Renja Bappeda 2015.pdf

44

Transcript of Renja Bappeda 2015.pdf

Page 1: Renja Bappeda 2015.pdf
Page 2: Renja Bappeda 2015.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Jokotole Nomor 5 Pamekasan

Telp(Fax): (0324) 322828 e-mail : [email protected]

KEPUTUSAN

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/72/432.402/2014

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya program kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran

2015, perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2015 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

Page 3: Renja Bappeda 2015.pdf

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2005 – 2025 ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2013 – 2018 ;

10. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/594A/432.131/2013

tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pamekasan tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015;

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan

pada tanggal 28 April 2014

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN PAMEKASAN

Ir. MOH. ZAINAL ARIFIN, S.Sos, M.Si

Page 4: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

i

KATA PENGANTAR

Segala Puja dan puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas perkenan dan

RidhoNya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan dapat

menyusun dan menyelesaikan Sokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Penyusunan

Renja ini merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015

merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang

telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten

Pamekasan Tahun 2013 – 2018. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabbupaten

Pamekasan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah

dituangkan dalam dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2015. Sehingga dalam

pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

Dengan telah disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun

2015, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam

penyusunsn Renja Tahun 2015 ini. Kami berharap dengan penyusunan Renja Tahun 2015

ini dapat menginterpretasikan dan mampu mencerminkan kinerja Bappeda Kabupaten

Pamekasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pamekasan, 28 April 2014

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN

Ir. MOH. ZAINAL ARIFIN, S.Sos,M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19581028 198603 1 017

Page 5: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Lampiran iii

Bab I Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

1 2 3 3

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu 6 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

6 17

26

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 28 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda 3.3. Program dan kegiatan Bappeda Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015

28 29 30 33

Bab IV Penutup 38

Page 6: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Pamekasan Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabbupaten Pamekasan

Tahun 2015

Page 7: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1

(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima

tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan

yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan

yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan

Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan

Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai

dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran

strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya

dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan

oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan

Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun,

mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi

capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara

Page 8: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

2

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap

persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja

SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja

SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta

penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan

tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen

Renja SKPD yang definitif.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, merupakan

rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah

direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten

Pamekasan Tahun 2013 -2018. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2015 ini

disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Page 9: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

3

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian,

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 ;

10. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/594A/432.131/2013 tentang

Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-

2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun

2015 adalah untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara

umum akan dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015

adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan

daerah;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif,

bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Page 10: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

4

Bab I Pendahuluan

Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan rencana

kerja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD,

Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra

SKPD

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum dalam

penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD

tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun

n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Page 11: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

5

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan arah dan kebijakan prioritas pembangunan

nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

3.3.Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar

mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan Catatan-catatan penting yang perlu mendapat

perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan

dan rencana tindak lanjut.

Page 12: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

6

BAB II EVALUASI KINERJA BAPPEDA TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dimaksudkan

untukmengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah

sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang

dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan

apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga

tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi

diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target

kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan

perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel,

target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada

setiap komponen indikator.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2013

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 97.500.000,- dalam APBD Tahun 2013 dengan realisasi fisik

dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Kegiatan rutin yang

berupa perjalanan dinas luar daerah selama 1 (satu) Tahun dalam rangka

pencapaian kinerja Bappeda, utamanya terkait rapat koordinasi dengan

instansi vertikal dan horizontal, baik propinsi maupun pusat.

b) Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 115.000.000,- dan terealisasi dalam

APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 94.150.000,- dengan realisasi fisik 100% dan

realisasi keuangan sebesar 96,29%. Kegiatan rutin pendukung operasional

kantor selama 1 (satu) tahun, untuk kegiatan pengadaan ATK, Jasa

Kantor (Listrik, Air, Telepon, Mamin, Benda Pos, Surat Kabar, Foto Copy

dan sebagainya), Termasuk Belanja Publikasi.

Page 13: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

7

c) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (DAU).

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000 dan terealisasi sebesar

Rp. 257.500.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan

sebesar 99,91% pada akhir tahun 2013. Kegiatan Rutin dalam rangka

evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

daerah. Pada kegiatan Monev ini dialokasikan honorarium PPTK,

Pelaksana kegiatan, Tim Pengadaan Barang, Tim Penerima Barang, juga

untuk belanja barang dan jasa, belanja cetak, belanja kegiatan rapat

serta perjalanan luar daerah dalam kegiatan monev.

d) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi dalam

APBD Tahun 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi fisik dan

keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini berdasarkan Surat Edaran Bersama

3 Menteri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan

Menteri Dalama Negeri, Nomor : 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK

07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008, tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bahwa Organisasi pelaksana

Pemantauan Teknis pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK

kabupaten/kota salah satunya adalah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Kegiatan ini dilakukan untuk

perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus

(DAK) masing-masing SKPD sehingga pelaksanaan kegiatan DAK dapat

berjalan dengan baik.

e) Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 130.000.000,- dalam APBD Tahun 2013. Dengan realisasi fisik

dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk mendanai

kegiatan TKPKD, antara lain Honor Tim TKPKD, Tanaga Pendamping

dan Perjalanan Dinas serta Rapat-rapat Koordinasi baik di pusat, provinsi

dan daerah, dengan tujuan untuk :

Page 14: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

8

Menciptakan pengembangan sistem informasi kemiskinan; serta

tersedianya data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan

permasalahan kemiskinan.

