REKAP 3: KEGIATAN K/Lkinerja.ekon.go.id/perencanaan/download/renja-22-2019... · 2019. 3. 13. ·...
Transcript of REKAP 3: KEGIATAN K/Lkinerja.ekon.go.id/perencanaan/download/renja-22-2019... · 2019. 3. 13. ·...
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan 1.100.000,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kemudahan Wirausaha 1
01.02 Jumlah Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan 400.000,00
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan 1
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi KebijakanPengembangan Kewirausahaan
1.100.000,00
01.001 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan PengembanganKewirausahaan
000 - BukanTematik
tidak 1.100.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.100.000,00
051 - Persiapan 263.400,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
263.400,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 748.750,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
748.750,00
053 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 87.850,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 5227 - Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Pengembangan Kewirausahaan
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
87.850,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan KebijakanPengembangan Kewirausahaan
400.000,00
02.002 Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan PengembanganKewirausahaan
000 - BukanTematik
tidak 400.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 400.000,00
051 - Persiapan 50.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
50.000,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 325.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
325.000,00
053 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 25.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
25.000,00
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan 1.100.000,00 1.110.000,00 1.140.000,00 1.170.000,00
01.001 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan 2 Paket Rekomendasi 1.100.000,00 1.110.000,00 1.140.000,00 1.170.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.100.000,00 1.110.000,00 1.140.000,00 1.170.000,00
01.001.001.051 Persiapan 0,00 NaN 263.400,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 280.000,00 290.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 748.750,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 760.000,00 770.000,00
01.001.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 0,00 NaN 87.850,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan 400.000,00 467.500,00 479.500,00 491.500,00
02.002 Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan 1 Paket Rekomendasi 400.000,00 467.500,00 479.500,00 491.500,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 400.000,00 467.500,00 479.500,00 491.500,00
02.002.001.051 Persiapan 0,00 NaN 50.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 325.000,00 0,00 0,00 0,00 381.500,00 382.500,00 383.500,00
02.002.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 0,00 NaN 25.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.577.500,00 1.619.500,00 1.661.500,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
01.001 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
01.001.001.051 Persiapan Utama 263.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.400,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Utama 748.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748.750,00
01.001.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Utama 87.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.850,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
02.002 Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
02.002.001.051 Persiapan Utama 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Utama 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00
02.002.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Utama 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan 1.250.000,00
01.01 Jumlah paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan 2
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daya Saing Ekonomi Kawasan 250.000,00
02.01 Jumlah paket Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan 2
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Kemitraan Ekonomi Umat 1.000.000,00
03.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Kemitraan Ekonomi Umat 1
Total 2.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan PeningkatanDaya Saing Ekonomi Kawasan
1.250.000,00
01.001 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing EkonomiKawasan
000 - BukanTematik
tidak 1.250.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.250.000,00
051 - Persiapan (Pengumpulan Data dan Informasi) 93.122,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
93.122,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 996.128,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
996.128,00
053 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 160.750,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 5228 - Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
160.750,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan PengembanganDaya Saing Ekonomi Kawasan
250.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daya SaingEkonomi Kawasan
000 - BukanTematik
tidak 250.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 250.000,00
052 - Pelaksanaan Pengendalian 250.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
250.000,00
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Kemitraan Ekonomi Umat 1.000.000,00
03.004 Rekomendasi Kebijakan Kemitraan Ekonomi Umat 000 - BukanTematik
tidak 1.000.000,00
03.004.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00
051 - Persiapan (penyusunan data dan informasi) 280.514,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
280.514,00
052 - Pelaksanaan koordinasi kebijakan 602.186,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
602.186,00
053 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 117.300,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
117.300,00
Total 2.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan 1.250.000,00 1.256.000,00 1.263.000,00 1.275.000,00
01.001 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan 2 PaketRekomendasi
1.250.000,00 1.256.000,00 1.263.000,00 1.275.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.250.000,00 1.256.000,00 1.263.000,00 1.275.000,00
01.001.001.051 Persiapan (Pengumpulan Data dan Informasi) 0,00 NaN 93.122,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 95.000,00 96.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 996.128,00 0,00 0,00 0,00 997.000,00 998.000,00 999.000,00
01.001.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 0,00 NaN 160.750,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 170.000,00 180.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daya Saing EkonomiKawasan
250.000,00 251.000,00 252.000,00 253.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daya Saing Ekonomi Kawasan 2 PaketRekomendasi
250.000,00 251.000,00 252.000,00 253.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 250.000,00 251.000,00 252.000,00 253.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian 0,00 NaN 250.000,00 0,00 0,00 0,00 251.000,00 252.000,00 253.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Kemitraan Ekonomi Umat 1.000.000,00 1.155.000,00 1.180.000,00 1.210.000,00
03.004 Rekomendasi Kebijakan Kemitraan Ekonomi Umat 1 PaketRekomendasi
1.000.000,00 1.155.000,00 1.180.000,00 1.210.000,00
03.004.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 1.155.000,00 1.180.000,00 1.210.000,00
03.004.001.051 Persiapan (penyusunan data dan informasi) 0,00 NaN 280.514,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 300.000,00 310.000,00
03.004.001.052 Pelaksanaan koordinasi kebijakan 0,00 NaN 602.186,00 0,00 0,00 0,00 605.000,00 610.000,00 620.000,00
03.004.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 0,00 NaN 117.300,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 270.000,00 280.000,00
Total 2.500.000,00 - - - 2.662.000,00 2.695.000,00 2.738.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00
01.001 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00
01.001.001.051 Persiapan (Pengumpulan Data dan Informasi) Utama 93.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.122,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Utama 996.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996.128,00
01.001.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Utama 160.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.750,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daya Saing Ekonomi Kawasan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daya Saing Ekonomi Kawasan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian Utama 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Kemitraan Ekonomi Umat 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
03.004 Rekomendasi Kebijakan Kemitraan Ekonomi Umat 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
03.004.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
03.004.001.051 Persiapan (penyusunan data dan informasi) Pendukung 280.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.514,00
03.004.001.052 Pelaksanaan koordinasi kebijakan Utama 602.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.186,00
03.004.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pendukung 117.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.300,00
Total 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1.000.000,00
01.01 Jumlah paket Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 500.000,00
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi danUsaha Mikro, Kecil dan Menengah
1.000.000,00
01.001 Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecildan Menengah
000 - BukanTematik
tidak 1.000.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00
051 - Persiapan ( pengumpulan data dan informasi ) 303.492,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
303.492,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan (Rapat, FGD, Worksh, Seminar, Konsinyering, dll) 694.508,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
694.508,00
053 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan ( Laporan ) 2.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
2.000,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 2505 - Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Daya SaingKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
500.000,00
02.052 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UsahaMikro, Kecil dan Menengah
000 - BukanTematik
tidak 500.000,00
02.052.001 Tanpa Sub Output 500.000,00
051 - Persiapan ( pengumpulan data dan informasi) 6.800,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
6.800,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan Kebijakan 487.120,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
487.120,00
053 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (Laporan) 6.080,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
6.080,00
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil danMenengah
1.000.000,00 1.002.000,00 1.038.000,00 1.074.000,00
01.001 Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1 PaketRekomendasi
1.000.000,00 1.002.000,00 1.038.000,00 1.074.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 1.002.000,00 1.038.000,00 1.074.000,00
01.001.001.051 Persiapan ( pengumpulan data dan informasi ) 0,00 NaN 303.492,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 410.000,00 420.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan (Rapat, FGD, Worksh, Seminar, Konsinyering, dll) 0,00 NaN 694.508,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 625.000,00 650.000,00
01.001.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan ( Laporan ) 0,00 NaN 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
500.000,00 514.000,00 541.000,00 568.000,00
02.052 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1 PaketRekomendasi
500.000,00 514.000,00 541.000,00 568.000,00
02.052.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 514.000,00 541.000,00 568.000,00
02.052.001.051 Persiapan ( pengumpulan data dan informasi) 0,00 NaN 6.800,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00
02.052.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Kebijakan 0,00 NaN 487.120,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 550.000,00
02.052.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (Laporan) 0,00 NaN 6.080,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.516.000,00 1.579.000,00 1.642.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
01.001 Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
01.001.001.051 Persiapan ( pengumpulan data dan informasi ) Pendukung 303.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.492,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan (Rapat, FGD, Worksh, Seminar, Konsinyering, dll) Utama 694.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.508,00
01.001.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan ( Laporan ) Pendukung 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.052 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.052.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.052.001.051 Persiapan ( pengumpulan data dan informasi) Pendukung 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00
02.052.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Kebijakan Utama 487.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.120,00
02.052.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (Laporan) Pendukung 6.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.080,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan 1.050.000,00
01.01 Jumlah paket rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan 450.000,00
02.01 Jumlah paket rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan 1
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2.000.000,00
03.01 Jumlah Paket Rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan pengembangan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2
Total 3.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONALPROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi danSinkronisasi Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan
1.050.000,00
01.001 Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakandi Bidang Ketenagakerjaan
000 - BukanTematik
tidak 1.050.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.050.000,00
051 - Persiapan (Pengumpulan Data dan Informasi) 101.000,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
101.000,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 867.100,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 5229 - Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Ketenagakerjaan
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONALPROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
867.100,00
053 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 81.900,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
81.900,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil PengendalianKebijakan di Bidang Ketenagakerjaan
450.000,00
02.002 Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan di BidangKetenagakerjaan
000 - BukanTematik
tidak 450.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 450.000,00
051 - Persiapan Pengendalian 24.697,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
24.697,00
052 - Pelaksanaan Pengendalian 401.023,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
401.023,00
053 - Penyusunan Laporan Pengendalian 24.280,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
24.280,00
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi danSinkronisasi Kebijakan Pengembangan PengembanganPendidikan dan Pelatihan Vokasi
2.000.000,00
03.003 Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi KebijakanPengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi danPenciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian,Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
PercepatanPeningkatanKeahlian TenagaKerja
PeningkatanKerjasamadengan DuniaUsaha
PenyusunanStandarKompetensi danKurikulum
000 - BukanTematik
tidak 2.000.000,00
03.003.001 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi PeraturanPeta Jalan Kebijakan Pengembangan Pendidikan danPelatihan Vokasi
1.200.000,00
051 - Persiapan Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan
138.500,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
138.500,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan
915.350,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
915.350,00
053 - Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan 146.150,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONALPROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
146.150,00
03.003.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan KebijakanPengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
800.000,00
051 - Persiapan Pengendalian Kebijakan 87.000,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
87.000,00
052 - Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 646.300,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
646.300,00
053 - Penyusunan Laporan Pengendalian Kebijakan 66.700,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
66.700,00
Total 3.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan 1.050.000,00 1.092.000,00 1.104.000,00 1.116.000,00
01.001 Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan 1 PaketRekomendasi
1.050.000,00 1.092.000,00 1.104.000,00 1.116.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.050.000,00 1.092.000,00 1.104.000,00 1.116.000,00
01.001.001.051 Persiapan (Pengumpulan Data dan Informasi) 0,00 NaN 101.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 103.000,00 104.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 867.100,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 910.000,00 920.000,00
01.001.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 0,00 NaN 81.900,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 91.000,00 92.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan 450.000,00 500.000,00 512.000,00 524.000,00
02.002 Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan 1 PaketRekomendasi
450.000,00 500.000,00 512.000,00 524.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 450.000,00 500.000,00 512.000,00 524.000,00
02.002.001.051 Persiapan Pengendalian 0,00 NaN 24.697,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 26.000,00 27.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian 0,00 NaN 401.023,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 460.000,00 470.000,00
02.002.001.053 Penyusunan Laporan Pengendalian 0,00 NaN 24.280,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 26.000,00 27.000,00
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pengembangan Pendidikandan Pelatihan Vokasi
2.000.000,00 2.070.000,00 2.130.000,00 2.190.000,00
03.003 Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2 PaketRekomendasi
2.000.000,00 2.070.000,00 2.130.000,00 2.190.000,00
03.003.001 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan Peta Jalan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan PelatihanVokasi
1.200.000,00 1.210.000,00 1.240.000,00 1.270.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
03.003.001.051 Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 138.500,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 150.000,00 160.000,00
03.003.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 915.350,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 930.000,00 940.000,00
03.003.001.053 Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan 0,00 NaN 146.150,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00
03.003.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 800.000,00 860.000,00 890.000,00 920.000,00
03.003.002.051 Persiapan Pengendalian Kebijakan 0,00 NaN 87.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00
03.003.002.052 Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan 0,00 NaN 646.300,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 710.000,00 720.000,00
03.003.002.053 Penyusunan Laporan Pengendalian Kebijakan 0,00 NaN 66.700,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00
Total 3.500.000,00 - - - 3.662.000,00 3.746.000,00 3.830.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00
01.001 Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00
01.001.001.051 Persiapan (Pengumpulan Data dan Informasi) Utama 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Utama 867.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.100,00
01.001.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Utama 81.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.900,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
02.002 Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
02.002.001.051 Persiapan Pengendalian Utama 24.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.697,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian Utama 401.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.023,00
02.002.001.053 Penyusunan Laporan Pengendalian Utama 24.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.280,00
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
03.003 Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
03.003.001 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan Peta Jalan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
03.003.001.051 Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 138.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.500,00
03.003.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 915.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915.350,00
03.003.001.053 Penyusunan Laporan Rekomendasi Kebijakan Utama 146.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.150,00
03.003.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
03.003.002.051 Persiapan Pengendalian Kebijakan Utama 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00
03.003.002.052 Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan Utama 646.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.300,00
03.003.002.053 Penyusunan Laporan Pengendalian Kebijakan Utama 66.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.700,00
Total 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pengembangan e-Commerce Nasional 12.000.000,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Pengembangan e-Commerce Nasional 1
Total 12.000.000,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITASPROYEK
PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
01 Tersusunnya Paket RekomendasiKebijakan Pengembangan e-CommerceNasional
12.000.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan e-Commerce Nasional
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan PenciptaanLapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata,dan Jasa Produktif Lainnya
Peningkatan Nilai TambahPariwisata dan JasaProduktif Lainnya
PeningkatanPerdagangan Dalamdan Luar Negeri
Pengembangane-Commerce
000 - BukanTematik
tidak 12.000.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 12.000.000,00
051 - Dukungan Operasional Kegiatan 2.930.800,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
2.930.800,00
052 - Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan
1.444.800,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
1.444.800,00
053 - Pengendalian Kebijakan 176.600,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 2491 - Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITASPROYEK
PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
176.600,00
054 - Dialog Kebijakan Luar Negeri 702.000,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
702.000,00
055 - Pengembangan Kapasitas 104.460,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
104.460,00
056 - Arahan dan PenetapanKebijakan
407.400,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
407.400,00
057 - Koordinasi dan SingkronisasiKebijakan dan Penyelesaian Masalah(Debottle necking)
373.440,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
373.440,00
060 - Tenaga Ahli dan KajianKebijakan
4.660.500,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
4.660.500,00
061 - Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan Kelompok Kerja
1.200.000,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
1.200.000,00
Total 12.000.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pengembangan e-Commerce Nasional 12.000.000,00 12.677.500,00 13.093.000,00 13.508.500,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan e-Commerce Nasional 1 Paket Rekomendasi 12.000.000,00 12.677.500,00 13.093.000,00 13.508.500,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 12.000.000,00 12.677.500,00 13.093.000,00 13.508.500,00
01.001.001.051 Dukungan Operasional Kegiatan 0,00 NaN 2.930.800,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.100.000,00 3.200.000,00
01.001.001.052 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 1.444.800,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00
01.001.001.053 Pengendalian Kebijakan 0,00 NaN 176.600,00 0,00 0,00 0,00 199.500,00 202.000,00 204.500,00
01.001.001.054 Dialog Kebijakan Luar Negeri 0,00 NaN 702.000,00 0,00 0,00 0,00 705.000,00 706.000,00 707.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.001.001.055 Pengembangan Kapasitas 0,00 NaN 104.460,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 106.000,00 107.000,00
01.001.001.056 Arahan dan Penetapan Kebijakan 0,00 NaN 407.400,00 0,00 0,00 0,00 408.000,00 409.000,00 410.000,00
01.001.001.057 Koordinasi dan Singkronisasi Kebijakan dan Penyelesaian Masalah (Debottle necking) 0,00 NaN 373.440,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 410.000,00 420.000,00
01.001.001.060 Tenaga Ahli dan Kajian Kebijakan 0,00 NaN 4.660.500,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 5.200.000,00 5.300.000,00
01.001.001.061 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kelompok Kerja 0,00 NaN 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00 1.360.000,00 1.460.000,00
Total 12.000.000,00 - - - 12.677.500,00 13.093.000,00 13.508.500,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pengembangan e-Commerce Nasional 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan e-Commerce Nasional 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
01.001.001.051 Dukungan Operasional Kegiatan Utama 2.930.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.930.800,00
01.001.001.052 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 1.444.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.444.800,00
01.001.001.053 Pengendalian Kebijakan Utama 176.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.600,00
01.001.001.054 Dialog Kebijakan Luar Negeri Utama 702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00
01.001.001.055 Pengembangan Kapasitas Utama 104.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.460,00
01.001.001.056 Arahan dan Penetapan Kebijakan Utama 407.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.400,00
01.001.001.057 Koordinasi dan Singkronisasi Kebijakan dan Penyelesaian Masalah (Debottle necking) Utama 373.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.440,00
01.001.001.060 Tenaga Ahli dan Kajian Kebijakan Utama 4.660.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.660.500,00
01.001.001.061 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kelompok Kerja Utama 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
Total 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.300.000,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 2
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Kreatif 200.000,00
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Kreatif 2
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM 300.000,00
03.01 Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM 1
Total 1.800.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan EkonomiKreatif
1.300.000,00
01.001 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 000 - BukanTematik
tidak 1.300.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.300.000,00
051 - Persiapan (Pengumpulan Data dan Informasi) 49.010,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
49.010,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 1.225.990,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
1.225.990,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 5226 - Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
053 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 25.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
25.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Kreatif 200.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 000 - BukanTematik
tidak 200.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 200.000,00
051 - Persiapan (Pengumpulan Data dan Informasi) 22.640,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
22.640,00
052 - Pelaksanaan (Rapat/Kunjungan Lapangan, dll) 147.360,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
147.360,00
053 - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 30.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
30.000,00
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi BidangEkonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM
300.000,00
03.003 Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Ekonomi Kreatif,Kewirausahaan dan Daya Saing UKM
000 - BukanTematik
tidak 300.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 300.000,00
051 - Persiapan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan 290.340,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
290.340,00
052 - Penyusunan Laporan 9.660,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
9.660,00
Total 1.800.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.300.000,00 1.380.000,00 1.491.000,00 1.602.000,00
01.001 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 2 PaketRekomendasi
1.300.000,00 1.380.000,00 1.491.000,00 1.602.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.300.000,00 1.380.000,00 1.491.000,00 1.602.000,00
01.001.001.051 Persiapan (Pengumpulan Data dan Informasi) 0,00 NaN 49.010,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 51.000,00 52.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 1.225.990,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00
01.001.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 0,00 NaN 25.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Kreatif 200.000,00 215.000,00 236.000,00 257.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 2 PaketRekomendasi
200.000,00 215.000,00 236.000,00 257.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 200.000,00 215.000,00 236.000,00 257.000,00
02.002.001.051 Persiapan (Pengumpulan Data dan Informasi) 0,00 NaN 22.640,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 26.000,00 27.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan (Rapat/Kunjungan Lapangan, dll) 0,00 NaN 147.360,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00
02.002.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 0,00 NaN 30.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Ekonomi Kreatif,Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM
300.000,00 310.000,00 321.000,00 332.000,00
03.003 Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan DayaSaing UKM
1 Layanan 300.000,00 310.000,00 321.000,00 332.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 310.000,00 321.000,00 332.000,00
03.003.001.051 Persiapan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan 0,00 NaN 290.340,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 310.000,00 320.000,00
03.003.001.052 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 9.660,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00
Total 1.800.000,00 - - - 1.905.000,00 2.048.000,00 2.191.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
01.001 Rekomendasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
01.001.001.051 Persiapan (Pengumpulan Data dan Informasi) Utama 49.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.010,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Utama 1.225.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225.990,00
01.001.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Utama 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ekonomi Kreatif 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
02.002.001.051 Persiapan (Pengumpulan Data dan Informasi) 22.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.640,00
02.002.001.052 Pelaksanaan (Rapat/Kunjungan Lapangan, dll) Utama 147.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.360,00
02.002.001.053 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan DayaSaing Koperasi dan UKM
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
03.003 Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing UKM 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
03.003.001.051 Persiapan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Utama 290.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.340,00
03.003.001.052 Penyusunan Laporan Utama 9.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.660,00
Total 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001