PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN...

55
PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

Transcript of PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN...

Page 1: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

PERATURAN DESA (PERDES)

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020

Page 2: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

1

LURAH DESA PANGGUNGHARJO

KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO

NOMOR 1 TAHUN 2020

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1)

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat

setiap akhir tahun anggaran;

bahwa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana

dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lambat

3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran

berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu

menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Page 3: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5694;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Page 4: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

3

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16

Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017

Nomor 16);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

8. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2019

tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Desa Panggungharjo

Tahun 2019 Nomor 1);

9. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 2 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa

Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 2);

10. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa

Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 6);

11. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2019

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa

Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 12).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO

Dan

LURAH DESA PANGGUNGHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN 2019.

Page 5: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

4

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp 4.576.120.403,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 2.184.970.613,-

b. Bidang Pembangunan Rp 1.163.891.710,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 917.158.457,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 305.571.300,-

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa Rp 2.500.000,-

Jumlah Belanja Rp 4.574.092.080,-

Surplus/Defisit Rp 2.028.323,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 150.072.163,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,-

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp 150.072.163,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri

dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019;

2. Lampiran II : Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2019.

Page 6: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

5

3. Lampiran III : Laporan realisasi kegiatan tahun 2019.

4. Lampiran IV : Daftar Program Sektoral dan Program Daerah yang

masuk ke desa.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo

Pada tanggal 1 April 2020

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Panggungharjo

Pada tanggal 1 April 2020

CARIK DESA PANGGUNGHARJO,

Ttd

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2020

Noreg : 04/ Panggungharjo / 2020

Tanggal 31 Maret 2020

Page 7: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO

LAPORAN REALISASI APB DESA

KECAMATAN SEWON

KABUPATEN BANTUL

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

Ref.

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

1.078.641.662,00 688.576.003,00 390.065.659,00

Pendapatan Transfer

3.913.724.400,00 3.887.544.400,00 26.180.000,00

Dana Desa 1.364.826.000,00

1.364.826.000,00 0,00

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 478.182.400,00

478.182.400,00 0,00

Alokasi Dana Desa 1.759.536.000,00

1.759.536.000,00 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 311.180.000,00

285.000.000,00 26.180.000,00

4.992.366.062,00

JUMLAH PENDAPATAN 4.576.120.403,00 416.245.659,00

BELANJA

2.486.709.141,00 2.299.975.613,00 186.733.528,00

1.243.317.200,00 1.163.565.210,00 79.751.990,00

1.000.514.500,00 901.148.957,00 99.365.543,00

365.164.800,00 305.211.300,00 59.953.500,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

5.135.705.641,00

JUMLAH BELANJA 4.669.901.080,00 465.804.561,00

(143.339.579,00)SURPLUS / (DEFISIT)

(93.780.677,00)

(49.558.902,00)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

150.072.163,00 150.072.163,00 0,00

150.072.163,00

PEMBIAYAAN NETTO 150.072.163,00 0,00

6.732.584,00

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN

Panggungharjo, 1 April 2020

Lurah Desa

Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt.

56.291.486,00

(49.558.902,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Halaman 1

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:21:55

Page 8: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

PENDAPATAN

4.

Pendapatan Asli Desa

1.078.641.662,00 688.576.003,00 390.065.659,00

4.1.

Hasil Usaha Desa 208.800.000,00

0,00 208.800.000,00

4.1.1.

Bagi Hasil BUMDes 200.000.000,00 0,00 200.000.000,004.1.1.01.

Lain-lain Hasil Usaha Desa 8.800.000,00 0,00 8.800.000,004.1.1.99.

Hasil Aset Desa 864.841.662,00

683.082.076,00 181.759.586,00

4.1.2.

Pengelolaan Tanah Kas Desa 308.322.196,00 283.862.326,00 24.459.870,004.1.2.01.

Hasil Kios Milik Desa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,004.1.2.07.

Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga 17.000.000,00 15.300.000,00 1.700.000,004.1.2.08.

bangunan desa 517.519.466,00 361.919.750,00 155.599.716,004.1.2.91.

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00

5.493.927,00 493.927,00

4.1.4.

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 5.493.927,00 (493.927,00)4.1.4.09.

Pendapatan Transfer

3.913.724.400,00 3.887.544.400,00 26.180.000,00

4.2.

Dana Desa 1.364.826.000,00

1.364.826.000,00 0,00

4.2.1.

Dana Desa 1.364.826.000,00 1.364.826.000,00 0,004.2.1.01.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 478.182.400,00

478.182.400,00 0,00

4.2.2.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota478.182.400,00 478.182.400,00 0,004.2.2.01.

Alokasi Dana Desa 1.759.536.000,00

1.759.536.000,00 0,00

4.2.3.

Alokasi Dana Desa 1.759.536.000,00 1.759.536.000,00 0,004.2.3.01.

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 311.180.000,00

285.000.000,00 26.180.000,00

4.2.5.

Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 311.180.000,00 285.000.000,00 26.180.000,004.2.5.01.

4.992.366.062,00

JUMLAH PENDAPATAN 4.576.120.403,00 416.245.659,00

BELANJA

5.

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2.486.709.141,00

1 2.299.975.613,00 186.733.528,00

Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan

1.526.042.141,00 1.413.224.113,00 112.818.028,001.1

31.020.000,001.1.1

31.020.000,00

0,00Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Kepala Desa

1.1.1 Belanja Pegawai

31.020.000,00 31.020.000,00 0,00

5.1.

1.1.1

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa 31.020.000,00

31.020.000,00 0,00

5.1.1.

1.1.1 Penghasilan Tetap Lurah Desa 28.200.000,00 28.200.000,00 0,005.1.1.01.

1.1.1 Tunjangan Lurah Desa 2.820.000,00 2.820.000,00 0,005.1.1.02.

562.245.500,001.1.2

559.401.500,00

2.844.000,00Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Perangkat Desa

1.1.2 Belanja Pegawai

562.245.500,00 559.401.500,00 2.844.000,00

5.1.

1.1.2

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa 562.245.500,00

559.401.500,00 2.844.000,00

5.1.2.

Halaman 1

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:46

Page 9: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

1.1.2 Penghasilan Tetap Pamong Desa 484.640.000,00 483.340.000,00 1.300.000,005.1.2.01.

1.1.2 Tunjangan Pamong Desa 77.605.500,00 76.061.500,00 1.544.000,005.1.2.02.

60.015.792,001.1.3

59.751.558,00

264.234,00Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa

dan Perangkat Desa

1.1.3 Belanja Pegawai

60.015.792,00 59.751.558,00 264.234,00

5.1.

1.1.3

Jaminan Sosial Kepala Desa danPamong Desa 60.015.792,00

59.751.558,00 264.234,00

5.1.3.

1.1.3 Jaminan Kesehatan Pamong Desa 16.657.596,00 16.393.362,00 264.234,005.1.3.02.

1.1.3 Jaminan Ketenagakerjaan Lurah Desa 2.106.516,00 2.106.516,00 0,005.1.3.03.

1.1.3 Jaminan Ketenagakerjaan Pamong Desa 41.251.680,00 41.251.680,00 0,005.1.3.04.

411.953.849,001.1.4

362.595.255,00

49.358.594,00Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,

Honor PKPKD dan PPKD dll)

1.1.4 Belanja Barang dan Jasa

411.953.849,00 362.595.255,00 49.358.594,00

5.2.

1.1.4

Belanja Barang Perlengkapan 114.804.000,00

91.668.621,00 23.135.379,00

5.2.1.

1.1.4 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 25.000.000,00 15.749.271,00 9.250.729,005.2.1.01.

1.1.4 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 7.000.000,00 2.573.500,00 4.426.500,005.2.1.02.

1.1.4 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan6.000.000,00 4.871.800,00 1.128.200,005.2.1.03.

1.1.4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran9.504.000,00 8.750.000,00 754.000,005.2.1.04.

1.1.4 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 14.600.000,00 7.778.550,00 6.821.450,005.2.1.05.

1.1.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 31.500.000,00 31.172.500,00 327.500,005.2.1.06.

1.1.4 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 20.200.000,00 19.973.000,00 227.000,005.2.1.09.

1.1.4 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 1.000.000,00 800.000,00 200.000,005.2.1.99.

1.1.4

Belanja Jasa Honorarium 183.480.000,00

171.780.000,00 11.700.000,00

5.2.2.

1.1.4 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 47.280.000,00 44.580.000,00 2.700.000,005.2.2.01.

1.1.4 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator4.800.000,00 4.800.000,00 0,005.2.2.02.

1.1.4 Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,005.2.2.05.

1.1.4 Belanja jasa honorarium staf kontrak/honor 129.000.000,00 120.000.000,00 9.000.000,005.2.2.90.

1.1.4

Belanja Perjalanan Dinas 39.139.849,00

37.006.941,00 2.132.908,00

5.2.3.

1.1.4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 5.000.000,00 2.950.000,00 2.050.000,005.2.3.01.

1.1.4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 34.139.849,00 34.056.941,00 82.908,005.2.3.02.

1.1.4

Belanja Operasional Perkantoran 74.530.000,00

62.139.693,00 12.390.307,00

5.2.5.

1.1.4 Belanja Jasa Langganan Listrik 30.000.000,00 18.745.475,00 11.254.525,005.2.5.01.

1.1.4 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 1.000.000,00 999.000,00 1.000,005.2.5.03.

1.1.4 Belanja Jasa Langganan Telepon 6.000.000,00 4.897.703,00 1.102.297,005.2.5.04.

1.1.4 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 37.530.000,00 37.497.515,00 32.485,005.2.5.07.

45.300.000,001.1.5

45.300.000,00

0,00Penyediaan Tunjangan BPD

1.1.5 Belanja Pegawai

45.300.000,00 45.300.000,00 0,00

5.1.

1.1.5

Tunjangan BPD 45.300.000,00

45.300.000,00 0,00

5.1.4.

1.1.5 Tunjangan Kedudukan BPD 45.300.000,00 45.300.000,00 0,005.1.4.01.

Halaman 2

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:46

Page 10: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

24.500.000,001.1.6

15.072.100,00

9.427.900,00Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan

Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

1.1.6 Belanja Barang dan Jasa

24.500.000,00 15.072.100,00 9.427.900,00

5.2.

1.1.6

Belanja Barang Perlengkapan 18.500.000,00

9.072.100,00 9.427.900,00

5.2.1.

1.1.6 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.000.000,00 1.632.800,00 367.200,005.2.1.01.

1.1.6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran2.800.000,00 800.000,00 2.000.000,005.2.1.04.

1.1.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 4.400.000,00 1.975.300,00 2.424.700,005.2.1.05.

1.1.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9.000.000,00 4.664.000,00 4.336.000,005.2.1.06.

1.1.6 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 300.000,00 0,00 300.000,005.2.1.99.

1.1.6

Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00

6.000.000,00 0,00

5.2.2.

1.1.6 Belanja Jasa Honorarium Petugas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,005.2.2.05.

1.1.6

Belanja Perjalanan Dinas 0,00

0,00 0,00

5.2.3.

1.1.6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,005.2.3.01.

34.130.000,001.1.7

32.050.000,00

2.080.000,00Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

1.1.7 Belanja Barang dan Jasa

34.130.000,00 32.050.000,00 2.080.000,00

5.2.

1.1.7

Belanja Barang Perlengkapan 27.480.000,00

25.900.000,00 1.580.000,00

5.2.1.

1.1.7 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 4.720.000,00 4.720.000,00 0,005.2.1.05.

1.1.7 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.760.000,00 3.180.000,00 1.580.000,005.2.1.06.

1.1.7 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 18.000.000,00 18.000.000,00 0,005.2.1.99.

1.1.7

Belanja Operasional Perkantoran 6.650.000,00

6.150.000,00 500.000,00

5.2.5.

1.1.7 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 6.650.000,00 6.150.000,00 500.000,005.2.5.99.

36.950.000,001.1.90

28.950.000,00

8.000.000,00Tambahan penghasilan dari tanah pelungguh

dan bengkok

1.1.90 Belanja Pegawai

36.950.000,00 28.950.000,00 8.000.000,00

5.1.

1.1.90

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa 36.950.000,00

28.950.000,00 8.000.000,00

5.1.2.

1.1.90 Tambahan penghasilan pamong desa dari tanah lungguh36.950.000,00 28.950.000,00 8.000.000,005.1.2.90.

319.927.000,001.1.91

279.083.700,00

40.843.300,00Penyediaan tunjangan hari raya

1.1.91 Belanja Pegawai

319.927.000,00 279.083.700,00 40.843.300,00

5.1.

1.1.91

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa 14.100.000,00

14.100.000,00 0,00

5.1.1.

1.1.91 Tunjangan purna tugas Lurah Desa 14.100.000,00 14.100.000,00 0,005.1.1.94.

1.1.91

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa 278.827.000,00

239.049.130,00 39.777.870,00

5.1.2.

1.1.91 Tunjangan Kinerja Pamong Desa 54.270.000,00 52.970.000,00 1.300.000,005.1.2.91.

1.1.91 Tunjangan PLH Pamong Desa 213.247.000,00 174.769.130,00 38.477.870,005.1.2.93.

1.1.91 Tunjangan Purna Tugas Pamong Desa 11.310.000,00 11.310.000,00 0,005.1.2.95.

1.1.91

Tunjangan BPD 27.000.000,00

25.934.570,00 1.065.430,00

5.1.4.

1.1.91 Tunjangan Kinerja BPD 27.000.000,00 25.934.570,00 1.065.430,005.1.4.02.

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

528.816.500,00 499.018.000,00 29.798.500,001.2

44.742.500,001.2.1

25.172.500,00

19.570.000,00Penyediaan Sarana (Aset Tetap)

Perkantoran/Pemerintahan

Halaman 3

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47

Page 11: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

1.2.1 Belanja Modal

44.742.500,00 25.172.500,00 19.570.000,00

5.3.

1.2.1

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat44.742.500,00

25.172.500,00 19.570.000,00

5.3.2.

1.2.1 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 9.593.500,00 7.593.500,00 2.000.000,005.3.2.02.

1.2.1 Belanja Modal Peralatan Komputer 20.200.000,00 9.750.000,00 10.450.000,005.3.2.03.

1.2.1 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan4.734.000,00 4.734.000,00 0,005.3.2.04.

1.2.1 Belanja Modal Peralatan Dapur 4.000.000,00 3.095.000,00 905.000,005.3.2.05.

1.2.1 Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya 6.215.000,00 0,00 6.215.000,005.3.2.99.

43.200.000,001.2.2

32.971.500,00

10.228.500,00Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

43.200.000,00 32.971.500,00 10.228.500,00

5.2.

1.2.2

Belanja Pemeliharaan 43.200.000,00

32.971.500,00 10.228.500,00

5.2.6.

1.2.2 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1.200.000,00 0,00 1.200.000,005.2.6.02.

