RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK … · menengah Daerah, dan Rencana Kerja...
Transcript of RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK … · menengah Daerah, dan Rencana Kerja...
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
3.02.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 77
3.03.1 Dinas Pertanian dan Pangan 80
4.01.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 85
Lampiran I : 4.01.3 Sekretariat Daerah 86
Ringkasan APBD 1 4.01.4 Sekretariat DPRD 92
Lampiran II : 4.01.8 Kecamatan Trenggalek 94
1 4.01.9 Kecamatan Pogalan 99
4.01.10 Kecamatan Durenan 101
Lampiran II a : 4.01.11 Kecamatan Watulimo 103
1 4.01.12 Kecamatan Munjungan 105
4.01.13 Kecamatan Kampak 107
Lampiran III : 4.01.14 Kecamatan Gandusari 109
4.01.15 Kecamatan Karangan 111
4.01.16 Kecamatan Suruh 113
1.01.1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 1 4.01.17 Kecamatan Dongko 115
4.01.18 Kecamatan Pule 117
4.01.19 Kecamatan Panggul 119
1.02.2 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 25 4.01.20 Kecamatan Tugu 121
1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 27 4.01.21 Kecamatan Bendungan 123
1.04.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 34 4.02.1 Inspektorat 125
1.05.1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 40
1.05.2 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 42
1.05.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 44 4.04.5 Badan Keuangan Daerah 132
1.06.1 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 46 4.05.7 Badan Kepegawaian Daerah 137
2.01.1 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 50
2.06.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 53
2.07.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 56
2.09.1 Dinas Perhubungan 59
2.10.1 Dinas Komunikasi dan Informatika 63
2.11.1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 66
2.12.1 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 69
2.18.1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 72
3.01.1 Dinas Perikanan 74
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah
4.03.1 128
15
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
1.02.1
1
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan
DAFTAR ISI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KODE URAIAN / NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH HALAMAN KODE URAIAN / NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH HALAMAN
Lampiran IV :
1
Lampiran IV a :
1
Lampiran V :
1
Lampiran VI :
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 1
Lampiran VII :
Daftar Piutang Daerah 1
Lampiran VIII :
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1
Lampiran IX :
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 1
Lampiran X :
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya 1
Lampiran XI :
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
1
Lampiran XII :
Daftar dana cadangan daerah 1
Lampiran XIII :
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah 1
HALAMANURAIAN / NAMA ORGANISASI SKPD HALAMANKODE
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program
dan Kegiatan
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program
dan Kegiatan
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara
URAIAN / NAMA ORGANISASI SKPDKODE
BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan
daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 2 -
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3 -
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
- 4 -
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
- 5 -
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
- 6 -
41. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 48);
- 7 -
51. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 96);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 66);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 69);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 80);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 88);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 91);
- 8 -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
Pasal 1
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
Defisit
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Pasal 2
(35.759.069.000,00)Rp.
35.759.069.000,00Rp.
Rp.2.015.353.284.100,00
Rp.2.051.112.353.100,00
Rp. 49.259.069.000,00
Rp. 13.500.000.000,00
0,00Rp.
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
280.170.365.100,00Rp.
1.379.918.347.000,00Rp.
355.264.572.000,00Rp.
- 9 -
(2)
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
(3)
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak
b. Dana Alokasi Umum
Rp. 24.458.995.000,00
Rp. 34.111.000.000,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
Rp. 4.979.615.000,00
Rp. 912.478.590.000,00
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
Rp. 117.251.396.000,00
Rp. 216.620.755.100,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
(4)
a. Pendapatan Hibah
b. Dana Darurat
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
f. Pendapatan Hibah Dana BOS
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 terdiri dari:
Rp. 5.788.000.000,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan:
Rp. 0,00
Rp. 97.924.551.000,00
Rp. 54.503.600.000,00
Rp. 912.478.590.000,00
Rp. 350.188.361.000,00
Rp. 192.886.911.000,00
Rp. 4.161.510.000,00
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung
(2)
a. Belanja Pegawai
Rp. 947.401.480.400,00
Rp. 1.103.710.872.700,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
Rp. 789.952.392.000,00
- 10 -
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Bantuan Sosial
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa
g.
h. Belanja Tidak Terduga
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
Rp. 0,00
Rp. 32.423.304.000,00
Rp. 0,00
Rp. 7.128.680.000,00
Rp. 8.089.711.600,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa Rp. 258.116.785.100,00
Rp. 8.000.000.000,00
Rp. 143.667.058.411,00 a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 terdiri dari:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
(2)
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
b. Pencairan dana cadangan
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
(3)
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
Rp. 13.500.000.000,00
Rp. 49.100.000.000,00
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
Rp. 159.069.000,00
Rp. 0,00
Rp. 49.259.069.000,00
Rp. 143.667.058.411,00
Rp. 416.306.581.183,00
Rp. 387.427.840.806,00
(3)
a. Pembentukan dana cadangan
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
Rp. 6.000.000.000,00
Rp. 7.500.000.000,00
- 11 -
Pasal 5
1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
2. Lampiran II : a.
b.
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menurut Urusan
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari:
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menurut
Organisasi;
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;3. Lampiran III :
4. Lampiran IV : a. Rekapitulasi Belanja menurut Organisasi, Program, Kegiatan;
b. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan;
5. Lampiran V :
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII :
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI :
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.
Pasal 6
Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- 12 -
Pasal 7
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
d.
Pasal 8
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan
darurat.
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memenuhi kriteria:
Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat
menggunakan Belanja Tidak Terduga.
Pasal 9
a.
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
Pasal 10
a.
b.
menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam
tahun anggaran berjalan; dan / atau
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran ini;
dankeperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
menggunakan Belanja Tidak Terduga.
Pasal 11
Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur
dengan Peraturan Bupati.
- 13 -
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Trenggalekpada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI TRENGGALEK,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.
EMIL ELESTIANTO DARDAK
Diundangkan di Trenggalekpada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TRENGGALEK,
PARIYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 9.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 441-9/2018.
27 Desember 2018
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 441-9/2018.
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM,
ANIK SUWARNINIP 19650919 199602 2 001
Lampiran 1 : Raperda APBD TA 2016
Nomor :Tanggal :
1 3
1 PENDAPATAN 2.015.353.284.100,00
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 280.170.365.100,00
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 34.111.000.000,00
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 24.458.995.000,00
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.979.615.000,00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 216.620.755.100,00
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINGKASAN PENJABARAN APBDTAHUN ANGGARAN 2019
NO. URAIAN T
AJUMLAH
2
LAMPIRAN I :PERATURAN DAERAHNOMOR 9 TAHUN 2018TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 216.620.755.100,00
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.379.918.347.000,00
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 117.251.396.000,00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Umum 912.478.590.000,00
1 . 2 . 4 Dana Alokasi Khusus 350.188.361.000,00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 355.264.572.000,00
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 5.788.000.000,00
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 97.924.551.000,00
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 192.886.911.000,00
1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.161.510.000,00
1 . 3 . 6 Pendapatan Hibah Dana BOS 54.503.600.000,00
2 BELANJA 2.051.112.353.100,00
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.103.710.872.700,00
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 789.952.392.000,00
2 . 1 . 3 Belanja Subsidi 0,00
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 32.423.304.000,00
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 7.128.680.000,00
2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8.089.711.600,00
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 258.116.785.100,00 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 258.116.785.100,00
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 8.000.000.000,00
0,00 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 947.401.480.400,00
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.667.058.411,00
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.306.581.183,00
2 . 2 . 3 Belanja Modal 387.427.840.806,00
SURPLUS / (DEFISIT) (35.759.069.000,00)
RINGKASAN APBD Halaman 1
1 3
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 49.259.069.000,00
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 49.100.000.000,00
3 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 0,00
3 . 1 . 3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,00
3 . 1 . 4 Penerimaan pinjaman daerah 0,00
3 . 1 . 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 159.069.000,00
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 13.500.000.000,00
3 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 6.000.000.000,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 0,00
2
NO. URAIAN T
AJUMLAH
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 35.759.069.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
Trenggalek,
BUPATI TRENGGALEK,
EMIL ELESTIANTO DARDAK
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001
RINGKASAN APBD Halaman 2
TAHUN ANGGARAN 2019
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 144.325.700.700,00 1.263.695.644.397,00 609.597.043.700,00 654.098.600.697,00 1
Pendidikan 144.000.000,00 657.464.609.531,00 122.253.173.000,00 535.211.436.531,00 1.01
657.464.609.531,00 122.253.173.000,00 535.211.436.531,00 144.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01 . 1.01.01
Kesehatan 143.515.000.700,00 338.219.466.976,00 245.608.364.700,00 92.611.102.276,00 1.02
182.018.992.565,00 115.569.063.700,00 66.449.928.865,00 43.515.000.700,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.02 . 1.02.01
156.200.474.411,00 130.039.301.000,00 26.161.173.411,00 100.000.000.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 1.02 . 1.02.02
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 600.000.000,00 174.494.300.331,00 166.326.082.000,00 8.168.218.331,00 1.03
174.494.300.331,00 166.326.082.000,00 8.168.218.331,00 600.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 66.700.000,00 63.617.157.050,00 56.616.164.000,00 7.000.993.050,00 1.04
63.617.157.050,00 56.616.164.000,00 7.000.993.050,00 66.700.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.04 . 1.04.01
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 21.583.692.137,00 13.811.260.000,00 7.772.432.137,00 1.05
11.650.390.005,00 6.896.000.000,00 4.754.390.005,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 1.05 . 1.05.01
4.262.515.422,00 3.215.260.000,00 1.047.255.422,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05 . 1.05.02
5.670.786.710,00 3.700.000.000,00 1.970.786.710,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05 . 1.05.03
Sosial 0,00 8.316.418.372,00 4.982.000.000,00 3.334.418.372,00 1.06
8.316.418.372,00 4.982.000.000,00 3.334.418.372,00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.06 . 1.06.01
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 8.764.070.000,00 127.134.431.917,00 98.457.202.000,00 28.677.229.917,00 2
Tenaga Kerja 90.000.000,00 7.350.319.194,00 4.375.000.000,00 2.975.319.194,00 2.01
7.350.319.194,00 4.375.000.000,00 2.975.319.194,00 90.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 1.083.000.000,00 1.083.000.000,00 0,00 2.02
1.083.000.000,00 1.083.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01
Pangan 0,00 1.208.400.000,00 1.208.400.000,00 0,00 2.03
1.208.400.000,00 1.208.400.000,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian dan Pangan 2.03 . 3.03.01
Pertanahan 0,00 11.290.000.000,00 11.290.000.000,00 0,00 2.04
11.290.000.000,00 11.290.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.04 . 1.03.01
Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Lingkungan Hidup 0,00 2.975.000.000,00 2.975.000.000,00 0,00 2.05
2.975.000.000,00 2.975.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01
Administrasi Kependudukan dan Capil 40.000.000,00 8.741.340.008,00 5.179.471.000,00 3.561.869.008,00 2.06
8.741.340.008,00 5.179.471.000,00 3.561.869.008,00 40.000.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 8.396.031.930,00 5.100.000.000,00 3.296.031.930,00 2.07
8.396.031.930,00 5.100.000.000,00 3.296.031.930,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.07 . 2.07.01
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 6.624.217.000,00 6.624.217.000,00 0,00 2.08
6.624.217.000,00 6.624.217.000,00 0,00 0,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08 . 1.02.01
Perhubungan 5.110.920.000,00 25.845.750.377,00 20.328.360.000,00 5.517.390.377,00 2.09
25.845.750.377,00 20.328.360.000,00 5.517.390.377,00 5.110.920.000,00 Dinas Perhubungan 2.09 . 2.09.01
Komunikasi dan Informatika 25.000.000,00 8.849.417.869,00 6.213.834.450,00 2.635.583.419,00 2.10
8.849.417.869,00 6.213.834.450,00 2.635.583.419,00 25.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.10 . 2.10.01
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.015.000.000,00 11.226.779.496,00 4.857.600.000,00 6.369.179.496,00 2.11
11.226.779.496,00 4.857.600.000,00 6.369.179.496,00 3.015.000.000,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 2.11 . 2.11.01
Penanaman Modal 483.150.000,00 5.361.161.458,00 2.800.000.000,00 2.561.161.458,00 2.12
5.361.161.458,00 2.800.000.000,00 2.561.161.458,00 483.150.000,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.12 . 2.12.01
Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 18.956.967.000,00 18.956.967.000,00 0,00 2.13
18.956.967.000,00 18.956.967.000,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.13 . 1.01.01
Statistik 0,00 156.165.550,00 156.165.550,00 0,00 2.14
156.165.550,00 156.165.550,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.14 . 2.10.01
Persandian 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 2.15
130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.15 . 2.10.01
Kebudayaan 0,00 2.384.187.000,00 2.384.187.000,00 0,00 2.16
2.384.187.000,00 2.384.187.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.16 . 3.02.01
Perpustakaan 0,00 3.300.500.000,00 3.300.500.000,00 0,00 2.17
3.300.500.000,00 3.300.500.000,00 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.17 . 2.18.01
Kearsipan 0,00 3.255.195.035,00 1.494.500.000,00 1.760.695.035,00 2.18
3.255.195.035,00 1.494.500.000,00 1.760.695.035,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.18 . 2.18.01
Urusan Pilihan 13.363.900.000,00 106.584.005.899,00 82.794.967.000,00 23.789.038.899,00 3
Kelautan dan Perikanan 576.500.000,00 9.990.188.811,00 7.076.873.000,00 2.913.315.811,00 3.01
9.990.188.811,00 7.076.873.000,00 2.913.315.811,00 576.500.000,00 Dinas Perikanan 3.01 . 3.01.01
Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Pariwisata 12.500.000.000,00 16.681.643.582,00 9.722.744.000,00 6.958.899.582,00 3.02
16.681.643.582,00 9.722.744.000,00 6.958.899.582,00 12.500.000.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.02 . 3.02.01
Pertanian 287.400.000,00 31.065.170.506,00 17.148.347.000,00 13.916.823.506,00 3.03
31.065.170.506,00 17.148.347.000,00 13.916.823.506,00 287.400.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 3.03 . 3.03.01
Perdagangan 0,00 45.177.377.000,00 45.177.377.000,00 0,00 3.06
45.177.377.000,00 45.177.377.000,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 3.06 . 2.11.01
Perindustrian 0,00 3.119.626.000,00 3.119.626.000,00 0,00 3.07
3.119.626.000,00 3.119.626.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.07 . 2.01.01
Transmigrasi 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 3.08
550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.08 . 2.01.01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.848.899.613.400,00 553.698.270.887,00 156.552.267.700,00 397.146.003.187,00 4
Administrasi Pemerintahan 58.004.350.000,00 190.060.778.644,00 124.552.998.000,00 65.507.780.644,00 4.01
792.243.741,00 0,00 792.243.741,00 0,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.02
94.064.124.266,00 83.350.000.000,00 10.714.124.266,00 58.001.600.000,00 Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.03
48.807.749.648,00 23.925.000.000,00 24.882.749.648,00 0,00 Sekretariat DPRD 4.01 . 4.01.04
9.956.737.871,00 4.383.992.000,00 5.572.745.871,00 0,00 Kecamatan Trenggalek 4.01 . 4.01.05
2.533.644.832,00 956.200.000,00 1.577.444.832,00 0,00 Kecamatan Pogalan 4.01 . 4.01.06
3.343.717.843,00 1.014.145.000,00 2.329.572.843,00 0,00 Kecamatan Durenan 4.01 . 4.01.07
2.901.705.908,00 1.001.622.100,00 1.900.083.808,00 0,00 Kecamatan Watulimo 4.01 . 4.01.08
2.894.892.124,00 992.301.000,00 1.902.591.124,00 0,00 Kecamatan Munjungan 4.01 . 4.01.09
2.627.747.220,00 976.697.000,00 1.651.050.220,00 0,00 Kecamatan Kampak 4.01 . 4.01.10
2.781.100.609,00 936.856.550,00 1.844.244.059,00 2.750.000,00 Kecamatan Gandusari 4.01 . 4.01.11
2.849.930.671,00 933.609.500,00 1.916.321.171,00 0,00 Kecamatan Karangan 4.01 . 4.01.12
2.547.386.819,00 901.859.000,00 1.645.527.819,00 0,00 Kecamatan Suruh 4.01 . 4.01.13
2.328.704.014,00 939.742.500,00 1.388.961.514,00 0,00 Kecamatan Dongko 4.01 . 4.01.14
2.614.215.151,00 962.373.000,00 1.651.842.151,00 0,00 Kecamatan Pule 4.01 . 4.01.15
3.328.228.928,00 1.246.720.850,00 2.081.508.078,00 0,00 Kecamatan Panggul 4.01 . 4.01.16
3.140.443.349,00 1.012.459.500,00 2.127.983.849,00 0,00 Kecamatan Tugu 4.01 . 4.01.17
2.548.205.650,00 1.019.420.000,00 1.528.785.650,00 0,00 Kecamatan Bendungan 4.01 . 4.01.18
Pengawasan 0,00 7.112.143.844,00 3.267.029.700,00 3.845.114.144,00 4.02
7.112.143.844,00 3.267.029.700,00 3.845.114.144,00 0,00 Inspektorat 4.02 . 4.02.01
Perencanaan 0,00 13.502.693.179,00 9.713.240.000,00 3.789.453.179,00 4.03
13.502.693.179,00 9.713.240.000,00 3.789.453.179,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.03 . 4.03.01
Keuangan 1.790.860.763.400,00 331.023.978.086,00 10.401.500.000,00 320.622.478.086,00 4.04
331.023.978.086,00 10.401.500.000,00 320.622.478.086,00 1.790.860.763.400,00 Badan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01
Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 34.500.000,00 11.408.677.134,00 8.027.500.000,00 3.381.177.134,00 4.05
11.408.677.134,00 8.027.500.000,00 3.381.177.134,00 34.500.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 4.05 . 4.05.01
Penelitian dan Pengembangan 0,00 590.000.000,00 590.000.000,00 0,00 4.06
590.000.000,00 590.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.06 . 4.03.01
2.015.353.284.100,00 1.103.710.872.700,00 947.401.480.400,00 2.051.112.353.100,00 JUMLAH
SURPLUS / (DEFISIT) (35.759.069.000,00)
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB
1 2 3 4 5 6
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 49.259.069.000,00 35.759.069.000,00 13.500.000.000,00 4
Keuangan 49.259.069.000,00 35.759.069.000,00 13.500.000.000,00 4.04
35.759.069.000,00 13.500.000.000,00 49.259.069.000,00 Badan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00
EMIL ELESTIANTO DARDAK
BUPATI TRENGGALEK
ttd
Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANIK SUWARNI NIP 19650919 199602 2 001
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
144.000.000,00 676.421.576.531,00 141.210.140.000,00 535.211.436.531,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.01
657.464.609.531,00 122.253.173.000,00 535.211.436.531,00 144.000.000,00 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
18.956.967.000,00 18.956.967.000,00 0,00 0,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
43.515.000.700,00 188.643.209.565,00 122.193.280.700,00 66.449.928.865,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.02.01
182.018.992.565,00 115.569.063.700,00 66.449.928.865,00 43.515.000.700,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
6.624.217.000,00 6.624.217.000,00 0,00 0,00 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
100.000.000.000,00 156.200.474.411,00 130.039.301.000,00 26.161.173.411,00 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 1.02.02
156.200.474.411,00 130.039.301.000,00 26.161.173.411,00 100.000.000.000,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
600.000.000,00 185.784.300.331,00 177.616.082.000,00 8.168.218.331,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01
174.494.300.331,00 166.326.082.000,00 8.168.218.331,00 600.000.000,00 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.290.000.000,00 11.290.000.000,00 0,00 0,00 2.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan
66.700.000,00 66.592.157.050,00 59.591.164.000,00 7.000.993.050,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.04.01
63.617.157.050,00 56.616.164.000,00 7.000.993.050,00 66.700.000,00 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2.975.000.000,00 2.975.000.000,00 0,00 0,00 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
0,00 11.650.390.005,00 6.896.000.000,00 4.754.390.005,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 1.05.01
11.650.390.005,00 6.896.000.000,00 4.754.390.005,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
0,00 4.262.515.422,00 3.215.260.000,00 1.047.255.422,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.02
4.262.515.422,00 3.215.260.000,00 1.047.255.422,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
0,00 5.670.786.710,00 3.700.000.000,00 1.970.786.710,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.03
5.670.786.710,00 3.700.000.000,00 1.970.786.710,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
0,00 9.399.418.372,00 6.065.000.000,00 3.334.418.372,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.06.01
8.316.418.372,00 4.982.000.000,00 3.334.418.372,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
1.083.000.000,00 1.083.000.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
90.000.000,00 11.019.945.194,00 8.044.626.000,00 2.975.319.194,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.01.01
Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LAMPIRAN II.a PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
7.350.319.194,00 4.375.000.000,00 2.975.319.194,00 90.000.000,00 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
3.119.626.000,00 3.119.626.000,00 0,00 0,00 3.07 Urusan Pilihan Perindustrian
550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 3.08 Urusan Pilihan Transmigrasi
40.000.000,00 8.741.340.008,00 5.179.471.000,00 3.561.869.008,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06.01
8.741.340.008,00 5.179.471.000,00 3.561.869.008,00 40.000.000,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
0,00 8.396.031.930,00 5.100.000.000,00 3.296.031.930,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.07.01
8.396.031.930,00 5.100.000.000,00 3.296.031.930,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.110.920.000,00 25.845.750.377,00 20.328.360.000,00 5.517.390.377,00 Dinas Perhubungan 2.09.01
25.845.750.377,00 20.328.360.000,00 5.517.390.377,00 5.110.920.000,00 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
25.000.000,00 9.135.583.419,00 6.500.000.000,00 2.635.583.419,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.10.01
8.849.417.869,00 6.213.834.450,00 2.635.583.419,00 25.000.000,00 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
156.165.550,00 156.165.550,00 0,00 0,00 2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik
130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian
3.015.000.000,00 56.404.156.496,00 50.034.977.000,00 6.369.179.496,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 2.11.01
11.226.779.496,00 4.857.600.000,00 6.369.179.496,00 3.015.000.000,00 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
45.177.377.000,00 45.177.377.000,00 0,00 0,00 3.06 Urusan Pilihan Perdagangan
483.150.000,00 5.361.161.458,00 2.800.000.000,00 2.561.161.458,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.12.01
5.361.161.458,00 2.800.000.000,00 2.561.161.458,00 483.150.000,00 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
0,00 6.555.695.035,00 4.795.000.000,00 1.760.695.035,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.18.01
3.300.500.000,00 3.300.500.000,00 0,00 0,00 2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
3.255.195.035,00 1.494.500.000,00 1.760.695.035,00 0,00 2.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
576.500.000,00 9.990.188.811,00 7.076.873.000,00 2.913.315.811,00 Dinas Perikanan 3.01.01
9.990.188.811,00 7.076.873.000,00 2.913.315.811,00 576.500.000,00 3.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
12.500.000.000,00 19.065.830.582,00 12.106.931.000,00 6.958.899.582,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.02.01
2.384.187.000,00 2.384.187.000,00 0,00 0,00 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
16.681.643.582,00 9.722.744.000,00 6.958.899.582,00 12.500.000.000,00 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
287.400.000,00 32.273.570.506,00 18.356.747.000,00 13.916.823.506,00 Dinas Pertanian dan Pangan 3.03.01
1.208.400.000,00 1.208.400.000,00 0,00 0,00 2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
31.065.170.506,00 17.148.347.000,00 13.916.823.506,00 287.400.000,00 3.03 Urusan Pilihan Pertanian
0,00 792.243.741,00 0,00 792.243.741,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.01.02
792.243.741,00 0,00 792.243.741,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
58.001.600.000,00 94.064.124.266,00 83.350.000.000,00 10.714.124.266,00 Sekretariat Daerah 4.01.03
94.064.124.266,00 83.350.000.000,00 10.714.124.266,00 58.001.600.000,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 48.807.749.648,00 23.925.000.000,00 24.882.749.648,00 Sekretariat DPRD 4.01.04
48.807.749.648,00 23.925.000.000,00 24.882.749.648,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 9.956.737.871,00 4.383.992.000,00 5.572.745.871,00 Kecamatan Trenggalek 4.01.05
9.956.737.871,00 4.383.992.000,00 5.572.745.871,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.533.644.832,00 956.200.000,00 1.577.444.832,00 Kecamatan Pogalan 4.01.06
2.533.644.832,00 956.200.000,00 1.577.444.832,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 3.343.717.843,00 1.014.145.000,00 2.329.572.843,00 Kecamatan Durenan 4.01.07
3.343.717.843,00 1.014.145.000,00 2.329.572.843,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.901.705.908,00 1.001.622.100,00 1.900.083.808,00 Kecamatan Watulimo 4.01.08
2.901.705.908,00 1.001.622.100,00 1.900.083.808,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.894.892.124,00 992.301.000,00 1.902.591.124,00 Kecamatan Munjungan 4.01.09
2.894.892.124,00 992.301.000,00 1.902.591.124,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.627.747.220,00 976.697.000,00 1.651.050.220,00 Kecamatan Kampak 4.01.10
2.627.747.220,00 976.697.000,00 1.651.050.220,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
2.750.000,00 2.781.100.609,00 936.856.550,00 1.844.244.059,00 Kecamatan Gandusari 4.01.11
2.781.100.609,00 936.856.550,00 1.844.244.059,00 2.750.000,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.849.930.671,00 933.609.500,00 1.916.321.171,00 Kecamatan Karangan 4.01.12
2.849.930.671,00 933.609.500,00 1.916.321.171,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.547.386.819,00 901.859.000,00 1.645.527.819,00 Kecamatan Suruh 4.01.13
2.547.386.819,00 901.859.000,00 1.645.527.819,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.328.704.014,00 939.742.500,00 1.388.961.514,00 Kecamatan Dongko 4.01.14
2.328.704.014,00 939.742.500,00 1.388.961.514,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.614.215.151,00 962.373.000,00 1.651.842.151,00 Kecamatan Pule 4.01.15
2.614.215.151,00 962.373.000,00 1.651.842.151,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 3.328.228.928,00 1.246.720.850,00 2.081.508.078,00 Kecamatan Panggul 4.01.16
3.328.228.928,00 1.246.720.850,00 2.081.508.078,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6
0,00 3.140.443.349,00 1.012.459.500,00 2.127.983.849,00 Kecamatan Tugu 4.01.17
3.140.443.349,00 1.012.459.500,00 2.127.983.849,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 2.548.205.650,00 1.019.420.000,00 1.528.785.650,00 Kecamatan Bendungan 4.01.18
2.548.205.650,00 1.019.420.000,00 1.528.785.650,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
0,00 7.112.143.844,00 3.267.029.700,00 3.845.114.144,00 Inspektorat 4.02.01
7.112.143.844,00 3.267.029.700,00 3.845.114.144,00 0,00 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
0,00 14.092.693.179,00 10.303.240.000,00 3.789.453.179,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.03.01
13.502.693.179,00 9.713.240.000,00 3.789.453.179,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
590.000.000,00 590.000.000,00 0,00 0,00 4.06 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
1.790.860.763.400,00 331.023.978.086,00 10.401.500.000,00 320.622.478.086,00 Badan Keuangan Daerah 4.04.01
331.023.978.086,00 10.401.500.000,00 320.622.478.086,00 1.790.860.763.400,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
34.500.000,00 11.408.677.134,00 8.027.500.000,00 3.381.177.134,00 Badan Kepegawaian Daerah 4.05.01
11.408.677.134,00 8.027.500.000,00 3.381.177.134,00 34.500.000,00 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2.015.353.284.100,00 1.103.710.872.700,00 947.401.480.400,00 2.051.112.353.100,00 JUMLAH
SURPLUS / (DEFISIT) (35.759.069.000,00)
Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB
1 2 3 4 5 6
49.259.069.000,00 35.759.069.000,00 13.500.000.000,00 Badan Keuangan Daerah 4.04.01
35.759.069.000,00 13.500.000.000,00 49.259.069.000,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00
EMIL ELESTIANTO DARDAK
BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
Halaman 5 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANIK SUWARNI NIP 19650919 199602 2 001
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 144.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 144.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 144.000.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
BELANJA 676.421.576.531,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 535.211.436.531,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 535.211.436.531,00
BELANJA LANGSUNG 141.210.140.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.662.817.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01
12.663.599.750,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.154.523.250,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.509.076.500,00
9.283.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 29
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.933.000,00
11.014.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.764.000,00
10.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00
11.251.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 34
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.551.000,00
Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
12.198.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.898.000,00
19.685.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.335.000,00
12.644.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 43
1.01 . 1.01.01 . 01 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.644.000,00
16.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 46
1.01 . 1.01.01 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00
14.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 50
1.01 . 1.01.01 . 01 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00
10.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 51
1.01 . 1.01.01 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00
15.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 52
1.01 . 1.01.01 . 01 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00
9.535.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 55
1.01 . 1.01.01 . 01 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.935.000,00
8.609.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 59
1.01 . 1.01.01 . 01 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.859.500,00
16.506.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 77
1.01 . 1.01.01 . 01 . 77 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.256.000,00
Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
64.510.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 78
1.01 . 1.01.01 . 01 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.660.500,00
37.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 79
1.01 . 1.01.01 . 01 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.450.000,00
50.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Tugu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 80
1.01 . 1.01.01 . 01 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.100.000,00
34.150.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Karangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 81
1.01 . 1.01.01 . 01 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.225.000,00
26.012.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 82
1.01 . 1.01.01 . 01 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.912.000,00
46.300.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Pule
1.01 . 1.01.01 . 01 . 83
1.01 . 1.01.01 . 01 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.750.000,00
50.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 84
1.01 . 1.01.01 . 01 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.450.000,00
50.382.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 85
1.01 . 1.01.01 . 01 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.682.000,00
59.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 86
1.01 . 1.01.01 . 01 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00
37.900.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 87
1.01 . 1.01.01 . 01 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.350.000,00
Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
42.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Durenan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 88
1.01 . 1.01.01 . 01 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.250.000,00
35.950.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 89
1.01 . 1.01.01 . 01 . 89 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.350.000,00
34.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Pogalan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 90
1.01 . 1.01.01 . 01 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00
43.025.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 91
1.01 . 1.01.01 . 01 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.275.000,00
35.920.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 92
1.01 . 1.01.01 . 01 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.020.000,00
14.183.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 93
1.01 . 1.01.01 . 01 . 93 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.933.000,00
13.862.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 94
1.01 . 1.01.01 . 01 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.612.000,00
15.437.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 95
1.01 . 1.01.01 . 01 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.137.000,00
12.686.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 96
1.01 . 1.01.01 . 01 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.936.000,00
9.987.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 97
1.01 . 1.01.01 . 01 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.737.000,00
Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
15.186.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 98
1.01 . 1.01.01 . 01 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.436.000,00
12.700.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 99
1.01 . 1.01.01 . 01 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.450.000,00
12.639.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 100
1.01 . 1.01.01 . 01 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.389.000,00
10.800.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 101
1.01 . 1.01.01 . 01 . 101 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.550.500,00
12.722.250,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 102
1.01 . 1.01.01 . 01 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.472.250,00
12.990.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule
1.01 . 1.01.01 . 01 . 103
1.01 . 1.01.01 . 01 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.240.000,00
19.664.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 104
1.01 . 1.01.01 . 01 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.564.000,00
11.186.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 106
1.01 . 1.01.01 . 01 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.936.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.329.127.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02
350.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 346.550.000,00
215.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.600.000,00
Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 40
1.01 . 1.01.01 . 02 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00
11.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.125.000,00
11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 43
1.01 . 1.01.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00
11.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 45
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.050.000,00
9.583.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 47
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.133.000,00
7.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00
12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 54
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 57
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00
9.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 61
1.01 . 1.01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.825.000,00
11.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 62
1.01 . 1.01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.050.000,00
14.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 63
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.725.000,00
10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 66
Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.580.000,00
10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 70
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00
11.652.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 88
1.01 . 1.01.01 . 02 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.677.000,00
25.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 89
1.01 . 1.01.01 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.825.000,00
12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 02 . 90
1.01 . 1.01.01 . 02 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00
12.325.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 91
1.01 . 1.01.01 . 02 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.925.000,00
12.575.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 92
1.01 . 1.01.01 . 02 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.225.500,00
12.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 93
1.01 . 1.01.01 . 02 . 93 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00
10.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 94
1.01 . 1.01.01 . 02 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.225.000,00
12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 95
1.01 . 1.01.01 . 02 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.075.000,00
12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 96
1.01 . 1.01.01 . 02 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
Halaman 7RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.725.000,00
12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 97
1.01 . 1.01.01 . 02 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00
12.373.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 98
1.01 . 1.01.01 . 02 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.398.000,00
12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Durenan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 99
1.01 . 1.01.01 . 02 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 100
1.01 . 1.01.01 . 02 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 775.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.225.000,00
12.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 101
1.01 . 1.01.01 . 02 . 101 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00
12.975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 102
1.01 . 1.01.01 . 02 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00
12.780.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 103
1.01 . 1.01.01 . 02 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.405.000,00
14.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 104
1.01 . 1.01.01 . 02 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.625.000,00
9.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 105
1.01 . 1.01.01 . 02 . 105 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.825.000,00
18.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 106
1.01 . 1.01.01 . 02 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.025.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.975.000,00
9.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 107
Halaman 8RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.875.000,00
12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 108
1.01 . 1.01.01 . 02 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00
15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 109
1.01 . 1.01.01 . 02 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.125.000,00
9.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 110
1.01 . 1.01.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.825.000,00
9.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 111
1.01 . 1.01.01 . 02 . 111 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.325.000,00
10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 112
1.01 . 1.01.01 . 02 . 112 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 112 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.275.000,00
9.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 113
1.01 . 1.01.01 . 02 . 113 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.325.000,00
9.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 114
1.01 . 1.01.01 . 02 . 114 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 114 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.175.000,00
7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 115
1.01 . 1.01.01 . 02 . 115 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.225.000,00
9.314.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 117
1.01 . 1.01.01 . 02 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.039.000,00
275.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 02 . 120
1.01 . 1.01.01 . 02 . 120 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 120 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 265.320.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
Halaman 9RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
200.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.025.180.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06
2.810.180.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.752.310.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.870.000,00
135.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.830.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.170.000,00
80.000.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.790.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.226.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
92.400.000,00 BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00
51.000.000,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 08
1.01 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00
22.800.000,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09
1.01 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00
200.000.000,00 Penyelenggaraan Festival, Lomba dan Bina Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 12
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.460.000,00
100.000.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Pendidik dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 13
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.695.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.305.000,00
1.760.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.583.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.250.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan 900.000.000,00 2.13 . 1.01.01 . 15
Halaman 10RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
600.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra 2.13 . 1.01.01 . 15 . 02
2.13 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.275.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 497.725.000,00
250.000.000,00 Jambore dan Temu Pemudaan 2.13 . 1.01.01 . 15 . 06
2.13 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.340.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.660.000,00
50.000.000,00 Peningkatan peran dan Apresiasi Organisasi pemuda, kepemudaan dan pemuda pelopor 2.13 . 1.01.01 . 15 . 07
2.13 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.450.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.550.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 33.972.321.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16
26.545.281.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 447.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.765.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.004.366.000,00
800.000.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.807.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 654.192.500,00
503.500.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.895.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.605.000,00
292.000.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.200.000,00
459.000.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 21
1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.490.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.510.000,00
5.372.540.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 22
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.475.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.292.865.000,00
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga 18.056.967.000,00 2.13 . 1.01.01 . 16
55.000.000,00 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 05
2.13 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.925.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.075.000,00
Halaman 11RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.100.000.000,00 Penyelenggaraan Festival, Kompetisi dan Turnamen Keolahragaan Pelajar dan Masyarakat 2.13 . 1.01.01 . 16 . 11
2.13 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 306.590.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 793.410.000,00
2.162.350.000,00 Pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 12
2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.091.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.077.759.000,00
14.739.617.000,00 Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya 2.13 . 1.01.01 . 16 . 13
2.13 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.625.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.775.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.695.217.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 7.843.220.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17
3.000.950.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 13
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.670.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.777.080.000,00
134.550.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 17
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.490.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.060.000,00
375.000.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.380.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.620.000,00
305.000.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.610.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286.390.000,00
40.000.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.775.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.225.000,00
3.987.720.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 21
1.01 . 1.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.981.420.000,00
Program Pendidikan Masyarakat 1.728.457.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
875.857.000,00 Dana alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SKB 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
Halaman 12RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.835.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 856.982.000,00
80.000.000,00 Apresiasi dan Pengembangan Pendidik/Tenaga Kependidikan PAUDNI-DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 10
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.920.000,00
550.000.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Warga Belajar dan Pembelajaran pada Pendidikan Non Formal/ DIKMAS
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.410.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.590.000,00
222.600.000,00 BOP Pendidikan Kesetaraan pada SKB Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 185.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.380.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19
200.000.000,00 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.000.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.397.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20
100.000.000,00 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.135.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.865.000,00
120.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.562.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.437.500,00
120.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan PPG/UKG dan Sertifikasi Guru/ Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.290.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.710.000,00
1.882.900.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 208.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.674.220.000,00
175.000.000,00 Penyelenggaran Lomba dan Olimpiade Guru/ Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.775.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.225.000,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 55.667.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21
150.000.000,00 Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01
Halaman 13RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.425.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.575.000,00
200.000.000,00 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM 1.01 . 1.01.01 . 21 . 03
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.040.000,00
150.000.000,00 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 04
1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.533.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.467.000,00
200.000.000,00 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.735.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.265.000,00
50.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 21 . 06
1.01 . 1.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.335.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.665.000,00
64.350.000,00 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 21 . 07
1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.630.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.720.000,00
350.000.000,00 Pengembangan Sekolah Ramah Anak 1.01 . 1.01.01 . 21 . 10
1.01 . 1.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 334.660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.340.000,00
54.503.600.000,00 Bantuan Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 11
1.01 . 1.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.689.753.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.555.487.880,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.258.359.120,00
SURPLUS / (DEFISIT) (676.277.576.531,00)
Halaman 14RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 43.515.000.700,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.515.000.700,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 555.500.000,00 Perda Nomor 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.959.500.700,00 Perda No. 6 Tahun 2012
BELANJA 188.643.209.565,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 66.449.928.865,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 66.449.928.865,00
BELANJA LANGSUNG 122.193.280.700,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.386.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01
2.386.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 809.603.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.576.397.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 262.235.529,00 1.02 . 1.02.01 . 02
74.464.529,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 69.364.529,00
187.771.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.951.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
272.545.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
222.545.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000,00
50.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.775.000,00
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.624.217.000,00 2.08 . 1.02.01 . 15
Halaman 15RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
150.000.000,00 Pelayanan KB 2.08 . 1.02.01 . 15 . 01
2.08 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.400.000,00
50.000.000,00 Pendataan dan Updating Data Keluarga 2.08 . 1.02.01 . 15 . 02
2.08 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.250.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00
575.000.000,00 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD
2.08 . 1.02.01 . 15 . 04
2.08 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 479.112.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.888.000,00
230.805.000,00 Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi 2.08 . 1.02.01 . 15 . 05
2.08 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.550.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.255.000,00
3.968.062.000,00 Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB 2.08 . 1.02.01 . 15 . 06
2.08 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.939.320.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.028.742.000,00
1.475.350.000,00 Pelayanan KB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 07
2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.995.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 741.305.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 713.050.000,00
100.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS dan PIK/R 2.08 . 1.02.01 . 15 . 10
2.08 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.550.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.450.000,00
75.000.000,00 Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat 2.08 . 1.02.01 . 15 . 11
2.08 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.250.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.750.000,00
Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)
2.576.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
483.125.000,00 Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 253.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.675.000,00
2.093.000.000,00 Jaminan Persalinan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.093.000.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 575.946.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
Halaman 16RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
575.946.000,00 Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.335.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.611.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.666.260.000,00 1.02 . 1.02.01 . 18
1.666.260.000,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 18 . 01
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.503.562.800,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.697.200,00
Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 242.820.501,00 1.02 . 1.02.01 . 19
242.820.501,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.770.501,00
Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa
1.500.566.300,00 1.02 . 1.02.01 . 20
275.566.300,00 Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 236.046.300,00
900.000.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 751.125.000,00
325.000.000,00 Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 20 . 05
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.670.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.330.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.391.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
677.304.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 281.210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 396.094.000,00
669.313.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.233.000,00
661.644.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 321.404.000,00
655.739.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 223.135.000,00
Halaman 17RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432.604.000,00
648.991.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 226.890.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422.101.000,00
658.410.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 282.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.610.000,00
648.991.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 21 . 09
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189.155.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 459.836.000,00
636.687.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 236.270.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.417.000,00
773.012.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 11
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 409.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 363.332.000,00
643.757.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 318.110.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.647.000,00
744.124.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 13
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 345.645.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 398.479.000,00
720.040.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 21 . 14
1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 345.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374.760.000,00
674.293.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 21 . 15
1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 261.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 412.913.000,00
660.995.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 16
1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218.455.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.540.000,00
549.134.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 21 . 17
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.934.000,00
792.021.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 21 . 18
Halaman 18RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 463.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.461.000,00
678.348.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 21 . 19
1.02 . 1.02.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 221.270.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.078.000,00
638.954.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 21 . 20
1.02 . 1.02.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 342.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.794.000,00
675.198.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 21 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 332.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 343.048.000,00
553.996.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 22
1.02 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205.845.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 348.151.000,00
628.080.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 23
1.02 . 1.02.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 337.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.000.000,00
617.969.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 21 . 24
1.02 . 1.02.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 235.885.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382.084.000,00
1.206.000.000,00 BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder 1.02 . 1.02.01 . 21 . 25
1.02 . 1.02.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 209.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 996.900.000,00
828.000.000,00 Dukungan Manajemen BOK dan JamPerSal 1.02 . 1.02.01 . 21 . 26
1.02 . 1.02.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 415.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 412.080.000,00
750.000.000,00 Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 21 . 27
1.02 . 1.02.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 638.760.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan
42.959.500.700,00 1.02 . 1.02.01 . 22
1.781.970.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.069.182.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.193.300,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.594.700,00
2.597.460.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03
Halaman 19RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.558.476.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 649.365.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 389.619.000,00
1.973.925.200,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.183.990.900,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 514.709.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.224.900,00
1.465.974.100,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 879.584.460,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 513.090.935,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.298.705,00
1.480.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 888.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.574.371.300,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 22 . 07
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 944.622.780,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 584.473.520,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.275.000,00
1.569.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 941.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 470.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 156.900.000,00
2.118.089.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.270.853.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 672.265.600,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 174.970.000,00
2.200.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.320.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 770.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.000.000,00
2.030.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.218.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 649.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 162.250.000,00
2.847.600.700,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Halaman 20RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.708.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 904.465.700,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 234.575.000,00
3.350.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.010.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 970.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 370.000.000,00
2.237.915.800,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.342.749.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 691.281.700,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.885.100,00
1.654.858.200,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 992.914.920,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 511.943.280,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
700.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00
3.714.673.800,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.228.804.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.105.229.600,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 380.640.000,00
1.611.574.100,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 966.944.460,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.469.640,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 114.160.000,00
1.080.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 648.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 205.200.000,00
2.292.088.500,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.375.253.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 517.635.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 399.200.000,00
1.248.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21
Halaman 21RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 748.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 122.550.000,00
1.530.862.800,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 918.517.680,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.345.120,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.901.137.200,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.140.682.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 607.455.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.000.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.578.792.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
100.000.000,00 Pengelolaan Dana Operasional UPF 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.800.000,00
3.123.380.000,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.865.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.095.515.000,00
145.745.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.070.000,00
209.667.000,00 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.067.000,00
Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 110.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24
110.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.180.000,00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
14.808.356.420,00 1.02 . 1.02.01 . 25
983.650.000,00 Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 25 . 03
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.765.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.345.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 952.540.000,00
100.000.000,00 Pembinaan dan Pengendaliaan Alat Kesehatan dan Prasarana Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04
Halaman 22RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.940.000,00
5.000.000.000,00 Peningkatan Puskesmas Menjadi RSU Kelas D Pratama 1.02 . 1.02.01 . 25 . 10
1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.985.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.969.015.000,00
775.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 25 . 12
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.635.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 757.665.000,00
3.959.456.949,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.946.136.949,00
3.990.249.471,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.244.952,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.964.520.593,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.483.926,00
Program Pembinaan Lingkungan Sosial 6.000.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26
1.500.000.000,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja
1.02 . 1.02.01 . 26 . 06
1.02 . 1.02.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.870.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.481.130.000,00
3.000.000.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana /Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Melalui Pengadaan Alat Kesehatan)
1.02 . 1.02.01 . 26 . 08
1.02 . 1.02.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.919.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.976.181.000,00
1.500.000.000,00 Penyediaan/PemeliharaanSaluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih 1.02 . 1.02.01 . 26 . 09
1.02 . 1.02.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.492.455.000,00
Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 140.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 27
140.000.000,00 Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 27 . 01
1.02 . 1.02.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.150.000,00
Halaman 23RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.850.000,00
Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 20.349.847.250,00 1.02 . 1.02.01 . 31
2.944.678.750,00 Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.889.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.158.750,00
1.000.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.570.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 986.430.000,00
455.000.000,00 Pengelolaan Dana Operasional Labkesda 1.02 . 1.02.01 . 31 . 08
1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 393.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.170.000,00
75.000.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 31 . 09
1.02 . 1.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.555.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.445.000,00
15.000.000.000,00 Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS 1.02 . 1.02.01 . 31 . 10
1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.971.300.000,00
576.418.500,00 Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Call Center 119
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 211.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.818.500,00
298.750.000,00 Akreditasi Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 31 . 13
1.02 . 1.02.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00
Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga 749.069.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
749.069.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 357.265.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391.804.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (145.128.208.865,00)
Halaman 24RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 100.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 100.000.000.000,00 Perda Nomor 21 Tahun 2011
BELANJA 156.200.474.411,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.161.173.411,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 26.161.173.411,00
BELANJA LANGSUNG 130.039.301.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
220.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06
120.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.369.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.631.000,00
100.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.830.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.170.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 21
50.000.000,00 Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 1.02 . 1.02.02 . 21 . 01
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.650.000,00
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.350.000,00
Program Pembinaan Lingkungan Sosial 4.500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26
4.500.000.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.325.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.810.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.479.865.000,00
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3.300.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28
3.300.000.000,00 Kesehatan Rujukan Maskin 1.02 . 1.02.02 . 28 . 01
Halaman 25RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.280.000,00
1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.282.720.000,00
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
21.839.301.000,00 1.02 . 1.02.02 . 29
4.125.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 1.02 . 1.02.02 . 29 . 09
1.02 . 1.02.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.125.000.000,00
17.714.301.000,00 Pengadaan Peralatan Medis dan Penunjang Medis 1.02 . 1.02.02 . 29 . 10
1.02 . 1.02.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.714.301.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 100.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 30
100.000.000.000,00 Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek 1.02 . 1.02.02 . 30 . 01
1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.662.675.000,00
1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.337.325.000,00
1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 130.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33
130.000.000,00 Akreditasi dan ISO Pelayanan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (56.200.474.411,00)
Halaman 26RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 600.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 600.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 580.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012
Perda Nomor 11 Tahun 2011
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20.000.000,00
BELANJA 185.784.300.331,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.168.218.331,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.168.218.331,00
BELANJA LANGSUNG 177.616.082.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.610.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01
2.360.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.172.544.500,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.187.455.500,00
250.000.000,00 Operasional Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.625.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.375.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 988.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
530.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.275.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 523.225.000,00
458.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.650.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 445.450.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 367.900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
367.900.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 05 . 07
1.03 . 1.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 367.900.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
185.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
Halaman 27RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
85.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.660.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000,00
100.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.281.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.719.000,00
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 73.776.584.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
30.220.000.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.171.200,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.114.778.800,00
3.200.000.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.488.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.180.872.000,00
19.481.584.000,00 Peningkatan Jalan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 04
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.625.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.247.834.000,00
4.200.000.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.282.500,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.282.500,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.173.435.000,00
100.000.000,00 Penyusunan DED Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.850.000,00
16.575.000.000,00 Pembangunan Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.620.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.537.580.000,00
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 11.290.000.000,00 2.04 . 1.03.01 . 15
875.000.000,00 Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) 2.04 . 1.03.01 . 15 . 01
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 206.150.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 668.850.000,00
Halaman 28RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.692.000.000,00 Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 02
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.300.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.568.700.000,00
748.000.000,00 Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 06
2.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.400.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 582.600.000,00
1.429.000.000,00 Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2.04 . 1.03.01 . 15 . 11
2.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.500.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.248.500.000,00
695.000.000,00 Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III 2.04 . 1.03.01 . 15 . 12
2.04 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 277.550.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.450.000,00
855.000.000,00 Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum
2.04 . 1.03.01 . 15 . 13
2.04 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 417.020.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 437.980.000,00
1.280.000.000,00 Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
2.04 . 1.03.01 . 15 . 14
2.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 287.650.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 992.350.000,00
188.000.000,00 Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa 2.04 . 1.03.01 . 15 . 15
2.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.100.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.900.000,00
264.000.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela 2.04 . 1.03.01 . 15 . 16
2.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.100.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.900.000,00
950.000.000,00 Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitasi Umum Lainnya
2.04 . 1.03.01 . 15 . 17
2.04 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 274.200.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 675.800.000,00
2.314.000.000,00 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Pelebaran Jalan Ruas Kabupaten 2.04 . 1.03.01 . 15 . 18
2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423.200.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.823.800.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 23.050.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16
Halaman 29RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
5.000.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.310.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.931.690.000,00
13.950.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala 1.03 . 1.03.01 . 16 . 04
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.525.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.368.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.917.107.000,00
300.000.000,00 Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.430.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.570.000,00
1.500.000.000,00 Penangannan Emergency Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 09
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.910.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.466.090.000,00
1.500.000.000,00 Penanganan Emergency Pemeliharaan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 10
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.210.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.468.790.000,00
800.000.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 11
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 731.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.780.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.120.000,00
Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
15.130.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18
1.430.000.000,00 Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.419.000.000,00
10.750.000.000,00 Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.257.500,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.642.500,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.693.100.000,00
2.850.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.958.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.167.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.827.875.000,00
100.000.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sapras Sumber Daya Air (SDA) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.700.000,00
Halaman 30RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.300.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 3.900.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 19
200.000.000,00 Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 19 . 01
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.730.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.270.000,00
200.000.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 19 . 02
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.040.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 192.460.000,00
3.500.000.000,00 Pengadaan Alat-Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 19 . 03
1.03 . 1.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.440.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.560.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.470.000.000,00
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database 280.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20
280.000.000,00 Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 20 . 04
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.195.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.805.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
25.518.498.000,00 1.03 . 1.03.01 . 21
300.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 21 . 01
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 251.150.000,00
13.935.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 02
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.580.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.884.020.000,00
250.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 03
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.937.500,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.272.500,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 240.790.000,00
300.000.000,00 Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 04
1.03 . 1.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.605.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.395.000,00
100.000.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 05
Halaman 31RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.03 . 1.03.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.840.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.160.000,00
100.000.000,00 Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 06
1.03 . 1.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.785.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.215.000,00
150.000.000,00 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 07
1.03 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.458.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.542.000,00
100.000.000,00 Pemeliharaan Kantor Pengamat Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 21 . 08
1.03 . 1.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.735.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.265.000,00
6.833.498.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 21 . 09
1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.590.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.230.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.671.678.000,00
3.000.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pembuang 1.03 . 1.03.01 . 21 . 11
1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.292.500,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.782.500,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.975.925.000,00
200.000.000,00 Pemeliharaan Emergency Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 12
1.03 . 1.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.010.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.990.000,00
250.000.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 13
1.03 . 1.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 214.525.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.475.000,00
Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.070.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22
300.000.000,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung / Kantor 1.03 . 1.03.01 . 22 . 11
1.03 . 1.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.640.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.360.000,00
300.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 12
1.03 . 1.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.920.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.080.000,00
450.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 13
1.03 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.450.000,00
Halaman 32RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.020.000.000,00 Monitoring dan Pemantauan Bangunan Gedung 1.03 . 1.03.01 . 22 . 14
1.03 . 1.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 234.972.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 785.028.000,00
Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah
18.450.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
18.450.000.000,00 Pembangunan/Renovasi Gedung Negara 1.03 . 1.03.01 . 23 . 01
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.668.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.008.502.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.405.830.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (185.184.300.331,00)
Halaman 33RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 66.700.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 66.700.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 66.700.000,00 Perda Nomor 4 Tahun 2012
Perda Nomor 2 Tahun 2013
BELANJA 66.592.157.050,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.000.993.050,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.000.993.050,00
BELANJA LANGSUNG 59.591.164.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.453.700.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01
1.453.700.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 241.175.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.212.525.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 335.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02
170.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 11
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 166.000.000,00
165.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 30
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 198.500.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05
198.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 05 . 05
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.700.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
161.300.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06
91.800.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.04 . 1.04.01 . 06 . 05
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.900.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00
Halaman 34RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
69.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.04 . 1.04.01 . 06 . 06
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.880.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.620.000,00
Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman 16.950.250.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15
1.351.500.000,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 02
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.276.100.000,00
1.200.000.000,00 Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh 1.04 . 1.04.01 . 15 . 03
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.565.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.365.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.187.070.000,00
12.725.000.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 04
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.444.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.740.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.703.816.000,00
573.750.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 573.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
600.000.000,00 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa 1.04 . 1.04.01 . 15 . 13
1.04 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.950.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 572.050.000,00
500.000.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 15 . 19
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.270.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.730.000,00
Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6.560.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 16
2.370.000.000,00 Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 01
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.980.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.356.020.000,00
1.900.000.000,00 Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 428.069.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 606.806.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 865.125.000,00
2.190.000.000,00 Pembangunan/Renovasi Trotoar 1.04 . 1.04.01 . 16 . 03
Halaman 35RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.650.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.560.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.982.790.000,00
100.000.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau 1.04 . 1.04.01 . 16 . 06
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.430.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.570.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.880.200.000,00 2.05 . 1.04.01 . 16
100.030.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 16 . 01
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.030.000,00
300.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura 2.05 . 1.04.01 . 16 . 02
2.05 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.640.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.360.000,00
115.000.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 16 . 04
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.700.000,00
90.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan/usaha 2.05 . 1.04.01 . 16 . 05
2.05 . 1.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.240.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.760.000,00
925.000.000,00 Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh kegiatan/usaha Skala Kecil 2.05 . 1.04.01 . 16 . 06
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.510.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.685.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 838.805.000,00
350.170.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 16 . 09
2.05 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.225.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.945.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan Perdesaan
7.513.245.000,00 1.04 . 1.04.01 . 17
2.050.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 01
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.580.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.050.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.996.370.000,00
1.100.000.000,00 Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS 1.04 . 1.04.01 . 17 . 04
1.04 . 1.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000,00
Halaman 36RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
850.000.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum 1.04 . 1.04.01 . 17 . 10
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 290.350.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.650.000,00
500.000.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 12
1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.052.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.135.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 475.813.000,00
1.192.000.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 13
1.04 . 1.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.185.000.000,00
1.821.245.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 14
1.04 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.813.745.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 769.800.000,00 2.05 . 1.04.01 . 17
769.800.000,00 Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis 2.05 . 1.04.01 . 17 . 02
2.05 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 217.350.000,00
2.05 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 552.450.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan 8.219.169.000,00 1.04 . 1.04.01 . 18
1.199.215.000,00 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 01
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.775.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.885.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 977.555.000,00
1.480.000.000,00 Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 02
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.065.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.464.935.000,00
120.000.000,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 03
1.04 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.875.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.125.000,00
2.550.785.000,00 Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 04
1.04 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.203.540.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347.245.000,00
1.700.000.000,00 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 18 . 05
1.04 . 1.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.570.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.780.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.460.650.000,00
Halaman 37RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
200.000.000,00 Pemeliharaan TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 18 . 06
1.04 . 1.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.800.000,00
100.000.000,00 Eksploitasi Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan untuk Pembangunan TPA 1.04 . 1.04.01 . 18 . 07
1.04 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.250.000,00
100.000.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 08
1.04 . 1.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.660.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.340.000,00
769.169.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 10
1.04 . 1.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 769.169.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
325.000.000,00 2.05 . 1.04.01 . 18
250.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 18 . 03
2.05 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.680.000,00
2.05 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.320.000,00
75.000.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 2.05 . 1.04.01 . 18 . 04
2.05 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.778.500,00
2.05 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.221.500,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi 15.225.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 19
1.200.000.000,00 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar 1.04 . 1.04.01 . 19 . 01
1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.735.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.630.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 928.635.000,00
7.425.665.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 02
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.768.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.635.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.388.262.000,00
199.335.000,00 Pemeliharaan/ Operasional Sarana Prasarana Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 19 . 03
1.04 . 1.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.575.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.760.000,00
700.000.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 19 . 04
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.010.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 571.990.000,00
3.000.000.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 19 . 05
Halaman 38RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000.000,00
2.700.000.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 19 . 06
1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.571.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (66.525.457.050,00)
Halaman 39RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 11.650.390.005,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.754.390.005,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.754.390.005,00
BELANJA LANGSUNG 6.896.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.743.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01
1.743.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.555.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 717.445.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.666.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
2.311.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 11
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.090.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.180.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.292.730.000,00
355.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 30
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.010.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 343.990.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
107.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06
62.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.01 . 06 . 05
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.960.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.040.000,00
45.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.01 . 06 . 06
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 200.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16
150.000.000,00 Penegakan Perda 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.760.000,00
Halaman 40RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.240.000,00
50.000.000,00 Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00
Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 590.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17
190.000.000,00 Fasilitasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 01
1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.360.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.640.000,00
400.000.000,00 Kerjasama Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 03
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 321.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.700.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 800.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18
800.000.000,00 Pembinaan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 18 . 01
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 609.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.850.000,00
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 200.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19
200.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 19 . 01
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.300.000,00
Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur 440.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 27
400.000.000,00 Kasamaptaan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik 1.05 . 1.05.01 . 27 . 01
1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.885.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369.115.000,00
40.000.000,00 Pengembangan Informasi Manajemen 1.05 . 1.05.01 . 27 . 02
1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.860.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.140.000,00
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 150.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 28
150.000.000,00 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (11.650.390.005,00)
Halaman 41RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 4.262.515.422,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.047.255.422,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.047.255.422,00
BELANJA LANGSUNG 3.215.260.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 275.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01
275.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.895.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.105.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02
60.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 11
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.725.000,00
35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 30
1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.900.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
88.800.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06
53.800.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.02 . 06 . 05
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
35.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.02 . 06 . 06
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.575.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.425.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 445.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20
45.000.000,00 Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey 1.05 . 1.05.02 . 20 . 03
1.05 . 1.05.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.895.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.105.000,00
400.000.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 20 . 04
Halaman 42RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.05 . 1.05.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.100.000,00
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1.732.460.000,00 1.05 . 1.05.02 . 21
250.000.000,00 Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.425.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.575.000,00
30.000.000,00 Pembinaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1.05 . 1.05.02 . 21 . 05
1.05 . 1.05.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.650.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000,00
238.000.000,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penguatan Stabilitas Kamtibmas di Daerah 1.05 . 1.05.02 . 21 . 06
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 171.950.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.050.000,00
1.214.460.000,00 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.013.320.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.140.000,00
Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 579.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 23
49.000.000,00 Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas 1.05 . 1.05.02 . 23 . 01
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.775.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.225.000,00
40.000.000,00 Fasilitasi dan Verifikasi Pemberian Dana Proporsional Partai Politik 1.05 . 1.05.02 . 23 . 02
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.950.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.050.000,00
90.000.000,00 Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi 1.05 . 1.05.02 . 23 . 03
1.05 . 1.05.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00
400.000.000,00 Fasilitasi Pemilu Legislatif dan Pilpres 1.05 . 1.05.02 . 23 . 05
1.05 . 1.05.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 273.730.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.270.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.262.515.422,00)
Halaman 43RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 5.670.786.710,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.970.786.710,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.970.786.710,00
BELANJA LANGSUNG 3.700.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 712.500.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01
712.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 280.290.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432.210.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 245.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02
65.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 02 . 05
1.05 . 1.05.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00
55.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 11
1.05 . 1.05.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00
125.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 30
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.300.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 05
50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.05 . 1.05.03 . 05 . 17
1.05 . 1.05.03 . 05 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.700.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
112.500.000,00 1.05 . 1.05.03 . 06
62.500.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.03 . 06 . 05
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.280.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.000,00
50.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00
Halaman 44RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 830.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24
65.000.000,00 Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 01
1.05 . 1.05.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.295.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.705.000,00
425.000.000,00 Peningkatan kapasitas dan operasional Relawan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 06
1.05 . 1.05.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 338.675.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.325.000,00
340.000.000,00 Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 07
1.05 . 1.05.03 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.550.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.450.000,00
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 1.700.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 25
1.300.000.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 02
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.615.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.385.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00
340.000.000,00 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 03
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.510.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.490.000,00
60.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 06
1.05 . 1.05.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 50.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 26
50.000.000,00 Fasilitasi rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana 1.05 . 1.05.03 . 26 . 03
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.670.786.710,00)
Halaman 45RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 9.399.418.372,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.334.418.372,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.334.418.372,00
BELANJA LANGSUNG 6.065.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 703.575.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01
703.575.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 228.045.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 475.530.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 350.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
50.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.725.000,00
100.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.000.000,00
200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.960.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.040.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05
100.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.360.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.640.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
85.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
60.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.720.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000,00
25.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
Halaman 46RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.150.000,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
782.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
782.000.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 266.660.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 515.340.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 600.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15
320.000.000,00 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 01
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.440.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.560.000,00
250.000.000,00 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131.582.500,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.417.500,00
30.000.000,00 Penyusunan Profil Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 04
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.630.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.370.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 682.075.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16
200.000.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00
338.800.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.425.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294.375.000,00
143.275.000,00 Operasional Shelter Penanganan PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.880.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.395.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 223.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16
223.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 2.02 . 1.06.01 . 16 . 01
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.000.000,00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 160.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17
160.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 2.02 . 1.06.01 . 17 . 01
Halaman 47RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.900.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.100.000,00
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.142.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17
442.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 248.610.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.390.000,00
300.000.000,00 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 02
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.470.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.530.000,00
400.000.000,00 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 17 . 03
1.06 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 319.880.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.120.000,00
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 100.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18
100.000.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01 . 18 . 01
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.950.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.050.000,00
Program Pembinaan Anak Terlantar 145.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18
145.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 1.06 . 1.06.01 . 18 . 01
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.400.000,00
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 290.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19
290.000.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 1.06 . 1.06.01 . 19 . 01
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.520.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.480.000,00
Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo 130.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20
30.000.000,00 Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.260.000,00
100.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.050.000,00
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
97.350.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21
97.350.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01
Halaman 48RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.400.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 175.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22
175.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.380.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.620.000,00
Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 300.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
150.000.000,00 Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.795.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.205.000,00
150.000.000,00 Bimbingan Lanjut dan Pemberdayaan Eks Klien 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.725.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.275.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.399.418.372,00)
Halaman 49RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 90.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 90.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 90.000.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
BELANJA 11.019.945.194,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.975.319.194,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.975.319.194,00
BELANJA LANGSUNG 8.044.626.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 575.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01
575.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 464.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 940.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02
565.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 11
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 558.100.000,00
375.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 30
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.375.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.625.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05
75.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.01 . 2.01.01 . 05 . 04
2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.145.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.855.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
145.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06
70.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.01 . 2.01.01 . 06 . 05
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.680.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00
Halaman 50RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
75.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.01 . 2.01.01 . 06 . 06
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.665.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.335.000,00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.994.626.000,00 3.07 . 2.01.01 . 15
250.000.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro 3.07 . 2.01.01 . 15 . 02
3.07 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.410.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.590.000,00
335.960.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain Produk
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.410.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.550.000,00
350.000.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 3.07 . 2.01.01 . 15 . 07
3.07 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.270.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.730.000,00
1.423.666.000,00 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah 3.07 . 2.01.01 . 15 . 08
3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.840.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.850.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.393.976.000,00
550.000.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro dan Pengolahan Susu 3.07 . 2.01.01 . 15 . 09
3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 164.055.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.220.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.725.000,00
85.000.000,00 APP Bidang Industri 3.07 . 2.01.01 . 15 . 10
3.07 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.710.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.290.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 350.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15
350.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.840.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.160.000,00
Program Transmigrasi Regional 550.000.000,00 3.08 . 2.01.01 . 15
550.000.000,00 Pemberangkatan Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 15 . 01
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.240.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 497.760.000,00
Program Pembinaan Industri 125.000.000,00 3.07 . 2.01.01 . 16
Halaman 51RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
125.000.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil Tembakau
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.700.000,00
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.300.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 415.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16
215.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.810.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.190.000,00
200.000.000,00 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.870.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.130.000,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 450.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17
100.000.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 2.01.01 . 17 . 01
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.310.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.690.000,00
250.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.920.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.080.000,00
100.000.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 03
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.150.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.850.000,00
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 1.425.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18
900.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 18 . 01
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 717.800.000,00
525.000.000,00 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.430.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.570.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (10.929.945.194,00)
Halaman 52RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 40.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 40.000.000,00
BELANJA 8.741.340.008,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.561.869.008,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.561.869.008,00
BELANJA LANGSUNG 5.179.471.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.154.500.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01
1.154.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 398.520.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 755.980.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 845.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02
535.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 11
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.940.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 529.060.000,00
310.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 30
2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.300.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05
100.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.06 . 2.06.01 . 05 . 05
2.06 . 2.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.375.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
160.500.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06
70.500.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.06 . 2.06.01 . 06 . 05
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.240.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00
Halaman 53RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
90.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.06 . 2.06.01 . 06 . 06
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.665.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.335.000,00
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 215.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15
135.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 01
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.180.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.820.000,00
80.000.000,00 Pelayanan Pendataan Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 02
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.309.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.691.000,00
Program Pelayanan Pencatatan Sipil 95.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16
65.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 2.06 . 2.06.01 . 16 . 01
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.495.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.505.000,00
30.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 2.06 . 2.06.01 . 16 . 02
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.525.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.475.000,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 480.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17
192.000.000,00 Pengendalian SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 01
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.580.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.420.000,00
50.000.000,00 Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.695.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.305.000,00
38.000.000,00 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 03
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.735.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.265.000,00
200.000.000,00 Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 04
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.270.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.630.000,00
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 300.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 18
10.000.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 01
Halaman 54RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.425.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.575.000,00
70.000.000,00 Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 18 . 02
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.610.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.390.000,00
70.000.000,00 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 2.06 . 2.06.01 . 18 . 03
2.06 . 2.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.080.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.920.000,00
150.000.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatan Sipil Keliling 2.06 . 2.06.01 . 18 . 04
2.06 . 2.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.650.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.829.471.000,00 2.06 . 2.06.01 . 19
1.829.471.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.572.971.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.701.340.008,00)
Halaman 55RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 8.396.031.930,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.296.031.930,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.296.031.930,00
BELANJA LANGSUNG 5.100.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 650.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01
650.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.160.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 568.840.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 298.775.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
188.775.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 11
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.175.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 176.600.000,00
110.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 30
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.800.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05
200.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 05 . 05
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.600.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
155.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06
60.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.07 . 2.07.01 . 06 . 05
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.440.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00
95.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.020.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.980.000,00
Halaman 56RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 1.646.225.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15
200.000.000,00 Fasilitasi PKK 2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.350.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.650.000,00
245.000.000,00 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan 2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.465.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.535.000,00
116.000.000,00 Penyusunan Produk Hukum Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 10
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.480.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.520.000,00
400.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa, Desa Adopsi dan Ngantor di Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 12
2.07 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.140.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.860.000,00
396.225.000,00 Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintah Desa dan BPD 2.07 . 2.07.01 . 15 . 13
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 223.540.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.685.000,00
289.000.000,00 Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 14
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.470.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.530.000,00
Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa 1.020.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16
165.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD 2.07 . 2.07.01 . 16 . 05
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.680.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.320.000,00
185.000.000,00 Pengembangan Inovasi Desa dan Penganugerahan Soetran Award 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.910.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.090.000,00
135.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 12
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.480.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.520.000,00
150.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 13
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.770.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.230.000,00
195.000.000,00 Pengembangan Gotong-Royong Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 16 . 14
Halaman 57RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.980.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.020.000,00
190.000.000,00 Fasilitasi Perencanaan Desa dan dukungan Pelayanan Sosial Dasar 2.07 . 2.07.01 . 16 . 15
2.07 . 2.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.595.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.405.000,00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan 1.130.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17
100.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepel)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.850.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.150.000,00
185.000.000,00 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Posyantek/ Wartekdes dan Forum Inovator TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 08
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.020.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.980.000,00
150.000.000,00 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif 2.07 . 2.07.01 . 17 . 11
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.965.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.035.000,00
215.000.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis SDA dan TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 12
2.07 . 2.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.240.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.760.000,00
350.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Keuangan Desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.477.500,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.522.500,00
130.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Keuangan Desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.910.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.090.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.396.031.930,00)
Halaman 58RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 5.110.920.000,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.110.920.000,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.100.000.000,00 Perda Nomor 1 Tahun 2012
Perda Nomor 16 Tahun 2011
Perda Nomor 15 Tahun 2011
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10.920.000,00
BELANJA 25.845.750.377,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.517.390.377,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.517.390.377,00
BELANJA LANGSUNG 20.328.360.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.324.624.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01
1.362.196.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 505.870.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 856.326.000,00
8.489.928.000,00 Fasilitasi pembayaran Langganan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.470.728.000,00
472.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 169.150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.350.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 457.300.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02
200.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 11
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
227.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 30
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.800.000,00
29.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 45
Halaman 59RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05
40.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 05 . 04
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.200.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
140.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06
80.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.09 . 2.09.01 . 06 . 05
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.680.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00
60.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.09 . 2.09.01 . 06 . 06
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.703.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3.973.037.000,00 2.09 . 2.09.01 . 15
37.040.000,00 Fasilitasi Penerbitan Perijinan Kapal Nelayan (Pass Kapal) 2.09 . 2.09.01 . 15 . 05
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.760.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.280.000,00
3.044.900.000,00 Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 06
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.540.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.932.500,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.865.427.500,00
646.560.000,00 Fasilitasi Angkutan Pelajar 2.09 . 2.09.01 . 15 . 08
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.360.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 529.200.000,00
147.000.000,00 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 11
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 98.950.000,00
97.537.000,00 Fasilitasi Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 12
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.370.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.167.000,00
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.261.460.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16
1.201.460.000,00 Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) 2.09 . 2.09.01 . 16 . 04
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.870.000,00
Halaman 60RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.188.590.000,00
60.000.000,00 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 760.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.240.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas 3.304.900.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17
146.000.000,00 Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 01
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.760.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.340.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.900.000,00
1.297.150.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 09
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.520.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.013.590.000,00
312.500.000,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 10
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.780.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.720.000,00
217.300.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Transportasi (SIM LLAJ) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 13
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.680.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 143.720.000,00
148.710.000,00 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 17 . 14
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.320.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.390.000,00
1.183.240.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 15
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.385.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 348.135.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 810.720.000,00
Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan 827.039.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18
96.165.000,00 Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji 2.09 . 2.09.01 . 18 . 01
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.865.000,00
395.580.000,00 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 05
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 246.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.980.000,00
97.330.000,00 Pembinaan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 18 . 06
Halaman 61RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.580.000,00
237.964.000,00 Pelayanan dan Penertiban Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 07
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.504.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.460.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (20.734.830.377,00)
Halaman 62RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 25.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25.000.000,00 Keputusan Bupati Nomor 120 Tahun 1984
BELANJA 9.135.583.419,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.635.583.419,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.635.583.419,00
BELANJA LANGSUNG 6.500.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 767.217.052,00 2.10 . 2.10.01 . 01
767.217.052,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 318.295.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.205.025,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.717.027,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 173.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02
100.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 11
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.450.000,00
73.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 30
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 190.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 05
190.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 05 . 04
2.10 . 2.10.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
92.020.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06
60.152.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.10 . 2.10.01 . 06 . 05
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.280.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 872.000,00
Halaman 63RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
31.868.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.10 . 2.10.01 . 06 . 06
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.668.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 156.165.550,00 2.14 . 2.10.01 . 15
156.165.550,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah 2.14 . 2.10.01 . 15 . 01
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.280.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.885.550,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 478.145.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15
99.975.000,00 Layanan Pengaduan Masyarakat 2.10 . 2.10.01 . 15 . 01
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.650.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.325.000,00
92.850.000,00 Operasional PPID 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00
114.330.000,00 Deseminasi Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 03
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.930.000,00
170.990.000,00 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek 2.10 . 2.10.01 . 15 . 04
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.560.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.430.000,00
Program Peningkatan Layanan Persandian 130.000.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15
130.000.000,00 Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi 2.15 . 2.10.01 . 15 . 01
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.560.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.440.000,00
Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 3.568.236.948,00 2.10 . 2.10.01 . 16
194.600.000,00 Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 2.10 . 2.10.01 . 16 . 03
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.922.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.678.000,00
3.373.636.948,00 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Ruang Server 2.10 . 2.10.01 . 16 . 04
2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.130.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 392.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.908.206.948,00
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 239.540.150,00 2.10 . 2.10.01 . 17
Halaman 64RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
239.540.150,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.10 . 2.10.01 . 17 . 01
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.920.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.620.150,00
Program Pengembangan e-Government 305.675.300,00 2.10 . 2.10.01 . 18
78.425.200,00 Pengelolaan Website 2.10 . 2.10.01 . 18 . 01
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.595.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.830.200,00
227.250.100,00 Fasilitasi dan Implementasi Pengembangan e-government 2.10 . 2.10.01 . 18 . 04
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.650.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.890.100,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.710.000,00
Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik 400.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 19
400.000.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2.10 . 2.10.01 . 19 . 01
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.340.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.590.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.070.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.110.583.419,00)
Halaman 65RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 3.015.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.015.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.000.000.000,00 Perda Nomor 4 Tahun 2012
Perda Nomor 5 Tahun 2012
Perda Nomor 11 Tahun 2011
Perda Nomor 2 Tahun 2013
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.000.000,00
BELANJA 56.404.156.496,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.369.179.496,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.369.179.496,00
BELANJA LANGSUNG 50.034.977.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.238.013.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01
1.238.013.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 557.760.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.253.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 298.978.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02
163.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 11
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 161.770.000,00
135.978.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 30
2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.978.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 87.300.000,00 2.11 . 2.11.01 . 05
87.300.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.11 . 2.11.01 . 05 . 05
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.285.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.015.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
269.309.000,00 2.11 . 2.11.01 . 06
Halaman 66RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
111.084.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.11 . 2.11.01 . 06 . 05
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 384.000,00
158.225.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.11 . 2.11.01 . 06 . 06
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.350.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.875.000,00
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 1.600.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15
100.000.000,00 Penumbuhan Wirausaha Baru 2.11 . 2.11.01 . 15 . 02
2.11 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.520.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.480.000,00
350.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui Pemberdayaan BDSP 2.11 . 2.11.01 . 15 . 10
2.11 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.890.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.110.000,00
1.070.000.000,00 Penyelenggaraan Promosi, Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan Usaha Mikro 2.11 . 2.11.01 . 15 . 11
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.580.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 604.465.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 435.955.000,00
80.000.000,00 Fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Pembinaan serta Pengawasan LKM 2.11 . 2.11.01 . 15 . 12
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.800.000,00
Program Pengelolaan Pasar Daerah 44.364.977.000,00 3.06 . 2.11.01 . 15
40.400.000.000,00 Pembangunan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 08
3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.627.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.107.573.000,00
700.000.000,00 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 09
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.080.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 683.920.000,00
150.000.000,00 Manajemen Pengelolaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 10
3.06 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.700.000,00
200.000.000,00 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 11
3.06 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187.350.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.650.000,00
2.914.977.000,00 Pembangunan Pasar Daerah (DAK) 3.06 . 2.11.01 . 15 . 12
Halaman 67RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.06 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.914.977.000,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.364.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16
260.790.000,00 Pengembangan Usaha Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 01
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.190.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.600.000,00
244.750.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 02
2.11 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.580.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.170.000,00
483.460.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 03
2.11 . 2.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433.660.000,00
375.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 2.11 . 2.11.01 . 16 . 04
2.11 . 2.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.300.000,00
Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan 812.400.000,00 3.06 . 2.11.01 . 20
400.000.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian 3.06 . 2.11.01 . 20 . 01
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.600.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.595.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.805.000,00
50.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Distribusi Barang/ Produk 3.06 . 2.11.01 . 20 . 02
3.06 . 2.11.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.300.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.700.000,00
362.400.000,00 Pembinaan dan Promosi Perdagangan 3.06 . 2.11.01 . 20 . 03
3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.170.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.595.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 112.635.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (53.389.156.496,00)
Halaman 68RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 483.150.000,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 483.150.000,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 483.150.000,00 Perda Nomor 7 Tahun 2012
Perda Nomor 12 Tahun 2011
BELANJA 5.361.161.458,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.561.161.458,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.561.161.458,00
BELANJA LANGSUNG 2.800.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 757.867.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01
757.867.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.370.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 515.497.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 236.813.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02
34.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 02 . 05
2.12 . 2.12.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.275.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.725.000,00
46.561.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 11
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.311.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.250.000,00
156.252.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 30
2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.652.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 83.040.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05
83.040.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.12 . 2.12.01 . 05 . 04
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.440.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
107.030.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06
Halaman 69RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
60.700.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.12 . 2.12.01 . 06 . 05
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.540.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000,00
46.330.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.12 . 2.12.01 . 06 . 06
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.755.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.575.000,00
Program Pengembangan Penanaman Modal 410.700.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15
140.000.000,00 Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 01
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.507.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.493.000,00
200.000.000,00 Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 02
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.020.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.980.000,00
70.700.000,00 Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 03
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.840.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.860.000,00
Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 703.250.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16
240.500.000,00 Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 01
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.180.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.320.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00
234.000.000,00 Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 02
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.380.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.980.000,00
228.750.000,00 Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 03
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.950.000,00
Program Pelayanan Perizinan 501.300.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17
215.000.000,00 Pelayanan Perizinan Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 01
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131.560.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.440.000,00
200.500.000,00 Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 02
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.420.000,00
Halaman 70RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.330.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.750.000,00
85.800.000,00 Verifikasi Administrasi Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 17 . 03
2.12 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.140.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.660.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.878.011.458,00)
Halaman 71RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 2 . 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
Organisasi : 2 . 18 . 01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 6.555.695.035,00 2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.760.695.035,00 2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.760.695.035,00
BELANJA LANGSUNG 4.795.000.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 686.535.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01
686.535.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19
2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.900.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 445.635.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 262.550.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02
73.280.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 11
2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.680.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.350.000,00
189.270.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 30
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.270.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
92.915.000,00 2.18 . 2.18.01 . 06
49.450.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.18 . 2.18.01 . 06 . 05
2.18 . 2.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.760.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.690.000,00
43.465.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.18 . 2.18.01 . 06 . 06
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.965.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 452.500.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15
227.110.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 05
2.18 . 2.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.475.000,00
Halaman 72RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.18 . 2.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.635.000,00
60.390.000,00 Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Statis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 06
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.480.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.910.000,00
165.000.000,00 Peningkatan SDM dan Lembaga Pengelolaan Arsip 2.18 . 2.18.01 . 15 . 07
2.18 . 2.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.930.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.070.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 3.300.500.000,00 2.17 . 2.18.01 . 15
465.500.000,00 Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 09
2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168.318.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.182.000,00
360.000.000,00 Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 10
2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.300.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.765.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.935.000,00
200.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 15 . 11
2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.475.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.525.000,00
205.000.000,00 Pengadaan Perangkat TIK 2.17 . 2.18.01 . 15 . 12
2.17 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.915.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.085.000,00
2.070.000.000,00 Renovasi Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten 2.17 . 2.18.01 . 15 . 13
2.17 . 2.18.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.500.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.725.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.021.775.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.555.695.035,00)
Halaman 73RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Perikanan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 576.500.000,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 576.500.000,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 534.500.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
Perda Nomor 3 Tahun 2013
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.000.000,00
BELANJA 9.990.188.811,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.913.315.811,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.913.315.811,00
BELANJA LANGSUNG 7.076.873.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 651.325.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01
651.325.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 360.247.500,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.077.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 531.775.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02
86.925.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 11
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.625.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 83.300.000,00
444.850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 30
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.165.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.685.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 310.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 183.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 05
183.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3.01 . 3.01.01 . 05 . 04
3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.775.000,00
3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.225.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
143.900.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06
76.760.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.01 . 3.01.01 . 06 . 05
Halaman 74RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.480.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000,00
67.140.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.01 . 3.01.01 . 06 . 06
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.600.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.540.000,00
Program Pengembangan Perikanan Budidaya 1.200.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 15
165.000.000,00 Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 05
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.550.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.450.000,00
200.000.000,00 Pengembangan Eco-Aquaculture 3.01 . 3.01.01 . 15 . 08
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.950.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.050.000,00
100.000.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 10
3.01 . 3.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.700.000,00
300.000.000,00 Pengelolaan Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 11
3.01 . 3.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.900.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.100.000,00
435.000.000,00 Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 12
3.01 . 3.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.950.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347.050.000,00
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.740.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 16
100.000.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Tangkap 3.01 . 3.01.01 . 16 . 09
3.01 . 3.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.950.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.050.000,00
515.000.000,00 Eksploitasi dan Teknologi Penangkapan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 12
3.01 . 3.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.105.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 497.895.000,00
200.000.000,00 Fasilitasi Kenelayanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 13
3.01 . 3.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.390.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.610.000,00
925.000.000,00 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 14
3.01 . 3.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.800.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.845.000,00
Halaman 75RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.01 . 3.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 552.355.000,00
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1.300.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 17
180.000.000,00 GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 3.01 . 3.01.01 . 17 . 02
3.01 . 3.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.450.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.550.000,00
300.000.000,00 Penguatan Pemasaran Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 03
3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.300.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.700.000,00
350.000.000,00 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 07
3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.575.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.545.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 113.880.000,00
325.000.000,00 Bina Mutu Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 08
3.01 . 3.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.130.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277.870.000,00
145.000.000,00 Diversifikasi Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 09
3.01 . 3.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.070.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.930.000,00
Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan 1.326.873.000,00 3.01 . 3.01.01 . 18
1.276.873.000,00 Pembangunan/Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 01
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.276.873.000,00
50.000.000,00 Pendampingan Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 02
3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.695.000,00
3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.305.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.413.688.811,00)
Halaman 76RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 12.500.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.500.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 12.500.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2013
Perda No.10/2011 dan Perbup No.37/2013
BELANJA 19.065.830.582,00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.958.899.582,00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.958.899.582,00
BELANJA LANGSUNG 12.106.931.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.765.585.500,00 3.02 . 3.02.01 . 01
1.765.585.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 649.442.500,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.116.143.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 766.866.500,00 3.02 . 3.02.01 . 02
349.325.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 11
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 347.525.000,00
417.541.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 30
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.540.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.001.500,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
125.725.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06
86.160.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.02 . 3.02.01 . 06 . 05
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.160.000,00
39.565.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.02 . 3.02.01 . 06 . 06
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.165.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya 2.384.187.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15
Halaman 77RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
364.840.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 01
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.835.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.005.000,00
99.367.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.970.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.397.000,00
397.840.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 04
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.640.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376.200.000,00
389.835.000,00 Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 05
2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.015.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374.820.000,00
219.580.000,00 Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni 2.16 . 3.02.01 . 15 . 06
2.16 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.610.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.970.000,00
912.725.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 07
2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.410.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 851.315.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 5.514.776.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15
899.200.000,00 Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.560.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 862.290.000,00
147.560.000,00 Fasilitasi Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 04
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.710.000,00
1.681.590.000,00 Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.240.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.574.650.000,00
408.535.000,00 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 06
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.615.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 373.000.000,00
296.960.000,00 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 07
Halaman 78RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.680.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.280.000,00
98.100.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi Wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.200.000,00
1.982.831.000,00 Pengembangan Daya Tarik Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 10
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.530.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.270.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.923.031.000,00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.011.291.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16
227.136.000,00 Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.425.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.711.000,00
85.935.000,00 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 04
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.470.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.465.000,00
698.220.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 3.02 . 3.02.01 . 16 . 05
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 681.770.000,00
Program Pengembangan Kemitraan 538.500.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17
196.910.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 01
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.410.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.500.000,00
148.770.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 02
3.02 . 3.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.630.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.140.000,00
192.820.000,00 Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 03
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.730.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.090.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.565.830.582,00)
Halaman 79RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian dan Pangan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 287.400.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 287.400.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 18.795.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 268.605.000,00
BELANJA 32.273.570.506,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.916.823.506,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.916.823.506,00
BELANJA LANGSUNG 18.356.747.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.734.365.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01
1.734.365.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.046.777.500,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 687.587.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 675.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02
225.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 11
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 213.800.000,00
450.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 30
3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.350.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05
50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.03 . 3.03.01 . 05 . 04
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
284.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06
84.500.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.03 . 3.03.01 . 06 . 05
3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.240.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.000,00
Halaman 80RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
200.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.03 . 3.03.01 . 06 . 06
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.380.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.620.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.208.400.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15
250.000.000,00 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 09
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.110.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.890.000,00
708.400.000,00 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 10
2.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.055.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 661.345.000,00
250.000.000,00 Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 11
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.420.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.580.000,00
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura 1.124.250.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15
150.000.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 15 . 01
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.300.000,00
500.000.000,00 Pengembangan Tanaman Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 401.750.000,00
249.250.000,00 Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 08
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.050.000,00
225.000.000,00 Pengembangan Tanaman Pangan 3.03 . 3.03.01 . 15 . 11
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.800.000,00
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 2.016.330.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16
277.850.000,00 Pengembangan Tanaman Semusim 3.03 . 3.03.01 . 16 . 01
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.640.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.710.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.500.000,00
99.330.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 06
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00
Halaman 81RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.330.000,00
950.000.000,00 Pengembangan Agroindustri Kakao 3.03 . 3.03.01 . 16 . 07
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.515.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 519.185.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 289.300.000,00
40.000.000,00 Operasional Rumah Coklat 3.03 . 3.03.01 . 16 . 09
3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.125.000,00
649.150.000,00 Pengembangan Tanaman Tahunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 10
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.970.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 557.530.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.650.000,00
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan 1.662.020.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17
500.000.000,00 Peningkatan Kualitas Bibit Ternak 3.03 . 3.03.01 . 17 . 01
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00
100.000.000,00 APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin 3.03 . 3.03.01 . 17 . 04
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.500.000,00
500.000.000,00 Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 11
3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.425.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.849.500,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 304.725.500,00
62.020.000,00 Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 14
3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.770.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.250.000,00
250.000.000,00 Peningkatan dan pengembangan agribisnis serta usaha peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 16
3.03 . 3.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.700.000,00
250.000.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 17
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.790.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.710.000,00
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 550.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18
Halaman 82RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
100.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.01 . 18 . 01
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.540.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.460.000,00
100.000.000,00 Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 02
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.340.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.660.000,00
150.000.000,00 Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 05
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.350.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.150.000,00
100.000.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 06
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.350.000,00
100.000.000,00 Surveillence Penyakit Brucelloasis 3.03 . 3.03.01 . 18 . 18
3.03 . 3.03.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.745.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.255.000,00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 5.976.882.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19
297.290.000,00 Peningkatan Sarana dan Pembiayaan Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 05
3.03 . 3.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.890.000,00
200.000.000,00 Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.075.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.925.000,00
3.381.747.000,00 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 17
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.372.145.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 923.202.000,00
1.447.845.000,00 Pengelolaan Lahan dan Air 3.03 . 3.03.01 . 19 . 19
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.240.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.870.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.322.735.000,00
650.000.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan Kelembagaan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 20
3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 308.755.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 341.245.000,00
Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian 2.475.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20
Halaman 83RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.000.000.000,00 Demplot Pertanian Terpadu 3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.670.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.355.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 787.975.000,00
1.000.000.000,00 Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 02
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.110.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423.790.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 530.100.000,00
75.000.000,00 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 20 . 04
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.380.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.620.000,00
400.000.000,00 Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 05
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.000.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 200.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21
200.000.000,00 Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP 3.03 . 3.03.01 . 21 . 01
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.330.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.670.000,00
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 400.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22
150.000.000,00 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 02
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.800.000,00
250.000.000,00 Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 03
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (31.986.170.506,00)
Halaman 84RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 792.243.741,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 792.243.741,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 792.243.741,00
SURPLUS / (DEFISIT) (792.243.741,00)
Halaman 85RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 58.001.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 58.001.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.600.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 58.000.000.000,00 Perjanjian Kerjasama Pemkab dengan KPRI Pemda
BELANJA 94.064.124.266,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.714.124.266,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.714.124.266,00
BELANJA LANGSUNG 83.350.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.500.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01
4.500.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 723.340.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.776.660.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.350.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02
550.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 11
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 472.900.000,00
800.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.135.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 720.865.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 400.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05
150.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan 4.01 . 4.01.03 . 05 . 10
4.01 . 4.01.03 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00
250.000.000,00 Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 05 . 11
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.225.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.775.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
756.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06
Halaman 86RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
151.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000,00
305.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.03 . 06 . 06
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 209.355.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.645.000,00
300.000.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 06 . 07
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.640.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.360.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.686.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 15
390.000.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Depertemen / Non Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 15 . 01
4.01 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 151.885.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.115.000,00
2.268.000.000,00 Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH 4.01 . 4.01.03 . 15 . 03
4.01 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.261.100.000,00
300.000.000,00 Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen / Non Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 15 . 04
4.01 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.910.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.090.000,00
300.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.03 . 15 . 07
4.01 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.780.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.220.000,00
670.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.03 . 15 . 08
4.01 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.920.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 613.880.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.200.000,00
258.000.000,00 Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso 4.01 . 4.01.03 . 15 . 09
4.01 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.005.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.995.000,00
500.000.000,00 Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja dan Dialog Audensi dengan masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 15 . 11
4.01 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.040.000,00
Halaman 87RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 434.960.000,00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 350.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16
350.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.485.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.515.000,00
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.794.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 17
250.000.000,00 Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas 4.01 . 4.01.03 . 17 . 01
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.210.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.490.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.000,00
150.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.700.000,00
200.000.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.570.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.430.000,00
250.000.000,00 Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan 4.01 . 4.01.03 . 17 . 05
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.900.000,00
160.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran, Pemerintahan, Kerjasama dan layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.145.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.055.000,00
380.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan ke Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD serta penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek
4.01 . 4.01.03 . 17 . 10
4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.710.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.290.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00
404.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Monitoring dan Fasilitasi Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah
4.01 . 4.01.03 . 17 . 11
4.01 . 4.01.03 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 318.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.550.000,00
Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 1.530.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 20
Halaman 88RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
150.000.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi 4.01 . 4.01.03 . 20 . 01
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.620.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.380.000,00
360.000.000,00 Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 20 . 02
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.710.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.290.000,00
1.020.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 20 . 04
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.790.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 964.210.000,00
Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya 2.314.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 21
124.500.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kesra 4.01 . 4.01.03 . 21 . 02
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.950.000,00
40.000.000,00 Pelaksanaan Rukyatul Hilal 4.01 . 4.01.03 . 21 . 05
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.875.000,00
375.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Tilawatil Qur'an 4.01 . 4.01.03 . 21 . 06
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.040.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.960.000,00
1.375.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Haji 4.01 . 4.01.03 . 21 . 09
4.01 . 4.01.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.285.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.154.715.000,00
400.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Remaja Masjid/Mushola dan hufadz 4.01 . 4.01.03 . 21 . 10
4.01 . 4.01.03 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.980.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314.020.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 2.140.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 22
100.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi 4.01 . 4.01.03 . 22 . 01
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.667.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.333.000,00
500.000.000,00 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 4.01 . 4.01.03 . 22 . 02
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 335.680.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.320.000,00
200.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 22 . 03
Halaman 89RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.550.000,00
810.000.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 4.01 . 4.01.03 . 22 . 04
4.01 . 4.01.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.920.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.080.000,00
150.000.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 4.01 . 4.01.03 . 22 . 05
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.950.000,00
380.000.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Pemerintah Daerah 4.01 . 4.01.03 . 22 . 07
4.01 . 4.01.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.340.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.660.000,00
Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi Pengembangan wilayah Strategis Daerah
550.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 23
250.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan 4.01 . 4.01.03 . 23 . 01
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.425.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.975.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.600.000,00
300.000.000,00 Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS 4.01 . 4.01.03 . 23 . 03
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176.550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.450.000,00
Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah 1.291.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24
340.000.000,00 Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 4.01 . 4.01.03 . 24 . 02
4.01 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.875.000,00
425.000.000,00 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.03 . 24 . 03
4.01 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.945.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.055.000,00
526.000.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 24 . 05
4.01 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 309.765.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.235.000,00
Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD 58.230.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 25
1.230.500.000,00 Fasilitasi dan Pengembangan BUMD 4.01 . 4.01.03 . 25 . 01
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.040.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.042.460.000,00
57.000.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan SPBU 4.01 . 4.01.03 . 25 . 02
Halaman 90RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 632.646.509,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.239.653.491,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 127.700.000,00
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 500.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26
200.000.000,00 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Cukai
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.410.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.590.000,00
300.000.000,00 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.750.000,00
Program Penataan dan Pelayanan Hukum 2.520.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 30
920.000.000,00 Pembentukan Rancangan Perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 30 . 01
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 638.160.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.840.000,00
975.000.000,00 Pembinaan dan Bantuan Hukum 4.01 . 4.01.03 . 30 . 02
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 383.390.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 591.610.000,00
625.000.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4.01 . 4.01.03 . 30 . 03
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.795.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 412.205.000,00
Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah 438.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 31
175.000.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Pangan, Pertanian, Perdagangan 4.01 . 4.01.03 . 31 . 01
4.01 . 4.01.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.485.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.515.000,00
100.000.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja 4.01 . 4.01.03 . 31 . 02
4.01 . 4.01.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.325.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.675.000,00
163.000.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Perindustrian, Perikanan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup 4.01 . 4.01.03 . 31 . 03
4.01 . 4.01.03 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.100.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (36.062.524.266,00)
Halaman 91RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 48.807.749.648,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.882.749.648,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 24.882.749.648,00
BELANJA LANGSUNG 23.925.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.101.833.498,00 4.01 . 4.01.04 . 01
1.101.833.498,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.190.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 969.643.498,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.842.971.852,00 4.01 . 4.01.04 . 02
2.645.141.002,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 05
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.645.141.002,00
724.310.600,00 Pengadaan Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 11
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.090.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.855.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 294.365.600,00
473.520.250,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 30
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.045.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 458.475.250,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
141.020.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06
80.940.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.04 . 06 . 05
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00
60.080.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.04 . 06 . 06
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.315.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.765.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 9.330.985.000,00 4.01 . 4.01.04 . 28
Halaman 92RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.050.860.000,00 Pelayanan Medical Chek Up Bagi Anggota DPRD dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
4.01 . 4.01.04 . 28 . 07
4.01 . 4.01.04 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.220.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.035.640.000,00
5.900.520.000,00 Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah 4.01 . 4.01.04 . 28 . 08
4.01 . 4.01.04 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.105.960.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.794.560.000,00
1.379.605.000,00 Kegiatan Reses dan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan - Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 28 . 09
4.01 . 4.01.04 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.370.965.000,00
Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 9.508.189.650,00 4.01 . 4.01.04 . 29
874.105.000,00 Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 4.01 . 4.01.04 . 29 . 01
4.01 . 4.01.04 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 866.185.000,00
6.550.375.000,00 Rapat-Rapat DPRD, Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.04 . 29 . 05
4.01 . 4.01.04 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 285.725.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.264.650.000,00
2.083.709.650,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Fasilitasi Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 29 . 06
4.01 . 4.01.04 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.615.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.069.094.650,00
SURPLUS / (DEFISIT) (48.807.749.648,00)
Halaman 93RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Trenggalek
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 9.956.737.871,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.572.745.871,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.572.745.871,00
BELANJA LANGSUNG 4.383.992.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 964.308.650,00 4.01 . 4.01.05 . 01
314.442.650,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.650.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.792.650,00
139.535.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Surodakan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.135.000,00
152.211.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sumbergedong
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.411.000,00
106.236.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Ngantru
4.01 . 4.01.05 . 01 . 29
4.01 . 4.01.05 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.136.000,00
116.187.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tamanan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.687.000,00
135.697.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kelutan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 31
4.01 . 4.01.05 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.997.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 473.944.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02
50.000.000,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 05
Halaman 94RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
177.200.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 11
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 176.525.000,00
65.945.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.245.000,00
30.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 52
4.01 . 4.01.05 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00
27.839.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.05 . 02 . 53
4.01 . 4.01.05 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.439.000,00
32.994.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.05 . 02 . 54
4.01 . 4.01.05 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.594.000,00
45.463.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 55
4.01 . 4.01.05 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.063.000,00
43.703.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 56
4.01 . 4.01.05 . 02 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.303.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 59.705.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05
59.705.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 05 . 06
4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 225.000,00
4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.480.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
156.140.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06
89.540.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000,00
66.600.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.257.500,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.342.500,00
Halaman 95RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
2.729.894.350,00 4.01 . 4.01.05 . 27
33.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 02
4.01 . 4.01.05 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.375.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.625.000,00
49.300.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 06
4.01 . 4.01.05 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.250.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.050.000,00
50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.05 . 27 . 14
4.01 . 4.01.05 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.940.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.060.000,00
155.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.05 . 27 . 15
4.01 . 4.01.05 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000,00
20.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 16
4.01 . 4.01.05 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.510.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.490.000,00
48.750.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.05 . 27 . 17
4.01 . 4.01.05 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.220.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.530.000,00
71.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 18
4.01 . 4.01.05 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.120.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.380.000,00
35.920.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.05 . 27 . 19
4.01 . 4.01.05 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.170.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.750.000,00
368.588.350,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 20
4.01 . 4.01.05 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362.538.350,00
367.048.400,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.05 . 27 . 21
4.01 . 4.01.05 . 27 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362.898.400,00
364.794.000,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.05 . 27 . 22
4.01 . 4.01.05 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.530.000,00
Halaman 96RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.05 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.264.000,00
366.695.500,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 23
4.01 . 4.01.05 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.770.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362.925.500,00
367.088.100,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 24
4.01 . 4.01.05 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362.588.100,00
63.140.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 25
4.01 . 4.01.05 . 27 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.440.000,00
52.100.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.05 . 27 . 26
4.01 . 4.01.05 . 27 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.140.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.960.000,00
58.860.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.05 . 27 . 27
4.01 . 4.01.05 . 27 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.260.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00
46.940.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 28
4.01 . 4.01.05 . 27 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.840.000,00
47.300.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 29
4.01 . 4.01.05 . 27 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.940.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.360.000,00
30.670.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Surodakan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 30
4.01 . 4.01.05 . 27 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.470.000,00
39.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Sumbergedong
4.01 . 4.01.05 . 27 . 31
4.01 . 4.01.05 . 27 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00
32.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Ngantru
4.01 . 4.01.05 . 27 . 32
4.01 . 4.01.05 . 27 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00
29.850.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Tamanan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 33
Halaman 97RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.05 . 27 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00
32.150.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Kelutan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 34
4.01 . 4.01.05 . 27 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.956.737.871,00)
Halaman 98RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 06 Kecamatan Pogalan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.533.644.832,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.577.444.832,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.577.444.832,00
BELANJA LANGSUNG 956.200.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 246.400.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01
246.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.675.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.725.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 210.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 02
106.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 11
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 104.000.000,00
104.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 30
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
80.500.000,00 4.01 . 4.01.06 . 06
50.500.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.06 . 06 . 05
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.860.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00
30.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.06 . 06 . 06
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.065.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.935.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
419.300.000,00 4.01 . 4.01.06 . 27
45.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 02
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.050.000,00
Halaman 99RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.950.000,00
60.000.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 06
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.195.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.805.000,00
30.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.06 . 27 . 14
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.950.000,00
82.300.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.430.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.870.000,00
27.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 16
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.450.000,00
47.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.06 . 27 . 17
4.01 . 4.01.06 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.850.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00
60.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 18
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.900.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00
68.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.06 . 27 . 19
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.275.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.725.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.533.644.832,00)
Halaman 100RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Durenan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 3.343.717.843,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.329.572.843,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.329.572.843,00
BELANJA LANGSUNG 1.014.145.000,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 290.636.850,00 4.01 . 4.01.07 . 01
290.636.850,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.07 . 01 . 19
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.836.850,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 126.602.750,00 4.01 . 4.01.07 . 02
54.962.500,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 11
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.362.500,00
71.640.250,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 30
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.540.250,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90.429.450,00 4.01 . 4.01.07 . 06
45.429.450,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.07 . 06 . 05
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.620.000,00
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.809.450,00
45.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.07 . 06 . 06
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.850.000,00
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
506.475.950,00 4.01 . 4.01.07 . 27
44.700.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 02
4.01 . 4.01.07 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.550.000,00
Halaman 101RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.07 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.150.000,00
30.283.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 06
4.01 . 4.01.07 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.350.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.933.000,00
43.477.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.07 . 27 . 14
4.01 . 4.01.07 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.177.500,00
184.346.750,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.07 . 27 . 15
4.01 . 4.01.07 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.920.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.426.750,00
32.422.500,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 16
4.01 . 4.01.07 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.272.500,00
87.367.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.07 . 27 . 17
4.01 . 4.01.07 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.167.000,00
52.241.200,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 18
4.01 . 4.01.07 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.040.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.201.200,00
31.638.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.07 . 27 . 19
4.01 . 4.01.07 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.538.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.343.717.843,00)
Halaman 102RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Watulimo
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.901.705.908,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.900.083.808,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.900.083.808,00
BELANJA LANGSUNG 1.001.622.100,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.911.600,00 4.01 . 4.01.08 . 01
273.911.600,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.661.600,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 113.388.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02
37.070.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 11
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.520.000,00
76.318.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 30
4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.218.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
88.562.500,00 4.01 . 4.01.08 . 06
50.600.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.08 . 06 . 05
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.100.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
37.962.500,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.08 . 06 . 06
4.01 . 4.01.08 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.022.500,00
4.01 . 4.01.08 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
525.760.000,00 4.01 . 4.01.08 . 27
30.860.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 02
4.01 . 4.01.08 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.205.000,00
Halaman 103RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.08 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.655.000,00
40.225.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 06
4.01 . 4.01.08 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.525.000,00
50.080.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.08 . 27 . 14
4.01 . 4.01.08 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.830.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.250.000,00
146.450.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.08 . 27 . 15
4.01 . 4.01.08 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.080.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.370.000,00
20.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 16
4.01 . 4.01.08 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.710.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.290.000,00
82.070.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.08 . 27 . 17
4.01 . 4.01.08 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.040.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.030.000,00
74.970.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 18
4.01 . 4.01.08 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.010.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.960.000,00
81.105.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.08 . 27 . 19
4.01 . 4.01.08 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.380.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.725.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.901.705.908,00)
Halaman 104RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Munjungan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.894.892.124,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.902.591.124,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.902.591.124,00
BELANJA LANGSUNG 992.301.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 264.951.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01
264.951.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.125.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.826.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 131.130.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02
55.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 11
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00
76.130.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 30
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.030.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
69.435.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06
47.300.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.09 . 06 . 05
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.220.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000,00
22.135.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.09 . 06 . 06
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.250.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.885.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
526.785.000,00 4.01 . 4.01.09 . 27
24.967.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 02
4.01 . 4.01.09 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.867.000,00
30.000.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 06
Halaman 105RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.09 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.540.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.460.000,00
50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.09 . 27 . 14
4.01 . 4.01.09 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00
205.818.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.09 . 27 . 15
4.01 . 4.01.09 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.580.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.238.000,00
20.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 16
4.01 . 4.01.09 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.980.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.020.000,00
60.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.09 . 27 . 17
4.01 . 4.01.09 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.160.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.340.000,00
60.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 18
4.01 . 4.01.09 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.020.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.480.000,00
75.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.09 . 27 . 19
4.01 . 4.01.09 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.950.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.894.892.124,00)
Halaman 106RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Kampak
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.627.747.220,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.651.050.220,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.651.050.220,00
BELANJA LANGSUNG 976.697.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 312.627.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01
312.627.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.125.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.502.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 168.915.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02
63.915.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 11
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.915.000,00
105.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 30
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.300.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
69.220.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06
44.220.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.10 . 06 . 05
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.920.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
25.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.10 . 06 . 06
4.01 . 4.01.10 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.730.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.270.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
425.935.000,00 4.01 . 4.01.10 . 27
50.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 02
4.01 . 4.01.10 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00
60.860.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 06
Halaman 107RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.10 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00
20.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.10 . 27 . 14
4.01 . 4.01.10 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00
119.075.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.10 . 27 . 15
4.01 . 4.01.10 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.575.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00
38.800.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 16
4.01 . 4.01.10 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.325.000,00
48.175.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.675.000,00
24.550.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 18
4.01 . 4.01.10 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.440.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.110.000,00
64.475.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.10 . 27 . 19
4.01 . 4.01.10 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.225.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.627.747.220,00)
Halaman 108RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Gandusari
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 2.750.000,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.750.000,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.750.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2013
BELANJA 2.781.100.609,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.844.244.059,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.844.244.059,00
BELANJA LANGSUNG 936.856.550,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.439.050,00 4.01 . 4.01.11 . 01
240.439.050,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.567.500,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.871.550,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.450.000,00 4.01 . 4.01.11 . 02
55.200.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 11
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.500.000,00
33.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 30
4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.150.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
78.010.500,00 4.01 . 4.01.11 . 06
53.313.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.11 . 06 . 05
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.000,00
24.697.500,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.11 . 06 . 06
4.01 . 4.01.11 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.817.500,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
529.957.000,00 4.01 . 4.01.11 . 27
Halaman 109RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
29.562.500,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 02
4.01 . 4.01.11 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.862.500,00
34.430.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 06
4.01 . 4.01.11 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.880.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000,00
62.539.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.11 . 27 . 14
4.01 . 4.01.11 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.189.000,00
205.799.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.11 . 27 . 15
4.01 . 4.01.11 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.940.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.859.500,00
40.995.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 16
4.01 . 4.01.11 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.475.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.520.000,00
44.748.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.11 . 27 . 17
4.01 . 4.01.11 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.248.000,00
73.128.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 18
4.01 . 4.01.11 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.060.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.068.000,00
38.755.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.11 . 27 . 19
4.01 . 4.01.11 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.875.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.880.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.778.350.609,00)
Halaman 110RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Karangan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.849.930.671,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.916.321.171,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.916.321.171,00
BELANJA LANGSUNG 933.609.500,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 230.000.500,00 4.01 . 4.01.12 . 01
230.000.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.800.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134.446.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02
89.186.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 11
4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 87.486.000,00
45.260.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 30
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.160.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
70.783.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06
53.145.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.12 . 06 . 05
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.920.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000,00
17.638.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.12 . 06 . 06
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.240.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.398.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
498.380.000,00 4.01 . 4.01.12 . 27
25.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 02
4.01 . 4.01.12 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.940.000,00
Halaman 111RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.12 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.060.000,00
30.000.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 06
4.01 . 4.01.12 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.616.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.384.000,00
40.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.12 . 27 . 14
4.01 . 4.01.12 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00
180.380.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.12 . 27 . 15
4.01 . 4.01.12 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.330.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.050.000,00
22.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 16
4.01 . 4.01.12 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.290.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.710.000,00
60.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.12 . 27 . 17
4.01 . 4.01.12 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.840.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.160.000,00
66.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 18
4.01 . 4.01.12 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.580.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.420.000,00
75.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.12 . 27 . 19
4.01 . 4.01.12 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.270.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.730.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.849.930.671,00)
Halaman 112RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Suruh
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.547.386.819,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.645.527.819,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.645.527.819,00
BELANJA LANGSUNG 901.859.000,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 282.359.000,00 4.01 . 4.01.13 . 01
282.359.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.210.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.149.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 02
42.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 11
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.025.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.675.000,00
70.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 30
4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.900.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
82.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06
52.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.13 . 06 . 05
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.380.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.620.000,00
30.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.13 . 06 . 06
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.020.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.980.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
425.500.000,00 4.01 . 4.01.13 . 27
27.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 02
Halaman 113RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.13 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.760.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.240.000,00
33.100.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 06
4.01 . 4.01.13 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.840.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.260.000,00
50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.13 . 27 . 14
4.01 . 4.01.13 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.125.000,00
150.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.13 . 27 . 15
4.01 . 4.01.13 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.225.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.775.000,00
20.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 16
4.01 . 4.01.13 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
50.400.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.13 . 27 . 17
4.01 . 4.01.13 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00
40.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 18
4.01 . 4.01.13 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00
55.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.13 . 27 . 19
4.01 . 4.01.13 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.875.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.125.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.547.386.819,00)
Halaman 114RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Dongko
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.328.704.014,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.388.961.514,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.388.961.514,00
BELANJA LANGSUNG 939.742.500,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252.373.500,00 4.01 . 4.01.14 . 01
252.373.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.173.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02
70.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 11
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.900.000,00
60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 30
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
82.050.000,00 4.01 . 4.01.14 . 06
46.050.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.14 . 06 . 05
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.720.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00
36.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.14 . 06 . 06
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.925.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.075.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
475.319.000,00 4.01 . 4.01.14 . 27
25.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 02
4.01 . 4.01.14 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00
Halaman 115RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.14 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.950.000,00
32.000.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 06
4.01 . 4.01.14 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00
60.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.14 . 27 . 14
4.01 . 4.01.14 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.300.000,00
149.977.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.14 . 27 . 15
4.01 . 4.01.14 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.877.000,00
28.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 16
4.01 . 4.01.14 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
70.995.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.14 . 27 . 17
4.01 . 4.01.14 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.695.000,00
60.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 18
4.01 . 4.01.14 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00
49.347.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.14 . 27 . 19
4.01 . 4.01.14 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.225.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.122.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.328.704.014,00)
Halaman 116RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Pule
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.614.215.151,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.651.842.151,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.651.842.151,00
BELANJA LANGSUNG 962.373.000,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 285.371.000,00 4.01 . 4.01.15 . 01
285.371.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253.371.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.510.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02
35.825.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 11
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.825.000,00
110.685.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 30
4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.585.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
83.284.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06
44.535.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.15 . 06 . 05
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.460.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000,00
38.749.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.15 . 06 . 06
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.649.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
447.208.000,00 4.01 . 4.01.15 . 27
32.415.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 02
4.01 . 4.01.15 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.335.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.080.000,00
38.773.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 06
Halaman 117RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.15 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.180.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.593.000,00
50.169.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.15 . 27 . 14
4.01 . 4.01.15 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.469.000,00
173.939.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.15 . 27 . 15
4.01 . 4.01.15 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.539.000,00
19.785.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 16
4.01 . 4.01.15 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.510.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.275.000,00
50.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.15 . 27 . 17
4.01 . 4.01.15 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.595.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.405.000,00
54.490.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 18
4.01 . 4.01.15 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.330.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.160.000,00
27.637.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.15 . 27 . 19
4.01 . 4.01.15 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.140.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.497.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.614.215.151,00)
Halaman 118RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 16 Kecamatan Panggul
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 3.328.228.928,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.081.508.078,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.081.508.078,00
BELANJA LANGSUNG 1.246.720.850,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 333.270.850,00 4.01 . 4.01.16 . 01
333.270.850,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.750.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.520.850,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02
130.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 11
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 128.650.000,00
58.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 30
4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
86.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 06
55.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.16 . 06 . 05
4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.220.000,00
4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.780.000,00
31.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.16 . 06 . 06
4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.295.000,00
4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.205.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
638.450.000,00 4.01 . 4.01.16 . 27
32.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 02
4.01 . 4.01.16 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00
Halaman 119RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.16 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.125.000,00
43.200.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 06
4.01 . 4.01.16 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
140.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.16 . 27 . 14
4.01 . 4.01.16 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00
152.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.16 . 27 . 15
4.01 . 4.01.16 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.140.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.360.000,00
33.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 16
4.01 . 4.01.16 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.325.000,00
81.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.16 . 27 . 17
4.01 . 4.01.16 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.300.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00
79.750.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 18
4.01 . 4.01.16 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.240.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.510.000,00
77.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.16 . 27 . 19
4.01 . 4.01.16 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.300.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.328.228.928,00)
Halaman 120RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Tugu
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 3.140.443.349,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.127.983.849,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.127.983.849,00
BELANJA LANGSUNG 1.012.459.500,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.425.500,00 4.01 . 4.01.17 . 01
176.425.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.225.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111.273.000,00 4.01 . 4.01.17 . 02
63.600.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 11
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.800.000,00
47.673.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 30
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.273.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
93.310.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06
50.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.17 . 06 . 05
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00
43.210.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.17 . 06 . 06
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.660.000,00
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.550.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
631.451.000,00 4.01 . 4.01.17 . 27
46.250.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 02
4.01 . 4.01.17 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.825.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.425.000,00
48.960.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 06
Halaman 121RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.17 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.710.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00
47.740.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu 4.01 . 4.01.17 . 27 . 11
4.01 . 4.01.17 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.140.000,00
63.800.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.17 . 27 . 14
4.01 . 4.01.17 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
197.175.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.17 . 27 . 15
4.01 . 4.01.17 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.675.000,00
29.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 16
4.01 . 4.01.17 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00
37.601.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.17 . 27 . 17
4.01 . 4.01.17 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.601.000,00
90.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 18
4.01 . 4.01.17 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.200.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.800.000,00
70.925.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.17 . 27 . 19
4.01 . 4.01.17 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.200.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.725.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.140.443.349,00)
Halaman 122RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Bendungan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 2.548.205.650,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.528.785.650,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.528.785.650,00
BELANJA LANGSUNG 1.019.420.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 263.200.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01
263.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.722.500,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.477.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.540.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02
30.150.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.18 . 02 . 11
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.300.000,00
87.390.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.18 . 02 . 30
4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.290.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
81.090.000,00 4.01 . 4.01.18 . 06
44.630.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.18 . 06 . 05
4.01 . 4.01.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.860.000,00
4.01 . 4.01.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 770.000,00
36.460.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.18 . 06 . 06
4.01 . 4.01.18 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.460.000,00
4.01 . 4.01.18 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
557.590.000,00 4.01 . 4.01.18 . 27
40.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.18 . 27 . 02
4.01 . 4.01.18 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.430.000,00
Halaman 123RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.18 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.570.000,00
38.180.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.18 . 27 . 06
4.01 . 4.01.18 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.060.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000,00
50.000.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Bagong 4.01 . 4.01.18 . 27 . 13
4.01 . 4.01.18 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.080.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.920.000,00
38.015.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.18 . 27 . 14
4.01 . 4.01.18 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.480.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.535.000,00
146.780.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.18 . 27 . 15
4.01 . 4.01.18 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.535.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.245.000,00
45.820.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.18 . 27 . 16
4.01 . 4.01.18 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.230.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.590.000,00
50.760.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.18 . 27 . 17
4.01 . 4.01.18 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.560.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
58.765.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.18 . 27 . 18
4.01 . 4.01.18 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.275.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.490.000,00
89.270.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.18 . 27 . 19
4.01 . 4.01.18 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.670.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.548.205.650,00)
Halaman 124RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 7.112.143.844,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.845.114.144,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.845.114.144,00
BELANJA LANGSUNG 3.267.029.700,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 404.688.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01
404.688.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.895.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.793.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 460.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02
210.000.000,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 05
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.340.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 207.460.000,00
100.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 11
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 98.800.000,00
150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 30
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.300.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
115.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 06
65.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 06 . 05
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.180.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.820.000,00
50.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.02 . 4.02.01 . 06 . 06
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.065.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.935.000,00
Halaman 125RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2.004.891.700,00 4.02 . 4.02.01 . 15
460.000.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 4.02 . 4.02.01 . 15 . 01
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 301.120.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.880.000,00
240.000.000,00 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 4.02 . 4.02.01 . 15 . 02
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 202.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00
155.000.000,00 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 03
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.825.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.175.000,00
300.000.000,00 Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja 4.02 . 4.02.01 . 15 . 05
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
30.000.000,00 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 07
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.675.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.325.000,00
120.000.000,00 Fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan Internal 4.02 . 4.02.01 . 15 . 08
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00
50.000.000,00 Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP 4.02 . 4.02.01 . 15 . 11
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.195.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.805.000,00
649.891.700,00 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanggulangan Korupsi 4.02 . 4.02.01 . 15 . 14
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 445.920.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.971.700,00
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 252.450.000,00 4.02 . 4.02.01 . 16
42.450.000,00 Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 16 . 01
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.590.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.860.000,00
120.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 02
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.500.000,00
20.000.000,00 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 03
Halaman 126RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.350.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.650.000,00
70.000.000,00 Peningkatan Kapabilitas APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 04
4.02 . 4.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.350.000,00
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 30.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 17
30.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 17 . 04
4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.112.143.844,00)
Halaman 127RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA 14.092.693.179,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.789.453.179,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.789.453.179,00
BELANJA LANGSUNG 10.303.240.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.400.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01
1.400.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 360.390.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.039.610.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.950.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02
1.300.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 02 . 05
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.913.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.297.087.000,00
200.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 11
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.075.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.810.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.115.000,00
300.000.000,00 Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 02 . 12
4.03 . 4.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 286.600.000,00
150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 30
4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
136.940.000,00 4.03 . 4.03.01 . 06
66.940.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.03 . 4.03.01 . 06 . 05
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.840.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
Halaman 128RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
70.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.03 . 4.03.01 . 06 . 06
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.950.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.050.000,00
Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 590.000.000,00 4.06 . 4.03.01 . 15
590.000.000,00 Kajian, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 4.06 . 4.03.01 . 15 . 04
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.155.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 456.845.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
638.760.000,00 4.03 . 4.03.01 . 15
53.760.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 4.03 . 4.03.01 . 15 . 01
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.160.000,00
175.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.930.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.070.000,00
25.000.000,00 Pengelolaan Website 4.03 . 4.03.01 . 15 . 03
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.920.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.080.000,00
385.000.000,00 Musrenbang RKPD 4.03 . 4.03.01 . 15 . 04
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.690.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.310.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 590.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16
325.000.000,00 Penyusunan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 01
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262.025.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.975.000,00
265.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.185.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.815.000,00
Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 1.875.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18
500.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 01
4.03 . 4.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.195.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 367.805.000,00
300.000.000,00 Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat 4.03 . 4.03.01 . 18 . 02
Halaman 129RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.03 . 4.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.905.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.095.000,00
100.000.000,00 Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak Anak
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.670.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.330.000,00
725.000.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 04
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 353.725.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371.275.000,00
250.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 05
4.03 . 4.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.965.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.035.000,00
Program Perencanaan Fisik dan Prasarana 1.272.540.000,00 4.03 . 4.03.01 . 19
422.540.000,00 Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air 4.03 . 4.03.01 . 19 . 07
4.03 . 4.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.605.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.935.000,00
350.000.000,00 Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 4.03 . 4.03.01 . 19 . 08
4.03 . 4.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.321.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.679.000,00
500.000.000,00 Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan 4.03 . 4.03.01 . 19 . 09
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 181.887.500,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.112.500,00
Program Perencanaan Perekonomian 1.225.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23
425.000.000,00 Perencanaan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 01
4.03 . 4.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.760.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277.240.000,00
325.000.000,00 Perencanaan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Perindustrian 4.03 . 4.03.01 . 23 . 02
4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.230.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.770.000,00
475.000.000,00 Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 257.365.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.635.000,00
Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 625.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24
325.000.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 4.03 . 4.03.01 . 24 . 01
Halaman 130RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.03 . 4.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.135.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.865.000,00
300.000.000,00 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 24 . 02
4.03 . 4.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167.716.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.284.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (14.092.693.179,00)
Halaman 131RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Keuangan Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 1.790.860.763.400,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 55.677.844.400,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 34.111.000.000,00 Perda Nomor 3 Tahun 2012
Perda Nomor 3 Tahun 2012
Perda Nomor 3 Tahun 2012
Perda Nomor 3 Tahun 2012
Perda Nomor 9 Tahun 2011
Perda Nomor 20 Tahun 2010
Perda Nomor 18 Tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.347.500.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.979.615.000,00 Perda Nomor 8 Tahun 2012
Perda Nomor 8 Tahun 2008
Perda Nomor 15 Tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.239.729.400,00 Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2002
DANA PERIMBANGAN 1.379.918.347.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 117.251.396.000,00 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
Pergub Jatim Nomor Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 912.478.590.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 350.188.361.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 355.264.572.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 5.788.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 97.924.551.000,00 Kep. Gubernur Jatim 188/580/KPTS/013/2018
Kep. Gubernur Jatim 188/642/KPTS/013/2018
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 192.886.911.000,00 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.161.510.000,00 Surat Gubernur Jatim No.90313.070/201/2017
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 Pendapatan Hibah Dana BOS 54.503.600.000,00
BELANJA 331.023.978.086,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 320.622.478.086,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.863.997.386,00
Halaman 132RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 32.423.304.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 7.128.680.000,00 Permen PUPR Nomor33/PRT/M/2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8.089.711.600,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 258.116.785.100,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 8.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 10.401.500.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.117.513.500,00 4.04 . 4.04.01 . 01
1.117.513.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 244.137.500,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 873.376.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 609.200.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02
257.600.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 11
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 253.100.000,00
251.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 30
4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.840.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.760.000,00
100.000.000,00 Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 02 . 50
4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.900.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 05
60.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 05 . 04
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
515.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06
100.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.04 . 4.04.01 . 06 . 06
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.014.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.986.000,00
250.000.000,00 Pengelolaan Keuangan, Barang Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan SKPKD 4.04 . 4.04.01 . 06 . 14
4.04 . 4.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 247.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
165.000.000,00 Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 4.04 . 4.04.01 . 06 . 15
4.04 . 4.04.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.349.000,00
Halaman 133RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.651.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 849.900.000,00 4.04 . 4.04.01 . 15
39.900.000,00 Fasilitasi Majelis TPT-GR 4.04 . 4.04.01 . 15 . 03
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.280.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.620.000,00
210.000.000,00 Penyusunan Pedoman dan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 08
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.900.000,00
600.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan PPKD 4.04 . 4.04.01 . 15 . 09
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 489.126.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.874.000,00
Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 2.155.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 16
550.000.000,00 Penyusunan APBD 4.04 . 4.04.01 . 16 . 01
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 348.175.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.825.000,00
134.000.000,00 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 03
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.650.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.350.000,00
551.000.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS 4.04 . 4.04.01 . 16 . 04
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 264.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286.700.000,00
282.500.000,00 Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran 4.04 . 4.04.01 . 16 . 05
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 219.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.350.000,00
637.500.000,00 Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 06
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 620.280.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.220.000,00
Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.097.175.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17
75.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus 4.04 . 4.04.01 . 17 . 02
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.100.000,00
75.000.000,00 Penyusunan Regulasi Kebijakan Akutansi dan Pelaporan Keuangan 4.04 . 4.04.01 . 17 . 03
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.043.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.957.000,00
200.000.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 04
Halaman 134RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 181.742.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.258.000,00
422.175.000,00 Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 17 . 05
4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 318.298.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.877.000,00
325.000.000,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 06
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 193.476.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.524.000,00
Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.462.825.000,00 4.04 . 4.04.01 . 18
100.000.000,00 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 04
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.276.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.724.000,00
443.400.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 05
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 246.805.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.595.000,00
149.425.000,00 Fasilitasi Penyewaan Tanah Sawah Eks Bengkok Kelurahan 4.04 . 4.04.01 . 18 . 08
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.855.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.570.000,00
375.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 09
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.225.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 323.775.000,00
395.000.000,00 Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 10
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 232.690.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.310.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah 1.996.940.000,00 4.04 . 4.04.01 . 19
750.000.000,00 Pembentukan Data PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 04
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 696.950.000,00
569.550.000,00 Pengelolaan SPPT PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 05
4.04 . 4.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.035.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 521.515.000,00
123.620.000,00 Pengelolaan Basis Data dan Aplikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 06
4.04 . 4.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.120.000,00
553.770.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 07
Halaman 135RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 475.910.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.860.000,00
Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah 537.946.500,00 4.04 . 4.04.01 . 20
96.845.000,00 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 01
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.650.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.195.000,00
98.327.500,00 Penagihan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 02
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.435.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.892.500,00
194.535.000,00 Pelayanan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 03
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.320.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.215.000,00
148.239.000,00 Sosialisasi Pajak-pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 04
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.456.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.783.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 1.459.836.785.314,00
PEMBIAYAAN DAERAH 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 49.259.069.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 49.100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 159.069.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 13.500.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 6.000.000.000,00 Peratuiran Daerah Nomor 20 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00 Perda Nomor 9 Tahun 2015
Perda Nomor 15 Tahun 2017
PEMBIAYAAN NETTO 35.759.069.000,00
Halaman 136RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 34.500.000,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 34.500.000,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 34.500.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
BELANJA 11.408.677.134,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.381.177.134,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.381.177.134,00
BELANJA LANGSUNG 8.027.500.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 590.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01
590.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.832.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 504.168.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 340.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02
130.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 11
4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 128.575.000,00
210.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 30
4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
133.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06
63.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.05 . 4.05.01 . 06 . 05
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.850.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00
70.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.05 . 4.05.01 . 06 . 06
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.720.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.280.000,00
Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur 1.944.500.000,00 4.05 . 4.05.01 . 15
Halaman 137RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
160.000.000,00 Penyusunan Formasi ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 03
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.435.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.565.000,00
280.000.000,00 Penilaian Kinerja PNS 4.05 . 4.05.01 . 15 . 06
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.760.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.640.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.600.000,00
1.199.500.000,00 Pengadaan Calon ASN dan Penetapan Status ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 08
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 463.560.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 735.940.000,00
305.000.000,00 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumen Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 15 . 09
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.270.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.730.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.855.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 16
200.000.000,00 Pembinaan Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.275.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.725.000,00
825.000.000,00 Pengembangan Karier Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 04
4.05 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.840.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 734.160.000,00
2.830.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan ASN 4.05 . 4.05.01 . 16 . 05
4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.360.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.754.640.000,00
Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian 1.165.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17
700.000.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 4.05 . 4.05.01 . 17 . 03
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 433.630.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.370.000,00
130.000.000,00 Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 17 . 04
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.290.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.710.000,00
100.000.000,00 Pemrosesan SK Pensiun 4.05 . 4.05.01 . 17 . 05
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.700.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.300.000,00
235.000.000,00 Pengelolaan Pemindahan dan Penempatan ASN 4.05 . 4.05.01 . 17 . 06
Halaman 138RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.760.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.240.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (11.374.177.134,00)
BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
EMIL ELESTIANTO DARDAK
Halaman 139RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANIK SUWARNI NIP 19650919 199602 2 001
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
609.597.043.700,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 290.111.691.729,00 94.314.953.402,00 225.170.398.569,00 1
122.253.173.000,00 Pendidikan 46.948.192.120,00 30.693.969.250,00 44.611.011.630,00 1.01
122.253.173.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 46.948.192.120,00 30.693.969.250,00 44.611.011.630,00 1.01 . 1.01.01
13.662.817.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 11.349.698.250,00 2.313.119.250,00 1.01 . 1.01.01 . 01
12.663.599.750,00 0,00 1.509.076.500,00 11.154.523.250,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
9.283.000,00 0,00 7.933.000,00 1.350.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 29
11.014.000,00 0,00 8.764.000,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31
10.500.000,00 0,00 6.750.000,00 3.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32
11.251.000,00 0,00 8.551.000,00 2.700.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34
12.198.000,00 0,00 8.898.000,00 3.300.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36
19.685.000,00 0,00 9.335.000,00 10.350.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37
12.644.000,00 0,00 8.644.000,00 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 43
16.600.000,00 0,00 12.600.000,00 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 46
14.000.000,00 0,00 11.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 50
10.500.000,00 0,00 7.750.000,00 2.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 51
15.000.000,00 0,00 10.750.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 52
9.535.000,00 0,00 6.935.000,00 2.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 55
8.609.500,00 0,00 5.859.500,00 2.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 59
16.506.000,00 0,00 13.256.000,00 3.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 77
64.510.500,00 0,00 38.660.500,00 25.850.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 78
37.050.000,00 0,00 33.450.000,00 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 79
Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 46.100.000,00 3.900.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Tugu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 80
34.150.000,00 0,00 31.225.000,00 2.925.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Karangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 81
26.012.000,00 0,00 22.912.000,00 3.100.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 82
46.300.000,00 0,00 43.750.000,00 2.550.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Pule
1.01 . 1.01.01 . 01 . 83
50.000.000,00 0,00 46.450.000,00 3.550.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 84
50.382.000,00 0,00 45.682.000,00 4.700.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 85
59.250.000,00 0,00 30.600.000,00 28.650.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 86
37.900.000,00 0,00 34.350.000,00 3.550.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 87
42.600.000,00 0,00 32.250.000,00 10.350.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Durenan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 88
35.950.000,00 0,00 33.350.000,00 2.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 89
34.800.000,00 0,00 31.800.000,00 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Pogalan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 90
43.025.000,00 0,00 39.275.000,00 3.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 91
35.920.000,00 0,00 33.020.000,00 2.900.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 92
14.183.000,00 0,00 10.933.000,00 3.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 93
13.862.000,00 0,00 11.612.000,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 94
15.437.000,00 0,00 12.137.000,00 3.300.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 95
12.686.000,00 0,00 8.936.000,00 3.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 96
9.987.000,00 0,00 7.737.000,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 97
15.186.000,00 0,00 12.436.000,00 2.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 98
12.700.000,00 0,00 10.450.000,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 99
12.639.000,00 0,00 10.389.000,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 100
10.800.500,00 0,00 6.550.500,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 101
12.722.250,00 0,00 10.472.250,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 102
12.990.000,00 0,00 10.240.000,00 2.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule
1.01 . 1.01.01 . 01 . 103
19.664.000,00 0,00 14.564.000,00 5.100.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 104
Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.186.000,00 0,00 6.936.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 106
1.329.127.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 611.870.000,00 62.995.000,00 654.262.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02
350.000.000,00 346.550.000,00 0,00 3.450.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11
215.000.000,00 0,00 197.600.000,00 17.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30
11.000.000,00 0,00 10.700.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 40
11.500.000,00 0,00 11.125.000,00 375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
11.000.000,00 0,00 10.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 43
11.500.000,00 0,00 11.050.000,00 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 45
9.583.000,00 0,00 9.133.000,00 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 47
7.350.000,00 0,00 6.900.000,00 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48
12.000.000,00 0,00 11.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 54
11.000.000,00 0,00 10.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 57
9.500.000,00 0,00 8.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 61
11.500.000,00 0,00 11.050.000,00 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 62
14.000.000,00 0,00 12.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 63
10.000.000,00 0,00 9.580.000,00 420.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 66
10.000.000,00 0,00 9.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 70
11.652.000,00 0,00 10.677.000,00 975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 88
25.500.000,00 0,00 24.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 89
12.000.000,00 0,00 11.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 02 . 90
12.325.000,00 0,00 11.925.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 91
12.575.500,00 0,00 11.225.500,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Karangan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 92
12.750.000,00 0,00 12.300.000,00 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 93
10.450.000,00 0,00 10.225.000,00 225.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 94
12.000.000,00 0,00 11.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Dongko
1.01 . 1.01.01 . 02 . 95
12.000.000,00 0,00 10.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Panggul
1.01 . 1.01.01 . 02 . 96
12.000.000,00 0,00 11.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 97
12.373.000,00 0,00 11.398.000,00 975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 02 . 98
12.000.000,00 0,00 11.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Durenan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 99
12.000.000,00 0,00 11.225.000,00 775.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Kampak
1.01 . 1.01.01 . 02 . 100
12.500.000,00 0,00 12.200.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Pogalan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 101
Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.975.000,00 0,00 12.700.000,00 275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 102
12.780.000,00 0,00 12.405.000,00 375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 02 . 103
14.000.000,00 0,00 13.625.000,00 375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 104
9.500.000,00 0,00 8.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 105
18.000.000,00 0,00 13.975.000,00 4.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 106
9.000.000,00 0,00 7.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 107
12.000.000,00 0,00 11.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 108
15.000.000,00 0,00 14.125.000,00 875.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 109
9.500.000,00 0,00 8.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 110
9.000.000,00 0,00 8.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 111
10.500.000,00 0,00 9.275.000,00 1.225.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 112
9.000.000,00 0,00 8.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 113
9.000.000,00 0,00 8.175.000,00 825.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 114
7.500.000,00 0,00 6.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 115
9.314.000,00 0,00 8.039.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 117
275.000.000,00 265.320.000,00 80.000,00 9.600.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 02 . 120
200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04
3.025.180.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 2.930.350.000,00 94.830.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06
2.810.180.000,00 0,00 57.870.000,00 2.752.310.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
135.000.000,00 0,00 13.170.000,00 121.830.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
80.000.000,00 0,00 23.790.000,00 56.210.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07
2.226.200.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 165.250.000,00 108.135.000,00 1.952.815.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
92.400.000,00 0,00 67.200.000,00 25.200.000,00 BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
51.000.000,00 0,00 33.000.000,00 18.000.000,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 08
22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09
200.000.000,00 0,00 163.460.000,00 36.540.000,00 Penyelenggaraan Festival, Lomba dan Bina Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 12
100.000.000,00 0,00 83.305.000,00 16.695.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Pendidik dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 13
1.760.000.000,00 165.250.000,00 1.583.050.000,00 11.700.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14
33.972.321.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 31.297.231.000,00 860.342.500,00 1.814.747.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16
26.545.281.000,00 26.004.366.000,00 93.765.000,00 447.150.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13
800.000.000,00 0,00 654.192.500,00 145.807.500,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
503.500.000,00 0,00 419.605.000,00 83.895.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
292.000.000,00 0,00 252.200.000,00 39.800.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
459.000.000,00 0,00 334.510.000,00 124.490.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 21
5.372.540.000,00 5.292.865.000,00 60.475.000,00 19.200.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 22
7.843.220.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 6.758.500.000,00 331.225.000,00 753.495.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17
3.000.950.000,00 2.777.080.000,00 22.200.000,00 201.670.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 13
134.550.000,00 0,00 98.060.000,00 36.490.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 17
375.000.000,00 0,00 315.620.000,00 59.380.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
305.000.000,00 0,00 286.390.000,00 18.610.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
40.000.000,00 0,00 31.225.000,00 8.775.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
3.987.720.000,00 3.981.420.000,00 0,00 6.300.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 21
1.728.457.000,00 Program Pendidikan Masyarakat 856.982.000,00 341.750.000,00 529.725.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
875.857.000,00 856.982.000,00 1.835.000,00 17.040.000,00 Dana alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SKB 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
80.000.000,00 0,00 69.920.000,00 10.080.000,00 Apresiasi dan Pengembangan Pendidik/Tenaga Kependidikan PAUDNI-DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 10
550.000.000,00 0,00 420.590.000,00 129.410.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Warga Belajar dan Pembelajaran pada Pendidikan Non Formal/ DIKMAS
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11
222.600.000,00 0,00 37.380.000,00 185.220.000,00 BOP Pendidikan Kesetaraan pada SKB Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
200.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga 0,00 36.000.000,00 164.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19
200.000.000,00 0,00 164.000.000,00 36.000.000,00 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01
2.397.900.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 453.442.500,00 1.944.457.500,00 1.01 . 1.01.01 . 20
100.000.000,00 0,00 43.865.000,00 56.135.000,00 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
120.000.000,00 0,00 39.437.500,00 80.562.500,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
120.000.000,00 0,00 51.710.000,00 68.290.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan PPG/UKG dan Sertifikasi Guru/ Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
1.882.900.000,00 0,00 1.674.220.000,00 208.680.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
175.000.000,00 0,00 135.225.000,00 39.775.000,00 Penyelenggaran Lomba dan Olimpiade Guru/ Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
55.667.950.000,00 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 7.258.359.120,00 14.220.031.000,00 34.189.559.880,00 1.01 . 1.01.01 . 21
150.000.000,00 0,00 104.575.000,00 45.425.000,00 Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01
200.000.000,00 0,00 148.040.000,00 51.960.000,00 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM 1.01 . 1.01.01 . 21 . 03
150.000.000,00 0,00 100.467.000,00 49.533.000,00 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 04
200.000.000,00 0,00 182.265.000,00 17.735.000,00 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05
50.000.000,00 0,00 39.665.000,00 10.335.000,00 Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1.01 . 1.01.01 . 21 . 06
64.350.000,00 0,00 43.720.000,00 20.630.000,00 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 21 . 07
350.000.000,00 0,00 15.340.000,00 334.660.000,00 Pengembangan Sekolah Ramah Anak 1.01 . 1.01.01 . 21 . 10
54.503.600.000,00 7.258.359.120,00 33.555.487.880,00 13.689.753.000,00 Bantuan Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 11
245.608.364.700,00 Kesehatan 57.971.519.809,00 47.943.344.652,00 139.693.500.239,00 1.02
Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
115.569.063.700,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 21.652.353.809,00 40.008.715.652,00 53.907.994.239,00 1.02 . 1.02.01
2.386.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 809.603.000,00 1.576.397.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01
2.386.000.000,00 0,00 1.576.397.000,00 809.603.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
262.235.529,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.364.529,00 19.920.000,00 172.951.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
74.464.529,00 69.364.529,00 0,00 5.100.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
187.771.000,00 0,00 172.951.000,00 14.820.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30
272.545.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 264.645.000,00 7.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
222.545.000,00 0,00 125.000,00 222.420.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
50.000.000,00 0,00 7.775.000,00 42.225.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
2.576.125.000,00 Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)
0,00 253.450.000,00 2.322.675.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
483.125.000,00 0,00 229.675.000,00 253.450.000,00 Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
2.093.000.000,00 0,00 2.093.000.000,00 0,00 Jaminan Persalinan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
575.946.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 155.335.000,00 420.611.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
575.946.000,00 0,00 420.611.000,00 155.335.000,00 Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
1.666.260.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.503.562.800,00 162.697.200,00 1.02 . 1.02.01 . 18
1.666.260.000,00 0,00 162.697.200,00 1.503.562.800,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 18 . 01
242.820.501,00 Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 0,00 94.050.000,00 148.770.501,00 1.02 . 1.02.01 . 19
242.820.501,00 0,00 148.770.501,00 94.050.000,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
1.500.566.300,00 Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa
0,00 284.065.000,00 1.216.501.300,00 1.02 . 1.02.01 . 20
275.566.300,00 0,00 236.046.300,00 39.520.000,00 Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
900.000.000,00 0,00 751.125.000,00 148.875.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
325.000.000,00 0,00 229.330.000,00 95.670.000,00 Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 20 . 05
17.391.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 7.011.740.000,00 10.379.260.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
677.304.000,00 0,00 396.094.000,00 281.210.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
669.313.000,00 0,00 407.233.000,00 262.080.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04
661.644.000,00 0,00 321.404.000,00 340.240.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
655.739.000,00 0,00 432.604.000,00 223.135.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
648.991.000,00 0,00 422.101.000,00 226.890.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07
658.410.000,00 0,00 375.610.000,00 282.800.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
648.991.000,00 0,00 459.836.000,00 189.155.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 21 . 09
636.687.000,00 0,00 400.417.000,00 236.270.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
773.012.000,00 0,00 363.332.000,00 409.680.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 11
643.757.000,00 0,00 325.647.000,00 318.110.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12
744.124.000,00 0,00 398.479.000,00 345.645.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 13
720.040.000,00 0,00 374.760.000,00 345.280.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 21 . 14
674.293.000,00 0,00 412.913.000,00 261.380.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 21 . 15
660.995.000,00 0,00 442.540.000,00 218.455.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 16
549.134.000,00 0,00 351.934.000,00 197.200.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 21 . 17
792.021.000,00 0,00 328.461.000,00 463.560.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 21 . 18
678.348.000,00 0,00 457.078.000,00 221.270.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 21 . 19
638.954.000,00 0,00 296.794.000,00 342.160.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 21 . 20
675.198.000,00 0,00 343.048.000,00 332.150.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 21 . 21
553.996.000,00 0,00 348.151.000,00 205.845.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 22
628.080.000,00 0,00 291.000.000,00 337.080.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 23
617.969.000,00 0,00 382.084.000,00 235.885.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 21 . 24
1.206.000.000,00 0,00 996.900.000,00 209.100.000,00 BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder 1.02 . 1.02.01 . 21 . 25
828.000.000,00 0,00 412.080.000,00 415.920.000,00 Dukungan Manajemen BOK dan JamPerSal 1.02 . 1.02.01 . 21 . 26
750.000.000,00 0,00 638.760.000,00 111.240.000,00 Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 21 . 27
42.959.500.700,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan
4.463.342.405,00 25.775.334.900,00 12.720.823.395,00 1.02 . 1.02.01 . 22
1.781.970.000,00 222.594.700,00 490.193.300,00 1.069.182.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
2.597.460.000,00 389.619.000,00 649.365.000,00 1.558.476.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03
1.973.925.200,00 275.224.900,00 514.709.400,00 1.183.990.900,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
1.465.974.100,00 73.298.705,00 513.090.935,00 879.584.460,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
1.480.000.000,00 150.000.000,00 442.000.000,00 888.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
1.574.371.300,00 45.275.000,00 584.473.520,00 944.622.780,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 22 . 07
1.569.000.000,00 156.900.000,00 470.700.000,00 941.400.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
2.118.089.000,00 174.970.000,00 672.265.600,00 1.270.853.400,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
2.200.000.000,00 110.000.000,00 770.000.000,00 1.320.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
2.030.000.000,00 162.250.000,00 649.750.000,00 1.218.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11
2.847.600.700,00 234.575.000,00 904.465.700,00 1.708.560.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
3.350.000.000,00 370.000.000,00 970.000.000,00 2.010.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
2.237.915.800,00 203.885.100,00 691.281.700,00 1.342.749.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
1.654.858.200,00 150.000.000,00 511.943.280,00 992.914.920,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
700.000.000,00 70.000.000,00 210.000.000,00 420.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
3.714.673.800,00 380.640.000,00 1.105.229.600,00 2.228.804.200,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
1.611.574.100,00 114.160.000,00 530.469.640,00 966.944.460,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18
1.080.000.000,00 205.200.000,00 226.800.000,00 648.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19
2.292.088.500,00 399.200.000,00 517.635.400,00 1.375.253.100,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20
1.248.000.000,00 122.550.000,00 376.650.000,00 748.800.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21
1.530.862.800,00 300.000.000,00 312.345.120,00 918.517.680,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22
Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.901.137.200,00 153.000.000,00 607.455.200,00 1.140.682.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23
3.578.792.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 98.340.000,00 3.480.452.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
100.000.000,00 0,00 73.800.000,00 26.200.000,00 Pengelolaan Dana Operasional UPF 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
3.123.380.000,00 0,00 3.095.515.000,00 27.865.000,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
145.745.000,00 0,00 109.070.000,00 36.675.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05
209.667.000,00 0,00 202.067.000,00 7.600.000,00 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
110.000.000,00 Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 0,00 14.820.000,00 95.180.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24
110.000.000,00 0,00 95.180.000,00 14.820.000,00 Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
14.808.356.420,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
12.625.840.875,00 77.669.952,00 2.104.845.593,00 1.02 . 1.02.01 . 25
983.650.000,00 952.540.000,00 24.345.000,00 6.765.000,00 Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 25 . 03
100.000.000,00 0,00 93.940.000,00 6.060.000,00 Pembinaan dan Pengendaliaan Alat Kesehatan dan Prasarana Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04
5.000.000.000,00 4.969.015.000,00 14.985.000,00 16.000.000,00 Peningkatan Puskesmas Menjadi RSU Kelas D Pratama 1.02 . 1.02.01 . 25 . 10
775.000.000,00 757.665.000,00 6.635.000,00 10.700.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 25 . 12
3.959.456.949,00 3.946.136.949,00 420.000,00 12.900.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13
3.990.249.471,00 2.000.483.926,00 1.964.520.593,00 25.244.952,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14
6.000.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 4.468.636.000,00 36.090.000,00 1.495.274.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26
1.500.000.000,00 0,00 1.481.130.000,00 18.870.000,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja
1.02 . 1.02.01 . 26 . 06
3.000.000.000,00 2.976.181.000,00 10.919.000,00 12.900.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana /Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Melalui Pengadaan Alat Kesehatan)
1.02 . 1.02.01 . 26 . 08
1.500.000.000,00 1.492.455.000,00 3.225.000,00 4.320.000,00 Penyediaan/PemeliharaanSaluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih 1.02 . 1.02.01 . 26 . 09
140.000.000,00 Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 0,00 45.150.000,00 94.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 27
140.000.000,00 0,00 94.850.000,00 45.150.000,00 Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 27 . 01
20.349.847.250,00 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 25.170.000,00 3.207.675.000,00 17.117.002.250,00 1.02 . 1.02.01 . 31
2.944.678.750,00 0,00 55.158.750,00 2.889.520.000,00 Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
1.000.000.000,00 0,00 986.430.000,00 13.570.000,00 Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05
455.000.000,00 25.170.000,00 393.850.000,00 35.980.000,00 Pengelolaan Dana Operasional Labkesda 1.02 . 1.02.01 . 31 . 08
75.000.000,00 0,00 55.445.000,00 19.555.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 31 . 09
15.000.000.000,00 0,00 14.971.300.000,00 28.700.000,00 Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS 1.02 . 1.02.01 . 31 . 10
576.418.500,00 0,00 364.818.500,00 211.600.000,00 Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Call Center 119
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12
298.750.000,00 0,00 290.000.000,00 8.750.000,00 Akreditasi Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 31 . 13
749.069.000,00 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga 0,00 357.265.000,00 391.804.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
749.069.000,00 0,00 391.804.000,00 357.265.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
130.039.301.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 36.319.166.000,00 7.934.629.000,00 85.785.506.000,00 1.02 . 1.02.02
220.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 192.199.000,00 27.801.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06
120.000.000,00 0,00 1.631.000,00 118.369.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
100.000.000,00 0,00 26.170.000,00 73.830.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06
50.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 36.650.000,00 13.350.000,00 1.02 . 1.02.02 . 21
50.000.000,00 0,00 13.350.000,00 36.650.000,00 Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 1.02 . 1.02.02 . 21 . 01
4.500.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 4.479.865.000,00 15.325.000,00 4.810.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26
4.500.000.000,00 4.479.865.000,00 4.810.000,00 15.325.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05
3.300.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 17.280.000,00 3.282.720.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28
3.300.000.000,00 0,00 3.282.720.000,00 17.280.000,00 Kesehatan Rujukan Maskin 1.02 . 1.02.02 . 28 . 01
21.839.301.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
21.839.301.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 29
4.125.000.000,00 4.125.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 1.02 . 1.02.02 . 29 . 09
17.714.301.000,00 17.714.301.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Medis dan Penunjang Medis 1.02 . 1.02.02 . 29 . 10
100.000.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 10.000.000.000,00 7.662.675.000,00 82.337.325.000,00 1.02 . 1.02.02 . 30
100.000.000.000,00 10.000.000.000,00 82.337.325.000,00 7.662.675.000,00 Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek
1.02 . 1.02.02 . 30 . 01
130.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 10.500.000,00 119.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33
130.000.000,00 0,00 119.500.000,00 10.500.000,00 Akreditasi dan ISO Pelayanan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
166.326.082.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 145.318.779.800,00 3.593.641.500,00 17.413.660.700,00 1.03
166.326.082.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 145.318.779.800,00 3.593.641.500,00 17.413.660.700,00 1.03 . 1.03.01
2.610.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.219.169.500,00 1.390.830.500,00 1.03 . 1.03.01 . 01
2.360.000.000,00 0,00 1.187.455.500,00 1.172.544.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
250.000.000,00 0,00 203.375.000,00 46.625.000,00 Operasional Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
988.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 523.225.000,00 16.150.000,00 448.725.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
530.000.000,00 523.225.000,00 3.275.000,00 3.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11
458.100.000,00 0,00 445.450.000,00 12.650.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30
367.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 367.900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
367.900.000,00 0,00 367.900.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 05 . 07
185.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 180.941.000,00 4.059.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
85.000.000,00 0,00 340.000,00 84.660.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
100.000.000,00 0,00 3.719.000,00 96.281.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
73.776.584.000,00 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 73.254.499.800,00 135.547.500,00 386.536.700,00 1.03 . 1.03.01 . 15
30.220.000.000,00 30.114.778.800,00 75.171.200,00 30.050.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
3.200.000.000,00 3.180.872.000,00 10.488.000,00 8.640.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02
19.481.584.000,00 19.247.834.000,00 180.125.000,00 53.625.000,00 Peningkatan Jalan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 04
4.200.000.000,00 4.173.435.000,00 10.282.500,00 16.282.500,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
100.000.000,00 0,00 95.850.000,00 4.150.000,00 Penyusunan DED Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
16.575.000.000,00 16.537.580.000,00 14.620.000,00 22.800.000,00 Pembangunan Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
23.050.000.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 13.928.227.000,00 944.485.000,00 8.177.288.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16
5.000.000.000,00 0,00 4.931.690.000,00 68.310.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02
13.950.000.000,00 13.917.107.000,00 8.368.000,00 24.525.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala 1.03 . 1.03.01 . 16 . 04
300.000.000,00 0,00 244.570.000,00 55.430.000,00 Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06
1.500.000.000,00 0,00 1.466.090.000,00 33.910.000,00 Penangannan Emergency Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 09
1.500.000.000,00 0,00 1.468.790.000,00 31.210.000,00 Penanganan Emergency Pemeliharaan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 10
800.000.000,00 11.120.000,00 57.780.000,00 731.100.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 11
15.130.000.000,00 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
13.520.975.000,00 91.915.500,00 1.517.109.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18
1.430.000.000,00 0,00 1.419.000.000,00 11.000.000,00 Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
10.750.000.000,00 10.693.100.000,00 32.642.500,00 24.257.500,00 Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
2.850.000.000,00 2.827.875.000,00 5.167.000,00 16.958.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
100.000.000,00 0,00 60.300.000,00 39.700.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sapras Sumber Daya Air (SDA) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
3.900.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 3.662.460.000,00 64.210.000,00 173.330.000,00 1.03 . 1.03.01 . 19
200.000.000,00 0,00 150.270.000,00 49.730.000,00 Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 19 . 01
200.000.000,00 192.460.000,00 500.000,00 7.040.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 19 . 02
3.500.000.000,00 3.470.000.000,00 22.560.000,00 7.440.000,00 Pengadaan Alat-Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 19 . 03
280.000.000,00 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database 0,00 65.195.000,00 214.805.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20
280.000.000,00 0,00 214.805.000,00 65.195.000,00 Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 20 . 04
25.518.498.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
24.023.563.000,00 456.278.000,00 1.038.657.000,00 1.03 . 1.03.01 . 21
300.000.000,00 251.150.000,00 35.750.000,00 13.100.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 21 . 01
13.935.000.000,00 13.884.020.000,00 20.580.000,00 30.400.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 02
250.000.000,00 240.790.000,00 3.272.500,00 5.937.500,00 Peningkatan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 03
300.000.000,00 0,00 283.395.000,00 16.605.000,00 Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 04
100.000.000,00 0,00 94.160.000,00 5.840.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 05
100.000.000,00 0,00 38.215.000,00 61.785.000,00 Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 06
150.000.000,00 0,00 122.542.000,00 27.458.000,00 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 07
100.000.000,00 0,00 90.265.000,00 9.735.000,00 Pemeliharaan Kantor Pengamat Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 21 . 08
6.833.498.000,00 6.671.678.000,00 130.230.000,00 31.590.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 21 . 09
3.000.000.000,00 2.975.925.000,00 5.782.500,00 18.292.500,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pembuang 1.03 . 1.03.01 . 21 . 11
Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 0,00 178.990.000,00 21.010.000,00 Pemeliharaan Emergency Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 12
250.000.000,00 0,00 35.475.000,00 214.525.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 13
2.070.000.000,00 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 384.082.000,00 1.685.918.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22
300.000.000,00 0,00 287.360.000,00 12.640.000,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung / Kantor 1.03 . 1.03.01 . 22 . 11
300.000.000,00 0,00 208.080.000,00 91.920.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 12
450.000.000,00 0,00 405.450.000,00 44.550.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 13
1.020.000.000,00 0,00 785.028.000,00 234.972.000,00 Monitoring dan Pemantauan Bangunan Gedung 1.03 . 1.03.01 . 22 . 14
18.450.000.000,00 Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah
16.405.830.000,00 35.668.000,00 2.008.502.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
18.450.000.000,00 16.405.830.000,00 2.008.502.000,00 35.668.000,00 Pembangunan/Renovasi Gedung Negara 1.03 . 1.03.01 . 23 . 01
56.616.164.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 36.256.020.000,00 5.020.518.000,00 15.339.626.000,00 1.04
56.616.164.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 36.256.020.000,00 5.020.518.000,00 15.339.626.000,00 1.04 . 1.04.01
1.453.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 241.175.000,00 1.212.525.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01
1.453.700.000,00 0,00 1.212.525.000,00 241.175.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
335.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166.000.000,00 15.500.000,00 153.500.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02
170.000.000,00 166.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 11
165.000.000,00 0,00 153.500.000,00 11.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 30
198.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.800.000,00 194.700.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05
198.500.000,00 0,00 194.700.000,00 3.800.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 05 . 05
161.300.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 148.780.000,00 12.520.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06
91.800.000,00 0,00 900.000,00 90.900.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.04 . 1.04.01 . 06 . 05
69.500.000,00 0,00 11.620.000,00 57.880.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.04 . 1.04.01 . 06 . 06
16.950.250.000,00 Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman 13.890.886.000,00 915.629.000,00 2.143.735.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15
1.351.500.000,00 0,00 1.276.100.000,00 75.400.000,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 02
1.200.000.000,00 1.187.070.000,00 3.365.000,00 9.565.000,00 Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh 1.04 . 1.04.01 . 15 . 03
12.725.000.000,00 12.703.816.000,00 3.740.000,00 17.444.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 04
573.750.000,00 0,00 750.000,00 573.000.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09
600.000.000,00 0,00 572.050.000,00 27.950.000,00 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa 1.04 . 1.04.01 . 15 . 13
500.000.000,00 0,00 287.730.000,00 212.270.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 15 . 19
6.560.000.000,00 Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5.203.935.000,00 511.129.000,00 844.936.000,00 1.04 . 1.04.01 . 16
2.370.000.000,00 2.356.020.000,00 0,00 13.980.000,00 Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 01
1.900.000.000,00 865.125.000,00 606.806.000,00 428.069.000,00 Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02
2.190.000.000,00 1.982.790.000,00 192.560.000,00 14.650.000,00 Pembangunan/Renovasi Trotoar 1.04 . 1.04.01 . 16 . 03
100.000.000,00 0,00 45.570.000,00 54.430.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau 1.04 . 1.04.01 . 16 . 06
Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.513.245.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan Perdesaan
5.470.928.000,00 335.482.000,00 1.706.835.000,00 1.04 . 1.04.01 . 17
2.050.000.000,00 1.996.370.000,00 38.050.000,00 15.580.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 01
1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS 1.04 . 1.04.01 . 17 . 04
850.000.000,00 0,00 559.650.000,00 290.350.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum 1.04 . 1.04.01 . 17 . 10
500.000.000,00 475.813.000,00 9.135.000,00 15.052.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 12
1.192.000.000,00 1.185.000.000,00 0,00 7.000.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 13
1.821.245.000,00 1.813.745.000,00 0,00 7.500.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 14
8.219.169.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan 3.207.374.000,00 2.388.435.000,00 2.623.360.000,00 1.04 . 1.04.01 . 18
1.199.215.000,00 977.555.000,00 208.885.000,00 12.775.000,00 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 01
1.480.000.000,00 0,00 1.464.935.000,00 15.065.000,00 Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 02
120.000.000,00 0,00 63.125.000,00 56.875.000,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 03
2.550.785.000,00 0,00 347.245.000,00 2.203.540.000,00 Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 04
1.700.000.000,00 1.460.650.000,00 217.780.000,00 21.570.000,00 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 18 . 05
200.000.000,00 0,00 198.800.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 18 . 06
100.000.000,00 0,00 89.250.000,00 10.750.000,00 Eksploitasi Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan untuk Pembangunan TPA 1.04 . 1.04.01 . 18 . 07
100.000.000,00 0,00 33.340.000,00 66.660.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 08
769.169.000,00 769.169.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 10
15.225.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi 8.316.897.000,00 460.588.000,00 6.447.515.000,00 1.04 . 1.04.01 . 19
1.200.000.000,00 928.635.000,00 252.630.000,00 18.735.000,00 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar 1.04 . 1.04.01 . 19 . 01
7.425.665.000,00 7.388.262.000,00 9.635.000,00 27.768.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 02
199.335.000,00 0,00 191.760.000,00 7.575.000,00 Pemeliharaan/ Operasional Sarana Prasarana Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 19 . 03
700.000.000,00 0,00 571.990.000,00 128.010.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 19 . 04
3.000.000.000,00 0,00 2.850.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 19 . 05
2.700.000.000,00 0,00 2.571.500.000,00 128.500.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 19 . 06
13.811.260.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3.471.455.000,00 5.227.185.000,00 5.112.620.000,00 1.05
6.896.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 2.292.730.000,00 2.314.330.000,00 2.288.940.000,00 1.05 . 1.05.01
1.743.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.025.555.000,00 717.445.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01
1.743.000.000,00 0,00 717.445.000,00 1.025.555.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
2.666.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.292.730.000,00 21.100.000,00 352.170.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
2.311.000.000,00 2.292.730.000,00 8.180.000,00 10.090.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 11
355.000.000,00 0,00 343.990.000,00 11.010.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 30
107.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 103.260.000,00 3.740.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06
62.000.000,00 0,00 1.040.000,00 60.960.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.01 . 06 . 05
45.000.000,00 0,00 2.700.000,00 42.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.01 . 06 . 06
Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 72.360.000,00 127.640.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16
150.000.000,00 0,00 93.240.000,00 56.760.000,00 Penegakan Perda 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
50.000.000,00 0,00 34.400.000,00 15.600.000,00 Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
590.000.000,00 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 332.660.000,00 257.340.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17
190.000.000,00 0,00 178.640.000,00 11.360.000,00 Fasilitasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 01
400.000.000,00 0,00 78.700.000,00 321.300.000,00 Kerjasama Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03
800.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 0,00 609.150.000,00 190.850.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18
800.000.000,00 0,00 190.850.000,00 609.150.000,00 Pembinaan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 18 . 01
200.000.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 19.700.000,00 180.300.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19
200.000.000,00 0,00 180.300.000,00 19.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 19 . 01
440.000.000,00 Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur 0,00 53.745.000,00 386.255.000,00 1.05 . 1.05.01 . 27
400.000.000,00 0,00 369.115.000,00 30.885.000,00 Kasamaptaan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik 1.05 . 1.05.01 . 27 . 01
40.000.000,00 0,00 17.140.000,00 22.860.000,00 Pengembangan Informasi Manajemen 1.05 . 1.05.01 . 27 . 02
150.000.000,00 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 0,00 76.800.000,00 73.200.000,00 1.05 . 1.05.01 . 28
150.000.000,00 0,00 73.200.000,00 76.800.000,00 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01
3.215.260.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 58.725.000,00 1.973.640.000,00 1.182.895.000,00 1.05 . 1.05.02
275.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.895.000,00 223.105.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01
275.000.000,00 0,00 223.105.000,00 51.895.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
95.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.725.000,00 6.375.000,00 29.900.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02
60.000.000,00 58.725.000,00 0,00 1.275.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 11
35.000.000,00 0,00 29.900.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 30
88.800.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 81.275.000,00 7.525.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06
53.800.000,00 0,00 100.000,00 53.700.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.02 . 06 . 05
35.000.000,00 0,00 7.425.000,00 27.575.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.02 . 06 . 06
445.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 155.795.000,00 289.205.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20
45.000.000,00 0,00 11.105.000,00 33.895.000,00 Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey 1.05 . 1.05.02 . 20 . 03
400.000.000,00 0,00 278.100.000,00 121.900.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 20 . 04
1.732.460.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 0,00 1.308.345.000,00 424.115.000,00 1.05 . 1.05.02 . 21
250.000.000,00 0,00 148.575.000,00 101.425.000,00 Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01
Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 0,00 8.350.000,00 21.650.000,00 Pembinaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1.05 . 1.05.02 . 21 . 05
238.000.000,00 0,00 66.050.000,00 171.950.000,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penguatan Stabilitas Kamtibmas di Daerah
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06
1.214.460.000,00 0,00 201.140.000,00 1.013.320.000,00 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08
579.000.000,00 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 0,00 369.955.000,00 209.045.000,00 1.05 . 1.05.02 . 23
49.000.000,00 0,00 14.225.000,00 34.775.000,00 Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas 1.05 . 1.05.02 . 23 . 01
40.000.000,00 0,00 18.050.000,00 21.950.000,00 Fasilitasi dan Verifikasi Pemberian Dana Proporsional Partai Politik 1.05 . 1.05.02 . 23 . 02
90.000.000,00 0,00 50.500.000,00 39.500.000,00 Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi 1.05 . 1.05.02 . 23 . 03
400.000.000,00 0,00 126.270.000,00 273.730.000,00 Fasilitasi Pemilu Legislatif dan Pilpres 1.05 . 1.05.02 . 23 . 05
3.700.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.120.000.000,00 939.215.000,00 1.640.785.000,00 1.05 . 1.05.03
712.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 280.290.000,00 432.210.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01
712.500.000,00 0,00 432.210.000,00 280.290.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19
245.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.000.000,00 8.700.000,00 116.300.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02
65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 02 . 05
55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 11
125.000.000,00 0,00 116.300.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 30
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 8.300.000,00 41.700.000,00 1.05 . 1.05.03 . 05
50.000.000,00 0,00 41.700.000,00 8.300.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.05 . 1.05.03 . 05 . 17
112.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 102.480.000,00 10.020.000,00 1.05 . 1.05.03 . 06
62.500.000,00 0,00 220.000,00 62.280.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.03 . 06 . 05
50.000.000,00 0,00 9.800.000,00 40.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
830.000.000,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 0,00 423.520.000,00 406.480.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24
65.000.000,00 0,00 39.705.000,00 25.295.000,00 Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 01
425.000.000,00 0,00 86.325.000,00 338.675.000,00 Peningkatan kapasitas dan operasional Relawan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 06
340.000.000,00 0,00 280.450.000,00 59.550.000,00 Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 07
1.700.000.000,00 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 1.000.000.000,00 96.625.000,00 603.375.000,00 1.05 . 1.05.03 . 25
1.300.000.000,00 1.000.000.000,00 284.385.000,00 15.615.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 02
340.000.000,00 0,00 272.490.000,00 67.510.000,00 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 03
60.000.000,00 0,00 46.500.000,00 13.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 06
50.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 0,00 19.300.000,00 30.700.000,00 1.05 . 1.05.03 . 26
50.000.000,00 0,00 30.700.000,00 19.300.000,00 Fasilitasi rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana 1.05 . 1.05.03 . 26 . 03
4.982.000.000,00 Sosial 145.725.000,00 1.836.295.000,00 2.999.980.000,00 1.06
4.982.000.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 145.725.000,00 1.836.295.000,00 2.999.980.000,00 1.06 . 1.06.01
Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
703.575.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 228.045.000,00 475.530.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01
703.575.000,00 0,00 475.530.000,00 228.045.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
350.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.725.000,00 16.235.000,00 188.040.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
50.000.000,00 48.725.000,00 0,00 1.275.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
100.000.000,00 97.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11
200.000.000,00 0,00 188.040.000,00 11.960.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30
100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.360.000,00 97.640.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05
100.000.000,00 0,00 97.640.000,00 2.360.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
85.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 73.570.000,00 11.430.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
60.000.000,00 0,00 280.000,00 59.720.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
25.000.000,00 0,00 11.150.000,00 13.850.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
782.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 266.660.000,00 515.340.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
782.000.000,00 0,00 515.340.000,00 266.660.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
682.075.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 196.805.000,00 485.270.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16
200.000.000,00 0,00 87.500.000,00 112.500.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01
338.800.000,00 0,00 294.375.000,00 44.425.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
143.275.000,00 0,00 103.395.000,00 39.880.000,00 Operasional Shelter Penanganan PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03
1.142.000.000,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 0,00 721.960.000,00 420.040.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17
442.000.000,00 0,00 193.390.000,00 248.610.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01
300.000.000,00 0,00 146.530.000,00 153.470.000,00 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 02
400.000.000,00 0,00 80.120.000,00 319.880.000,00 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 17 . 03
145.000.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar 0,00 60.600.000,00 84.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18
145.000.000,00 0,00 84.400.000,00 60.600.000,00 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 1.06 . 1.06.01 . 18 . 01
290.000.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 70.520.000,00 219.480.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19
290.000.000,00 0,00 219.480.000,00 70.520.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 1.06 . 1.06.01 . 19 . 01
130.000.000,00 Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo 0,00 35.690.000,00 94.310.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20
30.000.000,00 0,00 19.260.000,00 10.740.000,00 Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
100.000.000,00 0,00 75.050.000,00 24.950.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02
97.350.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
0,00 35.950.000,00 61.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21
97.350.000,00 0,00 61.400.000,00 35.950.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01
175.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 66.380.000,00 108.620.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22
Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
175.000.000,00 0,00 108.620.000,00 66.380.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01
300.000.000,00 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 0,00 61.520.000,00 238.480.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
150.000.000,00 0,00 126.205.000,00 23.795.000,00 Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02
150.000.000,00 0,00 112.275.000,00 37.725.000,00 Bimbingan Lanjut dan Pemberdayaan Eks Klien 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04
98.457.202.000,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 34.372.647.475,00 16.335.656.500,00 47.748.898.025,00 2
4.375.000.000,00 Tenaga Kerja 558.100.000,00 934.695.000,00 2.882.205.000,00 2.01
4.375.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 558.100.000,00 934.695.000,00 2.882.205.000,00 2.01 . 2.01.01
575.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 110.400.000,00 464.600.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01
575.000.000,00 0,00 464.600.000,00 110.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
940.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 558.100.000,00 16.275.000,00 365.625.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02
565.000.000,00 558.100.000,00 0,00 6.900.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 11
375.000.000,00 0,00 365.625.000,00 9.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 30
75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.145.000,00 70.855.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05
75.000.000,00 0,00 70.855.000,00 4.145.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.01 . 2.01.01 . 05 . 04
145.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 135.345.000,00 9.655.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06
70.000.000,00 0,00 320.000,00 69.680.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.01 . 2.01.01 . 06 . 05
75.000.000,00 0,00 9.335.000,00 65.665.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.01 . 2.01.01 . 06 . 06
350.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 71.840.000,00 278.160.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15
350.000.000,00 0,00 278.160.000,00 71.840.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01
415.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 123.680.000,00 291.320.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16
215.000.000,00 0,00 123.190.000,00 91.810.000,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01
200.000.000,00 0,00 168.130.000,00 31.870.000,00 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
450.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 183.380.000,00 266.620.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17
100.000.000,00 0,00 67.690.000,00 32.310.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 2.01.01 . 17 . 01
250.000.000,00 0,00 130.080.000,00 119.920.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02
100.000.000,00 0,00 68.850.000,00 31.150.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 03
1.425.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 0,00 289.630.000,00 1.135.370.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18
900.000.000,00 0,00 717.800.000,00 182.200.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 18 . 01
525.000.000,00 0,00 417.570.000,00 107.430.000,00 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02
1.083.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 436.502.500,00 646.497.500,00 2.02
1.083.000.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 436.502.500,00 646.497.500,00 2.02 . 1.06.01
Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
600.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 287.652.500,00 312.347.500,00 2.02 . 1.06.01 . 15
320.000.000,00 0,00 186.560.000,00 133.440.000,00 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 01
250.000.000,00 0,00 118.417.500,00 131.582.500,00 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03
30.000.000,00 0,00 7.370.000,00 22.630.000,00 Penyusunan Profil Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 04
223.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 66.000.000,00 157.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16
223.000.000,00 0,00 157.000.000,00 66.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 2.02 . 1.06.01 . 16 . 01
160.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 0,00 61.900.000,00 98.100.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17
160.000.000,00 0,00 98.100.000,00 61.900.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 2.02 . 1.06.01 . 17 . 01
100.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 20.950.000,00 79.050.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18
100.000.000,00 0,00 79.050.000,00 20.950.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01 . 18 . 01
1.208.400.000,00 Pangan 0,00 100.585.000,00 1.107.815.000,00 2.03
1.208.400.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 100.585.000,00 1.107.815.000,00 2.03 . 3.03.01
1.208.400.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 100.585.000,00 1.107.815.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15
250.000.000,00 0,00 217.890.000,00 32.110.000,00 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 09
708.400.000,00 0,00 661.345.000,00 47.055.000,00 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 10
250.000.000,00 0,00 228.580.000,00 21.420.000,00 Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 11
11.290.000.000,00 Pertanahan 1.823.800.000,00 2.157.970.000,00 7.308.230.000,00 2.04
11.290.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.823.800.000,00 2.157.970.000,00 7.308.230.000,00 2.04 . 1.03.01
11.290.000.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.823.800.000,00 2.157.970.000,00 7.308.230.000,00 2.04 . 1.03.01 . 15
875.000.000,00 0,00 668.850.000,00 206.150.000,00 Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) 2.04 . 1.03.01 . 15 . 01
1.692.000.000,00 0,00 1.568.700.000,00 123.300.000,00 Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 02
748.000.000,00 0,00 582.600.000,00 165.400.000,00 Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 06
1.429.000.000,00 0,00 1.248.500.000,00 180.500.000,00 Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2.04 . 1.03.01 . 15 . 11
695.000.000,00 0,00 417.450.000,00 277.550.000,00 Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III 2.04 . 1.03.01 . 15 . 12
855.000.000,00 0,00 437.980.000,00 417.020.000,00 Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum
2.04 . 1.03.01 . 15 . 13
1.280.000.000,00 0,00 992.350.000,00 287.650.000,00 Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
2.04 . 1.03.01 . 15 . 14
188.000.000,00 0,00 64.900.000,00 123.100.000,00 Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa
2.04 . 1.03.01 . 15 . 15
264.000.000,00 0,00 227.900.000,00 36.100.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela 2.04 . 1.03.01 . 15 . 16
950.000.000,00 0,00 675.800.000,00 274.200.000,00 Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitasi Umum Lainnya
2.04 . 1.03.01 . 15 . 17
2.314.000.000,00 1.823.800.000,00 423.200.000,00 67.000.000,00 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Pelebaran Jalan Ruas Kabupaten 2.04 . 1.03.01 . 15 . 18
2.975.000.000,00 Lingkungan Hidup 838.805.000,00 541.723.500,00 1.594.471.500,00 2.05
Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.975.000.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 838.805.000,00 541.723.500,00 1.594.471.500,00 2.05 . 1.04.01
1.880.200.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 838.805.000,00 255.915.000,00 785.480.000,00 2.05 . 1.04.01 . 16
100.030.000,00 0,00 46.030.000,00 54.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 16 . 01
300.000.000,00 0,00 249.360.000,00 50.640.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura 2.05 . 1.04.01 . 16 . 02
115.000.000,00 0,00 103.700.000,00 11.300.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 16 . 04
90.000.000,00 0,00 40.760.000,00 49.240.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan/usaha
2.05 . 1.04.01 . 16 . 05
925.000.000,00 838.805.000,00 70.685.000,00 15.510.000,00 Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh kegiatan/usaha Skala Kecil 2.05 . 1.04.01 . 16 . 06
350.170.000,00 0,00 274.945.000,00 75.225.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 16 . 09
769.800.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 217.350.000,00 552.450.000,00 2.05 . 1.04.01 . 17
769.800.000,00 0,00 552.450.000,00 217.350.000,00 Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis 2.05 . 1.04.01 . 17 . 02
325.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
0,00 68.458.500,00 256.541.500,00 2.05 . 1.04.01 . 18
250.000.000,00 0,00 198.320.000,00 51.680.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.05 . 1.04.01 . 18 . 03
75.000.000,00 0,00 58.221.500,00 16.778.500,00 Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 2.05 . 1.04.01 . 18 . 04
5.179.471.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 724.690.000,00 1.155.444.000,00 3.299.337.000,00 2.06
5.179.471.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 724.690.000,00 1.155.444.000,00 3.299.337.000,00 2.06 . 2.06.01
1.154.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 398.520.000,00 755.980.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01
1.154.500.000,00 0,00 755.980.000,00 398.520.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
845.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 529.060.000,00 17.640.000,00 298.300.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02
535.000.000,00 529.060.000,00 0,00 5.940.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 11
310.000.000,00 0,00 298.300.000,00 11.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 30
100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.625.000,00 97.375.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05
100.000.000,00 0,00 97.375.000,00 2.625.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.06 . 2.06.01 . 05 . 05
160.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 146.905.000,00 13.595.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06
70.500.000,00 0,00 1.260.000,00 69.240.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.06 . 2.06.01 . 06 . 05
90.000.000,00 0,00 12.335.000,00 77.665.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.06 . 2.06.01 . 06 . 06
215.000.000,00 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 76.489.000,00 138.511.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15
135.000.000,00 0,00 97.820.000,00 37.180.000,00 Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 01
80.000.000,00 0,00 40.691.000,00 39.309.000,00 Pelayanan Pendataan Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 02
95.000.000,00 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 62.020.000,00 32.980.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16
65.000.000,00 0,00 11.505.000,00 53.495.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 2.06 . 2.06.01 . 16 . 01
Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 0,00 21.475.000,00 8.525.000,00 Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02
480.000.000,00 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 195.630.000,00 122.280.000,00 162.090.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17
192.000.000,00 0,00 119.420.000,00 72.580.000,00 Pengendalian SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 01
50.000.000,00 0,00 13.305.000,00 36.695.000,00 Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02
38.000.000,00 0,00 28.265.000,00 9.735.000,00 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 03
200.000.000,00 195.630.000,00 1.100.000,00 3.270.000,00 Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 04
300.000.000,00 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 0,00 72.465.000,00 227.535.000,00 2.06 . 2.06.01 . 18
10.000.000,00 0,00 4.575.000,00 5.425.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 01
70.000.000,00 0,00 33.390.000,00 36.610.000,00 Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 18 . 02
70.000.000,00 0,00 48.920.000,00 21.080.000,00 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 2.06 . 2.06.01 . 18 . 03
150.000.000,00 0,00 140.650.000,00 9.350.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatan Sipil Keliling 2.06 . 2.06.01 . 18 . 04
1.829.471.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 256.500.000,00 1.572.971.000,00 2.06 . 2.06.01 . 19
1.829.471.000,00 0,00 1.572.971.000,00 256.500.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01
5.100.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 176.600.000,00 1.612.542.500,00 3.310.857.500,00 2.07
5.100.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 176.600.000,00 1.612.542.500,00 3.310.857.500,00 2.07 . 2.07.01
650.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 81.160.000,00 568.840.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01
650.000.000,00 0,00 568.840.000,00 81.160.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
298.775.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 176.600.000,00 10.200.000,00 111.975.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
188.775.000,00 176.600.000,00 12.175.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 11
110.000.000,00 0,00 99.800.000,00 10.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 30
200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.400.000,00 189.600.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05
200.000.000,00 0,00 189.600.000,00 10.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 05 . 05
155.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 114.460.000,00 40.540.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06
60.000.000,00 0,00 1.560.000,00 58.440.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.07 . 2.07.01 . 06 . 05
95.000.000,00 0,00 38.980.000,00 56.020.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
1.646.225.000,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
0,00 607.445.000,00 1.038.780.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15
200.000.000,00 0,00 123.650.000,00 76.350.000,00 Fasilitasi PKK 2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
245.000.000,00 0,00 173.535.000,00 71.465.000,00 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan 2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
116.000.000,00 0,00 44.520.000,00 71.480.000,00 Penyusunan Produk Hukum Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10
400.000.000,00 0,00 335.860.000,00 64.140.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa, Desa Adopsi dan Ngantor di Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 12
396.225.000,00 0,00 172.685.000,00 223.540.000,00 Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintah Desa dan BPD 2.07 . 2.07.01 . 15 . 13
Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
289.000.000,00 0,00 188.530.000,00 100.470.000,00 Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 14
1.020.000.000,00 Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa 0,00 416.415.000,00 603.585.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16
165.000.000,00 0,00 91.320.000,00 73.680.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD 2.07 . 2.07.01 . 16 . 05
185.000.000,00 0,00 126.090.000,00 58.910.000,00 Pengembangan Inovasi Desa dan Penganugerahan Soetran Award 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07
135.000.000,00 0,00 76.520.000,00 58.480.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 12
150.000.000,00 0,00 61.230.000,00 88.770.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 13
195.000.000,00 0,00 166.020.000,00 28.980.000,00 Pengembangan Gotong-Royong Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 16 . 14
190.000.000,00 0,00 82.405.000,00 107.595.000,00 Fasilitasi Perencanaan Desa dan dukungan Pelayanan Sosial Dasar 2.07 . 2.07.01 . 16 . 15
1.130.000.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan 0,00 372.462.500,00 757.537.500,00 2.07 . 2.07.01 . 17
100.000.000,00 0,00 77.150.000,00 22.850.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepel)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04
185.000.000,00 0,00 151.980.000,00 33.020.000,00 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Posyantek/ Wartekdes dan Forum Inovator TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 08
150.000.000,00 0,00 102.035.000,00 47.965.000,00 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif 2.07 . 2.07.01 . 17 . 11
215.000.000,00 0,00 183.760.000,00 31.240.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis SDA dan TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 12
350.000.000,00 0,00 215.522.500,00 134.477.500,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Keuangan Desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14
130.000.000,00 0,00 27.090.000,00 102.910.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Keuangan Desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15
6.624.217.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 713.050.000,00 2.627.627.000,00 3.283.540.000,00 2.08
6.624.217.000,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 713.050.000,00 2.627.627.000,00 3.283.540.000,00 2.08 . 1.02.01
6.624.217.000,00 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 713.050.000,00 2.627.627.000,00 3.283.540.000,00 2.08 . 1.02.01 . 15
150.000.000,00 0,00 110.400.000,00 39.600.000,00 Pelayanan KB 2.08 . 1.02.01 . 15 . 01
50.000.000,00 0,00 18.750.000,00 31.250.000,00 Pendataan dan Updating Data Keluarga 2.08 . 1.02.01 . 15 . 02
575.000.000,00 0,00 95.888.000,00 479.112.000,00 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD
2.08 . 1.02.01 . 15 . 04
230.805.000,00 0,00 169.255.000,00 61.550.000,00 Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi 2.08 . 1.02.01 . 15 . 05
3.968.062.000,00 0,00 2.028.742.000,00 1.939.320.000,00 Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB 2.08 . 1.02.01 . 15 . 06
1.475.350.000,00 713.050.000,00 741.305.000,00 20.995.000,00 Pelayanan KB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 07
100.000.000,00 0,00 57.450.000,00 42.550.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS dan PIK/R 2.08 . 1.02.01 . 15 . 10
75.000.000,00 0,00 61.750.000,00 13.250.000,00 Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat 2.08 . 1.02.01 . 15 . 11
20.328.360.000,00 Perhubungan 6.335.897.500,00 1.928.752.000,00 12.063.710.500,00 2.09
20.328.360.000,00 Dinas Perhubungan 6.335.897.500,00 1.928.752.000,00 12.063.710.500,00 2.09 . 2.09.01
10.324.624.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 694.220.000,00 9.630.404.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01
1.362.196.000,00 0,00 856.326.000,00 505.870.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
8.489.928.000,00 0,00 8.470.728.000,00 19.200.000,00 Fasilitasi pembayaran Langganan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20
472.500.000,00 0,00 303.350.000,00 169.150.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21
Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
457.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,00 0,00 257.300.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 11
227.800.000,00 0,00 227.800.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 30
29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 45
40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.800.000,00 38.200.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05
40.000.000,00 0,00 38.200.000,00 1.800.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 05 . 04
140.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 139.383.000,00 617.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06
80.000.000,00 0,00 320.000,00 79.680.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.09 . 2.09.01 . 06 . 05
60.000.000,00 0,00 297.000,00 59.703.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.09 . 2.09.01 . 06 . 06
3.973.037.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2.964.377.500,00 234.380.000,00 774.279.500,00 2.09 . 2.09.01 . 15
37.040.000,00 0,00 24.280.000,00 12.760.000,00 Fasilitasi Penerbitan Perijinan Kapal Nelayan (Pass Kapal) 2.09 . 2.09.01 . 15 . 05
3.044.900.000,00 2.865.427.500,00 104.932.500,00 74.540.000,00 Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 06
646.560.000,00 0,00 529.200.000,00 117.360.000,00 Fasilitasi Angkutan Pelajar 2.09 . 2.09.01 . 15 . 08
147.000.000,00 98.950.000,00 46.700.000,00 1.350.000,00 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 11
97.537.000,00 0,00 69.167.000,00 28.370.000,00 Fasilitasi Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 12
1.261.460.000,00 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.188.590.000,00 13.630.000,00 59.240.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16
1.201.460.000,00 1.188.590.000,00 0,00 12.870.000,00 Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04
60.000.000,00 0,00 59.240.000,00 760.000,00 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
3.304.900.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas 1.982.930.000,00 356.185.000,00 965.785.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17
146.000.000,00 14.900.000,00 68.340.000,00 62.760.000,00 Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 01
1.297.150.000,00 1.013.590.000,00 269.520.000,00 14.040.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 09
312.500.000,00 0,00 181.720.000,00 130.780.000,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 10
217.300.000,00 143.720.000,00 45.680.000,00 27.900.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Transportasi (SIM LLAJ) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 13
148.710.000,00 0,00 52.390.000,00 96.320.000,00 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 17 . 14
1.183.240.000,00 810.720.000,00 348.135.000,00 24.385.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 15
827.039.000,00 Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan 0,00 489.154.000,00 337.885.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18
96.165.000,00 0,00 36.865.000,00 59.300.000,00 Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji 2.09 . 2.09.01 . 18 . 01
395.580.000,00 0,00 148.980.000,00 246.600.000,00 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 05
97.330.000,00 0,00 67.580.000,00 29.750.000,00 Pembinaan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 18 . 06
237.964.000,00 0,00 84.460.000,00 153.504.000,00 Pelayanan dan Penertiban Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 07
6.213.834.450,00 Komunikasi dan Informatika 3.164.153.975,00 1.224.010.000,00 1.825.670.475,00 2.10
6.213.834.450,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.164.153.975,00 1.224.010.000,00 1.825.670.475,00 2.10 . 2.10.01
767.217.052,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.717.027,00 318.295.000,00 416.205.025,00 2.10 . 2.10.01 . 01
Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
767.217.052,00 32.717.027,00 416.205.025,00 318.295.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
173.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97.450.000,00 8.550.000,00 67.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02
100.000.000,00 97.450.000,00 0,00 2.550.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 11
73.000.000,00 0,00 67.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 30
190.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.000.000,00 186.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 05
190.000.000,00 0,00 186.000.000,00 4.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 05 . 04
92.020.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 89.948.000,00 2.072.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06
60.152.000,00 0,00 872.000,00 59.280.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.10 . 2.10.01 . 06 . 05
31.868.000,00 0,00 1.200.000,00 30.668.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.10 . 2.10.01 . 06 . 06
478.145.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 359.660.000,00 118.485.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15
99.975.000,00 0,00 25.325.000,00 74.650.000,00 Layanan Pengaduan Masyarakat 2.10 . 2.10.01 . 15 . 01
92.850.000,00 0,00 10.800.000,00 82.050.000,00 Operasional PPID 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
114.330.000,00 0,00 24.930.000,00 89.400.000,00 Deseminasi Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 03
170.990.000,00 0,00 57.430.000,00 113.560.000,00 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek 2.10 . 2.10.01 . 15 . 04
3.568.236.948,00 Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.908.206.948,00 156.052.000,00 503.978.000,00 2.10 . 2.10.01 . 16
194.600.000,00 0,00 111.678.000,00 82.922.000,00 Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 2.10 . 2.10.01 . 16 . 03
3.373.636.948,00 2.908.206.948,00 392.300.000,00 73.130.000,00 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Ruang Server 2.10 . 2.10.01 . 16 . 04
239.540.150,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 29.920.000,00 209.620.150,00 2.10 . 2.10.01 . 17
239.540.150,00 0,00 209.620.150,00 29.920.000,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.10 . 2.10.01 . 17 . 01
305.675.300,00 Program Pengembangan e-Government 10.710.000,00 132.245.000,00 162.720.300,00 2.10 . 2.10.01 . 18
78.425.200,00 0,00 53.830.200,00 24.595.000,00 Pengelolaan Website 2.10 . 2.10.01 . 18 . 01
227.250.100,00 10.710.000,00 108.890.100,00 107.650.000,00 Fasilitasi dan Implementasi Pengembangan e-government 2.10 . 2.10.01 . 18 . 04
400.000.000,00 Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik 115.070.000,00 125.340.000,00 159.590.000,00 2.10 . 2.10.01 . 19
400.000.000,00 115.070.000,00 159.590.000,00 125.340.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2.10 . 2.10.01 . 19 . 01
4.857.600.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 597.725.000,00 1.057.455.000,00 3.202.420.000,00 2.11
4.857.600.000,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 597.725.000,00 1.057.455.000,00 3.202.420.000,00 2.11 . 2.11.01
1.238.013.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 557.760.000,00 680.253.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01
1.238.013.000,00 0,00 680.253.000,00 557.760.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19
298.978.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 161.770.000,00 3.900.000,00 133.308.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02
163.000.000,00 161.770.000,00 330.000,00 900.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 11
135.978.000,00 0,00 132.978.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 30
87.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.285.000,00 86.015.000,00 2.11 . 2.11.01 . 05
Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
87.300.000,00 0,00 86.015.000,00 1.285.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.11 . 2.11.01 . 05 . 05
269.309.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 199.050.000,00 70.259.000,00 2.11 . 2.11.01 . 06
111.084.000,00 0,00 384.000,00 110.700.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.11 . 2.11.01 . 06 . 05
158.225.000,00 0,00 69.875.000,00 88.350.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.11 . 2.11.01 . 06 . 06
1.600.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 435.955.000,00 90.190.000,00 1.073.855.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15
100.000.000,00 0,00 84.480.000,00 15.520.000,00 Penumbuhan Wirausaha Baru 2.11 . 2.11.01 . 15 . 02
350.000.000,00 0,00 325.110.000,00 24.890.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui Pemberdayaan BDSP 2.11 . 2.11.01 . 15 . 10
1.070.000.000,00 435.955.000,00 604.465.000,00 29.580.000,00 Penyelenggaraan Promosi, Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan Usaha Mikro 2.11 . 2.11.01 . 15 . 11
80.000.000,00 0,00 59.800.000,00 20.200.000,00 Fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Pembinaan serta Pengawasan LKM 2.11 . 2.11.01 . 15 . 12
1.364.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 205.270.000,00 1.158.730.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16
260.790.000,00 0,00 235.600.000,00 25.190.000,00 Pengembangan Usaha Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 01
244.750.000,00 0,00 211.170.000,00 33.580.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 02
483.460.000,00 0,00 433.660.000,00 49.800.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 03
375.000.000,00 0,00 278.300.000,00 96.700.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 2.11 . 2.11.01 . 16 . 04
2.800.000.000,00 Penanaman Modal 306.705.000,00 818.972.000,00 1.674.323.000,00 2.12
2.800.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 306.705.000,00 818.972.000,00 1.674.323.000,00 2.12 . 2.12.01
757.867.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 242.370.000,00 515.497.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01
757.867.000,00 0,00 515.497.000,00 242.370.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
236.813.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77.975.000,00 12.600.000,00 146.238.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02
34.000.000,00 32.725.000,00 1.275.000,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 02 . 05
46.561.000,00 45.250.000,00 1.311.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 11
156.252.000,00 0,00 143.652.000,00 12.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 30
83.040.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 600.000,00 82.440.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05
83.040.000,00 0,00 82.440.000,00 600.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.12 . 2.12.01 . 05 . 04
107.030.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 95.295.000,00 11.735.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06
60.700.000,00 0,00 160.000,00 60.540.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.12 . 2.12.01 . 06 . 05
46.330.000,00 0,00 11.575.000,00 34.755.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.12 . 2.12.01 . 06 . 06
410.700.000,00 Program Pengembangan Penanaman Modal 0,00 81.367.000,00 329.333.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15
140.000.000,00 0,00 106.493.000,00 33.507.000,00 Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 01
200.000.000,00 0,00 181.980.000,00 18.020.000,00 Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 02
70.700.000,00 0,00 40.860.000,00 29.840.000,00 Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 03
703.250.000,00 Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 217.980.000,00 122.620.000,00 362.650.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16
Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
240.500.000,00 27.000.000,00 142.320.000,00 71.180.000,00 Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 01
234.000.000,00 190.980.000,00 22.380.000,00 20.640.000,00 Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 02
228.750.000,00 0,00 197.950.000,00 30.800.000,00 Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 03
501.300.000,00 Program Pelayanan Perizinan 10.750.000,00 264.120.000,00 226.430.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17
215.000.000,00 0,00 83.440.000,00 131.560.000,00 Pelayanan Perizinan Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 01
200.500.000,00 10.750.000,00 84.330.000,00 105.420.000,00 Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 02
85.800.000,00 0,00 58.660.000,00 27.140.000,00 Verifikasi Administrasi Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 17 . 03
18.956.967.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 16.772.976.000,00 514.705.000,00 1.669.286.000,00 2.13
18.956.967.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 16.772.976.000,00 514.705.000,00 1.669.286.000,00 2.13 . 1.01.01
900.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan 0,00 147.065.000,00 752.935.000,00 2.13 . 1.01.01 . 15
600.000.000,00 0,00 497.725.000,00 102.275.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra 2.13 . 1.01.01 . 15 . 02
250.000.000,00 0,00 213.660.000,00 36.340.000,00 Jambore dan Temu Pemudaan 2.13 . 1.01.01 . 15 . 06
50.000.000,00 0,00 41.550.000,00 8.450.000,00 Peningkatan peran dan Apresiasi Organisasi pemuda, kepemudaan dan pemuda pelopor 2.13 . 1.01.01 . 15 . 07
18.056.967.000,00 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga 16.772.976.000,00 367.640.000,00 916.351.000,00 2.13 . 1.01.01 . 16
55.000.000,00 0,00 43.075.000,00 11.925.000,00 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 05
1.100.000.000,00 0,00 793.410.000,00 306.590.000,00 Penyelenggaraan Festival, Kompetisi dan Turnamen Keolahragaan Pelajar dan Masyarakat 2.13 . 1.01.01 . 16 . 11
2.162.350.000,00 2.077.759.000,00 74.091.000,00 10.500.000,00 Pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 12
14.739.617.000,00 14.695.217.000,00 5.775.000,00 38.625.000,00 Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya 2.13 . 1.01.01 . 16 . 13
156.165.550,00 Statistik 0,00 49.280.000,00 106.885.550,00 2.14
156.165.550,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 49.280.000,00 106.885.550,00 2.14 . 2.10.01
156.165.550,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 49.280.000,00 106.885.550,00 2.14 . 2.10.01 . 15
156.165.550,00 0,00 106.885.550,00 49.280.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah 2.14 . 2.10.01 . 15 . 01
130.000.000,00 Persandian 0,00 56.560.000,00 73.440.000,00 2.15
130.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 56.560.000,00 73.440.000,00 2.15 . 2.10.01
130.000.000,00 Program Peningkatan Layanan Persandian 0,00 56.560.000,00 73.440.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15
130.000.000,00 0,00 73.440.000,00 56.560.000,00 Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi 2.15 . 2.10.01 . 15 . 01
2.384.187.000,00 Kebudayaan 0,00 219.480.000,00 2.164.707.000,00 2.16
2.384.187.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 219.480.000,00 2.164.707.000,00 2.16 . 3.02.01
2.384.187.000,00 Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya 0,00 219.480.000,00 2.164.707.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15
364.840.000,00 0,00 351.005.000,00 13.835.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 01
99.367.000,00 0,00 20.397.000,00 78.970.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02
397.840.000,00 0,00 376.200.000,00 21.640.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 04
389.835.000,00 0,00 374.820.000,00 15.015.000,00 Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 05
Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
219.580.000,00 0,00 190.970.000,00 28.610.000,00 Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni 2.16 . 3.02.01 . 15 . 06
912.725.000,00 0,00 851.315.000,00 61.410.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 07
3.300.500.000,00 Perpustakaan 2.293.795.000,00 351.593.000,00 655.112.000,00 2.17
3.300.500.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.293.795.000,00 351.593.000,00 655.112.000,00 2.17 . 2.18.01
3.300.500.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2.293.795.000,00 351.593.000,00 655.112.000,00 2.17 . 2.18.01 . 15
465.500.000,00 0,00 297.182.000,00 168.318.000,00 Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 09
360.000.000,00 75.935.000,00 190.765.000,00 93.300.000,00 Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 10
200.000.000,00 0,00 140.525.000,00 59.475.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 15 . 11
205.000.000,00 196.085.000,00 2.915.000,00 6.000.000,00 Pengadaan Perangkat TIK 2.17 . 2.18.01 . 15 . 12
2.070.000.000,00 2.021.775.000,00 23.725.000,00 24.500.000,00 Renovasi Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten 2.17 . 2.18.01 . 15 . 13
1.494.500.000,00 Kearsipan 66.350.000,00 547.760.000,00 880.390.000,00 2.18
1.494.500.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 66.350.000,00 547.760.000,00 880.390.000,00 2.18 . 2.18.01
686.535.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 240.900.000,00 445.635.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01
686.535.000,00 0,00 445.635.000,00 240.900.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19
262.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.350.000,00 13.250.000,00 182.950.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02
73.280.000,00 66.350.000,00 2.680.000,00 4.250.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 11
189.270.000,00 0,00 180.270.000,00 9.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 30
92.915.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 88.725.000,00 4.190.000,00 2.18 . 2.18.01 . 06
49.450.000,00 0,00 1.690.000,00 47.760.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.18 . 2.18.01 . 06 . 05
43.465.000,00 0,00 2.500.000,00 40.965.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.18 . 2.18.01 . 06 . 06
452.500.000,00 Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 0,00 204.885.000,00 247.615.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15
227.110.000,00 0,00 84.635.000,00 142.475.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 05
60.390.000,00 0,00 47.910.000,00 12.480.000,00 Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Statis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 06
165.000.000,00 0,00 115.070.000,00 49.930.000,00 Peningkatan SDM dan Lembaga Pengelolaan Arsip 2.18 . 2.18.01 . 15 . 07
82.794.967.000,00 Urusan Pilihan 55.460.269.500,00 5.814.722.500,00 21.519.975.000,00 3
7.076.873.000,00 Kelautan dan Perikanan 1.059.535.000,00 1.128.007.500,00 4.889.330.500,00 3.01
7.076.873.000,00 Dinas Perikanan 1.059.535.000,00 1.128.007.500,00 4.889.330.500,00 3.01 . 3.01.01
651.325.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 360.247.500,00 291.077.500,00 3.01 . 3.01.01 . 01
651.325.000,00 0,00 291.077.500,00 360.247.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19
531.775.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 393.300.000,00 13.790.000,00 124.685.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02
86.925.000,00 83.300.000,00 0,00 3.625.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 11
444.850.000,00 310.000.000,00 124.685.000,00 10.165.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 30
Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
183.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.775.000,00 180.225.000,00 3.01 . 3.01.01 . 05
183.000.000,00 0,00 180.225.000,00 2.775.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3.01 . 3.01.01 . 05 . 04
143.900.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 132.080.000,00 11.820.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06
76.760.000,00 0,00 1.280.000,00 75.480.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.01 . 3.01.01 . 06 . 05
67.140.000,00 0,00 10.540.000,00 56.600.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.01 . 3.01.01 . 06 . 06
1.200.000.000,00 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 0,00 186.650.000,00 1.013.350.000,00 3.01 . 3.01.01 . 15
165.000.000,00 0,00 148.450.000,00 16.550.000,00 Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 05
200.000.000,00 0,00 184.050.000,00 15.950.000,00 Pengembangan Eco-Aquaculture 3.01 . 3.01.01 . 15 . 08
100.000.000,00 0,00 86.700.000,00 13.300.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 10
300.000.000,00 0,00 247.100.000,00 52.900.000,00 Pengelolaan Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 11
435.000.000,00 0,00 347.050.000,00 87.950.000,00 Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 12
1.740.000.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 552.355.000,00 185.245.000,00 1.002.400.000,00 3.01 . 3.01.01 . 16
100.000.000,00 0,00 89.050.000,00 10.950.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Tangkap 3.01 . 3.01.01 . 16 . 09
515.000.000,00 0,00 497.895.000,00 17.105.000,00 Eksploitasi dan Teknologi Penangkapan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 12
200.000.000,00 0,00 112.610.000,00 87.390.000,00 Fasilitasi Kenelayanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 13
925.000.000,00 552.355.000,00 302.845.000,00 69.800.000,00 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 14
1.300.000.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 113.880.000,00 214.525.000,00 971.595.000,00 3.01 . 3.01.01 . 17
180.000.000,00 0,00 165.550.000,00 14.450.000,00 GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 3.01 . 3.01.01 . 17 . 02
300.000.000,00 0,00 270.700.000,00 29.300.000,00 Penguatan Pemasaran Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 03
350.000.000,00 113.880.000,00 129.545.000,00 106.575.000,00 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 07
325.000.000,00 0,00 277.870.000,00 47.130.000,00 Bina Mutu Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 08
145.000.000,00 0,00 127.930.000,00 17.070.000,00 Diversifikasi Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 09
1.326.873.000,00 Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan 0,00 32.695.000,00 1.294.178.000,00 3.01 . 3.01.01 . 18
1.276.873.000,00 0,00 1.276.873.000,00 0,00 Pembangunan/Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 01
50.000.000,00 0,00 17.305.000,00 32.695.000,00 Pendampingan Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 18 . 02
9.722.744.000,00 Pariwisata 5.080.496.000,00 1.062.062.500,00 3.580.185.500,00 3.02
9.722.744.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.080.496.000,00 1.062.062.500,00 3.580.185.500,00 3.02 . 3.02.01
1.765.585.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 649.442.500,00 1.116.143.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01
1.765.585.500,00 0,00 1.116.143.000,00 649.442.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
766.866.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 347.525.000,00 20.040.000,00 399.301.500,00 3.02 . 3.02.01 . 02
349.325.000,00 347.525.000,00 300.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 11
417.541.500,00 0,00 399.001.500,00 18.540.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 30
125.725.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 117.325.000,00 8.400.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06
Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
86.160.000,00 0,00 0,00 86.160.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.02 . 3.02.01 . 06 . 05
39.565.000,00 0,00 8.400.000,00 31.165.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.02 . 3.02.01 . 06 . 06
5.514.776.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4.732.971.000,00 172.140.000,00 609.665.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15
899.200.000,00 862.290.000,00 28.350.000,00 8.560.000,00 Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03
147.560.000,00 0,00 61.710.000,00 85.850.000,00 Fasilitasi Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 04
1.681.590.000,00 1.574.650.000,00 95.240.000,00 11.700.000,00 Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
408.535.000,00 373.000.000,00 27.615.000,00 7.920.000,00 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 06
296.960.000,00 0,00 270.280.000,00 26.680.000,00 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 07
98.100.000,00 0,00 77.200.000,00 20.900.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi Wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
1.982.831.000,00 1.923.031.000,00 49.270.000,00 10.530.000,00 Pengembangan Daya Tarik Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 10
1.011.291.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,00 37.345.000,00 973.946.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16
227.136.000,00 0,00 217.711.000,00 9.425.000,00 Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02
85.935.000,00 0,00 74.465.000,00 11.470.000,00 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 04
698.220.000,00 0,00 681.770.000,00 16.450.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 3.02 . 3.02.01 . 16 . 05
538.500.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 65.770.000,00 472.730.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17
196.910.000,00 0,00 176.500.000,00 20.410.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 01
148.770.000,00 0,00 129.140.000,00 19.630.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 02
192.820.000,00 0,00 167.090.000,00 25.730.000,00 Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 03
17.148.347.000,00 Pertanian 4.509.547.500,00 2.918.417.500,00 9.720.382.000,00 3.03
17.148.347.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 4.509.547.500,00 2.918.417.500,00 9.720.382.000,00 3.03 . 3.03.01
1.734.365.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.046.777.500,00 687.587.500,00 3.03 . 3.03.01 . 01
1.734.365.000,00 0,00 687.587.500,00 1.046.777.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
675.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 213.800.000,00 7.650.000,00 453.550.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02
225.000.000,00 213.800.000,00 11.200.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 11
450.000.000,00 0,00 442.350.000,00 7.650.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 30
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 50.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.03 . 3.03.01 . 05 . 04
284.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 154.620.000,00 129.880.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06
84.500.000,00 0,00 260.000,00 84.240.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.03 . 3.03.01 . 06 . 05
200.000.000,00 0,00 129.620.000,00 70.380.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.03 . 3.03.01 . 06 . 06
1.124.250.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura
0,00 175.350.000,00 948.900.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15
150.000.000,00 0,00 133.300.000,00 16.700.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 15 . 01
500.000.000,00 0,00 401.750.000,00 98.250.000,00 Pengembangan Tanaman Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06
Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
249.250.000,00 0,00 209.050.000,00 40.200.000,00 Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 08
225.000.000,00 0,00 204.800.000,00 20.200.000,00 Pengembangan Tanaman Pangan 3.03 . 3.03.01 . 15 . 11
2.016.330.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 355.450.000,00 262.000.000,00 1.398.880.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16
277.850.000,00 45.500.000,00 199.710.000,00 32.640.000,00 Pengembangan Tanaman Semusim 3.03 . 3.03.01 . 16 . 01
99.330.000,00 0,00 88.330.000,00 11.000.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 06
950.000.000,00 289.300.000,00 519.185.000,00 141.515.000,00 Pengembangan Agroindustri Kakao 3.03 . 3.03.01 . 16 . 07
40.000.000,00 0,00 34.125.000,00 5.875.000,00 Operasional Rumah Coklat 3.03 . 3.03.01 . 16 . 09
649.150.000,00 20.650.000,00 557.530.000,00 70.970.000,00 Pengembangan Tanaman Tahunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 10
1.662.020.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan 363.135.500,00 274.485.000,00 1.024.399.500,00 3.03 . 3.03.01 . 17
500.000.000,00 6.000.000,00 408.200.000,00 85.800.000,00 Peningkatan Kualitas Bibit Ternak 3.03 . 3.03.01 . 17 . 01
100.000.000,00 0,00 95.500.000,00 4.500.000,00 APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin 3.03 . 3.03.01 . 17 . 04
500.000.000,00 304.725.500,00 125.849.500,00 69.425.000,00 Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 11
62.020.000,00 0,00 56.250.000,00 5.770.000,00 Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 14
250.000.000,00 38.700.000,00 141.100.000,00 70.200.000,00 Peningkatan dan pengembangan agribisnis serta usaha peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 16
250.000.000,00 13.710.000,00 197.500.000,00 38.790.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 17
550.000.000,00 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 13.150.000,00 208.775.000,00 328.075.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18
100.000.000,00 0,00 70.460.000,00 29.540.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.01 . 18 . 01
100.000.000,00 0,00 61.660.000,00 38.340.000,00 Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 02
150.000.000,00 13.150.000,00 80.350.000,00 56.500.000,00 Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 05
100.000.000,00 0,00 58.350.000,00 41.650.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 06
100.000.000,00 0,00 57.255.000,00 42.745.000,00 Surveillence Penyakit Brucelloasis 3.03 . 3.03.01 . 18 . 18
5.976.882.000,00 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 2.245.937.000,00 490.870.000,00 3.240.075.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19
297.290.000,00 0,00 260.890.000,00 36.400.000,00 Peningkatan Sarana dan Pembiayaan Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 05
200.000.000,00 0,00 190.925.000,00 9.075.000,00 Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08
3.381.747.000,00 923.202.000,00 2.372.145.000,00 86.400.000,00 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 17
1.447.845.000,00 1.322.735.000,00 74.870.000,00 50.240.000,00 Pengelolaan Lahan dan Air 3.03 . 3.03.01 . 19 . 19
650.000.000,00 0,00 341.245.000,00 308.755.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan Kelembagaan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 20
2.475.000.000,00 Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian 1.318.075.000,00 257.160.000,00 899.765.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20
1.000.000.000,00 787.975.000,00 123.355.000,00 88.670.000,00 Demplot Pertanian Terpadu 3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
1.000.000.000,00 530.100.000,00 423.790.000,00 46.110.000,00 Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 02
75.000.000,00 0,00 30.620.000,00 44.380.000,00 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 20 . 04
400.000.000,00 0,00 322.000.000,00 78.000.000,00 Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 05
200.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 8.330.000,00 191.670.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21
200.000.000,00 0,00 191.670.000,00 8.330.000,00 Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP 3.03 . 3.03.01 . 21 . 01
400.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 0,00 32.400.000,00 367.600.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22
Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.000.000,00 0,00 132.800.000,00 17.200.000,00 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 02
250.000.000,00 0,00 234.800.000,00 15.200.000,00 Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 03
45.177.377.000,00 Perdagangan 43.305.990.000,00 305.600.000,00 1.565.787.000,00 3.06
45.177.377.000,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 43.305.990.000,00 305.600.000,00 1.565.787.000,00 3.06 . 2.11.01
44.364.977.000,00 Program Pengelolaan Pasar Daerah 43.022.550.000,00 228.530.000,00 1.113.897.000,00 3.06 . 2.11.01 . 15
40.400.000.000,00 40.107.573.000,00 269.627.000,00 22.800.000,00 Pembangunan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 08
700.000.000,00 0,00 683.920.000,00 16.080.000,00 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 09
150.000.000,00 0,00 147.700.000,00 2.300.000,00 Manajemen Pengelolaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 10
200.000.000,00 0,00 12.650.000,00 187.350.000,00 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 11
2.914.977.000,00 2.914.977.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar Daerah (DAK) 3.06 . 2.11.01 . 15 . 12
812.400.000,00 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan 283.440.000,00 77.070.000,00 451.890.000,00 3.06 . 2.11.01 . 20
400.000.000,00 170.805.000,00 196.595.000,00 32.600.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian 3.06 . 2.11.01 . 20 . 01
50.000.000,00 0,00 17.700.000,00 32.300.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Distribusi Barang/ Produk 3.06 . 2.11.01 . 20 . 02
362.400.000,00 112.635.000,00 237.595.000,00 12.170.000,00 Pembinaan dan Promosi Perdagangan 3.06 . 2.11.01 . 20 . 03
3.119.626.000,00 Perindustrian 1.504.701.000,00 348.395.000,00 1.266.530.000,00 3.07
3.119.626.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 1.504.701.000,00 348.395.000,00 1.266.530.000,00 3.07 . 2.01.01
2.994.626.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.504.701.000,00 332.695.000,00 1.157.230.000,00 3.07 . 2.01.01 . 15
250.000.000,00 0,00 206.590.000,00 43.410.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro 3.07 . 2.01.01 . 15 . 02
335.960.000,00 0,00 282.550.000,00 53.410.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain Produk
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04
350.000.000,00 0,00 309.730.000,00 40.270.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 3.07 . 2.01.01 . 15 . 07
1.423.666.000,00 1.393.976.000,00 10.850.000,00 18.840.000,00 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah 3.07 . 2.01.01 . 15 . 08
550.000.000,00 110.725.000,00 275.220.000,00 164.055.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro dan Pengolahan Susu 3.07 . 2.01.01 . 15 . 09
85.000.000,00 0,00 72.290.000,00 12.710.000,00 APP Bidang Industri 3.07 . 2.01.01 . 15 . 10
125.000.000,00 Program Pembinaan Industri 0,00 15.700.000,00 109.300.000,00 3.07 . 2.01.01 . 16
125.000.000,00 0,00 109.300.000,00 15.700.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil Tembakau
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02
550.000.000,00 Transmigrasi 0,00 52.240.000,00 497.760.000,00 3.08
550.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 52.240.000,00 497.760.000,00 3.08 . 2.01.01
550.000.000,00 Program Transmigrasi Regional 0,00 52.240.000,00 497.760.000,00 3.08 . 2.01.01 . 15
550.000.000,00 0,00 497.760.000,00 52.240.000,00 Pemberangkatan Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 15 . 01
156.552.267.700,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 7.483.232.102,00 27.201.726.009,00 121.867.309.589,00 4
124.552.998.000,00 Administrasi Pemerintahan 4.855.995.102,00 15.470.547.009,00 104.226.455.889,00 4.01
83.350.000.000,00 Sekretariat Daerah 880.355.000,00 7.821.298.509,00 74.648.346.491,00 4.01 . 4.01.03
Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.500.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 723.340.000,00 3.776.660.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01
4.500.000.000,00 0,00 3.776.660.000,00 723.340.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
1.350.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 472.900.000,00 88.135.000,00 788.965.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02
550.000.000,00 472.900.000,00 68.100.000,00 9.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 11
800.000.000,00 0,00 720.865.000,00 79.135.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30
400.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 75.225.000,00 324.775.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05
150.000.000,00 0,00 144.000.000,00 6.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan 4.01 . 4.01.03 . 05 . 10
250.000.000,00 0,00 180.775.000,00 69.225.000,00 Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 05 . 11
756.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 519.515.000,00 236.485.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06
151.000.000,00 0,00 1.480.000,00 149.520.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
305.000.000,00 0,00 95.645.000,00 209.355.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.03 . 06 . 06
300.000.000,00 0,00 139.360.000,00 160.640.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 06 . 07
4.686.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 210.420.000,00 517.660.000,00 3.957.920.000,00 4.01 . 4.01.03 . 15
390.000.000,00 0,00 238.115.000,00 151.885.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Depertemen / Non Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 15 . 01
2.268.000.000,00 0,00 2.261.100.000,00 6.900.000,00 Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH 4.01 . 4.01.03 . 15 . 03
300.000.000,00 0,00 225.090.000,00 74.910.000,00 Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen / Non Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 15 . 04
300.000.000,00 195.220.000,00 104.780.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.03 . 15 . 07
670.000.000,00 15.200.000,00 613.880.000,00 40.920.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.03 . 15 . 08
258.000.000,00 0,00 79.995.000,00 178.005.000,00 Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso 4.01 . 4.01.03 . 15 . 09
500.000.000,00 0,00 434.960.000,00 65.040.000,00 Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja dan Dialog Audensi dengan masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 15 . 11
350.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 120.485.000,00 229.515.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16
350.000.000,00 0,00 229.515.000,00 120.485.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01
1.794.000.000,00 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 17.355.000,00 783.140.000,00 993.505.000,00 4.01 . 4.01.03 . 17
250.000.000,00 1.300.000,00 161.490.000,00 87.210.000,00 Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas 4.01 . 4.01.03 . 17 . 01
150.000.000,00 0,00 101.700.000,00 48.300.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02
200.000.000,00 0,00 145.430.000,00 54.570.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03
250.000.000,00 0,00 159.900.000,00 90.100.000,00 Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan 4.01 . 4.01.03 . 17 . 05
160.000.000,00 11.055.000,00 120.145.000,00 28.800.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran, Pemerintahan, Kerjasama dan layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06
Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
380.000.000,00 5.000.000,00 219.290.000,00 155.710.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan ke Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD serta penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek
4.01 . 4.01.03 . 17 . 10
404.000.000,00 0,00 85.550.000,00 318.450.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Monitoring dan Fasilitasi Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah
4.01 . 4.01.03 . 17 . 11
1.530.000.000,00 Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 48.380.000,00 108.500.000,00 1.373.120.000,00 4.01 . 4.01.03 . 20
150.000.000,00 48.380.000,00 101.620.000,00 0,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi 4.01 . 4.01.03 . 20 . 01
360.000.000,00 0,00 307.290.000,00 52.710.000,00 Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 20 . 02
1.020.000.000,00 0,00 964.210.000,00 55.790.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 20 . 04
2.314.500.000,00 Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya
0,00 415.980.000,00 1.898.520.000,00 4.01 . 4.01.03 . 21
124.500.000,00 0,00 82.950.000,00 41.550.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kesra 4.01 . 4.01.03 . 21 . 02
40.000.000,00 0,00 17.875.000,00 22.125.000,00 Pelaksanaan Rukyatul Hilal 4.01 . 4.01.03 . 21 . 05
375.000.000,00 0,00 328.960.000,00 46.040.000,00 Fasilitasi Pengembangan Tilawatil Qur'an 4.01 . 4.01.03 . 21 . 06
1.375.000.000,00 0,00 1.154.715.000,00 220.285.000,00 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Haji 4.01 . 4.01.03 . 21 . 09
400.000.000,00 0,00 314.020.000,00 85.980.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Remaja Masjid/Mushola dan hufadz 4.01 . 4.01.03 . 21 . 10
2.140.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 1.293.107.000,00 846.893.000,00 4.01 . 4.01.03 . 22
100.000.000,00 0,00 71.333.000,00 28.667.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi 4.01 . 4.01.03 . 22 . 01
500.000.000,00 0,00 164.320.000,00 335.680.000,00 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 4.01 . 4.01.03 . 22 . 02
200.000.000,00 0,00 70.550.000,00 129.450.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 22 . 03
810.000.000,00 0,00 149.080.000,00 660.920.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 4.01 . 4.01.03 . 22 . 04
150.000.000,00 0,00 78.950.000,00 71.050.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 4.01 . 4.01.03 . 22 . 05
380.000.000,00 0,00 312.660.000,00 67.340.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Pemerintah Daerah 4.01 . 4.01.03 . 22 . 07
550.000.000,00 Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi Pengembangan wilayah Strategis Daerah
3.600.000,00 267.975.000,00 278.425.000,00 4.01 . 4.01.03 . 23
250.000.000,00 3.600.000,00 154.975.000,00 91.425.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan 4.01 . 4.01.03 . 23 . 01
300.000.000,00 0,00 123.450.000,00 176.550.000,00 Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS 4.01 . 4.01.03 . 23 . 03
1.291.000.000,00 Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah 0,00 525.835.000,00 765.165.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24
340.000.000,00 0,00 264.875.000,00 75.125.000,00 Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 4.01 . 4.01.03 . 24 . 02
425.000.000,00 0,00 284.055.000,00 140.945.000,00 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.03 . 24 . 03
526.000.000,00 0,00 216.235.000,00 309.765.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 24 . 05
58.230.500.000,00 Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD 127.700.000,00 820.686.509,00 57.282.113.491,00 4.01 . 4.01.03 . 25
1.230.500.000,00 0,00 1.042.460.000,00 188.040.000,00 Fasilitasi dan Pengembangan BUMD 4.01 . 4.01.03 . 25 . 01
57.000.000.000,00 127.700.000,00 56.239.653.491,00 632.646.509,00 Fasilitasi Pengelolaan SPBU 4.01 . 4.01.03 . 25 . 02
500.000.000,00 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 0,00 133.660.000,00 366.340.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26
200.000.000,00 0,00 145.590.000,00 54.410.000,00 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Cukai
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02
300.000.000,00 0,00 220.750.000,00 79.250.000,00 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03
Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.520.000.000,00 Program Penataan dan Pelayanan Hukum 0,00 1.234.345.000,00 1.285.655.000,00 4.01 . 4.01.03 . 30
920.000.000,00 0,00 281.840.000,00 638.160.000,00 Pembentukan Rancangan Perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 30 . 01
975.000.000,00 0,00 591.610.000,00 383.390.000,00 Pembinaan dan Bantuan Hukum 4.01 . 4.01.03 . 30 . 02
625.000.000,00 0,00 412.205.000,00 212.795.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4.01 . 4.01.03 . 30 . 03
438.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah 0,00 193.710.000,00 244.290.000,00 4.01 . 4.01.03 . 31
175.000.000,00 0,00 71.515.000,00 103.485.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Pangan, Pertanian, Perdagangan 4.01 . 4.01.03 . 31 . 01
100.000.000,00 0,00 64.675.000,00 35.325.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja 4.01 . 4.01.03 . 31 . 02
163.000.000,00 0,00 108.100.000,00 54.900.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Perindustrian, Perikanan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup 4.01 . 4.01.03 . 31 . 03
23.925.000.000,00 Sekretariat DPRD 2.939.506.602,00 1.724.420.000,00 19.261.073.398,00 4.01 . 4.01.04
1.101.833.498,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 132.190.000,00 969.643.498,00 4.01 . 4.01.04 . 01
1.101.833.498,00 0,00 969.643.498,00 132.190.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19
3.842.971.852,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.939.506.602,00 27.135.000,00 876.330.250,00 4.01 . 4.01.04 . 02
2.645.141.002,00 2.645.141.002,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 05
724.310.600,00 294.365.600,00 417.855.000,00 12.090.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 11
473.520.250,00 0,00 458.475.250,00 15.045.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 30
141.020.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 127.015.000,00 14.005.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06
80.940.000,00 0,00 240.000,00 80.700.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.04 . 06 . 05
60.080.000,00 0,00 13.765.000,00 46.315.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.04 . 06 . 06
9.330.985.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 1.129.820.000,00 8.201.165.000,00 4.01 . 4.01.04 . 28
2.050.860.000,00 0,00 2.035.640.000,00 15.220.000,00 Pelayanan Medical Chek Up Bagi Anggota DPRD dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
4.01 . 4.01.04 . 28 . 07
5.900.520.000,00 0,00 4.794.560.000,00 1.105.960.000,00 Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah 4.01 . 4.01.04 . 28 . 08
1.379.605.000,00 0,00 1.370.965.000,00 8.640.000,00 Kegiatan Reses dan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan - Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 28 . 09
9.508.189.650,00 Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 308.260.000,00 9.199.929.650,00 4.01 . 4.01.04 . 29
874.105.000,00 0,00 866.185.000,00 7.920.000,00 Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 4.01 . 4.01.04 . 29 . 01
6.550.375.000,00 0,00 6.264.650.000,00 285.725.000,00 Rapat-Rapat DPRD, Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.04 . 29 . 05
2.083.709.650,00 0,00 2.069.094.650,00 14.615.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Fasilitasi Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 29 . 06
4.383.992.000,00 Kecamatan Trenggalek 226.525.000,00 1.195.632.500,00 2.961.834.500,00 4.01 . 4.01.05
964.308.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 401.150.000,00 563.158.650,00 4.01 . 4.01.05 . 01
314.442.650,00 0,00 215.792.650,00 98.650.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19
139.535.000,00 0,00 64.135.000,00 75.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Surodakan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27
152.211.000,00 0,00 68.411.000,00 83.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sumbergedong
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28
Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
106.236.000,00 0,00 66.136.000,00 40.100.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Ngantru
4.01 . 4.01.05 . 01 . 29
116.187.000,00 0,00 78.687.000,00 37.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tamanan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30
135.697.000,00 0,00 69.997.000,00 65.700.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kelutan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 31
473.944.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 226.525.000,00 45.375.000,00 202.044.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 05
177.200.000,00 176.525.000,00 0,00 675.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 11
65.945.000,00 0,00 63.245.000,00 2.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30
30.800.000,00 0,00 22.400.000,00 8.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 52
27.839.000,00 0,00 19.439.000,00 8.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.05 . 02 . 53
32.994.000,00 0,00 24.594.000,00 8.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.05 . 02 . 54
45.463.000,00 0,00 37.063.000,00 8.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 55
43.703.000,00 0,00 35.303.000,00 8.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 56
59.705.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 225.000,00 59.480.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05
59.705.000,00 0,00 59.480.000,00 225.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 05 . 06
156.140.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 138.557.500,00 17.582.500,00 4.01 . 4.01.05 . 06
89.540.000,00 0,00 2.240.000,00 87.300.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05
66.600.000,00 0,00 15.342.500,00 51.257.500,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06
2.729.894.350,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 610.325.000,00 2.119.569.350,00 4.01 . 4.01.05 . 27
33.000.000,00 0,00 20.625.000,00 12.375.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 02
49.300.000,00 0,00 12.050.000,00 37.250.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 06
50.000.000,00 0,00 44.060.000,00 5.940.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.05 . 27 . 14
155.000.000,00 0,00 77.400.000,00 77.600.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.05 . 27 . 15
20.000.000,00 0,00 7.490.000,00 12.510.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 16
48.750.000,00 0,00 13.530.000,00 35.220.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.05 . 27 . 17
71.500.000,00 0,00 23.380.000,00 48.120.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 18
35.920.000,00 0,00 26.750.000,00 9.170.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.05 . 27 . 19
368.588.350,00 0,00 362.538.350,00 6.050.000,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 20
367.048.400,00 0,00 362.898.400,00 4.150.000,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.05 . 27 . 21
364.794.000,00 0,00 360.264.000,00 4.530.000,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.05 . 27 . 22
366.695.500,00 0,00 362.925.500,00 3.770.000,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 23
367.088.100,00 0,00 362.588.100,00 4.500.000,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 24
63.140.000,00 0,00 6.440.000,00 56.700.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 25
52.100.000,00 0,00 5.960.000,00 46.140.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.05 . 27 . 26
Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
58.860.000,00 0,00 9.600.000,00 49.260.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.05 . 27 . 27
46.940.000,00 0,00 8.840.000,00 38.100.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 28
47.300.000,00 0,00 8.360.000,00 38.940.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 29
30.670.000,00 0,00 6.470.000,00 24.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Surodakan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 30
39.000.000,00 0,00 12.200.000,00 26.800.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Sumbergedong
4.01 . 4.01.05 . 27 . 31
32.200.000,00 0,00 9.300.000,00 22.900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Ngantru
4.01 . 4.01.05 . 27 . 32
29.850.000,00 0,00 7.950.000,00 21.900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Tamanan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 33
32.150.000,00 0,00 7.950.000,00 24.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Kelutan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 34
956.200.000,00 Kecamatan Pogalan 104.000.000,00 332.900.000,00 519.300.000,00 4.01 . 4.01.06
246.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 59.675.000,00 186.725.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01
246.400.000,00 0,00 186.725.000,00 59.675.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19
210.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104.000.000,00 8.000.000,00 98.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 02
106.000.000,00 104.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 11
104.000.000,00 0,00 98.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 30
80.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 77.925.000,00 2.575.000,00 4.01 . 4.01.06 . 06
50.500.000,00 0,00 640.000,00 49.860.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.06 . 06 . 05
30.000.000,00 0,00 1.935.000,00 28.065.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.06 . 06 . 06
419.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 187.300.000,00 232.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 27
45.000.000,00 0,00 29.950.000,00 15.050.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 02
60.000.000,00 0,00 25.805.000,00 34.195.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 06
30.000.000,00 0,00 23.950.000,00 6.050.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.06 . 27 . 14
82.300.000,00 0,00 30.870.000,00 51.430.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15
27.000.000,00 0,00 17.450.000,00 9.550.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 16
47.000.000,00 0,00 21.150.000,00 25.850.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.06 . 27 . 17
60.000.000,00 0,00 26.100.000,00 33.900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 18
68.000.000,00 0,00 56.725.000,00 11.275.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.06 . 27 . 19
1.014.145.000,00 Kecamatan Durenan 54.362.500,00 403.580.000,00 556.202.500,00 4.01 . 4.01.07
290.636.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.800.000,00 238.836.850,00 4.01 . 4.01.07 . 01
290.636.850,00 0,00 238.836.850,00 51.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.07 . 01 . 19
126.602.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.362.500,00 5.700.000,00 66.540.250,00 4.01 . 4.01.07 . 02
54.962.500,00 54.362.500,00 0,00 600.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 11
Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
71.640.250,00 0,00 66.540.250,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 30
90.429.450,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 82.470.000,00 7.959.450,00 4.01 . 4.01.07 . 06
45.429.450,00 0,00 1.809.450,00 43.620.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.07 . 06 . 05
45.000.000,00 0,00 6.150.000,00 38.850.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.07 . 06 . 06
506.475.950,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 263.610.000,00 242.865.950,00 4.01 . 4.01.07 . 27
