RENCANA AKSI - setda.bone.go.id · Menyiapkan SK TIM Perencanaan dan pembinaan pengadaan barang dan...
Transcript of RENCANA AKSI - setda.bone.go.id · Menyiapkan SK TIM Perencanaan dan pembinaan pengadaan barang dan...
2 0 2 3SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONETAHUN 2019
RENCANA AKSI
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
1. 1.163.860.000,00
1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan
Ibdah Haji
Triwulan I - Orang2. Mempersiapkan Pemberangkatan
Calon Jamaah Haji.
Triwulan II -3. Mempersiapkan Pemulangan
Jamaah Haji Kab Bone
Triwulan III - 1.Membuat Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan Pembinaan
Triwulan IV 85% 2.Kordinasi Dengan Para Pemuka
Agama
3.Menyiapkan Peringatan Hari
Besar Keagamaan
245.140.000,00
1.
Melaksanakan Kordinasi dengan
SKPD terkait tentang
pengembangan Kebijakan
Pendidikan dan Pariwisata
2.Melakukan monitoring dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut.
1. Pendataan / Inventarisasi Jumlah
UKS
2.
Melaksanakan pembinaan UKS di
tingkat SMA/sederajat, SMP/
sederajat, SD/ sederajat dan TK/
sederajat selama 1 Tahun
Target
Tahunan :100% 468.260.000,00
Triwulan : I -
Triwulan : II -
Triwulan : III -
Triwulan : IV 100% 2.Konsultasi Hukum dengan Tim
Hukum Pemerintah Kab. Bone
RENCANA AKSI
NOSASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
PROG
RAMKEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATANSATUAN
TARGET KINERJA KEGIATANANGGARAN
PENANGGUNG
JAWAB
15
JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Bagian
Kesejahteraan dan
Sosial
27 27 27 90.000.000,00
Bagian
Kesejahteraan dan
Sosial
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019
Bagian
Kesejahteraan dan
Sosial
Mampu Memahami
Makna Hari-hari
Besar Keagamaan
Pembinaan
Kehidupan
Beragama
52,40 17,01 14,09 398.360.000,00
Meningkatkan
pembinaan dan
pengkoordinasian
dalam perumusan
kebijakan, dan
penyelenggaraan
administrasi
hukum,
pemerintahan
umum,
kesejahtraan
rakyat dan
kerjasama.
Bagian
Kesejahteraan dan
Sosial
AKSI YANG DIRENCANAKAN
13
Terseiengaranya
Ibadah Haji tahun
2018
Pemberangkatan
dan Pemulangan
Jemaah Haji
- 900 - - 765.500.000,00
155.140.000,0027
Peningkatan Pelayanan Keagamaan
Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Pengembangan
Kebijakan
Kesehatan dan
Sosial
Terlaksananya UKS
di Sekolah se
Kab.Bone
OPD 27 27 27
Terlaksananya
Monitoring
Pengembangan
Kebijakan
pendidikan dan
Pariwisata
Pengembangan
Kebijakan
Pendidikan dan
Kepariwisataan OPD 27
16,49%
Persentase
peraturan
perundang-
undangan
yang
ditetapkan
berdasarkan
prolegda
27 27 27 27 468.260.000,00
Persentase
policy brief
(Rumusan
Kebijakan)
bidang
Kesejahtraan
Sosial yang
dimanfaatkan
Perangkat
Daerah
Terlaksananya
Penanganan
Sengketa Hukum
Pemerintah Daerah
Penanganan
Sengketa Hukum
Pemerintah Daerah
OPD Bagian Hukum
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
20,63 243.350.000,00 Bagian Hukum
Koordinasi
Kerjasama
Permasalahan
Peraturan
Perundang-
undangan
Pembinaan
Penataan Peraturan
Perundangan -
undang pada
foidang kelebagaan
OPD 31,41 25,77 22,19
TARGET KINERJA
TAHUNAN INDIKATOR
SASARAN
Target
Tahunan :85%
1.
Indentifikasi Permasalahan Hukum
Yang timbul dari Sengketa yang
dihadapi oleh pemerintah daerah.
Persentase
permasalah
an hukum
yang
diselesaikan
Identifikasi Permasalahan
undang - undang dan
koordinasi dengan Instansi
Terkait
1.
Target
Tahunan :85%
Halaman : 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
Triwulan : I -
Triwulan : II - 2Membuat Jadwal Kordinasi
Permasalahan di Tingkat OPD
Triwulan : III - 3Melaksnakan Kordinasi
dengan OPD terkait
Triwulan : IV 85% 1.
Membuat jadwal Rapat kajian
Perundangan - Undangan
dengan OPD
2 Rapat Harmonisasi,
Sinkronisasi dan Pemantapan
Konsepsi Produk Hukum
Daerah dengan Perundang -
Undangan Yang Baru atau
Lebih Tinggi
1.
Inventarisasi, Koreksi dan
Layout Dokumen Produk
Hukum Daerah yang akan
Sosialisasikan
2
Membuat Jadwal Sosialisasi
Peraturan Perundang -
undangan
3
Melaksanakan Sosialisasi
Peraturan Perundang -
undangan
1.Menbuat Jadwal Rapat
Rencana Aksi Hukum dan HAM
2
Rapat Harmonisasi,
Sinkronisasi dan Pemantapan
Konsepsi Standar HAM
Kabuapten Bone
3Penyusunan Standar HAM Di
Di Kab Bone
1Melaksanakan Inventarisasi Data
rupabumi Unsur Buatan,
Triwulan : I - 2Menyusun Laporan Data
Rupabumi Unsur Buatan
Triwulan : II
(3,01 - 4) =
Sangat
Tinggi
3Mensosialisasikan Data Rupabumi
Unsur Buatan.
