RENCANA KERJA ( R E N J A ) - ppid.lumajangkab.go.id · dan Tata Ruang Tahun 2018 adalah untuk...
Transcript of RENCANA KERJA ( R E N J A ) - ppid.lumajangkab.go.id · dan Tata Ruang Tahun 2018 adalah untuk...
RENCANA KERJA ( R E N J A )
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN LUMAJANG
Tahun 2018
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
1
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
rahmat dan bimbingannya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 dapat
terselesaikan.
Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahun 2018 ini, Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang bersiap diri untuk menyongsong kondisi masa depan melalui
rancangan arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2018 untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi yang
sudah ditetapkan oleh Bapak Bupati Lumajang dalam pelaksanaan penyediaan
infrastruktur daerah kepada masyarakat Lumajang .
Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah bekerja sama dalam penyelesaian Rencana Kinerja ini. Saran dan kritik
sangat diharapkan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pembuatan
Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di masa yang akan datang.
Lumajang, Agustus 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang
Ir. R. HADI PRAYITNO, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19650402 199203 1 010
KATA PENGANTAR
BAB I
P E N D A H U L U A N
BAB II
RENCANA STRATEGIS
BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
BAB IV
P E N U T U P
LAMPIRAN
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
1
A. UMUM
1.1 LATAR BELAKANG
Sebagaimana dipahami bahwa Kabupaten Lumajang merupakan
salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam
dan potensi sosial-ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfatkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk kekayaan
alam dan potensi yang dimiliki Kabupaten Lumajang di masa yang akan
datang sangat penting untuk dikelola dan dimanfatkan secara optimal, agar
kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan.
Sangat disadari bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat sesungguhnya bukan merupakan sesuatu hal yang mudah.
Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan di wilayah kabupaten
Lumajang masih dihadapkan pada sejumlah situasi problematik seperti;
masih adanya penduduk atau keluarga miskin, kualitas sumber daya manusia
yang relatif belum terlampau tinggi, adanya wilayah yang relatif terisolasi, dan
ditambah lagi posisi geografis wilayah,terdapat wilayah relatif jauh dari akses
jalan poros pusat pertumbuhan ekonomi serta sejumlah problematika yang
lain. Menyadari kondisi ini oleh karenanya sangat dipahami jika upaya
pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi sosial-ekonomi yang
dimiliki selama ini masih belum dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya,
agar upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membangun
Kabupaten Lumajang dapat dilakukan secara optimal dan lebih terarah
sesuai dengan potensi yang ada, RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-
2019 .
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Tahun 2018
merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2015
- 2019. Renja-SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan
yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika
perkembangan lingkungan strategis.
BAB I PENDAHLUAN
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
2
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Tahun 2018 adalah sebagai salah satu bahan dalam menyusun
Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018.
Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Tahun 2018 adalah untuk memberikan landasan dan
pedoman bagi semua Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Lumajang dalam memberikan pelayanan bidang infrastruktur daerah agar
lebih fokus dan terarah sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.
1.3 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Tahun 2018 sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra
2015-2019 adalah mencakup : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah.
Yang kemudian dijabarkan dalam beberapa Sasaran yaitu : Meningkatnya
Kualitas Jalan dan Jembatan Kabupaten, Meningkatnya Ketersediaan air
irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada, Meningkatnya
fasilitas dan utilitas pemukiman, Meningkatnya Pelayanan penyelenggaraan
infrastruktur dan Meningkatnya jumlah penataan wilayah yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang.
1.4 LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum penyusunan Rencana Kinerja - SKPD Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Tahun 2017 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
3
Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4422 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah , sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan , Tata cara penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Tata Laksana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang.
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 20014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten
Lumajang Tahun 2015 – 2019
Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
Tahun 2018 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Di
samping itu Renja – SKPD disusun dengan berpedoman kepada rencana
strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
Tahun 2015 – 2019 dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2017, memuat
kebijakan, program dan Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2009.
B. KEDUDUKAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang adalah
Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala
Daerah/Bupati Lumajang di bidang infrastruktur daerah, dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas/Bupati Lumajang melalui Sekretaris Daerah.
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
4
C. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 ,Struktur
Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
c. Bidang Teknis dan Konstruksi, membawahi :
- Seksi Bina Program ;
- Seksi Perencanaan Teknis ;
- Seksi Bina Teknis dan Kerjasama ;
d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
- Seksi Air Minum ;
- Seksi Permukiman ;
- Seksi Drainase Perkotaan dan Air Limbah ;
e. Bidang Bina Marga, membawahi :
- Seksi Bina Manfaat Bina Marga ;
- Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi ;
- Seksi Pemeliharaan dan Bangunan Penunjang ;
f. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
- Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air ;
- Seksi Pembangunan dan Pengembangan ;
- Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;
g. Bidang Tata Ruang, membawahi :
- Seksi Perencanaan Tata Ruang ;
- Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang ;
- Seksi Tata Bangunan ;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah ;
- UPT Peralatan dan Laboratorium ;
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
5
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat sebagai
berikut
Dengan uraian sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tugas Pokok :
a) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan bidang infrastruktur;
b) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang; serta
c) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan
staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai
fungsi :
a) Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang;
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
6
b) Penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang;
c) Pengkoordinasian rencana kerja dan program Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang;
d) Penyelenggaraan pembinaan tehnis konstruksi dan infrastruktur;
e) Penyelenggaraan pelayanan publik;
f) Penyelenggaraan Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
g) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang konstruksi;
h) Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang;
i) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
j) Pelaporan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
k) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-
tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati;
l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinisikan,
dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, dan
kepegawaiaan,keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan
fungsioanal kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud, Sekretaris mempunyai
fungsi :
a) Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya
ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
b) Pelaksanaan koordinasi penyusuan program, anggaran dan perundang-
undangan ;
c) Pengelolaan dan pelyanan administrasi umum, kerjasama dan hubungan
masyarakat ;
d) Pengelolaan urusan Rumah tangga ;
e) Pengelolaan administrasi Kepegawaiaan, dan peningkatan karir pegawai ;
f) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ;
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
7
g) Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendlian Intern ;
h) Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta
pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas ;
i) Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana ;
j) Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah ;
k) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;
l) Pelaksanan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
m) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Uumum
dan Tata Ruang
n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang ;
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang membawahi :
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, , mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian ;
b. Melakukkan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
c. Melakukan pemelihraan dan pengadaan sarana dan prasarana ;
d. Melakukan administrasi Kepegawaiaan ;
e. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris ;
f. Melakukan penyusuanan rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana
Pemeliharaan Barang Unit ;
g. Melakukan surat menyurat dan pengarsipan ;
h. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
i. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
j. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusuana peraturan
perundang-undangan ;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ;
(2) Sub Bagian Keuangan, , mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan ;
b. Melakukkan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusuan anggaran ;
c. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah ;
d. Penyiapan bahan penyusuanan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan
anggaran, petunjuk operasioanal kegiatan, revisi anggaran ;
e. Melakukan urusan akutansi dan verivikasi keuangan ;
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
8
f. Melakukan urusan pembendahaan, pengujian dan penerbitan surat
perintah membayar ;
g. Melakukan urusan gaji pegawai ;
h. Melakukkan urusan admnistrasi keuangan ;
i. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen
keuangan ;
j. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realaisasi Anggaran),
neraca dan lain-lain ;
k. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil
pegawan dan penyeleasaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi ;
l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
m. Melaksanakan tugas-tugas lain ;
3. Bidang Teknis dan Konstruksi
Bidang Teknis dan Konstruksi, mempunyai tugas merencanakan , melaksanaan
dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan teknis, penyusuanan program dan
Kerja Sama.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Teknis dan Konstruksi, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dan penyususnan program kerja Bidang Teknis
dan Konstruksi ;
b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Teknis dan
Konstruksi ;
c. Penyusunan spesifikasi Teknis Pekerjaan ;
d. Penyusunan analisa harga satuan ;
e. Peleksanaan perencanaan pelaksanaan teknis kegitan Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang ;
f. Pelaksanaan perencanaan tugas dan / verivikasi teknis kegiatan sekain dinas ;
g. Pengkoordinasian penyusunan progrm (Rencana Kerja dan Anggaran,
Renstra, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dll);
h. Pengkoordiasian evaluasi program (Laporan Progress fisik bulanan, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban , Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, Surat Perintah Membayar dan dokumen hasil pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan, Dll) ;
i. Pelaksanaan pembinaan jasa kostruksi (tenaga, sistem informasi, izin usaha,
dan pembinaan) ;
j. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain ;
k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
9
l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang .
Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi membawahi :
(1) Seksi Bina Program, , mempunyai tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan seksi Bina Program ;
b. Membantu Bidang teknis dan Konstruksi dalam melaksanakan
pembahasan penyusunan program dan evaluasi program semua kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruag ;
c. Mengkoordinasikan penyusunan program (Rencana kerja dan Anggaran,
Renstra, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dll) Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
d. Megkoordinasikan evaluasi program (Laporan Progress Fisik bulanan,
Laporan Keterangan Pemerintah Daerah, dll) Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
e. Memberukan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan
Konstruksi ;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis
dan Konstruksi ;
(2) Seksi Perencanaan Teknis, mempunyai tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Perecanaan Teknis ;
b. Membantu Bidang Teknis dan Konstruksi dalam melaksanakan
perencanaan Teknis;
c. Melaksanakan survei tentang struktur, topografi serta geometri rencan dan
gambar ;
d. Melaksanakan pembuatan gambar/design ;
e. Melaksanakan kelengkapan administrasi dan penyimpanan teknis
perencanaan ;
f. Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat kerja semua kegiatan teknis ;
g. Memberika saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan
Konstruksi;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknis
dan Konstruksi;
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
10
(3) Seksi Bina Teknis dan Kerjasama, mempunyai tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Binas Teknis dan Kerjasama ;
b. Membantu bidang teknis dan Konstruksi dalam melaksnakan pelayanan
jasa konstruksi, perencanaan teknis dinas lain dan kerjasama ;
c. Melaksanakan perencanaan dan/ verivikasi teknis kegiatan selain Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
d. Melaksanakan pembinaan jasa konstruksi (Tenaga Sistem Informasi, Izin
Usaha Pembinaan);
e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain ;
f. Memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Teknis dan
Konstruksi ;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yg di berikan oleh kepala Bidang Teknis
dan Tata Ruang ;
4. Bidang Tata Ruang
Bidang Tata Ruang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas pekerjaan Umum
dan Tata Ruang dalam melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan
kebijakan teknis Bidang Tata Ruang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Ruang,
mempunyai fungsi :
a. Peurumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Tata
Ruang ;
b. Pemgkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang :
c. Perumusan kebijakan perecanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang
ada ;
d. Perumusan kebijakan perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang
ada ;
e. Pengkoordinasian penyediaan informasi tata ruang sesuai ketentuan yang ada
;
f. Pengkoordinasian pelayanan pengadaan pelangaran tata ruang sesuai dengan
ketentuan yang ada ;
g. Pengkoordinasian kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan
fungsi ruang kawasan / lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan tata
ruang ;
h. Perumusan kebijakan petapan kawasan tata ruang strategis pedesaan,
perkotaan, dan kabupaten ;
i. Pengkoordinasian penyelngaraan pelayanan izin mendirikan bangunan ssuai
dengan ketentuan yang ada ;
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
11
j. Penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan gedung,sesui ketentuan yg ada ;
k. Perumusan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan
ketentuan yang ada ;
l. Pengevaluasian penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan
yang ada ;
m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
n. Pemberian saran dan petimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang ;
o. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang ;
Kepala Bidang Tata Ruang membawahi :
(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang, , mempunyai tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
Tata Ruang ;
b. Membantu Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang ;
c. Merumuskan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai
dengan ketentuan yang ada ;
d. Mengkoordinasikan penyediaan informasi tata ruang sesuai dengan
ketentuan yang ada ;
e. Mengkoordinasiakan pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang sesuai
dengan ketentuan yang ada ;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yg diberikan oleh Kepala Bidang Tata
Ruang.
(2) Seksi pemanfaatan dan pegendalian Tata Ruang, mempunyai tugas:
a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
Tata Ruang;
b. Membantu Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan perencanaan Tata
Ruang ;
c. Merumuskan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang
sesuai dengan ketentuan yang ada ;
d. Mengkoordinasikan penyedian informasi tata ruang sesuai dengan
ketentuan yang ada ;
e. Mengkoordinasikan pelayanan pengaduan pelanggran tata ruang sesuai
dengan ketentuan yang ada ;
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
12
f. Mengkoordinasikan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan
perubahan fungsi ruang kawasan / lahan dalam penyelenggaraan
penataan ruang ;
g. Merumuskan kebijakan penetapan kawasan tata ruang strategis
pedesaaan, perkotaan, kabupaten ;
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang ;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata
Ruang.
(3) Seksi Tata Bangunan, mempunyai tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Tata Bangunan ;
b. Membantu Bidang Tata Ruang dalam dalam melaksanakan
penyelenggaraan bangunan gedung dan peneyelenggaraan penataan
bangunan dan lingkungannya ;
c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan
sesuai dengan ketentuan yang ada ;
d. Menerbitkan sertifikat layak fungsi bangunan gedung sesuai dengan
ketentuan yang ada
e. Merumuskan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai
ketentuan yang ada :
f. Melaksanakan evaluasi penataan bangunan dan lungkungan sesuai
dengan ketentuan yang ada
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tata Ruang ;
h. Melaksankn tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata
Ruang ;
5. Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga, mempunyai tugas membantu kepala dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang dalam melalsanakan pengumpulan, pengelolaan data,
pembangunan, pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan serta bangunan
penunjang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud ,Bidang Bina Marga
mempunyai Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknid dan penyusunan program kerja Bidang Bina
Marga ;
b. Pengkoordinasian dan Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja
Bidang Bina Marga
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
13
c. Pengumpulan, pengelolaan data, pembanguan, pemeliharaan dan
rehabilitasi jalan dan jembatan serta bangunan penunjang;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan
petunjuk teknis jalan dan jembatan, pembangunan, pemeliharaan dan
rehabilitasi jalan dan jembatan serta bangunan penunjang ;
e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan
(Tubinbangwas) jalan kabupaten :
f. Pengaturan, pembinaan jalan Desa ;
g. Pengevaluasian dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
h. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang, dan;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang.
Kepala Bidang Bina Marga membawahi :
(1) Seksi Bina Manfaat Bina Marga, mempunyai tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Bina Manfaat ;
b. Membantu Bidang Bina Marga dalam melaksanakan inventarisasi data
jalan dan jembatan termasuk bangunan penunjang pada jalan kabupaten,
melakukkan koordinasi terkait jalan nasioanal dan provinsi dan melakukan
pengaturan dan pembinaan jalan desa;
c. Menyusun database jalan dan jembatan termasuk bangunan penunjang
pada jalan kabupaten;
d. Menginventarisasi data kerusakan jalan dan jembatan termasuk bangunan
penunjang pada jalan kabupaten;
e. Melaporkan hasil monitoringdan pengelolahan data jalan dan jembatan
termasuk bangunan penunjang pada jalan kabupaten ;
f. Mengkoordinasikan terkait jalan nasional dan jalan provinsi
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga ;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Marga
(2) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi, , mempunyai tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan seksi pembangunan dan rehabilitasi ;
b. Membantu Bidang Bina Marga dalam melaksanakan verivikasi
perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dalam rangka
pelaksanaan program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan ;
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
14
c. Melaksanakan fasilitasi pengadaan lahan untuk pembangunan lahan dan
rehabilitasi jalan dan jembatan ;
d. Melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan
dan jembatan ;
e. Meneliti dan pengkajian dokumen teknik pembangunan dan rehabilitasi
jalan dan jembtan ;
f. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan ;
g. Mengawasi pembangunan dan rehanilitasi jalan dan jembatan ;
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga ;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Marga ;
(3) Seksi Pemeliharaan dan Bangunan Penunjang, , mempunyai Tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemeliharaan dan bagunan
penunjang;
b. Membantu Bidang Bina Marga dalam melaksanakan verifikasi
perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dalam rangka
pelaksanaan program pemeliharaan jalan jembatan dan bangunan
penunjang ;
c. Melaksanakan verifikasi perencanaan pemeliharaan jalan jembbatan dan
bangaunan penunjang ;
d. Meneliti dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan jembatan dan
penunjang ;
e. Melaksanakan pemeliharaan jalan jembatan dan bangunan penunjang;
f. Mengawasi pmeliharaan jembatan dan bangunan penunjang ;
g. Menaggulangi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana / kejadian
alam
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jembatan
dan bangunan penunjang ;
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Marga ;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Marga
6. Bidang Sumber Daya Air
Bidang Sumber Daya Air , mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusuanan
kebijakan teknis dan program kerja di Bidang Sumber Daya Air ;
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
15
(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Air
mempunyai fungsi ;
a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Bina
Marga ;
b. Mengkoordinasikan dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja
Bidang Sumber Daya Air ;
c. Pelaksanaan verifikasi perencanaan Bidang Sumber Daya Air;
d. Pelaksanaan survei, pendataan dan penelitian dan pegkajian dalam rangka
pendayaan sumber daya air;
e. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sumber daya air;
f. Pelaksanan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan
pemeliharaan sumber daya air pada air permukaan dan penanggulan daya
rusak air akibat bencan alam banjir dan kekeringan;
g. Peleksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian dan melaksanakan
kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya airpada air permukaaan
h. Pengumpulan, mengelola data dan ,merumuskan pelaksanaan program
dan petunjuk teknis sumer daya air ;
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan
petunjuk teknis sumber daya air dan ijin pemnanfaatan Sumber Daya Air
Minum ;
j. Pelaporan dan menginventarisasi data permasalahan sumber daya air;
k. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang;
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang ;
Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi :
(1) Seksi Bina Manfaat Sumber Daya Air, mempunyai tugas ;
a. Menyusun program dan kegiatan seksi Bina Manfaat Sumber daya air ;
b. Membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan
pendataan,inventarisasi ,pembinaan dan pemanfaatan serta pelaporan
Bidang Sumber Daya Air ;
c. Memberikan pelayanan informasi pengelolaan sumber daya air;
d. Mengumpukan dan menganalisa data hidrologi ;
e. Menyiapkan bahan pembinaan gabungan himpunan petani pemakai air
f. Menyiapkan bahan penyuluhan pengembangan sumber daya air pada air
permukaan
g. Menyiapakan bahan pengawasan serta pengamanan aset ;
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
16
h. Menyiapkan bahan pedoman pembinaan pengawasan pemanfaatan
sumber daya air perijinan dan pengamanan aset sumber daya air
i. Memantau dan evaluasi pekerjaan pengawasan dan pengamanan aset ;
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepada Kepala Bidang
Sumber Daya Air;
k. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberrikan oleh Kepala Bidang
Sumber Daya Air ;
(2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan mempunyai tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pengembangan
;
b. Membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan pembangunan
dan pengenmbangan bangunan sumber daya air
c. Melaksanakan verifikasi perencanaan pembangunan dan pengembangan
bangunan suber daya air pada aiar permukaan
d. Melakanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis pembangunan dan
pengembangan bangunan sumber daya air pada air permukaan
e. Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan , pembangunan dan
pengembangan sarana prasarana air permukaan
f. Melaksnakan monitoring dan evaluasi pelaksnaan pembangunan
prasarana dan sarana air permukaan
g. Melaksanakan rehabilitasi, peningkatan pembangunan dan pengembangan
sarana prasarana irigasi
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja konstruksi prasaran pada
jaringan irigasi
i. Menghimpun data inventarisasi lokasi sarana dan prasaranasumber daya
air pada air permukaan yang rawan banjir dan lokasi yang memerlukan
pengamanan
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya
Air
k. Melaksanakan tugas-tugas lain ang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber
Daya Air .
(3) Seksi operasi dan Pemeliharaan, mempunyai tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan operasi dan pemeliharaan
b. Membantu Bidang Sumber Daya Air dalam melakukan operasi dan
pemeliaraan sumber air dan bangunan Sumber Daya Air
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
17
c. Menyiapakan bahan kebutuhan untuk kegiatan Operasi Sumber Daya Air
d. Menyiapkan Bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
operasi pemanfaatan Sumber Daya Air
e. Menyusun laporan pelaksanan kegiatan operasi pemanfaatan sumber
Daya Air
f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan
g. Menyiapakan bahan kebutuhan pemeliharaan prasarana dan sarana
Sumber daya Air
h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan
prasarana dan sarana Sumber Daya Air
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber daya
Air.
j. Memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Sumber daya
Air ;
7. Bidang Cipta Karya
Bidang Cipta Karya, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan
teknis dan program kerja di Bidang Cipta Karya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ,Bidang Cipta Karya
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi Bidang Cipta Karya
c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
d. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman
e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
f. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di Kota Kecamatan Lumajang
g. Pengevaluasia dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
h. Pelaksanaan Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan, dan Pengawasan
(Turbinbangwas) Jalan Lingkungan ;
i. Pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang ;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Kepala Bidang Cipta Karya membawahi :
(1) Seksi Air Minum, mempunyai Tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan seksi air minum;
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
18
b. Melaksanakan tugas membantu Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan
pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
c. Merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum;
d. Mengkoordinasikan penyediaan Sistem Penyedian Air Minum ;
e. Menyediakan informasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum ;
f. Menyusun konsep kebijakan teknis pemenuhan kebutuhan air baku untuk
pengembangan sistem penyediaan air minum sesuai ketentuan yang ada ;
g. Menyusun konsep kebijakan peningkatan teknis dan menejemen
pelayanan air minum ;
h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada
kecamatan, desa serta kelompok Sistem penyediaan Air Minum ;
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya ;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta
Karya ;
(2) Seksi Permukiman, mempunyai tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan seksi permukiman ;
b. Membantu Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan penyelenggaraan
infrastruktur pada permukiman ;
c. Mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur
permukiman ;
d. Merumuskan strategi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur
permukiman ;
e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan infrastruktur permukiman ;
f. Mengkoordinsikan pengelolaan data infrastruktur permukiman ;
g. Mengkoordinasikan pemberian supervisi penyelenggaraan infrastruktur
permukiman
h. Memberikan saran dan pertimbangn kepada Kepala Bidang Cipta Karya ;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta
Karya.
(3) Seksi Drainase Perkotaan dan Air Limbah, mempunyai tugas :
a. Menyusun program dan kegiatan seksi permukiman;
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
19
b. Membantu Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan peneyelenggaraan
pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan serta Sistem
Air Limbah domestik ;
c. Merumuskan kebijakan pelayanan sistem drainase di Kota Kecamatan
Lumajang ;
d. Merumuskan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pembersihan
peningkatan sistem drainase Kota Kecamatan Lumajang Sesuai dengan
ketentuan yang ada
e. Menyelenggarakan monitoring evaluasi dan inventarisasi sarana dan
prasarana drainase di Kota Kecamatan Lumajang sesuai dengan
ketentuan yang ada ;
f. Merumuskan kebijakan pengelolaan air limbah domestik pada sistem
pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang ada
g. Memfasilitasi pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air
limbah sesuai dengan ketentuan yang ada ;
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta Karya ;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta
Karya.
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas Pokok
Sebagaimana Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2016 disebutkan
bahwa tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah
melaksanakan urusan pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok, maka
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :
- perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang ;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang ;
- pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang;
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
20
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI
PERKIRAAN KEADAAN
Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strengths and
weaknesses) dan kondisi eksternal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang, maka kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses),
kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dapat diidentifikasi.
Identifikasi atas keempat aspek positif dan negative organisasi tersebut akan
membantu menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan
misi Dinas.
1. Lingkungan Internal
• Kekuatan
- Tersedianya personil Dinas Pekerjaan Umum.
Ketersediaan personil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang yang mendukung Peraturan Bupati Lumajang
No. …. Tahun 2016 dan berkomitmen dalam pencapaian visi dan misi.
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Sarana dan prasarana yang mencukupi berkaitan dengan kegiatan
Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sangat
mendukung terhadap efektifitas fungsi organisasi
- Motivasi kerja aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Motivasi kerja aparat yang tinggi sangat mendukung bagi keberhasilan
pelaksanaan kegiatan organisasi.
- Adanya Dukungan Dana
Ketersediaan dana yang memadai merupakan dukungan bagi Dinas
dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar ketentuan yang
berlaku.
• Kelemahan
- Kurang mantapnya koordinasi antar bidang / Instansi
Koordinasi merupakan bagian dari unsur manajemen yang sangat
penting untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Koor-dinasi yang
belum berjalan dengan baik perlu segera dilakukan pembenahan agar
komunikasi kegiatan dapat lebih efisien.
- Penyusunan Data yang belum sistematis.
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
21
Data merupakan sumber informasi yang sangat diperlukan dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Penyusunan data yang tidak
sistematis / akurat menyebabkan rendahnya kualitas hasil perencanaan.
- Kurangnya tenaga staf yang professional.
Kondisi staf yang kurang memadai, baik jumlah maupun kemampuan
staf yang profisional merupakan kelemahan untuk mewujudkan sistim
kerja yang optimal.
2. Lingkungan Eksternal
• Peluang
- Adanya Kebijakan Bupati yang berkaitan dengan Urusan Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang ;
Kebijakan Bupati merupakan kepercayaan dan dukungan terhadap
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk melaksanakan urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan yang memadai.
Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang merupakan dukungan yang sangat berarti dalam
kelancaran pelaksanaan program pembangunan.
- Adanya partisipasi aktif masyarakat.
Partisipasi aktif masyarakat memberikan masukan kebutuhan
pembangunan adalah merupakan dukungan terhadap Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang untuk mewujudkan perencanaan yang
partisipatif untuk kesejahteraan masyarakat.
- Adanya kerjasama / kemitraan.
Melalui kerjasama / kemitraan dengan berbagai pihak (Perguruan
Tinggi, Lembaga Penelitian, Assosiasi Jasa Konstruksi dan Diklat) akan
meningkatkan kemampuan dan kelancaran pelaksanaan program
pembangunan.
- Tersedianya potensi tenaga kerja konstruksi
Potensi tenaga kerja konstruksi lokal yang cukup merupakan peluang
bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pemanfaatan
secara optimal untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Ancaman
- Adanya perubahan sistem politik.
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
22
Perubahan sistim politik yang tidak menentu mengakibatkan kurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan wakil rakyat
merupakan ancaman bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan
- Stabilitas ekonomi yang belum mantap.
Akibat krisis global masih dirasakan sehingga harga beberapa material
konstruksi tertentu relatif masih mahal, hal ini nampak dari sentimen
negatif pasar valuta asing pada nilai tukar rupiah terhadap US Dolar
masih relatif tinggi.
- Adanya daerah rawan bencana alam.
Beberapa wilayah kabupaten Lumajang masih rawan bencana alam
berupa longsor dan banjir yang berdampak terhadap banyaknya
kerusakan infrastruktur.
- Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat.
Seiring dengan kemajuan kebebasan berdemokrasi di masyarakat,
maka tututan masyarakatpun semakin meningkat melebihi kemampuan
daerah.
- Ego Sektoral.
Dirasa masih ditemui adanya ketidaksamaan persepsi terhadap
perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral.
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
23
A. VISI DAN MISI SKPD
1. VISI DINAS PEKERJAAN UMUM
Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang dirumuskan dengan
memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang
Tahun 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang
Sejahtera Dan Bermartabat”. Sebagai salah satu komponen dari
Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang
keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pekerjaan Umum,
berdasarkan pada visi Kabupaten Lumajang diatas, visi Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Lumajang ditetapkan sebagai berikut :
“Terwujudnya pengelolaan jaringan jalan dan sumber daya air yang
mantap serta kawasan permukiman dan perumahan yang sehat menuju
masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat”.
