PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Saldo Anggaran Lebih (LP …

172
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mage\ang yang terdiri dan (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas (LAK); (d) Laporan Operesiona\ (LO); (e) Laporan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kamL Laporan Keuangan terse but telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. BUPATI MAGELANG, kl- ZAENAL ARIFIN

Transcript of PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Saldo Anggaran Lebih (LP …

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mage\ang yang terdiri dan (a) Laporan Realisasi

Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas (LAK); (d) Laporan Operesiona\ (LO); (e) Laporan

Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan

Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kamL

Laporan Keuangan terse but telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,

dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BUPATI MAGELANG,

kl-ZAENAL ARIFIN

(dalam rupiah )

1 3 4 5 64 PENDAPATAN V.5.1.1

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH V.5.1.1.a 276.334.438.862,00 288.485.678.128,00 104,40 261.569.091.783,00 4.1.1 Pajak Daerah V.5.1.1.a.1) 90.183.814.000,00 97.101.522.117,00 107,67 88.960.021.815,00

4.1.2 Retribusi Daerah V.5.1.1.a.2) 16.850.390.100,00 15.587.692.390,00 92,51 15.939.015.341,00

4.1.3 V.5.1.1.a.3) 17.093.065.036,00 17.643.064.538,00 103,22 15.264.432.303,00

4.1.4 V.5.1.1.a.4) 152.207.169.726,00 158.153.399.083,00 103,91 141.405.622.324,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER V.5.1.1.b 1.684.857.245.854,00 1.745.981.247.639,00 103,63 1.544.784.342.466,00

4.2.1 V.5.1.1.b.1) 1.107.464.051.904,00 1.213.326.731.419,00 109,56 1.080.097.852.660,00

4.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak V.5.1.1.b.1) 45.949.884.000,00 49.540.347.192,00 107,81 29.277.173.200,00

4.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) V.5.1.1.b.1) 2.031.093.000,00 1.294.236.817,00 63,72 3.843.281.460,00

4.2.1.3 Dana Alokasi Umum V.5.1.1.b.1) 961.762.948.904,00 1.078.981.977.000,00 112,19 996.070.014.000,00

4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus V.5.1.1.b.1) 97.720.126.000,00 83.510.170.410,00 85,46 50.907.384.000,00

4.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya V.5.1.1.b.2) 150.443.686.950,00 148.979.996.000,00 99,03 333.213.025.000,00 4.2.2.1 Dana Otonomi Khusus V.5.1.1.b.2) - - - -

4.2.2.2 Dana Penyesuaian V.5.1.1.b.2) 150.443.686.950,00 148.979.996.000,00 99,03 333.213.025.000,00

4.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi V.5.1.1.b.3) 169.465.706.000,00 126.190.719.220,00 74,46 131.473.464.806,00 4.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak V.5.1.1.b.3) 169.465.420.000,00 126.190.533.220,00 74,46 131.473.464.806,00

4.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil - Lainnya V.5.1.1.b.3) 286.000,00 186.000,00 - -

4.2.4 Bantuan Keuangan V.5.1.1.b.3) 257.483.801.000,00 257.483.801.000,00 100,00 -

4.2.4.1Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Daerah Provinsi Lainnya V.5.1.1.b.3) 30.503.500.000,00 30.503.500.000,00 100,00

4.2.4.2Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat

(Dana Desa) V.5.1.1.b.3) 226.980.301.000,00 226.980.301.000,00 100,00 -

4.3 V.5.1.1.c 2.207.953.080,00 1.843.163.661,00 83,48 139.601.816.922,00

4.3.1 Pendapatan Hibah V.5.1.1.c 2.207.953.080,00 1.843.163.661,00 83,48 1.865.743.084,00

4.3.2 Pendapatan Dana Darurat V.5.1.1.c - - - -

4.3.3 Pendapatan Lainnya V.5.1.1.c - - - 137.736.073.838,00

Jumlah 1.963.399.637.796,00 2.036.310.089.428,00 103,71 1.945.955.251.171,00 5 BELANJA V.5.1.2

5.1 BELANJA OPERASI V.5.1.2.a 1.577.074.833.973,00 1.353.860.231.558,00 85,85 1.477.025.156.554,00 5.1.1 Belanja Pegawai V.5.1.2.a.1) 1.061.712.206.273,00 959.534.736.995,00 90,38 994.069.361.532,00

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa V.5.1.2.a.2) 410.166.200.256,00 340.585.200.897,00 83,04 234.278.141.430,00

5.1.5 Belanja Hibah V.5.1.2.a.3) 62.729.677.194,00 14.432.158.416,00 23,01 11.579.261.161,00

5.1.6 Belanja Bantuan Sosial V.5.1.2.a.4) 42.466.750.250,00 39.308.135.250,00 92,56 13.249.736.200,00

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan V.5.1.2.a.5) - - - 223.848.656.231,00

5.2 BELANJA MODAL V.5.1.2.b 487.117.696.797,00 353.167.692.583,00 72,50 253.851.809.161,00 5.2.1 Tanah V.5.1.2.b.1) 39.880.201.463,00 23.560.374.990,00 59,08 16.911.699.100,00

5.2.2 Peralatan dan Mesin V.5.1.2.b.2) 97.115.574.857,00 62.352.439.743,00 64,20 40.758.304.574,00

5.2.3 Gedung dan Bangunan V.5.1.2.b.3) 151.710.730.086,00 93.015.768.920,00 61,31 98.601.901.238,00

5.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan V.5.1.2.b.4) 189.930.893.352,00 171.440.641.136,00 90,26 96.235.295.506,00

5.2.5 Aset Tetap Lainnya V.5.1.2.b.5) 7.702.852.450,00 2.045.879.794,00 26,56 911.149.243,00

5.2.6 Aset Lainnya V.5.1.2.b.6) 777.444.589,00 752.588.000,00 96,80 433.459.500,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA V.5.1.2.c 28.845.845.004,00 1.773.793.000,00 6,15 1.308.980.950,00 5.3.1 Belanja Tidak Terduga V.5.1.2.c 28.845.845.004,00 1.773.793.000,00 6,15 1.308.980.950,00

6 TRANSFER V.5.1.2.d 365.396.430.290,00 364.995.692.191,00 99,89 12.544.867.910,00 6.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN V.5.1.2.d.1) 11.565.363.790,00 11.487.236.256,00 99,32 12.544.867.910,00

6.1.1 Bagi Hasil Pajak V.5.1.2.d 8.897.000.000,00 8.836.430.000,00 99,32 7.923.650.527,00

6.1.2 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Retribusi) V.5.1.2.d 2.668.363.790,00 2.650.806.256,00 99,34 4.621.217.383,00

6.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN V.5.1.2.d.2) 353.831.066.500,00 353.508.455.935,00 99,91 - 6.2.1 Transfer Ban.Keu. ke Pemda Lainnya - - - -

6.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa V.5.1.2.d 352.569.648.500,00 352.434.754.935,00 99,96 -

6.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya V.5.1.2.d 1.261.418.000,00 1.073.701.000,00 85,12 -

2.458.434.806.064,00 2.073.797.409.332,00 84,35 1.744.730.814.575,00 Surplus/(Defisit) (495.035.168.268,00) (37.487.319.904,00) 7,57 201.224.436.596,00

Nomor Urut Ref Anggaran Setelah

Perubahan 2016 Realisasi 2016 (audited)URAIAN

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah

Transfer Pemerintah Pusat

LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Jumlah

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANGLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 dan 2015

2

% Realisasi 2015 (audited)

2

(da/am roplah

NOlIlOt' Urut

URAIAN Ref Anggal'ln Setel.h PerulNlhln2016

RealiNSI 2018 (ltucJlIed) "" Reall....12015

(ltucJ/led)

1 2 3 4 5 6

7 7.1

7.1.1

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

penggunaan Sisa Lebih Pefttitungan AIlggaran (SILPA)

V.5.1.3 V.6.U

V.5.1.3

847.380.168.288,00 847.401.610.682,00 10000 374.1&4.670.58700

492.803.710.268,00 492.803.710.268,00 100,00 373.919.112.857,00

7.1.2

7.1.3

7.1.4

Pencalran Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kel<ayaan D_ Yang Dipisaht<an Penerimaan Pinjaman D_

V.5.1.3

V.5.1.3

V.5.1.3

54.276.458.000,00 54.276.457.914,00

7.1.S

7.1 .6 7.1.7

Penerimaan Kembali Pemberian Pi"""",n Daerah Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Hasil Penerikan

V .S. l .3

V.5.1.3 V.5.1.3

300.000.000,00 321.342.500,00 107,11 245.457.84Q,OO

Jumlah 847.380,188.288.00 647A01 .610.882,00 10000 374.164.570."700

7.2 7.2.1

PENGELUARAN PEMBIAY AAN Pembentukan Dana Cadangan

V.&.1.3 V.5.1.3

&2.346.000.000 00 &2.346.000.000 00 10000 112.M&.287.02& 00 41 .000000.000,00 41 .000.000.000,00 100,00 71 .521.930.000,00

7.2,2

7,2,3

penyertaan Modal (Invastasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok utang

V,5.1.3

V,5,1,3

11,345,000,000,00 11 .345,000,000,00 100,00 10.763,367,025,00

7.2 .4 7.2,5

_n Pinjaman Daeml1 PenQ!luaran Investasl Non Permanen Lainnv,

V .5,1,3 V,5,1,3

300.000,000,00

Jumlah 62.346.000.000 00 62.346.000.000 00 100,00 82.686.297.026 00

3.3

Pemblavaan Nello 486.036.158.288 00 491.066 .• '0.582,00 10000 211.679.273.572,00

SIN Leblh Pemblay ••n AnUUoll'ln (SlLPA) V.II.1 .• 457.1169.180.778,00 482.103,710.288,00

3

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(da/am rupiah)

NO Uralan Ref. Tahun 2016 .II<• .I,

Tahun 2015 (audit9d!

1 Saldo Anggaran Lebih Awal V.5.2 492.803.710.268.00 373.919.112.857,00

2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pambiayaan Tahun Be~alan V.5.2 492.803.710.268,00 373.919.112.857,00

3 SubTotal - -4 Sise Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPAlSIKPA) V.5.2 457.569.190.778,00 492.803.710.268,00

5 SubTotal 457.569.190.778,00 492.803.710.268,00

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya - -

7 Lain-lain - -8 Saldo Anggaran Leblh Akhir V.5.2 457.569.190.778,00 492.803.710~268,OO

4

Ref. Tahun 2016 (audited)

Tahun 2015 (audited)

V.5.3.1V.5.3.1.a.1 108.344.800.628,00 305.691.521.880,00

V.5.3.1.a.2 271.753.350,00 78.675.830,00

V.5.3.1.a.3 15.411.910,00 1.863.102,00

V.5.3.1.a.4 32.295.120.471,00 33.352.113.199,00

V.5.3.1.a.5 - -

V.5.3.1.a.6 57.000.000.000,00 -

V.5.3.1.a.7 3.198.790.968,00 -

V.5.3.1.b 260.000.000.000,00 155.000.000.000,00

V.5.3.1.c 76.468.920.316,57 62.147.778.571,48

V.5.3.1.c 6.697.745.396,50 7.377.093.121,50

V.5.3.1.c (12.858.633.424,89) (27.069.052.796,05)

V.5.3.1.d 389.762.600,00 680.527.676,14

V.5.3.1.e 18.400.772.305,14 16.589.387.382,46

550.224.444.520,32 553.849.907.966,53 V.5.3.2V.5.3.2.a

V.5.3.2.a - -

V.5.3.2.a - -

V.5.3.2.a - -

V.5.3.2.a - -

V.5.3.2.a - -

V.5.3.2.a 255.273.593,75 640.188.843,75

255.273.593,75 640.188.843,75

V.5.3.2.b

V.5.3.2.b 171.786.310.531,31 145.368.481.823,00

V.5.3.2.b 30.573.139.565,16 27.023.130.176,25

202.359.450.096,47 172.391.611.999,25

202.614.723.690,22 173.031.800.843,00 V.5.3.3V.5.3.3.a 571.237.721.517,00 718.111.109.802,00

V.5.3.3.b 419.198.808.997,59 315.293.174.966,11

V.5.3.3.c 984.174.085.711,36 865.509.734.389,76

V.5.3.3.d 1.078.014.971.456,40 738.337.708.531,51

V.5.3.3.e 60.924.530.093,00 37.681.058.396,00

V.5.3.3.f 6.475.364.582,00 4.525.452.173,00

V.5.3.3.g (1.282.276.365.922,06) (941.044.689.746,39)

1.837.749.116.435,29 1.738.413.548.511,99 V.5.3.4V.5.3.4 202.318.708.524,00 204.980.382.397,00

202.318.708.524,00 204.980.382.397,00 V.5.3.5- - -

V.5.3.5.a 9.344.640.000,00 9.344.640.000,00

V.5.3.5.b 4.524.376.479,00 2.270.827.536,00

V.5.3.5.c 25.679.453.958,73 207.402.359.611,73

V.5.3.5.d (2.224.203.290,00) -

37.324.267.147,73 219.017.827.147,73

2.830.231.260.317,56 2.889.293.466.866,25

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Akumulasi Amortisasi

JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET

Dana Cadangan

JUMLAH DANA CADANGANASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

JUMLAH ASET TETAPDANA CADANGAN

ASET TETAPTanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non

JUMLAH ASET LANCARINVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas

Investasi dalam Obligasi

Piutang Pendapatan

Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang

Beban Dibayar Dimuka

Persediaan

Kas di BLUD

Kas Lainnya

Setara Kas

Kas BOS

Investasi Jangka Pendek

ASETASET LANCAR

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANGNERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

URAIAN

5

(da/am rupiah) URAIAN Ref. Tahun 2016

(audited) Tahun 2015 (audited)

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Beban Utang Jangka Pendek Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Salam Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS

EKUITAS JUMLAH EKUITAS

V.5.3.6 V.5.3.6.a --V.5.3.6.b V.5.3.6.c V.5.3.6.d

V.5.3.7 --

V.5.3.8

147.519.304,00 --

2.197.027.350,50 2.282.129.323,00 6.859.816.511,00

11.486.492.554,50

--

-11.486.492.554,50

2.818.744.767.763,06 2.818.744.767.763 06

132.365.329,00 --

1.455.876.499,20 2.419.680.159,00

10.250.929.390,00

14.258.851.377,20

---

14.258.851.377 ,20

2.875.034.615.489,05 2.875.034.615A8905

JlIMLAH KEWA..IIBAN DAN 2.830.231.260.317,56 2.889.293.466.866,25

BUPAn MAGELANG,

6

(dalam rupiah)

No Ref. Tahun 2016 (audited)

Tahun 2015 (audited)

Kenaikan/ Penurunan (%)

1 V.5.4.12 V.5.4.1.a3 V.5.4.1.a.1) 81.770.076.663,71 91.036.686.073,37 (9.266.609.409,66) (10,18)

4 V.5.4.1.a.2) 15.420.037.026,32 14.055.532.940,78 1.364.504.085,54 9,71

5 V.5.4.1.a.3) 28.223.059.039,31 24.273.124.934,37 3.949.934.104,94 16,27

6 V.5.4.1.a.4) 161.563.971.585,00 142.741.027.071,00 18.822.944.514,00 13,19

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 286.977.144.314,34 272.106.371.019,52 14.870.773.294,82 5,47 8

9 V.5.4.1.b10 V.5.4.1.b.1)11 48.773.552.683,00 29.277.173.200,00 19.496.379.483,00 66,59

12 1.240.389.047,00 3.765.698.786,00 (2.525.309.739,00) (67,06)

13 1.078.981.977.000,00 996.070.014.000,00 82.911.963.000,00 8,32

14 83.510.170.410,00 50.907.384.000,00 32.602.786.410,00 64,04

15 1.212.506.089.140,00 1.080.020.269.986,00 132.485.819.154,00 12,27

16

17 V.5.4.1.b.2)18 - - - -

19 148.979.996.000,00 333.213.025.000,00 (184.233.029.000,00) (55,29)

20 148.979.996.000,00 333.213.025.000,00 (184.233.029.000,00) (55,29)

21

22 V.5.4.1.b.3)23 137.304.793.292,00 119.798.889.829,00 17.505.903.463,00 14,61

24 148.800,00 - 148.800,00

25 137.304.942.092,00 119.798.889.829,00 17.506.052.263,00 14,61

26

27 V.5.4.1.b.4)28 30.647.747.960,00 36.580.951.838,00 (5.933.203.878,00) (16,22)

29 - - -

30 - - -

31 30.647.747.960,00 36.580.951.838,00 (5.933.203.878,00) (16,22)32

33 Jumlah Pendapatan Transfer 1.529.438.775.192,00 1.569.613.136.653,00 (40.174.361.461,00) (2,56)34 -

35 V.5.4.1.c36 3.026.980.000,42 1.865.743.084,00 1.161.236.916,42 62,24

37 - - -

38 90.460.745.304,00 101.155.122.000,00 (10.694.376.696,00) (10,57)

39Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO 93.487.725.304,42 103.020.865.084,00 (9.533.139.779,58) (9,25)

40 - 41 JUMLAH PENDAPATAN - LO 1.909.903.644.810,76 1.944.740.372.756,52 (34.836.727.945,76) (1,79)42

43

44 V.5.4.245 V.5.4.2.a 974.778.440.865,00 945.515.159.482,00 29.263.281.383,00 3,09

46 V.5.4.2.b 406.292.735.583,46 301.182.730.116,67 105.110.005.466,79 34,90

47 V.5.4.2.c - - -

48 V.5.4.2.d - - -

49 V.5.4.2.e 14.049.319.416,00 3.802.955.000,00 10.246.364.416,00 269,43

50 V.5.4.2.f 39.690.974.250,00 12.917.126.200,00 26.773.848.050,00 207,27

51 V.5.4.2.g 143.323.472.810,56 95.038.937.010,01 48.284.535.800,55 50,81

52 V.5.4.2.h 11.619.147.617,84 2.035.209.343,85 9.583.938.273,99 470,91

53 V.5.4.2.j 3.011.316.186,00 - 3.011.316.186,00

54 V.5.4.2.i 3.967.046.461,25 3.902.538.211,25 64.508.250,00 1,65

55 V.5.4.2.k 8.836.430.000,00 1.074.462.256,00 7.761.967.744,00 722,40

56 V.5.4.2.k 1.576.344.000,00 - 1.576.344.000,00

57 V.5.4.2.k - - -

58 V.5.4.2.k 125.454.453.935,00 234.397.257.027,00 (108.942.803.092,00) (46,48)

59 V.5.4.2.k 1.073.701.000,00 852.893.000,00 220.808.000,00 25,89

60 V.5.4.2.k - - -

61

62 JUMLAH BEBAN - LO 1.733.673.382.125,11 1.600.719.267.646,78 132.954.114.478,33 8,31 63

64 SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI V.5.4.2.l 176.230.262.685,65 344.021.105.109,74 (167.790.842.424,09) (48,77)

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

Beban Lain-lain

Beban Penyisihan Investasi Non Permanen

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah

Daerah Lainnya

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyisihan Piutang

BEBAN - LOBEBAN OPERASI - LO

Beban Pegawai - LO

Beban Barang dan Jasa

Beban Bunga

Jumlah Bantuan Keuangan - LO

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LOPendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -LO

Bantuan Keuangan - LOBantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat - LO

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/ Kota -

Dana Penyesuaian

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LOPendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Dana Alokasi Umum- LO

Dana Alokasi Khusus- LO

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -LODana Otonomi Khusus

Lain-lain PAD Yang Sah - LO

PENDAPATAN TRANSFER - LOPendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LOBagi Hasil Pajak - LO

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO

PENDAPATAN OPERASIONALPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANGLAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 dan 2015

Uraian

KEGIATAN OPERASIONAL

7

(da/am ruoiahJ

NO Unltl" Ref. T.hun 2016 Tlhun 2015 Ke".tklnl

(%) [audlladJ (-eel) PenuNllln 65 66 KEGIATAH NON OPERASIONAl. 67 SUrpAJs P8njuaIan Aset Non Lancar - LO 68 Surplus Penyelesaian Kews'iban JaJl!lka Panjan!!- LO 69 Surplus deli Kegia!an Non Operaslonsl Lainnys - LO 70 DerlSi! Penjualan Aset Non Lancar - LO 71 Dafis.l! Penvelesaia'l Kewalillan Janoka Paniano - LO 72 Defisit deli K""iatan Non Ooeraslonal Lainnva . LO 73 Beban Non Operasional V.5A2.m 192.290.940.268 00 192.290.940.268 00 74

75 SURPLUS / DEASIT KEGIATAN NON

V.6.4.2.n (1112.290.940.2118,00) (1.2.290.940.2118,00) OPERASIONAL

75 77 SURPLUSI DEFISIT SEBELUM POS LUAR BlASA V.6."4 (18.060.677.682,35) 344.021 .11l6.109,74 (360.011.782.692,09) (104,67) 78 79 POS LUAR BIASA 60 Pendapa!an Luac Biasa - LO V.5.4.2.o 81 Beban Luar Biasa V.5."2.p 1.773.793.000 00 1.174.960.950 00 598.812.050 00 5096 82 SURPLUS! DEFISIT DAR! POS LUAR BlASA (1.773.793.000,001 (1.174.Il10.950,00) (598.812.050,001 50,96

83 84 SURPLUSIDERSIT-LO V.5.4.2.q 17.834.470.682 35 342.848..1U 151174 3410.680.5114.742.011 105.201

BUPATI MAGELANG, (

,-- 1l.----ZAENAL ARIFIN tt

8

NO.

1

2

3

4

5

6

7

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

LAPORAN PERU BAHAN EKUITAS

I)NTI)K P~RIQI:)~ YANy eI;RAKH!R ~A~PAI PE;NGAN 311;1!;S~~e~R ~Q1~ ClAN ~1~

(da/am rupiah)

URAIAN Ref. TAHUN 2016 TAHUN 2015

(audited) (audited) EKUITAS AWAL V.5.5 2..875.034.615.489,05 2.993.976.568.208,87

SURPLUS/DEFISIT -LO V.5.5 (17.834.470.582,35) 342.846.124.159,74

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKANI V.5.5 (38.455.377 .143,64) (461.788.076.879,56) KESALAHAN MENDASAR :

Koreksi Nilai Persediaan - -Selisih Revaluasi Aset Telap - -Lain-lain V.5.5 (38 .455.3n.143,64) (461.788.076.879,56)

EKUIT AS AKHIR V.5.5 2.818.744.767.763,06 2.875.034.615.489,05

9

(dalam rupiah)

No. Ref. Tahun 2016 (audited)

Tahun 2015 (audited)

1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI V.5.6.12 Arus Masuk Kas3 Penerimaan Pajak Daerah-LRA 97.101.522.117,00 88.960.021.815,00

4 Penerimaan Retribusi Daerah-LRA 15.587.692.390,00 15.939.015.341,00

5Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yg Dipisahkan-LRA

17.643.064.538,00 15.264.432.303,00

6 Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LRA 57.568.869.075,00 50.160.466.177,00

7 Dana Alokasi Umum 1.078.981.977.000,00 996.070.014.000,00

8 Dana Alokasi Khusus 83.510.170.410,00 50.907.384.000,00

9 Dana Desa 226.980.301.000,00

10 Dana Otonomi Khusus - -

11 Dana Penyesuaian 148.979.996.000,00 333.213.025.000,00

12 Dana Bagi Hasil Pajak 49.540.347.192,00 29.277.173.200,00

13 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 1.294.236.817,00 3.843.281.460,00

14 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 126.190.533.220,00 131.473.464.806,00

15 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 186.000,00 -

16 Bantuan Keuangan -LRA 30.503.500.000,00

17 Pendapatan Hibah-LRA 1.843.163.661,00 1.865.743.084,00

18 Pendapatan Lainnya - 137.736.073.838,00

19 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 18) 1.935.725.559.420,00 1.854.710.095.024,00

20 Arus Keluar Kas21 Pembayaran Pegawai 929.842.138.685,00 965.917.918.633,00

22 Pembayaran Barang dan Jasa 285.847.017.217,00 196.959.724.753,00

23 Pembayaran Bunga - -

24 Pembayaran Subsidi - -

25 Pembayaran Hibah 14.432.158.416,00 3.802.955.000,00

26 Pembayaran Bantuan Sosial 39.308.135.250,00 12.917.126.200,00

27 Pembayaran Tak Terduga 1.773.793.000,00 1.308.980.950,00

28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 11.487.236.256,00 12.544.867.910,00

29 Pembayaran Bantuan Keuangan 353.508.455.935,00 223.848.656.231,00

30 Jumlah arus keluar kas (21 s.d. 30) 1.636.198.934.759,00 1.417.300.229.677,00 31 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-31) 299.526.624.661,00 437.409.865.347,00

32 V.5.6.233 Arus Masuk Kas34 Pencairan Dana Cadangan 54.276.457.914,00 - 35 Penjualan atas Tanah - -

36 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 382.167.819,00

37 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 2.925.191.600,00 242.492.175,00

38 Penjualan atas Jalan,Irigasi,dan Jaringan - -

39 Penjualan Aset Tetap Lainnya - -

40 Penjualan Aset Lainnya 130.021.000,00 -

41 Jumlah Arus Masuk Kas (34 s.d. 40) 57.361.670.514,00 624.659.994,00

42 Arus Keluar Kas 43 Pembentukan Dana Cadangan 41.000.000.000,00 71.521.930.000,00

44 Perolehan Tanah 23.560.374.990,00 16.911.699.100,00

45 Perolehan Peralatan dan Mesin 51.048.886.880,00 35.572.455.641,00

46 Perolehan Gedung dan Bangunan 91.770.419.870,00 97.935.370.238,00

47 Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 171.018.051.986,00 96.138.908.906,00

48 Perolehan Aset Tetap Lainnya 2.045.879.794,00 906.899.243,00

49 Perolehan Aset Lainnya 752.588.000,00 433.459.500,00

50 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 11.345.000.000,00 10.763.367.025,00

51 Jumlah Arus Kas Keluar (43 s.d. 50) 392.541.201.520,00 330.184.089.653,00 52 (335.179.531.006,00) (329.559.429.659,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (41-51)

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANGLAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015

Uraian

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

10

No. Uraian Ref. Tahun 2016 Tahun 2015 (audited) (audited)

53 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN V.5.6.3 54 Arus Masuk Kas 58 Penerimaaan Kembali Pinjaman dana bergulir 321 .342 .500,00 245.457.840,00 60 Penerimaan Hasil Penarikan - -61 Jumlah Arus Kas Masuk 321.342.660,00 245.457.840,00

62 Arus Kas Keluar 63 Pemberian Pinjaman kepada PJTKI - 300.000.000.00 64 Pemindahbukuan ke investasi jangka pendek 162.000.000.00000 -65 Jumlah Arus Keluar Kas (63 s.d. 64) 162.000.000.000,00 300.000.000,00 66 Arus Kas bersih dari aktlvltas pembiayaan (61-66) - 161.678.657.500,00 - 54.542.160,00

67 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS V.5.6.4 68 Arus Masuk Kas 69 Penerimaan Pertlitungan Pihak Ketiga 74.956.937.801,00 78.678 .051.264,00 70 Penerimaan UUDP Tahun lalu 2,00 265.128.405,00

71 Penerimaan Kesalahan Disnaker 6.079.000.00 10.902.999,00 72 Jumlah Arus Kas Masuk (69 s.d. 71) 74.963.016.803,00 78.954.082.668,00

73 Arus Keluar Kas 74 Pengeluaran Pertlitungan Pihak Ketiga 74.956.937 .801,00 78.678.051.264,00 75 Pengeluaran Kesalahan RSU 10.902.999,00 6.079.000,00 76 Penerimaan UUDP di bendahara pengeluaran 10.333.410 00 200 77 Jumlah Arus Keluar Kas (74 s.d. 77) 74.978.174.210,00 78.684.130.266,00 78 Arus Kas bel8ih dari aktivilas Transltoria (72-77) - 15.157.407,00 269.962.402,00

79 Kenalkan /penurunan kas (31+52+66+78) - 197.346.721.252,00 108.065.845.930,00 80 Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah 305.691 .521 .880,00 197.625.675.950,00 81 Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah 108.344 .800.628,00 305.691 .521.880,00 82 Saldo Kas di BLUD 32.295.120.471 ,00 33.352 .113.199,00 83 Saldo Kas BOS 3.198.790.968,00 84 Saldo Akhir Kas di 8endahara Pengeluaran 15.411.910,00 1.863.102,00 85 Saldo Akhir Kas di B6ndahara Penerimaan 271.753.350,00 78.675.830,00 86 Saldo akhir kas (79+80+81+82+83+84+85) 144.125.877.327,00 339.124.174.011,00

:X;~l-/ ~ ZAENAl ARIFIN 10

II

12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahbahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Kabupaten Magelang adalah entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016.

Catatan Atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Neraca dan Laporan Arus Kas sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemeritahan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;

13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Sistematika catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan; 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan; 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro. kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1 Ekonomi makro 2.2 Kebijakan Keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

standar akuntansi pemerintahan Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2 Penjelasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 5.3 Penjelasan Pos- pos Neraca 5.4 Penjelasan Laporan Operasional 5.5 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas 5.6 Penjelasan Laporan Arus Kas 5.7 Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Bab VII Penutup

14

BAB II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi makro

Kondisi ekonomi Kabupaten Magelang pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut: laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2016sebesar5,69%,naik bila dibandingkan dengan Tahun 2015 yang sebesar 5,46%. Inflasi selama Tahun 2016 adalah sebesar 3,60%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2016 adalah sebesar 1,95%. Sementara dengan kegiatan pembangunan yang dikerjakan dari tahun ke tahun diharapkan kecenderungan pertumbuhan ekonominya meningkat. Adapun kontribusi masing-masing sektor pada PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2016adalah sebagai berikut: sektor pertanian menyumbangkan 26,56%, sektor pertambangan dan penggalian 2.58%, sektor industri pengolahan 18,94%, sektor listrik, gas dan air minum sebesar 0,67%, sektor bangunan sebesar 8,84%, sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 15,48%, sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi 5,24%, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan 2.63% sektor jasa-jasa 19,05%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Tahun 2016 (dalam juta rupiah) sebesar Rp13.372.281,26 yang terdiri dari sektor pertanian sebesar Rp3.552.085,06. Sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp344.878,14. Sektor industri pengolahan sebesar Rp2.533.095,35. Sektor listrik, gas, dan air minum sebesarRp90.178,30. Sektor bangunan/konstruksi sebesar Rp1.182.677,13, sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar Rp2.069.700,20, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp700.790,82, sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp351.288,57, sektor jasa-jasa sebesar Rp2.547.587,69.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penatausahaan. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2015menggunakanlandasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

15

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Nota kesepakatan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2016.

Adapun penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 yang merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016dalam penyusunannya berpedoman pula pada Prioritas dan Plafon Anggaran yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

Arah Kebijakan Anggaran

Dalam sistem anggaran kinerja. arah kebijakan anggaran merupakan instrumen perencanaan anggaran. disamping juga sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Kebijakan Anggaran Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang menjadi target daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus selalu memperhatikan pada prinsip bahwa upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Dalam APBD, pendapatan daerah merupakan elemen yang vital perannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. disamping perannya untuk menjaga kelangsungan fiskal daerah.

Kebijakan Anggaran Belanja

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya. dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur. Dalam pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran. antara lain transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran.

Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan penerimaan yang

16

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Dalam pelaksanaan anggaran ada indikator pencapaian target kinerja yang ditetapkan, yaitu:

Tabel Indikator pencapaian target kinerja

No Program Indikator Program

1 2 3

I Urusan Wajib

a. Pendidikan

-Program Pendidikan Anak Usia Dini -Meningkatnya jumlah PAUD

-Program Wajib Belajar Sembilan Tahun -APK SD/MI. SMP/MTs

-Program Pendidikan Menengah -APK SMA/MA/SMK

-Program Pendidikan Non Formal -Meningkatnya pemberantasan buta aksara

-Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan -Meningkatnya penetapan angka kredit jabatan guru

-Program Pendidikan Tinggi -Meningkatnya persentase penduduk yang menempuh pendidikan

tinggi

-Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan -Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna/LPP

-Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup

-Terlaksananya Pelatihan pemuda produktif bagi pemuda

pengangguran

-Program Upaya Pncegahan Penyalahgunaan Narkoba -Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba

b. Kesehatan

-Program Obat dan Perbekalan Kesehatan -Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dalam jumlah yang memadai

-Program Upaya Kesehatan Masyarakat -Jumlah Polindes yang meningkat

-Program Pengembangan Obat Asli Indonesia -Meningkatnya prosentase pengembangan toga di masyarakat

-Program Perbaikan Gizi Masyarakat -Meningkatnya Distribusi Kapsul Yodium. Vitamin A. Tablet Fe

-Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular -Menurunnya jumlah kasus penyakit menular

-Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan -Pelayanan Kesehatan sesuai standar dan peraturan

-Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin -Cakupan kujungan masyarakat miskin

-Program Pengadaan. Peningkatan. dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit

-Rehabilitasi puskesmas. RSU Muntilan. Gudang farmasi.

incenerator.

-Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak -Kegiatan GSI berjalan lancar

-Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita dan Lansia -Terfasilitasinya kegiatan posyandu

-Program Keluarga Berencana -Meningkatnya peserta KB

c. Pekerjaan Umum

-Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan -Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pedesaan

-Program Pembangunan Saluran Drainase -Terlaksananya pembangunan drainase gorong-gorong

-Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan -Terlaksananya pemeliharan rutin jalan dan jembatan kabupaten

-Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan -Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten

-Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah

-Pembangunan SPAM

-Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh -Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan

-Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. rawa

dan jaringan

-Terpenuhi dan tertatanya jaringan irigasi. rawa dan jaringan

pengairan lainnya

-Program Pengembangan. Pengelolaan. dan konservasi Sungai.

Danau dan Sumber Daya Air lainnya

-Terpeliharanya sungai dan sumber daya lainnya

-Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan -Melakukan pengawasan dan penyusunan regulasi di bidang

pertambangan

17

No Program Indikator Program

1 2 3

-Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang

berpotensi merusak lingkungan

-Terwujudnya penerapan zona tambang dan penertiban kegiatan

penambangan

-Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan

-Terlayaninya kebutuhan masyarakat di bidang ketenagalistrikan

d. Perencanaan Pembangunan

-Program Perencanaan Pembangunan Daerah -Tersusunnya renja. RPTK. RKPD dan RPJMD

-Terlaksananya Forum SKPD

-Program Perencanaan Tata Ruang -Tersedianya pedoman teknis untuk perijinan pemanfaatan ruang

-ProgramKerjasama Pembangunan -Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan

antar wilayah

-Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi -Fasilitasi program perencanaan pembangunan ekonomi

e. Perhubungan

-Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan -Meningkatnya jumlah angkutan darat

-Meningkatnya PAD dari sektor parkir

-Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas -Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengamanan Lalu lintas

-Program Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi -Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi

f. Lingkungan Hidup

-Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan -Meningkatnya kinerja pengelolaanpersampahan

-Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup

-Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup

-Program Meningkatnya perlindungandan konservasi SDA -Program perlindungan dan konservasi SDA

-Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan

Lingkungan Hidup

-Cakupan pengembangan data dan informasi lingkungan

g. Kependudukan dan Catatan Sipil

- Program penataan administrasi kependudukan -Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan di Kab.

Magelang

- Program Peningkatan Kualitas Manajemen Kependudukan -Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan

h. Sosial

-Program pemberdayaan fakir miskin . komunitas adapt (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

lainnya

-Terwujudnya pemberdayaan fakir miskin . komunitas adapt (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

-Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial -Terlayaninya rehabilitasi kesejahteraan sosial

-Program pembinaan penyandang cacat dan eks trauma -Terbinanya para penyandang cacat

-Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial -Terbinanya kelembagaan kesejahteraan sosial

i. Tenaga Kerja

-Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja -Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

-Program peningkatan kesempatan kerja -Meningkatnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja

-Program perlindungan dan pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

-Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga

j. Koperasi dan usaha kecil menengah

-Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

-Tumbuhnya kemandirian dan kewirausahaan UMKM di 360 UMKM

-Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi -Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

-Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi -Meningkatnya investasi dan PMAD

-Program Peningkatan kapasitas IPTEK Sistem Produksi -Meningkatnya kemampuan penerapan IPTEK pada sistem produksi

-Program pengembangan IKM

-Meningkatnya daya saing produktivitas serta efisiensi

-Program Penataan Struktur Industri -Meningkatnya kualitas struktur industri

-Program pengembangan sentra-sentra industri potensial -Terlaksananya pengembangan sentra-sentra industri potensial

k. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

-Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan -Meningkatnya prosentase kegiatan Linmas Desa

18

No Program Indikator Program

1 2 3

-Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

-Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi

bencana alam

-Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan -Meningkatnya nasionalisme di masyarakat

-Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban

dan keamanan

-Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat

-Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

-Menurunnya tingkat penyalahgunaan NAPZA.MIRAS dan PEKAT

lainnya

-Program Pendidikan Politik Masyarakat -Meningkatnya jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

-Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

-Menurunnya tingkat gangguan Kamtrantibmas di masyarakat

l. Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi

Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan

Persandian

-Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -Terciptanya standar waktu maksimum proses pelayanan adm

perkantoran

-Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur -Sarana prasarana kantor memadai

-Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah -Meningkatnya kerjasama antar daerah

-Program Peningkatan Disiplin Aparatur -Meningkatnya disiplin aparatur

-Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian -Tertatanya adm kepegawaian

-Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -Meningkatnya profesionalisme aparatur

-Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

-Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan sesuai mekanisme

m. Pemberdayaan masyarakat dan desa

-Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

-Terwujudnya rencana pembangunan desa

-Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan -Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam

membangun desa

-Program Peningkatan Peran perempuan di pedesaan -Lembaga perempuan berfungsi dan berperan aktif dlm

pembangunan

-Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan -Berkembangnya pasar tradisional/pasar desa dan lembaga usaha

ekonomi masyarakat. Menguatkan kelembagaan masyarakat sbg

wadah partisipasi masyarakat

n. Komunikasi dan informatika

-Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi Publik -Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip

-Program Pengembangan Komunikasi. Informasidan Media

Massa

-Meningkatnya kualitas konten dan pengakses website

www.magelangkab.go.id

-Program Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Media

Massa

-Terwujudnya kerjasama dengan insan pers dan stakeholder dalam

bidang kehumasan. terdokumentasinya penyelenggaraan

kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

informasi kepada publik

-Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa -Terwujudnya kerjasama dengan insan pers dan stakeholder dalam

bidang kehumasan. terdokumentasinya penyelenggaraan

kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

informasi kepada publik

o. Kearsipan

-Program Penyelamatan dan pelestarisn dokumen/arsip daerah -Meningkatnya kualitas sistem administrasi kearsipan

-Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan

-Meningkatnya pemeliharaan dan pemantauan arsip

II. URUSAN PILIHAN

p. Pertanian

-Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan -Tercapainya peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura

19

No Program Indikator Program

1 2 3

-Program Peningkatan kesejahteraan petani -Tersedianya permodalan di tingkat petani / kelompok tani dan

sarpras agropoliatan

-Program Peningkatan Penerapan Teknologi

pertanian/perkebunan

-Tercukupinya kebutuhan bibit

-Program Peningkatan pemasaran hasil pertanian/perkebunan -Terlaksananya perizinan ditingkat pengusaha.

-Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Ternak -Sarana dan prasarana Kesehatan hewn memadai

-Program Peningkatan manajemen produksi budidaya Perikanan -Terlaksananya pelatihan manejemen produksi budidaya Perikanan

-Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang

Berpotensi Merusak Lingkungan

-Tersusunnya pedoman teknis pelaksanaan usaha sumber daya

mineral

q. Pariwisata

-Program Pengembangan Destinasi pariwisata -Peningkatan kulitas sarana dan prasarana obyek wisata sehinnga

semakin dikenal oleh wisatawan . semakin lama tingga dan

meningkatnya jumlah kunjungan.

-Program Peningkatan Manajemen Kepariwisataan -Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Manajemen Kepariwisataan

-Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata -Terfasilitasinya kegiatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata

-Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata -Tersedianya sarana dan prasarana objek wisata yang memadai

r. Perdagangan

-Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri -Terlaksananya efisiensi perdagangan dalam negeri

-Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

-Peningkatanterhadap perlindungan konsumendan pengamanan

perdagangan

-Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan -Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan

-Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor -Meningkatnya pengembangan ekspor

-Program Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan -Tersediaanya sarana dan prasarana Perdagangan yang memadai

20

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1.Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Magelang menurut urusan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

a. PENDAPATAN

Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang Menurut Urusan Pemerintahan Daerah – Pendapatan

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran Setelah

Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) (%) Realisasi

PENDAPATAN 1.963.399.637.796,00 2.036.310.089.428,00 103,71 1.945.955.251.171,00

1 Urusan Wajib 1.952.751.998.796,00 2.026.586.906.019,00 103,78 1.936.756.005.661,00

1.02 Kesehatan 108.056.936.000,00 103.166.991.435,00 95,47 95.850.478.379,00

1.02.01 Dinas Kesehatan 61.308.208.000,00 52.221.814.491,00 85,18 49.101.749.837,00

1.02.02 RSU Muntilan 46.748.728.000,00 50.945.176.944,00 108,98 46.748.728.542,00

1.03 Pekerjaan Umum 2.550.717.000,00 2.546.983.070,00 99,85 2.124.839.965,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum & ESDM 2.550.717.000,00 2.546.983.070,00 99,85 2.124.839.965,00

1.07 Perhubungan 2.369.323.300,00 2.489.139.300,00 105,06 2.237.130.960,00

1.07.01 Dinas Perhubungan 2.369.323.300,00 2.489.139.300,00 105,06 2.237.130.960,00

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 309.275.000,00 334.745.000,00 108,24 360.785.000,00

1.10.01 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 309.275.000,00 334.745.000,00 108,24 360.785.000,00

1.14 Tenaga Kerja 20.000.000,00 15.493.000,00 77,47 12.928.000,00

1.14.01 Dinas Tenaga Kerja Sosial & Trasmigrasi 20.000.000,00 15.493.000,00 77,47 12.928.000,00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Adm Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, K

1.839.393.331.621,00 1.917.984.831.339,00 104,27 1.835.363.549.422,00

1.20.03 Sekretariat Daerah 42.500.000,00 13.900.000,00 32,71 23.905.000,00

1.20.05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

& Aset Daerah

1.838.744.713.121,00 1.917.442.771.078,00 104,28 1.834.741.879.885,00

1.20.07 Badan Penanaman Modal & Pelayanan

Perijinan Terpadu

450.000.000,00 364.747.500,00 81,06 438.700.000,00

1.20.08 Kecamatan Salaman 1.750.000,00 2.139.000,00 122,23 2.906.000,00

1.20.09 Kecamatan Borobudur 2.500.000,00 7.825.000,00 313 3.077.300,00

1.20.10 Kecamatan Ngluwar 4.350.000,00 555.000,00 12,76 795.000,00

1.20.11 Kecamatan Salam 2.000.000,00 1.880.040,00 94 2.056.000,00

1.20.12 Kecamatan Srumbung 1.000.000,00 1.170.000,00 117 800.100,00

1.20.13 Kecamatan Dukun 1.940.000,00 2.773.000,00 142,94 2.757.368,00

1.20.14 Kecamatan Sawangan 2.900.000,00 400.000,00 13,79 945.000,00

1.20.15 Kecamatan Muntilan 10.000.000,00 17.213.095,00 172,13 12.280.410,00

1.20.16 Kecamatan Mungkid 2.000.000,00 2.161.200,00 108,06 2.819.804,00

1.20.17 Kecamatan Mertoyudan 6.420.000,00 9.812.591,00 152,84 7.494.935,00

1.20.18 Kecamatan Tempuran 2.250.000,00 2.687.000,00 119,42 3.887.800,00

1.20.19 Kecamatan Kajoran 3.150.000,00 2.600.000,00 82,54 3.365.000,00

1.20.20 Kecamatan Kaliangkrik 5.030.000,00 3.484.500,00 69,27 5.595.000,00

1.20.21 Kecamatan Bandongan 2.250.000,00 1.720.000,00 76,44 2.385.000,00

1.20.22 Kecamatan Candimulyo 1.560.000,00 1.490.000,00 95,51 2.805.000,00

1.20.23 Kecamatan Pakis 2.000.000,00 1.050.000,00 52,5 675.000,00

21

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran Setelah

Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) (%) Realisasi

1.20.24 Kecamatan Ngablak 2.400.000,00 1.000.000,00 41,67 2.000.000,00

1.20.25 Kecamatan Grabag 9.200.000,00 8.692.635,00 94,49 11.444.820,00

1.20.26 Kecamatan Tegalrejo 3.500.000,00 3.635.200,00 103,86 2.809.500,00

1.20.27 Kecamatan Secang 3.750.000,00 8.760.000,00 233,6 9.574.500,00

1.20.28 Kecamatan Windusari 5.510.000,00 2.865.000,00 52 2.165.000,00

1.20.29 Kelurahan Muntilan 27.525.000,00 27.525.000,00 100 27.525.000,00

1.20.30 Kelurahan Mendut 10.972.500,00 10.972.500,00 100 10.450.000,00

1.20.31 Kelurahan Sawitan 12.285.000,00 11.126.000,00 90,57 10.908.000,00

1.20.32 Kelurahan Sumberrejo 8.100.000,00 8.100.000,00 100 8.100.000,00

1.20.33 Kelurahan Secang 21.776.000,00 21.776.000,00 100 19.443.000,00

1.25 Komunikasi dan Informatika 50.000.000,00 46.307.000,00 92,61 806.293.935,00

1.25.01 Dinas Komunikasi & Informatika 50.000.000,00 46.307.000,00 92,61 806.293.935,00

1.26 Perpustakaan 2.415.875,00 2.415.875,00 100 -

1.26.01 Kantor Perpustakaan & Arsip 2.415.875,00 2.415.875,00 100 -

2 Urusan Pilihan 10.647.639.000,00 9.723.183.409,00 91,32 9.199.245.510,00

2.01 Pertanian 309.500.000,00 301.794.900,00 97,51 310.124.900,00

2.01.01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan & Kehutanan

27.000.000,00 27.900.000,00 103,33 24.830.000,00

2.01.02 Dinas Peternakan & Perikanan 275.000.000,00 258.834.900,00 94,12 260.294.900,00

2.01.03 Badan Pelaksana Penyuluhan &

Ketahanan Pangan

7.500.000,00 15.060.000,00 200,8 25.000.000,00

2.04 Pariwisata 5.048.720.000,00 4.587.979.700,00 90,87 4.291.959.031,00

2.04.01 Dinas Pariwisata & Kebudayaan 5.048.720.000,00 4.587.979.700,00 90,87 4.291.959.031,00

2.06 Perdagangan 5.289.419.000,00 4.833.408.809,00 91,38 4.597.161.579,00

2.06.01 Dinas Perdagangan & Pasar 5.289.419.000,00 4.833.408.809,00 91,38 4.597.161.579,00

JUMLAH 1.963.399.637.796,00 2.036.310.089.428,00 103,71 1.945.955.251.171,00

b. BELANJA

Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten MagelangMenurut Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja dan Transfer

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran Setelah

Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 2 3 4 5 6

1. Urusan Wajib 2.360.365.049.607,00 2.005.537.019.185,00 84,97 1.670.753.456.594,00

1.01. Pendidikan 908.433.732.591,00 733.394.583.288,00 80,73 747.291.777.289,00

1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olah Raga 908.433.732.591,00 733.394.583.288,00

80,73 747.291.777.289,00

1.02 Kesehatan 331.218.627.745,00 264.438.507.016,00 79,84 191.784.612.202,00

1.02.01 Dinas Kesehatan 225.772.015.844,00 177.217.700.968,00 78,49 117.757.529.775,00

1.02.02 RSU Muntilan 105.446.611.901,00 87.220.806.048,00 82,72 74.027.082.427,00

1.03. Pekerjaan Umum 361.577.860.100,00 309.955.378.758,00 85,72 205.923.853.882,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan

ESDM 361.577.860.100,00 309.955.378.758,00

85,72 205.923.853.882,00

1.06. Perencanaan Pembangunan 9.123.567.500,00 8.421.213.942,00 92,3 7.314.225.756,00

1.06.01 Bappeda 9.123.567.500,00 8.421.213.942,00 92,3 7.314.225.756,00

1.07. Perhubungan 18.343.498.024,00 16.785.950.013,00 91,51 8.224.825.172,00

1.07.01 Dinas Perhubungan 18.343.498.024,00 16.785.950.013,00 91,51 8.224.825.172,00

22

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran Setelah

Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1.08. Lingkungan Hidup 10.442.177.921,00 9.556.147.135,00 91,51 9.858.940.574,00

1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 10.442.177.921,00 9.556.147.135,00 91,51 9.858.940.574,00

1.10. Kependudukan dan Capil 8.472.375.136,00 7.844.196.359,00 92,59 6.091.175.853,00

1.10.01 Dinas Kependudukan Catatan

Sipil 8.472.375.136,00 7.844.196.359,00

92,59 6.091.175.853,00

1.13. Sosial 8.665.363.681,00 7.924.675.919,00 91,45 7.094.209.741,00

1.13.01 B P B D 8.665.363.681,00 7.924.675.919,00 91,45 7.094.209.741,00

1.14. Ketenagakerjaan 17.336.830.050,00 16.455.001.477,00 94,91 15.010.080.200,00

1.14.01 Dinas Tenaga Kerja, Sosial &

Transmigrasi 17.336.830.050,00 16.455.001.477,00

94,91 15.010.080.200,00

1.15. Koperasi dan UKM 7.835.631.250,00 7.535.313.416,00 96,17 5.964.645.952,00

1.15.01 Dinas Perindustrian ,Koperasi,

dan UKM 7.835.631.250,00 7.535.313.416,00

96,17 5.964.645.952,00

1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri 3.831.831.286,00 3.585.211.232,00

93,56 2.813.438.681,00

1.19.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik 3.831.831.286,00 3.585.211.232,00

93,56 2.813.438.681,00

1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum Adm. Keuangan Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

641.554.750.496,00 588.181.538.815,00

91,68 434.991.255.820,00

1.20.01 PPKD 452.933.735.294,00 419.107.760.191,00 92,53 254.422.586.291,00

1.20.00 DPRD 12.665.321.000,00 12.234.737.106,00 96,6 12.060.010.252,00

1.20.02 KDH& WKDH 778.968.098,00 763.466.764,00 98,01 761.467.444,00

1.20.03 Sekretariat Daerah (Setda) 41.784.967.425,00 38.213.389.068,00 91,45 36.083.792.090,00

1.20.04 Sekretariat DPRD 23.847.221.344,00 19.828.058.312,00 83,15 13.838.689.651,00

1.20.05 DPPKAD 37.931.747.180,00 33.565.611.369,00 88,49 37.519.257.950,00

1.20.06 Inspektorat 5.986.671.439,00 5.586.552.836,00 93,32 5.287.473.445,00

1.20.07 BPMPPT 4.260.548.000,00 3.757.858.867,00 88,2 3.578.207.453,00

1.20.08 Kecamatan Salaman 1.957.873.510,00 1.841.788.867,00 94,07 1.800.110.454,00

1.20.09 Kecamatan Borobudur 2.029.234.974,00 1.874.994.616,00 92,4 1.830.152.268,00

1.20.10 Kecamatan Ngluwar 1.689.577.697,00 1.284.643.611,00 76,03 1.529.270.777,00

1.20.11 Kecamatan Salam 1.945.049.584,00 1.713.956.903,00 88,12 1.621.677.113,00

1.20.12 Kecamatan Srumbung 1.698.012.000,00 1.520.286.218,00 89,53 1.460.485.251,00

1.20.13 Kecamatan Dukun 1.917.122.000,00 1.737.948.762,00 90,65 1.704.030.882,00

1.20.14 Kecamatan Sawangan 1.944.470.906,00 1.590.144.426,00 81,78 1.478.131.651,00

1.20.15 Kecamatan Muntilan 1.971.249.310,00 1.802.296.341,00 91,43 1.800.801.958,00

1.20.16 Kecamatan Mungkid 1.765.190.985,00 1.539.062.954,00 87,19 1.472.444.535,00

1.20.17 Kecamatan Mertoyudan 2.040.910.142,00 1.762.206.507,00 86,34 1.816.514.104,00

1.20.18 Kecamatan Tempuran 1.894.249.000,00 1.715.896.516,00 90,58 1.765.812.410,00

1.20.19 Kecamatan Kajoran 1.913.385.000,00 1.872.421.146,00 97,86 1.836.309.636,00

1.20.20 Kecamatan Kaliangkrik 1.691.571.136,00 1.368.375.712,00 80,89 1.330.484.483,00

1.20.21 Kecamatan Bandongan 1.999.491.684,00 1.741.487.195,00 87,1 1.644.930.669,00

1.20.22 Kecamatan Candimulyo 1.852.147.000,00 1.549.642.662,00 83,67 1.476.899.477,00

1.20.23 Kecamatan Pakis 1.515.790.000,00 1.462.632.877,00 96,49 1.513.492.448,00

1.20.24 Kecamatan Ngablak 1.507.239.350,00 1.457.207.389,00 96,68 1.410.367.971,00

1.20.25 Kecamatan Grabag 2.133.879.000,00 1.767.916.382,00 82,85 1.715.060.312,00

1.20.26 Kecamatan Tegalrejo 1.939.913.580,00 1.710.710.297,00 88,18 1.942.017.731,00

1.20.27 Kecamatan Secang 2.143.015.000,00 1.919.697.142,00 89,58 1.907.429.864,00

1.20.28 Kecamatan Windusari 1.611.969.766,00 1.327.831.040,00 82,37 1.335.647.055,00

1.20.29 Kelurahan Muntilan 1.455.900.500,00 1.250.309.264,00 85,88 1.134.773.581,00

1.20.30 Kelurahan Mendut 1.191.480.425,00 1.157.652.704,00 97,16 1.026.419.708,00

23

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran Setelah

Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1.20.31 Kelurahan Sawitan 1.245.248.031,00 1.015.168.709,00 81,52 939.054.733,00

1.20.32 Kelurahan Sumberrejo 1.313.947.140,00 1.180.398.132,00 89,84 1.028.584.518,00

1.20.33 Kelurahan Secang 1.124.448.000,00 1.090.837.099,00 97,01 1.018.432.052,00

1.20.34 Badan Kepegawaian Daerah 8.792.549.820,00 8.272.628.822,00 94,09 26.825.924.950,00

1.20.35 Satuan Polisi Pamong Praja 7.080.655.176,00 6.595.962.009,00 93,15 5.074.510.653,00

1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa 21.854.289.900,00 20.523.459.865,00

93,91 19.087.418.651,00

1.22.01 Bappermaspuan dan KB 21.854.289.900,00 20.523.459.865,00 93,91 19.087.418.651,00

1.25. Komunikasi dan Informatika 7.094.963.730,00 6.717.831.473,00 94,68 6.541.295.065,00

1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.094.963.730,00 6.717.831.473,00 94,68 6.541.295.065,00

1.26. Perpustakaan 4.579.550.197,00 4.218.010.477,00 92,11 2.761.701.756,00

1.26.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip 4.579.550.197,00 4.218.010.477,00 92,11 2.761.701.756,00

2. Urusan Pilihan 98.069.756.457,00 68.260.390.147,00 69,6 73.977.357.981,00

2.01. Pertanian 59.182.108.437,00 37.854.953.286,00 63,96 42.804.373.669,00

2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan 28.612.573.533,00 9.389.131.731,00

32,81 13.857.352.658,00

2.01.02 Dinas Peternakan dan Perikanan 11.506.498.452,00 10.662.002.142,00 92,66 11.837.678.785,00

2.01.03 B P P K P 19.063.036.452,00 17.803.819.413,00 93,39 17.109.342.226,00

2.04. Pariwisata 14.096.982.144,00 12.767.402.157,00 90,57 9.581.106.481,00

2.04.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 14.096.982.144,00 12.767.402.157,00 90,57 9.581.106.481,00

2.06. Perdagangan 24.790.665.876,00 17.638.034.704,00 71,15 21.591.877.831,00

2.06.01 Dinas Perdagangan dan Pasar 24.790.665.876,00 17.638.034.704,00 71,15 21.591.877.831,00

Jumlah 2.458.434.806.064,00 2.073.797.409.332,00 84,35 1.744.730.814.575,00

24

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 82 Tahun 2016 yang terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah

Entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah (reporting entity) dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri atas 56entitas akuntansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008, Nomor 29 Tahun 2008, Nomor 30 Tahun 2008, Nomor 32 Tahun 2008, Nomor 32 Tahun 2008, Nomor 3 Tahun 2011, Nomor 4 Tahun 2011 dan Nomor 11 Tahun 2011. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi dari 53 SKPD sebagai berikut.

1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat DPRD; 3. Inspektorat; 4. BAPPEDA; 5. Badan Kepegawaian Daerah; 6. Kantor Kesbangpol; 7. Badan Lingkungan Hidup; 8. Bapermaspuan & KB; 9. Kantor Perpustakaan dan Arsip; 10. RSUD Muntilan; 11. Satpol PP; 12. Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga; 13. Dinas Kesehatan; 14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Kehutanan; 15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 16. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan

Transmigrasi; 17. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM;

18. Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM;

19. Dinas Perdagangan dan Pasar; 20. Dinas Perhubungan; 21. Dinas Peternakan dan Perikanan; 22. Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil; 23. DPPKAD; 24. Diskominfo; 25. Kecamatan Salaman; 26. Kecamatan Borobudur; 27. Kecamatan Ngluwar; 28. Kecamatan Salam; 29. Kecamatan Srumbung; 30. Kecamatan Dukun; 31. Kecamatan Sawangan; 32. Kecamatan Muntilan; 33. Kecamatan Mungkid; 34. Kecamatan Mertoyudan; 35. Kecamatan Tempuran; 36. Kecamatan Kajo

25

37. Kecamatan Kaliangkrik; 38. Kecamatan Bandongan; 39. Kecamatan Candimulyo; 40. Kecamatan Pakis; 41. Kecamatan Ngablak; 42. Kecamatan Grabag; 43. Kecamatan Tegalrejo; 44. Kecamatan Secang; 45. Kecamatan Windusari; 46. Kelurahan Muntilan;

47. Kelurahan Mendut;

48. Kelurahan Sawitan; 49. Kelurahan Sumberrejo; 50. Kelurahan Secang; 51. BPMPPT; 52. BPPKP; 53. BPBD;

;

4.2 Prinsip Akuntansi Desentralisasi

Tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah didelegasikan dari Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

4.3 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:

Paragraf5: “Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual”.

Paragraf 7:“Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran”.

Sehingga Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggarandan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau di Kas Bendahara Penerimaan SKPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara PenerimaanSKPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

26

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

a. Aset

Aset adalahsumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibatdari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaanjasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan. kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

1) Aset Lancar

Aset diklasifikasikan ke dalam asetlancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.Adapun aset lancar terdiri dari kas, piutang, persediaan dan investasi jangka pendek.

2) Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya

Adapun rincian penjelasan masing-masing jenis aset adalah

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang rupiah;

Kas di kas daerah adalah saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas daerah pada bank;

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang masih berada di bendaharapengeluaran per 31 Desember;

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang masih berada di bendaharapenerimaan per 31 Desember.

2) Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur

27

piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang/sejak jatuh tempo sampai dengan akhir periode pelaporan.

3) Persediaan

Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat sebesar:

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan

cara lainnya seperti donasi/hibah.

4) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas 2 yaitu:

a) Investasi Jangka Pendek

Bentuk investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu seperti deposito, surat berharga lainnya. Deposito adalah kas yang disimpan di bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu.

b) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

(1) Investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Penilaian Investasi Permanen Pemerintah daerah menggunakan Metode Ekuitas. Metode ini mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(2) Investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Metode Penilaian Investasi untuk investasi non permanenmenyatakan bahwa penyajian investasi non permanen dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajiannya dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan. ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir diragukan tertagih. Nilai bersih

28

yang dapat direalisasikan dinilai sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang dapat tertagih.

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.

5) Aset Tetap

a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca;

b) Aset tetap diakui pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah; c) Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak

diketahui maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

6) Aset Lainnya

a) Aset lainnya ialah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya meliputi tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga,aset tak berwujud dan aset lain-lain.

b) Tagihan Piutang Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah kepada pegawai pemerintah daerah yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan.

c) Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

d) Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

e) Aset tak berwujud merupakan aset yang tidak berwujud tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan biaya perolehan asetnya dapat diukur secara andal, seperti sistem informasi/aplikasi dan dokumen perencanaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

f) Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset Pemerintah Daerah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Pengakuan Aset

a) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

b) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

29

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

a) Kas dicatat sebesar nilai nominal b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal d) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya

tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

e) Aset tetap dicatat sebesar nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

f) Nilaisatuan minimum kapitalisasi aset tetap dari hasil pengadaan baru atas peralatan/mesin adalah sama atau lebih dari Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit.

g) Pengadaanbaru aset tetap tanah, gedung dan bangunan dan jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya tidak memperhatikan besar kecilnya pengeluaran merupakan aset tetap.

h) Aset tetap peralatan/mesin dan aset tetap lainnya yang nilainya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tidak dicatat dalam neraca tetapi dicatat dalam buku inventaris barang.

i) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang diperkirakan meningkatkan kinerja aset tetap dan memperpanjang masa manfaat aset tetap untuk gedung dan bangunan serta jalan/irigasi/jaringan adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000.00 per unit.

j) Pengakuan aset tetap yang bukan berasal dari belanja modal dilakukan berdasarkan usulan unit kerja setelah melalui penelitian/klarifikasi dan mendapat persetujuan dari Bidang Pengelolaan Asetpada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujut yang memiliki Masa Manfaat terbatas, meliputi:

1) Goodwill; 2) Hak Paten atau Hak Cipta; 3) Royalti; 4) Software; 5) Lisensi; 6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; 7) Aset Tak Berwujud Lainnya; dan 8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

1) Aset Tidak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan surat pernyataan dari Pengguna Barang dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang oleh Pengguna Barang untuk dilakukan penghapusan; dan

2) Aset Tidak Berwujud dalam kondisi using dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang oleh Pengguna Barang untuk dilakukan penghapusan.

30

Nilai Aset Tidak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2016 untuk Aset Tidak berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun masa manfaat.

b. Hutang

Hutang adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Hutang umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Hutang muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Hutang pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Pengukuran hutang dicatat sebesar nominal. Hutang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Hutang diklasifikasikan:

1) Hutang jangka pendek yaitu hutang yang diharapkan dibayar kembali/jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi. Hutang jangka pendek meliputi bagian lancar hutang jangka panjang, hutang kepada pihak ketiga, hutang bunga dan hutang perhitungan pihak ketiga.

2) Hutang jangka panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Pendapatan- LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanankan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan asas bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran) pada akhir periode akuntansi. Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.

31

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi atas pengembalian tersebut.

e. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Bendahara Pengeluaran/KasUmum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Rekening Kas Umum Daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

f. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Magelang dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran sebesar kas yang dikeluarkan. Transfer diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang.

g. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikanatau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

h. Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik

sudahditerima pembayaran secara tunai (realized).

32

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

i. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1) Metode pendekatan Beban

Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2) Metode pendekatan Aset

Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

33

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang ditargetkan sebesar Rp1.963.399.637.796,00 dan terealisasi sebesar Rp2.036.310.089.428,00.

a. Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2016 Tahun 2015 Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

276.334.438.862,00 288.485.678.128,00 261.569.091.783,00

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2016 dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut:

No. Uraian Tahun 2016 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1. Pajak Daerah 90.183.814.000,00 97.101.522.117,00 107,67 88.960.021.815,00

2. Retribusi Daerah 16.850.390.100,00 15.587.692.390,00 92,51 15.939.015.341,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

17.093.065.036,00 17.643.064.538,00 103,22 15.264.432.303,00

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah 152.207.169.726,00 158.153.399.083,00 103,91 141.405.622.324,00

Jumlah 276.334.438.862,00 288.485.678.128,00 104,40 261.569.091.783,00

1) Pajak Daerah

Tahun 2016 Tahun 2015 Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

90.183.814.000,00 97.101.522.117,00 88.960.021.815,00

Dasar pengenaan pajak daerah adalah Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan diatur pula dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada Tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

34

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Pajak Hotel 10.276.928.000,00 11.317.863.615,00 110,13 10.267.691.157,00

2 Pajak Restoran 6.837.699.000,00 8.672.916.769,00 126,84 6.638.370.556,00

3 Pajak Hiburan 1.511.692.000,00 1.710.482.399,00 113,15 1.509.905.071,00

4 Pajak Reklame 1.000.000.000,00 911.997.157,00 91,20 890.442.387,00

5 Pajak Penerangan Jalan 24.543.392.000,00 25.534.154.762,00 104,04 24.810.514.080,00

6 Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 12.000.000.000,00 11.064.178.405,00 92,20 10.596.241.009,00

7 Pajak Parkir 910.615.000,00 1.306.542.300,00 143,48 693.191.250,00

8 Pajak Air Tanah 1.308.488.000,00 1.238.775.732,00 94,67 1.328.197.840,00

9 Pajak Sarang Burung Walet 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Pajak Bumi dan Bangunan 24.645.000.000,00 25.626.022.518,00 103,98 24.675.500.384,00

11 BPHTB 7.150.000.000,00 9.718.588.460,00 135,92 7.549.968.081,00

Jumlah Pendapatan Pajak 2016 90.183.814.000,00 97.101.522.117,00 107,67 88.960.021.815,00

SSKPD pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp97.101.522.117,00. Rincian untuk pendapatan dari pajak adalah sebagai berikut:

a) Pajak Hotel

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Pajak Hotel Bintang Lima 5.337.590.000,00 5.481.126.758,00 102,69 5.143.279.785,00

2 Pajak Hotel Bintang Tiga 1.439.919.000,00 1.007.567.849,00 69,97 1.218.202.226,00

3 Pajak Hotel Bintang Satu 2.558.628.000,00 3.938.442.625,00 153,93 2.970.053.671,00

4 Pajak Losmen / Rumah Penginapan/

Pesanggrahan/Hotel/Rumah kos

940.791.000,00 890.726.383,00 94,68 936.155.475,00

Jumlah Pajak Hotel 10.276.928.000,00 11.317.863.615,00 110,13 10.267.691.157,00

b) Pajak Restoran

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Pajak Restoran 4.907.236.000,00 5.483.473.676,00 111,74 4.730.797.192,00

2 Pajak Rumah Makan 249.124.000,00 401.760.280,00 161,27 253.009.329,00

3 Pajak Katering 1.546.166.000,00 2.644.048.813,00 171,01 1.545.982.185,00

4 Pajak Warung 135.173.000,00 143.634.000,00 106,26 108.581.850,00

Jumlah Pajak Restoran 6.837.699.000,00 8.672.916.769,00 126,84 6.638.370.556,00

c) Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan BPHTB

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Pajak Hiburan dikenakan untuk

Rekreasi dan HiburanLainnya

1.511.692.000,00 1.710.482.399,00 113,15 1.509.905.071,00

2 Pajak Reklame meliputi Reklame

Papan, BillBoard, Videotron, dan

Megatron

1.000.000.000,00 911.997.157,00 91,20 890.442.387,00

3 Pajak Penerangan Jalan PLN 24.543.392.000,00 25.534.154.762,00 104,04 24.810.514.080,00

4 Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan meliputi Pasir, Batu, Kerikil

12.000.000.000,00 11.064.178.405,00 92,20 10.596.241.009,00

5 Pasir Parkir 910.615.000,00 1.306.542.300,00 143,48 693.191.250,00

6 Pasir Air Tanah 1.308.488.000,00 1.238.775.732,00 94,67 1.328.197.840,00

7 BPHTB 7.150.000.000,00 9.718.588.460,00 135,92 7.549.968.081,00

35

d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No. Kecamatan Target 2016 Realisasi 2016 % Realisasi 2015

1 Salaman 1.184.677.584,00 1.218.657.396,00 102,87 1.281.143.504,00

2 Borobudur 1.325.464.492,00 1.329.117.380,00 100,28 1.333.082.374,00

3 Ngluwar 736.885.179,00 736.892.179,00 100,00 736.365.150,00

4 Salam 1.235.484.375,00 1.237.324.390,00 100,15 1.136.542.236,00

5 Srumbung 1.015.695.580,00 1.015.695.580,00 100,00 1.017.506.920,00

6 Dukun 966.608.471,00 1.074.964.937,00 111,21 1.102.385.539,00

7 Muntilan 1.584.029.909,00 1.830.595.446,00 115,57 1.695.152.965,00

8 Mungkid 1.415.966.487,00 1.508.618.449,00 106,54 1.414.145.904,00

9 Sawangan 1.063.252.592,00 1.162.205.009,00 109,31 1.134.966.353,00

10 Candimulyo 1.111.166.605,00 1.111.166.605,00 100,00 1.113.122.770,00

11 Mertoyudan 2.018.663.999,00 2.090.609.066,00 103,56 2.079.062.114,00

12 Tempuran 1.361.198.702,00 1.403.426.231,00 103,10 1.189.708.118,00

13 Kajoran 1.113.149.185,00 1.237.297.018,00 111,15 1.200.106.386,00

14 Kaliangkrik 868.934.451,00 868.934.451,00 100,00 870.943.090,00

15 Bandongan 1.093.912.642,00 1.157.907.021,00 105,85 979.039.967,00

16 Windusari 774.547.825,00 861.374.360,00 111,21 799.891.192,00

17 Secang 1.669.031.107,00 1.620.439.649,00 97,09 1.499.721.664,00

18 Tegalrejo 919.558.942,00 896.256.629,00 97,47 868.758.338,00

19 Pakis 1.041.741.844,00 1.041.741.844,00 100,00 1.042.819.581,00

20 Grabag 1.363.245.211,00 1.441.014.060,00 105,70 1.399.639.798,00

21 Ngablak 781.784.818,00 781.784.818,00 100,00 781.396.421,00

Jumlah 24.645.000.000,00 25.626.022.518,00 103,98 24.675.500.384,00

2) Retribusi Daerah

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

16.850.390.100,00 15.587.692.390,00 15.939.015.341,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 yang terdiri dari Retribusi Jasa umum, retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Retribusi Jasa Umum 6.944.340.600,00 6.584.332.009,00 94,82 6.935.955.124,00

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan 272.176.000,00 371.412.600,00 136,46 273.639.650,00

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 200.220.000,00 170.045.000,00 84,93 137.745.000,00

c. Ret. Penggantian KTP dan Akte Capil 0,00 0,00 0,00 0,00

d. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 449.999.600,00 442.863.000,00 98,41 406.529.800,00

e. Retribusi Pelayanan Pasar 4.944.155.000,00 4.478.921.409,00 90,59 4.294.411.739,00

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.014.740.000,00 1.057.372.500,00 104,20 988.237.500,00

g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 0,00 1.280.000,00 0,00 1.180.000,00

h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 63.050.000,00 62.437.500,00 99,03 63.172.500,00

i. R. Pengendalian Menara Telekomunikasi 0,00 0,00 0,00 771.038.935,00

2 Retribusi Jasa Usaha 7.425.819.500,00 6.976.960.620,00 93,96 6.895.018.630,00

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.283.459.500,00 1.272.232.270,00 99,13 1.639.103.045,00

b. Retribusi Terminal 673.426.000,00 733.342.300,00 108,90 658.756.780,00

c. Retribusi Tempat Khusus Parkir 757.492.000,00 750.202.245,00 99,04 683.560.695,00

d. Retribusi Rumah Potong Hewan 181.650.000,00 166.482.000,00 91,65 168.334.000,00

e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4.529.792.000,00 4.054.701.805,00 89,51 3.745.264.110,00

36

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

3 Retribusi Perizinan Tertentu 2.480.230.000,00 2.026.399.761,00 81,70 2.108.041.587,00

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.928.730.000,00 1.565.147.261,00 81,15 1.550.896.337,00

b. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 450.000.000,00 357.442.500,00 79,43 438.700.000,00

c. Retribusi Izin Trayek 94.000.000,00 94.510.000,00 100,54 95.630.000,00

d. Retribusi Izin Penempatan Ruko/Kios/Los 7.500.000,00 9.300.000,00 124,00 22.815.250,00

Jumlah Pendapatan Retribusi 16.850.390.100,00 15.587.692.390,00 92,51 15.939.015.341,00

Pemungutan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sedangkan Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016, dan Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2016.

Rincian Retribusi Daerah per jenis retribusi per SKPD Tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat pada Lampiran 1.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

17.093.065.036,00 17.643.064.538,00 15.264.432.303,00

Penerimaan PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2009 tentang PD Bapas 69 Kabupaten Magelang, Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Perusda Air Minum serta Perda Provinsi No. 6 Tahun 2009 tentang PD. Bank Jateng. Jumlah tersebut merupakan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2016 dan 2015 yang terdiri dari:

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bank Bapas 69 10.206.837.257,00 10.206.837.258,00 100,00 8.647.350.413,00

2 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 2.734.027.950,00 3.284.027.450,00 120,12 2.524.706.250,00

3 Perusahaan Daerah Aneka Usaha 87.268.176,00 87.268.176,00 100,00 20.923.165,00

4 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD

BPR BKK)

945.391.343,00 945.391.344,00 100,00 1.032.293.993,00

5 PD Bank Jawa Tengah 3.119.540.310,00 3.119.540.310,00 100,00 3.039.158.482,00

Jumlah 17.093.065.036,00 17.643.064.538,00 103,22 15.264.432.303,00

4) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

152.207.169.726,00 158.153.399.083,00 141.405.622.324,00

37

Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-lain PAD yang sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 yang menampung penerimaan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah maupun retribusi daerah yaitu hasil penjualan milik daerah, penerimaan jasa bank, bunga Bank,denda retribusi, hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan serta pendapatan dari pengembalian, lain-lainnya Pendapatan BLUD dan lain-lainnya pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak

Dipisahkan

3.014.010.000,00 3.057.312.600,00 101,44 657.000.994,00

2 Penerimaan Jasa Giro 6.762.085.468,00 8.605.786.457,00 127,27 10.727.438.134,00

3 Pendapatan Bunga Deposito 32.676.704.718,00 41.001.042.275,00 125,47 31.296.506.981,00

4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00 10.650.000,00

5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan

0,00 84.245.274,00 45.442.197,00

6 Pendapatan Denda Pajak 0,00 4.749.947,00 0,00

7 Pendapatan Denda Retribusi 427.764.700,00 488.803.300,00 114,27 427.839.870,00

8 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 0,00 0,00 287.174.500,00

9 Pendapatan dari pengembalian Lainnya 896.477.965,00 1.237.920.330,00 138,09 1.558.373.646,00

10 Lain-Lainnya Pendapatan (JKN) 0,00 0,00 0,00

11 Lain-Lainnya Pendapatan (BLUD) 107.784.760.000,00 102.795.578.835,00 95,37 95.576.838.729,00

12 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 618.366.875,00 154.210.525,00 24,94 178.974.726,00

13 Penerimaan Kontribusi Air PDAM ke

Desa Sumber Air

0,00 695.849.540,00 639.382.547,00

14 Hasil Penjualan Pertanian 27.000.000,00 27.900.000,00 103,33 -

Jumlah Lain-Lain PAD Yang Sah 152.207.169.726,00 158.153.399.083,00 103,91 141.405.622.324,00

Rincian Lain-lain PAD yang sah dari masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

No Keterangan Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 DPPKAD

Peralatan kantor /perlengkapan

kantor tidak dipakai 0,00 30.000.000,00 0,00

Kendaraan roda 2 75.000.000,00 0,00 0,00 156.878.510,00

Kendaraan roda 4 139.010.000,00 0,00 0,00 225.289.309,00

Bahan bekas bangunan 2.750.000.000,00 2.852.937.600,00 103,74 197.000.000,00

2 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Penebangan pohon 0,00 102.121.000,00 7.511.000,00

Bahan bekas bangunan 50.000.000,00 72.254.000,00 144,51 45.492.175,00

3 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Hasil pertanian 0,00 0,00 24.830.000,00

Jumlah Hasil Penjualan Aset

Daerah Yang Dipisahkan 3.014.010.000,00 3.057.312.600,00 101,44 657.000.994,00

b. Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan jasa giro adalah jasa giro yang masuk di Kasda yang dikelola DPPKAD sebagai berikut.

38

No Keterangan Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1. Jasa Giro Kas Daerah 6.297.085.468,00 7.970.724.189,00 126,58 10.587.371.938,00

2. Jasa Giro Bendahara 65.000.000,00 132.907.028,00 204,47 133.469.588,00

3. Jasa Giro Dana Cadangan 400.000.000,00 502.155.240,00 125,54 6.596.608,00

Jumlah Penerimaan Jasa Giro 6.762.085.468,00 8.605.786.457,00 127,27 10.727.438.134,00

c. Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan bunga deposito adalah bunga deposito yang ditempatkan oleh DPPKAD pada bank-bank dengan rincian sebagai berikut.

No Keterangan Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Rekening Deposito pada Bank Jateng 23.460.094.066,00 29.676.164.309,00 126,50 23.602.602.665,00

Rekening Deposito pada BNI 2.432.226.024,00 3.329.486.298,00 136,89 3.769.143.845,00

Rekening Deposito pada BTN 1.246.547.940,00 1.608.054.788,00 129,00 1.749.616.430,00

Rekening Deposito pada BRI 1.252.186.009,00 1.692.597.008,00 135,17 1.762.712.527,00

Rekening Deposito pada Bank Mandiri 285.650.679,00 456.130.130,00 159,68 412.431.514,00

Bunga Deposito Dana Cadangan 4.000.000.000,00 4.238.609.742,00 105,97 -

Jumlah Penerimaan Bunga Deposito 32.676.704.718,00 41.001.042.275,00 125,47 31.296.506.981,00

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pendapatan tuntutan ganti rugi Tahun 2016 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan Tahun 2015 sebesar Rp10.650.000,00.

e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah penerimaan DPPKAD atas denda yang dikenakan pada pihak ketiga yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya, dengan rincian sebaia berikut.

No Keterangan Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1. Bidang Pendidikan 0,00 172.680,00 - 2.035.663,00

2. Bidang Kesehatan 0,00 16.703.422,00 - 43.172.468,00

3. Bidang Pekerjaan Umum 0,00 49.040.851,00 - 34.482,00

4. Bidang Perencanaan Pembangunan 0,00 14.485.366,00 - 181.274,00

5. Denda Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan Lainnya

0,00 3.842.955,00 - 18.310,00

Jumlah 0,00 84.245.274,00 - 45.442.197,00

f. Pendapatan Denda

Pendapatan denda meliputi denda atas keterlambatan pembayaran retribusi dengan rincian sebagai berikut.

39

No Uraian/ SKPD

SKPD Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Denda Retribusi Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan Umum

1 Dinas Perhubungan 1.389.700,00 3.905.200,00 281,01 2.865.430,00

2 Denda Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor

1 Dinas Perhubungan 70.050.000,00 88.125.000,00 125,80 0,00

3 Denda Retribusi Terminal 1 Dinas Perhubungan 0,00 466.800,00 0,00

4 Denda Retribusi Izin Trayek 1 Dinas Perhubungan 3.250.000,00 4.251.500,00 130,82 5.114.700,00

5 Denda Retribusi Jasa Umum 1 Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

304.475.000,00 329.745.000,00 108,30 356.785.000,00

2 Kec. Salaman 1.000.000,00 1.365.000,00 136,50 2.015.000,00

3 Kec. Borobudur 1.500.000,00 2.715.000,00 181,00 2.875.000,00

4 Kec. Ngluwar 350.000,00 555.000,00 158,57 795.000,00

5 Kec. Salam 1.000.000,00 1.070.000,00 107,00 1.945.000,00

6 Kec. Srumbung 650.000,00 1.050.000,00 161,54 740.000,00

7 Kec. Dukun 1.440.000,00 2.330.000,00 161,81 2.585.000,00

8 Kec. Sawangan 2.400.000,00 400.000,00 16,67 945.000,00

9 Kec. Muntilan 8.000.000,00 13.705.000,00 171,31 9.095.000,00

10 Kec. Mungkid 0,00 400.000,00 - 335.000,00

11 Kec. Mertoyudan 300.000,00 535.000,00 178,33 905.000,00

12 Kec. Tempuran 2.000.000,00 1.830.000,00 91,50 3.400.000,00

13 Kec. Kajoran 3.000.000,00 2.600.000,00 86,67 3.365.000,00

14 Kec. Kaliangkrik 4.030.000,00 3.215.000,00 79,78 5.595.000,00

15 Kec. Bandongan 250.000,00 1.720.000,00 688,00 2.385.000,00

16 Kec. Candimulyo 1.560.000,00 1.490.000,00 95,51 2.805.000,00

17 Kec. Pakis 1.000.000,00 1.050.000,00 105,00 675.000,00

18 Kec. Ngablak 2.400.000,00 1.000.000,00 41,67 2.000.000,00

19 Kec. Grabag 8.000.000,00 8.155.000,00 101,94 10.240.000,00

20 Kec. Tegalrejo 3.000.000,00 3.400.000,00 113,33 2.610.000,00

21 Kec. Secang 1.250.000,00 1.700.000,00 136,00 3.390.000,00

22 Kec. Windusari 3.600.000,00 2.265.000,00 62,92 2.165.000,00

Jumlah 351.205.000,00 382.295.000,00 108,85 417.650.000,00

6 Denda Retribusi Jasa Usaha 1 Dinas Perdagangan

dan Pasar

1.870.000,00 2.454.800,00 131,27 2.209.740,00

7 Denda Retribusi Perizinan

Tertentu

1 BPMPPT - 7.305.000,00 - 0,00

Total 427.764.700,00 488.803.300,00 114,27 427.839.870,00

g. Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp287.174.500,00.

h. Pendapatan dari Pengembalian Lainnya

Pendapatan dari pengembalian Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebagai berikut.

No SKPD Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Dinas Perhubungan 4.164.000,00 6.378.000,00 153,17 6.036.000,00

2 DPPKAD 892.313.965,00 1.231.542.330,00 138,02 1.552.337.646,00

Jumlah 896.477.965,00 1.237.920.330,00 138,09 1.558.373.646,00

40

i. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari BLUD Puskesmas dan BLUD RSU Muntilan. Pendapatan BLUD Tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebagai berikut.

No SKPD Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Dinas Kesehatan

1 Salaman 1 3.746.901.000,00 2.994.866.749,00 79,93 2.825.420.527,00

2 Salaman 2 1.220.699.000,00 1.159.707.585,00 95,00 942.651.147,00

3 Borobudur 3.212.832.000,00 2.844.737.262,00 88,54 2.674.565.533,00

4 Ngluwar 1.356.123.000,00 1.152.408.765,00 84,98 1.116.735.573,00

5 Salam 2.008.189.000,00 1.518.528.306,00 75,62 1.524.580.046,00

6 Srumbung 1.890.454.000,00 1.562.347.280,00 82,64 1.502.650.556,00

7 Dukun 1.924.606.000,00 1.689.926.901,00 87,81 1.532.801.788,00

8 Sawangan 1 1.678.701.000,00 1.285.358.487,00 76,57 1.325.004.531,00

9 Sawangan 2 1.226.946.000,00 995.187.890,00 81,11 986.019.005,00

10 Muntilan 1 1.273.731.000,00 1.224.081.053,00 96,10 1.145.082.851,00

11 Muntilan 2 1.619.412.000,00 1.508.434.696,00 93,15 1.262.694.315,00

12 Mungkid 2.867.182.000,00 2.424.489.444,00 84,56 2.193.054.616,00

13 Mertoyudan 1 1.705.782.000,00 1.477.709.090,00 86,63 1.414.216.527,00

14 Mertoyudan 2 1.708.482.000,00 1.398.568.303,00 81,86 1.386.864.570,00

15 Tempuran 2.530.757.000,00 2.163.385.837,00 85,48 1.970.733.283,00

16 Kajoran 1 1.670.762.000,00 1.636.239.965,00 97,93 1.325.929.308,00

17 Kajoran 2 1.330.840.000,00 1.085.438.811,00 81,56 1.049.130.157,00

18 Kaliangkrik 3.027.672.000,00 2.888.616.483,00 95,41 2.493.337.582,00

19 Bandongan 3.708.126.000,00 3.049.641.478,00 82,24 2.992.368.100,00

20 Candimulyo 2.851.819.000,00 2.099.040.124,00 73,60 2.045.027.814,00

21 Pakis 2.557.683.000,00 2.063.355.667,00 80,67 2.020.854.291,00

22 Ngablak 1.829.371.000,00 1.529.974.291,00 83,63 1.469.663.339,00

23 Grabag 1 5.110.101.000,00 4.465.898.814,00 87,39 4.094.180.781,00

24 Grabag 2 1.074.738.000,00 873.085.742,00 81,24 860.670.451,00

25 Tegalrejo 1.376.770.000,00 1.237.428.485,00 89,88 1.157.167.692,00

26 Secang 1 2.155.887.000,00 1.854.917.940,00 86,04 1.780.732.366,00

27 Secang 2 1.323.062.000,00 1.100.050.297,00 83,14 1.063.132.330,00

28 Windusari 2.175.300.000,00 1.814.632.411,00 83,42 1.736.280.907,00

29 Kota Mungkid 873.104.000,00 752.343.735,00 86,17 725.279.731,00

30 Dinas Kesehatan (JKN) 0,00 0,00 - 211.280.470,00

Jumlah Pendapatan BLUD

Puskesmas 61,036,032,000.00 51.850.401.891,00 84,95 48.828.110.187,00

2 BLUD RSUD Muntilan 46.748.728.000,00 50.945.176.944,00 108,98 46.748.728.542,00

Jumlah Pendapatan BLUD 107.784.760.000,00 102.795.578.835,00 95,37 95.576.838.729,00

j. Lain- Lain PAD Yang Sah Lainnya

Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

41

No SKPD Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 2.415.875,00 2.415.875,00 100,00 0,00

2 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 102.600.000,00 131.780.650,00 128,44 159.963.226,00

3 Dinas Perdagangan dan Pasar 18.330.000,00 20.014.000,00 109,19 19.011.500,00

4 DPPKAD 495.021.000,00

Jumlah 618.366.875,00 154.210.525,00 24,94 178.974.726,00

k. Penerimaan Kontribusi Air PDAM ke Desa Sumber Air

Penerimaan kontribusi air PDAM ke Desa Sumber Air diterima melalui Kas Daerah Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp695.849.540,00 dan Rp639.382.547,00.

Penerimaan kontribusi desa lokasi sumber air dari PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.

l. Hasil Penjualan Pertanian

Hasil penjualan pertanian Tahun 2016 dan 2015 pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan masing-masing sebesar Rp27.900.000,00 dan Rp0,00.

b. Pendapatan Transfer

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

1.684.857.245.854,00 1.745.981.247.639,00 1.544.784.342.466,00

Merupakan realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 dengan rincian:

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat

1.107.464.051.904,00 1.213.326.731.419,00 109,56 1.080.097.852.660,00

2 Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat - Lainnya

150.443.686.950,00 148.979.996.000,00 99,03 333.213.025.000,00

3 Pendapatan Transfer Pemerintah

Daerah Lainnya

169.465.706.000,00 126.190.719.220,00 74,46 131.473.464.806,00

4 Bantuan Keuangan 257.483.801.000,00 257.483.801.000,00 100,00 0,00

Jumlah Pendapatan Transfer 1.684.857.245.854,00 1.745.981.247.639,00 103,63 1.544.784.342.466,00

1) Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

1.107.464.051.904,00 1.213.326.731.419,00 1.080.097.852.660,00

Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

42

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

a DBH Pajak Bumi dan Bangunan

sektor Pertambangan

10.343.905.000,00 12.372.594.603,00 119,61 9.588.641.450,00

b DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29

WP Orang Pribadi DN dan PPh

Pasal 21

21.680.012.000,00 22.944.293.471,00 105,83 7.218.658.750,00

c DBH Cukai Hasil Tembakau 13.925.967.000,00 14.223.459.118,00 102,14 12.469.873.000,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak 45.949.884.000,00 49.540.347.192,00 107,81 29.277.173.200,00

2 DBH Bukan Pajak/SDA

a DBH dari Provisi Sumber Daya

Hutan

178.248.000,00 97.273.770,00 54,57 168.079.644,00

b DBH dari Pungutan Hasil

Perikanan

1.089.194.000,00 452.025.539,00 41,50 703.264.033,00

c DBH dari Pertamb. Minyak Bumi 71.465.000,00 36.187.500,00 50,64 2.937.903.186,00

d DBH dari Pertamb. Gas Bumi 676.688.000,00 690.804.958,00 102,09 22.463.700,00

e DBH dari Pertamb. Panas Bumi 15.498.000,00 17.945.050,00 115,79 11.570.897,00

f DBH Bukan Pajak/Sumber daya

Lainnya

0,00

Jumlah DBH Bukan Pajak/SDA 2.031.093.000,00 1.294.236.817,00 63,72 3.843.281.460,00

3 Dana Alokasi Umum (DAU)

a Dana Alokasi Umum 961.762.948.904,00 1.078.981.977.000,00 112,19 996.070.014.000,00

Jumlah DAU 961.762.948.904,00 1.078.981.977.000,00 112,19 996.070.014.000,00

4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

a DAK Bid. Infrastruktur Air Minum 814.021.000,00 447.712.000,00 55,00 0,00

b DAK Bid. Kesehatan 19.759.728.000,00 10.867.851.000,00 55,00 0,00

c DAK Bid. Kelautan dan Perikanan 1.084.504.000,00 867.603.000,00 80,00 0,00

d DAK Bid. Prasarana

Pemerintahan

619.941.000,00 495.953.000,00 80,00 0,00

e DAK Bid. Transportasi Perdesaan 723.096.000,00 578.477.000,00 80,00 0,00

f DAK Bid. Lingkungan Hidup 1.362.292.000,00 507.807.000,00 37,28 0,00

g DAK Bid. Pendidikan 4.121.510.000,00 3.297.209.000,00 80,00 20.975.648.000,00

h DAK Bid. Kedaulatan Pangan 3.293.646.000,00 1.103.427.000,00 33,50 0,00

i DAK Bid. Sarana Prasarana

Perdagangan dan Industri

1.327.239.000,00 729.982.000,00 55,00 0,00

j DAK Bid. Infrastruktur Publik

Daerah

64.614.149.000,00 64.614.149.410,00 100,00 0,00

k DAK Bid. Infrastruktur Irigasi 0,00 0,00 - 8.234.032.000,00

l DAK Bid. Keluarga Berencana 0,00 0,00 - 1.344.288.000,00

m DAK Bid. Pertanian 0,00 0,00 - 19.910.880.000,00

n DAK Bid. Keselamatan

Transportasi Darat

0,00 0,00 - 442.536.000,00

Jumlah DAK 97.720.126.000,00 83.510.170.410,00 85,46 50.907.384.000,00

Jumlah 1.107.464.051.904,00 1.213.326.731.419,00 109,56 1.080.097.852.660,00

2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

150.443.686.950,00 148.979.996.000,00 333.213.025.000,00

43

Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari:

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Tunjangan Profesi Guru PNSD 125.280.632.950,00 125.280.633.000,00 100,00 333.213.025.000,00

2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD

(Tamsil PNSD)

3.881.000.000,00 2.134.550.000,00 55,00 0,00

3 Dana Proyek Pemerintah Daerah

dan Desentralisasi (P2D2)

586.314.000,00 586.314.000,00 100,00 0,00

4 Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini (BOP PAUD)

9.108.000.000,00 9.108.000.000,00 100,00 0,00

5 Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK)

7.598.000.000,00 7.880.759.000,00 103,72 0,00

6 Akreditasi Rumah Sakit 396.400.000,00 396.400.000,00 100,00 0,00

7 Akreditasi Puskesmas 810.140.000,00 810.140.000,00 100,00 0,00

8 Jaminan Persalinan 2.064.100.000,00 2.064.100.000,00 100,00 0,00

9 Bantuan Operasional Keluarga

Berencana (BOKB)

719.100.000,00 719.100.000,00 100,00 0,00

Jumlah 150.443.686.950,00 148.979.996.000,00 99,03 333.213.025.000,00

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

169.465.706.000,00 126.190.719.220,00 131.473.464.806,00

Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya seluruhnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

a Pajak Kendaraan Bermotor 28.278.598.000,00 24.534.026.243,00 86,76 21.514.954.763,00

b BBNKB 32.094.015.000,00 21.138.778.210,00 65,87 22.816.710.077,00

c Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor

64.760.096.000,00 36.537.487.357,00 56,42 42.108.429.796,00

d Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan

Air Permukaan

13.988.000,00 15.427.000,00 110,29 14.665.947,00

e Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 44.318.723.000,00 43.964.814.410,00 99,20 45.018.704.223,00

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak 169.465.420.000,00 126.190.533.220,00 74,46 131.473.464.806,00

2 Pendapatan Bagi hasil Lainnya

a Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya

Lainnya

286.000,00 186.000,00 65,03 0,00

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil

Lainnya

286.000,00 186.000,00 65,03 0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah

Daerah Lainnya

169.465.706.000,00 126.190.719.220,00 74,46 131.473.464.806,00

4) Bantuan Keuangan

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

Rp257.483.801.000,00 Rp257.483.801.000,00 Rp0,00

44

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan transfer dari Pemerintah Pusat/Daerah lainnya untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah penerimanya. Pendapatan Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Penerimaan Dana Desa yang akan disalurkan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Magelang. Pendapatan Bantaun Keuangan Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Daerah Provinsi

30.503.500.000,00 30.503.500.000,00 100,00 0,00

2 Dana Desa 226.980.301.000,00 226.980.301.000,00 100,00 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan 257.483.801.000,00 257.483.801.000,00 100,00 0,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada kabupaten/kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Sementara Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada Tahun 2015, Dana Desa disajikan dalam Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

2.207.953.080,00 1.843.163.661,00 139.601.816.922,00

Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari:

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Pendapatan Hibah 2.207.953.080,00 1.843.163.661,00 83,48 1.865.743.084,00

2 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 137.736.073.838,00

a. Bant. Keuangan dari Pemerintah Daerah

Provinsi /Pemda Lainnya

0,00 0,00 36.580.951.838,00

b. Dana Desa 0,00 0,00 101.155.122.000,00

Jumlah Lain-lain Pend. Daerah Yang Sah 2.207.953.080,00 1.843.163.661,00 83,48 139.601.816.922,00

1) Pendapatan Hibah Tahun 2016 terdiri dari:

a) Pendapatan Hibah WISMP 2 Tahap VI TA 2016 sebesar Rp843.163.661,00 Dasar hukum Amandemen Perjanjian Hibah Daerah untuk Kegiatan Water

Resources And Irrigation Sector Management Program Phase 2 (WISMP-2) tanggal 30 Nopember 2016.

b) Hibah dari Pemerintah Pusat untuk PDAM Tirta Gemilang sebesar Rp1.000.000.000,00.

2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi/Pemda Lainnya merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada kabupaten/kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pada Tahun 2016, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah

45

Provinsi/Pemda Lainnya tersaji Rp0,00 karena disajikan sebagai Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan.

3) Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada Tahun 2015, Dana Desa disajikan dalam Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada Tahun 2016, Dana Desa tersaji Rp0,00 karena disajikan sebagai Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan.

2. BELANJA

Belanja Daerah termasuk di dalamnya belanja BLUD RSUD Muntilan dan BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan. Realisasi belanja yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSUD Muntilan sebesar Rp48.681.251.341,00 dan realisasi belanja BLUD yang dicairkan dari rekening BLUD UPTD Puskesmas di Dinas Kesehatan sebesar Rp48.721.021.712,00. Sehingga realisasi belanja keseluruhan BLUD sebesar Rp97.402.273.053,00.

Belanja BLUD Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

Belanja Operasi UPTD Puskesmas 56.644.750.178,00 39.485.891.117,00 69,71 39.627.895.443,00

BLUD RSU Muntilan 50.141.306.593,00 44.944.890.873,00 89,64 33.950.880.294,00

Subtotal 106.786.056.771,00 84.430.781.990,00 79,07 73.578.775.737,00

Belanja Modal UPTD Puskesmas 15.189.991.604,00 9.235.130.595,00 60,80 2.530.127.815,00

BLUD RSU Muntilan 4.189.159.500,00 3.736.360.468,00 89,19 3.422.888.718,00

Subtotal 19.379.151.104,00 12.971.491.063,00 66,94 5.953.016.533,00

Total Belanja

Operasi & Modal

UPTD Puskesmas 71.834.741.782,00 48.721.021.712,00 67,82 42.158.023.258,00

BLUD RSU Muntilan 54.330.466.093,00 48.681.251.341,00 89,60 37.373.769.012,00

Total 126.165.207.875,00 97.402.273.053,00 77,20 79.531.792.270,00

a. Belanja Operasi

Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) 1.577.074.833.973,00 1.353.860.231.558,00 1.477.025.156.554,00

Belanja Operasi Tahun 2016 dan 2015 masing-masing terdiri sebagai berikut:

No Jenis Belanja 2016 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Belanja Pegawai 1.061.712.206.273,00 959.534.736.995,00 90,38 994.069.361.532,00

2 Belanja Barang 410.166.200.256,00 340.585.200.897,00 83,04 234.278.141.430,00

3 Belanja Bunga - - -

4 Belanja Subsidi - - -

5 Belanja Hibah 62.729.677.194,00 14.432.158.416,00 23,01 11.579.261.161,00

6 Belanja Bantuan Sosial 42.466.750.250,00 39.308.135.250,00 92,56 13.249.736.200,00

7 Belanja Bantuan Keuangan - - 223.848.656.231,00

Jumlah 1.577.074.833.973,00 1.353.860.231.558,00 85,85 1.477.025.156.554,00

46

1) Belanja Pegawai

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

1.061.712.206.273,00 959.534.736.995,00 994.069.361.532,00

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja Pegawai Tahun 2016 dan Tahun 2015 pada Belanja Operasi adalah:

No Jenis Belanja 2016 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.005.532.122.798,00 910.983.738.044,00 90,60 657.198.589.685,00

2 Belanja Tambahan Penghasilan

PNS 43.320.450.500,00 36.504.536.076,00 84,27 277.248.660.385,00

3

Belanja Penerimaan lainnya

Pimpinan dan Anggota DPRD

serta KDH/WKDH

4.380.000.000,00 4.354.800.000,00 99,42 4.380.000.000,00

4 Belanja Insentif Pemungutan

Pajak Daerah 4.332.678.075,00 4.267.092.959,00 98,49 3.658.048.000,00

5 Belanja Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah 838.501.900,00 655.485.066,00 78,17 624.198.688,00

6 Belanja Uang Lembur 3.308.453.000,00 2.769.084.850,00 83,70 5.095.9864.774,00

Jumlah 1.061.712.206.273,00 959.534.736.995,00 90,38 994.069.361.532,00

Rincian Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 2.

2) Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

410.166.200.256,00 340.585.200.897,00 234.278.141.430,00

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa gedung, makan dan minum, serta perjalanan dinas.

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut.

47

No. Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Belanja Bahan Pakai Habis 7.905.383.824,00 6.683.254.837,00 84,54 5.877.798.860,00

2 Belanja Bahan/Material 13.511.164.690,00 10.586.402.032,00 78,35 8.437.029.137,00

3 Belanja Jasa Kantor 92.171.794.050,00 78.045.483.680,00 84,67 65.718.220.633,00

4 Belanja Premi Asuransi 710.322.830,00 226.256.610,00 31,85 268.857.635,00

5 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

16.457.467.662,00 12.423.077.973,00 75,49 14.110.129.609,00

6 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.054.059.633,00 5.975.362.614,00 84,71 5.673.737.154,00

7 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Tempat

1.287.433.750,00 1.079.417.450,00 83,84 1.004.314.400,00

8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.465.178.350,00 1.362.407.000,00 92,99 717.524.000,00

9 Belanja Sewa Alat Berat 0,00

10 Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

1.197.422.280,00 1.070.286.243,00 89,38 553.151.048,00

11 Belanja Makanan dan Minuman 23.729.089.134,00 19.878.497.750,00 83,77 14.212.615.725,00

12 Belanja Pakaian Dinas dan

Atributnya

255.300.000,00 241.345.225,00 94,53 240.784.500,00

13 Belanja Pakaian Kerja 817.713.000,00 801.653.375,00 98,04 540.681.608,00

14 Belanja Pakaian khusus dan hari-

hari tertentu

725.703.000,00 692.034.700,00 95,36 554.183.900,00

15 Belanja Perjalanan Dinas 43.708.597.511,00 35.569.084.821,00 81,38 27.974.985.009,00

16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0,00 0,00 - 841.100.000,00

17 Belanja Kursus, Pelatihan

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS

0,00 0,00 - 5.247.430.587,00

18 Belanja Pemeliharaan 22.472.956.163,00 22.004.236.132,00 97,91 18.680.609.934,00

19 Belanja Jasa Konsultansi 14.364.639.224,00 10.144.413.040,00 70,62 7.902.679.845,00

20 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 680.900.000,00 678.000.000,00 99,57 0,00

21 Belanja Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS

4.764.326.000,00 3.914.577.619,00 82,16 0,00

22 Belanja Honorarium PNS 31.735.395.845,00 28.123.088.840,00 88,62 0,00

23 Belanja Honorarium Non PNS 2.907.498.389,00 2.679.269.605,00 92,15 0,00

24 Belanja Barang Dana BOS 7.515.530.000,00 7.209.768.000,00 95,93 0,00

25 Belanja Pajak / Retribusi 202.535.500,00 190.851.461,00 94,23 0,00

26 Belanja Pegawai BLUD 36.796.008.061,00 29.692.598.310,00 80,70 0,00

27 Belanja Barang Dan Jasa BLUD 69.990.048.710,00 54.738.183.680,00 78,21 45.427.332.838,00

28 Belanja Pajak / Retribusi 0,00 0,00 - 177.132.484,00

29 Belanja Barang Dana BOS 0,00 0,00 - 10.117.842.524,00

30 Belanja Honorarium Tenaga

Ahli/Narasumber/Instruktur

7.739.732.650,00 6.575.649.900,00 84,96 0,00

Jumlah 410.166.200.256,00 340.585.200.897,00 83,04 234.278.141.430,00

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 3.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi Tahun 2016 dan 2015 tersebut termasuk Belanja Barang dan Jasa yang sumber dananya dari BLUD RSU Muntilan dan BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagai berikut.

48

BLUD Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

UPTD Puskesmas 56.644.750.178,00 39.485.891.117,00 69,71 39.627.895.443,00

BLUD RSU Muntilan 50.141.306.593,00 44.944.890.873,00 89,64 33.950.880.294,00

Subtotal 106.786.056.771,00 84.430.781.990,00 79,07 73.578.775.737,00

3) Belanja Hibah

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

62.729.677.194,00 14.432.158.416,00 11.579.261.161,00

Realisasi Belanja Hibah digunakan untukmenganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2016 sebesar Rp14.432.158.416,00, dari jumlah tersebut Belanja Hibah yang berada di PPKD sebesar Rp13.632.820.000,00 dan di SKPD sebesar Rp799.338.416,00 seperti digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No Jenis Belanja 2016 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Belanja Hibah kepada Organisasi

Kemasyarakatan

13.896.780.000,00

13.632.820.000,00

98,10 2.347.170.000,00

2 Belanja Hibah Barang yang akan

diserahkan kepada pihak ketiga/

Masyarakat

45.891.697.194,00

799.338.416,00

1,74 7.776.306.161,00

3 Belanja Hibah Dana BOSDA 2.941.200.000,00

0,00 - 1.455.785.000,00

Jumlah 62.729.677.194,00 14.432.158.416,00 23,01 11.579.261.161,00

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 4.

4) Belanja Bantuan Sosial

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

42.466.750.250,00 39.308.135.250,00 13.249.736.200,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp39.308.135.250,00 ada pada PPKD sebesar Rp38.705.455.000,00 dan pada SKPD sebesar Rp602.680.250,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2016 digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No Jenis Belanja 2016 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1

Belanja Bantuan Sosial Barang yang

akan diserahkan kepada pihak ketiga/

Masyarakat

613.270.250,00 602.680.250,00 98,27 332.610.000,00

2 Bantuan Sosial kepada Organisasi

Sosial Kemasyarakatan

41.853.480.000,00 38.705.455.000,00 92,48 12.917.126.200,00

Jumlah 42.466.750.250,00 39.308.135.250,00 92,56 13.249.736.200,00

49

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 5.

5) Bantuan Keuangan

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

0,00 0,00 223.848.656.231,00 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk pemberian bantuan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pada Tahun 2016, realisasi Belanja Bantuan Keuangan tersaji Rp0,00, karena disajikan sebagai Transfer. Rincian Bantuan Keuangan Tahun 2016 dan 2015 sebagai berikut.

No Jenis Belanja 2016 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

/ Kelurahan

0,00 0,00 - 619.083.447,00

2 Belanja Bantuan Keuangan kepada

PARPOL

0,00 0,00 - 852.893.000,00

3 Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintah Desa

0,00 0,00 - 222.376.679.784,00

Jumlah 0,00 0,00 - 223.848.656.231,00

b. Belanja Modal

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

487.117.696.797,00 353.167.692.583,00 253.851.809.161,00

Belanja Modal Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

No

Jenis Belanja

Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Tanah 39.880.201.463,00 23.560.374.990,00 59,08 16.911.699.100,00

2 Peralatan dan Mesin 97.115.574.857,00 62.352.439.743,00 64,20 40.758.304.574,00

3 Gedung dan Bangunan 151.710.730.086,00 93.015.768.920,00 61,31 98.601.901.238,00

4 Jalan. Irigasi dan Jaringan 189.930.893.352,00 171.440.641.136,00 90,26 96.235.295.506,00

5 Aset Tetap Lainnya 7.702.852.450,00 2.045.879.794,00 26,56 911.149.243,00

6 Aset Lainnya 777.444.589,00 752.588.000,00 96,80 433.459.500,00

Jumlah 487.117.696.797,00 353.167.692.583,00 72,50 253.851.809.161,00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 dan 2015 tersebut termasuk Belanja Modal yang sumber dananya dari BLUD RSU Muntilan dan BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagai berikut.

BLUD Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

UPTD Puskesmas 15.189.991.604,00 9.235.130.595,00 60,80 2.530.127.815,00

BLUD RSU Muntilan 4.189.159.500,00 3.736.360.468,00 89,19 3.422.888.718,00

Subtotal 19.379.151.104,00 12.971.491.063,00 66,94 5.953.016.533,00

50

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

No. Uraian Belanja Modal Tanah 2016 Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 2015

1 Pengadaan Tanah Untuk

Bangunan Gedung

31.417.314.000,00 23.560.374.990,00 74,99 16.824.033.020,00

2 Pengadaan Tanah Untuk

Bangunan Bukan Gedung

8.462.887.463,00 0,00 0,00 87.666.080,00

Jumlah 39.880.201.463,00 23.560.374.990,00 59,08 16.911.699.100,00

Rincian belanja modal tanah per SKPD Tahun 2016 dan 2015 secara rinci akan dilihat pada Lampiran 6.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

No. Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 2.933.674.050,00 2.832.566.360,00 96,55 5.615.474.960,00

2 Pengadaan Alat-alat Bantu 2.020.642.000,00 2.004.895.800,00 99,22

3 Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor 13.416.842.500,00 12.356.433.395,00 92,10 3.840.041.010,00

4 Pengadaan Alat Angkutan Darat

Tak Bermotor 131.823.000,00 128.483.000,00 97,47 157.982.400,00

5 Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 248.949.000,00 230.143.500,00 92,45 151.600.000,00

6 Pengadaan Alat Bengkel Tak

Bermesin 6.400.000,00 6.270.000,00 97,97 38.027.213,00

7 Pengadaan Alat Ukur 2.975.515.869,00 2.974.314.569,00 99,96 86.843.250,00

8 Pengadaan Alat Pengolahan 40.410.000,00 32.291.600,00 79,91 132.730.000,00

9 Pengadaan Alat Pemeliharaan

Tanaman/ Alat Penyimpan 137.916.000,00 134.441.000,00 97,48 97.245.000,00

10 Pengadaan Alat Kantor 3.455.345.321,00 2.763.200.779,00 79,97 852.602.575,00

11 Pengadaan Alat Rumah Tangga 8.945.845.984,00 7.416.278.304,00 82,90 5.153.416.288,00

12 Pengadaan Komputer 11.937.373.709,00 7.151.308.798,00 59,91 3.621.783.688,00

13 Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat Pejabat 620.816.000,00 602.156.075,00 96,99 673.255.317,00

14 Pengadaan Alat Studio 2.304.180.187,00 1.734.280.649,00 75,27 763.077.800,00

15 Pengadaan Alat Komunikasi 1.015.161.650,00 657.376.725,00 64,76 290.670.000,00

16 Pengadaan Peralatan Pemancar 128.467.000,00 125.393.000,00 97,61 269.806.800,00

17 Pengadaan Alat Kedokteran 9.307.906.142,00 8.710.338.536,00 93,58 5.454.288.490,00

18 Pengadaan Alat Kesehatan 17.000.192,00 11.000.000,00 64,71 31.245.000,00

19 Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 3.576.015.700,00 400.183.300,00 11,19 416.310.300,00

20 Pengadaan Alat Peraga/Praktek

Sekolah 16.482.115.194,00 416.255.890,00 2,53 1.602.129.650,00

21 Pengadaan Persenjataan Non

Senjata Api 124.174.250,00 112.890.000,00 90,91

0,00

22 Pengadaan Alat Proteksi Radiasi /

Proteksi Lingkungan

0,00 0,00 - 6.289.005.900,00

23 Pengadaan Alat Laboratorium

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 - 1.320.000,00

24 Pengadaan Peralatan Laboratorium

Hidrodinamika

0,00 0,00 - 6.140.000,00

51

No. Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

25 Pengadaan Alat Keamanan dan

Perlindungan 266.326.375,00 248.385.600,00 93,26 27.460.000,00

26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- BLUD 17.022.674.734,00 11.303.552.863,00 66,40 5.185.848.933,00

Jumlah 97.115.574.857,00 62.352.439.743,00 64,20 40.758.304.574,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2016 dan 2015 tiap SKPD dapat dilihat pada Lampiran 7.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2016 dan 2015 tiap SKPD adalah sebagaimana tabel berikut.

No. Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan -

145.757.014.278,00 88.218.061.395,00 60,52 97.038.015.656,00

2 Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Tinggal

317.660.000,00 315.158.650,00 99,21 0,00

3 Pengadaan Bangunan Menara 0,00 0,00 - 29.501.732,00

4 Pengadaan Bangunan Tugu

Peringatan

649.490.000,00 483.736.625,00 74,48 420.569.850,00

5 Pengadaan Bangunan Tugu Titik

Kontrol/Pasti

1.121.540.000,00 833.201.000,00 74,29 0,00

6 Pengadaan Bangunan Rambu-

Rambu

1.985.387.000,00 1.920.262.200,00 96,72 447.283.000,00

7 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan - BLUD

1.879.638.808,00 1.245.349.050,00 66,25 666.531.000,00

Jumlah 151.710.730.086,00 93.015.768.920,00 61,31 98.601.901.238,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2016 dan 2015 tiap SKPD dapat dilihat pada Lampiran 8.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

No. Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Pengadaan Jalan 111.085.440.570,00 109.546.263.940,00 98,61 58.850.579.325,00

2 Pengadaan Jembatan 39.341.473.000,00 36.368.346.850,00 92,44 7.832.578.450,00

3 Pengadaan Bangunan Air

Irigasi

28.384.190.880,00 16.983.938.441,00 59,84 26.431.025.168,00

4 Pengadaan Bangunan

Pengaman Sungai dan

Penanggulangan BA

498.679.340,00 496.228.825,00 99,51 161.252.000,00

5 Pengadaan Bangunan Air

Bersih/Baku

311.034.000,00 282.407.030,00 90,80 164.016.663,00

6 Pengadaan Bangunan Air Kotor 75.950.000,00 75.455.000,00 99,35 0,00

7 Pengadaan Bangunan Air 155.778.000,00 155.778.000,00 100,00 0,00

8 Pengadaan Instalasi Air

Minum/Air Bersih

6.688.769.500,00 4.311.540.810,00 64,46 0,00

9 Pengadaan Instalasi

Pengolahan Sampah

419.310.000,00 414.508.610,00 98,85 699.773.000,00

52

No. Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

10 Pengadaan Instalasi Pengaman 1.398.594.500,00 1.298.766.130,00 92,86 583.049.600,00

11 Pengadaan Jaringan Air Minum 150.855.000,00 150.312.500,00 99,64 0,00

12 Pengadaan Jaringan Listrik 941.311.000,00 934.135.850,00 99,24 1.416.634.700,00

13 Pengadaan Jaringan Telepon 2.670.000,00 370.000,00 13,86

14 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringa - BLUD

476.837.562,00 422.589.150,00 88,62 96.386.600,00

Jumlah 189.930.893.352,00 171.440.641.136,00 90,26 96.235.295.506,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2016 dan 2015 tiap SKPD dapat dilihat pada Lampiran 9.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

No. Uraian Tahun 2016 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Pengadaan Buku 4.928.684.450,00 531.371.995,00 10,78 215.779.993,00

2 Pengadaan Barang-Barang

Perpustakaan

0,00 0,00 - 1.872.000,00

3 Pengadaan Barang Bercorak

Kebudayaan

1.425.178.000,00 187.130.000,00 13,13 5.700.000,00

4 Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 216.000.000,00 205.998.400,00 95,37 7.558.250,00

5 Pengadaan Hewan 70.700.000,00 70.407.150,00 99,59 0,00

6 Pengadaan Tanaman 692.435.000,00 686.992.000,00 99,21 675.989.000,00

7 Pengadaan Aset Tetap Renovasi 369.855.000,00 363.980.249,00 98,41 0,00

8 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -

BLUD

0,00 0,00 - 4.250.000,00

Jumlah 7.702.852.450,00 2.045.879.794,00 26,56 911.149.243,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2016 dan 2015 tiap SKPD dapat dilihat pada Lampiran 10.

6) Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari:

No. Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Aset Tidak Berwujud Lainnya 777.444.589,00 752.588.000,00 96,80 433.459.500,00

Jumlah 777.444.589,00 752.588.000,00 96,80 433.459.500,00

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2016 dan 2015 tiap SKPD dapat dilihat pada Lampiran 11.

Dalam jumlah Belanja Modal tersebut, untuk RSU Muntilan didalamnya terdapat belanja modal yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSU Muntilan dan untuk SKPD Dinas Kesehatan didalamnya terdapat belanja modal yang dikeluarkan dari rekening BLUD UPTD Puskesmas dengan rincian belanja modal seperti dijelaskan di bawah ini.

53

No Jenis Belanja Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

BLUD RSU Muntilan

1 Peralatan dan Mesin 3.839.159.500,00 3.615.512.993,00 94,17 2.044.161.815,00

2 Gedung dan Bangunan 350.000.000,00 120.847.475,00 34,53 485.966.000,00

3 Aset Lainnya 216.019.589,00 215.510.000,00 99,76 0,00

Subtotal 4.405.179.089,00 3.951.870.468,00 89,71 2.530.127.815,00

UPTD Puskesmas (29 Puskesmas)

1 Peralatan dan Mesin 13.183.515.234,00 7.688.039.870,00 58,32 3.141.687.118,00

2 Gedung dan Bangunan 1.529.638.808,00 1.124.501.575,00 73,51 180.565.000,00

3 Jalan.Irigasi&jaringan 476.837.562,00 422.589.150,00 88,62 96.386.600,00

4 Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 - 4.250.000,00

Subtotal 15.189.991.604,00 9.235.130.595,00 60,80 3.422.888.718,00

Total 19.595.170.693,00 13.187.001.063,00 67,30 5.953.016.533,00

c. Belanja Tak Terduga

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

28.845.845.004,00 1.773.793.000,00 1.308.980.950,00

Belanja Tak Terduga Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2016 dan Tahun 2015. Rincian dari realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No. Uraian Tahun 2016

Realisasi

1 Penanganan Sementara Infrastruktur Akibat Tanah Longsor di Dusun Gumelem Kulon,

Desa Gumelem, Kec. Pakis

659.252.000,00

2 Penanganan Sementara Infrastruktur Senderan Jalan Dusun Karangkulon dan Bahu Jalan

Dusun Kalipucung Wetan Desa Kalirejo Kec Salaman.

489.357.000,00

3 Penanganan Sementara Jembatan Dsn Kintelan Ds Kaponan Kec Pakis TA 2016 154.539.000,00

4 Penanganan Sementara Infrastruktur Akibat Bencana Tanah Longsor Pada Jembatan Dsn

Trenten Desa Trenten Kecamatan Candimulyo

198.418.000,00

5 Penanganan Sementara Jembatan Dsn. Weron Ds. Sawangargo Kec. Salaman Akibat

Bencana Banjir.

84.732.000,00

6 Penanganan Sementara Infrastruktur Akibat Bencana Tanah Longsor Desa Margoyoso

Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang TA 2016

187.495.000,00

Jumlah 1.773.793.000,00

Sementara rincian dari realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No Uraian

Tahun 2015

Realisasi

1 Korban Bencana Angin Kencang dan Tanah Longsor di Kabupaten Magelang 158.200.000,00

2 Penggantian Belanja Umum (Non-fisik) Kegiatan Penanganan Sementara Infrastruktur

Akibat Bencana Alam pada Jembatan Banjarharjo (Salaman) dan Jembatan Giriwetan

(Grabag) TA 2015

11.992.950,00

3 Penanganan Sementara Infrastruktur Akibat Bencana Alam Pada SDN Candisari,

Windusari, Kabupaten Magelang TA 2015

134.000.000,00

4 Penanganan Sementara Infrastruktur Akibat Bencana Alam Pada Jembatan Giriwetan

Grabag, Kabupaten Magelang TA 2015

69.141.000,00

54

No Uraian

Tahun 2015

Realisasi

5 Penanganan Sementara Infrastruktur Akibat Bencana Alam Pada Jembatan Banjarharjo,

Salaman, Kabupaten Magelang TA 2015

92.737.000,00

6 Korban Tanah Longsor, Banjir, Hujan Angin dan Angin Kencang di Kabupaten Magelang

TA 2015

238.200.000,00

7 Penanganan Sementara Jembatan Bujet Desa Jambewangi Kecamatan Pakis, TA 2015 138.215.000,00

8 Penanganan Sementara Jalan Desa, Dsn. Tanggulboyo, Desa Tanggulrejo, Kec.

Tempuran, TA 2015

192.225.000,00

9 Korban Bencana Tanah Longsor, Banjir, Hujan Angin dan Angin Kencang TA 2015 66.770.000,00

10 Santunan Korban Bencana Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Magelang

TA 2015

207.500.000,00

Jumlah 1.308.980.950,00

d. Transfer

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

365.396.430.290,00 364.995.692.191,00 12.544.867.910,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Transfer periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Rincian dari realisasi belanja transfer sebesar Rp364.995.692.191,00 sebagai berikut:

Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

TRANSFER 365.396.430.290,00 364.995.692.191,00 99,89 12.544.867.910,00

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 11.565.363.790,00 11.487.236.256,00 99,32 12.544.867.910,00

Bagi Hasil Pajak 8.897.000.000,00 8.836.430.000,00 99,32 7.923.650.527,00

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Retribusi) 2.668.363.790,00 2.650.806.256,00 99,34 4.621.217.383,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 353.831.066.500 353.508.455.935 99,91 -

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 352.569.648.500 352.434.754.935 99,96 -

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 1.261.418.000 1.073.701.000 85,12 -

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

a) Bagi Hasil Pajak

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

8.897.000.000,00 8.836.430.000,00 7.923.650.527,00

Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2016 dan 2015 dibagikan kepada Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Magelang. Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak per kecamatan adalah sebagaimana tabel berikut.

No. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintahan Desa Wilayah

Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Kecamatan Salaman 434.308.000,00 434.308.000,00 100,00 360.693.000,00

2 Kecamatan Borobudur 864.520.000,00 864.520.000,00 100,00 752.417.000,00

3 Kecamatan Ngluwar 184.333.000,00 184.333.000,00 100,00 222.881.000,00

4 Kecamatan Salam 283.999.000,00 283.999.000,00 100,00 352.029.000,00

55

No. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintahan Desa Wilayah

Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

5 Kecamatan Srumbung 362.642.000,00 362.642.000,00 100,00 469.323.000,00

6 Kecamatan Dukun 332.067.000,00 332.067.000,00 100,00 369.028.000,00

7 Kecamatan Sawangan 333.866.000,00 333.866.000,00 100,00 348.044.000,00

8 Kecamatan Muntilan 353.812.000,00 353.812.000,00 100,00 370.907.000,00

9 Kecamatan Mungkid 368.155.000,00 359.622.000,00 97,68 339.650.000,00

10 Kecamatan Mertoyudan 611.192.000,00 611.192.000,00 100,00 486.280.000,00

11 Kecamatan Tempuran 371.683.000,00 360.314.000,00 96,94 279.779.000,00

12 Kecamatan Kajoran 591.901.000,00 591.901.000,00 100,00 467.611.000,00

13 Kecamatan Kaliangkrik 411.436.000,00 411.436.000,00 100,00 331.505.000,00

14 Kecamatan Bandongan 314.338.000,00 314.338.000,00 100,00 261.908.000,00

15 Kecamatan Candimulyo 403.449.000,00 403.449.000,00 100,00 315.603.000,00

16 Kecamatan Pakis 419.432.000,00 419.432.000,00 100,00 336.359.000,00

17 Kecamatan Ngablak 332.966.000,00 332.966.000,00 100,00 268.468.000,00

18 Kecamatan Grabag 642.422.000,00 642.422.000,00 100,00 559.481.000,00

19 Kecamatan Tegalrejo 434.980.000,00 434.980.000,00 100,00 349.733.000,00

20 Kecamatan Secang 436.663.000,00 436.663.000,00 100,00 361.023.000,00

21 Kecamatan Windusari 408.836.000,00 368.168.000,00 90,05 320.928.527,00

Jumlah 8.897.000.000,00 8.836.430.000,00 99,32 7.923.650.527,00

Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak per Desa dapat dlilihat pada Lampiran 12.

b) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Retribusi)

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

2.668.363.790,00 2.650.806.256,00 4.621.217.383,00

Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Retribusi) Tahun 2016 dan 2015 terdiri dari transfer kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Magelang. Bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Provinsi adalah sehubungan dengan pengelolaan Objek Wisata Ketep Pass yang merupakan sharing antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pembagian 50:50.

Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya per kecamatan adalah sebagaimana tabel berikut:

No. Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 1.074.462.256,00 1.074.462.256,00 100,00 1.143.374.114,00

b. Pemerintahan Desa Wilayah:

1 Kecamatan Salaman 91.746.000,00 91.746.000,00 100,00 212.997.000,00

2 Kecamatan Borobudur 76.527.000,00 69.626.000,00 90,98 189.611.000,00

3 Kecamatan Ngluwar 24.955.000,00 24.955.000,00 100,00 64.136.000,00

4 Kecamatan Salam 37.305.000,00 37.305.000,00 100,00 107.577.000,00

5 Kecamatan Srumbung 48.990.000,00 48.990.000,00 100,00 122.689.000,00

6 Kecamatan Dukun 52.199.000,00 52.199.000,00 100,00 117.032.000,00

7 Kecamatan Sawangan 240.870.000,00 240.870.000,00 100,00 347.395.000,00

8 Kecamatan Muntilan 150.902.000,00 150.902.000,00 100,00 234.939.000,00

9 Kecamatan Mungkid 53.969.000,00 53.969.000,00 100,00 120.569.000,00

10 Kecamatan Mertoyudan 43.797.000,00 43.797.000,00 100,00 117.524.000,00

56

No. Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

11 Kecamatan Tempuran 48.063.000,00 48.063.000,00 100,00 113.140.000,00

12 Kecamatan Kajoran 82.093.000,00 82.093.000,00 100,00 210.714.000,00

13 Kecamatan Kaliangkrik 70.243.000,00 70.243.000,00 100,00 172.822.000,00

14 Kecamatan Bandongan 44.144.000,00 44.144.000,00 100,00 123.648.000,00

15 Kecamatan Candimulyo 54.651.000,00 54.651.000,00 100,00 142.480.000,00

16 Kecamatan Pakis 64.162.000,00 64.162.000,00 100,00 150.446.000,00

17 Kecamatan Ngablak 58.675.000,00 58.675.000,00 100,00 122.009.000,00

18 Kecamatan Grabag 172.472.000,00 172.472.000,00 100,00 373.743.000,00

19 Kecamatan Tegalrejo 62.327.000,00 62.327.000,00 100,00 143.114.000,00

20 Kecamatan Secang 58.460.000,00 58.460.000,00 100,00 148.131.000,00

21 Kecamatan Windusari 57.351.534,00 46.695.000,00 81,42 143.127.269,00

Jumlah 2.668.363.790,00 2.650.806.256,00 99,34 4.621.217.383,00

Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi per Desa dapat dilihat pada Lampiran 13.

2) Transfer Bantuan Keuangan

a) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

352.569.648.500,00 352.434.754.935,00 0,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan keuangan yang diberikan ke Pemerintahan Desa yaitu terdiri dari Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Magelang, Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah Kabupaten Magelang, dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang. Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2016 terdiri dari.

No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa / kelurahan 838.750.000,00 828.320.035,00 98,76

2 Dana Desa 226.980.301.000,00 226.980.301.000,00 100,00

3 Alokasi Dana Desa 124.750.597.500,00 124.626.133.900,00 99,90

Total 352.569.648.500,00 352.434.754.935,00 99,96

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/kelurahan adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan Bantuan keuangan pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Rincian Belanja Transfer Dana Desa per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Kecamatan Salaman 12.421.082.000,00 12.421.082.000,00 100,00

2 Kecamatan Borobudur 12.261.321.000,00 12.261.321.000,00 100,00

3 Kecamatan Ngluwar 4.905.257.000,00 4.905.257.000,00 100,00

4 Kecamatan Salam 7.299.264.000,00 7.299.264.000,00 100,00

5 Kecamatan Srumbung 10.335.656.000,00 10.335.656.000,00 100,00

6 Kecamatan Dukun 9.155.801.000,00 9.155.801.000,00 100,00

7 Kecamatan Sawangan 9.396.239.000,00 9.396.239.000,00 100,00

8 Kecamatan Muntilan 8.051.635.000,00 8.051.635.000,00 100,00

57

No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

9 Kecamatan Mungkid 8.677.710.000,00 8.677.710.000,00 100,00

10 Kecamatan Mertoyudan 7.652.925.000,00 7.652.925.000,00 100,00

11 Kecamatan Tempuran 9.332.378.000,00 9.332.378.000,00 100,00

12 Kecamatan Kajoran 17.721.508.000,00 17.721.508.000,00 100,00

13 Kecamatan Kaliangkrik 12.592.858.000,00 12.592.858.000,00 100,00

14 Kecamatan Bandongan 8.838.159.000,00 8.838.159.000,00 100,00

15 Kecamatan Candimulyo 11.656.609.000,00 11.656.609.000,00 100,00

16 Kecamatan Pakis 12.498.843.000,00 12.498.843.000,00 100,00

17 Kecamatan Ngablak 9.854.346.000,00 9.854.346.000,00 100,00

18 Kecamatan Grabag 17.472.981.000,00 17.472.981.000,00 100,00

19 Kecamatan Tegalrejo 12.654.697.000,00 12.654.697.000,00 100,00

20 Kecamatan Secang 11.724.774.000,00 11.724.774.000,00 100,00

21 Kecamatan Windusari 12.476.258.000,00 12.476.258.000,00 100,00

Total 226.980.301.000,00 226.980.301.000,00 100,00

Rincian Belanja Transfer Alokasi Dana Desa Tahun 2016 per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Kecamatan Salaman 7.036.608.000,00 7.036.608.000,00 100,00

2 Kecamatan Borobudur 6.746.572.000,00 6.746.572.000,00 100,00

3 Kecamatan Ngluwar 3.048.916.000,00 3.048.916.000,00 100,00

4 Kecamatan Salam 4.309.116.000,00 4.309.115.400,00 100,00

5 Kecamatan Srumbung 6.203.893.000,00 6.203.893.000,00 100,00

6 Kecamatan Dukun 5.969.873.000,00 5.969.873.000,00 100,00

7 Kecamatan Sawangan 6.370.363.000,00 6.370.363.000,00 100,00

8 Kecamatan Muntilan 4.963.900.000,00 4.963.900.000,00 100,00

9 Kecamatan Mungkid 5.375.343.000,00 5.375.343.000,00 100,00

10 Kecamatan Mertoyudan 4.990.726.000,00 4.990.726.000,00 100,00

11 Kecamatan Tempuran 5.014.963.000,00 5.014.963.000,00 100,00

12 Kecamatan Kajoran 8.027.478.500,00 8.027.478.500,00 100,00

13 Kecamatan Kaliangkrik 6.227.839.000,00 6.227.839.000,00 100,00

14 Kecamatan Bandongan 4.916.979.000,00 4.916.979.000,00 100,00

15 Kecamatan Candimulyo 6.001.862.000,00 6.001.862.000,00 100,00

16 Kecamatan Pakis 7.134.225.000,00 7.134.225.000,00 100,00

17 Kecamatan Ngablak 4.870.024.000,00 4.870.024.000,00 100,00

18 Kecamatan Grabag 8.707.115.000,00 8.707.115.000,00 100,00

19 Kecamatan Tegalrejo 6.891.683.000,00 6.891.683.000,00 100,00

20 Kecamatan Secang 6.227.762.000,00 6.227.762.000,00 100,00

21 Kecamatan Windusari 5.715.357.000,00 5.590.894.000,00 97,82

Jumlah 124.750.597.500,00 124.626.133.900,00 99,90

Rincian Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2016 per desa dapat dilihat pada Lampiran 14.

b) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Tahun 2016 Tahun 2015 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

1.261.418.000,00 1.073.701.000,00 0,00

Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2016 dan 2015 adalah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang pada tahun sebelumnya disajikan

58

pada kelompok Belanja Operasi. Rincian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2016 sebagaimana pada tabel berikut.

No. Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 239.715.000,00 239.715.000,00 100,00 0,00

2 Partai Kebangkitan Bangsa 209.686.000,00 209.686.000,00 100,00 0,00

3 Partai Gerindra 189.546.000,00 189.546.000,00 100,00 0,00

4 Partai Golongan Karya 220.808.000,00 220.808.000,00 100,00 0,00

5 Partai Amanat Nasional 94.502.000,00 94.502.000,00 100,00 0,00

6 Partai Persatuan Pembangunan 187.712.000,00 - - 0,00

7 Partai Keadilan Sejahtera 66.070.000,00 66.070.000,00 100,00 0,00

8 Partai Demokrat 53.374.000,00 53.374.000,00 100,00 0,00

9 Pembulatan 5.000,00 - - 0,00

Jumlah 1.261.418.000,00 1.073.701.000,00 85,12 0,00

Sementara untuk Tahun 2015, realisasi Bantuan Keuangan kepada partai Politik sebesar Rp852.893.000,00 disajikan dalam kelompok Belanja Bantuan Keuangan.

3. PEMBIAYAAN

Struktur APBD TA 2016 terdiri dari anggaran pendapatan. anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. Anggaran pembiayaan adalah semua transaksi keuangan daerah yang merupakan hak dan kewajiban daerah yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya, termasuk transaksi untuk menutup atau memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sumber pembiayaan daerah antara lain:

a. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari Dana Cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali Pembayaran Pajak.

b. Pengeluaran Pembiayaan antara lain pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke Dana Cadangan, penyertaan modal, pemberian Pinjaman Daerah, dan Pembayaran Pengembalian Pajak.

c. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp547.380.168.268,00 dan anggaran Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp52.345.000.000,00.

d. Adapun realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2016 untuk Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp547.401.510.682,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp52.345.000.000,00.

Realisasi Pembiayaan TA 2016 dan 2015 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

59

Uraian 2016 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

PEMBIAYAAN DAERAH 495.035.168.268,00 495.056.510.682,00 100,00 291.579.273.672,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 547.380.168.268,00 547.401.510.682,00 100,00 374.164.570.697,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun

Sebelumnya (SiLPA)

492.803.710.268,00 492.803.710.268,00 100,00 373.919.112.857,00

Pencairan Dana Cadangan 54.276.458.000,00 54.276.457.914,00 100,00 -

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 300.000.000,00 321.342.500,00 107,11 245.457.840,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 52.345.000.000,00 52.345.000.000,00 100,00 82.585.297.025,00

Pembentukan Dana Cadangan 41.000.000.000,00 41.000.000.000,00 100,00 71.521.930.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada BUMD 11.345.000.000,00 11.345.000.000,00 100,00 10.763.367.025,00

Pemberian Pinjaman Daerah Kepada

Lembaga/MasyarakatMasyarakat/Masyarakat

- - 300.000.000,00

Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp54.276.457.914,00 dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

No Uraian Tahun 2016 (Rp) Tahun 2015 (Rp)

1 Pencairan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang 23.000.000.000,00 3.000.000.000,00

2 Pencairan Dana Cadangan Pasar Muntilan 31.276.457.914,00 16.000.000.000,00

3 Dana Cadangan Pembangunan RSU Daerah 0,00 15.000.000.000,00

4 Dana Cadangan Pilbup dan Wabup Tahun 2018 0,00 20.000.000.000,00

5 Dana Cadangan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah 0,00 17.521.930.000,00

JUMLAH 54.276.457.914,00 71.521.930.000,00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp321.342.500,00 berasal dari angsuran dana bergulir adapun rinciannya sebagai berikut: NO. SKPD Tahun 2016 (Rp) Tahun 2015 (Rp)

1 Dinas Peternakan dan Perikanan 6.000.000,00 11.000.000,00

2 Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi 300.000.000,00 210.000.000,00

3 Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM 15.342.500,00 24.457.840,00

JUMLAH 321.342.500,00 245.457.840,00

Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2016 tersebut diberikan kepada pengusaha UKM dan calon TKI melalui Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi.

Rincian penerimaan kembali angsuran dana bergulir Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 15.

Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp41.000.000.000,00 terdiri atas:

No Uraian Realisasi

1 Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan 16.000.000.000,00

2 Pembentukan Dana Cadangan Pemilu Kada 2018 10.000.000.000,00

3 Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang

Setara Tipe B Tahun Anggaran 2016 15.000.000.000,00

JUMLAH 41.000.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada BUMD sebesar Rp11.345.000.000,00 secara lebih rinci dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

60

Uraian 2016 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada BUMD 11.345.000.000,00 11.345.000.000,00 100,00 10.763.367.025,00

- PD BPR Bank Bapas 69 5.225.000.000,00 5.225.000.000,00 100,00 5.225.000.000,00

- PDAM Tirta Gemilang 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 100,00 3.133.367.025,00

- Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) 400.000.000,00 400.000.000,00 100,00 400.000.000,00

- PD BPR-BKK MUNTILAN 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00 600.000.000,00

- PD BKK Tempuran 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 200.000.000,00

- PT Bank Jawa Tengah 920.000.000,00 920.000.000,00 100,00 1.205.000.000,00

4. SISA ANGGARAN LEBIH (SILPA)

Secara keseluruhan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

No Uraian 2016 2015

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

a. Realisasi Pendapatan 2.036.310.089.428,00 1.945.955.251.171,00

b. Realisasi Belanja 2.073.797.409.332,00 1.744.730.814.575,00

c. Surplus/Sisa Lebih tahun Berjalan (a-b) (37.487.319.904,00) 201.224.436.596,00

d. Realisasi Pembiayaan

1)Penerimaan 547.401.510.682,00 374.164.570.697,00

2)Pengeluaran 52.345.000.000,00 82.585.297.025,00

3) Pembiayaan Netto (1 – 2) 495.056.510.682,00 291.579.273.672,00

e. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2016 (c + 3) 457.569.190.778,00 492.803.710.268,00

Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp457.569.190.778,00 yang terdiri atas SiLPA mengikat sebesar Rp210.114.913.396,00 dan SiLPA tidak mengikat sebesar Rp247.454.277.382,00. SiLPA mengikat sebesar Rp210.114.913.396,00. Rincian SiLPA mengikat Tahun 2016 dan 2015 tersebut yaitu:

No Uraian 2016 2015

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

1 SILPA DAK Pendidikan 19.245.450.488,00

2 SilPA DAK Pendidikan Tahun 2009 - 74.057.557,00

3 SilPA DAK Pendidikan Tahun 2010 - 21.929.981.557,00

4 SilPA DAK Pendidikan Tahun 2011 - 16.502.317.112,00

5 SilPA DAK Pendidikan Tahun 2012 - 16.535.238.345,00

6 SilPA DAK Pendidikan Tahun 2013 - 2.566.489.700,00

7 SilPA DAK Pendidikan Tahun 2014 - 2.870.114.194,00

8 SILPA DAK Tunjangan Profesi Guru 30.643.167.167,00 132.413.569.337,00

9 SILPA DAK Tamsil Guru 6.389.151.500,00 6.379.436.000,00

10 SILPA DBHCHT 655.695.980,00 3.573.184.219,00

11 SILPA BLUD RSUD 18.297.648.161,00 16.044.625.557,00

12 SILPA BLUD Puskesmas 19.203.639.835,00 -

13 SilPA BLUD Puskesmas dan JKN Non Permenkes - 23.937.387.115,00

14 SILPA Pendidikan SMA 4.957.323.901,00 -

15 SILPA Pendidikan SMK 11.210.994.200,00 -

16 SilPA DAK Pendidikan SMA/SMK Tahun 2013 - 4.851.945.104,00

17 SilPA DAK Pendidikan SMA/SMK Tahun 2014 - 7.250.020.773,00

18 SilPA Operasional DAK Pendidikan SMA/SMK Tahun 2013 s.d. 2014 - 1.502.957.750,00

19 SILPA DAKPendidikan SD 22.925.191.352,00 -

20 SilPA Operasional DAK Pendidikan SD Tahun 2009 s.d. 2014 - 2.800.000.000,00

21 SILPA Pendidikan SMP 14.790.746.300,00 -

22 SILPA DAK kesehatan 716.875.335,00 -

23 SILPA DAK infrastruktur 327.138.411,00 -

24 SILPA DAK kelautan dan perikanan 3.270.449,00 -

25 SILPA DAK Pertanian 2.768.115.998,00 -

26 SILPA DAK lingkungan hidup 8.740.101,00 -

61

No Uraian 2016 2015

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

27 SILPA DAK keluarga berencana 103.889.732,00 -

28 SILPA DAK kehutanan 208.862.087,00 -

29 SILPA DAK perdagangan 129.500.898,00 -

30 SILPA DAK Keselamatan transportasi darat 23.293.000,00 -

31 SILPA DAK IPD 5.742.519.179,00 -

32 SILPA DAK P3K2 12.953.763.000,00 -

33 SILPA DAK Bantuan Operasional Kesehatan 7.673.645.377,00 -

34 SILPA DAK Bantuan Operasional KB 51.834.410,00 -

35 SILPA DAK Bantuan Operasional Pendidikan PAUD 28.800.335,00 -

36 Pembangunan RSUD Muntilan 31.055.656.200,00 -

37 SilPA DAK Tambahan 2015 - 12.953.763.000,00

38 SilPA Bangub Pendidikan - 3.118.810.000,00

39 SilPA Peningkatan Jalan Kabupaten Bangub tidak cair di 2015 - 199.606.000,00

Jumlah 210.114.913.396,00 275.503.503.320,00

62

5.2 PENJELASAN PERUBAHAN SAL

Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) terdapat angka SAL Awal sebesar Rp492.803.710.268,00 merupakan SiLPA tahun lalu yang digunakan untuk membiayai defisit anggaran yang dianggarkan pada Perubahan APBD. Dalam proses pelaksanaan APBD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi pendapatan (A) : Rp 2.036.310.089.428,00 Realisasi belanja (B) : Rp 1.708.801.717.141,00 Realisasi transfer (C) : Rp 364.995.692.191,00 Surplus/defisit (D = A - B - C) : Rp (37.487.319.904,00) Realisasi Penerimaan Pembiayaan (E) : Rp 547.401.510.682,00 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan (F) : Rp 52.345.000.000,00 Pembiayaan Netto (G = E - F) : Rp 495.056.510.682,00 Saldo Anggaran Lebih (H = D + G) : Rp 457.569.190.778,00

63

5.3 PENJELASAN POS – POS NERACA

1. ASET LANCAR

31 Desember 2016 31 Desember 2015

Rp550.224.444.520,32 Rp553.849.907.966,53

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban dibayar dimuka dan Persediaan. Rincian aset lancar per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

Aset Lancar 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)

Kas di Kas Daerah 108.344.800.628,00 305.691.521.880,00

Kas di Bendahara Penerimaan 271.753.350,00 78.675.830,00

Kas di Bendahara Pengeluaran 15.411.910,00 1.863.102,00

Kas di BLUD 32.295.120.471,00 33.352.113.199,00

Kas Lainnya 0,00 0,00

Setara Kas 57.000.000.000,00 0,00

Kas BOS 3.198.790.968,00 0,00

Investasi Jangka Pendek 260.000.000.000,00 155.000.000.000,00

Piutang Pendapatan 76.468.920.316,57 62.147.778.571,48

Piutang Lainnya 6.697.745.396,50 7.377.093.121,50

Penyisihan Piutang (12.858.633.424,89) (27.069.052.796,05)

Beban Dibayar Dimuka 389.762.600,00 680.527.676,14

Persediaan 18.400.772.305,14 16.589.387.382,46

Jumlah 550.224.444.520,32 553.849.907.966,53

a. Kas dan Setara kas

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp201.125.877.327,00 Rp339.124.174.011,00

Kas dan setara kas per 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri dari Kasdi Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah, setara Kas, dan Kas BOS sebagai berikut.

No. Kas dan Setara kas 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)

1. Kas di Kas daerah 108.344.800.628,00 305.691.521.880,00

2. Kas di Bendahara Penerimaan 271.753.350,00 78.675.830,00

3. Kas di Bendahara Pengeluaran 15.411.910,00 1.863.102,00

4. Kas di BLUD 32.295.120.471,00 33.352.113.199,00

5. Setara Kas 57.000.000.000,00 0,00

6. Kas BOS 3.198.790.968,00 0,00

Jumlah 201.125.877.327,00 339.124.174.011,00

1) Kas di Kas Daerah

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp108.344.800.628,00 Rp305.691.521.880,00

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 tersebut seluruhnya tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam bentuk Giro pada Bank Jateng nomor 1-005-02340-1. Rekening tersebut ditetapkan sebagai RKUD dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 180.182/3/Kep/31/2016 tentang

64

Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Magelang sebagai Bank Penyimpan dana Bendahara Umum Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016.

Kas di kasda tersebut, belum termasuk saldo Tunjangan Profesi Guru di rekening penampungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga pada Bank BNI dan BRI.

Saldo di RKUD per 31 Desember 2016 sebesar Rp108.344.800.628,00 tersebut tersebut termasuk kesalahan setor bendahara BLUD RSU Muntilan ke RKUD sebesar Rp10.902.999,00.

2) Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp271.753.350,00 Rp78.675.830,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa pendapatan yang belum disetorkan ke kas daerah dengan rincian sebagai berikut.

No. SKPD 31 Desember 2016

(Rp)

31 Desember 2015

(Rp)

1. Dinas Pariwisata & Kebudayaan 271.753.350,00 73.134.730,00

Dinas Perdagangan & Pasar 0,00 5.541.100,00

Kas Bendahara Penerimaan 271.753.350,00 78.675.830,00

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp15.411.910,00 Rp1.863.102,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa sisa uang persediaan dengan rincian sebagai berikut:

No. Uraian SKPD

31 Desember 2016

(Rp)

31 Desember 2015

(Rp)

1. Sisa Belanja 1.Kelurahan Secang 0,00 2,00

2.Kantor Perpustakaan dan Arsip 5.078.500,00 0,00

3.BPPKP 10.333.410,00 0,00

2. Pajak yang belum

disetor

1.RSU Muntilan 1.524.150

2.Kantor Kesbangpol 90.700,00

3.Sekretariat Daerah (Setda) 218.250,00

4.Kecamatan Kaliangkrik 30.000,00

Kas Bendahara Pengeluaran 15.411.910,00 1.863.102,00

4) Kas di BLUD

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp32.295.120.471,00 Rp33.352.113.199,00

Adalah saldo kas yang masih ada di BLUD RSU dan BLUD Puskesmas Tahun 2016 sebesar Rp32.295.120.471,00 adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

65

No. Uraian 31 Desember 2016

(Rp)

31 Desember 2015

(Rp)

Kas di BLUD RSU Muntilan

1. Kas Bendahara Penerimaan 28.315.186,00 21.969.900,00

1. Pendapatan Tunai 20.815.186,00 21.969.900,00

2.Titipan Pasien 7.500.000,00 0,00

2. Kas Bendahara Pengeluaran 18.249.135.209,00 16.033.722.558,00

Kas Bendahara Pengeluaran BLUD 18.249.135.209,00 16.033.722.558,00

JUMLAH KAS BLUD 18.277.450.395,00 16.055.692.458,00

Kas di BLUD Puskesmas

1. Kas BLUD 14.017.670.076,00 17.296.420.741,00

JUMLAH KAS BLUD 32.295.120.471,00 33.352.113.199,00

5) Setara Kas

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp57.000.000.000,00 Rp0,00

Setara kas (cash equivalent) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d. 3 bln tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Setara kasberupa deposito berjangka kurang dari 3 bulan. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten magelang memiliki deposito dengan umur 1 bln sebesar Rp57.000.000.000,00. Rincian setara kas per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

No. Nama Bank No. Bilyet Tanggal Tanam Jangka Waktu Nominal

1 Bank Jateng 131074 07-Jul-15 1 bln 10.000.000.000,00

2 Bank Jateng 131075 07-Jul-15 1 bln 10.000.000.000,00

Subtotal 20.000.000.000,00

3 BRI 25101002608407 10-Nov-2014 1 bln 10.000.000.000,00

4 BRI 0251-01-002644-403 07-Jan-15 1 bln 5.000.000.000,00

5 BRI 677501000211402 28-Jan-15 1 bln 1.000.000.000,00

6 BRI 30-Jan-15 1 bln 1.000.000.000,00

Subtotal 17.000.000.000,00

7 Mandiri 136-02-0459301-3 13-Sep-16 1 bln 5.000.000.000,00

8 Mandiri 136-02-0460674-0 14-Nov-2016 1 bln 15.000.000.000,00

Subtotal 20.000.000.000,00

Jumlah 57.000.000.000,00

6) Kas BOS

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp3.198.790.968,00 Rp0,00

Kas BOS merupakan bagian dari aset lancar yang merupakan sisa penggunaan dana BOS dari 554 SD Negeri dan 59 SMP Negeri yaitu sebesar Rp3.198.790.968,00

b. Investasi Jangka Pendek

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp260.000.000.000,00 Rp155.000.000.000,00

66

Investasi Jangka Pendek berupa deposito yang jangka waktunya lebih dari 3 bulan. Rincian Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:

No. Bank No. Bilyet Tanggal Tanam Jangka Waktu Nominal

Deposito per 31 Desember 2016

1 Bank Jateng 179879 27-Jun-16 3 bln 40.000.000.000,00

2 Bank Jateng 179880 27-Jun-16 3 bln 40.000.000.000,00

3 Bank Jateng 179881 27-Jun-16 3 bln 40.000.000.000,00

4 Bank Jateng 179882 27-Jun-16 3 bln 30.000.000.000,00

5 Bank Jateng 179883 27-Jun-16 3 bln 30.000.000.000,00

Subtotal Bank Jateng 180.000.000.000,00

6 BTN 0081-01-40-000353-9 29-Aug-12 6 bln 10.000.000.000,00

7 BTN 0081-01-40-000354-7 29-Aug-12 6 bln 10.000.000.000,00

Subtotal BTN 20.000.000.000,00

8 BRI 0251-01-002313-40-0 29-Aug-12 6 bln 5.000.000.000,00

9 BRI 0251-01-002995-40-6 14-Nov-2015 6 bln 10.000.000.000,00

Subtotal BRI 15.000.000.000,00

10 BNI 481983 30-Aug-12 3 bln 5.000.000.000,00

11 BNI 497408 30-Sep-14 3 bln 10.000.000.000,00

12 BNI 499651 14-Nov-2014 3 bln 20.000.000.000,00

13 BNI 500066 15-Jul-15 3 bln 10.000.000.000,00

Subtotal BNI 45.000.000.000,00

Jumlah per 31 Desember 2016 260.000.000.000,00

Deposito per 31 Desember 2015

1 BNI 481983 30-Aug-12 3 bln 5.000.000.000,00

2 BNI 497408 30-Sep-14 3 bln 10.000.000.000,00

3 BNI 499651 14-Nov-14 3 bln 20.000.000.000,00

4 BNI 500066 15-Jul-15 3 bln 10.000.000.000,00

Subtotal BNI 45.000.000.000,00

5 Bank Mandiri 136-02-0439386-9 6-Dec-13 3 bln 5.000.000.000,00

Subtotal Mandiri 5.000.000.000,00

6 Bank Jateng 82665 7-Jan-12 6 bln 40.000.000.000,00

7 Bank Jateng 82666 7-Jan-12 6 bln 40.000.000.000,00

Subtotal Bank Jateng 80.000.000.000,00

8 BTN 0081-01-40-000353-9 29-Aug-12 6 bln 10.000.000.000,00

9 BTN 0081-01-40-000354-7 29-Aug-12 6 bln 10.000.000.000,00

Subtotal BTN 20.000.000.000,00

10 BRI 0251-01-002313-40-0 29-Aug-12 6 bln 5.000.000.000,00

Subtotal BRI 5.000.000.000,00

Jumlah per 31 Desember 2016 155.000.000.000,00

Berdasarkan perjanjian penanaman deposito antara Bank Jateng Kantor Cabang Magelang dan Pemerintah Kabupaten Magelang yang dibuat pada tanggal 4 April 2012 disebutkan bahwa deposito diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll

Over) setiap bulannya sehingga apabila telah jatuh tempo deposito tidak dicairkan maka akan secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama dan suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula dengan perjanjian deposito antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Kabupaten Magelang.

67

c. Piutang Pendapatan

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp76.468.920.316,57 Rp62.147.778.571,48

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)

Piutang Pendapatan 76.468.920.316,57 62.147.778.571,48

Piutang Pajak 22.436.654.430,48 38.054.958.029,48

Piutang Retribusi 1.965.538.835,00 1.678.369.134,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 13.952.634.155,00

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 0,00 14.393.400,00

Piutang Deviden 20.255.305.271,09 0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0,00 766.794.509,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 31.811.421.780,00 7.680.629.344,00

d. Piutang Lainnya

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp6.697.745.396,50 Rp7.377.093.121,50

Piutang Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri dari:

Uraian 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)

Piutang Lainnya 9.883.415.730,50 7.377.093.121,50

Eliminasi Piutang untuk Konsolidasi

Piutang Jamkesda RSUD Muntilan (3.029.903.734,00) 0,00

Piutang Jamkesda Puskesmas BLUD (Dinkes) (155.766.600,00) 0,00

Total Eliminasi PPKD (3.185.670.334,00)

Jumlah Piutang 6.697.745.396,50 7.377.093.121,50

e. Penyisihan Piutang

31 Desember 2016 31 Desember 2015 (Rp12.858.633.424,89) (Rp27.069.052.796,05)

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelangyang diantaranya mengatur tentang kebijakan akuntansi piutang. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net

realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagihberdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan. Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun. SKPD yang memiliki piutang melakukan penatausahaan piutang menurut umur (aging schedule) sebagai dasar perhitungan.

Saldo piutang di atas merupakan saldo piutang bersih per 31 Desember 2016 yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah dikurangi dengan penyisihan piutang dengan rincian sebagai berikut:

68

No. Uraian Nilai Piutang (Rp) Penyisihan

Piutang (Rp) NRV Piutang (Rp)

A Piutang per 31 Desember 2016

1. Piutang Pendapatan 76.468.920.316,57 12.102.546.396,84 64.366.373.919,73

a. Piutang Pajak 22.436.654.430,48 10.593.604.070,04 11.843.050.360,44

b. Piutang Retribusi 1.965.538.835,00 1.508.942.326,80 456.596.508,20

c. Piutang Hasil Pengel. Kek. Daerah Yang

Dipisahkan

0,00 0,00 0,00

d. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 0,00 0,00 0,00

e. Piutang Deviden 20.255.305.271,09 0,00 20.255.305.271,09

f. Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00

g. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 31.811.421.780,00 0,00 31.811.421.780,00

2. Piutang Lainnya 6.697.745.396,50 756.087.028,05 5.941.658.368,45

a. Piutang Lainnya 9.883.415.730,50 756.087.028,05 9.127.328.702,45

Eliminasi Piutang untuk Konsolidasi

PPKD (3.185.670.334,00) 0,00 (3.185.670.334,00)

a. Piutang Jamkesda RSUD Muntilan (3.029.903.734,00) 0,00 (3.029.903.734,00)

b. Piutang Jamkesda Puskesmas BLUD (Dinkes) (155.766.600,00) 0,00 (155.766.600,00)

Jumlah Piutang per 31 Desember 2016 83.166.665.713,07 12.858.633.424,89 70.308.032.288,18

B Piutang per 31 Desember 2015

1. Piutang Pendapatan 62.147.778.571,48 26.529.867.751,00 35.617.910.820,48

a. Piutang Pajak 38.054.958.029,48 25.311.405.271,00 12.743.552.758,48

b. Piutang Retribusi 1.678.369.134,00 1.218.462.480,00 459.906.654,00

c. Piutang Hasil Pengel. Kek. Daerah Yang

Dipisahkan

13.952.634.155,00 0,00 13.952.634.155,00

d. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 14.393.400,00 0,00 14.393.400,00

e. Piutang Deviden 0,00 0,00 0,00

f. Piutang Transfer Pemerintah Pusat 766.794.509,00 0,00 766.794.509,00

g. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 7.680.629.344,00 0,00 7.680.629.344,00

2. Piutang Lainnya 7.377.093.121,50 539.185.045,05 6.837.908.076,45

a. Piutang Lainnya 7.377.093.121,50 539.185.045,05 6.837.908.076,45

Eliminasi Piutang untuk Konsolidasi

PPKD 0,00 0,00 0,00

a. Piutang Jamkesda RSUD Muntilan 0,00 0,00 0,00

b. Piutang Jamkesda Puskesmas BLUD (Dinkes) 0,00 0,00 0,00

Jumlah Piutang per 31 Desember 2015 69.524.871.692,98 27.069.052.796,05 42.455.818.896,93

Aging schedule Penyisihan Piutang dapat dilihat pada Lampiran 16.

f. Beban Dibayar di Muka

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp389.762.600,00 Rp680.527.676,14

Saldo Beban Dibayar di Muka Tahun 2016 sebesar Rp389.762.600,00 terdiri dari:

69

No SKPD Uraian 31 Desember

2015 (Rp) Penambahan Pengurangan

31 Desember

2016 (Rp)

1. DPU & ESDM Pembayaran sewa tanah, periode

2015 - 2020

419.772.600,00 0,00 91.910.000,00 327.862.600,00

2. DPPKAD Asuransi kendaraan dibayar dimuka 260.755.076,14 0,00 260.755.076,14 0,00

3.

DISDAGSAR Beban Sewa Tanah STA

Kaliangkrik, periode Okt 2016 - Sept

2018

0,00 34.125.000,00 0,00 34.125.000,00

Beban Sewa Tanah Ps.Sementara

Kaliangkrik, periode Mei 2016 - Mei

2017

0,00 27.775.000,00 0,00 27.775.000,00

Jumlah 680.527.676,14 61.900.000,00 352.665.076,14 389.762.600,00

g. Persediaan

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp18.400.772.305,14 Rp16.589.387.382,46

Merupakan persediaan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Nilai persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 dengan rincian sebagai berikut:

No Jenis Persediaan 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)

1 ATK 694.708.282,00 334.564.245,00

2 Cetakan 1.755.134.755,00 2.237.570.348,95

3 Alat Kebersihan 189.547.730,00 49.784.265,00

4 BBM 784.400,00 0,00

5 Leges 0,00 1.230.000,00

6 Benda Pos 24.762.050,00 1.182.500,00

7 Alat Listrik 73.699.005,00 41.679.129,00

8 Obat-Obatan 7.426.827.390,14 9.240.967.805,73

9 Alat dan Bahan Lab 406.191.652,00 1.048.876.029,78

10 Isi tabung pemadam 23.275.000,00 23.166.000,00

11 Kuasi 155.020.000,00 153.750.000,00

12 Bahan Makanan Pasien 0,00 12.639.110,00

13 Aspal 0,00 16.350.000,00

14 Persediaan barang lainya 0,00 98.566.550,00

15 Bahan makanan pokok 219.305.900,00 122.512.500,00

16 Alat Kesehatan/Alat Kedokteran 38.800.209,00 0,00

17 Vaksin 228.855.770,00 545.978.600,00

18 Bahan Material Lainnya 419.146.955,00 0,00

19 Bahan Baku Bangunan 5.882.400,00 0,00

20 Bahan/Bibit Tanaman 577.307.850,00 0,00

21 Bahan Kimia 5.299.740,00 0,00

22 Bahan Bibit Ternak 3.664.000,00 0,00

23 Barang yg akan diserahkan ke masyarakat 0,00 1.997.015.000,00

24 Persediaan RSU Muntilan 5.106.786.362,00 0,00

25 Persediaan BLUD Puskesmas 1.045.772.855,00 663.555.299,00

Jumlah 18.400.772.305,14 16.589.387.382,46

Adapun rincian persediaan per SKPD dijelaskan dalam Lampiran 17.

70

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp202.614.723.690,22 Rp173.031.800.843,00

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan yang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen.

a. Investasi Non Permanen Lainnya

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp255.273.593,75 Rp640.188.843,75

Saldo Investasi non permanen per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value atau NRV). Nilai bersih investasi non permanen yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp255.273.593,75 dan Rp640.188.843,75.

Rincian NRV Investasi Non Permanen Lainnya Tahun 2016 per SKPD dijelaskan dalam Lampiran 18.

b. Investasi Permanen

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp202.359.450.096,47 Rp172.391.611.999,25

Termasuk dalam Investasi Permanen adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Investasi Permanen Lainnya. Berikut prosentase kepemilikan Pemda pada BUMD dan saldo investasi permanen:

Jenis Investasi 31 Desember 2016

(Rp)

31 Desember 2015

(Rp)

Investasi Permanen 202.359.450.096,47 172.391.611.999,25

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 171.786.310.531,31 145.368.481.823,00

- PD Bank Bapas 69 114.759.446.266,00 95.031.475.692,00

- PD Aneka Usaha 2.974.218.328,16 2.562.328.771,00

- PDAM Tirta Gemilang 54.052.645.937,15 47.774.677.360,00

b) Investasi Permanen Lainnya 30.573.139.565,16 27.023.130.176,25

- PT Bank Jateng 13.431.000.000,00 12.511.000.000,00

- PD BPR BKK Muntilan 12.850.659.562,51 10.925.244.596,09

- PD BKK Tempuran 4.011.480.002,65 3.306.885.580,16

- PT Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan (PT PRPP) Semarang 280.000.000,00 280.000.000,00

Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang dijelaskan bahwa:

1) Penilaian investasi permanen menggunakan metode biaya (cost method) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya dibawah 20%;

2) Penilaian investasi permanen menggunakan metode ekuitas (equity method) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya diatas 20%.

Penilaian Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Magelang menggunakan metode ekuitas dan metode ekuitas diberlakukan mulai Tahun 2011. Metode ini mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba

71

kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Persentase kepemilikan Pemda pada BUMD adalah sebagai berikut:

No Uraian % Kepemilikan Pemda

1 Penyertaan Modal kepada BUMD

a - PD Bank Bapas 69 100%

b - PD Aneka Usaha 100%

c - PDAM Tirta Gemilang 100%

2 Investasi Permanen Lainnya

a - PD BPR BKK Muntilan 52,83%

b - PD BKK Tempuran 55,36%

c - PT Bank Jateng 0,90%

d - PT Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan (PRPP) Semarang 0,72%

Perhitungan investasi permanen dengan metode ekuitas secara rinci tercantum dalam Lampiran 19.

3. ASET TETAP

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp3.120.025.482.357,35 Rp2.679.458.238.258,38

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai tersebut diatas adalah nilai per 31 Desember 2016 dan 2015.

Daftar aset tetap per kelompok barang tersaji dalam tabel dibawah ini:

No. Uraian Kelompok Barang 31 Desember 2015

(Rp) Penambahan (Rp) Pengurangan (Rp)

31 Desember 2016

(Rp)

1 2 3 4 5 6

A. Tanah 718.111.109.802,00 43.645.981.396,00 190.519.369.681,00 571.237.721.517,00

B. Peralatan Dan Mesin 315.293.174.966,11 136.947.093.952,48 33.041.459.921,00 419.198.808.997,59

C. Gedung Dan Bangunan 865.509.734.389,76 269.183.653.595,60 150.519.302.274,00 984.174.085.711,36

D. Jalan Irigasi & Jaringan 738.337.708.531,51 340.857.396.461,89 1.180.133.537,00 1.078.014.971.456,40

E. Aset Tetap Lainnya 37.681.058.396,00 35.754.597.106,00 12.511.125.409,00 60.924.530.093,00

F. Konstruksi Dlm Peng. 4.525.452.173,00 2.947.934.209,00 998.021.800,00 6.475.364.582,00

TOTAL NILAI 2.679.458.238.258,38 829.336.656.720,97 388.769.412.622,00 3.120.025.482.357,35

Rekonsiliasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 dapat dilihat pada Lampiran 20.

a. Tanah

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp571.237.721.517,00 Rp718.111.109.802,00

Tanah senilai Rp718.111.109.802,00 dan Rp571.237.721.517,00 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2015 dan2016. Penambahan dan pengurangan pada aset tanah untuk masing masing SKPD tersaji dalam Lampiran 21. Penurunan sebesar

72

Rp146.873.388.285,00 diantaranya koreksi catatan atas tanah bengkok sebanyak 479 bidang yang digunakan oleh sebanyak 477 SD dan 2 UPT senilai Rp112.347.700.179,00 dan perubahan nilai karena hasil inventarisasi tanah jalan jalan sebesar Rp36.207.758.396,00.

Nilai yang disajikan di neraca tersebut juga termasuk dua bidang tanah eks Dinas Perkebunan Provinsi belum diserahkan resmi (menunggu penyerahan) yang digunakan Dinas Pertanian senilai Rp496.550.000,00 terdiri dari dua sertifikat, yaitu Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1986, luas 919 m2 dan Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1985, luas 1.334 m2. Kedua tanah tercantum dalam tanah yang diserahkan Instansi Vertikal ke Kabupaten Magelang berdasarkan dokumen Berita Acara P3D Nomor 030/2178 tanggal 27 September 2001. Berdasarkan surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/11630 tanggal 15 Juni 2015, kedua bidang tanah tersebut masih tercatat di Direktorat Jenderal Perkebunan. Kedua tanah telah diusulkan dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Magelang sesuai surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/20822 tanggal 31 Oktober 2013 tetapi sampai dengan pemeriksaan berakhir 3 Mei 2017 belum mendapat persetujuan.

b. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp419.198.808.997,59 Rp315.293.174.966,11

Peralatan mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing senilai Rp419.198.808.997,59 dan Rp315.293.174.966 dan terdiri dari:

No NAMA SKPD 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)

1 ALAT-ALAT BESAR 24.507.801.897,00 17.644.656.782,00

2 ALAT-ALAT ANGKUT 85.794.709.212,00 72.072.561.104,00

3 ALAT-ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 4.230.248.622,00 3.889.176.282,00

4 ALAT-ALAT PERTANIAN 2.617.446.171,00 4.144.600.279,00

5 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 185.293.182.423,59 121.374.956.294,11

6 ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 16.403.017.843,00 9.680.263.925,00

7 ALAT KEDOKTERAN 73.302.527.359,00 60.515.340.128,00

8 ALAT LABORATORIUM 26.235.362.557,00 24.808.477.012,00

9 ALAT KEAMANAN 814.512.913,00 1.163.143.160,00

Jumlah 419.198.808.997,59 315.293.174.966,11

Rincian Peralatan dan Mesin per SKPD serta penambahan dan pengurangannya dapat dilihat pada Lampiran 22.

c. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp984.174.085.711,36 Rp865.509.734.389,76

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing senilai Rp984.174.085.711,36 dan Rp865.509.734.389,76 terdiri dari:

No NAMA SKPD 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)

1 Bangunan Gedung 977.211.378.463,36 864.528.697.352,76

2 Bangunan Monumen 6.962.707.248,00 981.037.037,00

Total 984.174.085.711,36 865.509.734.389,76

73

Rincian Gedung dan Bangunan per SKPD serta penambahan dan pengurangannya dapat dilihat pada Lampiran 23.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp1.078.014.971.456,40 Rp738.337.708.531,51

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing senilai Rp1.078.014.971.456,40 dan Rp738.337.708.531,51 terdiri dari:

No NAMA SKPD 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)

1 JALAN DAN JEMBATAN 745.009.874.200,00 554.111.899.648,00

2 BANGUNAN AIR IRIGASI 297.079.209.506,00 158.392.489.075,00

3 INSTALASI 12.327.880.427,00 7.686.899.234,00

4 JARINGAN 23.598.007.323,00 18.146.420.575,00

Total 1.078.014.971.456,00 738.337.708.532,00

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD serta penambahan dan pengurangannya dapat dilihat pada Lampiran 24.

e. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp60.924.530.093,00 Rp37.681.058.396,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing senilai Rp60.924.530.093,00 dan Rp37.681.058.396,00 terdiri dari:

No NAMA SKPD 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)

1 Buku dan Perpustakaan 50.987.427.657,00 35.392.936.140,00

2 Barang Bercorak Kebudayaan 8.739.360.338,00 1.492.856.506,00

3. Hewan Ternak Serta Tanaman 1.197.742.098,00 795.265.750,00

Total 60.924.530.093,00 37.681.058.396,00

Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD serta penambahan dan pengurangannya dapat dilihat pada Lampiran 25.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp6.475.364.582,00 Rp4.525.452.173,00

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp4.525.452.173,00 dan Rp6.475.364.582,00 merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2015 dan 2016. Penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Lainnya untuk masing masing SKPD tersaji dalam tabel di bawah ini.

No NAMA SKPD 31 Desember

2015 (Rp)

Penambahan

(Rp)

Pengurangan

(Rp)

31 Desember 2016

(Rp)

1 BPBD 47.597.000,00 47.597.000,00 -

2 DISNAKERSOSTRANS 17.036.000,00 - - 17.036.000,00

3 DPU ESDM 4.373.102.173,00 1.569.304.709,00 950.424.800,00 4.991.982.082,00

4 DISPERINKOP UMKM 87.717.000,00 1.378.629.500,00 1.466.346.500,00

JUMLAH 4.525.452.173,00 2.947.934.209,00 998.021.800,00 6.475.364.582,00

74

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan di Kabupaten Magelang per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar (Rp1.282.276.365.922,06) dan (Rp941.044.689.746,39) terdiri atas penyusutan atas kelompok Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan rincian pada tabel di bawah ini.

NO URAIAN AKUMULASI PENYUSUTAN

31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)

1 PERALATAN DAN MESIN (295.794.852.576,68) (227.447.447.712,70)

2 GEDUNG DAN BANGUNAN (304.006.811.138,95) (293.999.834.878,17)

3 JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN (682.474.702.206,43) (419.597.407.155,52)

JUMLAH (1.282.276.365.922,06) (941.044.689.746,39)

Rincian akumulasi penyusutan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 26.

4. DANA CADANGAN

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp202.318.708.524,00 Rp204.980.382.397,00

Rincian dana cadangan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

NO URAIAN KETERANGAN 31 Desember 2016

(Rp)

31 Desember 2015

(Rp)

1 Dana Cadangan

Pembangunan Pasar

Muntilan

Perda nomor 14 Tahun 2012

sebagaimana telah diubah dengan

Perda nomor 11 Tahun 2013

Pembentukan Tahun 2012 s.d. 2017

Nominal 48.000.000.000,00 63.276.457.914,00

Bunga 15.187.392.872,00 9.404.021.874,00

Jumlah 63.187.392.872,00 72.680.479.788,00

2 Dana Cadangan

Pembangunan RSU

Daerah

Perda nomor 12 Tahun 2013

sebagaimana telah diubah dengan

Perda nomor 20 Tahun 2016

Pembentukan Tahun 2012 s.d. 2016

Nominal 75.000.000.000,00 60.000.000.000,00

Bunga 13.708.933.014,00 8.541.574.649,00

Jumlah 88.708.933.014,00 68.541.574.649,00

3 Dana Cadangan

Pembangunan

Gedung Perpustakaan

dan Arsip

Perda nomor 9 Tahun 2015

Pembentukan Tahun 2015

Nominal 17.521.930.000,00 17.521.930.000,00

Bunga 1.131.711.136,00

Jumlah 18.653.641.136,00 17.521.930.000,00

4 Dana Cadangan

Pilbup dan Wabup

Tahun 2018

Perda nomor 7 Tahun 2015

Pembentukan Tahun 2015 sd 2017

Nominal 30.000.000.000,00 20.000.000.000,00

Bunga 1.768.741.502,00 0,00

Jumlah 31.768.741.502,00 20.000.000.000,00

5 Dana Cadangan

Pembangunan Pasar

Secang

Perda nomor 8 Tahun 2015 Nominal 0,00 23.000.000.000,00

Bunga 0,00 3.236.397.960,00

Jumlah 0,00 26.236.397.960,00

JUMLAH

Nominal 170.521.930.000,00 183.798.387.914,00

Bunga 31.796.778.524,00 21.181.994.483,00

Jumlah 202.318.708.524,00 204.980.382.397,00

Dana cadangan merupakan dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Penggunaan dana cadangan akan digunakan untuk pembangunan pasar Muntilan, pembangunan RSU Daerah, pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

a. Dana cadangan untuk pembangunan Pasar Muntilan sebesar Rp63.187.392.872,00 terdiri atas saldo awal sebesar Rp63.276.457.914,00 penambahan dana cadangan Tahun 2016 sebesar Rp16.000.000.000,00 ditambah

75

bunga per 31 Desember 2016 sebesar Rp15.187.392.872,00 dikurangi dengan pencairan dana cadangan di Tahun 2016 sebesar Rp31.276.457.914,00.

b. Dana cadangan untuk pembangunan RSU Daerah sebesar Rp88.708.933.014,00 terdiri atas saldo awal sebesar Rp60.000.000.000,00 penambahan dana cadangan Tahun 2016 sebesar Rp15.000.000.000,00 ditambah bunga per 31 Desember 2016 sebesar Rp13.708.933.014,00.

c. Dana cadangan pembangunan Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp18.653.641.136,00 terdiri dari saldo awal Rp17.521.930.000,00 ditambah bunga per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.131.711.136,00.

d. Dana cadangan Pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2018 sebesar Rp31.768.741.502,00 terdiri dari saldo awal Rp20.000.000.000,00 ditambah dengan pembentukan Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000,00 dan bunga per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.768.741.502,00.

e. Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang telah dicairkan pada Tahun 2016.

5. ASET LAINNYA

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp37.324.267.147,73 Rp219.017.827.147,73

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Piutang Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Aset Kerjasama Dengan Pihak Ketiga (Kemitraan), serta Aset Lain-lain yang antara lain berupa pekerjaan perencanaan/Master Plan, persediaan Obat kadaluwarsa, konsinyasi uang ganti rugi, dan Aset Tak Berwujud beserta amortasasinya dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp9.344.640.000,00 Rp9.344.640.000,00

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bangun Kelola Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Metode kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian atau Build Operating Transfer (BOT). Pada Tahun 2015 tidak terdapat penambahan maupun pengurangankemitraan dengan pihak ketiga sehingga tidak terdapat perubahan nilai pada neraca. Kemitraan dengan pihak ketiga dicatat berdasarkan nilai aset milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang diserahkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:

76

No Jenis Luas Dokumen Nilai 31 Desember

2016 (Rp)

Keterangan

1 2 3 4 5 6

1 SPBU Terpadu dan

Sarana pendukungnya

(Eks Kawedanan Salam)

7.550 m2 Akta Notaris Retno Rochmani. SH

No.04 Tgl. 11 Februari 2002

1.017.600.000,00 Jangka waktu 25 th,

Jatuh tempo

10/01/2027

2 Metro Square.

Mertoyudan

2.120 m2 Perjanjian Kerjasama No.21 Tgl.

28 Nov 2005

No.28 Tgl. 30 Juni 2006

271.360.000,00 Jangka waktu 30

tahun, Jatuh tempo

27/11/2035

3 Metro Square.

Sumberrejo

6.560 m2 Perjanjian Kerjasama No.21 Tgl.

28 Nov 2005

No.28 Tgl. 30 Juni 2006

675.680.000,00 Jangka waktu 30

tahun, Jatuh tempo

27/11/2035

4 Obyek Wisata Taman

Rekreasi Kalibening

28.570 m2 Kontrak Perjanjian

No.415.4/44/31/2012.

No.235/TIWUMGL/MO/ IX/2012

7.380.000.000,00 Jangka Waktu 30

tahun, jatuh tempo

20/09/2041

Jumlah 9.344.640.000,00

Obyek Wisata Taman Rekreasi Kalibening saat ini sudah putus kontrak sesuai dengan surat keputusan Bupati Nomor 180.182/31/KEP/2015 tentang Pemutusan Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah Obyek Wisata Kali Bening, tapi masih dicatat dalam aset kemitraan karena aset hasil investasi pihak ketiga masih dalam proses penyerahan.

b. Aset Tak Berwujud

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp4.524.376.479,00 Rp2.270.827.536,00

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dilakukan perhitungan amortisasi aset tak berwujud. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 2015 tersebut merupakan nilai nilai perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi amortisasi aset tak berwujud. Rincian nilai aset tak berwujud tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No Uraian 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)

1 Goodwill 2.026.077.536,00 1.291.065.950,00

2 Software 1.894.904.043,00 979.761.586,00

3 Kajian 603.394.900,00 -

Jumlah 4.524.376.479,00 2.270.827.536,00

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/ penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih pemerintah daerah. Sementara kajian adalah penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan atau sosial di masa yang akan dating yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

c. Aset Lain-lain

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp25.679.453.958,73 Rp207.402.359.611,73

77

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 yang terdiri dari: Aset yang masih berupa pekerjaan perencanaan/Jasa konsultan/Master Plan/DED yang tidak jadi dilaksanakan, Persediaan Obat Kadaluarsa, BOP Pengadaan Tanah yang belum terealisasi, inventarisasi aset yang hilang atau yang tidak ditemukan tetapi nilainya tercatat dalam neraca tahun sebelumnya, serta inventarisasi aset yang rusak berat dan akan dihapuskan. Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2016 merupakan nilai buku, yaitu nilai perolehan sebesar Rp40.929.203.921,73 dikurangi akumulasi penyusutan aset lain-lain yang sebelumnya merupakan aset tetap sebesar Rp15.249.749.963,00 berada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nilai Aset lain-lain sebesar Rp40.929.203.921,73 secara terinci dijelaskan sebagai berikut.

NO SKPD 31 Desember 2016

(Rp)

31 Desember 2015

(Rp)

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 29.883.290.983,00 4.419.011.575,00

2 Dinas Kesehatan 1.081.929.943,73 1.081.929.943,73

3 RSU Muntilan 1.707.914.358,00 14.560.913.721,00

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral 1.665.231.959,00 160.508.619.158,00

5 Badan Lingkungan Hidup 585.641.084,00 3.739.776.356,00

6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 474.795.464,00 553.935.277,00

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 72.315.510,00 72.315.510,00

8 Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Trasmigrasi 654.431.428,00 697.594.771,00

9 Bagian Umum 1.182.143.941,00 4.377.373.891,00

10 Sekretariat DPRD 761.291.850,00 761.291.850,00

11 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 290.203.882,00 4.661.336.847,00

12 Inspektorat 149.098.520,00 2.815.000,00

13 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 54.582.500,00 54.582.500,00

14 Kecamatan Salaman 212.410.000,00 3.255.000,00

15 Kecamatan Salam 1.500.000,00 1.525.000,00

16 Kecamatan Sawangan 7.761.302,00 7.761.302,00

17 Kecamatan Candimulyo 17.765.000,00 65.605.000,00

18 Kecamatan Pakis 390.000,00 1.340.000,00

19 Kelurahan Mendut 690.000,00 32.890.000,00

20 Kelurahan Sumberrejo 475.000,00 525.000,00

21 Kelurahan Secang 725.000,00 800.000,00

22 Satuan Polisi Pamong Praja 12.095.000,00 12.095.000,00

23 Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB 18.000.000,00 344.848.740,00

24 Dinas Komunikasi dan Informatika 555.986.575,00 901.373.725,00

25 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan 687.119.842,00 4.028.193.752,00

26 Dinas Peternakan dan Perikanan 700.000,00 3.461.552.773,00

27 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 152.105.393,00 183.167.393,00

28 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 457.938.880,00 674.908.301,00

29 Dinas Perdagangan dan Pasar 240.670.507,00 1.635.210.706,00

30 Dinas Perhubungan 0,00 305.071.020,00

31 Dinas Perindustrian dan Koperasi 0,00 148.362.337,00

32 Kecamatan Borobudur 0,00 1.729.000,00

33 Kecamatan Ngluwar 0,00 50.672.000,00

34 Kecamatan Srumbung 0,00 750.000,00

35 Kecamatan Mertoyudan 0,00 2.653.833,00

36 Kecamatan Kajoran 0,00 4.320.000,00

37 Kecamatan Kaliangkrik 0,00 4.540.000,00

38 Kecamatan Bandongan 0,00 7.180.000,00

39 Kecamatan Ngablak 0,00 1.950.000,00

78

NO SKPD 31 Desember 2016

(Rp)

31 Desember 2015

(Rp)

40 Kecamatan Grabag 0,00 1.463.330,00

41 Kecamatan Tegalrejo 0,00 4.325.000,00

42 Kecamatan Windusari 0,00 1.950.000,00

43 Kelurahan Sawitan 0,00 5.345.000,00

44 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 15.500.000,00

JUMLAH 40.929.203.921,73 207.402.359.611,73

Penurunan nilai aset lain-lain sejumlah Rp166.473.155.690,00 diantaranya karena adanya penghapusan aset lain-lain berdasarkan:

1) SK Bupati Nomor 180.182/696/KEP/23/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Ada/Tidak Ditemukan/Hilang Tindak Lanjut Inventarisasi BMD dari Daftar BMD Kabupaten Magelang Tahun 2016, dan

2) SK Bupati Nomor 180.182/697/KEP/23/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penghapusan BMD yang Rusak Berat Tindak Lanjut Inventarisasi BMD dari Daftar BMD Kabupaten Magelang Tahun 2016.

d. Akumulasi Amortisasi

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp2.224.203.290,00 Rp0,00

Akumulasi amortisasi merupakan penyusutan terhadap aset tak berwujud. Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.224.203.290,00

NO SKPD Jumlah (Rp)

1 DINAS KESEHATAN 134.251.902,00

2 RSU MUNTILAN 117.765.000,00

3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 357.019.000,00

4 DINAS PERHUBUNGAN 55.648.823,50

5 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 28.435.000,00

6 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 59.225.000,00

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) 13.424.437,50

8 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM 6.839.980,00

9 BAGIAN UMUM 83.238.750,00

10 SEKRETARIAT DPRD 77.594.125,00

11 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 621.617.642,00

12 INSPEKTORAT 24.100.000,00

13 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 36.895.000,00

14 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) 341.035.000,00

15 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12.437.500,00

16 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 4.943.880,00

17 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 24.623.500,00

18 DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR 225.108.750,00

JUMLAH 2.224.203.290,00

Sementara untuk Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten magelang belum menerapkan amortisasi Aset Tak Berwujud.

79

3. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp11.486.492.554,50 Rp14.258.851.377,20

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan

dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Jenis kewajiban jangka pendek antara lainUtang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan diterima di muka, Utang Beban, dan Utang jangka pendek lainnya.

a. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp147.519.304,00 Rp132.365.329,00

Jumlah tersebut merupakan hutang perhitungan pihak ketiga berupa pajak yang belum disetorserta utang PFK dan JKN sebesar Rp147.519.304,00 dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)

Nilai Nilai

1 Utang PPh Pusat 49.931.929,00 132.365.329,00

2 Utang PFK dan Pihak Ketiga JKN 97.587.375,00 0,00

Jumlah 147.519.304,00 132.365.329,00

b. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp2.197.027.350,50 Rp1.455.876.499,20

Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan diterima dimuka dari (7) tujuh SKPD yaitu:

No Uraian

Pendapatan

diterima dimuka

31 Desember

2015 (Audited)

Penambahan

Pendapatan

diterima dimuka

Tahun 2016

Pengurangan

Pendapatan

diterima dimuka

Tahun 2016

Pendapatan

diterima dimuka

per 31 Desember

2016

1. RSU Muntilan

Pendapatan BLUD 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

a. Titipan Pasien 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

b. Sewa ATM 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00

2. Dinas Perhubungan 241.818.371,16 96.417.763,00 240.776.704,49 97.459.429,67

a. Ret. Pengujian Kendaraan 239.526.704,49 0,00 239.526.704,49 0,00

b. Ret. Pemakaian Kek. Daerah 2.291.666,67 0,00 1.250.000,00 1.041.666,67

c. Ret. Terminal (Tempat Kegiatan

Usaha)

0,00 6.708.584,00 0,00 6.708.584,00

d. Ret. Izin Trayek (Orang Pribadi) 0,00 89.709.179,00 0,00 89.709.179,00

3. DPPKAD 440.173.801,65 192.940.649,97 396.783.798,45 236.330.653,17

a. Pajak Reklame 368.952.295,68 192.940.649,97 368.952.295,68 192.940.649,97

b. Ret. Pemakaian Kek. Daerah 71.221.505,97 0,00 27.831.502,77 43.390.003,20

4. BPMPPT

a. Retribusi Izin HO 0,00 602.018.800,00 172.933.000,00 429.085.800,00

80

No Uraian

Pendapatan

diterima dimuka

31 Desember

2015 (Audited)

Penambahan

Pendapatan

diterima dimuka

Tahun 2016

Pengurangan

Pendapatan

diterima dimuka

Tahun 2016

Pendapatan

diterima dimuka

per 31 Desember

2016

5. DISPARBUD

a. Lain-lain PAD 52.000.000,00 10.833.333,33 13.000.000,00 49.833.333,33

6. DISDAGSAR

a. Retribusi Pelayanan Pasar 713.134.326,39 955.544.127,39 291.860.319,45 1.376.818.134,33

Jumlah 1.455.876.499,20 1.865.254.673,69 1.124.103.822,39 2.197.027.350,50

c. Hutang Beban

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp2.282.129.323,00 Rp2.419.680.159,00

Merupakan jumlah hutang beban yang sampai tanggal 31 Desember 2016 belum terbayar. Rincian hutang beban per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Uraian Utang Beban 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)

Beban Telepon 69.743.906,00 74.087.086,00

Beban Air 60.508.674,00 140.172.545,00

Beban Listrik 1.873.403.774,00 2.011.486.535,00

Beban Surat Kabar 6.287.000,00 5.333.000,00

Beban Internet 118.119.360,00 120.430.564,00

Beban Jasa Transaksi Keuangan 25.000,00 55.000,00

Beban Jasa Transaksi Keuangan 0,00 24.799.200,00

Beban Barang dan Jasa BLUD 154.041.609,00 43.316.229,00

Jumlah Rp2.282.129.323,00 Rp2.419.680.159,00

d. Hutang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp6.859.816.577,00 Rp10.250.929.390,00

Merupakan kewajiban pemda kepada pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.

Hutang pada pihak ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2016

(Rp)

31 Desember 2015

(Rp)

1 Utang Jamkesda ke RSUD Tidar Magelag 2.248.242.636,00 2.895.950.940,00

2 Utang Jamkesda ke RSJ Magelang 30.402.458,00 45.219.187,00

3 Utang Jamkesda ke RS Sarjito 277.271.950,00 532.805.321,00

4 Utang Jamkesda ke RS Kariyadi 3.436.000,00 26.623.196,00

5 Utang Jasa Pelayanan Kesehatan di RSUD Muntilan 3.393.163.980,00 0,00

6 Utang Jasa Pelayanan Medis di Puskesmas Muntilan 1 31.763.111,00 0,00

7 Utang Jamkesda Dinkes ke RSUD Muntilan 841.992.329,00 0,00

8 Utang Jasa Pelayanan BLUD 0,00 97.267.476,00

9 Utang kepada Bidan 0,00 1.081.568.924,00

10 Utang jasa pelayanan kepada pegawai RSUD Muntilan 0,00 3.171.378.212,00

11 Utang RSUD Muntilan kepada BPJS 0,00 22.289.050,00

12 Utang Insentif pajak kepada pegawai DPPKAD 0,00 1.009.000.000,00

13 Utang Pengadaan cetakan DPPKAD kepada PDAU 0,00 6.600.000,00

81

No Uraian 31 Desember 2016

(Rp)

31 Desember 2015

(Rp)

14 Utang Pem. Kab, Magelang atas bagi hasil Pendapatan Ketep Pass

kepada Provinsi

0,00 1.074.462.256,00

15 Utang kepada CV Nareswara atas pekerjaan jasa konsultasnsi rehab

berat SD

0,00 86.286.000,00

16 Utang kepada CV. Gibran Kid atas pekerjaan peningkatan jalan

Kabupaten (Bangub)

0,00 199.606.000,00

17 Utang kegiatan peningkatan keselamatan Gakin Non Askes kepada

RSUD Muntilan

0,00 1.872.828,00

18 Hutang Jangka Pendek Lainnya 33.544.113,00 0,00

Jumlah 6.859.816.577,00 10.250.929.390,00

7. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp0,00 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun 2016 tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

8. EKUITAS

31 Desember 2016 31 Desember 2015 Rp2.818.744.767.763,06 Rp2.875.034.615.489,05

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

82

5.4 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam:

Pendapatan – LO Beban, dan Surplus / Defisit Operasional

dari suatu entitas pelapoan yang penyajiannya disandingakan dengan periode sebelumnya.

Berikut Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun 2016:

No Uraian Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100

1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO 286.977.144.314,34 272.106.371.019,52 14.870.773.294,82 5,47

2 Pendapatan Transfer - LO 1.529.438.775.192,00 1.569.613.136.653,00 (40.174.361.461,00) (2,56)

3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -

LO 93.487.725.304,42 103.020.865.084,00 (9.533.139.779,58) (9,25)

4 Beban Operasi - LO (1.733.673.382.125,11) (1.600.719.267.646,78) (132.954.114.478,33) 8,31

5 Surplus / Defisit Non Operasional - LO (192.290.940.268,00) - (192.290.940.268,00) -

7 Pendapatan Luar Biasa - LO 0,00 0,00 0,00 -

8 Beban Luar Biasa - LO (1.773.793.000,00) 1.174.980.950,00) (598.812.050,00) 50,96

Surplus/ Defisit - LO (17.834.470.582,35) 342.846.124.159,74 (360.680.594.742,09) (105,20)

Penjelasan atas Laporan Operasional Kabupaten Magelang disajikan sebagai berikut.

1. Pendapatan-LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Magelang dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

No Uraian Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO 286.977.144.314,34 272.106.371.019,52 14.870.773.294,82 5,47 2 Pendapatan Transfer - LO 1.529.438.775.192,00 1.569.613.136.653,00 (40.174.361.461,00) (2,56) 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah - LO 93.487.725.304,42 103.020.865.084,00 (9.533.139.779,58) (9,25)

Jumlah Pendapatan - LO 1.909.903.644.810,76 1.944.740.372.756,52 (34.836.727.945,76) (1,79)

Realisasi pendapatan LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.909.903.644.810,76 dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.944.740.372.756,52 terdapat penurunan sebesar (Rp34.836.727.945,76) atau sebesar (1,79)%.

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Akun PAD - LO ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional PAD –LO pada Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp286.977.144.314,34 dan Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp272.106.371.019,52 terdapat kenaikan sebesar Rp14.870.773.294,82 atau sebesar 5,47% dengan rincian sebagai berikut:

83

No Uraian Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100 1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 81.770.076.663,71 91.036.686.073,37 (9.266.609.409,66) (10,18) 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 15.420.037.026,32 14.055.532.940,78 1.364.504.085,54 9,71 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan - LO 28.223.059.039,31 24.273.124.934,37 3.949.934.104,94 16,27

4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 161.563.971.585,00 142.741.027.071,00 18.822.944.514,00 13,19 Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO 286.977.144.314,34 272.106.371.019,52 14.870.773.294,82 5,47

Masing-masing realisasi jenis PAD Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelangyang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2016, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesarketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2016 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2016. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp81.770.076.663,71 dan Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp91.036.686.073,37 terdapat penurunansebesar Rp9.266.609.409,66 atau sebesar (10,18%) dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100

1 Hotel - LO 10.517.627.655,00 9.464.115.892,00 1.053.511.763,00 11,13

2 Losmen - LO 890.726.383,00 936.155.475,00 (45.429.092,00) (4,85)

3 Restoran - LO 5.460.126.268,00 4.759.475.281,00 700.650.987,00 14,72

4 Rumah Makan - LO 401.796.639,00 255.637.970,00 146.158.669,00 57,17

5 Warung - LO 144.267.000,00 102.617.350,00 41.649.650,00 40,59

6 Jasa Boga/ Katering - LO 2.638.500.363,00 1.552.324.135,00 1.086.176.228,00 69,97

7 Rekreasi / Hiburan Lainnya - LO 1.679.122.799,00 1.541.914.671,00 137.208.128,00 8,90

8 Reklame Papan/Billboard/Videotron/

Megatron - LO

1.114.429.052,71 844.268.442,37 270.160.610,34 32,00

9 Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO 25.534.154.762,00 24.940.405.217,00 593.749.545,00 2,38

10 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO 59.915.136,00 0 59.915.136,00

11 Parkir - LO 1.306.114.300,00 693.785.250,00 612.329.050,00 88,26

12 Air Tanah - LO 1.243.067.702,00 1.317.215.391,00 (74.147.689,00) (5,63)

13 Pasir dan kerikil - LO 11.061.785.080,00 10.586.769.786,00 475.015.294,00 4,49

14 Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan - LO

9.999.855.064,00 26.492.033.132,00 (16.492.178.068,00) (62,25)

15 BPHTB - Pemindahan Hak - LO 9.718.588.460,00 7.549.968.081,00 2.168.620.379,00 28,72

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO 81.770.076.663,71 91.036.686.073,37 (9.266.609.409,66) (10,18)

84

2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan retribusi daerahpada Pemerintah Kabupaten Magelang dipungut dan dikelola oleh 8 SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerahditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp15.420.037.026,32 dan Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp14.055.532.940,78 terdapat kenaikan Rp1.364.504.085,54 atau sebesar 9,71% dengan rincian pada Lampiran 27.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp28.223.059.039,31 dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp24.273.124.934,37 terdapat kenaikan sebesar Rp3.949.934.104,94. Nilai Realisasi 2015 tersebut belum termasuk pembagian deviden dari Bank Jateng Tahun 2015.

4) Lain-Lain PAD Yang Sah -LO

Pendapatan tersebutmerupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah - LO untuk periode Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp161.563.971.585,00 dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp142.741.027.071,00 terdapat kenaikan Rp18.822.944.514,00 atau sebesar 13,19%.

Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah – LO terdapat dalam Lampiran 28.

b. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Adapun realisasi Pendapatan Transfer – LO untuk periode Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.529.438.775.192,00 dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.569.613.136.653,00 terdapat penurunan sebesar Rp40.174.361.461,00 atau 2,56% dengan rincian sebagai berikut:

85

No Uraian Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100

1

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –

LO

1.212.506.089.140,00 1.080.020.269.986,00 132.485.819.154,00 12,27

2

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –

Lainnya – LO

148.979.996.000,00 333.213.025.000,00 (184.233.029.000,00) (55,29)

3

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah

Lainnya – LO

137.304.942.092,00 119.798.889.829,00 17.506.052.263,00 14,61

4 Bantuan Keuangan – LO 30.647.747.960,00 36.580.951.838,00 (5.933.203.878,00) (16,22)

Jumlah Pendapatan Transfer - LO 1.529.438.775.192,00 1.569.613.136.653,00 (40.174.361.461,00) (2,56)

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Realiasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Pemerintah Kabupaten Magelang untuk periode Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp1.212.506.089.140,00 dan Tahun Anggaran 2015 secara total terealisasi sebesar Rp1.080.020.269.986,00 mengalami kenaikan sebesar Rp132.485.819.154,00 atau sebesar 12,27%.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp148.979.996.000,00 dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp333.213.025.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp184.233.029.000,00 atau sebesar (55,29%) merupakan penerimaan dari Dana Penyesuaian yang terealisasi rincian sebagai berikut:

No Uraian

Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100

1 Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO 125.280.633.000,00 333.213.025.000,00 (207.932.392.000,00) (62,40)

2 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD -

LO

2.134.550.000,00 0,00 2.134.550.000,00 -

3 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan

Desentralisasi Provinsi - LO

586.314.000,00 0,00 586.314.000,00 -

4 Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)-LO

9.108.000.000,00 0,00 9.108.000.000,00 -

5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)-LO 8.599.859.000,00 0,00 8.599.859.000,00 -

6 Akreditasi Rumah Sakit-LO 396.400.000,00 0,00 396.400.000,00 -

7 Akreditasi Puskesmas-LO 810.140.000,00 0,00 810.140.000,00 -

8 Jaminan Persalinan-LO 2.064.100.000,00 0,00 2.064.100.000,00 -

Jumlah Transfer Pemerintah Lainnya -LO

148.979.996.000,00 333.213.025.000,00 (184.233.029.000,00) (55,29)

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LO untuk periodeTahun Anggaran 2016 sebesar Rp137.304.942.092,00 dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp119.798.889.829,00 terdapat kenaikan sebesar Rp17.506.052.263,00 atau sebesar 14,61% dengan rincian sebagai berikut:

86

No Uraian

Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100

1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 137.304.793.292,00 119.798.889.829,00 17.505.903.463,00 14,61

2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO 148.800,00 0,00 148.800,00

Jumlah Transfer Pemerintah Daerah

Lainnya - LO

137.304.942.092,00 119.798.889.829,00 17.506.052.263,00 14,61

4) Bantuan Keuangan - LO

Realisasi Bantuan Keuangan- LO untuk periode Tahun Anggaran2016 sebesar Rp30.647.747.960,00 dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp36.580.951.838,00 terdapat penurunan sebesar (5.933.203.878,00)atau sebesar (16,22).

No Uraian Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100

1 Bantuan Keuangan dari PemerintahDaerah

Provinsi - LO

30.647.747.960,00 36.580.951.838,00 (5.933.203.878,00) (16,22)

2 Bantuan Keuangan dari PemerintahPusat -

LO

0,00 0,00 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan - LO 30.647.747.960,00 36.580.951.838,00 (5.933.203.878,00) (16,22)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO untuk periode Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp93.487.725.304,42 dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp103.020.865.084,00 terdapat penurunan sebesar Rp9.533.139.779,58 atau sebesar (9,25%) dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian

Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100

1 Pendapatan Hibah Pemerintah – LO 3.026.980.000,42 1.865.743.084,00 1.161.236.916,42 62,24

2 Pendapatan Lainnya – LO 90.460.745.304,00 101.155.122.000,00 (10.694.376.696,00) (10,57)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah - LO

93.487.725.304,42 103.020.865.084,00 (9.533.139.779,58) (9,25)

Jumlah Pendapatan Hibah Pemerintah Tahun 2016 terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Rp2.902.959.929,00 2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya -

LO 14.591.500,00

3. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO

109.428.571,42 Rp3.026.980.000,42

2. Beban-LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benarsudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realiasi beban Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

87

No Uraian Realisasi Tahun 2016

(Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100

1 Beban Pegawai – LO 974.778.440.865,00 945.515.159.482,00 29.263.281.383,00 3,09

2 Beban Barang dan Jasa 406.292.735.583,46 301.182.730.116,67 105.110.005.466,79 34,90

3 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00

4 Beban Subsidi 0,00 0,00 0,00

5 Beban Hibah 14.049.319.416,00 3.802.955.000,00 10.246.364.416,00 269,43

6 Beban Bantuan Sosial 39.690.974.250,00 12.917.126.200,00 26.773.848.050,00 207,27

7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 143.323.472.810,56 95.038.937.010,01 48.284.535.800,55 50,81

8 Beban Penyisihan Piutang 11.619.147.617,84 2.035.209.343,85 9.583.938.273,99 470,91

9 Beban Lain-lain 3.011.316.186,00 0 3.011.316.186,00

10 Beban Penyisihan Investasi Non

Permanen 3.967.046.461,25 3.902.538.211,25 64.508.250,00 1,65

11 Beban Transfer 136.940.928.935,00 236.324.612.283,00 -99.383.683.348,00 (42,05)

Subtotal Beban Operasi 1.733.673.382.125,11 1.600.719.267.646,78 132.954.114.478,33 8,31

12 Beban Non Operasional 192.290.940.268,00 0,00 192.290.940.268,00 -

13 Beban Luar Biasa 1.773.793.000,00 1.174.980.950,00 598.812.050,00 50,96

Jumlah Beban LO 1.927.738.115.393,11 1.601.894.248.596,78 325.843.866.796,33 20,34

Rincian Beban Operasi, Beban Non Operasional, dan Beban Luar Biasa dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai – LO merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2016 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2016.

Beban Pegawai - LO Tahun Anggaran 2016 dan 2015 terealisasi sebesar Rp974.778.440.865,00 dan Rp945.515.159.482,00 terdapat kenaikan sebesar Rp29.263.281.383,00 atau 3,09%.

No Uraian Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100

1 Beban Gaji dan Tunjangan - LO 911.006.147.140,00 661.578.589.685,00 249.427.557.455,00 37,70

2 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO 36.504.536.076,00 272.868.660.385,00 (236.364.124.309,00) (86,62)

3 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan

Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO

4.354.800.000,00 4.380.000.000,00 (25.200.000,00) (0,58)

4 Beban Insentif 4.922.578.025,00 4.661.246.688,00 261.331.337,00 5,61

a. Beban Insentif Pemungutan Pajak

Daerah

4.267.092.959,00 4.037.048.000,00 230.044.959,00 5,70

b. Beban Insentif Pemungutan Retribusi

Daerah

655.485.066,00 624.198.688,00 31.286.378,00 5,01

5 Beban Uang Lembur - LO 17.990.379.624,00 2.026.662.724,00 15.963.716.900,00 787,68

Jumlah Beban Pegawai 974.778.440.865,00 945.515.159.482,00 29.263.281.383,00 3,09

Rincian Beban Pegawai terdapat dalam Lampiran 29.

88

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan realisasi beban barang dan jasa 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Beban Barang dan Jasa LO disajikan dengan basis akrual. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasayang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Realisasi Tahun Anggaran 2016 dan 2015 sebesar Rp406.292.735.583,46 dan Rp301.182.730.116,67 terdapat kenaikan sebesar Rp105.110.005.466,79 atau 34,90%.

No Uraian Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

1 Beban Bahan Pakai Habis 9.428.619.426,78 5.929.541.428,22 3.499.077.998,56 59,01

2 Beban Persediaan Bahan/ Material 10.694.527.746,59 10.839.677.855,59 (145.150.109,00) (1,34)

3 Beban Jasa Kantor 76.948.875.667,00 72.733.672.666,00 4.215.203.001,00 5,80

4 Beban Premi Asuransi 487.011.686,14 168.396.975,30 318.614.710,84 189,20

5 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 12.423.077.973,00 14.110.129.609,00 (1.687.051.636,00) (11,96)

6 Beban Cetak dan Penggandaan 5.932.190.551,95 5.561.174.481,00 371.016.070,95 6,67

7 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/

Parkir/Tanah

1.109.427.450,00 625.464.400,00 483.963.050,00 77,38

8 Beban Sewa Sarana Mobilitas 1.362.407.000,00 717.524.000,00 644.883.000,00 89,88

9 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.070.286.243,00 553.151.048,00 517.135.195,00 93,49

10 Beban Makanan dan Minuman 19.877.562.750,00 14.071.809.316,00 5.805.753.434,00 41,26

11 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 241.345.225,00 240.784.500,00 560.725,00 0,23

12 Beban Pakaian Kerja 801.653.375,00 540.681.608,00 260.971.767,00 48,27

13 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 692.034.700,00 554.183.900,00 137.850.800,00 24,87

14 Beban Perjalanan Dinas 35.571.174.821,00 27.703.071.893,00 7.868.102.928,00 28,40

15 Beban Pemeliharaan 22.090.306.096,00 18.694.800.463,06 3.395.505.632,94 18,16

16 Beban Jasa Konsultasi 8.355.972.040,00 4.648.776.302,00 3.707.195.738,00 79,75

17 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

1.997.015.000,00 14.497.098.661,00 (12.500.083.661,00) (86,22)

18 Beban Barang Untuk Dijual kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

0,00 332.610.000,00 (332.610.000,00) (100,00)

19 Beban Beasiswa Pendidikan PNS 678.000.000,00 841.100.000,00 (163.100.000,00) (19,39)

20 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis PNS

3.914.577.619,00 5.247.430.587,00 (1.332.852.968,00) (25,40)

21 Beban Honorarium PNS - LO 28.087.838.292,00 17.984.729.939,00 10.103.108.353,00 56,18

22 Beban Honorarium Non PNS - LO 2.679.269.605,00 1.920.868.822,00 758.400.783,00 39,48

23 Beban Barang Dana BOS 7.209.768.000,00 10.117.842.524,00 (2.908.074.524,00) (28,74)

24 Beban Pajak / Retribusi 181.680.461,00 177.132.484,00 4.547.977,00 2,57

25 Beban Pegawai BLUD 29.692.598.310,00 2.047.515.750,00 27.645.082.560,00 1.350,18

26 Beban Barang dan Jasa BLUD 56.991.090.012,00 70.140.847.804,50 (13.149.757.792,50) (18,75)

27 Beban Jasa Retribusi Kebersihan Kantor 9.171.000,00 0,00 9.171.000,00 -

28 Beban Honorarium Tenaga

Ahli/Narasumber/Instruktur

6.575.649.900,00 0,00 6.575.649.900,00 -

89

No Uraian Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

29 Beban Barang Jasa BOS 61.189.604.633,00 0,00 61.189.604.633,00 -

30 Beban Sewa Tanah 0,00 182.713.100,00 (182.713.100,00) (100,00)

JUMLAH 406.292.735.583,46 301.182.730.116,67 105.110.005.466,79 34,90

Rincian Beban Barang dan Jasa terdapat dalam Lampiran 30.

c. Beban Hibah

Beban Hibah adalah realisasi Beban hibah Tahun Anggaran 2016 dan 2015 sebesar Rp14.049.319.416,00 dan Rp3.802.955.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp10.246.364.416,00 atau 269,43% dengan rincian sebagai berikut.

No Uraian Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

2 3 4 5=3-4 6=5/4*100

1 Beban Hibah kepada Organisasi

Kemasyarakatan

13.632.820.000,00 3.802.955.000,00 9.829.865.000,00 258,48

a. PPKD 13.632.820.000,00 3.802.955.000,00 9.829.865.000,00 258,48

2 Beban Hibah Barang yang akan diserahkan

kepada pihak ketiga/ Masyarakat

416.499.416,00 0,00 416.499.416,00 -

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 103.968.751,00 0,00 103.968.751,00 -

b. Badan Lingkungan Hidup 63.425.000,00 0,00 63.425.000,00 -

c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan

dan Kehutanan

249.105.665,00 0,00 249.105.665,00 -

Jumlah Beban Hibah 14.049.319.416,00 3.802.955.000,00 10.246.364.416,00 269,43

Realisasi Beban Hibah Tahun 2016 sebesar Rp14.049.319.416,00 adalah realisasi beban hibah setelah adanya koreksi pengurangan yang disebabkan adanya kesalahan dalam penganggaran. Dalam penganggaran masuk rekening Belanja Hibah tapi dalam proposal pengajuan masuk dalam Belanja Bantuan Sosial.

Berikut realisasi Beban Hibah yang dikoreksi masuk ke rekening Beban Bantuan Sosial, yaitu:

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB Rp 42.030.000,00 2. Dinas Peternakan dan Perikanan Rp340.809.000,00

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah realisasi beban bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dan 2015 sebesar Rp39.690.974.250,00 dan Rp12.917.126.200,00 terdapat kenaikan Rp26.773.848.050,00 atau 207,27% dengan rincian sebagai berikut:

90

No Uraian Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100

1 Beban Bantuan Sosial kepada

Organisasi Sosial Kemasyarakatan

38.705.455.000,00 12.917.126.200,00 25.788.328.800,00 199,64

a. PPKD 38.705.455.000,00 12.917.126.200,00 25.788.328.800,00 199,64

2 Beban Bantuan Sosial Barang yang

akan diserahkan kepada pihak ketiga/

Masyarakat

985.519.250,00 0,00 985.519.250,00 -

a. Dinas Tenaga Kerja Sosial dan

Transmigrasi

533.880.250,00 0,00 533.880.250,00 -

b. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM 68.800.000,00 0,00 68.800.000,00 -

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan KB

42.030.000,00 0,00 42.030.000,00 -

d. Dinas Peternakan dan Perikanan 340.809.000,00 0,00 340.809.000,00 -

Jumlah Beban Bantuan Sosial 39.690.974.250,00 12.917.126.200,00 26.773.848.050,00 207,27

e. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp143.323.472.810,56 dan Rp95.038.937.010,01 terdapat kenaikan Rp48.284.535.800,55 atau 50,81%.

No. Uraian Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp) (%)

1 Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin 43.915.940.038,16 31.524.403.251,96 12.391.536.786,20 39,31

2 Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan 25.868.802.985,22 24.449.497.423,76 1.419.305.561,46 5,81

3

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi Dan

Jaringan 72.808.696.192,93 39.065.036.334,29 33.743.659.858,64 86,38

Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2016 142.593.439.216,31 95.038.937.010,01 47.554.502.206,30 50,04

4 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 730.033.594,25 0,00 730.033.594,25 -

Jumlah Beban Penyusutan dan

Amortisasi Tahun 2016 143.323.472.810,56 95.038.937.010,01 48.284.535.800,55 50,81

Rincian Beban Penyusutan Tahun 2016 terdapat dalam Lampiran 31.

f. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp11.619.147.617,84 dan Rp2.035.209.343,85 terdiri dari:

1) Beban Penyisihan Piutang Pajak

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2016 dan 2015 sebesar Rp10.593.604.070,04 dan Rp1.747.485.430,80 atau naik sebesar Rp8.846.118.639,24 (506,22%).

2) Beban Penyisihan Piutang Retribusi

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2016 dan 2015 sebesar Rp808.641.564,80 dan Rp90.912.862,30 atau naik sebesar Rp717.728.702,50 (789,47%).

3) Beban Penyisihan Piutang Lainnya

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang Lainnya yang merupakan beban penyisihan piutang RSUD Muntilan Tahun Anggaran 2016 dan 2015 sebesar Rp216.901.983,00 dan Rp196.811.050,75 atau naik sebesar Rp20.090.932,25 (10,21%).

91

g. Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain adalah Beban Lain-lain pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp3.011.316.186,00 dan Rp0,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp3.011.316.186,00.

No. SKPD Beban Lain-Lain – LO (Rp) Keterangan

1 DISDIKPORA 2.725.869.430,00 Beban bunga dan beban pajak BOS

2 DINKES 193.923.538,00 Barang extracomtabel

3 RSU MUNTILAN 1.440.000,00 Barang extracomtabel

4 BPBD 14.726.001,00 Barang extracomtabel

5 DISNAKERSOSTRANS 7.036.130,00 Barang extracomtabel

6 SET DPRD 7.430.000,00 Barang extracomtabel

7 DISPARBUD 57.038.817,00 Barang extracomtabel

8 DISDAGSAR 3.852.270,00 Beban Operasional Belanja Modal

JUMLAH 3.011.316.186,00

h. Beban Penyisihan Investasi Non Permanen

Beban Penyisihan Investasi Non Permanen menggambarkan beban penyisihan Investari Non Permanen pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp3.967.046.461,25 dan Rp3.902.538.211,25 terdapat kenaikan sebesar Rp64.508.250,00 atau 1,65%.

i. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban transfer Tahun 2016 yang diberikan kepada Provinsi, pemerintah desa dan partai politik.

Realisasi pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 sebesar Rp136.940.928.935,00 dan Rp236.324.612.283,00 terdapat kenaikan sebesar Rp128.671.079.908,00 atau 54,45%.

Berikut rincian beban transfer Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

No Uraian Realisasi Tahun

2016 (Rp)

Realisasi Tahun

2015 (Rp)

Kenaikan/ Penurunan

(Rp) (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*1

00

1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Kepada Pemerintahan Desa/ Kelurahan

8.836.430.000,00 1.074.462.256,00 7.761.967.744,00 722,40

2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 1.576.344.000,00 0,00 1.576.344.000,00 -

a. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintahan Desa/ Kelurahan

1.576.344.000,00 0,00 1.576.344.000,00 -

b. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Provinsi

0,00 0 0,00 -

3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke

Pemerintah Daerah Lainnya

0,00 0 0,00 -

4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 125.454.453.935,00 234.397.257.027,00 (108.942.803.092,00) (46,48)

5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

(Partai Politik)

1.073.701.000,00 852.893.000,00 220.808.000,00 25,89

Jumlah Beban Transfer 136.940.928.935,00 236.324.612.283,00 -99.383.683.348,00 (42,05)

j. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi.

92

Surplus/Defisit dari Operasi selama Tahun Anggaran 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Uraian Realisasi Tahun 2016

(Rp)

Realisasi Tahun 2015

(Rp)

Kenaikan/ Penurunan

(Rp) (%)

Surplus/Defisit 176.230.262.685,65 344.021.105.109,74 (167.790.842.424,09) (48,77)

k. Beban Non Operasional

Realisasi Beban Non Operasional pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp192.290.940.268,00 dan Rp0,00.

Merupakan penghapusan aset lainnya berdasarkan SK Bupati Nomor 180.182/697/KEP/23/2016 tanggal 30 Desember 2016 untuk Aset Lainnya yang rusak berat serta SK Bupati Nomor 180.182/696/KEP/23/2016 tanggal 29 Desember 2016 2016 untuk Aset Lainnya yang tidak ditemukan.

Barang-barang yang dihapuskan tersebut nilai bukunya jauh lebih kecil dari nilai perolehannya. Pada saat aset-aset tersebut dipindahkan ke Aset Lain-Lain sebelum dihapuskan, Pemerintah Kabupaten Magelang belum melakukan penyusutan sehingga nilai yg tercantum di nilai Aset Lain-Lain tersebut sebesar nilai perolehan.

l. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing-masing sebesar (Rp192.290.940.268,00) dan Rp0,00.

m. Pendapatan Luar Biasa – LO

Pendapatan Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

n. Beban Luar Biasa- LO

Beban Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.773.793.000,00 dan Rp1.174.980.950,00 terdapat kenaikan sebesar Rp598.812.050,00 atau 50,96%. Beban Luar Bisasa terdiri dari Beban Tak Terduga untuk penanganan bencana.

o. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Tahun 2016 dan 2015 masing-masing defisit sebesar Rp17.834.470.582,35 dan surplus sebesar Rp342.846.124.159,74 atau terdapat penurunan sebesar Rp360.680.594.742,69 atau (105,20%), terutama karena penghapusan aset lain-lain.

93

5.5 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp2.875.034.615.489,05 berasal dari nilai ekuitas akhir Tahun Anggaran 2015. Surplus/defisit sebesar (Rp17.834.470.580,35) yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas juga dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp38.455.377.143,64 berupa Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, serta adanya pengaruh dari Koreksi ekuitas lainnya. Dari nilai Ekuitas awal ditambah dengan nilai Surplus/Defisit LO kemudian ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar didapat nilai ekuitas akhir sebesar Rp2.818.744.767.763,06.

Pada Tahun 2016 tidak terjadi perubahan atas Koreksi Nilai Persediaan dan Selisih Revaluasi Aset Tetap. Ini berarti, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan hanya dipengaruhi oleh adanya Koreksi ekuitas lainnya. Koreksi ekuitas lainnya Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp38.455.377.143,64 dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO. KETERANGAN JUMLAH

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR - LAIN-LAIN (38.455.377.143,64)

PENGURANG

1 Rekening Koran SKPKD (R/K SKPKD) (1.366.322.251.775,00)

2 Koreksi nilai penyusutan aset tetap hasil inventarisasi aset (192.100.810.161,96)

3 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset (1.494.169.695,75)

4 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset (100.321.819.046,78)

5 pendapatan diterima dimuka sebelum Tahun 2016 (455.035.215,33)

6 Koreksi nilai piutang (162.745.549,00)

7 Koreksi Atas Jurnal Penyesuaian Utang Tahun 2015 (285.892.000,00)

8 Koreksi kesalahan pengakuan kas awal BOS 2016 yang didalamnya masih termasuk sekolah

swasta pada DISDIKPORA

(486.553.435,00)

9 Mencatat 10% setor kasda 2016 yang belum disetor (diakui sebagai utang BLUD Puskesmas)

dan pembulatannya

(10.220.995,00)

10 Belanja modal yang tidak menjadi aset, dicatat dalam barang ekstrakomptabel (1.230.000,00)

JUMLAH PENGURANG (1.661.640.727.873,82)

PENAMBAH

1 SP2D dikurangi Contra Post 2016 (R/K SKPD dan PPKD) 1.366.322.251.775,00

2 Koreksi nilai penyusutan aset tetap aset tetap hasil inventarisasi aset 23.172.016.046,68

3 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset 160.101.872.677,25

4 Penyisihan Piutang 2015 25.829.566.989,00

5 Mencatat pengakuan piutang 13.070.417.334,00

6 Koreksi Nilai Piutang Retribusi 2015 171.525.303,00

7 Mencatat bunga deposito dan jagir dana cadangan 10.614.784.041,00

8 Sisa dana bos Tahun 2015 9.044.021.530,00

9 Mencatat penyesuaian nilai tagihan investasi non permanen 3.903.473.711,25

10 Mencatat koreksi ekuitas atas posisi ekuitas BUMD 10.655.084.329,00

11 Mencatat koreksi saldo kas 6.079.000,00

12 Mencatat koreksi utang setor kasda 8.365.994,00

13 Koreksi penghapusan utang jangka pendek 285.892.000,00

JUMLAH PENAMBAH 1.623.185.350.730,18

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2016 dan 2015 terdapat dalam Lampiran 32.

94

5.6 PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan ini menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi baik keuangan maupun non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Informasi ini bertujuan untuk:

a. Menilai pengaruh dari masing-masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah;

b. Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas.

Komponen laporan arus kas yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri atas arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi aset nonkeuangan, arus kas aktivitas pembiayaan, dan arus kas aktivitas non anggaran.

1. Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2016 sebesar Rp299.526.624.661,00 dan Tahun 2015 sebesar Rp437.409.865.347,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

ARUS KAS MASUK

Pendapatan Pajak Daerah-LRA 97.101.522.117,00 88.960.021.815,00

Pendaptan Retribusi Daerah-LRA 15.587.692.390,00 15.939.015.341,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan-LRA 17.643.064.538,00 15.264.432.303,00

Lain-lain PAD Yang Sah-LRA 57.568.869.075,00 50.160.466.177,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Dana Alokasi Umum 1.078.981.977.000,00 996.070.014.000,00

Dana Alokasi Khusus 83.510.170.410,00 50.907.384.000,00

Dana Desa 226.980.301.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -lainnya -LRA

Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00

Dana Penyesuaian 148.979.996.000,00 333.213.025.000,00

Pendapatan Tranfer Pemerintah Daerah -lainnya

Dana Bagi Hasil Pajak 49.540.347.192,00 29.277.173.200,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 1.294.236.817,00 3.843.281.460,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 126.190.533.220,00 131.473.464.806,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 186.000,00 0,00

Bantuan Keuangan -LRA 30.503.500.000,00

Pendapatan Hibah-LRA 1.843.163.661,00 1.865.743.084,00

Pendapatan Lainnya 0,00 137.736.073.838,00

Jumlah Arus Kas Masuk 1.935.725.559.420,00 1.854.710.095.024,00

ARUS KAS KELUAR

Belanja Pegawai 929.842.138.685,00 965.917.918.633,00

Belanja Barang dan Jasa 285.847.017.217,00 196.959.724.753,00

Belanja Bunga 0,00 0,00

Belanja Subsidi 0,00 0,00

95

Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)

Belanja Hibah 14.432.158.416,00 3.802.955.000,00

Belanja Bantuan Sosial 39.308.135.250,00 12.917.126.200,00

Berlanja Tak Terduga 1.773.793.000,00 1.308.980.950,00

Belanja Transfer

Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa 11.487.236.256,00 12.544.867.910,00

Belanja Bantuan Keuangan 353.508.455.935,00 223.848.656.231,00

Jumlah arus kas keluar aktivitas operasi 1.636.198.934.759,00 1.417.300.229.677,00

jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi 299.526.624.661,00 437.409.865.347,00

2. Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi pada Tahun 2016 sebesar (Rp335.179.531.006,00) dan Tahun 2015 sebesar (Rp329.559.429.659,00) Ini menggambarkan bahwa pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Magelang lebih banyak berinvestasi untuk menambah aset. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Uraian Tahun 2016

Jumlah (Rp)

Tahun 2015

Jumlah (Rp)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Masuk Kas

Pencairan Dana Cadangan 54.276.457.914,00 0,00

Penjualan atas Tanah 0,00 0,00

Penjualan atas Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 382.167.819,00

Penjualan atas Gedung dan Bangunan 2.925.191.600,00 242.492.175,00

Penjualan atas Jalan,Irigasi,dan Jaringan 0,00 0,00

Penjualan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00

Penjualan Aset Lainnya 130.021.000,00 0,00

Jumlah Arus Masuk Kas 57.361.670.514,00 624.659.994,00

Arus Keluar Kas

Pembentukan Dana Cadangan 41.000.000.000,00 71.521.930.000,00

Perolehan Tanah 23.560.374.990,00 16.911.699.100,00

Perolehan Peralatan dan Mesin 51.048.886.880,00 35.572.455.641,00

Perolehan Gedung dan Bangunan 91.770.419.870,00 97.935.370.238,00

Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 171.018.051.986,00 96.138.908.906,00

Perolehan Aset Tetap Lainnya 2.045.879.794,00 906.899.243,00

Perolehan Aset Lainnya 752.588.000,00 433.459.500,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 11.345.000.000,00 10.763.367.025,00

Jumlah Arus Kas Keluar 392.541.201.520,00 330.184.089.653,00

Arus kas bersih dari aktivitas investasi (335.179.531.006,00) (329.559.429.659,00)

3. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus kas masuk dari aktivitas ini antara lain:

96

1. Penerimaan kembali pinjaman dana bergulir; 2. Penerimaan hasil penarikan. Arus kas keluar dari aktivitas ini antara lain:

1. Pemberian pinjaman kepada PJTKI; 2. Pemindahbukuan ke investasi jangka pendek. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan pada Tahun 2016 sebesar (Rp161.678.657.500,00) sedangkan pada Tahun 2015 arus kas bersih dari aktivitas ini sebesar (Rp54.542.160,00).

Uraian Tahun 2016 Tahun 2015

Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

ARUS KAS MASUK

Penerimaaan Kembali Pinjaman dana bergulir 321.342.500,00 245.457.840,00

Penerimaan Hasil Penarikan 0,00 0,00

Jumlah Arus Kas Masuk 321.342.500,00 245.457.840,00

ARUS KAS KELUAR

Pemberian Pinjaman kepada PJTKI 0,00 300.000.000,00

Pemindahbukuan ke investasi jangka pendek 162.000.000.000,00 0,00

Jumlah Arus Kas Keluar 162.000.000.000,00 300.000.000,00

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan (161.678.657.500,00) (54.542.160,00)

4. Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah.

Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran adalah penerimaan perhitungan pihak ketiga yang menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SP2D atau diterima secara tunai oleh pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes, penerimaan UUDP tahun lalu maupun penerimaan atas kesalahan setor. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran adalah pengeluaran perhitungan pihak ketiga, pengeluaran kesalahan RSU serta penerimaan UUDP di bendahara pengeluaran.

Metode yang digunakan dalam menyajikan Laporan Arus Kas ini menggunakan metode langsung dengan mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Keuntungan metode ini adalah:

a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang.

b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan. c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung

diperoleh dari catatan akuntansi.

Pada Tahun 2016 arus kas bersih dari aktivitas ini sebesar (Rp15.157.407,00) dan pada Tahun 2015 arus kas bersih dari aktivitas ini adalah Rp269.952.402,00. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

97

Uraian Tahun 2016

Jumlah (Rp)

Tahun 2015

Jumlah Rp

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

ARUS KAS MASUK

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 74.956.937.801,00 78.678.051.264,00

Penerimaan UUDP Tahun lalu 2,00 265.128.405,00

Penerimaan Kesalahan Disnaker 6.079.000,00 10.902.999,00

Jumlah Arus Kas Masuk 74.963.016.803,00 78.954.082.668,00

ARUS KAS KELUAR

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 74.956.937.801,00 78.678.051.264,00

Pengeluaran Kesalahan RSU 10.902.999,00 6.079.000,00

Penerimaan UUDP di bendahara pengeluaran 10.333.410,00 2,00

Jumlah Arus Kas Keluar 74.978.174.210,00 78.684.130.266,00

Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris (15.157.407,00) 269.952.402,00

Terdapat penurunan bersih kas selama periode sebesar Rp197.346.721.252,00 yang merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris. Sedangkan saldo akhir kas sebesar Rp144.125.877.327,00 merupakan penjumlahan dari saldo akhir kas di BUD sebesar Rp108.344.800.628,00 saldo akhir kas di BLUD sebesar Rp32.295.120.471,00 saldo akhir kas BOS Rp3.198.790.968,00 saldo akhir kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp15.411.910,00 dan saldo akhir kas di bendahara penerimaan sebesar Rp271.753.350,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Tahun 2016

Jumlah (Rp)

Tahun 2015

Jumlah (Rp)

Kenaikan /penurunan kas selama periode (197.346.721.252,00) 108.065.845.930,00

Saldo Awal Kas dari BUD/Kas Daerah 305.691.521.880,00 197.625.675.950,00

Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah 108.344.800.628,00 305.691.521.880,00

Saldo Kas di BLUD 32.295.120.471,00 33.352.113.199,00

Saldo Kas BOS 3.198.790.968,00 0,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 15.411.910,00 1.863.102,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 271.753.350,00 78.675.830,00

Saldo Akhir Kas 144.125.877.327,00 339.124.174.011,00

98

5.7 DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA

Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 Wilayah: (0319) Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

1. Neraca

NO. URAIAN 2016 2015

1 ASET

2 Aset Lancar

3 Kas di Bendahara Pengeluaran

4 Persediaan 2.955.844.823,00

5 Jumlah Aset Lancar 2.955.844.823,00

6 Aset Tetap

7 Peralatan dan Mesin 213.743.000,00 133.960.000,00

8 Gedung dan Bangunan 34.736.000,00 34.736.000,00

9 Jalan Irigasi dan Jaringan 134.450.000,00 134.450.000,00

10 Aset Tetap Lainnya 8.150.000,00 8.150.000,00

11 Akumulasi Penyusutan (210.657.266,00) (174.936.553,00)

12 Jumlah Aset Tetap 180.421.734,00 136.359.447,00

13 Aset Lainnya

14 Aset Lain-lain -

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi aset -

15 Jumlah Aset Lainnya -

16 JUMLAH ASET 3.136.266.557,00 136.359.447,00

17 KEWAJIBAN

18 Kewajiban Jangka Pendek

19 Uang Muka dari KPPN -

20 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek -

21 Jumlah Kewajiban -

22 EKUITAS

23 Ekuitas 3.136.266.557,00 136.359.447,00

24 JUMLAH EKUITAS 3.136.266.557,00 136.359.447,00

25 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.136.266.557,00 136.359.447,00

2. Laporan Realisasi Anggaran

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI 2016 REALISASI 2015

1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 68.411,00 2.906.699,00 0.00

2 PENERIMAAN NEGARA 68.411,00 2.906.699,00 0.00

3 Penerimaan Perpajakan

4 Penerimaan Negara Bukan Pajak 68.411.00 2.906.699,00 0,00

5 HIBAH

6 JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 68.411.00 2.906.699,00 0,00

7 BELANJA 22.532.730.000,00 20.971.890.953,00 8.444.873.660,00

8 Belanja Pegawai

9 Belanja Barang 22.532.730.000,00 20.971.890.953,00 8.444.873.660,00

10 Belanja Modal - -

11 Belanja Bunga

12 Subsidi

13 Hibah

14 Bantuan Sosial - -

15 Belanja lain- lain

16 JUMLAH BELANJA 22.532.730.000,00 20.971.890.953,00 8.444.873.660,00

99

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI 2016 REALISASI 2015

17 PEMBIAYAAN - - -

18 JUMLAH PEMBIAYAAN - - -

3. Laporan Perubahan Ekuitas

NO. URAIAN JUMLAH

1 EKUITAS AWAL 1,980,482,728

2 SURPLUS/ DEFISIT- LO (20,387,774,198)

3 PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN

4 PENYESUAIAN NILAI ASET -

5 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN

6 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

7 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

8 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 21,543,558,013

9 KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS 1,155,783,829

10 EKUITAS AKHIR 3,136,266,557

4. Laporan Operasional

NO. URAIAN TOTAL

1 SURPLUS/ DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL -

2 PENDAPATAN 2,975,110

3 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 2,975,110

4 JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 2,975,110

5 JUMLAH PENDAPATAN 2,975,110

6 BEBAN 20,369,678,908

7 BEBAN PEGAWAI -

8 BEBAN PERSEDIAAN 602,148,500

9 BEBAN BARANG DAN JASA 11,010,624,000

10 BEBAN PEMELIHARAAN 125,803,000

11 BEBAN PERJALANAN DINAS 709,779,374

12 BEBAN BANTUAN SOSIAL -

13 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT 7,895,576,183

14 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 25,747,851

15 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH -

16 JUMLAH BEBAN 20,369,678,908

17 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (20,366,703,798)

18 KEGIATAN NON OPERASIONAL -

19 PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 29,671,150

20 BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 50,741,550

21 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (21,070,400)

22 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (21,070,400)

23 POS LUAR BIASA -

24 SURPLUS/ DEFISIT LO (20,387,774,198)

100

5. Penjelasan Dana Tugas Pembantuan Dan Urusan Bersama

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada pasal 48 ayat (1) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat 5 DIPA Tugas Pembantuan dari 2 Kementerian yang diterima oleh 4 SKPD dengan total anggaran sebesar Rp22.532.730.000,-. Anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp20,971,890,953 (93,07%) dengan realisasi fisik sebesar 100%; secara rinci dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tugas Pembantuan yang DiterimaKabupaten Magelang Tahun 2016

No Kementerian SKPD Pelaksana /No.DIPA Anggaran (Rp)

Realisasi Keuangan

Realisasi

Fisik

(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7

1 Kementerian Dalam

Negeri

Bappeda 78,182,000 67,317,500 86,10% 100%

010.06.4.031954/2016

Disdukcapil 2,364,638,000 2,146,171,720 90,76% 100%

010.08.4.031959/2016

2 Kementerian

Pertanian

Distanbunhut 6,555,000,000 5,747,176,100 87,68% 100%

018.04.4.039069/2016

Dispeterikan 3,931,810,000 3,591,295,633 90,67% 100%

018.06.4.039557/2016

Distanbunhut 9,603,100,000 9,419,930,000 98,09% 100%

018.08.4.039070/2016

JUMLAH 22,532,730,000 20,971,890,953 93,07% 100%

Program dan kegiatanpada DIPA berdasarkan SKPD pelaksana tugas pembantuan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bappeda

Program Bina Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I.Pelaksanaan kegiatan berupa Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat yang dilaksanakandalam bentuk penanaman tanamansela (kacang tanah dan jagung) di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran, Desa Kebonagung Kecamatan Bandongan dan Desa Mangunrejo Kecamatan Kajoran.serta pembangunan jaringan pipa air siram tanaman di Desa Kebonagung Kecamatan Bandongan. Pada Tahun 2016 output kegiatan berupa 1 paket pupuk organik.

b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Melaksanakan Program Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan kegiatan berupa pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu. Output kegiatan ini adalah Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk berupa 5 jenis form, 2 blangko (KK,SKTT), Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Pengadaan Blangko dan Pencatatan Sipil berupa 12 jenis form, 6 blangko, 6 jenis buku register.

101

c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan

1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura, dengan kegiatan sebagai berikut:

a) Peningkatan Produksi dan Florikultura Kawasan buah lainnya. Output kegiatan ini adalah Desa Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura sebanyak 6 desa yaitu Desa Srumbung, Desa Ngargosoka, Desa Mranggen, Desa Ngablak, Desa Tegalrandu, Desa Sudimoro;

b) Peningkatan Produksi sayuran dan tanaman obat. Output dari kegiatan ini yaitu Kawasan Aneka Cabai seluas 80 hektar dengan lokasi di Ngluwar, Srumbung, Sawangan, Grabag, Mertoyudan, Dukun, Windusari, Tegalrejo, Muntilan, Secang, Salaman, Kajoran, Grabag, Borobudur, Salam. Keluaran lain dari kegiatan ini adalah Kawasan TanamanObat Desa Organik Berbasis sayuran seluas 5 hektar di Kecamatan Grabag dan Secang.

c) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura. Kegiatan ini berupa penyusunan Dokumen Perencanaan, Hukum, Kehumasan, dan Kepegawaian dengan keluaran sejumlah 2 dokumen, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura sebanyak 4 laporan, dan dukungan pelaksanaan administrasi selama 12 bulan.

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (TP Provinsi)

a) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian terdiri dari tiga aktivitas.

Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersierberupa Rehabilitasi Jaringan Irigasi mendukung tanaman seluas 4.000 hektar, dilaksanakan di Grabag, Bandongan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Mungkid, Mertoyudan, Muntilan, Tegalrejo, Ngluwar, Salaman, Sawangan, Secang, dan Windusari. Kegiatan lainnya adalah Pengelolaan Irigasi permukaan berupaPengembangan Sumber Air mendukung tanaman pangan dengan keluaran kegiatan sebanyak 9 unit berlokasi di Tegalrejo, Ngablak, Grabag, Kaliangkrik, Mertoyudan, Tempuran. Selain itu juga dilaksanakan pengadaan Bangunan Konservasi air dan antisipasi anomali iklim melalui pengembangan embung pertanian sebanyak 20 unit dilaksanakan di Tegalrejo, Dukun, Grabag, Kaliangkrik, Borobudur, Secang, Windusari, dan Bandongan.

b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya berupa kegiatan pembinaan administratif selama 12 bulan.

c) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dengan aktivitas berupa pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.

d) Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida berupa aktivitas penguatan komisi pengawasan pupuk pestisida.

d. Dinas Peternakan dan Perikanan

Melaksanakan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan pelaksanaan kegiatan:

102

1) Peningkatan Produksi Ternak, terdiri dari beberapa aktivitas yaitu:

a) Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia dengan output berupa 1 pkt bahan baku pembuatan pakan, 1 unit peralatan fermentasi, 1 unit chooper, 1 unit mesin pres jerami, 1 paket gudang pakan untuk 1 kelompok tani yaitu KT Tunas Harapan, Dsn. Podo Ds. Podosoko Kec. Sawangan;

b) Penguatan Pakan Induk Sapi Potong dengan keluaran berupa 45 ton pakan sapi potong, 75.000 stek HPT, 5 paket obat-obatan dan vitamin, 5 bahan material rehab/pembangunan pakan gudang, 5 unit chooper, 5 paket pompa dan pompanisasilahan, 5 kelompok peralatan penunjang, dan 5 unit kendaraan roda tiga. Penerima manfaat dari kegiatan ini yaitu Kelompok Tani Sedyo Utomo dari Dusun Keron Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan, Kelompok Tani Mardi Utomo dari Dusun Kopen Desa Podosoko Kecamatan Sawangan, Kelompok Tani Sido Maju dari Dusun Gelap Desa Podosoko Kecamatan Sawangan, Kelompok Tani Ngudi Utomo dari Dusun Bateh Desa Bateh Kecamatan Candimulyo dan Kelompok Tani Budi Luhur dari Dusun Busekan Desa Klopo Kecamatan Tegalrejo.

2) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

a) Penguatan Manajemen Sentra Peternakan Rakyat (SPR), merupakan kegiatan bimbingan teknis manajemen Sentra Peternakan Rakyat yang diikuti oleh 40 orang dari SPR Trimulyo, Kecamatan Sawangan.

b) Penguatan Produksi Sapi Potong dengan output bio security sebnyak 3 unit, sapras SPR, 2 buah aplikator, 2 unit kandang perbibitan/pembiakan/ pembiakan, 1 unit kandang jepit, 1 paket konsultan perencana dan pengawas untuk 2 kelompok yaitu Kelompok Tani Rukun Tani Dusun Seketi Desa Butuh Kecamatan Sawangan dan Kelompok Tani Wono Makmur Dusun Sobowono Desa Podosoko Kecamatan Sawangan.

c) Pengembangan Budidaya Sapi Potong, berupa bantuan Ternak sapi potong 52 ekor, Obat 1 paket, Gerobak dorong 1 paket, dan Pakan 1 paket. Bantuan diberikan kepada Kelompok Tani Karya Makmur,Dusun Banyuroto Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Kelompok Tani Suko Mulyo,Dusun Bateh DesaBawang, Kecamatan Pakis, Kelompok Usaha Bersama Tani Makmur, Dusun Tanggulangin, Desa Girikulon Kecamatan Secang, dan Kelompok Tani Makmur, Dusun Kalikalong, Desa Gandusari Kecamatan Bandongan.

d) Pengembangan Budidaya Sapi Perah, keluaran kegiatan ini adalah 1 paket obat dan pakan 6.750 kg, 1 paket bahan material perbaikan kandang, 15 ekor sapi perah betina diberikan kepada Kelompok Tani Sumber Makmur, Dusun Tanggulangin Desa Pandean Kecamatan Ngablak.

e) Pengembangan Budidaya Kelinci berupa 1 paket kandang, 150 ekor bibit indukan kelinci, 1.800 kg pakan kelinci, 1 pkt peralatan kandang dan peralatan pengolah pakan. KT Denokan, Dsn. Denokan Ds. Tirtosari Kec. Sawangan.

3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

103

Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara 1 paket Operasional satker mandiri. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak dengn aktivitas berupa Fasilitasi Pengolahan Susu 1 paket Bimtek, 1 paket Fasilias legalitas kelompok, 1 paket Fasilitas pemasaran dan pengolahan susu, 1 paket bantuan material bangunan pengolahan susuditerima oleh Kelompok Tani Garuda Dusun Keditan Desa Keditan.

Penjelasan masing-masing Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PENJELASAN NERACA

a. ASET

Aset untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

ASET 2016 2015

Aset Lancar 2,955,844,823 0,00

Aset Tetap 180,421,734 136,359,447

Aset Lainnya 0,00

Jumlah Aset 3,136,266,557 136,359,447

b. KEWAJIBAN

Kewajiban untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

KEWAJIBAN 2016 2015

Kewajiban Jangka Pendek 0,00 0,00

Jumlah Kewajiban 0,00 0,00

c. EKUITAS

Ekuitas untuk Tahun2016 dan Tahun 2015 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

EKUITAS 2016 2015

Ekuitas 3,136,266,557 136,359,447

Jumlah Ekuitas 3,136,266,557 136,359,447

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. PENDAPATAN

Pendapatan Negara terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Kas serta Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Non Kas. Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Kas dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2016, sebagai berikut:

Pendapatan Negara 2016

Realisasi 2015 (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Penerimaan Negara Bukan Pajak 68,411.00 2,906,699.00 0,00

Jumlah Pendapatan Negara 68,411.00 2,906,699.00 0,00

Untuk Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Non Kas Tahun 2016 dan Tahun 2015 realisasinya Rp2.906.699,00 dan Rp0,00.

104

b. BELANJA

Belanja Negara meliputi Belanja Transaksi Kas dan Belanja Transaksi Non Kas.Belanja Transaksi Kas dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2016, sebagai berikut:

Belanja Negara 2016

Realisasi 2015 (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Belanja Barang 22.532.730.000,00 20.971.890.953,00 8.444.873.660,00

2. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00

3. Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Daerah 22.532.730.000,00 20.971.890.953,00 8.444.873.660,00

c. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Negara meliputi Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri. Untuk Tahun 2016 tidak dianggarkan.

3. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas awal sejumlah Rp1,980,482,728,00 yang merupakan saldo akhir Neraca Tahun 2015.

b. Surplus/defisit LO sejumlah (Rp20.387.774.198,00) berasal dari Laporan Operasional.

c. Transaksi antar entitas sejumlah Rp21.543.558.013,00. d. Kenaikan/ penurunan ekuitas sejumlah Rp1.155.783.829,00, merupakan

kenaikan ekuitas pada Tahun 2016. e. Nilai Ekuitas Akhir Rp3.136.266.557,00 yang merupakan nilai akhir Neraca

Tahun 2016.

4. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan Laporan Operasional Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan: - Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.975.110,00

a. Beban: - Beban Persediaan Rp602.148.500,00 - Beban Barang dan Jasa Rp11.010.624.000,00 - Beban Pemeliharaan Rp125,803,000,00 - Beban Perjalanan Dinas Rp709,779,374,00 - Beban Barang Untuk Diserahkan Ke Masy. Rp7,895,576,183,00 - Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp25,747,851,00

- Jumlah beban Rp20,369,678,908,00

b. Surplus/ (Defisit) dari kegiatan Operasional sebesar (Rp20,366,703,798). c. Pendapatan dari kegiatan non operasional sebesar Rp29,671,150,00. d. Beban dari kegiatan non operasional sebesar Rp50.741.550,00. e. Surplus/ (Defisit) LO adalah (Rp20,387,774,198).

105

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI

NON KEUANGAN SKPD

1. Domisili Entitas

Pemerintah Kabupaten Magelang berdomisili di Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36).

2. Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Memenuhi amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengharuskan terjadi perubahan struktur perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berlaku mulai 6 Oktober 2016.

Laporan keuangan Tahun 2016 masih berdasarkan susunan perangkat daerah yang lama. Mapping susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang lama dengan yang sesuai Perda Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut:

No. SKPD Lama SKPD baru (Perda 19 Tahun 2016)

1. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Tipe A;

2. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Tipe A;

3. Inspektorat Inspektorat Tipe A;

4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A

5. Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Tipe A

6. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A

7. - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C

8. Satpol PP Satuan Polisi Pamong Prajadan Penanggulangan KebakaranTipe A

9. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan

Transmigrasi

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A

menyelenggarakan

10. Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A

11. Badan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tipe A

12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A

13. Bapermaspuan & KB Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A

14. Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Tipe B

15. DISKOMINFO Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tipe A

16. BPMPPT Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Tipe A

17. Kantor Perpustakaan dan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A

18. Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakandan PerikananTipe A

19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A

20. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Kehutanan

Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A

21. Dinas Perdagangan dan Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha KecildanMenengahTipe A

22. Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A

23. DPPKAD Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A

106

No. SKPD Lama SKPD baru (Perda 19 Tahun 2016)

24. BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Tipe A

25. Kecamatan Salaman; Kecamatan Salaman;

26. Kecamatan Borobudur; Kecamatan Borobudur;

27. Kecamatan Ngluwar; Kecamatan Ngluwar;

28. Kecamatan Salam; Kecamatan Salam;

29. Kecamatan Srumbung; Kecamatan Srumbung;

30. Kecamatan Dukun; Kecamatan Dukun;

31. Kecamatan Sawangan; Kecamatan Sawangan;

32. Kecamatan Muntilan; Kecamatan Muntilan;

33. Kecamatan Mungkid; Kecamatan Mungkid;

34. Kecamatan Mertoyudan; Kecamatan Mertoyudan;

35. Kecamatan Tempuran; Kecamatan Tempuran;

36. Kecamatan Kajoran; Kecamatan Kajoran;

37. Kecamatan Kaliangkrik; Kecamatan Kaliangkrik;

38. Kecamatan Bandongan; Kecamatan Bandongan;

39. Kecamatan Candimulyo; Kecamatan Candimulyo;

40. Kecamatan Pakis; Kecamatan Pakis;

41. Kecamatan Ngablak; Kecamatan Ngablak;

42. Kecamatan Grabag; Kecamatan Grabag;

43. Kecamatan Tegalrejo; Kecamatan Tegalrejo;

44. Kecamatan Secang; Kecamatan Secang; dan

45. Kecamatan Windusari. Kecamatan Windusari.

Sementara SKPD yang tidak berubah adalah sebanyak 12 SKPD, yaitu:

a. Kantor Kesbangpol; b. RSUD Muntilan; c. Kelurahan Muntilan; d. Kelurahan Mendut; e. Kelurahan Sawitan; f. Kelurahan Sumberrejo; g. Kelurahan Secang; h. BPPKP; i. BPBD; j. DPRD; k. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH dan WKDH); l. PPKD;

Beberapa hal terkait perubahan perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut.

a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja,tetap melaksanakan tugas sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

107

b. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tetap melaksanakan tugas.

d. Sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

f. Kabupaten Magelang Nomor 30Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

g. Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPT yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan berbentuk rumah sakit daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. UPT yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.

3. Permasalahan Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang

Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Magelang berencana mengadakan kegiatan penegasan batas dengan Kabupaten Magelang, namun kegiatan tersebut baru terlaksana pada Tahun 2007 mendasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas daerah.Sebagai tindaklanjut dari rencana penegasan tersebut pada tanggal 23 Januari 2007 dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Bupati Magelang dengan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2007 dan Nomor 01/PERJ/I/2007 tentang Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.

Kegiatan tersebut berhasil menegaskan batas antara kota Magelang dengan Kecamatan Bandongan, Kecamatan Secang dan Kecamatan Tegalrejo di Kabupaten Magelang dengan telah ditandatanganinya Berita Acara pada Tahun 2009. Sedangkan perbatasan antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang di sisi Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan yang meliputi sebagian dari 3 (tiga) desa yaitu Desa Bulurejo, Desa Banyurojo dan Desa Mertoyudan di Kabupaten Magelang dengan 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Jurangombo, Kelurahan Magersari dan

108

Kelurahan Tidar di Kota Magelang belum dapat disepakati karena pihak Kota Magelang tidak bersedia menerima penggunaan dokumen berupa peta desa (menitplan) dari Desa Bulurejo, Desa Banyurojo dan Desa Mertoyudan yang telah dengan jelas menunjukkan batas kedua wilayah.

Pada Tahun 2008 telah disepakati batas-batas antara Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang di sisi Utara, Barat dan Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Pelacakan Batas Daerah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota Magelang. Dimana salah satu dokumen yang digunakan untuk penegasan batas di sisi Utara Barat dan Timur tersebut adalah peta desa dan buku C desa.

Sesuai dengan ketentuan dan Permendagri bahwa apabila terdapat permasalahan batas antara dua daerah dalam satu wilayah provinsi maka Gubernur memfasilitasi untuk penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut Gubernur Jateng telah berkali-kali mengadakan pertemuan untuk mediasi penyelesaian permasalahan tersebut, namun tetap tidak dapat menghasilkan keputusan. Hasil mediasi oleh Gubernur tersebut kemudian disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat untuk dimintakan keputusan.

Pada tanggal 10 Pebruari 2016, Bupati Magelang beserta tim diundang oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kemendagri untuk bertemu dengan Walikota Magelang dan Tim. Hasil pertemuan diberikan 4 alternatif batas dan dimohon kepada masing-masing daerah untuk memilih salah satu dari keempat alternatif tersebut. Pemerintah Kabupaten Magelang telah memilih alternatif ketiga dengan catatan tambahan sebagaimana terlampir. Pilihan alternatif tersebut sebagaimana surat Kemendagri telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB VII PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang

merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan

Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas serta Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah

pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang

Tahun Anggaran 2016.

BUP A TI MAGELANG,

*(~ ZAEN~ ARlFIN

109

Lampiran 1 CaLK

(dalam rupiah)

Tahun 2015

No. Nama Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1 Dinas Kesehatan (Pendapatan

labkesmas)

272.176.000 371.412.600 136,46 273.639.650

2 Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan

1 Dinas Pekerjaan Umum dan

ESDM

200.220.000 170.045.000 84,93 137.745.000

3 Retribusi Penggantian KTP dan

Akte Capil

1 Kecamatan Salaman,

Borobudur, Ngluwar, Salam,

Srumbung, Dukun, Sawangan

Muntilan, Mungkid, Mertoyudan,

Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik,

Bandongan, Candimulyo

Pakis, Ngablak, Grabag,

Tegalrejo, Secang, Windusari

- - - -

4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum

1 Dinas Perhubungan 449.999.600 442.863.000 98,41 406.529.800

1 Dinas Peternakan dan

Perikanan

6.800.000 6.816.400 100,24 6.800.400

2 Dinas Perdagangan dan Pasar 4.937.355.000 4.472.105.009 90,58 4.287.611.339

6 Retribusi Pengujian Kend. Bermotor 1 Dinas Perhubungan 1.014.740.000 1.057.372.500 104,20 988.237.500

7 Retribusi Penggantian Biaya Cetak

Peta

1 DPPKAD - 1.280.000 - 1.180.000

8 Retribusi Penjualan Produksi

Usaha Daerah

1 Dinas Peternakan dan

Peterikan

63.050.000 62.437.500 99,03 63.172.500

9 Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi

1 Dinas Komunikasi dan

Informatika

- - - 771.038.935

1 Dinas Pekerjaan Umum dan

ESDM

400.497.000 668.779.070 166,99 404.968.990

2 Dinas Perhubungan 50.804.000 48.625.000 95,71 51.145.500

3 Dinas Nakersostrans 20.000.000 15.493.000 77,47 12.928.000

4 Sekretariat Daerah 42.500.000 13.900.000 32,71 23.905.000

5 D P P K A D 612.500.000 366.339.700 59,81 991.986.555

6 Kelurahan Muntilan 27.525.000 27.525.000 100,00 27.525.000

7 Kelurahan Mendut 10.972.500 10.972.500 100,00 10.450.000

8 Kelurahan Sawitan 12.285.000 11.126.000 90,57 10.908.000

9 Kelurahan Sumberrejo 8.100.000 8.100.000 100,00 8.100.000

10 Kelurahan Secang 21.776.000 21.776.000 100,00 19.443.000

11 Dinas Komunikasi dan

Informatika

50.000.000 46.307.000 92,61 35.255.000

12 Dinas Peternakan dan

Peterikan

19.000.000 18.229.000 95,94 17.488.000

13 B P P K P 7.500.000 15.060.000 200,80 25.000.000

11 Retribusi Terminal 1 Dinas Perhubungan 673.426.000 733.342.300 108,90 658.756.780

1 Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil

4.800.000 5.000.000 104,17 4.000.000

2 Dinas Peternakan dan

Perikanan

4.500.000 4.870.000 108,22 4.500.000

3 Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan

416.328.000 401.497.245 96,44 386.731.695

13 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1 Dinas Perdagangan dan Pasar 331.864.000 338.835.000 102,10 288.329.000

14 Retribusi Rumah Potong Hewan 1 Dinas Peternakan dan

Perikanan

181.650.000 166.482.000 91,65 168.334.000

15 Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olahraga

1 Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan

4.529.792.000 4.054.701.805 89,51 3.745.264.110

Rincian Pendapatan Retribusi Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

Pemerintah Kabupaten Magelang

5

NoTahun 2016

12

Jenis RetribusiSKPD

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah

10

Retribusi Pasar

Lampiran 1 CaLK

Tahun 2015

No. Nama Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) No

Tahun 2016Jenis Retribusi

SKPD

1 Dinas Pekerjaan Umum dan

ESDM

1.900.000.000 1.533.784.000 80,73 1.529.122.800

2 Salaman 750.000 774.000 103,20 891.000

3 Borobudur 1.000.000 5.110.000 511,00 202.300

4 Ngluwar 4.000.000 - - -

5 Salam 1.000.000 810.040 81,00 111.000

6 Srumbung 350.000 120.000 34,29 60.100

7 Dukun 500.000 443.000 88,60 172.368

8 Sawangan 500.000 - - -

9 Muntilan 2.000.000 3.508.095 175,40 3.185.410

10 Mungkid 2.000.000 1.761.200 88,06 2.484.804

11 Mertoyudan 6.120.000 9.277.591 151,59 6.589.935

12 Tempuran 250.000 857.000 342,80 487.800

13 Kajoran 150.000 - - -

14 Kaliangkrik 1.000.000 269.500 26,95 -

15 Bandongan 2.000.000 - - -

16 Candimulyo - - - -

17 Pakis 1.000.000 - - -

18 Ngablak - - - -

19 Grabag 1.200.000 537.635 44,80 1.204.820

20 Tegalrejo 500.000 235.200 47,04 199.500

21 Secang 2.500.000 7.060.000 282,40 6.184.500

22 Windusari 1.910.000 600.000 31,41 -

17 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 1 B PMP P T 450.000.000 357.442.500 79,43 438.700.000

18 Retribusi Ijin Trayek 1 Dinas Perhubungan 94.000.000 94.510.000 100,54 95.630.000

19 Retribusi Ijin Penempatan Ruko 1 Dinas Perhubungan 7.500.000 9.300.000 124,00 22.815.250 16.850.390.100 15.587.692.390 92,51 15.939.015.341

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan16

Lampiran 2 CaLK

(dalam rupiah)

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 2015

1 DISDIKPORA 762.773.645.473,00 683.711.270.825,00 89,63 669.291.170.141

2 DINAS KESEHATAN 65.872.439.500,00 63.428.246.506,00 96,29 86.325.630.804

3 RSU MUNTILAN 23.920.705.302,00 20.809.311.080,00 86,99 20.659.336.519

4 DPU & ESDM 20.705.108.700,00 20.478.655.025,00 98,91 20.536.655.532

5 BAPPEDA 3.362.546.500,00 3.115.291.375,00 92,65 4.113.907.888

6 DINAS PERHUBUNGAN 5.317.462.000,00 4.804.337.470,00 90,35 4.574.470.463

7 BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) 3.249.249.321,00 2.616.328.497,00 80,52 2.961.452.482

8 DISDUKCAPIL 3.486.728.356,00 3.064.667.120,00 87,90 3.398.787.768

9 BPBD 2.615.417.681,00 2.397.596.694,00 91,67 2.683.334.855

10 DISNAKERSOSTRAN 8.459.178.100,00 7.951.542.562,00 94,00 8.021.888.985

11 DINAS PERINKOP DAN UKM 3.398.377.000,00 3.291.063.940,00 96,84 3.176.183.642

12 KANTOR KESBANGPOL 1.752.358.786,00 1.656.137.045,00 94,51 1.878.132.982

13 DPRD 12.665.321.000,00 12.234.737.106,00 96,60 12.060.010.252

14 KA. DH DAN WA. KA.DH. 778.968.098,00 763.466.764,00 98,01 761.467.444

15 SEKRETARIAT DAERAH 22.515.544.000,00 20.598.701.038,00 91,49 23.303.449.797

16 SEKRETARIAT DPRD 2.709.653.844,00 2.579.600.317,00 95,20 2.544.825.766

17 DPPKAD 13.369.504.790,00 12.550.097.802,00 93,87 13.689.769.415

18 INSPEKTORAT 3.599.770.215,00 3.421.737.242,00 95,05 4.324.345.345

19 BPMPPT 2.599.314.000,00 2.263.808.009,00 87,09 2.586.130.281

20 KECAMATAN SALAMAN 1.403.618.510,00 1.315.941.443,00 93,75 1.299.165.999

21 KECAMATAN BOROBUDUR 1.562.130.974,00 1.429.879.581,00 91,53 1.443.897.930

22 KECAMATAN NGLUWAR 1.318.520.697,00 941.830.139,00 71,43 1.237.161.455

23 KECAMATAN SALAM 1.513.704.084,00 1.371.179.529,00 90,58 1.341.499.664

24 KECAMATAN SRUMBUNG 1.287.346.000,00 1.165.628.218,00 90,55 1.129.476.453

25 KECAMATAN DUKUN 1.484.257.000,00 1.319.683.717,00 88,91 1.364.072.276

26 KECAMATAN SAWANGAN 1.563.811.306,00 1.250.394.895,00 79,96 1.187.924.337

27 KECAMATAN MUNTILAN 1.427.724.310,00 1.305.410.045,00 91,43 1.443.568.808

28 KECAMATAN MUNGKID 1.278.435.985,00 1.071.993.687,00 83,85 1.067.274.335

29 KECAMATAN MERTOYUDAN 1.642.254.142,00 1.416.577.457,00 86,26 1.464.157.629

30 KECAMATAN TEMPURAN 1.506.794.000,00 1.349.611.778,00 89,57 1.394.318.822

31 KECAMATAN KAJORAN 1.447.526.000,00 1.412.705.319,00 97,59 1.366.380.640

32 KECAMATAN KALI ANGKRIK 1.316.534.136,00 1.021.029.250,00 77,55 1.000.734.883

33 KECAMATAN BANDONGAN 1.544.382.184,00 1.326.586.524,00 85,90 1.376.386.858

34 KECAMATAN CANDIMULYO 1.398.131.000,00 1.169.026.872,00 83,61 1.170.687.502

35 KECAMATAN PAKIS 1.119.428.000,00 1.081.485.951,00 96,61 1.161.298.988

36 KECAMATAN NGABLAK 1.153.995.000,00 1.121.748.665,00 97,21 1.095.121.552

37 KECAMATAN GRABAG 1.641.010.000,00 1.295.765.741,00 78,96 1.283.690.002

38 KECAMATAN TEGALREJO 1.465.891.580,00 1.274.620.697,00 86,95 1.422.939.581

39 KECAMATAN SECANG 1.692.713.000,00 1.496.349.518,00 88,40 1.496.230.374

40 KECAMATAN WINDUSARI 1.256.448.766,00 1.012.786.858,00 80,61 1.053.646.116

41 KELURAHAN MUNTILAN 837.945.000,00 659.366.714,00 78,69 727.134.731

42 KELURAHAN MENDUT 610.372.075,00 595.960.624,00 97,64 644.565.450

43 KELURAHAN SAWITAN 692.441.531,00 474.903.823,00 68,58 526.006.735

44 KELURAHAN SUMBERREJO 722.224.140,00 601.920.419,00 83,34 652.105.583

45 KELURAHAN SECANG 735.113.000,00 706.900.735,00 96,16 677.228.943

46 BKD 3.088.389.500,00 3.036.355.127,00 98,32 20.744.545.547

47 KANTOR SATPOL PP 3.519.032.346,00 3.327.834.338,00 94,57 3.565.358.132

48 BAPERMASPUAN & KB 12.764.647.500,00 11.972.347.957,00 93,79 11.978.214.253

49 DISKOMINFO 3.335.649.000,00 3.106.694.465,00 93,14 3.342.072.230

50 KANTOR PERPUS. ARSIP 1.791.904.444,00 1.635.397.631,00 91,27 1.705.742.032

51 DISTANBUNHUT 6.808.715.985,00 5.969.078.879,00 87,67 6.009.860.020

52 DISPETERIKAN 6.724.816.000,00 6.234.165.599,00 92,70 6.264.666.687

53 BPPKP 12.817.423.552,00 12.135.371.737,00 94,68 12.467.269.169

54 DISPARBUD 4.925.229.184,00 4.103.928.926,00 83,32 4.095.617.284

55 DISDAGSAR 9.162.353.676,00 7.087.677.720,00 77,36 6.978.390.171

1.061.712.206.273,00 959.534.736.995,00 90,38 994.069.361.532

Pemerintah Kabupaten Magelang

No. SKPD

Jumlah

Belanja Pegawai 2016

Rincian Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

Lampiran 3 CaLK

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 2015

1 DISDIKPORA 50.419.368.626,00 41.565.880.232,00 82,44 33.453.234.402,00

2 DINAS KESEHATAN 112.963.505.503,00 77.057.007.397,00 68,21 24.429.975.913,00

3 RSU MUNTILAN 50.902.169.093,00 45.598.195.583,00 89,58 37.583.479.693,00

4 DPU & ESDM 57.104.286.350,00 52.645.730.854,00 92,19 46.908.143.622,00

5 BAPPEDA 5.447.225.000,00 5.058.307.979,00 92,86 3.122.530.868,00

6 DINAS PERHUBUNGAN 2.699.741.440,00 2.189.791.761,00 81,11 1.981.901.416,00

7 BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) 5.658.418.600,00 5.418.735.738,00 95,76 4.452.420.867,00

8 DISDUKCAPIL 2.393.741.780,00 2.219.239.314,00 92,71 1.918.403.985,00

9 BPBD 4.084.114.000,00 3.623.054.975,00 88,71 2.688.681.671,00

10 DISNAKERSOSTRAN 6.108.140.700,00 5.860.602.115,00 95,95 4.894.293.140,00

11 DINAS PERINKOP DAN UKM 3.224.106.150,00 3.068.992.476,00 95,19 2.420.981.310,00

12 KANTOR KESBANGPOL 2.079.472.500,00 1.929.074.187,00 92,77 915.324.699,00

16 SEKRETARIAT DAERAH 17.740.551.425,00 16.137.948.916,00 90,97 11.765.487.424,00

17 SEKRETARIAT DPRD 20.647.682.500,00 16.784.869.010,00 81,29 10.779.532.185,00

18 DPPKAD 13.637.860.940,00 11.402.477.247,00 83,61 8.230.920.305,00

19 INSPEKTORAT 2.293.431.224,00 2.078.164.594,00 90,61 862.258.100,00

20 BPMPPT 1.567.927.000,00 1.428.204.758,00 91,09 878.735.732,00

21 KECAMATAN SALAMAN 409.495.000,00 386.412.474,00 94,36 330.648.705,00

22 KECAMATAN BOROBUDUR 440.694.000,00 418.906.349,00 95,06 299.642.968,00

23 KECAMATAN NGLUWAR 333.292.500,00 307.628.549,00 92,30 261.466.322,00

24 KECAMATAN SALAM 356.294.000,00 281.616.874,00 79,04 192.126.431,00

25 KECAMATAN SRUMBUNG 351.980.000,00 299.192.150,00 85,00 248.341.798,00

26 KECAMATAN DUKUN 327.527.000,00 313.988.845,00 95,87 291.194.606,00

27 KECAMATAN SAWANGAN 315.499.600,00 276.766.036,00 87,72 290.207.314,00

28 KECAMATAN MUNTILAN 505.325.000,00 459.654.800,00 90,96 291.114.350,00

29 KECAMATAN MUNGKID 364.571.000,00 349.290.325,00 95,81 348.590.200,00

30 KECAMATAN MERTOYUDAN 341.331.000,00 289.771.450,00 84,89 245.165.125,00

31 KECAMATAN TEMPURAN 327.462.000,00 311.545.788,00 95,14 248.279.588,00

32 KECAMATAN KAJORAN 329.316.000,00 323.227.881,00 98,15 286.528.996,00

33 KECAMATAN KALI ANGKRIK 324.627.000,00 301.976.462,00 93,02 253.584.600,00

34 KECAMATAN BANDONGAN 330.185.500,00 296.074.271,00 89,67 229.535.211,00

35 KECAMATAN CANDIMULYO 345.016.000,00 277.514.290,00 80,44 214.379.975,00

36 KECAMATAN PAKIS 360.082.000,00 345.545.931,00 95,96 305.618.460,00

37 KECAMATAN NGABLAK 313.110.350,00 296.950.174,00 94,84 280.029.419,00

38 KECAMATAN GRABAG 474.059.000,00 453.593.266,00 95,68 367.957.810,00

39 KECAMATAN TEGALREJO 386.367.000,00 350.958.050,00 90,84 294.737.850,00

40 KECAMATAN SECANG 406.322.000,00 381.324.701,00 93,85 315.445.490,00

41 KECAMATAN WINDUSARI 319.211.000,00 279.395.832,00 87,53 242.476.189,00

42 KELURAHAN MUNTILAN 210.601.500,00 190.462.250,00 90,44 152.539.550,00

43 KELURAHAN MENDUT 174.033.350,00 158.009.465,00 90,79 122.277.323,00

44 KELURAHAN SAWITAN 165.806.500,00 158.601.441,00 95,65 150.561.998,00

45 KELURAHAN SUMBERREJO 179.018.000,00 171.342.377,00 95,71 100.679.543,00

46 KELURAHAN SECANG 126.572.000,00 121.473.364,00 95,97 110.400.109,00

47 BKD 5.347.362.920,00 4.898.942.727,00 91,61 5.371.139.539,00

48 KANTOR SATPOL PP 2.541.175.830,00 2.379.015.111,00 93,62 1.478.034.521,00

49 BAPERMASPUAN & KB 8.365.162.400,00 7.876.224.790,00 94,16 5.736.277.837,00

50 DISKOMINFO 2.717.544.230,00 2.593.532.743,00 95,44 2.325.621.903,00

51 KANTOR PERPUS. ARSIP 1.663.024.000,00 1.550.750.965,00 93,25 875.717.579,00

52 DISTANBUNHUT 3.452.428.187,00 2.742.417.587,00 79,43 2.760.289.497,00

53 DISPETERIKAN 2.347.872.452,00 2.136.529.420,00 91,00 1.518.710.148,00

54 BPPKP 5.258.990.696,00 4.695.586.783,00 89,29 3.782.666.057,00

55 DISPARBUD 5.104.114.210,00 4.799.486.536,00 94,03 3.361.905.702,00

56 DISDAGSAR 5.878.984.200,00 5.045.213.704,00 85,82 3.307.943.385,00

410.166.200.256,00 340.585.200.897,00 83,04 234.278.141.430,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

No. SKPD

Jumlah

Belanja Barang Jasa 2016

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

Lampiran 4 CaLK

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 2015

1 DISDIKPORA 35.333.067.833,00 103.968.751,00 0,29 155.509.200,00

2 DINAS KESEHATAN 287.395.000,00

3 DPU & ESDM 478.133.200,00

4 BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) 63.810.000,00 63.425.000,00 99,40 496.993.500,00

5 DISNAKERSOSTRAN 323.980.000,00

6 DINAS PERINKOP DAN UKM 182.672.000,00

7 BAPERMASPUAN & KB 42.450.000,00 42.030.000,00 99,01

8 DISTANBUNHUT 10.098.379.361,00 249.105.665,00 2,47 2.542.718.761,00

9 DISPETERIKAN 353.990.000,00 340.809.000,00 96,28 3.308.904.500,00

10 PPKD 16.837.980.000,00 13.632.820.000,00 80,96 3.802.955.000,00

62.729.677.194,00 14.432.158.416,00 23,01 11.579.261.161,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

No. SKPD

Jumlah

Belanja Hibah 2016

Rincian Belanja Hibah Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

Lampiran 5 CaLK

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 2015

1 DISNAKERSOSTRAN 539.276.250,00 533.880.250,00 99,00 270.675.000,00

2 DINAS PERINKOP DAN UKM 73.994.000,00 68.800.000,00 92,98

3 BPPKP 0,00 0,00 61.935.000,00

4 PPKD 41.853.480.000,00 38.705.455.000,00 92,48 12.917.126.200,00

42.466.750.250,00 39.308.135.250,00 92,56 13.249.736.200,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

No. SKPD

Jumlah

Belanja Bansos 2016

Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

Lampiran 6 CaLK

Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 2015

1 DINAS KESEHATAN 16.750.000.000,00 16.249.118.820,00 97,01 450.000,00

2 RSU MUNTILAN 8.462.887.463,00 0 - 0

3 DPU & ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 10.663.635.000,00 6.386.077.240,00 59,89 2.541.750.870,00

4 DINAS PEND PENG KEUANGAN & ASET DAERAH 1.003.679.000,00 809.999.450,00 80,70 12.822.779.425,00

5 DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR 3.000.000.000,00 115.179.480,00 3,84 258.840.000,00

6 Dinas Pendidikan Pemuda &Olahraga 0 0 - 87.666.080,00

7 Badan Penaggulangan Bencana Daerah 0 0 - 1.149.216.775,00

8 Dinas Peternakan Dan Perikanan 0 0 - 50.995.950,00

39.880.201.463,00 23.560.374.990,00 59,08 16.911.699.100,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

No. SKPD

Tahun 2016

Jumlah

Rincian Belanja Modal Tanah Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

Lampiran 7 CaLK

Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA 27.285.023.794,00 3.859.107.826,00 14,14 2.139.431.950,00

2 DINAS KESEHATAN 19.704.754.923,00 10.995.990.520,00 55,80 3.832.314.358,00

3 RSU MUNTILAN 12.955.021.454,00 12.413.479.760,00 95,82 13.657.024.965,00

4 DPU & ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 10.423.669.600,00 10.158.349.168,00 97,45 9.779.181.360,00

5 BAPPEDA 313.796.000,00 247.614.588,00 78,91 59.212.000,00

6 DINAS PERHUBUNGAN 3.840.455.319,00 3.812.401.077,00 99,27 397.932.405,00

7 BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) 417.500.000,00 409.890.900,00 98,18 400.314.725,00

8 DINAS KEPENDUDUKAN& CATATAN SIPIL 2.416.905.000,00 2.387.620.175,00 98,79 536.809.100,00

9 BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH 647.479.000,00 594.865.075,00 91,87 65.320.600,00

10 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANS 828.590.000,00 805.561.600,00 97,22 759.150.100,00

11 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM 119.363.000,00 87.692.500,00 73,47 81.347.000,00

12 SEKRETARIAT DAERAH 1.028.887.000,00 984.535.214,00 95,69 861.247.369,00

13 SEKRETARIAT DPRD 384.285.000,00 366.959.485,00 95,49 503.106.700,00

14 DINAS PEND PENG KEUANGAN & ASET DAERAH 7.984.722.250,00 7.062.182.470,00 88,45 2.008.720.855,00

15 INSPEKTORAT 93.470.000,00 86.651.000,00 92,70 100.870.000,00

16 BADANPELAYANAN PERIZINAN TERPADU 93.307.000,00 65.846.100,00 70,57 113.341.440,00

17 KECAMATAN SALAMAN 144.760.000,00 139.434.950,00 96,32 121.456.150,00

18 KECAMATAN BOROBUDUR 26.410.000,00 26.208.686,00 99,24 86.611.370,00

19 KECAMATAN NGLUWAR 37.764.500,00 35.184.923,00 93,17 16.453.000,00

20 KECAMATAN SALAM 75.051.500,00 61.160.500,00 81,49 88.051.018,00

21 KECAMATAN SRUMBUNG 58.686.000,00 55.465.850,00 94,51 40.877.000,00

22 KECAMATAN DUKUN 105.338.000,00 104.276.200,00 98,99 48.764.000,00

23 KECAMATAN SAWANGAN 65.160.000,00 62.983.495,00 96,66 0

24 KECAMATAN MUNTILAN 38.200.000,00 37.231.496,00 97,46 66.118.800,00

25 KECAMATAN MUNGKID 96.700.000,00 94.778.942,00 98,01 56.580.000,00

26 KECAMATAN MERTOYUDAN 57.325.000,00 55.857.600,00 97,44 66.093.100,00

27 KECAMATAN TEMPURAN 59.993.000,00 54.738.950,00 91,24 62.280.000,00

28 KECAMATAN KAJORAN 76.968.000,00 76.936.946,00 99,96 23.840.000,00

29 KECAMATAN KALI ANGKRIK 50.410.000,00 45.370.000,00 90,00 35.165.000,00

30 KECAMATAN BANDONGAN 124.924.000,00 118.826.400,00 95,12 39.008.600,00

31 KECAMATAN CANDIMULYO 109.000.000,00 103.101.500,00 94,59 91.832.000,00

32 KECAMATAN PAKIS 36.280.000,00 35.600.995,00 98,13 46.575.000,00

33 KECAMATAN NGABLAK 40.134.000,00 38.508.550,00 95,95 35.217.000,00

34 KECAMATAN GRABAG 18.810.000,00 18.557.375,00 98,66 63.412.500,00

35 KECAMATAN TEGALREJO 87.655.000,00 85.131.550,00 97,12 86.385.300,00

36 KECAMATAN SECANG 43.980.000,00 42.022.923,00 95,55 70.065.000,00

37 KECAMATAN WINDUSARI 36.310.000,00 35.648.350,00 98,18 19.741.000,00

38 KELURAHAN MUNTILAN 107.354.000,00 101.240.300,00 94,31 6.065.000,00

39 KELURAHAN MENDUT 7.220.000,00 7.120.000,00 98,61 11.076.000,00

40 KELURAHAN SAWITAN 87.000.000,00 82.136.645,00 94,41 13.375.000,00

41 KELURAHAN SUMBERREJO 110.605.000,00 108.546.376,00 98,14 25.799.392,00

42 KELURAHAN SECANG 33.610.000,00 33.310.000,00 99,11 17.820.000,00

43 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 356.797.400,00 337.330.968,00 94,54 710.239.864,00

44 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 815.987.000,00 698.148.960,00 85,56 31.118.000,00

45 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KB 466.330.000,00 418.052.118,00 89,65 465.302.413,00

46 DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA 791.770.500,00 769.166.265,00 97,15 747.014.200,00

47 KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP 974.621.753,00 888.977.886,00 91,21 68.061.800,00

48 DINAS PERTANIAN,PANGAN& KEHUTANAN 393.050.000,00 379.476.600,00 96,55 657.220.900,00

49 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 539.128.000,00 507.084.973,00 94,06 73.851.000,00

50 BADAN PELAK. PENYUL. & KETAHANAN PANGAN 523.782.204,00 512.372.193,00 97,82 534.410.000,00

51 DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN 1.435.216.660,00 1.314.588.695,00 91,60 369.235.590,00

52 DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR 546.014.000,00 529.114.125,00 96,90 547.883.650,00

53 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,00 0,00 19.981.000,00

97.115.574.857,00 62.352.439.743,00 64,20 40.758.304.574,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

No. SKPD

Jumlah

Tahun 2016

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

Lampiran 8 CaLK

Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA 25.945.594.415,00 3.116.632.420,00 12,01 42.065.225.766,00

2 DINAS KESEHATAN 10.004.478.356,00 9.064.748.575,00 90,61 2.781.127.100,00

3 RSU MUNTILAN 8.989.809.000,00 8.184.309.625,00 91,04 2.127.241.250,00

4 DPU & ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 85.430.203.500,00 53.547.094.850,00 62,68 32.962.911.360,00

5 BAPPEDA -  -  - 18.575.000,00

6 DINAS PERHUBUNGAN 4.987.584.765,00 4.583.413.575,00 91,90 - 

7 BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) 246.210.000,00 244.959.000,00 99,49 - 

8 DINAS KEPENDUDUKAN& CATATAN SIPIL 175.000.000,00 172.669.750,00 98,67 - 

9 BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.318.353.000,00 1.309.159.175,00 99,30 - 

10 DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANS 1.401.645.000,00 1.303.414.950,00 92,99 - 

11 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM 1.019.791.100,00 1.018.764.500,00 99,90 - 

12 SEKRETARIAT DAERAH 317.660.000,00 315.158.650,00 99,21 - 

13 DPPKAD 1.684.975.200,00 1.496.474.400,00 88,81 - 

14 KECAMATAN SALAMAN -  -  -  48.839.600,00

15 KECAMATAN NGLUWAR -  -  -  14.190.000,00

16 KECAMATAN SRUMBUNG -  -  -  41.790.000,00

17 KECAMATAN MERTOYUDAN -  -  -  41.098.250,00

18 KECAMATAN TEMPURAN -  -  -  60.934.000,00

19 KECAMATAN KAJORAN -  -  -  159.560.000,00

20 KECAMATAN KALI ANGKRIK -  -  -  41.000.000,00

21 KECAMATAN TEGALREJO -  -  -  34.265.000,00

22 KECAMATAN SECANG -  -  -  25.689.000,00

23 KECAMATAN WINDUSARI -  -  -  19.783.750,00

24 KECAMATAN MUNGKID 25.484.000,00 23.000.000,00 90,25 - 

25 KECAMATAN KAJORAN 59.575.000,00 59.551.000,00 99,96 - 

26 KELURAHAN SUMBERREJO 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 - 

27 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 150.940.000,00 141.213.600,00 93,56 - 

28 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Kb 215.700.000,00 214.805.000,00 99,59 853.519.500,00

29 Dinas Komunikasi & Informatika 250.000.000,00 248.438.000,00 99,38 126.586.732,00

30 Dinas Pertanian,Pangan& Kehutanan 50.000.000,00 49.053.000,00 98,11 1.885.391.480,00

31 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1.238.264.000,00 1.141.773.000,00 92,21 620.550.500,00

32 Badan pelak. Penyul. & ketahanan pangan 245.000.000,00 243.716.000,00 99,48 135.161.000,00

33 DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN 1.846.593.750,00 1.771.273.175,00 95,92 1.252.935.965,00

34 DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR 6.105.769.000,00 4.764.046.675,00 78,03 10.498.820.625,00

151.710.730.086,00 93.015.768.920,00 61,31 98.601.901.238,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

No. SKPD

Tahun 2016

Jumlah

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

Lampiran 9 CaLK

Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA 32.670.000,00 30.260.000,00 92,62 54.511.500,00

2 DINAS KESEHATAN 476.837.562,00 422.589.150,00 88,62 96.386.600,00

3 DPU & ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 177.250.956.950,00 166.739.471.621,00 94,07 92.717.077.938,00

4 DINAS PERHUBUNGAN 1.398.594.500,00 1.298.766.130,00 92,86 774.161.293,00

5 BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) 214.215.000,00 213.056.000,00 99,46 699.773.000,00

6 KECAMATAN TEGALREJO - - - 103.690.000,00

7 KELURAHAN MUNTILAN - - - 249.034.300,00

8 KELURAHAN MENDUT - - - 248.500.935,00

9 KELURAHAN SAWITAN - - - 249.111.000,00

10 KELURAHAN SUMBERREJO - - - 250.000.000,00

11 KELURAHAN SECANG - - - 212.983.000,00

12 SEKRETARIAT DAERAH 114.070.000,00 113.152.750,00 99,20 -

13 KELURAHAN MUNTILAN 300.000.000,00 299.240.000,00 99,75 -

14 KELURAHAN MENDUT 300.000.000,00 299.579.900,00 99,86 -

15 KELURAHAN SAWITAN 300.000.000,00 299.526.800,00 99,84 -

16 KELURAHAN SUMBERREJO 300.000.000,00 296.488.960,00 98,83 -

17 KELURAHAN SECANG 229.153.000,00 229.153.000,00 100,00 -

18 DINAS PERTANIAN,PANGAN& KEHUTANAN 7.810.000.000,00 0 - -

19 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 231.728.000,00 231.233.000,00 99,79

20 BPPKP 197.840.000,00 196.773.000,00 99,46 127.901.000,00

21 DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN 774.828.340,00 771.350.825,00 99,55 452.164.940,00

189.930.893.352,00 171.440.641.136,00 90,26 96.235.295.506,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

No. SKPD

Tahun 2016

Jumlah

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

Lampiran 10 CaLK

Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA 6.644.362.450,00 1.007.463.234,00 15,16 45.028.250,00

Dinas Kesehatan - - 4.250.000,00

2 DINAS PERHUBUNGAN 99.660.000,00 97.240.000,00 97,57 39.465.000,00

3 BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) 592.775.000,00 589.752.000,00 99,49 625.829.000,00

4 SEKRETARIAT DAERAH 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00 17.195.000,00

5 SEKRETARIAT DPRD 8.000.000,00 7.877.000,00 98,46 11.225.000,00

6 KELURAHAN MENDUT 99.855.000,00 96.982.715,00 97,12 -

7 Badan Pemberdayaan Masyarakat KB - - 54.104.648,00

8 KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP 150.000.000,00 142.883.995,00 95,26 112.180.345,00

9 Dinas Pertanian.Pangan& Kehutanan 1.872.000,00

10 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 70.700.000,00 70.407.150,00 99,59 -

11 BPPKP 20.000.000,00 19.999.700,00 100,00 -

12 DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN 11.000.000,00 6.774.000,00 61,58 -

7.702.852.450,00 2.045.879.794,00 26,56 911.149.243,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

No. SKPD

Tahun 2016

Jumlah

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

Lampiran 11 CaLK

Tahun 2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 RSU Muntilan 216.019.589,00 215.510.000,00 99,76 -

2 Sekretariat Daerah 61.755.000,00 57.392.500,00 92,94 113.567.500,00

3 Sekretariat DPRD 97.600.000,00 88.752.500,00 90,93 -

4 Dinas Pend Peng Keuangan & Aset Daerah 251.005.000,00 244.380.000,00 97,36 270.645.000,00

5 Satuan Polisi Pamong Praja 53.520.000,00 49.750.000,00 92,96 -

6 Dinas Perdagangan Dan Pasar 97.545.000,00 96.803.000,00 99,24 -

7 Dinas Pariwisata - - - 49.247.000,00

777.444.589,00 752.588.000,00 96,80 433.459.500,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

No. SKPD

Tahun 2016

Jumlah

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

Lampiran 12 CaLK

2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Salaman434.308.000,00 434.308.000,00 100,00 360.693.000,00

1 Desa Ngargoretno 21.348.000,00 21.348.000,00 100,00 17.588.000,00

2 Desa Paripurno 22.417.000,00 22.417.000,00 100,00 18.345.000,00

3 Desa Kalirejo 22.348.000,00 22.348.000,00 100,00 18.404.000,00

4 Desa Menoreh 24.304.000,00 24.304.000,00 100,00 20.376.000,00

5 Desa Ngadirejo 21.224.000,00 21.224.000,00 100,00 17.709.000,00

6 Desa Sidomulyo 23.069.000,00 23.069.000,00 100,00 18.620.000,00

7 Desa Kebonrejo 22.698.000,00 22.698.000,00 100,00 19.792.000,00

8 Desa Salaman 23.686.000,00 23.686.000,00 100,00 20.104.000,00

9 Desa Kalisalak 22.319.000,00 22.319.000,00 100,00 18.488.000,00

10 Desa Sriwedari 22.761.000,00 22.761.000,00 100,00 18.284.000,00

11 Desa Jebengsari 19.661.000,00 19.661.000,00 100,00 16.451.000,00

12 Desa Tanjunganom 20.163.000,00 20.163.000,00 100,00 17.100.000,00

13 Desa Banjarharjo 19.985.000,00 19.985.000,00 100,00 16.647.000,00

14 Desa Purwosari 19.888.000,00 19.888.000,00 100,00 16.556.000,00

15 Desa Ngampeldento 21.278.000,00 21.278.000,00 100,00 17.789.000,00

16 Desa Sidosari 20.448.000,00 20.448.000,00 100,00 16.988.000,00

17 Desa Sawangargo 20.578.000,00 20.578.000,00 100,00 17.112.000,00

18 Desa Krasak 21.942.000,00 21.942.000,00 100,00 18.346.000,00

19 Desa Margoyoso 22.531.000,00 22.531.000,00 100,00 18.434.000,00

20 Desa Kaliabu 21.660.000,00 21.660.000,00 100,00 17.560.000,00

2Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Borobudur864.520.000,00 864.520.000,00 100,00 752.417.000,00

1 Desa Giripurno 20.270.000,00 20.270.000,00 100,00 16.438.000,00

2 Desa Giritengah 20.487.000,00 20.487.000,00 100,00 16.818.000,00

3 Desa Tuksongo 20.436.000,00 20.436.000,00 100,00 16.339.000,00

4 Desa Majaksingi 334.120.000,00 334.120.000,00 100,00 329.002.000,00

5 Desa Kenalan 19.535.000,00 19.535.000,00 100,00 16.105.000,00

6 Desa Bigaran 19.447.000,00 19.447.000,00 100,00 16.040.000,00

7 Desa Sambeng 19.571.000,00 19.571.000,00 100,00 16.175.000,00

8 Desa Candirejo 21.719.000,00 21.719.000,00 100,00 17.272.000,00

9 Desa Ngargogondo 19.732.000,00 19.732.000,00 100,00 17.600.000,00

10 Desa Wanurejo 31.858.000,00 31.858.000,00 100,00 19.867.000,00

11 Desa Borobudur 147.353.000,00 147.353.000,00 100,00 117.656.000,00

12 Desa Tanjungsari 19.200.000,00 19.200.000,00 100,00 15.851.000,00

13 Desa Karanganyar 19.246.000,00 19.246.000,00 100,00 16.069.000,00

14 Desa Karangrejo 20.772.000,00 20.772.000,00 100,00 17.029.000,00

15 Desa Ngadiharjo 25.239.000,00 25.239.000,00 100,00 18.259.000,00

16 Desa Kebonsari 19.930.000,00 19.930.000,00 100,00 16.750.000,00

17 Desa Tegalarum 20.699.000,00 20.699.000,00 100,00 16.844.000,00

18 Desa Kembanglimus 20.577.000,00 20.577.000,00 100,00 16.432.000,00

19 Desa Wringinputih 23.360.000,00 23.360.000,00 100,00 19.342.000,00

20 Desa Bumiharjo 20.969.000,00 20.969.000,00 100,00 16.529.000,00

3

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Ngluwar184.333.000,00 184.333.000,00 100,00 222.881.000,00

1 Desa Bligo 25.417.000,00 25.417.000,00 100,00 28.902.000,00

2 Desa Pakunden 22.461.000,00 22.461.000,00 100,00 27.537.000,00

3 Desa Somokaton 21.367.000,00 21.367.000,00 100,00 26.701.000,00

4 Desa Ngluwar 24.061.000,00 24.061.000,00 100,00 28.475.000,00

5 Desa Karangtalun 22.955.000,00 22.955.000,00 100,00 27.911.000,00

6 Desa Jamuskauman 22.986.000,00 22.986.000,00 100,00 27.938.000,00

7 Desa Plosogede 23.791.000,00 23.791.000,00 100,00 28.484.000,00

8 Desa Blongkeng 21.295.000,00 21.295.000,00 100,00 26.933.000,00

4

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Salam283.999.000,00 283.999.000,00 100,00 352.029.000,00

1 Desa Mantingan 21.481.000,00 21.481.000,00 100,00 26.735.000,00

2 Desa Salam 25.733.000,00 25.733.000,00 100,00 30.662.000,00

3 Desa Sucen 28.238.000,00 28.238.000,00 100,00 31.876.000,00

4 Desa Kadiluwih 25.252.000,00 25.252.000,00 100,00 28.941.000,00

5 Desa Somoketro 20.141.000,00 20.141.000,00 100,00 25.773.000,00

6 Desa Jumoyo 26.619.000,00 26.619.000,00 100,00 33.801.000,00

7 Desa Tirto 21.248.000,00 21.248.000,00 100,00 26.826.000,00

8 Desa Baturono 21.238.000,00 21.238.000,00 100,00 26.695.000,00

9 Desa Tersangede 23.030.000,00 23.030.000,00 100,00 35.000.000,00

10 Desa Sirahan 21.694.000,00 21.694.000,00 100,00 26.930.000,00

11 Desa Seloboro 20.772.000,00 20.772.000,00 100,00 26.346.000,00

12 Desa Gulon 28.553.000,00 28.553.000,00 100,00 32.444.000,00

5

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Srumbung362.642.000,00 362.642.000,00 100,00 469.323.000,00

1 Desa Sudimoro 21.519.000,00 21.519.000,00 100,00 27.335.000,00

2 Desa Pandanretno 19.746.000,00 19.746.000,00 100,00 26.053.000,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2016 dan 2015 per Desa

Uraian2016No.

Kec.

No.

Desa

19

Lampiran 12 CaLK

2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016No.

Kec.

No.

Desa

3 Desa Kaliurang 21.807.000,00 21.807.000,00 100,00 27.593.000,00

4 Desa Tegalrandu 20.252.000,00 20.252.000,00 100,00 26.506.000,00

5 Desa Kamongan 20.328.000,00 20.328.000,00 100,00 26.381.000,00

6 Desa Jerukagung 21.139.000,00 21.139.000,00 100,00 27.039.000,00

7 Desa Kradenan 23.229.000,00 23.229.000,00 100,00 28.631.000,00

8 Desa Banyuadem 21.090.000,00 21.090.000,00 100,00 27.012.000,00

9 Desa Ngablak 20.931.000,00 20.931.000,00 100,00 27.350.000,00

10 Desa Srumbung 23.912.000,00 23.912.000,00 100,00 28.549.000,00

11 Desa Bringin 24.241.000,00 24.241.000,00 100,00 36.300.000,00

12 Desa Mranggen 23.341.000,00 23.341.000,00 100,00 28.718.000,00

13 Desa Ngargosoko 19.891.000,00 19.891.000,00 100,00 26.170.000,00

14 Desa Polengan 20.110.000,00 20.110.000,00 100,00 26.265.000,00

15 Desa Pucanganom 20.572.000,00 20.572.000,00 100,00 26.619.000,00

16 Desa Kemiren 20.720.000,00 20.720.000,00 100,00 26.764.000,00

17 Desa Nglumut 19.814.000,00 19.814.000,00 100,00 26.038.000,00

6

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Dukun332.067.000,00 332.067.000,00 100,00 369.028.000,00

1 Desa Ketunggeng 22.208.000,00 22.208.000,00 100,00 25.440.000,00

2 Desa Wates 20.441.000,00 20.441.000,00 100,00 23.518.000,00

3 Desa Ngadipuro 21.529.000,00 21.529.000,00 100,00 23.894.000,00

4 Desa Banyubiru 24.585.000,00 24.585.000,00 100,00 25.273.000,00

5 Desa Dukun 23.586.000,00 23.586.000,00 100,00 25.865.000,00

6 Desa Kalibening 21.351.000,00 21.351.000,00 100,00 24.401.000,00

7 Desa Ngargomulyo 22.499.000,00 22.499.000,00 100,00 25.074.000,00

8 Desa Banyudono 24.650.000,00 24.650.000,00 100,00 25.551.000,00

9 Desa Sumber 22.546.000,00 22.546.000,00 100,00 24.823.000,00

10 Desa Mangunsoko 20.445.000,00 20.445.000,00 100,00 23.539.000,00

11 Desa Sewukan 21.833.000,00 21.833.000,00 100,00 24.460.000,00

12 Desa Sengi 22.746.000,00 22.746.000,00 100,00 25.065.000,00

13 Desa Paten 22.031.000,00 22.031.000,00 100,00 24.531.000,00

14 Desa Krinjing 21.281.000,00 21.281.000,00 100,00 24.190.000,00

15 Desa Keningar 20.336.000,00 20.336.000,00 100,00 23.404.000,00

7

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Sawangan333.866.000,00 333.866.000,00 100,00 348.044.000,00

1 Desa Gondowangi 26.786.000,00 26.786.000,00 100,00 25.788.000,00

2 Desa Sawangan 25.608.000,00 25.608.000,00 100,00 25.610.000,00

3 Desa Krogowanan 22.874.000,00 22.874.000,00 100,00 23.633.000,00

4 Desa Kapuhan 21.380.000,00 21.380.000,00 100,00 22.621.000,00

5 Desa Ketep 21.072.000,00 21.072.000,00 100,00 22.015.000,00

6 Desa Wonolelo 21.928.000,00 21.928.000,00 100,00 23.004.000,00

7 Desa Banyuroto 20.308.000,00 20.308.000,00 100,00 21.929.000,00

8 Desa Wulunggunung 20.115.000,00 20.115.000,00 100,00 21.676.000,00

9 Desa Gantang 21.107.000,00 21.107.000,00 100,00 22.356.000,00

10 Desa Jati 22.054.000,00 22.054.000,00 100,00 22.980.000,00

11 Desa Butuh 22.167.000,00 22.167.000,00 100,00 23.008.000,00

12 Desa Mangunsari 22.155.000,00 22.155.000,00 100,00 23.590.000,00

13 Desa Tirtosari 22.460.000,00 22.460.000,00 100,00 23.620.000,00

14 Desa Podosoko 22.764.000,00 22.764.000,00 100,00 23.774.000,00

15 Desa Soronalan 21.088.000,00 21.088.000,00 100,00 22.440.000,00

8

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Muntilan353.812.000,00 353.812.000,00 100,00 370.907.000,00

1 Desa Tanjung 21.747.000,00 21.747.000,00 100,00 24.112.000,00

2 Desa Sokorini 23.727.000,00 23.727.000,00 100,00 25.988.000,00

3 Desa Sriwedari 23.020.000,00 23.020.000,00 100,00 25.831.000,00

4 Desa Congkrang 21.891.000,00 21.891.000,00 100,00 24.573.000,00

5 Desa Adikarto 21.781.000,00 21.781.000,00 100,00 24.751.000,00

6 Desa Menayu 20.677.000,00 20.677.000,00 100,00 24.109.000,00

7 Desa Keji 24.450.000,00 24.450.000,00 100,00 26.031.000,00

8 Desa Ngawen 22.889.000,00 22.889.000,00 100,00 25.549.000,00

9 Desa Gunungpring 29.777.000,00 29.777.000,00 100,00 29.840.000,00

10 Desa Pucungrejo 51.994.000,00 51.994.000,00 100,00 41.451.000,00

11 Desa Tamanagung 35.349.000,00 35.349.000,00 100,00 37.427.000,00

12 Desa Gondosuli 24.710.000,00 24.710.000,00 100,00 30.131.000,00

13 Desa Sedayu 31.800.000,00 31.800.000,00 100,00 31.114.000,00

9

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Mungkid368.155.000,00 359.622.000,00 97,68 339.650.000,00

1 Desa Progowati 23.240.000,00 23.240.000,00 100,00 21.391.000,00

2 Desa Ngrajek 23.753.000,00 23.753.000,00 100,00 20.705.000,00

3 Desa Rambeanak 24.375.000,00 24.375.000,00 100,00 23.778.000,00

4 Desa Paremono 30.808.000,00 30.808.000,00 100,00 26.233.000,00

5 Desa Pabelan 32.571.000,00 32.571.000,00 100,00 28.197.000,00

6 Desa Bojong 37.364.000,00 37.364.000,00 100,00 27.102.000,00

7 Desa Pagersari 23.757.000,00 15.224.000,00 64,08 27.293.000,00

8 Desa Mungkid 34.773.000,00 34.773.000,00 100,00 34.951.000,00

9 Desa Ambartawang 20.570.000,00 20.570.000,00 100,00 20.060.000,00

20

Lampiran 12 CaLK

2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016No.

Kec.

No.

Desa

10 Desa Bumirejo 27.794.000,00 27.794.000,00 100,00 25.639.000,00

11 Desa Blondo 26.268.000,00 26.268.000,00 100,00 23.657.000,00

12 Desa Senden 21.740.000,00 21.740.000,00 100,00 20.689.000,00

13 Desa Gondang 20.762.000,00 20.762.000,00 100,00 20.174.000,00

14 Desa Treko 20.380.000,00 20.380.000,00 100,00 19.781.000,00

10

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Mertoyudan611.192.000,00 611.192.000,00 100,00 486.280.000,00

1 Desa Deyangan 28.013.000,00 28.013.000,00 100,00 24.414.000,00

2 Desa Pasuruhan 29.645.000,00 29.645.000,00 100,00 25.223.000,00

3 Desa Donorojo 25.998.000,00 25.998.000,00 100,00 23.469.000,00

4 Desa Kalinegoro 29.275.000,00 29.275.000,00 100,00 27.235.000,00

5 Desa Jogonegoro 24.812.000,00 24.812.000,00 100,00 23.008.000,00

6 Desa Sukorejo 22.863.000,00 22.863.000,00 100,00 23.287.000,00

7 Desa Bondowoso 28.020.000,00 28.020.000,00 100,00 24.434.000,00

8 Desa Danurejo 36.255.000,00 36.255.000,00 100,00 31.411.000,00

9 Desa Banyurojo 60.451.000,00 60.451.000,00 100,00 46.445.000,00

10 Desa Banjarnegoro 42.541.000,00 42.541.000,00 100,00 32.115.000,00

11 Desa Bulurejo 29.137.000,00 29.137.000,00 100,00 28.002.000,00

12 Desa Mertoyudan 254.182.000,00 254.182.000,00 100,00 177.237.000,00

11

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Tempuran371.683.000,00 360.314.000,00 96,94 279.779.000,00

1 Desa Ringinanom 24.166.000,00 24.166.000,00 100,00 19.425.000,00

2 Desa Sumberarum 25.730.000,00 25.730.000,00 100,00 19.361.000,00

3 Desa Sidoagung 28.354.000,00 28.354.000,00 100,00 27.054.000,00

4 Desa Tanggulrejo 24.659.000,00 13.290.000,00 53,90 26.076.000,00

5 Desa Kalisari 20.355.000,00 20.355.000,00 100,00 16.769.000,00

6 Desa Girirejo 22.882.000,00 22.882.000,00 100,00 18.110.000,00

7 Desa Tempurejo 60.799.000,00 60.799.000,00 100,00 36.188.000,00

8 Desa Prajeksari 19.644.000,00 19.644.000,00 100,00 17.658.000,00

9 Desa Jogomulyo 28.014.000,00 28.014.000,00 100,00 18.364.000,00

10 Desa Growong 20.077.000,00 20.077.000,00 100,00 16.273.000,00

11 Desa Temanggal 19.570.000,00 19.570.000,00 100,00 16.241.000,00

12 Desa Pringombo 19.556.000,00 19.556.000,00 100,00 16.027.000,00

13 Desa Kemutuk 19.032.000,00 19.032.000,00 100,00 -

14 Desa Bawang 19.241.000,00 19.241.000,00 100,00 15.936.000,00

15 Desa Tugurejo 19.604.000,00 19.604.000,00 100,00 16.297.000,00

12

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Kajoran591.901.000,00 591.901.000,00 100,00 467.611.000,00

1 Desa Wonogiri 20.134.000,00 20.134.000,00 100,00 15.706.000,00

2 Desa Kwaderan 20.100.000,00 20.100.000,00 100,00 15.735.000,00

3 Desa Madukoro 19.873.000,00 19.873.000,00 100,00 15.374.000,00

4 Desa Bumiayu 20.284.000,00 20.284.000,00 100,00 15.842.000,00

5 Desa Madugondo 19.822.000,00 19.822.000,00 100,00 15.679.000,00

6 Desa Ngargosari 19.710.000,00 19.710.000,00 100,00 15.690.000,00

7 Desa Ngendrosari 19.945.000,00 19.945.000,00 100,00 15.546.000,00

8 Desa Lesanpuro 20.459.000,00 20.459.000,00 100,00 15.844.000,00

9 Desa Banjaretno 20.374.000,00 20.374.000,00 100,00 16.125.000,00

10 Desa Krinjing 20.295.000,00 20.295.000,00 100,00 16.500.000,00

11 Desa Bangsri 19.616.000,00 19.616.000,00 100,00 15.222.000,00

12 Desa Wadas 19.892.000,00 19.892.000,00 100,00 15.487.000,00

13 Desa Kajoran 23.360.000,00 23.360.000,00 100,00 17.660.000,00

14 Desa Mangunrejo 20.197.000,00 20.197.000,00 100,00 16.320.000,00

15 Desa Sambak 21.284.000,00 21.284.000,00 100,00 16.457.000,00

16 Desa Bambusari 19.674.000,00 19.674.000,00 100,00 15.374.000,00

17 Desa Wuwuharjo 21.861.000,00 21.861.000,00 100,00 16.773.000,00

18 Desa Pandansari 20.141.000,00 20.141.000,00 100,00 15.691.000,00

19 Desa Pandanretno 20.495.000,00 20.495.000,00 100,00 15.972.000,00

20 Desa Krumpakan 19.726.000,00 19.726.000,00 100,00 15.490.000,00

21 Desa Banjaragung 20.691.000,00 20.691.000,00 100,00 16.049.000,00

22 Desa Sangen 19.837.000,00 19.837.000,00 100,00 15.506.000,00

23 Desa Pucungroto 19.882.000,00 19.882.000,00 100,00 20.070.000,00

24 Desa Sidorejo 20.201.000,00 20.201.000,00 100,00 15.812.000,00

25 Desa Sidowangi 20.193.000,00 20.193.000,00 100,00 15.712.000,00

26 Desa Sukomulyo 20.617.000,00 20.617.000,00 100,00 16.043.000,00

27 Desa Sukorejo 19.620.000,00 19.620.000,00 100,00 15.354.000,00

28 Desa Sutopati 23.987.000,00 23.987.000,00 100,00 18.416.000,00

29 Desa Sukomakmur 19.631.000,00 19.631.000,00 100,00 16.162.000,00

13

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Kaliangkrik411.436.000,00 411.436.000,00 100,00 331.505.000,00

1 Desa Kaliangkrik 22.377.000,00 22.377.000,00 100,00 16.274.000,00

2 Desa Ngawonggo 21.698.000,00 21.698.000,00 100,00 17.538.000,00

3 Desa Munggangsari 21.031.000,00 21.031.000,00 100,00 17.375.000,00

4 Desa Ngargosoko 20.789.000,00 20.789.000,00 100,00 16.615.000,00

5 Desa Ngendrokilo 20.714.000,00 20.714.000,00 100,00 16.031.000,00

6 Desa Maduretno 20.159.000,00 20.159.000,00 100,00 16.068.000,00

21

Lampiran 12 CaLK

2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016No.

Kec.

No.

Desa

7 Desa Temanggung 21.296.000,00 21.296.000,00 100,00 17.214.000,00

8 Desa Pengarengan 19.492.000,00 19.492.000,00 100,00 15.813.000,00

9 Desa Mangli 19.598.000,00 19.598.000,00 100,00 17.150.000,00

10 Desa Selomoyo 19.863.000,00 19.863.000,00 100,00 16.124.000,00

11 Desa Banjarejo 21.781.000,00 21.781.000,00 100,00 16.840.000,00

12 Desa Giriwarno 20.596.000,00 20.596.000,00 100,00 16.260.000,00

13 Desa Girirejo 20.557.000,00 20.557.000,00 100,00 16.724.000,00

14 Desa Kebonlegi 19.506.000,00 19.506.000,00 100,00 15.892.000,00

15 Desa Balerejo 20.663.000,00 20.663.000,00 100,00 16.217.000,00

16 Desa Beseran 20.165.000,00 20.165.000,00 100,00 15.936.000,00

17 Desa Bumirejo 19.907.000,00 19.907.000,00 100,00 17.250.000,00

18 Desa Ketangi 20.840.000,00 20.840.000,00 100,00 16.769.000,00

19 Desa Balekerto 21.845.000,00 21.845.000,00 100,00 17.333.000,00

20 Desa Adipuro 18.559.000,00 18.559.000,00 100,00 16.082.000,00

14

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Bandongan314.338.000,00 314.338.000,00 100,00 261.908.000,00

1 Desa Bandongan 26.498.000,00 26.498.000,00 100,00 20.944.000,00

2 Desa Salamkanci 21.967.000,00 21.967.000,00 100,00 19.107.000,00

3 Desa Sukodadi 20.946.000,00 20.946.000,00 100,00 17.719.000,00

4 Desa Tonoboyo 22.386.000,00 22.386.000,00 100,00 18.534.000,00

5 Desa Gandusari 22.090.000,00 22.090.000,00 100,00 18.398.000,00

6 Desa Sidorejo 22.246.000,00 22.246.000,00 100,00 18.682.000,00

7 Desa Trasan 26.947.000,00 26.947.000,00 100,00 21.333.000,00

8 Desa Banyuwangi 22.726.000,00 22.726.000,00 100,00 19.716.000,00

9 Desa Kedungsari 21.149.000,00 21.149.000,00 100,00 17.156.000,00

10 Desa Sukosari 21.287.000,00 21.287.000,00 100,00 17.818.000,00

11 Desa Kebonagung 21.125.000,00 21.125.000,00 100,00 17.964.000,00

12 Desa Kalegen 21.655.000,00 21.655.000,00 100,00 18.362.000,00

13 Desa Ngepanrejo 21.453.000,00 21.453.000,00 100,00 17.788.000,00

14 Desa Rejosari 21.863.000,00 21.863.000,00 100,00 18.387.000,00

15

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Candimulyo403.449.000,00 403.449.000,00 100,00 315.603.000,00

1 Desa Surojoyo 22.160.000,00 22.160.000,00 100,00 17.273.000,00

2 Desa Tempak 21.367.000,00 21.367.000,00 100,00 16.822.000,00

3 Desa Sidomulyo 21.862.000,00 21.862.000,00 100,00 16.696.000,00

4 Desa Mejing 20.931.000,00 20.931.000,00 100,00 16.008.000,00

5 Desa Purworejo 20.956.000,00 20.956.000,00 100,00 16.016.000,00

6 Desa Candimulyo 20.291.000,00 20.291.000,00 100,00 16.019.000,00

7 Desa Giyanti 20.512.000,00 20.512.000,00 100,00 16.099.000,00

8 Desa Kembaran 19.797.000,00 19.797.000,00 100,00 15.807.000,00

9 Desa Tegalsari 21.103.000,00 21.103.000,00 100,00 16.615.000,00

10 Desa Podosoko 20.548.000,00 20.548.000,00 100,00 16.012.000,00

11 Desa Tampir Kulon 21.310.000,00 21.310.000,00 100,00 16.701.000,00

12 Desa Tempursari 19.430.000,00 19.430.000,00 100,00 15.580.000,00

13 Desa Kebonrejo 21.882.000,00 21.882.000,00 100,00 17.375.000,00

14 Desa Tampir Wetan 21.128.000,00 21.128.000,00 100,00 16.420.000,00

15 Desa Tembelang 20.394.000,00 20.394.000,00 100,00 16.046.000,00

16 Desa Sonorejo 21.241.000,00 21.241.000,00 100,00 16.758.000,00

17 Desa Trenten 23.364.000,00 23.364.000,00 100,00 17.946.000,00

18 Desa Bateh 22.973.000,00 22.973.000,00 100,00 18.008.000,00

19 Desa Surodadi 22.200.000,00 22.200.000,00 100,00 17.402.000,00

16

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Pakis419.432.000,00 419.432.000,00 100,00 336.359.000,00

1 Desa Pakis 23.529.000,00 23.529.000,00 100,00 18.452.000,00

2 Desa Banyusidi 24.796.000,00 24.796.000,00 100,00 19.422.000,00

3 Desa Losari 20.395.000,00 20.395.000,00 100,00 16.260.000,00

4 Desa Daseh 19.418.000,00 19.418.000,00 100,00 16.250.000,00

5 Desa Gumelem 19.939.000,00 19.939.000,00 100,00 16.026.000,00

6 Desa Kaponan 21.655.000,00 21.655.000,00 100,00 16.979.000,00

7 Desa Kragilan 20.907.000,00 20.907.000,00 100,00 16.897.000,00

8 Desa Ketundan 23.638.000,00 23.638.000,00 100,00 18.862.000,00

9 Desa Daleman Kidul 21.073.000,00 21.073.000,00 100,00 16.805.000,00

10 Desa Petung 21.918.000,00 21.918.000,00 100,00 17.434.000,00

11 Desa Bawang 20.800.000,00 20.800.000,00 100,00 16.532.000,00

12 Desa Rejosari 19.979.000,00 19.979.000,00 100,00 16.487.000,00

13 Desa Kajangkoso 19.639.000,00 19.639.000,00 100,00 16.172.000,00

14 Desa Muneng Warangan 20.135.000,00 20.135.000,00 100,00 16.440.000,00

15 Desa Gondangsari 20.358.000,00 20.358.000,00 100,00 16.146.000,00

16 Desa Kenalan 20.083.000,00 20.083.000,00 100,00 16.024.000,00

17 Desa Pogalan 20.927.000,00 20.927.000,00 100,00 16.759.000,00

18 Desa Gejagan 19.827.000,00 19.827.000,00 100,00 16.028.000,00

19 Desa Muneng 20.118.000,00 20.118.000,00 100,00 16.122.000,00

20 Desa Jambewangi 20.298.000,00 20.298.000,00 100,00 16.262.000,00

17

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Ngablak332.966.000,00 332.966.000,00 100,00 268.468.000,00

22

Lampiran 12 CaLK

2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016No.

Kec.

No.

Desa

1 Desa Ngablak 24.997.000,00 24.997.000,00 100,00 18.944.000,00

2 Desa Jogonayan 19.680.000,00 19.680.000,00 100,00 15.893.000,00

3 Desa Tejosari 21.918.000,00 21.918.000,00 100,00 17.276.000,00

4 Desa Sumberejo 20.121.000,00 20.121.000,00 100,00 18.850.000,00

5 Desa Girirejo 22.393.000,00 22.393.000,00 100,00 17.761.000,00

6 Desa Pandean 22.849.000,00 22.849.000,00 100,00 18.051.000,00

7 Desa Genikan 19.376.000,00 19.376.000,00 100,00 15.671.000,00

8 Desa Bandungrejo 21.068.000,00 21.068.000,00 100,00 16.848.000,00

9 Desa Madyogondo 21.130.000,00 21.130.000,00 100,00 16.761.000,00

10 Desa Jogoyasan 19.775.000,00 19.775.000,00 100,00 15.976.000,00

11 Desa Keditan 19.511.000,00 19.511.000,00 100,00 15.748.000,00

12 Desa Magersari 19.488.000,00 19.488.000,00 100,00 15.802.000,00

13 Desa Kanigoro 20.105.000,00 20.105.000,00 100,00 16.099.000,00

14 Desa Selomirah 20.331.000,00 20.331.000,00 100,00 16.187.000,00

15 Desa Pagergunung 20.363.000,00 20.363.000,00 100,00 16.540.000,00

16 Desa Seloprojo 19.861.000,00 19.861.000,00 100,00 16.061.000,00

18

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Grabag642.422.000,00 642.422.000,00 100,00 559.481.000,00

1 Desa Grabag 29.514.000,00 29.514.000,00 100,00 24.041.000,00

2 Desa Sumurarum 22.130.000,00 22.130.000,00 100,00 17.354.000,00

3 Desa Banyusari 22.854.000,00 22.854.000,00 100,00 23.680.000,00

4 Desa Kartoharjo 20.411.000,00 20.411.000,00 100,00 16.730.000,00

5 Desa Sidogede 28.077.000,00 28.077.000,00 100,00 16.583.000,00

6 Desa Citrosono 21.548.000,00 21.548.000,00 100,00 17.850.000,00

7 Desa Kleteran 20.801.000,00 20.801.000,00 100,00 16.598.000,00

8 Desa Ngasinan 20.798.000,00 20.798.000,00 100,00 17.279.000,00

9 Desa Banaran 21.257.000,00 21.257.000,00 100,00 17.911.000,00

10 Desa Baleagung 20.601.000,00 20.601.000,00 100,00 17.685.000,00

11 Desa Klegen 20.783.000,00 20.783.000,00 100,00 16.592.000,00

12 Desa Kalikuto 20.970.000,00 20.970.000,00 100,00 16.851.000,00

13 Desa Kalipucang 37.552.000,00 37.552.000,00 100,00 37.886.000,00

14 Desa Seworan 20.398.000,00 20.398.000,00 100,00 16.609.000,00

15 Desa Banjarsari 21.117.000,00 21.117.000,00 100,00 16.986.000,00

16 Desa Sambungrejo 20.100.000,00 20.100.000,00 100,00 16.258.000,00

17 Desa Tlogorejo 20.090.000,00 20.090.000,00 100,00 16.283.000,00

18 Desa Tirto 20.053.000,00 20.053.000,00 100,00 16.556.000,00

19 Desa Ketawang 19.906.000,00 19.906.000,00 100,00 16.118.000,00

20 Desa Salam 20.113.000,00 20.113.000,00 100,00 17.535.000,00

21 Desa Cokro 20.021.000,00 20.021.000,00 100,00 16.276.000,00

22 Desa Losari 49.324.000,00 49.324.000,00 100,00 68.850.000,00

23 Desa Ngrancah 19.916.000,00 19.916.000,00 100,00 16.515.000,00

24 Desa Sugihmas 21.694.000,00 21.694.000,00 100,00 18.028.000,00

25 Desa Pesidi 20.271.000,00 20.271.000,00 100,00 16.261.000,00

26 Desa Giriwetan 20.415.000,00 20.415.000,00 100,00 16.650.000,00

27 Desa Pucungsari 20.106.000,00 20.106.000,00 100,00 16.409.000,00

28 Desa Lebak 21.602.000,00 21.602.000,00 100,00 17.107.000,00

19

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Tegalrejo434.980.000,00 434.980.000,00 100,00 349.733.000,00

1 Desa Tegalrejo 23.418.000,00 23.418.000,00 100,00 17.779.000,00

2 Desa Soroyudan 21.638.000,00 21.638.000,00 100,00 16.160.000,00

3 Desa Sidorejo 23.235.000,00 23.235.000,00 100,00 17.398.000,00

4 Desa Purwosari 20.661.000,00 20.661.000,00 100,00 21.730.000,00

5 Desa Dlimas 21.238.000,00 21.238.000,00 100,00 16.692.000,00

6 Desa Banyusari 20.387.000,00 20.387.000,00 100,00 16.209.000,00

7 Desa Sukorejo 20.130.000,00 20.130.000,00 100,00 16.038.000,00

8 Desa Tampingan 20.609.000,00 20.609.000,00 100,00 19.535.000,00

9 Desa Banyuurip 21.268.000,00 21.268.000,00 100,00 17.382.000,00

10 Desa Glagahombo 20.854.000,00 20.854.000,00 100,00 16.123.000,00

11 Desa Purwodadi 19.674.000,00 19.674.000,00 100,00 15.722.000,00

12 Desa Wonokerto 19.632.000,00 19.632.000,00 100,00 15.542.000,00

13 Desa Dawung 19.903.000,00 19.903.000,00 100,00 15.926.000,00

14 Desa Klopo 20.690.000,00 20.690.000,00 100,00 16.242.000,00

15 Desa Japan 20.196.000,00 20.196.000,00 100,00 15.741.000,00

16 Desa Kebonagung 20.128.000,00 20.128.000,00 100,00 16.000.000,00

17 Desa Ngasem 20.154.000,00 20.154.000,00 100,00 15.898.000,00

18 Desa Girirejo 20.924.000,00 20.924.000,00 100,00 16.121.000,00

19 Desa Ngadirejo 19.922.000,00 19.922.000,00 100,00 15.919.000,00

20 Desa Donorejo 19.946.000,00 19.946.000,00 100,00 15.769.000,00

21 Desa Mangunrejo 20.373.000,00 20.373.000,00 100,00 15.807.000,00

20

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Secang436.663.000,00 436.663.000,00 100,00 361.023.000,00

1 Desa Madusari 21.957.000,00 21.957.000,00 100,00 18.335.000,00

2 Desa Madyocondro 27.134.000,00 27.134.000,00 100,00 22.369.000,00

3 Desa Ngabean 22.790.000,00 22.790.000,00 100,00 19.421.000,00

4 Desa Krincing 26.635.000,00 26.635.000,00 100,00 21.314.000,00

23

Lampiran 12 CaLK

2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016No.

Kec.

No.

Desa

5 Desa Donorejo 20.122.000,00 20.122.000,00 100,00 17.045.000,00

6 Desa Candisari 23.149.000,00 23.149.000,00 100,00 19.427.000,00

7 Desa Candiretno 21.779.000,00 21.779.000,00 100,00 19.164.000,00

8 Desa Pancuranmas 22.166.000,00 22.166.000,00 100,00 17.944.000,00

9 Desa Jambewangi 25.386.000,00 25.386.000,00 100,00 18.941.000,00

10 Desa Payaman 23.920.000,00 23.920.000,00 100,00 19.614.000,00

11 Desa Kalijoso 28.100.000,00 28.100.000,00 100,00 18.568.000,00

12 Desa Ngadirojo 26.801.000,00 26.801.000,00 100,00 22.582.000,00

13 Desa Karangkajen 20.988.000,00 20.988.000,00 100,00 16.954.000,00

14 Desa Sidomulyo 21.016.000,00 21.016.000,00 100,00 17.676.000,00

15 Desa Pucang 21.474.000,00 21.474.000,00 100,00 18.236.000,00

16 Desa Purwosari 20.484.000,00 20.484.000,00 100,00 17.138.000,00

17 Desa Donomulyo 20.219.000,00 20.219.000,00 100,00 17.061.000,00

18 Desa Girikulon 20.382.000,00 20.382.000,00 100,00 19.483.000,00

19 Desa Pirikan 22.161.000,00 22.161.000,00 100,00 19.751.000,00

21

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

Wilayah Kecamatan Windusari408.836.000,00 368.168.000,00 90,05 320.928.527,00

1 Desa Windusari 20.554.000,00 - - 15.918.000,00

2 Desa Pasangsari 21.834.000,00 21.834.000,00 100,00 17.050.000,00

3 Desa Candisari 21.446.000,00 21.446.000,00 100,00 16.835.000,00

4 Desa Bandarsedayu 20.802.000,00 20.802.000,00 100,00 15.979.000,00

5 Desa Banjarsari 21.106.000,00 21.106.000,00 100,00 16.101.000,00

6 Desa Balesari 20.118.000,00 20.118.000,00 100,00 16.134.000,00

7 Desa Kembangkuning 19.932.000,00 19.932.000,00 100,00 15.774.000,00

8 Desa Tanjungsari 21.547.000,00 21.547.000,00 100,00 17.015.000,00

9 Desa Wonoroto 20.708.000,00 20.708.000,00 100,00 16.083.000,00

10 Desa Genito 20.227.000,00 20.227.000,00 100,00 16.015.000,00

11 Desa Kentengsari 19.682.000,00 9.444.000,00 47,98 15.629.000,00

12 Desa Umbulsari 20.471.000,00 20.471.000,00 100,00 16.187.000,00

13 Desa Semen 21.586.000,00 21.586.000,00 100,00 16.343.000,00

14 Desa Dampit 19.280.000,00 19.280.000,00 100,00 15.424.000,00

15 Desa Girimulyo 19.791.000,00 19.791.000,00 100,00 15.499.000,00

16 Desa Ngemplak 20.440.000,00 20.440.000,00 100,00 16.050.000,00

17 Desa Gunungsari 20.206.000,00 20.206.000,00 100,00 16.011.000,00

18 Desa Kalijoso 19.488.000,00 9.612.000,00 49,32 15.357.000,00

19 Desa Mangunsari 19.220.000,00 19.220.000,00 100,00 15.297.000,00

20 Desa Gondangrejo 20.398.000,00 20.398.000,00 100,00 16.227.527,00

8.897.000.000,00 8.836.430.000,00 99,32 7.923.650.527,00

24

Lampiran 13 CaLK

2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

1 Desa Wilayah Kecamatan Salaman 91.746.000,00 91.746.000,00 100,00 212.997.000,00

1 Desa Ngargoretno 2.629.000,00 2.629.000,00 100,00 12.518.000,00

2 Desa Paripurno 3.281.000,00 3.281.000,00 100,00 12.518.000,00

3 Desa Kalirejo 3.131.000,00 3.131.000,00 100,00 12.518.000,00

4 Desa Menoreh 21.054.000,00 21.054.000,00 100,00 22.566.000,00

5 Desa Ngadirejo 2.798.000,00 2.798.000,00 100,00 12.518.000,00

6 Desa Sidomulyo 2.913.000,00 2.913.000,00 100,00 12.568.000,00

7 Desa Kebonrejo 2.827.000,00 2.827.000,00 100,00 12.518.000,00

8 Desa Salaman 15.622.000,00 15.622.000,00 100,00 17.356.000,00

9 Desa Kalisalak 3.010.000,00 3.010.000,00 100,00 12.679.000,00

10 Desa Sriwedari 2.714.000,00 2.714.000,00 100,00 7.272.000,00

11 Desa Jebengsari 2.710.000,00 2.710.000,00 100,00 7.272.000,00

12 Desa Tanjunganom 2.637.000,00 2.637.000,00 100,00 7.272.000,00

13 Desa Banjarharjo 3.195.000,00 3.195.000,00 100,00 12.518.000,00

14 Desa Purwosari 2.696.000,00 2.696.000,00 100,00 7.272.000,00

15 Desa Ngampeldento 2.650.000,00 2.650.000,00 100,00 7.272.000,00

16 Desa Sidosari 2.646.000,00 2.646.000,00 100,00 7.272.000,00

17 Desa Sawangargo 2.667.000,00 2.667.000,00 100,00 7.272.000,00

18 Desa Krasak 3.619.000,00 3.619.000,00 100,00 7.272.000,00

19 Desa Margoyoso 3.952.000,00 3.952.000,00 100,00 7.272.000,00

20 Desa Kaliabu 4.995.000,00 4.995.000,00 100,00 7.272.000,00

2 Desa Wilayah Kecamatan Borobudur 76.527.000,00 69.626.000,00 90,98 189.611.000,00

1 Desa Giripurno 2.621.000,00 2.621.000,00 100,00 8.248.000,00

2 Desa Giritengah 2.644.000,00 2.644.000,00 100,00 8.248.000,00

3 Desa Tuksongo 2.825.000,00 2.825.000,00 100,00 8.248.000,00

4 Desa Majaksingi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 8.686.000,00

5 Desa Kenalan 2.634.000,00 2.634.000,00 100,00 8.248.000,00

6 Desa Bigaran 2.625.000,00 2.625.000,00 100,00 8.248.000,00

7 Desa Sambeng 3.225.000,00 3.225.000,00 100,00 8.248.000,00

8 Desa Candirejo 2.746.000,00 2.746.000,00 100,00 8.248.000,00

9 Desa Ngargogondo 2.652.000,00 2.652.000,00 100,00 8.248.000,00

10 Desa Wanurejo 2.727.000,00 2.727.000,00 100,00 8.248.000,00

11 Desa Borobudur 23.005.000,00 16.104.000,00 70,00 32.300.000,00

12 Desa Tanjungsari 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 8.248.000,00

13 Desa Karanganyar 2.878.000,00 2.878.000,00 100,00 8.248.000,00

14 Desa Karangrejo 2.697.000,00 2.697.000,00 100,00 8.248.000,00

15 Desa Ngadiharjo 2.818.000,00 2.818.000,00 100,00 8.336.000,00

16 Desa Kebonsari 2.678.000,00 2.678.000,00 100,00 8.248.000,00

17 Desa Tegalarum 3.601.000,00 3.601.000,00 100,00 8.248.000,00

18 Desa Kembanglimus 3.505.000,00 3.505.000,00 100,00 8.321.000,00

19 Desa Wringinputih 2.745.000,00 2.745.000,00 100,00 8.248.000,00

20 Desa Bumiharjo 2.701.000,00 2.701.000,00 100,00 8.248.000,00

3 Desa Wilayah Kecamatan Ngluwar 24.955.000,00 24.955.000,00 100,00 64.136.000,00

1 Desa Bligo 2.824.000,00 2.824.000,00 100,00 8.017.000,00

2 Desa Pakunden 2.797.000,00 2.797.000,00 100,00 8.017.000,00

3 Desa Somokaton 2.788.000,00 2.788.000,00 100,00 8.017.000,00

4 Desa Ngluwar 4.586.000,00 4.586.000,00 100,00 8.017.000,00

5 Desa Karangtalun 2.808.000,00 2.808.000,00 100,00 8.017.000,00

6 Desa Jamuskauman 2.980.000,00 2.980.000,00 100,00 8.017.000,00

7 Desa Plosogede 3.335.000,00 3.335.000,00 100,00 8.017.000,00

8 Desa Blongkeng 2.837.000,00 2.837.000,00 100,00 8.017.000,00

4 Desa Wilayah Kecamatan Salam 37.305.000,00 37.305.000,00 100,00 107.577.000,00

1 Desa Mantingan 2.739.000,00 2.739.000,00 100,00 8.279.000,00

2 Desa Salam 3.762.000,00 3.762.000,00 100,00 15.874.000,00

3 Desa Sucen 3.391.000,00 3.391.000,00 100,00 8.389.000,00

4 Desa Kadiluwih 2.852.000,00 2.852.000,00 100,00 8.279.000,00

5 Desa Somoketro 2.671.000,00 2.671.000,00 100,00 8.279.000,00

6 Desa Jumoyo 4.297.000,00 4.297.000,00 100,00 8.352.000,00

7 Desa Tirto 2.649.000,00 2.649.000,00 100,00 8.279.000,00

8 Desa Baturono 2.633.000,00 2.633.000,00 100,00 8.279.000,00

9 Desa Tersangede 2.707.000,00 2.707.000,00 100,00 8.279.000,00

10 Desa Sirahan 2.690.000,00 2.690.000,00 100,00 8.279.000,00

11 Desa Seloboro 3.201.000,00 3.201.000,00 100,00 8.279.000,00

12 Desa Gulon 3.713.000,00 3.713.000,00 100,00 8.730.000,00

5 Desa Wilayah Kecamatan Srumbung 48.990.000,00 48.990.000,00 100,00 122.689.000,00

1 Desa Sudimoro 2.922.000,00 2.922.000,00 100,00 7.217.000,00

2 Desa Pandanretno 2.634.000,00 2.634.000,00 100,00 7.217.000,00

3 Desa Kaliurang 2.756.000,00 2.756.000,00 100,00 7.217.000,00

4 Desa Tegalrandu 2.721.000,00 2.721.000,00 100,00 7.217.000,00

5 Desa Kamongan 2.757.000,00 2.757.000,00 100,00 7.217.000,00

6 Desa Jerukagung 2.902.000,00 2.902.000,00 100,00 7.217.000,00

7 Desa Kradenan 2.970.000,00 2.970.000,00 100,00 7.217.000,00

8 Desa Banyuadem 2.735.000,00 2.735.000,00 100,00 7.217.000,00

9 Desa Ngablak 2.749.000,00 2.749.000,00 100,00 7.217.000,00

10 Desa Srumbung 4.665.000,00 4.665.000,00 100,00 7.217.000,00

Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

Uraian2016No.

Kec.

No.

Desa

Pemerintah Kabupaten Magelang

Lampiran 13 CaLK

2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016No.

Kec.

No.

Desa

11 Desa Bringin 2.798.000,00 2.798.000,00 100,00 7.217.000,00

12 Desa Mranggen 2.791.000,00 2.791.000,00 100,00 7.217.000,00

13 Desa Ngargosoko 2.722.000,00 2.722.000,00 100,00 7.217.000,00

14 Desa Polengan 2.695.000,00 2.695.000,00 100,00 7.217.000,00

15 Desa Pucanganom 2.835.000,00 2.835.000,00 100,00 7.217.000,00

16 Desa Kemiren 2.652.000,00 2.652.000,00 100,00 7.217.000,00

17 Desa Nglumut 2.686.000,00 2.686.000,00 100,00 7.217.000,00

6 Desa Wilayah Kecamatan Dukun 52.199.000,00 52.199.000,00 100,00 117.032.000,00

1 Desa Ketunggeng 3.034.000,00 3.034.000,00 100,00 7.356.000,00

2 Desa Wates 3.222.000,00 3.222.000,00 100,00 7.356.000,00

3 Desa Ngadipuro 2.720.000,00 2.720.000,00 100,00 7.356.000,00

4 Desa Banyubiru 3.984.000,00 3.984.000,00 100,00 7.356.000,00

5 Desa Dukun 3.026.000,00 3.026.000,00 100,00 7.356.000,00

6 Desa Kalibening 2.665.000,00 2.665.000,00 100,00 7.356.000,00

7 Desa Ngargomulyo 2.746.000,00 2.746.000,00 100,00 7.356.000,00

8 Desa Banyudono 11.825.000,00 11.825.000,00 100,00 14.048.000,00

9 Desa Sumber 2.743.000,00 2.743.000,00 100,00 7.356.000,00

10 Desa Mangunsoko 2.662.000,00 2.662.000,00 100,00 7.356.000,00

11 Desa Sewukan 2.710.000,00 2.710.000,00 100,00 7.356.000,00

12 Desa Sengi 2.915.000,00 2.915.000,00 100,00 7.356.000,00

13 Desa Paten 2.678.000,00 2.678.000,00 100,00 7.356.000,00

14 Desa Krinjing 2.660.000,00 2.660.000,00 100,00 7.356.000,00

15 Desa Keningar 2.609.000,00 2.609.000,00 100,00 7.356.000,00

7 Desa Wilayah Kecamatan Sawangan 240.870.000,00 240.870.000,00 100,00 347.395.000,00

1 Desa Gondowangi 3.230.000,00 3.230.000,00 100,00 7.994.000,00

2 Desa Sawangan 6.470.000,00 6.470.000,00 100,00 8.117.000,00

3 Desa Krogowanan 4.036.000,00 4.036.000,00 100,00 8.600.000,00

4 Desa Kapuhan 2.781.000,00 2.781.000,00 100,00 8.315.000,00

5 Desa Ketep 194.489.000,00 194.489.000,00 100,00 232.126.000,00

6 Desa Wonolelo 4.279.000,00 4.279.000,00 100,00 9.013.000,00

7 Desa Banyuroto 3.448.000,00 3.448.000,00 100,00 8.315.000,00

8 Desa Wulunggunung 2.755.000,00 2.755.000,00 100,00 8.315.000,00

9 Desa Gantang 2.785.000,00 2.785.000,00 100,00 8.315.000,00

10 Desa Jati 2.765.000,00 2.765.000,00 100,00 8.315.000,00

11 Desa Butuh 2.777.000,00 2.777.000,00 100,00 7.994.000,00

12 Desa Mangunsari 2.824.000,00 2.824.000,00 100,00 7.994.000,00

13 Desa Tirtosari 2.666.000,00 2.666.000,00 100,00 7.994.000,00

14 Desa Podosoko 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 7.994.000,00

15 Desa Soronalan 2.765.000,00 2.765.000,00 100,00 7.994.000,00

8 Desa Wilayah Kecamatan Muntilan 150.902.000,00 150.902.000,00 100,00 234.939.000,00

1 Desa Tanjung 4.323.000,00 4.323.000,00 100,00 8.042.000,00

2 Desa Sokorini 2.832.000,00 2.832.000,00 100,00 7.924.000,00

3 Desa Sriwedari 2.746.000,00 2.746.000,00 100,00 7.924.000,00

4 Desa Congkrang 2.759.000,00 2.759.000,00 100,00 7.924.000,00

5 Desa Adikarto 2.899.000,00 2.899.000,00 100,00 7.924.000,00

6 Desa Menayu 2.683.000,00 2.683.000,00 100,00 7.924.000,00

7 Desa Keji 3.028.000,00 3.028.000,00 100,00 7.924.000,00

8 Desa Ngawen 2.704.000,00 2.704.000,00 100,00 7.924.000,00

9 Desa Gunungpring 5.084.000,00 5.084.000,00 100,00 10.171.000,00

10 Desa Pucungrejo 46.619.000,00 46.619.000,00 100,00 59.980.000,00

11 Desa Tamanagung 39.634.000,00 39.634.000,00 100,00 55.830.000,00

12 Desa Gondosuli 2.730.000,00 2.730.000,00 100,00 9.085.000,00

13 Desa Sedayu 32.861.000,00 32.861.000,00 100,00 36.363.000,00

9 Desa Wilayah Kecamatan Mungkid 53.969.000,00 53.969.000,00 100,00 120.569.000,00

1 Desa Progowati 2.725.000,00 2.725.000,00 100,00 6.207.000,00

2 Desa Ngrajek 2.792.000,00 2.792.000,00 100,00 6.080.000,00

3 Desa Rambeanak 3.507.000,00 3.507.000,00 100,00 6.080.000,00

4 Desa Paremono 3.049.000,00 3.049.000,00 100,00 6.277.000,00

5 Desa Pabelan 3.995.000,00 3.995.000,00 100,00 6.080.000,00

6 Desa Bojong 2.875.000,00 2.875.000,00 100,00 8.438.000,00

7 Desa Pagersari 2.765.000,00 2.765.000,00 100,00 6.080.000,00

8 Desa Mungkid 10.996.000,00 10.996.000,00 100,00 38.327.000,00

9 Desa Ambartawang 2.822.000,00 2.822.000,00 100,00 6.080.000,00

10 Desa Bumirejo 6.302.000,00 6.302.000,00 100,00 6.080.000,00

11 Desa Blondo 3.672.000,00 3.672.000,00 100,00 6.600.000,00

12 Desa Senden 2.715.000,00 2.715.000,00 100,00 6.080.000,00

13 Desa Gondang 2.733.000,00 2.733.000,00 100,00 6.080.000,00

14 Desa Treko 3.021.000,00 3.021.000,00 100,00 6.080.000,00

10 Desa Wilayah Kecamatan Mertoyudan 43.797.000,00 43.797.000,00 100,00 117.524.000,00

1 Desa Deyangan 2.786.000,00 2.786.000,00 100,00 9.306.000,00

2 Desa Pasuruhan 3.450.000,00 3.450.000,00 100,00 9.306.000,00

3 Desa Donorojo 2.885.000,00 2.885.000,00 100,00 9.972.000,00

4 Desa Kalinegoro 4.693.000,00 4.693.000,00 100,00 9.306.000,00

5 Desa Jogonegoro 2.837.000,00 2.837.000,00 100,00 9.306.000,00

6 Desa Sukorejo 2.923.000,00 2.923.000,00 100,00 9.306.000,00

7 Desa Bondowoso 2.676.000,00 2.676.000,00 100,00 9.306.000,00

8 Desa Danurejo 3.172.000,00 3.172.000,00 100,00 9.972.000,00

9 Desa Banyurojo 3.571.000,00 3.571.000,00 100,00 9.996.000,00

10 Desa Banjarnegoro 6.360.000,00 6.360.000,00 100,00 10.955.000,00

Lampiran 13 CaLK

2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016No.

Kec.

No.

Desa

11 Desa Bulurejo 3.494.000,00 3.494.000,00 100,00 9.306.000,00

12 Desa Mertoyudan 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 11.487.000,00

11 Desa Wilayah Kecamatan Tempuran 48.063.000,00 48.063.000,00 100,00 113.140.000,00

1 Desa Ringinanom 3.514.000,00 3.514.000,00 100,00 7.831.000,00

2 Desa Sumberarum 2.647.000,00 2.647.000,00 100,00 7.831.000,00

3 Desa Sidoagung 4.022.000,00 4.022.000,00 100,00 8.275.000,00

4 Desa Tanggulrejo 2.758.000,00 2.758.000,00 100,00 8.302.000,00

5 Desa Kalisari 2.663.000,00 2.663.000,00 100,00 7.831.000,00

6 Desa Girirejo 2.719.000,00 2.719.000,00 100,00 7.831.000,00

7 Desa Tempurejo 8.479.000,00 8.479.000,00 100,00 10.422.000,00

8 Desa Prajeksari 2.664.000,00 2.664.000,00 100,00 7.831.000,00

9 Desa Jogomulyo 2.822.000,00 2.822.000,00 100,00 7.831.000,00

10 Desa Growong 2.697.000,00 2.697.000,00 100,00 7.831.000,00

11 Desa Temanggal 2.606.000,00 2.606.000,00 100,00 7.831.000,00

12 Desa Pringombo 2.606.000,00 2.606.000,00 100,00 7.831.000,00

13 Desa Kemutuk 2.613.000,00 2.613.000,00 100,00 -

14 Desa Bawang 2.630.000,00 2.630.000,00 100,00 7.831.000,00

15 Desa Tugurejo 2.623.000,00 2.623.000,00 100,00 7.831.000,00

12 Desa Wilayah Kecamatan Kajoran 82.093.000,00 82.093.000,00 100,00 210.714.000,00

1 Desa Wonogiri 2.674.000,00 2.674.000,00 100,00 7.241.000,00

2 Desa Kwaderan 2.717.000,00 2.717.000,00 100,00 7.241.000,00

3 Desa Madukoro 2.703.000,00 2.703.000,00 100,00 7.241.000,00

4 Desa Bumiayu 2.671.000,00 2.671.000,00 100,00 7.241.000,00

5 Desa Madugondo 2.638.000,00 2.638.000,00 100,00 7.413.000,00

6 Desa Ngargosari 2.606.000,00 2.606.000,00 100,00 7.241.000,00

7 Desa Ngendrosari 2.663.000,00 2.663.000,00 100,00 7.241.000,00

8 Desa Lesanpuro 2.609.000,00 2.609.000,00 100,00 7.241.000,00

9 Desa Banjaretno 2.606.000,00 2.606.000,00 100,00 7.338.000,00

10 Desa Krinjing 2.633.000,00 2.633.000,00 100,00 7.338.000,00

11 Desa Bangsri 2.629.000,00 2.629.000,00 100,00 7.338.000,00

12 Desa Wadas 4.095.000,00 4.095.000,00 100,00 7.338.000,00

13 Desa Kajoran 2.646.000,00 2.646.000,00 100,00 7.409.000,00

14 Desa Mangunrejo 2.794.000,00 2.794.000,00 100,00 7.168.000,00

15 Desa Sambak 2.606.000,00 2.606.000,00 100,00 7.168.000,00

16 Desa Bambusari 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 7.168.000,00

17 Desa Wuwuharjo 4.007.000,00 4.007.000,00 100,00 7.168.000,00

18 Desa Pandansari 2.694.000,00 2.694.000,00 100,00 7.168.000,00

19 Desa Pandanretno 2.685.000,00 2.685.000,00 100,00 7.168.000,00

20 Desa Krumpakan 2.614.000,00 2.614.000,00 100,00 7.168.000,00

21 Desa Banjaragung 2.683.000,00 2.683.000,00 100,00 7.263.000,00

22 Desa Sangen 2.737.000,00 2.737.000,00 100,00 7.263.000,00

23 Desa Pucungroto 2.727.000,00 2.727.000,00 100,00 7.263.000,00

24 Desa Sidorejo 2.645.000,00 2.645.000,00 100,00 7.263.000,00

25 Desa Sidowangi 2.714.000,00 2.714.000,00 100,00 7.263.000,00

26 Desa Sukomulyo 2.638.000,00 2.638.000,00 100,00 7.263.000,00

27 Desa Sukorejo 2.738.000,00 2.738.000,00 100,00 7.263.000,00

28 Desa Sutopati 3.850.000,00 3.850.000,00 100,00 7.573.000,00

29 Desa Sukomakmur 3.371.000,00 3.371.000,00 100,00 7.263.000,00

13 Desa Wilayah Kecamatan Kaliangkrik 70.243.000,00 70.243.000,00 100,00 172.822.000,00

1 Desa Kaliangkrik 18.275.000,00 18.275.000,00 100,00 27.653.000,00

2 Desa Ngawonggo 3.366.000,00 3.366.000,00 100,00 7.644.000,00

3 Desa Munggangsari 2.642.000,00 2.642.000,00 100,00 7.644.000,00

4 Desa Ngargosoko 2.640.000,00 2.640.000,00 100,00 7.644.000,00

5 Desa Ngendrokilo 2.779.000,00 2.779.000,00 100,00 7.644.000,00

6 Desa Maduretno 2.666.000,00 2.666.000,00 100,00 7.644.000,00

7 Desa Temanggung 2.748.000,00 2.748.000,00 100,00 7.644.000,00

8 Desa Pengarengan 2.619.000,00 2.619.000,00 100,00 7.644.000,00

9 Desa Mangli 2.662.000,00 2.662.000,00 100,00 7.644.000,00

10 Desa Selomoyo 2.611.000,00 2.611.000,00 100,00 7.644.000,00

11 Desa Banjarejo 2.640.000,00 2.640.000,00 100,00 7.644.000,00

12 Desa Giriwarno 2.687.000,00 2.687.000,00 100,00 7.644.000,00

13 Desa Girirejo 2.665.000,00 2.665.000,00 100,00 7.644.000,00

14 Desa Kebonlegi 2.624.000,00 2.624.000,00 100,00 7.644.000,00

15 Desa Balerejo 3.266.000,00 3.266.000,00 100,00 7.644.000,00

16 Desa Beseran 2.829.000,00 2.829.000,00 100,00 7.644.000,00

17 Desa Bumirejo 2.621.000,00 2.621.000,00 100,00 7.577.000,00

18 Desa Ketangi 2.664.000,00 2.664.000,00 100,00 7.644.000,00

19 Desa Balekerto 2.630.000,00 2.630.000,00 100,00 7.644.000,00

20 Desa Adipuro 2.609.000,00 2.609.000,00 100,00 7.644.000,00

14 Desa Wilayah Kecamatan Bandongan 44.144.000,00 44.144.000,00 100,00 123.648.000,00

1 Desa Bandongan 6.402.000,00 6.402.000,00 100,00 9.745.000,00

2 Desa Salamkanci 2.645.000,00 2.645.000,00 100,00 8.723.000,00

3 Desa Sukodadi 2.661.000,00 2.661.000,00 100,00 8.723.000,00

4 Desa Tonoboyo 2.746.000,00 2.746.000,00 100,00 8.723.000,00

5 Desa Gandusari 3.024.000,00 3.024.000,00 100,00 8.723.000,00

6 Desa Sidorejo 2.643.000,00 2.643.000,00 100,00 8.723.000,00

7 Desa Trasan 2.910.000,00 2.910.000,00 100,00 8.723.000,00

8 Desa Banyuwangi 3.256.000,00 3.256.000,00 100,00 8.932.000,00

9 Desa Kedungsari 2.681.000,00 2.681.000,00 100,00 8.723.000,00

Lampiran 13 CaLK

2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016No.

Kec.

No.

Desa

10 Desa Sukosari 2.633.000,00 2.633.000,00 100,00 8.723.000,00

11 Desa Kebonagung 2.684.000,00 2.684.000,00 100,00 8.723.000,00

12 Desa Kalegen 4.492.000,00 4.492.000,00 100,00 8.723.000,00

13 Desa Ngepanrejo 2.627.000,00 2.627.000,00 100,00 8.723.000,00

14 Desa Rejosari 2.740.000,00 2.740.000,00 100,00 9.018.000,00

15 Desa Wilayah Kecamatan Candimulyo 54.651.000,00 54.651.000,00 100,00 142.480.000,00

1 Desa Surojoyo 3.251.000,00 3.251.000,00 100,00 7.488.000,00

2 Desa Tempak 2.669.000,00 2.669.000,00 100,00 7.488.000,00

3 Desa Sidomulyo 3.173.000,00 3.173.000,00 100,00 7.488.000,00

4 Desa Mejing 3.280.000,00 3.280.000,00 100,00 7.488.000,00

5 Desa Purworejo 2.610.000,00 2.610.000,00 100,00 7.488.000,00

6 Desa Candimulyo 3.544.000,00 3.544.000,00 100,00 7.488.000,00

7 Desa Giyanti 2.746.000,00 2.746.000,00 100,00 7.488.000,00

8 Desa Kembaran 2.670.000,00 2.670.000,00 100,00 7.488.000,00

9 Desa Tegalsari 2.622.000,00 2.622.000,00 100,00 7.488.000,00

10 Desa Podosoko 2.613.000,00 2.613.000,00 100,00 7.488.000,00

11 Desa Tampir Kulon 2.666.000,00 2.666.000,00 100,00 7.488.000,00

12 Desa Tempursari 2.613.000,00 2.613.000,00 100,00 7.488.000,00

13 Desa Kebonrejo 2.672.000,00 2.672.000,00 100,00 7.488.000,00

14 Desa Tampir Wetan 3.241.000,00 3.241.000,00 100,00 7.696.000,00

15 Desa Tembelang 2.673.000,00 2.673.000,00 100,00 7.488.000,00

16 Desa Sonorejo 3.284.000,00 3.284.000,00 100,00 7.488.000,00

17 Desa Trenten 2.638.000,00 2.638.000,00 100,00 7.488.000,00

18 Desa Bateh 2.661.000,00 2.661.000,00 100,00 7.488.000,00

19 Desa Surodadi 3.025.000,00 3.025.000,00 100,00 7.488.000,00

16 Desa Wilayah Kecamatan Pakis 64.162.000,00 64.162.000,00 100,00 150.446.000,00

1 Desa Pakis 4.673.000,00 4.673.000,00 100,00 7.600.000,00

2 Desa Banyusidi 2.733.000,00 2.733.000,00 100,00 7.297.000,00

3 Desa Losari 2.799.000,00 2.799.000,00 100,00 7.297.000,00

4 Desa Daseh 2.620.000,00 2.620.000,00 100,00 7.297.000,00

5 Desa Gumelem 2.630.000,00 2.630.000,00 100,00 7.297.000,00

6 Desa Kaponan 9.854.000,00 9.854.000,00 100,00 11.500.000,00

7 Desa Kragilan 2.640.000,00 2.640.000,00 100,00 7.297.000,00

8 Desa Ketundan 3.377.000,00 3.377.000,00 100,00 7.297.000,00

9 Desa Daleman Kidul 2.632.000,00 2.632.000,00 100,00 7.297.000,00

10 Desa Petung 2.660.000,00 2.660.000,00 100,00 7.297.000,00

11 Desa Bawang 2.695.000,00 2.695.000,00 100,00 7.297.000,00

12 Desa Rejosari 3.126.000,00 3.126.000,00 100,00 7.297.000,00

13 Desa Kajangkoso 2.610.000,00 2.610.000,00 100,00 7.297.000,00

14 Desa Muneng Warangan 2.634.000,00 2.634.000,00 100,00 7.297.000,00

15 Desa Gondangsari 2.646.000,00 2.646.000,00 100,00 7.297.000,00

16 Desa Kenalan 2.625.000,00 2.625.000,00 100,00 7.297.000,00

17 Desa Pogalan 3.316.000,00 3.316.000,00 100,00 7.297.000,00

18 Desa Gejagan 2.623.000,00 2.623.000,00 100,00 7.297.000,00

19 Desa Muneng 2.638.000,00 2.638.000,00 100,00 7.297.000,00

20 Desa Jambewangi 2.631.000,00 2.631.000,00 100,00 7.297.000,00

17 Desa Wilayah Kecamatan Ngablak 58.675.000,00 58.675.000,00 100,00 122.009.000,00

1 Desa Ngablak 14.811.000,00 14.811.000,00 100,00 13.740.000,00

2 Desa Jogonayan 2.857.000,00 2.857.000,00 100,00 7.185.000,00

3 Desa Tejosari 4.716.000,00 4.716.000,00 100,00 7.185.000,00

4 Desa Sumberejo 2.668.000,00 2.668.000,00 100,00 7.394.000,00

5 Desa Girirejo 2.783.000,00 2.783.000,00 100,00 7.185.000,00

6 Desa Pandean 2.667.000,00 2.667.000,00 100,00 7.185.000,00

7 Desa Genikan 2.712.000,00 2.712.000,00 100,00 7.185.000,00

8 Desa Bandungrejo 2.640.000,00 2.640.000,00 100,00 7.185.000,00

9 Desa Madyogondo 2.687.000,00 2.687.000,00 100,00 7.185.000,00

10 Desa Jogoyasan 2.726.000,00 2.726.000,00 100,00 7.185.000,00

11 Desa Keditan 2.680.000,00 2.680.000,00 100,00 7.185.000,00

12 Desa Magersari 2.699.000,00 2.699.000,00 100,00 7.185.000,00

13 Desa Kanigoro 2.609.000,00 2.609.000,00 100,00 7.185.000,00

14 Desa Selomirah 2.651.000,00 2.651.000,00 100,00 7.185.000,00

15 Desa Pagergunung 3.716.000,00 3.716.000,00 100,00 7.367.000,00

16 Desa Seloprojo 3.053.000,00 3.053.000,00 100,00 7.288.000,00

18 Desa Wilayah Kecamatan Grabag 172.472.000,00 172.472.000,00 100,00 373.743.000,00

1 Desa Grabag 88.088.000,00 88.088.000,00 100,00 123.403.000,00

2 Desa Sumurarum 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 10.217.000,00

3 Desa Banyusari 2.807.000,00 2.807.000,00 100,00 10.217.000,00

4 Desa Kartoharjo 8.438.000,00 8.438.000,00 100,00 13.890.000,00

5 Desa Sidogede 2.802.000,00 2.802.000,00 100,00 10.217.000,00

6 Desa Citrosono 2.667.000,00 2.667.000,00 100,00 10.217.000,00

7 Desa Kleteran 2.697.000,00 2.697.000,00 100,00 10.217.000,00

8 Desa Ngasinan 3.584.000,00 3.584.000,00 100,00 10.681.000,00

9 Desa Banaran 3.986.000,00 3.986.000,00 100,00 10.426.000,00

10 Desa Baleagung 2.693.000,00 2.693.000,00 100,00 7.122.000,00

11 Desa Klegen 2.646.000,00 2.646.000,00 100,00 7.122.000,00

12 Desa Kalikuto 2.856.000,00 2.856.000,00 100,00 10.217.000,00

13 Desa Kalipucang 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 10.217.000,00

14 Desa Seworan 2.721.000,00 2.721.000,00 100,00 10.217.000,00

15 Desa Banjarsari 2.647.000,00 2.647.000,00 100,00 10.217.000,00

Lampiran 13 CaLK

2015

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016No.

Kec.

No.

Desa

16 Desa Sambungrejo 2.669.000,00 2.669.000,00 100,00 10.217.000,00

17 Desa Tlogorejo 4.270.000,00 4.270.000,00 100,00 11.006.000,00

18 Desa Tirto 2.682.000,00 2.682.000,00 100,00 10.217.000,00

19 Desa Ketawang 2.669.000,00 2.669.000,00 100,00 7.122.000,00

20 Desa Salam 2.613.000,00 2.613.000,00 100,00 7.122.000,00

21 Desa Cokro 2.679.000,00 2.679.000,00 100,00 7.418.000,00

22 Desa Losari 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 10.217.000,00

23 Desa Ngrancah 2.614.000,00 2.614.000,00 100,00 10.217.000,00

24 Desa Sugihmas 2.661.000,00 2.661.000,00 100,00 7.122.000,00

25 Desa Pesidi 2.710.000,00 2.710.000,00 100,00 7.122.000,00

26 Desa Giriwetan 2.656.000,00 2.656.000,00 100,00 7.122.000,00

27 Desa Pucungsari 2.770.000,00 2.770.000,00 100,00 7.122.000,00

28 Desa Lebak 2.847.000,00 2.847.000,00 100,00 7.122.000,00

19 Desa Wilayah Kecamatan Tegalrejo 62.327.000,00 62.327.000,00 100,00 143.114.000,00

1 Desa Tegalrejo 5.635.000,00 5.635.000,00 100,00 7.819.000,00

2 Desa Soroyudan 2.822.000,00 2.822.000,00 100,00 6.802.000,00

3 Desa Sidorejo 2.729.000,00 2.729.000,00 100,00 6.750.000,00

4 Desa Purwosari 3.049.000,00 3.049.000,00 100,00 6.750.000,00

5 Desa Dlimas 2.666.000,00 2.666.000,00 100,00 6.943.000,00

6 Desa Banyusari 2.734.000,00 2.734.000,00 100,00 6.750.000,00

7 Desa Sukorejo 2.897.000,00 2.897.000,00 100,00 6.750.000,00

8 Desa Tampingan 2.772.000,00 2.772.000,00 100,00 6.750.000,00

9 Desa Banyuurip 3.319.000,00 3.319.000,00 100,00 6.800.000,00

10 Desa Glagahombo 2.642.000,00 2.642.000,00 100,00 6.750.000,00

11 Desa Purwodadi 2.631.000,00 2.631.000,00 100,00 6.750.000,00

12 Desa Wonokerto 2.627.000,00 2.627.000,00 100,00 6.750.000,00

13 Desa Dawung 2.672.000,00 2.672.000,00 100,00 6.750.000,00

14 Desa Klopo 3.042.000,00 3.042.000,00 100,00 6.750.000,00

15 Desa Japan 2.737.000,00 2.737.000,00 100,00 6.750.000,00

16 Desa Kebonagung 2.647.000,00 2.647.000,00 100,00 6.750.000,00

17 Desa Ngasem 3.250.000,00 3.250.000,00 100,00 6.750.000,00

18 Desa Girirejo 2.713.000,00 2.713.000,00 100,00 6.750.000,00

19 Desa Ngadirejo 2.684.000,00 2.684.000,00 100,00 6.750.000,00

20 Desa Donorejo 2.653.000,00 2.653.000,00 100,00 6.750.000,00

21 Desa Mangunrejo 3.406.000,00 3.406.000,00 100,00 6.750.000,00

20 Desa Wilayah Kecamatan Secang 58.460.000,00 58.460.000,00 100,00 148.131.000,00

1 Desa Madusari 2.907.000,00 2.907.000,00 100,00 7.948.000,00

2 Desa Madyocondro 2.694.000,00 2.694.000,00 100,00 7.948.000,00

3 Desa Ngabean 4.250.000,00 4.250.000,00 100,00 7.948.000,00

4 Desa Krincing 2.716.000,00 2.716.000,00 100,00 8.331.000,00

5 Desa Donorejo 2.834.000,00 2.834.000,00 100,00 7.948.000,00

6 Desa Candisari 2.704.000,00 2.704.000,00 100,00 7.550.000,00

7 Desa Candiretno 2.758.000,00 2.758.000,00 100,00 7.550.000,00

8 Desa Pancuranmas 3.557.000,00 3.557.000,00 100,00 7.550.000,00

9 Desa Jambewangi 4.179.000,00 4.179.000,00 100,00 8.060.000,00

10 Desa Payaman 2.708.000,00 2.708.000,00 100,00 8.154.000,00

11 Desa Kalijoso 2.701.000,00 2.701.000,00 100,00 7.948.000,00

12 Desa Ngadirojo 2.844.000,00 2.844.000,00 100,00 7.948.000,00

13 Desa Karangkajen 2.897.000,00 2.897.000,00 100,00 7.948.000,00

14 Desa Sidomulyo 2.920.000,00 2.920.000,00 100,00 7.550.000,00

15 Desa Pucang 2.613.000,00 2.613.000,00 100,00 7.550.000,00

16 Desa Purwosari 2.632.000,00 2.632.000,00 100,00 7.550.000,00

17 Desa Donomulyo 2.736.000,00 2.736.000,00 100,00 7.550.000,00

18 Desa Girikulon 3.874.000,00 3.874.000,00 100,00 7.550.000,00

19 Desa Pirikan 3.936.000,00 3.936.000,00 100,00 7.550.000,00

21 Desa Wilayah Kecamatan Windusari 57.351.534,00 46.695.000,00 81,42 143.127.269,00

1 Desa Windusari 2.727.000,00 - - 8.872.000,00

2 Desa Pasangsari 2.690.000,00 2.690.000,00 100,00 7.066.000,00

3 Desa Candisari 2.629.000,00 2.629.000,00 100,00 7.066.000,00

4 Desa Bandarsedayu 2.632.000,00 2.632.000,00 100,00 7.066.000,00

5 Desa Banjarsari 2.681.000,00 2.681.000,00 100,00 7.066.000,00

6 Desa Balesari 3.032.000,00 3.032.000,00 100,00 7.066.000,00

7 Desa Kembangkuning 2.713.000,00 2.713.000,00 100,00 7.066.000,00

8 Desa Tanjungsari 3.227.000,00 - - 7.066.000,00

9 Desa Wonoroto 3.904.000,00 3.904.000,00 100,00 7.066.000,00

10 Desa Genito 2.634.000,00 2.634.000,00 100,00 7.066.000,00

11 Desa Kentengsari 2.646.000,00 2.646.000,00 100,00 7.066.000,00

12 Desa Umbulsari 2.628.000,00 2.628.000,00 100,00 7.066.000,00

13 Desa Semen 2.620.000,00 2.620.000,00 100,00 7.066.000,00

14 Desa Dampit 2.634.000,00 2.634.000,00 100,00 7.066.000,00

15 Desa Girimulyo 2.651.000,00 2.651.000,00 100,00 7.066.000,00

16 Desa Ngemplak 2.641.000,00 2.641.000,00 100,00 7.066.000,00

17 Desa Gunungsari 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 7.066.000,00

18 Desa Kalijoso 2.631.000,00 2.631.000,00 100,00 7.066.000,00

19 Desa Mangunsari 2.629.000,00 2.629.000,00 100,00 7.066.000,00

20 Desa Gondangrejo 4.702.534,00 - - 7.067.269,00

20 1.593.901.534,00 1.576.344.000,00 3.477.843.269,00

Lampiran 14 CaLK

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa

(ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kecamatan Salaman

7.036.608.000,00 7.036.608.000,00 100,00 6.352.298.000,00 12.421.082.000,00 12.421.082.000,00 100,00 5.539.450.000,00

Desa Ngargoretno 304.769.000,00 304.769.000,00 100,00 275.380.000,00 635.743.000,00 635.743.000,00 100,00 284.636.000,00

Desa Paripurno 329.869.000,00 329.869.000,00 100,00 291.277.000,00 615.481.000,00 615.481.000,00 100,00 274.065.000,00

Desa Kalirejo 419.810.000,00 419.810.000,00 100,00 385.932.000,00 656.561.000,00 656.561.000,00 100,00 295.496.000,00

Desa Menoreh 526.485.000,00 526.485.000,00 100,00 499.947.000,00 644.301.000,00 644.301.000,00 100,00 289.100.000,00

Desa Ngadirejo 455.369.000,00 455.369.000,00 100,00 422.399.000,00 639.760.000,00 639.760.000,00 100,00 286.731.000,00

Desa Sidomulyo 384.252.000,00 384.252.000,00 100,00 366.832.000,00 626.730.000,00 626.730.000,00 100,00 279.933.000,00

Desa Kebonrejo 380.069.000,00 380.069.000,00 100,00 344.824.000,00 654.366.000,00 654.366.000,00 100,00 294.351.000,00

Desa Salaman 269.902.000,00 269.902.000,00 100,00 242.319.000,00 602.695.000,00 602.695.000,00 100,00 267.395.000,00

Desa Kalisalak 455.369.000,00 455.369.000,00 100,00 413.032.000,00 614.798.000,00 614.798.000,00 100,00 273.709.000,00

Desa Sriwedari 405.169.000,00 405.169.000,00 100,00 363.832.000,00 618.990.000,00 618.990.000,00 100,00 275.895.000,00

Desa Jebengsari 290.127.000,00 290.127.000,00 100,00 242.332.000,00 601.891.000,00 601.891.000,00 100,00 266.976.000,00

Desa Tanjunganom 329.869.000,00 329.869.000,00 100,00 292.532.000,00 598.712.000,00 598.712.000,00 100,00 265.317.000,00

Desa Banjarharjo 265.027.000,00 265.027.000,00 100,00 214.722.000,00 594.518.000,00 594.518.000,00 100,00 263.129.000,00

Desa Purwosari 290.127.000,00 290.127.000,00 100,00 252.790.000,00 599.933.000,00 599.933.000,00 100,00 265.954.000,00

Desa Ngampeldento 290.127.000,00 290.127.000,00 100,00 252.790.000,00 601.565.000,00 601.565.000,00 100,00 266.805.000,00

Desa Sidosari 315.227.000,00 315.227.000,00 100,00 267.432.000,00 620.029.000,00 620.029.000,00 100,00 276.438.000,00

Desa Sawangargo 340.327.000,00 340.327.000,00 100,00 311.347.000,00 607.345.000,00 607.345.000,00 100,00 269.821.000,00

Desa Krasak 374.485.000,00 374.485.000,00 100,00 352.615.000,00 616.168.000,00 616.168.000,00 100,00 274.423.000,00

Desa Margoyoso 304.769.000,00 304.769.000,00 100,00 267.432.000,00 652.592.000,00 652.592.000,00 100,00 293.425.000,00

Desa Kaliabu 305.460.000,00 305.460.000,00 100,00 292.532.000,00 618.904.000,00 618.904.000,00 100,00 275.851.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Borobudur 6.746.572.000,00 6.746.572.000,00 100,00 6.046.811.000,00 12.261.321.000,00 12.261.321.000,00 100,00 5.456.109.000,00

Desa Giripurno 275.485.000,00 275.485.000,00 100,00 236.524.000,00 627.609.000,00 627.609.000,00 100,00 280.392.000,00

Desa Giritengah 304.769.000,00 304.769.000,00 100,00 267.432.000,00 631.767.000,00 631.767.000,00 100,00 282.561.000,00

Desa Tuksongo 359.152.000,00 359.152.000,00 100,00 292.532.000,00 622.578.000,00 622.578.000,00 100,00 277.768.000,00

Desa Majaksingi 470.010.000,00 470.010.000,00 100,00 457.764.000,00 613.642.000,00 613.642.000,00 100,00 273.106.000,00

Desa Kenalan 219.010.000,00 219.010.000,00 100,00 192.132.000,00 600.803.000,00 600.803.000,00 100,00 266.408.000,00

Desa Bigaran 304.769.000,00 304.769.000,00 100,00 267.432.000,00 595.017.000,00 595.017.000,00 100,00 263.390.000,00

Desa Sambeng 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 267.432.000,00 594.335.000,00 594.335.000,00 100,00 263.034.000,00

Desa Candirejo 410.044.000,00 410.044.000,00 100,00 413.671.000,00 625.827.000,00 625.827.000,00 100,00 279.462.000,00

Desa Ngargogondo 334.052.000,00 334.052.000,00 100,00 317.632.000,00 604.880.000,00 604.880.000,00 100,00 268.535.000,00

Desa Wanurejo 409.352.000,00 409.352.000,00 100,00 364.832.000,00 614.096.000,00 614.096.000,00 100,00 273.343.000,00

Desa Borobudur 559.952.000,00 559.952.000,00 100,00 493.424.000,00 632.484.000,00 632.484.000,00 100,00 282.935.000,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

Rincian Belanja Daerah dan Transfer

PPKD

Uraian2016 2016

Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahun 2016 dan 2015 per Dana Desa (DD)

Lampiran 14 CaLK

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016 2016

Desa Tanjungsari 219.010.000,00 219.010.000,00 100,00 192.132.000,00 590.521.000,00 590.521.000,00 100,00 261.044.000,00

Desa Karanganyar 269.210.000,00 269.210.000,00 100,00 242.332.000,00 594.509.000,00 594.509.000,00 100,00 263.125.000,00

Desa Karangrejo 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 610.559.000,00 610.559.000,00 100,00 271.498.000,00

Desa Ngadiharjo 440.727.000,00 440.727.000,00 100,00 378.290.000,00 645.389.000,00 645.389.000,00 100,00 289.668.000,00

Desa Kebonsari 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 612.318.000,00 612.318.000,00 100,00 272.415.000,00

Desa Tegalarum 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 217.232.000,00 605.469.000,00 605.469.000,00 100,00 268.842.000,00

Desa Kembanglimus 344.510.000,00 344.510.000,00 100,00 328.090.000,00 602.876.000,00 602.876.000,00 100,00 267.489.000,00

Desa Wringinputih 409.352.000,00 409.352.000,00 100,00 365.832.000,00 634.039.000,00 634.039.000,00 100,00 283.747.000,00

Desa Bumiharjo 204.369.000,00 204.369.000,00 100,00 167.032.000,00 602.603.000,00 602.603.000,00 100,00 267.347.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Ngluwar 3.048.916.000,00 3.048.916.000,00 100,00 2.803.064.000,00 4.905.257.000,00 4.905.257.000,00 100,00 2.182.824.000,00

Desa Bligo 440.727.000,00 440.727.000,00 100,00 394.115.000,00 613.841.000,00 613.841.000,00 100,00 273.210.000,00

Desa Pakunden 380.069.000,00 380.069.000,00 100,00 342.732.000,00 615.227.000,00 615.227.000,00 100,00 273.933.000,00

Desa Somokaton 294.310.000,00 294.310.000,00 100,00 275.799.000,00 606.120.000,00 606.120.000,00 100,00 269.182.000,00

Desa Ngluwar 409.352.000,00 409.352.000,00 100,00 389.932.000,00 614.262.000,00 614.262.000,00 100,00 273.429.000,00

Desa Karangtalun 419.810.000,00 419.810.000,00 100,00 389.932.000,00 615.662.000,00 615.662.000,00 100,00 274.160.000,00

Desa Jamuskauman 409.352.000,00 409.352.000,00 100,00 389.932.000,00 611.525.000,00 611.525.000,00 100,00 272.001.000,00

Desa Plosogede 380.069.000,00 380.069.000,00 100,00 342.732.000,00 617.355.000,00 617.355.000,00 100,00 275.043.000,00

Desa Blongkeng 315.227.000,00 315.227.000,00 100,00 277.890.000,00 611.265.000,00 611.265.000,00 100,00 271.866.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Salam 4.309.116.000,00 4.309.115.400,00 100,00 3.945.573.800,00 7.299.264.000,00 7.299.264.000,00 100,00 3.243.655.000,00

Desa Mantingan 265.027.000,00 265.027.000,00 100,00 217.232.000,00 599.145.000,00 599.145.000,00 100,00 265.543.000,00

Desa Salam 526.485.000,00 526.485.000,00 100,00 461.232.000,00 618.208.000,00 618.208.000,00 100,00 275.488.000,00

Desa Sucen 345.202.000,00 345.202.000,00 100,00 315.589.000,00 612.826.000,00 612.826.000,00 100,00 272.680.000,00

Desa Kadiluwih 299.185.000,00 299.185.000,00 100,00 317.632.000,00 605.904.000,00 605.904.000,00 100,00 269.069.000,00

Desa Somoketro 229.469.000,00 229.469.000,00 100,00 192.132.000,00 592.720.000,00 592.720.000,00 100,00 262.192.000,00

Desa Jumoyo 480.469.000,00 480.469.000,00 100,00 439.132.000,00 636.058.000,00 636.058.000,00 100,00 284.800.000,00

Desa Tirto 344.510.000,00 344.510.000,00 100,00 317.632.000,00 602.016.000,00 602.016.000,00 100,00 267.041.000,00

Desa Baturono 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 217.232.000,00 588.812.000,00 588.812.000,00 100,00 260.153.000,00

Desa Tersangede 354.969.000,00 354.968.400,00 100,00 334.124.800,00 609.526.000,00 609.526.000,00 100,00 270.959.000,00

Desa Sirahan 369.610.000,00 369.610.000,00 100,00 340.222.000,00 608.937.000,00 608.937.000,00 100,00 270.652.000,00

Desa Seloboro 279.669.000,00 279.669.000,00 100,00 259.892.000,00 595.523.000,00 595.523.000,00 100,00 263.653.000,00

Desa Gulon 559.952.000,00 559.952.000,00 100,00 533.522.000,00 629.589.000,00 629.589.000,00 100,00 281.425.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Srumbung 6.203.893.000,00 6.203.893.000,00 100,00 5.613.155.000,00 10.335.656.000,00 10.335.656.000,00 100,00 4.592.583.000,00

Desa Sudimoro 394.710.000,00 394.710.000,00 100,00 352.493.000,00 606.625.000,00 606.625.000,00 100,00 269.445.000,00

Desa Pandanretno 225.285.000,00 225.285.000,00 100,00 186.313.000,00 593.824.000,00 593.824.000,00 100,00 262.767.000,00

Desa Kaliurang 279.669.000,00 279.669.000,00 100,00 222.709.000,00 610.863.000,00 610.863.000,00 100,00 271.656.000,00

Desa Tegalrandu 344.510.000,00 344.510.000,00 100,00 310.326.000,00 606.112.000,00 606.112.000,00 100,00 269.178.000,00

Desa Kamongan 269.210.000,00 269.210.000,00 100,00 235.026.000,00 590.888.000,00 590.888.000,00 100,00 261.236.000,00

Desa Jerukagung 359.152.000,00 359.152.000,00 100,00 332.685.000,00 603.703.000,00 603.703.000,00 100,00 267.921.000,00

Desa Kradenan 520.210.000,00 520.210.000,00 100,00 457.960.000,00 640.986.000,00 640.986.000,00 100,00 287.370.000,00

Lampiran 14 CaLK

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016 2016

Desa Banyuadem 384.252.000,00 384.252.000,00 100,00 351.623.000,00 601.271.000,00 601.271.000,00 100,00 266.652.000,00

Desa Ngablak 329.869.000,00 329.869.000,00 100,00 310.561.000,00 608.268.000,00 608.268.000,00 100,00 270.302.000,00

Desa Srumbung 490.927.000,00 490.927.000,00 100,00 440.524.000,00 608.245.000,00 608.245.000,00 100,00 270.291.000,00

Desa Bringin 637.344.000,00 637.344.000,00 100,00 701.293.000,00 643.977.000,00 643.977.000,00 100,00 288.931.000,00

Desa Mranggen 505.569.000,00 505.569.000,00 100,00 462.212.000,00 638.322.000,00 638.322.000,00 100,00 285.981.000,00

Desa Ngargosoko 329.869.000,00 329.869.000,00 100,00 285.226.000,00 600.767.000,00 600.767.000,00 100,00 266.389.000,00

Desa Polengan 304.769.000,00 304.769.000,00 100,00 260.126.000,00 594.618.000,00 594.618.000,00 100,00 263.181.000,00

Desa Pucanganom 354.969.000,00 354.969.000,00 100,00 309.326.000,00 593.268.000,00 593.268.000,00 100,00 262.477.000,00

Desa Kemiren 244.110.000,00 244.110.000,00 100,00 209.926.000,00 604.466.000,00 604.466.000,00 100,00 268.319.000,00

Desa Nglumut 229.469.000,00 229.469.000,00 100,00 184.826.000,00 589.453.000,00 589.453.000,00 100,00 260.487.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Dukun 5.969.873.000,00 5.969.873.000,00 100,00 5.430.092.500,00 9.155.801.000,00 9.155.801.000,00 100,00 4.071.114.000,00

Desa Ketunggeng 394.710.000,00 394.710.000,00 100,00 348.589.000,00 600.749.000,00 600.749.000,00 100,00 266.380.000,00

Desa Wates 384.252.000,00 384.252.000,00 100,00 359.993.500,00 593.706.000,00 593.706.000,00 100,00 262.706.000,00

Desa Ngadipuro 409.352.000,00 409.352.000,00 100,00 378.464.000,00 598.896.000,00 598.896.000,00 100,00 265.413.000,00

Desa Banyubiru 520.210.000,00 520.210.000,00 100,00 460.049.000,00 614.294.000,00 614.294.000,00 100,00 273.446.000,00

Desa Dukun 591.327.000,00 591.327.000,00 100,00 560.447.000,00 630.100.000,00 630.100.000,00 100,00 281.692.000,00

Desa Kalibening 409.352.000,00 409.352.000,00 100,00 363.649.000,00 600.580.000,00 600.580.000,00 100,00 266.291.000,00

Desa Ngargomulyo 415.627.000,00 415.627.000,00 100,00 375.199.000,00 620.053.000,00 620.053.000,00 100,00 276.450.000,00

Desa Banyudono 559.952.000,00 559.952.000,00 100,00 529.616.000,00 615.881.000,00 615.881.000,00 100,00 274.274.000,00

Desa Sumber 470.010.000,00 470.010.000,00 100,00 417.244.000,00 608.645.000,00 608.645.000,00 100,00 270.499.000,00

Desa Mangunsoko 265.027.000,00 265.027.000,00 100,00 227.690.000,00 593.043.000,00 593.043.000,00 100,00 262.360.000,00

Desa Sewukan 304.769.000,00 304.769.000,00 100,00 276.635.000,00 601.684.000,00 601.684.000,00 100,00 266.868.000,00

Desa Sengi 320.102.000,00 320.102.000,00 100,00 326.884.000,00 622.815.000,00 622.815.000,00 100,00 277.891.000,00

Desa Paten 329.869.000,00 329.869.000,00 100,00 302.990.000,00 631.813.000,00 631.813.000,00 100,00 282.585.000,00

Desa Krinjing 390.945.000,00 390.945.000,00 100,00 335.611.000,00 624.922.000,00 624.922.000,00 100,00 278.990.000,00

Desa Keningar 204.369.000,00 204.369.000,00 100,00 167.032.000,00 598.620.000,00 598.620.000,00 100,00 265.269.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Sawangan 6.370.363.000,00 6.370.363.000,00 100,00 5.971.716.000,00 9.396.239.000,00 9.396.239.000,00 100,00 4.196.545.000,00

Desa Gondowangi 495.110.000,00 495.110.000,00 100,00 441.214.000,00 625.449.000,00 625.449.000,00 100,00 279.265.000,00

Desa Sawangan 559.952.000,00 559.952.000,00 100,00 533.522.000,00 617.886.000,00 617.886.000,00 100,00 275.320.000,00

Desa Krogowanan 411.444.000,00 411.444.000,00 100,00 360.302.000,00 612.352.000,00 612.352.000,00 100,00 272.433.000,00

Desa Kapuhan 409.352.000,00 409.352.000,00 100,00 387.932.000,00 627.226.000,00 627.226.000,00 100,00 280.192.000,00

Desa Ketep 279.669.000,00 279.669.000,00 100,00 242.332.000,00 621.042.000,00 621.042.000,00 100,00 276.966.000,00

Desa Wonolelo 620.610.000,00 620.610.000,00 100,00 648.585.000,00 681.272.000,00 681.272.000,00 100,00 308.387.000,00

Desa Banyuroto 294.310.000,00 294.310.000,00 100,00 279.982.000,00 628.922.000,00 628.922.000,00 100,00 281.077.000,00

Desa Wulunggunung 329.869.000,00 329.869.000,00 100,00 300.899.000,00 628.739.000,00 628.739.000,00 100,00 280.981.000,00

Desa Gantang 459.552.000,00 459.552.000,00 100,00 436.132.000,00 639.571.000,00 639.571.000,00 100,00 286.632.000,00

Desa Jati 520.210.000,00 520.210.000,00 100,00 485.332.000,00 632.754.000,00 632.754.000,00 100,00 283.076.000,00

Desa Butuh 419.810.000,00 419.810.000,00 100,00 388.932.000,00 614.308.000,00 614.308.000,00 100,00 273.453.000,00

Desa Mangunsari 304.769.000,00 304.769.000,00 100,00 305.082.000,00 612.533.000,00 612.533.000,00 100,00 272.527.000,00

Lampiran 14 CaLK

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016 2016

Desa Tirtosari 340.327.000,00 340.327.000,00 100,00 309.256.000,00 604.442.000,00 604.442.000,00 100,00 268.307.000,00

Desa Podosoko 495.110.000,00 495.110.000,00 100,00 463.282.000,00 625.179.000,00 625.179.000,00 100,00 279.125.000,00

Desa Soronalan 430.269.000,00 430.269.000,00 100,00 388.932.000,00 624.564.000,00 624.564.000,00 100,00 278.804.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Muntilan 4.963.900.000,00 4.963.900.000,00 100,00 4.557.813.000,00 8.051.635.000,00 8.051.635.000,00 100,00 3.589.132.000,00

Desa Tanjung 235.744.000,00 235.744.000,00 100,00 236.524.000,00 592.538.000,00 592.538.000,00 100,00 262.096.000,00

Desa Sokorini 394.710.000,00 394.710.000,00 100,00 365.832.000,00 621.051.000,00 621.051.000,00 100,00 276.971.000,00

Desa Sriwedari 409.352.000,00 409.352.000,00 100,00 352.362.000,00 610.752.000,00 610.752.000,00 100,00 271.598.000,00

Desa Congkrang 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 307.164.000,00 609.745.000,00 609.745.000,00 100,00 271.073.000,00

Desa Adikarto 359.152.000,00 359.152.000,00 100,00 340.777.000,00 607.625.000,00 607.625.000,00 100,00 269.967.000,00

Desa Menayu 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 229.782.000,00 607.083.000,00 607.083.000,00 100,00 269.684.000,00

Desa Keji 490.927.000,00 490.927.000,00 100,00 446.407.000,00 625.731.000,00 625.731.000,00 100,00 279.413.000,00

Desa Ngawen 434.452.000,00 434.452.000,00 100,00 414.032.000,00 608.623.000,00 608.623.000,00 100,00 270.488.000,00

Desa Gunungpring 415.627.000,00 415.627.000,00 100,00 367.832.000,00 656.214.000,00 656.214.000,00 100,00 295.315.000,00

Desa Pucungrejo 444.910.000,00 444.910.000,00 100,00 418.032.000,00 623.548.000,00 623.548.000,00 100,00 278.274.000,00

Desa Tamanagung 495.110.000,00 495.110.000,00 100,00 427.072.000,00 640.656.000,00 640.656.000,00 100,00 287.199.000,00

Desa Gondosuli 344.510.000,00 344.510.000,00 100,00 317.632.000,00 610.754.000,00 610.754.000,00 100,00 271.599.000,00

Desa Sedayu 365.427.000,00 365.427.000,00 100,00 334.365.000,00 637.315.000,00 637.315.000,00 100,00 285.455.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Mungkid 5.375.343.000,00 5.375.343.000,00 100,00 4.855.566.000,00 8.677.710.000,00 8.677.710.000,00 100,00 3.868.722.000,00

Desa Progowati 394.710.000,00 394.710.000,00 100,00 364.832.000,00 620.754.000,00 620.754.000,00 100,00 276.816.000,00

Desa Ngrajek 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 625.882.000,00 625.882.000,00 100,00 279.491.000,00

Desa Rambeanak 534.852.000,00 534.852.000,00 100,00 508.422.000,00 630.370.000,00 630.370.000,00 100,00 281.832.000,00

Desa Paremono 534.852.000,00 534.852.000,00 100,00 510.422.000,00 646.743.000,00 646.743.000,00 100,00 290.374.000,00

Desa Pabelan 405.169.000,00 405.169.000,00 100,00 367.832.000,00 651.252.000,00 651.252.000,00 100,00 292.726.000,00

Desa Bojong 476.285.000,00 476.285.000,00 100,00 424.490.000,00 619.346.000,00 619.346.000,00 100,00 276.082.000,00

Desa Pagersari 394.710.000,00 394.710.000,00 100,00 368.597.000,00 609.008.000,00 609.008.000,00 100,00 270.688.000,00

Desa Mungkid 380.069.000,00 380.069.000,00 100,00 353.190.000,00 611.592.000,00 611.592.000,00 100,00 272.036.000,00

Desa Ambartawang 300.585.000,00 300.585.000,00 100,00 254.882.000,00 613.735.000,00 613.735.000,00 100,00 273.155.000,00

Desa Bumirejo 419.810.000,00 419.810.000,00 100,00 390.432.000,00 624.886.000,00 624.886.000,00 100,00 278.972.000,00

Desa Blondo 300.585.000,00 300.585.000,00 100,00 239.822.000,00 608.901.000,00 608.901.000,00 100,00 270.632.000,00

Desa Senden 344.510.000,00 344.510.000,00 100,00 317.632.000,00 609.302.000,00 609.302.000,00 100,00 270.842.000,00

Desa Gondang 304.769.000,00 304.769.000,00 100,00 267.432.000,00 608.134.000,00 608.134.000,00 100,00 270.232.000,00

Desa Treko 265.027.000,00 265.027.000,00 100,00 195.049.000,00 597.805.000,00 597.805.000,00 100,00 264.844.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Mertoyudan 4.990.726.000,00 4.990.726.000,00 100,00 4.745.448.000,00 7.652.925.000,00 7.652.925.000,00 100,00 3.428.149.000,00

Desa Deyangan 386.344.000,00 386.344.000,00 100,00 349.474.000,00 635.909.000,00 635.909.000,00 100,00 284.722.000,00

Desa Pasuruhan 505.569.000,00 505.569.000,00 100,00 459.722.000,00 640.361.000,00 640.361.000,00 100,00 287.044.000,00

Desa Donorojo 484.652.000,00 484.652.000,00 100,00 461.232.000,00 618.252.000,00 618.252.000,00 100,00 275.511.000,00

Desa Kalinegoro 455.369.000,00 455.369.000,00 100,00 424.307.000,00 664.101.000,00 664.101.000,00 100,00 299.429.000,00

Desa Jogonegoro 394.710.000,00 394.710.000,00 100,00 367.832.000,00 632.325.000,00 632.325.000,00 100,00 282.853.000,00

Desa Sukorejo 434.452.000,00 434.452.000,00 100,00 411.032.000,00 624.596.000,00 624.596.000,00 100,00 278.820.000,00

Lampiran 14 CaLK

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016 2016

Desa Bondowoso 430.269.000,00 430.269.000,00 100,00 401.390.000,00 629.829.000,00 629.829.000,00 100,00 281.550.000,00

Desa Danurejo 430.269.000,00 430.269.000,00 100,00 403.390.000,00 638.463.000,00 638.463.000,00 100,00 286.054.000,00

Desa Banyurojo 274.085.000,00 274.085.000,00 100,00 292.173.000,00 657.534.000,00 657.534.000,00 100,00 296.003.000,00

Desa Banjarnegoro 459.970.000,00 459.970.000,00 100,00 443.032.000,00 642.949.000,00 642.949.000,00 100,00 288.395.000,00

Desa Bulurejo 250.385.000,00 250.385.000,00 100,00 263.632.000,00 609.639.000,00 609.639.000,00 100,00 271.017.000,00

Desa Mertoyudan 484.652.000,00 484.652.000,00 100,00 468.232.000,00 658.967.000,00 658.967.000,00 100,00 296.751.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Tempuran 5.014.963.000,00 5.014.963.000,00 100,00 4.440.367.000,00 9.332.378.000,00 9.332.378.000,00 100,00 4.163.229.000,00

Desa Ringinanom 444.910.000,00 444.910.000,00 100,00 409.777.000,00 681.592.000,00 681.592.000,00 100,00 308.554.000,00

Desa Sumberarum 516.027.000,00 516.027.000,00 100,00 462.232.000,00 653.586.000,00 653.586.000,00 100,00 293.943.000,00

Desa Sidoagung 455.369.000,00 455.369.000,00 100,00 429.164.000,00 644.493.000,00 644.493.000,00 100,00 289.200.000,00

Desa Tanggulrejo 405.169.000,00 405.169.000,00 100,00 367.924.000,00 632.629.000,00 632.629.000,00 100,00 283.011.000,00

Desa Kalisari 329.869.000,00 329.869.000,00 100,00 292.532.000,00 620.166.000,00 620.166.000,00 100,00 276.509.000,00

Desa Girirejo 419.810.000,00 419.810.000,00 100,00 389.932.000,00 620.471.000,00 620.471.000,00 100,00 276.668.000,00

Desa Tempurejo 419.810.000,00 419.810.000,00 100,00 389.932.000,00 641.706.000,00 641.706.000,00 100,00 287.746.000,00

Desa Prajeksari 279.669.000,00 279.669.000,00 100,00 246.515.000,00 596.487.000,00 596.487.000,00 100,00 264.157.000,00

Desa Jogomulyo 426.085.000,00 426.085.000,00 100,00 380.382.000,00 652.018.000,00 652.018.000,00 100,00 293.126.000,00

Desa Growong 225.285.000,00 225.285.000,00 100,00 198.825.000,00 598.676.000,00 598.676.000,00 100,00 265.298.000,00

Desa Temanggal 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 227.690.000,00 590.932.000,00 590.932.000,00 100,00 261.258.000,00

Desa Pringombo 189.727.000,00 189.727.000,00 100,00 156.564.000,00 594.206.000,00 594.206.000,00 100,00 262.966.000,00

Desa Kemutuk 149.985.000,00 149.985.000,00 100,00 55.222.000,00 596.745.000,00 596.745.000,00 100,00 264.291.000,00

Desa Bawang 258.752.000,00 258.752.000,00 100,00 242.332.000,00 606.199.000,00 606.199.000,00 100,00 269.223.000,00

Desa Tugurejo 239.927.000,00 239.927.000,00 100,00 191.344.000,00 602.472.000,00 602.472.000,00 100,00 267.279.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Kajoran 8.027.478.500,00 8.027.478.500,00 100,00 7.052.077.000,00 17.721.508.000,00 17.721.508.000,00 100,00 7.881.407.000,00

Desa Wonogiri 205.060.000,00 205.060.000,00 100,00 152.377.000,00 616.756.000,00 616.756.000,00 100,00 274.730.000,00

Desa Kwaderan 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 617.777.000,00 617.777.000,00 100,00 275.263.000,00

Desa Madukoro 204.369.000,00 204.369.000,00 100,00 167.032.000,00 593.437.000,00 593.437.000,00 100,00 262.565.000,00

Desa Bumiayu 244.110.000,00 244.110.000,00 100,00 217.232.000,00 594.121.000,00 594.121.000,00 100,00 262.922.000,00

Desa Madugondo 219.010.000,00 219.010.000,00 100,00 192.132.000,00 586.248.000,00 586.248.000,00 100,00 258.815.000,00

Desa Ngargosari 214.827.000,00 214.827.000,00 100,00 167.032.000,00 596.112.000,00 596.112.000,00 100,00 263.961.000,00

Desa Ngendrosari 269.210.000,00 269.210.000,00 100,00 242.332.000,00 594.419.000,00 594.419.000,00 100,00 263.078.000,00

Desa Lesanpuro 304.769.000,00 304.769.000,00 100,00 275.799.000,00 607.345.000,00 607.345.000,00 100,00 269.821.000,00

Desa Banjaretno 337.607.500,00 337.607.500,00 100,00 279.982.000,00 611.913.000,00 611.913.000,00 100,00 272.204.000,00

Desa Krinjing 294.310.000,00 294.310.000,00 100,00 267.432.000,00 620.931.000,00 620.931.000,00 100,00 276.908.000,00

Desa Bangsri 269.210.000,00 269.210.000,00 100,00 242.332.000,00 596.559.000,00 596.559.000,00 100,00 264.194.000,00

Desa Wadas 194.602.000,00 194.602.000,00 100,00 152.377.000,00 594.194.000,00 594.194.000,00 100,00 262.960.000,00

Desa Kajoran 394.710.000,00 394.710.000,00 100,00 373.199.000,00 618.095.000,00 618.095.000,00 100,00 275.429.000,00

Desa Mangunrejo 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 595.236.000,00 595.236.000,00 100,00 263.504.000,00

Desa Sambak 294.310.000,00 294.310.000,00 100,00 228.515.000,00 602.140.000,00 602.140.000,00 100,00 267.106.000,00

Desa Bambusari 269.210.000,00 269.210.000,00 100,00 242.332.000,00 597.327.000,00 597.327.000,00 100,00 264.595.000,00

Lampiran 14 CaLK

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016 2016

Desa Wuwuharjo 359.152.000,00 359.152.000,00 100,00 335.732.000,00 630.739.000,00 630.739.000,00 100,00 282.025.000,00

Desa Pandansari 229.469.000,00 229.469.000,00 100,00 202.590.000,00 606.373.000,00 606.373.000,00 100,00 269.314.000,00

Desa Pandanretno 304.769.000,00 304.769.000,00 100,00 267.432.000,00 633.872.000,00 633.872.000,00 100,00 283.659.000,00

Desa Krumpakan 204.369.000,00 204.369.000,00 100,00 167.022.000,00 595.901.000,00 595.901.000,00 100,00 263.851.000,00

Desa Banjaragung 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 217.232.000,00 601.156.000,00 601.156.000,00 100,00 266.592.000,00

Desa Sangen 219.010.000,00 219.010.000,00 100,00 192.132.000,00 590.963.000,00 590.963.000,00 100,00 261.275.000,00

Desa Pucungroto 279.669.000,00 279.669.000,00 100,00 256.964.000,00 613.945.000,00 613.945.000,00 100,00 273.264.000,00

Desa Sidorejo 294.310.000,00 294.310.000,00 100,00 266.177.000,00 599.752.000,00 599.752.000,00 100,00 265.860.000,00

Desa Sidowangi 229.469.000,00 229.469.000,00 100,00 200.499.000,00 592.030.000,00 592.030.000,00 100,00 261.832.000,00

Desa Sukomulyo 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 217.232.000,00 618.711.000,00 618.711.000,00 100,00 275.750.000,00

Desa Sukorejo 214.827.000,00 214.827.000,00 100,00 167.032.000,00 610.586.000,00 610.586.000,00 100,00 271.512.000,00

Desa Sutopati 509.752.000,00 509.752.000,00 100,00 484.332.000,00 706.880.000,00 706.880.000,00 100,00 321.743.000,00

Desa Sukomakmur 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 677.990.000,00 677.990.000,00 100,00 306.675.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Kaliangkrik 6.227.839.000,00 6.227.839.000,00 100,00 5.599.734.000,00 12.592.858.000,00 12.592.858.000,00 100,00 5.629.062.000,00

Desa Kaliangkrik 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 617.399.000,00 617.399.000,00 100,00 275.066.000,00

Desa Ngawonggo 390.527.000,00 390.527.000,00 100,00 353.190.000,00 654.308.000,00 654.308.000,00 100,00 294.320.000,00

Desa Munggangsari 229.469.000,00 229.469.000,00 100,00 202.590.000,00 647.285.000,00 647.285.000,00 100,00 290.656.000,00

Desa Ngargosoko 334.052.000,00 334.052.000,00 100,00 317.632.000,00 653.267.000,00 653.267.000,00 100,00 293.777.000,00

Desa Ngendrokilo 279.669.000,00 279.669.000,00 100,00 252.790.000,00 625.617.000,00 625.617.000,00 100,00 279.353.000,00

Desa Maduretno 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 217.232.000,00 601.696.000,00 601.696.000,00 100,00 266.874.000,00

Desa Temanggung 405.169.000,00 405.169.000,00 100,00 364.924.000,00 699.471.000,00 699.471.000,00 100,00 317.881.000,00

Desa Pengarengan 244.110.000,00 244.110.000,00 100,00 217.232.000,00 618.166.000,00 618.166.000,00 100,00 275.466.000,00

Desa Mangli 244.110.000,00 244.110.000,00 100,00 192.132.000,00 632.648.000,00 632.648.000,00 100,00 283.021.000,00

Desa Selomoyo 255.260.000,00 255.260.000,00 100,00 246.515.000,00 612.207.000,00 612.207.000,00 100,00 272.357.000,00

Desa Banjarejo 415.627.000,00 415.627.000,00 100,00 350.169.000,00 646.859.000,00 646.859.000,00 100,00 290.434.000,00

Desa Giriwarno 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 602.393.000,00 602.393.000,00 100,00 267.237.000,00

Desa Girirejo 394.710.000,00 394.710.000,00 100,00 364.832.000,00 619.312.000,00 619.312.000,00 100,00 276.064.000,00

Desa Kebonlegi 179.269.000,00 179.269.000,00 100,00 141.932.000,00 609.866.000,00 609.866.000,00 100,00 271.136.000,00

Desa Balerejo 290.127.000,00 290.127.000,00 100,00 252.790.000,00 626.808.000,00 626.808.000,00 100,00 279.974.000,00

Desa Beseran 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 229.782.000,00 596.934.000,00 596.934.000,00 100,00 264.390.000,00

Desa Bumirejo 294.310.000,00 294.310.000,00 100,00 267.432.000,00 610.485.000,00 610.485.000,00 100,00 271.459.000,00

Desa Ketangi 369.610.000,00 369.610.000,00 100,00 340.932.000,00 624.218.000,00 624.218.000,00 100,00 278.623.000,00

Desa Balekerto 520.210.000,00 520.210.000,00 100,00 485.332.000,00 642.334.000,00 642.334.000,00 100,00 288.074.000,00

Desa Adipuro 233.652.000,00 233.652.000,00 100,00 217.232.000,00 651.585.000,00 651.585.000,00 100,00 292.900.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Bandongan 4.916.979.000,00 4.916.979.000,00 100,00 4.726.966.000,00 8.838.159.000,00 8.838.159.000,00 100,00 3.952.427.000,00

Desa Bandongan 350.785.000,00 350.785.000,00 100,00 292.532.000,00 637.140.000,00 637.140.000,00 100,00 285.364.000,00

Desa Salamkanci 271.994.000,00 271.994.000,00 100,00 292.999.000,00 616.717.000,00 616.717.000,00 100,00 274.710.000,00

Desa Sukodadi 365.427.000,00 365.427.000,00 100,00 349.474.000,00 627.842.000,00 627.842.000,00 100,00 280.513.000,00

Desa Tonoboyo 340.327.000,00 340.327.000,00 100,00 313.449.000,00 622.950.000,00 622.950.000,00 100,00 277.962.000,00

Lampiran 14 CaLK

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016 2016

Desa Gandusari 393.037.000,00 393.037.000,00 100,00 444.352.000,00 652.207.000,00 652.207.000,00 100,00 293.224.000,00

Desa Sidorejo 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 302.990.000,00 613.327.000,00 613.327.000,00 100,00 272.942.000,00

Desa Trasan 313.135.000,00 313.135.000,00 100,00 349.474.000,00 634.536.000,00 634.536.000,00 100,00 284.006.000,00

Desa Banyuwangi 451.185.000,00 451.185.000,00 100,00 439.834.000,00 654.295.000,00 654.295.000,00 100,00 294.314.000,00

Desa Kedungsari 215.519.000,00 215.519.000,00 100,00 213.934.000,00 610.776.000,00 610.776.000,00 100,00 271.611.000,00

Desa Sukosari 304.769.000,00 304.769.000,00 100,00 277.890.000,00 605.774.000,00 605.774.000,00 100,00 269.002.000,00

Desa Kebonagung 384.252.000,00 384.252.000,00 100,00 367.832.000,00 631.202.000,00 631.202.000,00 100,00 282.266.000,00

Desa Kalegen 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 601.728.000,00 601.728.000,00 100,00 266.891.000,00

Desa Ngepanrejo 447.002.000,00 447.002.000,00 100,00 388.749.000,00 646.160.000,00 646.160.000,00 100,00 290.070.000,00

Desa Rejosari 440.727.000,00 440.727.000,00 100,00 400.925.000,00 683.505.000,00 683.505.000,00 100,00 309.552.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Candimulyo 6.001.862.000,00 6.001.862.000,00 100,00 5.397.449.000,00 11.656.609.000,00 11.656.609.000,00 100,00 5.187.657.000,00

Desa Surojoyo 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 273.707.000,00 611.414.000,00 611.414.000,00 100,00 271.944.000,00

Desa Tempak 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 307.164.000,00 628.088.000,00 628.088.000,00 100,00 280.642.000,00

Desa Sidomulyo 384.252.000,00 384.252.000,00 100,00 366.577.000,00 619.279.000,00 619.279.000,00 100,00 276.047.000,00

Desa Mejing 354.969.000,00 354.969.000,00 100,00 330.182.000,00 615.905.000,00 615.905.000,00 100,00 274.286.000,00

Desa Purworejo 344.510.000,00 344.510.000,00 100,00 317.632.000,00 621.253.000,00 621.253.000,00 100,00 277.076.000,00

Desa Candimulyo 265.027.000,00 265.027.000,00 100,00 238.567.000,00 605.825.000,00 605.825.000,00 100,00 269.028.000,00

Desa Giyanti 239.927.000,00 239.927.000,00 100,00 196.306.000,00 605.408.000,00 605.408.000,00 100,00 268.810.000,00

Desa Kembaran 229.469.000,00 229.469.000,00 100,00 192.132.000,00 594.467.000,00 594.467.000,00 100,00 263.103.000,00

Desa Tegalsari 304.769.000,00 304.769.000,00 100,00 277.890.000,00 605.693.000,00 605.693.000,00 100,00 268.959.000,00

Desa Podosoko 225.285.000,00 225.285.000,00 100,00 167.032.000,00 605.245.000,00 605.245.000,00 100,00 268.725.000,00

Desa Tampir Kulon 390.527.000,00 390.527.000,00 100,00 355.956.000,00 610.032.000,00 610.032.000,00 100,00 271.222.000,00

Desa Tempursari 189.727.000,00 189.727.000,00 100,00 141.932.000,00 595.856.000,00 595.856.000,00 100,00 263.827.000,00

Desa Kebonrejo 269.210.000,00 269.210.000,00 100,00 254.882.000,00 608.663.000,00 608.663.000,00 100,00 270.508.000,00

Desa Tampir Wetan 239.927.000,00 239.927.000,00 100,00 213.934.000,00 606.044.000,00 606.044.000,00 100,00 269.142.000,00

Desa Tembelang 290.127.000,00 290.127.000,00 100,00 244.424.000,00 602.751.000,00 602.751.000,00 100,00 267.424.000,00

Desa Sonorejo 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 610.384.000,00 610.384.000,00 100,00 271.406.000,00

Desa Trenten 359.152.000,00 359.152.000,00 100,00 342.732.000,00 629.866.000,00 629.866.000,00 100,00 281.569.000,00

Desa Bateh 426.085.000,00 426.085.000,00 100,00 384.167.000,00 630.155.000,00 630.155.000,00 100,00 281.720.000,00

Desa Surodadi 530.669.000,00 530.669.000,00 100,00 499.701.000,00 650.281.000,00 650.281.000,00 100,00 292.219.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Pakis 7.134.225.000,00 7.134.225.000,00 100,00 6.666.907.200,00 12.498.843.000,00 12.498.843.000,00 100,00 5.580.017.000,00

Desa Pakis 470.010.000,00 470.010.000,00 100,00 438.132.000,00 636.721.000,00 636.721.000,00 100,00 285.146.000,00

Desa Banyusidi 608.060.000,00 608.060.000,00 100,00 653.897.000,00 689.417.000,00 689.417.000,00 100,00 312.636.000,00

Desa Losari 283.852.000,00 283.852.000,00 100,00 267.432.000,00 627.043.000,00 627.043.000,00 100,00 280.097.000,00

Desa Daseh 194.602.000,00 194.602.000,00 100,00 177.489.200,00 587.430.000,00 587.430.000,00 100,00 259.432.000,00

Desa Gumelem 329.869.000,00 329.869.000,00 100,00 302.990.000,00 607.405.000,00 607.405.000,00 100,00 269.852.000,00

Desa Kaponan 419.810.000,00 419.810.000,00 100,00 398.890.000,00 624.582.000,00 624.582.000,00 100,00 278.813.000,00

Desa Kragilan 369.610.000,00 369.610.000,00 100,00 353.190.000,00 619.488.000,00 619.488.000,00 100,00 276.156.000,00

Desa Ketundan 505.569.000,00 505.569.000,00 100,00 470.690.000,00 681.116.000,00 681.116.000,00 100,00 308.305.000,00

Lampiran 14 CaLK

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016 2016

Desa Daleman Kidul 384.944.000,00 384.944.000,00 100,00 353.177.000,00 651.518.000,00 651.518.000,00 100,00 292.865.000,00

Desa Petung 405.169.000,00 405.169.000,00 100,00 360.609.000,00 638.418.000,00 638.418.000,00 100,00 286.031.000,00

Desa Bawang 258.752.000,00 258.752.000,00 100,00 242.332.000,00 610.374.000,00 610.374.000,00 100,00 271.401.000,00

Desa Rejosari 279.669.000,00 279.669.000,00 100,00 254.882.000,00 586.030.000,00 586.030.000,00 100,00 258.701.000,00

Desa Kajangkoso 229.469.000,00 229.469.000,00 100,00 192.132.000,00 595.953.000,00 595.953.000,00 100,00 263.878.000,00

Desa Muneng Warangan 290.127.000,00 290.127.000,00 100,00 252.790.000,00 613.861.000,00 613.861.000,00 100,00 273.220.000,00

Desa Gondangsari 354.969.000,00 354.969.000,00 100,00 328.090.000,00 620.367.000,00 620.367.000,00 100,00 276.614.000,00

Desa Kenalan 269.210.000,00 269.210.000,00 100,00 242.332.000,00 609.616.000,00 609.616.000,00 100,00 271.005.000,00

Desa Pogalan 480.469.000,00 480.469.000,00 100,00 451.682.000,00 646.299.000,00 646.299.000,00 100,00 290.142.000,00

Desa Gejagan 265.027.000,00 265.027.000,00 100,00 236.524.000,00 602.423.000,00 602.423.000,00 100,00 267.253.000,00

Desa Muneng 354.969.000,00 354.969.000,00 100,00 336.457.000,00 626.861.000,00 626.861.000,00 100,00 280.002.000,00

Desa Jambewangi 380.069.000,00 380.069.000,00 100,00 353.190.000,00 623.921.000,00 623.921.000,00 100,00 278.468.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Ngablak 4.870.024.000,00 4.870.024.000,00 100,00 4.346.231.000,00 9.854.346.000,00 9.854.346.000,00 100,00 4.388.511.000,00

Desa Ngablak 359.152.000,00 359.152.000,00 100,00 339.732.000,00 608.872.000,00 608.872.000,00 100,00 270.617.000,00

Desa Jogonayan 204.369.000,00 204.369.000,00 100,00 167.032.000,00 594.732.000,00 594.732.000,00 100,00 263.241.000,00

Desa Tejosari 354.969.000,00 354.969.000,00 100,00 317.632.000,00 622.544.000,00 622.544.000,00 100,00 277.750.000,00

Desa Sumberejo 275.485.000,00 275.485.000,00 100,00 225.589.000,00 607.327.000,00 607.327.000,00 100,00 269.811.000,00

Desa Girirejo 405.169.000,00 405.169.000,00 100,00 367.832.000,00 630.110.000,00 630.110.000,00 100,00 281.697.000,00

Desa Pandean 329.869.000,00 329.869.000,00 100,00 305.082.000,00 626.573.000,00 626.573.000,00 100,00 279.852.000,00

Desa Genikan 229.469.000,00 229.469.000,00 100,00 192.132.000,00 603.761.000,00 603.761.000,00 100,00 267.951.000,00

Desa Bandungrejo 365.427.000,00 365.427.000,00 100,00 317.632.000,00 626.967.000,00 626.967.000,00 100,00 280.057.000,00

Desa Madyogondo 344.510.000,00 344.510.000,00 100,00 317.632.000,00 629.831.000,00 629.831.000,00 100,00 281.551.000,00

Desa Jogoyasan 235.744.000,00 235.744.000,00 100,00 191.344.000,00 610.153.000,00 610.153.000,00 100,00 271.286.000,00

Desa Keditan 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 217.232.000,00 594.953.000,00 594.953.000,00 100,00 263.356.000,00

Desa Magersari 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 629.814.000,00 629.814.000,00 100,00 281.542.000,00

Desa Kanigoro 294.310.000,00 294.310.000,00 100,00 267.432.000,00 633.058.000,00 633.058.000,00 100,00 283.235.000,00

Desa Selomirah 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 608.239.000,00 608.239.000,00 100,00 270.287.000,00

Desa Pagergunung 294.310.000,00 294.310.000,00 100,00 267.432.000,00 605.047.000,00 605.047.000,00 100,00 268.622.000,00

Desa Seloprojo 283.852.000,00 283.852.000,00 100,00 267.432.000,00 622.365.000,00 622.365.000,00 100,00 277.656.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Grabag 8.707.115.000,00 8.707.115.000,00 100,00 7.773.914.800,00 17.472.981.000,00 17.472.981.000,00 100,00 7.798.771.000,00

Desa Grabag 516.027.000,00 516.027.000,00 100,00 487.057.000,00 695.346.000,00 695.346.000,00 100,00 315.729.000,00

Desa Sumurarum 350.785.000,00 350.785.000,00 100,00 307.164.000,00 641.143.000,00 641.143.000,00 100,00 287.452.000,00

Desa Banyusari 451.185.000,00 451.185.000,00 100,00 359.456.000,00 643.440.000,00 643.440.000,00 100,00 288.651.000,00

Desa Kartoharjo 250.385.000,00 250.385.000,00 100,00 227.690.000,00 623.150.000,00 623.150.000,00 100,00 278.066.000,00

Desa Sidogede 294.310.000,00 294.310.000,00 100,00 267.432.000,00 611.349.000,00 611.349.000,00 100,00 271.910.000,00

Desa Citrosono 365.427.000,00 365.427.000,00 100,00 300.889.000,00 677.223.000,00 677.223.000,00 100,00 306.274.000,00

Desa Kleteran 279.669.000,00 279.669.000,00 100,00 242.332.000,00 611.901.000,00 611.901.000,00 100,00 272.197.000,00

Desa Ngasinan 329.869.000,00 329.869.000,00 100,00 292.532.000,00 628.742.000,00 628.742.000,00 100,00 280.983.000,00

Desa Banaran 345.202.000,00 345.202.000,00 100,00 302.976.800,00 644.753.000,00 644.753.000,00 100,00 289.336.000,00

Lampiran 14 CaLK

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016 2016

Desa Baleagung 354.969.000,00 354.969.000,00 100,00 317.632.000,00 634.060.000,00 634.060.000,00 100,00 283.758.000,00

Desa Klegen 214.827.000,00 214.827.000,00 100,00 191.344.000,00 590.590.000,00 590.590.000,00 100,00 261.080.000,00

Desa Kalikuto 290.127.000,00 290.127.000,00 100,00 242.332.000,00 621.759.000,00 621.759.000,00 100,00 277.340.000,00

Desa Kalipucang 294.310.000,00 294.310.000,00 100,00 267.432.000,00 613.638.000,00 613.638.000,00 100,00 273.104.000,00

Desa Seworan 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 217.232.000,00 608.122.000,00 608.122.000,00 100,00 270.226.000,00

Desa Banjarsari 344.510.000,00 344.510.000,00 100,00 328.090.000,00 633.192.000,00 633.192.000,00 100,00 283.305.000,00

Desa Sambungrejo 279.669.000,00 279.669.000,00 100,00 242.332.000,00 631.197.000,00 631.197.000,00 100,00 282.264.000,00

Desa Tlogorejo 219.702.000,00 219.702.000,00 100,00 227.690.000,00 603.259.000,00 603.259.000,00 100,00 267.689.000,00

Desa Tirto 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 639.948.000,00 639.948.000,00 100,00 286.829.000,00

Desa Ketawang 329.869.000,00 329.869.000,00 100,00 292.532.000,00 617.067.000,00 617.067.000,00 100,00 274.892.000,00

Desa Salam 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 219.324.000,00 605.727.000,00 605.727.000,00 100,00 268.977.000,00

Desa Cokro 269.210.000,00 269.210.000,00 100,00 242.332.000,00 600.598.000,00 600.598.000,00 100,00 266.301.000,00

Desa Losari 225.977.000,00 225.977.000,00 100,00 209.324.000,00 597.403.000,00 597.403.000,00 100,00 264.634.000,00

Desa Ngrancah 214.827.000,00 214.827.000,00 100,00 167.032.000,00 603.627.000,00 603.627.000,00 100,00 267.881.000,00

Desa Sugihmas 455.369.000,00 455.369.000,00 100,00 425.490.000,00 658.836.000,00 658.836.000,00 100,00 296.682.000,00

Desa Pesidi 359.152.000,00 359.152.000,00 100,00 341.182.000,00 621.792.000,00 621.792.000,00 100,00 277.357.000,00

Desa Giriwetan 279.669.000,00 279.669.000,00 100,00 252.790.000,00 602.979.000,00 602.979.000,00 100,00 267.543.000,00

Desa Pucungsari 229.469.000,00 229.469.000,00 100,00 192.132.000,00 598.933.000,00 598.933.000,00 100,00 265.432.000,00

Desa Lebak 334.052.000,00 334.052.000,00 100,00 317.632.000,00 613.207.000,00 613.207.000,00 100,00 272.879.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Tegalrejo 6.891.683.000,00 6.891.683.000,00 100,00 6.275.971.000,00 12.654.697.000,00 12.654.697.000,00 100,00 5.614.304.000,00

Desa Tegalrejo 394.710.000,00 394.710.000,00 100,00 372.199.000,00 629.515.000,00 629.515.000,00 100,00 281.386.000,00

Desa Soroyudan 329.869.000,00 329.869.000,00 100,00 300.899.000,00 608.689.000,00 608.689.000,00 100,00 270.522.000,00

Desa Sidorejo 409.352.000,00 409.352.000,00 100,00 388.932.000,00 620.170.000,00 620.170.000,00 100,00 276.511.000,00

Desa Purwosari 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 217.232.000,00 590.637.000,00 590.637.000,00 100,00 261.105.000,00

Desa Dlimas 354.969.000,00 354.969.000,00 100,00 323.907.000,00 604.551.000,00 604.551.000,00 100,00 268.363.000,00

Desa Banyusari 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.522.000,00 594.087.000,00 594.087.000,00 100,00 262.904.000,00

Desa Sukorejo 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 604.329.000,00 604.329.000,00 100,00 268.247.000,00

Desa Tampingan 419.810.000,00 419.810.000,00 100,00 391.232.000,00 619.841.000,00 619.841.000,00 100,00 276.340.000,00

Desa Banyuurip 308.952.000,00 308.952.000,00 100,00 292.532.000,00 603.363.000,00 603.363.000,00 100,00 267.744.000,00

Desa Glagahombo 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 606.796.000,00 606.796.000,00 100,00 269.534.000,00

Desa Purwodadi 229.469.000,00 229.469.000,00 100,00 192.132.000,00 591.438.000,00 591.438.000,00 100,00 261.522.000,00

Desa Wonokerto 229.469.000,00 229.469.000,00 100,00 192.132.000,00 594.231.000,00 594.231.000,00 100,00 262.979.000,00

Desa Dawung 315.227.000,00 315.227.000,00 100,00 277.890.000,00 605.164.000,00 605.164.000,00 100,00 268.683.000,00

Desa Klopo 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 598.129.000,00 598.129.000,00 100,00 265.013.000,00

Desa Japan 354.969.000,00 354.969.000,00 100,00 317.632.000,00 593.408.000,00 593.408.000,00 100,00 262.550.000,00

Desa Kebonagung 394.710.000,00 394.710.000,00 100,00 364.832.000,00 595.691.000,00 595.691.000,00 100,00 263.741.000,00

Desa Ngasem 265.027.000,00 265.027.000,00 100,00 229.782.000,00 599.502.000,00 599.502.000,00 100,00 265.730.000,00

Desa Girirejo 354.969.000,00 354.969.000,00 100,00 319.724.000,00 602.735.000,00 602.735.000,00 100,00 267.416.000,00

Desa Ngadirejo 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 591.722.000,00 591.722.000,00 100,00 261.671.000,00

Lampiran 14 CaLK

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016 2016

Desa Donorejo 359.152.000,00 359.152.000,00 100,00 339.732.000,00 592.857.000,00 592.857.000,00 100,00 262.263.000,00

Desa Mangunrejo 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 607.842.000,00 607.842.000,00 100,00 270.080.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Secang 6.227.762.000,00 6.227.762.000,00 100,00 5.690.583.000,00 11.724.774.000,00 11.724.774.000,00 100,00 5.223.218.000,00

Desa Madusari 334.052.000,00 334.052.000,00 100,00 317.632.000,00 605.066.000,00 605.066.000,00 100,00 268.632.000,00

Desa Madyocondro 384.252.000,00 384.252.000,00 100,00 363.832.000,00 624.063.000,00 624.063.000,00 100,00 278.542.000,00

Desa Ngabean 308.952.000,00 308.952.000,00 100,00 292.532.000,00 614.915.000,00 614.915.000,00 100,00 273.770.000,00

Desa Krincing 369.610.000,00 369.610.000,00 100,00 342.732.000,00 640.903.000,00 640.903.000,00 100,00 287.327.000,00

Desa Donorejo 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 217.232.000,00 605.819.000,00 605.819.000,00 100,00 269.025.000,00

Desa Candisari 365.427.000,00 365.427.000,00 100,00 325.884.000,00 634.779.000,00 634.779.000,00 100,00 284.133.000,00

Desa Candiretno 350.785.000,00 350.785.000,00 100,00 326.884.000,00 635.677.000,00 635.677.000,00 100,00 284.601.000,00

Desa Pancuranmas 359.152.000,00 359.152.000,00 100,00 328.090.000,00 623.843.000,00 623.843.000,00 100,00 278.427.000,00

Desa Jambewangi 394.710.000,00 394.710.000,00 100,00 369.924.000,00 627.337.000,00 627.337.000,00 100,00 280.250.000,00

Desa Payaman 390.527.000,00 390.527.000,00 100,00 352.772.000,00 619.605.000,00 619.605.000,00 100,00 276.216.000,00

Desa Kalijoso 359.152.000,00 359.152.000,00 100,00 339.732.000,00 600.137.000,00 600.137.000,00 100,00 266.060.000,00

Desa Ngadirojo 265.027.000,00 265.027.000,00 100,00 231.864.000,00 612.515.000,00 612.515.000,00 100,00 272.518.000,00

Desa Karangkajen 214.827.000,00 214.827.000,00 100,00 183.756.000,00 597.901.000,00 597.901.000,00 100,00 264.894.000,00

Desa Sidomulyo 334.052.000,00 334.052.000,00 100,00 300.899.000,00 633.824.000,00 633.824.000,00 100,00 283.634.000,00

Desa Pucang 304.769.000,00 304.769.000,00 100,00 267.432.000,00 604.372.000,00 604.372.000,00 100,00 268.270.000,00

Desa Purwosari 244.110.000,00 244.110.000,00 100,00 217.232.000,00 612.909.000,00 612.909.000,00 100,00 272.723.000,00

Desa Donomulyo 304.769.000,00 304.769.000,00 100,00 276.890.000,00 604.729.000,00 604.729.000,00 100,00 268.456.000,00

Desa Girikulon 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 595.718.000,00 595.718.000,00 100,00 263.755.000,00

Desa Pirikan 369.610.000,00 369.610.000,00 100,00 342.732.000,00 630.662.000,00 630.662.000,00 100,00 281.985.000,00

Desa Wilayah Kecamatan Windusari 5.715.357.000,00 5.590.894.000,00 97,82 5.050.388.484,00 12.476.258.000,00 12.476.258.000,00 100,00 5.568.236.000,00

Desa Windusari 239.927.000,00 115.464.000,00 48,12 192.132.000,00 624.162.000,00 624.162.000,00 100,00 278.594.000,00

Desa Pasangsari 495.110.000,00 495.110.000,00 100,00 470.507.000,00 643.864.000,00 643.864.000,00 100,00 288.872.000,00

Desa Candisari 365.427.000,00 365.427.000,00 100,00 317.632.000,00 644.271.000,00 644.271.000,00 100,00 289.084.000,00

Desa Bandarsedayu 210.644.000,00 210.644.000,00 100,00 168.754.000,00 600.507.000,00 600.507.000,00 100,00 266.254.000,00

Desa Banjarsari 294.310.000,00 294.310.000,00 100,00 279.982.000,00 600.519.000,00 600.519.000,00 100,00 266.260.000,00

Desa Balesari 308.952.000,00 308.952.000,00 100,00 292.532.000,00 613.353.000,00 613.353.000,00 100,00 272.955.000,00

Desa Kembangkuning 250.385.000,00 250.385.000,00 100,00 236.524.000,00 617.994.000,00 617.994.000,00 100,00 275.376.000,00

Desa Tanjungsari 319.410.000,00 319.410.000,00 100,00 292.532.000,00 633.088.000,00 633.088.000,00 100,00 283.250.000,00

Desa Wonoroto 283.852.000,00 283.852.000,00 100,00 267.432.000,00 677.009.000,00 677.009.000,00 100,00 306.163.000,00

Desa Genito 409.352.000,00 409.352.000,00 100,00 371.934.000,00 635.673.000,00 635.673.000,00 100,00 284.599.000,00

Desa Kentengsari 250.385.000,00 250.385.000,00 100,00 211.424.000,00 597.748.000,00 597.748.000,00 100,00 264.814.000,00

Desa Umbulsari 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 217.232.000,00 599.578.000,00 599.578.000,00 100,00 265.769.000,00

Desa Semen 254.569.000,00 254.569.000,00 100,00 217.232.000,00 602.725.000,00 602.725.000,00 100,00 267.411.000,00

Desa Dampit 204.369.000,00 204.369.000,00 100,00 167.032.000,00 612.730.000,00 612.730.000,00 100,00 272.630.000,00

Desa Girimulyo 194.602.000,00 194.602.000,00 100,00 164.927.000,00 617.951.000,00 617.951.000,00 100,00 275.354.000,00

Desa Ngemplak 210.644.000,00 210.644.000,00 100,00 141.932.000,00 663.321.000,00 663.321.000,00 100,00 299.022.000,00

Lampiran 14 CaLK

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)Uraian

2016 2016

Desa Gunungsari 279.669.000,00 279.669.000,00 100,00 250.699.000,00 634.110.000,00 634.110.000,00 100,00 283.784.000,00

Desa Kalijoso 214.827.000,00 214.827.000,00 100,00 167.032.000,00 607.334.000,00 607.334.000,00 100,00 269.815.000,00

Desa Mangunsari 294.310.000,00 294.310.000,00 100,00 267.432.000,00 610.233.000,00 610.233.000,00 100,00 271.328.000,00

Desa Gondangrejo 380.044.000,00 380.044.000,00 100,00 355.485.484,00 640.088.000,00 640.088.000,00 100,00 286.902.000,00

Total Belanja dan Transfer 124.750.597.500,00 124.626.133.900,00 99,90 113.342.125.784,00 226.980.301.000,00 226.980.301.000,00 100,00 101.155.122.000,00

Lampiran 15 CaLK

No Uraian Realisasi (Rp)

1 ANGSURAN DANA BERGULIR PERINKOP (3BPM,3 PBMK, 1PROYEK) 2.350.000,00

2 ANGSURAN DANA BERGULIR PERINKOP (KUSNUDI NGADIREJO SALAMAN-BPM) 100.000,00

3 ANGSURAN DANA BERGULIR PERINKOP (PRA KOP MELATI MANDIRI DS TEMPUREJO KEC.TEMPURAN) 935.500,00

4 ANGSURAN DANA BERGULIR PERINKOP (PBMK 2, PROYEK 1) 950.000,00

5 ANGSURAN DANA BERGULIR PERINKOP (SOERAJI,NGASINAN GRABAG/BPM) 215.000,00

6 ANGSURANURAN DANA BERGULIR BIDANG INDUSTRI DINA PERINKOP & UKM 200.000,00

7 ANGSURAN DANA BERGULIR DISPETERIKAN (KEL NGUDI MAKMUR,DS NGIPIK, KEC.CANDIMULYO KEG TH 2007) 6.000.000,00

8 ANGSURAN DANA BERGULIR PERINKOP AN DJUMAT KAJORAN & SLAMET PRIYONO 450.000,00

9 ANGSURAN DANA BERGULIR PERINKOP BID INDUSTRI (3 PBMK) 600.000,00

10 ANGSURAN DANA BERGULIR PERINKOP BID INDUSTRI (2 BPM, 1 PBMK) 550.000,00

11 ANGSURAN DANA BERGULIR BID INDUSTRI DISPERINKOP AN PRIYO SUWARNO, KEJI MUNTILAN 500.000,00

12 ANGSURAN DANA BERGULIR PERINKOP (BPM 2, PBMK 4) 1.350.000,00

13 ANGSURANDANA BERGULIR BIDANG INDUSTRI (PBMK, BPM) 1.040.000,00

14 ANGSURANDANA BERGULIR BID INDUSTRI PERINKOP (DJUMAT DS/KEC. KAJORAN) 300.000,00

15 ANGSURANDANA BERGULIR BID INDUSTRI DISPERINKOP (2PBMK) 350.000,00

16 ANGSURANDANA BERGULIR DISPERINKOP 952.000,00

17 ANGSURANDANA BERGULIR BID. INDUSTRI TEMPURAN, KAJORAN 450.000,00

18 ANGSURANDANA BERGULIR BID INDUSTRI PERINKOP (BPM 1, PBMK 2) 550.000,00

19 ANGSURANDANA BERGULIR BID. INDUSTRI / PROYEK 250.000,00

20 ANGSURAN DANA BERGULIR BID INDUSTRI PERINKOP(MUNGKID & MERTOYUDAN) 550.000,00

21 ANGSURANDANA BERGULIR BID INDUSTRI DISPERINKOP (1BPM) 100.000,00

22 ANGSURANDANA BERGULIR BID INDUSTRI (5 PBMK, 2 BPM) 1.100.000,00

23 ANGSURANDANA BERGULIR BID INDUSTRI DISPERINKOP (NASTANGIN, KALIREJO SALAMAN) 250.000,00

24 ANGSURANURAN DANA BERGULIR BIDANG INDUSTRI 250.000,00

25 PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAAN PINJAMAN PT HEROTAMA INDONUSA 150.000.000,00

26 ANGSURAN DANA BERGULIR BID INDUSTRI DISPERINKOP(NINIK PARKIYATI-PROYEK TEGALREJO) 1.000.000,00

27 PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN PT SUKSES MANDIRI UTAMA 150.000.000,00

321.342.500,00JUMLAH

Rincian Penerimaan Kembali Angsuran Dana Bergulir Tahun 2016

Pemerintah Kabupaten Magelang

Lampiran 16 CaLK

(dalam rupiah)

Total Penyisihan

nilai nilai nilai nilai

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 (6+8+10+12) 14(3-13)

1 DPPKAD 22.436.654.430,48 5.095.440.853,00 - 4.809.826.833,48 1.442.948.050,04 6.761.461.448,00 3.380.730.724,00 5.769.925.296,00 5.769.925.296,00 10.593.604.070,04 11.843.050.360,44

2. RSU MUNTILAN 9.105.897.307,50 8.192.862.139,00 - 165.317.976,00 49.595.392,80 82.451.114,50 41.225.557,25 665.266.078,00 665.266.078,00 756.087.028,05 8.349.810.279,45

-

3. DINAS PERHUBUNGAN 153.834.025,00 57.560.900,00 - 25.737.300,00 7.721.190,00 25.737.300,00 19.302.975,00 12.058.125,00 12.058.125,00 39.082.290,00 114.751.735,00

4. DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR 1.135.087.745,00 123.110.482,00 - 109.756.156,00 32.926.846,80 547.223.986,00 410.417.989,50 354.997.121,00 354.997.121,00 798.341.957,30 336.745.787,70

5. Dinas Komunikasi dan Informatika 7.284.265,00 - - 7.284.265,00 2.185.279,50 - - - - 2.185.279,50 5.098.985,50

7. PPKD 52.066.727.051,09 31.811.421.780,00 - - - - - - - - 52.066.727.051,09

8. Dinas Kesehatan 777.518.423,00 777.518.423,00 - - - - - - - - 777.518.423,00

6. DPU & ESDM 669.332.800,00 - - - - - - 669.332.800,00 669.332.800,00 669.332.800,00 -

Jumlah 86.352.336.047,07 46.057.914.577,00 - 5.117.922.530,48 1.535.376.759,14 7.416.873.848,50 3.851.677.245,75 7.471.579.420,00 7.471.579.420,00 12.858.633.424,89 73.493.702.622,18

Pemerintah Kabupaten Magelang

Rekap Aging Schedule Piutang Tahun 2016

Nilai penyisihan

(100%)Nilai penyisihan Nilai penyisihan

Lancar (s.d 1 tahun) Kurang Lancar (1-2 tahun) Diragukan Tertagih (>2-5 tahun) Macet (> 5 th)

Kategori

Nilai penyisihan

(0%)

NRVNo. Jenis PiutangNilai tagihan per 31

Desember 2016

Lampiran 16 CaLK

Nilai Nilai Nilai Nilai

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 (6+8+10+12) 14(3-13)

A DPPKAD

Piutang Pajak

1 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 404.175,00 404.175,00 - - - - 404.175,00

2 Pajak Restoran 18.649.323,00 8.501.000,00 - - 10.148.323,00 10.148.323,00 10.148.323,00 8.501.000,00

3 Pajak Reklame 93.452.257,48 29.080.050,00 39.705.957,48 11.911.787,24 - 24.666.250,00 24.666.250,00 36.578.037,24 56.874.220,24

4. Pajak Hiburan 650.000,00 650.000,00 - - - - 650.000,00

5. Pajak Air Tanah 19.874.710,00 19.874.710,00 - - - - 19.874.710,00

6. Pajak Hotel 227.308.633,00 227.308.633,00 - - - - 227.308.633,00

7. Pajak Parkir 526.000,00 526.000,00 - - - - 526.000,00

8. Pajak warung makan 4.698.500,00 4.698.500,00 - - - - 4.698.500,00

9. Piutang PBB 19.829.258.188,00 2.562.565.141,00 4.770.120.876,00 1.431.036.262,80 6.761.461.448,00 3.380.730.724,00 5.735.110.723,00 5.735.110.723,00 10.546.877.709,80 9.282.380.478,20

10. Piutang Rumah Makan 4.565.000,00 4.565.000,00 - - - - 4.565.000,00

11. Piutang Pajak Katering 793.500,00 793.500,00 - - - - 793.500,00

12 Piutang PPJU 2.236.474.144,00 2.236.474.144,00 - - - - 2.236.474.144,00

Jumlah 22.436.654.430,48 5.095.440.853,00 - 4.809.826.833,48 1.442.948.050,04 6.761.461.448,00 3.380.730.724,00 5.769.925.296,00 5.769.925.296,00 10.593.604.070,04 11.843.050.360,44

B RSU MUNTILAN

1. Retribusi Rawat Inap 1.119.405.290,50 206.370.122,00 - 165.317.976,00 49.595.392,80 82.451.114,50 41.225.557,25 665.266.078,00 665.266.078,00 756.087.028,05 363.318.262,45

a. Piutang Pasien Umum Tahun 2015 165.317.976,00 165.317.976,00 49.595.392,80 49.595.392,80 115.722.583,20

b. Piutang Pasien Umum Tahun 2014 82.451.114,50 82.451.114,50 41.225.557,25 41.225.557,25 41.225.557,25

c. Piutang Pasien Umum Tahun 2013 315.375.636,00 315.375.636,00 315.375.636,00 315.375.636,00 -

d. Piutang Pasien Umum Tahun 2012 211.840.847,00 211.840.847,00 211.840.847,00 211.840.847,00 -

e. Piutang Pasien Umum Th 2011 77.765.070,00 77.765.070,00 77.765.070,00 77.765.070,00 -

f. Pasien Rawat Inap 2007 1.757.875,00 1.757.875,00 1.757.875,00 1.757.875,00 -

g. Piutang Rawat Inap 2006 2.177.025,00 2.177.025,00 2.177.025,00 2.177.025,00 -

h. Piutang Rawat Inap 2005 56.349.625,00 56.349.625,00 56.349.625,00 56.349.625,00 -

i. Piutang Pasien Umum Tahun 2016 206.370.122,00 206.370.122,00 - 206.370.122,00

2. Piutang Jamkesmas/ JKN 7.888.839.445,00 7.888.839.445,00 - - - - - - - - 7.888.839.445,00

a. Piutang JKN Tahun 2015 4.858.935.711,00 4.858.935.711,00 - 4.858.935.711,00

b. Piutang Jamkesmas Tahun 2013 - - -

c. Piutang Jamkesda 3.029.903.734,00 3.029.903.734,00 - 3.029.903.734,00

3. Piutang Jamkes Lainnya 37.670.621,00 37.670.621,00 - - - - - - - - 37.670.621,00

a. Piutang Jasa Raharja 2015 37.670.621,00 37.670.621,00 - 37.670.621,00

b. Piutang In-Health - - -

4. Piutang Lain- Lain BLUD 59.981.951,00 59.981.951,00 - 59.981.951,00

a. Piutang Pajak 59.415.951,00 59.415.951,00 - 59.415.951,00

b. Piutang ATM BRI RSUD Muntilan 566.000,00 566.000,00 - 566.000,00

Jumlah 9.105.897.307,50 8.192.862.139,00 - 165.317.976,00 49.595.392,80 82.451.114,50 41.225.557,25 665.266.078,00 665.266.078,00 756.087.028,05 8.349.810.279,45

C DINAS PERHUBUNGAN

1 Tunggakan Retribusi Terminal 144.424.025,00 48.150.900,00 - 25.737.300,00 7.721.190,00 25.737.300,00 19.302.975,00 12.058.125,00 12.058.125,00 39.082.290,00 105.341.735,00

2. Tunggakan Retribusi parkir 9.410.000,00 9.410.000,00 - - - - - 9.410.000,00

Jumlah 153.834.025,00 57.560.900,00 - 25.737.300,00 7.721.190,00 25.737.300,00 19.302.975,00 12.058.125,00 12.058.125,00 39.082.290,00 114.751.735,00

D DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR

1 Piutang Retribusi 897.357.445,00 123.110.482,00 109.756.156,00 32.926.846,80 547.223.986,00 410.417.989,50 117.266.821,00 117.266.821,00 560.611.657,30 336.745.787,70

2. Piutang Retribusi(tagihan sewa dibelakang metro

square) 237.730.300,00 237.730.300,00 237.730.300,00 237.730.300,00 -

Jumlah 1.135.087.745,00 123.110.482,00 - 109.756.156,00 32.926.846,80 547.223.986,00 410.417.989,50 354.997.121,00 354.997.121,00 798.341.957,30 336.745.787,70

Macet (> 5 th)

Nilai penyisihan

(50%)

Nilai penyisihan

(100%)

Nilai penyisihan

(0%)

Kategori

NRV

Nilai penyisihan

(30%)

Lancar (s.d 1 tahun) Kurang Lancar (1-2 tahun) Diragukan Tertagih (>2-5 tahun)

No. Jenis Piutang

Nilai tagihan per 31

Desember 2016

Rincian Aging Schedule PIUTANG

Total Penyisihan

Lampiran 16 CaLK

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 (6+8+10+12) 14(3-13)

E Dinas Komunikasi dan Informatika

1 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 7.284.265,00 7.284.265,00 2.185.279,50 2.185.279,50 5.098.985,50

Jumlah 7.284.265,00 - - 7.284.265,00 2.185.279,50 - - - - 2.185.279,50 5.098.985,50

F PPKD

1. Piutang Deviden 20.255.305.271 20.255.305.271

Piutang Transfer Pemerintah Pusat -

Bagi Hasil Pajak -

1. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan -

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam -

1. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan -

2. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi -

3. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi -

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 31.811.421.780 31.811.421.780 - 31.811.421.780,00

1. Pajak Kendaraan Bermotor 2.053.204.757 2.053.204.757 - 2.053.204.757,00

2. Pajak BBNKB 9.472.085.790 9.472.085.790 - 9.472.085.790,00

3. Pajak Bahan Bakar KB 11.377.977.643 11.377.977.643 - 11.377.977.643,00

4.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Permukaan - - - -

5. Pajak Rokok 8.908.153.590,00 8.908.153.590,00 - 8.908.153.590,00

Jumlah 52.066.727.051,09 31.811.421.780,00 - - - - - - - - 52.066.727.051,09

G Dinas Kesehatan

1 Piutang Puskesmas BLUD 777.518.423,00 777.518.423,00 - 777.518.423,00

Jumlah 777.518.423,00 777.518.423,00 - - - - - - - - 777.518.423,00

H DPU & ESDM

1 Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Excavator) 669.332.800,00 669.332.800,00 669.332.800,00 669.332.800,00 -

Jumlah 669.332.800,00 - - - - - - 669.332.800,00 669.332.800,00 669.332.800,00 -

Lampiran 17 CaLK

(dalam rupiah)

Kode Rekening 1.02.01 1.02.02 1.03.01 1.06.01 1.07.01 1.08.01 1.10.01 1.13.02

SKPD

Dinas Pendidikan

Pemuda dan

Olahraga

BOS Dinas Kesehatan BPK RSU MuntilanDinas Pekerjaan

Umum dan ESDMBAPPEDA

Dinas

Perhubungan

Badan

Lingkungan

Hidup

Disdukcapil BPBD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ATK 36.489.480,00 405.296.825,00 41.399.550,00 - 10.938.400,00 219.130,00 885.800,00 1.854.175,00 1.740.000,00 1.784.875,00

2 Cetakan 2.328.800,00 12.798.750,00 38.968.800,00 - 708.750,00 201.000,00 12.404.600,00 187.000,00 944.080.544,00 525.400,00

3 Alat Kebersihan 5.597.000,00 146.246.200,00 16.755.700,00 - 2.529.200,00 143.800,00 1.805.930,00 254.900,00 120.700,00 95.600,00

4 Benda Pos 377.500,00 22.764.550,00

5 Alat Listrik 2.235.050,00 38.071.100,00 12.712.850,00 - 4.177.900,00 740.800,00 403.500,00 398.900,00

6 Alat Dan Bahan Lab - 94.300,00 372.473.752,00 33.597.300,00

7 Isi tabung pemadam - 175.000,00

8 Kuasi - 155.020.000,00

9 Bahan makanan pokok - - 219.305.900,00

10 Alkes/ kedokteran 38.800.209,00

11 Vaksin 228.855.770,00

12 BBM 784.400,00

13 Bahan material lainya 6.870.000,00 175.025.700,00 222.676.255,00

14 Bahan baku bangunan

15 Bahan / bibit tanaman

16 Bahan kimia

17 Bahan bibit ternak

18 Bahan obat-obatan 10.000,00 27.221.620,00 6.866.757.725,14

Persediaan APBD 53.907.830,00 7.616.724.356,14 - 18.354.250,00 563.930,00 170.857.130,00 36.296.875,00 945.941.244,00 444.786.930,00

Persediaan BLUD RSU dan Puskesmas 1.045.772.855,00 5.106.786.362

Persediaan BOS Disdikpora - 828.478.445,00

Jumlah Persediaan per 31 Des. 2016 53.907.830,00 828.478.445,00 8.662.497.211,14 5.106.786.362,00 18.354.250,00 563.930,00 170.857.130,00 36.296.875,00 945.941.244,00 444.786.930,00

Jumlah Persediaan per 31 Des. 2015 38.331.784,00 - 7.224.784.606,51 3.641.474.242,00 50.969.950,00 1.577.370,00 197.416.910,00 33.837.500,00 1.402.576.365,00 214.302.920,00

1.01.01

No

Pemerintah Kabupaten Magelang

Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 per jenis Persediaan per SKPD

Lampiran 17 CaLK

Kode Rekening

SKPD

ATK

Cetakan

Alat Kebersihan

Benda Pos

Alat Listrik

Alat Dan Bahan Lab

Isi tabung pemadam

Kuasi

Bahan makanan pokok

Alkes/ kedokteran

Vaksin

BBM

Bahan material lainya

Bahan baku bangunan

Bahan / bibit tanaman

Bahan kimia

Bahan bibit ternak

Bahan obat-obatan

Persediaan APBD

Persediaan BLUD RSU dan Puskesmas

Persediaan BOS Disdikpora

Jumlah Persediaan per 31 Des. 2016

Jumlah Persediaan per 31 Des. 2015

(dalam rupiah)

1.14.01 1.15.01 1.19.02 1.20.00 1.20.01 1.20.02 1.20.03 1.20.04 1.20.05 1.20.06

Dinas Tenaga

Kerja, Sosial &

Transmigrasi

Dinas Perinkop &

UMKM

Kantor

Kesbangpol PPKD DPRD KDH & WKDH

Sekretariat

Daerah (Setda)Sekretariat DPRD DPPKAD Inspektorat

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

747.300,00 5.844.500,00 214.100,00 2.439.700,00 7.285.000,00 78.454.118,00 1.913.975,00

1.808.750,00 779.500,00 1.837.000,00 630.622.357,00 1.127.500,00

292.600,00 238.500,00 72.800,00 - - - 1.482.000,00 4.975.300,00 3.016.750,00

18.000,00 75.000,00 -

67.000,00 177.880,00 - - - 800.000,00 1.855.000,00 6.836.225,00

- - -

13.375.000,00

1.106.900,00 8.087.630,00 286.900,00 0 0 0 18.876.200,00 16.027.300,00 718.929.450,00 3.041.475,00

1.106.900,00 8.087.630,00 286.900,00 - - - 18.876.200,00 16.027.300,00 718.929.450,00 3.041.475,00

2.780.690,00 94.485.800,00 256.030,00 - - - 16.958.970,00 16.099.100,00 724.167.224,00 1.678.500,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 per jenis Persediaan per SKPD

Lampiran 17 CaLK

Kode Rekening

SKPD

ATK

Cetakan

Alat Kebersihan

Benda Pos

Alat Listrik

Alat Dan Bahan Lab

Isi tabung pemadam

Kuasi

Bahan makanan pokok

Alkes/ kedokteran

Vaksin

BBM

Bahan material lainya

Bahan baku bangunan

Bahan / bibit tanaman

Bahan kimia

Bahan bibit ternak

Bahan obat-obatan

Persediaan APBD

Persediaan BLUD RSU dan Puskesmas

Persediaan BOS Disdikpora

Jumlah Persediaan per 31 Des. 2016

Jumlah Persediaan per 31 Des. 2015

(dalam rupiah)

1.20.07 1.20.08 1.20.09 1.20.10 1.20.11 1.20.12 1.20.13 1.20.14 1.20.15 1.20.16

BPMPPTKecamatan

Salaman

Kecamatan

Borobudur

Kecamatan

Ngluwar

Kecamatan

Salam

Kecamatan

Srumbung

Kecamatan

Dukun

Kecamatan

Sawangan

Kecamatan

Muntilan

Kecamatan

Mungkid

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1.633.050,00 375.000,00 78.050,00 57.100,00 228.400,00 147.000,00 531.000,00 289.500,00 244.400,00

6.059.000,00 100.000,00 446.000,00 1.085.600,00 280.000,00

49.000,00 150.000,00

24.000,00

7.692.050,00 424.000,00 78.050,00 181.100,00 674.400,00 1.232.600,00 531.000,00 569.500,00 394.400,00 -

7.692.050,00 424.000,00 78.050,00 181.100,00 674.400,00 1.232.600,00 531.000,00 569.500,00 394.400,00 -

5.127.900,00 80.000,00 206.350,00 175.000,00 256.150,00 1.399.250,00 236.000,00 265.000,00 730.000,00 -

Pemerintah Kabupaten Magelang

Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 per jenis Persediaan per SKPD

Lampiran 17 CaLK

Kode Rekening

SKPD

ATK

Cetakan

Alat Kebersihan

Benda Pos

Alat Listrik

Alat Dan Bahan Lab

Isi tabung pemadam

Kuasi

Bahan makanan pokok

Alkes/ kedokteran

Vaksin

BBM

Bahan material lainya

Bahan baku bangunan

Bahan / bibit tanaman

Bahan kimia

Bahan bibit ternak

Bahan obat-obatan

Persediaan APBD

Persediaan BLUD RSU dan Puskesmas

Persediaan BOS Disdikpora

Jumlah Persediaan per 31 Des. 2016

Jumlah Persediaan per 31 Des. 2015

(dalam rupiah)

1.20.17 1.20.18 1.20.19 1.20.20 1.20.21 1.20.22 1.20.23 1.20.24 1.20.25 1.20.26

Kecamatan

Mertoyudan

Kecamatan

Tempuran

Kecamatan

Kajoran

Kecamatan

Kaliangkrik

Kecamatan

Bandongan

Kecamatan

CandimulyoKecamatan Pakis

Kecamatan

Ngablak

Kecamatan

Grabag

Kecamatan

Tegalrejo

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

167.100,00 569.000,00 739.500,00 640.600,00 683.300,00 304.564,00 1.283.100,00 321.900,00 786.800,00 90.500,00

17.600,00 120.000,00 14.000,00 3.352.450,00 124.350,00 33.750,00

12.700,00 50.000,00 925.500,00 310.000,00

197.400,00 619.000,00 1.785.000,00 654.600,00 4.035.750,00 428.914,00 1.283.100,00 665.650,00 786.800,00 90.500,00

197.400,00 619.000,00 1.785.000,00 654.600,00 4.035.750,00 428.914,00 1.283.100,00 665.650,00 786.800,00 90.500,00

188.100,00 470.800,00 421.150,00 698.000,00 1.412.000,00 345.300,00 153.000,00 613.500,00 442.000,00 287.500,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 per jenis Persediaan per SKPD

Lampiran 17 CaLK

Kode Rekening

SKPD

ATK

Cetakan

Alat Kebersihan

Benda Pos

Alat Listrik

Alat Dan Bahan Lab

Isi tabung pemadam

Kuasi

Bahan makanan pokok

Alkes/ kedokteran

Vaksin

BBM

Bahan material lainya

Bahan baku bangunan

Bahan / bibit tanaman

Bahan kimia

Bahan bibit ternak

Bahan obat-obatan

Persediaan APBD

Persediaan BLUD RSU dan Puskesmas

Persediaan BOS Disdikpora

Jumlah Persediaan per 31 Des. 2016

Jumlah Persediaan per 31 Des. 2015

(dalam rupiah)

1.20.27 1.20.28 1.20.29 1.20.30 1.20.31 1.20.32 1.20.33 1.20.34 1.20.35 1.22.01

Kecamatan

Secang

Kecamatan

Windusari

Kelurahan

Muntilan

Kelurahan

Mendut

Kelurahan

Sawitan

Kelurahan

Sumberrejo

Kelurahan

Secang

Badan

Kepegawaian

Daerah

SATPOL PPBapermas

Perempuan & KB

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

191.150,00 120.000,00 107.835,00 92.900,00 308.500,00 1.078.200,00 2.811.100,00 13.552.850,00 2.438.000,00

649.000,00 40.000,00 43.500,00 45.000,00 200.750,00 1.820.000,00 652.000,00 4.325.000,00

85.450,00 109.300,00 380.400,00 2.053.150,00 181.400,00

24.000,00 258.000,00 93.000,00

325.000,00 1.883.500,00 548.500,00

925.600,00 - 160.000,00 175.335,00 137.900,00 308.500,00 1.971.250,00 5.011.500,00 18.141.500,00 7.585.900,00

925.600,00 - 160.000,00 175.335,00 137.900,00 308.500,00 1.971.250,00 5.011.500,00 18.141.500,00 7.585.900,00

429.000,00 913.400,00 273.750,00 567.965,00 163.600,00 185.000,00 1.783.400,00 12.927.250,00 18.304.050,00 1.600.000,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 per jenis Persediaan per SKPD

Lampiran 17 CaLK

Kode Rekening

SKPD

ATK

Cetakan

Alat Kebersihan

Benda Pos

Alat Listrik

Alat Dan Bahan Lab

Isi tabung pemadam

Kuasi

Bahan makanan pokok

Alkes/ kedokteran

Vaksin

BBM

Bahan material lainya

Bahan baku bangunan

Bahan / bibit tanaman

Bahan kimia

Bahan bibit ternak

Bahan obat-obatan

Persediaan APBD

Persediaan BLUD RSU dan Puskesmas

Persediaan BOS Disdikpora

Jumlah Persediaan per 31 Des. 2016

Jumlah Persediaan per 31 Des. 2015

(dalam rupiah)

1.25.01 1.26.01 2.01.01 2.01.02 2.01.03 2.04.01 2.06.01

Dinas

Komunikasi dan

Informatika

Kantor

Perpustakaan &

Arsip

Dinas Pertanian

Tanaman Pangan

Perkebunan dan

Kehutanan

Dinas Peternakan

& PerikananBPPKP

Dinas Pariwisata

& Kebudayaan

Dinas

Perdagangan &

Pasar

50 51 52 53 54 55 56

35.123.250,00 6.102.975,00 10.902.645,00 4.093.855,00 411.400,00 760.300,00 9.936.530,00 694.708.282,00

26.400,00 1.087.500,00 2.437.060,00 4.660.000,00 60.546.194,00 18.590.850,00 1.755.134.755,00

175.500,00 546.350,00 856.000,00 36.000,00 189.547.730,00

1.128.000,00 24.762.050,00

140.000,00 723.600,00 748.050,00 817.000,00 37.150,00 73.699.005,00

26.300,00 406.191.652,00

23.100.000,00 23.275.000,00

155.020.000,00

219.305.900,00

38.800.209,00

228.855.770,00

784.400,00

1.200.000,00 419.146.955,00

5.882.400,00 5.882.400,00

577.307.850,00 577.307.850,00

5.299.740,00 5.299.740,00

3.664.000,00 3.664.000,00

483.872.375,00 48.965.670,00 7.426.827.390,14

35.465.150,00 8.460.425,00 1.087.604.420,00 64.256.525,00 484.550,00 61.306.494,00 51.627.380,00 11.419.734.643,14

6.152.559.217,00

828.478.445,00

35.465.150,00 8.460.425,00 1.087.604.420,00 64.256.525,00 484.550,00 61.306.494,00 51.627.380,00 18.400.772.305,14

24.456.700,00 4.809.350,00 2.728.642.706,00 29.244.100,00 1.758.600,00 44.849.759,95 43.273.790,00 16.589.387.382,46

Pemerintah Kabupaten Magelang

Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 per jenis Persediaan per SKPD

JUMLAH

Lampiran 18 CaLK

(dalam rupiah)

NRV

Total Penyisihan

nilaiNilai penyisihan

(0%)nilai

Nilai penyisihan

(50%)nilai

Nilai penyisihan

(75%)nilai

Nilai penyisihan

(100%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(5+7+9+11) 12=(3-12)

1 Dinas Pertanian dan Perkebunan 535.600.000,00 - - - - - - 535.600.000,00 535.600.000,00 535.600.000,00 -

- - -

2

Dinas tenaga kerja sosial dan

transmigrasi

- - - - - - - - - - -

- - -

3 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.086.823.000,00 - - - - 658.620.500,00 493.965.375,00 1.428.202.500,00 1.428.202.500,00 1.922.167.875,00 164.655.125,00

- - -

4

Dinas Perindustrian Koperasi dan

UMKM

1.564.923.055,00 362.473.875,00 271.855.406,25 1.202.449.180,00 1.202.449.180,00 1.474.304.586,25 90.618.468,75

- - -

5 BPPKP 34.974.000,00 - - - - - - 34.974.000,00 34.974.000,00 34.974.000,00 -

- - Jumlah 4.222.320.055,00 - - - - 1.021.094.375,00 765.820.781,25 3.201.225.680,00 3.201.225.680,00 3.967.046.461,25 255.273.593,75

Pemerintah Kabupaten Magelang

Aging Schedule Investasi Non Permanen per 31 Desember 2016

No. Jenis Inv Non PermanenNilai tagihan per 31

Desember 2016

Kategori

Lancar (tidak melampaui J.t) Kurang Lancar (melampaui J.t s/d 2 th)Diragukan Tertagih (melampaui J.t 2

s/d 5 th)Macet (melampaui J.t lebih dari 5 th)

Lampiran 19 CaLK

(dalam rupiah)

Nilai Investasi Nilai Investasi

per 31 Des 2015 Koreksi Penambahan Invest Pengumuman Laba Pembagian Dividen per 31 Des 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6-7

Penyertaan modal kepada BUMD

1 PD BPR Bapas 69 95.031.475.692,00 1.899.453.319,00 5.225.000.000,00 25.207.034.511,00 12.603.517.256,00 114.759.446.266,00

2 PDAU 2.562.328.771,00 64.099.234,06- 400.000.000,00 168.863.980,46 92.875.189,24 2.974.218.328,16

3 PDAM Tirta Gemilang 47.774.677.360,00 4.186.992,00 4.000.000.000,00 5.052.847.967,00 2.779.066.381,85 54.052.645.937,15

Investasi permanen lainnya -

4 PD BPR BKK Muntilan 10.925.244.596,09 530.512.059,29 600.000.000,00 1.766.450.904,13 971.547.997,00 12.850.659.562,51

5 PD BKK Tempuran 3.306.885.580,16 316.037.166,70 200.000.000,00 419.016.124,79 230.458.869,00 4.011.480.002,65

Jumlah 159.600.611.999,25 2.686.090.302,93 10.425.000.000,00 32.614.213.487,38 16.677.465.693,09 188.648.450.096,47

Pemerintah Kabupaten Magelang

Perhitungan Investasi Permanen Dengan Metode Ekuitas

UraianNo.Th 2016

Lampiran 20 CaLK

(dalam rupiah)

Saldo Aset Tetap

(per 31 Desember

2015)Koreksi saldo inventarisasi mutasi

pembelian/hibah

/reklasinventarisasi mutasi hapus/reklas/ hibah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A. TANAH 718.111.109.802,00 - - 40.952.187.615,00 13.596.436.995,00 23.637.383.537,00 47.527.203,00 127.659.147.023,00 15.448.346.976,00 571.237.721.517,00

B. Peralatan Dan Mesin 315.293.174.966,11 0,48 61.905.681.029,00 2.347.250.776,00 72.694.162.147,00 11.542.520.168,00 2.340.347.696,00 19.158.592.057,00 419.198.808.997,59

C. Gedung Dan Bangunan 865.509.734.389,76 431.880.021,00 57.459.012.542,00 36.303.616.650,00 174.989.144.383,00 7.282.902.679,00 42.714.139.048,00 100.522.260.547,00 984.174.085.711,76

D. Jalan Irigasi & Jaringan 738.337.708.531,51 0,49 163.866.740.704,00 902.681.555,00 176.087.974.202,00 93.332.311,00 790.501.255,00 296.299.971,00 1.078.014.971.456,00

E. Aset Tetap Lainnya 37.681.058.396,00 - 28.399.805.422,00 119.846.000,00 7.234.945.684,00 7.019.545.905,00 25.833.382,00 5.465.746.122,00 60.924.530.093,00

F. Konstruksi Dlm Peng. 4.525.452.173,00 - - - 2.947.934.209,00 - - 998.021.800,00 6.475.364.582,00

TOTAL NILAI 2.679.458.238.258,38 431.880.021,97 270.679.052.082,00 53.269.831.976,00 457.591.544.162,00 25.985.828.266,00 173.529.968.404,00 141.889.267.473,00 3.120.025.482.357,35

Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2016 dan Rekonsiliasi Penambahan dan Pengurangan

Pemerintah Kabupaten Magelang

No. Uraian Kelompok Barang

PenguranganSaldo Akhir Tahun

2016

Penambahan

Lampiran 21 CaLK

(dalam rupiah)

No NAMA SKPDSaldo per 31 Des.

2015Tambah Kurang

Saldo per 31 Des.

2016

1 INSPEKTORAT - - - -

2 BAPPEDA - - - -

3 BKD - - - -

4 BLH 118.202.550,00 - - 118.202.550,00

5 BAPERMASPUAN KB 59.450.000,00 - - 59.450.000,00

6 RSUD MUNTILAN 3.369.200.000,00 - - 3.369.200.000,00

7 BPMPPT 889.914.868,00 - - 889.914.868,00

8 BPPKP 909.105.332,00 - - 909.105.332,00

9 BPBD 1.704.649.275,00 - - 1.704.649.275,00

10 KESBANGPOL - - - -

11 SATPOL PP - - - -

12 PERPUS ARSIP - - - -

13 DISDIKPORA 157.740.351.470,00 6.270.024.500,00 121.109.458.168,00 42.900.917.802,00

14 DINKES 4.696.632.253,00 16.297.318.820,00 76.061.000,00 20.917.890.073,00

15 DISTANBUNHUT 4.429.700.000,00 - - 4.429.700.000,00

16 DISPARBUD 2.449.448.470,00 - 15.749.400,00 2.433.699.070,00

17 DISNAKERSOSTRANS 196.230.000,00 - - 196.230.000,00

18 DPU ESDM 317.851.209.669,00 6.386.077.240 47.414.348.479,00 276.822.938.430,00

19 DISPERINKOP UMKM 112.395.000,00 - - 112.395.000,00

20 DISDAGSAR 12.388.186.897,00 12.822.779.425,00 - 25.210.966.322,00

21 DISHUB 3.396.894.300,00 773.657.570,00 353.610.000,00 3.816.941.870,00

22 DISPETERIKAN 406.500.000,00 - - 406.500.000,00

23 DISDUKCAPIL - - - -

24 DPPKAD 87.857.740.818 916.107.477,00 15.453.332.634,00 73.320.515.661,00

25 DISKOMINFO 116.250.000,00 - - 116.250.000,00

26 KEC. BANDONGAN 54.900.000,00 - - 54.900.000,00

27 KEC. BOROBUDUR 500.000,00 - - 500.000,00

28 KEC. CANDIMULYO 1.781.250.000,00 - - 1.781.250.000,00

29 KEC. DUKUN 23.436.000,00 - - 23.436.000,00

30 KEC. GRABAG 187.500.000,00 - - 187.500.000,00

31 KEC. KAJORAN 475.271.500,00 - - 475.271.500,00

32 KEC. KALIANGKRIK 141.750.000 - - 141.750.000,00

33 KEC. MERTOYUDAN - - - -

34 KEC. MUNGKID 1.988.000,00 - - 1.988.000,00

35 KEC. MUNTILAN 2.826.000.000,00 - - 2.826.000.000,00

36 KEC. NGABLAK 7.000.000 - - 7.000.000,00

37 KEC. NGLUWAR 370.517.900,00 - - 370.517.900,00

38 KEC. PAKIS 198.000.000,00 - - 198.000.000,00

39 KEC. SALAM 248.000.000,00 - - 248.000.000,00

40 KEC. SALAMAN 687.000.000,00 - - 687.000.000,00

41 KEC. SAWANGAN 7.090.000,00 - - 7.090.000,00

42 KEC. SECANG 1.738.000.000,00 - - 1.738.000.000,00

43 KEC. SRUMBUNG 213.000.000,00 - - 213.000.000,00

44 KEC. TEGALREJO 137.312.000,00 - - 137.312.000,00

45 KEC. TEMPURAN 280.000.000,00 - - 280.000.000,00

46 KEC. WINDUSARI 7.500.000,00 - - 7.500.000,00

47 KEL. MENDUT 1.482.082.100 142.136.364,00 - 1.624.218.464,00

48 KEL. MUNTILAN 9.288.948.100,00 - - 9.288.948.100,00

49 KEL. SAWITAN 2.187.689.000,00 - - 2.187.689.000,00

50 KEL. SECANG 71.698.736.000,00 37.880.000,00 5.703.310.000,00 66.033.306.000,00

51 KEL. SUMBERREJO 14.874.000.000 - 393.500.000,00 14.480.500.000,00

52 SETWAN 60.478.300,00 - - 60.478.300,00

53 SETDA 10.441.100.000,00 - - 10.441.100.000,00

JUMLAH 718.111.109.802,00 43.645.981.396,00 190.519.369.681,00 571.237.721.517,00

Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2016 dan 2015 per SKPD

Pemerintah Kabupaten Magelang

Lampiran 22 CaLK

(dalam rupiah)

No NAMA SKPD Saldo per 31 Des. 2015 Tambah KurangSaldo per 31 Des.

2016

1 INSPEKTORAT 1.239.918.668,00 184.025.000,00 171.743.520,00 1.252.200.148,00

2 BAPPEDA 2.393.980.177,00 322.742.878,00 16.515.500,00 2.700.207.555,00

3 BKD 1.805.705.829,00 243.645.968,00 - 2.049.351.797,00

4 BLH 3.669.155.566,00 389.435.900,00 - 4.058.591.466,00

5 BAPERMASPUAN KB 6.156.114.948,00 618.857.118,00 11.250.000,00 6.763.722.066,00

6 RSUD MUNTILAN 36.060.891.386,00 13.268.987.379,00 - 49.329.878.765,00

7 BPMPPT 1.149.689.134,00 65.846.100,00 - 1.215.535.234,00

8 BPPKP 1.885.139.513,00 745.626.134,00 49.151.691,00 2.581.613.956,00

9 BPBD 5.345.087.173,00 1.415.368.590,00 17.899.250,00 6.742.556.513,00

10 KESBANGPOL 494.821.215,00 - - 494.821.215,00

11 SATPOL PP 1.442.443.822,00 696.686.960,00 - 2.139.130.782,00

12 PERPUS ARSIP 1.053.269.295,00 888.977.886,00 32.322.500,00 1.909.924.681,00

13 DISDIKPORA 80.628.345.841,00 74.676.121.510,00 27.650.025.121,00 127.654.442.230,00

14 DINKES 55.442.658.005,00 9.204.169.577,00 - 64.646.827.582,00

15 DISTANBUNHUT 5.056.106.507,39 733.467.933,20 1.179.746.196,00 4.609.828.244,59

16 DISPARBUD 1.740.756.119,00 1.010.729.475,00 - 2.751.485.594,00

17 DISNAKERSOSTRANS 5.361.464.083,00 795.288.131,00 - 6.156.752.214,00

18 DPU ESDM 31.826.309.289,72 11.802.517.295,28 186.329.017,00 43.442.497.568,00

19 DISPERINKOP UMKM 1.175.223.027,00 87.692.500,00 - 1.262.915.527,00

20 DISDAGSAR 2.500.302.392,00 599.610.035,00 - 3.099.912.427,00

21 DISHUB 4.314.261.156,00 4.007.975.065,00 938.215.711,00 7.384.020.510,00

22 DISPETERIKAN 3.307.181.831,00 444.808.319,00 6.000.000,00 3.745.990.150,00

23 DISDUKCAPIL 3.026.139.103,00 1.291.682.675,00 - 4.317.821.778,00

24 DPPKAD 15.831.364.585,00 8.364.435.192,00 2.053.817.645,00 22.141.982.132,00

25 DISKOMINFO 5.077.635.904,00 1.262.348.545,00 - 6.339.984.449,00

26 KEC. BANDONGAN 465.518.402,00 136.419.618,00 - 601.938.020,00

27 KEC. BOROBUDUR 452.421.072,00 25.787.806,00 - 478.208.878,00

28 KEC. CANDIMULYO 493.378.172,00 133.352.100,00 - 626.730.272,00

29 KEC. DUKUN 388.990.702,00 105.024.900,00 - 494.015.602,00

30 KEC. GRABAG 509.065.756,00 32.731.375,00 11.331.020,00 530.466.111,00

31 KEC. KAJORAN 520.802.887,00 102.238.622,00 - 623.041.509,00

32 KEC. KALIANGKRIK 481.241.678,00 47.743.578,00 - 528.985.256,00

33 KEC. MERTOYUDAN 484.435.600,00 70.031.600,00 - 554.467.200,00

34 KEC. MUNGKID 515.211.302,00 99.888.400,00 - 615.099.702,00

35 KEC. MUNTILAN 539.086.025,00 52.817.096,00 - 591.903.121,00

36 KEC. NGABLAK 421.753.789,00 51.452.550,00 - 473.206.339,00

37 KEC. NGLUWAR 417.482.202,00 35.184.923,00 - 452.667.125,00

38 KEC. PAKIS 462.732.256,00 35.600.995,00 - 498.333.251,00

39 KEC. SALAM 496.526.445,00 89.508.500,00 - 586.034.945,00

40 KEC. SALAMAN 652.481.454,00 96.729.608,00 6.500.000,00 742.711.062,00

41 KEC. SAWANGAN 348.410.095,00 62.983.495,00 - 411.393.590,00

42 KEC. SECANG 609.671.622,00 70.370.923,00 - 680.042.545,00

43 KEC. SRUMBUNG 488.083.527,00 55.465.850,00 - 543.549.377,00

44 KEC. TEGALREJO 539.371.632,00 85.131.550,00 - 624.503.182,00

45 KEC. TEMPURAN 468.504.482,00 83.086.950,00 - 551.591.432,00

46 KEC. WINDUSARI 451.010.372,00 42.806.868,00 - 493.817.240,00

47 KEL. MENDUT 160.355.380,00 44.327.643,00 - 204.683.023,00

48 KEL. MUNTILAN 139.453.980,00 91.744.300,00 2.800.000,00 228.398.280,00

49 KEL. SAWITAN 136.407.330,00 73.603.595,00 7.000.000,00 203.010.925,00

50 KEL. SECANG 132.138.730,00 51.594.000,00 - 183.732.730,00

51 KEL. SUMBERREJO 159.053.133,00 126.830.376,00 4.699.000,00 281.184.509,00

52 SETWAN 9.197.679.240,00 325.187.485,00 9.522.866.725,00

53 SETDA 17.177.943.132,00 1.441.254.681,00 538.965.350,00 18.080.232.463,00

315.293.174.966,11 136.789.945.552,48 32.884.311.521,00 419.198.808.997,59

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 per SKPD

Pemerintah Kabupaten Magelang

Lampiran 23 CaLK

(dalam rupiah)

No NAMA SKPD Saldo per 31 Des. 2015 Tambah Kurang Saldo per 31 Des. 2016

1 INSPEKTORAT - - - -

2 BAPPEDA 18.575.000,00 - - 18.575.000,00

3 BKD - - - -

4 BLH 1.127.027.374,00 965.149.000,00 - 2.092.176.374,00

5 BAPERMASPUAN KB 3.919.322.283,00 240.150.000,00 - 4.159.472.283,00

6 RSUD MUNTILAN 18.780.300.240,00 7.886.332.124,60 889.607.755,00 25.777.024.609,60

7 BPMPPT 206.402.000,00 263.126.389,00 206.402.000,00 263.126.389,00

8 BPPKP 2.319.485.416,00 440.489.000,00 2.759.974.416,00

9 BPBD 2.764.356.590,00 3.741.287.270,00 1.580.843.740,00 4.924.800.120,00

10 KESBANGPOL 24.980.000,00 896.180.000,00 24.980.000,00 896.180.000,00

11 SATPOL PP - 1.503.625.600,00 - 1.503.625.600,00

12 PERPUS ARSIP 352.527.250,00 1.321.947.369,00 211.025.730,00 1.463.448.889,00

13 DISDIKPORA 580.493.720.270,00 61.916.843.559,00 57.205.482.348,00 585.205.081.481,00

14 DINKES 63.580.314.407,00 9.146.786.375,00 79.200.000,00 72.647.900.782,00

15 DISTANBUNHUT 8.818.053.903,76 3.439.036.698,00 721.575.698,00 11.535.514.903,76

16 DISPARBUD 15.218.021.759,00 3.529.425.583,00 - 18.747.447.342,00

17 DISNAKERSOSTRANS 2.376.637.612,00 1.531.744.742,00 168.368.064,00 3.740.014.290,00

18 DPU ESDM 53.377.900.198,00 79.662.709.817,00 61.381.663.643,00 71.658.946.372,00

19 DISPERINKOP UMKM 353.639.000,00 191.986.900,00 190.052.000,00 355.573.900,00

20 DISDAGSAR 31.386.344.364,00 36.638.877.745,00 4.316.453.900,00 63.708.768.209,00

21 DISHUB 10.928.908.386,00 23.121.139.056,00 12.426.933.946,00 21.623.113.496,00

22 DISPETERIKAN 8.565.809.673,00 1.595.755.480,00 - 10.161.565.153,00

23 DISDUKCAPIL 1.285.880.750,00 599.731.899,00 246.655.000,00 1.638.957.649,00

24 DPPKAD 23.631.193.771,00 2.297.297.800,00 5.736.852.000,00 20.191.639.571,00

25 DISKOMINFO 233.661.932,00 513.783.000,00 121.180.000,00 626.264.932,00

26 KEC. BANDONGAN - 4.367.503.500,00 - 4.367.503.500,00

27 KEC. BOROBUDUR 420.450.415,00 - - 420.450.415,00

28 KEC. CANDIMULYO 245.276.500,00 - - 245.276.500,00

29 KEC. DUKUN 37.484.750,00 3.950.493.000,00 - 3.987.977.750,00

30 KEC. GRABAG 229.590.000,00 - 159.840.000,00 69.750.000,00

31 KEC. KAJORAN 2.735.880.000,00 63.747.500,00 - 2.799.627.500,00

32 KEC. KALIANGKRIK 121.475.000,00 58.828.000,00 3.000.000,00 177.303.000,00

33 KEC. MERTOYUDAN 885.013.789,00 - - 885.013.789,00

34 KEC. MUNGKID - 3.970.650.842,00 - 3.970.650.842,00

35 KEC. MUNTILAN 307.624.000,00 195.278.000,00 139.200.000,00 363.702.000,00

36 KEC. NGABLAK 199.949.750,00 - - 199.949.750,00

37 KEC. NGLUWAR 1.626.744.420,00 - - 1.626.744.420,00

38 KEC. PAKIS 344.214.170,00 - - 344.214.170,00

39 KEC. SALAM 995.613.700,00 2.484.850.200,00 - 3.480.463.900,00

40 KEC. SALAMAN 4.067.519.000,00 68.835.391,00 212.410.000,00 3.923.944.391,00

41 KEC. SAWANGAN 189.360.709,00 - - 189.360.709,00

42 KEC. SECANG 1.960.838.000,00 7.000.000,00 - 1.967.838.000,00

43 KEC. SRUMBUNG 475.239.819,00 - - 475.239.819,00

44 KEC. TEGALREJO 1.925.495.700,00 - - 1.925.495.700,00

45 KEC. TEMPURAN 208.130.150,00 - 147.196.150,00 60.934.000,00

46 KEC. WINDUSARI 237.557.750,00 186.217.482,00 89.601.000,00 334.174.232,00

47 KEL. MENDUT 30.000.000,00 799.255.272,00 - 829.255.272,00

48 KEL. MUNTILAN 256.227.700,00 1.151.331.855,00 - 1.407.559.555,00

49 KEL. SAWITAN 141.831.066,00 1.309.351.725,00 - 1.451.182.791,00

50 KEL. SECANG 786.220.000,00 1.016.478.359,00 - 1.802.698.359,00

51 KEL. SUMBERREJO 1.237.305.373,00 2.100.000,00 - 1.239.405.373,00

52 SETWAN 8.562.530.250,00 2.571.230.220,00 2.485.827.900,00 8.647.932.570,00

53 SETDA 7.519.100.200,00 5.537.096.843,00 1.774.951.400,00 11.281.245.643,00

JUMLAH 865.509.734.389,76 269.183.653.595,60 150.519.302.274,00 984.174.085.711,36

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 per SKPD

Pemerintah Kabupaten Magelang

Lampiran 24 CaLK

(dalam rupiah)

No NAMA SKPD Saldo per 31 Des. 2015 Tambah Kurang Saldo per 31 Des. 2016

1 INSPEKTORAT - - - -

2 BAPPEDA - - - -

3 BKD - - - -

4 BLH 1.009.276.900,00 - - 1.009.276.900,00

5 BAPERMASPUAN KB 28.000.000,00 - - 28.000.000,00

6 RSUD MUNTILAN 1.073.283.431,00 149.628.931,40 - 1.222.912.362,40

7 BPMPPT 10.413.500,00 - - 10.413.500,00

8 BPPKP 129.274.491,00 - - 129.274.491,00

9 BPBD - - - -

10 KESBANGPOL - - - -

11 SATPOL PP - - - -

12 PERPUS ARSIP - - - -

13 DISDIKPORA 9.161.604.296,00 273.323.300,00 389.632.282,00 9.045.295.314,00

14 DINKES 27.220.940,00 2.245.495.800,00 - 2.272.716.740,00

15 DISTANBUNHUT 7.841.093.475,51 0,49 - 7.841.093.476,00

16 DISPARBUD 1.374.085.105,00 325.639.088,00 - 1.699.724.193,00

17 DISNAKERSOSTRANS 6.218.963,00 - 6.218.963,00

18 DPU ESDM 713.947.571.804,00 334.251.846.530,00 790.501.255,00 1.047.408.917.079,00

19 DISPERINKOP UMKM 22.511.500,00 - 22.511.500,00

20 DISDAGSAR 12.345.487,00 702.157.757,00 - 714.503.244,00

21 DISHUB 261.854.943,00 - 261.854.943,00

22 DISPETERIKAN - - - -

23 DISDUKCAPIL 11.801.900,00 2.500.000,00 - 14.301.900,00

24 DPPKAD 113.700.177,00 - - 113.700.177,00

25 DISKOMINFO 202.436.000,00 - - 202.436.000,00

26 KEC. BANDONGAN - - - -

27 KEC. BOROBUDUR - - - -

28 KEC. CANDIMULYO - - - -

29 KEC. DUKUN - - - -

30 KEC. GRABAG - - - -

31 KEC. KAJORAN - - - -

32 KEC. KALIANGKRIK - - - -

33 KEC. MERTOYUDAN 422.400,00 - - 422.400,00

34 KEC. MUNGKID - - - -

35 KEC. MUNTILAN - - - -

36 KEC. NGABLAK 7.161.500,00 - 7.161.500,00

37 KEC. NGLUWAR - - -

38 KEC. PAKIS 2.000.000,00 - 2.000.000,00

39 KEC. SALAM 2.400.000,00 - 2.400.000,00

40 KEC. SALAMAN - - -

41 KEC. SAWANGAN - - -

42 KEC. SECANG 9.329.000,00 - 9.329.000,00

43 KEC. SRUMBUNG - - -

44 KEC. TEGALREJO 103.690.000,00 - 103.690.000,00

45 KEC. TEMPURAN - - -

46 KEC. WINDUSARI - - -

47 KEL. MENDUT 600.192.835,00 299.579.900,00 - 899.772.735,00

48 KEL. MUNTILAN 445.610.100,00 320.070.494,00 - 765.680.594,00

49 KEL. SAWITAN 451.094.934,00 240.344.100,00 - 691.439.034,00

50 KEL. SECANG 649.961.000,00 204.008.594,00 - 853.969.594,00

51 KEL. SUMBERREJO 507.537.000,00 296.488.960,00 - 804.025.960,00

52 SETWAN 325.616.850,00 34.342.000,00 - 359.958.850,00

53 SETDA 1.511.971.007,00 - 1.511.971.007,00

JUMLAH 738.337.708.531,51 340.857.396.461,89 1.180.133.537,00 1.078.014.971.456,40

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 per SKPD

Pemerintah Kabupaten Magelang

Lampiran 25 CaLK

(dalam rupiah)

No NAMA SKPDSaldo per 31 Des.

2015Tambah Kurang

Saldo per 31 Des.

2016

1 INSPEKTORAT 1.461.000,00 1.461.000,00

2 BAPPEDA 220.245.000,00 220.245.000,00

4 BLH 625.829.000,00 143.884.000,00 769.713.000,00

5 BAPERMASPUAN KB 55.318.051,00 55.318.051,00

8 BPPKP 24.820.800,00 19.999.700,00 44.820.500,00

9 BPBD 1.400.000,00 1.400.000,00

12 PERPUS ARSIP 994.694.365,00 142.883.995,00 330.625.504,00 806.952.856,00

13 DISDIKPORA 35.250.083.937,00 34.901.904.625,00 12.136.194.905,00 58.015.793.657,00

14 DINKES 253.246.688,00 253.246.688,00

15 DISTANBUNHUT 20.514.873,00 20.514.873,00

16 DISPARBUD 243.338.000,00 950.000,00 244.288.000,00

18 DPU ESDM 98.213.948,00 4.840.000,00 93.373.948,00

20 DISDAGSAR 4.840.000,00 4.840.000,00

21 DISHUB 39.465.000,00 103.890.000,00 39.465.000,00 103.890.000,00

22 DISPETERIKAN 590.000,00 70.407.150,00 70.997.150,00

27 KEC. BOROBUDUR 100.000,00 100.000,00

29 KEC. DUKUN 2.134.000,00 2.134.000,00

31 KEC. KAJORAN 25.000,00 25.000,00

32 KEC. KALIANGKRIK 650.000,00 650.000,00

33 KEC. MERTOYUDAN 110.000,00 110.000,00

35 KEC. MUNTILAN 65.000,00 65.000,00

38 KEC. PAKIS 35.000,00 35.000,00

39 KEC. SALAM 110.000,00 110.000,00

40 KEC. SALAMAN -

42 KEC. SECANG 750.000,00 750.000,00

46 KEC. WINDUSARI 110.000,00 110.000,00

48 KEL. MUNTILAN 50.000,00 50.000,00

52 SETWAN 88.552.570,00 7.877.000,00 96.429.570,00

53 SETDA 110.606.800,00 6.500.000,00 117.106.800,00

JUMLAH 37.681.058.396,00 35.754.597.106,00 12.511.125.409,00 60.924.530.093,00

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 per SKPD

Pemerintah Kabupaten Magelang

Lampiran 26 CaLK

(dalam rupiah)

31 Des. 2015 31 Des. 2016 31 Des. 2015 31 Des. 2016 31 Des. 2015 31 Des. 2016

1 DISDIKPORA 66.838.145.234,31 102.646.507.240,89 231.365.688.590,61 228.775.078.439,29 2.763.927.895,23 3.447.190.180,45 2 DINAS KESEHATAN 47.180.721.182,64 52.122.659.603,49 10.842.250.882,67 12.254.142.285,21 8.910.656,66 145.457.095,16 3 RSU D MUNTILAN 19.898.335.027,08 27.387.391.188,28 7.303.421.817,20 7.054.504.819,26 260.122.623,66 330.333.571,46

4 DPU DAN ESDM 19.787.040.418,90 23.940.013.801,93 5.362.572.844,14 5.893.904.057,38 406.519.231.434,49 666.465.017.517,80

5 BAPPEDA 2.099.619.593,60 2.273.566.892,09 743.000,00 1.486.000,00 - -

6 DISHUB 3.246.362.182,41 3.377.643.171,98 1.506.287.594,22 3.022.314.176,38 53.261.472,87 66.401.145,75

7 BLH 2.805.613.026,80 3.115.068.841,17 309.601.098,72 379.095.983,68 150.622.971,88 263.612.911,46

8 DISDUKCAPIL 1.971.364.840,34 2.644.287.363,35 360.317.730,99 454.169.935,90 3.229.250,00 3.789.635,32

9 BPBD 2.889.022.883,23 4.349.164.313,34 589.219.343,00 782.830.924,22 - -

10 DISNAKERSOSTRANS 3.927.646.757,97 4.529.634.117,89 588.603.039,64 669.007.074,90 2.842.954,51 3.020.639,17

11 DISPERINKOP UMKM 910.298.112,71 1.022.881.838,42 59.691.283,75 62.741.615,75 8.039.821,43 9.647.785,71

12 KANTOR KESBANGPOL 272.468.131,54 337.530.939,51 7.993.600,00 261.941.230,77 - -

13 SETDA 10.670.868.548,61 12.941.262.195,02 4.695.412.722,00 5.365.124.730,06 - 1.353.888.472,25

14 SET DPRD 4.946.961.836,91 6.122.152.876,13 1.146.778.987,42 1.380.733.296,92 45.861.200,50 60.830.568,69

15 DPPKAD 9.608.021.405,14 12.464.038.796,21 9.768.566.764,40 9.107.921.040,16 12.003.768,96 16.005.025,29

16 INSPEKTORAT 971.253.217,39 935.967.198,40 - - - -

17 BPMPPT 835.552.423,05 970.888.844,15 30.043.065,92 42.087.500,24 4.462.928,54 5.206.750,00

18 KEC SALAMAN 405.276.553,32 506.885.747,43 303.576.873,48 239.602.046,96 - -

19 KEC BOROBUDUR 312.543.829,58 365.062.789,00 262.226.265,60 270.635.273,90 - -

20 KEC NGLUWAR 335.226.975,44 371.214.177,32 399.891.807,90 439.918.786,80 - -

21 KEC SALAM 331.904.349,04 416.187.049,69 38.977.023,48 437.136.852,96 514.285,71 600.000,00

22 KEC SRUMBUNG 357.954.937,86 423.115.557,57 131.318.748,41 147.366.949,51 - -

23 KEC DUKUN 276.052.931,29 334.326.477,71 7.496.950,00 173.560.060,00 - -

24 KEC SAWANGAN 272.676.723,83 318.119.010,18 60.496.465,08 67.790.893,44 - -

25 KEC MUNTILAN 387.570.252,86 454.296.366,96 81.455.643,08 91.996.577,78 - -

26 KEC MUNGKID 364.638.620,58 438.078.165,58 - 167.151.446,48 - -

27 KEC MERTOYUDAN 352.058.196,39 412.878.526,00 507.703.600,83 527.400.640,24 135.771,43 150.857,14

28 KEC TEMPURAN 327.850.020,11 401.012.148,00 77.825.022,00 4.874.720,00 - -

29 KEC KAJORAN 400.533.504,86 473.532.209,65 434.818.160,00 498.184.856,00 - -

30 KEC KALIANGKRIK 353.340.497,09 413.412.264,31 29.935.500,00 38.871.102,56 - -

31 KEC BANDONGAN 329.320.013,29 414.398.936,41 - 180.831.139,20 - -

32 KEC CANDIMULYO 329.477.393,93 418.397.199,01 147.736.502,86 153.449.455,71 - -

33 KEC PAKIS 319.473.770,29 376.831.240,46 166.643.768,73 175.921.293,87 642.857,14 714.285,71

34 KEC NGABLAK 310.569.333,57 360.474.297,94 58.578.015,41 64.006.770,71 1.456.100,00 1.702.750,00

35 KEC GRABAG 356.215.865,49 410.987.269,75 120.026.666,67 35.500.000,00 - -

36 KEC TEGALREJO 391.590.809,86 464.866.042,37 335.248.874,60 373.371.023,99 10.369.000,00 20.738.000,00

37 KEC SECANG 448.342.780,58 519.265.333,83 596.831.191,22 641.060.739,19 932.900,00 1.865.800,00

38 KEC WINDUSARI 337.362.601,79 392.231.676,85 50.551.710,00 62.578.759,12 - -

39 KEL MUNTILAN 95.148.631,79 129.311.208,57 40.322.050,00 97.422.065,22 333.747.740,71 454.136.534,86

40 KEL MENDUT 118.521.420,55 144.648.381,07 21.000.000,00 124.143.944,80 97.355.416,20 184.949.744,48

41 KEL SAWITAN 92.356.030,00 118.248.353,03 14.065.492,64 70.411.102,49 308.630.908,08 392.924.420,39

42 KEL SUMBERREJO 115.682.591,54 153.825.321,20 33.909.757,88 58.375.679,88 298.243.500,00 401.412.880,55

43 KEL SECANG 84.590.140,00 112.108.474,28 61.812.949,30 170.715.664,07 478.719.600,00 545.754.338,35

44 BKD 1.143.070.324,38 1.444.044.451,25 - - - -

45 SATPOL PP 733.252.785,92 1.038.960.173,87 - 414.018.544,00 - -

46 BAPERMASPUAN KB 4.357.131.955,28 5.311.259.546,82 326.440.132,68 409.610.795,94 7.200.000,00 8.000.000,00

47 DISKOMINFO 3.296.934.373,63 4.531.721.646,67 27.869.297,64 86.836.810,80 52.710.732,16 66.135.642,86

48 KANTOR PERPUS ARSIP 769.171.834,00 978.589.549,86 56.404.360,00 230.623.203,32 - -

49 DISTANBUNHUT 3.671.550.848,68 3.610.217.256,02 1.720.005.802,70 2.808.937.836,07 7.838.593.476,00 7.838.843.476,00

50 DISPETERIKAN 2.887.182.815,97 3.149.222.563,77 2.609.463.053,83 2.844.173.182,60 - -

51 BPPKP 1.195.055.624,91 1.555.257.646,99 383.342.466,02 451.825.711,54 19.498.156,49 38.196.312,97

52 DISPARBUD 1.250.978.455,42 1.690.669.683,12 6.589.590.061,07 6.860.955.325,11 112.887.386,27 255.437.299,54

53 DISDAGSAR 1.477.545.096,97 1.960.536.611,89 4.560.630.621,46 9.080.468.774,57 9.700.025,50 92.738.565,07

227.447.447.712,72 295.794.852.576,68 294.193.387.199,25 304.006.811.138,95 419.403.854.834,42 682.474.702.206,43

per 31 Des. 2015 per 31 Des. 2016

227.447.447.712,72 295.794.852.576,68

294.193.387.199,25 304.006.811.138,95

419.403.854.834,42 682.474.702.206,43

941.044.689.746,39 1.282.276.365.922,06

TOTAL

Pemerintah Kabupaten Magelang

Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2015 dan 2016 per Akun per SKPD

NO SKPDPERALATAN MESIN BANGUNAN GEDUNG JALAN IRIGASI JARINGAN

Total Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan jalan, Irigasi, dan Jaringan

Lampiran 27 CaLK

No Pendapatan Retribusi Daerah –LORealisasi Tahun 2016

(audited)

Realisasi Tahun 2015

(audited)Kenaikan/ Penurunan (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO 371.412.600,00 273.639.650,00 97.772.950,00 35,73

a. Dinas Kesehatan 371.412.600,00 273.639.650,00 97.772.950,00 35,73

2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO 170.045.000,00 137.745.000,00 32.300.000,00 23,45

a. DPU & ESDM 170.045.000,00 137.745.000,00 32.300.000,00 23,45

3 Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO 438.420.000,00 410.150.240,00 28.269.760,00 6,89

a. Dinas Perhubungan 438.420.000,00 410.150.240,00 28.269.760,00 6,89

4 Retribusi Pelayanan Pasar - LO 3.902.236.349,06 3.419.822.181,61 482.414.167,45 14,11

a. Dinas Peternakan dan Perikanan 6.816.400,00 6.800.400,00 16.000,00 0,24

b. Dinas Perdagangan dan Pasar 3.895.419.949,06 3.413.021.781,61 482.398.167,45 14,13

5 Retribusi PKB – Mobil Penumpang – Sedan – LO 1.296.899.204,49 910.551.743,31 386.347.461,18 42,43

a. Dinas Perhubungan 1.296.899.204,49 910.551.743,31 386.347.461,18 42,43

6 Penyediaan Peta Dasar (Garis) – LO 1.280.000,00 1.180.000,00 100.000,00 8,47

a. DPPKAD 1.280.000,00 1.180.000,00 100.000,00 8,47

7 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LO - 16.136.211,00 (16.136.211,00) (100,00)

a. Dinas Komunikasi dan Informatika - 16.136.211,00 (16.136.211,00) (100,00)

8 Pemakaian Kekayaan Daerah- LO 1.300.063.772,77 1.358.436.112,86 (58.372.340,09) (4,30)

a. DPU& ESDM 668.779.070,00 404.968.990,00 263.810.080,00 65,14

b. Dinas Perhubungan 48.625.000,00 48.853.833,33 (228.833,33) (0,47)

c. Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi 15.493.000,00 12.928.000,00 2.565.000,00 19,84

d. Sekretaris Daerah 13.900.000,00 23.905.000,00 (10.005.000,00) (41,85)

e. DPPKAD 394.171.202,77 713.611.289,53 (319.440.086,76) (44,76)

f. Kelurahan Muntilan 27.525.000,00 27.525.000,00 - -

g. Kelurahan Mendut 10.972.500,00 10.450.000,00 522.500,00 5,00

h. Kelurahan Sawitan 11.126.000,00 10.908.000,00 218.000,00 2,00

i. Kelurahan Sumberrejo 8.100.000,00 8.100.000,00 - -

j. Kelurahan Secang 21.776.000,00 19.443.000,00 2.333.000,00 12,00

k. Dinas Komunikasi dan Informatika 46.307.000,00 35.255.000,00 11.052.000,00 31,35

l. Dinas Peternakan dan Perikanan 18.229.000,00 17.488.000,00 741.000,00 4,24

m. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 15.060.000,00 25.000.000,00 (9.940.000,00) (39,76)

9 Retribusi Izin Penempatan Ruko/Kios/ Los – LO 2.308.621,00 22.815.250,00 (20.506.629,00) (89,88)

a. Dinas Perhubungan 2.308.621,00 22.815.250,00 (20.506.629,00) (89,88)

10 Retribusi Terminal – LO 760.889.850,00 686.364.180,00 74.525.670,00 10,86

a. Dinas Perhubungan 760.889.850,00 686.364.180,00 74.525.670,00 10,86

11 Pelayanan Tempat Khusus Parkir – LO 750.202.245,00 683.560.695,00 66.641.550,00 9,75

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 25,00

b. Dinas Peternakan dan Perikanan 4.870.000,00 4.500.000,00 370.000,00 8,22

c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 401.497.245,00 386.731.695,00 14.765.550,00 3,82

d. Dinas Perdagangan dan Pasar 338.835.000,00 288.329.000,00 50.506.000,00 17,52

12 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong – LO 166.482.000,00 168.334.000,00 (1.852.000,00) (1,10)

a. Dinas Peternakan dan Perikanan 166.482.000,00 168.334.000,00 (1.852.000,00) (1,10)

13 Pelayanan Tempat Rekreasi – LO 3.981.567.075,00 3.745.264.110,00 236.302.965,00 6,31

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.981.567.075,00 3.745.264.110,00 236.302.965,00 6,31

14 Pelayanan Tempat Pariwisata – LO 271.753.350,00 73.134.730,00 198.618.620,00 271,58

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 271.753.350,00 73.134.730,00 198.618.620,00 271,58

15 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO 62.437.500,00 63.172.500,00 (735.000,00) (1,16)

a. Dinas Peternakan dan Perikanan 62.437.500,00 63.172.500,00 (735.000,00) (1,16)

16 Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan – LO 1.565.147.261,00 1.550.896.337,00 14.250.924,00 0,92

a. DPU& ESDM 1.533.784.000,00 1.529.122.800,00 4.661.200,00 0,30

b. Kecamatan Salaman 774.000,00 891.000,00 (117.000,00) (13,13)

c. Kecamatan Borobudur 5.110.000,00 202.300,00 4.907.700,00 2.425,95

d. Kecamatan Salam 810.040,00 111.000,00 699.040,00 629,77

e. Kecamatan Srumbung 120.000,00 60.100,00 59.900,00 99,67

f. Kecamatan Dukun 443.000,00 172.368,00 270.632,00 157,01

g. Kecamatan Muntilan 3.508.095,00 3.185.410,00 322.685,00 10,13

h. Kecamatan Mungkid 1.761.200,00 2.484.804,00 (723.604,00) (29,12)

i. Kecamatan Metoyudan 9.277.591,00 6.589.935,00 2.687.656,00 40,78

j. Kecamatan Tempuran 857.000,00 487.800,00 369.200,00 75,69

k. Kecamatan Kaliangkrik 269.500,00 - 269.500,00

l. Kecamatan Grabag 537.635,00 1.204.820,00 (667.185,00) (55,38)

m. Kecamatan Tegalrejo 235.200,00 199.500,00 35.700,00 17,89

n. Kecamatan Secang 7.060.000,00 6.184.500,00 875.500,00 14,16

o. Kecamatan Windusari 600.000,00 - 600.000,00

17Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi –

LO

316.253.500,00 438.700.000,00 (122.446.500,00) (27,91)

a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 316.253.500,00 438.700.000,00 (122.446.500,00) (27,91)

18 Pemberian Izin Trayek kepada Badan – LO 62.638.698,00 95.630.000,00 (32.991.302,00) (34,50)

a. Dinas Perhubungan 62.638.698,00 95.630.000,00 (32.991.302,00) (34,50)

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah – LO 15.420.037.026,32 14.055.532.940,78 1.364.504.085,54 9,71

(dalam rupiah)

Rincian Pendapatan Retribusi LO Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

Pemerintah Kabupaten Magelang

Lampiran 28 CaLK

No Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah -LO Realisasi Tahun 2016

(audited)

Realisasi Tahun 2015

(audited)Kenaikan/ Penuruanan (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100

1 Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO 30.000.000,00 382.167.819,00 (352.167.819,00) (92,15)

a. DPPKAD 30.000.000,00 382.167.819,00 (352.167.819,00) (92,15)

1 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO 2.925.191.600,00 242.492.175,00 2.682.699.425,00 1.106,30

a. DPU & ESDM 72.254.000,00 45.492.175,00 26.761.825,00 58,83

b. DPPKAD 2.852.937.600,00 197.000.000,00 2.655.937.600,00 1.348,19

1 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO 102.121.000,00 7.511.000,00 94.610.000,00 1.259,62

a. DPU & ESDM 102.121.000,00 7.511.000,00 94.610.000,00 1.259,62

1 Jasa Giro Kas Daerah - LO 7.970.724.189,00 10.587.371.938,00 (2.616.647.749,00) (24,71)

a. DPPKAD 7.970.724.189,00 10.587.371.938,00 (2.616.647.749,00) (24,71)

1 Jasa Giro Kas Bendahara - LO 132.907.028,00 133.469.588,00 (562.560,00) (0,42)

a. DPPKAD 132.907.028,00 133.469.588,00 (562.560,00) (0,42)

1 Jasa Giro Dana Cadangan - LO 502.155.240,00 6.596.608,00 495.558.632,00 7.512,33

a. DPPKAD 502.155.240,00 6.596.608,00 495.558.632,00 7.512,33

1 Pendapatan Bunga Deposito - LO 41.001.042.275,00 31.296.506.981,00 9.704.535.294,00 31,01

a. DPPKAD 41.001.042.275,00 31.296.506.981,00 9.704.535.294,00 31,01

1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara - LO

- 10.650.000,00 (10.650.000,00) (100,00)

a. DPPKAD - 10.650.000,00 (10.650.000,00) (100,00)

1 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang

Pendidikan - LO

172.680,00 - 172.680,00

a. DPPKAD 172.680,00 - 172.680,00

1 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang

Kesehatan - LO

16.703.422,00 2.035.663,00 14.667.759,00 720,54

a. DPPKAD 16.703.422,00 2.035.663,00 14.667.759,00 720,54

1 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang

Pekerjaan Umum - LO

49.040.851,00 43.172.468,00 5.868.383,00 13,59

a. DPPKAD 49.040.851,00 43.172.468,00 5.868.383,00 13,59

1 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang

Penataan Ruang - LO

- 34.482,00 (34.482,00) (100,00)

a. DPPKAD - 34.482,00 (34.482,00) (100,00)

1 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang

Perencanaan Pembangunan - LO

14.485.366,00 181.274,00 14.304.092,00 7.890,87

a. DPPKAD 14.485.366,00 181.274,00 14.304.092,00 7.890,87

1 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang

Kependudukan dan Catatan Sipil - LO

3.842.955,00 - 3.842.955,00

a. DPPKAD 3.842.955,00 - 3.842.955,00

1 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Lainnya

- LO

- 18.310,00 (18.310,00) (100,00)

a. DPPKAD - 18.310,00 (18.310,00) (100,00)

1 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO 382.295.000,00 417.650.000,00 (35.355.000,00) (8,47)

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 329.745.000,00 356.785.000,00 (27.040.000,00) (7,58)

b. Kecamatan Salaman 1.365.000,00 2.015.000,00 (650.000,00) (32,26)

c. Kecamatan Borobudur 2.715.000,00 2.875.000,00 (160.000,00) (5,57)

d. Kecamatan Ngluwar 555.000,00 795.000,00 (240.000,00) (30,19)

e. Kecamatan Salam 1.070.000,00 1.945.000,00 (875.000,00) (44,99)

f. Kecamatan Srumbung 1.050.000,00 740.000,00 310.000,00 41,89

g. Kecamatan Dukun 2.330.000,00 2.585.000,00 (255.000,00) (9,86)

h. Kecamatan Sawangan 400.000,00 945.000,00 (545.000,00) (57,67)

i. Kecamatan Muntilan 13.705.000,00 9.095.000,00 4.610.000,00 50,69

j. Kecamatan Mungkid 400.000,00 335.000,00 65.000,00 19,40

k. Kecamatan Mertoyudan 535.000,00 905.000,00 (370.000,00) (40,88)

l. Kecamatan Tempuran 1.830.000,00 3.400.000,00 (1.570.000,00) (46,18)

m. Kecamatan Kajoran 2.600.000,00 3.365.000,00 (765.000,00) (22,73)

n. Kecamatan Kaliangkrik 3.215.000,00 5.595.000,00 (2.380.000,00) (42,54)

o. Kecamatan Bandongan 1.720.000,00 2.385.000,00 (665.000,00) (27,88)

p. Kecamatan Candimulyo 1.490.000,00 2.805.000,00 (1.315.000,00) (46,88)

q. Kecamatan Pakis 1.050.000,00 675.000,00 375.000,00 55,56

r. Kecamatan Ngablak 1.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00)

s. Kecamatan Grabag 8.155.000,00 10.240.000,00 (2.085.000,00) (20,36)

t. Kecamatan Tegalrejo 3.400.000,00 2.610.000,00 790.000,00 30,27

u. Kecamatan Secang 1.700.000,00 3.390.000,00 (1.690.000,00) (49,85)

v. Kecamatan Windusari 2.265.000,00 2.165.000,00 100.000,00 4,62

1 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO 4.749.947,00 - 4.749.947,00

a. DPPKAD 4.749.947,00 - 4.749.947,00

1 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO 3.905.200,00 2.865.430,00 1.039.770,00 36,29

a. Dinas Perhubungan 3.905.200,00 2.865.430,00 1.039.770,00 36,29

1 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO 88.125.000,00 - 88.125.000,00

a. Dinas Perhubungan 88.125.000,00 - 88.125.000,00

Rincian Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Pemerintah Kabupaten Magelang

Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

(dalam rupiah)

Lampiran 28 CaLK

No Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah -LO Realisasi Tahun 2016

(audited)

Realisasi Tahun 2015

(audited)Kenaikan/ Penuruanan (%)

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4*100

1 Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO 466.800,00 - 466.800,00

a. Dinas Perhubungan 466.800,00 - 466.800,00

1 Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO 4.251.500,00 5.114.700,00 (863.200,00) (16,88)

a. Dinas Perhubungan 4.251.500,00 5.114.700,00 (863.200,00) (16,88)

1 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha- LO 2.454.800,00 2.209.740,00 245.060,00 11,09

a. Dinas Perdagangan dan Pasar 2.454.800,00 2.209.740,00 245.060,00 11,09

1 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu - LO 7.305.000,00 - 7.305.000,00

a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 7.305.000,00 7.305.000,00

1 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

- LO

- 287.174.500,00 (287.174.500,00) (100,00)

a. DPPKAD - 287.174.500,00 (287.174.500,00) (100,00)

1 Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya - LO 1.223.526.930,00 1.558.373.646,00 (334.846.716,00) (21,49)

a. Dinas Perhubungan 6.378.000,00 6.036.000,00 342.000,00 5,67

b. DPPKAD 1.217.148.930,00 1.552.337.646,00 (335.188.716,00) (21,59)

1 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO 106.207.544.737,00 96.949.850.076,00 9.257.694.661,00 25,63

a. Dinas Kesehatan 56.207.445.488,00 49.401.501.901,00 6.805.943.587,00 13,78

b. RSUD Muntilan 53.185.769.583,00 47.548.348.175,00 5.637.421.408,00 11,86

c. PPKD (3.185.670.334,00) - (3.185.670.334,00)

1 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO 167.210.525,00 141.368.126,00 25.842.399,00 18,28

a. Kantor Perpustakaan dan Arsip 2.415.875,00 14.393.400,00 (11.977.525,00)

b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 144.780.650,00 107.963.226,00 36.817.424,00 34,10

b. Dinas Perdagangan dan Pasar 20.014.000,00 19.011.500,00 1.002.500,00 5,27

1 Penerimaan Kontribusi Air PDAM Ke Desa Sumber Air- LO 695.849.540,00 639.382.547,00 56.466.993,00 8,83

a. DPPKAD 695.849.540,00 639.382.547,00 56.466.993,00 8,83

1 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian - LO 27.900.000,00 24.830.000,00 3.070.000,00 12,36

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan 27.900.000,00 24.830.000,00 3.070.000,00 12,36

Jumlah Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah -LO 161.563.971.585,00 142.741.027.071,00 18.822.944.514,00 13,19

Lampiran 29 CaLK

(dalam rupiah)

Gaji dan Tunjangan TPP Beban Penerimaan

Lainnya Pimpinan dan

Anggota DPRD serta

KDH/ WKDH

Beban Pemungutan

PBB, Insentif Pajak

Daerah & Retribusi

Daerah

Beban Lembur Jumlah Beban Pegawai

–LO

Jumlah Beban Pegawai

–LO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 DISDIKPORA 674.977.662.949,00 8.464.913.876,00 - - 15.489.988.774,00 698.932.565.599,00 666.768.589.341,00

2 DINKES 62.299.666.006,00 1.062.282.500,00 - - 66.298.000,00 63.428.246.506,00 59.724.307.155,00

3 RSU MUNTILAN 20.809.311.080,00 - - - - 20.809.311.080,00 18.611.820.769,00

4 DPU& ESDM 16.898.942.065,00 2.910.800.500,00 - 117.391.960,00 551.520.500,00 20.478.655.025,00 19.560.262.032,00

5 BAPPEDA 2.565.299.775,00 525.418.600,00 - - 24.573.000,00 3.115.291.375,00 2.830.825.388,00

6 DISHUB 3.885.679.812,00 727.056.415,00 - 108.067.743,00 83.533.500,00 4.804.337.470,00 4.434.073.463,00

7 BLH 2.050.330.497,00 457.084.000,00 - - 108.914.000,00 2.616.328.497,00 2.557.367.482,00

8 DISDUKCAPIL 2.302.190.190,00 487.427.255,00 - 11.597.800,00 263.451.875,00 3.064.667.120,00 2.886.220.768,00

9 BPBD 1.952.016.494,00 434.569.200,00 - - 11.011.000,00 2.397.596.694,00 2.318.461.855,00

10 DISNAKERSOSTRANS 6.778.064.562,00 1.147.073.000,00 - - 26.405.000,00 7.951.542.562,00 7.547.396.985,00

11 DISPERINKOP 2.713.545.940,00 557.431.000,00 - - 20.087.000,00 3.291.063.940,00 3.028.398.642,00

12 KESBANGPOL 1.460.905.666,00 185.580.379,00 - - 9.651.000,00 1.656.137.045,00 1.661.702.982,00

13 PPKD - - - - - -

14 DPRD 8.479.937.106,00 - 3.754.800.000,00 - - 12.234.737.106,00 12.060.010.252,00

15 KDH dan WKDH 163.466.764,00 - 600.000.000,00 - - 763.466.764,00 761.467.444,00

16 SETDA 17.262.880.038,00 3.175.334.500,00 - - 160.486.500,00 20.598.701.038,00 19.503.067.597,00

17 SET DPRD 2.181.794.017,00 378.560.300,00 - - 19.246.000,00 2.579.600.317,00 2.445.743.766,00

18 DPPKAD 6.457.812.043,00 1.241.745.300,00 - 4.267.092.959,00 583.447.500,00 12.550.097.802,00 11.696.146.415,00

19 INSPEKTORAT 2.916.538.642,00 496.333.100,00 - - 8.865.500,00 3.421.737.242,00 3.182.212.845,00

20 BPMPPT 1.818.128.405,00 393.283.104,00 - 21.875.000,00 30.521.500,00 2.263.808.009,00 2.246.261.281,00

21 KEC. SALAMAN 1.076.159.863,00 234.833.580,00 - - 4.948.000,00 1.315.941.443,00 1.248.855.999,00

22 KEC. BOROBUDUR 1.176.209.351,00 253.670.230,00 - - - 1.429.879.581,00 1.404.430.930,00

23 KEC. NGLUWAR 764.300.989,00 175.423.150,00 - - 2.106.000,00 941.830.139,00 1.185.611.455,00

24 KEC. SALAM 1.124.684.469,00 244.436.560,00 - - 2.058.500,00 1.371.179.529,00 1.308.769.664,00

25 KEC. SRUMBUNG 947.544.298,00 205.664.420,00 - - 12.419.500,00 1.165.628.218,00 1.090.701.453,00

26 KEC. DUKUN 1.091.417.717,00 227.436.000,00 - - 830.000,00 1.319.683.717,00 1.316.957.276,00

27 KEC. SAWANGAN 1.024.298.315,00 221.344.580,00 - - 4.752.000,00 1.250.394.895,00 1.154.609.337,00

28 KEC. MUNTILAN 1.070.197.645,00 235.212.400,00 - - - 1.305.410.045,00 1.331.846.808,00

29 KEC. MUNGKID 869.772.987,00 199.115.700,00 - - 3.105.000,00 1.071.993.687,00 1.033.887.835,00

30 KEC. MERTOYUDAN 1.153.643.417,00 262.934.040,00 - - - 1.416.577.457,00 1.439.393.629,00

31 KEC. TEMPURAN 1.097.309.798,00 245.322.980,00 - - 6.979.000,00 1.349.611.778,00 1.356.323.822,00

32 KEC. KAJORAN 1.155.610.669,00 249.406.650,00 - - 7.688.000,00 1.412.705.319,00 1.325.450.640,00

33 KEC. KALI ANGKRIK 839.182.050,00 170.679.200,00 - - 11.168.000,00 1.021.029.250,00 957.384.883,00

34 KEC. BANDONGAN 1.085.777.847,00 232.302.577,00 - - 8.506.100,00 1.326.586.524,00 1.323.651.358,00

35 KEC. CANDIMULYO 952.175.132,00 213.109.740,00 - - 3.742.000,00 1.169.026.872,00 1.123.907.502,00

Pemerintah Kabupaten Magelang

Rincian Beban Pegawai - LO

Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

No SKPD REALISASI BEBAN PEGAWAI – LO TAHUN 2016 REALISASI BEBAN

Lampiran 29 CaLK

Gaji dan Tunjangan TPP Beban Penerimaan

Lainnya Pimpinan dan

Anggota DPRD serta

KDH/ WKDH

Beban Pemungutan

PBB, Insentif Pajak

Daerah & Retribusi

Daerah

Beban Lembur Jumlah Beban Pegawai

–LO

Jumlah Beban Pegawai

–LO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No SKPD REALISASI BEBAN PEGAWAI – LO TAHUN 2016 REALISASI BEBAN

36 KEC. PAKIS 881.185.071,00 193.504.880,00 - - 6.796.000,00 1.081.485.951,00 1.097.318.988,00

37 KEC. NGABLAK 912.148.765,00 206.119.900,00 - - 3.480.000,00 1.121.748.665,00 1.021.261.552,00

38 KEC. GRABAG 1.036.751.081,00 227.461.660,00 - - 31.553.000,00 1.295.765.741,00 1.210.465.002,00

39 KEC. TEGALREJO 1.067.742.697,00 203.304.000,00 - - 3.574.000,00 1.274.620.697,00 1.375.834.581,00

40 KEC. SECANG 1.241.970.958,00 250.214.560,00 - - 4.164.000,00 1.496.349.518,00 1.462.345.374,00

41 KEC. WINDUSARI 803.672.838,00 201.725.520,00 - - 7.388.500,00 1.012.786.858,00 1.005.351.116,00

42 KEL. MUNTILAN 542.173.314,00 115.816.400,00 - 1.377.000,00 - 659.366.714,00 709.054.731,00

43 KEL. MENDUT 485.171.524,00 109.020.600,00 - - 1.768.500,00 595.960.624,00 623.190.450,00

44 KEL. SAWITAN 382.025.923,00 87.237.900,00 - - 5.640.000,00 474.903.823,00 503.038.735,00

45 KEL. SUMBERREJO 497.820.569,00 104.099.850,00 - - - 601.920.419,00 638.520.583,00

46 KEL. SECANG 583.457.135,00 122.341.600,00 - - 1.102.000,00 706.900.735,00 665.828.943,00

47 BKD 2.453.594.773,00 544.609.450,00 - - 60.560.000,00 3.058.764.223,00 19.488.902.047,00

48 SATPOL PP 2.843.133.438,00 479.240.900,00 - - 5.460.000,00 3.327.834.338,00 3.184.269.132,00

49 BAPERMASPUAN & KB 10.223.066.557,00 1.749.281.400,00 - - - 11.972.347.957,00 11.259.349.253,00

50 DISKOMINFO 2.491.046.440,00 540.288.650,00 - - 75.359.375,00 3.106.694.465,00 2.875.363.730,00

51 KANTOR PERPUS & ARSIP 1.325.761.181,00 239.802.450,00 - - 69.834.000,00 1.635.397.631,00 1.610.172.032,00

52 DISTANBUNHUT 4.964.477.379,00 978.301.500,00 - - 26.300.000,00 5.969.078.879,00 5.779.157.344,00

53 DISPETERIKAN 5.158.647.664,00 1.046.805.720,00 - 10.828.215,00 17.884.000,00 6.234.165.599,00 5.959.821.687,00

54 BPPKP 10.753.939.837,00 1.360.279.400,00 - - 21.152.500,00 12.135.371.737,00 12.102.532.694,00

55 DISPARBUD 3.205.006.026,00 668.930.400,00 - 146.746.000,00 83.246.500,00 4.103.928.926,00 3.800.861.784,00

56 DISDAGSAR 5.750.897.372,00 1.060.364.500,00 - 237.601.348,00 38.814.500,00 7.087.677.720,00 6.716.400.671,00

Jumlah Beban Pegawai – LO 911.006.147.140,00 36.504.536.076,00 4.354.800.000,00 4.922.578.025,00 17.990.379.624,00 974.778.440.865,00 945.515.159.482,00

Lampiran 30 CaLK

(dalam rupiah)

TAHUN 2015

Beban Persediaan Beban PemeliharaanBeban Perjalanan

DinasBeban Jasa

Jumlah Beban Barang

Jasa Tahun 2016

Jumlah Beban Barang

Jasa Tahun 2015

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8

1 DISDIKPORA 4.660.085.719,00 1.115.179.685,00 2.474.782.785,00 96.985.248.364,00 105.235.296.553,00 32.982.793.525,00

2 DINKES 5.819.466.314,37 738.493.498,00 1.475.222.838,00 71.542.184.381,00 79.575.367.031,37 56.374.356.316,81

3 RSU MUNTILAN 160.187.549,00 0,00 104.298.400,00 44.110.253.897,00 44.374.739.846,00 42.063.723.812,50

4 DPU& ESDM 1.452.591.975,00 22.170.411.414,00 987.616.786,00 26.640.631.824,00 51.251.251.999,00 49.857.310.171,06

5 BAPPEDA 303.692.580,00 249.969.179,00 1.263.816.992,00 3.241.606.795,00 5.059.085.546,00 4.405.561.713,00

6 DISHUB 598.864.620,00 308.557.113,00 501.259.214,00 812.494.672,00 2.221.175.619,00 2.176.563.888,00

7 BLH 1.649.627.330,00 404.198.746,00 750.873.642,00 2.612.680.924,00 5.417.380.642,00 5.353.612.841,00

8 DISDUKCAPIL 1.925.756.731,00 272.855.225,00 300.288.417,00 1.198.622.088,00 3.697.522.461,00 2.556.301.228,00

9 BPBD 223.426.900,00 312.271.364,00 488.273.171,00 2.508.875.142,00 3.532.846.577,00 3.044.363.105,00

10 DISNAKERSOSTRANS 1.057.362.190,00 736.675.048,00 1.044.995.028,00 3.306.775.579,00 6.145.807.845,00 5.644.688.405,00

11 DISPERINKOP 321.314.270,00 178.413.875,00 685.866.805,00 1.575.839.905,00 2.761.434.855,00 2.672.154.289,00

12 KESBANGPOL 67.989.530,00 60.901.882,00 352.282.671,00 1.447.785.781,00 1.928.959.864,00 1.132.739.272,00

13 PPKD 0,00 0,00 0,00 -997.758.929,00 (997.758.929,00) -

14 DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

15 KDH dan WKDH 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

16 SETDA 1.161.512.348,00 1.372.065.168,00 2.589.728.297,00 11.016.194.532,00 16.139.500.345,00 15.588.112.342,00

17 SET DPRD 253.727.765,00 564.883.211,00 11.501.131.247,00 4.445.101.355,00 16.764.843.578,00 10.876.838.014,00

18 DPPKAD 1.267.577.942,00 685.550.013,00 1.360.104.174,00 8.359.300.155,14 11.672.532.284,14 10.449.584.670,30

19 INSPEKTORAT 91.545.700,00 204.396.640,00 497.794.396,00 1.283.122.530,00 2.076.859.266,00 2.004.194.438,00

20 BPMPPT 154.781.225,00 156.023.942,00 358.292.970,00 757.221.910,00 1.426.320.047,00 1.216.177.458,00

21 KEC. SALAMAN 34.781.067,00 73.912.709,00 65.910.000,00 201.211.438,00 375.815.214,00 382.845.277,00

22 KEC. BOROBUDUR 20.740.175,00 65.864.550,00 83.395.000,00 249.792.760,00 419.792.485,00 341.252.239,00

23 KEC. NGLUWAR 32.494.400,00 72.977.750,00 52.755.000,00 149.674.444,00 307.901.594,00 314.442.207,00

24 KEC. SALAM 13.405.890,00 51.030.800,00 68.860.000,00 148.245.779,00 281.542.469,00 226.786.971,00

25 KEC. SRUMBUNG 23.488.400,00 61.744.250,00 69.369.600,00 145.093.900,00 299.696.150,00 289.756.436,00

26 KEC. DUKUN 33.208.800,00 60.724.669,00 66.456.400,00 152.928.341,00 313.318.210,00 339.466.176,00

27 KEC. SAWANGAN 33.662.925,00 56.151.553,00 30.628.000,00 155.881.819,00 276.324.297,00 324.360.346,00

28 KEC. MUNTILAN 41.048.600,00 75.872.350,00 99.345.000,00 243.886.317,00 460.152.267,00 405.422.319,00

29 KEC. MUNGKID 44.971.500,00 77.560.050,00 49.090.000,00 180.605.535,00 352.227.085,00 382.890.772,00

30 KEC. MERTOYUDAN 16.974.850,00 75.995.100,00 76.190.000,00 120.473.615,00 289.633.565,00 273.676.110,00

31 KEC. TEMPURAN 30.885.300,00 60.108.300,00 48.115.000,00 171.961.288,00 311.069.888,00 287.913.396,00

32 KEC. KAJORAN 48.521.650,00 67.998.180,00 82.706.400,00 122.416.532,00 321.642.762,00 329.711.243,00

33 KEC. KALI ANGKRIK 33.159.598,00 64.458.300,00 71.293.000,00 133.094.648,00 302.005.546,00 298.135.360,00

34 KEC. BANDONGAN 17.513.800,00 56.972.060,00 70.599.500,00 150.479.524,00 295.564.884,00 283.657.753,00

35 KEC. CANDIMULYO 22.716.886,00 63.036.050,00 63.450.000,00 128.134.173,00 277.337.109,00 244.726.207,00

36 KEC. PAKIS 21.903.900,00 66.935.782,00 42.325.005,00 213.780.331,00 344.945.018,00 371.548.318,00

37 KEC. NGABLAK 18.540.850,00 64.953.600,00 50.300.000,00 163.098.878,00 296.893.328,00 355.081.593,00

38 KEC. GRABAG 24.642.300,00 73.478.300,00 93.936.400,00 261.014.293,00 453.071.293,00 442.314.116,00

39 KEC. TEGALREJO 26.080.900,00 115.790.750,00 76.190.000,00 133.304.930,00 351.366.580,00 343.639.249,00

40 KEC. SECANG 38.182.981,00 78.352.525,00 86.370.000,00 171.025.939,00 373.931.445,00 338.391.886,00

41 KEC. WINDUSARI 20.971.400,00 57.092.960,00 66.525.000,00 136.097.186,00 280.686.546,00 291.848.078,00

42 KEL. MUNTILAN 31.747.600,00 25.292.900,00 18.645.700,00 102.331.170,00 178.017.370,00 171.180.000,00

43 KEL. MENDUT 19.233.275,00 30.954.950,00 8.800.000,00 99.331.600,00 158.319.825,00 143.786.923,00

44 KEL. SAWITAN 19.505.950,00 21.031.425,00 10.771.225,00 107.582.856,00 158.891.456,00 173.973.796,00

45 KEL. SUMBERREJO 16.756.650,00 24.381.225,00 16.610.000,00 113.371.666,00 171.119.541,00 114.715.227,00

46 KEL. SECANG 20.149.050,00 15.751.083,00 19.480.000,00 65.559.103,00 120.939.236,00 122.251.512,00

47 BKD 383.137.300,00 197.791.634,00 1.036.875.439,00 3.286.476.789,00 4.904.281.162,00 6.621.943.375,00

48 SATPOL PP 39.667.395,00 139.909.335,00 512.787.200,00 1.687.196.260,00 2.379.560.190,00 2.064.255.029,00

49 BAPERMASPUAN & KB 597.199.100,00 854.304.724,00 1.324.452.695,00 5.094.745.026,00 7.870.701.545,00 6.223.879.130,00

50 DISKOMINFO 531.944.200,00 298.099.530,00 321.332.831,00 1.431.967.155,00 2.583.343.716,00 2.794.685.559,00

51 KANTOR PERPUS & ARSIP 251.843.500,00 121.221.491,00 293.961.114,00 879.677.807,00 1.546.703.912,00 975.959.423,00

52 DISTANBUNHUT 2.318.198.366,00 458.469.456,00 726.124.050,00 919.852.810,00 4.422.644.682,00 9.892.478.586,00

53 DISPETERIKAN 339.916.521,00 345.051.252,00 302.224.690,00 958.730.044,00 1.945.922.507,00 5.152.782.073,00

54 BPPKP 634.841.921,00 728.130.700,00 1.297.717.160,00 2.040.874.397,00 4.701.564.178,00 4.210.653.044,00

55 DISPARBUD 510.258.100,95 210.866.520,00 709.169.719,00 3.162.990.071,00 4.593.284.410,95 3.703.731.615,00

56 DISDAGSAR 570.546.936,00 70.271.253,00 821.785.860,00 3.826.754.639,00 5.289.358.688,00 3.549.513.284,00

Jumlah Beban Barang Jasa 28.052.352.725,32 34.513.384.069,00 35.571.174.821,00 308.155.823.968,14 406.292.735.583,46 301.182.730.116,67

Pemerintah Kabupaten Magelang

Rincian Beban Barang dan Jasa - LO

Tahun 2016 dan 2015 per SKPD

No SKPD

TAHUN 2016

Lampiran 31 CaLK

(dalam rupiah)

No. SKPDBeban Penyusutan

Peralatan Dan Mesin

Beban Penyusutan

Gedung Dan

Bangunan

Beban Penyusutan

Jalan, Irigasi Dan

Jaringan

Jumlah Beban

Penyusutan Tahun

2016

Beban Amortisasi

Aset Tidak Berwujud

Jumlah Beban

Penyusutan dan

Amortisasi Tahun

2016

1 DISDIKPORA 11.811.155.330,62 15.766.778.553,26 822.664.186,96 28.400.598.070,84 28.400.598.070,842 DINKES 4.567.787.442,85 1.433.804.226,22 136.546.438,50 6.138.138.107,57 85.877.570,50 6.224.015.678,073 RSU MUNTILAN 7.023.942.508,91 521.918.892,12 40.285.161,60 7.586.146.562,63 92.377.500,00 7.678.524.062,634 DPU& ESDM 4.251.300.240,21 1.588.147.922,91 70.952.760.575,56 76.792.208.738,68 133.291.750,00 76.925.500.488,685 BAPPEDA 179.730.185,62 743.000,00 180.473.185,62 180.473.185,626 DISHUB 684.407.887,80 532.663.600,62 13.139.672,88 1.230.211.161,30 10.746.911,75 1.240.958.073,057 BLH 309.455.814,37 67.862.445,92 112.989.938,62 490.308.198,91 490.308.198,918 DISDUKCAPIL 670.897.665,87 42.126.933,76 560.385,32 713.584.984,95 10.825.000,00 724.409.984,959 BPBD 1.123.900.366,68 102.663.196,58 1.226.563.563,26 4.474.812,50 1.231.038.375,76

10 DISNAKERSOSTRANS 601.987.359,92 75.085.690,94 177.684,66 677.250.735,52 677.250.735,5211 DISPERINKOP 119.319.003,71 1.607.964,28 120.926.967,99 6.839.980,00 127.766.947,9912 KESBANGPOL 65.062.807,97 17.617.743,59 82.680.551,56 82.680.551,5613 PPKD - 0,0014 DPRD - 0,0015 KDH dan WKDH - 0,0016 SETDA 2.335.565.074,98 252.474.104,82 22.583.219,25 2.610.622.399,05 54.846.875,00 2.665.469.274,0517 SET DPRD 1.298.418.989,22 172.442.445,67 11.355.006,57 1.482.216.441,46 22.188.125,00 1.504.404.566,4618 DPPKAD 2.754.920.974,60 572.323.475,76 4.001.256,33 3.331.245.706,69 197.692.379,50 3.528.938.086,1919 INSPEKTORAT 121.581.929,59 121.581.929,59 121.581.929,5920 BPMPPT 135.336.421,10 4.911.975,30 743.821,46 140.992.217,86 9.223.750,00 150.215.967,8621 KEC. SALAMAN 106.272.989,82 80.463.973,48 186.736.963,30 186.736.963,3022 KEC. BOROBUDUR 52.518.959,42 8.409.008,30 60.927.967,72 60.927.967,7223 KEC. NGLUWAR 35.987.201,88 40.026.978,90 76.014.180,78 76.014.180,7824 KEC. SALAM 80.232.986,37 115.129.325,48 85.714,29 195.448.026,14 195.448.026,1425 KEC. SRUMBUNG 65.160.619,71 16.048.201,10 81.208.820,81 81.208.820,8126 KEC. DUKUN 58.273.546,42 83.781.250,00 142.054.796,42 142.054.796,4227 KEC. SAWANGAN 45.442.286,35 7.294.428,36 52.736.714,71 52.736.714,7128 KEC. MUNTILAN 64.701.256,96 7.399.324,45 72.100.581,41 72.100.581,4129 KEC. MUNGKID 69.389.830,72 83.674.882,48 153.064.713,20 153.064.713,2030 KEC. MERTOYUDAN 58.795.472,47 19.697.039,41 15.085,71 78.507.597,59 78.507.597,5931 KEC. TEMPURAN 69.112.413,61 2.437.360,00 71.549.773,61 71.549.773,6132 KEC. KAJORAN 68.948.990,51 63.366.696,00 132.315.686,51 132.315.686,5133 KEC. KALI ANGKRIK 60.071.767,22 4.756.525,64 64.828.292,86 64.828.292,8634 KEC. BANDONGAN 81.150.479,62 90.415.569,60 171.566.049,22 171.566.049,2235 KEC. CANDIMULYO 84.870.090,80 5.712.952,85 90.583.043,65 90.583.043,6536 KEC. PAKIS 57.357.470,17 9.277.525,14 71.428,57 66.706.423,88 66.706.423,8837 KEC. NGABLAK 47.880.107,23 5.428.755,30 246.650,00 53.555.512,53 53.555.512,5338 KEC. GRABAG 57.180.455,12 1.308.333,33 58.488.788,45 58.488.788,4539 KEC. TEGALREJO 73.275.232,51 38.122.149,39 10.369.000,00 121.766.381,90 121.766.381,9040 KEC. SECANG 66.872.838,97 44.229.547,97 932.900,00 112.035.286,94 112.035.286,9441 KEC. WINDUSARI 52.844.217,92 7.726.201,12 60.570.419,04 60.570.419,0442 KEL. MUNTILAN 33.470.576,78 32.338.756,26 117.784.982,40 183.594.315,44 183.594.315,4443 KEL. MENDUT 23.514.960,52 16.600.400,80 87.594.328,28 127.709.689,60 127.709.689,6044 KEL. SAWITAN 29.400.323,03 31.966.570,35 84.293.512,31 145.660.405,69 145.660.405,6945 KEL. SUMBERREJO 40.229.729,66 24.465.922,00 103.169.380,55 167.865.032,21 167.865.032,2146 KEL. SECANG 24.906.334,28 36.020.804,77 67.034.738,35 127.961.877,40 127.961.877,4047 BKD 300.974.126,87 0,00 300.974.126,87 300.974.126,8748 SATPOL PP 305.707.387,95 32.923.984,00 338.631.371,95 12.437.500,00 351.068.871,9549 BAPERMASPUAN & KB 954.127.591,54 83.170.663,26 800.000,00 1.038.098.254,80 1.038.098.254,8050 DISKOMINFO 755.769.218,75 11.943.446,48 13.424.910,70 781.137.575,93 781.137.575,93

51 KANTOR PERPUS & ARSIP 241.239.215,86 28.693.443,08 269.932.658,94 2.471.940,00 272.404.598,9452 DISTANBUNHUT 424.465.495,46 346.837.184,38 250.000,00 771.552.679,84 771.552.679,8453 DISPETERIKAN 264.539.747,80 234.710.128,77 499.249.876,57 499.249.876,5754 BPPKP 347.230.372,93 68.483.245,52 18.698.156,48 434.411.774,93 434.411.774,9355 DISPARBUD 439.691.227,70 645.967.044,08 142.549.913,27 1.228.208.185,05 12.311.750,00 1.240.519.935,0556 DISDAGSAR 438.883.514,92 2.269.092.151,99 41.960.180,03 2.749.935.846,94 74.427.750,00 2.824.363.596,94

43.915.940.038,16 25.868.802.985,22 72.808.696.192,93 142.593.439.216,31 730.033.594,25 143.323.472.810,56

No. Realisasi Tahun 2016 Realisasi Tahun

2015 (Audited)

Kenaikan/

Penuruanan(%)

1 43.915.940.038,16 31.524.403.251,96 12.391.536.786,20 39,31

2 25.868.802.985,22 24.449.497.423,76 1.419.305.561,46 5,81

3 72.808.696.192,93 39.065.036.334,29 33.743.659.858,64 86,38

4 142.593.439.216,31 95.038.937.010,01 47.554.502.206,30 50,04

5 730.033.594,25 0 730.033.594,25

143.323.472.810,56 95.038.937.010,01 48.284.535.800,55 50,81

Pemerintah Kabupaten Magelang

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2016 dan 2015

Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2016

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016

Jumlah Beban Penyusutan

Uraian

Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin

Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Lampiran 32 CaLK

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2016

JUMLAH (Rp)

(38.455.377.143,64)

PENGURANG

1 Rekening Koran SKPKD (R/K SKPKD) (1.366.322.251.775,00)

2 Koreksi nilai penyusutan aset tetap aset tetap hasil inventarisasi aset - RSUD Muntilan (201.387.878,19)

3 Koreksi nilai penyusutan aset tetap aset tetap hasil inventarisasi aset - DINKES (352.238.154,32)

4 Koreksi nilai penyusutan aset tetap hasil inventarisasi aset - Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM (189.501.251.766,56)

5 Koreksi nilai penyusutan aset tetap hasil inventarisasi aset - Dinas Perhubungan (159.862.510,82)

6 Koreksi nilai penyusutan aset tetap hasil inventarisasi aset - DISDUKCAPIL (36.927.760,01)

7 Koreksi nilai penyusutan aset tetap hasil inventarisasi aset - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (7.254.356,64)

8 Koreksi nilai penyusutan aset tetap hasil inventarisasi aset - Sekretariat Daerah (1.756.220.603,00)

9 Koreksi nilai penyusutan aset tetap hasil inventarisasi aset - DPPKAD (6.644.856,00)

10 Koreksi nilai penyusutan aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Muntilan (313.076,92)

11 Koreksi nilai penyusutan aset tetap hasil inventarisasi aset - Kelurahan Sawitan (24.379.039,50)

12 Koreksi nilai penyusutan aset tetap hasil inventarisasi aset - Kelurahan Secang (28.874.160,00)

13 Koreksi nilai penyusutan aset tetap hasil inventarisasi aset - Diskominfo (21.956.000,00)

14 Koreksi nilai penyusutan aset tetap hasil inventarisasi aset - Dinas Peternakan dan Perikanan (3.500.000,00)

15 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - Dinas Kesehatan (48.374.331,50)

16 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - RSUD Muntilan (25.387.500,00)

17 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM (223.727.250,00)

18 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - Dinas Perhubungan (44.901.911,75)

19 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - Badan Lingkungan Hidup (28.435.000,00)

20 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (48.400.000,00)

21 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (8.949.625,00)

22 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - Sekretariat Daerah (28.391.875,00)

23 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - Sekretariat DPRD (55.406.000,00)

24 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - DPPKAD (423.925.262,50)

25 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - Inspektorat (24.100.000,00)

26 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - BPMPPT (27.671.250,00)

27 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - BKD (341.035.000,00)

28 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - Kantor Perpus.Arsip (2.471.940,00)

29 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - Dinas Pariwisata (12.311.750,00)

30 Koreksi nilai penyusutan aset tidak Berwujud hasil inventarisasi aset - Dinas Perdagangan dan Pasar (150.681.000,00)

31 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Disdikpora (78.837.941.189,00)

32 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - DPPKAD (16.271.128.628,89)

33 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Tempuran (47.510.202,28)

34 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Grabag (69.229.829,61)

35 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kelurahan Sumberrejo (377.828.000,00)

36 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kelurahan Secang (4.702.431.797,00)

37 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - DISPARBUD (15.749.400,00)

38 pendapatan diterima dimuka sebelum Tahun 2016 - BPMPPT (387.896.800,00)

39 pendapatan diterima dimuka (uni yani) Tahun 2015 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang lebih catat 10 bulan (10.833.333,33)

40 pendapatan diterima dimuka sebelum Tahun 2016 - DISHUB (56.305.082,00)

41 mencatat koreksi nilai piutang - BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan (51.899.049,00)

42 Koreksi Nilai piutang deviden Tahun 2015 - DPPKAD (110.846.500,00)

43 Koreksi Atas Jurnal Penyesuaian Utang Tahun 2015 Yang Diakui Di PPKD Yg Telah Dilunasi Melalui Belanja Tahun 2016 Untuk

Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Rehab SD (Paket 2) CV Nareswara - DISDIKPORA

(86.286.000,00)

44 Koreksi kesalahan pengakuan kas awal BOS 2016 yang didalamnya masih termasuk sekolah swasta pada DISDIKPORA (486.553.435,00)

45 mencatat 10% setor kasda 2016 yang belum disetor (diakui sebagai utang BLUD Puskesmas) dan pembulatannya (10.220.995,00)

46 Koreksi Atas Jurnal Penyesuaian Utang Tahun 2015 Yg Diakui Di PPKD Yg Telah Dilunasi Melalui Belanja Tahun 2016 Di SKPD

Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Bantuan Gubernur Pada DPU ESDM

(199.606.000,00)

47 Belanja modal yang tidak menjadi aset, dicatat dalam barang ekstrakomptabel (1.230.000,00)

JUMLAH PENGURANG (1.661.640.727.873,82)

JUMLAH (Rp)

Pemerintah Kabupaten Magelang

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2016 dan 2015

KETERANGAN

KETERANGAN

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR - LAIN-LAIN

Lampiran 32 CaLK

PENAMBAH

1 SP2D dikurangi Contra Post 2016 (R/K SKPD dan PPKD) 1.366.322.251.775,00

2 Koreksi nilai penyusutan aset tetap aset tetap hasil inventarisasi aset - Disdikpora 22.497.508.585,36

3 Koreksi nilai penyusutan aset tetap aset tetap hasil inventarisasi aset - Sekretariat DPRD 117.630.020,81

4 Koreksi nilai penyusutan aset tetap aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Salaman 144.438.800,00

5 Koreksi nilai penyusutan aset tetap aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Grabag 476.860,47

6 Koreksi nilai penyusutan aset tetap aset tetap hasil inventarisasi aset - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 374.601.780,04

7 Koreksi nilai penyusutan aset tetap aset tetap hasil inventarisasi aset - Dinas Perdagangan dan Pasar 37.360.000,00

8 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - RSUD Muntilan 116.305.505,76

9 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - DINKES 609.085.689,00

10 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 87.675.094.291,94

11 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Badan Perencanaan Daerah 64.395.677,13

12 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Dinas Perhubungan 4.256.735.326,51

13 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Badan Lingkungan Hidup 39.178.560,00

14 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 143.143.780,72

15 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.214.380.219,57

16 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi 334.242.344,68

17 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Dinas Perindustrian dan Koperasi 5.619.846,00

18 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 634.870.112,82

19 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Sekretariat Daerah 4.242.327.692,33

20 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Sekretariat DPRD 2.993.023,74

21 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Inspektorat 231.596.948,58

22 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - BPMPPT 49.591.929,98

23 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Salaman 13.056.153,71

24 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Salam 2.226.117.981,72

25 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Dukun 3.868.211.140,00

26 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Muntilan 66.810.209,53

27 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Mungkid 3.865.234.021,72

28 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Mertoyudan 12.149.142,86

29 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Kajoran 25.448.461,72

30 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan KaliAngkrik 54.022.501,08

31 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Bandongan 4.292.317.504,90

32 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Candimulyo 26.200.885,72

33 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Ngablak 12.149.142,86

34 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Secang 24.298.285,72

35 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kecamatan Windusari 97.449.294,86

36 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kelurahan Muntilan 1.119.023.528,29

37 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kelurahan Mendut 792.461.020,00

38 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kelurahan Sawitan 1.238.143.975,00

39 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - SATPOL PP 979.957.440,00

40 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - BAPERMASPUAN & KB 214.900.000,00

41 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Dinas Komunikasi dan Informasi 111.305.159,03

42 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Kantor Perpustakaan dan Arsip 634.269.734,76

43 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan 1.619.942.376,82

44 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - BPPKP 176.133.276,85

45 Koreksi nilai aset tetap hasil inventarisasi aset - Dinas Perdagangan dan Pasar 39.012.710.491,34

46 Penyesuaian Penyisihan Piutang 2015 - DPPKAD (Penyisihan Tahun 2016 lebih kecil dari penyisihan Tahun 2015) 25.311.405.271,00

47 Koreksi Penyisihan Piutang 2015 - Dinas Perdagangan dan Pasar (Penyisihan Tahun 2016 lebih kecil dari penyisihan Tahun 2015) 518.161.718,00

48 Mencatat pengakuan piutang pajak rokok yang ditransfer di th 2016 1.434.125.138,00

49 Mencatat pengakuan piutang atas penerimaan kurang salur DBH SDM mineral bukan logam-royalti 37.200,00

50 Mencatat piutang ats kurang salur DBH SDA panas bumi 2015 yang dibayarkan Tahun 2016 10.048.400,00

51 Mencatat pengakuan piutang atas kurang bayar DBH SDA kehutanan PSDA TA 2015 yang diterima th 2016 43.799.370,00

52 mencatat pengakuan piutang bagi hasi pajak rokok 2015 11.582.407.226,00

53 Koreksi Nilai Piutang Retribusi 2015 pada Dinas Perdagangan dan Pasar 171.525.303,00

54 Mencatat bunga deposito dan jagir dana cadangan sd 31 Des 2016 10.614.784.041,00

55 Sisa dana bos Tahun 2015 9.044.021.530,00

56 Mencatat penyesuaian nilai tagihan investasi non permanen per 31 des 2016 3.903.473.711,25

57 Mencatat koreksi ekuitas atas posisi ekuitas BUMD 31 Des 2016 berdasar kepemilikan pemda 10.655.084.329,00

58 Mencatat koreksi saldo kas Tahun 2015 masuk di 2016 - pemindahbukuan setor kembali Disnakersostran - pada SKPKD 6.079.000,00

59 Mencatat koreksi utang setor kasda 10% BLUD Puskesmas Tahun 2016 - pada SKPKD 8.365.994,00

60 koreksi penghapusan utang jangka pendek Tahun 2015 di PPKD yang telah dibyar lewar SP2D di SKPD Tahun 2016 285.892.000,00

JUMLAH PENAMBAH 1.623.185.350.730,18

Lampiran 32 CaLK

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2015

JUMLAH

(461.788.076.879,56)

PENGURANG

1 Rekening Koran SKPKD (1.239.850.832.321,00)

2 Koreksi nilai piutang pada Dinas Perdagangan dan Pasar 174.320.937,00

3 Koreksi nilai silpa tahun 2014 Dinkes (35.391.700,00)

4 Koreksi nilai Investasi Non Permanen (8.528.840,00)

5 Koreksi nilai penyusutan (855.704.043.041,71)

6 Transfer Budep Dana Cadangan Pemb Gedung DPRD ke RKUD (6.596.608,00)

7 Penyesuaian hutang jangka pendek lainnya pada DPUdan Disdikpora (285.892.000,00)

8 Penyesuian beban Tak terduga yang dikapitalisasi sebagai aset (134.000.000,00)

9 Koreksi kas di bendahara penerimaan tahun 2014 (93.323.965,00)

10 Belanja modal yang tidak menjadi aset, dicatat dalam barang ekstrakomptabel (835.215.331,00)

11 Penyesuaian Utang Jamkesda Tahun 2014 (374.184.891,00)

12 Pembayaran Utang PPJU Tagihan 2015 Atas Pemakaian Desember 2014 (1.566.398.416,00)

13 Koreksi nilai pendapatan diterima dimuka retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR) 2014 (161.840.947,80)

14 Koreksi nilai Beban Insentif Pajak Triwulan IV Tahun 2014 (Non-PBB) Dicairkan Tahun 2015 (630.000.000,00)

15 Koreksi nilai Pendapatan Pajak Reklame-LO 2014 Atas SKPD Reklame 2014 (281.762.593,57)

16 Koreksi nilai Pendapatan Diterima Dimuka Atas Pembayaran Di Tahun 2014 (69.237.562,50)

17 Koreksi nilai Amu ke-pendapatan-LO (285.000.000,00)

18 Koreksi nilai Utang KETEP PASS 2014 (1.143.374.114,00)

19 koreksi untuk mengembalikan angka koreksi ekuitas (9.030.925.243,12)

JUMLAH PENGURANG (2.110.322.226.637,70)

PENAMBAH

1 SP2D dikurangi Contra Post 2015 1.239.850.832.321,00

2 Penyesuaian Tambahan investasi permanen tahun 2015 9.315.925.243,12

3 Pencatatan Bunga Deposito dan Jagir Dana Cadangan s/d 31 Desember 2015 11.977.612.291,00

4 Penyesuaian kewajiban jangka pendek yang telah terbayar pada tahun 2015 1.153.254.114,00

5 Penyesuaian nilai penyisihan Investasi non permanen 3.546.325.038,75

6 Koreksi penyisihan piutang 30.276.877,50

7 Koreksi nilai utang 3.378.484.790,00

8 Koreksi nilai Persediaan 586.712.100,00

9 Koreksi nilai aset tetap 340.991.849.867,33

10 Beban Sewa Tanah Tahun 2014 35.685.700,00

11 Mencatat Piutang Deviden 2014 Dan Koreksi Pendapatan LO Atas Deviden 2014 14.979.432.303,00

12 Koreksi nilai Beban Asuransi Atas Beban Dibayar Dimuka Tahun 2014 160.294.416,44

13 Koreksi Pendapatan LO Atas Bagi Hasil SPBU Salam Tahun 2014 276.391.322,00

14 Koreksi Pendapatan Pajak - Lo Atas Ppj Bulan Desember 2014 2.046.667.871,00

15 Koreksi DBH SDA Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 2013 cair 2015 (Piutang 2013 dan 2014) 779.697,00

16 Koreksi DBH SDA Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2013 cair 2015 (Piutang 2013 dan 2014) 14.104.044,00

17 Koreksi DBH SDA Bagi Hasil dari dari Pungutan Hasil Perikanan 2013 cair 2015 (Piutang 2013 dan 2014) 62.698.933,00

18 Mencatat piutang kurang bayar DBH PBB Bag. Daerah TA 2014 (cair 2016) 548.544.752,00

19 Mencatat piutang kurang bayar DBH Pajak biaya pemungutan PBB TA 2014 (cair 2016) 18.335.716,00

20 Mencatat piutang kurang bayar DBH PBB Bagi Rata TA 2014 (cair 2016) 120.739.979,00

21 Mencatat piutang kurang bayar DBH SDA Gas Bumi 30% TA 2014 (cair 2016) 77.875.897,00

22 Mencatat piutang kurang bayar DBH SDA Gas Bumi 0,5% TA 2014 (cair 2016) 1.298.165,00

23 Koreksi Pendapatan Bagi Hasil Provinsi dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2014 cair 2015 (Piutang 2014) 1.429.634.962,00

24 Koreksi Pendapatan Bagi Hasil Provinsi dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2014 cair 2015 (Piutang 2014) 3.340.750.211,00

25 Koreksi Pendapatan Bagi Hasil Provinsi dari Pajak Kendaraan Bermotor 2014 cair 2015 (Piutang 2014) 1.079.823.312,00

26 Koreksi Pendapatan Bagi Hasil Provinsi dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 2014 cair 2015 (Piutang 2014) 2.023.593,00

27 Koreksi Pendapatan Bagi Hasil Provinsi dari Pajak Rokok 2014 cair 2015 (Piutang 2014) 13.502.972.243,00

28 koreksi nilai kas di kasda salah setor RSUD ke RKUD & sisa TU naker ke RKUD Kota 4.823.999,00

JUMLAH PENAMBAH 1.648.534.149.758,14

KETERANGAN

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR - LAIN-LAIN