PERUBAHAN RENCANA KERJA -...

30
PERUBAHAN RENCANA KERJA Tahun 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA -...

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Tahun 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

i

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Bappeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bappeda 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Bappeda Kab. Kotim

BAB V PENUTUP Kesimpulan

1

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin

Timur Tahun Anggaran 2018 disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan

dengan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pada dokumen RKPD disebutkan bahwa pada pasal 285 ayat 1

dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan :

1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan

keadaan dalam tahun berjalan;

2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) seperti :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,

dan/atau;

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kab. Kotawaringin Timur

Tahun 2018 sampai dengan triwulan II dan Perda tentang

pertanggungjawaban APBD Kabupaten, ditemukan hal-hal sebagai

berikut :

a. Belum tercapainya target kinerja yang direncanakan karena

pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal ;

b. Perubahan sistem informasi rencana umum pengadaan barang dan

jasa pemerintah;

c. Penundaan pelaksanaan kegiatan karena ada terdapat kesalahan

penggunaan kode rekening belanja .

Perubahan Rencana Kerja Bappeda disusun dengan tahapan

sebagai berikut :

a. Penyusunan rancangan perubahan Renja Bappeda Kab. Kotim

Tahun 2018;

b. Perumusan rancangan akhir perubahan renja Bappeda Kab. Kotim

Tahun 2018;

c. Penetapan Perubahan Renja Bappeda Kab. Kotim Tahun 2018.

3

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 05 Tahun

2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)

Kotawaringin Timur Tahun 2015 – 2035;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun

2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235).

15. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 tanggal

21 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas

Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

16. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 09 Tahun

2018 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana

amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksudkan

6

sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan

faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat

untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan

dalam hal perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin

Timur tahun 2019 merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja

dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA) perubahan pada sisa tahun

anggaran 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

BABI :PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar belakang, Landasan hukum, Maksud

dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BABII :EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD tahun lalu,

Analisis Kinerja Pelayanan SOPD, Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD, Review terhadap

Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan program dan

Kegiatan Masyarakat.

BABIII :TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,

Tujuan dan Sasaran Renja PD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV :PENUTUP

7

BBAABB III

EVALUASI HASIL RENJA

2.1 Evaluasi Renja Tahun 2018 sampai dengan triwulan II

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun 2017 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana

Strategis Bappeda. Evaluasi terhadap rencana kerja (Renja) bertujuan

untuk mengetahui dan menilai kesesuaian antara capaian program dan

kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi

ini akan menjadi umpan balik bagi kepala SOPD untuk merumuskan

kembali rencana kerjanya untuk rencana kerja selanjutnya.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang

telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas merupaka suatu bentuk perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2018

mengelola anggaran sebesar Rp. 9.001.831.550. Anggaran tersebut terdiri

dari Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 4.929.929.700 dan Belanja

Langsung sebesar Rp. 4.071.901.850. Berikut penjelasan mengenai

evaluasi Renja Bappeda Tahun 2018 sampai dengan triwulan II.

8

TABEL 2.1

EVALUASI RENJA BAPPEDA

TAHUN 2018 S/D TRIWULAN II

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K % K Rp. (000) K %

1 3 4

1 URUSAN WAJIB

4.03 01 BAPPEDA

1 01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Bermaterai yang dilayani per

tahun

500 buah 10.950 100 buah 2.700 100 buah 2.400 - - - - - - - 100 2.700 20 25

01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Jumlah Jasa yang dimanfaatkan untuk

pelayanan kantor per tahun

3 Jasa 1.963.785 3 Jasa 192.907 3 Jasa 223.212 3 Jasa 48.788 3 Jasa 43.094 3 Jasa 91.882 41 41 6 284.789 100 15

01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan operasional

Jumlah kendaraan yang dipelihara 34

kendaraa

n

543.476 24

kendaraan

96.053 34

kendraan

43.253 2

kendara

an

3.078 2

kendaraan

3.078 6 7 26 99.131 76 18

01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrasi keuangan yang selesai

tepat waktu

24

dokumen

904.390 12 dokumen 119.254 2 item 202.387 3

dokumen

42.961 2 item 41.536 3 dokumen 84.497 25 42 15 203.751 63 23

01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan 18677

m2

645.162 2845 m2 102.882 2845 m2 102.632 2845 m2 18.616 2845

m2

22.084 2845 m2 40.700 40 40 2.845 143.582 15 22

01 01 9 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Kebersihan kantor selama 1 tahun dan

pembelian suku cadang

12 bulan 62.749 12 bulan 3.090 12 bulan 3.090 12 bulan - 12

bulan

1.240 12 bulan 1.240 40 40 12 4.330 100 7

01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan

alat tulis kantor

4 triwulan 491.412 4 triwulan 76.793 4 triwulan 70.107 1 triwulan 17.698 1

triwulan

17.297 1 triwulan 34.995 50 50 4 111.788 100 23

01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

yang disediakan

12 bulan 554.511 12 bulan 65.857 12 bulan 69.875 12 bulan 9.127 12

bulan

9.202 12 bulan 18.329 26 26 12 84.186 100 15

01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan yang disediakan

12 bulan 103.225 12 bulan 10.831 12 bulan 12.061 12 bulan 560 12 bulan 4.515 12 bulan 5.075 42 42 12 15.906 100 15

01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perunda-undangan yang disediakan

56220

eksempla

r

352.960 9370

eksemplar

34.560 11680

eksemplar

35.040 5840

eks

14.400 5840 eks 14.400 50 41 15.210 48.960 27 14

01 01 16 Penyediaan Bahan logistik kantor tersedianya bahan logistik kantor 5000 liter 50.000 1000 liter 13.000 50 liter 140 50 liter 140 5 1 12 140 100 0

01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang

disediakan untuk pegawai per tahun

12 bulan 1.477.350 12 bulan 76.006 12 bulan 70.200 12 bulan 5.880 12 bulan 17.280 12 bulan 23.160 25 33 12 99.166 100 7

01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan

Konsultasi di Luar Daerah

242 kali 4.163.296 49 kali 896.416 40 kali 752.036 10 kali 202.005 20 kali 401.317 10 kali 603.322 25 80 59 1.499.738 24 36

01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

Terpenuhinya Rapat Kordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

126 kali 1.861.899 25 kali 195.332 25 kali 141.250 5 kali 54.815 5 kali 29.875 5 kali 84.690 20 60 30 280.022 24 15

28,22 35,96

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Rata -Rata Capaian Kinerja

15 = 14/5*1002 5 6 7 8(Triwulan I) 9 (Triwulan II) 10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

No. KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target RPJMD 2016 -

2020 (periode RPJMD)

Realisasi Target Hasil

Program dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun 2017

Target Kinerja RKPD

Kabupaten Tahun 2018Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran RKPD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja

dan Anggaran

RKPD

Tahun 2018

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran RKPD

Tahun 2018 (%)

9

2 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1 3 4

01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang

disediakan

24 item 419.950 4 item 247.694 6 item 208.850 5 item 190.103 - - 5 item 190.103 83 91 2 437.797 8 104

01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur kantor 7 item 248.500 4 item 54.850 2 item 78.000 2 item 68.000 2 item 68.000 100 87 4 213.537 57 86

01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 2705 m2 940.000 2705 m2 145.537 2705 m2 103.000 - - 2705

m2

102.586 2705 m2 102.586 100 100 2.705 182.943 100 19

01 02 23 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

mobil jabatan

9 mojab 459.871 6 mojab 80.357 6 mojab 105.295 6 mojab 15.642 6 mojab 26.228 6 mojab 41.870 40 40 4 57.270 44 12

01 02 26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala

perlengkapan gedung kantor

6 item 154.050 6 item 15.400 6 item 29.100 3 item 2.950 3 item 4.300 6 item 7.250 100 25 4 35.450 67 23

01 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung

kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala

peralatan gedung kantor

45 unit 188.400 18 unit 28.200 45 unit 25.500 2 unit 6.475 5 unit 4.600 18 unit 11.075 40 43 4 11.075 9 6

77,18 64,32

3 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 3 4

01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari

tertentu

60 stel 223.150 58 stel 23.760 2 jenis 48.000 1 jenis 20.700 - - - - 1 jenis 20.700 50 43 1 44.460 2 20

50,00 43,13

4 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1 3 4

01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur perencanaan yang memiliki

kompetensi

99 orang 1.729.140 20 orang 251.530 15 orang 189.900 4 orang 45.199 4 orang 36.996 8 orang 82.195 40 43 28 333.725 28 19

40,00 43,28

15 = 14/5*100

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100

2 5 6

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Rata -Rata Capaian Kinerja

2 5 6 7 8(Triwulan I) 9 (Triwulan II) 10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Rata -Rata Capaian Kinerja

7 8(Triwulan I) 9 (Triwulan II) 10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100

Rata -Rata Capaian Kinerja

2 5 6 7 8(Triwulan I) 9 (Triwulan II)

10

5 01 15 Program Pengembangan Data dan Informasi

1 3 4

01 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Data-data kegiatan fisik di kab. Kotim 900 buku 132.500 75 buku 3.750 3 jenis buku 9.000 - 1 jenis

buku

3.000 - - 3.000 33 33 1 6.750 0 5

01 15 06 Publikasi hasil pembangunan Penyajian Hasil Pembangunan kab. Kotim 6

kegiatan

%

205.000 1 kegiatan 24.899 1 kegiatan 31.640 1

kegiatan

30.219 1 kegiatan 30.219 100 96 2 55.118 33 27

66,67 64,42

1 3 4

6 01 21 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

01 21 08 Pnyusunan Rancangan RKPD Rancangan Awal RKPD 2018 5 kali 696.011 2 kali 150.475 2 kali 159.010 2 kali 48.335 2 kali 95.637 2 kali 143.972 100 91 4 294.447 80 42

01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Kab. Kotim 2018 6 kali 757.965 2 kali 54.631 1 kali 55.250 1 kali 2.750 36.662 2 kali 39.412 100 71 4 94.043 67 12

01 21 10 Penetapan RKPD Rancangan Akhir RKPD 2018 7 dok 590.152 1 dokumen 49.750 1 dokumen 42.250 - - - - - - 2 49.750 29 8

01 21 16 Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan hasil

Pembangunan

Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan yang akurat

6 kali 621.244 1 kali 36.000 1 kali 87.985 - - - - - 2 36.000 33 6

01 21 17 Montoring Hasil Kegiatan Pembangunan Kualitas Pembangunan Fisik sesuai yang

diharapkan

17 kec 819.119 17 kec 100.706 17 kec 114.000 - - 4.500 17 kec 4.500 100 4 17 105.206 100 13

01 21 18 Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan

Pembangunan

Pelaksanaan Pembangunan terkoordinasi

dan terkendali

18 keg 829.810 3 rakor 151.075 3 kegiatan 188.660 1

kegiatan

29.465 46.825 1 rakor 76.290 33 40 4 227.365 22 27

01 21 20 Penyusunan Perubahan RKPD Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2017 5 dok 380.005 1 dokumen 76.001 1 dokumen 88.400 - - - - - 2 76.001 40 20

01 21 21 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

melalui e-planning

1 kegiatan 5 keg 213.500 1 kegiatan 34.600 1 kegiatan 309.200 - - 1

kegiatan

8.100 1 kegiatan 8.100 - 3 2 42.700 40 20

41,67 26,11

2 5 6 7 8(Triwulan I) 9 (Triwulan II) 10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100

9 (Triwulan II) 10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*1007 8(Triwulan I)

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Rata -Rata Capaian Kinerja

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

2 5 6

Rata -Rata Capaian Kinerja

11

7 01 26 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1 3 4

01 24 05 Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan

daerah

terlaksananya Rakor Penanggulangan

kemiskinan dan BDT 2015

1 keg 252.575 1 kegiatan 26.541 1 kegiatan 37.560 - - - - - 1 26.541 - 11

01 24 08 Pelaporan Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Laporan Aksi PPK ke website UKP4 tiap

triwulan

4 kali

rapat

31.850 4 kali rapat 71.780 1 kl 4.690 1 kl 1.680 1 kl 6.370 7 9 4 6.370 7 20

3,50 4

7 01 26 Program Penelitian Sumber Daya dan

Potensi Pembangunan Daerah

1 3 4

01 26 01 Pubilikasi hasil penelitian dan Perencanaan

Pembangunan

Tersedianya buletin penelitian dan

perencanaan pembanmgunanKab. Kotim

12000

eks

912.770 2000 eks 111.150 2000

eksemplar

137.000 - - - - - 111.150 - 12

01 26 06 Penguatan Kelembagaan Iptek Program penelitian sumberdaya iptek di

kab. Kotim

2 keg 721.955 1 kegiatan 53.150 2 keg 61.020 - - 7.989 1 kegiatan 7.989 50 13 2 61.139 100 8

01 26 07 Penelitian/Pengkajian Sumber Daya dan

potensi Pembangunan daerah

Terlaksananya keg.penelitian perilaku

masy.dan peran serta pemerintah daerah

dalam pengelolaan sampah di kota sampit

1 kajian 230.000 - - 1 kajian 61.730 - - - - - - - - -

01 26 08 Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan memperkuat peran kelitbangan dalam

perumusan

1 keg 45.000 - - 1 kegiatan 89.225 1

kegiatan

22.658 26.836 1 kegiatan 49.494 100 55 1 49.494 100 110

37,50 17,14

2 5 6 7 8(Triwulan I) 9 (Triwulan II) 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100

15 = 14/5*100

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Rata -Rata Capaian Kinerja

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

2 5 6 7 8(Triwulan I) 9 (Triwulan II)

10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11

10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Rata -Rata Capaian Kinerja

12

BBAABB IIII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

3.1. Pencapaian program dan kegiatan tahun 2018

Dalam Perubahan Renja Bappeda terdapat 7 (tujuh) program

utama. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu, guna mencapai sasaran dan tujuan. Program Bappeda

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

beserta perubahannya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Untuk tahun anggaran 2018, Bappeda menetapkan 8 (delapan)

program, yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Pengembangan data/informasi

6. Perencanaan Pembangunan Daerah

7. Perencanaan Sosial dan Budaya

8. Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah

Program utama Bappeda untuk tahun 2018 adalah :

1. Pengembangan data/informasi

2. Perencanaan Pmbangunan Daerah

13

3. Perencanaan Sosial dan Budaya

4. Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah

Sedangkan program penunjang adalah :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.2. Pencapaian Indikator Daerah tahun 2018

Target dan capaian indikator kinerja Bappeda yang dituangkan

dalam Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai

berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Pada Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.

Mewujudkan Perencanaan

Pembangunan

yang

Berkualitas

dan Berkelanjutan

Terwujudnya

Perencanaan

Pembangunan

yang Berkualitas

dan

Berkelanjutan

Tersedianya

Dokumen

Perencanaan RPJPD yang telah

ditetapkan

dengan PERDA

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

1 perda

Tersedianya

Dokumen

Perencanaan

RPJMD yang

telah ditetapkan dengan PERDA

1

perda

1

perda

1

perda

1

perda

1

perda

1

perda

Tersedianya

Dokumen

Perencanaan

RKPD yang telah

ditetapkan

2

perbu

p

2

perbu

p

2

perbu

p

2

perbu

p

2

perbu

p

2

perbu

p

14

PERBUP

Penjabaran Program RPJMD

kedalam RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.

Meningkatkan

mutu

perencanaan pembangunan

yang aspiratif

dan aplikatif

Terakomodasi

nya aspirasi

masyarakat dalam

pembangunan

daerah

Tingkat aspirasi masyarakat

melalui

musrenbang yang

terakomodir

dalam dokumen

RKPD

30% 50% 50% 50% 50% 50%

Tingkat

partisipasi

masyarakat dalam

musrenbang

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terwujudnya

sinergitas

perencanaan

pembangunan

Tingkat

keselarasan

RPJMD dengan

RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat

keselarasan

RPJMD dengan

Renstra PD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat

keselarasan RKPD

dengan Renja PD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.

Meningkatkan

kualitas

sarana dan prasarana

pendukung

penyusunan

dokumen

perencanaan

Terlaksananya pembangunan

sesuai dengan

perencanaan

Persentase

capaian kinerja sasaran

pembangunan

daerah skala

kabupaten

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Persentase PD

yang berkinerja

baik (realisasi

kinerja ≥ 76 % )

95% 95% 95% 95% 95% 95%

4.

Menyediakan

Hasil Kajian/

Penelitian yang Aplikatif

dan Aspiratif

bagi kebijakan

pembangunan

daerah dan kegiatan

penelitian

sumberdaya

dan potensi

daerah

Terpublikasiny

a hasil

kajian/peneliti

an

Jumlah publikasi

berkala yang diterbitkan

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Tersedianya

hasil kajian/peneliti

an untuk

mendukung

Jumlah dokumen hasil

kajian/penelitian

0 2 2 2 2 2

15

kebijakan

pembangunan

daerah

Memantapkan

Kelembagaan

IPTEK

Hasil

rekomendasi

kelembagaan

IPTEK untuk

daerah

0 1 1 1 1 1

Tersusunnya

rumusan

strategis dan rekomendasi

kebijakan

penguatan

Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

Kajian tentang

penetapan dan

pengembangan

klaster inovasi di

Kabupaten Kotawaringin

Timur

0 0 1 1 1 1

3.3. Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun

2018

Rencana Program Kegiatan dalam Perubahan Renja Bappeda

Tahun 2018 yang memuat kegiatan, hasil kegiatan, keluaran

kegiatan, serta pagu indikatif akan digambarkan dalam tabel 3.1.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Renja

Perubahan Tahun 2018.

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

g. Penyediaan alat tulis kantor

16

h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

k. Penyediaan bahan logistik kantor

l. Penyediaan makanan dan minuman

m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan gedung kantor

b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

c. Pengadaan peralatan gedung kantor

d. Pengadaan mebeleur

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

f. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

5. Pengembangan data/informasi

a. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan

17

penyusunan dokumen perencanaan

b. Publikasi hasil pembangunan

6. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan rancangan RKPD

b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD

c. Penetapan RKPD

d. Evaluasi dan penilaian pelaksanaan hasil pembangunan

e. Monitoring hasil kegiatan pembangunan

f. Rapat koordinasi pengendalian kegiatan pembangunan

g. Penyusunan perubahan RKPD

h. Revisi RPJMD Kab. Kotim

i. Sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui e-planning

7. Perencanaan Sosial dan Budaya

a. Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

b. Pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

8. Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah

a. Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan

b. Penguatan kelembagaan IPTEK

c. Penelitian/pengkajian sumberdaya dan potensi pembangunan

daerah

d. Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan.

18

Tabel 3.2

Perubahan Rencana Kerja

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah

Lokasi

Indikator kinerja Pagu Indikatif Tahun 2018

sebelum perubahan

Pagu Indikatif Tahun 2018

setelah perubahan

Prakiraan Maju Tahun

2019 Jenis Kegiatan

SKPD Penangg

ung jawab

Program/outcome Kegiatan/output

Uraian Target Uraian Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Urusan Penunjang

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4 01 BAPPEDA

4 01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Kab Kotim

Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan

85% 1.740.545.968 1.887.554.718 2.151.428.182 BAPPEDA

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat bermaterai yang dilayani per tahun

100 buah 2.400.000 2.400.000 2.700.000

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun

3 jasa 223.212.882 175.212.000 234.971.882

19

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang dipelihara

33 kend.roda dua dan 1 mobil operasional

43.253.200 32.503.200 119.640.400

01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu

24 dokumen

202.387.646 189.230..904 132.440.000

01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan

2845 m2 102.632.646 102.632..646 102.482.000

01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan

3 unit 3.090.000 3.090.000 3.200.000

01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor

58 pegawai

70.107.150 70.107.150 78.273.900

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

12 item 69.875.500 66.712.250 65.000.000

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan

11 Komponen

12.061.826 24.660.586 13.000.000

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

11.680 ekspl.

35.040.000 35.040.000 46.720.000

20

01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

Terpenuhinya bahan logistik kantor

1000 liter 13.000.000 4.000.000 13.000.000

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

pelayanan penyelenggaraan rapat- rapat teknis

20 kali 70.200.000 70.200.000 65.000.000

01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri

40 kali 752.036.000 970.516.000 950.000.000

01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri

25 kali 141.250.232 141.250.000 325.000.000

4 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Kab Kotim

Persentase cakupan aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai

80% 549.745.882 563.145.882 806.800.000

02 03 Pembangunan gedung kantor

Pemasangan daya

1 aula rapat

- - 85.000.000

02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan

1 item 208.850.000 208.850.000 100.000.000

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan yang dibeli

3 item - 6.000.000 78.000.000

02 10 Pengadaan meubeleur Jumlah mebeleur yang dibeli

1 item 78.000.000 78.000.000 25.000.000

21

02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 unit 103.000.000 103.000.000 250.000.000

02 23 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

6 unit 105.295.882 105.295.882 76.800.000

02 26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan yang dipelihara

25 item 29.100.000 26.300.000 27.000.000

02 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan yang dipelihara

45 unit 25.500.000 25.500.000 250.000.000

4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur

Kab Kotim

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam penegakan disiplin

58 orang

48.000.000 48.000.000 65.000.000

03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

53 stel 48.000.000 48.000.000 65.000.000

4 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur

Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya

50 orang

189.900.000 288.700.000 287.401.668

05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal

20 org 189.900.000 288.700.000 287.401.668

22

4 01 15 Program Pengembangan Data dan Informasi

Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Kab Kotim

Informasi dan data yang menyangkut rencana pembangunan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

70% 40.640.000 40.640.000 41.000.000

15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

tersusunnya buku rekap.data fisik pembangunan APBD, buku rekap.realisasi penyerapan anggaran, buku SIPD dan buku profil kab. Kotim

4 jenis buku

9.000.000 9.000.000 16.000.000

15 06 Publikasi hasil pembangunan

Penyajian hasil pembangunan kab. kotim

1 kegiatan

31.640.000 31.640.000 25.000.000

4 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Kab Kotim

Penyusunan rencana pembangunan yang terpadu dan harmonis dengan menerapkan prinsip partisipasi

70% 1.044.755.000 1.324.301.250 835.500.000

21 08 Penyusunan Rancangan RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

1 kali konsultasi publik, 1 kali forum gabungan perangkat daerah

159.010.000 149.610.000 175.000.000

23

21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

terselenggaranya musrenbang RKPD kab. Kotim tahun 2018

1 kali 55.250.000 55.250.000 95.000.000

21 10 Penetapan RKPD tersusunnya perbup RKPD tahun 2019

1 dokumen

42.250.000 40.941.250 95.000.000

21 16 Evaluasi dan penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan

laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemb. Di Kab. Kotim

1 kali 87.985.000 87.985.000 56.000.000

21 17 Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan di Kab. Kotim

terlaksananya monitoring hasil kegiatan pembangunan

17 kec 114.000.000 114.000.000 125.000.000

21 18 Rapat kooordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Pelaksanaan Rakordal serta terlaksananya rapat tim evaluasi dan penyerapan realisasi anggaran

4 kali rakor

188.660.000 188.660.000 175.500.000

21 20 Penyusunan Perubahan RKPD

tersusunnya Perubahan RKPD 2018

1 dokumen

88.400.000 88.400.000 85.000.000

21 21 Revisi RPJMD Kab. Kotim

Tersusunnya Revisi RPJMD Kab. Kotim

1 dokumen

- 312.990.000 -

21 25 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Melalui E-Planning

aplikasi e planning

penyajian data yang akurat melalui sistem e-planning

1 aplikasi 309.200.000 187.215.000 29.000.000

24

4 01 23 Program Perencanaan Sosial Budaya

Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Kab Kotim

Rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan kab dan Prov

100%

109.340.000 60.205.000 80.000.000

23 05 Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

tersusunnya rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan kabupaten, provinsi dan pemanfaatan basis data terpadu (BDT)

2 kegiatan

37.560.000 21.030.000 55.000.000

23 08

Pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemkab. Kotim

tersusunnya laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tiap triwulan

pencapaian aksi PPK dengan kriteria memuaskan

71.780.000 39.175.000 25.000.000

4 01 26 Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah

Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Kab Kotim

Penelitian sumber daya dan potensi pembangunan daerah melalui IPTEk

70% 348.975.000 259.355.000 377.000.000

26 01 Pubilikasi hasil penelitian dan Perencanaan Pembangunan

Buletin penelitian dan perencanaan pembangunan kab. Kotim

2000 ekspl

137.000.000 137.000.000 137.000.000

25

26 06 Penguatan kelembagaan Iptek

masukan tim DRD untuk bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

2 kegiatan

61.020.000 19.450.000 75.000.000

26 09 Penelitian /pengkajian sumberdaya dan potensi pembangunan daerah

hasil penelitian dokumen hasil penelitian

61.730.000 36.980.000 75.000.000

26 10 Rapat koordinasi Nasional Kelitbangan

terselenggaranya kegiatan kelitbangan

1 kegiatan

89.225.000 65.925.000 90.000.000

JUMLAH 4.071.901.850 4.471.901.850 4.644.129.850

26

BBAABB IIV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Pada perubahan rencana kerja tahun 2018 Terdapat kegiatan yang

urgensi untuk dianggarkan, yaitu kegiatan sinkronisasi perencanaan

pembangunan melalui E-planning .

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan

pembangunan di dalam Perubahan RENJA bertujuan untuk

meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan

professional.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana kerja harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan

terpadu melalui kerjasama dan koordinasi dengan sekretariat dan

antar bidang.

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif, upaya

keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus

ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan

pembangunan

3. Rencana kerja adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya

sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan

kegiatan.

4. Rencana Kerja di dalam proses penyusunannya harus

memperhatikan /mempedomani dokumen-dokumen perencanaan

yang ada di atasnya.

27

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan

yang ada adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi intensif terhadap pelaksanaan kegiatan yang

dikonsentrasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

2. Meningkatkan fungsi koordinasi antar internal Badan dan antar PD

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Strategi Peningkatan Kinerja yang dilakukan antara lain :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan PD dalam upaya peningkatan

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;

b) Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;

c) Peningkatan profesionalitas, produktifitas dan disiplin aparatur

dalam rangka mendukung perencanaan daerah yang

berkualitas

d) Tersedianya dokumen pendukung penyusunan perencanaan

pembangunan daerah

e) Sinergisitas dan koordinasi dalam perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan

2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh PD

dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan

masyarakat sebagai berikut :

a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan Pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan

penyusunan kebijakan

b) Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah dengan

perencanaan tahunan

c) Pemanfaatan teknologi secara optimal dalam penyampaian data

dan informasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan

28

dalam rangka monitoring dan evaluasi oleh seluruh PD;

d) Memfasilitasi instansi ataupun lembaga dalam melaksanakan

kegiatan secara terpadu

e) Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang

mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

f) Peningkatan kualitas hasil perencanaan tata ruang, sarana dan

prasarana yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan

daerah.

g) Peningkatan kualitas hasil kerja sama daerah yang mampu

menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

h) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Plt. Kepala Bappeda

Kabupaten Kotawaringin Timur,

RAMADANSYAH, SE, M.Ec. Dev

Pembina

NIP. 19740902 199403 1 003