RENCANA KINERJA TAHUNAN - dishub.wonogirikab.go.id · 1 rencana kinerja tahunan tahun 2018 skpd :...

25
1 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 SKPD : DINAS PERHUBUNGAN NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET. URAIAN INDIKATOR KINERJA RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Terwujudnya Sistem Pelayanan publik yang cepat tepat serta sistem manajemen yang lancar antar lembaga pemerintahan Belanja Pegawai 65 orang Belanja Tidak Langsung Membayar Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan PNS serta Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Input : Dana Out Put : Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pegawai Outcome : Bertambahnya semangat kerja pegawai Rp Orang Paket 5.736.601.200 1 1 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 452 Lb 220 lbr meterai @ Rp.6.000,- 226 lbr meterai @ Rp.3.000,- Pelayanan Administrasi Perkantoran Menyediakan jasa surat menyurat Input : Dana Out Put : Tersedianya meterai untuk administrasi SPJ dan Tenaga Kontrak serta tersedianya perangko serta jasa pos untuk pengiriman surat Outcome : Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Lembar Tahun 3.500.000 220 Lb Meterai 6000 226 lb meterai 3000 1 3 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber datya air dan listrik Belanja Telephone, Air dan Listrik 7 Saluran Thelephon, 211 M³, 6 Instalasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input : Dana Out Put : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Meningkatnya Komunikasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Rp Tahun Bulan/Tahun 220.000.000 1 1 4 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Bahan Obat-obatan 12 Macam Obat- obatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Menyediakan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input : Dana Out Put : Tersedianya Obat luka luar , obat sakit kepala, sakit perut, obat sakit gigi untuk Pegawai Hubkominfo Outcome : Meningkatnya Kesehatan karyawan dan Karyawati SKPD Rp Macam Tahun 2.500.000 12 1

Transcript of RENCANA KINERJA TAHUNAN - dishub.wonogirikab.go.id · 1 rencana kinerja tahunan tahun 2018 skpd :...

1

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Terwujudnya Sistem Pelayanan publik yang cepat tepat serta sistem manajemen yang lancar antar lembaga pemerintahan

Belanja Pegawai

65 orang Belanja Tidak Langsung

Membayar Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan PNS serta Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Input : Dana Out Put : Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pegawai Outcome : Bertambahnya semangat kerja pegawai

Rp Orang Paket

5.736.601.200 1 1

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Belanja Meterai dan Benda Pos Lainnya sebanyak 452 Lb

220 lbr meterai @ Rp.6.000,- 226 lbr meterai @ Rp.3.000,-

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan jasa surat menyurat

Input : Dana Out Put : Tersedianya meterai untuk administrasi SPJ dan Tenaga Kontrak serta tersedianya perangko serta jasa pos untuk pengiriman surat Outcome : Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp Lembar Tahun

3.500.000 220 Lb Meterai 6000 226 lb meterai 3000 1

3 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber datya air dan listrik

Belanja Telephone, Air dan Listrik

7 Saluran Thelephon, 211

M³, 6 Instalasi

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input : Dana Out Put : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Meningkatnya Komunikasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Rp Tahun

Bulan/Tahun

220.000.000 1 1

4 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Belanja Bahan Obat-obatan

12 Macam Obat-obatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input : Dana Out Put : Tersedianya Obat luka luar , obat sakit kepala, sakit perut, obat sakit gigi untuk Pegawai Hubkominfo Outcome : Meningkatnya Kesehatan karyawan dan Karyawati SKPD

Rp Macam Tahun

2.500.000 12 1

2

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Belanja Pajak Bumi dan Bangunan

1 Dinas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Input : Dana Out Put : Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Outcome : Meningkatnya Kenyamanan Para Pegawai

Rp Tahun

Tahun

1.000.000 1 1

7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

8 kend roda 4

19 kend roda 2

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Input : Dana

Out Put : Terselesaikannya pembayaran 21 Pajak Kendaraan dinas/ operasional

Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kendaraan Dinas

Rp

Buah

Tahun

15.000.000

8 kend.roda 4

dan 19 kend. Roda 2

1

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih serta Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Cleaning Service)

4 Orang dan 23 macam Jenis alat Kebersihan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan Jasa Kebersihan Kantor

Input : Dana Out Put : Terwjudnya Pembayaran honor Petugas Clening Servis dan Pembelian Peralatan Kebersihan Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat kerja

Rp Org/Macam Tahun

45.000.000 4 dan 32 1

9 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Belanja Alat Tulis Kantor

54 macam ATK Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan Alat Tulis Kantor

Input : Dana Out Put : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome : Meningkatnya kelancaran Penyelesaian Tugas

Rp Macam Tahun

30.000.000 54 1

10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan

13 Macam Jenis Cetakan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan

Input : Dana

Out Put : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Outcome : Meningkatnya kelancaran Penyelesaian Tugas

Rp

Macam

Tahun

45.000.000

13

1

3

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Belanja Komponen Instalasi Listrik /Penerangan

13 Jenis Alat Listrik

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Input : Dana

Out Put : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan Keamanan dalam Penyelesaian tugas

Rp

Macam

Tahun

5.000.000

13

1

12 Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor

17 Alat Perlengkapan dan Peralatan kantor

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input : Dana

Out Put : Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor

Outcome : Meningkatnya Kinerja dan kualitas kerja

Rp

Macam

Tahun

13.000.000

17

1

13 Penyediaan bahan BacaanSurat Kabar/ Majalah dan peraturan perundang-undangan

Belanja Surat Kabar/ Majalah

4 Macam Surat kabar

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Input : Dana Out Put : Tersedianya Bahan Bacaan Outcome : Meningkatnya pengetahuan Informasi