1.2.2 Belanja Pemeliharaan Peralatan 12.000.000,00 11.542.000,00 458.000,005.2.6.03.

1.2.2 Belanja Pemeliharaan Bangunan 30.000.000,00 21.429.500,00 8.570.500,005.2.6.04.

440.874.000,001.2.3

440.874.000,00

0,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Gedung/Prasarana Kantor Desa **)

1.2.3 Belanja Barang dan Jasa

125.590.000,00 125.590.000,00 0,00

5.2.

1.2.3

Belanja Barang Perlengkapan 100.000,00

100.000,00 0,00

5.2.1.

1.2.3 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,005.2.1.05.

1.2.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,005.2.1.06.

1.2.3

Belanja Jasa Honorarium 122.690.000,00

122.690.000,00 0,00

5.2.2.

1.2.3 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 11.160.000,00 11.160.000,00 0,005.2.2.01.

1.2.3 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 111.530.000,00 111.530.000,00 0,005.2.2.99.

1.2.3

Belanja Jasa Sewa 2.800.000,00

2.800.000,00 0,00

5.2.4.

1.2.3 Belanja Jasa Sewa Lainnya 2.800.000,00 2.800.000,00 0,005.2.4.99.

1.2.3 Belanja Modal

315.284.000,00 315.284.000,00 0,00

5.3.

1.2.3

Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 315.284.000,00

315.284.000,00 0,00

5.3.4.

1.2.3 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material315.284.000,00 315.284.000,00 0,005.3.4.03.

Pengelolaan Administrasi Kependudukan,

6.980.000,00 5.672.500,00 1.307.500,001.3

2.246.000,001.3.1

1.672.500,00

573.500,00Pelayanan Administrasi Umum dan

Kependudukan

1.3.1 Belanja Barang dan Jasa

2.246.000,00 1.672.500,00 573.500,00

5.2.

1.3.1

Belanja Barang Perlengkapan 2.246.000,00

1.672.500,00 573.500,00

5.2.1.

1.3.1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran800.000,00 640.000,00 160.000,005.2.1.04.

1.3.1 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 220.000,00 220.000,00 0,005.2.1.05.

1.3.1 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.026.000,00 712.500,00 313.500,005.2.1.06.

1.3.1 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 200.000,00 100.000,00 100.000,005.2.1.99.

1.514.000,001.3.2

1.000.000,00

514.000,00Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran

Profil Desa **)

1.3.2 Belanja Barang dan Jasa

1.514.000,00 1.000.000,00 514.000,00

5.2.

1.3.2

Belanja Barang Perlengkapan 514.000,00

0,00 514.000,00

5.2.1.

Halaman 4

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47

Page 12: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

1.3.2 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00 0,00 250.000,005.2.1.01.

1.3.2 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 264.000,00 0,00 264.000,005.2.1.05.

1.3.2

Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00

1.000.000,00 0,00

5.2.2.

1.3.2 Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,005.2.2.05.

3.220.000,001.3.3

3.000.000,00

220.000,00Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan

Pemerintahan Desa

1.3.3 Belanja Barang dan Jasa

3.220.000,00 3.000.000,00 220.000,00

5.2.

1.3.3

Belanja Barang Perlengkapan 220.000,00

0,00 220.000,00

5.2.1.

1.3.3 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,005.2.1.01.

1.3.3 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 220.000,00 0,00 220.000,005.2.1.05.

1.3.3

Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00

3.000.000,00 0,00

5.2.2.

1.3.3 Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.2.2.05.

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,

242.913.500,00 206.834.000,00 36.079.500,001.4

46.240.000,001.4.1

44.472.500,00

1.767.500,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

1.4.1 Belanja Barang dan Jasa

46.240.000,00 44.472.500,00 1.767.500,00

5.2.

1.4.1

Belanja Barang Perlengkapan 23.490.000,00

22.010.000,00 1.480.000,00

5.2.1.

1.4.1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 0,00 500.000,005.2.1.01.

1.4.1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran0,00 0,00 0,005.2.1.04.

1.4.1 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00 5.100.000,00 400.000,005.2.1.05.

1.4.1 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 17.490.000,00 16.910.000,00 580.000,005.2.1.06.

1.4.1

Belanja Jasa Honorarium 20.950.000,00

20.950.000,00 0,00

5.2.2.

1.4.1 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber3.300.000,00 3.300.000,00 0,005.2.2.04.

1.4.1 Belanja Jasa Honorarium Petugas 400.000,00 400.000,00 0,005.2.2.05.

1.4.1 Belanja jasa honorarium harian peserta 15.000.000,00 15.000.000,00 0,005.2.2.91.

1.4.1 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,005.2.2.99.

1.4.1

Belanja Operasional Perkantoran 1.800.000,00

1.512.500,00 287.500,00

5.2.5.

1.4.1 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 1.800.000,00 1.512.500,00 287.500,005.2.5.99.

23.305.000,001.4.2

8.085.000,00

15.220.000,00Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya

(Musdus, rembug desa Non Reguler)

1.4.2 Belanja Barang dan Jasa

23.305.000,00 8.085.000,00 15.220.000,00

5.2.

1.4.2

Belanja Barang Perlengkapan 12.055.000,00

4.585.000,00 7.470.000,00

5.2.1.

1.4.2 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.200.000,00 950.000,00 1.250.000,005.2.1.05.

1.4.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9.855.000,00 3.635.000,00 6.220.000,005.2.1.06.

1.4.2

Belanja Jasa Honorarium 11.250.000,00

3.500.000,00 7.750.000,00

5.2.2.

1.4.2 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber2.250.000,00 500.000,00 1.750.000,005.2.2.04.

1.4.2 Belanja jasa honorarium harian peserta 9.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,005.2.2.91.

33.510.000,001.4.3

32.900.000,00

610.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

(RPJMDesa/RKPDesa dll)

1.4.3 Belanja Barang dan Jasa

33.510.000,00 32.900.000,00 610.000,00

5.2.

1.4.3

Belanja Barang Perlengkapan 15.910.000,00

15.450.000,00 460.000,00

5.2.1.

Halaman 5

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47

Page 13: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

1.4.3 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,005.2.1.01.

1.4.3 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.300.000,00 3.200.000,00 100.000,005.2.1.05.

1.4.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 11.860.000,00 11.500.000,00 360.000,005.2.1.06.

1.4.3

Belanja Jasa Honorarium 17.450.000,00

17.450.000,00 0,00

5.2.2.

1.4.3 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber5.000.000,00 5.000.000,00 0,005.2.2.04.

1.4.3 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 12.450.000,00 12.450.000,00 0,005.2.2.99.

1.4.3

Belanja Operasional Perkantoran 150.000,00

0,00 150.000,00

5.2.5.

1.4.3 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 150.000,00 0,00 150.000,005.2.5.99.

7.328.500,001.4.4

5.893.500,00

1.435.000,00Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,

APBDes Perubahan, LPJ dll)

1.4.4 Belanja Barang dan Jasa

7.328.500,00 5.893.500,00 1.435.000,00

5.2.

1.4.4

Belanja Barang Perlengkapan 5.078.500,00

3.643.500,00 1.435.000,00

5.2.1.

1.4.4 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,005.2.1.01.

1.4.4 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.128.500,00 2.073.500,00 55.000,005.2.1.05.

1.4.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.200.000,00 820.000,00 1.380.000,005.2.1.06.

1.4.4

Belanja Jasa Honorarium 2.250.000,00

2.250.000,00 0,00

5.2.2.

1.4.4 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,005.2.2.99.

5.880.000,001.4.6

5.880.000,00

0,00Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades

selain Perencanaan/Keuangan)

1.4.6 Belanja Barang dan Jasa

5.880.000,00 5.880.000,00 0,00

5.2.

1.4.6

Belanja Barang Perlengkapan 3.630.000,00

3.630.000,00 0,00

5.2.1.

1.4.6 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,005.2.1.01.

1.4.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.980.000,00 1.980.000,00 0,005.2.1.05.

1.4.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 900.000,00 900.000,00 0,005.2.1.06.

1.4.6

Belanja Jasa Honorarium 2.250.000,00

2.250.000,00 0,00

5.2.2.

1.4.6 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,005.2.2.99.

3.570.000,001.4.7

0,00

3.570.000,00Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan

Informasi Kepada Masyarakat

1.4.7 Belanja Barang dan Jasa

3.570.000,00 0,00 3.570.000,00

5.2.

1.4.7

Belanja Barang Perlengkapan 2.070.000,00

0,00 2.070.000,00

5.2.1.

1.4.7 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 750.000,00 0,00 750.000,005.2.1.01.

1.4.7 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.320.000,00 0,00 1.320.000,005.2.1.05.

1.4.7 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,005.2.1.06.

1.4.7

Belanja Jasa Honorarium 1.500.000,00

0,00 1.500.000,00

5.2.2.

1.4.7 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.500.000,00 0,00 1.500.000,005.2.2.99.

67.960.000,001.4.8

64.581.200,00

3.378.800,00Pengembangan Sistem Informasi Desa

1.4.8 Belanja Barang dan Jasa

66.160.000,00 62.781.200,00 3.378.800,00

5.2.

1.4.8

Belanja Barang Perlengkapan 2.880.000,00

2.030.000,00 850.000,00

5.2.1.

1.4.8 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,005.2.1.01.

Halaman 6

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47

Page 14: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

1.4.8 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 580.000,00 580.000,00 0,005.2.1.02.

1.4.8 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 550.000,00 550.000,00 0,005.2.1.05.

1.4.8 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.450.000,00 600.000,00 850.000,005.2.1.06.

1.4.8

Belanja Jasa Honorarium 62.380.000,00

59.880.000,00 2.500.000,00

5.2.2.

1.4.8 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 62.380.000,00 59.880.000,00 2.500.000,005.2.2.99.

1.4.8

Belanja Operasional Perkantoran 900.000,00

871.200,00 28.800,00

5.2.5.

1.4.8 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 900.000,00 871.200,00 28.800,005.2.5.99.

1.4.8 Belanja Modal

1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

5.3.

1.4.8

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat1.800.000,00

1.800.000,00 0,00

5.3.2.

1.4.8 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 1.800.000,00 1.800.000,00 0,005.3.2.02.

39.550.000,001.4.10

36.186.800,00

3.363.200,00Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,

Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD

1.4.10 Belanja Barang dan Jasa

39.550.000,00 36.186.800,00 3.363.200,00

5.2.

1.4.10

Belanja Barang Perlengkapan 11.200.000,00

10.880.800,00 319.200,00

5.2.1.

1.4.10 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 245.800,00 254.200,005.2.1.01.

1.4.10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran900.000,00 900.000,00 0,005.2.1.04.

1.4.10 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,005.2.1.05.

1.4.10 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9.450.000,00 9.385.000,00 65.000,005.2.1.06.

1.4.10

Belanja Jasa Honorarium 26.400.000,00

23.540.000,00 2.860.000,00

5.2.2.

1.4.10 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6.900.000,00 6.900.000,00 0,005.2.2.01.

1.4.10 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber17.500.000,00 15.250.000,00 2.250.000,005.2.2.04.

1.4.10 Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.550.000,00 940.000,00 610.000,005.2.2.05.

1.4.10 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 450.000,00 450.000,00 0,005.2.2.99.

1.4.10

Belanja Jasa Sewa 250.000,00

250.000,00 0,00

5.2.4.

1.4.10 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 250.000,00 250.000,00 0,005.2.4.02.

1.4.10

Belanja Operasional Perkantoran 1.700.000,00

1.516.000,00 184.000,00

5.2.5.

1.4.10 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 1.700.000,00 1.516.000,00 184.000,005.2.5.99.

0,001.4.11

0,00

0,00Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan &

Pengiriman Kontingen dlm Lomdes

1.4.11 Belanja Barang dan Jasa

0,00 0,00 0,00

5.2.

1.4.11

Belanja Barang Perlengkapan 0,00

0,00 0,00

5.2.1.

1.4.11 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,005.2.1.01.

1.4.11 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,005.2.1.06.

1.4.11

Belanja Jasa Honorarium 0,00

0,00 0,00

5.2.2.

1.4.11 Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 0,00 0,005.2.2.05.

1.4.11 Belanja jasa honorarium harian peserta 0,00 0,00 0,005.2.2.91.

1.4.11 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 0,00 0,005.2.2.99.

1.4.11

Belanja Jasa Sewa 0,00

0,00 0,00

5.2.4.

1.4.11 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0,00 0,00 0,005.2.4.02.

Halaman 7

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47

Page 15: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

1.4.11

Belanja Operasional Perkantoran 0,00

0,00 0,00

5.2.5.

1.4.11 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 0,00 0,00 0,005.2.5.99.

1.4.11

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00

0,00 0,00

5.2.7.

1.4.11 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0,00 0,00 0,005.2.7.99.

15.570.000,001.4.99

8.835.000,00

6.735.000,00Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,

Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

1.4.99 Belanja Barang dan Jasa

15.570.000,00 8.835.000,00 6.735.000,00

5.2.

1.4.99

Belanja Barang Perlengkapan 12.570.000,00

8.375.000,00 4.195.000,00

5.2.1.

1.4.99 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,005.2.1.01.

1.4.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.420.000,00 290.000,00 2.130.000,005.2.1.05.

1.4.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.150.000,00 8.085.000,00 2.065.000,005.2.1.06.

1.4.99

Belanja Jasa Sewa 1.400.000,00

0,00 1.400.000,00

5.2.4.

1.4.99 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 800.000,00 0,00 800.000,005.2.4.01.

1.4.99 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 600.000,00 0,00 600.000,005.2.4.02.

1.4.99

Belanja Operasional Perkantoran 1.600.000,00

460.000,00 1.140.000,00

5.2.5.

1.4.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 1.600.000,00 460.000,00 1.140.000,005.2.5.99.

Sub Bidang Pertanahan

181.957.000,00 175.227.000,00 6.730.000,001.5

8.480.000,001.5.3

8.480.000,00

0,00Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat

Miskin

1.5.3 Belanja Barang dan Jasa

8.480.000,00 8.480.000,00 0,00

5.2.

1.5.3

Belanja Barang Perlengkapan 4.130.000,00

4.130.000,00 0,00

5.2.1.

1.5.3 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,005.2.1.01.

1.5.3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran1.600.000,00 1.600.000,00 0,005.2.1.04.

1.5.3 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 330.000,00 330.000,00 0,005.2.1.05.

1.5.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,005.2.1.06.

1.5.3

Belanja Jasa Honorarium 4.250.000,00

4.250.000,00 0,00

5.2.2.

1.5.3 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 4.250.000,00 4.250.000,00 0,005.2.2.99.

1.5.3

Belanja Operasional Perkantoran 100.000,00

100.000,00 0,00

5.2.5.

1.5.3 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 100.000,00 100.000,00 0,005.2.5.99.

7.970.000,001.5.4

7.955.000,00

15.000,00Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan

1.5.4 Belanja Barang dan Jasa

7.970.000,00 7.955.000,00 15.000,00

5.2.