Dengan penjelasan sebagai berikut :
Pengelolaan Jaringan Jalan yang mantap :
Jalan- jalan yang saling terhubung dengan jumlah banyak dan menyatu
menjadi satu kesatuan merupakan suatu sistem jaringan jalan. Sistem
jaringan jalan diperlukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku agar dicapai pemanfaatan yang efkeitf dan efisien. Pengelolaan
Jalan dan jaringan jalan terdiri dari pengaturan, pembinaan,
pembangunan dan pengawasan. Pengelolaaan jaringan jalan yang
mantap meliputi jalan kabupaten dan jalan desa yang menghubungkan
pusat-pusat kegiatan yang berada di Kabupaten Lumajang. Jaringan
jalan yang mantap dimaksudkan untuk mencapai kondisi jalan yang baik
dan sedang serta jalan yang berkeselamatan. Untuk mewujudkan
Pengelolaan jaringan jalan yang mantap membutuhkan peran serta
stake holder pengguna jalan, sehingga diperlukan kesepahaman
persepsi mengenai pemanfaatan jalan sesuai dengan Undang-undang
nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan
Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang jalan. Adapun
pembiayaan bersumber dari dana APBN, APBD Propinsi, APBD
Kabupaten dan sumber-sumber lainnya yang sah.
BAB II RENCANA STRATEGIS
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
24
Pengelolaan Sumber daya air yang mantap :
Pengelolaan sumber daya air yang mantap terdiri dari tiga elemen
dalam sumberdaya air yakni: pendayagunaan, konservasi dan
pengendalian daya rusak air. Pendayagunaan ialah bagaimana kita
melakukan penataan air dan penggunaan air contohnya air sebagai
sumber kehidupan kita tapi bagaimana kita mendayagunakan air untuk
pertanian, padi, sawah, minum dan kebutuhan sehari-hari tetapi supaya
air lestari kita harus melakukan konservasi. Sementara konservasi SDA
ialah upaya memelihara dan melestarikan sumber-sumber air agar tidak
tercemar sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Sedangkan
unsur pengendalian daya rusak air ditujukan untuk merencanakan
untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh air. Pengelolaan
air irigasi dibutuhkan untuk mencapai ketahanan pangan dan
swasembada beras di Kabupaten Lumajang. Untuk mencapai hal
tersebut dibutuhkan pembinaan dan peran serta Himpunan petani
pemakai air (HIPPA) di Kabupaten Lumajang..Selain itu pengelolaan
sumberdaya air ini diarahkan pada pemeliharaan jaringan yang ada
dengan melakukan perlindungan sumber mata air dan pengendalian
banjir.
Pengelolaan Kawasan Permukiman yang sehat :
Pengelolaan Kawasan Permukiman yang sehat merupakan tujuan dari
pemerintah kabupaten lumajang yang diarahkan pada fasilitas air
bersih, jalan lingkungan dan sanitasi di kawasan kumuh di Kabupaten
Lumajang..Pengelolaan ini dibutuhkan peran serta masyarakat
dilakukan dengan anggaran Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh
APBN. Pelaksanaan pembangunan dharapkan dengan pemberdayaan
masyarakat.
Pengelolaan Kawasan Perumahan yang sehat :
Pengelolaan Kawasan Perumahan yang sehat merupakan target dari
pemerintah kabupaten lumajang yang diarahkan pembangunan
perumahan yang layak huni dan terjangkau oleh
masyarakat..Pengelolaan ini dibutuhkan bantuan dari pemerintah Pusat
serta kemitraan dengan pihak satke holder sehingga masyarakat dapat
memiliki hunian yang sehat dan terjangkau.
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
25
2. MISI DINAS PEKERJAAN UMUM
Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi yang akan menjadi tanggung
jawab Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang. Dengan pernyataan
misi diharapkan seluruh elemen dan komponen yang berkepentingan dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah
dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang infrastruktur. Oleh
karena itu misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang dirumuskan
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas dan jaringan jalan dan jembatan yang
berkeselamatan serta menjangkau kawasan/pusat-pusat kegiatan;
2. Meningkatkan ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar sanitasi,air bersih,
dan pemukiman yang layak huni;
3. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air secara bijak dan
berkelanjutan serta optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, profesionalisme penyedia jasa
konstruksi serta koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan
infrastruktur;
Penjelasan Misi 1. Meningkatkan kualitas dan jaringan jalan dan
jembatan yang berkeselamatan serta menjangkau kawasan/pusat-
pusat kegiatan.
Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan dengan cara
menambah jumlah kondisi jalan dan jembatan yang baik dan sedang
(mantap) dan meningkatkan jumlah jalan dengan struktur perkerasan
Hotmix..Untuk memenuhi persyaratan keselamatan jalan dengan
meningkatkan jalan yang memenuhi syarat uji laik fungsi jalan.Selain itu
diperlukan penambahan jumlah konektivitas dan mobilitas di setiap
wilayah di Kabupaten Lumajang baik di ruas jalan kabupaten dan desa,
maka dilaksanakan pertambahan jumlah jalan Kabupaten dan desa;
Penjelasan Misi 2. Meningkatkan ketersediaan fasilitas kebutuhan
dasar sanitasi, air bersih, dan pemukiman yang layak huni.
Meningkatkan ketersediaan fasilitas kebutuhan dasar yakni sanitasi, air
bersih dan pemukiman layak huni dilaksanakan sesuai dengan target
standar pelayanan minimal yang ada dengan kemampuan anggaran
dan swadaya masyarakat. Ketersedian fasilitas dasar ini mencakup
pemenuhan setiap rumah tangga baik di perkotaan maupun di
pedesaan dengan mengutamakan pada kawasan yang padat penduduk
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
26
dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan dasar sudah meningkat
serta peran masyarakat yang sangat besar..Untuk kawasan yang belum
memenuhi hal tersebut dilakukan pembinaan dan pola yang berbeda
dengan penanganan yang berbeda dan tetap dilakukan dengan bukan
porsi yang utama;
Penjelasan Misi 3. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air
secara bijak dan berkelanjutan serta optimalisasi operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi
Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air secara bijak dan
berkelanjutan merupakan aplikasi dari 2 komponen sumberdaya air
yakni pendayagunaan dan konservasi dengan cara penataan,
pengaturan dan pembagian serta pemanfaatan sumberdaya air yang
efektif dan efisien serta perlindungan sumber daya air dari hulu sampai
hilir sehingga air tidak terbuang. Selain itu optimalisasi operasi dan
pemeliharaan jaringan dalam usaha pemanfaatan yang optimal serta
pencegahan dan pengendalian terhadap bahaya banjir.
Penjelasan Misi 4. Meningkatkan peran serta masyarakat,
profesionalisme penyedia jasa konstruksi serta koordinasi antar
lembaga terkait dalam pengelolaan infrastruktur
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur
dalam bentuk penanganan keluhan masyarakat terkait penyelenggaraan
infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, perumahan dan irigasi melalui
media pengaduan pemerintah kabupaten Lumajang. Meningkatkan
profesionalise penyedia jasa konstruksi dengan pembinaan jasa
konstruksi dan pengaturan dan pengendalian pelayanan Ijin Jasa
Konstruksi melalui media on line jasa konstruksi. Meningkatkan
koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan infrastruktur
dilaksanakan dengan pertemuan antar stake holder yang terkait
pengelolaan infrastruktur secara rutin serta hubungan antar lembaga
yang semakin membaik.
B. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan
tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan
visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
27
yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna
memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.Tujuan yang ditetapkan
dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
Tahun 2015 = 2019 adalah Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah.
Sasaran
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,
terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan
tujuan yang ditetapkan
Tabel 4. 1 TUJUAN – SASARAN
No. TUJUAN
SASARAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
1 Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur Daerah
Meningkatnya kualitas
jalan dan jembatan
kabupaten
Persentase Jalan Baik
Persentase kondiisi
Jembatan baik
2 Meningkatnya
Ketersediaan air irigasi
untuk pertanian pada
sistem irigasi yang
sudah ada
Indeks Kinerja Irigasi
3 Meningkatnya
penyediaan
infrastruktur dasar
permukiman
Persentase Cakupan
Pelayanan
Infrastruktur Dasar
Permukiman
4 Meningkatnya
pemanfaatan ruang
sesuai Rencana Tata
Ruang
Persentase
Pemanfaatan Ruang
yang sesuai dengan
dokumen Rencana
Detail Tata Ruang
C. RENCANA KERJA TAHUNAN 2018
Rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang tahun
2018 merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen
organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang.
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
28
Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Lumajang tahun 2018 dimaksudkan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan
Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018.
Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pertanian tahun 2018 bertujuan untuk
memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan
infrastruktur di Kabupaten Lumajang agar pembangunan infrastruktur di
Kabupaten Lumajang lebih fokus dan terarah sesuai dengan skala prioritas yang
telah ditetapkan.
