RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ......

304
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl.P. Diponegoro No.85 691328 Fax. 692042 Rembang - 59211

Transcript of RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ......

Page 1: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD )KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANGBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl.P. Diponegoro No.85 691328 Fax. 692042 Rembang - 59211

Page 2: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANGNOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD )KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANGTAHUN 2013

Page 3: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANGNOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD )KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANGTAHUN 2013

Page 4: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

LAMPIRANPERATURAN BUPATI REMBANGNOMOR 18 Tahun 2013TANGGAL 22 Mei 2013TENTANGRENCANA KERJA PEMRINTAH DAERAH [RKPD] KABUPATENREMBANG TAHUN 2014

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD )KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN REMBANGTAHUN 2013

Page 5: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI REMBANGNOMOR : 18 Tahun 2013TANGGAL : 22 Mei 2013

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014

Page 6: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang
Page 7: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANGNOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANGTAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan , Pengendaliandan Evaluasi Rencana Kerja PembangunanDaerah Tahun 2014, Perlu Menetapkan PeraturanBupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Rembang Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batangdengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

Page 8: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang – Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengendalian Dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentangTata Cara Penyusunan Rencana PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4815);

Page 9: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor694);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan BantuanSosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 450) Sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39Tahun 2012 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 TentangPedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial YangBersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 540);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian danEvaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 471);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yangMenjadi Kewenangan Pemerintahan DaerahKabupaten Rembang (Lembaran Daerah KabupatenRembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

Page 10: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Rembang (LembaranDaerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor12,Tambahan Lembaran Daerah KabupatenRembang Nomor 90), diubah dengan PeraturanDaerah Nomor 1 tahun 2012 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah KabupatenRembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tanat KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Rembang (LembaranDaerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten RembangNomor 92);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten RembangTahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2010Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah KabupatenRembang Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN2014

Pasal 1

(1) Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Rembang Tahun 2014 sebagaimanatercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenRembang Tahun 2014 sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan penjabaran dari RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenRembang Tahun 2010–2015.

(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenRembang Tahun 2014 sebagaimana dimaksud padaayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunanRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD) Tahun 2014.

Page 11: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Pasal 2

Peraturan Bupati Rembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR 18

Ditetapkan Di Rembangpada tanggal 22 Mei 2013

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan Di Rembangpada tanggal 21 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI, SH, M.Kn.

Page 12: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

1 01. DINAS PENDIDIKAN 2,923,946,002.00 539,848,830,502

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 468,375,812,002

A Belanja Pegawai 454,040,946,0021 Gaji Karyawan, Guru Dinas Pendidikan Kab. Rembang 1 Kegiatan 453,884,946,0022 Tambahan penghasilan atas beban kerja 1 Kegiatan 156,000,000

B Belanja Hibah 10,754,866,000Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 10,754,866,000

1 Peningkatan Kualifikasi S.1 Pendidik Formal 95 Orang 332,500,0002 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang 112,000,0003 Hibah Operasional Sekolah Gratis SMP/MTs Swasta dan MTs Negeri 966,566,0004 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Gunung Wetan Rt. 03

RW III 100,000,000

5 Pembangunan gedung Paud Meningkatnya APK Paud Pulo Rt.03 RW.01 100,000,000 Banprop6 Pembangunan gedung PAUD Meningkatnya APK Paud Tlogomojo Rt.2 Rw.1 40,000,000 Banprop7 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Meningkatnya APK Paud TK Handayani II

Sumberjo RW .6 10,000,000

8 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ketanggi Rt.01 Rw. 01 100,000,000 Banprop9 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Karangsekar 120,000,000 DAK

10 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sendangagung 160,000,000 Banprop11 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sendangagung 160,000,000 Banprop12 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud 3 gedung, 2 lokal, 24 x

10 m 150,000,000

13 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud 5 jdl @ 100 Ex 40,000,000 Banprop14 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud 5 jdl @ 100 Ex 100,000,000 Banprop15 Hibah Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Meningkatnya APK dan APM Pendidikan

MenengahSMK Walisongo 12,000,000

16 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Meningkatnya APK dan APM Pendidikan Dasar MTs.Walisongo 13,800,000

17 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Meningkatnya APK dan APM Pendidikan Dasar MTs.Walisongo 100,000,000 Banprop

18 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Meningkatnya APK dan APM Pendidikan Dasar MTs.Walisongo 3,000,000

22 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Meningkatnya APK dan APM Pendidikan Dasar MTs.Walisongo 5,000,000 DAK

TABEL V.1 : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

V. 15

Page 13: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

23 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Meningkatnya APK dan APM Pendidikan Dasar MTs.Walisongo 5,000,000 DAK

25 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Tasikharjo 80,000,000 Banprop26 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Bogoharjo 40,000,000 Banprop27 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Meteseh Rw. 02 150,000,000 Banprop28 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sidomulyo 150,000,000 Banprop29 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Pengkol 30,000,00030 Bea siswa murid sekolah Meningkatnya APK Paud Tunggulsari 75,000,000 Banprop31 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Mojowarno 24,000,000 DAK32 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Meteseh Rw. 02 150,000,000 DAK33 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sidomulyo 150,000,000 Banprop34 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Kemadu Rt 02 Rw 02 100,000,000 DAK

35 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Karangharjo Rt 01Rw 02

100,000,000 DAK

36 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Jatimudo RW 01 100,000,000 Banprop37 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Kaliombo Kaliombo 80,000,000 Banprop

38 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Kaliombo Kaliombo 150,000,000 Banprop

39 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Seren RW 02 danRw 03

100,000,000 Banprop

40 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Kebonagung Rt 01 75,000,000 Banprop41 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds Pranti RW 01 100,000,000 Banprop42 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Warugunung 60,000,000 DAK43 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Lambangan Wetan 40,000,000 DAK44 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sumber Mulyo 20,000,000 DAK45 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ngulaan 100,000,000 DAK46 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Bulu 110,000,000 DAK47 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Bulu 35,000,000 Banprop48 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Sumberagung Rt 6 200,000,000 Banprop49 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Tuyuhan Dk. Muragan 150,000,000 Banprop

50 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Doropayung Rt 1/1 125,000,000 Banprop51 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Kedung 150,000,000 Banprop52 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Wuwur RT 2 100,000,000 DAK53 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Gembleng 150,000,000 Banprop54 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Tuyuhan Rt 10 170,000,000 DAK55 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Warugunung 10,000,00056 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Jeruk 100,000,000 DAK57 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Pohlandak Rt 1/1 70,000,000 Banprop58 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sidowayah Rt 2 80,000,000 Banprop59 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds,Leran RT01/01 120,000,000 DAK

V. 16

Page 14: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

60 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds,Leran Rt 01/02 120,000,000 DAK61 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds,Jurang Jero 120,000,000 DAK62 Hibah Peningkatan Mutu Paud Ds, Sluke Rt 01/02 50,000,00063 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds,Jati sari Rt 04 93,000,000 DAK64 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds,Bendo 145,000,000 DAK65 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Ds,Labuhan K 120,000,000 DAK66 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Kelompok Bermain

Ds,Langgar 25,000,000

67 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud TK Kartini DesaBlimbing

25,000,000

68 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Pragen 40,000,00069 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Bangunrejo 90,000,000 DAK70 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Bangunrejo RT 02/01 600,000,000 Banprop71 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Samaran, RT 1/1 200,000,000 DAK72 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Samaran RT 1/1 20,000,00073 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sumberejo 42,000,000 Banprop74 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sumberejo 80,000,000 DAK75 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sumberejo RT 1/2 160,000,000 DAK76 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sumberejo 80,000,000 DAK77 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Gambiran 60,000,000 DAK78 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Gambiran Rt.03/Rw02 100,000,000 Banprop79 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Kepohagung RT 4/1 80,000,000 DAK80 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Bamban RT 1 80,000,000 Banprop81 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Segoromulyo RW 2 100,000,000 Banprop82 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sendangagung 75,000,000 Banprop83 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sidorejo RT 2/3 125,000,000 DAK84 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Ringin 21,000,000 Banprop85 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Megal RT 4/1 50,000,000 Banprop86 Hibah PMT Balita dan PAUD Meningkatnya Kesehatan Anak Desa Kajar 60,000,000 DAK87 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Meningkatnya APK Paud Desa Pasucen 10,000,00088 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Desa Pasucen 60,000,00089 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Desa Timbrangan 180,000,000 DAK90 Hibah Peningkatan Sarana Prasarana Paud Desa Gunem 30,000,00091 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Desa Demaan 120,000,000 DAK92 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sarang 70,000,000 DAK93 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sarang 150,000,000 DAK94 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sarang 50,000,00095 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Sarang 150,000,000 DAK96 Hibah Peningkatan Mutu Paud Meningkatnya APK Paud Bajingjowo Rt.15 100,000,00097 Hibah Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Pendidikan Menengah 1,000,000,000

V. 17

Page 15: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

B Belanja Bantuan Sosial 3,580,000,000Belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan 3,580,000,000

1 Bantuan sekolah gratis untuk siswa tidak mampu di SMA/MA/SMK swasta danMA Negeri

Meningkatnya APK/APM Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA Negeridan MA Swasta se Kab.Rembang

3,580,000,000 Banprop

II BELANJA LANGSUNG 71,473,018,500

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,924,219,000Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Dinpendik 1 Tahun 3,000,000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik Dinpendik 1 Tahun 169,200,000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya kebersihan kantor Dinpendik 1 Tahun 403,460,000Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinpendik 1 Tahun 254,014,000Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinpendik 1 Tahun 67,813,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya penerangan kantor Dinpendik 1 Tahun 14,871,000Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan kantor Dinpendik 1 Tahun 8,486,000Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Dinpendik 1 Tahun 37,522,000Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bahan bacaan (surat kabar, majalah) kantor Dinpendik 1 Tahun 30,160,000Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman kantor Dinpendik 1 Tahun 123,107,000Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Transportasi dan akomodasi luar daerah Dinpendik 1 Tahun 66,450,000Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer Dinpendik 1 Tahun 4,700,511,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terciptanya kelancaran tugas kantor Dinpendik 1 Tahun 45,625,000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 994,650,000Pemeliharaan rutin berkala taman 50,000,000Pengadaan Meubelair Terciptanya kelancaran tugas kantor Dinpendik 1 paket 5,767,000Pengadaan Komputer Terciptanya kelancaran tugas kantor Dinpendik 1 paket 18,023,000Pengadaan Laptop Terciptanya kelancaran tugas kantor Dinpendik 7 buah 50,000,000Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Berfungsinya alat - alat kantor Dinpendik 14 UPT Kec 42,511,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Berfungsinya rumah dinas Dinpendik 14 UPT Kec 20,000,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Berfungsinya gedung kantor Dinpendik 80,010,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Berfungsinya kendaraan dinas Dinpendik 1 Tahun 148,969,000Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Berfungsinya alat-alat Komputer dengan baik Dinpendik 1 Tahun 29,370,000

Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Terwujudnya bangunan kantor yang baik Dinpendik 1 Tahun 50,000,000Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Terwujudnya bangunan kantor yang baik Dinpendik 500,000,000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100,000,0001 Fasilitasi Hardiknas Terpenuhinya kegiatan Hardiknas Dinpendik 1 kegiatan 100,000,000 APBD II -

V. 18

Page 16: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

D Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 90,000,0001 Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Meningkatnya tingkat produktifitas kerja Dinpendik 1 kegiatan 90,000,000

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

50,000,000

1 Penyusunan Renstra Terpenuhinya penyusunan renstra Dinpendik 1 kegiatan 25,000,000 APBD II2 Penyelenggaraan Forum Sekolah dan UPT Dinpendik Kecamatan Meningkatnya tingkat produktifitas kerja Dinpendik 1 kegiatan 25,000,000 APBD II

F Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,438,000,0001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain Meningkatnya kreatifitas Siswa Paud/TK di Kab. Rbg 40 Paud/TK 1,000,000,000 Banprop2 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Terwujudnya pelaporan hasil pembelajaran TK se Kab. Rbg 15000 eks 50,000,000 APBD II

3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatnya Mutu Pembelajaran 10 paket 15,000,000 APBD II4 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini Dinpendik 1 kegiatan 20,000,000 APBD II

5 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Akses Pendidikan Anak Usia Dini Dinpendik 1 kegiatan 40,000,000 APBD II

6 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Mutu Pengelolaan PAUD Dinpendik 1 kegiatan 30,000,000 APBD II7 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Terpenuhinya sosialisasi PAUD Dinpendik 1 kegiatan 20,000,000 Banprop8 Penyelenggaraan Operasional TK Negeri Meningkatnya APK PAUD Dinpendik 4 TK Negeri 150,000,000 APBD II9 Penyelenggaraan Gebyar PAUD Meningkatnya kreatifitas Anak Dinpendik 1 kegiatan 20,000,000 Banprop

10 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Terpilihnya Gugus PAUD & KB tingkat Kab. Dinpendik 1 kegiatan 18,000,000 Banprop11 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Terpilihnya utusan dari Kabupaten yang

berkompetenDinpendik 1 kegiatan 25,000,000 APBD II

11 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI(Banprop)

Terpilihnya utusan dari Kabupaten yangberkompeten

Dinpendik 1 kegiatan 20,000,000 Banprop

12 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Terpenuhinya tenaga kependidikan yangberkualitas

Dinpendik 1 kegiatan 10,000,000 APBD II

13 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD Tersedianya model pembelajaran sesuai denganperkembangan

Dinpendik 1 kegiatan 20,000,000 APBD II

G Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 37,946,664,5001 Pembangunan Gedung Sekolah SD Terpenuhinya gedung Sekolah SD yang

memadai 280,000,000 APBD II

1 Pembangunan Gedung Sekolah SD (Banprop) Terpenuhinya gedung Sekolah SD yangmemadai

420,000,000 Banprop

2 Pembangunan Gedung Sekolah SMP Terpenuhinya gedung Sekolah SMP yangmemadai

250,000,000 APBD II

2 Pembangunan Gedung Sekolah SMP Terpenuhinya gedung Sekolah SMP yangmemadai

500,000,000 Banprop

3 Pembangunan Ruang Kelas Baru Terpenuhinya ruang Sekolah yang memadai SD SMP di Kab Rbg 1 paket 2,765,067,000 DAK

4 Pagar SD Meningkatnya Keamanan Sekolah Megulung 1 Sekolah 85,000,000 APBD II

V. 19

Page 17: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

5 Pembangunan Pagar Keliling Meningkatnya Keamanan Sekolah SMP 2 Kaliori 1 Sekolah 100,000,000 APBD II6 Saluran Air Terpenuhinya fasilitas Sekolah SMP 1 Kaliori 1 Sekolah 25,902,000 APBD II7 Pemasangan Paving Lapangan Upacara Terpenuhinya fasilitas Sekolah SMP N 1 Pancur 1 Sekolah 85,312,500 APBD II8 Pembangunan Pepustakaan Sekolah Meningkatnya Minat baca Siswa SD SMP di Kab Rbga Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N Krikilan 1 lokal 125,000,000 Banpropb Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N 1 Tlogotunggal 1 lokal 125,000,000 Banpropc Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N 1 Kedungasem 1 lokal 125,000,000 Banpropd Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N Logung 1 lokal 125,000,000 Banprope Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N Sukorejo 1 lokal 125,000,000 Banpropf Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N 2 Kedungasem 1 lokal 125,000,000 Banpropg Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N 2 Logede 1 lokal 125,000,000 Banproph Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N 2 Sumber 1 lokal 125,000,000 Banpropi Pembuatan Perpus + sarana Meningkatnya Minat baca Siswa SD N Grawan 1 lokal 125,000,000 Banpropj Pembangunan Ruang perpus SD Meningkatnya Minat baca Siswa SD di Kab Rbg 6,000,000,000 Banpropj Pembangunan Ruang perpus SD Meningkatnya Minat baca Siswa SD di Kab Rbg 1,554,000,000 DAKk Pembangunan Ruang perpus SMP Meningkatnya Minat baca Siswa SMP di Kab Rbg 720,000,000 Banprop9 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (APBD) Terwujudnya pelaporan hasil pembelajaran Dinpendik 100,000,000 APBD

9 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (Banprop) Terwujudnya pelaporan hasil pembelajaran Dinpendik 276,000,000 Banprop

9 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK) Terwujudnya pelaporan hasil pembelajaran Dinpendik 4,057,680,000 DAK

10 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatnya Mutu Pembelajaran Siswa Dinpendik 1 Kegiatan 250,000,000 BanpropPengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatnya Mutu Pembelajaran Siswa Dinpendik 1 Kegiatan 2,506,067,000 DAK

11 Penyebarluasan dan Sosialisasi bebagai Isu Pendidikan Dasar Meningkatnya Mutu Pembelajaran Siswa Dinpendik 1 Kegiatan 100,000,000 APBD II12 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah : Terwujudnya proses pembelajaran yang

kondusifSD/SMP di Kab. Rbg 2 paket

1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD di Kab. Rbg 1 paket 3,000,000,000 Banprop

1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD di Kab. Rbg 1 paket 2,913,750,000 DAK

2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SMP di Kab. Rbg 1 paket 400,000,000 Banprop

2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SMP di Kab. Rbg 1 paket 2,139,551,000 DAK

3 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N 1 Sumber 1 Sekolah 75,000,000 DAK

4 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N Krikilan 1 Sekolah 100,000,000 DAK

5 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N 1 Logede 1 Sekolah 75,000,000 DAK

6 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N 2 Sekarsari 1 Sekolah 50,000,000 DAK

V. 20

Page 18: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

7 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N Randuagung 1 Sekolah 100,000,000 DAK

8 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N 1 Tlogotunggal 1 Sekolah 50,000,000 DAK

9 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N 1 Grawan 1 Sekolah 50,000,000 DAK

10 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N 1 Kedungasem 1 Sekolah 75,000,000 DAK

11 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N Pelemsari 1 Sekolah 75,000,000 DAK

12 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N Bogorejo 1 Sekolah 100,000,000 DAK

13 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N Kedungtulup 1 Sekolah 50,000,000 DAK

14 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N Polbayem 1 Sekolah 100,000,000 DAK

15 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N Sukorejo 1 Sekolah 75,000,000 DAK

16 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N 2 Kedungasem 1 Sekolah 100,000,000 DAK

17 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N 1 Sekarsari 1 Sekolah 100,000,000 DAK

18 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N 2 Tlogotunggal 1 Sekolah 50,000,000 DAK

19 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N 2 Logede 1 Sekolah 50,000,000 DAK

20 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N Megulung 1 Sekolah 100,000,000 DAK

21 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N 2 Jatihadi 1 Sekolah 75,000,000 DAK

22 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N 2 Sumber 1 Sekolah 75,000,000 DAK

23 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N 2 Grawan 1 Sekolah 75,000,000 DAK

24 Rehab Gedung Sekolah Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SD N Ronggomulyo 1 Sekolah 125,000,000 DAK

25 Perbaikan Instalasi Listrik dan Pemasangan Terwujudnya proses pembelajaran yangkondusif

SMP N 1 Pancur 1 Sekolah 6,500,000 DAK

26 Rehab Pagar Keliling Sekolah Terciptanya keamanan Sekolah SMP N 2 Pancur 1 Sekolah 104,850,000 DAK27 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Dinpendik 1 Kegiatan 20,000,00013 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Meningkatnya APK Pendidikan Dasar SD/MI, SMP/MTs, se

Kab. Rembang 1 Tahun APBD I

V. 21

Page 19: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

a Pendampingan BOS SD/SDLB/MI Meningkatnya APK Pendidikan Dasar SD/MI, se Kab.Rembang

60648 Siswa 1,819,440,000 Banprop

b Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs Meningkatnya APK Pendidikan Dasar SMP/MTs, se Kab.Rembang

28290 Siswa 1,414,500,000 Banprop

14 Penyediaan dana Pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Meningkatnya APK Pendidikan Dasar Dinpendik 1 Tahun 50,000,000 Banprop

15 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan PenerapanManajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar

Terwujudnya peningkatan manajemenkelembagaan berbasis sekolah

Dinpendik 1 Kegiatan 200,000,000 Banprop

16 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Meningkatnya kreatifitas siswa Dinpendik 1 Kegiatan 78,000,000Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Meningkatnya kreatifitas siswa Dinpendik 1 Kegiatan 60,000,000 DAK

17 Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran DenganMenggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Meningkatnya Kualitas Siswa Pendidikan Dasar Dinpendik 1 Kegiatan 110,000,000 Banprop

18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya hasil kinerja bidang dikdas Dinpendik 1 Kegiatan 40,920,00019 Tes Pengendali Mutu siswa SD Tercapainya kualitas siswa SD Dinpendik 1 Kegiatan 20,000,000 Banprop20 Lomba Perpustakaan dan Sinopsis SD Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan

sekolahDinpendik 1 Kegiatan 20,000,000 Banprop

21 Penyelenggaraan Ujian SD dan SMP Terwujudnya peningkatan mutu SD, SMP Se Kab. Rbg 1 Kegiatan 498,425,000 Banprop22 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat dan Pembinaan UKS Terwujudnya kebersihan lingkungan sekolah

dan pelayanan kesehatan sekolahDinpendik 1 Kegiatan 63,200,000 Banprop

23 Kantin Kejujuran SMP Terwujudnya jiwa jujur Siswa SMPN 1 Lasem 1 Kegiatan 22,500,000 Banprop24 Penyelenggaraan Operasional Sekolah Gratis SMP Negeri Meningkatnya APK dan APM SMP SMP di Kab Rbg 43 Sekolah 1,600,000,00025 Pendidikan Inklusi SD dan SMP Meningkatnya APK dan APM SD SMP 14 Sekolah 1 Kegiatan 90,000,00026 Pendidikan Inklusi SD dan SMP Meningkatnya APK dan APM SD SMP 14 Sekolah 1 Kegiatan 350,000,000 Banprop

H Program Pendidikan Menengah 21,912,535,0001 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Meningkatnya proses pembelajaran SMA di Kab Rembang 200,000,000 Banprop2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Meningkatnya proses pembelajaran SMA di Kab Rembang 150,000,000 APBD II3 Penambahan Lokal Gedung Sekolah Meningkatnya proses pembelajaran SMAN 2 RBG 150,000,000 Banprop4 Penambahan Lokal Gedung Sekolah Meningkatnya proses pembelajaran SMAN 2 RBG 100,000,000 APBD II5 Pembangunan Ruang Kelas & Mebeler Meningkatnya proses pembelajaran SMA N I Kragan 50,000,000 Banprop6 Pembangunan Ruang Kelas & Mebeler Meningkatnya proses pembelajaran SMA N I Kragan 50,000,000 APBD II7 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium

Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)Meningkatnya proses pembelajaran SMA di Kab Rembang 560,000,000 Banprop

8 Pembangunan sabuk pantai Terciptanya suasana Sekolah yang nyaman SMA 3 Rbg 400,000,000 Banprop9 Pembangunan Ruang Ibadah

10 Pembangunan Mushola Meningkatnya Ketaqwaan Siswa SMAN 2 RBG 1 lokal 100,000,00011 Pembangunan Pepustakaan Sekolah Meningkatnya minat baca Siswa SMA di Kab Rembang 4 Lokal 560,000,000 Banprop12 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Tersedianya pelaporan hasil belajar Siswa SMA se Kab. Rbg 1 paket 65,000,00013 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatnya Kreatifitas Siswa SMA di Kab Rembang 1 paket 1,709,688,000 DAK14 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Meningkatnya Kreatifitas Siswa SMA di Kab Rembang 1 paket 200,000,000

15 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Terpeliharanya bangunan Sekolah SMA & SMK di KabRembang

1 paket 600,000,000 Banprop

V. 22

Page 20: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

16 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Terpeliharanya bangunan Sekolah SMA & SMK di KabRembang

1 paket 4,968,498,000 DAK

17 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMA Terpeliharanya bangunan Sekolah SMA di Kab Rembang 1 paket 480,000,000 Banprop18 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMA Terpeliharanya bangunan Sekolah SMA di Kab Rembang 1 paket 2,147,531,000 DAK19 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMK Terpeliharanya bangunan Sekolah SMK di Kab Rembang 1 paket 120,000,000 Banprop20 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMK Terpeliharanya bangunan Sekolah SMK di Kab Rembang 1 paket 2,820,967,000 DAK21 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tersedianya Kurikulum yang Kompeten Dinpendik 1 Kegiatan 128,000,00022 Pengembangan Alternatif Layanan Pendidikan Menengah Untuk Daerah-

Daerah Perdesaan, Terpencil dan Kepulauan (Pengadaan Tanah)Tersedianya lahan untuk bangunan SMK SMKN Gunem

(Dinpendik) 1 Hektar 750,000,000

23 Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan MenggunakanTeknologi Informasi dan Komunikasi

Meningkatnya Kualitas Siswa PendidikanMenengah

Dinpendik 1 Kegiatan 80,000,000 Banprop

24 Peningkatan mutu siswa SMP/SMA/SMK Meningkatnya Kualitas Siswa PendidikanMenengah

Dinpendik 1 Kegiatan 175,000,000

25 Pengembangan kantin kejujuran Dikmen (SMA) Tercitanya kesadaran Siswa untuk bersikap jujur SMAN 3 Rembang 1 Kegiatan 10,000,000

26 Penyelenggaraan Evaluasi melalui Pelaksanaan Ujian SMA/MA/SMK Peningkatan mutu siswa SMA/MA/SMK SMA/SMK/MA Negridan Swasta

1 Kegiatan 100,000,000

27 Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Gratis SMA/SMK Meningkatnya APK Pendidikan Menengah Dinpendik 1 Kegiatan 50,000,00028 Penyelenggaraan Operasional Sekolah Gratis SMA/SMK Negeri Meningkatnya APK Pendidikan Menengah SMA/SMK Negeri 1 Tahun 4,352,851,00029 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan Terwujudnya semangat cinta tanah air dan

bangsaDinpendik 1 Kegiatan 100,000,000 Banprop

30 Fasilitasi Penerimaan Siswa Baru SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta Meningkatnya APK Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA Negridan Swasta

1 Kegiatan 350,000,000

31 Fasilitasi Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO SMA/SMK Meningkatnya mutu Sekolah Dinpendik 1 Kegiatan 25,000,000 Banprop32 Penelitian IPA, IPS SMA Meningkatnya Ilmu Pengetahuan Siswa Dinpendik 1 Kegiatan 40,000,000 Banprop33 Fasilitasi Bussiness Center SMK Tersedianya luluasan SMK/SMA/MA yang

berketrampilanDinpendik 1 Kegiatan 200,000,000 Banprop

34 Fasilitasi Carier Center SMK Tersedianya luluasan SMK/SMA/MA yang siapkerja

Dinpendik 1 Kegiatan 50,000,000 Banprop

35 Fasilitasi Pendidikan berbasis keunggulan lokal Meningkatnya Kualitas Siswa PendidikanMenengah

Dinpendik 1 Kegiatan 20,000,000 Banprop

36 Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa SMK Terwujudnya peningkatan kreatifitas danakademik siswa SMK

Dinpendik 1 Kegiatan 50,000,000

I Program Pendidikan Non Formal 1,442,750,0001 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Tersalurnya insentif bagi Guru PAUD dan

pengelola PKBMDinpendik 1 Kegiatan 537,000,000

2 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Meningkatnyanya kualitas lembagapenyelenggara kursus

Dinpendik 1 Kegiatan 30,000,000

3 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Meningkatnya mutu Pendidikan Non Formal Dinpendik 1 Kegiatan 50,000,000

4 Publikasi dan Sosialisasi PNF Meniingkatnya koordinasi Lembaga NF Dinpendik 1 Kegiatan 20,000,000

V. 23

Page 21: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya hasil kinerja bidang PNF Dinpendik 1 Kegiatan 20,000,0006 Penyediaan Ujian Nasional Kejar Paket A,B, C Terwujudnya masyarakat melek huruf Dinpendik 1 Kegiatan 55,000,0007 Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Terselenggaranya pendidikan responsif gender Dinpendik 1 Kegiatan 50,000,000 Banprop

Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Terselenggaranya pendidikan responsif gender Dinpendik 1 Kegiatan 85,000,000

8 Penyelenggaraan Jambore PNF Trpenuhinya Pendidik dan Tenaga KependidikanPNF yang berkualitas

Dinpendik 1 Kegiatan 25,000,000 APBD II

9 Penyusunan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C Meningkatnya mutu Lembaga PNF Dinpendik 1 Kegiatan 30,000,000 APBD II10 Penyelenggaraan Operasional SKB Negeri Meningkatnya mutu pembelajaran SKB negeri Dinpendik 1 Tahun 50,000,000 APBD II

11 Penyelenggaraan Paket A Setara SMP Terwujudnya paket A setara SMP Dinpendik 1 Tahun 40,000,000 APBD II12 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terwujudnya paket B setara SMP Dinpendik 1 Tahun 90,000,000 Banprop

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terwujudnya paket B setara SMP Dinpendik 1 Tahun 191,250,00013 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Terwujudnya paket C setara SMA Dinpendik 1 Tahun 109,500,00014 Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga PNF Meningkatnya mutu Lembaga PNF Dinpendik 1 Kegiatan 20,000,00015 Penyelenggaraan Aubade Terwujudnya cinta tanah air Dinpendik 1 Kegiatan 20,000,00016 Pemberdayaan Tendik dan Kependidikan Non Formal Meningkatnya pengetahuan bagi Penilik PLS

tentang KePAUDanDinpendik 1 Kegiatan 20,000,000

J Program Pendidikan Luar Biasa 200,000,0001 Pembangunan gedung sekolah Terpenuhinya proses belajar mengajar yang

memadai 1 Lokal 150,000,000

2 Pengadaan perlengkapan Sekolah Meningkatnya mutu pembelajaran 1 Set 50,000,000

K Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 430,000,0001 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Tercapainya kualitas pendidk dan tenaga

kependidikanDinpendik 1 Kegiatan 40,000,000

2 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Tercapainya standar kualitas pendidik dantenaga kependidikan

Dinpendik 1 Kegiatan 30,000,000

3 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan BagiPendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan Dinpendik 1 Kegiatan 45,000,000 Banprop

4 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan TenagaKependidikan

Tercapainya pendataan dan pemetaan pendidikdan tenaga kependidikan

Dinpendik 1 Kegiatan 20,000,000 APBD II

5 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap ProfesiPendidik

Terwujudnya penghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik

Dinpendik 1 Kegiatan 60,000,000

6 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap ProfesiPendidik

Terwujudnya penghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik

Dinpendik 1 Kegiatan 50,000,000 Banprop

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan kinerja kepala sekolah Dinpendik 1 Kegiatan 30,000,000 APBD II8 Peningkatan Manajerial Kepala SD/SMP/SMA/SMK Terwujudnya peningkatan mutu manajerial

kepala sekolahDinpendik 1 Kegiatan 30,000,000 APBD II

9 Seleksi Calon Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA/SMK Terciptanya Kualitas Kepala Sekolah yangbermutu

Dinpendik 1 Kegiatan 125,000,000 APBD II

V. 24

Page 22: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

L Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 944,200,0001 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Terwujudnya kinerja yang meningkat dibidang

pendidikanDinpendik 1 Kegiatan 100,000,000 APBD II

2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Terpenuhinya Kebutuhan Akademi Komunitas diRembang

Dinpendik 1 Kegiatan 100,000,000 APBD II

3 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Terwujudnya manusia yang siap dengankemajuan ilmu pendidikan

Dinpendik 1 Kegiatan 249,200,000 Banprop

4 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Terwujudnya manusia yang siap dengankemajuan ilmu pendidikan

Dinpendik 1 Kegiatan 20,000,000

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksanya kegiatan yang bermutu Dinpendik 1 Kegiatan 300,000,000 Banprop6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksanya kegiatan yang bermutu Dinpendik 1 Kegiatan 100,000,0007 Penyediaan Sarana Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun dan Investasi SMP

Negeri (Sekolah Gratis)Terpenuhinya sarana pendidikan dasar wajibbelajar 9 tahun dan investasi SMP / MTs swasta(sekolah gratis )

Dinpendik 1 Kegiatan 45,000,000 APBD II

8 Penyediaan Sarana Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun dan InvestasiSekolah Swasta (Sekolah Gratis)

Terpenuhinya sarana pendidikan dasar wajibbelajar 9 tahun dan investasi SMP / MTs swasta(sekolah gratis )

Dinpendik 1 Kegiatan 30,000,000 APBD II

V. 25

Page 23: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

2 DINAS KESEHATAN 55,376,276,872

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 33,820,862,000Gaji Pegawai 13 Bulan 100 % 33,451,562,000

B Belanja Hibah 369,300,000Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 369,300,000

5 Hibah kepada Operasional Posyandu (***) Operasional Posyandu (1.231 Posyandu & PokjaTribina, Rp. 5.000,- x 5 orang x 1.231 kader x 12bulan)

Kabupaten Rembang 1.231 Posyandu 369,300,000 DAU

B BELANJA LANGSUNG 21,555,414,872

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional kegiatan rutin Dinas Kesehatandan UPT

3,345,177,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat - surat dinas Dinkes 100 % 600,000 APBD

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya layanan jasa telepon, air dan listrik Dinkes & Puskesmas 12 kl 435,864,000 APBD

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya layanan jasa pemeliharaanperalatan dan perlengkapan kantor

Dinkes & Puskesmas 100 % 6,450,000 APBD

4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya honorarium penjaga malam Dinkes & Puskesmas 12 kl 26,050,000 APBD5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium pelaksana administrasi

keuanganDinkes & Puskesmas 12 kl 500,700,000 APBD

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya honor petugas kebersihan Dinkes & Puskesmas 12 kl 175,105,000 APBD7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinkes & Puskesmas 100 % 166,219,000 APBD8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan cetak dan

penggandaanDinkes & Puskesmas 100 % 227,210,000 APBD

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Dinkes & Puskesmas 100 % 51,745,000 APBD10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantorDinkes & Puskesmas 100 % 24,847,000 APBD

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumahtangga

Dinkes & Puskesmas 100 % 105,069,000 APBD

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan Tersedianya surat kabar Dinkes 365 eksemplar 2,100,000 APBD13 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan minuman untuk

penyelenggaraan rapat, pasien di PuskesmasDinkes & Puskesmas 12 kl 1,078,698,000 APBD

14 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas ke luardaerah

Dinkes 12 kl 47,963,000 APBD

15 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tersedianya honorarium harian tenaga kontrak Dinkes & Puskesmas 12 kl 210,718,000 APBD

V. 26

Page 24: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

16 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas dalamdaerah

Dinkes & Puskesmas 12 kl 283,839,000 APBD

17 Penyediaan jasa sewa rumah/gedung/gudang/parkir/lahan Tersedianya jasa sewarumah/gedung/gudang/parkir/lahan

Puskesmas 100 % 2,000,000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Menyelenggarakan manajemen kesehatanyang dinamis dan akuntabel

820,609,000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

Dinkes & Puskesmas 100 % 170,000,000 APBD

2 Pengadaan Meubelair Terlaksananya pengadaan meubelair Dinkes & Puskesmas 100 % 11,050,000 APBD3 Pengadaan Komputer Terlaksananya pengadaan komputer Dinkes & Puskesmas 100 % 31,000,000 APBD4 Pengadaan Laptop Terlaksananya pengadaan laptop Dinkes & Puskesmas 100 % 15,000,000 APBD5 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan alat - alat kantor Dinkes & Puskesmas 100 % 119,611,000 APBD6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung

kantor Dinas Kesehatan dan PuskesmasDinkes & Puskesmas 100 % 232,590,000 APBD

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraandinas DKK dan Puskesmas

Dinkes & Puskesmas 12 kl 159,274,000 APBD

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terlaksananya pemeliharaan rutin meubelair Dinkes 12 kl 1,125,000 APBD

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terlaksananya pemeliharaan rutin komputerdan jaringannya

Puskesmas 12 kl 49,202,000 APBD

10 Pemeliharaan Rutin/berkala listrik, telepon dan air Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkalalistrik, telepon dan air

Dinkes & Puskesmas 12 kl 4,900,000 APBD

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengk. dan Peralatan Kantor dan RumahTangga

Terlaksananya pemeliharaan rutinperlengkapan dan peralatan kantor

Puskesmas 12 kl 26,857,000 APBD

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Terwujudnya pelayanan kesehatan berbasiskinerja sesuai peraturan yang berlaku

58,950,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Adanya laporan capaian keuangan pelaksanaanAPBD Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

Dinkes 4 dok 15,950,000 APBD

2 Penyusunan Angka Kredit Adanya pelaporan PAK Dinkes 2 kl/th 15,000,000 APBD3 Penyusunan Data Statistik dan Monev dan Pelaporan Program Kegiatan Adanya data statistik dan monev dan pelaporan

program kegiatanDinkes 100 % 10,000,000 APBD

4 Penyusunan Profil Capaian Program Tersusunnya Profil Kesehatan KabupatenRembang Tahun 2013

1 dok 18,000,000 APBD

V. 27

Page 25: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

IV Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya ketersediaan, pemerataan,keterjangkauan serta mutu dan pelayanan dibidang farmasi

3,189,785,872

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan obat di Puskesmas Dinkes & Puskesmas 100 %

- Proses Pengadaan ObaT 9,882,000 DAU - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 2,743,316,872 DAK - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAU) 381,469,000 DAU

2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi antaraDinas Kesehatan dan Puskesmas dalamperencanaan kebutuhan obat

Dinkes 100 % 35,778,000 APBD

3 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Meningkatnya pelayanan kesehatan dankefarmasian di sarana pelayanan kesehatan

Dinkes > 85 % 1,049,000 APBD

4 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan dankefarmasian di sarana pelayanan kesehatan

Dinkes > 85 % 6,291,000 APBD

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya penyimpangan dalampengelolaan obat

Dinkes > 85 % 12,000,000 APBD

V Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaankesehatan masyarakat khususnya masyarakatmiskin dan rentan melalui Jaminan KesehatanMasyarakat (Jamkesmas) dan JaminanKesehatan Daerah (Jamkesda)

6,596,808,000

1 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Pusk. & Jaringannya Meningkatnya ketersediaan danketerjangkauan pelayanan kesehatan yangbermutu bagi masyarakat

16 Pusk >85 % 101,317,000 APBD

2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya peran serta masyarakat dalambidang kesehatan

Dinkes 100 % 36,000,000 APBD

3 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Meningkatnya upaya kesehatan dasar, rujukan,kesehatan kerja serta standarisasi, akreditasidan mutu pelayanan kesehatan

Dinkes & Puskesmas 100 % 3,238,116,000 APBD

4 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Terselenggaranya pemeliharaan danpengawasan kualitas lingkungan

14 kec 100 % 60,000,000 APBD

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya data peserta Jamkesmas Dinkes 100 % 152,250,000 APBD6 Pelayanan Bimbingan Rohani dan Kesehatan Jiwa Masy. Terlayaninya pelayanan rohani bagi pasien Puskesmas 100 % 9,125,000 APBD

7 Penyediaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (JKRS) Tersedianya pembiayaan dan jaminanankesehatan bagi masyarakat miskin non kuotaJamkesmas

Kab. Rembang 100 % 3,000,000,000 APBD

V. 28

Page 26: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

VI Program Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya ketersediaan, pemerataan,keterjangkauan serta mutu dan pelayanan dibidang farmasi

158,500,000

1 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat danMakanan

Meningkatnya cakupan pembinaan dibidangobat, obat tradisional, kosmetika dan makananminuman

Dinkes & Puskesmas 25 % 28,000,000 APBD

2 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadapkeamanan pangan dan bahan berbahaya

14 kec 25 % 121,500,000 APBD

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase pelaksanaan pembinaan danpengendalian dibidang obat, obat tradisional,kosmetika dan makanan minuman

Dinkes & Puskesmas >85 % 9,000,000 APBD

VII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya kemandirian dan peran sertamasyarakat untuk berperilaku hidup bersihdan sehat

342,000,000

1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Persentase penyebarluasan informasikesehatan pada masyarakat

14 kec 75 % 127,000,000 APBD

2 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluhan Kesehatan Meningkatnya peran serta masyarakat dalamgerakan siaga DBD

14 kec 80 % 215,000,000 APBD

VIII Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya status gizi masyarakat 418,585,0001 Penanggulangan KEP, Anemi Gizi Besi, GAKY, Kurang Vit. A dan Kekurangan Zat

Gizi Mikro Lainnya Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY,Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat GiziMikro Lainnya

14 kec 100 % 350,000,000 APBD

2 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Cakupan keluarga sadar gizi 14 kec 100 % 38,585,000 APBD3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terwujudnya koordinasi lintas sektor dan lintas

program dalam program perbaikan gizi,peningkatan pembina posyandu

Dinkes & Puskesmas 100 % 30,000,000 APBD

IX Program Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yangsehat

20,000,000

1 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Institusi yang dibina 14 kec 80 % 20,000,000 APBD

V. 29

Page 27: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

X Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Menurunnya angka kesakitan dan kematianpenyakit serta KLB

580,000,000

1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Incident Rate (IR) DBD 14 kec 100 % 150,000,000 APBD Case Fatality Rate (CFR)/Angka Kematian DBD

Penderita DBD yang ditangani2 Pelayanan Vaksinasi bagi BALITA dan Anak Sekolah Tercapaianya pelayanan vaksinasi untuk Balita

dan anak sekolah14 kec 100 % 100,000,000 APBD

3 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit

14 kec 100 % 95,000,000 APBD

4 Peningkatan Imunisasi Desa/Kelurahan Universal Child Immunization(UCI)

14 kec 100 % 90,000,000 APBD

5 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukanpenyelidikan epidemiologi < 24 jam

14 kec 100 % 85,000,000 APBD

6 Peningkatan KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Persentase pelaksanaan pencegahan danpenanggulangan penyakit tidak menular (SE,deteksi dini, KIE dan tatalaksana)

14 kec 100 % 60,000,000 APBD

XI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Terwujudnya pelayanan kesehatan berbasiskinerja sesuai peraturan yang berlaku

135,000,000

1 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Terintegrasinya data sistem informasikesehatan

Dinkes 100 % 70,500,000 APBD

2 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalamperencanaan, penganggaran dan evaluasikegiatan pembangunan kesehatan secaraterpadu dan berbasis kinerja

Dinkes 100 % 15,000,000 APBD

3 Penyusunan Detail Engeneering Design (DED) Dokumen Detail Engeneering Design/DED(Dokumen Masterplan untuk Puskesmas)

Dinkes 2 dok 49,500,000 APBD

XII Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Meningkatnya kualitas dan kuantitas saranadan prasarana pelayanan kesehatan

5,455,000,000

1 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Terlaksananya rehab Pustu 12 Pusk 100 % 2,225,000,000 DAK2 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Terlaksananya rehab Puskesmas 2 Pusk 100 % DAK3 Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Terlaksananya pembangunan PKD 25 Desa 100 % 537,500,000 DAK4 Perluasan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Terlaksananya perencanaan dan monev kegiatan

pembangunan fisik Dinas Kesehatan2 Pusk 100 % 1,612,500,000 DAK

5 Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Puskesmas dan Pustu Ketersediaan alat kesehatan sesuai standar 16 Pusk 100 % 1,055,000,000 DAK

6 Peningkatan Kapasitas Sarana Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaansarana prasarana dan software pengelolaanobat

Dinkes 100 % 25,000,000 APBD

V. 30

Page 28: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

XIII Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya kemandirian dan peran sertamasyarakat dalam bidang kesehatan

45,000,000

1 Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan Cakupan desa siaga aktif 14 Kec 100 % 45,000,000 APBD

XIV Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Meningkatnya status kesehatan anak balita 145,000,000

1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 14 Kec 100 % 65,000,000 APBD2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitornya kesehatan ibu dan anak Dinkes & Pusk 100 % 80,000,000 APBD

XV Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Meningkatnya status kesehatan pra usila danusila

65,000,000

1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjutdan usia lanjut

14 Kec 100 % 65,000,000 APBD

XVI Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak 180,000,000

1 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu Meningkatnya kemampuan dan keterampilanbidan dalam penanganan BBLR

14 Kec 100 % 65,000,000 APBD

2 Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 14 Kec 100 % 50,000,000 APBD3 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu Pelaksanaan kegiatan KIA sesuai dengan

perencanaan14 Kec 100 % 65,000,000 APBD

V. 31

Page 29: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

3 03 RSUD 82,972,780,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 21,181,380,000Belanja Pegawai 21,181,380,000

BELANJA LANGSUNG 61,791,400,000

I Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R.Soetrasno

RSUD 100% 61,791,400,000 -

1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan RSUD 100% 48,198,770,4002 Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD 100% 13,592,629,6003 Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan (dak) RSUD 100% 6,000,000,000 Banprop4 Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan (dak) RSUD 100% 1,585,310,000 DAK

V. 32

Page 30: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

4 DPU 106,289,564,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,912,964,000BELANJA GAJI PEGAWAI 11,774,600,000 Gaji 11,774,600,000 TPP

A Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan 2,138,364,000

BELANJA LANGSUNG 92,376,600,000I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,869,600,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - DPU 100% 2,000,000 APBD/DAU -2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - DPU 100% 138,600,000 APBD/DAU -3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - DPU 100% 20,000,000 APBD/DAU -4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - DPU 100% 75,000,000 APBD/DAU -5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - DPU 100% 570,000,000 APBD/DAU -6 Penyediaan Alat Tulis Kantor - DPU 100% 100,000,000 APBD/DAU -7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - DPU 100% 65,000,000 APBD/DAU -8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - DPU 100% 30,000,000 APBD/DAU -9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - DPU 100% 104,000,000 APBD/DAU -

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - DPU 100% 40,000,000 APBD/DAU -11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - DPU 100% 15,000,000 APBD/DAU -12 Penyediaan Makanan dan Minuman - DPU 100% 20,000,000 APBD/DAU -13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - DPU 100% 180,000,000 APBD/DAU -14 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan - DPU 100% 480,000,000 APBD/DAU -15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - DPU 100% 30,000,000 APBD/DAU -

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,022,000,0001 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - DPU 100% 100,000,000 APBD/DAU -2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - DPU 100% 275,000,000 APBD/DAU -3 Pengadaan Mebeleur - DPU 100% 100,000,000 APBD/DAU -4 Pengadaan Laptop - DPU 100% 12,000,000 APBD/DAU -5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - DPU 100% APBD/DAU -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - DPU 100% 100,000,000 APBD/DAU -Rehabilitasi Gedung Kantor Cipta Karya DPU Kab. Rembang - DPU 100% 100,000,000 APBD/DAU -

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - DPU 100% 335,000,000 APBD/DAU -

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 38,000,0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - DPU 100% 10,000,000 APBD/DAU -

2 Penyusunan Data Statistik dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ProgramKegiatan

- DPU 100% 10,000,000 APBD/DAU -

3 Penyusunan Standar Satuan Harga Tersedianya pedoman Harga Standar BangunanGedung Negara di kabupaten/kota.

DPU 100% 18,000,000 APBD/DAU -

V. 33

Page 31: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

IV Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1,400,000,0001 Pemeliharaan K3 (Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan) Tersedianya sistem penanganan sampah di

perkotaan.Rembang 60% 1,000,000,000 APBD/DAU -

2 Pengembangan / peningkatan K3 (Peningkatan Tersedianya sistem penanganan sampah diperkotaan.

Rembang 60% 200,000,000 APBD/DAU -

3 Penataan TPA Tersedianya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan.

Rembang 14% 100,000,000 APBD/DAU -

4 Pendampingan IPLT (Instalasi Pengolah Lumpur Tinja) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

Rembang 3% 100,000,000 APBD/DAU -

V Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 400,000,0001 Pemeliharaan RTH (Jalur Hijau dan Taman) Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20%

dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.Rembang 32.50% 350,000,000 APBD/DAU -

2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang LintasKabupaten/Kota

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izinpemanfaatan ruang sesuai dengan PeraturanDaerah tentang RTR wilayahkabupaten/kota besertarencana rincinya

Rembang 100% 50,000,000 APBD/DAU -

VI Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 7,565,000,0001 Perencanaan Pembangunan Jalan (safe guarding) Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-

pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.- 80% 250,000,000 APBD/DAU -

2 Pembangunan Jalan Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

- 80% APBD/DAU -

Kegiatan : Peningkatan jalan Bawang - Karangasem Tersedianya prasarana jalan yang mantap danmemadai

Kec. Bulu 1,500,000,000 APBD/ DAU Jalan mengalamirusak berat

Kegiatan : Peningkatan jalan Dawe - Pasedan Tersedianya prasarana jalan yang mantap danmemadai

Kec. Bulu 3,000,000,000 APBD/ DAU Jalan mengalamirusak berat

Kegiatan : Peningkatan jalan Sudo - Pondokrejo Tersedianya prasarana jalan yang mantap danmemadai

Kec. Sulang APBD/ DAU Jalan mengalamirusak berat

Kegiatan : Peningkatan jalan Seren - Sudo Tersedianya prasarana jalan yang mantap danmemadai

Kec. Sulang APBD/ DAU Jalan mengalamirusak berat

Kegiatan : Peningkatan jalan Bangunrejo - Pakis Tersedianya prasarana jalan yang mantap danmemadai

Kec. Pamotan - Kec.Sale

APBD/ DAU Jalan mengalamirusak berat

Kegiatan : Peningkatan jalan Besi - Kebonagung Tersedianya prasarana jalan yang mantap danmemadai

Kec. Sulang APBD/ DAU Jalan mengalamirusak berat

Pengaspalan Jalan Jl Utama Kelurahan Tanjungsari Rembang 300,000,000 APBD/ DAU -Jalan Poros Perdukuhan Logede Dk. Sangkrah Sumber 200,000,000 APBD/ DAU -Aspal Jalan Randuagung Dk.Sering Sumber 200,000,000 APBD/ DAU `

V. 34

Page 32: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

Aspal Jalan Grawan - Jatirejo Sumber 135,000,000 APBD/ DAU -Pembangunan Jalan Aspal Poros Kedung-Kalitengah Pancur 100,000,000 APBD/ DAU -Pembangunan Jalan dan Jembatan Tlogomojo RW.I dan II Rembang 400,000,000 APBD/ DAU -Makadam RW 1 Kepohagung Pamotan 250,000,000 APBD/ DAU -Pengaspalan Jalan Desa Dk. Karangkitri Kragan 100,000,000 APBD/ DAU -

3 Pembangunan Jembatan Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

- 80% APBD/DAU -

Pembangunan jembatan ds sawahan Rembang 100,000,000 APBD/DAU -Pembangunan jembatan Pasarbanggi Rw.IV dan V Rembang 100,000,000 APBD/DAU -Program Jalan dan Jembatan ds Kasreman Rembang 300,000,000 APBD/DAU -Peningkatan jalan jembatan Tasiksono Rw.2 Lasem 150,000,000 APBD/DAU -Peningkatan jalan jembatan Sendangasri Rt.01/Rw.01 Lasem 100,000,000 APBD/DAU -Peningkatan jalan jembatan Binangun Rt.01/Rw.01 Lasem 200,000,000 APBD/DAU -Rehab Jembatan Desa Kunir Sulang 30,000,000 APBD/DAUPeningkatan jalan jembatan Gedongmulyo Rt.03/Rw.03,Rt.01/Rw.04 Lasem 150,000,000 APBD/DAU -

VII Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 44,200,000,0001 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-

pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.Kab. Rembang 80% 25,000,000,000 Setiap Tahun harus

ada

Kegiatan : Pemeliharaan rutin jalan & jembatan se-kabupaten Rembang Terpeliharanya seluruh ruas jalan KabupatenRembang yang sudah beraspal beserta saranadan prasarananya dalam kondisi baik dan layakuntuk kelas jalan Kabupaten.

Kab. Rembang 80% 1,500,000,000 APBD /DAU Setiap tahun harusada

Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Kaliori - Sumber - Sulang Tersedianya prasarana jalan yang mantap danmemadai

Kec. Kaliori, Kec.Sumber, Kec. Sulang

8,500,000,000 DAK

Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Sekar Arum - Landoh Tersedianya prasarana jalan yang mantap danmemadai

Kec. Sumber, Kec.Sulang

9,000,000,000 Banprop

2 Pemeliharaan Trotoar Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

Kab. Rembang 80% 200,000,000 APBD /DAU Setiap Tahun harusada

VIII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 200,000,0001 Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat

berjalan dengan selamat dan nyaman.Kab. Rembang 60% 100,000,000 APBD/DAU -

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapatberjalan dengan selamat dan nyaman.

Kab. Rembang 60% 25,000,000 APBD/DAU -

3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapatberjalan dengan selamat dan nyaman.

Kab. Rembang 60% 75,000,000 APBD/DAU -

IX Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya

5,279,000,000

V. 35

Page 33: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

1 Pendampingan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Safe Guarding) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyatpada sistem irigasi yang sudah ada

Kab. Rembang 60% 215,000,000 APBD/DAU -

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat padasistem irigasi yang sudah ada

Kab. Rembang 60% -

Rehabilitasi D.I. Sambong Ds. Sambong Kec. Sedan 500,000,000 DAKRehabilitasi D.I. Dalem Ds. Langgar kec. Sluke 300,000,000 DAKRehabilitasi D.I. Kesambi Ds. Gunem Kec. Gunem 200,000,000 DAKRehabilitasi D.I. Kalen Padas Ds. Johogunung Kec. Pancur 400,000,000 DAKRehabilitasi D.I. Kembang Ds. Pinggan Kec. Bulu 300,000,000 DAKRehabilitasi D.I. Gebang Ds. Sendangmulyo Kec. Sluke 250,000,000 DAKRehabilitasi J.I. Ngampo Ds. Sridadi Kec. Rembang DAKRehabilitasi D.I. Ngadem Ds. Ngadem Kec. Rembang DAKRehabilitasi D.I. Bancang Kanan Ds. Ngajaran Kec. Sale DAKRehabilitasi D.I. Ngedeng Ds. Karas Kec. Sedan DAKRehabilitasi D.I. Banyuurip Ds. Banyuurip Kec. Pancur DAKRehabilitasi D.I. Sumurtawang Ds. Sumurtawang Kec. Kragan DAKRehabilitasi D.I. Tlawah Ds. Sumberagung Kec. Pancur DAKRehabilitasi D.I. Bonjor Ds. Bonjor Kec. Sarang DAKRehabilitasi D.I. Pule Ds. Sumbangrejo Kec. Pamotan DAKRehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rutin Kab. Rembang 1,000,000,000 APBD/DAUPemeliharaan J.I Kedungkuran Ds Jukung Kec. Bulu Kec. Bulu 100,000,000 APBD/DAU -Pemeliharaan J.I Simorutun Ds. Karang asem Kec. Bulu Kec. Bulu 100,000,000 APBD/DAU -Pemeliharaan J.I Sembiyan Ds. Sembiyan Kec. Kaliori Kec. Kaliori 100,000,000 APBD/DAU -Pemeliharaan D.I Sambong Ds. Binangun Kec. Lasem Kec. Lasem 150,000,000 APBD/DAU -Pemeliharaan J.I Ploso Ds. Menoro Kec. Sedan Kec. Sedan 100,000,000 APBD/DAU -Pemeliharaan j.I Wunut Ds. Jurangjero Kec. Sluke Kec. Sluke 100,000,000 APBD/DAU -pemeliharaan J.I suruhan ds. Blumbang kec. Sluke Kec. Sluke 100,000,000 APBD/DAU -Pemeliharaan J.I Kedungkinting ds. Kali Tengah Kec. Pancur Kec. Pancur 100,000,000 APBD/DAU -pemeliharaan J.I. Kadiwono Ds. Kadiwono Kec. Bulu Kec. Bulu 100,000,000 APBD/DAU -Pemeliharaan J.I. Kebon Ds. Mantingan Kec. Bulu Kec. Bulu 150,000,000 APBD/DAU -Pemeliharan Chekdam Bogorejo Ds. Bogorejo Kec. Sedan Kec. Sedan 100,000,000 APBD/DAU -Pemeliharan J.I. Panohan Ds. Sidomulyo Kec. Gunem Kec. Gunem 100,000,000 APBD/DAU -Pemeliharaan J.I. Bendo Ds. Bendo Kec. Sluke Kec. Sluke 100,000,000 APBD/DAU -Pemeliharaan Chekdam Landoh ds. Landoh Kec. Sulang Kec. Sulang 200,000,000 APBD/DAU -Pembangunan irigasi Pelem Gadung Desa Trembes Gunem 39,000,000 APBD/DAUPembangunan Irigasi Desa Joho Rt. 01 Rw. 02 Sale 75,000,000 APBD/DAUPembangunan Saluran Irigasi Ds. Karanglincak Kragan 50,000,000 APBD/DAU

3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat padasistem irigasi yang sudah ada

Kab. Rembang 60% APBD/DAU -

Pembangunan Bronjong Tebing Kedung Pancur 100,000,000 APBD/DAUPengerukan Sungai Dk. Gemanting Kragan 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Tebing Kali Ceper Ds. Tanjungan Kragan 50,000,000 APBD/DAU

V. 36

Page 34: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

4 Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) (APBD) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyatpada sistem irigasi yang sudah ada

Kab. Rembang 60% 50,000,000 APBD/DAU -

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyatpada sistem irigasi yang sudah ada

Kab. Rembang 60% 50,000,000 APBD/DAU -

6 Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Irigasi (WISMP) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyatpada sistem irigasi yang sudah ada

Kab. Rembang 60% 50,000,000 APBD/DAU -

X Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau danSumber Daya Air Lainnya

7,325,000,000

1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya:

Tersedianya air baku untuk memenuhikebutuhan pokok minimal sehari hari.

- 90%

Rehabilitasi Embung Kulutan Ds. Kulutan Kec. Gunem 200,000,000 DAKRehabilitasi Chekdam Mojorembun Ds. Mojorembun Kec. Kaliori 500,000,000 DAKRehabilitasi Bendung Pelem Ds. Bogorejo Kec. Sedan 3,000,000,000 BanpropRehabilitasi Bendung Putat Ds. Sendangmulyo Kec. Sarang 2,000,000,000 BanpropRehabilitasi Bendung Kendalagung Ds. Kendalagung Kec. Kragan 1,500,000,000 BanpropRehabilitasi Bendung Mojokerto Ds. Mojokerto Kec. Kragan BanpropRehabilitasi Bendung Jenggreang Ds. Sidorejo Kec. Sedan BanpropRehabilitasi Chekdam Ceper Ds. Tanjungan Kec. Kragan BanpropRehabilitasi Chekdam Lambangan 1, 2 Ds. Lambangan Wetan Kec. Bulu BanpropRehabilitasi Embung Tanjungan Ds. Tanjungan Kec. Kragan BanpropRehabilitasi Embung Rowobolodewo Ds. Sumbermulyo Kec.Kragan BanpropRehabilitasi Embung Rowosetro Ds. Pasar Banggi Kec. Rembang BanpropPembangunan Bendungan Irigasi Kedung Pancur 100,000,000 APBD/DAUPengerukan embung Bogoharjo, Masyarakat desa Kaliori 25,000,000 APBD/DAU

XI Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 21,747,000,0001 Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Cakupan ketersediaan rumah layak huni - 85% APBD/DAU -

Cakupan layanan rumah layak huni yangterjangkau

- 45% APBD/DAU -

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yangdidukung dengan PSU

- 55% APBD/DAU -

Berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan.

- 30% APBD/DAU -

PLP RT. 06 / RW. 03 Kelurahan Sidowayah Kec. Rembang Rembang 200,000,000 APBD/DAUPembangunan saluran Draenase Jalan Thamrin Desa Sawahan Kec. Rembang Rembang 200,000,000 APBD/DAU

Pembangunan saluran Draenase Jalan Yos Sudarso Kec. Rembang Rembang 200,000,000 APBD/DAUPembangunan saluran Draenase Jalan Majapahit Kec. Rembang Rembang 200,000,000 APBD/DAUPembangunan saluran Draenase Perempatan Galonan Kec. Rembang Rembang 200,000,000 APBD/DAUPembangunan saluran Draenase Perempatan Mondoteko Kec. Rembang Rembang 200,000,000 APBD/DAU

Pembangunan saluran Draenase Jalan Pahlawan Kec. Rembang Rembang 200,000,000 APBD/DAU

V. 37

Page 35: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

Pembangunan saluran Draenase Jalan Sumberjo - Seren Kec. Rembang Rembang 200,000,000 APBD/DAUPLP Desa Sumberjo Kec. Rembang Rembang 200,000,000 APBD/DAUPLP Desa Tasikagung Kec. Rembang Rembang 200,000,000 APBD/DAUPembangunan saluran Draenase Jalan Dampoawang Kec. Rembang Rembang 200,000,000 APBD/DAUPenataan Lingkungan Jalan Airlangga Kec. Rembang Rembang 200,000,000 APBD/DAUPembangunan talud Dk. Grabak Desa Sridadi Kec. Rembang Rembang 200,000,000 APBD/DAUPenataan Lingkungan dan Permukiman Sidowayah RT. 03 Rw. 01 Rembang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Jl beton kelurahan Rt. 01 Rw. II Pacar Rembang 25,000,000 APBD/DAUPenataan Lingkungan Permukiman (PLP) Magersari Rembang 100,000,000 APBD/DAUPenataan Lingkungan Permukiman (PLP) Jl poros kelurahan Geg Kulon Rembang 100,000,000 APBD/DAUProgram Penataan Lingkungan dan Permukiman (PLP) Mondoteko Rembang 100,000,000 APBD/DAUPenataan Lingkungan dan Permukiman (PLP) Kedungrejo Rt.02/ Rw.I Rembang 50,000,000 APBD/DAUPenataan Lingkungan dan Permukiman (PLP) Ketanggi Rt.01 Rw.01 Rembang 100,000,000 APBD/DAUPengaspalan jalan Lingkungan RW IV Ngotet Rembang 200,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase Terminal Bus ke utara Rt.01 RW.02 Pandean Rembang 200,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase Dk Rumbutmalang Rembang 100,000,000 APBD/DAUPenataan Lingkungan dan Permukiman ( PLP ) Leteh Rembang 80,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan dan Jembatan Tritunggal RT 03/III Rembang 100,000,000 APBD/DAUPenataan Lingkungan dan Permukiman ( PLP ) Sridadi Rembang 50,000,000 APBD/DAUPenataan Lingkungan dan Permukiman ( PLP ) RW III Gedangan Rembang 50,000,000 APBD/DAUPenataan Lingkungan Permukiman Waru Rt.6 dan Rt.7 Rw. I Rembang 120,000,000 APBD/DAUPenataan Lingkungan Permukiman (PLP) Sumberjo Rembang 100,000,000 APBD/DAUPenataan Lingkungan dan Permukiman (PLP) PuloRw.04 Rembang 100,000,000 APBD/DAUPeningkatan Pelayanan Publik Kutoharjo Rw.I Rembang 85,000,000 APBD/DAUPenataan Lingkungan dan Permukiman Desa Weton Rembang 100,000,000 APBD/DAUPLP Jalan poros desa Padaran Rembang 100,000,000 APBD/DAUFasilitasi penguatan Kelembagaan Replikasi Desa Ramah Anak Punjulharjo,Pandean, Sawahan, Ngotet

Rembang 60,000,000 APBD/DAU

Jalan setapak Maguan, Jalan RT 04-05 / RW. 01 Kaliori 30,000,000 APBD/DAUPengaspalan jalan Sambiyan Kaliori 90,000,000 APBD/DAURabat beton dusun Cendono Sambiyan, Jalan lingkungan Cenono Kaliori 80,000,000 APBD/DAUKomplek BL Wiroto Kaliori 75,000,000 APBD/DAUJalan makam Wiroto Kaliori 75,000,000 APBD/DAUPembangunan jalan setapak Bogoharjo, Masyarakat desa Rt. 04 Kaliori 50,000,000 APBD/DAUPembangunan jalan Rabat beton Tasikharjo, Masyarakat Rw. 01,02,03 Kaliori 50,000,000 APBD/DAUPembangunan jalan Rabat beton Karangsekar Kaliori 50,000,000 APBD/DAUPengaspalan jalan Karangsekar Rw. 01 Kaliori 30,000,000 APBD/DAUMakadam Dresi Wetan, Masyarakat Dresi Wetan Rw.02 Kaliori 50,000,000 APBD/DAUPembangunan drainase Jemblem Meteseh, Saluran air Rw.2 Kaliori 45,000,000 APBD/DAUPavingisasi / Papanisasi Mojorembun Kaliori 15,000,000 APBD/DAUPLP (jalan) Ds. Purworejo Kaliori 200,000,000 APBD/DAUJalan setapak Dk. Mulo Gunungsari Kaliori 110,000,000 APBD/DAURabat beton Jalan lingkungan Kuangsan Kaliori 200,000,000 APBD/DAU

V. 38

Page 36: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

Pembangunan Drainase Meteseh Kaliori 45,000,000 APBD/DAUPLP Rabat beton Ds. Sendangagung Kaliori 120,000,000 APBD/DAUPembangunan Pagar depan & barat Kec.Kaliori Kaliori 150,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud Jalan Tanjung Sulang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Makadam Tanjung Sulang 60,000,000 APBD/DAURehab Aspal Ds Sulang Rw 01 s/d Rt 03 RW 08 Sulang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud Jalan Ds Kemadu Rt 02 Rw 03 Sulang 45,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud jalan Ds Pomahan RW 02 Sulang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud Ds Rukem Rt 03 RW 02 Sulang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Tebing Erosi Ds Korowelang Desa Korowelang Sulang 70,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan Poros Desa Ds Jatimudo Rw 02 Sulang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Makadam Jalan Ds Glebeg Rt 01 RW 02 Sulang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Makadanm Jalan Tembus Ds Landoh Rw 01 S/d Rw 05 Sulang 65,000,000 APBD/DAUPembangunan Rabat beton Ds Kaliombo Rw 01 dan Rw 03 Sulang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud Jalan Desa Desa Sudo Rt 1/4 s/d 2/4 Sulang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Rabat Beton jln lorong Desa Sudo Sulang 125,000,000 APBD/DAUPembangunan Rabat Beton Jln Setapak Karangsari RT 01 S/D Rt 03 Sulang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud Jaln Ds Seren RW 02 Sulang 40,000,000 APBD/DAUPembangunan Rabat beton Ds Pragu Rt 01 Rw 02 Sulang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Rabat beton Ds Kebonagung Rt 06 Sulang 20,000,000 APBD/DAURehabilitasi Aspal Kerep Rt 01 Rw 02 Sulang 150,000,000 APBD/DAUTelpod Jatihadi Rt 02 Rw 04 Sumber 100,000,000 APBD/DAURehab Jalan Aspal Bogorejo Sumber 100,000,000 APBD/DAURabat Beton & Talut jl.poros Kedungasem Dk.Kedungwatu Sumber 100,000,000 APBD/DAURehab aspal jalan & Demping Sumber Dk.Bulaksempu Sumber 30,000,000 APBD/DAUJalan Rabat Beton Polbayem Rt2 Rw2 Sumber 100,000,000 APBD/DAUPLP Ds. Krikilan Sumber 100,000,000 APBD/DAURabat Beton & Talud Tlogotunggal Dk.Randu, Keso Kanung, Gesik, Traloh Sumber 100,000,000 APBD/DAU

Pembangunan Rabat beton Sukorejo Dk.Karangrejo Sumber 200,000,000 APBD/DAUPembangunan Rabat beton Sukorejo Dk.Keben Sumber 50,000,000 APBD/DAURabat jalan setapak Jadi Rt1 / 2 / 3 / 5 / 8 Sumber 75,000,000 APBD/DAUJalan rabat beton Sekarsari Rw 5 Sumber 100,000,000 APBD/DAUPLP Rabat beton Ds. Ronggomulyo Sumber 100,000,000 APBD/DAUPLP Ds. Mlatirejo Bulu 90,000,000 APBD/DAUPembangunan Rabat beton Sendang Mulyo Bulu 40,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud jalan dan drainase Pondokrejo Bulu 90,000,000 APBD/DAUPembangunan Makadam Jl.Lorong Pinggan Bulu 70,000,000 APBD/DAUPembangunan Makadam dan talud Cabean Kidul Bulu 70,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan aspal Lambangan Kulon Bulu 70,000,000 APBD/DAUPembangunan talud jl .L.Wt-Kemadu Lambangan Wetan Bulu 60,000,000 APBD/DAUPLP Makadam dan Talud Ds. Sumber Mulyo Bulu 90,000,000 APBD/DAUPembangunan Makadam Karang Asem Bulu 50,000,000 APBD/DAU

V. 39

Page 37: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

Pembangunan Talud Pasedan Bulu 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Makadam Lw-Ngulaan Ngulaan Bulu 80,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan Aspal Jukung Bulu 60,000,000 APBD/DAU PLP Pembangunan Jalan tembus baru Bulu Bulu 45,000,000 APBD/DAUPengembangan Perkim Gowak Rt.03/Rw.02 Lasem 150,000,000 APBD/DAUPengembangan Perkim Selopuro Rt.02/Rw.06 Lasem 200,000,000 APBD/DAUPengembangan Perkim Karangturi Rw.01 Lasem 100,000,000 APBD/DAUPengembangan Perkim Soditan Rt.07/Rw.03 Lasem 100,000,000 APBD/DAUPengembangan Perkim Ngemplak Rt.01/Rw.01 Lasem 100,000,000 APBD/DAUPengembangan Perkim Dasun 03 Lasem 25,500,000 APBD/DAUPengembangan Perkim Jolotundo Rt.10/Rw.05 Lasem 70,000,000 APBD/DAUPLP Ds. Babagan Lasem 112,500,000 APBD/DAUPembangunan Talud Sumberagung Rt 3,4 Pancur 30,000,000 APBD/DAUPLP Pembangunan Talud Gembleng Dk.Tumbun Pancur 90,000,000 APBD/DAUTalut dan Aspal Jalan Tuyuhan Rt 09 - 10 Pancur 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Tebing Jalan Johogunung Rt 02 s/d 03 Pancur 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Rabat Beton Warugunung Rt 11/2 Pancur 75,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan Hot Mix Jeruk Rw 2 Pancur 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Talut Jalan Punggurharjo Rt 1/1 Pancur 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan Makadam Japeledok Pancur 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase Criwik Rt 3/1 Pancur 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Saluran Air Sidowayah Rt 1-5 Pancur 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Saluran Air Ngroto Rt 1-7 Pancur 56,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase Doropayung Rt 1/1 Pancur 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Tempat Pemandian belik dan Jomblang Trenggulunan Pancur 30,000,000 APBD/DAUPembangunan Jembatan Kalitengah Dk.Mabangeran Pancur 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase Karaskepoh Rt 1-3 Pancur 25,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase Ds,Trahan Rt 3 Sluke 98,000,000 APBD/DAUPLP Ds. Sluke Sluke 75,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud Jalan Ds,Rakitan Rt 05/II Sluke 95,000,000 APBD/DAUBetonisasi Ds,Jati sari Rt 05 Sluke 30,000,000 APBD/DAUtalud jalan Ds,Sendang. M Rt 03/03 Sluke 60,000,000 APBD/DAUPembangunan Jembatan Mantingan Bulu 45,000,000 APBD/DAUPembangunan Talut Jalan Pamotan 100,000,000 APBD/DAUTalut jalan RT 01/1 Pragen Pamotan 90,000,000 APBD/DAUPengaspalan dukuh Tempur Mlagen RT 05/02 Pamotan 90,000,000 APBD/DAUPembangunan Saluran Drainase Ngemplakrejo RT 02/02 Pamotan 45,000,000 APBD/DAUPembangunan Saluran Drainase Ngemplakrejo RT 03/03 Pamotan 50,000,000 APBD/DAU Pembangunan Jalan Beton Ds. Bangunrejo Pamotan 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Talut Jalan Samaran RT 1/1, 3/1, 2/2, 4/2 Pamotan 70,000,000 APBD/DAUMakadam jalan tembus Pasehan Tempaling RT 05/1 Pamotan 90,000,000 APBD/DAURehab aspal Ketangi RW 04 Pamotan 90,000,000 APBD/DAUMakadam Sumbangrejo RT 09/2 Pamotan 75,000,000 APBD/DAU

V. 40

Page 38: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

Rabat Beton Jalan Joho RT 05/01 Pamotan 80,000,000 APBD/DAURabat Beton Jalan Gambiran RT 01/01 Pamotan 50,000,000 APBD/DAUPLP Ds. Gambiran Pamotan 110,000,000 APBD/DAUPengaspalan Jalan Desa Mlawat Pamotan 100,000,000 APBD/DAURehab saluran irigasi Japerejo RT 04/01 Pamotan 100,000,000 APBD/DAUJalan menuju makam Sumberejo RT 02/02 Pamotan 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Saluran Drainase Bamban jalam PU Bamban Ukir Pamotan 80,000,000 APBD/DAUPLP Ds. Gegersimo Pamotan 100,000,000 APBD/DAUPLP Ds. Segoromulyo Pamotan 200,000,000 APBD/DAUGorong-gorong Segoromulyo RW 4 Pamotan 15,000,000 APBD/DAURehab aspal Sendangagung RW 3 Pamotan 50,000,000 APBD/DAURehab aspal Sendangagung RW 4 Pamotan 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Talut Jalan Pamotan RT 2 RW 11 Pamotan 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Talut Jalan Sidorejo RT 3/2 Pamotan 75,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase depan kantor Kecamatan Gunem mulai depan Polsek Gunem 75,000,000 APBD/DAU

Pembangunan MCK Brengkong Desa Dowan Dusun Brengkong Gunem 40,000,000 APBD/DAUPembangunan Spal RT 02 & RT 03 Desa Trembes Gunem 50,000,000 APBD/DAUTalud RT 01 / II Desa Gunem Gunem 30,000,000 APBD/DAUPengerasan jalan makam Desa Kulutan Gunem 25,000,000 APBD/DAUPLP Desa Sidomulyo Gunem 45,000,000 APBD/DAUPembangunan Saluran air Desa Sendangmulyo Gunem 38,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud, makadam Desa Bancang Rt. 07 Sale 120,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan Rabat Beton Desa Rendeng Rt. 06 Rw. 02 Sale 120,000,000 APBD/DAUPembangunan Perbaikan Jalan Desa Ukir Rt. 10 Rw. 02 Sale 40,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud , Drainase Desa Ngajaran Rt. 05Rw.01 Sale 120,000,000 APBD/DAUPLP Desa Sale Sale 200,000,000 APBD/DAUPembangunan Rabat, talud Jalan Desa Gading Rt. 02 Rw. 01 Sale 80,000,000 APBD/DAUPembangunan Rabat, Drainase Jalan Desa Gading Rt. 01 Rw. 04 Sale 70,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud Jalan Desa Sumbermulyo Rt. 03 Rw. 07 Sale 20,000,000 APBD/DAUPembangunan Paving Jalan Desa Jinanten Dk. Krajan Sale 150,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud Jalan Desa Mrayun Dk. Brogo Sale 60,000,000 APBD/DAUPembangunan Jembatan Desa Pakis Desa Pakis Sale 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud, Rabat Jalan Desa Wonokerto Rt.1/3 Rt. 3/6 Sale 150,000,000 APBD/DAUPengaspalan Jalan Desa Ds. Sendangmulyo Kragan 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Rabat Beton Dk. Gumbeng Kragan 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Plengsengan Jalan Ds. Ngasinan Kragan 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Tebing Jalan Ds. Sendang Kragan 64,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud Jalan Desa Ds. Watupecah Kragan 50,000,000 APBD/DAUPengaspalan Jalan Desa Ds. Pandanganwetan Kragan 50,000,000 APBD/DAUPLP Ds. Kedung Ringin Sedan 130,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase Jalan PU Ds. Sidorejo Sedan 33,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan Makadam Ds. Sidorejo Sedan 100,000,000 APBD/DAU

V. 41

Page 39: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

Pembangunan Rabat Beton Ds. Sedan Sedan 125,000,000 APBD/DAUSaluran Drainase Ds. Mojosari Sedan 130,000,000 APBD/DAUPembangunan Rabat Beton Ds. Mojosari Sedan 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase & Plat Beton Ds. Menoro Sedan 50,000,000 APBD/DAUPengaspalan Jln Desa Ds. Sambong Sedan 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud Jalan Ds. Kenongo Sedan 135,000,000 APBD/DAUPembangunan Cor Jln Lorong Ds. Lemah Putih Sedan 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase Musholla Ds. Lemah Putih Sedan 85,000,000 APBD/DAUPembangunan Cor Jalan Ds. Jambeyan Sedan 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Gorong-gorong Ds. Karangasem Sedan 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan Makadam Ds. Kumbo Sedan 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud jalan Ds. Kumbo Sedan 30,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase Ds. Sambiroto Sedan 45,000,000 APBD/DAUPembangunan Talud dan Drainase Ds. Sambiroto Sedan 20,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase Ds. Candimulyo Sedan 75,000,000 APBD/DAURehabilitasi tebing jalan Desa Bogorjo Sedan 150,000,000 APBD/DAUPengerasan Jalan Jambangan Sarang 40,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase Sarang 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan Makadam menuju makam Sarang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan aspal Sarang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase Sarang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan Makadam Sarang 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Gorong gorong plat beton Sarang 50,000,000 APBD/DAUPengerasan Jalan Sarang 100,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan Makadam Sarang 60,000,000 APBD/DAUPembangunan Selokan kecil Sarang 40,000,000 APBD/DAUPembangunan Drainase RT. 04 Sarang 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Saluran limbah Sarang 35,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan menju lapangan Sarang 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan Paving RT 03 RW 01 Sarang 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Jalan Paving RtT 06 RW 2 Sarang 40,000,000 APBD/DAUPembangunan Bronjong Talud Desa Ds. Sedan Sedan 120,000,000 APBD/DAU

2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Tersedianya akses air minum yang amanmelalui Sistem Penyediaan Air Minum denganjaringan perpipaan dan bukan denganperpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokokminimal 60 liter/orang/ hari

- 70% APBD/DAU,DAK

-

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum (10Lokasi) PAB

Kab. Rembang 1,650,000,000 DAK

PAB Desa Sudo Sulang 100,000,000 APBD/DAUPengelolaan air baku Karasgede Rt.03/Rw.01, Rt.04/Rw.01 Lasem 150,000,000 APBD/DAUPembangunan Penampungan Air Bersih Pancur Rt 5,6 Pancur 100,000,000 APBD/DAU

V. 42

Page 40: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

Pengembangan Perkim Desa Ngargomulyo Lasem 60,000,000 APBD/DAUPengembangan Perkim Sendangcoyo Dk Deles Lasem 60,000,000 APBD/DAURenovasi sumber air bersih Desa Kajar dukuh Jati Malang Gunem 25,000,000 APBD/DAUPemberian bantuan untuk Sarpras Air Bersih ( PAB ) Ds. Karangharjo Kragan 50,000,000 APBD/DAUPembangunan Air Bersih (PAB) Ds. Sdumurtawang Kragan 50,000,000 APBD/DAU

3 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Safe Guarding) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yangdidukung dengan PSU

Kab. Rembang 55% 358,000,000 APBD/DAU -

4 BOP Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS)

Tersedianya akses air minum yang amanmelalui Sistem Penyediaan Air Minum denganjaringan perpipaan dan bukan denganperpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokokminimal 60 liter/orang/ hari

Kab. Rembang 70% 100,000,000 APBD/DAU -

5 BOP Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yangdidukung dengan PSU

Kab. Rembang 55% 100,000,000 APBD/DAU -

6 Fasilitasi Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan.

Kab. Rembang 30% 100,000,000 APBD/DAU -

7 BOP Perumahan Cakupan ketersediaan rumah layak huni Kab. Rembang 85% 75,000,000 APBD/DAU -8 BOP DAK dan Sanitasi Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang

didukung dengan PSUKab. Rembang 55% 100,000,000 APBD/DAU -

9 BOP Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yangdidukung dengan PSU

Kab. Rembang 55% 100,000,000 APBD/DAU -

10 Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM MD)

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yangdidukung dengan PSU

Kab. Rembang 55% 22,000,000 APBD/DAU -

XII Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 331,000,0001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran (APBD) - Kab. Rembang 100% 88,311,000 APBD/DAU -

2 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran - Kab. Rembang 100% 242,689,000 APBD/DAU -

V. 43

Page 41: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

XIII Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-Gorong 200,000,0001 Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong Tersedianya sistem jaringan drainase skala

kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadigenangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dantidak lebih dari 2 kali setahun

Kab. Rembang 55% 200,000,000 APBD/DAU -

XIV Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong 200,000,0001 Pembangunan Trotoar Jalan Lasem-Tuban Kec. Lasem Kab. Rembang Tersedianya sistem jaringan drainase skala

kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadigenangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dantidak lebih dari 2 kali setahun

Kec. Lasem 55% 200,000,000 APBD/DAU -

XV Program Pengelolaan Areal Pemakaman 600,000,0001 Pembangunan Jalan Makam Ds. Kabongan Kidul Kec. Rembang Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20%

dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.Kec. Rembang 32.50% 100,000,000 APBD/DAU -

2 Pembangunan Jalan tembus Makam Kabongan s/d Makam Krapyak Kec.Rembang

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20%dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Kec. Rembang 32.50% 500,000,000 APBD/DAU -

V. 44

Page 42: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

5 05 Bappeda 11,478,216,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,882,416,000

Belanja Pegawai Bappeda Kab.Rembang

Terbayarnya gaji PNSBappeda

2,707,416,000

HIBAH 175,000,0001 Fasilitasi Pokja FEDEP Peningkatan koordinasi antar Pokja FEDEP Kab. Rembang 1 paket 75,000,000 DAU2 Hibah klaster FEDEP Peningkatan usaha Klaster Kab. Rembang 1 paket 100,000,000 Banprop

BELANJA LANGSUNG 8,595,800,000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan AdministrasiPerkantoran di lingkungan kantor BappedaKab. Rembang

644,000,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Perangko, meterai, dokumenpengadaan

Bappeda Kab.Rembang

perangko100 lb, meterai50 lb

2,000,000 DAU

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Telp, Listrik, Air Bappeda Kab.Rembang

12 bulan 80,000,000 DAU

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Honor penatausahaan keuangan Bappeda Kab.Rembang

21 orang 160,000,000 DAU

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor Bappeda Kab.Rembang

23 kegiatan 24,000,000 DAU

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan Cetak,foto copy danpenjilidan

Bappeda Kab.Rembang

23 kegiatan 45,000,000 DAU

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik untukpenerangan kantor

Bappeda Kab.Rembang

12 bulan 10,000,000 DAU

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor

Bappeda Kab.Rembang

Tersedianya peralatandan perlengkapan kantor (Umbul-umbul, Lampuhias, Spanduk, baliho,Banner dll )

50,000,000 DAU

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersediannya peralatan kebersihan kantor Bappeda Kab.Rembang

12 bulan 15,000,000 DAU

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bacaan SuaraMerdeka,Kompas,Kedaulatan Rakyat

Bappeda Kab.Rembang

6 Media cetak 7,000,000 DAU

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Jamuan makanan dan minumantamu

Bappeda Kab.Rembang

60 orang 35,000,000 DAU

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi luar daerah Bappeda Kab.Rembang

12 bulan 170,000,000 DAU

V. 45

Page 43: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Terbayarnya gaji Tenaga Kontrak ,harian lepas Bappeda Kab.Rembang

4 orang 36,000,000 DAU

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya Koordinasi di desa/kec Bappeda Kab.Rembang

35 kali 10,000,000 DAU

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkaan Sarana Prasarana Kantor dalammenunjang kelancaran kegiatan Bappeda

700,000,000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya gedung kantor bappeda kab.Rembang

Bappeda Kab.Rembang

1 unit gedung kantor 40,000,000 DAU

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan dinas /operasionalkantor Bappeda

Bappeda Kab.Rembang

12 bulan 130,000,000 DAU

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terawatnya alat-alat perlengkapan kantorkantor Bappeda

Bappeda Kab.Rembang

12 bulan 20,000,000 DAU

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya laptop,komputer dan printerkantor Bappeda

Bappeda Kab.Rembang

12 bulan 15,000,000 DAU

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan Terpeliharanya aula Bappeda Kab. Rembang Bappeda Kab.Rembang

1 unit gedung pertemuan 15,000,000 DAU

6 Pemeliharaan rutin/berkala taman Terpeliharanya taman di lingkungan kantorBappeda

Bappeda Kab.Rembang

Terwujudnya keasrian dilingkungan kantorBappeda

20,000,000 DAU

7 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda Dua Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

100,000,000 DAU

8 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda Empat Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

360,000,000 DAU

C Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 16,800,0001 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah pengadaan pakaian olah raga 16,800,000 DAU

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Berfungsinya sistem pelaporan dalammeningkatkan target capaian kinerjaprogram/kegiatan Bappeda

20,000,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tercapainya target kinerja Program/KegiatanBappeda Tahun 2014

Bappeda Kab.Rembang

Tersusunnya Laporankeuangan semesteran,Laporan keuangan akhirtahun dan LAKIP bappeda

10,000,000 DAU

2 Penyusunan Renja Tersusunnya Renja Bappeda Bappeda Kab.Rembang

Renja Bappeda Tahun2015

10,000,000 DAU

V. 46

Page 44: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

E Program Pengembangan Data/Informasi Akurasi data dan informasi statistik yangdibutuhkan dalam Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan di KabupatenRembang

760,000,000

1 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan PenyusunanDokumen Perencanaan

Buku dan Soft Copy Data Insosek, RDA, KCA,PDRB, IPM, IHK dan Kemiskinan Kab. Rembang

Kab. Rembang Insosek 5 buku, RDA 20buku, KCA 70 buku, PDRB5 buku, IPM 5 buku, IHK 5buku, Kemiskinan 5 buku

200,000,000 DAU

2 Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah Buku Profil Kabupaten Rembang Kab. Rembang 50 buku 60,000,000 DAU, BantuanKeuangan Prov.

