REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan...

33
REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 6000 02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 436.900.298,00 02.01 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya 14 03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 2.760.000,00 03.01 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar 130 04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 5.219.775,00 04.01 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 47 05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 2.570.080,00 05.01 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 18 06 Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 7.237.470,00 06.01 Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 9 Total 466.072.369,00 KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI (RP RIBU) : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN : 2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan : 3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat : 4. KEGIATAN 2051 - Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan : 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6. SASARAN KEGIATAN 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN

Transcript of REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan...

Page 1: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00

01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 6000

02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 436.900.298,00

02.01 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya 14

03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 2.760.000,00

03.01 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar 130

04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 5.219.775,00

04.01 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 47

05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 2.570.080,00

05.01 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 18

06 Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 7.237.470,00

06.01 Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 9

Total 466.072.369,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

:4. KEGIATAN 2051 - Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

Page 2: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTAKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB

OUTPUT / KOMPONENLOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM

PRIORITASKEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

0 0,00

0.999 Output Cadangan tidak 0,00

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00

051 - Output Cadangan 0,00

01 Puskesmas yang memenuhi sarana,prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

11.384.746,00

01.502 Pembinaan Puskesmas yang MemenuhiSarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuaiStandar

Meningkatkan KualitasHidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan IndonesiaSejahtera

PembangunanManusia MelaluiPenguranganKemiskinan danPeningkatanPelayanan Dasar

PeningkatanPelayananKesehatandan GiziMasyarakat

Peningkatanakses danmutupelayanankesehatan

Penyediaanfasilitaskesehatandasar danrujukanberkualitas

006 -AnggaranKesehatan

037 -Pelayananpuskesmassesuaistandar(6.000puskesmas)

tidak 11.384.746,00

01.502.003 Tanpa Sub Output 11.384.746,00

051 - Standarisasi spesi�kasiperalatan kesehatan di Puskesmas

0,00

052 - Pertemuan EvaluasiPemenuhan Standar SPAPuskesmas

390.000,00

Pusat Pusat 390.000,00

053 - Penyusunan NSPK UntukMendukung Pemenuhan SPA diPuskesmas

915.000,00

Pusat Pusat 915.000,00

054 - TOT pemeliharaan SPAPuskesmas

900.000,00

Pusat Pusat 900.000,00

056 - Pengembangan sisteminformasi serti�kasi pemeriksaankesehatan CTKI

0,00

057 - Standarisasi SPA klinikembarkasi dan debarkasi

0,00

Page 3: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

058 - Pertemuan dan EvaluasiPembangunan PuskesmasPerbatasan dan Tertinggal

1.068.000,00

Pusat Pusat 356.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan

KotaMakassar

712.000,00

059 - Monev Pembangunan danPeningkatan Fungsi FasyankesPrimer Lokus Prioritas

2.916.230,00

Pusat Pusat 2.916.230,00

060 - Manajemen penyiapan PublicHealth Improvement

0,00

061 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

062 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

063 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00

064 - Bimbingan teknis dan monevpemenuhan standar SPA bagiPuskesmas Lokus PIS-PK

0,00

068 - Pertemuan teknispengelolaan SPA Puskesmas(Dekonsentrasi)

2.595.516,00

ProvinsiAceh

ProvinsiAceh

110.000,00

Page 4: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

85.000,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

85.000,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

112.000,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

112.000,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

85.000,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

112.000,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

65.000,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

65.000,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

112.000,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

112.000,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

112.000,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

112.000,00

Page 5: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

112.000,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

84.516,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

112.000,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

112.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

112.000,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

112.000,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

112.000,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

112.000,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

112.000,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

112.000,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

112.000,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

112.000,00

Page 6: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

069 - Pertemuan PenerapanASPAK pada Penyusunankebutuhan SPA Fasyankes(Dekonsentrasi)

2.600.000,00

ProvinsiAceh

ProvinsiAceh

80.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

80.000,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

80.000,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

80.000,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

80.000,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

80.000,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

80.000,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

80.000,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

80.000,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

80.000,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

60.000,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

60.000,00

Page 7: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

60.000,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

60.000,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

60.000,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

60.000,00

ProvinsiBali

ProvinsiBali

80.000,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

80.000,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

80.000,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

80.000,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

80.000,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

80.000,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

80.000,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

80.000,00

Page 8: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

80.000,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

80.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

80.000,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

80.000,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

80.000,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

80.000,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

80.000,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

80.000,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

80.000,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

80.000,00

01.513 Pembinaan Puskesmas yang MemenuhiSarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuaiStandar (DEKONSENTRASI)

000 - BukanTematik

tidak 0,00

01.514 Pembinaan Sarana Prasarana dan AlatKesehatan di RS Daerah yangMemenuhi Standar dengan KriteriaKhusus (DEKONSENTRASI)

000 - BukanTematik

tidak 0,00

Page 9: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkansarana dan prasarananya

436.900.298,00

02.503 Pembinaan Sarana, Prasarana dan AlatKesehatan Rumah Sakit di RS RujukanNasional

Meningkatkan KualitasHidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan IndonesiaSejahtera

PembangunanManusia MelaluiPenguranganKemiskinan danPeningkatanPelayanan Dasar

PeningkatanPelayananKesehatandan GiziMasyarakat

Peningkatanakses danmutupelayanankesehatan

Penyediaanfasilitaskesehatandasar danrujukanberkualitas

006 -AnggaranKesehatan

tidak 2.160.873,00

02.503.001 Tanpa Sub Output 2.160.873,00

051 - Pertemuan teknis MFK di RSRujukan Nasional dan UPT Vertikaluntuk meningkatkan kualitaspengelolaan SPA dalam rangkamendukung akreditasiInternasional

455.000,00

Pusat Pusat 455.000,00

052 - Bimbingan TeknisPemenuhan Sarana Prasarana danAlat RS Rujukan Nasional dan RSUPT Vertikal

305.873,00

Pusat Pusat 305.873,00

053 - Revisi PedomanPengoperasian dan PemeliharaanPeralatan Medis

300.000,00

Pusat Pusat 300.000,00

055 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00

057 - Revisi Pedoman TeknisAmbulans

300.000,00

Pusat Pusat 300.000,00

Page 10: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

058 - Pengembangan danImplementasi teknologi informasiSPA

200.000,00

Pusat Pusat 200.000,00

059 - Penyusunan PedomanSpesi�kasi Peralatan RisikoMenengah

300.000,00

Pusat Pusat 300.000,00

060 - Langganan Jurnal BidangFasilitas/SPA Kesehatan

300.000,00

Pusat Pusat 300.000,00

02.509 Pendirian RS UPT di kawasan IndonesiaTimur (Prioritas)

Meningkatkan KualitasHidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan IndonesiaSejahtera

PembangunanManusia MelaluiPenguranganKemiskinan danPeningkatanPelayanan Dasar

PeningkatanPelayananKesehatandan GiziMasyarakat

Peningkatanakses danmutupelayanankesehatan

Penyediaanfasilitaskesehatandasar danrujukanberkualitas

006 -AnggaranKesehatan

tidak 434.739.425,00

02.509.001 Tanpa Sub Output 434.739.425,00

051 - Pembangunan RS UPT diWilayah Timur

152.749.425,00

Pusat Pusat 152.749.425,00

052 - Dukungan PLN untukPendirian RS UPT di kawasanIndonesia Timur

281.990.000,00

Pusat Pusat 281.990.000,00

02.510 Penyiapan Pembangunan RS UPT diNusa Tenggara Timur dan Papua

000 - BukanTematik

tidak 0,00

02.510.001 Tanpa Suboutput 0,00

051 - Pembangunan RS UPT diNusa Tenggara Timur dan Papua

0,00

Page 11: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

02.511 Pelaksanaan KSST 006 -AnggaranKesehatan

ya 0,00

02.516 Dukungan PHLN untuk Pendirian RSUPT di kawasan Indonesia Timur

000 - BukanTematik

tidak 0,00

02.516.001 Tanpa Suboutput 0,00

051 - Pendirian RS UPT di wilayahIndonesia Timur

0,00

03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yangmemenuhi sarana, prasarana dan alat(SPA) sesuai standar

2.760.000,00

03.504 Pembinaan Sarana Prasarana danPeralatan Kesehatan RS RujukanRegional dan Propinsi sesuai Standar

Meningkatkan KualitasHidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan IndonesiaSejahtera

PembangunanManusia MelaluiPenguranganKemiskinan danPeningkatanPelayanan Dasar

PeningkatanPelayananKesehatandan GiziMasyarakat

Peningkatanakses danmutupelayanankesehatan

Penyediaanfasilitaskesehatandasar danrujukanberkualitas

006 -AnggaranKesehatan

tidak 2.760.000,00

03.504.001 Tanpa Sub Output 2.760.000,00

051 - Kegiatan PenilaianImplementasi Green Hospital

210.000,00

Pusat Pusat 210.000,00

052 - Pertemuan teknis MFKsarana prasarana di Rumah SakitRujukan Regional dan Propinsi

550.000,00

Pusat Pusat 550.000,00

053 - Sosialisasi kualitas fasyankes(sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)

0,00

054 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

Page 12: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

055 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

056 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00

057 - Bimbingan Teknis saranaprasarana dan alat RS RujukanRegional dan Propinsi

300.000,00

Pusat Pusat 300.000,00

058 - Pertemuan Teknis BidangSPA RS Rujukan Provinsi danRegional

450.000,00

Pusat Pusat 450.000,00

059 - Pertemuan Perencanaan danEvaluasi Pekerjaan Konstruksi danPengadaan Alat Canggih RSRujukan Nasional, Provinsi danRegional

450.000,00

Pusat Pusat 450.000,00

060 - Pertemuan lintas sektordalam rangka mendukungpemenuhan SPA di Rumah SakitRujukan Prop dan Reg

400.000,00

Pusat Pusat 400.000,00

061 - Peningkatan KapabilitasPetugas Instalasi Pengelola SaranaPrasarana dan Peralatan RS (IPSRS) di Rumah Sakit Rujukan Prop.dan Reg

400.000,00

Pusat Pusat 400.000,00

Page 13: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

04 RSUD yang memenuhi standar SaranaPrasarana dan Alat kesehatannya

5.219.775,00

04.505 Pembinaan Sarana Prasarana dan AlatKesehatan di RS Daerah yangMemenuhi Standar dengan KriteriaKhusus

Meningkatkan KualitasHidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan IndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 5.219.775,00

04.505.001 Tanpa Sub Output 5.219.775,00

051 - Rakontek Pengelolaan SPA diRumah Sakit

0,00

052 - Pengadaan Konsultan DesainTipikal (Prototype) Bangunan danPrasarana Rumah Sakit

1.440.000,00

Pusat Pusat 1.440.000,00

053 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

054 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

055 - Pertemuan bimbingan teknisASPAK di RS

650.000,00

Pusat Pusat 200.000,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

200.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan

KotaMakassar

250.000,00

056 - Pertemuan teknisPerencanaan dan evaluasi SPA diRS dengan Kriteria Khusus

566.000,00

Page 14: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

Pusat Pusat 566.000,00

057 - Bimbingan TeknisPengelolaan SPA di RS denganKriteria Khusus

323.775,00

Pusat Pusat 323.775,00

058 - Penyusunan Draf PMKPedoman Pengelolaan PeralatanMedis di RS

0,00

061 - Pertemuan teknisPengelolaan SPA dalam RangkaPemenuhan Standar danAkreditasi RS (DEKONSENTRASI)

2.240.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

112.000,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

112.000,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

112.000,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

112.000,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

112.000,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

112.000,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

112.000,00

Page 15: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

112.000,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

112.000,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

112.000,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

112.000,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

112.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

112.000,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

112.000,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

112.000,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

112.000,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

112.000,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

112.000,00

Page 16: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

112.000,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

112.000,00

04.512 Pemenuhan Alat Kesehatan PenunjangAsian Games

000 - BukanTematik

tidak 0,00

05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan /Institusi Penguji Fasilitas Kesehatanyang Mampu Memberikan PelayananSesuai Standar

2.570.080,00

05.506 Balai Pengujian FasilitasKesehatan/Institusi Penguji FasilitasKesehatan yang Mampu MemberikanPelayanan sesuai Standar

Meningkatkan KualitasHidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan IndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 2.570.080,00

05.506.001 Tanpa Sub Output 2.570.080,00

051 - Standarisasi laboratoriumkalibrasi di Rumah Sakit

0,00

052 - Penguatan Dinas Kesehatandalam pengujian kalibrasi alat

0,00

053 - Bimbingan teknis institusipenguji alat kesehatan

0,00

054 - Bimbingan teknis fasilitaspelayanan kesehatan laboratoriumkesehatan

0,00

055 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

056 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

Page 17: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

057 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00

058 - Penyusunan NSPK tentangpengujian dan inspeksi SPA diFasyankes lainnya

1.025.501,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bekasi 1.025.501,00

059 - Supervisi dan assesmentpelaksanaan perijinan fasyankeslainnya

175.960,00

Pusat Pusat 175.960,00

061 - Pertemuan Teknis LintasSektor Pemanfaatan Tenaga NuklirBidang Kesehatan

313.440,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bekasi 313.440,00

063 - Workshop PeningkatanKompetensi Inspeksi Listrik Medik

318.000,00

Pusat Pusat 318.000,00

066 - Bimbingan teknis, Monitoringdan Evaluasi di BPFK/ LPFK

737.179,00

Pusat Pusat 737.179,00

06 Dinas Kesehatan Provinsi yangmengembangkan Unit pemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional / RegionalMaintenance Center

7.237.470,00

06.507 Dinas Kesehatan Propinsi yangMengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/RegionalMaintenance Center

Meningkatkan KualitasHidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan IndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 2.615.034,00

Page 18: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

06.507.001 Tanpa Sub Output 2.615.034,00

051 - Penguatan Dinas Kesehatandalam pembinaan jejaringlaboratorium

0,00

052 - Sosialisasi kualitas fasyankes(sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)

0,00

053 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

054 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

055 - Koordinasi Teknis RegionalMaintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan pemeliharaan SPAdi Fasyankes (DEKONSENTRASI)

1.623.060,00

ProvinsiAceh

ProvinsiAceh

124.460,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

124.460,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

124.460,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

124.460,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

94.615,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

94.615,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

94.615,00

Page 19: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

94.615,00

ProvinsiBali

ProvinsiBali

124.460,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

124.460,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

124.460,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

124.460,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

124.460,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

124.460,00

056 - Peningkatan Peran DinasKesehatan dalampembentukanRegionalMaintenance Center (RMC)

371.161,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bogor 371.161,00

057 - Workshop ASPAKLaboratorium Kesehatan

0,00

059 - Bimbingan TeknisPengembangan RegionalMaintenance Center (RMC)

299.960,00

Pusat Pusat 299.960,00

Page 20: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

060 - Koordinasi Teknis RegionalMaintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan SPA di Fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

061 - Supervisi dan assesmentpelaksanaan pemenuhan standarfasyankes lainnya

0,00

062 - Integrasi Sistem InformasiFasyankes lainnya ke dalam ASPAK

0,00

063 - Workshop PengelolaanRegional Maintenance Center(RMC) dalam pemeliharaan AlatKesehatan

320.853,00

Pusat Pusat 320.853,00

06.515 Dinas Kesehatan Propinsi yangMengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/RegionalMaintenance Center (Dekonsentrasi)

000 - BukanTematik

tidak 0,00

06.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006 -AnggaranKesehatan

tidak 3.818.361,00

06.970.003 tanpa sub output 3.818.361,00

051 - Penyusunan rencanaprogram dan Penyusunan rencanaanggaran

381.630,00

Pusat Pusat 381.630,00

052 - Pelaksanaan pemantauandan evaluasi

1.885.681,00

Pusat Pusat 1.885.681,00

053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan

307.270,00

Pusat Pusat 307.270,00

Page 21: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN

LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

054 - Pengelolaan kepegawaian 248.760,00

Pusat Pusat 248.760,00

055 - Pelayanan umum, Pelayananrumah tangga dan perlengkapan

995.020,00

Pusat Pusat 995.020,00

06.994 Layanan Perkantoran 006 -AnggaranKesehatan

tidak 804.075,00

06.994.001 tanpa sub output 804.075,00

002 - Operasional danPemeliharaan Kantor

804.075,00

Pusat Pusat 804.075,00

Total 466.072.369,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/ TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

0 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999 Output Cadangan 1 Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuaistandar

11.384.746,00 12.733.491,00 12.530.168,50 13.156.677,63

01.502 Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat(SPA) sesuai Standar

6000 Puskesmas 11.384.746,00 12.733.491,00 12.530.168,50 13.156.677,63

01.502.003 Tanpa Sub Output 11.384.746,00 12.733.491,00 12.530.168,50 13.156.677,63

01.502.003.051 Standarisasi spesi�kasi peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

Page 22: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/ TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

01.502.003.052 Pertemuan Evaluasi Pemenuhan Standar SPA Puskesmas 1,00 laporan 390.000,00 390.000,00 1,00 1,00 1,00 409.500,00 429.975,00 451.473,75

01.502.003.053 Penyusunan NSPK Untuk Mendukung Pemenuhan SPA diPuskesmas

3,00 Pedoman 305.000,00 915.000,00 3,00 3,00 3,00 960.750,00 1.008.787,50 1.059.226,88

01.502.003.054 TOT pemeliharaan SPA Puskesmas 1,00 Kegiatan 900.000,00 900.000,00 1,00 1,00 1,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50

01.502.003.056 Pengembangan sistem informasi serti�kasi pemeriksaankesehatan CTKI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.057 Standarisasi SPA klinik embarkasi dan debarkasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.058 Pertemuan dan Evaluasi Pembangunan Puskesmas Perbatasandan Tertinggal

3,00 Kegiatan 356.000,00 1.068.000,00 3,00 3,00 3,00 1.121.400,00 1.177.470,00 1.236.343,50

01.502.003.059 Monev Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Fasyankes PrimerLokus Prioritas

88,00 kegiatan 33.138,98 2.916.230,00 88,00 88,00 88,00 3.062.041,00 3.215.143,00 3.375.900,00

01.502.003.060 Manajemen penyiapan Public Health Improvement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.061 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.062 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.063 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.064 Bimbingan teknis dan monev pemenuhan standar SPA bagiPuskesmas Lokus PIS-PK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.068 Pertemuan teknis pengelolaan SPA Puskesmas (Dekonsentrasi) 25,00 25 Kegiatan 103.820,64 2.595.516,00 25,00 25,00 25,00 2.704.800,00 2.840.043,00 2.982.043,00

01.502.003.069 Pertemuan Penerapan ASPAK pada Penyusunan kebutuhan SPAFasyankes (Dekonsentrasi)

33,00 33 Kegiatan 78.787,88 2.600.000,00 33,00 33,00 33,00 3.530.000,00 2.866.500,00 3.009.828,00

01.513 Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat(SPA) sesuai Standar (DEKONSENTRASI)

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.514 Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yangMemenuhi Standar dengan Kriteria Khusus (DEKONSENTRASI)

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 436.900.298,00 437.213.041,00 284.572.111,00 2.685.715,75

02.503 Pembinaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit di RSRujukan Nasional

14 RS Rujukan 2.160.873,00 2.463.616,00 2.572.111,00 2.685.715,75

Page 23: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/ TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

02.503.001 Tanpa Sub Output 2.160.873,00 2.463.616,00 2.572.111,00 2.685.715,75

02.503.001.051 Pertemuan teknis MFK di RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikaluntuk meningkatkan kualitas pengelolaan SPA dalam rangkamendukung akreditasi Internasional

38,00 RS Rujukan Nas dan UPTVertikal

11.973,68 455.000,00 38,00 38,00 38,00 477.450,00 501.637,00 526.719,00

02.503.001.052 Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat RSRujukan Nasional dan RS UPT Vertikal

38,00 RS Rujukan Nas dan UPTVertikal

8.049,29 305.873,00 38,00 38,00 38,00 373.666,00 392.349,00 411.967,00

02.503.001.053 Revisi Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan PeralatanMedis

1,00 Pedoman 300.000,00 300.000,00 1,00 1,00 1,00 367.500,00 385.875,00 405.168,00

02.503.001.055 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.503.001.057 Revisi Pedoman Teknis Ambulans 1,00 Pedoman 300.000,00 300.000,00 1,00 1,00 1,00 367.500,00 385.875,00 405.168,00

02.503.001.058 Pengembangan dan Implementasi teknologi informasi SPA 1,00 Dokumen 200.000,00 200.000,00 1,00 1,00 1,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00

02.503.001.059 Penyusunan Pedoman Spesi�kasi Peralatan Risiko Menengah 1,00 Pedoman 300.000,00 300.000,00 1,00 1,00 1,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75

02.503.001.060 Langganan Jurnal Bidang Fasilitas/SPA Kesehatan 1,00 Jurnal bidang SPAKesehatan

300.000,00 300.000,00 1,00 1,00 1,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

02.509 Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur (Prioritas) 3 RS 434.739.425,00 434.749.425,00 282.000.000,00 0,00

02.509.001 Tanpa Sub Output 434.739.425,00 434.749.425,00 282.000.000,00 0,00

02.509.001.051 Pembangunan RS UPT di Wilayah Timur 1,00 RS UPT Vertikal yangterbangun

152.749.425,00 152.749.425,00 1,00 0,00 0,00 152.749.425,00 0,00 0,00

02.509.001.052 Dukungan PLN untuk Pendirian RS UPT di kawasan IndonesiaTimur

1,00 RS UPT Vertikal WilayahTimur

281.990.000,00 281.990.000,00 2,00 2,00 0,00 282.000.000,00 282.000.000,00 0,00

02.510 Penyiapan Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur dan Papua 0 RS 0,00 0,00 0,00 0,00

02.510.001 Tanpa Suboutput 0,00 0,00 0,00 0,00

02.510.001.051 Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur dan Papua 0,00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.511 Pelaksanaan KSST 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00

02.516 Dukungan PHLN untuk Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur 0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00

02.516.001 Tanpa Suboutput 0,00 0,00 0,00 0,00

02.516.001.051 Pendirian RS UPT di wilayah Indonesia Timur 0,00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 24: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/ TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana danalat (SPA) sesuai standar

2.760.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.111,50

03.504 Pembinaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan RS RujukanRegional dan Propinsi sesuai Standar

130 RS 2.760.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.111,50

03.504.001 Tanpa Sub Output 2.760.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.111,50

03.504.001.051 Kegiatan Penilaian Implementasi Green Hospital 18,00 Rumah Sakit 11.666,67 210.000,00 18,00 18,00 18,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00

03.504.001.052 Pertemuan teknis MFK sarana prasarana di Rumah Sakit RujukanRegional dan Propinsi

1,00 Kegiatan 550.000,00 550.000,00 1,00 1,00 1,00 577.500,00 606.375,00 636.694,00

03.504.001.053 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.054 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.055 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.056 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.057 Bimbingan Teknis sarana prasarana dan alat RS Rujukan Regionaldan Propinsi

20,00 RS Rujukan Regional danPropinsi

15.000,00 300.000,00 20,00 20,00 20,00 367.500,00 385.875,00 405.168,00

03.504.001.058 Pertemuan Teknis Bidang SPA RS Rujukan Provinsi dan Regional 1,00 laporan 450.000,00 450.000,00 1,00 1,00 1,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50

03.504.001.059 Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Pekerjaan Konstruksi danPengadaan Alat Canggih RS Rujukan Nasional, Provinsi danRegional

1,00 Laporan 450.000,00 450.000,00 1,00 1,00 1,00 525.000,00 551.250,00 578.812,00

03.504.001.060 Pertemuan lintas sektor dalam rangka mendukung pemenuhanSPA di Rumah Sakit Rujukan Prop dan Reg

1,00 Laporan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00

03.504.001.061 Peningkatan Kapabilitas Petugas Instalasi Pengelola SaranaPrasarana dan Peralatan RS (IPS RS) di Rumah Sakit RujukanProp. dan Reg

1,00 Kegiatan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00

04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 5.219.775,00 5.585.763,00 5.865.051,00 6.152.303,00

04.505 Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yangMemenuhi Standar dengan Kriteria Khusus

47 RSUD 5.219.775,00 5.585.763,00 5.865.051,00 6.152.303,00

04.505.001 Tanpa Sub Output 5.219.775,00 5.585.763,00 5.865.051,00 6.152.303,00

Page 25: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/ TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

04.505.001.051 Rakontek Pengelolaan SPA di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.052 Pengadaan Konsultan Desain Tipikal (Prototype) Bangunan danPrasarana Rumah Sakit

1,00 Paket 1.440.000,00 1.440.000,00 1,00 1,00 1,00 1.512.000,00 1.587.600,00 1.666.980,00

04.505.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.054 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.055 Pertemuan bimbingan teknis ASPAK di RS 3,00 Laporan 216.666,67 650.000,00 3,00 3,00 3,00 787.500,00 826.875,00 868.218,00

04.505.001.056 Pertemuan teknis Perencanaan dan evaluasi SPA di RS denganKriteria Khusus

1,00 Laporan 566.000,00 566.000,00 1,00 1,00 1,00 594.300,00 624.015,00 655.215,00

04.505.001.057 Bimbingan Teknis Pengelolaan SPA di RS dengan Kriteria Khusus 12,00 RSUD dengan KriteriaKhusus

26.981,25 323.775,00 12,00 12,00 12,00 339.963,00 356.961,00 374.810,00

04.505.001.058 Penyusunan Draf PMK Pedoman Pengelolaan Peralatan Medis diRS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.061 Pertemuan teknis Pengelolaan SPA dalam Rangka PemenuhanStandar dan Akreditasi RS (DEKONSENTRASI)

20,00 20 Propinsi 112.000,00 2.240.000,00 20,00 20,00 20,00 2.352.000,00 2.469.600,00 2.587.080,00

04.512 Pemenuhan Alat Kesehatan Penunjang Asian Games 0 Keg. 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatanyang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar

2.570.080,00 2.792.789,00 2.932.428,90 3.079.050,85

05.506 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatanyang Mampu Memberikan Pelayanan sesuai Standar

18 Balai/institusi penguji 2.570.080,00 2.792.789,00 2.932.428,90 3.079.050,85

05.506.001 Tanpa Sub Output 2.570.080,00 2.792.789,00 2.932.428,90 3.079.050,85

05.506.001.051 Standarisasi laboratorium kalibrasi di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.052 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pengujian kalibrasi alat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.053 Bimbingan teknis institusi penguji alat kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.054 Bimbingan teknis fasilitas pelayanan kesehatan laboratoriumkesehatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.055 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 26: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/ TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

05.506.001.056 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.057 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.058 Penyusunan NSPK tentang pengujian dan inspeksi SPA diFasyankes lainnya

3,00 Pedoman 341.833,67 1.025.501,00 3,00 3,00 3,00 1.076.776,00 1.130.615,00 1.187.146,00

05.506.001.059 Supervisi dan assesment pelaksanaan perijinan fasyankeslainnya

14,00 Institusi penguji danradioterapi

12.568,57 175.960,00 14,00 14,00 14,00 184.758,00 193.996,00 203.696,00

05.506.001.061 Pertemuan Teknis Lintas Sektor Pemanfaatan Tenaga NuklirBidang Kesehatan

1,00 laporan 313.440,00 313.440,00 1,00 1,00 1,00 381.612,00 400.692,60 420.727,23

05.506.001.063 Workshop Peningkatan Kompetensi Inspeksi Listrik Medik 1,00 Kegiatan 318.000,00 318.000,00 1,00 1,00 1,00 375.606,00 394.386,30 414.105,62

05.506.001.066 Bimbingan teknis, Monitoring dan Evaluasi di BPFK/ LPFK 1,00 Kegiatan 737.179,00 737.179,00 1,00 1,00 1,00 774.037,00 812.739,00 853.376,00

06 Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center

7.237.470,00 7.682.708,30 7.998.734,32 8.330.569,73

06.507 Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center

9 Unit RMC 2.615.034,00 2.850.787,00 2.993.323,00 3.142.993,00

06.507.001 Tanpa Sub Output 2.615.034,00 2.850.787,00 2.993.323,00 3.142.993,00

06.507.001.051 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pembinaan jejaringlaboratorium

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.052 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.054 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.055 Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan pemeliharaan SPA di Fasyankes(DEKONSENTRASI)

14,00 14 Kegiatan 115.932,86 1.623.060,00 14,00 14,00 14,00 1.704.214,00 1.789.422,00 1.878.896,00

06.507.001.056 Peningkatan Peran Dinas Kesehatan dalampembentukanRegional Maintenance Center (RMC)

1,00 Kegiatan 371.161,00 371.161,00 1,00 1,00 1,00 442.219,00 464.330,00 487.547,00

06.507.001.057 Workshop ASPAK Laboratorium Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 27: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/ TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2020 2021 2022 2020 2021 2022

06.507.001.059 Bimbingan Teknis Pengembangan Regional Maintenance Center(RMC)

20,00 Propinsi 14.998,00 299.960,00 20,00 20,00 20,00 314.958,00 330.706,00 347.241,00

06.507.001.060 Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan SPA di Fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.061 Supervisi dan assesment pelaksanaan pemenuhan standarfasyankes lainnya

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.062 Integrasi Sistem Informasi Fasyankes lainnya ke dalam ASPAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.063 Workshop Pengelolaan Regional Maintenance Center (RMC)dalam pemeliharaan Alat Kesehatan

1,00 Kegiatan 320.853,00 320.853,00 1,00 1,00 1,00 389.396,00 408.865,00 429.309,00

06.515 Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center(Dekonsentrasi)

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

06.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 3.818.361,00 4.027.846,30 4.201.336,32 4.383.501,73

06.970.003 tanpa sub output 3.818.361,00 4.027.846,30 4.201.336,32 4.383.501,73

06.970.003.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencanaanggaran

1,00 Rencana program danrencana anggaran

381.630,00 381.630,00 1,00 1,00 1,00 400.560,30 420.588,32 441.617,73

06.970.003.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1,00 Kegiatan 1.885.681,00 1.885.681,00 1,00 1,00 1,00 1.979.965,00 2.078.963,00 2.182.911,00

06.970.003.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00 kegiatan pengelolaankeuangan danperbendaharaan

307.270,00 307.270,00 1,00 1,00 1,00 308.270,00 308.270,00 308.270,00

06.970.003.054 Pengelolaan kepegawaian 1,00 kegiatan pengelolaankepegawaian

248.760,00 248.760,00 1,00 1,00 1,00 249.760,00 249.760,00 249.760,00

06.970.003.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 1,00 terlaksananya pelayananumum

995.020,00 995.020,00 1,00 1,00 1,00 1.089.291,00 1.143.755,00 1.200.943,00

06.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 804.075,00 804.075,00 804.075,00 804.075,00

06.994.001 tanpa sub output 804.075,00 804.075,00 804.075,00 804.075,00

06.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,00 Layanan 804.075,00 804.075,00 1,00 1,00 1,00 804.075,00 804.075,00 804.075,00

Total 466.072.369,00 - - - 469.052.792,30 317.095.743,72 36.761.428,46

C. SUMBER PENDANAAN

Page 28: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.384.746,00

01.502 Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai Standar 11.384.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.384.746,00

01.502.003 Tanpa Sub Output 11.384.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.384.746,00

01.502.003.051 Standarisasi spesi�kasi peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.052 Pertemuan Evaluasi Pemenuhan Standar SPA Puskesmas Utama 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00

01.502.003.053 Penyusunan NSPK Untuk Mendukung Pemenuhan SPA di Puskesmas Utama 915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915.000,00

01.502.003.054 TOT pemeliharaan SPA Puskesmas Utama 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

01.502.003.056 Pengembangan sistem informasi serti�kasi pemeriksaan kesehatan CTKI Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.057 Standarisasi SPA klinik embarkasi dan debarkasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.058 Pertemuan dan Evaluasi Pembangunan Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal Utama 1.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068.000,00

01.502.003.059 Monev Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Fasyankes Primer Lokus Prioritas Utama 2.916.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.916.230,00

01.502.003.060 Manajemen penyiapan Public Health Improvement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.061 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.062 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA difasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.063 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.064 Bimbingan teknis dan monev pemenuhan standar SPA bagi Puskesmas Lokus PIS-PK Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.068 Pertemuan teknis pengelolaan SPA Puskesmas (Dekonsentrasi) Utama 2.595.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.595.516,00

01.502.003.069 Pertemuan Penerapan ASPAK pada Penyusunan kebutuhan SPA Fasyankes(Dekonsentrasi)

Utama 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00

01.513 Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai Standar(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 29: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01.514 Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yang Memenuhi Standardengan Kriteria Khusus (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 154.910.298,00 0,00 281.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.900.298,00

02.503 Pembinaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit di RS Rujukan Nasional 2.160.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.873,00

02.503.001 Tanpa Sub Output 2.160.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.873,00

02.503.001.051 Pertemuan teknis MFK di RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikal untuk meningkatkankualitas pengelolaan SPA dalam rangka mendukung akreditasi Internasional

Utama 455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00

02.503.001.052 Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat RS Rujukan Nasional dan RSUPT Vertikal

Utama 305.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.873,00

02.503.001.053 Revisi Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Medis Utama 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

02.503.001.055 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.503.001.057 Revisi Pedoman Teknis Ambulans Utama 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

02.503.001.058 Pengembangan dan Implementasi teknologi informasi SPA Utama 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

02.503.001.059 Penyusunan Pedoman Spesi�kasi Peralatan Risiko Menengah Utama 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

02.503.001.060 Langganan Jurnal Bidang Fasilitas/SPA Kesehatan Utama 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

02.509 Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur (Prioritas) 152.749.425,00 0,00 281.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.739.425,00

02.509.001 Tanpa Sub Output 152.749.425,00 0,00 281.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.739.425,00

02.509.001.051 Pembangunan RS UPT di Wilayah Timur Utama 152.749.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.749.425,00

02.509.001.052 Dukungan PLN untuk Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur Utama 0,00 0,00 281.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.990.000,00

02.510 Penyiapan Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur dan Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.510.001 Tanpa Suboutput 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.510.001.051 Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur dan Papua Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.511 Pelaksanaan KSST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.516 Dukungan PHLN untuk Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.516.001 Tanpa Suboutput 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.516.001.051 Pendirian RS UPT di wilayah Indonesia Timur Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 30: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuaistandar

2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760.000,00

03.504 Pembinaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan RS Rujukan Regional dan Propinsisesuai Standar

2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760.000,00

03.504.001 Tanpa Sub Output 2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760.000,00

03.504.001.051 Kegiatan Penilaian Implementasi Green Hospital Utama 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00

03.504.001.052 Pertemuan teknis MFK sarana prasarana di Rumah Sakit Rujukan Regional dan Propinsi Utama 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

03.504.001.053 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmas bersih, kalibrasi alatkesehatan)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.054 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.055 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA difasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.056 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.057 Bimbingan Teknis sarana prasarana dan alat RS Rujukan Regional dan Propinsi Utama 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

03.504.001.058 Pertemuan Teknis Bidang SPA RS Rujukan Provinsi dan Regional Utama 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

03.504.001.059 Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan AlatCanggih RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional

Utama 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

03.504.001.060 Pertemuan lintas sektor dalam rangka mendukung pemenuhan SPA di Rumah SakitRujukan Prop dan Reg

Utama 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

03.504.001.061 Peningkatan Kapabilitas Petugas Instalasi Pengelola Sarana Prasarana dan PeralatanRS (IPS RS) di Rumah Sakit Rujukan Prop. dan Reg

Utama 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 5.219.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.219.775,00

04.505 Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yang Memenuhi Standardengan Kriteria Khusus

5.219.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.219.775,00

04.505.001 Tanpa Sub Output 5.219.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.219.775,00

04.505.001.051 Rakontek Pengelolaan SPA di Rumah Sakit Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.052 Pengadaan Konsultan Desain Tipikal (Prototype) Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit Utama 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00

04.505.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 31: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

04.505.001.054 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA difasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.055 Pertemuan bimbingan teknis ASPAK di RS Utama 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00

04.505.001.056 Pertemuan teknis Perencanaan dan evaluasi SPA di RS dengan Kriteria Khusus Utama 566.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.000,00

04.505.001.057 Bimbingan Teknis Pengelolaan SPA di RS dengan Kriteria Khusus Utama 323.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.775,00

04.505.001.058 Penyusunan Draf PMK Pedoman Pengelolaan Peralatan Medis di RS Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.061 Pertemuan teknis Pengelolaan SPA dalam Rangka Pemenuhan Standar dan AkreditasiRS (DEKONSENTRASI)

Utama 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00

04.512 Pemenuhan Alat Kesehatan Penunjang Asian Games 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang MampuMemberikan Pelayanan Sesuai Standar

2.570.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.570.080,00

05.506 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang MampuMemberikan Pelayanan sesuai Standar

2.570.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.570.080,00

05.506.001 Tanpa Sub Output 2.570.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.570.080,00

05.506.001.051 Standarisasi laboratorium kalibrasi di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.052 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pengujian kalibrasi alat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.053 Bimbingan teknis institusi penguji alat kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.054 Bimbingan teknis fasilitas pelayanan kesehatan laboratorium kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.055 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.056 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA difasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.057 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.058 Penyusunan NSPK tentang pengujian dan inspeksi SPA di Fasyankes lainnya Utama 1.025.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.501,00

05.506.001.059 Supervisi dan assesment pelaksanaan perijinan fasyankes lainnya Utama 175.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.960,00

05.506.001.061 Pertemuan Teknis Lintas Sektor Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan Utama 313.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.440,00

05.506.001.063 Workshop Peningkatan Kompetensi Inspeksi Listrik Medik Utama 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.000,00

05.506.001.066 Bimbingan teknis, Monitoring dan Evaluasi di BPFK/ LPFK Utama 737.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.179,00

Page 32: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

06 Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas KesehatanRegional / Regional Maintenance Center

7.237.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.237.470,00

06.507 Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas KesehatanRegional/Regional Maintenance Center

2.615.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615.034,00

06.507.001 Tanpa Sub Output 2.615.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615.034,00

06.507.001.051 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pembinaan jejaring laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.052 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmas bersih, kalibrasi alatkesehatan)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.054 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA difasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.055 Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagai Sistem Rujukanpemeliharaan SPA di Fasyankes (DEKONSENTRASI)

Utama 1.623.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623.060,00

06.507.001.056 Peningkatan Peran Dinas Kesehatan dalam pembentukanRegional Maintenance Center(RMC)

Utama 371.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.161,00

06.507.001.057 Workshop ASPAK Laboratorium Kesehatan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.059 Bimbingan Teknis Pengembangan Regional Maintenance Center (RMC) Utama 299.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.960,00

06.507.001.060 Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagai Sistem Rujukan SPA diFasyankes (DEKONSENTRASI)

Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.061 Supervisi dan assesment pelaksanaan pemenuhan standar fasyankes lainnya Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.062 Integrasi Sistem Informasi Fasyankes lainnya ke dalam ASPAK Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.063 Workshop Pengelolaan Regional Maintenance Center (RMC) dalam pemeliharaan AlatKesehatan

Utama 320.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.853,00

06.515 Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas KesehatanRegional/Regional Maintenance Center (Dekonsentrasi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 3.818.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.818.361,00

06.970.003 tanpa sub output 3.818.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.818.361,00

06.970.003.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 381.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.630,00

06.970.003.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 1.885.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.885.681,00

Page 33: REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana,

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

06.970.003.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 307.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.270,00

06.970.003.054 Pengelolaan kepegawaian Pendukung 248.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.760,00

06.970.003.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 995.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995.020,00

06.994 Layanan Perkantoran 804.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.075,00

06.994.001 tanpa sub output 804.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.075,00

06.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 804.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.075,00

Total 184.082.369,00 0,00 281.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.072.369,00

Jakarta, 14 Desember 2018 Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan

dr. Andi Saguni, MA NIP. 197201172000121001