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
29
A. PROGRAM UTAMA
Prioritas program diarahkan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan infrastruktur untuk mendorong partisipasi aktif penyedia jasa
konstruksi dan masyarakat serta para pihak terkait (stakeholders) dalam berbagai
aspek pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai hal tersebut diatas adalah melalui
program dan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :
Program
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan;
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan umum
5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah
6) Program Penyelenggaraan Jalan ;
7) Program Penyelenggaraan Jembatan ;
8) Program Pembangunan Sistem Informasi Database Jalan/Jembatan ;
9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan
Pengairan Lainnya ;
10) Program Pengendalian Banjir ;
11) Program Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman ;
12) Program Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pelayanan Teknis ;
13) Program Penyelenggaraan Tata Ruang ;
Kegiatan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , terdiri dari kegiatan :
- Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan;
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(LAKIP)
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
- Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
30
- Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum :
- Penyediaaan Jasa Sarana Fasilitas Umum ;
5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah;
- Inventarisasi Aset / Barang Daerah
6) Program Penyelenggaraan Jalan ;
- Perencanan Pembangunan Jalan
- Pembangunan Jalan
- Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
- Survey Data Pendukung Perencanaan Jalan
- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
- Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- Pemeliharaan Jalan
- Perencanaan Peningkatan Jalan
- Peningkatan Jalan (DAU)
- Peningkatan Jalan (DAK)
- Inspeksi Kondisi Jalan
- Fasilitasi Tim Uji Laik Fungsi Jalan
- Penanganan Darurat Jalan dan Jembatan
- Sertifikasi Jalan
7) Program Penyelenggaraan Jembatan ;
- Pembangunan Jembatan
- Rehabilitasi Jembatan
- Pemeliharaan Jembatan
8) Program Pembangunan Sistem Informasi Database Jalan/Jembatan
- Update sistem informasi / database jalan dan jembatan
9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan
Pengairan Lainnya ;
- Pembangunan Jaringan Irigasi
- Pembangunan Pintu Air
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air
- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
- Pelaksanaan Normalisasi Jaringan Irigasi
- Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
- Pendataan Aset Jaringan Irigasi Daerah
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
31
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Tanggap Darurat
- Fasilitasi Komisi Irigasi Kabupaten
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi
- Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
10) Program Pengendalian Banjir ;
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
11) Program Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman ;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
- Optimalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
- Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi
Masyarakat Miskin
- Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarakat
- Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
- Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Limbah
- Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
12) Program Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pelayanan Teknis ;
- Pengadaan Alat Berat
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat
- Pengadaan Alat - alat ukur dan Bahan laboratorium kebinamargaan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium kebinamargaan
- Penyusunan Standar Satuan Harga Konstruksi
- Sistem Informasi Jasa Konstruksi
- Bimbingan Teknis Tenaga Pelaksana Jalan dan Jembatan
- Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
13) Program Penyelenggaraan Tata Ruang ;
- Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang
- Pengawasan PemanfaatanRuang
- Revisi Rencana Tata Ruang
- Sosialisasi Kebijakan , Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang
- Survey dan Pemanfaatan
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
32
B. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan
Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2018 telah
ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 171.781.956.063,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu
Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam
Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp.
162.726.527.519,00 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh
Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas
Rupiah) dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.055.428.544,00
(Sembilan Milyar Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu
Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) adapun untuk perincian kegiatan
sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2018.
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang
39
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Lumajang Tahun 2018 ini dibuat untuk menentukan arah Pembangunan Infrastruktur
pada tahun 2018 dan sekaligus merupakan sarana untuk mencapai tujuan
Pembangunan dalam rangka mendukung program-program pembangunan di
Kabupaten Lumajang.
Rencana Kinerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai sumber untuk
mengevaluasi dan mengukur kinerja Pembangunan Pertanian serta sebagai tolok
ukur keberhasilan Pembangunan Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Lumajang. Karena itu rencana kinerja ini diharapkan dapat
diterapkan dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai
dengan azas-azas kebenaran dan moralitas.
Keberhasilan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Tahun 2018 ini dibutuhkan/diperlukan dukungan dari Dinas/Instansi
Pemerintah lainnya, selain itu dibutuhkan juga partisipasi dari seluruh stakeholder
pelaku penyedia jasa konstruksi.
Harapan kami semoga Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang
serta penyeenggara Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Lumajang
Lumajang, September 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Lumajang
Ir. R. HADI PRAYITNO, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19650402 199203 1 010
BAB IV PENUTUP
DAU DAK Sisa DAK
1 2 3 4 5 6 7
A SEKRETARIAT 4.578.663.000,00 - 4.578.663.000,00
B BIDANG BINA MARGA 88.840.211.462,00 17.875.000.000,00 4.891.225.231,00 111.606.436.693,00 Sisa DAK Th 2011 &
2016
C BIDANG CIPTA KARYA 4.793.707.200,00 9.269.000.000,00 215.245.626,00 14.277.952.826,00 Sisa DAK Th 2013
D BIDANG SUMBER DAYA
AIR
11.732.628.138,00 5.899.000.000,00 1.162.371.862,00 18.794.000.000,00 Sisa DAK Tahun
2013 - 2015
E BIDANG TATA RUANG 1.930.275.000,00 - - 1.930.275.000,00
F BIDANG TEKNIS DAN
KONSTRUKSI
11.539.200.000,00 - - 11.539.200.000,00
Jumlah Total (A+B+C+D+E+F) 123.414.684.800,00 33.043.000.000,00 6.268.842.719,00 162.726.527.519,00
REKAPITULASI TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018
No. BIDANG
NILAI PAGU RKA (Rp)JUMLAH(DAU+DAK+
Sisa DAK) (Rp)KET.
14/03/2018 Lampiran fix Rekap RKA DPUTR 2018_final_update 030118
DAU DAK Sisa DAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1 35,002 Pembangunan Jalan Kabupaten Lumajang 10.066.000.000,00 - 10.066.000.000,00
2 35,003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Lumajang 106.250.000,00 - - 106.250.000,00
3 35,006 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Kabupaten Lumajang 2.817.000.000,00 - - 2.817.000.000,00
4 35,008 Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Kabupaten Lumajang 4.183.000.000,00 - - 4.183.000.000,00
5 35,009 Pemeliharaan Jalan Kabupaten Lumajang 5.962.000.000,00 - - 5.962.000.000,00
6 35.010 Peningkatan Jalan (Sumber Dana DAK) Kabupaten Lumajang 134.863.000,00 17.875.000.000,00 4.891.225.231,00 22.901.088.231,00 Sisa DAK Th
2011 & 2016
7 35.011 Peningkatan Jalan Kabupaten Lumajang 28.974.598.462,00 - - 28.974.598.462,00
8 35.013 Inspeksi Kondisi Jalan Kabupaten Lumajang 350.000.000,00 - - 350.000.000,00
10 35.015 Penanganan Darurat Jalan Kabupaten Lumajang 488.000.000,00 - - 488.000.000,00
11 35.016 Sertifikasi Tanah Jalan Kabupaten Lumajang 50.000.000,00 - - 50.000.000,00
subjumlah (I) 53.131.711.462,00 17.875.000.000,00 4.891.225.231,00 75.897.936.693,00
II PROGRAM PENYELENGGARAAN JEMBATAN
1 36.001 Pembangunan Jembatan Kabupaten Lumajang 32.884.000.000,00 - - 32.884.000.000,00
2 36.002 Rehabilitasi Jembatan Kabupaten Lumajang 850.000.000,00 - - 850.000.000,00
3 36.003 Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Lumajang 400.000.000,00 - - 400.000.000,00
4 36.007 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Lumajang 24.500.000,00 - - 24.500.000,00
subjumlah (II) 34.158.500.000,00 - - 34.158.500.000,00
III PROGRAM PEMB.SISTEM INFORMASI DATABASE JALAN DAN JEMBATAN
1 22.004 Update Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan Kabupaten Lumajang 300.000.000,00 - - 300.000.000,00
subjumlah (III) 300.000.000,00 - - 300.000.000,00
IV PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAN PELAYANAN TEKNIS
1 38.001 Pengadaan Alat Berat Kabupaten Lumajang 850.000.000,00 - - 850.000.000,00
2 38,003 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat Kabupaten Lumajang 400.000.000,00 - - 400.000.000,00
subjumlah (IV) 1.250.000.000,00 - - 1.250.000.000,00
Jumlah Total (I+II+III+IV) 88.840.211.462,00 17.875.000.000,00 4.891.225.231,00 111.606.436.693,00
RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018
KET.No.
KODE
PROGRAM /
KEGIATAN
NAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI JUMLAH (Rp)NILAI PAGU RKA (Rp)
BIDANG BINA MARGA
14/03/2018 Lampiran fix Rekap RKA DPUTR 2018_final_update 030118
DAU DAK Sisa DAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN
1 37,001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Lumajang 402.684.200,00 9.269.000.000,00 215.245.626,00 9.886.929.826,00 sisa DAK Th 2013;
tambahan 50 jt dana
sharing Sanimas di PPKD
2 37.002 Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Pedesaan
Kabupaten Lumajang 750.000.000,00 - - 750.000.000,00
3 37,003 Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Terutama bagi Masyarakat Miskin
Kabupaten Lumajang 359.904.000,00 - - 359.904.000,00
4 37.004 Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarakat Kabupaten Lumajang 50.000.000,00 - - 50.000.000,00
537.005 Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat
Kabupaten Lumajang 521.119.000,00 - - 521.119.000,00
6 37.007 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kabupaten Lumajang 132.125.000,00 - - 132.125.000,00
7 37,013 Operasional Sarana dan Prasarana Air Limbah Kabupaten Lumajang 307.875.000,00 - - 307.875.000,00
8 37,009 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Sanitasi Kabupaten Lumajang 70.000.000,00 - - 70.000.000,00
9 37.011 Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Trotoar dan Drainase Kabupaten Lumajang 1.950.000.000,00 - - 1.950.000.000,00
10 37.012 Pemeliharaan Infrastruktur Trotoar dan Drainase Kabupaten Lumajang 250.000.000,00 - - 250.000.000,00
Jumlah Total (I+II+III+IV+V) 4.793.707.200,00 9.269.000.000,00 215.245.626,00 14.277.952.826,00
RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018
KET.No.