Menganalisis, mengolah dan mengembangkan data kemiskinan

dan memberikan masukan pada setiap SKPD dalam menyusun

anggaran dan program yang berbasis kemiskinan agar lebih

efektif, terarah dan pro rakyat;

Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program berbasis

penanggulangan kemiskinan di SKPD;

Melaksanakan Koordinasi yang dikoordinir oleh TKPKD Kabupaten

yang diketuai oleh Wakil Bupati, baik dengan Pemerintah pusat,

Provinsi dan atau SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten

maupun instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten

Pamekasan yang memiliki tujuan untuk menanggulangi

kemiskinan daerah;

f) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah

Tertinggal (PPDT)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi

sebesar Rp.205.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 100%.

Kegiatan ini merupakan kegiatan koordinasi dan monev dengan KPDT.

g) Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi

dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan

dan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan

realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini berupa Koordinasi

dengan pihak terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah di

bidang kesehatan dan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

dilaksanakan di bidang kesehatan dan pendidikan.

h) Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Kependudukan

i) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi

dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Bidang

Kesehatan dan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.

100.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%.

Kegiatan ini berupa Koordinasi dengan pihak terkait baik di tingkat

Page 15: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

9

pusat, provinsi maupun daerah di bidang kesehatan dan Monitoring

dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan di bidang kesehatan

dan pendidikan.

j) Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang ekonomi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 110.000.000,- dan terealisasi dalam

APBD 2013 sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan

sebesar 100%. Kegiatan merupakan kegiatan rutin berupa monev bidang

ekonomi, bentuk kegiatannya koordinasi dan evaluasi dengan SKPD

lingkup ekonomi, misal terkait DBHCHT, Garam dll.

k) Verifikasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun 2013.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi dalam

APBD 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan

sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendataan masyarakat

miskin untuk mengetahui kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi dalam

APBD 2013 sebesar Rp. 60.461.600,- dengan realisasi fisik dan keuangan

sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin untuk

pemeliharaan rutin maupun berkala kendaraan dinas/operasional kantor

selama 1 (satu) tahun.

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000,- dan terealisasi dalam

APBD 2013 sebesar Rp. 29.076.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan

sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin untuk

pemeliharaan rutin maupun berkala rumah dinas dan gedung kantor

selama 1 (satu) tahun.

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

d) Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi

dalam APBD 2013 sebesar Rp. 19.245.000,- dengan realisasi fisik dan

keuangan sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan Kegiatan Rutin untuk

pemeliharaan rutin maupun berkala peralatan rumah dinas dan

gedung kantor selama 1 (satu) tahun.

Page 16: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

10

e) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,- dan terealisasi dalam

APBD 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%

dan realisasi keuangan sebesar 98,08%. Kegiatan ini merupakan kegiatan

pengadaan kursi kantor, kursi tamu dan meja kantor serta perlengkapan

kantor

f) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.175.000.000,- dan terealisasi dalam

APBD 2013 sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%

dan realisasi keuangan sebesar 94,78%. Kegiatan ini merupakan kegiatan

pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat)

g) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dan tidak terealisasi

dalam APBD 2013.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,- dan terealisasi dalam

APBD 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%

dan realisasi keuangan sebesar 99,60%. Kegiatan ini untuk mendukung

Peningkatan Kapasitas aparatur dalam rangka peningkatan kinerja,

Kegiatan ini berbentuk kursus atau diklat profesional aparatur yang

dilaksanakan lembaga profesional.

4. Program Pengembangan Data dan Informasi

a) Penyusunan PDRB dan IHK

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- dan terealisasi dalam

APBD 2013 sebesar Rp. 135.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%

dan realisasi keuangan sebesar 99,85%. Kegiatan ini merupakan kegiatan

penyusunan dokumen yang menyajikan data PDRB dan IHK Kab.

