PowerPoint Presentationlabpm2.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2013/05/RKPD-2008.ppt · PPT file ·...

135
\ RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008

Transcript of PowerPoint Presentationlabpm2.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2013/05/RKPD-2008.ppt · PPT file ·...

\

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG

TAHUN 2008

PERMASALAHAN

CORE BUSINES

KERANGKA PIKIR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG

GRAND DESIGN

Program/Kegiatan

Prioritas

Tahun 2008

ANALISA

ISU STRATEGIS

DAERAH

ISU STRATEGIS

DAERAH

Arah

Pembangunan

Tahun 2008

PERMASALAHAN

PENGANGGURAN

PERMASALAHAN

KEMISKINAN

PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS,

PARIWISATA DAN INDUSTRI

PENGENTASAN

KEMISKINAN

PENURUNAN ANGKA

PENGANGGURAN

UU NO 25

TAHUN 2004

UU NO 32

TAHUN 2004

UU NO

TAHUN17 2003

PENCAPAIAN IPM

PERMASALAHAN

IPM

KEMAMPUAN

FISKAL

PENINGKATAN PELAYANAN

LAINNYA

PERMASALAHAN

PELAYANAN

LAINNYA

VISI

NASIONAL

VISI

JAWA BARAT

Prioritas

Pembangunan

Tahun 2008

KERANGKA PIKIR

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2008

GRAND DESIGN PEMERINTAH DAERAH

Program/Kegiatan

Prioritas

Tahun 2008

MISI I, II, III,IV

DAN V

Arah Kebijakan

Pembangunan

Tahun 2008

Arah Kebijakan

SKPD

Tahun 2008

PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS,

PARIWISATA DAN INDUSTRI

PENGENTASAN

KEMISKINAN

PENURUNAN ANGKA

PENGANGGURAN

VISI

SKPD/

DIBALE

MISI

SKPD

STRATEGI

(cara mencapai tujuan

dan Sasaran) 5 Tahunan

PROGRAM

PRIORITAS

5 TAHUN

2005

2006

2008

2007

2009

2005

2006

2008

2007

2009

PENCAPAIAN IPM

PENINGKATAN PELAYANAN

LAINNYA

VISI KABUPATEN SUBANG

Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Religius serta Berbudaya melalui Pembangunan Berbasis Gotong Royong pada Tahun 2024

MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing.

Memanfaatkan dan mengembangkan Potensi Agribisnis, Pariwisata, Industri dan Sumber Daya Alam spesifik lokalita berdasarkan tata ruang yang berwawasan lingkungan, berdaya saing dan berkelanjutan.

Meningkatkan aparatur yang profesional, berdaya guna, dan bebas KKN serta komitmen terhadap penegakan supremasi hukum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Membuka peluang sebesar-besarnya sebagai daerah yang menarik untuk investasi.

Meningkatkan Pola Kemitraan, gotong royong dan Keterpaduan antar pelaku pembangunan guna mewujudkan Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri.

EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG

PERBANDINGAN REALISASI

IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN

TAHUN 2007-2008

HARAPAN

IPM, LPE DAN KK MISKIN KECAMATAN

Hubungan Korelasi

KK Miskin : LPE = - 0,30

KK Miskin : daya beli = 0,29

IPM : LPE = 0,45

NOKECAMATANAHHAMHRRLSDaya beliIPMLPE% KK MISKIN(Tahun)(%)(Tahun)(Rp)(%)1Sagala herang67.8193.726.54496.97564.635.3020.45%2Jalan cagak70.1596.397.48555.08171.696.8729.88%3Cisalak68.8094.867.66564.10471.436.6241.39%4Tanjungsiang69.0593.896.77530.50368.115.8238.57%5Cijambe69.4792.746.85570.31671.213.2035.52%6Cibogo66.8892.486.88566.84269.474.0736.22%7Subang68.3094.988.20592.50073.778.9625.34%8Kalijati68.4994.057.39580.91272.187.1929.98%9Cipeundeuy67.5091.275.93574.39769.425.8935.92%10Pabuaran69.6984.156.63561.65868.595.0440.90%11Patokbesi68.3992.476.38571.43970.284.4841.23%12Purwadadi69.4690.976.79531.84567.805.4238.93%13Cikaum68.7285.745.89580.03269.283.2143.89%14Pagaden69.9589.276.44567.00070.157.6731.64%15Cipungara69.0887.025.45513.62764.323.6841.77%16Compreng68.7578.835.97563.48366.544.7944.62%17Binong68.6386.316.02573.66368.966.3844.99%18Ciasem65.9491.707.87564.46769.337.8846.77%19Pamanukan68.6889.236.11587.96070.808.6540.40%20Pusakanagara64.6086.556.57571.80767.045.8553.24%21Legonkulon 69.6991.015.83570.39770.202.8144.67%22Blanakan66.5085.296.69596.53569.804.2746.89%KABUPATEN68.3990.306.77570.36070.026.9038.51%

PERBANDINGAN REALISASI

AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006

DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN )

HARAPAN

PERBANDINGAN REALISASI

AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006

DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN)

HARAPAN

PERBANDINGAN REALISASI

RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN

TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN )

HARAPAN

PERBANDINGAN REALISASI

DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006

DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM RIBUAN RUPIAH)

HARAPAN

PERBANDINGAN REALISASI

LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006

DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN)

HARAPAN

1 Indeks Pendidikan masyarakat masih relatif rendah 2 Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi3 Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah dan kurang berdaya saing tinggi4 Pola Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Subang masih rendah 5 Komoditi pertanian, industri kecil menengah serta pariwisata di Kabupaten Subang pada umumnya masih belum berdaya saing 6 Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan masih kurang.7 Ancaman Bencana alam 8 Pemanfaatan Penataan Ruang belum optimal.9. Kondisi Infrastruktur yang belum memadai. 10. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah 11. Iklim Investasi belum kondusif12. Belum Optimalnya Keterlibatan Stake holder dalam pembangunan

ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG

PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2008

PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

2

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

1

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

3

4

PENANGANAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SERTA

BENCANA ALAM

5

PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH

6

OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH

FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNANKAB. SUBANG TAHUN 2008

FOKUS PADA :

2

UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENUNJANG AKSES

PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL BUDAYA LAINNYA

1

PENYELESAIAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DENGAN MEMPERHATIKAN CAKUPAN DI SEMUA WILAYAH

3

MENDORONG PERAN AKTIF STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR MELALUI POLA GOTONG ROYONG

PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN

INFRASTRUKTUR WILAYAH

2

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

1

PERCEPATAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT

TERUTAMA KELUARGA MISKIN

3

PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS GURU

4

MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FORMAL

NON FORMAL DAN INFORMAL

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN

FOKUS PADA :

2

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1

PENINGKATAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

BAGI MASYARAKAT

3

PEMASYARAKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT

4

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

PELAYANAN KESEHATAN

FOKUS PADA :

5

PENANGANAN GIZI KURANG DAN GIZI BURUK

PENINGKATAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH PRODUK AGRIBISNIS, PARIWISATA

DAN INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA

1

4

PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASY. SHG

MENAMBAH PELUANG KERJA

6

PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

EKONOMI DAERAH

FOKUS PADA :

PENINGKATAN PRODUKTIFITAS HASIL HASIL PERTANIAN

PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA TERMASUK MEMPERSIAPKAN

TENAGA KERJA SESUAI DENGAN PEMANFAATAN PELUANG INVESTASI

2

PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM

5

3

MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI

DI KAB. SUBANG

PENINGKATAN KINERJA KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM MENGATASI

PERMASALAHAN PEMANFAATAN RUANG

1

4

PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN

BENCANA ALAM

FOKUS PADA :

REHABILITASI SDA DAN LINGKUNGAN PADA DAERAH KRITIS

2

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN POLA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN

PASCA BENCANA ALAM

3

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN

PENCEMARAN LINGKUNGAN

PENINGKATAN DAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG

5

\

PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR PEMERINTAH

1

OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH

FOKUS PADA :

2

PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR

tolok ukur

target kinerja

keluran

hasil

Capaian

Program

Terlaksananya Rehab ruang kelas sekolah

Kondisi sarana Ruang kelas baik

4100 (82%)

Semua Kondisi sarana Ruang kelas baik

100%, 5000 lokal

100 lokal

TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM

WAJIB BELAJAR DIKDAS 9 TAHUN

KEGIATAN

PEMELIHARAAN SEDANG / BERAT RUANG KELAS SEKOLAH

Masukan

Tersedianya dana

5 Milyar

DATA BANGUNAN SD MISALNYA 5000 LOKAL DGN KERUSAKAN 1000 LOKAL DGN DANA SEBESAR RP. 5 M HANYA MEMPERBAIKI 100 LOKAL MAKA TARGET PENCAPAIAN NYA MENJADI (100+4000) /5000 = 82 % (DENGAN ASUMSI 100 LOKAL TERSEBUT TERLAKSANA SESUAI HARAPAN) DENGAN DEMIKIAN TARGETNYA 82 % DAN VOLUME 100 LOKAL

tolok ukur

Meningkatnya APS SD, AMS SD

target kinerja

APS SD .%, AMS SD .%

tolok ukur

target kinerja

keluran

hasil

Capaian

Program

Terlaksannaya pengadaan kendaraan dinas

Cakupan jumlah eselon IV dan III yang telah memperoleh kendaraan dinas

Roda 4 : 75 %

Roda 2 : 83,33%

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas bagi eseloln IV dan III

Roda 4 : 4 unit

Roda 2 : 18 unit

Roda 4 : 1 unit

Roda 2 : 2 unit

TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR

KEGIATAN

PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Masukan

Tersedianya dana

Rp. X juta

DATA JUMLAH KENDARAAN DINAS RODA 4 SEBANYAK 2 UNIT DAN RODA 2 SEBANYAK 13 UNIT, SEDANGKAN PEJABATSTRUKTURAL YANG BELUM MENDAPATKAN KENDARAAN DINAS RODA 4 SEBANYAK 2 UNIT DAN KENDARAAN DINAS RODA 2 SEBANYAK 5 UNIT, MAKA DENGAN ANGGARAN YANG ADA HANYA UNTUK RODA 4 SEBANYAK 1 UNIT DAN RODA 2 SEBANYAK 2 UNIT, MAKA TARGET PENCAPAIANNYA ADALAH

- UNTUK RODA 4 : (2+1) /4 = 75 % (VOLUME : 1 UNIT)

- UNTUK RODA 2 : (13+2) /18 = 83,33 % (VOLUME : 2 UNIT)

tolok ukur

Meningkatnya sarana prasarana aparatur

target kinerja

Kendaraan dinas ..%, mebeler .%, dll

CONTOH SINERGITAS RKPD, KUA DGN RENJA SKPD KESEHATAN

HIRARKI PENCAPAIAN INDIKATOR KESEHATAN

MISI I

KUALITAS

PERUMAHAN

KESEHATAN

SASARAN

TUJUAN

MISI

LINGKUNGAN

KEBIJAKAN

PEMDA

PELAYANAN

T. KESEHATAN

SARANA

PRASARANA

PERILAKU/

BUDAYA

CAKUPAN AIR

BERSIH

TKT

KESADARAN

MASY.

TKT

PENDIDIKAN

TKT GIZI

KELUARGA

CAKUPAN

JAMBAN

KELUARGA

TKT

PENDIDIKAN

TKT

KESADARAN

MASY.

AKSEBI

LITAS

Pkm/Pddk

Obat/Pddk

Cakupan pel.

Kesehatan

Jangkau

an layan

T.kes/Pkm

Dokter/Pkm

76%

53.56%

POLA

PIKIR

POLA

PIKIR

POLA

PIKIR

Gizi anak

Baik

92.35%

POLA

PIKIR

LAYAK

HUNI

2006 2007 2008

68.39 69.52 69.83

tolok ukur

Capaian kinerja

Meningkatnya derajat kesehata masyarakat

2005 : 68,1

MISI I

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing.

