(RENJA) -...

of 57 /57
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR Jl. A. Yani No. 11 Blitar Telp. 0342-801025

Transcript of (RENJA) -...

  • RENCANA KERJA

    (RENJA) TAHUN 2019

    DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR

    Jl. A. Yani No. 11 Blitar Telp. 0342-801025

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi

    Pemerintah Kabupaten Blitar, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda

    dan Olahraga berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) guna

    menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok

    ukur kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahragaagar

    dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan

    pembangunan daerah dibidang kepariwisataan, kebudayaan,

    kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Blitar untuk tahun 2019.

    Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah selanjutnya disebut

    RENJA-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat

    daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi

    RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas

    pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan

    dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD

    memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan

    sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke

    depan yang berpedoman pada Rencana Strategis OPD. RENJA OPD

    pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD

    dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

    (SAKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan

    pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja

    yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu

    laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

    Penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan

    Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2019 dilaksanakan melalui

    serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi

  • 2

    pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target

    program dan kegiatan, serta analisis kinerja.

    Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun

    2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

    Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar

    pasal 5 disebutkan tugas Lembaga Teknis Daerah adalah

    melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

    bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi :

    a. Perumusan Kebijakan Teknis;

    b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah

    daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

    c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup

    tugasnya

    Sedangkan menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016

    tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan

    Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar, disebutkan sebagai berikut :

    1. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga adalah

    unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala

    dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

    Bupati melalui Sekretaris Daerah.

    2. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga

    mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

    berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang

    pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

    3. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata Kebudayaan

    Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi :

    a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata,

    Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;

    b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

    umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan

    Olahraga;

  • 3

    c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata,

    Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;

    d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

    e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;

    f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

    dengan tugas dan fungsinya.

    1.2 Landasan Hukum

    Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja

    (RENJA) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

    Kabupaten Blitar Tahun 2019 adalah :

    1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional.

    2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -- 2025

    3. Undang undang Nomor 23tahun 2014 tentang Pemerintahan

    Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

    Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

    Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

    Daerah;

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan,

    Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

    Rencana Pembangunan Daerah ;

    5. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

    Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara,

    Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah ;

    6. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

    Keuangan Daerah;

    7. Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2014

    tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur 2014 – 2019

  • 4

    8. Peraturan Daerah Kabupaten BlitarNo 24 Tahun 2008 Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar ( RPJPD )

    Tahun 2005 – 2025

    9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 4 Tahun 2016 sebagaimana

    telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 7

    Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

    Blitar No 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021

    10. Rencana Strategis OPDDinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan

    Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021.

    1.3 Maksud dan Tujuan

    1.3.1 Maksud

    Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA

    OPD) dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara

    perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan

    serta menentukan sasaran dengan skala prioritas sebagai pedoman

    penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja

    kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

    Kabupaten Blitar dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan.

    1.3.2 Tujuan

    Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan

    Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

    a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Pariwisata

    Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;

    b. Melaksanakan pembangunan agar tepat sasaran dan tepat waktu;

    c. Memberikan penetapan alokasi anggaran yang dibutuhkan secara

    transparan dan akuntabel;

    d. Memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan, serta

    alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan

  • 5

    kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

    pada Tahun 2019.

    1.4 Sistematika Penulisan

    Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata

    Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2019

    sebagai berikut :

    KATA PENGANTAR

    DAFTAR ISI

    BAB I : PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    1.2 Landasan Hukum

    1.3 Maksud dan Tujuan

    1.4 Sistematika Penulisan

    BABII : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 Dan Capaian Renstra

    2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar

    2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaaan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar

    2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

    BAB III : TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

    3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

    3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar

    3.3. Program Dan Kegiatan

    BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

    BAB V : PENUTUP

  • 6

    BAB II

    EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

    KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 Dan Capaian

    Renstra

    Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda

    dan Olahraga tahun lalu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari

    Renstra tahun 2016 – 2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan

    kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas

    Kinerja Pemerintah.

    Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk

    mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan

    program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja

    program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan

    yang dihadapi.

    Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten

    Blitar yang saat ini sesuai nomenklatur terbaru berubah menjadi Dinas

    Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga, pada Tahun 2017

    melaksanakan 12 (dua belas) program yang dilaksanakan melalui 40

    kegiatan. Dari 12 (dua belas) program tersebut ada 1 (satu) program yang

    tidak memenuhi target kinerja dan 11 (sebelas) program telah memenuhi

    target. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

    A. Realisasi Program yang Memenuhi Target Kinerja :

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Kegiatan

    Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran menangani 22 jenis

    pelayanan administrasi perkantoran bagi aparatur OPDdengan target

    kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui

    Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target

  • 7

    kinerja 75 % sarana dan prasarana yang terpelihara dengan capaian

    kinerja 75 %.

    3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Dan

    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Kegiatan Peningkatan

    Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    dengan target kinerja 5 dokumen perencanaan dan penganggaran tepat

    waktu dapat tercapai (100%) berupa Renstra, Renja, RKA, DPA dan CALK.

    4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan

    target 65% event / tempat wisata yang dipromosikan bisa terealisasi 65%

    seperti yang direncanakan, melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana

    berikut :

    - Promosi Pariwisata dengan capaian 4 kali kegiatan promosi

    sesuai dengan target.

    - Fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Dan Tim Fasilitasi

    Pengembangan Pariwisata dengan capaian 2 sub kegiatan

    yang difasilitasi sesuai target.Aktivitas yang dijalankan Badan

    Promosi Pariwisata Daerah adalah melakukan promosi

    pariwisata, koordinasi dan pembinaan kepada stakeholder

    pemasaran pariwisata Kabupaten Blitar, biro perjalanan

    wisata, hotel, rumah makan, pengelola destinasi, komunitas

    pemerhati wisata dan lain-lain, untuk memperkuat jaringan

    komunikasi dan memperluas sasaran promosi pariwisata.

    Sedangkan aktivitas yang dijalankan Tim Fasilitasi

    Pengembangan Pariwisata adalah memberikan bahan

    pertimbangan kebijakan percepatan pembangunan

    pariwisata di Kabupaten Blitar.

    - Festival Penataran Tahun 2017 terselenggarakan 1 kali dengan

    baik sesuai yang diharapkan.

    - Pemilihan Duta Wisata Gus Dan Jeng Kabupaten Blitar Dan

    Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur Tahun 2017

    dengan target 32 Duta Wisata Kabupaten Blitar yang terpilih,

    telah tercapai sebagaimana yang direncanakan.

  • 8

    5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan target

    65% tempat wisata yang terkelola, bisa terealisasi 65% seperti yang

    direncanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut :

    - Pembinaan Pelaku Industri Kreatif dengan target 44 orang

    pelaku industri kreatif yang dibina, telah direalisasikan dengan

    menghadirkan perwakilan 22 kecamatan, masing-masing 2

    orang.

    - Pembuatan Master Plan Dan DED Pembangunan Kawasan

    Wisata Penataran, Serang Dan Serah Kencong telah terealisasi

    dengan konsep 3 destinasi yang dikembangkan.

    - Pembinaan Desa Wisata Dan Kelompok Sadar Wisata dengan

    target 15 desa wisata yang dibina telah direalisasi dengan

    baik sesuai rencana.

    - Pengadaan Dan Pemeliharaaan Sarpras Destinasi Wisata

    dengan target 7 destinasi wisata, terealisasi untuk Wisata

    Penataran, Wisata Ngreco, Pantai tambakrejo, Pantai Serang,

    Pantai Jolosutro, Monumen Trisula dan Petilasan Rambut

    Monte.

