RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) …esakip.klatenkab.go.id › storage › files ›...

36
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN. Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telp. (0272) 321406 Klaten 57461

Transcript of RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) …esakip.klatenkab.go.id › storage › files ›...

  • RENCANA KERJA PERUBAHAN

    (RENJA PERUBAHAN)

    KECAMATAN WEDI

    KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

    KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN.

    Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telp. (0272) 321406

    Klaten 57461

  • 1

    KATA PENGANTAR

    Kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang

    telah memberikan bimbingan sehingga kami dapat menyusun Rancangan Akhir

    Rencana Kerja (RENJA ) Perubahan Tahun 2019 Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.

    Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan ini merupakan pedoman dan acuan

    untuk perencanaan pembangunan dalam melaksanakan Program Kegiatan

    Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten di Tahun 2019 yang dibuat berdasarkan Surat

    Edaran Bupati Klaten Nomor 050/346/31 tanggal 8 Mei 2019. Juga sebagai

    penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan program

    kerja dengan menampung aspirasi dan kebutuhan di Tahun 2019 yang merupakan

    prioritas.

    Kami berharap Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan ini dapat menjadi

    pegangan bagi semua pihak untuk memberikan koreksi maupun saran masukan ke

    arah yang positif demi kemajuan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan

    di wilayah Kecamatan Wedi serta kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan

    yang ada di Kecamatan Wedi. Semoga Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wedi

    Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dan digunakan sebagai bahan

    pembahasan Forum Perangkat Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Perubahan

    Tahun 2019 Kecamatan Wedi.

    Klaten, 2 Juli 2019

    C A M A T W E D I

    KUKUH RIYADI, SH, MH

    Pembina Tk. I NIP. 19630420 199203 1 009

  • 2

    DAFTAR ISI

    Halaman

    Kata Pengantar ……………………………………………………………................ 1

    Daftar Isi ……………………………………………………………………................. 2

    BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………… 3

    1.1 Latar Belakang …………………………………………………… 3

    1.2 Landasan Hukum ……………………………………............ 4

    1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………. 7

    1.4 Sistematika Penulisan............................................ 7

    BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TERIWULAN II ………. 9

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II………………………………………………

    9

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD dan Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

    Daerah……………………………………………………………….

    9

    BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

    PERANGKAT DAERAH .................................................... 13

    BAB IV PENUTUP .................................................................... 16

    4.1 Hal – Hal Penting yang perlu mendapat Perhatian….. 16

    4.2 Kaidah Pelaksanaan…………….………………………………. 16

    4.3 Rencana Tindak Lanjut………………………………………… 17

    LAMPIRAN …………………………………………………………………………………..

  • 3

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 LATAR BELAKANG.

    Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wedi Tahun 2019

    berpedoman pada Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

    tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

    Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Pangjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

    Panjang Daerah, Rencana Jangka Mernengah Daerah, dan Rencana Kerja

    Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/346/31 tanggal

    8 Mei 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja

    Pemerintah Daerah ( RKPD ) dan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA )

    Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

    Dengan memperhatikan Ketentuan Undang – Undang Nomor 25

    Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ),

    Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan

    dalam rangka menjaga kosistensi antara Perencanaan dan Penganggaran serta

    mengakomodir perkembangan dinamika kondisi pembangunan daerah Tahun

    2019, maka perlu disusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 yang di dalamnya

    tidak terlepas pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA ) Perangkat Daerah

    Tahun 2019.

    Berpedoman perkembangan dinamika pembangunan di Kecamatan

    Wedi dan adanya kebutuhan yang mendesak guna menunjang kelancaran

    pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamataan Wedi, dan adanya hasil

    evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Wedi sampai

    dengan Triwulan II Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk diadakan

    perubahan program kegiatan untuk mengakomodir kebutuhan yang ada yang

    dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Wedi Tahun

    2019

    Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wedi Tahun 2019 merupakan

    dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari RKPD Perubahan

    Kabupaten Klaten Tahun 2019, .

  • 4

    Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dibuat bertahap sesuai

    dengan ketentuan yang ada. Dari Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja

    yang merupakan ajuan awal dari Perubahan Rencana Kerja untuk dibahas di

    Tingkat Forum Perangkat Daerah, disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi

    kondisi. Hasil pembahasan disusun kembali menjadi Rancangan Perubahan

    Rencana Kerja. Rancangan Perubahan Rencana Kerja kembali dibahas di

    Tingkat Forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA

    disesuaikan dengan Prioritas. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam

    Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan setelah

    diadakan pembahasan dalam Rancangan Akhir ditetapkan sebagai Rencana

    Kerja Perubahan.

    Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Kecamatan Wedi disusun

    berdasarkan hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah sebagai pedoman dan

    arah penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat kajian

    terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian

    Kinerja s/d. Triwulan II tahun berjalan serta Realisasi program dan kegiatan

    pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Wedi pada tahun-tahun sebelumnya.,

    I.2 LANDASAN HUKUM

    Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat

    Daerah Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2019 berdasarkan ketentuan,

    sebagai berikut:

    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

    daerah Kabupaten Klaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan;

    4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

    Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;

    5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

    6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

    7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

    8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

  • 5

    Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

    Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

    Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

    Pemerintahn Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

    Daerah;

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

    Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

    Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah;

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

    15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

    tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintah Daerah;

    16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

    17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

    Pemerintah Tahun 2019;

    18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

    tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

    beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

    Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

    Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

    Daerah;

    19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

    Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

    Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

    Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

    Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

    Kerja Pemerintah Daerah;

  • 6

    20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang

    Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

    21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

    Tahun 2005-2025;

    22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

    Tahun 2018-2023;

    23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana

    Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

    24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;

    25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-

    Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

    26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-

    2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

    Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

    Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

    27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang

    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

    28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun

    Anggaran 2019;

    29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2019 tentang

    Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

    Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018;

    30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

    Kerja Kecamatan Kabupaten Klaten;

    31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,

    Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Klaten;

    32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

    Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kecamatan di Kabupaten

    Klaten;

  • 7

    33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

    Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;

    34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana

    Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

    35. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan RKPD

    Perubahan 2019.

    36. Surat Edaran Nomor : 050/346/31 tentang Pedoman Penyusunan

    Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan

    Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

    I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

    Maksud dan tujuan dari Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan

    Perangkat Daerah Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2019 adalah

    sebagai berikut:

    a. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan

    kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

    b. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan

    periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

    c. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja

    kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

    d. Menjamaiin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

    pengangggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

    e. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan

    prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

    1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

    Dengan mempedomani Ketentuan Peraturan Mendteri Dalam Negeri

    Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

    Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

    Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Daera, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan

    Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan

    Kecamatan Wedi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

  • 8

    1.2 Landasan Hukum

    1.3 Maksud dan Tujuan

    1.4 Sistematika Penulisan

    BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN

    BERJALAN ( 2019 ).

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wedi sampai dengan

    Triwulan II

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu – isu

    Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

    Daerah.

    BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

    DAERAH

    BAB IV PENUTUP

    4.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

    4.2 Kaidah Pelaksanaan.

    4.3 Rencana Tindak Lanjut.

    LAMPIRAN – LAMPIRAN.

  • 9

    BAB II

    EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)

    SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

    TAHUN BERJALAN ( 2019 )

    2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WEDI SAMPAI

    DENGAN TRIWULAN II

    Tahun 2019 merupakan tahun ke-empat dari pelaksanaan Renstra

    Kecamatan Wedi yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021.

    Pelaksanaan Renja Tahun 2019 Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II

    perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program

    kegiatan Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II juga untuk mengetahui

    seberapa hasil pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan

    dalam Renja terhadap Renstra 2016 – 2021 berdasarkan realisasi pelaksannaan

    Renja Kecamatan Wedi Tahun sebelumnya.

    Program Kegiatan Tahun 2019 di Kecamatan Wedi sebanyak 12

    program dan 43 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 690.000.000,-

    sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 370.498.000,- yang

    terdiri dari 43 program 36 kegiatan. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program

    kegiatan sampai Triwulan II adalah sebagai berikut :

    Pelaksanaan Renja Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II Tahun

    2019 dapat dilihat dalam Form I : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana

    Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

    Kabupaten Klaten.

    2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU – ISU

    PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT

    DAERAH.

    Bagian ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan

    Wedi berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

    terhadap IKK ( Indikator Kinerja Kunci ) sesuai dengan Peraturan Pemerintah

    Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU ( Indikator Kinerja Utama ) yang ditetapkan

  • 10

    Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wedi dapat dilihat dari

    beberapa Indikator Kinerja :

    Prosentaase Penyelenggaraan Pelayanan Admiinistrasi Perkantoran.

    Prosentase Kondisi Sarana Prasarana kondisi baik,

    Prosentase tersusunnya dokumen LKjIP.

    Prosentase terfasilitasinya pengelolaan budaya.

    Prosentase terlaksananya pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

    Prosentase terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.

    Prosentase terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Keagamaan.

    Prosentase Peningkatan Pengelolaan Logistik.

    Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

    Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.

    Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

    Katentraman dan Ketertiban Umum.

    Prosentase Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

    Tata Pemerintahan Kecamatan.

    Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan.

    Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan

    Wedi secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian

    perlu diadakan analisis dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap

    pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Wedi sampai dengan Triwulan II untuk

    mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

    Renja Tahun 2019. Sehingga pelaksanaanan program kegiatan selanjutnya

    dapat berjalan dengan lebih baik, sesuai dengan yang telah ditetapkan /

    ditargetkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Wedi Tahun 2019.

    Dari Analisa diatas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

    Kecamatan Wedi berdasarkan analisa kinerja yang ada beberapa permasalahan

    / hambatan, antara lain :

    1. Keterbatasan anggaran dan adanya peraturan yang terus berkembang yang

    disesuaikan dengan perkembangan keadaan..seperti adanya penambahan

    kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

    2. Masih adanya program kegiatan di SKPD Kecamatan Wedi yang tidak sesuai

    dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wedi.

  • 11

    3. Adanya kegiatan lain yang melibatkan secara langsung ASN Kecamatan

    Wedi, seperti pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Sedangkan di Kecamatan Wedi

    masih ada kekurangan ASN.

    4. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Staf SKPD Kecamatan Wedi

    dan Pemerintah Desa masih belum sesuai harapan, sehingga

    mempengaruhi pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi

    5. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai untuk

    mendukung tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan keamanan dan

    kenyamnan kantor ( contoh seperti Laptop dan CCTV )

    Dengan melihat permasalahan dan hambatan yang ada, maka agar

    penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Wedi dapat berjalan

    dengan lebih baik dan lancar maka perlu diadakan Perubahan Rencana Kerja

    SKPD Kecamatan Wedi Tahun 2019 untuk mengakomodir dan penyesuaian

    dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan

    Wedi di Tahun 2019.

    Demi kelancaran dan ketepatan pelaksanaan program kegiatan yang

    ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD Kecamatan Wedi ada tantangan yang

    perlu mendapatkan perhatian dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini,

    antara lain :

    1. Untuk alokasi program kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan .

    2. Meningkatkan Kompetensi ASN SKPD Kecamatan Wedi dan Pemerintah Desa

    dengan jalan memberikan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

    sesuai dengan kebutuhan.

    3. Penambahan alokasi staf /ASN di SKPD Kecamatan Wedi.

    4. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana sesuai denqan

    kebutuhan.

    Dalam memperlancar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

    Kecamatan Wedi, ditentukan isu – isu penting, sebgai berikut :

    Profesionalisme pelayanan masyarakat secara optiml kepada masyarakat,

    mampu memberikan pelayanan secara cepat, akurat dan memiliki legalitas

    hokum yang berdasarkan prosedur serta tatanan/peraturan yang ada.

    Meningkatkan Kapasitas ASN dengan mengikuti Workshop atupun

    diklat/peltihan – pelatihan.

    Penambahan kuantitas aparatur dengan mengangkat THL, karena

    keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangaka kelancaran

  • 12

    penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pemberian pelayanan kepada

    masyarakat.

    Mengoptimalkan pola koordinasi internal di Kecamatan Wedi dengan Instansi

    terkait maupun stakeholder yang ada.

    Meningkatkan kordinasi, pembinaan dan fasilitasi kepada desa., untuk

    meningkatkan tugas, fungsi desa.

    Analisa Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Wedi merupakan tolok ukur

    dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Wedi dengan memperhatikan

    kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah

    Pusat serta pihak lain, pengukuran Kinerja tersebut merupakan implementasi

    dari pencapaian Kinerja Kecamatan Wedi sesuai Renstra 2016 – 2021 yang

    bersinergi dengan RKPD Kabupaten Klaten guna mencapai Visi dan Misi

    Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021.

  • 13

    BAB III

    RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

    PERANGKAT DAERAH

    Berdasarkan hasil analisa kebutuhan dan dinamika didalam masyarakat serta

    hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 SKPD Kecamatan Wedi serta prioritas

    kebutuhan dipandang perlu untuk diadakan penambahan kegiatan serta dukungan

    alokasi pendanaan untuk kegiatan sebagai berikut :

    1. Program Pelayanan Perkantoran :

    Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan :

    Bertambahnya kegiatan mempengaruhi semakin meningkatnya jumlah

    barang cetakan dan penggandaan/foto copy sehingga perlu adanya

    penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- sehingga total

    anggaran kegiatan Penyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan Tahun 2019

    sebesar Rp. 4.800.000,- ( Empat juta delapan ratus ribu rupiah ).

    Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah :

    Bertambahnya kegiatan study banding ke luar daerah mempengaruhi

    anggaran yang ada yang perlu untuk diadakan penambahan alokasi sebesar

    Rp.40.000.000,- sehingga total anggaran mencapai Rp. 50.000.000,- ( Lima

    puluh juta rupiah ).

    Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

    Dengan adanya kegiatan Pileg dan Pilpres di Tahun 2019 serta adanya

    Pilkades 2 tahap, maka perlu diadakan penambahan alokasi dana

    sebesar Rp.3.000.000,- Sehingga total anggaran untuk kegiatan Rapat-rapat

    Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah menjadi Rp.16.000.000,- ( Enam

    belas juta rupih ).

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

    Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;

    Guna menambah kenyamanan, kelancaran serta keamanan kantor

    Kecamatan Wedi sekiranya perlu dialokasikan anggaran untuk pengadaan

    Laptop, CCTV dan Rak Estalase, dengan anggaran sebesar Rp.39.700.000,-

    sehingga total anggaran untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

    sebesar Rp. 58.500.000,- ( Lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah ).

    Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional :

  • 14

    Bertambahnya jumlah kendaraan dinas di SKPD Kecamatan Wedi menambah

    biaya pajak kendaraan, sehingga perlu penambahan alokasi anggaran

    sebesar Rp. 500.000,- Total anggaran menjadi Rp. 8.000.000,- ( Delapan

    juta rupiah ).

    Kegiatan Penataan Lingkungan Kantor :

    Masih adanya halaman di luar pagar kantor Kecamatan Wedi yang belum ada

    tamannya, sehingga perlu untuk dilanjutkan pembuatan taman yang telah

    dilaksanakan Tahun 2018 , maka perlu untuk menambah Kegiatan Penataan

    Lingkungan Kantor untuk pembuatan taman sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua

    puluh lima juta rupiah ). Karena Kegiatan tersebut belum dianggarkan dalam

    anggaran Tahun 2019 murni.

    3. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

    Ketentraman dan Ketetiban Umum di Kecamatan :

    Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban

    Umum

    Pelaksanaan Pilkades 2 tahap serta Pileg dan Pilpres di Tahun 2019

    mempengaruhi kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan

    Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya untuk

    gelar pasukan anggota Linmas guna meningkatkan peran serta anggota

    Linmas dalam pengamanan Pilkades, Pileg dan Pilpres.

    4. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Failitasi Administrasi Tata

    Pemerintahan di Kecamatan :

    Kegiatan Koordinasi Pengisian Perangkat Desa :

    Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Tahap I sudah dilaksanakan untuk 18

    desa di Tahun 2018 dan direncanakan di perubahan Tahun 2018 ada

    kegiatan pengisian Perangkat Desa lagi untuk Perangkat desa yang purna

    tugas/pensiun dan meninggal dunia. Tapi belum terlaksana, maka dalam

    Perubahan Anggaran Tahun 2019 ini perlu dialokasikan anggaran untuk

    Kegiatan Koordinasi Pengisian Perangkat Desa untuk 7 desa di wilayah

    Kecamatan Wedi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh

    juta rupiah ) yang belum dianggarkan dalam anggaran Tahun 2019 murni.

    Sehubungan hal tersebut di atas, maka SKPD Kecamatan Wedi perlu

    mengadakan perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2019 dengan disesuaikan

    kebutuhan yang ada, yang akan dilaksanakan di tahun 2019 ini serta mengakomodir

  • 15

    kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Wedi yang belum direncanakan di

    dalam Renja 2019

    Untuk Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Tahun 2019 Kecamatan Wedi

    dapat dilihat dalam Form II : Rencana Kerja Program dan Kegiatan pada Perubahan

    Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Kabupaten Klaten.

  • 16

    BAB IV

    PENUTUP

    4.1 HAL – HAL PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

    Dalam pencapaian target program/kegiatan yang telah direncanakan

    masih menghadapi permasalahan/kendala yang perlu mendapatkan perhatian

    diantaranya :

    a. Kurangnya personil di Kecamatan Wedi, sehingga masih adanya pegawai

    yang merangkap pekerjaan.

    b. Masih adanya Pegawai/SDM yang kurang memahami tugas fungsi dan

    kewajiban.

    c. Masih adanya SDM yang menangani bidangnya tidak sesuai dengan

    keahlian/kemampuannya

    d. Masih adanya sarana prasarana yang kurang menunjang kelancaran

    pelaksanaan tugas.

