RENCANA AKSI KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN … · Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu...

22
I II III IV I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ton 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir Keg. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 186.000.000,00 46.500.000,00 55.800.000,00 55.800.000,00 27.900.000,00 - - - - Bidang Kelembagaan Usaha Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg. Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan 200.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 - - - - Bidang Kelembagaan Usaha Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg. Pendamping Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya 100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Kelembagaan Usaha Prog. Pengembangan Infrastruktur dan Sumberdaya Perikanan Keg. Penyediaan dan Rehabilitasi SARPRAS Produksi Perikanan Budidaya 1.168.000.000,00 - 350.400.000,00 700.800.000,00 116.800.000,00 - - - - Bidang Kawasan dan Infrastruktur Prog. Pengembangan Infrastruktur dan Sumberdaya Perikanan Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Pesisir/Pembudidaya 1.903.853.000,00 - 571.155.900,00 1.142.311.800,00 190.385.300,00 - - - - Bidang Kawasan dan Infrastruktur Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg. 100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi, Penanggung Jawab RENCANA AKSI KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA TAHUN 2017 No Sasaran Strategis 3 Satuan Rencana Aksi per Triwulan I Program/Kegiatan Anggaran (dalam ribuan) II III APBN Rencana Aksi Per Triwulan Indikator Kinerja Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton) 1 Meningkatnya produksi perikanan Uraian Target Kinerja Rp. APBD Rencana Aksi Per Triwulan IV 1 Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg. Penyiapan Stasiun KJA 100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg. Penyediaan SARPRAS Budidaya Ikan Air Tawar Skala Kecil 300.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 105.000.000,00 45.000.000,00 - - - - Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg. Pemantauan dan Pengawasan Hama Penyakit Ikan 100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg. Pembinaan dan Penilaian Serta Sertifikasi CBIB 100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg. Penyiapan Unit Penyediaan Benih Ikan dan Obat - Obatan 150.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 52.500.000,00 22.500.000,00 - - - - Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg. Pemetaan Digital Area Produksi Budidaya 60.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg. Pendamping Kegiatan Pengelola Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) 120.000.000,00 24.000.000,00 36.000.000,00 42.000.000,00 18.000.000,00 - - - - Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu Ton 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg. Pendamping Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap 35.000.000,00 8.750.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.250.000,00 - - - - Bidang Kelembagaan Usaha Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton) 2

Transcript of RENCANA AKSI KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN … · Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu...

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ton 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir Keg.Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

186.000.000,00 46.500.000,00 55.800.000,00 55.800.000,00 27.900.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan danPerikanan

200.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) Perikanan Budidaya

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Penyediaan dan Rehabilitasi SARPRASProduksi Perikanan Budidaya

1.168.000.000,00 - 350.400.000,00 700.800.000,00 116.800.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil MasyarakatPesisir/Pembudidaya

1.903.853.000,00 - 571.155.900,00 1.142.311.800,00 190.385.300,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyiapan Stasiun KJA

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Penanggung Jawab

RENCANA AKSI KINERJADINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA

TAHUN 2017

No Sasaran Strategis

3

SatuanRencana Aksi per Triwulan

IProgram/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

II III

APBNRencana Aksi Per Triwulan

Indikator Kinerja

Jumlah produksiperikanan budidaya(Ton)

1Meningkatnyaproduksi perikanan

Uraian Target Kinerja Rp.APBD

Rencana Aksi Per TriwulanIV

1

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyiapan Stasiun KJA

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyediaan SARPRAS Budidaya Ikan Air Tawar SkalaKecil

300.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 105.000.000,00 45.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pemantauan dan Pengawasan Hama Penyakit Ikan

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pembinaan dan Penilaian Serta Sertifikasi CBIB

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyiapan Unit Penyediaan Benih Ikan dan Obat - Obatan

150.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 52.500.000,00 22.500.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pemetaan Digital Area Produksi Budidaya

60.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Kegiatan Pengelola Irigasi TambakPartisipatif (PITAP)