Rp Macam Tahun

4.000.000 4 1

14 Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1 Tahun Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan Makanan dan Minuman

Input : Dana Out Put : Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 680 OK dan 119 OK Tamu Outcome : Meningkatnya Kelancaran rapat dan pertemuan

Rp OK Tahun

40.000.000 680/119 1

15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

78 kali Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Perjalanan Dinas Luar Daerah 78 kali Outcome : Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tupoksi

Rp OK Tahun

100.000.000 78 1

4

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

64 kali Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Perjalanan Dinas Luar Daerah 64 kali Outcome : Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tupoksi

Rp OK Tahun

25.000.000 64 1

17 Menyediakan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Belanja Pegawai Honorer dan, Petugas Keamanan dan Petugas Lainnya

48 Orang Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Input : Dana Out Put : Tersedianya 48 Orang jasa tenaga kerja Non Pegawai Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan kemanan kantor

Rp Orang Tahun

400.000.000 48 1

18 Penataan Arsip Kantor Meningkatkan penyelesaian pekerjaan pegawai

1 Tahun Pelayanan Administrasi Perkantoran

Menyediakan Penataan Arsip Kantor

Input : Dana

Out Put : Tertatanya arsip Kantor

Outcome : Meningkatnya kelancaran Penyelesaian Tugas

Rp

Tahun

Tahun

5.000.000

1

1

19 Pembangunan Gedung Kantor

Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor

1 Gedung Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Input : Dana Out Put : Terbangunnya 1 gedung kantor Outcome : Meningkatnya Kenyamanan Para Pegawai

Rp Unit Paket

150.000.000 1 1

20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 Unit Kendaraan Dinas

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional

Input : Dana Out Put : Tersedianya Kendaraan Dinas/Opersional Outcome : Meningkatnya Kelancaran Penyelesaian Tugas

Rp Unit Paket

35.000.000 2 1

21 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

3 macam Perlengkapan Gedung kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Input : Dana Out Put : Tersedianya perlengkapan gedung kantor Outcome : Meningkatnya Kelancaran Penyelesaian Tugas

Rp Macam Paket

75.000.000 3 1

5

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Belanja Peralatan Gedung Kantor

8 unit Peralatan Gedung kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Input : Dana Out Put : Terlsedianya 8 unit peralatan gedung kantor Outcome : Meningkatnya Kelancaran Penyelesaian Tugas

Rp Unit Paket

30.000.000 4 Komputer dan 4 Printer 1

23 Pengadaan Mebeleur Belanja Mebeleur Meja dan Kursi

Staf untuk 1 Dinas

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Mebeleur

Input : Dana Out Put : Tersedianya mebeleur Outcome : Meningkatnya kenyamanan pegawai

Rp Dinas Paket

80.000.000 1 1

24 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Belanja Perawatan Gedung kantor

3 Gedung Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Memelihara rutin/berkala Gedung kantor

Input : Dana

Out Put : Terwujudnya pemeliharaan/rutin berkala gedung kantor

Outcome : Meningkatnya Usia Gedung dan Keindahan tempat kerja

Rp

gedung

Tahun

15.000.000

3

1

25 Pemeliharaan secara rutin/ berkala Kend. Dinas/ Operasional

Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja BBM/Gas dan Minyak Pelumas

8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Memelihara secara rutin/ berkala Kend. Dinas/ Operasional

Input : Dana Out Put : Tersedianya pemeliharaan 27 Kendaraan Dinas/ Operasional Outcome : Meningkatnya kondisi dan daya guna peralatan operasional kantor

Rp Buah Tahun

120.000.000 8 kend roda 4 19 kend roda 2

1

26 Pemeliharaan secara rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Belanja Perawatan Jaringan/Instalasi Komputer,

20 Unit Komputer

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Memelihara secara rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Input : Dana

Out Put : Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Outcome : Meningkatnya kondisi dan daya guna peralatan operasional kantor

Rp

Unit

Tahun

80.000.000

20 Komputer

1

6

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27 Pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan gedung kantor

Belanja Perawatan Gedung Kantor

12 unit AC Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Memelihara secara rutin/berkala peralatan gedung kantor

Input : Dana

Out Put : Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Outcome : Meningkatnya kondisi daya guna peralatan AC

Rp

Unit

Tahun

15.000.000

12 AC

1

28 Pemeliharaan secara rutin/ berkala Mebeleur

Belanja Perawatan Meja dan Kursi

1 set sofa Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Memelihara secara rutin/ berkala Mebeleur

Input : Dana

Out Put : Terwujudnya Pemeliharaaan 1 set mebeleur

Outcome : Meningkatnya kondisi daya guna mebelair

Rp

Set

Paket

3.000.000

1 Sofa

1

29 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Belanja rehabilitasi Gedung kantor

30 M² Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Merehabilitasi Gedung Kantor

Input : Dana

Out Put : Terselesaikannya Rehabilitasi Gedung kantor

Outcome : Meningkatnya Usia gedung dan keindahan tempat kerja

Rp

Paket

110.000.000

30

1

30 Pembangunan halaman/tempat/tempat parkir/taman/pagar/gapura

Belanja Pembangunan Pagar dan Papan Nama SKPD

110 M² Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Membangun pagar dan Papan nama SKPD

Input : Dana

Out Put : Terselesaikannya Pembagunan Pagar dan Papan Nama SKPD

Outcome : Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan penyelesaian tugas

