RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN...

7
I II III IV Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Tercapainya Upaya Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya NO NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan 11 unit 2.208.691.193 Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun 4 dokumen 247.140.899 Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman I II III IV Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional Meningkatnya jumlah prasarana olahraga skala kota NO NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun/direhabilitasi 4 bangunan 56.547.750.159 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun 2 dokumen 924.720.877 Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga 1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Cakupan / sebaran fasilitas olahraga 130 kelurahan 2 Sasaran Prosentase capaian prasarana olahraga skala kota yang dibangun/di rehabilitasi 100% PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Tujuan Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional. 65 % PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL 1 Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan 41 unit 1 Tujuan Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif. 83.67 % 2 Sasaran Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman 100% RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Transcript of RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN...

I II III IV

Meningkatkan upaya penerapan

teknologi dan peran serta

masyarakat dalam pengembangan

dan pemanfaatan energi alternatif

Tercapainya Upaya Konservasi

Energi Pada Sektor Bangunan

Gedung Dan Permukiman di

lingkungan Pemerintah Kota

Surabaya

NO

NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV

Penyediaan Sarana dalam

rangka Konservasi Energi Pada

Sektor Bangunan Gedung dan

Permukiman

Jumlah Sarana dalam rangka

Konservasi Energi Pada Sektor

Bangunan Gedung dan Permukiman

yang disediakan

11 unit 2.208.691.193 Penyediaan Sarana dalam rangka

Konservasi Energi Pada Sektor

Bangunan Gedung dan Permukiman

√ √

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Konservasi Energi

Pada Sektor Bangunan Gedung

Dan Permukiman

Jumlah dokumen Perencanaan

Konservasi Energi Pada Sektor

Bangunan Gedung Dan Permukiman

yang disusun

4 dokumen 247.140.899 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Konservasi Energi Pada Sektor

Bangunan Gedung Dan Permukiman

√ √

I II III IV

Meningkatkan dan

mempertahankan prestasi olahraga

di tingkat regional, nasional dan

internasional

Meningkatnya jumlah prasarana

olahraga skala kota

NO

NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV

Pembangunan/ Rehabilitasi

Fasilitas Olahraga

Jumlah fasilitas olahraga yang

dibangun/direhabilitasi

4 bangunan 56.547.750.159 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas

Olahraga

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Fasilitas Olahraga

Jumlah dokumen Perencanaan

Fasilitas Olahraga yang disusun

2 dokumen 924.720.877 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Fasilitas Olahraga

√ √

1 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Cakupan / sebaran fasilitas olahraga 130 kelurahan

2 Sasaran

Prosentase capaian prasarana olahraga skala kota yang dibangun/di rehabilitasi 100%

PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Tujuan

Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional.

65 %

PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL

1 Program Pengembangan dan

Pemanfaatan energi alternatif

Akumulasi penerapan teknologi

dalam pengembangan dan

pemanfaatan energi alternatif

terbarukan

41 unit

1 Tujuan

Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif. 83.67 %

2 Sasaran

Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman 100%

RENCANA AKSI TAHUN 2019

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IVTujuan

Meningkatkan produktivitas UMKM

sektor produksi barang dan jasa

Meningkatnya jumlah Sarana

Pemasaran Produk Usaha Mikro

Kecil dibangun/direhabilitasi

NO

NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV

Pembangunan/Rehabilitasi

Prasarana Pemasaran Produk

Usaha Mikro Kecil

Jumlah Sarana Pemasaran Produk

Usaha Mikro Kecil yang dibangun

35 bangunan 19.946.417.883 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana

Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

√ √ √

Perencanaan Prasarana

Pemasaran Produk Usaha Mikro

Kecil

Jumlah dokumen Perencanaan

Prasarana Pemasaran Produk Usaha

Mikro Kecil yang disusun

7 dokumen 402.607.819 Perencanaan Prasarana Pemasaran

Produk Usaha Mikro Kecil

√ √ √

I II III IV

Tersedianya prasarana pendidikan

yang berkualitas dan memadai

NO

NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV

Pembangunan / Rehabilitasi

Fasilitas Gedung Pendidikan

Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan

yang dibangun dan direhabilitasi

94 bangunan 203.543.790.893 Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas

Gedung Pendidikan

√ √

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Fasilitas Gedung

Pendidikan

Jumlah dokumen perencanaan

Fasilitas Gedung Pendidikan yang

disusun

40 dokumen 2.051.174.269 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Fasilitas Gedung Pendidikan

√ √ √

Pemeliharaan Fasilitas Gedung

Pendidikan

Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan

yang dipelihara

100 bangunan 21.605.638.158 Pemeliharaan Fasilitas Gedung

Pendidikan

√ √ √ √

I II III IV

Tersedianya sarana pelayanan

kesehatan yang berkualitas dan

memadai

71.43 %

2 Sasaran

Prosentase tercapainya sarana pelayanan kesehatan yang terbangun/rehabilitasi 100%

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Tujuan

Meningkatkan kualitas sarana,

prasarana, serta tata kelola layanan

kesehatan

Persentase Rumah sakit yang terakreditasi. 100%

Persentase puskesmas yang terakreditasi

PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL

1 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Pendidikan

Persentase fasilitas pendidikan

dalam kondisi baik

77.88%

91.35 %

Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi 28.38 %

2 Sasaran

Prosentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi 100%

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Tujuan

Mewujudkan pemerataan

aksesibilitas dan kualitas pendidikan

formal

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI. 99.54 %

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL

1 Program perluasan jangkauan

pemasaran

Persentase pembangunan fasilitas

ekonomi rakyat

4.79%

TARGET

1

Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa 23%

2 Sasaran

Prosentase capaian Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun / direhabilitasi 100%

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

NO

NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV

Pembangunan/Rehabilitasi Dan

Pengawasan

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu

Jumlah bangunan

Puskesmas/Puskesmas Pembantu

yang dibangun/direhab

28 bangunan 8.924.819.258 Pembangunan/Rehabilitasi Dan

Pengawasan Puskesmas/Puskesmas

Pembantu

√ √ √

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu

Jumlah dokumen perencanaan

Puskesmas/Puskesmas Pembantu

yang disusun

11 dokumenn 597.140.899 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Puskesmas/Puskesmas Pembantu

√ √ √

Pembangunan/ Rehabilitasi

Gedung RSUD beserta

peralatannya

Jumlah bangunan gedung RSUD

berserta peralatannya yang

dibangun/ direhab

2 bangunan 2.593.988.158 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung

RSUD beserta peralatannya

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Gedung RSUD

beserta Peralatannya

Jumlah dokumen perencanaan

Gedung RSUD beserta peralatannya

yang disusun

2 dokumen 2.580.717.267 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Gedung RSUD beserta Peralatannya

Pembangunan/ Rehabilitasi

Gedung RSUD beserta

peralatannya (Tahun Jamak /

Multiyears)

Jumlah bangunan gedung RSUD

berserta peralatannya yang

dibangun/ direhab (Tahun Jamak /

Multiyears)

1 bangunan 50.000.000.000 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung

RSUD beserta peralatannya (Tahun

Jamak / Multiyears)

I II III IV

Melaksanakan kegiatan sesuai

dengan perencanaan untuk

mendukung keberhasilan Program

NO

NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV

Penyusunan DPA 2019

LKJ 2018

Rancangan Renja 2020,

Ranwal Perubahan Renstra,

Rancangan Perubahan Renja 2019,

Rancangan Akhir Renja 2020,

Rancangan Perubahan Renstra,

Rancangan Akhir perubahan Renstra,

Reviu proses bisnis

17 dokumen 325.305.1391 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu

penyusunan dan pelaporan

Dokumen Perencanaan strategis

dan/atau sektoral

100% Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi

Perangkat Daerah yang disusun

66%

2 Sasaran

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan 100%

PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Tujuan

Meningkatkan tata kelola

administrasi pemerintahan yang

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan. 78%

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

1 Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu

Persentase fasilitas kesehatan

dalam kondisi baik

76.35%

2 Program peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit

Persentase ketersediaan sarana dan

prasarana RSUD dr. Mohamad

Soewandhie sesuai standar tipe

rumah sakit

82%

PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL

Rancangan Akhir Perubahan Renja

2019,

Perubahan Renja 2019,

Renja 2020,

Perubahan Renstra

Perubahan RKA 2019,

RKA 2020,

Ranwal Renja 2021,

DPPA 2019

I II III IV

Meningkatkan tata kelola

administrasi pemerintahan yang

baik

78%

66%

Mengelola sarana dan prasarana

serta administrasi perkantoran

pemerintah kota Surabaya.