44.700.000,00 0,00 27.150.000,00 17.550.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 02
30.283.000,00 0,00 7.933.000,00 22.350.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 06
43.477.500,00 0,00 35.177.500,00 8.300.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.07 . 27 . 14
184.346.750,00 0,00 96.426.750,00 87.920.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.07 . 27 . 15
32.422.500,00 0,00 24.272.500,00 8.150.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 16
87.367.000,00 0,00 11.167.000,00 76.200.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.07 . 27 . 17
52.241.200,00 0,00 17.201.200,00 35.040.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 18
31.638.000,00 0,00 23.538.000,00 8.100.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.07 . 27 . 19
1.001.622.100,00 Kecamatan Watulimo 34.520.000,00 410.977.500,00 556.124.600,00 4.01 . 4.01.08
273.911.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 58.250.000,00 215.661.600,00 4.01 . 4.01.08 . 01
273.911.600,00 0,00 215.661.600,00 58.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19
113.388.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.520.000,00 7.650.000,00 71.218.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02
37.070.000,00 34.520.000,00 0,00 2.550.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 11
76.318.000,00 0,00 71.218.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 30
88.562.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 79.122.500,00 9.440.000,00 4.01 . 4.01.08 . 06
50.600.000,00 0,00 6.500.000,00 44.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.08 . 06 . 05
37.962.500,00 0,00 2.940.000,00 35.022.500,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.08 . 06 . 06
525.760.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 265.955.000,00 259.805.000,00 4.01 . 4.01.08 . 27
30.860.000,00 0,00 15.655.000,00 15.205.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 02
40.225.000,00 0,00 10.525.000,00 29.700.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 06
50.080.000,00 0,00 42.250.000,00 7.830.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.08 . 27 . 14
146.450.000,00 0,00 75.370.000,00 71.080.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.08 . 27 . 15
20.000.000,00 0,00 15.290.000,00 4.710.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 16
82.070.000,00 0,00 14.030.000,00 68.040.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.08 . 27 . 17
74.970.000,00 0,00 27.960.000,00 47.010.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 18
81.105.000,00 0,00 58.725.000,00 22.380.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.08 . 27 . 19
Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
992.301.000,00 Kecamatan Munjungan 55.000.000,00 259.325.000,00 677.976.000,00 4.01 . 4.01.09
264.951.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 24.125.000,00 240.826.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01
264.951.000,00 0,00 240.826.000,00 24.125.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
131.130.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,00 5.100.000,00 71.030.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02
55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 11
76.130.000,00 0,00 71.030.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 30
69.435.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 67.470.000,00 1.965.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06
47.300.000,00 0,00 80.000,00 47.220.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.09 . 06 . 05
22.135.000,00 0,00 1.885.000,00 20.250.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.09 . 06 . 06
526.785.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 162.630.000,00 364.155.000,00 4.01 . 4.01.09 . 27
24.967.000,00 0,00 12.867.000,00 12.100.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 02
30.000.000,00 0,00 14.460.000,00 15.540.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 06
50.000.000,00 0,00 48.800.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.09 . 27 . 14
205.818.000,00 0,00 141.238.000,00 64.580.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.09 . 27 . 15
20.000.000,00 0,00 12.020.000,00 7.980.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 16
60.500.000,00 0,00 34.340.000,00 26.160.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.09 . 27 . 17
60.500.000,00 0,00 29.480.000,00 31.020.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 18
75.000.000,00 0,00 70.950.000,00 4.050.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.09 . 27 . 19
976.697.000,00 Kecamatan Kampak 82.590.000,00 235.215.000,00 658.892.000,00 4.01 . 4.01.10
312.627.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.125.000,00 281.502.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01
312.627.000,00 0,00 281.502.000,00 31.125.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
168.915.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.915.000,00 2.700.000,00 102.300.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02
63.915.000,00 63.915.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 11
105.000.000,00 0,00 102.300.000,00 2.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 30
69.220.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 64.650.000,00 4.570.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06
44.220.000,00 0,00 300.000,00 43.920.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.10 . 06 . 05
25.000.000,00 0,00 4.270.000,00 20.730.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.10 . 06 . 06
425.935.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
18.675.000,00 136.740.000,00 270.520.000,00 4.01 . 4.01.10 . 27
50.000.000,00 0,00 34.600.000,00 15.400.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 02
60.860.000,00 0,00 33.560.000,00 27.300.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 06
20.000.000,00 0,00 14.600.000,00 5.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.10 . 27 . 14
Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
119.075.000,00 0,00 67.500.000,00 51.575.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.10 . 27 . 15
38.800.000,00 0,00 36.325.000,00 2.475.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 16
48.175.000,00 18.675.000,00 10.600.000,00 18.900.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17
24.550.000,00 0,00 14.110.000,00 10.440.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 18
64.475.000,00 0,00 59.225.000,00 5.250.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.10 . 27 . 19
936.856.550,00 Kecamatan Gandusari 52.500.000,00 433.065.000,00 451.291.550,00 4.01 . 4.01.11
240.439.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.567.500,00 208.871.550,00 4.01 . 4.01.11 . 01
240.439.050,00 0,00 208.871.550,00 31.567.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
88.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.500.000,00 7.800.000,00 28.150.000,00 4.01 . 4.01.11 . 02
55.200.000,00 52.500.000,00 0,00 2.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 11
33.250.000,00 0,00 28.150.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 30
78.010.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 74.917.500,00 3.093.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06
53.313.000,00 0,00 213.000,00 53.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.11 . 06 . 05
24.697.500,00 0,00 2.880.000,00 21.817.500,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.11 . 06 . 06
529.957.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 318.780.000,00 211.177.000,00 4.01 . 4.01.11 . 27
29.562.500,00 0,00 11.862.500,00 17.700.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 02
34.430.000,00 0,00 7.550.000,00 26.880.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 06
62.539.000,00 0,00 49.189.000,00 13.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.11 . 27 . 14
205.799.500,00 0,00 70.859.500,00 134.940.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.11 . 27 . 15
40.995.000,00 0,00 20.520.000,00 20.475.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 16
44.748.000,00 0,00 13.248.000,00 31.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.11 . 27 . 17
73.128.000,00 0,00 16.068.000,00 57.060.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 18
38.755.000,00 0,00 21.880.000,00 16.875.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.11 . 27 . 19
933.609.500,00 Kecamatan Karangan 87.486.000,00 335.426.000,00 510.697.500,00 4.01 . 4.01.12
230.000.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.200.000,00 198.800.500,00 4.01 . 4.01.12 . 01
230.000.500,00 0,00 198.800.500,00 31.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19
134.446.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.486.000,00 6.800.000,00 40.160.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02
89.186.000,00 87.486.000,00 0,00 1.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 11
45.260.000,00 0,00 40.160.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 30
70.783.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 65.160.000,00 5.623.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06
53.145.000,00 0,00 225.000,00 52.920.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.12 . 06 . 05
Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
17.638.000,00 0,00 5.398.000,00 12.240.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.12 . 06 . 06
498.380.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 232.266.000,00 266.114.000,00 4.01 . 4.01.12 . 27
25.000.000,00 0,00 13.060.000,00 11.940.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 02
30.000.000,00 0,00 3.384.000,00 26.616.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 06
40.000.000,00 0,00 34.600.000,00 5.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.12 . 27 . 14
180.380.000,00 0,00 102.050.000,00 78.330.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.12 . 27 . 15
22.000.000,00 0,00 12.710.000,00 9.290.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 16
60.000.000,00 0,00 27.160.000,00 32.840.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.12 . 27 . 17
66.000.000,00 0,00 42.420.000,00 23.580.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 18
75.000.000,00 0,00 30.730.000,00 44.270.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.12 . 27 . 19
901.859.000,00 Kecamatan Suruh 24.675.000,00 341.585.000,00 535.599.000,00 4.01 . 4.01.13
282.359.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.210.000,00 248.149.000,00 4.01 . 4.01.13 . 01
282.359.000,00 0,00 248.149.000,00 34.210.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19
112.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.675.000,00 7.400.000,00 79.925.000,00 4.01 . 4.01.13 . 02
42.000.000,00 24.675.000,00 15.025.000,00 2.300.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 11
70.000.000,00 0,00 64.900.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 30
82.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 75.400.000,00 6.600.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06
52.000.000,00 0,00 2.620.000,00 49.380.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.13 . 06 . 05
30.000.000,00 0,00 3.980.000,00 26.020.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.13 . 06 . 06
425.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 224.575.000,00 200.925.000,00 4.01 . 4.01.13 . 27
27.000.000,00 0,00 14.240.000,00 12.760.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 02
33.100.000,00 0,00 11.260.000,00 21.840.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 06
50.000.000,00 0,00 48.125.000,00 1.875.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.13 . 27 . 14
150.000.000,00 0,00 71.775.000,00 78.225.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.13 . 27 . 15
20.000.000,00 0,00 8.400.000,00 11.600.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 16
50.400.000,00 0,00 6.400.000,00 44.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.13 . 27 . 17
40.000.000,00 0,00 10.600.000,00 29.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 18
55.000.000,00 0,00 30.125.000,00 24.875.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.13 . 27 . 19
939.742.500,00 Kecamatan Dongko 64.900.000,00 363.820.000,00 511.022.500,00 4.01 . 4.01.14
252.373.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.200.000,00 221.173.500,00 4.01 . 4.01.14 . 01
252.373.500,00 0,00 221.173.500,00 31.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
130.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.900.000,00 10.200.000,00 54.900.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02
70.000.000,00 64.900.000,00 0,00 5.100.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 11
60.000.000,00 0,00 54.900.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 30
82.050.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 77.645.000,00 4.405.000,00 4.01 . 4.01.14 . 06
46.050.000,00 0,00 330.000,00 45.720.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.14 . 06 . 05
36.000.000,00 0,00 4.075.000,00 31.925.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.14 . 06 . 06
475.319.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 244.775.000,00 230.544.000,00 4.01 . 4.01.14 . 27
25.000.000,00 0,00 17.950.000,00 7.050.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 02
32.000.000,00 0,00 6.200.000,00 25.800.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 06
60.000.000,00 0,00 57.300.000,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.14 . 27 . 14
149.977.000,00 0,00 71.877.000,00 78.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.14 . 27 . 15
28.000.000,00 0,00 13.000.000,00 15.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 16
70.995.000,00 0,00 19.695.000,00 51.300.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.14 . 27 . 17
60.000.000,00 0,00 23.400.000,00 36.600.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 18
49.347.000,00 0,00 21.122.000,00 28.225.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.14 . 27 . 19
962.373.000,00 Kecamatan Pule 35.825.000,00 289.850.000,00 636.698.000,00 4.01 . 4.01.15
285.371.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 32.000.000,00 253.371.000,00 4.01 . 4.01.15 . 01
285.371.000,00 0,00 253.371.000,00 32.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
146.510.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.825.000,00 5.100.000,00 105.585.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02
35.825.000,00 35.825.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 11
110.685.000,00 0,00 105.585.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 30
83.284.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 79.560.000,00 3.724.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06
44.535.000,00 0,00 75.000,00 44.460.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.15 . 06 . 05
38.749.000,00 0,00 3.649.000,00 35.100.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.15 . 06 . 06
447.208.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 173.190.000,00 274.018.000,00 4.01 . 4.01.15 . 27
32.415.000,00 0,00 16.080.000,00 16.335.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 02
38.773.000,00 0,00 5.593.000,00 33.180.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 06
50.169.000,00 0,00 47.469.000,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.15 . 27 . 14
173.939.000,00 0,00 107.539.000,00 66.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.15 . 27 . 15
19.785.000,00 0,00 13.275.000,00 6.510.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 16
50.000.000,00 0,00 38.405.000,00 11.595.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.15 . 27 . 17
Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
54.490.000,00 0,00 25.160.000,00 29.330.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 18
27.637.000,00 0,00 20.497.000,00 7.140.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.15 . 27 . 19
1.246.720.850,00 Kecamatan Panggul 128.650.000,00 470.045.000,00 648.025.850,00 4.01 . 4.01.16
333.270.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 70.750.000,00 262.520.850,00 4.01 . 4.01.16 . 01
333.270.850,00 0,00 262.520.850,00 70.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
188.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.650.000,00 6.450.000,00 53.400.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02
130.000.000,00 128.650.000,00 0,00 1.350.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 11
58.500.000,00 0,00 53.400.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 30
86.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 81.515.000,00 4.985.000,00 4.01 . 4.01.16 . 06
55.000.000,00 0,00 1.780.000,00 53.220.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.16 . 06 . 05
31.500.000,00 0,00 3.205.000,00 28.295.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.16 . 06 . 06
638.450.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 311.330.000,00 327.120.000,00 4.01 . 4.01.16 . 27
32.000.000,00 0,00 29.125.000,00 2.875.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 02
43.200.000,00 0,00 7.200.000,00 36.000.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 06
140.000.000,00 0,00 45.600.000,00 94.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.16 . 27 . 14
152.500.000,00 0,00 94.360.000,00 58.140.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.16 . 27 . 15
33.000.000,00 0,00 32.325.000,00 675.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 16
81.000.000,00 0,00 18.700.000,00 62.300.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.16 . 27 . 17
79.750.000,00 0,00 34.510.000,00 45.240.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 18
77.000.000,00 0,00 65.300.000,00 11.700.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.16 . 27 . 19
1.012.459.500,00 Kecamatan Tugu 55.800.000,00 451.095.000,00 505.564.500,00 4.01 . 4.01.17
176.425.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.200.000,00 148.225.500,00 4.01 . 4.01.17 . 01
176.425.500,00 0,00 148.225.500,00 28.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19
111.273.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.800.000,00 13.200.000,00 42.273.000,00 4.01 . 4.01.17 . 02
63.600.000,00 55.800.000,00 0,00 7.800.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 11
47.673.000,00 0,00 42.273.000,00 5.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 30
93.310.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 82.760.000,00 10.550.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06
50.100.000,00 0,00 0,00 50.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.17 . 06 . 05
43.210.000,00 0,00 10.550.000,00 32.660.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.17 . 06 . 06
631.451.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 326.935.000,00 304.516.000,00 4.01 . 4.01.17 . 27
46.250.000,00 0,00 24.425.000,00 21.825.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 02
Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
48.960.000,00 0,00 7.250.000,00 41.710.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 06
47.740.000,00 0,00 29.140.000,00 18.600.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu 4.01 . 4.01.17 . 27 . 11
63.800.000,00 0,00 50.000.000,00 13.800.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.17 . 27 . 14
197.175.000,00 0,00 76.675.000,00 120.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.17 . 27 . 15
29.000.000,00 0,00 8.900.000,00 20.100.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 16
37.601.000,00 0,00 10.601.000,00 27.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.17 . 27 . 17
90.000.000,00 0,00 43.800.000,00 46.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 18
70.925.000,00 0,00 53.725.000,00 17.200.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.17 . 27 . 19
1.019.420.000,00 Kecamatan Bendungan 29.300.000,00 402.312.500,00 587.807.500,00 4.01 . 4.01.18
263.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.722.500,00 244.477.500,00 4.01 . 4.01.18 . 01
263.200.000,00 0,00 244.477.500,00 18.722.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19
117.540.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.300.000,00 5.950.000,00 82.290.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02
30.150.000,00 29.300.000,00 0,00 850.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.18 . 02 . 11
87.390.000,00 0,00 82.290.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.18 . 02 . 30
81.090.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 67.320.000,00 13.770.000,00 4.01 . 4.01.18 . 06
44.630.000,00 0,00 770.000,00 43.860.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.18 . 06 . 05
36.460.000,00 0,00 13.000.000,00 23.460.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.18 . 06 . 06
557.590.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 310.320.000,00 247.270.000,00 4.01 . 4.01.18 . 27
40.000.000,00 0,00 20.570.000,00 19.430.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.18 . 27 . 02
38.180.000,00 0,00 8.120.000,00 30.060.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.18 . 27 . 06
50.000.000,00 0,00 28.920.000,00 21.080.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Bagong 4.01 . 4.01.18 . 27 . 13
38.015.000,00 0,00 28.535.000,00 9.480.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.18 . 27 . 14
146.780.000,00 0,00 60.245.000,00 86.535.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.18 . 27 . 15
45.820.000,00 0,00 33.590.000,00 12.230.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.18 . 27 . 16
50.760.000,00 0,00 7.200.000,00 43.560.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.18 . 27 . 17
58.765.000,00 0,00 21.490.000,00 37.275.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.18 . 27 . 18
89.270.000,00 0,00 38.600.000,00 50.670.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.18 . 27 . 19
3.267.029.700,00 Pengawasan 306.260.000,00 1.629.065.000,00 1.331.704.700,00 4.02
3.267.029.700,00 Inspektorat 306.260.000,00 1.629.065.000,00 1.331.704.700,00 4.02 . 4.02.01
404.688.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 69.895.000,00 334.793.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01
404.688.000,00 0,00 334.793.000,00 69.895.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
460.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 306.260.000,00 11.100.000,00 142.640.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02
Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
210.000.000,00 207.460.000,00 1.340.000,00 1.200.000,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 05
100.000.000,00 98.800.000,00 0,00 1.200.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 11
150.000.000,00 0,00 141.300.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 30
115.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 91.245.000,00 23.755.000,00 4.02 . 4.02.01 . 06
65.000.000,00 0,00 1.820.000,00 63.180.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 06 . 05
50.000.000,00 0,00 21.935.000,00 28.065.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.02 . 4.02.01 . 06 . 06
2.004.891.700,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
0,00 1.407.535.000,00 597.356.700,00 4.02 . 4.02.01 . 15
460.000.000,00 0,00 158.880.000,00 301.120.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 4.02 . 4.02.01 . 15 . 01
240.000.000,00 0,00 37.200.000,00 202.800.000,00 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 4.02 . 4.02.01 . 15 . 02
155.000.000,00 0,00 43.175.000,00 111.825.000,00 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 03
300.000.000,00 0,00 60.000.000,00 240.000.000,00 Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja 4.02 . 4.02.01 . 15 . 05
30.000.000,00 0,00 5.325.000,00 24.675.000,00 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 07
120.000.000,00 0,00 86.000.000,00 34.000.000,00 Fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan Internal 4.02 . 4.02.01 . 15 . 08
50.000.000,00 0,00 2.805.000,00 47.195.000,00 Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP 4.02 . 4.02.01 . 15 . 11
649.891.700,00 0,00 203.971.700,00 445.920.000,00 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanggulangan Korupsi 4.02 . 4.02.01 . 15 . 14
252.450.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
0,00 35.090.000,00 217.360.000,00 4.02 . 4.02.01 . 16
42.450.000,00 0,00 31.860.000,00 10.590.000,00 Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 16 . 01
120.000.000,00 0,00 111.500.000,00 8.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 02
20.000.000,00 0,00 14.650.000,00 5.350.000,00 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 03
70.000.000,00 0,00 59.350.000,00 10.650.000,00 Peningkatan Kapabilitas APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 04
30.000.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
0,00 14.200.000,00 15.800.000,00 4.02 . 4.02.01 . 17
30.000.000,00 0,00 15.800.000,00 14.200.000,00 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 17 . 04
9.713.240.000,00 Perencanaan 1.770.802.000,00 2.996.084.500,00 4.946.353.500,00 4.03
9.713.240.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.770.802.000,00 2.996.084.500,00 4.946.353.500,00 4.03 . 4.03.01
1.400.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 360.390.000,00 1.039.610.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01
1.400.000.000,00 0,00 1.039.610.000,00 360.390.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
1.950.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.770.802.000,00 25.075.000,00 154.123.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02
1.300.000.000,00 1.297.087.000,00 2.913.000,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 02 . 05
200.000.000,00 187.115.000,00 3.810.000,00 9.075.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 11
300.000.000,00 286.600.000,00 3.400.000,00 10.000.000,00 Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 02 . 12
150.000.000,00 0,00 144.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 30
136.940.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 121.790.000,00 15.150.000,00 4.03 . 4.03.01 . 06
66.940.000,00 0,00 100.000,00 66.840.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.03 . 4.03.01 . 06 . 05
Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
70.000.000,00 0,00 15.050.000,00 54.950.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.03 . 4.03.01 . 06 . 06
638.760.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00 226.140.000,00 412.620.000,00 4.03 . 4.03.01 . 15
53.760.000,00 0,00 48.160.000,00 5.600.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 4.03 . 4.03.01 . 15 . 01
175.000.000,00 0,00 80.070.000,00 94.930.000,00 Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02
25.000.000,00 0,00 6.080.000,00 18.920.000,00 Pengelolaan Website 4.03 . 4.03.01 . 15 . 03
385.000.000,00 0,00 278.310.000,00 106.690.000,00 Musrenbang RKPD 4.03 . 4.03.01 . 15 . 04
590.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 424.210.000,00 165.790.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16
325.000.000,00 0,00 62.975.000,00 262.025.000,00 Penyusunan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 01
265.000.000,00 0,00 102.815.000,00 162.185.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06
1.875.000.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 0,00 649.460.000,00 1.225.540.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18
500.000.000,00 0,00 367.805.000,00 132.195.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 01
300.000.000,00 0,00 193.095.000,00 106.905.000,00 Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat 4.03 . 4.03.01 . 18 . 02
100.000.000,00 0,00 56.330.000,00 43.670.000,00 Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak Anak
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03
725.000.000,00 0,00 371.275.000,00 353.725.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 04
250.000.000,00 0,00 237.035.000,00 12.965.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 05
1.272.540.000,00 Program Perencanaan Fisik dan Prasarana 0,00 370.813.500,00 901.726.500,00 4.03 . 4.03.01 . 19
422.540.000,00 0,00 307.935.000,00 114.605.000,00 Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air 4.03 . 4.03.01 . 19 . 07
350.000.000,00 0,00 275.679.000,00 74.321.000,00 Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 4.03 . 4.03.01 . 19 . 08
500.000.000,00 0,00 318.112.500,00 181.887.500,00 Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan 4.03 . 4.03.01 . 19 . 09
1.225.000.000,00 Program Perencanaan Perekonomian 0,00 514.355.000,00 710.645.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23
425.000.000,00 0,00 277.240.000,00 147.760.000,00 Perencanaan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 01
325.000.000,00 0,00 215.770.000,00 109.230.000,00 Perencanaan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Perindustrian 4.03 . 4.03.01 . 23 . 02
475.000.000,00 0,00 217.635.000,00 257.365.000,00 Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
625.000.000,00 Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 303.851.000,00 321.149.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24
325.000.000,00 0,00 188.865.000,00 136.135.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 4.03 . 4.03.01 . 24 . 01
300.000.000,00 0,00 132.284.000,00 167.716.000,00 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 24 . 02
10.401.500.000,00 Keuangan 351.000.000,00 5.150.167.500,00 4.900.332.500,00 4.04
10.401.500.000,00 Badan Keuangan Daerah 351.000.000,00 5.150.167.500,00 4.900.332.500,00 4.04 . 4.04.01
1.117.513.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 244.137.500,00 873.376.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01
1.117.513.500,00 0,00 873.376.000,00 244.137.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19
609.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 351.000.000,00 19.440.000,00 238.760.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02
257.600.000,00 253.100.000,00 0,00 4.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 11
Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
251.600.000,00 0,00 238.760.000,00 12.840.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 30
100.000.000,00 97.900.000,00 0,00 2.100.000,00 Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 02 . 50
60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.100.000,00 54.900.000,00 4.04 . 4.04.01 . 05
60.000.000,00 0,00 54.900.000,00 5.100.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 05 . 04
515.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 487.763.000,00 27.237.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06
100.000.000,00 0,00 5.986.000,00 94.014.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.04 . 4.04.01 . 06 . 06
250.000.000,00 0,00 2.600.000,00 247.400.000,00 Pengelolaan Keuangan, Barang Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan SKPKD 4.04 . 4.04.01 . 06 . 14
165.000.000,00 0,00 18.651.000,00 146.349.000,00 Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 4.04 . 4.04.01 . 06 . 15
849.900.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 576.506.000,00 273.394.000,00 4.04 . 4.04.01 . 15
39.900.000,00 0,00 6.620.000,00 33.280.000,00 Fasilitasi Majelis TPT-GR 4.04 . 4.04.01 . 15 . 03
210.000.000,00 0,00 155.900.000,00 54.100.000,00 Penyusunan Pedoman dan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 08
600.000.000,00 0,00 110.874.000,00 489.126.000,00 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan PPKD 4.04 . 4.04.01 . 15 . 09
2.155.000.000,00 Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 0,00 1.534.555.000,00 620.445.000,00 4.04 . 4.04.01 . 16
550.000.000,00 0,00 201.825.000,00 348.175.000,00 Penyusunan APBD 4.04 . 4.04.01 . 16 . 01
134.000.000,00 0,00 51.350.000,00 82.650.000,00 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 03
551.000.000,00 0,00 286.700.000,00 264.300.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS 4.04 . 4.04.01 . 16 . 04
282.500.000,00 0,00 63.350.000,00 219.150.000,00 Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran 4.04 . 4.04.01 . 16 . 05
637.500.000,00 0,00 17.220.000,00 620.280.000,00 Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 06
1.097.175.000,00 Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah 0,00 750.459.000,00 346.716.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17
75.000.000,00 0,00 50.100.000,00 24.900.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus 4.04 . 4.04.01 . 17 . 02
75.000.000,00 0,00 42.957.000,00 32.043.000,00 Penyusunan Regulasi Kebijakan Akutansi dan Pelaporan Keuangan 4.04 . 4.04.01 . 17 . 03
200.000.000,00 0,00 18.258.000,00 181.742.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 04
422.175.000,00 0,00 103.877.000,00 318.298.000,00 Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 17 . 05
325.000.000,00 0,00 131.524.000,00 193.476.000,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 06
1.462.825.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,00 654.851.000,00 807.974.000,00 4.04 . 4.04.01 . 18
100.000.000,00 0,00 12.724.000,00 87.276.000,00 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 04
443.400.000,00 0,00 196.595.000,00 246.805.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 05
149.425.000,00 0,00 112.570.000,00 36.855.000,00 Fasilitasi Penyewaan Tanah Sawah Eks Bengkok Kelurahan 4.04 . 4.04.01 . 18 . 08
375.000.000,00 0,00 323.775.000,00 51.225.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 09
395.000.000,00 0,00 162.310.000,00 232.690.000,00 Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 10
1.996.940.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah 0,00 624.495.000,00 1.372.445.000,00 4.04 . 4.04.01 . 19
750.000.000,00 0,00 696.950.000,00 53.050.000,00 Pembentukan Data PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 04
569.550.000,00 0,00 521.515.000,00 48.035.000,00 Pengelolaan SPPT PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 05
123.620.000,00 0,00 76.120.000,00 47.500.000,00 Pengelolaan Basis Data dan Aplikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 06
553.770.000,00 0,00 77.860.000,00 475.910.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 07
Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
537.946.500,00 Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah 0,00 252.861.000,00 285.085.500,00 4.04 . 4.04.01 . 20
96.845.000,00 0,00 24.195.000,00 72.650.000,00 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 01
98.327.500,00 0,00 44.892.500,00 53.435.000,00 Penagihan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 02
194.535.000,00 0,00 137.215.000,00 57.320.000,00 Pelayanan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 03
148.239.000,00 0,00 78.783.000,00 69.456.000,00 Sosialisasi Pajak-pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 04
8.027.500.000,00 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 199.175.000,00 1.822.707.000,00 6.005.618.000,00 4.05
8.027.500.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 199.175.000,00 1.822.707.000,00 6.005.618.000,00 4.05 . 4.05.01
590.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 85.832.000,00 504.168.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01
590.000.000,00 0,00 504.168.000,00 85.832.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
340.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.575.000,00 10.425.000,00 201.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02
130.000.000,00 128.575.000,00 0,00 1.425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 11
210.000.000,00 0,00 201.000.000,00 9.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 30
133.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 122.570.000,00 10.430.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06
63.000.000,00 0,00 150.000,00 62.850.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.05 . 4.05.01 . 06 . 05
70.000.000,00 0,00 10.280.000,00 59.720.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.05 . 4.05.01 . 06 . 06
1.944.500.000,00 Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur 70.600.000,00 683.025.000,00 1.190.875.000,00 4.05 . 4.05.01 . 15
160.000.000,00 0,00 96.565.000,00 63.435.000,00 Penyusunan Formasi ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 03
280.000.000,00 70.600.000,00 131.640.000,00 77.760.000,00 Penilaian Kinerja PNS 4.05 . 4.05.01 . 15 . 06
1.199.500.000,00 0,00 735.940.000,00 463.560.000,00 Pengadaan Calon ASN dan Penetapan Status ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 08
305.000.000,00 0,00 226.730.000,00 78.270.000,00 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumen Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 15 . 09
3.855.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 243.475.000,00 3.611.525.000,00 4.05 . 4.05.01 . 16
200.000.000,00 0,00 122.725.000,00 77.275.000,00 Pembinaan Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03
825.000.000,00 0,00 734.160.000,00 90.840.000,00 Pengembangan Karier Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 04
2.830.000.000,00 0,00 2.754.640.000,00 75.360.000,00 Pendidikan dan Pelatihan ASN 4.05 . 4.05.01 . 16 . 05
1.165.000.000,00 Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian 0,00 677.380.000,00 487.620.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17
700.000.000,00 0,00 266.370.000,00 433.630.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 4.05 . 4.05.01 . 17 . 03
130.000.000,00 0,00 48.710.000,00 81.290.000,00 Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 17 . 04
100.000.000,00 0,00 66.300.000,00 33.700.000,00 Pemrosesan SK Pensiun 4.05 . 4.05.01 . 17 . 05
235.000.000,00 0,00 106.240.000,00 128.760.000,00 Pengelolaan Pemindahan dan Penempatan ASN 4.05 . 4.05.01 . 17 . 06
590.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 133.155.000,00 456.845.000,00 4.06
590.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 133.155.000,00 456.845.000,00 4.06 . 4.03.01
590.000.000,00 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 0,00 133.155.000,00 456.845.000,00 4.06 . 4.03.01 . 15
590.000.000,00 0,00 456.845.000,00 133.155.000,00 Kajian, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 4.06 . 4.03.01 . 15 . 04
Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
947.401.480.400,00 387.427.840.806,00 416.306.581.183,00 143.667.058.411,00 JUMLAH
BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
EMIL ELESTIANTO DARDAK
Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANIK SUWARNI NIP 19650919 199602 2 001
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
609.597.043.700,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 290.111.691.729,00 94.314.953.402,00 225.170.398.569,00 1
122.253.173.000,00 Pendidikan 46.948.192.120,00 30.693.969.250,00 44.611.011.630,00 1.01
122.253.173.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 46.948.192.120,00 30.693.969.250,00 44.611.011.630,00 1.01 . 1.01.01
13.662.817.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 11.349.698.250,00 2.313.119.250,00 1.01 . 1.01.01 . 01
12.663.599.750,00 0,00 1.509.076.500,00 11.154.523.250,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
9.283.000,00 0,00 7.933.000,00 1.350.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 29
Lokasi : JL. PAKEL LOR Desa Nglinggis Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
11.014.000,00 0,00 8.764.000,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 31
Lokasi : RT 13 RW 04 Karangrejo Kampak Desa Karangrejo Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
10.500.000,00 0,00 6.750.000,00 3.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 32
Lokasi : JL. BUKIT PERMAI NO. 1 Desa Timahan Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
11.251.000,00 0,00 8.551.000,00 2.700.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 34
Lokasi : NGULANKULON Desa Ngulan Kulon Kecamatan Pogalan
Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
LAMPIRAN IV.b PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.198.000,00 0,00 8.898.000,00 3.300.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36
Lokasi : Munjungan Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
19.685.000,00 0,00 9.335.000,00 10.350.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37
Lokasi : Jl. Raya Munjungan Watulimo Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.644.000,00 0,00 8.644.000,00 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 43
Lokasi : JALAN DEPOK TANGKIL NO. 04 Desa Depok Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
16.600.000,00 0,00 12.600.000,00 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 01 . 46
Lokasi : DS. WATUAGUNG RT.19 RW.05 Desa Watuagung Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
14.000.000,00 0,00 11.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 50
Lokasi : RT. 02 RW. 01 Desa Widoro Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
10.500.000,00 0,00 7.750.000,00 2.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 51
Lokasi : JL.RAYA SURENLOR - MASARAN NO.06 RT:03 RW:01 Desa Suren Lor Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 10.750.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 52
Lokasi : Dusun Bendungan Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
9.535.000,00 0,00 6.935.000,00 2.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 55
Lokasi : RT/RW 13/06 DESA SUKOWETAN, KARANGAN Desa Suko Wetan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
8.609.500,00 0,00 5.859.500,00 2.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 59
Lokasi : RT/RW.02/01 Desa Siki Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
16.506.000,00 0,00 13.256.000,00 3.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 77
Lokasi : JL. RONGGOWARSITO NO. 10 A TRENGGALEK Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
64.510.500,00 0,00 38.660.500,00 25.850.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 78
Lokasi : Jl. Supriadi, Ngares, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66319 Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
37.050.000,00 0,00 33.450.000,00 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 79
Lokasi : Sumbergedong Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
50.000.000,00 0,00 46.100.000,00 3.900.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Tugu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 80
Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Nglongsor, Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66352 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
34.150.000,00 0,00 31.225.000,00 2.925.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Karangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 81
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
26.012.000,00 0,00 22.912.000,00 3.100.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 82
Lokasi : Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
46.300.000,00 0,00 43.750.000,00 2.550.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Pule
1.01 . 1.01.01 . 01 . 83
Lokasi : Rt 02 Rw 02 Dusun. Krajan Desa.Pule Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
50.000.000,00 0,00 46.450.000,00 3.550.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 84
Lokasi : Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
50.382.000,00 0,00 45.682.000,00 4.700.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 85
Lokasi : Panggul Desa Panggul Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
59.250.000,00 0,00 30.600.000,00 28.650.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 86
Lokasi : Munjungan Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
37.900.000,00 0,00 34.350.000,00 3.550.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 87
Lokasi : Watulimo Desa Watulimo Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
42.600.000,00 0,00 32.250.000,00 10.350.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Durenan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 88
Lokasi : Durenan Desa Durenan Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
35.950.000,00 0,00 33.350.000,00 2.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 89
Lokasi : Bendoagung, Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66373 Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
34.800.000,00 0,00 31.800.000,00 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Pogalan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 90
Lokasi : Bendorejo Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
43.025.000,00 0,00 39.275.000,00 3.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 91
Lokasi : Dompyong Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
35.920.000,00 0,00 33.020.000,00 2.900.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA Kecamatan Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 92
Lokasi : Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66372 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
14.183.000,00 0,00 10.933.000,00 3.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 93
Lokasi : Puyung, Pule, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66362 Desa Puyung Kecamatan Pule
Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
13.862.000,00 0,00 11.612.000,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 94
Lokasi : RT.29 / RW.06 Desa Ngrambingan Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
15.437.000,00 0,00 12.137.000,00 3.300.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 95
Lokasi : RT 33 RW 13 DUSUN PUCUNG Desa Ngrencak Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.686.000,00 0,00 8.936.000,00 3.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 96
Lokasi : DSN. SOBO RT 17 RW 03 Desa Ngerdani Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
9.987.000,00 0,00 7.737.000,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 97
Lokasi : RT/RW 33/17 DSN. JURON Desa Cakul Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
15.186.000,00 0,00 12.436.000,00 2.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 98
Lokasi : RT 24 RW 06 DUSUN DAWUNG Desa Pringapus Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.700.000,00 0,00 10.450.000,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 99
Lokasi : DESA NGRANDU Desa Ngrandu Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.639.000,00 0,00 10.389.000,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 100
Lokasi : RT.15 RW.04 DUSUN MOJO Desa Nglebo Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
10.800.500,00 0,00 6.550.500,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 101
Lokasi : RT 21 RW O8 DUSUN BANARAN Desa Depok Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.722.250,00 0,00 10.472.250,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 102
Lokasi : JL.RAYA KAMPAK-MUNJUNGAN KM12 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.990.000,00 0,00 10.240.000,00 2.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule
1.01 . 1.01.01 . 01 . 103
Lokasi : RT14 RW05 DESA SUKOKIDUL Desa Sukokidul Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
19.664.000,00 0,00 14.564.000,00 5.100.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 104
Lokasi : JL. PANGLIMA SUDIRMAN DS. GAYAM KEC. PANGGUL Desa Gayam Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
11.186.000,00 0,00 6.936.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 106
Lokasi : JL. RAYA TRENGGALEK PONOROGO KM 8 DS. SUKOREJO KEC. TUGU Desa Sukorejo Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.329.127.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 611.870.000,00 62.995.000,00 654.262.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02
350.000.000,00 346.550.000,00 0,00 3.450.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11
Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
215.000.000,00 0,00 197.600.000,00 17.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
11.000.000,00 0,00 10.700.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 40
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
11.500.000,00 0,00 11.125.000,00 375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
11.000.000,00 0,00 10.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 43
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
11.500.000,00 0,00 11.050.000,00 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 45
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
9.583.000,00 0,00 9.133.000,00 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 47
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
7.350.000,00 0,00 6.900.000,00 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.000.000,00 0,00 11.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 54
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
11.000.000,00 0,00 10.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 57
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
9.500.000,00 0,00 8.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 61
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
11.500.000,00 0,00 11.050.000,00 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 62
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
14.000.000,00 0,00 12.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 63
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
10.000.000,00 0,00 9.580.000,00 420.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 66
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
10.000.000,00 0,00 9.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 70
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
11.652.000,00 0,00 10.677.000,00 975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 88
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
25.500.000,00 0,00 24.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 89
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.000.000,00 0,00 11.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 90
Lokasi : Sumbergedong Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
12.325.000,00 0,00 11.925.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 91
Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Nglongsor, Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66352 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.575.500,00 0,00 11.225.500,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 92
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.750.000,00 0,00 12.300.000,00 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 93
Lokasi : Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
10.450.000,00 0,00 10.225.000,00 225.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 94
Lokasi : Rt 02 Rw 02 Dusun. Krajan Desa.Pule Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.000.000,00 0,00 11.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 95
Lokasi : Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.000.000,00 0,00 10.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 96
Lokasi : Panggul Desa Panggul Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.000.000,00 0,00 11.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 97
Lokasi : Panggul Desa Panggul Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.373.000,00 0,00 11.398.000,00 975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 98
Lokasi : Watulimo Desa Watulimo Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.000.000,00 0,00 11.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Durenan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 99
Lokasi : Durenan Desa Durenan Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.000.000,00 0,00 11.225.000,00 775.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 100
Lokasi : Bendoagung, Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66373 Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.500.000,00 0,00 12.200.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 101
Lokasi : Bendorejo Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.975.000,00 0,00 12.700.000,00 275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 102
Lokasi : Dompyong Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.780.000,00 0,00 12.405.000,00 375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 103
Lokasi : Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66372 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
14.000.000,00 0,00 13.625.000,00 375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 104
Lokasi : RT/RW 08/04 Desa Puyung Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
9.500.000,00 0,00 8.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 105
Lokasi : Rt.29 / Rw.06 Desa Ngrambingan Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
18.000.000,00 0,00 13.975.000,00 4.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 106
Lokasi : RT 33 RW 13 Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
9.000.000,00 0,00 7.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 107
Lokasi : Dsn. Sobo RT 17 RW 03 Desa Ngerdani Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
12.000.000,00 0,00 11.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 108
Lokasi : RT/RW 33/17 Dsn. Juron Desa Cakul Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
15.000.000,00 0,00 14.125.000,00 875.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 109
Lokasi : RT 24 RW 06 Dusun Dawung Desa Pringapus Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
9.500.000,00 0,00 8.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 110
Lokasi : Desa Ngrandu Desa Ngrandu Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
9.000.000,00 0,00 8.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 111
Lokasi : RT.15 RW.04 Dusun Mojo Desa Nglebo Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.500.000,00 0,00 9.275.000,00 1.225.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 112
Lokasi : Rt 21 Rw O8 Dusun Banaran Desa Depok Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
9.000.000,00 0,00 8.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 113
Lokasi : Jl.Raya Kampak-Munjungan Km12 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
9.000.000,00 0,00 8.175.000,00 825.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 114
Lokasi : RT14 RW05 Desa Sukokidul Desa Sukokidul Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
7.500.000,00 0,00 6.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 115
Lokasi : JL. PANGLIMA SUDIRMAN DS. GAYAM KEC. PANGGUL Desa Gayam Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
9.314.000,00 0,00 8.039.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 117
Lokasi : JL. RAYA TRENGGALEK PONOROGO KM 8 DS. SUKOREJO KEC. TUGU Desa Sukorejo Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
275.000.000,00 265.320.000,00 80.000,00 9.600.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 02 . 120
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang ditingkatkan
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora)/ Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
3.025.180.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 2.930.350.000,00 94.830.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06
2.810.180.000,00 0,00 57.870.000,00 2.752.310.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
135.000.000,00 0,00 13.170.000,00 121.830.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
80.000.000,00 0,00 23.790.000,00 56.210.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.226.200.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 165.250.000,00 108.135.000,00 1.952.815.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
92.400.000,00 0,00 67.200.000,00 25.200.000,00 BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
Lokasi : TK Negeri Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah jenis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraaan (BOP) berdasarkan Permendikbud
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
51.000.000,00 0,00 33.000.000,00 18.000.000,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 08
Lokasi : TK Negeri Pembina Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah jenis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraaan (BOP) berdasarkan Permendikbud
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09
Lokasi : TK Negeri Pembina Tugu
Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah jenis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraaan (BOP) berdasarkan Permendikbud
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
200.000.000,00 0,00 163.460.000,00 36.540.000,00 Penyelenggaraan Festival, Lomba dan Bina Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 12
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong (Disdikpora) dan Kelurahan Surodakan (Alun-Alun Trenggalek)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Festival, Lomba/ Bina Kreatifitas yang diikuti dan diselenggarakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
100.000.000,00 0,00 83.305.000,00 16.695.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Pendidik dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 13
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik yang dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
1.760.000.000,00 165.250.000,00 1.583.050.000,00 11.700.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14
Lokasi : RT. 01/01 Desa Nglongsor , Kecamatan Tugu Desa Nglongsor Kecamatan Tugu, Di Lembaga Satuan Pendidkan Anak Usia Dini (TK/KB/SPS) tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
33.972.321.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 31.297.231.000,00 860.342.500,00 1.814.747.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16
26.545.281.000,00 26.004.366.000,00 93.765.000,00 447.150.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13
Lokasi : 323 323 SD Negeri/Swasta se Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
800.000.000,00 0,00 654.192.500,00 145.807.500,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu pembelajaran pada SD yang dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
503.500.000,00 0,00 419.605.000,00 83.895.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Lokasi : Di wilayah Kecamatan Trenggalek dan Provinsi
Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Festival, Lomba dan Olimpiade jenjang SD yang diikuti dan diselenggarakan
Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
292.000.000,00 0,00 252.200.000,00 39.800.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
Lokasi : Tingkat Provinsi Jawa Timur
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah lomba/festival/pekan seni jenjang sekolah dasar yang laksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
459.000.000,00 0,00 334.510.000,00 124.490.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 21
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik yang dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
5.372.540.000,00 5.292.865.000,00 60.475.000,00 19.200.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 22
Lokasi : SD Negeri/ Swasta tersebar (sebagaimana lokasi terlampir)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SD yang dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
7.843.220.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 6.758.500.000,00 331.225.000,00 753.495.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17
3.000.950.000,00 2.777.080.000,00 22.200.000,00 201.670.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 13
Lokasi : SMPN 4 Trenggalek, SMPN 2 Durenan, SMPN 2 Panggul, SMPN 2 Gandusari, SMPN 2 Tugu, SMPN 3 Panggul, SMPN 6 Trenggalek dan SMPN 2 Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket A
134.550.000,00 0,00 98.060.000,00 36.490.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 17
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu pembelajaran di SMP yang dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B
375.000.000,00 0,00 315.620.000,00 59.380.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
Lokasi : Kecamatan Trenggalak dan Provinsi
Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Festival, Lomba dan Olimpiade jenjang SMP yang diikuti dan diselenggarakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B
305.000.000,00 0,00 286.390.000,00 18.610.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
Lokasi : Di Kabupaten Trenggalek dan tingkat Provinsi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah lomba/festival/pekan seni jenjang SMP yang laksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B
40.000.000,00 0,00 31.225.000,00 8.775.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik SMP yang dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B
3.987.720.000,00 3.981.420.000,00 0,00 6.300.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 21
Lokasi : SMP Negeri 3 Dongko Desa Siki Kecamatan Dongko, SMP Negeri 3 Pule Desa Puyung Kecamatan Pule, SMP Negeri 2 Pule Desa Kembangan Kecamatan Pule, SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh Desa Ngrandu Kecamatan Suruh, Di SMP Negeri/ Swasta di Kabupaten Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMP yang dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B
1.728.457.000,00 Program Pendidikan Masyarakat 856.982.000,00 341.750.000,00 529.725.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
875.857.000,00 856.982.000,00 1.835.000,00 17.040.000,00 Dana alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SKB 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09
Lokasi : SKB Kabupaten Trenggalek (Jln. Supriadi No. 37 Trenggalek Desa Ngares Kecamatan Trenggalek)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
Hasil : Persentase pelaksanaan layanan pembinaan Pendidikan Masyarakat
80.000.000,00 0,00 69.920.000,00 10.080.000,00 Apresiasi dan Pengembangan Pendidik/Tenaga Kependidikan PAUDNI-DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 10
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Apresiasi/ Pengembangan Pendidi PAUDNI-DIKMAS yang dilaksanakan
Hasil : Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat
Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
550.000.000,00 0,00 420.590.000,00 129.410.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Warga Belajar dan Pembelajaran pada Pendidikan Non Formal/ DIKMAS
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora)/ Kabupaten Trenggalek Lembaga DIKMAS tersebar Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan, warga belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan
Hasil : Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat
222.600.000,00 0,00 37.380.000,00 185.220.000,00 BOP Pendidikan Kesetaraan pada SKB Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
Lokasi : SKB Trenggalek Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah jenis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraaan (BOP) Pendidikan Keaksaraan (Paket B dan C) berdasarkan Permendikbud
Hasil : Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat
200.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga 0,00 36.000.000,00 164.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19
200.000.000,00 0,00 164.000.000,00 36.000.000,00 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah lembaga/ Pemangku Kepentingan yang mengikuti kapasitas pendidikan keorangtuaan
Hasil : Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat
2.397.900.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 453.442.500,00 1.944.457.500,00 1.01 . 1.01.01 . 20
100.000.000,00 0,00 43.865.000,00 56.135.000,00 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03
Lokasi : Di 250 TK/SD/SMP Negeri tersebar di Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kepala Sekolah TK,SD dan SMP Negeri se Kabupaten Trenggalek yang dinilai kinerjnya
Hasil : Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai ketentuan
120.000.000,00 0,00 39.437.500,00 80.562.500,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah guru yang dinilai angka kreditnya pada masa penilaian Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober
Hasil : Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai ketentuan
120.000.000,00 0,00 51.710.000,00 68.290.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan PPG/UKG dan Sertifikasi Guru/ Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan PPG/ UKG, Sertifikasi Guru/ Pengaws dan penyaluran tunjangan profesi pendidik yang memenuhi syarat
Hasil : Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai ketentuan
1.882.900.000,00 0,00 1.674.220.000,00 208.680.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora)/ Tingkat Kabupaten; wilayah kecamatan watulimo dan Provinsi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang laksanakan
Hasil : Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai ketentuan
175.000.000,00 0,00 135.225.000,00 39.775.000,00 Penyelenggaran Lomba dan Olimpiade Guru/ Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora)/ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti lomba, seleksi dan olimpiade guru/ tenaga kependidikan
Hasil : Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai ketentuan
55.667.950.000,00 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 7.258.359.120,00 14.220.031.000,00 34.189.559.880,00 1.01 . 1.01.01 . 21
150.000.000,00 0,00 104.575.000,00 45.425.000,00 Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti penilaian Akreditasi sesuai POS Akreditasi BAN-S/M
Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
200.000.000,00 0,00 148.040.000,00 51.960.000,00 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM 1.01 . 1.01.01 . 21 . 03
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora)/ Tingkat Kabupaten dan Provinsi Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM
Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
150.000.000,00 0,00 100.467.000,00 49.533.000,00 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 04
Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) dan di semua satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana dan atau Sistem Tehnologi Informasi Pendidikan yang dikembangkan dan dikelola/ didayagunakan
Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
200.000.000,00 0,00 182.265.000,00 17.735.000,00 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 21 . 05
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sasaran sekolah yang mendapatkan pembinaan, pendampingan, penawasan dan pengendalian Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP)
Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
50.000.000,00 0,00 39.665.000,00 10.335.000,00 Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 21 . 06
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) dan Satuan Pendidikan SRA tersebar (TK/SD/SMP) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen/ naskah akademis, draf/rancangan peraturan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang dihasilkan
Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
64.350.000,00 0,00 43.720.000,00 20.630.000,00 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 21 . 07
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lembaga/Organisasi/Penerima hibah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang difasilitasi (Pendataan, Verifikasi, pencairan dan monev)
Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
350.000.000,00 0,00 15.340.000,00 334.660.000,00 Pengembangan Sekolah Ramah Anak 1.01 . 1.01.01 . 21 . 10
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sekolah pada jenjang TK,SD dan SMP yang dijadikan dan dikembangkan sebagai sekolah ramah anak
Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
54.503.600.000,00 7.258.359.120,00 33.555.487.880,00 13.689.753.000,00 Bantuan Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 11
Lokasi : di 422 SD Negeri, 40 SMP Negeri dan 10 SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Trenggalek
Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang mengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Juknis
Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
245.608.364.700,00 Kesehatan 57.971.519.809,00 47.943.344.652,00 139.693.500.239,00 1.02
115.569.063.700,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 21.652.353.809,00 40.008.715.652,00 53.907.994.239,00 1.02 . 1.02.01
2.386.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 809.603.000,00 1.576.397.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01
2.386.000.000,00 0,00 1.576.397.000,00 809.603.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Hasil : Jumlah Temuan BPK/APIP
262.235.529,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.364.529,00 19.920.000,00 172.951.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
74.464.529,00 69.364.529,00 0,00 5.100.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
187.771.000,00 0,00 172.951.000,00 14.820.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
272.545.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 264.645.000,00 7.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
222.545.000,00 0,00 125.000,00 222.420.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : "Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun. "
Hasil : Nilai Evaluasi Sakip Dari Inspektorat
50.000.000,00 0,00 7.775.000,00 42.225.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : "Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun "
Hasil : Nilai Evaluasi Sakip Dari Inspektorat
Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.576.125.000,00 Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)
0,00 253.450.000,00 2.322.675.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
483.125.000,00 0,00 229.675.000,00 253.450.000,00 Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar
Hasil : Angka Kematian Bayi
2.093.000.000,00 0,00 2.093.000.000,00 0,00 Jaminan Persalinan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Persalinan di Faskes
Hasil : AKI
575.946.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 155.335.000,00 420.611.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
575.946.000,00 0,00 420.611.000,00 155.335.000,00 Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Balita gizi buruk mendapatkan penatalaksanaan sesuai standar tata laksana gizi buruk
Hasil : Prevalensi Balita Gizi Buruk (sangat kurus BB/TB)
1.666.260.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.503.562.800,00 162.697.200,00 1.02 . 1.02.01 . 18
1.666.260.000,00 0,00 162.697.200,00 1.503.562.800,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 18 . 01
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah keluarga Sehat
Hasil : Persentase Keluarga Sehat
242.820.501,00 Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 0,00 94.050.000,00 148.770.501,00 1.02 . 1.02.01 . 19
242.820.501,00 0,00 148.770.501,00 94.050.000,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap jamban sehat
Hasil : Persentase Desa ODF
1.500.566.300,00 Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa
0,00 284.065.000,00 1.216.501.300,00 1.02 . 1.02.01 . 20
275.566.300,00 0,00 236.046.300,00 39.520.000,00 Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penanganan Kejadian bencana
Hasil : Persentase Penanganan Kejadian bencana
Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
900.000.000,00 0,00 751.125.000,00 148.875.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah penderita DBD yang mendapatkan penanganan
Hasil : Angka Kesakitan DBD
325.000.000,00 0,00 229.330.000,00 95.670.000,00 Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 20 . 05
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Posbindu yang dibentuk
Hasil : Persentase Penderita ODGJ dipasung yang ditemukan dan ditangani
17.391.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 7.011.740.000,00 10.379.260.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
677.304.000,00 0,00 396.094.000,00 281.210.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
669.313.000,00 0,00 407.233.000,00 262.080.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04
Lokasi : Puskemsas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
661.644.000,00 0,00 321.404.000,00 340.240.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
655.739.000,00 0,00 432.604.000,00 223.135.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
648.991.000,00 0,00 422.101.000,00 226.890.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
658.410.000,00 0,00 375.610.000,00 282.800.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08
Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
648.991.000,00 0,00 459.836.000,00 189.155.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 21 . 09
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
636.687.000,00 0,00 400.417.000,00 236.270.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
773.012.000,00 0,00 363.332.000,00 409.680.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 11
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
643.757.000,00 0,00 325.647.000,00 318.110.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
744.124.000,00 0,00 398.479.000,00 345.645.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 13
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
720.040.000,00 0,00 374.760.000,00 345.280.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 21 . 14
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
674.293.000,00 0,00 412.913.000,00 261.380.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 21 . 15
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : AKI
660.995.000,00 0,00 442.540.000,00 218.455.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 16
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
549.134.000,00 0,00 351.934.000,00 197.200.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 21 . 17
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
792.021.000,00 0,00 328.461.000,00 463.560.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 21 . 18
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
678.348.000,00 0,00 457.078.000,00 221.270.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 21 . 19
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
638.954.000,00 0,00 296.794.000,00 342.160.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 21 . 20
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
675.198.000,00 0,00 343.048.000,00 332.150.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 21 . 21
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
553.996.000,00 0,00 348.151.000,00 205.845.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 22
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
628.080.000,00 0,00 291.000.000,00 337.080.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 23
Lokasi : Puskesmas
Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
617.969.000,00 0,00 382.084.000,00 235.885.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 21 . 24
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.206.000.000,00 0,00 996.900.000,00 209.100.000,00 BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder 1.02 . 1.02.01 . 21 . 25
Lokasi : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif
Hasil : Prosentase Keluarga Sehat
828.000.000,00 0,00 412.080.000,00 415.920.000,00 Dukungan Manajemen BOK dan JamPerSal 1.02 . 1.02.01 . 21 . 26
Lokasi : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Dukungan Manajemen Dilaksanakan
Hasil : Persentase Keluarga Sehat
750.000.000,00 0,00 638.760.000,00 111.240.000,00 Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 21 . 27
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Ibu Hamil KEK ditemukan
Hasil : Prosentase Balita Stunting
42.959.500.700,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan
4.463.342.405,00 25.775.334.900,00 12.720.823.395,00 1.02 . 1.02.01 . 22
1.781.970.000,00 222.594.700,00 490.193.300,00 1.069.182.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02
Lokasi : Puskesmas Bendungan Desa Sumurup Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
2.597.460.000,00 389.619.000,00 649.365.000,00 1.558.476.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03
Lokasi : Puskesmas Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
1.973.925.200,00 275.224.900,00 514.709.400,00 1.183.990.900,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
Lokasi : Puskesmas Pandean Desa Pandean Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
1.465.974.100,00 73.298.705,00 513.090.935,00 879.584.460,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Lokasi : Puskesmas Durenan Desa Durenan Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
1.480.000.000,00 150.000.000,00 442.000.000,00 888.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
Lokasi : Puskesmas Baruharjo Desa Baruharjo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
1.574.371.300,00 45.275.000,00 584.473.520,00 944.622.780,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 22 . 07
Lokasi : Puskesmas Gandusari Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
1.569.000.000,00 156.900.000,00 470.700.000,00 941.400.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Lokasi : Puskesmas Karanganyar Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
2.118.089.000,00 174.970.000,00 672.265.600,00 1.270.853.400,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Lokasi : Puskesmas Kampak Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
2.200.000.000,00 110.000.000,00 770.000.000,00 1.320.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10
Lokasi : Puskesmas Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
2.030.000.000,00 162.250.000,00 649.750.000,00 1.218.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11
Lokasi : Puskesmas Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
2.847.600.700,00 234.575.000,00 904.465.700,00 1.708.560.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Lokasi : Puskesmas Munjungan Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
3.350.000.000,00 370.000.000,00 970.000.000,00 2.010.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Lokasi : Puskesmas Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
2.237.915.800,00 203.885.100,00 691.281.700,00 1.342.749.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Lokasi : Puskesmas Bodag Desa Bodag Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
1.654.858.200,00 150.000.000,00 511.943.280,00 992.914.920,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15
Lokasi : Puskesmas Pogalan Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
700.000.000,00 70.000.000,00 210.000.000,00 420.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
Lokasi : Puskesmas Ngulankulon Desa Ngulan Kulon Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
3.714.673.800,00 380.640.000,00 1.105.229.600,00 2.228.804.200,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17
Lokasi : Puskesmas Pule Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
1.611.574.100,00 114.160.000,00 530.469.640,00 966.944.460,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18
Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Puskesmas Trenggalek Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
1.080.000.000,00 205.200.000,00 226.800.000,00 648.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19
Lokasi : Puskesmas Rejowinangun Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
2.292.088.500,00 399.200.000,00 517.635.400,00 1.375.253.100,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20
Lokasi : Puskesmas Tugu Desa Gondang Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
1.248.000.000,00 122.550.000,00 376.650.000,00 748.800.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21
Lokasi : Puskesmas Pucanganak Desa Pucanganak Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
1.530.862.800,00 300.000.000,00 312.345.120,00 918.517.680,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22
Lokasi : Puskesmas Watulimo Desa Prigi Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
1.901.137.200,00 153.000.000,00 607.455.200,00 1.140.682.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23
Lokasi : Puskesmas Slawe Desa Slawe Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan
3.578.792.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 98.340.000,00 3.480.452.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
100.000.000,00 0,00 73.800.000,00 26.200.000,00 Pengelolaan Dana Operasional UPF 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah jenis pengelolaan dana operasional UPF
3.123.380.000,00 0,00 3.095.515.000,00 27.865.000,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Ketersediaan Obat PKD
Hasil : Prosentase obat sesuai kebutuhan tersedia
145.745.000,00 0,00 109.070.000,00 36.675.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
209.667.000,00 0,00 202.067.000,00 7.600.000,00 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah BMHP yang tersedia
Hasil : % obat sesuai kebutuhan tersedia
110.000.000,00 Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 0,00 14.820.000,00 95.180.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24
110.000.000,00 0,00 95.180.000,00 14.820.000,00 Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Apotek yang dibina
Hasil : Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia
14.808.356.420,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
12.625.840.875,00 77.669.952,00 2.104.845.593,00 1.02 . 1.02.01 . 25
983.650.000,00 952.540.000,00 24.345.000,00 6.765.000,00 Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 25 . 03
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah pustu yang direhap
Hasil : Sarana dan Prasarana puskesmas sesuai standar
100.000.000,00 0,00 93.940.000,00 6.060.000,00 Pembinaan dan Pengendaliaan Alat Kesehatan dan Prasarana Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peralatan dan prasarana kesehatan Puskesmas sesuai standar
Hasil : Sarana dan Prasarana puskesmas sesuai standar
5.000.000.000,00 4.969.015.000,00 14.985.000,00 16.000.000,00 Peningkatan Puskesmas Menjadi RSU Kelas D Pratama 1.02 . 1.02.01 . 25 . 10
Lokasi : Puskesmas Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peralatan yang diadakan
Hasil : Puskesmas dengan Sarana dan Prasarana puskesmas sesuai standar
775.000.000,00 757.665.000,00 6.635.000,00 10.700.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 25 . 12
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah Pustu yang diperbaiki/ direhabilitasi
Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Sarana dan Prasarana puskesmas sesuai standar
3.959.456.949,00 3.946.136.949,00 420.000,00 12.900.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Puskesmas yang d rehab/dibangun
Hasil : Prosentase puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standart
3.990.249.471,00 2.000.483.926,00 1.964.520.593,00 25.244.952,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
6.000.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 4.468.636.000,00 36.090.000,00 1.495.274.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26
1.500.000.000,00 0,00 1.481.130.000,00 18.870.000,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja
1.02 . 1.02.01 . 26 . 06
Lokasi : Puskesmas Pandean, Puskesmas Ngulankulon dan Puskesmas Karanganyar
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
Keluaran : Jumlah orang yang menerima PBID
Hasil : Prosentase masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan primer
3.000.000.000,00 2.976.181.000,00 10.919.000,00 12.900.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana /Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Melalui Pengadaan Alat Kesehatan)
1.02 . 1.02.01 . 26 . 08
Lokasi : 22 puskesmas
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
Keluaran : Jumlah jenis peralatan yang diadakan
Hasil : Puskesmas sarana dan prasarana sesuai standar
1.500.000.000,00 1.492.455.000,00 3.225.000,00 4.320.000,00 Penyediaan/PemeliharaanSaluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih 1.02 . 1.02.01 . 26 . 09
Lokasi : Puskesmas Pandean, Puskesmas Ngulankulon dan Puskesmas Karangayar
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
Keluaran : Jumlah IPAL yang diadakan
Hasil : Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar
140.000.000,00 Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 0,00 45.150.000,00 94.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 27
140.000.000,00 0,00 94.850.000,00 45.150.000,00 Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 27 . 01
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki surat ijin praktek
Hasil : Persentase SDMK sesuai sesuai standar
20.349.847.250,00 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 25.170.000,00 3.207.675.000,00 17.117.002.250,00 1.02 . 1.02.01 . 31
2.944.678.750,00 0,00 55.158.750,00 2.889.520.000,00 Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana Pelayanan Primer yang dibina
Hasil : Persentase masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan primer
1.000.000.000,00 0,00 986.430.000,00 13.570.000,00 Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah masyarakat miskin non kuota yang mendapat pelayanan kesehatan dasar
Hasil : Prosentase masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan primer
455.000.000,00 25.170.000,00 393.850.000,00 35.980.000,00 Pengelolaan Dana Operasional Labkesda 1.02 . 1.02.01 . 31 . 08
Lokasi : Labkesda Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jenis Kegiatan Operasional yang terpenuhi
Hasil : Tercapainya jumlah pemeriksaan laboraturiumunit klinik dan lingkungan yang dimanfaatkan oleh masyarakat
75.000.000,00 0,00 55.445.000,00 19.555.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 31 . 09
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penyehat tradisional yang dibina
Hasil : Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional
15.000.000.000,00 0,00 14.971.300.000,00 28.700.000,00 Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS 1.02 . 1.02.01 . 31 . 10
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah masyarakat miskin yang mempunyai jaminan kesehatan
Hasil : Prosentase masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan primer
576.418.500,00 0,00 364.818.500,00 211.600.000,00 Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Call Center 119
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana pelayanan rujukan yang dibina
Hasil : Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas rujukan
298.750.000,00 0,00 290.000.000,00 8.750.000,00 Akreditasi Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 31 . 13
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Laboratorium Kesehatan Terakreditasi
Hasil : Prosentase Masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan primer
749.069.000,00 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga 0,00 357.265.000,00 391.804.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
749.069.000,00 0,00 391.804.000,00 357.265.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01
Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Kunjungan Bayi Paripurna
Hasil : Angka Kematian Ibu
130.039.301.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 36.319.166.000,00 7.934.629.000,00 85.785.506.000,00 1.02 . 1.02.02
220.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 192.199.000,00 27.801.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06
120.000.000,00 0,00 1.631.000,00 118.369.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terealisasinya Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang RSUD dr. Soedomo Trenggalek
Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan RSUD dr. Soedomo Trenggalek
100.000.000,00 0,00 26.170.000,00 73.830.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terealisasinya Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan RSUD dr. Soedomo Trenggalek
Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja RSUD dr. Soedomo Trenggalek
50.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 36.650.000,00 13.350.000,00 1.02 . 1.02.02 . 21
50.000.000,00 0,00 13.350.000,00 36.650.000,00 Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 1.02 . 1.02.02 . 21 . 01
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terealisasinya Jumlah Klaim Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
Hasil : Persentase Penanganan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
4.500.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 4.479.865.000,00 15.325.000,00 4.810.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26
4.500.000.000,00 4.479.865.000,00 4.810.000,00 15.325.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Pembangunan Gedung Rawat Jalan
Hasil : Tersedianya Poli Rawat Jalan yang Memadai
3.300.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 17.280.000,00 3.282.720.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28
3.300.000.000,00 0,00 3.282.720.000,00 17.280.000,00 Kesehatan Rujukan Maskin 1.02 . 1.02.02 . 28 . 01
Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terealisasinya Jumlah Klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin
Hasil : Persentase Jumlah Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin
21.839.301.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
21.839.301.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 29
4.125.000.000,00 4.125.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 1.02 . 1.02.02 . 29 . 09
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Hasil : Tersedianya Prasarana Listrik Untuk Rumah Sakit
17.714.301.000,00 17.714.301.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Medis dan Penunjang Medis 1.02 . 1.02.02 . 29 . 10
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Peralatan Medis dan Penunjang Medis
Hasil : Tersedianya Peralatan Medis dan Penunjang Medis
100.000.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 10.000.000.000,00 7.662.675.000,00 82.337.325.000,00 1.02 . 1.02.02 . 30
100.000.000.000,00 10.000.000.000,00 82.337.325.000,00 7.662.675.000,00 Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek 1.02 . 1.02.02 . 30 . 01
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pelayanan / Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek
Hasil : Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
130.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 10.500.000,00 119.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33
130.000.000,00 0,00 119.500.000,00 10.500.000,00 Akreditasi dan ISO Pelayanan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penilaian Akreditasi
166.326.082.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 145.318.779.800,00 3.593.641.500,00 17.413.660.700,00 1.03
166.326.082.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 145.318.779.800,00 3.593.641.500,00 17.413.660.700,00 1.03 . 1.03.01
2.610.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.219.169.500,00 1.390.830.500,00 1.03 . 1.03.01 . 01
2.360.000.000,00 0,00 1.187.455.500,00 1.172.544.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
250.000.000,00 0,00 203.375.000,00 46.625.000,00 Operasional Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengujian laboratorium yang dilaksanakan
988.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 523.225.000,00 16.150.000,00 448.725.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
530.000.000,00 523.225.000,00 3.275.000,00 3.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan
458.100.000,00 0,00 445.450.000,00 12.650.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik
367.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 367.900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
367.900.000,00 0,00 367.900.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 05 . 07
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat
185.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 180.941.000,00 4.059.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
85.000.000,00 0,00 340.000,00 84.660.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
100.000.000,00 0,00 3.719.000,00 96.281.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun
73.776.584.000,00 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 73.254.499.800,00 135.547.500,00 386.536.700,00 1.03 . 1.03.01 . 15
30.220.000.000,00 30.114.778.800,00 75.171.200,00 30.050.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan
3.200.000.000,00 3.180.872.000,00 10.488.000,00 8.640.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02
Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jembatan dibangun/ ditingkatkan
19.481.584.000,00 19.247.834.000,00 180.125.000,00 53.625.000,00 Peningkatan Jalan (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 04
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
4.200.000.000,00 4.173.435.000,00 10.282.500,00 16.282.500,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan dibangun/ ditingkatkan
100.000.000,00 0,00 95.850.000,00 4.150.000,00 Penyusunan DED Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen DED Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan yang disusun
16.575.000.000,00 16.537.580.000,00 14.620.000,00 22.800.000,00 Pembangunan Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan yang dibangun
23.050.000.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 13.928.227.000,00 944.485.000,00 8.177.288.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16
5.000.000.000,00 0,00 4.931.690.000,00 68.310.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02
Lokasi : Pemeliharaan Jalan (tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara
13.950.000.000,00 13.917.107.000,00 8.368.000,00 24.525.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala 1.03 . 1.03.01 . 16 . 04
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara
300.000.000,00 0,00 244.570.000,00 55.430.000,00 Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah alat berat untuk penanganan kejadian bencana Alam
1.500.000.000,00 0,00 1.466.090.000,00 33.910.000,00 Penangannan Emergency Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 09
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jalan yang dipelihara
1.500.000.000,00 0,00 1.468.790.000,00 31.210.000,00 Penanganan Emergency Pemeliharaan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 10
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jembatan yang dipelihara
800.000.000,00 11.120.000,00 57.780.000,00 731.100.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 11
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Pekarya Harian Pemeliharaan jalan dan jembatan
15.130.000.000,00 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
13.520.975.000,00 91.915.500,00 1.517.109.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18
1.430.000.000,00 0,00 1.419.000.000,00 11.000.000,00 Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik
10.750.000.000,00 10.693.100.000,00 32.642.500,00 24.257.500,00 Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02
Lokasi : Tersebar se wilayah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang talud/bronjong sungai/kali yang dibangun
2.850.000.000,00 2.827.875.000,00 5.167.000,00 16.958.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Lokasi : Rehabilitasi Talud Kali Putih Desa Kertosono Desa Kertosono Kecamatan Panggul, Rehabilitasi Talud Kali Tawing Desa Bogoran Desa Bogoran Kecamatan Kampak, Rehabilitasi Talud Dam Selokondo Desa Tawing Kecamatan Munjungan, Rehabilitasi Talud Pengaman Talang Saluran Kedung Kenteng Desa Sukowetan Kecamatan Karangan, Rehabilitasi Talud Kali Munjungan Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan, Rehabilitasi Talud Pengaman Dam Jabung Desa Jati Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang talud/ bronjong sungai/ kali yang direhabilitasi/ dipelihara
100.000.000,00 0,00 60.300.000,00 39.700.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sapras Sumber Daya Air (SDA) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi dan fasilitasi bidang Sarpras Sumber Daya Air (SDA)
3.900.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 3.662.460.000,00 64.210.000,00 173.330.000,00 1.03 . 1.03.01 . 19
200.000.000,00 0,00 150.270.000,00 49.730.000,00 Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 19 . 01
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah alat berat yang dipelihara
200.000.000,00 192.460.000,00 500.000,00 7.040.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 19 . 02
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah unit pengadaan alat laboratorium
3.500.000.000,00 3.470.000.000,00 22.560.000,00 7.440.000,00 Pengadaan Alat-Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 19 . 03
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis alat berat yang diadakan
Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
280.000.000,00 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database 0,00 65.195.000,00 214.805.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20
280.000.000,00 0,00 214.805.000,00 65.195.000,00 Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 20 . 04
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen pemutakhiran data sistem informasi yang disusun
25.518.498.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
24.023.563.000,00 456.278.000,00 1.038.657.000,00 1.03 . 1.03.01 . 21
300.000.000,00 251.150.000,00 35.750.000,00 13.100.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 21 . 01
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah rumah pintu dan pintu air yang terpelihara
13.935.000.000,00 13.884.020.000,00 20.580.000,00 30.400.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 02
Lokasi : Tersebar se wilayah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara
250.000.000,00 240.790.000,00 3.272.500,00 5.937.500,00 Peningkatan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 03
Lokasi : Rt 15, 22 Ds. Ngulanwetan Kec. Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang irigasi yang ditingkatkan
300.000.000,00 0,00 283.395.000,00 16.605.000,00 Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 04
Lokasi : Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Daerah Irigasi Wilayah Pengamat Pengairan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah / panjang irigasi yang dipelihara/ dinormalisasi
100.000.000,00 0,00 94.160.000,00 5.840.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 05
Lokasi : Up date Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah data aset irigasi yang disusun
100.000.000,00 0,00 38.215.000,00 61.785.000,00 Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 06
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi koordinasi Komisi Irigasi
150.000.000,00 0,00 122.542.000,00 27.458.000,00 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 07
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pembinaan yang dilaksanakan
100.000.000,00 0,00 90.265.000,00 9.735.000,00 Pemeliharaan Kantor Pengamat Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 21 . 08
Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kantor Pengamat Pengairan yang dipelihara
6.833.498.000,00 6.671.678.000,00 130.230.000,00 31.590.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 21 . 09
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Panjang irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara
3.000.000.000,00 2.975.925.000,00 5.782.500,00 18.292.500,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pembuang 1.03 . 1.03.01 . 21 . 11
Lokasi : Surodakan Trenggalek, Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Pembuang Kel. Sumbergedong - Kel. Surodakan, Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Pembuang (Belakang Kharisma Plasa) Kel. Ngantru Kec. Trenggalek, Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Pembuang Desa Sumber Kecamatan Karangan, Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Pembuang Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : panjang saluran pembuang yang diabangun dan direhabilitasi
200.000.000,00 0,00 178.990.000,00 21.010.000,00 Pemeliharaan Emergency Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 12
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi yang dipelihara
250.000.000,00 0,00 35.475.000,00 214.525.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 13
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pekarya Harian pemeliharaan Jaringan Irigasi
2.070.000.000,00 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 384.082.000,00 1.685.918.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22
300.000.000,00 0,00 287.360.000,00 12.640.000,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung / Kantor 1.03 . 1.03.01 . 22 . 11
Lokasi : Penyusunan DED Kantor Setda Trenggalek, Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen DED Pembangunan Gedung / Kantor yang disusun
300.000.000,00 0,00 208.080.000,00 91.920.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 12
Lokasi : Kecamatan se Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Informasi Tataruang yang dikeluarkan
450.000.000,00 0,00 405.450.000,00 44.550.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 13
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan Tataruang yang disusun
1.020.000.000,00 0,00 785.028.000,00 234.972.000,00 Monitoring dan Pemantauan Bangunan Gedung 1.03 . 1.03.01 . 22 . 14
Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Data Banguan Gedung Negara
18.450.000.000,00 Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah
16.405.830.000,00 35.668.000,00 2.008.502.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
18.450.000.000,00 16.405.830.000,00 2.008.502.000,00 35.668.000,00 Pembangunan/Renovasi Gedung Negara 1.03 . 1.03.01 . 23 . 01
Lokasi : Pembangunan Gedung Dinas Sosial, Kelurahan Sumbergedong, Mushola Setda Kab. Trenggalek, Gedung Kecamatan Watulimo, Pembangunan Gedung Kecamatan Dongko, Gedung Dinas Kesbangpol Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek, Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kelurahan Sumbergedong
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah gedung negara yang dibangun/ direnovasi
56.616.164.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 36.256.020.000,00 5.020.518.000,00 15.339.626.000,00 1.04
56.616.164.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 36.256.020.000,00 5.020.518.000,00 15.339.626.000,00 1.04 . 1.04.01
1.453.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 241.175.000,00 1.212.525.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01
1.453.700.000,00 0,00 1.212.525.000,00 241.175.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Terlayani
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
335.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166.000.000,00 15.500.000,00 153.500.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02
170.000.000,00 166.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 11
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
165.000.000,00 0,00 153.500.000,00 11.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 30
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
198.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.800.000,00 194.700.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05
198.500.000,00 0,00 194.700.000,00 3.800.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 05 . 05
Lokasi : Wilayah Propinsi Jawa Tengah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Aparatur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
161.300.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 148.780.000,00 12.520.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06
91.800.000,00 0,00 900.000,00 90.900.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.04 . 1.04.01 . 06 . 05
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang Yang Disusun
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
69.500.000,00 0,00 11.620.000,00 57.880.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.04 . 1.04.01 . 06 . 06
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
16.950.250.000,00 Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman 13.890.886.000,00 915.629.000,00 2.143.735.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15
1.351.500.000,00 0,00 1.276.100.000,00 75.400.000,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 02
Lokasi : 14 Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Hasil : Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani
1.200.000.000,00 1.187.070.000,00 3.365.000,00 9.565.000,00 Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh 1.04 . 1.04.01 . 15 . 03
Lokasi : Kec. Karangan, Kec. Watulimo, Kec. Trenggalek, Kec. Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh
Hasil : Persentase Luasan Kawasan Kumuh Tertangani
12.725.000.000,00 12.703.816.000,00 3.740.000,00 17.444.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 04
Lokasi : 14 Kecamatan di Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jalan Lingkungan Yang Dibangun / Ditingkatkan
Hasil : Persentase Luasan Kawasan Kumuh Yang Tertangani
573.750.000,00 0,00 750.000,00 573.000.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09
Lokasi : Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Hasil : Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani
600.000.000,00 0,00 572.050.000,00 27.950.000,00 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa 1.04 . 1.04.01 . 15 . 13
Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Desa Ngepeh Kec. Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan TMMD
Hasil : Persentase Luasan Kawasan Kumuh Yang Tertangani
500.000.000,00 0,00 287.730.000,00 212.270.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 15 . 19
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman
Hasil : Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani
6.560.000.000,00 Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5.203.935.000,00 511.129.000,00 844.936.000,00 1.04 . 1.04.01 . 16
2.370.000.000,00 2.356.020.000,00 0,00 13.980.000,00 Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 01
Lokasi : (Aloon-aloon) Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan RTH Publik Yang Dibangun/Ditingkatkan
Hasil : Persentase Luasan RTH Publik Perkotaan
1.900.000.000,00 865.125.000,00 606.806.000,00 428.069.000,00 Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02
Lokasi : Kec. Trenggalek dan Kec. Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan RTH Publik yang dikelola/dipelihara
Hasil : Persentase Luasan RTH Publik Perkotaan
2.190.000.000,00 1.982.790.000,00 192.560.000,00 14.650.000,00 Pembangunan/Renovasi Trotoar 1.04 . 1.04.01 . 16 . 03
Lokasi : Kec. Panggul dan Kec. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan Trotoar yang dibangun/ direnovasi
Hasil : Persentase Luasan RTH Publik Perkotaan
100.000.000,00 0,00 45.570.000,00 54.430.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau 1.04 . 1.04.01 . 16 . 06
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Hasil : Persentase Luasan RTH Publik Perkotaan
7.513.245.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan Perdesaan
5.470.928.000,00 335.482.000,00 1.706.835.000,00 1.04 . 1.04.01 . 17
2.050.000.000,00 1.996.370.000,00 38.050.000,00 15.580.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 01
Lokasi : Kec. Munjungan, Kampak, Watulimo, Tugu, Dongko, Suruh, Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Perpipaan/Broncaptering yang dibangun
Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Penduduk Perdesaan Yang Mendapatkan Akses Air Bersih
1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS 1.04 . 1.04.01 . 17 . 04
Lokasi : Kec. Suruh, Munjungan, Dongko, Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Air Minum Perdesaan di Lokasi PAMSIMAS
Hasil : Persentase Penduduk Perdesaan Yang Mendapatkan Akses Air Bersih
850.000.000,00 0,00 559.650.000,00 290.350.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum 1.04 . 1.04.01 . 17 . 10
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum
Hasil : Persentase Penduduk Perdesaan Yang Mendapatkan Akses Air Bersih
500.000.000,00 475.813.000,00 9.135.000,00 15.052.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 12
Lokasi : Kec. Pule, Kec. Suruh, Kec. Bendungan, Kec.Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Broncaptering yang direhabilitasi / dipelihara
Hasil : Persentase Penduduk Perdesaan Yang Mendapatkan Akses Air Bersih
1.192.000.000,00 1.185.000.000,00 0,00 7.000.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 13
Lokasi : Kec. Munjungan, Dongko, Suruh, Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Perpipaan/Broncaptering yang dibangun
Hasil : Persentase Penduduk Perdesaan Yang Mendapatkan Akses Air Bersih
1.821.245.000,00 1.813.745.000,00 0,00 7.500.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 14
Lokasi : Kec. Tugu, Kec. Bendungan, Karangan, Dongko, Watulimo, Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Perpipaan/Broncaptering Yang Ditingkatkan
Hasil : Persentase Penduduk Perdesaan Yang Mendapatkan Akses Air Bersih
8.219.169.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan 3.207.374.000,00 2.388.435.000,00 2.623.360.000,00 1.04 . 1.04.01 . 18
1.199.215.000,00 977.555.000,00 208.885.000,00 12.775.000,00 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan yang Tersedia
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
1.480.000.000,00 0,00 1.464.935.000,00 15.065.000,00 Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Pemeliharaan/ Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
120.000.000,00 0,00 63.125.000,00 56.875.000,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Teknologi Pengolahan Persampahan yang Dikembangkan
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
2.550.785.000,00 0,00 347.245.000,00 2.203.540.000,00 Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 04
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitas bagi Petugas Kebersihan
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
1.700.000.000,00 1.460.650.000,00 217.780.000,00 21.570.000,00 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 18 . 05
Lokasi : Kec. Watulimo, Trenggalek, Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana TPA dan TPS yang Dibangun/ Disediakan
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
200.000.000,00 0,00 198.800.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 18 . 06
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pemeliharaan TPA dan TPS
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
100.000.000,00 0,00 89.250.000,00 10.750.000,00 Eksploitasi Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan untuk Pembangunan TPA 1.04 . 1.04.01 . 18 . 07
Lokasi : Kec. Panggul dan Kec. Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
100.000.000,00 0,00 33.340.000,00 66.660.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 08
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
769.169.000,00 769.169.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 10
Lokasi : Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Yang Tersedia
Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
15.225.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi 8.316.897.000,00 460.588.000,00 6.447.515.000,00 1.04 . 1.04.01 . 19
1.200.000.000,00 928.635.000,00 252.630.000,00 18.735.000,00 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar 1.04 . 1.04.01 . 19 . 01
Lokasi : Kec. Watulimo, Bendungan, Panggul, Munjungan, Karangan, Suruh, Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana Sanitasi yang Dibangun
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
7.425.665.000,00 7.388.262.000,00 9.635.000,00 27.768.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 02
Lokasi : 14 Kecamatan di Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Drainase Lingkungan yang Dibangun
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
199.335.000,00 0,00 191.760.000,00 7.575.000,00 Pemeliharaan/ Operasional Sarana Prasarana Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 19 . 03
Lokasi : Kec. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pemeliharaan / Operasional Sarana Prasarana Sanitasi
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
700.000.000,00 0,00 571.990.000,00 128.010.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 19 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
3.000.000.000,00 0,00 2.850.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 19 . 05
Lokasi : Kec. Durenan, Dongko, Gandusari, Tugu, Karangan, Watulimo, Trenggalek, Pogalan, Pule, Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana Sanitasi Yang Dibangun
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
2.700.000.000,00 0,00 2.571.500.000,00 128.500.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 19 . 06
Lokasi : Kec. Bendungan, Pogalan, Panggul, Suruh, Watulimo, Pule, Gandusari, Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana Sanitasi Yang dibangun
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
13.811.260.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3.471.455.000,00 5.227.185.000,00 5.112.620.000,00 1.05
6.896.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 2.292.730.000,00 2.314.330.000,00 2.288.940.000,00 1.05 . 1.05.01
Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.743.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.025.555.000,00 717.445.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01
1.743.000.000,00 0,00 717.445.000,00 1.025.555.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
Lokasi : Jln. Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek, Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang di tindak Lanjuti
2.666.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.292.730.000,00 21.100.000,00 352.170.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
2.311.000.000,00 2.292.730.000,00 8.180.000,00 10.090.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 11
Lokasi : Jln Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek,Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang di tindak Lanjuti
355.000.000,00 0,00 343.990.000,00 11.010.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 30
Lokasi : Jln Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek,Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis barang yang di rawat
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang di tindak Lanjuti
107.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 103.260.000,00 3.740.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06
62.000.000,00 0,00 1.040.000,00 60.960.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.01 . 06 . 05
Lokasi : Jln Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek,Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 2 Dokumen (Laporan keuangan dan Laporan Barang)
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang di tindak Lanjuti
45.000.000,00 0,00 2.700.000,00 42.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.01 . 06 . 06
Lokasi : Jln Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek,Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dukumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah dan reformasi Birokrasi yang disusun
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang di tindak Lanjuti
200.000.000,00 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 72.360.000,00 127.640.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16
150.000.000,00 0,00 93.240.000,00 56.760.000,00 Penegakan Perda 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani
50.000.000,00 0,00 34.400.000,00 15.600.000,00 Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
Lokasi : Pendhopo Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelaksanan Penyuluhan dan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani
590.000.000,00 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 332.660.000,00 257.340.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17
190.000.000,00 0,00 178.640.000,00 11.360.000,00 Fasilitasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 01
Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PAM Keamanan ketertiban Masyarakat dan ketertiban Umum yg difasilitasi
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani
400.000.000,00 0,00 78.700.000,00 321.300.000,00 Kerjasama Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 03
Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kerjasama pemeliharaan Keamanan,ketentraman dan ketertiban masyarakat
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani
800.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 0,00 609.150.000,00 190.850.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18
800.000.000,00 0,00 190.850.000,00 609.150.000,00 Pembinaan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 18 . 01
Lokasi : Wilayah Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Anggota Satlinmas yang mengikuti Pelatihan dan Posko Linmas yang dibina serta jumlah linmas yg terlibat dalam pengamanan pilpres dan pileg
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani
200.000.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 19.700.000,00 180.300.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19
200.000.000,00 0,00 180.300.000,00 19.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 19 . 01
Lokasi : Jln Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek,Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penanganankebakaran,jumlah Pencegahan kebakaran, jumlah peserta Sosialisasi dan Simulasi Kebakaran yang di tangani
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani
Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
440.000.000,00 Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur 0,00 53.745.000,00 386.255.000,00 1.05 . 1.05.01 . 27
400.000.000,00 0,00 369.115.000,00 30.885.000,00 Kasamaptaan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik 1.05 . 1.05.01 . 27 . 01
Lokasi : Kab. Trenggalek dan Luar Daerah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Samapta, Jambore dan Janggota SatpolPPK yang mengikuti pelatihan,diklat ,Bimtek/serta Seminar
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani
40.000.000,00 0,00 17.140.000,00 22.860.000,00 Pengembangan Informasi Manajemen 1.05 . 1.05.01 . 27 . 02
Lokasi : Jalan Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek, Desa Rejowinangun Kecamatan Jln Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek,Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : jumlah Laporan Kegiatan Satpol PP dan Kebakaran yang dipublikasikan di Website
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani
150.000.000,00 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 0,00 76.800.000,00 73.200.000,00 1.05 . 1.05.01 . 28
150.000.000,00 0,00 73.200.000,00 76.800.000,00 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01
Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
Keluaran : Jumlah Temuan Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani
3.215.260.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 58.725.000,00 1.973.640.000,00 1.182.895.000,00 1.05 . 1.05.02
275.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.895.000,00 223.105.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01
275.000.000,00 0,00 223.105.000,00 51.895.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
95.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.725.000,00 6.375.000,00 29.900.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02
60.000.000,00 58.725.000,00 0,00 1.275.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 11
Lokasi : Kantor Kesbangpol
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
35.000.000,00 0,00 29.900.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 30
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
88.800.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 81.275.000,00 7.525.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06
53.800.000,00 0,00 100.000,00 53.700.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.02 . 06 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari inspektorat
35.000.000,00 0,00 7.425.000,00 27.575.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.02 . 06 . 06
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi birokrasi yang disusun
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
445.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 155.795.000,00 289.205.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20
45.000.000,00 0,00 11.105.000,00 33.895.000,00 Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey 1.05 . 1.05.02 . 20 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelayanan ijin survey/ penlitian/ KKN / PKL/ Prakerin bagi masyarakat serta kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan
Hasil : prosentase kejadian konflik antar masyarakat yang diselesaikan
400.000.000,00 0,00 278.100.000,00 121.900.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 20 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis kegiatan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan dan jumlah FPK yang difasilitasi
Hasil : Prosentase kejadian konflik antar masyarakat yang diselesaikan
1.732.460.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 0,00 1.308.345.000,00 424.115.000,00 1.05 . 1.05.02 . 21
250.000.000,00 0,00 148.575.000,00 101.425.000,00 Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi kegiatan P4GN
Hasil : Prosentase kejadian konflik antar masyarakat yang diselesaikan
30.000.000,00 0,00 8.350.000,00 21.650.000,00 Pembinaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1.05 . 1.05.02 . 21 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah dokumen Ranham yang disusun, rakor yang dilaksanakan dan laporan Ranham
Hasil : Prosentase kejadiankonflik antar masyarakat yang diselesaikan
238.000.000,00 0,00 66.050.000,00 171.950.000,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penguatan Stabilitas Kamtibmas di Daerah 1.05 . 1.05.02 . 21 . 06
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi stabilitas kamtibmas yang dilaksanakan
Hasil : Prosentase Kejadian konflik antar masyarakat yang diselesaikan
1.214.460.000,00 0,00 201.140.000,00 1.013.320.000,00 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi penanganan konflik sosial dan jumlah dokumen Ren Aksi penanganan konflik sosial yang disusun, jumlah FKUB yang difasilitasi dan jumlah Pilkades yang difasilitasi
Hasil : Prosentase kejadian konflik antar masyarakat yang diselesaikan
579.000.000,00 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 0,00 369.955.000,00 209.045.000,00 1.05 . 1.05.02 . 23
49.000.000,00 0,00 14.225.000,00 34.775.000,00 Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas 1.05 . 1.05.02 . 23 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi Forum dan pelayanan pendaftaran ormas
Hasil : Prosentase ormas/LSM yang aktif
40.000.000,00 0,00 18.050.000,00 21.950.000,00 Fasilitasi dan Verifikasi Pemberian Dana Proporsional Partai Politik 1.05 . 1.05.02 . 23 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen parpol yang di verifikasi dan bimtekpelaporan dana parpol
Hasil : Angka partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi
90.000.000,00 0,00 50.500.000,00 39.500.000,00 Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi 1.05 . 1.05.02 . 23 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap budaya politik dan demokrasi
Hasil : Angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu
400.000.000,00 0,00 126.270.000,00 273.730.000,00 Fasilitasi Pemilu Legislatif dan Pilpres 1.05 . 1.05.02 . 23 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan fasilitasi pemilihan legislatif dan Presiden
Hasil : Angka partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi
Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.700.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.120.000.000,00 939.215.000,00 1.640.785.000,00 1.05 . 1.05.03
712.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 280.290.000,00 432.210.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01
712.500.000,00 0,00 432.210.000,00 280.290.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
245.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.000.000,00 8.700.000,00 116.300.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02
65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 02 . 05
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kendaraan dinas roda 4/ roda 2 yang diadakan
55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 11
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
125.000.000,00 0,00 116.300.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 30
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 8.300.000,00 41.700.000,00 1.05 . 1.05.03 . 05
50.000.000,00 0,00 41.700.000,00 8.300.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.05 . 1.05.03 . 05 . 17
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas
112.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 102.480.000,00 10.020.000,00 1.05 . 1.05.03 . 06
62.500.000,00 0,00 220.000,00 62.280.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.03 . 06 . 05
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
50.000.000,00 0,00 9.800.000,00 40.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun
830.000.000,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 0,00 423.520.000,00 406.480.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24
65.000.000,00 0,00 39.705.000,00 25.295.000,00 Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 01
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah laporankejadian bencana yang disusun dan dikirim ke pusat/provinsi
425.000.000,00 0,00 86.325.000,00 338.675.000,00 Peningkatan kapasitas dan operasional Relawan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 06
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah personil TRC dan relawan yang difasilitasi
340.000.000,00 0,00 280.450.000,00 59.550.000,00 Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 07
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa tangguh yang mendapat sosialisasi dan dibentuk
1.700.000.000,00 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 1.000.000.000,00 96.625.000,00 603.375.000,00 1.05 . 1.05.03 . 25
1.300.000.000,00 1.000.000.000,00 284.385.000,00 15.615.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 02
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana PB
340.000.000,00 0,00 272.490.000,00 67.510.000,00 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 03
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah daerah bencana yang tercukupi kebutuhan air bersih
60.000.000,00 0,00 46.500.000,00 13.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 06
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah wilayah terdampak bencana yang tertangani pada tanggap darurat bencana
50.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 0,00 19.300.000,00 30.700.000,00 1.05 . 1.05.03 . 26
50.000.000,00 0,00 30.700.000,00 19.300.000,00 Fasilitasi rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana 1.05 . 1.05.03 . 26 . 03
Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen identifikasi dan kerugian akibat bencana
4.982.000.000,00 Sosial 145.725.000,00 1.836.295.000,00 2.999.980.000,00 1.06
4.982.000.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 145.725.000,00 1.836.295.000,00 2.999.980.000,00 1.06 . 1.06.01
703.575.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 228.045.000,00 475.530.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01
703.575.000,00 0,00 475.530.000,00 228.045.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Lokasi : Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
350.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.725.000,00 16.235.000,00 188.040.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
50.000.000,00 48.725.000,00 0,00 1.275.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
Lokasi : Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kendaraan dinas roda 4/ roda 2 yang diadakan
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti; Nilai Evaluasi SAKIP dari Isnpektorat
100.000.000,00 97.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11
Lokasi : Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
200.000.000,00 0,00 188.040.000,00 11.960.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30
Lokasi : Dinsos P3A, LBK Kedunglurah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana prasarana yang dipelihara (kantor dan LBK)
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.360.000,00 97.640.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05
100.000.000,00 0,00 97.640.000,00 2.360.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
Lokasi : Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas
Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
85.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 73.570.000,00 11.430.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
60.000.000,00 0,00 280.000,00 59.720.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
Lokasi : Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
25.000.000,00 0,00 11.150.000,00 13.850.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
Lokasi : Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
782.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 266.660.000,00 515.340.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
782.000.000,00 0,00 515.340.000,00 266.660.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
Lokasi : Wilayah Kabupaten Trenggalek, daerah/kantong kemiskinan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah keluarga fakir miskin/wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan bimtek/pelatihan/pembinaan/diberdayakan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
682.075.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 196.805.000,00 485.270.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16
200.000.000,00 0,00 87.500.000,00 112.500.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jml penanganan PMKS jalanan/org terlantar (Penjaringan 5 jenis PMKS Jalanan, Pengiriman/Pemulangan/Penjemputan PMKS ke/dari UPT Rehabilitasi Sosial/daerah asal)
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
338.800.000,00 0,00 294.375.000,00 44.425.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
Lokasi : Kota Batu dan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah anak bermasalah sosial yang direhab / dikirim ke UPT Petirahan Anak;
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
143.275.000,00 0,00 103.395.000,00 39.880.000,00 Operasional Shelter Penanganan PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PMKS yang ditangani melalui pelayanan shelter
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
1.142.000.000,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 0,00 721.960.000,00 420.040.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17
442.000.000,00 0,00 193.390.000,00 248.610.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01
Lokasi : Lokasi bencana dan potensi bencana di Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Persentase korban bencana yang seharusnya mendapatkan bantuan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
300.000.000,00 0,00 146.530.000,00 153.470.000,00 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 02
Lokasi : 14 Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
400.000.000,00 0,00 80.120.000,00 319.880.000,00 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 17 . 03
Lokasi : 14 Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fakir miskin yang tercakup dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
145.000.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar 0,00 60.600.000,00 84.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18
Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
145.000.000,00 0,00 84.400.000,00 60.600.000,00 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 1.06 . 1.06.01 . 18 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek, UPT PSRT Blitar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah anak terlantar yang dikirim untuk menjadi peserta diklat ketrampilan/pembinaan sosial di UPT PSRT
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
290.000.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 70.520.000,00 219.480.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19
290.000.000,00 0,00 219.480.000,00 70.520.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 1.06 . 1.06.01 . 19 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penyandang cacat yang dikirim untuk mendapatkan pelatihan/rehabilitasi sosial di UPT Resos
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
130.000.000,00 Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo 0,00 35.690.000,00 94.310.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20
30.000.000,00 0,00 19.260.000,00 10.740.000,00 Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
Lokasi : Karangan, Pogalan, Kec. Trenggalek, Durenan, Pule, Gandusari, Munjungan, Tugu, Watulimo dan lokasi lain yang terdapat LKSA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah anak dalam panti yang mendapatkan bantuan permakanan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
100.000.000,00 0,00 75.050.000,00 24.950.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02
Lokasi : Karangan, Pogalan, Kec. Trenggalek, Durenan, Pule, Gandusari, Munjungan, Tugu, Watulimo dan lokasi lain yang terdapat LKSA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah anak dalam panti yang mendapatkan pembinaan sosial/pelatihan ketrampilan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
97.350.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
0,00 35.950.000,00 61.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21
97.350.000,00 0,00 61.400.000,00 35.950.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01
Lokasi : Trenggalek, Blitar
Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah eks penyakit sosial yang mendapatkan pembinaan/rehabilitasi sosial
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
175.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 66.380.000,00 108.620.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22
175.000.000,00 0,00 108.620.000,00 66.380.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01
Lokasi : Wilayah Kabupaten Trengggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PSKS/masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
300.000.000,00 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 0,00 61.520.000,00 238.480.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
150.000.000,00 0,00 126.205.000,00 23.795.000,00 Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02
Lokasi : TMP Karangsoko, Pule, Munjungan, Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan upacara/sarasehan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
150.000.000,00 0,00 112.275.000,00 37.725.000,00 Bimbingan Lanjut dan Pemberdayaan Eks Klien 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah eks klien yang diberi bimbingan lanjut dan pemberdayaan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS
98.457.202.000,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 34.372.647.475,00 16.335.656.500,00 47.748.898.025,00 2
4.375.000.000,00 Tenaga Kerja 558.100.000,00 934.695.000,00 2.882.205.000,00 2.01
4.375.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 558.100.000,00 934.695.000,00 2.882.205.000,00 2.01 . 2.01.01
575.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 110.400.000,00 464.600.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01
575.000.000,00 0,00 464.600.000,00 110.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti; Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
940.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 558.100.000,00 16.275.000,00 365.625.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02
565.000.000,00 558.100.000,00 0,00 6.900.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 11
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yg ditindaklanjuti
375.000.000,00 0,00 365.625.000,00 9.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 30
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yg ditindaklanjuti
75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.145.000,00 70.855.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05
75.000.000,00 0,00 70.855.000,00 4.145.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.01 . 2.01.01 . 05 . 04
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yg ditindaklanjuti
145.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 135.345.000,00 9.655.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06
70.000.000,00 0,00 320.000,00 69.680.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.01 . 2.01.01 . 06 . 05
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
75.000.000,00 0,00 9.335.000,00 65.665.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.01 . 2.01.01 . 06 . 06
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi birokrasi yang tersusun
Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
350.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 71.840.000,00 278.160.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15
350.000.000,00 0,00 278.160.000,00 71.840.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
Hasil : Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
415.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 123.680.000,00 291.320.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16
215.000.000,00 0,00 123.190.000,00 91.810.000,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penyebarluasan informasi bursa kerja
Hasil : Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
200.000.000,00 0,00 168.130.000,00 31.870.000,00 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan/bimtek/pembinaan kewirausahaan
Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
450.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 183.380.000,00 266.620.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17
100.000.000,00 0,00 67.690.000,00 32.310.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 2.01.01 . 17 . 01
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan
Hasil : Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB)
250.000.000,00 0,00 130.080.000,00 119.920.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lokasi yang mendapatkan sosialisasi BPJS
Hasil : Prosentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan
100.000.000,00 0,00 68.850.000,00 31.150.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 03
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perusahaan ikut serta pembinaan pembentukan sarana Hubungan Industrial
Hasil : Prosentase peningkatan tenaga kerja yg menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan
1.425.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 0,00 289.630.000,00 1.135.370.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18
900.000.000,00 0,00 717.800.000,00 182.200.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 18 . 01
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Keluaran : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja
Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
525.000.000,00 0,00 417.570.000,00 107.430.000,00 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Keluaran : Jumlah perusahaan yang ikut serta dalam Job Market Fair
Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
1.083.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 436.502.500,00 646.497.500,00 2.02
1.083.000.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 436.502.500,00 646.497.500,00 2.02 . 1.06.01
600.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 287.652.500,00 312.347.500,00 2.02 . 1.06.01 . 15
320.000.000,00 0,00 186.560.000,00 133.440.000,00 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 01
Lokasi : Trenggalek, Karangan, Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta yang dilatih dan didampingi penyusunan PPRG, GAP dan KAK
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak kroban kekerasan yang ditindaklanjuti; Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG; Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)
250.000.000,00 0,00 118.417.500,00 131.582.500,00 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03
Lokasi : Trenggalek, Karangan, Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah orang / anak yang mendapatkan pelayanan Pengaduan, Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan, Pelayanan Hukum, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Reintegrasi Sosial
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak kroban kekerasan yang ditindaklanjuti; Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG; Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)
30.000.000,00 0,00 7.370.000,00 22.630.000,00 Penyusunan Profil Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 04
Lokasi : Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah dokumen buku profil gender dan anak, serta dokumen laporan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Layak Anak
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak kroban kekerasan yang ditindaklanjuti; Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG; Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)
223.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 66.000.000,00 157.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16
223.000.000,00 0,00 157.000.000,00 66.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 2.02 . 1.06.01 . 16 . 01
Lokasi : Kecamatan Durenan, Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kader yang mendapat pelayanan pembinaan P2WKSS di 1 (satu) satu Desa sebagai miniatur pembangunan
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak kroban kekerasan yang ditindaklanjuti; Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG; Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)
160.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 0,00 61.900.000,00 98.100.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17
160.000.000,00 0,00 98.100.000,00 61.900.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 2.02 . 1.06.01 . 17 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah eks penyakit sosial yang mendapatkan pembinaan/rehabilitasi sosial
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak kroban kekerasan yang ditindaklanjuti; Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG; Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)
100.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 20.950.000,00 79.050.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18
100.000.000,00 0,00 79.050.000,00 20.950.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01 . 18 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah orang / masyarakat yang mengikuti kegiatan pendukung pembangunan gender, permberdayaan perempuan dan perlindungan anak (simulasi pengasuhan/lomba/seminar pengasuhan/dll)
1.208.400.000,00 Pangan 0,00 100.585.000,00 1.107.815.000,00 2.03
1.208.400.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 100.585.000,00 1.107.815.000,00 2.03 . 3.03.01
1.208.400.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 100.585.000,00 1.107.815.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15
250.000.000,00 0,00 217.890.000,00 32.110.000,00 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 09
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan, Se Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah TP-PKK/KWT yang difasilitasi
Hasil : Jumlah ketersediaan pangan
708.400.000,00 0,00 661.345.000,00 47.055.000,00 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 10
Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan, Se Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan
Hasil : Jumlah Cadangan Pangan
250.000.000,00 0,00 228.580.000,00 21.420.000,00 Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 11
Lokasi : 14 Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kelompok yang melaksanakan diversifikasi pangan
Hasil : skor PPH
11.290.000.000,00 Pertanahan 1.823.800.000,00 2.157.970.000,00 7.308.230.000,00 2.04
11.290.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.823.800.000,00 2.157.970.000,00 7.308.230.000,00 2.04 . 1.03.01
11.290.000.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.823.800.000,00 2.157.970.000,00 7.308.230.000,00 2.04 . 1.03.01 . 15
875.000.000,00 0,00 668.850.000,00 206.150.000,00 Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) 2.04 . 1.03.01 . 15 . 01
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PRODA/ sertifikat (SHM)
1.692.000.000,00 0,00 1.568.700.000,00 123.300.000,00 Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 02
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luas Tanah untuk Pembangunan JLS
748.000.000,00 0,00 582.600.000,00 165.400.000,00 Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 06
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen, Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan
1.429.000.000,00 0,00 1.248.500.000,00 180.500.000,00 Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2.04 . 1.03.01 . 15 . 11
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengadaan tanah
695.000.000,00 0,00 417.450.000,00 277.550.000,00 Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III 2.04 . 1.03.01 . 15 . 12
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III dan Dokumen Laporan Penyelesaian yang disusun
855.000.000,00 0,00 437.980.000,00 417.020.000,00 Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum
2.04 . 1.03.01 . 15 . 13
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah fasilitasi Penyelesaian Status tanah aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga dengan Kawasan Hutan bagi Kepentingan Umum
1.280.000.000,00 0,00 992.350.000,00 287.650.000,00 Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
2.04 . 1.03.01 . 15 . 14
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Inventasrisasi,Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah danatau Permaslahan Tenurial Kawasan Hutan untuk Permkiman, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Lahan Garapan
188.000.000,00 0,00 64.900.000,00 123.100.000,00 Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa 2.04 . 1.03.01 . 15 . 15
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Peralihan/Pelepasan/Tukar menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa
264.000.000,00 0,00 227.900.000,00 36.100.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela 2.04 . 1.03.01 . 15 . 16
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Kawasan Strategis Jalan Pansela yang direncanakan pengembangannya
950.000.000,00 0,00 675.800.000,00 274.200.000,00 Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitasi Umum Lainnya
2.04 . 1.03.01 . 15 . 17
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan bagi Pembangunan Embung/PSA dan Fasilitas Umum Lainnya
2.314.000.000,00 1.823.800.000,00 423.200.000,00 67.000.000,00 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Pelebaran Jalan Ruas Kabupaten 2.04 . 1.03.01 . 15 . 18
Lokasi : kelanjutan dari pagerwojo, nambak ngulungkulon, selingkar wilis dan wilayah strategis pansela
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : luas tanah yang terbebaskan untuk pembangunan/pelebaran jalan
2.975.000.000,00 Lingkungan Hidup 838.805.000,00 541.723.500,00 1.594.471.500,00 2.05
2.975.000.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 838.805.000,00 541.723.500,00 1.594.471.500,00 2.05 . 1.04.01
1.880.200.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 838.805.000,00 255.915.000,00 785.480.000,00 2.05 . 1.04.01 . 16
100.030.000,00 0,00 46.030.000,00 54.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 16 . 01
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Buluagung Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Lingkungan/Dokumen Izin Lingkungan Yang Terlayani
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
300.000.000,00 0,00 249.360.000,00 50.640.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura 2.05 . 1.04.01 . 16 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Program Adipura
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
115.000.000,00 0,00 103.700.000,00 11.300.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 16 . 04
Lokasi : Kec. Trenggalek, Tugu, Durenan, Pogalan, Dongko, Watulimo, Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
90.000.000,00 0,00 40.760.000,00 49.240.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan/usaha 2.05 . 1.04.01 . 16 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan/Usaha yang dibina/diawasi
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
925.000.000,00 838.805.000,00 70.685.000,00 15.510.000,00 Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh kegiatan/usaha Skala Kecil 2.05 . 1.04.01 . 16 . 06
Lokasi : Kec. Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penanggulangan Dampak Pencemaran yang dilaksanakan
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
350.170.000,00 0,00 274.945.000,00 75.225.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 16 . 09
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
769.800.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 217.350.000,00 552.450.000,00 2.05 . 1.04.01 . 17
769.800.000,00 0,00 552.450.000,00 217.350.000,00 Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis 2.05 . 1.04.01 . 17 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
325.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
0,00 68.458.500,00 256.541.500,00 2.05 . 1.04.01 . 18
250.000.000,00 0,00 198.320.000,00 51.680.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 18 . 03
Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kelurahan/Desa yang Melaksanakan Program Desa Berseri dan Jumlah Sekolah Adiwiyata
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
75.000.000,00 0,00 58.221.500,00 16.778.500,00 Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 2.05 . 1.04.01 . 18 . 04
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Laporan IKPLHD
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
5.179.471.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 724.690.000,00 1.155.444.000,00 3.299.337.000,00 2.06
5.179.471.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 724.690.000,00 1.155.444.000,00 3.299.337.000,00 2.06 . 2.06.01
1.154.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 398.520.000,00 755.980.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01
1.154.500.000,00 0,00 755.980.000,00 398.520.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
845.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 529.060.000,00 17.640.000,00 298.300.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02
535.000.000,00 529.060.000,00 0,00 5.940.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 11
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perlengkapan dan peralatan / barang yang diadakan 8 jenis (lemari besi, mesin antrian, running tex. papan nama ruang jabatan, mabelair, AC, komputer PC, 3 buah printer KTP dan Personal komputer )
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
310.000.000,00 0,00 298.300.000,00 11.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 30
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara dengan baik ada 4 Jenis ( pemeliharaan gedung, perawatan kendaraan bermotor, perawatan perlengkapan kantor dan rumah tangga dan belanja bahan material / bibit tanaman )
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.625.000,00 97.375.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05
Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 97.375.000,00 2.625.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.06 . 2.06.01 . 05 . 05
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
160.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 146.905.000,00 13.595.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06
70.500.000,00 0,00 1.260.000,00 69.240.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.06 . 2.06.01 . 06 . 05
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
90.000.000,00 0,00 12.335.000,00 77.665.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.06 . 2.06.01 . 06 . 06
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah, dan reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
215.000.000,00 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 76.489.000,00 138.511.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15
135.000.000,00 0,00 97.820.000,00 37.180.000,00 Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 01
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah layanan KTP
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
80.000.000,00 0,00 40.691.000,00 39.309.000,00 Pelayanan Pendataan Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 02
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pendataan penduduk rentan adminduk
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
95.000.000,00 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 62.020.000,00 32.980.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16
65.000.000,00 0,00 11.505.000,00 53.495.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 2.06 . 2.06.01 . 16 . 01
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah akta kelahiran
Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
30.000.000,00 0,00 21.475.000,00 8.525.000,00 Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 2.06 . 2.06.01 . 16 . 02
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah akta akta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
480.000.000,00 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 195.630.000,00 122.280.000,00 162.090.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17
192.000.000,00 0,00 119.420.000,00 72.580.000,00 Pengendalian SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 01
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jml jenis pengendalian SIAK dan Jaringan
Hasil : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) thd pelayanan publik
50.000.000,00 0,00 13.305.000,00 36.695.000,00 Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jml data kependudukan ter-update dan jumlah buku profil perkembangan kependudukan
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
38.000.000,00 0,00 28.265.000,00 9.735.000,00 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 03
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jml jenis pelayanan informasi administrasi kependudukan
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
200.000.000,00 195.630.000,00 1.100.000,00 3.270.000,00 Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 04
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jml. Jenis Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan jaringan yg ditingkatkan
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
300.000.000,00 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 0,00 72.465.000,00 227.535.000,00 2.06 . 2.06.01 . 18
10.000.000,00 0,00 4.575.000,00 5.425.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 01
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jml fasilitasi kerjasama antar lembaga dan pelaksanaan kebijakan
Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
70.000.000,00 0,00 33.390.000,00 36.610.000,00 Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 18 . 02
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jml penataan dan pemilahan arsip dokumen kependudukan AKTA
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
70.000.000,00 0,00 48.920.000,00 21.080.000,00 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 2.06 . 2.06.01 . 18 . 03
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jml sertifikasi ISO ( jenis SOP yang siap disertifikasi )
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
150.000.000,00 0,00 140.650.000,00 9.350.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatan Sipil Keliling 2.06 . 2.06.01 . 18 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
1.829.471.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 256.500.000,00 1.572.971.000,00 2.06 . 2.06.01 . 19
1.829.471.000,00 0,00 1.572.971.000,00 256.500.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Jenis Penunjang Pelayanan Adminduk yang dilaksanakan
Hasil : Prosentase penduduk yang terdaftar dalam SIAK
5.100.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 176.600.000,00 1.612.542.500,00 3.310.857.500,00 2.07
5.100.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 176.600.000,00 1.612.542.500,00 3.310.857.500,00 2.07 . 2.07.01
650.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 81.160.000,00 568.840.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01
650.000.000,00 0,00 568.840.000,00 81.160.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Prosentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti
298.775.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 176.600.000,00 10.200.000,00 111.975.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
188.775.000,00 176.600.000,00 12.175.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 11
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Prosentase Temuan BPK /APIP yang ditindaklanjuti
110.000.000,00 0,00 99.800.000,00 10.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 30
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang diperbaiki
Hasil : Presentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik
200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.400.000,00 189.600.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05
200.000.000,00 0,00 189.600.000,00 10.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 05 . 05
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat yang dikirim untuk mengikuti Diklat, Bimtek, kursus, soaialisasi sesuai dengan ketentuan
Hasil : Prosentase jumlah aparatur/perangkat desa/ masyarakat yang dikirim diklat/ bimtek/kursus/sosialisasi
155.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 114.460.000,00 40.540.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06
60.000.000,00 0,00 1.560.000,00 58.440.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.07 . 2.07.01 . 06 . 05
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang menerima honor pengelola keuangan & barang
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
95.000.000,00 0,00 38.980.000,00 56.020.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerahdan reformasi birokrasi yang disusun
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
1.646.225.000,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 0,00 607.445.000,00 1.038.780.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15
200.000.000,00 0,00 123.650.000,00 76.350.000,00 Fasilitasi PKK 2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengurus PKK Kab dan Kegiatannya
Hasil : Persentase Peningkatan SDM Pengurus PKK
245.000.000,00 0,00 173.535.000,00 71.465.000,00 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan 2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
Halaman 69REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pembinaan LPM dan KPM
Hasil : Persentase Peningkatan SDM LPM, KPM dan Penilaian LPM cakupannya
116.000.000,00 0,00 44.520.000,00 71.480.000,00 Penyusunan Produk Hukum Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 10
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Produk Hukum Desa yang disusun
Hasil : Jumlah Desa cepat berkembang
400.000.000,00 0,00 335.860.000,00 64.140.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa, Desa Adopsi dan Ngantor di Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 12
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelatihan/bimtek kegiatan yang dilaksanakan
Hasil : Jumlah Desa cepat berkembang
396.225.000,00 0,00 172.685.000,00 223.540.000,00 Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintah Desa dan BPD 2.07 . 2.07.01 . 15 . 13
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Hasil : Jumlah Pengisian Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
289.000.000,00 0,00 188.530.000,00 100.470.000,00 Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 14
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang di fasilitasi dan dievaluasi
Hasil : Jumlah Desa cepat berkembang
1.020.000.000,00 Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa 0,00 416.415.000,00 603.585.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16
165.000.000,00 0,00 91.320.000,00 73.680.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD 2.07 . 2.07.01 . 16 . 05
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PHD/PTO tentang pengelolaan Keuangan Desa (PKD) yang disusun melalui Rakor dan Kosultasi
Hasil : Presentase Desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan sesuai Peraturan Perundangan
185.000.000,00 0,00 126.090.000,00 58.910.000,00 Pengembangan Inovasi Desa dan Penganugerahan Soetran Award 2.07 . 2.07.01 . 16 . 07
Halaman 70REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah konten yang diupdate pada aplikasi Soetran Award online (Mekanisme, Berita, Praktek baik Top 9)
Hasil : Presentase Desa yang mampu menyusun Dokumen Perencanaan sesuai peraturan perundangan
135.000.000,00 0,00 76.520.000,00 58.480.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 12
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PHD/PTO yang disusun dari Rakor dan Konsultasi
Hasil : Presentase desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan sesuai peraturan perundangan
150.000.000,00 0,00 61.230.000,00 88.770.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 13
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PHD/PTO yang disusun melalui rakor dan konsultasi
Hasil : Presentase desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan sesuai perundangan
195.000.000,00 0,00 166.020.000,00 28.980.000,00 Pengembangan Gotong-Royong Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 16 . 14
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pemangku Gotong royong desa yang disosialisasi / Asistensi ( Aparatur Desa 152 org, Aparatur Kec 14 org)
Hasil : Presentase desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan sesuai peraturan perundangan
190.000.000,00 0,00 82.405.000,00 107.595.000,00 Fasilitasi Perencanaan Desa dan dukungan Pelayanan Sosial Dasar 2.07 . 2.07.01 . 16 . 15
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PHD/PTO Perencanaan Desa yang disusun melalui rakor dan konsultasi
Hasil : Presentase Desa yang mampu menyusun Dokumen Perencanaan sesuai peraturan perundangan
1.130.000.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan 0,00 372.462.500,00 757.537.500,00 2.07 . 2.07.01 . 17
100.000.000,00 0,00 77.150.000,00 22.850.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepel)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelatihan/bimtek kegiatan yang dilaksanakan
Halaman 71REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase kelompok Masyarakat yang berdaya
185.000.000,00 0,00 151.980.000,00 33.020.000,00 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Posyantek/ Wartekdes dan Forum Inovator TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 08
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan bagi Inovator, Posyantek dan Wartekdes
Hasil : Persentase kelompok Masyarakat yang berdaya
150.000.000,00 0,00 102.035.000,00 47.965.000,00 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif 2.07 . 2.07.01 . 17 . 11
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek yang dilaksanakan
Hasil : Persentase kelompok Masyarakat yang berdaya
215.000.000,00 0,00 183.760.000,00 31.240.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis SDA dan TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 12
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta penilaian TTG tingkat Kabupaten
Hasil : Prosentase Kelompok Masyarakat yang Berdaya
350.000.000,00 0,00 215.522.500,00 134.477.500,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Keuangan Desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah mediasi yang dilaksanakan
Hasil : Prosentase Kelompok Masyarakat yang Berdaya
130.000.000,00 0,00 27.090.000,00 102.910.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Keuangan Desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah SDM Lembaga Ekonomi Desa
Hasil : Prosentase Kelompok Masyarakat yang Berdaya
6.624.217.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 713.050.000,00 2.627.627.000,00 3.283.540.000,00 2.08
6.624.217.000,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 713.050.000,00 2.627.627.000,00 3.283.540.000,00 2.08 . 1.02.01
6.624.217.000,00 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 713.050.000,00 2.627.627.000,00 3.283.540.000,00 2.08 . 1.02.01 . 15
150.000.000,00 0,00 110.400.000,00 39.600.000,00 Pelayanan KB 2.08 . 1.02.01 . 15 . 01
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 72REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah peserta KB modern
Hasil : Angka Kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR)
50.000.000,00 0,00 18.750.000,00 31.250.000,00 Pendataan dan Updating Data Keluarga 2.08 . 1.02.01 . 15 . 02
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah KK yang ter update
Hasil : Persentase Jumlah KK yang diupdate
575.000.000,00 0,00 95.888.000,00 479.112.000,00 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD
2.08 . 1.02.01 . 15 . 04
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PPKBD yang mendapatkan biaya operasional
Hasil : Persentase Peserta KB Aktif
230.805.000,00 0,00 169.255.000,00 61.550.000,00 Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi 2.08 . 1.02.01 . 15 . 05
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah WUS yang dilayani IVA (Infeksi Visual Assetat)
Hasil : Angka Kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR)
3.968.062.000,00 0,00 2.028.742.000,00 1.939.320.000,00 Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB 2.08 . 1.02.01 . 15 . 06
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan biaya operasional
Hasil : Angka Kelahiran Total (TFR)
1.475.350.000,00 713.050.000,00 741.305.000,00 20.995.000,00 Pelayanan KB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 07
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan KB yang diadakan
Hasil : IUD Kit, Perlengkapan Multi Media, Smart Phone, Sarana Kerja PPKBD, Kendaraan Operasional, Gedung Balai Penyuluhan KB, Printer dan BKB Kit
100.000.000,00 0,00 57.450.000,00 42.550.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS dan PIK/R 2.08 . 1.02.01 . 15 . 10
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kelompok BKB PUS yang ber KB
Hasil : Persentase Peserta KB Aktif
75.000.000,00 0,00 61.750.000,00 13.250.000,00 Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat 2.08 . 1.02.01 . 15 . 11
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kecamatan yang mendapatkan penyuluhan dan penggerakan masyarakat
Halaman 73REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Peserta KB Aktif
20.328.360.000,00 Perhubungan 6.335.897.500,00 1.928.752.000,00 12.063.710.500,00 2.09
20.328.360.000,00 Dinas Perhubungan 6.335.897.500,00 1.928.752.000,00 12.063.710.500,00 2.09 . 2.09.01
10.324.624.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 694.220.000,00 9.630.404.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01
1.362.196.000,00 0,00 856.326.000,00 505.870.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
8.489.928.000,00 0,00 8.470.728.000,00 19.200.000,00 Fasilitasi pembayaran Langganan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20
Lokasi : Multi Lokasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tagihan LPJU yang Terbayar
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
472.500.000,00 0,00 303.350.000,00 169.150.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21
Lokasi : Jalan Nasional Trenggalek - Tulungagung Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran / Operasional Rutin UPT PKB yang Terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
457.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,00 0,00 257.300.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 11
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
227.800.000,00 0,00 227.800.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 30
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 45
Lokasi : Jalan Nasional Trenggalek - Tulungagung Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek
Halaman 74REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang Pelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.800.000,00 38.200.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05
40.000.000,00 0,00 38.200.000,00 1.800.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 05 . 04
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/DIklat/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
140.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 139.383.000,00 617.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06
80.000.000,00 0,00 320.000,00 79.680.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.09 . 2.09.01 . 06 . 05
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
60.000.000,00 0,00 297.000,00 59.703.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.09 . 2.09.01 . 06 . 06
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Reformasi Birokrasi yang tersusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
3.973.037.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2.964.377.500,00 234.380.000,00 774.279.500,00 2.09 . 2.09.01 . 15
37.040.000,00 0,00 24.280.000,00 12.760.000,00 Fasilitasi Penerbitan Perijinan Kapal Nelayan (Pass Kapal) 2.09 . 2.09.01 . 15 . 05
Lokasi : Kec. Watulimo, Kec. Munjungan dan Kec. Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Ijin Kapal Nelayan yang diterbitkan
Hasil : Persentase Jumlah MPU yang memenuhi /memperoleh Ijin Trayek
3.044.900.000,00 2.865.427.500,00 104.932.500,00 74.540.000,00 Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 06
Lokasi : Teluk Prigi Desa Prigi Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitas Pembangunan Pelabuhan
Hasil : Persentase Jumlah MPU yang memenuhi /memperoleh Ijin Trayek
646.560.000,00 0,00 529.200.000,00 117.360.000,00 Fasilitasi Angkutan Pelajar 2.09 . 2.09.01 . 15 . 08
Lokasi : Sumurup, Tugu, Suruh, Karangan, Dawuhan, Kedunglurah, Gandusari dan Kampak
Halaman 75REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelajar yang memanfaatkan Angkutan Pelajar
Hasil : Persentase Jumlah MPU yang memenuhi /memperoleh Ijin Trayek
147.000.000,00 98.950.000,00 46.700.000,00 1.350.000,00 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 11
Lokasi : Terminal Tipe C Kota, Terminal Tipe C Panggul, Terminal Tipe C Pule, Terminal Tipe Durenan dan Terminal Tipe C Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Terminal yang dikelola
Hasil : Persentase Jumlah MPU yang memenuhi /memperoleh Ijin Trayek
97.537.000,00 0,00 69.167.000,00 28.370.000,00 Fasilitasi Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 12
Lokasi : Multi Lokasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Angkutan Umum yang terlaksana
Hasil : Persentase Jumlah MPU yang memenuhi /memperoleh Ijin Trayek
1.261.460.000,00 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.188.590.000,00 13.630.000,00 59.240.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16
1.201.460.000,00 1.188.590.000,00 0,00 12.870.000,00 Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) 2.09 . 2.09.01 . 16 . 04
Lokasi : Jalan Nasional Trenggalek - Tulungagung Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)
Hasil : Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lolos Uji Kir
60.000.000,00 0,00 59.240.000,00 760.000,00 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
Lokasi : Jalan Nasional Trenggalek - Tulungagung Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kendaraan Uji Kendaraan Bermotor yang terpelihara
Hasil : Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lolos Uji Kir
3.304.900.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas 1.982.930.000,00 356.185.000,00 965.785.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17
146.000.000,00 14.900.000,00 68.340.000,00 62.760.000,00 Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 01
Lokasi : 14 Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan yang disusun
Hasil : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan yang Layak Fungsi
1.297.150.000,00 1.013.590.000,00 269.520.000,00 14.040.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 09
Lokasi : Multi Lokasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 76REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Jenis Pembangunan dan Pengembangan PJU
Hasil : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan yang Layak Fungsi
312.500.000,00 0,00 181.720.000,00 130.780.000,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 10
Lokasi : Multi Lokasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PJU yang terpelihara
Hasil : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan yang Layak Fungsi
217.300.000,00 143.720.000,00 45.680.000,00 27.900.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Transportasi (SIM LLAJ) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 13
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Update Data dan Pemeliharaan konten
Hasil : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan yang Layak Fungsi
148.710.000,00 0,00 52.390.000,00 96.320.000,00 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 17 . 14
Lokasi : Multi Lokasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Evaluasi
Hasil : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan yang Layak Fungsi
1.183.240.000,00 810.720.000,00 348.135.000,00 24.385.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 15
Lokasi : Multi Lokasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Prasarana Perlengkapan Jalan yang diadakan dan Dipelihara
Hasil : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan yang Layak Fungsi
827.039.000,00 Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan 0,00 489.154.000,00 337.885.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18
96.165.000,00 0,00 36.865.000,00 59.300.000,00 Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji 2.09 . 2.09.01 . 18 . 01
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Operasi
Hasil : Persentase Pelanggaran Disiplin Lalu Lintas Angkutan Jalan Kendaraan Wajib Uji
395.580.000,00 0,00 148.980.000,00 246.600.000,00 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 05
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan
Halaman 77REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Pelanggaran Disiplin Lalu Lintas Angkutan Jalan Kendaraan Wajib Uji
97.330.000,00 0,00 67.580.000,00 29.750.000,00 Pembinaan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 18 . 06
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelajar yang dibina untuk menjadi Pelajar Pelopor
Hasil : Persentase Pelanggaran Disiplin Lalu Lintas Angkutan Jalan Kendaraan Wajib Uji
237.964.000,00 0,00 84.460.000,00 153.504.000,00 Pelayanan dan Penertiban Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 07
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Operasi Penerbitan dan Pengawasan Kawasan Parkir
Hasil : Persentase Pelanggaran Disiplin Lalu Lintas Angkutan Jalan Kendaraan Wajib Uji
6.213.834.450,00 Komunikasi dan Informatika 3.164.153.975,00 1.224.010.000,00 1.825.670.475,00 2.10
6.213.834.450,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.164.153.975,00 1.224.010.000,00 1.825.670.475,00 2.10 . 2.10.01
767.217.052,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.717.027,00 318.295.000,00 416.205.025,00 2.10 . 2.10.01 . 01
767.217.052,00 32.717.027,00 416.205.025,00 318.295.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
173.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97.450.000,00 8.550.000,00 67.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02
100.000.000,00 97.450.000,00 0,00 2.550.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 11
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
73.000.000,00 0,00 67.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 30
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kendaraan yang dipelihara
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
190.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.000.000,00 186.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 05
190.000.000,00 0,00 186.000.000,00 4.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 05 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 78REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
92.020.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 89.948.000,00 2.072.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06
60.152.000,00 0,00 872.000,00 59.280.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.10 . 2.10.01 . 06 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
31.868.000,00 0,00 1.200.000,00 30.668.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.10 . 2.10.01 . 06 . 06
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembuatan dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi birokrasi yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
478.145.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 359.660.000,00 118.485.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15
99.975.000,00 0,00 25.325.000,00 74.650.000,00 Layanan Pengaduan Masyarakat 2.10 . 2.10.01 . 15 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dibentuk
Hasil : Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani
92.850.000,00 0,00 10.800.000,00 82.050.000,00 Operasional PPID 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah evaluasi PPID yang dilaksanakan
Hasil : Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani
114.330.000,00 0,00 24.930.000,00 89.400.000,00 Deseminasi Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tim Redaksi yang di bentuk
Hasil : Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani
170.990.000,00 0,00 57.430.000,00 113.560.000,00 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek 2.10 . 2.10.01 . 15 . 04
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah radio publik yang dikelola
Hasil : Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani
3.568.236.948,00 Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.908.206.948,00 156.052.000,00 503.978.000,00 2.10 . 2.10.01 . 16
Halaman 79REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
194.600.000,00 0,00 111.678.000,00 82.922.000,00 Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 2.10 . 2.10.01 . 16 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah aplikasi
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI)
3.373.636.948,00 2.908.206.948,00 392.300.000,00 73.130.000,00 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Ruang Server 2.10 . 2.10.01 . 16 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi jaringan Perangkat Daerah
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI)
239.540.150,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 29.920.000,00 209.620.150,00 2.10 . 2.10.01 . 17
239.540.150,00 0,00 209.620.150,00 29.920.000,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.10 . 2.10.01 . 17 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah KIM yang terbina
Hasil : Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani
305.675.300,00 Program Pengembangan e-Government 10.710.000,00 132.245.000,00 162.720.300,00 2.10 . 2.10.01 . 18
78.425.200,00 0,00 53.830.200,00 24.595.000,00 Pengelolaan Website 2.10 . 2.10.01 . 18 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah updating Website yang dikelola
Hasil : Indeks SPBE
227.250.100,00 10.710.000,00 108.890.100,00 107.650.000,00 Fasilitasi dan Implementasi Pengembangan e-government 2.10 . 2.10.01 . 18 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Raperbup e-Pemerintahan (e-gov)
Hasil : Indeks SPBE
400.000.000,00 Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik 115.070.000,00 125.340.000,00 159.590.000,00 2.10 . 2.10.01 . 19
400.000.000,00 115.070.000,00 159.590.000,00 125.340.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2.10 . 2.10.01 . 19 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang difasilitasi secara Eletronik
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI)
4.857.600.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 597.725.000,00 1.057.455.000,00 3.202.420.000,00 2.11
Halaman 80REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.857.600.000,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 597.725.000,00 1.057.455.000,00 3.202.420.000,00 2.11 . 2.11.01
1.238.013.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 557.760.000,00 680.253.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01
1.238.013.000,00 0,00 680.253.000,00 557.760.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan jalan Raya Bulu Agung No. 8 Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa Kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
298.978.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 161.770.000,00 3.900.000,00 133.308.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02
163.000.000,00 161.770.000,00 330.000,00 900.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 11
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan jalan Raya Bulu Agung No. 8 Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
135.978.000,00 0,00 132.978.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 30
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan jalan Raya Bulu Agung No. 8 Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
87.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.285.000,00 86.015.000,00 2.11 . 2.11.01 . 05
87.300.000,00 0,00 86.015.000,00 1.285.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.11 . 2.11.01 . 05 . 05
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan jalan Raya Bulu Agung No. 8 Trenggalek Desa Kayen Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
269.309.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 199.050.000,00 70.259.000,00 2.11 . 2.11.01 . 06
111.084.000,00 0,00 384.000,00 110.700.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.11 . 2.11.01 . 06 . 05
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan jalan Raya Bulu Agung No. 8 Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
158.225.000,00 0,00 69.875.000,00 88.350.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.11 . 2.11.01 . 06 . 06
Halaman 81REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan jalan Raya Bulu Agung No. 8 Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.600.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 435.955.000,00 90.190.000,00 1.073.855.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15
100.000.000,00 0,00 84.480.000,00 15.520.000,00 Penumbuhan Wirausaha Baru 2.11 . 2.11.01 . 15 . 02
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan jalan Raya Bulu Agung No. 8 Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Wirausaha baru yang dibina atau ditumbuhkan
Hasil : Persentase Usaha Mikro yang di berdayakan dan dikembangkan
350.000.000,00 0,00 325.110.000,00 24.890.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui Pemberdayaan BDSP 2.11 . 2.11.01 . 15 . 10
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang didampingi, dibina dan dikembangkan
Hasil : Persentase Usaha Mikro yang di berdayakan dan dikembangkan
1.070.000.000,00 435.955.000,00 604.465.000,00 29.580.000,00 Penyelenggaraan Promosi, Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan Usaha Mikro 2.11 . 2.11.01 . 15 . 11
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Promosi dan pemasaran produk
Hasil : Persentase Usaha Mikro yang di berdayakan dan dikembangkan
80.000.000,00 0,00 59.800.000,00 20.200.000,00 Fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Pembinaan serta Pengawasan LKM 2.11 . 2.11.01 . 15 . 12
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh akses permodalan
Hasil : Persentase Usaha Mikro yang di berdayakan dan dikembangkan
1.364.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 205.270.000,00 1.158.730.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16
260.790.000,00 0,00 235.600.000,00 25.190.000,00 Pengembangan Usaha Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 01
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah Koperasi yang dikembangkan usahanya
Hasil : Persentase Koperasi Aktif
244.750.000,00 0,00 211.170.000,00 33.580.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 02
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah Koperasi yang dikembangkan sistem administrasi keuangannya
Hasil : Persentase Koperasi Aktif
Halaman 82REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
483.460.000,00 0,00 433.660.000,00 49.800.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 03
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi
Hasil : Persentase Koperasi Aktif
375.000.000,00 0,00 278.300.000,00 96.700.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 2.11 . 2.11.01 . 16 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Terlaksananya pelatihan penilaian kesehatan koperasi, terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi anggota koperasi dan pelaku usaha mikro, terlaksananya pelatihan RK/RAPBK dan penyusunan laporan keuangan
Hasil : Meningkatnya kapasitas koperasi dan pelaku usaha mikro
2.800.000.000,00 Penanaman Modal 306.705.000,00 818.972.000,00 1.674.323.000,00 2.12
2.800.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 306.705.000,00 818.972.000,00 1.674.323.000,00 2.12 . 2.12.01
757.867.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 242.370.000,00 515.497.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01
757.867.000,00 0,00 515.497.000,00 242.370.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
236.813.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77.975.000,00 12.600.000,00 146.238.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02
34.000.000,00 32.725.000,00 1.275.000,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 02 . 05
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua)
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
46.561.000,00 45.250.000,00 1.311.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 11
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
156.252.000,00 0,00 143.652.000,00 12.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 30
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Halaman 83REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
83.040.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 600.000,00 82.440.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05
83.040.000,00 0,00 82.440.000,00 600.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.12 . 2.12.01 . 05 . 04
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
107.030.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 95.295.000,00 11.735.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06
60.700.000,00 0,00 160.000,00 60.540.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.12 . 2.12.01 . 06 . 05
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
46.330.000,00 0,00 11.575.000,00 34.755.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.12 . 2.12.01 . 06 . 06
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
410.700.000,00 Program Pengembangan Penanaman Modal 0,00 81.367.000,00 329.333.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15
140.000.000,00 0,00 106.493.000,00 33.507.000,00 Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 01
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terwujudnya dokumen peta potensi dan peluang investasi
200.000.000,00 0,00 181.980.000,00 18.020.000,00 Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 02
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah Pameran di Bidang Penanaman Modal yang Diikuti
Halaman 84REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
70.700.000,00 0,00 40.860.000,00 29.840.000,00 Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 03
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perusahaan yang dipantau
703.250.000,00 Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 217.980.000,00 122.620.000,00 362.650.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16
240.500.000,00 27.000.000,00 142.320.000,00 71.180.000,00 Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 01
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah regulasi yang mendukung penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang disusun;
234.000.000,00 190.980.000,00 22.380.000,00 20.640.000,00 Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 02
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sistem elektronik penanaman modal dan PTSP
228.750.000,00 0,00 197.950.000,00 30.800.000,00 Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 03
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jenis Penyebarluasan/publikasi Penanaman Modal dan PTSP yang dilaksanakan
Hasil : Presentase penanganan pengaduan dan penyebarluasan / publikasi penanaman modal dan PTSP
501.300.000,00 Program Pelayanan Perizinan 10.750.000,00 264.120.000,00 226.430.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17
215.000.000,00 0,00 83.440.000,00 131.560.000,00 Pelayanan Perizinan Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 01
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah izin usaha yang diterbitkan dalam tahun berkenaan
Hasil : Presentase izin usaha yang diterbirkan dalam tahun berkenaan
200.500.000,00 10.750.000,00 84.330.000,00 105.420.000,00 Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 02
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 85REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah izin non usaha yang diterbitkan dalam tahun berkenaan
Hasil : Presentase izin yang diterbitkan dalam tahun berkenaan
85.800.000,00 0,00 58.660.000,00 27.140.000,00 Verifikasi Administrasi Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 17 . 03
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemohon izin yang masuk dalam tahun berkenaan
Hasil : Presentase izin yang diterbitkan dalam tahun berkenaan
18.956.967.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 16.772.976.000,00 514.705.000,00 1.669.286.000,00 2.13
18.956.967.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 16.772.976.000,00 514.705.000,00 1.669.286.000,00 2.13 . 1.01.01
900.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan 0,00 147.065.000,00 752.935.000,00 2.13 . 1.01.01 . 15
600.000.000,00 0,00 497.725.000,00 102.275.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra 2.13 . 1.01.01 . 15 . 02
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora), Kelurahan Surodakan (Pendapa) dan Tingkat Provinsi Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan seleksi dan pembinaan calon Paskibra
Hasil : Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan
250.000.000,00 0,00 213.660.000,00 36.340.000,00 Jambore dan Temu Pemudaan 2.13 . 1.01.01 . 15 . 06
Lokasi : Wilayah pesisir (pantai di Watulimo/ Panggul/Munjungan) dan tingkat provinsi (Banyuwangi)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Wilayah pesisir (pantai di Watulimo/ Panggul/Munjungan) dan tingkat provinsi (Banyuwangi)
Hasil : Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan
50.000.000,00 0,00 41.550.000,00 8.450.000,00 Peningkatan peran dan Apresiasi Organisasi pemuda, kepemudaan dan pemuda pelopor 2.13 . 1.01.01 . 15 . 07
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora), Tingkat Kabupaten dan Provinsi Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pembinaan/diklat/workshop, pameran dan festival/lomba prestasi organisasi pemuda, kepemudan dan pemuda pelopor yang dilaksanakan
Hasil : Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan
18.056.967.000,00 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga 16.772.976.000,00 367.640.000,00 916.351.000,00 2.13 . 1.01.01 . 16
55.000.000,00 0,00 43.075.000,00 11.925.000,00 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 05
Halaman 86REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora)/ Kabupaten Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah diklat peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
Hasil : Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi
1.100.000.000,00 0,00 793.410.000,00 306.590.000,00 Penyelenggaraan Festival, Kompetisi dan Turnamen Keolahragaan Pelajar dan Masyarakat 2.13 . 1.01.01 . 16 . 11
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora), Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah festival, kompetisi dan turnamen keolahragaan yang dilaksanakan/dipertandingkan
Hasil : Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi
2.162.350.000,00 2.077.759.000,00 74.091.000,00 10.500.000,00 Pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 12
Lokasi : Desa Wonocoyo Panggul, Stadion Menak Sopal Trenggalek, Desa Wonorejo dan Karanganyar Gandusari, Desa Tawing Munjungan dan Kelurahan Sumbergedong
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana keolahragaan yang dibangun/ ditingkatkan dan diadakan
Hasil : Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi
14.739.617.000,00 14.695.217.000,00 5.775.000,00 38.625.000,00 Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya 2.13 . 1.01.01 . 16 . 13
Lokasi : Jalan Soetran (Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah pembangunan GOR type B lengkap dengan sarana olaharga
Hasil : Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi
156.165.550,00 Statistik 0,00 49.280.000,00 106.885.550,00 2.14
156.165.550,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 49.280.000,00 106.885.550,00 2.14 . 2.10.01
156.165.550,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 49.280.000,00 106.885.550,00 2.14 . 2.10.01 . 15
156.165.550,00 0,00 106.885.550,00 49.280.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah 2.14 . 2.10.01 . 15 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen dan data yang ter-update
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan dan menggunakan data Statistik
130.000.000,00 Persandian 0,00 56.560.000,00 73.440.000,00 2.15
130.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 56.560.000,00 73.440.000,00 2.15 . 2.10.01
130.000.000,00 Program Peningkatan Layanan Persandian 0,00 56.560.000,00 73.440.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15
130.000.000,00 0,00 73.440.000,00 56.560.000,00 Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi 2.15 . 2.10.01 . 15 . 01
Halaman 87REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sosialisasi/Diklat
Hasil : Persentase penyelesaian kasus Keamanan Informasi
2.384.187.000,00 Kebudayaan 0,00 219.480.000,00 2.164.707.000,00 2.16
2.384.187.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 219.480.000,00 2.164.707.000,00 2.16 . 3.02.01
2.384.187.000,00 Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya 0,00 219.480.000,00 2.164.707.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15
364.840.000,00 0,00 351.005.000,00 13.835.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 01
Lokasi : Kec.Trenggalek, Kec.Dongko, Kec.Watulimo, Kec.Munjungan, Kec.Panggul, dan Kec.Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan upacara adat
Hasil : Persentase Benda Cagar Budaya/situs/seni yang dilestarikan
99.367.000,00 0,00 20.397.000,00 78.970.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02
Lokasi : Kec.Durenan, Kec.Pogalan,Kec.Trenggalek, Kec.Karangan dan Kec.Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan, didata, dan dideskripsikan
Hasil : Persentase Benda Cagar Budaya/situs/ seni yang dilestarikan
397.840.000,00 0,00 376.200.000,00 21.640.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Festival yang diikuti dan diselenggarakan
Hasil : Persentase Benda Cagar Budaya/situs/ seni yang dilestarikan
389.835.000,00 0,00 374.820.000,00 15.015.000,00 Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 05
Lokasi : Jakarta, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan luar negeri
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah misi kesenian/kebudayaan yang diselenggarakan
Hasil : Persentase Benda Cagar Budaya/situs/ seni yang dilestarikan
219.580.000,00 0,00 190.970.000,00 28.610.000,00 Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni 2.16 . 3.02.01 . 15 . 06
Lokasi : Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembinaan Organisasi / Kelompok Seni
Hasil : Jumlah Kelompok Seni yang dibina
912.725.000,00 0,00 851.315.000,00 61.410.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 07
Lokasi : Kec.Trenggalek, dan kecamatan - kecamatan lainnya
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 88REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah event pergelaran/pertunjukan seni budaya
Hasil : Persentase Benda Cagar Budaya/situs/ seni yang dilestarikan
3.300.500.000,00 Perpustakaan 2.293.795.000,00 351.593.000,00 655.112.000,00 2.17
3.300.500.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.293.795.000,00 351.593.000,00 655.112.000,00 2.17 . 2.18.01
3.300.500.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2.293.795.000,00 351.593.000,00 655.112.000,00 2.17 . 2.18.01 . 15
465.500.000,00 0,00 297.182.000,00 168.318.000,00 Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 09
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Kegiatan Layanan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka serta Pengembangan Literasi
Hasil : Jumlah Pemanfaatan Perpustakaan, Jumlah Pengunjung Rumah Pintar
360.000.000,00 75.935.000,00 190.765.000,00 93.300.000,00 Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 10
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penyediaan Bahan PUstaka yang Terkelola dengan Baik dan Benar, Terwujutnya Layanan Perpustakaan berbasis IT
Hasil : Prosentase Jumlah Pemanfaatan Perpustakaan, Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis IT
200.000.000,00 0,00 140.525.000,00 59.475.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 15 . 11
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peningkatan Kelembagaan Kemampuan SDM Perpustakaan serta Fasilitasi Literasi
Hasil : Jumlah Pengelola Perpustakaan yang sudah mengikuti diklat , Jumlah buku yang telah di bedah dan jumlah perpustakaan yang telah mengikuti lomba
205.000.000,00 196.085.000,00 2.915.000,00 6.000.000,00 Pengadaan Perangkat TIK 2.17 . 2.18.01 . 15 . 12
Lokasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Perangkat TIK
Hasil : Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan
2.070.000.000,00 2.021.775.000,00 23.725.000,00 24.500.000,00 Renovasi Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten 2.17 . 2.18.01 . 15 . 13
Lokasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Gedung Perpustakaan
Hasil : Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan
1.494.500.000,00 Kearsipan 66.350.000,00 547.760.000,00 880.390.000,00 2.18
1.494.500.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 66.350.000,00 547.760.000,00 880.390.000,00 2.18 . 2.18.01
Halaman 89REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
686.535.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 240.900.000,00 445.635.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01
686.535.000,00 0,00 445.635.000,00 240.900.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani
Hasil : 12 Jenis (Jasa/ Rekening Listrik, Internet, Air, Surat Kabar, ATK, Pakaian Dinas dan Pakaian Olah Raga, BBM dan Makanan Minuman Penunjang Kegiatan, 14 Orang
262.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.350.000,00 13.250.000,00 182.950.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02
73.280.000,00 66.350.000,00 2.680.000,00 4.250.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 11
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Prosentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik
189.270.000,00 0,00 180.270.000,00 9.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 30
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Prosentase Nilai Aset Dalam Kondisi Baik
92.915.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 88.725.000,00 4.190.000,00 2.18 . 2.18.01 . 06
49.450.000,00 0,00 1.690.000,00 47.760.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.18 . 2.18.01 . 06 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun
Hasil : Prosentase Ketersediaan Keuangan yang menerima Honor dan tepat waktu
43.465.000,00 0,00 2.500.000,00 40.965.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.18 . 2.18.01 . 06 . 06
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang Tersusun
Hasil : Prosentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
452.500.000,00 Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 0,00 204.885.000,00 247.615.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15
227.110.000,00 0,00 84.635.000,00 142.475.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 90REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Penyediaan Bok Arsip Dinamis,Pendataan dan Pengelolaan Arsip,Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Dinamis,Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Dinamis,Jumlah Pendokumentasian Arsip Dinamis(e-Arsip),Jumlah e-Catalogus Arsip jumlah Pemusnahan Arsip Dinamis
Hasil : Jumlah Perangkat Daerah dan Lembaga yang Mengelola Arsip dengan baik sesuai standar
60.390.000,00 0,00 47.910.000,00 12.480.000,00 Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Statis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 06
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dipelihara dan di Dokumentasikan, Jumlah Penelusuran dan Pengelolaan Arsip Statis, Jumlah Event Pameran Arsip Statis
Hasil : Jumlah Perangkat Daerah dan Lembaga yang Mengelola Arsip dengan baik sesuai Standar
165.000.000,00 0,00 115.070.000,00 49.930.000,00 Peningkatan SDM dan Lembaga Pengelolaan Arsip 2.18 . 2.18.01 . 15 . 07
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengelola Arsip yang telah Mengikuti Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi bagi Organisasi Perangkat, Jumlah Lembaga yang Di monitoring dan Di Evaluasi
Hasil : Jumlah Perangkat Daerah dan Lembaga yang mengelola Arsip dengan baik sesuai standar
82.794.967.000,00 Urusan Pilihan 55.460.269.500,00 5.814.722.500,00 21.519.975.000,00 3
7.076.873.000,00 Kelautan dan Perikanan 1.059.535.000,00 1.128.007.500,00 4.889.330.500,00 3.01
7.076.873.000,00 Dinas Perikanan 1.059.535.000,00 1.128.007.500,00 4.889.330.500,00 3.01 . 3.01.01
651.325.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 360.247.500,00 291.077.500,00 3.01 . 3.01.01 . 01
651.325.000,00 0,00 291.077.500,00 360.247.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19
Lokasi : Kantor Dinas Perikanan Jl. Ronggo Warsito No.14, Sumbergedong, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66315 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
531.775.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 393.300.000,00 13.790.000,00 124.685.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02
86.925.000,00 83.300.000,00 0,00 3.625.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 11
Lokasi : Kantor Dinas Perikanan Jl. Ronggo Warsito No.14, Sumbergedong, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66315 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 91REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
444.850.000,00 310.000.000,00 124.685.000,00 10.165.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 30
Lokasi : Kantor Dinas Perikanan Jl. Ronggo Warsito No.14, Sumbergedong, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66315 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
183.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.775.000,00 180.225.000,00 3.01 . 3.01.01 . 05
183.000.000,00 0,00 180.225.000,00 2.775.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3.01 . 3.01.01 . 05 . 04
Lokasi : Kantor Dinas Perikanan Jl. Ronggo Warsito No.14, Sumbergedong, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66315 Kelurahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
143.900.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 132.080.000,00 11.820.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06
76.760.000,00 0,00 1.280.000,00 75.480.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.01 . 3.01.01 . 06 . 05
Lokasi : Kantor Dinas Perikanan Jl. Ronggo Warsito No.14, Sumbergedong, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66315 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
67.140.000,00 0,00 10.540.000,00 56.600.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.01 . 3.01.01 . 06 . 06
Lokasi : Kantor Dinas Perikanan Jl. Ronggo Warsito No.14, Sumbergedong, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66315 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
1.200.000.000,00 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 0,00 186.650.000,00 1.013.350.000,00 3.01 . 3.01.01 . 15
165.000.000,00 0,00 148.450.000,00 16.550.000,00 Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 05
Lokasi : Dusun Krajan Desa Suruh Kecamatan Suruh
Halaman 92REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi/ pelatihan budidaya ikan/ pembinaan POKMAS APP
Hasil : Jumlah produksi perikanan
200.000.000,00 0,00 184.050.000,00 15.950.000,00 Pengembangan Eco-Aquaculture 3.01 . 3.01.01 . 15 . 08
Lokasi : Desa Tasikmadu dan Desa Karanggandu Desa Prigi Kecamatan Watulimo
Keluaran : Jumlah sosialisasi/ pelatihan dan pembinaan
Hasil : Jumlah produksi perikanan
100.000.000,00 0,00 86.700.000,00 13.300.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 10
Lokasi : 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek
Keluaran : Penyusunan Dokumen Penghitungan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
Hasil : Jumlah produksi perikanan
300.000.000,00 0,00 247.100.000,00 52.900.000,00 Pengelolaan Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 11
Lokasi : Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kab Trenggalek dan Kecamatan di Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi /pembinaan/ pelatihan /temu teknis
Hasil : Jumlah produksi perikanan
435.000.000,00 0,00 347.050.000,00 87.950.000,00 Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 12
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi, pembinaan dan temu teknis untuk Pokdakan dan peserta SEHAT-Kan, serta pelatihan bagi pembudidaya ikan
Hasil : Jumlah produksi perikanan
1.740.000.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 552.355.000,00 185.245.000,00 1.002.400.000,00 3.01 . 3.01.01 . 16
100.000.000,00 0,00 89.050.000,00 10.950.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Tangkap 3.01 . 3.01.01 . 16 . 09
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Keluaran : Jumlah Dokumen Penghitungan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Hasil : Jmlah produksi perikanan
515.000.000,00 0,00 497.895.000,00 17.105.000,00 Eksploitasi dan Teknologi Penangkapan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 12
Lokasi : Kecamatan Watulimo, Panggul dan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dipenuhi
Hasil : Jumlah produksi perikanan
200.000.000,00 0,00 112.610.000,00 87.390.000,00 Fasilitasi Kenelayanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 13
Lokasi : Kecamatan Watulimo, Panggul dan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sosialisasi/Pembinaan Nelayan
Halaman 93REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Jumlah produksi perikanan
925.000.000,00 552.355.000,00 302.845.000,00 69.800.000,00 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 14
Lokasi : Watulimo,Panggul,Munjungan,Karangan,Gandusari,Durenan,Dongko,Pule,Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sosialisasi PUD, Sosialisasi Perundang-undangan Perikanan, Pembinaan Pokmaswas, Pembinaan Masyarakat
Hasil : Jumlah produksi perikanan
1.300.000.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 113.880.000,00 214.525.000,00 971.595.000,00 3.01 . 3.01.01 . 17
180.000.000,00 0,00 165.550.000,00 14.450.000,00 GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 3.01 . 3.01.01 . 17 . 02
Lokasi : Kec. Karangan, Pogalan, Trenggalek, Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pertemuan/Safari/Workshop/Gebyar
Hasil : Nilai tambah produk perikanan
300.000.000,00 0,00 270.700.000,00 29.300.000,00 Penguatan Pemasaran Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 03
Lokasi : Kecamatan Watulimo, Panggul dan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pertemuan/Sosialisasi/Pembinaan
Hasil : Nilai tambah produk perikanan
350.000.000,00 113.880.000,00 129.545.000,00 106.575.000,00 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 07
Lokasi : Kec. Watulimo, Panggul, dan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pertemuan/Sosialisasi/Pembinaan
Hasil : Nilai tambah produk perikanan
325.000.000,00 0,00 277.870.000,00 47.130.000,00 Bina Mutu Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 08
Lokasi : Kec. Watulimo, Panggul, Munjungan, Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi / pembinaan / bimtek
Hasil : Nilai tambah produk perikanan
145.000.000,00 0,00 127.930.000,00 17.070.000,00 Diversifikasi Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 09
Lokasi : Kec. Watulimo, Panggul, Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah bimtek
Hasil : Nilai tambah produk perikanan
1.326.873.000,00 Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan 0,00 32.695.000,00 1.294.178.000,00 3.01 . 3.01.01 . 18
1.276.873.000,00 0,00 1.276.873.000,00 0,00 Pembangunan/Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Halaman 94REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah pembangunan/penyediaan/rehabilitasi sarana prasarana perikanan
Hasil : Jumlah produksi perikanan
50.000.000,00 0,00 17.305.000,00 32.695.000,00 Pendampingan Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan yang terdampingi
Hasil : Jumlah produksi perikanan
9.722.744.000,00 Pariwisata 5.080.496.000,00 1.062.062.500,00 3.580.185.500,00 3.02
9.722.744.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.080.496.000,00 1.062.062.500,00 3.580.185.500,00 3.02 . 3.02.01
1.765.585.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 649.442.500,00 1.116.143.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01
1.765.585.500,00 0,00 1.116.143.000,00 649.442.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
Lokasi : Kec.Trenggalek, Watulimo, dan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang Ditindaklanjuti
766.866.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 347.525.000,00 20.040.000,00 399.301.500,00 3.02 . 3.02.01 . 02
349.325.000,00 347.525.000,00 300.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 11
Lokasi : Kec.Watulimo, dan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase Temuan BPK / APIP Yang Ditindaklanjuti
417.541.500,00 0,00 399.001.500,00 18.540.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 30
Lokasi : Kec.Trenggalek, Watulimo, dan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarpras yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK / APIP Yang Ditindaklanjuti
125.725.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 117.325.000,00 8.400.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06
86.160.000,00 0,00 0,00 86.160.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.02 . 3.02.01 . 06 . 05
Lokasi : Kec.Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK / APIP Yang Ditindaklanjuti
39.565.000,00 0,00 8.400.000,00 31.165.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.02 . 3.02.01 . 06 . 06
Lokasi : Kec.Trenggalek
Halaman 95REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Persentase Temuan BPK / APIP Yang Ditindaklanjuti
5.514.776.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4.732.971.000,00 172.140.000,00 609.665.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15
899.200.000,00 862.290.000,00 28.350.000,00 8.560.000,00 Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03
Lokasi : Kec.Panggul, Kec. Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana daya tarik wisata yang diadakan
Hasil : Persentase pertumbuhan destinasi wisata
147.560.000,00 0,00 61.710.000,00 85.850.000,00 Fasilitasi Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 04
Lokasi : Kec.Panggul dan Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah muspika,perangkat desa dan aparat keamanan yang dilibatkan
Hasil : Persentase pertumbuhan destinasi wisata
1.681.590.000,00 1.574.650.000,00 95.240.000,00 11.700.000,00 Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
Lokasi : Kec.Watulimo, Kec.Panggul, Kec.Trenggalek, Kec.Karangan, Ke. Tugu, Kec. Gandusari, Kec. Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitas Umum yang dibangun
Hasil : Persentase pertumbuhan destinasi wisata
408.535.000,00 373.000.000,00 27.615.000,00 7.920.000,00 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 06
Lokasi : Kec. Panggul, Kec. Watulimo, Kec. Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana/prasarana pariwisata yang direhab
Hasil : Persentase pertumbuhan destinasi wisata
296.960.000,00 0,00 270.280.000,00 26.680.000,00 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 07
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah destinasi wisata budaya dan buatan yang dikembangkan
Hasil : Persentase pertumbuhan destinasi wisata
98.100.000,00 0,00 77.200.000,00 20.900.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi Wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah SDM masyarakat pengelola destinasi wisata yang dibina
Hasil : Persentase pertumbuhan destinasi wisata
1.982.831.000,00 1.923.031.000,00 49.270.000,00 10.530.000,00 Pengembangan Daya Tarik Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 10
Halaman 96REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Pantai Prigi dan Pantai Simbaronce, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Hasil : Persentase Pertumbuhan Destinasi Wisata
1.011.291.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,00 37.345.000,00 973.946.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16
227.136.000,00 0,00 217.711.000,00 9.425.000,00 Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana promosi wisata yang diadakan
Hasil : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
85.935.000,00 0,00 74.465.000,00 11.470.000,00 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 04
Lokasi : Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen pariwisata dalam angka ( PDA ) dan dokumen analisa pasar yang tersusun
Hasil : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
698.220.000,00 0,00 681.770.000,00 16.450.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 3.02 . 3.02.01 . 16 . 05
Lokasi : Provinsi Jawa Timur
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penyelenggaraan promosi wisata dalam satu tahun
Hasil : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
538.500.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 65.770.000,00 472.730.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17
196.910.000,00 0,00 176.500.000,00 20.410.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 01
Lokasi : Kec.Trenggalek, Watulimo, Panggul dan Provinsi Jawa Timur
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan / Sosialisasi Pelaku Usaha sarana Pariwisatadan Fasilitasi Lomba Masakan Khas Jawa Timur
Hasil : Persentase industri pariwisata yang bersertifikasi usaha
148.770.000,00 0,00 129.140.000,00 19.630.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 02
Lokasi : Kec.Trenggalek, Watulimo, Panggul dan Provinsi Jawa Timur
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina
Hasil : Persentase industri pariwisata yang bersertifikasi usaha
192.820.000,00 0,00 167.090.000,00 25.730.000,00 Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 03
Lokasi : Kec.Trenggalek, Watulimo dan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah SDM Pariwisata yang dibina
Hasil : Persentase industri pariwisata yang bersertifikasi usaha
Halaman 97REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
17.148.347.000,00 Pertanian 4.509.547.500,00 2.918.417.500,00 9.720.382.000,00 3.03
17.148.347.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 4.509.547.500,00 2.918.417.500,00 9.720.382.000,00 3.03 . 3.03.01
1.734.365.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.046.777.500,00 687.587.500,00 3.03 . 3.03.01 . 01
1.734.365.000,00 0,00 687.587.500,00 1.046.777.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
675.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 213.800.000,00 7.650.000,00 453.550.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02
225.000.000,00 213.800.000,00 11.200.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 11
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
450.000.000,00 0,00 442.350.000,00 7.650.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 30
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 50.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.03 . 3.03.01 . 05 . 04
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
284.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 154.620.000,00 129.880.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06
84.500.000,00 0,00 260.000,00 84.240.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.03 . 3.03.01 . 06 . 05
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
200.000.000,00 0,00 129.620.000,00 70.380.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.03 . 3.03.01 . 06 . 06
Halaman 98REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dan Inspektorat
1.124.250.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura 0,00 175.350.000,00 948.900.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15
150.000.000,00 0,00 133.300.000,00 16.700.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 15 . 01
Lokasi : Kec Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi
Hasil : Jumlah Produksi padi, jagung dan ubi kayu
500.000.000,00 0,00 401.750.000,00 98.250.000,00 Pengembangan Tanaman Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06
Lokasi : Kec Watulimo, Pule, Kampak dan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarpras hortikultura,sosialisasi,bimtek, sinkronisasi data
Hasil : Jumlah produksi hasil hortikultura
249.250.000,00 0,00 209.050.000,00 40.200.000,00 Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 08
Lokasi : Kec Watulimo, Kec Pule, Kec Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sertifikat produk pertanian
Hasil : Jumlah sertifikat produk pertanian
225.000.000,00 0,00 204.800.000,00 20.200.000,00 Pengembangan Tanaman Pangan 3.03 . 3.03.01 . 15 . 11
Lokasi : Kec Bendungan, Kec Dongko, Kec Trenggalek, Kec Karangan, Kec Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta pelatihan teknologi pertanian dan ubinan
Hasil : jumlah produksi padi, kedelai
2.016.330.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 355.450.000,00 262.000.000,00 1.398.880.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16
277.850.000,00 45.500.000,00 199.710.000,00 32.640.000,00 Pengembangan Tanaman Semusim 3.03 . 3.03.01 . 16 . 01
Lokasi : Kec Bendungan, Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Bahan Penyulingan Atsiri
Hasil : Jumlah produksi nilam
99.330.000,00 0,00 88.330.000,00 11.000.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 06
Lokasi : Pokmas Budi Lestari Desa Botoputih Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi
Halaman 99REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Jumlah produksi kopi
950.000.000,00 289.300.000,00 519.185.000,00 141.515.000,00 Pengembangan Agroindustri Kakao 3.03 . 3.03.01 . 16 . 07
Lokasi : Rumah Coklat Desa Karangan Kecamatan Karangan dan Kakao Land Kec. Suruh dan Desa Sukowetan Kec. Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarpas kakao pada kawasan kakao land
Hasil : Jumlah produksi kakao
40.000.000,00 0,00 34.125.000,00 5.875.000,00 Operasional Rumah Coklat 3.03 . 3.03.01 . 16 . 09
Lokasi : Rumah Coklat Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pemeliharaan rumah coklat
Hasil : Jumlah produksi kakao
649.150.000,00 20.650.000,00 557.530.000,00 70.970.000,00 Pengembangan Tanaman Tahunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 10
Lokasi : Kec Bendungan, Kec Panggul
Keluaran : Jumlah sarana prasarana perkebunan yang disediakan
Hasil : Jumlah produksi kopi, cengkeh dan kelapa
1.662.020.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan 363.135.500,00 274.485.000,00 1.024.399.500,00 3.03 . 3.03.01 . 17
500.000.000,00 6.000.000,00 408.200.000,00 85.800.000,00 Peningkatan Kualitas Bibit Ternak 3.03 . 3.03.01 . 17 . 01
Lokasi : Kec Bendungan dan Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan bibit ternak
Hasil : Jumlah produksi daging dan susu
100.000.000,00 0,00 95.500.000,00 4.500.000,00 APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin 3.03 . 3.03.01 . 17 . 04
Lokasi : Kec Suruh dan Kec Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah masyarakat miskin kelompok ternak yang dibina
Hasil : Jumlah produksi daging
500.000.000,00 304.725.500,00 125.849.500,00 69.425.000,00 Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 11
Lokasi : Demplot Pertanian Terpadu Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah sarpras pertanian terpadu bidang peternakan
Hasil : Jumlah produksi daging
62.020.000,00 0,00 56.250.000,00 5.770.000,00 Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 14
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pengontrolan / fasilitasi ketersediaan dan kualitas pakan ternak
Hasil : Jumlah produksi daging dan susu
250.000.000,00 38.700.000,00 141.100.000,00 70.200.000,00 Peningkatan dan pengembangan agribisnis serta usaha peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 16
Halaman 100REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kelompok ternak pengolah hasil peternakan yang berdaya saing
Hasil : Jumlah produksi daging dan susu
250.000.000,00 13.710.000,00 197.500.000,00 38.790.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 17
Lokasi : UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan RPH Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah bibit ternak yang diadakan
Hasil : Jumlah produksi daging
550.000.000,00 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 13.150.000,00 208.775.000,00 328.075.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18
100.000.000,00 0,00 70.460.000,00 29.540.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.01 . 18 . 01
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Biosekuriti perunggasan
Hasil : Jumlah produksi daging, telur dan susu
100.000.000,00 0,00 61.660.000,00 38.340.000,00 Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 02
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PKB/ ATR / penanganan post partus pada ternak dan pengobatan pada ternak
Hasil : Jumlah produksi daging
150.000.000,00 13.150.000,00 80.350.000,00 56.500.000,00 Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 05
Lokasi : 14 Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah unit usaha asal hewan yang ber NKV
Hasil : Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat
100.000.000,00 0,00 58.350.000,00 41.650.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 06
Lokasi : UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan
Hasil : Jumlah produksi daging, telur dan susu
100.000.000,00 0,00 57.255.000,00 42.745.000,00 Surveillence Penyakit Brucelloasis 3.03 . 3.03.01 . 18 . 18
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengambilan dan pengujian sampel penunjang pengamatan penyakit Brucelloasis
Halaman 101REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Jumlah produksi daging dan susu
5.976.882.000,00 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 2.245.937.000,00 490.870.000,00 3.240.075.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19
297.290.000,00 0,00 260.890.000,00 36.400.000,00 Peningkatan Sarana dan Pembiayaan Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 05
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan Sawah yang diasuransikan
Hasil : Jumlah produksi tanaman pangan
200.000.000,00 0,00 190.925.000,00 9.075.000,00 Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08
Lokasi : Kab Trenggalek, Luar Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah promosi dan lomba produk unggulan yang diikuti
Hasil : Jumlah produksi tanaman pangan
3.381.747.000,00 923.202.000,00 2.372.145.000,00 86.400.000,00 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 17
Lokasi : 12 kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Tersedianya prasarana pertanian berupa dam parit,jalan pertanian (jut dan japrod),perbaikan balai penyuluhan pertanian beserta sarana pendukung bpp dan lumbung pangan masyarakat
Hasil : Terbangunnya prasarana pertanian berupa dam parit,jalan pertanian (jut dan japrod),perbaikan balai penyuluhan pertanian beserta sarana pendukung bpp dan lumbung pangan masyarakat
1.447.845.000,00 1.322.735.000,00 74.870.000,00 50.240.000,00 Pengelolaan Lahan dan Air 3.03 . 3.03.01 . 19 . 19
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah infrastruktur pertanian yang terbangun
Hasil : Jumlah produksi tanaman pangan
650.000.000,00 0,00 341.245.000,00 308.755.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan Kelembagaan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 20
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta pelatihan + study banding
Hasil : Jumlah produksi tanaman pangan
2.475.000.000,00 Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian 1.318.075.000,00 257.160.000,00 899.765.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20
1.000.000.000,00 787.975.000,00 123.355.000,00 88.670.000,00 Demplot Pertanian Terpadu 3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
Lokasi : Demplot Pertanian Terpadu Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah jenis sarana prasarana demplot pertanian terpadu
Hasil : Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura
1.000.000.000,00 530.100.000,00 423.790.000,00 46.110.000,00 Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 02
Halaman 102REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dillem Wilis Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Keluaran : Jumlah sarpras yang terbangun
Hasil : Jumlah produksi kopi dan cengkeh
75.000.000,00 0,00 30.620.000,00 44.380.000,00 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 20 . 04
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pendampingan kegiatan APBN dan DAK
Hasil : Jumlah produksi tanaman pangan
400.000.000,00 0,00 322.000.000,00 78.000.000,00 Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 05
Lokasi : STP dan TTP Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Operasional STP Atsiri dan Taman Teknologi Pertanian (TTP)
Hasil : Jumlah produksi kopi dan cengkeh
200.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 8.330.000,00 191.670.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21
200.000.000,00 0,00 191.670.000,00 8.330.000,00 Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP 3.03 . 3.03.01 . 21 . 01
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen pengukuran NTP
Hasil : Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura
400.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 0,00 32.400.000,00 367.600.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22
150.000.000,00 0,00 132.800.000,00 17.200.000,00 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 02
Lokasi : Kab Trenggalek
Keluaran : Jumlah sarana budidaya tembakau
Hasil : Persentase terlaksananya sosialisasi dan pengadaan cultivator
250.000.000,00 0,00 234.800.000,00 15.200.000,00 Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 03
Keluaran : Jumlah sarana budidaya tembakau
Hasil : Persentase terlaksananya sosialisasi dan pengadaan pupuk ZK dan ZA
45.177.377.000,00 Perdagangan 43.305.990.000,00 305.600.000,00 1.565.787.000,00 3.06
45.177.377.000,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 43.305.990.000,00 305.600.000,00 1.565.787.000,00 3.06 . 2.11.01
44.364.977.000,00 Program Pengelolaan Pasar Daerah 43.022.550.000,00 228.530.000,00 1.113.897.000,00 3.06 . 2.11.01 . 15
40.400.000.000,00 40.107.573.000,00 269.627.000,00 22.800.000,00 Pembangunan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 08
Lokasi : Pasar Pon Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek, Munjungan Desa Munjungan Kecamatan Munjungan, Karangan Kec. Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 103REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Pasar Daerah yang dibangun /direvitalisasi
Hasil : Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan
700.000.000,00 0,00 683.920.000,00 16.080.000,00 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 09
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah Pasar Daerah yang dikelola dan dipelihara
Hasil : Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan
150.000.000,00 0,00 147.700.000,00 2.300.000,00 Manajemen Pengelolaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 10
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pasar Daerah dengan manajemen pengelolaan pasar yang baik
Hasil : Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan
200.000.000,00 0,00 12.650.000,00 187.350.000,00 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 11
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pasar daerah yang terlaksana kebersihannya
Hasil : Persentase pencapaian retribusi disektor perdagangan
2.914.977.000,00 2.914.977.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar Daerah (DAK) 3.06 . 2.11.01 . 15 . 12
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Pengadaan Los dan Kios Pasar Daerah di Pasar Tugu dan Pasar Kamulan
Hasil : Persentase Pasar Daerah yang dapat meningkatkan PAD
812.400.000,00 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan 283.440.000,00 77.070.000,00 451.890.000,00 3.06 . 2.11.01 . 20
400.000.000,00 170.805.000,00 196.595.000,00 32.600.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian 3.06 . 2.11.01 . 20 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang di Tera/Tera Ulang
Hasil : Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang terstandar
50.000.000,00 0,00 17.700.000,00 32.300.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Distribusi Barang/ Produk 3.06 . 2.11.01 . 20 . 02
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengawasan dan monitoring pupuk
Hasil : Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan
362.400.000,00 112.635.000,00 237.595.000,00 12.170.000,00 Pembinaan dan Promosi Perdagangan 3.06 . 2.11.01 . 20 . 03
Lokasi : Nasional, Kec. Durenan Kec. Pogalan, Kec. Karangan Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Promosi dagang
Halaman 104REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase pencapaian retribusi disektor perdagangan
3.119.626.000,00 Perindustrian 1.504.701.000,00 348.395.000,00 1.266.530.000,00 3.07
3.119.626.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 1.504.701.000,00 348.395.000,00 1.266.530.000,00 3.07 . 2.01.01
2.994.626.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.504.701.000,00 332.695.000,00 1.157.230.000,00 3.07 . 2.01.01 . 15
250.000.000,00 0,00 206.590.000,00 43.410.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro 3.07 . 2.01.01 . 15 . 02
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah IKM non agro yang dibina dan diperbaiki mutu produknya
Hasil : Prosentase IKM yang berdaya saing dan menerapkan stadarisasi
335.960.000,00 0,00 282.550.000,00 53.410.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain Produk 3.07 . 2.01.01 . 15 . 04
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah standarisasi produk IKM
Hasil : Prosentase Pertumbuhan IKM yang berdaya saing
350.000.000,00 0,00 309.730.000,00 40.270.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 3.07 . 2.01.01 . 15 . 07
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah produk unggulan hasil industri kreatif yg dibina dan dikembangkan, jml event pameran industri kreatif yang diikuti
Hasil : Prosentase Pertumbuhan IKM yang berdaya saing
1.423.666.000,00 1.393.976.000,00 10.850.000,00 18.840.000,00 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah 3.07 . 2.01.01 . 15 . 08
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Tersedianya Bangsal Pemindangan dan Instalasi Pengolahan Limbah Sentra IKM
Hasil : Persentase Pengembangan Sentra IKM
550.000.000,00 110.725.000,00 275.220.000,00 164.055.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro dan Pengolahan Susu 3.07 . 2.01.01 . 15 . 09
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah IKM Agro yang dibina dan diperbaiki mutu produknya
Hasil : Prosentase Pertumbuhan IKM yang berdaya saing
85.000.000,00 0,00 72.290.000,00 12.710.000,00 APP Bidang Industri 3.07 . 2.01.01 . 15 . 10
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah orang dari keluarga miskin yang dilatih
Hasil : Prosentase IKM yang berdaya saing dan menerapkan stadarisasi
125.000.000,00 Program Pembinaan Industri 0,00 15.700.000,00 109.300.000,00 3.07 . 2.01.01 . 16
125.000.000,00 0,00 109.300.000,00 15.700.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil Tembakau
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02
Halaman 105REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah tenaga kerja industri hasil tembakau yang dibina
Hasil : Laju pertumbuhan produk Domistik Regional Bruto (PDRB) menurut lap. Usaha kategori Industri pengolahan
550.000.000,00 Transmigrasi 0,00 52.240.000,00 497.760.000,00 3.08
550.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 52.240.000,00 497.760.000,00 3.08 . 2.01.01
550.000.000,00 Program Transmigrasi Regional 0,00 52.240.000,00 497.760.000,00 3.08 . 2.01.01 . 15
550.000.000,00 0,00 497.760.000,00 52.240.000,00 Pemberangkatan Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 15 . 01
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah MOU ketransmigrasian
Hasil : Prosentase Transmigran yang tdk meninggalkan daerah penempatan
156.552.267.700,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 7.483.232.102,00 27.201.726.009,00 121.867.309.589,00 4
124.552.998.000,00 Administrasi Pemerintahan 4.855.995.102,00 15.470.547.009,00 104.226.455.889,00 4.01
83.350.000.000,00 Sekretariat Daerah 880.355.000,00 7.821.298.509,00 74.648.346.491,00 4.01 . 4.01.03
4.500.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 723.340.000,00 3.776.660.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01
4.500.000.000,00 0,00 3.776.660.000,00 723.340.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : 25 Jenis (jasa/rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, pakaian dinas, pakaian batik, pakaian adat dan pakaian olah raga, BBM, Alat Listrik, perangko, materai, Tinta, obat-obatan, perlengkapan komputer, benner, bendera/umbul-umbul, telepon dll
1.350.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 472.900.000,00 88.135.000,00 788.965.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02
550.000.000,00 472.900.000,00 68.100.000,00 9.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 11
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
Hasil : 19 jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Genset, Filling kabinet, mesin pompa air, gorden, Meubelair, karpet, Vacum cleaner, AC, Kipas Angin, TV LED, UPS, Komputer PC, Laptop, Printer, Peralatan Jaringan, LCD, CCTV, Perlengkapan dapur dll
800.000.000,00 0,00 720.865.000,00 79.135.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
Halaman 106REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : 17 Jenis (Pemeliharaan Taman, Kendaraan dinas roda 4, Kir, STNK, Pengecatan, Komputer, AC/Kipas Angin, Sound Sistem/TV/LCD, Meubelir, Alat Musik, Mesin Ketik, Mesin Cuci/ Kulkas, Foto Copy, Sprei/ Selambu/ taplak meja, Jaringan listrik dll
400.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 75.225.000,00 324.775.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05
150.000.000,00 0,00 144.000.000,00 6.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan 4.01 . 4.01.03 . 05 . 10
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan kapasitas dan pelayanan penatausahaan pimpinan yang dilaksanakan
Hasil : 3 jenis operasional staf ahli; Perjalanan dinas; Bintek; Kajian permasalahan
250.000.000,00 0,00 180.775.000,00 69.225.000,00 Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 05 . 11
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis kegiatan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM
Hasil : 5 jenis kegiatan (sosialisasi peraturan kepegawaian, pelaksanaan pengiriman Bimtek/ Diklat, pelaksanaan monev kepegawaian dan pengembangan SDM, Senam Pagi tiap Jumat dan pengadaan makanan tambahan)
756.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 519.515.000,00 236.485.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06
151.000.000,00 0,00 1.480.000,00 149.520.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 06 . 05
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.
Hasil : Tersedianya dokumen laporan keuangan dan barang
305.000.000,00 0,00 95.645.000,00 209.355.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.03 . 06 . 06
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan , pelaporan perangkat daerah dana reformasi birokrasi yang disusun
Hasil : 5 Dokumen (LRA,CALK,Mutasi Aset Tetap,Mutasi Persediaan,Neraca)
300.000.000,00 0,00 139.360.000,00 160.640.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 06 . 07
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 107REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah pelaksanaan koreksi/verifikasi dokumen keuangan lingkup setda; Jumlah sosialisasi keuangan terhadap pejabat pengelola keuangan
Hasil : 600 dokumen, 3 kali sosialisasi
4.686.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 210.420.000,00 517.660.000,00 3.957.920.000,00 4.01 . 4.01.03 . 15
390.000.000,00 0,00 238.115.000,00 151.885.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Depertemen / Non Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 15 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan fasilitasi perimaan tamu-tamu dinas/ lembaga pemerintahan/ departemen,non departemen,luar negeri
Hasil : Terlayaninya tamu-tamu pemkab dan kunjungan pejabat negara / lembaga pemerintahan ke kabupaten Trenggalek
2.268.000.000,00 0,00 2.261.100.000,00 6.900.000,00 Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH 4.01 . 4.01.03 . 15 . 03
Lokasi : Kantor KDH/WKDH Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pemenuhan Jenis kebutuhan rumah tangga dan operasional kedinasan KDH/WKDH
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan operasional kedinasan KDH/WKDH
300.000.000,00 0,00 225.090.000,00 74.910.000,00 Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen / Non Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 15 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan layanan keprotokolan/kegiatan upacara/ penataan acara Kedinasan Pemda dan Kunker Pejabat Negara/Pemerintah/departemen/Non departemen/Luar negeri yang tertip,efisiensi dan efektif; Jumlah Keikutsertaan SDM dalam pelatihan keprotokolan
Hasil : terlaksananya layanan keprotokolan/kegiatan upacara/ penataan acara Kedinasan Pemda dan Kunker Pejabat Negara/Pemerintah/departemen/Non departemen/Luar negeri yang tertip,efisiensi dan efektif; Jumlah Keikutsertaan SDM dalam pelatihan keprotokolan
300.000.000,00 195.220.000,00 104.780.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.03 . 15 . 07
Lokasi : Lingkup Kantor KDH/WKDH Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang sarana dan prasarana lingkup kantor Bupati /Wakil Bupati
Hasil : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk Bupati dan Wakil Bupati
670.000.000,00 15.200.000,00 613.880.000,00 40.920.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.03 . 15 . 08
Lokasi : Lingkup Kantor KDH/WKDH Kabupaten Trenggalek
Halaman 108REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perawatan dan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kantor lingkup Bupati/ Wakil Bupati
Hasil : Terpeliharanya 6 jenis Sarana dan Prasarana Kantor (Perawatan kendaraan bermotor, Pengadaan bahan baku bangunan, Perawatan AC, Perawatan meubelair, Perawatan mesin cuci/ kulkas, Perawatan sprei)
258.000.000,00 0,00 79.995.000,00 178.005.000,00 Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso 4.01 . 4.01.03 . 15 . 09
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah personil / tim untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Korp Musik Pemkab Trenggalek
Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan Korps Musik Pemkab Trenggalek
500.000.000,00 0,00 434.960.000,00 65.040.000,00 Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja dan Dialog Audensi dengan masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 15 . 11
Lokasi : Lingkup Kantor KDH/WKDH Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelayanan akomodasi dalam rangka penerimaan kunjungan kerja tamu-tamu pemerintah daerah dan jumlah pelaksanaan audensi/dialog dengan masyarakat
Hasil : Terlaksananya Pelayanan akomodasi dalam rangka penerimaan kunjungan kerja tamu-tamu pemerintah daerah dan audensi/dialog dengan masyarakat
350.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 120.485.000,00 229.515.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16
350.000.000,00 0,00 229.515.000,00 120.485.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01
Lokasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perjanjian kerjasama daerah yang difasilitasi
Hasil : Terciptanya kerjasama daerah dengan daerah lain / instansi
1.794.000.000,00 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 17.355.000,00 783.140.000,00 993.505.000,00 4.01 . 4.01.03 . 17
250.000.000,00 1.300.000,00 161.490.000,00 87.210.000,00 Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas 4.01 . 4.01.03 . 17 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen pembakuan rupa bumi yang disusun
Hasil : Tersedianya dokumen rupabumi dan batas daerah
150.000.000,00 0,00 101.700.000,00 48.300.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 109REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja camat dan penyelenggaraan PATEN diseluruh kecamatan dan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan serta jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Desa
Hasil : Kualitas dan kapasitas aparatur Kecamatan dan Kelurahan bertambah baik dalam menyelenggarakan tugas-tugas kecamatan dan kelurahan
200.000.000,00 0,00 145.430.000,00 54.570.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional, provinsi dan hari jadi yang dilaksanakan
Hasil : Terlaksananya peringatan hari besar nasional, provinsi dan hari jadi kabupaten trenggalek
250.000.000,00 0,00 159.900.000,00 90.100.000,00 Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan 4.01 . 4.01.03 . 17 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen penetapan batas desa yang disusun
Hasil : Tersedianya dokumen / peta batas desa yang akurat
160.000.000,00 11.055.000,00 120.145.000,00 28.800.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran, Pemerintahan, Kerjasama dan layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan Dukcapil, Trantibun, Linmas dan Kebakaran yang dilaksanakan
Hasil : Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan Dukcapil, Trantibun, Linmas dan Kebakaran (Pelaksanaan pembahasan perumusan kebijakan)
380.000.000,00 5.000.000,00 219.290.000,00 155.710.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan ke Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD serta penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek
4.01 . 4.01.03 . 17 . 10
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi penyerahan hasil inventaris dan validasi data P3D; Jumlah fasilitasi ijin kunjungan ke luar negeri bagi pejabat daerah yang diproses dan Dokumen LPPD yang tersusun
Hasil : 4 Dok (Data inventarisasi validasi data P3D sejumlah 4 dokumen; 6 kali proses penyelesaian perijinan pejabat daerah ke LN9Permohonan ijin pejabat negara ke LN kpd Gubernur,Mendagri,Sekretariat Negara dan Kementrian LN; 1 Buku LPPD Kab Trenggalek Th 2018
404.000.000,00 0,00 85.550.000,00 318.450.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Monitoring dan Fasilitasi Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah
4.01 . 4.01.03 . 17 . 11
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 110REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah fasilitasi penyerahan hasil inventaris dan validasi data P3D
Hasil : Tersedianya dokumen inventarisasi validasi data P3D
1.530.000.000,00 Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 48.380.000,00 108.500.000,00 1.373.120.000,00 4.01 . 4.01.03 . 20
150.000.000,00 48.380.000,00 101.620.000,00 0,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi 4.01 . 4.01.03 . 20 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan sarana prasarana penunjang kegiatan peliputan; Jumlah Pengadaan sarana prasarana penunjang peliputan dan dokumentasi
Hasil : Terpeliharanya sarana prasarana peliputan tan dokumentasi
360.000.000,00 0,00 307.290.000,00 52.710.000,00 Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 20 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah publikasi dan dokumentasi tentang kegiatan Pembangunan Daerah dan Potensi Daerah yang disusun
1.020.000.000,00 0,00 964.210.000,00 55.790.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 20 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengadaan sarana prasarana penunjang Penyampaian Informasi Melalui Media Luar Ruangan
Hasil : Tersedianya sarana prasarana penunjang Penyampaian Informasi Melalui Media Luar Ruangan
2.314.500.000,00 Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya 0,00 415.980.000,00 1.898.520.000,00 4.01 . 4.01.03 . 21
124.500.000,00 0,00 82.950.000,00 41.550.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kesra 4.01 . 4.01.03 . 21 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah permasalahan kesra dan Sosial lainnya yang terfasilitasi
Hasil : Terfasilitasinya permasalahan kesra dan Sosial lainnya
40.000.000,00 0,00 17.875.000,00 22.125.000,00 Pelaksanaan Rukyatul Hilal 4.01 . 4.01.03 . 21 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah rukyatul hilal yang dilaksanakan
Hasil : Kesamaan awal bulan puasa, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha
375.000.000,00 0,00 328.960.000,00 46.040.000,00 Fasilitasi Pengembangan Tilawatil Qur'an 4.01 . 4.01.03 . 21 . 06
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah seleksi MTQ yang dilaksanakan
Hasil : Terwakilinya Kabupaten Trenggalek dalam lomba MTQ tingkat Provinsi
Halaman 111REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.375.000.000,00 0,00 1.154.715.000,00 220.285.000,00 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Haji 4.01 . 4.01.03 . 21 . 09
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanankan pemerintah Kabupaten dan jumlah calon jamaah haji yang terfasilitasi (Pemberangkatan dan Pemulangan)
Hasil : Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan keagamaan dan Terfasilitasinya pemberangkatan jama'ah Calon Haji dari Kabupaten Trenggalek ke AHES dan Pemulangan Jama'ah Haji dari AHES ke Kabupaten Trenggalek
400.000.000,00 0,00 314.020.000,00 85.980.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Remaja Masjid/Mushola dan hufadz 4.01 . 4.01.03 . 21 . 10
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Remaja Masjid dan Mushola yang dibina dan jumlah hufadz yang mengikuti taskhih hafalan Al-Quran
Hasil : Terfasilitasinya pembinaan Remaja Masjid dan Mushola dan Meningkatnya kualitas hafalan Al Qur'an;
2.140.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 1.293.107.000,00 846.893.000,00 4.01 . 4.01.03 . 22
100.000.000,00 0,00 71.333.000,00 28.667.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi 4.01 . 4.01.03 . 22 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan sosialisasi; jumlah peserta sosialisasi Perundang Undangan Jasa Kontruksi dari penyedia barang; Jumlah laporan penerbitan IUJK yang dikirim ke Propinsi
Hasil : Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada penyedia barang/jasa, dan tersusunnya Laporan penerbitan IUJK kepada Gubernur
500.000.000,00 0,00 164.320.000,00 335.680.000,00 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 4.01 . 4.01.03 . 22 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada PPK PD dan Pokja ULP
Hasil : Sosialisasi pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada PPK OPD dan POKJA ULP, Sistem Pengadaan Barang dan Jasa bisa transparan
200.000.000,00 0,00 70.550.000,00 129.450.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 22 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan daerah yang disusun
Hasil : Tersedianya data laporan pelaksanaan pembangunan daerah
810.000.000,00 0,00 149.080.000,00 660.920.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 4.01 . 4.01.03 . 22 . 04
Halaman 112REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi
Hasil : Fasilitasi proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui e-tendering masing-masing OPD
150.000.000,00 0,00 78.950.000,00 71.050.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 4.01 . 4.01.03 . 22 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan fisik konstruksi yang disusun
Hasil : Tersusunnya dokumen laporan fisik konstruksi
380.000.000,00 0,00 312.660.000,00 67.340.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Pemerintah Daerah 4.01 . 4.01.03 . 22 . 07
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen Standar Analisa Harga Satuan Belanja Pemerintah Daerah yang disusun
Hasil : Tersusunnya Standar Analisa Harga Satuan Belanja Pemerintah Daerah
550.000.000,00 Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi Pengembangan wilayah Strategis Daerah
3.600.000,00 267.975.000,00 278.425.000,00 4.01 . 4.01.03 . 23
250.000.000,00 3.600.000,00 154.975.000,00 91.425.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan 4.01 . 4.01.03 . 23 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah permasalahan tanah dan tenurial kawasan hutan yang terfasilitasi
Hasil : terfasilitasinya penyelesaian Permasalahan tanah di Kabupaten Trenggalek 3 lokasi dan Permasalahan Konflik Tenurial Kawasan hutan 3 lokasi (400 kasus tanah di atasnya terdapat bangunan Pemerintah dan 25 permasalahan tenurial kehutanan)
300.000.000,00 0,00 123.450.000,00 176.550.000,00 Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS 4.01 . 4.01.03 . 23 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS yang terselesaikan
Hasil : Luasan dan Besaran Penatausahaan hasil hutan area IPPKH JLS
1.291.000.000,00 Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah 0,00 525.835.000,00 765.165.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24
340.000.000,00 0,00 264.875.000,00 75.125.000,00 Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 4.01 . 4.01.03 . 24 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Kompetisi Yanblik Tingkat Kabupaten
Hasil : Terpilihnya PD dalam Kompetisi Tingkat Kabupaten
Halaman 113REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
425.000.000,00 0,00 284.055.000,00 140.945.000,00 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.03 . 24 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembinaan SAKIP
Hasil : Persentase PD yang menyampaikan dokumen PK dan Laporan Kinerja tepat waktu
526.000.000,00 0,00 216.235.000,00 309.765.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 24 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah
Hasil : persentase perangkat daerah tepat fungsi dan ukuran sesuai peraturan perundang-undangan
58.230.500.000,00 Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD 127.700.000,00 820.686.509,00 57.282.113.491,00 4.01 . 4.01.03 . 25
1.230.500.000,00 0,00 1.042.460.000,00 188.040.000,00 Fasilitasi dan Pengembangan BUMD 4.01 . 4.01.03 . 25 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Pembinaan 4 BUMD ,tersusunnya dokumen audit laporan keuangan 4 BUMD
57.000.000.000,00 127.700.000,00 56.239.653.491,00 632.646.509,00 Fasilitasi Pengelolaan SPBU 4.01 . 4.01.03 . 25 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumah SPBU yang difasilitasi pengelolaannya
Hasil : Terfasilitasinya pengelolaan SPBU
500.000.000,00 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 0,00 133.660.000,00 366.340.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26
200.000.000,00 0,00 145.590.000,00 54.410.000,00 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Cukai
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penggunaan DBHCHT; Jumlah pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT yang dilaksanakan; Jumlah study pengayaan yang dilaksanakan
Hasil : terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penggunaan DBHCHT; terlaksananya pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT
300.000.000,00 0,00 220.750.000,00 79.250.000,00 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi peraturan di bidang cukai yang dilaksanakan; Jumlah publikasi peraturan bidang cukai yang dilaksanakan
Halaman 114REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : terlaksananya sosialisasi peraturan di bidang cukai ; terpublikasinya peraturan bidang cukai
2.520.000.000,00 Program Penataan dan Pelayanan Hukum 0,00 1.234.345.000,00 1.285.655.000,00 4.01 . 4.01.03 . 30
920.000.000,00 0,00 281.840.000,00 638.160.000,00 Pembentukan Rancangan Perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 30 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Raperda yang diajukan oleh Pemda ke DPRD dan yang difasilitasi ke Propinsi (Klarifikasi/ Evaluasi)
Hasil : Raperda yang diajukan oleh Pemda ke DPRD
975.000.000,00 0,00 591.610.000,00 383.390.000,00 Pembinaan dan Bantuan Hukum 4.01 . 4.01.03 . 30 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kajian hukum yang dilaksananan
Hasil : Terlaksananya Kajian Hukum
625.000.000,00 0,00 412.205.000,00 212.795.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4.01 . 4.01.03 . 30 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah buku Himpunan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati
Hasil : Terlaksananya penyuluhan hukum
438.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah 0,00 193.710.000,00 244.290.000,00 4.01 . 4.01.03 . 31
175.000.000,00 0,00 71.515.000,00 103.485.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Pangan, Pertanian, Perdagangan 4.01 . 4.01.03 . 31 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Program TPID (Rakor, HLM)
Hasil : Terfasilitasinya kegiatan pengendalian Inflasi Daerah (Rakor dan High Level Meeting TPID)
100.000.000,00 0,00 64.675.000,00 35.325.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja 4.01 . 4.01.03 . 31 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Terlaksananya fasilitasi Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
163.000.000,00 0,00 108.100.000,00 54.900.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Perindustrian, Perikanan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup 4.01 . 4.01.03 . 31 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Terlaksananya fasilitasi Kebijakan Urusan Perindustrian, Perikanan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
Halaman 115REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
23.925.000.000,00 Sekretariat DPRD 2.939.506.602,00 1.724.420.000,00 19.261.073.398,00 4.01 . 4.01.04
1.101.833.498,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 132.190.000,00 969.643.498,00 4.01 . 4.01.04 . 01
1.101.833.498,00 0,00 969.643.498,00 132.190.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
3.842.971.852,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.939.506.602,00 27.135.000,00 876.330.250,00 4.01 . 4.01.04 . 02
2.645.141.002,00 2.645.141.002,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 05
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan
Hasil : Nilai SAKIP dari Inspektorat
724.310.600,00 294.365.600,00 417.855.000,00 12.090.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 11
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pakaian dinas serta peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia :
Hasil : Nilai SAKIP dari Inspektorat
473.520.250,00 0,00 458.475.250,00 15.045.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 30
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dengan baik
Hasil : Nilai SAKIP dari Inspektorat
141.020.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 127.015.000,00 14.005.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06
80.940.000,00 0,00 240.000,00 80.700.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.04 . 06 . 05
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Nilai SAKIP dari Inspektorat
60.080.000,00 0,00 13.765.000,00 46.315.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.04 . 06 . 06
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan Perangkat Daerah dan reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Nilai SAKIP dari Inspektorat
Halaman 116REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.330.985.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 1.129.820.000,00 8.201.165.000,00 4.01 . 4.01.04 . 28
2.050.860.000,00 0,00 2.035.640.000,00 15.220.000,00 Pelayanan Medical Chek Up Bagi Anggota DPRD dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
4.01 . 4.01.04 . 28 . 07
Lokasi : Luar Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up, serta mengikuti Workshop / Bimtek
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
5.900.520.000,00 0,00 4.794.560.000,00 1.105.960.000,00 Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah 4.01 . 4.01.04 . 28 . 08
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah draft / rancangan Perda usulan DPRD yang dapat disusun, serta Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
1.379.605.000,00 0,00 1.370.965.000,00 8.640.000,00 Kegiatan Reses dan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan - Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 28 . 09
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan Reses DPRD yang dilaksanakan
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
9.508.189.650,00 Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 308.260.000,00 9.199.929.650,00 4.01 . 4.01.04 . 29
874.105.000,00 0,00 866.185.000,00 7.920.000,00 Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 4.01 . 4.01.04 . 29 . 01
Lokasi : Panggul, Munjungan, Watulimo, Kampak, Dongko, Pule, Karangan, Suruh, Gandusari, Durenan, Pogalan, Trenggalek, Tugu, Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
6.550.375.000,00 0,00 6.264.650.000,00 285.725.000,00 Rapat-Rapat DPRD, Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.04 . 29 . 05
Lokasi : Luar Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Rapat DPRD, Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
2.083.709.650,00 0,00 2.069.094.650,00 14.615.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Fasilitasi Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 29 . 06
Lokasi : Luar Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 117REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah tamu yang dilayani, Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi Sekretariat DPRD serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang menghadiri undangan
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
4.383.992.000,00 Kecamatan Trenggalek 226.525.000,00 1.195.632.500,00 2.961.834.500,00 4.01 . 4.01.05
964.308.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 401.150.000,00 563.158.650,00 4.01 . 4.01.05 . 01
314.442.650,00 0,00 215.792.650,00 98.650.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran dengan efektif dan efisien sesuai skala prioritas
139.535.000,00 0,00 64.135.000,00 75.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Surodakan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27
Lokasi : Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase penyediaaan jasa kantor dan pelayaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
152.211.000,00 0,00 68.411.000,00 83.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sumbergedong
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28
Lokasi : Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantoar dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
106.236.000,00 0,00 66.136.000,00 40.100.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.05 . 01 . 29
Lokasi : Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
116.187.000,00 0,00 78.687.000,00 37.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tamanan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30
Lokasi : Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
Halaman 118REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
135.697.000,00 0,00 69.997.000,00 65.700.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 31
Lokasi : Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran yang efktif dan efisien
473.944.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 226.525.000,00 45.375.000,00 202.044.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 05
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Jumlah kendaraan dinas roda 4 / roda 2 yang diadakan
177.200.000,00 176.525.000,00 0,00 675.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 11
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Hasil : Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan sesuai spesifikasi dan tepat waktu.
65.945.000,00 0,00 63.245.000,00 2.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase perawatan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik.
30.800.000,00 0,00 22.400.000,00 8.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 52
Lokasi : Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : JUmlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase perawatan dan pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik
27.839.000,00 0,00 19.439.000,00 8.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.05 . 02 . 53
Lokasi : Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase perawatan dan pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik
32.994.000,00 0,00 24.594.000,00 8.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.05 . 02 . 54
Lokasi : Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 119REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase perawatan dan pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik
45.463.000,00 0,00 37.063.000,00 8.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 55
Lokasi : Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor tang dipelihara
43.703.000,00 0,00 35.303.000,00 8.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 56
Lokasi : Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
59.705.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 225.000,00 59.480.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05
59.705.000,00 0,00 59.480.000,00 225.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 05 . 06
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas
Hasil : Persentase peningkatan kapasitas aparatur
156.140.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 138.557.500,00 17.582.500,00 4.01 . 4.01.05 . 06
89.540.000,00 0,00 2.240.000,00 87.300.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun dengan benar dan tepat waktu
66.600.000,00 0,00 15.342.500,00 51.257.500,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : JUmlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dfan Reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun dengan benar dan tepat waktu
2.729.894.350,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 610.325.000,00 2.119.569.350,00 4.01 . 4.01.05 . 27
33.000.000,00 0,00 20.625.000,00 12.375.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 02
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan musrenbang kecamatan
Halaman 120REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Desa/Kelurahan yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.
49.300.000,00 0,00 12.050.000,00 37.250.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 06
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan Tramtibbum Linmas yang terfasilitasi
Hasil : Persentase operasi/patroli tramtibbum linmas yang terfasilitasi , dokumen pelaporan disusun dan ditindaklanjuti.
50.000.000,00 0,00 44.060.000,00 5.940.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.05 . 27 . 14
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani/dipelihara
Hasil : Persentase panjang jalan dalam kondisi memadai
155.000.000,00 0,00 77.400.000,00 77.600.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.05 . 27 . 15
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Wreda yang dibina
Hasil : Persentase organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
20.000.000,00 0,00 7.490.000,00 12.510.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 16
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Persentasi fasilitasi yang dilakukan
48.750.000,00 0,00 13.530.000,00 35.220.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.05 . 27 . 17
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perijinan yang dilaksanakan
Hasil : Persentase penerbitan izin dan pelayanan administrasi kependudukan dan capil yang mudah, lancar dan tepat waktu.
71.500.000,00 0,00 23.380.000,00 48.120.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 18
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Hasil : Persentase Desa/Kelurahan yang menyusun dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.
35.920.000,00 0,00 26.750.000,00 9.170.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.05 . 27 . 19
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 121REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga
Hasil : Persentase kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga
368.588.350,00 0,00 362.538.350,00 6.050.000,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 20
Lokasi : Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur / tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan
367.048.400,00 0,00 362.898.400,00 4.150.000,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.05 . 27 . 21
Lokasi : Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur / tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan
364.794.000,00 0,00 360.264.000,00 4.530.000,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.05 . 27 . 22
Lokasi : Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur / tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan
366.695.500,00 0,00 362.925.500,00 3.770.000,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 23
Lokasi : Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur / tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan
367.088.100,00 0,00 362.588.100,00 4.500.000,00 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 24
Lokasi : Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur / tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang dibangun/ditingkatkan
63.140.000,00 0,00 6.440.000,00 56.700.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 25
Lokasi : Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi
Halaman 122REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi
52.100.000,00 0,00 5.960.000,00 46.140.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.05 . 27 . 26
Lokasi : Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi
Hasil : Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi
58.860.000,00 0,00 9.600.000,00 49.260.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.05 . 27 . 27
Lokasi : Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi
Hasil : Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi
46.940.000,00 0,00 8.840.000,00 38.100.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 28
Lokasi : Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi
Hasil : Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi
47.300.000,00 0,00 8.360.000,00 38.940.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 29
Lokasi : Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi
Hasil : Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi
30.670.000,00 0,00 6.470.000,00 24.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Surodakan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 30
Lokasi : Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Hasil : Persentase fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kelurahan.
39.000.000,00 0,00 12.200.000,00 26.800.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Sumbergedong
4.01 . 4.01.05 . 27 . 31
Lokasi : Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Hasil : Persentase fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kelurahan.
32.200.000,00 0,00 9.300.000,00 22.900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Ngantru
4.01 . 4.01.05 . 27 . 32
Lokasi : Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 123REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Hasil : Persentase fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kelurahan.
29.850.000,00 0,00 7.950.000,00 21.900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Tamanan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 33
Lokasi : Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Hasil : Persentase fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kelurahan.
32.150.000,00 0,00 7.950.000,00 24.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum Kelurahan Kelutan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 34
Lokasi : Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Hasil : Persentase fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kelurahan.
956.200.000,00 Kecamatan Pogalan 104.000.000,00 332.900.000,00 519.300.000,00 4.01 . 4.01.06
246.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 59.675.000,00 186.725.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01
246.400.000,00 0,00 186.725.000,00 59.675.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP Yang Ditindaklanjuti
210.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104.000.000,00 8.000.000,00 98.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 02
106.000.000,00 104.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 11
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP Yang Ditindaklanjuti
104.000.000,00 0,00 98.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 30
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
80.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 77.925.000,00 2.575.000,00 4.01 . 4.01.06 . 06
50.500.000,00 0,00 640.000,00 49.860.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.06 . 06 . 05
Halaman 124REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP Yang Ditindaklanjuti
30.000.000,00 0,00 1.935.000,00 28.065.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.06 . 06 . 06
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan Perangkat Daerah dan reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP Yang Ditindaklanjuti
419.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 187.300.000,00 232.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 27
45.000.000,00 0,00 29.950.000,00 15.050.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 02
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, perekonomian, kesos dan pembangunan fisik yg ditindaklanjuti
60.000.000,00 0,00 25.805.000,00 34.195.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 06
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah operasi/patroli trantibum linmas
Hasil : Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti
30.000.000,00 0,00 23.950.000,00 6.050.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.06 . 27 . 14
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarpras fisik prasarana yang ditangani/ dipelihara
Hasil : Persentase Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana yang terlaksana
82.300.000,00 0,00 30.870.000,00 51.430.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
27.000.000,00 0,00 17.450.000,00 9.550.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 16
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Halaman 125REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UMKM yang diselenggarakan
47.000.000,00 0,00 21.150.000,00 25.850.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.06 . 27 . 17
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
60.000.000,00 0,00 26.100.000,00 33.900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 18
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Hasil : Persentase Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan persentase jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang difasilitasi
68.000.000,00 0,00 56.725.000,00 11.275.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.06 . 27 . 19
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
1.014.145.000,00 Kecamatan Durenan 54.362.500,00 403.580.000,00 556.202.500,00 4.01 . 4.01.07
290.636.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.800.000,00 238.836.850,00 4.01 . 4.01.07 . 01
290.636.850,00 0,00 238.836.850,00 51.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.07 . 01 . 19
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani
Hasil : Presentase Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun Berkenaan yang Tepat Waktu
126.602.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.362.500,00 5.700.000,00 66.540.250,00 4.01 . 4.01.07 . 02
54.962.500,00 54.362.500,00 0,00 600.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 11
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Presentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan Tepat Waktu
71.640.250,00 0,00 66.540.250,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 30
Halaman 126REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara
Hasil : Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara Tepat Waktu
90.429.450,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 82.470.000,00 7.959.450,00 4.01 . 4.01.07 . 06
45.429.450,00 0,00 1.809.450,00 43.620.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.07 . 06 . 05
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Desa Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah
Hasil : Prosentase Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah
45.000.000,00 0,00 6.150.000,00 38.850.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.07 . 06 . 06
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun
Hasil : Prosentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang tersusun
506.475.950,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 263.610.000,00 242.865.950,00 4.01 . 4.01.07 . 27
44.700.000,00 0,00 27.150.000,00 17.550.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 02
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Event Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Disusun
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
30.283.000,00 0,00 7.933.000,00 22.350.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 06
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Laporan Trambtibun Linmas yang difasilitasi Operasi,Patroli
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
43.477.500,00 0,00 35.177.500,00 8.300.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.07 . 27 . 14
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang ditangani /dipelihara
Halaman 127REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
184.346.750,00 0,00 96.426.750,00 87.920.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.07 . 27 . 15
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Werda yang dibina
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
32.422.500,00 0,00 24.272.500,00 8.150.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 16
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis kegiatan Fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
87.367.000,00 0,00 11.167.000,00 76.200.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.07 . 27 . 17
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
52.241.200,00 0,00 17.201.200,00 35.040.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 18
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan keuanganDesa Yang Difasilitasi
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
31.638.000,00 0,00 23.538.000,00 8.100.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.07 . 27 . 19
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Seni Budaya
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
1.001.622.100,00 Kecamatan Watulimo 34.520.000,00 410.977.500,00 556.124.600,00 4.01 . 4.01.08
273.911.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 58.250.000,00 215.661.600,00 4.01 . 4.01.08 . 01
273.911.600,00 0,00 215.661.600,00 58.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Halaman 128REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti
113.388.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.520.000,00 7.650.000,00 71.218.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02
37.070.000,00 34.520.000,00 0,00 2.550.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 11
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti
76.318.000,00 0,00 71.218.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 30
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti
88.562.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 79.122.500,00 9.440.000,00 4.01 . 4.01.08 . 06
50.600.000,00 0,00 6.500.000,00 44.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.08 . 06 . 05
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti
37.962.500,00 0,00 2.940.000,00 35.022.500,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.08 . 06 . 06
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Dokumen, Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti
525.760.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 265.955.000,00 259.805.000,00 4.01 . 4.01.08 . 27
30.860.000,00 0,00 15.655.000,00 15.205.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 02
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
40.225.000,00 0,00 10.525.000,00 29.700.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 06
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah operasi/patroli ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Halaman 129REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
50.080.000,00 0,00 42.250.000,00 7.830.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.08 . 27 . 14
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani / dipelihara
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
146.450.000,00 0,00 75.370.000,00 71.080.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.08 . 27 . 15
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
20.000.000,00 0,00 15.290.000,00 4.710.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 16
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
82.070.000,00 0,00 14.030.000,00 68.040.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.08 . 27 . 17
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
74.970.000,00 0,00 27.960.000,00 47.010.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 18
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
81.105.000,00 0,00 58.725.000,00 22.380.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.08 . 27 . 19
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olahraga
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
Halaman 130REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
992.301.000,00 Kecamatan Munjungan 55.000.000,00 259.325.000,00 677.976.000,00 4.01 . 4.01.09
264.951.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 24.125.000,00 240.826.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01
264.951.000,00 0,00 240.826.000,00 24.125.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa Kantor dan Administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Prosentase Temuan BPK/ APIP yang di tindak Lanjuti
131.130.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,00 5.100.000,00 71.030.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02
55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 11
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
Hasil : Prosentase Temuan BPK/ APIP yang di tindak Lanjuti
76.130.000,00 0,00 71.030.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 30
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang di Pelihara
Hasil : Prosentase Temuan BPK/ APIP yang di tindak Lanjuti
69.435.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 67.470.000,00 1.965.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06
47.300.000,00 0,00 80.000,00 47.220.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.09 . 06 . 05
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Prosentase Temuan BPK/ APIP yang di tindak Lanjuti
22.135.000,00 0,00 1.885.000,00 20.250.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.09 . 06 . 06
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat daerah dan reformasi Birokrasi yang disusun
Hasil : Prosentase Temuan BPK/ APIP yang di tindak Lanjuti
526.785.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 162.630.000,00 364.155.000,00 4.01 . 4.01.09 . 27
24.967.000,00 0,00 12.867.000,00 12.100.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 02
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Event Penyelenggaraan Musrenbag Kecamatan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Halaman 131REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 0,00 14.460.000,00 15.540.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 06
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan trantibum Linmas yang difasilitasi
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
50.000.000,00 0,00 48.800.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.09 . 27 . 14
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarpras/ Fispra yang ditangani / dipelihara
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
205.818.000,00 0,00 141.238.000,00 64.580.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.09 . 27 . 15
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Organisasi Karangtaruna dan Karang Werdha yang dibina
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
20.000.000,00 0,00 12.020.000,00 7.980.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 16
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
60.500.000,00 0,00 34.340.000,00 26.160.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.09 . 27 . 17
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
60.500.000,00 0,00 29.480.000,00 31.020.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 18
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
75.000.000,00 0,00 70.950.000,00 4.050.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.09 . 27 . 19
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan Pendukung Kegiatan seni Budaya, Pariwisata dan Pembinaan pemuda dan Olahraga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Halaman 132REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
976.697.000,00 Kecamatan Kampak 82.590.000,00 235.215.000,00 658.892.000,00 4.01 . 4.01.10
312.627.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.125.000,00 281.502.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01
312.627.000,00 0,00 281.502.000,00 31.125.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Jasa Kantor
Hasil : Persentase Jenis Sarana Prasarana yang terpenuhi dalam pelayanan administrasi perkantoran dan Jasa Kantor
168.915.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.915.000,00 2.700.000,00 102.300.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02
63.915.000,00 63.915.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 11
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan
Hasil : Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang datang tepat waktu sesuai spesifikasi
105.000.000,00 0,00 102.300.000,00 2.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 30
Lokasi : Kantor Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin maupun berkala sarana dan prasarana kantor
Hasil : Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara secara rutin maupun berkala
69.220.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 64.650.000,00 4.570.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06
44.220.000,00 0,00 300.000,00 43.920.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.10 . 06 . 05
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Personel yang terlibat dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah
Hasil : Persentase Pengelola Keuangan dan Barang yang terbayar tepat waktu
25.000.000,00 0,00 4.270.000,00 20.730.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.10 . 06 . 06
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan Perangkat Daerah dan reformasi birokrasi
Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Reformasi Birokrasi yang Benar dan tepat waktu
Halaman 133REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
425.935.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
18.675.000,00 136.740.000,00 270.520.000,00 4.01 . 4.01.10 . 27
50.000.000,00 0,00 34.600.000,00 15.400.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 02
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan musrenbang Kecamatan
Hasil : Persentase Penyelenggaraan event terkait musrenbang dan Ketersediaan Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan dengan benar dan tepat waktu
60.860.000,00 0,00 33.560.000,00 27.300.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 06
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan yang mendukung ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Hasil : Persentase kegiatan dan laporan yang mendukung ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
20.000.000,00 0,00 14.600.000,00 5.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.10 . 27 . 14
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengecekan jalan kabupaten yang rusak dan yang di pelihara di wilayah kecamatan kampak
Hasil : Persentase pengecekan jalan rusak dan pemiliharaan jalan yang tepat sasaran
119.075.000,00 0,00 67.500.000,00 51.575.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.10 . 27 . 15
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan yang mendukungPenyelenggaraan Kesehatan, Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta penanggulangan bencana dan kegiatan yang mendukung pembinaan PKK di Kecamatan
Hasil : Persentase Kegiatan yang mendukung Penyelenggaraan Kesehatan, Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta penanggulangan bencana dan kegiatan yang mendukung pembinaan PKK di Kecamatan
38.800.000,00 0,00 36.325.000,00 2.475.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 16
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan yang mendukung berkembangnya koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang ada di masyarakat/yang difasilitasi
Halaman 134REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase kegiatan yang mendukung Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan yang ada di masyarakat
48.175.000,00 18.675.000,00 10.600.000,00 18.900.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Perizinan, Administrasi kependudukan dan Administrasi kependudukan yang di fasilitasi oleh kecamatan dan pelimpahan kewenangan yang di laksanakan
Hasil : Persentase Pelayanan Prima kepada masyarakat yang difasilitasi di kecamatan dan kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan
24.550.000,00 0,00 14.110.000,00 10.440.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 18
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Hasil : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik,lancar dan tepat sasaran
64.475.000,00 0,00 59.225.000,00 5.250.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.10 . 27 . 19
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan yang mendukung kegiatan Seni, Budaya dan dukungan pembinaan pemuda dan LPTQ
Hasil : Persentase pengembangan dan pelestarian Seni dan Budaya serta dukungan pembinaan pemuda dan olahraga yang di laksanakan
936.856.550,00 Kecamatan Gandusari 52.500.000,00 433.065.000,00 451.291.550,00 4.01 . 4.01.11
240.439.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.567.500,00 208.871.550,00 4.01 . 4.01.11 . 01
240.439.050,00 0,00 208.871.550,00 31.567.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani
Hasil : Persentase Jenis Sarana Prasarana yang terpenuhi dalam pelayanan Administrasi Perkantoran
88.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.500.000,00 7.800.000,00 28.150.000,00 4.01 . 4.01.11 . 02
55.200.000,00 52.500.000,00 0,00 2.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 11
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Halaman 135REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang pengadaanya Tepat Waktu Sesuai Spesifikasi
33.250.000,00 0,00 28.150.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 30
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor yang tepat waktu
78.010.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 74.917.500,00 3.093.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06
53.313.000,00 0,00 213.000,00 53.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.11 . 06 . 05
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Personil yang Terlibat Dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang PD
Hasil : Persentase Pengelolaan Keuangan dan Barang PD Terbayar Tepat Waktu
24.697.500,00 0,00 2.880.000,00 21.817.500,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.11 . 06 . 06
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun
Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Keuangan dan Reformasi Birokrasi yang Benar dan Tepat waktu
529.957.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 318.780.000,00 211.177.000,00 4.01 . 4.01.11 . 27
29.562.500,00 0,00 11.862.500,00 17.700.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 02
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Event Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Persentase Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Bidang yang dicapai tepat waktu dan Tepat Sasaran
34.430.000,00 0,00 7.550.000,00 26.880.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 06
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Operasi/Patroli Trantibum Linmas
Hasil : Persentase Pelaksanaan Patroli yang dilaksanakan tepat waktu dan Tepat Sasaran
62.539.000,00 0,00 49.189.000,00 13.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.11 . 27 . 14
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarpras Fispra yang ditangani/dipelihara
Halaman 136REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Pemeliharaan Bidang Fisik dan Prasarana Serta Ruang Hijau Terbuka yang dilaksanakan
205.799.500,00 0,00 70.859.500,00 134.940.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.11 . 27 . 15
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis PMKS yang Difasilitasi
Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Yang Difasilitasi
40.995.000,00 0,00 20.520.000,00 20.475.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 16
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang Dilaksanakan
Hasil : Prosentase Pengembangan/Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdaggangan yang di Fasilitasi
44.748.000,00 0,00 13.248.000,00 31.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.11 . 27 . 17
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah administrasi kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanaan Administrasi Kecamatan yang Difasilitasi
Hasil : Prosentase Pelayanan Paten Kecamatan Tepat waktu dan Tepat Sasaran
73.128.000,00 0,00 16.068.000,00 57.060.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 18
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyenggaran Pemerintah Desa
Hasil : Persentase Pencapaian Penyelenggaran Pemerintahan Desa yang Optimal dan tepat Waktu
38.755.000,00 0,00 21.880.000,00 16.875.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.11 . 27 . 19
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga
Hasil : Persentase Pengembangan dan Pelestarian Kegiatan Seni Budaya pemuda dan Olah Raga yang dilaksana Tepat Waktu dan Benar
933.609.500,00 Kecamatan Karangan 87.486.000,00 335.426.000,00 510.697.500,00 4.01 . 4.01.12
230.000.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.200.000,00 198.800.500,00 4.01 . 4.01.12 . 01
230.000.500,00 0,00 198.800.500,00 31.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Halaman 137REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yg ditindaklnajuti
134.446.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.486.000,00 6.800.000,00 40.160.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02
89.186.000,00 87.486.000,00 0,00 1.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 11
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yg ditindaklnajuti
45.260.000,00 0,00 40.160.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 30
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yg ditindaklnajuti
70.783.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 65.160.000,00 5.623.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06
53.145.000,00 0,00 225.000,00 52.920.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.12 . 06 . 05
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yg ditindaklanjuti
17.638.000,00 0,00 5.398.000,00 12.240.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.12 . 06 . 06
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat daerah dan reformasi Birokrasi yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yg ditindaklnajuti
498.380.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 232.266.000,00 266.114.000,00 4.01 . 4.01.12 . 27
25.000.000,00 0,00 13.060.000,00 11.940.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 02
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Event Penyelenggaraan Musrenbag Kecamatan
Hasil : Indek kepuasan Masyarakat (IKM)
30.000.000,00 0,00 3.384.000,00 26.616.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 06
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan trantibum Linmas yang difasilitasi
Halaman 138REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
40.000.000,00 0,00 34.600.000,00 5.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.12 . 27 . 14
Lokasi : Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana fisik yang dipelihara
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
180.380.000,00 0,00 102.050.000,00 78.330.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.12 . 27 . 15
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Organisasi Karangtaruna dan Karang Werdha yang dibina
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
22.000.000,00 0,00 12.710.000,00 9.290.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 16
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
60.000.000,00 0,00 27.160.000,00 32.840.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.12 . 27 . 17
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
66.000.000,00 0,00 42.420.000,00 23.580.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 18
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
75.000.000,00 0,00 30.730.000,00 44.270.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.12 . 27 . 19
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan Pendukung Kegiatan seni Budaya, Pariwisata dan Pembinaan pemuda dan Olahraga
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
901.859.000,00 Kecamatan Suruh 24.675.000,00 341.585.000,00 535.599.000,00 4.01 . 4.01.13
282.359.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.210.000,00 248.149.000,00 4.01 . 4.01.13 . 01
282.359.000,00 0,00 248.149.000,00 34.210.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Halaman 139REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran
112.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.675.000,00 7.400.000,00 79.925.000,00 4.01 . 4.01.13 . 02
42.000.000,00 24.675.000,00 15.025.000,00 2.300.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 11
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan dan perlengkapan kantor
70.000.000,00 0,00 64.900.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 30
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Metode yang digunakan secara Swakelola dan Penunjukan langsung
Hasil : Persentase Jumlah sarana dan prasaranan kantor yang dipelihara
82.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 75.400.000,00 6.600.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06
52.000.000,00 0,00 2.620.000,00 49.380.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.13 . 06 . 05
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun
Hasil : Jumlah Dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
30.000.000,00 0,00 3.980.000,00 26.020.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.13 . 06 . 06
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Reformasi birokrasi yang di susun.
Hasil : Persentase ketersediaan dokumen perencanaa, pelaporan dan reformasi birokrasi yang benar dan tepat waktu
425.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 224.575.000,00 200.925.000,00 4.01 . 4.01.13 . 27
27.000.000,00 0,00 14.240.000,00 12.760.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 02
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Even penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.
Hasil : Persentase ketersediaan Dokumen usulan perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan.
33.100.000,00 0,00 11.260.000,00 21.840.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 06
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 140REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Trantibum linmas yang terfasilitasi
Hasil : Persentase Kegiatan yang mendukung Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. yang mendukung Ketentraman
50.000.000,00 0,00 48.125.000,00 1.875.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.13 . 27 . 14
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan jalan yang dipelihara
150.000.000,00 0,00 71.775.000,00 78.225.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.13 . 27 . 15
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Wredha yang dibina
Hasil : Persentase jumlah kegiatan yang medukung program Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.
20.000.000,00 0,00 8.400.000,00 11.600.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 16
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Persentase jumlah kegiatan yang medukung pengembangan / pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
50.400.000,00 0,00 6.400.000,00 44.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.13 . 27 . 17
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksnakan
Hasil : Persentase jumlah rekomendasi administrasi terpadu dan perizinan yang dilayani di Kecamatan
40.000.000,00 0,00 10.600.000,00 29.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 18
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Hasil : Persentase jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
55.000.000,00 0,00 30.125.000,00 24.875.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.13 . 27 . 19
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga.
Halaman 141REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase jumlah kegiatan yang mendukung kegiatan seni budaya dan olah rga yang dilaksanakan tepat waktu.
939.742.500,00 Kecamatan Dongko 64.900.000,00 363.820.000,00 511.022.500,00 4.01 . 4.01.14
252.373.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.200.000,00 221.173.500,00 4.01 . 4.01.14 . 01
252.373.500,00 0,00 221.173.500,00 31.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase jumlah jenis jasa kantor da administrasi perkantoran yang terlayani
130.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.900.000,00 10.200.000,00 54.900.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02
70.000.000,00 64.900.000,00 0,00 5.100.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 11
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang selesai tepat waktu
60.000.000,00 0,00 54.900.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 30
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara
Hasil : Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik
82.050.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 77.645.000,00 4.405.000,00 4.01 . 4.01.14 . 06
46.050.000,00 0,00 330.000,00 45.720.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.14 . 06 . 05
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun tepat waktu
Hasil : Persentase jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun tepat waktu
36.000.000,00 0,00 4.075.000,00 31.925.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.14 . 06 . 06
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi birokrasi yang disusun
Hasil : Persentase dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi birokrasi yang disusun selesai tepat waktu
475.319.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 244.775.000,00 230.544.000,00 4.01 . 4.01.14 . 27
Halaman 142REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.000.000,00 0,00 17.950.000,00 7.050.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 02
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Persentase event penyelenggaraan Musrenbang dan dokumen hasil musrenbang tersusun dengan baik
32.000.000,00 0,00 6.200.000,00 25.800.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 06
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi
Hasil : Persentase pelaksanaan patroli dan pengiriman dokumen trantibum linmas tepat waktu
60.000.000,00 0,00 57.300.000,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.14 . 27 . 14
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan yang dipelihara
Hasil : Persentase pemeliharaan fisik dan prasarana terlaksana dengan baik dan tepat waktu
149.977.000,00 0,00 71.877.000,00 78.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.14 . 27 . 15
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana sosial yang disusun
Hasil : Persentase penyelenggaraan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan tanggap darurat bencana
28.000.000,00 0,00 13.000.000,00 15.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 16
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi pelaksanaan UMKM yang dilaksanakan
Hasil : Persentase fasilitasi pelaksanaan UMKM yang terlaksana dengan baik
70.995.000,00 0,00 19.695.000,00 51.300.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.14 . 27 . 17
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Persentase pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan yang selesai sesuai tepat waktu
60.000.000,00 0,00 23.400.000,00 36.600.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 18
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 143REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
Hasil : Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang selesai tepat waktu
49.347.000,00 0,00 21.122.000,00 28.225.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.14 . 27 . 19
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olahraga
Hasil : Persentase pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olahraga yang dilaksanakan dengan baik
962.373.000,00 Kecamatan Pule 35.825.000,00 289.850.000,00 636.698.000,00 4.01 . 4.01.15
285.371.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 32.000.000,00 253.371.000,00 4.01 . 4.01.15 . 01
285.371.000,00 0,00 253.371.000,00 32.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Persentase jenis sarana dan prasarana yang terpenuhi dalam pelayanan administrasi dan jasa perkantoran tepat waktu
146.510.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.825.000,00 5.100.000,00 105.585.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02
35.825.000,00 35.825.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 11
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
110.685.000,00 0,00 105.585.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 30
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Prosentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik
83.284.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 79.560.000,00 3.724.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06
44.535.000,00 0,00 75.000,00 44.460.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.15 . 06 . 05
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
38.749.000,00 0,00 3.649.000,00 35.100.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.15 . 06 . 06
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun
Halaman 144REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
447.208.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 173.190.000,00 274.018.000,00 4.01 . 4.01.15 . 27
32.415.000,00 0,00 16.080.000,00 16.335.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 02
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Persentase dokumen usulan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
38.773.000,00 0,00 5.593.000,00 33.180.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 06
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi
Hasil : Persentase kegiatan yang mendukung Trantibum dan linmas yang dilaksanakan tepat waktu
50.169.000,00 0,00 47.469.000,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.15 . 27 . 14
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan RTH yang dipelihara / dikelola
173.939.000,00 0,00 107.539.000,00 66.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.15 . 27 . 15
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
19.785.000,00 0,00 13.275.000,00 6.510.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 16
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
50.000.000,00 0,00 38.405.000,00 11.595.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.15 . 27 . 17
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
54.490.000,00 0,00 25.160.000,00 29.330.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 18
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
27.637.000,00 0,00 20.497.000,00 7.140.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.15 . 27 . 19
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 145REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan
Hasil : Persentase pengembangan dan pelestarian kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga yang tepat waktu
1.246.720.850,00 Kecamatan Panggul 128.650.000,00 470.045.000,00 648.025.850,00 4.01 . 4.01.16
333.270.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 70.750.000,00 262.520.850,00 4.01 . 4.01.16 . 01
333.270.850,00 0,00 262.520.850,00 70.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
188.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.650.000,00 6.450.000,00 53.400.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02
130.000.000,00 128.650.000,00 0,00 1.350.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 11
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
58.500.000,00 0,00 53.400.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 30
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
86.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 81.515.000,00 4.985.000,00 4.01 . 4.01.16 . 06
55.000.000,00 0,00 1.780.000,00 53.220.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.16 . 06 . 05
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
31.500.000,00 0,00 3.205.000,00 28.295.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.16 . 06 . 06
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
638.450.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 311.330.000,00 327.120.000,00 4.01 . 4.01.16 . 27
32.000.000,00 0,00 29.125.000,00 2.875.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 02
Halaman 146REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
43.200.000,00 0,00 7.200.000,00 36.000.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 06
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
140.000.000,00 0,00 45.600.000,00 94.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.16 . 27 . 14
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani/ dipelihara
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
152.500.000,00 0,00 94.360.000,00 58.140.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.16 . 27 . 15
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
33.000.000,00 0,00 32.325.000,00 675.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 16
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
81.000.000,00 0,00 18.700.000,00 62.300.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.16 . 27 . 17
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
79.750.000,00 0,00 34.510.000,00 45.240.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 18
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
77.000.000,00 0,00 65.300.000,00 11.700.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.16 . 27 . 19
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Halaman 147REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
1.012.459.500,00 Kecamatan Tugu 55.800.000,00 451.095.000,00 505.564.500,00 4.01 . 4.01.17
176.425.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.200.000,00 148.225.500,00 4.01 . 4.01.17 . 01
176.425.500,00 0,00 148.225.500,00 28.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Tugu Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
111.273.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.800.000,00 13.200.000,00 42.273.000,00 4.01 . 4.01.17 . 02
63.600.000,00 55.800.000,00 0,00 7.800.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 11
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan Kantor dan perlngkapan Kantor
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
47.673.000,00 0,00 42.273.000,00 5.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 30
Lokasi : Jl. Raya trenggalek-Ponorogo Km. 07 Tugu Desa Gondang Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
93.310.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 82.760.000,00 10.550.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06
50.100.000,00 0,00 0,00 50.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.17 . 06 . 05
Lokasi : Jl. Raya trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen laporan Keuangan dan Barang yang disusun
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
43.210.000,00 0,00 10.550.000,00 32.660.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.17 . 06 . 06
Lokasi : Jl. Raya trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Keuangan dan Reformasi Birokrasi yang disusun
Hasil : Presentase Temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti
631.451.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 326.935.000,00 304.516.000,00 4.01 . 4.01.17 . 27
Halaman 148REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
46.250.000,00 0,00 24.425.000,00 21.825.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 02
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Event Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Indexs Kepuasan Masyarakat
48.960.000,00 0,00 7.250.000,00 41.710.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 06
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan ketentraman,ketertiban Umum
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
47.740.000,00 0,00 29.140.000,00 18.600.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu 4.01 . 4.01.17 . 27 . 11
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan Pendukung Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Bendungan Tugu
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
63.800.000,00 0,00 50.000.000,00 13.800.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.17 . 27 . 14
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlaj Jenis Sarana Prasarana dan Fispra yang ditandangani / yang dipelihara
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
197.175.000,00 0,00 76.675.000,00 120.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.17 . 27 . 15
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Krang Werdha yang dibina
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
29.000.000,00 0,00 8.900.000,00 20.100.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 16
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
37.601.000,00 0,00 10.601.000,00 27.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.17 . 27 . 17
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Perijinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
Halaman 149REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
90.000.000,00 0,00 43.800.000,00 46.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 18
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang di Fasilitasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
70.925.000,00 0,00 53.725.000,00 17.200.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.17 . 27 . 19
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan Pendukung Fasilitasi Seni dan Budaya Pariwisata dan pembinaan Pemuda dan Olah Raga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
1.019.420.000,00 Kecamatan Bendungan 29.300.000,00 402.312.500,00 587.807.500,00 4.01 . 4.01.18
263.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.722.500,00 244.477.500,00 4.01 . 4.01.18 . 01
263.200.000,00 0,00 244.477.500,00 18.722.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti
117.540.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.300.000,00 5.950.000,00 82.290.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02
30.150.000,00 29.300.000,00 0,00 850.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.18 . 02 . 11
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Hasil : Prosentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti
87.390.000,00 0,00 82.290.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.18 . 02 . 30
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik
Hasil : Persentase temuan BPK / APIP yang ditidaklanjuti
81.090.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 67.320.000,00 13.770.000,00 4.01 . 4.01.18 . 06
44.630.000,00 0,00 770.000,00 43.860.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.18 . 06 . 05
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti
36.460.000,00 0,00 13.000.000,00 23.460.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.18 . 06 . 06
Halaman 150REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan
557.590.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
0,00 310.320.000,00 247.270.000,00 4.01 . 4.01.18 . 27
40.000.000,00 0,00 20.570.000,00 19.430.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.18 . 27 . 02
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaran musrenbang kecamatan dan jumlah hasil musrenbang
Hasil : Tersusunya dokumen DURKP kecamatan yang mengacu pada RKPD
38.180.000,00 0,00 8.120.000,00 30.060.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.18 . 27 . 06
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi dan jumlah operasi / patroli trantibum linmas
Hasil : Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta penurunan kriminalitas di 8 desa
50.000.000,00 0,00 28.920.000,00 21.080.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Bagong 4.01 . 4.01.18 . 27 . 13
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung fasilitasi kondisi sosial masyarakat di sekitar pembangunan Bendungan Bagong
Hasil : Meningkatkan wawasan terkait SDM masyarakat di wilayah sekitar Bendungan Bagong
38.015.000,00 0,00 28.535.000,00 9.480.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.18 . 27 . 14
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penyelenggaraan pembangunan fisik dan prasarana yang dipelihara
Hasil : Terpeliharanya fasilitas pembangunan fisik dan prasarana jalan Kabupaten di Kecamatan
146.780.000,00 0,00 60.245.000,00 86.535.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.18 . 27 . 15
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi karang taruna dan karang werdha yang dibina
Hasil : Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan tanggap darurat penangulangan bencana
45.820.000,00 0,00 33.590.000,00 12.230.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.18 . 27 . 16
Halaman 151REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Terfasilitasinya pengembangan/ pembinaan koperasi, usaha mikro dan perdagangan di Kecamatan Bendungan
50.760.000,00 0,00 7.200.000,00 43.560.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.18 . 27 . 17
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perizinan yang dilaksanakan, jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi
Hasil : Terlaksananya pelayanan perizinan, pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dan pelayanan Administrasi kependudukan dan Capil di Kecamatan Bendungan
58.765.000,00 0,00 21.490.000,00 37.275.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.18 . 27 . 18
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta jumlah dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan desa yang difasilitasi
Hasil : Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat di 8 desa se Kecamatan Bendungan serta tersusunnya 6 dokumen
89.270.000,00 0,00 38.600.000,00 50.670.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.18 . 27 . 19
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata pembinaan pamuda dan olah raga : jumlah klub olah raga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan
Hasil : Terlaksananya fasilitasi kegiatan seni budaya, pariwisata, pemuda dan olah raga di Kecamatan Bendungan
3.267.029.700,00 Pengawasan 306.260.000,00 1.629.065.000,00 1.331.704.700,00 4.02
3.267.029.700,00 Inspektorat 306.260.000,00 1.629.065.000,00 1.331.704.700,00 4.02 . 4.02.01
404.688.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 69.895.000,00 334.793.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01
404.688.000,00 0,00 334.793.000,00 69.895.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran
Halaman 152REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
460.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 306.260.000,00 11.100.000,00 142.640.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02
210.000.000,00 207.460.000,00 1.340.000,00 1.200.000,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kendaraan dinas roda 2 yang diadakan
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
100.000.000,00 98.800.000,00 0,00 1.200.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 11
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
150.000.000,00 0,00 141.300.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 30
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklnajuti
115.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 91.245.000,00 23.755.000,00 4.02 . 4.02.01 . 06
65.000.000,00 0,00 1.820.000,00 63.180.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 06 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
50.000.000,00 0,00 21.935.000,00 28.065.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.02 . 4.02.01 . 06 . 06
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.004.891.700,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
0,00 1.407.535.000,00 597.356.700,00 4.02 . 4.02.01 . 15
460.000.000,00 0,00 158.880.000,00 301.120.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 4.02 . 4.02.01 . 15 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah obyek pengawasan internal yang dilaksanakan
Hasil : Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan yang terselesaikan
240.000.000,00 0,00 37.200.000,00 202.800.000,00 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 4.02 . 4.02.01 . 15 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Halaman 153REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang terselesaikan
Hasil : Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang terselesaikan
155.000.000,00 0,00 43.175.000,00 111.825.000,00 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi laporan kinerjanya
Hasil : Persentase PD dengan nilai evaluasi AKIP minimal CC
300.000.000,00 0,00 60.000.000,00 240.000.000,00 Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja 4.02 . 4.02.01 . 15 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen hasil reviu
Hasil : Persentase PD dengan nilai evaluasi AKIP minimal CC
30.000.000,00 0,00 5.325.000,00 24.675.000,00 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 07
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan laporan keuangan
Hasil : Persentase PD dengan nilai evaluasi AKIP minimal CC
120.000.000,00 0,00 86.000.000,00 34.000.000,00 Fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan Internal 4.02 . 4.02.01 . 15 . 08
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeriksaan eksternal dan internal yang difasilitasi
Hasil : Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang terselesaikan
50.000.000,00 0,00 2.805.000,00 47.195.000,00 Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP 4.02 . 4.02.01 . 15 . 11
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah satgas SPIP PD yang melaksanakan tugas dan fungsinya
Hasil : Persentase PD dengan nilai evaluasi AKIP minimal CC
649.891.700,00 0,00 203.971.700,00 445.920.000,00 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanggulangan Korupsi 4.02 . 4.02.01 . 15 . 14
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan fasilitasi penyelenggaraan satuan tugas unit sapu bersih pungutan liar yang disusun
Hasil : Persentase penanganan terhadap aduan
252.450.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 0,00 35.090.000,00 217.360.000,00 4.02 . 4.02.01 . 16
42.450.000,00 0,00 31.860.000,00 10.590.000,00 Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 16 . 01
Halaman 154REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Inspektorat Kabupaten Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan pelatihan kantor sendiri ( in house training )
Hasil : Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang terselesaikan
120.000.000,00 0,00 111.500.000,00 8.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah APIP yang dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan
Hasil : Persentase PD dengan nilai evaluasi AKIP CC
20.000.000,00 0,00 14.650.000,00 5.350.000,00 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 03
Lokasi : Inspektorat Kabupaten Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fungsional APIP yang mendapatkan penilaian angka kredit
Hasil : Persentase PD dengan nilai evaluasi AKIP minimal CC
70.000.000,00 0,00 59.350.000,00 10.650.000,00 Peningkatan Kapabilitas APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tingkatan level kapabilitas APIP
Hasil : Persentase OPD dengan nilai evaluasi AKIP CC
30.000.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 0,00 14.200.000,00 15.800.000,00 4.02 . 4.02.01 . 17
30.000.000,00 0,00 15.800.000,00 14.200.000,00 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 17 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kebijakan sistem prosedur pengawasan yang disusun
Hasil : Persentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang diterbitkan
9.713.240.000,00 Perencanaan 1.770.802.000,00 2.996.084.500,00 4.946.353.500,00 4.03
9.713.240.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.770.802.000,00 2.996.084.500,00 4.946.353.500,00 4.03 . 4.03.01
1.400.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 360.390.000,00 1.039.610.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01
1.400.000.000,00 0,00 1.039.610.000,00 360.390.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jasa Administrasi Kantor yang Terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindklanjuti
1.950.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.770.802.000,00 25.075.000,00 154.123.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02
Halaman 155REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.300.000.000,00 1.297.087.000,00 2.913.000,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 02 . 05
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
200.000.000,00 187.115.000,00 3.810.000,00 9.075.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 11
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan dan Peralatan Kantor
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindklanjuti
300.000.000,00 286.600.000,00 3.400.000,00 10.000.000,00 Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 02 . 12
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana Prasarana Kantor yang Dibangun/Ditingkatkan
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindklanjuti
150.000.000,00 0,00 144.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 30
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindklanjuti
136.940.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 121.790.000,00 15.150.000,00 4.03 . 4.03.01 . 06
66.940.000,00 0,00 100.000,00 66.840.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.03 . 4.03.01 . 06 . 05
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang Disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindklanjuti
70.000.000,00 0,00 15.050.000,00 54.950.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.03 . 4.03.01 . 06 . 06
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang Diisusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindklanjuti
638.760.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
0,00 226.140.000,00 412.620.000,00 4.03 . 4.03.01 . 15
53.760.000,00 0,00 48.160.000,00 5.600.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 4.03 . 4.03.01 . 15 . 01
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek/Diklat/Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
Halaman 156REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
175.000.000,00 0,00 80.070.000,00 94.930.000,00 Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Bidang dan Program Kegiatan yang Bersumber dari DAK yang Dikoordinasikan
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
25.000.000,00 0,00 6.080.000,00 18.920.000,00 Pengelolaan Website 4.03 . 4.03.01 . 15 . 03
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aplikasi Publikasi Data/Informasi yang Dikelola
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
385.000.000,00 0,00 278.310.000,00 106.690.000,00 Musrenbang RKPD 4.03 . 4.03.01 . 15 . 04
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Event
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
590.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 424.210.000,00 165.790.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16
325.000.000,00 0,00 62.975.000,00 262.025.000,00 Penyusunan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 01
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen RKPD yang Disusun dan Ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
265.000.000,00 0,00 102.815.000,00 162.185.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disinkronkan dengan Dokumen RPJMD dan RKPD
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
1.875.000.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 0,00 649.460.000,00 1.225.540.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18
500.000.000,00 0,00 367.805.000,00 132.195.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 01
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang Dikoordinasikan
Halaman 157REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
300.000.000,00 0,00 193.095.000,00 106.905.000,00 Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat 4.03 . 4.03.01 . 18 . 02
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat yang Dihasilkan
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
100.000.000,00 0,00 56.330.000,00 43.670.000,00 Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak Anak
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen PPRG Perangkat Daerah (Gender Base Statement/GBS dan Term of Reference/TOR)
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
725.000.000,00 0,00 371.275.000,00 353.725.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 04
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang Dihasilkan
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
250.000.000,00 0,00 237.035.000,00 12.965.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 05
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang Dihasilkan
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
1.272.540.000,00 Program Perencanaan Fisik dan Prasarana 0,00 370.813.500,00 901.726.500,00 4.03 . 4.03.01 . 19
422.540.000,00 0,00 307.935.000,00 114.605.000,00 Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air 4.03 . 4.03.01 . 19 . 07
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA yang Disusun
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
350.000.000,00 0,00 275.679.000,00 74.321.000,00 Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 4.03 . 4.03.01 . 19 . 08
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 158REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang Pegembangaan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang Disusun
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
500.000.000,00 0,00 318.112.500,00 181.887.500,00 Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan 4.03 . 4.03.01 . 19 . 09
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Program Strategis Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan yang Difasilitasi
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
1.225.000.000,00 Program Perencanaan Perekonomian 0,00 514.355.000,00 710.645.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23
425.000.000,00 0,00 277.240.000,00 147.760.000,00 Perencanaan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 01
Lokasi : Bappedalitbang Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Urusan yang difasilitasi
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
325.000.000,00 0,00 215.770.000,00 109.230.000,00 Perencanaan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Perindustrian 4.03 . 4.03.01 . 23 . 02
Lokasi : Bappedalitbang Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Urusan yang difasilitasi
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
475.000.000,00 0,00 217.635.000,00 257.365.000,00 Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
Lokasi : Bappedalitbang Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Urusan yang difasilitasi
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
625.000.000,00 Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 303.851.000,00 321.149.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24
325.000.000,00 0,00 188.865.000,00 136.135.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 4.03 . 4.03.01 . 24 . 01
Lokasi : Bappedalitbang Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen pelaporan yang disusun
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
300.000.000,00 0,00 132.284.000,00 167.716.000,00 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 24 . 02
Lokasi : Bappedalitbang Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 159REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Keterisian Data SIPD
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dengan Kualitas Baik
10.401.500.000,00 Keuangan 351.000.000,00 5.150.167.500,00 4.900.332.500,00 4.04
10.401.500.000,00 Badan Keuangan Daerah 351.000.000,00 5.150.167.500,00 4.900.332.500,00 4.04 . 4.04.01
1.117.513.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 244.137.500,00 873.376.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01
1.117.513.500,00 0,00 873.376.000,00 244.137.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19
Lokasi : Kabupaten Tenggalek
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
609.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 351.000.000,00 19.440.000,00 238.760.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02
257.600.000,00 253.100.000,00 0,00 4.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 11
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 12 Jenis (2 alat ukur universal, 20 rak besi/metal, 1 AC Split, 1 Camera Video, 3 Komputer PC, 6 Laptop, 4 printer laser jet, 1 printer LQ 2190, 1 printer warna, 1 printer dot matrik, 2 scanner, 2 hardisk external)
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
251.600.000,00 0,00 238.760.000,00 12.840.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 30
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
100.000.000,00 97.900.000,00 0,00 2.100.000,00 Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 02 . 50
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.100.000,00 54.900.000,00 4.04 . 4.04.01 . 05
60.000.000,00 0,00 54.900.000,00 5.100.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 05 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas
Halaman 160REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
515.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 487.763.000,00 27.237.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06
100.000.000,00 0,00 5.986.000,00 94.014.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.04 . 4.04.01 . 06 . 06
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
250.000.000,00 0,00 2.600.000,00 247.400.000,00 Pengelolaan Keuangan, Barang Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan SKPKD 4.04 . 4.04.01 . 06 . 14
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
165.000.000,00 0,00 18.651.000,00 146.349.000,00 Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 4.04 . 4.04.01 . 06 . 15
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan yang disusun, Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
849.900.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 576.506.000,00 273.394.000,00 4.04 . 4.04.01 . 15
39.900.000,00 0,00 6.620.000,00 33.280.000,00 Fasilitasi Majelis TPT-GR 4.04 . 4.04.01 . 15 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sidang TP-TGR yang dilaksanakan dan jumlah risalah serta SKTJM yang ditindaklanjuti
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase Penyerapan Anggaran
210.000.000,00 0,00 155.900.000,00 54.100.000,00 Penyusunan Pedoman dan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 08
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen pedoman pelaksanaan APBD yang disusun, Jumlah pengelola kegiatan yang mengikuti pembinaan
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase Penyerapan Anggaran
600.000.000,00 0,00 110.874.000,00 489.126.000,00 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan PPKD 4.04 . 4.04.01 . 15 . 09
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Halaman 161REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penerbitan SP2D, SKPP, Jumlah Laporan yang dibuat, jumlah rekonsiliasi yang dilakukan
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase Penyerapan Anggaran
2.155.000.000,00 Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 0,00 1.534.555.000,00 620.445.000,00 4.04 . 4.04.01 . 16
550.000.000,00 0,00 201.825.000,00 348.175.000,00 Penyusunan APBD 4.04 . 4.04.01 . 16 . 01
Lokasi : Kabupaten Tenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD 2019, Jumlah Perda P-APBD, Perbup Penjabaran P-APBD
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase Penyerapan Anggaran
134.000.000,00 0,00 51.350.000,00 82.650.000,00 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumah Laporan Yang diverfikasi Jumlah laporan yang di upload di Website Pemerintah Daerah
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase Penyerapan Anggaran
551.000.000,00 0,00 286.700.000,00 264.300.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS 4.04 . 4.04.01 . 16 . 04
Lokasi : Kabupaten Tenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase Penyerapan Anggaran
282.500.000,00 0,00 63.350.000,00 219.150.000,00 Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran 4.04 . 4.04.01 . 16 . 05
Lokasi : Kabupaten Tenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah DPA/DPPA yang diverifikasi, jumlah SPD yang diterbitkan, Jumlah Laporan bulanan yang disusun dan jumlah rumusan hasil Verifikasi DPA/DPPA
Hasil : Opini BPK atas LKPD, Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu
637.500.000,00 0,00 17.220.000,00 620.280.000,00 Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 06
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Rumusan Sidang atau Rapat anggaran yang dihasilkan
Hasil : Opini BPK atas LKPD, Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu
Halaman 162REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.097.175.000,00 Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah 0,00 750.459.000,00 346.716.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17
75.000.000,00 0,00 50.100.000,00 24.900.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus 4.04 . 4.04.01 . 17 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Pengelolaan DAK yang disusun
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase Penyerapan Anggaran
75.000.000,00 0,00 42.957.000,00 32.043.000,00 Penyusunan Regulasi Kebijakan Akutansi dan Pelaporan Keuangan 4.04 . 4.04.01 . 17 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Draf Regulasi Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan keuangan yang disusun
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase Penyerapan Anggaran
200.000.000,00 0,00 18.258.000,00 181.742.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi APBD yang disusun
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase Penyerapan Anggaran
422.175.000,00 0,00 103.877.000,00 318.298.000,00 Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 17 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah operator SIMDA Perangkat Daerah yang mendapatkan pendampingan penyusunan dokumen laporan keuangan dan bimtek aplikasi
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase Penyerapan Anggaran
325.000.000,00 0,00 131.524.000,00 193.476.000,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 06
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase Penyerapan Anggaran
1.462.825.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,00 654.851.000,00 807.974.000,00 4.04 . 4.04.01 . 18
100.000.000,00 0,00 12.724.000,00 87.276.000,00 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang mengelola aset dengan baik
Halaman 163REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
443.400.000,00 0,00 196.595.000,00 246.805.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen BMD yang dihasilkan, Jumlah Papan Nma yang dihasilkan, Jumlah Tanah yang disertifikatkan
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang mengelola aset dengan baik, Persentase Aset Tanah Kabupaten Trenggalek yang bersertifikat
149.425.000,00 0,00 112.570.000,00 36.855.000,00 Fasilitasi Penyewaan Tanah Sawah Eks Bengkok Kelurahan 4.04 . 4.04.01 . 18 . 08
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah bidang tanah yang disewakan, Jumlah dokumen perjanjian sewa
Hasil : Persentase aset (tanah dan bangunan) yang dimanfaatkan
375.000.000,00 0,00 323.775.000,00 51.225.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 09
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah BMD yang dipelihara dan jumlah BMD (Gedung dan kendaraan dinas operasional) yang diasuransikan
Hasil : Persentase Aset (Tanah dan bangunan) yang dimanfaatkan, Persentase Perangkat Daerah yang mengelola aset dengan baik
395.000.000,00 0,00 162.310.000,00 232.690.000,00 Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 10
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Operator SIMBADA Perangkat Daerah yang mendapatkan pendampingan penyusunan Dokumen Laporan Barang, Jumlah pengelola barang milik daerah yang mengikuti bimbingan teknis
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang mengelola aset dengan baik
1.996.940.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah 0,00 624.495.000,00 1.372.445.000,00 4.04 . 4.04.01 . 19
750.000.000,00 0,00 696.950.000,00 53.050.000,00 Pembentukan Data PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 04
Lokasi : Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Obyek Pajak dan Ketetapan Pajak
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
569.550.000,00 0,00 521.515.000,00 48.035.000,00 Pengelolaan SPPT PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 05
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah SPPT PBB P2
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
123.620.000,00 0,00 76.120.000,00 47.500.000,00 Pengelolaan Basis Data dan Aplikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 06
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Halaman 164REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aplikasi Pajak Daerah yang dikelola
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
553.770.000,00 0,00 77.860.000,00 475.910.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 07
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Wajib Pajak Daerah
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
537.946.500,00 Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah 0,00 252.861.000,00 285.085.500,00 4.04 . 4.04.01 . 20
96.845.000,00 0,00 24.195.000,00 72.650.000,00 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 01
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah yang dihasilkan/disusun
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
98.327.500,00 0,00 44.892.500,00 53.435.000,00 Penagihan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 02
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tunggakan Pajak yang tertagih
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
194.535.000,00 0,00 137.215.000,00 57.320.000,00 Pelayanan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 03
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang dilayani
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
148.239.000,00 0,00 78.783.000,00 69.456.000,00 Sosialisasi Pajak-pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 04
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8.027.500.000,00 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 199.175.000,00 1.822.707.000,00 6.005.618.000,00 4.05
8.027.500.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 199.175.000,00 1.822.707.000,00 6.005.618.000,00 4.05 . 4.05.01
590.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 85.832.000,00 504.168.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01
590.000.000,00 0,00 504.168.000,00 85.832.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Halaman 165REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti
340.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.575.000,00 10.425.000,00 201.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02
130.000.000,00 128.575.000,00 0,00 1.425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 11
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti
210.000.000,00 0,00 201.000.000,00 9.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 30
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti
133.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 122.570.000,00 10.430.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06
63.000.000,00 0,00 150.000,00 62.850.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.05 . 4.05.01 . 06 . 05
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BKP / APIP yang ditindaklanjuti
70.000.000,00 0,00 10.280.000,00 59.720.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.05 . 4.05.01 . 06 . 06
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti
1.944.500.000,00 Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur 70.600.000,00 683.025.000,00 1.190.875.000,00 4.05 . 4.05.01 . 15
160.000.000,00 0,00 96.565.000,00 63.435.000,00 Penyusunan Formasi ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 03
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah dokumen formasi ASN yang tersusun.
Hasil : Persentase Penataan pegawai sesuai kompetensinya
280.000.000,00 70.600.000,00 131.640.000,00 77.760.000,00 Penilaian Kinerja PNS 4.05 . 4.05.01 . 15 . 06
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah data SKP (Sasaran Kerja PNS) yang dievaluasi;
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
1.199.500.000,00 0,00 735.940.000,00 463.560.000,00 Pengadaan Calon ASN dan Penetapan Status ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 08
Halaman 166REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah kegiatan fasilitasi seleksi penerimaan calon ASN
Hasil : Persentase Penataan Pegawai sesuai kompetensinya
305.000.000,00 0,00 226.730.000,00 78.270.000,00 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumen Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 15 . 09
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah PNS yang datanya dikelola tepat waktu;
Hasil : Persentase Penataan pegawai sesuai kompetensinya
3.855.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 243.475.000,00 3.611.525.000,00 4.05 . 4.05.01 . 16
200.000.000,00 0,00 122.725.000,00 77.275.000,00 Pembinaan Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang terproses
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
825.000.000,00 0,00 734.160.000,00 90.840.000,00 Pengembangan Karier Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 04
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Surat ijin belajar PNS yang diterbitkan
Hasil : Persentase penetaan pegawai sesuai kompetensinya
2.830.000.000,00 0,00 2.754.640.000,00 75.360.000,00 Pendidikan dan Pelatihan ASN 4.05 . 4.05.01 . 16 . 05
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Pejabat yang mengikuti diklat kepemimpinan
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
1.165.000.000,00 Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian 0,00 677.380.000,00 487.620.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17
700.000.000,00 0,00 266.370.000,00 433.630.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 4.05 . 4.05.01 . 17 . 03
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang diselenggarakan
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
130.000.000,00 0,00 48.710.000,00 81.290.000,00 Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 17 . 04
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah SK Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diproses
Halaman 167REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
100.000.000,00 0,00 66.300.000,00 33.700.000,00 Pemrosesan SK Pensiun 4.05 . 4.05.01 . 17 . 05
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah SK Pensiun yang diproses
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
235.000.000,00 0,00 106.240.000,00 128.760.000,00 Pengelolaan Pemindahan dan Penempatan ASN 4.05 . 4.05.01 . 17 . 06
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang diproses.
Hasil : Persentase Penataan pegawai sesuai kompetensinya
590.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 133.155.000,00 456.845.000,00 4.06
590.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 133.155.000,00 456.845.000,00 4.06 . 4.03.01
590.000.000,00 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 0,00 133.155.000,00 456.845.000,00 4.06 . 4.03.01 . 15
590.000.000,00 0,00 456.845.000,00 133.155.000,00 Kajian, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 4.06 . 4.03.01 . 15 . 04
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kajian, Penelitian dan Inovasi Daerah yang Disusun/Dihasilkan
Hasil : Persentase Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah yang Dimanfaatkan
947.401.480.400,00 387.427.840.806,00 416.306.581.183,00 143.667.058.411,00 JUMLAH
BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
EMIL ELESTIANTO DARDAK
Halaman 168REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANIK SUWARNI NIP 19650919 199602 2 001
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
TAHUN ANGGARAN 2019
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH
MODAL BARANG & JASA PEGAWAI
BELANJA LANGSUNG URAIAN KODE
PEGAWAI NON PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
567.297.449.341,00 PELAYANAN UMUM 10.713.736.077,00 29.179.921.009,00 125.861.510.614,00 313.758.480.700,00 01 87.783.800.941,00
1.208.400.000,00 0,00 1.107.815.000,00 100.585.000,00 2 0,00 Pangan 03 01 0,00
8.849.417.869,00 3.164.153.975,00 1.825.670.475,00 1.224.010.000,00 2 0,00 Komunikasi dan Informatika 10 01 2.635.583.419,00
156.165.550,00 0,00 106.885.550,00 49.280.000,00 2 0,00 Statistik 14 01 0,00
130.000.000,00 0,00 73.440.000,00 56.560.000,00 2 0,00 Persandian 15 01 0,00
3.255.195.035,00 66.350.000,00 880.390.000,00 547.760.000,00 2 0,00 Kearsipan 18 01 1.760.695.035,00
190.060.778.644,00 4.855.995.102,00 104.226.455.889,00 15.470.547.009,00 4 0,00 Administrasi Pemerintahan 01 01 65.507.780.644,00
7.112.143.844,00 306.260.000,00 1.331.704.700,00 1.629.065.000,00 4 0,00 Pengawasan 02 01 3.845.114.144,00
13.502.693.179,00 1.770.802.000,00 4.946.353.500,00 2.996.084.500,00 4 0,00 Perencanaan 03 01 3.789.453.179,00
331.023.978.086,00 351.000.000,00 4.900.332.500,00 5.150.167.500,00 4 313.758.480.700,00 Keuangan 04 01 6.863.997.386,00
11.408.677.134,00 199.175.000,00 6.005.618.000,00 1.822.707.000,00 4 0,00 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 05 01 3.381.177.134,00
590.000.000,00 0,00 456.845.000,00 133.155.000,00 4 0,00 Penelitian dan Pengembangan 06 01 0,00
21.583.692.137,00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 3.471.455.000,00 5.227.185.000,00 5.112.620.000,00 0,00 03 7.772.432.137,00
21.583.692.137,00 3.471.455.000,00 5.112.620.000,00 5.227.185.000,00 1 0,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
05 03 7.772.432.137,00
148.082.404.772,00 EKONOMI 58.354.801.000,00 11.105.076.500,00 41.073.305.500,00 0,00 04 37.549.221.772,00
7.350.319.194,00 558.100.000,00 2.882.205.000,00 934.695.000,00 2 0,00 Tenaga Kerja 01 04 2.975.319.194,00
8.396.031.930,00 176.600.000,00 3.310.857.500,00 1.612.542.500,00 2 0,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 07 04 3.296.031.930,00
25.845.750.377,00 6.335.897.500,00 12.063.710.500,00 1.928.752.000,00 2 0,00 Perhubungan 09 04 5.517.390.377,00
11.226.779.496,00 597.725.000,00 3.202.420.000,00 1.057.455.000,00 2 0,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11 04 6.369.179.496,00
5.361.161.458,00 306.705.000,00 1.674.323.000,00 818.972.000,00 2 0,00 Penanaman Modal 12 04 2.561.161.458,00
9.990.188.811,00 1.059.535.000,00 4.889.330.500,00 1.128.007.500,00 3 0,00 Kelautan dan Perikanan 01 04 2.913.315.811,00
31.065.170.506,00 4.509.547.500,00 9.720.382.000,00 2.918.417.500,00 3 0,00 Pertanian 03 04 13.916.823.506,00
45.177.377.000,00 43.305.990.000,00 1.565.787.000,00 305.600.000,00 3 0,00 Perdagangan 06 04 0,00
3.119.626.000,00 1.504.701.000,00 1.266.530.000,00 348.395.000,00 3 0,00 Perindustrian 07 04 0,00
550.000.000,00 0,00 497.760.000,00 52.240.000,00 3 0,00 Transmigrasi 08 04 0,00
14.265.000.000,00 LINGKUNGAN HIDUP 2.662.605.000,00 2.699.693.500,00 8.902.701.500,00 0,00 05 0,00
11.290.000.000,00 1.823.800.000,00 7.308.230.000,00 2.157.970.000,00 2 0,00 Pertanahan 04 05 0,00
Halaman 1REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH
MODAL BARANG & JASA PEGAWAI
BELANJA LANGSUNG URAIAN KODE
PEGAWAI NON PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
2.975.000.000,00 838.805.000,00 1.594.471.500,00 541.723.500,00 2 0,00 Lingkungan Hidup 05 05 0,00
238.111.457.381,00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 181.574.799.800,00 8.614.159.500,00 32.753.286.700,00 0,00 06 15.169.211.381,00
174.494.300.331,00 145.318.779.800,00 17.413.660.700,00 3.593.641.500,00 1 0,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 03 06 8.168.218.331,00
63.617.157.050,00 36.256.020.000,00 15.339.626.000,00 5.020.518.000,00 1 0,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 04 06 7.000.993.050,00
344.843.683.976,00 KESEHATAN 58.684.569.809,00 50.570.971.652,00 142.977.040.239,00 0,00 07 92.611.102.276,00
338.219.466.976,00 57.971.519.809,00 139.693.500.239,00 47.943.344.652,00 1 0,00 Kesehatan 02 07 92.611.102.276,00
6.624.217.000,00 713.050.000,00 3.283.540.000,00 2.627.627.000,00 2 0,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 08 07 0,00
19.065.830.582,00 PARIWISATA DAN BUDAYA 5.080.496.000,00 1.281.542.500,00 5.744.892.500,00 0,00 08 6.958.899.582,00
2.384.187.000,00 0,00 2.164.707.000,00 219.480.000,00 2 0,00 Kebudayaan 16 08 0,00
16.681.643.582,00 5.080.496.000,00 3.580.185.500,00 1.062.062.500,00 3 0,00 Pariwisata 02 08 6.958.899.582,00
679.722.076.531,00 PENDIDIKAN 66.014.963.120,00 31.560.267.250,00 46.935.409.630,00 0,00 10 535.211.436.531,00
657.464.609.531,00 46.948.192.120,00 44.611.011.630,00 30.693.969.250,00 1 0,00 Pendidikan 01 10 535.211.436.531,00
18.956.967.000,00 16.772.976.000,00 1.669.286.000,00 514.705.000,00 2 0,00 Kepemudaan dan Olah Raga 13 10 0,00
3.300.500.000,00 2.293.795.000,00 655.112.000,00 351.593.000,00 2 0,00 Perpustakaan 17 10 0,00
18.140.758.380,00 PERLINDUNGAN SOSIAL 870.415.000,00 3.428.241.500,00 6.945.814.500,00 0,00 11 6.896.287.380,00
8.316.418.372,00 145.725.000,00 2.999.980.000,00 1.836.295.000,00 1 0,00 Sosial 06 11 3.334.418.372,00
1.083.000.000,00 0,00 646.497.500,00 436.502.500,00 2 0,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 02 11 0,00
8.741.340.008,00 724.690.000,00 3.299.337.000,00 1.155.444.000,00 2 0,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 06 11 3.561.869.008,00
2.051.112.353.100,00 387.427.840.806,00 416.306.581.183,00 143.667.058.411,00 313.758.480.700,00 789.952.392.000,00
BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
EMIL ELESTIANTO DARDAK
Halaman 2REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANIK SUWARNI NIP 19650919 199602 2 001
LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
I II III IV VTENAGA
FUNGSIONAL
Golongan IV/e 2 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/d 0 0 0 0 0 6 0 6 Golongan IV/c 0 22 0 0 0 89 0 111 Golongan IV/b 0 1 52 1 0 1.441 2 1.497 Golongan IV/a 0 0 73 45 0 1.094 7 1.219 JUMLAH GOLONGAN IV 2 23 125 46 0 2.630 9 2.835
Golongan III/d 0 0 15 291 11 509 69 895 Golongan III/c 0 0 1 108 8 428 126 671 Golongan III/b 0 0 0 19 12 922 303 1.256 Golongan III/a 0 0 0 1 5 242 165 413 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 16 419 36 2.101 663 3.235
Golongan II/d 0 0 0 0 0 120 147 267 Golongan II/c 0 0 0 0 0 25 667 692 Golongan II/b 0 0 0 0 0 3 154 157 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 185 185 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 148 1.153 1.301 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 67 67 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 87 87 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 11 11 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 165 165 TOTAL 2 23 141 465 36 4.879 1.990 7.536
BUPATI TRENGGALEK,
Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
KEPALA BAGIAN HUKUM,
EMIL ELESTIANTO DARDAK
ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001
KABUPATEN TRENGGALEK
GOLONGAN/RUANGESELON
STAF JUMLAH
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NON ESELON
1
LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
No. Uraian rincian piutang
Tahun
pengakuan
piutang
Jumlah piutang Sampai
dengan tahun 2018
Perkiraan penambahan
tahun 2019
Perkiraan pengurangan
tahun 2019
Perkiraan saldo akhir
tahun tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6
A Piutang Pajak 1.619.610.286,00 0,00 0,00 1.619.610.286,00 1 Tagihan (SKP) pada Badan Keuangan Daerah 2017 1.619.610.286,00 0,00 0,00 1.619.610.286,00
B Piutang Retribusi 353.254.736,00 0,00 0,00 353.254.736,00 1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Badan Keuangan Daerah) 2017 16.107.000,00 0,00 0,00 16.107.000,00
2 Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Komunikasi dan Informatika) 2017 12.866.586,00 0,00 0,00 12.866.586,00
3 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
2017 36.328.750,00 0,00 0,00 36.328.750,00
4 Piutang retribusi Pasar Grosir / Pertokoan pada Disparbud 2017 282.102.400,00 0,00 0,00 282.102.400,00
5 Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda) 2017 5.850.000,00 0,00 0,00 5.850.000,00
C Piutang Dana Bagi Hasil 18.085.380.362,00 0,00 0,00 18.085.380.362,00 1 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi (Badan Keuangan daerah) 2017 18.085.380.362,00 0,00 0,00 18.085.380.362,00
D Piutang lainnya 17.728.566.697,00 0,00 0,00 17.728.566.697,00 1 Piutang Bunga Tunggakan Investasi Non Permanen KUM 2017 1.779.050,00 0,00 0,00 1.779.050,00
2 Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM 2017 805.475.033,00 0,00 0,00 805.475.033,00
3 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah( BLUD) RSUD dr. Soedomo 2017 16.254.117.314,00 0,00 0,00 16.254.117.314,00
4 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (BLUD) Dinkesdalduk 2017 617.525.300,00 0,00 0,00 617.525.300,00
5 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (Badan Keuangan Daerah) 2017 32.800.000,00 0,00 0,00 32.800.000,00
6 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (Dispenda) 2017 16.870.000,00 0,00 0,00 16.870.000,00
E Penyisihan piutang tidak tertagih 2017 (2.020.202.307,60) 0,00 0,00 (2.020.202.307,60)
35.766.609.773,40 0,00 0,00 35.766.609.773,40
Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI TRENGGALEK,
KEPALA BAGIAN HUKUM,ttd.
ANIK SUWARNI EMIL ELESTIANTO DARDAKNIP 19650919 199602 2 001
KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
Jumlah
1
LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
No.
Tahun
Penyertaan
Modal
Nama Badan/Lembaga/
Pihak Ketiga
Dasar hukum
penyertaan modal
(investasi) daerah
Bentuk penyertaan
Modal (investasi)
daerah
Jumlah penyertaan
modal (investasi)
daerah
Jumlah modal yang
telah disertakan
sampai tahun
anggaran lalu
Penyertaan modal
tahun ini
Jumlah modal yang
telah disertakan
sampai dengan
tahun ini
Sisa modal yang
belum disertakan
Hasil penyertaan
modal (investasi)
daerah tahun ini
Jumlah modal
(investasi) yang akan
diterima kembali
tahun ini
Jumlah Sisa Modal
(Investasi) yang
disertakan sampai
dengan tahun ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 6 - 9 11 12 13 = 9 - 12
1 2000 - 2007 PT. BPR JATIM / KURK Perda No 8 Tahun
2008
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
2 2004 PT. BPR JWALITA Perda No 8 Tahun
2008
14.232.030.052,47 14.232.030.052,47 2.500.000.000,00 16.732.030.052,47 2.500.000.000,00 0,00 0,00 16.732.030.052,47
3 1982 - 2012 PT. BANK JATIM Perda No 8 Tahun
2012
Saham 21.160.133.000,00 21.160.133.000,00 0,00 21.160.133.000,00 0,00 0,00 0,00 21.160.133.000,00
4 1994 - 2013 PDAM TRENGGALEK Perda No 9 Tahun
2016
19.391.070.562,29 19.391.070.562,29 5.000.000.000,00 24.391.070.562,29 5.000.000.000,00 0,00 0,00 24.391.070.562,29
5 2007 PDAU Perda No 3 Tahun
2007
12.280.703.344,45 12.280.703.344,45 0,00 12.280.703.344,45 0,00 0,00 0,00 12.280.703.344,45
6 2007 UPUD 874.285.750,77 874.285.750,77 0,00 874.285.750,77 0,00 0,00 0,00 874.285.750,77
7 2007 BPR PRIMA 1.375.531.485,20 1.375.531.485,20 0,00 1.375.531.485,20 0,00 0,00 0,00 1.375.531.485,20
69.713.754.195,18 69.713.754.195,18 7.500.000.000,00 77.213.754.195,18 7.500.000.000,00 0,00 0,00 77.213.754.195,18
Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI TRENGGALEK,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001 EMIL ELESTIANTO DARDAK
TAHUN ANGGARAN 2019
JUMLAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
1
LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
(Dalam Rupiah)
No. Jenis aset tetap daerah Saldo pada akhir tahun 2018Perkiraan penambahan tahun
2019
Perkiraan pengurangan tahun
2019
Perkiraan saldo pada akhir
tahun 2019
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5
1 Tanah 392.254.810.653,00 4.689.227.500,00 10.481.019.348,20 386.463.018.804,80
2 Peralatan dan Mesin 486.360.857.160,03 61.282.660.505,00 5.175.060.032,00 542.468.457.633,03
3 Gedung dan Bangunan 843.296.539.370,18 134.948.672.449,00 4.377.329.734,00 973.867.882.085,18
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.760.005.948.769,67 159.225.538.827,00 248.447.696,00 1.918.983.039.900,67
5 Aset Tetap lainnya 44.433.061.669,08 5.363.090.000,00 36.901.175,00 49.759.250.494,08
6 Konstruksi dalam pengerjaan 163.520.000,00 0,00 0,00 163.520.000,00
7 Akumulasi Penyusutan (1.323.291.640.912,31) (214.737.414.792,82) 0,00 (1.538.029.055.705,13)
2.203.223.096.709,65 150.771.774.488,18 20.318.757.985,20 2.333.676.113.212,63
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANIK SUWARNINIP 19650919 199602 2 001
KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
Jumlah
EMIL ELESTIANTO DARDAK
ttd.
BUPATI TRENGGALEK,
1
LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
(Dalam Rupiah)
No. Jenis aset lainnyaSaldo pada akhir tahun
2018
Perkiraan penambahan
tahun 2019
Perkiraan pengurangan
tahun 2019
Perkiraan saldo pada
akhir tahun 2019
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5
A Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Kasus yang telah diterbitkan SK Pembebanan dan SKJTM 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Kasus yang sedang dalam proses pembebanan 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi 0,00 0,00 0,00 0,00
B Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 2.245.855.000,00 0,00 0,00 2.228.575.000,00
1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Pertokoan ALGA 1.053.400.000,00 0,00 0,00 1.053.400.000,00
3. Radio Jwalita FM 0,00 0,00 0,00 0,00
4. PT. Azimuth 1.154.175.000,00 0,00 0,00 1.154.175.000,00
5. PT. Mangkubumi 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00
6. CV. Gunung Jaas 17.280.000,00
C Aset Tidak Berwujud 288.734.503,00 (181.311.334,00) 0,00 107.423.169,00
1. Software (BAPPEDA) 832.668.505,00 0,00 0,00 832.668.505,00
2. Akumulasi Amortisasi Aaset Tidak Berwujud (543.934.002,00) (181.311.334,00) 0,00 (725.245.336,00)
D Aset Lain-Lain 52.073.675.492,89 0,00 159.069.000,00 51.914.606.492,89
1. Piutang Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Piutang Pokok Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Piutang Bunga Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Piutang Pokok PMUM 0,00 0,00 157.932.000,00 (157.932.000,00)
5. Kredit Bagi PNS 6.880.757,13 0,00 300.000,00 6.580.757,13
6. Aset Rusak / Tidak Layak Pakai / Biaya Umum 52.066.794.735,76 0,00 0,00 52.066.794.735,76
7. Penerimaan Kembali Pokok UM-KRD 0,00 0,00 837.000,00 (837.000,00)
54.608.264.995,89 (181.311.334,00) 159.069.000,00 54.250.604.661,89
BUPATI TRENGGALEK,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
EMIL ELESTIANTO DARDAK
ANIK SUWARNINIP 19650919 199602 2 001
KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2019
1
LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
(dalam Rupiah)
1 2 3 4 5 6
NIHIL
Jumlah Sisa Anggaran yang
dianggarkan dalam tahun ini
APBD TA 2019Perubahan APBD
TA 2019
KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2019
No. Nama SKPDLokasi
KegiatanNama Kegiatan
1
NIHIL
JUMLAH 0,00 0,00
BUPATI TRENGGALEK,
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.
ANIK SUWARNI EMIL ELESTIANTO DARDAK
NIP 19650919 199602 2 001
1
LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
(dalam Rupiah)
No. Tujuan pembentukan dana cadanganDasar hukum pembentukan
dana cadangan
Jumlah dana cadangan
yang direncanakanSaldo Awal
Transfer dari Kas Umum
Daerah
Transfer ke Kas Umum
DaerahSaldo akhir
Sisa dana yang belum
dicadangkan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
Lampiran XIX.12
1
1. Perda Nomor 20 Rahun 2016 15.000.000.000,00 9.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 0,00
15.000.000.000,00 9.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 0,00
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANIK SUWARNINIP 19650919 199602 2 001
EMIL ELESTIANTO DARDAK
ttd.
Jumlah
Dana pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.
BUPATI TRENGGALEK,
NIP 19650919 199602 2 001
1
LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
Pokok Pinjaman
DaerahBunga
Pokok Pinjaman
DaerahBunga
Jumlah pembayaran tahun iniJumlah
sisa pembayaranJumlah Pinjaman/
Nilai Nominal
Obligasi
Jangka Waktu
Pinjaman (tahun)
Persentase bungan
pinjaman %
Tujuan penggunaan
pinjamanNo Sumber pinjaman daerah
Dasar Hukum
Pinjaman/ Obligasi
Tanggal/ Tahun
Perjanjian Pinjaman /
Obligasi
TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NIHIL
BUPATI TRENGGALEK,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
EMIL ELESTIANTO DARDAK
ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001
Jumlah
MENTERI DALAM NEGERI,
1