Kategori
Penilaian
Nasional
hasil LPPD
21,24
20,63
Bagian Hukum
Bagian HukumOPD 38,68 11,63 38,05 11,64 369.315.000,00
Terlaksananya
Sosialisasi Peraturan
Perundang-
Undangan
Terlaksananya
Forum Kajian
Hukum dalam
rangka Harmonisasi
dan Sinkronisasi
Produk Hukum
Daerah dengan
Peraturan
Perundang-
undangan yang Baru
atau Lebih Tinggi;
OPD 28,91 28,47 22,77 19,85 202.025.000,00
243.350.000,00 Bagian Hukum
Peningkatan
Rencana Aksi
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Terlaksananya
Standar HAM di
Kabupaten Bone
OPD 28,73 22,46 27,57
Kajian Peraturan
Perundang-
undangan Daerah
Terhadap
Peraturan
Perundang-
undangan Yang
Baru,lebih Tinggi
Dari Keserasian
Antar Peraturan
Perundang-
undangan Daerah
Publikasi dan
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
Koordinasi
Kerjasama
Permasalahan
Peraturan
Perundang-
undangan
Pembinaan
Penataan Peraturan
Perundangan -
undang pada
foidang kelebagaan
OPD 31,41 25,77 22,19
88.425.000,00 Bagian Hukum
Inventarisasi Data
Rupabumi Unsur
Buatan
Terlaksananya
Inventarisasi Data
Rupabumi Unsur
Buatan
Paket 33,92 18,68 28,72 18,68 24.918.000,00
Bagian Administrasi
Pemerintahan
Umum
Program Penataan Daerah Otonomi BaruTarget
Tahunan :
(3,01 - 4) =
Sangat
Tinggi
Persentase
permasalah
an hukum
yang
diselesaikan
Identifikasi Permasalahan
undang - undang dan
koordinasi dengan Instansi
Terkait
1.
Halaman : 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
Triwulan : III - 1
Inventarisasi Batas Wilayah
Kabupaten Bone dengan
Kabupaten Lain,
Triwulan : IV - 2Berkordinasi dengan Wilayah
Yang Berbatasan
3 Membuat batas Wilayah
4
Melaporkan Batas Wilayah Ke
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan Sebagai batas Wilayah
Kab. Bone
1
Membuat Jadwal Kordinasi
Kecamatan dan Kelurahan
Sekabupaten Bone
2
Melaksanakan koordinasi
dengan Camat dan lurahse
Kabupaten Bone terkait
peningkatan kapasitas
kecamatan dan Kelurahan
3
Melaksanakan Evaluasi
Terhadap Peningkatan
Kapasitas Kecamatan Dan
Kelurahan
1
Menginventarisasi OPD yang
Masuk Dalam Urusan wajib
Pemerintah.
2Mengumpulkan data capaian
SPM masing-masing OPD.
3Melakukan Koreksi terhadap
Standar Pelayanan Minimal
4Menyusun Laporan Standar
Pelayanan
1 Membuat Jadwal Kordinasi
2
Melaksanakan koordinasi
dengan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan
Sekretariat DPRD
3Menyiapkan Administrasi KDH,
WKDH PAW Dan DPRD
1 Perumusan kebijakan
2 pelaksanaan kebijakan,
3 pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan,
Evaluasi dan
Pembinaan
Ketertiban Umum
Terlaksananya
Evaluasi dan
Pembinaan
Ketertiban Umum
Kecamatan 33,41 19,27 28,77 18,55 48.916.500,00
Kategori
Penilaian
Nasional
hasil LPPD
Bagian Administrasi
Pemerintahan
Umum
Persentase
Pembinaan dan
Evaluasi
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan
% 30,73 25,30 21,96 22,01 152.663.000,00
Bagian Administrasi
Pemerintahan
Umum
Penyelesaian dan
Penegasan Batas
Wilayah
Administrasi Antar
Daerah
Terlaksananya
Penyelesaian
Penegasan Batas
Wilayah Antar
Daerah
3 TAPAL 26,42 24,71 24,37 24,50 58.596.000,00
Bagian Administrasi
Pemerintahan
Umum
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Bagian Administrasi
Pemerintahan
Umum
Administrasi PAW
DPRD
Tertibnya
administrasi KDH,
WKDH,PAW dan
DPRD Dokumen 100,00 - - - 20.663.000,00
Bagian Administrasi
Pemerintahan
Umum
Pelaksanaan dan
evaluasi standar
pelayanan minimal
(SPM)
Jumlah OPD yang
melaksanakan SPMKegiatan 24,83 22,79 26,15 26,23 59.439.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penataan Pemerintah
Pembinaan dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan
Halaman : 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
4
Pelaksanaan administrasi
penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban
1Membentuk Tim Desk Pemilu, (
Pilpres dan PilCaleg )
2
Melakasanakan kordinasi dengan
penyelengggaran pemilu ( Pilpres
dan Pileg )
3 Memantau proses pelaksanaan
Pemilu
1
Menghimpun laporan rencana
dan realisasi program dan
Kegiatan dari masing - masing
OPD
2 Menyusun LKPJ Bupati Bone
3
Melaporkan Hasil Penyusunan
LKPJ Bapak Bupati Bone DPRD
Kab. Bone
4Melakukan Kereksian
Terhadap LKPJ Bupati Bone
1
Menghimpun laporan rencana
dan realisasi program dan
Kegiatan dari masing - masing
OPD
2Menyusun IKK , LPPD dan
ILPPD
3
Melaporkan Hasil Penyusunan
IKK, LPPD, ILPPD kepada Bapak
Bupati Bone, DPRD Kab. Bone
4
Melaporkan Hasil Penyusunan
IKK, LPPD, ILPPD kepada
Kementerian Dalam Negeri
1 Membuat Jadwal Rapat Kordinasi
Triwulan : I - 2
Berkordinasi dengan SKPD
tentang kerjasama dengan SKPD
yang Telah dilaksanakan,
Triwulan : II - 3
Melakukan monitoring proses
perjanjian kerjasama yang di
lakukan pemerintah daerah
Triwulan : III - 1Inventarisasi Kerjasama antar
daerah dan luar negeri;
Evaluasi dan
Pembinaan
Ketertiban Umum
Terlaksananya
Evaluasi dan
Pembinaan
Ketertiban Umum
Kecamatan 33,41 19,27 28,77 18,55 48.916.500,00
Bagian Administrasi
Pemerintahan
Umum
Bagian Administrasi
Pemerintahan
Umum
Penyusunan LKPJ
Bupati
Tersedianya
Laporan LKPJ Bupati
Bone
Dokumen 25,01 25,01 25,01 24,96 135.305.500,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah
Bagian Administrasi
Pemerintahan
Umum
Monitoring dan
Evaluasi
Kerjasama
Terlaksananya
Monitoring
Kerjasama Daerah.