Tujuan 1

PROGRAM

Pengembangan Lingkungan Sehat

2006 : 68,39

AHH

2007 : 69,52

1

PROGRAM

12

KEGIATAN

Peningkatan Sanitasi Dasar

1

5

2005 : 52,55%

Rumah tangga PHBS

JAGA

2006 : 53,05%

2007 : 54,85%

2005 : 48 %

2006 : 49.5 %

2007 : 51.24%

Meningkatnya PHBS

Meningkatnya cakupan jamban keluarga

EVALUASI CAPAIAN KINERJA SKPD KESEHATAN

tolok ukur

Target kinerja

Meningkatnya derajat kesehata masyarakat

2008 : 69,83

MISI I

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing.

Tujuan 1

PROGRAM

Pengembangan Lingkungan Sehat

AHH

1

PROGRAM

12

KEGIATAN

Peningkatan Sanitasi Dasar

1

5

2008 : 57,55%

Rumah tangga PHBS

JAGA

2008 : 53%

Meningkatnya PHBS

Meningkatnya cakupan jamban keluarga

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SKPD KESEHATAN

KAITKAN PROGRAM DAN KEGIATAN INI DGN KRITERIA MASALAH, USULAN MASY, TKT MANFAAT, KAITAN DGN FOKUS DAN PRIORITAS TAHUN 2008, SHG SELANJUTNYA DAPAT DIURUTKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TSB.

DAFTAR ISIRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERGUB NO 72 THN 2006 TTG TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

PENDAHULUAN

BAB I

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB II

RENCANA KERJA (Yang memperhatikan Renstrada, Renja SKPD dan Hasil Musrenbang )

BAB III

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V

KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI

PENUTUP

DAFTAR ISIKEBIJAKAN UMUM APBD PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENDAHULUAN

BAB I

GAMBARAN UMUM RKPD

BAB II

PENUTUP

BAB III

BAB IV

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN IMPILKASINYA THDP SUMBER PENDANAAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN I DAN II

LAMPIRANKEBIJAKAN UMUM APBD PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE

LAMPIRAN I

BIDANG

URUSAN PEMDA

SASARAN PROGRAM/KEG

TARGET (%)

ORGANISASI

PAGU INDIKATIF (RP)

NO

LAMPIRAN 2

URAIAN

JUMLAH

2007

2008

BERTAMBAH/BERKURANG

RP

%

PENDAPATAN

BELANJA

PEMBIAYAAN

PENDIDIKAN

PROGRAM

KEGIATAN

DST.

DAFTAR ISIPRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENDAHULUAN

BAB I

KEBIJAKAN UMUM APBD

BAB II

PENUTUP

BAB III

BAB VI

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

LAMPIRAN

LAMPIRAN I, II DAN III

PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFOND ANGGARAN

BAB IV

PLAFOND ANGGARAN MENURUT ORGANISASI

BAB V

LAMPIRANPRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARAPERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO

LAMPIRAN 1

URAIAN

JUMLAH

2007

2008

BERTAMBAH/BERKURANG

RP

%

PENDAPATAN

BELANJA

PEMBIAYAAN

LANJUTAN .

NO

LAMPIRAN 2

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

SASARAN PROGRAM/KEG

ORGANISASI

JUMLAH PLAFOND ANGGARAN (RP)

KODE

LAMPIRAN 3

URUSAN PEMDA DAN ORGANIASI

PLAFOND ANGGARAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH

HAL PENTING YG BERKAITAN DGN

PENYUSUNAN RKPD, KUA, PPAS DAN RENJA SKPD TAHUN 2008

2

AKAN DILAKSANAKANNYA PEMBAHASAN DGN SKPD TTG SINERGITAS RENJA SKPD DGN RKPD, KUA, DAN PPAS YANG LANGSUNG MENGARAH PADA PEMBAHASAN PRA RKABAHAN DALAM PENYUSUNAN RKPD : RENSTRADA, MUSRENBANG, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008 DAN PLAFOND SKPD BAHAN DALAM PENYUSUNAN KUA : RKPD, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008 DAN PLAFOND SKPD, SPM, SAB DAN STANDAR HARGABAHAN DALAM PENYUSUNAN PPAS : KUA, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008, PLAFOND SKPD, SAB DAN STANDAR HARGAPERLU JUGA DIPERHATIKAN MENGENAI KELEMBAGAAN SERTA PEMBAGIAN PERAN ANTARA SKPD KABUPATEN DGN KECAMATAN SELAKU SKPD.

TINDAK LANJUT DARI RAPAT HARI INI

2

SETIAP SKPD AKAN EKPOSE DENGAN TAPD TTG MASING-MASING RENJA TAHUN 2008 DGN MEMPERHATIKAN HSL MUSRENBANG, RENTSRA SKPD, RENSTRA KAB. (DGN DAFTAR ISI RENJA SESUAI DGN DAFTAR ISI RKPD).

SETELAH SETIAP SKPD SELESAI EKSPOSE TTG RENJA SKPD-NYA, DILANJUTKAN DGN PEMBAHASAN PRA RKA SKPD TSB DGN TAPD.

P

DAFTAR ISIRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERGUB NO 72 THN 2006 TTG TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

PENDAHULUAN

BAB I

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB II

RENCANA KERJA

BAB III

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V

KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI

PENUTUP

RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)KAB. SUBANG TAHUN 2007

PENDAHULUAN

BAB I

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB II

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007

BAB III

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V

PENUTUP

DARI KECAMATAN

2 MILYAR/ KEC

1

BAHAN

MUSRENBANG

KABUPATEN

DARI SKPD KAB

DAN SKPD KEC

DPRD

PANGGAR

EKSEKUTIF

PERG

TINGGI

LSM KAB

RENCANA PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN

KRITERIA KAJIAN BERDASARKAN SUDUT PANDANG NARA SUMBER

CAKUPAN

LAYANAN

TKT

MASALAH

KESESUAIAN

ANTARA PRIORITAS

SKPD DGN KEC

PRIORITAS

FISIK DAN

PRASARANA

SOSBUD :

PENDIDIKAN,

KESEHATAN,

TENAGA KERJA

DLL

EKONOMI

Dibandingkan antara usulan SKPD dengan Kecamatan

Memiliki nilai manfaat untuk pelayanan masy, mendukung pelak. pemerintahan

Keg. yang tkt masalahnya bersakala Kab

Rekomendasi atas Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah dan Mufakat dituangkan dalam Berita Acara

HASIL MUSRENBANG SELANJUTNYA AKAN MENJADI BAHAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RAPBD 2008

Dikerjakan oleh SKPD KAB

KESUAIAN ANTARA PRIORITAS KECAMATAN DAN SKPD MERUPAKAN PRIORITAS UNTUK MENJADI BAHAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2008

2

PERMASALAHAN

CORE BUSINES

KERANGKA PIKIR

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SUBANG

GRAND DESIGN

Program/Kegiatan

Prioritas

Tahun 2008

ANALISA

ISU STRATEGIS

DAERAH

ISU STRATEGIS

DAERAH

Arah dan Kebijakan

Umum APBD

Tahun 2008

PERMASALAHAN

PENGANGGURAN

PERMASALAHAN

KEMISKINAN

PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS,

PARIWISATA DAN INDUSTRI

PENGENTASAN

KEMISKINAN

PENURUNAN ANGKA

PENGANGGURAN

PENCAPAIAN IPM

PERMASALAHAN

IPM

KEMAMPUAN

FISKAL

PENINGKATAN PELAYANAN

LAINNYA

PERMASALAHAN

PELAYANAN

LAINNYA

Prioritas

Pembangunan

Tahun 2008

RKPD

TAHUN 2008

RENSTRA

KABUPATEN

MUSRENBANG

RKPD

RENJA SKPD

EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG

PERBANDINGAN REALISASI

IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN

TAHUN 2007-2008

HARAPAN

IPM, LPE DAN KK MISKIN KECAMATAN

Hubungan Korelasi

KK Miskin : LPE = - 0,30

KK Miskin : daya beli = 0,29

IPM : LPE = 0,45

NOKECAMATANAHHAMHRRLSDaya beliIPMLPE% KK MISKIN(Tahun)(%)(Tahun)(Rp)(%)1Sagala herang67.8193.726.54496.97564.635.3020.45%2Jalan cagak70.1596.397.48555.08171.696.8729.88%3Cisalak68.8094.867.66564.10471.436.6241.39%4Tanjungsiang69.0593.896.77530.50368.115.8238.57%5Cijambe69.4792.746.85570.31671.213.2035.52%6Cibogo66.8892.486.88566.84269.474.0736.22%7Subang68.3094.988.20592.50073.778.9625.34%8Kalijati68.4994.057.39580.91272.187.1929.98%9Cipeundeuy67.5091.275.93574.39769.425.8935.92%10Pabuaran69.6984.156.63561.65868.595.0440.90%11Patokbesi68.3992.476.38571.43970.284.4841.23%12Purwadadi69.4690.976.79531.84567.805.4238.93%13Cikaum68.7285.745.89580.03269.283.2143.89%14Pagaden69.9589.276.44567.00070.157.6731.64%15Cipungara69.0887.025.45513.62764.323.6841.77%16Compreng68.7578.835.97563.48366.544.7944.62%17Binong68.6386.316.02573.66368.966.3844.99%18Ciasem65.9491.707.87564.46769.337.8846.77%19Pamanukan68.6889.236.11587.96070.808.6540.40%20Pusakanagara64.6086.556.57571.80767.045.8553.24%21Legonkulon 69.6991.015.83570.39770.202.8144.67%22Blanakan66.5085.296.69596.53569.804.2746.89%KABUPATEN68.3990.306.77570.36070.026.9038.51%

PERBANDINGAN REALISASI

AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006

DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN )

HARAPAN

PERBANDINGAN REALISASI

AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006

DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN)

HARAPAN

PERBANDINGAN REALISASI

RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN

TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN )

HARAPAN

PERBANDINGAN REALISASI

DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006

DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM RIBUAN RUPIAH)

HARAPAN

PERBANDINGAN REALISASI

LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006

DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN)

HARAPAN

PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR DOMINAN

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2004-2005

Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten

Chart1

1993199319931993

1994199419941994

1995199519951995

1996199619961996

1997199719971997

1998199819981998

1999199919991999

2000200020002000

2001200120012001

2002200220022002

2003200320032003

2004200420042004

2005200520052005

Jalan Kabupaten

Baik

Sedang

Rusak

988.1

116.135

125.2

746.765

988.1

136.58

205.526

645.994

988.1

144.53

213.36

630.21

988.1

196.1

256.9

535.1

988.1

133.29

344.09

510.72

988.1

288.25

108.8

591.05

988.1

100.5

194.5

693.1

1026.61

150.6

342.25

533.76

1026.61

142.88

177.96

705.77

1026.61

187.88

219.52

619.21

1054.5

210.09

317.16

527.25

1054.5

215

318.25

521.25

1054.5

279.3

318.35

456.85

Sheet4

Sheet1

DATA SITUASI DAERAH KABUPATEN SUBANG

TAHUN 1991-2005

NOU R A I A N

PASCA KRISIS

199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

Jalan Kabupaten988.1988.1988.1988.1988.1988.1988.11026.611026.611026.611054.51054.51054.5

Baik116.135136.58144.53196.1133.29288.25100.5150.6142.88187.88210.09215279.3

Sedang125.2205.526213.36256.9344.09108.8194.5342.25177.96219.52317.16318.25318.35

Rusak746.765645.994630.21535.1510.72591.05693.1533.76705.77619.21527.25521.25456.85

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa2.212.172.152.362.381.521.491.551.601.591.63

9. Jasa-jasa13.4913.0712.8712.8213.6713.6013.7113.8515.0514.8315.26

A. Pertanian Tanaman Pangan

A. Kontribus Pertanian Tanaman Pangan thd LPE

A.1. Padi Palawija ( Ton )

a.1.1. Padi Sawah/Ladang1,043,323.001,049,113.001,051,830.001,033,183.00918,361.00965,229.00850,166.00895,765.00887,142.42806,407.051,016,008.00

AREAL172,234.00174,064.00174,373.00170,990.00163,731.00170,883.00166,210.00167,124.00172,017.00167,290.00149,470.00175,544.00

produktifitas60.5860.2760.3260.42- 053.7458.0750.8752.0753.0353.9557.88

A.2. Buah-buahan ( Ton )

A.3. Hortikultura ( per Ton )

A.4. Perikanan

A.5. Peternakan

3Sentra Industri Kecil dan RT

10,50010,917.00

4Pariwisata

4.1. Obyek Wisata

4.1.1. Jumlah Lokasi- 0- 0- 0- 0- 0

4.1.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0

4.1.3. Nilai Penjualan Karcis (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0

4.2. Hotel/Penginapan

4.2.1. Jumlah Unit Usaha- 0- 0- 0- 0- 0

4.2.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0

4.2.3. Pendapatan (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0

4.3. Pondok Wisata

4.3.1. Jumlah Unit Usaha- 0- 0- 0- 0- 0

4.3.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0

4.3.3. Pendapatan (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0

4.4. Rumah Makan/Restoran

4.4.1. Jumlah Unit Usaha- 0- 0- 0- 0- 0

4.4.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0

4.4.3. Pendapatan (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0

4Sarana Ekonomi

Jumlah Pasar menurut Kepemilikan:

5.1. Pasar Pemda13111111111114151515

5.2. Pasar Inpres3222221111

5.3. Pasar Desa19161616161914172116

5.4. Pasar Swasta3222244633

5Pariwisata

5.1. Obyek Wisata

WISNUS804,0251,206,1841,737,9871,806,7381,893,2351,298,6971,652,6261,888,3882,663,2133,020,9693,320,0003,860,6654,558,965

WISMAN85,85185,85692,759102,37372,48034,39968,74867,33134,07834,54438,10042,67247,792

5.1.1. Jumlah Lokasi22

5.1.2. Jumlah Pengunjung2844842

5.1.3. Nilai Penjualan Karcis (Rp.000)48563302.5

5.2. Hotel/Penginapan

5.2.1. Jumlah Unit Usaha40444755556060646568

5.2.2. Jumlah Kamar6887707767688658659659851.1131.035

5.2.3. Jumlah Tempat Tidur121611191278120513501.4631.4511.4711.6791.518

5.2.4. Jumlah Tenaga Kerja290570775813803874884832748

5.3. Rumah Makan/Restoran

5.3.1. Jumlah Unit Usaha

5.3.2. Jumlah Pengunjung

5.3.3. Pendapatan (Rp.000)

LUAS LAHAN KRITIS16,18514,93513,0859,7776,95718,75016,68715,25915,08914,75114,55114,18712,392

IIIKONDISI SARANA PRASARANA

AJALAN

1Jalan Negara

Baik

Sedang

Rusak

2Jalan Propinsi

Baik

Sedang

Rusak

3

4Keadaan Muka Jalan Kabupaten

Aspal476.2459.3562.63581.39

Kerikil288.7306.5248.4106.2

Tanah213.3175.7136.7171.6

BPENGAIRAN

JUMLAH PENDUDUK1,208,9311,209,2101,210,2541,212,8331,230,914

4JUMLAH ANGKA KEMISKINAN (BPS)

5JUMLAH KK MISKIN (BKKBN)

- Jumlah Keluarga Pra Sejahtera (Alasan Ekonomi)71,71178,42683,59982,85185,54891,911

- Jumlah Keluarga Sejahtera-1 (Alasan Ekonomi)63,23160,15863,95765,57571,39372,339

- Jumlah Keluarga134,942138,584147,556148,426156,941164,250

Sapi (Kg)382,963.00417,876.00752,398.00804,062.00814,784.001,030,313.003,345,088.904,440,774.904,478,736.914,897,558.187,461,305.008,642,112.009,482,125.00

Kerbau (Kg)278,323.00206,090.00142,602.00155,877.00166,925.00130,958.00203,504.00209,532.90120,045.0053,422.5931,785.0061,280.0058,277.00

Kambing (Kg)61,285.00105,280.00115,776.00114,043.00125,512.0052,135.0041,480.3042,079.2048,415.0030,574.4056,816.00124,945.00141,513.00

Domba (Kg)339,328.00486,450.00519,475.00539,610.00615,092.00516,759.00482,338.50497,012.70633,753.00570,059.10592,760.00902,346.00983,377.00

Ayam Buras (Kg)1,048,190.001,318.881,056,215.001,231,418.001,357,239.001,045,882.00823,972.80846,245.401,220,588.401,360,407.321,440,405.001,068,499.001,024,050.00

Ayam Ras (Kg)1,309,136.006,335,670.006,681,732.507,967,464.0010,625,723.0012,000,886.4013,839,670.0015,270,692.00

Itik (Kg)90,798.0077,679.0069,652.0091,661.00104,005.00145,364.00192,744.50207,559.80306,228.00318,440.02251,173.63259,293.00269,639.00

Sheet1

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Jalan Kabupaten

Baik

Sedang

Rusak

Sheet2

DATA SITUASI DAERAH KABUPATEN SUBANG

TAHUN 1991-2005

NOU R A I A N

PASCA KRISIS

199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

.

IKONDISI SOSIAL BUDAYA

APENDIDIKAN

1ANGKA MELEK HURUF (AMH)86.2085.0086.887.5387.7887.8588.3488.5088.7889.1189.3389.63

2RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RRLS)5.405.605.966.146.516.726.816.997.127.217.327.44

3INDIKATOR LAINNYA

aANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

1)Jumlah Anak Umur 7 - 12 th102.26103.25104.70105.10107.60108.94109109

2)Jumlah Anak Umur 13 - 15 th69.9268.8073.1577.0377.1178.058082

3)Jumlah Anak Umur 16 - 18 th20.1619.9422.9029.5029.8630.353840.00

aANGKA PARTISIPASI KASAR (APM)

1)Jumlah Anak Umur 7 - 12 th84.9283.5087.8494.0994.5695,059596

2)Jumlah Anak Umur 13 - 15 th55.8058.9059.7061.0063.3063,5464.266

3)Jumlah Anak Umur 16 - 18 th17.3019.5020.0021.8027.5028,103133

bTINGKAT DROUP OUT465434294356295255266245210190

1)Jumlah Anak DO DI SD491434434358362

2)Jumlah Anak DO DI SLTP243132462459458

3)Jumlah Anak DO DI SLTA127171207206138

cFASILITAS PENDIDIKAN

1)Jumlah Sekolah Tingkat SD1,0301,0311,0211,012997

2)Jumlah Sekolah Tingkat SLTP123128130128132

3)Jumlah Sekolah Tingkat SLTA596668687195

64,2

4)Fasilitas Pendidikan Non Formal (PKBM)6612273731

dJUMLAH GURU10,1509,4219,18710,62411,638

1)Tingkat SD6,1285,3035,4306,5116,581

GURU6,3756,6996,5196,3346,402

1,1691,1561,1511,1421,142

RASIO GURU SD DAN MI/ SD DAN MI5.455.795.665.555.61

2)Tingkat SLTP2,4752,4802,1362,3692,955

3)Tingkat SLTA1,5471,6381,6211,7442,102

BKESEHATAN

1ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)62.3065.9365.6464.0365,0066,2066.4367.2167.4067.8168.5269.2169.5269.8370.180.00

2ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)63.0860.6057.3356.0048.8143.31

3INDIKATOR LAINNYA

aSituasi Gizi balita

- Jumlah Balita59,68391,482110,36298,05887,694

- Junlah Balita Gizi Buruk458640788695661

bKasus Kematian Bayi319319327299195

cJumlah sarana Kesehatan

Puskesmas3939393940

Puskesmas Pembantu7271717175

Puskesmas Keliling25252026- 0

Poliklinik Desa108105105105268

dJumlah tenaga Kesehatan

1)Jumlah Dokter

DOKTER/PKM2.102.102.642.973.33

PARAMEDIS/PKM3.905.597.317.059.03

BIDAN DESA0.390.500.570.760.96

KB MANDIRI45,92358,54383,607107,502112,766

- Mata

dll

2)Jumlah Bidan Desa271246248262268

eLingkungan

a. Rumah dengan Sarana Air Bersih69.6070.4071.4672.0973.38

b. Rumah dengan Jamban Keluarga33.5934.10%36.88%41.56%47.49%50.36%52.55%56.29%57.97%60.00%

c. Jumlah Rumah310,825311,002329,694329,694339,679

fPersalinan Dibantu oleh Tenaga Kesehatan

- Jumlah Persalinan36,66227,45327,30327,10127,251

- Jumlah Persalinan dibantu oleh Tenaga Kesehatan56.95%64.67%67.47%71.05%74.96%73.49%74.15%

IIEKONOMI

AINDEKS DYA BELI545.32549.23553.64558.49562.65567.28571.79576.18580.75585.20

1LPE5.466.847.393.85-7.172.284.114.474.544.634.925.335.415.465.495.515.89

2PDRB (ADHK)93)1,378,3721,453,5851,553,0001,667,7291,732,3681,600,2291,636,7411,704,1051,780,3121,860,7111,945,383

3JUMLAH PENGANGGURAN (TPAK)58.2759.1454.1958.5158.0058.3453.8756.0857.4955.7856.4256.5361.9163.2964.3565.6266.84

TPAK (L)76.8378.6375.3075.4576.4639.7034.7772.8774.9473.7774.5074.79

TPAK (P)39.5640.2333.7142.0139.6277.4273.4926.3836.5232.5633.4433.79

JUMLAH PENGANGGURAN (TPT)6.084.666.517.825.255.365.426.5610.667.558.268.826.525.565.395.225.96

TPT (L)4.953.754.387.185.255.365.435.983.544.984.464.29

TPT (P)8.286.3811.138.967.318.065.408.176.876.817.286.99

4JUMLAH ANGKA KEMISKINAN (BPS)

5JUMLAH KK MISKIN (BKKBN)

- Jumlah Keluarga Pra Sejahtera (Alasan Ekonomi)71,71178,42683,59982,85185,54891,91194,91598,236102,734106,878110,260

- Jumlah Keluarga Sejahtera-1 (Alasan Ekonomi)63,23160,15863,95765,57571,39372,33977,81381,30285,04688,46092,835

- Jumlah Keluarga134,942138,584147,556148,426156,941164,250172,729179,538187,780195,337203,095

MATA PENCAHARIAN PERTANIAN

6Jumlah Potesi Produk Pertanian

A. Pertanian

1. Kontribusi 9 sektor thd LPE

1. Sektor Pertanian41.1941.4641.1940.5939.4641.8842.0441.4740.0239.1338.01

A. Pertanian Tanaman Pangan36.8637.1536.9436.4633.8436.1836.2635.6034.0132.9131.09

B. Perkebunan1.571.531.521.473.072.962.812.802.863.053.62

C. Petenakan1.041.061.041.020.930.861.061.201.211.281.48

D. Kehutanan0.040.040.040.040.050.040.030.030.030.020.02

E. Perikanan1.681.681.651.601.571.831.881.841.911.861.80

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian0.120.120.130.130.130.760.650.620.540.530.61

A. Migas0.660.560.530.460.480.56

B. Penggalian0.120.120.130.130.130.100.090.090.080.050.05

3.Industri Pengolahan8.017.947.827.677.245.635.305.245.124.974.82

4.Listrik, Gas dan air bersih0.330.350.420.550.570.770.840.960.991.011.08

A. Listrik0.320.350.420.540.570.680.750.860.890.900.96

B. Air Bersih0.010.01- 00.090.090.100.100.110.12

5. Bangunan dan Konstruksi5.165.215.385.595.623.863.683.613.503.543.61

6. Perdagangan, Hotel dan Restauran27.5227.6627.8327.9428.2828.9729.3029.5529.7030.7531.31

A.Perdagangan Besar dan Eceran21.6721.6821.8922.0222.1822.5822.9023.3423.3624.5625.14

B. Hotel0.130.130.170.210.190.160.200.230.260.290.32

C. Restauran5.725.855.775.715.926.236.205.986.085.905.85

7. Pengangkutan dan Komunikasi1.982.032.222.562.643.003.003.173.473.573.67

A. pengangkutan1.891.942.022.072.152.402.362.482.702.752.78

B. Komunikasi0.090.090.200.490.490.600.640.690.770.820.89

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa2.212.172.152.362.381.521.491.551.601.591.63

9. Jasa-jasa13.4913.0712.8712.8213.6713.6013.7113.8515.0514.8315.26

A. Pemerintahan Umum10.169.839.759.6110.5910.1610.3210.4011.5711.2711.64

B. Swasta3.333.243.123.213.083.443.393.453.483.563.62

A. Pertanian Tanaman Pangan

A. Kontribus Pertanian Tanaman Pangan thd LPE

A.1. Padi Palawija ( Ton )

a.1.1. Padi Sawah/Ladang1,043,323.001,049,113.001,051,830.001,033,183.00990,241.00918,361.00965,229.00850,166.00895,765.00887,142.42806,407.051,016,008.00

AREAL172,234.00174,064.00174,373.00170,990.00163,731.00170,883.00166,210.00167,124.00172,017.00167,290.00149,470.00175,544.00

produktifitas60.5860.2760.3260.4260.4853.7458.0750.8752.0753.0353.9557.88

a.1.2. Jagung8,604.006,813.006,723.007,078.005,793.0013,052.0011,045.007,074.006,938.177,812.004,794.806,250.41

a.1.3. Ubi Kayu64,067.0069,179.0051,052.0054,940.0040,997.4019,885.0025,412.0023,543.6027,678.3750,971.0030,468.0025,478.56

a.1.4. Kacang Tanah16,176.0013,253.0021,615.0021,626.0021,866.00625.005,448.006,991.924,313.017,357.001,697.114,485.71

a.1.5. Kacang Kedelai67,909.005,543.002,194.005,207.002,598.005,060.003,283.00306.8071.20378.00131.01423.78

A.2. Buah-buahan ( Ton )

a.2.1. Rambutan3,768.00413,497.0016,926.1020,515.0031,953.902,623.0015,141.4023,280.3736,017.0018,277.6579,047.7523,862.13

a.2.2. Nenas24,927.00183,797.00139,145.0038,748.00113,520.0067,357.0055,096.98105,998.3159,650.0078,812.02135,296.12117,538.60

a.2.3. Durian-182.10296.00177.50380.15757.06834.42651.672,098.572,713.601,504.361,515.80

a.2.4. Mangga22,650.0017,908.0011,573.606,127.504,137.937,821.118,344.605,231.043,017.005,863.8015,381.067,371.39

a.2.5. Pisang143,136.001,146.005,740.5019,337.0031,483.7037,824.0029,400.0030,000.0922,444.0017,999.9440,899.9528,379.40

A.3. Hortikultura ( per Ton )

a.3.1. Teh.194.00235.00261.00424.00424.00177.98177.96198.33379.03454.842,300.051,017.60

a.3.2. Kelapa Dalam4,123.004,127.004,133.004,233.004,233.0029352,934.502,772.632,773.153,050.4715,486.3016,335.00

a.3.3. Kopi678.00679.00680.50701.00701.50499.10499.40502.031,056.351,267.626,470.757,665.00

a.3.4. Cengkeh423.11421.08433.55399.18439.101,777.281,950.40

a.3.5. Tanaman obat174.00265.50318.00574.051,648.0012,981.507,217.653,791.165,847.415,637.411,974.392,122.69

A.4. Perikanan

Penangkapan Laut12,343.8013,218.9014,043.4014,339.7014,735.7013,363.9013,103.2013,574.7014,070.7013,414.4014,517.7017,741.50

Perairan Umum319.8165172.6169.9177.2170.80221.90335.9466.4466.8

Bududaya17,785.4018,822.4019,430.6017,661.5020,865.2012,702.3013,917.0014,255.0015,634.3015,599.10

A.5. Peternakan

a.5.1. Produksi Daging Sapi (Kg)382.96417.88752.40804.06814.781,030,313.003,345,088.904,440,774.904,478,736.914,897,558.187,461,305.008,642,112.009,482,125.00

a.5.2. Produksi Daging Kerbau (Kg)278.32206.09142.60155.88166.93130,958.00203,504.00209,532.90120,045.0053,422.5931,785.0061,280.0058,277.00

a.5.3. Produksi Daging Kambing (Kg)61.29105.28115.78114.04125.5152,135.0041,480.3042,079.2048,415.0030,574.4056,816.00124,945.00141,513.00

a.5.4. Produksi Daging Domba (Kg)339.33486.45519.48539.61615.09516,759.00482,338.50497,012.70633,753.00570,059.10592,760.00902,346.00983,377.00

a.5.5. Produksi Daging Ayam Buras (Kg)1,048.191,318.881,056.221,231.421,357.241,045,882.00823,972.80846,245.401,220,588.401,360,407.321,440,405.001,068,499.001,024,050.00

a.5.5. Produksi Daging Ayam Ras (Kg)1,309,136.006,335,670.006,681,732.507,967,464.0010,625,723.0012,000,886.4013,839,670.0015,270,692.00

a.5.1. Produksi Daging Itik (Kg)90.8077.6869.6591,661.00104.01145,364.00192,744.50207,559.80306,228.00318,440.02251,173.63259,293.00269,639.00

3Sentra Industri Kecil dan RT

1. Unit Usaha7,5344,3034,0004,0003,7453,5846,4256,4636,4636,4636,7956,78810,50010,917.00

2. Jumlah Tenaga Kerja22,92510,75510,00410,0149,3469,69013,64213,82413,82413,82415,99316,447

3. Nilai Investasi (Rp.000)15,304

4. Nilai Produksi (Rp.000)60,73515,924,26118,089,76918,119,76921,298,11736,009,30639,850,40940,213,90940,213,90940,213,90956,610,30262,765,926

4Pariwisata

4.1. Obyek Wisata

4.1.1. Jumlah Lokasi- 0- 0- 0- 0- 0

4.1.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0

4.1.3. Nilai Penjualan Karcis (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0

4.2. Hotel/Penginapan

4.2.1. Jumlah Unit Usaha- 0- 0- 0- 0- 0

4.2.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0

4.2.3. Pendapatan (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0

4.3. Pondok Wisata

4.3.1. Jumlah Unit Usaha- 0- 0- 0- 0- 0

4.3.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0

4.3.3. Pendapatan (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0

4.4. Rumah Makan/Restoran

4.4.1. Jumlah Unit Usaha- 0- 0- 0- 0- 0

4.4.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0

4.4.3. Pendapatan (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0

4Sarana Ekonomi

Jumlah Pasar menurut Kepemilikan:

5.1. Pasar Pemda13111111111114151515

5.2. Pasar Inpres3222221111

5.3. Pasar Desa19161616161914172116

5.4. Pasar Swasta3222244633

5Pariwisata

5.1. Obyek Wisata

WISNUS804,0251,206,1841,737,9871,806,7381,893,2351,298,6971,652,6261,888,3882,663,2133,020,9693,320,0003,860,6654,558,965

WISMAN85,85185,85692,759102,37372,48034,39968,74867,33134,07834,54438,10042,67247,792

5.1.1. Jumlah Lokasi22

5.1.2. Jumlah Pengunjung2844842

5.1.3. Nilai Penjualan Karcis (Rp.000)48563302.5

5.2. Hotel/Penginapan

5.2.1. Jumlah Unit Usaha40444755556060646568

5.2.2. Jumlah Kamar6887707767688658659659851.1131.035

5.2.3. Jumlah Tempat Tidur121611191278120513501.4631.4511.4711.6791.518

5.2.4. Jumlah Tenaga Kerja290570775813803874884832748

5.3. Rumah Makan/Restoran

5.3.1. Jumlah Unit Usaha

5.3.2. Jumlah Pengunjung

5.3.3. Pendapatan (Rp.000)

LUAS LAHAN KRITIS16,18514,93513,0859,7776,95718,75016,68715,25915,08914,75114,55114,18712,392

IIIKONDISI SARANA PRASARANA

AJALAN

1Jalan Negara

Baik

Sedang

Rusak

2Jalan Propinsi

Baik

Sedang

Rusak

3Jalan Kabupaten988.1988.1988.1988.1988.1988.1988.11026.611026.611026.711054.51054.51054.5

Baik116.135136.58144.53196.1133.29288.25100.5150.6142.88187.88210.09215279.3

Sedang125.2205.526213.36256.9344.09108.8194.5342.25177.96219.62317.16318.25318.35

Rusak746.765645.994630.21535.1510.72591.05693.1533.76705.77619.21527.25521.25456.85

4Keadaan Muka Jalan Kabupaten

Aspal476.2459.3562.63581.39

Kerikil288.7306.5248.4106.2

Tanah213.3175.7136.7171.6

BPENGAIRAN

JUMLAH PENDUDUK1,208,9311,209,2101,210,2541,212,8331,230,914

Sheet3

ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG

ASPEK DEMOGRAFI

Tingkat perkawinan di bawah umur selama kurun waktu 12 tahun terakhir relatif tinggi di atas 40 %, hal ini bila di biarkan akan menimbulkan LPP cenderung tinggi serta permasalahan sosial baik munculnya KK Miskin baru atau meningkatnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi serta kasus kematian bayiKemiskinan yang tinggi harus mendapat perhatian serius terutama kemiskinan struktural yang disebabkan oleh potensi yang sangat rendah baik SDM, modal maupun sulitnya akses terhadap lapangan kerja secara permanen.Tidak produktifnya tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian sebagai akibat dari sektor pertanian masih tradisional belum mengarah pada peningkatan nilai tambah produksiRendahnya keterampilan tenaga kerja Penduduk Kabupaten SubangPerilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender.

ANALISA KELEMAHAN

ANALISA KEKUATAN

1. Peran KB sangat efektif dalam mengatur kelahiran yang berdampak pada pengaturan

komposisi umur penduduk

2. Rendahnya LPP Kabupaten Subang dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa

Barat

Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi maupun stakehoder lainnya terhadap pengentasan permasalahan pengangguran dan kemiskinan.Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam menekan ledakan jumlah penduduk

ANALISA PELUANG

ANALISA ANCAMAN

1. Jumlah tenaga yang besar dan tidak produktif tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang dibutuhkan sebagai dampak belum kondusfinya iklim investasi usaha.

2. Tingginya kesenjangan sosial yang diakibatkan rendahnya keterampilan kerja penduduk Kabupaten Subang dibanding dengan Kabupaten lainnya.

ASPEK SOSIAL BUDAYA

Komitmen yang tinggi stakehoder di Kabupaten Subang dalam rangka Akselerasi Pencapaian IPM

Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Belanja kegiatan untuk bidang Pendidikan dalam APBD mendekati 20 %

ANALISA KEKUATAN

Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung meningkatPermasalahan Sosial lainnya relatif tinggi seperti WTS, WRSE, Pengemis, dllTerdapat anak usia 7-15 tahun yang belum atau tidak sekolah hingga mencapai 26 ribuan orang.Masih fluktuatfnya Jumlah DO baik di tingkat SD, SMP dan SMA Tingkat capaian Rata-Rata Lama Sekolah yang cenderung meningkat tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian wajar dikdas 9 tahun Tingkat capaian Angka Melek Huruf yang cenderung meingkat tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian Indeks Pendidikan,Akses layanan sekolah terhadap murid belum merata.Manajemen Berbasis Sekolah di tingkat SD belum berjalan sebagaimana mestinya.Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatanMasih ada Desa yang belum memiliki Bidan Desa sebanyak 55 Desa.Masih tingginya kasus penyakit-penyakit berbasis lingkungan.

ANALISA KELEMAHAN

Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat.Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Kesehatan yang termuat dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pokjanal Posyandu serta Adanya Sistim Kesehatan Nasional (SKN) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya menjadi urusan Wajib dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPangsa Pasar Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri menuntut Persyaratan minimal Lulusan SLTA.Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informalTerselenggaranya pelayanan kesehatan oleh sektor swasta.

ANALISA PELUANG

Tingkat Kompetisi semakin tinggi akibat era globalisasi.

Perilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender.

Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak rendah terutama di daerah pantura.

Pengaruh budaya yang negatif sebagai dampak dari era globalisasi dan informasi.

Kemudahan untuk mendapat uang bagi anak usia sekolah di wilayah pantura menjadi kontra produktif terhadap minat sekolah.

Ditemukanya penderita penyakit HIV dan AIDS

ANALISA ANCAMAN

ASPEK EKONOMI

ANALISIS GROWTH AND SHARE

PERDAGANGAN

KONDISI STABIL

RESTAURAN

HOTEL

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

KEUANGAN DAN JASA PERUSAHAAN

KONDISI POTENSIAL

PERTANIAN

KONDISI MENURUN

INDUSTRI PENGOLAHAN

BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

KONDISI RENDAH

SHARE

GROWTH

Tersedianya Sumber Daya Alam dan mineral yang potensialPembangunan ekonomi di Kabupaten Subang sesungguhnya berada pada jalur yang diharapkan (On The Track) terbukti bahwa pada puncak Krisis ekonomi di tahun 1997 dan 1998 LPE Kabupaten Subang (-7.7%) jauh di atas LPE Propinsi yang terpuruk hingga -17.7 %. Kontribusi Pertanian, dan perdagangan berada pada posisi kuadran I dan kuadran II (Lihat Analisis Growth dan Share)Kabupaten Subang memiliki posisi yang Strategis.Adanya Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan.Jumlah KUKM dan Wisatawan Nusatantara yang cenderung meningkat terutama pasca Krisis ekonomi Ditetapkannya Zona Industri seluas 11.000 ha.

ANALISA KEKUATAN

Tidak seimbangnya Kontribusi PDRB pertanian (38-42%) dengan tenaga kerja yang digunakan (46%-58%) Telah disebutkan sebelumnya bahwa Sektor Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian daerah dari tahun 1993-2005 berkisar 38 42 %. Ha l ini tentu saja menjadi potensi yang menggembirakan, namun bila dibandingkan dengan faktor input dalam hal ini tenaga kerja ada hal yang harus menjadi perhatian serius karena tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja Tahun 1993-2005 yang berkisar 50-58 %, luas kepemilikan lahan yang hanya 0,3 ha dengan hasil PDRB pertanian. Atau dengan kata lain bahwa sektor ini walaupun menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian Subang tetapi sesuangguhnya tidak produktif. Bahkan apabila tidak mendapat perhatian serius akan berpengaruh terhadap permasalahan lainnya kemiskinan struktural, budaya yang kontradiktif terhadap pendidikan, dan pengangguran terselubung.Produk pertanian yang ada selama ini secara umum kurang bernilai tambah dan berdaya saingKepemilikan lahan masyarakat petani rata-rata 0,3 ha.Penerapan Teknologi masih Rendah.Kualitas SDM masih rendah Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung mengkat Tingginya Pengangguran.Akses untuk mendapatkan modal sulit.Peningkatan Sarana Pendukung Kepariwisataan mesih belum optimal

ANALISA KELEMAHAN

Terbukanya Pasar Tenaga Kerja Luar Negeri.Adanya Jejaring Agribisnis, Pariwisata dan Industri.Rencana Pembangunan Jalan TolAdanya Lembaga Latihan Kerja dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna.

ANALISA PELUANG

Standarisasi produk.Era persaingan pasar bebas.

ANALISA ANCAMAN

ASPEK SARANA PRASARANA

ANALISA KEKUATAN

Komitemen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terhadap penanganan Jalan, air, listrik

Bertambahnya luas penanganan jalan, pengairan, dan sarana infrastruktur lainnya

Dukungan anggaran yang selalu meningkat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan

Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 %Beban kendaraan yang relatif tinggi Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Caicakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Subang baru mencapai 75 % , sedangkan untuk pelayanan air minum PDAM sampai tahun 2004 baru mencapai 19.434 rumah tangga dimana dari 22 kecamatan baru 14 yang terlayani dan sisanya belum terlayaninya yakni kecamatan : Tanjungsiang, Cijambe, Cibogo, Cipeundeuy, Pabuaran, Cikaum dan Legonkulon. Sedangkan untuk sarana listrik masih terdapat 5 kecamatan yang presentase jumlah konsumen kurang dari 50 %. Kecamatan tersebut secara berurutan adalah Ciasem, Cikaum, Blanakan, Cipunagara, dan yang terkecil persentasenya adalah Kecamatan Legonkulon (25,81%).Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan insfrastrukur di kabupaten Subang tergolong rendah. Keterlibatan tersebut dirasakan cukup penting mengingat kebijakan pengelolaan infrastruktur tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Selain itu dengan keterbatasan dana pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur, keterlibatan masyarakat tentunya sangat diharapkan baik dalam bentuk investasi maupun dalam pengelolaan langsung sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.Belum optimalnya mekanisme dan penyediaan dana dalam pengelolaan infrastruktur. Pengelolaan Infrastruktur sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah yang kemampuan pendanaannya masih terbatas. Dana Pemerintah untuk pengelolaan infrastruktur masih jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan. Dengan dana yang sangat terbatas tersebut, secara umum pemerintah hanya dapat melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang ada. Sedangkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur yang membutuhkan dana relatif besar seringkali tertunda bahkan tidak dapat terlaksana.

Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura

menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 %

2. Beban kendaraan yang relatif tinggi

3.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan

irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai

ANALISA KELEMAHAN

Standarisasi produk.Era persaingan pasar bebas.

ANALISA ANCAMAN

Komitemen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terhadap penanganan Jalan, air, listrik Bertambahnya luas penanganan jalan, pengairan, dan sarana infrastruktur lainnya Dukungan anggaran yang selalu meningkat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan Penghargaan dari pemerintah Pusat terhadap kualitas bangunan yang dtangani Pemerintah Daerah

Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura

menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 %

2. Beban kendaraan yang relatif tinggi

3.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan

irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai

ANALISA KEKUATAN

Standarisasi produk.Era persaingan pasar bebas.

ANALISA ANCAMAN

Adanya alternatif berbagai macam teknologi dalam penanganan jalan

Adanya rencana pembangunan infrastruktur Jalan tol

Adanya Kebijakan baru dalan penanganan irigasi melalui PKPI

ANALISA PELUANG

Masih adanya daerah yang potensial rawan bencana

ANALISA ANCAMAN

ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG

1 Indeks Pendidikan masyarakat masih relatif rendah 2 Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi3 Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah dan kurang berdaya saing tinggi4 Kesehatan Lingkungan relatif rendah5 Komoditi pertanian, industri kecil menengah serta pariwisata di Kabupaten Subang pada umumnya masih belum berdaya saing 6 Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan masih kurang.7 Ancaman Bencana alam 8 Pemanfaatan Penataan Ruang belum optimal.9 Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar yang belum memadai.10. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah 11. Minat Investasi belum menggembirakan 12. Belum Optimalnya Keterlibatan Stake holder dalam pembangunan

PRIORITAS PEMBANGUNANKAB. SUBANG TAHUN 2008

PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

2

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

1

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

3

4

PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN, LINGKUNGAN & BENCANA

5

PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH

6

OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH

FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNANKAB. SUBANG TAHUN 2008

22

Permasalahan utama :

2

Belum Optimalnya Penyediaan Dana dalam penanganan Infrastruktur

1

Belum Optimalnya Keterlibatan Stakeholder dalam Pemeliharaan dan

Pembangunan Fasilitas Infrastruktur

PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN

INFRASTRUKTUR WILAYAH

FOKUS PADA :

2

UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENUNJANG AKSES

PELAYANAN DASAR SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN

DAN SOSIAL BUDAYA LAINNYA

1

PENYELESAIAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DENGAN MEMPERHATIKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

3

MENDORONG PERAN AKTIF STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR MELALUI POLA GOTONG ROYONG

PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN

INFRASTRUKTUR WILAYAH

2

Penyebab Geografis berkaitan dgn jangkauan dan pemerataan pelayanan

dasar pendidikan dengan memperhatikan Rasio murid terhadap sarana dasar

pendidikan

1

Penyebab Masalah Ekonomi berkaitan dgn kemampuan masyarakat miskin

Dalam mengakses layanan dasar pendidikan

3

Penyebab Budaya, berkaitan dengan masih adanya budaya yang kontraproduktif

terhadap pendidikan

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN

Permasalahan Utama

4

Penyebab Kualitas SDM dan Sarana Pendidikan, berkaitan dengan perlunya

peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Tenaga pendidik serta

sarana prasarana pendidikan

2

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

1

PERCEPATAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT

TERUTAMA KELUARGA MISKIN

3

PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS GURU

4

MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FORMAL

NON FORMAL DAN INFORMAL

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN

FOKUS PADA :

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

PELAYANAN KESEHATAN

1

Penyebab Geografis berkaitan dgn jangkauan dan pemerataan pelayanan

dasar kesehatan

2

Penyebab Masalah Ekonomi berkaitan dgn kemampuan masyarakat Dalam

mengakses layanan dasar kesehatan

3

Penyebab Budaya berkaitan dgn pemahaman pentingnya hidup sehat yang

belum optimal

Permasalahan Utama

4

Penyebab Kualitas SDM dan Sarana Kesehatan, berkaitan dengan perlunya

peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Tenaga kesehatan serta

sarana prasarana kesehatan

2

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1

PENINGKATAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

BAGI MASYARAKAT

3

PROMOSI / PEMASYARAKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT

4

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

PELAYANAN KESEHATAN

FOKUS PADA :

5

PENANGANAN GIZI KURANG DAN GIZI BURUK

RENDAHNYA DAYA SAING PRODUK AGRIBISNIS, OBYEK PARIWISATA DAN

INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA

1

4

TIDAK SEIMBANGNYA JUMLAH TENAGA KERJA PERTANIAN DENGAN

KONTRIBUSI HASIL DI SEKTORTERSEBUT

6

PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

EKONOMI DAERAH

Permasalahan Utama :

MENURUNNYA LAJU PERTUMBUHAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN

RENDAHNYA KUALITAS ANGKATAN KERJA

2

BELUM OPTIMALNYA AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM SERTA

KEMITRAAN ANTARA UKM DENGAN PENGUSAHA MENENGAH DAN BESAR

5

3

MASIH KURANGNYA MINAT INVESTOR DALAM BERINVESTASI DI KAB. SUBANG

PENINGKATAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH PRODUK AGRIBISNIS, PARIWISATA

DAN INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA

1

4

PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASY. SHG

MENAMBAH PELUANG KERJA

6

PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

EKONOMI DAERAH

FOKUS PADA :

PENINGKATAN PRODUKTIFITAS HASIL HASIL PERTANIAN

PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA

2

PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM

5

3

MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI

DI KAB. SUBANG

MASIH BESARNYA LUAS LAHAN KRITIS

1

4

PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN

BENCANA ALAM

Permasalahan Utama:

BELUM OPTIMALNYA PENGENDALIAN, DAN PEMANFAATAN RUANG

2

BELUM OPTIMALNYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN

3

MASIH BESARNYA POTENSI RAWAN BENCANA SERTA BELUM OPTIMALNYA

PENANGANAN PASCA BENCANA

PENINGKATAN KINERJA KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM MENGATASI

PERMASALAHAN PENATAAN RUANG

1

4

PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN

BENCANA ALAM

FOKUS PADA :

REHABILITASI SDA DAN LINGKUNGAN PADA DAERAH KRITIS

2

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN POLA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN

PASCA BENCANA ALAM

3

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

\

BELUM OPTIMALNYA KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH

1

OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan Utama :

\

PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR PEMERINTAH

1

OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH

FOKUS PADA :

2

PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR

FUNGSI PEMERINTAH DALAM RKPD

Dari isu strategis, prioritas pembangunan dan Fokus Prioritas, fungsi

pemerintah dlm RKPD adalah sbb :

1 Walau bernama Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kita sadar bahwa pemba ngunan yng dibiayai dan dilaksanakan oleh msy. Itu sendiri tetap yang paling utama 2 Hanya saja kegiatan masy. Hrs sesuai dgn amanat konstitusi shg perlu ada pengaturan oleh pemerintah 3 Disamping itu pemerintah perlu mendorong, memfasilitsi, mengkoordinasikan dan bahkan memberi insentif agar kegiatan pembangunan yang dilakukan masy. Itu sendiri senntiasa dapat berkembang 4 Kegiatan pemerintah yang demikian selanjutnya dinamakan kegiatan dalam kerangka regulasi

1. KERANGKA REGULASI

1 Disisi lain pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar investasi pemerintah, serta layanan umum lainnya 2. Kegiatan pemerintah yang demikian selanjutnya dinamakan kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan layanan publik

2. KERANGKA INVESTASI PEMERINTAH DAN LAYANAN PUBLIK

HAL POKOK YG PERLU KITA PERHATIKAN DLM PENYUSUNAN

SKALA PRIORITAS KEGIATAN

APAKAH PROGRAM SUDAH SEJALAN DGN

TUPOKSI ORGANISASI

2

APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH SESUAI

DAN SECARA SINERGIS MENDUKUNG

PROGRAM, MISI DAN VISI DAERAH SHG

TIDAK BERDIRI SENDIRI

1

APAKAH SEMUA KEGIATAN SDH MEMPUNYAI

KELUARAN YG SESUAI DAN BERUPAYA

MENGATASI PERMASALAHAN DAERAH

YG STRATEGIS

3

APAKAH CAKUPAN PROGRAM DAN

KEGIATAN SDH BERORIENTASI

KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT

SECARA LEBIH LUAS

4

Sinkronisasi Visi, Misi, program dan keg

Kegiatan Tahun 2005 dan 2006 perlu

dievalusi

Kegiatan dr msing2 kegiatan dlm satu program hrs secr sinergis mendukung pencpaian hsl yang diharapkan dari program ybs (PP NO 20 TH 2004 TTG RKP PSL 8 AYAT (2))

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2007

(HASILMUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2006)

Sheet1

LAMPIRAN I. DAFTAR PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2007

( HASIL MUSRENBANG KABUPATEN LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA)8400

KODE REKENINGBIDANG/PROGRAM/KEGIATANTUJUAN DAN SASARANVOLUMELOKASI KEGIATANPERKIRAAN BIAYASUMBER PENDANAANKETUNIT/DINASKODE REKENINGBIDANG/PROGRAM/KEGIATANTUJUAN DAN SASARANLOKASIPERKIRAAN BIAYAKECAMATAN

APBD KABAPBD PROPAPBNLAIN-LAIN

DINAS/BADAN/BAGIAN/KANTORPENGUSULUSULAN KECAMATANKEL/DESAPENGUSUL01BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN

(Rp. 000,-)(Rp. 000,-)(Rp. 000,-)(Rp. 000,-)(Rp. 000,-)(Rp. 000,-)01DPRD

1234567891011678910111202Kepala Daerah

03Wakil Kepala Daerah

01BIDANG ADMINITERASI UMUM91,392,955-01BIDANG ADMINITERASI UMUM-04Sekretariat Daerah

Bag. Hukum dan Perundang-undangan

04.00.01SEKRETARIAT DAERAH27,974,00004.00.01SEKRETARIAT DAERAH3,940,500

IBAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN450,000IBAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN22,000Bag. Humas

04.00.01.1Program Pelayanan Bantuan Hukum bagi04.00.01.1Program Pelayanan Bantuan Hukum bagiBag. Organisasi

Masyarakat dan Aparatur450,000Masyarakat dan Aparatur22,000

1Penyusunan produk hukum DaerahTerpenuhinya kebutuhan akan dasarSubang90,00090,000KUMDANG1Penyuluhan Hukum Bagi generasi MudaMeningkatkan Kesadaran Hukum11 Desa11,000PurwadadiBag. Sosial

hukum, kelembagaan, retribusi dan PAD2Penyuluhan Hukum Bagi Aparat dan LembagaMeningkatkan Kesadaran Hukum11 Desa11,000Purwadadi

Masyarakat Desa

2Pembinaan Hukum/Bantuan HukumTerlayannya bantuan hukum bagiSubang150,000150,000KUMDANGBag. Umum + Perlengkapan

masyarakat dan aparatur Pemda

3Dokumentasi HukumTerpenuhinya kebutuhan dokumentasiSubang90,00090,000KUMDANGBag. Pengendalian Pembangunan

dan informasi hukum

4Penyuluhan dan Konsultasi HukumTersosialisasikannya produk hukumSubang120,000120,000KUMDANG07Badan Perencanaan Daerah

baIk daerah, propinsi dan pusat

IIBAGIAN HUMAS324,000IIBAGIAN HUMAS-

04.00.01.2Program Pelayanan Informasi300,00004.00.01.2Program Pelayanan Informasi-

1Pemberdayaan Fungsi Humas, Sebagai SumberMeningkatnya Citra Positif Kab.Kab. Subang175,000175,000BAG. HUMAS

Informasi Dan Saluran Informasi PemkabSubang dalam mendukung program

Subangdan kebijakan pimpinan Pemkab

Subang Khususnya dalam upaya

menggali dan mengelola potensi

daerah serta meningkatnya

kepercayaan masyarakat thd

program kebijakan Pemerintah

Daerah

2Pelatihan Jurnalistik Bagi WartawanMeningkatkan "Press Relations" /Kab. Subang100,000100,000BAG. HUMAS

hubungan pers yang harmonis

antara insan pers/media massa

dgn Pemkab Subang

3Pengadaan Alat Perekam Plus Kaset DanDokumentasi Pidato Lisan Bupati danKab. Subang25,00025,000BAG. HUMAS

BateraiWakil Bupati Yang Dapat disimpan

Sebagai Arsip Daerah serta

utk mengantisipasi berbagai kebu

tuhan yg berkaitan dgn informasi

program dan kebijakan pimpinan

Pemda

04.00.01.3Program Pelestarian, Perlindungan,04.00.01.3Program Pelestarian, Perlindungan,

Pemanfaatan Nilai-Nilai BudayaPemanfaatan Nilai-Nilai Budaya

Tradisonal24,000Tradisonal-

1Pentas Seni Tradisional Untuk Di Siarkan Di1. Mendukung Upaya PelestarianKab. Subang24,00024,000BAG. HUMAS

RSPD / Benpasdan pengembangan seni/budaya

tradisional

2. Menanamkan nilai-nilai luhur seni

dan budaya tradisional, terutama

kpd generasi muda melalui

pengenalan seni dan budaya

tradisonal

3. Mendukung upaya pengembangan dan

promosi seni/budaya tradisional

IIIBAGIAN ORGANISASI1,850,000IIIBAGIAN ORGANISASI-

04.00.01.4Program Pendayagunaan Sistem04.00.01.4Program Pendayagunaan Sistem

Organisasi1,850,000Organisasi-

-ORGANISASI

1Penataan Kelembagaan Satuan Kerja Pe-Terciptanya kelembagaan SKPDSubang400,000400,000

rangkat Daerah ( SKPD )sesuai dengan potensi, kondisi danORGANISASI

kebutuhan Pemda Subang

ORGANISASI

2Penyusunan Tupoksi SKPDTersusunnya Tufoksi SKPDSubang150,000150,000

-ORGANISASI

3Analisis Beban KerjaTersusunnya beban kerja bagiSubang150,000150,000

Pejabat Struktural dan Non

Struktural

4Penyusunan Pedoman Kamus JabatanTerciptanya Pedoman bagi paraSubang150,000150,000

Non StrukturalPejabat Non Struktural

5Penataan Jabatan Fungsional PNSTerwujudnya penataan jabatanSubang150,000150,000

fungsional yang profeional dan

proposional

6Penyusunan Pedoman AssesmentTersusunnya pedomanSubang150,000150,000

Center untuk Jabatan StrukturalAssesment Center untuk

Jabatan Struktursl

04.00.01.5Program Sistem Ketatalaksanaan

Manajemen Pemerintahan

1Penyusunan Pedoman SistemTerwujudnya percepatanSubang200,000200,000

Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayananpeningkatan kualitas

Publikpelayanan publik

2Penyusunan pedoman sistem KorporatisasiTerusunnya pedoman sistemSubang150,000150,000

Unit-unit pelayanan publikkorporatisasi unit-unit pelayanan

publik

3Penyusunan Pedoman Tata Naskah DinasTerwujudnya keseragaman danSubang150,000150,000

Kabupaten Subang Berdasarkan Kep.tertib pengelolaan tata naskah

Mendagri Nomor 3 Tahun 2005dinas dilingkungan Pemda

4Penyusunan Pedoman Penerapan SistemTerciptanya peningkatan Pro-Subang200,000200,000

Manajemen Pemeliharaan sarana/prasaranaduktivitas sarana/prasarana pelayan

pelayanan

IVBAG. SOSIAL2,575,000IVBAG. SOSIAL1,721,50012Kantor Arsip Daerah

04.00.01.5Program Bimbingan dan Bantuan Keagamaan04.00.01.5Program Bimbingan dan Bantuan Keagamaan13Kantor Satpol PP

serta Bantuan Sosial2,575,000serta Bantuan Sosial1,721,50014Kantor Informasi dan Komunikasi

-BAG.SOSIAL1Pembangunan Majelis Ta'lim Kec.Meningkatkan pelayanan keagamaanCibogo80,000Cibogo

1Bantuan Biaya Pengobatan Orang MiskinTerlaksananya bantuan pengobatanTersebar50,00050,0002Pembinaan Keluarga sakinahMeningkatkan pelayanan keagamaanMajasari5,000Cibogo02BIDANG PERTANIAN

bagi keluarga miskin3Pembangunan Maj'lis Ta'limMeningkatkan pelayanan keagamaanCilamayagirang30,000Blanakan18Dinas Pertanian

2Bantuan Biaya Organisasi SosialMenunjang operasional panti sosialTersebar50,00050,000BAG.SOSIAL4Mushola Dusun MekarjayaMeningkatkan pelayanan keagamaanCilamayagirang20,000Blanakan19Dinas Peternakan

dan organisasi sosial5Pembangunan Maj'lis Ta'lim Sd. MuaraMeningkatkan pelayanan keagamaanCilamayagirang15,000Blanakan20KPPP

BAG.SOSIALlama

4Bantuan Sarana KeagamaanMenunjang pelayanan keagamaanTersebar300,000300,0006Pembangunan Langgar H. TholibMeningkatkan pelayanan keagamaanMuara15,000Blanakan

melalui bantuan sarana keagamaan7Rehab MadrasahMeningkatkan pelayanan keagamaanJambelaer20,000Kalijati03BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

5Bantuan Sarana Pendidikan Madrasah DiniyahMenunjang pelayanan keagamaanTersebar400,000400,000BAG.SOSIAL8Rehab MadrasahMeningkatkan pelayanan keagamaanManyeti25,000Kalijati24Dinas Kelautan dan Perikanan

melalui bantuan sarana pendidikan MD9Rehab MadrasahMeningkatkan pelayanan keagamaanKaliangsana30,000Kalijati

BAG.SOSIAL10Rehab MasjidMeningkatkan pelayanan keagamaanJambelaer43,000Kalijati

6Bantuan Biaya Keagamaan (Mesjid, Pontren,Menunjang pelayanan keagamaanTersebar600,000600,00011Rehab Masjid AssalamMeningkatkan pelayanan keagamaanManyeti30,000Kalijati

Majlis Ta;lim)melalui bantuan kepada mesjid, PonBAG.SOSIAL12Pembangunan MasjidMeningkatkan pelayanan keagamaanBatusari125,000Kalijati

tren, dan Majlis Ta'lim13Pembangunan MasjidMeningkatkan pelayanan keagamaanTanggulunBarat225,000Kalijati

14Pembangunan MusholaMeningkatkan pelayanan keagamaanKaliangsana5,000Kalijati

7Bantuan Stimulan TK. Al Quran/Radhiatul AnfalMenunjang pelayanan keagamaanTersebar250,000250,000BAG.SOSIAL15Rehab Kantor KUAMeningkatkan pelayanan keagamaanKalijati Timur15,000Kalijati

melalui bantuan kepada TK AlQur'an16Pembangunan MUI KecamatanMeningkatkan pelayanan keagamaanKalijati50,000Kalijati

8Penyelenggaraan MTQ dan Pembinaan LPTQ/MTQSubang150,000150,000BAG.SOSIAL17Rehab Mesjid JL. Hadul akbarMeningkatkan pelayanan keagamaanCipeundeuy100,000Cipeundeuy

18Rehab TK/TPA AssalamMeningkatkan pelayanan keagamaanCipeundeuy45,000Cipeundeuy

9Bantuan Ibadah HajiTerselenggaranya bantuan keikutsertaSubang200,000200,000BAG.SOSIAL19Pontren Bahlul UlumMeningkatkan pelayanan keagamaanWantilan100,000Cipeundeuy

aan ibadah haji20Pontren Bahlul HudaMeningkatkan pelayanan keagamaanJalupang100,000Cipeundeuy

10Manajemen Terpadu Pembinaan Guru ngajiMeningkatnya pengetahuan guruTersebar100,000100,000BAG.SOSIAL21Rehabilitasi Kantor KUAMeningkatkan pelayanan keagamaanDs. Binong17,000Binong

ngaji22Rehabilitasi Pondasi Jalan KUAMeningkatkan pelayanan keagamaanDs. Binong1,500Binong

23Pembangunan TPA Nurul Ikhsan (4 lokasi)Meningkatkan pelayanan keagamaanSglherang kaler125,000Sglherang

11Kegiatan, Penyuluhan, Diskusi, PemeriksaanMenurunnya penggunaan narkobaSubang50,00050,000BAG.SOSIAL24Pembangunan Kantor KUAMeningkatkan pelayanan keagamaanPusakajaya50,000Pusakanagara

Kesehatan dan Narkobadi kalangan masyarakat25TK Al-Qur'anMeningkatkan pelayanan keagamaanSidajaya50,000Cipunagara

BAG.SOSIAL26TK Al-Qur'anMeningkatkan pelayanan keagamaanSidamulya50,000Cipunagara

12Usaha Ekonomi Produktif SosialisasiMeningkatnya peran serta wanitaSubang25,00025,00027Rehab Mesjid Jami AttaqwaMeningkatkan pelayanan keagamaanSidamulya100,000Cipunagara

pengarusutamaan genderdalam pembangunan28Islamic Center (Pusat Kajian Islam)Meningkatkan pelayanan keagamaanCompreng50,000Compreng

BAG.SOSIAL29Pembangunan Kantor KUA/Balai NikahMeningkatkan pelayanan keagamaanJatireja150,000Compreng

13Bantuan Rehab Lapas SubangMenunjang pelayanan kantorLapas Subang100,000100,000dan jembatan

BAG.SOSIAL30Pembinaan Dan Sosialisasi KeagamaanMeningkatkan pelayanan keagamaanTersebar8,000Compreng

14Bantuan Rehab kantor KUAMenunjang pelayanan kantorTersebar300,000300,00031Sosialisasi Pangan HalalMeningkatkan pelayanan keagamaanTersebar3,000Compreng

32Honor Guru GajiMeningkatkan pelayanan keagamaan8 Desa36,000Compreng

BAG.SOSIAL33Pembinaan Desa Rintisan ZakatMeningkatkan pelayanan keagamaanSukaadana3,000Compreng

VBAG. PEREKONOMIAN3,775,000VBAG. PEREKONOMIAN72Dinas Kependudukan dan BKKBN

04.00.01.6Program Pengembangan Komoditas

Unggulan dalam Bidang Industri150,00018BIDANG PENDIDIKAN

1Penyusunan profil usaha perempuan sebangTersusunnya profil usaha perempuanSubang150,000150,000PEREKONO84Dinas Pendidikan

dibidang agribisnis, pariwisata dan industrisubang dibidang agribisnis, pariwisataMIAN

dan industri

Peningkatan peran usaha perempuan

subang dibidang agribisnis, pariwisata

dan industri

04.00.01.7Program Pengembangan Usaha

Pertanian75,000

1Dana pendamping LUEPPembinaan perkembangan usaha LUEP22 kec75,00075,000PEREKONO

Pengendalian harga gabahMIAN

PEREKONO

MIAN

04.00.01.8Program Pengembangan Kelembagaan

Ekonomi & Keuangan Agribisnis3,000,000

1Bantuan Lembaga usaha Ekonomi desaMenunjang peningkatan produktifitasSubang3,000,0003,000,000PEREKONO

usaha ekonmi desaMIAN

MIAN

04.00.01.9Program Peningkatan Akses

Pemasaran250,000

1Gelar produk dekranasda tingkat jawa baratPeningkatan promosi produk-produkSubang100,000100,000PEREKONO

unggulan daerahMIAN

Pengembangan pangsa pasarPEREKONO

MIAN

2Gelar produk dekranasda tingkat NasionalPeningkatan promosi produk-produkSubang150,000150,000PEREKONO

unggulan daerahMIAN

Pengembangan pangsa pasar

dekranasda

04.00.01.10Program Pengembangan Sistem

Manajemen Pengendalian Mutu150,000

1Monitoring garam beryodium di Kab. SubangMeningkatnya kesadaran masyarakatSubang50,00050,000PEREKONO

thd penggunaan garam beryodiumMIAN

2Monitoring peredaran pupuk bersubsidiTerkendalinya HET yang ditentukanSubang50,00050,000PEREKONO

3Monitoring peredaran minyak tanahTerkendalinya peredaran minyak tanahSubang50,00050,000MIAN

di Kab. Subang

04.00.01.11Program Temu Antar Pelaku Usaha150,000

1Lokakarya dan temu usaha dekranasdaPengembangan usaha dekranasdaSubang150,000150,000PEREKONO

Kab. SubangPembinaan usaha unggulanMIAN

dekranasdaPEREKONO

MIAN

PEREKONO

VIBAGIAN PEMERINTAHAN9,825,000VIBAGIAN PEMERINTAHAN1,302,000

04.00.01.12Program Pengembangan Pemerintah04.00.01.15Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kecamatan, Kelurahan dan Desa9,300,000Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa486,000

1Penyelenggaraan Pelatihan bagi Kades danMeningkatnya pengetahuan pemeSubang100,000100,000Pemerintahan1Rehab Balai Desa20 x 6 m2Bendungan25,000Pagaden

BPDrintahan bagi Kades dan BPD2Rehab Balai Desa15 x 7 m2Gembor25,000Pagaden

2Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa dan Kel.Menunjang Pelayanan kpd masyTersebar3,000,0001,500,0001,500,000Pemerintahan3Rehab Balai Desa15 x 8 m2Mekarwangi25,000Pagaden

4Rehab Kantor Desa20 x 7 m2Balingbing25,000Pagaden

3Bantuan rehabilitasi Kantor CamatMenunjang Pelayanan kpd masyTersebar3,000,0001,500,0001,500,000Pemerintahan5Penambahan modal lumbung desaMenunjang perekonomian masyNeglasari/s gintung20,000Pagaden

6Pengadaan meja / kursi kerja (10 seta)Menunjang pelayanan kpd masyKantor kec.6,000Pagaden

4Bantuan rehabilitasi rumah dinas CamatMenunjang Pelayanan kpd masyTersebar3,000,0001,500,0001,500,000Pemerintahan7Kantor dan Aula Desa LangensariMeningkatkan Fasilitas pelayanan masyarakatLangensari105,000Blanakan

8Kantor Desa Cilamaya HilirMeningkatkan Kinerja perangkat Desa danCilamaya Hilir50,000Blanakan

5Bantuan Modal BumdesMenunjang perekonomian masyTersebar100,000100,000Pemerintahan9Pembangunan AULA antor Deda MuaraMeningkatkan Kinerja perangkat Desa danMuara120,000Blanakan

10Rehab Balai MusyawarahPelayanan dan MusyawarahDawuan Kaler22,000Kalijati

6Penyelenggaraan orientasi AdministrasiMenunjang Pelayanan kpd masyTersebar100,000100,000Pemerintahan11Pembangunan Balai MusyawarahSarana demokrasiBatusari23,000Kalijati

pemerintahan Kecamatan12Rehab Balai MusyawarahPelayanan dan MusyawarahSitusari25,000Kalijati

Pemerintahan13Rehab Balai MusyawarahPelayanan dan MusyawarahSukasari15,000Kalijati

04.00.01.13Program Pemantapan Pengendalian Pemba

ngunan dan Akuntabilitas Kinerja475,000

1Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTerinformasikanya penyelenggaSubang50,00050,000Pemerintahan

Kab. Subang berdasarkan PP 56/2000raan pemerintahan di Kab. Subang

2Penyusunan LPJ Bupati Subang Tahun 2006Tersusunya laporan pertanggungSubang250,000250,000Pemerintahan

jawaban penyelenggaraan pemerin

tah daerah Kab. Subang

3Penyusunan LAKIP Kabupaten SubangTersusunya laporan akuntabilitasSubang75,00075,000Pemerintahan

kinerja penyelenggara pemerintahan

di Kab. Subang

4Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan OtdaTersusunya laporan perkembangSubang100,000100,000Pemerintahan

di Kabupaten Subangan keberhasilan penyelenggaraan

di Otda di Kab. Subang

04.00.01.14Program Penatagunaan Pertanahan50,00004.00.01.17Program Penatagunaan Pertanahan816,000

1Penertiban Tanah Kas DesaTerciptanyan terttib adm kekaTersebar50,00050,000Pemerintahan1Lanjutan Pelaksanaan Program PensertifikatanTerciptanyan terttib adm keka8 Desa120,000Legonkulon

yaan desaTanahyaan desa

PDAM2Pengadaan Tanah dan Bangunan LengkapMeningkatkan Fasilitas sarana perkantoranBlanakan696,000Blanakan

VIIBAGIAN UMUM-610,000VIIBAGIAN UMUM--

04.00.01.15Program Pengadaan Sarana Kantor-610,00004.00.01.18Program Pengadaan Sarana Kantor--

1Pengadaan sarana/prasarana penataanMeningkatnya sarana jaringanSubang50,00050,000Bagian Umum

jaringan telekomunikasi lingkup Setdatelekomunikasi dan layanan

hubungan komunikasi secaraBagian Umum

cepat, tepat & murah

Bagian Umum

2Pengadaan sarana/prasarana pemasanganMeningkatnya daya tangkapSubang60,00060,000

Tower dan Repeater link radio telekomunikasisinyal telekomunikasi dan layananBagian Umum

Pemda Kab. Subanghubungan komunikasi dengan

kecamaanBagian Umum

3Pengadaan sarana/prasarana interkoneksiMeningkatnya kemudahan arusSubang250,000250,000Bagian Umum

data lingkup Setda dan SKPDlalu lintas data secara tepat,

cepat dan akurat lingkup Setda &Bagian Umum

SKPD

4Pengadaan sarana / Prasarana PenataanMeningkatnya prasarana KantorSubang100,000100,000

Lingkup Setda Kab. SubangLingkup Setda

5Pengadaan sarana/prasarana pengadaanTersedianya Sarana GedungSubang150,000150,000

Gudangyang representatif pada bagian

Umum

VIIIBAGIAN PERLENGKAPAN7,965,000VIIIBAGIAN PERLENGKAPAN895,000

04.00.01.16Program Pengadaan Sarana kantor7,965,00004.00.01.19Program Pengadaan Sarana kantor895,000

1Penyusunan RKBU, RKPBU TahunTerwujudnya kesesuaian dataSubang40,00040,000Perlengkapan1Pengadaan Aspal DesaMemperlancar Lalu lintas 850 Drum17 desa340,000Pagaden

Anggaran 2006kebutuhan barang dgn rencana2Pengadaan kendaraan dinas roda dua (2 unit)Menunjang pelayanan kpd masyKantor kec.24,000Pagaden

pemenuhan kebutuhan barang3Bantuan Aspal DesaMemperlancar Lalu lintasPatokbeusi100,000Patokbeusi

2Penyusunan Standar HargaTerciptanya kesesuaian hargaSubang25,00025,000Perlengkapan4Bantuan Aspal DesaMemperlancar Lalu lintas10 Desa100,000Cipunagara

3Pengadaan kendaraan dinas roda 4(empat)Tersedianya kendaraan dinasSubang4,000,0004,000,000Perlengkapan5Banuan AspalMemperlancar Lalu lintas 360 Drum12 Desa180,000Pusakanagara

roda 4 (empat)Perlengkapan6Bantuan Aspal Desa

4Pengadaan kendaraan dinas roda 2(dua)Tersedianya kendaraan dinasSubang600,000600,00080 DrumMemperlancar Lalu lintasDs.Legonkulon,28,000Legonkulon

roda 2 (dua)Perlengkapan120 DrumMemperlancar Lalu lintasBobos42,000Legonkulon

5Pengadaan aspal bantuan desaTersedianya aspal untuk desaSubang3,000,0003,000,00080 DrumMemperlancar Lalu lintasAnggasari28,000Legonkulon

6Pengadaan mesin potong rumputTersedianya mesin potong rumputSubang300,000300,000Perlengkapan80 DrumMemperlancar Lalu lintasKarangmulya28,000Legonkulon

roda 2 (dua)8Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua KCD PTPMenunjang pelayanan DinasKec Legonkulon12,500Legonkulon

Perlengkapan9Pengadaan Kendaraan Roda Dua KCD PerikananMenunjang pelayanan DinasKec Legonkulon12,500Legonkulon

IXBAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN600,000IXBAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN-

04.00.01.17Program Pemantapan Pengendalian04.00.01.20Program Pemantapan Pengendalian

Pembangunan dan Akuntablitas Kinerja340,000Pembangunan dan Akuntablitas Kinerja-

1Penyusunan Dokumen AnggaranTersusunnya DASK pada unitSubang80,00080,000DALBANG

Satuan Kerja (DASK)kerja sebagai penjabaran APBD

2007 yg efektif dan efisien

2Penyusunan Petunjuk Teknis PelaksanaanTersusunnya petunjuk teknis dlmSubang50,00050,000DALBANG

APBD Tahun 2008pelaksanaan APBD Tahun 2007

3Pengendalian Adminitrasi PembangunanTerkendalinya pelaksanaan pemSubang150,000150,000DALBANG

bangunan

4Evaluasi dan PelaporanTerevaluasinya kegiatan pemnbaSubang60,00060,000DALBANG

ngunan pada Tahun 2006

04.00.01.18Program Peningkatan SDM Aparatur260,000

1Pelatihan Teknis Manajemen PengadaanMeningkatnya pengetahuan danSubang200,000200,000DALBANG

Barang dan Jasakemampuan dlm pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa bagi

80 aparatur pemerintah

2Pelatihan Teknis Pengawasan KonstruksiMeningkatnya kemampuan pengaSubang60,00060,000DALBANG

wasan dlm pelaksanaan pekerjaan

konstruksi

Meningkatnya kualitas hasil peker

jaan konstruksi

05.00.01SEKRETARIAT DPRD3,545,70505.00.01SEKRETARIAT DPRD-

05.00.01.1Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat1,478,688

1Penjaringan Asmara1,478,6881,478,688

05.00.01.2Program Pemantapan Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja2,067,017

1Penyusunan Program Kerja, Studi Banding dan Pendidikan/Latihan1,144,8921,144,892

2Penyiapan Raperda, Pengkajian dan Penelaahan Perda922,125922,125

06.00.01DINAS PENDAPATAN DAERAH1,425,00006.00.01DINAS PENDAPATAN DAERAH- 0

06.00.01.1Program Peningkatan Pelayanan1,425,00006.00.01.1Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak / Retribusi12,000

Bidang Pengelolaan Keuangan DaerahDaerah (PADS) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1Optimalisasi Pemdataan PajakMemutakhirkan data objek dan7 Jenis22 Kecamatan50,00050,000DISPENDA1Pendataan Obyek Dan Subyek PajakAkurasi Data Wajib PajakParapatan6,000Purwadadi

Daerahsubjek Pajak DaerahPajakPasirbungur6,000Purwadadi

2Ketetapan Pajak/Retribusi DaerahTercapainya target penerimaan22 Kec22 Kecamatan70,00070,000

PBB dan penyerahan SKPD/SKRDdari Pajak, Retribusi Daerah danDISPENDA

dan SPPTPBB tepat waktu

3Intensifikasi PenagihanTercapainya penerimaan PAD22 Kec22 Kecamatan125,000125,000

Pendapatan Daerahsecara maksimal

4Pemberiaan Penghargaan BagiTercapainya lunas PBB untuk desa/22 kec22 Kecamatan600,000600,000

Desa/Kelurahan yang berprestasikelurahan tepat waktu253 desa

dalam penanganan PBB

5Pembinaan Administrasi danTertibnya administrasi pengelolaan22 Kec22 Kecamatan80,00080,000DISPENDA

Pengendaliann PendapatanPAD dan PBB

Daerah

6Pendataan Objek dan Subjek PBBTerdatanya Objek dan Subek PBB22 Kec22 Kecamatan500,000500,000

di Kabupaten Subang

07.00.01BADAN PERENCANAAN DAERAH5,330,00007.00.01BADAN PERENCANAAN DAERAH-

07.00.01.1Program Pengembangan dan penelitian3,460,00007.00.01.1Program Pengembangan dan penelitian-

1Tinjauan Pembangunan Ekonomi Kab.SubangMengetahui indikator makro pembaSubang100,000100,000BAPEDA

ngunan Kab. Subang

2Efektifitas Bantuan Permodalan dan Kredit LunakMengetahui Efektifitas BantuanSubang150,000150,000BAPEDA

thdp Perkembangan UKM dan IK di Kab. Subangmodal yg diberikan Pemda thd

Pengembangan UKM

3Analisis Pengembangan dan Penguatan BPR danMengetahui kinerja dan PermasalahanSubang100,000100,000BAPEDA

LPK thd Pelayanan Ekonomi Masyarakat PedesaBPR/LPK thd Peningkatan Pelayanan

an di Kab. SubangMasyarakat

4Feasibility study Terminal Cargo . Petikemas diMeningkatkan dan mempermudahCiasem/PMK150,000150,000BAPEDA

Wilayah Panturadistribusi pemasaran

5Analisis Ketahanan Pangan Kab. SubangMengetahui kondisi ketahanan panganSubang150,000150,000BAPEDA

(ketersediaan pangan, konsumis pa

ngan dan neraca bahan makanan)

6Penunjang Program UnicefSubang200,000200,000BAPEDA

7Pendamping Program Waspola (Bantuan SanitasiSubang100,000100,000BAPEDA

Masyarakat dari Bapenas)

8Penyusunan Indeks Pembangunan ManusiaSubang200,000200,000BAPEDA

Tk. Kec. Dan Kabupaten

9Biaya Operasional TKPRDKab. Subang60,00060,000BAPEDA

10Pendamping Program PPK IPM 2007Subang1,000,0001,000,000BAPEDA

11Penyusunan Indikator Kesejahteraan MasyarakatSubang100,000100,000BAPEDA

12Studi Identifikasi Potensi SDASubang100,000100,000BAPEDA

13Penelitian BCR / Daya Dukung TanahTersebar350,000350,000BAPEDA

- Jalan Rancasari - Pasar Inpres Pamanukan

- Jalan Pamanukan - Pondok Bali

- Jalan Pusakanagara - Patimban

- Jalan Ciasem - Blanakan

- Jalan Blanakan - Cilamaya

- Jalan Blanakan - Muara

- Jalan Ciasem - Muara

14Biaya Operasional P2KPKab. Subang200,000200,000

15Feasibility study Jalan Tol Ujung berung -Kab. Subang500,000500,000BAPEDA

lembang-Subang-purwakarta

07.00.01.1-2Program Pengembangan sistem informasi75,000

1SimrendaKab. Subang75,00075,000BAPEDA

07.00.01.1-3Program Penyediaan Data dan Informasi

Perencanaan295,000

1Survey sosial ekonomi daerah (SUSEDA)Tersedianya data yang representatifKab. Subang120,000120,000BAPEDA

Kab. Subang

2Penyusunan Buku Pesona peluang InvestasiTergambarkannya peluang investasiKab. Subang50,00050,000BAPEDA

3Penyusunan Buku Kabupaten danTersedianya gambaran umum KabupaKab. Subang125,000125,000BAPEDA

Kecamatan dalam angka Kab.Subangten subang

07.00.01.1-4Program Pemantapan Sistem Pengendalian150,000

1Monitoring dan evaluasi pembangunTerkendalinya pelaksanaan pembanguKab. Subang150,000150,000BAPEDA

an kab.Subangnan

07.00.01.1-5Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat600,000

1Pelaksanaan MUSRENBANGTerpadunya perencanaan pembanguKab. Subang600,000600,000BAPEDA

nan yang aspiratif dan akomodtif

07.00.01.1-6Program Penyusunan Dokumen Perencanaan750,000

1Penyusunan RKPD 2008Terkedalinya arah pembangunanKab. Subang100,000100,000BAPEDA

Tahun 2008

2Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2008Terkedalinya arah pembangunanKab. Subang100,000100,000BAPEDA

Tahun 2008

3Pelaksanaan Survey Pasca RakorbangTeridentifikasinya priritas kegiatanKab. Subang150,000150,000BAPEDA

Tahun 2008

4Penelitian RASK 2008 dan Perubahan RAPBD 2007Tersusunya RAPBD yang akuntabelKab. Subang100,000100,000BAPEDA

5Penyusunan Skala Prioritas PembangunanTersusunya RAPBD yang akuntabelKab. Subang100,000100,000

6Sinergitas PerencanaanKab. Subang200,000100,000100,000BAPEDA

09.00.01BADAN PENGAWASAN DAERAH1,360,00009.00.01BADAN PENGAWASAN DAERAH-

09.00.01-1Program Pemeriksaan09.00.01-1Program Pemeriksaan

Konsepsional635,000Konsepsional-

1Pemeriksaaan Dana Bantuan Pola Gotong RoyongMengurangi tingkat kebocoranSubang200,000200,000BAWASDA

dalam pelaksanaan kegiatan

Dana Bantuan Pola Gotong Royong

2Evaluasi LAKIP DibaleMenilai kinerja Dibale secaraSubang60,00060,000BAWASDA

adminsitratif (Renstra, renja,

dan LAKIP Dibale)

3Asistensi Audit pada 6 DinasMenerapkan standar audit opersionalSubang75,00075,000BAWASDA

pada 6 dinas besar melalui pelak

sanaan audit keuangan, audit

ketaatan dan auidt operasional

4Pemeriksaan Raksa Desamenekan /mengurangi terjadinyaSubang50,00050,000BAWASDA

penyimpangan dana bantuan

Raksa Desa

5Pengawasan Dana Bantuan PembangunanTerkendlalinya program DPD/K150,000150,000

Desa/Kelurahan

6Pengawasan Kredit Program melalui PD BPR/LPKmenekan /mengurangi terjadinya50,00050,000

penyalahgunaan dana kredit BPR/LPK

7Pengawasan PADTerkendalinya PAD Kab. Subang50,00050,000

09.00.01.1-2Program Peningkatan Sarana Prasarana650,000

1Pemagaran Tanah pemda di komplek Kantor BawasdaMenunjang pelayanan Bawasda245 m2Kab. Subang100,000100,000BAWASDA

2Pengadaan Sarana Audit Spesific AuditMenunjang pelayanan Bawasda200,000200,000

3Rehab Berat Gedung Eks Gedung bekas Diklat/IBIMenunjang pelayanan Bawasda250,000250,000

4Rehab Berat Gedung BawasdaMenunjang pelayanan Bawasda100,000100,000

09.00.01.1-3Program Peningkatan Mutu Aparatur Pemeriksa75,000

Pelatihan Subtansial Audit Pendapatan75,00075,000

Daerah dan Investigasi.

08.00.01BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH7,256,25008.00.01BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH-

08.00.01-1Program Peningkatan Kapasitas SDM08.00.01-1Program Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur5,221,250Aparatur55,000

1DIKLAT TEKNIS MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASAMeningkatkan kinerja pengelola kegiatan agar lebih profesional dan mempunyai sertifikasi dlm pengelolaan barang dan jasa yg dapat dipertanggungjawabkan80 orangSUBANG300,000300,000BKD1Pelatihan Operator KomputerMeninglkantya kemampuan aparat14 Desa55,000Pusakanagara

desa dlm hal komputer

2DIKLAT TEKNIS PEMEGANG KAS BERBASIS KINERJAMeningkatnya kemampuan dan keahlian para pemegang kas dlm mengelola keuangan berbasis kinerja80 orangSUBANG250,000250,000

BKD

3DIKLAT TEKNIS BAGI PARA PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN (PINLAK)Meningkatkan kemampuan, keahlian dan profesionalisme para pinlak dalam melaksanakan kegiatan sesuai dgn ketentuan perundang-undangan yg berlaku120 orangSUBANG450,000450,000

4DIKLAT TEKNIS PENANGANAN KOMPUTERMeningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan prima bidang komputersisasi80 orangSUBANG500,000500,000BKD

5DIKLAT FUNGSIONAL MANAJEMEN KEPALA SEKOLAHMeningkatkan kinerja kepala sekolah dlm melaksanakan tugasnya secara profesional40 orangSUBANG200,000200,000

BKD

6DIKLAT FUNGSIONAL MANAJEMEN PENGAWAS SEKOLAHMeningkatkan kinerja pengawas sekolah dlm melaksanakan tugasnya secara profesional40 orangSUBANG200,000200,000

7PENGIRIMAN DIKLAT STRUKTURAL KEPEMIMPINAN TK. IITerwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan