PROVINSI BANTEN - dmsppid.bantenprov.go.id · 3. Pelaporan SPT Pajak Tahunan - Sosialisasi Domlak...
Transcript of PROVINSI BANTEN - dmsppid.bantenprov.go.id · 3. Pelaporan SPT Pajak Tahunan - Sosialisasi Domlak...
PROVINSI BANTEN
RENCANA TARGET KINERJA KEGIATAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019
SATKER : 300401 Badan Pendapatan Daerah
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
3004 Keuangan
3004.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyiapan Bahan :1. Laporan CaLK2. Laporan Neraca3. Laporan LRA4. Laporan LO5. Laporan LPE- Penyiapan bahan :1. Pelaporan Pajak PPh Pasal 212. Pelaporan Pajak PPh Pasal 22, 23 dan PPN3. Pelaporan SPT Pajak Tahunan
40.054.076,00 13,18
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Penyusunan :1. Laporan CaLK2. Laporan Neraca3. Laporan LRA4. Laporan LO5. Laporan LPE- Penyusunan :1. Pelaporan Pajak PPh Pasal 212. Pelaporan Pajak PPh Pasal 22, 23 dan PPN3. Pelaporan SPT Pajak Tahunan- Sosialisasi Domlak APBD 2019
50.475.076,00 16,60
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
10.619.909,00 3,49
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
40.006.576,00 13,16
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
10.619.909,00 3,49
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
10.619.909,00 3,49
3004.300401.00.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset
SIMRAL Hal 1 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan- Penyusunan (Semester I):1. Laporan CaLK2. Laporan Neraca3. Laporan LRA4. Laporan LO5. Laporan LPE6. Prognosis semester I
40.054.076,00 13,18
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
10.619.909,00 3,49
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
10.619.909,00 3,49
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
40.304.077,00 13,27
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
40.006.574,00 12,16
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
0,00 1,00
3004.300401.00.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyiapan Bahan :1. Laporan CaLK2. Laporan Neraca3. Laporan LRA4. Laporan LO5. Laporan LPE- Penyiapan bahan :1. Pelaporan Pajak PPh Pasal 212. Pelaporan Pajak PPh Pasal 22, 23 dan PPN3. Pelaporan SPT Pajak Tahunan
40.054.076,00 13,18
3004.300401.00.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset
SIMRAL Hal 2 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Penyusunan :1. Laporan CaLK2. Laporan Neraca3. Laporan LRA4. Laporan LO5. Laporan LPE- Penyusunan :1. Pelaporan Pajak PPh Pasal 212. Pelaporan Pajak PPh Pasal 22, 23 dan PPN3. Pelaporan SPT Pajak Tahunan- Sosialisasi Domlak APBD 2019
50.475.076,00 16,60
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
10.619.909,00 3,49
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
40.006.576,00 13,16
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
10.619.909,00 3,49
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
10.619.909,00 3,49
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan- Penyusunan (Semester I):1. Laporan CaLK2. Laporan Neraca3. Laporan LRA4. Laporan LO5. Laporan LPE6. Prognosis semester I
40.054.076,00 13,18
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
10.619.909,00 3,49
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
10.619.909,00 3,49
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
40.304.077,00 13,27
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
40.006.574,00 12,16
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyiapan Bahan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan
0,00 1,00
3004.300401.00.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset
SIMRAL Hal 3 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Pengolahan data dan penyusunan LKPj Tahun 2018- Pengolahan data dan penyusunan LPPD Tahun 2018- Pengolahan data dan penyusunan LAKIP Tahun 2018- pengolahan data perjanjian kinerja Eselon 3 dan 4 Tahun 2019- pengolahan dan penyusunan data reviu RPMJD 2017-2022
225.000,00 1,80
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pengolahan data dan penyusunan LKPj Tahun 2018- Pengolahan data dan penyusunan LPPD Tahun 2018- Pengolahan data dan penyusunan LAKIP Tahun 2018- Pengumpulan dan pengolahan data Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020- pengolahan dan penyusunan data reviu Renstra 2017-2022
1.539.000,00 8,18
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Forum Rencana Kerja OPD Tahun 2020- penyusunan data perjanjian kinerja Eselon 3 dan 4 Tahun 2019- pengolahan dan penyusunan data reviu Renstra 2017-2022
27.286.000,00 25,86
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Penyusunan data SAKIP 2019
48.479.800,00 13,86
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Koordinasi dan konsultasi Rencana Kerja Tahun 2020- Pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Tahun 2020
12.185.000,00 3,18
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Tahun 2020
4.830.000,00 4,98
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pengumpulan dan pengolahan data Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019
2.780.000,00 9,99
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019- Pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Tahun 2020
775.000,00 4,05
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
17.616.000,00 4,22
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Finalisasi pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Tahun 2020
19.911.000,00 10,65
3004.300401.00.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
SIMRAL Hal 4 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
16.781.000,00 4,26
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi
2.955.000,00 8,97
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Laporan Evaluasi programdan Kegiatan
Dokumen 3.01
3004.300401.00.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Pengolahan data dan penyusunan LKPj Tahun 2018- Pengolahan data dan penyusunan LPPD Tahun 2018- Pengolahan data dan penyusunan LAKIP Tahun 2018- pengolahan data perjanjian kinerja Eselon 3 dan 4 Tahun 2019- pengolahan dan penyusunan data reviu RPMJD 2017-2022
225.000,00 1,80
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pengolahan data dan penyusunan LKPj Tahun 2018- Pengolahan data dan penyusunan LPPD Tahun 2018- Pengolahan data dan penyusunan LAKIP Tahun 2018- Pengumpulan dan pengolahan data Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020- pengolahan dan penyusunan data reviu Renstra 2017-2022
1.539.000,00 8,18
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Forum Rencana Kerja OPD Tahun 2020- penyusunan data perjanjian kinerja Eselon 3 dan 4 Tahun 2019- pengolahan dan penyusunan data reviu Renstra 2017-2022
27.286.000,00 25,86
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Penyusunan data SAKIP 2019
48.479.800,00 13,86
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Koordinasi dan konsultasi Rencana Kerja Tahun 2020- Pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Tahun 2020
12.185.000,00 3,18
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Tahun 2020
4.830.000,00 4,98
3004.300401.00.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
SIMRAL Hal 5 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pengumpulan dan pengolahan data Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019
2.780.000,00 9,99
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019- Pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Tahun 2020
775.000,00 4,05
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
17.616.000,00 4,22
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Finalisasi pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Tahun 2020
19.911.000,00 10,65
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
16.781.000,00 4,26
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi
2.955.000,00 8,97
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Perencanaan program danKegiatan Tahunan
Dokumen 9.01
3004.300401.00.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Pengolahan data dan penyusunan LKPj Tahun 2018- Pengolahan data dan penyusunan LPPD Tahun 2018- Pengolahan data dan penyusunan LAKIP Tahun 2018- pengolahan data perjanjian kinerja Eselon 3 dan 4 Tahun 2019- pengolahan dan penyusunan data reviu RPMJD 2017-2022
225.000,00 1,80
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pengolahan data dan penyusunan LKPj Tahun 2018- Pengolahan data dan penyusunan LPPD Tahun 2018- Pengolahan data dan penyusunan LAKIP Tahun 2018- Pengumpulan dan pengolahan data Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020- pengolahan dan penyusunan data reviu Renstra 2017-2022
1.539.000,00 8,18
3004.300401.00.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
SIMRAL Hal 6 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Forum Rencana Kerja OPD Tahun 2020- penyusunan data perjanjian kinerja Eselon 3 dan 4 Tahun 2019- pengolahan dan penyusunan data reviu Renstra 2017-2022
27.286.000,00 25,86
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Penyusunan data SAKIP 2019
48.479.800,00 13,86
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Koordinasi dan konsultasi Rencana Kerja Tahun 2020- Pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Tahun 2020
12.185.000,00 3,18
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Tahun 2020
4.830.000,00 4,98
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pengumpulan dan pengolahan data Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019
2.780.000,00 9,99
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019- Pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Tahun 2020
775.000,00 4,05
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
17.616.000,00 4,22
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Finalisasi pengolahan dan penyusunan data Rencana Kerja Tahun 2020
19.911.000,00 10,65
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
16.781.000,00 4,26
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi
2.955.000,00 8,97
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan laporan Evaluasi danPengendalian
Dokumen 5.01
3004.300401.00.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3004.300401.00.01.003.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
SIMRAL Hal 7 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Komputer PC Core i7 (Pusat)- Komputer Thin Client Untuk Pelayanan- Peng.Printer Dot Matrik- Peng.Printer Ink Jet- Peng.Printer Laser Jet
2.014.200.000,00 5,74
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Ja.Kon.Pengawasan Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Peng.Lahan UPT Malingping- Peng.Alat Rumah Tangga Lainnya- Peng.Camera Digital- Peng.Handycam- Peny.Ruang Kerja Pengurus Barang- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
5.757.860.000,00 11,29
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Kantin UPT Serang- Peng.Kanopi UPT Pandeglang- Peng.Genset UPT Cikokol (150 KVA)- Peng.Genset UPT Pandeglang- Peng.Pintu Sliding (UPT. Balaraja)- Peng.Komputer Server- Peng.Meja R.Rapat Internal UPT.Serpong- Pemb.Loket Disabilitas UPT Serang- Pemb.Loket Disabilitas UPT Serpong- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
4.589.365.000,00 13,26
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Ja.Kon.Pengawasan Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pengawasan Pemb.Pagar UPT Rangkasbitung- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Pagar UPT RAngkasbitung- Renja Kegiatan Tahun N+1
7.646.075.000,00 12,22
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Ruko Untuk Gerai- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
10.466.325.000,00 5,94
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Ja.Kon.Pengawasan Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II
5.560.060.000,00 9,09
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II
1.276.265.000,00 4,38
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Peng.Lahan Untuk UPT Malingping
75.000.000,00 20,85
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan TAhun N+1- Pengawasan Interior Gedung- Interior Ged. Samsat Cikande- Pengadaan Karaoseri dan Toolkits Kendaraan Roda 4 (Empat) untuk Samling(Samsat Keliling)
5.290.600.000,00 6,40
3004.300401.00.01.003.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
SIMRAL Hal 8 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
0,00 4,16
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
4.505.000.000,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pengadaan Sarana Dan PrasaranaPerlengkapan Dan Peralatan Kantor
Paket 12.01
3004.300401.00.01.003.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Komputer PC Core i7 (Pusat)- Komputer Thin Client Untuk Pelayanan- Peng.Printer Dot Matrik- Peng.Printer Ink Jet- Peng.Printer Laser Jet
2.014.200.000,00 5,74
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Ja.Kon.Pengawasan Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Peng.Lahan UPT Malingping- Peng.Alat Rumah Tangga Lainnya- Peng.Camera Digital- Peng.Handycam- Peny.Ruang Kerja Pengurus Barang- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
5.757.860.000,00 11,29
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Kantin UPT Serang- Peng.Kanopi UPT Pandeglang- Peng.Genset UPT Cikokol (150 KVA)- Peng.Genset UPT Pandeglang- Peng.Pintu Sliding (UPT. Balaraja)- Peng.Komputer Server- Peng.Meja R.Rapat Internal UPT.Serpong- Pemb.Loket Disabilitas UPT Serang- Pemb.Loket Disabilitas UPT Serpong- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
4.589.365.000,00 13,26
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Ja.Kon.Pengawasan Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pengawasan Pemb.Pagar UPT Rangkasbitung- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Pagar UPT RAngkasbitung- Renja Kegiatan Tahun N+1
7.646.075.000,00 12,22
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Ruko Untuk Gerai- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
10.466.325.000,00 5,94
3004.300401.00.01.003.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
SIMRAL Hal 9 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Ja.Kon.Pengawasan Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II
5.560.060.000,00 9,09
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II
1.276.265.000,00 4,38
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Peng.Lahan Untuk UPT Malingping
75.000.000,00 20,85
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan TAhun N+1- Pengawasan Interior Gedung- Interior Ged. Samsat Cikande- Pengadaan Karaoseri dan Toolkits Kendaraan Roda 4 (Empat) untuk Samling(Samsat Keliling)
5.290.600.000,00 6,40
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
0,00 4,16
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
4.505.000.000,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pengadaan/PembangunanGedung/Kantor
Paket 9.01
3004.300401.00.01.003.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Komputer PC Core i7 (Pusat)- Komputer Thin Client Untuk Pelayanan- Peng.Printer Dot Matrik- Peng.Printer Ink Jet- Peng.Printer Laser Jet
2.014.200.000,00 5,74
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Ja.Kon.Pengawasan Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Peng.Lahan UPT Malingping- Peng.Alat Rumah Tangga Lainnya- Peng.Camera Digital- Peng.Handycam- Peny.Ruang Kerja Pengurus Barang- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
5.757.860.000,00 11,29
3004.300401.00.01.003.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
SIMRAL Hal 10 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Kantin UPT Serang- Peng.Kanopi UPT Pandeglang- Peng.Genset UPT Cikokol (150 KVA)- Peng.Genset UPT Pandeglang- Peng.Pintu Sliding (UPT. Balaraja)- Peng.Komputer Server- Peng.Meja R.Rapat Internal UPT.Serpong- Pemb.Loket Disabilitas UPT Serang- Pemb.Loket Disabilitas UPT Serpong- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
4.589.365.000,00 13,26
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Ja.Kon.Pengawasan Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pengawasan Pemb.Pagar UPT Rangkasbitung- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Pagar UPT RAngkasbitung- Renja Kegiatan Tahun N+1
7.646.075.000,00 12,22
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Ruko Untuk Gerai- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
10.466.325.000,00 5,94
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Ja.Kon.Pengawasan Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II
5.560.060.000,00 9,09
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemb.Ged.Samsat Cikande Thp.II
1.276.265.000,00 4,38
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Peng.Lahan Untuk UPT Malingping
75.000.000,00 20,85
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan TAhun N+1- Pengawasan Interior Gedung- Interior Ged. Samsat Cikande- Pengadaan Karaoseri dan Toolkits Kendaraan Roda 4 (Empat) untuk Samling(Samsat Keliling)
5.290.600.000,00 6,40
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
0,00 4,16
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
4.505.000.000,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pengadaan Lahan Paket 1.01
3004.300401.00.01.003.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
SIMRAL Hal 11 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari PenggandaanLaporan Bulanan Realisasi Kegiatan
25.000,00 2,50
Februari Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
18.000.000,00 5,08
Maret Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
8.500.000,00 4,59
April Bahan Bakar Minyak/GasPemeliharaan Suku Cadang Peralatan Komputer/Printer/JaringanTerpeliharanyaSuku Cadang Peralatan/Perlengkapan KantorBahan/Bibit TanamanJasa KebersihanJasa ServicePenggantian Suku CadangPenggandaanTerpeliharanya Peralatan KantorTerpeliharanya KomputerTerpeliharanya Perlengkapan KantorTerpeliharanya Bangunan Gedung Tempat KerjaTerpeliharanya Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1
576.950.000,00 15,37
Mei Jasa KebersihanPemeliharaan Bangunan Gedung Tempat KerjaPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
182.500.000,00 5,57
Juni Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
9.500.000,00 6,32
Juli Bahan Bakar Minyak/GasSuku Cadang Peralatan Komputer/Printer/JaringanSuku Cadang Peralatan/Perlengkapan KantorBahan/Bibit TanamanJasa KebersihanJasa ServicePenggantian Suku CadangPajak Kendaraan Bermotor dan BBNKBPemeliharaan Peralatan KantorPemeliharaan Alat Rumah TanggPemeliharaan KomputerPemeliharaan Perlengkapan KantorPemeliharaan Bangunan Gedung Tempat KerjaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Renja Kegiatan Perubahan Tah
606.100.000,00 20,81
3004.300401.00.01.015.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
SIMRAL Hal 12 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus Jasa KebersihanPemeliharaan Bangunan Gedung Tempat KerjaPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun NRKA Kegiatan Perubahan Tahun N
208.500.000,00 7,47
September Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRKA Kegiatan Tahun N+1
93.500.000,00 7,01
Oktober Bahan Bakar Minyak/GasSuku Cadang Peralatan Komputer/Printer/JaringanSuku Cadang Peralatan/Perlengkapan KantorBahan/Bibit TanamanJasa KebersihanJasa ServicePenggantian Suku CadangPenggandaanPemeliharaan Peralatan KantorPemeliharaan KomputerPemeliharaan Alat StudioPemeliharaan Perlengkapan KantorPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanDPA Kegiatan Perubahan Tahun N
295.975.000,00 15,43
Nopember Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanDPA Kegiatan Tahun N+1
9.500.000,00 4,66
Desember Suku Cadang Peralatan Komputer/Printer/JaringanSuku Cadang Peralatan/Perlengkapan KantorBahan/Bibit TanamanJasa KebersihanPemeliharaan Peralatan KantorPemeliharaan KomputerPemeliharaan Perlengkapan KantorPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi Kegiatan
66.450.000,00 5,19
3004.300401.00.01.015.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari PenggandaanLaporan Bulanan Realisasi Kegiatan
25.000,00 2,50
Februari Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
18.000.000,00 5,08
Maret Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
8.500.000,00 4,59
3004.300401.00.01.015.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
SIMRAL Hal 13 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April Bahan Bakar Minyak/GasPemeliharaan Suku Cadang Peralatan Komputer/Printer/JaringanTerpeliharanyaSuku Cadang Peralatan/Perlengkapan KantorBahan/Bibit TanamanJasa KebersihanJasa ServicePenggantian Suku CadangPenggandaanTerpeliharanya Peralatan KantorTerpeliharanya KomputerTerpeliharanya Perlengkapan KantorTerpeliharanya Bangunan Gedung Tempat KerjaTerpeliharanya Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1
576.950.000,00 15,37
Mei Jasa KebersihanPemeliharaan Bangunan Gedung Tempat KerjaPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
182.500.000,00 5,57
Juni Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
9.500.000,00 6,32
Juli Bahan Bakar Minyak/GasSuku Cadang Peralatan Komputer/Printer/JaringanSuku Cadang Peralatan/Perlengkapan KantorBahan/Bibit TanamanJasa KebersihanJasa ServicePenggantian Suku CadangPajak Kendaraan Bermotor dan BBNKBPemeliharaan Peralatan KantorPemeliharaan Alat Rumah TanggPemeliharaan KomputerPemeliharaan Perlengkapan KantorPemeliharaan Bangunan Gedung Tempat KerjaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Renja Kegiatan Perubahan Tah
606.100.000,00 20,81
Agustus Jasa KebersihanPemeliharaan Bangunan Gedung Tempat KerjaPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun NRKA Kegiatan Perubahan Tahun N
208.500.000,00 7,47
September Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRKA Kegiatan Tahun N+1
93.500.000,00 7,01
3004.300401.00.01.015.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
SIMRAL Hal 14 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober Bahan Bakar Minyak/GasSuku Cadang Peralatan Komputer/Printer/JaringanSuku Cadang Peralatan/Perlengkapan KantorBahan/Bibit TanamanJasa KebersihanJasa ServicePenggantian Suku CadangPenggandaanPemeliharaan Peralatan KantorPemeliharaan KomputerPemeliharaan Alat StudioPemeliharaan Perlengkapan KantorPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanDPA Kegiatan Perubahan Tahun N
295.975.000,00 15,43
Nopember Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanDPA Kegiatan Tahun N+1
9.500.000,00 4,66
Desember Suku Cadang Peralatan Komputer/Printer/JaringanSuku Cadang Peralatan/Perlengkapan KantorBahan/Bibit TanamanJasa KebersihanPemeliharaan Peralatan KantorPemeliharaan KomputerPemeliharaan Perlengkapan KantorPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi Kegiatan
66.450.000,00 5,19
3004.300401.00.01.015.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari PenggandaanLaporan Bulanan Realisasi Kegiatan
25.000,00 2,50
Februari Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
18.000.000,00 5,08
Maret Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
8.500.000,00 4,59
3004.300401.00.01.015.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
SIMRAL Hal 15 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April Bahan Bakar Minyak/GasPemeliharaan Suku Cadang Peralatan Komputer/Printer/JaringanTerpeliharanyaSuku Cadang Peralatan/Perlengkapan KantorBahan/Bibit TanamanJasa KebersihanJasa ServicePenggantian Suku CadangPenggandaanTerpeliharanya Peralatan KantorTerpeliharanya KomputerTerpeliharanya Perlengkapan KantorTerpeliharanya Bangunan Gedung Tempat KerjaTerpeliharanya Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1
576.950.000,00 15,37
Mei Jasa KebersihanPemeliharaan Bangunan Gedung Tempat KerjaPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
182.500.000,00 5,57
Juni Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
9.500.000,00 6,32
Juli Bahan Bakar Minyak/GasSuku Cadang Peralatan Komputer/Printer/JaringanSuku Cadang Peralatan/Perlengkapan KantorBahan/Bibit TanamanJasa KebersihanJasa ServicePenggantian Suku CadangPajak Kendaraan Bermotor dan BBNKBPemeliharaan Peralatan KantorPemeliharaan Alat Rumah TanggPemeliharaan KomputerPemeliharaan Perlengkapan KantorPemeliharaan Bangunan Gedung Tempat KerjaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Renja Kegiatan Perubahan Tah
606.100.000,00 20,81
Agustus Jasa KebersihanPemeliharaan Bangunan Gedung Tempat KerjaPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun NRKA Kegiatan Perubahan Tahun N
208.500.000,00 7,47
September Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRKA Kegiatan Tahun N+1
93.500.000,00 7,01
3004.300401.00.01.015.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
SIMRAL Hal 16 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober Bahan Bakar Minyak/GasSuku Cadang Peralatan Komputer/Printer/JaringanSuku Cadang Peralatan/Perlengkapan KantorBahan/Bibit TanamanJasa KebersihanJasa ServicePenggantian Suku CadangPenggandaanPemeliharaan Peralatan KantorPemeliharaan KomputerPemeliharaan Alat StudioPemeliharaan Perlengkapan KantorPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanDPA Kegiatan Perubahan Tahun N
295.975.000,00 15,43
Nopember Jasa KebersihanPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi KegiatanDPA Kegiatan Tahun N+1
9.500.000,00 4,66
Desember Suku Cadang Peralatan Komputer/Printer/JaringanSuku Cadang Peralatan/Perlengkapan KantorBahan/Bibit TanamanJasa KebersihanPemeliharaan Peralatan KantorPemeliharaan KomputerPemeliharaan Perlengkapan KantorPemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan KotaLaporan Bulanan Realisasi Kegiatan
66.450.000,00 5,19
3004.300401.00.01.015.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai HonorerAlat Tulis KantorPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasPlakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajlhPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan(Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja LapanganBarang Non
2.042.310.000,00 11,02
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 17 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapAlat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)Bahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPremi Asuransi Barang Milik DaerahCetakUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.662.255.000,00 11,32
Maret Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.153.192.500,00 7,62
April Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanCetakJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
4.652.894.000,00 10,46
Mei Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.883.420.000,00 6,80
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 18 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.060.357.500,00 8,46
Juli Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasBendera dan Umbul-umbulTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.320.320.000,00 7,21
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.002.545.000,00 7,23
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.172.632.500,00 7,66
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 19 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasPengisian Tabung Pemadam KebakaranVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanSewa Gedung/Kantor/TempatPakaian Batik TradisionalUang Makan Tambahan (Extra Fooding) Jasa Tenaga AhliJasa Tenaga Kerja LapanganDekorasi
1.152.545.000,00 10,72
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.102.820.000,00 6,38
Desember - Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.059.357.500,00 5,12
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Bahan Cetak danPenggandaan
Bulan 12.04
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 20 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai HonorerAlat Tulis KantorPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasPlakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajlhPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan(Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja LapanganBarang Non
2.042.310.000,00 11,02
Februari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapAlat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)Bahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPremi Asuransi Barang Milik DaerahCetakUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.662.255.000,00 11,32
Maret Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.153.192.500,00 7,62
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 21 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanCetakJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
4.652.894.000,00 10,46
Mei Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.883.420.000,00 6,80
Juni Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.060.357.500,00 8,46
Juli Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasBendera dan Umbul-umbulTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.320.320.000,00 7,21
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 22 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.002.545.000,00 7,23
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.172.632.500,00 7,66
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasPengisian Tabung Pemadam KebakaranVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanSewa Gedung/Kantor/TempatPakaian Batik TradisionalUang Makan Tambahan (Extra Fooding) Jasa Tenaga AhliJasa Tenaga Kerja LapanganDekorasi
1.152.545.000,00 10,72
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 23 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.102.820.000,00 6,38
Desember - Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.059.357.500,00 5,12
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) Bulan 12.02
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai HonorerAlat Tulis KantorPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasPlakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajlhPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan(Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja LapanganBarang Non
2.042.310.000,00 11,02
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 24 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapAlat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)Bahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPremi Asuransi Barang Milik DaerahCetakUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.662.255.000,00 11,32
Maret Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.153.192.500,00 7,62
April Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanCetakJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
4.652.894.000,00 10,46
Mei Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.883.420.000,00 6,80
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 25 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.060.357.500,00 8,46
Juli Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasBendera dan Umbul-umbulTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.320.320.000,00 7,21
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.002.545.000,00 7,23
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.172.632.500,00 7,66
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 26 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasPengisian Tabung Pemadam KebakaranVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanSewa Gedung/Kantor/TempatPakaian Batik TradisionalUang Makan Tambahan (Extra Fooding) Jasa Tenaga AhliJasa Tenaga Kerja LapanganDekorasi
1.152.545.000,00 10,72
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.102.820.000,00 6,38
Desember - Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.059.357.500,00 5,12
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Jasa Kebersihan Bulan 12.09
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 27 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai HonorerAlat Tulis KantorPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasPlakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajlhPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan(Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja LapanganBarang Non
2.042.310.000,00 11,02
Februari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapAlat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)Bahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPremi Asuransi Barang Milik DaerahCetakUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.662.255.000,00 11,32
Maret Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.153.192.500,00 7,62
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 28 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanCetakJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
4.652.894.000,00 10,46
Mei Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.883.420.000,00 6,80
Juni Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.060.357.500,00 8,46
Juli Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasBendera dan Umbul-umbulTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.320.320.000,00 7,21
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 29 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.002.545.000,00 7,23
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.172.632.500,00 7,66
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasPengisian Tabung Pemadam KebakaranVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanSewa Gedung/Kantor/TempatPakaian Batik TradisionalUang Makan Tambahan (Extra Fooding) Jasa Tenaga AhliJasa Tenaga Kerja LapanganDekorasi
1.152.545.000,00 10,72
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 30 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.102.820.000,00 6,38
Desember - Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.059.357.500,00 5,12
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan BBM Bulan 12.07
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai HonorerAlat Tulis KantorPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasPlakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajlhPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan(Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja LapanganBarang Non
2.042.310.000,00 11,02
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 31 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapAlat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)Bahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPremi Asuransi Barang Milik DaerahCetakUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.662.255.000,00 11,32
Maret Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.153.192.500,00 7,62
April Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanCetakJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
4.652.894.000,00 10,46
Mei Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.883.420.000,00 6,80
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 32 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.060.357.500,00 8,46
Juli Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasBendera dan Umbul-umbulTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.320.320.000,00 7,21
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.002.545.000,00 7,23
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.172.632.500,00 7,66
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 33 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasPengisian Tabung Pemadam KebakaranVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanSewa Gedung/Kantor/TempatPakaian Batik TradisionalUang Makan Tambahan (Extra Fooding) Jasa Tenaga AhliJasa Tenaga Kerja LapanganDekorasi
1.152.545.000,00 10,72
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.102.820.000,00 6,38
Desember - Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.059.357.500,00 5,12
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Bulan 12.05
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 34 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai HonorerAlat Tulis KantorPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasPlakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajlhPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan(Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja LapanganBarang Non
2.042.310.000,00 11,02
Februari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapAlat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)Bahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPremi Asuransi Barang Milik DaerahCetakUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.662.255.000,00 11,32
Maret Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.153.192.500,00 7,62
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 35 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanCetakJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
4.652.894.000,00 10,46
Mei Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.883.420.000,00 6,80
Juni Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.060.357.500,00 8,46
Juli Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasBendera dan Umbul-umbulTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.320.320.000,00 7,21
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 36 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.002.545.000,00 7,23
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.172.632.500,00 7,66
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasPengisian Tabung Pemadam KebakaranVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanSewa Gedung/Kantor/TempatPakaian Batik TradisionalUang Makan Tambahan (Extra Fooding) Jasa Tenaga AhliJasa Tenaga Kerja LapanganDekorasi
1.152.545.000,00 10,72
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 37 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.102.820.000,00 6,38
Desember - Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.059.357.500,00 5,12
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Alat Perlengkapan Kantor(APK)
Bulan 12.03
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai HonorerAlat Tulis KantorPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasPlakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajlhPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan(Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja LapanganBarang Non
2.042.310.000,00 11,02
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 38 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapAlat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)Bahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPremi Asuransi Barang Milik DaerahCetakUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.662.255.000,00 11,32
Maret Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.153.192.500,00 7,62
April Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanCetakJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
4.652.894.000,00 10,46
Mei Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.883.420.000,00 6,80
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 39 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.060.357.500,00 8,46
Juli Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasBendera dan Umbul-umbulTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.320.320.000,00 7,21
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.002.545.000,00 7,23
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.172.632.500,00 7,66
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 40 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasPengisian Tabung Pemadam KebakaranVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanSewa Gedung/Kantor/TempatPakaian Batik TradisionalUang Makan Tambahan (Extra Fooding) Jasa Tenaga AhliJasa Tenaga Kerja LapanganDekorasi
1.152.545.000,00 10,72
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.102.820.000,00 6,38
Desember - Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.059.357.500,00 5,12
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pengelolaan PPID Bulan 12.010
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 41 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai HonorerAlat Tulis KantorPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasPlakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajlhPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan(Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja LapanganBarang Non
2.042.310.000,00 11,02
Februari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapAlat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)Bahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPremi Asuransi Barang Milik DaerahCetakUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.662.255.000,00 11,32
Maret Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.153.192.500,00 7,62
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 42 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanCetakJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
4.652.894.000,00 10,46
Mei Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.883.420.000,00 6,80
Juni Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.060.357.500,00 8,46
Juli Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasBendera dan Umbul-umbulTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.320.320.000,00 7,21
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 43 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.002.545.000,00 7,23
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.172.632.500,00 7,66
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasPengisian Tabung Pemadam KebakaranVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanSewa Gedung/Kantor/TempatPakaian Batik TradisionalUang Makan Tambahan (Extra Fooding) Jasa Tenaga AhliJasa Tenaga Kerja LapanganDekorasi
1.152.545.000,00 10,72
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 44 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.102.820.000,00 6,38
Desember - Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.059.357.500,00 5,12
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Operasional kantor Tidak tetap Bulan 12.01
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai HonorerAlat Tulis KantorPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasPlakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajlhPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan(Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja LapanganBarang Non
2.042.310.000,00 11,02
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 45 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapAlat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)Bahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPremi Asuransi Barang Milik DaerahCetakUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.662.255.000,00 11,32
Maret Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.153.192.500,00 7,62
April Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanCetakJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
4.652.894.000,00 10,46
Mei Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.883.420.000,00 6,80
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 46 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.060.357.500,00 8,46
Juli Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasBendera dan Umbul-umbulTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.320.320.000,00 7,21
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.002.545.000,00 7,23
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.172.632.500,00 7,66
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 47 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasPengisian Tabung Pemadam KebakaranVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanSewa Gedung/Kantor/TempatPakaian Batik TradisionalUang Makan Tambahan (Extra Fooding) Jasa Tenaga AhliJasa Tenaga Kerja LapanganDekorasi
1.152.545.000,00 10,72
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.102.820.000,00 6,38
Desember - Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.059.357.500,00 5,12
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Jasa Lainnya Bulan 12.08
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 48 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai HonorerAlat Tulis KantorPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasPlakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajlhPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan(Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja LapanganBarang Non
2.042.310.000,00 11,02
Februari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapAlat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)Bahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPremi Asuransi Barang Milik DaerahCetakUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.662.255.000,00 11,32
Maret Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.153.192.500,00 7,62
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 49 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanCetakJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
4.652.894.000,00 10,46
Mei Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.883.420.000,00 6,80
Juni Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.060.357.500,00 8,46
Juli Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasBendera dan Umbul-umbulTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatJasa Konsultansi PerencanaanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.320.320.000,00 7,21
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 50 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.002.545.000,00 7,23
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapPerangko, Materai, dan Benda PosBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.172.632.500,00 7,66
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun NHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasPengisian Tabung Pemadam KebakaranVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetBelanja ListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanSewa Gedung/Kantor/TempatPakaian Batik TradisionalUang Makan Tambahan (Extra Fooding) Jasa Tenaga AhliJasa Tenaga Kerja LapanganDekorasi
1.152.545.000,00 10,72
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 51 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahPremi Asuransi KesehatanPenggandaanMakanan dan Minuman RapatUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.102.820.000,00 6,38
Desember - Laporan Bulanan Realisasi KegiatanHonorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapBahan Bakar Minyak/GasVandel, Plakat, Piala, Medali dan CinderamataTelepon/Faksimili/InternetListrikSurat Kabar/MajalahJasa KebersihanPremi Asuransi KesehatanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Jasa Tenaga Kerja Lapangan
1.059.357.500,00 5,12
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Jasa Telepon, Listrik danInternet
Bulan 12.06
3004.300401.00.01.027.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Penggandaan- Makanan dan Minuman Kegiatan- Perjalanan Dinas Dalam Daerah- Jasa Narasumber/Instruktur- Jasa Tenaga Ahli
45.470.800,00 5,70
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Penggandaan- Makanan dan Minuman Kegiatan- Perjalanan Dinas Dalam Daerah- Jasa Narasumber/Instruktur
45.471.000,00 7,36
3004.300401.00.01.039.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur
SIMRAL Hal 52 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Makanan dan Minuman Kegiatan- Pengiriman Diklat Teknis- Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan- Jasa Tenaga Ahli- Promosi dan Publikasi
60.100.000,00 9,57
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Penggandaan- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan- Makanan dan Minuman Kegiatan- Pakaian Olahraga- Perjalanan Dinas Dalam Daerah- Perjalanan Dinas Luar Daerah- Pengiriman Diklat Teknis- Jasa Narasumber/Instruktur- Jasa Tenaga Ahli- Promosi dan Publikasi
308.539.800,00 18,45
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Makanan dan Minuman Kegiatan- Jasa Tenaga Ahli
8.100.000,00 4,89
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Penggandaan- Makanan dan Minuman Kegiatan- Jasa Tenaga Ahli- Promosi dan Publikasi
60.100.000,00 11,23
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Penggandaan- Makanan dan Minuman Kegiatan- Jasa Narasumber/Instruktur- Jasa Tenaga Ahli- Promosi dan Publikasi
26.771.000,00 6,57
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Makanan dan Minuman Kegiatan- Jasa Tenaga Ahli
8.100.000,00 6,58
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Makanan dan Minuman Kegiatan- Jasa Tenaga Ahli- Promosi dan Publikasi
9.100.000,00 4,98
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Makanan dan Minuman Kegiatan- Perjalanan Dinas Luar Daerah- Jasa Tenaga Ahli
10.450.000,00 4,99
3004.300401.00.01.039.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur
SIMRAL Hal 53 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan- Sewa Kamar/Tempat Penginapan- Makanan dan Minuman Kegiatan- Pakaian Olahraga- Jasa Narasumber/Instruktur- Jasa Tenaga Ahli
279.875.000,00 16,35
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penggandaan- Makanan dan Minuman Kegiatan- Jasa Tenaga Ahli
9.242.400,00 3,33
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Peningkatan Kompetensi Aparatur PadaBadan Pendapatan Daerah ProvinsiBanten
Orang 5.01
3004.300401.00.01.039.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Penggandaan- Makanan dan Minuman Kegiatan- Perjalanan Dinas Dalam Daerah- Jasa Narasumber/Instruktur- Jasa Tenaga Ahli
45.470.800,00 5,70
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Penggandaan- Makanan dan Minuman Kegiatan- Perjalanan Dinas Dalam Daerah- Jasa Narasumber/Instruktur
45.471.000,00 7,36
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Makanan dan Minuman Kegiatan- Pengiriman Diklat Teknis- Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan- Jasa Tenaga Ahli- Promosi dan Publikasi
60.100.000,00 9,57
3004.300401.00.01.039.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur
SIMRAL Hal 54 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Penggandaan- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan- Makanan dan Minuman Kegiatan- Pakaian Olahraga- Perjalanan Dinas Dalam Daerah- Perjalanan Dinas Luar Daerah- Pengiriman Diklat Teknis- Jasa Narasumber/Instruktur- Jasa Tenaga Ahli- Promosi dan Publikasi
308.539.800,00 18,45
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Makanan dan Minuman Kegiatan- Jasa Tenaga Ahli
8.100.000,00 4,89
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Penggandaan- Makanan dan Minuman Kegiatan- Jasa Tenaga Ahli- Promosi dan Publikasi
60.100.000,00 11,23
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Penggandaan- Makanan dan Minuman Kegiatan- Jasa Narasumber/Instruktur- Jasa Tenaga Ahli- Promosi dan Publikasi
26.771.000,00 6,57
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Makanan dan Minuman Kegiatan- Jasa Tenaga Ahli
8.100.000,00 6,58
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Makanan dan Minuman Kegiatan- Jasa Tenaga Ahli- Promosi dan Publikasi
9.100.000,00 4,98
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Makanan dan Minuman Kegiatan- Perjalanan Dinas Luar Daerah- Jasa Tenaga Ahli
10.450.000,00 4,99
3004.300401.00.01.039.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur
SIMRAL Hal 55 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan- Sewa Kamar/Tempat Penginapan- Makanan dan Minuman Kegiatan- Pakaian Olahraga- Jasa Narasumber/Instruktur- Jasa Tenaga Ahli
279.875.000,00 16,35
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penggandaan- Makanan dan Minuman Kegiatan- Jasa Tenaga Ahli
9.242.400,00 3,33
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Orang 931.01
3004.300401.00.01.039.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanBelanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
68.220.000,00 4,94
Februari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
100.880.000,00 8,09
Maret Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
215.470.000,00 13,29
April Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
85.870.000,00 7,23
Mei Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
142.660.000,00 9,81
Juni Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1BelanjaPerjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
213.320.000,00 14,69
Juli Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun NBelanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
47.930.000,00 5,88
Agustus Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun NBelanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
92.970.000,00 9,62
3004.300401.00.01.040.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah
SIMRAL Hal 56 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRKA Kegiatan Tahun N+1Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
107.410.000,00 8,59
Oktober Laporan Bulanan Realisasi KegiatanDPA Kegiatan Perubahan Tahun NBelanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
32.710.000,00 5,33
Nopember Laporan Bulanan Realisasi KegiatanDPA Kegiatan Tahun N+1Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
62.810.000,00 6,71
Desember Laporan Bulanan Realisasi KegiatanBelanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar DaerahLaporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
79.750.000,00 5,82
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah
Bulan 12.01
3004.300401.00.01.040.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanBelanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
68.220.000,00 4,94
Februari Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
100.880.000,00 8,09
Maret Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
215.470.000,00 13,29
April Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
85.870.000,00 7,23
Mei Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRenja Kegiatan Tahun N+1Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
142.660.000,00 9,81
Juni Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1BelanjaPerjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
213.320.000,00 14,69
Juli Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun NBelanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
47.930.000,00 5,88
3004.300401.00.01.040.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah
SIMRAL Hal 57 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun NBelanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
92.970.000,00 9,62
September Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRKA Kegiatan Tahun N+1Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
107.410.000,00 8,59
Oktober Laporan Bulanan Realisasi KegiatanDPA Kegiatan Perubahan Tahun NBelanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
32.710.000,00 5,33
Nopember Laporan Bulanan Realisasi KegiatanDPA Kegiatan Tahun N+1Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
62.810.000,00 6,71
Desember Laporan Bulanan Realisasi KegiatanBelanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luar DaerahLaporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
79.750.000,00 5,82
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Bulan 12.02
3004.300401.00.01.040.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Terlaksananya keg Makan Minuman Keg Pemilahan Arsip & Non Arsip UPTMalingping dan Arsip Bidang Pendapatan
- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)
- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) keg pemilahan arsip &non arsip Peserta Pendampingan Pembenahan Arsip UPT Malingping
- Terlaksananya Keg Perjalanan Dinas Dalam Daerah
45.367.200,00 6,62
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Terlaksananya laporan keg Pemilahan Arsip & Non Arsip dan Deskripsi Data Entrydi UPT Malingping dan Bidang Pendapatan- Terlaksananya keg Makan Minum Keg Deskripsi dan Data Entry UPT Malingpingdan Arsip Bidang Pendapatan- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) keg Deskripsi dan DataEntry Peserta Pendampingan Pembenahan Arsip UPT Mali
51.217.200,00 13,90
3004.300401.00.01.052.5.2 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan PelayananPerpustakaan
SIMRAL Hal 58 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Terlaksananya lap keg Olah Data di UPT Malingping & Bidang Pendapatan- Terlaksananya keg Ma-min Keg Olah Data UPT Malingping & Bidang Pendapatan- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)- Terlaksananya (Extra Fooding)Olah Data Peserta UPT Malingping- Terlaksananya Keg Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah- Terlaksananya Lap Keg Bimtek Pelayanan Perpustakaan- Terlaksananya Keg Makan Minum Bimtek Pe
67.806.200,00 27,54
April Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Terlaksananya laporan keg Manuver Arsip di UPT Malingping dan Arsip BidangPendapatan
- Terlaksananya keg Makan Minum Keg Manuver Arsip UPT Malingping dan ArsipBidang Pendapatan
- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) keg Manuver ArsipPeserta Pendampingan Pembenahan Arsip UPT Malingping
- Terlaksananya Keg Perjalanan Dinas Dalam Daerah
44.717.200,00 8,23
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Terlaksananya laporan keg Reboksing dan Lebeling di UPT Malingping dan ArsipBidang Pendapatan- Terlaksananya keg Makan Minum Keg Reboksing dan Lebeling Arsip UPTMalingping dan Arsip Bidang Pendapatan- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) keg Reboksing danLebeling Arsip Peserta Pendampingan Pembenahan Arsip UPT Malingping- Terlaksananya
45.042.200,00 8,26
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Terlaksananya Laporan Penjilidan Data Pertelaan Arsip UPT Malingping danBidang Pendapatan- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
8.175.000,00 6,57
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
7.475.000,00 4,84
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
7.150.000,00 6,50
September Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
6.825.000,00 4,79
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
7.475.000,00 4,84
3004.300401.00.01.052.5.2 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan PelayananPerpustakaan
SIMRAL Hal 59 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
6.825.000,00 4,79
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
6.825.000,00 3,12
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pengelolaan Kearsipan Dinamis BadanPendapatan Daerah Provinsi Banten
Bulan 12.01
3004.300401.00.01.052.5.2 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan PelayananPerpustakaan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Terlaksananya keg Makan Minuman Keg Pemilahan Arsip & Non Arsip UPTMalingping dan Arsip Bidang Pendapatan
- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)
- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) keg pemilahan arsip &non arsip Peserta Pendampingan Pembenahan Arsip UPT Malingping
- Terlaksananya Keg Perjalanan Dinas Dalam Daerah
45.367.200,00 6,62
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Terlaksananya laporan keg Pemilahan Arsip & Non Arsip dan Deskripsi Data Entrydi UPT Malingping dan Bidang Pendapatan- Terlaksananya keg Makan Minum Keg Deskripsi dan Data Entry UPT Malingpingdan Arsip Bidang Pendapatan- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) keg Deskripsi dan DataEntry Peserta Pendampingan Pembenahan Arsip UPT Mali
51.217.200,00 13,90
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Terlaksananya lap keg Olah Data di UPT Malingping & Bidang Pendapatan- Terlaksananya keg Ma-min Keg Olah Data UPT Malingping & Bidang Pendapatan- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)- Terlaksananya (Extra Fooding)Olah Data Peserta UPT Malingping- Terlaksananya Keg Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah- Terlaksananya Lap Keg Bimtek Pelayanan Perpustakaan- Terlaksananya Keg Makan Minum Bimtek Pe
67.806.200,00 27,54
3004.300401.00.01.052.5.2 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan PelayananPerpustakaan
SIMRAL Hal 60 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Terlaksananya laporan keg Manuver Arsip di UPT Malingping dan Arsip BidangPendapatan
- Terlaksananya keg Makan Minum Keg Manuver Arsip UPT Malingping dan ArsipBidang Pendapatan
- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) keg Manuver ArsipPeserta Pendampingan Pembenahan Arsip UPT Malingping
- Terlaksananya Keg Perjalanan Dinas Dalam Daerah
44.717.200,00 8,23
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Terlaksananya laporan keg Reboksing dan Lebeling di UPT Malingping dan ArsipBidang Pendapatan- Terlaksananya keg Makan Minum Keg Reboksing dan Lebeling Arsip UPTMalingping dan Arsip Bidang Pendapatan- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) keg Reboksing danLebeling Arsip Peserta Pendampingan Pembenahan Arsip UPT Malingping- Terlaksananya
45.042.200,00 8,26
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Terlaksananya Laporan Penjilidan Data Pertelaan Arsip UPT Malingping danBidang Pendapatan- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
8.175.000,00 6,57
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
7.475.000,00 4,84
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
7.150.000,00 6,50
September Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
6.825.000,00 4,79
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
7.475.000,00 4,84
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
6.825.000,00 4,79
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Terlaksananya Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) Pusat
6.825.000,00 3,12
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
3004.300401.00.01.052.5.2 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan PelayananPerpustakaan
SIMRAL Hal 61 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Bimtek Pelayanan Perpustakaan BadanPendapatan Daerah Provinsi Banten
Kegiatan 1.01
3004.300401.00.01.052.5.2 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan PelayananPerpustakaan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Rapat Persiapan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019- Pengumpulan Data Survei Kepuasan Masyarakat pada UPTD BAPENDA ProvinsiBanten Tahun 2019- Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
0,00 2,50
Februari - Rapat Pembahasan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019- Koordinasi Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 dengan JasaKonsultan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
36.300.000,00 12,23
Maret - Penyusunan Pelaporan Hasil Pembahasan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun2019- Pencetakan Hasil Jasa Konsultasi Penyusunan Survei Kepuasan MasyarakatTahun 2019- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
4.650.000,00 4,67
April - Rapat Persiapan Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah Tahun 2019- Pengumpulan Data Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 padaUPTD BAPENDA Provinsi Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
0,00 4,17
Mei - Rapat Pembahasan Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah Tahun 2019- Koordinasi Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan JasaKonsultan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
31.000.000,00 20,83
Juni - Rapat Persiapan Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019- Pengumpulan Data Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019pada UPTD BAPENDA Provinsi Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
32.000.000,00 22,50
Juli - Rapat Pembahasan Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019- Koordinasi Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019 denganJasa Konsultan- Penyusunan Hasil Pembahasan Penyusunan Profil Program Perangkat DaerahTahun 2019- Pencetakan Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
0,00 4,17
3004.300401.00.01.053.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
SIMRAL Hal 62 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Rapat Persiapan Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial TematikDaerah Tahun 2019- Pengumpulan Data Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi GeospasialTematik pada UPTD BAPENDA Provinsi Banten- Rapat Pembahasan Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi GeospasialTematik Tahun 2019- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
35.000.000,00 13,62
September - Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial TematikTahun 2019 dengan Jasa Konsultan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
3.050.000,00 4,50
Oktober - Penyusunan Hasil Pembahasan Penyusunan Statistik Sektoral dan InformasiGeospasial Tematik Tahun 2019- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
0,00 4,17
Nopember - Pencetakan Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial TematikTahun 2019- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
0,00 4,17
Desember - Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan SektoralTahun 2019- Penyusunan Laporan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Data PembangunanSektoral Tahun 2019- Pencetakan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan SektoralTahun 2019- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
0,00 2,47
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan profil Kinerja ProgramPerangkat Daerah
Dokumen 1.01
3004.300401.00.01.053.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Rapat Persiapan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019- Pengumpulan Data Survei Kepuasan Masyarakat pada UPTD BAPENDA ProvinsiBanten Tahun 2019- Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
0,00 2,50
Februari - Rapat Pembahasan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019- Koordinasi Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 dengan JasaKonsultan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
36.300.000,00 12,23
3004.300401.00.01.053.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
SIMRAL Hal 63 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Penyusunan Pelaporan Hasil Pembahasan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun2019- Pencetakan Hasil Jasa Konsultasi Penyusunan Survei Kepuasan MasyarakatTahun 2019- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
4.650.000,00 4,67
April - Rapat Persiapan Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah Tahun 2019- Pengumpulan Data Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 padaUPTD BAPENDA Provinsi Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
0,00 4,17
Mei - Rapat Pembahasan Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah Tahun 2019- Koordinasi Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan JasaKonsultan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
31.000.000,00 20,83
Juni - Rapat Persiapan Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019- Pengumpulan Data Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019pada UPTD BAPENDA Provinsi Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
32.000.000,00 22,50
Juli - Rapat Pembahasan Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019- Koordinasi Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019 denganJasa Konsultan- Penyusunan Hasil Pembahasan Penyusunan Profil Program Perangkat DaerahTahun 2019- Pencetakan Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
0,00 4,17
Agustus - Rapat Persiapan Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial TematikDaerah Tahun 2019- Pengumpulan Data Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi GeospasialTematik pada UPTD BAPENDA Provinsi Banten- Rapat Pembahasan Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi GeospasialTematik Tahun 2019- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
35.000.000,00 13,62
September - Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial TematikTahun 2019 dengan Jasa Konsultan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
3.050.000,00 4,50
Oktober - Penyusunan Hasil Pembahasan Penyusunan Statistik Sektoral dan InformasiGeospasial Tematik Tahun 2019- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
0,00 4,17
Nopember - Pencetakan Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial TematikTahun 2019- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
0,00 4,17
3004.300401.00.01.053.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
SIMRAL Hal 64 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan SektoralTahun 2019- Penyusunan Laporan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Data PembangunanSektoral Tahun 2019- Pencetakan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan SektoralTahun 2019- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
0,00 2,47
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pembuatan Visualisasi PerangkatDaerah
Dokumen 1.02
3004.300401.00.01.053.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Rapat Persiapan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019- Pengumpulan Data Survei Kepuasan Masyarakat pada UPTD BAPENDA ProvinsiBanten Tahun 2019- Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
0,00 2,50
Februari - Rapat Pembahasan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019- Koordinasi Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 dengan JasaKonsultan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
36.300.000,00 12,23
Maret - Penyusunan Pelaporan Hasil Pembahasan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun2019- Pencetakan Hasil Jasa Konsultasi Penyusunan Survei Kepuasan MasyarakatTahun 2019- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
4.650.000,00 4,67
April - Rapat Persiapan Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah Tahun 2019- Pengumpulan Data Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 padaUPTD BAPENDA Provinsi Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
0,00 4,17
Mei - Rapat Pembahasan Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah Tahun 2019- Koordinasi Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan JasaKonsultan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
31.000.000,00 20,83
Juni - Rapat Persiapan Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019- Pengumpulan Data Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019pada UPTD BAPENDA Provinsi Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
32.000.000,00 22,50
3004.300401.00.01.053.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
SIMRAL Hal 65 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Rapat Pembahasan Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019- Koordinasi Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019 denganJasa Konsultan- Penyusunan Hasil Pembahasan Penyusunan Profil Program Perangkat DaerahTahun 2019- Pencetakan Penyusunan Profil Program Perangkat Daerah Tahun 2019- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
0,00 4,17
Agustus - Rapat Persiapan Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial TematikDaerah Tahun 2019- Pengumpulan Data Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi GeospasialTematik pada UPTD BAPENDA Provinsi Banten- Rapat Pembahasan Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi GeospasialTematik Tahun 2019- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
35.000.000,00 13,62
September - Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial TematikTahun 2019 dengan Jasa Konsultan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
3.050.000,00 4,50
Oktober - Penyusunan Hasil Pembahasan Penyusunan Statistik Sektoral dan InformasiGeospasial Tematik Tahun 2019- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
0,00 4,17
Nopember - Pencetakan Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial TematikTahun 2019- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
0,00 4,17
Desember - Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan SektoralTahun 2019- Penyusunan Laporan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Data PembangunanSektoral Tahun 2019- Pencetakan Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan SektoralTahun 2019- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
0,00 2,47
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Statistik Sektoral danInformasi Geospasial Tematik
Dokumen 1.03
3004.300401.00.01.053.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
3004.15 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.15.004.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 66 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rapat Persiapan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Rapat Persiapan Kegiatan Penelusuran KBMDU- Rapat Persiapan Kegiatan Pendataan Wajib Pajak Daerah
18.950.000,00 2,68
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rapat Persiapan Penelusuran KBMDU- Rapat Pendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Pendataan Wajib Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU
25.420.000,00 5,71
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU- Rapat Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah, PenelusuranKBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Pendataan Wajib Pajak Daerah
971.570.000,00 9,62
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Rapat Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah
425.410.000,00 6,87
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Film Pendek dan Talk Show diRadio
190.320.000,00 5,70
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penyuluhan dan Sosialisasi pajak Daerah, Penelusuran KBMDU danPendataan Wajib Pajak Daerah
25.950.000,00 6,54
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penyuluhan dan Sosialisasi pajak Daerah, Penelusuran KBMDU danPendataan Wajib Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui oneway kaca mobil dinas
478.760.000,00 7,41
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penyuluhan dan Sosialisasi pajak Daerah, Penelusuran KBMDU danPendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Talk Show di Radio
212.510.000,00 7,49
3004.300401.00.15.004.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 67 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Rapat Penelusuran KBMDU, Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Forum DiskusiBersama Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Film Pendek dan Talk Show diRadio
200.010.100,00 17,81
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Promosi Via Operator danTalkShow di Radio
500.970.000,00 7,27
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui oneway kaca mobil dinas
85.420.000,00 5,67
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU- Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat
266.323.200,00 17,23
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pendataan Wajib Pajak Daerah Dokumen 2.03
3004.300401.00.15.004.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rapat Persiapan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Rapat Persiapan Kegiatan Penelusuran KBMDU- Rapat Persiapan Kegiatan Pendataan Wajib Pajak Daerah
18.950.000,00 2,68
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rapat Persiapan Penelusuran KBMDU- Rapat Pendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Pendataan Wajib Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU
25.420.000,00 5,71
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU- Rapat Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah, PenelusuranKBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Pendataan Wajib Pajak Daerah
971.570.000,00 9,62
3004.300401.00.15.004.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 68 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Rapat Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah
425.410.000,00 6,87
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Film Pendek dan Talk Show diRadio
190.320.000,00 5,70
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penyuluhan dan Sosialisasi pajak Daerah, Penelusuran KBMDU danPendataan Wajib Pajak Daerah
25.950.000,00 6,54
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penyuluhan dan Sosialisasi pajak Daerah, Penelusuran KBMDU danPendataan Wajib Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui oneway kaca mobil dinas
478.760.000,00 7,41
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penyuluhan dan Sosialisasi pajak Daerah, Penelusuran KBMDU danPendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Talk Show di Radio
212.510.000,00 7,49
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Rapat Penelusuran KBMDU, Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Forum DiskusiBersama Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Film Pendek dan Talk Show diRadio
200.010.100,00 17,81
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Promosi Via Operator danTalkShow di Radio
500.970.000,00 7,27
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui oneway kaca mobil dinas
85.420.000,00 5,67
3004.300401.00.15.004.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 69 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU- Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat
266.323.200,00 17,23
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyuluhan dan Sosialisasi PajakDaerah
Wajib Pajak 2640.01
3004.300401.00.15.004.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rapat Persiapan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Rapat Persiapan Kegiatan Penelusuran KBMDU- Rapat Persiapan Kegiatan Pendataan Wajib Pajak Daerah
18.950.000,00 2,68
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rapat Persiapan Penelusuran KBMDU- Rapat Pendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Pendataan Wajib Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU
25.420.000,00 5,71
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU- Rapat Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah, PenelusuranKBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Pendataan Wajib Pajak Daerah
971.570.000,00 9,62
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Rapat Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah
425.410.000,00 6,87
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Film Pendek dan Talk Show diRadio
190.320.000,00 5,70
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penyuluhan dan Sosialisasi pajak Daerah, Penelusuran KBMDU danPendataan Wajib Pajak Daerah
25.950.000,00 6,54
3004.300401.00.15.004.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 70 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penyuluhan dan Sosialisasi pajak Daerah, Penelusuran KBMDU danPendataan Wajib Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui oneway kaca mobil dinas
478.760.000,00 7,41
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penyuluhan dan Sosialisasi pajak Daerah, Penelusuran KBMDU danPendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Talk Show di Radio
212.510.000,00 7,49
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Rapat Penelusuran KBMDU, Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Forum DiskusiBersama Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Film Pendek dan Talk Show diRadio
200.010.100,00 17,81
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Promosi Via Operator danTalkShow di Radio
500.970.000,00 7,27
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui oneway kaca mobil dinas
85.420.000,00 5,67
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU- Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat
266.323.200,00 17,23
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Forum Diskusi Bersama Pajak Daerah Dokumen 2.04
3004.300401.00.15.004.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rapat Persiapan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Rapat Persiapan Kegiatan Penelusuran KBMDU- Rapat Persiapan Kegiatan Pendataan Wajib Pajak Daerah
18.950.000,00 2,68
3004.300401.00.15.004.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 71 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rapat Persiapan Penelusuran KBMDU- Rapat Pendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Pendataan Wajib Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU
25.420.000,00 5,71
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU- Rapat Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah, PenelusuranKBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Pendataan Wajib Pajak Daerah
971.570.000,00 9,62
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Rapat Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah
425.410.000,00 6,87
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Film Pendek dan Talk Show diRadio
190.320.000,00 5,70
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penyuluhan dan Sosialisasi pajak Daerah, Penelusuran KBMDU danPendataan Wajib Pajak Daerah
25.950.000,00 6,54
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penyuluhan dan Sosialisasi pajak Daerah, Penelusuran KBMDU danPendataan Wajib Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui oneway kaca mobil dinas
478.760.000,00 7,41
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penyuluhan dan Sosialisasi pajak Daerah, Penelusuran KBMDU danPendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Talk Show di Radio
212.510.000,00 7,49
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Rapat Penelusuran KBMDU, Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Forum DiskusiBersama Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Film Pendek dan Talk Show diRadio
200.010.100,00 17,81
3004.300401.00.15.004.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 72 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Koordinasi Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui Promosi Via Operator danTalkShow di Radio
500.970.000,00 7,27
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah melalui oneway kaca mobil dinas
85.420.000,00 5,67
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rapat Penelusuran KBMDU dan Pendataan Wajib Pajak Daerah- Penelusuran KBMDU- Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat
266.323.200,00 17,23
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penelusuran Kendaraan BelumMendaftar Ulang
Wajib Pajak 26280.02
3004.300401.00.15.004.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Persiapan Pelaksanaan Samsat Keliling-Persiapan Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor-Persiapan Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah-Persiapan Pelaksanaan Focus Group Discussion-Persiapan Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
0,00 2,50
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi KegiatanPolda Banten dan Polda Metro-Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
3.610.714.000,00 25,88
Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi Kegiatan-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
1.303.272.500,00 11,81
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 73 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi KegiatanPolda Banten dan Polda Metro-Pelaksanaan Focus grup discussion di 11 UPT di wilayah Polda Banten dan PoldaMetro Jaya-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
971.917.000,00 9,97
Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah yang di laksanakan di kampus di wilayahBanten
595.935.000,00 7,73
Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020-Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro
47.550.000,00 6,10
Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Rapat persiapan penyelenggaraan Duta Pajak Provinsi Banten
319.862.500,00 6,08
Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Rapat persiapan penyelenggaraan duta pajak provinsi banten
666.950.000,00 9,84
September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun 2020-Rapat persiapan penyelenggaraan Focus Group Discussion-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Pelaksanaan penyelenggaraan duta pajak provinsi banten
651.039.000,00 8,06
Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan penyelenggaraan Focus Group Discussion
200.000.000,00 5,36
Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun 2020
0,00 4,17
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Tercapainya Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pelayanan Samsat Keliling Bulan 12.01
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 74 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Persiapan Pelaksanaan Samsat Keliling-Persiapan Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor-Persiapan Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah-Persiapan Pelaksanaan Focus Group Discussion-Persiapan Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
0,00 2,50
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi KegiatanPolda Banten dan Polda Metro-Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
3.610.714.000,00 25,88
Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi Kegiatan-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
1.303.272.500,00 11,81
April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi KegiatanPolda Banten dan Polda Metro-Pelaksanaan Focus grup discussion di 11 UPT di wilayah Polda Banten dan PoldaMetro Jaya-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
971.917.000,00 9,97
Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah yang di laksanakan di kampus di wilayahBanten
595.935.000,00 7,73
Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020-Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro
47.550.000,00 6,10
Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Rapat persiapan penyelenggaraan Duta Pajak Provinsi Banten
319.862.500,00 6,08
Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Rapat persiapan penyelenggaraan duta pajak provinsi banten
666.950.000,00 9,84
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 75 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun 2020-Rapat persiapan penyelenggaraan Focus Group Discussion-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Pelaksanaan penyelenggaraan duta pajak provinsi banten
651.039.000,00 8,06
Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan penyelenggaraan Focus Group Discussion
200.000.000,00 5,36
Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun 2020
0,00 4,17
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Tercapainya Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Razia Pajak Kendaran Bermotor Bulan 12.06
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Persiapan Pelaksanaan Samsat Keliling-Persiapan Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor-Persiapan Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah-Persiapan Pelaksanaan Focus Group Discussion-Persiapan Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
0,00 2,50
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi KegiatanPolda Banten dan Polda Metro-Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
3.610.714.000,00 25,88
Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi Kegiatan-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
1.303.272.500,00 11,81
April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi KegiatanPolda Banten dan Polda Metro-Pelaksanaan Focus grup discussion di 11 UPT di wilayah Polda Banten dan PoldaMetro Jaya-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
971.917.000,00 9,97
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 76 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah yang di laksanakan di kampus di wilayahBanten
595.935.000,00 7,73
Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020-Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro
47.550.000,00 6,10
Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Rapat persiapan penyelenggaraan Duta Pajak Provinsi Banten
319.862.500,00 6,08
Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Rapat persiapan penyelenggaraan duta pajak provinsi banten
666.950.000,00 9,84
September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun 2020-Rapat persiapan penyelenggaraan Focus Group Discussion-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Pelaksanaan penyelenggaraan duta pajak provinsi banten
651.039.000,00 8,06
Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan penyelenggaraan Focus Group Discussion
200.000.000,00 5,36
Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun 2020
0,00 4,17
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Tercapainya Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Fokus Group Discusion (FGD)PenagihanPajak daerah
Kegiatan 1.04
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 77 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Persiapan Pelaksanaan Samsat Keliling-Persiapan Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor-Persiapan Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah-Persiapan Pelaksanaan Focus Group Discussion-Persiapan Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
0,00 2,50
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi KegiatanPolda Banten dan Polda Metro-Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
3.610.714.000,00 25,88
Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi Kegiatan-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
1.303.272.500,00 11,81
April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi KegiatanPolda Banten dan Polda Metro-Pelaksanaan Focus grup discussion di 11 UPT di wilayah Polda Banten dan PoldaMetro Jaya-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
971.917.000,00 9,97
Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah yang di laksanakan di kampus di wilayahBanten
595.935.000,00 7,73
Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020-Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro
47.550.000,00 6,10
Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Rapat persiapan penyelenggaraan Duta Pajak Provinsi Banten
319.862.500,00 6,08
Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Rapat persiapan penyelenggaraan duta pajak provinsi banten
666.950.000,00 9,84
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 78 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun 2020-Rapat persiapan penyelenggaraan Focus Group Discussion-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Pelaksanaan penyelenggaraan duta pajak provinsi banten
651.039.000,00 8,06
Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan penyelenggaraan Focus Group Discussion
200.000.000,00 5,36
Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun 2020
0,00 4,17
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Tercapainya Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Rekonsiliasi Pajak Daerah Kegiatan 1.02
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Persiapan Pelaksanaan Samsat Keliling-Persiapan Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor-Persiapan Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah-Persiapan Pelaksanaan Focus Group Discussion-Persiapan Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
0,00 2,50
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi KegiatanPolda Banten dan Polda Metro-Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
3.610.714.000,00 25,88
Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi Kegiatan-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
1.303.272.500,00 11,81
April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi KegiatanPolda Banten dan Polda Metro-Pelaksanaan Focus grup discussion di 11 UPT di wilayah Polda Banten dan PoldaMetro Jaya-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
971.917.000,00 9,97
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 79 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah yang di laksanakan di kampus di wilayahBanten
595.935.000,00 7,73
Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020-Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro
47.550.000,00 6,10
Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Rapat persiapan penyelenggaraan Duta Pajak Provinsi Banten
319.862.500,00 6,08
Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Rapat persiapan penyelenggaraan duta pajak provinsi banten
666.950.000,00 9,84
September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun 2020-Rapat persiapan penyelenggaraan Focus Group Discussion-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Pelaksanaan penyelenggaraan duta pajak provinsi banten
651.039.000,00 8,06
Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan penyelenggaraan Focus Group Discussion
200.000.000,00 5,36
Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun 2020
0,00 4,17
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Tercapainya Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Comunity gatering Partnership UPT 11.07
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 80 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Persiapan Pelaksanaan Samsat Keliling-Persiapan Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor-Persiapan Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah-Persiapan Pelaksanaan Focus Group Discussion-Persiapan Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
0,00 2,50
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi KegiatanPolda Banten dan Polda Metro-Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
3.610.714.000,00 25,88
Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi Kegiatan-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
1.303.272.500,00 11,81
April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi KegiatanPolda Banten dan Polda Metro-Pelaksanaan Focus grup discussion di 11 UPT di wilayah Polda Banten dan PoldaMetro Jaya-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
971.917.000,00 9,97
Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah yang di laksanakan di kampus di wilayahBanten
595.935.000,00 7,73
Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020-Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro
47.550.000,00 6,10
Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Rapat persiapan penyelenggaraan Duta Pajak Provinsi Banten
319.862.500,00 6,08
Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Rapat persiapan penyelenggaraan duta pajak provinsi banten
666.950.000,00 9,84
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 81 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun 2020-Rapat persiapan penyelenggaraan Focus Group Discussion-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Pelaksanaan penyelenggaraan duta pajak provinsi banten
651.039.000,00 8,06
Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan penyelenggaraan Focus Group Discussion
200.000.000,00 5,36
Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun 2020
0,00 4,17
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Tercapainya Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Diseminasi Pajak Daerah Kab/Kota 2.05
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Persiapan Pelaksanaan Samsat Keliling-Persiapan Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor-Persiapan Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah-Persiapan Pelaksanaan Focus Group Discussion-Persiapan Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
0,00 2,50
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi KegiatanPolda Banten dan Polda Metro-Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
3.610.714.000,00 25,88
Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi Kegiatan-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
1.303.272.500,00 11,81
April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum -Laporan BulananRealisasi KegiatanPolda Banten dan Polda Metro-Pelaksanaan Focus grup discussion di 11 UPT di wilayah Polda Banten dan PoldaMetro Jaya-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah
971.917.000,00 9,97
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
SIMRAL Hal 82 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Pelaksanaan Diseminasi Pajak Daerah yang di laksanakan di kampus di wilayahBanten
595.935.000,00 7,73
Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020-Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro
47.550.000,00 6,10
Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Samsat Keliling Di Wilayah UPT Bapenda Provinsi Banten-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Rapat persiapan penyelenggaraan Duta Pajak Provinsi Banten
319.862.500,00 6,08
Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Rapat persiapan penyelenggaraan duta pajak provinsi banten
666.950.000,00 9,84
September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun 2020-Rapat persiapan penyelenggaraan Focus Group Discussion-Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Banten danPolda Metro-Pelaksanaan penyelenggaraan duta pajak provinsi banten
651.039.000,00 8,06
Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan penyelenggaraan Focus Group Discussion
200.000.000,00 5,36
Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun 2020
0,00 4,17
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Tercapainya Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyelenggaraan Duta Pajak ProvinsiBanten
Kegiatan 1.03
3004.300401.00.15.005.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 83 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
47.830.000,00 8,44
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdatentang Pajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya-Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
79.000.000,00 4,64
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya-Pelaporan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
343.699.000,00 8,78
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Persiapan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi PKB
296.960.000,00 8,08
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaksanaan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentangPelayanan Pajak Daerah- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi
167.079.000,00 8,12
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 84 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Jutlak Perda tentang Pajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaporan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BB
121.505.000,00 12,21
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
46.170.000,00 5,32
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
260.759.000,00 17,14
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
1.365.000,00 4,25
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
90.640.000,00 12,66
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKBdan BBNKB pada Kab/Kota- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
136.209.000,00 7,84
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
0,00 2,52
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 85 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Rapergub tentangPedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
Rapergub 1.03
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
47.830.000,00 8,44
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdatentang Pajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya-Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
79.000.000,00 4,64
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya-Pelaporan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
343.699.000,00 8,78
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Persiapan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi PKB
296.960.000,00 8,08
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaksanaan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentangPelayanan Pajak Daerah- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi
167.079.000,00 8,12
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 86 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Jutlak Perda tentang Pajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaporan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BB
121.505.000,00 12,21
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
46.170.000,00 5,32
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
260.759.000,00 17,14
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
1.365.000,00 4,25
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
90.640.000,00 12,66
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKBdan BBNKB pada Kab/Kota- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
136.209.000,00 7,84
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
0,00 2,52
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 87 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Rapergub tentang PetunjukPelaksanaan Perda tentang PajakDaerah
Rapergub 1.01
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
47.830.000,00 8,44
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdatentang Pajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya-Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
79.000.000,00 4,64
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya-Pelaporan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
343.699.000,00 8,78
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Persiapan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi PKB
296.960.000,00 8,08
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaksanaan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentangPelayanan Pajak Daerah- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi
167.079.000,00 8,12
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 88 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Jutlak Perda tentang Pajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaporan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BB
121.505.000,00 12,21
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
46.170.000,00 5,32
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
260.759.000,00 17,14
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
1.365.000,00 4,25
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
90.640.000,00 12,66
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKBdan BBNKB pada Kab/Kota- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
136.209.000,00 7,84
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
0,00 2,52
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 89 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Rapergub tentangPenghapusan BBNKB, Sanksi PKB
Rapergub 1.08
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
47.830.000,00 8,44
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdatentang Pajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya-Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
79.000.000,00 4,64
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya-Pelaporan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
343.699.000,00 8,78
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Persiapan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi PKB
296.960.000,00 8,08
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaksanaan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentangPelayanan Pajak Daerah- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi
167.079.000,00 8,12
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 90 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Jutlak Perda tentang Pajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaporan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BB
121.505.000,00 12,21
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
46.170.000,00 5,32
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
260.759.000,00 17,14
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
1.365.000,00 4,25
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
90.640.000,00 12,66
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKBdan BBNKB pada Kab/Kota- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
136.209.000,00 7,84
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
0,00 2,52
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 91 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Evaluasi/Penyusunan Naskah PerjanjianKerjasama tentang Pelayanan PajakDaerah
Dokumen 1.06
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
47.830.000,00 8,44
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdatentang Pajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya-Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
79.000.000,00 4,64
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya-Pelaporan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
343.699.000,00 8,78
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Persiapan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi PKB
296.960.000,00 8,08
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaksanaan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentangPelayanan Pajak Daerah- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi
167.079.000,00 8,12
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 92 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Jutlak Perda tentang Pajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaporan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BB
121.505.000,00 12,21
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
46.170.000,00 5,32
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
260.759.000,00 17,14
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
1.365.000,00 4,25
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
90.640.000,00 12,66
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKBdan BBNKB pada Kab/Kota- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
136.209.000,00 7,84
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
0,00 2,52
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 93 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Rapergub tentangPedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota
Rapergub 1.04
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
47.830.000,00 8,44
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdatentang Pajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya-Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
79.000.000,00 4,64
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya-Pelaporan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
343.699.000,00 8,78
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Persiapan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi PKB
296.960.000,00 8,08
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaksanaan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentangPelayanan Pajak Daerah- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi
167.079.000,00 8,12
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 94 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Jutlak Perda tentang Pajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaporan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BB
121.505.000,00 12,21
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
46.170.000,00 5,32
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
260.759.000,00 17,14
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
1.365.000,00 4,25
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
90.640.000,00 12,66
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKBdan BBNKB pada Kab/Kota- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
136.209.000,00 7,84
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
0,00 2,52
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 95 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi Tim Pembina SamsatProvinsi Banten Untuk Polda Banten danPolda Metro Jaya
Kegiatan 4.02
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
47.830.000,00 8,44
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdatentang Pajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya-Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
79.000.000,00 4,64
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya-Pelaporan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
343.699.000,00 8,78
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Persiapan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi PKB
296.960.000,00 8,08
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaksanaan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentangPelayanan Pajak Daerah- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi
167.079.000,00 8,12
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 96 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Jutlak Perda tentang Pajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaporan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BB
121.505.000,00 12,21
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
46.170.000,00 5,32
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
260.759.000,00 17,14
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
1.365.000,00 4,25
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
90.640.000,00 12,66
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKBdan BBNKB pada Kab/Kota- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
136.209.000,00 7,84
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
0,00 2,52
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 97 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Rancangan KeputusanGubernur tentang Insentif Pajak Daerah
Rapergub 1.07
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
47.830.000,00 8,44
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdatentang Pajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya-Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
79.000.000,00 4,64
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya-Pelaporan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif PajakDaerah
343.699.000,00 8,78
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Persiapan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi PKB
296.960.000,00 8,08
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentangPajak Daerah- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaksanaan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentangPelayanan Pajak Daerah- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi
167.079.000,00 8,12
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 98 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Jutlak Perda tentang Pajak Daerah- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah- Pelaporan Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang PelayananPajak Daerah- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BB
121.505.000,00 12,21
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
46.170.000,00 5,32
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
260.759.000,00 17,14
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran PajakDaerah secara Non Tunai
1.365.000,00 4,25
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Persiapan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Persiapan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
90.640.000,00 12,66
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk PoldaBanten dan Polda Metro Jaya- Pelaksanaan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKBdan BBNKB pada Kab/Kota- Pelaksanaan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
136.209.000,00 7,84
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaporan Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Bantendan Polda Metro Jaya- Pelaporan Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB danBBNKB pada Kab/Kota- Pelaporan Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
0,00 2,52
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
SIMRAL Hal 99 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Tim Penyelesaian Keberatan danRestitusi Pajak Daerah
Kegiatan 1.05
3004.300401.00.15.006.5.2 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten (Rekon dengan OPD Penghasil.
3.880.000,00 2,99
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
28.170.000,00 8,08
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1;- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil;- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
62.403.500,00 15,15
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Renja Kegiatan Tahun N+1;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
9.580.000,00 5,91
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil;- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
30.050.000,00 8,61
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1;- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N;- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten.- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
33.992.500,00 11,53
3004.300401.00.15.007.5.2 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah
SIMRAL Hal 100 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten.- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
11.480.000,00 6,34
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N;- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten.- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil;- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan.
30.429.000,00 10,44
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- RKA Kegiatan Tahun N+1;- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
33.992.500,00 9,87
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
17.760.000,00 7,73
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- DPA Kegiatan Tahun N+1;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil;- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
18.750.000,00 8,32
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten.
19.662.500,00 5,03
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Monitoring dan Evaluasi PengelolaanRetribusi Daerah mengenai kebijakanperaturan perundang- undanganterhadap OPD Penghasil
Dokumen 4.02
3004.300401.00.15.007.5.2 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah
SIMRAL Hal 101 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
3004.300401.00.15.007.5.2 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten (Rekon dengan OPD Penghasil.
3.880.000,00 2,99
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
28.170.000,00 8,08
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1;- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil;- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
62.403.500,00 15,15
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Renja Kegiatan Tahun N+1;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
9.580.000,00 5,91
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil;- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
30.050.000,00 8,61
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1;- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N;- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten.- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
33.992.500,00 11,53
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten.- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
11.480.000,00 6,34
3004.300401.00.15.007.5.2 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah
SIMRAL Hal 102 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N;- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten.- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil;- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan.
30.429.000,00 10,44
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- RKA Kegiatan Tahun N+1;- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
33.992.500,00 9,87
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
17.760.000,00 7,73
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- DPA Kegiatan Tahun N+1;- Persiapan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten;- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil;- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenaikebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil.
18.750.000,00 8,32
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan;- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan OPD Penghasil di Lingkungan PemerintahProvinsi Banten.
19.662.500,00 5,03
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Rapat Koordinasi dengan OPDPenghasil dilingkungan PemerintahProvinsi Banten
Dokumen 4.01
3004.300401.00.15.007.5.2 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.15.008.5.2 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
SIMRAL Hal 103 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Melaksanakan rapat persiapan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/nonpajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ke kota Serang-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke DKI Jakarta-melaksanakan rapat persiapan dan rapat rekonsiliasi Penyusunan laporan realisasitriwulanan LLPyS, dana perimbangan selalin bagi hasil pajak dan non pajak
11.109.000,00 4,35
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun N+1-Melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan rapat persiapan rekonsiliasi penyusunan laporan realisasi triwulananLLPyS-melaksanakan perjalanan dinas ke kabupaten Lebak-melaksanakan rapat persiapan pembinaan dan pengembangan tentang potensipendapatan lain-lain
31.195.000,00 9,36
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ke kota Serang dan luar daerah keDKI Jakarta terkait koordinasi dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajakdan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan kegiatan sosialisasi SOP lain-lain PAD yang sah, dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan rapat persiapan rekonsiliasi penyusunan laporan realisasi triwula
35.750.000,00 10,12
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan rapat persiapan rakor dana perimbangan-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke DKI Jakarta-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi Lain-lain PAD yang Sah-merlaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ke kota serang
26.685.000,00 8,61
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah terkait koordinasidana perimbangan-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi penyusunan laporan realisasi triwulanan LLPyS
24.127.000,00 8,19
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak dan non pajak-melaksanakan rapat persiapan dan rapat rekonsiliasi penyusunan laporan realisasitriwulanan LLPyS-melaksanakan perjalananan dinas dalam daerah terkait koordinasi penyusunanlaporan triwulanan LLPyS-melaksanakan jasa konsultasnsi pembuatan aplikasi pengembangan pend
67.795.000,00 17,13
3004.300401.00.15.008.5.2 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
SIMRAL Hal 104 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan rapat persiapan koordinasi dana perimabnagan selain bagi hasilpajak/non pajak-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi data lain-lain PAD yang sah
24.255.000,00 8,21
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi data lain lain PAD yang sah-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak
26.705.000,00 10,30
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan sosialisasi SOP lain-lain PAD yang Sah, dana perimbangan selainBagi hasil pajak/non pajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan rapat persiapan dan rekonsiliasi lain-lain PAD yang Sah-melaksanakan rapat pembinaan dan pengemabngan tentang potensi pendapatanlain-lain
24.835.000,00 8,30
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke DKI Jakarta
2.450.000,00 4,57
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah terkait koordinasidana perimbangan-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak dan non pajak-melaksanakan penyusunan laporan realisasi triwulanan LLPyS , dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak
23.720.000,00 8,12
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-menyusun laporan terkait koordinasi dana perimbangan selain bagi hasil pajak/nonpajak dan lain-lain pendapatan yang sah
1.374.000,00 2,74
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
penyusunan Laporan RealisasiTriwulanan Lain- lain PAD yang Sah,Dana Perimbangan selain Bagi HasilPajak / Non Pajak dan lain-lainPendapatan Sah
Dokumen 4.01
3004.300401.00.15.008.5.2 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.15.008.5.2 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
SIMRAL Hal 105 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Melaksanakan rapat persiapan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/nonpajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ke kota Serang-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke DKI Jakarta-melaksanakan rapat persiapan dan rapat rekonsiliasi Penyusunan laporan realisasitriwulanan LLPyS, dana perimbangan selalin bagi hasil pajak dan non pajak
11.109.000,00 4,35
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun N+1-Melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan rapat persiapan rekonsiliasi penyusunan laporan realisasi triwulananLLPyS-melaksanakan perjalanan dinas ke kabupaten Lebak-melaksanakan rapat persiapan pembinaan dan pengembangan tentang potensipendapatan lain-lain
31.195.000,00 9,36
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ke kota Serang dan luar daerah keDKI Jakarta terkait koordinasi dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajakdan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan kegiatan sosialisasi SOP lain-lain PAD yang sah, dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan rapat persiapan rekonsiliasi penyusunan laporan realisasi triwula
35.750.000,00 10,12
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan rapat persiapan rakor dana perimbangan-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke DKI Jakarta-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi Lain-lain PAD yang Sah-merlaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ke kota serang
26.685.000,00 8,61
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah terkait koordinasidana perimbangan-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi penyusunan laporan realisasi triwulanan LLPyS
24.127.000,00 8,19
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak dan non pajak-melaksanakan rapat persiapan dan rapat rekonsiliasi penyusunan laporan realisasitriwulanan LLPyS-melaksanakan perjalananan dinas dalam daerah terkait koordinasi penyusunanlaporan triwulanan LLPyS-melaksanakan jasa konsultasnsi pembuatan aplikasi pengembangan pend
67.795.000,00 17,13
3004.300401.00.15.008.5.2 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
SIMRAL Hal 106 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan rapat persiapan koordinasi dana perimabnagan selain bagi hasilpajak/non pajak-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi data lain-lain PAD yang sah
24.255.000,00 8,21
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi data lain lain PAD yang sah-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak
26.705.000,00 10,30
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan sosialisasi SOP lain-lain PAD yang Sah, dana perimbangan selainBagi hasil pajak/non pajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan rapat persiapan dan rekonsiliasi lain-lain PAD yang Sah-melaksanakan rapat pembinaan dan pengemabngan tentang potensi pendapatanlain-lain
24.835.000,00 8,30
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke DKI Jakarta
2.450.000,00 4,57
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah terkait koordinasidana perimbangan-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak dan non pajak-melaksanakan penyusunan laporan realisasi triwulanan LLPyS , dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak
23.720.000,00 8,12
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-menyusun laporan terkait koordinasi dana perimbangan selain bagi hasil pajak/nonpajak dan lain-lain pendapatan yang sah
1.374.000,00 2,74
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Rapat Koordinasi Dana Perimbanganselain Bagi Hasil Pajak/Non Pajak danlain-lain Pendapatan yang sah
kegiatan 5.01
3004.300401.00.15.008.5.2 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.15.008.5.2 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
SIMRAL Hal 107 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Melaksanakan rapat persiapan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/nonpajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ke kota Serang-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke DKI Jakarta-melaksanakan rapat persiapan dan rapat rekonsiliasi Penyusunan laporan realisasitriwulanan LLPyS, dana perimbangan selalin bagi hasil pajak dan non pajak
11.109.000,00 4,35
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun N+1-Melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan rapat persiapan rekonsiliasi penyusunan laporan realisasi triwulananLLPyS-melaksanakan perjalanan dinas ke kabupaten Lebak-melaksanakan rapat persiapan pembinaan dan pengembangan tentang potensipendapatan lain-lain
31.195.000,00 9,36
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ke kota Serang dan luar daerah keDKI Jakarta terkait koordinasi dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajakdan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan kegiatan sosialisasi SOP lain-lain PAD yang sah, dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan rapat persiapan rekonsiliasi penyusunan laporan realisasi triwula
35.750.000,00 10,12
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan rapat persiapan rakor dana perimbangan-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke DKI Jakarta-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi Lain-lain PAD yang Sah-merlaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ke kota serang
26.685.000,00 8,61
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah terkait koordinasidana perimbangan-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi penyusunan laporan realisasi triwulanan LLPyS
24.127.000,00 8,19
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak dan non pajak-melaksanakan rapat persiapan dan rapat rekonsiliasi penyusunan laporan realisasitriwulanan LLPyS-melaksanakan perjalananan dinas dalam daerah terkait koordinasi penyusunanlaporan triwulanan LLPyS-melaksanakan jasa konsultasnsi pembuatan aplikasi pengembangan pend
67.795.000,00 17,13
3004.300401.00.15.008.5.2 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
SIMRAL Hal 108 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan rapat persiapan koordinasi dana perimabnagan selain bagi hasilpajak/non pajak-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi data lain-lain PAD yang sah
24.255.000,00 8,21
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi data lain lain PAD yang sah-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak
26.705.000,00 10,30
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan sosialisasi SOP lain-lain PAD yang Sah, dana perimbangan selainBagi hasil pajak/non pajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan rapat persiapan dan rekonsiliasi lain-lain PAD yang Sah-melaksanakan rapat pembinaan dan pengemabngan tentang potensi pendapatanlain-lain
24.835.000,00 8,30
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke DKI Jakarta
2.450.000,00 4,57
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah terkait koordinasidana perimbangan-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak dan non pajak-melaksanakan penyusunan laporan realisasi triwulanan LLPyS , dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak
23.720.000,00 8,12
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-menyusun laporan terkait koordinasi dana perimbangan selain bagi hasil pajak/nonpajak dan lain-lain pendapatan yang sah
1.374.000,00 2,74
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pembinaan dan Pengembangan dalamrangka peningkatan Potensi PendapatanLain-Lain
Dokumen 1.01
3004.300401.00.15.008.5.2 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.15.008.5.2 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
SIMRAL Hal 109 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Melaksanakan rapat persiapan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/nonpajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ke kota Serang-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke DKI Jakarta-melaksanakan rapat persiapan dan rapat rekonsiliasi Penyusunan laporan realisasitriwulanan LLPyS, dana perimbangan selalin bagi hasil pajak dan non pajak
11.109.000,00 4,35
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun N+1-Melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan rapat persiapan rekonsiliasi penyusunan laporan realisasi triwulananLLPyS-melaksanakan perjalanan dinas ke kabupaten Lebak-melaksanakan rapat persiapan pembinaan dan pengembangan tentang potensipendapatan lain-lain
31.195.000,00 9,36
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ke kota Serang dan luar daerah keDKI Jakarta terkait koordinasi dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajakdan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan kegiatan sosialisasi SOP lain-lain PAD yang sah, dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan rapat persiapan rekonsiliasi penyusunan laporan realisasi triwula
35.750.000,00 10,12
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan rapat persiapan rakor dana perimbangan-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke DKI Jakarta-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi Lain-lain PAD yang Sah-merlaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ke kota serang
26.685.000,00 8,61
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah terkait koordinasidana perimbangan-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi penyusunan laporan realisasi triwulanan LLPyS
24.127.000,00 8,19
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak dan non pajak-melaksanakan rapat persiapan dan rapat rekonsiliasi penyusunan laporan realisasitriwulanan LLPyS-melaksanakan perjalananan dinas dalam daerah terkait koordinasi penyusunanlaporan triwulanan LLPyS-melaksanakan jasa konsultasnsi pembuatan aplikasi pengembangan pend
67.795.000,00 17,13
3004.300401.00.15.008.5.2 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
SIMRAL Hal 110 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan rapat persiapan koordinasi dana perimabnagan selain bagi hasilpajak/non pajak-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi data lain-lain PAD yang sah
24.255.000,00 8,21
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan rekonsiliasi data lain lain PAD yang sah-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak/non pajak
26.705.000,00 10,30
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah terkait koordinasi dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak-melaksanakan sosialisasi SOP lain-lain PAD yang Sah, dana perimbangan selainBagi hasil pajak/non pajak dan lain-lain pendapatan yang sah-melaksanakan rapat persiapan dan rekonsiliasi lain-lain PAD yang Sah-melaksanakan rapat pembinaan dan pengemabngan tentang potensi pendapatanlain-lain
24.835.000,00 8,30
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke DKI Jakarta
2.450.000,00 4,57
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1-melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah terkait koordinasidana perimbangan-melaksanakan rakor dana perimbangan selain bagi hasil pajak dan non pajak-melaksanakan penyusunan laporan realisasi triwulanan LLPyS , dana perimbanganselain bagi hasil pajak/non pajak
23.720.000,00 8,12
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-menyusun laporan terkait koordinasi dana perimbangan selain bagi hasil pajak/nonpajak dan lain-lain pendapatan yang sah
1.374.000,00 2,74
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan dan Sosialisasi SOP lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbanganselain Bagi Hasil Pajak / Non Pajak danLain-lain Pendapatan yang sah
Dokumen 1.01
3004.300401.00.15.008.5.2 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 111 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari 1.Penyusunan Data Perhitungan Alokasi dan Realisasi Bagi Hasil Pajak ProvinsiBanten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur3.Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikandan koordinasi dengan Kabupaten/Kota4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
22.532.500,00 4,87
Februari 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP3.koordinasi dengan kab kota terkait dana perimbangan4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
46.412.500,00 9,05
Maret 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
31.640.000,00 7,50
April 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Renja Kegiatan Tahun 2020
70.722.500,00 11,61
Mei 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
14.465.000,00 5,69
Juni 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 20206.Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
27.040.000,00 8,68
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 112 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
71.760.000,00 11,72
Agustus 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 20195.RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
16.555.000,00 7,59
September 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.RKA Kegiatan Tahun 2020
57.747.500,00 10,24
Oktober 1.Penyusunan Data Perhitungan Alokasi dan2. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungandan Rekonsiliasi Data Alokasi dan RealisasiBHPP3.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2
47.762.500,00 9,19
Nopember 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.DPA Kegiatan Tahun 2020
56.072.500,00 10,07
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 113 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4.penyusunan laporan kegiatan5.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
12.240.000,00 3,79
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Rancangan KeputusanGubernur tentang penetapan Realisasibagi hasil pajak provinsi kepadaKabupaten/kota Se-Provinsi Banten
Dokumen 16.01
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari 1.Penyusunan Data Perhitungan Alokasi dan Realisasi Bagi Hasil Pajak ProvinsiBanten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur3.Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikandan koordinasi dengan Kabupaten/Kota4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
22.532.500,00 4,87
Februari 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP3.koordinasi dengan kab kota terkait dana perimbangan4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
46.412.500,00 9,05
Maret 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
31.640.000,00 7,50
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 114 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Renja Kegiatan Tahun 2020
70.722.500,00 11,61
Mei 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
14.465.000,00 5,69
Juni 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 20206.Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
27.040.000,00 8,68
Juli 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
71.760.000,00 11,72
Agustus 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 20195.RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
16.555.000,00 7,59
September 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.RKA Kegiatan Tahun 2020
57.747.500,00 10,24
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 115 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober 1.Penyusunan Data Perhitungan Alokasi dan2. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungandan Rekonsiliasi Data Alokasi dan RealisasiBHPP3.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2
47.762.500,00 9,19
Nopember 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.DPA Kegiatan Tahun 2020
56.072.500,00 10,07
Desember 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4.penyusunan laporan kegiatan5.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
12.240.000,00 3,79
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Rapat Koordinasi BHPP denganKabupaten / kota OPD terkait
Dokumen 4.01
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari 1.Penyusunan Data Perhitungan Alokasi dan Realisasi Bagi Hasil Pajak ProvinsiBanten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur3.Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikandan koordinasi dengan Kabupaten/Kota4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
22.532.500,00 4,87
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 116 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP3.koordinasi dengan kab kota terkait dana perimbangan4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
46.412.500,00 9,05
Maret 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
31.640.000,00 7,50
April 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Renja Kegiatan Tahun 2020
70.722.500,00 11,61
Mei 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
14.465.000,00 5,69
Juni 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 20206.Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
27.040.000,00 8,68
Juli 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
71.760.000,00 11,72
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 117 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 20195.RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
16.555.000,00 7,59
September 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.RKA Kegiatan Tahun 2020
57.747.500,00 10,24
Oktober 1.Penyusunan Data Perhitungan Alokasi dan2. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungandan Rekonsiliasi Data Alokasi dan RealisasiBHPP3.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2
47.762.500,00 9,19
Nopember 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.DPA Kegiatan Tahun 2020
56.072.500,00 10,07
Desember 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4.penyusunan laporan kegiatan5.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
12.240.000,00 3,79
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 118 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Data Perhitungan AlokasiBagi Hasil Pajak Provinsi Banten
Dokumen 2.01
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari 1.Penyusunan Data Perhitungan Alokasi dan Realisasi Bagi Hasil Pajak ProvinsiBanten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur3.Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikandan koordinasi dengan Kabupaten/Kota4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
22.532.500,00 4,87
Februari 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP3.koordinasi dengan kab kota terkait dana perimbangan4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
46.412.500,00 9,05
Maret 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
31.640.000,00 7,50
April 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Renja Kegiatan Tahun 2020
70.722.500,00 11,61
Mei 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
14.465.000,00 5,69
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 119 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 20206.Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
27.040.000,00 8,68
Juli 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
71.760.000,00 11,72
Agustus 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 20195.RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
16.555.000,00 7,59
September 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.RKA Kegiatan Tahun 2020
57.747.500,00 10,24
Oktober 1.Penyusunan Data Perhitungan Alokasi dan2. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungandan Rekonsiliasi Data Alokasi dan RealisasiBHPP3.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2
47.762.500,00 9,19
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 120 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.DPA Kegiatan Tahun 2020
56.072.500,00 10,07
Desember 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4.penyusunan laporan kegiatan5.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
12.240.000,00 3,79
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Rapat Koordinasi Dana Perimbanganyang bersumber dari Bagi Hasil Pajak /Non Pajak
Dokumen 4.01
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari 1.Penyusunan Data Perhitungan Alokasi dan Realisasi Bagi Hasil Pajak ProvinsiBanten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur3.Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikandan koordinasi dengan Kabupaten/Kota4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
22.532.500,00 4,87
Februari 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP3.koordinasi dengan kab kota terkait dana perimbangan4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
46.412.500,00 9,05
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 121 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
31.640.000,00 7,50
April 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Renja Kegiatan Tahun 2020
70.722.500,00 11,61
Mei 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
14.465.000,00 5,69
Juni 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 20206.Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
27.040.000,00 8,68
Juli 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
71.760.000,00 11,72
Agustus 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 20195.RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
16.555.000,00 7,59
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 122 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.RKA Kegiatan Tahun 2020
57.747.500,00 10,24
Oktober 1.Penyusunan Data Perhitungan Alokasi dan2. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungandan Rekonsiliasi Data Alokasi dan RealisasiBHPP3.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2
47.762.500,00 9,19
Nopember 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.DPA Kegiatan Tahun 2020
56.072.500,00 10,07
Desember 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4.penyusunan laporan kegiatan5.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
12.240.000,00 3,79
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Rancangan KeputusanGubernur tentang penetapan alokasibagi hasil pajak provinsi kepadaKabupaten/kota Se- Provinsi Banten
Dokumen 2.01
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 123 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari 1.Penyusunan Data Perhitungan Alokasi dan Realisasi Bagi Hasil Pajak ProvinsiBanten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur3.Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikandan koordinasi dengan Kabupaten/Kota4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
22.532.500,00 4,87
Februari 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP3.koordinasi dengan kab kota terkait dana perimbangan4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
46.412.500,00 9,05
Maret 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
31.640.000,00 7,50
April 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Renja Kegiatan Tahun 2020
70.722.500,00 11,61
Mei 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
14.465.000,00 5,69
Juni 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 20206.Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
27.040.000,00 8,68
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 124 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
71.760.000,00 11,72
Agustus 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 20195.RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
16.555.000,00 7,59
September 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.RKA Kegiatan Tahun 2020
57.747.500,00 10,24
Oktober 1.Penyusunan Data Perhitungan Alokasi dan2. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungandan Rekonsiliasi Data Alokasi dan RealisasiBHPP3.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2
47.762.500,00 9,19
Nopember 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.DPA Kegiatan Tahun 2020
56.072.500,00 10,07
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 125 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4.penyusunan laporan kegiatan5.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
12.240.000,00 3,79
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Data Perhitungan RealisasiBagi Hasil Pajak Provinsi Banten
Dokumen 16.01
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari 1.Penyusunan Data Perhitungan Alokasi dan Realisasi Bagi Hasil Pajak ProvinsiBanten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur3.Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikandan koordinasi dengan Kabupaten/Kota4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
22.532.500,00 4,87
Februari 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP3.koordinasi dengan kab kota terkait dana perimbangan4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
46.412.500,00 9,05
Maret 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
31.640.000,00 7,50
April 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Renja Kegiatan Tahun 2020
70.722.500,00 11,61
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 126 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
14.465.000,00 5,69
Juni 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 20206.Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
27.040.000,00 8,68
Juli 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungan Rekonsiliasi Data Realisasi BHPP2.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
71.760.000,00 11,72
Agustus 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota3.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan4.Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 20195.RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
16.555.000,00 7,59
September 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.RKA Kegiatan Tahun 2020
57.747.500,00 10,24
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
SIMRAL Hal 127 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober 1.Penyusunan Data Perhitungan Alokasi dan2. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten-Pengolahan,Pencocokan,Perhitungandan Rekonsiliasi Data Alokasi dan RealisasiBHPP3.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota4. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2
47.762.500,00 9,19
Nopember 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan5.DPA Kegiatan Tahun 2020
56.072.500,00 10,07
Desember 1.Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten2.Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan RealisasiBHPP-Penyusunan Draft Awal ,Draft Akhir dan Finalisasi Rancangan Keputusan Gubernur-Tersedianya dan Terdokumentasikannya SK Gubernur BHPP untuk didistribusikanKe Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten3.Terjalinnya Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provsinsi Banten4.penyusunan laporan kegiatan5.Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
12.240.000,00 3,79
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Laporan Bagi Hasil Pajak /Non Pajak Provinsi Banten
Dokumen 2.01
3004.300401.00.15.009.5.2 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak
3004.17 Program Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyisiran Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun 2019- Terpeliharanya system aplikasi samsat online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
130.095.000,00 10,82
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
SIMRAL Hal 128 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari -Terpeliharanya system aplikasi samsat online- Instalasi Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada Sistem Samsat- Terpeliharanya Mirroring Server Samsat Online- Tersedianya Integrasi Sistem Electronic registration & identification dengan SistemSamsat Wilayah Polda Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
541.377.000,00 5,80
Maret - Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terpeliharanya Mirroring Server Samsat Online- Tersedianya Kajian Jaringan Kesamsatan-Tersedianya Kajian Pengembangan Informasi Teknologi Kesamsatan-Tersedianya Kajian Strategi Membangun Kemitraan Antara PemerintahKabupaten/Kota Dengan Provinsi Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- RE
399.635.000,00 10,04
April -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
490.665.000,00 16,70
Mei -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Tersedianya Aplikasi Pendataan Status Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulangvia Android- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
138.075.000,00 8,47
Juni -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
63.315.000,00 6,69
Juli -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
149.275.000,00 7,27
Agustus -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya FGD Inovasi, Regulasi dan Perencanaan Pendapatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
120.835.000,00 14,73
September -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
61.525.000,00 4,60
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
SIMRAL Hal 129 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
153.715.000,00 7,48
Nopember -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
58.875.000,00 4,59
Desember -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan
54.035.000,00 2,81
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
FDG Inovasi, Regulasi dan PerencanaanPendapatan
Dokumen 1.05
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyisiran Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun 2019- Terpeliharanya system aplikasi samsat online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
130.095.000,00 10,82
Februari -Terpeliharanya system aplikasi samsat online- Instalasi Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada Sistem Samsat- Terpeliharanya Mirroring Server Samsat Online- Tersedianya Integrasi Sistem Electronic registration & identification dengan SistemSamsat Wilayah Polda Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
541.377.000,00 5,80
Maret - Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terpeliharanya Mirroring Server Samsat Online- Tersedianya Kajian Jaringan Kesamsatan-Tersedianya Kajian Pengembangan Informasi Teknologi Kesamsatan-Tersedianya Kajian Strategi Membangun Kemitraan Antara PemerintahKabupaten/Kota Dengan Provinsi Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- RE
399.635.000,00 10,04
April -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
490.665.000,00 16,70
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
SIMRAL Hal 130 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Tersedianya Aplikasi Pendataan Status Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulangvia Android- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
138.075.000,00 8,47
Juni -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
63.315.000,00 6,69
Juli -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
149.275.000,00 7,27
Agustus -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya FGD Inovasi, Regulasi dan Perencanaan Pendapatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
120.835.000,00 14,73
September -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
61.525.000,00 4,60
Oktober -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
153.715.000,00 7,48
Nopember -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
58.875.000,00 4,59
Desember -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan
54.035.000,00 2,81
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemutakhiran Data, Objek dan SubjekPendapatan Daerah
Dokumen 4.03
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyisiran Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun 2019- Terpeliharanya system aplikasi samsat online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
130.095.000,00 10,82
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
SIMRAL Hal 131 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari -Terpeliharanya system aplikasi samsat online- Instalasi Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada Sistem Samsat- Terpeliharanya Mirroring Server Samsat Online- Tersedianya Integrasi Sistem Electronic registration & identification dengan SistemSamsat Wilayah Polda Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
541.377.000,00 5,80
Maret - Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terpeliharanya Mirroring Server Samsat Online- Tersedianya Kajian Jaringan Kesamsatan-Tersedianya Kajian Pengembangan Informasi Teknologi Kesamsatan-Tersedianya Kajian Strategi Membangun Kemitraan Antara PemerintahKabupaten/Kota Dengan Provinsi Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- RE
399.635.000,00 10,04
April -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
490.665.000,00 16,70
Mei -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Tersedianya Aplikasi Pendataan Status Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulangvia Android- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
138.075.000,00 8,47
Juni -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
63.315.000,00 6,69
Juli -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
149.275.000,00 7,27
Agustus -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya FGD Inovasi, Regulasi dan Perencanaan Pendapatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
120.835.000,00 14,73
September -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
61.525.000,00 4,60
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
SIMRAL Hal 132 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
153.715.000,00 7,48
Nopember -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
58.875.000,00 4,59
Desember -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan
54.035.000,00 2,81
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Optimalisasi Pengembangan PerangkatIT Samsat dan Sistem InformasiPendapatan Daerah
UPT/Samsat 11.01
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyisiran Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun 2019- Terpeliharanya system aplikasi samsat online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
130.095.000,00 10,82
Februari -Terpeliharanya system aplikasi samsat online- Instalasi Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada Sistem Samsat- Terpeliharanya Mirroring Server Samsat Online- Tersedianya Integrasi Sistem Electronic registration & identification dengan SistemSamsat Wilayah Polda Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
541.377.000,00 5,80
Maret - Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terpeliharanya Mirroring Server Samsat Online- Tersedianya Kajian Jaringan Kesamsatan-Tersedianya Kajian Pengembangan Informasi Teknologi Kesamsatan-Tersedianya Kajian Strategi Membangun Kemitraan Antara PemerintahKabupaten/Kota Dengan Provinsi Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- RE
399.635.000,00 10,04
April -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
490.665.000,00 16,70
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
SIMRAL Hal 133 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Tersedianya Aplikasi Pendataan Status Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulangvia Android- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
138.075.000,00 8,47
Juni -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
63.315.000,00 6,69
Juli -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
149.275.000,00 7,27
Agustus -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya FGD Inovasi, Regulasi dan Perencanaan Pendapatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
120.835.000,00 14,73
September -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
61.525.000,00 4,60
Oktober -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
153.715.000,00 7,48
Nopember -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
58.875.000,00 4,59
Desember -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan
54.035.000,00 2,81
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pengembangan OptimalisasiPendapatan Asli Daerah (PAD)
Dokumen 1.06
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyisiran Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun 2019- Terpeliharanya system aplikasi samsat online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
130.095.000,00 10,82
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
SIMRAL Hal 134 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari -Terpeliharanya system aplikasi samsat online- Instalasi Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada Sistem Samsat- Terpeliharanya Mirroring Server Samsat Online- Tersedianya Integrasi Sistem Electronic registration & identification dengan SistemSamsat Wilayah Polda Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
541.377.000,00 5,80
Maret - Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terpeliharanya Mirroring Server Samsat Online- Tersedianya Kajian Jaringan Kesamsatan-Tersedianya Kajian Pengembangan Informasi Teknologi Kesamsatan-Tersedianya Kajian Strategi Membangun Kemitraan Antara PemerintahKabupaten/Kota Dengan Provinsi Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- RE
399.635.000,00 10,04
April -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
490.665.000,00 16,70
Mei -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Tersedianya Aplikasi Pendataan Status Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulangvia Android- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
138.075.000,00 8,47
Juni -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
63.315.000,00 6,69
Juli -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
149.275.000,00 7,27
Agustus -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya FGD Inovasi, Regulasi dan Perencanaan Pendapatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
120.835.000,00 14,73
September -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
61.525.000,00 4,60
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
SIMRAL Hal 135 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
153.715.000,00 7,48
Nopember -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
58.875.000,00 4,59
Desember -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan
54.035.000,00 2,81
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Data Potensi dan RealisasiPendapatan Daerah dari Unit KerjaPendapatan Daerah MaupunSKPD/Instansi Penghasil
Dokumen 1.04
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyisiran Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun 2019- Terpeliharanya system aplikasi samsat online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
130.095.000,00 10,82
Februari -Terpeliharanya system aplikasi samsat online- Instalasi Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada Sistem Samsat- Terpeliharanya Mirroring Server Samsat Online- Tersedianya Integrasi Sistem Electronic registration & identification dengan SistemSamsat Wilayah Polda Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
541.377.000,00 5,80
Maret - Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terpeliharanya Mirroring Server Samsat Online- Tersedianya Kajian Jaringan Kesamsatan-Tersedianya Kajian Pengembangan Informasi Teknologi Kesamsatan-Tersedianya Kajian Strategi Membangun Kemitraan Antara PemerintahKabupaten/Kota Dengan Provinsi Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- RE
399.635.000,00 10,04
April -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
490.665.000,00 16,70
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
SIMRAL Hal 136 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Tersedianya Aplikasi Pendataan Status Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulangvia Android- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
138.075.000,00 8,47
Juni -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
63.315.000,00 6,69
Juli -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
149.275.000,00 7,27
Agustus -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya FGD Inovasi, Regulasi dan Perencanaan Pendapatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
120.835.000,00 14,73
September -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
61.525.000,00 4,60
Oktober -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Terlaksananya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
153.715.000,00 7,48
Nopember -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
58.875.000,00 4,59
Desember -Terpeliharanya Sistem Aplikasi Samsat Online- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan
54.035.000,00 2,81
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan dan Pengolahan data NJKB Dokumen 3.02
3004.300401.00.17.009.5.2 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan PotensiPendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.00.17.010.5.2 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 137 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi KegiatanPersiapan Penyusunan Pedoman Teknis Pembinaan dan PengendalianPendapatan Daerah- Persiapan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Persiapan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal dan Eksternal
49.705.000,00 6,98
Februari - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun 2020- Laporan Bulanan Realisasi KegiatanPelaksanaan Penyusunan Pedoman Teknis Pembinaan dan PengendalianPendapatan Daerah- Persiapan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Persiapan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal dan Eksternal
73.000.000,00 32,33
Maret - Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Laporan Bulanan Realisasi KegiatanLaporan Akhir Penyusunan Pedoman Teknis Pembinaan dan PengendalianPendapatan Daerah- Persiapan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Persiapan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal dan Eksternal- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten
44.874.000,00 5,87
April
- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan dan Pelaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerahke 3 (tiga) UPT. Bapenda Provinsi Banten- Persiapan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan FungsionalInternal dan Eksternal- Renja Kegiatan Tahun 2020
46.400.000,00 4,76
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal danEksternal- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
37.410.000,00 4,00
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 4 (empat)UPT. Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 4 (empat) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Persiapan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPT BAPENDAProvinsi Banten- Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPTBAPENDA Provinsi Banten- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
89.282.000,00 7,38
3004.300401.00.17.010.5.2 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 138 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan dan Pelaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerahke UPT. Bapenda Provinsi Banten- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Persiapan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan FungsionalInternal dan Eksternal- Persiapan dan Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 padaUPT BAPENDA Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten
152.090.500,00 9,17
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan dan Pelaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerahke UPT. Bapenda Provinsi Banten- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Persiapan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan FungsionalInternal dan Eksternal- Persiapan dan Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 padaUPT BAPENDA Provinsi Banten
128.520.000,00 9,03
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten- Persiapan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPT BAPENDAProvinsi Banten- Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPTBAPENDA Provinsi Banten- Pelaporan TLHP Fungsional Internal dan Eksternal- RKA Kegiatan Tahun 2020
156.335.000,00 8,65
Oktober Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten- Persiapan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPT BAPENDAProvinsi Banten- Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPTBAPENDA Provinsi Banten- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
40.270.000,00 4,46
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten- Persiapan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPT BAPENDAProvinsi Banten- Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPTBAPENDA Provinsi Banten- Pelaporan TLHP Fungsional Internal dan Eksternal- DPA Kegiatan Tahun 2020
48.857.500,00 4,53
3004.300401.00.17.010.5.2 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 139 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten- Pelaporan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal dan Eksternal
34.989.000,00 2,84
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pembinaan, Pengendalian PendapatanDaerah dan TLHP Fungsional Internaldan Eksternal
Dokumen 3.02
3004.300401.00.17.010.5.2 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi KegiatanPersiapan Penyusunan Pedoman Teknis Pembinaan dan PengendalianPendapatan Daerah- Persiapan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Persiapan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal dan Eksternal
49.705.000,00 6,98
Februari - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun 2020- Laporan Bulanan Realisasi KegiatanPelaksanaan Penyusunan Pedoman Teknis Pembinaan dan PengendalianPendapatan Daerah- Persiapan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Persiapan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal dan Eksternal
73.000.000,00 32,33
Maret - Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Laporan Bulanan Realisasi KegiatanLaporan Akhir Penyusunan Pedoman Teknis Pembinaan dan PengendalianPendapatan Daerah- Persiapan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Persiapan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal dan Eksternal- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten
44.874.000,00 5,87
April
- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan dan Pelaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerahke 3 (tiga) UPT. Bapenda Provinsi Banten- Persiapan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan FungsionalInternal dan Eksternal- Renja Kegiatan Tahun 2020
46.400.000,00 4,76
3004.300401.00.17.010.5.2 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 140 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal danEksternal- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
37.410.000,00 4,00
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 4 (empat)UPT. Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 4 (empat) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Persiapan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPT BAPENDAProvinsi Banten- Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPTBAPENDA Provinsi Banten- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
89.282.000,00 7,38
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan dan Pelaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerahke UPT. Bapenda Provinsi Banten- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Persiapan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan FungsionalInternal dan Eksternal- Persiapan dan Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 padaUPT BAPENDA Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten
152.090.500,00 9,17
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan dan Pelaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerahke UPT. Bapenda Provinsi Banten- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Persiapan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan FungsionalInternal dan Eksternal- Persiapan dan Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 padaUPT BAPENDA Provinsi Banten
128.520.000,00 9,03
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten- Persiapan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPT BAPENDAProvinsi Banten- Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPTBAPENDA Provinsi Banten- Pelaporan TLHP Fungsional Internal dan Eksternal- RKA Kegiatan Tahun 2020
156.335.000,00 8,65
3004.300401.00.17.010.5.2 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 141 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten- Persiapan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPT BAPENDAProvinsi Banten- Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPTBAPENDA Provinsi Banten- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
40.270.000,00 4,46
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten- Persiapan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPT BAPENDAProvinsi Banten- Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPTBAPENDA Provinsi Banten- Pelaporan TLHP Fungsional Internal dan Eksternal- DPA Kegiatan Tahun 2020
48.857.500,00 4,53
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten- Pelaporan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal dan Eksternal
34.989.000,00 2,84
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Standarisasi Manajemen Mutu ISO Dokumen 7.03
3004.300401.00.17.010.5.2 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi KegiatanPersiapan Penyusunan Pedoman Teknis Pembinaan dan PengendalianPendapatan Daerah- Persiapan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Persiapan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal dan Eksternal
49.705.000,00 6,98
Februari - Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun 2020- Laporan Bulanan Realisasi KegiatanPelaksanaan Penyusunan Pedoman Teknis Pembinaan dan PengendalianPendapatan Daerah- Persiapan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Persiapan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal dan Eksternal
73.000.000,00 32,33
3004.300401.00.17.010.5.2 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 142 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Laporan Bulanan Realisasi KegiatanLaporan Akhir Penyusunan Pedoman Teknis Pembinaan dan PengendalianPendapatan Daerah- Persiapan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Persiapan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal dan Eksternal- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten
44.874.000,00 5,87
April
- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan dan Pelaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerahke 3 (tiga) UPT. Bapenda Provinsi Banten- Persiapan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan FungsionalInternal dan Eksternal- Renja Kegiatan Tahun 2020
46.400.000,00 4,76
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 3 (tiga) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal danEksternal- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
37.410.000,00 4,00
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 4 (empat)UPT. Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke 4 (empat) UPT.Bapenda Provinsi Banten- Persiapan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPT BAPENDAProvinsi Banten- Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPTBAPENDA Provinsi Banten- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
89.282.000,00 7,38
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan dan Pelaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerahke UPT. Bapenda Provinsi Banten- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Persiapan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan FungsionalInternal dan Eksternal- Persiapan dan Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 padaUPT BAPENDA Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten
152.090.500,00 9,17
3004.300401.00.17.010.5.2 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 143 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan dan Pelaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerahke UPT. Bapenda Provinsi Banten- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Persiapan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan FungsionalInternal dan Eksternal- Persiapan dan Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 padaUPT BAPENDA Provinsi Banten
128.520.000,00 9,03
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten- Persiapan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPT BAPENDAProvinsi Banten- Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPTBAPENDA Provinsi Banten- Pelaporan TLHP Fungsional Internal dan Eksternal- RKA Kegiatan Tahun 2020
156.335.000,00 8,65
Oktober Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten- Persiapan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPT BAPENDAProvinsi Banten- Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPTBAPENDA Provinsi Banten- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
40.270.000,00 4,46
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten- Persiapan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPT BAPENDAProvinsi Banten- Pelaksanaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada UPTBAPENDA Provinsi Banten- Pelaporan TLHP Fungsional Internal dan Eksternal- DPA Kegiatan Tahun 2020
48.857.500,00 4,53
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT.Bapenda Provinsi Banten- Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah ke UPT. BapendaProvinsi Banten- Pelaporan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Fungsional Internal dan Eksternal
34.989.000,00 2,84
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
3004.300401.00.17.010.5.2 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 144 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan pedoman teknis Pembinaandan pengendalian Pendapatan Daerah
Dokumen 1.01
3004.300401.00.17.010.5.2 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan rapat monitoring dan evaluasi pendapatan daerah- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
18.837.000,00 3,63
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun 2020-Persiapan rapat monitoring dan evaluasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terhadap UPT Bapenda- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah-Persiapan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peraturan
91.860.000,00 9,70
Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
80.776.000,00 8,96
April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Pendapatan- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
76.888.000,00 8,83
Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Pendapatan-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Monitoring Berbasis Android- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
60.559.000,00 8,85
Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Monitoring Berbasis Android-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Integrasi Sistem Monitoring denganmessenger- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
135.267.000,00 14,04
Juli -Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD (II) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Integrasi Sistem Monitoring denganmessenger- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
88.658.000,00 8,32
3004.300401.00.17.011.5.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 145 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan FGD (II) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
59.147.000,00 9,40
September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
57.166.000,00 6,54
Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
56.641.000,00 7,53
Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD (III) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kotase-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
53.792.000,00 7,39
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan FGD (III) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Pelaporan Akhir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan DaerahTahun 2019
54.409.000,00 6,81
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Monitoring dan Evaluasi PendapatanDaerah
Dokumen 12.01
3004.300401.00.17.011.5.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan rapat monitoring dan evaluasi pendapatan daerah- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
18.837.000,00 3,63
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun 2020-Persiapan rapat monitoring dan evaluasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terhadap UPT Bapenda- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah-Persiapan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peraturan
91.860.000,00 9,70
Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
80.776.000,00 8,96
3004.300401.00.17.011.5.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 146 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Pendapatan- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
76.888.000,00 8,83
Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Pendapatan-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Monitoring Berbasis Android- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
60.559.000,00 8,85
Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Monitoring Berbasis Android-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Integrasi Sistem Monitoring denganmessenger- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
135.267.000,00 14,04
Juli -Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD (II) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Integrasi Sistem Monitoring denganmessenger- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
88.658.000,00 8,32
Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan FGD (II) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
59.147.000,00 9,40
September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
57.166.000,00 6,54
Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
56.641.000,00 7,53
Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD (III) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kotase-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
53.792.000,00 7,39
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan FGD (III) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Pelaporan Akhir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan DaerahTahun 2019
54.409.000,00 6,81
3004.300401.00.17.011.5.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 147 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Aplikasi Monitoring Berbasis Android Aplikasi 1.05
3004.300401.00.17.011.5.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan rapat monitoring dan evaluasi pendapatan daerah- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
18.837.000,00 3,63
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun 2020-Persiapan rapat monitoring dan evaluasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terhadap UPT Bapenda- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah-Persiapan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peraturan
91.860.000,00 9,70
Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
80.776.000,00 8,96
April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Pendapatan- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
76.888.000,00 8,83
Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Pendapatan-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Monitoring Berbasis Android- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
60.559.000,00 8,85
Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Monitoring Berbasis Android-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Integrasi Sistem Monitoring denganmessenger- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
135.267.000,00 14,04
Juli -Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD (II) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Integrasi Sistem Monitoring denganmessenger- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
88.658.000,00 8,32
Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan FGD (II) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
59.147.000,00 9,40
3004.300401.00.17.011.5.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 148 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
57.166.000,00 6,54
Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
56.641.000,00 7,53
Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD (III) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kotase-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
53.792.000,00 7,39
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan FGD (III) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Pelaporan Akhir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan DaerahTahun 2019
54.409.000,00 6,81
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
FGD KEmitraan Pendapatan DaerahKab/Kota se-Provinsi Banten
Kegiatan 4.03
3004.300401.00.17.011.5.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan rapat monitoring dan evaluasi pendapatan daerah- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
18.837.000,00 3,63
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun 2020-Persiapan rapat monitoring dan evaluasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terhadap UPT Bapenda- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah-Persiapan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peraturan
91.860.000,00 9,70
Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
80.776.000,00 8,96
April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Pendapatan- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
76.888.000,00 8,83
3004.300401.00.17.011.5.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 149 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Pendapatan-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Monitoring Berbasis Android- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
60.559.000,00 8,85
Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Monitoring Berbasis Android-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Integrasi Sistem Monitoring denganmessenger- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
135.267.000,00 14,04
Juli -Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD (II) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Integrasi Sistem Monitoring denganmessenger- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
88.658.000,00 8,32
Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan FGD (II) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
59.147.000,00 9,40
September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
57.166.000,00 6,54
Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
56.641.000,00 7,53
Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD (III) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kotase-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
53.792.000,00 7,39
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan FGD (III) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Pelaporan Akhir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan DaerahTahun 2019
54.409.000,00 6,81
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Monitoring dan Evaluasi KebijakanPeraturan Perundang-undanganterhadap UPT Bapenda Provinsi Banten
Dokumen 12.02
3004.300401.00.17.011.5.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 150 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan rapat monitoring dan evaluasi pendapatan daerah- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
18.837.000,00 3,63
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun 2020-Persiapan rapat monitoring dan evaluasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terhadap UPT Bapenda- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah-Persiapan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peraturan
91.860.000,00 9,70
Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
80.776.000,00 8,96
April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Pendapatan- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
76.888.000,00 8,83
Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Pendapatan-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Monitoring Berbasis Android- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
60.559.000,00 8,85
Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Monitoring Berbasis Android-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Integrasi Sistem Monitoring denganmessenger- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
135.267.000,00 14,04
Juli -Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD (II) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Integrasi Sistem Monitoring denganmessenger- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
88.658.000,00 8,32
Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan FGD (II) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
59.147.000,00 9,40
September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
57.166.000,00 6,54
Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
56.641.000,00 7,53
3004.300401.00.17.011.5.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 151 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD (III) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kotase-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
53.792.000,00 7,39
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan FGD (III) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Pelaporan Akhir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan DaerahTahun 2019
54.409.000,00 6,81
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Integrasi Sistem Monitoring denganMessenger
Aplikasi 1.06
3004.300401.00.17.011.5.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan rapat monitoring dan evaluasi pendapatan daerah- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
18.837.000,00 3,63
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun 2020-Persiapan rapat monitoring dan evaluasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terhadap UPT Bapenda- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah-Persiapan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peraturan
91.860.000,00 9,70
Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
80.776.000,00 8,96
April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Pendapatan- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
76.888.000,00 8,83
Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Pendapatan-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Monitoring Berbasis Android- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
60.559.000,00 8,85
3004.300401.00.17.011.5.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 152 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Monitoring Berbasis Android-Rapat Persiapan Pengembangan Aplikasi Integrasi Sistem Monitoring denganmessenger- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
135.267.000,00 14,04
Juli -Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD (II) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Integrasi Sistem Monitoring denganmessenger- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
88.658.000,00 8,32
Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pelaksanaan FGD (II) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
59.147.000,00 9,40
September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
57.166.000,00 6,54
Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
56.641.000,00 7,53
Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020-Persiapan Rapat pelaksanaan FGD (III) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kotase-Provinsi Banten- Laporan Penerimaan Bulanan Pendapatan Daerah
53.792.000,00 7,39
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pelaksanaan FGD (III) Kemitraan Pendapatan Daerah Kab.Kota se-Provinsi Banten-Pelaporan Akhir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan DaerahTahun 2019
54.409.000,00 6,81
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pengembangan Dashboard MonitoringPendapatan Bapenda Provinsi Banten
Aplikasi 1.04
3004.300401.00.17.011.5.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah
SIMRAL Hal 153 / 406
SUB UNIT : 30040113
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
3004 Keuangan
3004.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Pemeliharaan APK ( Pemeliharaan Ac Kantor dan AC Standing Floor )- Penyusunan Laporan Bulanan
1.600.000,00 2,04
Februari -Pemeliharaan APK ( Belanja suku cadang peralatan AC Kantor dan AC StandingFloor, belanja pemeliharaan AC Kantor, AC Standing Floor, Printer )- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen
11.950.000,00 5,57
Maret -Pemeliharaan APK ( belanja suku cadang peralatankomputer/printer/jaringan,belanja pemeliharaan peralatan kantor )- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (belanja jasa servis, belanjapergantian suku cadang, belanja BBM, belanja PKB dan BBNKB )
46.124.500,00 15,68
April - Pemeliharaan APK (belanja pemeliharaan peralatan kantor, - Pemeliharan danRehabilitasi Gedung/Kantor ( belanja pemelihararaan gedung tempat kerja,pengecetan dinding exterior, Pemeliharaan Gedung ( pager keliling, kamar mandi )- Penyusunan Laporan Bulanan- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
288.350.000,00 3,56
Mei - Pemeliharaan APK ( belanja suku cadang peralatan perlengkapan kantor,belanjapemeliharaan peralatan kantor) - Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor (pemeliharaan pos satpam dan instalasi listrik )- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
76.950.000,00 5,57
Juni - Pemeliharaan APK (belanja suku cadang peralatankomputer/printer/jaringan,belanja pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaankomputer) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( jasa servis, pergantian sukucadang, BBM, PKB dan BBNKB )- Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor (pemeliharaan ruang laktasi)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
56.124.500,00 16,79
Juli - Pemeliharaan APK (belanja pemeliharaan peralatan kantor)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
3.350.000,00 3,56
Agustus - Pemeliharaan APK (belanja suku cadang peralatan/ perlengkapan kantor,pemeliharaan peralatan kantor)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
15.200.000,00 7,45
3004.300401.13.01.057.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 154 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September -Pemeliharaan APK (belanja suku cadang peralatan / komputer/printer/jaringan,Pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan komputer)-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional (belanja jasa servis, pergantian suku cadang, BBM,PKB dan BBNKB,- Penyusunan Laporan Bulanan- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
46.124.500,00 15,68
Oktober -Pemeliharaan Inventaris Kantor ( APK ) Pemeliharaan komputer- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
3.350.000,00 3,56
Nopember -Pemeliharaan APK ( belanja suku cadang peralatan komputer/ printer/ jaringan,belanja suku cadang perlengkapan/peraalatan kantor, belanja pemeliharaanperalatan kantor, belanja pemeliharaan komputer)- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Belanja jasa service, belanjapergantian suku cadang,belanja BBM, Belanja PKB dan BBNKB- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
56.474.500,00 18,10
Desember -Pemeliharaan APK ( belanja pemeliharaan peralatan kantor)- Penyusunan Laporan Bulanan
3.350.000,00 2,44
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional
Bulan 12.01
3004.300401.13.01.057.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Pemeliharaan APK ( Pemeliharaan Ac Kantor dan AC Standing Floor )- Penyusunan Laporan Bulanan
1.600.000,00 2,04
Februari -Pemeliharaan APK ( Belanja suku cadang peralatan AC Kantor dan AC StandingFloor, belanja pemeliharaan AC Kantor, AC Standing Floor, Printer )- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen
11.950.000,00 5,57
Maret -Pemeliharaan APK ( belanja suku cadang peralatankomputer/printer/jaringan,belanja pemeliharaan peralatan kantor )- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (belanja jasa servis, belanjapergantian suku cadang, belanja BBM, belanja PKB dan BBNKB )
46.124.500,00 15,68
April - Pemeliharaan APK (belanja pemeliharaan peralatan kantor, - Pemeliharan danRehabilitasi Gedung/Kantor ( belanja pemelihararaan gedung tempat kerja,pengecetan dinding exterior, Pemeliharaan Gedung ( pager keliling, kamar mandi )- Penyusunan Laporan Bulanan- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
288.350.000,00 3,56
3004.300401.13.01.057.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 155 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Pemeliharaan APK ( belanja suku cadang peralatan perlengkapan kantor,belanjapemeliharaan peralatan kantor) - Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor (pemeliharaan pos satpam dan instalasi listrik )- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
76.950.000,00 5,57
Juni - Pemeliharaan APK (belanja suku cadang peralatankomputer/printer/jaringan,belanja pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaankomputer) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( jasa servis, pergantian sukucadang, BBM, PKB dan BBNKB )- Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor (pemeliharaan ruang laktasi)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
56.124.500,00 16,79
Juli - Pemeliharaan APK (belanja pemeliharaan peralatan kantor)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
3.350.000,00 3,56
Agustus - Pemeliharaan APK (belanja suku cadang peralatan/ perlengkapan kantor,pemeliharaan peralatan kantor)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
15.200.000,00 7,45
September -Pemeliharaan APK (belanja suku cadang peralatan / komputer/printer/jaringan,Pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan komputer)-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional (belanja jasa servis, pergantian suku cadang, BBM,PKB dan BBNKB,- Penyusunan Laporan Bulanan- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
46.124.500,00 15,68
Oktober -Pemeliharaan Inventaris Kantor ( APK ) Pemeliharaan komputer- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
3.350.000,00 3,56
Nopember -Pemeliharaan APK ( belanja suku cadang peralatan komputer/ printer/ jaringan,belanja suku cadang perlengkapan/peraalatan kantor, belanja pemeliharaanperalatan kantor, belanja pemeliharaan komputer)- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Belanja jasa service, belanjapergantian suku cadang,belanja BBM, Belanja PKB dan BBNKB- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
56.474.500,00 18,10
Desember -Pemeliharaan APK ( belanja pemeliharaan peralatan kantor)- Penyusunan Laporan Bulanan
3.350.000,00 2,44
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Inventaris Kantor APK Bulan 12.01
3004.300401.13.01.057.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.13.01.057.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 156 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Pemeliharaan APK ( Pemeliharaan Ac Kantor dan AC Standing Floor )- Penyusunan Laporan Bulanan
1.600.000,00 2,04
Februari -Pemeliharaan APK ( Belanja suku cadang peralatan AC Kantor dan AC StandingFloor, belanja pemeliharaan AC Kantor, AC Standing Floor, Printer )- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen
11.950.000,00 5,57
Maret -Pemeliharaan APK ( belanja suku cadang peralatankomputer/printer/jaringan,belanja pemeliharaan peralatan kantor )- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (belanja jasa servis, belanjapergantian suku cadang, belanja BBM, belanja PKB dan BBNKB )
46.124.500,00 15,68
April - Pemeliharaan APK (belanja pemeliharaan peralatan kantor, - Pemeliharan danRehabilitasi Gedung/Kantor ( belanja pemelihararaan gedung tempat kerja,pengecetan dinding exterior, Pemeliharaan Gedung ( pager keliling, kamar mandi )- Penyusunan Laporan Bulanan- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
288.350.000,00 3,56
Mei - Pemeliharaan APK ( belanja suku cadang peralatan perlengkapan kantor,belanjapemeliharaan peralatan kantor) - Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor (pemeliharaan pos satpam dan instalasi listrik )- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
76.950.000,00 5,57
Juni - Pemeliharaan APK (belanja suku cadang peralatankomputer/printer/jaringan,belanja pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaankomputer) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( jasa servis, pergantian sukucadang, BBM, PKB dan BBNKB )- Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor (pemeliharaan ruang laktasi)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
56.124.500,00 16,79
Juli - Pemeliharaan APK (belanja pemeliharaan peralatan kantor)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
3.350.000,00 3,56
Agustus - Pemeliharaan APK (belanja suku cadang peralatan/ perlengkapan kantor,pemeliharaan peralatan kantor)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
15.200.000,00 7,45
September -Pemeliharaan APK (belanja suku cadang peralatan / komputer/printer/jaringan,Pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan komputer)-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional ( Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional (belanja jasa servis, pergantian suku cadang, BBM,PKB dan BBNKB,- Penyusunan Laporan Bulanan- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
46.124.500,00 15,68
Oktober -Pemeliharaan Inventaris Kantor ( APK ) Pemeliharaan komputer- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
3.350.000,00 3,56
3004.300401.13.01.057.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 157 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember -Pemeliharaan APK ( belanja suku cadang peralatan komputer/ printer/ jaringan,belanja suku cadang perlengkapan/peraalatan kantor, belanja pemeliharaanperalatan kantor, belanja pemeliharaan komputer)- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Belanja jasa service, belanjapergantian suku cadang,belanja BBM, Belanja PKB dan BBNKB- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
56.474.500,00 18,10
Desember -Pemeliharaan APK ( belanja pemeliharaan peralatan kantor)- Penyusunan Laporan Bulanan
3.350.000,00 2,44
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan dan Rehabilitasi GedungKantor
Bulan 12.01
3004.300401.13.01.057.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -operasional kantor tidak tetap( satpam, pramubakti, pengemudi), penyediaanoperasional jasa kantor (belanja telepon/listrik/faksimil/internet, belanja listrik belanjasewa gedung kantor, belanja premi asuransi)- Penyusunan Laporan Bulanan
83.950.000,00 2,50
Februari -penyediaan operasional jasa kantor , poperasioanl kantor tidak tetap , penyediaanbarang pakai habis (belanja penggandaan), penyediaan jasa kebersihan gedungdan halaman (belanja jasa kebersihan),penyediaan mamin- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen
134.922.000,00 4,88
Maret -peny Brg pakai habis, peny. BBM,peny. Operasional jasa kantor,peny jasa gedungdan halaman(jasa kebersihan),makan minum,operasional kantor tdk tetap(jasatenaga kerja lapangan)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
402.242.000,00 18,58
April -peny.operasional jasa kantor(telepon/faksimil/internet,listrik,suratkabar/majalah,premi asuransi,sewa gedung,extrafooding,jasa tenaga ahli), peny.Jasa kebersihan gedung dan halaman (jasa kebersihan),peny. Barang pakaihabis(ACK,penggandaan),peny.makan minum,Operasional kantor tidaktetap(belanja jasa tenaga kerja lapangan)- Penyusunan Laporan Bulanan- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
289.871.000,00 12,11
Mei -peny. Operasional jasa kantor, peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman,penybarang habis pakai( penggandaan), peny. Makan minum, Operasional kantor tidaktetap(belanja jasa tenaga kerja lapangan).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
159.636.000,00 5,81
Juni -Peny. Barang pakai habis,Peny. BBM,Peny. operasional jasa kantor, Peny. Jasakebersihan( belanja jasa kebersihan),Peny. Makan minum, Operasional kantor tidaktetap- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
197.542.000,00 12,08
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 158 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli -BBM, Peny. Operasional jasa kantor (telepon/faksimil/internet,listrik, syaratkabar/majalah,premi asuransi,sewa gedung,extrafooding, jasa tenaga ahli,promosipublikasi), Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman( belanja jasa kebersihan),Peny. Barang pakai habis (penggandaan), Peny. Makan minum, Operasional kantortidak tetap (belanja jasa tenaga kerja lapangan).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
106.531.000,00 4,64
Agustus -Peny. Barang pakai habis , Peny. Operasional jasa kantor , Oeny. Jasa kebersihangedung dan halaman (jasa kebersihan), peny. Makan minum, Operasional kantortidak tetap ( belanja jasa tenaga kerja lapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
240.028.000,00 7,97
September -BBM, Peny. Operasional jasa kantor , Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman( belanja jasa kebersihan), Peny. Barang pakai habis ( penggandaan), Peny. Makanminum( mamin rapat), Operasional kantor tidak tetap ( belanja jasa tenaga kerjalapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
197.605.500,00 11,49
Oktober - Peny. Operasional jasa kantor , Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman(belanja jasa kebersihan), Peny. Barang pakai habis ( penggandaan), Peny. Makanminum ( mamin rapat dan kegiatan), Operasional kantor tidak tetap (belanja jasatenaga kerja lapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
179.978.500,00 5,65
Nopember -BBM, Peny. Operasional jasa kantor , Peny jasa kebersihan gedung dan halaman (belanja jasa kebersihan), Peny. Makan minum ( mamin rapat), Operasional kantortidak tetap ( belanja jasa tenaga kerja lapangan )- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
164.780.000,00 8,24
Desember - Peny. Operasional jasa kantor (telepon/ internet/ faksimil, listrik,premi asuransi,sewa gedung, extrafooding, jasa tenaga ahli), Peny. Jasa kebersihan gedung danhalaman (belanja jasa kebersihan gedung), Operasinal kantor tidak tetap ( belanjajasa tenaga kerja lapangan )
138.452.000,00 6,05
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Operasional Jasa Kantor Bulan 12.01
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -operasional kantor tidak tetap( satpam, pramubakti, pengemudi), penyediaanoperasional jasa kantor (belanja telepon/listrik/faksimil/internet, belanja listrik belanjasewa gedung kantor, belanja premi asuransi)- Penyusunan Laporan Bulanan
83.950.000,00 2,50
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 159 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari -penyediaan operasional jasa kantor , poperasioanl kantor tidak tetap , penyediaanbarang pakai habis (belanja penggandaan), penyediaan jasa kebersihan gedungdan halaman (belanja jasa kebersihan),penyediaan mamin- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen
134.922.000,00 4,88
Maret -peny Brg pakai habis, peny. BBM,peny. Operasional jasa kantor,peny jasa gedungdan halaman(jasa kebersihan),makan minum,operasional kantor tdk tetap(jasatenaga kerja lapangan)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
402.242.000,00 18,58
April -peny.operasional jasa kantor(telepon/faksimil/internet,listrik,suratkabar/majalah,premi asuransi,sewa gedung,extrafooding,jasa tenaga ahli), peny.Jasa kebersihan gedung dan halaman (jasa kebersihan),peny. Barang pakaihabis(ACK,penggandaan),peny.makan minum,Operasional kantor tidaktetap(belanja jasa tenaga kerja lapangan)- Penyusunan Laporan Bulanan- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
289.871.000,00 12,11
Mei -peny. Operasional jasa kantor, peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman,penybarang habis pakai( penggandaan), peny. Makan minum, Operasional kantor tidaktetap(belanja jasa tenaga kerja lapangan).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
159.636.000,00 5,81
Juni -Peny. Barang pakai habis,Peny. BBM,Peny. operasional jasa kantor, Peny. Jasakebersihan( belanja jasa kebersihan),Peny. Makan minum, Operasional kantor tidaktetap- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
197.542.000,00 12,08
Juli -BBM, Peny. Operasional jasa kantor (telepon/faksimil/internet,listrik, syaratkabar/majalah,premi asuransi,sewa gedung,extrafooding, jasa tenaga ahli,promosipublikasi), Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman( belanja jasa kebersihan),Peny. Barang pakai habis (penggandaan), Peny. Makan minum, Operasional kantortidak tetap (belanja jasa tenaga kerja lapangan).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
106.531.000,00 4,64
Agustus -Peny. Barang pakai habis , Peny. Operasional jasa kantor , Oeny. Jasa kebersihangedung dan halaman (jasa kebersihan), peny. Makan minum, Operasional kantortidak tetap ( belanja jasa tenaga kerja lapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
240.028.000,00 7,97
September -BBM, Peny. Operasional jasa kantor , Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman( belanja jasa kebersihan), Peny. Barang pakai habis ( penggandaan), Peny. Makanminum( mamin rapat), Operasional kantor tidak tetap ( belanja jasa tenaga kerjalapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
197.605.500,00 11,49
Oktober - Peny. Operasional jasa kantor , Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman(belanja jasa kebersihan), Peny. Barang pakai habis ( penggandaan), Peny. Makanminum ( mamin rapat dan kegiatan), Operasional kantor tidak tetap (belanja jasatenaga kerja lapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
179.978.500,00 5,65
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 160 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember -BBM, Peny. Operasional jasa kantor , Peny jasa kebersihan gedung dan halaman (belanja jasa kebersihan), Peny. Makan minum ( mamin rapat), Operasional kantortidak tetap ( belanja jasa tenaga kerja lapangan )- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
164.780.000,00 8,24
Desember - Peny. Operasional jasa kantor (telepon/ internet/ faksimil, listrik,premi asuransi,sewa gedung, extrafooding, jasa tenaga ahli), Peny. Jasa kebersihan gedung danhalaman (belanja jasa kebersihan gedung), Operasinal kantor tidak tetap ( belanjajasa tenaga kerja lapangan )
138.452.000,00 6,05
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Operasional Kantor Tidak Tetap Bulan 12.01
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -operasional kantor tidak tetap( satpam, pramubakti, pengemudi), penyediaanoperasional jasa kantor (belanja telepon/listrik/faksimil/internet, belanja listrik belanjasewa gedung kantor, belanja premi asuransi)- Penyusunan Laporan Bulanan
83.950.000,00 2,50
Februari -penyediaan operasional jasa kantor , poperasioanl kantor tidak tetap , penyediaanbarang pakai habis (belanja penggandaan), penyediaan jasa kebersihan gedungdan halaman (belanja jasa kebersihan),penyediaan mamin- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen
134.922.000,00 4,88
Maret -peny Brg pakai habis, peny. BBM,peny. Operasional jasa kantor,peny jasa gedungdan halaman(jasa kebersihan),makan minum,operasional kantor tdk tetap(jasatenaga kerja lapangan)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
402.242.000,00 18,58
April -peny.operasional jasa kantor(telepon/faksimil/internet,listrik,suratkabar/majalah,premi asuransi,sewa gedung,extrafooding,jasa tenaga ahli), peny.Jasa kebersihan gedung dan halaman (jasa kebersihan),peny. Barang pakaihabis(ACK,penggandaan),peny.makan minum,Operasional kantor tidaktetap(belanja jasa tenaga kerja lapangan)- Penyusunan Laporan Bulanan- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
289.871.000,00 12,11
Mei -peny. Operasional jasa kantor, peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman,penybarang habis pakai( penggandaan), peny. Makan minum, Operasional kantor tidaktetap(belanja jasa tenaga kerja lapangan).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
159.636.000,00 5,81
Juni -Peny. Barang pakai habis,Peny. BBM,Peny. operasional jasa kantor, Peny. Jasakebersihan( belanja jasa kebersihan),Peny. Makan minum, Operasional kantor tidaktetap- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
197.542.000,00 12,08
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 161 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli -BBM, Peny. Operasional jasa kantor (telepon/faksimil/internet,listrik, syaratkabar/majalah,premi asuransi,sewa gedung,extrafooding, jasa tenaga ahli,promosipublikasi), Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman( belanja jasa kebersihan),Peny. Barang pakai habis (penggandaan), Peny. Makan minum, Operasional kantortidak tetap (belanja jasa tenaga kerja lapangan).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
106.531.000,00 4,64
Agustus -Peny. Barang pakai habis , Peny. Operasional jasa kantor , Oeny. Jasa kebersihangedung dan halaman (jasa kebersihan), peny. Makan minum, Operasional kantortidak tetap ( belanja jasa tenaga kerja lapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
240.028.000,00 7,97
September -BBM, Peny. Operasional jasa kantor , Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman( belanja jasa kebersihan), Peny. Barang pakai habis ( penggandaan), Peny. Makanminum( mamin rapat), Operasional kantor tidak tetap ( belanja jasa tenaga kerjalapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
197.605.500,00 11,49
Oktober - Peny. Operasional jasa kantor , Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman(belanja jasa kebersihan), Peny. Barang pakai habis ( penggandaan), Peny. Makanminum ( mamin rapat dan kegiatan), Operasional kantor tidak tetap (belanja jasatenaga kerja lapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
179.978.500,00 5,65
Nopember -BBM, Peny. Operasional jasa kantor , Peny jasa kebersihan gedung dan halaman (belanja jasa kebersihan), Peny. Makan minum ( mamin rapat), Operasional kantortidak tetap ( belanja jasa tenaga kerja lapangan )- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
164.780.000,00 8,24
Desember - Peny. Operasional jasa kantor (telepon/ internet/ faksimil, listrik,premi asuransi,sewa gedung, extrafooding, jasa tenaga ahli), Peny. Jasa kebersihan gedung danhalaman (belanja jasa kebersihan gedung), Operasinal kantor tidak tetap ( belanjajasa tenaga kerja lapangan )
138.452.000,00 6,05
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Bulan 12.01
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -operasional kantor tidak tetap( satpam, pramubakti, pengemudi), penyediaanoperasional jasa kantor (belanja telepon/listrik/faksimil/internet, belanja listrik belanjasewa gedung kantor, belanja premi asuransi)- Penyusunan Laporan Bulanan
83.950.000,00 2,50
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 162 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari -penyediaan operasional jasa kantor , poperasioanl kantor tidak tetap , penyediaanbarang pakai habis (belanja penggandaan), penyediaan jasa kebersihan gedungdan halaman (belanja jasa kebersihan),penyediaan mamin- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen
134.922.000,00 4,88
Maret -peny Brg pakai habis, peny. BBM,peny. Operasional jasa kantor,peny jasa gedungdan halaman(jasa kebersihan),makan minum,operasional kantor tdk tetap(jasatenaga kerja lapangan)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
402.242.000,00 18,58
April -peny.operasional jasa kantor(telepon/faksimil/internet,listrik,suratkabar/majalah,premi asuransi,sewa gedung,extrafooding,jasa tenaga ahli), peny.Jasa kebersihan gedung dan halaman (jasa kebersihan),peny. Barang pakaihabis(ACK,penggandaan),peny.makan minum,Operasional kantor tidaktetap(belanja jasa tenaga kerja lapangan)- Penyusunan Laporan Bulanan- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
289.871.000,00 12,11
Mei -peny. Operasional jasa kantor, peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman,penybarang habis pakai( penggandaan), peny. Makan minum, Operasional kantor tidaktetap(belanja jasa tenaga kerja lapangan).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
159.636.000,00 5,81
Juni -Peny. Barang pakai habis,Peny. BBM,Peny. operasional jasa kantor, Peny. Jasakebersihan( belanja jasa kebersihan),Peny. Makan minum, Operasional kantor tidaktetap- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
197.542.000,00 12,08
Juli -BBM, Peny. Operasional jasa kantor (telepon/faksimil/internet,listrik, syaratkabar/majalah,premi asuransi,sewa gedung,extrafooding, jasa tenaga ahli,promosipublikasi), Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman( belanja jasa kebersihan),Peny. Barang pakai habis (penggandaan), Peny. Makan minum, Operasional kantortidak tetap (belanja jasa tenaga kerja lapangan).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
106.531.000,00 4,64
Agustus -Peny. Barang pakai habis , Peny. Operasional jasa kantor , Oeny. Jasa kebersihangedung dan halaman (jasa kebersihan), peny. Makan minum, Operasional kantortidak tetap ( belanja jasa tenaga kerja lapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
240.028.000,00 7,97
September -BBM, Peny. Operasional jasa kantor , Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman( belanja jasa kebersihan), Peny. Barang pakai habis ( penggandaan), Peny. Makanminum( mamin rapat), Operasional kantor tidak tetap ( belanja jasa tenaga kerjalapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
197.605.500,00 11,49
Oktober - Peny. Operasional jasa kantor , Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman(belanja jasa kebersihan), Peny. Barang pakai habis ( penggandaan), Peny. Makanminum ( mamin rapat dan kegiatan), Operasional kantor tidak tetap (belanja jasatenaga kerja lapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
179.978.500,00 5,65
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 163 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember -BBM, Peny. Operasional jasa kantor , Peny jasa kebersihan gedung dan halaman (belanja jasa kebersihan), Peny. Makan minum ( mamin rapat), Operasional kantortidak tetap ( belanja jasa tenaga kerja lapangan )- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
164.780.000,00 8,24
Desember - Peny. Operasional jasa kantor (telepon/ internet/ faksimil, listrik,premi asuransi,sewa gedung, extrafooding, jasa tenaga ahli), Peny. Jasa kebersihan gedung danhalaman (belanja jasa kebersihan gedung), Operasinal kantor tidak tetap ( belanjajasa tenaga kerja lapangan )
138.452.000,00 6,05
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Jasa Kebersihan Gedungdan Halaman ( Outsourcing)
Bulan 12.01
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -operasional kantor tidak tetap( satpam, pramubakti, pengemudi), penyediaanoperasional jasa kantor (belanja telepon/listrik/faksimil/internet, belanja listrik belanjasewa gedung kantor, belanja premi asuransi)- Penyusunan Laporan Bulanan
83.950.000,00 2,50
Februari -penyediaan operasional jasa kantor , poperasioanl kantor tidak tetap , penyediaanbarang pakai habis (belanja penggandaan), penyediaan jasa kebersihan gedungdan halaman (belanja jasa kebersihan),penyediaan mamin- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen
134.922.000,00 4,88
Maret -peny Brg pakai habis, peny. BBM,peny. Operasional jasa kantor,peny jasa gedungdan halaman(jasa kebersihan),makan minum,operasional kantor tdk tetap(jasatenaga kerja lapangan)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
402.242.000,00 18,58
April -peny.operasional jasa kantor(telepon/faksimil/internet,listrik,suratkabar/majalah,premi asuransi,sewa gedung,extrafooding,jasa tenaga ahli), peny.Jasa kebersihan gedung dan halaman (jasa kebersihan),peny. Barang pakaihabis(ACK,penggandaan),peny.makan minum,Operasional kantor tidaktetap(belanja jasa tenaga kerja lapangan)- Penyusunan Laporan Bulanan- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
289.871.000,00 12,11
Mei -peny. Operasional jasa kantor, peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman,penybarang habis pakai( penggandaan), peny. Makan minum, Operasional kantor tidaktetap(belanja jasa tenaga kerja lapangan).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
159.636.000,00 5,81
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 164 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni -Peny. Barang pakai habis,Peny. BBM,Peny. operasional jasa kantor, Peny. Jasakebersihan( belanja jasa kebersihan),Peny. Makan minum, Operasional kantor tidaktetap- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
197.542.000,00 12,08
Juli -BBM, Peny. Operasional jasa kantor (telepon/faksimil/internet,listrik, syaratkabar/majalah,premi asuransi,sewa gedung,extrafooding, jasa tenaga ahli,promosipublikasi), Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman( belanja jasa kebersihan),Peny. Barang pakai habis (penggandaan), Peny. Makan minum, Operasional kantortidak tetap (belanja jasa tenaga kerja lapangan).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
106.531.000,00 4,64
Agustus -Peny. Barang pakai habis , Peny. Operasional jasa kantor , Oeny. Jasa kebersihangedung dan halaman (jasa kebersihan), peny. Makan minum, Operasional kantortidak tetap ( belanja jasa tenaga kerja lapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
240.028.000,00 7,97
September -BBM, Peny. Operasional jasa kantor , Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman( belanja jasa kebersihan), Peny. Barang pakai habis ( penggandaan), Peny. Makanminum( mamin rapat), Operasional kantor tidak tetap ( belanja jasa tenaga kerjalapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
197.605.500,00 11,49
Oktober - Peny. Operasional jasa kantor , Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman(belanja jasa kebersihan), Peny. Barang pakai habis ( penggandaan), Peny. Makanminum ( mamin rapat dan kegiatan), Operasional kantor tidak tetap (belanja jasatenaga kerja lapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
179.978.500,00 5,65
Nopember -BBM, Peny. Operasional jasa kantor , Peny jasa kebersihan gedung dan halaman (belanja jasa kebersihan), Peny. Makan minum ( mamin rapat), Operasional kantortidak tetap ( belanja jasa tenaga kerja lapangan )- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
164.780.000,00 8,24
Desember - Peny. Operasional jasa kantor (telepon/ internet/ faksimil, listrik,premi asuransi,sewa gedung, extrafooding, jasa tenaga ahli), Peny. Jasa kebersihan gedung danhalaman (belanja jasa kebersihan gedung), Operasinal kantor tidak tetap ( belanjajasa tenaga kerja lapangan )
138.452.000,00 6,05
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan BBM Bulan 12.01
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 165 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -operasional kantor tidak tetap( satpam, pramubakti, pengemudi), penyediaanoperasional jasa kantor (belanja telepon/listrik/faksimil/internet, belanja listrik belanjasewa gedung kantor, belanja premi asuransi)- Penyusunan Laporan Bulanan
83.950.000,00 2,50
Februari -penyediaan operasional jasa kantor , poperasioanl kantor tidak tetap , penyediaanbarang pakai habis (belanja penggandaan), penyediaan jasa kebersihan gedungdan halaman (belanja jasa kebersihan),penyediaan mamin- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen
134.922.000,00 4,88
Maret -peny Brg pakai habis, peny. BBM,peny. Operasional jasa kantor,peny jasa gedungdan halaman(jasa kebersihan),makan minum,operasional kantor tdk tetap(jasatenaga kerja lapangan)- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
402.242.000,00 18,58
April -peny.operasional jasa kantor(telepon/faksimil/internet,listrik,suratkabar/majalah,premi asuransi,sewa gedung,extrafooding,jasa tenaga ahli), peny.Jasa kebersihan gedung dan halaman (jasa kebersihan),peny. Barang pakaihabis(ACK,penggandaan),peny.makan minum,Operasional kantor tidaktetap(belanja jasa tenaga kerja lapangan)- Penyusunan Laporan Bulanan- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
289.871.000,00 12,11
Mei -peny. Operasional jasa kantor, peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman,penybarang habis pakai( penggandaan), peny. Makan minum, Operasional kantor tidaktetap(belanja jasa tenaga kerja lapangan).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
159.636.000,00 5,81
Juni -Peny. Barang pakai habis,Peny. BBM,Peny. operasional jasa kantor, Peny. Jasakebersihan( belanja jasa kebersihan),Peny. Makan minum, Operasional kantor tidaktetap- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
197.542.000,00 12,08
Juli -BBM, Peny. Operasional jasa kantor (telepon/faksimil/internet,listrik, syaratkabar/majalah,premi asuransi,sewa gedung,extrafooding, jasa tenaga ahli,promosipublikasi), Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman( belanja jasa kebersihan),Peny. Barang pakai habis (penggandaan), Peny. Makan minum, Operasional kantortidak tetap (belanja jasa tenaga kerja lapangan).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
106.531.000,00 4,64
Agustus -Peny. Barang pakai habis , Peny. Operasional jasa kantor , Oeny. Jasa kebersihangedung dan halaman (jasa kebersihan), peny. Makan minum, Operasional kantortidak tetap ( belanja jasa tenaga kerja lapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
240.028.000,00 7,97
September -BBM, Peny. Operasional jasa kantor , Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman( belanja jasa kebersihan), Peny. Barang pakai habis ( penggandaan), Peny. Makanminum( mamin rapat), Operasional kantor tidak tetap ( belanja jasa tenaga kerjalapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
197.605.500,00 11,49
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 166 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Peny. Operasional jasa kantor , Peny. Jasa kebersihan gedung dan halaman(belanja jasa kebersihan), Peny. Barang pakai habis ( penggandaan), Peny. Makanminum ( mamin rapat dan kegiatan), Operasional kantor tidak tetap (belanja jasatenaga kerja lapangan ).- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
179.978.500,00 5,65
Nopember -BBM, Peny. Operasional jasa kantor , Peny jasa kebersihan gedung dan halaman (belanja jasa kebersihan), Peny. Makan minum ( mamin rapat), Operasional kantortidak tetap ( belanja jasa tenaga kerja lapangan )- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
164.780.000,00 8,24
Desember - Peny. Operasional jasa kantor (telepon/ internet/ faksimil, listrik,premi asuransi,sewa gedung, extrafooding, jasa tenaga ahli), Peny. Jasa kebersihan gedung danhalaman (belanja jasa kebersihan gedung), Operasinal kantor tidak tetap ( belanjajasa tenaga kerja lapangan )
138.452.000,00 6,05
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Barang Pakai Habis Bulan 12.01
3004.300401.13.01.068.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Penyusunan Laporan Bulanan- Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
650.000,00 3,09
Februari -Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen
7.050.000,00 10,52
Maret -Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
7.350.000,00 10,79
April -Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah- Penyusunan Laporan Bulanan- Renja Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
7.350.000,00 10,79
Mei -Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
1.450.000,00 5,47
Juni -Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
1.450.000,00 7,14
Juli -Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
7.350.000,00 10,79
Agustus -Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah- Penyusunan Laporan Bulanan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
7.350.000,00 12,48
3004.300401.13.01.079.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahSerang
SIMRAL Hal 167 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September -Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah- Penyusunan Laporan Bulanan- RKA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
6.070.000,00 9,64
Oktober -Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N = 1 Dokumen
4.120.000,00 7,88
Nopember -Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah- Penyusunan Laporan Bulanan- DPA Kegiatan Tahun N+1 = 1 Dokumen
4.450.000,00 8,18
Desember -Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah- Penyusunan Laporan Bulanan
790.000,00 3,23
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi dan Konsultasi Ke DalamDaerah
Bulan 12.01
3004.300401.13.01.079.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahSerang
3004.15 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penelusuran KBMDU
49.208.000,00 10,56
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1'- Pelaksanan Penelusuran KBMDU
22.881.000,00 7,91
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan'- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1'- Pelaksanaan Penelusuran KBMDU
22.881.000,00 7,91
April '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1'- Pelaksanaan Penelusuran KBMDU
22.881.000,00 7,91
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan'- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1'- Pelaksanan Penelusuran KBMDU
22.881.000,00 7,91
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan'- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1'- Pelaksanaan Penelusuran KBMDU
22.881.000,00 9,58
Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan'- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N'-Pelaksanaan Kegiatan KBMDU
27.291.000,00 8,63
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Kegiatan Penelusuran KBMDU
22.881.000,00 9,60
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanan Penelusuran KBMDU
22.881.000,00 7,91
3004.300401.13.15.035.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 168 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N - Pelaksanaan Penelusuran KBMDU
22.881.000,00 7,91
Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penelusuran KBMDU
22.881.000,00 7,92
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Kegiatan Penelusuran KBMDU
22.881.000,00 6,25
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penelusuran Kendaraan BermotorBelum Mendaftar Ulang
Bulan 12.01
3004.300401.13.15.035.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Samsat keliling
15.241.000,00 4,88
Februari - - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Persiapan Razia Pajak kendaraan Bermotor- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
38.741.000,00 10,22