Dokumen 30,81 25,39 22,10 21,70 132.370.000,00 Bagian Kerjasama
Penyusunan LPPD
dan Evaluasi
ILPPD
Tersedianya
Dokumen IKK
LPPD,ILPPD
Dokumen 59,15 13,63 13,63 13,59
Bagian Administrasi
Pemerintahan
Umum
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah
Pembentukan
Kerjasama Antar
Daerah
Terfasilitasinya
proses kerjasama
antar Daerah dan
kerjasama luar negri
% 27,22 30,88 26,40 15,49 158.140.000,00 Bagian Kerjasama
Target
Tahunan :5 MOU
Jumlah
MOU/Perjanji
an Kerjasama
Yang
dilaksanakan
263.809.000,00
Evaluasi dan
Pembinaan
Kependudukan
Terlaksananya DESK
Pemilu% 39,25 13,58 33,60 13,58 49.940.000,00
Halaman : 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
Triwulan : IV 5 MOU 2Melakukan kordinasi dengan
SKPD terkait.
3
Melaksanakan Komunikasi
dengan Pihak yang Akan di Ajak
Kerjasama
4
Melaksanakan Proses
Penandatangan MoU Kerjasama
Antar daerah dan Luar Negeri
1
Rapat Kordinasi dan Sinkronisasi
dengan Lembaga dan Pihak Lain
nya dalam rangka Pembentukan
Kerja sama.
2
Melaksanakan Komunikasi
dengan Pihak yang Akan di Ajak
Kerjasama
3
Melaksanakan Proses
Penandatangan MoU Kerjasama
Lembaga dan Pihak Lainya
1
Meninventaris bahan dan
dokumen paket-paket
pengadaan meliputi Rencana
Umum Pengadaan (identifikasi
kebutuhan, RKA/DPA, dan
Kerangka Acuan Kerja) yang
ditetapkan oleh PA, dan
dokumen rencana pelaksanaan
pengadaan / RenLakPen
(spesifikasi teknis/ KAK jasa
konsultasi, Penetapan Harga
Perkiraan Sendiri (PHPS), dll);
Target
Tahunan :100% 2
Menyiapkan Proses Lelang
barang dan jasa seluruh OPD
di Kabupaten Bone Melalui
ULP dan LPSe
Triwulan : I - 3Mengumumkan Proses
Pengadaan Barang Dan Jasa
Triwulan : II - 4Melaksanakan Proses
Pengadaan
Triwulan : III - 1
Mengumpulkan Data Realisasi
Pengadaaan Barang dan jasa di
seluruh OPD.
Penyediaan Jasa
Pelelangan Barang
dan Jasa
Terselenggaanya
Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa
% 381.000.000,00 25,02 25,02 25,02 24,94
2. Meningkatkan
Pembinaan dan
Pengkoordinasian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Bidang
Perekonomian
dan
Pembangunan.
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pengadaan Barang
dan Jasa
Laporan
Perkembangan
Pelaksanaan
Pengadaan Barang
dan JasaDokumen 25,07
Pembentukan
Kerjasama Dengan
Lembaga dan
Pihak Lain
25,07 25,07 24,80 183.000.000,00 Bagian Pengadaan
Barang Dan Jasa
Pembentukan
Kerjasama Antar
Daerah
Terfasilitasinya
proses kerjasama
antar Daerah dan
kerjasama luar negri
% 27,22 30,88 26,40 15,49 158.140.000,00
Terlaksananya
Pembentukan
Kerjasama Dengan
Lembaga dan Pihak
Lain
MOU 26,29 24,79 24,37 24,54 132.990.000,00 Bagian Kerjasama
Bagian Kerjasama
Bagian Pengadaan
Barang Dan Jasa
Persentase
Pengadaan
Barang dan
Jasa secara
Elektronik (e-
procurement)
Halaman : 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
Triwulan : IV 100% 2
Membuat laporan capaian
perkembangan Pelaksanaan
Pengadaan barang dan jasa di se
seluruh OPD
1
Menyiapkan SK TIM Perencanaan
dan pembinaan pengadaan barang
dan jasa.
2
Penandatangan SK TIM
Perencanaan dan pembinaan
pengadaan barang dan jasa.
3
Melakukan bimbingan teknis
tentang tata cara dan proses
pengadaan barang dan jasa
1
Membentuk Tim Pelaksana
Layanan Pengadaan Barang dan
jasa secara elektronik
Triwulan : I - 2
Menyiapkan sarana dan prasarana
penunjang layanan pengadaan
secara elektronik
Triwulan : II - 3
Melaksanakan Layanan
Pengadaan Barang dan jasa
secara elektronik
Triwulan : III - 1
Melakukan Identifikasi Kendala
dalam rangka Pengembangan dan
Penyusunan Sistem Layanan
Informasi Pembangunan
Triwulan : IV 85% 2Rapat Internal dalam Menemukan
solusi dari kendala yang di hadapi.
3Menyiapkan sarana dan prasarana
( Jaringan Komunikasi Data )
1Mengumpulkan data
pembangunan.
2 Melakukan Monitoring.
3Evaluasi penyusunan kebijakan
pembangunan
1
Mengumpulkan Data dari OPD
terkait tentang Potensi Sumber
Daya Alam.
2Menyusun data Potensi Sumber
Daya Alam
Penyelenggaraan
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
secara Elektronik
Inventarisasi
Potensi Sumber
Daya Alam
Tersedianya data
Potensi Sumber
Daya Alam
% 25,90
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Penyusunan
Kebijakan
Pembangunan
Terlaksananya
Monitoring,
Pelaporan
Penyusunan
Kebijakan
Pembangunan
Dokumen 25,21 24,93 25,09 24,78
211.500.000,00 Bagian Pengadaan
Barang Dan Jasa
191.650.000,00 Bagian
Pembangunan
97.780.000,00 Bagian
Pembangunan
26,09 24,00 24,01 115.380.000,00 Bagian ASDA
178.520.000,00
24,64
24,87 24,87 24,91
17,72 17,49
2. Meningkatkan
Pembinaan dan
Pengkoordinasian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Bidang
Perekonomian
dan
Pembangunan.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program peningkatan administrasi sumber daya alam
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pengadaan Barang
dan Jasa
Laporan
Perkembangan
Pelaksanaan
Pengadaan Barang
dan JasaDokumen 25,07
Terbentuknya
Layanan Pengadaan
Barang/ jasa Secara
Elektronik
% 25,36
25,07 25,07 24,80 183.000.000,00 Bagian Pengadaan
Barang Dan Jasa
Penyediaan Jasa
Administrasi
Pengadaan Barang
dan Jasa
Terbentuknya Tim
Perencanaan dan
Pembinaan
Pengadaan Barang
dan Jasa
% 25,12 25,12 25,12
Pengembangan
dan Penyusunan
Sistem Layanan
Informasi
Pembangunan
Terlaksanannya
Pengembangan dan
Penyusunan Sistem
Layanan Informasi
Pembangunan % 47,06 17,73
Bagian
Pembangunan
Persentase
Pengadaan
Barang dan
Jasa secara
Elektronik (e-
procurement)
Persentase
policy brief
(Rumusan
Kebijakan)
bidang
Pembanguna
n dan
Administrasi
Sumber Daya
Alam yang
dimanfaatkan
Prerangkat
Daerah
Target
Tahunan :85%
Halaman : 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
3
Melaporkan laporan Potensi
Sumber Daya Alam Ke pimpinan
OPD
1
Pembuatan Keputusan Bupati
Bone tentang Pembentukan
TIM Pengelolaan Sumber Daya
Alam Pelaksanaan Sosialisasi
Pengeloalan Sumber Daya
Alam
2
Pengumpulan Data Teknis
sebagai Bahan Sosialisasi
Pengelolaan Sumber Daya
Alam
3
Pelaksanaan Sosialisasi
Pengeloalan Sumber Daya
Alam
1
Mengundang OPD yang terkait
untuk melakukan rapat
Kordinasi dalam rangka
pengelolaan Sumber Daya
ALAm.
2
Melaksanakan Rapat KOrdinasi
dalam rangka pengelolaan
Sumber Daya ALAm.
3Membuat Kesimpulan Rapat
Kordinasi
.
1Mengumpulkan data dari OPD
Terkait:
Triwulan : I - 2 Rapat kordinasi dengan OPD
Terkait.
Triwulan : II - 3
Melaksanakan sosisalisasi
Kebijakan Industri dan
Perdagangan.
Triwulan : III - 1Mengumpulkan data dari OPD
Terkait:
Triwulan : IVTingkat
Inflasi = 4,52
Rapat kordinasi dengan OPD
Terkait.
3
Melaksanakan sosisalisasi
Kebijakan Ketenagakerjaan dan
Koperasi
1
Penyusunan Keputusan Bupati
Bone Tim Fasilitasi Pembinaan
dan Pemberdayaan BUMD.
Pengembangan
Kebijakan
Penanaman Modal
dan Pembinaan
BUMD
Meningkatnya
Perekonomian
Daerah
Kali 31,11 23,02 20,55 432.500.000,00
Dokumen 27,02 24,77 24,56 23,65 141.990.000,00
Bagian Ekonomi
Bagian Ekonomi
Pengembangan
Kebijakan
Ketenagakerjaan
dan Koperasi
Terlaksananya
Koordinasi,
Sosialisasi dan
Pengumpulan Data
Kebijakan
Ketenagakerjaan
dan Koperasi
Dokumen 25,61 24,85 24,85 24,69 181.800.000,00 Bagian Ekonomi
Pengembangan
Kebijakan Industri
dan Perdagangan
Terlaksananya
Koordinasi,
Sosialisasi Kebijakan
Industri dan
Perdagangan
Dokumen 25,77 24,85 24,85 24,53
Bagian ASDA
Sosialisasi
Peningkatan
Produksi Sumber
Daya Alam
Terlaksananya
Sosialisasi
Pengelolaan
Sumber Daya Alam
% 27,59 23,09 28,38 20,93 124.130.000,00
Inventarisasi
Potensi Sumber
Daya Alam
Tersedianya data
Potensi Sumber
Daya Alam
% 25,90 26,09 24,00 24,01 115.380.000,00 Bagian ASDA
2. Meningkatkan
Pembinaan dan
Pengkoordinasian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Bidang
Perekonomian
dan
Pembangunan.
Tingkat Inflasi
DaerahProgram Pengembangan Perekonomian Daerah
137.000.000,00
Bagian ASDA
Rapat Koordinasi
antar instansi
terkait pengelolaan
sumber daya alam
Terlaksananya
koordinasi antar
instansi
25,33
Persentase
policy brief
(Rumusan
Kebijakan)
bidang
Pembanguna
n dan
Administrasi
Sumber Daya
Alam yang
dimanfaatkan
Prerangkat
Daerah
Target
Tahunan :
Tingkat
Inflasi = 4,5
Halaman : 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
2
Pelaksanaan Workshop
fasilitasi pembinaan terhdap 2
BUMD,
3
Penunjukan tenaga ahli untuk
melakukan Pembinaan kinerja
2 BUMD,
4Rapat Koordinasi Evaluasi
Kinerja 2 BUMD.
5
Melakukan studi banding ke
BUMD daerah lain sebagai
bahan pembinaan BUMD
1Membentuk Tim Percepatan
Akses Keuangan Daerah.
2Berkordinasi dengan Instansi
Terkait.
3Rapat kerja program Percepatan
Akses Keuangan Daerah
4Melaksanaan evaluasi Dan
Monitoring
1
Mengumpulkan data DBH- CHT
Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan
2Meninventarisasi kegiatan DBH -
CHT
3
Menyusun Laporan Tentang
Penggunaan Dana DBH- CHT
Kabupaten Bone
4
Menyampaikan Laporan Dana
Penggunaan Dana DBH - CHT ke
Bupati Bone, Dan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Salatan
Target
Tahunan :CC=50,60
Triwulan : I - 1Menghimpun data Realisasi
program dan kegiatan dari OPD;
Triwulan : II - 2 Menyusun LKjIP kabupaten Bone
Berdasarkan data dari OPD
Triwulan : III -
Triwulan : IV CC=50,60
Target
Tahunan :Jumlah
Inovasi = 1
Triwulan : I -
Triwulan : II -
Bagian Administrasi
Pemerintahan
Umum
1
Penyusunan
Rencana Pembinaan
Karir Pns
Terlaksananya
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaiaan
Lingkup Setda serta
tersedianya bahan
rencana pembinaan
karir PNS
25,09 24,78 25,08 25,05 161.508.000,00 Bagian Organisasi
Pengembangan
Kebijakan
Penanaman Modal
dan Pembinaan
BUMD
Meningkatnya
Perekonomian
Daerah
Kali 31,11 23,02 20,55 432.500.000,00
Bagian Ekonomi
Pengelolaan DBH-
CHT
Tersedianya Data
dan Informasi
Bidang Cukai
Kali 25,05 25,14 24,94 24,87 194.000.000,00 Bagian Ekonomi
Percepatan Akses
Keuangan Daerah
Informasi Tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kali 26,42 25,06 24,68 23,84 193.000.000,00
Bagian Ekonomi
210.398.000,00
Penyusunan LKjIP
Kabupaten
Terlaksananya
Penyusunan LKjIP
Kabupaten
Dokumen 70,86
Meningkatkan
pembinaan dan
pengkoordinasian
penyusunan
pedoman dan
petunjuk teknis
pelaksanaan
kegiatan
dibidang,
Perlengkapan,
Umum,
Organisasi,
humas dan
protokol
3. NIlai
Evaluasi
SAKIP
Kabupaten
9,61
Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatu
10,09 9,44
2. Meningkatkan
Pembinaan dan
Pengkoordinasian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Bidang
Perekonomian
dan
Pembangunan.
