Kebijakan Penerapan e-MTQ dan Dampaknya Terhadap Kualitas ...
RENCANA KINERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KOTA …...- Fasilitasi Tim Penggerak PKK Kecamatan -...
Transcript of RENCANA KINERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KOTA …...- Fasilitasi Tim Penggerak PKK Kecamatan -...
RENCANA KINERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019
Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Pelaksana Fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,
Pengawasan, dan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik (Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian)
PERANGKAT DAERAH
KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI
TAHUN 2018
- 1 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No. 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP)
No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencanan pembangunan daerah, bahwa ruang lingkup perencanaan
pembangunan daerah salah satunya adalah perencanaan pembangunan 1 (satu)
tahun yang disusun dalam dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RENJA SKPD). Renja SKPD merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di
lingkup pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing–
masing organisasi selama setahun sehingga pembangunan dapat tercapai secara
sinergi dalam pelaksanaannya, khususnya dalam mendukung sasaran pembangunan
daerah, peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang
berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan.
Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun . Dokumen Renja SKPD kemudian
akan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD. Rencana kerja pembangunan
daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
SKPD Kecamatan Gunungsitoli sebagai salah satu SKPD di lingkup
Pemerintahan Daerah Kota Gunungsitoli turut ambil bagian dalam perancangan Renja
SKPD Kecamatan Gunungsitoli untuk Tahun Anggaran 2019 yang kemudian akan
digunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun
Anggaran 2019. Melalui perencanaan di tingkat SKPD, maka tujuan pembangunan
daerah dapat disinergikan dengan tujuan pembangunan Kota Gunungsitoli.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli, SKPD
Kecamatan Gunungsitoli menyusun Renja SKPD Kecamatan Gunungsitoli Tahun
2019, sebagai acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkup pemerintahan
Kecamatan Gunungsitoli dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi
sehingga dapat mendukung pemerintah daerah Kota Gunungsitoli dalam mewujudkan
sasaran pembangunan daerah.
- 2 -
1.2 Landasan Hukum
Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Gunungsitoli Tahun 2019 ini
merupakan dokumen rencana kerja yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu
pada :
1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
3. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
12. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang pembentukan Kota
Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
- 3 -
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja SKPD Kecamatan Gunungsitoli Tahun 2019 adalah
untuk memenuhi amanat Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 Tahun
2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008 tentang
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah
salah satunya adalah perencanaan pembangunan 1 (satu) Tahun yang disusun dalam
dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD. SKPD Kecamatan Gunungsitoli sebagai salah
satu SKPD di lingkup pemerintahan Kota Gunungsitoli akan mengoptimalkan peran
SKPD Kecamatan Gunungsitoli dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat,
meningkatkan serta mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
dalam rangka perwujudan Good and Clean Governance.
Adapun tujuan penyusunan Renja SKPD Kecamatan Gunungsitoli Tahun 2019
adalah :
1. Menerjemahkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah
Kota Gunungsitoli Tahun 2019 ke dalam Rencana Kerja SKPD Kecamatan
Gunungsitoli Tahun 2019 dengan lebih mengutamakan skala prioritas
pembangunan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah Kota Gunungsitoli.
2. Terencananya program dan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan SKPD
Kecamatan Gunungsitoli selama tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing–masing unit kerja di SKPD Kecamatan Gunungsitoli.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam
melaksanakan pelayanan di SKPD Kecamatan Gunungsitoli.
4. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaaan dalam kurun waktu
satu tahun ke depan.
5. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD Kecamatan
Gunungsitoli agar terkoordinir dan terlaksana dengan baik.
6. Sebagai dasar dalam mengevaluasi program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan Renja SKPD Kecamatan Gunungsitoli.
- 4 -
1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen RENJA SKPD Kecamatan Gunungsitoli Tahun 2019 ini disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
- 5 -
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang
pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara oleh Menteri Dalam
Negeri tanggal 26 Mei 2009, maka Pemerintahan Kota Gunungsitoli telah berdiri
sendiri sebagai salah satu daerah otonom baru di Sumatera Utara. Kegiatan
administrasi mulai berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan
perencanaan, khususnya bidang anggaran mulai tertata dengan baik sejak tahun
2010.