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Pajak kendaraan Bermotor- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
31.241.000,00 9,05
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Pajak kendaraan Bermotor- Renja Kegiatan Tahun N+1
47.241.000,00 11,55
Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
15.150.000,00 6,53
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
91.000,00 5,84
Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
31.241.000,00 9,05
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Pajak kendaraan Bermotor- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
31.241.000,00 10,73
3004.300401.13.15.046.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 169 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Pajak kendaraan Bermotor- RKA Kegiatan Tahun N+1
31.241.000,00 9,05
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Pajak kendaraan Bermotor- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
31.241.000,00 9,05
Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Pajak kendaraan Bermotor- DPA Kegiatan Tahun N+1
47.150.000,00 11,53
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Samsat keliling- Laporan Razia Pajak kendaraan
91.000,00 2,52
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pelayanan Samsat Keliling Bulan 12.01
3004.300401.13.15.046.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Samsat keliling
15.241.000,00 4,88
Februari - - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Persiapan Razia Pajak kendaraan Bermotor- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
38.741.000,00 10,22
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Pajak kendaraan Bermotor- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
31.241.000,00 9,05
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Pajak kendaraan Bermotor- Renja Kegiatan Tahun N+1
47.241.000,00 11,55
Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
15.150.000,00 6,53
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
91.000,00 5,84
Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
31.241.000,00 9,05
3004.300401.13.15.046.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 170 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Pajak kendaraan Bermotor- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
31.241.000,00 10,73
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Pajak kendaraan Bermotor- RKA Kegiatan Tahun N+1
31.241.000,00 9,05
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Pajak kendaraan Bermotor- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
31.241.000,00 9,05
Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Pajak kendaraan Bermotor- DPA Kegiatan Tahun N+1
47.150.000,00 11,53
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Samsat keliling- Laporan Razia Pajak kendaraan
91.000,00 2,52
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Razia Kendaraan Bermotor WilayahUPTD Pengelolaan PendapatanSerangBAPENDA Provinsi Banten
Bulan 12.01
3004.300401.13.15.046.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serang
SIMRAL Hal 171 / 406
SUB UNIT : 30040114
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
3004 Keuangan
3004.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Persiapan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Persiapan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.998.000,00 4,03
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.998.000,00 5,69
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
72.778.000,00 14,03
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
37.973.000,00 8,91
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
39.218.000,00 14,03
Juni Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
17.998.000,00 9,82
Juli Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
36.473.000,00 8,61
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
7.498.000,00 7,69
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1-Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.998.000,00 5,69
3004.300401.14.01.054.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 172 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
38.753.000,00 9,07
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.998.000,00 5,69
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaporan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaporan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
35.497.000,00 6,74
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional
Bulan 12.01
3004.300401.14.01.054.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Persiapan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Persiapan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.998.000,00 4,03
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.998.000,00 5,69
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
72.778.000,00 14,03
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
37.973.000,00 8,91
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
39.218.000,00 14,03
3004.300401.14.01.054.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 173 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
17.998.000,00 9,82
Juli Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
36.473.000,00 8,61
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
7.498.000,00 7,69
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1-Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.998.000,00 5,69
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
38.753.000,00 9,07
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.998.000,00 5,69
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaporan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaporan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
35.497.000,00 6,74
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharan dan RehabilitasiGedung/Kantor
Bulan 12.01
3004.300401.14.01.054.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Persiapan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Persiapan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.998.000,00 4,03
3004.300401.14.01.054.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 174 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.998.000,00 5,69
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
72.778.000,00 14,03
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
37.973.000,00 8,91
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
39.218.000,00 14,03
Juni Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
17.998.000,00 9,82
Juli Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
36.473.000,00 8,61
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
7.498.000,00 7,69
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1-Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.998.000,00 5,69
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
38.753.000,00 9,07
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.998.000,00 5,69
3004.300401.14.01.054.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 175 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaporan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional- Pelaporan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
35.497.000,00 6,74
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) Bulan 12.01
3004.300401.14.01.054.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Operasional Kantor Tidak Tetap- Persiapan Penyediaan Barang Pakai Habis- Persiapan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Persiapan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Persiapan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Persiapan Penyediaan BBM
107.913.000,00 4,82
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
162.913.000,00 6,86
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
598.945.000,00 16,23
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
386.663.000,00 10,14
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 176 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
193.013.000,00 7,06
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 8,15
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
155.413.000,00 8,57
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 8,17
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 6,49
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
284.463.000,00 9,49
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 177 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
182.713.000,00 7,04
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaporan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaporan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaporan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaporan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaporan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaporan Penyediaan BBM
160.193.000,00 6,98
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Operasional Jasa Kantor Bulan 12.01
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Operasional Kantor Tidak Tetap- Persiapan Penyediaan Barang Pakai Habis- Persiapan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Persiapan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Persiapan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Persiapan Penyediaan BBM
107.913.000,00 4,82
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
162.913.000,00 6,86
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
598.945.000,00 16,23
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 178 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
386.663.000,00 10,14
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
193.013.000,00 7,06
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 8,15
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
155.413.000,00 8,57
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 8,17
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 6,49
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 179 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
284.463.000,00 9,49
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
182.713.000,00 7,04
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaporan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaporan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaporan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaporan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaporan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaporan Penyediaan BBM
160.193.000,00 6,98
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan BBM Bulan 12.01
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Operasional Kantor Tidak Tetap- Persiapan Penyediaan Barang Pakai Habis- Persiapan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Persiapan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Persiapan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Persiapan Penyediaan BBM
107.913.000,00 4,82
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
162.913.000,00 6,86
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 180 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
598.945.000,00 16,23
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
386.663.000,00 10,14
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
193.013.000,00 7,06
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 8,15
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
155.413.000,00 8,57
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 8,17
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 181 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 6,49
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
284.463.000,00 9,49
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
182.713.000,00 7,04
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaporan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaporan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaporan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaporan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaporan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaporan Penyediaan BBM
160.193.000,00 6,98
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Bulan 12.01
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Operasional Kantor Tidak Tetap- Persiapan Penyediaan Barang Pakai Habis- Persiapan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Persiapan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Persiapan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Persiapan Penyediaan BBM
107.913.000,00 4,82
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 182 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
162.913.000,00 6,86
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
598.945.000,00 16,23
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
386.663.000,00 10,14
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
193.013.000,00 7,06
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 8,15
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
155.413.000,00 8,57
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 183 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 8,17
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 6,49
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
284.463.000,00 9,49
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
182.713.000,00 7,04
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaporan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaporan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaporan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaporan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaporan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaporan Penyediaan BBM
160.193.000,00 6,98
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Operasional Kantor Tidak Tetap Bulan 12.01
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 184 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Operasional Kantor Tidak Tetap- Persiapan Penyediaan Barang Pakai Habis- Persiapan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Persiapan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Persiapan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Persiapan Penyediaan BBM
107.913.000,00 4,82
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
162.913.000,00 6,86
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
598.945.000,00 16,23
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
386.663.000,00 10,14
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
193.013.000,00 7,06
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 8,15
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 185 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
155.413.000,00 8,57
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 8,17
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 6,49
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
284.463.000,00 9,49
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
182.713.000,00 7,04
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaporan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaporan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaporan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaporan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaporan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaporan Penyediaan BBM
160.193.000,00 6,98
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 186 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Jasa Kebersihan Gedungdan Halaman (Outsourcing)
Bulan 12.01
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Operasional Kantor Tidak Tetap- Persiapan Penyediaan Barang Pakai Habis- Persiapan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Persiapan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Persiapan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Persiapan Penyediaan BBM
107.913.000,00 4,82
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
162.913.000,00 6,86
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
598.945.000,00 16,23
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
386.663.000,00 10,14
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
193.013.000,00 7,06
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 187 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 8,15
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
155.413.000,00 8,57
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 8,17
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
107.913.000,00 6,49
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
284.463.000,00 9,49
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
182.713.000,00 7,04
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 188 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaporan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaporan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaporan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)- Pelaporan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaporan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaporan Penyediaan BBM
160.193.000,00 6,98
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Barang Pakai Habis Bulan 12.01
3004.300401.14.01.065.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
4.021.000,00 3,89
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.710.000,00 8,57
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.710.000,00 8,57
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.710.000,00 8,57
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.710.000,00 8,57
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.710.000,00 10,24
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.710.000,00 8,57
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.710.000,00 10,26
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.710.000,00 8,57
3004.300401.14.01.076.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahCikande
SIMRAL Hal 189 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.710.000,00 8,57
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.710.000,00 8,57
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.879.000,00 7,05
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah
Bulan 12.01
3004.300401.14.01.076.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahCikande
3004.15 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Persiapan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
50.769.500,00 9,63
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
44.600.000,00 9,12
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
35.700.000,00 8,45
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
45.419.500,00 9,44
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
35.700.000,00 8,45
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
44.600.000,00 10,79
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
36.519.500,00 8,76
3004.300401.14.15.032.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 190 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
44.600.000,00 10,81
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
35.700.000,00 8,45
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
45.419.500,00 9,44
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
0,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaporan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaporan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
0,00 2,49
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penelusuran Kendaraan BermotorBelum Mendaftar Ulang
Bulan 12.01
3004.300401.14.15.032.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Persiapan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
50.769.500,00 9,63
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
44.600.000,00 9,12
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
35.700.000,00 8,45
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
45.419.500,00 9,44
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
35.700.000,00 8,45
3004.300401.14.15.032.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 191 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
44.600.000,00 10,79
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
36.519.500,00 8,76
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
44.600.000,00 10,81
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
35.700.000,00 8,45
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
45.419.500,00 9,44
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1-Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang-Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
0,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaporan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaporan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
0,00 2,49
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan Bulan 12.01
3004.300401.14.15.032.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pelayanan Samsat Keliling- Persiapan Razia Kendaraan Bermotor
37.201.000,00 12,00
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermoto
30.301.000,00 8,47
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
30.301.000,00 8,47
3004.300401.14.15.043.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 192 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
35.301.000,00 9,36
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
30.301.000,00 8,47
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
30.301.000,00 10,13
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotorn
30.301.000,00 8,47
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
30.301.000,00 10,15
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
30.301.000,00 8,47
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
35.301.000,00 9,36
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
0,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaporan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaporan Razia Kendaraan Bermotor
0,00 2,48
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pelayanan Samsat Keliling Bulan 12.01
3004.300401.14.15.043.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pelayanan Samsat Keliling- Persiapan Razia Kendaraan Bermotor
37.201.000,00 12,00
3004.300401.14.15.043.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 193 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermoto
30.301.000,00 8,47
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
30.301.000,00 8,47
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
35.301.000,00 9,36
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
30.301.000,00 8,47
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
30.301.000,00 10,13
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotorn
30.301.000,00 8,47
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
30.301.000,00 10,15
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
30.301.000,00 8,47
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
35.301.000,00 9,36
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
0,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaporan Pelayanan Samsat Keliling- Pelaporan Razia Kendaraan Bermotor
0,00 2,48
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
3004.300401.14.15.043.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 194 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Razia Kendaraan Bermotor WilayahUPTD Pengelolaan Pendapatan CikandeBAPENDA Provinsi Banten
Bulan 12.01
3004.300401.14.15.043.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikande
SIMRAL Hal 195 / 406
SUB UNIT : 30040115
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
3004 Keuangan
3004.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas Kendaraan Dinas Operasional- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
800.000,00 2,54
Februari - Penggantian Pelumas Kendaraan Dinas Operasional- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
700.000,00 4,20
Maret - Jasa Service Kendaraan Operasional- Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas- Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Suku Cadang Peralatan Kantor- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
133.745.000,00 19,38
April - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Pemeliharaan Gedung Kantor- Pemeliharaan Taman Kantor- Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
141.675.000,00 19,80
Mei - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas Kendaraan Dinas Operasional- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
1.700.000,00 4,87
Juni - Jasa Service Kendaraan Operasional- Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas- Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Suku Cadang Peralatan Kantor- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
86.521.000,00 15,42
Juli - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Pemeliharaan Taman Kantor- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
16.840.000,00 5,59
Agustus - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
8.000.000,00 6,26
September - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Operasional- RKA Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
9.145.000,00 8,16
3004.300401.15.01.063.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
12 Bulan
SIMRAL Hal 196 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Pemeliharaan Taman Kantor- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
16.140.000,00 5,55
Nopember - Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Operasional- DPA Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
370.000,00 4,34
Desember - Pemeliharaan Taman Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
16.140.000,00 3,89
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan dan RehabilitasiGedung/Kantor
Bulan 12.01
3004.300401.15.01.063.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
12 Bulan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas Kendaraan Dinas Operasional- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
800.000,00 2,54
Februari - Penggantian Pelumas Kendaraan Dinas Operasional- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
700.000,00 4,20
Maret - Jasa Service Kendaraan Operasional- Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas- Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Suku Cadang Peralatan Kantor- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
133.745.000,00 19,38
April - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Pemeliharaan Gedung Kantor- Pemeliharaan Taman Kantor- Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
141.675.000,00 19,80
Mei - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas Kendaraan Dinas Operasional- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
1.700.000,00 4,87
3004.300401.15.01.063.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
12 Bulan
SIMRAL Hal 197 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Jasa Service Kendaraan Operasional- Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas- Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Suku Cadang Peralatan Kantor- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
86.521.000,00 15,42
Juli - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Pemeliharaan Taman Kantor- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
16.840.000,00 5,59
Agustus - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
8.000.000,00 6,26
September - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Operasional- RKA Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
9.145.000,00 8,16
Oktober - Pemeliharaan Taman Kantor- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
16.140.000,00 5,55
Nopember - Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Operasional- DPA Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
370.000,00 4,34
Desember - Pemeliharaan Taman Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
16.140.000,00 3,89
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) Bulan 12.03
3004.300401.15.01.063.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
12 Bulan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas Kendaraan Dinas Operasional- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
800.000,00 2,54
Februari - Penggantian Pelumas Kendaraan Dinas Operasional- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
700.000,00 4,20
3004.300401.15.01.063.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
12 Bulan
SIMRAL Hal 198 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Jasa Service Kendaraan Operasional- Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas- Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Suku Cadang Peralatan Kantor- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
133.745.000,00 19,38
April - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Pemeliharaan Gedung Kantor- Pemeliharaan Taman Kantor- Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
141.675.000,00 19,80
Mei - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas Kendaraan Dinas Operasional- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
1.700.000,00 4,87
Juni - Jasa Service Kendaraan Operasional- Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Pelumas- Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Operasional- Penggantian Suku Cadang Peralatan Kantor- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
86.521.000,00 15,42
Juli - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- Pemeliharaan Taman Kantor- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
16.840.000,00 5,59
Agustus - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
8.000.000,00 6,26
September - Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional- Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Operasional- RKA Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
9.145.000,00 8,16
Oktober - Pemeliharaan Taman Kantor- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
16.140.000,00 5,55
Nopember - Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Operasional- DPA Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
370.000,00 4,34
Desember - Pemeliharaan Taman Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
16.140.000,00 3,89
3004.300401.15.01.063.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
12 Bulan
SIMRAL Hal 199 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional
Bulan 12.02
3004.300401.15.01.063.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
12 Bulan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Pengisian Tabung Gas- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
150.000,00 2,50
Februari - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan ATK, Materai, Pengisian Tabung Gas, barang cetakan, PenggandaanDokumen, Barang Non Kapitalisasi- Penyediaan Makan dan Minum Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang MakanTambahan- Penyediaan Jasa Telepon/ Faksimili / Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah,Upah Tenaga Kerja Lapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
523.740.850,00 13,91
Maret - Sewa Alat kerja, Instruktur Senam, Jasa Tenaga Kerja Bangunan, Dekorasi Kantor- Alat Listrik, Materai, Alat Kebersihan dan Pembersih, Pengisian Tabung PemadamKebakaran, Pengisian Tabung Gas, Cinderamata, Umbul-umbul, Penggandaan,Batik Tradisional, Promosi dan Publikasi- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/ Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Sewa Gerai,Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiata
384.176.250,00 10,02
April - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Jasa Kebersihan Outsoursing- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah, Jasa Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
199.507.250,00 9,70
Mei - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Faksimili / Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah, Jasa TenagaKerja Lapangan, Premi Asuransi Kesehatan)- Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
98.793.250,00 6,23
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 200 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
125.961.500,00 8,03
Juli - Fumigasi Arsip, Sewa Tanaman Hias, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Jasa Kebersihan Outsoursing- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM
175.093.250,00 9,14
Agustus - Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, Sewa Tanaman Hias,Jasa Kesenian, Instruktur Senam, Dekorasi- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/ nternet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
165.996.250,00 9,40
September - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax /Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
98.768.250,00 6,23
Oktober - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam, Dekorasi- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Jasa Kebersihan- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
242.271.250,00 10,63
Nopember - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
98.768.250,00 6,23
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 201 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Jasa Kebersihan- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
197.547.250,00 7,98
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Operasional Jasa Kantor Bulan 12.05
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Pengisian Tabung Gas- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
150.000,00 2,50
Februari - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan ATK, Materai, Pengisian Tabung Gas, barang cetakan, PenggandaanDokumen, Barang Non Kapitalisasi- Penyediaan Makan dan Minum Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang MakanTambahan- Penyediaan Jasa Telepon/ Faksimili / Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah,Upah Tenaga Kerja Lapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
523.740.850,00 13,91
Maret - Sewa Alat kerja, Instruktur Senam, Jasa Tenaga Kerja Bangunan, Dekorasi Kantor- Alat Listrik, Materai, Alat Kebersihan dan Pembersih, Pengisian Tabung PemadamKebakaran, Pengisian Tabung Gas, Cinderamata, Umbul-umbul, Penggandaan,Batik Tradisional, Promosi dan Publikasi- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/ Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Sewa Gerai,Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiata
384.176.250,00 10,02
April - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Jasa Kebersihan Outsoursing- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah, Jasa Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
199.507.250,00 9,70
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 202 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Faksimili / Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah, Jasa TenagaKerja Lapangan, Premi Asuransi Kesehatan)- Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
98.793.250,00 6,23
Juni - Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
125.961.500,00 8,03
Juli - Fumigasi Arsip, Sewa Tanaman Hias, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Jasa Kebersihan Outsoursing- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM
175.093.250,00 9,14
Agustus - Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, Sewa Tanaman Hias,Jasa Kesenian, Instruktur Senam, Dekorasi- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/ nternet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
165.996.250,00 9,40
September - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax /Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
98.768.250,00 6,23
Oktober - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam, Dekorasi- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Jasa Kebersihan- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
242.271.250,00 10,63
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 203 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
98.768.250,00 6,23
Desember - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Jasa Kebersihan- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
197.547.250,00 7,98
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Jasa Kebersihan Gedungdan Halaman (Outsourcing)
Bulan 12.03
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Pengisian Tabung Gas- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
150.000,00 2,50
Februari - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan ATK, Materai, Pengisian Tabung Gas, barang cetakan, PenggandaanDokumen, Barang Non Kapitalisasi- Penyediaan Makan dan Minum Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang MakanTambahan- Penyediaan Jasa Telepon/ Faksimili / Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah,Upah Tenaga Kerja Lapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
523.740.850,00 13,91
Maret - Sewa Alat kerja, Instruktur Senam, Jasa Tenaga Kerja Bangunan, Dekorasi Kantor- Alat Listrik, Materai, Alat Kebersihan dan Pembersih, Pengisian Tabung PemadamKebakaran, Pengisian Tabung Gas, Cinderamata, Umbul-umbul, Penggandaan,Batik Tradisional, Promosi dan Publikasi- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/ Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Sewa Gerai,Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiata
384.176.250,00 10,02
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 204 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Jasa Kebersihan Outsoursing- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah, Jasa Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
199.507.250,00 9,70
Mei - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Faksimili / Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah, Jasa TenagaKerja Lapangan, Premi Asuransi Kesehatan)- Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
98.793.250,00 6,23
Juni - Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
125.961.500,00 8,03
Juli - Fumigasi Arsip, Sewa Tanaman Hias, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Jasa Kebersihan Outsoursing- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM
175.093.250,00 9,14
Agustus - Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, Sewa Tanaman Hias,Jasa Kesenian, Instruktur Senam, Dekorasi- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/ nternet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
165.996.250,00 9,40
September - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax /Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
98.768.250,00 6,23
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 205 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam, Dekorasi- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Jasa Kebersihan- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
242.271.250,00 10,63
Nopember - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
98.768.250,00 6,23
Desember - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Jasa Kebersihan- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
197.547.250,00 7,98
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Operasional Kantor Tidak Tetap Bulan 12.01
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Pengisian Tabung Gas- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
150.000,00 2,50
Februari - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan ATK, Materai, Pengisian Tabung Gas, barang cetakan, PenggandaanDokumen, Barang Non Kapitalisasi- Penyediaan Makan dan Minum Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang MakanTambahan- Penyediaan Jasa Telepon/ Faksimili / Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah,Upah Tenaga Kerja Lapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
523.740.850,00 13,91
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 206 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Sewa Alat kerja, Instruktur Senam, Jasa Tenaga Kerja Bangunan, Dekorasi Kantor- Alat Listrik, Materai, Alat Kebersihan dan Pembersih, Pengisian Tabung PemadamKebakaran, Pengisian Tabung Gas, Cinderamata, Umbul-umbul, Penggandaan,Batik Tradisional, Promosi dan Publikasi- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/ Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Sewa Gerai,Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiata
384.176.250,00 10,02
April - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Jasa Kebersihan Outsoursing- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah, Jasa Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
199.507.250,00 9,70
Mei - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Faksimili / Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah, Jasa TenagaKerja Lapangan, Premi Asuransi Kesehatan)- Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
98.793.250,00 6,23
Juni - Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
125.961.500,00 8,03
Juli - Fumigasi Arsip, Sewa Tanaman Hias, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Jasa Kebersihan Outsoursing- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM
175.093.250,00 9,14
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 207 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, Sewa Tanaman Hias,Jasa Kesenian, Instruktur Senam, Dekorasi- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/ nternet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
165.996.250,00 9,40
September - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax /Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
98.768.250,00 6,23
Oktober - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam, Dekorasi- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Jasa Kebersihan- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
242.271.250,00 10,63
Nopember - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
98.768.250,00 6,23
Desember - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Jasa Kebersihan- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
197.547.250,00 7,98
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan BBM Bulan 12.06
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 208 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Pengisian Tabung Gas- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
150.000,00 2,50
Februari - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan ATK, Materai, Pengisian Tabung Gas, barang cetakan, PenggandaanDokumen, Barang Non Kapitalisasi- Penyediaan Makan dan Minum Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang MakanTambahan- Penyediaan Jasa Telepon/ Faksimili / Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah,Upah Tenaga Kerja Lapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
523.740.850,00 13,91
Maret - Sewa Alat kerja, Instruktur Senam, Jasa Tenaga Kerja Bangunan, Dekorasi Kantor- Alat Listrik, Materai, Alat Kebersihan dan Pembersih, Pengisian Tabung PemadamKebakaran, Pengisian Tabung Gas, Cinderamata, Umbul-umbul, Penggandaan,Batik Tradisional, Promosi dan Publikasi- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/ Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Sewa Gerai,Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiata
384.176.250,00 10,02
April - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Jasa Kebersihan Outsoursing- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah, Jasa Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
199.507.250,00 9,70
Mei - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Faksimili / Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah, Jasa TenagaKerja Lapangan, Premi Asuransi Kesehatan)- Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
98.793.250,00 6,23
Juni - Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
125.961.500,00 8,03
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 209 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Fumigasi Arsip, Sewa Tanaman Hias, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Jasa Kebersihan Outsoursing- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM
175.093.250,00 9,14
Agustus - Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, Sewa Tanaman Hias,Jasa Kesenian, Instruktur Senam, Dekorasi- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/ nternet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
165.996.250,00 9,40
September - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax /Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
98.768.250,00 6,23
Oktober - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam, Dekorasi- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Jasa Kebersihan- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
242.271.250,00 10,63
Nopember - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
98.768.250,00 6,23
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 210 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Jasa Kebersihan- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
197.547.250,00 7,98
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Bulan 12.04
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Pengisian Tabung Gas- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
150.000,00 2,50
Februari - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan ATK, Materai, Pengisian Tabung Gas, barang cetakan, PenggandaanDokumen, Barang Non Kapitalisasi- Penyediaan Makan dan Minum Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang MakanTambahan- Penyediaan Jasa Telepon/ Faksimili / Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah,Upah Tenaga Kerja Lapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
523.740.850,00 13,91
Maret - Sewa Alat kerja, Instruktur Senam, Jasa Tenaga Kerja Bangunan, Dekorasi Kantor- Alat Listrik, Materai, Alat Kebersihan dan Pembersih, Pengisian Tabung PemadamKebakaran, Pengisian Tabung Gas, Cinderamata, Umbul-umbul, Penggandaan,Batik Tradisional, Promosi dan Publikasi- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/ Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Sewa Gerai,Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiata
384.176.250,00 10,02
April - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Jasa Kebersihan Outsoursing- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah, Jasa Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
199.507.250,00 9,70
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 211 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Faksimili / Internet, Air, Listrik, Surat Kabar/ Majalah, Jasa TenagaKerja Lapangan, Premi Asuransi Kesehatan)- Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
98.793.250,00 6,23
Juni - Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
125.961.500,00 8,03
Juli - Fumigasi Arsip, Sewa Tanaman Hias, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Jasa Kebersihan Outsoursing- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM
175.093.250,00 9,14
Agustus - Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, Sewa Tanaman Hias,Jasa Kesenian, Instruktur Senam, Dekorasi- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/ nternet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
165.996.250,00 9,40
September - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax /Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga KerjaLapangan, Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
98.768.250,00 6,23
Oktober - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam, Dekorasi- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen, PromosiPublikasi- Jasa Kebersihan- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
242.271.250,00 10,63
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 212 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Jasa Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Rapat Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/ Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
98.768.250,00 6,23
Desember - Fumigasi Arsip, Sewa Panggung, Sewa Sound System, Sewa alat musik, SewaTanaman Hias, Jasa Kesenian, Instruktur Senam- Penyediaan Materai, Pengisian Tabung Gas, Penggandaan Dokumen- Jasa Kebersihan- Rapat Evaluasi Kegiatan, Senam Pagi, Uang Makan Tambahan- Jasa Telepon/Fax/Internet, Air, Listrik, Surat Kabar, Jasa Tenaga Kerja Lapangan,Premi Asuransi Kesehatan- Penyediaan BBM- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
197.547.250,00 7,98
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Barang Pakai Habis Bulan 12.02
3004.300401.15.01.074.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
400.000,00 2,62
Februari - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
22.030.000,00 11,01
Maret - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
14.630.000,00 8,71
April - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
14.630.000,00 8,71
Mei - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
14.630.000,00 8,71
Juni - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
39.590.000,00 18,37
Juli - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
14.630.000,00 8,71
Agustus - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
14.630.000,00 10,39
3004.300401.15.01.085.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahPandeglang
SIMRAL Hal 213 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- RKA Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
11.750.000,00 7,81
Oktober - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
13.300.000,00 8,30
Nopember - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- DPA Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
780.000,00 4,16
Desember - Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah
Bulan 12.01
3004.300401.15.01.085.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahPandeglang
3004.15 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Rapat Persiapan Kegiatan- Data Penelusuran Kendaraan Belum Mendaftar Ulang- Data Potensi Pajak Air Permukaan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
840.000,00 2,98
Februari - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door ToDoor)- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
25.377.000,00 6,03
Maret - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor, Penyampaian Surat Tagihan Melalui Jasa Pengiriman)- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan
61.120.000,00 13,57
April - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor)- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rapat Evaluasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
16.680.000,00 5,80
Mei - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor)- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
15.840.000,00 5,33
3004.300401.15.15.041.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 214 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor, Penyampaian Surat Tagihan Melalui Jasa Pengiriman)- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
76.960.000,00 16,40
Juli - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor)- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Rapat Evaluasi Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
16.680.000,00 5,80
Agustus - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor)- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
15.840.000,00 7,01
September - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor, Penyampaian Surat Tagihan Melalui Jasa Pengiriman)- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- RKA Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
61.120.000,00 13,57
Oktober - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor)- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rapat Evaluasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
16.680.000,00 5,80
Nopember - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor)- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- DPA Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
15.840.000,00 5,33
Desember - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor, Penyampaian Surat Tagihan Melalui Jasa Pengiriman)- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
61.960.000,00 12,38
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan Potensi Pajak AIr 40.01
3004.300401.15.15.041.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
3004.300401.15.15.041.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 215 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Rapat Persiapan Kegiatan- Data Penelusuran Kendaraan Belum Mendaftar Ulang- Data Potensi Pajak Air Permukaan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
840.000,00 2,98
Februari - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door ToDoor)- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
25.377.000,00 6,03
Maret - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor, Penyampaian Surat Tagihan Melalui Jasa Pengiriman)- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan
61.120.000,00 13,57
April - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor)- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rapat Evaluasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
16.680.000,00 5,80
Mei - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor)- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
15.840.000,00 5,33
Juni - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor, Penyampaian Surat Tagihan Melalui Jasa Pengiriman)- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
76.960.000,00 16,40
Juli - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor)- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Rapat Evaluasi Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
16.680.000,00 5,80
Agustus - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor)- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
15.840.000,00 7,01
September - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor, Penyampaian Surat Tagihan Melalui Jasa Pengiriman)- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- RKA Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
61.120.000,00 13,57
3004.300401.15.15.041.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 216 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor)- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Rapat Evaluasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
16.680.000,00 5,80
Nopember - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor)- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- DPA Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
15.840.000,00 5,33
Desember - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Penelusuran Door toDoor, Penyampaian Surat Tagihan Melalui Jasa Pengiriman)- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan- Rekapitulasi Data Hasil Penelusuran- Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
61.960.000,00 12,38
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penelusuran Kendaraan BermotorBelum Mendaftar Ulang
Surat Tagihan 33120.01
3004.300401.15.15.041.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 7,49
Februari - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 9,17
Maret - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 9,17
April - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 9,17
Mei - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 9,17
3004.300401.15.15.052.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 217 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 10,82
Juli - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 9,17
Agustus - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 10,84
September - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- RKA Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 9,17
Oktober - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 9,17
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
0,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 2,49
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Razia Kendaraan Bermotor WilayahUPTD Pengelolaan PendapatanPandeglang BAPENDA Provinsi Banten
Bulan 12.01
3004.300401.15.15.052.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 7,49
Februari - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 9,17
Maret - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 9,17
3004.300401.15.15.052.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 218 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Renja Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 9,17
Mei - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 9,17
Juni - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 10,82
Juli - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 9,17
Agustus - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 10,84
September - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- RKA Kegiatan Tahun N+1- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 9,17
Oktober - Pelayanan Samsat Keliling- Razia Kendaraan Bermotor- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.991.000,00 9,17
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
0,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 2,49
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pelayanan Samsat Keliling Bulan 12.01
3004.300401.15.15.052.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang
SIMRAL Hal 219 / 406
SUB UNIT : 30040116
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
3004 Keuangan
3004.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.400.000,00 2,50
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
20.620.000,00 7,21
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
67.550.000,00 13,27
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja KEgiatan Tahun N+1- Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
118.345.900,00 31,16
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK KEgiatan Tahun N+1- Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pemeliharaan Buku (fumigasi)
27.000.000,00 7,19
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
3.400.000,00 5,83
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK KEgiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.600.000,00 4,17
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK KEgiatan Perubahan Tahun N- RKA KEgiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Gedung Kantor
84.750.000,00 13,69
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA KEgiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
8.960.000,00 4,17
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga- Pemeliharaan Komputer
26.850.000,00 4,17
3004.300401.16.01.056.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
SIMRAL Hal 220 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
3.400.000,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
3.400.000,00 2,47
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) Bulan 12.01
3004.300401.16.01.056.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.400.000,00 2,50
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
20.620.000,00 7,21
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
67.550.000,00 13,27
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja KEgiatan Tahun N+1- Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
118.345.900,00 31,16
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK KEgiatan Tahun N+1- Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pemeliharaan Buku (fumigasi)
27.000.000,00 7,19
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
3.400.000,00 5,83
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK KEgiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.600.000,00 4,17
3004.300401.16.01.056.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
SIMRAL Hal 221 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK KEgiatan Perubahan Tahun N- RKA KEgiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Gedung Kantor
84.750.000,00 13,69
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA KEgiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
8.960.000,00 4,17
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga- Pemeliharaan Komputer
26.850.000,00 4,17
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
3.400.000,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
3.400.000,00 2,47
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharan dan RehabilitasiGedung/Kantor
Bulan 12.01
3004.300401.16.01.056.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.400.000,00 2,50
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
20.620.000,00 7,21
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
67.550.000,00 13,27
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja KEgiatan Tahun N+1- Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
118.345.900,00 31,16
3004.300401.16.01.056.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
SIMRAL Hal 222 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK KEgiatan Tahun N+1- Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pemeliharaan Buku (fumigasi)
27.000.000,00 7,19
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
3.400.000,00 5,83
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK KEgiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
5.600.000,00 4,17
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK KEgiatan Perubahan Tahun N- RKA KEgiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Gedung Kantor
84.750.000,00 13,69
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA KEgiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
8.960.000,00 4,17
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga- Pemeliharaan Komputer
26.850.000,00 4,17
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
3.400.000,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
3.400.000,00 2,47
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional
Bulan 12.01
3004.300401.16.01.056.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Jasa Tenaga Kerja Lepas, Jasa Kantor, Telepon/Faksimili/Internet,ListrikLaporan Bulanan Realisasi Kegiatan,
94.836.000,00 3,83
Februari Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
265.575.000,00 14,04
3004.300401.16.01.067.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
SIMRAL Hal 223 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
120.928.000,00 7,04
April Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Renja Kegiatan Tahun N+1
273.011.100,00 15,27
Mei Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan KAKKegiatan Tahun N+1
167.331.000,00 8,43
Juni Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
146.931.000,00 8,76
Juli Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
149.850.000,00 8,13
Agustus Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
186.420.000,00 10,01
September Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, RKA KegiatanTahun N+1
125.531.000,00 7,10
Oktober Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,DPA KegiatanPerubahan Tahun N
132.282.000,00 7,04
Nopember Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,DPA KegiatanPerubahan Tahun N
144.101.000,00 7,15
Desember Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,
94.436.000,00 3,20
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan BBM Bulan 12.01
3004.300401.16.01.067.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
SIMRAL Hal 224 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Jasa Tenaga Kerja Lepas, Jasa Kantor, Telepon/Faksimili/Internet,ListrikLaporan Bulanan Realisasi Kegiatan,
94.836.000,00 3,83
Februari Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
265.575.000,00 14,04
Maret Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
120.928.000,00 7,04
April Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Renja Kegiatan Tahun N+1
273.011.100,00 15,27
Mei Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan KAKKegiatan Tahun N+1
167.331.000,00 8,43
Juni Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
146.931.000,00 8,76
Juli Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
149.850.000,00 8,13
Agustus Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
186.420.000,00 10,01
September Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, RKA KegiatanTahun N+1
125.531.000,00 7,10
Oktober Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,DPA KegiatanPerubahan Tahun N
132.282.000,00 7,04
Nopember Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,DPA KegiatanPerubahan Tahun N
144.101.000,00 7,15
Desember Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,
94.436.000,00 3,20
3004.300401.16.01.067.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
SIMRAL Hal 225 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Bulan 12.01
3004.300401.16.01.067.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Jasa Tenaga Kerja Lepas, Jasa Kantor, Telepon/Faksimili/Internet,ListrikLaporan Bulanan Realisasi Kegiatan,
94.836.000,00 3,83
Februari Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
265.575.000,00 14,04
Maret Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
120.928.000,00 7,04
April Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Renja Kegiatan Tahun N+1
273.011.100,00 15,27
Mei Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan KAKKegiatan Tahun N+1
167.331.000,00 8,43
Juni Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
146.931.000,00 8,76
Juli Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
149.850.000,00 8,13
Agustus Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
186.420.000,00 10,01
September Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, RKA KegiatanTahun N+1
125.531.000,00 7,10
3004.300401.16.01.067.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
SIMRAL Hal 226 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,DPA KegiatanPerubahan Tahun N
132.282.000,00 7,04
Nopember Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,DPA KegiatanPerubahan Tahun N
144.101.000,00 7,15
Desember Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,
94.436.000,00 3,20
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Barang Pakai Habis Bulan 12.01
3004.300401.16.01.067.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Jasa Tenaga Kerja Lepas, Jasa Kantor, Telepon/Faksimili/Internet,ListrikLaporan Bulanan Realisasi Kegiatan,
94.836.000,00 3,83
Februari Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
265.575.000,00 14,04
Maret Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
120.928.000,00 7,04
April Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Renja Kegiatan Tahun N+1
273.011.100,00 15,27
Mei Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan KAKKegiatan Tahun N+1
167.331.000,00 8,43
Juni Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
146.931.000,00 8,76
Juli Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
149.850.000,00 8,13
3004.300401.16.01.067.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
SIMRAL Hal 227 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
186.420.000,00 10,01
September Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, RKA KegiatanTahun N+1
125.531.000,00 7,10
Oktober Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,DPA KegiatanPerubahan Tahun N
132.282.000,00 7,04
Nopember Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,DPA KegiatanPerubahan Tahun N
144.101.000,00 7,15
Desember Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,
94.436.000,00 3,20
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Operasional Kantor Tidak Tetap Bulan 12.01
3004.300401.16.01.067.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Jasa Tenaga Kerja Lepas, Jasa Kantor, Telepon/Faksimili/Internet,ListrikLaporan Bulanan Realisasi Kegiatan,
94.836.000,00 3,83
Februari Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
265.575.000,00 14,04
Maret Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
120.928.000,00 7,04
April Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Renja Kegiatan Tahun N+1
273.011.100,00 15,27
Mei Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan KAKKegiatan Tahun N+1
167.331.000,00 8,43
3004.300401.16.01.067.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
SIMRAL Hal 228 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
146.931.000,00 8,76
Juli Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
149.850.000,00 8,13
Agustus Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas,- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
186.420.000,00 10,01
September Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, RKA KegiatanTahun N+1
125.531.000,00 7,10
Oktober Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,DPA KegiatanPerubahan Tahun N
132.282.000,00 7,04
Nopember Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,DPA KegiatanPerubahan Tahun N
144.101.000,00 7,15
Desember Jasa Tenaga Kerja Lepas, Alat Tulis Kantor, Perangko,Materai, dan Benda Pos,Jasa Narasumber/InstrukturBahan Bakar Minyak/Gas, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,
94.436.000,00 3,20
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Operasional Jasa Kantor Bulan 12.01
3004.300401.16.01.067.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
4.460.000,00 6,40
Februari - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1 = 1 Dokumen
8.220.000,00 8,28
Maret - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
8.220.000,00 8,28
3004.300401.16.01.078.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahRangkasbitung
SIMRAL Hal 229 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
15.420.000,00 11,88
Mei - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
8.220.000,00 8,28
Juni - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
8.220.000,00 8,28
Juli - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
8.220.000,00 8,28
Agustus - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
8.570.000,00 8,45
September - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
8.370.000,00 8,35
Oktober - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
7.540.000,00 7,94
Nopember - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
7.980.000,00 8,16
Desember - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Penyusunan Laporan Bulanan Realiasi Kegiatan
6.560.000,00 7,42
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah
Bulan 12.01
3004.300401.16.01.078.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahRangkasbitung
3004.15 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
29.758.000,00 7,70
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
32.458.000,00 9,84
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
27.358.000,00 8,94
3004.300401.16.15.034.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
SIMRAL Hal 230 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
27.358.000,00 8,94
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
11.518.000,00 6,18
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
11.518.000,00 7,84
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
27.358.000,00 8,94
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
27.358.000,00 10,63
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
27.358.000,00 8,94
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
27.358.000,00 8,94
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
20.940.000,00 7,82
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
15.840.000,00 5,29
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penelusuran Kendaraan BermotorBelum Mendaftar Ulang
Bulan 12.01
3004.300401.16.15.034.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
'- PELAYANAN SAMSAT KELILING - Razia KendaraanBermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Rangkasbitung - PelaksanaanKEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING -Pelaksanaan KEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
34.361.900,00 7,80
3004.300401.16.15.045.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
SIMRAL Hal 231 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan PendapatanRangkasbitun - '- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahunTahun N+1 = 1 Dokumen -Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING - PelaksanaanKEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR-Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia-Belanja Cetak-Belanja Penggandaan-Belanja Makanan da
31.511.900,00 9,13
Maret Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pelaksanaan KEGIATANPELAYANAN SAMSAT KELILING- Pelaksanaan KEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
31.511.900,00 9,13
April Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING - PelaksanaanKEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
31.511.900,00 9,13
Mei Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING
11.837.500,00 6,67
Juni Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan KEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
19.674.400,00 8,30
Juli Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING - PelaksanaanKEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
31.511.900,00 9,13
Agustus Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING - PelaksanaanKEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
31.511.900,00 10,82
September Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING - PelaksanaanKEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
31.511.900,00 9,13
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING - PelaksanaanKEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
31.511.900,00 9,13
Nopember Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING
11.837.500,00 6,67
Desember Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan KEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
19.674.400,00 4,96
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
3004.300401.16.15.045.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
SIMRAL Hal 232 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pelayanan Samsat Keliling Bulan 12.01
3004.300401.16.15.045.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
'- PELAYANAN SAMSAT KELILING - Razia KendaraanBermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Rangkasbitung - PelaksanaanKEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING -Pelaksanaan KEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
34.361.900,00 7,80
Februari Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan PendapatanRangkasbitun - '- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahunTahun N+1 = 1 Dokumen -Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING - PelaksanaanKEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR-Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia-Belanja Cetak-Belanja Penggandaan-Belanja Makanan da
31.511.900,00 9,13
Maret Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1 - Pelaksanaan KEGIATANPELAYANAN SAMSAT KELILING- Pelaksanaan KEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
31.511.900,00 9,13
April Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING - PelaksanaanKEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
31.511.900,00 9,13
Mei Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING
11.837.500,00 6,67
Juni Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan KEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
19.674.400,00 8,30
Juli Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING - PelaksanaanKEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
31.511.900,00 9,13
Agustus Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING - PelaksanaanKEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
31.511.900,00 10,82
September Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING - PelaksanaanKEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
31.511.900,00 9,13
3004.300401.16.15.045.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
SIMRAL Hal 233 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING - PelaksanaanKEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
31.511.900,00 9,13
Nopember Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan KEGIATAN PELAYANAN SAMSAT KELILING
11.837.500,00 6,67
Desember Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan KEGIATAN RAZIA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
19.674.400,00 4,96
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Razia Kendaraan Bermotor WilayahUPTD Pengelolaan PendapatanRangkasbitung
Bulan 12.01
3004.300401.16.15.045.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung
SIMRAL Hal 234 / 406
SUB UNIT : 30040117
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
3004 Keuangan
3004.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Persiapan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Persiapan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 2,50
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
81.300.000,00 16,78
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
56.249.500,00 12,89
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 4,17
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 4,17
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
56.249.500,00 14,56
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 4,17
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 5,85
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
56.249.500,00 12,89
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
15.900.000,00 6,63
3004.300401.17.01.062.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 235 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
56.249.500,00 11,22
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharan dan RehabilitasiGedung/Kantor
Paket 2.01
3004.300401.17.01.062.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Persiapan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Persiapan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 2,50
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
81.300.000,00 16,78
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
56.249.500,00 12,89
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 4,17
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 4,17
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
56.249.500,00 14,56
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 4,17
3004.300401.17.01.062.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 236 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 5,85
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
56.249.500,00 12,89
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
15.900.000,00 6,63
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
56.249.500,00 11,22
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Kendaraan Dinasoperasional
bulan 12.01
3004.300401.17.01.062.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Persiapan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Persiapan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 2,50
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
81.300.000,00 16,78
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
56.249.500,00 12,89
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 4,17
3004.300401.17.01.062.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 237 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 4,17
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
56.249.500,00 14,56
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 4,17
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 5,85
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
56.249.500,00 12,89
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
15.900.000,00 6,63
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
0,00 4,17
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pelaksanaan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
56.249.500,00 11,22
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) bulan 12.01
3004.300401.17.01.062.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Operasional Kantor Tidak Tetap- Persiapan Penyediaan Barang Pakai Habis- Persiapan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Persiapan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Persiapan Penyediaan BBM
70.616.500,00 4,57
3004.300401.17.01.073.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 238 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
283.054.200,00 12,45
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
177.534.500,00 9,36
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
79.866.500,00 6,50
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
162.416.500,00 10,58
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
103.416.500,00 7,19
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
469.866.500,00 19,60
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
3004.300401.17.01.073.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 239 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
79.866.500,00 6,50
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 4,56
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan BBM bulan 12.01
3004.300401.17.01.073.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Operasional Kantor Tidak Tetap- Persiapan Penyediaan Barang Pakai Habis- Persiapan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Persiapan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Persiapan Penyediaan BBM
70.616.500,00 4,57
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
283.054.200,00 12,45
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
177.534.500,00 9,36
3004.300401.17.01.073.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 240 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
79.866.500,00 6,50
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
162.416.500,00 10,58
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
103.416.500,00 7,19
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
469.866.500,00 19,60
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
79.866.500,00 6,50
3004.300401.17.01.073.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 241 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 4,56
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Makan dan Minum Kantor bulan 12.01
3004.300401.17.01.073.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Operasional Kantor Tidak Tetap- Persiapan Penyediaan Barang Pakai Habis- Persiapan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Persiapan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Persiapan Penyediaan BBM
70.616.500,00 4,57
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
283.054.200,00 12,45
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
177.534.500,00 9,36
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
79.866.500,00 6,50
3004.300401.17.01.073.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 242 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
162.416.500,00 10,58
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
103.416.500,00 7,19
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
469.866.500,00 19,60
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
79.866.500,00 6,50
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 4,56
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Operasional Kantor Tidak Tetap bulan 12.01
3004.300401.17.01.073.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.17.01.073.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 243 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Operasional Kantor Tidak Tetap- Persiapan Penyediaan Barang Pakai Habis- Persiapan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Persiapan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Persiapan Penyediaan BBM
70.616.500,00 4,57
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
283.054.200,00 12,45
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
177.534.500,00 9,36
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
79.866.500,00 6,50
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
162.416.500,00 10,58
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
103.416.500,00 7,19
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
469.866.500,00 19,60
3004.300401.17.01.073.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 244 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
79.866.500,00 6,50
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 4,56
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Operasional Jasa Kantor bulan 12.01
3004.300401.17.01.073.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Operasional Kantor Tidak Tetap- Persiapan Penyediaan Barang Pakai Habis- Persiapan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Persiapan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Persiapan Penyediaan BBM
70.616.500,00 4,57
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
283.054.200,00 12,45
3004.300401.17.01.073.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 245 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Barang Pakai Habis- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
177.534.500,00 9,36
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
79.866.500,00 6,50
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
162.416.500,00 10,58
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
103.416.500,00 7,19
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
469.866.500,00 19,60
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 6,23
3004.300401.17.01.073.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 246 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
79.866.500,00 6,50
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Pelaksanaan Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Pelaksanaan Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Pelaksanaan Penyediaan BBM
70.616.500,00 4,56
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Barang Pakai Habis Paket 2.01
3004.300401.17.01.073.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.325.000,00 6,66
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.325.000,00 8,33
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.325.000,00 8,33
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.325.000,00 8,33
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.325.000,00 8,33
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.325.000,00 9,99
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.325.000,00 8,33
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.325.000,00 10,01
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.325.000,00 8,33
3004.300401.17.01.084.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahMalingping
SIMRAL Hal 247 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.325.000,00 8,33
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.325.000,00 8,33
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
8.425.000,00 6,70
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah
bulan 12.01
3004.300401.17.01.084.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahMalingping
3004.15 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Persiapan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
20.330.600,00 7,15
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 8,29
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
25.850.600,00 10,07
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 8,29
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 8,29
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 9,96
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 8,29
3004.300401.17.15.040.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 248 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 9,98
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 8,29
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 8,29
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
13.981.600,00 7,36
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
14.190.400,00 5,74
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pendataan Potensi Pajak Air Permukaanpada UPT BAPENDA Malingping
Dokumen 10.01
3004.300401.17.15.040.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Persiapan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
20.330.600,00 7,15
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 8,29
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
25.850.600,00 10,07
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 8,29
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 8,29
3004.300401.17.15.040.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 249 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 9,96
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 8,29
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 9,98
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 8,29
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
18.050.600,00 8,29
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
13.981.600,00 7,36
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
14.190.400,00 5,74
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penelusuran Kendaraan BermotorBelum Mendaftar Ulang pada UPTBAPENDA Malingping
Dokumen 12.01
3004.300401.17.15.040.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pelayanan samsat keliling- Persiapan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 7,36
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
35.016.000,00 9,64
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
35.966.000,00 9,79
3004.300401.17.15.051.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 250 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 9,03
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 9,03
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 10,69
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 9,03
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 10,71
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 9,03
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 9,03
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
0,00 4,16
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Razia Kendaraan Bermotor WilayahUPTD Pengelolaan PendapatanMalingping BAPENDA Provinsi Banten
Dokumen 10.01
3004.300401.17.15.051.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pelayanan samsat keliling- Persiapan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 7,36
3004.300401.17.15.051.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 251 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
35.016.000,00 9,64
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
35.966.000,00 9,79
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 9,03
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 9,03
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 10,69
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 9,03
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 10,71
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 9,03
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pelayanan samsat keliling- Pelaksanaan Razia Pajak Kendaran Bermotor (PKB)
31.116.000,00 9,03
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
0,00 4,16
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pelayanan Samsat Keliling Dokumen 10.01
3004.300401.17.15.051.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping
SIMRAL Hal 252 / 406
SUB UNIT : 30040118
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
3004 Keuangan
3004.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50
Februari -Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
250.327.500,00 25,15
Maret -Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
285.100.000,00 8,48
April Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
430.077.500,00 12,94
Mei -Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
83.887.500,00 7,88
Juni -Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1-Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
30.000.000,00 5,83
Juli -Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
10.190.000,00 4,17
Agustus -Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
24.137.500,00 9,65
September -Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun N+1
12.000.000,00 4,17
Oktober - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
24.137.500,00 7,96
Nopember - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun N+1
16.537.500,00 7,96
3004.300401.18.01.061.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 253 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
2.500.000,00 3,31
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) Bulan 12.03
3004.300401.18.01.061.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50
Februari -Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
250.327.500,00 25,15
Maret -Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
285.100.000,00 8,48
April Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
430.077.500,00 12,94
Mei -Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
83.887.500,00 7,88
Juni -Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1-Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
30.000.000,00 5,83
Juli -Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
10.190.000,00 4,17
Agustus -Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
24.137.500,00 9,65
September -Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun N+1
12.000.000,00 4,17
3004.300401.18.01.061.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 254 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
24.137.500,00 7,96
Nopember - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun N+1
16.537.500,00 7,96
Desember - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
2.500.000,00 3,31
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional
Bulan 12.02
3004.300401.18.01.061.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50
Februari -Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
250.327.500,00 25,15
Maret -Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
285.100.000,00 8,48
April Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
430.077.500,00 12,94
Mei -Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
83.887.500,00 7,88
Juni -Belanja Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung/kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1-Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
30.000.000,00 5,83
Juli -Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
10.190.000,00 4,17
3004.300401.18.01.061.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 255 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus -Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
24.137.500,00 9,65
September -Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun N+1
12.000.000,00 4,17
Oktober - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
24.137.500,00 7,96
Nopember - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun N+1
16.537.500,00 7,96
Desember - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
2.500.000,00 3,31
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharan dan RehabilitasiGedung/Kantor
Bulan 12.01
3004.300401.18.01.061.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar/Majalah-BElanja Jasa Tenaga Kerja Lepas-Belanja JAsa Kebersihan (Outsorcing)-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Rapat-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
158.090.000,00 13,35
Februari -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4-Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja ATK-Belanja Materai Perangko dan Benda POS-Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
428.246.500,00 11,27
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 256 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VPN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-BElanja ATK.-Belanja Pakaian Kerja Lapangan.-BElanja Makan dan Minum Rapat.-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.--Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja alat Tulis-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
313.610.500,00 9,69
April - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VPN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja JAsa Kebersihan (Outsorcing)Belanja JAsa Kebersihan-Belanja Promosi dan Publikasi-BElanja ATK.-Belanja Pakaian Kerja Lapangan.-BElanja Makan dan Minum Rapat.-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.--Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Alat Listri dan Elektronik (lampu Pijar dan batrey)-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Reali
174.899.000,00 7,62
Mei - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Pakian Kerja LapanganBelanja JAsa KebersihanLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
131.706.500,00 6,77
Juni -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1-Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
93.906.500,00 8,31
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 257 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanjas Jasa Outsorsing-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
146.104.000,00 7,28
Agustus -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4-Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar--Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan.-Belanja JAsa Kebersihan-Belanja Pakaian Olah Raga.-Belanja Promosi dan Publikasi-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
173.656.500,00 9,84
September -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Jasa Kebersihan-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun N+1
93.906.500,00 6,64
Oktober -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar--Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Outsorsing.-Belanja Promosi dan Publikasi-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
171.018.000,00 7,62
Nopember -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun N+1
93.906.500,00 6,64
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 258 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
93.906.500,00 4,97
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan BBM Bulan 12.06
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar/Majalah-BElanja Jasa Tenaga Kerja Lepas-Belanja JAsa Kebersihan (Outsorcing)-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Rapat-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
158.090.000,00 13,35
Februari -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4-Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja ATK-Belanja Materai Perangko dan Benda POS-Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
428.246.500,00 11,27
Maret - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VPN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-BElanja ATK.-Belanja Pakaian Kerja Lapangan.-BElanja Makan dan Minum Rapat.-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.--Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja alat Tulis-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
313.610.500,00 9,69
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 259 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VPN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja JAsa Kebersihan (Outsorcing)Belanja JAsa Kebersihan-Belanja Promosi dan Publikasi-BElanja ATK.-Belanja Pakaian Kerja Lapangan.-BElanja Makan dan Minum Rapat.-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.--Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Alat Listri dan Elektronik (lampu Pijar dan batrey)-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Reali
174.899.000,00 7,62
Mei - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Pakian Kerja LapanganBelanja JAsa KebersihanLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
131.706.500,00 6,77
Juni -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1-Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
93.906.500,00 8,31
Juli -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanjas Jasa Outsorsing-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
146.104.000,00 7,28
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 260 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4-Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar--Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan.-Belanja JAsa Kebersihan-Belanja Pakaian Olah Raga.-Belanja Promosi dan Publikasi-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
173.656.500,00 9,84
September -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Jasa Kebersihan-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun N+1
93.906.500,00 6,64
Oktober -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar--Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Outsorsing.-Belanja Promosi dan Publikasi-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
171.018.000,00 7,62
Nopember -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun N+1
93.906.500,00 6,64
Desember -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
93.906.500,00 4,97
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 261 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Makan Dan Minum Kantor Bulan 12.04
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar/Majalah-BElanja Jasa Tenaga Kerja Lepas-Belanja JAsa Kebersihan (Outsorcing)-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Rapat-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
158.090.000,00 13,35
Februari -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4-Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja ATK-Belanja Materai Perangko dan Benda POS-Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
428.246.500,00 11,27
Maret - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VPN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-BElanja ATK.-Belanja Pakaian Kerja Lapangan.-BElanja Makan dan Minum Rapat.-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.--Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja alat Tulis-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
313.610.500,00 9,69
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 262 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VPN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja JAsa Kebersihan (Outsorcing)Belanja JAsa Kebersihan-Belanja Promosi dan Publikasi-BElanja ATK.-Belanja Pakaian Kerja Lapangan.-BElanja Makan dan Minum Rapat.-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.--Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Alat Listri dan Elektronik (lampu Pijar dan batrey)-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Reali
174.899.000,00 7,62
Mei - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Pakian Kerja LapanganBelanja JAsa KebersihanLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
131.706.500,00 6,77
Juni -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1-Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
93.906.500,00 8,31
Juli -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanjas Jasa Outsorsing-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
146.104.000,00 7,28
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 263 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4-Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar--Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan.-Belanja JAsa Kebersihan-Belanja Pakaian Olah Raga.-Belanja Promosi dan Publikasi-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
173.656.500,00 9,84
September -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Jasa Kebersihan-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun N+1
93.906.500,00 6,64
Oktober -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar--Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Outsorsing.-Belanja Promosi dan Publikasi-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
171.018.000,00 7,62
Nopember -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun N+1
93.906.500,00 6,64
Desember -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
93.906.500,00 4,97
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 264 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Barang Pakai Habis Bulan 12.02
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar/Majalah-BElanja Jasa Tenaga Kerja Lepas-Belanja JAsa Kebersihan (Outsorcing)-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Rapat-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
158.090.000,00 13,35
Februari -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4-Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja ATK-Belanja Materai Perangko dan Benda POS-Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
428.246.500,00 11,27
Maret - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VPN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-BElanja ATK.-Belanja Pakaian Kerja Lapangan.-BElanja Makan dan Minum Rapat.-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.--Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja alat Tulis-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
313.610.500,00 9,69
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 265 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VPN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja JAsa Kebersihan (Outsorcing)Belanja JAsa Kebersihan-Belanja Promosi dan Publikasi-BElanja ATK.-Belanja Pakaian Kerja Lapangan.-BElanja Makan dan Minum Rapat.-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.--Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Alat Listri dan Elektronik (lampu Pijar dan batrey)-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Reali
174.899.000,00 7,62
Mei - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Pakian Kerja LapanganBelanja JAsa KebersihanLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
131.706.500,00 6,77
Juni -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1-Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
93.906.500,00 8,31
Juli -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanjas Jasa Outsorsing-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
146.104.000,00 7,28
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 266 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4-Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar--Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan.-Belanja JAsa Kebersihan-Belanja Pakaian Olah Raga.-Belanja Promosi dan Publikasi-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
173.656.500,00 9,84
September -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Jasa Kebersihan-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun N+1
93.906.500,00 6,64
Oktober -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar--Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Outsorsing.-Belanja Promosi dan Publikasi-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
171.018.000,00 7,62
Nopember -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun N+1
93.906.500,00 6,64
Desember -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
93.906.500,00 4,97
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 267 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Operasional Kantor Tidak Tetap Bulan 13.01
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar/Majalah-BElanja Jasa Tenaga Kerja Lepas-Belanja JAsa Kebersihan (Outsorcing)-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Rapat-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
158.090.000,00 13,35
Februari -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4-Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja ATK-Belanja Materai Perangko dan Benda POS-Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
428.246.500,00 11,27
Maret - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VPN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-BElanja ATK.-Belanja Pakaian Kerja Lapangan.-BElanja Makan dan Minum Rapat.-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.--Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja alat Tulis-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
313.610.500,00 9,69
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 268 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VPN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja JAsa Kebersihan (Outsorcing)Belanja JAsa Kebersihan-Belanja Promosi dan Publikasi-BElanja ATK.-Belanja Pakaian Kerja Lapangan.-BElanja Makan dan Minum Rapat.-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.--Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Alat Listri dan Elektronik (lampu Pijar dan batrey)-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Reali
174.899.000,00 7,62
Mei - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Pakian Kerja LapanganBelanja JAsa KebersihanLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
131.706.500,00 6,77
Juni -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1-Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
93.906.500,00 8,31
Juli -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanjas Jasa Outsorsing-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
146.104.000,00 7,28
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 269 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4-Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar--Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan.-Belanja JAsa Kebersihan-Belanja Pakaian Olah Raga.-Belanja Promosi dan Publikasi-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
173.656.500,00 9,84
September -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Jasa Kebersihan-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun N+1
93.906.500,00 6,64
Oktober -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar--Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Outsorsing.-Belanja Promosi dan Publikasi-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
171.018.000,00 7,62
Nopember -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun N+1
93.906.500,00 6,64
Desember -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
93.906.500,00 4,97
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 270 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Operasional Jasa Kantor Bulan 12.05
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar/Majalah-BElanja Jasa Tenaga Kerja Lepas-Belanja JAsa Kebersihan (Outsorcing)-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Rapat-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
158.090.000,00 13,35
Februari -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4-Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja ATK-Belanja Materai Perangko dan Benda POS-Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
428.246.500,00 11,27
Maret - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VPN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-BElanja ATK.-Belanja Pakaian Kerja Lapangan.-BElanja Makan dan Minum Rapat.-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.--Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja alat Tulis-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
313.610.500,00 9,69
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 271 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VPN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja JAsa Kebersihan (Outsorcing)Belanja JAsa Kebersihan-Belanja Promosi dan Publikasi-BElanja ATK.-Belanja Pakaian Kerja Lapangan.-BElanja Makan dan Minum Rapat.-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.--Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Alat Listri dan Elektronik (lampu Pijar dan batrey)-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Reali
174.899.000,00 7,62
Mei - Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Pakian Kerja LapanganBelanja JAsa KebersihanLaporan Bulanan Realisasi KegiatanRancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
131.706.500,00 6,77
Juni -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Tabloid.-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja JAsa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1-Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
93.906.500,00 8,31
Juli -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanjas Jasa Outsorsing-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
146.104.000,00 7,28
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 272 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4-Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar--Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan.-Belanja JAsa Kebersihan-Belanja Pakaian Olah Raga.-Belanja Promosi dan Publikasi-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
173.656.500,00 9,84
September -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Jasa Kebersihan-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun N+1
93.906.500,00 6,64
Oktober -Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar--Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Outsorsing.-Belanja Promosi dan Publikasi-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
171.018.000,00 7,62
Nopember -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun N+1
93.906.500,00 6,64
Desember -- Belanja Bahan BAkar Minyak (BBM)Roda 2 dan Roda 4- Belanja Telp.Internet, dan VVN-Belanja Listrik.-Belanja Surat Kabar-Belanja Premi Asuransi.-Belanja Makan Minum Kantor.-Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan-Belanja Jasa Kebersihan-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
93.906.500,00 4,97
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 273 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Jasa Kebersihan Gedungdan Halaman ( Outsourcing)
Bulan 12.03
3004.300401.18.01.072.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
12.500.000,00 8,33
Februari -Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
12.500.000,00 8,33
Maret -Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
12.500.000,00 8,33
April -Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Tahun N+1
12.500.000,00 8,33
Mei -Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
12.500.000,00 8,33
Juni -Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Renja Kegiatan Perubahan Tahun NRancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1
12.500.000,00 8,33
Juli Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam DaerahLaporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
12.500.000,00 8,33
Agustus -Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N-RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
12.500.000,00 8,33
September -Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun N+1
12.500.000,00 8,33
Oktober -Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
12.500.000,00 8,33
Nopember -Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun N+1
12.500.000,00 8,33
Desember -Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
12.500.000,00 8,37
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
3004.300401.18.01.083.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahCiputat
SIMRAL Hal 274 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah
Bulan 12.01
3004.300401.18.01.083.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahCiputat
3004.15 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Belanja Makan Minum persiapan kegiatan Penelusuran pajak.
- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar UlangPada UPT BAPENDA Ciputat
5.480.000,00 7,50
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Belanja uang saku dan uang makan- Belanja uang saku- Belanja Jasa kegiatan- Belanja Paket/pengiriman
35.053.600,00 8,42
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja uang saku dan uang makan- Belanja uang saku- Belanja Jasa kegiatan- Belanja Paket/pengiriman
35.053.600,00 8,42
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Makan Minum kegiatan penelusuran pajak- Belanja uang saku dan uang makan- Belanja Uang saku- Belanja Jasa kegiatan- Belanja Paket / pengiriman
40.533.600,00 8,42
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Belanja uang saku dan uang makan- Belanja uang saku- Belanja Jasa kegiatan- Belanja Paket/ pengiriman
35.053.600,00 8,42
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja uang saku dan uang makan- Belanja uang saku- Belanja Jasa kegiatan- Belanja Paket/ pengiriman
35.053.600,00 10,04
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Makan dan Minum kegiatan penelusuran- Belaanja uang saku dan uang makan- Belanja uang saku- Belanja Jasa kegiatan- Belanja paket/ pengiriman
40.533.600,00 8,42
3004.300401.18.15.039.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 275 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja uang saku dan uang makan- Belanja uang saku- Belanja jasa kegiatan- Belanja paket/ pengiriman
35.053.600,00 10,10
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Belanja uang saku dan uang makan- Belanja uang saku- Belanja jasa kegiatan- Belanja paket/ pengiriman
35.053.600,00 8,42
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja uang saku dan uang makan- Belanja uang saku- Belanja jasa kegiatan- Belanja paket/ pengiriman
35.053.600,00 8,42
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Belanja uang saku dan uang makan- Belanja uang saku- Belanja jasa kegiatan- Belanja paket/ pengiriman
35.053.600,00 8,42
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja cetak dan pengadaan- Belanja makanan dan minum kegiatan penelusuran data
5.560.000,00 5,00
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pelaksanaan Penelusuran KendaraanBermotor Belum Mendaftar Ulang PadaUPT BAPENDA Ciputat
Bulan 10.01
3004.300401.18.15.039.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
0,00 2,50
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
40.900.000,00 16,47
3004.300401.18.15.050.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 276 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
36.900.000,00 7,50
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
36.900.000,00 7,50
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 -Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
36.900.000,00 7,50
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
36.900.000,00 9,16
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
36.900.000,00 7,50
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
36.900.000,00 9,18
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
30.900.000,00 6,67
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
30.900.000,00 6,67
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
31.600.000,00 16,86
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Tahunan
0,00 2,49
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
PELAKSANAAN SAMLING PADA UPTBAPENDA CIPUTAT
Bulan 12.01
3004.300401.18.15.050.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.18.15.050.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 277 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
0,00 2,50
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
40.900.000,00 16,47
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
36.900.000,00 7,50
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
36.900.000,00 7,50
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1 -Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
36.900.000,00 7,50
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
36.900.000,00 9,16
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
36.900.000,00 7,50
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
36.900.000,00 9,18
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
30.900.000,00 6,67
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
30.900.000,00 6,67
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling- Pelaksanaan Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
31.600.000,00 16,86
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Tahunan
0,00 2,49
3004.300401.18.15.050.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 278 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
PELAKSANAAN RAZIA PAJAKKENDARAAN BERMOTOR PADA UPTBAPENDA CIPUTAT
Bulan 12.01
3004.300401.18.15.050.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat
SIMRAL Hal 279 / 406
SUB UNIT : 30040119
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
3004 Keuangan
3004.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.
6.100.000,00 2,68
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Jasa Servis R2 dan R4,- Belanja Penggantian Suku Cadang R2 dan R4- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R2 dan R4- Rehab Instalasi Jalau Listrik Lt.1 dan Lt.2- Rehab Pintu Masuk Utama, Kanopi Loby dan Meja Informasi- Belanja Pemeliharaan Taman
96.100.000,00 7,55
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Pemeliharaan Taman- Rehab Gedung Mess UPT Bapenda Serpong- Rehab Keramik, Ruang Kerja Lt.2
377.860.000,00 14,67
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Pemeliharaan Taman- Perbaikan Auning, Cek Fisik Kendaraan Roda 2- Rehab Kamar Mandi Lt,1 dan Lt.2- Belanja Pemeliharaan Buku (Fumigasi Arsip Samsat)
328.125.000,00 13,78
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Jasa Servis R2 dan R4,- Belanja Penggantian Suku Cadang R2 dan R4- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R2 dan R4- Belanja Pemeliharaan Taman- Rehab Selasar Belakang Gedung Arsip dan Ruang Kanit- Rehab Drainase/Gorong-Gorong
324.050.000,00 14,23
3004.300401.19.01.064.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 280 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor..- Belanja Pemeliharaan Taman- Pengecatan Gedung Kantor- Rehab Gudang Barang UPT Bapenda Serpong
352.550.000,00 15,60
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Pemeliharaan Taman
16.050.000,00 4,64
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Jasa Servis R2 dan R4,- Belanja Penggantian Suku Cadang R2 dan R4- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R2 dan R4- Belanja Surat Tanda Nomber Kendaraan R2 dan R4- Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran- Belanja Pemeliharaan Taman
22.890.000,00 7,09
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Pemeliharaan Taman- Belanja Pemeliharaan Buku (Fumigasi Arsip Samsat)
65.525.000,00 5,52
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Surat Tanda Nomber Kendaraan R2 dan R4- Belanja Pemeliharaan Taman- Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana diUPT Bapenda Serpong
73.050.000,00 6,31
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Jasa Servis R2 dan R4,- Belanja Penggantian Suku Cadang R2 dan R4- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R2 dan R4- Belanja Pemeliharaan Taman
37.550.000,00 5,27
3004.300401.19.01.064.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 281 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.
6.050.000,00 2,66
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional
Bulan 12.02
3004.300401.19.01.064.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.
6.100.000,00 2,68
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Jasa Servis R2 dan R4,- Belanja Penggantian Suku Cadang R2 dan R4- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R2 dan R4- Rehab Instalasi Jalau Listrik Lt.1 dan Lt.2- Rehab Pintu Masuk Utama, Kanopi Loby dan Meja Informasi- Belanja Pemeliharaan Taman
96.100.000,00 7,55
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Pemeliharaan Taman- Rehab Gedung Mess UPT Bapenda Serpong- Rehab Keramik, Ruang Kerja Lt.2
377.860.000,00 14,67
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Pemeliharaan Taman- Perbaikan Auning, Cek Fisik Kendaraan Roda 2- Rehab Kamar Mandi Lt,1 dan Lt.2- Belanja Pemeliharaan Buku (Fumigasi Arsip Samsat)
328.125.000,00 13,78
3004.300401.19.01.064.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 282 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Jasa Servis R2 dan R4,- Belanja Penggantian Suku Cadang R2 dan R4- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R2 dan R4- Belanja Pemeliharaan Taman- Rehab Selasar Belakang Gedung Arsip dan Ruang Kanit- Rehab Drainase/Gorong-Gorong
324.050.000,00 14,23
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor..- Belanja Pemeliharaan Taman- Pengecatan Gedung Kantor- Rehab Gudang Barang UPT Bapenda Serpong
352.550.000,00 15,60
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Pemeliharaan Taman
16.050.000,00 4,64
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Jasa Servis R2 dan R4,- Belanja Penggantian Suku Cadang R2 dan R4- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R2 dan R4- Belanja Surat Tanda Nomber Kendaraan R2 dan R4- Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran- Belanja Pemeliharaan Taman
22.890.000,00 7,09
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Pemeliharaan Taman- Belanja Pemeliharaan Buku (Fumigasi Arsip Samsat)
65.525.000,00 5,52
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Surat Tanda Nomber Kendaraan R2 dan R4- Belanja Pemeliharaan Taman- Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana diUPT Bapenda Serpong
73.050.000,00 6,31
3004.300401.19.01.064.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 283 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Jasa Servis R2 dan R4,- Belanja Penggantian Suku Cadang R2 dan R4- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R2 dan R4- Belanja Pemeliharaan Taman
37.550.000,00 5,27
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.
6.050.000,00 2,66
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) Bulan 12.03
3004.300401.19.01.064.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.
6.100.000,00 2,68
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Jasa Servis R2 dan R4,- Belanja Penggantian Suku Cadang R2 dan R4- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R2 dan R4- Rehab Instalasi Jalau Listrik Lt.1 dan Lt.2- Rehab Pintu Masuk Utama, Kanopi Loby dan Meja Informasi- Belanja Pemeliharaan Taman
96.100.000,00 7,55
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Pemeliharaan Taman- Rehab Gedung Mess UPT Bapenda Serpong- Rehab Keramik, Ruang Kerja Lt.2
377.860.000,00 14,67
3004.300401.19.01.064.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 284 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Pemeliharaan Taman- Perbaikan Auning, Cek Fisik Kendaraan Roda 2- Rehab Kamar Mandi Lt,1 dan Lt.2- Belanja Pemeliharaan Buku (Fumigasi Arsip Samsat)
328.125.000,00 13,78
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Jasa Servis R2 dan R4,- Belanja Penggantian Suku Cadang R2 dan R4- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R2 dan R4- Belanja Pemeliharaan Taman- Rehab Selasar Belakang Gedung Arsip dan Ruang Kanit- Rehab Drainase/Gorong-Gorong
324.050.000,00 14,23
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor..- Belanja Pemeliharaan Taman- Pengecatan Gedung Kantor- Rehab Gudang Barang UPT Bapenda Serpong
352.550.000,00 15,60
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Pemeliharaan Taman
16.050.000,00 4,64
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Jasa Servis R2 dan R4,- Belanja Penggantian Suku Cadang R2 dan R4- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R2 dan R4- Belanja Surat Tanda Nomber Kendaraan R2 dan R4- Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran- Belanja Pemeliharaan Taman
22.890.000,00 7,09
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Pemeliharaan Taman- Belanja Pemeliharaan Buku (Fumigasi Arsip Samsat)
65.525.000,00 5,52
3004.300401.19.01.064.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 285 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Surat Tanda Nomber Kendaraan R2 dan R4- Belanja Pemeliharaan Taman- Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana diUPT Bapenda Serpong
73.050.000,00 6,31
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.- Belanja Jasa Servis R2 dan R4,- Belanja Penggantian Suku Cadang R2 dan R4- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R2 dan R4- Belanja Pemeliharaan Taman
37.550.000,00 5,27
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Laptop,Pemeliharaan AC dan Pemeliharaan Genset Kantor.
6.050.000,00 2,66
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan dan RehabilitasiGedung/Kantor
Bulan 12.01
3004.300401.19.01.064.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.831.000,00 5,60
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 286 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja ATK- Belanja Alat Listrik dan Elektronik- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih- Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat (Gerai sams
443.628.000,00 17,09
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Jasa Kebersihan
128.898.000,00 6,59
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
117.013.000,00 7,30
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 287 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 8,08
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat (Gerai samsat Curug dan Kelapa Dua)
374.753.000,00 15,89
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Jasa Kebersihan- Belanja Jasa Kebersihan
86.313.000,00 6,48
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 288 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 6,41
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 4,75
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Operasional Kantor Tidak Tetap Bulan 12.01
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 289 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.831.000,00 5,60
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja ATK- Belanja Alat Listrik dan Elektronik- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih- Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat (Gerai sams
443.628.000,00 17,09
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Jasa Kebersihan
128.898.000,00 6,59
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 290 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
117.013.000,00 7,30
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 8,08
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat (Gerai samsat Curug dan Kelapa Dua)
374.753.000,00 15,89
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 291 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Jasa Kebersihan- Belanja Jasa Kebersihan
86.313.000,00 6,48
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 6,41
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 4,75
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Operasional Jasa Kantor Bulan 12.04
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 292 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.831.000,00 5,60
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja ATK- Belanja Alat Listrik dan Elektronik- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih- Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat (Gerai sams
443.628.000,00 17,09
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Jasa Kebersihan
128.898.000,00 6,59
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 293 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
117.013.000,00 7,30
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 8,08
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat (Gerai samsat Curug dan Kelapa Dua)
374.753.000,00 15,89
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 294 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Jasa Kebersihan- Belanja Jasa Kebersihan
86.313.000,00 6,48
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 6,41
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 4,75
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Bulan 12.03
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada
SIMRAL Hal 295 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.831.000,00 5,60
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja ATK- Belanja Alat Listrik dan Elektronik- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih- Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat (Gerai sams
443.628.000,00 17,09
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Jasa Kebersihan
128.898.000,00 6,59
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
3004.300401.19.01.075.5.2 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 296 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
117.013.000,00 7,30
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 8,08
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat (Gerai samsat Curug dan Kelapa Dua)
374.753.000,00 15,89
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 297 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Jasa Kebersihan- Belanja Jasa Kebersihan
86.313.000,00 6,48
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 6,41
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 4,75
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan BBM Bulan 12.05
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 298 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.831.000,00 5,60
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja ATK- Belanja Alat Listrik dan Elektronik- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih- Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat (Gerai sams
443.628.000,00 17,09
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Jasa Kebersihan
128.898.000,00 6,59
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 299 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
117.013.000,00 7,30
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 8,08
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat (Gerai samsat Curug dan Kelapa Dua)
374.753.000,00 15,89
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 300 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas- Belanja Jasa Kebersihan- Belanja Jasa Kebersihan
86.313.000,00 6,48
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N-Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas R4 dan R2, Genset Samling danGenset- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
115.827.000,00 7,27
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 6,41
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Telepon/Faxsimili/Internet- Belanja Air- Belanja Listrik- Belanja Promosi dan Publikasi- Belnja Jasa TV Cabel- Belanja Premi Asuransi Kesehatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas
83.913.000,00 4,75
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Barang Pakai Habis Bulan 12.02
3004.300401.19.01.075.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
3004.300401.19.01.086.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan
SIMRAL Hal 301 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12.500.000,00 6,67
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12.500.000,00 8,33
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12.500.000,00 8,33
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12.500.000,00 8,33
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12.500.000,00 8,33
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12.500.000,00 10,00
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12.500.000,00 8,33
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12.500.000,00 10,02
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12.500.000,00 8,33
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12.500.000,00 8,33
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12.500.000,00 8,33
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12.500.000,00 6,67
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah
Bulan 12.01
3004.300401.19.01.086.5.2 Daerah Serpong
3004.15 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.19.15.042.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 302 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Paket/Pengiriman- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku
37.382.500,00 9,12
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Belanja Paket/Pengiriman- Belanja Penggandaan- Uang Saku
34.442.500,00 8,28
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Paket/Pengiriman- Belanja Penggandaan- Uang Saku
34.442.500,00 8,28
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Paket/Pengiriman- Belanja Penggandaan- Uang Saku
34.442.500,00 8,28
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Belanja Paket/Pengiriman- Belanja Penggandaan- Uang Saku
34.442.500,00 8,28
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
- Belanja Paket/Pengiriman- Belanja Penggandaan- Uang Saku
34.442.500,00 9,95
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Paket/Pengiriman- Belanja Penggandaan- Uang Saku
34.442.500,00 8,28
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
- Belanja Paket/Pengiriman- Belanja Penggandaan- Uang Saku
34.442.500,00 9,97
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Paket/Pengiriman- Belanja Penggandaan- Uang Saku
34.442.500,00 8,28
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Paket/Pengiriman- Belanja Penggandaan- Uang Saku
34.442.500,00 8,28
3004.300401.19.15.042.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 303 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Paket/Pengiriman- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
18.042.500,00 8,57
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Paket/Pengiriman- Belanja Penggandaan
15.122.500,00 4,43
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Terlaksananya Penelusuran KendaraanBermotor Belum Mendaftar Ulang
Dokumen 1.01
3004.300401.19.15.042.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi
30.935.500,00 5,00
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
34.935.500,00 8,33
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi
30.935.500,00 8,33
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi
30.935.500,00 8,33
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
34.935.500,00 8,33
3004.300401.19.15.053.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 304 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni
- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
30.935.500,00 11,66
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi
30.935.500,00 8,33
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
34.935.500,00 11,70
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi
30.935.500,00 8,33
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
34.935.500,00 8,33
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi
16.652.500,00 8,33
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi
16.652.500,00 5,00
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
3004.300401.19.15.053.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 305 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Terlaksananya Razia KendaraanBermotor Wilayah UPTD PengelolaanPendapatan Serpong BAPENDAProvinsi Banten
Kegiatan 24.01
3004.300401.19.15.053.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi
30.935.500,00 5,00
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
34.935.500,00 8,33
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi
30.935.500,00 8,33
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi
30.935.500,00 8,33
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
34.935.500,00 8,33
Juni
- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
30.935.500,00 11,66
3004.300401.19.15.053.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 306 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi
30.935.500,00 8,33
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
34.935.500,00 11,70
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi
30.935.500,00 8,33
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
34.935.500,00 8,33
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi
16.652.500,00 8,33
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Belanja Penggandaan- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan- Uang Saku- Belanja Promosi dan Publikasi
16.652.500,00 5,00
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Telaksananya Pelayanan SamsatKeliling
Kegiatan 10.01
3004.300401.19.15.053.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Serpong
SIMRAL Hal 307 / 406
SUB UNIT : 30040120
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
3004 Keuangan
3004.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor
22.851.700,00 4,67
Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor '- Rancangan Awal RenjaKegiatan tahun Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Maret '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor'- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
263.021.700,00 29,15
April '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor'- Renja Kegiatan Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor'- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris KantorRancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020 - Renja KegiatanPerubahan Tahun 2019
22.851.700,00 8,00
Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
27.401.700,00 6,77
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
22.851.700,00 8,02
3004.300401.20.01.058.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 308 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor-RKA Kegiatan Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
30.187.700,00 7,03
Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor-DPA Kegiatan Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor
22.854.300,00 4,66
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan dan RehabilitasiGedung/Kantor
Bulan 12.01
3004.300401.20.01.058.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor
22.851.700,00 4,67
Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor '- Rancangan Awal RenjaKegiatan tahun Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Maret '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor'- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
263.021.700,00 29,15
3004.300401.20.01.058.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 309 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor'- Renja Kegiatan Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor'- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris KantorRancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020 - Renja KegiatanPerubahan Tahun 2019
22.851.700,00 8,00
Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
27.401.700,00 6,77
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
22.851.700,00 8,02
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor-RKA Kegiatan Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
30.187.700,00 7,03
Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor-DPA Kegiatan Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor
22.854.300,00 4,66
3004.300401.20.01.058.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 310 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) Bulan 12.01
3004.300401.20.01.058.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor
22.851.700,00 4,67
Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor '- Rancangan Awal RenjaKegiatan tahun Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Maret '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor'- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
263.021.700,00 29,15
April '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor'- Renja Kegiatan Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor'- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris KantorRancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020 - Renja KegiatanPerubahan Tahun 2019
22.851.700,00 8,00
Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
27.401.700,00 6,77
3004.300401.20.01.058.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 311 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
22.851.700,00 8,02
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor-RKA Kegiatan Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
30.187.700,00 7,03
Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor-DPA Kegiatan Tahun 2020
22.851.700,00 6,34
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor
22.854.300,00 4,66
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional
Bulan 12.01
3004.300401.20.01.058.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
140.099.500,00 5,33
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 312 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
406.407.500,00 12,38
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Sewa Gerai)-Penyediaan BBM-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
345.099.500,00 11,14
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi'- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020 - Renja Kegiatan PerubahanTahun 2019
232.199.500,00 10,50
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 313 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
140.099.500,00 7,00
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
140.099.500,00 8,68
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-RKA Kegiatan Tahun 2020
190.099.500,00 8,01
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Sewa Gerai)-Penyediaan BBM-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
270.099.500,00 9,62
Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-DPA Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
190.100.500,00 6,34
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 314 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan BBM Bulan 12.01
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
140.099.500,00 5,33
Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
406.407.500,00 12,38
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Sewa Gerai)-Penyediaan BBM-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
345.099.500,00 11,14
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 315 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi'- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020 - Renja Kegiatan PerubahanTahun 2019
232.199.500,00 10,50
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
140.099.500,00 7,00
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
140.099.500,00 8,68
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-RKA Kegiatan Tahun 2020
190.099.500,00 8,01
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Sewa Gerai)-Penyediaan BBM-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
270.099.500,00 9,62
Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-DPA Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 316 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
190.100.500,00 6,34
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Operasional Kantor Tidak Tetap Bulan 12.01
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
140.099.500,00 5,33
Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
406.407.500,00 12,38
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Sewa Gerai)-Penyediaan BBM-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
345.099.500,00 11,14
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 317 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi'- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020 - Renja Kegiatan PerubahanTahun 2019
232.199.500,00 10,50
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
140.099.500,00 7,00
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
140.099.500,00 8,68
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 318 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-RKA Kegiatan Tahun 2020
190.099.500,00 8,01
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Sewa Gerai)-Penyediaan BBM-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
270.099.500,00 9,62
Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-DPA Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
190.100.500,00 6,34
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Operasional Jasa Kantor Bulan 12.01
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
140.099.500,00 5,33
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 319 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
406.407.500,00 12,38
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Sewa Gerai)-Penyediaan BBM-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
345.099.500,00 11,14
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi'- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020 - Renja Kegiatan PerubahanTahun 2019
232.199.500,00 10,50
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 320 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
140.099.500,00 7,00
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
140.099.500,00 8,68
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-RKA Kegiatan Tahun 2020
190.099.500,00 8,01
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Sewa Gerai)-Penyediaan BBM-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
270.099.500,00 9,62
Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-DPA Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
190.100.500,00 6,34
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 321 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Bulan 12.01
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
140.099.500,00 5,33
Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
406.407.500,00 12,38
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Sewa Gerai)-Penyediaan BBM-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
345.099.500,00 11,14
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 322 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi'- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020 - Renja Kegiatan PerubahanTahun 2019
232.199.500,00 10,50
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
140.099.500,00 7,00
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
140.099.500,00 8,68
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-RKA Kegiatan Tahun 2020
190.099.500,00 8,01
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Sewa Gerai)-Penyediaan BBM-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
270.099.500,00 9,62
Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-DPA Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 323 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
190.100.500,00 6,34
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Jasa Kebersihan Gedungdan Halaman (Outsorching)
Bulan 12.01
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
140.099.500,00 5,33
Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
406.407.500,00 12,38
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Sewa Gerai)-Penyediaan BBM-Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
345.099.500,00 11,14
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 324 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi'- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020 - Renja Kegiatan PerubahanTahun 2019
232.199.500,00 10,50
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
140.099.500,00 7,00
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
140.099.500,00 8,68
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 325 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-RKA Kegiatan Tahun 2020
190.099.500,00 8,01
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Sewa Gerai)-Penyediaan BBM-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
270.099.500,00 9,62
Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-DPA Kegiatan Tahun 2020
140.099.500,00 7,00
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
190.100.500,00 6,34
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Barang Pakai Habis Bulan 12.01
3004.300401.20.01.069.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi'- KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
8.333.000,00 6,67
Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1'- KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
8.333.000,00 8,33
3004.300401.20.01.080.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahBalaraja
SIMRAL Hal 326 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1'- KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
8.333.000,00 8,33
April '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1'- KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
8.333.000,00 8,33
Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1'- KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
8.333.000,00 8,33
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N'- KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
8.333.000,00 10,00
Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N'- KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
8.333.000,00 8,33
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N'- KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
8.333.000,00 10,02
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1'- KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
8.333.000,00 8,33
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N'- KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
8.333.000,00 8,33
Nopember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1'- KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
8.333.000,00 8,33
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi'- KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
8.337.000,00 6,67
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi dan Konsultasi Ke DalamDaerah
Bulan 12.01
3004.300401.20.01.080.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahBalaraja
3004.15 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak
18.400.000,00 4,18
3004.300401.20.15.036.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 327 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak-Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan Rancangan Awal RenjaKegiatan tahun Tahun 2020
56.810.800,00 9,36
Maret '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan -PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak-Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - Rancangan RenjaKegiatan Tahun 2020
50.610.800,00 8,79
April '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - Rancangan KAKKegiatan Tahun 2020
54.610.800,00 9,16
Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - Rancangan KAKKegiatan Tahun 2020
50.610.800,00 8,79
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - Rancangan DRPKKegiatan Tahun 2020 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
54.610.800,00 10,82
Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - Rancangan KAKKegiatan Perubahan Tahun 2019
50.610.800,00 8,79
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - RKA KegiatanPerubahan Tahun 2019
54.610.800,00 10,87
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan -RKA Kegiatan Tahun2020
50.610.800,00 8,79
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - DPA KegiatanPerubahan Tahun 2019
54.610.800,00 9,16
3004.300401.20.15.036.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 328 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - DPA Kegiatan Tahun2020 "
50.610.800,00 8,79
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Terlaksananya Penelusuran KendaraanBermotor Belum Mendaftar Ulang
Wajib Pajak 51160.01
3004.300401.20.15.036.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak
18.400.000,00 4,18
Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak-Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan Rancangan Awal RenjaKegiatan tahun Tahun 2020
56.810.800,00 9,36
Maret '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan -PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak-Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - Rancangan RenjaKegiatan Tahun 2020
50.610.800,00 8,79
April '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - Rancangan KAKKegiatan Tahun 2020
54.610.800,00 9,16
Mei '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - Rancangan KAKKegiatan Tahun 2020
50.610.800,00 8,79
3004.300401.20.15.036.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 329 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - Rancangan DRPKKegiatan Tahun 2020 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
54.610.800,00 10,82
Juli '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - Rancangan KAKKegiatan Perubahan Tahun 2019
50.610.800,00 8,79
Agustus '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - RKA KegiatanPerubahan Tahun 2019
54.610.800,00 10,87
September '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan -RKA Kegiatan Tahun2020
50.610.800,00 8,79
Oktober '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - DPA KegiatanPerubahan Tahun 2019
54.610.800,00 9,16
Nopember "- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan - PenelusuranKendaraan Bermotor Belum Bayar Pajak- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan - DPA Kegiatan Tahun2020 "
50.610.800,00 8,79
Desember '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Terlaksananya Pendataan Potensi PajakAir Permukaan
Wajib Pajak 100.01
3004.300401.20.15.036.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.20.15.047.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 330 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 2,50
Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - PersiapanPengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten -Rancangan AwalRenja Kegiatan tahun Tahun 2020
43.830.900,00 10,28
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten -Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
34.980.900,00 9,04
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten '- Renja KegiatanTahun 2020
34.980.900,00 9,04
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten - Rancangan KAKKegiatan Tahun 2020
34.980.900,00 9,04
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten
34.980.900,00 10,71
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten - Rancangan DRPKKegiatan Tahun 2020 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
34.980.900,00 9,04
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten
34.980.900,00 10,73
3004.300401.20.15.047.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 331 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten -RKA KegiatanTahun 2020
34.980.900,00 9,04
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten -DPA KegiatanPerubahan Tahun 2019
34.980.900,00 9,04
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten -DPA KegiatanTahun 2020
34.981.900,00 9,04
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Terlaksananya Pelayanan SamsatKeliling
Wajib Pajak 3000.01
3004.300401.20.15.047.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 2,50
Februari '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan - PersiapanPengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten -Rancangan AwalRenja Kegiatan tahun Tahun 2020
43.830.900,00 10,28
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten -Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
34.980.900,00 9,04
3004.300401.20.15.047.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 332 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten '- Renja KegiatanTahun 2020
34.980.900,00 9,04
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten - Rancangan KAKKegiatan Tahun 2020
34.980.900,00 9,04
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten
34.980.900,00 10,71
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten - Rancangan DRPKKegiatan Tahun 2020 - Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
34.980.900,00 9,04
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten
34.980.900,00 10,73
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten -RKA KegiatanTahun 2020
34.980.900,00 9,04
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten -DPA KegiatanPerubahan Tahun 2019
34.980.900,00 9,04
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pelayanan Samsat Keliling-Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA Provinsi Banten -DPA KegiatanTahun 2020
34.981.900,00 9,04
3004.300401.20.15.047.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 333 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 2,50
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Terlaksananya Razia KendaraanBermotor Wilayah UPTD PengelolaanPendapatan Balaraja BAPENDA ProvinsiBanten
Wajib Pajak 500.01
3004.300401.20.15.047.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja
SIMRAL Hal 334 / 406
SUB UNIT : 30040121
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
3004 Keuangan
3004.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional
400.000,00 2,71
Februari - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan awal Renja kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
225.065.000,00 16,19
Maret - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan Renja kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
230.717.500,00 12,26
April - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Renja kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
209.830.000,00 10,38
Mei - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan KAK kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
206.900.000,00 16,03
Juni - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan DRPK kegiatan tahun 2020- Renja kegiatan perubahan tahun 2019- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
46.292.500,00 8,12
Juli - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan KAK kegiatan perubahan tahun 2019- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
17.900.000,00 3,64
Agustus - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan DRPK kegiatan perubahan tahun 2019- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
26.380.000,00 11,07
September - Laporan bulanan realisasi kegiatan- RKA kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
33.212.500,00 7,63
Oktober - Laporan bulanan realisasi kegiatan- DPA kegiatan perubahan tahun 2019- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
28.570.000,00 3,70
Nopember - Laporan bulanan realisasi kegiatan- DPA kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional
21.500.000,00 5,57
3004.300401.21.01.059.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 335 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Laporan evaluasi dan pelaporan tahunan- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional
7.912.500,00 2,70
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharan dan RehabilitasiGedung/Kantor
Bulan 12.01
3004.300401.21.01.059.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional
400.000,00 2,71
Februari - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan awal Renja kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
225.065.000,00 16,19
Maret - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan Renja kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
230.717.500,00 12,26
April - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Renja kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
209.830.000,00 10,38
Mei - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan KAK kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
206.900.000,00 16,03
Juni - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan DRPK kegiatan tahun 2020- Renja kegiatan perubahan tahun 2019- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
46.292.500,00 8,12
Juli - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan KAK kegiatan perubahan tahun 2019- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
17.900.000,00 3,64
Agustus - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan DRPK kegiatan perubahan tahun 2019- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
26.380.000,00 11,07
September - Laporan bulanan realisasi kegiatan- RKA kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
33.212.500,00 7,63
3004.300401.21.01.059.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 336 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan bulanan realisasi kegiatan- DPA kegiatan perubahan tahun 2019- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
28.570.000,00 3,70
Nopember - Laporan bulanan realisasi kegiatan- DPA kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional
21.500.000,00 5,57
Desember - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Laporan evaluasi dan pelaporan tahunan- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional
7.912.500,00 2,70
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional
Bulan 12.02
3004.300401.21.01.059.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional
400.000,00 2,71
Februari - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan awal Renja kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
225.065.000,00 16,19
Maret - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan Renja kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
230.717.500,00 12,26
April - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Renja kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
209.830.000,00 10,38
Mei - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan KAK kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
206.900.000,00 16,03
Juni - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan DRPK kegiatan tahun 2020- Renja kegiatan perubahan tahun 2019- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
46.292.500,00 8,12
Juli - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan KAK kegiatan perubahan tahun 2019- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
17.900.000,00 3,64
3004.300401.21.01.059.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 337 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan DRPK kegiatan perubahan tahun 2019- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
26.380.000,00 11,07
September - Laporan bulanan realisasi kegiatan- RKA kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
33.212.500,00 7,63
Oktober - Laporan bulanan realisasi kegiatan- DPA kegiatan perubahan tahun 2019- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional- Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
28.570.000,00 3,70
Nopember - Laporan bulanan realisasi kegiatan- DPA kegiatan tahun 2020- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional
21.500.000,00 5,57
Desember - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Laporan evaluasi dan pelaporan tahunan- Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional
7.912.500,00 2,70
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Inventaris Kantor Bulan 12.03
3004.300401.21.01.059.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
120.993.000,00 6,36
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
621.443.365,00 8,01
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
378.060.385,00 8,01
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 338 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
201.168.750,00 8,01
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
154.443.000,00 11,86
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
170.460.000,00 9,68
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
130.351.750,00 8,01
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
174.189.000,00 9,70
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
131.793.000,00 8,01
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
314.168.750,00 8,01
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 339 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
306.560.000,00 8,01
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
120.993.000,00 6,33
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Operasional Jasa Kantor Bulan 12.05
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
120.993.000,00 6,36
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
621.443.365,00 8,01
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
378.060.385,00 8,01
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
201.168.750,00 8,01
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 340 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
154.443.000,00 11,86
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
170.460.000,00 9,68
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
130.351.750,00 8,01
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
174.189.000,00 9,70
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
131.793.000,00 8,01
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
314.168.750,00 8,01
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
306.560.000,00 8,01
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 341 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
120.993.000,00 6,33
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Jasa Kebersihan Gedungdan Halaman (Outsourcing)
Bulan 12.03
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
120.993.000,00 6,36
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
621.443.365,00 8,01
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
378.060.385,00 8,01
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
201.168.750,00 8,01
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
154.443.000,00 11,86
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 342 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
170.460.000,00 9,68
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
130.351.750,00 8,01
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
174.189.000,00 9,70
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
131.793.000,00 8,01
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
314.168.750,00 8,01
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
306.560.000,00 8,01
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
120.993.000,00 6,33
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 343 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Operasional Kantor Tidak Tetap Bulan 12.01
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
120.993.000,00 6,36
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
621.443.365,00 8,01
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
378.060.385,00 8,01
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
201.168.750,00 8,01
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
154.443.000,00 11,86
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
170.460.000,00 9,68
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 344 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
130.351.750,00 8,01
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
174.189.000,00 9,70
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
131.793.000,00 8,01
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
314.168.750,00 8,01
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
306.560.000,00 8,01
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
120.993.000,00 6,33
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Bulan 12.04
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 345 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
120.993.000,00 6,36
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
621.443.365,00 8,01
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
378.060.385,00 8,01
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
201.168.750,00 8,01
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
154.443.000,00 11,86
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
170.460.000,00 9,68
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
130.351.750,00 8,01
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 346 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
174.189.000,00 9,70
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
131.793.000,00 8,01
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
314.168.750,00 8,01
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
306.560.000,00 8,01
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
120.993.000,00 6,33
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Barang Pakai Habis Bulan 12.02
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
120.993.000,00 6,36
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 347 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
621.443.365,00 8,01
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
378.060.385,00 8,01
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
201.168.750,00 8,01
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
154.443.000,00 11,86
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
170.460.000,00 9,68
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
130.351.750,00 8,01
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
174.189.000,00 9,70
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 348 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
131.793.000,00 8,01
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
314.168.750,00 8,01
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Makan dan Minum Kantor- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
306.560.000,00 8,01
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Dan Halaman- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Bahan Bakar Minyak
120.993.000,00 6,33
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan BBM Bulan 12.06
3004.300401.21.01.070.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
10.010.000,00 4,74
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
22.300.000,00 9,15
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.930.000,00 8,84
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.930.000,00 8,84
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.930.000,00 8,84
3004.300401.21.01.081.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahCikokol
SIMRAL Hal 349 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.230.000,00 10,35
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.230.000,00 8,68
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.230.000,00 10,37
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
20.230.000,00 8,68
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
19.280.000,00 8,47
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
19.280.000,00 8,47
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
9.270.000,00 4,57
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah
Bulan 12.01
3004.300401.21.01.081.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahCikokol
3004.15 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
9.000.000,00 3,01
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
88.362.700,00 11,14
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
9.924.200,00 6,66
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
81.007.700,00 10,69
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
9.924.200,00 6,66
3004.300401.21.15.037.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 350 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
81.157.700,00 12,39
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
79.900.000,00 10,63
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
80.995.000,00 12,37
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
10.061.500,00 6,69
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
79.871.500,00 10,62
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
9.807.000,00 6,63
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
104.500,00 2,51
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan Dokumen 10.01
3004.300401.21.15.037.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang
9.000.000,00 3,01
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
88.362.700,00 11,14
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
9.924.200,00 6,66
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
81.007.700,00 10,69
3004.300401.21.15.037.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 351 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
9.924.200,00 6,66
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
81.157.700,00 12,39
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
79.900.000,00 10,63
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
80.995.000,00 12,37
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
10.061.500,00 6,69
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
79.871.500,00 10,62
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
9.807.000,00 6,63
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan
104.500,00 2,51
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penelusuran Kendaraan BermotorBelum Mendaftar Ulang
Dokumen 4.01
3004.300401.21.15.037.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
6.800.000,00 3,40
Februari - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan awal Renja kegiatan tahun 2020- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
41.873.250,00 9,91
Maret - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan Renja kegiatan tahun 2020- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
32.373.250,00 8,72
3004.300401.21.15.048.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 352 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Renja kegiatan tahun 2020- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
32.373.250,00 8,72
Mei - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan KAK kegiatan tahun 2020- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
32.373.250,00 8,72
Juni - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan DRPK kegiatan tahun 2020- Renja kegiatan perubahan tahun 2019- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
41.873.250,00 11,58
Juli - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan KAK kegiatan perubahan tahun 2019- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
32.308.750,00 8,72
Agustus - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan DRPK kegiatan perubahan tahun 2019- RKA kegiatan perubahan tahun 2019- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
32.296.250,00 10,40
September - Laporan bulanan realisasi kegiatan- RKA kegiatan tahun 2020- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
41.796.250,00 9,90
Oktober - Laporan bulanan realisasi kegiatan- DPA kegiatan perubahan tahun 2019- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
32.296.250,00 8,71
Nopember - Laporan bulanan realisasi kegiatan- DPA kegiatan tahun 2020- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
32.196.850,00 8,70
Desember - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Laporan evaluasi dan pelaporan tahunan- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
99.400,00 2,52
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Razia Kendaraan Bermotor WilayahUPTD Pengelolaan Pendapatan CikokolBAPENDA Provinsi Banten
Kegiatan 10.01
3004.300401.21.15.048.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
6.800.000,00 3,40
3004.300401.21.15.048.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 353 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan awal Renja kegiatan tahun 2020- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
41.873.250,00 9,91
Maret - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan Renja kegiatan tahun 2020- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
32.373.250,00 8,72
April - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Renja kegiatan tahun 2020- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
32.373.250,00 8,72
Mei - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan KAK kegiatan tahun 2020- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
32.373.250,00 8,72
Juni - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan DRPK kegiatan tahun 2020- Renja kegiatan perubahan tahun 2019- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
41.873.250,00 11,58
Juli - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan KAK kegiatan perubahan tahun 2019- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
32.308.750,00 8,72
Agustus - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Rancangan DRPK kegiatan perubahan tahun 2019- RKA kegiatan perubahan tahun 2019- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
32.296.250,00 10,40
September - Laporan bulanan realisasi kegiatan- RKA kegiatan tahun 2020- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
41.796.250,00 9,90
Oktober - Laporan bulanan realisasi kegiatan- DPA kegiatan perubahan tahun 2019- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
32.296.250,00 8,71
Nopember - Laporan bulanan realisasi kegiatan- DPA kegiatan tahun 2020- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
32.196.850,00 8,70
Desember - Laporan bulanan realisasi kegiatan- Laporan evaluasi dan pelaporan tahunan- Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD PPD Cikokol- Razia PKB di Wilayah UPTD PPD Cikokol
99.400,00 2,52
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pelayanan Samsat Keliling Bulan 12.01
3004.300401.21.15.048.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol
SIMRAL Hal 354 / 406
SUB UNIT : 30040122
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
3004 Keuangan
3004.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan -Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.000.000,00 2,59
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Kegiatan - Rancangan AwalRenja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Jasa Service-Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang-Pemeliharaan Pelumas-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
55.712.500,00 6,81
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
137.800.000,00 10,70
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer-Pemeliharaan Buku
228.315.000,00 14,99
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Jasa Service-Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang-Pemeliharaan Pelumas-Pemeliharaan Pajak Kendaraan Bermotor-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
265.247.500,00 16,74
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
178.490.000,00 14,29
3004.300401.22.01.060.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 355 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
12.800.000,00 4,77
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Jasa Service-Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang-Pemeliharaan Pelumas-Pemeliharaan Pajak Kendaraan Bermotor-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
68.262.500,00 9,09
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
13.490.000,00 4,80
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer-Pemeliharaan Buku
32.805.000,00 5,72
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Jasa Service-Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang-Pemeliharaan Pelumas-Pemeliharaan Pajak Kendaraan Bermotor-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
57.757.500,00 6,90
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
2.000.000,00 2,60
3004.300401.22.01.060.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 356 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional
Bulan 12.02
3004.300401.22.01.060.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan -Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.000.000,00 2,59
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Kegiatan - Rancangan AwalRenja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Jasa Service-Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang-Pemeliharaan Pelumas-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
55.712.500,00 6,81
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
137.800.000,00 10,70
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer-Pemeliharaan Buku
228.315.000,00 14,99
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Jasa Service-Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang-Pemeliharaan Pelumas-Pemeliharaan Pajak Kendaraan Bermotor-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
265.247.500,00 16,74
3004.300401.22.01.060.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 357 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
178.490.000,00 14,29
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
12.800.000,00 4,77
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Jasa Service-Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang-Pemeliharaan Pelumas-Pemeliharaan Pajak Kendaraan Bermotor-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
68.262.500,00 9,09
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
13.490.000,00 4,80
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer-Pemeliharaan Buku
32.805.000,00 5,72
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Jasa Service-Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang-Pemeliharaan Pelumas-Pemeliharaan Pajak Kendaraan Bermotor-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
57.757.500,00 6,90
3004.300401.22.01.060.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 358 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
2.000.000,00 2,60
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) Bulan 12.03
3004.300401.22.01.060.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan -Persiapan Pengendalian dan Evaluasi- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.000.000,00 2,59
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Kegiatan - Rancangan AwalRenja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Jasa Service-Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang-Pemeliharaan Pelumas-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
55.712.500,00 6,81
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
137.800.000,00 10,70
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer-Pemeliharaan Buku
228.315.000,00 14,99
3004.300401.22.01.060.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 359 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Jasa Service-Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang-Pemeliharaan Pelumas-Pemeliharaan Pajak Kendaraan Bermotor-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
265.247.500,00 16,74
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
178.490.000,00 14,29
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
12.800.000,00 4,77
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Jasa Service-Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang-Pemeliharaan Pelumas-Pemeliharaan Pajak Kendaraan Bermotor-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
68.262.500,00 9,09
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
13.490.000,00 4,80
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer-Pemeliharaan Buku
32.805.000,00 5,72
3004.300401.22.01.060.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 360 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Jasa Service-Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang-Pemeliharaan Pelumas-Pemeliharaan Pajak Kendaraan Bermotor-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
57.757.500,00 6,90
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Kegiatan- Pelaksanaan Kegiatan- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Peralatan Kantor-Pemeliharaan Komputer
2.000.000,00 2,60
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan dan RehabilitasiGedung/Kantor
Bulan 12.01
3004.300401.22.01.060.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
100.740.000,00 5,09
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Kegiatan - Rancangan Awal RenjaKegiatan tahun Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
324.962.000,00 12,51
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
160.040.000,00 8,27
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 361 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
197.740.000,00 9,24
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
136.190.000,00 7,66
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
170.240.000,00 10,20
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
113.740.000,00 7,09
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
114.240.000,00 8,78
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
160.040.000,00 8,27
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
112.540.000,00 7,06
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 362 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
197.540.000,00 9,24
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
159.040.000,00 6,59
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Barang Pakai Habis Bulan 12.01
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
100.740.000,00 5,09
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Kegiatan - Rancangan Awal RenjaKegiatan tahun Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
324.962.000,00 12,51
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
160.040.000,00 8,27
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 363 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
197.740.000,00 9,24
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
136.190.000,00 7,66
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
170.240.000,00 10,20
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
113.740.000,00 7,09
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
114.240.000,00 8,78
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
160.040.000,00 8,27
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
112.540.000,00 7,06
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 364 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
197.540.000,00 9,24
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
159.040.000,00 6,59
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Makan dan Minum Bulan 12.06
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
100.740.000,00 5,09
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Kegiatan - Rancangan Awal RenjaKegiatan tahun Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
324.962.000,00 12,51
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
160.040.000,00 8,27
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 365 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
197.740.000,00 9,24
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
136.190.000,00 7,66
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
170.240.000,00 10,20
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
113.740.000,00 7,09
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
114.240.000,00 8,78
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
160.040.000,00 8,27
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
112.540.000,00 7,06
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 366 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
197.540.000,00 9,24
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
159.040.000,00 6,59
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Jasa Kebersihan Gedungdan Halaman (outsourching)
Bulan 12.04
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
100.740.000,00 5,09
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Kegiatan - Rancangan Awal RenjaKegiatan tahun Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
324.962.000,00 12,51
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
160.040.000,00 8,27
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 367 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
197.740.000,00 9,24
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
136.190.000,00 7,66
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
170.240.000,00 10,20
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
113.740.000,00 7,09
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
114.240.000,00 8,78
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
160.040.000,00 8,27
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
112.540.000,00 7,06
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 368 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
197.540.000,00 9,24
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
159.040.000,00 6,59
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan BBM Bulan 12.02
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
100.740.000,00 5,09
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Kegiatan - Rancangan Awal RenjaKegiatan tahun Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
324.962.000,00 12,51
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
160.040.000,00 8,27
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 369 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
197.740.000,00 9,24
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
136.190.000,00 7,66
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
170.240.000,00 10,20
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
113.740.000,00 7,09
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
114.240.000,00 8,78
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
160.040.000,00 8,27
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
112.540.000,00 7,06
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 370 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
197.540.000,00 9,24
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
159.040.000,00 6,59
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Operasional Kantor Tidak Tetap Bulan 12.05
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
100.740.000,00 5,09
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Penyusunan Kegiatan - Rancangan Awal RenjaKegiatan tahun Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
324.962.000,00 12,51
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
160.040.000,00 8,27
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 371 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
197.740.000,00 9,24
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
136.190.000,00 7,66
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
170.240.000,00 10,20
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
113.740.000,00 7,09
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
114.240.000,00 8,78
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
160.040.000,00 8,27
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
112.540.000,00 7,06
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 372 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
197.540.000,00 9,24
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Penyediaan BBM- Penyediaan Operasional Jasa Kantor- Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching)- Operasional Kantor Tidak Tetap- Penyediaan Makan dan Minum
159.040.000,00 6,59
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Operasional Jasa Kantor Bulan 12.03
3004.300401.22.01.071.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
0,00 2,50
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12.420.000,00 8,31
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
17.960.000,00 10,15
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12.420.000,00 8,31
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
14.960.000,00 9,15
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
16.500.000,00 11,33
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
12.420.000,00 8,31
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
14.960.000,00 10,84
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah- RKA Kegiatan Tahun N+1
15.420.000,00 9,31
3004.300401.22.01.082.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahCiledug
SIMRAL Hal 373 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
14.960.000,00 9,15
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah- DPA Kegiatan Tahun N+1
10.260.000,00 7,59
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
7.720.000,00 5,05
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah
Bulan 12.01
3004.300401.22.01.082.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahCiledug
3004.15 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
51.071.200,00 9,12
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
35.031.200,00 9,10
Maret -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020-Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
35.031.200,00 8,85
April -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020 -Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
35.031.200,00 8,86
Mei -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020-Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
35.031.200,00 8,91
Juni -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020-Renja Kegiatan Perubahan Tahun Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
35.031.200,00 10,47
Juli -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
42.531.200,00 9,78
3004.300401.22.15.038.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 374 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
35.031.200,00 10,44
September -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-RKA Kegiatan Tahun 2020-Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
35.031.200,00 8,80
Oktober -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019-Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
35.031.200,00 8,76
Nopember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-DPA Kegiatan Tahun 2020
0,00 4,29
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,62
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pendataan, Perencanaan danPengembangan Potensi PendapatanDaerah
bulan 12.01
3004.300401.22.15.038.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan KegiatanPELAYANAN SAMSAT KELILING-Belanja Perlengkapan Peserta
RAZIA KENDARAAN-Belanja Perlengkapan Peserta
7.310.000,00 3,52
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan KegiatanPELAYANAN SAMSAT KELILING-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
RAZIA KENDARAAN-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
62.500.000,00 12,88
3004.300401.22.15.049.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 375 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan KegiatanPELAYANAN SAMSAT KELILING-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
RAZIA KENDARAAN-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi-Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahun
56.600.000,00 12,06
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1PELAYANAN SAMSAT KELILING-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
RAZIA KENDARAAN-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
56.600.000,00 12,06
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 4,17
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 5,83
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan KegiatanPELAYANAN SAMSAT KELILING-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
RAZIA KENDARAAN-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi-Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
56.600.000,00 12,06
3004.300401.22.15.049.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 376 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan KegiatanPELAYANAN SAMSAT KELILING-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
RAZIA KENDARAAN-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
56.550.000,00 13,73
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan KegiatanPELAYANAN SAMSAT KELILING-Belanja Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
RAZIA KENDARAAN-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi-Narasumber-Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
62.500.000,00 12,88
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 4,17
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 4,17
Desember - Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
0,00 2,47
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Razia Kendaraan Bermotor WilayahUPTD Pengelolaan Pendapatan CiledugBAPENDA Provinsi Banten
Bulan 12.01
3004.300401.22.15.049.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.22.15.049.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 377 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan KegiatanPELAYANAN SAMSAT KELILING-Belanja Perlengkapan Peserta
RAZIA KENDARAAN-Belanja Perlengkapan Peserta
7.310.000,00 3,52
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pelaksanaan KegiatanPELAYANAN SAMSAT KELILING-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
RAZIA KENDARAAN-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
62.500.000,00 12,88
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan KegiatanPELAYANAN SAMSAT KELILING-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
RAZIA KENDARAAN-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi-Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahun
56.600.000,00 12,06
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1PELAYANAN SAMSAT KELILING-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
RAZIA KENDARAAN-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
56.600.000,00 12,06
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 4,17
3004.300401.22.15.049.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 378 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 5,83
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan KegiatanPELAYANAN SAMSAT KELILING-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
RAZIA KENDARAAN-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi-Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
56.600.000,00 12,06
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan KegiatanPELAYANAN SAMSAT KELILING-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
RAZIA KENDARAAN-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
56.550.000,00 13,73
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan KegiatanPELAYANAN SAMSAT KELILING-Belanja Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi
RAZIA KENDARAAN-Penggandaan-Makan dan Minuman Kegiatan-Uang Saku dan Kegiatan-Dokumentasi dan Publikasi-Narasumber-Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
62.500.000,00 12,88
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 4,17
3004.300401.22.15.049.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 379 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 4,17
Desember - Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
0,00 2,47
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pelayanan Samsat Keliling Bulan 12.01
3004.300401.22.15.049.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug
SIMRAL Hal 380 / 406
SUB UNIT : 30040123
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
3004 Keuangan
3004.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
2.700.000,00 2,68
Februari - PEMELIHARAAN & REHABILITASI GEDUNG/KANTOR Pemeliharaan & Rehabilitasi Ruang Arsip PKB Pemeliharaan & Rehabilitasi Plafon Kantor Lt.1 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Pemeliharaan & Rehabilitasi Kamar Mandi Pemeliharaan & Rehabilitasi Tempat Sampah Permanen- PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor & BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK)- Laporan Bulanan Realisasi- Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun N+1
235.037.200,00 20,01
Maret - PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI GEDUNG/KANTOR Pemeliharaan dan Rehabilitasi pagar Keliling Kantor Tempat Kerja Pengecatan Lapangan Parkir Fumigasi Arsip- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
250.675.000,00 21,07
April - PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI GEDUNG/KANTOR Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Mebeulir- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
111.200.000,00 11,66
Mei - PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
2.050.000,00 4,30
Juni - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan perlengkapan Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
46.725.000,00 8,98
3004.300401.23.01.055.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 381 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
2.950.000,00 4,36
Agustus - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
4.650.000,00 6,16
September - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan perlengkapan Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
40.925.000,00 6,92
Oktober - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
2.100.000,00 4,31
Nopember - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan perlengkapan Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
39.175.000,00 6,81
Desember - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
3.400.000,00 2,74
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional
Bulan 12.02
3004.300401.23.01.055.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
3004.300401.23.01.055.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 382 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
2.700.000,00 2,68
Februari - PEMELIHARAAN & REHABILITASI GEDUNG/KANTOR Pemeliharaan & Rehabilitasi Ruang Arsip PKB Pemeliharaan & Rehabilitasi Plafon Kantor Lt.1 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Pemeliharaan & Rehabilitasi Kamar Mandi Pemeliharaan & Rehabilitasi Tempat Sampah Permanen- PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor & BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK)- Laporan Bulanan Realisasi- Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun N+1
235.037.200,00 20,01
Maret - PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI GEDUNG/KANTOR Pemeliharaan dan Rehabilitasi pagar Keliling Kantor Tempat Kerja Pengecatan Lapangan Parkir Fumigasi Arsip- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
250.675.000,00 21,07
April - PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI GEDUNG/KANTOR Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Mebeulir- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
111.200.000,00 11,66
Mei - PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
2.050.000,00 4,30
Juni - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan perlengkapan Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
46.725.000,00 8,98
Juli - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
2.950.000,00 4,36
3004.300401.23.01.055.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 383 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
4.650.000,00 6,16
September - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan perlengkapan Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
40.925.000,00 6,92
Oktober - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
2.100.000,00 4,31
Nopember - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan perlengkapan Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
39.175.000,00 6,81
Desember - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
3.400.000,00 2,74
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharan dan RehabilitasiGedung/Kantor
Bulan 12.01
3004.300401.23.01.055.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
2.700.000,00 2,68
3004.300401.23.01.055.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 384 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari - PEMELIHARAAN & REHABILITASI GEDUNG/KANTOR Pemeliharaan & Rehabilitasi Ruang Arsip PKB Pemeliharaan & Rehabilitasi Plafon Kantor Lt.1 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Pemeliharaan & Rehabilitasi Kamar Mandi Pemeliharaan & Rehabilitasi Tempat Sampah Permanen- PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor & BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK)- Laporan Bulanan Realisasi- Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun N+1
235.037.200,00 20,01
Maret - PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI GEDUNG/KANTOR Pemeliharaan dan Rehabilitasi pagar Keliling Kantor Tempat Kerja Pengecatan Lapangan Parkir Fumigasi Arsip- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
250.675.000,00 21,07
April - PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI GEDUNG/KANTOR Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Mebeulir- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
111.200.000,00 11,66
Mei - PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
2.050.000,00 4,30
Juni - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan perlengkapan Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
46.725.000,00 8,98
Juli - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
2.950.000,00 4,36
3004.300401.23.01.055.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 385 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
4.650.000,00 6,16
September - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan perlengkapan Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
40.925.000,00 6,92
Oktober - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
2.100.000,00 4,31
Nopember - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan perlengkapan Kantor- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
39.175.000,00 6,81
Desember - PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB- PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR (APK) Pemeliharaan Komputer- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
3.400.000,00 2,74
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) Bulan 12.03
3004.300401.23.01.055.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 386 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, premi asuransi kesehatan,extrafooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
92.739.000,00 5,02
Februari - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar, Belanja TV Berlangganan,Penggandaan,publikasi,jasa tenaga ahli, premiasuransi kesehatan, extra fooding)- Penyediaan BBM- Penyediaan Jasa Kebersihan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
307.689.000,00 12,54
Maret - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan,pengiisian tabungpemadam)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon,Listrik, Belanja Surat Kabar,Belanja TV Berlangganan,Penggandaan,baju olahraga, jasa tenaga ahli, premiasuransi kesehatan, extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+
171.269.550,00 8,83
April - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,sewa gedung,promosi,non kapitalis rumah tangga,jasatenaga ahli, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
181.449.000,00 9,10
Mei - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,sewa gedung,promosi, non kapitalis komputer, nonkapitalis, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
214.488.100,00 10,00
Juni - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, promosi publikasi,jasa tenaga ahli, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
136.745.550,00 9,55
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 387 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, promosi publikasi, jasa tenaga ahli, dokumentasi,dekorasi, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
153.589.000,00 8,35
Agustus - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon,Listrik, Surat Kabar,TVBerlangganan,Penggandaan,Promosi publikasi,jasa tenaga ahli,premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
100.988.000,00 8,60
September - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, promosi publikasi, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
136.745.550,00 7,89
Oktober - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan, pengisian tabumpemadam)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,promosi publikasi,jasa tenaga ahli, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
102.888.100,00 6,97
Nopember - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, promosi publikasi, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
94.639.000,00 6,74
Desember - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
143.720.550,00 6,41
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 388 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Barang Pakai Habis Bulan 12.02
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, premi asuransi kesehatan,extrafooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
92.739.000,00 5,02
Februari - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar, Belanja TV Berlangganan,Penggandaan,publikasi,jasa tenaga ahli, premiasuransi kesehatan, extra fooding)- Penyediaan BBM- Penyediaan Jasa Kebersihan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
307.689.000,00 12,54
Maret - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan,pengiisian tabungpemadam)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon,Listrik, Belanja Surat Kabar,Belanja TV Berlangganan,Penggandaan,baju olahraga, jasa tenaga ahli, premiasuransi kesehatan, extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+
171.269.550,00 8,83
April - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,sewa gedung,promosi,non kapitalis rumah tangga,jasatenaga ahli, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
181.449.000,00 9,10
Mei - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,sewa gedung,promosi, non kapitalis komputer, nonkapitalis, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
214.488.100,00 10,00
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 389 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, promosi publikasi,jasa tenaga ahli, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
136.745.550,00 9,55
Juli - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, promosi publikasi, jasa tenaga ahli, dokumentasi,dekorasi, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
153.589.000,00 8,35
Agustus - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon,Listrik, Surat Kabar,TVBerlangganan,Penggandaan,Promosi publikasi,jasa tenaga ahli,premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
100.988.000,00 8,60
September - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, promosi publikasi, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
136.745.550,00 7,89
Oktober - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan, pengisian tabumpemadam)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,promosi publikasi,jasa tenaga ahli, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
102.888.100,00 6,97
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 390 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, promosi publikasi, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
94.639.000,00 6,74
Desember - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
143.720.550,00 6,41
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Operasional Jasa Kantor Bulan 12.05
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, premi asuransi kesehatan,extrafooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
92.739.000,00 5,02
Februari - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar, Belanja TV Berlangganan,Penggandaan,publikasi,jasa tenaga ahli, premiasuransi kesehatan, extra fooding)- Penyediaan BBM- Penyediaan Jasa Kebersihan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
307.689.000,00 12,54
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 391 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan,pengiisian tabungpemadam)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon,Listrik, Belanja Surat Kabar,Belanja TV Berlangganan,Penggandaan,baju olahraga, jasa tenaga ahli, premiasuransi kesehatan, extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+
171.269.550,00 8,83
April - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,sewa gedung,promosi,non kapitalis rumah tangga,jasatenaga ahli, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
181.449.000,00 9,10
Mei - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,sewa gedung,promosi, non kapitalis komputer, nonkapitalis, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
214.488.100,00 10,00
Juni - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, promosi publikasi,jasa tenaga ahli, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
136.745.550,00 9,55
Juli - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, promosi publikasi, jasa tenaga ahli, dokumentasi,dekorasi, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
153.589.000,00 8,35
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 392 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon,Listrik, Surat Kabar,TVBerlangganan,Penggandaan,Promosi publikasi,jasa tenaga ahli,premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
100.988.000,00 8,60
September - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, promosi publikasi, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
136.745.550,00 7,89
Oktober - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan, pengisian tabumpemadam)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,promosi publikasi,jasa tenaga ahli, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
102.888.100,00 6,97
Nopember - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, promosi publikasi, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
94.639.000,00 6,74
Desember - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
143.720.550,00 6,41
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Jasa Kebersihan Gedungdan Halaman ( Outsourcing)
Bulan 12.03
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 393 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, premi asuransi kesehatan,extrafooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
92.739.000,00 5,02
Februari - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar, Belanja TV Berlangganan,Penggandaan,publikasi,jasa tenaga ahli, premiasuransi kesehatan, extra fooding)- Penyediaan BBM- Penyediaan Jasa Kebersihan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
307.689.000,00 12,54
Maret - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan,pengiisian tabungpemadam)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon,Listrik, Belanja Surat Kabar,Belanja TV Berlangganan,Penggandaan,baju olahraga, jasa tenaga ahli, premiasuransi kesehatan, extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+
171.269.550,00 8,83
April - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,sewa gedung,promosi,non kapitalis rumah tangga,jasatenaga ahli, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
181.449.000,00 9,10
Mei - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,sewa gedung,promosi, non kapitalis komputer, nonkapitalis, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
214.488.100,00 10,00
Juni - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, promosi publikasi,jasa tenaga ahli, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
136.745.550,00 9,55
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 394 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, promosi publikasi, jasa tenaga ahli, dokumentasi,dekorasi, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
153.589.000,00 8,35
Agustus - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon,Listrik, Surat Kabar,TVBerlangganan,Penggandaan,Promosi publikasi,jasa tenaga ahli,premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
100.988.000,00 8,60
September - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, promosi publikasi, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
136.745.550,00 7,89
Oktober - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan, pengisian tabumpemadam)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,promosi publikasi,jasa tenaga ahli, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
102.888.100,00 6,97
Nopember - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, promosi publikasi, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
94.639.000,00 6,74
Desember - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
143.720.550,00 6,41
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 395 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan BBM Bulan 12.06
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, premi asuransi kesehatan,extrafooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
92.739.000,00 5,02
Februari - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar, Belanja TV Berlangganan,Penggandaan,publikasi,jasa tenaga ahli, premiasuransi kesehatan, extra fooding)- Penyediaan BBM- Penyediaan Jasa Kebersihan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
307.689.000,00 12,54
Maret - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan,pengiisian tabungpemadam)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon,Listrik, Belanja Surat Kabar,Belanja TV Berlangganan,Penggandaan,baju olahraga, jasa tenaga ahli, premiasuransi kesehatan, extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+
171.269.550,00 8,83
April - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,sewa gedung,promosi,non kapitalis rumah tangga,jasatenaga ahli, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
181.449.000,00 9,10
Mei - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,sewa gedung,promosi, non kapitalis komputer, nonkapitalis, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
214.488.100,00 10,00
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 396 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, promosi publikasi,jasa tenaga ahli, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
136.745.550,00 9,55
Juli - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, promosi publikasi, jasa tenaga ahli, dokumentasi,dekorasi, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
153.589.000,00 8,35
Agustus - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon,Listrik, Surat Kabar,TVBerlangganan,Penggandaan,Promosi publikasi,jasa tenaga ahli,premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
100.988.000,00 8,60
September - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, promosi publikasi, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
136.745.550,00 7,89
Oktober - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan, pengisian tabumpemadam)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,promosi publikasi,jasa tenaga ahli, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
102.888.100,00 6,97
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 397 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, promosi publikasi, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
94.639.000,00 6,74
Desember - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
143.720.550,00 6,41
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Operasional Kantor Tidak Tetap Bulan 12.01
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, premi asuransi kesehatan,extrafooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
92.739.000,00 5,02
Februari - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Barang Pakai Habis- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar, Belanja TV Berlangganan,Penggandaan,publikasi,jasa tenaga ahli, premiasuransi kesehatan, extra fooding)- Penyediaan BBM- Penyediaan Jasa Kebersihan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
307.689.000,00 12,54
Maret - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan,pengiisian tabungpemadam)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon,Listrik, Belanja Surat Kabar,Belanja TV Berlangganan,Penggandaan,baju olahraga, jasa tenaga ahli, premiasuransi kesehatan, extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+
171.269.550,00 8,83
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 398 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,sewa gedung,promosi,non kapitalis rumah tangga,jasatenaga ahli, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
181.449.000,00 9,10
Mei - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,sewa gedung,promosi, non kapitalis komputer, nonkapitalis, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
214.488.100,00 10,00
Juni - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, promosi publikasi,jasa tenaga ahli, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
136.745.550,00 9,55
Juli - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, promosi publikasi, jasa tenaga ahli, dokumentasi,dekorasi, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
153.589.000,00 8,35
Agustus - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon,Listrik, Surat Kabar,TVBerlangganan,Penggandaan,Promosi publikasi,jasa tenaga ahli,premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
100.988.000,00 8,60
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 399 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, promosi publikasi, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
136.745.550,00 7,89
Oktober - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan, pengisian tabumpemadam)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,promosi publikasi,jasa tenaga ahli, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
102.888.100,00 6,97
Nopember - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan,jasa tenaga ahli, promosi publikasi, premi asuransikesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
94.639.000,00 6,74
Desember - Operasional Kantor Tidak tetap (jasa tenaga kerja lapangan)- Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Makan dan Minum rapat)- Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Surat Kabar, TVBerlangganan,Penggandaan, premi asuransi kesehatan,extra fooding)- Penyediaan BBM (Penyediaan BBM Dinas)- Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
143.720.550,00 6,41
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Bulan 12.04
3004.300401.23.01.066.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
6.640.000,00 5,82
Februari - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
7.840.000,00 8,09
3004.300401.23.01.077.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahCilegon
SIMRAL Hal 400 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
10.310.000,00 9,32
April - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
7.940.000,00 8,14
Mei - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
8.960.000,00 8,65
Juni - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
7.940.000,00 9,80
Juli - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
8.960.000,00 8,65
Agustus - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
10.160.000,00 10,93
September - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
8.810.000,00 8,57
Oktober - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
7.940.000,00 8,14
Nopember - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
8.310.000,00 8,32
Desember - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
6.190.000,00 5,57
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah
Bulan 12.01
3004.300401.23.01.077.5.2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan LuarDaerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahCilegon
3004.15 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Makan dan Minum Kegiatan)-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
1.380.000,00 2,70
3004.300401.23.15.033.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 401 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari - Rencana Awal Renja kegiatan Tahun N+1- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (UangSaku, Belanja Paket Pengiriman, Perlengkapan Peserta)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
43.572.000,00 10,55
Maret - Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pelaporan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Uang Saku,Belanja Paket Pengiriman,Makan dan Minum Kegiatan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
33.532.000,00 9,08
April - Renja Kegiatan Tahun N+1- Persiapan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Uang Saku,Belanja Paket Pengiriman,Makan dan Minum Kegiatan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
33.532.000,00 9,08
Mei - Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1- PelaksanaanPenelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (UangSaku, Belanja Paket Pengiriman)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
32.152.000,00 8,88
Juni - Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaporan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Uang Saku,Belanja Paket Pengiriman,Makan dan Minum Kegiatan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
33.532.000,00 10,74
Juli - Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (UangSaku, Belanja Paket Pengiriman)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
32.152.000,00 8,88
Agustus - Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N- PelaporanPenelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Uang Saku,Belanja Paket Pengiriman,Makan dan Minum Kegiatan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
33.532.000,00 10,76
September - RKA Kegiatan Tahun N+1- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Uang Saku, BelanjaPaket Pengiriman)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
32.152.000,00 8,88
Oktober - DPA Kegiatan Perubahan Tahun N- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Uang Saku, BelanjaPaket Pengiriman,Makan dan Minum Kegiatan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
33.532.000,00 9,08
Nopember - DPA Kegiatan Tahun N+1- Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Uang Saku, BelanjaPaket Pengiriman)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
22.376.000,00 7,44
Desember - Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum Mendaftar Ulang (Uang Saku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
9.800.000,00 3,93
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerahpada UPTD Pengelolaan PendapatanDaerah Cilegon
Bulan 12.01
3004.300401.23.15.033.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 402 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
3004.300401.23.15.033.5.2 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan,Belanja UangSaku- RAZIA (Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja UangSaku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.322.500,00 7,40
Februari - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan, Belanja Uang Saku)- RAZIA (Belanja Penggandaan,Belanja Makanan dan Minuman,Belanja UangSaku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
31.360.500,00 9,07
Maret - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan, Belanja UangSaku)- RAZIA (Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia,Belanja Penggandaan, BelanjaMakanan dan Minuman, Belanja Uang Saku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
37.360.500,00 10,00
April - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan,)Belanja UangSaku- RAZIA (Belanja Penggandaan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
31.360.500,00 9,07
Mei -SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan,Belanja UangSaku-RAZIA (Belanja Penggandaan,Belanja Makanan dan Minuman,Belanja Uang Saku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
12.032.500,00 6,05
Juni - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan,Belanja UangSaku)- RAZIA (Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja UangSaku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
31.410.500,00 10,74
Juli - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan, Belanja UangSaku)- RAZIA (Belanja Penggandaan,Belanja Makanan dan Minuman,Belanja UangSaku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
31.360.500,00 9,07
Agustus - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas, Belanja Penggandaan,Belanja Uang Saku)- RAZIA (Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,Belanja Uang Saku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
31.360.500,00 10,75
3004.300401.23.15.044.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 403 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan,Belanja UangSaku)- RAZIA (Belanja Penggandaan,Belanja Makanan dan Minuman,Belanja UangSaku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
31.410.500,00 9,07
Oktober - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan,Belanja UangSaku)- RAZIA (Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,Belanja UangSaku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
31.360.500,00 9,07
Nopember - SAMLING (Belanja Penggandaan)- RAZIA (Belanja Penggandaan,Belanja Makanan dan Minuman, Belanja UangSaku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
19.405.500,00 7,20
Desember - RAZIA ( Belanja Penggandaan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
165.500,00 2,51
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Razia Kendaraan Bermotor WilayahUPTD Pengelolaan Pendapatan DaerahCilegon
Bulan 12.01
3004.300401.23.15.044.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan,Belanja UangSaku- RAZIA (Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja UangSaku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
31.322.500,00 7,40
Februari - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan, Belanja Uang Saku)- RAZIA (Belanja Penggandaan,Belanja Makanan dan Minuman,Belanja UangSaku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1
31.360.500,00 9,07
Maret - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan, Belanja UangSaku)- RAZIA (Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia,Belanja Penggandaan, BelanjaMakanan dan Minuman, Belanja Uang Saku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1
37.360.500,00 10,00
3004.300401.23.15.044.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 404 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan,)Belanja UangSaku- RAZIA (Belanja Penggandaan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun N+1
31.360.500,00 9,07
Mei -SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan,Belanja UangSaku-RAZIA (Belanja Penggandaan,Belanja Makanan dan Minuman,Belanja Uang Saku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
12.032.500,00 6,05
Juni - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan,Belanja UangSaku)- RAZIA (Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja UangSaku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N
31.410.500,00 10,74
Juli - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan, Belanja UangSaku)- RAZIA (Belanja Penggandaan,Belanja Makanan dan Minuman,Belanja UangSaku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N
31.360.500,00 9,07
Agustus - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas, Belanja Penggandaan,Belanja Uang Saku)- RAZIA (Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,Belanja Uang Saku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
31.360.500,00 10,75
September - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan,Belanja UangSaku)- RAZIA (Belanja Penggandaan,Belanja Makanan dan Minuman,Belanja UangSaku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun N+1
31.410.500,00 9,07
Oktober - SAMLING (Belanja Bahan bakar Minyak/Gas,Belanja Penggandaan,Belanja UangSaku)- RAZIA (Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman,Belanja UangSaku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
31.360.500,00 9,07
Nopember - SAMLING (Belanja Penggandaan)- RAZIA (Belanja Penggandaan,Belanja Makanan dan Minuman, Belanja UangSaku)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
19.405.500,00 7,20
Desember - RAZIA ( Belanja Penggandaan)- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
165.500,00 2,51
3004.300401.23.15.044.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 405 / 406
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pelayanan Samsat Keliling -bulan 12.01
3004.300401.23.15.044.5.2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon
SIMRAL Hal 406 / 406