Rp

Paket

50.000.000

110

1

31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Belanja Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

150 orang Peningkatan Disiplin Aparatur

Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Input : Dana Out Put : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Outcome : Meningkatnya ketertiban Pegawai Negeri Sipil

Rp Orang Paket

150.000.000 150 1

7

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32 Penyusunan Data Kepegawaian

Belanja Penyusunan Data Kepegawaian

1 Paket Peningkatan Disiplin Aparatur

Penyusunan Data Kepegawaian

Input : Dana Out Put : Trlaksananya penyusunan data kepegawaian Outcome : Meningkatnya ketertiban Pegawai Negeri Sipil

Rp Paket Paket

6.000.000 1 1

33 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Belanja Kursus,pelatihan, dan bimbingan teknis PNS

20 Orang Peningkatan Sumber Daya Aparatur PNS

Melaksanakan Pengiriman dan Pelatihan Formal

Input : Dana Out Put : Terwujudnya pengiriman Diklat Teknis maupun Fungsional Outcome : Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan bidang tugas

Rp Orang Paket

20.000.000 20 1

34 Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional

Belanja administrasi, lembur dan makan lembur penyusunan laporan keuangan akhir tahun

6 Orang Peningkatan Sumber Daya Aparatur PNS

Melaksanakan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional

Input : Dana Out Put : Terwujudnya penilaian angka kredit bagi 6 orang pejabat fungsional Outcome : Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pejabat pengujian kendaraan bermotor

Rp Orang Paket

6.000.000 6 1

35 Pembinaan tenaga kerja non pegawai

Pembinaan tenaga kerja non pegawa

1 tahun Peningkatan Sumber Daya Aparatur PNS

Pembinaan tenaga kerja non pegawa

Input : Dana Out Put : Pembinaan tenaga kerja non pegawai Outcome : Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja non pegawai

Rp Tahun Tahun

25.000.000 1 1

8

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36 Laporan Keuangan Semesteran

Belanja administrasi, lembur dan makan lembur penyusunan laporan keuangan akhir tahun

2 Semester Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Menyusun Laporan Keuangan Semesteran

Input : Dana Out Put : Terwujudnya laporan keuangan 2 semester Outcome : Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan

Rp Semester Paket

10.000.000 2 1

37 Laporan Keuangan Akhir Tahun

Belanja administrasi, lembur dan makan lembur penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1 Tahun Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun

Input : Dana Out Put : Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD

Rp Tahun Paket

10.000.000 1 1

38 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Belanja administrasi, lembur dan makan lembur penyusunan rencana kerja SKPD

5 buku Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Menyusun Rencana Kerja SKPD

Input : Dana Out Put : Tersedianya 5 Rencana Kerja SKPD Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD

Rp Buku Paket

12.000.000 5 1

33 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Belanja administrasi, lembur dan makan lembur Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

2 Semester

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Melaporkan dan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD

Rp Semester Tahun

25.000.000 2 1

9

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34. Penyusunan Rencana Strategis

Belanja administrasi, lembur dan makan lembur Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

15 buku

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Melaporkan dan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Buuku Pedoman Rencana Strategis SKPD Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Rencana Strategis SKPD

Rp buku Tahun

15.000.000 15 1

35 Pengelolaan Administrasi Keuangan

Belanja administrasi, lembur dan makan lembur Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

1 Tahun Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Mengelola Administrasi Keuangan

Input : Dana

Out Put : Terwujudnya administrasi keuangan secara tertib

Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD

Rp

Tahun

Tahun

20.000.000

1

1

36 Penyusunan LKJIP Belanja administrasi, lembur dan makan lembur penyusunan LKJIP

10 Buku Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Menyusun Buku LKJIP

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Penyusunan Buku LKJIP Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan SKPD

Rp Buku Kegiatan

8.000.000 10 1

37 Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Belanja Bahan Penyusunan RKA & DPA

1 Dinas Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Input : Dana Out Put : Tersusunnya RKA & DPA SKPD Outcome : Tercapianya Penyusunan RKA & DPA SKPD

Rp Dinas Paket

10.000.000 1 1

10

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38 Pemeliharaan alat-alat angkutan apung bermotor

Belanja Bahan Baku Bangunan Alat-alat apung

2 Unit

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Memelihara Alat Angkutan Apung Bermotor siap pakai

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pemeliharaan Alat-alat Apung bermotor Outcome : Meningkatnya operasional alat-alat apung bermotor

Rp Unit Paket

20,000,000 2 1

39 Pemeliharaan Garasi Kapal/Rumah kapal

Tersedianya Garasi Kapal/Rumah Kapal Yang memadai

1 Garasi kapal Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Memeliharaan Garasi Kapal/Rumah kapal

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pemeliharaan garasi Kapal Outcome : Meningkatnya fungsi garasi Kapal

Rp Garasi kapal

Paket

50,000,000 1 1

40 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Tunggu Penumpang kapal di cakaran

Terwujudnya Ruang Tunggu Penumpang Kapal di cakaran

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Tunggu Penumpang kapal di cakaran

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pemeliharaan Ruang Tunggu Outcome : Meningkatnya Ruang Tunggu yang memadai

Rp Raung Tunggu

Paket

20,000,000 1 1

41 Operasional Penyelenggaran Perparkiran

Tersedianya operasional Parkir di Kabupaten Wonogiri

1 Lokasi di RSUD Wonogiri

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Operasional Penyelenggaran Perparkiran

Input : Dana Out Put : Terwujudnya operasional perparkiran di RSUD Wonogiri Outcome : Meningkatnya pelayanan perparkiran di RSUD Wonogiri

Rp. Lokasi Tahun

370.000.000 1 1

42 Inventarisasi Kantorng Parkir Se Kab. Wonogiri

Tersedianya Inventarisasi Kantorng Parkir Se Kab. Wonogiri

40 Lokasi Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terselenggaranya Inventarisasi Kantorng Parkir Se Kab. Wonogiri

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Inventarisasi kantong parkir se Kab. Wonogiri Outcome : Meningkatnya data operasional parkir yang tepat

Rp. Lokasi Tahun

20.000.000 40 1

11

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

43 Updating Profil Dinhubkominfo

Tersedianya Profil Dinhubkominfo

15 Buku Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terupdatenya Profil Perhubungan th 2017

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Penyusunan Buku Profil Dinhubkominfo Outcome : Meningkatnya Informasi Profil Dinhubkominfo

Rp. Buku Paket

15.000.000 15 1

44 Rakor Pengelolaan Perparkiran

Terfasilitasinya Rakor Pengelolaan Perparkiran

2 Kali

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rakor Pengelolaan Perparkiran

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Rakor Pengelolaan Perparkiran Outcome :Meningkatnya Ketertiban Perparkiran

Rp. Kegiatan Tahun

10.000.000 2 1

45 Pemeliharaan/ Perbaikan Ponton kapal

Terselesaikannya Pemeliharaan/ Perbaiakan Ponton kapal

2 Ponton

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pemeliharaan/ Perbaiakan Ponton kapal

Input : Dana

Out Put : Terselesaikannya Pemeliharaan/Perbaikan Ponton kapal

Outcome : Meningkatnya Dermaga yang memadai

Rp.

Ponton

Kegiatan

55.000.000

2

1

46 Kerjasama Subosukowonosraten

Terwujudnya kerjasama Subosukowono sraten

1 Tahun Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kerjasama Subosukowonosraten

Input : Dana

Out Put : Meningkatnya kerjasama Subosukowonosraten

Outcome : Terwujudnya kerjasama Subosukowonosraten

Rp.

Tahun

Tahun

10.000.000

1

1

47 Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor

Terwujudnya Area Parkir Yang baik dan Nyaman

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Area Parkir yang Baik Outcome : Meningkatnya Kenyamanan Berparkir

Rp. Paket Kegiatan

215.000.000 1 1

12

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

48 Rehabilitasi pelataran dan pembangunan kios terminal

Terwujudnya pelataran dan kios terminal yang baik dan nyaman

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rehabilitasi pelataran dan pembangunan kios terminal

Input : Dana Out Put : Terwujudnya pelataran dan kios yang Baik Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan pelayanan yang baik

Rp. Paket Kegiatan

350.000.000 1 1

49 Fasilitasi pembangunan lintasan tidak sebidang kretek bang (pengadaan tanah)

Terwujudnya Area guna pembangunan kretek bang

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Fasilitasi pembangunan lintasan tidak sebidang kretek bang (pengadaan tanah)

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Area guna kretek bang Outcome : Meningkatnya Kenyamanan perlintasan kretek bang

Rp. Paket Kegiatan

1.500.000.000 1 1

50 BOP Fasilitasi Pembangunan Lintasan Tidak Sebidang Kretek Bang

Terwujudnya Area guna pembangunan kretek bang

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

BOP pembangunan lintasan tidak sebidang kretek bang (pengadaan tanah)

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Area guna kretek bang Outcome : Meningkatnya Kenyamanan perlintasan kretek bang

Rp. Paket Kegiatan

64.000.000 1 1

51 Pengadaan Gang Way Ponton

Terlaksananya Pengadaan Gang Way Ponton

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya Gang Way Ponton

Input : Dana Out Put : Tersedianya akses perhubungan bagi penumpang kapal dari daratan menuju dermaga ponton Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan pelayanan yang baik

Rp. Paket Kegiatan

50.000.000 1 1

52 Pemilihan Pelajar Pelopor Lalulintas

Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Lalulintas

20 orang Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terpilihnya Pelajar Pelopor Lalulintas

Input : Dana Out Put : Meningkatnya pengetahuan lalu lintas Outcome : Meningkatnya kesadaran berlalu lintas

Rp. Orang Kegiatan

55.000.000 20 1

13

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

53 Pembuatan SIM pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Terlaksananya Pembuatan SIM pelayanan pengujian kendaraan bermotor

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya SIM pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Input : Dana Out Put : Terwujudnya SIM pelayanan pengujian kendaraan bermotor Outcome : Kelancaran pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Rp. Paket Kegiatan

100.000.000 1 1

54 Pengadaan papan parkir

Terlaksananya Pengadaan papan parkir

20 buah Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya papan parkir

Input : Dana Out Put : Terwujudnya papan parkir Outcome : Meningkatnya pelayanan perparkiran

Rp. Buah Kegiatan

35.000.000 20 1

55 Pemeliharaan Dermaga Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terpeliharanya Dermaga

Input : Dana Out Put : Terwujudnya dermaga yang baik Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan pelayanan yang baik

Rp. Paket Kegiatan

20.000.000 1 1

56 Penggadaan Rambu LLASD

Terlaksananya Penggadaan Rambu LLASD

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya Rambu LLASD

Input : Dana Out Put : Terwujudnya rambu air Outcome : Meningkatnya kelancaran lalu lintas air

Rp. Paket Kegiatan

5.000.000 1 1

57 Kajian potensi parkir dan tarif parkir

Terlaksananya Kajian potensi parkir dan tarif parkir

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Data Kajian potensi parkir dan tarif parkir

Input : Dana Out Put : Terwujudnya tata kelola parkir Baik Outcome : Meningkatnya pelayanan perparkiran dan PAD

Rp. Paket Kegiatan

40.000.000 1 1

14

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

58 Pembuatan DED Taman Parkir

Terlaksananya Pembuatan DED Taman Parkir

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

DED Taman Parkir

Input : Dana Out Put : DED Taman Parkir Outcome : Meningkatnya tertib lalu lintas

Rp. Paket Kegiatan

80.000.000 1 1

59 Fasilitas pengelolaan perparkiran

Terlaksananya Fasilitas pengelolaan perparkiran

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pengelolaan perparkiran yang terfasilitasi

Input : Dana Out Put : Terfasilitasinya pengelolaan parkir Outcome : Meningkatnya pelayanan perparkiran dan PAD

Rp. Paket Kegiatan

5.000.000 1 1

60 Pembangunan Terminal type C

Terlaksananya Pembangunan Terminal type C

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terminal type C Input : Dana Out Put : Terbangunnan sarana pendukung Terminal type C Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan pelayanan yang baik

Rp. Paket Kegiatan

475.000.000 1 1

61 Rehabilitasi/ pemeliharaan taman terminal Se Kab. Wonogiri

Terlaksananya Rehabilitasi/ pemeliharaan taman terminal Se Kab. Wonogiri

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Taman terminal Se Kab. Wonogiri

Input : Dana Out Put : Terwujudnya pemeliharaan taman terminal Se Kab. Wonogiri Outcome : Meningkatnya Kenyamanan dan pelayanan yang baik

Rp. Paket Kegiatan

60.000.000 1 1

62 Pengamanan Asset terminal Se Kab. Wonogiri

Terlaksananya Pengamanan Asset terminal Se Kab. Wonogiri

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pengamanan Asset terminal Se Kab. Wonogiri

Input : Dana Out Put : Terdatanya aset di Terminal Outcome : Terjaganya aset di Terminal

Rp. Paket Kegiatan

40.000.000 1 1

63 Reviw penyusunan DED terminal paranggupito

Terlaksananya Reviw penyusunan DED terminal paranggupito

1 Paket Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

DED terminal paranggupito yang sudah di review

Input : Dana Out Put : Terwujudnya DED terminal paranggupito yang sudah di review Outcome : Meningkatnya perencanaan DED Terminal Paranggupito

Rp. Paket Kegiatan

50.000.000 1 1

15

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

64 Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Area Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi alat)

Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1 Paket Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Area Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi alat)

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Kalibrasi yang baik Outcome : Meningkatnya alat-alat yang memadahi

Rp. Paket Kegiatan

350.000.000 1 1

65 Pengecatan marka Jalan dan Zebra Cross

Belanja Bahan Baku bangunan

1.200 M lari

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pengecatan marka Jalan dan Zebra Cross

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Penfecatan marka jalan dan Sebra Cross Outcome : Meningkatnya Keselamatan Pengguna Jalan

Rp. M Lari Tahun

150.000.000 1.200 M lari 1

66 Pemeliharaan/Rehabilitasi Repiter

Tersedianya Bahan Perlengkapan lalu Lintas

1 Unit

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pemeliharaan/Rehabilitasi Repiter

Input : Dana Out Put : Tersedianya Jaringan Komunikasi radio di Lingkungan Kabupaten Outcome : Kelancaran Komunikasi antar daerah di Wilayah Kabupaten

Rp. Unit Tahun

15.000.000 1

1

67 Rehabilitasi dan Pemeliharaan RPPJ

Terselesaikannya Rehabilitasi/ Pemeliharaan RPPJ

3 Unit

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pemeliharaan RPPJ

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Rehabiliatasi/ Pemeliharaan RPPJ Outcome : Meningkatnya Penunjuk arah jalan dengan jelas.

Rp. Unit Paket

20.000.000 3 1

68 Rehabilitasi/pemeliharaan Guardrail

Terselesaikannya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Guard Rail

20 Beam

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pemeliharaan Guard Rail

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Rehabiliatasi/ Pemeliharaan Guard Rail Outcome : Meningkatnya Keselamatan Jalan raya didaerah tikungan yang berbahaya.

Rp. Beam Paket

20.000.000 20 1

16

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

69 Pengadaan alat kebersihan terminal se-kabupaten Wonogiri

Belanja Alat kebersihan Terminal se Kab. Wonogiri

Terminal Type C

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pengadaan Alat Kebersihan Terminal se Kab. Wonogiri

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan Kerja Terminal Type C Outcome : Meningkatnya Kebersihan Terminal yang ada di Kab. Wonogiri

Rp. Terminal Tahun

20.000.000 Type C 1

61 Rehabilitasi/pemeliharaan taman terminal angkutan kota

Terwujudnya Pemeliharaan taman Terminal Angkutan Kota

1 paket

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pemeliharaan Taman Terminal Angkuta Kota

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya perawatan Taman yang Asri di Terminal Angkuta Kota Outcome : Meningkatnya Keindahan dan Kebersihan Taman Terminal Angkuta Kota

Rp. paket Tahun

5.000,000 1 1

62 Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio

Terwujudnya Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio

1 paket

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio

Input : Dana Out Put : Komunikasi antar aparatur berjalan cepat dan lancar Outcome : Meningkatnya usia penggunaan komunikasi radio

Rp. Paket Tahun

20.000.000 1 1

63 Pengendalian dan pengawasan angkuatan jalan

Tersedianya Jaringan Trayek

Se-Kab. Wonogiri

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pembinaan Angkutan Jalan Outcome : Meningkatnya kinerja Penggusaha Angkutan Umum

Rp. Tahun Tahun

300.000.000 1 1

64 Wahana Tata Nugraha Belanja Makan minum rapat dan perjalanan dinas

Piala WTN

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Wahana Tata Nugraha

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Lomba Wahana Tata Nugraha Outcome : Meningkatnya Pelayanan Tranportasi Perkotaan

Rp. Piala

Kali

50.000.000 1 1

17

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

65 Operasional Bus Sekolah

Belanja Perawatan Kendaraan dan Bahan Bakar minyak/Gas dan pelumas

12 Bulan Peningkatan Pelayanan Angkutan

Operasional Bus Sekolah

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Operasional Bus Sekolah Outcome : Meningkatnya pengguna Pelayanan Angkutan Anak Sekolah

Rp. Bulan Paket

50.000.000 12 1

66 Pengadaan Striker Angkutan umum

Terwujudnya Striker Angkudes

1 Paket Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pengadaan Striker Angkutan umum

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Sriker Bagu Angkudes Outcome : Teridentifkasinya Angkudes yang baik

Rp. Kegiatan Paket

15.000.000 1 1

67 Pembangunan, pemeliharaan dan penyelenggaraan pos terpadu

Terwujudnya Pembangunan, pemeliharaan dan penyelenggaraan pos terpadu

1 Paket Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pembangunan, pemeliharaan dan penyelenggaraan pos terpadu

Input : Dana Out Put : Terwujudnya pemeliharaan dan penyelenggaraan pos terpadu Outcome : Terciptanya pos terpadu yang baik

Rp. Paket Tahun

250.000.000 1 1

68 Pelayanan penertiban ijin insidentil, rekomendasi angkutan barang umum dan rekomendasi perpanjangan ijin trayek dan kartu pengawasan AKDP dan AKAP

Terwujudnya Pelayanan penertiban ijin insidentil, rekomendasi angkutan barang umum dan rekomendasi perpanjangan ijin trayek dan kartu pengawasan AKDP dan AKAP

1 paket Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pelayanan penertiban ijin insidentil, rekomendasi angkutan barang umum dan rekomendasi perpanjangan ijin trayek dan kartu pengawasan AKDP dan AKAP

Input : Dana Out Put : Terselenggaranya pelayanan perijinan angkutan umum Outcome : Meningkatnya pelayanan perijinan angkutan umum

Rp. Kegiatan Tahun

15.000.000 1 1

18

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

69 Penataan Terminal Non Bus

Terwujudnya Penataan Terminal Non Bus

Se-Kab. Wonogiri

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Penataan Terminal Non Bus

Input : Dana Out Put : Tertatanya dan kerapian terminal Non Bus Outcome : Meningkatnya ketertiban Terminal Non Bus

Rp. Tahun Tahun

250.000.000 1 1

70 Pengecatan Zona Perparkiran

Belanja Bahan Baku Bangunan Cat

12 titik Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pengecatan Zona Perparkiran

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pengecatan Zona Perparkiranl Outcome : Meningkatnya Ketertiban Parkir Kendaraan Bermotor

Rp. titik Kegiatan

35.000.000 12 1

71 Pengadaan alat survey bidang LLAJ

Belanja alat survey bidang LLAJ

1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pengadaan alat survey bidang LLAJ

Input : Dana Out Put : Terpenuhinya Pengadaan alat survey bidang LLAJ Outcome : Kelancaran kegiatan survey LLAJ

Rp. Paket Paket

50.000.000 1 1

72 Pengadaan Alat Uji Rambu

Belanja Alat Uji Rambu

1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pengadaan Alat Uji Rambu

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pengadaan Alat Uji Rambu Outcome : Kesesuaian standar lalu lintas

Rp. Paket Paket

50.000.000 1 1

73 Pengadaan Radio Komunikasi

Belanja Radio Komunikasi

1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pengadaan Radio Komunikasi

Input : Dana Out Put : Terpenuhinya Pengadaan radio komunikasi Outcome : Kelancaran komunikasi internal

Rp. Paket Paket

50.000.000 1 1

19

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

74 Pengadaan repiter Belanja repiter 1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pengadaan repiter

Input : Dana Out Put : Terpenuhinya Pengadaan repiter Outcome : Kelancaran kegiatan komunikasi internal

Rp. Paket Paket

80.000.000 1 1

75 Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan keselamatan LLAJ

Belanja perlengkapan jalan keselamatan LLAJ

1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan keselamatan LLAJ

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Outcome : Meningkatnya Keselamatan Jalan raya didaerah tikungan yang berbahaya

Rp. Paket

Paket

2.000.000.000 1 1

76 Pengadaan Kendaraan Crane

Belanja Kendaraan Crane

1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pengadaan Kendaraan Crane

Input : Dana Out Put : Tersedianya kendaraan crane Outcome : Kelancaran pelayanan LLAJ

Rp. Paket Paket

900.000.000 1 1

77 Pengadaan Kendaraan Barek

Belanja Kendaraan Barek

1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pengadaan Kendaraan Barek

Input : Dana Out Put : Tersedianya kendaraan Barek Outcome : Kelancaran pelayanan LLAJ

Rp. Paket Paket

7.000.000.000 1 1

78 Pengadaan perlengkapan operasional keselamatan LLAJ

Penyediaan operasional keselamatan LLAJ

1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pengadaan perlengkapan operasional keselamatan LLAJ

Input : Dana Out Put : Terpenuhinya perlengkapan operasional keselamatan LLAJ Outcome : Kelancaran kegiatan inspeksi keselamatan LLAJ

Rp. Paket Paket

10.000.000 1 1

20

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

79 Penyusunan Juknis Bidang LLAJ

Penyediaan Juknis Bidang LLAJ

1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Penyusunan Juknis Bidang LLAJ

Input : Dana Out Put : Pedoman Juknis Bidang LLAJ Outcome : Kelancaran kegiatan LLAJ

Rp. Paket Paket

20.000.000 1 1

80 Pembuatan Taman Lalulintas

Penyediaan Taman Lalulintas

1 Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pembuatan Taman Lalulintas

Input : Dana Out Put : Tersedianya Taman Lalu Lintas Outcome : Sarana Pendidikan berlalu lintas

Rp. Paket Paket

500.000.000 1 1

81 Penyelenggaraan angkutan lebaran natal dan tahun baru

Tersedianya POSKO Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

11 Posko Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Terlaksananya penyelenggaraan angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru

Input : Dana Out Put : Terswujudnya Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Outcome: Meningkatnya Keselamatan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Rp. Posko Posko

150.000.000 11 11

82 Penyelenggaraan operasi laik jalan

Tersedianya Lalulintas dan Angkutan yang memenuhi persyaratan teknis

12 Kegiatan

Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Terlaksananya penyelenggaraan operasi laik jalan

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Penyelenggaran Operasi Laik Jalan Outcome : Meningkatnya Ketertiban berlalulintas di jalan raya

Rp. Kegiatan Tahun

50.000.000 12 1

83 Penyelenggaraan survey Bidang Perhubungan

Terwujudnya Survey Bidang Perhubungan

12 Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Penyelenggaraan survey Bidang Perhubungan

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Penyelenggaraan Survey Bidang Perhubungan Outcome : Meningkatnya data Inventaris persimpangan jalan

Rp. Kegiatan Kegiatan

150.000.000 12 1

21

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

84 Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan )

Terwujudnya Pemilihan AKUT

20 Orang Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan )

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pemilihan AKUT Outcome : Meningaktanya Kwalitas Awak Angkutan Umum

Rp. Orang Kegiatan

40.000.000 20 1

85 Operasional Pos Terpadu

Terwujudnya kenyamanan penumpang dan berkendaraan

5 Pos Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Terlaksananya operasional Pos Terpadu

Input : Dana

Out Put : Tersedianya standar keamanan berlalulintas

Outcome : Meningkatnya Kelancaran lalulintas

Rp.

Pos

Tahun

120.000.000

5

1

86 Pengendalian Dermaga Wisata dan Dermaga Kapal Kerja

Meningkatnya pelayanan dermaga wisata dan Dermaga kapal Kerja

3 Dermaga Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Tersedianya fasilitas Naik turun barang maupun Orang di dermaga

Input : Dana Out Put : Terwujudnya pengendalian dermaga Wisata dan dermaga kapal kerja Outcome : Meningkatnya pelayanan lalulintas kapal

Rp. Dermaga/ Kapal Tahun

30.000.000 3 1

87 Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas

Terselesaikannya Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas

1 Peraturan Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas dengn baik

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Sosialisasi Peraturan lalulintas Outcome : Meningkatnya Pemahaman akan Aturan Berlalulintas Yang Baik

Rp. Peraturan Kegiatan

50.000.000 1 1

88 Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir

Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir

60 Orang Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Terlaksananya Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir Outcome : Meningkatnya Profesionalisme Juru Parkir

Rp. Orang Tahun

65.000.000 60 1

22

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

89 Fasilitasi pengaturan parkir tamu tingkat nasional, provinsi dan kabupaten

Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten

1 Tahun Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Terlaksananya Penataan Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten 12 Kali Kegiatan Outcome : Meningkatnya Ketertiban dan Kenyamanan parkir Tamu Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten 12 Kali Kegiatan

Rp. Tahun Tahun

75.000.000 1 1

90 Operasional ketertiban, kelancaran, keselamatan terminal

Terselesaikannya operasional Ketertiban,Kelancaran, se Kabupaten Wonogiri

1 Tahun Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Terlaksananya Fasilitasi Terminal se Kabupaten Wonogiri

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Sosialisasi Ketertiban, kebersihan lingkungan terminal. Outcome : Meningkatnya kepatuhan masyarakat tentang ketertiban, kebersihan, di lingkungan Terminal

Rp. Tahun Kegiatan

450.000.000 1 1

91 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Koordinasi Bidang LLAJ dalam memberikan pelayanan Angkutan Jalan

4 Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Forum lalulintas dan Angkutan Jalan Outcome : Meningkatnya Pengguna Angkuta Jalan

Rp. Kegiatan Paket

50.000.000 4 1

92 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai dan Danau

Tersedianya Pelayanan Perijinanan Angkutan Sungai dan Danau

6 Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Fasilitasi Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai dan Danau

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai dan Danau Outcome : Meningkatnya Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau.

Rp. Kegiatan Tahun

10.000.000 6 1

23

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

93 Pengawasan kapal dan perahu nelayan di area WGM

Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas jalan

1 Tahun Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Terlaksananya operasional Kapal patroli di Waduk Gajah Mungkur

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Kemanan di Waduk Gajah Mungkuri Outcome : Meningkatnya ketertiban dan keselamatan kapal di area Waduk Gajah Mungkur

Rp. Tahun Tahun

30,000,000 1 1

94 Sosialisasi Perparkiran Terwujudnya 80 orang juru parkir

Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Sosialisasi Perparkiran

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pengertian akan parkir oleh Juru parkir Outcome : Menguranggi kesalahan dalam pelaksanaan Jukir

Rp. Orang Tahun

25.000.000 80 1

95 Operasional Penyelenggraaan Parkir Insidensil

Tersedianya Operasional Penyelenggaraan Parkir Insiensil

15 Kali Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Operasional Penyelenggraaan Parkir Insidensil

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Penyelenggaraan Parkir Insidensil Outcome : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Rp. kali Tahun

20.000.000 15 1

96 Inspeksi keselamatan jalan

Tersedianya data perlengkapan Jalan se-Kabupaten Wonogiri

12 kegiatan Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Tersedianya data perlengkapan Jalan se-Kabupaten Wonogiri

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Data Perlengkapan Jalan Outcome : Tersedianya data perlengkapan Jalan se-Kabupaten Wonogiri

Rp. Kegiatan Tahun

25.000.000 12 1

97 Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ

Tersedianya data perlengkapan Jalan se-Kabupaten Wonogiri

12 kegiatan Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Data Perlengkapan Jalan Outcome : Tersedianya data perlengkapan Jalan se-Kabupaten Wonogiri

Rp. kali Tahun

30.000.000 12 1

98 Penyelenggaraan Car Free Sunday

Terselenggaranya Car Free Sunday

1 Tahun Penyelenggaraan Car Free Sunday

Penyelenggaraan Car Free Sunday

Input : Dana Out Put : Terwujudnya pengamanan Car Free Sunday Outcome : Meningkatnya kelancaran Car Free Sunday

Rp. Tahun Tahun

30.000.000 1 1

24

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99 Koordinasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Terselenggaranya Koordinasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan

1 Tahun Koordinasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Koordinasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Koordinasi bidang lalu lintas dan angkutan jalan Outcome : Koordinasi yang baik lintas instansi

Rp. Tahun Tahun

70.000.000 1 1

100 Pengawasan dan pengendalian perparkiran

Terselenggaranya Pengawasan dan pengendalian perparkiran

1 Tahun Pengawasan dan pengendalian perparkiran

Pengawasan dan pengendalian perparkiran

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pengawasan dan pengendalian perparkiran Outcome : Pelayanan perparkiran yang baik dan meningkatkan PAD

Rp. Tahun Tahun

105.000.000 1 1

101 Pengawasan dan pengendalian terminal

Terselenggaranya Pengawasan dan pengendalian terminal

1 Tahun Pengawasan dan pengendalian terminal

Pengawasan dan pengendalian terminal

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pengawasan dan pengendalian terminal Outcome : Pelayanan terminal yang baik dan meningkatkan PAD

Rp. Tahun Tahun

40.000.000 1 1

102 Pembangunan/ perbaikan halte

Belanja Pembangunan/ perbaikan halte

1 Paket Pembangunan/ perbaikan halte

Pembangunan/ perbaikan halte

Input : Dana Out Put : Terwujudnya pembangunan halte Outcome : Halte yang memadai

Rp. Paket Tahun

75.000.000 1 1

103 Bantuan angkutan lebaran

Terselenggaranya Bantuan angkutan lebaran

1 Paket Bantuan angkutan lebaran

Bantuan angkutan lebaran

Input : Dana Out Put : Terwujudnya bantuan angkutan lebaran Outcome : Pelayanan mudik lebaran yang baik

Rp. Paket Tahun

120.000.000 1 1

94 Penyelenggaraan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) dan perahu

Terselesaikannya Penyelenggaraan Inventarisasi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dan Perahu

5.000 Kendaraan

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Penyelenggaraan Inventarisasi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dan Perahu

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pendataan Kendaraan Bermotor Wajib Uji Outcome : Meningkatnya Data Pengujian Kendaraan Bermotor

Rp. Kendaraan Tahun

45.000.000 5.000 1

25

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

( TARGET )

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

95 Pendataan pelaksanaan kegiatan perbengkelan, Karoseri dan sekolah mengemudi

Terselesaikannya Pendataan Perbengkelan, karoseri dan sekolah mengemudi

250 Bengkel

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pendataan pelaksanaan kegiatan perbengkelan, Karoseri dan sekolah mengemudi

Input : Dana Out Put : Terwujudnya pendataan Perbengkelan, Karoseri dan sekolah mengemudi Outcome : Meningakatnya data Perbengkelan dan Karoserii

Rp. Bengkel Tahun

35.000.000 250 1

96 Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor

Pengujian Kendaraan Bermotor

11.000 Kendaraan

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pengujian Kendaraan Bermotor

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pengujian Kendaraan Bermotor Outcome : Meningkatnya Kendaraan Bermotor Laik Jalan

Rp. Kendaraan Tahun

375.000.000 11.000 1

97 Penyediaan cetak karcis dan benda benda berharga

Terwujudnya karcis untuk restribusi sampah Terminal, Parkir dan sandar Kapal

1 paket Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah

Pengadaan Cetak karcis dan Benda-benda berharga

Input : Dana Out Put : Terwujudnya Pengadaan karcis Outcome : Meningkatnya PAD Kabupaten Wonogiri

Rp. Paket Tahun

150,000,000 1 1

Wonogiri, ........................................

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

ISMIYANTO,S.H., M.H. Pembina Utama Muda

NIP. 19611001 199203 1 003