Selama tahun anggaran 2017, SKPD Kecamatan Gunungsitoli telah
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Renja SKPD Kecamatan
Gunungsitoli. Pencapaian target kinerja anggaran belanja Kantor Camat Gunungsitoli
TA.2017 mengacu pada kebijakan umum Anggaran pendapatan dan Belanja daerah
Kota Gunungsitoli TA. 2017 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Kantor Camat Gunungsitoli yang terdiri dari berbagai bidang, program
dan kegiatan yaitu :
1. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Dalam penyelenggaraan tugas pada bidang urusan perencanaan pembangunan,
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kecamatan Gunungsitoli akan
melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes)
dan ditindaklanjuti dengan musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) Kecamatan yang melibatkan seluruh desa/kelurahan yang berada
dalam lingkup wilayah Kecamatan Gunungsitoli. Kegiatan ini bertujuan untuk
menjaring aspirasi pembangunan dari masyarakat di wilayah Kecamatan
Gunungsitoli. Hasil dari kegiatan tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah
Kota Gunungsitoli d/p Bappeda Kota Gunungsitoli, untuk selanjutnya menjadi
bahan prioritas utama dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kota
- 6 -
Gunungsitoli. Kegiatan Musrenbang Kecamatan pada tahun 2017 telah
terlaksana dengan realisasi anggaran 96,55%.
2. Bidang Urusan Pemerintahan Umum
Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa surat – menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
- Monitoring/survey/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
- Penyediaan jasa administrasi umum
- Penyediaan jasa keamanan
- Penyediaan jasa administrasi kantor
- Penyediaan jasa kebersihan
Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kantor camat Gunungsitoli dalam
pelayanan kepada masyarakat telah mendapat alokasi anggaran dari
pemerintah Kota Gunungsitoli yang ditujukan untuk peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang administrasi perkantoran.
Kegiatan-kegiatan di program ini di titik beratkan pada pelaksanaan tertib
administrasi dan terlaksananya monitoring, survey, serta koordinasi antar aparat
dan masyarakat di lingkup Kecamatan Gunungsitoli. Pada tahun 2017, kegiatan-
kegiatan pada program pelayanan admninistrasi perkantoran menunjukkan
capaian kinerja 89,63%.
- 7 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Pengadaan Meubelair
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
tahun anggaran 2017 telah terlaksana dengan baik. Pada program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur, capaian kinerja pada tahun anggaran 2017
adalah 91,75%.
Program peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur
- Kegiatan Diklat/BIMTEK/Workshop/Kursus/Sosialisasi
Program ini telah terealisasi dengan capaian kinerja keuangan 81,29%
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Kegiatan pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah dititik beratkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), khususnya PAD Kecamatan Gunungsitoli. Pendapatan asli daerah (PAD)
Kecamatan Gunungsitoli terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Capaian
kinerja pada tahun 2017 adalah 100%
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
-Fasilitasi Tim Pengendali Pengelolaan Keuangan Desa telah terealisasi
dengan capaian anggaran 99,77%
- 8 -
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
- Rapat kerja pemerintah tingkat desa/kelurahan
- Fasilitasi penanganan masalah di wilayah kecamatan gunungsitoli
Kegiatan ini bertujuan menciptakan hubungan yang sinergis antar aparat tingkat
kecamatan, yakni pemerintah desa/kelurahan, kepala unit kerja dan unsur
Muspika kecamatan. Selama tahun 2017, program ini telah terlaksana dengan
persentase 99,85%.
Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Fasilitasi pengelolaan dan pendistribusian RASKIN
Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi penyaluran RASKIN bagi seluruh warga
penerima manfaat, yang disalurkan kepada 29 desa dan 3 kelurahan di
Kecamatan Gunungsitoli. Kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pendistribusian
RASKIN pada tahun 2017 telah terlaksana dengan capaian realisasi anggaran
99,75%.
Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK Kecamatan
- Fasilitasi penyelenggaraan STQ dan MTQ di Tingkat Kecamatan
- Fasilitasi pembinaan kelembagaan kelurahan
Kegiatan pembinaan TP PKK Kecamatan Gunungsitoli (Pembinaan Desa
Percontohan) untuk tahun 2017 dilaksanakan di 5 desa, yaitu :
1. Desa Binaan Tertib Administrasi PKK : Kelurahan Saombo
2. Desa Binaan PKDRT : Desa Hilina’a
3. Desa Binaan UP2K PKK : Kelurahan Ilir
4. Desa Binaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan : Desa Madula
5. Desa Binaan Pemanfaatan Hasil TOGA : Desa Lasara Bahili
Kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan pada tahun 2017
telah terealisasi dengan capaian 99,69%.