Tingkat Inflasi
Daerah
25,33
Jumlah
inovasi yang
mendapatkan
penghargaan
dari
pemerintah
1
Inventarisasi Pegawai Di lingkup
Sekretariat
Melaporakan Hasil Penyusunan
LKjIP Kabupaten Bone Ke DPRD
Kab. Bone, Pemerintah Sulawesi
Selatan dan Kementerian Dalam
Negeri
3
Halaman : 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
Triwulan : III
-
2
Melaksanakan Rapat internal
dalam rangka pembinaan
administrasi kepagawaian
Triwulan : IV Jumlah
Inovasi = 13
Menyusun Hasil Rapat Internal
Tentang Prosedur Organisasi,
peta Jabatan, Standar kompetensi
dan Alur Karier
Triwulan : I -
Triwulan : II- 2. Melaksanakan koordinasi dgn
SKPD dan Kecamatan
Triwulan : III-
Triwulan : IV CC=50,60 3. Melaksanakan Monitoring
Pelaksanaan
1.Pemetaan (mapping ) terhadap
para Kepala OPD
2.
Melakukan asesmen terhadap
pengaruh perubahan terhadap
masing-masing Kepala OPD.
3.
Asesmen terhadap organisasi,
termasuk struktur, peran (roles )
dan tanggung jawabnya
(responsibilities ) Asesmen
terhadap kemampuan/kapabilitas
dan skills organisasi untuk
melaksanakan perubahan
1.
Membuat Undangan Rapat
Internal di jajaran Asisten
bidang Administrasi
Pemerintahan
2.
Rapat Internal di jajaran
Asisten bidang Administrasi
Pemerintahan
3.Melaksanakan dan Hasil Rapat
Internal
1.
Membuat Undangan Rapat
Internal di jajaran Asisten
bidang Administrasi
Pembangunan
1
Penyusunan
Rencana Pembinaan
Karir Pns
Terlaksananya
Pembinaan
Administrasi
Kepegawaiaan
Lingkup Setda serta
tersedianya bahan
rencana pembinaan
karir PNS
25,09 24,78 25,08 25,05 161.508.000,00 Bagian Organisasi
Meningkatkan
pembinaan dan
pengkoordinasian
penyusunan
pedoman dan
petunjuk teknis
pelaksanaan
kegiatan
dibidang,
Perlengkapan,
Umum,
Organisasi,
humas dan
protokol
3.
Pembinaan SKPD
dalam Peningkatan
Mutu Pelayanan
Publik
Survey
Kepuasan
Masyarakat
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemda
Bagian Organisasi
Bagian Organisasi
Jumlah SKPD Yang
Masuk dalam Area
Perubahan
Persentase
Peningkatan Kinerja,
Pelayanan Publik
dan Reformasi
Birokrasi di Tingkat
Kecamatan
34,82 25,92 19,65 19,62 156.284.000,00
Percepatan
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
23,70 28,20 27,20 20,90 81.939.000,00
Pembinaan dan
Koordinasi
Administrasi
Pemerintahan
Terlaksananya
Pembinaan
Kordinasi
Administrasi
Pemerintahan
25,19 24,99 25,19 24,64 400.000.000,00 Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Pembinaan dan
Koordinasi
Administrasi
Pembangunan
Terlaksananya
Pembinaan
Kordinasi
Administrasi
Pembangunan 24,94 25,24 24,94 24,89 400.000.000,00 Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Jumlah
inovasi yang
mendapatkan
penghargaan
dari
pemerintah
1. Menyusun Jadwal Koordinasi
Target
Tahunan : CC=50,60
Halaman : 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
2.
Rapat Internal di jajaran
Asisten bidang Administrasi
Pembagunan
3.Melaksanakan dan Hasil Rapat
Internal
1.
Membuat Undangan Rapat
Internal di jajaran Asisten
bidang Administrasi umum
dan Kepegawaian.
2.
Rapat Internal di jajaran
Asisten bidang
AdministrasiUmum dan
Kepegawaian
3.Melaksanakan dan Hasil Rapat
Internal
1. Mengumpulkan Data Pegawai
2.Membuat standar kompetensi
jabatan.
3.Menyusun Dokumen Standar
Komptensi Jabatan
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian
Dinas Bupati dan
Wakil Bupati dan
kelengkpannya
25,11 24,96 24,96 24,96 280.000.000,00
Pembuatan Pakaian Dinas Bupati
dan Wakil Bupati beserta
Perlengkapanya Bagian Humas
Triwulan : I -
Triwulan : II-
1.Melakukan komunikasi Dengan
Tokoh Masyarakat
Triwulan : III
-
2.
Membuat Jadwal pertemuan
Pimpinan Daerah dengan Tokoh
Masyarakat
Triwulan : IV 80%
3.
Menyiapkan tempat, komsumsi
untuk Pertemuan Antara Tokoh
Masyarakat dengan Pemerintah
Daerah
1.
Melakukan komunikasi Dengan
Kementerian / Lembaga /Badan Di
Pusat
2.
Membuat Jadwal pertemuan
Pimpinan Daerah dengan
Kementerian / Lembaga / Badan
Pemerintah Pusat
Meningkatkan
pembinaan dan
pengkoordinasian
penyusunan
pedoman dan
petunjuk teknis
pelaksanaan
kegiatan
dibidang,
Perlengkapan,
Umum,
Organisasi,
humas dan
protokol
3.
Persentase
Kebijkan
Pemerintahan
Yang
Terpublikasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah
Penataan
Kelembagaan
Jumlah Dokumen
Standar Kompetensi
Jabatan yang Telah
Disusun
25,11 24,40 25,29 25,20 153.951.000,00 Bagian Organisasi
Pembinaan dan
Koordinasi
Administrasi
Pembangunan
Terlaksananya
Pembinaan
Kordinasi
Administrasi
Pembangunan 24,94 25,24 24,94 24,89 400.000.000,00 Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Pembinaan dan
Koordinasi
Administrasi Umum
dan Kepegawaian
Terlaksananya
Pembinaan
Kordinasi
Administrasi umum
dan Kepegawaian
Target
Tahunan :
Dialog/ Audiensi
Dengan Tokoh-
tokohMasyarakat,
Pimpinan/ Anggota
Organisasi Sosial
Dan Masyarakat
Terciptanya
hubungan yang
harmonis antara
masyarakat dengan
pemerintah daerah.
25,00 25,00 25,00 25,00
80%
785.000.000,00
24,94 24,99 25,19 24,89 400.000.000,00 Bagian Keuangan &
Perlengkapan
683.000.000,00 Bagian Humas &
Protokol
Bagian Humas &
Protokol
Penerimaan
Kunjungan Kerja
Pejabat Negara/
Departemen/
Lembaga
Pemerintah Non
Departemen/ Luar
Negeri
Terwujudnya
hubungan
silaturahmi antara
pemerintah daerah
dengan pemerintah
pusat
24,94 25,19 24,94 24,94
Halaman : 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
3.
Menyiapkan tempat, komsumsi
untuk Pertemuan
AntaraPemerintah Daerah dengan
Pemerintah Pusat
1.Melakukan komunikasi Dengan
Unsur Muspida
2.
Membuat Jadwal pertemuan
Pimpinan Daerah dengan Unsur
Muspida
3.
Menyiapkan tempat, komsumsi
untuk Pertemuan Antara
Pemerintah Daerah dengan Unsur
Muspida
1.
Membuat Jadwal pertemuan
Bupati dengan Kepala
Dinas/Badan se Kab. Bone
2.Membuat Undangan Rapat
Kordinasi
3.
Menyiapkan tempat, komsumsi
untuk Pertemuan Antara Bupati
Bone Dengan Kepala Dinas/Badan
Se Kab. Bone
1.
Membuat Jadwal kunjungan Kerja
Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah
2.
Melakukan Kordinasi Dnegan
OPD terkait Kunjungan Kepala
Daerah / Wakil Kepala Daerah
3.Menyiapkan Kebutuhan selama
Kunjungan
1.
Melakukan Kordinasi Dengan
pemerintah Daerah Lainnya terkait
Kunjungan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
2.
Membuat Jadwal kunjungan Kerja
Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah
3.
Melaksanakaan dan Menerima
Kunjungan dari Pemerintah
Daerah Lainnya
1.Menginvetarisasi Kebutuhan
Acara Di Rujab
2.Menyiapkan Perlengkapan Acara (
tenda, kursi dan Komsumsi )
Meningkatkan
pembinaan dan
pengkoordinasian
penyusunan
pedoman dan
petunjuk teknis
pelaksanaan
kegiatan
dibidang,
Perlengkapan,
Umum,
Organisasi,
humas dan
protokol
3.
785.000.000,00
Bagian Humas &
Protokol
25,00 394.000.000,00
Bagian Humas &
Protokol
25,00 25,00 690.500.000,00
Bagian Humas &
Protokol
Rapat Koordinasi
Unsur Muspida
Terwujudnya
Hubungan Kordinasi
Antar Muspida
25,00 25,00 25,00 25,00 60.000.000,00
Penerimaan
Kunjungan Kerja
Pejabat Negara/
Departemen/
Lembaga
Pemerintah Non
Departemen/ Luar
Negeri
Terwujudnya
hubungan
silaturahmi antara
pemerintah daerah
dengan pemerintah
pusat
24,94 25,19 24,94 24,94
Rapat Koordinasi
Pejabat Pemerintah
Daerah
Terwujdnya
hubungan yang
sinergi antara
Bupati dengan
Kepala
Badan/Dinas/Kantor
se Kab Bone
25,00 25,00
2.170.954.000,00 Bagian Umum
Koordinasi Dengan
Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Terwujudnya
Kordinasi dengan
Pemerintah Daerah
Lainnya
26,62 24,63 24,63 24,63 955.000.000,00
Kunjungan Kerja/
Inspeksi Kepala
Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
Terlaksananya
Monitoring jalannya
Pemerintah,
Pembangunan dan
Kemasyarakatan
25,51 24,49 25,00
Bagian Humas &
Protokol
Pemantapan
pengaturan acara /
kegiatan Umum dan
Rumah Tangga
Terlaksananya
Pemantapan
Pengaturan Acara/
Kegiatan
26,88 27,63 26,85 26,85
Bagian Humas &
Protokol
Halaman : 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
Penyediaan Jasa
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Bupati dan
Wakil Bupati
Terjaganya
Kesehatan Bupati
dan Wakil Bupati 24,53 24,53 26,53 26,53 187.500.000,00
Melaksankan Pemeliharaan
Kesehatan Bupati dan Wakil
Bupati
Bagian Humas &
Protokol
1.Menginvetarisasi Kebutuhan
Acara Bupati dan Wakil Bupati
2.Menyiapkan Perlengkapan Acara (
tenda, kursi dan Komsumsi )
4.
1
Pengumpulan Data Surat
pertanggungjawaban Masing -
Masing PPTK
Triwulan : I - 2 Penyusunan Bahan Laporan
Keuangan
Triwulan : II - 3 Membuat Laporan Keuangan
Triwulan : III - 1 Mengidentidfikasi Kebutuhan
Pimpinan
Triwulan : IV CC=50,60 2 Menyiapkan semua Kebutuhan
Pimpinan
3
Penyusunan Surat
Pertanggungjawaban Admonistrasi
Tata Usaha Pimpinan
1 Pengumpulan Surat Pertanggung
jawaban Keuangan Setiap Bulan
2 Mengverifikasi Surat Pertanggung
jawaban Keuangan Setiap Bulan
3 Mengeluarkan Rekomendasi Surat
Pertanggungjawaban
1 Penyusunan SK TIM Penyusunan
LAKIP
2 Pengumpulan Data capaian
Kinerja sesuai RPJMD,
3 Verikasi Data Capaian dan data
pendukung,
4 Penyusunan LAKIP
5 rapat Pembahasan LAKIP.
6 Proses Penandatangan Oleh
Sekertaris Daerah Kab. Bone.
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
Tersusunnya LAKIP
Sekretariat Daerah
dan Perjanjian
Kinerja SETDA
Tahun 2018
Meningkatkan
pembinaan dan
pengkoordinasian
penyusunan
pedoman dan
petunjuk teknis
pelaksanaan
kegiatan
dibidang,
Perlengkapan,
Umum,
Organisasi,
humas dan
protokol
3.
Nilai SAKIP
Oleh APIP
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
155.000.000,00 Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Dokumen 46,75 27,68 16,40 9,18 77.980.000,00 Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Pengelolaan
Administrasi Tata
Usaha
Pimpinan
Terlaksanaya
Pengelolaan
Administrasi Tata
Usaha Pimpinan
Dokumen 28,10 25,60 23,85 22,45
Penelitian dan
Verifikasi Surat
Pertanggung
Jawaban
Terlaksananya
Verifikasi dan
Pengesahan SPJ
Dokumen 22,95 28,56 23,60 24,89
182.450.000,00 Bagian Humas &
Protokol
Bagian Keuangan &
Perlengkapan135.900.000,00 33,20 22,62 28,18 16,00
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Pelaksanaan
Laporan Realisasi
Anggaran SKPD,
Neraca Catatan
Laporan Keuangan
Dokumen
1.046.580.000,00 Bagian Humas &
Protokol
Pemantapan
pengaturan acara
/kegiatan Humas
dan Protokol
Terlaksananya
Pemantapan
Pengaturan Acara/
Kegiatan
31,50 29,27 19,61 19,61
Target
Tahunan :CC=50,60
Halaman : 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
7 Pengiriman LAKIP ke Kemenpan,
Kemendagri dan Bapennas
1 Mengumpulkan Data Laporan
Realisasi Keuangan dan kinerja
2 Mengidentifikasi Laporan .
3 Melakukan Evaluasi Laporan
Capaian Kinerja
1
Menghimpun Data Dari
Masing - Masing Bagian dalam
Rangka Penyusunan Dokumen
Perencanan
2.
Penyusunan Renja, Restra,
Penjanjian Kinerja dan
Rencana Aksi Sekretariat
Daerah
3.
Melaporkan Hasil Penyusunan
Renja, Restra, Penjanjian
Kinerja dan Rencana Aksi
Sekretariat Daerah Ke
Pimpinan OPD.
4.
Penandatangan Hasil
Penyusunan Renja, Restra,
Penjanjian Kinerja dan
Rencana Aksi Sekretariat
Daerah Oleh masing masing
Stakeholder.
1
pendampingan, publikasi,
dokumentasi kegiatan Kepala
Daerah dan Pemda Bone ,
2
Mengidentifikasi hasil
kegiatan Kepala Daerah dan
Pemda Bone
3
Mengupload Hasil
pendampingan, publikasi,
dokumentasi kegiatan Kepala
Daerah
1
pengadaan barang terkait
surat- Pembayaran rekening
listrik, air dan telepon di
lingkungan sekretariat daerah
tahun 2019
2
Melaksanakan Pembayaran
Tagihan Rekening Listrik Air,
Dan Telpon
37.445.000,00
Penyusunan
Rencana
Perangkat
Daerah
Tersediaanya
Dokumen
Perencanaan
Dokumen 34,49 34,49 17,12 5,80 117.000.000,00 Bagian Keuangan
Dan Perlengkapan
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
Tersusunnya LAKIP
Sekretariat Daerah
dan Perjanjian
Kinerja SETDA
Tahun 2018
Nilai SAKIP
Oleh APIP
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Penunjang Pemerintahan Umum
23,44 23,44 26,03 24,41
Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Bagian Keuangan &
Perlengkapan 80.000.000,00
Monitoring dan
Evaluasi Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi Laporan
Capaian Kinerja41,47 30,36 15,54 12,63 84.500.000,00
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
Dan Listrik
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Air dan
Listrik
Rekening 26,88 24,38 24,38 24,38
Bagian humas Dan
protokol
Pengelolaan
Website
Perangkat
Daerah
Kedinasan
Kepala Daerah/
Wakil
Informasi
Pembangunan dan
Pemerintahan
Daerah
Website
Dokumen 46,75 27,68 16,40 9,18 77.980.000,00 Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Halaman : 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
3Menyiapkan Laporan Surat
Pertanggungjawaban
1
Menginventarisasi Kebutuhan
Jasa Service. Makan Minum
Perjalanan dinas Selama Satu
Tahun
2Membuat Surat
Pertanggungjawaban
1Inventarisasi Kebutuhan Tenaga
Honorer
2Membuat Surat Keputusan ( SK )
Bagi Tenaga Honorer.
3 Penandatangan SK Honorer (
Sukarela )
4Menyiapkan Surat Pertaggung
jawaban Setiap bulan nya
1 Menyiapkan Tenaga Kebersihan
2Menyiapkan Alat dan bahan
kebersihan Kantor
3Melaksankan kegiattan
Kebersihan Kantor
1
Meninventarisasi Kebutuhan
Komponen Alat - Alat Listrik di
Sekertariat Daerah, dan Rumah
Jabatan
2
Menyiapkan Kebutuhan
Komponen Alat - Alat Listrik di
Sekertariat Daerah, dan Rumah
Jabatan
3
Melaksanakan Pemeliharaan
instlasi Listrik Sekertariat Daerah,
dan Rumah Jabatan
1Pembuatan Surat perintah
tugas.
2Pelaksanaan rapat dalam dan
luar daerah
3Penyusunan dokumen
pertanggungjawaban
1
Menginventarisasi Kebutuhan
ATK, Cetakan Dan Penggadaan
Selama Satu Tahun
2
Melaksamalka Pengadaan ATK,
Cetakan dan Penggandaan Sesuai
Dengan Kebutuhan
3Penyusunan Dokumen
Pertanggungjawaban
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah
25,02 24,76 510.000.000,00
Bagian UmumPenyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Terwujudnya
Kebersihan KantorOrang 26,43 24,52
Bagian Umum
Pelaksanaan
Administrasi
Perkantoran
Tersedianya Alat
Tulis Kantor, Barang
Cetakan dan
Penggandaan
% 34,60 25,83 20,87 18,71 1.109.431.000,00 Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Rapat-rapat
Kordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar
Daerah
Terlaksananya rapat
- rapat kordinasi dan
konsultasi dalam
dan luar daerah
% 25,10 25,12
Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/penerangan
Bangunan Kantor
Tingkat Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik Penerangan
Bangunan Kantor
% 68,14 14,99 12,27 4,60 366.892.000,00
24,52 24,52 447.100.000,00
Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Kualltas Pelayanan
Administrasi Kantor
Meningkat
Orang 26,42 26,41 25,00 22,17 449.000.000,00
Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Penyediaan Jasa
Peralatan Dan
Perlengkapan
Kantor
Lancarnya Kegiatan
Administrasi KantorPaket 30,08 26,69 26,69 16,53 295.000.000,00
Bagian Keuangan &
Perlengkapan 80.000.000,00
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
Dan Listrik
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Air dan
Listrik
Rekening 26,88 24,38 24,38 24,38
Halaman : 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
1 Mengajukan Permohonan di RUP.
2Menyiapkan Dokumen Pengadaan
dan Penyedia
3 Membuat Dokumen Pembayaran
1 Mengajukan Permohonan di RUP.
2Menyiapkan Dokumen Pengadaan
dan Penyedia
3 Membuat Dokumen Pembayaran
1 Mengajukan Permohonan di RUP.
2Menyiapkan Dokumen Pengadaan
dan Penyedia
3 Membuat Dokumen Pembayaran
1perincian kebutuhan kegiatan
pemeliharaan Rumah JAbatan.
2Persiapan dokumen kegiatan
pemeliharaan Rumah Jabatan.
3Proses pelaksanaan
pembangunan.
4Penyusunan dokumen
pertanggungjawaban
1perincian kebutuhan kegiatan
pemeliharaan gedung.
2Persiapan dokumen kegiatan
pemeliharaan gedung.
3Proses pelaksanaan
pembangunan.
4Penyusunan dokumen
pertanggungjawaban
1 perincian kebutuhan
2persiapan dokumen kegiatan
Pemeliharaan Mobil Jabatan,
3 proses pelaksanaan
Pemeliharaan.
4Penyusunan dokumen
pertanggungjawaban
1 perincian kebutuhan
2persiapan dokumen kegiatan
Pemeliharaan Mobil Jabatan,
3 proses pelaksanaan
Pemeliharaan.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya Barang
Perlengkapan
Kantor
Paket 100,00 0,00 0,00 0,00 1.022.500.000,00 Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya Barang
Peralatan KantorPaket 100,00 0,00 0,00 0,00 1.072.000.000,00
Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Pengadaan
Mebeleur
Tersedianya
Mebeluer Kantor
dan Rumah Jabatan
Paket 100,00 0,00 0,00 0,00 642.500.000,00
69,06 10,24 10,47 425.000.000,00 Bagian Umum
Pemeliharaan
Rutin/berkala
Rumah Jabatan
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rumah Jabatan
Bupati. Wakil Bupati
dan Sekertaris
Daerah
Unit 42,49 24,87 20,21 12,44 965.000.000,00 Bagian Humas Dan
Protokol
Bagian Umum
Pemeliharaan
Rutin/berkala Mobil
Jabatan
Terpeliharanya
mobil jabatan
Bupati dan Wakil
Bupati
Unit 26,51 26,27 25,13 22,09 1.318.500.000,00 Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Pemeliharaan
Rutin/berkala
Kendaraan
Dinas/operasional
Terpeliharanya
mobil jabatan
Sekertaris Daerah
Unit 26,18 27,95 24,64 21,24 1.334.295.000,00
Pemeliharaan
Rutin/berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya
Gedung kantor di
lingkup Setda
Unit 10,24
Halaman : 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1513
4Penyusunan dokumen
pertanggungjawaban
1 perincian kebutuhan
2persiapan dokumen kegiatan
Pemeliharaan Mobil Jabatan,
3 proses pelaksanaan
Pemeliharaan.
4Penyusunan dokumen
pertanggungjawaban
1 perincian kebutuhan
2persiapan dokumen kegiatan
Pemeliharaan Mobil Jabatan,
3 proses pelaksanaan
Pemeliharaan.
4Penyusunan dokumen
pertanggungjawaban
1Menginventarisasi Aset yang di
lingkup sekretariat;
2; Melakukan penyusunan KIB (
kartu Inventarisasi Barang ).
3 Membuat laporan Aset Sekretariat
Daerah.
1
pendampingan kegiatan
Kepala Daerah dan Pemda
Bone.
2Publikasi kegiatan Kepala
Daerah dan Pemda Bone
3
Dokumentasi kegiatan Kepala
Daerah dan Pemda Bone serta
penguatan kerjasama dengan
kelembagaan/kementerian
dan media,
Watampone, 2 Januari 2019Sekretaris Daerah,
Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah
Bagian Keuangan &
Perlengkapan
Bagian Humas Dan
ProtokolKegiatan 25,05 25,05 25,05 24,84 2.092.400.000,00
Publikasi
Dokumentasi dan
Informasi
Pembangunan dan
Pemerintahan
Pembinaan dan
Pengembangan
Dokumentasi dan
Informasi
1
Peningkatan
Manajemen Aset/
Barang Daerah
Jumlah Laporan
administrasi
pengelolaan data
dan informasi
barang Inventaris
milik daerah
Dokumen 32,88 30,51 19,82 16,79 228.402.000,00
Bagian Umum
Bagian Umum
Bagian Keuangan &
Perlengkapan 175.000.000,00 24,8624,8624,8625,43%
Terwujudnya
Pemeliharaan
Peralatan Kantor
Pemeliharaan
gedung dan
peralatan Mess
Pemda
Terpeliharanya
Gedung Mess
Pemda Di Jakarta
Unit 25,74 26,33 25,39 22,55 761.646.000,00
Pemeliharaan
Rutin/berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan
Rutin/berkala
Kendaraan
Dinas/operasional
Terpeliharanya
mobil jabatan
Sekertaris Daerah
Unit 26,18 27,95 24,64 21,24 1.334.295.000,00
H. A. SURYA DARMA, SE, M.S i
NIP : 19600424 198702 1 004Pangka : Pembina Utama Madya
Halaman : 16