120.000.000,00 24.000.000,00 36.000.000,00 42.000.000,00 18.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Ton 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) Perikanan Tangkap

35.000.000,00 8.750.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.250.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

Jumlah produksiperikanan tangkap (Ton)

Jumlah produksiperikanan budidaya(Ton)

1

2

Meningkatnyaproduksi perikanan

1

I II III IV I II III IV

Penanggung JawabNo Sasaran StrategisSatuan

Rencana Aksi per Triwulan

IProgram/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

II III

APBNRencana Aksi Per Triwulan

Indikator Kinerja

Uraian Target Kinerja Rp.APBD

Rencana Aksi Per TriwulanIV

Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg.Pengembangan dan Pembinaan POKMASWAS

106.000.000,00 26.500.000,00 31.800.000,00 31.800.000,00 15.900.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg. RehabilitasiHutan Mangrove dan Terumbu Karang

300.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg. PemanfaatanSumberdaya Hayati dan Non Hayati Perikanan danKelautan

175.000.000,00 43.750.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 26.250.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Penyediaan/Pengembangan Sarana danPrasarana Produksi Perikanan Tangkap

1.982.660.000,00 - 594.798.000,00 1.189.596.000,00 198.266.000,00 Bidang Kawasan danInfrastruktur

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kecil/Nelayan

1.240.801.000,00 - 372.240.300,00 744.480.600,00 124.080.100,00 Bidang Kawasan danInfrastruktur

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Fasilitas Administrasi Kegiatan DAK

250.000.000,00 62.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 37.500.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

Prog. Pengelolaan Kawasan Konservasi Gilibanta Keg.Pengembangan dan Pengelolaan KKLD Gilibanta

60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

Jumlah produksiperikanan tangkap (Ton)

2

Meningkatnyaproduksi perikanan

1

Prog. Pengelolaan Kawasan Konservasi Gilibanta Keg.Pengembangan dan Pengelolaan KKLD Gilibanta

60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg. Survey danPendataan Sumberdaya Ekonomi Di Pulau - Pulau Kecildan Terluar

50.000.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg.Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Fasilitas Penyediaan Asuransi Nelayan

195.000.000,00 48.750.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 29.250.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Ton 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Partispasi Kegiatan PENAS

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan(P2HP)

170.000.000,00 42.500.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 25.500.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Monev Pemanfaatan Infrastruktur Kelautandan Perikanan

70.000.000,00 17.500.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 10.500.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan

Jumlah produksiperikanan tangkap (Ton)

2

Meningkatnyaproduksi perikanan

1

2 Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan

3

I II III IV I II III IV

Penanggung JawabNo Sasaran StrategisSatuan

Rencana Aksi per Triwulan

IProgram/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

II III

APBNRencana Aksi Per Triwulan

Indikator Kinerja

Uraian Target Kinerja Rp.APBD

Rencana Aksi Per TriwulanIV

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Untuk Pemasar dan Pengolah

674.940.000,00 - 202.482.000,00 404.964.000,00 67.494.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pembinaan Produksi Perikanan Pengolahan dan MutuProduksi Perikanan

120.000.000,00 30.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 18.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Pengembangan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) P2HP

60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Meningkatnyaproduksi dan mutugaram

4 Jumlah produksi danmutu garam

Ton 160.375,95 - 32.075,19 104.244,37 24.056,39 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat(PUGAR)

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kecil/PetambakGaram

552.746.000,00 - 386.922.200,00 165.823.800,00 - - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

4. 5 Jumlah KelompokPemula

Kelompok 1.200 300 300 300 300 186.000.000,00 46.500.000,00 55.800.000,00 55.800.000,00 27.900.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

6 Jumlah Kelompok Lanjut. Kelompok 45 5 10 20 5 200.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan

3

2 Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan

3

Meningkatnya Jumlahdan kapasitasKelompok UsahaEkonomi masyarakatPesisir

Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir : Keg.Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir danKeg. Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan danPerikanan6 Jumlah Kelompok Lanjut. Kelompok 45 5 10 20 5 200.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 - - - - Bidang Kelembagaan

Usaha

7 Jumlah Kelompok Utama Kelompok 5 1 2 1 1

8 Jumlah Kelompok UsahaPerikanan BerbadanHukum / koperasi

Unit. 2 - - 1 1

Ir. Hj.Nurma, M.SiPembina Utama Muda (IV/c)Nip. 19651231 199303 2 085

Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima

MengetahuiBima, 2017

Meningkatnya Jumlahdan kapasitasKelompok UsahaEkonomi masyarakatPesisir

Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir : Keg.Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir danKeg. Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan danPerikanan

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Peningkatankelancaran pelayananadministrasi,koordinasi, konsultasidan sosialisasi

- Porsentase pelayananadministrasi, koordinasi,konsultasi dan sosialisasi

% 100,00 20,00 25,00 30,00 25,00 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 856.628.000,00 171.325.600,00 256.988.400,00 256.988.400,00 171.325.600,00 - - - - Bidang Sekretariat

2 Meningkatnya saranadan prasaranaaparatur

- Porsentase peningkatansarana dan prasaranaaparatur

% 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 399.372.000,00 79.874.400,00 119.811.600,00 119.811.600,00 79.874.400,00 - - - - Bidang Sekretariat

3 Meningkatnya laporankegiatan dankeuangan

- Porsentase peningkatanlaporan kegiatan dankeuangan

% 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

26.000.000,00 5.200.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 5.200.000,00 - - - - Bidang Sekretariat

4 Data statistik kelautandan perikanan

- Porsentase dokumenstatistik kelautan danperikanan

% 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Peningkatan pelayanan data statistik perikanan 25.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 - - - - Bidang Sekretariat

Rp.APBD

III IV

3

Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan

RENCANA AKSI KINERJA

TAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Penanggung JawabUraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanSatuan

BIDANG SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA

APBN

I II

Nip. 19661218 199303 1 008

Bima, 2017Mengetahui

Sekretaris Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima

Ir. H. M. Natsir, M.SiPembina TK I (IV/b)

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Jumlah produksiperikanan budidaya

Ton/Thn 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

2 Jumlah produksiperikanan tangkap

Ton/Thn 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) Perikanan Tangkap

35.000.000,00 8.750.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.250.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

3 Ton/Thn 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

3 Meningkatnyaproduksi dan mutugaram

4 Jumlah produksi danmutu garam

Ton/Thn 160.375,95 - 32.075,19 104.244,37 24.056,39 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat(PUGAR)

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

4. 5 Jumlah KelompokPemula

Kelompok 1.200 300 300 300 300 186.000.000,00 46.500.000,00 55.800.000,00 55.800.000,00 27.900.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

6 Jumlah Kelompok Lanjut. Kelompok 45 5 10 20 5 200.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

2 Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan

Meningkatnya Jumlahdan kapasitasKelompok UsahaEkonomi masyarakatPesisir

Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir : Keg.Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir danKeg. Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan danPerikanan

Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan

Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Partispasi Kegiatan PENAS

3

1 Meningkatnyaproduksi perikanan

APBD APBN

I II III IV

RENCANA AKSI KINERJABIDANG KELEMBAGAAN USAHA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA

TAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Penanggung JawabUraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanSatuan Target Kinerja

Rencana Aksi per TriwulanRp.

6 Jumlah Kelompok Lanjut. Kelompok 45 5 10 20 5 200.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

7 Jumlah Kelompok Utama Kelompok 5 1 2 1 1

8 Jumlah Kelompok UsahaPerikanan BerbadanHukum / koperasi

Unit. 2 - - 1 1

Kabupaten Bima

Moh. Sirajuddin, S.Pi, M.SiPermbina (IV/a)

Nip. 19720711 199903 1 009

Bima, 2017Mengetahui

Kepala Bidang Kelembagaan UsahaDinas Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya Jumlahdan kapasitasKelompok UsahaEkonomi masyarakatPesisir

Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir : Keg.Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir danKeg. Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan danPerikanan

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ton/ Thn 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Penyediaan dan Rehabilitasi SARPRASProduksi Perikanan Budidaya

1.168.000.000,00 - 350.400.000,00 700.800.000,00 116.800.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil MasyarakatPesisir/Pembudidaya

1.903.853.000,00 - 571.155.900,00 1.142.311.800,00 190.385.300,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

Ton / Thn 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Penyediaan/Pengembangan Sarana danPrasarana Produksi Perikanan Tangkap

1.982.660.000,00 - 594.798.000,00 1.189.596.000,00 198.266.000,00 Bidang Kawasan danInfrastruktur

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kecil/Nelayan

1.240.801.000,00 - 372.240.300,00 744.480.600,00 124.080.100,00 Bidang Kawasan danInfrastruktur

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Fasilitas Administrasi Kegiatan DAK

250.000.000,00 62.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 37.500.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

Ton / Thn 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan(P2HP)

170.000.000,00 42.500.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 25.500.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

1 Meningkatnyaproduksi perikanan

2 Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan

3 Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan

I II III IV

3

2 Jumlah produksiperikanan tangkap

Satuan Target Kinerja

1 Jumlah produksiperikanan budidaya

RENCANA AKSI KINERJABIDANG KAWASAN DAN INFRATRUKTUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA

TAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Penanggung JawabUraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan

Rencana Aksi per TriwulanRp.

APBD APBN

Ton / Thn 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan(P2HP)

170.000.000,00 42.500.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 25.500.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Monev Pemanfaatan Infrastruktur Kelautandan Perikanan

70.000.000,00 17.500.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 10.500.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Untuk Pemasar dan Pengolah

674.940.000,00 - 202.482.000,00 404.964.000,00 67.494.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

3 Meningkatnyaproduksi dan mutugaram

4 Jumlah produksi danmutu garam

Ton / Thn 160.375,95 - 32.075,19 104.244,37 24.056,39 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kecil/PetambakGaram

552.746.000,00 - 386.922.200,00 165.823.800,00 - - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur

Ir. SuryastiPembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19640905 199203 2 008

Bima, 2017

Kabupaten BimaDinas Kelautan dan Perikanan

Kepala Bidang Kawasan dan Infrastruktur

2 Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan

3 Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan

Mengetahui

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Jumlah produksiperikanan budidaya

(Ton/Thn) 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) Perikanan Budidaya

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

(Ton / Thn\) 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg.Pengembangan dan Pembinaan POKMASWAS

106.000.000,00 26.500.000,00 31.800.000,00 31.800.000,00 15.900.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg. RehabilitasiHutan Mangrove dan Terumbu Karang

300.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg. PemanfaatanSumberdaya Hayati dan Non Hayati Perikanan danKelautan

175.000.000,00 43.750.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 26.250.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

Prog. Pengelolaan Kawasan Konservasi Gilibanta Keg.Pengembangan dan Pengelolaan KKLD Gilibanta

60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg. Survey danPendataan Sumberdaya Ekonomi Di Pulau - Pulau Kecildan Terluar

50.000.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

RENCANA AKSI KINERJABIDANG BINA LINGKUNGAN DAN KONSERVASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA

TAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Penanggung JawabUraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan

I II III IV

Rencana Aksi per TriwulanRp.

APBD APBN

1 Meningkatnyaproduksiperikanan

Satuan Target Kinerja

3

Jumlah produksiperikanan tangkap

2

Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg. Survey danPendataan Sumberdaya Ekonomi Di Pulau - Pulau Kecildan Terluar

50.000.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg.Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi

Nip.19711210 200701 1 021

Kabupaten Bima

Bima, 2017Mengetahui

Kepala Bidang Bina Lingkungan dan KonservasiDinas Kelautan dan Perikanan

Fisabililhaq, S.Pi

1 Meningkatnyaproduksiperikanan

Jumlah produksiperikanan tangkap

2

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ton 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyiapan Stasiun KJA

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyediaan SARPRAS Budidaya Ikan Air Tawar SkalaKecil

300.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 105.000.000,00 45.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pemantauan dan Pengawasan Hama Penyakit Ikan

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pembinaan dan Penilaian Serta Sertifikasi CBIB

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyiapan Unit Penyediaan Benih Ikan dan Obat - Obatan

150.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 52.500.000,00 22.500.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pemetaan Digital Area Produksi Budidaya

60.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Kegiatan Pengelola Irigasi Tambak Partisipatif(PITAP)

120.000.000,00 24.000.000,00 36.000.000,00 42.000.000,00 18.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

1 Meningkatnyaproduksi perikanan

Jumlah produksiperikanan budidaya(Ton/Thn)

1

3

Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan

Rp.I II III IV

RENCANA AKSI KINERJABIDANG PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN MUTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA

TAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Penanggung JawabUraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan

APBD APBN

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Kegiatan Pengelola Irigasi Tambak Partisipatif(PITAP)

120.000.000,00 24.000.000,00 36.000.000,00 42.000.000,00 18.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

2 Jumlah produksiperikanan tangkap(Ton/Thn)

Ton 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Fasilitas Penyediaan Asuransi Nelayan

195.000.000,00 48.750.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 29.250.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

3 Jumlah pengolahan hasilperikanan dan kelautan(Ton / Thn)

Ton 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pembinaan Produksi Perikanan Pengolahan dan MutuProduksi Perikanan

120.000.000,00 30.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 18.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Pengembangan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) P2HP

60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu

1 Meningkatnyaproduksi perikanan

Jumlah produksiperikanan budidaya(Ton/Thn)

1

Kabupaten BimaDinas Kelautan dan Perikanan

Agus Yudhi Ananto, A.PiPembina Tk I (IV/b)

Nip.19610820 198503 1 014

2 Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan

Bima, 2017Mengetahui

Kepala Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Peningkatankelancaran pelayananadministrasi,koordinasi, konsultasidan sosialisasi

- Porsentase pelayananadministrasi, koordinasi,konsultasi dan sosialisasi

% 100,00 20,00 25,00 30,00 25,00 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 856.628.000,00 171.325.600 256.988.400 256.988.400 171.325.600 - - - -

2 Meningkatnya saranadan prasarana aparatur

- Porsentase peningkatansarana dan prasaranaaparatur

% 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 399.372.000,00 79.874.400 119.811.600 119.811.600 79.874.400 - - - -

RENCANA AKSI KINERJA

TAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanSatuan

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

APBN

I II

BIDANG SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA

Rp.APBD

Bima, 2017Mengetahui

Kepala Sub Bagian Umum dan KepegawaianBidang Sekretariat

III IV

3

Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan

Nip. 19740421 200312 2 004

Kepala Sub Bagian Umum dan KepegawaianBidang Sekretariat

Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima

Rahmah, S.Pi

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 Meningkatnya laporankegiatan dankeuangan

- Porsentase peningkatanlaporan kegiatan dankeuangan

% 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Keg. Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000,00 - - 2.500.000,00 2.500.000,00 - - - -

4 Data statistik kelautandan perikanan

- Porsentase dokumenstatistik kelautan danperikanan

% 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Prog. Peningkatan pelayanan data statistik perikanan 25.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 - - - -

RENCANA AKSI KINERJA

BIDANG SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

UraianAPBD APBN

I II III IV

Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima

Isra, ST

SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Bidang Sekretariat

Bima, 2017

Kepala Sub Bagian Program dan PelaporanMengetahui

Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan

3

Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan

Rp.

Isra, STNip.19781002200604 1 012

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 Meningkatnya laporankegiatan dankeuangan

- Porsentase peningkatanlaporan kegiatan dankeuangan

% 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Keg. Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran

10.000.000,00 - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - - -

Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Keg. Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

5.000.000,00 - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - - -

Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Keg. Penyusunan Laporan danRekonsiliasi aset

6.000.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 360.000,00 1.200.000,00

RENCANA AKSI KINERJA

BIDANG SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

UraianAPBD APBN

I II III IV

Kabupaten Bima

Bidang Sekretariat

SUB BAGIAN KEUANGAN

Bima, 2017Mengetahui

Kepala Sub Bagian Keuangan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan

3

Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan

Rp.

Nurdiyanti, SENip. 19790502 199803 2 003

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ton/Thn 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir Keg.Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

186.000.000,00 46.500.000,00 55.800.000,00 55.800.000,00 27.900.000,00 - - - -

Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan danPerikanan

200.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 - - - -

2 Jumlah produksiperikanan tangkap

Ton/Thn 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)Perikanan Tangkap

35.000.000,00 8.750.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.250.000,00 - - - -

Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan

Rp.

1 Meningkatnyaproduksi perikanan

1 Jumlah produksiperikanan budidaya

II III IV

3

RENCANA AKSI KINERJA

BIDANG KELEMBAGAAN USAHA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanSatuan

SEKSI KELEMBAGAAN DAN SDM

APBD APBN

I

Bidang Kelembagaan Usaha

Kabupaten Bima

Bima, 2017Mengetahui

Kepala Seksi Kelembagaan dan SDM

Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima

Hartini, SENip. 19680804 198803 2 007

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan

Ton/Thn 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Partispasi Kegiatan PENAS

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - -

Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - -

RENCANA AKSI KINERJA

BIDANG KELEMBAGAAN USAHA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

UraianRencana Aksi per Triwulan

Rp.APBD APBN

I II III

SEKSI PERMODALAN DAN PEMASARAN

Kepala Seksi Permodalan dan Pemasaran

2 Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan

Bima, 2017Mengetahui

Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan

3

Satuan Target KinerjaIV

Kabupaten Bima

Hj. Nurmawati, A.MdNip. 19720711 199903 1 009

Bidang Kelembagaan UsahaDinas Kelautan dan Perikanan

Nip. 19720711 199903 1 009

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3 Meningkatnayproduksi dan mutugaram

4 Jumlah produksi danmutu garam

Ton 160.375,95 - 32.075,19 104.244,37 24.056,39 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat(PUGAR)

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha

RENCANA AKSI KINERJA

BIDANG KELEMBAGAAN USAHA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Penanggung JawabUraian

APBD APBN

I II III IV

Kabupaten Bima

Didik Budiyanto, SENip.19841210 201001 1 019

SEKSI REGULASI DAN PERIJINAN

Kepala Seksi Regulasi dan Perijinan

Bima, 2017Mengetahui

Bidang Kelembagaan UsahaDinas Kelautan dan Perikanan

Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan

3

Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan

Rp.

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ton/Thn 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Penyediaan dan Rehabilitasi SARPRASProduksi Perikanan Budidaya

1.168.000.000,00 - 350.400.000,00 700.800.000,00 116.800.000,00 - - - -

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil MasyarakatPesisir/Pembudidaya

1.903.853.000,00 - 571.155.900,00 1.142.311.800,00 190.385.300,00 - - - -

2 Jumlah produksiperikanan tangkap

Ton/Thn 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Fasilitas Administrasi Kegiatan DAK

250.000.000,00 62.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 37.500.000,00

RENCANA AKSI KINERJA

BIDANG KAWASAN DAN INFRATRUKTUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanRencana Aksi per Triwulan

Rp.APBD APBN

SEKSI PENATAAN KAWASAN PERIKANAN DARAT

Kabupaten Bima

I II III IV

MengetahuiKepala Seksi Penataan Kawasan Perikanan Darat

Bidang Kawasan dan InfrastrukturDinas Kelautan dan Perikanan

1 Meningkatnyaproduksi perikanan

Bima, 2017

3

Satuan Target Kinerja

1 Jumlah produksiperikanan budidaya

Kabupaten Bima

Nursyahraini, S.PiNip. 19721231 200604 2 090

Dinas Kelautan dan Perikanan

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ton/Thn 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Penyediaan/Pengembangan Sarana danPrasarana Produksi Perikanan Tangkap

1.982.660.000,00 - 594.798.000,00 1.189.596.000,00 198.266.000,00

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kecil/Nelayan

1.240.801.000,00 - 372.240.300,00 744.480.600,00 124.080.100,00

3 Meningkatnyaproduksi dan mutugaram

4 Jumlah produksi danmutu garam

Ton/Thn 160.375,95 - 32.075,19 104.244,37 24.056,39 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kecil/PetambakGaram

552.746.000,00 - 386.922.200,00 165.823.800,00 - - - - -

RENCANA AKSI KINERJASEKSI PENATAAN KAWASAN PERIKANAN LAUT

BIDANG KAWASAN DAN INFRATRUKTUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanRencana Aksi per Triwulan

Rp.APBD APBN

3

2 Jumlah Produksiperikanan tangkap

Satuan Target KinerjaI II III IV

Kabupaten Bima

Bima, 2017Mengetahui

1 Meningkatnyaproduksi perikanan

Kepala Seksi Penataan Kawasan Perikanan LautBidang Kawasan dan Infrastruktur

Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima

Ru'yah, S.PiNip. 19790320 200212 2 005

Bidang Kawasan dan InfrastrukturDinas Kelautan dan Perikanan

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ton/Thn 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan(P2HP)

170.000.000,00 42.500.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 25.500.000,00 - - - -

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Monev Pemanfaatan Infrastruktur Kelautandan Perikanan

70.000.000,00 17.500.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 10.500.000,00 - - - -

Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Untuk Pemasar dan Pengolah

674.940.000,00 - 202.482.000,00 404.964.000,00 67.494.000,00 - - - -

RENCANA AKSI KINERJASEKSI INFRASTRUKTUR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BIDANG KAWASAN DAN INFRATRUKTUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanAPBD APBN

3

Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan

Rp.I II III IV

2 Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan

3 Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan

Bima, 2017Mengetahui

Kepala Seksi Infrastruktur Kelautan dan PerikananBidang Kawasan dan Infrastruktur

Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima

Nip. 19660106 200701 1 016

Kabupaten Bima

Drs. Burhanuddin

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ton/Thn 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg. PemanfaatanSumberdaya Hayati dan Non Hayati Perikanan danKelautan

175.000.000,00 43.750.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 26.250.000,00 - - - -

Prog. Pengelolaan Kawasan Konservasi Gilibanta Keg.Pengembangan dan Pengelolaan KKLD Gilibanta

60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 - - - -

Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg. Survey danPendataan Sumberdaya Ekonomi Di Pulau - Pulau Kecildan Terluar

50.000.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 - - - -

Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg.Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - -

RENCANA AKSI KINERJA

BIDANG BINA LINGKUNGAN DAN KONSERVASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanI II III IV

Rencana Aksi per Triwulan

Bima, 2017Mengetahui

Kepala Seksi Konservasi dan SD Kelautan dan PerikananBidang Bina Lingkungan dan Konservasi

SEKSI KONSERVASI DAN SD KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 Jumlah produksiperikanan tangkap

Meningkatnyaproduksi perikanan

1

Rp.APBD APBN

Satuan Target Kinerja

3

Kepala Seksi Konservasi dan SD Kelautan dan PerikananBidang Bina Lingkungan dan Konservasi

Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima

M. Yulhaidin, S.PiNip. 19710825 200210 1 001

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Jumlah produksiperikanan budidaya

Ton/Thn 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) Perikanan Budidaya

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - -

Ton/Thn. 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg.Pengembangan dan Pembinaan POKMASWAS

106.000.000,00 26.500.000,00 31.800.000,00 31.800.000,00 15.900.000,00 - - - -

Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg. RehabilitasiHutan Mangrove dan Terumbu Karang

300.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 - - - -

Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg. Survey danPendataan Sumberdaya Ekonomi Di Pulau - Pulau Kecildan Terluar

50.000.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 - - - -

I III IVRencana Aksi Per Triwulan

RENCANA AKSI KINERJA

BIDANG BINA LINGKUNGAN DAN KONSERVASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Uraian Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan

Rp.APBD APBN

SEKSI BINA LINGKUNGAN DAN SD KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bima, 2017Mengetahui

Kepala Seksi Bina Lingkungan dan SD Kelautan dan PerikananBidang Bina Lingkungan dan Konservasi

Dinas Kelautan dan Perikanan

Rencana Aksi Per Triwulan

3

1 Meningkatnyaproduksi perikanan

2 Jumlah produksiperikanan tangkap

II

Suherman, S.PiNip. 19780207 200803 1 001

Bidang Bina Lingkungan dan KonservasiDinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bima

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan

Ton/Thn 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pembinaan Produksi Perikanan Pengolahan dan MutuProduksi Perikanan

120.000.000,00 30.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 18.000.000,00 - - - -

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Pengembangan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) P2HP

60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 - - - -

RENCANA AKSI KINERJA

BIDANG PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN MUTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanAPBD APBN

SEKSI PENGOLAHAN, PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU

3

Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan

Rp.I II III IV

2 Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan

Bima, 2017Mengetahui

Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu

Kabupaten BimaDinas Kelautan dan Perikanan

Kepala Seksi Pengolahan, Pengujian dan Mutu

Faryani, S.PiNip.19700827 199803 2 011

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ton/Thn 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyiapan Stasiun KJA

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - -

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyediaan SARPRAS Budidaya Ikan Air Tawar SkalaKecil

300.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 105.000.000,00 45.000.000,00 - - - -

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pemantauan dan Pengawasan Hama Penyakit Ikan

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - -

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pembinaan dan Penilaian Serta Sertifikasi CBIB

100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - -

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyiapan Unit Penyediaan Benih Ikan dan Obat - Obatan

150.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 52.500.000,00 22.500.000,00 - - - -

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pemetaan Digital Area Produksi Budidaya

60.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00 - - - -

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Kegiatan Pengelola Irigasi TambakPartisipatif (PITAP)

120.000.000,00 24.000.000,00 36.000.000,00 42.000.000,00 18.000.000,00 - - - -

RENCANA AKSI KINERJASEKSI PERIKANAN BUDIDAYA

BIDANG PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN MUTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan

3

Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan

Rp.APBD APBN

I II III IV

1 Meningkatnyaproduksi perikanan

1 Jumlah produksiperikanan budidaya

Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Kegiatan Pengelola Irigasi TambakPartisipatif (PITAP)

120.000.000,00 24.000.000,00 36.000.000,00 42.000.000,00 18.000.000,00 - - - -

Bima, 2017

Nip. 19770907 200210 2 001

1 Meningkatnyaproduksi perikanan

1 Jumlah produksiperikanan budidaya

MengetahuiKepala Seksi Perikanan Budidaya

Bidang Produksi, Pengolahan dan MutuDinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bima

Rita Rahmawati Kurnia, S.Pi

I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Meningkatnyaproduksi perikanan

1 Jumlah produksiperikanan tangkap

Ton/Thn 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Fasilitas Penyediaan Asuransi Nelayan

195.000.000,00 48.750.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 29.250.000,00 - - - -

RENCANA AKSI KINERJASEKSI PERIKANAN TANGKAP

BIDANG PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN MUTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Anggaran (dalam ribuan)

Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan

3

Bima, 2017

Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan

Rp.APBD APBN

I II III IV

MengetahuiKepala Seksi Perikanan Tangkap

Bidang Produksi, Pengolahan dan MutuDinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bima

Ir, SuhardinNip. 19680703 199803 1 005

Ir, Suhardin