- 9 -
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
- Pelaksanaan Gotong Royong
Pemerintah Kecamatan Kota Gunungsitoli akan bekerjasama dalam
membangun desa, hal ini ditandai dengan adanya program dan kegiatan di
atas. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan meningkatnya kesadaran,
kapasitas, dan kualitas masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keasrian
lingkungan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan tingkat capaian 100%.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Kegiatan pelatihan administrasi bagi sekretaris desa dan kepala urusan
Pemerintah Kecamatan Gunungsitoli melaksanakan kegiatan pelatihan dan
pembekalan tugas-tugas bagi aparatur pemerintah di 29 Desa. Dengan
harapan pengembangan kualitas SDM aparatur di desa pada bidang
Administrasi dapat meningkat dengan sasaran para Kepala Dusun dan Kepala
Urusan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan tingkat capaian 93,16 %
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat
Kegiatan pembinaan olahraga di Kecamatan Gunungsitoli telah terealisasi
dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,89%.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan
Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ini bertujuan untuk
meningkatkan motivasi, wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat,
khususnya di wilayah Kecamatan Kota Gunungsitoli untuk memperingati hari –
hari besar Nasional dan keagamaan.
Program dan kegiatan pada Bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri pada tahun 2017 telah terlaksana dengan baik dengan realisasi
anggaran 96,22%.
- 10 -
Selama tahun anggaran 2017, semua kegiatan telah terlaksana sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kantor Camat Gunungsitoli untuk Tahun
Anggaran 2017, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi 100%,
namun secara umum realisasi anggaran SKPD Kantor Camat Gunungsitoli untuk
tahun 2017 sudah mendekati target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian
anggaran 95,99%.
Seiring dengan hal tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2017 ini secara umum
anggaran Kantor Camat Gunungsitoli lebih diutamakan pada :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang ketatausahaan
(administrasi umum)
b. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana aparatur
c. Terlaksananya penjaringan aspirasi pembangunan
d. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memperingati hari-hari besar
nasional dan keagamaan
e. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
f. Terciptanya hubungan yang sinergis antara aparat kecamatan, pemerintah
desa dan Muspika Tingkat Kecamatan
g. Penyaluran dan pendistribusian RASKIN dapat terkendali dan tepat sasaran
h. Peningkatan fasilitasi kegiatan TP PKK Tingkat Kecamatan
i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
j. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa
k. Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 urusan
pemerintahan, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8
(delapan) urusan pilihan, maka SKPD Kecamatan Gunungsitoli dalam
melaksanakan pelayanannya menggunakan 5 (lima) urusan wajib dari
peraturan tersebut, yaitu:
- 11 -
1. Perencanaan pembangunan
2. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
3. Kependudukan dan pencatatan Sipil
4. Pemuda dan Olahraga
5. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
Masing-masing urusan tersebut memiliki program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Gunungsitoli, yaitu :
1. Perencanaan pembangunan
-Program perencanaan pembangunan daerah
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
2. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
- Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat – menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Monitoring/survey/evaluasi serta rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Penyediaan jasa administrasi umum
Penyediaan jasa keamanan
Penyediaan jasa administrasi kantor
- 12 -
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan meubelair
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi di luar daerah
- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Rapat koordinasi pemerintah tingkat desa/kelurahan
Fasilitasi penanganan masalah di wilayah kecamatan gunungsitoli
- Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi pengelolaan dan pendistribusian RASKIN
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan
Fasilitasi Tim Penggerak PKK Kecamatan
Fasilitasi Penyelenggaraan STQ dan MTQ di Tingkat Kecamatan
Fasilitasi pembinaan kelembagaan kelurahan
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Pelaksanaan Gotong Royong
- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pelatihan administrasi bagi sekretaris desa dan Kepala Urusan
- 13 -
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Fasilitasi Tim Pengendali Pengelolaan Keuangan desa
3. Pemuda dan Olahraga
- Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
4. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- Program pengembangan wawasan kebangsaan
Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar nasional
- Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu
SKPD di lingkup pemerintah kota gunungsitoli, SKPD Gunungsitoli berupaya
mengsinergikan seluruh program dan kegiatan pelayanannya sesuai dengan
Visi & Misi Walikota Gunungsitoli. Adapun Visi Walikota Gunungsitoli terpilih
adalah “KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN BERDAYA SAING”,
dengan Misi yang sesuai dengan tupoksi SKPD Kecamatan Gunungsitoli adalah
misi ke empat yakni Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel,
Profesional dan Melayani.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, SKPD Kecamatan
Gunungsitoli masih memiliki tantangan, yaitu :
1. Profesionalisme SDM Aparatur belum optimal sehingga kurang mendukung
kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Gunungsitoli kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masih sangat minim
dan belum memadai.
3. Masih terbatasnya anggaran kegiatan SKPD Kecamatan Gunungsitoli yang
dialokasikan dalam APBD Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- 14 -
Adapun peluang yang dimiliki SKPD Kecamatan Gunungsitoli dalam
mengoptimalkan capaian kinerja untuk mewujudkan Visi Misi Walikota
Gunungsitoli adalah :
1. Adanya penyelenggaraan beberapa kegiatan lintas sektoral yang
bekerjasama dengan SKPD Kecamatan Gunungsitoli dalam meningkatkan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
2. Adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Gunungsitoli.
3. Adanan alokasi dana desa
4. Adanya Perda Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Gunungsitoli.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan pada SKPD
Kecamatan Gunungsitoli, maka terdapat beberapa perubahan pada jumlah
alokasi dana, dan perbaikan indikator kinerja. Perubahan tersebut dilakukan
dalam rangka penyempurnaan rencana kerja SKPD Kecamatan Gunungsitoli
agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan SKPD Kecamatan Gunungsitoli
untuk tahun anggaran 2017. Beberapa perubahan tersebut adalah :
1. Penambahan dana pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran
yaitu:
a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
yakni penambahan dana dari dana awal Rp. 31.050.000,- menjadi
Rp.25.000.000,-
b. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor yakni penambahan dana dari
dana awal Rp. 60.622.000,- menjadi Rp. 70.622.000,-
c. Kegiatan barang cetak dan penggandaan yakni penambahan dana
dari dana awal Rp. 28.850.000 menjadi 46.350.000,-
d. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan
bangungan kantor yakni penambahan dana dari dana awal
Rp.2.500.000,- menjadi Rp. 5.000.000,-
e. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman yakni penambahan
dana dari dana awal Rp. 62.500.000,- menjadi Rp. 107.500.000,-
- 15 -
f. Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yakni
penambahan dana dari dana awal Rp. 85.000.000,- menjadi
Rp.116.250.000,-
g. Kegiatan Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta rapat
koordinasi dan konsultasi dalam daerah yakni penambahan dana
dari dana awal Rp. 92.000.000,- menjadi Rp. 115.000.000,-
h. Penyediaan jasa administrasi umum yakni penambahan dana dari
dana awal Rp.108.828.000,- menjadi Rp. 109.628.000,-
2. Penambahan dana pada Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur, yaitu :
a. Kegiatan Pengadaan Meubelair dari dana awal Rp. 27.500.000m-
menjadi 25.861.000,-
b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dari dana awal Rp.
36.400.000,- menjadi Rp. 51.139.000,-
3. Penambahan dana Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya
aparatur yakni kegiatan Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Pelatihan/
Kursus/Sosialisasi dari dana awal Rp. 30.000.000,- menjadi Rp.
58.000.000,-
4. Penambahan kegiatan baru pada Program peningkatan pemberdayaan
masyarakat pedesaan yakni kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan
STQ/MTQ di Tingkat Kecamatan.
5. Penambahan dana Program peningkatan pemberdayaan masyarakat
pedesaan yakni fasilitasi pembinaan kelembagaan kelurahan dari dana
awal Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000,-
6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dari dana
awal 32.000.000,- menjadi Rp. 58.000.000,-
- 16 -
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Salah satu program dan kegiatan di SKPD Kecamatan Gunungsitoli
adalah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Kecamatan (Musrenbang Kecamatan). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring
aspirasi masyarakat di Kecamatan Gunungsitoli dalam perencanaan
pembangunan di wilayahnya. Hasil Musrenbang tersebut telah disampaikan
kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui BAPPEDA Kota Gunungsitoli.
Beberapa usulan program dan kegiatan dari hasil Musrenbang
Kecamatan Gunungsitoli telah tertampung di RKPD Kota Gunungsitoli di
masing-masing SKPD terkait. Namun masih ada beberapa usulan dari
masyarakat di Kecamatan Gunungsitoli yang belum dapat tertuang di RKPD
Kota Gunungsitoli. Untuk itu, kami berharap agar pembangunan yang
dikerjakan oleh SKPD terkait lebih memperhatikan usulan program dan
kegiatan dari masyarakat, sehingga pembangunan dapat menyentuh semua
wilayah di Kota Gunungsitoli.
- 17 -
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa ruang lingkup perencanaan
pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RENJA SKPD). RENJA SKPD merupakan acuan bagi seluruh SKPD yang ada di
lingkup pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga
diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam
mendukung sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas dan implementasi
perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya
pembangunan secara sinergis.
SKPD Kecamatan Gunungsitoli sebagai salah satu SKPD di lingkup pemerintah
Kota Gunungsitoli melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan
Nasional tentang pemerintahan daerah. Selain itu, SKPD Kecamatan Gunungsitoli
berupaya agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dilingkup Kecamatan
Gunungsitoli sesuai dengan program dan tujuan pembangunan Kota Gunungsitoli.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan Renja SKPD Kecamatan Gunungsitoli untuk tahun anggaran 2019
adalah untuk merencanakan kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaaan dalam
kurun waktu satu tahun ke depan.
Sasaran Renja SKPD Kecamatan Gunungsitoli untuk tahun anggaran 2019
adalah:
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang ketatausahaan
(administrasi umum)
b. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana aparatur
c. Terlaksananya penjaringan aspirasi pembangunan
d. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memperingati hari-hari besar
nasional dan keagamaan
e. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 18 -
f. Terciptanya hubungan yang sinergis antara aparat kecamatan, pemerintah
desa dan Muspika Tingkat Kecamatan
g. Penyaluran dan pendistribusian RASKIN dapat terkendali dan tepat sasaran
h. Peningkatan fasilitasi kegiatan TP PKK Tingkat Kecamatan
i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
j. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa
k. Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2019 terdiri
dari 14 program dan 32 kegiatan dengan dana/pagu indikatif Rp 665.200.000,- yang
terdiri dari :
1. Perencanaan pembangunan
- Program perencanaan pembangunan daerah
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
2. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
- Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat – menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Monitoring/survey/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Penyediaan jasa administrasi umum
- 19 -
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat
Penyediaan peralatan kebersihan kantor
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan meubelair
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Mengikuti Diklat/Bimtek/Seminar/Workshop/Sosialisasi
- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Fasilitasi Tim Pengendali Pengelolaan keuangan desa
Biaya pendukung dana kelurahan
- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Rapat kerja dengan pemerintah desa/kelurahan
Koordinasi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
Fasilitasi penanganan masalah di wilayah kecamatan
- Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Fasilitasi program RASTRA di Kecamatan
- 20 -
- Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan
Fasilitasi penyelenggaraan STQ dan MTQ di tingkat
Kecamatan/Kelurahan
Pelaksanaan gotongroyong kelurahan pasar
Pelaksanaan gotongroyong kelurahan ilir
Pelaksanaan gotongroyong kelurahan saombo
Operasional posyandu di tingkat kelurahan pasar
Operasional posyandu di tingkat kelurahan ilir
Operasional posyandu di tingkat kelurahan saombo
- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pembekalan tugas-tugas bagi aparatur pemerintah desa
- Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Pembinaan olahraga tingkat kecamatan
- Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Pengendalian keamanan lingkungan kelurahan pasar
Pengendalian keamanan lingkungan kelurahan ilir
Pengendalian keamanan lingkungan kelurahan saombo
- Program pengembangan wawasan kebangsaan
Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar nasional
Pembinaan kegiatan pramuka di kecamatan
- Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pemeliharaan drainase di lingkungan VIII kelurahan ilir
Pembangunan drainase di Lingkungan I Kelurahan Saombo
- 21 -
- Program lingkungan sehat perumahan
Kelurahan Pasar :
Rehabilitasi jalan lingkungan menuju pemandian umum gumbu di
lingkungan III
Pemeliharaan jalan lingkungan Gg. Mesjid di Lingkungan II
Kelurahan Pasar
Kelurahan Saombo :
Rehabilitasi jalan lingkungan di Lingkungan II Kelurahan Saombo
Pemeliharaan jalan lingkungan di lingk. III Gg. Faomasi Kelurahan
Saombo.
- Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya kelautan
Kelurahan Saombo :
Pengadaan alat tangkap perikanan
Pembuatan rumpon
Kelurahan Pasar :
Pengadaan perahu nelayan
Pengadaan alat tangkap perikanan
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Pembangunan POS pelayanan kesehatan di Kelurahan Saombo
- 22 -
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Kesimpulan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Gunungsitoli untuk
Tahun Anggaran 2019 ini adalah :
1. Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Gunungsitoli untuk Tahun
Anggaran 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Gunungsitoli untuk Tahun
Anggaran 2019 ini disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi
Walikota Gunungsitoli.
3. Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Gunungsitoli untuk Tahun
Anggaran 2019 ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan SKPD Kecamatan Gunungstoli selama tahun 2019
4. Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Gunungsitoli untuk Tahun
Anggaran 2019 merupakan tolak ukur dalam melaksanakan evaluasi
pelaksanaan capaian kinerja SKPD Kecamatan Gunungsitoli.
5. Untuk Tahun Anggaran 2019, SKPD Kecamatan Gunungsitoli telah
merencanakan 18 program dan 45 kegiatan .
6. Pagu indikatif yang direncanakan untuk merealisasikan Rencana Kerja
(RENJA) SKPD Kecamatan Gunungsitoli sebesar Rp 2.248.989.404,-.
4.2 Saran
Adapun saran yang dapat kami sampaikan kepada Pemerintah Kota
Gunungsitoli adalah :
1. Usulan program dan kegiatan pembangunan dari masyarakat di
Kecamatan Gunungsitoli kiranya lebih diperhatikan oleh SKPD terkait,
sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan
masyarakat.
2. Pengesahan anggaran kiranya dapat dilakukan lebih cepat, sehingga
program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan
dengan lebih baik.
Dernikianlah RENJA SKPD Kecamatan Gunungsitoli ini sebagai bahan
pertimbangan da!am pelaksanan pembangunan Kota Gunu
Atas perhatian diucapkan terimakasih.
Gunungsitoli,Camat Gun
EKO ARYYPEMBINANrP. 198001_24
201,8
ZEBUA, S.Kom, M.Si
2LAA2
-23-
RUtrIJSA}I REIICAflA PROGf,AI NAT XEG}ATAII PERAiICI(AT DAERAH TA}IUII 2019
DAH PRAIffiAAil ilA'UTAHUX ANl)
KOTA GUI'IUTIG$TOLI
Perangkrt therah : KAI,ITOR KECAmAIAil GUI'IUNOSITOII
NO. PROGRAM I(EGIATANTIIDIKATORI TARGET
TAHUN 2019
INDIKATOR KINERJA PROGRAIIIKEGIATAiI
CATATAN
PENlIITG
PRAKIRMN MAJIJ
RENCANA TAHUN 2O2(}
LOr{ASt
lARGETCAPAIAI{I(IIIERJA
KEBUI{IIIA}IDANA/ PAGU
II{DIKAIIF
SUIIBER
DANATARGET
CAPAIANKINERJA
XEBWUHAXOAHAiPAGU
INDIKATIF
I J 1 6 7 I tRasio pefl ingkatan kapasMskelembagaan pemerintah
keeamatan dan desa
Program Perencanaan Penbangunan Daerah 7lYo 7lYc
lFelatsanaar
U,srenOanO Xecamata' Kecarnatao
Gunungsitoli
1 Paket 32.483.129 DAU 1 Paket 1A O70 74(
Program Pelaysnan Admiristrasi Porkantoran 92Yo 94Yo
1 Jasa Surat-Menyurat Kecamatan
Gunungsitoli
1 Tahun 6.999,000 DAU 1 Tahun 8.398.800
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan
Gunungsitoli
1 Tahuo 45.523.550 DAU 1 Tahun 54.628,260
3. Jasa KebeEihan Kantot Kecamatan
Gunungsitoii
1 Tahun 96.000.000 OAU 1 Tahun 1 15.200.000
4. Alat Tulis Kafior Kecamatan
Gunungsitoli
1 Tahun 65.082.711 DAU 1 Taiun 78,099.253
5, Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan
Gunungsitoli
'1 Tahun 20.934.370 DAU 1 Tahun 25.121.244
Komponen lnstahsi Li$trildPenerangan Bangunan Kecamatan
Guftungsitoli
1 lahun 4.956.509 DAU 1 Tahun 5.947.81 1
Bahan Bacafl dan Peraturafl Petundang-Undangafi Kecamatan
Gunungsitoli
1 Tahun 5.400.000 DAU 1 Tahun 6.480.ffio
8. Makanan dan Minuman Kecamatan
GunuWsitoii
1 Tahun 80.815.310 DAU 1 Tahun 96.978,372
L Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar D*rah Kecamatan
Gunungsitoli
1 Tahun 84.690.000 DAU 1 Tahun 101,635.200
10, se(a Rapat Koodinasi
Konsultasl dalam Daerah
Kecamatan
Gun$gsitoli
'1 Tahun 98.800.000 DAU 1 Tal'lun 1 18.560.000
1 Jasa Adminiglrai Umum Kecamatan
Gunungsitoli
1 Tahun 103.252.000 DAU 1 Tahun 1 23.S02.400
tz. iasa pemeliharaan dan Wiziltsn k$daraaR Kecamatan
GunurUsitoli
, Tahun 3.100.000 DAU 1 Tahun 3.7N.W
13. Jasa SupirlKemeuoperator alat b€rat Kecamatan
Gunungsitoli
1 Tahun 22.800.000 DAU 1 Tahun 27.360.000
14. Peralatan Kebersihao Kantor Ketaro?(an
Gunur€sitoli
1 Tahun 4.34t.081 DAU 1 Tahun 5.215,297
n Program Peningkatan sarana dan PnFar8ra Aparatur 77rh n%
lPengdaan Meubelair Keamate)Gunungsitdi
1 Tahun 15.n2.422 DAU 1 Tahun 18.602.906
Pengdaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan
Gunurysitoli
1 Tahun 70.8S9.877 DAU 1 Tahun 8s.079.852
3. lPemeliharaan Rutin,tserkala Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan
G{nungsiioli
1 Tahun 31.100.000 DAU 1 Tahun 37.320,000
4. Pen'leliharaan Rutisfrerkaia Gedung Kantor Kecamatao
Gunungsitoli
I Tahun 34.730.000 DAU 1 Tahun 41.676.000
5. lPeme{iharaan Rutio/Berkala PerEngkapan Gedung Kafl tor Kec6matan
Gunurgsibli
l Tdlun 14.660.000 DAU 1 Tahun '17.592.000
v Program PeningkataB Kapasitas Sumber Dayr Aprratur E0% 90%
Mengikuti DiklaUBlMTEK/workshop/ Kursus/ Sosialisasi Kecamatan
Gunungsitoli
1 Tahun 39,456.0m DAU 1 Tahun 47.U7.200
Program Peflingkdan dar PeflgGrrrlnngafi Pengelolaan KEurtrgan Dasrah 750k 8S/.
1. llnteosifi kasi dan Eksfensifikai Sumber-Sumber Pendapatan Asli
lDaerah
Kecamatan
Gunurqsitoli
1 Tahun J.J/ O.O lU DAU I Tahun 4.051.S32
vl Program Pembinaafl dan Fasilitasi Pengelolaan Kerangan Desa 6ri 87%
1. rasildasi Tinr pengendali pengelolafi keuangafl desa Kecan3d.an
Gunungsitoli
, Iahun 16.586.474 DAU 1 Tahun 19,903,769
lBiaya pe'rdukung d;na kelurahat
Pasar Kelurahan
Pasar
12 bulan 24.000.000 DAU 12 bulan 28.800.000
llir Keiurahan ilir 12 bulan 24,000.000 DAU 12 bulan 28.80C.000
5 I
t'
)
linas/operasional
l{
I
NO. PROGRAIT KEGIATANINDIK,ATORJ TARGET
TAHUN M19
INDIKATOR XITIERJA PROGRA}I/XEGIATAII
CATATAIT
PENTII{G
PRAKIRAAN HAJU
RENCANA TAHUil A}20
LOKASI
TARGETCAPAIAT,I
KIIYERJA
KEBUTUHAI{
DAI{A'PAGUINDIKAIIF
SUHBER
DANATARGET
CAPAIAT{
KINERJA
KEBUTUHAflDAI,IAIPAGU
INDIKATIF
1 3 I A 6 7 I 9 10
Kelurahan Saombo Kelurahan
Saombo
12 bulan 24,000.000 DAU '12 bulan 28,800.000
yfiProgram Peningkatan Sislem Pengawasan lntemal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
79% 630/o
lRapat{apat Kerja dengan pemerintahan desa/kelurahan Kecamdao
Gunuflgsitoli
1 Tahun 32_768.740 DAU l Tdlun 39.322 488
Koodinasi penyelenggaraan PEMILU 2019 Kecamatan
Gunungsitoli
1 Tahun 19.21 1.434 DAU 1 Tahun 23.053.721
3. Koordinasi penanganan masalah di wilayah kecamatan Kecamatan
Gurungsitoli
1 Tahun 1 1.266.438 DAU '1 Tahun 13,519.726
vIl Program pembeIdayaao fakir miskin, penyan&ng rnasileh 45y" 75%
Kecarnatafl
GunurBsitoli
1 Tahun 25.51 6.195 DAU 1 Tahun 30.619.434
tx Program Peningkatrn Kebsdayaan llasyarakd Ped$5an 600/.'l5Yc
1 Tim Penggerak PKK Kecamatan K&amatan
Gunungsitoli
1 Tahun 24.A31.A24 DAU 1 Tahun 28,A37.229
I penyelenggaraan STO/MTQ di Tingkat Kecamatan
Gunungsitoli
1 Tahun 18.414.028 DAU 1 Tahun 22.036.834
3 Pelaksaoaan gotong-royong kelurahan pasar Kelurahan
Pasar
1 TahUfl 7.847.000 DAU 1 Tahun 9.416.400
4 Pelaksanaan ootonq-royorE kel0rahafl ilir Kelur*w llir 1 Tahufi 7.847.000 DAU I Tahun 9.416.400
5 Pelaksanaan gotong-royong keluBhan Smmbo Kelurahan
Saombo
1 Tahun 7.847.000 DAU 1 Taiun 9.416.400
6 posyandu di Tingkat Kelurahan Pasaf Kelurahan
Pasar
'1 Tahun 24.000.000 DAU 1 Tahun 28.800.000
7 oosyandu di Tingkat Kelurahaa llir Kelurahan llir 1 Tahun 54,000,000 DAU 1 Tahun 64,800.000
I Operasio8al posya$du di Tingkat Kelurahan Saombo Kelurahafi
Saombo
1 Tahun 12.000.000 DAU 1 Tanun 14 400.000
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintal Desa 5fl/o 75"/o
Pembekalafl Bagi Aparatur Permdntah Desa Kecarnaan
Gunungsitoli
1 Kegiatan 16.S10.847 DAU 1 Kegiatafl 20.293.016
xl 80% 90%
I Pembinaafi Olaraga tingkat kecamatan Kecamatan
Gunungsitoli
1 Kegiatan 19.834.592 DAU 1 Kegiatan 23,801.5'10
xil pemberdayaan masyarikat untuk me[jaga kdsrtiban dan keamanan 6tr* 70v,
keamanan lingkufigan kelurahan Pasar Kelurahafi
Pas3r
12 Bulan 42.658.400 DAU 12 Bulan 51.190.080
keamaflar lingkungar kelurahan llir Kelwahan llir 12 Bulan 104.862.4m DAU 12 Bulan 1 25.834.880
Pengendalian keamana0 lingkungan kelurahan Saombo Kelurahan
Saomrlo
'12 Bulan 42.658.400 DAU 12 Bulan 51.1 90.080
(lil warasan l(ebangsaan 17,Btrt" 74,600/,
1 Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Kecamatan
Gunuflgsitoli
I Paket 28.540.493 DAU 1 Paket u.248.592
kegiatan Pramuka di kecamatran Kecamatan
Gunungsitoli
1 tahun 15.961.307 DAU 1 tahun 19.153.568
xlv Kemitraa[ Peng€mbangan !fiatryassn Kebangsaan 60r"/" 1A%
1. Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan Kecamatan
Gunungsitoli
1 tahun 24.620.263 DAU 1 tahun 29.544.316
rry penn-uangu ninialuran drainasdgoron g gorn g - 60% 70%
1 drainase di lingkungan Vlll kelurahan ilir Kelurahan llir 1 paket 179.428.600 DAU 1 paket 215,314.320
man dBinase di li0gkungan I Kelur*an sembo, dhi.
kantor lurah ssmboKelurahan
Saombo
1 paket 50.000.m0 DAU 1 paket 60.000.000
xvr sohat pqrumahan 60.n 70'lo
Pasar
i jaian lingkungan menuju pemandian umum Gumbu di
lll kelurahan psarKelurairan
Pasar
1 Paket 20.000.000 DAU 1 Paket 24.000.000
aan jalan lingkungan Gg.Mesiid di lingkungan ll
Pasar
Kelul"han
Pasar
1 Paket 201.632 600 DAU 1 Paket 241.959.120
Saombo
jalan lingkungan di lingkungan ll Kelurahan Saoinbo Kelurailan
Saomb1 Paket 50.000.000 DAU I Paket 60.000.000
jalan lingkungan di lingkuruan l,l Kelunhao Kelurahan
Saombo
1 Paket 50.000,000 DAU 1 Paket 60.0{0.000
)Mt pemuerdiyiil nalriakat aararn pergaias8n aan p&eendalian sumberdivi i"laut n 60Yr 10Yo
Saombo
1 alat tangkap perikanan Kelurahan
Sembo3,0 Paket 15.000.000 DAU 30 Paket 18.000.000
2 Rumpon Kelurahan
Saombo
3 Unit 43.632.600 DAU 3 Unit 52.35S.'120
Pasar
€tan Olahraga