    4.2 KAIDAH PELAKSANAAN

    Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wedi Tahun 2019 merupakan

    dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai penyesuaian dengan

    kebutuhan yang ada/mendesak yang sekiranya perlu dilaksanakan di tahun

    2019 agar pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kecamatan Wedi di Tahun

    2019 ini bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka perlu

    ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

    1. Rencana kerja Perubahan SKPD memuat Program dan Kegiatan SKPD dan

    pagu pendanaan Perubahan Tahun 2019.

    2. Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Wedi tahun 2019 merupakan

    penjabaran dari Perubahan RKPD Kebupaten Klaten tahun 2019 dalam

    rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program

    dan kegiatan pemerintah kabupaten klaten.

    3. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja tahun

    2019 dengan sebaik-baiknya.

    4. Sebagai pedoman/acuan penyusunnan Rencana Kerja Anggaran Peruahan

    (RKA-P) Tahun 2019.

    5. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD di Tahun

    yang akan datang

  • 17

    4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

    Untuk mencapai tujuan dan Sasaran pada Kantor Kecamatan Wedi

    merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

    a. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam

    Pencapaian Kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan.

    Karena Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

    Klaten merupakan Organisasi Publik tugasnya memberikan Pelayanan

    kepada Publik / Masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus

    diutamakan kaitannya dengan para pelanggan / Masyarakat.

    b. Agar kepada semua karyawan / karyawati selalu meningkatkan diri untuk

    dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti

    sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan

    perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih. Dan

    memahami tugas fungsi dan kewajiban masing – masing.

    c. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan

    tugas di Kantor Kecamatan Wedi.

    d. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi dengan Pihak terkait guna

    menciptakan kondusifitas wilayah.

    CAMAT WEDI

    KUKUH RIYADI, SH.MH

    Pembina Tk I

    NIP. 19630420 199203 1 009

  • FORM I

    K Rp K Rp K Rp K Rp ) K Rp K Rp K Rp

    2 311

    4.01 4.01.16 01Program Pelayanan Administrasi

    Perkantoran

    Prosentase Penyelenggaraan

    Pelayanan Administrasi

    Perkantoran

    100% 596.902.500 55,21 329.550.000 100% 126.700.000 60,9% 77.131.500 60,90 61 60,9% 406.681.500 60,9 68,13

    4.01 4.01.16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat trerkirim 2450 9.000.000 700 4.000.000 165 1.000.000 165 1.000.000 100,00 100 165 5.000.000 865 55,56

    4.01 4.01.16 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber

    daya air dan listrikJumlah dan jenis rekening 3 101.100.000 3 47.557.000 3 19.800.000 3 9.900.000 100,00 50 3 57.457.000 3 56,83

    4.01 4.01.16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga Kebersihan Kantor 5 85.400.000 3 41.341.000 1 14.800.000 1 8.129.000 100,00 55 1 49.470.000 1 57,93

    4.01 4.01.16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK 75 44.550.000 87 20.545.000 36 8.000.000 30 5.670.000 83,33 71 30 26.215.000 75 58,84

    4.01 4.01.16 01 11Penyediaan barang cetakan dan

    penggandaan

    Jumlah barang dan

    penggandaan50000 20.500.000 40962 9.192.000 10000 3.000.000 6110 1.833.000 61,10 61 6110 11.025.000 47072 53,78

    4.01 4.01.16 01 12Penyediaan komponen instalasi

    listrik/penerangan bangunan kantor

    Jumlah jenis komponen instalasi

    listrik 55 17.000.000 35 8.498.000 15 2.500.000 8 2.500.000 53,33 100 8 10.998.000 23 64,69

    4.01 4.01.16 01 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan

    kantor

    Jumlah peralatan dan

    perlengkapan 20 16.000.000 19 6.707.000 6 3.000.000 6 3.000.000 100,00 100 6 9.707.000 25 60,67

    4.01 4.01.16 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan

    Peraturan Per Undang UndanganJumlah dan jenis surat kabar 3 17.000.000 3 7.600.000 3 3.100.000 3 2.313.000 100,00 75 3 9.913.000 3 58,31

    4.01 4.01.16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi 50 50.000.000 24 27.615.000 8 7.000.000 6 4.099.500 75,00 59 6 31.714.500 30 63,43

    4.01 4.01.16 01 18Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi

    ke luar daerah

    Jumlah koordinasi/studi banding

    ke luar daerah25 70.000.000 21 32.044.000 5 10.000.000 5 10.000.000 100,00 100 5 42.044.000 26 60,06

    4.01 4.01.16 01 19Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi

    dalam daerah

    Jumlah koordinasi, konultasi dan

    pemantauan dalam daerah500 84.200.000 370 42.000.000 140 13.000.000 80 7.500.000 57,14 58 80 49.500.000 450 58,79

    4.01 4.01.16 01 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 10 152.500 6 70.487.000 2 28.000.000 2 14.358.000 100,00 51 2 84.845.000 8 55.636,07

    4.01 4.01.16 01 29Penyediaan Jasa Administrasi

    Perkantoran

    Jumlah tenaga administrasi

    kantor5 82.000.000 1 11.964.000 1 13.500.000 1 6.829.000 100,00 51 1 18.793.000 2 22,92

    4.01 4.01.16 02Program Peningkatan Sarana dan

    Prasarana Aparatur

    Prosentase sarana prasarana

    kondisi baik100% 191.148.000 64,94 124.123.000 100% 54.300.000 0,924 50.153.500 92,40 92 92,4% 174.276.500 92,4 91,17

    4.01 4.01.16 02 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Jumlah peralatan 22 148.000 12 49.425.000 3 18.800.000 3 18.800.000 100,00 100 3 68.225.000 15 46.097,97

    Indikator Kinerja Program

    (outcome / Kegiatan (output)

    Target Kinerja dan

    Anggaran Renja PD Tahun

    Berjalan yang dievaluasi

    (2019)

    Realisasi Kinerja dan

    Anggaran s/d. Triwulan IIKet

    Tingkat Realisasi Capaian

    Kinerja dan Anggaran

    Renstra PD s/d. Triwulan

    II Tahun 2019 (%)

    Realisasi Capaian Kinerja dan

    Anggaran Renstra PD s/d

    Triwulan II Tahun 2019

    Tingkat Realisasi Capaian

    Kinerja dan Anggaran s/d.

    Triwulan II Renja PD

    yang dievaluasi (%)

    EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KEERJA ( RENJA ) PERANGKAT DAERAH

    OPD: KECAMATAN WEDI

    SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 KABUPATEN KLATEN

    10=9/4x100%9=5+74 5 6 8=7/6x100%7

    Kode

    1

    Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

    Daerah / Program / Kegiatan

    Realisasi Capaian Kinerja

    Renstra s/d. Renja PD Tahun

    lalu (2018)

    Target Renstra PD pada

    Akhir Periode ( 2016 -

    2021)

  • K Rp K Rp K Rp K Rp ) K Rp K Rp K Rp

    Indikator Kinerja Program

    (outcome / Kegiatan (output)

    Target Kinerja dan

    Anggaran Renja PD Tahun

    Berjalan yang dievaluasi

    (2019)

    Realisasi Kinerja dan

    Anggaran s/d. Triwulan IIKet

    Tingkat Realisasi Capaian

    Kinerja dan Anggaran

    Renstra PD s/d. Triwulan

    II Tahun 2019 (%)

    Realisasi Capaian Kinerja dan

    Anggaran Renstra PD s/d

    Triwulan II Tahun 2019

    Tingkat Realisasi Capaian

    Kinerja dan Anggaran s/d.

    Triwulan II Renja PD

    yang dievaluasi (%)

    KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

    Daerah / Program / Kegiatan

    Realisasi Capaian Kinerja

    Renstra s/d. Renja PD Tahun

    lalu (2018)

    Target Renstra PD pada

    Akhir Periode ( 2016 -

    2021)

    4.01 4.01.16 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung

    kantorJumlah gedung yang direhab 1 113.000.000 1 41.575.000 1 23.000.000 1 23.000.000 100,00 100 1 64.575.000 1 57,15

    4.01 4.01.16 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

    dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas 8 46.000.000 19 20.623.000 8 7.500.000 11 4.353.500 137,50 58 11 24.976.500 11 54,30

    4.01 4.01.16 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

    gedung kantor

    Jumlah peralataan yang

    dipelihara70 32.000.000 18 12.500.000 5 5.000.000 4 4.000.000 80,00 80 4 16.500.000 22 51,56

    -

    4.01 4.01.16 06

    Program Peningkatan

    Pengembangan Sistem Pelaporan

    Capaian Kinerja dan Keuangan

    Prosentase tersusunnya

    dokumen LKjIP100% 4.500.000 59,69 2.686.000 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100,00 100 100% 4.186.000 100 93,02

    4.01 4.01.16 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

    dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah dokumen 15 4.500.000 5 2.686.000 3 1.500.000 3 1.500.000 100,00 100 3 4.186.000 8 93,02

    -

    2.16 4.01.16 16Program Pengelolaan Kekayaan

    Budaya

    Prosentase terfasilitasinya

    penelolaan kekayaan budaya100% 405.000.000 70,05 283.700.000 100% 140.000.000 12,5% 30.000.000 12,50 21 12,5% 313.700.000 12,5 77,46

    2.16 4.01.16 16 14 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian Jumlah tim kesenian 15 75.000.000 7 84.750.000 3 30.000.000 1 30.000.000 33,33 100 1 114.750.000 8 153,00

    2.16 4.01.16 16 15Pengembangan kesenian dan

    kebudayaan DaerahJumlah kegiatan 20 330.000.000 13 198.950.000 5 110.000.000 0 - - - 0 198.950.000 13 60,29

    -

    3.07 4.1.1601 16Program Pengembangan Industri

    Kecil dan Menengah

    Prosentase terlaksananya

    Pengembangan Industri Kecil

    dan Menengah

    100% 17.500.000 57,143 10.000.000 100% 7.500.000 100% 6.550.000 100 87 100% 16.550.000 100 94,57

    3.07 4.01.16 16 11Pengembangan produk unggulan

    wilayahJumlah UMKM 95 17.500.000 38 10.000.000 19 7.500.000 19 6.550.000 100,00 87 19 16.550.000 57 94,57

    2.13 4.01.16 22Program Pembinaan Pemuda dan

    Olahraga

    Prosentase terlaksananya

    Pembinaan Pemuda dan

    Olahraga

    100% 167.800.000 77,13 129.426.000 100% 45.000.000 60% 11.325.000 60,00 25 60 140.751.000 60 83,88

    2.13 4.01.16 22 01 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat

    KecamatanJumlah kegiatan 20 83.500.000 8 64.676.000 4 25.000.000 3 11.325.000 75,00 45 3 76.001.000 11 91,02

    2.13 4.01.16 22 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara

    Peringatan HUT RIJumlah kegiatan upacara 5 84.300.000 3 64.750.000 1 20.000.000 0 0 - - 0 64.750.000 3 76,81

    -

    1.06 4.01.16 22 Program Peningkatan Keagamaan

    Prosentase Terfasilitasi

    kegiatan Peningkatan

    Keagamaan

    100% 66.000.000 81,82 54.000.000 100% 18.000.000 53% 10.500.000 53,00 58 53% 64.500.000 53 97,73

    1.06 4.01.16 22 .07 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Jumlah kegiatan 60 66.000.000 32 54.000.000 12 18.000.000 7 10.500.000 58,33 58 7 64.500.000 39 97,73

    -

  • K Rp K Rp K Rp K Rp ) K Rp K Rp K Rp

    Indikator Kinerja Program

    (outcome / Kegiatan (output)

    Target Kinerja dan

    Anggaran Renja PD Tahun

    Berjalan yang dievaluasi

    (2019)

    Realisasi Kinerja dan

    Anggaran s/d. Triwulan IIKet

    Tingkat Realisasi Capaian

    Kinerja dan Anggaran

    Renstra PD s/d. Triwulan

    II Tahun 2019 (%)

    Realisasi Capaian Kinerja dan

    Anggaran Renstra PD s/d

    Triwulan II Tahun 2019

    Tingkat Realisasi Capaian

    Kinerja dan Anggaran s/d.

    Triwulan II Renja PD

    yang dievaluasi (%)

    KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

    Daerah / Program / Kegiatan

    Realisasi Capaian Kinerja

    Renstra s/d. Renja PD Tahun

    lalu (2018)

    Target Renstra PD pada

    Akhir Periode ( 2016 -

    2021)

    1.06 4.01.16 26Program Peningkatan Pengelolaan

    Logistik

    Prosentase Peningkatan

    Pengelolaan Logistik100% 30.000.000 33,33 10.000.000 100% 10.000.000 19,50% 1.951.000 19,50 20 19,5% 11.951.000 19,5 39,84

    1.06 4.01.16 26 02 Pengadaan bahan logistik Jumlah jenis logistik bantuan 15 30.000.000 11 10.000.000 13 10.000.000 4 1.951.000 30,77 20 4 11.951.000 15 39,84

    -

    4.01 4.01.16 27

    Program Peningkatan Koordinasi,

    Pembinaan dan Fasilitasi

    Administrasi Pemberdayaan

    Masyarakat Desa/Kelurahan di

    Kecamatan

    Prosentase Peningkatan

    Koordinasi, Pembinaan dan

    Fasilitasi Administrasi

    Pemberdayaan Masyarakat

    Desa/Kelurahan di Kecamatan

    100% 1.052.500.000 25,83 271.837.000 100% 131.000.000 56% 73.388.500 56,00 56 56% 345.225.500 56 32,80

    4.01 4.01.16 27 01

    Peningkatan koordinasi administrasi

    pemberdayaan masyarakat desa/kel

    kecamatan

    Jumlah kegiatan koordinasi 10 65.500.000 5 28.500.000 1 12.000.000 2 11.998.500 200,00 100 2 40.498.500 7 61,83

    4.01 4.01.16 27 02

    Peningkatan pembinaan administrasi

    pemberdayaan masyarakat desa/kel

    kecamatan

    Jumlah kegiatan pembinaan 10 143.000.000 6 45.998.000 2 32.000.000 2 32.000.000 100,00 100 2 77.998.000 8 54,54

    4.01 4.01.16 27 03

    Peningkatan fasilitasi administrasi

    pemberdayaan masyarakat desa/kel

    kecamatan

    Jumlah kegiatan fasilitasi 10 432.000.000 5 28.995.000 1 8.500.000 1 8.500.000 100,00 100 1 37.495.000 6 8,68

    4.01 4.01.16 27 04Penunjang operasional penyampaian

    bantuan keuanganJumlah kegiatan pemantauan 10 81.000.000 5 42.500.000 2 12.500.000 0 0 - - 0 42.500.000 5 52,47

    4.01 4.01.16 27 05fasilitasi 10 program PKK tingkat

    KecamatanJumnlah kegiatan fasilitasi PKK 10 140.000.000 5 64.996.000 1 25.000.000 1 14.890.000 100,00 60 1 79.886.000 6 57,06

    4.01 4.01.16 27 06Penyusunan Profil

    Desa/Kelurahan/KecamatanJumlah profil desa 19 31.000.000 38 11.973.000 19 6.000.000 19 6.000.000 100,00 100 19 17.973.000 57 57,98

    4.01 4.01.16 27 08 Penyelenggaraan Sambang Warga Jumlah kegiatan 5 160.000.000 2 48.875.000 1 35.000.000 0 0 - - 0 48.875.000 2 30,55

    -

    4.01 4.01.16 28

    Program Peningkatan Koordinasi,

    Pembinaan dan Fasilitasi

    Administrasi Ketentraman dan

    Ketertiban Umum di kecamatan

    Prosentase Peningkatan

    Koordinasi, Pembinaan dan

    Fasilitasi Administrasi

    Ketentraman dan Ketertiban

    Umum di kecamatan

    100% 354.500.000 29,43 104.328.000 100% 63.000.000 65,2% 41.059.800 65,20 65 65,2% 145.387.800 65,2 41,01

    4.01 4.01.16 28 01

    Peningkatan koordinasi administrasi

    ketentraman dan ketertiban umum

    kecamatanJumlah kegiatan koordinasi 10 165.500.000 5 51.830.000 2 37.500.000 2 23.059.800 100,00 61 2 74.889.800 7 45,25

    4.01 4.01.16 28 02

    Peningkatan pembinaan administrasi

    ketentraman dan ketertiban umum

    kecamatan

    Jumlah kegiatan pembinaan 10 44.500.000 5 21.000.000 1 7.500.000 0 0 - - 0 21.000.000 5 47,19

  • K Rp K Rp K Rp K Rp ) K Rp K Rp K Rp

    Indikator Kinerja Program

    (outcome / Kegiatan (output)

    Target Kinerja dan

    Anggaran Renja PD Tahun

    Berjalan yang dievaluasi

    (2019)

    Realisasi Kinerja dan

    Anggaran s/d. Triwulan IIKet

    Tingkat Realisasi Capaian

    Kinerja dan Anggaran

    Renstra PD s/d. Triwulan

    II Tahun 2019 (%)

    Realisasi Capaian Kinerja dan

    Anggaran Renstra PD s/d

    Triwulan II Tahun 2019

    Tingkat Realisasi Capaian

    Kinerja dan Anggaran s/d.

    Triwulan II Renja PD

    yang dievaluasi (%)

    KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

    Daerah / Program / Kegiatan

    Realisasi Capaian Kinerja

    Renstra s/d. Renja PD Tahun

    lalu (2018)

    Target Renstra PD pada

    Akhir Periode ( 2016 -

    2021)

    4.01 4.01.16 28 03

    Peningkatan fasilitasi administrasi

    ketentraman dan ketertiban umum

    kecamatan

    Jumlah kegiatan Fasilitasi 10 144.500.000 5 31.498.000 1 18.000.000 1 18.000.000 100,00 100 1 49.498.000 6 34,25

    -

    4.01 4.01.16 29

    Program Peningkatan Koordinasi,

    Pembinaan dan Fasilitasi

    Administrasi Tata Pemerintahan

    Kecamatan

    Prosentase Peningkatan

    Koordinasi, Pembinaan dan

    Fasilitasi Administrasi Tata

    Pemerintahan Kecamatan

    100% 385.600.000 49,02 189.007.000 100% 82.000.000 72,5% 59.439.300 72,50 72 72,5% 248.446.300 72,5 64,43

    4.01 4.01.16 29 01Peningkatan koordinasi administrasi tata

    pemerintahan kecamatanJumlah kegiatan koordinasi 10 82.600.000 6 42.000.000 2 16.000.000 2 13.439.800 100,00 84 2 55.439.800 8 67,12

    4.01 4.01.16 29 02Peningkatan pembinaan administrasi

    tata pemerintahan kecamatanJumlah kegiatan pembinaan 10 62.000.000 5 29.941.000 1 10.000.000 1 10.000.000 100,00 100 1 39.941.000 6 64,42

    4.01 4.01.16 29 03Peningkatan fasilitasi administrasi tata

    pemerintahan kecamatanJumlah kegiatan fasilitasi 10 73.000.000 5 33.973.000 1 9.000.000 1 9.000.000 100,00 100 1 42.973.000 6 58,87

    4.01 4.01.16 29 04 Intensifikasi PBB tingkat KecamatanJumlah kegiatan intensifikasi

    PBB10 64.000.000 5 29.093.000 1 9.000.000 1 9.000.000 100,00 100 1 38.093.000 6 59,52

    4.01 4.01.16 29 07 Lomba Tertib Administrasi Desa Jumlah desa yang dinilai 19 72.000.000 19 45.000.000 19 15.000.000 0 - - - 0 45.000.000 19 62,50

    x 4.01.16 29 08 Koordinasi Pengisian Kepala DesaJumlah desa yang melaksanakan

    Pilkades19 32.000.000 19 9.000.000 18 23.000.000 14 17.999.500 77,78 78 14 26.999.500 15 84,37

    -

    4.01 4.01.16 27Program Peningkatan Kualitas

    Perencanaan

    Prosentase Peningkatan

    Kualitas Perencanaan100% 33.500.000 65,59 21.973.000 100% 11.000.000 68,2% 7.500.000 68,20 68 68,2% 29.473.000 68,2 87,98

    4.01 4.01.16 27 02Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja

    SKPDJumlah dokumen Renja 35 23.000.000 15 15.000.000 8 7.500.000 8 7.500.000 100,00 100 8 22.500.000 23 97,83

    4.01 4.01.16 27 03Monitoring, evaluasi dan pengendalian

    Program/Kegiatan SKPDJumlah dokumen hasil monev 10 10.500.000 4 6.973.000 2 3.500.000 0 0 - - 0 6.973.000 4 66,41

    -

    100% 3.304.950.500 46,31 1.530.630.000 100% 690.000.000 53.7% 370.498.600 53,70% 53,7 53,7% 1.901.128.600 53,7 57,52

    Klaten, 2 Juli 2019

    CAMAT WEDI

    KUKUH RIYADI, SH, MH.

    Pembina Tingkat I

    NIP. 19630420 199203 1 009

  • Perangkat Daerah : Kecamatan Wedi

    Sebelum Sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah

    2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

    Administrasi Pemerintahan

    4.01 4.01.16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Prosentase Layanan

    Administrasi Kantor dengan

    baik

    Prosentase Layanan

    Administrasi Kantor dengan

    baik

    100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 193.100.000 171.500.000 DAU DAU (21.600.000)

    4.01 4.01.16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Jumlah surat terkirim 165 165 Kec. Wedi Kec. Wedi 1.000.000 1.000.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

    listrikJumlah dan jenis rekening Jumlah dan jenis rekening 3 3 Kec. Wedi Kec. Wedi 18.000.000 19.800.000 DAU DAU 1.800.000

    4.01 4.01.16 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah tenaga kebersihan kantor jumlah tenaga kebersihan kantor 1 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 25.000.000 14.800.000 DAU DAU (10.200.000)

    4.01 4.01.16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis ATK Jumlah Jenis ATK 35 35 Kec. Wedi Kec. Wedi 8.000.000 8.000.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah barang dan

    penggandaan

    Jumlah barang dan

    penggandaan 10.000 10.000 Kec. Wedi Kec. Wedi 4.000.000 4.800.000 DAU DAU 800.000

    bertambahnya

    kegiatan

    4.01 4.01.16 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

    bangunan kantor

    Jumlah jenis komponen instalasi

    listrik Jumlah jenis komponen instalasi

    listrik 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 2.500.000 2.500.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

    Jumlah peralatan dan

    perlengkapan Jumlah peralatan dan

    perlengkapan 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 2.500.000 3.000.000 DAU DAU 500.000

    4.01 4.01.16 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per

    Undang UndanganJumlah dan jenis surat kabar Jumlah dan jenis surat kabar 3 3 Kec. Wedi Kec. Wedi 3.100.000 3.100.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 7.000.000 7.000.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 01 18Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi ke luar

    daerah

    Jumlah koordinasi/studi banding

    ke luar daerah

    Jumlah koordinasi/studi banding

    ke luar daerah10 10 Luar Kab. Klaten

    Luar Kab.

    Klaten 12.000.000 50.000.000 DAU DAU 38.000.000

    Bertambahnya

    kegiatan sstudy

    banding ke luar

    daerah

    4.01 4.01.16 01 19 Rapat - rapar koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah koordinasi, konultasi dan

    pemantauan dalam daerah

    Jumlah koordinasi, konultasi dan

    pemantauan dalam daerah135 135 Kec. Wedi Kec. Wedi 20.000.000 16.000.000 DAU DAU (4.000.000)

    Meningkatnya

    pemantauan situasi

    wilayah dengan

    adanya Pilkades 2

    Tahap dan Pemilu

    4.01 4.01.16 01 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 2 2 Kec. Wedi Kec. Wedi 45.000.000 28.000.000 DAU DAU (17.000.000)

    1

    RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

    Form : II

    PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

    KABUPATEN KLATEN

    Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

    Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Capaian Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Pagu Indikatif

    Prakiraan Maju

    2020

    Ket

  • 4.01 4.01.16 01 29Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran /

    teknis perkantoran

    Jumlah tenaga administrasi

    kantor

    Jumlah tenaga administrasi

    kantor 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 45.000.000 13.500.000 DAU DAU (31.500.000)

    4.01 4.01.16 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

    Aparatur

    Prosentase sarana prasarana

    kondisi baik

    Prosentase sarana prasarana

    kondisi baik100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 405.000.000 419.500.000 DAU DAU 14.500.000

    4.01 4.01.16 02 03 Pembangunan gedung kantor Gedung kantor PKK terbangun Gedung kantor PKK terbangun 1 Kec. Wedi 300.000.000 300.000.000 -

    Untuk memberikan

    tempat kegiatan PKK

    4.01 4.01.16 02 09 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan Jumlah peralatan 2 7 Kec. Wedi Kec. Wedi 15.000.000 58.500.000 DAU DAU 43.500.000

    Untuk lebih

    meningkatkan

    pelayanan dan

    keamanan kantor

    4.01 4.01.16 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung yang direhab Jumlah gedung yang direhab 1 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 25.000.000 23.000.000 DAU DAU (2.000.000)

    4.01 4.01.16 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

    dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas 8 8 Kec. Wedi Kec. Wedi 10.000.000 8.000.000 DAU DAU (2.000.000)

    Bertambahnya jumlah

    kendaraan dinas

    4.01 4.01.16 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah peralatan yang dipelihara Jumlah peralatan yang dipelihara 2 2 Kec. Wedi Kec. Wedi 5.000.000 5.000.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 02 42 Penataan Lingkungan Kantor 0 Jumlah taman yang dibuat 0 1 Hal Kantor Kec

    Wedi - 25.000.000 DAU 25.000.000

    Melanjutkan

    pembuatan taman

    Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung yang direhab 0 Kec. Wedi 50.000.000 (50.000.000)

    4.01 4.01.16 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem

    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Prosentase tersusunnya

    dokumen LKjIP

    Prosentase tersusunnya

    dokumen LKjIP100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 1.500.000 1.500.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

    Realisasi Kinerja SKPDJumlah dokumen Jumlah dokumen 3 3 Kec. Wedi Kec. Wedi 1.500.000 1.500.000 DAU DAU -

    1.06 4.01.16 22 Program Peningkatan Keagamaan

    Prosentase terfasilitasinya

    kegiatan peningkatan

    keagamaan

    Prosentase terfasilitasinya

    kegiatan peningkatan

    keagamaan

    100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 18.000.000 18.000.000 DAU DAU -

    1.06 4.01.16 22 .07 Pembinaan keagamaan tingkat kecamatan Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan 12 12 Kec. Wedi Kec. Wedi 18.000.000 18.000.000 DAU DAU -

    1.06 4.01.16 26 Program Peningkatan Pengelolaan LogistikProsentase peningkatan

    pengelolaan logistik

    Prosentase peningkatan

    pengelolaan logistik100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 10.000.000 10.000.000 DAU DAU -

    1.06 4.01.16 26 02 Pengadaan bahan logistik Jumlah jenis logistik bantuan Jumlah jenis logistik bantuan 11 11 Kec. Wedi Kec. Wedi 10.000.000 10.000.000 DAU DAU -

    2.13 4.01.16 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

    Prosentase terlaksananya

    pembinaan pemuda dan olah

    raga

    Prosentase terlaksananya

    pembinaan pemuda dan olah

    raga

    100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 45.000.000 45.000.000 DAU DAU -

    2.13 4.01.16 22 01Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat

    KecamatanJumlah kegiatan Jumlah kegiatan 4 4 Kec. Wedi Kec. Wedi 25.000.000 25.000.000 DAU DAU -

    2.13 4.01.16 22 02Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara

    Peringatan HUT RIJumlah kegiatan upacara HUT RI Jumlah kegiatan upacara HUT RI 1 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 20.000.000 20.000.000 DAU DAU -

    2.16 4.01.16 16 Program Pengelolaan Kekayaan BudayaProsentase terfasilitasinya

    pengelolaankekayaan budaya

    Prosentase terfasilitasinya

    pengelolaankekayaan budaya100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 140.000.000 140.000.000 DAU DAU -

    2.16 4.01.16 16 14 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional Jumlah Tim kesenian Jumlah Tim kesenian 3 3 Kab. Klaten Kab. Klaten 30.000.000 30.000.000 DAU DAU -

  • 2.16 4.01.16 16 15 Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan 5 5 Kab Klaten dan

    Kec. Wedi

    Kab Klaten dan

    Kec. Wedi 110.000.000 110.000.000 DAU DAU -

    3.07 4.1.1601 16Program Pengembangan Industri Kecil dan

    Menengah

    Prosentase terlaksananya

    pengembangan industri kecil

    dan menengah

    Pengembangan UMKM 100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 5.000.000 7.500.000 DAU DAU 2.500.000 -

    3.07 4.01.16 16 11 Pengembangan produk unggulan wilayah Jumlah UMKM Jumlah UMKM 19 19 Kec. Wedi Kec. Wedi 5.000.000 7.500.000 DAU DAU 2.500.000

    4.01 4.01.16 27

    Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan

    Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

    Desa/Kelurahan di Kecamatan

    Prosentase peningkatan

    koordinasi, pembinaan dan

    fsilitasi administrasi

    Pemberdayaan Masyarakat

    Desa/Kelurahan di Kecamatan

    Prosentase peningkatan

    koordinasi, pembinaan dan

    fsilitasi administrasi

    Pemberdayaan Masyarakat

    Desa/Kelurahan di Kecamatan

    100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 126.500.000 131.000.000 DAU DAU 4.500.000

    4.01 4.01.16 27 01 Peningkatan koordinasi adm. PMDJumlah kegiatan koordinasi adm.

    PMD

    Jumlah kegiatan koordinasi adm.

    PMD2 2 19 desa 19 desa 12.500.000 12.000.000 DAU DAU (500.000)

    4.01 4.01.16 27 02 Peningkatan pembinaan adm. PMDJumlah kegiatan pembinaan

    adm. PMD

    Jumlah kegiatan pembinaan

    adm. PMD2 2 19 desa 19 desa 32.000.000 32.000.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 27 03 Peningkatan fasilitasi adm. PMDJumlah kegiatan fasilitasi adm.

    PMD

    Jumlah kegiatan fasilitasi adm.

    PMD2 2 19 desa 19 desa 8.500.000 8.500.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 27 04Penunjang operasional penyampaian bantuan

    keuanganJumlah kegiatan pemantauan Jumlah kegiatan pemantauan 2 3 19 desa 19 desa 12.500.000 12.500.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 27 05 fasilitasi 10 program pokok PKK tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan fasilitasi PKK Jumlah kegiatan fasilitasi PKK 1 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 25.000.000 25.000.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 27 06 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Jumlah dokumen profil Jumlah dokumen profil 19 19 Kec. Wedi Kec. Wedi 6.000.000 6.000.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 27 08 Penyelenggaraan Sambang Warga Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan 1 Kec. Wedi Kec. Wedi 30.000.000 35.000.000 DAU DAU 5.000.000

    4.01 4.01.16 28

    Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan

    Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan

    Ketertiban Umum di kecamatan

    Prosentase peningkatan

    koordinasi, pembinaan dan

    fsilitasi administrasi

    Ketentraman dan Ketertiban

    Umum di Kecamatan

    Prosentase peningkatan

    koordinasi, pembinaan dan

    fsilitasi administrasi

    Ketentraman dan Ketertiban

    Umum di Kecamatan

    100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 60.000.000 69.500.000 DAU DAU 9.500.000

    4.01 4.01.16 28 01 Peningkatan koordinasai adm. TrantibumJumlah kegiatan koordinasi adm.

    Trantibum

    Jumlah kegiatan koordinasi adm.

    Trantibum2 2 19 desa 19 desa 37.500.000 37.500.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 28 02 Peningkatan pembinaan adm. TrantibumJumlah kegiatan pembinaan

    adm. Trantibum

    Jumlah kegiatan pembinaan

    adm. Trantibum2 2 19 desa 19 desa 7.500.000 7.500.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 28 03Peningkatan fasilitasi adm. Trantibum dan Fasilitasi

    Pilihan Gub / Pileg / Pil Pres dan Pilkades

    Jumlah kegiatan fasilitasi adm.

    Trantibum

    Jumlah kegiatan fasilitasi adm.

    Trantibum2 2 19 desa 19 desa 15.000.000 24.500.000 DAU DAU 9.500.000

    Peningkatan Peran

    Serta Linmas dalam

    pelaksanaan Pilkades

    Tahap 3

  • 4.01 4.01.16 29Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan

    Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

    Prosentase peningkatan

    koordinasi, pembinaan dan

    fsilitasi administrasi Tata

    Pemerintahan Kecamatan

    Prosentase peningkatan

    koordinasi, pembinaan dan

    fsilitasi administrasi Tata

    Pemerintahan Kecamatan

    100% 100% 19 desa dan

    Kec. Wedi

    19 desa dan

    Kec. Wedi 71.500.000 89.000.000 DAU DAU 17.500.000

    4.01 4.01.16 29 01 Peningkatan koordinas adm. TapemJumlah kegiatan koordinasi

    Tapem

    Jumlah kegiatan koordinasi

    Tapem2 2

    19 desa dan

    Kec. Wedi

    19 dea dan

    Kec. Wedi 16.000.000 16.000.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 29 02 Peningkatan pembinaan adm. TapemJumlah kegiatan pembinaan

    adm. Tapem

    Jumlah kegiatan pembinaan

    adm. Tapem2 2 19 desa 19 desa 10.000.000 10.000.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 29 03Peningkatan fasilitasi adm. Tapem dan Fasilitasi

    Pilgub/Pileg/Pilpres dan Pilkades

    Jumlah kegiatan fasilitasi adm.

    Tapem

    Jumlah kegiatan fasilitasi adm.

    Tapem2 2 19 desa 19 desa 15.000.000 9.000.000 DAU DAU (6.000.000)

    4.01 4.01.16 29 04 Intensifikasi PBB tingkat KecamatanJumlah kegiatan intensifikasi

    PBB

    Jumlah kegiatan intensifikasi

    PBB2 2 19 desa 19 desa 7.500.000 9.000.000 DAU DAU 1.500.000

    4.01 4.01.16 29 07 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa Jumlah desa yang dinilai Jumlah desa yang dinilai 1 1 19 desa 19 desa 15.000.000 15.000.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 29 08 Koordinasi Pemilihan Kepala DesaJumlah Desa yang

    melaksanakan Pilkades

    Jumlah Desa yang

    melaksanakan Pilkades18 desa 18 desa Kec. Wedi Kec. Wedi 8.000.000 23.000.000 DAU DAU 15.000.000

    4.01 4.01.16 29 09 Koordinasi Pengisian Perangkt Desa 0

    Jumlah desa yang

    melaksanakan Pengisian

    Perangkat Desa

    0 7 desa Kec. Wedi Kec. Wedi - 7.000.000 DAU DAU 7.000.000

    Adanya Perangkat

    Desa yang memasuki

    purna tugas

    4.01 4.01.16 27 Program Peningkatan Kualitas PerencanaanProsentase penyusunan

    perencanaan tepat waktu

    Prosentase penyusunan

    perencanaan tepat waktu100% 100% Kec. Wedi Kec. Wedi 11.000.000 11.000.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 27 01 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja Jumlah dokumen perencanaan 7 7 Kec. Wedi Kec. Wedi 7.500.000 7.500.000 DAU DAU -

    4.01 4.01.16 27 02Monitoring, evaluasi dan pengendalian

    Program/Kegiatan SKPD

    Jumlah dokumen hasil

    pelaksanaan kegiatan

    Jumlah dokumen hasil

    pelaksanaan kegiatan4 4 Kec. Wedi Kec. Wedi 3.500.000 3.500.000 DAU DAU -

    J U M L A H 1.086.600.000 1.113.500.000 26.900.000

    Klaten, 2 Juli 2019.

    CAMAT WEDI

    KUKUH RIYADI, SH, MH

    Pembina Tingkat I

    NIP. 19630420 199203 1 009

  • KET

    TW I TW II TW III TW IV

    1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    1

    Meningkatnya

    Profesionalisme

    Aparatur di

    kecamatan Wedi

    Indeks

    Profesionalisme

    ASN

    84,07 25% 50% 75% 100%

    Indeks Kepuasan

    Masyarakat ( IKM )83,93 25% 50% 75% 100%

    2

    Meningkatnya

    Kinerja

    Penyelenggaraan

    Pemerintahan

    Umum dan

    Otonomi Daerah

    Nilai Evaluasi

    Kinerja

    Penyelenggaraan

    Pemerintahan

    Daerah (EKPPD)

    3 25% 50% 75% 100%

    Prosentase desa

    dengan pelaporan

    ADD tertib dan baik

    66% 0% 0% 0% 100%

    Prosentase usulan

    kegiatan

    masyarakat pada

    Musrenbang tingkat

    Kecamatan yang

    masuk dalam RKP

    di Kecamatan Wedi

    8% 25% 50% 75% 100%

    Prosentase Angka

    Kriminalitas92% 25% 50% 75% 100%

    Prosentase

    Pengumpulan LPJ

    ADD yang tepat

    waktu

    70% 0% 0% 0% 100%

    SASARAN

    STRATEGISNo

    INDIKATOR

    KINERJA UTAMA /

    INDIKATOR

    KINERJA

    URAIAN

    KEGIATAN

    AKTIVITAS

    RENCANA AKSI TAHUN 2019

    JADWAL PELAKSANAAN

    PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET

    TARGET

    KINERJA

    SASARAN

  • KET

    TW I TW II TW III TW IV

    1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    SASARAN

    STRATEGISNo

    INDIKATOR

    KINERJA UTAMA /

    INDIKATOR

    KINERJA

    URAIAN

    KEGIATAN

    AKTIVITAS

    JADWAL PELAKSANAAN

    PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET

    TARGET

    KINERJA

    SASARAN

    Prosentase

    Pengumpulan LPJ

    DD yang tepat

    waktu

    70% 100%

    Prosentase

    Pengumpulan LPJ

    Bantuan Keuangan

    /Hibah yang tepat

    waktu

    90% 0 0 0 100%

    Prosentase Desa/

    Kelurahan yang

    melaksanakan

    Musrenbang

    100% 100% 0 0 0

    Prosentase usulan

    kegiatan

    musrenbang

    Kecamatan yang

    terealisasi di dalam

    APBD di

    Kecamatan Wedi

    8% 25% 50% 75% 100%

    Cakupan Petugas

    Perlindungan

    Masyarakat

    70% 25% 50% 75% 100%

    Prosentase Desa

    yang menyusun

    RAPBDes tepat

    waktu

    70% 100% 0 0 0

    Prosentase

    kesesuaian

    kegiatan APBDes

    dengan kegiatan

    RKPDes

    80% 25% 50% 75% 100%

  • KET

    TW I TW II TW III TW IV

    1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    SASARAN

    STRATEGISNo

    INDIKATOR

    KINERJA UTAMA /

    INDIKATOR

    KINERJA

    URAIAN

    KEGIATAN

    AKTIVITAS

    JADWAL PELAKSANAAN

    PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET

    TARGET

    KINERJA

    SASARAN

    Prosentase

    Kelembagaan

    (BPD, LPMD

    /LPMK, PKK,

    Karang Taruna dan

    Kelompok Tani) di

    Desa/Kelurahan

    yang aktif

    80% 25% 50% 75% 100%

    Pelayanan adm.

    Perkantoran

    Penyediaan

    jasa surat

    menyurat

    Jumlah surat

    terkirim

    165 pembelian

    perangko kilat

    khusus

    58 107

    Penyediaan

    jasa

    komunikasi

    sumber daya

    air dan listrik

    Jumlah

    rekening

    3 Terbayarnya

    rekening

    telpon listrik

    dan air

    3 0 0 0

    Penyediaan

    jasa

    kebersihan

    kantor

    Jumlah

    tenaga

    kebersihan

    1 Menjaga

    kebersihan

    kantor

    1 0 0 0

    Penyediaan

    ATKJumlah jenis

    ATK

    36 Pembelian

    ATK

    9 21 0 6

    Penyediaan

    barang

    cetakan dan

    penggandaan

    Jumlah

    cetakan/peng

    gandaan/foto

    copy

    16000 Fotocopy 3280 4510 4820 3390

    Penyediaan

    komponen

    instalasi

    listrik/peneran

    gan kantor

    Jumlah jenis

    komponen

    instalasi

    listrik

    15 Pembelian

    instalasi listrik

    0 5 10 0

  • KET

    TW I TW II TW III TW IV

    1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    SASARAN

    STRATEGISNo

    INDIKATOR

    KINERJA UTAMA /

    INDIKATOR

    KINERJA

    URAIAN

    KEGIATAN

    AKTIVITAS

    JADWAL PELAKSANAAN

    PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET

    TARGET

    KINERJA

    SASARAN

    Penyediaan

    peralatan dan

    perlengkapan

    kantor

    Jumlah

    perlatan dan

    perlengkapan

    6 Pembelian

    peralatan dan

    perlengkapan

    kantor

    0

    4 2 0

    Penyediaan

    bahan bacaan

    dan

    perundang-

    undangan

    Jumlah jenis

    bahan

    bacaan

    3 Penyediaan

    bahan bacaan

    Solo Pos,

    Joglo Pos,

    Suara

    Merdeka

    3 0 0 0

    Penyediaan

    makanan dan

    minuman

    Jumlah rapat 8 Penyediaan

    makanan dan

    minuman

    untuk rapat

    2 4 0 2

    Rapat-rapat

    koordinasi dan

    konsultasi ke

    luar daerah

    Jumlah

    perjalanan

    dinas luar

    daerah

    36 Perjalanan

    dinas ke uar

    daerah

    0 1 1 34

    Rapat-rapat

    koordinasi dan

    konsultasi

    dalam daerah

    Jumlah

    perjalanan

    dinas dalam

    daerah

    154 Perjalanan

    dinas dalam

    daerah

    18 67 38 31

    Penyediaan

    jasa

    pengamanan

    kantor

    Jumlah

    tenaga

    keamanan

    2 penjaga

    keamanan

    kantor

    2 0 0 0

    Penyediaan

    jasa tenaga

    asministrasi/te

    knis

    perkantoran

    Jumlah

    tenaga

    administrasi

    perkantoran

    1 Melaksanaka

    n administrasi

    perkantoran

    1 0 0 0

  • KET

    TW I TW II TW III TW IV

    1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    SASARAN

    STRATEGISNo

    INDIKATOR

    KINERJA UTAMA /

    INDIKATOR

    KINERJA

    URAIAN

    KEGIATAN

    AKTIVITAS

    JADWAL PELAKSANAAN

    PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET

    TARGET

    KINERJA

    SASARAN

    Peningkatan

    sarana dan

    prasarana

    aparatur

    Pengadaan

    peralatan

    gedung kantor

    Jumlah

    peralatan

    6 Pembelian

    kamera,

    laptop,

    printer, LCD,

    AC, Kipas

    angin

    0 3 0 3

    Pemeliharaan

    rutin/berkala

    gedung kantor

    Jumlah

    gedung

    1 Perbaikan

    kamar mandi

    0 0 1 0

    Pemeliharaan

    rutin/berkala

    kendaraan

    dinas/

    operasional

    Jumlah

    kendaraaan

    11 Servis, ganti

    suku cadang

    dan pajak

    11 0 0

    Pemeliharaan

    rutin/berkala

    peralatan

    gedung kantor

    Jumlah

    peralatan

    yang

    dipelihara

    2 Pemeliharaan

    komputer dan

    sound sistem

    1 0 4 0

    Rehabilitasi

    sedang/berat

    gedung kantor

    Jumlah

    gedung

    kantor

    terehabilitasi

    1 Rehap tempat

    parkir, rehap

    paving

    0 0 0 1

    Penataan

    lingkungan

    kantor

    Jumlah taman

    yang dibuat

    1 Pembuatan

    taman

    0 0 0 1

    Peningkatan

    pengembangan

    sistem pelaporan

    capaian kinerja

    dan keuangan

    Penyusunan

    laporan

    capaian

    kinerja dan

    ikhtisar

    realisasi

    kinerja SKPD

    Jumlah

    dokumen

    3 Penyusunan

    LKjIP dan

    Laporan

    Tahunan

    Keuangan

    3 0 0 0

  • KET

    TW I TW II TW III TW IV

    1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    SASARAN

    STRATEGISNo

    INDIKATOR

    KINERJA UTAMA /

    INDIKATOR

    KINERJA

    URAIAN

    KEGIATAN

    AKTIVITAS

    JADWAL PELAKSANAAN

    PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET

    TARGET

    KINERJA

    SASARAN

    Pengelolaan

    Kekayaan

    Budaya

    Fasilitasi dan

    pengiriman

    Tim Kesenian

    Jumlah Tim

    terkirim

    3 Pengiriman

    Tim

    Gambyong,

    Gejog lesung.

    Dan Jathilan

    0 1 2 0

    Pengembanga

    n Kesenian

    dan

    Kebudayaan

    daerah

    Jumlah

    pengembang

    an

    kebudayaan

    daerah dan

    event yang

    diikuti

    5 Melaksanaka

    n Wayangan,

    Kirab Budaya,

    Mobil Hias,

    Upacara Hari

    jadi Klaten,

    Lurik Carnifal

    0 0 4 1

    Pengembangan

    Indusri Kecil dan

    Menengah

    Pengembanga

    n produk

    unggulan

    wilayah

    Jumlah

    UMKM

    19 Melaksanaka

    n bazar bagi

    19 UMKM

    19 0 0 0

    Pembinaan

    Pemuda dan

    Olahraga

    Fasilitasi

    kegiatan

    olahraga

    tingkat

    kecamatan

    Jumlah

    kegiatan

    olahraga

    4 Melaksanaka

    n senam,

    lomba gethek,

    jombor thon

    dan gerak

    jalan kepurun

    0 2 1 1

    Fasilitasi

    penyelenggara

    an Upacara

    Peringatan

    HUT RI

    Jumlah

    kegiatan

    upacara HUT

    RI

    1 Melaksanaka

    n kegiatan

    upacara

    peringatan

    HUT RI

    1

  • KET

    TW I TW II TW III TW IV

    1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    SASARAN

    STRATEGISNo

    INDIKATOR

    KINERJA UTAMA /

    INDIKATOR

    KINERJA

    URAIAN

    KEGIATAN

    AKTIVITAS

    JADWAL PELAKSANAAN

    PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET

    TARGET

    KINERJA

    SASARAN

    Peningkatan

    Keagamaan

    Peningkatan

    dan

    Pembinaan

    Keagamaan

    Jumlah

    Pembinaan

    keagamaan

    /pengajian

    12 Melaksanaka

    n

    pengajian/pe

    mbinaan

    keagamaan

    bagi Aparatur

    Kecamatan,

    Desa dan

    Masyarkat

    3 3 3 3

    Peningkatan

    Pengelolaan

    Logistik

    Pengadaan

    bahan logisstik

    Jumlah jenis

    bahan

    kebutuhan

    pokok

    13 Pembelian

    bahan pokok

    untuk warga

    terdampak

    bencana

    4 0 0 0

    Peningkatan

    Kualitas

    Perencanaan

    Penyusunan

    dan evaluasi

    Renja SKPD

    Jumlah

    dokumen

    perencanaan

    8Menyusun

    Renja, RKA,

    DPA, KUA

    PPAS murni

    dan

    perubahan

    6 2

    Monitoring,

    Evaluasi dan

    pengndalian

    program/kegiat

    an

    Jumlah hasil

    monev

    4 Menyusun

    laporan

    triwulanan

    1 1 1 1

    Peningkatan

    Koordinasi,

    Pembinan dan

    Fasilitasi Adm.

    PMD di

    Kecamatan

    Peningkatan

    koordinasi

    Adm. PMD di

    Kecamatan

    Jumlah

    kegiatan

    koordinasi

    Adm. PMD

    1 Melaksanaka

    n koordinasi

    Adm. PMD ke

    desa

    1 0 0 0

  • KET

    TW I TW II TW III TW IV

    1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    SASARAN

    STRATEGISNo

    INDIKATOR

    KINERJA UTAMA /

    INDIKATOR

    KINERJA

    URAIAN

    KEGIATAN

    AKTIVITAS

    JADWAL PELAKSANAAN

    PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET

    TARGET

    KINERJA

    SASARAN

    Peningkatan

    Pembinaan

    Adm. PMD di

    Kecamatan

    Jumlah

    kegiatan

    pembinaan

    Adm. PMD

    2 Melaksanaka

    nn pembinaan

    Adm. PMD ke

    desa dan

    ,mengadakan

    lomba desa

    0 1 0 1

    Peningkatan

    Fasilitasi Adm.

    PMD di

    Kecamatan

    Jumlah

    kegiatan

    fasilitasi Adm.

    PMD

    1 Meningkatkan

    fasilitasi Adm.

    PMD ke desa

    0 1 0 0

    Penunjang

    operasional

    penyampaian

    bantuan

    keuangan

    Jumlah

    kegiatan

    pemantauan

    penyampaian

    bantuan

    keuangan

    2 Melaksanaka

    n pemantauan

    penyampaian

    bantuan

    keuangan

    tepat sasaran

    0 0 0 2

    Fasilitasi 10

    program PKK

    tingkat

    kecamatan

    Jumlah

    fasilitasi

    kegiatan PKK

    1 Memfasilitasi

    kegiatan 10

    program PKK

    1 0 0 0

    Penyusunan

    profil

    desa/Kel/keca

    matan

    Jumlah

    dokumen

    profil

    desa/kec

    19 Membina

    sekdes untuk

    menyusun

    profil desa

    0 19 0 0

    Penyelenggar

    aan sambang

    warga

    Jumlah

    peserta

    sambang

    warga

    500 memfasilitasi

    sambang

    warga Bupati

    Klaten di wil.

    Kec. Wedi

    0 0 0 1

  • KET

    TW I TW II TW III TW IV

    1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    SASARAN

    STRATEGISNo

    INDIKATOR

    KINERJA UTAMA /

    INDIKATOR

    KINERJA

    URAIAN

    KEGIATAN

    AKTIVITAS

    JADWAL PELAKSANAAN

    PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET

    TARGET

    KINERJA

    SASARAN

    Peningkatan

    Koofdinasi,

    Pembinaan dan

    Fasilitasi Adm.

    Trantibum

    Peningkatan

    koordinasi

    Adm.

    Trantibum

    Jumlah

    kegitan

    koordinasi

    Adm.

    Trantibum

    2 Melaksanaan

    koordinasi

    bidang

    Traantibum ke

    desa.

    2 0 0 0

    Peningkatan

    Pembinaan

    Adm.

    Trantibum

    Jumlah

    kegiatan

    Pembinaan

    Adm.

    Trantibum

    1 Melaksanaka

    n Pembinaan

    Adm.

    Trantibum ke

    desa

    0 0 0 1

    Peningkatan

    Fasilitasi Adm.

    Traantibum

    Jumlah

    kegiatan

    Fasilitasi

    Sdm.

    Trantibum

    1 Melaksanaka

    n Fasilitasi

    Adm.

    Trantibum ke

    desa

    0 1 0 0

    Peningkatan

    Koordinasi,

    Pembinaan dan

    Fasilitasi Adm.

    Tata

    Pemeintahan di

    Kecamatan

    Peningkatan

    koordinasi

    Adm. Tata

    Pemerintahan

    di Kecamatan

    Jumlah

    kegiatan

    toordinasi

    Tata

    pemerintahan

    2 Melaksanaka

    n koordinsi

    bidang Adm

    tata

    pemerintahn

    ke desa

    1 0 1 0

    Peningkatan

    Pembinaan

    Adm. Tata

    Pemerintahan

    di Kecamatan

    Jumlah

    kegiatan

    pembinnaan

    Adm. Tata

    pemerintahan

    1 Melaksanaka

    n pembinaan

    bidang Adm

    tata

    pemerintahan

    ke desa

    0 1 0 0

  • KET

    TW I TW II TW III TW IV

    1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    SASARAN

    STRATEGISNo

    INDIKATOR

    KINERJA UTAMA /

    INDIKATOR

    KINERJA

    URAIAN

    KEGIATAN

    AKTIVITAS

    JADWAL PELAKSANAAN

    PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET

    TARGET

    KINERJA

    SASARAN

    Peningkatan

    Fasilitasi Adm.

    Tata

    pemerintahan

    di Kecamatan

    Jumlah

    kegiatan

    fasilitasi Adm.

    tata

    pemerintahan

    0 Melaksanaka

    n Fasiltasi

    bidang Adm

    tata

    pemerintahan

    ke desa

    0 1 0 0

    Intensifikasi

    PBB tingkat

    Kecamatan

    Jumlah desa

    lunas PBB

    1 Melaksanaka

    n intensifikasi

    PBB

    0 1 0 0

    Fasilitasi

    lomba tertib

    administrasi

    desa

    Jumlah desa

    yang

    terfasilitasi

    lomba

    19 Mengadakan

    lomba tertibn

    administrasi

    desa

    0 0 19 0

    Fasilitasi

    Pemilihan

    Kepala Desa

    Jumlah desa

    erfasilitasi

    pilkades

    18 Melaksanaka

    n sosialisasi

    Pilkades

    14 0 0 4

    NIP. 19630420 199203 1 009

    Wedi, Juli 2019

    C A M A T W E D I

    KUKUH RIYADI, SH, MH

    Pembina Tingkat I