3 Validasi Data PPLS Tahun 2011 Keakuratan data PPLS Tahun 2011 Kab. Rembang 100% 300,000,000 DAU4 Penyusunan dan Pengumpulan data Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten

RembangKeakuratan tingkat kesejahteraan petani diKabupaten Rembang

Kab. Rembang 100% 200,000,000 DAU

F Program Kerjasama Pembangunan Terfasilitasinya kerjasama pembangunandaerah di Kab. Rembang

700,000,000

1 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Semiloka, Capacity Building, Review Klaster,Koordinasi dan sinkronisasi dengan provinsi,operasionalisasi pokja FEDEP dan Klaster

Kab. Rembang 1 paket 150,000,000 DAU koordinasi lanjutan

2 Fasilitasi dan koordinasi Peningkatan Program pembangunan SDM Dini Capacity Building Pemangku kebijakan dankepentingan SDM Dini, Forum Koordinasi dansinkronisasi program pembangunan SDM Dini,Penyadaran Masyarakat Gaky, PeningkatanPeran stakeholder, Rapat, konsultasi dankoordinasi tk prov & Nasional

Kab. Rembang Peningkatan Koordinasidan pelaksanaan program-kegiatan pembangunankesehatan dan SDM Dini

150,000,000 DAU prog/keg Lanjutan

3 Pendampingan pelaksanaan program PLAN review program PLAN, Monev wil. Dampingan,pelaporan hasil MoU perkembangannya,Koordinasi pelaksanaan program Plan tingkatKabupaten dan Kecamatan, Rakor, Konsultasidan Koordinasi di Prov & Pusat

Kab. Rembang Peningkatan Integrasiprogram plan denganprogram pembangunan diKabupaten Rembang

150,000,000 DAU prog/keg Lanjutan

4 Fasilitasi dan Koordinasi Program penanggulangan kemiskinan daerah , Review pronangkis, Penyusunan LP2KD danlaporan pelaksanaan Pronangkis, monevpronangkis, Tenaga sekretariatan TKPKD,workshop pronangkis, Rakor, Konsultasi danKoordinasi di Prov & Pusat

Kab. Rembang Terwujudnya Sinkronisasidan integrasi pronangkisdalam pembangunandaerah serta pelaksanaanpronangkis yang tepatsasaran

250,000,000 DAU prog/keg Lanjutan

V. 47

Page 45: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

G Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Terwujudnya pengembangan wilayah strategisdan cepat tumbuh dalam mendorongpertumbuhan ekonomi

60,000,000

1 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Daerah Terlaksananya fasilitasi kegiatanPengembembangan kawasan strategis daerah diKab.Rembang

Kab. Rembang Terlaksananya koord,fasilitasi & telaah dlm kegPengembangan KawasanStrategis daerah diKab.Rembang (100%)

60,000,000 DAU

H Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan PembangunanDaerah

Jumlah aparat yang memiliki kemampuandalam perencanaan pembangunan daerah(orang)

75,000,000

1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Terlaksananya Pelatihan,kursus,bintek aparaturperencana

Bappeda Kab.Rembang

Terlaksananya pelatihanuntuk karyawan Bappeda

75,000,000 DAU

I Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah di Kabupaten Rembang

1,450,000,000

1 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya dokumen rancangan akhir RKPD2015 dan rancangan awal RKPD 2016

Kab. Rembang Berfungsinya dokumenRKPD 2015 sebagaiPedoman penyusunanKUA 2015 dan RancanganAwal RKPD 2016 sebagaibahan Musrenbang tahun2015

170,000,000 DAU

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggarakannya Desk SKPD, forum SKPD,dan Musrenbang Kabupaten

Kab. Rembang Terakomodasinya usulanrencana pembangunandari semua stakeholders (masyarakat, LSM, SKPD dll)

325,000,000 DAU

3 Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

Terlaksananya monev dan pelaporanpelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

SKPD Se Kab. Rembang 1 dokumen 100,000,000 DAU

4 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya dokumen KUA-PPAS Induk 2015 Kab. Rembang Berfungsinya KUA dalamPenyusunan RAPBD Kab.Rembang

100,000,000 DAU

V. 48

Page 46: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

5 Kegiatan Safeguarding DAK Tahun 2014 Terlaksananya keg.DAK di Kab.Rembang Kab. Rembang Terlaks.Koord, Fasilitasi &telaah pelaks.keg &monitoring sertapelaporan (100%)

55,000,000 DAU

6 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Tersusunnya dokumen RKPD Perubahan 2014 80,000,000

7 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tersusunnya dokumen KUA-PPAS Perubahan2014

Kab. Rembang Berfungsinya KUA dalamPenyusunan RAPBD Kab.Rembang

90,000,000 DAU

8 Sosialisasi APBD Tersosialisasikannya APBD Kab. Rembang Tahun2014

Kab. Rembang Semua SKPD, Kec. danmasyarakat se Kab.Rembang

30,000,000 DAU

9 Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Sistem PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Rembang

Kab. Rembang Semua SKPD dan Kec. SeKab. Rembang

150,000,000 DAU

10 Evaluasi RPJMD 2010-2015 Evaluasi terhadap hasil capain targetpembangunan Daerah Kabupaten Rembangsebagaimana tercantum dalam RPJMD 2010 –2015

Kab. Rembang Tercapainya visi dan misipembangunanpemerintah daerahKabupaten Rembangsesuai target dalamRPJMD 2010 – 2015

200,000,000 DAU

11 Penyusunan Isu Strategis RPJMD 2015 - 2020 Tersusunnya dokumen isu-isu strategispembangunan daerah Kabupaten Rembangsebagai bahan penyusunan RPJMD 2010 - 2015

Kab. Rembang Teridentifikasinya IsuStrategis Pembangunansebagai bahan masukanbagi visi misi calon kepaladaerah

150,000,000 DAU

J Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersusunnya Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Rembang diBidang Ekonomi

710,000,000

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Rembang Rapat Koordinasi, Sosialisasi ,Pertemuan Forum,Capacity Building

Kab. Rembang 1 paket 150,000,000 DAU koordinasi lanjutan

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Program Nasional PemberdayaanMasyarakat/PNPM)

Laporan progress pelaksanaan PNPM, SosialisasiPNPM, Rapat Koordinasi, Monitoring danEvaluasi

Kab. Rembang 1 paket 150,000,000 APBN danAPBD II

koordinasi lanjutan

3 Fasilitasi Pembangunan Pangan dan Gizi di Kabupaten Rembang Koordinasi kebijakan terkait pembangunanpangan dan gizi; Rakor pangan dan gizi; Monevpembangunan pangan dan gizi

Kab. Rembang 1 paket 50,000,000 DAU koordinasi lanjutan

4 Studi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Basis Kabupaten Rembang Buku Studi Peningkatan Produktivitas TenagaKerja Sektor Basis Kab. Rembang; Perjalanandinas monev; Sinkronisasi & koordinasi;Tinjauan lapangan

Kab. Rembang 1 paket -> dokumen kajian(soft copy & hard copy)

100,000,000 DAU baru

V. 49

Page 47: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

5 Kajian Potensi Kerjasama Investasi di Kabupaten Rembang Buku Penyusunan Potensi Kerjasama Investasidi Kabupaten Rembang; Perjalanan dinasmonev; Sinkronisasi & koordinasi; Tinjauanlapangan

Kab. Rembang 1 paket -> dokumen kajian(soft copy & hard copy)

150,000,000 DAU bersambung

6 Kajian Analisis Ekonomi dan Bisnis Kelautan Kabupaten Rembang Buku Penyusunan Kajian Analisis Ekonomi danBisnis Kelautan; Perjalanan dinas monev;Sinkronisasi & koordinasi; Tinjauan lapangan

Kab. Rembang 1 paket -> dokumen kajian(soft copy & hard copy)

110,000,000 DAU bersambung

K Program Perencanaan Sosial dan Budaya Terfasilitasinya perencanaan bidang sosial danBudaya di Kab. Rembang

595,000,000

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Forum Koordinasi dan sinkronisasi perencanaanpembangunan bidang sosial budaya, Rapatkoordinasi bidang Kesehatan dan pendidikan,Fasilitasi PMKS, Rakor, Konsultasi danKoordinasi di Prov & Pusat,

Kab. Rembang Peningkatan pelaksanaanpembangunan bidangsosial dan budaya diKabupaten Rembang

100,000,000 DAU prog/keg Lanjutan

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Capaian MDGs 2015) Laporan Capaian Target MDGs tahunan,Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaanprogram percepatan pencapaian MDGs (ForumMDGs)

Kab. Rembang Tercapainya dukungantarget MDGs 2015Kabupaten Rembang

85,000,000 DAU Prog/keg mendesak

3 Fasilitasi dan koordinasi Perencanaan pembangunan Perempuan dan Anak capacity building stakeholder PPPA, workshoppembangunan berperspektif gender dan anak,Monev KLA, Monev Desa P2MBG, DukunganHUT Anak Nasional, Penghargaan DRA, Rakor,Konsultasi dan Koordinasi di Prov & Pusat

Kab. Rembang Terwujudnya KabupatenRembang Layak Anak,Peningkatan pelaksanaanPPRG

150,000,000 DAU prog/keg Lanjutan

4 Fasilitasi dan Koordinasi tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance)

Rakor Reformasi Birokrasi, Fasilitasi danKoordinasi Replikasi DRA, Workshop BidangPemerintahan Dan Pengembangan KapasitasDaerah, Survey lokasi dan Penyusunan RenumTMMD, Terselenggaranya koordinasiperencanaan pembangunan bidangpemerintahan dan kependudukan, Rakor,Konsultasi dan Koordinasi di Prov & Pusat

Kab. Rembang Peningkatan pelaksanaangood governance di Kab.Rembang, TersusunnyaRenum TMMD 2014

85,000,000 DAU prog/keg Lanjutan

5 Fasilitasi dan koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua Forum koordinasi perencanaan pembangunanPUS, Workshop dan capacity building,peningkatan peran serta stakeholder, monev,Fasilitasi lembaga pendidikan inklusi

Kab. Rembang Terwujudnya pendidikanuntuk semua diKabupaten Rembangterutama Dikdas

100,000,000 Dana BanKeuKota/kab,PendampinganAPBD

prog/keg Lanjutan

V. 50

Page 48: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

6 Fasilitasi dan Koordinasi Program Penanganan Lanjut Usia Workshop kebijakan khusus lansia, Forumkoordinasi dan sinkronisasi dukungan programlansia, Capasity building program lansia,stimulan lansia

Kab. Rembang Terwujudnya KebijakanKab Rembang RamahLansia

75,000,000 DAU prog/keg Lanjutan

L Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Terselenggaranya Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam

1,565,000,000

1 Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Irigasi (WISMP APBD) Pemberdayaan pengelola irigasi meliputi dinasterkait, Komisi Irigasi & P3A

Kab. Rembang Peningk.PenguatanKelembagaan PengelolaIrigasi (100%)

50,000,000 DAU

2 Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat(PAMSIMAS)

Terlaksananya keg.PAMSIMAS di Kab.Rembang Kab. Rembang Terlaksananya koord,fasilitasi & telaah Pemb.Prasarana Air BersihPerdesaan & PHBS diKabupaten Rembang(100%)

40,000,000 DAU

3 Biaya Operasional Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Terlaksananya keg. AMPL di Kab.Rembang Kab. Rembang Terlaksananya koord,fasilitasi & telaah dlmpembangunan AMPL diKab. Rembang (100%)

90,000,000 DAU

4 Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Meningkatnya koord dinas/instansi dlmPengelolaan SDA & LH

Kab. Rembang PemberdayaanPengelolaan Sumber DayaAlam & Lingkungan Hidup(100%)

40,000,000 DAU

5 Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Keterpaduan Pembangunan InfrastrukturWilayah

Peningk. Koord & fas keterpad pemb.infrastr wildlm mewujudkan kesejahteraan masy. di Kab.Rembang

Kab. Rembang Terlaksananya koord,fasilitasi & telaah dlmketerpaduanpembangunanInfrastruktur diKab.Rembang (100%)

50,000,000 DAU

6 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (WISMP Loan) Peningk. Pengelolaan irigasi partisipatif diKab.Rembang

Kab. Rembang PemberdayaanPengelolaan irigasi diKabupaten Rembang(100%)

100,000,000 Lain-lainPendapatandaerah -LOAN(Hibah)

V. 51

Page 49: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

7 Biaya Operasional Pendampingan USRI (Urban Sanitation and RuralInfrastructure)

Meningkatnya kapasitas masy. & lembaga masy.dalam perencanaan dan pembangunan layanansanitasi yang berkelanjutan

Kab. Rembang Tersedianya sarana &prasarana penyehatanlingk. permukiman(sanitasi komunal) yangsesuai dengan kebutuhanmasyarakat yangberkelanjutan danberwawasan lingkungan(100%)

30,000,000 DAU

8 Fasilitasi Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas(PLPBK) Kabupaten Rembang

Koordinasi dan monev pelaksanaan programPLPBK; Rakor dan movev PLPBK; PerencanaanUsulan Desa dalam Program PLPBK

Kab. Rembang 1 paket 100,000,000 DAU koordinasi lanjutan

9 Kajian Pembangunan Marine-Based Cluster Indrustry Buku Penyusunan Kajian Pembangunan Marine-Based Cluster Indrutry di Kabupaten Rembang

Kab. Rembang 1 paket -> dokumen kajian(soft copy & hard copy)

90,000,000 DAU bersambung

10 Kajian Revitalisasi Lumbung Pangan Daerah Kabupaten Rembang Buku Penyusunan Kajian Revitalisasi LumbungPangan Daerah Kabupaten Rembang

Kab. Rembang 1 paket -> dokumen kajian(soft copy & hard copy)

75,000,000 DAU bersambung

V. 52

Page 50: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

M Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Terselenggaranya Perencanaan, Pemanfaatandan Pengendalian Tata Ruang

450,000,000

1 Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Rembang (BKPRD) Meningkatnya koordinasi perencanaan tataruang di Kab.Rembang

Kab. Rembang Terlaksananya koord,fasilitasi & telaah dalamperencanaanpembangunan tata ruangdi Kab. Rembang (100%)

100,000,000 DAU

2 Badan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan danPermukiman (BKP4K) Kab.Rembang

Terkendalinya Pemb & Pengemb. Perumahan &permukiman di Kab.Rembang

Kab. Rembang Terlaksananya koord,fasilitasi & telaah datapemb &pengemb.perumahan &permukiman diKab.Rembang (100%)

50,000,000 DAU

3 Fasilitasi Perda Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan ZonasiKecamatan Kaliori, Sulang, Pamotan, Kragan dan Sarang

Terencananya Peraturan daerah tentang detailtata ruang dan peraturan zonasi dalamperencanaan, pemanfaatan & pengendaliantata ruang Tata Ruang Kota di KabupatenRembang

Kab. Rembang Tersedianya acuan dalamperencanaan detail tataruang dan peraturanzonasi dalamperencanaan,pemanfaatan &pengendalian tata ruangTata Ruang Kota diKabupaten Rembang(100%)

300,000,000 DAU

N Program Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik, Penelitian danPengembangan

Terfasilitasinya Perencanaan PembangunanBidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan

1,300,000,000

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Stalitbang Tefasilitasinya penguatan program BidangStalitbang

Kab. Rembang 100% 100,000,000 DAU

2 Pameran Produk Inovasi Pengenalan produk-produk inovasi lokal dipasar nasional/ global

Kab. Rembang 100% 50,000,000 DAU

3 Penilaian Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) Munculnya kreatifitas dan inovasi Iptek localmasyarakat/pelajar.

Kab. Rembang 100% 100,000,000 DAU

4 Pengembangan Desa Inovasi Terwujunya dan terfasilitasinya desa-desainovatif dan kreatif

Kab. Rembang 100% 100,000,000 DAU

5 Kajian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi6 Kajian Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan dan Peternakan di Kabupaten

RembangTerukurnya tingkat kesejahteraanpetani/peternak

Kab. Rembang 100% 150,000,000 DAU

7 Fasilitasi pengembangan inovasi pemberdayaan tanaman sirih di KabupatenRembang

Termotifasinya masyarakat membudidayakantanaman sirih di Kab. Rembang

Kab. Rembang 100% 75,000,000 DAU

V. 53

Page 51: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

8 Fasilitasi pengembangan inovasi pemberdayaan tanaman merica di KabupatenRembang

Termotifasinya masyarakat membudidayakantanaman merica di Kab. Rembang

Kab. Rembang 100% 100,000,000 DAU

9 Kajian tentang implikasi peran dan dampak pekerja anak di Desa pesisir diKabupaten Rembang

Terwujudnya data anak usia sekolah yangbekerja di desa pesisir di Kab. Rembang

Kab. Rembang 100% 75,000,000 DAU

10 Penelitian dan pengembangan teknologi pakan pada kambing/domba Rekomendasi model pakan untukkambing/domba yang efisien dan berdampakekonomis

Kab. Rembang 100% 100,000,000 DAU

11 Pengembangan system Inovasi teknologi industry Terfasilitasinya inovasi teknologi industry olehmasyarakat/pelajar

Kab. Rembang 100% 150,000,000 DAU

12 Pengembangan inovasi teknologi budidaya padi organik Terwujudnya pengembangan padi organic yangberkualitas

Kab. Rembang 100% 150,000,000 DAU

13 Kajian/analisis tataniaga jagung di daerah sentra Terwujudnya supply, demand dan managementjagung

Kab. Rembang 100% 150,000,000 DAU

V. 54

Page 52: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

6 06 Dinhubkominfo 8,149,569,100

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,567,569,100Belanja Pegawai 4,567,569,100Belanja Gaji PNS & CPNS 4,540,069,100 APBD KAB.TPP 27,500,000

BELANJA LANGSUNG 3,582,000,000

A Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,169,000,0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat input : jumlah dana

output : terlaksananya kegiatan jasa suratmenyurathasil : kegiatan jasa surat menyurat berjalanlancarmanfaat : kelancaran kegiatan adm.Perkantorandampak : peningkatan mutu pelayananadm.perkantoran

Kabupaten Rembang 120 meterai dan 120perangko

1,000,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik input : jumlah danaoutput : terlaksananya kegiatan jasa suratmenyurathasil : kegiatan jasa surat menyurat berjalanlancarmanfaat : kelancaran kegiatan adm.Perkantorandampak : peningkatan mutu pelayananadm.perkantoran

Kabupaten Rembang 120 meterai dan 120perangko pembayaranrek.telepon, air, listrik daninternet selama 1 tahun

450,000,000 APBD

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan input : jumlah danaoutput : terlaksananya penyediaan jasaadm.keuanganhasil : pengelolaan adm. Keuangan berjalanlancarmanfaat : kelancaran kegiatan adm.Perkantoran dampak : peningkatan mutupelayanan adm.perkantoran

Kabupaten Rembang 33 orang pengelolakeuangan

200,000,000 APBD

V. 55

Page 53: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

4 Penyediaan Alat tulis Kantor input : jumlah danaoutput : tersedianya alat tulis kantor hasil : kelancaran pelaksanaan kegiatan admperkantoranmanfaat : kelancaran kegiatan adm.Perkantorandampak : peningkatan mutu pelayananadm.perkantoran

Kabupaten Rembang kebutuhan ATK selama 1tahun

50,000,000 APBD

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan input : jumlah danaoutput: tersedianya barang cetakanhasil : kelancaran pelaksanaan kegiatan admperkantoranmanfaat : kelancaran kegiatan adm.Perkantorandampak : peningkatan mutu pelayananadm.perkantoran

Kabupaten Rembang kebutuhan barangcetakan selama 1 tahun

200,000,000 APBD

6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan BangunanPerkantoranKantor

Input : jumlah dana Output : tersedianya komponen instalasi listrik

Kabupaten Rembang tersedianya lampupenerangan bangunankantor

8,000,000 APBD

7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Input : jumlah danaOutput : tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

Kabupaten Rembang tersedianya belanjaDekorasi dan Pengadaan 5unit gerobak sampah

15,000,000 APBD

8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Input : jumlah danaOutput : tersedianya peralatan rumah tangga

Kabupaten Rembang tersedianya peralatan danbahan kebersihan dalam 1tahun

7,000,000 APBD

9 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan input : jumlah danaoutput: tersedianya bahan bacaan utk pegawaihasil : menambah pengetahuan dan informasipegawaimanfaat : meningkatkan wawasan pegawaidampak: terwujudnya pegawai yangberwawasan luas

Kabupaten Rembang 3 eks surat kabar selama1 tahun

3,000,000 APBD

10 Penyediaan Makanan dan minuman input : jumlah danaoutput : tersedianya jamuan makanan danminuman hasil : kelancaran pelaksanaan kegiatanperkantoranmanfaat : peningkatan mutu pelayananperkantorandampak : terwujudnya pelayanan admperkantoran

Kabupaten Rembang kebutuhan jamuanmakanan dan minumanselama 1 tahun

25,000,000 APBD

V. 56

Page 54: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah input : jumlah danaoutput : terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerahhasil : kegiatan dinas berjalan lancarmanfaat: peningkatan pelayanan admperkantorandampak :peningkatan mutu pelayananadm.perkantoran

Kabupaten Rembang pelaksanaan selama 1tahun

100,000,000 APBD

12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan input : jumlah dana output : terlaksananya kegiatan jasa adm.Kantorhasil :kelancaran kegiatan perkantoran

Kabupaten Rembang pembayaran honorpengelola data elektronik,tenaga kontrak danpetugas terminal selama 1tahun

75,000,000 APBD

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah input : jumlah danaoutput : terlaksananya rapat-rapat koordinasidalam daerahhasil : kegiatan dinas berjalan lancarmanfaat: peningkatan pelayanan admperkantoran dampak :peningkatan mutu pelayananadm.perkantoran

Kabupaten Rembang pelaksanaan selama 1tahun

35,000,000 APBD

B Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 313,000,0001 Pembangunan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasana kantor Kabupaten Rembang Terlaksananya

pembangunan gedungkantor

APBD KAB. Program/KegiatanLanjutan

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana dan prasana kantor Kabupaten Rembang Terwujudnya kelancarankegiatan dinas

38,000,000 APBD KAB. 1 unit Pick-Up

3 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor tersedianya teralis untuk kantor Kabupaten Rembang Terlaksananyapemasangan teralis

APBD KAB.

4 Pengadaan mebelair Tersedianya sarana dan prasana kantor Kabupaten Rembang Terlaksananya pengadanmebelar

25,000,000 APBD KAB.

5 Pengadaan Komputer Terpelihanya sarana dan prasana kantor Kabupaten Rembang Terlaksananya pengadaankomputer

50,000,000 APBD KAB. Program / KegiatanLanjutan

6 Pengadaan Alat-alat Komunikasi Input : jumlah danaOutput : terlaksananya Alkom

Kabupaten Rembang 25 Unit HT 20,000,000 APBD

7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input : jumlah danaOutput : terlaksananya pemeliharaan gedungkantor

Kabupaten Rembang terjaganya sarana danprasarana gedung kantor

30,000,000 APBD

V. 57

Page 55: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Input : jumlah danaOutput : terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas

Kabupaten Rembang tercapainya kelancarankegiatan dinas

100,000,000 APBD

9 Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer input : jumlah danaoutput : terlaksananya pemeliharaan komputerhasil : kegiatan dinas berjalan lancarmanfaat :pekejaan berjalan lancardampak : terwujudnya pelayanan admperkantoran

Kabupaten Rembang pemeliharaaan jaringankomputer dan printerselama 1 tahun

15,000,000 APBD

10 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi Input : jumlah danaOutput : terlaksananya pemeliharaan alkom

Kabupaten Rembang kelancaran dalamberkomunikasi

10,000,000 APBD

11 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor danrumah tangga

Input : jumlah danaOutput : terlaksananya pemeliharaanperlengkapan dan peralatan kantor

Kabupaten Rembang terpeliharaanyaperlengkapan danperalatan kantor

5,000,000 APBD

12 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan di atas air Terlaksananya pemeliharaan kapal patroli lautdan perahu karet Terjaganya sarana danprasarana kantor

Kabupaten Rembang 85 %, 5 unit 20,000,000 APBDKabupaten

13 Pembangunan garasi Tersedianya sarana dan prasana kantor Kabupaten Rembang Terlaksananyapembangunan garasi

APBD KAB. Program / Kegiatanlanjutan

C Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50,000,0001 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya input : tersedianya dana

output : terlaksananya pengadaan PDH besertaperlengkapannya

Kabupaten Rembang 100 stell APBD

2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu input : tersedianya danaoutput : terlaksananya pengadaan Kaos olahraga beserta perlengkapannya

Kabupaten Rembang 100 stell 50,000,000 APBD

V. 58

Page 56: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

D Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25,000,0001 Pendidikan dan pelatihan dan peningkatan SDM input : jumlah dana

output: te rlaksananya kegiatan diklat danpeningkatan SDMhasil : peningkatan kualitas SDM bidangperhubunganManfaat : peningkatan mutu pelayanan bidangperhubunganDampak : terwujudnya SDM bidangperhubungan yang profsional

Kabupaten Rembang mengikuti diklat danpeningkatan SDM bidangperhubungan

25,000,000 APBD

E Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

10,000,000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD input : jumlah danaoutput terlaksananya penyusunan laporancapaian kinerja SKPD

Kabupaten Rembang 10,000,000 APBD

F Program sarana dan prasarana aparatur 90,000,0001 Peningkatan Pengelolaan Angkutan Darat 1. Pembuatann Data Terminal Se Kab. Rembang 100% 10,000,000 APBD2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan monev Rembang Terwujudnya pengawasan

kegiatan yang dilakukanoleh Dinas

10,000,000 APBD KAB. Program / kegiatanlanjutan

3 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran 1. Pengadaan Rompi/Pakaian dan PeralatanParkir

Se Kab. Rembang 100% 40,000,000 APBD

4 Pembinaan Petugas Parkir 30,000,000

G Program Rehabilitasi/Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 200,000,0001 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Output : Keakuratan alat uji kendaraan

bermotorOutcome : terwujudnya peningkatan kelaikankendaraan

Rembang 4 alat uji 50,000,000 APBD KAB. Usulan penggunajasa pengujiankendaraan bermotor

2 Pembangunan pagar Terminal Pamotan dan Tegaldowo 100% 80,000,000 APBD3 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Terjaganya Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kabupaten Rembang 100% 70,000,000 APBD

V. 59

Page 57: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

H Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 75,000,0001 Kegiatan temu wicana pengelola angkutan umum guna meningkatkan

keselamatan penumpangOutput : Terlaksananya kegiatan temu wicanapengelola angkutan

Rembang 25 orang pengelolaangkutan umum

15,000,000 APBD KAB.

2 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Peningkatan mutu pelayanan umum Penyuluhan tentangkeselamatan lalu lintasdan angkutan jalanterhadap OperatorAngkutan Umum danMasyarakat PenggunaJalan.

100% 40,000,000 APBD

3 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awakkendaraan angkutan umum teladan

Output : Terlaksananya kegiatan pemilihan awakkendaraan umum teladanOutcome : pemberian penghargaan kepada sopirangkutan umum teladan

Rembang 20 orang awak angkutanumum

20,000,000 APBD KAB. Program/KegiatanLanjutan

I Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 400,000,0001 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Peningkatan keselamatan lalu lintas jalan Jalan Kabupaten 100% 200,000,000 APBD2 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan Peningkatan keselamatan lalu lintas jalan Jalan Kabupaten 100% 200,000,000 APBD

J Program peningkatan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas 160,000,000

1 Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Peningkatan ketertiban dan keselamatan lalulintas jalan

Kabupaten Rembang 100% 35,000,000 APBD

2 Pengawasan angkutan lebaran/syawalan Output : Terlaksananya pengawasan angkutanlebaranOutcome : terciptanya ketertiban, keamanandan kelancaran arus lalu lintas

Rembang PAM lebaran, Natal &tahun baru 2014

115,000,000 APBD KAB. Program/KegiatanLanjutan

3 Kegiatan Pengawasan Angkutan Natal dan Tahun baru Peningkatan ketertiban dan keselamatan lalulintas jalan natal dan tahun baru

Kabupaten Rembang 90% 10,000,000 APBD

K Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan PelayaranKegiatan  Peningkatan Keamanan Ketertiban laut/patroli

260,000,000

1 Kegiatan  Peningkatan keamanan & ketertiban pelayaran terciptanya keamanan & ketertiban pelayaran Rembang 80% 80,000,000 APBDKabupaten2 Kegiatan  Peningkatan keselamatan pelayaran keselamatan pelayaran Terlaksananya kegiatan peningkatan keselamatan

perlayaran Tersedianya peralatan SAR peningkatankeselamatan perlayaran Tersedianya peralatan SAR

Rembang 80% 50,000,000 APBDKabupaten

3 Kegiatan  Operasional keamanan laut Terlaksananya kegiatan operasional keamanan lautAntisipasi terhadap kejadian- kejadian di laut

Rembang 80% 80,000,000 APBDKabupaten

4 Kegiatan  Pemeliharaan menara navigasi Terlaksananya pemeliharaan Menara Navigasi,Terjaganya menara navigasi

Rembang 80% 1 paket 50,000,000 APBDKabupaten

V. 60

Page 58: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

L Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 635,000,0001 Pemeliharaan Menara dan Jaringan Wave LAN Terselenggaranya koneksitas antar komputer

client/SKPDKabupaten Rembang 36 titik SKPD, Server,

Repeater (100%) 25,000,000 APBD Koneksitas antar

SKPD2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Terselenggaranya koneksitas antar komputer

client/SKPDKabupaten Rembang 36 titik SKPD, Server,

Repeater (100%) 100,000,000 APBD Kelancaran

SIMKUDAPengadaan sarana dan prasarana LPSE Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana

LPSEKabupaten Rembang 1 paket (100%) 400,000,000 APBD E-proc/ program

nasional3 Pengembangan dan Pengelolaan Website Terkelolanya penyajian data/informasi dari 40

SKPDKabupaten Rembang 1 unit (100%) 50,000,000 APBD

4 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terbentuknya Kim di 14 Kecamatan 14 Kecamatan 14 KIM 100% 30,000,000 APBD

5 Pelayanan Informasi Publik Terpenuhinya Layanan Informasi Publik sesuaiUU No. 14 th 2008

Kab Rembang Kab Rembang (100%) 30,000,000 APBD UU 14/2008

M Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 75,000,0001 Pendidikan / pelatihan / bimtek SDM Pemanfaatan Sistem dan Aplikasi

Opensource untuk mendukung E-GovernmentTerselenggaranya sistem pemerintahan berbasise-Government

Kabupaten Rembang 80 peserta (100%) 50,000,000 APBD UU hak Ciptapemanfaatansoftware berbasisOSS

2 Pendidikan / pelatihan / bimtek SDM Pemanfaatan Website Terselenggaranya kepemerintahan berbasis e-Government

Kabupaten Rembang 40 peserta (100%) 25,000,000 APBD

N Program pengawasan, pengendalian, pembinaan telekomunikaasi danteknologi informasi

120,000,000

1 Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi terlaksananya pengawasan dan pengendalianmenara telekomunikasi dan tercapainya PADsesuai target

Kabupaten Rembang 145 menaratelekomunikasi100 %

70,000,000 APBD Peningkatan PADS

2 Pengawasan dan pembinaan telekomunikasi dan teknologi informasi terlaksananya pembinanan dan pengawasanwarnet

Kabupaten Rembang 90 warnet 100 % 30,000,000 APBD

3 Pengawasan dan pembinaan radio siaran dan radio komunikasi terlasannya pengawasan dan pembinaan radiosiaran dan radio komunikasi

Kabupaten Rembang 10 radio siaran, 2organisasi radio amatir

20,000,000 APBD

V. 61

Page 59: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

7 07. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4,349,826,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,764,393,000BELANJA PEGAWAI 1,764,393,000

1 Gaji dan Tunjangan Tesedianya gaji dan tunjangan BLH 1,753,643,0002 Tambahan Penghasilan PNS Tersedianya TPP BLH 10,750,000

II BELANJA LANGSUNG 2,585,433,000

A Pelayanan Administrasi Perkantoran 292,800,0001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya listrik,air,telepo,,internet BLH Rembang 100% 35,000,000 DAU2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium pelaksana administrasi

kegiatan selama 1 tahunBLH Rembang 100% 154,800,000 DAU

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun BLH Rembang 100% 12,000,000 DAU

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan & foto copy selama1 tahun

BLH Rembang 100% 10,000,000 DAU

5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya informasi sebagai penunjangkegiatan perkantoran

BLH Rembang 100% 5,000,000 DAU

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan & minuman pegawaiselama 1 tahun

BLH Rembang 100% 10,000,000 DAU

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terbayarnya belanja perjalanan dinas luardaerah

BLH Rembang 100% 50,000,000 DAU

8 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan Terbayarnya honor untuk tenaga kebersihanselama 1 tahun

BLH Rembang 100% 8,000,000 DAU

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terbayarnya belanja perjalanan dinas dalamdaerah

BLH Rembang 100% 8,000,000 DAU

B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134,450,000 -1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung

kantorBLH Rembang 100% 9,000,000 DAU

2 Pengadaan Laptop Tersedianya sarana pengembangan data daninformasi lingkungan

BLH Rembang 100% 8,000,000 DAU

3 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Tersedianya alat kantor dan rumah tangga yangmemadai

BLH Rembang 100% 5,000,000 DAU

4 Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan Air Tercukupinya jumlah kebutuhan listrik kantor10.000 W

BLH Rembang 100% 10,000,000 DAU Usulan tambahankegiatan

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor BLH Rembang 100% 5,000,000 DAU

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinasselama 1 tahun

BLH Rembang 100% 41,250,000 DAU

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terlaksananya pemeliharaan komputer BLH Rembang 100% 7,000,000 DAU

V. 62

Page 60: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telepon dan Air Tercukupi belanja alat listrik dan elektronikselama 1 tahun

BLH Rembang 100% 4,200,000 DAU

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman Penghijauan Terlaksananya pemeliharaan tanamanpenghijauan

Kab. Rembang 100% 40,000,000 DAU Usulan tambahankegiatan

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Terlaksananya pemeliharaan taman Kab. Rembang 100% 5,000,000 DAU

C Peningkatan Disiplin Aparatur 13,500,0001 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah pengadaan pakaian olah raga BLH Kab. Rembang 100% 13,500,000 DAU Usulan tambahan

kegiatan

D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 170,000,0001 Sosialisasai Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan Perundang-

UndanganKab. Rembang 100% 100,000,000 DAU

2 Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Tersedianya dana peningkatan kinerja aparatdan peran serta masyarakat dalampengendalian lingkungan

Kab. Rembang 100% 70,000,000 DAU

E Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,638,000

1 Penyusunan Data Statistik dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ProgramKegiatan

Terlaksananya kegiatan pelaporan DAK Kab. Rembang 100% 5,638,000 DAU

F Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 171,550,0001 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan Lasem,Pancur,Rembang

100% 45,200,000 DAU/DAK Kampung batik

2 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Tersedianya pengembangan teknologi saranadan prasarana pengelolaan persampahan

Rbg,Lasem 100% 51,350,000 DAU/DAK

3 Sosialisasai Kebijakan Pengelolaan Persampahan Terlaksananya Sosialisasai Kebijakanpengelolaan persampahan

Kab. Rembang 100% 15,000,000 DAU

4 Pengembangan/Peningkatan K3 Tersedianya dana untuk kegiatan peningkatanK3

Lasem,Pancur,Rembang

100% 40,000,000 DAU Kampung batik

5 Pengembangan Ekonomi Produktif Pengolahan sampah organik Ds. Sawahan Rembang 100% 20,000,000 HasilMusrenbangcam

G Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 725,895,0001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Terlaksananya kegiatan ADIPURA Kab. Rembang 100% 50,000,000 DAU2 Pemantauan Kualitas Lingkungan Tercukupinya alat-alat untuk pemantau kualitas

lingkunganKab. Rembang 100% 355,895,000 DAU/DAK

3 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Tersedianya dana untuk kegiatan pengawasanpelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Kab. Rembang 100% 20,000,000 DAU Usulan KementerianLingkungan Hidup

V. 63

Page 61: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

4 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Jumlah peringkat kinerja perusahaan Kab. Rembang 100% 25,000,000 DAU Usulan KementerianLingkungan Hidup

5 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LingkunganHidup

Terlaksananya penyusunan kbijakanpengendalian pencemaran dan perusakanlingkungan hidup

Kab. Rembang 100% 20,000,000 DAU

6 Pemeliharaan dan Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat-alatlaboratorium lingkungan

BLH Rembang 100% 45,000,000 DAU Usulan tambahanpagu

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya kegiatan monitoring,evaluasi danperencanaan kegiatan DAU

Kab. Rembang 100% 7,000,000 DAU

8 Pemantauan UKL-UPL dan AMDAL Terlaksananya kegiatan pemantauan ijinlingkungan kegiatan usaha

Kab. Rembang 100% 20,000,000 DAU

9 Peningkatan Kinerja Aparatur dan Peran Serta Masyarakat Dalam PengendalianLingkungan Hidup

Tersedianya dana untuk peningkatan kinerjaaparat dan peran serta masyarakat dalampengelolaan lingkungan hidup

Kab. Rembang 100% 15,000,000 DAU

10 Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terlaksananya Pembangunan IPAL Lasem,Sluke,Sedan 100% 113,000,000 DAU/DAK Kampung batik11 Reklamasi Kawasan Pertambangan Terlaksananya reklamasi kawasan

pertambanganGunem, Pancur 100% 20,000,000 DAU

12 Koordinasi ADIWIYATA Tersedianya pelaksananya lomba sekolahberwawasan lingkungan

Kab. Rembang 100% 35,000,000 DAU

H Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 686,800,0001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air Tersedianya dana untuk konservasi sumber

daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

Kab. Rembang 100% 315,100,000 DAU/DAK

2 Pantai dan Laut Lestari Tersedianya dana untuk kegiatan penghijauanpantai

Kab. Rembang 100% 101,700,000 DAU/DAK

3 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Tersedianya dana untuk Pengendaliankerusakan hutan dan lahan

Kab. Rembang 100% 8,000,000 DAU

4 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Tersedianya bibit tanaman dan pemeliharaantanaman pada daerah konservasi sumber-sumber air

Ds Ringin Pamotan 100% 20,000,000 DAU Kegiatan PrioritasMusrenbangcam

5 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terlaksananya pengendalian dan pengawasanpemanfaatan sumber daya alam

Kab. Rembang 100% 20,000,000 DAU

6 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA Jumlah pelayanan informasi status kerusakanlahan/tanah

Kab. Rembang 100% 30,000,000 DAU/DAK Usulan KementerianLingkungan Hidup

7 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Tercukupinya dana untuk pengelolaankeanekaragaman hayati dan ekosistem

Kab. Rembang 100% 50,000,000 DAU

8 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Tercukupinya dana untuk kegiatan PPKAN Kab. Rembang 100% 20,000,000 DAU

V. 64

Page 62: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

9 Koordinasi Kalpataru Tercukupinya dana untuk kegiatan koordinasiKalpataru

Kab. Rembang 100% 15,000,000 DAU

10 Koordinasi Indonesia Hijau Tercukupinya dana untuk kegiatan koordinasiIndonesia Hijau

Kab. Rembang 100% 7,000,000 DAU

11 Sosialisasi Mitigasi Bencana Lingkungan di Kawasan Pesisir dan Penambangan Tercukupinya dana untuk sosialisasi mitigasibencana lingkungan di kawasan pesisir danpenambangan

Kab. Rembang 100% 100,000,000 DAU Usulan tambahankegiatan

I Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 20,000,0001 Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang,Mangrove,Padang

Limun,Estuaria & TelukTercukupinya dana untuk rehabilitasi terumbukarang,mangrove,padang limun,estuaria danteluk

Kab. Rembang 100% 20,000,000 DAU/DAK

J Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup

70,350,000

1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Terlaksananya kegiatan pengembangan datadan informasi lingkungan

Kab. Rembang 100% 70,350,000 DAU

K Peningkatan Pengendalian Polusi 120,000,0001 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Tersedianya dana untuk pengujian kadar polusi

limbah padat dan limbah cairKab. Rembang 100% 20,000,000 DAU

2 Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran Tersedianya dana untuk penyuluhan danpengendalian polusi dan pencemaran

Kab. Rembang 100% 100,000,000 DAU Usulan KementerianLingkungan Hidup

L Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Lautdan Hutan

56,000,000

1 Pengembangan Konservasi Laut dan Hutan Wisata Terlaksananya pengembangan konservasi laut danhutan wisata

Kab. Rembang 100% 50,000,000 DAU

2 Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Pesisir Terlaksananya sumber daya masyarakat pesisir Kab. Rembang 100% 6,000,000 DAU

M Pengendalian Kebakaran Hutan 20,000,0001 Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan Terlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran

hutanKab. rembang 100% 20,000,000 DAU

N Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisr dan Laut 25,000,0001 Sosialisasi Pengelolaan Pesisir dan Laut Terlaksanya sosialisasi pengelolaan pesisir dan

lautKab. Rembang 100% 25,000,000 DAU

O Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 73,450,000 DAU1 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tersedianya dana untuk pemeliharaan Ruang Terbuka

HijauGOR Besi, Rowosetro 100% 22,600,000 DAU/DAK

2 Pengembangan Taman Rekreasi Terlaksananya kegiatan pengembangan RTH menjaditaman rekreasi

Mantingan, Ds. Bitingan,Ds.Sumbermulyo

100% 50,850,000 DAU/DAK Kegiatan PrioritasMusrenbangcam

V. 65

Page 63: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

8 08 Dindukcapil 5,309,541,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,351,621,000Belanja Pegawai Kab. Rembang 100% 2,351,621,000 APBD

BELANJA LANGSUNG 2,957,920,000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 408,773,0001 Penyediaan Jasa Surat-menyurat Tertib Administrasi Kantor yang sesuai dengan

rencana. Kab. Rembang 100% 8,000,000 APBD

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lancarnya pemakaian Telepon, Air dan Listrik. Kab. Rembang 100% 60,500,000 APBD

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan Kab. Rembang 100% 150,000,000 APBD

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya kelancaran administrasiperkantoran.

Kab. Rembang 100% 30,000,000 APBD

5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kelancaran administrasi kantor sesuai denganrencana.

Kab. Rembang 100% 13,000,000 APBD

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya cahaya/ penerangan Kantor Kab. Rembang 100% 14,575,000 APBD7 Penyediaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Pembuatan Umbul-umbul dan

Spanduk. Kab. Rembang 100% 7,000,000 APBD

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terjaganya kebersihan dan keindahan kantor. Kab. Rembang 100% 16,178,000 APBD

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tercapainya wawasan yang luas yang dimilikioleh karyawan.

Kab. Rembang 100% 5,000,000 APBD

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Jamuan untuk tamu dan acara rapat Kab. Rembang 100% 20,020,000 APBD11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Acara Kegiatan Rapat ke Keluar Daerah bisa

terlaksana Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD

12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Pekerjaan Perkantoran bisa teratasi Kab. Rembang 100% 16,500,000 APBD13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang

Dibutuhkan Kab. Rembang 100% 18,000,000 APBD

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 416,337,0001 Monitoring dan Inventarisasi Aset Dindukcapil yang ada di Kecamatan se

Kabupaten RembangTerdatanya seluruh Aset yang ada di Kecamatanse Kab. Rembang

Kab. Rembang 100% 22,000,000 APBD

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelancaran Kantor Bisa Terpenuhi. Kab. Rembang 100% 117,337,000 APBD3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dan Aset Daerah Kab. Rembang 100% 60,000,000 APBD

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Opearsional Tercapainya Optimalisasi Pemakaian KendaraanDinas

Kab. Rembang 100% 130,000,000 APBD

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung / Kantor Terpeliharanya Aset Daerah Kab. Rembang 100% 52,000,000 -6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Tercapainya Kelancaran Pekerjaan Perkantoran Kab. Rembang 100% 35,000,000 APBD

V. 66

Page 64: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30,000,0001 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terwujudnya Kedisiplinan Karyawan dlm

Berpakaian Kab. Rembang 100% 30,000,000 APBD

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

10,000,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tercapainya Visi dan Misi Dinas Kab. Rembang 100% 10,000,000 APBD

E Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,092,810,0001 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan

Pemeliharaan)Kelancaran Pelaksanaan SIAK (KTP Nasional) Kab. Rembang 100% 543,000,000 APBD

2 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Terpenuhinya Kepemilikan E-KTP Kab. Rembang 100% 376,000,000 APBD3 Pembuatan E-KTP dan KK Terpenuhinya Pelayanan KTP/KK Kab. Rembang 100% 562,210,000 APBD4 Pendekatan Pelayanan Akta Kelahiran Catatan Sipil Pelayanan Pendekatan pada Masyarakat Kab. Rembang 100% 110,000,000 APBD5 Peningkatan Pelayanan Akta Catatan Sipil Pelayanan Prima Kab. Rembang 100% 275,000,000 APBD6 Penyuluhan Akta Catatan Sipil Kesadaran masarakat Tentang Akta-Akta

Catatan Sipil Meningkat Kab. Rembang 100% 159,500,000 APBD

7 Penataan Arsip Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan KantorDalam Penataan Arsip

Kab. Rembang 100% 67,100,000 APBD

V. 67

Page 65: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

9 09 BPMPKB 17,399,206,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,550,839,000

A Belanja Pegawai 8,448,839,0001 Belanja Gaji dan Tunjangan Terbayarnya gaji & tunjangan bagi pegawai BPMPKB

Kab.Rembang selama 1 tahunBPMPKB KabupatenRembang

100% 8,268,839,000 DAU Mendesak karenakebutuhan wajibdan mengikat

2 Tambahan Penghasilan PNS Terbayarnya tambahan penghasilan PNS bagipegawai BPMPKB Kab.Rembang selama 1 tahun

BPMPKB KabupatenRembang

100% 180,000,000 DAU Prioritas Hasil analisKebutuhan

B Belanja Hibah 2,902,000,0001 Hibah TMMD Sengkuyung I dan II kepada Kodim Rembang (***) Terealisasinya pembangunan infrastruktur desa dan

pemberdayaan masyarakat2 desa 2 desa 600,000,000 DAU + Bantuan ProvinsiMendesak

2 Bantuan Hibah Desa Berprestasi GSIB, Posyandu, PIK Remaja, Tribina,Pelaksana PUG, Pelaksana KLA (*)

Pemberian Penghargaan pada desa binaan terbaik Kabupaten Rembang 1 paket 30,000,000 DAU Mendesak

3 Hibah kepada Pusat Informasi dan Konseling Remaja (***) Terfasilitasinya Operasional Kelompok PendidikSebaya dan Konselor Sebaya Dalam PKBR di 63 PIK

14 Kecamatan 14 Kecamatan 25,000,000 DAU Mendesak

4 Hibah kepada Forum Anak Terfasilitasinya operasional FAR Kabupaten Rembang 1 paket 15,000,000 DAU Mendesak5 Hibah kepada Panitia Hari Anak Nasional (HAN) Terfasilitasinya kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) Kabupaten Rembang 1 paket 20,000,000 DAU Mendesak

6 Hibah kepada Desa Ramah Anak Tersedianya Reward kepada Desa Ramah Anak Kabupaten Rembang 1 paket 10,000,000 DAU Mendesak7 Hibah kepada PIK KRR SMA Kartini, Rembang Terfasilitasinya Pusat Pembelajaran Gender pada PIK

KRR SMA Kartini, RembangSMA Kartini Rembang 1 paket 15,000,000 DAU Mendesak

8 Hibah kepada IBI Cabang Rembang (***) Terlaksananya spot radio dan talkshow tentanginformasi kepada masyarakat seputar program KB dansosialisasi program-program dari BPMPKB

Kabupaten Rembang 1 tahun 15,000,000 DAU Mendesak

9 Hibah kepada Radio CB FM (**) Terlaksananya spot radio dan talkshow tentanginformasi kepada masyarakat seputar program KB dansosialisasi program-program dari BPMPKB

Kabupaten Rembang 1 tahun - DAU Mendesak

10 Hibah kepada Radio Nur FM (*) Terlaksananya spot radio dan talkshow tentanginformasi kepada masyarakat seputar program KB dansosialisasi program-program dari BPMPKB

Kabupaten Rembang 1 tahun 10,000,000 DAU Mendesak

11 Hibah kepada Desa/Kelurahan Juara Evaluasi Pelaksana PemberdayaanMasyarakat Tingkat Kabupaten Rembang (***)

Hadiah Juara I, II dan III Evaluasi PemberdayaanMasyarakat/Perlombaan Desa dan Kelurahan

Kabupaten Rembang 3 desa/Kel 20,000,000 DAU Mendesak

12 Hibah kepada Posyantek Maju Jaya Kecamatan Pancur (*) Terwujudnya Posyantek yang mandiri Kec. Pancur 1 kelompok 5,000,000 DAU Mendesak13 Hibah kepada Inovator TTG (*) Terwujudnya penguatan modal usaha bagi inovator

TTGKabupaten Rembang 1 paket 25,000,000 DAU Mendesak

14 Hibah kepada Asosiasi BP SPAMS "TIRTA MANUNGGAL" Kabupaten Rembang(**)

Terwujudnya penguatan kelembagaan Asosiasi BPSPAMS Tirta Manunggal Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang 1 paket 10,000,000 DAU Mendesak

15 Hibah kepada BPAM Desa (*) Terwujudnya BPAM desa yang mandiri Kabupaten Rembang 1 desa 10,000,000 DAU Mendesak18 Hibah kepada UPK PNPM Mandiri Perdesaan (***) Hibah kepada UPK PNPM Mandiri Perdesaan kepada

UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 12 Kecamatan12 kecamatan/12 UPK 12 kecamatan/12 UPK 1,900,000,000 DAU Mendesak

V. 68

Page 66: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

19 Hibah kepada Tim Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan danAnak dan Replikasi DRA (*)

Terfasilitasinya Penanganan Kasus Tindak KekerasanTerhadap Perempuan dan replikasi Desa Ramah Anak14 Kecamatan x Rp. 2.500.000,-

14 Kecamatan 14 Kecamatan 35,000,000 DAU Mendesak

20 Hibah kepada Unit Pengembangan Kelompok SPP dan UEP KabupatenRembang

Terfasilitasinya Unit Pengembangan kelompok SPPdan UEP

Kabupaten Rembang 13 Kecamatan 25,000,000 DAU Mendesak

21 Hibah kepada Unit Penanganan Masalah PNPM Mandiri Perdesaan KabupatenRembang

Terfasilitasinya Unit Penanganan Masalah PNPMMandiri Perdesaan Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang 1 Paket 20,000,000 DAU Mendesak

22 Hibah kepada Forum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Rembang Terfasilitasinya Forum Badan Kerjasama Antar Desa(BKAD) Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang 1 paket 10,000,000 DAU Mendesak

23 Hibah kepada Forum Kampung Batik Terfasilitasinya penguatan kelembagaan ForumKampung Batik

Kecamatan Pancur 1 paket 15,000,000 DAU Mendesak

24 Hibah kepada Tim Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan danAnak (***)

Terfasilitasinya Penanganan Kasus Tindak KekerasanTerhadap Perempuan

Kabupaten Rembang 1 paket 25,000,000 DAU Mendesak

Terfasilitasinya Tim Penanganan Tindak KekerasanTerhadap Anak

Kabupaten Rembang 1 paket

25 Hibah kepada Penerima Bantuan Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecildan Menengah di Perdesaan (***)

Hibah bantuan modal usaha kepada kelompok UsahaEkonomi Produktif (UEP) dan Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Kabupaten Rembang 14 kelompok 42,000,000 DAU Mendesak

26 Hibah kepada Tim Penanganan Koalisi Kependudukan (*) Tersusunnya Grand Design Kependudukan Kab.Rembang

Kabupaten Rembang 1 Paket 10,000,000 DAU Mendesak

16 Hibah kepada Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera danKependudukan (FAPSEDU) (*)

Terlaksananya kegiatan Forum Antar Umat BeragamaPeduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan(FAPSEDU)

Kabupaten Rembang 1 Paket 10,000,000 DAU Mendesak

C Bantuan Sosial 200,000,0001 Bantuan Sosial Kepada Mitra Desa P2MBG (***) Terfasilitasinya Bantuan prasarana dan sarana bagi

Desa sasaranDesa Randuagung danSukorejo KecamatanSumber

2 Desa 30,000,000 DAU Mendesak

2 Bantuan Sosial Stimulan Pelayanan KB Kontap (***) Terlayaninya KB metode kontrasepsi mantap diRumah Sakit

Kabupaten Rembang 40 kasus 30,000,000 DAU Prioritas Hasil analisKebutuhan

3 Bantuan Sosial Penguatan Jejaring IMP (***) Tersedianya operasional pertemuan FK IMP (ForumKomunikasi Institusi Masyarakat Perdesaan)Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang 4 kali 15,000,000 DAU Prioritas Hasil analisKebutuhan

4 Bantuan Sosial Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah diPerdesaan (***)

Hibah bantuan modal usaha kepada kelompok UsahaEkonomi Produktif (UEP) dan Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Kabupaten Rembang 14 kelompok 125,000,000 DAU Mendesak

V. 69

Page 67: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

II BELANJA LANGSUNG 5,848,367,000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 294,400,0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya dokumen-dokumen kedinasan

secara cepat dan tepatBPMPKB KabupatenRembang

100% 2,000,000 DAU Mendesak

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Terfasilitasinya sarana komunikasi, penggunaanair maupun listrik

BPMPKB KabupatenRembang

1 Tahun 55,000,000 DAU Mendesak

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya sarana mesin ketik kantor BPMPKB KabupatenRembang

100% 2,000,000 DAU Mendesak

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya tertib adm.keuangan BPMPKB KabupatenRembang

100% 60,000,000 DAU Mendesak

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK BPMPKB Kab.Rembang dan 14UPT BPMPKB Kec.

BPMPKB KabupatenRembang

100% 35,000,000 DAU Mendesak

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya blangko, kartu-kartu danpenggandaan serta cetakan dokumen dinas

BPMPKB KabupatenRembang

100% 13,000,000 DAU Mendesak

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan penerangan dansarana pemeliharaan instalasi penerangan

BPMPKB KabupatenRembang dan 14 UPTBPMPKB

1 Tahun 24,000,000 DAU Mendesak

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya spanduk dan umbul-umbul untukperingatan hari besar

BPMPKB KabupatenRembang dan 14 UPTBPMPKB

340 hari kerja 7,400,000 DAU Hasil analisiskebutuhan

9 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Terwujudnya pemeliharaan dan kebersihankantor

BPMPKB KabupatenRembang

1 Tahun 7,500,000 DAU Mendesak

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya surat kabar dan bahan bacaanlainnya

BPMPKB KabupatenRembang

100% 3,000,000 DAU Mendesak

11 Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya rapat dinas, rapat koordinasidengan Ka UPT BPMPKB dan rapatpengendalian kegiatan

BPMPKB KabupatenRembang

100% 25,000,000 DAU Mendesak

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BPMPKB KabupatenRembang

100% 45,000,000 DAU Mendesak

13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Terbayarnya honor tenaga kontrak selama 1tahun

BPMPKB KabupatenRembang

100% 8,500,000 DAU Mendesak

14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi di tk.kecamatan dan desa sertamonev di 14 UPT BPMPKB Kec.

BPMPKB KabupatenRembang

100% 7,000,000 DAU Mendesak

V. 70

Page 68: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137,000,0001 Pengadaan Mebelair Tersedianya mebeleir kantor BPMPKB Kabupaten

Rembang1 tahun 15,000,000 DAU Mendesak

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya Gedung Badan PemberdayaanMasyarakat, Perempuan dan KB Kab. Rembang dan14 UPT BPMPKB

BPMPKB KabupatenRembang

1 tahun 60,000,000 DAU Mendesak

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan TerpenuhinyaPerpanjangan STNK Kendaraan Dinas

BPMPKB KabupatenRembang

1 tahun 50,000,000 DAU Mendesak

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor Terpeliharanya peralatan kantor BPMPKB KabupatenRembang

1 tahun 3,000,000 DAU Mendesak

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya sarana dan prasarana komputer dan14 UPT BPMPKB

BPMPKB KabupatenRembang

1 tahun 9,000,000 DAU Mendesak

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

18,750,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya pengolahan administrasi PelaporanKinerja SKPD

BPMPKB KabupatenRembang

1 tahun 6,250,000 DAU Mendesak

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya dokumen laporan keuangan SKPD BPMPKB KabupatenRembang

100% 7,000,000 DAU Mendesak

3 Penyusunan Profil Capaian Program Terpeliharanya sarana dan prasarana komputer BPMPKB KabupatenRembang

1 tahun 5,500,000 DAU Mendesak

D Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 72,000,0001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten Rembang 1 paket 11,000,000 DAU Mendesak

2 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Terpilihnya Desa/Kelurahan Unggulan TingkatKabupaten

Kabupaten Rembang 1 desa/kel 25,000,000 DAU Mendesak

3 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tersusunnya Dokumen Perencanaan PembangunanDesa

Kabupaten Rembang 294 desa/kel 13,000,000 DAU Mendesak

4 Sosialisasi Pendataan Keluarga Terlaksananya umpan balik/ feedback data demografipeserta KB dan tahapan KS yang telah terdata

14 Kec. 14 kec 10,000,000 DAU Mendesak

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rembang 1 Paket 13,000,000 DAU Mendesak

E Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam BerbagaiBidang Pembangunan

290,000,000

1 Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) Tersusunnya Program Kegiatan Pokja P2MBG danTerselenggaranya pelatihan PRA

Kabupaten Rembang 1 Paket 45,000,000 DAU Mendesak

2 Penguatan Kelompok Tribina Tersusunnya Profil Tribina Kabupaten Rembang 1 Paket 35,000,000 DAU Mendesak3 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah Terbentuknya Klas Bumil Kabupaten Rembang 1 kec Klas Bumil pada KSIB 25,000,000 DAU Mendesak4 Peningkatan Kapasitas Kader Terlaksananya Koordinasi dan Konsolidasi

Kelembagaan PUGKabupaten Rembang 1 paket 45,000,000 DAU Mendesak

Terlaksananya peningkatan SDM BPMPKB tentangprogram PUG

Kabupaten Rembang 1 paket

5 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Terlatihnya kader PUG Kabupaten Rembang 30 kader PUG 25,000,000 DAU Mendesak

V. 71

Page 69: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

6 Pameran Hasil Karya Perempuan di Bid. Pembangunan Terfasilitasinya promosi Produk-produk lokalunggulan /hasil karya kaum perempuan pada EventTingkat Kabupaten dan terlaksananya kegiatan PasarMurah di lokasi desa TMMD Sengkuyung I dan II

Kab. Rembang 1 paket 20,000,000 DAU Mendesak

7 Pelatihan Perempuan di Perdesaan dlm bidang UEP Terlatihnya Kelompok UEP yg dikelola olehPerempuan dalam penguasaan ketrampilan sebagaiupaya peningkatan pendapatan keluarga

Desa Kampung Batik 20 orang (2 angkatan) / 40orang

30,000,000 DAU Akomodir HasilMusrenbangcam

8 Pembinaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Terselenggarakannya pengelolaan administrasi padaKelompok Simpan Pinjam Perempuan

Kabupaten Rembang 28 kelompok 15,000,000 DAU Mendesak

9 AMP Sosial/ Non Teknis Bagi Bumil Resti dan Bayi Dampak Asap Rokok Tertanganinya Kesehatan Bumil dan Bayi Kabupaten Rembang 1 tahun 50,000,000 DBHCHT Mendesak

F Program Penanggulangan Kemiskinan 365,000,0001 Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan Terlaksananya Kualitas perencanaan dan pelaksanaan

PNPM-MD secara berjenjangKabupaten Rembang 12 Kecamatan program 1

Kecamatan Pasca Program 365,000,000 DAU Mendesak

G Program Peningkatan Pemenuhan Hak-hak Perlindungan Perempuanterhadap Berbagai Tindak Kekerasan

19,000,000

1 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Tersedianya media KIE penanganan tindak kekerasanterhadap perempuan dan anak

Kabupaten Rembang 1 paket 19,000,000 DAU Mendesak

H Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Jejaring Serta Peran SertaMasyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kesetaraan Gender danPemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak

610,000,000

1 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Tersusunnya Dokumen Parahita Kabupaten Rembang 1 Paket 25,000,000 DAU Mendesak2 Penguatan Pokjanal Posyandu Tersusunnya stratifikasi Posyandu Kabupaten Rembang 1 Buku 45,000,000 DAU Mendesak

Terlatihnya Kader Posyandu 1 paketTerpilihnya Posyandu Unggulan 6 KelompokPengadaan Sarana Posyandu (kantong wasiat) 1 paketTerlaksananya rapat koordinasi pokjanal Posyandutingkat kecamatan

14 Kecamatan

3 Pelatihan Peningkatan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Terlatihnya para orang tua tentang metodepengajaran Bagi Anak berkebutuhan Khusus danterapi untuk anakberkebutuhan khusus

Kabupaten Rembang 250 orang 35,000,000 DAU Mendesak

4 Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Terlaksananya Pesta ceria dan penjaringan KreatifitasAnak dan Bantuan Kesejahteraan Anak

Kabupaten Rembang 1 Paket 25,000,000 DAU Mendesak

5 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak Tersusunnya Data Statistik Gender KabupatenRembang

Kabupaten Rembang 1 Paket 25,000,000 DAU Mendesak

6 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender Pengembangan Jejaring PUG Kabupaten Rembang 2 kali 20,000,000 DAU Mendesak7 Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu

Pengetahuan dan TeknologiTerimplementasinya Program-program PUG Kabupaten Rembang 4 dokumen 10,000,000 DAU Mendesak

8 Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga Terlaksananya kegiatan 10 Program PokokPemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga danKecamatan

Kabupaten, Kecamatandan Desa

1 tahun 400,000,000 DAU Mendesak

9 Fasilitasi Kaukus Politik Perempuan Terlaksananya peningkatan pengetahuan danketerampilan bagi pengelola Kaukus PolitikPerempuan

Kabupaten Rembang 40 orang 25,000,000 DAU Mendesak

I Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa 151,000,000

V. 72

Page 70: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

1 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Terselenggaranya Pencanangan BBGRM TingkatKabupaten dan Pelaksanaan BBGRM Tingkat Desa

Kabupaten Rembang 1 Kegiatan 23,000,000 DAU Mendesak

2 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Rapat Pokja Profil Desa/Kel, Ekspose hasil pendataanTh. 2012, pelatihan Aplikasi software penyusunanprodeskel bagi prodeskel pokja kec. & desa uji lokasiDDK,pendataan, entry & pengolahan potensi dan tk.Perkembangan desa dengan aplikasi software sert

294 desa/kelurahan 294 buku Profil Desa/Keldan 14 buku PengolahanDDK

80,000,000 DAU Mendesak

3 Pendampingan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Wilayah Pesisir Rakor Pokja Mangrove Daerah dan penguatankelembagaan klp masy pengelola mangrove di 6 desa

Desa Pasar Banggi,Tasikharjo, Tunggulsari,Purworejo, Punjulharjodan Tireman

6 desa/1 kali 20,000,000 DAU Mendesak

4 Pendampingan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I dan II Terlaksananya Pendampingan Kegiatan TMMDSengkuyung I dan II Tahun 2013

Kabupaten Rembang 2 desa 28,000,000 DAU Mendesak

J Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan 60,000,0001 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan Terwujudnya Tertib manajemen pengelolaan Usaha

Ekonomi ProduktifKabupaten Rembang 1 paket 15,000,000 DAU Mendesak

Tersalurnya Bantuan Modal untuk kelompokUEP/UPPKS

1 paket

2 Pendataan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan Terdatanya Pasar Desa, BUMDes, Lumbung Pangan diKabupaten Rembang

Kabupaten Rembang 1 paket 15,000,000 DAU Mendesak

3 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Perdesaan Rakornis Tim Pembina Kab, sosialiasi program di tk.Desa, fasilitasi penyusunan proposal, mendampingipanitia desa pada saat verifikasi proposal di provinsi,monev pengelolaan dan penggunaan dana bantuan ditingkat desa

desa penerimabantuan desaberkembang

10 desa 15,000,000 DAU Mendesak

4 Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terselenggaranya Pembentukan dan Pelatihan bagipengelola BUMDes

Kabupaten Rembang 1 paket 15,000,000 DAU Mendesak

K Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 105,000,0001 Pelatihan Ketrampilan TTG Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna bagi

Kelompok MasyarakatKabupaten Rembang 20 orang/3 angkatan (60

orang)25,000,000 Akomodir Hasil

MusrenbangcamMendesak

2 Pendampingan Pengembangan TTG Alternatif Rakor Pokjanal Pemasyarakatan dan PemanfaatanTTG, Penguatan kelembagaan Forum Pemasyarakatandan Pemanfaatan TTG serta sebagai peserta Aktifpada event Gelar TTG Tingkat Nasional

Kabupaten Rembang 2 kali 65,000,000 DAU Mendesak

3 Penguatan Posyantek Terwujudnya penguatan Kelembagaan Posyantekmelalui pelatihan peningkatan kapasitas pengurusPosyantek Binaan ( 4 kecamatan) serta Monev

Pancur, Pamotan,Kragan dan Gunem

30 orang/1 angkatan 15,000,000 DAU Mendesak

V. 73

Page 71: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

L Program Pengelolaan Lingkungan Sosial 1,470,000,0001 Pembinaan kelompok BLKS Terlaksananya penguatan kelembagaan klp BLKS di

lokasi PKPBMKabupaten Rembang 6 desa 20,000,000 DAU Mendesak

Pelatihan kelompok BLKS Percontohan 1 kaliMonev kelompok BLKS Percontohan di desa Model 6 desa

2 Pengelolaan Lingkungan Sehat di Lingkungan IHT Penataan lingkungan permukiman yang sehat dilingkungan IHT melalui Pengelolaan AMDAL di desapengembang tumbuhan tembakau/perusahaan rokok

Kabupaten Rembang AMDAL 5 desa RTLH 100KK

1,450,000,000 DBHCHT Mendesak

M Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 819,854,0001 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Tercapainya peserta KB Baru secara terintegrasi dan

Tercapainya pelayanan Muyan KBKab. 14.000 PB 64,000,000 DAU Mendesak

2 Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) Terlaksananya KIE pada masyarakat melalui mobilpenerangan dan pembuatan bahan KIE (umbul-umbul) dan Fasilitasi pertemuan IPeKB TingkatBakorlin I

13 Kec. 26 Gerak MUPEN KB 48,730,000 DAU Mendesak

3 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Terlaksananya pencabutan peserta KB implan yanghabis masa berlakunya

14 Kec. 294 desa 5,500,000 DAU Mendesak

4 Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR Terlaksananya pertemuan kelompok Prio Utomo 14 Kec. 14 kelompok 6,000,000 DAU Mendesak5 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya kegiatan saka kencana & Bhakti

LebaranKab. 20 Anggota Saka Kencana 11,000,000 DAU Mendesak

6 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Keluarga Berencana Terlaksananya pelayanan KB sesua standart mutupelayanan

14 Kec. 27 KKB 20,000,000 DAU Mendesak

7 Pelayanan KB Medis Operasi Terlaksananya pelayanan peserta KB MO Kab. 55 akseptor MO 8,500,000 DAU Mendesak8 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Terlaksananya Operasional Program KKB di Tingkat

Desa14 Kec. 294 PPKBD & 1011 Sub

PPKBD 340,624,000 DAU Mendesak

9 Penyusunan Profil dan Data Base UPPKS Tersusunnya Profil dan Data Basis Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Kabupaten Rembang 1 paket 15,000,000 Mendesak

10 Pengelolaan data dan Informasi Program KB Terlaksananya pendataan demografi , peserta KB dantahapan keluarga Sejahtera & terlaksananyaLokakarya program KKb

Kab. 294 desa & 1 paket 170,000,000 DAU Mendesak

11 Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan Teranalisanya capaian program KKB Kab. 6 bulan kegiatan 7,500,000 DAU Mendesak12 Pencatatan dan Pelaporan Klinik KB Terdatanya peserta KB yang dilayani di KKB 27 KKB 27 KKB 6,500,000 DAU Mendesak13 Operasional Tim Unit Pelaksana Keluarga Berencana Tersusunnya target pencapaian program KKB Kab. 1 tahun kegiatan 8,500,000 DAU Mendesak14 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar

SekolahTerlatihnya Pendidik Sebaya menjadi Konselor Sebaya BPMPKB Kabupaten

Rembang60 orang 30,000,000 DAU Mendesak

15 Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Terfasilitasinya Pengelola Pusat Informasi danKonseling (PIK) Remaja

BPMPKB KabupatenRembang

63 orang 22,000,000 DAU Mendesak

16 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat Terfasilitasinya Media Penyuluhan/ Informasi BPMPKB KabupatenRembang

15 buah umbul-umbul,500 lembar leaflet

6,000,000 DAU Mendesak

17 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh KembangAnak

Tersusunnya data analisa situasi ibu dan anak BPMPKB KabupatenRembang

1 buku 20,000,000 DAU Mendesak

18 Pengembangan BKB Posyandu Terintegrasi Terintegrasinya kelompok BKB-Posyandu PAUD BPMPKB KabupatenRembang

28 kader terlatih 15,000,000 DAU Mendesak

19 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan Terlatihnya Kader BKB dan BKR BPMPKB KabupatenRembang

28 Kader BKB28 Kader BKR

15,000,000 DAU Mendesak

V. 74

Page 72: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

N Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 95,000,0001 Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pena taaan

Lingkungan PermukimanBintek bagi Pokmas, verifikasi proposal, Survey kelokasi usulan, Rakornis Tim Teknis Kabupaten danMonev pelaksanaan bansos hibah dari Prov Jateng

Desa penerimabantuan

1 kali dan 2 kali 25,000,000 DAU Mendesak

2 Penataan Pemukiman Berbasis Masyarakat Rakor Verifikasi usulan calon penerima bantuanstimulan, survey dan monev ke desa lokasi

Kec. 1 kegiatan 70,000,000 DAU Mendesak

O Program Pengelolaan Sarana Air Minum dan Sanitasi 50,000,0001 Fasilitasi Tim Pembina BP SPAMS Rapat Tim Pembina BP SPAMS, Pendataan SAB,

Pemantauan status BPAM desa dampingan PLAN &Program Pamsimas & Monev pelaksanaan program

Kabupaten Rembang 66 desa 50,000,000 DAU Mendesak

P Program Sarana dan Prasarana Pendukung Keluarga Berencana 1,181,363,0001 Pengadaan Alat kontrasepsi Tersedia dan tersalurnya alat Kontrasepsi dan non

alat kontrasepsi KB ke tempat pelayanan KBKab. 12 bulan kegiatan 17,000,000 DAU Mendesak

2 Operasional Pelayanan KB Terfasilitasinya KIE pelayanan KB Kab. 1 Paket 300,000,000 DAK Mendesak3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Database Kependudukan dan

Keluarga BerencanaMeningkatnya informasi Program Kependudukan danKB berbasis Teknologi Informatika (TI)

Kec. 20 Unit 285,080,000 DAK Mendesak

4 Pengadaaan KIE KIT Terwujudnya bahan KIE bagi Petugas Lapangan Kec. 34 unit 161,783,000 DAK Mendesak5 Pengadaaan BKB KIT Terwujudnya bahan KIE bagi kader Kec. 24 unit 67,500,000 DAK Mendesak6 Pengadaan Sarana Prasarana Mobilitas pendukung Program KB © Tersedianya Mobil Fungsional Pelayanan KB BPMPKB Kabupaten

Rembang1 unit 350,000,000 DAK Mendesak

Q Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KeluargaBerencana

110,000,000

1 Penyelenggaraan Rakerda dan Review Pemberdayaan Masyarakat, Perempuandan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana

Tersusunnya rencana kerja program PMPKB BPMPKB KabupatenRembang

1 tahun 50,000,000 DAU Mendesak

Tersusunnya capaian program PMPKB Tahun 2013 1 tahun

2 Penyelenggaraan Rakercam Program PMPKB Terwujudnya peningkatan kinerja pengelola programdi Kecamatan

14 Kecamatan 1 tahun 60,000,000 DAU Mendesak

V. 75

Page 73: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

10 10 Dinsosnakertrans 7,448,197,000I BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,655,310,000

A Belanja Pegawai 4,655,310,0001 Belanja Gaji dan Tunjangan 100% 4,429,310,000 DAU2 Tambahan Penghasilan PNS 100% 226,000,000 DAU

BELANJA LANGSUNG 2690387000 2,792,887,000 102,500,000

A Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran 203,387,0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dinas

selama satu tahun anggaranKab. Rbg 225 surat 2,000,000 APBD

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik selama 1th anggaran

Kab. Rbg 12 bulan 46,200,000 APBD

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor selamasatu tahun anggaran

Kab. Rbg 27 unit 8,500,000 APBD

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dinasselama satu tahun anggaran

Kab. Rbg 12 bulan 40,500,000 APBD

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK dinas selama satutahun anggaran

Kab. Rbg 1 Paket 20,187,000 APBD

6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaandinas selama satu tahun anggaran

Kab. Rbg 1 Paket 8,000,000 APBD

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dinas selamasatu tahun anggaran

Kab. Rbg 1 Paket 3,000,000 APBD

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tanggadinas selama satu tahun anggaran

Kab. Rbg 1 keg 3,000,000 APBD

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan/bukuperundang-undangan dinas selama satu tahunanggaran

Kab. Rbg 1 kegiatan 3,000,000 APBD

10 Penyediaan Makan dan Minum Terpenuhinya kebutuhan makan minum dinas selamasatu tahun anggaran

Kab. Rbg 1 kegiatan 6,000,000 APBD

11 Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya rakor dan konsultasi keluar daerahselama satu tahun anggaran

Prov/Pusat 1 kegiatan 30,000,000 APBD

12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kebersihan dinasselama satu tahun anggaran

Kab. Rbg 1 keg 33,000,000 APBD

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 592,500,0001 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Rbg 1 keg 140,000,000 APBD2 Pengadaan Mebelair Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor 1 keg 100,000,000 APBD3 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kendaraan Dinas / Operasional Kab. Rbg 1 keg 212,500,000 APBD4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor selama satu tahun

anggaranKab. Rbg 2 keg 100,000,000 APBD

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/ Oprasional Terpeliharanya kendaraan dinas selama satu tahunanggaran. ( Roda 4 (6bh), dan roda 2 (27bh)

Kab. Rbg 1 keg 40,000,000 APBD

V. 76

Page 74: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

C Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 1,167,000,0001 Penyusunan database tenaga kerja daerah Ketersedianyanya data informasi by name, data

Ketenagakerjaan sebagai landasan perumusankebijakan

Kab. Rbg Angkatan kerja, pekerja,dunia usaha, lembagapelatihan dan stakeholder terkait

25,000,000 APBD

2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK Sarana prasarana bengkel darat dioperasionalkansecara maksimal untuk kegiatan pelatihan kantor

Kab. Rbg 1 paket 100,000,000 APBD

3 monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya persamaan persepsi perencanaanprogram ketenagakerjaan

Kab. Rbg 5 buku hasil monevlap,lakip, lppd dinas

25,000,000 APBD

4 Penguatan kelembagaan pelatihan kerja swqasta / LPKS Meningkatnya kualitas pengelolaan LPKS diKab.Rembang

Kab. Rbg 15 LPKS 5,000,000 APBD

5 Penyiapan pelatihan pemagangan ke luar negeri Meningkatnya animo masyarakat khususnya pemudalulusan SLTA untuk mengikuti programkerja ke luarnegeri : Jepang dan Korea

Kab. Rbg 2 Kecamatan 7,000,000 APBD

6 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan membatik mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki duniakerja / usaha mandiri

BPP Pancur 3 Paket 75,000,000 APBD

7 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan elektronik mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki duniakerja / usaha mandiri

Kec. Bulu, DesaLambangan Kulon

3 Paket 75,000,000 APBD

8 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan tata rias mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki duniakerja / usaha mandiri

Kec. Kaliori, Desa :Tunggulsari

2 Paket 50,000,000 APBD

9 Pelatihan Perbengkelan Motor Tempel Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki duniakerja / usaha mandiri

Kec. Gunem, DesaPasucen

1 Paket 25,000,000 APBD

10 Pelatihan Ketrampilan ukir kayu Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki duniakerja / usaha mandiri

Kec. Gunem, DesaPasucen

1 Paket 25,000,000 APBD

11 Pengembangan usaha mandiri Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki duniakerja / usaha mandiri

Kab. Rbg 2 Paket 30,000,000

12 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan menjahit dan Bordir mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki duniakerja / usaha mandiri

Kec. Rbg, desa :Kedungrejo, Kec. Bulu,Desa Pinggan, Kec.Lasem, Desa Dasun,Kec. Bulu, DesaPasedan, Lasem, Kec.Pancur, DesaNgulangan, Kec.Gunem, DesaTelgawah, Kec. Gunem,Desa Banyuurip

10 Paket 250,000,000

13 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan mebeleur mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki duniakerja / usaha mandiri

Kec. Sluke, DesaPangkalan RW III-I

4 Paket 100,000,000 APBD

14 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Las mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki duniakerja / usaha mandiri

Kab. Rbg 2 Paket 50,000,000 APBD

V. 77

Page 75: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

15 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Processing mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki duniakerja / usaha mandiri

Kec. Rbg, 3 Desa :(Pandean, Sukoharjo,Turusgede)

4 Paket 100,000,000 APBD

16 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Bengkel Sepeda Motor mekanisme MTU Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki duniakerja / usaha mandiri

Kec. Rbg, Sawahan 3 Paket 75,000,000 APBD

17 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Bengkel Teknik Pendingin mekanismeMTU

Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki duniakerja / usaha mandiri

Kab. Rbg 1 Paket 25,000,000 APBD

18 Pendidkan dan pelatihan ketrampilan Komputer institusional Kesiapan tenaga kerja trampil untuk memasuki duniakerja / usaha mandiri

Kec. Rbg , 10 Desa :(Pacar, Magersari,Punjulharjo,Pasarbanggi),(Ketanggi, Ngotet,Leteh, Magersari,Kedungrejo, Kec.Kaliori, DesaTambakagung

5 Paket 125,000,000 APBD

D Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

165,000,000

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping SosialPemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

-Terselenggaranya rakor persiapan review situasikondisi Program Penanganan Keluarga Miskin'- Pelaksanaan supervisi keberlanjutan programPenanganan Keluarga Miskin. '-Review hasil Supervisi dan Rencana Tindak Lanjut

Kab. Rbg lokasi P2FM - BLPS 30,000,000 APBD

Pelestarian program P2FM Dukungan manajemen supervisi dan advokasi sosialdalam rangka pengelolaan pengembangan KUBENangkis

Kab. Rbg 100 KUBE 15,000,000 APBD

Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) Terlaksananya kegiatan rakor program keluargaharapan dan supervisi kecamatan-kecamatan

Kab. Rbg Fakir Miskin 100,000,000 APBD

Pendampingan Program Desa Sejahtera Terpadu (PDST) Meningkatnya kinerja kelembagaan PDST sejahteramandiri dalam pencegahan dan penanganan PMKS

Kab. Rbg Pengurus PDST 10,000,000 APBD

Pendampingan Laboratorium Sosial Meningkatnya kinerja kelembagaan Labsos DampoAwang dalam pencegahan dan penanganan PMKS

Kab. Rbg PSKS 10,000,000 APBD

E Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 78,000,0001 Pengiriman Transmigran ke Luar Pulau Jawa Terkirimnya calon transmigran hasil rekruting Kab. Rbg 1 paket 26,000,000 APBD2 Rekruiting Calon Transmigran Terseleksinya calon transmigran sesuai kriteria

peraturan perundanganKab. Rbg 1 paket 5,000,000 APBD

3 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangkapengembangan kawasan transmigrasi

1. Diketahuinya calon lokasi transmigrasi Luar Jawa 1 paket 47,000,000 APBD

V. 78

Page 76: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

F Program Peningkatan Kesempatan Kerja 42,000,0001 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Difahaminya, diketahuinya lowongan² pekerjaan, jenis

jabatan, dll di dunia kerja lewat Bursa Tenaga Kerja.Kab. Rbg 1 keg 22,000,000 APBD

2 Mekanisme AKAD, AKAL, AKAN Meningkatnya pemahaman pengetahuan calontenaga kerja tentang mekanisme pengiriman tenagakerja melalui program AKAN, AKAD dan AKAL

Kab. Rbg 1 keg 5,000,000 APBD

3 Inventarisasi TKI Peningkatan kesejahteraan Pekerja / Buruh padaPerusahaan

Kab. Rbg 1 keg 15,000,000 APBD

G Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 220,000,0001 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk

anak jalanan anak cacat dan anak nakalTerbentuknya kelompok ketrampilan/usaha bagi paraanak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak cacat diluar panti

Kec. Rbg 40 Anak 15,000,000 APBD

2 Penanganan masalah strategis tanggap,cepat darurat & kejadian luarbiasa/Penyediaan stok dan distribusi logistik permakanan bagi korban bencana

Kesiapan stok bantuan permakanan/logistik bagikorban bencana

Kab. Rbg 40 KK 25,000,000 APBD

3 Monitoring evaluasi dan pelaporan Termonitor dan terevaluasinya kegiatan Kab. Rbg 1 keg 25,000,000 APBD4 Pelayanan fasilitasi bantuan sosial bagi PMKS Terfasilitasinya PMKS yang memerlukan layanan ke

Baresos/UresosKab. Rbg 60 orang 60,000,000 APBD

5 Sinkronisasi program kegiatan kesejahteraan sosial/linsos Tercapainya persamaan persepsi perencanaanprogram Pembangunan Kesos, tersusunyaKUA/PPAS/Penetapan Inndikator Kerja, Renja danRenstra

Kab. Rbg 1 keg 25,000,000 APBD

6 Pendataan dan Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial Ketrsediaan Data Informasi Pengangguran danSetengah pengangguran, data ketenagakerjaansebagai landasan Perumusan kebijakan

Kab. Rbg 1 keg 25,000,000 APBD

7 Pemberangkatan tetirah anak SD/MI yang mengalami masalah sosial Meningkatkan Potensi anak SD/MI yang mengalamimasalah

Kab. Rbg 55 anak 35,000,000 APBD

8 Fasilitasi Ketrampilan bagi korban Napza/Rawan Napza Terfasilitasinya Ketrampilan bagi korbanNapza/Rawan Napza

Desa Tunggulsari/Kaliori

1 Paket 5,000,000 APBD

9 Operasional Tagana Tersedianya Operasional bagi Tagana dalammelaksanakan tugas

Kab.Rbg 15 org 5,000,000 APBD

H Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 175,000,0001 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial1.Penguatan fungsi lembaga ketenagakerjaan2.Penyelesaian perselihan PHI dan PHK

Kab. Rbg 1 Paket 10,000,000 APBD

2 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan JaminanSosial Ketenagakerjaan

1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerjadi perusahaan dan pekerja informal2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerjamengikuti program jamsostek3. Terlaksananya jamsostek bagi perusahaan danpekerja informal4. Terlindunginya pekerja dari resiko kerja.

Kab. Rbg 25 orang 20,000,000 APBD

V. 79

Page 77: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

3 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerjadi perusahaan dan pekerja informal2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerjamengikuti program jamsostek3. Terlindunginya pekerja dari resiko kerja.

Kab. Rbg 1 Paket 15,000,000 APBD

4 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegak Hukum TerhadapKeselamatan dan Kesehatan Kerja

1.Terselenggarnya sosialisasi jamsostek bagi pekerjadi perusahaan dan pekerja informal2. Meningkatkan kesadran pengusaha dan pekerjamengikuti program jamsostek3. Terlindunginya karyawan/pekerja dari resiko kerja.

Kab. Rbg 75 Perusahaan 30,000,000 APBD

5 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terlindunginya calon TKI/TKI Kab. Rbg 24 orang 10,000,000 APBD6 Oprasional Dewan Pengupahan Kabupaten Rakornis Dewan Pengupahan,dll Kab. Rbg 1 paket 25,000,000 APBD7 Fasilitasi Porseni Tripartit Terjalinnya rasa kekeluargaan Kab. Rbg 20,000,000 APBD8 Pemantauan UMK Tahun 2014 Terselenggaranya pengawasan & dilaksanakannya

ketentuan upah sesuai dgn aturan berlakuKab. Rbg 15,000,000 APBD

9 Operasional Komite Aksi Penanggulangan Bentuk - bentuk Pekerjaan TerburukTerhadap Anak

1. Terlaksananya perlindungann terhadap anak atasbentuk-bentuk pekerja terburuk.2. Terlaksananya fungsi komite aksi dan rencana aksibentuk-bentuk pekerja terburuk.3. Terawasinya perlindungan dan penegakan hukumterhadap K3.4. Pengawasan Norma K3.

Kab. Rbg 10Persh 5,000,000 APBD

10 Fasilitasi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) Terdatanya semua perusahaan yang ada di Kab.Rembang

Kab. Rbg 200 Persh 10,000,000 APBD

11 Sosialisasi peraturan pemerintah tentang hubungan industrial dan jaminansosial

Dipahaminya peraturan pemerintah ooleh parapekerja/buruh

Kab. Rbg 1 paket 15,000,000 APBD

I Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 45,000,0001 Pengadaan sarana dan prasarana bagi penderita cacat Terpenuhinya alat bantu bagi penyandang cacat Kab. Rbg 1 keg 45,000,000 APBD

J Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

25,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang PenyakitSosial

Terselenggaranya kegiatan bimbingan sosialketrampilan praktis bagi eks penyakit sosial

Kab. Rbg 1 paket 10,000,000 APBD

2 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial ( Razia PGOT ) Terjaring dan terkirimnya kelayan PGOT ke pantipenampungan

Kab. Rbg 60 orang 15,000,000 APBD

K Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 80,000,0001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Persamaan Persepsi pemahamanan dan

disepakatinya peningkatanperan dunia usaha dalamtanggung jawabnya terhadap lingkungan

Kabupaten Rembang 1 Paket/ 3 Keg 15,000,000 APBD

2 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Fasilitasi dukungan manajemen K3S Kab Rbg 1 lembaga 15,000,000 APBD

3 Pemeliharaan TMP Giri Bhakti dan MPN RA. Kartini Terawatnya kebersihan dan keindahan TMP GiriBhakti dan MPN RA Kartini

Kec.Bulu,Kec. Rbg 1. Bulu (MPN RA Kartini)2. Sidowayah (TMP GiriBhakti)

10,000,000 APBD

V. 80

Page 78: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

4 Sarasehan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat terutamapada generasi muda yang dijiwai nilai-nilaikepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan

Kabupaten Rembang 1 Keg 7,500,000 APBD

5 Operasional Saka Bina Sosial Tersusunya pengurus dan program kerja Saka BinaSosial

- - - -

6 Ziarah wisata dalam rangka penanaman nilai-nilai kepahlawanan Terlaksananya Ziarah Wisata dalam rangkapenanaman nilai-nilai Kepahlawanan

Kabupaten Rembang 1 Keg 10,000,000 APBD

7 Penyuluhan Sosial/Publikasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Lisan, Mediadan Multi Media

Terwujudnya Pembangunan Kesejahteraan Sosialdalam proses perubahan ke arah kemajuan

Kabupaten Rembang 2 Keg 7,500,000 APBD

8 Pendayagunaan Lansia Potensial Luar Panti dan Memperingati Hari Lansia Meningkatnya kerjasama dan pembangunan Lansia Kabupaten Rembang 3 Keg 7,500,000 APBD

9 Pendapingan Forum Tommas Manggar Arum Meningkatnya kerjasama dan pembangunan Lansia Kabupaten Rembang 1 Keg 7,500,000 APBD

10 Perberdayaan Orsos/LKS Meningkatnya Kemampuan Orsos/LKS Kabupaten Rembang 1 Keg 5,000,000 APBD11 Pendampingan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Desa Nelayan Terlaksananya rangkaian proses supervisi dan

tersususnya data informasi masalah kebutuhanpemberdayaan sosial bagi desa nelayan

Kabupaten Rembang 4 Keg 10,000,000 APBD

V. 81

Page 79: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

11 11 Dinindagkop & UMKM 15,075,457,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,203,457,000

A Belanja Pegawai 8,123,457,000Belanja Gaji Terbayarnya gaji pegawai Kab. Rembang 175 pegawai 7,888,257,000 Meningkatkan

kinerjaPembayaran TPP Terbayarnya gaji pegawai Kab. Rembang 60 pegawai 235,200,000 Meningkatkan

kinerja

B Belanja Hibah 1,080,000,0001 Bantuan Modal Ketanggi Rembang 100,000,0002 Bantuan Modal Kopwan Kartini

Rembang 50,000,000

3 Bantuan Modal Kabongan KidulRembang

150,000,000

4 Bantuan Modal Kube Kabongan Kidul 50,000,0005 Bantuan Modal Simpan Pinjam

Sumberjo Rembang 140,000,000

6 Bantuan Modal Sarang 90,000,0007 Bantuan Modal Koperasi Sedan 50,000,0008 Bantuan Modal Bagi Koperasi Kab. Rembang 250,000,0009 Bantuan Modal Bagi UMKM Kab. Rembang 200,000,000

BELANJA LANGSUNG 5,872,000,000

Urusan Wajib Koperasi dan UMKMA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 703,000,0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercukupinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Disperindagkop dan

UMKM12 bulan 3,500,000 APBD II Mendukung Kinerja

Dinas2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya tagihan rekening listrik, air dan

telfonDisperindagkop danUMKM

12 bulan 150,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor penatausahaan keuanganDinas

Disperindagkop danUMKM

12 bulan 132,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Disperindagkop danUMKM

12 bulan 50,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Disperindagkop danUMKM

12 bulan 50,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedinya kebutuhan alat-alat listrik kantor Disperindagkop danUMKM

12 bulan 8,500,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disperindagkop danUMKM

12 bulan 9,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

V. 82

Page 80: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan RumahTangga

Disperindagkop danUMKM

12 bulan 7,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan Terfasilitasinya langganan surat kabar Disperindagkop danUMKM

12 bulan 6,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makan dan minumkaryawan kantor

Disperindagkop danUMKM

12 bulan 14,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

11 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Disperindagkop danUMKM

12 bulan 48,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

12 Penyediaan Jasa Adfministrasi kantor/kebersihan Terbayarnya honor tenaga kontrak Disperindagkop danUMKM

12 bulan 210,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

13 Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi didalam daerah

Disperindagkop danUMKM

12 bulan 15,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 174,000,0001 Belanja Pengadaan Meubelair Penambahan Jumlah Meubelair yang memadai Disperindagkop dan

UMKM60 set meja dan kursikerja

25,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

2 Belanja Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kondisi ruang kantor yang nyaman. Disperindagkop danUMKM

4 Bh AC 20,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

3 Belanja Pengadaan Komputer Komputer yang memadai Disperindagkop danUMKM

3 Bh Komputer 15,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

4 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Disperindagkop danUMKM

12 bulan 40,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

5 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional . Kendaraan dinas siap pakai Disperindagkop danUMKM

12 bulan 60,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

6 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor . Peralatan Gedung Kantor yang memadai Disperindagkop danUMKM

12 bulan 5,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

7 Pemeliharaan rutin / berkala Mebelair. Meubelair kantor yang terpelihara dengan baik Disperindagkop danUMKM

12 bulan 3,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

8 Pemeliharaan rutin / berkala angkutan darat tidak bermotor Becak sampah yang memadai Disperindagkop danUMKM

12 bulan 6,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30,000,0001 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pakaian kerja sesuai peraturan yang berlaku Disperindagkop dan

UMKM230 pegawai 30,000,000 APBD II Mendukung Kinerja

Dinas

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

45,000,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya LAKIP SKPD Kabupaten Rembang 1 Laporan 10,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

2 Penyelenggaraan Forum SKPD Tersusunnya Rencana Kerja Tahun Berikutnya Kabupaten Rembang 1 Laporan 25,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

3 Penyusunan Data Statistik dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ProgramKegiatan

Tersusunnya laporan bulanan program dankegiatan

Kabupaten Rembang 1 Laporan 10,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

V. 83

Page 81: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

E Program Peningkatan Pelayanan Publik 20,000,0001 Penyusunan SOP Peningkatan kinerja pelayanan publik Disperindagkop dan

UMKMindeks kepuasan 80% 20,000,000 APBD II Mendukung Kinerja

Dinas

F Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 140,000,0001 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan Pendekatan OVOP Terbentuknya kampung industri di Kabupaten

RembangBabagan dan Ngropoh 2 Desa berkonsep OVOP 100,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis2 Fasilitasi Pengembangan UKM Jumlah UMKM yang terfasilitasi untuk

mengembangkan usahanyaKabupaten Rembang 100 UMKM 40,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis

G Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecilmenengah

105,000,000

1 Penyelenggaraan pelatihan manajemen pengelolaan usaha Jumlah UMKM yang terfasilitasi untukmengembangkan usahanya

Kadiwono (Bulu) danRembang

100 UMKM 50,000,000 APBD II Usulan Musrenbang

2 Pembinaan UMKM Berpotensi Jumlah UMKM sektor unggulan yang dibina Kabupaten Rembang 50 UMKM 30,000,000 APBD II Mendukung PER danPronangkis

3 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihanpengembangan sarana promosi

Kabupaten Rembang 20 UMKM 25,000,000 APBD II Mendukung PER danPronangkis

H Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 60,000,000

1 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil danIndustri Menengah

Jumlah IKM yang terbina Sumber 1 KBU 10,000,000 APBD II Mendukung PER danPronangkis

2 Pengembangan dan Penambahan Usaha Koperasi Sektor Riil Jumlah Koperasi Sektor Riil di KabupatenRembang

Kabupaten Rembang 100 Koperasi Sektor Riil 25,000,000 APBD II Mendukung PER danPronangkis

3 Penataan Kelembagaan dan Manajemen UMKM Jumlah UMKM yang tertata lembaga danmanajemen usahanya

Kabupaten Rembang 50 UMKM 25,000,000 APBD II Mendukung PER danPronangkis

I Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 270,000,0001 Revitalisasi Koperasi Jumlah koperasi tidak aktif yang dibina agar

aktif kembaliKabupaten Rembang 20 Koperasi 40,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis2 Pemeringkatan Koperasi Tersedianya profil seluruh Koperasi Aktif di

Kabupaten RembangKabupaten Rembang 430 Koperasi 230,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis

J Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen 15,000,0001 Pengawasan Peredaran Distribusi LPG dan BBM Bersubsidi Cakupan penyalur LPG dan SPBU di Kabupaten

RembangKabupaten Rembang 5 penyalur dan 15 SPBU 15,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis

K Pengembangan Sistem Distribusi 200,000,0001 Pengembangan Showroom Produk Kerajinan Peningkatan fasilitas showroom produk

kerajinanLasem dan Kragan 2 unit Showroom 200,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis

V. 84

Page 82: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

L Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri 20,000,0001 Pelatihan dan Bantuan Peralatan bagi industri Berkembangnya usaha industri di Kabupaten

RembangKarang Taruna DesaSumberjo

1 Kelompok 20,000,000 APBD II Usulan Musrenbang

M Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 175,000,0001 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Peningkatan pendapatan daerah dari sektor

perdaganganRembang 2,317,903,200 40,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis2 Koordinasi Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Cakupan daerah sumber pendapatan daerah Rembang 15 Kecamatan 60,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis3 Fasilitasi operasional pengelolaan pasar Cakupan operasionalisasi pasar daerah Rembang 13 pasar daerah 75,000,000 APBD II Mendukung Kinerja

Dinas

N Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi 150,000,0001 Pengembangan koperasi berkualitas Jumlah Koperasi yang dibina agar kualitasnya

meningkatKabupaten Rembang 30 Koperasi 30,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis2 Penilaian Kesehatan Koperasi Jumlah penilaian kesehatan koperasi Kabupaten Rembang 200 Koperasi 50,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis3 Pemasyarakatan Koperasi Terselenggaranya event dalam rangka

meningkatkan pemahaman masyarakat tentangkoperasi.

Kabupaten Rembang 1 Paket Kegiatan 50,000,000 APBD II Mendukung PER danPronangkis

4 Penumbuhan Jumlah Koperasi Bertambahnya jumlah koperasi di KabupatenRembang

Kabupaten Rembang 10 Koperasi 20,000,000 APBD II Mendukung PER danPronangkis

O Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendorong tumbuhnyawirausaha baru

50,000,000

1 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihankewirausahaan

Kabupaten Rembang 100 UMKM 50,000,000 APBD II Mendukung PER danPronangkis

Bidang Urusan PerdaganganP Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 45,000,0001 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Cakupan kecamatan yang termonitor peredaran

barang dan jasanyaKabupaten Rembang 14 Kecamatan 15,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis2 Peningkatan Pengawasan peredaran barang sesuai SNI Cakupan kecamatan yang termonitor peredaran

barangnya sesuai SNIKabupaten Rembang 14 Kecamatan 15,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis Pengawasan Peredaran Garam sesuai SNI Jumlah Industri garam dan jumlah pasar yang

terawasi kualitas garamnyaKabupaten Rembang 5 Industri garam dan 12

pasar daerah 15,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis

Q Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 100,000,0001 Penyusunan Data Industri, Dagang, Koperasi dan UMKM Tersedianya database IDK di Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang 1 Laporan 100,000,000 APBD II Mendukung Kinerja

Dinas

R Peningkatan dan pengembangan ekspor 20,000,0001 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor Meningkatnya nilai ekspor bersih Kabupaten

RembangKabupaten Rembang 1% 20,000,000 APBD II Persiapan menghadapi

era perdagangan bebas

V. 85

Page 83: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

S Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 70,000,0001 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Operasional PIPP Kabupaten Rembang 12 bulan 50,000,000 APBD II Mendukung Kinerja

Dinas2 Monitoring Perijinan Usaha Perdagangan dan Pengaruh Dampak Lingkungan Cakupan kecamatan yang termonitor izin

usahanyaKabupaten Rembang 14 Kecamatan 20,000,000 APBD II Mendukung Kinerja

Dinas

T Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 255,000,0001 Fasilitasi Penataan tempat berusahapedagang kaki lima Bantuan Gerobak bg PKL di Alon-Alon Rembang,

Kios PKL di Tegaldowo dan Kios UMKM diSarang

Alon-alon Rembang,Tegaldowo dan Sarang

25 gerobak dan 12 KiosPKL

255,000,000 APBD II Mendukung PER danPronangkis

U Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan 25,000,0001 Fasilitasi Kemitraan Usaha perdagangan Jumlah kerjasama perdagangan Kabupaten Rembang 5 paket kerjasama 25,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis

V Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi 1,700,000,0001 Peningkatan sarana prasarana pasar daerah yang representatif Meningkatnya fasilitas pasar daerah Kabupaten Rembang 13 pasar APBD II Beberapa sarpras pasar

membutuhkanperbaikan

- Pasar Daerah Rembang 200,000,000 - Pasar Daerah Magersari 25,000,000 - Pasar Daerah Sulang 25,000,000 - Pasar Daerah Pamotan 150,000,000 - Pasar Daerah Gandrirojo 25,000,000 - Pasar Daerah Lasem 200,000,000 - Pasar Daerah Jolotundo 25,000,000 - Pasar Daerah Babagab (Alon-alon) 50,000,000 - Pasar Daerah Kragan 175,000,000 - Pasar Daerah Pandangan 200,000,000 - Pasar Daerah Sarang 200,000,000 Musrenbang - Pasar Daerah Buah Lasem 50,000,000 - Pasar Daerah Hewan Kragan 25,000,000

2 Pemeliharaan Pagar Pasar Tersedianya pagar pasar yang representatif Psr Hewan Rembang 1 paket pembangunanpagar

150,000,000 APBD II Mendukung PER danPronangkis

3 Pembangunan Sarana Perdagangan Kios UMKM di Sarang Sarang 6 Kios 100,000,000 APBD II Musrenbang4 Peningkatan fasilitas sarana prasarana perdagangan Penataan kawasan perdagangan Tuyuhan 1 lokasi 100,000,000 APBD II Usulan Kecamatan

W Program Promosi Produk Unggulan Daerah 350,000,0001 Promosi Produk Unggulan di Luar Daerah Jumlah pameran luar daerah yang diikuti Jakarta, Yogya, Solo dan

Bali4 Pameran 150,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis2 Penyelenggaraan Pameran / Expo Jumlah pameran dalam daerah yang

dilaksanakanRembang 1 Pameran 200,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis

V. 86

Page 84: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

X Peningkatan kerjasama daerah dengan pemerintah pusat, pemerintahprovinsi, swasta maupun masyarakat untuk pembiayaan pembangunansarana perdagangan

15,000,000

1 Fasilitasi kerjasama pembangunan usaha perdagangan Jumlah kerjasama pembangunan usahaperdagangan

Rembang 1 paket kerjasama 15,000,000 APBD II Mendukung PER danPronangkis

Urusan PerindustrianY Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi 265,000,000

1 Peningkatan kualitas produk industri hasil hutan (mebeleur) Meningkatkan hasil usaha industri meubelair Karangsekar, Kaliori 2 Kelompok 75,000,000 APBD II Musrenbang

2 Pengembangan usaha industri konveksi Meningkatkan hasil usaha industri konveksi Kabupaten Rembang 3 Kelompok 75,000,000 APBD II Usulan Kec

3 Pelatihan tehnologi tepat guna dan manajemen mutu pada IKM Meningkatkan hasil usaha industri kecil danmenengah

Kabupaten Rembang 3 Kelompok 50,000,000 APBD II Usulan Kec

4 Pengembangan usaha industri makanan olahan Meningkatkan hasil usaha industri makananolahan

Kabupaten Rembang 2 Kelompok 30,000,000 APBD II Usulan Kec

5 Pengembangan usaha industri produk unggulan Meningkatkan hasil usaha industri kerajinan Pamotan 2 Kelompok 20,000,000 APBD II Usulan Kec

6 Pengembangan usaha montir Meningkatkan hasil usaha montir Sumberejo dan Mlawat 2 Kelompok 15,000,000 APBD II Usulan Kec

Z PengembanganIndustri Kecil dan Menengah 330,000,0001 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber

DayaPeningkatan Jumlah Produksi Dompet Sumber 1 Kelompok 20,000,000 APBD II Usulan Kec

2 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan KlasterIndustri

Penambahan Jumlah Industri batu Bata Mojosari 1 Kelompok 20,000,000 APBD II Usulan Kec

3 Penumbuhan Industri di Desa P2MBG Penambahan Jumlah Industri Kabupaten Rembang 2 Industri 30,000,000 APBD II Program berkelanjutan

4 Penganekaragaman dan peningkatan kualitas produk IKM Peningkatan kompetensi aparatur dalam usahamenganekaragamkan produk industri batik

Yogyakarta 1 kegiatan 100,000,000 APBD II Mendukung KinerjaDinas

5 Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dalam usaha industri Jumlah Industri Berbahan baku lokal Kabupaten Rembang 3 Kelompok 75,000,000 APBD II Usulan Kec6 Penyediaan Sarana Peralatan IKM Berbasis SD Lokal Jumlah Industri Berbahan baku lokal (Cobek Batu) Warugunung 1 Kelompok 15,000,000 APBD II Usulan Kec7 Pelatihan UMKM Berbasis SD Lokal Jumlah Industri Berbahan baku lokal (Krupuk Pati,

Ketela dan Krupuk Rambak)Sumbergayam 3 Kelompok 40,000,000 APBD II Usulan Kec

8 Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif Peningkatan Jumlah Industri Kenanga, Kumbo danLemah Putih

3 Kelompok 30,000,000 APBD II Usulan Kec

AA Peningkatan Kemampuan Tehnologi Industri 150,000,0001 Pembinaan Kemampuan Tehnologi Industri Meningkatkan hasil usaha industri pakan ternak Kabupaten Rembang 2 Kelompok 25,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis2 Pengembangan industri berbasis sumberdaya lokal Meningkatkan hasil usaha industri Kabupaten Rembang 3 industri berbahan baku

lokal 50,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis3 Pengembangan Sentra Produksi Komunitas Kedelai di Lingkungan Industri

Hasil Tembakau (IHT)Meningkatkan hasil usaha industri berbahan bakukedelai

Kabupaten Rembang 4 Kelompok 75,000,000 APBD II Usulan Kec

V. 87

Page 85: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

AB Penataan Struktur Industri dan Kawasan Industri 150,000,0001 Pengembangan Kawasan Industri Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan

Finansial Kawasan IndustriKabupaten Rembang 1 Dokumen FS 150,000,000 APBD II Mendukung Target

RPJMD

AC Pengembangan sentra-sentra industri potensial 60,000,0001 Penyediaan Sarana Peralatan Sentra Industri Potensial Meningkatnya sentra industri Plawangan 1 Kelompok 10,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis2 Pembinaan sentra industri Potensial Meningkatnya sentra industri Kabupaten Rembang 1 Sentra Industri 50,000,000 APBD II Mendukung PER dan

Pronangkis

AD Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif 180,000,0001 Fasilitasi pengurusan HAKI dan Merk Dagang Jumlah fasilitasi pengurusan HAKI Kabupaten Rembang 10 HAKI 30,000,000 APBD II Perlindungan

terhadap Hak Cipta

2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kerajinan Kreatif Pengembangan Kampung Batik Babagan dan Ngropoh 2 Kampung Batik 100,000,000 APBD II Mendukung PER danPronangkis

3 Penyelenggaraan Lomba Kerajinan Batik Tumbuhnya pembatik potensial dari kalanganpelajar di Kabupaten Rembang

Lasem 1 Peringatan Hari Batik 50,000,000 APBD II MendukungKabupaten LayakAnak

V. 88

Page 86: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

12 12. KESBANGPOLINMAS 7,499,382,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,444,544,0001 Gaji dan Tunjangan Tesedianya gaji dan tunjangan 1,444,544,0002 Tambahan Penghasilan PNS Tersedianya TPP -

II BELANJA LANGSUNG 6,054,838,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 274,500,0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim Selama 1 tahun. kesbangpolinmas 1 thn 15,000,000 APBD2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Listrik, Air, & Telepon. kesbangpolinmas 1 thn 20,000,000 APBD3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS. kesbangpolinmas 20 org 85,000,000 APBD

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor. kesbangpolinmas 1 thn 40,000,000 APBD5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja cetak & penggandaan. kesbangpolinmas 1 thn 10,000,000 APBD6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pembelian komponen instalasi listrik & alat

elektronik.kesbangpolinmas 1 thn 7,500,000 APBD

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya dekorasi, spanduk, bendera merahputih, dll.

kesbangpolinmas 1 thn 3,000,000 APBD

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih. kesbangpolinmas 1 thn 15,000,000 APBD9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja majalah/koran & buku referensi dan

peraturan perundang-undangan.kesbangpolinmas 1 thn 5,000,000 APBD

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembelian makanan dan minuman kantor. kesbangpolinmas 1 thn 10,000,000 APBD11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksanannya perjalanan luar daerah. Provinsi Jawa Tengah,

DKI Jakarta1 thn 50,000,000 APBD

12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Pemberian honor bagi pegawai Non PNS. kesbangpolinmas 1 thn 7,000,000 APBD13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya perjalanan dalam daerah. kab. Rembang 1 thn 7,000,000 APBD

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,500,0001 Pengadaan komputer Tersedianya komputer kesbangpolinmas 1 thn 20,000,000 APBD2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Perawatan gedung kantor. kesbangpolinmas 100 % 50,000,000 APBD3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas. kesbangpolinmas 100 % 20,000,000 APBD

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Perawatan perlengkapan komputer. kesbangpolinmas 100 % 5,000,000 APBD5 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi Perawatan Alat-alat Komunikasi. kesbangpolinmas 1 thn 2,000,000 APBD6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah

tanggaPerawatan perlengkapan kantor. kesbangpolinmas 1 thn 3,500,000 APBD

C Program Peningkatan Disipiln Aparatur 3,533,000,0001 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Linmas yang mendapatkan bantuan

pakaian PDLkab. Rembang 5880 3,533,000,000 APBD

D Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 120,000,0001 Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait Jumlah personil PAM terkait kab. Rembang 41 org 25,000,000 APBD

V. 89

Page 87: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

2 Monitoring / Pengawasan kegiatan penelitian / survey Jumlah ijin penelitian/survey yang terlayani kab. Rembang 120 org 15,000,000 APBD

3 Pendataan ulang dan pemantauan orang asing Jumlah orang asing yang terdata dan diawasi kab. Rembang 100 % 10,000,000 APBD

4 Pengawasan dan pencegahan Paham komunis dan paham lain Jumlah pelaksanaan pemantauan & monitoringpaham komunis dan paham lainya

kab. Rembang 1 thn 10,000,000 APBD

5 Pendataan dan pemantauan kebijakan SDA, ketahanan pangan, investasi danketahanan lembaga usaha ekonomi

Jumlah dan jenis 9 pokok yang terpantau kab. Rembang 1 thn 10,000,000 APBD

6 Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) Jumlah personil kominda yang bertugasmewujudkan tingkat keadaan aman dankondusif

kab. Rembang 35 org 50,000,000 APBD

E Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 935,000,0001 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Jumlah toma, etnis yang terbina. kab. Rembang 1000 orang 150,000,000 APBD2 Forum komunikasi dan konsultasi Jumlah kegiatan forum komunikasi terhadap

(ormas, LSM, Tomas, Toga)kab. Rembang 100 orang 30,000,000 APBD

3 Temu muka generasi muda dengan pejuang 1945 Jumlah generasi muda, pelajar yang mengikutitemu muka generasi muda dengan pejuang1945.

kab. Rembang 100 org 45,000,000 APBD

4 Ceramah Kewaspadaan Nasional (CERPADNAS) Jumlah ormas yang mengikuti CERPADNAS kab. Rembang 900 org 150,000,000 APBD5 Peningkatan kemampuan dan kesadaran Bela Negara Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan

peningkatan kemampuan dan kesadaran belanegara

kab. Rembang 600 org 150,000,000 APBD

6 Peningkatan fungsi seniman dan pelajar dalam mendukung ketahanan bangsa Jumlah peserta pembinaan ketahanan bangsaterhadap (seniman, pemuda dan pelajar)

kab. Rembang 750 org 145,000,000 APBD

7 Peningkatan dan pendayagunaan forum persaudaraan Bangsa Indonesia Jumlah pelaksanaan kegiatan forumpersaudaraan bangsa indonesia

kab. Rembang 1 thn 50,000,000 APBD

8 Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Jumlah peserta kegiatan revalitas nilai-nilaipancasila

kab. Rembang 1000 org 150,000,000 APBD

9 Sosialisasi Bagi Pemeluk Aliran Kepercayaan Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi BagiPemeluk Aliran Kepercayaan

kab. Rembang 50 org 15,000,000 APBD

10 Pembinaan Keormasan Jumlah ormas yang mengikuti PembinaanKeormasan

kab. Rembang 120 org 50,000,000 APBD

V. 90

Page 88: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

F Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban danKeamanan

856,838,000

1 Pengiriman anggota Hansip / Linmas ke Diklat ketrampilan di Provinsi Jumlah anggota linmas yang terlatih (mengikutipelatihan/diklat)

kab. Rembang 80 org 25,000,000 APBD

2 Kegiatan pembinaan anggota Hansip/Linmas Jumlah anggota linmas yang mendapatpembinaan dan tali asih

kab. Rembang 200 org 51,638,000 APBD

3 Pengerahan Anggota Hansip/Linmas dalam rangka HUT Hansip/Linmas danTMMD Sengkuyung

Jumlah anggota linmas yang mengikuti HUTlinmas dan tmmd sengkuyung

kab. Rembang 50 org 5,100,000 APBD

4 Peningkatan penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat Jumlah peserta yang mengikuti Kewaspadaandini masyarakat

kab. Rembang 100 % 75,000,000 APBD

5 Pengamanan Hansip/Linmas pada Pilpres dan Pileg Jumlah anggota linmas yang telibat dlmpengamanan Pilpres dan Pileg

kab. Rembang 100 % 443,700,000 APBD

6 Posko Cipta Kondisi Jumlah anggota linmas yang telibat dlmpengamanan Pilpres dan Pileg

kab. Rembang 100 % 25,000,000 APBD

7 Peningkatan dan Pemberdayaan Linmas Inti Jumlah anggota linmas yang terlatih kab. Rembang 100 % 131,400,000 APBD8 Fasilitasi Pemantauan dan Pengendalian Wilayah Jumlah anggota linmas yang memantau wilayah kab. Rembang 31 orang 100,000,000 APBD

G Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 145,000,0001 Penyuluhan pencegahan berkembangnya penyakit masyarakat Jumlah peserta penyuluhan bahaya &

berkembangnya penyakit masyarakat.kab. Rembang 1500 org 145,000,000 APBD

H Program Pendidikan Politik Masyarakat 80,000,0001 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Jumlah aspirasi masyarakat yang diserap dan

terealisasikab. Rembang 30 org 15,000,000 APBD

2 Penelitian penyerahan permohonan bantuan Partai Politik Jumlah parpol yang melaporkan penggunaanbantuan parpol

kab. Rembang 100 % 20,000,000 APBD

3 Pendidikan Budaya Politik Jumlah masyarakat yang mengetahui caraberpolitik yang santun

kab. Rembang 50 org 15,000,000 APBD

4 Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula Jumlah masyarakat yang mengerti caramenggunakan hak pilih

kab. Rembang 125 org 30,000,000 APBD

I Program Penegakan Peraturan Daerah 10,000,0001 Penertiban atribut Parpol dan alat peraga lainnya Jumlah pemantauan dan penertiban atibut

parpolkab. Rembang 1 thn 10,000,000 APBD

V. 91

Page 89: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

13 13. BPBD 7,269,251,000BELANJA 7,269,251,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,081,151,000Gaji dan Tunjangan 2,916,151,000Tambahan Penghasilan PNS 165,000,000

Belanja Langsung 4,188,100,000 APBD

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terfasilitasinya penyediaan barang dan jasakegiatan administrasi kantor serta fasilitasirapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

338,100,000 APBD1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan benda pos dan kurir surat BPBD 100% 3,000,000 APBD2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik BPBD 100% 33,600,000 APBD3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor penatausahaan keuangan BPBD 100%

100,000,000 APBD4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor BPBD 100% 20,000,000 APBD5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan BPBD 100%

10,000,000 APBD6 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat-alat instalasi listrik dan

elektronikBPBD 100%

5,000,000 APBD7 Perlengkapan dan peralatanRT Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan

pembersihBPBD 100%

20,000,000 APBD8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan rumah tangga BPBD 100% 7,500,000 APBD9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Tersedianya surat kabar dan buku perundang-

undanganBPBD 100%

3,000,000 APBD10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman BPBD 100% 30,000,000 APBD11 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya kegiatan koordinasi dan rapat-

rapat keluar daerahBPBD 100%

75,000,000 APBD12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Terbayarnya tenaga kontrak, petugas

kebersihan dan piket kantorBPBD 100%

24,000,000 APBD13 rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah BPBD 100% 7,000,000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pengadaan, pembangunan danpemeliharaan sarana prasarana dinas

BPBD 100%570,000,000

1 Pengadaan Mebeleur Tercukupinya kebutuhan mebeleur BPBD 100% 100,000,000 APBD2 Pengadaan Komputer Tersedianya komputer dan printer BPBD 100% 40,000,000 APBD3 Pengadaan Laptop Tersedianya laptop untuk kegiatan kantor BPBD 100% 7,000,000 APBD4 Pengadaan alat-alat komunikasi Tersedianya alat -alat komunikasi BPBD 100% 5,000,000 APBD5 Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Tersedianya Peralatan kantor BPBD 100% 100,000,000 APBD6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor BPBD 100% 5,000,000 APBD

V. 92

Page 90: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan operasional dinas BPBD 100%50,000,000 APBD

8 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Tersedianya suku cadang dan jasa perbaikankomputer

BPBD 100%3,000,000 APBD

9 Pemeliharaan peralatan kebencanaan Terpeliharanya alat - alat kebencanan BPBD 100% 10,000,000 APBD10 Pengadaan Parkir Tersedianya tempat parkir BPBD 100% 100,000,000 APBD11 Pngadaan pagar Tersedianya Pagar kantor BPBD 100% 100,000,000 APBD12 Pengadaan Gorden Tersedianya gorden BPBD 100% 50,000,000 APBD

APBDIII Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin pegawai BPBD 100% 10,000,000 APBD

1 Pengadaan pakaian Dinas Harian BPBD 100% 10,000,000 APBD

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur BPBD 100% 20,000,000 APBD1 Pendidikan pelatihan dan Peningkatan SDM Terlaksanya Peningkatan kapasitas BPBD 100% 20,000,000 APBD

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

BPBD 100%100,000,000 APBD

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan LAKIP, Renja, CALK BPBD 100% 10,000,000 APBD2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terwujudnya laporan tahunan BPBD 100% 10,000,000 APBD3 Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,DPA/DPPA-SKPD Tersusunya RKA.DPA/DPPA-SKPD BPBD 100% 5,000,000 APBD4 Laporan bulanan kejadian bencana,laporan tanggap darurat, laporan

kebencanaan lainyaTersedianya laporan bulanan, tanggapdarurat.laporan kebencanaan lainya

BPBD 100%75,000,000 APBD

VI Program Perencanaan Penanggulangan Bencana Penyusunan perencanaan PenanggulanganBencana

BPBD 100% 110,000,000

1 Evaluasi dan pemantauan program penanggulangan kebencanaan Terlaksananya pemantauan program-programpenanggulangan bencana

BPBD 100%30,000,000 APBD

2 Koordinasi dan fasilitasi program Penanggulangan bencana Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi programpenanggulangan bencana

BPBD 100%25,000,000 APBD

3 Penyusunan Dokumen Rencana aksi daerah Pengurangan Resiko bencana (RAD-PRB )

Terlaksananya pemantauan program-programpenanggulangan bencana

BPBD 100%25,000,000 APBD

4 Koordinasi dan sosialisasi stadarisasi data kebencanaan Terlaksananya pemantauan program-programpenanggulangan bencana

BPBD 100%30,000,000 APBD

5 Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD 100% 25,000,000 APBD

VII Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama Informasi dan Media Massa Terfasilitasinya dan terkoordinasinya publikasiserta kehumasan

100% 65,000,000APBD

1 Koordinasi, Publikasi dan Kehumasan bidang kebencanaan Terlaksananya Koordinasi, Publikasi danKehumasan Bidang Kebencanaan

100%40,000,000 APBD

2 Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam Terlaksanaya Pemantauan dan Penyebarluasaninformasi potensi bencana alam

100%25,000,000 APBD

V. 93

Page 91: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

IX Penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1,475,000,000

1 Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir Masyarakat mampu dalam penangananmusibah banjir

Kab. 2 kec. 50,000,000 APBD Banjir badang diSulang dan Bulu

2 Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengurangan Resiko Bencana Terbentuknya FPRB di setiap kecamatan Kab. 3 kec. 75,000,000 APBD FPRB baru ada di 6kecamatan

3 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Peran serta aktif SKPD terkait dengan BPBD Kab. 2 kl. 20,000,000 APBD4 Penerapan Upaya Mitigasi Struktural dan Non Struktural Berkurangnya abrasi Kab. 5 paket 1,000,000,000 APBD Abrasi di sepanjang

pantai5 Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan BencanaTersedianya data kejadian bencana dikabupaten Rembang

Kab. 14 kec 40,000,000 APBD

6 Pembentukan Desa Siaga Bencana Terbentuknya Desa Siaga Bencana di daerahRawan Bencana

Kab. 5 desa 50,000,000 APBD

7 Pembentukan Sekolah Siaga Bencana Terbentuknya Sekolah Siaga Bencana Kab. 5 SD 40,000,000 APBD8 Pembangunan Talud Sungai Karanggeneng Kab. 1 desa 150,000,000 APBD9 Gerakan masyarakat Siaga DBD Terbentunya Masyarakat siaga bencana Kab. 14 desa 50,000,000 APBD

X Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik Terselenggaranya kegiatan PenangananDarurat dan Logistik

Kab.Rembang770,000,000 APBD

1 Lanjutan Bimtek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan,Evakuasi Penanganan Pengungsi

Terlaksananya Bimbingan Tehnik SAR Kab.Rembang 60,000,000 APBD

Kab.Rembang 30,000,000 APBD2 Koordinasi dan fasilitasi bidang kedaruratan dan logistik Kab.Rembang 30,000,000 APBD

APBD3 0perasional Logistik dan darurat Terlaksananya operasional logistik dan darurat Kab.Rembang 100,000,000 APBD

4 Pengadaan Logistik dan obat-obatan Tersedianya logistik dan obat - obatan Kab.Rembang 150,000,000 APBD5 Bantuan air bersih untuk bencana kekeringan Tersedianya air bersih didesa yang tertimba

korban bencana kekeringanKab.Rembang 130 desa

350,000,000 APBD

6 Evaluasi dan Pemantauan bidang logistik dan darurat Terlaksananya evaluasi dan pemantauan bidanglogistik dan darurat

Kab.Rembang 100% 50,000,000 APBD

XI Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 730,000,000 APBD

1Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi100%

50,000,000APBD

2Pengkajian kerusakan dan kerugian Pasca bencana Terlaksananya Pengkajian kerugian dan

kerusakan Pasca bencana100%

30,000,000APBD

3 Fasilitasi Pelayanan dan Pemulihan4 Rekonstruksi talud saluran SDN 1 Sulang Lancarnya kegiatan belajar mengajar Sulang 100% 100,000,000 APBD Longsor5 Rekonstruksi talud jalan SMPN 2 Bulu Lancarnya kegiatan belajar mengajar Bulu 100% 100,000,000 APBD Longsor

6 Rehab Cek Dam D.I Cd Gayam Tertanganinya bencana banjir Lasem 100% 300,000,000 APBD Banjir

7 Rehabilitasi Jembatan Desa Sedan Lancarnya arus transportasi jalan Sedan 100% 150,000,000 APBD Longsor

V. 94

Page 92: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

14 14 SATPOLPPBELANJA 2,892,820,600

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,309,059,000Gaji dan Tunjangan 1,301,809,000Tambahan Penghasilan PNS 7,250,000

Belanja Langsung 1,583,761,600I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 362,761,6001 Penyediaan jasa surat menyurat Kuantitas surat dinas Satpol PP 12 bln 5,000,000 APBD2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya fasilitas air, listrik dan telpon Satpol PP 12 bln 28,500,000 APBD3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honor pelaksana administrasi

keuanganSatpol PP 12 bln 82,650,000 APBD

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terawatnya peralatan kantor Satpol PP 12 bln 10,000,000 APBD5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Satpol PP 1 paket 30,000,000 APBD6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Satpol PP 2 jenis 20,000,000 APBD

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat listrik dan elektronik Satpol PP 1 paket 10,000,000 APBD8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Satpol PP 2 jenis 10,000,000 APBD

9 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Satpol PP 3 jenis 10,000,000 APBD10 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan Tersedianya media cetak Satpol PP 5 jenis 6,000,000 APBD11 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum pegawai Satpol PP 12 bln 35,000,000 APBD12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah Satpol PP 12 bln 50,000,000 APBD13 Penyediaan jasa adm kantor/kebersihan Tersedianya jasa administrasi kantor/kebersihan Satpol PP 12 bln 55,611,600 APBD

14 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Satpol PP 12 bln 10,000,000 APBD

II PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 113,000,0001 Pengadaan komputer Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Satpol PP 1 unit 6,000,000 APBD2 Pengadaan laptop Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Satpol PP 1 unit 8,000,000 APBD3 Pengadaan alat-alat komunikasi Tersedianya sarana dan prasarana operasional Satpol PP 10 unit 25,000,000 APBD

4 Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Satpol PP 3 jenis 14,000,000 APBD5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Satpol PP 1 unit 25,000,000 APBD6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Satpol PP 5 mobil, 11 sepeda motor 35,000,000 APBD

V. 95

Page 93: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 120,000,0001 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terpenuhinya pakaian kerja lapangan yang

layakSatpol PP 108 stel 100,000,000 APBD

2 Pengadaan pakaian olahraga Terpenuhinya pakaian olahraga yang layak Satpol PP 80 stel 20,000,000 APBD

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 110,000,0001 Pendidikan dan pelatihan formal (PPNS) Tersedianya PPNS yang ada di Satpol PP Satpol PP 2 org 20,000,000 APBD2 Bimbingan dan pelatihan penanggulangan bencana alam Terwujudnya SDM anggota Satpol PP yang

profesionalSatpol PP 40 org 20,000,000 APBD

3 Fasilitasi penyelenggaraan gelar pasukan tingkat provinsi dan jamboretrantibum

Terwujudnya SDM anggota Satpol PP yangprofesional

Satpol PP 35 org 70,000,000 APBD

V PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAKKRIMINAL

40,000,000

1 Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait Terciptanya kerjasama dan koordinasi aparatPAM terkait

Satpol PP 14 kec 40,000,000 APBD

VI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBANDAN KEAMANAN

191,000,000

1 Patroli kamtibmas Terwujudnya situasi yang kondusif Satpol PP 12 bln 56,000,000 APBD2 Pengamanan kunjungan tamu Adanya jaminan keamanan bagi tamu yang

berkunjung ke Kab. RembangSatpol PP 12 bln 25,000,000 APBD

3 Penyuluhan/sosialisasi PKL Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi bagi PKLdi Kec. Rembang dan Lasem

Satpol PP 2 kec 15,000,000 APBD

4 Tes kesamaptaan anggota Satpol PP Terlaksanya tes kesamaptaan bagi anggotaSatpol PP

Satpol PP 80 personel 20,000,000 APBD

5 Kodal Trantib Terwujudnya keamanan dan ketertibanmasyarakat

Satpol PP 1 paket 25,000,000 APBD

6 Pengamanan pileg dan pilpres Terciptanya suasana kondusif sebelum dansesudah pileg dan pilpres

Satpol PP 1 paket 50,000,000 APBD

VII PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 647,000,0001 Operasi penegakan perda Terlaksananya operasi penegakan perda Satpol PP 28 keg 60,000,000 APBD2 Operasi penegakan disiplin PNS dan siswa Terlaksananya operasi disiplin PNS dan siswa Satpol PP 12 keg 45,000,000 APBD3 Pembongkaran reklame Terkendalinya pemasangan reklame yang

kadaluwarsa dan tidak berijinSatpol PP 8 keg 20,000,000 APBD

4 Penertiban PGOT dan razia pelacuran Terlaksananya operasi penertiban PGOT dan raziapelacuran

Satpol PP 12 keg 35,000,000 APBD

5 Fasilitasi penyelenggaraan pengamanan Terbayarnya honor jaga/piket dan patroli bagianggota Satpol PP

Satpol PP 12 bln 432,000,000 APBD

6 Penertiban atribut parpol dan alat peraga lainnya Terlaksananya penertiban atribut parpol dan alatperaga lainnya

Satpol PP 10 keg 25,000,000 APBD

7 Pengawasan dan informasi peredaran barang kena cukai Teridentifikasinya data barang kena cukai di Kab.Rembang

Satpol PP 42 keg 30,000,000 APBD

V. 96

Page 94: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

15 15 DPRD 6,899,372,000BELANJA 6,899,372,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,899,372,000Gaji dan Tunjangan 4,631,372,000Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD 2,268,000,000

16 16 KDH WKDH 542,184,000BELANJA 542,184,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 542,184,000Gaji dan Tunjangan 183,184,000Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 359,000,000

V. 97

Page 95: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

17 17 Bag Kesra 27,277,386,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 21,652,386,000I HIBAH 21,652,386,000

A Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 94,000,0001 Hibah Kepada Pagar dan pavingisasi masjid dk. dresi Karangsekar Kaliori 100% 30,000,000 APBD KAB2 Hibah Kepada Pembangunan tugu arah Kiblat Kec. KUA Kaliori 100% 5,000,000 APBD KAB3 Pemberian bantuan untuk Rehab mushola RT.I RW.8 ds. Trimbangan Gunem 100% 17,000,000 APBD KAB4 Pembuatan tempat parkir masjid Ds. Kulutan gunem 100% 10,000,000 APBD KAB5 Pemberian bantuan untuk Rehab masjid ds.Panohan gunem 100% 7,000,000 APBD KAB6 Pemberian bantuan untuk Mushola Al Amin banowan Sarang 100% 25,000,000 APBD KAB

B Program Pemberdayaan dan Peningkatan sarana Prasarana Pemuda,OlahRaga dan Seni Budaya

2,005,000,000

1 Hibah kepada KONI Rembang 100% 1,000,000,000 APBD KAB2 Hibah kepada Pramuka Rembang 100% 600,000,000 APBD KAB3 Hibah kepada GOW(Gabungan Organisasi Wanita) Rembang 100% 35,000,000 APBD KAB4 Hibah kepada Panitia Tetap Peringatan Hari Jadi Kab. Rembang dan HUT

Kemerdekaan RI Kab. RembangRembang 100% 150,000,000 APBD KAB

5 Hibah Kepada Hari Besar Kewanitaan Rembang 100% 150,000,000 APBD KAB6 Hibah Kepada GOPTKI Rembang 100% 35,000,000 APBD KAB7 Hibah Kepada Dharma Wanita Rembang 100% 35,000,000 APBD KAB

C Program Penguatan Lembaga Agama 400,000,0001 Hibah kepada Badko TPQ( Badan Koordinator Taman Pendidikan Al Qur'an) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB2 Hibah kepada BAZDA( Badan amal zakat Daerah) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB3 Hibah kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB4 Hibah kepada BHR(Badab Hisab Rukyat) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB5 Hibah kepada DMI(Dewan Masjid Indonesia) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB6 Hibah Kepada Roudlotut Tholibin Ds. Sambongpayak Gunem Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB7 Hibah kepada Ponpes Quttabull Banat Ngemplak Lasem Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB8 Hibah kepada Ponpes Al Attadarus Rembang Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB

D Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan sosial Kemasyarakatan 434,000,0001 Bantuan Genset untuk fasilitas sosial Ngadem 100% 75,000,000 APBD KAB2 Perlengkapan kematian Karangsekar Kaliori 100% 2,000,000 APBD KAB3 Pemberian bantuan untuk pengadaan alat kematian bajingmeduro Sarang 100% 15,000,000 APBD KAB4 Hibah kepada BNK ( Badan Narkotika Kabupaten) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB5 Hibah kepada KPAD(Komisi Penanggulangan Aids Daerah) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB6 Hibah kepada TP-UKS ( Tim pembina Usaha Kesehatan sekolah) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB7 Hibah kepada PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB8 Hibah kepada PMI RBG(Palang Merah Indonesia) Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB9 Bantuan Genset untuk fasilitasi sosial Ngadem Kab. Rembang 100% 75,000,000 APBD KAB

10 Perlengkapan Kematian Karangsekar Kaliori Kab. Rembang 100% 2,000,000 APBD KAB11 Pemberian bntuan untuk pengadaan alat Kematian Bajingmeduro Kab. Rembang 100% 15,000,000

V. 98

Page 96: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

E Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 10,750,000,0001 Hibah Bantuan Keagamaan Kab. Rembang 10,750,000,000 APBD Kab

F Program Peningkatan Kesejahteraan sosial Kemasyarakatan 7,969,386,0001 Hibah Bantuan Kemasyarakatan Kab. Rembang 7,219,386,000 APBD Kab2 Hibah Bantuan Kemanusiaan Kab. Rembang 750,000,000 APBD Kab

II BELANJA LANGSUNG 5,625,000,000

A Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 1,050,000,0001 Fasilitasi Pelayanan Ibadah Haji % Partisipasi Pelayanan Jemaah haji Rembang 100% 450,000,000 APBD KAB2 Fasilitasi Pendataan Lembaga Madin,TPQ % Data akurat lembaga Madin,TPQ 14 Kec 100% 50,000,000 APBD KAB3 Fasilitasi Idul Qurban % terpenuhi hewan qurban Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB4 Fasilitasi PHBI Kab.Rembang % terselenggaranya Peringatan hari Besar Islam Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB5 Fasilitasi Pengajian Rutin Karyawan Setda % terselenggaranyaPengajian rutin Karyawan Setda Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB

6 Fasilitasi Kegiatan Tilawatil Qur'an % terselenggaranya kegiatan tilawatil Qur'an Rembang 100% 350,000,000 APBD KAB7 Fasilitasi Kegiatan Bulan Ramadhan di Pendopo Kab.Rembang % terselenggaranya Kegiatan Tarawih dan Tadarus Rembang 100% 50,000,000 APBD KAB

B Program Pembinaan dan Peningkatan sarana Prasarana Pemuda,Olah Ragadan Seni Budaya

300,000,000

1 Fasilitasi Kegiatan Senam % Terselenggaranya Kegiatan senam Rembang 100% 150,000,000 APBD KAB2 Fasilitasi Sarana Prasarana Olah Raga di Kabupaten Rembang % Terselenggaranya Kegiatan sarana dan prasarana

Olah raga di Kabupaten RembangRembang 100% 150,000,000 APBD KAB

C Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan sosial Kemasyarakatan 875,000,0001 Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat % Terselenggaranya kegiatan apatur Rembang 100% 200,000,000 APBD KAB2 Fasilitasi Kepada Perawat jenazah % Terpenuhinya Honor kepeda Perawat Jenazah 14 Kec 100% 400,000,000 APBD KAB3 Fasilitasi Kesehatan dan sosial Kemanusiaan % Terpenuhinya kegiatan kesehatan dan Sosial

Kemanusiaan14 Kec 100% 250,000,000 APBD KAB

4 Fasilitasi Kegiatan Koordinasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi % Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi Tenaga Kerjadan Transmigrasi

14 Kec 100% 25,000,000 APBD KAB

D Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan 3,400,000,0001 Fasilitasi Lembaga Madin,TPQ,Iman Kristen,Katolik,Hindu dan Budha % Terpenuhinya Honor Lembaga Madin,TPQ, Iman

Kristen,Katolik,Hindu dan Budha14 Kec 100% 3,000,000,000 APBD KAB

2 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana TK,RA,BA % Terpenuhinya Sarpras TK,RA,BA 14 Kec 100% 400,000,000 APBD KAB

V. 99

Page 97: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

18 18 Bag Orpeg 600,000,000

BELANJA LANGSUNG 600,000,000

A Program Peningkatan Kapasitas SDA 50,000,0001 Fasilitasi Peningkatan SDA Meningkatnya Kualitas SDM Kab. Rembang 31 orang 50,000,000 APBD

B Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan

100,000,000

1 Koordinasi Penyusunan LAKIP Daerah LAKIP Kabupaten Rembang Kab. Rembang 100% 100,000,000 APBD

C Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana 100,000,0001 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pelayanan Prima Bid. Kepegawaian Kab. Rembang 250 orang 50,000,000 APBD2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tersedianya Buku Penetapan Kinerja dan buku

alamatKab. Rembang 65 buku 50,000,000 APBD

D Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan 200,000,0001 Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Jumlah lembaga yang sesuai Peraturan

PerundanganKab. Rembang 100% 200,000,000 APBD

E Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur 35,000,0001 FORKOMPANDA Terwujudnya Aparatur Pemerintah Daerah yg

Profesional dan berkualitasKab. Rembang 60 SKPD 35,000,000 APBD

F Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik 115,000,0001 Penyusunan targetcapaian Standar Pelayanan Minimal Prosentase Tingkat Capaian SPM Kab. Rembang 100% 25,000,000 APBD2 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Monev Pelayanan Publik Kab. Rembang 100% 30,000,000 APBD3 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Unit

Pelayanan terpaduKab. Rembang 84 30,000,000 APBD

4 Fasilitasi SOP Adanya SOP Kab. Rembang 46 SKPD 30,000,000 APBD5 Fasilitasi Penerapan ISO 9001-2000 dlm Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas pelayanan Kab. Rembang 15 unit - APBD

V. 100

Page 98: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

19 19 Bag Adm Keuangan 14,142,859,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,807,859,000Belanja Pegawai 10,807,859,000Gaji dan Tunjangan 9,899,959,000Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 907,900,000

Belanja Langsung 3,335,000,000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Teroptimalisasinya dukungan pelaksanaan tugaspemerintahan yang efektif dan efisien,Meningkatkan kualitas tertib administrasipelaksanaan kesekretariatan di lingkungan Setda

3,129,000,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pembelian Materai, Jumlah pembelianPerangkoJumlah Paket pengiriman

Kab. Rembang 2700 lembar520 lembar19 paket

15,000,000 DAU

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Jumlah pembayaran rekening telepon, airPDAM, listrik dan TV berlangganan

Kab. Rembang 12 bulan 1,000,000,000 DAU

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah honorarium pelaksana administrasikegiatan di setda Kab. Rembang.

Kab. Rembang 90 orang/12 bulan 1 Setda 500,000,000 DAU

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah honorarium petugas kebersihan balaikartini

Kab. Rembang 12 bulan, 4 org 14,000,000 DAU

5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pembelian makanan dan minumanharian kantor, KDH, WKDH,Jumlah pembelian makanan dan minumanRapat Sekda, Asisten,Lt.4, KDH, WKDHJumlah Pembelian makanan & minuman Tamudr pusat, propinsi & kab. Lainnya.

Kab. Rembang 12 bulan

12 bulan

12 bulan

600,000,000 DAU

6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Jumlah perjalanan Dinas daerah untuk rapatkoordinasi dan konsultasi luar daerah

Kab. Rembang 12 bulan 720,000,000 DAU

7 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Jumlah honorarium pengadministrasian kantor /kebersihan

Kab. Rembang 12 bulan 180,000,000 DAU

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Jumlah perjalanan Dinas daerah untuk rapatkoordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kab. Rembang 12 bulan 60,000,000 DAU

9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Terwujudknya tertib administrasi,perencanaan, pengelolaan dan pelaporankeuangan daerah

20,000,000

10 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah buku Laporan keuangan semesteran Kab. Rembang 17 bk 20,000,000 DAU

V. 101

Page 99: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

B Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan

20,000,000

1 Penyusunan LAKIP Jumlah buku LAKIP Setda sesuai ketentuan yangberlaku

Kab. Rembang 35 bk 20,000,000 DAU

C Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 25,000,000

1 Evaluasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan evaluasi & perkembanganpelaksanaan keg.APBD Kab.Rembang.

Kab. Rembang 38 buk 25,000,000 DAU

D Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan 40,000,0001 Penyusunan dan Pengumpulan Informasi Kebutuhan Data Perencanaan Jumlah buku Dokumen Renstra, Renja, RKA,

DPA dan DPPA Setda Kab.Rembang.Kab. Rembang 90 buku 40,000,000 DAU

E Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Terciptanya produktivitas kinerja aparaturyang baik dan pelayanan prima

100,000,000

1 Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Aparat PAM terkait Jumlah penyediaan uang makan bagi aparatPAM untuk peningkatan keamanan Hari Natal,Idul Fitri dan Syawalan.

Kab. Rembang 3 event 100% 100,000,000 DAU

F Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 21,000,0001 Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur Jumlah honorarium sopir, Ajudan, staf pejabat

& petugas santel.non PNS di lingkungan SetdaKab.Rembang.

Kab. Rembang 7 org, 12 bulan 21,000,000 DAU

V. 102

Page 100: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

20 20 Bag Umum 5,121,125,000

BELANJA LANGSUNG 5,121,125,000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas tertib administrasipelaksanaan kesekretariatan di lingkungan Setda

575,000,000

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya layanan jasa sewa meja / kursi,generator, tenda, dan panggung

Rembang 100% 125,000,000 DAU

2 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Rembang 100% 100,000,000 DAU3 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Layanan Barang cetakan,

Penggandaan dan PenjilidanRembang 100% 100,000,000 DAU

4 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan BangunanKantor

Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor ( Setda)

Rembang 100% 150,000,000 DAU

5 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Rembang 100% 100,000,000 DAU

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Meningkatnya kualitas dan kuantitas saranaprasarana aparatur Setda sesuai analisis kebutuhanguna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas

4,276,125,000

1 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Kantordan Rumah Dinas

Rembang 100% 476,125,000 DAU

2 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Langganan surat kabar, majalahdan tabloid

Rembang 100% 90,000,000 DAU

3 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Rembang 100% 300,000,000 DAU

4 Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Rembang 100% 200,000,000 DAU

5 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pengadaan Peralatan GedungKantor

Rembang 100% 100,000,000 DAU

6 Kegiatan Pengadaan Meubelair Tersedianya Pengadaan Meubelair Rembang 100% 100,000,000 DAU7 Kegiatan Pengadaan Laptop Rembang 100% 100,000,000 DAU8 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah tangga Tersedianya Alat-alat kantor dan Rumah tangga Rembang 100% 200,000,000 DAU

9 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan

Rembang 100% 135,000,000 DAU

10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

Rembang 100% 150,000,000 DAU

11 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor dan halaman kantor

Rembang 100% 350,000,000 DAU

12 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Tersedianya Pemeliharaan rutin / berkala mobiljabatan

Rembang 100% 200,000,000 DAU

13 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan dinas / oprasional

Rembang 100% 400,000,000 DAU

V. 103

Page 101: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

14 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Rembang 100% 125,000,000 DAU

15 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Pemeliharaan rutin / berkalaPeralatan Rumah Jabatan/Dinas

Rembang 100% 75,000,000 DAU

16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan Gedung Kantor

Rembang 100% 200,000,000 DAU

17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Tersedianya pemeliharaan rutin/berkalamebeleur Setda

Rembang 100% 50,000,000 DAU

18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Tersedianya pemeliharaan komputer Setda Rembang 100% 90,000,000 DAU19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Komunikasi Tersedianya pemeliharaan Santel di Lingkungan

SetdaRembang 100% 200,000,000 DAU

20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan Tersedianya pemeliharaan Balai Kartini, GedungBinangkit, Gedung pertemuan lantai 4, dankomplek WKDH

Rembang 100% 135,000,000 DAU

21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Tersedianya pemeliharaan taman kantor Setdadan Rumdin Sekda, KDH, WKDH

Rembang 100% 200,000,000 DAU

22 Kegiatan Pembangunan gudang/workshop/garasi Tersedianya gudang/workshop/garasi Rembang 100% 200,000,000 DAU23 Kegatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Tercukupinya kamar tamu dan kamar mandi

rumah dinas Wakil BupatiRembang 100% 200,000,000 DAU

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan kualitas dan kuantitas saranaprasarana aparatur Setda sesuai analisis kebutu hanguna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas.

270,000,000

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya kebutuhan pakaian dinas danperlengkapannya

Rembang 100% 120,000,000 DAU

2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya kebutuhan pakaian khusus untukhari-hari tertentu

Rembang 100% 150,000,000 DAU

V. 104

Page 102: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

21 21 Bag Humas 881,000,000

Belanja Langsung 881,000,000

A Program: Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan Meningkatnya kualitas layanan informasi dankehumasan

Kab. Rembang 881,000,000

1 Penerbitan Majalah Bangkit Jumlah media massa baik cetak & elektronik yangmempublikasikan kegiatan pemerintahan danpembangunan daerah

Kab. Rembang 7000 exp. 98,000,000 DAU -

2 Fasilitasi Kegiatan Keprotokoleran Jumlah fasilitasi upacara dan keprotokoleran, jumlahSDM yang mengikuti diklat keprotokoleran

Kab. Rembang 4 kali upc, 2 orang 110,000,000 DAU pentingnya diklatkeprotokoleran untukkelancaranpelaksanaan acararesmi/ kenegaraan

3 Optimalisasi Radio CB FM - Jumlah penambahan sarana prasarana penunjangRadio CB FM,- Berita pembangunan daerah & relay langsung - penambahan pemancar radio

Kab. Rembang 3 unit,

1200 berita, 4 x relay1 unit

345,000,000 DAU -

4 Dokumentasi Pembangunan Daerah Jumlah jenis dokumen dalam dokumentasipembangunan daerah & sarana prasarana

Kab. Rembang 5 jenis, 1 unit 35,000,000 DAU penambahan 1 unitkomputer untuk prosesediting foto & video

5 Pengkajian Informasi dan Pembuatan Naskah Sambutan Bupati Jumlah himpunan naskah sambutan Bupati danKliping surat kabar

Kab. Rembang 72 naskah 24,000,000 DAU -

6 Penyebaran Informasi Publik dan Fasilitasi Pers % penyebaran informasi publik & fasilitasi pers Kab. Rembang 100% 164,000,000 DAU -7 Pelatihan Kehumasan Daerah % peningkatan aparatur kehumasan daerah yang

mengikuti diklat teknisKab. Rembang 100% 25,000,000 DAU -

8 Penyebarluasan Informasi di Bidang Cukai % penyebar luasan informasi di Bidang cukai Kab. Rembang 100% 80,000,000 DAU -

V. 105

Page 103: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

22 22 Bag Tata Pemerintahan 46,301,500,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 42,241,500,000

A Belanja Hibah Kab.Rembang 7,500,000,0001 Hibah kepada KPU Kab.Rembang 15 kades 125 katdes 7,500,000,000 DAU

B Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Terwujudnya organisasi pemerintahan desayang efektif dan efisien

Kab.Rembang 34,741,500,000

1 Pemberian bantuan tunjangan kades, katdes yang tidak berbengkok Tersedianya tunjangan untuk kades dan katdesyang tidak berbengkok

Kab.Rembang 15 kades 125 katdes 690,000,000 DAU

2 Pemberian tunjangan kepada kades dan katdes Tersedianya tunjangan untuk kades dan Katdes Kab.Rembang 287 Kades, 2200 Katdes 11,823,000,000 DAU

3 Alokasi Dana Desa ( ADD ) Tersedianya alokasi dana desa/kel Kab.Rembang 294 desa 20,000,000,000 DAU4 Bantuan kepada PUG Desa/Kelurahan se Kabupaten Rembang (***) Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Kader

PUG DesaKabupaten Rembang 294 desa/kel 1,029,000,000 DAU

5 Bantuan penunjang pilkades Tersedianya bantuan keuangan untuk Pilkades Kab.Rembang 40 ds 300,000,000 DAU

6 Pemberian Kompensasi kepada mantan sekdes Tersedianya bantuan keuangan untukpemberian kompensasi bagi mantan sekdes

Kab.Rembang 10 org 200,000,000 DAU

7 Pemberian penghargaan kepada Kades yang purna tugas Tersedianya bantuan keuangan untuk kadesyang purna tugas

Kab.Rembang 40 ds 300,000,000 DAU

8 Bantuan penghargaan kepada Kades, BPD berprestasi Tersedianya bantuan keuangan untukpenghargaan Kades dan BPD berprestasi

Kab.Rembang 14 org Kades, 14 org BPD, 24,500,000 DAU

9 Pemberian Reward kepada Desa berprestasi Tersedianya bantuan keuangan untukPemberian reward kepada desa berprestasi

Kab.Rembang 3 desa 150,000,000 DAU

10 Bantuan keuangan untuk desa ODF Tersedianya bantuan keuangan untuk desa ODF Kab.Rembang 3 desa 225,000,000 DAU

II BELANJA LANGSUNG 2,940,000,000 4,060,000,000

A Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah

Terwujudnya kelancaran komunikasi danpelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan

Kab.Rembang 470,000,000

1 Peringatan Hari Besar Kenegaraan Terlaksananya Peringatan hari besarkenegaraan

Kab.Rembang 1 keg 20,000,000 DAU

2 Forum Audiensi/Dialog ttg Sosialisasi Ketentuan Cukai dan Program DBHCHT Terlaksananya sosialisasi ketentuan di bidangcukai dan program DBHCHT

Kab.Rembang 14 Kec 450,000,000 DBHCHT

V. 106

Page 104: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

B Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Kab.Rembang 410,000,0001 Pemberian tunjangan kades,Katdes yang tidak berbengkok Terlaksananya fasilitasi dlm rangka pemberian

tunjangan kades dan katdes tak berbengkokKab.Rembang 3 kali 15,000,000 DAU

2 Pemberian tunjangan kepada kades dan katdes Terlaksananya fasilitasi dlm rangka pemberiantunjangan kades dan katdes

Kab.Rembang 3 kali 15,000,000 DAU

3 Sosialisasi dan bimbingan administrasi desa Terlaksananya bimbingan administrasi desa Kab.Rembang 14 Kec 80,000,000 DAU

4 Penyusunan dan konsultasi publik Draft Raperda tentang Pemdes Terlaksananya penyusunan dan konsultasipublik Draft Raperda tentang Pemdes

Kab.Rembang 5 Raperda 300,000,000 DAU

C Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH

Meningkatnya kinerja penyelenggaraanpemerintahan melalui peningkatankepercayaan masyarakat dengan menjelaskantransparansi pertanggungjawabanBupatikebijakan dan laporan

Kab.Rembang 190,000,000

1 Penyusunan LKPJ Bupati Tersedianya buku Laporan PertanggungjawabanBupati Rembang

Kab.Rembang 100 buku 150,000,000 DAU

2 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tersedianya buku Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

Kab.Rembang 30 buku 40,000,000 DAU

D Program Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antardaerah

Kab.Rembang 275,000,000

1 Fasilitasi APKASI Terlaksananya rakor APKASI di tingkat daerahdan pusat

Kab.Rembang 2 keg 50,000,000 DAU

2 Fasilitasi Kerjasama daerah Terlaksananya koordinasi, konsultasi daninventarisasi kerjasama daerah

Kab.Rembang 3 MOU 150,000,000 DAU

3 Penyusunan Buku Petunjuk Kerjasama dan Genaouse aturan Kerjasama Daerah Terlaksananya penyusunan Buku PetunjukKerjasama dan Genaouse aturan KerjasamaDaerah

Kab.Rembang 70 buku 25,000,000 DAU

4 Bintek Kerjasama Daerah Terlaksananya Bintek Kerjasama Daerah Kab.Rembang 1 keg 50,000,000 DAU

E Program Peningkatan sarana prasarana pemerintah dan pelayanan umum Peningkatan sarana prasarana dan fasilitaspelayanan di bidang pemerintahan

Kab.Rembang 220,000,000

1 Fasilitasi penyelesaian permasalahan/konflik pertanahan Terlaksananya koordinasi dan penyelesaianpermasalahan-permasalahan dibidang pertanahan

Kab.Rembang 4 kali 20,000,000 DAU

2 Pembakuan nama rupa bumi Terlaksananya inventarisasi dan penamaan rupabumi ( pulau, sungai, gunung dll )

Kab.Rembang 14 kec 100,000,000 DAU

3 Fasilitasi penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Rakor camat, pembinaan danmonografi kec

Kab.Rembang 14 kec 75,000,000 DAU

4 Penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kab. Rembang Penyusunan laporan kode data wilayah Kab.Rembang 20 bk 25,000,000 DAU

V. 107

Page 105: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

F Program Peningkatan fungsi Pemerintahan Desa Terwujudnya organisasi pemerintahan desayang efektif dan efisien

Kab.Rembang 1,075,000,000

1 Pengisian perangkat Desa Terlaksananya pengisian Katdes Kab.Rembang 50 org 50,000,000 DAU2 Fasilitasi ADD Terlaksananya pembinaan dan monitoring di

desaKab.Rembang 180 desa 150,000,000 DAU

3 Penunjang Pemilihan Kepala desa Terlaksananya pemilihan kepala desa Kab.Rembang 40 ds 100,000,0004 Pengiriman Bintek aparat Desa ke propinsi Terlaksananya pengiriman Bintek aparat desa ke

provinsiKab.Rembang 25 org 20,000,000 DAU

5 Pengadaan buku/papan monografi desa Terlaksananya pengadaan buku/papanmonografi desa

Kab.Rembang 287 desa 100,000,000 DAU

6 Fasilitasi /penunjang bantuan keuangan kpd Pemerintahan desa untuk saranaprasarana perkantoran dari propinsi

Terfasilitasinya administrasi penunjang bantuankeuangan kpd pemerintah desa

Kab.Rembang 287 desa 25,000,000 DAU

7 Pengadaan Buku Genaouse berbagai aturan tentang Pemdes Terlaksananya pengadaan buku Genauoseberbagai aturan tentang Pemdes

Kab.Rembang 950 buku 100,000,000 DAU

8 Fasilitasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemdes Terlaksananya penyelesaian permasalahanbidang Pemdes

Kab.Rembang 14 kec 40,000,000 DAU

9 Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Tersedianya sarana prasarana pendukungPATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu diKecamatan)

Kab.Rembang 2 kec 200,000,000 DAU

10 Fasilatasi Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Musrenbang di tingkatKecamatan se Kabupaten Rembang

140,000,000 DAU

11 Lomba Administrasi Kecamatan Terlaksananya Lomba Administrasi Kecamatan Kab.Rembang 14 kec 150,000,000 DAU

G Program Peningkatan sarana Pemerintahan Meningkatnya kinerja penyelenggaraanpemerintahan melalui peningkatan kepercayaanmasyarakat dengan menjelaskan transparansikebijakan dan laporan pertanggungjawaban Bupati

Kab.Rembang 300,000,000

1 Fasilitasi penyelenggaraan Rapat koordinasi kewilayahan Terlaksananya fasilitasi dan koordinasikewilayahan

Kab.Rembang 4 keg 50,000,000 DAU

2 Desk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Termonitornya pelaksanaan Pemilihan Legislatif danPemilihan Presiden di Kab. Rembang

Kab.Rembang 14 kec 250,000,000 DAU

H Program Peningkatan sarana prasarana pemerintah dan pelayanan umum Peningkatan sarana prasarana dan fasilitaspelayanan di bidang pemerintahan

Kab.Rembang 1,120,000,000

1 Pembangunan Kantor Kec. Kaliori dan Rumah dinas Terlaksananya pembangunan Kantor Kec. Kalioridan Rumah dinas

Kec. Kaliori 1 paket 200,000,000 DAU

2 Renovasi kantor desa Banggi Kec. Kaliori Terlaksananya Kantor desa Banggi Kec. Kaliori Ds. Banggi 1 paket 40,000,000 DAU

3 Bantuan untuk rehab kantor desa Rukem Kec. Sulang Terlaksananya rehab kantor desa Rukem Kec.Sulang

Ds. Rukem 1 paket 100,000,000 DAU

V. 108

Page 106: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

4 Pembangunan pagar Kec. Sumber Terlaksananya Pembangunan pagar Kec.Sumber

Kec. Sumber 1 paket 50,000,000 DAU

5 Pemberian bantuan untuk rehab Balai desa Sendangmulyo kec. Bulu Terlaksananya rehab balai desa SendangmulyoKec. Bulu

Ds. Sendangmulyo 1 paket 50,000,000 DAU

6 Pemberian bantuan untuk rehab Balai desa Jukung Kec. Bulu Terlaksananya rehab balai desa Jukung Kec.Bulu

Ds. Jukung 1 paket 40,000,000 DAU

7 Pembuatan pagar keliling Kant. Kec. Sluke Terlaksananya Pembangunan pagar Kec. Sluke Kec. Sluke 1 paket 200,000,000 DAU

8 Pembangunan balai desa Suntri Kec. Gunem Terselesaikannya pembangunan balai desaSuntri Kec. Gunem

Ds. Suntri 1 paket 45,000,000 DAU

9 Pemberian bantuan untuk kantor desa Dowan Kec. Gunem Terlaksananya bantuan untuk kantor desadowan Kec. Gunem

Ds. Dowan 3 unit 70,000,000 DAU

10 Tukar guling tanah bengkok untuk Pemb. Gedung SMP N IV Kragan TerlaksananyaTukar guling tanah bengkok untukPemb.Gedung SMP N IV Kragan

Ds. Sendang 3.402 m2 100,000,000 DAU

11 Pemberian bantuan untuk pemb.kantor desa Dadapmulyo Kec. Sarang Terlaksananya pembangunan kantor desaDadapmulyo Kec. Sarang

Ds. Dadapmulyo 1 paket 75,000,000 DAU

12 Rehab Kantor dan pendopo Kecamatan Terlaksananya Rehab kantor dan pendopoKecamatan Sarang

Kec. Sarang 1 paket 150,000,000 DAU

V. 109

Page 107: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

23 23 Bag Hukum 1,330,000,000

Belanja Langsung 1,330,000,000

A Program Peningkatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH.

315,000,000

1 Pengendalian Manjemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Jumlah Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah. Kab. Rembang 8 Kebijakan 40,000,000 APBD Kegiatan lanjutan

2 Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan. Jumlah Perbup / Keputusan Bupati / InstruksiBupati yang ditetapkan.

Kab. Rembang 900 Perbup,Kep Bupati,Instruksi Bupati

275,000,000 APBD Kegiatan lanjutan

B Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1,015,000,0001 Koordinasi kerjasama permasalahan Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah Kasus Hukum Kab. Rembang 8 Kali 150,000,000 APBD Prioritas hasil analis

kegiatan2 Sosialisasi Peraturan Daerah Jumlah Sosialisasi Perda Kecamatan 14 Kali 175,000,000 APBD Kegiatan lanjutan3 Penyuluhan Hukum Jumlah penyuluhan Hukum. Desa 7 Kali 100,000,000 APBD Kegiatan lanjutan4 Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Tingkat JDI Hukum di Kab.Rembang Kab. Rembang 80% 125,000,000 APBD Kegiatan lanjutan5 Desiminasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Jumlah pelaksanaan Forum RANHAM

Kabupaten Rembang.Kab. Rembang 2 Kali 30,000,000 APBD Kegiatan lanjutan

6 Penyusunan Produk Peraturan Daerah Jumlah Perda Yang ditetapkan Kab. Rembang 10 Perda 170,000,000 APBD Kegiatan lanjutan7 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum % Peningkatan kesadaran Hukum dalam

KeluargaKab. Rembang 1 Kali 65,000,000 APBD Kegiatan lanjutan

8 Peningkatan pemahaman dalam penyelesaian permasalahan di lingkunganPemerintah Kab. Rembang.

% Peningkatan pemahaman dalam penyelesaianpermasalahan di lingkungan Pemkab Rembang.

Kab. Rembang 2 Kali 200,000,000 APBD Kegiatan lanjutan

V. 110

Page 108: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

24 24 Bag Adm Perekonomian 3,053,000,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 723,000,000Belanja Subsidi 723,000,000Belanja Subsidi Pasar Murah 723,000,000

BELANJA LANGSUNG 2,330,000,000

A Program peningkatan monotoring,evaluasi dan pengendalian pelaksanaankebijakan ekonomi daerah

290,000,000 -

1 Monotoring distribusi Raskin -Tersalurnya Raskin kepada RTS-PM danterbayarnya HPB Raskin tepat waktu

Kab. Rembang -Tersalurnya Raskin 12bulan-Pelununasan HPB Raskinpada akhir tahun 2014100%

75,000,000 DAU Kluster 1

2 Pengumpulan dan pendataan rokok ilegal -Tersedianya informasi peredaran rokok ilegal Kab. Rembang Terlaksananyapengawasan peredaranrokok ilegal ( 2 kl 100% )

50,000,000 DBHCHT -

3 Monotoring dan evaluasi kebutuhan pokok masyarakat Tersedianya data harga barang-barangkepokmas dan rumusan kebijakan pemerintahtentang ketersedian barang-barang kepokmas

Kab. Rembang Terlaksananyamonotoring dan evaluasibarang-barang kepokmas( 3 kl 100% )

40,000,000 DAU -

4 Pemetaan dan evaluasi pangkalan LPG Terpenuhinya kebutuhan LPG 3 Kg sesuai HET Kab. Rembang Tersedianya data jumlahpangkalan,ketersediaandan penyaluran LPG 3 Kg (2 kl 100% )

25,000,000 DAU -

5 Fasilitasi Pengembangqan BUMD Terwjudnya Perusda yang sehat yang dapatmenunjang PAD

Kab. Rembang Terlaksananya pembinaandan pemantauanperkembangan BUMD (110 kl 100% )

100,000,000 DAU

B Program perumusan kebijakan ekonomi daerah 690,000,0001 Penyelenggaraan Rakor Teknis Pengembangan Ekonomi Daerah Koordinasi Ekonomi Lintas Sektor Kab. Rembang Identifikasi Permaslahan

dan PotensiPerekonomian Daerahsebagai InputPengambilan Keputusan (1 kl 100% )

25,000,000 DAU

V. 111

Page 109: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

2 Sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) DBHCHT *Cukai Sinergitas pelaksanaan kegiatan DBHCHT sesuaiperaturan yang berlaku

Kab. Rembang Terwujudnya penyusunankebijakan tentangpengelolaan danpelaksanaan DBHCHTsesuai dengan peraturan1 kl 100%

200,000,000 DBHCHT

3 Koordinasi dan Monev DBHCHT (Sekretariat DBHCHT) Kegiatan DBHCHT dapat terkoordinasi, tepatsasaran dan terlaksana sesuai ketentuan yangberlaku

Kab. Rembang Terkoordinasinyakebijakan tentangpengelolaan danpelaksanaan DBHCHTsesuai dengan peraturanyang berlaku 2 kl 100%

150,000,000 DAU

4 Penyelenggaran Rakor BUMD Teridentifikasinya permasalahan perusda danalternatif solusinya

Kab. Rembang Terselenggaranya RakorPengembangan Perusda 1kl 100%

35,000,000 DAU

5 Analisis Kinerja BUMD Tersedianya data Kinerja BUMD Kab. Rembang Termanfaatkannya dataKinerja BUMD 4 kl 100%

30,000,000 DAU

6 Monitoring dan Evaluasi KUR Tersalur, termonitor dan tersedianya data KUR Kab. Rembang Terlaksananya monitoringdan evaluasi KUR 4 kl100%

25,000,000 DAU

7 Fasilitasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam rangkaPenguatan ekonomi masyarakat di Lingkungan IHT (Industri Hasil Tembakau)dan Daerah penghasil bahan baku (Cukai)

Adanya kesadaran dan kemampuan untukberubah menjadi LKM yang berbadan Hukumdalam rangka peningkatan pendapatanmasyarakat dilingkungan IHT

Kab. Rembang TerselenggarakannyaSosialisasi Perubahan LKMyang belum berbadanhukum menjadi LKM yangberbadan hukum 2 kl100%

40,000,000 DBHCHT

8 Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi (SDE) Tervasilitasinya kegiatan pengembanganSumber Daya Ekonomi

Kab. Rembang Terselenggarakannyakegiatan pengembanganSumber Daya Ekonomi 20kl 100%

30,000,000 DAU

9 Fasilitasi koordinasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya primer Terfasilitasnya koordinasi pengembangan danpemanfaatan potensi sumber daya pertanianenergi dan sumber daya mineral sertalingkungan hidup

Kab. Rembang Terlaksananya fasilitasikoordinasipengembangan danpemfaatan sumber dayaprimer 1 kl 100%

25,000,000 DAU -

10 Fasilitasi program penanggulangan kemiskinan -Semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat-semakin terpenuhinya kebutuhan dasarmasyarakat miskin

Kab. Rembang Terfasilitasinya koordinasiprogram penanggulangankemiskinan 1 kl 100%

25,000,000 DAU -

V. 112

Page 110: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

11 Fasilitasi Early Warning sistem (EWS) Terfasilitasnya koordinasi diteksi dini bencanaserta langkah-langkah pengambilan keputusan

Kab. Rembang Terlaksananya koordinasiEWS 1 kl 100%

25,000,000 DAU

12 Koordinasi dan Fasilitasi Program Kampung Batik Terlaksanakannya koordinasi, monev kampungbatik serta tercetaknya buku batik tulis Lasem

Kab. Rembang Terfasilitasinya Rakor,monitoring dan evaluasikampung batik sertaadanya buku kampungbatik 1 kl 300 bk

80,000,000 DAU

C Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Potensi Daerah 1,300,000,0001 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Dekranasda Adanya Peningkatan Kemampuan Pengrajin dan

Omzet Produksi MeningkatKab.Prov. Dan Nasional Terfasilitasinya Kegiatan

Dekranasda Kab.Rembang 5 kl 75%

180,000,000 DAU

2 Promosi Kabupaten Rembang (Fasilitasi Pameran APKASI) Adanya permintaan Produk yang dipamerkan Jakarta Terselenggaranya PromosiKab. Rembang 1 kl 100%

70,000,000 DAU

3 Promosi HUT Jateng Adanya permintaan Produk yang dipamerkan Prov Jateng TerselenggaranyaPameran HUT Jateng 1 kl

60,000,000 DAU

4 Pembinaan ketrampilan kerja bagi masyarakat IHT Membuka pola pikir dan kesiapan masyarakatdilingkungan serta potensi daerah,meningkatkan produktifitas dan kreatifitaspengrajin

Kab. Rbg TerselenggarakannyaPembinaan ketrampilankerja bagi masyarakat IHT1 kl 100%

100,000,000 DBHCHT

5 Pembinaan dan motivasi kerja bagi tenaga kerja IHT Meningkatnya kemampuan, produktifitas danketrampilan kerja tenaga kerja IHT

Kab. Rbg TerselenggarakannyaPembinaan motivasi kerjabagi tenaga kerja IHT 1 kl100%

175,000,000 DBHCHT

6 Penyelenggaraan Pasar Murah Tersalurnya bahan pokok bersubsidi kepadamasyarakat Kabupaten Rembang

Kab. Rbg Terlaksanakannyakegiatan pasar murahdengan harga subsidi diKabupaten Rembang 1 kl100%

50,000,000 DAU -

7 Fasilitasi Ekonomi Industri Daerah (Ekuinda) Tercapainya masyarakat yang kondusifmenghadapi Ramadhan dan Idul Fitri

Kab. Rbg Terlaksanakannya RapatKoordinasi Ekuindamenghadapi Ramadhandan Hari Raya Idul Fitri 1kl 100%

25,000,000 DAU -

V. 113

Page 111: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

8 Fasilitasi Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (GP2BN) Terwujudnya Swasembada Beras Kab. Rbg - Tersedianya laporanpeningkatan produksiberas dan hamapenyerang tanaman padisetiap bulan'- Terlaksanakannyafasilitasi GP2BN 12 kl100%

25,000,000 DAU -

9 Fasilitasi Percepatan Penganekaragaman Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalammengkonsumsi pangan non beras berbasissumber daya lokal

Kab. Rbg Terlaksananya lomba ciptamenu pangan non beras 14kecTerselenggarakannyasosialisasi penyuluhankerawanan pangan denganpola konsumsi pangan nonberas sebanyak 1 kalikegiatan 1 kl

25,000,000 DAU -

10 Fasilitasi Pengemasan Produk dan Peningkatan Ketrampilan Usaha dilingkungan IHT *Cukai

Pelaku home industri mendapatkan pelatihanketrampilan dan peralatan berwirausaha tidakmengandalkan sebagai buruh pabrik rokok /petani tembakau

Kab. Rbg Adanya alat berwirausahadan pelatihan homeindustri 4 kl

80,000,000 DBHCHT

11 Pembuatan Sarana Promosi Daerah Tersedianya Sarana Promosi Potensi Daerah Kab. Rbg Termanfaatkannya SaranaPromosi Potensi Daerah200 booklet

10,000,000 DAU

12 Fasilitasi Penataan Pedagang Kaki Lima Terfasilitasinya pertumbuhan kerakyatan,melalui penataan pedagang kaki lima

Kab. Rbg Tertatanya lokasipedagang kaki lima diKabupaten Rembag 1 kl

250,000,000 DBHCHT -

13 Fasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk PengembanganAgrobisnis*Cukai

Terpenuhinya kebutuhan air tanah untukbudidaya pengembangan tanaman agribisnis(tembakau, melon, cabe, dll) pada musimkemarau

Kab. Rbg Pembuatan sumur galidan sumur pantek 2 Kec,Pengembangan DAM parit

250,000,000 DBHCHT

D Program Pengembangan Iklim Investasi dan Dunia Usaha 50,000,0001 Fasilitasi Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(KP3EI)Memfasilitasi investor untuk mediasi denganPemkab terkait persoalan dan kebutuhanpengembangan industriMenginformasikan potensi sentra produksi danproduk industri

Kab. Rbg , Pengelolaan websitependukung promosipeluang investasi

50,000,000 DAU -

V. 114

Page 112: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

25 25 Bag Adm Pembangunan 700,000,000

Belanja Langsung 700,000,000

A Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300,000,0001 Penyelenggaraan Bintek Pengadaan Barang/ Jasa dan Ujian Sertifikasi Keahlian

Pengadaan Barang dan jasa PemerintahPeningkatan Kualitas SDM Aparaturpelaksanaan pengadaan barang/jasa

Kab. Rembang - Terselenggaranya Bintekdan Ujian SertifikasiPengadaan Barang danJasa Pemerintah - Tercapainya angkakelulusan 20%

100,000,000 APBD

2 Pelaksanaan Pengendalian Program Pembangunan Tertibnya Administrasi pelaksanaan KegiatanAPBD

Kab. Rembang - Rakor SKPD, Rakor POP,Monev Lapangan, RakorPenyusunan Lap. KinerjaPembangunan, Desk Keg.APBD

200,000,000 APBD

B Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 100,000,0001 Penyelenggaraan Pembinaan dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Meningkatnya tertib administrasi pelak sanaan

Jasa KonstruksiKab. Rembang Terselenggaranya

Pembinaan penyediaJasa Konstruksi danRegistrasi IUJK

100,000,000 APBD

C Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah 300,000,0001 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Meningkatnya tertib administrasi pengadaan

barang dan jasaKab. Rembang Terfasilitasinya

pelaksanaan pengadaanbarang/jasa secaraelektronik minimal 75%

300,000,000 APBD

V. 115

Page 113: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

26 26. SETWAN 17,732,309,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,806,534,000BELANJA PEGAWAI 2,806,534,000Gaji dan Tunjangan Terbayarnya Gaji dan Tunj. PNS 2,450,494,000BPO Pimpinan DPRD Pemberian Bantuan Operasional Pimpinan

DPRD252,000,000

TPP 104,040,000

BELANJA LANGSUNG 14,925,775,000 DAUI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,295,278,000 DAU1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Surat Menyurat Rembang 1600 Surat 27,276,000 DAU2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik Rembang 12 bulan 223,000,000 DAU3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Pembayaran pajak Kendaraan dinas Jabatan dan

operasionalRembang 24 Unit 23,600,000 DAU

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bayarnya Honor Pelaksanan AdministrasiKeuangan

Rembang 12 bulan 225,900,000 DAU

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Kebersihan Kantor Rembang 12 bulan 90,000,000 DAU6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rembang 32 Jenis 51,305,000 DAU

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Rembang 2 Paket 77,877,000 DAU

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor Rembang 6 Jenis KomponenInstalasi Listrik

16,224,000 DAU

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rembang 7 Jenis 248,408,000 DAU TA 2015 bisa berkurang

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan GedungDPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD

Sekretariat DPRD Kab.Rembang

21 Jenis 12,825,000 DAU

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Rembang 6 Jenis Mas media 19,080,000 DAU

12 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat DPRD Kab.Rembang

12 bulan 145,027,000 DAU

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Rembang 90 % 609,489,000 DAU14 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan terbayarnya honor tenaga kontrak Sekretariat DPRD Kab.

Rembang12 bulan 51,741,000 DAU

15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Pelaksanaan Rapat-Rapat / Kunjungan Lapangan/ Koordinasi ke Dalam Daerah

Rembang 4 kali 41,746,000 DAU

16 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD

Terselenggaranya Jaminan Pemeliharaan Askesbagi Pimpinan dan Anggota DPRD besertaKeluarganya

Sekretariat DPRD Kab.Rembang

180 org 431,780,000 DAU

V. 116

Page 114: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,652,874,0001 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Sarana dan Prasarana Kendaraan

Dinas OperasionalRembang 2 Unit 953,969,000 DAU TA 2015 belum ada

2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Alat -Alat Rumah Tangga RumahJabatan Ketua DPRD

Rembang 22 Jenis 59,220,000 DAU TA 2015 belum ada

3 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeler gedung fraksi dan ruangsekertariat DPRD

Rembang 226 Unit 816.207.000 DAU TA 2015 belum ada

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Rumah JabatanKetua DPRD

Rembang 12 Bln 26,939,000 DAU

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Rembang 12 Bln 113,856,000 DAU

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Kondisi Mobil Jabatan PimpinanDPRD

Rembang 4 Mobil 158,754,000 DAU

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kondisi Kendaraan DinasOperasional DPRD Dan SET DPRD

Rembang 36 Unit 255,173,000 DAU

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya Kondisi Mebeler Rembang 650 Bh 5,064,000 DAU9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah

tanggaTerpeliharanya Sarana Kerja Kantor Rembang 19 Jenis 79,899,000 DAU

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 461,921,0001 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas DPRD dan Satpam Rembang 236 Stel 461,921,000 DAU

1V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,044,0001 Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Terlaksananya Peserta Pendidikan Pelatihan Rembang 8 Orang 100,044,000 DAU

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

11,052,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terbayarnya Honor Pembuatan Lakip, LPPD,LKPJ & CALK

Rembang 9 org 11,052,000 DAU

VI Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 10,056,809,0001 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh AgamaTerlaksananya Koordinasi DPRD dgnMasyarakat, Tokoh Masyarakat dan TokohAgama

Rembang 1 Th 39,437,000 DAU

2 Kegiatan Reses Terselenggaranya Penyerapan aspirasimasyarakat

Rembang 7 Dapel 2,796,409,000 DAU

3 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Kunker ke Luar Jawa dan DalamJawa

Rembang 45 orang 1,699,407,000 DAU

4 Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Terlaksananya Pengawasan Pembangunan diKab. Rembang

Rembang 30 kali 349,822,000 DAU

5 Pengembangan SDM ( Diklat Teknis, Seminar Tk. Provinsi, Seminar Tk. Nasional)

Terlaksananya Bintek Anggota DPRD Rembang 90 Orang 3,136,122,000 DAU

6 Pembuatan Majalah Tersedianya majalah Mimbar Rakyat Rembang 3016 Exsp 141,616,000 DAU

V. 117

Page 115: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

7 Pembahasan APBD Induk Terbahasnya APBD Induk TA.2015 dg sistimpencatatan laporan yang lebih akurat danefisien

Sekretariat DPRDKab.Rembang

100 % 168,563,000 DAU

8 Pembahasan APBD Perubahan Terbahasannya APBD Perubahan TA.2014 Sekretariat DPRD Kab.Rembang

100 % 135,612,000 DAU

9 Pidato Kenegaraan Terselenggarana Rapat Paripurna Istimewamendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

Rembang 1 kali 39,237,000 DAU

10 Entre Dok. Kepustakaan Elektronik, Publikasi dan Referensi Hukum Tersedianya Brosur/ Leflet DPRD Rembang 27360 Lbr 82,722,000 DAU11 Pembahasan LHP-BPK Terlaksananya Rapat Pembahasan LHP BPK Rembang 100 % 42,187,000 DAU12 Pelantikan Penggantian Anggota DPRD Antar Waktu Terselenggaranya Rapat Paripurna Istimewa

DPRD Pengganti Antar Waktu Anggota DPRDRembang 2 kali 69,899,000 DAU

13 Fasilitasi lembaga perwakilan rakyat daerah Pemberian Honor Pendamping Komisi Sekretariat DPRDKab.Rembang

8 orang 13,200,000 DAU

14 Pelantikan/pengambilan Sumpah DPRD Terselenggaranya Rapat Paripurna IstimewaDPRD Pelantikan Anggota DPRD

Sekretariat DPRDKab.Rembang

100 % 131,150,000 DAU

15 Pelaksanaan Pembahasan Perda Non APBD, KUA dan PPAS Terselenggaranya rapat-rapat DPRD dalammembahas Perda Non APBD,KUA PPAS

Rembang 100 % 520,644,000 DAU

16 Fasilitasi Kegiatan Fraksi-Fraksi DPRD Terpenuhinya Fasilitas untuk kelancaran tugasanggota fraksi-fraksi DPRD

Rembang 100 % 246,075,000 DAU

17 Fasilitasi Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Terselenggaranya Pembahasan Raperda InisiatifDPRD

Rembang 1 Kegiatan 285,981,000 DAU

18 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Terbahasnya Pertanggungjawaban APBDTA.2013

Sekretariat DPRD 100 % 114,383,000 DAU

19 Pembahasan LKPJ Bupati Terbahasanya LKPJ Bupati TA.2013 Sekretariat DPRD 100 % 44,343,000 DAUPeningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan 347,797,000Fasilitasi Kehumasan dan Protokol Tersedianya kebutuhan untuk

dekorasi,dokumentasi dan KehumasanSetwan 9 Paket 347,797,000 DAU

V. 118

Page 116: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

27 27 DPPKAD 21,690,987,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,974,487,000

Belanja Pegawai Terbayarnya belanja Pegawai 10,937,487,0001 Gaji dan Tunjangan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan DPPKAD Kab. Rembang 100% 6,163,827,000

2 Tambahan Penghasilan PNS Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS DPPKAD Kab. Rembang 100% 632,800,000

3 Biaya Pemungutan Pajak Daerah Terpenuhinya Biaya Pemungutan Pajak Daerah DPPKAD Kab. Rembang 100% 1,950,000,000

4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah Meningkatnya Pemungutan Pajak Daerah DPPKAD Kab. Rembang 100% 1,140,860,000

5 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Meningkatnya Pemungutan Retribusi Daerah DPPKAD Kab. Rembang 100% 1,050,000,000

Belanja Bunga 37,000,0001 Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank 100% 37,000,000

Belanja Tak Terduga 1,000,000,0002 Belanja terduga 100% 1,000,000,000

II BELANJA LANGSUNG Terlaksananya Belanja Langsung 9,716,500,000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran Proses Amd.Perkantoran

DPPKAD Kab.Rembang

1,689,500,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya Kelancaran ProsesAdministrasi/Surat menyurat dengantersedianya Perangko, Materai dan Benda poslainnya

Kab. Rembang 100% 7,500,000 DAU

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Rutindengan terbayarnya Telp, Air dan Listrik

Kab. Rembang 100% 200,000,000 DAU

3 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Terpeliharanya alat kantor dengan baik Kab. Rembang 100% 20,000,000 DAU4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terjaminnya keselamatan aset Pemkab.

RembangKab. Rembang 50% 150,000,000 DAU

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya kesejahteraan karyawan Kab. Rembang 100% 300,000,000 DAU6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kelancaran pekerjaan dan

kegiatan perkantoran dengan tersedianya AlatTulis Kantor

Kab. Rembang 100% 90,000,000 DAU

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya kelancaran pekerjaan dankegiatan perkantoran dengan tersedianyasarana pelayanan kantor

Kab. Rembang 100% 300,000,000 DAU

V. 119

Page 117: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

8 Penyediaan Komp. Inst. listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatandengan tercukupinya alat-alat listrik

Kab. Rembang 100% 30,000,000 DAU

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya ketersediaan sarana penunjangperlengkapan kantor

Kab. Rembang 100% 60,000,000 DAU

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya kenyamanan kantor dengantersedianya perlengkapan kebersihan kantor

Kab. Rembang 100% 30,000,000 DAU

11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas referensibuku-buku dan peraturan yang menunjangpelaksanaan tugas

Kab. Rembang 100% 17,000,000 DAU

12 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman hariankantor dan tamu, penyelenggaraan rapat

Kab. Rembang 100% 125,000,000 DAU

13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Bahan Logistik yang di butuhkanKantor

DPPKAD Kab. Rembang 100% 30,000,000 DAU

14 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasikeluar Daerah

Kab. Rembang 100% 180,000,000 DAU

15 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan Meningkatnya Kebersihan Kantor Kab. Rembang 100% 125,000,000 DAU16 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi

dalam DaerahKab. Rembang 100% 25,000,000 DAU

B Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur 965,000,0001 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Persentasi kendaraan dinas yang layak pakai

dengan total kendaraan dinas yang adaKab. Rembang 90% 500,000,000 DAU

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas (Aset yg belum digunakan) Meningkatnya pemeliharaan dan kenyamananrumah dinas milik Pemkab. Rembang

Kab. Rembang 80% 50,000,000 DAU

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya kondisi gedung kantor yang adadi DPPKAD

Kab. Rembang 100% 90,000,000 DAU

4 Pemel. Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Melancarkan tugas rutin dan terpeliharanyakondisi kendaraan dinas

Kab. Rembang 100% 150,000,000 DAU

5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer Meningkatnya kelancaran kegiatan rutin denganterpeliharanya kondisi komputer

Kab. Rembang 100% 45,000,000 DAU

6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Listrik, Telepon dan Air Terpeliharanya kondisi Listrik, Telepon dan Air Kab. Rembang 100% 20,000,000 DAU

7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Terpeliharanya perabotan Kantor (Meubelair) DPPKAD 100% 20,000,000 DAU

8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor & RumahTangga

Terpeliharanya Perlengkapan, Peralatan Kantor& Rumah Tangga

DPPKAD 100% 20,000,000 DAU

9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Terpeliharanya Taman Kab. Rembang 100% 20,000,000 DAU10 Penataan Sarana dan Prasarana Kerja Pemda Tertatanya Sarana dan Prasarana Kerja Pemda

dengan baikKab. Rembang 100% 50,000,000 DAU

V. 120

Page 118: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40,000,0001 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu jaganya kerapian dan ketertiban dalam

berpakaianKab. Rembang 100% 40,000,000 DAU

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000,0001 Pendidikan Pelatihan & Peningkatan SDM Meningkatnya kemampuan dan kualitas

pengetahuan sumber daya aparaturKab. Rembang 100% 30,000,000 DAU

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Laporan dan Capaian Kinerja Kegiatan yangtelah dilaksanakan

347,000,000

1 Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan dan Capaian Kinerja Kegiatan yangtelah dilaksanakan

Kab. Rembang 100% 12,000,000 DAU

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran PEMKAB. Tercapainya kelancaran dalam kegiatanpeningkatan pengembangan sistem pelaporankinerja dan keuangan

Kab. Rembang 100% 50,000,000 DAU

3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terpenuhinya laporan keuangan SKPD,semesteran dan akhir tahun

Kab. Rembang 100% 45,000,000 DAU

4 Penyusunan Data Statistik, Monev & Pelaporan Program Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan atascapaian kegiatan yang telah dilaksanakan

Kab. Rembang 100% 150,000,000 DAU

5 Penyusunan Renstra, Renja dan Profil Terpenuhinya kebutuhan data RKA , DPA, SKPD,Renstra, Renja dan Profil

Kab. Rembang 100% 50,000,000 DAU

6 Penyusunan RKA/DPA/RKAP/DPPA Tercapainya kelancaran dalam kegiatanPenyusunan RKA/DPA/RKAP/DPPA

Kab. Rembang 100% 40,000,000 DAU

F Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya Program Peningkatan danPengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5,540,000,000

1 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemda Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemda Kab. Rembang 75,000,000 DAU2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan DaerahKab. Rembang 95% 60,000,000 DAU

3 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD Tersedianya buku Rancangan Perda tentangAPBD

Kab. Rembang 95% 130,000,000 DAU

4 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD Tersedianya buku perubahan APBD Kab. Rembang 95% 115,000,000 DAU5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBDTersusunnya Raperda PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

Kab. Rembang 95% 80,000,000 DAU

6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Buku Rancangan PerbupPenjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

Kab. Rembang 95% 65,000,000 DAU

7 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Tersedianya Sistem Informasi ManajemenKeuangan Pemerintah Daerah

Kab. Rembang 1 Paket 180,000,000 DAU

8 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentangPengelolaan Keuangan Daerah

Kab. Rembang 1 Paket 30,000,000 DAU

V. 121

Page 119: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

9 Peningkatan manajemen Aset/Barang Daerah Meningkatnya manajemen Aset DaerahPemkab.

Kab. Rembang 100% 80,000,000 DAU

10 Intensifikasi & Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah Tercapainya Target Penerimaan PAD KabupatenRembang

Kab. Rembang 100% 3,000,000,000 DAU

11 Fasilitasi TAPD dan Tim Verifikasi Anggaran Sinkronisasi kebijakan antara APBD KabupatenRembang , Pemerintah Propinsi dan PemerintahPusat

Kab. Rembang 100% 200,000,000 DAU

12 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas TataPengelolaan Keuangan Daerah

Kab. Rembang 100% 75,000,000 DAU

13 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenTepat Waktu

Kab. Rembang 100% 80,000,000 DAU

14 Fasilitasi Pengelolaan Kas Daerah Akurat dalam Pengelolaan Kas Daerah Kab. Rembang 1 TA 200,000,000 DAU15 Penyusunan Kodifikasi/Penganggaran, Pendapatan dan Belanja Kelancaran dalam Pelaksanaan Kegiatan

Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan DaerahKab. Rembang 1 Tahun 85,000,000 DAU

16 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPKD Tercapainya keseluruhan layanan SKPKD Kab. Rembang 1 Tahun 95,000,000 DAU17 Fasilitasi Pengelolaan Arsip Keuangan Daerah Terpenuhinya Tata Arsip Keuangan Daerah Kab. Rembang 100% 80,000,000 DAU18 Fasilitasi Pengelolaan Gaji PNS Kelancaran dalam Pelaksanaan Kegiatan

Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan DaerahKab. Rembang 100% 300,000,000 DAU

19 Kompilasi dan Validasi RKA, DPA, DPPA, DPA-L Akurat dalam penyelesaian Kompilasi danValidasi RKA, DPA, DPPA, DPA-L

Kab. Rembang 95% 75,000,000 DAU

20 Penerbitan dan Verifikasi SPD dan Anggaran Kas Tersedianya SPD dan Anggaran Kas Kab. Rembang 100% 150,000,000 DAU21 Fasilitasi Pemeriksaan LKPD Terfasilitasinya Pemeriksaan LKPD Kab. Rembang 100% 40,000,000 DAU22 Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Terfasilitasinya Tim Evaluasi dan Pengawasan

Penyerapan AnggaranKab. Rembang 100% 45,000,000 DAU

23 Fasilitasi Penyusunan LP2P Terfasilitasinya Penyusunan LP2P Kab. Rembang 100% 30,000,000 DAU24 Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan SKPD Kelancaran dalam Pelaksanaan Kegiatan

Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan DaerahKab. Rembang 100% 100,000,000 DAU

25 Asistensi Pengelolaan SIMDA Keuangan Tercapainya keseluruhan layanan SKPKD Kab. Rembang 100% 50,000,000 DAU26 Fasilitasi Rekonsiliasi Data Akuntansi Tersedianya data akuntansi yang kredibel Kab. Rembang 100% 50,000,000 DAU27 Kompilasi LRA dan Neraca Terpenuhinya Tata Arsip Keuangan Daerah Kab. Rembang 100% 40,000,000 DAU28 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Anggaran Transfer Kas ke Daerah Terealisasinya fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab. Rembang 100% 30,000,000 DAU

G Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Tersusunya Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

50,000,000

1 Koordinasi Penyelesaian Piutang Pajak/Retribusi Terbayarnya tunggakan pajak/retribusi daerah Kab. Rembang 75% 50,000,000 DAU

V. 122

Page 120: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

H Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internaldan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

70,000,000

1 Inventarisasi Temuan Pengawasan Terlaksananya Inventarisasi TemuanPengawasan

Kab. Rembang 95% 20,000,000 DAU

2 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil TemuanPengawasan

Kab. Rembang 95% 50,000,000 DAU

I Program Pengembangan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah Program Pengembangan Penyusunan RKA-SKPD menjadi lebih baik dan terstandarkan

155,000,000

1 Penyusunan Standardisasi Indeks Satuan Biaya/Kegiatan Pemda Prosentase penyusunan RKA-SKPD menjadilebih baik dan terstandarkan

Kab. Rembang 50% 125,000,000 DAU

2 Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Daerah Prosentase kebutuhan barang yang tidakterpenuhi dengan kebutuhan barang yang diminta

Kab. Rembang 75% 30,000,000 DAU

J Program Peningkatan Pengadaan & Pemanfaatan Barang Daerah Terprogramnya peningkatan pengadaan danpemanfaatan barang daerah

450,000,000

1 Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran Barang/Aset Daerah (Meubelair) Terlaksananya Pengadaan, Penyimpanan,Penyaluran Barang Aset Daerah (Meubelair)dengan baik

Kab. Rembang 80% 150,000,000 DAU

2 Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran Barang Daerah (Pengadaan Lap Top) Kelancaran Kinerja sesuai kebutuhan Kab. Rembang 90% 100,000,000 DAU

3 Pengamanan Barang Daerah (Persertifikatan Tanah) Terkontrolnya Barang Daerah dengan baik Kab. Rembang 95% 100,000,000 DAU4 Perub. Status Hukum Barang Daerah melalui Mekanisme Penghapusan dan

PenjualanTerjualnya barang yang dihapus dalampelelangan

Kab. Rembang 80% 100,000,000 DAU

K Program Peningkatan Penyelenggaranaan Adm. Pengelolaan Barang Daerah Meningkatnya Penyelenggaraan AdministrasiPengelolaan Barang Daerah

340,000,000

1 Penyelenggaraan Inventarisasi, Pendataan & Sensus Barang Daerah (AplikasiSIMDA)

Terjaganya Barang Daerah Kab. Rembang 90% 200,000,000 DAU

2 Fasilitasi Penyusunan Rencana Kebutuhan & Pemel. Barang Daerah Tersusunnya Renccana Kebutuhan danPemeliharaan Barang Daerah

Kab. Rembang 90% 20,000,000 DAU

3 Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah Terlaksananya Kebijakan Pengelolaan BarangDaerah

Kab. Rembang 90% 30,000,000 DAU

4 Penyelenggaraan Rakor Teknis Tertib Pengelolaan Barang Daerah Tertibnya Pengelolaan Barang Daerah Kab. Rembang 90% 35,000,000 DAU5 Pengelolaan Benda-benda Barang Berharga Terlaksananya pengelolaan Benda-benda

barang berhargaKab. Rembang 95% 55,000,000 DAU

L Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana Meningkatnya Tata Laksana dengan baik 40,000,0001 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kelancaran Kinerja Pegawai Kab. Rembang 95% 40,000,000 DAU

V. 123

Page 121: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

28 28. INSPEKTORAT 6,570,235,850

A Belanja Tidak Langsung 3,657,235,850BELANJA PEGAWAI 3,657,235,850Gaji Dan Tunjangan Rembang 3,257,235,850 APBDTambahan Penghasilan PNS Rembang 400,000,000 APBD

B BELANJA LANGSUNG 2,913,000,000I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 494,000,0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tercapainya kegiatan surat menyurat yang

berkualitasRembang terpenuhinya 500

prangko, 750 materai5,000,000 APBD

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Efisiensi dan Efektivitas Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Rembang terwujudnyatelekomunikasi kedinasan,pemakaian listrik danlangganan domain selama12 bulan

65,000,000 APBD

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor efektivitas penyampaian informasi publik Rembang terlaksanannya jasapenyediaan spanduk dandekorasi

1,000,000 APBD

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kualitas administrasi keuangan Rembang pemberian tambahanpenghasilan bagi Pegawaiadministrasi keuanganselama 12 bulan

75,000,000 APBD

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Efisiensi dan Efektivitas kegiatan administrasiperkantoran

Rembang tersedianya ATK selama12 bulan

48,000,000 APBD

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Efisiensi dan Efektivitas kegiatan administrasiperkantoran

Rembang tersedianya barangcetakan dan jasapenggandaan selama 12bulan

30,000,000 APBD

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor efektivitas kegiatan perkantoran Rembang tersediaanya komponeninstalasi listrik,penerangan ruangankantor dan halamanselama 12 bulan

5,000,000 APBD

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Efisiensi dan Efektivitas kegiatan administrasiperkantoran

Rembang tercukupinya alat-alatkelengkapan komputerselama 12 bulan

24,000,000 APBD

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Efisiensi dan Efektivitas kegiatan administrasiperkantoran

Rembang terpenuhinya peralatanrumah tangga berupa alatkebersihan

6,000,000 APBD

V. 124

Page 122: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan meningkatnya pengetahuan aparaturpengawasan

Rembang tersedianya referensibuku pengawasan danperaturan perudang-undangan

15,000,000 APBD

11 Penyediaan Makanan dan Minuman Efisiensi dan Efektivitas kegiatan administrasiperkantoran

Rembang kelancaran acarapertemuan dan rapatpengawasan selama 12bulan

24,000,000 APBD

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah efektivitas koordinasi pengawasan ke laurdaerah

Rembang terlaksananya rapatsinkronisasi dankoordinasi pengawasandengan APF selama 12bulan

160,000,000 APBD

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah efektivitas koordinasi pengawasan di dalamdaerah

Rembang terlaksananya rapatkoordinasi pengawasandalam daerah selama 12bln

36,000,000 APBD

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 283,000,0001 Pengadaan lap top & printer efektivitas dan efisiensi kegiatan perkantoran Rembang 5 laptop, 5 Printer 85,000,000 APBD

2 Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Efektivitas kegiatan pemeriksaan Rembang pengadaan AC Mobil 4unit

30,000,000 APBD

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terpeliharanya fungsi gedung perkantoran Rembang 3 unit 50,000,000 APBD4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terpeliharanya fungsi kendaraan dinas Rembang 27 unit 100,000,000 APBD5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer terpeliharanya fungsi komputer, laptop Rembang 60 buah 18,000,000 APBD

III Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH

1,795,000,000

1 Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahandaerah

Rembang 24 kasus 200,000,000 APBD

2 Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan efektivitas fungsi pengawasan dalam tata kelolapenyelenggaraan pemerintahan daerah

Rembang 240 obrik 700,000,000 APBD

3 Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) terselenggarannya evaluasi tahunan secaramenyeluruh atas hasil pemeriksaan

Rembang 1 keg. 20,000,000

4 Review laporan keuangan daerah kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan daerah(LKPD)

Rembang 1 keg. 75,000,000 APBD

5 Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Pemerintah Daerah terwujudnya quality assurance atas penyelenggaraanpemerintahan daerah

Rembang 240 obrik 800,000,000 APBD

IV Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan

235,000,000

1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan kualitas aparatur pengawasan Rembang 20 orang 175,000,000 APBD2 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) kualitas aparatur pengawasan Rembang 12 kali 30,000,000 APBD

V. 125

Page 123: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

3 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) terpenuhinnya ketetapan angkara kredit bagiPFA dan PFPP

Rembang 16 orang 30,000,000 APBD

V Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan ProsedurPengawasan

96,000,000

1 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan terciptanya pedoman sebagai arah pengawasandan program kerja pengawasan selama satutahun pemeriksaan

Rembang Kebijakan Pengawasan(Jakwas) PemerintahanDaerah

10,000,000 APBD

2 Penyusunan LAKIP terlaksanannya pengolahan data kinerja Instansiselama satu tahun anggaran

Rembang LAKIP 6,000,000 APBD

3 Evaluasi LAKIP SKPD Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Rembang Laporan Evaluasi LAKIPSKPD

50,000,000 APBD

4 Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Rembang 2 kali 30,000,000 APBD

VI Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan 10,000,0001 Penyebaran Informasi Publik dan Fasilitasi Pers Tercapainya keterbukaan informasi publik Rembang Pembuatan domain

website pengawasanpemerintahan daerah

10,000,000 APBD

V. 126

Page 124: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

29 29. BKD 7,314,404,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,368,244,000BELANJA PEGAWAI 3,368,244,000

1 Gaji dan Tunjangan Tesedianya gaji dan tunjangan BKD Kab. Rembang 13 bln x 56 org 2,913,444,000 APBD2 Tambahan Penghasilan PNS Tersedianya TPP BKD Kab. Rembang 12 bln x 56 org 454,800,000 APBD

II BELANJA LANGSUNG 3,946,160,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran100% 311,160,000

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Perangko, meterai, dan benda poslainnya

BKD Kab. Rembang 12 Bulan 2,000,000 APBD

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

BKD Kab. Rembang 12 Bulan 49,500,000 APBD

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor penatausahaan keuangan BKD Kab. Rembang 25 Orang 113,660,000 APBD

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya komputer, mesin ketik, AC danLaptop

BKD Kab. Rembang 3 Jenis 11,250,000 APBD

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor BKD Kab. Rembang 12 Bulan 11,000,000 APBD6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan cetak, foto copy dan

penjilidanBKD Kab. Rembang 12 Bulan 12,000,000 APBD

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik BKD Kab. Rembang 12 Bulan 3,500,000 APBD8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya umbul-umbul dan spanduk BKD Kab. Rembang 3 Jenis 2,500,000 APBD9 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan

pembersihBKD Kab. Rembang 12 Bulan 4,000,000 APBD

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar dan majalah BKD Kab. Rembang 12 Bulan 4,000,000 APBD11 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman

harian/rapatBKD Kab. Rembang 12 Bulan 12,750,000 APBD

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi Kerja dan konsultasiKe Luar Daerah

BKD Kab. Rembang 72 Kali 83,000,000 APBD

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi kerja dan konsultasike luar daerah

BKD Kab. Rembang 28 Kali 2,000,000 APBD

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 204,000,000

1 Pengadaan Meja Kursi Kantor Tercukupinya kebutuhan meja kursi kantor BKD Kab. Rembang 20 Buah 100,000,000 APBD2 Pengadaan Laptop Tercukupinya prasarana/peralatan kerja BKD Kab. Rembang 1 Buah 9,000,000 APBD3 Pengadaan Printer Laser Tercukupinya prasarana/peralatan kerja BKD Kab. Rembang 1 Buah 4,000,000 APBD4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor BKD Kab. Rembang 1 Paket 30,000,000 APBD5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara dan tercukupinya kebutuhan

kendaraan operasionalBKD Kab. Rembang 3 bh mobil, 8 bh sepeda

motor 61,000,000 APBD

V. 127

Page 125: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Meningkatnya sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

100% 3,000,000

1 Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

BKD Kab. Rembang 10 Buku 3,000,000 APBD

D Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 37,000,0001 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tercapainya peningkatan disiplin aparatur

dengan penggunaan pakaian seragamBKD Kab. Rembang 60 bh pakaian batik dan

60 stel pakaian olah raga 37,000,000 APBD

E Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya Kompetensi PNS 100% 525,000,0001 Pendidikan dan pelatihan teknis Jumlah PNS yang ikut diklat bendaharawan BKD Kab. Rembang 80 Orang 200,000,000 APBD2 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Jumlah PNS yang ikut evaluasi BKD Kab. Rembang 80 Orang 25,000,000 APBD3 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional BKD Kab. Rembang 100 Orang 150,000,000 APBD

4 Pelatihan Motivasi dan Pengembangan Diri Jumlah pejabat eselon III yang ikut pelatihanmotivasi dan pengembangan potensi

BKD Kab. Rembang 200 Orang 50,000,000 APBD

5 Peningkatan kompetensi Sekdes Jumlah Sekdes yang mengikuti pelatihan BKD Kab. Rembang 50 Orang 100,000,000 APBD

F Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Aparatur 100% 900,000,0001 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang ikut diklat struktural BKD Kab. Rembang 50 Orang 900,000,000 APBD

G Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatnya Disiplin dan BerkembangnyaAparatur

100% 1,966,000,000

1 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah peserta yang lulus tes seleksi CPNS BKD Kab. Rembang 600 Orang 850,000,000 APBD2 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Penggunaan data kepegawaian yang aktual

untuk pengembangan karir PNS ybsBKD Kab. Rembang 1 Paket Program 30,000,000 APBD

3 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan ikatan dinas Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugasbelajar dan ikatan dinas

BKD Kab. Rembang 4 Orang 14,000,000 APBD

4 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN Jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi BKD Kab. Rembang 200 Orang 12,500,000 APBD

5 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah bagi PNS Jumlah peserta ujian dinas dan ujianpenyesuaian ijazah yang lulus

BKD Kab. Rembang 150 Orang 20,000,000 APBD

6 Penerbitan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Jumlah penerbitan SK pengangkatan PNS yangtepat waktu

BKD Kab. Rembang 5 Orang 2,000,000 APBD

7 Penyelenggaraan Upacara Pengambilan Sumpah Janji PNS Jumlah peserta yang ikut sumpah janji BKD Kab. Rembang 300 Orang 25,000,000 APBD8 Penataan Administrasi Tenaga Kontrak Jumlah penerbitan SK perpanjangan masa tugas

dan kenaikan penghasilan yang tepat waktuBKD Kab. Rembang 186 Orang 5,000,000 APBD

9 Pengurusan SK Pensiun PNS Jumlah penerbitan SK pensiun PNS yang tepatwaktu

BKD Kab. Rembang 300 Orang 100,000,000 APBD

V. 128

Page 126: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

10 Penyelenggaraan Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PejabatStruktural & Fungsional

Jumlah pengambilan sumpah dan pelantikanpejabat struktural dan fungsional

BKD Kab. Rembang 4 Kali 60,000,000 APBD

11 Penyelenggaraan Sidang Baperjakat Jumlah sidang baperjakat BKD Kab. Rembang 12 Kali 175,000,000 APBD12 Inventarisasi Jabatan Struktural & Fungsional Terpenuhinya dokumen kepegawaian BKD Kab. Rembang 6 Buku 8,000,000 APBD13 Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya Jumlah PNS yang mendapat satya lencana karya

satyaBKD Kab. Rembang 200 Orang 90,000,000 APBD

14 Pemeriksaan Kesehatan PNS Jumlah PNS yang tes psikis BKD Kab. Rembang 4 Orang 5,000,000 APBD15 Bimbingan Konseling Jumlah PNS yang ikut bimbingan konseling BKD Kab. Rembang 10 orang 2,500,000 APBD16 Penyusunan Formasi Jumlah dokumen perencanaan kepegawaian BKD Kab. Rembang 48 SKPD 25,000,000 APBD

17 Pengurusan KP dan Gaji Berkala PNS Jumlah PNS yang mengurus kenaikan pangkatdan kenaikan gaji berkala

BKD Kab. Rembang 4500 Orang 190,000,000 APBD

18 Pengadministrasian Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu Taspen Jumlah PNS yang mengurus karis, karsu, karpegdan taspen

BKD Kab. Rembang 500 Orang 30,000,000 APBD

19 Penyelesaian Kasus dan Ijin Perkawinan/Perceraian PNS Jumlah kasus dan ijin perkawinan/perceraianPNS yang terselesaikan

BKD Kab. Rembang 30 Orang 35,000,000 APBD

20 Rapat Koordinasi BKD tentang Pelaksanaan Aturan Kepegawaian dan TertibAdministrasi Kepegawaian

Jumlah PNS yang ikut sosialisasi BKD Kab. Rembang 125 Orang 25,000,000 APBD

21 Pembinaan Pegawai Jumlah pembinaan dan workshop BKD Kab. Rembang 1.580 Orang 65,000,000 APBD22 Pengadministrasian pengeluaran Surat Ijin Belajar, Tugas Belajar dan

Penggunaan Gelar bagi PNSJumlah PNS yang ikut ijin belajar, tugas belajardan ijin penggunaan gelar

BKD Kab. Rembang 800 Orang 22,000,000 APBD

23 Pembekalan teknis Kepegawaian Jumlah PNS yang ikut pembekalan tekniskewirausahaan

BKD Kab. Rembang 250 Orang 30,000,000 APBD

24 Pemasangan jaringan SAPK Terpasangnya jaringan SAPK BKD Kab. Rembang 1 Kegiatan 45,000,000 APBD25 Peningkatan Pelayanan Informasi Kepegawaian Informasi kepegawaian PNS tentang DUK, KP,

Mutasi data dan WEB BKDBKD Kab. Rembang 1 Paket 25,000,000 APBD

26 Fasilitasi pembinaan karier jabatan fungsional Jumlah PNS fungsional BKD Kab. Rembang 1000 Orang 45,000,000 APBD27 Fasilitasi peninjauan masa kerja Jumlah PNS yang ikut peninjauan masa kerja BKD Kab. Rembang 50 Orang 30,000,000 APBD

V. 129

Page 127: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

30 30. KANTOR KPPT 2,153,157,000

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,063,641,000Gaji dan Tunjangan 1,063,641,000Tambahan Penghasilan PNS 6,750,000

B BELANJA LANGSUNG 1,089,516,000I Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 269,516,0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kppt Rembang 100% 2,500,000 APBD2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik Terlaksanya Kegiatan Operasional Kantor Kppt Rembang 100% 51,600,000 APBD3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Honor Pelaksana Adminstrasi Kppt Kppt Rembang 100% 76,200,000 APBD4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Menyediakan Alat Tulis Kantor Selama 1 Th Kppt Rembang 100% 24,000,000 Apbd5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Kppt Rembang 100% 20,000,000 APBD6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Terpenuhinya Penyediaan Alat Listrik Dan Elektronik Kppt Rembang 100% 3,000,000 APBD

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terjaganya Kebersihan Lingkungan Dan Peralatan KantorKppt Rembang 100% 2,500,000 APBD8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya Pengetahuan Pegawai Lingkungan

KpptKppt Rembang 100% 936,000 APBD

9 Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyediaan Makanan Dan Minuman Harian DanRapat

Kppt Rembang 100% 10,780,000 APBD

10 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi Dan Konsultasi Ke LuarDaerah

Kppt Rembang 100% 48,000,000 APBD

11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Capaian Program : Peningkatan Kinerja Kppt Kppt Rembang 100% 30,000,000 APBD

II Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 47,800,0001 Pengadaan Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga Terpeliharanya Alat-Alat Kantor Kppt Rembang 100% 9,800,000 APBD2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tepeliharanya Kendaraan Dinas Kppt Rembang 100% 20,000,000 APBD3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Terpeliharanya Kondisi Pemeliharaan Gedung Kantor Kppt Rembang 100% 5,000,000 APBD4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Kondisi Pemeliharaan Rutin /Berkala Kppt Rembang 100% 10,000,000 APBD5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya Mebeleur Kantor Kppt Rembang 100% 3,000,000 APBD

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10,000,0001 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Penyediaan Pakaian Seragam Khusus Kppt Rembang 100% 10,000,000 APBD

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,0001 Pendidikan dan Pelatihan Formal KPPT Rembang 100% 20,000,000 APBD

V Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 120,000,0001 Promosi Investasi dan Produk Unggulan Daerah Tersebarnya informasi ttg potensi dan peluang

investasi serta produk unggulan daerah ke luar daerahJakarta dan Yogyakarta 100% 90,000,000 APBD Sesuai SPM bidang

penanaman modal

2 Central Java Invesment Bussines Forum (CJIBF) dan Central Java InvesmentExpo (CJIBE)

Meningkatnya realisasi investasi di KabupatenRembang

Jakarta Terwujudnya kerjasama dankepeminatan calon investoruntuk berinvestasi di Kab.Rembang

30,000,000 APBD Program reguler dariBPMD Prov. Jatengwajib di ikuti setiapKabupaten

V. 130

Page 128: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

VI Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 225,000,0001 Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Terkendalinya kegiatan pelaksanaan

penanaman modal di Kabupaten RembangKabupaten Rembang 100% 5,000,000 APBD Sesuai SPM bidang

penaman modal2 Penyusunan Regulasi daerah Tentang Pelaksanaan Penanaman Modal Tersedianya regulasi daerah dalam rangka

memberikan kepastian hukum dan pedomandaerah dalam rangka pelaksanaan penanamanmodal di Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang Tersusunnya Perda ttgPenanaman Modan danRencana UmumPenanaman Modal(RUPM) Kab. Rembang

150,000,000 APBD Setiap daerah wajibmemiliki perdapenanaman modaldan RUPMKabupaten

3 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Penanaman Modal Meningkatnya realisasi investasi di KabupatenRembang

Kabupaten Rembang Terfasilitasinya caloninvestor dalam rangkaberinvestasi di KabupatenRembang

70,000,000 APBD Salah satu bentukfasilitasi untuk caloninvestor

VII Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 30,000,0001 Penyusunan Profil Investasi Tersedianya informasi peluang dan potensi

investasi Kabupaten RembangKabupaten Rembang Tersedianya buku dan

leaflet profil dan peluanginvestasi KabupatenRembang

30,000,000 APBD Sesuai SPM bidangpenaman modal

IX Program Pengendalian Penanaman Modal 70,000,0001 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Terselesaikan permasalahan akibat dampak

usaha yg ditimbulkanKab.Rembang Terwujudnya

kenyamanan dankepastian dalamberinvestasi diKab.Rembang

70,000,000 APBD.II Berkelanjutan dansesuai dengan SOP

XI Program Pelayanan Penanaman Modal 112,200,0001 Penyediaan fasilitasi Perizinan Tercapainya proses pelayanan perizinan,

meningkatnya investasi di Kab.Rembang sesuaiSPP dan Standar Operating Prosedure (SOP)

Kab.Rembang 37 Jenis pelayananperizinan dan nonperizinan yang dikelolaKPPT

112,200,000 APBD.II merupakan salahsatu bentuk insentifkepada petugas.

V. 131

Page 129: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

X Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 170,000,0001 Penyusunan Data base Perizinan Tersusunnya sistem informasi penanaman

modal berupa data kegiatan usaha diKabupaten Rembang

Kabupaten Rembang Terwujudnya sisteminformasi yang bergunabagi pengambilankebijakan di bidangpenanaman modal

150,000,000 APBD Sesuai SPM bidangpenanaman modal

2 Pemantauan Perizinan Termutakhirkannya data dan informasipenanaman modal di Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang Terwujudnya informasikegiatan usaha yangmasih atau sudah tidakberoperasional lagi dalamsatu tahun

20,000,000 APBD Sesuai SPM bidangpenanaman modal

XI Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik 15,000,0001 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

terhadap pelayanan di KPPTKabupaten Rembang Tersusunnya Laporan IKM

dalam satu tahun 15,000,000 APBD

V. 132

Page 130: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

31 31. KECAMATAN REMBANG 5,197,924,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,625,533,000I BELANJA PEGAWAI 4,625,533,000

1. Gaji dan Tunjangan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS Kantor KecamatanRembang

100% 4,601,783,000 DAU lanjutan

2. TPP TPP bagi PNS Kantor KecamatanRembang

100% 23,750,000 DAU lanjutan

II BELANJA LANGSUNG 572,391,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155,150,0001 Penyediaan jasa telekomunikasiair dan listrik Terbayarnya telpairlistrik Kantor Kecamatan

Rembang100% 12,738,000 DAU lanjutan

2 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Terbayarnya honor Penatausahaan Keuangan Kantor KecamatanRembang

100% 42,600,000 DAU lanjutan

3 Penyediaan ATK Tersedianya ATK Kantor KecamatanRembang

100% 22,750,000 DAU lanjutan

4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya amplop kop dinas dan foto copy Kantor KecamatanRembang

100% 10,200,000 DAU lanjutan

5 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Lampu kantor Kantor KecamatanRembang

100% 2,100,000 DAU lanjutan

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya alat kebersihan Kantor KecamatanRembang

100% 1,770,000 DAU lanjutan

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bacaan Koran SM PanturaPostSuara Rembang

Kantor KecamatanRembang

100% 2,400,000 DAU lanjutan

8 Penyediaan makanan dan minum Terbayarnya makan dan minum Kantor KecamatanRembang

100% 34,304,000 DAU lanjutan

9 Penyediaan Jasa Adnministrasi Kantor/Kebersihan terbayarnya gaji kontrak Kantor KecamatanRembang

100% 6,648,000 DAU lanjutan

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya makan minum rapat Kantor KecamatanRembang

100% 19,640,000 DAU lanjutan

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 370,248,0001 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor Kantor Kecamatan

Rembang100% 10,000,000 DAU baru

2 Pengadaan Komputer Tersedianya Komputer Kantor KecamatanRembang

100% 5,000,000 DAU lanjutan

3 Pengadaan Lattop Tersedianya lattop Kantor KecamatanRembang

100% 8,000,000 DAU lanjutan

4 Pemeliharaan rutin/berkala rumdin kec Terciptanya kebersihan rumdim Kantor KecamatanRembang

100% 7,000,000 DAU lanjutan

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dinas Terciptaya Kantor Bersih dan nyaman dalambekerja

Kantor KecamatanRembang

100% 10,000,000 DAU lanjutan

V. 133

Page 131: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

6 Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan Dinas/Operasional Terawatnya kendaraaan dinas roda 4 dan roda 2 Kantor KecamatanRembang

100% 19,248,000 DAU lanjutan

7 Pemeliharaan/perawatan komputer kant Terawatnya komputer Kantor KecamatanRembang

100% 10,000,000 DAU lanjutan

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Terawatnya taman menjadi indah Kantor KecamatanRembang

100% 1,000,000 DAU lanjutan

9 Renovasi Ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Rembang Tersedianya ruang tunggu dan kamarmandi/WC

Kantor KecamatanRembang

1 Paket 100,000,000 DAU baru

10 Revitalisasi rumah dinas camat untuk kantor Kecamatan Rembang Ruang kantor kecamatan Kantor KecamatanRembang

1 pakt 200,000,000 DAU baru

C Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 5,000,0001 Fasilisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Terlaksananya pelaksanaan ADD Kantor Kecamatan

Rembang100% 5,000,000 DAU lanjutan

D Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 41,993,0001 Fasilitasi PKK. Tersedianya Fasilitasi PKK Kantor Kecamatan

Rembang100% 8,000,000 DAU lanjutan

2 Fasilitasi P2KP Terlaksanya P2KP Kantor KecamatanRembang

100% 33,993,000 DAU lanjutan

V. 134

Page 132: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

32 32. KECAMATAN KALIORI 1,923,693,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,623,833,000Belanja Pegawai 1,623,833,000

1 Gaji dan Tunjangan 1,614,833,0002 TPP 9,000,000

II BELANJA LANGSUNG 299,860,000A Program pelayanan administrasi perkantoran 167,360,0001 Penyediaan jasa komunikasi 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 6,000,000 DAU Prioritas

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 84 Org x Bln 52,200,000 DAU Prioritas

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25 Jenis Kantor Kecamatan Kaliori 25 Jenis 23,000,000 DAU Prioritas

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 17,000,000 DAU Prioritas

5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 5,000,000 DAU Prioritas

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 Set Kantor Kecamatan Kaliori 2 Set 2,000,000 DAU Prioritas

7 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 4,000,000 DAU Prioritas

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 960,000 DAU Prioritas

9 Penyediaan makanan dan minuman 6 Rakor Kantor Kecamatan Kaliori 6 Rakor 20,000,000 DAU Prioritas

10 Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 7,200,000 DAU Prioritas

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 30,000,000 DAU Prioritas

B Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 92,000,0001 Pengadaan peralatan gedung kantor 200 Buah Kantor Kecamatan Kaliori 200 Buah 20,000,000 DAU Prioritas

2 Pengadaan komputer 2 Unit Kantor Kecamatan Kaliori 2 Unit 30,000,000 DAU Prioritas

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 1 Kompleks 5,000,000 DAU Prioritas

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 7 Kendaraan 25,000,000 DAU Prioritas

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 4 Unit 2,000,000 DAU Prioritas

6 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 3 Unit 7,000,000 DAU Prioritas

7 Pemeliharaan rutin/berkala taman 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 2 Lokasi 3,000,000 DAU Prioritas

V. 135

Page 133: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

C Program peningkatan disiplin aparatur 9,000,0001 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 37 Orang Kantor Kecamatan

Kaliori37 Orang 9,000,000 DAU Prioritas

D Program peningkatan fungsi pemerintahan desa 10,000,0001 Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) 12 Bulan Kantor Kecamatan

Kaliori23 Desa 10,000,000 DAU Prioritas

E Program peningkatan jaminan kesejahteraan sosial kemasyarakatan 21,500,0001 Fasilitasi PKK 12 Bulan Kantor Kecamatan

Kaliori1 Paket 10,000,000 DAU Prioritas

2 Fasilitasi PPK 12 Bulan Kantor KecamatanKaliori

12 Bulan 11,500,000 DAU Prioritas

V. 136

Page 134: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

33 33. KECAMATAN SULANG 2,026,326,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,776,326,000Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri

Sipil 1,776,326,000

1 Gaji dan Tunjangan 1,766,076,0002 TPP 10,250,000

II BELANJA LANGSUNG 250,000,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan

publik berupa : Pelayanan KK dan KTP Waktupembuatan KK dan KTP Legalisasi surat-suratketerangan Pelayanan Pelayanan PPATPelaksanaan Rakor dan Raker Pelayanan PBB.

Kantor KecamatanSulang

9500 lbr 1 hr 4000 lbr 55kali 24 kali 95%

109,000,000

1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor KecamatanSulang

10,000,000 DAU

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor KecamatanSulang

20,000,000 DAU

3 Penyediaan Alat-Alat Tulis Kantor Kantor KecamatanSulang

12,500,000 DAU

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor KecamatanSulang

4,500,000 DAU

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor KecamatanSulang

1,600,000 DAU

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Kantor KecamatanSulang

1,600,000 DAU

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Kantor KecamatanSulang

2,400,000 DAU

8 Penyediaan Makanan dan Minuman. Kantor KecamatanSulang

16,000,000 DAU

9 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan. Kantor KecamatanSulang

25,000,000 DAU

10 Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah Kantor KecamatanSulang

15,400,000 DAU

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 109,000,0001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rehap Pendopo Kantor Kecamatan

Sulang1 bh 90,000,000 DAU

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas Kantor KecamatanSulang

8 unit 15,000,000 DAU

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya barang-barang elektronika Kantor KecamatanSulang

10 unit 4,000,000 DAU

V. 137

Page 135: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

C Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 8,500,0001 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan

desaKantor KecamatanSulang

21 desa 8,500,000 DAU

D Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Peningkatan pembinaan monitoring penguatankelembagaan dan peningkatan pemberdayaanmasyarakat

21 desa 23,500,000

1 Fasilitasi PKK Kantor KecamatanSulang

11,000,000 DAU

2 Fasiltasi PPK/PNPM-Md Kantor KecamatanSulang

12,500,000 DAU

V. 138

Page 136: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

34 34. KECAMATAN SUMBER 1,551,323,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,326,443,000Belanja Pegawai 1,326,443,000

1 Gaji dan Tunjangan 1,326,443,0002 TPP 15,750,000

II BELANJA LANGSUNG 224,880,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145,180,000

1 Penyediaan Jasa Komunikasdi,Sumber daya air dan listrik Pembayaran Rekening listrik telepon dan air Kec.Sumber 12 bulan 7,200,000 APBD

2 Penyediaan Jasa Adminitrasi keuangan honorarium Penatausahaan keuangan Kec.Sumber 12 bulan 41,400,000 APBD

3 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian alat tulis kantor Kec.Sumber 1 unit 20,000,000 APBD

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya biaya foto copy Kec.Sumber 60000 lbr 9,000,000 APBD

5 Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor tersedianya sarana penggantian komponenlistrik

Kec.Sumber 1 unit 4,000,000 APBD

6 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Tersedianya peralatan Rumah tangga Kec.Sumber 1 unit 5,000,000 APBD

7 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bacaan koran Kec.Sumber 12 bulan 1,080,000 APBD

8 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat Kec.Sumber 975O/K 19,500,000 APBD9 Penyediaan jasa admin istrasi kantor/kebersihan Honorarium pegawai tidak tetap Kec.Sumber 4 org 12 bulan 12,000,000 APBD

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya Biaya perjalanan dinas keKabupaten dan desa

Kec.Sumber 12 BLN 26,000,000 APBD

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45,600,000

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Kipas angin Kec.Sumber 6 buah 2,100,000 APBD

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya gedung untuk kegiatanperkantoran

Kec.Sumber 1 unit 14,200,000 APBD

3 Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas Tersedianya Rumah dinas yang memadai Kec.Sumber 1 unit 4,000,000 APBD4 Pemeliharaan rution/berakala kendaraan dinas/opersional Tersedianya operasional kendaraan dinas Kec.Sumber 8 unit 12,000,000 APBD5 Pengadaan Printer pembelian Printer Kec.Sumber 1 buah 1,800,000 APBD6 Pangadaan Camera Digital Pembelian CameraDigital Kec.Sumber 1 buh 4,000,000

7 Pengadaan Mebeler Tersedianya kursi rapat Kec.Sumber 100 buah 7,500,000 APBD

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,000,000

1 Pengadaan Pakaian Dinas khusus hari-hari tertentu Tersedianya seragam dinas batik Kec.Sumber 24 buah 6,000,000 APBD

V. 139

Page 137: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dankeuangan

1,100,000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tercukupinya laporan keuangan Kec.Sumber 1 kali 1,100,000 APBD

E Program Peningkatan Fungsi pemerintah Desa 9,000,000

1 Fasilitasi ADD Peningkatan kinerja aparat desa Kec.Sumber 1 unit 9,000,000 APBD

F Program Peningkatan Jaminan kesejahteraan Sosial kemasyarakatan 18,000,0001 fasilitasi PKK Tersedianya operasional kegiatan PKK Kec.Sumber I unit 7,200,000 APBD

2 Fasilitasi PPK Terrlaksananya kegiatan PPK/PMPM mandiri -MD secara efektif

Kec.Sumber 1 unit 10,800,000 APBD

V. 140

Page 138: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

35 35. KECAMATAN BULU 1,678,412,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,396,212,000Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri

Sipil 1,396,212,000

1 Gaji dan Tunjangan Kantor Kecamatan Bulu 1,387,962,000 DAU

2 TPP Kantor Kecamatan Bulu 8,250,000 DAU

II BELANJA LANGSUNG 282,200,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase meningkatnya kualitas dan

kuantitas pelayanan Publik (Masyarakat)90% 124,660,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Kecamatan Bulu 1,200,000 DAU2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Kecamatan Bulu 9,000,000 DAU3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor Kecamatan Bulu 36,900,000 DAU4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Kecamatan Bulu 5,400,000 DAU5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Kecamatan Bulu 15,600,000 DAU6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Kecamatan Bulu 7,500,000 DAU7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor Kecamatan Bulu 1,000,000 DAU8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Bulu 29,040,000 DAU9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kantor Kecamatan Bulu 19,020,000 DAU

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase meningkatnya PenyelenggaraanPemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel

90% 125,740,000

1 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Kantor Kec. Bulu 12,000,000 DAU2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kantor Kec. Bulu 4,200,000 DAU3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kantor Kec. Bulu 8,000,000 DAU4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Kec. Bulu 9,540,000 DAU5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Kantor Kec. Bulu 6,000,000 DAU6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah

TanggaKantor Kec. Bulu 1,000,000 DAU

7 Pembangunan Papan Nama Kantor Kantor Kec. Bulu 10,000,000 DAU prioritas analisiskebutuhan

8 Pavingisasi Kantor Kecamatan Kantor Kec. Bulu 25,000,000 DAU prioritas analisiskebutuhan

9 Rehabilitasi Pagar Kantor Kecamatan Kantor Kec. Bulu 50,000,000 DAU prioritas analisiskebutuhan

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase meningkatnya kinerja AparaturPemerintahan

90% 6,000,000

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kantor Kecamatan Bulu 6,000,000 DAU

V. 141

Page 139: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Prosentase meningkatnya pengelolaanKeuangan SKPD

90% 1,400,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor Kec. Bulu 700,000 DAU

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kantor Kec. Bulu 700,000 DAU

E Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 80% 6,400,0001 Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kantor Kecamatan Bulu 6,400,000 DAU

F Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Prosentase meningkatnya efisiensi danefektifitas pelaksanaan PKK dan PNPM-MD(PPK)

85% 18,000,000

1 Fasilitasi PKK Kantor Kec. Bulu 10,000,000 DAU2 Fasilitasi PPK Kantor Kec. Bulu 8,000,000 DAU

V. 142

Page 140: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

36 36. KECAMATAN LASEM 2,140,727,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,833,558,000Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri

Sipil 1,833,558,000

1 Gaji dan Tunjangan 1,823,808,0002 TPP 9,750,000

II BELANJA LANGSUNG 307,169,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144,169,0001 Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 600,000 DAU

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 15,000,000 DAU

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 25,200,000 DAU

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 8,640,000 DAU

5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 15,000,000 DAU

6 Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 5,000,000 DAU

7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 3,000,000 DAU

8 Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 3,000,000 DAU

9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 2,000,000 DAU

10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 20,000,000 DAU

11 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 6,729,000 DAU

12 Kegiatan Rapat-rapat Koordonasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 40,000,000 DAU

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 85,000,0001 Pengadaan Mebelaur Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 20,000,000 DAU

2 Pengadaan Komputer Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 35,000,000 DAU

3 Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah Dinas Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 4,000,000 DAU

4 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 7,000,000 DAU

5 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 15,000,000 DAU

6 Pemeliharaan Rutin/ berkala Komputer Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 4,000,000 DAU

V. 143

Page 141: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10,000,0001 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 10,000,000 DAU

D Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa. 7,000,0001 Fasilitasi Alokasi dana desa ( ADD ) Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100% 7,000,000 DAU

E Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan. 61,000,0001 Fasilitasi PKK Terlaksananya Kegiatan PKK Kantor Kecamatan Lasem 100% 7,000,000 DAU

2 Fasilitasi P2KP Terlaksananya Kegiatan P2KP Kantor Kecamatan Lasem 100% 54,000,000 DAU

V. 144

Page 142: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

37 37. KECAMATAN PANCUR 2,494,296,300

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,139,096,300Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri

Sipil1 tahun 2,139,096,300

1 Gaji dan Tunjangan2 TPP

II BELANJA LANGSUNG 355,200,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118,000,0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercukupinya Jasa Surat Menyurat Kantor Kecamatan

Pancur1 tahun 1,000,000 DAU

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tercukupinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik

Kantor KecamatanPancur

1 tahun 12,000,000 DAU

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercukupinya Jasa Administrasi Keuangan Kantor KecamatanPancur

1 tahun 34,000,000 DAU

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tercukupinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor KecamatanPancur

1 tahun 2,500,000 DAU

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya Alat Tulis Kantor Kantor KecamatanPancur

1 tahun 14,000,000 DAU

6 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Tercukupinya Barang Cetakan & Penggandaan Kantor KecamatanPancur

1 tahun 8,000,000 DAU

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kantor KecamatanPancur

1 tahun 2,000,000 DAU

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tercukupinya Peralatan Rumah Tangga Kantor KecamatanPancur

1 tahun 3,000,000 DAU

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tercukupinya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Kantor KecamatanPancur

1 tahun 1,500,000 DAU

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya Makanan dan Minuman Kantor KecamatanPancur

1 tahun 20,000,000 DAU

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tercukupinya Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah

Kantor KecamatanPancur

1 tahun 20,000,000 DAU

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 204,200,0001 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Peralatan Kerja Kantor Kecamatan Pancur 7meja 56kursi 2almari 36,000,000 DAU

2 Pengadaan Komputer Tersedianya Peralatan Kerja Kantor Kecamatan Pancur 2print 2UPS 11FD 10,000,000 DAU

3 Pengadaan Laptop Tersedianya Peralatan Kerja Kantor Kecamatan Pancur 1 unit 6,000,000 DAU

4 Pengadaan Alat-alat Komunikasi Tersedianya Peralatan Komunikasi Kantor Kecamatan Pancur 1 unit 5,000,000 DAU

5 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Pancur 3 kipas angin 1,200,000 DAU

V. 145

Page 143: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpeliharanya Rumah Dinas Kantor Kecamatan Pancur 1 tahun 25,000,000 DAU

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kantor Kecamatan Pancur 1 tahun 9,000,000 DAU

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kend. Dinas Kantor Kecamatan Pancur 1 tahun 10,000,000 DAU

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Kantor Kecamatan Pancur 1 tahun 2,000,000 DAU

10 Pembuatan Tempat Parkir Tersedianya Tempat Parkir Kantor Kecamatan Pancur 1 unit 100,000,000 DAU

C Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 10,000,0001 Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tersedianya Fasilitas Pembinaan ADD Kantor Kecamatan

Pancur1 tahun 10,000,000 DAU

D Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 23,000,0001 Fasilitasi PKK Tercapainya 10 Program Pokok PKK Kantor Kecamatan

Pancur1 tahun 10,000,000 DAU

2 Fasilitasi PPK Tercapainya Program PPK Kantor KecamatanPancur

1 tahun 13,000,000 DAU

V. 146

Page 144: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

38 38. KECAMATAN SLUKE 1,724,898,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,301,984,000Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri

Sipil 1,301,984,000

1 Gaji dan Tunjangan 1,293,984,0002 TPP 8,000,000

II BELANJA LANGSUNG 422,914,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,447,0001 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Tercukupinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air

dan ListrikKantor Kecamatan Sluke 1 Tahun 11,150,000 DAU

2 Penyediaan jasa Adm. Keuangan Tercukupinya Jasa Administrasi Keuangan Kantor Kecamatan Sluke 1 Tahun 16,950,000 DAU

3 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Tercukupinya Jasa Kebersihan Kantor Kantor Kecamatan Sluke 1 Tahun 11,050,000 DAU

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya Alat Tulis Kantor Kantor Kecamatan Sluke 1 Tahun 14,000,000 DAU

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya Barang Cetakan & Penggandaan Kantor Kecamatan Sluke 1 Tahun 7,651,000 DAU

6 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tercukupinya bahan bacaan dan informasi Kantor Kecamatan Sluke 1 Tahun 2,050,000 DAU

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya kebutuhan makan minum Kantor Kecamatan Sluke 1 Tahun 13,000,000 DAU

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas Kantor Kecamatan Sluke 1 Tahun 14,596,000 DAU

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 254,217,0001 Pengadaan Mebelair Tersedianya Mebelair Kantor Kecamatan Sluke 100% 38,266,000 DAU

2 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah tangga Tersedianya alat-alat kantor dan rumah tangga Kantor Kecamatan Sluke 100% 20,915,000 DAU

3 Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas Kantor Kecamatan Sluke 100% 6,000,000 DAU

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kantor Kecamatan Sluke 100% 42,446,000 DAU

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas Kantor Kecamatan Sluke 100% 4,450,000 DAU

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya komputer kantor Kantor Kecamatan Sluke 100% 12,140,000 DAU

7 Pembuatan Pagar Keliling Kantor Kecamatan Tercapainya Keamanan Kantor Kecamatan Sluke 300 m 65,000,000 DAU

8 Pavingisasi Halaman Kantor Camat Kelancaran Transpotasi Kantor Kecamatan Sluke 100% 40,000,000 DAU

Pengadaan Sound Sistem Tersedianya Sound Sistem Kantor Kecamatan Sluke 1 Unit 25,000,000 DAU Hasil Musrenbang

V. 147

Page 145: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4,250,0001 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tercapainya Kedisiplinan Kantor Kecamatan Sluke 100% 4,250,000 DAU

D Program Peningkatan Fuungsi Pemerintah Desa 70,000,0001 Sarana Prasarana Perkantoran Tercapainya Sarana 14 Desa 100% 70,000,000 APBD PROV.

E Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 4,000,0001 Kegiatan PKK Tercapainya 10 Program Pokok PKK Kantor Kecamatan Sluke 100% 4,000,000 DAU

V. 148

Page 146: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

39 39. KECAMATAN PAMOTAN 1,640,282,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,409,538,000Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 1,409,538,000

1 Gaji dan Tunjangan 1,409,538,0002 TPP 7,500,000

II BELANJA LANGSUNG 230,744,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94,474,0001 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tercukupinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air

dan ListrikKantor KecamatanPamotan

1 tahun 16,500,000 DAU

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercukupinya Jasa Administrasi Keuangan Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 21,000,000 DAU

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya Alat Tulis Kantor Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 17,224,000 DAU

4 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Tercukupinya Barang Cetakan & Penggandaan Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 8,000,000 DAU

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 1,500,000 DAU

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tercukupinya Peralatan Rumah Tangga Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 4,000,000 DAU

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tercukupinya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 2,450,000 DAU

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya Makanan dan Minuman Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 11,800,000 DAU

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tercukupinya Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah

Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 12,000,000 DAU

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89,200,0001 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor Kantor Kecamatan

Pamotan1 tahun 4,000,000 DAU

2 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Peralatan Kerja Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 6,000,000 DAU

3 Pengadaan Komputer Tersedianya Peralatan Kerja Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 12,500,000 DAU

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 33,550,000 DAU

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kend. Dinas Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 14,460,000 DAU

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya Komputer Dinas Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 5,000,000 DAU

7 Pembangunan Gudang/Work Shop/Garasi Tersedianya Gudang/Work Shop/Garasi Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 13,690,000 DAU

V. 149

Page 147: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 11,200,0001 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta

PerlengkapannyaKantor KecamatanPamotan

1 tahun 5,600,000 DAU

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 5,600,000 DAU

D Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 8,250,0001 Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tersedianya Fasilitas Pembinaan ADD Kantor Kecamatan

Pamotan1 tahun 8,250,000 DAU

E Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 27,620,0001 Fasilitasi PKK Tercapainya 10 Program Pokok PKK Kantor Kecamatan

Pamotan1 tahun 10,000,000 DAU

2 Fasilitasi PPK Tercapainya Program PPK Kantor KecamatanPamotan

1 tahun 17,620,000 DAU

V. 150

Page 148: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

40 40. KECAMATAN GUNEM 1,891,578,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,415,644,000Belanja Pegawai 1,415,644,000

1 Gaji dan Tunjangan 1,393,048,0002 TPP 22,596,000

II BELANJA LANGSUNG 475,934,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,512,5001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercukupinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air

dan ListrikKantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 7,800,000

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercukupinya Jasa Administrasi Keuangan Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 30,000,000

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tercukupinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 5,000,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya Alat Tulis Kantor Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 15,110,500

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya Barang Cetakan & Penggandaan Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 4,850,000

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tercukupinya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 1,200,000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 20,352,000

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tercukupinya Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah

Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 16,200,000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 342,921,5001 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 13,750,000

2 Pengadaan komputer Tersedianya Komputer Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 16,034,000

3 Pengadaan lap top Tersedianya Laptop Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 14,000,000

4 Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Tersedianya alat-alat kantor dan rumah tangga Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 2,500,000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 20,000,000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kend. Dinas Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 27,137,500

7 Pavingisasi Halaman Kantor Terwujudnya Paving Halaman Kantor Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 80,500,000 HailMusrenbangcam

8 Pembangunan Drainase depan kantor Terbangunnya Drainase Depan Kantor Kecamatansampai dengan Depan Polsek Gunem

Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 75,000,000 HailMusrenbangcam

9 Pembangunan Pagar keliling belakang kantor Kecamatan Terbangunnya Pagar Keliling Kantor Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 94,000,000 HailMusrenbangcam

V. 151

Page 149: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,500,0001 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta

PerlengkapannyaKantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 7,500,000

D Program peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 7,000,0001 Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tersedianya Fasilitas Pembinaan ADD Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 7,000,000

E Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 18,000,0001 Fasilitasi PKK Tercapainya 10 Program Pokok PKK Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 10,000,000

2 Fasilitasi PPK Tercapainya Program PPK Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 8,000,000

V. 152

Page 150: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

41 41. KECAMATAN SALE 1,900,134,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,293,234,000Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 1,293,234,000

1 Gaji dan Tunjangan 1,285,984,0002 TPP 7,250,000

BELANJA LANGSUNG 606,900,000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor Kecamatan Sale 159,600,000 APBD

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasa kurir surat menyurat Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayananadministrasi perkantoran

1,500,000 APBD

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayananadministrasi perkantoran

10,000,000 APBD

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuanpelaksana administrasi perkantoran

Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayananadministrasi perkantoran

29,000,000 APBD

4 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayananadministrasi perkantoran

8,500,000 APBD

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugasadministrasi perkantoran

Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayananadministrasi perkantoran

15,000,000 APBD

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugasadministrasi perkantoran

Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayananadministrasi perkantoran

8,500,000 APBD

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayananadministrasi perkantoran

7,000,000 APBD

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya spanduk/banner Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayananadministrasi perkantoran

1,600,000 APBD

9 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan kebersihan Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayananadministrasi perkantoran

4,000,000 APBD

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya SDM aparatur kantor kecamatan Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayananadministrasi perkantoran

2,400,000 APBD

11 Penyediaan makan dan minuman Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaanrapat-rapat koordinasi

Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayananadministrasi perkantoran

25,500,000 APBD

12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Terciptanya administrasi, keamanan danketertiban kantor

Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayananadministrasi perkantoran

16,100,000 APBD

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatnya kelancaran kegiatan koordinasidan konsultasi dalam daerah

Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayananadministrasi perkantoran

29,000,000 APBD

14 Penyediaan Jasa Sewa rumah/gedung/gudang /parkir/jalan Meningkatnya kelancaran jasa sewa rumahdinas

Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayananadministrasi perkantoran

1,500,000 APBD

V. 153

Page 151: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Kecamatan Sale 416,000,000 APBD1 Pembangunan Gedung Kantor Meningkatnya sarana gedung PKK Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan

sarana dan prasaranaaparatur

250,000,000 APBD HasilMusrenbangcam

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya kamera SLR/DSLR Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatansarana dan prasaranaaparatur

10,000,000 APBD

3 Pengadaan komputer Tersedianya komputer untuk menunjang kegiatankantor

Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatansarana dan prasaranaaparatur

1,500,000 APBD

4 Pengadaan Laptop Tersedianya Laptop untuk menunjang kegiatan kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatansarana dan prasaranaaparatur

8,500,000 APBD

5 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Terpeliharanya secara rutin/ berkala rumah dinas Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatansarana dan prasaranaaparatur

2,500,000 APBD

6 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Meningkatnya pemeliharaan sarana gedung kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatansarana dan prasaranaaparatur

5,000,000 APBD

7 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya kualitas kendaraan dinas/operasional Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatansarana dan prasaranaaparatur

7,500,000 APBD

8 Pemeliharaan rutin/ berkala komputer Terpeliharanya kualitas komputer kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatansarana dan prasaranaaparatur

6,000,000 APBD

9 Pembangunan Gudang / Workshop / Garasi Meningkatnya sarana gudang Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatansarana dan prasaranaaparatur

65,000,000 APBD HasilMusrenbangcam

10 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terehabnya pagar depan dan gapuro kantorkecamatan sale

Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatansarana dan prasaranaaparatur

60,000,000 APBD lanjutan

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kantor Kecamatan Sale 7,800,000 APBD1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur kantor kecamatan Kantor Kecamatan Sale Tercapainya Tingkat disiplin

aparatur 7,800,000 APBD

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Kantor Kecamatan Sale 1,500,000 APBD

1 Penyusunan Renstra, Renja Terlaksananya pelaporan penyusunan Renstra, RenjaKecamatan Sale

Kantor Kecamatan Sale Tercapainya penyusunanRenstra, Renja

1,500,000 APBD

E Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa Kantor Kecamatan Sale 7,000,000 APBD1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Meningkatnya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah

DesaKantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan

fungsi Pemerintah Desa 7,000,000 APBD

F Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Kantor Kecamatan Sale 15,000,000 APBD1 Fasilitasi PKK Meningkatnya pelayanan kegiatan PKK Kantor Kecamatan Sale Tercapaianya peningkatan

jaminan kesejahteraan sosialkemasyarakatan

6,000,000 APBD

2 Fasilitasi PPK Terlaksananya kegiatan PNPM MD Kantor Kecamatan Sale Meningkatnya KualitasPemberdayaan Masyarakat

9,000,000 APBD

V. 154

Page 152: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

42 42. KECAMATAN KRAGAN 1,874,462,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,561,718,000Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 1,561,718,000

1 Gaji dan Tunjangan 1,552,968,0002 TPP 8,750,000

II BELANJA LANGSUNG 312,744,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176,017,0001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatnya pelayanan Kepada Masyarakat Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan

administrasi perkantoran 10,800,000 APBD

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Kesejahteraan dan kemampuanPelaksanaan administrasi

Kec. Kragan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

46,500,000 APBD

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran pelaksanaan Tugas Kantor Kec. Kragan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

15,000,000 APBD

4 Penyediaan Barang Cetak Cetak dan Penggandaan Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan TugasKantor

Kec. Kragan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

10,000,000 APBD

5 Penyediaan Komponen Instasi Listrik Tersedianya Komponen Listrik Kec. Kragan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

3,000,000 APBD

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kec. Kragan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

5,000,000 APBD

7 Penyediaan bahan Bacaan Meningkatnya Sumber daya manusia Kec. Kragan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

1,500,000 APBD

8 Penyediaan Makan dan Minuman Kelancaran pelaksanaan Rapat - Rapat Kec. Kragan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

20,000,000 APBD

9 Penyediaan jasa administarsi Kantor/Kebersihan Terciptanya Kemanan dan ketertiban kantor Kec. Kragan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

27,737,000 APBD

10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Meningkatnya Kelancaran rapat - rapatKoordinasi

Kec. Kragan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

36,480,000 APBD

B Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 70,727,0001 Pengadaan mebeler Tercukupinya Kursi,Meja rapat & Sidang Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatan

sarana dan Prasarana 20,000,000 APBD

2 Pengadaan Lep Top dan Printer Tersedianya Lep Top & Printer Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatansarana dan Prasarana

14,000,000 APBD

3 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Tercukupinya Pemeliharaan Operasional Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatansarana dan Prasarana

15,000,000 APBD

4 Pemeliharaan Rutin Gedung Kant.& RD Terpeliharanya gedung kantor & RD Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatansarana dan Prasarana

9,227,000 APBD

5 Pengadaan Sonsistem Terpenuhinya Sonsistem yg memadahi Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatansarana dan Prasarana

10,000,000 APBD

6 Pemeliharaan Rutin Mebeler Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatansarana dan Prasarana

2,500,000 APBD

V. 155

Page 153: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

C Program Peningk. Displin Aparatur 27,000,0001 Pengadaan Pakaian Dinas Terpenuhinya Pakaian Dinas Kec. Kragan Tercapainya Tingkat Disiplin

Aparatur 10,800,000 APBD

2 Pengadaan Pakaian Hari - hari tertentu Terpenuhinya Pakaian Batik Kec. Kragan Tercapainya Tingkat DisiplinAparatur

9,000,000 APBD

3 Pengadaan pakaian Olahraga Terpenuhinya Pakaian Olahraga Kec. Kragan Tercapainya Tingkat DisiplinAparatur

7,200,000 APBD

D Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 12,000,0001 Fasilitasi Alokasi dana Desa ( ADD ) Meningkatnya kegiatan ADD Kec. Kragan Tercapainya Pengingkatan

Fungsi Pemdes 12,000,000 APBD

E Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 27,000,0001 Fasilitasi PKK Meningkatnya Kegiatan PKK Kec. Kragan Tercapainya Peningkatan

Jaminan Sosial 12,000,000 APBD

2 Fasilitasi PNPM mandiri Meningkatnya Kegiatan PNPM Kec. Kragan Tercapainya PeningkatanJaminan Sosial

15,000,000 APBD

V. 156

Page 154: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

43 43. KECAMATAN SEDAN 1,642,431,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,387,373,000Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri

Sipil 1,387,373,000

1 Gaji dan Tunjangan 1,365,070,0002 TPP 22,303,000

II BELANJA LANGSUNG 255,058,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133,330,0001 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatnya pelayanan Kepada Masyarakat Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayanan

administrasi perkantoran 12,000,000 DAU

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Kesejahteraan dan kemampuanPelaksanaan administrasi

Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

40,200,000 DAU

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran pelaksanaan Tugas Kantor Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

12,000,000 DAU

4 Penyediaan Barang Cetak Cetak dan Penggandaan Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan TugasKantor

Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

5,000,000 DAU

5 Penyediaan Komponen Instasi Listrik Tersedianya Komponen Listrik Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

3,000,000 DAU

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

3,000,000 DAU

7 Penyediaan bahan Bacaan Meningkatnya Sumber daya manusia Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

1,200,000 DAU

8 Penyediaan Makan dan Minuman Kelancaran pelaksanaan Rapat - Rapat Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

18,480,000 DAU

9 Penyediaan jasa administarsi Kantor/Kebersihan Terciptanya Kemanan dan ketertiban kantor Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

19,200,000 DAU

10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi meningkatnya Kelancaran rapat - rapatKoordinasi

Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Pelayananadministrasi perkantoran

19,250,000 DAU

B program peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 61,248,0001 Pengadaan mebeler Tercukupinya Kursi untuk rapat Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatan

sarana dan Prasarana 3,700,000 DAU

2 Pengadaan Monitor dan Printer Tersedianya Printer yang memadahi Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatansarana dan Prasarana

21,000,000 DAU

3 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Tercukupinya Pemeliharaan Operasional Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatansarana dan Prasarana

15,000,000 DAU

4 Pemeliharaan Rutin Gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatansarana dan Prasarana

14,048,000 DAU

5 Pengadaan Sonsistem Terpenuhinya Sonsistem yang memadahi Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatansarana dan Prasarana

5,000,000 DAU

6 Pemeliharaan Rutin Mebeler terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Kantor Kecamatan sedan Tercapaianya Peningkatansarana dan Prasarana

2,500,000 DAU

V. 157

Page 155: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

C Program Peningkatan Displin Aparatur 24,800,0001 Pengadaan Pakaian Dinas Terpenuhinya Pakaian Dinas Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Tingkat Disiplin

Aparatur 10,850,000 DAU

2 Pengadaan Pakaian Hari - hari tertentu Terpenuhinya Pakaian Batik Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Tingkat DisiplinAparatur

7,750,000 DAU

3 Pengadaan pakaian Olahraga Terpenuhinya Pakaian Olahraga Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Tingkat DisiplinAparatur

6,200,000 DAU

D Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 12,000,0001 Fasilitasi Alokasi dana Desa ( ADD ) meningkatnya kegiatan ADD Kantor Kecamatan sedan tercapainya Pengingkatan

Fungsi Pemdes 12,000,000 DAU

E Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 23,680,0001 Fasilitasi PKK Meningkatnya Kegiatan PKK Kantor Kecamatan sedan Tercapainya Peningkatan

Jaminan Sosial 10,000,000 DAU

2 Fasilitasi PNPM mandiri Meningkatnya Kegiatan PNPM Kantor Kecamatan sedan Tercapainya PeningkatanJaminan Sosial

13,680,000 DAU

V. 158

Page 156: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

44 44. KECAMATAN SARANG 1,715,775,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,427,031,000Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri

Sipil 1,427,031,000

1 Gaji dan Tunjangan2 TPP

II BELANJA LANGSUNG 288,744,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya administrasi kantor 100% 134,302,0001 Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya kebutuhan rekening telepon / listrik Kantor Kecamatan Sarang 12 Bulan 9,000,000 DAU Kelancaran

Pelaksanaan tugaspekerjaan

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honor tim Pelaksanaan administrasikeuangan

Kantor Kecamatan Sarang 7 Orang 31,200,000 DAU Tercukupinya jonor timAdministrasi keuangan

3 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor Kecamatan Sarang 12 Bulan 16,090,000 DAU Tercukupinya biayaalat tulis kantor

4 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya biaya cetak dan penggandaan Kantor Kecamatan Sarang 60.000 lembar 13,000,000 DAU Tercukupinya biayacetak danpenggandaan

5 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Tersedianya biaya alat listrik / penerangan bangunangedung

Kantor Kecamatan Sarang 12 Bulan 4,449,000 DAU Tercukupinya biayaalat listrik

6 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kantor Kecamatan Sarang 12 Bulan 2,871,000 DAU Tercukupinyaperalatan kebutuhankantor

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan / Surat Kabar Kantor Kecamatan Sarang 12 Bulan 1,260,000 DAU Tercukupinya bahanbacaan/surat kabar

8 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya makan dan minuman rapat Kantor Kecamatan Sarang 12 Bulan 28,752,000 DAU Kelancaran kegiatanrapat

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi Kantor Kecamatan Sarang 12 Bulan 27,680,000 DAU Kela,caran kegiatanperjalanan Dinas

B Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana kantor 100% 119,042,0001 Pembangunan gedung kantor Tersedianya gedung kantor Kantor Kecamatan Sarang 1 Unit 49,865,000 DAU Terpenuhinya

kenyamanan kantor2 Pengadaan komputer Teersedianya kebutuhan komputer Kantor Kecamatan Sarang 1 Unit 7,000,000 DAU Kelancaran

pelaksanaan TugasKantor

3 Pengadaan laptop Tersedianya kebutuhan laptop Kantor Kecamatan Sarang 2 Unit 13,000,000 DAU Kelancaranpelaksanaan tugaskantor

4 Pemeliharan rutin /berkala Rumah Dinas Tersedianya biaya untuk perbaikan Rumah Dinas Kantor Kecamatan Sarang 1 Unit 5,308,000 DAU Tercptanya kinerjaaparatur

5 Pemeliharan rutin / berkala gedung kantor Tersedianya biaya untuk perbaikan Gedung kantor Kantor Kecamatan Sarang 7 Unit 33,599,000 DAU Tercapainyakenyamanan kinerjaaparatur

V. 159

Page 157: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

6 Pemeliharan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Tersedianya perwatan kendaraan dinas Kantor Kecamatan Sarang 3 Unit 6,470,000 DAU Tercukupinya biayaperawatan kendarandinas

7 Pemeliharan rutin / berkala komputer Tersedianya biaya untuk perawatan komputer Kantor Kecamatan Sarang 4 Unit 3,000,000 DAU Kelancaran tugaskinerja aparatur

8 Pemeliharan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumahtangga

Tersedianya biaya perawatan kantor Kantor Kecamatan Sarang 4 Buah 800,000 DAU Kelancaran tugaskinerja aparatur

C Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya disiplin Aparatur Kecamatan 100% 10,000,0001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian Dinas Aparatur Kantor Kecamatan Sarang 34 Stel 10,000,000 DAU Meningkatnya disiplin

Aparatur

D Program peningkatan fungsi Pemerintahan Desa Terwujudnya pembinaan Pemerintah Desa 100% 6,900,0001 Fasilitas alokasi dana ( ADD ) Tersedianya fasilitas ( ADD ) Kantor Kecamatan Sarang 23 Desa 6,900,000 DAU Terlaksananya kegiatan

pembinaan KepalaDesa dan PerangkatDesa

E Program peningkatan jaminan kesejahteraan sosial kemasyarakatan Meningkatnya jaminan kesejahteraan sosialmasyarakat

100% 18,500,000

1 Fasilitas PKK Tersedianya dana fasilitas PKK Kantor Kecamatan Sarang 12 Bulan 7,000,000 DAU Tercukupinyakebutuhan tugas PKK

2 Fasilitas PPK Tersedianya dana untuk fasiklitas PPK Kantor Kecamatan Sarang 12 Bulan 11,500,000 DAU Kelancaran kegiatanPNPM

V. 160

Page 158: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

45 45. BKP DAN P4K 9,865,673,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,144,673,0001 Gaji dan Tunjangan Tesedianya gaji dan tunjangan 7,027,845,0002 Tambahan Penghasilan PNS Tersedianya TPP 116,828,000

II BELANJA LANGSUNG 2,721,000,000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 339,000,0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya surat menyurat yang dapat

memperlancar koordinasi dinasBKP dan P4K 1 tahun 2,000,000 DAU

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan belanja telpon, air dan listrikyang memperlancar operasional kantor & 14 BPP

BKP dan P4K 1 tahun 35,000,000 DAU

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya kinerja pelaksana kegiatan BKP dan P4K 1 tahun 99,500,000 DAU4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK yang memperlancar

operasional kantor & 14 BPPBKP dan P4K 1 tahun 20,000,000 DAU

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya buku/blanko cetakan dan penggandaanyang memperlancar operasional kantor & 14 BPP

BKP dan P4K 1 tahun 8,000,000 DAU

6 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Terpenuhinya kebutuhan alat penerangan gedungkantor yang memperlancar operasional kantor & 14BPP

BKP dan P4K 1 tahun 5,000,000 DAU

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor yangmemperlancar operasional kantor

BKP dan P4K 1 tahun 2,500,000 DAU

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tanggayang memperlancar operasional kantor

BKP dan P4K 1 tahun 3,000,000 DAU

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai BKP dan P4K 40% 4,000,000 DAU

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya konsumsi rapat dan tamu yangmemperlancar kegiatan kantor

BKP dan P4K 1 tahun 10,000,000 DAU

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas keluar daerah BKP dan P4K 1 tahun 100,000,000 DAU12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Honor tenaga kontrak BKP dan P4K 1 tahun 25,000,000 DAU13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah BKP dan P4K 1 tahun 25,000,000 DAU

B Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 82,000,0001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya keamanan dan kenyamanan

kantorBKP dan P4K 100% 50,000,000 DAU

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya kelancaran operasional kantor BKP dan P4K 100% 25,000,000 DAU3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Meningkatnya kelancaran operasional kantor BKP dan P4K 100% 2,000,000 DAU4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Meningkatnya kelancaran operasional kantor BKP dan P4K 100% 3,000,000 DAU5 Pemeliharaan Rutin Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Meningkatnya kelancaran operasional kantor BKP dan P4K 100% 2,000,000 DAU

C Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 50,000,0001 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Meningkatnya displin aparatur BKP dan P4K 100% 50,000,000 DAU

V. 161

Page 159: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

20,000,000

1 Penyusunan Angka Kredit Penilaian angka kredit penyuluh Supervisi danmonitoring

BKP dan P4K 2 kali penilaian Monev 14BPP

15,000,000 DAU

2 Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan programkegiatan

Meningkatnya kualitas sistem pelaporan BKP dan P4K 100% 5,000,000 DAU

E Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 450,000,0001 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Terpenuhinya kebutuhan operasional PPL, Programa

PP, Temu teknis penyuluhKab. Rembang 100% 100,000,000 DAU

2 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Meningkatnya kemampuan kelompok tani Kab. Rembang 70% 100,000,000 DAU3 Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Meningkatnya fungsi lembaga ekonomi di pedesaan Kab. Rembang 70% 125,000,000 DAU

4 Pemberdayaaan Kelompok Tani Meningkatnya kapasitas kelompok tani Kab. Rembang 60% 125,000,000 DAU

F Program Peningkatan Ketahanan Pangan 340,000,0001 Analisis rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan Kab. Rembang 5,000,000 DAU2 Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan Tersebar dan terserapnya informasi mutu dan

keamanan panganKab. Rembang 50% 10,000,000 DAU

3 Pemanfataan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Termanfaatkannya pekarangan dengan berbagaitanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan

Kab. Rembang 60% 40,000,000 DAU

4 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Terpantaunya perkembangan harga panganpokok

Kab. Rembang 50% 15,000,000 DAU

5 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Meningkatnya ketersediaan pangan di desa mandiripangan

Kab. Rembang 60% 60,000,000 DAU

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terpantau dan tervaluasinya perkembangan dankemajuan kegiatan desa mapan, LDPM, dan P2KP

Kab. Rembang 100% 10,000,000 DAU

7 Fasilitasi Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalampenyusunan rencana strategis pangan

Kab. Rembang 100% 20,000,000 DAU

8 Laporan Tahunan Neraca Bahan Makanan Termanfaatkannya Laporan NBM dalampengambilan kebijakan ketahanan pangan

Kab. Rembang 100% 10,000,000 DAU

9 Laporan Tahunan Pola Pangan Harapan Termanfaatkannya Dokumen PPH dalam pengambilankebijakan ketahanan pangan

Kab. Rembang 100% 20,000,000 DAU

10 Laporan Alur dan Distribusi Pangan Termanfaatkannya Laporan alur distribusi pangandalam kebijakan ketahanan pangan

Kab. Rembang 100% 15,000,000 DAU

11 Pembuatan Peta Rawan Pangan Termanfaatkannya peta rawan pangan dalampenanganan daerah rawan pangan

Kab. Rembang 100% 10,000,000 DAU

12 Lomba Cipta Menu Pangan Olahan Berbasis Sumberdaya Lokal Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentangmenu beragam, bergizi, berimbang

Kab. Rembang 60% 25,000,000 DAU

13 Festival dan Pameran Diversifikasi Pangan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentangpenganekaragaman pangan berbasis sumberdayalokal

Kab. Rembang 60% 10,000,000 DAU

Penampungan pupuk dan alat pertanian Ds. Langgar Kec. Sluke 90,000,000 DAU Hasil Musrenbangcam

V. 162

Page 160: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

G Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian 50,000,0001 Promosi atas hasil produksi pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Promosi hasil produksi Pertanian pada Rembang

Expo, Karnaval dan kirabKab. Rembang 100% 50,000,000 DAU

H Program Pemberdyaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan lapangan 1,320,000,0001 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Fasilitasi penilaian Lomba Penyuluh Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan teladan, Klp tani danBPP berprestasi

Kab. Rembang 100% 100,000,000 DAU

2 Pengadaan sarana prasarana penyuluhan pertanian Meningkatnya pembangunan lumbung pangandan pengadaan sarana prasarana penyuluhan

Balai Penyuluhan 50% 1,200,000,000 DAK HasilMusrenbangcam

3 Pengadaan Soil Tester Tes PH Tanah BPP Sarang 10 unit 15,000,000 HasilMusrenbangcam

4 Pengembangan Denplot tanaman pekarangan BPP Sarang 1 unit 5,000,000 HasilMusrenbangcam

I Program Perencanaan Pembangunan daerah 20,000,0001 Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya sistem perancanaan BKP dan P4K BKP dan P4K 60% 20,000,000 DAU

J Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah 50,000,0001 Fasilitasi komisi pengawasan pupuk dan pestisida Terlaksananya kegiatan pendampingan

koordinasi, fasilitasi dan monev penggunaanpupuk

Kab. Rembang 100% 50,000,000 DAU

V. 163

Page 161: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

46 46. KANTOR PUSTASIP 3,398,116,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,619,989,0001 Gaji dan Tunjangan Tesedianya gaji dan tunjangan 1,609,989,0002 Tambahan Penghasilan PNS Tersedianya TPP 10,000,000

II BELANJA LANGSUNG 1,778,127,000A Pelayanan Adaministrasi Perkantoran 261,800,0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat Kantor Pustasip 1-300 bh 2,000,000 DAU2 Penyediaan Jasa Kumunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Kebutuhan Telepon, air dan listrik Kantor Pustasip 1 th 53,460,000 DAU

3 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Terpenuhinya Kebutuhan Honor PenatausahaanKeuangan dan Paket Perpustakaan dan Digital

Kantor Pustasip 15 Orang, I th 112,500,000 DAU

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor Pustasip 1 th 15,000,000 DAU5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Tercukupinya Barang cetakan dan Penggandaan Kantor Pustasip 1 th 10,000,000 DAU

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpeliharanya sarana penerangan kantor Kantor Pustasip 1 th 3,000,000 DAU7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor, pengisian

tabung pemadam kebakaran,spanduk umbul-umbul

Kantor Pustasip 5 bh 5,000,000 DAU

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpeliharanya peralatan kebersihan kantor Kantor Pustasip 1 th 4,000,000 DAU

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-undangan Terlaksananya langganan surat kabar, majalahdll

Kantor Pustasip 1 th 7,020,000 DAU

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untukrapat staf

Kantor Pustasip 1 th 7,600,000 DAU

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsoltasi ke Luar Daerah Terlaksanaya rapat Koordinasi dan konsoltasi keluar daerah

Kantor Pustasip 48 kali 30,000,000 DAU

12 Penyediaan jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tersedianya kebutuhan honor harian Kantor Pustasip 3 orang 7,620,000 DAU13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsoltasi dalam Daerah Terlaksananya rapat Koordinasi dan konsoltasi

dalam daerahKantor Pustasip 12 kali 4,600,000 DAU

B Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 98,191,0001 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Gedung

Kantor untuk pintu garansi MobilKantor Pustasip 1 Unit 20,000,000 DAU

2 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan peralatan GedungKantor untuk rapat staf

Kantor Pustasip 20 bh, 5 bh kursikomputer

12,500,000 DAU

3 Pengadaan Komputer Terlaksananya pengadaan Komputer untukkelancaran laporan

Kantor Pustasip 1 unit PC dan 1 1 MonitorLCD

11,979,000 DAU

4 Pengadaan Laptop Terlaksananya pengadaan Laptop untuk SIMDA Kantor Pustasip 1 bh laptop, 1 bh printer 10,000,000 DAU

5 Pengadaan alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Almari untuk tempat Fail Kantor Pustasip 1 bh 4,612,000 DAU

V. 164

Page 162: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

6 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Terpenuhinyapemeliharaan Gedung Kantor secararutin/berkala

Kantor Pustasip 1 bh 10,500,000 DAU

7 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinyapemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Rd-4 dan Rd-2 secara rutin/berkala

Kantor Pustasip 2 bh dan 4 bh 17,100,000 DAU

8 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKomputer

Terpenuhinyapemeliharaan servis/peralatan komputer digitaldan desktop

Kantor Pustasip 30 unit 10,000,000 DAU

9 Pemeliharaan Rutin/Berkalaperlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga

Terpenuhinyapemeliharaan / servis AC, mesin ketik

Kantor Pustasip 5 unit 1,500,000 DAU

C Peningkatan Disiplin Aparatur 8,250,0001 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya

Pakaian Seragam BatikKantor Pustasip 33 bh 8,250,000 DAU

D Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 147,000,0001 Kegiatan Otomatis Koleksi Perpustakaan Meliputi :a Honorariun Non PNS Input Data Perpustakaan Umum

Kabupaten Rembang2 orang x 12 bulan 7,000,000 DAU

b Pelestarian Buku Terawatnya Koleksi Buku di PerpustakaanUmum Rembang

Perpustakaan UmumKabupaten Rembang

1 Paket 6,000,000 DAU

c Pameran Buku Terselenggaranya Pameran Buku 1 kali 45,000,000 DAUd Belanja Pengadaan Buku Peningkatan Koleksi Buku Perpustakaan Perpustakaan Umum

Kabupaten Rembang1 Paket 28,000,000 DAU

e Belanja Pengadaan Rak Buku Tersedianya sarana Rak Untuk Penataan Buku Perpustakaan UmumKabupaten Rembang

2 unit 12,000,000 DAU

f Peningkatan Layanan Publik Tersedianya Layanan Buku Digital Perpustakaan UmumKabupaten Rembang

1 Paket 41,000,000 DAU

g Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Terselenggaranya Koordinator dengan BarpusJateng

Prov. Jateng 2 orang x 12 kali 8,000,000 DAU

E Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen arsip Daerah 697,350,0001 Kegiatan Pendataan Dokumen /Arsip Daerah Meliputi :a Honorarium Non PNS Terlaksanannya kegiatan pengelolaan arsip Kantor Pustasip Kab.

Rembang1 orang x 12 bulan 10,000,000 DAU

b Pembinaan dan pembenahan arsip di Desa maupun SKPD Tertatanya arsip sesuai dengan ketentuan yangberlaku sehinnga memudahkan dalampenemuan kembali arsip

Desa dan SKPD 30 Desa dan SKPD 50,000,000 DAU

c Honorarium Pemeliharaan Arsip Terlaksananya kegiatan pengelolaan,pemeliharaan, perawatan dan pelestarian arsipyang mempunyai nilai guna tinngi

Kantor Pustasip Kab.Rembang

7 orang x 12 bulan 25,200,000 DAU

V. 165

Page 163: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

d Honorarium proses komputerisasi data daftar pertelaan arsip dan inventarisasiarsip

Terdatanya arsip in aktif Kantor Puatasip Kab.Rembang

2 orang x 12 bulan 7,150,000 DAU

e Pembelian Rool O Pack Memudahkan dalam pencairan arsip danpenghematan ruangan penyimpanan

Kantor Pustasip Kab.Rembang

20 unit 500,000,000 DAU

f Belanja perjalanan Dinas luar daerah Terselenggaranya koordinasi dengan BarpusJateng

Prov. Jateng 8 orang x 8 kali 20,000,000 DAU

g Belanja modal pengadaan komputer Terselengganya otomasi kearsipan Kantor Pustasip Kab.Rembang

1 unit komputer 10,000,000 DAU

h Pembelian doos arsip Tertatanya berkas / arsip dalam boks arsip Kantor Pustasip Kab.Rembang

1.000 doos arsip 40,000,000 DAU

i Belanja administrasi kantor seperti pembelian kertas kissing, sekat, mapgantung dll

Terselenggaranya adminitrasi kantor Kantor Pustasip Kab.Rembang

12 bulan 20,000,000 DAU

j Pameran Arsip Terselennggaranya publikasi arsip 1 kali 15,000,000 DAU

F Program Pengkajian Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan 565,536,0001 Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Desa / Kelurahan Tenaga terampil pengelola perpustakaan Desa/

KelurahanKab. Rembang 60 orang x 3 hari 40,338,000 DAU

2 Pembinaan Perpustakaan Desa / Sekolah Terbentuknya perpustakaan Desa / Sekolahdengan pengelolaan sesuai standart nasional

Kab. Rembang 24 perpustakaan x @ 3hari

17,402,400 DAU

3 Lomba Perpustakaan Desa / Kelurahan Terbentuknya perpustakaan Desa yang aktif,maju dan kompetitif

Kab. Rembang 14 Perpustakaan x 1 hari 17,500,000 DAU

4 Kegiatan lomba Dongeng Cerita Rakyat untuk pelajar ( SD,SMP,SMA dan yangsederajat )

Pelajar berprestasi ( bidang non akademis)

Kab. Rembang 150 siswa 25,000,000 DAU

5 Lomba Penulisan Cerita Rakyat ( untuk pelajar SD,SMP,SMA dan yangsederajat )

Pelajar berprestasi ( bidang non akademis)

Kab. Rembang 100 siswa 10,000,000 DAU

6 Kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling Terlayaninya masyarakat pembaca/peminjambuku di wilayah kabupaten

Kab. Rembang 104 x kegiatan 26,915,100 DAU

7 Pengadaan Mobil Perpustakaan keliling Terlayaninya masyarakat pembaca/peminjambuku di wilayah kabupaten

Kab. Rembang 1 mobil 300,000,000 DAU

8 Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Terpenuhinya koleksi buku perpustakaankeliling

Kab. Rembang 1000 buku 60,000,000 DAU

9 Pengadaan Notebook Terselenggarakannya otomasi layanan unit mobilperpustakaan keliling

Kab. Rembang 1 unit Notebook 9,500,000 DAU

10 Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Desa / SKPP Tenaga teranpil pengelola arsip pemerintah Desa /SKPD

Kab. Rembang 60 orang ( 2hari ) 26,338,100 DAU

11 Pembinaan Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa/ Kelurahan/ SKPD Terbentuknya Desa / Kelurahan / SKPD tertib arsip Kab. Rembang 24 desa/SKPD x @ 3 hari 17,402,400 DAU

12 Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Terselenggaranya Koordinasi dengan SKPD Provinsi Prov. Jateng 10 Kali 8,640,000 DAU

13 Belanja Administrasi Kantor Terselesaikannya tugas administrasi kantor Kab. Rembang 12 bulan 6,500,000 DAU

V. 166

Page 164: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

47 47. DINTANHUT 20,881,866,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,629,146,000Belanja Pegawai 5,629,146,000

1 Gaji dan Tunjangan 5,405,346,0002 TPP 223,800,000

II BELANJA LANGSUNG 15,252,720,000URUSAN EKONOMI 15,252,720,000BIDANG URUSAN PERTANIAN 13,516,470,000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terfasilitasinya penyediaan barang dan jasakegiatan administrasi kantor serta fasilitasirapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

1 tahun 586,500,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan benda pos dan kurir surat Dintanhut 1 paket 7,000,000 DAU2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran rekening telpon, air dan listrik Dintanhut 1 tahun 70,000,000 DAU3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran honor penatausahaan keuangan Dintanhut 1 tahun 245,000,000 DAU

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan kebutuhan alat tulis kantor Dintanhut 1 tahun 30,000,000 DAU5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja barang cetakan dan penggandaan Dintanhut 1 paket 8,000,000 DAU6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pengadaan alat-alat instalasi listrik dan elektronik Dintanhut 1 paket 7,000,000 DAU

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja perlengkapan dekorasi dan perlengkapankantor

Dintanhut 1 paket 5,000,000 DAU

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dintanhut 1 paket 7,500,000 DAU

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja surat kabar dan buku perundang-undangan Dintanhut 1 tahun 5,000,000 DAU

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Pengadaan air minum karyawan dan pengadaan snackrapat dinas

Dintanhut 1 tahun 12,000,000 DAU

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas keluar daerah Dintanhut 1 tahun 75,000,000 DAU12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Honor tenaga kontrak, petugas kebersihan dan piket

kantorDintanhut 1 tahun 90,000,000 DAU

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dan BBM Dintanhut 1 tahun 25,000,000 DAU

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pengadaan, pembangunan danpemeliharaan sarana prasarana dinas

1 tahun 347,000,000

1 Pengadaan komputer Pembelian komputer PC Dintanhut 2 unit 15,000,000 DAU2 Pembangunan tempat cuci kendaraan Pembangunan tempat cuci kendaraan dinas Dintanhut 1 unit 30,000,000 DAU3 Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Dintanhut 1 paket 20,000,000 DAU4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengecatan, pengadaan tralis dan perbaikan gedung

kantorDintanhut 2 gedung 50,000,000 DAU

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jasa service, belanja suku cadang, BBM dan pelumnaskendaraan dinas

Dintanhut 1 tahun 120,000,000 DAU

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Belanja servis dan suku cadang komputer Dintanhut 1 tahun 12,000,000 DAU7 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Rehab gedung aula dan kantor Dintanhut 1 unit 100,000,000 DAU

V. 167

Page 165: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Terukurnya akuntabilitas capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 tahun 50,000,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan LAKIP, Bahan LKPJ, LaporanBulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunandan monev kegiatan

Dintanhut 1 tahun 25,000,000 DAU

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan laporan semester, laporan akhirtahun, RKA dan DPA.

Dintanhut 1 tahun 15,000,000 DAU

3 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Bimbingan teknis pelaksana penatausahaankeuangan

Dintanhut 1 paket 10,000,000 DAU

D Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya etos kerja dankedisiplinanpegawai

120 pegawai 24,000,000

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan seragam olahraga Dintanhut 120 stel 24,000,000 DAU

E Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) 1.20% 150,000,0001 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Kab. Rembang 1 paket 100,000,000 DAU2 Pemberdayaan Kelompok Tani Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok

usaha taniKec. Sluke 1 paket 50,000,000 DAU Musrenbangcam

F Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya nilai jual hasil produksipertanian/ perkebunan

5% 4,505,000,000

1 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Mengikuti Agro Soropadan expo dan RembangExpo

Magelang danRembang

4 event 75,000,000 DAU

2 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan Masyarakat

Pengolahan data informasi harga pasar Kab. Rembang 1 paket 15,000,000 DAU

3 Pengawasan peredaran saprodi pertanian dan peternakan Monitoring peredaran saprodi dan hasilpeternakan

Kab. Rembang 1 paket 15,000,000 DAU

4 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani pada kawasanpertanian

Kab. Rembang 11 km 2,200,000,000 DAK

5 Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi pertanian TPH Terbangunnya akses jalan pada kawasanpertanian

Kec. Bulu, Gunem,Kaliori, Kragan, Lasem,Sarang

3 km 600,000,000 DAU Musrenbangcam

6 Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi perkebunan Terbangunnya akses jalan pada kawasanperkebunan

Kec. Sumber, Gunem,Sulang

3 km 600,000,000 DAU Musrenbangcam

7 Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi perkebunan Terbangunnya akses jalan pada kawasanperkebunan

Kab. Rembang 4 km 850,000,000 Banprov

8 Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi perkebunan Terbangunnya akses jalan pada kawasanperkebunan

Kab. Rembang 1 km 150,000,000 DBHCHT

V. 168

Page 166: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

G Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya ketersediaan alsintan danpemanfaatannya untuk kegiatan budidaya,panen, dan pengolahan hasil pertanian/perkebunan

5% 225,000,000

1 Kegiatan prima tani Pengembangan inovasi teknologi pertanian Kec. Rembang 1 paket 100,000,000 Banprov

2 Penyediaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolah hasilpertanian

Fasilitasi bantuan handtraktor Kec. Gunem, Kragan 2 unit 50,000,000 DAU Musrenbangcam

3 Penyediaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolah hasilpertanian

Fasilitasi peralatan pasca panen (powerthreeser)

Kec. Bulu, Sarang 7 unit 75,000,000 DAU Musrenbangcam

H Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya produksi tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan

3% 535,000,000

1 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Pembuatan Kebun Bibit Dasar Tebu varietasunggul

Kab. Rembang 4 ha 100,000,000 DAU MDGs, pronangkis

2 Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Fasilitasi bantuan bibit tanaman buah-buahan Kac. Bulu, Pancur,Lasem

5.000 btg 100,000,000 DAU Musrenbangcam,MDGs, PKK.

3 Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Pengembangan jagung hibrida Kec. Gunem, Sedan 25 Ha - DAU Musrenbangcam,MDGs, pronangkis

4 Penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana perkebunan Pembangunan sumur gali pada kawasantembakau

Kab. Rembang 15 unit 100,000,000 DBHCHT

5 Pengembangan tanaman perkebunan Pengembangan tanaman kelapa Kab. Rembang 7.000 btg 100,000,000 DAU MDGs, pronangkis6 Penyediaan sarana dan prasarana perbenihan/perbibitan perkebunan Pembuatan laboratorium mini kultur jaringan

tebuDintanhut 1 paket 75,000,000 DAU

7 Penyediaan sarana dan prasarana pembuatan pupuk organik Fasilitasi bantuan mesin APPO untukpengolahan pupuk organik

Kab. Rembang 5 unit 40,000,000 DAU

8 Operasional Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura Fasilitasi operasional kegiatan Balai Benih PadiPalawija dan Hortikultura

Balai BPPH 1 tahun 20,000,000 DAU

I Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Menurunnya kejadian/ kasus penyakit ternak 5% 75,000,000

1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Penyuluhan keswan, pelayanan, pengobatanternak dan Pengadaan obat-obatan ternak

Kab. Rembang 1 paket 75,000,000 DAU

J Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya produksi dan populasi ternak 3% 250,000,000

1 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Fasilitasi bantuan bibit ternak kepada kelompoktani ternak

Kec. Sumber, Lasem,Sale, Sulang

2 kelompok 100,000,000 DAU MDGs, pronangkis

2 Pemberdayaan kelompok ternak sapi Penguatan kelembagaan kelompok ternak sapi Kec. Sedan, Kaliori 1 kelompok 100,000,000 DAU MDGs, pronangkis

3 Pengembangan pakan ternak Pengembangan hijauan pakan ternak (legumedan rumput) dan peralatan pemotong rumput

Kab. Rembang 1 paket 50,000,000 DAU MDGs, pronangkis

V. 169

Page 167: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

K Peningkatan penerapan teknologi peternakan Meningkatnya ketersediaan alsintan danpemanfaatannya untuk kegiatan budidaya,panen, dan pengolahan hasil peternakan

5% 100,000,000

1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Pengadaan sarana prasarana pelayanan di klinikkeswan

Poskeswan 1 paket 50,000,000 DAU

2 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Percontohan teknologi transfer embrio danprogram twinning pada ternak sapi

Kab. Rembang 10 ekor 50,000,000 DAU

L Pengembangan Agribisnis Meningkatnya jumlah pelaku usaha pertanian,peternakan dan perkebunan

5% 500,000,000

1 Pengembangan agribisnis pertanian Temu usaha dan pengembangan budidaya agribisnissirih

Kab. Rembang 2 kelompok 50,000,000 DAU MDGs, pronangkis

2 Pengembangan Agribisnis Peternakan Pengembangan agribisnis pelaku usaha susu kambingetawa

Kec. Pamotan, Sulang,Gunem

1 paket 50,000,000 DAU MDGs, pronangkis

3 Pengembangan Agribisnis Perkebunan Demplot penanaman tembakau dan fasilitasiperalatan budidaya petani tembakau

Kab. Rembang 1 paket 400,000,000 DBHCHT MDGs, pronangkis

M Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit dan Tanaman Menurunnya serangan organisme pengganggutanaman (OPT)

5% 150,000,000

1 Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Perkebunan Pengendalian OPT dan penyediaan obat-obatantanaman perkebunan

Kab. Rembang 1 paket 75,000,000 DAU

2 Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman Pangan danHortikultura

Pengendalian OPT dan penyediaan obat-obatantanaman pangan dan hortikultura

Kab. Rembang 1 paket 75,000,000 DAU

N Program Perencanaan Pembangunan Pertanian Tersusunnya dokumen perencanaan dan hasilpembangunan pertanian dan kehutanan

1 Tahun 150,000,000

1 Penyusunan statistik pertanian dan kehutanan Penyusunan buku statistik pertanian dan kehutanan Kab. Rembang 1 paket 20,000,000 DAU

2 Pendampingan tugas pembantuan Fasilitasi penunjang pelaksanaan kegiatan TugasPembantuan

Kab. Rembang 3 paket 60,000,000 DAU

3 Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah Pelaksanaan musrenbangtanhut, penyusunan RKOdan Renja SKPD

Kab. Rembang 1 paket 50,000,000 DAU

4 Penyusunan profil pertanian dan kehutanan Penyusunan profil komoditas unggulan sektorpertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan

Kab. Rembang 1 paket 20,000,000 DAU

O Program pengembangan jaringan irigasi pertanian/perkebunan Bertambahnya luas lahan pertanian danperkebunan yang teraliri jaringan irigasi

800 Ha 5,693,970,000

1 Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Pembangunan atau rehabilitasi saluran irigasipertanian

Kec. Lasem dan Gunem 75 ha 150,000,000 DAU Musrenbangcam

2 Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa(JIDES) Pembangunan atau rehabilitasi saluran irigasidesa

Kab. Rembang 350 ha 700,000,000 Banprov

3 Pembangunan/rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal TPH Pembangunan sumur bor/sumur pantek besertakelengkapannya

Kab. Rembang 12 unit 180,000,000 DAK

V. 170

Page 168: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

4 Pembangunan/rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal TPH Pembangunan sumur bor/sumur pantek besertakelengkapannya

Kab. Rembang 12 unit 180,000,000 Banprov

5 Pembangunan/rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal Perkebunan Pembangunan sumur bor/sumur pantek besertakelengkapannya

Kab. Rembang 22 unit 330,000,000 Banprov

6 Pompanisasi untuk pertanian TPH Fasilitasi bantuan pompo air untuk keperluanpengairan sawah

Kab. Rembang 22 unit 157,000,000 DAK

7 Pembangunan embung pertanian TPH Pembangunan embung pada kawasan pertanian Kab. Rembang 8 unit 1,400,000,000 DAK

8 Pembangunan embung pertanian TPH Pembangunan embung pada kawasan pertanian Kec. Kragan, Lasem 2 unit 200,000,000 DAU Musrenbangcam

9 Pembangunan embung perkebunan Pembangunan embung pada kawasanperkebunan

Kab. Rembang 5 unit 517,900,000 Banprov

10 Pembangunan embung perkebunan Pembangunan embung pada kawasanperkebunan

Kec. Kragan 2 unit 200,000,000 DAU Musrenbangcam

11 Pembangunan embung perkebunan Pembangunan embung pada kawasanperkebunan

Kab. Rembang 2 unit 200,000,000 DBHCHT

12 Pembangunan/rehabilitasi dam parit Pembangunan dam parit untuk menunjangirigasi sawah

Kab. Rembang 7 unit 700,000,000 DAK

13 Penguatan pengelolaan irigasi tingkat usaha tani (WISMP) Pemberdayaan kelompok P3A Kab. Rembang 1 paket 599,270,000 DAU WISMP LOAND14 Pendampingan kegiatan WISMP Pendampingan kegiatan WISMP Kab. Rembang 1 paket 179,800,000 DAU

P Program Pengembangan Pertanian Unggulan Berkembangnya kawasan sentra komoditasunggulan

5% 175,000,000

1 Pengembangan pertanian organik terpadu Pengembangan pertanian tanaman panganorganik

Kec. Sale 1 Unit 100,000,000 DAU MDGs, Pronangkis

2 Fasilitasi pengembangan klaster komoditas unggulan pertanian Fasilitasi pengembangan klaster mangga Kab. Rembang 1 paket 25,000,000 DAU FEDEP3 Fasilitasi pengembangan klaster komoditas unggulan perkebunan Fasilitasi pengembangan klaster gula tumbu Kab. Rembang 1 paket 25,000,000 DAU FEDEP

4 Fasilitasi pengembangan klaster komoditas unggulan peternakan Fasilitasi pengembangan klaster sapi potong Kab. Rembang 1 paket 25,000,000 DAU FEDEP

V. 171

Page 169: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

BIDANG URUSAN KEHUTANAN 1,736,250,000A Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Meningkatnya produksi hasil hutan kayu

maupun non kayu5% 100,000,000

1 Pengembangan hasil hutan non kayu Pengembangan tanaman dibawah tegakanhutan rakyat

Kab. Rembang 4 klp 50,000,000 DAU MDGs, Pronangkis

2 Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan Terlaksananya tertib peredaran hasil hutan daniuran hasil hutan

Kab. Rembang 1 paket 50,000,000 DAU

B Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkurangnya luasan lahan kritis 500 Ha 1,160,000,0001 Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan Koordinasi, bimbingan teknis, dan monev

kegiatan RHLKab. Rembang 1 paket 75,000,000 DAU

2 Peningkatan peranserta masyarakat dalam RHL Pelibatan masyarakat pada kegiatan HMPI dankegiatan penghijauan lainnya

Kab. Rembang 1 paket 50,000,000 DAU

3 Pembuatan sumur resapan Pembangunan sumur resapan Kab. Rembang 25 unit 125,000,000 DAK MDGs4 Pembuatan DAM penahan Pembangunan dam penahan Kec. Sumber, Sluke,

Pancur5 unit 200,000,000 DAK MDGs

5 Pengkayaan vegetatif tanaman hutan rakyat Pengkayaan tanaman hutan rakyat Kab. Rembang 350 ha 437,500,000 DAK MDGs6 Penghijauan lingkungan Pengadaan bibit tanaman Kab. Rembang 14 Kec 150,000,000 DAK MDGs7 Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Kab. Rembang 350 ha 122,500,000 DAK MDGs

C Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Menurunnya kejadian/ kasus pencurian hutandan kerusakan hutan

5% 155,000,000

1 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan Penyuluhan dan penertiban peredaran hasilhutan

Kab. Rembang 1 paket 30,000,000 DAU

2 Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan Fasilitasi sarana dan prasarana untukpenyelenggaraan pengamanan hutan

Kab. Rembang 1 paket 75,000,000 DAK

3 Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Pembinaan dan penguatan kelembagaan LMDHdan APHRR

Kab. Rembang 1 paket 50,000,000 DAU

D Pembinaan dan pengawasan industri primer hasil hutan Meningkatnya pelaku usaha di sektor kehutanan 5% 100,000,0001 Sosialisasi peraturan industri primer hasil hutan Pembinaan IPHHK dan pelatihan penerbit SKAU

bagi kepala desaKab. Rembang 1 Paket 100,000,000 DAU

E Peningkatan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai Terehabilitasinya kawasan hutan mangrovedan hutan pantai

15 Ha 146,250,000

1 Rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai Penanaman tanaman pada kawasan mangrovedan hutan pantai

Kab. Rembang 15 ha 146,250,000 DAK MDGs

F Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Meningkatnya kuantitas dan kualitaspenyuluhan kehutanan

5% 75,000,000

1 Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan Fasilitasi sarana dan prasarana untukpenyuluhan kehutanan

Kab. Rembang 1 paket 75,000,000 DAK

V. 172

Page 170: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

48 48. DINAS ESDM 15,812,086,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,273,002,000Belanja Pegawai 2,273,002,000

1 Gaji dan Tunjangan 1,992,877,0002 TPP 280,125,000

II BELANJA LANGSUNG 13,539,084,000A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,696,000,0001 Penyediaan Jasa Surat-menyurat Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 5,000,000 APBD -2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 4,380,000,000 APBD -3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 120,000,000 APBD -4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 50,000,000 APBD -5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 16,000,000 APBD -6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 5,000,000 APBD -7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 5,000,000 APBD -8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 10,000,000 APBD -9 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 10,000,000 APBD -

10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 50,000,000 APBD -11 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan. Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 30,000,000 APBD -12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 15,000,000 APBD -

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,103,584,0001 Pengadaan alat-alat komunikasi Tersedianya sarana prasarana kantor Dinas ESDM 100% 2,000,000 APBD -2 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana prasarana kantor Dinas ESDM 100% 3,031,584,000 APBD Merupakan pengalihan

kegiatan TA 2013 :Pembangunan gedungkantor Rp. 456.000.000dan Rehab gedungkantor Rp. 112.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 45,000,000 APBD -4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 10,000,000 APBD -5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 5,000,000 APBD -6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terlaksananya kegiatan kantor Dinas ESDM 100% 10,000,000 APBD -

C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 32,500,0001 Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Meningkatnya kemampuan teknis dalam bidang-

bidang ke-ESDM-an100% 20,000,000 APBD -

2 Bimbingan mental/rohani Meningkatnya kesadaran mental/rohani karyawanESDM

Dinas ESDM 100% 5,000,000 APBD Usulan Kegiatan Baru

3 Penyediaan jasa instruktur olah raga meningkatnya kebugaran jasmani karyawan ESDM Dinas ESDM 100% 7,500,000 APBD Usulan Kegiatan Baru

V. 173

Page 171: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

65,000,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tercukupinya Pelaporan Capaian Kinerja dankeuangan

Dinas ESDM 100% 10,000,000 APBD -

2 Penyelenggaraan Forum SKPD Terwujudnya koordinasi internal SKPD Dinas ESDM 100% 35,000,000 APBD -3 Penyusunan data statistik dan monev lap. Kegiatan Tercukupinya Pelaporan data statistik dan

Monev lap. KegiatanDinas ESDM 100% 10,000,000 APBD -

4 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan PenyusunanDokumen Perencanaan

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumenperencanaan

Dinas ESDM 100% 10,000,000 APBD -

E Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 320,000,0001 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Mineral Non

Logam dan BatuanTerawasi dan terkendalinya usahapertambangan

Kab. Rembang Laporan / Notulen hasilRaKor Pengawasan danpengendalian usahapertambangan

100,000,000 APBD di dalamnyatermasuk bintekreklamasi pascatambang

2 Evaluasi dan Proyeksi Pertambangan Evaluasi produksi 2013 dan proyeksi produksi2014

Kab. Rembang Bahan peningkatankoordinasi penangananproduksi pertambangan

20,000,000 APBD -

3 Pemetaan kawasan pertambangan (Sistem Informasi Geografi) Termonitornya kawasan tambang yg telah &belum berizin

per Kecamatan atau perpotensi bahan galian

Peta kawasanpertambangan

200,000,000 APBD -

F Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 2,462,000,0001 Perluasan jaringan listrik Terlaksananya keg. Perluasan Jaringan listrik Ds. Manggar kec. Sluke,

Ds. Ringin RT.1,2,3 Kec.Pamotan, Ds. Kragan Kec.Kragan, Ds.Sendangmulyo Rt.05/02Kec. Sarang, DS. KetangiKec. Pamotan

100% 350,000,000 APBD -

2 Pembangunan energi alternatif bio gas terbangunnya instalasi energi alternatif bio gas Kab. Rembang 100% 200,000,000 APBD -

3 Pemeliharaan LPJU terpeliharanya LPJU di Kabupaten Rembang Se-Kab Rembang 100% 200,000,000 APBD -

V. 174

Page 172: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

4 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU ) Tercukupinya Lampu Penerangan Jalan Umum(LPJU) di Kabupaten Rembang

Ds. Tambak agung Kec.Kaliori, Ds. TasikharjoRw.01,02,03 Kec. Kaliori,Ds. Purworejo jl. Dresen& kalianyar, Ds. KadiwonoKec. Bulu, Ds.SidomulyoKec. Gunem, PengadaanLPJU 8 Kecamatan,Pengadaan LPJU Jl.LingkarTireman-perempatanketanggi, Pengadaan LPJUDs. Ketangi Kec. Pamotan

100% 1,647,000,000 APBD di dalamnyatermasuk Usulandari MusrenbangKecamatan

5 Sosialisasi Energi Alternatif Tersosialisasinya potensi energi alternatifkepada masyarakat

Kab. Rembang 100% 15,000,000 APBD Usulan KegiatanBaru

6 Studi Potensi energi Alternatif Bio Gas Terlaksananya keg.Studi potensi energialternatif bio gas

Kab. Rembang 100% 50,000,000 APBD Usulan KegiatanBaru

G Program Peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan 65,000,0001 Peningkatan Pelayanan Perijinan Pertambangan Pelayanan perizinan usaha Pertambangan

sesuai Perda Kab. Rembang No. 5/2011Kab. Rembang Tidak adanya PETI di Kab.

Rembang 50,000,000 APBD

2 Pengembangan Promosi dan Pemasaran bahan tambang meningkatnya jumlah investor Kab. Rembang 100% 15,000,000 APBD

H Program Pengembangan Bidang Minyak dan Gas 30,000,0001 Monitoring dan Evaluasi Distribusi LPG Termonitornya distribusi LPG di Kabupaten Rembang Se-Kab Rembang 100% 30,000,000 APBD -

I Program Pengelolaan Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral 250,000,0001 Pengelolaan penelitian/eksplorasi energi dan sumber daya mineral Tertanganinya keg. Eksplorasi Kab. Rembang Penanganan keg

eksplorasi 50,000,000 APBD

2 Pengelolaan/pembaruan data geologi Dimilikinya data geologi terbarukan Kab. Rembang Data geologi terbarukan 150,000,000 APBD

3 Pengelolaan Neraca Air Tanah Tersedianya database jumlah penyebaranpemanfaatan air tanah sesuai peruntukan denganpotensi air tanah yang tersedia

Kec. Sulang, Kec.Rembang, Kec. Sluke,Kec. Kragan

Database jumlah penyebaranpemanfaatan air tanah sesuaiperuntukanya yangdikorelasikan dengan neracaair tanah

50,000,000 APBD Database sebagaipengelolaan airtanah

J Program Pengelolaan Geologi Teknik dan Lingkungan 700,000,0001 Penerapan geofisika/geolistrik Dimilikinya data geofisika/potensi air tanah Kab. Rembang Data geofisika/potensi air

tanah 100,000,000 APBD

2 Inventarisasi kawasan lindung geologi (Pemetaan kawasan bentang kars) Dimilikinya data pemetaan kawasan bentang kars Kab. Rembang Data KIG terlengkapi 500,000,000 APBD

3 Pengelolaan Laboratorium Geologi Dimilikinya alat Lab. Yang terlengkapi Kab. Rembang Alat laboratorium geologi 100,000,000 APBD Usulan Kegiatan Baru

V. 175

Page 173: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

K Program Pengelolaan Bencana Geologi 250,000,0001 Pengelolaan data bencana gerakan tanah Terkelolanya data bencana gerakan tanah Kab. Rembang Data bencana gerakan tanah 150,000,000 APBD

2 Mitigasi dan pemantauan bencana gerakan tanah Termitigasi dan terpantaunya bencana gerakantanah

Kab. Rembang Mitigasi dan pemantauanbencana gerakan tanah

100,000,000 APBD

L Pengelolaan Sistem Informasi Geografi (SIG) ESDM 100,000,0001 Pengelolaan Sistem Informasi Geografi (SIG) ESDM Terkelolanya data SIG ESDM Kab. Rembang SIG semua sektor ESDM 100,000,000 APBD

M Program Pembinaan dan Pengawasan Air tanah 40,000,0001 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah Pelaksanaan Kewenangan Perizinan Air Tanah 1 Kecamatan 150 ijin air tanah 40,000,000 APBD menindaklanjuti

kegiatan th. 2013

N Program Inventarisasi Air Tanah dan Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah 500,000,000

1 Zonasi konservasi dan pemantauan Air Tanah tersedianya perangkat pengendalian terhadappengambilan dan pemanfaatan air tanah

Kec. Sale, Kec. Sluke, Kec.Gunem

Peta konservasi, petasebaransumur gali/bor, grafikperkembangan simur gali/bor

500,000,000 APBD segera untukmenyikapi peningkatanair tanah di kawasanindustri

O Program Pengembangan Air Tanah 900,000,0001 Penerapan teknologi sumur pantau untuk wilayah recharge area Terpasangnya teknologi sumur pantau di wilayah

recharge areadesa Sendangmulyo kec.Sluke dan desa tahunankec. Sale

sumurpantau,peralatantelemetry,remote jarak jauh

300,000,000 APBD menyikapi peningkatanpemanfaatan air tanahdi kawasan industri

2 Pengeboran dan Pembangunan sarana pemanfaatan air tanah terealisasinya bangunan sumur air tanah dan jaringanair baku masyarakat

desa blimbing kec. Sluke,desa timbrangan kec.Gunem, desa sidorejokec.sedan

sumur bor, rumah pompa,tower, pipanisasi

600,000,000 APBD

P Program Peningkatan Pelayanan Pemanfaatan Air Tanah 25,000,0001 Peningkatan Pelayanan perijinan air tanah tersedianya proses perijinan yang prima serta

informasi yang jelas dan komprehensif mengenaiperijinan

10 kecamatan jumlah perijinan air tanahmeningkat (40 %)

25,000,000 APBD perlu untuk wasdalpemanfaatan air tanahdan peningkatan PADdi sektor pajak airtanah

V. 176

Page 174: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

49 49. DINBUDPARPORA 14,198,403,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,485,903,000Belanja Pegawai Terselenggaranya kinerja yg efektif & efisien 100% 2,485,903,000

1 Gaji dan Tunjangan2 TPP

II BELANJA LANGSUNG 11,712,500,000SEKRETARIAT 792,500,000

A Prog.Pelayanan Adm. Perkantoran 512,500,0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat keg. dinas Kab Rembang 50% 3,000,000 APBD Kab

Rembang2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air

dan listrikKab Rembang 50% 100,000,000 APBD Kab

Rembang

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Kab Rembang 50% 150,000,000 APBD KabRembang

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kab Rembang 50% 10,000,000 APBD KabRembang

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya perbaikan peralatan kerja Kab Rembang 50% 25,000,000 APBD KabRembang

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor u/ keg. dinas Kab Rembang 50% 50,000,000 APBD KabRembang

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab Rembang 50% 15,000,000 APBD KabRembang

8 Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen Inst. Listrik/pener. bangnkantor

Kab Rembang 50% 10,000,000 APBD KabRembang

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Kab Rembang 50% 15,000,000 APBD KabRembang

10 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Penyediaan bacaan & peraturan per- UU-an Kab Rembang 50% 3,500,000 APBD KabRembang

11 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman acara kedinasan Kab Rembang 50% 15,000,000 APBD KabRembang

12 Rapat2 Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Sinkronisasi program & kegiatan dinas Kab Rembang 50% 50,000,000 APBD KabRembang

13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/ Kebersihan Tersedianya jasa administrasi kantor/kebersihan Kab Rembang 50% 60,000,000 APBD KabRembang

14 Rapat2 Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah Sinkronisasi program & kegiatan dinas Kab Rembang 50% 6,000,000 APBD KabRembang

B Prog.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140,000,0001 Pengadaan Mebelair Pengadaan mebelair Kab Rembang 50% 25,000,000 APBD Kab

Rembang2 Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Pengadaan alat-alat kantor dan RT Kab Rembang 50% 50,000,000 APBD Kab

Rembang3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya rutin/ berkala gedung kantor Kab Rembang 50% 25,000,000 APBD Kab

Rembang4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional Terpeliharanya rutin/ berkala kend. dinas/

operasionalKab Rembang 50% 40,000,000 APBD Kab

Rembang

V. 177

Page 175: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

C Prog.Peningkatan Disiplin Aparatur 50,000,0001 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Peningkatan disiplin aparatur Kab Rembang 50% 50,000,000 APBD Kab

Rembang

D Prog.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,0001 Pendidikan dan Latihan Peningkatan SDM Meningkatnya kualitas SDM Dinbudparpora Kab Rembang 50% 40,000,000 APBD Kab

Rembang

E Prog.Peningk. Pengemb. Sistem Pelap. Capaian Kinerja & Keuangan 50,000,0001 Penyusunan Data Statistik dan Monev & Pelaporan Program Keg. Dinas Tersedianya data monev dan pelaporan program

kegatan dinasKab Rembang 50% 50,000,000 APBD Kab

Rembang

URUSAN WAJIB BIDANG KEBUDAYAAN 950,000,000A Prog.Pembinaan Tradisi, Pengembangan Nilai, Kekayaan dan Keragaman Budaya 830,000,0001 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Pelestarian senibud, tradisi, dan promosi daerah Kab Rembang 50% APBD Kab

Rembanga Kartinian 75,000,000b Gelar Seni Budaya Daerah 50,000,000c Prosesi Adat Budaya Daerah 100,000,000d Acara Syawalan 25,000,000e Festival thong Thong Lek 50,000,0002 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Pelestarian senibud, tradisi, dan keunikan lokal Kab Rembang 50% 30,000,000 APBD Kab

Rembang3 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peningg. Sejarah Purbakala Pelestarian peninggalan jarahmuskala Kab Rembang 50% 50,000,000 APBD Kab

Rembang4 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Pelestarian senibud, tradisi, dan promosi daerah Kab Rembang 50% APBD Kab

Rembanga Parade Senibud di Semarang 50,000,000b Pekan Seni Budaya 50,000,000c Pentas Kesenian di TMII 75,000,000d Pentas Kesenian di PRPP 25,000,000e Pentas Senibud Event Promosi 75,000,0005 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pelestarian senibud, tradisi, dan promosi daerah Kab Rembang 50% APBD Kab

Rembanga Pembinaan Sanggar Budaya Desa Kadiwono - Bulu 5,000,000 Hasil Musrenbangcam

b Pemberian Bantuan u/ Pengadaan Alat Hadroh Desa Ngulangan - Pancur 25,000,000 Hasil Musrenbangcam

c Pemberian Bantuan u/ Pengad. Gamelan Desa Sumberagung RT.07 - Pancur 50,000,000 Hasil Musrenbangcam

d Pelatihan Hadroh Desa Sidowayah - Pancur 15,000,000 Hasil Musrenbangcam

e Pemberian Bantuan Alat Musik Desa Tengger - Sale 20,000,000 Hasil Musrenbangcam

6 Penyusunan Sistem Informasi Bidang Kebudayaan Pelestarian senibud, tradisi, dan promosi daerah Kab Rembang 50% 60,000,000 APBD KabRembang

V. 178

Page 176: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

B Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 50,000,0001 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Peningkatan daya tarik wisata Kab Rembang 50% 50,000,000 APBD Kab

Rembang

C Prog.Pembinaan Penghayat Kepercayaan Thd Tuhan YME. 70,000,0001 Rakor/ Pembinaan Penghayat Kepercayaan Thd Tuhan Yang Maha Esa Peningkatan SDM HPK yg berkualitas Kab Rembang 50% 20,000,000 APBD Kab

Rembang2 Pembinaan Pelaku Budaya Spiritual Peningkatan SDM HPK yg berkualitas Kab Rembang 50% 50,000,000 APBD Kab

Rembang

URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA 6,805,000,000A Prog.Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3,105,000,0001 Pengadaan Brosur, Pemasangan Iklan Kebudayaan dan Pariwisata Peningkatan promosi kebudpar Kab Rembang 50% 80,000,000 APBD Kab

Rembang2 Pemilihan Duta Wisata Peningkatan peran & penget. generasi muda ttgkepariwstaan

Kab Rembang 50% 75,000,000 APBD KabRembang

3 Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatnya arus kunjungan wisatawan Kab Rembang 50% 200,000,000 APBD KabRembang4 Penyelenggaraan Event Batik Pantai Peningkatan promosi kebudayaan & pariwisata

daerahKab Rembang 50% 200,000,000 APBD Kab

Rembang

5 Pengelolaan Tourism Information Center (TIC) Peningkatan pelayanan wisatawan Kab Rembang 50% 100,000,000 APBD KabRembang6 Peningkatan Kualitas Kompetensi Remaja/ Mbak Mas se Kab. Rembang Meningkatnya jejaring promosi daerah ke tk

prov/ tk nasionalKab Rembang 50% 50,000,000 APBD Kab

Rembang

7 Penyelenggaraan Festival Pantai dan Festival Kuliner Meningkatnya arus kunjungan wisatawan Kab Rembang 50% 250,000,000 APBD KabRembang8 Optimalisasi Pengenalan Wisata Pelajar Optimalisasi Pengenalan Wisata Pelajar Kab Rembang 50% 50,000,000 APBD KabRembang9 Pembuata Calender of Event Kabupaten Rembang Peningkatan promosi kebudpar Kab Rembang 50% 100,000,000 APBD KabRembang

10 Pembuatan Film Kolosal Peningkatan promosi kebudpar Kab Rembang 50% 2,000,000,000 APBD KabRembang

B Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3,200,000,0001 Penyusunan RIPOW/ DED kawasan obyek wisata Pantai Caruban dan Pasir

Putih TasikharjoTersusunnya dokumentasi RIPOW /DED obyek wisataPantai Caruban & Pasir Putih Tasikharjo

Kab Rembang 50% 250,000,000 APBD KabRembang

a Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Obyek Wisata Pantai Caruban danPasir Putih Tasikharjo

Meningkatnya daya tarik obyek wisata Kab Rembang 50%

b Pengembangan OW Pantai Tasikharjo 350,000,000c Pengembangan Destinasi di OW Pantai Caruban 350,000,000d Penataan Lokasi Makam RA kartini 50,000,000 Hasil Musrenbangcam

e Pembangunan Goa Pasucen- Gunem 150,000,000 Hasil Musrenbangcam

f Pembangunan Galeri 300,000,000 Hasil Musrenbangcam

g Pengembangan RM.Seafood Kaw. BBS 350,000,000h Pengembangan Destinasi Desa Batik Tulis Lasem 150,000,000

V. 179

Page 177: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

2 Pengelolaan dan Pemeliharaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Meningkatnya daya tarik obyek wisata Kab Rembang 50% APBD KabRembanga Museum RA Kartini Sanggar Budaya 160,000,000

b Makam RA Kartini 25,000,000c RM Seafood dan Kawasan BBS 25,000,000d Anjungan Maerokoco 75,000,000e Perlengkapan Gamelan 15,000,000f Pendampingan PNPM Mandiri Pariwisata 150,000,000g Penyelenggaraan Event Kartini dan Event Pantai 250,000,000h Pengadaan Bahan Promosi Daerah 150,000,000i Peningkatan SDM Bagi Pemilik Usaha Jasa Hiburan 100,000,000j Peningkatan SDM Pelayanan Prima Bagi Pelaku Usaha Pariwisata 100,000,000k Pengembangan Destinasi di Lingkungan Museum RA Kartini 200,000,000

C Program Pengembangan Kemitraan 500,000,0001 Pembentukan dan Pembinaan Kampung/Desa Wisata Meningkatnya kualitas & daya tarik Kampung/ Desa

WisataKab Rembang 50% 75,000,000 APBD Kab

Rembang2 Pembinaan SDM, POK DARWIS, dan Usaha Pariwisata Meningkatnya kualitas SDM bidang kepariwisataan Kab Rembang 50% 150,000,000 APBD Kab

Rembang3 Penyusunan Buku Profil Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tersedianya buku/ data profil budparpora Kab

RembangKab Rembang 50% 75,000,000 APBD Kab

Rembang4 Kerjasama Pengemb. Pariwisata Pakujembara Plus dan Ratubangnegoro Peningkatan daya saing produk wisata Kab Rembang 50% 100,000,000 APBD Kab

Rembang5 Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata di Desa Wisata Meningkatnya kualitas SDM bidang

kepariwisataanKab Rembang 50,000,000 APBD Kab

Rembang

6 Peningkatan Kemitraan Jasa Perjalanan Wisata Peningkatan daya saing produk wisata Kab Rembang 50,000,000 APBD KabRembang

URUSAN WAJIB BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 3,165,000,000A Prog.Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 40,000,0001 Pendataan potensi kepemudaan Tersedianya data potensi kepemudaan Kab Rembang 50% 20,000,000 APBD Kab

Rembang2 Pengembangan sistem informasi manaje-men kepemudaan berbasis E-Youth Tersedianya sistem infor. manaje-men kepemudaan

berbasis E-YouthKab Rembang 50% 20,000,000 APBD Kab

Rembang

B Prog.Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 560,000,0001 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Meningkatnya aktivitas, kreativitas dan kualitas

pemudaKab Rembang 50% APBD Kab

Rembanga Paskibraka 200,000,000b Lomba TUB-PBB 50,000,000c Jambore Pemuda Indonesia 25,000,000d Organisasi Kelompok Pemuda 25,000,0002 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Meningkatnya aktivitas, kreativitas dan kualitas

pemudaKab Rembang 50% 20,000,000 APBD Kab

Rembang3 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Meningkatnya jiwa nasiona-lisme dan kecintaan thd

lingk.Kab Rembang 50% 20,000,000 APBD Kab

Rembang4 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Kepemudaan Meningkatnya aktivitas, kreativitas dan kualitas

pemudaKab Rembang 50% 30,000,000 APBD Kab

Rembang

V. 180

Page 178: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

5 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda Meningkatnya aktivitas, kreativitas dan kualitaspemuda

Kab Rembang 50% 30,000,000 APBD KabRembang

6 Pembinaan Pemuda Pelopor Meningkatnya aktivitas, kreativitas dan kualitaspemuda

Kab Rembang 50% 30,000,000 APBD KabRembang

7 Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda Meningkatnya aktivitas, kreativitas dan kualitaspemuda

Kab Rembang 50% 30,000,000 APBD KabRembang

8 Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewira-usahaan & Kecakapan Hidup Pemuda Meningkatnya aktivitas, kreativitas & kualitaspemuda bid wirausaha

Kab Rembang 50% 30,000,000 APBD KabRembang

9 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda Meningkatnya aktivitas, kreativitas dan kualitaspemuda

Kab Rembang 50% 50,000,000 APBD KabRembang

10 Pembinaan Pemuda Kadiwono - Bulu Meningkatkan kegiatan yang positif u/ pemuda 20,000,000

C Prog.Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 70,000,0001 Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Teciptanya pemuda yang sehat dan bebas dari

bahaya narkobaKab Rembang 50% 30,000,000 APBD Kab

Rembang

2 Fas.kerjasama kemitraan dg lembaga2 kepemudaan dlm mengkapanyekanbahaya narkoba

Teciptanya pemuda yang sehat dan bebas daribahaya narkoba

Kab Rembang 50% 40,000,000 APBD KabRembang

D Prog.Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 90,000,0001 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga

keolahragaanKab Rembang 50% 30,000,000 APBD Kab

Rembang

2 Pengembangan perencanaan olahraga terpadu Meningkatnya kualitas manajemenkeolahragaan

Kab Rembang 50% 20,000,000 APBD KabRembang

3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga Termonitornya pelaksanaan pengembangan olahraga Kab Rembang 50% 20,000,000 APBD KabRembang

4 Pembinaan manajemen organisasi olahraga Meningkatnya kualitas manajemen organisasiolahraga

Kab Rembang 50% 20,000,000 APBD KabRembang

E Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 950,000,0001 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Terciptanya OR-wan yg berbakat dan berpotensi Kab Rembang 50% APBD Kab

Rembanga Popda SD 100,000,000b Popda SMP 100,000,000c Popda SMA 100,000,0002 Pelaksanaan identifikasi dan pengem-bangan olahraga unggulan daerah Terciptanay atlet olahraga unggulan Kab Rembang 50% 100,000,000 APBD Kab

Rembang3 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Terciptanay atlet olahragawan berbakat Kab Rembang 50% 50,000,000 APBD Kab

Rembang4 Pembibitan cabang olahraga prestasi Terciptanay atlet olahragawan berprestasi Kab Rembang 50% 50,000,000 APBD Kab

Rembang5 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terciptanya atlet olahragawan berprestasi Kab Rembang 50% APBD Kab

Rembanga Lari 10 K 50,000,000b Gerak Jalan 28 Km 50,000,000c Tri Lomba Juang 50,000,0006 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Meningkatnya kesegaran jasmani bagii pelajar,

mahasiswa & masy.Kab Rembang 50% 30,000,000 APBD Kab

Rembang

V. 181

Page 179: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

7 Pemberian penghargaan bagi insan OR yang berdedikasi dan berprestasi Meningkatnya semangat & sportivi-tas bg insan ORyg berdedikasi & berprestasi

Kab Rembang 50% 30,000,000 APBD KabRembang

8 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat Meningkatnya semangat/ sportivi-tas OR lansia &penyandang cacat

Kab Rembang 50% 30,000,000 APBD KabRembang

9 Pengembangan olahraga rekreasi Meningkatnya aktivitas & kualitas oR rekreasi Kab Rembang 50% APBD KabRembang

a Kejurda Volley Pantai SD 30,000,000b Kejurda Volley Pantai SMP 30,000,000c Kejurda Volley Pantai SMA 30,000,000d Kejurda Volley Pantai Perguruan Tinggi 30,000,000e Kejurda Volley Pantai Umum 30,000,000

10 Peningkatan jaminan dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisiolahraga

Meningkatnya semangat & sportivi-tas pelatih,peneliti, praktisi dan teknisi OR

Kab Rembang 50% 30,000,000 APBD KabRembang

11 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Meningkatnya aktivitas & kualitas OR yg berkembangdi masyarakat

Kab Rembang 50% 30,000,000 APBD KabRembang

F Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1,455,000,0001 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah & masy. u/ pembang. sarpras

ORMeningkatnya aktivitas, kualitas dan prestasi OR Kab Rembang 50% APBD Kab

RembangHasil Musrenbangcam

a Pembangunan Lapangan Sepak Bola di Desa Pranti - Sulang 100,000,000 Hasil Musrenbangcam

b Pembangunan Lapangan Sepak Bola di Desa Bogorame- Sulang 100,000,000 Hasil Musrenbangcam

c Pemberian Bantuan U/ Pembuatan Lapangan Sepak Bola Desa Sidowayah - Pancur 50,000,000 Hasil Musrenbangcam

d Pemberian Bantuan U/ Pengadaan Kaos Tim dan Bola Desa Sumberagung - Pancur 25,000,000 Hasil Musrenbangcam

e Perbaikan Lapangan Olahraga Desa Dowan - Gunem 50,000,000 Hasil Musrenbangcam

f Pemberian Bantuan u/ Pembangunan Lapangan Olahraga Desa Tengger RT.02/RW.01 -Sale

60,000,000 Hasil Musrenbangcam

g Penataan Lapangan Olahraga Desa Sambong RT.04/RW.03 - Sedan 100,000,000 Hasil Musrenbangcam

h Pemindahan Lapangan Bola Desa Lemah Putih - Sedan 250,000,000 Hasil Musrenbangcam

i Pembangunan Gedung Olahraga Desa Sarang - Sarang 250,000,000 Hasil Musrenbangcam

j Pemberian Bantuan u/ perbaikan Lapangan Sepakbola Desa Sarang - Sarang 15,000,000 Hasil Musrenbangcam

k Pemberian Bantuan u/ Pengadaan Lapangan Volley Desa Temperak - sarang 50,000,000 Hasil Musrenbangcam

2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Meningkatnya aktivitas, kualitas dan prestasi OR Kab Rembang 50% 300,000,000 APBD KabRembang

3 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga Termonitornya evaluasi pembangunan sarpras OR Kab Rembang 50% 30,000,000 APBD KabRembang

4 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranaolahraga

Kab Rembang 50% APBD KabRembang

a Lapangan Tennis 25,000,000b Stadion 50,000,000

V. 182

Page 180: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

50 50 Dinlutkan 24,051,858,000

Bidang Urusan Kelautan dan PerikananI BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,504,316,000

BELANJA PEGAWAI 4,254,316,000Belanja Gaji 3,902,116,000TPP 352,200,000

BANTUAN SOSIAL 1,250,000,000

II BELANJA LANGSUNG 18,547,542,000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 562,000,0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat SKPD Tercukupinya kebutuhan

surat-menyurat 2,000,000 APBD Kab.

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik SKPD Tercukupinya kebutuhankomunikasi, air dan listrik

60,000,000 APBD Kab.

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan SKPD Tercapainya kelancaranadministrasi keuangan dinas

200,000,000 APBD Kab.

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor SKPD Terpenuhinya kebutuhan jasatenaga kebersihan kantor

20,000,000 APBD Kab.

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja SKPD Terwujudnya kelancaranpelaksanaan tugas kedinasan

5,000,000 APBD Kab.

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor SKPD Tercukupinya kebutuhan alat-alat tulis kantor

15,000,000 APBD Kab.

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan SKPD Tercukupinya kebutuhancetak dan penggandaantugas dinas

8,000,000 APBD Kab.

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan dinas

SKPD Tercukupinya kebutuhanlistrik/penerangan dinas

3,000,000 APBD Kab.

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Tercukupinya kebutuhanperalatan dan perlengkapankantor

5,000,000 APBD Kab.

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga dinas SKPD Tercukupinya kebutuhanperalatan rumah tanggadinas

5,000,000 APBD Kab.

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

SKPD Meningkatnya pengetahuankaryawan SKPD

3,000,000 APBD Kab.

12 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untukkebutuhan rapat dinas

SKPD Tercukupinya kebutuhanmakanan dan minuman

15,000,000 APBD Kab.

V. 183

Page 181: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

13 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

SKPD Terwujudnya koordinasi dankonsultasi keluar daerah

200,000,000 APBD Kab.

14 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tersedianya jasa administrasi kantor/kebersihankantor

SKPD Terwujudnya administrasikebersihan kantor

6,000,000 APBD Kab.

15 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah

SKPD Terwujudnya koordinasi dankonsultasi dalam daerah

15,000,000 APBD Kab.

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153,800,0001 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor SKPD Tercukupinya kebutuhan

perlengkapan gedung kantor 50,000,000 APBD Kab.

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor SKPD Tercukupinya kebutuhanperalatan gedung kantor

5,000,000 APBD Kab.

3 Pengadaan Meubelair Tersedianya peralatan kerja SKPD Tercukupinya kebutuhanmeubelair

25,000,000 APBD Kab.

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor SKPD Terwujudnya gedung kantoryang terpelihara

15,000,000 APBD Kab.

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas SKPD Terwujudnya peningkatankualitas kendaraan dinas

40,000,000 APBD Kab.

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terlaksananya pembangunan rehabilitasigedung kantor

SKPD Tercapainya peningkatankinerja karyawan SKPD

18,800,000 APBD Kab.

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28,000,0001 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta

kelengkapannyaSKPD Terwujudnya pakaian

seragam dinas untukkaryawan SKPD

28,000,000 APBD Kab.

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentuuntuk karyawan SKPD

SKPD Terwujudnya pakaianseragam batik untukkaryawan SKPD

APBD Kab.

D Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 100,000,0001 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir2 - Pendampingan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PUGAR) Terlaksananya kegiatan pendampingan program

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PUGAR) diKab. Rembang

Kab. Rembang Terwujudnya kelancaran danketertiban pelaksanaankegiatan PUGAR

100,000,000 APBD Kab.

V. 184

Page 182: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

E Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan PengendalianSumberdaya Kelautan

125,000,000

1 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan SumberdayaKelautan

Sosialisasi tentang CMB Sumberdaya Pesisir danLaut (4 kelompok),Pembentukan KelompokMasyarakat Pengawas (POKMASWAS) (2kelompok),Rakor, Konsultasi dan Koordinasi diProvinsi dan Pusat (7 kali)

50,000,000 APBD Kab.

2 Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir(Sosialisasi dan Pengadaan Sarana dan Prasarana POKMASWAS)

Patroli pengawasan dan pengendalianpemanfaatan Sumberdaya Pesisir (12kali),Pendampingan Pokmaswas (2kelompok),Koordinasi dan Konsultasi LintasSektor ( 4 kali),Rakor, Konsultasi dan Koordinasidi Provinsi dan Pusat (10 kali)

Kab. Rembang Tersedianya kebutuhansarana dan prasaranaPOKMASWAS danpeningkatan pengetahuanmasyarakat mengenaipengawasan sumberdayakelautan dan perikanan

75,000,000 APBD Kab.

F Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum DalamPendayagunaan Sumberdaya Laut

50,000,000

1 Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Sosialisasi hukum pesisir dan laut di 6kecamatan pantai,Workshop PendayagunaanSumberdaya Laut (1 kali @ 50 orang),

50,000,000 APBD Kab.

G Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan MaritimKepada Masyarakat

75,000,000

1 Promosi Perikanan dan Kelautan Terlaksananya kegiatan promosi perikanan dankelautan

Kab. Rembang Tercapainya peningkatandistribusi produk hasilperikanan dan kelautan

75,000,000 APBD Kab.

H Program Pengembangan Perikanan Budidaya 305,000,0001 Pengembangan Bibit Ikan Unggul

1. Pengadaan Induk Ikan UnggulanTersedianya induk ikan unggulan Kab. Rembang Terpenuhinya kebutuhan

induk ikan unggulan 75,000,000 APBD Kab.

2 Pendampingan Pada Kelompok Pembudidaya Ikan Terlaksananya pendampingan pada kelompokpembudidaya ikan

Kab. Rembang Terwujudnya kelancaran danketertiban pelaksanaankegiatan kelompokpembudidaya ikan

30,000,000 APBD Kab.

3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan'1. Sosialisasi Penataan Tambak

Tercapainya persamaan persepsi dan konsolidasikepada masyarakat

Kab. Rembang Terwujudnya penataankawasan budidaya tambak

- APBD Kab.

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan1. Normalisasi Saluran Sekunder Tambak Garam Terlaksananya kegiatan normalisasi saluran

sekunder tambak garamKab. Rembang Terwujudnya kelancaran

distribusi air laut sebagaibahan baku pembuatangaram

- APBD Kab.

2. Operasional BBI Terlaksananya kegiatan operasional BBI Kab. Rembang Terwujudnya kelancaranoperasional kegiatan BBIPamotan

50,000,000 APBD Kab.

V. 185

Page 183: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

5 Demplot Budidaya Perikanan1. Demplot Budidaya Udang Vanamei (Industrialisasi Perikanan Budidaya) Terlaksananya pengembangan budidaya Udang

VanameiKab. Rembang Terwujudnya pengembangan

budidaya Udang Vanamei diKab. Rembang

100,000,000 APBD Kab.

2. Demplot Budidaya Air Tawar Terlaksananya pengembangan budidaya airtawar

Kab. Rembang Terwujudnya pengembanganbudidaya ikan air tawar diKab. Rembang

50,000,000 APBD Kab.

3. Bantuan Percontohan Budidaya Lele di Base Beton Terlaksananya percontohan budidaya lele dibase beton

Kab. Rembang Terwujudnya pengembanganbudidaya lele di base beton

- APBD Kab.

I Program Pengembangan Perikanan Tangkap 4,400,000,0001 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

'1. Pendampingan BANSOS Pada NelayanTerlaksananya pendampingan BANSOS padanelayan

Kab. Rembang Tercapainya kelancaran danketertiban pelaksanaankegiatan BANSOS padanelayan

100,000,000 APBD Kab.

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan1. Perawatan dan Pemeliharaan Gedung, Kelistrikan TPI Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan

gedung dan instalasi listrik TPIKab. Rembang Terwujudnya kondisi TPI

yang terawat dan terpelihara 500,000,000 APBD Kab.

2. Pemeliharaan PPI Tasikagung Terwujudnya pemeliharaan PPI Tasikagung Kec. Rembang Tercapainya PPI Tasikagungyang terpelihara

200,000,000 APBD Kab.

3. Pemeliharaan PPI Karang Anyar Terwujudnya pemeliharaan PPI Karang Anyar Kec. Kragan Tercapainya PPI KarangAnyar yang terpelihara

100,000,000 APBD Kab.

4. Pemeliharaan PPI Sarang Terwujudnya pemeliharaan PPI Sarang Kec. Sarang Tercapainya PPI Sarang yangterpelihara

100,000,000 APBD Kab.

3 Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap1. Pengelolaan TPI Terlaksananya pengelolaan TPI se Kabupaten

RembangKab. Rembang Terwujudnya peningkatan

pelayanan dan kelancaranpengelolaan TPI

2,750,000,000 APBD Kab.

2. Penertiban TPI dan Pengamanan Usaha Perikanan Terlaksananya penertiban TPI dan pengamananusaha perikanan

Kab. Rembang Terwujudnya keamanan danketertiban pelaksanaankegiatan pelelangan di TPI

75,000,000 APBD Kab.

4 Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap1. Pengembangan Sarana dan Prasarana TPI Tercapainya peningkatan fasilitas dan sarana

prasarana yang diperlukan untuk kegiatanpelelangan di TPI

Kab. Rembang Terwujudnya pengembangansarana dan prasarana TPI seKab. Rembang

200,000,000 APBD Kab.

2. Pembuatan APO (Alat Pemecah Ombak) Terlaksananya pembangunan alat pemecahombak di Kabupaten Rembang

Kab. Rembang Terwujudnya keamanan dankelestarian pantai KabupatenRembang

50,000,000 APBD Kab.

3. Pengadaan Docking Perahu Nelayan Tersedianya docking perahu nelayan Kec. Rembang Terwujudnya saranaperbaikan kapal nelayan

50,000,000 APBD Kab. HasilMusrenbangcam

V. 186

Page 184: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

4. Pembangunan Talud Pantai (Pengembangan Perkim) Terlaksananya pembangunan talud pantai Ds. Bonang, Kec. Lasem Terwujudnya kemudahanbagi nelayan dalammendaratkan kapalnya

200,000,000 APBD Kab. HasilMusrenbangcam

5. Pengadaan Radio Komunikasi untuk Nelayan Tersedianya radio komunikasi bagi nelayan Kec. Kragan Terwujudnya kemudahanbagi nelayan berkomunikasipada saat beroperasi di laut

50,000,000 APBD Kab. HasilMusrenbangcam

6 Rehabilitasi Balai Nelayan Terlaksananya rehabilitasi balai nelayan Ds. Sukoharjo Kec.Rembang

Terwujudnya saranaberkumpul bagi kelompoknelayan

25,000,000 APBD Kab. HasilMusrenbangcam

J Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 50,000,0001 Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan

1. Pemberdayaan Penyuluh Perikanan Terwujudnya pemberdayaan penyuluhperikanan

Kab. Rembang Tercapainya peningkatankinerja penyuluh perikanan

50,000,000 APBD Kab.

K Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 550,000,0001 Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil

Perikanan1. Pengadaan Sarana Prasarana Cold Storage Tersedianya sarana prasarana cold storage Kab. Rembang Terwujudnya peningkatan

kualitas hasil perikanan dankelautan

150,000,000 APBD Kab.

2. Pengadaan Unit Pengolah Limbah Cold Storage Tersedianya unit pengolah limbah cold storage Kab. Rembang Terwujudnya lingkungan coldstorage yang bersih danhigienis

300,000,000 APBD Kab.

3. Bantuan Peralatan Pengolahan Terwujudnya bantuan peralatan pengolahan Kab. Rembang Tercapainya peningkatankesejahteraan pengolah ikan

100,000,000 APBD Kab.

L Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik Perikanan dan Kelautan 730,000,000

1 Pengembangan Informasi Statistik dan Perencanaan Perikanan dan Kelautan

1. Pengembangan Informasi Statistik dan Perencanaan Perikanan dan Kelautan Terlaksananya statistik perikanan dan kelautan Kab. Rembang Terwujudnya dokumenstatistik perikanan dankelautan

50,000,000 APBD Kab.

2. Penyusunan Master Plan Tambak di Kabupaten Rembang Terwujudnya dokumen Master Plan Tambak diKabupaten Rembang

Kab. Rembang Terwujudnya kawasanbudidaya tambak yangterencana

100,000,000 APBD Kab.

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perikanan dan Kelautan1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan dan Kelautan Terlaksananya monitoring dan evaluasi seluruh

kegiatan perikanan dan kelautanKab. Rembang Terpantaunya kegiatan

perikanan dan kelautan sertapelaporannya

50,000,000 APBD Kab.

2. Penyusunan Dokumen Pelaporan Terwujudnya dokumen RKO, Renja, Laporan Tahunan,dan Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Kab. Rembang Tersedianya dokumen RKO,Renja, Laporan Tahunan,Program Kerja, LaporanKeuangan Dinas Kelautan danPerikanan

30,000,000 APBD Kab.

2. Bium kegiatan Banprop Bidang Perikanan, DAK dan TP 500,000,000 APBD Kab.

V. 187

Page 185: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

M Program Kelestarian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 145,000,0001 Rehabilitasi Mangrove

1. Rehabilitasi Mangrove Terlaksananya kegiatan rehabilitasi mangrove Kab. Rembang Terwujudnya kelestarianhutan mangrove diKabupaten Rembang

50,000,000 APBD Kab.

2. Pengadaan Tanaman Penghijauan Pantai Terlaksananya kegiatan penghijauan pantai Kab. Rembang Terwujudnya kawasan pantaiKab. Rembang yang asri

20,000,000 APBD Kab.

2 Restocking Ikan dan Udang'1. Penebaran Benih Ikan di Embung

Terlaksananya penebaran benih ikan di embung Kab. Rembang Terwujudnya kelestariansumberdaya ikan di embungdi Kab. Rembang

75,000,000 APBD Kab. HasilMusrenbangcam

N Program Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan 289,000,0001 Pelatihan dan Peningkatan Ketrampilan SDM Perikanan dan Kelautan

1. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya (Study Banding) Terlaksananya study banding pengembanganperikanan budidaya di Kab. Boyolali

Kab. Rembang Terwujudnya pembinaan danpengembangan perikananbudidaya

45,000,000 APBD Kab.

2. Pelatihan dan Peningkatan Ketrampilan SDM Perikanan dan Kelautan Terlaksananya pelatihan pengolahan hasilperikanan

Kab. Rembang Terwujudnya peningkatanketrampilan danpengetahuan kelompokpengolah ikan

100,000,000 APBD Kab.

3. Pelatihan Pemasaran/Branding Hasil Perikanan Terlaksananya pelatihan pemasaran/brandinghasil perikanan

Kab. Rembang Terwujudnya peningkatanketrampilan danpengetahuan tentangpemasaran/branding hasilperikanan

- APBD Kab.

4. Study Banding Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ke Jakarta Terlaksananya study banding pengolahan danpemasaran hasil perikanan ke Jakarta

Kab. Rembang Terwujudnya pembinaan danpengembangan pengolahandan pemasaran hasilperikanan

70,000,000 APBD Kab.

5. Pelatihan Garam dan Study Banding ke Madura Terlaksananya pelatihan garam dan studybanding pengelolaan garam rakyat ke Madura

Kab. Rembang Terwujudnya pembinaan danpeningkatan ketrampilanpengelolaan garam rakyat

50,000,000 APBD Kab.

6. Pelatihan Budidaya Katak Ds. Trembes Kec.Gunem

24,000,000 APBD Kab. HasilMusrenbangcam

DANA ALOKASI KHUSUS

O Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 4,400,000,0001 1. Pembangunan Dermaga Jetty PPI Sarang Terwujudnya kemudahan nelayan dalam

menambatkan kapalnya di PPI SarangKec. Sarang Terwujudnya peningkatan

jumlah kapal penangkap ikanyang mendarat di PPI Sarang

4,400,000,000 DAK

V. 188

Page 186: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

P Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya 770,000,000

1 1. Pembangunan Balai Benih Ikan Terwujudnya pembangunan BBI Pamotan BBI Pamotan Terwujudnya bangunangedung BBI Pamotan besertafasilitas-fasilitas yangmemadai

770,000,000 DAK

2 2. Rehabilitasi Kolam dan Infrastruktur BBI Pamotan Terwujudnya rehabilitasi kolam daninfrastruktur dari BBI Pamotan

BBI Pamotan Terwujudnya kolam daninfrastruktur di BBI Pamotanyang memadai

- DAK

Q Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan -1 1. Pengadaan Kendaraan Roda 2 Tersedianya kendaraan roda 2 untuk pengawas

perikananKab. Rembang Terwujudnya kelancaran

tugas pengawas perikanan - DAK

R Program Pengembangan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan -1 1. Pengadaan Kendaraan Roda 4 - - - - -2 2. Pengadaan Notebook dan Printer - - - - -

S Program Pengembangan Sarana Statistik Perikanan 78,250,0001 1. Pengadaan Kendaraan Roda 2 Tersedianya sarana mobilitas bagi petugas

statistik perikananKab. Rembang Terwujudnya kelancaran

kinerja petugas statistikkelautan dan perikanan

39,750,000 DAK

2 2. Pengadaan Handycam Tersedianya sarana statistik perikanan Kab. Rembang Terwujudnya kelancarankinerja petugas statistikkelautan dan perikanan

22,000,000 DAK

3 3. Pengadaan In Focus Tersedianya sarana kelengkapan pelaporanstatistik perikanan dan kelautan

Kab. Rembang Terwujudnya kelancarankinerja petugas statistikkelautan dan perikanan

16,500,000 DAK

BANTUAN KEUANGAN PROPINSI JAWA TENGAH (EKS 2P0A) 10,985,000,000

T Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5,600,000,0001 1. Pembangunan Infrastruktur PPI Sarang Terlaksananya pembangunan infrastruktur PPI

SarangKec. Sarang Terwujudnya infrastruktur

PPI Sarang yang memadai 5,000,000,000 Banprop

2 2. Pembangunan Talud Abrasi Pantai Terlaksananya pembangunan talud abrasipantai

Ds. Tasikharjo Kec.Kaliori

Terwujudnya keamanan dankemudahan bagi nelayandalam mendaratkan kapalnya

500,000,000 Banprop HasilMusrenbangcam

3 3. Pembangunan Tambatan Perahu Nelayan Terlaksananya pembangunan tambatan perahunelayan

Ds. Jatisari Kec. Sluke Terwujudnya keamanan dankemudahan bagi nelayandalam menambatkankapal/perahunya

100,000,000 Banprop HasilMusrenbangcam

V. 189

Page 187: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana1 2 3 4 5 6 7 8

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program /KegiatanRencana Tahun 2014

Catatan Penting

U Program Pengembangan Perikanan Budidaya 136,492,0001 1. Fasilitasi Kelompok Pembudidaya Ikan Lele Tersedianya fasilitasi bagi kelompok

pembudidaya ikan leleDs. Sumberagung Kec.Pancur

Terwujudnya pendampingankegiatan kelompokpembudidaya ikan lele

50,000,000 Banprop HasilMusrenbangcam

2 2. Pengembangan Budidaya Lele Terwujudnya pengembangan budidaya ikan lele Ds. Dadapmulyo Kec.Sarang

Tercapainya pengembanganbudidaya perikanan air tawar

75,000,000 Banprop HasilMusrenbangcam

3 3. Bantuan Ternak Ikan Lele Terwujudnya bantuan lele bagi karang taruna Ds. Sumberjo Kec.Rembang

Tercapainya pengembanganbudidaya perikanan air tawar

11,492,000 Banprop HasilMusrenbangcam

V. 190

Page 188: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

I - 1RKPD Kab Rembang 2014

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2014 merupakan tahunkeempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 yang memiliki visimewujudkan masyarakat Rembang yang maju, mandiri, dinamis dan sejahtera.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KabupatenRembang tahun 2014 berpedoman pada 3 (tiga) peraturan perundangan , yaitu :(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah, (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasar ketiga peraturantersebut RKPD Kabupaten Rembang tahun 2014 berisi pendahuluan, gambaranumum kondisi daerah, Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPDsampai dengan tahun berjalan, rancangan kerangka ekonomi daerah dankebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah danrencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KabupatenRembang tahun 2014 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten RembangNomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 yang menyatakanbahwa, pada tahun 2014 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD KabupatenRembang Tahun 2010-2015 yang merupakan tahap ketiga bagi upayaterwujudnya masyarakat Rembang yang maju, mandiri, dinamis dan sejahtera,dengan fokus pada (1) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di segalabidang kompetensi, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasarikeimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan (2) pengembangantatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan danperubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalam mengantisipasiperkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yangmemadai.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam upaya pencapaian tujuanpembangunan tahun 2014-2015, maka RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2014disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telahdicapai pada tahun sebelumnya serta capaian indikator pada masing-masingurusan. Selain itu juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) danRKPD Provinsi Jawa Tengah serta capaian indikator amanat afirmatif sepertiRencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian target Millenium Developmentgoals (RAD MDGs), pencapaian kesepakatan pendidikan untuk semua(education for all), implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), ProgramKeluarga Harapan (PKH) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.Penyusunan RKPD tahun 2014 juga mempertimbangkan sinergitaspembangunan antara pusat dan daerah, menampung aspirasi masyarakat dan

Page 189: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

I - 2RKPD Kab Rembang 2014

dunia usaha, mengacu pada peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakanprogram kegiatan yang pro poor, pro job, pro growth dan pro environment,pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomiIndonesia (MP3EI) dan masterplan percepatan dan perluasan penanggulangankemiskinan Indonesia (MP3KI), dengan meningkatkan keterkaitan antar sektordan antar wilayah.

Fungsi strategis RKPD Kabupaten Rembang 2014 adalah sebagaiacuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Rembangdalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta penyusunan KebijakanUmum APBD (KUA APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)tahun 2014.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Tahun 2014 ini mendasarkan pada peraturanperundang-undangan yang berlaku, antara lain:1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah;16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Page 190: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

I - 3RKPD Kab Rembang 2014

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah DaerahKepada Masyarakat;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi danPerangkat Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2009 -2014;

24. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunanyang Berkeadilan;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang TataCara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan PelaksanaanMusyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2008 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 2005 – 2025;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 04 Tahun 2009 TentangRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa TengahTahun 2008 – 2013;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 TentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten RembangTahun 2005 – 2025;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 TentangRencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten RembangTahun 2010 – 2015;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 TentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2012 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang TahunAnggaran 2013;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

Page 191: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

I - 4RKPD Kab Rembang 2014

C. Hubungan Antar DokumenRKPD Kabupaten Rembang merupakan sub sistem dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal iniberarti bahwa RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2014 disusun mengacu padaRPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 dengan memperhatikanRKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dan RKP Tahun 2014. SelanjutnyaRKPD Kabupaten Rembang Tahun 2014 akan menjadi dasar dalam penyusunanRencana Kerja SKPD di seluruh Kabupaten Rembang.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang agar tidakbertentangan dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang telah ada, makadalam penyusunannya memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenRembang dan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan masing-masing urusan, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun2014 juga memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lainnya sepertimisalnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana AksiDaerah Pemberdayaan Perempuan (RAD-PP), Rencana Aksi Daerah KabupatenLayak Anak (RAD-KLA), Rencana Aksi Pendidikan Untuk Semua (PUS),Rencana Aksi Program Keluarga Harapan (PKH), Rencana Aksi Daerah Pangandan Gizi, Rencana Induk Pengembangan Kawasan, Rencana IndukPengembangan Pariwisata serta dokumen lainnya.

D. SistematikaRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun

2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUANMemuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubunganantar dokumen, sistematika serta maksud dan tujuanpenyusunan RKPD.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DANLAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANMemuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi kinerjapembangunan daerah yang berisi hasil pelaksanaan programdan kegiatan RKPD tahun 2012 dan capaian kinerjapenyelenggaraan pemerintahan daerah serta permasalahanpembangunan daerah.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DANKEBIJAKAN KEUANGAN DAERAHMemuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah (berisi kondisiperekonomian nasional dan daerah tahun 2012, perkiraan tahun2013 serta tantangan dan prospek ekonomi daerah tahun 2014)serta arah kebijakan keuangan daerah (berisi arah kebijakanpendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arahkebijakan pembiayaan daerah).

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHTAHUN 2014Memuat visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah,tujuan pembangunan tahap ketiga RPJMD 2010-2015,kebijakan umum pembangunan daerah, sasaran, prioritaspembangunan daerah dan prioritas program tahun 2014.

Page 192: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

I - 5RKPD Kab Rembang 2014

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAHTAHUN 2014Memuat rencana kerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun2014 terdiri dari dua kelompok urusan kewenangan yaituurusan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan sertaprogram di luar urusan wajib dan pilihan.

BAB VI. PENUTUPMemuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentinganguna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah KabupatenRembang tahun 2014

E. Maksud dan Tujuan1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2014 adalah untuk :a. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 dan

sinkronisasi dengan sasaran dan program RPJMD Provinsi dan RPJMNserta RKPD Provinsi Tahun 2014 ke dalam Rencana Program kegiatanprioritas Kabupaten Rembang Tahun 2014.

b. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan KabupatenRembang tahun 2014.

c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dalamrangka pembangunan daerah.

2. TujuanTujuan penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2014 adalahsebagai pedoman dalam :a. Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 yang

didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai denganPermendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.c. Penyusunan Renja SKPD di Kabupaten Rembang.

Page 193: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 1RKPD Kab Rembang 2014

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN

LAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengahberbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis KabupatenRembang terletak pada posisi lintang berada pada 111°00' - 111°30' BT dan6°30' - 7°00' LS. Batas-batas administratif wilayah Kabupaten Rembang adalahsebagai berikut :Sebelah Utara : Laut JawaSebelah Timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa TimurSebelah Barat : Kabupaten PatiSebelah Selatan : Kabupaten Blora

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagimenjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memilikiluas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) disusul KecamatanBulu (10.240 ha). Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang dapatdilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rembang

No Nama Kecamatan Luas Wilayah (ha)1 Sumber 7.6732 Bulu 10.2403 Gunem 8.0204 Sale 10.7145 Sarang 9.1336 Sedan 7.9647 Pamotan 8.1568 Sulang 8.4549 Kaliori 6.15010 Rembang 5.88111 Pancur 4.59412 Kragan 6.16613 Sluke 3.75914 Lasem 4.504

Jumlah 101.408Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka. 2012

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa tanah kering lahanbukan sawah 72.313 ha dan yang lain berupa lahan sawah 29.095 ha.Penggunaan tanah kering umumnya adalah untuk perkebunan sedangkan lahansawah lebih banyak dipergunakan untuk pertanian dengan jenis pengairan teknis2.210 ha (7,58%), pengairan 1/2 teknis 3.594 ha (12,32%), pengairan sederhana2.569 ha (8,81%) dan tadah hujan 20.722 ha (71,29%).

Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayahyang bervariasi antara lain meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggidan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 8.34% terletak padaketinggian 1–7 meter dpl, ketinggian 7-25 m dpl sebesar 12,41% , ketinggian 25-100 m dpl sebesar 42,82 %, ketinggian 100-500 m dpl sebesar 28,08%, danketinggian diatas 500 m dpl sebesar 8,34%.

Page 194: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 2RKPD Kab Rembang 2014

Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis dengansuhu rata-rata sebesar 23OC, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33OC.Di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 1.179,86 mm per tahundimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Desember yaitu sebanyak 197mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Agustus dan September yaitusebanyak 10 dan 17 mm/bulan.

Kabupaten Rembang memiliki sumber air permukaan berupa sungai dandam. Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain sungaiRandugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo danSungai Patiyan. Di Kabupaten Rembang terdapat 121 dam dan 25 daerah irigasi.dari jumlah tersebut tidak semuanya dialiri air sepanjang tahun.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang meliputi kawasan rawanbencana banjir, kawasan rawan bencana abrasi, kawasan rawan bencana tanahlongsor, kawasan rawan bencana kekeringan dan rawan bencana angin topan.Persebaran lokasi rawan bencana secara umum merata di seluruh wilayahKabupaten Rembang.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rembang cenderung mengalamipeningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Rembang tahun 2012 sebanyak600.277. Pada tahun 2012 berdasarkan jenis kelamin, jumlah pendudukperempuan di Kabupaten Rembang sebanyak 300.549 jiwa dan jumlahpenduduk laki-laki sebanyak 299.728 jiwa, sehingga rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan sebesar 99,72 % yang menunjukkanjumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Rembang tahun 2012 lebih kecildibanding jumlah penduduk perempuan.

B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan TahunBerjalan1. Evaluasi Agregatif Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang

Target pembangunan daerah Kabupaten Rembang telah ditetapkandalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Rembang dengan indikator agregat makro pembangunan, yangdapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah.a. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yangmenjadi salah satu ukuran kinerja daerah adalah Indeks PembangunanManusia (IPM). Ukuran IPM dibentuk oleh 3 (tiga) parameter yaitu angkausia harapan hidup, pencapaian pendidikan dengan komponen rata-ratalama sekolah, angka melek huruf, serta pengeluaran riil per kapita. IPMKabupaten Rembang tahun 2012 belum dapat disajikan, namunberdasarkan IPM tahun 2011 termasuk dalam kategori baik, yaitusebesar 72,45 naik dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 72,07.selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2Capaian Indikator Agregat IPM Kabupaten Rembang Tahun 2010-2011

No Indikator 2010 20111 Usia Harapan Hidup (tahun) 70,13 70,232 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 6,85 6,893 Angka Melek Huruf (%) 91,17 91,364 Pengeluaran riil perkapita (Rp) 641,28 644,43Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,07 72,45

Sumber data : BPS Kab. Rembang

Page 195: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 3RKPD Kab Rembang 2014

b. Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, Nilai Tukar Petani dan IndeksGini dan Indeks Williamsonb.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentukdari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsungmenggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagidaerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilanpembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomimencerminkan kegiatan ekonomi suatu daerah. Jika pada suatuperiode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berartikegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan.Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalamipertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebutmengalami penurunan. Beberapa hal yang mempengaruhi lajupertumbuhan ekonomi daerah antara lain ketersediaan tenaga kerja,sumber daya alam, sumber daya modal dan kondisi sosialmasyarakat setempat.

Kinerja sektor Perekonomian Kabupaten Rembang selama limatahun terakhir mengalami stabilitas pertumbuhan pada kisaran angkadiatas 4 persen. Pada tahun 2009 Laju Pertumbuhan Ekonomimencapai angka 4,46% dimana pertumbuhan tertinggi berada disektor Bangunan (8,16%) dan terendah di sektor Industri pengolahan(2,69%). Tren kenaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi terus berlanjut ditahun 2010 dimana mencapai 4,45%, melambat menjadi 4,40%ditahun 2011 dan meningkat kembali menjadi 4,48% di tahun 2012.Trend pertumbuhan perekonomian selama dua tahun terakhir masihdisokong oleh perkembangan sektor pertanian terutama sub sektortanaman pangan dengan indikasi perbaikan produktivitas serta hargakomoditas padi dan palawija, disamping perkembangan signifikankomoditas sub sektor perkebunan dan perikanan. Selain itu terustumbuhnya kinerja sektor bangunan dengan rata-rata pertumbuhan7,59% juga turut mempengaruhi kinerja perekonomian KabupatenRembang secara keseluruhan.

b.2. Laju InflasiTingkat Inflasi di suatu daerah pada suatu tahun dapat dihitung salahsatunya dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dandapat juga dilihat dari besaran perubahan permintaan komoditas.Laju Inflasi di Kabupaten Rembang berfluktuasi dari tahun ke tahun,dimana perubahan nilai inflasi paling banyak terjadi di kelompokpengeluaran bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok,tembakau, perumahan, air, listrik dan bahan bakar minyak. Namundemikian laju Inflasi di Kabupaten Rembang tiga tahun terakhir relatifmasih terkendali dibawah angka dua digit.

Pada tahun 2010 angka inflasi berada pada kisaran 6,81%, di tahunberikutnya mengalami penurunan menjadi 2,73% dan sedikitmeningkat kembali menjadi 4,28% di tahun 2012. Angka inflasi ditahun 2010 paling banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal denganfenomema anomali cuaca yang berpengaruh terhadap peningkatanbiaya produksi pertanian serta kenaikan harga komoditas yangcenderung tidak terkendali. Pada tahun 2011 kondisi ini mulaimengalami perbaikan dan dengan kondusifnya rantai pasokan pasar

Page 196: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 4RKPD Kab Rembang 2014

terutama di kelompok pengeluaran bahan makanan dan sandangmenjadikan nilai inflasi dapat mengalami penurunan.

b.3. Indeks Gini dan Indeks WilliamsonKeberhasilan pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalahpemerataan pembangunan. Secara logika, adanya ketimpanganyang semakin lebar antara kelompok penduduk berpenghasilan tinggidan rendah berarti terjadinya ketidakmerataan pembangunan.Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untukmemangkas kesenjangan kelompok penduduk berpenghasilan tinggidan rendah. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataanpendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapunkriteria kesenjangan/ketimpangan adalah G < 0,30 berartiketimpangan rendah, 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedangdan G > 0,50 berarti ketimpangan tinggi. Indeks Gini di KabupatenRembang selama tahun 2010-2012 berkisar 0,267 yangmenunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk diKabupaten Rembang adalah rendah, atau distribusi pendapatanpenduduk di Kabupaten Rembang semakin merata. Apabila dikaitkandengan angka pendapatan per kapita yang semakin meningkat daritahun ke tahun dengan angka indeks Gini yang semakin menurunmengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk KabupatenRembang semakin meningkat dan semakin banyak penduduk yangdapat menikmatinya.

Sedangkan Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkatketimpangan pendapatan per kapita suatu wilayah pada waktutertentu. Dari perhitungan yang telah dilakukan, Indeks Williamsonsecara umum di Kabupaten Rembang bergerak di kisaran 0,203(data tahun 2011), hal ini dapat diartikan bahwa tingkat ketimpanganpembangunan antar wilayah di Kabupaten masih berada di levelyang rendah. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Rembangselalu berupaya menurunkan Indeks Williamson agar mencapaiangka ideal melalui intervensi kebijakan spasial dan mendasarkanpada karakteristik khusus setiap wilayah.

b.4. Nilai Tukar Petani (NTP)Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antaraIndeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga YangDibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengantingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihatdari posisi It yang berada pada pembilang (enumerator) dari angkaNTP. Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsivolume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatanpetani dari hasil panennya juga akan bertambah.

Disisi lain, untuk melihat tingkat kesejahteraan petani secara utuhperlu juga dilihat faktor pembentuk yang lain yaitu perkembanganjumlah pengeluaran/pembelanjaan mereka baik untuk kebutuhankonsumsi maupun untuk produksi. Dalam hal ini petani sebagaiprodusen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalammengalokasikan pendapatannya yaitu: Pertama, untuk memenuhikebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petanibeserta keluarganya. Kedua, pengeluaran untuk produksi/budidaya

Page 197: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 5RKPD Kab Rembang 2014

pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakupbiaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barangmodal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhanpokok petani telah terpenuhi; dengan demikian investasi danpembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkatkesejahteraan petani.Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Rembang tahun 2010-2012mengalami perkembangan yang cukup baik meskipun belummencapai kondisi yang ideal. Tahun 2010, NTP Kabupaten Rembangsebesar 98,00%, kemudian tahun 2011 naik menjadi 98,59 % sedangpada tahun 2012 naik menjadi menjadi 99,18%. Kenaikan NilaiTukar Petani (NTP) di Kabupaten Rembang terus diupayakan melaluipeningkatan indeks yang diterima petani diantaranya melaluistabilisasi harga komoditas tanaman pangan, insentif usaha tani,fasilitasi permodalan bagi petani dan penguatan kelembagaan dankemitraan petani dengan stakeholder pertanian. Untuk lebihlengkapnya Laju Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Inflasi dan Nilai TukarPetani (NTP) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani

Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012Uraian 2010 2011 2012*)

Pertumbuhan ekonomi (%) 4,45 4,40 4,48Laju Inflasi (%) 6,81 2,73 4,28Nilai Tukar Petani (%) 98,00 98,59 99,18

*) angka sementaraSumber : BPS Kab. Rembang / Bappeda data diolah 2012

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Kinerja perekonomian Kabupaten Rembang mengalami peningkatan daritahun ke tahun. Sektor yang memiliki nilai PDRB terbesar adalah sektorpertanian dengan rata-rata nilai PDRB per tahun sebesar 1.069.354,17juta rupiah (47,67 persen dari nilai PDRB). Sektor yang memiliki nilai rata-rata PDRB terkecil adalah sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar11.183,67 juta rupiah (0,47 persen). Pada tahun 2012 jumlah PDRB(ADHK 2000) Kabupaten Rembang mencapai Rp 2.491.385,34 juta,dimana jumlah tersebut tumbuh 4,48% dibandingkan tahun 2011sebesar Rp 2.384.459,23 juta. Nilai PDRB ADHK 2000 pada tahun 2012didominasi oleh 3 sektor primer yaitu pertanian sebesar Rp. 1.099.058,48juta, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 414.997,56 jutadan sektor jasa-jasa Rp 395.157,87 juta. Selengkapnya dijelaskan tabelberikut :

Tabel 2.4Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan (2000)

Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012 (Juta Rupiah)

No. Lapangan Usaha 2010 2011 2012*)1. Pertanian 1.041.093,96 1.067.912,90 1.099.058,482. Pertambangan dan

penggalian46.868,19 45.179,47 44.906,99

3. Industri pengolahan 89.829,79 95.039,15 98.649,824. Listrik, gas dan air

bersih10.258,39 11.327,89 12.584,28

5. Bangunan 199.356,98 214.875,36 228.292,646. Perdagangan, hotel,

dan restoran383.594,88 397.761,78 414.997,56

Page 198: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 6RKPD Kab Rembang 2014

No. Lapangan Usaha 2010 2011 2012*)7. Angkutan dan

komunikasi122.336.89 129.402,24 137.068,88

8. Keuangan, persewaandan jasa perusahaan

53.818,41 57.130,28 60.668,82

9. Jasa-jasa 336.808,22 365.830,16 395.157,8710 Jumlah PDRB 2.283.965,70 2.384.459,23 2.491.385,34

Laju Pertumbuhan 4,45 4,40 4,48*) angka sementaraSumber: BPS Kab. Rembang/ Bappeda data diolah 2012

Perekonomian yang terus tumbuh dan stabil di Kabupaten Rembang dapatjuga dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Dalam kurun waktu 2010 -2012 perekonomian Kabupaten Rembang rata-rata tumbuh 9,5% per tahun.Kenaikan ini banyak dipengaruhi oleh membaiknya harga komoditaspertanian, meningkatnya volume perdagangan dan jasa. PDRB ADHB padatahun 2011 mencapai Rp. 5.440.169,44 juta dan pada tahun 2012 meningkatmenjadi sebesar Rp.5.995.822,46 juta. Tiga sektor perekonomian KabupatenRembang yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertaniansebesar Rp. 2.645.089,88 juta, perdagangan, hotel dan restoran sebesarRp. 1.063,995,46 juta, dan sektor jasa-jasa sebesar Rp. 915.021,77 juta.Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Berlaku

Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012 (Juta Rupiah)

No. Lapangan Usaha 2010 2011 2012*)1. Pertanian 2.261.475,99 2.434.732,96 2.645.089,882. Pertambangan dan penggalian 87.414,89 91.071,97 94.900,263. Industri pengolahan 188.896,99 206.853,03 226.805,534. Listrik, gas dan air bersih 20.339,94 24.423,58 27.065,375. Bangunan 452.464,07 502.571,81 559.736,416. Perdagangan, hotel, dan

restoran851.112,20 945.299,76 1.063.995,46

7. Angkutan dan komunikasi 278.101,31 300.131,51 325.437,538. Keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan114.070,20 125.292,97 137.770,24

9. Jasa-jasa 715.903,35 809.791,84 915.021,77Produk Domestik Regional Bruto 4.969.778,94 5.440.169.44 5.995.822,46

Laju Pertumbuhan (%) 11,54 9,47 10,20*) angka sementaraSumber: BPS Kab. Rembang/ Bappeda data diolah 2012

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita ADHB KabupatenRembang mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp. 8.399.451,25meningkat di tahun 2011 menjadi Rp. 9.186.651,14 dan pada tahun 2012meningkat lagi menjadi Rp. 9.988.426,00 atau meningkat rata-rata 8,72% pertahun.Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.6PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2012 (Rupiah)No. Uraian 2010 2011 2012*)1. PDRB Perkapita ADHB

(rupiah)8.399.451,25 9.186.651,14 9.988.426,00

2. PDRB Perkapita ADHKTahun 2000 (rupiah)

3.860.143,25 4.026.564,86 4.193.630,00

*) angka sementaraSumber: BPS Kab. Rembang/ Bappeda data diolah 2012

Page 199: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 7RKPD Kab Rembang 2014

d. Penduduk Miskin dan PengangguranBerdasarkan data jumlah penduduk miskin yang ada sampai dengan tahun2011 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk miskindi Kabupaten Rembang sebesar 138.569 jiwa atau sebesar (23,40%)meningkat menjadi 140.377 jiwa atau sebesar 23,71 % pada tahun 2011.selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7Data Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka

di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012Uraian 2010 2011 2012*)

Jumlah Penduduk Miskin 138.569 140.377 N.aPersentase Jumlah Penduduk Miskin % 23,41 23,71 N.aTingkat Pengangguran Terbuka 4,89 5,92 5,80

*) angka sementaraSumber: BPS Prov. Jawa Tengah

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat dinamis,mengingat faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuan belanjamasyarakat juga bergerak dinamis disamping berbagai faktor internal yangmempengaruhi daya tahan masyarakat terhadap gejolak ekonomi yangterjadi. Apabila dilihat dari data lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan diKabupaten Rembang mempunyai kecenderungan yang tidak stabil (naikturun). Kenaikan jumlah penduduk miskin dan Tingkat PengangguranTerbuka di tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya diakibatkan karenakondisi perekonomian nasional maupun daerah yang kurang stabil.Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor yang terjadi pada tahun 2010 -2012 mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhanlapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja,sehingga tingkat pengangguran akan terkurangi setiap tahunnya. Angkapengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkankemandirian di Kabupaten Rembang. Pengangguran yang terjadi diKabupaten Rembang disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnyatenaga kerja non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerjadibidang pertanian masih rendah. Oleh karena itu dibutuhkan perhatiankhusus dari Pemerintah Daerah. Pada tahun 2012 Tingkat PengangguranTerbuka di Kabupaten Rembang diperkirakan sebesar 5,80 %.Dalam jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Rembang telah memformulasikebijakan dan berkomitmen penuh bahwa pembangunan sumber dayamanusia merupakan kunci utama bagi pengentasan persoalan pengangguranyang perlu terus ditangani melalui perbaikan kualitas pendidikan. Selain itupeningkatan kapasitas, kualitas, produktifitas dan daya saing angkatan kerjaperlu terus dipacu agar menghasilkan tenaga kerja yang handal, terlatih dansiap bersaing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru ditengah-tengah masyarakat.

e. IPG dan IDGBesarnya IPG Kabupaten Rembang terus mengalami kenaikan, pada tahun2010 sebesar 64,11 meningkat menjadi 64,87 pada tahun 2011.Peningkatan IPG terutama didukung oleh meningkatnya tingkat pendidikandan tingkat kesehatan perempuan serta sumbangan perempuan dalamekonomi rumah tangga.

Besarnya nilai IDG Kabupaten Rembang juga terus mengalami kenaikan,pada tahun 2010 IDG Kabupaten Rembang menjadi 68,00, meningkat ditahun 2011 menjadi 69,97. Meningkatnya nilai IDG Kabupaten Rembang

Page 200: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 8RKPD Kab Rembang 2014

terutama didukung oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan,jumlah perempuan yang bekerja pada posisi puncak (manajer) danketerlibatan perempuan di parlemen serta sumbangan perempuan dalampendapatan kerja. Besarnya nilai IPG dan IDG Kabupaten Rembangselengkapnya dapat dilihat dari data berikut ini :

Tabel 2.8Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang Tahun 2010-2011

No Indeks 2010 20111 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 64,11 64,872 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 68,00 69,97

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan

2. Evaluasi Kinerja Urusan Kewenangana. Urusan Wajib

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajibadalah sebagai berikut :

1) PendidikanTingkat pemerataan dan perluasan akses pembangunan pendidikandapat dilihat melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan AngkaPartisipasi Murni (APM). Semakin tinggi APK berarti semakin banyakanak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan padasuatu wilayah. Begitu pula dengan APM, semakin tinggi APM berartisemakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerahpada tingkat pendidikan tertentu. APK untuk semua jenjang pendidikanpada kurun waktu 2010–2012 menunjukkan kecenderungan meningkat.Secara rinci perkembangan APK semua jenjang pendidikan terlihat padatabel berikut:

Tabel 2.9Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan

di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012No APK 2010(%) 2011(%) 2012(%)1 PAUD 63,96 73,04 77,072 SD/MI 96,86 98,10 99,673 SMP/MTs 95,53 96,91 96,984 SMA/SMK/MA 54,52 64,93 65,86

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Angka partisipasi kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan mulai daripendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD) hingga SekolahLanjutan Tingkat Atas (SLTA) mengalami peningkatan.

Meskipun demikian, beberapa masalah yang masih perlu mendapatperhatian, antara lain menyangkut masih rendahnya kesadaran orangtua untuk memasukkan anak khususnya usia 0-4 di lembaga PAUD,serta anak-anak yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan menengahatas. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yangdibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk pendudukusia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untukpenduduk usia 16-18 tahun.Secara umum capaian APM periode tahun 2010-2012 menunjukkanpeningkatan di semua jenjang pendidikan seperti tersaji pada tabel berikut :

Page 201: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 9RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.10Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan

Di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012No Uraian 2010 2011 20121 APM SD/Mi (%) 83,49 90,75 90,972 APM SMP/MTs (%) 66,76 66,91 67,063 APM SMA/SMK/MA (%) 35,51 41,42 44,44

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Dari tabel diatas terlihat APM SMP/MTS serta APM SMA/SMK/MA belummenunjukkan angka yang optimal. Oleh karena itu akses layananpendidikan dasar terutama SMP/MTs harus selalu diperbaiki terutamamendekatkan akses layanan pendidikan dasar agar mudah dijangkaumengingat adanya kebijakan sekolah gratis dan bermutu untuk SD-SMP,agar tingkat partisipasi pada pendidikan dasar dapat meningkat,demikian pula layanan pendidikan menengah bagi siswa dari keluargamiskin.Seperti halnya APK/APM, angka kelulusan pada tahun 2012 disemuajenjang pendidikan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan dataDinas Pendidikan Kabupaten Rembang, pada tahun 2012 angkakelulusan siswa di Kabupaten Rembang untuk tingkat SD/MI hampirmencapai 100%, sedangkan angka kelulusan tingkat SMP/MTsmencapai angka 99,03 % dan tingkat SMA/SMK/MA mencapai 99,77%.Berikut adalah tabel perkembangan angka kelulusan pada masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Rembang tahun 2010-2012.

Tabel 2.11Angka Kelulusan Masing-masing jenjang Pendidikan

Di Kabupaten Rembang 2010 – 2012Uraian 2010 2011 2012

1. Angka Kelulusan SD/MI (%) 99,99 99,99 99,992. Angka Kelulusan SMP/MTs (%) 99,50 98,50 99,033. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%) 99,36 98,88 99,77

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Angka transisi atau angka melanjutkan pada tahun 2012 untuk jenjangpendidikan SMP dan SMA menunjukkan peningkatan, meskipun masihdibawah 100%. Hal ini bisa saja menunjukkan masih ada siswa yanglulus SD serta SMP yang tidak melanjutkan pendidikan, atau juga karenaadanya persentase anak yang melanjutkan sekolah ke luar KabupatenRembang. Secara rinci perkembangan Angka Transisi (AT) tersaji padatabel berikut:

Tabel 2.12Angka Transisi SMP dan SMA Tahun 2010 – 2012

Uraian 2010 2011 20121. Angka Transisi ke SMP (%) 98,99 99,15 99,732. Angka Transisi Ke SMA/MA/SMK (%) 74,02 70,52 82,84Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Angka putus sekolah di Kabupaten Rembang termasuk kategori rendahmulai tingkat SD/MI hingga menengah atas, seiring dengan semakinmeningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sertaadanya kebijakan program sekolah gratis di Kabupaten Rembang.Meskipun demikian pelaksanaan program sekolah gratis masih harusterus dievaluasi karena masih belum maksimalnya capaian AngkaTransisi (AT) khususnya Angka Transisi ke jenjang pendidikan SMPsederajat. Berikut adalah tabel Angka Putus Sekolah jenjang pendidikanSD, SMP dan SMA Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012.

Page 202: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 10RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.13Angka Putus Sekolah Jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA

Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012Uraian 2010 2011 2012

1. Angka Putus Sekolah SD/MI (%) 0,04 0,03 0,032. Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) 0,19 0,18 0,163. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%) 0,42 0,41 0,38Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Dibidang pendidikan, proses belajar mengajar tidak hanya menjaditanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tugas dantanggung jawab masyarakat secara bersama baik melaluipenyelenggaraan pendidikan formal maupun penyelenggaraanpendidikan non formal. Gambaran umum dibidang pendidikan terlihatdari kondisi prasarana dan sarana pendidikan yang tersedia, sampaidengan tahun 2012 jumlah sekolah untuk jenjang pendidikan dasarhingga menengah mengalami peningkatan seperti tersaji pada tabelberikut :

Tabel 2.14Jumlah Sekolah di Kabupaten Rembang Tahun 2010 -2012

No. Jenjang Pendidikan 2010 2011 20121 TK + RA 404 404 4052 SD + MI 414 415 4163 SMP+Mts 91 93 944 SMA+SMK+MA 48 51 54

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Jumlah murid menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Rembang adalahsebagai berikut:

Tabel 2.15Jumlah Murid di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012 (orang)No. Jenjang Pendidikan 2010 2011 20121 SD + MI 61.809 61.162 60.3502 SMP+Mts 29.406 29.052 29.0213 SMA+SMK+MA 18.688 20.296 20.716

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Sementara itu, jumlah guru di Kabupaten Rembang selama tahun ajaran2010 hingga 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16Jumlah Guru di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012

No. Jenjang Pendidikan 2010 2011 20121 SD + MI 4.273 4.127 4.0852 SMP+Mts 2.165 2.164 2.1413 SMA+SMK+MA 1.624 1.698 1.771

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Tabel di atas menunjukkan jumlah guru di tingkat pendidikan dasar SDdan SMP selama kurun waktu tahun 2010–2012 mengalami penurunan.Penurunan tersebut dipengaruhi oleh jumlah guru yang sudah memasukimasa pensiun. Sedang ratio guru terhadap murid di KabupatenRembang tahun ajaran 2010 – 2012 terlihat pada tabel sebagai berikut :

Page 203: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 11RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.17Ratio Guru terhadap Murid Tahun Ajaran 2010 – 2012

No. Jenjang Pendidikan 2010 2011 20121 SD + MI 1:14 1:15 1:152 SMP+Mts 1:16 1:14 1:143 SMA+SMK+MA 1:12 1:12 1:12

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategisguru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, makaketersediaan jumlah pendidik yang berkualitas dan mencukupi sertadistribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak yang harusdipenuhi. Pada jenjang SD, secara nasional rasio guru terhadap siswaidealnya adalah 17 siswa per satu orang guru. Adapun ratio Guruterhadap Murid di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa di tingkatSD/MI pada tahun 2012 satu orang guru rata-rata membimbing 15 orangmurid. Hal ini berarti bahwa ketersediaan guru rata-rata sudahmencukupi, demikian pula pada jenjang pendidikan SMP dan SMA.Untuk perkembangan ratio kelas terhadap murid sampai dengan 2012 diKabupaten Rembang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.18Ratio Kelas Terhadap Murid Tahun Ajaran 2010 – 2012

No. Jenjang Pendidikan 2010 2011 20121 SD + MI 1:24 1:24 1:232 SMP+Mts 1:33 1:31 1:273 SMA+SMK+MA 1:34 1:33 1:31

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa di tingkat SD/MI pada tahun 2012 satukelas rata-rata untuk 23 murid, untuk tingkat SMP/MTs satu kelas ratarata untuk 27 murid dan pada SMA/SMK/MA satu kelas rata rata untuk31 murid. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan ruang kelas jugasudah cukup memadai. Sedang ratio sekolah terhadap murid sampaidengan 2012 di Kabupaten Rembang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.19Ratio Sekolah Terhadap Murid Tahun Ajaran 2010 – 2012

No. Jenjang Pendidikan 2010 2011 20121 SD + MI 1:149 1:147 1:1452 SMP+Mts 1:314 1:304 1:3043 SMA+SMK+MA 1:365 1:362 1:357

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kapasitas/daya tampungsekolah bagi siswa menunjukkan kondisi yang masih ideal. Sedangkankondisi sekolah berdasarkan tingkat kerusakan sebagai berikut :

Tabel 2.20Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan

Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2010 - 2012 (Unit)Pendidikan Kriteria 2010 2011 2012

TK dan RA Baik 527 561 761Rusak ringan 83 11 24Rusak berat 19 81 95Jumlah 629 653 880

SD Baik 1.426 1.471 2.080Rusak ringan 561 475 431Rusak berat 500 642 87Jumlah 2.487 2.588 2.598

Page 204: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 12RKPD Kab Rembang 2014

Pendidikan Kriteria 2010 2011 2012MI Baik 169 173 181

Rusak ringan 61 73 73Rusak berat 30 34 40Jumlah 260 280 294

SMP Baik 502 509 537Rusak ringan 83 92 91Rusak berat 29 7 3Jumlah 614 608 631

MTSBaik 189 222 216Rusak ringan 48 45 47Rusak berat 20 23 31Jumlah 257 290 294

SMA Baik 175 194 212Rusak ringan 27 15 19Rusak berat 9 8 5Jumlah 211 217 236

MA Baik 120 122 139Rusak ringan 10 13 13Rusak berat 3 5 0Jumlah 133 140 152

SMK Baik 149 143 211Rusak ringan 25 34 37Rusak berat 0 0 3Jumlah 174 177 251

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Persentase kondisi ruang kelas untuk semua jenjang pendidikan dapatdilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.21Persentase Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan

di Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2010-2012 (%)Pendidikan Kriteria 2010 2011 2012

TK dan RA Baik 86,97% 85,91% 86,48%Rusak ringan 11,73% 1,69% 2,73%Rusak berat 1,30% 12,40% 10,79%Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%

SD Baik 55,44% 56,84% 80,06%Rusak ringan 19,45% 18,35% 16,59%Rusak berat 25,11% 24,80% 3,35%Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%

MI Baik 65,06% 61,78% 61,56%Rusak ringan 23,36% 26,07% 24,83%Rusak berat 11,58% 12,14% 13,61%Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%

SMP Baik 81,76% 83,72% 85,10%Rusak ringan 13,52% 15,13% 14,42%Rusak berat 4,72% 1,15% 0,48%Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%Baik 84,21% 76,55% 73,47%

MTS Rusak ringan 10,53% 15,52% 15,98%Rusak berat 5,26% 7,93% 10,55%Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%

SMA Baik 82,94% 89,40% 89,84%Rusak ringan 12,80% 6,91% 8,05%

Page 205: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 13RKPD Kab Rembang 2014

Rusak berat 4,27% 3,69% 2,11%Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%

MA Baik 90,23% 87,14% 91,44%Rusak ringan 7,56% 9,28% 5,32%Rusak berat 2,26% 3,57% 2,24%Jumlah 100,00% 100,00% 100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kualifikasi guru yang mengajar.Semakin banyak guru yang memiliki kualifikasi mengajar diharapkan mutupendidikan akan semakin meningkat. Posisi guru yang sedemikianstrategis itu, maka di akhir-akhir ini, mereka mendapatkan perhatianserius. Sebagai bagian peningkatan kualitas itu, guru disertifikasi. Jumlahguru yang sesuai kualifikasi jenjang pendidikan serta jumlah guru yangbersertifikasi tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.22Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasinya Untuk Jenjang Pendidikan SD/MI,

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Rembang 2010 – 2012Uraian 2010 2011 2012 Ket

1. Persentase Guru SD/MI berkualifikasiS1/D4 (%)

42,99 64,63 71,60

2. Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasiS1/D4 (%)

84,78 88,98 92,06

3. Persentase Guru SMA/SMK/MAberkualifikasi S1/D4(%)

90,65 88,45 94,32

4. Persentase Guru TK bersertifikasi (%) 0,03 6,68 7,915. Persentase Guru SD/MI bersertifikasi (%) 23,59 44,05 46,07 MI tidak

termasuk6. Persentase Guru SMP/MTs bersertifikasi

(%)32,17 49,14 48,15 MI tidak

termasuk7. Persentase Guru SMA/SMK/MA

bersertifikasi (%)42,61 35,69 28,21 MI tidak

termasukSumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di semua jenjangpendidikan memiliki nilai strategis dalam layanan peningkatan mutupendidikan. Sekolah yang memiliki perpustakaan dan laboratorium standardi Kabupaten Rembang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang Memiliki Sarana

Pendukung Pembelajaran di Kabupaten Rembang 2010 – 2012

Uraian 2010 2011 20121. Persentase SD/MI yang memiliki sarana

perpustakaan standar (%)29,78 44,20 54,32

2. Persentase SMP/MTs yang memilikiperpustakaan standar (%)

68,17 68,17 78,72

3. Persentase SMP/MTs yang memiliki labcomputer (%)

12,09 12,09 40,74

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012Tabel di atas menunjukkan bahwa belum banyak SD yang memilikiperpustakaan standar. Pada tahun 2012, jumlah SD yang memilikiperpustakaan standar hanya 54,32 %. Sedangkan di tingkat SMP sudahcukup banyak SMP/MTs yang memiliki perpustakaan standard yaitusebesar 78.72%, meskipun untuk laboratorium komputer masih dibawah50%. Terkait dengan tatakelola dan pencitraan publik penyelenggaraanpendidikan dapat dilihat dari persentase sekolah yang telah melaksanakanManajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara optimal. Manajemen BerbasisSekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih

Page 206: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 14RKPD Kab Rembang 2014

ke sekolah-sekolah dan meningkatkan keterlibatan langsung darikomunitas sekolah (kepala sekolah, guru, mahasiswa, staf, orang tua danmasyarakat) dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitassekolah. Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yangmelaksanakan MBS di Kabupaten Rembang 2010 – 2012 secara rincitersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.24Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

yang melaksanakan MBS di Kabupaten Rembang 2010 – 2012Uraian 2010 2011 2012

1. Persentase SD/MI melaksanakan MBS (%) 100,00 100,00 100,002. Persentase SMP/MTs melaksanakan MBS(%) 100,00 100,00 100,003. Persentase SMA/SMK/MA melaksanakan MBS (%) 100,00 100,00 100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Adapun pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikandi Kabupaten Rembang ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 2.25Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Di Kabupaten Rembang tahun 2012

No Jenis Pelayanan / Indikator Target% Realisasi %

Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota1 Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang

terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs darikelompok permukiman permanen di daerahterpencildari Kelompok Permukiman Permanen didaerah terpencil

100% 90%

2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombonganbelajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, danuntuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuksetiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruangkelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yangcukup untuk peserta didik dan guru, serta papantulis

100% 93%

3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruanglaboratorium IPA yang dilengkapi dengan mejadan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik danminimal satu set peralatan praktik IPA untukdemonstrasi dan eksperimen peserta didik

100% 64,8%

4 Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruangguru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuksetiap orang guru, kepala sekolah dan stafkependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTstersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dariruang guru

100% 100%

5 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuksetiap 32 peserta didik dan 6 (enam) guru untuksetiap satuan pendidikan, dan untuk daerahkhusus 4 (empat ) orang guru setiap satuanpendidikan

100% 100%

6 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guruuntuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerahkhusus tersedia satu orang guru untuk setiaprumpun mata pelajaran

100% 98%

7 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yangmemenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikatpendidik

100% 100%

Page 207: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 15RKPD Kab Rembang 2014

No Jenis Pelayanan / Indikator Target% Realisasi %

8 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengankulaifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhanguru) telah memiliki sertifikat pendidik, untukdaerah khusus masing-masing 40% dan 20%

100% 100%

9 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengankualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telahmemiliki sertifikat pendidik masing-masing satuorang untuk mata pelajaran Matematika, IPA,Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

100% 100%

10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MIberkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telahmemiliki sertifikat pendidik

100% 100%

11 Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTsberkualifi kasi akademik S-1 atau D-IV dan telahmemiliki sertifi kat pendidik.

100% 100%

12 Di setiap kabupaten/kota semua pengawassekolah dan madrasah memiliki kualifikasiakademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

100% 100%

13 Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana danmelaksanakan kegiatan untukmembantu satuan pendidikan dalammengembangkan kurikulum dan prosespembelajaran yang efektif

100% 100%

14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikandilakukan satu kali setiap bulan dan setiapkunjungan dilakukan selama 3 jam untukmelakukan supervisi dan pembinaan.

100% 90%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2012

2) KesehatanKesehatan merupakan salah satu bidang pelayanan publik yang dalampenyelenggaraannya merupakan wewenang wajib Pemerintah Daerah.Seiring dengan ditetapkannya bidang kesehatan sebagai salah satukewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah, maka banyakdaerah yang berusaha meningkatkan pelayanan dibidang tersebut.Penempatan tenaga medis dan dokter di setiap kecamatan merupakanupaya untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakatKabupaten Rembang. Berikut ini adalah tabel jumlah dokter di KabupatenRembang tahun 2010-2012.

Tabel 2.26Rasio Jumlah Dokter Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2010-2012No Uraian 2010 2011 20121 Jumlah Dokter 67 73 822 Jumlah Penduduk 593.360 597.262 600.2773 Rasio 0,0113 % 0,0122 % 0,0137 %Sumber : DKK tahun 2010-2012

Keberadaan tenaga kesehatan dan medis juga merupakan hal yangpenting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Daritabel di atas diketahui bahwa jumlah dokter di Kabupaten Rembangmeningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2012 demikian pula rasio jumlahdokter persatuan penduduk juga menunjukkan peningkatan dari 0,0113%pada tahun 2010 menjadi 0,0137% pada tahun 2012. Sesuai kriteriaWHO, satu orang dokter idealnya melayani 2.500 penduduk, sedangkankondisi di Kabupaten Rembang pada tahun 2012 satu orang dokter

Page 208: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 16RKPD Kab Rembang 2014

melayani 7.320 penduduk, sehingga masih terdapat kekurangan jumlahdokter. Dengan kondisi tersebut yang dapat dilakukan untuk peningkatanpelayanan kesehatan adalah menempatkan semua dokter secara meratadi semua kecamatan.Dalam hal perkembangan status gizi balita, pada tahun 2012 menunjukkanadanya peningkatan/perbaikan, Walaupun ada satu indikator yaitu BalitaGizi Buruk yang mengalami kenaikan. Jumlah Balita Gizi Buruk terjadipeningkatan yang semula dari 301 pada tahun 2011 menjadi 364 padatahun 2012. Sedangkan Status Balita Gizi Kurang mengalami penurunandari 3.654 pada tahun 2011 menjadi 3.461 pada tahun 2012.Adapun Perkembangan Status Gizi Balita (PSG) di Posyandu secara rincidijelaskan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 2.27Perkembangan Status Gizi Balita Tahun 2010 - 2012

No Status Gizi Balita 2010 2011 20121 Balita Gizi Buruk 374 301 3642 Balita Gizi Kurang 3.867 3.654 3.4613 Balita Gizi Baik 29.716 31.453 31.4274 Balita Gizi Lebih 217 204 232

Jumlah Balita yang ditimbang 34.174 35.616 35.402Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Upaya peningkatan kesehatan bagi anak salah satunya adalah melaluipelayanan posyandu bagi balita. Berikut ini adalah tabel jumlah posyandudan balita di Kabupaten Rembang tahun 2010-2012.

Tabel 2.28Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010 – 2012

No Uraian 2010 2011 20121 Jumlah posyandu - 1.231 1.2342 Jumlah balita 42.584 42.924 43.1953 Rasio 0,00% 2,87% 2,86%

Sumber : DKK Kab. Rembang tahun 2010-2012

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa adanya penurunan rasio jumlahposyandu dengan balita meskipun hanya 0,01%. Hal ini disebabkanadanya kenaikan jumlah balita pada tahun 2011 sebanyak 42.924 menjadi43.195 pada tahun 2012 sedangkan jumlah posyandu hanya bertambah 3buah pada tahun 2012. Meskipun demikian angka rasio jumlah posyandudengan jumlah balita pada tabel diatas masih dalam batas yang wajar,artinya pelayanan posyandu masih memadai bagi balita. Kecamatan yangmempunyai rasio terbesar adalah Kecamatan Pancur sebesar 4,70%,sedangkan rasio kecil ada di Kecamatan Kragan dan Kaliori masing-masing adalah 2,03% dan 2,07%. Rasio jumlah posyandu dengan jumlahbalita pada tahun 2012 pada setiap kecamatan seperti tersaji pada tabelberikut :

Tabel 2.29Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2012

No Kecamatan Jumlahposyandu

Jumlahbalita Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=4/3)1 Rembang 197 6.140 3,21%2 Kaliori 61 2.950 2,07%3 Sumber 68 2.410 2,82%4 Sulang 69 2.510 2,75%5 Bulu 56 1.707 3,28%

Page 209: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 17RKPD Kab Rembang 2014

No Kecamatan Jumlahposyandu

Jumlahbalita Rasio

6 Gunem 46 1.358 3,39%7 Pamotan 109 3.418 3,19%8 Pancur 106 2.255 4,70%9 Lasem 100 3.472 2,88%10 Sluke 62 1.981 3,13%11 Kragan 95 4.682 2,03%12 Sedan 97 3.340 2,90%13 Sale 68 2.613 2,60%14 Sarang 100 4.359 2,29%

Jumlah 1.234 43.195 2,86%Sumber : DKK tahun 2012

Di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas hidup sehatmasyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana dan prasaranakesehatan. Pelayanan kesehatan dasar dilayani puskemas, sedangkanpelayanan kesehatan rujukan dilayani rumah sakit. Sampai dengantahun 2012 jumlah puskesmas di Kabupaten Rembang sebanyak 16unit dengan puskemas rawat inap 10 unit dan puskesmas rawat jalan 6unit. Dari segi jumlah, untuk pelayanan puskesmas sudah cukupmemadai, namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan. Sedangkanjumlah rumah sakit dua unit (1 milik Pemerintah Daerah dan 1 RumahSakit Islam Arofah), pondok bersalin 2 unit, balai pengobatan 6 unit, danpraktek dokter swasta 171 unit.Adapun perkembangan jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu dibanding jumlah perkembangan jumlah penduduk tersaji pada tabelberikut ini :

Tabel 2.30Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Terhadap Jumlah

Penduduk Tahun 2010 s.d 2012No Uraian 2010 2011 20121. Jumlah Puskesmas 16 16 162. Jumlah Poliklinik 47 163 1663. Jumlah Pustu 69 69 694. Jumlah Penduduk 593.360 597.262 600.2775. Rasio Puskesmas persatuan

penduduk0,0027% 0,0027% 0,0027%

6. Rasio Poliklinik persatuanpenduduk

0,0079% 0,0273% 0,0277%

7. Rasio Pustu persatuanpenduduk

0,0116% 0,0116% 0,0115%

Sumber : DKK tahun 2010-2012

Tabel di atas menunjukkan rasio puskesmas persatuan penduduk daritahun 2010 sampai dengan tahun 2012, nilainya tetap yaitu 0,0027%.Sedangkan rasio poliklinik persatuan penduduk pada tahun 2010 sebesar0,0079% naik menjadi 0,0277% pada tahun 2012, sedangkan rasio pustupersatuan penduduk mengalami penurunan, dimana pada tahun 2010dan 2011 sebesar 0,0116% turun menjadi 0,0115% di tahun 2012.Penurunan jumlah kunjungan di puskesmas baik rawat jalan maupunrawat inap sangat berkaitan jumlah kunjungan JKRS yang juga menurun,hal ini berkaitan dengan kebijakan perubahan kepesertaan program JKRSdari total coverage (seluruh masyarakat) menjadi masyarakat miskin yangtidak tercakup dalam jamkesmas (non kuota jamkesmas). Jumlahkunjungan pasien menurut status pasien mengalami peningkatan yangcukup signifikan. Selengkapnya dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :

Page 210: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 18RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.31Kunjungan Puskesmas di Kab. Rembang Tahun 2010- 2012

No Status Pasien Th. 2010 Th. 2011 Th 20121 Pasien Umum (bayar) 106.975 228.443 247.3002 Pasien peserta JKRS (Jamkesda) 293.865 21.835 16.3463 Pasien peserta Askes Sosial

(PNS dll)33.714 28.155 28.186

4 Pasien peserta Jamkesmas 136.819 158.874 173.669Jumlah pasien 571.373 437.307 465.501

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa kunjungan pasien umum (bayar)terjadi peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkatkemandirian masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diPuskesmas sudah cukup baik. Hal ini sejalan dengan program KesehatanPemerintah Kabupaten Rembang yang terus menerus mengadakanintervensi dan inovasi kegiatan di Puskesmas diantaranya akreditasiPuskesmas, Puskesmas PONED, Pengadaan dan perbaikan sarana danprasarana puskesmas serta adanya peningkatan mutu pelayanankesehatan terhadap masyarakat . Program Jaminan Kesehatan RembangSehat (JKRS) merupakan wujud dari Jaminan Kesehatan Daerah(Jamkesda) yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutupelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Rembang. Padatahun pertama pelaksanaan kebijakan, yaitu pada tahun 2010 JKRSberlaku bagi semua masyarakat Kabupaten Rembang yang tidak tercoverdalam kuota Jamkesmas (total coverage), namun dalam perkembanganhasil evaluasi pelaksaanaan JKRS kemudian hanya diperuntukan bagimasyarakat miskin yang tidak masuk dalam kuota jamkesmas. Hal initerlihat pada tabel diatas yang menunjukkan penurunan drastis kunjunganpasien peserta JKRS yang pada tahun 2010 sebanyak 293.865 menjadi21.835 pada tahun 2011 dan 16.346 pada tahun 2012. Adapunperkembangan jumlah kunjungan rawat di puskesmas dan pustu padatahun 2010 - 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32Jumlah Kunjungan Rawat di Kab. Rembang Tahun 2010 - 2012

No Kunjungan Rawat 2010 2011 20121 Kunjungan Rawat Jalan 571.373 454.922 465.5012 Kunjungan Rawat Inap 19.870 14.364 13.369

JumlahSumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat KabupatenRembang secara keseluruhan mengalami peningkatan, hal ini ditandaidengan meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki jambanpada tahun 2012 mencapai 55,2%. Sedangkan persentase rumah tanggasehat pada tahun 2012 mencapai 66,4%. Persentase institusi yang dibinakesehatan lingkungannya mencapai 70,86 %, persentase rumah sehat(desa 46,4%, Kota 65% ), persentase pengguna air sehat mencapai 66%dan persentase rumah tangga yang memiliki SPAL (Saluran PembuanganAir Limbah) mencapai 39,65%.Adapun pencapaian Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan diKabupaten Rembang ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Page 211: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 19RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.33Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Kabupaten Rembang tahun 2012

No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja ( % )Pembilang Penyebut Hasil Target Ket

A Kesehatan Dasar1 Cakupan kunjungan ibu

hamil (K4)8.796 10.113 86,98 87% Tercapai

2 Cakupan komplikasikebidanan yang ditangani

1.605 1.605 100 85% Tercapai

3 Cakupan pertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan yang memilikikompetensi kebidanan

9.053 9.654 93,77 85% Tercapai

4 Cakupan pelayanan nifas 8.830 9.654 91,46 85% Tercapai5 Cakupan nenonatus

dengan komplikasi yangditangani

792 792 100 65% Tercapai

6 Cakupan kunjungan bayi 8.670 9.197 94,30 80% Tercapai7 Cakupan desa/ kelurahan

Universal ChildImmunization (UCI)

288 294 97,96 100% Tercapai

8 Cakupan pelayanan anakbalita

35.404 43.195 80,48 70% Tercapai

9 Cakupan pemberianmakanan pendampingASI pada anak usia 6 –24 bulan keluarga miskin

100 Tidakada data

10 Balita gizi burukmendapat perawatan

364 364 100 100% Tercapai

11 Cakupan penjaringankesehatan siswa SD dansetingkat

9.531 9.778 97,47 70 Tercapai

12 Cakupan peserta KBaktif

101.647 126.946 84,8 80 Tercapai

13 Cakupan penemuan danpenanganan penderitapenyakita. Acute Flacid Paralysis

(AFP) rate per100.000 penduduk

3 144.399 0,002 >2 per100 rb

Tercapai

b. Penemuan PenderitaPneumonia Balita perjml perkiraanpenderita

8 65.308 0,012 25 Tercapai

c. Penemuan danpengobatan pasienbaru TB BTA positif(CDR)

322 644 50 45 Tercapai

d. Penderita DBD yangditangani

388 388 100 100 Tercapai

e. Penemuan penderitadiare (semua umur)per jml perkiraanpenderita

7.537 66.988 11,25 80 Tercapai

13 Cakupan jaminanpemeliharaan kesehatanbagi masyarakat miskin

322.420 322.420 100 100 Tercapai

B Pelayanan Kesehatan Rujukan1 Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin

33.897 33.897 100 100 Tercapai

2 Cakupan pelayanangawat darurat level 1yang harus diberikansarana kesehatan (RS) di

2 2 100 100 Tercapai

Page 212: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 20RKPD Kab Rembang 2014

No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja ( % )Pembilang Penyebut Hasil Target Ket

Kabupaten RembangC Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB

Cakupan desa/ kelurahanmengalami KLB yangdilakukan penyelidikanepidemiologi < 24 jam.

8 8 100 100 Tercapai

D Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatCakupan desa siaga aktif 294 294 100 40 Tercapai

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2012

3) Pekerjaan Umuma) Jalan dan JembatanPanjang jalan yang ada di Kabupaten Rembang terdiri dari jalanKabupaten sepanjang 642,75 Km, jalan provinsi sepanjang 57,45 Kmdan jalan nasional sepanjang 60,81 km. Kondisi jalan KabupatenRembang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34Panjang Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012

No Uraian Tahun2010 2011 2012

Bina Marga

1 Panjang jalan kabupaten(Km) 642,75 642,75 642,75

Kondisi jalan baik 346,61 321,75 351,58Kondisi sedang 90,31 161,38 149,81Kondisi jalan rusak ringan 89,93 83,15 65,85Kondisi jalan rusak berat 115,9 76,48 75,51

2 Panjang jalan provinsi (Km) 57,45 57,45 57,45Kondisi jalan baik 37,45 43,09 45,96Kondisi sedang 11,00 8,62 6,89Kondisi jalan rusak ringan 4,00 4,02 2,87Kondisi jalan rusak berat 5,00 1,72 1,72

3 Panjang jalan Nasional (Km) 60,81 60,81 60,81Kondisi jalan baik 40,81 45,61 47,43Kondisi sedang 5,00 9,12 7,30Kondisi jalan rusak ringan 6,00 4,26 4,26Kondisi jalan rusak berat 9,00 1,82 1,82

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012

Kecenderungan sebagian besar jalan di Kabupaten Rembang dari tahunke tahun menunjukan dalam kondisi sedang, baik dan sebagian kecilrusak. Hal demikian memerlukan pemeliharaan dan peningkatan jalansesuai kewenangannya karena fungsi jalan sangatlah penting sebagaiprasarana utama pergerakan manusia dan barang untuk kegiatanekonomi dan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan fungsinya, jaringanjalan di Kabupaten Rembang terdiri dari:1. Jalan Arteri Primer

Jalan arteri melayani angkutan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalanarteri primer di Kabupaten Rembang yaitu jalan antar propinsi yangmelintasi Kabupaten Rembang di sepanjang jalur pantai utaramelalui Kecamatan Kaliori – Rembang – Lasem – Sluke – Kragan -

Page 213: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 21RKPD Kab Rembang 2014

Sarang. Ruas jalan arteri primer yang melewati di Kota Rembangdan Kota Lasem tidak hanya menghubungkan kota atau jalurregional namun saat ini juga berfungsi sebagai jalur internal kota(kolektor), sehingga menyebabkan jalan tersebut padat danberkecepatan rendah.

2. Jalan Kolektor PrimerJalan kolektor melayani angkutan perjalanan jarak dekat dengankecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi. DiKabupaten Rembang Jalan kolektor primer menghubungkanKabupaten Rembang dengan Kabupaten Blora melalui KecamatanRembang – Sulang – Bulu dan menghubungkan KabupatenRembang dengan Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur,melalui Kecamatan Lasem – Pancur - Pamotan – Sedan – Sale.

3. Jalan Lokal PrimerJalan lokal melayani angkutan setempat dengan perjalanan jarakdekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidakdibatasi. Jalan lokal primer di Kabupaten Rembang yaitu jalan-jalanyang melalui kota-kota kecamatan.

Untuk panjang jembatan di Kabupaten Rembang pada tahun terakhirtidak mengalami perubahan. Walaupun sebagian besar jembatan masihdalam kondisi baik, namun perlu diwaspadai karena sebagian jembatantelah berusia tua. Perbaikan kondisi jembatan, tidak hanya di wilayahperkotaan, tetapi juga di wilayah perdesaan sangat diperlukan untukmendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

Tabel 2.35Jumlah dan Panjang Jembatan di Kabupaten Rembang

Tahun 2010 – 2012No Uraian Tahun

2010 2011 20121 Jembatan Kabupaten 126 126 126

Kondisi Jembatan baik (unit) 96 84 92Kondisi Jembatan rusak ringan (unit) 30 38 27kondisi Jembatan rusak berat (unit) 0 4 7

2 Panjang jembatan kabupaten (m) 1.239,90 1.239,90 1.239,903 Panjang jembatan Propinsi (m) 398,80 398,80 398,804 Panjang jembatan Nasional (m) 627,60 627,60 627,60

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012

b) DrainaseJaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan airpermukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapanbuatan, yang harus disediakan pada lingkungan perumahan diperkotaan. Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainasesesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata caraperencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan diperkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. Bagian darijaringan drainase meliputi :a. Sarana badan penerima air, meliputi prasarana sumber air di

permukaan tanah (kaut, sungai dan danau)b. Bangunan pelengkap, meliputi gorong-gorong, pertemuan saluran,

bangunan terjunan, jembatan, street inlet, pompa dan pintu air.

Page 214: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 22RKPD Kab Rembang 2014

Penataan jaringan drainase yang baik di seluruh wilayah Kabupaten,terutama kawasan pemukiman perlu terus dikembangkan di KabupatenRembang. Pengembangan jaringan drainase tersebut dilakukan denganmengikuti kontour tanah, dan sungai sebagai muara akhir. Pada sisisebelah kanan dan kiri jalan perlu dibangun jaringan drainase agar airhujan langsung dapat disalurkan ke sungai lewat jaringan drainase yangada. Dengan demikian, jaringan drainase dapat berfungsi secarasempurna dalam pencegahan terjadinya banjir.c) Sumber Daya AirPengelolaan sumberdaya air diarahkan pada penyediaan air baku untukirigasi, air bersih maupun industri. Air merupakan faktor pembatas sertapenentu bagi kehidupan baik manusia hewan maupun tanaman.Ketersediaan air selain menunjang pemenuhan kebutuhan sehari-harijuga menunjang produksi pertanian, dan beragam aktifitasperekonomian masyarakat.

Saat ini krisis air merupakan salah satu masalah utama di KabupatenRembang, hal ini dikarenakan curah hujan yang relatif rendah, rata-rata1.179,86 mm pertahun dan masih kurang tersedianya bangunantampungan yang memadai. Ditambah lagi, masalah banjir yang pernahterjadi mengakibatkan banyak kerugian bagi masyarakat sekitar. Kondisitersebut menunjukkan adanya potensi air yang masih bisadimanfaatkan untuk disimpan dalam tampungan embung/waduk dandimanfaatkan di musim kemarau secara efisien oleh masyarakatKabupaten Rembang.Untuk pengelolaan prasarana air bersih selama ini dilayani dua instansi,dimana Dinas Pekerjaan Umum menangani sumber-sumber air bakuseperti mata air, embung dan pengelolaan air bersih (PAB) pedesaan,sedang PDAM yang melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan airdalam layanan air minum perkotaan. Selama ini produksi air minum olehPDAM Kabupaten Rembang memanfaatkan beberapa sumber air bakuyang berasal dari berbagai tempat, antara lain sumber air Semen, mataair Mudal Pamotan, Gowak, Kajar Kursi, Kajar Sanggrahan, sertamemanfaatkan air embung. Jumlah embung baik besar maupun kecilyang menjadi sumber air bersih di Kabupaten Rembang sebanyak 16buah.Sumber air baku perlu dipelihara dan dikelola dengan sebaik-baiknyakarena wilayah Kabupaten Rembang yang berlokasi di bagian hilirmerupakan daerah yang sangat tergantung dengan daerah di atasnya.Upaya peningkatan penyediaan air bersih perlu dilakukan melaluipemanfaatan potensi sumberdaya air yang masih tersedia. Sistempengeloaan prasarana air bersih sudah tertata baik, tetapi perlupemeliharaan dan penambahan prasarana, terutama embung sebagaisumber air bersih dan reservoir serta pipa-pipa pendistribusiannya.Kabupaten Rembang memiliki sumber daya air yang potensial untukdikelola dengan baik melalui pembangunan prasarana sumberdaya airagar dapat terus menerus memberikan manfaat dalam jangka panjang.Prasarana sumberdaya air utamanya digunakan untuk irigasi danpenyediaan air bersih. Prasarana sumberdaya air tersebut meliputi :bendungan, bendung, waduk, embung, checkdam, saluran irigasi, danbangunan pelengkapnya.

Page 215: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 23RKPD Kab Rembang 2014

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki 5 (lima) Daerah aliran Sungai(DAS) besar yang mempunyai beberapa anak sungai mulai dari hulusampai hilir yaitu : (1) DAS Randugunting; (2) DAS Karanggeneng; (3)DAS Babagan; (4) DAS Kalipang dan (5) DAS Kali Kening/Semen.Pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi didukung dengan saluranirigasi primer, sekunder dan tersier. Panjang saluran irigasi primerKabupaten Rembang pada tahun 2012 adalah 130.953 Km, sedangkansaluran irigasi sekunder 119.499 Km dan saluran irigasi tersiersepanjang 36.588 Km.Dari luas persawahan sebesar 29.702 ha, sawah yang terairi dengansarana pengairan teknis sebanyak 7,44%, sedangkan yangmenggunakan sarana irigasi setengah teknis sebanyak 12,1%, danlainnya (80,46%) masih tergantung dengan air hujan (tadah hujan).Selengkapnya panjang saluran irigasi di Kabupaten Rembang Tahun2010 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012

No Uraian Tahun2010 2011 2012

1 Saluran Irigasi Primer ( Km ) 130,953 130,953 130.9532 Saluran Irigasi Sekunder ( Km ) 119,495 119,499 119.4993 Saluran Irigasi Tersier ( Km ) 36,567 36,588 36.588

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012

Sampai dengan tahun 2012 Kabupaten Rembang memiliki embungsebanyak 25 unit , bendungan 105 unit dan rawa 1 unit, baik skala besarmaupun kecil. Embung yang ada di Kabupaten Rembang diantaranyameliputi embung Banyukuwung, embung Lodan, embung Grawan,embung Panohan, embung Lambangan, embung Jatimudo, embungKerep, embung Kumendung, embung Rowosetro, embung Padaran,embung Kasreman, embung Brogo, embung Kasur, embung Precet,embung Surutan, embung Sumbreng, dan rawa Bolodewo.Melihat kondisi diatas, maka pengelolaan prasarana sumberdaya airperlu terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas gunameningkatkan luas wilayah tangkapan air, sehingga dapat menambahvolume pasokan/simpanan air. Peningkatan pengelolaan prasaranasumberdaya air juga dilakukan melalui Program Pengelolaan SungaiTerpadu (PPST) yang bertujuan agar sungai lebih lama menampung airsehingga tidak cepat mengalir ke laut dan dapat dimanfaatkan untukmemenuhi kebutuhan masyarakat.d) PersampahanKesehatan lingkungan masih dihadapkan pada permasalahanpersampahan. Sistem pengolahan sampah di Kabupaten Rembangmenggunakan dua sistem yaitu sistem pengolahan sampah on-site(pengolahan pada lokasi) atau cara tradisional (dibakar atau ditimbun),dan sistem pengolahan sampah off-site (pengolahan secara terstruktur).Selama ini pengelolaan sampah yang tidak terangkut lebih banyakdilakukan dengan sistem on-site. Sistem pengolahan sampah yangdilakukan Dinas Pekerjaan Umum bidang Kebersihan dan Drainasesampai tahun 2012 baru melayani kecamatan Rembang, Lasem,Pamotan, Kragan, Sarang, Sedan dan Sulang.Sampah telah menjadi permasalahan yang tiada henti. Peningkatanvolume produksinya secara umum tidak diimbangi kemampuanmenampung dan mengolahnya. Mengingat kecenderungan produksisampah yang tidak akan menurun, maka Pemerintah Kabupaten

Page 216: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 24RKPD Kab Rembang 2014

Rembang terus berupaya meningkatkan proporsi tempat pembuangansampah (TPS) per satuan penduduk serta berencana mengadakan alatpengolah sampah berskala besar. Capaian pengelolaan persampahan diKabupaten Rembang pada tahun 2012 meliputi : persentase penanganansampah sebesar 13,16%, dan tempat pembuangan sampah per satuanpenduduk mencapai 0,391 unit/jiwa. Upaya penanganan sampah tidakhanya dilakukan secara fisik, namun secara non fisik atau penyadarankepada masyarakat juga dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan.e) PermukimanPermukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebihdari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitasumum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasanperkotaan atau kawasan perdesaan. Kriteria kawasan permukimanadalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukimanyang aman dari bahaya bencana alam, sehat, dan mempunyai aksesuntuk kesempatan berusaha. Kondisi permukiman di wilayah KabupatenRembang berada pada kawasan di luar kawasan lindung sebagailingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian di daerah perkotaanatau perdesaan dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.Pengembangan permukiman pada tempat-tempat yang menjadi pusatpelayanan penduduk di sekitarnya, seperti pada pusat desa, ibukotakecamatan, ibukota kabupaten yang dialokasikan di sekitar kawasanpermukiman yang bersangkutan atau merupakan perluasan arealpermukiman eksisting yang telah ada. Berikut gambaran kondisipermukiman Kabupaten Rembang Tahun 2011-2012 sebagaimana tabelberikut :

Tabel 2.37Kondisi Permukiman di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2012

No Uraian 2011 20121 Rumah Tangga pengguna air bersih

a. Jumlah Rumah Tangga pengguna airbersih

b. Jumlah seluruh Rumah Tangga

98.392

188.574

99.868

188.5742 Lingkungan Permukiman Kumuh

a. Luas Lingkungan Permukiman Kumuhb. Luas Wilayah

19.078101.408.035

18.506101.408.035

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012

Untuk mendukung perkembangan wilayah perdesaan, diperlukan upayamendorong pertumbuhan melalui penyediaan infrastruktur yangmemadai, sehingga keberadaan fungsi permukiman perdesaan dapattumbuh sebagai pusat kegiatan di wilayah sekitarnya. Pengaturanpermukiman perdesaan yang kondusif dilakukan melalui langkah-langkahsebagai berikut:

a) Pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar terutamapada simpul-simpul kegiatan (nodes).

b) Membuka hubungan pusat-pusat kegiatan dengan kantong-kantongpermukiman perdesaan, termasuk penyediaan infrastruktur secaramemadai untuk mendukung interaksi desa terhadap wilayah luar.

c) Menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatanpengolahan pertanian baik berupa kerajinan, industri kecil, maupunpariwisata.

Page 217: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 25RKPD Kab Rembang 2014

d) Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhanpusat dan wilayah belakang, sehingga tidak terjadi kesenjangan yangsemakin melebar antara perdesaan dan perkotaan.

e) Permukiman perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasifungsi perkotaan. Kawasan perdesaan, akan menjadi pusat distribusidan koleksi sumberdaya yang diperlukan bagi pengembanganwilayah perdesaan.

4) Lingkungan HidupLingkungan hidup merupakan suatu sistem yang meliputi lingkunganalam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, danlingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upayaterpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan,pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.Sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, agar lingkungantetap lestari, harus diperhatikan tatanan/tata cara lingkungan itu sendiri.Perlindungan dan konservasi sumber daya alam merupakan salah satuprogram peningkatan fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dandaerah tangkapan air.

Pada tahun 2012 luasan lahan kritis terus mengalami penurunan dansebaliknya luasan lahan yang tereboisasi meningkat. Hal ini adalahindikasi penting bahwa kehutanan tidak semata-mata pembangunanyang berorientasi produksi dan profit, namun manfaat dan fungsilingkungan adalah hal lain yang tidak kalah penting dalam prosespembangunan kehutanan di Kabupaten Rembang yang saat ini memangbaru memasuki tahap pemulihan kondisi hutan. Berdasarkan hasilpengamatan Citra Satelit yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan DASPemali Jratun menunjukkan bahwa di Kabupaten Rembang pada tahun2012 terdapat 8.329 Ha lahan kritis. Ruang terbuka hijau di kotaRembang terdiri dari jalur hijau, taman kota dan alun-alun kota denganluas total 5,208 ha.Untuk mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau, dilakukanpemeliharaan rutin, yaitu dengan perawatan, penyiraman danpenggantian pohon yang mati, melalui Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau. Kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan perludilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen lingkunganyang harus disusun sebelum kegiatan fisik dilaksanakan namun tidakberdampak besar adalah dokumen UKL/UPL. Kebijakan pembangunanlingkungan hidup diarahkan pada upaya pencegahan, pengendalian,serta penyelamatan fungsi SDA dan lingkungan hidup agar tetapbermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.Capaian pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup di KabupatenRembang pada tahun 2012 meliputi : Cakupan penghijauan wilayahrawan longsor dan sumber mata air sebesar 17 %, cakupan pengawasanterhadap pelaksanaan Amdal sebesar 100%, dan penegakan hukumlingkungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upayapengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan bersinergi dengan upayameningkatkan peran aktif dan kesadaran masyarakat terhadap peranpenting fungsi SDA dan lingkungan hidup.

Page 218: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 26RKPD Kab Rembang 2014

5) Penatan RuangPenataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perihalperencanaan tata ruang daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang telahmenetapkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Rencana tata ruangwilayah kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dariwilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari RTRWprovinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruangwilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota,rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasanstrategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayahkabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahkabupaten/kota. Pendetailan RTRW Kabupaten Rembang tersebut saatini telah dan sedang disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota danPeraturan Zonasi Kecamatan dan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimateri teknis dalam penyusunan dan Penetapan Perda RDTR dan PZKecamatan se-Kabupaten Rembang.Perihal pemanfaatan ruang daerah, secara berturut-turut pemanfaatanruang daerah untuk kegiatan pembangunan pada peruntukan kawasanbudidaya meliputi pertanian, kehutanan, pertambangan, permukiman,industri, pariwisata, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara itu kegiatanpengelolaan lingkungan hidup terus dilakukan guna menjagakeseimbangan pembangunan daerah Kabupaten Rembang.Pemanfaatan kawasan budidaya mengacu pada peraturan zonasi RTRWKabupaten maupun RDTRK. Kecenderungan minat investasi industri diwilayah Kabupaten Rembang yang terus meningkat maka perlu menjagakeseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melaluipengelolaan kawasan lindung secara berkelanjutan meliputimempertahankan kawasan resapan air, penegasan kawasan sempadan,perluasan ruang terbuka hijau, pemantapan kawasan suaka alam,pelestarian alam dan cagar budaya, serta penanganan kawasan rawanbencana alam.Perihal pengendalian pemanfaatan ruang daerah, pasca penetapanPerda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten RembangTahun 2011-2031 membawa konsekuensi semua perizinan sesuaiprosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 yaituketentuan perijinan pemanfaatan ruang adalah proses administrasi danteknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruangdilaksanakan dan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruangdengan rencana tata ruang meliputi: izin prinsip; izin lokasi; izinpenggunaan pemanfaatan tanah; izin mendirikan bangunan; dan izinlainnya. Perangkat pengendalian tata ruang daerah melalui pembentukanKelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)Kabupaten Rembang merujuk Permendagri Nomor 50 Tahun 2009tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah yaitu dalamrangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dankerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentukBKPRD. Rekapitulasi pemberian rekomendasi penerbitan izin prinsippada tahun 2011 dan 2012 sebagai berikut :

Page 219: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 27RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.38Pemberian Rekomendasi Penerbitan Izin Prinsip BKPRD

Kabupaten Rembang Tahun 2011-2012No. Sektor Usaha Jumlah Keterangan

2011 20121 Pertanian - 1 Pemberian

Rekomendasiizin prinsipberlaku untukpengurusanizin lainnyayang harusdilengkapi.

2 Pertambangan dan Penggalian 3 83 Industri Pengolahan - 54 Lstrik, Gas, BBM, AB - 35 Bangunan 4 266 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 2 47 Angkutan dan Komunikasi 1 18 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - -9 Jasa-Jasa - -

Jumlah 10 48

6) Perencanaan PembangunanKebijakan perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada upayapemantapan partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaanpembangunan, peningkatan kualitas rencana pembangunan yangmewadahi dinamika permasalahan, mengembangkan sistem teknologiinformasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan penelitianyang berkualitas guna mendukung perencanaan di segala bidang.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukandengan memadukan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom up), yang mencakupproses penyusunan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, danpenyusunan alokasi pembiayaan program. Proses perencanaandilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan,pemerataan, demokratis, transparansi, akuntabel, responsif danpartisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah,masyarakat dan para pelaku pembangunan. Sasaran pertama inidiarahkan agar para stakeholders mampu menyalurkan aspirasi untukselanjutnya dapat diproses dalam pembuatan perencanaanpembangunan di Kabupaten Rembang, melalui musyawarahperencanaan pembangunan yang difasilitasi oleh Bappeda KabupatenRembang. Musrenbang dilaksanakan mulai tingkat desa, tingkatkecamatan, forum SKPD dan forum gabungan SKPD.Selanjutnya musrenbang dilaksanakan pada tingkat kabupaten dan untukusulan kegiatan yang diusulkan melalui pendanaan APBD Provinsi danAPBN dilaksanakan musrenbang pada tingkat provinsi dan nasional.Guna sinergitas dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunanantar wilayah dan antar kewenangan urusan pembangunan dalamproses perencanaan dan penyusunan dokumen selalu memperhatikanhasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahunsebelumnya serta capaian indikator pada masing-masing urusan.Selain itu juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) danRKPD Provinsi Jawa Tengah, program prioritas nasional dan prioritasprovinsi serta capaian indikator amanat afirmatif seperti percepatanTujuan Pembangunan Millennium (MDGs), pencapaian kesepakatanpendidikan untuk semua (education for all), implementasi StandarPelayanan Minimal (SPM), Program Keluarga Harapan (PKH).Penyusunan RKPD tahun 2014 juga mempertimbangkan sinergitaspembangunan antara pusat dan daerah, menampung aspirasimasyarakat dan dunia usaha, mengacu pada peningkatan keterpaduan

Page 220: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 28RKPD Kab Rembang 2014

dan sinkronisasi kebijakan program kegiatan yang pro poor, pro job, progrowth dan pro environment.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan pembangunan daerahdiperlukan dokumen perencanaan pembangunan berkualitas yang dapatdiaplikasikan sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan. Dokumenperencanaan yang berkualitas tersebut dapat terwujud apabila didukungoleh kualitas SDM perencana yang handal mampu membuat kebijakanperencanaan pembangunan yang mampu mensejahterakan masyarakat.Selain itu juga dilaksanakan fasilitasi, koordinasi dengan parastakeholders, kerjasama dengan NGO dan kelompok masyarakat,sehingga dokumen yang dihasilkan mampu mengakomodasi semuapihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanakan pembangunan diKabupaten Rembang.Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, pada tahun 2012 telahdilaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, ProgramPeningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan PembangunanDaerah dan Program Kerjasama Pembangunan.Dalam rangka sinergitas perencanaan program pembangunan daerahagar lebih terarah serta terukur dilaksanakan beberapa penyusunandokumen perencanaan yang meliputi tersusunnya Kajian DampakEkonomi Program Pemberdayaan Masyarakat, Tersusunnya DokumenRencana Induk Pengembangan Air Baku Kabupaten Rembang,Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Pengembangan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Rembang, Tersusunnya DokumenRencana Tata Ruang Laut di Kabupaten Rembang dan TersusunnyaDokumen Rencana Rinci Ruang Terbuka Hijau (RTH) di KawasanPerkotaan Rembang serta dokumen perencanaan pembangunan daerahlainnya. Untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan sesuai yangdirencanakan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunansebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya.Setiap tahun Bappeda Kabupaten Rembang melakukan kegiatanmonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunandaerah yang dilaksanakan oleh SKPD. Hasil monitoring dan evaluasi inijuga digunakan untuk bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Bupati Rembang dan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan(AMJ) Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang di akhir masa jabatan.

7) PerumahanKebijakan pembangunan daerah di bidang perumahan diarahkan padaupaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah dan terciptanyalingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuaidengan peruntukan dan fungsinya melalui menumbuhkembangkanpotensi pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, kredit mikroperumahan serta pemerataan pembangunan prasarana sarana dasarpermukiman.

8) Kepemudaan dan Olah RagaPerkembangan bidang pemuda dan olah raga di Kabupaten Rembangselama kurun waktu 2010 – 2012 dapat dilihat dari beberapa indikatorantara lain data organisasi kepemudaan, ketersediaan sarana danprasarana olah raga, jenis club dan cabang olah raga, jenis cabang olahraga unggulan, organisasi olah raga yang ada dan prestasi atlet .selengkapnya dapat terlihat dalam tabel-tabel berikut :

Page 221: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 29RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.39Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2010 - 2012No Jumlah Organisasi Kepemudaan Jumlah

2010 2011 20121 KNPI 1 1 12 AMPI 1 1 13 Pemuda Ansor 1 1 14 Pemuda Muhammadiyah 1 1 15 Pramuka 1 1 16 KUPP/KWP (Kelompok Wirausaha Pemuda) 20 22 227 KOSGORO 1 1 18 Rembang Bangkit Foundontion 1 1 19 Gerakan Pemuda Nusantara 1 1 110 Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) 1 1 1

Jumlah 29 31 31Sumber : Dinbudparpora Tahun 2012

Tabel 2.40Data Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Rembang

Tahun 2010-2012

No Jumlah Sarana dan PrasaranaOlahraga

Jumlah2010 2011 2012

1 Lapangan Sepak Bola 252 252 2522 Lapangan Basket 44 44 463 Lapangan Volley 272 272 2764 Lapngan Bulu Tangkis 34 34 385 Kolam Renang 2 2 26 Gelanggang/Balai Remaja/Serbaguna 8 16 19

Sumber : Dinbudparpora Tahun 2012Tabel 2.41

Jenis dan Klub Cabang Olahraga di Kabupaten RembangTahun 2010- 2012

No Jenis dan Klub Cabang Olahragadi Kabupaten Rembang

Jumlah2010 2011 2012

1 Sepak Bola 14 16 182 Bola Volley 9 10 103 Bulutangkis 11 12 124 Senam 2 2 25 Sepak Takraw 3 3 36 Atletik 3 3 37 Bola Basket 8 8 88 Karate 4 4 49 Pencak Silat 14 14 1410 Tae Kwon Do 2 2 211 Panahan 1 1 112 Catur 16 16 1613 Tenis Meja 2 2 214 Tenis Lapangan 2 2 215 Panjat Tebing 2 2 216 Bridge 3 3 317 Wushu 2 2 218 Dayung 1 1 1

Jumlah 99 103 105Sumber : Dinbudparpora Tahun 2012

Page 222: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 30RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.42Jenis Cabang Olahraga Unggulan di Kabupaten Rembang

Tahun 2010 - 2012

No Jenis Cabang Olah Raga UnggulanKabupaten Rembang

Jumlah2010 2011 2012

1 Sepak Bola 14 14 142 Senam 2 2 23 Atletik 3 3 34 Sepak Takraw 3 3 35 Catur 16 16 166 Wushu 2 2 27 Panjat Tebing 2 2 2

Sumber : Dinbudparpora Tahun 2012

Tabel 2.43Organisasi Olahraga di Kabupaten Rembang Tahun 2010 - 2012

No Ketersediaan Organisasi Olahraga diKabupaten Rembang

Jumlah2010 2011 2012

1 PSSI 1 1 12 PASI 1 1 13 PRSI 1 1 14 PERSANI 1 1 15 IPSI 1 1 16 PERCASI 1 1 17 GABSI 1 1 18 PBVSI 1 1 19 PERBASI 1 1 110 PBSI 1 1 111 TAE KWON DO 1 1 112 WUSHU 1 1 113 PERPANI 1 1 114 PTMSI 1 1 115 FORKI 1 1 116 FPTI 1 1 117 PSTI 1 1 1

Jumlah 18 18 18Sumber : Dinbudparpora Tahun 2012

Tabel 2.44Prestasi Atlet menurut Cabang OlahragaKabupaten Rembang Tahun 2010-2012

No Prestasi Atlet menurut CabangOlahraga

Jumlah2010 2011 2012

1 Sepak Bola 1 2 32 Senam 2 3 43 Atletik 3 5 74 Sepak Takraw 1 2 35 Catur 2 4 66 Wushu 2 2 37 Panjat Tebing 2 2 2

Jumlah 13 15 17Sumber : Dinbudparpora Tahun 2012

9) Penanaman ModalKebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang di bidang penanaman modalsecara umum diarahkan pada upaya meningkatkan iklim investasi yangsemakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan duniausaha melalui penguatan dan penyederhanaan pelayanan penanaman

Page 223: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 31RKPD Kab Rembang 2014

modal, mengembangkan kebijakan pro penanaman modal, peningkataninfrastruktur ekonomi yang baik dan menekan ekonomi biaya tinggi.Ketersediaan iklim investasi yang kondusif dapat ditingkatkan melaluiupaya-upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh PemerintahKabupaten Rembang dan para stakeholder dalam hal-hal berikut ini:

1) Memberikan kepastian hukum atas peraturan-peraturan di daerah sertamenghasilkan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatanpenanaman modal sehingga tidak memberatkan beban tambahanpada biaya produksi usaha;

2) Memelihara keamanan dari potensi gangguan kriminalitas oleh oknummasyarakat terhadap aset-aset berharga perusahaan, terhadap jalurdistribusi barang dan gudang serta pada tempat-tempat penyimpananbarang jadi maupun setengah jadi;

3) Memberikan kemudahan yang paling mendasar atas pelayanan yangditujukan pada para investor, meliputi perijinan investasi, imigrasi,kepabeanan, perpajakan dan pertahanan wilayah;

4) Memberikan secara selektif rangkaian paket insentif investasi yangbersaing;

5) Menjaga kondisi iklim ketenagakerjaan yang menunjang kegiatanusaha secara berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembangdalam mewujudkan Rembang yang pro investasi adalah denganmelakukan akselerasi pemberian ijin investasi yang membuka peluangpenerimaan tenaga kerja bagi warga Kabupaten Rembang. Dalam kurunwaktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dikeluarkan beberapa perijinan olehkantor KPPT Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Tabel 2.45Pelayanan Perijinan Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012

No Jenis pelayanan KPPT Jumlah2010 2011 2012

1. Ijin Lokasi 8 0 152. Ijin HO 357 328 2583. TDP 480 379 4564. SIUP 431 328 4405. TDI / IUI 48 5 26/46. TDG 6 1 07. Pengesahan Akte Koperasi 0 0 08. Ijin Eksploitasi Pertambangan 51 0 09. Ijin Pengolahan / Pemurnian 5 0 010. Ijin Air Bawah Tanah (ABT) 0 0 011. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 419 498 64812. Ijin Reklame 47 0 013. Ijin Pariwisata 3 0 014. Ijin SK Trayek 0 0 015. Ijin Usaha Angkutan 0 0 016. Ijin Insidentil 0 0 017. Kartu Pengawasan 0 0 018. Ijin Tebang 23 0 019. Ijin Kubur 147 73 13720. IMB Kubur 25 19 2321. Pelayanan AK.I (Kartu Kuning) 3.112 1.617 1.97122. Ijin Penarikan Undian Berhadiah 0 0 023. Sertifikat Laik Sehat 0 4 7624. Ijin Praktek 336 183 73

Sumber : kantor pelayanan perijinan Terpadu 2012

Page 224: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 32RKPD Kab Rembang 2014

Salah satu upaya akselerasi implementasi kebijakan penanaman modaladalah sikronisasi paket kebijakan penanaman modal dan koordinasilintas sektoral serta penetapan kebijakan dasar penanaman modal untukmendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanamanmodal serta mempercepat peningkatan penanaman modal melaluipemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri danpenanam modal asing baik dalam bentuk Penanaman Modal AsingLangsung (Foreign Direct Invesment/FDI) maupun dalam bentukportofolio investasi, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dankeamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusanperijinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal.Keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam hal ini kebijakanpenanaman modal, sangat ditentukan oleh dua variabel besar, yaknivariabel “content of policy” dan ”context of policy”. Variabel “content ofpolicy” antara lain mencakup: (a) sejauhmana kepentingan kelompoksasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan (b) jenis manfaatyang diterima oleh target groups; (c) sejauhmana perubahan yangdiinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuanmerubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulitdiimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuankredit atau beras kepada kelompok masyarakat miskin; (d) apakah letaksebuah program sudah tepat; (e) apakah sebuah kebijakan telahmenyebutkan implementornya dengan rinci; (f) apakah sebuah programdidukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel “contextof policy” (lingkungan kebijakan) mencakup: (a) seberapa besarkekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yangterlibat dalam implementasi kebijakan; (b) karakteristik institusi dan rejimyang sedang berkuasa; (c) tingkat kepatuhan dan responsivitaskelompok sasaran.Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagaipendorong akselerasi implementasi paket kebijakan bidang penanamanmodal diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dandapat meningkatkan realisasi investasi, baik PMA maupun PMDN.Disamping itu dalam rangka menghadapi perubahan perekonomiannasional dan regional dalam berbagai kerja sama antar daerah sertauntuk penguatan daya saing perekonomian daerah, perlu diciptakan iklimpenanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastianhukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentinganekonomi daerah. Dengan penciptaan iklim penanaman modal yangkondusif tersebut, diharapkan akan dapat meningkatan penanamanmodal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riildengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negerimaupun dari luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, penanamanmodal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian daerahdan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhanekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkanpembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dankemampuan teknologi daerah, mendorong pembangunan ekonomikerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatusistem perekonomian yang berdaya saing.Upaya pengembangan potensi penanaman modal baik di bidangpertambangan (antara lain pasir kuarsa, batu gamping, bentonite, tanahliat/lempung, dll), industri kelautan dan perikanan (antara lain galangankapal kayu, garam krosok/rakyat, teri nasi dan rajungan,

Page 225: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 33RKPD Kab Rembang 2014

pengolahan ikan kering dll), industri pengolahan mebel kayu, kerajinankuningan/tembaga maupun batik tulis dilakukan dengan memperhatikandampak lingkungan dan daya dukung serta sarana prasarana yangdiarahkan pada keberlanjutan pemanfaatannya. Skala pengusahaan baikskala besar, menengah maupun kecil diharapkan tetap menjagaketersediaan air tanah, keberlanjutan ketersediaan tambang, perikanankelautan, kayu maupun bahan baku lainnya.Adapun perkembangan nilai investasi di Kabupaten Rembang selamakurun waktu 3 tahun terakhir yang dilakukan pihak swasta baik investordalam negeri maupun asing ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 2.46Perkembangan Nilai Realisasi Investasi Swasta (PMA/PMDN)

di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012

No NAMAPERUSAHAAN

NILAI INVESTASI ( Rp) KET2010 2011 20121 PT. CENTRAL

PERTIWI BAHARI4.073.789.678 4.073.789.678 3.539.253.614 PMA

2 PT. OMYAINDONESIA

- - 78.189.048.000 PMA

3 PT. PERUSAHAANDAGANG DANINDUSTRITRESNO

31.305.155.533 77.227.648.336 149.163.589.800 PMDN

4 PT. HOLI MINAJAYA

35.000.000.000 46.500.000.000 242.921.259.294 PMDN

5 CV. KARYA MINAPUTRA

15.000.000.000 35.000.000.000 35.000.000.000 PMDN

6 PT. SEMENINDONESIA(Persero) Tbk

- - 42.523.774.000 PMDN

Jumlah 85.378.945.211 162.801.438.014 551.336.924.708Sumber : kantor pelayanan perijinan Terpadu 2012

10) Koperasi dan UMKMPemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasimerupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuatdasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar warga KabupatenRembang, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja danmengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikianupaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis danmenyeluruh baik pada tataran makro dan mikro yang meliputi (1)penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusahaseluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensiekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untukmeningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapatmemanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya,terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangankewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah(UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkanpendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi disektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masihberstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untukberkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangunefisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.Kebijakan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah diarahkanpada upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhanwirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan,peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan

Page 226: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 34RKPD Kab Rembang 2014

teknologi dalam iklim usaha yang sehat, serta optimalisasi peranlembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanyadalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasidan UMKM.

Perkembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Rembang tahun 2010-2012 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.47Perkembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Rembang

Tahun 2010-2012No. Jenis Data 2010 2011 20121. Koperasi

- Koperasi Aktif- Koperasi Tdk Aktif

518392126

532410122

548431117

2. UKM 16.847 20.826 26.167Sumber : Dinindagkop dan UMKM Tahun 2012

11) Kependudukan dan Pencatatan SipilKebijakan pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipildiarahkan pada upaya memberikan pelayanan kepada masyarakattentang kependudukan dan pencatatan sipil dengan cepat, murah dantransparan. Cakupan layanan administrasi kependudukan dapat dilihatpada tabel berikut ini.

Tabel 2.48Cakupan Pelayanan Administrasi kependudukan Kabupaten Rembang

Tahun 2010 – 2012

No Uraian Tingkat Perkembangan Tahunan2010 2011 2012

1 Pelayanan KTP/KK- KTP (lembar)- KK (lembar)

77.47660.117

69.30350.662

67.88760.311

2 Penerbitan Akta Catatan Sipil 22.144 13.478 9.780Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012

Beberapa permasalahan yang ada dalam cakupan layanankependudukan lebih dikarenakan sebagian besar masyarakat diKabupaten Rembang belum mengetahui persyaratan mendapatkan aktekelahiran baik akte kelahiran baru maupun perbaikan/ralat akte sesuaiperda No. 4 Tahun 2009, selain itu kesadaran masyarakat terhadappengurusan akte kelahiran masih kurang. Dan masih banyaknyamasyarakat yang mengurus akte, baik akte baru, kutipan dan perubahanakte kelahiran kebanyakan masih melalui perantara.

Adapun Capaian pelayanan bidang kependudukan dan catatan sipildapat dilihat dari perkembangan data jumlah penduduk yang memilikiKTP, KK dan Akte Lahir sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.49Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir

Tahun 2010-2012

No TahunJumlah Penduduk Menurut Kepemilikan

KTP KK Akte lahirSudah Belum Sudah Belum Sudah Belum

1 2010 295.264 199.949 168.962 18.772 378.598 274.4802 2011 355.554 144.007 171.325 19.037 394.257 271.9683 2012 394.356 136.101 185.549 20.616 413.881 275.427

Sumber : Dindukcapil Kab. Rembang, 2010-2012

Page 227: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 35RKPD Kab Rembang 2014

Data tabel diatas menunjukkan sampai sejauh mana implementasikebijakan terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yangmerupakan salah satu tugas pemerintahan dibidang pelayanan publik.Selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 2010 sampai 2012 telah adapeningkatan terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.Dari data jumlah kepemilikan KTP pada tahun 2010 sebanyak 295.264(60%) menjadi 394.356 (74%). Untuk kepemilikan Kartu Keluarga (KK)pada tahun 2010 sampai tahun 2012 sudah 90% penduduk yang memilikiKK dimana pada tahun 2010 sebanyak 168.962 penduduk dan tahun2012 sebanyak 185.549. Demikian pula untuk kepemilikan aktekelahiran secara total meningkat dari 58% pada tahun 2010 menjadi 60%pada tahun 2012 seperti tersaji pada tabel, dimanapada tahun 2010 ada378.598 penduduk yang memiliki akte kelahiran menjadi 413.881 padatahun 2012. Memperhatikan pentingnya dokumen kependudukan bagisetiap Warga Negara, diharapkan semua penduduk KabupatenRembang memiliki dokumen kependudukan tersebut.Sementara itu guna mendukung Program Sistem Informasi AdministrasiKependudukan (SIAK) tahun 2012 telah tersedia jaringan data(online) dan pemutakhiran database kependudukan. Terhadap programtersebut perlu adanya peningkatan sosialisasi bersama instansi/lembagaterkait, sehingga masyarakat lebih paham akan arti pentingnya aktakelahiran.

12) KetenagakerjaanPada tahun 2012 tercatat angka pencari kerja yang ditempatkan sebesar293 orang. Pada tahun 2012 penempatan kerja terbanyak pada AKADyang mencapai 182 orang AKAN 8 orang dan AKL sebanyak 103 orang.Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2010 sebesar 4,89%, tahun2011 sebesar 5,92%. Sedangkan tahun 2012 sebesar 5,80 %. Dataselengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012

No Kondisi Ketenagakerjaan 2010 2011 20121 Angkatan Kerja (Orang) 330.064 330.650 Na

2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 71.37 72.26 Na

3 Pencari kerja yang ditempatkan (orang) 436 325 293

4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,89 5,92 5,80

5 Penempatan Tenaga Kerja :a. AKL (orang) 99 56 103

b. AKAD (orang) 122 177 182

c. AKAN (orang) 215 92 8

6 Proporsi UMK terhadap KHL (%) 93% 96% 98%Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Rembang Tahun 2012

Tingkat pendidikan pencari kerja di Kabupaten Rembang pada tahun2010 didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 1.023 orang dan padatahun 2011 tingkat pencari kerja juga masih didominasi lulusan SMAsebanyak 1.188 orang. Untuk Tahun 2012 kondisi tersebut tidak jauhbeda yaitu didominasi lulusan SMA sebanyak 1.010 orang .

Page 228: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 36RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.51Tingkat Pendidikan Pencari Kerja Tahun 2010-2012 (orang)

No Tingkat Pendidikan Pencari Kerja 2010 2011 20121 Sekolah Dasar (SD) 7 17 7

2Sekolah Menengah TingkatPertama (SMP)

79 115 84

3Sekolah Menengah Tingkat Atas(SMA)

1.023 1.188 1.010

4 Diploma 70 199 2815 Sarjana 112 398 6376 Pasca Sarjana 1 3 7

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Rembang Tahun 2012

Untuk meningkatkan kualitas pencari kerja, Balai Latihan Kerjamengadakan berbagai jenis pelatihan. Selengkapnya dapat dilihat padatabel berikut :

Tabel 2.52Jenis dan Jumlah Peserta Pelatihan di BLK Kabupaten Rembang

Tahun 2010-2012

NoJenis

Ketrampilan/Kejuruan

2010 2011 2012L P Jml L P Jml L P Jml

1 Menjahit 4 12 16 5 27 32 1 47 482 Montir

SepedaMotor

36 36 - - - 32 - 32

3 OperatorKomputer

6 30 36 8 8 16 11 21 32

4 Las Listrik 16 16 16 - 16 48 - 486 Radio/TV - - - 16 - 16 - - -7 Mobil

Bensin- - - 16 - 16 - - -

8 Ukir Kayu - - - - - - - - -9 Bordir - - - - - - - - -

10 Tata RiasPengantin

- - - - - - - - -

11 Tata RiasRambut

- - - - 16 16 - 32 32

12 TeknikPendingin

- - - - - - - - -

13 Mebeleir - - - - - - - - -14 Elektro 5 - 5 - - - 48 - 4816 Weekel - - - 16 - 16 - - -17 Prosesing

Pertanian- - - 2 30 32 - 48 48

18 ProsesingPerternakan

- - - - - - - - -

19 Ukir Kayu - - - 16 - 16 - - -20 Teknik

Pendingin- - - 16 - 16 32 - 32

21 Mebeleir - - - 16 - 16 32 - 3222 Las Karbit - - - - - - - - -23 Elektro - - - - - - - - -24 Teknik Batik 10 6 16 3 13 16 3 29 3225 Ternak

Kambing- - - - - - - - -

Jumlah 77 48 125 130 94 224 207 177 384Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Rembang Tahun 2012

Page 229: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 37RKPD Kab Rembang 2014

13) Ketahanan PanganUpaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari kebijakan umumpembangunan pertanian dalam mendukung penyediaan pangan terutamadari produksi domestik. Secara umum, kebijakan ketahanan pangan yangdapat mewadahi berbagai macam kepentingan yang berkembang menurutpelaku ekonomi dan segenap stakeholders adalah berlandaskan falsafahdasar kemandirian pangan, yang berdimensi ketersediaan pangan,aksesibilitas dan stabilitas harga pangan dan utilisasi pangan. Dimensiketersediaan dapat dipenuhi dengan konsistensi strategi peningkatanproduksi pangan di dalam negeri, untuk mengurangi ketergantungankepada pangan impor, sekaligus meningkatkan kemandirian dankedaulatan pangan bangsa. Dimensi aksesibilitas dapat dipenuhi denganstrategi kecukupan pangan (food adequacy), untuk menjamin ketersediaandan kecukupan pangan di seluruh wilayah, yang dapat dijangkau danaman dikonsumsi masyarakat luas.

Dimensi stabilitas dapat dipenuhi dengan implementasi kebijakanstabilisasi harga, baik dengan dukungan penuh anggaran pemerintahdaerah, maupun dengan pembenahan aspek kelembagaan dari pasarpangan lokal. Selain itu dalam rangka mengurangi ketergantunganterhadap beras, yang saat ini tergolong masih sangat tinggi dan seringmempengaruhi tekanan permintaan terhadap beras, maka strategidiversifikasi pangan secara lebih spesifik perlu terus diupayakan denganberfalsafah pada pemenuhan pangan beragam dan gizi seimbang sebagaipintu masuk strategi diversifikasi pangan yang bersumber dari panganlokal yang mudah diperoleh dari pelosok pedesaan.

Secara keseluruhan Neraca Bahan Makanan 6 Bahan makanan pokokmasyarakat di Kabupaten Rembang pada tahun 2011 dan 2012 dapatdilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53Perkembangan Neraca Bahan Makanan 6 Bahan

Makanan Pokok Masyarakat di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 20122011

No Komoditas Ketersediaan(Ton)

Kebutuhan(Ton) Selisih (Surplus /

Minus)1 Beras 123.738,746 49.800,705 73.938,041 Surplus2 Jagung 96.517,234 1.946,221 94.571,013 Surplus3 Kedelai 4.868,679 13.653,214 - 8.784,535 Minus4 Kacang tanah 4.950,784 326,348 4.624,436 Surplus5 Ketela Rambat 4.140,615 1.139,251 3.001,364 Surplus6 Ketela Pohon 27.275,313 5.073,228 22.202,085 Surplus

2012No Komoditas Ketersediaan

(Ton)Kebutuhan

(Ton)Selisih (Surplus /

Minus)1 Beras 113.804,074 50.128,200 63.675,875 Surplus2 Jagung 128.676,306 1.959,019 126.717,286 Surplus3 Kedelai 4.142,499 13.742,999 (9.600,500) Minus4 Kacang tanah 4.503,530 328,494 4.175,036 Surplus5 Ketela Rambat 2.441,222 1.146,743 1.294,479 Surplus6 Ketela Pohon 22.570,577 5.106,590 17.463,987 Surplus

Sumber : BKP4K Kab. Rembang Tahun 2012

Page 230: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 38RKPD Kab Rembang 2014

Terlihat dari tabel diatas bahwa bahan makanan kedelai selama 2 tahunterakhir tergolong minus (belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi lokal),sedangkan 5 bahan makanan pokok lainnya dalam kondisi surplus.Sementara dari tingkat kerentanan pangan di Kabupaten Rembangselama 2 tahun terakhir tergolong rendah sampai dengan cukup rendah.Penyelenggaran SPM Ketahanan pangan mencakup tiga aspek pentingyang digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayananketahanan pangan, yaitu (a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwapangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk,baik jumlah maupun mutunya serta aman, (b) distribusi pangan, adalahpasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruh wilayah sehinggaharga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (c) konsumsi pangan,adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup danmampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang sertapreferensinya.Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut di atas, maka StandarPelayanan Minimal Bidang Ketahanan terdiri dari 4 (empat) jenispelayanan dasar : 1 Bidang ketersediaan dan cadangan pangan;2. Bidang distribusi dan akses pangan; 3. Bidang penganekaragaman dankeamanan pangan; 4.Bidang penanganan kerawanan pangan. Adapuncapaian Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang KetahananPangan di Kabupaten Rembang Tahun 2012 ditunjukkan oleh tabelsebagai berikut :

Tabel 2.54Matrik Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2012

No Jenis PelayananDasar Bidang Indikator Target

(%)Realisasi

2012(%)

%

A. Ketersediaan danCadangan Pangan

Ketersediaan Energi danProtein per kapita

70 87 124

Penguatan CadanganPangan

30 25 83

B. Distribusi dan AksesPangan

Ketersediaan InformasiPasokan, Harga danAkses Pangan di Daerah

60 42 70

Stabilitas Harga danPasokan Pangan

75 83 110

C. Penganekaragamandan KeamananPangan

Skor Pola PanganHarapan

80 85,9 107.3

Pengawasan danPembinaan KeamananPangan

50 35 70

D. PenangananKerawanan

Penanganan DaerahRawan Pangan

30 64 210

Sumber : BKP4K Kab.Rembang Tahun 2012

14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sebagaimanadiamanatkan Inpres No. 9 tahun 2000 adalah upaya secara terencanauntuk mewujudkan kesetaraan dan keadian gender di KabupatenRembang. Indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaran genderadalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks PemberdayaanGender (IDG). Indeks Pembangunan Gender merupakan nilai kompositIndeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terpilah laki-laki danperempuan meliputi tiga sub indikator yaitu angka harapan hidup, angkamelek huruf, angka lama sekolah dan pendapatan.

Page 231: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 39RKPD Kab Rembang 2014

Di Kabupaten Rembang masih terdapat kesenjangan gender dalammemperoleh akses, partisipasi dan manfaat pembangunan. Dalam halkedudukan perempuan dalam jabatan politik pada lembaga legislatif masihrendah yaitu sebanyak 10 orang atau sekitar 22,2%, masih dibawahjumlah ketentuan peraturan perundangan yang ada sebesar 30%.Dalam proses pembangunan, semua rakyat pada hakeketnya mempunyaihak dan kewajiban yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Selamaini peran kuat perempuan nampak di sektor domestik atau di dalam rumahtangga. Peran perempuan di sektor publik masih perlu ditingkatkan. Tolokukur yang dipakai untuk mengukur partisipasi perempuan dalampengambilan keputusan publik adalah dengan menggunakan ukuranpemberdayaan gender diantaranya adalah jumlah perempuan dalamlembaga pemerintahan maupun swasta. Berikut adalah tabel persentasepartisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2010-2012 danpartisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2010-2012.

Tabel 2.55Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan swasta

Tahun 2010-2012NO Uraian 2010 2011 2012

1 Jumlah perempuan yang menempatijabatan eselon II 1 1 1

2 Jumlah perempuan yang menempatijabatan eselon III 24 25 24

3 Jumlah perempuan yang menempatijabatan eselon IV 96 103 124

4 Pekerja perempuan di pemerintah 3.893 3.789 3.701

5 Persentase pekerja perempuan dilembaga pemerintah 42,10 42,31 42,94

6 Jumlah perempuan yang bekerja dilembaga swasta 3.581 6.053 6.086

Sumber : BKD dan Dinsosnakertrans Kab. Rembang tahun 2010-2012

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase perempuan yangbekerja di lembaga pemerintahan pada tahun 2010-2012 menunjukkanadanya peningkatan, demikian pula jumlah perempuan yang menempatieselon IV juga meningkat cukup banyak dari tahun 2010 sebanyak 96orang menjadi 124 orang pada tahun 2012. Adapun yang menempatieselon III dan II cenderung tetap. Jumlah perempuan yang bekerja dilembaga swasta dari tahun 2010 sampai tahun 2012 menunjukkanpeningkatan jumlah yang cukup signifikan yaitu dari sejumlah 3.581orang pada tahun 2010 menjadi 6.086 pada tahun 2012.

Tabel 2.56Jumlah Kasus KDRT Tahun 2010-2012

No Uraian 2010 2011 20121 Jumlah KDRT 21 18 152 Jumlah Rumah Tangga 165.551 176.294 180.0353 Rasio KDRT 0,013 0,01 0,008

sumber : BPMPKB tahun 2010-2012

Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi diKabupaten Rembang pada tahun 2010 sampai tahun 2012 semakinberkurang terlihat dari data tabel diatas dimana pada tahun 2010 terdapat21 kasus KDRT dan berkurang menjadi 15 kasus pada tahun 2012.Persebaran kasus KDRT di Kabupaten Rembang tahun 2012 pada setiapkecamatan ditunjukkan oleh tabel berikut :

Page 232: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 40RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.57Jumlah Kasus KDRT Menurut Kecamatan Tahun 2012No Kecamatan Jumlah KDRT Jumlah RT1 Kaliori 1 11.1882 Sumber 2 11.5043 Bulu 0 8.1094 Sulang 1 11.0345 Rembang 6 22.9456 Gunem 1 6.7187 Pamotan 0 12.8038 Pancur 1 7.6009 Sedan 2 14.701

10 Sale 0 19.73811 Lasem 0 11.84512 Sluke 1 7.94613 Kragan 0 17.47814 Sarang 0 16.426

Jumlah 15 180.035Sumber: BPMPKB 2012

Pada tabel diatas tercatat 15 kasus kekerasan dalam rumah tangga yangterjadi di tahun 2012. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 14kecamatan di Kabupaten Rembang kasus KDRT masih terjadi pada 8kecamatan. Jumlah terbanyak terjadi di Kecamatan Rembang sebanyak 6kasus, kemudian Kecamatan Sumber dan Sedan masing-masing ada 2kasus. Sedangkan 5 kecamatan lainnya yaitu Kaliori, Sluke, Pancur,Gunem, dan Sulang masing-masing menyumbangkan 1 angka kasusKDRT.Sedangkan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan,mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak No. 01 tahun 2010 ditunjukkan oleh Matrik CapaianPerformance Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan TerpaduBagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai berikut :

Tabel 2.58Matrik Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban KekerasanKabupaten Rembang Tahun 2010-2012

Uraian Capaian Performance2010 2011 2012

a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dananak,dengan indikator SPM, sbb:1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasanyang mendapat penanganan pengaduan oleh petugasterlatih di dalam unit pelayanan terpadu

100 100 100

2) Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayananterpadu yang memilikikemampuan untukmenindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat

50 50 75

b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasanyang mendapat layanan kesehatan oleh tenagakesehatan terlatih di Pukesmas mampu tatalaksanaKtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

100 100 100

2) Cakupan Pukesmas mampu tatalaksana kasuskekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) 100 100 100

3) Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polriyang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuandan anak korban kekerasan

50 50 100

4) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentangtatalaksana kasus korban kekerasan terhadap 100 100 100

Page 233: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 41RKPD Kab Rembang 2014

Uraian Capaian Performance2010 2011 2012

perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas5) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentangtatalaksanan kasus korban kekerasan terhadapperempuan dan anak di Rumah Sakit

100 100 100

c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan1) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikanoleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuandan anak korban kekerasan di dalam unit pelayananterpadu

42 58 58

2) Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih 29 29 503) Cakupan layanan bimbingan rohani yang di berikanoleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuandan anak korban kekerasan di dalam unit pelayananterpadu

50 50 65

4) Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalammelakukan bimbingan rohani 100 100 100

d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan1) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikansampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasuskekerasan terhadap perempuan dan anak

57 62 100

2) Cakupan Penyelesaian penanganan kasuskekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkatkepolisisn

27 41 100

3) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuandan Anak (UPPA) di Polres 100 100 100

4) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana diUPPA 100 100 50

5) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalammemberikan layanan yang sensitive gender 60 50 100

6) Cakupan ketersediaan Jaksa yang terlatih dalampenuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dananak

100 100 100

7) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalammenanganai perkara kekerasan terhadap perempuandan anak

100 100 100

8) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasanyang mendapatkan layanan bantuan hukum 100 100 30

9) Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukumatau advokat yang mempunyai kemampuanpendamping pada seksi dan/atau korban kekerasanterhadap perempuan dan anak

60 60 30

e. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korbankekerasan1) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuandan anak korban kekerasan NA NA 60

2) Cakupan ketersediaan petugas terlatih untukmelakukan rintegrasi sosial 43 71 60

Sumber : BPMPKB Kab.Rembang Tahun 2012

15) Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraKebijakan pembangunan bidang keluarga berencana dan keluargasejahtera diarahkan pada upaya menggerakkan dan mendayakan seluruhmasyarakat dalam program KB, menata pengelola program KB,memperkuat SPM operasional program KB, serta meningkatkanpembinaan program KB. Di bidang Keluarga Berencana dan KeluargaSejahtera, Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2010,2011 dan 2012 tetapsebesar 2,03%. Berikut gambaran perkembangan pembangunan di bidangKeluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Rembangtahun 2010 – 2012:

Page 234: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 42RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.59Perkembangan Pembangunan Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 – 2012Indikator 2010 2011 2012

Total Fertility rate (TFR) 2,03 2,03 2,03Prevalensi peserta KB aktif 83,07 83,86 84,06Keluarga Pra Sejahtera 97.352 96,998 95.017Keluarga Sejahtera I 12.965 10.929 18.822% Laki-laki ber KB 1,29 1,47 1,30Persentase Unmetneed 7,81 9,15 7,04Jumlah peserta KB baru 15.679 18.711 15.984Jumlah peserta KB Drop Out 13.507 17.674 12.964

Sumber : BPMPKB Kab.Rembang Tahun 2012

16) PerhubunganKebijakan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Rembangdiarahkan pada upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayananjasa perhubungan, komunikasi dan informatika; meningkatkan aksesibilitaspelayanan angkutan umum; meningkatkan pengawasan dan pengendalianpenyelenggaraan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika;meningkatkan peranan swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasaperhubungan, komunikasi dan informatika; pengembangan infrastrukturperhubungan, komunikasi dan informatika di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk wewujudkan Sea Front City di Kabupaten Rembang.

Di bidang layanan perhubungan, untuk memperlancar kegiatantransportasi pada simpul-simpul jalur transportasi disediakan fasilitasterminal. Berdasarkan jenis angkutannya maka terminal dapatdikelompokkan menjadi dua yaitu : Terminal angkutan penumpang Terminal angkutan barang

Terminal yang tersedia terdiri dari dua terminal kelas B yaitu TerminalLasem dan Terminal Rembang, dan tujuh terminal kelas C yangmenghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan diKabupaten Rembang, yaitu Rembang, Lasem, Sulang, Gunem, Sarang,Pamotan, dan Sumber. Sampai saat ini pelayanan terminal di KabupatenRembang sudah berfungsi sesuai dengan peruntukkannya, meskipunmasih memerlukan perbaikan. Selain angkutan umum dan kendaraanpribadi, di Kabupaten Rembang juga banyak dilintasi kendaraan angkutanbarang. Angkutan barang ini sangat berkontribusi terhadap kerusakanjalan dan jembatan, serta kemacetan lalu lintas. Selama ini kontrolterhadap angkutan barang masih kurang, masih banyak angkutan barangyang membawa muatan melebihi daya angkut yang ditetapkan, dimanakewenangan dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Banyak pula angkutanbarang yang berhenti di pangkalan truk ilegal di Desa Manggar,Sumbersari Kragan, Cikalan Lasem, Pancur, dan Wuwur. Selain itubanyak pula yang berhenti di sembarang tempat, sehingga menghambatarus lalu lintas jalan raya. Dengan melihat kondisi tersebut, diperlukanpeningkatan pelayanan terhadap angkutan barang dengan melakukanpengontrolan beban muatan angkutan barang, khususunya angkutanbarang yang melalui jaringan jalan Kabupaten Rembang kelas II dan kelasIII. Selain itu, diperlukan pula pengembangan rest area atau pool truckyang dapat dimanfaatkan sebagai tempat istirahat pengendara angkutanbarang.

Page 235: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 43RKPD Kab Rembang 2014

Kondisi perhubungan laut di Kabupaten Rembang dimana PelabuhanRembang eksisting merupakan pelabuhan pengumpan yang berada diDesa Tasik Agung Kecamatan Rembang, yang secara keruanganlokasinya berdekatan dengan pelabuhan perikanan pantai pada KawasanSentra Perikanan Kabupaten Rembang. Oleh karena itu maka PelabuhanTasik Agung saat ini dan kedepan lebih dikembangkan untuk pelabuhanperikanan pantai sebagai bagian dari pengembangan Kawasan SentraPerikanan Terpadu. Sedangkan Pelabuhan Rembang, mengingat beradapada posisi strategis di antara dua pelabuhan besar yaitu Tanjung Mas(Semarang) dan Tanjung Perak (Jawa Timur), pada tahapanpembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dikembangkanmelalui pembangunan terminal pelabuhan Tanjung Bendo Sluke sebagaipelabuhan pengumpan yang selanjutnya diproyeksikan menjadi pelabuhanpengumpul dan pelabuhan utama.Pengembangan terminal pelabuhan Sluke di Desa SendangmulyoKecamatan Sluke diharapkan menjadi infrastruktur pemicu bagipertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka pintu gerbang aksestransportasi laut guna mengangkut arus barang komoditas dan hasilolahan hinterland Kabupaten Rembang dengan peluang kegiatan antaralain :1. Mendorong pengembangan industri berbasis bahan galian tambang dan

pengolahan produk pertanian.2. Mengoptimalkan terminal pelabuhan niaga antar pulau dan ekspor

impor.3. Penyediaan fasilitas terminal curah cair dalam rangka pengolahan dan

distribusi minyak Blok Cepu dan Blok Randugunting Rembang.4. Pengembangan pelabuhan terintegrasi dengan pembangunan kawasan

industri Kabupaten Rembang.Selanjutnya perkembangan pelayanan bidang perhubungan di KabupatenRembang sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.60Data Bidang Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012

No Uraian Tahun2010 2011 2012

1 Pelanggaran Ijin Trayek 101 98 342 Pelanggaran Uji 110 107 713 Pelanggaran Kendaraan Bukan

Peruntukannya9 22 1

4 Kendaraan Bermotor Wajib Uji 4.027 4.382 4.9985 Kendaaan Bermotor Yang Diuji 8.187 8.756 9.2326 Pelanggaran Jalur Penangkapan/

Pelayaran3 - -

7 Pelanggaran Alat Penangkapan Ikan 3 - -8 Pelanggaran Pencurian Ekosistem Laut

Yang Dilindungi2 - -

9 Pelanggaran Kelengkapan DokumenKapal

51 10 105

10 Jumlah Angkutan Darat 546 579 61411 Jumlah Pelabuhan :

- Perikanan- Regional

11

11

11

12 Kecelakaan Di laut - 5 113 Sambungan Telepon (SST) 4.600 5.452 6.05314 Jumlah Warnet 43 60 7215 Jumlah Domain Website Pemda 1 1 116 Jumlah Paket Lelang LPSE (paket) - 3 3917 Nilai Paket Lelang LPSE (Rp.) - - 103.086.464.000

Total HPS (Rp.) - - 101.700.592.000Nilai Lelang (Rp.) - - 97.538.026.090Efisiensi (Rp.) - - 4.162.565.910

Sumber : Dinhubkominfo Kab.Rembang Tahun 2012

Page 236: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 44RKPD Kab Rembang 2014

17) Komunikasi dan InformatikaPenyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika bertujuan untukmewujudkan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hakmasyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan, melaluipeningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi, pelayananinformasi multi media, serta perluasan jaringan sarana dan prasaranainformasi seluruh kecamatan. Pencapaian kinerja penyelengaraan bidangkomunikasi dan informatika adalah operasi dan pemeliharaan websitePemerintah Kabupaten Rembang yakni rembangkab.go.id sebagai mediauntuk terjalinnya komunikasi yang harmonis antar pelaku pembangunan,dan dalam mendukung globalisasi informasi di berbagai bidang, sertaturut serta mendukung penyelengaraan pameran (Rembang Expo).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupatenterus berupaya membangun dan mengembangkan sistem informasi dandokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisiensehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaran urusankomunikasi dan informatika mencakup bidang pos dan telekomunikasi,sarana komunikasi dan deseminasi informasi. Terkait denganpenyelenggaraan pos dan telekomunikasi, saat ini di KabupatenRembang terdapat 10 kantor pos. Dilihat perkembangannya pelayananpos masih cukup diperhitungkan terutama dalam hal layanan pengirimansurat dan paket pos baik lokal, regional maupun nasional.

18) PertanahanBidang pertanahan mempunyai peran yang strategis dalampembangunan daerah dan memiliki fungsi ekonomis serta sosial.Karena mengandung fungsi ekonomis dan sosial maka kepemilikantanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan statusyang jelas. Bukti kepemilikan tanah tersebut antara lain sertifikat tanahdengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak GunaUsaha (HGU) dan Hak Pakai (HP). Saat ini upaya peningkatankesadaran masyarakat tentang arti pentingnya status hukum tanahdilakukan melalui kegiatan penyuluhan maupun peningkatan pelayananadministrasi pertanahan di Kabupaten Rembang yang masih perlu terusditingkatkan. Adapun perkembangan data status tanah bersertifikasi diKabupaten Rembang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ditunjukkanoleh tabel sebagai berikut :

Tabel 2.61Data Status Tanah Bersertifikasi di Kabupaten Rembang

Tahun 2010−2012No Uraian Tingkat Perkembangan Tahunan

2010 2011 2012

1. Jumlah Tanah BersertifikasiHak Milik ( HM ) 119.961 123.320 126.675Hak Guna Bangunan ( HGB ) 5.222 5.455 5.482Hak Guna Usaha ( HGU ) - -Hak Pakai ( HP ) 2.841 2.856 2.894

2. Jumlah Tanah belumbersertifikat

- 233.197 230.727

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Page 237: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 45RKPD Kab Rembang 2014

Pemerintah Kabupaten mempunyai sejumlah kewenangan dalampenyelenggaraan bidang pertanahan, hal ini sesuai dengan amanat KeputusanPresiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional BidangPertanahan. Dalam pasal 2 ayat (2) kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kotadalam bidang pertanahan adalah 1) pemberian ijin lokasi, 2) penyelenggaraanpengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, 3) penyelesaian sengketatanah garapan, 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanahuntuk pembangunan, 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, sertaganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, 6) penetapandan penyelesaian masalah tanah ulayat, 7) pemanfaatan dan penyelesaianmasalah tanah kosong, 8) pemberian ijin membuka tanah dan 9) perencanaanpenggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriKondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanyagangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompokorang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan cukup baik, meskipunjumlah kasus pelanggaran hukum adanya peningkatan dari tahun 2010sebanyak 117 perkara pidana dan 27 perkara perdata, pada tahun 2011sebanyak 157 perkara pidana dan 20 Perkara perdata, sedang padatahun 2012 sebanyak 170 perkara pidana dan 159 Perkara perdata.Kemudian dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif,diupayakan melalui pembangunan di bidang politik, keamanan danketentraman lingkungan. Dalam hal Keamanan dan ketertibanlingkungan, kondisi di Kabupaten Rembang relatif stabil dan terkendali.Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya gangguan keamanan baik olehmasyarakat maupun oleh sekelompok orang. Kejadian unjuk rasa diKabupaten Rembang selama tahun 2010 terjadi 7 kali, pada tahun 2011sebanyak 7 kali dan pada tahun 2012 sebanyak 9 Kali.Pada tahun 2012 dengan rasio satpol PP dan Linmas yang sama padatahun sebelumnya, keberhasilan capaian pada upaya pelayananketentraman dan ketertiban di Kabupaten Rembang meningkat, hal iniditunjukkan dengan menurunnya angka kriminalitas secara keseluruhanpada tahun 2012 dari tahun 2011 meskipun masih lebih tinggi apabiladibandingkan pada tahun 2010. Berikut adalah tabel Angka KriminalitasKabupaten Rembang tahun 2010-2012.

Tabel 2.62Angka Kriminalitas Kabupaten Rembang tahun 2010-2012

No Jenis Kriminal 2010 2011 20121. Jumlah kasus Narkoba - 5 22. Jumlah kasus Pembunuhan - - 13. Jumlah Kejahatan Seksual 8 14 94. Jumlah kasus Penganiayaan 37 45 445. Jumlah kasus Pencurian 99 99 796. Jumlah kasus Penipuan 21 31 457. Jumlah kasus Pemalsuan uang 3 - -

8. Jumlah Tindak Kriminal Selama1 Tahun

297 357 341

9. Jumlah Penduduk 593.360 597.262 600.27710. Angka Kriminalitas (8)/(9) 0,0501% 0,0598% 0,0568%

Sumber : Polres tahun 2010-2012

Kondisi keamanan di Kabupaten Rembang dapat dilihat dariperkembangan angka kriminalitas pada tahun 2010-2012 seperti tersajipada tabel diatas. Dari data diketahui bahwa terjadi kenaikan tindakkriminalitas 60 kasus dimana pada tahun 2010 sebanyak 297 menjadi

Page 238: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 46RKPD Kab Rembang 2014

357 pada tahun 2011 dan berkurang sebanyak 16 kasus menjadi 341pada tahun 2012. Angka kriminalitas yang mengalami peningkatanadalah kasus penipuan yang dari tahun 2010 sebanyak 21 kasusmenjadi 45 kasus pada tahun 2012, selain itu adanya kasuspembunuhan pada tahun 2012 juga menjadi perhatian bagi keamanan diKabupaten Rembang. Penyelenggaraan ketertiban dan ketenteramanmasyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PPmempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakanketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindunganmasyarakat. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perludibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukungterwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur.Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkankriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga bebantugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, sertarisiko keselamatan polisi pamong praja.

Tabel 2.63Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2010-2012

No Uraian 2010 2011 20121. Jumlah polisi pamong praja 108 103 982. Jumlah penduduk 593.360 597.262 600.277

3. Rasio jumlah polisi pamong prajaper satuan jumlah penduduk

0,00018 0,00017 0,00016

Sumber : SATPOL PP, 2010-2012Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah polisi pamong prajapada tahun 2010 hingga 2012 mengalami pengurangan. Pada tahun2010 ada 108 orang polisi PP tetapi pada tahun 2012 berkurang menjadi98 orang. Hal ini terjadi kerena adanya polisi PP yang telah memasukimasa pensiun dan belum ada pergantian personil. Meskipun demikianapabila dilihat rasio jumlah polisi pamong praja per satuan jumlahpenduduk penurunan jumlah personil polisi PP tidak terlalu signifikandimana pada tahun 2010 menunjukkan angka 0,00018 kemudian padatahun 2011 menurun menjadi 0,00017 dan pada tahun 2012 menjadi0,00016.Perlindungan masyarakat memiliki peran dan fungsi yang sangat srategisdalam membantu aparat pemerintah dan aparat keamanan gunaterwujudnya ketertiban umum, ketentraman masyarakat sertapenanggulangan bencana. Hal ini tidak lepas dari kemampuan dankinerja kelembagaan linmas yang positif dalam pengerahan potensimasyarakat dan tugas linmas di kampung dan kelurahan merupakanunsur terdepan yang melaksanakan tugas sesuai fungsi, untuk itu satuanlinmas perlu di bentuk di setiap kampung dengan anggota 10 orang ataudapat di sesuaikan dengan kondisi daerah.

Tabel 2.64Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2010-2012

No Uraian 2010 2011 20121. Jumlah Linmas 7.812 6.040 6.0332. Jumlah Penduduk 593.360 597.262 600.2773. Rasio jumlah Linmas Per

10.000 Penduduk 131,66 101,33 100,50Sumber : Kesbangpolinmas Kab. Rembang 2010-2012

Data tabel diatas menunjukkan adanya pengurangan jumlah linmasselama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2010 terdapat 7.812 personilkemudian berkurang menjadi 6.040 orang pada tahun 2011 dan menjadi6.033 pada tahun 2012. Demikian pula rasio jumlah linmas per satuan

Page 239: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 47RKPD Kab Rembang 2014

penduduk juga mengalami penurunan selaras dengan berkurangnyajumlah personil linmas.Menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersamasebagai warga negara yang baik. Salah satu bagian terpenting dalampemeliharan keamanan lingkungan adalah peran serta masyarakat.Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaanlingkungan diwujudkan dalam bentuk Sistem Keamanan Lingkungan.Siskamling dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan moral dandisiplin warga. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dariinteraksinya dengan manusia lain. Dalam interaksinya dengan manusialain, maka tercipta suatu masyarakat dan suatu peradapan sertakebudayaan manusia yang didalamnya terdapat nilai-nilai yangmendasari dan menuntun tindakan-tindakan dalam hidup bermasyarakat

Tabel 2.65Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2010-2012

No Kecamatan

2010 2011 2012

JmlhSiskampling

JmlhDesa Rasio

JmlhSiskam

pling

JmlhDesa Rasio

JmlhSiskam

pling

JmlhDesa Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7) (9) (10) (11=9/10)1 Rembang 267 34 7,9 267 34 7,9 267 34 7,92 Kaliori 132 23 5,7 132 23 5,7 132 23 5,73 Sumber 126 18 7,0 126 18 7,0 142 18 7,94 Sulang 79 21 3,8 79 21 3,8 79 21 3,85 Bulu 84 16 5,3 84 16 5,3 84 16 5,36 Lasem 122 20 6,1 122 20 6,1 140 20 7,07 Pancur 91 23 4,0 91 23 4,0 91 23 4,08 Pamotan 125 23 5,4 125 23 5,4 95 23 4,19 Gunem 150 16 9,4 150 16 9,4 148 16 9,310 Sale 82 15 5,5 82 15 5,5 99 15 6,611 Sedan 98 21 4,7 98 21 4,7 96 21 4,612 Sluke 118 14 8,4 118 14 8,4 118 14 8,413 Kragan 76 27 2,8 76 27 2,8 73 27 2,714 Sarang 117 23 5,1 117 23 5,1 117 23 5,1

Jumlah 1.667 294 80,9 1.667 294 80,9 1.681 294 82,2Sumber : Kesbangpolinmas Kab. Rembang 2010-2012

Data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah siskamping hanya sedikitmengalami penambahan dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Dari 294desa terdapat 1.667 buah siskamling pada tahun 2010 dan 2011kemudian bertambah menjadi 1.681 pada tahun 2012. Dilihat dari rasiojumlah siskamling dengan jumlah desa maka rasio terbesar ada diKecamatan Gunem sebesar 9,3, kemudian disusul Kecamatan Sluke8,4, Kecamatan Sumber dan Kecamatan Rembang masing-masing 7,9.

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1) Otonomi DaerahDalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimanadiamanatkan Undang−Undang No. 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang harusmelaksanakan urusan yang telah dilimpahkan kepada kabupaten yaitusebanyak 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pelimpahan urusantersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Penyelenggaraan urusan tersebut setiap tahun dilaporkan kepadapemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk Laporan

Page 240: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 48RKPD Kab Rembang 2014

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (ILPPD) seperti yang disebut dalam PP Nomor 3tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Penyelenggaraan urusankewenangan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuanpembiayaan, sumberdaya manusia, kelembagaan daerah dan potensilain yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerahmenyangkut segenap urusan kewenangan pemerintah, urusandekonsentrasi dan tugas pembantuan yang harus dilaksanakan denganpenuh tanggung jawab. Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahanyang baik telah disusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Padatahun 2012 telah tersusun Peraturan Daerah sebanyak 7 (tujuh) buah,Peraturan Bupati sebanyak 52 (lima puluh dua) buah.Pembaruan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati memiliki kedudukanyang sangat strategis dalam rangka tertib hukum dan perundangan didaerah. Agar dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan danpenyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan danlebih terjamin. Dengan kelengkapan perangkat hukum di daerah baikPerda dan Perbub maka masyarakat lebih terlindungi dalammendapatkan pelayanan publik. Upaya penegakkan peraturanperundangan di masa mendatang menjadi prasyarat penting bagipenegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia(HAM) di daerah.Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraanmasyarakat dan demokratisasi di daerah yang dicapai melalui penerapanprinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuanotonomi daerah dibutuhkan kelembagaan pemerintahan daerah yangmantap dan berprinsip pada good and clean government, aparaturpemerintah daerah yang profesional, penetapan standar kinerjapemerintahan daerah, baik dengan penerapan Standar PelayananMinimal (SPM) bagi urusan kewenangan wajib dan standar kinerja bagiurusan pilihan.PP No. 65 tahun 2005 menyatakan bahwa pemerintah pusat akanmenetapkan pedoman penyusunan standar pelayanan minimal danpemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota akanmelaksanakannya sebagai perwujudan dari kepemerintahan yang baik.Sampai dengan tahun 2012 standar pelayanan minimal yang telahdirumuskan oleh pemerintah pusat sebanyak lima belas SPM,Sedangkan di Kabupaten Rembang telah disusun sembilan PeraturanBupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam peningkatanpelayanan publik maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam penilaiankinerja penyelenggaraan urusan melalui monitoring capaian SPM dandengan pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dalampelayanan yang diterima masyarakat secara langsung. Tingkatkepuasan layanan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh unitpelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (IKM) padatahun 2012 cukup baik.

Page 241: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 49RKPD Kab Rembang 2014

2) Pemerintahan UmumPenyelenggaraan pemerintahan umum mengacu pada reformasibirokrasi dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, ketentuansebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 25 tahun 2009tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pelayanan publik yangakuntabel, transparan dan partisipatif bertumpu pada prinsip−prinsippenyelenggaraan kepemerintahan yang baik.Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas dilakukan olehPemerintah Kabupaten Rembang dengan membentuk pelayananperijinan terpadu dalam bentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu(One Stop Services/OSS) telah melayani lebih kurang 16 perijinan.Selain itu, upaya peningkatan pelayanan bidang-bidang lainnya semakinditingkatkan, antara lain pelayanan administrasi kependudukan danpencatatan sipil, pelayanan air bersih, pelayanan persampahan dan lainsebagainya. Beberapa kendala dalam optimalisasi pelayanan publikadalah terbatasnya prasarana dan sarana, kesiapan aparaturpemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik secara digital(e-governance) dan kesenjangan antar perdesaan dengan perkotaan.Keterbatasan ini menyebabkan pelayanan publik memerlukan waktuyang lebih lama, sehingga kecepatan dan ketepatan pelayanan belumdapat dilaksanakan secara optimal.

3) Keuangan DaerahKondisi keuangan daerah dari tahun 2010–2012 menunjukkanpertumbuhan yang positif. Pertumbuhan PAD dapat dilihat pada tabelberikut:

Tabel 2.66Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Rembang Tahun 2010−2012

No Tahun PAD Pertumbuhan (%)1 2010 78.227.428.000 34,22 2011 83.354.852.000 6,63 2012 95.041.791.800 14,0

Sumber : DPPKAD Kab. Rembang Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, diketahui PAD Kabupaten Rembangmeningkat cukup baik dari tahun 2010-2012. Namun demikian kualitasPAD tersebut sebenarnya terletak pada proporsi PAD terhadap APBDtahun yang bersangkutan. Proporsi PAD terhadap APBD tahun 2010 –2012, terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.67Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD

Kabupaten Rembang 2010−2012

No Tahun PAD APBD Proporsi terhadapAPBD (%)

1 2010 78.227.428.000 696.509.030.000 11,232 2011 83.297.698.000 876.405.451.000 9,503 2012 95.041.791.800 1.017.768.984.800 9,34

Sumber : DPPKAD Kab. Rembang Tahun 2012

Dilihat dari besarnya proporsi, ternyata pertumbuhan PAD yang relatifbesar belum cukup berarti apabila dibandingkan dengan besarnya APBDKabupaten Rembang. Kemampuan membiayai daerah atau kapasitasdaerah dalam membiayai pembangunan hanya berkisar sebesar 9 – 11%saja, dalam tiga tahun terakhir.

Page 242: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 50RKPD Kab Rembang 2014

4) Aparatur DaerahAparatur daerah merupakan perangkat daerah yang menjadi pelaksanasemua urusan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui aparatur daerahsemua urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dilaksanakanuntuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kondisi saat inipenyelenggaraan urusan di Kabupaten Rembang dilaksanakan olehSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 29 unit. Untuk dapatmeningkatkan pelayanan umum dan efektivitas pemerintahan secaraadministratif dibagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan.

Peningkatan aparatur pemerintah desa/kelurahan di masa mendatangperlu semakin ditingkatkan, terutama dalam pelayanan umum,kamtibmas dan pembangunan desa/kelurahan. Peningkatan kinerjaaparatur semakin mendapatkan perhatian sejalan dengan programreformasi birokrasi dan profesionalisme PNS di daerah. Berdasarkan PPNo. 53 tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangbaru, diharapkan disiplin PNS di masa mendatang semakin meningkat.

5) KepegawaianSumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan adalahpegawai negeri sipil (PNS). Kondisi saat ini jumlah PNS di KabupatenRembang pada tahun 2012 berjumlah 8.587 orang.

Tabel 2.68Jumlah PNS Dirinci Menurut Strata Pendidikan PNS Per Golongan

Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012No Golongan

Strata PendidikanJUMLAH

SD SLTP SLTA Diploma S1 S2 S31 Golongan I 164 201 3652 Golongan II 72 224 1096 793 8 2.1933 Golongan III 1 634 396 1.853 52 2.9364 Golongan IV 122 1.300 1.614 57 3.093

JUMLAH 236 426 1.852 2.489 3.475 109 8.587Sumber: BKD Kabupaten Rembang Tahun 2012

Berdasarkan kepangkatan dan golongan kepegawaian PNS diKabupaten Rembang tahun 2012 sumber daya aparatur pemerintahdaerah termasuk baik sekali, karena sebagian besar termasuk dalamGolongan III dan Golongan IV dari jumlah aparatur yang ada, kualitasPNS terlihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tabel berikutmenggambarkan tingkat pendidikan PNS berdasarkan strata pendidikanjabata eselon pada pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012:

Tabel 2.69Strata Pendidikan Jabatan Eselon

Pada Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012

No Eselon Strata Pendidikan JumlahSLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3

1 Eselon I2 Eselon II.a - - - - - - 1 - 13 Eselon II.b - - - - - 15 10 - 254 Eselon III.a - - - - 1 40 13 - 545 Eselon III.b - - - 6 1 63 15 - 856 Eselon IV.a 49 - - 20 13 241 43 - 3667 Eselon IV.b 47 1 - 4 1 34 - - 878 Eselon V.a 25 1 1 1 - 10 - - 38

Jumlah 121 2 1 31 16 403 82 - 656Sumber: BKD Kabupaten Rembang Tahun 2012

Page 243: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 51RKPD Kab Rembang 2014

Dalam upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, makadilaksanakan Diklat bagi PNS, baik melalui Diklat Pra Jabatan (PNS Golongan Idan II serta untuk Golongan III), Diklatpim dan Diklat Teknis Fungsional sebagaiupaya meningkatkan kapasitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Padatahun 2012 diklat teknis fungsional sebanyak 51 orang,sedang untuk diklatstruktural bagi PNSD sebanyak 43 orang.

6) PersandianUrusan persandian merupakan salah satu kewenangan untuk melakukankomunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintahprovinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kabupaten Rembang sudahmemiliki pelayanan persandian yang merupakan bagian dari BagianUmum Setda. Bagian persandian ini belum optimal dalam mengelolapersandian karena belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sehinggapersandian masih sebatas sarana komunikasi antar pemerintah, baiksecara vertikal dan antar SKPD di Kabupaten Rembang.

21) StatistikData statistik yang wajib disediakan untuk mendukung perencanaanpembangunan daerah menurut pasal 152 ayat (1) dan (2) UU No. 32tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain : (1) datapenyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) organisasi dan tata laksanapemerintahan daerah; (3) kepala daerah, DPRD, perangkat daerah danPNS daerah; (4) keuangan daerah; (5) potensi sumberdaya daerah; (6)produk hukum daerah; (7) kependudukan; (8) informasi dasarkewilayahan; dan (9) informasi lain terkait dengan penyelenggaraanpemerintahan daerah.Penyediaan data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraanpemerintah daerah dan menentukan kualitas kebijakan yang diambiloleh pemerintah daerah. Kelengkapan data statistik dapat memberikangambaran yang lebih mendalam tentang permasalahan dan tantanganpembangunan daerah. Statistik diselenggarakan untuk mendukungpembangunan daerah, mengembangkan sistem statistik nasional yanghandal, efektif dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akanarti dan kegunaan statistik, mendukung pengembangan ilmupengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 16 tahun 1997tentang Statistik.Kemudahan dalam memperoleh data/informasi tersebut sesuai denganUndang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yaitu bahwasegenap stakeholder pembangunan, baik SKPD, kalangan dunia usahamaupun masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan data untukberbagai kepentingan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembangsebagai instansi vertikal dalam kurun waktu lima tahun terakhir secararutin melaksanakan tugas sensus dan survei, antara lain SensusPenduduk, Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi, Survei Sosial EkonomiNasional (SUSENAS), Survei Potensi Desa (PODES), dan kegiatanpenyediaan data statistik dasar lainnya. BPS Kabupaten Rembangbersinergi dan berkoordinasi dengan SKPD terkait telah menyusunpublikasi setiap tahun yaitu Kabupaten Rembang Dalam Angka, ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB), Survei Angkatan Kerja Daerah(Sakerda), Indikator Sosial Ekonomi, Sakerda, Statistik Gender danIndeks Harga Konsumen serta Inflasi dan penyediaan data statistiklainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah

Page 244: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 52RKPD Kab Rembang 2014

dan nasional. Proses penyusunan tersebut melibatkan dinas atauinstansi terkait, yang dilakukan melalui rapat koordinasi secara terpadudan terprogram, sehingga diharapkan penyusunan buku-buku statistiktersebut dapat memberikan data yang benar-benar akurat dan dapatdipertanggungjawabkan.

22) Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya yang strategisdalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan, denganpemberdayaan masyarakat dan desa dapat mewujudkan kemandirianmasyarakat desa dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dandesa, telah ditempuh beberapa program, diantaranya melalui program-program PNPM baik perdesaan maupun perkotaan serta PNPM Kelautandan Perikanan juga PNPM Pariwisata. Disamping itu juga dilakukanproses pembinaan melalui PKK, program PLAN dan sebagainya.Adapun perkembangan kelembagaan terkait dengan pembangunan danpemberdayaan masyarakat dan desa seperti tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.70Lembaga Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012Indikator 2010 2011 2012

Jumlah BUMDes 55 55 55Jumlah Kelompok Lembaga EkonomiMasyarakat

176 176 190

Jumlah Posyantek 3 3 3Sumber : BPMPKB Kab. Rembang 2012

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satulembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untukmengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan denganmenggali swadaya gotong royong masyarakat desa. Pembangunan desamerupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciriutama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputiseluruh aspek kehidupan baik fisik material maupun mental spiritual.Berikut ini merupakan data yang menunjukkan jumlah kelompok binaanLPM tahun 2010-2012 pada masing-masing kecamatan.

Tabel 2.71Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Tahun 2010-2012

No Kecamatan

2010 2011 2012

JmlLPM

Jml klpBinaan

Rata-rataJmlLPM

JmlLPM

Jml klpBinaan

Rata-rataJmlLPM

JmlLPM

Jml klpBinaan

Rata-rataJmlLPM

(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6) (9) (10) 11=10/9

1. KecamatanGunem 1 191 191 1 191 191 1 174 174

2. KecamatanKaliori 1 209 209 1 306 306 1 323 323

3. KecamatanSumber 1 226 226 1 229 229 1 255 255

4. KecamatanSedan 1 214 214 1 262 262 1 291 291

5. KecamatanPancur 1 202 202 1 198 198 1 205 205

6. KecamatanKragan 1 98 98 1 262 262 1 342 342

Page 245: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 53RKPD Kab Rembang 2014

No Kecamatan

2010 2011 2012

JmlLPM

Jml klpBinaan

Rata-rataJmlLPM

JmlLPM

Jml klpBinaan

Rata-rataJmlLPM

JmlLPM

Jml klpBinaan

Rata-rataJmlLPM

7. KecamatanSarang 1 254 254 1 247 247 1 244 244

8. KecamatanBulu 1 116 116 1 141 141 1 209 209

9. KecamatanSluke 1 284 284 1 436 436 1 593 593

10. KecamatanSale 1 140 140 1 155 155 1 185 185

11. KecamatanPamotan 1 252 252 1 257 257 1 247 247

12. KecamatanSulang 1 120 120 1 120 120 1 201 201

13. KecamatanLasem 1 100 100 1 102 102 1 120 120

Jumlah Sekecamatan 13 2.406 2.406 13 2.906 2.906 13 3.389 3.389

Sumber : BPMPKB 2010-2012Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa jumlah kelompok binaanLPM dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami peningkatanhampir 30%. Pada tahun 2010 ada 2.406 kelompok binaan LPM,kemudian meningkat menjadi 2.906 pada tahun 2011 dan mengalamipeningkatan menjadi 3.389 pada tahun 2012. Data diatas jugamenunjukkan peningkatan jumlah kelompok binaan LPM hampir terjadipada semua kecamatan. Hanya ada 3 (tiga) kecamatan yang jumlahkelompok binaan LPM ini mengalami penurunan yaitu KecamatanGunem, Sarang dan Pamotan.

23) SosialDi bidang sosial, jumlah penyandang masalah sosial berdasarkan jenisPMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada diKabupaten Rembang pada tahun 2010-2012 ditunjukkan oleh tabelberikut :

Tabel 2.72Jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

Kabupaten Rembang Tahun 2010- 2012No Uraian 2010 2011 20121 Anak Balita Terlantar 2836 1477 14862 Anak Terlantar 7890 2602 28553 Anak Nakal 584 53 1794 Anak dengan masalah hukum 0 11 275 Anak Jalanan 416 262 516 Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 5920 3594 40507 Anak Korban tindak Kekerasan 1095 250 148 Lanjut Usia Terlantar 7420 4188 55549 Penyandang Cacat Anak 1261 788 941

10 Penyandang Cacat Dewasa 3625 2337 255811 Pengemis 135 63 5712 Gelandangan 7 11 813 Korban Bencana 232 158 1314 Penyandang HIV/Aids 0 0 2

Sumber: Dinsosnakertrans Kab. Rembang Tahun 2012Dari tabel diatas diketahui bahwa masih banyak permasalah anak yangperlu mendapat perhatian. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anak balitaterlantar, anak nakal dan anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh

Page 246: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 54RKPD Kab Rembang 2014

karena itu kebijakan menuju Kabupaten Layak Anak dalamimplemntasinya harus selalu dioptimalkan dengan melibatkan seluruhsumberdaya terutama keluarga, masyarakat, pemerintah dan duniausaha. Guna mendukung terselenggaranya penanganan masalahkesejahteraan sosial dan PMKS, maka diperlukan peran aktif segenappartisipasi sosial masyarakat yang tercakup dalam Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS tersebut meliputi Pekerja SosialMasyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Organisasi Sosial (ORSOS),Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Dunia Usaha sertaWahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 129/Huk/2008telah ditetapkan SPM 2008 -2015 yang mengatur masalah PMKS yangmenerima bantuan, pemberdayaan sosial melalui Kelompok UsahaBersama (KUBE), panti sosial yang menyediakan sarana dan prasana,bantuan sosial bagi korban bencana, penanganan korban bencana,penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yangmenerima bantuan.

24) KebudayaanKesenian yang ada di Kabupaten Rembang antara lain kethoprak,Wayang kulit, Sholawatan, Campursari, Thong-thong Lek, Pathol,Dangdut Campursari, Karawitan, Tayub, Emprak, Orek-orek, Barongan,Reyog, Rodhat, Keroncong, Hadroh, Sanggar Tari, Sanggar Lukis/SeniRupa, Rebana Modern dan solo organ. Kesenian tersebut merupakanaset budaya dan kekayaan Kabupaten Rembang. Banyaknya kesenianyang ada di Kabupaten Rembang memang merupakan potensi, namundemikian pembinaan kelompok-kelompok kesenian tersebut belumoptimal. Kelompok kesenian tersebut berkembang secara alamiah ditengah masyarakat tanpa pembinaan secara intensif oleh PemerintahKabupaten Rembang. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.73Data Jenis Kesenian Tradisional di Kabupaten Rembang Tahun 2012

No Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional Jumlah1. Kethoprak 422. Wayang Kulit 413. Dangdut Campursari 544. Karawitan 675. Tayub 56. Emprak 27. Pathol 18. Barongan 129. Reyog 110. Keroncong 411. Sanggar Tari 1512. Rebana Modern 813. Thong Thong Lek 23

Sumber : Dinbudparpora Tahun 2012

Kabupaten Rembang juga memiliki banyak kegiatan budaya. Beberapakegiatan budaya yang setiap tahun diselenggarakan di KabupatenRembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Page 247: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 55RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.74Kegiatan Tradisi/Keagamaan/Budaya di Kabupaten Rembang Tahun 2012No Kegiatan Tradisi / Keagamaan / Budaya Keterangan1 Sedekah Bumi 14 event2 Sedekah Desa 14 event3 Sedekah Laut/ Larungan ( setiap 7 Syawal ) 6 event4 Hari Kartini setiap 21 April ) 14 event5 Hari Jadi Kabupaten Rembang ( setiap 27 Juli ) 14 event6 Malam Syuro ( setiap malam 1 Syuro ) 14 event7 Syawalan/Kupatan/Lomban ( 1 - 10 Syawal ) 14 event8 Penjamasan Bende Becak ( 10 Dzulhijah / Idul Adha ) 1 event9 Haul Sunan Bonang ( bulan Selo/Dulkangidah hari

Rabu Pahing / kalau tidak ada pada hari Jum'at Legi ) 1 event10 Haul Sultan Minangkabau/Mahmud ( malam Jum’at

Wage ) 1 event11 Haul KH.Abdullah Chafidz ( 27 Rabiul Awal ) 1 event12 Haul KH.Syayid Hamzah A.Syato ( 23 Syuro ) 1 event13 Haul KH. Bisri Mustofa.( 5 Rabiul Awal ) 1 event14 Haul KH. Ma’shum Ahmad ( 6 Rabiul Awal ) 1 event15 Haul KH. Baidlawi ( 15 Syawal ) 1 event16 Festival Thong Thong Lek ( Menjelang Idul Fitri ) 1event

Sumber : Dinbudparpora Tahun 2012

Tabel 2.75Data Bidang Kebudayaan Tahun 2010 -2012

No Jenis Data 2010 2011 20121 Jumlah penyelenggaraan

festival seni dan budaya3 kali 3 kali 3 kali

2 Jumlah saranapenyelenggaraan festival senidan budaya

2 buah 2 buah 2 buah

3 Jumlah benda, situs dankawasan cagar budaya yangdilestarikan

28 buah 43 buah 47 buah

4 Jumlah benda, situs dankawasan cagar budaya yangdimiliki daerah

28 buah 43 buah 47 buah

Sumber : Dinbudparpora Tahun 2012

25) Perpustakaan dan KearsipanKebijakan pembangunan perpustakaan di Kabupaten Rembangdiarahkan pada upaya meningkatkan minat baca masyarakat melaluipeningkatan pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaansekolah dan masyarakat, serta peningkatan kualitas dan kuantitaslayanan perpustakaan sekolah dan masyarakat. Perkembanganpengelolaan dan capaian bidang perpustakaan dan kearsipan daerahKabupaten Rembang tahun 2010 -2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 248: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 56RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.76Jumlah Koleksi Buku, Kunjungan

di Perpustakaan Daerah, Data Kerasipan Tahun 2010-2012No Uraian 2010 2011 20121. Jumlah koleksi judul buku

yang tersedia di perpustakaandaerah

11.837 11.933 12.330

2. Jumlah koleksi jumlah bukuyang tersedia di perpustakaandaerah

24.190 24.382 25.260

3. Jumlah kunjungan keperpustakaan selama 1 tahun

16.523 16.084 15.330

4. Jumlah orang dalam populasiyang harus dilayani

567.606 569.384 571.184

5. Jumlah koleksi digital ( KepingCD)

282 282 282

6. Pelestarian dokumen / arsip(berkas)

94.500 102.451 120.000

7. Arsip yang terdokumentasikan(berkas)

80.000 96.000 105.000

8. Jumlah Arsip Non TekstualArsip kaset tipe 75 buah 75 buah 75 buahArsip kaset video 34 buah 34 buah 34 buahArsip foto 6.633

buah6.633buah

6.633buah

Sumber : Kantor Pustasip Tahun 2012

b. Urusan Pilihan1) Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Rembang terletak diwilayah pesisir pantai utara Jawa Tengahdengan panjang pantai mencapai ± 63 km. Dengan pantai yang terbentang dariKecamatan Kaliori s/d Kecamatan Sarang menjadikan Kabupaten Rembangmemiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang luarbiasa besarnya.Sebagian potensi perikanan dan kelautan tersebut antara lain ikan layang, ikantambang, ikan kembung, ikan selar, ikan tongkol, cumi-cumi, ikan kurisi, ikanteri, ikan manyung, ikan layur, ikan kakap, dan rajungan.Jumlah produksi perikanan laut dalam kurun waktu 2010-2012 menunjukkanperkembangan tren positif dimana total produksi komoditas perikanan padatahun 2010 sebanyak 34.617,671 ton dengan nilai Rp189.288.287.070,-kemudian meningkat 46,5% menjadi 50.264,166 ton atau senilai Rp.277.318.359.250,- pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 meningkat lagimenjadi 58.621,302 ton dengan nilai Rp.336.198.863.000,-. KebijakanPemerintah Kabupaten Rembang di sektor perikanan kelautan diarahkan agarmampu memainkan peranan utama dalam perbaikan perekonomian daerah,dalam arti dapat memposisikan sebagai penggerak pembangunan ekonomidaerah dan membudayakan masyarakat pembudidaya ikan/nelayan agarmampu mandiri dalam melaksanakan usahanya yang meliputi: (a)Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Kelautan dan Perikanan, (b)Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan, Teknologi Penangkapan Ikandan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, (c) Peningkatan Pengawasan danPengendalian terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, (d)Peningkatan dan Pengembangan.Sarana dan Prasarana Kelautan danPerikanan.Adapun perkembangan jumlah produksi perikanan laut di KabupatenRembang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 249: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 57RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.77Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut

Kabupaten Rembang Tahun 2010 - 2012No Tahun Produksi Perikanan

Tangkap (Ton)Nilai Perikanan Tangkap

(Rupiah)1 2010 34.617,671 189.288.287.0702 2011 50.264,166 277.318.359.2503 2012 58.621,302 336.198.863.000

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Di Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2012 terdapat PelabuhanPerikanan Pantai (PPP) sebanyak 1 unit berlokasi di Kelurahan TasikAgung, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 10 unit, tersebar disepanjang pantai Rembang sejak Kecamatan Kaliori sampai KecamatanSarang. Potensi perikanan darat di Kabupaten Rembang juga cukupbesar, dengan jenis komoditas perikanan yang dibudidayakan antara lainUdang Windu, Udang Vanamei dan ikan Bandeng. Jumlah produksiperikanan darat menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ketahun. Perkembangan jumlah dan nilai produksi perikanan daratselanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012

No Tahun Total Produksi (Ton) Nilai (Rupiah)1 2010 1.028,820 17.093.031.0002 2011 1.561,464 25.241.091.0003 2012 1.571,237 27.977.844.000

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang Tahun 2012

Kabupaten Rembang juga memiliki potensi mangrove seluas 221,54 hayang potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata bahari.

2) Pertanian dan PeternakanProduksi gabah di Kabupaten Rembang selama periode 2010-2012mengalami trend yang fluktuatif. Luas area produksi gabah pada tahun2010 seluas 41.587 Ha, dengan jumlah produksi sebesar 226.856 ton.Pada tahun 2011 terjadi peningkatan, baik luas area maupun jumlahproduksi yaitu seluas 45.131 Ha dengan jumlah produksi sebesar246.654 ton. Sedangkan tahun 2012 terjadi penurunan dimana luas areaproduksi sebesar 40.410 Ha dengan jumlah produksi sebesar 225.476ton.

Produksi jagung di Kabupaten Rembang selama periode 2010-2012 jugamengalami trend yang fluktuatif. Luas area produksi jagung padatahun 2010 seluas 37.722 Ha, dengan jumlah produksi sebesar 178.569ton dan jumlah konsumsi sebesar 9.796 ton/thn per tahun. Kemudianpada tahun 2011 terjadi penurunan baik luas area maupun jumlahproduksi dimana luas area panen 23.126 Ha dengan jumlah produksi109.897 ton dan jumlah konsumsi sebesar 9.861 ton/thn. Kemudianpada tahun 2012, terjadi peningkatan dengan luas lahan 26.729 Ha,dengan jumlah produksi sebesar 121.327 ton dan kebutuhan konsumsi9.935 ton/thn. Apabila dibanding dengan jumlah konsumsi jagung diKabupaten Rembang maka untuk produksi jagung lebih besar dari padakonsumsi sehingga terjadi surplus. Produksi jagung yang cukup besartersebut merupakan potensi yang perlu dikembangkan ke arahpeningkatan nilai tambah produk melalui introduksi teknologi prosesing

Page 250: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 58RKPD Kab Rembang 2014

jagung untuk mengolah jagung menjadi bahan setengah jadi atau barangjadi sehingga produksi olahan komoditas jagung memiliki nilai tambahbagi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.Adapun perkembangan sektor pertanian Kabupaten Rembang dalamkurun waktu Tahun 2010 -2012 ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.79Perkembangan Sektor Pertanian Kabupaten Rembang

Tahun 2010 -2012No U r a i a n 2010 2011 20121 Luas Lahan Padi/Gabah (Ha) 41.587 45.131 40.410

Produksi Padi/Gabah (Ton) 226.856 246.654 225.476Kebutuhan Konsumsi beras(ton/th)

59.787 60.180 60.633

2 Luas Lahan Jagung (Ha) 37.722 23.126 26.729Produksi Jagung (Ton) 178.569 109.897 121.327Kebutuhan Konsumsi Jagung(ton/th)

9.796 9.861 9.935

3 Luas Lahan Kedelai (Ha) 6.788 4.407 3.507Produksi Kedelai (Ton) 9.349 4.583 3.718Kebutuhan Konsumsi Kedelai(ton/th)

6.290 6.331 6.379

4 Luas Panen Ubi Kayu (Ha) 4.931 5.687 7.179Jumlah Produksi (Ton) 54.622 79.088 99.078

5 Luas Panen Kacang Tanah (Ha) 4.299 4.682 4.142Jumlah Produksi Kacang Tanah(Ton)

5.152 4.975 4.693

6 Luas Perkebunan Tebu (Ha) 7.808 7.497 8.0537 Jumlah Produksi Tebu (Ton)

a. Gula Kristal 31.764 26.463 25.584b. Gula Tumbu - 11.541 12.109

8 Luas Perkebunan Kelapa (Ha) 7.255 7.226 7.138Jumlah Produksi Kelapa (Ton) 4.811 4.146 4.290

9 Luas Perkebunan Kopi (Ha) 94 94 90Jumlah Produksi Kopi (Ton) 13,7 9,09 13,95

10 Luas Perkebunan Tembakau (Ha) 79 78 1.200Jumlah Produksi Tembakau (Ton) 32 94 1.425

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2012

Pada sektor peternakan, kelompok ruminansia didominasi oleh usahapeternakan sapi potong, dimana Jumlah populasinya terus meningkatdengan pertumbuhan sebesar 21%. Jumlah populasi pada tahun 2010sebanyak 120.060 ekor, meningkat menjadi 152.680 ekor di tahun 2011dan meningkat lagi di tahun 2012 menjadi164.803 ekor. Sedang jumlahpemotongan per tahun juga mengalami peningkatan yaitu 4.566 padatahun 2010 meningkat menjadi 4.639 tahun 2011 dan meningkat lagimenjadi 5.662 di tahun 2012. Untuk rata-rata kepemilikan sebanyak 2ekor per petani. Peternakan lain yang cukup berkembang adalah ternakkambing dan ternak domba.Jenis peternakan unggas yang cukup berkembang dan cenderung mengalamipeningkatan baik jumlah populasi maupun produksi adalah ayam buras, petelur,pedaging, itik dan burung puyuh. Perkembangan sektor peternakan diKabupaten Rembang dalam kurun waktu Tahun 2010 -2012 ditunjukkan tabelberikut :

Page 251: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 59RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.80Perkembangan Sektor Peternakan Kabupaten Rembang

Tahun 2010 -2012No Uraian 2010 2011 20121 Ternak Sapi Potong

1) Jumlah populasi (ekor) 120.060 152.680 164.8032) Jumlah pemotongan per tahun (ekor) 4.566 4.639 5.6623) Laju pertumbuhan populasi per tahun % 4,03 1,60 22,054) Rata-rata kepemilikan (ekor/Petani) 3 2 2

2 Ternak Sapi perah1) Jumlah populasi (ekor) 7 6 62) Jumlah produksi susu per tahun (ribu lt) 4,9 1,5 6,153) Laju pertumbuhan populasi per tahun % 0 -14,29 04) Rata-rata kepemilikan (ekor/Petani) 4 3 15) Rata-rata produktivitas per ekor/hari (lt) 2,5 5 3

3 Ternak Kambing1). Jumlah populasi (ekor) 126.372 136.219 144.000

4 Ternak Domba1). Jumlah Populasi (ekor) 97.314 107.045 120.317

5 Unggas1) Jumlah ayam Buras

- jumlah populasi (ekor) 605.500 629.720 650.3992) Ayam Ras / Petelur

- jumlah populasi (ekor) 5.000 5.000 2.500- jumlah produksi telur (kg ) 42.657 85.314 31.176- rata-rata kepemilikan per peternak(ekor/Petani)

5.000 5.000 2.500

3) Ayam pedaging- jumlah populasi (ekor) 367.200 217.300 165.000- jumlah produksi daging (ton/bulan) 39.046 277.275 210.540- rata-rata kepemilikan per peternak

(ekor/Petani)6.331 5.173 5.893

4) Itik- jumlah populasi (ekor) 93.031 102.333 119.389- produksi (kg) 696.468 36.080 36.187- rata-rata kepemilikan per peternak(ekor/Petani)

38 40 48

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2012

3) KehutananUntuk produksi kayu rakyat pada tahun 2012 mengalami penurunandibandingkan tahun sebelumnya. Untuk luasan lahan kritis jugamenurun dari tahun sebelumnya, sebaliknya luasan lahan yangtereboisasi meningkat. Hal ini adalah indikasi penting bahwa kehutanantidak semata-mata pembangunan yang berorientasi produksi dan profit,namun manfaat dan fungsi lingkungan adalah hal lain yang tidak kalahpenting dalam proses pembangunan kehutanan di Kabupaten Rembangyang saat ini memang baru memasuki tahap pemulihan kondisi hutan.Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 252: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 60RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.81Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Rembang Tahun 2010 - 2012No U r a i a n 2010 2011 20121 Produksi Kayu Rakyat

(Kayu bulat) (m3)756.800 745.770 1.198

2 Luas Lahan Kritis (Ha) 11.605 9.598 8.3293 Luas Lahan reboisasi (Ha) 1.378 872 1.0074 Luas lahan penghijauan (Ha) 600 500 1.5895 Luas kebakaran hutan (Ha) 0 193,27 80,756 Industri pengolahan Hasil Hutan

(unit)190 190 215

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2012

Kerusakan hutan yang disebabkan penjarahan kayu yang terjadi padaawal-awal masa reformasi terus mengancam kelangsungan produksikayu khususnya jati. Sementara itu kebutuhan material kayu baik untukbangunan maupun mebelair setiap tahun terus meningkat.Dari kondisi tersebut perlu terus diusahakan pengembangan hutanrakyat. Pengembangan hutan rakyat disamping menjaga kelestarianlingkungan, juga dapat memberikan keuntungan ekonomi masyarakat.

4) Energi Sumber Daya MineralDi bidang energi dan sumber daya mineral, potensi pertambangan diKabupaten Rembang cukup besar utamanya pertambangan mineral,produksinya dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yangfluktuatif, meliputi batu andesit, batu kapur, tanah liat, pasir kuarsa,phospat, tras, sirtu maupun tanah uruk.

Pada tahun 2010 produksi mineral yang diekplorasi sebesar2.020.461,75 ton turun pada tahun 2011 menjadi 1.941.667,67 ton danpada tahun 2012 turun lagi menjadi 836.049,91 ton. Sedangkanpengolahannya pada tahun 2012 sebanyak 50.621,64 ton, kondisi inimenurun dari tahun 2011 yang mencapai 53.106,24 ton. Luas tambangyang dieksploitasi sampai dengan tahun 2012 mencapai 4.798.179,53ha. Sedangkan jumlah SIPD/IUP yang terlayani pada tahun 2012tercatat sebanyak 229 buah, WIUP sebanyak 81 buah dan IUJPsebanyak 5 buah, dengan sumbangan PAD sebesar Rp.10.299.752.384.Terkait penggunaan energi alternatif, Secara kuantitatif memang masihsedikit rumah tangga yang memanfaatkan energi alternatif dalam hal initenaga surya. Namun di masa depan hal ini sangat potensial untukdikembangkan mengingat semakin mahalnya energi dari minyak dangas. Data tahun 2012 menunjukkan ada sejumlah 805 KK sebagaipemanfaat listrik tenaga surya di Kabupaten Rembang.Untuk menunjang hal tersebut dilaksanakan program PembinaanPengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kegiatan KoordinasiPengembangan Ketenagalistrikan, melalui Pengembangan ListrikAlternatif dan Kegiatan Pendampingan pembangunan PLTS.

5) PariwisataPerkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang menunjukkanpeningkatan. Data Jumlah obyek wisata di kabupaten rembang sampaidengan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Page 253: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 61RKPD Kab Rembang 2014

Tabel 2.82Data Obyek Wisata di Kabupaten Rembang Tahun 2012

No Nama Obyek Wisata1 Museum Kamar Pengabadian RA Kartini ( 2 Mei 1964 )2 Masjid Jami' ( 1814 ) dg :

Makam Pangeran Condrodiningrat ( 1289 H ) Makam Adipati Pangeran Sedolaut ( 1757 / 1831 M )

3 Klenteng Mak Co Tjoe Hwie Kiong ( 1841 )4 Pelabuhan Lama / Pangkalan AL Kolonial ( 1816 )5 Taman Rekreasi Pantai Kartini dg :

Gereja / Peninggalan Belanda Arst.Eropa ( 1811 ) Jangkar Dampo Awang Pulau Gorekan

6 Pantai Pasir Putih Tasikharjo dg : Pulau Gede Pulau Marongan

7 Petilasan dan Makam Sunan Bonang8 Pasujudan Sunan Bonang dan Makam Putri Cempo9 Bukit Jejeruk dan Makam Sultan Mahmud/Minangkabau10 Situs Goa dan Batu Prasasti Kajar11 Masjid Jami' ( 1588 ) dan Makam Adipati Tejokusumo V12 Klenteng Mak Co Thian Siang Sing Bo Dasun ( abad 15 )13 Klenteng Poo An Bio Karangturi ( 1740 )14 Galangan Kapal Dasun ( Jaman Majapahit/ pra abad XVI )15 Makam R.Panji Margono( Tan Pan Ciang ) Dorokandang16 Makam Nyi Ageng Maloko ( Kakak Sunan Bonang )17 Makam Santi Puspo/ Sayid Abubakar Caruban18 Pulau Putri dan Karang Gosong19 Agrowisata Watu Layar20 Kawasan BBS ( Rest Stop Area & Resort Area )21 Makam Putri Sarijati22 Makam Sukowati di Pantai Suko23 Makam Sunan Langgar Ds Langar24 Makam Pangeran Alas G.Lengis Ds. Sanetan25 Megalitikum Terjan dan Selodiri26 Situs Plawangan27 Pantai dan Tugu Pendaratan Jepang28 Embung Lodan29 Hutan Wisata Sumber Semen30 Makam RA Kartini31 Wana Wisata Kartini Mantingan32 Embung Banyukuwung33 Karangsari Park

Sumber : Dinbudparpora Tahun 2012

Sedang kunjungan wisata pada tahun 2012 meningkat dibanding tahunsebelumnya, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.83Jumlah Kunjungan Obyek Wisata Tahun 2010-2012

No Nama Obyek Wisata 2010 2011 20121 TRP. Kartini 269.387 391.341 1.182.3132 Museum RA.Kartini 4.562 3.027 8.3843 WW.Kartini Mantingan 5.135 21.851 10.3884 Makam RA.Kartini 19.185 16.452 22.689

Jumlah 298.185 432.671 1.223.774Sumber : Dinbudparpora Tahun 2012

Page 254: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 62RKPD Kab Rembang 2014

6) Perdagangan dan PerindustrianKebijakan pembangunan di bidang perdagangan diarahkan pada upayaoptimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasaranaperdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjaminketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkaudan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.Pada tahun 2012 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRBmencapai 16,68 %, yaitu sebesar 415.594,20 Juta dari total total PDRBsebesar Rp 2.491.364.48. Sedang pembangunan bidang industri diKabupaten Rembang diarahkan pada pengembangan sektor agroindustriberbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehatdengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sektor dalamperekonomian Kabupaten Rembang, melalui penguatan klaster industriberbasis kekayaan alam daerah dan penguatan kemitraan usaha- usahaekonomi lokal dengan usaha agro industri. Pada tahun 2012, kontribusisektor Industri terhadap total PDRB ADHK mencapai 3,96 %, sebesarRp. 98.649,82 juta dari total total PDRB ADHK sebesar Rp 2.491.364,48juta.Pada sektor Perdagangan dan industri melalui program peningkatan danperbaikan sarana pasar tradisional, diharapkan usaha perdagangan dipedesaaan akan terus meningkat dan pada sisi lain akan menarik industriuntuk berkembang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.84Jumlah Sarana Perdagangan dan Industri Kabupaten Rembang

Tahun 2010 - 2012No Uraian 2010 2011 2012

1 Sarana Perdagangan- Pasar Tradisional 37 37 40

2 Jumlah Usaha Perdagangan 6.289 6.376 6.7983 Jumlah Industri Besar 33 33 364 Jumlah Industri Menengah 1.303 1.319 1.3275 Jumlah Industri Kecil 4.029 4.064 4.0786. Jumlah Industri Rumah Tangga 6.090 6.190

Sumber : Dinindagkop dan UMKM 2012

Peningkatan jumlah UMKM terutama menunjukkan bahwa kegiatanPromosi Investasi dan Produk Unggulan Daerah telah menunjukankonstribusi yang positif dalam memasarkan produk unggulan daerahseperti batik, pengolahan hasil perikanan (krupuk, trasi, dll), gula tumbu,dan hasil-hasil pertanian (buah-buahan) serta meubel. Selain itu, peranFEDEP (Forum economic Development and Employment Promotion)Kabupaten Rembang sebagai promotor pembangunan ekonomi lokaljuga telah memberikan andil yang signifikan dalam meningkatkankapasitas dan memperkuat jejaring usaha UMKM dan klaster. Sehinggapeningkatan jumlah UMKM ini tidak hanya dari segi kuantitas namun jugadari segi kualitasnya. Dengan demikian diharapkan, keberadaan industri,usaha dagang dan UMKM di Kabupaten Rembang dapat menjadipemacu tumbuhnya usaha – usaha ekonomi produktif lainnya danmembangkitkan backward dan forward linkage-nya. Hal lain yang perlumendapatkan dukungan kebijakan adalah fasilitasi dan perlindunganusaha bagi pedagang sektor informal, perdagangan skala kecil danmenengah sejalan dengan berlakunya perdagangan bebas mulai 2010berdasarkan kesepakatan C-AFTA (2010) dan NAFTA pada tahun 2015serta perdagangan bebas sesuai dengan persetujuan dalam World TradeOrganizaion (WTO).

Page 255: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 63RKPD Kab Rembang 2014

7) TransmigrasiUntuk perkembangan sektor pelayanan ketransmigrasian, dapat dilihatdari berapa banyak pengiriman transmigran dan penduduk yangmendaftar sebagai calon transmigran. Pada tahun 2012 dari 96 KK yangmendaftar hanya 14 KK atau 15% yang bisa dilayani, hal ini karenaketersediaan kuota transmigrasi yang diberikan untuk KabupatenRembang hanya 14 KK. Sedang untuk tahun 2011 dari 90 KK yangmendaftar hanya 10 KK yang bisa dilayani. Dari tahun 2010 sampaitahun 2012 transmigran yang berangkat hampir semua berprofesisebagai petani, sedangkan untuk transmigran yang berprofesi lain relatifsedikit karena di daerah tujuan transmigrasi ketrampilan yang dibutuhkanadalah di bidang pertanian/perkebunan. Hal ini yang menyebabkanrendahnya minat calon transmigran yang berprofesi selain bertani untukbertransmigrasi.

C. Permasalahan/Isu Pembangunan DaerahMemasuki tahun 2014 strategi pembangunan daerah disusun berdasarkankebijakan-kebijakan yang ditetapkan mengacu pada permasalahan yangmenonjol sebagai isu strategis di kabupaten Rembang. Berdasarkan kondisiumum yang ada serta prediksi perkembangan permasalahan, maka dapatdirumuskan beberapa permasalahan/isu daerah yang berhubungan denganprioritas dan sasaran pembangunan daerah yang perlu menjadi perhatianbersama pada tahun 2014 sebagai berikut:

a. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masih rendah.Hal ini ditandai dengan kondisi capaian kinerja pelaksanaan pembangunansampai dengan tahun 2011, nilai IPM 72,45 dan IPG 64,87 atau masih beradadibawah rata-rata capaian provinsi Jawa Tengah.

b. Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan masih tinggi.Tingkat kemiskinan sampai dengan tahun 2011 masih diatas angka provinsi,yaitu 23,71 %.

c. Kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik yang belummemadai.Hal ini terlihat dengan belum memadainya kondisi sarana prasarana untukpemenuhan kebutuhan dasar seperti sektor pendidikan, kesehatan, air minum,drainase, persampahan maupun air limbah, pengelolaan sumber daya airpermukaan yang mampu menampung kelebihan air pada musim hujan.Selain itu juga terlihat pada infrastruktur wilayah yang berhubungan denganresiko terjadinya berbagai bencana seperti bencana banjir, gelombangpasang/abrasi, tanah longsor.

d. Pertumbuhan ekonomi daerah masih lambat, pendapatan perkapita masihrendah.Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang rata-rata selama 3 (tiga) tahunterakhir masih dibawah pertumbuhan ekonomi propinsi dan nasional, yaitusebesar rata-rata 4,43 %, bahkan ada kecenderungan penurunanpertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

e. Investasi dan kemitraan di daerah masih belum optimal.f. Pengelolaan sumberdaya alam belum optimal, terutama sumberdaya pesisir.

Keberadaan kawasan hutan mangrove, terumbu karang dan pulau-pulau kecilserta ditemukannya situs-situs sejarah maritim yang belum dikembangkandalam konsep pembangunan komprehensif dan terpadu dan sejalan denganupaya pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan,termasuk dalam penyediaan dan peningkatan infrastruktur di kawasan pesisirKabupaten Rembang.

Page 256: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

II - 64RKPD Kab Rembang 2014

g. Terjadinya degradasi lingkungan hidupPerubahan iklim yang cukup ekstrim, serta pemanfaatan sumber daya alamyang demikian pesat, baik sumber daya pesisir maupun sumber daya mineralakan dapat menimbulkan degradasi lingkungan hidup

h. Pemanfaatan peluang globalisasi dan perdagangan bebas belum optimal.Terutama pada fasilitasi dan perlindungan usaha bagi pedagang sektorinformal, perdagangan skala kecil dan menengah sejalan dengan berlakunyaperdagangan bebas mulai 2010 berdasarkan kesepakatan C-AFTA (2010) danNAFTA pada tahun 2015 serta perdagangan bebas sesuai denganpersetujuan dalam World Trade Organizaion. Selain itu juga terkait Adanyaagenda dan target capaian millenium development goals (MDG’s) 2015,ecolabelling, ISO, Kyoto Protokol.

Page 257: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

III - 1RKPD Kab Rembang 2014

BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah merupakan kerangka implementatif ataspelaksanaan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2013, dan juga sebagaiproyeksi pada tahun 2014 dengan latar belakang kondisi ekonomi KabupatenRembang pada tahun-tahun sebelumnya serta kondisi umum perekonomiannasional dan perekonomian Provinsi Jawa Tengah.Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusunberbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapitantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunandaerah tahun 2014 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatanyang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan danbesaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakananggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerjasecara efektif dan efisien.Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal daneksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2010-2015. Untukmenjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomiKabupaten Rembang Tahun 2014 harus sejalan dengan kebijakan ekonominasional dan provinsi tahun 2014. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah tahun2014 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional danglobal serta tantangan yang masih akan dihadapi :a. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan

efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulansebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalamupaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomimasyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasukpenguatan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatansumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untukmendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalamakses permodalan bagi UMKM, fasilitasi promosi produk-produk industridan promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawannusantara maupun wisatawan mancanegara;

b. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melaluipercepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaankeseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasankhusus seperti pengembangan kawasan agropolitan, pengembangansentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatanpembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunanpertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksipangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangandiversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat danmemperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat,pengembangan produk unggulan (core business daerah) yang meliputi:agribisnis, industri manufaktur, dan pariwisata;

c. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatankerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatanperkapita.

Page 258: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

III - 2RKPD Kab Rembang 2014

Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yangkondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupunbesar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasidan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah,penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap,membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum danpenyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan aksesUMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadappendapatan masyarakat;

d. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untukpenciptaan lapangan kerja melalui peningkatkan keterampilan tenaga kerja,penumbuhan wirausaha, peningkatan akses masyarakat miskin terhadappelayanan dasar, dan optimalisasi pemanfaatan dana program-programpenanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk menjaga ketersediaanpangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melaluipemberdayaan lumbung desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan, dandiversifikasi pangan;

e. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untukmendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatankualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasartersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar dibidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaanumum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun jugaditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliraninvestasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antarwilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasanlingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomisebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitaslingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasilahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 Dan Perkiraan Tahun 2013

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomimakro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapatterlepas dari pengaruh perekonomian regional, perekonomian nasional bahkanperekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapatdikendalikan oleh daerah seperti sektor moneter dan sektor riil yangmemberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah seperti hargaBBM dan harga dasar komoditas pertanian. Ditengah tekanan faktor eksternal,kinerja perekonomian Kabupaten Rembang selama kurun waktu tiga tahunterakhir terjaga dalam level pertumbuhan yang positif dan mencapai rata-rata4,41% per tahun. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi KabupatenRembang mencapai 4,48 % (data sementara) dan proyeksi tahun 2013diharapkan akan mencapai peningkatan diatas kisaran 5%. Proyeksi inididasarkan pada asumsi membaiknya kondisi perekonomian baik regionalmaupun nasional. Perekonomian Kabupaten Rembang selama ini masihditopang oleh 3 sektor primer yaitu Pertanian, Perdagangan Umum dan Jasa,dan akan terus berlanjut di tahun 2013. Meskipun pertumbuhan ekonomi diKabupaten Rembang tahun 2012 masih dibawah target yang telah ditetapkanyaitu sebesar 5,60 %, akan tetapi dengan melihat kondisi makro ekonomimaka di tahun 2013 perekonomian Kabupaten Rembang akan tumbuh dikisaran 5,76%. Sementara itu, laju inflasi sampai dengan tahun 2012cenderung masih terjaga pada kisaran 4,28 %.

Page 259: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

III - 3RKPD Kab Rembang 2014

Dengan melihat bahwa struktur ekonomi daerah yang masih didominasi olehsektor pertanian, maka segala sumberdaya yang dimiliki PemerintahKabupaten akan difokuskan di sektor pertanian. Upaya-upaya ini diantaranyadengan peningkatan produktiitas pertanian dari sisi on farm dan perlindunganpaska panen dari sisi off farm. Keseluruhan upaya tersebut diharapkan akanmampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus meningkatkanNTP diatas 100%. Adapun pertumbuhan indikator makro Kabupaten Rembangtahun 2012 dan prediksi tahun 2013 selengkapnya terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%)

Tahun 2012 dan 2013No Indikator 2012 20131. Pertumbuhan ekonomi (%) 4,48 5,762. Inflasi (%) 4,28 5,003. NTP (%) 99,18 99,77

Sumber : Bappeda data diolah.

Gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Rembang tersebut terlihatmelalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB(berdasarkan harga konstan tahun 2000) pada tahun 2012 dan prediksi 2013menunjukan perkembangan yang bersifat positif. Total PDRB (Atas dasarharga konstan tahun 2000), tahun 2012 sebesar Rp 2.491.364,48 juta rupiah(angka sementara) dan pada tahun 2013 diprediksikan sebesar 2.610.202,57juta rupiah. Struktur PDRB tersebut didominasi oleh tiga sektor yaitu sektorpertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor Jasa-jasa.Laju pertumbuhan ekonomi ditinjau dari sisi pengeluaran yang terjadi selamatahun 2012 dan prediksi tahun 2013 cenderung lebih banyak ditopang olehfaktor konsumsi termasuk dipacu kredit konsumsi yang banyak disalurkan olehlembaga keuangan. Pengeluaran pemerintah termasuk penyumbangsignifikan yang mendorong perekonomian daerah melalui pelayanan publikdan investasi pemerintah. Selanjutnya besaran PDRB per kapita di suatudaerah dapat menggambarkan secara relatif tingkat kesejahteraanmasyarakat di wilayah tersebut. Besarnya PDRB per kapita (ADHK tahun2000) pada tahun 2012 sebesar 4.193.630 rupiah dan diperkirakan akanmeningkat pada tahun 2013. Perkembangan PDRB dan PDRB perkapitatahun 2012 dan prediksi 2013 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Rembang

Tahun 2012 dan 2013 (ADHKTahun 2000)No Indikator 2012 20131. PDRB ADHK tahun 2000 (juta

rupiah)2.491.364,48 2.610.202,57

2. PDRB Perkapita ADHK tahun2000 (rupiah)

4.193.630 4.334.176

Sumber : Bappeda data diolah.

2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014

Kondisi perekonomian Kabupaten Rembang pada tahun 2014 diprediksikanmasih mampu mencapai pertumbuhan positif seperti pada tahun–tahunsebelumnya. Namun demikian kebijakan pembangunan ekonomi harusdapat dipersiapkan secara matang guna mengantisipasi terjadinya dinamikadi tingkat regional maupun nasional yang diperkirakan akan berpengaruhterhadap pencapaian kinerja pembangunan ekonomi di daerah.

Page 260: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

III - 4RKPD Kab Rembang 2014

Sejumlah hambatan yang diperkirakan dapat menjadi kendalapembangunan ekonomi bersumber dari faktor internal dan eksternal.Kendala bersumber dari faktor internal antara lain mencakup aspekketerbatasan sumber–sumber pendapatan baru dalam rangka pembiayaanpembangunan, penanggulangan bencana, penanggulangan berbagaiwabah penyakit, tuntutan upah ketenagakerjaan dan ancaman inflasi yangmempengaruhi daya beli masyarakat. Sedangkan faktor eksternal antaralain dampak terjadinya perubahan ekonomi global dengan semakinterbukanya perdagangan bebas serta ancaman kenaikan harga minyakdunia yang berimplikasi pada peningkatan harga BBM yang mendorongterjadinya inflasi. Disisi lain, pasar bebas/ globalisasi yang semakinkompetitif menuntut kesiapan semua pelaku usaha untuk memperbaikikualitas produk barang dan jasa agar lebih berdaya saing. Oleh sebab itu,guna mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk–produklokal dipasar regional maupun global diperlukan peningkatan kualitas danproduktifitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu padastandar mutu nasional (SNI) maupun standar mutu internasional (ISO) sertakejelasan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).Prospek pembangunan ekonomi pada Tahun 2014 dipandang cukuppotensial dengan peluang pengembangan sendi-sendi ekonomi KabupatenRembang melalui pemanfaatan besarnya potensi sumber daya alam,budidaya pertanian serta semakin terbukanya pasar industri kreatif. Peluangini memberikan kesempatan bagi dunia usaha di Kabupaten Rembangutamanya industri, agroindustri dan UMKM untuk memanfaatkankeunggulan komparatif dan kompetitif segenap sumberdaya lokal sebagaimotor penggerak perekonomian daerah. Pertumbuhan perekonomian ditahun 2014 diprediksikan akan banyak dipengaruhi oleh stabilnya hargakomoditas pertanian, peningkatan konsumsi masyarakat dan naiknyarealisasi investasi.Peningkatan arus modal ke daerah baik melalui investasi langsung dari luar(foreign direct investment) maupun investasi domestik masih sangat terbukadengan banyaknya minat investasi di berbagai sektor serta terciptanya iklimusaha yang kondusif. Peningkatan daya tarik investasi telah mulaiterealisasi dengan terbangunnya beberapa industri besar seperti PLTU danpabrik semen yang diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenagakerja lokal. Sebagai gambarannya investasi PT.Semen Indonesia yangakan mulai beroperasi pada Tahun 2014, diperkirakan akan menyeraptenaga kerja ± 2500 orang. Tingginya minat investasi ini akan terusdidorong melalui upaya penyediaan serta pembangunan sejumlah saranadan prasarana strategis seperti mulai beroperasinya PUN, perbaikaninfrastruktur jalan, jembatan, listrik serta telekomunikasi. Masuknyainvestasi di Kabupaten Rembang diharapkan mampu menjadi pemicuperekonomian daerah untuk menopang stabilitas pertumbuhan ekonomidan peningkatan pendapatan per kapita serta dapat menciptakan efekpengganda (multiplier effect) bagi perbaikan tingkat kesejahteraanmasyarakat Kabupaten Rembang seperti dengan adanya penyerapantenaga kerja maupun tumbuh pesatnya sektor-sektor lain.Adapun kerangka ekonomi makro tahun 2014 diprediksikan denganmempertimbangkan berbagai asumsi ekonomi yang diperkirakan akanterjadi di Kabupaten Rembang. Dengan asumsi struktur perekonomianKabupaten Rembang yang masih didominasi oleh tiga sektor yaitupertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa,maka laju pertumbuhan ketiga sektor dominan tersebut akan secarasignifikan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB secara agregat.Melalui pendekatan produksi (regional output) serta asumsi strategi

Page 261: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

III - 5RKPD Kab Rembang 2014

ekonomi padat karya (labor intensive) maka Laju Pertumbuhan ekonomiKabupaten Rembang pada tahun 2014 diproyeksikan akan berada padaangka kisaran 6,17 %. Sementara itu laju inflasi diperkirakan berada padakisaran 5.00%. PDRB berdasarkan harga konstan 2000 diprediksikanmencapai Rp 2.771.252,06 juta rupiah. Selengkapnya prediksi kerangkaEkonomi makro Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2014

No Indikator Makro Ekonomi Target1 PDRB Juta Rupiah( ADHK 2000 ) 2.771.252,062 PDRB / kapita ADHK 2000 4.577.5303 Laju Pertumbuhan Ekonomi ( %) 6,174 Inflasi ( % ) 5.005 Angka Kemiskinan (%) 20,536 Angka Pengangguran (%) 5,07 IPM 74,348 IPG 64,979 IDG 70.0110 NTP 100,37Sumber : Bappeda (Hasil Analisis)

Dari uraian di atas dan mengacu pada kebijakan pada RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang2010-2015, maka fokus kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2014-2015 menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia disegala bidang kompetensi, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa danpengembangan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadapperkembangan dan perubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalammengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasidan informasi yang memadai.

B. Arah Kebijakan Keuangan DaerahKebijakan keuangan darah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan

daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Dalamrangka peningkatan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah danpembiayaan daerah kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga)kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan danLain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerahmerupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnyapenerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakintinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan pemerintahpusat semakin berkurang. Sedangkan dana perimbangan merupakansumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukungpelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuanpemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dankesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Page 262: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

III - 6RKPD Kab Rembang 2014

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2014 diarahkanpada:a. Meningkatkan penerimaan PAD melalui pengendalian dan optimalisasi

usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah,termasuk optimalisasi penarikan PBB yang sudah menjadi kewenanganKabupaten, serta pendayagunaan aset daerah dan kekayaan daerahyang dipisahkan;

b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana AlokasiUmum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK), serta dana bagi hasil;

c. Pengembangan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsidan Pemerintah Kabupaten lain dalam rangka peningkatan pendapatan;

d. Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah yang efektif, efisiendan akuntabel;

e. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembanganmanajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas,efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;

f. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusiaaparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah;

g. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterimamasyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;

Kebijakan penetapan target pendapatan daerah pada tahun 2014menggunakan pendekatan konservatif, sehingga jumlah pendapatan daerahdiasumsikan sama dengan pendapatan daerah pada tahun 2013 dengantetap mengusahakan peningkatan pendapatan daerah sesuai kebijakanyang telah ditetapkan.Pendapatan Daerah pada Tahun 2014 diproyeksikansebagai berikur :

Tabel 3.4Proyeksi Pendapatan Kabupaten Rembang Tahun 2014

NO URAIAN 20141 PENDAPATAN DAERAH 1.116.947.364.2241.1 Pendapatan Asli Daerah 119.736.731.0001.1.1 Pajak Daerah 25.922.160.0001.1.2 Retribusi Daerah 25.788.019.0001.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan5.940.114.000

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yangSah

62.086.438.000

1.2 Dana Perimbangan 734.617.850.0001.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak37.573.020.000

1.2.2 Dana Alokasi Umum 640.273.360.0001.2.3 Dana Alokasi Khusus 56.771.470.0001.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 262.592.783.2241.3.1 Hibah 01.3.2 Dana Darurat 01.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah

Provinsi dan pemerintah daerah lainnya41.653.651.000

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 148.729.060.2241.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya72.210.072.000

Page 263: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

III - 7RKPD Kab Rembang 2014

2. Arah Kebijakan Belanja Daeraha. Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Arah Kebijakan belanja tidak langsung tahun 2014 meliputi :1) Belanja Pegawai, diarahkan untuk memenuhi gaji dan tunjangan

pegawai, yang sifatnya mengikat (mandatory).2) Bantuan Hibah, diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah bersifat tidak wajibdan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus denganmempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

3) Belanja Bantuan Sosial, diarahkan pada sasaran secara selektif,tidak terus menerus, tidak mengikat untuk melindungi masyarakat/kelompok masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosialdengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.Dalam pemberian belanja hibah dan bantuan sosial mengacu padaPermendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang PerubahanPermendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman PemberianHibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

4) Bantuan Keuangan, diarahkan sebagai salah satu upaya percepatanpembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal,membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidaktersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah.Pendanaan pembangunan dimaksud berbentuk bantuan umum(block grant) dan bantuan khusus (specific grant), antara lain AlokasiDana Desa (ADD).

5) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yangsifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sepertipenanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidakdiperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihanpenerimaan daerah tahun–tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Arah Kebijakan Belanja Langsung

Arah Kebijakan belanja langsung tahun 2014 meliputi :1) Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-

sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas.

2) Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-programpenanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yangberkelanjutan serta partisipatif.

3) Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunaninfrastruktur pedesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja dipedesaan.

4) Memprioritaskan alokasi anggaran pada program – program prioritasdaerah pada tahun 2014.

5) Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsipefisiensi belanja dalam pelayanan publik sesuai PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang meliputi manfaat ekonomi,faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitasadministrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayananpublik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.

6) Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melaluipenciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif,serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapananggaran belanja daerah.

7) Pemenuhan belanja sesuai urusan-urusan yang menjadikewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuaidengan peraturan perundangan.

Page 264: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

III - 8RKPD Kab Rembang 2014

8) Melanjutkan proyek-proyek strategis yang bersifat tahun jamak(multi years) sesuai tahapan.

9) Belanja penanganan bencana alam dan paska bencana alamdialokasikan dengan pola ”ploting mengambang” yang sewaktu-waktu dapat dibelanjakan.

10) Memenuhi prinsip keadilan tidak hanya terkonsentrasi pada lokustertentu serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.

11) Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat,propinsi dan kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwastruktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.Pada RKPD Tahun Anggaran 2014, berdasarkan proyeksi pendapatandaerah maka proyeksi belanja daerah Kabupaten Rembang tahun 2014adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5Proyeksi Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2014

NO URAIAN 2014

2. BELANJA DAERAH 1.151.278.699.224

2.1 Belanja Tidak Langsung 735.012.372.2522.1.1 Belanja Pegawai 646.908.956.2522.1.2 Belanja Bunga 37.000.0002.1.3 Belanja Subsidi 723.000.0002.1.4 Belanja Hibah 44.433.552.0002.1.5 Belanja Bantuan Sosial 7.168.364.0002.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota34.741.500.000

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

1.000.000.000

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000

2.2 Belanja Langsung 416.266.326.972

Sesuai prioritas daerah pada tahun keempat RPJM Daerah KabupatenRembang Tahun 2010-2015 yang lebih ditekankan pada Peningkatankualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompetensi, profesional,mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepadaTuhan Yang Maha Esa dan pengembangan tatakelola pemerintahan yangbaik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakanserta proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang olehteknologi komunikasi dan informasi yang memadai. Selain itu pelaksanaanprogram prioritas empat pilar guna mendorong pelaksanaan programprioritas dalam upaya pencapaian visi, misi daerah.

Page 265: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

III - 9RKPD Kab Rembang 2014

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 membawa konsekuensi terhadap pelaksanaanpembiayaan atas beberapa kewenangan yang akan dilaksanakan olehpemerintah daerah. Mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi daerahdiutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerahbaik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD danpenerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masihbelum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah.

Dalam jangka panjang ketika daerah telah mampu mengalokasikan danapembangunan ke semua urusan yang menjadi kewenangannya, maka adakemungkinan daerah akan mengalami kekurangan dana untuk melaksanakanpembangunan. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena pembebananbelanja pegawai pusat yang didaerahkan juga menjadi beban DAU sehinggabanyak daerah yang justru mengalami kekurangan dana. Walaupun akhirnyapemerintah pusat memberikan tambahan jumlah DAU kepada daerah yangmengalami defisit. namun kemungkinan akan terjadi kondisi daerah kekurangandana untuk melaksanakan pembangunan tetap saja ada. Langkah yangdiperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah peran pembiayaan daerahyang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jikapendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah. maka terjadi transaksikeuangan yang defisit. dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah.Sebaliknya. jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah. makaterjadi transaksi keuangan yang surplus. dan harus digunakan untukpengeluaran daerah yang di diharapkan dari sumber-sumber lain. seperti :masyarakat. swasta serta pemerintah pusat (APBN).

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah denganmeningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi.efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagaiberikut:1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran

daerah.Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan /atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang.penyertaan modal (investasi) daerah.pemberian peningkatan jaminan sosial ;

2) Apabila APBD defisit. maka ditutupi dari penerimaan : Sisa LebihPerhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasilpenjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah;Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah ;

3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutupdefisit APBD. maka ditutup dengan dana pinjaman.

Adapun strategi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2014diarahkan :1. Dari Sisi Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber penerimaan Pemerintah kabupaten Rembang pada tahun 2014dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)

sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;b. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta

dalam pembiayaan pembangunan ;c. Pembiayaan pembangunan dengan pola cost-sharing antara Pemerintah

Pusat, provinsi dan kabupaten/kota;d. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber Corporate Social

Responsibility (CSR);

Page 266: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

III - 10RKPD Kab Rembang 2014

e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD;f. Optimalisasi lembaga keuangan mikro seperti: pengembangan model-

model pembiayan tanggung renteng ;g. Pembentukan regulasi yang mendorong termobilisasinya pembiayaan

oleh swasta dan masyarakat;2. Dari Sisi Sumber Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sumber pengeluaran Pemerintah kabupaten Rembang pada tahun 2014dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:a. Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban

Pemerintah Kabupaten Rembang;b. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rembang kepada BUMD untuk

perbaikan kinerjanya.Pada RKPD Tahun Anggaran 2014. Penerimaan pembiayaan daerahdiproyeksikan sebesar Rp. 7.555.000.000.- yang berasal dari Sisa LebihPerhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA). Sedangkan pengeluaranpembiayaan diproyeksikan sebesar Rp. 9.205.000.000,.- untuk penyertaanmodal investasi daerah dan pembayaran pokok hutang.

Tabel 3.6Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Rembang Tahun 2014

NO URAIAN 2014

3. PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan 7.555.000.0003.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SILPA)7.555.000.000

Jumlah penerimaan Pembiayaan 7.555.000.000

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 9.205.000.0003.2.1 Pembentukan dana cadangan -3.2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 9.150.000.0003.2.3 Pembayaran pokok utang 55.000.0003.2.4 Pemberian Pinjaman daerah -

Urusan Kas dan PerhitunganJumlah Pengeluaran Pembiayaan 9.205.000.000Pembiayaan Netto (1.650.000.000)

Page 267: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 1RKPD Kab Rembang 2014

BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran RPJMD 2010-2015

Sebagaimana telah di tetapkan dalam RPJMD 2010-2015, visi KabupatenRembang adalah “Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis danSejahtera” dengan misi sebagai berikut :

1. Memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan danmeningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja.

2. Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dan menciptakaniklim usaha yang kondusif.

3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas.4. Meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sumber-sumber

pendapatan non konvensional dan tidak membebani masyarakat.5. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dari jenjang PAUD

sampai dengan jenjang menengah dan pendidikan tinggi yang menjadikewenangan kabupaten.

6. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan, baik pada tingkatanpelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur yang profesional,berbudi pekerti luhur dan agamis.

8. Meningkatan mutu dan pemerataan pelayanan infrastruktur untukmeningkatkan kualitas pelayanan, mendukung pertumbuhan ekonomi danterwujudnya Rembang Sea-front City .

9. Mengimplementasikan pembangunan yang selalu mengikuti perkembangandan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global.

Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalamkurun waktu 5 tahun, adalah :

Tujuan-1: Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang.Sasarannya adalah :1. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.2. Promosi peluang investasi.3. Terjaminnya keamanan berusaha.4. Tersedianya infrastruktur yang memadai.5. Tersedianya dukungan SDM yang memadai.

Tujuan-2: Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM.Sasarannya adalah :1. Penyediaan informasi ketersediaan dana pada perbankan dan pelayanan non

bank serta persyaratan pengajuan pinjaman.2. Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke

pelosok daerah.3. Ketersediaan skim kredit sesuai dengan perilaku jenis usaha.4. Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.5. Dimilikinya legalitas asset pelaku usaha sebagai jaminan kredit.

Page 268: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 2RKPD Kab Rembang 2014

Tujuan-3: Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM.Sasarannya adalah :1. Jaminan keamanan oleh pemda.2. Ketersediaan infrastruktur yang memadai.3. Penyebaran sarana perbankan.

Tujuan-4: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha pertaniantanaman pangan, hortikulura, perkebunan, peternakan dan perikanan.Sasarannya adalah:1. Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin

pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan danperikanan.

2. Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha.3. Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.

Tujuan-5: Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensisumber-sumber pendapatan asli daerah. Sasarannya adalah :1. Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.2. Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.3. Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membani masyarakat

Tujuan-6: Mengoptimalkan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yangberkualitas, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan sarana penunjangpembelajaran, penyediaan beasiswa dan kerjasama dengan pengguna padasemua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.Sasarannya adalah:1. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.2. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan

bersertifikat profesi.3. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai

pada semua jenjang pendidikan.4. Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang

pendidikan.5. Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin.6. Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan.

Tujuan-7: Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan lembagapenyelenggara pelayanan kesehatan. Sasarannya adalah :1. Tersedianya tenaga medis yang memadai.2. Tersedianya obat-obatan yang memadai.3. Tersedianya peralatan medis yang memadai.4. Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.5. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan.6. Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Tujuan-8: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidangkompeten, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan danketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya adalah :1. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan

masyarakat.2. Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat)

pegawai.4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi

masyarakat.

Page 269: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 3RKPD Kab Rembang 2014

Tujuan-9: Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrastrukturpedesaan dan wilayah cepat tumbuh. Sasarannya adalah :1. Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan.2. Meningkatnya kualitas saluran irigasi.3. Meningkatnya kualitas saluran drainase.4. Terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan.Tujuan-10: Mengembangkan tata kelola wilayah pesisir yang mampu menjadipemicu pergerakan ekonomi daerah. Sasarannya adalah :1. Terbangunya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya sea front

city.2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.3. Terbangunya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.4. Terwujudnya kawasan wisata bahari.Tujuan-11: Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsifterhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan dan proaktif dalammengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi daninformasi yang memadai. Sasarannya adalah :1. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-

prinsip demokrasi serta good and clean governance.2. Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.3. Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka

terhadap perubahan.4. Responsif terhadap perkembangan situasi.5. Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.6. Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/perubahan lingkungan

strategis.

B. Pokok-Pokok Pikiran DPRD1. Peningkatan Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan sarana transportasi dalam mendukung roda perekonomiandi daerah. Namun pada kenyataannya masih banyak jalan dalam kondisikurang mendukung/ menunjang roda perekonomian, termasuk jalanpertanian, jalan tambang, maupun jalan tambak. Oleh karena itu perlupeningkatan kondisi jalan dimaksud.

2. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)Dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM serta mendukung upayapemberdayaan dan pengembangan perekonomian masyarakat, diperlukanperluasan fasilitasi pelatihan ketrampilan kepada kelompok masyarakat.

3. Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Terkait Penghapusan RSBITerkait dengan dihapuskannya status sekolah RSBI oleh putusan MahkamahKonstitusi, maka perlu segera dilakukan sosialisasi kepada masyarakat diKabupaten Rembang tentang pelaksanaan kurikulum baru.

4. Optimalisasi Pelayanan RSUDMemperhatikan kecenderungan banyaknya masyarakat menengah keatasyang melakukan perawatan diluar daerah Rembang dikarenakan belumoptimalnya pelayanan RSUD Kabupaten Rembang. Untuk itu fasilitas VIP diRSUD yang sudah ada untuk segera dioperasionalkan.

5. Akurasi Data ( Pendidikan, JKRS dan bedah rumah )Dikarenakan tingkat akurasi data kurang memadai, program-program yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, seperti programpendidikan, JKRS (Jamkesmas dan Jamkesda) maupun bedah rumah

Page 270: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 4RKPD Kab Rembang 2014

disinyalir tidak sesuai peruntukannya. Untuk itu perlu segera dilakukanvalidasi ulang terhadap database penerima program, sehingga program-program yang ada dapat tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

6. Optimalisasi Pendapatan Asli DaerahDiperlukan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah selainpajak dengan cara mengoptimalkan pemungutan pendapatan yang berasaldari retribusi daerah dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan meningkatkanpemungutan retribusi daerah yang berasal dari tambang mentah yang telahdiolah menjadi tambang setengah jadi.

7. Akses jalan di sepanjang pantaiMinimnya prasarana di sepanjang pantai di Kabupaten Rembangmenyebabkan masyarakat belum dapat menikmati potensi keindahanpanorama bahari. Untuk itu diperlukan penyediaan akses jalan di sepanjangpantai. Disamping itu jalan sepanjang pantai dapat berguna untuk mencegahterjadinya reklamasi perluasan permukiman ke arah pantai.

8. Tunjangan Perangkat Desa Non BengkokAgar pelaksanaan pemerintahan di desa dapat berjalan lancar dan berhasilguna, perlu perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untukmemberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kepada perangkatdesa.

9. Tunjangan Guru Non PNSGuru mempunyai peran dan fungsi di dalam mendidik generasi penerusbangsa yaitu manusia yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada TuhanYME, berakhlak mulia, berilmu, kreatif dan mandiri. Agar tugasprofesionalitas guru tersebut dapat terlaksana dengan baik, sangatdiperlukan adanya tambahan penghasilan bagi guru Non PNS (PAUD,Madrasah, PTT).

10. Pengembangan Wisata Bahari di Kabupaten RembangKawasan wisata merupakan sumber pendapatan daerah yang memerlukanperhatian serius dalam pengelolaannya. Banyaknya tanaman penghijauan disekitar kawasan wisata bahari yang rusak menandakan kurang kepeduliandari Pemerintah Kabupaten dalam penanganannya. Untuk itu diperlukankegiatan penanaman kembali tanaman penghijauan di sekitar kawasanwisata bahari.

11. Pembayaran Sertifikasi GuruMemberikan kemudahan dan kelancaran kepada guru dalam prosessertifikasi maupun pembayarannya, sehingga profesionalitas guru dalamproses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik.

12. Pendidikan Moral RemajaPerlunya pendidikan moral dan etika kepada remaja dalam mewujudkangenerasi muda yang berakhlak mulia.

13. Kedisiplinan dan Netralitas PNSPerlu upaya peningkatan kedisiplinan bagi PNS dalam menjalankan tugassehari-hari, serta menjaga netralitas PNS dalam kegiatan politik.

14. Pengembangan Sabuk PantaiPembuatan sabuk-sabuk pantai pada pantai di Kabupaten Rembang, gunamencegah terjadinya abrasi.

15. Pembangunan PerkotaanUrgensi pembangunan yang saat ini lebih banyak di prioritaskan padakawasan perdesaan, terkesan melupakan pembangunan/penataan di

Page 271: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 5RKPD Kab Rembang 2014

kawasan perkotaan. Untuk itu diperlukan penataan wajah kota gunameningkatkan citra kawasan perkotaan Rembang.

16. Langkah-langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam perbaikanjalan provinsiKondisi jalan provinsi di Kabupaten Rembang yang menjadi kewenanganProvinsi banyak yang rusak dan sangat membahayakan bagi penggunajalan. Diperlukan kepedulian dan langkah-langkah koordinasi olehPemerintah Daerah Kabupaten Rembang agar jalan provinsi yang rusakdapat segera diperbaiki.

17. Infrastruktur PendidikanPerlunya rehabilitasi gedung sekolah di Kabupaten Rembang terutamadiprioritaskan pada sekolah yang kondisinya mengalami rusak berat.

18. Tindak lanjut Perda pendidikanPeraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang pendidikan telah disahkan.Oleh karena itu perlu segera ditindaklanjuti dengan Peraturan BupatiRembang tentang Petunjuk Pelaksanaannya.

19. Pendataan Drainase dan EmbungTersedianya jaringan irigasi merupakan salah satu faktor yang mendukungkeberhasilan bidang pertanian. Oleh karena itu perlu dilakukan validasi datamengenai kondisi drainase dan embung di Kabupaten Rembang sehinggamempermudah analisis kebutuhan para petani dalam rangka meningkatkanhasil pertanian.

20. Optimalisasi Kawasan PariwisataSektor pariwisata merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadappenerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu diperlukan optimalisasiserta pengembangan tempat-tempat di Kabupaten Rembang yang belumtersentuh oleh Pemerintah Daerah untuk dikembangkan sebagai destinasiwisata.

21. Pemanfaatan Jalan Alternatif / Jalan LingkarJalan alternatif/jalan lingkar yang ada di Kabupaten Rembang agar dapatdifungsikan sebagaimana mestinya, guna memperlancar arus lalu lintasapabila terjadi kemacetan.

C. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, bahwa dalam rangka mencapai visi“Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”, telahditetapkan 11 (sebelas) rumusan tujuan yang merupakan rincian atas visisebagai ultimate goal. Untuk itu dalam pencapaian tujuan tersebut telahdirumuskan pentahapan pembangunan yang dapat dipergunakan sebagaisasaran antara (milestone) dalam pencapaian visi pembangunan KabupatenRembang.

Penyusunan tahapan pembangunan tersebut merupakan perumusanprioritas pencapaian tujuan, yang memiliki arti bahwa tujuan tersebutdiupayakan dapat diselesaikan pada tahap yang bersangkutan, serta untukmenunjukkan pemusatan perhatian pembangunan daerah, agar mendapatkandukungan segenap stakeholder pembangunan daerah dengan tetapmemperhatikan pencapaian tujuan yang lain.

Page 272: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 6RKPD Kab Rembang 2014

Sesuai pentahapan dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, pada tahun 2014 adalah tahun keempat memasuki tahap ketiga bagiupaya terwujudnya masyarakat Rembang yang maju, mandiri, dinamis dansejahtera, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia disegala bidang kompetensi, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasarikeimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengembangantatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan danperubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalam mengantisipasiperkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yangmemadai.

Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KabupatenRembang Tahun 2014 lebih menitik beratkan pada pencapaian dua tujuantersebut diatas, serta keberlanjutan program prioritas empat pilar yangmerupakan program prioritas selama lima tahun, dengan tetap memperhatikanpencapaian target pada tujuan-tujuan lainnya sebagaimana tertuang dalamRPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015.

Target makro yang ingin dicapai pada tahapan III RPJMD pada tahun2014 ini adalah kondisi perekonomian daerah yang semakin membaik yangditandai dengan proyeksi pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,17 %,Laju inflasi berkisar 5,00 % sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun2000 diharapkan mencapai Rp. 2.771.252,06 juta dengan Nilai Tukar Petani(NTP) sebesar 100,37 %. Sedangkan indikator lainnya yaitu IndeksPembangunan Manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 74,34 sementaraIndeks Pembangunan Gender (IPG) pada kisaran 64,97 dan IndeksPemberdayaan Gender (IDG) mencapai 70,01.

Untuk mewujudkan target dan sasaran pembangunan daerah KabupatenRembang tahun 2014, dengan memperhatikan permasalahan/isu strategisdaerah, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2012 serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rembang, maka prioritas dan sasaran sertatarget pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2014 adalah sebagaiberikut :

Tabel 4.1Prioritas dan Sasaran serta Target Pembangunan Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2014NO Prioritas Dan Sasaran Indikator Sasaran Target1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompetensi, profesional,

mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada TuhanYang Maha Esa1. Meningkatnya penguasaan

ilmu pengetahuan danteknologi di kalanganmasyarakat.

a. Jumlah inovasi teknologi yangmendapat peringkat propinsiJateng

b. Jumlah SDM yang mengikutibimtek bidang teknologi

5 temuan (infokrenova)

40 orang(Kominfo,indagkop,Tanhut

2. Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pendidikandan latihan pegawai.

a. Tingkat kompetensi danprofesionalisme aparatur

b. Tingkat kelulusan ujian sertifikasipengadaan barang / jasa

70 % (BKD)

30%

3. Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pelatihankerja/ketrampilan bagimasyarakat.

a. Jumlah masyarakat yangmendapatkan pelatihanketrampilan kerja (orang)

1.333 orang(dinsos,indagkop,parsenibud,tanhut, BKP4K,lutkan)

Page 273: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 7RKPD Kab Rembang 2014

NO Prioritas Dan Sasaran Indikator Sasaran Target4. Meningkatnya sarana

peribadatan dan pendidikanagama.

a. Jumlah sarana peribadatan agamab. Kualitas sarana peribadatanc. Jumlah sarana pendidikan agama

Kesra

2. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadapperkembangan dan perubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalam mengantisipasiperkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yangmemadai1. Terselenggaranya

pemerintahan daerah yangmempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta goodand clean governance.

a. Tersusunnya Rencana AksiDaerah Reformasi Birokrasi

b. Tersusunnya Rencana AksiDaerah Pencegahan danPemberantasan Korupsi

c. Persentase SKPD yang memilikikinerja baik (tanpa catatan)

d. Persentase jumlah SKPD yangmampu mengelola keuangandengan baik

e. Persentase tingkat eksistensi ULP/paket pengadaan yang tertangani

f. Persentase jumlah desa yangmampu mengelola keuangan desadengan baik

Satu dokumen

Satu dokumen

100%

95%

100%

10%/th

2. Tersedianya sistem dankelembagaan layanan publikyang efektif dan efisien.

a. Fasilitasi penerapan ISO9001 – 2000 dalam pelayananpublik (jumlah sertifikasi)

b. Tingkat monitoring dan evaluasipelayanan publik

c. Jumlah SKPD yang telahmelaksanakan SPM.

d. Jumlah ketersediaan KIP

20 buah

100%

16 SKPD

100 % pegawai

3. Tersedianya sisteminformasi pembangunanyang memadai dan pekaterhadap perubahan.

a. Tersedianya databasekependudukan

b. Sistem Informasi PerencanaanPembangunan

100 %

1 paket

4. Responsif terhadapperkembangan situasi,perubahan dinamikakebijakan nasional sertaproaktif dalammengantisipasiperkembangan/ perubahanlingkungan strategis

a. Terlaksananya updating datainformasi yang akurat serta dapatdipertanggungjawabkan

b. Tersusunnya dokumen Pemetaankawasan rawan konflik

c. Penyelenggaraan PATEN(Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan)

1 paketdokumenstatistik

1 dokumen

3 Keberlanjutan Program Prioritas 4 Pilar1. Meningkatnya kualitas

cakupan layanan sekolahgratis

a. Tercapainya Pendidikan Anak UsiaDini (PAUD) sebesar 88,50 %.

b. Terwujudnya sekolah gratis untuksiswa SMA, SMK, MA, MAK tidakmampu sebesar 80 %.

88,50%

80%

2. Meningkatnya infrastrukturpengembangan ekonomi

a. Tersedianya jalan dan jembatandalam kondisi baik sebesar 94 %.

b. Terciptanya jalan poros antar desadengan lapis hotmix atau cor betonsebesar 92 %.

c. Terciptanya irigasi di seluruhwilayah Kabupaten Rembanghingga tahun 2015 Programpembangunan sungai terpadu(PPST) sebesar 89 %.

d. Terciptanya infrastruktur pertanian

94 %

92 %

89%

Page 274: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 8RKPD Kab Rembang 2014

NO Prioritas Dan Sasaran Indikator Sasaran Target(jalan usaha tani, jalan produksi,JIDES, JITUT, dan dam Parit)sebesar 80 %.

80%

3. Meningkatnya pelayanankesehatan bagi masyarakatmiskin

a. Tercukupinya pelayanankesehatan gratis kepadamasyarakat miskin dan tidakmampu sebesar 100 %.

100%

4. Meningkatnyapengembangan ekonomirakyat

a. Terwujudnya pertanian organiksebesar 50 %.

b. Terwujudnya sarana produksi danpeningkatan penerapan teknologipertanian dan perkebunan sebesar80 %.

c. Tercapainya pemasaran danpengolahan hasil pertanian danperkebunan sebesar 80 %.

d. Terwujudnya sarana produksi danpenerapan teknologi perikanansebesar 80 %.

e. Tercapainya pemasaran danpengolahan hasil perikanansebesar 80 %.

f. Tercapainya klaster-klaster industri,terutama industri produk khasRembang seperti batik Lasem,bordir, batu bata & genteng, per-garaman, perikanan, industriperkayuan dll, sebesar 4 klaster.

g. Terbangunnya kawasan industriterpadu, sebesar 70 %.

h. Terbangunnya usaha/industribidang pertambangan, sebesar 60%.

i. Terbangunnya industri pariwisataterpadu, sebesar 60 %.

j. Terwujudnya pasar tradisionalsebesar 80 %.

50%

80%

80%

80%

80%

4 klaster

70%

60%

60%

80%

Sedangkan untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, ditetapkanskala prioritas program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2014 sebagai berikut :

1. PRORITAS IPrioritas I merupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkatpemerintah daerah, berhubungan langsung dengan kinerja Kepala Daerahpada aspek kebijakan sesuai prioritas tahun keempat pelaksanaan RPJMDKabupaten Rembang Tahun 2010-2015, meliputi :

1 Pendidikan1 Program Pendidikan Anak Usia Dini.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.3 Program Pendidikan Menengah.4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Page 275: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 9RKPD Kab Rembang 2014

2 Kesehatan1 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.2 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan.3 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada

BLUD RSUD dr. R. Soetrasno.

3 Pekerjaan Umum1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

4 Perumahan1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

5 Perencanaan Pembangunan1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.2 Program Kerjasama Pembangunan.3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh.4 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam.5 Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata

Ruang.

6 Perhubungan1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

7 Lingkungan Hidup1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.3 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya

Alam.4 Program Perencanaan Penanggulangan Bencana.5 Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik.6 Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

Bencana.

8 Ketenagakerjaan1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja.2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan.

Page 276: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 10RKPD Kab Rembang 2014

9 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.2 Program Peningkatan Pelayanan Publik.3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah.4 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang

Kondusif.5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah.6 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah.7 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi8 Program Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam

Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru9 Program Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen.10 Program Pengembangan Sistem Distribusi.

11 Program Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri.

10 Penanaman Modal1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.3 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan

Prasarana Daerah.4 Program Pengendalian Penanaman Modal.5 Program Pelayanan Penanaman Modal.6 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman

Modal.7 Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik.

11 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal.

12 Ketahanan Pangan1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

13 Pemberdayaan Masyarakat Desa1 Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Perdesaan.2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat.3 Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa

14 Pertanian1 Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian/

Perkebunan.2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan.3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan.

Page 277: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 11RKPD Kab Rembang 2014

4 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.6 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit

dan Tanaman.8 Program Pengembangan Pertanian Unggulan.9 Program Perencanaan Pembangunan Pertanian.10 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani11 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian12 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan

lapangan13 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah

15 Energi dan Sumber Daya Mineral1 Program Pengelolaan Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral.2 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.

16 Pariwisata1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.2 Program Pengembangan Kemitraan.

17 Kelautan dan Perikanan1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.2 Program Pengembangan Perikanan Budidaya3 Program Pengembangan Perikanan Tangkap.4 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan.5 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.6 Program Kelestarian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.

18 Perdagangan1 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri.

19 Industri1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.2 Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Sistem Produksi.3 Program Penataan Struktur Industri dan kawasan Industri.

2. PRORITAS IIPrioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungandengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yangdidalamnya terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan, denganmemperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait.Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPDyang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakatyang dilayani sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Program-programprioritas II meliputi :

Page 278: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 12RKPD Kab Rembang 2014

1 Pendidikan1 Program Pendidikan Non Formal.2 Program Pendidikan Luar Biasa.

2 Kesehatan1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat.3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.4 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat.6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat.9 Program Pengawasan Obat dan Makanan.10 Program Peningkatan Kesehatan Lansia.

3 Pekerjaan Umum1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.2 Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong.3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-

Gorong.4 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan.5 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran.6 Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

4 Penataan Ruang1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

5 Perencanaan Pembangunan1 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik,

Penelitian dan Pengembangan.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah.3 Program Perencanaan Sosial dan Budaya.4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

6 Perhubungan1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.3 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor.4 Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan

Lalu Lintas.5 Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan

Keselamatan Pelayaran.

Page 279: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 13RKPD Kab Rembang 2014

7 Lingkungan Hidup1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.2 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup.3 Program Peningkatan Pengendalian Polusi.4 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di

Kawasan Hutan.5 Program Pengendalian Kebakaran Hutan.6 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.7 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).8. Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama Informasi dan

Media Massa.8 Kependudukan Catatan Sipil

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan.

10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan

dalam Berbagai Bidang Pembangunan.2 Program Peningkatan Pemenuhan Hak-hak Perlindungan

Perempuan terhadap Berbagai Tindak Kekerasan.3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Jejaring

Serta Peran Serta Masyarakat Dalam Mendukung PencapaianKesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sertaPerlindungan Anak.

11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.2 Program Sarana dan Prasarana Pendukung KB.3 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

dan Keluarga Berencana.

12 Sosial1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya.

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.3 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya).4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

13 Kebudayaan1 Program Pembinaan Tradisi, Pengembangan Nilai, Kekayaan

dan Keragaman Budaya.2 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan

Budaya.3 Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan

YME.

Page 280: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 14RKPD Kab Rembang 2014

14 Kepemudaan dan Olahraga1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.3 Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.4 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah raga.5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga.6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga.

15 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal.2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban

dan Keamanan.4 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(Pekat).5 Program Pendidikan Politik Masyarakat.6 Program Penegakan Peraturan Daerah.

16 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.2 Program Pemberdayaan dan Peningkatan sarana Prasarana

Pemuda,Olah Raga dan Seni Budaya.3 Program Penguatan Lembaga Agama.4 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan sosial

Kemasyarakatan.5 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan.6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia7 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan8 Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana9 Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan .10 Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur.11 Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik.12 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota.13 Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan.14 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan

Kehumasan.15 Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah.17 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa.18 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Dan

Pelayanan Umum19 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa20 Program Peningkatan Sarana Pemerintahan

Page 281: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 15RKPD Kab Rembang 2014

21 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah danPelayanan Umum

22 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan23 Program Peningkatan Monotoring, Evaluasi dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Daerah.24 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah.25 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengembangan Potensi

Daerah.26 Program Pengembangan Iklim Investasi dan Dunia Usaha.27 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi.28 Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi

Pemerintah.29 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban

Dan Keamanan30 Program Penegakan Peraturan Daerah31 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah32 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan

Kehumasan33 Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah34 Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota35 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH36 Program Pengembangan Rancangan Kebijakan Pengelolaan

Barang Daerah37 Program Peningkatan Pengadaan & Pemanfaatan Barang

Daerah38 Program Peningkatan Penyelenggaranaan Adm. Pengelolaan

Barang Daerah39 Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana40 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan41 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan42 Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi dan

Kehumasan43 Program Pendidikan Kedinasan44 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur45 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

17 Pemberdayaan Masyarakat Desa1 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.2 Program Penanggulangan Kemiskinan.3 Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa.4 Program Pengelolaan Lingkungan Sosial.5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

Page 282: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 16RKPD Kab Rembang 2014

18 Statistik1 Program Pengembangan Data/Informasi.

19 Kearsipan1 Program Pengkajian Pengembangan Perpustakaan dan

Kearsipan.2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen arsip Daerah.

20 Komunikasi dan Informatika1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa.2 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi.3 Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan

Telekomunikasi dan Teknologi Informasi.

21 Keperpustakaan1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan.

22 Pertanian1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

23 Kehutanan1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.2 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

24 Energi dan Sumber Daya Mineral1 Program Pembinaan dan Pengawasan Air tanah.

2 Program Inventarisasi Air Tanah dan PerencanaanPendayagunaan Air Tanah

3 Program Pengembangan Air Tanah4 Program Peningkatan Pelayanan Pemanfaatan Air Tanah5 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan.6 Program Peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan7 Program Pengembangan Bidang Minyak dan Gas8 Program Pengelolaan Geologi Teknik dan Lingkungan9 Program Pengelolaan Bencana Geologi10 Pengelolaan Sistem Informasi Geografi (SIG) ESDM

25 Pariwisata1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

26 Kelautan dan Perikanan1 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan.2 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan

Wawasan Maritim Kepada Masyarakat.

Page 283: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

IV - 17RKPD Kab Rembang 2014

3 Program Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan.4 Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik

Perikanan dan Kelautan.5 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Tangkap.6 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi

Perikanan Budidaya.7 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan.

8 Program Pengembangan Sarana Prasarana PenyuluhanPerikanan.

9 Program Pengembangan Sarana Statistik Perikanan.10 Program Pengembangan Perikanan Tangkap.11 Program Pengembangan Perikanan Budidaya.

27 Perdagangan1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan.2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.3 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan.4 Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan.5 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi.6 Program Program Promosi Produk Unggulan Daerah.7 Program Peningkatan Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi, Swasta Maupun Masyarakat UntukPembiayaan Pembangunan Sarana Perdagangan.

28 Industri1 Program Peningkatan Kemampuan Tehnologi Industri.2 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.3 Program Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif.

29 Ketransmigrasian1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

3. PRORITAS IIIPrioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanjatidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanjabantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangankepada pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

Page 284: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

V - 1RKPD Kab Rembang 2014

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014

Salah satu prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN2010–2014 dan RKP 2014 adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahanyang diprioritaskan pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi daerah,profesionalisme SDM aparatur, penguatan manajemen dan partisipasi masyarakatdalam pelayanan publik, dan pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomidaerah yang bertujuan untuk menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK),peningkatan kinerja laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan skorintegritas pelayanan publik, peningkatkan peringkat kemudahan berusaha,peningkatan indeks efektifitas pemerintahan, dan peningkatkan kinerja pemerintahanprovinsi/ kabupaten/kota yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional tersebut maka RKPDKabupaten Rembang tahun 2014 yang merupakan tahun keempat pelaksanaanRPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 akan menitikberatkan pada (1)Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompetensi, profesional,mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada TuhanYang Maha Esa dan (2) pengembangan tatakelola pemerintahan yang baik, responsifterhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalammengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi daninformasi yang memadai serta (3) keberlanjutan program empat pilar.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rencana Kerja PemerintahDaerah Kabupaten Rembang memuat 2 (dua) kewenangan urusan yaitu (1)kewenangan urusan wajib meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan,lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaanperempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja,koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga,kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian,pemberdayaan dan masyarakat desa, statistik, kearsipan, serta komunikasi daninformatika. (2) kewenangan urusan pilihan meliputi urusan pertanian, kehutanan,energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan,perindustrian serta transmigrasi.

Adapun Sasaran untuk tiap–tiap Urusan, baik wajib maupun pilihan adalah sebagaiberikut :

A. Urusan Wajib

1. PendidikanUrusan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD) yang berkualitas, kualitas wajib belajar pendidikan dasarsembilan tahun termasuk kurikulum 2013, peningkatan akses pendidikanmenengah yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan,termasuk rintisan Pendidikan Menengah Universal (PMU), peningkatan aksespendidikan tinggi berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan,peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

Page 285: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

V - 2RKPD Kab Rembang 2014

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan persentase guru yang mengikutipeningkatan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan jumlah siswapenerima dana BOS, dan peningkatan persentase sekolah yang menerapkankurikulum yang telah disempurnakan. Adapun sasaran untuk urusanpendidikan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan akses pelayanan pemerataan pendidikan dasar melaluisekolah gratis yang bermutu pada jenjang Pendidikan Dasar (9 tahun).

b. Penyelenggaraan pendidikan gratis yang bermutu pada jenjang pendidikandasar (9 tahun) melalui peningkatan daya tampung siswa di SD, MI, SMP,dan MTs.

c. Peningkatan sekolah gratis untuk siswa SMA, SMK, MA, MAK baik negerimaupun swasta sampai kelas XII bagi siswa tidak mampu.

d. Peningkatan pemerataan, mutu, relevansi, daya saing dan transparansipendidikan pada semua jejang pendidikan formal dan pendidikan nonformal melalui :1) Peningkatan mutu pendidikan di SD, SLTP, dan SLTA2) Peningkatan akses pendidikan anak usia dini baik formal maupun non

formal3) Peningkatan akses dan mutu lembaga pendidikan masyarakat4) Pemberantasan Buta Aksara penduduk usia di atas 15 tahun

e. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenagakependidikan melalui program peningkatan kualitas dan kesejahteraanpendidik dan tenaga kependidikan.

f. Meningkatnya pembinaan manajemen organisasi sekolah, danpeningkatan partisipasi masyarakat melalui program pembinaanmanajemen organisasi sekolah berbasis sekolah.

2. KesehatanKesehatan, diprioritaskan pada penurunan angka kematian ibu dan AngkaKematian Bayi (AKB), peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yangmerata, peningkatan perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatanlingkungan, penyiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)bidang kesehatan, peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanandalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat danmakanan, serta penambahan akses air minum dan sanitasi yangberkelanjutan bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menurunkanAngka Kematian Ibu (AKI) yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan danibu melahirkan, peningkatan persentase ibu bersalin yang ditolong olehtenaga kesehatan terlatih, penurunan AKB, penurunan prevalensi kekurangangizi, penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR). Adapunsasaran untuk urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rembang melaluiprogram Jaminan Kesehatan Rembang Sehat dan Jamkesmas.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan melaluipeningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

c. Peningkatan perilaku hidup sehat melalui :

Page 286: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

V - 3RKPD Kab Rembang 2014

1) Peningkatan kampanye kesehatan dan pemberdayaan masyarakatmelalui Pusat Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan.

2) Pengembangan lingkungan sehat.3) Perbaikan gizi kesehatan masyarakat.4) Pembinaan dan pengembangan SBH (Saka Bakti Husada) dalam

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehatd. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui

1) Pencegahan dan pemberantasan penyakit2) Peningkatan pelayanan kesehatan perorangan.3) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.4) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan.5) Pengawasan keamanan, makanan dan Bahan Berbahaya.6) Penanggulangan HIV ADIS

e. Penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui programpeningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dari kurang mampu.

3. Pekerjaan UmumUrusan Pekerjaan umum diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasaruntuk menunjang peningkatan kesejahteraan, konektivitas yang menjamintumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri, penyediaan infrastrukturyang mengurangi kesenjangan antarwilayah, penyediaan infrastruktur untukmendukung ketahanan pangan dan energi. Adapun sasaran untuk urusanpekerjaan umum adalah sebagai berikut :a. Peningkatkan dan memelihara kapasitas jaringan irigasi melalui

pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa-rawa dan jaringanpengairan lainnya.

b. Peningkatkan kualitas lingkungan pemukiman perkotaan melaluipengembangan saluran drainase, pengelolaan air limbah dan sampah.

c. Peningkatkan fungsi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya melaluipengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberair lainnya.

d. Peningkatkan penyediaan air baku bagi masyarakat melalui penyediaandan pengelolaan air baku.

e. Peningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap banjir melauipembangunan bangunan pengendali banjir.

f. Peningkatkan kualitas lingkungan pedesaan melalui programpembangunan infrastruktur pedesaan.

g. Peningkatkan kualitas dan kuantitas kebinamargaan melalui :1) Pembangunan jalan dan jembatan.2) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.3) Tanggap darurat jalan dan jembatan.4) Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan.5) Inspeksi kondisi jalan dan jembatan.6) Pembangunan system informasi/database jalan dan jembatan.7) Rehabilitasi dan pemeliharaan talud/bronjong.

Page 287: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

V - 4RKPD Kab Rembang 2014

4. Lingkungan HidupLingkungan hidup dan pengelolaan bencana, diprioritaskan pada pengukuhanKawasan dan Pembangunan Hutan (KPH), rehabilitasi hutan dan lahan kritis,pengembangan perhutanan sosial, pengendalian kualitas lingkungan, sertapeningkatan kapasitas mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk fasilitasipengembangan hutan kota, fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan diDaerah Aliran Sungai (DAS), dan mengurangi jumlah luasan kawasan pesisirrusak. Adapun sasaran untuk urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:a. Pencegahan kerusakan sumber daya alam melalui :

1) Kampanye publik pelestarian LH.2) Perijinan pemanfaatan SDA.3) Penanganan limbah

b. Perwujudan gerakan menghijaukan bumi melalui konservasi SDA untukpencegahan dan pemulihan lingkungan melalui :1) Perlindungan dan Konservasi SDA.2) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA.3) Pemantaun kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut.4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi.

c. Pengembalian ekosistem dan habitat untuk pembangunan berkelanjutanmelalui :1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.2) Koordinasi penilaian kota sehat adipura.3) Koordinasi pengelolaan Prokasih / Superkasih.4) Koordinasi penertiban kegiatan penambangan.5) Reklamasi bekas area pertambangan.

d. Peningkatan penyediaan pengelolaan ruang terbuka hijau melalui :1) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2) Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau3) Pembangunan Hutan Kota

e. Peningkatan pengamanan dan perlindungan masyarakat pada saat pra,tanggap darurat dan pasca bencana melalui :1) Pengembangan perencanaan penanggulangan bencana2) Peningkatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana3) Kedaruratan dan logistik bencana4) Pembangunan daerah pasca bencana

5. Penataan Ruanga. Perencanaan tata ruang melalui pengembangan pengaturan tata ruang.b. Pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

rencana tata ruang.c. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui monitoring evaluasi, perijinan,

sanksi dalam pemanfaatan tata ruang agar tidak terjadi penyimpangan.6. Perencanaan Pembangunan

a. Membangun basis data perencanaan yang lengkap, faktual, danterintegrasi melaui pengembangan data dan informasi perencanaanpembangunan.

Page 288: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

V - 5RKPD Kab Rembang 2014

b. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan.c. Menyusun rencana pembangunan daerah dan kawasan secara serasi dan

terpadu melalui :1) Perencanaan pembangunan ekonomi2) Perencanaan pembangunan sosial budaya3) Kerjasama pembangunan4) Pengembangan wilayah perbatasan5) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam6) Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

d. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM perencana dankualitas sarana/prasarana perencanaan melaui peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaan pembangunan daerah

e. Melaksanakan evaluasi kinerja secara transparan, kemprehensif, analitisdan berkesinambungan melaui Monitoring dan evaluasi perencanaanpembangunan

7. Perumahana. Peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah

secara swadaya melalui peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhankebutuhan rumah secara swadaya.

b. Peningkatan peran swasta (pengembang) dalam penyediaan rumah formalterutama rumah tipe kecil menengah melalui:1) Fasilitasi peningkatan peran pengembang dalam penyediaan rumah-

rumah formal tipe kecil menengah.2) Pengembangan perumahan

c. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pemugaran, pemeliharaan,perbaikan rumah melalui :1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan dan

perbaikan rumah.2) Hibah pemugaran perumahan tidak layak huni.

d. Peningkatan kualitas perumahan permukiman melalui :1) Perbaikan kualitas lingkungan perumahan dengan derajat kekumuhan

yang tinggi.2) Penanganan perumahan perdesaan.3) Penyediaan dan Peningkatan fasum dan fasos

8. Kepemudaan dan olah ragaa. Peningkatan kapasitas dan kualitas generasi muda melalui :

1) Peningkatan peran serta pemuda dalam berbagai kegiatanpembangunan.

2) Peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.b. Peningkatan keserasian kebijakan di bidang kepemudaan melalui

pengembangan dan peningkatan keserasian kebijakan pemuda.c. Peningkatan dan pengembangan kemampuan dan ketrampilan generasi

muda dalam kegiatan ekonomi produktif melalui peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

Page 289: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

V - 6RKPD Kab Rembang 2014

d. Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di kalanganmasyarakat melalui pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

e. Peningkatan dan pengembangan kualitas manajemen bidangkeolahragaan melalui pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga.

f. Peningkatan dan mengembangkan sarana dan prasarana olah ragamelalui peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

9. Penanaman Modala. Pengembangan investasi yang memberikan jaminan kepastian usaha

melalui:1) Peningkatan Sistem informasi Investasi Daerah.2) Penciptaan iklim usaha yang kondusif.3) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

b. Peningkatan kinerja BUMD sebagai pendukung peningkatan PAD melaluireorientasi peran dan fungsi BUMD.

10.Koperasi dan UKM

a. Peningkatan kemampuan manajerial usaha koperasi dan UMKM melalui :1) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.2) Pengembangan klaster UMKM

b. Peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM yang mampu menciptakanlapangan kerja baru melalui :1) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan UMKM.2) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi

dan UMKM.

11.Kependudukan dan catatan sipil

1. Peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraanadministrasi kependudukan dan catatan sipil

2. Penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan

3. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

12.Ketenagakerjaan

a. Mendorong terwujudnya produktivitas tenaga kerja yang memasuki pasarkerja yang kompetitif melalui peningkatan kualitas produktivitas tenagakerja.

b. Mendorong terwujudnya sistem informasi bursa tenaga kerja yang mudahdiakses pada pencari kerja maupun pemberi kerja melalui peningkatankesempatan kerja.

13.Ketahanan Pangan

a. Peningkatan ketersediaan pangan di tingkat wilayah kabupaten,kecamatan, desa dan tingkat rumah tangga yang cukup, terjangkau, amanmelalui :1) Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan;2) Pengelolaan cadangan pangan;

Page 290: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

V - 7RKPD Kab Rembang 2014

3) Perbaikan distrubusi pangan;4) Pengembangan sistem kelembagaan pangan.

b. Peningkatan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakatmelalui diversifikasi produk pangan.

c. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan panganmelalui peningkatan akses pangan masyarakat

14.Pemberdayaan Perempuan

a. Mewujudkan kesadaran, dan kesetaraan, gender pada penentu kebijakandan seluruh masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan melaluiPengembangan pengarusutamaan gender.

b. Mendorong tercapainya kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuandan anak dengan lebih baik melalui peningkatan dan perlindungan kualitashidup perempuan.

c. Mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak melaluipengintegrasian kegiatan yang mampu mendorong semua pihakberpartisipasi dalam perlindungan anak melalui peningkatan kesejahteraandan perlindungan anak.

d. Penguatan lembaga-lembaga dalam masyarakat dan dunia usaha untukmenciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perempuan melalui :1) Pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha;2) Penguatan keberdayaan ekonomi rumah tangga.

e. Mendorong terbukanya akses informasi gender dan anak sebagai bahanuntuk merumuskan kebijakan yang responsif gender melaluipengembangan sistem informasi gender dan anak.

f. Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap tindakkekerasan melalui perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakkekerasan.

15.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteraa. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

melalui :1) Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;2) Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;3) Pelayanan KB, KR;4) Advokasi dan KIE KBKR.

b. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja melalui :1) Peningkatan kesehatan reproduksi remaja;2) Peningkatan KRR lintas sektor terkait.

c. Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan masyarakat melalui :1) Peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;2) Peningkatan keluarga berkualitas;3) Peningkatan kualitas lingkungan keluarga terpadu.

Page 291: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

V - 8RKPD Kab Rembang 2014

d. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama denganmasyarakat luas dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhanpenduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas melalui :1) Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;2) Penyusunan SIDUGA;3) Penyusunan data pilah.

e. Meningkatnya pelayanan KB dan KR melalui :1) Peningkatan pelayanan KB & KR;2) Peningkatan KRR sesuai sasaran.

16.PerhubunganPeningkatan pelayanan perhubungan melalui :a. Pembangunan sarana prasarana perhubungan darat dan laut.b. Peningkatan pelayanan angkutan darat.c. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.d. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas.e. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.f. Peningkatan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas.g. Peningkatan keamanan dan keselamatan laut

17.Komunikasi dan informasia. Mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi

dan media massa melalui pengembangan kapasitas sarana dan prasaranakomunikasi, informasi dan media massa.

b. Peningkatan kerjasama bidang informasi dan komunikasi melaluikerjasama informasi dengan media massa.

c. Peningkatan kualitas bidang informasi dan komunikasi melalui :1) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.2) Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan.

18.Pertanahana. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertanahanb. Peningkatan cakupan serta kualitas tertib administrasi pertanahan yang

sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam rangkamengendalikan pemanfaatan .

19.Kesatuan Bangsa dan Politika. Peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui :

1) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan

kenyamanan lingkungan.3) Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.4) Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT).5) Peningkatan stabilitas daerah yang kondusif.

b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang Kesatuan Bangsamelalui :1) Pengembangan wawasan kebangsaan.

Page 292: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

V - 9RKPD Kab Rembang 2014

2) Peningkatan persatuan dan kesatuan, jiwa dan semangat kebangsaan.c. Peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui Peningkatan partisipasii

politik masyarakat.

20.Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Otonomi Daerah1) Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan

pelaksanaan otonomi daerah.2) Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui peningkatan

kapasitas pemerintahan daerah.

b. Pemerintahan Umum1) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/Wakil Kepala

Daerah.2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan kebijakan KDH melalui

peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH.

3) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, transparandan akuntabel melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahanumum.

4) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)secara bertahap.

5) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mentaati danmelaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku melalui penataanperaturan perundang-undangan.

6) Peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan

TRANTIBUM;b) Pengamanan dan perlindungan masyarakat;c) Penegakan hukum.

7) Peningkatan kerjasama pembangunan melalui :a) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah;b) Pengembangan daerah-daerah perbatasan;c) Pengembangan wilayah.

c. Keuangan Daerah1) Peningkatan intensifikasi sumber pendapatan asli daerah melalui

intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.2) Pengembangan sumber pendapatan asli daerah baru melalui

ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah

melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah.4) Peningkatan pendayagunaan aset daerah secara produktif melalui

pendayagunaan aset daerah secara produktif.

d. Aparatur Daerah1) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan.2) Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah melalui :

a) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan;b) Peningkatan kualitas SDM aparatur.

Page 293: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

V - 10RKPD Kab Rembang 2014

e. Kepegawaian1) Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah melalui :

a) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;b) Pendidikan Kedinasan.

2) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Daerah.

f. PersandianPengembangan dan peningkatan pengadaan sistem sandi danpenyelenggaraan protap sistem sandi melalui pengembangan danpengadaan Sistem Sandi (SISSAN) serta penyelenggaraan Protap Sissan.

g. PengawasanMenciptakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahanmelalui :1) Peningkatan pengawasan;2) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

21.Pemberdayaan Masyarakat Dan Desaa. Peningkatan fungsi dan memperkuat lembaga pemerintah dan

kemasyarakatan desa melalui peningkatan keberdayaan masyarakatperdesaan.

b. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan peningkatankemampuan produksi masyarakat melalui pengembangan lembagaekonomi perdesaan.

c. Pengembangan sarana dan prasarana desa melalui peningkatanpartisipasi masyarakat dalam membangun desa.

d. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi desa melalui pembinaan danfasilitasi pengelolaan keuangan desa.

e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di pedesaan melaluiprogram peningkatan fungsi pemerintahan desa.

22.Sosiala. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan sosial kepada

masyarakat miskin dan PMKS lainnya melalui pemberdayaan fakir miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) lainnya.

b. Penguatan fungsi dan kinerja kelembagaan keluarga dan UEP KUBE fakirmiskin melalui pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

c. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraananak melalui pembinaan anak terlantar.

d. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasikesejahteraan sosial penyandang cacat dan eks trauma melalui pembinaanpara penyandang cacat dan eks trauma.

e. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan sosial kepadaPMKS melalui pembinaan panti sosial/panti asuhan/panti jompo.

f. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasikesejahteraan sosial bagi penyandang cacat dan eks trauma melalui

Page 294: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

V - 11RKPD Kab Rembang 2014

pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,penyalahguna dan korban narkoba dan penyakit sosial lainnya).

g. Menguatkan fungsi dan kinerja kelembagaan pelayanan rehabilitasikesejahteraan sosial eks penyandang penyakit sosial.

h. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan rehabilitasikesejahteraan sosial bagi PMKS melalui pemberdayaan kelembagaankesejahteraan sosial.

23.Kebudayaana. Pembinaan dan pelestarian nilai-nilai seni dan budaya daerah melalui

pengembangan nilai budaya.b. Peningkatan dan pengembangan potensi seni dan budaya daerah melalui

pengelolaan kekayaan budaya.c. Peningkatan dan pengembangan keragaman seni dan budaya daerah

melalui pengelolaan keragaman budaya.d. Peningkatan dan pengembangan serta pelestarian tradisi, peninggalan

sejarah dan permuseuman melalui pengembangan dan pembinaan tradisi,peninggalan sejarah dan permuseuman.

24.Statistika. Peningkatan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk

mengembangkan statistik daerah melalui peningkatan penyelenggaraankerjasama antar lembaga dalam mengembangkan statistik daerah.

b. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi/data statistik daerahmelalui peningkatan dan pengembangan sistem informasi/data statistikdaerah.

c. Meningkatkan pelayanan kebutuhan data statistik yang mudah diaksesoleh pihak-pihak yang membutuhkan melalui peningkatan pelayanankebutuhan data statistik yang mudah dan cepat diakses.

25.Kearsipana. Peningkatan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Rembang melalui :1) Peningkatan pengelolaan korespondensi untuk menunjang kinerja

Instansi;2) Pengembangan dan pengawasan sistem kearsipan Pemerintah Daerah.

b. Penyelamatan arsip bernilai guna sebagai bahan pertanggung jawabandan bahan bukti kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan melalui :1) Penyelamatan arsip bernilai guna tinggi yang ada di instansi pemerintah;2) Pembangunan pusat arsip yang representatif.

c. Peningkatan SDM pengelola arsip melalui peningkatan kualitas dankuantitas SDM pengelola arsip.

26.Perpustakaana. Perluasan cakupan dan pemerataan layanan perpustakaan melalui

peningkatan cakupan dan pemerataan pelayanan perpustakaan.b. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perpustakaan melalui

peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM perpustakaan.c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan

pengelolaan perpustakaan melalui peningkatan peran serta masyarakatdalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan.

Page 295: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

V - 12RKPD Kab Rembang 2014

d. Peningkatan dan pengembangan promosi perpustakaan dan minat bacamasyarakat melalui peningkatan dan pengembangan promosiperpustakaan dan minat baca masyarakat.

e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang bidangperpustakaan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasaranapenunjang bidang perpustakaan.

f. Peningkatan kualitas dan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasidi bidang perpustakaan melalui peningkatan kualitas dan optimalisasiteknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan.

B. Urusan Pilihan27.Kelautan dan Perikanan

a. Pengembangan kawasan pertumbuhan perikanan dan kelautan melalui:1) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan;2) Pengembangan kawasan sentra perikanan.

b. Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan dan kelautan melalui :1) Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;2) Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan.

c. Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan dan kelautan yangberdaya saing dan berorientasi pasar melalui :1) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;2) Pengembangan perikanan tangkap.

d. Pengembangan profesionalisme sumberdaya manusia, kelembagaanperikanan dan kelautan melalui :1) Peningkatan SDM, kelembagaan petani, nelayan dan pengembangan

perikanan2) Peningkatan pelayanan perijinan usaha perikanan dan kelautan3) Pengembangan informasi dan statistik perikanan dan kelautan

e. Pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan melalui :1) Pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan2) Pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan

28.Pertanian dan Peternakana. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung

kegiatan pertanian, baik pada tingkat budidaya maupun pasca panenmelalui :1) Pengembangan sarana dan prasarana pertanian2) Pengembangan komoditas pertanian

b. Pengembangan kawasan agribisnis pertanian melalui pengembangansentra agribisnis

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian melalui :1) Peningkatan produksi pertanian2) Peningkatan penerapan teknologi pertanian3) Peningkatan penerapan teknologi peternakan4) Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit (tanaman dan

ternak)5) Peningkatan produksi peternakan

d. Peningkatan kualitas SDM pertanian melalui :1) Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan petani.2) Penguatan kelembagaan pertanian

Page 296: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

V - 13RKPD Kab Rembang 2014

e. Peningkatan mekanisme distribusi dan jejaring pemasaran komoditaspertanian melalui :1) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian2) Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

29.Kehutanana. Revitalisasi sumberdaya kehutanan melalui pemanfaatan potensi sumber

daya hutanb. Pengembangan hutan rakyat melalui :

1) Pemanfaatan kawasan hutan produksi;2) Pembinaan dan penertiban industri primer hasil hutan.

c. Peningkatan produksi hasil hutan baik berupa kayu maupun non kayumelalui rehabilitasi hutan dan lahan

d. Menjaga kelestarian sumberdaya hutan dengan melibatkan potensimasyarakat di sekitar hutan melalui :1) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;2) Pemberdayaan kelembagaan Kehutanan.

30.Energi Sumberdaya Minerala. Optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral melalui pembinaan ,

pendayagunaan, pengawasan usaha pertambangan dan ABT melalui :1) Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral;2) Peningkatan pelayanan usaha bidang pertambangan dan ABT;3) peningkatan penyediaan sarana prasarana bidang pertambangan dan

ABT;4) peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha bidang

pertambangan dan ABT.b. Pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

dan industri melalui peningkatan pembinaan, pengembangan danpengawasan bidang ketenagalistrikan.

c. Peningkatan investasi pertambangan melalui kerjasama dengan daerahlain melalui perintisan dan pengembangan kerjasama investasipertambangan dengan daerah sekitar.

31.Pariwisataa. Peningkatan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata daerah

melalui :1) Pengembangan destinasi pariwisata;2) Pengembangan event dan paket wisata;3) Pengembangan pemasaran pariwisata;4) Pengingkatan sarana dan prasarana wisata.

b. Peningkatan dan pengembangan SDM dan peran serta masyarakat. sertadunia usaha pariwisata melalui :1) Pengembangan kemitraan;2) Gerakan sadar wisata.

32.Perindustriana. Peningkatan penggunaan bahan baku lokal dalam proses produksi melalui

pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berbasis padasumberdaya lokal.

b. Peningkatan sinergi program pengembangan dan perkuatan strukturindustri melalui pengembangan SDM, kelembagaan dan teknologi dalamrangka meningkatkan daya saing industri melalui :1) Penataan struktur industri;

Page 297: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

V - 14RKPD Kab Rembang 2014

2) Pengembangan sentra-sentra/klaster industri potensial.c. Peningkatan daya saing IKM melalui peningkatan kualitas dan keragaman

produk, efisiensi proses produksi dan akses pasar produk IKM melalui :1) Peningkatan kemampuan teknologi industri;2) Pelatihan dan bantuan peralatan industri.

33.Perdagangana. Pengembangan perdagangan dan pertumbuhan ekspor non migas serta

peningkatan efisiensi/efektifitas sistem distribusi dan tertib perdaganganmelalui :1) Peningkatan kemetrologian dan perlindungan konsumen;2) Pengembangan sistem distribusi dan perdagangan;3) Peningkatan dan pengembangan ekspor;4) peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

b. Penataan lembaga pendukung UMKM terkait distribusi melalui perluasandan penguatan lembaga pendukung usaha perdagangan kecil danmenengah.

c. Peningkatan kesadaran hukum, tertib niaga, kepastian berusaha,perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar melalui :1) Penguatan institusi pendukung pasar;2) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

34.TransmigrasiPeningkatan program transmigrasi bagi upaya penciptaan lapangan kerja danpengentasan pengangguran melalui transmigrasi regional.

Selanjutnya rencana program dan kegiatan Kabupaten Rembang tahun 2014sebagaimana terlampir dalam buku II Rencana Kerja Pemerintah KabupatenRembang per bidang dan per SKPD.

Page 298: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

VI - 1RKPD Kab Rembang 2014

BAB VIP E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2014merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 yang memuatvisi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangkaekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Dokumen RKPD Kabupaten Rembang ini dimaksudkan sebagai acuan resmibagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangkamenyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sebagaipedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas –tugas pemerintahan umum, serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2014menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2014 serta Prioritas dan Plafon AnggaranSementara Tahun 2014. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :1. RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2014 memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baikyang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuhdengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunantermasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untukmelaksanakan program – program RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2014dengan sebaik - baiknya.

3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Rembang Tahun 2014, RKPD ini juga disusun denganmengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telahdiamanatkan dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara.

4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dankegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang, APBD PropinsiJawa Tengah maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerahperlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)Tahun 2014 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja PerangkatDaerah ( Renstra – SKPD )

5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melaluiForum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah PerencanaanPembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dankepentingan masyarakat.

6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapatberperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program -program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapatbertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program /kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang.

Page 299: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

VI - 2RKPD Kab Rembang 2014

Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahap prosesperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasihingga pelaporan hasil-hasilnya. Untuk mencapai upaya maksimal, koordinasipembangunan dilakukan secara lintas sektoral dan lintas daerah di tingkat pusat,propinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat lokal dan masyarakat.

Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan yang berintikan proseskomunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan parapelaku yang berkepentingan dilakukan secara horisontal, vertikal, maupun diagonalbaik melalui forum regular yang telah terprogram maupun forum terfokus antarpelaku pembangunan (Stakeholders).

Pada akhirnya tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kabupaten Rembang Tahun 2014 ini, dimaksudkan agar pelaksanaanpembangunan dapat berhasil sesuai dengan yang telah direncanakan. Hasilpembangunan yang dicapai diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhanekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang pada umumnya,sehingga visi Pemerintah Kabupaten Rembang “Terwujudnya Rembang yangMaju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera” dapat tercapai.

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Page 300: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. I - 1A Latar Belakang ………………………………………… I - 1B. Dasar Hukum Penyusunan…………………………….. I - 2C Hubungan antar dokumen ……………………………. I - 4D Sistematika ……………………………………………… I - 4E Maksud dan Tujuan …………………………………….. I - 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DANLAPORAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN................................................................

II - 1

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah …………………… II - 1B Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

sampai dengan tahun berjalan…………………………II - 2

1 Evaluasi Agregatif Pembangunan DaerahKabupaten Rembang …………………………

II - 2

2 Evaluasi Kinerja Urusan Kewenangan …….. II - 8C Permasalahan/Isu Pembangunan Daerah …………... II - 63

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DANKEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ………………………

III - 1

A Arah Kebijakan Ekonomi Daerah……………………… III - 11 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan

Perkiraan Tahun 2013 ………………………III - 2

2 Tantangan dan Prospek Perekonomian DaerahTahun 2014 …………………………

III - 3

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ………………….. III - 51 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ……… III - 52 Arah Kebijakan Belanja Daerah …………… III - 73 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ……… III - 9

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV - 1A Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD

2010-2015 ……………………………………………...IV - 1

B Pokok-Pokok Pikiran DPRD …………………………... IV - 3C Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun

2014 ……………………………………………………….IV - 5

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 …………………

V - 1

A Urusan Wajib…………………………………………… V - 1B Urusan Pilihan…………………………………………… V - 11

Program Dan Kegiatan Pemerintah KabupatenRembang Tahun 2014

123456789

Dinas Pendidikan ………………………………………………...........Dinas Kesehatan ………………………………………………...........Rumah Sakit Umum Daerah ………………………………...........Dinas Pekerjaan Umum ………………………………………..........Bappeda …………………………………………………………….........Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika ….........Kantor Lingkungan Hidup …………………………………….........Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil …………...........BPMPKB ……………………………………………………………..........

VVVVVVVVV

---------

152632334554616668

Page 301: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950

Dinsosnakertrans ………………………………………………..........Dinperindagkop dan UMKM ………………………………….........Kantor Kesbangpolinmas ……………………………………..........BPBD.............................................................................Satpol PP …………………………………………………………...........DPRD ………………………………………………………………...........KDH dan WKDH ………………………………………………...........Bagian Kesejahteraan Rakyat ……………………………...........Bagian Organisasi dan Kepegawaian …………………............Bagian Administrasi Keuangan ……………………………..........Bagian Umum ……………………………………………………..........Bagian Humas …………………………………………………............Bagian Tata Pemerintahan …………………………………...........Bagian Hukum …………………………………………………............Bagian Administrasi Perekonomian ………………………..........Bagian Administrasi Pembangunan ……………………….........Sekretariat DPRD ………………………………………………..........DPPKAD …………………………………………………………............Inspektorat ………………………………………………………...........Badan Kepegawaian Daerah ……………………………............Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ………………….............Kecamatan Rembang …………………………………………..........Kecamatan Kaliori ………………………………………………..........Kecamatan Sulang ……………………………………………...........Kecamatan Sumber ……………………………………………..........Kecamatan Bulu ………………………………………………….........Kecamatan Lasem ……………………………………………….........Kecamatan Pancur ……………………………………………...........Kecamatan Sluke ………………………………………………...........Kecamatan Pamotan…………………………………………….........Kecamatan Gunem……………………………………………….........Kecamatan Sale…………………………………………………...........Kecamatan Kragan……………………………………………….........Kecamatan Sedan………………………………………………..........Kecamatan Sarang……………………………………………….........BKP dan P4k………………………………………………………..........Kantor Perpustakaan dan Arsip………………….………...........Dinas Pertanian dan Kehutanan…………………………...........Dinas ESDM………………………………………...........................Dinbudparpora…………………………………………………………….Dinas Kelautan dan Perikanan……………………………………….

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

-----------------------------------------

7784919498100100101103104106108109113114119120123128131134131139141143145147149151153155157159161163165169172178182189

BAB VI PENUTUP………………………………………………….....… VI - 1

Page 302: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rembang .................................. II-1Tabel 2. 2. Capaian Indikator Agregat IPM Kabupaten Rembang Tahun

2010-2011................................................................................................. II-2Tabel 2. 3. Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%)

Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012................................................... II-5Tabel 2. 4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Atas Dasar Harga

Konstan Tahun 2000 Tahun 2010-2012 (juta Rupiah) ............................ II-5Tabel 2. 5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Berlaku

Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012 (Juta Rupiah)........................... II-6Tabel 2. 6. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Atas

Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2012 (Rupiah) II-6Tabel 2. 7. Data Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka

di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012………………………… II-7Tabel 2. 8. Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang Tahun 2010-2011.............. II-8Tabel 2. 9. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan

di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012 ……………………………..… II-8Tabel 2.10. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan

Di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012............................................ II-9Tabel 2.11. Angka Kelulusan Masing-masing jenjang Pendidikan

Di Kabupaten Rembang 2010 – 2012....................................................... II-9Tabel 2.12. Angka Transisi SMP dan SMA Tahun 2010-2012................................... II-9Tabel 2.13. Angka Putus Sekolah Jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA

Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012................................................... II-10Tabel 2.14. Jumlah Sekolah di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012………...... II-10Tabel 2.15. Jumlah Murid di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012 (orang)… II-10Tabel 2.16. Jumlah Guru di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012...................... II-10Tabel 2.17. Ratio Guru Terhadap Murid Tahun Ajaran 2010 – 2012…………………. II-11Tabel 2.18. Ratio Kelas terhadap Murid Tahun Ajaran 2010 – 2012 ………………… II-11Tabel 2.19. Ratio Sekolah terhadap Murid Tahun Ajaran 2010 – 2012……………… II-11Tabel 2.20. Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan Berdasarkan

Tingkat Kerusakan 2010 -2012 (Unit)......................…………………….... II-11Tabel 2.21. Persentase Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan

di Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2010-2012 ..... II-12Tabel 2.22. Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasinya Untuk Jenjang Pendidikan

SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kabupaten Rembang 2010 – 2012.. II-13Tabel 2.23. Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang Memiliki Sarana

Pendukung Pembelajaran di Kabupaten Rembang 2010 – 2012............. II-13Tabel 2.24. Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang melaksanakan

MBS di Kabupaten Rembang 2010 – 2012............................................... II-14Tabel 2.25. Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Kabupaten Rembang Tahun 2012 ........................................................... II-14Tabel 2.26. Rasio Jumlah Dokter Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2010-

2012 ........................................................................................................ II-15Tabel 2.27. Perkembangan Status Gizi Balita Tahun 2010 - 2012............................. II-16Tabel 2.28. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2010 – 2012.............................. II-16Tabel 2.29. Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2012…... II-16Tabel 2.30. Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Terhadap Jumlah

Penduduk Tahun 2010 s.d 2012.......................................................... II-17Tabel 2.31. Kunjungan Puskesmas di Kab. Rembang Tahun 2010- 2012................. II-18Tabel 2.32. Jumlah Kunjungan Rawat di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012

……………………………………………………………………………. II-18Tabel 2.33. Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Kabupaten Rembang tahun 2012……………………………………… II-19Tabel 2.34. Panjang Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012 ...........................................II-20Tabel 2.35. Jumlah dan Panjang Jembatan di Kab. Rembang Tahun 2010 – 2012... II-21

Page 303: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Tabel 2.36. Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012 ............ II-23Tabel 2.37. Kondisi Permukiman di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2012 …... II-24Tabel 2.38. Pemberian Rekomendasi Penerbitan Izin Prinsip BKPRD Kabupaten

Rembang Tahun 2011-2012 .................................................................... II-27Tabel 2.39. Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2010 –

2012 …..................................................................................................... II-29Tabel 2.40. Data Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Rembang

Tahun 2010-2012 ……………………………………………………………. II-29Tabel 2.41. Jenis dan Klub Cabang Olahraga di Kabupaten Rembang

Tahun 2010- 2012 .................................................................................. II-29Tabel 2.42. Jenis Cabang Olahraga Unggulan di Kabupaten Rembang

Tahun 2010 – 2012 ................................................................................. II-30Tabel 2.43. Organisasi Olahraga di Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012 ...... II-30Tabel 2.44. Prestasi Atlet menurut Cabang Olahraga Kabupaten Rembang

Tahun 2010-2012..................................................................................... II-30Tabel 2.45. Pelayanan Perijinan Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012 ............ II-31Tabel 2.46. Perkembangan Nilai Realisasi Investasi Swasta (PMA/PMDN)

di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012............................................... II-33Tabel 2.47. Perkembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Rembang

Tahun 2010-2012 .................................................................................... II-34Tabel 2.48. Cakupan Pelayanan Administrasi kependudukan Kabupaten Rembang

Tahun 2010 – 2012 ………………………………………………………….. II-34Tabel 2.49. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir Tahun

2010-2012……………………………………………………………………... II-34Tabel 2.50. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2010-

2012.......................................................................................................... II-35Tabel 2.51. Tingkat Pendidikan Pencari Kerja Tahun 2010-2012 (orang)................. II-36Tabel 2.52. Jenis dan jumlah Peserta pelatihan di BLK Kabupaten Rembang

Tahun 2010-2012 ………………………………………………………….... II-36Tabel 2.53. Perkembangan Neraca Bahan Makanan 6 Bahan Makanan Pokok

Masyarakat di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2012 ………………. II-37Tabel 2.54. Matrik Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak KorbanKekerasan Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012…………………….. II-38

Tabel 2.55. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan swastaTahun 2010-2012…………………………………………………………...... II-39

Tabel 2.56. Jumlah Kasus KDRT Tahun 2010-2012……………………….................. II-39Tabel 2.57. Jumlah Kasus KDRT Menurut Kecamatan Tahun 2012........................... II-40Tabel 2.58. Matrik Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan

Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan KabupatenRembang Tahun 2010-2012……………………….................................... II-40

Tabel 2.59. Perkembangan Pembangunan Keluarga Berencanadan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 – 2012 ………………………… II-42

Tabel 2.60. Data Bidang Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012… II-43Tabel 2.61. Data Status Tanah Bersertifikasi di Kabupaten Rembang

Tahun 2010−2012 ………………………………………………………….… II-44Tabel 2.62. Angka Kriminalitas Kabupaten Rembang tahun 2010-2012….…… II-45Tabel 2.63. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2010-2012.…………….. II-46Tabel 2.64. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2010-2012…. II-46Tabel 2.65. Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan Tahun 2010-2012.. II-47Tabel 2.66. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang

Tahun 2010−2012 ……............................................................................ II-49Tabel 2.67. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD

Kabupaten Rembang 2010−2012............................................................. II-49Tabel 2.68. Jumlah PNS Dirinci Menurut Strata Pendidikan PNS Per Golongan

Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012 ……………...................... II-50Tabel 2.69. Strata Pendidikan Jabatan Eselon Pada Pemerintah Kabupaten

Rembang tahun 2012 .............................................................................. II-50

Page 304: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) … · MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ... Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2 Peningkatan Kualifikasi ke S.1/D.4 Pendidik PAUD 32 Orang

Tabel 2.70. Lembaga Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Rembang Tahun 2010-2012 ……………………………….. II-52

Tabel 2.71. Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)Tahun 2010-2012………………………………………………………. II-52

Tabel 2.72. Jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)Kabupaten Rembang Tahun 2010- 2012 ................................................ II-53

Tabel 2.73. Data Jenis Kesenian Tradisional di Kabupaten Rembang Tahun 2012.... II-54Tabel 2.74. Kegiatan Tradisi/Keagamaan di Kabupaten Rembang Tahun 2012…….. II-55Tabel 2.75. Data Bidang Kebudayaan Tahun 2010 -2012........................................... II-55Tabel 2.76. Jumlah Koleksi Buku, Kunjungan di Perpustakaan Daerah, Data

Kerasipan Tahun 2010-2012 ................................................................... II-56Tabel 2.77. Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut

Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2012 ............................................... II-57Tabel 2.78. Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2012.............................................. II-57Tabel 2.79. Perkembangan Sektor Petanian Kabupaten Rembang

Tahun 2010 -2012.................................................................................... II-58Tabel 2.80. Perkembangan Sektor Peternakan Kabupaten Rembang

Tahun 2010 - 2012................................................................................... II-59Tabel 2.81. Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Rembang

Tahun 2010 - 2012 ………………………………....................................... II-60Tabel 2.82. Data Obyek Wisata di Kabupaten Rembang Tahun 2012 ………........... II-61Tabel 2.83. Jumlah Kunjungan Obyek Wisata Tahun 2010 - 2012 ………………… II-61Tabel 2.84. Jumlah Sarana Perdagangan dan Industri Kabupaten Rembang

Tahun 2010 – 2012 ………...................................................................... II-62

Tabel 3. 1. Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%)Tahun 2012 dan 2013. ............................................................................. III-3

Tabel 3. 2. PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Rembang Tahun 2012 dan2013 (ADHK Tahun 2000)......................................................................... III-3

Tabel 3. 3. Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2014.. .. III-5Tabel 3. 4. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2014............. III-6Tabel 3. 5. Proyeksi Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2014................................ III-8Tabel 3. 6 Proyeksi Pembiayaan Rembang Tahun 2014.......................................... III-10

Tabel 4. 1. Prioritas dan Sasaran Serta Target Pembangunan DaerahKabupaten Rembang Tahun 2014............................................................ IV-6