Pamekasan Tahun 2012

b) Profil Produk Unggulan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan tidak terealisasi

dalam APBD 2013.

c) Fasilitasi Pengembangan Agropolitan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi

Page 17: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

11

dalam APBD 2013 sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar

100% dan realisasi keuangan sebesar 99,31%. Tujuan kegiatan ini adalah

untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengembangan kawasan

prioritas agribisnis serta memfasilitasi pengembangan kawasan

agropolitan. Adapun manfaat yang didapat adalah meningkatnya taraf

kesejahteraan petani di Kawasan Agropolitan. Output yang diharapkan

dari kegiatan ini adalah meningkanya pengembangan produk unggulan

di Kawasan Agropolitan. Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi program

agropolitan, penelitian dan evaluasi pelaksanaan agropolitan tahun

sebelumnya serta pembuataan laporan semester yang dikirim ke

Bappeda Provinsi.

d) Up Dating Data Kabupaten Pamekasan.go.id

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan tidak terealisasi

dalam APBD 2013.

e) Penyusunan Pamekasan Dalam Angka

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan nama kegiatan baru yaitu Penyusunan Profil

Kabupaten Pamekasan dengan anggaran sebesar Rp. 117.274.000,- dan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,68%.

Kegiatan ini memberikan gambaran kondisi wilayah, potensi sumber

daya yang ada di Kabupaten Pamekasan sebagai sumber informasi yang

valid dan akurat bagi semua pihak serta dalam rangka inventarisasi

dalam bentuk data statistik tentang kondisi riil Kabupaten Pamekasan

yang akurat dan mutakhir sehingga pelaksanaan dan hasil-hasil.

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2013 untuk Penyusunan RKPD

Tahun 2014.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp.203.505.500,- dan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. Kegiatan

ini wajib dilaksanakan oleh Pemerintah daerah sebagai amanat UU.

No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan UU. No :32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Permendagri

No.54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Page 18: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

12

Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Musrenbang ini sekaligus menguatkan pendekatan perencanaan yang

partisipatif dan bottom up.

b) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 111.835.000,- dan realisasi

fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,02 %. Penyusunan

RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan

pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan

nasional, provinsi dan kabupaten/kota karena kedudukan RKPD dalam

pelaksanaan pembangunan adalah menjembatani antara perencanaan

strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran

tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas

pembangunan, rancangan ekonomi makro daerah dan program

kegiatan SKPD.

c) Rekonsiliasi RKA SKPD dengan Hasil Musrenbang

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan

ini diperlukan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan konsistensi

antar dokumen perencanaan utamanya terkait Renja SKPD dan Renstra

SKPD berikut konsistensinya dengan RKPD dan RPJMD. Hal ini penting

mengingat kedepannya, dokumen perencanaan menjadi objek pantauan

BPKP dalam hubungannya dengan pelaksanaan APBD. kegiatan ini

dalam bentuk Bintek yang diiikuti oleh seluruh SKPD, dengan produk

dokumen konsistensi perencanaan.

d) Perencanaan Monitoring TMMD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan

ini merupakan kegiatan perencanaan dan Monev Pelaksanaan TNI

Manunggal Masuk Desa (TMMD).

Page 19: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

13

e) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Jalan Lain Menuju Kesejahteraan

Rakyat (Jalin Kesra)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan tidak terealisasi

dalam APBD 2013.

f) Penyusunan LAKIP Tahun 2012

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 145.000.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- dan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,57 %.

Kegiatan ini bertujuan untuk

Memberikan informasi yang komprehensif berkaitan dengan

keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;

Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya

untuk diambil keputusan, sebagai kebijakan teknis dalam rangka

pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan;

Sebagai kinerja laporan tahunan yang merupakan

pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan;

Sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil

kerja.

g) Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2012

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 185.880.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 185.880.000,- dan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,33 %. LKPJ

merupakan Laporan yang berupa Informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa

jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Dan

bertujuan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas , produktivitas dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui

pengawasan DPRD.

h) Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 204.120.800,- dan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,43 %.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun dan mendokumentasikan

Page 20: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

14

laporan pelaksanaaan pembangunan sebagai dasar untuk menilai dan

mengukur progres pembangunan pada akhir tahun anggaran dianalisis

dan disajikan informasi sebagai bahan penyusunan APBD tahun

berikutnya.

i) Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 152.200.000,- dan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,58 %.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dengan

tujuan Mengembangkan kesesuaian antara kebijakan umum dengan

program dan kebijakan yang direncanakan dan Pencapaian program

dan kegiatan yang efektif dan efisien.

j) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2013

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 91.230.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 98.030.000,- dan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,10 %.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setelah

penyusunan KUA dan PPAS. Penyusunan KUA PPAS Perubahan harus

dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan

asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada

struktur APBD.

k) Penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 331.227.500,- dan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,32 %.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun

2013 – 2018,yang merupakan terjemahan dari visi dan misi Bupati

Pamekasan dalam bentuk perencanaan pembangunan daerah selama 5

(lima) tahun ke depan.

l) Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 192.605.000,- dan

Page 21: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

15

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,23 %.

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pamekasan, dengan merujuk pada RPJMD Kabupaten

Pamekasan Tahun 2013-2018.

m) Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Kabupaten Pamekasan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan

ini merupakan kegiatan untuk operasional Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pamekasan. BKPRD memiliki tugas

koordinasi mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini bertujuan untuk

memaksimalkan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan

meminimalisasi penyimpangan pemanfaatan ruang.

n) Operasional Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan

ini operasional Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.

o) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Bantuan Keuangan

Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-EIP)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan teralisasi dalam

APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %. Kegiatan

ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk menyusun

perencanaan dan evaluasi atas program bantuan keuangan khusus

kepada pemerintah kabupaten dari pemerintah provinsi jawa timur yang

meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi produktif. Bentuk kegiatan

perencanaan yang dilakukan adalah menyusun Usulan Rencana

Kegiatan (URK), Rencana Definitif Kegiatan (RDK) dan Evaluasi

pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan setiap triwulan dan semester.

Page 22: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

16

p) Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Pamekasan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000,- dan tidak terealisasi

di APBD Tahun 2013.

q) Penyusunan Program Intensitas Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan tidak terealisasi

di APBD Tahun 2013.

6. Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

a) Penyusunan Rencana Detail Perkotaan Tlanakan, Proppo, Pademawu,

Galis dan Larangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 750.000.000,- dan tidak terealisasi

di APBD Tahun 2013.

b) Penyusunan Rencana Detail Perkotaan Pakong, Pegantenan, Palengaan

dan Kadur

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,- dan tidak terealisasi

di APBD Tahun 2013.

c) Penyusunan Rencana Detail Perkotaan Pasean dan Batumarmar

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,- dan tidak terealisasi

di APBD Tahun 2013.

d) Pendampingan Program Percepatan Percepatan Sanitasi Permukiman

(PPSP)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi

dalam APBD Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-

dan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,63 %.

Kegiatan ini berupa pendampingan Program Percepatan Sanitasi

Permukiman.

7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan

Pengairan Lainnya

a) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten

Pamekasan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan tidak terealisasi

dalam APBD Tahun 2013.

8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

a) Penyusunan Masterplan Kawasan Islamic Centre

Page 23: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

17

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan tidak terealisasi

dalam APBD Tahun 2013.

b) Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang

Pekerjaan Umum Kab.Pamekasan.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan tidak terealisasi

dalam APBD Tahun 2013.

c) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan tidak terealisasi

dalam APBD Tahun 2013.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung

tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah; dan

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bappeda Kabupaten

Pamekasan didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretaris, membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian;

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;dan

3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

c. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, membawahi :

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan,

Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;dan

Page 24: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

18

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan

Perdagangan, Koperasi , Pertambangan dan Energi.

d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, membawahi :

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial

Budaya; dan

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan

dan Kependudukan.

e. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah;

dan

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman.

f. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, membawahi :

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum;

dan

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa.

Untuk gambaran lebih jelas tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing,

dapat diuraikan sebagai berikut :

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan,

kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Sekretariat mempunyai

fungsi:

a. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;

b. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;

c. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta

pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;

d. Pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan

kesejahteraan pegawai dan karier pegawai;

e. Penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan;

f. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan

pelaporan;

g. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta

pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Page 25: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

19

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;

b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan,

pendistribusian dan tata kearsipan;

c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;

d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;

e. Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi

perjalanan dinas;

f. Melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian

barang-barang kebutuhan dinas;

g. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta

usaha peningkatan mutu pengetahuan, disiplin pegawai dan kesejahteraan

pegawai;

h. Menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi

kepegawaian; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan

program dan perencanaan;

b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi

penyusunan laporan pelaksanaan rencana program ;

c. Mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan

pelaksanaan program;

d. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;

e. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin, serta mengelola

administrasi keuangan;

b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan

anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji

pegawai;

Page 26: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

20

c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas

melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan

pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industry dan

perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta sumber

daya mineral.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang

Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan pengumpulan data sebagai bahan perencanaan

pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan,

industri dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan

energi serta sumber daya mineral;

b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan,

perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan, koperasi dan dunia usaha,

pertambangan dan energi serta sumber daya mineral yang disusun oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Pamekasan;

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi, serta merumuskan

kebijakan langkah-langkah pemecahannya;

d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang

meliputi pertanian, kehutanan perikanan dan kelautan, industri dan

perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pertambangan dan energi serta

sumber daya mineral dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Sub. Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan,

Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di

bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan;

b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan

rencana program pembangunan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan,

perikanan dan kelautan;

Page 27: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

21

c. Menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program

pembangunan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan

kelautan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan

Pembangunan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi,

Pertambangan dan energi, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di

bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi;

b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan

rencana program pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan,

koperasi, pertambangan dan energi;

c. Menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program

pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi,

pertambangan dan energi;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan

Pembangunan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai

tugas melakukan dan pengkordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di

bidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga,

kesehatan dan kependudukan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan pengumpulan data sebagai bahan perencanaan

pembangunan di bidang agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan

budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan;

b. Pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang agama,

pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan

kependudukan yang disusun oleh unit dan atau satuan organisasi lain

dilingkungan Pemerintah Daerah;

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang agama, pendidikan, sosial,

pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan dan kependudukan, serta

perumusan kebijakan solusinya;

d. Pelaksanaan dan peng koordinasian penyusunan program tahunan dibidang

Page 28: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

22

agama, pendidikan, sosial, pariwisata, seni dan budaya, olah raga, kesehatan

dan kependudukan dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan

lima tahun daerah atau proyek yang akan diusulkan kepada Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat guna dimasukkan kedalam program tahunan

nasional; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial dan Budaya,

mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di

bidang kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan keluarga

berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah

raga;

b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan

rencana dan program pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan

rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana, kepariwisataan, kesenian

dan kebudayaan serta pembinaan olah raga;

c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program

pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan rakyat, peranan wanita

dan keluarga berencana, kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta

pembinaan olah raga;

d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang kesehatan,

kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana,

kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan serta pembinaan olah raga;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan

Pembangunan Sosial dan Budaya sesuai dengan tugasnya.

Kepal Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan dan

Kependudukan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di

bidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;

b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan

rencana dan program pembangunan di bidang agama, pendidikan, tenaga

kerja, transmigrasi dan kependudukan;

c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program

Page 29: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

23

pembangunan di bidang agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan

kependudukan;

d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang

agama, pendidikan, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan

Pembangunan Sosial dan Budaya sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan

pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan

prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam dan

pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagai sebagaimana disebut diatas,

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penyusunan data sebagai bahan perencanaan

pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan

prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam

dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pengajuan rencana pembangunan

perangkat daerah di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, sarana dan

prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan sumber daya alam

dan pengelolaan lingkungan hidup;

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang tata ruang, pengembangan

wilayah, sarana dan prasarana, perumahan dan permukiman, pengembangan

sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup;dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, mempunyai

tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan

prasarana wilayah di bidang tata ruang, pengembangan wilayah,

pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang,

prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan ;

b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan

Page 30: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

24

rencana dan program pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan

wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan dan pengendalian

ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan ;

c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program

pembangunan di bidang tata ruang, pengembangan wilayah, pengembangan

sumber daya alam, penataan dan pengendalian ruang, prasarana

perhubungan dan telekomunikasi serta pengairan ;

d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang tata

ruang, pengembangan wilayah, pengembangan sumber daya alam, penataan

dan pengendalian ruang, prasarana perhubungan dan telekomunikasi serta

pengairan ;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan

Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di

bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan

pengelolaan lingkungan hidup;

b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan

rencana dan program pembangunan di bidang perumahan dan permukiman,

air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;

c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program

pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah,

persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang

perumahan dan permukiman, air bersih, air limbah, persampahan dan

pengelolaan lingkungan hidup;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan

Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai

tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan

di bidang pemerintahan umum dan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang

Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penyusunan data sebagai bahan perencanaan

Page 31: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

25

pembangunan di bidang pemerintahan, hukum, sosial politik, kepegawaian

dan pengawasan;

b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pengajuan rencana pembangunan

perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum, sosial politik, kepegawaian

dan pengawasan;

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pemerintahan, hukum,

sosial politik, kepegawaian dan pengawasan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di

bidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;

b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan

rencana dan program pembangunan di bidang hukum, sosial politik,

kepegawaian dan pengawasan;

c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program

pembangunan di bidang hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;

d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang

hukum, sosial politik, kepegawaian dan pengawasan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan sesuai dengan tugasnya.

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di

bidang pemerintahan desa;

b. Mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan

rencana dan program pembangunan di bidang pemerintahan desa;

c. Menganalis data /bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program

pembangunan di bidang pemerintahan desa;

d. Melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang di bidang

pemerintahan desa;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan sesuai dengan tugasnya.

Page 32: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

26

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Tantangan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Pamekasan dari identifikasi

permasalahan untuk Proses Perencanaan lima tahun ke depan, antara lain :

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Bappeda Kabupaten

Pamekasan ;

Masih adannya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum

sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian ;

Masih terbatasnya personil yang mengikuti diklat perencanaan;

Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, karena kuantitasnya

kurang dan kualitas yang sudah menurun;

Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena

pemanfaatan system informasi yang belum optimal;

Sistem pengendalian dan evaluasi, menyangkut metodologi maupun

pelaksanaan serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi

dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi

kebutuhan perencanaan;

Belum optimalnya mekanisme monitoring terhadap SKPD terkait sehingga

pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan

pembangunan ;

Belum tersedianya data base daerah yang akuntabel sehingga berdampak

terhadap akurasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah ;

Belum sinerginya antar dokumen perencanaan daerah yang menyebabkan

pencapaian terhadap tolok ukur program menjadi rendah.

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas

pokok Bappeda dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya

adalah:

Perubahan yang terjadi dalam tataran kehidupan regional, nasional,

maupun global serta faktor politik merupakan dimensi yang perlu

diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah ;

Semakin kritis dan proaktif masyarakat terhadap tuntutan pembangunan;

Semakin terbukanya informasi dan komunikasi

Belum optimalnya peran serta SKPD dalam mendukung kebijakan

Page 33: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

27

pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan nasional

Faktor-Faktor Peluang antara lain :

Peran Bappeda sebagai Perencana Pembangunan semakin strategis dalam

menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi

pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan

yang diamanatkan Undang-Undang;

Ketersediaan sarana system informasi yang berbasis teknologi informasi

sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-

pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon, komputer, dan

faximile ;

Adanya tuntutan dan kecendrungan penyelenggaraan tata pemerintahan

yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan

penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, mengamanatkan antara lain hirarki

perencanaan, dimana kewenangan Bappeda dalam mengkoordinasikan

proses perencanaan ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

antara Pusat dan Daerah ;

Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia ;

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang

di dalam penyusunan produk-produk perencanaan ;

Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang

dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan

perencanaan pembangunan daerah.

Page 34: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015

telah mengacu pada kebijakan nasiona, Serta disinkronkan dengan arah

pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan

pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun

kegiatan dalam renja Bappeda Tahun 2015 telah disesuaikan dengan prioritas

pembangunan nasional sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel Korelasi Prioritas Nasional terhadap Program Kegiatan SKPD

No Prioritas

Nasional

Prioritas Kabupaten

Pamekasan

Program /Kegiatan Bappeda

(Renja 2015)

1. Infrastruktur Peningkatan sarana infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan lainnya

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zoonasi Pademawu dan Tlanakan;

Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan)

2. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Penyediaan Sarana Air Bersih

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan;

Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)

3. Penanggulangan Kemiskinan

Pengentasan Pengangguran serta Penyediaan Lapangan Kerja

Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

4. Perekonomian Peningkatan Kesejahteraan Petani Utamanya Petani Tembakau dan Garam

Fasilitasi Pengembangan Agropolitan

Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan

5. Pendidikan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan

Page 35: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

29

6. Kesehatan Peningkatan Kualitas Kesehatan

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan

7. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Peningkatan Birokrasi dan Tata Pemerintahan Yang Profesional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kabupaten

Pamekasan Tahun 2015 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, baik jangka

panjang, menengah maupun jangka pendek.

Tujuan :

Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dari

semua lini, baik tingkat pemerintahan dan masyarakat

Sasaran :

Tersedianya Perencanaan yang Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan skala prioritas.

2. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah.

Tujuan :

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Perencana melalui kursus

jangka pendek / fungsional informal.

Sasaran :

Tersedianya Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana yang Profesional.

3. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi

dan transparan.

Tujuan :

Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong

pembangunan kota.

Sasaran :

Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong

pembangunan kota dengan pola Public-Private Partnerships dalam rangka

meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima

Page 36: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

30

4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan

perencanaan pembangunan daerah, antara pemerintah kabupaten,

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Tujuan :

Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara

terpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional.

Sasaran :

Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung Prioritas pembangunan

Kabupaten Pamekasan Tahun 2015, maka Program dan Kegiatan Bappeda

Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 adalah sebagai berikut ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, antara lain

a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

b. Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran;

c. Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang Ekonomi;

d. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);

e. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah

Tertinggal;

f. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan;

g. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan;

h. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK;

i. Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (DAU);

j. Monitoring Program Strategis Bupati;

k. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas;

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas.

Page 37: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

31

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4. Program Pengembangan Data dan Informasi

a. Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Pamekasan;

b. Penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Pamekasan;

c. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target MDGs Kab.Pamekasan;

d. Penyusunan Profil Kabupaten Pamekasan.

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2014;

b. Penyusunan LAKIP Tahun 2014;

c. Penyusunan KUA dan PPAS 2015;

d. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2013;

e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2016;

f. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016;

g. Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD, Hasil Musrenbang menuju Perencanaan

Yang Efektif.

6. Program Pengembangan Kota –kota Menengah dan Besar

a. Fasilitasi Pengembangan Agropolitan;

b. Penyusunan RPJM dan Review Masterplan Agropolitan;

c. Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan;

d. Penghitungan Indeks Gini Kabupaten Pamekasan;

e. Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan;

f. Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan;

g. Up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup;

h. Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab.

Pamekasan;

i. Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Bidang

Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-IEP);

j. Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Waru,

Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar;

k. Penyusunan MasterPlan Wilayah Pertambangan Kabupaten Pamekasan;

l. Up dating Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pamekasan;

m. Masterplan Reformasi Pertanian Kab.Pamekasan;

n. Pendampingan Program Persampahan 3 R.

Page 38: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

32

7. Program Kerjasama Daerah

a. Koordinasi Kerjasama Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Pamekasan Wilayah Surabaya – Madura.

8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan

Jaringan Pengairan Lainnya

a. Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM);

b. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten

Pamekasan.

9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

a. Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

b. Pendampingan Kegiatan Sanimas;

c. Pendampingan Kegiatan P2KH;

d. Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan

Perdesaan Berkelanjutan);

e. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zoonasi

Pademawu dan Tlanakan.

Page 39: Renja Bappeda 2015.pdf

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN PAMEKASAN

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6.881.054.000 5.557.404.000

1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.405.200.000 1.405.200.000

1.06.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya kinerja Bappeda Luar Daerah 1 paket APBD 97.500.000 1 paket 97.500.000

1.06.01.01.03 Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kab.Pamekasan 1 Paket APBD 95.000.000 1 Paket 95.000.000

1.06.01.01.31 Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Program Bidang Ekonomi

Pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi sesuai jadwal

Kab.Pamekasan 1 Paket APBD 58.000.000 1 Paket 58.000.000

1.06.01.01.20 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Terciptanya koordinasi antar SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan

Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 150.000.000 1 Kegiatan 150.000.000

1.06.01.01.24 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Terlaksananya koordinasi dan monitoring percepatan pembangunan daerah tertinggal

Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 200.000.000 1 Kegiatan 200.000.000

1.06.01.01.27 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan sesuai jadwal

Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 75.000.000 1 Kegiatan 75.000.000

1.06.01.0128 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan sesuai jadwal

Kab.Pamekasan 1 Kegiatan APBD 100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000

1.06.01.01.23 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DAK

pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 75.000.000 1 paket 75.000.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kode RekeningUrusan /Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /KegiatanCatatan Penting

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Sumber Dana

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif

Page 40: Renja Bappeda 2015.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kode RekeningUrusan /Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /KegiatanCatatan Penting

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Sumber Dana

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif

1.06.01.01.22 Perencanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (DAU)

pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 250.000.000 1 paket 250.000.000

1.06.01.01.32 Monitoring Program Strategis Bupati Terlaksananya monitoring program strategis Bupati

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 95.800.000 1 paket 95.800.000

1.06.01.01 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang intensif

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 208.900.000 1 paket 208.900.000

1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

98.782.600 98.782.600

1.06.01.02.01 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Lancarnya operasional kendaraan dinas

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 50.461.600 1 paket 50.461.600

1.06.01.02.02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

lancarnya pelaksanaan perkantoran

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 29.076.000 1 paket 29.076.000

1.06.01.02.03 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas

lancarnya pelaksanaan perkantoran

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 19.245.000 1 paket 19.245.000

1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

30.000.000 30.000.000

1.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM Pegawai Kab.Pamekasan 1 paket APBD 30.000.000 1 paket 30.000.000

1.06.01.15 Program Pengembangan Data/Informasi

384.268.600 - - 384.268.600

1.06.01.15.15 Penyusunan Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Pamekasan

Tersusunnya kinerja makro ekonomi dan sosial Kab. Pamekasan

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 132.500.000 1 paket 132.500.000

1.06.01.15.02 Penghitungan Nilai Tukar Petani Kabupaten Pamekasan

Teridentifikasinya nilai tukar petani Kabupaten Pamekasan

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 93.000.000 1 paket 93.000.000

1.06.01.15.33 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target MDGs Kab.Pamekasan

Terlaksananya monev RAD MDGs Kab. Pamekasan 2013 - 2015

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 50.000.000 1 paket 50.000.000

Penyusunan Profil Kabupaten Pamekasan

Tersusunnya Buku profil Kabupaten Pamekasan

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 108.768.600 1 paket 108.768.600

Page 41: Renja Bappeda 2015.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kode RekeningUrusan /Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /KegiatanCatatan Penting

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Sumber Dana

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif

1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.184.152.800 1.184.152.800

1.06.01.21.39 Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Tahun 2014

Kinerja Bupati yang dapat dipertanggungjawabkan

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 206.850.000 1 paket 206.850.000

1.06.01.21.43 Penyusunan LAKIP Tahun 2014 Adanya buku LAKIP Kab.Pamekasan 1 paket APBD 1 paket

1.06.01.21.29 Penyusunan KUA dan PPAS 2015 Tersusunnya buku KUA dan PPAS

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 154.921.000 1 paket 154.921.000

1.06.01.21.21 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2013

Tersusunnya buku KUA dan PPAS

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 106.104.000 1 paket 106.104.000

1.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2016

Tercapainya sistem perencanaan yang partisipatif

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 250.000.000 1 paket 250.000.000

1.06.01.21.08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2016

Terselenggaranya perencanaan pembangunan dengan baik

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 115.000.000 1 paket 115.000.000

1.06.01.21.38 Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD, Hasil Musrenbang menuju Perencanaan Yang Efektif

Adanya sistem perencanaan yang efektif, sinergis dan akuntabel

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 50.000.000 1 paket 50.000.000

1.06.01.19 Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

2.493.650.000 - - 1.520.000.000

1.06.01.19.15 Fasilitasi Pengembangan Agropolitan meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 110.000.000 1 paket 110.000.000

1.06.01.19 Penyusunan RPJM dan Review Masterplan Agropolitan

tersusunnya RPJM dan terlaksananya review Masterplan Agropolitan

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 246.650.000 1 paket

1.06.01.19 Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan

Tersusunnya Profil One Village One Product

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 137.000.000 1 paket

1.06.01.19 Penghitungan Indeks Gini Kabupaten Pamekasan

teridentifikasinya Indeks Gini Kab. Pamekasan

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 85.000.000 1 paket 85.000.000

1.06.01.19 Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan

Tersusunnya Masterplan dan RPJM Minapolitan Kab. Pamekasan

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 240.000.000 1 paket

301.277.800 301.277.800

Page 42: Renja Bappeda 2015.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kode RekeningUrusan /Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /KegiatanCatatan Penting

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Sumber Dana

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif

1.06.01.19 Up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup

Terlaksananya up dating database infrastruktur dan lingkungan hidup.

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 200.000.000 1 paket 200.000.000

1.06.01.19 Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Pamekasan

minimalnya penyimpangan pemanfaatan ruang

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 60.000.000 1 paket 60.000.000

1.06.01.19 Perencanaan dan Evaluasi Program Bantuan Keuangan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif (BK-IEP).

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 60.000.000 1 paket 60.000.000

1.06.01.19 Penetapan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar

Adanya Peraturan Daerah RDTR dan Peraturan Zonasi Kec. Waru, Kec. Pasean dan Kec.Batumarmar

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 500.000.000 1 paket 500.000.000

1.06.01.19 Penyusunan MasterPlan Wilayah Pertambangan Kabupaten Pamekasan

Tersusunnya kajian terkait wilayah pertambangan

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 350.000.000 1 paket

1.06.01.19 Up dating Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pamekasan

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 75.000.000 1 paket 75.000.000

1.06.01.19 Masterplan Reformasi Pertanian Kab.Pamekasan

Tesusunnya kajian terkait reformasi pertanian Kab.Pamekasan

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 350.000.000 1 paket 350.000.000

1.06.01.19 Pendampingan Program Persampahan 3 R

Terpenuhinya sarana persampahan 3R yang berbasis masyarakat.

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 80.000.000 1 paket 80.000.000

Page 43: Renja Bappeda 2015.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kode RekeningUrusan /Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /KegiatanCatatan Penting

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Sumber Dana

Kebutuhan Dana / pagu Indikatif

1.06.01.16 Kerjasama Daerah 75.000.000 75.000.000

1.06.01.16 Koordinasi Kerjasama Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Wilayah Surabaya - Madura

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 75.000.000 1 paket 75.000.000

1.06.01.29 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

425.000.000 425.000.000

1.06.01.29 Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)

adanya kajian rencana sistem penyediaan air minum

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 275.000.000 1 paket 275.000.000

1.06.01.29 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan

Terbentuknya gabungan HIPPA Kab.Pamekasan 1 paket APBD 150.000.000 1 paket 150.000.000

1.06.01.30 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

785.000.000 435.000.000

1.06.01.30 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Tersedianya pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 200.000.000 1 paket 200.000.000

1.06.01.30 Pendampingan Kegiatan Sanimas Terlaksananya kegiatan Sanimas Kab.Pamekasan 1 paket APBD 85.000.000 1 paket 85.000.000

1.06.01.30 Pendampingan Kegiatan P2KH Terlaksananya kegiatan P2KH Kab.Pamekasan 1 paket APBD 50.000.000 1 paket 50.000.000

1.06.01.30 Pendampingan Kegiatan P2KPB (Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan)

Terlaksananya kegiatan P2KPB Kab.Pamekasan 1 paket APBD 100.000.000 1 paket 100.000.000

1.06.01.30 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zoonasi Pademawu dan Tlanakan

Tersedianya dokumen perencanaan

Kab.Pamekasan 1 paket APBD 350.000.000 1 paket

Page 44: Renja Bappeda 2015.pdf

RENJA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN 2015

38

BAB IV PENUTUP

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan, maka proses koordinasi antar

pelaku pembangunan pada unit/bidang kerja dibawah lingkup Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah harus terus ditingkatkan, sehingga program dan kegiatan

menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, antar program maupun antar sektor.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kabupaten Pamekasan Tahun 2015,

diharapkan Bappeda Kabupaten Pamekasan dapat mencapai target kinerja

mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun

2013 – 2018. Sesuai dengan tujuan disusunnya Renja Bappeda Kabupaten

Pamekasan Tahun 2015, antara lain :

1. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ini

merupakan pedoman bagi unit kerja/bidang kerja dilingkungan Bappeda

Kabupaten Pamekasan dalam menyusun rencana program dan kegiatan

masing-masing, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 ini akan digunakan

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran setiap kegiatan.

3. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana

Kerja ini sangat ditentukan oleh penguatan peran serta aktif seluruh aparatur

Bappeda Kabupaten Pamekasan.

4. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan dasar dan tolak ukur untuk melakukan

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan penyusunan laporan

penyelenggaraan Pemerintahan di Bappeda Kabupaten Pamekasan.