    - Penyusunan Database Pariwisata Di Kabupaten Blitar gagal

    dilaksanakan karena salah rekening dalam penganggaran.

    Namun hal ini tidak memperngaruhi secara langsung

    terhadap pemenuhan target Program Pengembangan

    Destinasi Pariwisata pada tahun 2017.

    - Pengembangan Destinasi Wisata dengan target 1 lokasi yang

    dikembangkan telah direalisasikan untuk destinasi Wisata

    Penataran yakni berupa Pembangunan Gedung Pertunjukan

    Indoor, Pembangunan Lahan Parkir, Pembangunan Kamar

    Bilas Kolam Renang dan Rehabilitasi Pagar Kolam Renang.

    - Pengadaan Tanah Depan Candi Simping dengan target 1

    lokasi telah terealisasi sesuai dengan rencana.

  • 9

    6. Program Pengembangan Industri Kepariwisataan dengan

    target 10% peningkatan usaha pariwisata, terealisasi melalui 4 kali

    pelaksanaan kegiatan Monitoring Dan Pembinaan Usaha Pariwisata

    7. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan

    dengan target 50% terealisasi 50% melalui kegiatan :

    - Fasilitasi Kegiatan Cagar Budaya dengan target 2 sub

    kegiatan yang difasilitasi telah terealisasi berupa Pemeliharaan

    Museum (pengecatan, rehab atap genteng dan lampu-

    lampu) serta Pembuatan landasan arca-arca dan nameboard

    Museum Penataran.

    - Perawatan Dan Pengadaan Alat-alat Keseniandengan target

    3 sarana prasarana, telah direalisasi melalui Pengadaan Alat

    Drum Band, Perawatan Gamelan dan Perawatan Alat Musik

    Modern.

    - Dokumentasi Seni Budaya Daerah dengan target 2

    dokumentasi telah dilaksanakan dengan realisasi capaian

    kinerja 2 dokumentasi yang disusun.

    8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan

    target 100% bisa terealisasi 100% dengan rincian pencapaian target kinerja

    kegiatan sebagaimana berikut :

    - Pembinaan Dan Pemilihan Pemuda Pelopor mendapatkan

    tiga pemuda pelopor terpilih seperti yang telah direncanakan.

    Terpilih 3 orang dari Bidang Pendidikan, namun yang

    ditugaskan mewakili ke Propinsi Jawa Timur hanya 1 orang

    saja, yang terbaik.

    - Peringatan Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan satu kali sesuai

    jadwal dan target yang direncanakan. Kegiatan utamanya

    adalah pelaksanaan upacara Hari Sumpah Pemuda. Selain itu

    juga dilaksanakan Kirab Pemuda sebagai pendukung acara

    Peringatan Hari Sumpah Pemuda.

    9. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan

    Dan Kecakapan Hidup Pemuda dengan target 40% telah direalisasi

  • 10

    dengan capaian kinerja 40% melalui kegiatan Pembinaan Kelompok

    Usaha Pemuda Produktif (KUPP) yang melibatkan 22 kelompok

    kecamatan.

    10. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga dengan

    target 40%, hingga akhir tahun mampu direalisasi 40%, hingga akhir tahun

    mampu direalisasi 40% sesuai yang diharapkan. Pemenuhan target kinerja

    program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan berikut :

    - Seleksi Dan Pengiriman Kontingen POR SD/MI memiliki target 11

    cabor yang dikirim dengan realisasi capaian kinerja 11 cabor

    yang dikirim setelah sebelumnya melalui tahapan seleksi

    daerah.

    - Peringatan HAORNAS dilaksanakan dengan 1 kali upacara

    sesuai yang direncanakan.

    - Senam Kesegaran Jasmani Dan Olahraga Rekreasi memiliki

    target kinerja berupa 48 kali pelaksanaan senam kesegaran

    jasmani selama satu tahun. Target tersebut bisa dicapai dan

    direalisasi sesuai yang direncanakan, termasuk pelaksanaan

    olahraga rekreasinya dalam bentuk fun bike.

    - Fasilitasi Kegiatan Olahraga memiliki target 30 kali kegiatan

    olahraga yang terfasilitasi, hingga akhir tahun terealisasi 30 kali

    yang secara umum untuk paralayang, ORTRAD (Olahraga

    Tradisional) dan Sepakbola U-40.

    11. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

    dengan target 45%, hingga akhir tahun mampu direalisasi 45% sesuai yang

    diharapkan. Pemenuhan target kinerja program ini dilaksanakan melalui

    kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga

    dengan target 2 lokasi yang terpelihara serta direalisasi untuk Stadion

    Srengat dan Stadion Nglegok.

    B. Realisasi Program yang Tidak memenuhi Target Kinerja :

    1. Pengembangan Nilai Dan Keragaman Budaya menjadi satu-

    satunya program yang tidak memenuhi target kinerja pada Dinas Pemuda

  • 11

    Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2017. Memiliki target kinerja

    dengan indikator Persentasefasilitasi event seni dan budaya sebesar 48%,

    hingga akhir tahun terealisasi sebesar 44,57%. Rincian kegiatan pendukung

    program ini adalah sebagai berikut :

    - Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Mauluddilaksanakan 1

    kali sesuai target yang direncanakan.

    - Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Muharam dilaksanakan 1

    kali sesuai target yang direncanakan.

    - Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran dilaksanakan 1

    kali pementasan sesuai target yang direncanakan.

    - Pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah memiliki target 11 kali

    pagelaran telah direalisasi dengan capaian kinerja 11 kali

    pagelaran sebagaimana yang telah direncanakan.

    - Pagelaran Seni Budaya Unggulan Di Propinsi Jawa Timur Dan

    Diluar Propinsi dengan target 3 kali event / pagelaran. Hingga

    akhir tahun target dimaksud trercapai 3 kali yaitu Jatim Specta

    Night Carnival (JSNC), Pawai Ta’aruf dan pagelaran pentas di

    Anjungan TamanMini Indonesia Indah (TMII).

    - Partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS)

    yang dilaksanakan 1 kali event sesuai target yang

    direncanakan.

    - Peringatan Hari Jadi Blitar dengan target 2 sub kegiatan

    diwujudkan dalam bentuk aktifitas Upacara dan Tasyakuran.

    - Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar dengan

    target 2 sub kegiatan diwujudkan dalam bentuk aktifitas

    Upacara dan Tasyakuran.

    - Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi dengan target 2 sub

    kegiatan diwujudkan dalam bentuk aktifitas Upacara,

    Tasyakuran dan event hiburan.

    - Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah dengan target 158 siswa

    terealisasi sebagaimana yang ditargetkan melalui pelatihan

  • 12

    tari, pelatihan karawitan, pelatihan sinden, pelatihan dalang,

    pelatihan campursari dan pelatihan jaranan (Reog Sandur).

    - Pawai Budaya Dan Seni Jawa Timurdilaksanakan 1 kali

    kegiatan sesuai target yang direncanakan

    - Pengiriman Festival Tari Dan Dalangdilaksanakan 1 kali

    kegiatan sesuai target yang direncanakan

    - Ziarah Leluhur dilaksanakan 1 kali kegiatan sesuai target yang

    direncanakan.

    - Promosi Budayatidak bisa terlaksana karena permasalahan

    teknis pengurusan visa. Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

    OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2018 dapat dilihat pada

    tabel berikut :

  • 14

    Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2018

    Kabupaten Blitar

    NO.