100%

NO

NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap

pelayanan administrasi perkantoran

76% Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan

jasa perkantoran

100% 6.382.975.420 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Perangkat Daerah

√ √ √ √

Persentase sarana dan prasarana

perkantoran dalam kondisi baik

100%

Persentase ketepatan pemenuhan

sarana dan prasarana perkantoran

100%

Pembangunan/Rehabilitasi dan

Pengawasan Fasilitas Gedung

Pemerintah Daerah

Jumlah fasilitas gedung pemerintah

daerah yang dibangun/direhabilitasi

78 bangunan 72.580.379.933 Pembangunan/Rehabilitasi dan

Pengawasan Fasilitas Gedung

Pemerintah Daerah

√ √ √

Pembangunan/Rehabilitasi Dan

Pengawasan Fasilitas Gedung

Pemerintah Dan Pemerintah

Daerah (Tahun Jamak /

Jumlah gedung pemerintah dan

pemerintah daerah (tahun

jamak/multiyears) yang

dibangun/direhab

1 bangunan 24.042.380.703 Pembangunan/Rehabilitasi Dan

Pengawasan Fasilitas Gedung

Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

(Tahun Jamak / Multiyears)

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Fasilitas Gedung

Pemerintah Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan

Fasilitas Gedung Pemerintah Dan

Pemerintah Daerah yang disusun

62 dokumen 4.418.907.309 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah

√ √ √

Pemeliharaan Fasilitas Gedung

Pemerintah Daerah

Jumlah Gedung Pemerintah yang

dipelihara

200 bangunan 51.513.465.828 Pemeliharaan Fasilitas Gedung

Pemerintah Daerah

√ √ √ √

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana

Perkantoran

√ √ √ √

Persentase gedung pemerintahan

dalam kondisi baik

87,18%

PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL

2 Program Pembangunan dan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

kedinasan

Pemeliharaan dan Pengadaan

Sarana Perkantoran

Jumlah unit sarana perkantoran

yang dipelihara dan diadakan

100% 1.066.794.835

1 Tujuan

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan.

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

2 Sasaran

Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran pemerintah kota Surabaya.

17 dokumen 325.305.139

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu

penyusunan dan pelaporan

Dokumen Perencanaan strategis

dan/atau sektoral

100% Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan Evaluasi

Perangkat Daerah yang disusun

I II III IV

Meningkatkan sinkronisasi dan

integrasi rencana rinci dan rencana

induk sektoral dengan rencana tata

ruang wilayah (RTRW)

Tersedianya rencana rinci tata ruang

dan pemanfaatan serta

pengendalian ruang yang

terintegrasi

NO

NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV

1 Program Perencanaan Ruang Kota Persentase rencana rinci tata ruang

yang disusun

60% Pendukung Perencanan Rinci

Ruang Kota

jumlah dokumen perencanaan rinci

ruang kota yang disusun

1 dokumen 5.283.703.498 Pendukung Perencanan Rinci Ruang

Kota

I II III IV

Meningkatkan sinkronisasi dan

integrasi rencana rinci dan rencana

induk sektoral dengan rencana tata

ruang wilayah (RTRW)

2Kesesuaian pemanfaatan lahan

dengan rencana tata ruang kota

NO

NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV

Pemeliharaan Sarana

Pengolahan dan Penyimpanan

Kearsipan

Jumlah Pemeliharaan Sarana

Pengolahan Kearsipan

5 jenis 493.839.036 Pemeliharaan Sarana Pengolahan dan

Penyimpanan Kearsipan

Pelayanan Perizinan Jasa

Konstruksi (IUJK)

Jumlah ijin usaha jasa konstruksi

yang diterbitkan

500 ijin 216.456.150 Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi

(IUJK)

√ √ √ √

Penyusunan Dokumen

Penyerahan Prasarana, Sarana,

dan Utilitas Kawasan Industri,

Perdagangan, Perumahan dan

Jumlah dokumen Penyerahan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Kawasan Industri, Perdagangan,

Perumahan dan Permukiman yang

9 dokumen 1.401.584.320 Penyusunan Dokumen Penyerahan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Kawasan Industri, Perdagangan,

Perumahan dan PermukimanPelayanan Terhadap

Pemanfaatan Rencana Ruang

Kota

Jumlah berkas pemanfaatan

rencana ruang kota yang dilayani

7334 berkas 4.137.683.422 Pelayanan Terhadap Pemanfaatan

Rencana Ruang Kota

√ √ √ √

Pendataan dan Pemetaan

Pemanfaatan Ruang serta

Infrastruktur Kota

Jumlah pemanfaatan ruang dan

infrastruktur kota yang didata dan

dipetakan

12677 persil 12.074.334.679 Pendataan dan Pemetaan

Pemanfaatan Ruang serta

Infrastruktur Kota

√ √ √ √

Penyusunan Dokumen Penataan

Bangunan

jumlah dokumen penataan

bangunan yang disusun

5 dokumen 3.831.523.629 Penyusunan Dokumen Penataan

Bangunan

√ √ √ √

Pengawasan Bangunan Jumlah lokasi pengawasan

bangunan yang dilaksanakan

240 lokasi 1.456.869.426 Pengawasan Bangunan √ √ √ √

1 Program pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang kota

Persentase jumlah bangunan yang

ber IMB

56.93%

Sasaranrasio pelayanan perijinan yang diterbitkan. 79%

PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Tujuan

Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 27.59%

2 Sasaran

jumlah rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun 1 dokumen

PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Tujuan

Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 27.59%

Persentase tindak lanjut terhadap

laporan pelanggaran IMB

100% Pendataan Penyelenggaraan

Bangunan

Jumlah pendataan penyelenggaraan

bangunan

6000 bangunan 1.632.125.621 Pendataan Penyelenggaraan

Bangunan

√ √ √ √

I II III IV

Tujuan

Meningkatkan kualitas pelayanan

publik

Tercapainya target pendapatan asli

daerah dari retribusi SKRK dan IMB

NO

NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV

Pelayanan Perijinan Bidang Tata

Bangunan

Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata

Bangunan yang diproses

9467 berkas 5.742.868.128 Pelayanan Perijinan Bidang Tata

Bangunan

√ √ √ √

Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi

(SLF)

jumlah berkas permohonan SLF

yang diproses

50 berkas 367.980.974 Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) √ √ √ √

I II III IV

Tujuan

Pengembangan sistem

penanggulangan bencana yang

antisipatif dan tanggap

Meningkatnya penyediaan dan

kualitas sarana prasarana

penanggulangan bencana kebakaran

NO

NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET ANGGARAN (Rp) I II III IV

Pembangunan/ Rehabilitasi

Fasilitas Pemadam Kebakaran

Jumlah bangunan fasilitas Pemadam

Kebakaran yang

dibangun/direhabilitasi

6 bangunan 2.444.629.303 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas

Pemadam Kebakaran

√ √ √

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Fasilitas Pemadam

Kebakaran

Jumlah dokumen Perencanaan

Fasilitas Pemadam Kebakaran yang

disusun

4 dokumen 237.102.588 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Fasilitas Pemadam Kebakaran

√ √

I II III IV

1 Tujuan

TARGET

1 Program Penanggulangan Bencana Persentase waktu tanggap kejadian

kebakaran kurang dari 15 menit

97%

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

2 Sasaran

Prosentase capaian sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran berupa Pos PMK yang dibangun/direhabilitasi 100%

PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1

Indeks penanggulangan bencana. 74.33 %

PROGRAM KEGIATAN AKSI/KEGIATAN JADWAL

1 Program Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan

Persentase ketepatan waktu

pelayanan perizinan dan non

perizinan

76%

TARGET

1

Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan 76%

2 Sasaran

Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah dari retribusi SKRK dan IMB 100%

1 Program pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang kota

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA