RENCANA AKSI KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN … · Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu...
Transcript of RENCANA AKSI KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN … · Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu...
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ton 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir Keg.Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
186.000.000,00 46.500.000,00 55.800.000,00 55.800.000,00 27.900.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan danPerikanan
200.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) Perikanan Budidaya
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Penyediaan dan Rehabilitasi SARPRASProduksi Perikanan Budidaya
1.168.000.000,00 - 350.400.000,00 700.800.000,00 116.800.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil MasyarakatPesisir/Pembudidaya
1.903.853.000,00 - 571.155.900,00 1.142.311.800,00 190.385.300,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyiapan Stasiun KJA
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Penanggung Jawab
RENCANA AKSI KINERJADINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis
3
SatuanRencana Aksi per Triwulan
IProgram/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
II III
APBNRencana Aksi Per Triwulan
Indikator Kinerja
Jumlah produksiperikanan budidaya(Ton)
1Meningkatnyaproduksi perikanan
Uraian Target Kinerja Rp.APBD
Rencana Aksi Per TriwulanIV
1
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyiapan Stasiun KJA
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyediaan SARPRAS Budidaya Ikan Air Tawar SkalaKecil
300.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 105.000.000,00 45.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pemantauan dan Pengawasan Hama Penyakit Ikan
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pembinaan dan Penilaian Serta Sertifikasi CBIB
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyiapan Unit Penyediaan Benih Ikan dan Obat - Obatan
150.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 52.500.000,00 22.500.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pemetaan Digital Area Produksi Budidaya
60.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Kegiatan Pengelola Irigasi TambakPartisipatif (PITAP)
120.000.000,00 24.000.000,00 36.000.000,00 42.000.000,00 18.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Ton 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) Perikanan Tangkap
35.000.000,00 8.750.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.250.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
Jumlah produksiperikanan tangkap (Ton)
Jumlah produksiperikanan budidaya(Ton)
1
2
Meningkatnyaproduksi perikanan
1
I II III IV I II III IV
Penanggung JawabNo Sasaran StrategisSatuan
Rencana Aksi per Triwulan
IProgram/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
II III
APBNRencana Aksi Per Triwulan
Indikator Kinerja
Uraian Target Kinerja Rp.APBD
Rencana Aksi Per TriwulanIV
Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg.Pengembangan dan Pembinaan POKMASWAS
106.000.000,00 26.500.000,00 31.800.000,00 31.800.000,00 15.900.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg. RehabilitasiHutan Mangrove dan Terumbu Karang
300.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg. PemanfaatanSumberdaya Hayati dan Non Hayati Perikanan danKelautan
175.000.000,00 43.750.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 26.250.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Penyediaan/Pengembangan Sarana danPrasarana Produksi Perikanan Tangkap
1.982.660.000,00 - 594.798.000,00 1.189.596.000,00 198.266.000,00 Bidang Kawasan danInfrastruktur
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kecil/Nelayan
1.240.801.000,00 - 372.240.300,00 744.480.600,00 124.080.100,00 Bidang Kawasan danInfrastruktur
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Fasilitas Administrasi Kegiatan DAK
250.000.000,00 62.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 37.500.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
Prog. Pengelolaan Kawasan Konservasi Gilibanta Keg.Pengembangan dan Pengelolaan KKLD Gilibanta
60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
Jumlah produksiperikanan tangkap (Ton)
2
Meningkatnyaproduksi perikanan
1
Prog. Pengelolaan Kawasan Konservasi Gilibanta Keg.Pengembangan dan Pengelolaan KKLD Gilibanta
60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg. Survey danPendataan Sumberdaya Ekonomi Di Pulau - Pulau Kecildan Terluar
50.000.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg.Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Fasilitas Penyediaan Asuransi Nelayan
195.000.000,00 48.750.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 29.250.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Ton 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Partispasi Kegiatan PENAS
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan(P2HP)
170.000.000,00 42.500.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 25.500.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Monev Pemanfaatan Infrastruktur Kelautandan Perikanan
70.000.000,00 17.500.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 10.500.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan
Jumlah produksiperikanan tangkap (Ton)
2
Meningkatnyaproduksi perikanan
1
2 Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan
3
I II III IV I II III IV
Penanggung JawabNo Sasaran StrategisSatuan
Rencana Aksi per Triwulan
IProgram/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
II III
APBNRencana Aksi Per Triwulan
Indikator Kinerja
Uraian Target Kinerja Rp.APBD
Rencana Aksi Per TriwulanIV
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Untuk Pemasar dan Pengolah
674.940.000,00 - 202.482.000,00 404.964.000,00 67.494.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pembinaan Produksi Perikanan Pengolahan dan MutuProduksi Perikanan
120.000.000,00 30.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 18.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Pengembangan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) P2HP
60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Meningkatnyaproduksi dan mutugaram
4 Jumlah produksi danmutu garam
Ton 160.375,95 - 32.075,19 104.244,37 24.056,39 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat(PUGAR)
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kecil/PetambakGaram
552.746.000,00 - 386.922.200,00 165.823.800,00 - - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
4. 5 Jumlah KelompokPemula
Kelompok 1.200 300 300 300 300 186.000.000,00 46.500.000,00 55.800.000,00 55.800.000,00 27.900.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
6 Jumlah Kelompok Lanjut. Kelompok 45 5 10 20 5 200.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan
3
2 Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan
3
Meningkatnya Jumlahdan kapasitasKelompok UsahaEkonomi masyarakatPesisir
Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir : Keg.Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir danKeg. Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan danPerikanan6 Jumlah Kelompok Lanjut. Kelompok 45 5 10 20 5 200.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 - - - - Bidang Kelembagaan
Usaha
7 Jumlah Kelompok Utama Kelompok 5 1 2 1 1
8 Jumlah Kelompok UsahaPerikanan BerbadanHukum / koperasi
Unit. 2 - - 1 1
Ir. Hj.Nurma, M.SiPembina Utama Muda (IV/c)Nip. 19651231 199303 2 085
Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima
MengetahuiBima, 2017
Meningkatnya Jumlahdan kapasitasKelompok UsahaEkonomi masyarakatPesisir
Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir : Keg.Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir danKeg. Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan danPerikanan
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Peningkatankelancaran pelayananadministrasi,koordinasi, konsultasidan sosialisasi
- Porsentase pelayananadministrasi, koordinasi,konsultasi dan sosialisasi
% 100,00 20,00 25,00 30,00 25,00 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 856.628.000,00 171.325.600,00 256.988.400,00 256.988.400,00 171.325.600,00 - - - - Bidang Sekretariat
2 Meningkatnya saranadan prasaranaaparatur
- Porsentase peningkatansarana dan prasaranaaparatur
% 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 399.372.000,00 79.874.400,00 119.811.600,00 119.811.600,00 79.874.400,00 - - - - Bidang Sekretariat
3 Meningkatnya laporankegiatan dankeuangan
- Porsentase peningkatanlaporan kegiatan dankeuangan
% 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
26.000.000,00 5.200.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 5.200.000,00 - - - - Bidang Sekretariat
4 Data statistik kelautandan perikanan
- Porsentase dokumenstatistik kelautan danperikanan
% 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Peningkatan pelayanan data statistik perikanan 25.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 - - - - Bidang Sekretariat
Rp.APBD
III IV
3
Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Penanggung JawabUraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanSatuan
BIDANG SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA
APBN
I II
Nip. 19661218 199303 1 008
Bima, 2017Mengetahui
Sekretaris Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima
Ir. H. M. Natsir, M.SiPembina TK I (IV/b)
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah produksiperikanan budidaya
Ton/Thn 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
2 Jumlah produksiperikanan tangkap
Ton/Thn 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) Perikanan Tangkap
35.000.000,00 8.750.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.250.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
3 Ton/Thn 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
3 Meningkatnyaproduksi dan mutugaram
4 Jumlah produksi danmutu garam
Ton/Thn 160.375,95 - 32.075,19 104.244,37 24.056,39 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat(PUGAR)
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
4. 5 Jumlah KelompokPemula
Kelompok 1.200 300 300 300 300 186.000.000,00 46.500.000,00 55.800.000,00 55.800.000,00 27.900.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
6 Jumlah Kelompok Lanjut. Kelompok 45 5 10 20 5 200.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
2 Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan
Meningkatnya Jumlahdan kapasitasKelompok UsahaEkonomi masyarakatPesisir
Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir : Keg.Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir danKeg. Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan danPerikanan
Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan
Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Partispasi Kegiatan PENAS
3
1 Meningkatnyaproduksi perikanan
APBD APBN
I II III IV
RENCANA AKSI KINERJABIDANG KELEMBAGAAN USAHA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Penanggung JawabUraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanSatuan Target Kinerja
Rencana Aksi per TriwulanRp.
6 Jumlah Kelompok Lanjut. Kelompok 45 5 10 20 5 200.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
7 Jumlah Kelompok Utama Kelompok 5 1 2 1 1
8 Jumlah Kelompok UsahaPerikanan BerbadanHukum / koperasi
Unit. 2 - - 1 1
Kabupaten Bima
Moh. Sirajuddin, S.Pi, M.SiPermbina (IV/a)
Nip. 19720711 199903 1 009
Bima, 2017Mengetahui
Kepala Bidang Kelembagaan UsahaDinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Jumlahdan kapasitasKelompok UsahaEkonomi masyarakatPesisir
Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir : Keg.Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir danKeg. Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan danPerikanan
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ton/ Thn 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Penyediaan dan Rehabilitasi SARPRASProduksi Perikanan Budidaya
1.168.000.000,00 - 350.400.000,00 700.800.000,00 116.800.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil MasyarakatPesisir/Pembudidaya
1.903.853.000,00 - 571.155.900,00 1.142.311.800,00 190.385.300,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
Ton / Thn 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Penyediaan/Pengembangan Sarana danPrasarana Produksi Perikanan Tangkap
1.982.660.000,00 - 594.798.000,00 1.189.596.000,00 198.266.000,00 Bidang Kawasan danInfrastruktur
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kecil/Nelayan
1.240.801.000,00 - 372.240.300,00 744.480.600,00 124.080.100,00 Bidang Kawasan danInfrastruktur
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Fasilitas Administrasi Kegiatan DAK
250.000.000,00 62.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 37.500.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
Ton / Thn 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan(P2HP)
170.000.000,00 42.500.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 25.500.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
1 Meningkatnyaproduksi perikanan
2 Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan
3 Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan
I II III IV
3
2 Jumlah produksiperikanan tangkap
Satuan Target Kinerja
1 Jumlah produksiperikanan budidaya
RENCANA AKSI KINERJABIDANG KAWASAN DAN INFRATRUKTUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Penanggung JawabUraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan
Rencana Aksi per TriwulanRp.
APBD APBN
Ton / Thn 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan(P2HP)
170.000.000,00 42.500.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 25.500.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Monev Pemanfaatan Infrastruktur Kelautandan Perikanan
70.000.000,00 17.500.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 10.500.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Untuk Pemasar dan Pengolah
674.940.000,00 - 202.482.000,00 404.964.000,00 67.494.000,00 - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
3 Meningkatnyaproduksi dan mutugaram
4 Jumlah produksi danmutu garam
Ton / Thn 160.375,95 - 32.075,19 104.244,37 24.056,39 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kecil/PetambakGaram
552.746.000,00 - 386.922.200,00 165.823.800,00 - - - - - Bidang Kawasan danInfrastruktur
Ir. SuryastiPembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19640905 199203 2 008
Bima, 2017
Kabupaten BimaDinas Kelautan dan Perikanan
Kepala Bidang Kawasan dan Infrastruktur
2 Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan
3 Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan
Mengetahui
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah produksiperikanan budidaya
(Ton/Thn) 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) Perikanan Budidaya
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
(Ton / Thn\) 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg.Pengembangan dan Pembinaan POKMASWAS
106.000.000,00 26.500.000,00 31.800.000,00 31.800.000,00 15.900.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg. RehabilitasiHutan Mangrove dan Terumbu Karang
300.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg. PemanfaatanSumberdaya Hayati dan Non Hayati Perikanan danKelautan
175.000.000,00 43.750.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 26.250.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
Prog. Pengelolaan Kawasan Konservasi Gilibanta Keg.Pengembangan dan Pengelolaan KKLD Gilibanta
60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg. Survey danPendataan Sumberdaya Ekonomi Di Pulau - Pulau Kecildan Terluar
50.000.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
RENCANA AKSI KINERJABIDANG BINA LINGKUNGAN DAN KONSERVASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Penanggung JawabUraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan
I II III IV
Rencana Aksi per TriwulanRp.
APBD APBN
1 Meningkatnyaproduksiperikanan
Satuan Target Kinerja
3
Jumlah produksiperikanan tangkap
2
Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg. Survey danPendataan Sumberdaya Ekonomi Di Pulau - Pulau Kecildan Terluar
50.000.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg.Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Bina Lingkungandan Konservasi
Nip.19711210 200701 1 021
Kabupaten Bima
Bima, 2017Mengetahui
Kepala Bidang Bina Lingkungan dan KonservasiDinas Kelautan dan Perikanan
Fisabililhaq, S.Pi
1 Meningkatnyaproduksiperikanan
Jumlah produksiperikanan tangkap
2
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ton 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyiapan Stasiun KJA
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyediaan SARPRAS Budidaya Ikan Air Tawar SkalaKecil
300.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 105.000.000,00 45.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pemantauan dan Pengawasan Hama Penyakit Ikan
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pembinaan dan Penilaian Serta Sertifikasi CBIB
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyiapan Unit Penyediaan Benih Ikan dan Obat - Obatan
150.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 52.500.000,00 22.500.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pemetaan Digital Area Produksi Budidaya
60.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Kegiatan Pengelola Irigasi Tambak Partisipatif(PITAP)
120.000.000,00 24.000.000,00 36.000.000,00 42.000.000,00 18.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
1 Meningkatnyaproduksi perikanan
Jumlah produksiperikanan budidaya(Ton/Thn)
1
3
Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.I II III IV
RENCANA AKSI KINERJABIDANG PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN MUTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMA
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Penanggung JawabUraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan
APBD APBN
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Kegiatan Pengelola Irigasi Tambak Partisipatif(PITAP)
120.000.000,00 24.000.000,00 36.000.000,00 42.000.000,00 18.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
2 Jumlah produksiperikanan tangkap(Ton/Thn)
Ton 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Fasilitas Penyediaan Asuransi Nelayan
195.000.000,00 48.750.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 29.250.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
3 Jumlah pengolahan hasilperikanan dan kelautan(Ton / Thn)
Ton 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pembinaan Produksi Perikanan Pengolahan dan MutuProduksi Perikanan
120.000.000,00 30.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 18.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Pengembangan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) P2HP
60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 - - - - Bidang Produksi,Pengolahan dan Mutu
1 Meningkatnyaproduksi perikanan
Jumlah produksiperikanan budidaya(Ton/Thn)
1
Kabupaten BimaDinas Kelautan dan Perikanan
Agus Yudhi Ananto, A.PiPembina Tk I (IV/b)
Nip.19610820 198503 1 014
2 Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan
Bima, 2017Mengetahui
Kepala Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Peningkatankelancaran pelayananadministrasi,koordinasi, konsultasidan sosialisasi
- Porsentase pelayananadministrasi, koordinasi,konsultasi dan sosialisasi
% 100,00 20,00 25,00 30,00 25,00 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 856.628.000,00 171.325.600 256.988.400 256.988.400 171.325.600 - - - -
2 Meningkatnya saranadan prasarana aparatur
- Porsentase peningkatansarana dan prasaranaaparatur
% 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 399.372.000,00 79.874.400 119.811.600 119.811.600 79.874.400 - - - -
RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanSatuan
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
APBN
I II
BIDANG SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMA
Rp.APBD
Bima, 2017Mengetahui
Kepala Sub Bagian Umum dan KepegawaianBidang Sekretariat
III IV
3
Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Nip. 19740421 200312 2 004
Kepala Sub Bagian Umum dan KepegawaianBidang Sekretariat
Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima
Rahmah, S.Pi
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 Meningkatnya laporankegiatan dankeuangan
- Porsentase peningkatanlaporan kegiatan dankeuangan
% 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Keg. Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00 - - 2.500.000,00 2.500.000,00 - - - -
4 Data statistik kelautandan perikanan
- Porsentase dokumenstatistik kelautan danperikanan
% 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Prog. Peningkatan pelayanan data statistik perikanan 25.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 - - - -
RENCANA AKSI KINERJA
BIDANG SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
UraianAPBD APBN
I II III IV
Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima
Isra, ST
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
Bidang Sekretariat
Bima, 2017
Kepala Sub Bagian Program dan PelaporanMengetahui
Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan
3
Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.
Isra, STNip.19781002200604 1 012
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 Meningkatnya laporankegiatan dankeuangan
- Porsentase peningkatanlaporan kegiatan dankeuangan
% 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Keg. Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran
10.000.000,00 - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - - - -
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Keg. Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun
5.000.000,00 - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - - -
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Keg. Penyusunan Laporan danRekonsiliasi aset
6.000.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 360.000,00 1.200.000,00
RENCANA AKSI KINERJA
BIDANG SEKRETARIAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
UraianAPBD APBN
I II III IV
Kabupaten Bima
Bidang Sekretariat
SUB BAGIAN KEUANGAN
Bima, 2017Mengetahui
Kepala Sub Bagian Keuangan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan
3
Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.
Nurdiyanti, SENip. 19790502 199803 2 003
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ton/Thn 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir Keg.Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
186.000.000,00 46.500.000,00 55.800.000,00 55.800.000,00 27.900.000,00 - - - -
Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Peningkatan dan Pengembangan SDM Kelautan danPerikanan
200.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 - - - -
2 Jumlah produksiperikanan tangkap
Ton/Thn 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)Perikanan Tangkap
35.000.000,00 8.750.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.250.000,00 - - - -
Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.
1 Meningkatnyaproduksi perikanan
1 Jumlah produksiperikanan budidaya
II III IV
3
RENCANA AKSI KINERJA
BIDANG KELEMBAGAAN USAHA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanSatuan
SEKSI KELEMBAGAAN DAN SDM
APBD APBN
I
Bidang Kelembagaan Usaha
Kabupaten Bima
Bima, 2017Mengetahui
Kepala Seksi Kelembagaan dan SDM
Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima
Hartini, SENip. 19680804 198803 2 007
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan
Ton/Thn 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Partispasi Kegiatan PENAS
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - -
Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - -
RENCANA AKSI KINERJA
BIDANG KELEMBAGAAN USAHA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
UraianRencana Aksi per Triwulan
Rp.APBD APBN
I II III
SEKSI PERMODALAN DAN PEMASARAN
Kepala Seksi Permodalan dan Pemasaran
2 Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan
Bima, 2017Mengetahui
Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan
3
Satuan Target KinerjaIV
Kabupaten Bima
Hj. Nurmawati, A.MdNip. 19720711 199903 1 009
Bidang Kelembagaan UsahaDinas Kelautan dan Perikanan
Nip. 19720711 199903 1 009
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 Meningkatnayproduksi dan mutugaram
4 Jumlah produksi danmutu garam
Ton 160.375,95 - 32.075,19 104.244,37 24.056,39 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat(PUGAR)
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - - Bidang KelembagaanUsaha
RENCANA AKSI KINERJA
BIDANG KELEMBAGAAN USAHA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIMATAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Penanggung JawabUraian
APBD APBN
I II III IV
Kabupaten Bima
Didik Budiyanto, SENip.19841210 201001 1 019
SEKSI REGULASI DAN PERIJINAN
Kepala Seksi Regulasi dan Perijinan
Bima, 2017Mengetahui
Bidang Kelembagaan UsahaDinas Kelautan dan Perikanan
Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan
3
Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ton/Thn 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Penyediaan dan Rehabilitasi SARPRASProduksi Perikanan Budidaya
1.168.000.000,00 - 350.400.000,00 700.800.000,00 116.800.000,00 - - - -
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil MasyarakatPesisir/Pembudidaya
1.903.853.000,00 - 571.155.900,00 1.142.311.800,00 190.385.300,00 - - - -
2 Jumlah produksiperikanan tangkap
Ton/Thn 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Fasilitas Administrasi Kegiatan DAK
250.000.000,00 62.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 37.500.000,00
RENCANA AKSI KINERJA
BIDANG KAWASAN DAN INFRATRUKTUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanRencana Aksi per Triwulan
Rp.APBD APBN
SEKSI PENATAAN KAWASAN PERIKANAN DARAT
Kabupaten Bima
I II III IV
MengetahuiKepala Seksi Penataan Kawasan Perikanan Darat
Bidang Kawasan dan InfrastrukturDinas Kelautan dan Perikanan
1 Meningkatnyaproduksi perikanan
Bima, 2017
3
Satuan Target Kinerja
1 Jumlah produksiperikanan budidaya
Kabupaten Bima
Nursyahraini, S.PiNip. 19721231 200604 2 090
Dinas Kelautan dan Perikanan
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ton/Thn 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Penyediaan/Pengembangan Sarana danPrasarana Produksi Perikanan Tangkap
1.982.660.000,00 - 594.798.000,00 1.189.596.000,00 198.266.000,00
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kecil/Nelayan
1.240.801.000,00 - 372.240.300,00 744.480.600,00 124.080.100,00
3 Meningkatnyaproduksi dan mutugaram
4 Jumlah produksi danmutu garam
Ton/Thn 160.375,95 - 32.075,19 104.244,37 24.056,39 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kecil/PetambakGaram
552.746.000,00 - 386.922.200,00 165.823.800,00 - - - - -
RENCANA AKSI KINERJASEKSI PENATAAN KAWASAN PERIKANAN LAUT
BIDANG KAWASAN DAN INFRATRUKTUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanRencana Aksi per Triwulan
Rp.APBD APBN
3
2 Jumlah Produksiperikanan tangkap
Satuan Target KinerjaI II III IV
Kabupaten Bima
Bima, 2017Mengetahui
1 Meningkatnyaproduksi perikanan
Kepala Seksi Penataan Kawasan Perikanan LautBidang Kawasan dan Infrastruktur
Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima
Ru'yah, S.PiNip. 19790320 200212 2 005
Bidang Kawasan dan InfrastrukturDinas Kelautan dan Perikanan
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ton/Thn 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan(P2HP)
170.000.000,00 42.500.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 25.500.000,00 - - - -
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Monev Pemanfaatan Infrastruktur Kelautandan Perikanan
70.000.000,00 17.500.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 10.500.000,00 - - - -
Prog. Pengembangan Infrastruktur dan SumberdayaPerikanan Keg. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemberdayaan Usaha Kecil Untuk Pemasar dan Pengolah
674.940.000,00 - 202.482.000,00 404.964.000,00 67.494.000,00 - - - -
RENCANA AKSI KINERJASEKSI INFRASTRUKTUR KELAUTAN DAN PERIKANAN
BIDANG KAWASAN DAN INFRATRUKTUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanAPBD APBN
3
Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.I II III IV
2 Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan
3 Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan
Bima, 2017Mengetahui
Kepala Seksi Infrastruktur Kelautan dan PerikananBidang Kawasan dan Infrastruktur
Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima
Nip. 19660106 200701 1 016
Kabupaten Bima
Drs. Burhanuddin
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ton/Thn 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg. PemanfaatanSumberdaya Hayati dan Non Hayati Perikanan danKelautan
175.000.000,00 43.750.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 26.250.000,00 - - - -
Prog. Pengelolaan Kawasan Konservasi Gilibanta Keg.Pengembangan dan Pengelolaan KKLD Gilibanta
60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 - - - -
Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg. Survey danPendataan Sumberdaya Ekonomi Di Pulau - Pulau Kecildan Terluar
50.000.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 - - - -
Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg.Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - -
RENCANA AKSI KINERJA
BIDANG BINA LINGKUNGAN DAN KONSERVASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanI II III IV
Rencana Aksi per Triwulan
Bima, 2017Mengetahui
Kepala Seksi Konservasi dan SD Kelautan dan PerikananBidang Bina Lingkungan dan Konservasi
SEKSI KONSERVASI DAN SD KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 Jumlah produksiperikanan tangkap
Meningkatnyaproduksi perikanan
1
Rp.APBD APBN
Satuan Target Kinerja
3
Kepala Seksi Konservasi dan SD Kelautan dan PerikananBidang Bina Lingkungan dan Konservasi
Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bima
M. Yulhaidin, S.PiNip. 19710825 200210 1 001
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah produksiperikanan budidaya
Ton/Thn 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keg.Pendamping Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) Perikanan Budidaya
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - -
Ton/Thn. 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg.Pengembangan dan Pembinaan POKMASWAS
106.000.000,00 26.500.000,00 31.800.000,00 31.800.000,00 15.900.000,00 - - - -
Prog. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan danPengendalian Sumber Daya Kelautan Keg. RehabilitasiHutan Mangrove dan Terumbu Karang
300.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 - - - -
Prog. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Keg. Survey danPendataan Sumberdaya Ekonomi Di Pulau - Pulau Kecildan Terluar
50.000.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 - - - -
I III IVRencana Aksi Per Triwulan
RENCANA AKSI KINERJA
BIDANG BINA LINGKUNGAN DAN KONSERVASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Uraian Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.APBD APBN
SEKSI BINA LINGKUNGAN DAN SD KELAUTAN DAN PERIKANAN
Bima, 2017Mengetahui
Kepala Seksi Bina Lingkungan dan SD Kelautan dan PerikananBidang Bina Lingkungan dan Konservasi
Dinas Kelautan dan Perikanan
Rencana Aksi Per Triwulan
3
1 Meningkatnyaproduksi perikanan
2 Jumlah produksiperikanan tangkap
II
Suherman, S.PiNip. 19780207 200803 1 001
Bidang Bina Lingkungan dan KonservasiDinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bima
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 Jumlah produksipengolahan hasilperikanan dan kelautan
Ton/Thn 5.030,81 1.257,70 1.257,70 1.257,70 1.257,70 Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pembinaan Produksi Perikanan Pengolahan dan MutuProduksi Perikanan
120.000.000,00 30.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 18.000.000,00 - - - -
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Pengembangan Usaha Mina Pedesaan(PUMP) P2HP
60.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 9.000.000,00 - - - -
RENCANA AKSI KINERJA
BIDANG PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN MUTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per TriwulanAPBD APBN
SEKSI PENGOLAHAN, PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU
3
Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.I II III IV
2 Meningkatnyaproduksi dan mutupengolahan hasilperikanan dankelautan
Bima, 2017Mengetahui
Bidang Produksi, Pengolahan dan Mutu
Kabupaten BimaDinas Kelautan dan Perikanan
Kepala Seksi Pengolahan, Pengujian dan Mutu
Faryani, S.PiNip.19700827 199803 2 011
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ton/Thn 158.110,05 31.622,01 39.527,51 47.433,02 39.527,51 Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyiapan Stasiun KJA
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - -
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyediaan SARPRAS Budidaya Ikan Air Tawar SkalaKecil
300.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 105.000.000,00 45.000.000,00 - - - -
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pemantauan dan Pengawasan Hama Penyakit Ikan
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - -
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pembinaan dan Penilaian Serta Sertifikasi CBIB
100.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 - - - -
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Penyiapan Unit Penyediaan Benih Ikan dan Obat - Obatan
150.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 52.500.000,00 22.500.000,00 - - - -
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pemetaan Digital Area Produksi Budidaya
60.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00 - - - -
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Kegiatan Pengelola Irigasi TambakPartisipatif (PITAP)
120.000.000,00 24.000.000,00 36.000.000,00 42.000.000,00 18.000.000,00 - - - -
RENCANA AKSI KINERJASEKSI PERIKANAN BUDIDAYA
BIDANG PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN MUTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan
3
Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.APBD APBN
I II III IV
1 Meningkatnyaproduksi perikanan
1 Jumlah produksiperikanan budidaya
Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Pendamping Kegiatan Pengelola Irigasi TambakPartisipatif (PITAP)
120.000.000,00 24.000.000,00 36.000.000,00 42.000.000,00 18.000.000,00 - - - -
Bima, 2017
Nip. 19770907 200210 2 001
1 Meningkatnyaproduksi perikanan
1 Jumlah produksiperikanan budidaya
MengetahuiKepala Seksi Perikanan Budidaya
Bidang Produksi, Pengolahan dan MutuDinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bima
Rita Rahmawati Kurnia, S.Pi
I II III IV I II III IV1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Meningkatnyaproduksi perikanan
1 Jumlah produksiperikanan tangkap
Ton/Thn 57.450,97 11.490,19 17.235,29 17.235,29 11.490,19 Prog. Peningkatan Produksi Pengolahan dan Mutu Keg.Fasilitas Penyediaan Asuransi Nelayan
195.000.000,00 48.750.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 29.250.000,00 - - - -
RENCANA AKSI KINERJASEKSI PERIKANAN TANGKAP
BIDANG PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN MUTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BIMATAHUN 2017
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (dalam ribuan)
Uraian Rencana Aksi Per Triwulan Rencana Aksi Per Triwulan
3
Bima, 2017
Satuan Target KinerjaRencana Aksi per Triwulan
Rp.APBD APBN
I II III IV
MengetahuiKepala Seksi Perikanan Tangkap
Bidang Produksi, Pengolahan dan MutuDinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bima
Ir, SuhardinNip. 19680703 199803 1 005
Ir, Suhardin