    PROGRAM /KEGIATAN

    Indikator Kinerja Program

    (Outcomes)/Kegiatan (Output)

    Target Kinerja Capaia

    n Program (Renstra

    OPD) Tahun 2016

    Realisasi Target Kinerja Hasil

    Program dan

    Keluaran

    Kegiatan Tahun

    2016

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

    Target Program

    dan Kegiatan (Renja

    OPD Tahun 2018)

    Perkiraan Realisasi Capaian

    Target Renstra OPD s/d tahun

    berjalan

    Target Renja OPD Tahun

    2017

    Realisasi Renja OPD Tahun 2017

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian Program

    dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)

    Tingkat

    Capaian

    Realisasi

    Target

    Renstra (%)

    1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

    Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi OPD selama 12 bulan

    22 jenis 22 jenis 22 Jenis 22 Jenis 100% 10 jenis 10 jenis 100%

    2 Program Persentase Sarana 70% 70% 75% 75% 100% 80% 80% 40%

  • 15

    Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur

    dan Prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi

    Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

    Persentase jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik

    70% 70% 75% 75% 100% 80% 80% 40%

    3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM

    -- -- -- -- -- 100% 100% 100%

    Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas

    -- -- -- -- -- 45 45 100%

    4 Program perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    Persentasedokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu

    45% 45% 50% 50% 100% 100% 100% 100%

    Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu

    5 dok 5 dok 5 Dokumen 5 Dokumen 100% -- -- --

  • 16

    Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja

    Jumlah dokumen yang disusun

    -- -- -- -- -- 4 4 100%

    Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan

    Jumlah dokumen yang disusun

    -- -- -- -- -- 5 5 100%

    5 Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata

    Persentase Tempat Wisata yang terkelola

    60% 76% 65% 65% 100% 70% 70% 100%

    Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Dan Kawasan Wisata

    Jumlah tempat wisata yang dikembangkan

    3 lokasi 4 lokasi Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana DayaTarik wisata Rambutmonte

    Jumlah Sarana Prasarana Wisata Rambut Monte yang terbangun

    1 paket 1 Paket Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pembinaan Pelaku Industri Kreatif

    Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina

    Tidak ada

    Tidak ada

    44 orang 44 orang 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pembuatan Master Plan Dan DED

    Jumlah Tempat wisata yang dikembangkan

    Tidak ada

    Tidak ada

    3 lokasi 3 lokasi 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

  • 17

    Pembangunan Kawasan Wisata Penataran, Serang Dan Serah Kencong

    Pembinaan Desa Wisata Dan Kelompok Sadar Wisata

    Jumlah yang dibina

    Tidak ada

    Tidak ada

    15 desa wisata

    15 desa wisata

    100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarpras Destinasi Wisata

    Jumlah destinasi wisata yang terpelihara

    Tidak ada

    Tidak ada

    7 destinasi 7 destinasi 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pengembangan Destinasi Wisata

    Jumlah Tempat wisata yang dikembangkan

    Tidak ada

    Tidak ada

    1 lokasi 1 lokasi 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pengadaan Tanah Depan Candi Simping

    Jumlah lahan yang dikembangkan

    Tidak ada

    Tidak ada

    1 lokasi 1 lokasi 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata

    Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    13 usaha

    pari wisata

    13 usaha pari

    wisata

    100%

    Pembinaan Kelembagaan Dan SDM Pariwisata

    Jumlah lembaga pariwisata yang dibina

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    5 lembag

    a

    5 lembaga

    100%

    Jumlah SDM Pariwisata yang dibina

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    200 orang

    200 orang

    100%

  • 18

    Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah

    Jumlah kebijakan pariwisata daerah yang dirumuskan

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    2 2 100%

    Pengembangan Daya Tarik Wisata

    Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    5 5 100%

    Jumlah destinasi wisata yang terpelihara

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    7 7 100%

    6 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

    Persentase event yang dipromosikan

    60% 60% 65% 65% 100% 70% 70% 100%

    Persentase Destinasi wisata yang dipromosikan

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    70% 70% 100%

    Persentase Industri Kreatif yang dibina

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    40% 40% 100%

    Promosi Pariwisata

    Jumlah kegiatan promosi wisata

    4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Jumlah event pameran yang dilaksanakan

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    6 6 100%

    Jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    3 3 100%

    Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, direct promotion pariwisata yang

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    1 1 100%

  • 19

    dilaksanakan

    Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    24 24 100%

    Festival Penataran

    Jumlah kegiatan festival penataran yang terselenggara

    4 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Kajian Pembuatan City Branding

    Jumlah dokumen City Branding

    1 dokume

    n

    1 dokume

    n

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pembinaan Dan Fasilitasi Tugas Duta Wisata

    Jumlah petugas duta wisata Kab Blitar yang terpilih

    2 orang 2 orang 32 orang 32 orang 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    7 Program Pengembangan Industri Kepariwisataan

    Persentase Peningkatan Usaha Pariwisata

    Tidak ada

    Tidak ada

    10% 10% 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Monitoring Dan Pembinaan Usaha Pariwisata

    Jumlah monitoring dan pembinaan usaha pariwisata

    Tidak ada

    Tidak ada

    4 kali 4 kali 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    8 Program Pengembangan Nilai Dan Keragaman Budaya

    Persentase fasilitasi event seni dan budaya

    Tidak ada

    Tidak ada

    48% 44,57% 93% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

  • 20

    Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Maulud

    Jumlah pagelaran seni budaya pada bulan Maulud

    1 1 1 1 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Muharam

    Jumlah pagelaran seni budaya pada bulan Muharam

    1 1 1 1 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran

    Jumlah Pementasan Kesenian PBP

    3 3 1 1 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah

    Jumlah pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah

    11 15 11 11 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pagelaran Seni Budaya Unggulan Di Propinsi Jawa Timur Dan Diluar Propinsi

    Jumlah Pagelaran Seni Budaya Unggulan

    4 4 3 3 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Partisipasi Pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS)

    Jumlah partisipasi pada FKKS

    1 1 1 1 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Peringatan Hari Jadi Blitar

    Jumlah sub kegiatan HUT Blitar

    2 sub 2 sub 2 sub 2 sub 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Peringatan Hari Jadi Pemerintah

    Jumlah sub kegiatan Hari Jadi PemKab Blitar

    2 sub 2 sub 2 sub 2 sub 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

  • 21

    Kabupaten Blitar

    Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi

    Jumlah sub kegiatan

    1 1 1 1 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah

    Jumlah yang dibina

    150 170 158 158 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pawai Budaya Dan Seni Jawa Timur

    Jumlah pawai budaya yang diikuti

    1 1 1 1 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pengiriman Festival Tari Dan Dalang

    Jumlah pengiriman group tari dan dalang

    Tidak ada

    Tidak ada

    1 1 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Ziarah Leluhur Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

    Tidak ada

    Tidak ada

    1 1 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Promosi Budaya Jumlah promosi budaya yang diikuti

    Tidak ada

    Tidak ada

    1 0 0% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    9 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan

    Persentase Sarana Dan Prasarana Kebudayaan diadakan / terpelihara

    50% 50% 50% 50% 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Fasilitasi Kegiatan Cagar Budaya

    Jumlah sub kegiatan yang difasilitasi

    3 sub 3 sub 2 sub 2 sub 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Perawatan Dan Pengadaan

    Jumlah pengembangan

    3 3 3 3 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

  • 22

    Alat-Alat Kesenian

    sarana prasarana budaya

    Dokumentasi Seni Budaya Daerah

    Jumlah dokumentasi yang dibuat

    Tidak ada

    Tidak ada

    2 dokumen 2 dokumen 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    10 Program Pelestarian & Pengembangan Nilai Keragaman Budaya

    Persentase pelaku seni budaya yang dibina

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    60% 60% 100%

    Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi

    Jumlah benda cagar budaya yang di SK-kan

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    -- -- --

    Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    2 2 100%

    Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    5 5 100%

    Pagelaran Seni Budaya

    Jumlah pagelaran seni budaya di Kabupaten Blitar

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    7 7 100%

    Jumlah pagelaran seni budaya diluar Kabupaten Blitar

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    4 4 100%

    Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah

    Jumlah jenis seni dan budaya yang dibina

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    5 5 100%

  • 23

    Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya

    Jumlah sarpras yang terpelihara

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    4 4 100%

    Jumlah sarpras yang diadakan

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    1 1 100%

    11 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

    Persentase Wirausahawan Muda Yang Dibina

    Tidak ada

    Tidak ada

    40% 40% 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)

    Jumlah kelompok pemuda yang mengikuti pembinaan

    Tidak ada

    Tidak ada

    22 kelompok 22 kelompok 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    12 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

    Persentase peningkatan Organisasi Pemuda yang dibina

    100% 100% 100% 100% 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pembinaan dan Pemilihan Pemuda Pelopor

    Jumlah pemuda pelopor yang terpilih

    2 orang 2 orang 3 orang 3 orang 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Peringatan Hari Sumpah Pemuda

    Jumlah kegiatan yg dilaksanakan

    1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda Antar

    Jumlah pemuda yang lulus seleksi Jambore Pemuda Indonesia

    1 orang 1 orang Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

  • 24

    Propinsi (BPAP)

    Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

    Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

    44 orang

    44 orang

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    13 Pogram Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

    Persentase cabang Olahraga yang dibina

    45% 44% 45% 45% 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Seleksi dan Pengiriman Atlet POPDA

    Jumlah cabang olahraga yang dikirim ke POPDA

    10 cabor

    9 cabor Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Seleksi Dan Pengiriman Kontingen POR SD/MI

    Jumlah cabor yang dikirim ke POR SD/MI

    Tidak ada

    Tidak ada

    11 cabor 11 cabor 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Senam Kesegaran Jasmani Dan Olahraga Rekreasi

    Jumlah kegiatan senam kesegaran jasmani

    48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Peringatan HAORNAS

    Jumlah kegiatan peringatan HAORNAS

    1 kali 1 kali 1 kali 1 Kali 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pembinaan Tinju

    Jumlah peserta pembinaan tinju

    50 orang

    50 orang

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Fasilitasi Kegiatan olahraga

    Jumlah kegiatan olahraga yang terfasilitasi

    Tidak ada

    Tidak ada

    30 kali 30 kali 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

  • 25

    14 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

    Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam kondisi baik

    40% 40% 45% 45% 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pelatihan Paralayang

    Jumlah peserta pelatihan paralayang

    25 orang

    25 orang

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pengadaan Gate Pacuan Kuda (Pintu Start Pacuan Kuda)

    Jumlah start gate pacuan kuda

    1 paket 1 paket Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pemeliharaan Stadion Srengat Dan Nglegok

    Masa pemeliharaan stadion

    12 bulan

    12 bulan

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga

    Jumlah lokasi yang terpelihara

    Tidak ada

    Tidak ada

    2 2 100% Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada

    15 Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga

    Persentase organisasi pemuda yang aktif

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    40% 40% 100%

    Persentase cabang olahraga yang dibina

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    47% 47% 100%

    Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan

    Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    62 62 100%

  • 26

    Keolahragaan Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    57 57 100%

    Pemberdayaan Pemuda

    Jumlah pemuda yang dibina

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    182 182 100%

    Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga

    Jumlah sarpras yang dipelihara

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    3 3 100%

    Jumlah sarpras yang diadakan

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    1 paket 1 paket 100%

    Pembinaan Keolahragaan

    Jumlah atlit yang dibina

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    1.012 1.012 100%

    Jumlah event yang diikuti

    Tidak ada

    Tidak ada

    Tidak ada Tidak ada Tidak ada

    8 8 100%

  • 23

    2.2 Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga

    Kabupaten Blitar

    Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun 2017

    dapat terealisasi dengan baik. Pencapaian target ini tidak lepas dari

    komitment Kepala OPD beserta jajarannya dalam melaksanakan

    tugas sesuai dengan Tupoksi guna mengemban Visi dan Misi Bupati

    dan Wakil Bupati terpilih terutama Misi ke 3 (tiga) dan Misi ke 5 (lima).

    Misi ke 3 (tiga) adalah :

    “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

    masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan

    (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti,

    praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses

    memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatanyang memadai.”

    Misi ke 5 (lima) adalah :

    “Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi

    masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan

    ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan

    berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan,

    potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta

    pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan

    kelestarian lingkungan hidup.”

    Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata meningkat

    5,49 % terhitung dari angka kunjungan wisata tahun 2016 sebanyak

    1.638.016 orang menjadi 1.727.953 orang pada tahun 2017. Hal ini

    seiring pula dengan peningkatan jumlah pajak daerah dari sektor

    usaha kepariwisataan sebesar Rp. 3.199.702.807,- meningkat 28,48 %

    dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 2.490.356. 411,-

    Persentase seni budaya yang terlestarikan meningkat melalui

    upaya pembinaan dan pelatihan serta menghidupkan aktivitas seni

    budaya dengan melibatkan para pelaku seni budaya dalam

    penyelenggaran even-event / pagelaran / pentas.

  • 24

    Persentase peningkatan peran serta pemuda berhasil

    diupayakan melalui pembinaan pada Kelompok Usaha Pemuda

    Produktif (KUPP) yang tersebar di 22 kecamatan di wilayah

    Kabupaten Blitar dan pembinaan pada para pemuda pelopor.

    Persentase cabang olahraga yang berprestasi meningkat

    cukup pesat. Penghitungan realisasi Persentase Cabang Olahraga

    Yang Berprestasi menggunakan rumus :

    Cabang Olah Raga yang Berprestasi X 100% =

    15 X 100% = 50 % Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina 30

    Hal ini tidak lepas dari keinginan Dinas Pariwisata Kebudayaan

    Pemuda Dan Olahraga untuk meningkatkan jumlah cabang

    olahraga yang dibina, dimana pada tahun 2016 berjumlah 28

    cabang olahraga yang dibina sedangkan pada tahun 2016

    meningkat menjadi 30 cabang olahraga.

    * Gambaran capaian realisasi target tahun 2016 adalah sebagai

    berikut :

    Cabang Olah Raga yang Berprestasi X 100% =

    9 X 100% = 32 % Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina 28

  • 25

    Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar

    No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

    2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 1 Persentase

    kecukupan administrasi perkantoran

    100% 100% 0 0 100% 0 0

    Pada Tahun 2017, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), sedangkan pada Tahun 2016 memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Perbedaan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disebabkan karena ada 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2016 yang bersifat rutin dan dianggap tidak terlalu signifikan

    2 Persentase kecukupan sarana prasarana aparatur

    70% 75% 0 0 70% 0 0

    3 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan

    95% 100% 0 0 100% 0 0

    4 Persentase peningkatan peran serta pemuda

    40% 50% 0 0 46,81 % 52,21 % 0 0

    5 Persentase cabang olahraga yang berprestasi

    42% 45% 0 0 32 % 50 % 0 0

  • 26

    6 Persentase seni budaya yang terlestarikan

    50% 52% 0 0 56,66 % 57,52 % 0 0

    untuk dihitung. Ketiga Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah : 1. persentase

    kecukupan administrasi perkantoran

    2. persentase kecukupan sarana prasarana aparatur

    3. persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan

    7 Persentase peningkatan kunjungan wisata

    5,0% 5,2% 5,5% 5,7% 5,2 % 5,49 % 5,5% 5,7%

    8 persentase Fasilitasi Event Seni Dan Budaya Yang dilaksanakan

    0 0 54% 56% 0 0 54% 56%

    9 persentase pemuda yang berprestasi

    0 0 45% 47% 0 0 45% 47%

    10 Persentase cabang olahraga yang berprestasi

    0 0 47% 50% 0 0 47% 50%

  • 27

    2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata

    Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar

    Berikut adalah isu-isu strategis yang perlu diprioritaskan antara lain:

    1. Mengembangkan Destinasi Wisata Unggulan dengan meningkatkan

    jumlah tempat wisata yang terkelola dengan baik dan bertambahnya

    jumlah Desa Wisata guna peningkatan kunjungan wisata baik domestik

    maupun manca negara.

    2. Mengembangkan sistem informasi dan promosi terpadu yang dapat

    diukur dengan meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata di

    tingkat kabupaten, propinsi dan nasional sehingga meningkatkan

    jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke

    objek wisata yang ada di kabupaten Blitar.

    3. Meningkatkan pengembangan usaha pariwisata dan industri kreatif

    yang diukur dengan peningkatan jumlah usaha pariwisata yang ada di

    Kabupaten Blitar.

    4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, melalui pelestarian,

    pembinaan dan pengembangan seni sebagai warisan budaya

    bangsa yang dapat diukur dengan meningkatnya seni budaya yang

    terlestarikan.

    5. Meningkatkan partisipasi pemuda melalui ilmu pengetahuan dan

    teknologi agar berkualitas dan berdaya saing yang dilandasi iman

    taqwa yang diukur dengan peningkatan peran serta pemuda dalam

    berorganisasi, peningkatan pemberdayaan organisasi kepemudaan

    dan peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan dalam

    pembangunan.

    6. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat

    melalui optimalisasi cabang olahraga, yang dapat diukur dengan

    prestasi dari cabang olahraga dalam even kejuaraan baik tingkat

    regional maupun nasional.

  • 28

    7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitas sarana

    dan prasarana keolahragaanyang dapat diukur dengan

    bertambahnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif.

    Selain isu-isu strategis di atas kendala-kendala yang dihadapi

    dalam penyelenggaraan tupoksi OPD dapat disebutkan sebagai berikut :

    1. Kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM dari internal dan eksternal

    pendukung kepariwisataan

    2. Belum adanya Perda Kepariwisataan

    3. Kurangnya sarpras di tempat wisata

    4. Belum tercukupinya dukungan dana untuk pengembangan destinasi

    pariwisata

    5. Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku ekonomi

    kreatif guna mendukung sektor kepariwisataan.

    6. Kurangnya Promosi daya tarik wisata di Kabupaten Blitar

    7. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan

    aset budaya

    8. Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dapat

    meningkatkan kreatifitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda

    9. Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta sarpras bagi cabor dan

    atlit berprestasi

    Dari isu strategis dan kendala yang dihadapi di atas, Dinas

    Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar

    menentukan kebijakan umum sebagai berikut :

    1. Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan

    2. Penyediaan Regulasi Kepariwisataan

    3. Pembangunan Kepariwisataan

    4. Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kebudayaan

    5. Pembinaan Kepemudaan

    6. Peningkatan Kualitas SDM Keolahragaan

    7. Fasilitasi Cabang Olahraga Unggulan

  • 29

    2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

    Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan

    Kabupaten Blitar tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun

    2017, program indikatif di tahun 2019 yang bersifat lintas wilayah dan

    strategis dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, telaah tujuan

    dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar

    Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan

    dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, telaah prioritas RPJMN

    2015-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah

    terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar tahun

    2016-2021 maka Tema RKPD Tahun 2019 adalah “MEMACU

    PEMBANGUNAN EKONOMI YANG MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA

    SECARA ARIF DAN LESTARI.”

    Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun

    2019 sebagai berikut :

    1. Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran (S1)

    2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur (S2)

    3. Terwujudnya stabilitas wilayah (S3)

    4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat (S4)

    5. Meningkatnya Cakupan ayanan dan Kualitas Kesehatan

    Masyarakat (S5)

    6. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang

    mendukung pengarustamaan gender dan Perlindungan anak (S6)

    7. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja

    pemerintah daerah (S7)

    8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S8)

    9. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan

    usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata (S9)

    10. Meningkatnya pelayanan perijinan (S10)

    11. Meningkatnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan (S11)

    12. Meningkatnya kualitas pembangunan desa (S12)

  • 30

    Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam

    Dokumen Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan

    Renstra OPD, maka Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan

    Olahraga Kabupaten Blitar mengajukan 8 program yang terdiri dari 20

    Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD

    tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut

    tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2019 yang merupakan

    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Blitar :

  • 30

    Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Blitar

    OPD : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga

    NO

    RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN

    CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

    INDIKATOR PROGRAM

    (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

    Target Pagu Indikatif PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

    INDIKATOR PROGRAM

    (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

    Target Kebutuhan Dana

    1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kab Blitar

    Persentase Kepuasan Aparatur 100% 918.500.000

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Kab Blitar

    Persentase Kepuasan Aparatur 100% 918.500.000

    Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

    Kab Blitar

    Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

    10 jenis 918.500.000

    Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

    Kab Blitar

    Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

    10 jenis 918.500.000

    2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kab Blitar

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    85% 602.277.500

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kab Blitar

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    85% 602.277.500

    Penyediaan, Pemeliharaan Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kab Blitar

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    85% 602.277.500

    Penyediaan, Pemeliharaan Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kab Blitar

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    85% 602.277.500

    3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kab Blitar

    Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM

    100% 220.000.000

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Kab Blitar

    Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM

    100% 220.000.000

  • 31

    Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Kab Blitar

    Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas

    45 220.000.000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Kab Blitar

    Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas

    45 220.000.000

    4

    Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kab Blitar

    Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu

    100% 30.250.000

    Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Kab Blitar

    Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu

    100% 30.250.000

    Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja

    Kab Blitar

    Jumlah dokumen yang disusun 4 dok 16.250.000

    Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Kab

    Blitar

    Jumlah dokumen yang disusun 4 dok 16.250.000

    Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan Jumlah dokumen yang disusun 5 dok 14.000.000

    Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan

    Jumlah dokumen yang disusun 5 dok 14.000.000

    5

    Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

    Kab Blitar

    Persentase Tempat Wisata Yang Terkelola

    75% 3.724.500.000

    Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

    Kab Blitar

    Persentase Tempat Wisata Yang Terkelola

    75% 3.724.500.000

    Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata

    Kab Blitar

    Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi

    13 usaha wisata 1.449.500.000

    Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata

    Kab Blitar

    Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi

    13 usaha wisata 1.449.500.000

    Pembinaan kelembagaan dan SDM pariwisata

    Kab Blitar

    Jumlah lembaga pariwisata yang dibina

    6 lembaga

    500.000.000 Pembinaan kelembagaan dan SDM pariwisata

    Kab Blitar

    Jumlah lembaga pariwisata yang dibina

    6 lembaga

    500.000.000

    Jumlah SDM pariwisata yang dibina

    250 orang Jumlah SDM pariwisata yang dibina

    250 orang

  • 32

    Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah Kab

    Blitar

    Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan

    2 dokumen 75.000.000

    Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah

    Kab Blitar

    Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan

    2 dokumen 75.000.000

    Pengembangan Daya Tarik Wisata

    Kab Blitar

    Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan

    5

    1.700.000.000 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab

    Blitar

    Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan

    5

    1.700.000.000

    Jumlah destinasi wisata yang terpelihara

    7 Jumlah destinasi wisata yang terpelihara

    7

    6 Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

    Kab Blitar

    Persentase Even yang dipromosikan 75%

    3.170.000.000

    Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

    Kab Blitar

    Persentase Even yang dipromosikan 75%

    3.170.000.000

    Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan

    75% Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan

    75%

    Persentase Industri Kreatif yang dibina 50%

    Persentase Industri Kreatif yang dibina 50%

    Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan

    Kab Blitar

    Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasarkan jenis)

    3 jenis

    570.000.000

    Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan

    Kab Blitar

    Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasarkan jenis)

    3 jenis

    570.000.000

    Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan

    1 kerjasama

    Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan

    1 kerjasama

    Jumlah perumusan Strategi yang dihasilkan

    3 rumusan strategi

    Jumlah perumusan Strategi yang dihasilkan

    3 rumusan strategi

  • 33

    Promosi Pariwisata Kab Blitar

    Jumlah event pameran yang dilaksanakan

    6 kali

    2.020.000.000 Promosi Pariwisata Kab

    Blitar

    Jumlah event pameran yang dilaksanakan

    6 kali

    2.020.000.000

    Jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi

    3 jenis Jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi

    3 jenis

    Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan

    2

    Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan

    2

    Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina

    20 Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina

    20

    Pengembangan Ekonomi Kreatif

    Kab Blitar

    Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih

    30

    580.000.000 Pengembangan Ekonomi Kreatif Kab

    Blitar

    Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih

    30

    580.000.000

    Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan

    22 Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan

    22

    Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

    1 paket Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

    1 paket

    Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar

    1

    Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar

    1

    Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar

    1

    Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar

    1

    7

    Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya

    Kab Blitar

    Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina

    70% 2.250.000.000

    Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya

    Kab Blitar

    Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina

    70% 2.250.000.000

  • 34

    Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi

    Kab Blitar

    Jumlah benda cagar budaya yang di SK kan

    5

    800.000.000

    Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi

    Kab Blitar

    Jumlah benda cagar budaya yang di SK kan 5

    800.000.000

    Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan

    2 Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan

    2

    Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi

    5

    Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi

    5

    Pagelaran Seni Budaya Kab

    Blitar

    Jumlah pagelaran seni budaya di Kabupaten Blitar

    10

    700.000.000 Pagelaran Seni Budaya Kab

    Blitar

    Jumlah pagelaran seni budaya di Kabupaten Blitar

    10

    700.000.000

    Jumlah pagelaran seni budaya di luar Kabupaten Blitar

    6 Jumlah pagelaran seni budaya di luar Kabupaten Blitar

    6

    Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah

    Kab Blitar

    Jumlah jenis seni dan budaya yang dibina

    7 250.000.000 Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah

    Kab Blitar

    Jumlah jenis seni dan budaya yang dibina 7 250.000.000

    Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya

    Kab Blitar

    Jumlah sarpras yang terpelihara 4

    500.000.000 Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya

    Kab Blitar

    Jumlah sarpras yang terpelihara 4

    500.000.000

    Jumlah sarpras yang diadakan 1

    Jumlah sarpras yang diadakan 1

    8 Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga

    Kab Blitar

    Persentase Organisasi Pemuda yang aktif

    60%

    3.250.000.000

    Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga

    Kab Blitar

    Persentase Organisasi Pemuda yang aktif

    60%

    3.250.000.000

    Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina

    50% Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina 50%

    Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Keolahragaan

    Kab Blitar

    Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina

    65 450.000.000 Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan

    Kab Blitar

    Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina

    65 450.000.000

  • 35

    Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina

    59 Keolahragaan Jumlah organisasi

    keolahragaan yang dibina

    59

    Pemberdayaan Pemuda Kab Blitar Jumlah pemuda yang dibina 190 800.000.000

    Pemberdayaan Pemuda

    Kab Blitar

    Jumlah pemuda yang dibina 190 800.000.000

    Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga

    Kab Blitar

    Jumlah sarpras yang dipelihara 3

    1.100.000.000 Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga

    Kab Blitar

    Jumlah sarpras yang dipelihara 3

    1.100.000.000

    Jumlah sarpras yang diadakan 1 paket

    Jumlah sarpras yang diadakan 1 paket

    Pembinaan Keolahragaan

    Kab Blitar

    Jumlah atlit yang dibina 1.100

    900.000.000 Pembinaan Keolahragaan Kab

    Blitar

    Jumlah atlit yang dibina 1.100

    900.000.000

    Jumlah event yang diikuti 9

    Jumlah event yang diikuti 9

  • 52

    2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

    Perencanaan ini berusaha dibuat secara partisipatif dengan

    mengupayakan sedapat mungkin mengakomodir segenap aspirasi para

    pihak yang terkait dan berkepentingan khususnya di lingkup Dinas

    Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar. Namun,

    upaya mengakomodir usulan-usulan dimaksud tetap harus berpedoman

    pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Usulan-usulan yang diajukan melalui Musrenbang secara bertahap,

    maupun usulan-usulan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD,

    mayoritas bersifat hibah, sehingga seringkali sulit diakomodir karena syarat-

    syarat hibah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan

    yang berlaku.

    Pemerintah Kabupaten Blitar masih bisa mengupayakan untuk

    mengakomodir usulan-usulan dimaksud melalui Bantuan Keuangan Khusus

    atau melalui CSR.

    Usulan Program / Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

    KABUPATEN BLITAR

    NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT LOKASI VOLUME PAGU (Rp) Catatan

    1

    Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata / Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata

    Pelatihan, Pembinaan SMD tentang wisata dan peningkatan nilai jual produk unggulan

    Dusun Resapombo, Dusun Wonorejo dan

    Dusun Salamrejo Kecamatan Doko

    3 paket Pokdarwis 200.000.000

    Usulan telah diverifikasi dan disetujui melalui proses MUSRENBANG Kabupaten Blitar

  • 53

    BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

    DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR

    3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

    Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta

    sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan

    pembangunan di Kabupaten Blitar yang diselaraskan dengan arah

    kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Blitar yang telah

    ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

    dan Rencana Strategis Kabupaten Blitar, Dinas Pariwisata Kebudayaan

    Pemuda Dan Olahraga menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019

    sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta

    sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan

    program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan

    Olahraga Kabupaten Blitar.

    Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan

    Olahraga Kabupaten Blitar pada tahun 2019 pada hakekatnya

    merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana

    dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya

    melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan

    dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, pengawasan dan

    pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan

    produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

    Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan

    Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar dijiwai oleh semangat dan

    komitmen untuk melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas

    Dinas pada tiga tingkatan yaitu (a) tingkatan sistem, (b) tingkatan

    kelembagaan (entitas) dan (c) tingkatan individu.

    Tingkatan sistem yaitu melaksanakan reformasi dalam kerangka

    peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Sementara

    tingkatan kelembagaan yaitu struktur organisasi, proses pengambilan

  • 54

    keputusan, prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme kerja, instrumen

    manajemen serta hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi.

    Sedangkan tingkatan individu yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi,

    pengetahuan/wawasan, sikap (attitude), etika, motivasi, dan sumber daya

    manusia. Kesemuanya itu diharapkan merupakan tindakan atau kegiatan

    pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.

    Tabel 3.1 Tabel Penyelarasan Sasaran Rencana Strategis antara OPD, OPD

    Propinsi dan Kementerian

    NO Sasaran pada Renstra OPD

    Sasaran pada Renstra OPD Propinsi

    Sasaran Pada Renstra K/L

    1 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Blitar

    Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara ke Jawa Timur

    Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

    2 Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah

    Meningkatnya apresiasi dan kreatifitas terhadap seni budaya

    Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan

    3 Meningkatnya prestasi pemuda dan cabang olahraga

    Meningkatnya pemuda terampil dan mandiri yang berdaya saing

    Meningkatnya pengembangkan pemuda yang berdaya saing

    Meningkatnya kualitas pembinaan atlit Meningkatnya kualitas pembinaan atlit pelajar

    3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan

    Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar

    Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah didasarkan

    Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Blitar

    adalah :

  • 55

    Tujuan Organisasi Perangkat Daerah :

    1. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata

    2. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan keolahragaan

    Sasaran Organisasi Perangkat Daerah :

    1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Blitar

    2. Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah

    3. Meningkatnya prestasi pemuda dan cabang olahraga

    3.3. Program dan Kegiatan

    Program dan Kegiatan merupakan strategi organisasi dalam

    mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

    untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan.

    Untuk Tahun 2019 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan

    Olahraga Kabupaten Blitar merencanakan 8 (delapan) program dan

    dijabarkan menjadi 20 (dua puluh) kegiatan. Ada 4 program rutin untuk

    mendukung administrasi perkantoran dan fasilitas sarana prasarana kinerja

    aparatur, dan ada 4 program lain yang mendukung urusan pemerintahan

    dibidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan

    keolahragaan.

    Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel

    Renja OPD Tahun 2019 terlampir.

  • 42

    Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar

    Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Blitar

    Kode

    Urusan/Bidang urusan

    Pemerintahan Daerah dan

    Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program/Kegiatan

    Rencana Tahun 2019 Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

    Lokasi Target

    Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana/Pagu Indikator

    Sumber Dana

    Target Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana/Pagu Indikator

    17 18 21 22 23 24 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Persentase Kepuasan Aparatur

    Kab Blitar 100% 918.500.000 APBD 100% 1.010.350.000

    Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

    Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran

    Kab Blitar 10 jenis 918.500.000 APBD 10 jenis 1.010.350.000

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    Kab Blitar 85% 602.277.500 APBD 90% 662.505.250

    Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Jumlah sarpras yang berfungsi baik

    Kab Blitar 85% 602.277.500 APBD 90% 662.505.250

    Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM

    Kab Blitar 100% 220.000.000 APBD 100% 242.000.000

  • 43

    Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

    Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas

    Kab Blitar 45 220.000.000 APBD 45 242.000.000

    Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu

    Kab Blitar 100% 30.250.000 APBD 100% 33.275.000

    Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja

    Jumlah dokumen yang disusun

    Kab Blitar

    4 dok 16.250.000

    APBD

    4 dok 17.125.000

    Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan

    Jumlah dokumen yang disusun 5 dok 14.000.000 5 dok 16.150.000

    Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

    Persentase Tempat Wisata Yang Terkelola

    Kab Blitar 75% 3.724.500.000

    APBD& DAK 80% 31.475.000.000

    Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata

    Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi

    Kab Blitar

    13 usaha wisata 1.449.500.000 APBD

    13 usaha wisata 1.683.740.000

    Pembinaan kelembagaan dan SDM pariwisata

    Jumlah lembaga pariwisata yang dibina Kab

    Blitar

    6 lembaga

    500.000.000 APBD

    7 lembaga

    750.000.000

    Jumlah SDM pariwisata yang dibina

    250 orang 275 orang

  • 44

    Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah

    Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan

    Kab Blitar 2 dokumen 75.000.000 APBD 2 dokumen 75.000.000

    Pengembangan Daya Tarik Wisata

    Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan Kab

    Blitar

    5

    1.700.000.000 APBD& DAK

    5

    28.966.260.000

    Jumlah destinasi wisata yang terpelihara

    7 7

    Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

    Persentase Even yang dipromosikan

    Kab Blitar

    75%

    3.170.000.000 APBD& DAK

    80%

    3.154.500.000

    Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan

    75% 80%

    Persentase Industri Kreatif yang dibina

    50% 60%

    Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan

    Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasar jenis)

    Kab Blitar

    3 jenis

    570.000.000 APBD

    3 jenis

    585.000.000

    Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan

    1 kerjasama 1 kerjasama

    Jumlah perumusan Strategi yang dihasilkan

    3 rumusan strategi

    3 rumusan strategi

  • 45

    Promosi Pariwisata

    Jumlah event pemasaran yang dilaksanakan

    Kab Blitar

    6 kali

    2.020.000.000 APBD& DAK

    6 kali

    1.976.500.000

    Jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi

    3 jenis 4 jenis

    Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan

    2 2

    Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina

    20 20

    Pengembangan Ekonomi Kreatif

    Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih

    Kab Blitar

    30

    580.000.000 APBD

    35

    593.000.000

    Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan

    22 22

    Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

    1 paket 1 paket

    Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar

    1 1

  • 46

    Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar

    1 1

    Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya

    Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina Kab

    Blitar 70% 2.250.000.000 APBD 80% 2.370.000.000

    Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi

    Jumlah benda cagar budaya yang di SK kan

    Kab Blitar

    5

    800.000.000 APBD

    5

    820.000.000

    Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan

    2 2

    Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi

    5 5

    Pagelaran Seni Budaya

    Jumlah pagelaran seni budaya di Kabupaten Blitar Kab

    Blitar

    10

    700.000.000 APBD

    10

    750.000.000

    Jumlah pagelaran seni budaya di luar Kabupaten Blitar

    6 5

    Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah

    Jumlah jenis seni dan budaya yang dibina

    Kab Blitar 7 250.000.000 APBD 7 300.000.000

  • 47

    Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya

    Jumlah sarpras yang terpelihara Kab

    Blitar

    4

    500.000.000 APBD

    4

    500.000.000

    Jumlah sarpras yang diadakan 1 1

    Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga

    Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Kab

    Blitar

    60%

    3.250.000.000 APBD& DAK

    80%

    4.810.000.000

    Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina

    50% 52%

    Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Keolahragaan

    Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina Kab

    Blitar

    65

    450.000.000 APBD

    70

    550.000.000

    Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina

    59 61

    Pemberdayaan Pemuda

    Jumlah pemuda yang dibina

    Kab Blitar 190 800.000.000 APBD 200 860.000.000

    Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga

    Jumlah sarpras yang dipelihara Kab

    Blitar

    3 1.100.000.000 APBD& DAK

    4 2.300.000.000

    Jumlah sarpras yang diadakan 1 paket 1 paket

    Pembinaan Keolahragaan

    Jumlah atlit yang dibina Kab

    Blitar

    1100 900.000.000 APBD

    1200 1.100.000.000

    Jumlah event yang diikuti 9 9

  • 61

    BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

    Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih

    dimana sektor pariwisata merupakan salah satu unggulan sebagai tongkat

    pengungkit ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar, maka Dinas Pariwisata

    Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga (DISPARBUDPORA) Kabupaten Blitar

    menyusun kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

    Kepariwisataan, Kebudayaan Kepemudaan dan Keolahragaan

    Kabupaten Blitar dalam mengemban Visi Kepala Daerah yaitu :

    “Menuju Kabupaten Blitar lebih sejahtera, maju dan berdaya saing.”

    Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata

    Kebudayaan Pemuda Dan Olahragadalam mewujudkan visi tersebut fokus

    untuk melaksanakan dua misi sekaligus yaitu :

    1. Misi yang ke 3 (tiga) :

    “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat

    melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk didalamnya

    adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan

    kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan

    pelayanan kesehatanyang memadai.”

    2. Misi yang ke 5 (lima) :

    “Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi

    masyarakat yang memiliki daya saingmelalui peningkatan ketrampilan

    dan keahlian,pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi

    dan UMKM, ekonomikreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah

    dan penguatan sektorpariwisata serta pemanfaatan sumber daya

    alam dengan memperhatikankelestarian lingkungan hidup.”

    Berdasarkan proyeksi RPJMD dan telaah Misi Kepala Daerah,

    sasaran serta tujuan RJPMD kabupaten Blitar tahun 2016-2021 sebagai

    instrumen pembangunan jangka menengah yang telah diterjemahkan

    dalam bahasa teknokratis, evaluasi capaian kinerja paruh waktu tahun

    2017 analisis isu-isu kebijakan nasional jangka panjang dan platform kepala

  • 62

    daerah, maka Tema Rancangan RKPD Kabupaten Blitar tahun 2019

    adalah “MEMACU PEMBANGUNAN EKONOMI YANG MENGOPTIMALKAN

    SUMBER DAYA SECARA ARIF DAN LESTARI”. Dengan sasaran pembangunan

    daerah Kabupaten Blitar tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut:

    1. Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran

    2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

    3. Terwujudnya stabilitas wilayah

    4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat

    5. Meningkatnya Cakupan ayanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

    6. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang

    mendukung pengarustamaan gender dan Perlindungan anak

    7. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja

    pemerintah daerah

    8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

    9. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan usaha

    mikro berbasis pertanian dan pariwisata

    10. Meningkatnya pelayanan perijinan

    11. Meningkatnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan

    12. Meningkatnya kualitas pembangunan desa

    Program – program APBD Dinas Pariwisata Kebudayaan

    Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun

    2019 adalah sebagai berikut :

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Dan Pelaporan

    Capaian Kinerja Dan Keuangan

    5. Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata

    6. Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

    7. Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya

    8. Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga

  • 63

    Seiring dengan rencana kerja pelaksanaan program dan

    kegiatan tahun anggaran 2019 yang telah ditetapkan maka diperlukan

    anggaran. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program

    / kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2019 DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

    PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN

    (OUTPUT) Target Pagu Indikatif

    1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur 100% 918.500.000

    Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

    Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 10 jenis 918.500.000

    2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    85% 602.277.500

    Penyediaan, Pemeliharaan Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    85% 602.277.500

    3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

    Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM

    100% 220.000.000

    Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas

    45 220.000.000

    4

    Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu

    100% 30.250.000

    Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja

    Jumlah dokumen yang disusun 4 dok 16.250.000

    Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan

    Jumlah dokumen yang disusun 5 dok 14.000.000

    5 Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Persentase Tempat Wisata Yang Terkelola 75% 3.724.500.000

    Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata

    Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi

    13 usaha wisata 1.449.500.000

    Pembinaan kelembagaan dan SDM pariwisata

    Jumlah lembaga pariwisata yang dibina 6 lembaga

    500.000.000 Jumlah SDM pariwisata yang dibina 250 orang

  • 64

    Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah

    Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan

    2 dokumen 75.000.000

    Pengembangan Daya Tarik Wisata

    Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan 5

    1.700.000.000 Jumlah destinasi wisata yang terpelihara 7

    6 Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

    Persentase Even yang dipromosikan 75%

    3.170.000.000 Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan 75%

    Persentase Industri Kreatif yang dibina 50%

    Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan

    Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasarkan jenis)

    3 jenis

    570.000.000 Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan

    1 kerjasama

    Jumlah perumusan Strategi yang dihasilkan

    3 rumusan strategi

    Promosi Pariwisata

    Jumlah event pameran yang dilaksanakan 6 kali

    2.020.000.000

    Jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi

    3 jenis

    Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan

    2

    Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina 20

    Pengembangan Ekonomi Kreatif

    Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih

    30

    580.000.000

    Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan 22

    Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan 1 paket

    Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar

    1

    Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar

    1

  • 65

    7 Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya

    Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina 70% 2.250.000.000

    Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi

    Jumlah benda cagar budaya yang di SK kan 5

    800.000.000 Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan 2

    Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi 5

    Pagelaran Seni Budaya

    Jumlah pagelaran seni budaya di Kabupaten Blitar

    10

    700.000.000 Jumlah pagelaran seni budaya di luar Kabupaten Blitar

    6

    Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah

    Jumlah jenis seni dan budaya yang dibina 7 250.000.000

    Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya

    Jumlah sarpras yang terpelihara 4

    500.000.000 Jumlah sarpras yang diadakan 1

    8 Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga

    Persentase Organisasi Pemuda yang aktif 60%

    3.250.000.000 Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina 50%

    Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Keolahragaan

    Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina

    65

    450.000.000 Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina

    59

    Pemberdayaan Pemuda Jumlah pemuda yang dibina 190 800.000.000

    Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga

    Jumlah sarpras yang dipelihara 3

    1.100.000.000 Jumlah sarpras yang diadakan 1 paket

    Pembinaan Keolahragaan Jumlah atlit yang dibina 1100

    900.000.000 Jumlah event yang diikuti 9

  • 66

    BAB V P E N U T U P

    Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan

    Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2019 telah disusun dengan mengacu

    kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019

    dan Arah Kebijakan Umum Tahun 2019 dengan memperhatikan

    perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan

    berpengaruh terhadap bidang pembangunan Pariwisata, Kebudayaan,

    Kepemudaan Dan Keolahragaan.

    Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda

    Dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2019 ini bersifat mendukung visi dan

    misi pemerintah Kabupaten Blitar dengan memuat arah kebijakan, sasaran

    kegiatan, serta program yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan.

    Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran

    kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan

    Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar.

    Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kebudayaan

    Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar memperhatikan beberapa

    masukan dari temuan dan telaahan bidang Kepemudaan, Olahraga,

    Kebudayaan dan Pariwisata untuk merancang strategi dan program

    pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

    berlaku yang memuat sejumlah pokok-pokok pembaharuan mendasar

    dalam sistem Pembinaan dan Pelayanan Kepariwisataan, Kebudayaan,

    Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Blitar ke depan.

    RENJA menguraikan program bidang kepariwisataan, kebudayaan,

    kepemudaan dan keolahragaan, yang diharapkan dengan didukung oleh

    kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur termasuk didalamnya

    sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan

    Pemuda Dan Olahraga maka penetapan tujuan dan sasaran

  • 67

    pembangunan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan

    pariwisata dapat lebih terfokus, terarah, tercapai, maju dan berkembang.

    Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan

    Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2019 konsisten dengan prinsip

    desentralisasi dan otonomi yang pada gilirannya akan menciptakan rasa

    kepemilikan (ownership) serta pemahaman yang optimal atas peran

    masing-masing stakeholders dalam Kepariwisataan, Kebudayaan,

    Kepemudaan dan Keolahragaan, yang efektif dan produktif bagi

    masyarakat. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga perlu

    memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi dalam pelayanan

    Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Keolahragaan dalam

    bentuk sosialisasi, fasilitasi dan diversifikasi program maupun kegiatan.

    Blitar, MEI 2018

    KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR LUHUR SEJATI, S.Pd, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19630107 198603 1N 010