KODE
PROGRAM /
KEGIATAN
NAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI JUMLAH (Rp)
NILAI PAGU RKA (Rp)
BIDANG CIPTA KARYA
14/03/2018 Lampiran fix Rekap RKA DPUTR 2018_final_update 030118
DAU DAK Sisa DAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
1 24,001 Pembangunan jaringan irigasi Kabupaten Lumajang 3.960.428.138,00 - - 3.960.428.138,00
2 24.008 Pembangunan pintu air Kabupaten Lumajang 300.000.000,00 - - 300.000.000,00
3 24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Kabupaten Lumajang 195.000.000,00 5.899.000.000,00 1.162.371.862,00 7.256.371.862,00 Sisa DAK
Tahun 2013 -
2015
4 24.013 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air Kabupaten Lumajang 200.000.000,00 - - 200.000.000,00 -
5 24.015 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Kabupaten Lumajang 1.563.750.000,00 - - 1.563.750.000,00
6 24.019 Pelaksanaan normalisasi jaringan irigasi Kabupaten Lumajang 862.200.000,00 - - 862.200.000,00
7 24.021 Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Kabupaten Lumajang 127.366.000,00 - - 127.366.000,00
8 24.026 Pendataan aset jaringan irigasi daerah Kabupaten Lumajang 167.000.000,00 - - 167.000.000,00
9 24.027 Penanganan darurat jaringan irigasi Kabupaten Lumajang 236.250.000,00 - - 236.250.000,00
10 24,028 Fasilitasi Komisi Irigasi Kabupaten Kabupaten Lumajang 166.700.000,00 - - 166.700.000,00
11 24,029 Penyusunan peraturan tentang Sumber Daya air Kabupaten Lumajang 80.000.000,00 - - 80.000.000,00
12 24.030 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Kabupaten Lumajang 1.051.975.000,00 - - 1.051.975.000,00
subjumlah (I) 8.910.669.138,00 5.899.000.000,00 1.162.371.862,00 15.972.041.000,00
II PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
1 28,002 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir Kabupaten Lumajang 1.050.000.000,00 - - 1.050.000.000,00
2 28.003 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Kabupaten Lumajang 1.216.959.000,00 - - 1.216.959.000,00
3 28.012 Normalisasi/Pengerukan Saluran Pembuangan Kabupaten Lumajang 555.000.000,00 - - 555.000.000,00
subjumlah (II) 2.821.959.000,00 - - 2.821.959.000,00
Jumlah Total (I+II+III) 11.732.628.138,00 5.899.000.000,00 1.162.371.862,00 18.794.000.000,00
RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018
JUMLAH (Rp) KET.No.
KODE
PROGRAM /
KEGIATAN
NAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASINILAI PAGU RKA (Rp)
BIDANG SUMBER DAYA AIR
14/03/2018 Lampiran fix Rekap RKA DPUTR 2018_final_update 030118
DAU DAK
1 2 3 4 5 6 7 8
I PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAN PELAYANAN TEKNIS
1 38,011 Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kabupaten Lumajang 90.000.000,00 - 90.000.000,00
2 38.012 Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kabupaten Lumajang 100.000.000,00 - 100.000.000,00
3 38.006 Penyusunan Standar Satuan Harga Konstruksi Kabupaten Lumajang 100.000.000,00 - 100.000.000,00
4 38.007 Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten Lumajang 130.000.000,00 - 130.000.000,00
5 38.013 Bimbingan Teknis Tenaga Pelaksana Konstruksi Kabupaten Lumajang 70.000.000,00 - 70.000.000,00
6 38.009 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kabupaten Lumajang 100.000.000,00 - 100.000.000,00
7 38.014 Survey Data Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kabupaten Lumajang 90.000.000,00 - 90.000.000,00
8 38.010 Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Kabupaten Lumajang 10.470.000.000,00 - 10.470.000.000,00
9 38,015 Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kabupaten Lumajang 273.000.000,00 - 273.000.000,00
subjumlah (I) 11.423.000.000,00 - 11.423.000.000,00
II PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LKj Kabupaten Lumajang 20.000.000,00 - 20.000.000,00
2 06.004 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan Kabupaten Lumajang 26.200.000,00 - 26.200.000,00
3 06.007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Kabupaten Lumajang 70.000.000,00 - 70.000.000,00
subjumlah (II) 116.200.000,00 - 116.200.000,00
Jumlah Total (I+II) 11.539.200.000,00 - 11.539.200.000,00
KET.
RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018
No.
KODE
PROGRAM /
KEGIATAN
NAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASINILAI PAGU RKA (Rp)
JUMLAH (Rp)
BIDANG TEKNIK DAN KONSTRUKSI
14/03/2018 Rekap RKA DPUTR 2017
DAU DAK
1 2 3 4 5 6 7 8
I PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG
1 44,001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lumajang 211.260.000,00 - 211.260.000,00
2 44.002 Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Lumajang 459.403.000,00 - 459.403.000,00
3 44,003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang Kabupaten Lumajang 90.000.000,00 - 90.000.000,00
4 44,004 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lumajang 94.612.000,00 - 94.612.000,00
5 44,005 Survey dan Pemetaan Kabupaten Lumajang 200.000.000,00 - 200.000.000,00
6 44.006 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kabupaten Lumajang 450.000.000,00 - 450.000.000,00
7 44,007 Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL Kabupaten Lumajang 425.000.000,00 - 425.000.000,00
Jumlah Total 1.930.275.000,00 - 1.930.275.000,00
RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018
KET.No.
KODE
PROGRAM /
KEGIATAN
NAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI JUMLAH (Rp)NILAI PAGU RKA (Rp)
BIDANG TATA RUANG
14/03/2018 Rekap RKA DPUTR 2017
DAU DAK
1 2 3 4 5 6 7 8
I PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG
1 44,001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lumajang 211.260.000,00 - 211.260.000,00
2 44.002 Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Lumajang 459.403.000,00 - 459.403.000,00
3 44,003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang Kabupaten Lumajang 90.000.000,00 - 90.000.000,00
4 44,004 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lumajang 94.612.000,00 - 94.612.000,00
5 44,005 Survey dan Pemetaan Kabupaten Lumajang 200.000.000,00 - 200.000.000,00
6 44.006 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kabupaten Lumajang 450.000.000,00 - 450.000.000,00
7 44,007 Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL Kabupaten Lumajang 425.000.000,00 - 425.000.000,00
Jumlah Total 1.930.275.000,00 - 1.930.275.000,00
RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018
KET.No.
KODE
PROGRAM /
KEGIATAN
NAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI JUMLAH (Rp)NILAI PAGU RKA (Rp)
BIDANG TATA RUANG
14/03/2018 Rekap RKA DPUTR 2017
DAU DAK
1 2 3 4 5 6 7 8
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Kabupaten Lumajang 2.088.800.000,00 - 2.088.800.000,00
subjumlah I 2.088.800.000,00 - 2.088.800.000,00
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Lumajang 1.635.563.000,00 - 1.635.563.000,00
2 02.046 Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Lumajang 357.200.000,00 - 357.200.000,00
subjumlah II 1.992.763.000,00 - 1.992.763.000,00
III PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten Lumajang 6.000.000,00 - 6.000.000,00
2 06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lumajang 29.100.000,00 - 29.100.000,00
subjumlah III 35.100.000,00 - 35.100.000,00
IV PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM
1 31,005 Penyediaan Jasa Sarana Fasilitas Umum Kabupaten Lumajang 450.000.000,00 - 450.000.000,00
subjumlah IV 450.000.000,00 - 450.000.000,00
V PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH
1 19.006 Inventarisasi Aset / Barang Daerah Kabupaten Lumajang 12.000.000,00 - 12.000.000,00
subjumlah V 12.000.000,00 - 12.000.000,00
Jumlah Total (I+II+III+IV+V) 4.578.663.000,00 - 4.578.663.000,00
RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG
KET.No.
KODE
PROGRAM /
KEGIATAN
NAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI JUMLAH (Rp)NILAI PAGU RKA (Rp)
SEKRETARIAT
TAHUN 2018
14/03/2018 Rekap RKA DPUTR 2017
Penugasan RegulerTotal
(Penugasan+Reguler)Penugasan Reguler
Total
(Penugasan+Reguler)
Bidang Bina Marga / Jalan 17.875.000.000,00 - 17.875.000.000,00 21.305.000.000,00 21.305.000.000,00
Bidang SDA / Ketahanan Pangan (Irigasi) 5.899.000.000,00 - 5.899.000.000,00 10.335.000.000,00 10.335.000.000,00
Bidang Cipta Karya :
- Air Minum 7.619.000.000,00 1.650.000.000,00 9.269.000.000,00 3.464.000.000,00 3.464.000.000,00
- Sanitasi 5.600.000.000,00 2.024.000.000,00 7.624.000.000,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00
JUMLAH 36.993.000.000,00 3.674.000.000,00 40.667.000.000,00 39.504.000.000,00 - 39.504.000.000,00
Jumlah DPUTR-PPKD 33.043.000.000,00 35.104.000.000,00
DANA DAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG
BIDANG
Tahun 2018 Tahun 2017
RENCANA
TINGKAT
SAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 8 9
A BELANJA TIDAK LANGSUNG -
1 Meningkatnya Kinerja
Karyawan
Prosentase kesejahteraan 100,00 I. BELANJA PEGAWAI
pegawai 1 Gaji dan Tunjangan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 9.025.986.821
2 Tambahan Penghasilan PNS
OUTPUT : Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS selama 1 tahun Bln 12
OUTCOME : Meningkatnya kesejahteraan pegawai % 100
B BELANJA LANGSUNG
2 100,00 I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI - - Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran INPUT : Tersedianya Dana Rp. 2.149.357.000,00
PERKANTORAN OUTPUT : Pelaksanaan Administrasi Kantor Bln 12
OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah % 100,00
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA - INPUT : Tersedianya Dana Rp. 1.185.517.300,00
DAN PRASARANA APARATUR OUTPUT : Sarana dan Prasarana Aparatur yang baru dan direhabilitasi Bln 12
OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah % 100,00
- INPUT : Tersedianya Dana Rp. 885.170.000
OUTPUT : Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpelihara Bln 12
OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah % 100,00
III. PROGRAM PENINGKATAN - INPUT : Tersedianya Dana Rp. 6.000.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN OUTPUT : Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis eks 2
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah % 100,00
- Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat INPUT : Tersedianya Dana Rp. 35.000.000,00
OUTPUT : Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat eks 1,00
OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah % 100,00
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD INPUT : Tersedianya Dana Rp. 40.000.000,00
OUTPUT : Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 eks 3,00
OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah % 100,00
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi INPUT : Tersedianya Dana Rp. 20.000.000,00
Kinerja SKPD / LAKIP OUTPUT : Dokumen Laporan Kinerja SKPD Tahun 2017 eks 1,00
OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah % 100,00
- Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 30.000.000,00
OUTPUT : Dokumen Laporan Evaluasi Pembangunan SKPD Tahun 2018 eks 1,00
OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah % 100,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Meningkatnya Pelayanan
penyelenggaraan infrastruktur
daerah
Terselenggaranya
pelaksanaan administrasi
kantor
Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
TOLOK UKUR KINERJA
5 6 7
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG
No
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN /
TARGET
(%)
URAIAN KEGIATAN
RENCANA
TINGKAT
SAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 8 9
TOLOK UKUR KINERJA
5 6 7
No
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN /
TARGET
(%)
URAIAN KEGIATAN
IV. PROGRAM PENINGKATAN SARANA - Penyediaaan Jasa Sarana Fasilitas Umum INPUT : Tersedianya Dana Rp. 700.000.000,00
DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM OUTPUT : Pembayaran sewa aset PT.KAI bln 12,00
OUTCOME : Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah % 100,00
V. - Inventarisasi Aset / Barang Daerah INPUT : Tersedianya Dana Rp. 12.000.000,00
OUTPUT : Dokumen Inventaris Aset eks 1
OUTCOME : Meningkatnya kinerja penyediaan infrastruktur daerah % 100,00
3 84,067 VI. - Perencanaan Pembangunan Jalan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 1.000.000.000,00
OUTPUT : Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan eks 1
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik Km 884,37
- Pembangunan Jalan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 23.000.000.000
OUTPUT : Jumlah Ruas Jalan Baru Paket 1
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik Km 884,37
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 80.750.000,00
OUTPUT : Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan eks 1
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik Km 884,37
- Survey Data Pendukung Perencanaan Jalan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 90.000.000
OUTPUT : Dokumen Survey Data Pendukung Jalan eks 1
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik Km 884,37
- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong INPUT : Tersedianya Dana Rp. 92.000.000,00
OUTPUT : Jumlah Dokumen Perencanaan Saluran Drainase/Gorong-gorong eks 11
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik km 884,37
- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong INPUT : Tersedianya Dana Rp. 2.785.000.000,00
OUTPUT : Jumlah lokasi terbangun Sal.Drainase/Gorong-gorong Paket 12
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik km 884,37
- Perencanaan Pembangunan Turap / Talud / Bronjong INPUT : Tersedianya Dana Rp. 83.000.000,00
OUTPUT : Jumlah dok. Perencanaan Pembangunan Turap / Talud / Bronjong eks 10
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik km 884,37
- Pembangunan Turap / Talud / Bronjong INPUT : Tersedianya Dana Rp. 3.960.000.000
OUTPUT : Jumlah lokasi terbangun Turap / Talud / Bronjong Paket 11
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik km 884,37
- Pemeliharaan Jalan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 6.250.000.000,00
OUTPUT : Jumlah Panjang Jalan yang terpelihara km 150,00
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik km 884,37
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG
DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALANMeningkatnya Kualitas Jalan
dan Jembatan Kabupaten
Persentase Panjang Jalan
Kondisi Baik
RENCANA
TINGKAT
SAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 8 9
TOLOK UKUR KINERJA
5 6 7
No
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN /
TARGET
(%)
URAIAN KEGIATAN
- Perencanaan Peningkatan Jalan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 415.500.000,00
OUTPUT : Jumlah dok. Perencanaan Peningkatan Jalan eks 15,00
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik km 884,37
- Peningkatan Jalan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 18.979.530.288,90
OUTPUT : Panjang ruas jalan berhotmix km 24
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik km 884,37
- Peningkatan Jalan (DAK) INPUT : Tersedianya Dana Rp. 4.891.225.231,00
OUTPUT : Panjang ruas jalan berhotmix km 6
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik km 884,37
- Inspeksi Kondisi Jalan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 300.000.000,00
OUTPUT : Dokumen Data Kondisi Kualitas Jalan Kabupaten eks 1,00
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik km 884,37
- Fasilitasi Tim Uji Laik Fungsi Jalan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 50.000.000,00
OUTPUT : Jumlah Tim Fasilitasi eks 1,00
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik km 884,37
- Penanganan Darurat Jalan dan Jembatan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 200.000.000,00
OUTPUT : Jumlah Tim Fasilitasi km 20,00
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik km 884,37
- Sertifikasi Jalan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 50.000.000,00
OUTPUT : Jumlah ruas jalan bersertifikat ruas 1,00
OUTCOME : Panjang Jalan Kualitas Baik km 884,37
94,102 VII. - Pembangunan Jembatan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 18.500.000.000,00
OUTPUT : Jumlah jembatan terbangun unit 5
OUTCOME : Unit jembatan kualitas baik unit 351,00
- Rehabilitasi Jembatan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 500.000.000,00
OUTPUT : Jumlah jembatan yang direhabilitasi unit 1
OUTCOME : Unit jembatan kualitas baik unit 351,00
- Pemeliharaan Jembatan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 300.000.000,00
OUTPUT : Jumlah jembatan yang terpelihara unit 9
OUTCOME : Unit jembatan kualitas baik unit 351,00
VIII. - Update sistem informasi / database Jalan dan Jembatan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 350.000.000,00
OUTPUT : Jumlah Sistem Informasi jalan dan jembatan terupdate unit 1
OUTCOME : Tersedianya data kondisi Jalan dan Jembatan secara akurat unit 100,00
Persentase Jembatan Kondisi
Baik
PROGRAM PENYELENGGARAAN JEMBATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM
INFORMASI / DATABASE JALAN DAN
RENCANA
TINGKAT
SAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 8 9
TOLOK UKUR KINERJA
5 6 7
No
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN /
TARGET
(%)
URAIAN KEGIATAN
4 Indeks Kinerja Irigasi 82,04 IX. - Pembangunan Jaringan Irigasi INPUT : Tersedianya Dana Rp. 960.428.138
OUTPUT : Jumlah jaringan irigasi terbangun m 3.102
OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik m 204.718,00
- Pembangunan pintu air INPUT : Tersedianya Dana Rp. 300.000.000
OUTPUT : Jumlah pintu air terbangun unit 10
OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik m 204.718,00
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi INPUT : Tersedianya Dana Rp. 1.162.371.862,00
OUTPUT : Panjang jaringan irigasi terpelihara m 7.444
OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik m 204.718,00
- Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air INPUT : Tersedianya Dana Rp. 200.000.000
OUTPUT : Jumlah pintu air terpelihara unit 35
OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik m 204.718,00
- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun INPUT : Tersedianya Dana Rp. 1.600.000.000,00
OUTPUT : Panjang jaringan irigasi teroptimalisasi m 1.850
OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik m 204.718,00
- Pelaksanaan Normalisasi Jaringan Irigasi INPUT : Tersedianya Dana Rp. 862.200.000,00
OUTPUT : Volume irigasi yang dinormalisasi m3 2.700
OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik m 204.718,00
- Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) INPUT : Tersedianya Dana Rp. 127.366.000,00
OUTPUT : Jumlah Peserta HIPPA yang terbina org 35
OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik m 204.718,00
- Pendataan Aset Jaringan Irigasi Daerah INPUT : Tersedianya Dana Rp. 200.000.000,00
OUTPUT : Dokumen Database aset jaringan irigasi daerah eks 1
OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik m 204.718,00
- INPUT : Tersedianya Dana Rp. 200.000.000,00
OUTPUT : Panjang jaringan irigasi rusak yang tertangani m 2.000
OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik m 204.718,00
- Fasilitasi Komisi Irigasi Kabupaten INPUT : Tersedianya Dana Rp. 238.700.000,00
OUTPUT : Jumlah Komisi Irigasi Kabupaten yang terbentuk unit 1
OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik m 204.718,00
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi INPUT : Tersedianya Dana Rp. 80.000.000,00
OUTPUT : Dokumen Raperda tentang Irigasi yang tersusun eks 1
OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik m 204.718,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Meningkatnya Ketersediaan air
irigasi untuk pertanian pada
sistem irigasi yang sudah ada
RENCANA
TINGKAT
SAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 8 9
TOLOK UKUR KINERJA
5 6 7
No
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN /
TARGET
(%)
URAIAN KEGIATAN
- Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa INPUT : Tersedianya Dana Rp. 1.051.975.000,00
OUTPUT:
Jumlah prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk irigasi yang
terbangun
unit 7
OUTCOME : Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik m 204.718,00
X. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir INPUT : Tersedianya Dana Rp. 1.050.000.000,00
OUTPUT : Jumlah bangunan reservoir yang terrehabilitasi unit 7
OUTCOME : Menurunnya luas daerah genangan km2 101,01
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai INPUT : Tersedianya Dana Rp. 1.216.959.000,00
OUTPUT : Jumlah bantaran dan bangunan Tanggul sungai yang terpelihara unit 7
OUTCOME : Menurunnya luas daerah genangan km2 101,01
- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali INPUT : Tersedianya Dana Rp. 750.000.000,00
OUTPUT : Jumlah Sungai yang dibersihkan / dikeruk bh 5
OUTCOME : Menurunnya luas daerah genangan km2 101,01
5 78,00 XI. - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 2.176.384.000,00
OUTPUT : Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih terbangun unit 9
OUTCOME : Jumlah Rumah Tangga terlayani Infrastruktur Air Minum RT 202.088
- Optimalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 600.000.000,00
OUTPUT : Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih teroptimalisasi unit 3
OUTCOME : Jumlah Rumah Tangga terlayani Infrastruktur Air Minum RT 202.088
- INPUT : Tersedianya Dana Rp. 340.000.000,00
OUTPUT : Jumlah Kegiatan PAMSIMAS yang terfasilitasi lokasi 25
OUTCOME : Jumlah Rumah Tangga terlayani Infrastruktur Air Minum RT 202.088
- Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarakat INPUT : Tersedianya Dana Rp. 50.000.000,00
OUTPUT : Jumlah kegiatan Sanitasi yang terfasilitasi lokasi 3
OUTCOME : Jumlah Rumah Tangga terlayani Infrastruktur Sanitasi/Air Limbah RT 175.729
- Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat INPUT : Tersedianya Dana Rp. 300.000.000,00
OUTPUT : Jumlah kegiatan SANIMAS yang terfasilitasi lokasi 8
OUTCOME : Jumlah Rumah Tangga terlayani Infrastruktur Sanitasi/Air Limbah RT 175.729
- Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa INPUT : Tersedianya Dana Rp. 300.000.000,00
OUTPUT:
Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pembangunan infrastruktur dasar Kecam
atan
21
OUTCOME : Jumlah Rumah Tangga terlayani Infrastruktur Sanitasi/Air Limbah RT 175.729
Jumlah Rumah Tangga terlayani Infrastruktur Air Minum RT 202.088
Panjang Drainase dalam kondisi baik m 90.000,00
Meningkatnya kualitas
infrastruktur dasar
permukiman
Persentase Cakupan
Pelayanan Infrastruktur Dasar
Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR
PERMUKIMAN
Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi
Masyarakat Miskin
RENCANA
TINGKAT
SAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 8 9
TOLOK UKUR KINERJA
5 6 7
No
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN /
TARGET
(%)
URAIAN KEGIATAN
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah INPUT : Tersedianya Dana Rp. 150.000.000,00
OUTPUT : Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah terbangun unit 1
OUTCOME : Jumlah Rumah Tangga terlayani Infrastruktur Sanitasi/Air Limbah RT 175.729
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah INPUT : Tersedianya Dana Rp. 290.000.000,00
OUTPUT : Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah direhabilitasi unit 1
OUTCOME : Jumlah Rumah Tangga terlayani Infrastruktur Sanitasi/Air Limbah RT 175.729
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Limbah INPUT : Tersedianya Dana Rp. 70.000.000,00
OUTPUT : Dokumen Naskah Akademik tentang Air Limbah yang tersusun unit 1
OUTCOME : Jumlah Rumah Tangga terlayani Infrastruktur Sanitasi/Air Limbah RT 175.729
- Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur INPUT : Tersedianya Dana Rp. 70.000.000,00
OUTPUT : Panjang Saluran Drainase yang terbangun m 3.000
OUTCOME : Panjang Drainase dalam kondisi baik m 90.000
XII. - Pengadaan Alat Berat INPUT : Tersedianya Dana Rp. 500.000.000,00
OUTPUT : Jumlah alat - alat berat baru unit 2
OUTCOME : Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis % 92,00
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat INPUT : Tersedianya Dana Rp. 300.000.000,00
OUTPUT : Jumlah alat - alat berat yang direhabilitasi unit 10
OUTCOME : Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis % 92,00
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop INPUT : Tersedianya Dana Rp. 150.000.000,00
OUTPUT : Jumlah gedung workshop terehabilitasi unit 1
OUTCOME : Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis % 92,00
- Pengadaan Alat - alat ukur dan Bahan laboratorium kebinamargaan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 100.000.000,00
OUTPUT : Jumlah alat - alat ukur dan bahan laboratorium baru unit 8
OUTCOME : % 90,64
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium kebinamargaan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 90.000.000,00
OUTPUT : Jumlah alat - alat laboratorium yang direhabilitasi unit 10
OUTCOME : % 90,64
- Penyusunan Standar Satuan Harga Konstruksi INPUT : Tersedianya Dana Rp. 100.000.000,00
OUTPUT : Jumlah dokumen standar satuan harga eks 4
OUTCOME : Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis % 92,00
- Sistem Informasi Jasa Konstruksi INPUT : Tersedianya Dana Rp. 150.000.000,00
OUTPUT : Jumlah sistem informasi jasa konstruksi unit 1
OUTCOME : % 88,69 Persentase penyedia jasa konstruksi yang puas terhadap proses
penerbitan SIUJK
PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
DAN PELAYANAN TEKNIS
Persentase penyedia jasa konstruksi yang puas terhadap layanan uji
laboratorium
Persentase penyedia jasa konstruksi yang puas terhadap layanan uji
laboratorium
RENCANA
TINGKAT
SAT CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 8 9
TOLOK UKUR KINERJA
5 6 7
No
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN /
TARGET
(%)
URAIAN KEGIATAN
- Bimbingan Teknis Tenaga Pelaksana Jalan dan Jembatan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 100.000.000,00
OUTPUT : Jumlah peserta bimbingan teknis unit 100
OUTCOME : Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis % 92,00
- Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 80.000.000,00
OUTPUT : Laporan Hasil perencanaan konstruksi yang dilaksanakan eks 100
OUTCOME : Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis % 92,00
84,73 XIII. PROGRAM PENYELENGGARAAN - Pengawasan Pemanfaatan Ruang INPUT : Tersedianya Dana Rp. 245.000.000
TATA RUANG OUTPUT : Jumlah bangunan/rumah ber IMB unit 1.500
OUTCOME : Jumlah bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang unit 96.000,00
- Revisi Rencana Tata Ruang INPUT : Tersedianya Dana Rp. 480.000.000
OUTPUT : Jumlah dokumen RDTRK yang direvisi Paket 2
OUTCOME : Km2 179.090,00
- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang INPUT : Tersedianya Dana Rp. 85.000.000
OUTPUT : Jumlah dokumen hasil monitoring Pemanfaatan Ruang eks 1
OUTCOME : Km2 179.090,00
- INPUT : Tersedianya Dana Rp. 115.000.000
OUTPUT : Jumlah Peserta Sosialisasi orang 50
OUTCOME : Km2 179.090,00
- Survey dan Pemetaan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 200.000.000
OUTPUT : Jumlah Dokumen Hasil Survey dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang eks 1
OUTCOME : Km2 179.090,00
- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan INPUT : Tersedianya Dana Rp. 450.000.000
OUTPUT : Jumlah dokumen RTBL eks 1
OUTCOME : Jumlah bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang unit 96.000,00
- Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL INPUT : Tersedianya Dana Rp. 425.000.000
OUTPUT : Jumlah naskah akademis dan pendampingan RDTRK dan RTBL eks 4
OUTCOME : Km2 179.090,00
Meningkatnya pemanfaatan
ruang sesuai Rencana Tata
Ruang
Persentase Pemanfaatan
Ruang yang sesuai dengan
dokumen Rencana Detail Tata
Ruang
Luas wilayah yang pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata
Ruang. Tata Bangunan dan Peraturan Penataan Ruang
Luas wilayah yang pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata
Ruang. Tata Bangunan dan Peraturan Penataan Ruang
Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan
Ruang
Luas wilayah yang pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata
Ruang. Tata Bangunan dan Peraturan Penataan Ruang
Luas wilayah yang pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata
Ruang. Tata Bangunan dan Peraturan Penataan Ruang
Luas wilayah yang pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata
Ruang. Tata Bangunan dan Peraturan Penataan Ruang