1.5.4

Belanja Barang Perlengkapan 1.970.000,00

1.955.000,00 15.000,00

5.2.1.

1.5.4 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 440.000,00 425.000,00 15.000,005.2.1.05.

1.5.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.530.000,00 1.530.000,00 0,005.2.1.06.

1.5.4

Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00

6.000.000,00 0,00

5.2.2.

1.5.4 Belanja Jasa Honorarium Petugas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,005.2.2.05.

65.507.000,001.5.6

58.792.000,00

6.715.000,00Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1.5.6 Belanja Barang dan Jasa

65.507.000,00 58.792.000,00 6.715.000,00

5.2.

1.5.6

Belanja Barang Perlengkapan 1.447.000,00

897.000,00 550.000,00

5.2.1.

Halaman 8

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47

Page 16: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

1.5.6 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,005.2.1.01.

1.5.6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran320.000,00 320.000,00 0,005.2.1.04.

1.5.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 77.000,00 77.000,00 0,005.2.1.05.

1.5.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 800.000,00 250.000,00 550.000,005.2.1.06.

1.5.6

Belanja Jasa Honorarium 48.460.000,00

46.020.000,00 2.440.000,00

5.2.2.

1.5.6 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.000.000,00 0,00 1.000.000,005.2.2.04.

1.5.6 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 47.460.000,00 46.020.000,00 1.440.000,005.2.2.99.

1.5.6

Belanja Jasa Sewa 600.000,00

0,00 600.000,00

5.2.4.

1.5.6 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 600.000,00 0,00 600.000,005.2.4.03.

1.5.6

Belanja Operasional Perkantoran 15.000.000,00

11.875.000,00 3.125.000,00

5.2.5.

1.5.6 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 15.000.000,00 11.875.000,00 3.125.000,005.2.5.99.

100.000.000,001.5.99

100.000.000,00

0,00Lain-lain Sub Bidang Pertanahan

1.5.99 Belanja Barang dan Jasa

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

5.2.

1.5.99

Belanja Jasa Sewa 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00

5.2.4.

1.5.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,005.2.4.99.

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.243.317.200,00

2 1.163.565.210,00 79.751.990,00

Sub Bidang Pendidikan

255.114.700,00 240.588.700,00 14.526.000,002.1

59.000.000,002.1.1

59.000.000,00

0,00Penyelenggaran

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal

2.1.1 Belanja Barang dan Jasa

59.000.000,00 59.000.000,00 0,00

5.2.

2.1.1

Belanja Barang Perlengkapan 5.500.000,00

5.500.000,00 0,00

5.2.1.

2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,005.2.1.01.

2.1.1 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,005.2.1.06.

2.1.1 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5.500.000,00 5.500.000,00 0,005.2.1.99.

2.1.1

Belanja Jasa Honorarium 46.000.000,00

46.000.000,00 0,00

5.2.2.

2.1.1 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 46.000.000,00 46.000.000,00 0,005.2.2.99.

2.1.1

Belanja Perjalanan Dinas 0,00

0,00 0,00

5.2.3.

2.1.1 Belanja Kursus Pelatihan 0,00 0,00 0,005.2.3.03.

2.1.1

Belanja Jasa Sewa 7.500.000,00

7.500.000,00 0,00

5.2.4.

2.1.1 Belanja Jasa Sewa Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,005.2.4.99.

2.1.1

Belanja Operasional Perkantoran 0,00

0,00 0,00

5.2.5.

2.1.1 Belanja Jasa Langganan Telepon 0,00 0,00 0,005.2.5.04.

2.1.1

Belanja Pemeliharaan 0,00

0,00 0,00

5.2.6.

2.1.1 Belanja Pemeliharaan Peralatan 0,00 0,00 0,005.2.6.03.

35.930.000,002.1.2

35.680.000,00

250.000,00Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana

PAUD dst)

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

35.930.000,00 35.680.000,00 250.000,00

5.2.

2.1.2

Belanja Barang Perlengkapan 9.430.000,00

9.180.000,00 250.000,00

5.2.1.

2.1.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9.430.000,00 9.180.000,00 250.000,005.2.1.06.

Halaman 9

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47

Page 17: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

2.1.2

Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00

7.000.000,00 0,00

5.2.3.

2.1.2 Belanja Kursus Pelatihan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,005.2.3.03.

2.1.2

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat19.500.000,00

19.500.000,00 0,00

5.2.7.

2.1.2 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya19.500.000,00 19.500.000,00 0,005.2.7.99.

73.654.700,002.1.6

73.419.700,00

235.000,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad

aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga

2.1.6 Belanja Barang dan Jasa

26.155.000,00 25.920.000,00 235.000,00

5.2.

2.1.6

Belanja Barang Perlengkapan 555.000,00

320.000,00 235.000,00

5.2.1.

2.1.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00 150.000,00 150.000,005.2.1.05.

2.1.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 255.000,00 170.000,00 85.000,005.2.1.06.

2.1.6

Belanja Jasa Honorarium 600.000,00

600.000,00 0,00

5.2.2.

2.1.6 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 600.000,00 600.000,00 0,005.2.2.01.

2.1.6

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat25.000.000,00

25.000.000,00 0,00

5.2.7.

2.1.6 Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat25.000.000,00 25.000.000,00 0,005.2.7.03.

2.1.6 Belanja Modal

47.499.700,00 47.499.700,00 0,00

5.3.

2.1.6

Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 47.499.700,00

47.499.700,00 0,00

5.3.4.

2.1.6 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan1.380.000,00 1.380.000,00 0,005.3.4.01.

2.1.6 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja14.040.000,00 14.040.000,00 0,005.3.4.02.

2.1.6 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material32.079.700,00 32.079.700,00 0,005.3.4.03.

0,002.1.8

0,00

0,00Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa

(Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)

2.1.8 Belanja Barang dan Jasa

0,00 0,00 0,00

5.2.

2.1.8

Belanja Barang Perlengkapan 0,00

0,00 0,00

5.2.1.

2.1.8 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,005.2.1.06.

2.1.8 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 0,00 0,005.2.1.99.

2.1.8

Belanja Jasa Honorarium 0,00

0,00 0,00

5.2.2.

2.1.8 Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 0,00 0,005.2.2.05.

62.640.000,002.1.10

48.679.000,00

13.961.000,00Dukungan Pendidikan bagi Siswa

Miskin/Berprestasi

2.1.10 Belanja Barang dan Jasa

62.640.000,00 48.679.000,00 13.961.000,00

5.2.

2.1.10

Belanja Barang Perlengkapan 740.000,00

0,00 740.000,00

5.2.1.

2.1.10 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 400.000,00 0,00 400.000,005.2.1.05.

2.1.10 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 340.000,00 0,00 340.000,005.2.1.06.

2.1.10

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat61.900.000,00

48.679.000,00 13.221.000,00

5.2.7.

2.1.10 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 61.900.000,00 48.679.000,00 13.221.000,005.2.7.04.

23.890.000,002.1.99

23.810.000,00

80.000,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan

2.1.99 Belanja Barang dan Jasa

23.890.000,00 23.810.000,00 80.000,00

5.2.

2.1.99

Belanja Barang Perlengkapan 2.790.000,00

2.710.000,00 80.000,00

5.2.1.

2.1.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 880.000,00 800.000,00 80.000,005.2.1.05.

2.1.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.910.000,00 1.910.000,00 0,005.2.1.06.

Halaman 10

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47

Page 18: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

2.1.99

Belanja Jasa Honorarium 1.100.000,00

1.100.000,00 0,00

5.2.2.

2.1.99 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 600.000,00 600.000,00 0,005.2.2.01.

2.1.99 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber500.000,00 500.000,00 0,005.2.2.04.

2.1.99

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat20.000.000,00

20.000.000,00 0,00

5.2.7.

2.1.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya20.000.000,00 20.000.000,00 0,005.2.7.99.

Sub Bidang Kesehatan

319.435.500,00 286.224.010,00 33.211.490,002.2

147.400.000,002.2.2

147.400.000,00

0,00Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls

Bumil, Lamsia, Insentif)

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

147.400.000,00 147.400.000,00 0,00

5.2.

2.2.2

Belanja Barang Perlengkapan 147.400.000,00

147.400.000,00 0,00

5.2.1.

2.2.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 147.400.000,00 147.400.000,00 0,005.2.1.06.

16.407.500,002.2.3

15.505.000,00

902.500,00Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

(Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

2.2.3 Belanja Barang dan Jasa

16.407.500,00 15.505.000,00 902.500,00

5.2.

2.2.3

Belanja Barang Perlengkapan 11.507.500,00

10.680.000,00 827.500,00

5.2.1.

2.2.3 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,005.2.1.01.

2.2.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.757.500,00 2.930.000,00 827.500,005.2.1.06.

2.2.3 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,005.2.1.99.

2.2.3

Belanja Jasa Honorarium 4.900.000,00

4.825.000,00 75.000,00

5.2.2.

2.2.3 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber750.000,00 750.000,00 0,005.2.2.04.

2.2.3 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 4.150.000,00 4.075.000,00 75.000,005.2.2.99.

26.670.000,002.2.6

26.670.000,00

0,00Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita

(BKB)

2.2.6 Belanja Barang dan Jasa

26.670.000,00 26.670.000,00 0,00

5.2.

2.2.6

Belanja Barang Perlengkapan 10.670.000,00

10.670.000,00 0,00

5.2.1.

2.2.6 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,005.2.1.01.

2.2.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,005.2.1.05.

2.2.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6.270.000,00 6.270.000,00 0,005.2.1.06.

2.2.6

Belanja Jasa Honorarium 8.000.000,00

8.000.000,00 0,00

5.2.2.

2.2.6 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber2.000.000,00 2.000.000,00 0,005.2.2.04.

2.2.6 Belanja jasa honorarium harian peserta 6.000.000,00 6.000.000,00 0,005.2.2.91.

2.2.6

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat8.000.000,00

8.000.000,00 0,00

5.2.7.

2.2.6 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya8.000.000,00 8.000.000,00 0,005.2.7.99.

25.520.000,002.2.90

24.000.000,00

1.520.000,00Penyelenggaraan posbindu

2.2.90 Belanja Barang dan Jasa

25.520.000,00 24.000.000,00 1.520.000,00

5.2.

2.2.90

Belanja Barang Perlengkapan 1.520.000,00

0,00 1.520.000,00

5.2.1.

2.2.90 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 0,00 500.000,005.2.1.01.

2.2.90 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.020.000,00 0,00 1.020.000,005.2.1.06.

2.2.90

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat24.000.000,00

24.000.000,00 0,00

5.2.7.

2.2.90 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya24.000.000,00 24.000.000,00 0,005.2.7.99.

Halaman 11

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48

Page 19: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

103.438.000,002.2.99

72.649.010,00

30.788.990,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

2.2.99 Belanja Barang dan Jasa

103.438.000,00 72.649.010,00 30.788.990,00

5.2.

2.2.99

Belanja Barang Perlengkapan 41.833.000,00

30.473.000,00 11.360.000,00

5.2.1.

2.2.99 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 670.000,00 250.000,00 420.000,005.2.1.01.

2.2.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.998.000,00 1.928.000,00 1.070.000,005.2.1.05.

2.2.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 38.165.000,00 28.295.000,00 9.870.000,005.2.1.06.

2.2.99

Belanja Jasa Honorarium 19.280.000,00

16.630.000,00 2.650.000,00

5.2.2.

2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber3.850.000,00 2.100.000,00 1.750.000,005.2.2.04.

2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.200.000,00 300.000,00 900.000,005.2.2.05.

2.2.99 Belanja jasa honorarium harian peserta 2.000.000,00 2.000.000,00 0,005.2.2.91.

2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 12.230.000,00 12.230.000,00 0,005.2.2.99.

2.2.99

Belanja Perjalanan Dinas 925.000,00

0,00 925.000,00

5.2.3.

2.2.99 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 250.000,00 0,00 250.000,005.2.3.01.

2.2.99 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 675.000,00 0,00 675.000,005.2.3.02.

2.2.99

Belanja Jasa Sewa 6.900.000,00

4.200.000,00 2.700.000,00

5.2.4.

2.2.99 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 6.900.000,00 4.200.000,00 2.700.000,005.2.4.02.

2.2.99

Belanja Operasional Perkantoran 14.500.000,00

12.847.500,00 1.652.500,00

5.2.5.

2.2.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 14.500.000,00 12.847.500,00 1.652.500,005.2.5.99.

2.2.99

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat20.000.000,00

8.498.510,00 11.501.490,00

5.2.7.

2.2.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya20.000.000,00 8.498.510,00 11.501.490,005.2.7.99.

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

410.449.500,00 381.885.000,00 28.564.500,002.3

182.260.500,002.3.2

181.333.000,00

927.500,00Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Pemukiman/Gang

2.3.2 Belanja Barang dan Jasa

22.625.000,00 22.297.500,00 327.500,00

5.2.

2.3.2

Belanja Barang Perlengkapan 2.025.000,00

1.697.500,00 327.500,00

5.2.1.

2.3.2 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 550.000,00 550.000,00 0,005.2.1.05.

2.3.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.475.000,00 1.147.500,00 327.500,005.2.1.06.

2.3.2

Belanja Jasa Honorarium 600.000,00

600.000,00 0,00

5.2.2.

2.3.2 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 600.000,00 600.000,00 0,005.2.2.01.

2.3.2

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat20.000.000,00

20.000.000,00 0,00

5.2.7.

2.3.2 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya20.000.000,00 20.000.000,00 0,005.2.7.99.

2.3.2 Belanja Modal

159.635.500,00 159.035.500,00 600.000,00

5.3.

2.3.2

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 159.635.500,00

159.035.500,00 600.000,00

5.3.5.

2.3.2 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 4.050.000,00 600.000,005.3.5.01.

2.3.2 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 37.300.000,00 37.300.000,00 0,005.3.5.02.

2.3.2 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 115.285.500,00 115.285.500,00 0,005.3.5.03.

2.3.2 Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,005.3.5.04.

12.450.200,002.3.8

12.423.200,00

27.000,00Pemeliharaan Embung Milik Desa

Halaman 12

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48

Page 20: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

2.3.8 Belanja Barang dan Jasa

280.000,00 253.000,00 27.000,00

5.2.

2.3.8

Belanja Barang Perlengkapan 280.000,00

253.000,00 27.000,00

5.2.1.

2.3.8 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,005.2.1.05.

2.3.8 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 180.000,00 153.000,00 27.000,005.2.1.06.

2.3.8 Belanja Modal

12.170.200,00 12.170.200,00 0,00

5.3.

2.3.8

Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan12.170.200,00

12.170.200,00 0,00

5.3.7.

2.3.8 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan372.000,00 372.000,00 0,005.3.7.01.

2.3.8 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja3.060.000,00 3.060.000,00 0,005.3.7.02.

2.3.8 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material8.738.200,00 8.738.200,00 0,005.3.7.03.

27.310.000,002.3.11

0,00

27.310.000,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera

san Jalan Lingkungan

2.3.11 Belanja Barang dan Jasa

27.310.000,00 0,00 27.310.000,00

5.2.

2.3.11

Belanja Barang Perlengkapan 350.000,00

0,00 350.000,00

5.2.1.

2.3.11 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00 150.000,005.2.1.05.

2.3.11 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 200.000,00 0,00 200.000,005.2.1.06.

2.3.11

Belanja Jasa Honorarium 780.000,00

0,00 780.000,00

5.2.2.

2.3.11 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 780.000,00 0,00 780.000,005.2.2.01.

2.3.11

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat26.180.000,00

0,00 26.180.000,00

5.2.7.

2.3.11 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya26.180.000,00 0,00 26.180.000,005.2.7.99.

183.093.800,002.3.14

182.793.800,00

300.000,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

2.3.14 Belanja Barang dan Jasa

47.915.000,00 47.615.000,00 300.000,00

5.2.

2.3.14

Belanja Barang Perlengkapan 1.565.000,00

1.265.000,00 300.000,00

5.2.1.

2.3.14 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,005.2.1.05.

2.3.14 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.065.000,00 765.000,00 300.000,005.2.1.06.

2.3.14

Belanja Jasa Honorarium 1.350.000,00

1.350.000,00 0,00

5.2.2.

2.3.14 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,005.2.2.01.

2.3.14

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat45.000.000,00

45.000.000,00 0,00

5.2.7.

2.3.14 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya45.000.000,00 45.000.000,00 0,005.2.7.99.

2.3.14 Belanja Modal

135.178.800,00 135.178.800,00 0,00

5.3.

2.3.14

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 135.178.800,00

135.178.800,00 0,00

5.3.5.

2.3.14 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.3.5.01.

2.3.14 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 32.200.000,00 32.200.000,00 0,005.3.5.02.

2.3.14 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 99.978.800,00 99.978.800,00 0,005.3.5.03.

5.335.000,002.3.99

5.335.000,00

0,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang

2.3.99 Belanja Barang dan Jasa

5.335.000,00 5.335.000,00 0,00

5.2.

2.3.99

Belanja Barang Perlengkapan 4.585.000,00

4.585.000,00 0,00

5.2.1.

2.3.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,005.2.1.05.

2.3.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.285.000,00 4.285.000,00 0,005.2.1.06.

Halaman 13

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48

Page 21: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

2.3.99

Belanja Jasa Honorarium 750.000,00

750.000,00 0,00

5.2.2.

2.3.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 750.000,00 750.000,00 0,005.2.2.99.

Sub Bidang Kawasan Pemukiman

252.117.500,00 248.867.500,00 3.250.000,002.4

54.935.000,002.4.1

52.085.000,00

2.850.000,00Dukungan Pelaksanaan Program

Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni

2.4.1 Belanja Barang dan Jasa

53.435.000,00 50.585.000,00 2.850.000,00

5.2.

2.4.1

Belanja Barang Perlengkapan 3.435.000,00

585.000,00 2.850.000,00

5.2.1.

2.4.1 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,005.2.1.05.

2.4.1 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.935.000,00 85.000,00 2.850.000,005.2.1.06.

2.4.1

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat50.000.000,00

50.000.000,00 0,00

5.2.7.

2.4.1 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya50.000.000,00 50.000.000,00 0,005.2.7.99.

2.4.1 Belanja Modal

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

5.3.

2.4.1

Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 1.500.000,00

1.500.000,00 0,00

5.3.4.

2.4.1 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan1.500.000,00 1.500.000,00 0,005.3.4.01.

176.232.500,002.4.15

176.032.500,00

200.000,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas

Pengelolaan Sampah **)

2.4.15 Belanja Barang dan Jasa

176.232.500,00 176.032.500,00 200.000,00

5.2.

2.4.15

Belanja Barang Perlengkapan 732.500,00

532.500,00 200.000,00

5.2.1.

2.4.15 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00 150.000,00 0,005.2.1.05.

2.4.15 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 582.500,00 382.500,00 200.000,005.2.1.06.

2.4.15

Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00

3.000.000,00 0,00

5.2.2.

2.4.15 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.2.2.01.

2.4.15

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat172.500.000,00

172.500.000,00 0,00

5.2.7.

2.4.15 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya172.500.000,00 172.500.000,00 0,005.2.7.99.

20.950.000,002.4.99

20.750.000,00

200.000,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan

Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.4.99 Belanja Barang dan Jasa

20.950.000,00 20.750.000,00 200.000,00

5.2.

2.4.99

Belanja Barang Perlengkapan 350.000,00

150.000,00 200.000,00

5.2.1.

2.4.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00 150.000,00 0,005.2.1.05.

2.4.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 200.000,00 0,00 200.000,005.2.1.06.

2.4.99

Belanja Jasa Honorarium 600.000,00

600.000,00 0,00

5.2.2.

2.4.99 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 600.000,00 600.000,00 0,005.2.2.01.

2.4.99

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat20.000.000,00

20.000.000,00 0,00

5.2.7.

2.4.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya20.000.000,00 20.000.000,00 0,005.2.7.99.

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan

6.200.000,00 6.000.000,00 200.000,002.6

6.200.000,002.6.99

6.000.000,00

200.000,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

2.6.99 Belanja Barang dan Jasa

6.200.000,00 6.000.000,00 200.000,00

5.2.

2.6.99

Belanja Barang Perlengkapan 1.600.000,00

1.600.000,00 0,00

5.2.1.

2.6.99 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,005.2.1.01.

2.6.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,005.2.1.06.

Halaman 14

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48

Page 22: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

2.6.99

Belanja Jasa Honorarium 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00

5.2.2.

2.6.99 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber2.000.000,00 2.000.000,00 0,005.2.2.04.

2.6.99 Belanja jasa honorarium harian peserta 2.000.000,00 2.000.000,00 0,005.2.2.91.

2.6.99

Belanja Operasional Perkantoran 600.000,00

400.000,00 200.000,00

5.2.5.

2.6.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 600.000,00 400.000,00 200.000,005.2.5.99.

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1.000.514.500,00

3 901.148.957,00 99.365.543,00

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

305.855.000,00 258.204.307,00 47.650.693,003.1

45.973.000,003.1.1

45.300.000,00

673.000,00Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan

Desa

3.1.1 Belanja Barang dan Jasa

45.973.000,00 45.300.000,00 673.000,00

5.2.

3.1.1

Belanja Barang Perlengkapan 15.048.000,00

14.900.000,00 148.000,00

5.2.1.

3.1.1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran448.000,00 300.000,00 148.000,005.2.1.04.

3.1.1 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 14.600.000,00 14.600.000,00 0,005.2.1.06.

3.1.1

Belanja Jasa Honorarium 29.200.000,00

29.200.000,00 0,00

5.2.2.

3.1.1 Belanja jasa honorarium harian peserta 29.200.000,00 29.200.000,00 0,005.2.2.91.

3.1.1

Belanja Perjalanan Dinas 1.725.000,00

1.200.000,00 525.000,00

5.2.3.

3.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,005.2.3.01.

3.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 525.000,00 0,00 525.000,005.2.3.02.

30.897.000,003.1.2

25.070.000,00

5.827.000,00Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga

Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes

3.1.2 Belanja Barang dan Jasa

30.897.000,00 25.070.000,00 5.827.000,00

5.2.

3.1.2

Belanja Barang Perlengkapan 11.157.000,00

9.980.000,00 1.177.000,00

5.2.1.

3.1.2 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 462.000,00 200.000,00 262.000,005.2.1.05.

3.1.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.695.000,00 9.780.000,00 915.000,005.2.1.06.

3.1.2

Belanja Jasa Honorarium 19.440.000,00

14.790.000,00 4.650.000,00

5.2.2.

3.1.2 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber9.750.000,00 9.750.000,00 0,005.2.2.04.

3.1.2 Belanja jasa honorarium harian peserta 9.690.000,00 5.040.000,00 4.650.000,005.2.2.91.

3.1.2

Belanja Operasional Perkantoran 300.000,00

300.000,00 0,00

5.2.5.

3.1.2 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 300.000,00 300.000,00 0,005.2.5.99.

21.787.500,003.1.4

2.552.500,00

19.235.000,00Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana

Skala Lokal Desa

3.1.4 Belanja Barang dan Jasa

21.787.500,00 2.552.500,00 19.235.000,00

5.2.

3.1.4

Belanja Barang Perlengkapan 21.187.500,00

2.252.500,00 18.935.000,00

5.2.1.

3.1.4 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.140.000,00 1.140.000,00 0,005.2.1.01.

3.1.4 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.115.000,00 100.000,00 2.015.000,005.2.1.05.

3.1.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 17.932.500,00 1.012.500,00 16.920.000,005.2.1.06.

3.1.4

Belanja Operasional Perkantoran 600.000,00

300.000,00 300.000,00

5.2.5.

3.1.4 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 600.000,00 300.000,00 300.000,005.2.5.99.

4.460.000,003.1.6

0,00

4.460.000,00Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan

Masyarakat Miskin

3.1.6 Belanja Barang dan Jasa

4.460.000,00 0,00 4.460.000,00

5.2.

Halaman 15

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48

Page 23: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

3.1.6

Belanja Barang Perlengkapan 1.460.000,00

0,00 1.460.000,00

5.2.1.

3.1.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 440.000,00 0,00 440.000,005.2.1.05.

3.1.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.020.000,00 0,00 1.020.000,005.2.1.06.

3.1.6

Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00

0,00 3.000.000,00

5.2.2.

3.1.6 Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,005.2.2.05.

12.790.000,003.1.7

8.145.000,00

4.645.000,00Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy.

di Bid. Hukum &

3.1.7 Belanja Barang dan Jasa

12.790.000,00 8.145.000,00 4.645.000,00

5.2.

3.1.7

Belanja Barang Perlengkapan 8.840.000,00

5.345.000,00 3.495.000,00

5.2.1.

3.1.7 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 440.000,00 220.000,00 220.000,005.2.1.05.

3.1.7 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8.400.000,00 5.125.000,00 3.275.000,005.2.1.06.

3.1.7

Belanja Jasa Honorarium 1.950.000,00

1.350.000,00 600.000,00

5.2.2.

3.1.7 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.950.000,00 1.350.000,00 600.000,005.2.2.04.

3.1.7

Belanja Operasional Perkantoran 2.000.000,00

1.450.000,00 550.000,00

5.2.5.

3.1.7 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 2.000.000,00 1.450.000,00 550.000,005.2.5.99.

147.387.500,003.1.91

145.905.000,00

1.482.500,00Pembinaan dan pengawasan rumah kos/sewa

3.1.91 Belanja Barang dan Jasa

147.387.500,00 145.905.000,00 1.482.500,00

5.2.

3.1.91

Belanja Barang Perlengkapan 4.287.500,00

3.005.000,00 1.282.500,00

5.2.1.

3.1.91 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00 880.000,00 220.000,005.2.1.05.

3.1.91 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.187.500,00 2.125.000,00 1.062.500,005.2.1.06.

3.1.91

Belanja Jasa Honorarium 142.800.000,00

142.800.000,00 0,00

5.2.2.

3.1.91 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 142.800.000,00 142.800.000,00 0,005.2.2.99.

3.1.91

Belanja Operasional Perkantoran 300.000,00

100.000,00 200.000,00

5.2.5.

3.1.91 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 300.000,00 100.000,00 200.000,005.2.5.99.

42.560.000,003.1.99

31.231.807,00

11.328.193,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

3.1.99 Belanja Barang dan Jasa

38.660.000,00 27.331.807,00 11.328.193,00

5.2.

3.1.99

Belanja Barang Perlengkapan 3.610.000,00

0,00 3.610.000,00

5.2.1.

3.1.99 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00 0,00 250.000,005.2.1.01.

3.1.99 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran1.920.000,00 0,00 1.920.000,005.2.1.04.

3.1.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 165.000,00 0,00 165.000,005.2.1.05.

3.1.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.275.000,00 0,00 1.275.000,005.2.1.06.

3.1.99

Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00

1.000.000,00 2.600.000,00

5.2.3.

3.1.99 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 3.600.000,00 1.000.000,00 2.600.000,005.2.3.02.

3.1.99

Belanja Jasa Sewa 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

5.2.4.

3.1.99 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,005.2.4.03.

3.1.99

Belanja Operasional Perkantoran 450.000,00

0,00 450.000,00

5.2.5.

3.1.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 450.000,00 0,00 450.000,005.2.5.99.

3.1.99

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat30.000.000,00

26.331.807,00 3.668.193,00

5.2.7.

Halaman 16

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48

Page 24: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

3.1.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya30.000.000,00 26.331.807,00 3.668.193,005.2.7.99.

3.1.99 Belanja Modal

3.900.000,00 3.900.000,00 0,00

5.3.

3.1.99

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat3.900.000,00

3.900.000,00 0,00

5.3.2.

3.1.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya 3.900.000,00 3.900.000,00 0,005.3.2.99.

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

560.294.500,00 517.048.000,00 43.246.500,003.2

68.742.500,003.2.1

68.242.500,00

500.000,00Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan

Tingkat Desa

3.2.1 Belanja Barang dan Jasa

68.742.500,00 68.242.500,00 500.000,00

5.2.

3.2.1

Belanja Barang Perlengkapan 20.442.500,00

20.442.500,00 0,00

5.2.1.

3.2.1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.600.000,00 1.600.000,00 0,005.2.1.01.

3.2.1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran480.000,00 480.000,00 0,005.2.1.04.

3.2.1 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.850.000,00 3.850.000,00 0,005.2.1.05.

3.2.1 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 11.962.500,00 11.962.500,00 0,005.2.1.06.

3.2.1 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 2.550.000,00 2.550.000,00 0,005.2.1.09.

3.2.1

Belanja Jasa Honorarium 3.900.000,00

3.900.000,00 0,00

5.2.2.

3.2.1 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.2.2.04.

3.2.1 Belanja jasa honorarium harian peserta 900.000,00 900.000,00 0,005.2.2.91.

3.2.1

Belanja Perjalanan Dinas 1.250.000,00

750.000,00 500.000,00

5.2.3.

3.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 500.000,00 0,00 500.000,005.2.3.01.

3.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 750.000,00 750.000,00 0,005.2.3.02.

3.2.1

Belanja Jasa Sewa 27.250.000,00

27.250.000,00 0,00

5.2.4.

3.2.1 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.2.4.01.

3.2.1 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 21.250.000,00 21.250.000,00 0,005.2.4.02.

3.2.1 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.2.4.03.

3.2.1

Belanja Operasional Perkantoran 900.000,00

900.000,00 0,00

5.2.5.

3.2.1 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 900.000,00 900.000,00 0,005.2.5.99.

3.2.1

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat15.000.000,00

15.000.000,00 0,00

5.2.7.

3.2.1 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya15.000.000,00 15.000.000,00 0,005.2.7.99.

123.415.000,003.2.3

123.415.000,00

0,00Penyelenggaran Festival Kesenian,

Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya

3.2.3 Belanja Barang dan Jasa

123.415.000,00 123.415.000,00 0,00

5.2.

3.2.3

Belanja Barang Perlengkapan 22.840.000,00

22.840.000,00 0,00

5.2.1.

3.2.3 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.250.000,00 2.250.000,00 0,005.2.1.01.

3.2.3 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.790.000,00 2.790.000,00 0,005.2.1.05.

3.2.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 13.600.000,00 13.600.000,00 0,005.2.1.06.

3.2.3 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 4.200.000,00 4.200.000,00 0,005.2.1.09.

3.2.3

Belanja Jasa Honorarium 25.550.000,00

25.550.000,00 0,00

5.2.2.

3.2.3 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber16.400.000,00 16.400.000,00 0,005.2.2.04.

3.2.3 Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.150.000,00 1.150.000,00 0,005.2.2.05.

Halaman 17

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48

Page 25: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

3.2.3 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 0,005.2.2.99.

3.2.3

Belanja Jasa Sewa 33.525.000,00

33.525.000,00 0,00

5.2.4.

3.2.3 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 33.025.000,00 33.025.000,00 0,005.2.4.02.

3.2.3 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 500.000,00 500.000,00 0,005.2.4.03.

3.2.3

Belanja Operasional Perkantoran 27.500.000,00

27.500.000,00 0,00

5.2.5.

3.2.3 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 27.500.000,00 27.500.000,00 0,005.2.5.99.

3.2.3

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat14.000.000,00

14.000.000,00 0,00

5.2.7.

3.2.3 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya14.000.000,00 14.000.000,00 0,005.2.7.99.

26.100.000,003.2.5

25.900.000,00

200.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana

Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa

3.2.5 Belanja Barang dan Jasa

26.100.000,00 25.900.000,00 200.000,00

5.2.

3.2.5

Belanja Barang Perlengkapan 350.000,00

150.000,00 200.000,00

5.2.1.

3.2.5 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00 150.000,00 0,005.2.1.05.

3.2.5 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 200.000,00 0,00 200.000,005.2.1.06.

3.2.5

Belanja Jasa Honorarium 750.000,00

750.000,00 0,00

5.2.2.

3.2.5 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,005.2.2.01.

3.2.5

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat25.000.000,00

25.000.000,00 0,00

5.2.7.

3.2.5 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya25.000.000,00 25.000.000,00 0,005.2.7.99.

12.602.000,003.2.90

8.540.000,00

4.062.000,00Pelatihan di bidang keagamaan

3.2.90 Belanja Barang dan Jasa

12.602.000,00 8.540.000,00 4.062.000,00

5.2.

3.2.90

Belanja Barang Perlengkapan 6.702.000,00

3.990.000,00 2.712.000,00

5.2.1.

3.2.90 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.000.000,00 1.075.000,00 925.000,005.2.1.01.

3.2.90 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 220.000,00 220.000,00 0,005.2.1.05.

3.2.90 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.482.000,00 2.695.000,00 1.787.000,005.2.1.06.

3.2.90

Belanja Jasa Honorarium 4.500.000,00

3.700.000,00 800.000,00

5.2.2.

3.2.90 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,005.2.2.04.

3.2.90 Belanja jasa honorarium harian peserta 3.000.000,00 2.700.000,00 300.000,005.2.2.91.

3.2.90

Belanja Jasa Sewa 500.000,00

500.000,00 0,00

5.2.4.

3.2.90 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 500.000,00 500.000,00 0,005.2.4.02.

3.2.90

Belanja Operasional Perkantoran 900.000,00

350.000,00 550.000,00

5.2.5.

3.2.90 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 900.000,00 350.000,00 550.000,005.2.5.99.

329.435.000,003.2.99

290.950.500,00

38.484.500,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan

Keagamaan

3.2.99 Belanja Barang dan Jasa

329.435.000,00 290.950.500,00 38.484.500,00

5.2.

3.2.99

Belanja Barang Perlengkapan 67.150.000,00

53.153.500,00 13.996.500,00

5.2.1.

3.2.99 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 720.000,00 500.000,00 220.000,005.2.1.01.

3.2.99 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran1.024.000,00 1.000.000,00 24.000,005.2.1.04.

3.2.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 375.000,00 225.000,00 150.000,005.2.1.05.

3.2.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 65.031.000,00 51.428.500,00 13.602.500,005.2.1.06.

Halaman 18

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48

Page 26: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

3.2.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 0,00 0,005.2.1.99.

3.2.99

Belanja Jasa Honorarium 37.045.000,00

19.315.000,00 17.730.000,00

5.2.2.

3.2.99 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber4.560.000,00 4.000.000,00 560.000,005.2.2.04.

3.2.99 Belanja Jasa Honorarium Petugas 11.255.000,00 2.725.000,00 8.530.000,005.2.2.05.

3.2.99 Belanja jasa honorarium harian peserta 16.230.000,00 10.090.000,00 6.140.000,005.2.2.91.

3.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,005.2.2.99.

3.2.99

Belanja Jasa Sewa 11.140.000,00

8.040.000,00 3.100.000,00

5.2.4.

3.2.99 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 5.250.000,00 4.350.000,00 900.000,005.2.4.02.

3.2.99 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,005.2.4.03.

3.2.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya 4.290.000,00 2.090.000,00 2.200.000,005.2.4.99.

3.2.99

Belanja Operasional Perkantoran 14.100.000,00

13.600.000,00 500.000,00

5.2.5.

3.2.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 14.100.000,00 13.600.000,00 500.000,005.2.5.99.

3.2.99

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat200.000.000,00

196.842.000,00 3.158.000,00

5.2.7.

3.2.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya200.000.000,00 196.842.000,00 3.158.000,005.2.7.99.

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

26.970.000,00 24.915.000,00 2.055.000,003.3

21.055.000,003.3.5

20.000.000,00

1.055.000,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik

3.3.5 Belanja Barang dan Jasa

21.055.000,00 20.000.000,00 1.055.000,00

5.2.

3.3.5

Belanja Barang Perlengkapan 1.055.000,00

0,00 1.055.000,00

5.2.1.

3.3.5 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 255.000,00 0,00 255.000,005.2.1.06.

3.3.5 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 800.000,00 0,00 800.000,005.2.1.99.

3.3.5

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat20.000.000,00

20.000.000,00 0,00

5.2.7.

3.3.5 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya20.000.000,00 20.000.000,00 0,005.2.7.99.

5.915.000,003.3.6

4.915.000,00

1.000.000,00Pembinaan Karangtaruna/Klub

Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

3.3.6 Belanja Barang dan Jasa

5.915.000,00 4.915.000,00 1.000.000,00

5.2.

3.3.6

Belanja Barang Perlengkapan 4.515.000,00

4.515.000,00 0,00

5.2.1.

3.3.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 690.000,00 690.000,00 0,005.2.1.05.

3.3.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.825.000,00 3.825.000,00 0,005.2.1.06.

3.3.6

Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

5.2.3.

3.3.6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000,00 0,00 1.000.000,005.2.3.01.

3.3.6

Belanja Operasional Perkantoran 400.000,00

400.000,00 0,00

5.2.5.

3.3.6 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 400.000,00 400.000,00 0,005.2.5.99.

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

107.395.000,00 100.981.650,00 6.413.350,003.4

5.915.000,003.4.2

4.915.000,00

1.000.000,00Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

3.4.2 Belanja Barang dan Jasa

5.915.000,00 4.915.000,00 1.000.000,00

5.2.

3.4.2

Belanja Barang Perlengkapan 4.515.000,00

4.515.000,00 0,00

5.2.1.

3.4.2 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 690.000,00 690.000,00 0,005.2.1.05.

3.4.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.825.000,00 3.825.000,00 0,005.2.1.06.

Halaman 19

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48

Page 27: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

3.4.2

Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00

5.2.3.

3.4.2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000,00 0,00 1.000.000,005.2.3.01.

3.4.2

Belanja Operasional Perkantoran 400.000,00

400.000,00 0,00

5.2.5.

3.4.2 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 400.000,00 400.000,00 0,005.2.5.99.

45.745.000,003.4.3

42.841.650,00

2.903.350,00Pembinaan PKK

3.4.3 Belanja Barang dan Jasa

45.745.000,00 42.841.650,00 2.903.350,00

5.2.

3.4.3

Belanja Barang Perlengkapan 28.620.000,00

25.951.650,00 2.668.350,00

5.2.1.

3.4.3 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,005.2.1.01.

3.4.3 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 4.600.000,00 4.281.650,00 318.350,005.2.1.05.

3.4.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 23.020.000,00 20.670.000,00 2.350.000,005.2.1.06.

3.4.3

Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00

1.000.000,00 0,00

5.2.2.

3.4.3 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.000.000,00 1.000.000,00 0,005.2.2.04.

3.4.3

Belanja Perjalanan Dinas 5.425.000,00

5.190.000,00 235.000,00

5.2.3.

3.4.3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 4.000.000,00 3.790.000,00 210.000,005.2.3.01.

3.4.3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 1.425.000,00 1.400.000,00 25.000,005.2.3.02.

3.4.3

Belanja Operasional Perkantoran 10.700.000,00

10.700.000,00 0,00

5.2.5.

3.4.3 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 10.700.000,00 10.700.000,00 0,005.2.5.99.

10.955.000,003.4.4

10.615.000,00

340.000,00Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

3.4.4 Belanja Barang dan Jasa

10.955.000,00 10.615.000,00 340.000,00

5.2.

3.4.4

Belanja Barang Perlengkapan 4.955.000,00

4.615.000,00 340.000,00

5.2.1.

3.4.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.955.000,00 4.615.000,00 340.000,005.2.1.06.

3.4.4

Belanja Jasa Honorarium 5.250.000,00

5.250.000,00 0,00

5.2.2.

3.4.4 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber750.000,00 750.000,00 0,005.2.2.04.

3.4.4 Belanja jasa honorarium harian peserta 4.500.000,00 4.500.000,00 0,005.2.2.91.

3.4.4

Belanja Jasa Sewa 250.000,00

250.000,00 0,00

5.2.4.

3.4.4 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 250.000,00 250.000,00 0,005.2.4.02.

3.4.4

Belanja Operasional Perkantoran 500.000,00

500.000,00 0,00

5.2.5.

3.4.4 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 500.000,00 500.000,00 0,005.2.5.99.

44.780.000,003.4.99

42.610.000,00

2.170.000,00Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3.4.99 Belanja Barang dan Jasa

44.780.000,00 42.610.000,00 2.170.000,00

5.2.

3.4.99

Belanja Barang Perlengkapan 6.430.000,00

4.360.000,00 2.070.000,00

5.2.1.

3.4.99 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 930.000,00 580.000,00 350.000,005.2.1.01.

3.4.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 920.000,00 220.000,00 700.000,005.2.1.05.

3.4.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.580.000,00 3.560.000,00 1.020.000,005.2.1.06.

3.4.99

Belanja Jasa Honorarium 37.750.000,00

37.650.000,00 100.000,00

5.2.2.

3.4.99 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.750.000,00 1.750.000,00 0,005.2.2.04.

3.4.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 36.000.000,00 35.900.000,00 100.000,005.2.2.99.

Halaman 20

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:49

Page 28: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

3.4.99

Belanja Operasional Perkantoran 600.000,00

600.000,00 0,00

5.2.5.

3.4.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 600.000,00 600.000,00 0,005.2.5.99.

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 365.164.800,00

4 305.211.300,00 59.953.500,00

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

238.931.800,00 223.416.300,00 15.515.500,004.2

154.803.800,004.2.4

144.023.800,00

10.780.000,00Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

4.2.4 Belanja Barang dan Jasa

1.065.000,00 1.065.000,00 0,00

5.2.

4.2.4

Belanja Barang Perlengkapan 1.065.000,00

1.065.000,00 0,00

5.2.1.

4.2.4 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,005.2.1.05.

4.2.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 765.000,00 765.000,00 0,005.2.1.06.

4.2.4 Belanja Modal

153.738.800,00 142.958.800,00 10.780.000,00

5.3.

4.2.4

Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan145.578.800,00

134.798.800,00 10.780.000,00

5.3.7.

4.2.4 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan3.840.000,00 3.840.000,00 0,005.3.7.01.

4.2.4 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja41.250.000,00 30.470.000,00 10.780.000,005.3.7.02.

4.2.4 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material100.488.800,00 100.488.800,00 0,005.3.7.03.

4.2.4

Belanja Modal Jaringan/Instalasi 8.160.000,00

8.160.000,00 0,00

5.3.8.

4.2.4 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan840.000,00 840.000,00 0,005.3.8.01.

4.2.4 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 2.800.000,00 2.800.000,00 0,005.3.8.02.

4.2.4 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 4.520.000,00 4.520.000,00 0,005.3.8.03.

8.700.000,004.2.5

8.700.000,00

0,00Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat

Guna untuk Pertanian/Peternakan

4.2.5 Belanja Barang dan Jasa

8.700.000,00 8.700.000,00 0,00

5.2.

4.2.5

Belanja Barang Perlengkapan 4.100.000,00

4.100.000,00 0,00

5.2.1.

4.2.5 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,005.2.1.01.

4.2.5 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,005.2.1.05.

4.2.5 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.250.000,00 2.250.000,00 0,005.2.1.06.

4.2.5 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 500.000,00 500.000,00 0,005.2.1.12.

4.2.5

Belanja Jasa Honorarium 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00

5.2.2.

4.2.5 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.600.000,00 1.600.000,00 0,005.2.2.04.

4.2.5 Belanja jasa honorarium harian peserta 2.400.000,00 2.400.000,00 0,005.2.2.91.

4.2.5

Belanja Jasa Sewa 600.000,00

600.000,00 0,00

5.2.4.

4.2.5 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 600.000,00 600.000,00 0,005.2.4.01.

4.2.5 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0,00 0,00 0,005.2.4.02.

75.428.000,004.2.99

70.692.500,00

4.735.500,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan

Peternakan

4.2.99 Belanja Barang dan Jasa

75.428.000,00 70.692.500,00 4.735.500,00

5.2.

4.2.99

Belanja Barang Perlengkapan 43.938.000,00

40.342.500,00 3.595.500,00

5.2.1.

4.2.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 23.938.000,00 20.342.500,00 3.595.500,005.2.1.06.

4.2.99 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 16.700.000,00 16.700.000,00 0,005.2.1.12.

4.2.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 0,005.2.1.99.

Halaman 21

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:49

Page 29: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

4.2.99

Belanja Jasa Honorarium 29.940.000,00

28.800.000,00 1.140.000,00

5.2.2.

4.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 29.940.000,00 28.800.000,00 1.140.000,005.2.2.99.

4.2.99

Belanja Jasa Sewa 600.000,00

600.000,00 0,00

5.2.4.

4.2.99 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 600.000,00 600.000,00 0,005.2.4.02.

4.2.99

Belanja Operasional Perkantoran 950.000,00

950.000,00 0,00

5.2.5.

4.2.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 950.000,00 950.000,00 0,005.2.5.99.

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

45.190.000,00 28.260.000,00 16.930.000,004.3

45.190.000,004.3.2

28.260.000,00

16.930.000,00Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa

4.3.2 Belanja Barang dan Jasa

45.190.000,00 28.260.000,00 16.930.000,00

5.2.

4.3.2

Belanja Barang Perlengkapan 9.220.000,00

6.630.000,00 2.590.000,00

5.2.1.

4.3.2 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.420.000,00 2.280.000,00 1.140.000,005.2.1.01.

4.3.2 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.720.000,00 1.440.000,00 280.000,005.2.1.05.

4.3.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.080.000,00 2.910.000,00 1.170.000,005.2.1.06.

4.3.2

Belanja Jasa Honorarium 11.720.000,00

3.880.000,00 7.840.000,00

5.2.2.

4.3.2 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,005.2.2.04.

4.3.2 Belanja Jasa Honorarium Petugas 300.000,00 100.000,00 200.000,005.2.2.05.

4.3.2 Belanja jasa honorarium harian peserta 3.420.000,00 2.280.000,00 1.140.000,005.2.2.91.

4.3.2 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 5.000.000,00 0,00 5.000.000,005.2.2.99.

4.3.2

Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00

16.900.000,00 3.100.000,00

5.2.3.

4.3.2 Belanja Kursus Pelatihan 20.000.000,00 16.900.000,00 3.100.000,005.2.3.03.

4.3.2

Belanja Operasional Perkantoran 4.250.000,00

850.000,00 3.400.000,00

5.2.5.

4.3.2 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 4.250.000,00 850.000,00 3.400.000,005.2.5.99.

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,

64.233.000,00 36.725.000,00 27.508.000,004.4

20.655.000,004.4.1

20.570.000,00

85.000,00Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan

Perempuan

4.4.1 Belanja Barang dan Jasa

20.655.000,00 20.570.000,00 85.000,00

5.2.

4.4.1

Belanja Barang Perlengkapan 11.955.000,00

11.870.000,00 85.000,00

5.2.1.

4.4.1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.200.000,00 4.200.000,00 0,005.2.1.01.

4.4.1 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 660.000,00 660.000,00 0,005.2.1.05.

4.4.1 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.095.000,00 7.010.000,00 85.000,005.2.1.06.

4.4.1

Belanja Jasa Honorarium 7.800.000,00

7.800.000,00 0,00

5.2.2.

4.4.1 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.500.000,00 1.500.000,00 0,005.2.2.04.

4.4.1 Belanja jasa honorarium harian peserta 6.300.000,00 6.300.000,00 0,005.2.2.91.

4.4.1

Belanja Operasional Perkantoran 900.000,00

900.000,00 0,00

5.2.5.

4.4.1 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 900.000,00 900.000,00 0,005.2.5.99.

11.440.000,004.4.3

4.463.000,00

6.977.000,00Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable

(Penyandang Disabilitas)

4.4.3 Belanja Barang dan Jasa

11.440.000,00 4.463.000,00 6.977.000,00

5.2.

4.4.3

Belanja Barang Perlengkapan 1.440.000,00

0,00 1.440.000,00

5.2.1.

Halaman 22

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:49

Page 30: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

4.4.3 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 700.000,00 0,00 700.000,005.2.1.01.

4.4.3 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 400.000,00 0,00 400.000,005.2.1.05.

4.4.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 340.000,00 0,00 340.000,005.2.1.06.

4.4.3

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat10.000.000,00

4.463.000,00 5.537.000,00

5.2.7.

4.4.3 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya10.000.000,00 4.463.000,00 5.537.000,005.2.7.99.

7.110.000,004.4.91

0,00

7.110.000,00fasilitasi/penyuluhan/sosialialisasi KDRT, bina

keluarga sakinah

4.4.91 Belanja Barang dan Jasa

7.110.000,00 0,00 7.110.000,00

5.2.

4.4.91

Belanja Barang Perlengkapan 3.360.000,00

0,00 3.360.000,00

5.2.1.

4.4.91 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.360.000,00 0,00 3.360.000,005.2.1.06.

4.4.91

Belanja Jasa Honorarium 3.750.000,00

0,00 3.750.000,00

5.2.2.

4.4.91 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber750.000,00 0,00 750.000,005.2.2.04.

4.4.91 Belanja jasa honorarium harian peserta 3.000.000,00 0,00 3.000.000,005.2.2.91.

25.028.000,004.4.99

11.692.000,00

13.336.000,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4.4.99 Belanja Barang dan Jasa

25.028.000,00 11.692.000,00 13.336.000,00

5.2.

4.4.99

Belanja Barang Perlengkapan 8.128.000,00

2.830.000,00 5.298.000,00

5.2.1.

4.4.99 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00 150.000,00 150.000,005.2.1.01.

4.4.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.688.000,00 1.500.000,00 1.188.000,005.2.1.05.

4.4.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.140.000,00 1.180.000,00 3.960.000,005.2.1.06.

4.4.99

Belanja Jasa Honorarium 6.600.000,00

2.250.000,00 4.350.000,00

5.2.2.

4.4.99 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber2.100.000,00 0,00 2.100.000,005.2.2.04.

4.4.99 Belanja Jasa Honorarium Petugas 4.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,005.2.2.05.

4.4.99

Belanja Operasional Perkantoran 300.000,00

0,00 300.000,00

5.2.5.

4.4.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 300.000,00 0,00 300.000,005.2.5.99.

4.4.99

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat10.000.000,00

6.612.000,00 3.388.000,00

5.2.7.

4.4.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya10.000.000,00 6.612.000,00 3.388.000,005.2.7.99.

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

16.810.000,00 16.810.000,00 0,004.7

16.810.000,004.7.4

16.810.000,00

0,00Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan

kelompok usaha ekonomi produktif

4.7.4 Belanja Barang dan Jasa

16.810.000,00 16.810.000,00 0,00

5.2.

4.7.4

Belanja Barang Perlengkapan 14.560.000,00

14.560.000,00 0,00

5.2.1.

4.7.4 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,005.2.1.01.

4.7.4 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 110.000,00 110.000,00 0,005.2.1.05.

4.7.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 14.350.000,00 14.350.000,00 0,005.2.1.06.

4.7.4

Belanja Jasa Honorarium 1.800.000,00

1.800.000,00 0,00

5.2.2.

4.7.4 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.800.000,00 1.800.000,00 0,005.2.2.04.

4.7.4

Belanja Operasional Perkantoran 450.000,00

450.000,00 0,00

5.2.5.

4.7.4 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 450.000,00 450.000,00 0,005.2.5.99.

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA40.000.000,00

5 0,00 40.000.000,00

Halaman 23

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:49

Page 31: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KODE REK

URAIAN

ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

1 3 4 5

( Rp )

LEBIH/(KURANG)

( Rp )

6

Realisasi s.d 31/12/2019

2

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

20.000.000,00 0,00 20.000.000,005.1

20.000.000,005.1.1

0,00

20.000.000,00Kegiatan Penanggulanan Bencana

5.1.1 Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

5.2.

5.1.1

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat20.000.000,00

0,00 20.000.000,00

5.2.7.

5.1.1 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya20.000.000,00 0,00 20.000.000,005.2.7.99.

Sub Bidang Keadaan Darurat

10.000.000,00 0,00 10.000.000,005.2

10.000.000,005.2.1

0,00

10.000.000,00Penanganan Keadaan Darurat

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

5.2.

5.2.1

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat10.000.000,00

0,00 10.000.000,00

5.2.7.

5.2.1 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya10.000.000,00 0,00 10.000.000,005.2.7.99.

Sub Bidang Keadaan Mendesak

10.000.000,00 0,00 10.000.000,005.3

10.000.000,005.3.1

0,00

10.000.000,00Penanganan Keadaan Mendesak

5.3.1 Belanja Barang dan Jasa

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

5.2.

5.3.1

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat10.000.000,00

0,00 10.000.000,00

5.2.7.

5.3.1 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya10.000.000,00 0,00 10.000.000,005.2.7.99.

5.135.705.641,00

JUMLAH BELANJA 4.669.901.080,00 465.804.561,00

(143.339.579,00)SURPLUS / (DEFISIT)

(93.780.677,00)

(49.558.902,00)

PEMBIAYAAN

6.

Penerimaan Pembiayaan

150.072.163,00 150.072.163,00 0,00

6.1.

SILPA Tahun Sebelumnya 150.072.163,00

150.072.163,00 0,00

6.1.1.

SILPA Tahun Sebelumnya 150.072.163,00 150.072.163,00 0,006.1.1.01.

150.072.163,00

JUMLAH PEMBIAYAAN 150.072.163,00 0,00

6.732.584,00

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN

Panggungharjo, 1 April 2020

Lurah Desa

Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt.

56.291.486,00

(49.558.902,00)

Halaman 24

Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:49

Page 32: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

A. Informasi Umum

B.

C.

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2018 150.072.163

Mutasi Potongan Pajak

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg

belum disetor ke Kas Negara 0

- Penerimaan Potongan Pajak tahun

anggaran berjalan 267.305.477

- Setoran Pajak ke Kas Negara selama

tahun anggaran berjalan 267.305.477

- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg

belum disetor ke Kas Negara 0

Saldo Kas per 31 Desember 2019 56.291.486

2. Pendapatan Asli Desa 1.078.641.662 688.576.003 390.065.659

Pendapatan Asli Desa terdiri dari Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

a. Hasil Usaha Desa 208.800.000 0 208.800.000

b. Hasil Aset Desa 864.841.662 683.082.076 181.759.586

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong - - -

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000 5.493.927 (493.927)

1.078.641.662 688.576.003 390.065.659

3 Dana Desa (DD) 1.364.826.000 1.364.826.000 -

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Tahap 1 272.965.200 272.965.200 -

Tahap 2 545.930.400 545.930.400 -

Tahap 3 545.930.400 545.930.400 -

1.364.826.000 1.364.826.000 -

4 478.182.400 478.182.400 -

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Tahap 1 239.091.200 239.091.200 -

2. Sekretaris Desa : Yuli Trisniati, SH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2019

Pemerintah Desa Panggungharjo merupaka desa di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Sesuai dengan

Keputusan Bupati Bantul No. Tahun .... tanggal ....... , saat ini kepengurusan Pemerintah Desa

Panggungharjo :

1. Kepala Desa : Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm.,Apt.

3. Bendahara Desa : Minarsih, S.Pd

Kantor pemerintah desa beralamat di Jalan KH Ali Maksum Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon

Kabupaten Bantul.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan.

Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas

dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

Rincian Pos Laporan Keuangan

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa

selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

berikut :

Page 33: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Tahap 2 239.091.200 239.091.200 -

478.182.400 478.182.400 -

5 Alokasi Dana Desa (ADD) 1.759.536.000 1.759.536.000 -

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Tahap 1 439.884.000 439.884.000 -

Tahap 2 439.884.000 439.884.000 -

Tahap 3 439.884.000 439.884.000 -

Tahap 4 439.884.000 439.884.000 -

1.759.536.000 1.759.536.000 -

6 Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi - - -

Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD

Provinsi- - -

7 Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota 311.180.000 285.000.000 26.180.000

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten -

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 95.000.000 95.000.000 -

Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD

Kabupaten 216.180.000 190.000.000 26.180.000

311.180.000 285.000.000 26.180.000

8 Pendapatan lain-lain 5.000.000 5.493.927 (493.927)

Pendapatan lain-lain terdiri dari :

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar

Desa- - -

Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa

dengan Pihak Ketiga- - -

Penerimaan dari bantuan perusahaan

berlokasi di Desa- - -

Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga- - -

Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun

anggaran sebelumnya yang mengakibatkan

penerimaan di kas Desa

- - -

Bunga Bank 5.000.000 5.493.927 493.927

Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah - - -

5.000.000 5.493.927 (493.927)

9 2.486.709.141 2.299.975.613 186.733.528

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Belanja pegawai 1.055.458.292 1.003.506.758 51.951.534

Belanja barang dan jasa 1.069.424.349 954.212.355 115.211.994

Belanja modal 361.826.500 342.256.500 19.570.000

2.486.709.141 2.299.975.613 186.733.528

10 Belanja - Bidang Pembangunan Desa 1.243.317.200 1.163.565.210 79.751.990

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Desa

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut :

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah

sebagai berikut :

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bantul adalah sebagai berikut

:

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa terdiri dari :

Page 34: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Belanja barang dan jasa 887.333.000 808.181.010 79.151.990

Belanja modal 355.984.200 355.384.200 600.000

1.243.317.200 1.163.565.210 79.751.990

11 1.000.514.500 901.148.957 99.365.543

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Belanja barang dan jasa 996.614.500 897.248.957 99.365.543

Belanja modal 3.900.000 3.900.000 -

1.000.514.500 901.148.957 99.365.543

12 365.164.800 305.211.300 59.953.500

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Belanja barang dan jasa 211.426.000 162.252.500 49.173.500

Belanja modal 153.738.800 142.958.800 10.780.000

365.164.800 305.211.300 59.953.500

1340.000.000 - 40.000.000

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Belanja barang dan jasa 40.000.000 2.500.000 37.500.000

14 Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi 1.055.458.292 1.003.506.758 51.951.534

Belanja Pegawai

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah

Desa 45.120.000 45.120.000 -

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong

Desa 878.022.500 827.400.630 50.621.870

Jaminan Sosial Lurah Desa & Pamong

Desa60.015.792 59.751.558 264.234

Tunjangan BPD 72.300.000 71.234.570 1.065.430

1.055.458.292 1.003.506.758 51.951.534

Belanja barang dan jasa 3.204.797.849 2.821.894.822 382.903.027

Belanja - Bidang Penangulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2019, Pemerintahan

Desa melakukan penanggulangan bencana dan

keadaan darurat sebagai berikut :

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi

adalah sebagai berikut :

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa

terdiri dari :

Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan

Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Belanja untuk Bidang Perberdayaan

Masyarakat Desa terdiri dari :

Page 35: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Belanja Barang perlengkapan kantor 838.093.000 695.013.171 143.079.829

Belanja jasa honorarium 988.015.000 911.800.000 76.215.000

Belanja operasional aparatur desa 81.064.849 69.046.941 12.017.908

Belanja jasa sewa 194.315.000 185.515.000 8.800.000

Belanja operasional perkantoran 184.030.000 158.121.893 25.908.107

Belanja pemeliharaan 43.200.000 32.971.500 10.228.500

Belanja barang dan jasa yang diserahkan

kepada masyarakat 876.080.000 769.426.317 106.653.683

3.204.797.849 2.821.894.822 382.903.027

Belanja Modal 628.134.900 597.785.900 30.349.000

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Belanja modal pengadaan tanah - - -

Belanja modal peralatan, mesin dan alat

berat50.442.500 30.872.500 19.570.000

Belanja modal kendaraan - - -

Belanja modal gedung dan bangunan 47.499.700 47.499.700 -

Belanja modal jalan 364.283.700 364.284.700 (1.000)

Belanja modal jembatan - - -

Belanja modal irigasi/embung/air

sungai/dainase 157.749.000 146.969.000 10.780.000

Belanja modal jaringan/instalasi 8.160.000 8.160.000 -

Belanja modal lainnya - - -

628.134.900 597.785.900 30.349.000

15 Belanja desa dalam klasifikasi sub bidang (Fungsi)

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2.480.494.141 2.265.775.313 214.718.828

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Sub bidang penyelenggaraan belanja

penghasilan tetap, tunjangan dan

operasional pemerintah desa

1.526.042.141 1.413.224.113 112.818.028

Sub Bidang Sarana dan Pra Sarana

Pemerintahan Desa 522.601.500 501.018.000 21.583.500

Sub Bidang Administrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan 6.980.000 5.672.500 1.307.500

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,

Perencanaan, keuangan & Pelaporan 242.913.500 170.633.700 72.279.800

Sub Bidang Pertanahan 181.957.000 175.227.000 6.730.000

2.480.494.141 2.265.775.313 214.718.828

Bidang Pembangunan Desa 1.243.317.200 1.163.565.210 79.751.990

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Sub Bidang Pendidikan 255.114.700 240.588.700 14.526.000

Sub Bidang Kesehatan 319.435.500 286.224.010 33.211.490

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 410.449.500 381.885.000 28.564.500

Sub Bidang Kawasan Pemukiman 252.117.500 248.867.500 3.250.000

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan

Hidup - - -

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi,

dan Informatika 6.200.000 6.000.000 200.000

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya

Mineral- - -

Sub Bidang Pariwisata - - -

1.243.317.200 1.163.565.210 79.751.990

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.000.514.500 898.648.957 101.865.543

Page 36: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban

Umum & Perlindungan Masyaraat305.855.000 255.704.307 50.150.693

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 560.294.500 517.048.000 43.246.500

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga26.970.000 24.915.000 2.055.000

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 107.395.000 100.981.650 6.413.350

1.000.514.500 898.648.957 101.865.543

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 365.164.800 305.211.300 59.953.500

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan - - -

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 238.931.800 223.416.300 15.515.500

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas

Aparatur Desa 45.190.000 28.260.000 16.930.000

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,

Perlindugan Anak & Keluarga 81.043.000 53.535.000 27.508.000

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) - - -

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal - - -

Sub Bidang Perdagangan dan

Perindustrian- - -

365.164.800 305.211.300 59.953.500

40.000.000 2.500.000 37.500.000

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang

(Rp)

Sub Bidang Penanggulangan Bencana 20.000.000 2.500.000 17.500.000

Sub Bidang Keadaan Darurat 10.000.000 - 10.000.000

Sub Bidang Keadaan Mendesak 10.000.000 - 10.000.000

40.000.000 2.500.000 37.500.000

16 Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut

Anggaran Realisasi (Lebih)/kurang

Penerimaan Pembiayaan 150.072.163 150.072.163 -

Pengeluaran Pembiayaan - - -

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

1 SiLPA tahun anggaran sebelumnya 150.072.163 150.072.163 -

2 Pencairan Dana Cadangan - - -

3Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang

Dipisahkan - - -

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari

1 Pembentukan Dana Cadangan - - -

2 Penyertaan Modal Desa - - -

17 Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut

2018 2019(Penambahan)

/Pengurangan

Tanah - - -

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa

Page 37: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Peralatan, Mesin dan Alat Berat 521.024.200 630.916.211 (109.892.011)

Kendaraan 2.500.000 2.000.000 500.000

Gedung dan Bangunan 3.181.200.000 8.395.500.000 (5.214.300.000)

Jalan 19.681.974.000 18.567.900.000 1.114.074.000

Jembatan 330.720.000 312.000.000 18.720.000

Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase -

Embung/Telaga Desa 1.616.500.000 1.525.000.000 91.500.000

Jaringan/Instalasi - - -

Aset tetap lainnya - - -

Konstruksi dalam Pengerjaan - - -

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi di atas dapat dilihat pada lampiran

18 Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut

2018 2019Penambahan

/(Pengurangan)

BUMDes Panggung Lestari - - -

Page 38: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

1 ASET DESA

A. ASET LANCAR

1 Kas Desa

a. Uang kas di Bendahara Desa 4.872.278 123.116.814

b.Rekening Kas Desa 51.419.208 26.933.329

2 Piutang

a. Piutang Sewa Tanah dan Gedung 155.599.716 139.000.000

3 Persediaan

a. Kertas Segel

b.Materai

- Materai 6000 9 buah 54.000 72.000

- Materai 3000 37 buah 111.000 120.000

c Alat Tulis Kantor 2.695.100

212.056.202 291.937.243

B. ASET TIDAK LANCAR

1 Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Desa - 87.000.000

2 Aset Tetap

Tanah

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Garon 53.927 m² 4.422.014.000 4.422.014.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Cabeyan 90.605 m² 49.605.620.000 49.605.620.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Ngireng-ireng 8.385 m² 863.655.000 863.655.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Geneng 34.190 m² 3.521.570.000 3.521.570.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Jaranan 54.700 m² 6.871.646.000 6.871.646.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Glondong 97.031 m² 19.707.200.000 19.707.200.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Pandes 30.974 m² 18.035.699.000 18.035.699.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Sawit 22.607 m² 2.893.696.000 2.893.696.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Kweni 50.909 m² 8.145.440.000 8.145.440.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Pelemsewu 79.666 m² 23.017.095.000 23.017.095.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Glugo 41.891 m² 14.275.105.440 14.275.105.440

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Dongkelan 3.442 m² 980.970.000 980.970.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Krapyak Wetan15.876 m² 5.318.460.000 5.318.460.000

Tanah Kas Desa di Pedukuhan Krapyak Kulon14.145 m² 4.738.575.000 4.738.575.000

Jumlah 162.396.745.440 162.396.745.440

Peralatan dan Mesin

Almari 31 buah 13.490.741 12.500.000

Pendingin Ruangan/AC 5 buah 17.484.000 18.600.000

Almari Kabinet 11 buah 13.724.000 14.600.000

Almari Rak Kaca 4 buah 1.504.000 1.600.000

Almari Sorok 8 buah 3.760.000 3.000.000

Bak Sampah Dalam 9 buah 126.900 105.000

Bak Sampah Luar 7 buah 658.000 700.000

Bangku, Kursi Tunggu 15 buah 5.255.455 4.100.000

Brangkas Besi 1 buah 188.000 200.000

Camera Nikon 1 buah 7.520.000 8.000.000

CPU 12 buah 3.196.000 3.400.000

Dispenser 3 buah 376.000 400.000

Gancangan Koran 1 buah 940.000 1.000.000

GPS MAP 62 SC 1 buah 5.499.000 5.850.000

Horn 1 buah 141.000 150.000

HP Samsung 1 buah 705.000 750.000

HT 10 buah 6.266.667 4.000.000

Jam Dinding 9 buah 169.200 180.000

Kamera 1 buah 7.520.000 8.000.000

Kipas Angin 23 buah 2.910.385 3.500.000

Kursi 64 buah 4.368.762 6.100.000

Kursi Lipat 253 buah 43.854.008 46.100.000

Kursi Tamu 4 set 2.820.000 3.000.000

Lap Top 3 buah 16.920.000 18.000.000

Layar Komputer 13 buah 12.081.136 10.875.000

Layar LCD 1 buah 70.500 75.000

LCD 2 buah 9.400.000 10.000.000

Lensa Kamera 1 buah 940.000 1.000.000

Meja 93 buah 92.261.000 98.150.000

Mesin Absen 1 buah 2.834.946 3.015.900

Mesin potong Rumput 1 buah 4.230.000 4.500.000

JUMLAH ASET LANCAR

Tahun N - 1 (Tahun

Sebelumnya) Volume

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

TAHUN N (Tahun

Periode Pelaporan) URAIAN

LAMPIRAN II

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

Page 39: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Tahun N - 1 (Tahun

Sebelumnya) Volume

TAHUN N (Tahun

Periode Pelaporan) URAIAN

Micropon 4 buah 564.000 300.000

Mimbar Orator 1 buah 470.000 500.000

Papan Pengumuman 2 buah 94.000 100.000

Player CD/DFD 1 buah 235.000 250.000

Powerr 2 buah 1.880.000 2.000.000

Print Laser 5 buah 9.307.880 9.902.000

Printer Canon 9 buah 10.866.400 11.560.000

Rak Surat 1 buah 282.000 300.000

Sandisk Extrim 1 buah 117.500 125.000

Senter Kedip 5 buah 282.000 300.000

Senter Swat Police 2 buah 188.000 200.000

Sepeda Motor Vega 1 buah 3.290.000 3.500.000

Sound Sistem 1 buah 1.880.000 2.000.000

Spiker Aktif Duduk 2 buah 1.880.000 1.000.000

Spiker Aktif Tiang 2 buah 4.700.000 5.000.000

Tikar Tangkep 3 buah 338.400 600.000

Trap Tangga Panggung 2 buah 376.000 400.000

Werles 2 Mic 1 buah 940.000 1.000.000

Switch HUB Port TP Link 4 buah 394.800 420.000

Mesin Fotocopy 1 buah 14.100.000 15.000.000

Kursi Kerja 9 buah 16.557.429 13.700.000

Elevated Tray (Bak Surat) 6 buah 493.500 525.000

Calculator 1 buah 94.000 100.000

Net Book Dell 1 buah 7.050.000 7.500.000

Print Canon 1 buah 1.410.000 1.500.000

Filling Kabinet 4 laci 2 buah 2.820.000 1.500.000

Mesin Potong (peralatan jilid) 1 buah 3.619.000 3.850.000

Staples Kangoro 1 buah 926.840 986.000

Konektor 1 buah 28.200 30.000

MP 287+ Infus 1 buah 141.000 150.000

Barel 4 buah 15.040 16.000

Tang Crimping 1 buah 37.600 40.000

Papan Tupoksi 8 buah 26.320.000 3.500.000

Kursi Lipat Kuliah 30 buah 13.310.400 14.160.000

Whiteboard 1 buah 1.218.240 1.296.000

Proyektor 2 buah 19.749.400 21.010.000

Server 1 set 11.374.000 12.100.000

Tutup gelas stenlis 10 dozen 256.620 273.000

Chainsaw 1 buah 3.825.565 4.069.750

Mesin laminating 1 buah 1.048.100 1.115.000

Lektop Lurah 1 buah 9.790.100 10.415.000

Almari Arsip 1 buah 2.538.000 2.700.000

Kipas angin berdiri 2 buah 893.000 950.000

Alat pemadam api 3 buah 1.692.000 1.800.000

Etalase kaca 6 buah 10.998.000 1.950.000

Etalase counter 1 buah 1.410.000 1.500.000

Whiteboard 1 buah 2.677.120 2.848.000

Mixer Sound 2 buah 10.883.884 5.789.300

Hardisk Eksternal 1 buah 1.292.500 1.375.000

Bendera 1 buah 103.400 110.000

Alat Ukur 2 buah 202.100 215.000

Perangkat Komputer 1 set 9.327.620 9.923.000

Proyektor 1 buah 2.820.000 6.000.000

Digital Camera 1 buah 1.726.780 1.837.000

Gelas 225 buah 92.848.500 439.000

Taplak 55 buah 310.200 330.000

Taplak Prasmanan 2 buah 893.000 950.000

UPS 9 buah 1.269.000 750.000

Notebook 1 buah 7.990.000 8.500.000

Printer 2 buah 3.914.395 4.164.250

Box telpon 1 unit 47.000 50.000

Kursi wasit 2 buah 282.000 300.000

Tiang, net bulu tangkis 2 set 141.000 150.000

Kotak P3K 2 set 117.500 125.000

Kotak perlengkapan/alat 4 set 376.000 400.000

Genset 1 buah 2.350.000 2.500.000

Frame papan data 10 buah 470.000 500.000

Televisi 1 buah 470.000 500.000

Papan agenda kegiatan 3 buah 211.500 225.000

Mesin tik 3 buah 564.000 600.000

Stavol 4 buah 1.880.000 2.000.000

Blower angin 4 buah 2.632.000 2.800.000

Screen proyektor 2 buah 14.100.000 15.000.000

Jumlah 630.916.211 521.024.200

Gedung dan Bangunan

Gedung Pertemuan I 300 m² 115.200.000 655.200.000

Gedung Olahraga 252 m² 302.400.000 756.000.000

Page 40: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Tahun N - 1 (Tahun

Sebelumnya) Volume

TAHUN N (Tahun

Periode Pelaporan) URAIAN

Kantor Desa 80 m² 306.000.000 450.000.000

Kantor Lurah 48 m² (118.800.000) 162.000.000

Gedung Pertemuan II 71 m² 213.000.000 213.000.000

Ruang karang taruna 9 m² 10.800.000 27.000.000

Ruang PSID 16 m² 24.000.000 48.000.000

Ruang BUMDes 40 m² 60.000.000 120.000.000

Ruang Bapel 16 m² 36.000.000 48.000.000

Mushola 36 m² (102.600.000) 108.000.000

Rumah dinas pak bon 54 m² 64.800.000 162.000.000

Gudang Kantor I 24 m² 39.600.000 72.000.000

Gudang Kantor II 24 m² 28.800.000 72.000.000

Pos hansip 20 m² 54.000.000 60.000.000

Taman 24 m² 39.600.000 72.000.000

Kantor PKK 36 m² 108.000.000 108.000.000

Ruang genset 16 m² 19.200.000 48.000.000

Tempat parkir 72 m² 86.400.000 216.000.000

Pagar kantor 50 m² (142.500.000) 150.000.000

Water torn 9 m² 10.800.000 27.000.000

Kamar mandi kantor 12 m² (14.400.000) 36.000.000

Kamar mandi GOR 12 m² 14.400.000 36.000.000

Kamar mandi Mushalla 9 m² 14.850.000 27.000.000

Kamar mandi Bapel 3 m² 7.650.000 9.000.000

Kamar mandi Gedung 12 m² 36.000.000 36.000.000

Tempat wudhu 5 m² 8.250.000 15.000.000

Tiang bendera 1 buah (2.850.000) 3.000.000

Gudang jago selatan 2.000 m² 3.300.000.000 6.000.000.000

Gudang jago utara 2.500 m² 6.750.000.000 7.500.000.000

Gudang kharisma 1.000 m² 2.700.000.000 3.000.000.000

4 Ruko 400 m² 1.080.000.000 1.200.000.000

Bengkel ujang 300 m² 855.000.000 900.000.000

RSS pandes 54 m² 145.800.000 162.000.000

Rumah dinas dokter 54 m² (153.900.000) 162.000.000

RS Patmasuri 5.000 m² (7.500.000.000) 15.000.000.000

Halaman Paving Blok 200 m² 20.000.000 600.000.000

Jumlah 8.395.500.000 3.181.200.000

Jalan

Jalan desa Garon 1.526 m² 1.071.252.000 1.135.527.120

Jalan desa Cabeyan 2.331 m² 1.636.362.000 1.734.543.720

Jalan desa Ngireng-ireng 1.534 m² 1.076.868.000 1.141.480.080

Jalan desa Geneng 1.443 m² 1.012.986.000 1.073.765.160

Jalan desa Glondong 1.888 m² 1.325.376.000 1.404.898.560

Jalan desa Pandes 2.581 m² 1.811.862.000 1.920.573.720

Jalan desa Sawit 1.846 m² 1.295.892.000 1.373.645.520

Jalan desa Jaranan 3.115 m² 2.186.730.000 2.317.933.800

Jalan desa Pelemsewu 2.989 m² 2.098.278.000 2.224.174.680

Jalan desa Kweni 1.814 m² 1.273.428.000 1.349.833.680

Jalan desa Glugo 2.655 m² 1.863.810.000 1.975.638.600

Jalan desa Krapyak wetan 1.738 m² 1.220.076.000 1.293.280.560

Jalan desa Dongkelan 990 m² 694.980.000 736.678.800

Jumlah 18.567.900.000 19.681.974.000

Jembatan

Jembatan Jaranan 24 m² 36.000.000 38.160.000

Jembatan Jaranan 28 m² 42.000.000 44.520.000

Jembatan Kadangan 24 m² 36.000.000 38.160.000

Jembatan timur Cabeyan 18 m² 27.000.000 28.620.000

Jembatan kulon Ngipik 18 m² 27.000.000 28.620.000

Jembatan Sawit 24 m² 36.000.000 38.160.000

Jembatan Kweni 18 m² 27.000.000 28.620.000

Jembatan Sawit 18 m² 27.000.000 28.620.000

Jembatan Karang nongko 18 m² 27.000.000 28.620.000

Jembatan Mangunan 18 m² 27.000.000 28.620.000

Jumlah 312.000.000 330.720.000

IrigasiEmbung/Air Sungai/Drainase

Embung 8.000 m² 1.525.000.000 1.616.500.000

Jumlah 1.525.000.000 1.616.500.000

3 Dana Cadangan

4 Aset Tidak Lancar Lainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 191.828.061.651 187.815.163.640

JUMLAH ASET (A + B) 192.040.117.853 188.107.100.883

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Page 41: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Tahun N - 1 (Tahun

Sebelumnya) Volume

TAHUN N (Tahun

Periode Pelaporan) URAIAN

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH ( I - II )

Panggungharjo, 1 April 2020

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Ttd

Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm.Apt

Page 42: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

LAMPIRAN III

PERATURAN DESA

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI APBDES TAHUN 2019

DESA : PANGGUNGHARJO

KECAMATAN: SEWON

KABUPATEN: BANTUL

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

VOLU

ME

SATU

AN ANGGARAN (Rp)

VOL

UME SATUA

N ANGGARAN (Rp)

CAPAI

AN (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

05 BELANJA 5.135.705.641 4.574.092.080 89 1.336.717.507 1.339.450.363 1.502.852.710

01 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 2.486.709.141 2.184.970.613 88 20.501.200 1.288.073.713 488.726.200

01 01 1.526.042.141 1.399.124.113 92 - 1.105.190.413 293.233.700

01 01 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan

Tunjangan Lurah Desa

pembayaran Penghasilan

Tetap dan Tunjangan Lurah

Desa

1 orang 31.020.000 1 orang 31.020.000 100 - 31.020.000 - -

01 01 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan

Tunjangan Pamong Desa

pembayaran Penghasilan

Tetap dan Tunjangan

Pamong Desa

32 orang 562.245.500 32 orang 559.401.500 99 - 559.401.500 -

01 01 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah

Desa & Pamong Desa

pembayaran Jaminan Sosial

bagi Lurah Desa & Pamong

Desa

36 orang 60.015.792 36 orang 59.751.558 100 - 59.751.558 -

01 01 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa ketersediaan Operasional

Pemerintah Desa

1 paket 411.953.849 1 paket 362.595.255 88 - 362.595.255 -

01 01 05 Penyediaan Tunjangan BPD pembayaran Tunjangan BPD 9 orang 45.300.000 9 orang 45.300.000 100 45.300.000 -

01 01 06 Penyediaan Operasional BPD Ketersediaan Operasional

BPD

1 paket 24.500.000 1 paket 15.072.100 62 - 15.072.100 -

01 01 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT terpenuhinya

Insentif/Operasional RT

1 paket 34.130.000 1 paket 32.050.000 94 - 32.050.000 -

01 01 90 Tambahan Penghasilan dari tanah

pelungguh dan bengkok

Pembayaran Tambahan

Penghasilan dari tanah

pelungguh dan bengkok

7 orang 36.950.000 6 orang 28.950.000 78 - - 28.950.000 -

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,

Tunjangan, dan Operasioanl Pemerintahan Desa

LAPORAN REALISASI KEGIATAN

PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2019

TAHUN ANGGARAN 2019

SUMBER DANA

DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA

DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)

BENTUK

LAIN

REALISASIKODE

REKENING

1

URAIAN NAMA OUT PUT

RENCANA

OUT PUT

Page 43: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

VOLU

ME

SATU

AN ANGGARAN (Rp)

VOL

UME SATUA

N ANGGARAN (Rp)

CAPAI

AN (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SUMBER DANA

DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA

DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)

BENTUK

LAIN

REALISASIKODE

REKENING

1

URAIAN NAMA OUT PUT

RENCANA

OUT PUT

01 01 91 Penyediaan Tunjangan Hari Raya

Perangkat Desa & BPD

Pembayaran Tunjangan Hari

Raya Perangkat Desa & BPD

48 orang 54.270.000 47 orang 52.970.000 98 - - 52.270.000 -

01 01 92 Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Pembayaran Tunjangan

Purna Tugas

1 orang 25.410.000 1 orang 11.310.000 45 - - 11.310.000

01 01 99 Penyediaan Tunjangan Kinerja Lurah dan

Pamong Desa

Pembayaran Tunjangan

Kinerja Lurah dan Pamong

Desa

34 orang 213.247.000 34 orang 174.769.130 82 - - 174.769.130

01 01 99 Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD Pembayaran Tunjangan

Kinerja BPD

9 orang 27.000.000 9 orang 25.934.570 96 - - 25.934.570

01 02 Sub Bidang Sarana dan Pra Sarana Pemerintahan Desa 528.816.500 498.113.000 94 15.800.000 42.344.000 - -

01 02 01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap)

Perkantoran/Pemerintahan

Penyediaan Sarana (Aset

Tetap) Perkantoran

/Pemerintahan

12 unit 40.742.500 10 unit 21.172.500 52 15.800.000 6.277.500

01 02 02 Pemeliharaan Gedung / Prasarana

Kantor Desa

Peningkatan kualitas

Gedung / Prasarana Kantor

Desa

1 paket 43.200.000 10 paket 32.971.500 76 - 32.971.500 -

01 02 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Gedung/Prasarana Kantor Desa

Peningkatan kualitas

Gedung/Prasarana Kantor

Desa

1 unit 409.453.000 1 unit 409.453.000 100

01 02 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Gedung /Prasarana Kantor Desa

Peningkatan kualitas

Gedung/Prasarana Kantor

Desa

1 unit 31.421.000 1 unit 31.421.000 100

01 02 99 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Ketersediaan Peralatan

Rumah Tangga

1 paket 4.000.000 1 paket 3.095.000 77 3.095.000

01 03 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan 6.980.000 5.672.500 81 - - 5.672.500 -

01 03 01 Pelayanan Administrasi umum &

kependudukan (Surat

pengantar/pelayanan KTP, Akta

Kelahiran, Kartu Klg, dll)

Peningkatan kualitas

Pelayanan Administrasi

umum & kependudukan

(Surat pengantar /pelayanan

KTP, Akta Kelahiran, Kartu

Klg, dll)

1 paket 2.246.000 1 paket 1.672.500 74 - - 1.672.500

01 03 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran

Profil Desa

Dokumen Profil Desa 2 dokumen 1.514.000 2 dokumen 1.000.000 66 - - 1.000.000

01 03 03 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan

Pemerintahan Desa

Administrasi dan Kearsipan

Pemerintahan Desa terkelola

dengan baik

1 paket 3.220.000 1 paket 3.000.000 93 3.000.000

01 04 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, keuangan & Pelaporan 242.913.500 206.834.000 85 4.701.200 140.539.300 114.593.000 -

Page 44: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

VOLU

ME

SATU

AN ANGGARAN (Rp)

VOL

UME SATUA

N ANGGARAN (Rp)

CAPAI

AN (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SUMBER DANA

DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA

DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)

BENTUK

LAIN

REALISASIKODE

REKENING

1

URAIAN NAMA OUT PUT

RENCANA

OUT PUT

01 04 01 Penyelenggaraaan Musyawarah

Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes

terselenggaranya

Musyawarah Perencanaan

Desa /Pembahasan APBDes

(Musdes RPJMDes dan

RKPD)

2 kali 17.170.000 2 kali 16.843.000 98 16.843.000

01 04 01 Penyelenggaraaan Musy Perenc Desa

/Pembahasan APBDes

terselenggaranya

Musyawarah Perencanaan

Desa /Pembahasan APBDes

(Musdes RPJMDes dan

RKPD)

2 kali 29.070.000 2 kali 27.629.500 95 27.629.500

01 04 01 Penyelenggaraaan Musyawarah

Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes

(Musdus)

- -

01 04 02 Penyelenggaraaan Musyawarah Desa

Lainnya

terselenggaranya

Musyawarah Desa Lainnya

3 kali 23.305.000 3 paket 8.085.000 35 - - 8.085.000

01 04 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Desa

Dokumen RPJM Desa TA 2019-20241 dokumen 26.950.000 1 dokumen 26.700.000 99 - 26.700.000

01 04 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Desa

Dokumen RKP Desa TA 2020 1 dokumen 6.560.000 1 dokumen 6.200.000 95 - 6.200.000

01 04 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Dokumen Perdes tentang

APBDes & Perubahan

APBDes TA 2020,LPJ 2018

3 dokumen 7.328.500 3 dokumen 5.893.500 80 5.893.000

01 04 06 Penyusunan Dokumen Kebijakan Desa Dokumen Perdes tentang

Kedudukan Keuangan,

Tunjangan Purna Tugas,

Pemanfaatan Tanah Desa

3 dokumen 5.880.000 3 dokumen 5.880.000 100 58.880.000

01 04 07 Penyusunan Laporan Kepala

Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

dokumen Laporan Kepala

Desa/Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

3 dokumen 3.570.000 3 dokumen -

01 04 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa Sistem Informasi Desa

terkelola dengan baik

1 paket 67.960.000 1 paket 64.581.200 95 4.701.200 59.880.000 -

01 04 10 Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan

Pilkades, Pemilihan Ka Kewilayahan &

BPD

Terisinya lowongan Dukuh

Krapyak Kulon

1 paket 39.550.000 1 paket 36.186.800 91 36.186.800

01 04 11 Penyelengaraan Lomba antar

Kewilayahan Desa dan Pengiriman

Kontingen dalam mengikuti lomba deaa

- -

01 04 99 Sosialisasi Produk Hukum Desa terselenggaranya Sosialisasi

Produk Hukum Desa

2 kali 8.050.000 3 kali 5.375.000 67 5.375.000

Page 45: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

VOLU

ME

SATU

AN ANGGARAN (Rp)

VOL

UME SATUA

N ANGGARAN (Rp)

CAPAI

AN (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SUMBER DANA

DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA

DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)

BENTUK

LAIN

REALISASIKODE

REKENING

1

URAIAN NAMA OUT PUT

RENCANA

OUT PUT

01 04 99 Jaring Aspirasi BPD Aspirasi Masyarakat

tersalurkan lewat BPD

4 kali 7.520.000 3 kali 3.460.000 46 3.460.000

01 05 Sub Bidang Pertanahan 181.957.000 75.227.000 41 - - 75.227.000 -

01 05 03 Fasilitasi Sertifikat Tanah untuk

Masyarakat Miskin

terselesainya sertifikat tanah

untuk masyarakat

1 paket 8.480.000 1 paket 8.480.000 100 8.480.000

01 05 04 Mediasi Konflik Pertanahan Terselesainya Konflik

Pertanahan

15 kasus 7.970.000 15 kasus 7.955.000 100 7.955.000

01 05 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB)

Administrasi Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) terkelola

dengan baik

1 paket 65.507.000 1 paket 58.792.000 90 58.792.000

01 05 99 Pembayaran ganti rugi kepada Pihak

Ketiga

100.000.000 -

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.243.317.200 1.163.891.710 94 808.308.200 5.335.000 350.248.510 -

02 01 Sub Bidang Pendidikan 255.114.700 240.588.700 94 142.349.700 - 98.239.000 -

02 01 01 Penyelenggaraan

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-

Formal Milik Desa

Peningkatan kualitas

Penyelenggaraan

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M

adrasah Non-Formal Milik

Desa

1 paket 59.000.000 1 paket 59.000.000 100 59.000.000

02 01 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD Peningkatan kualitas

Penyelenggaraan PAUD

1 paket 35.930.000 1 paket 35.680.000 99 35.680.000

02 01 06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

/Pengadaan sarana/Pra Sarana/APE

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-

formal Milik Desa (Paud Matahari Garon

)

Peningkatan kualitas

sarana/Pra Sarana/APE

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M

adrasah Non-formal Milik

Desa (Paud Matahari Garon)

56 m3 25.835.000 1 unit 25.750.000 100 - 25.750.000

02 01 06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

/Pengadaan sarana/Pra Sarana/APE

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-

formal Milik Desa (TK Pertiwi)

Peningkatan kualitas

sarana/Pra Sarana/APE

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M

adrasah Non-formal Milik

Desa (TK Pertiwi)

1 unit 47.819.700 1 unit 47.669.700 100 47.669.700 -

02 01 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa - -

02 01 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa

Miskin/Berprestasi

Pembayaran biaya

pendidikan bagi siswa

miskin/berprestasi

1 paket 62.640.000 1 paket 48.679.000 78 48.679.000

02 01 99 Sosialisasi Jam Belajar Masyarakat Penerapan jam belajar

masyarakat

1 paket 3.090.000 1 paket 3.010.000 97 3.010.000

Page 46: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

VOLU

ME

SATU

AN ANGGARAN (Rp)

VOL

UME SATUA

N ANGGARAN (Rp)

CAPAI

AN (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SUMBER DANA

DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA

DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)

BENTUK

LAIN

REALISASIKODE

REKENING

1

URAIAN NAMA OUT PUT

RENCANA

OUT PUT

02 01 99 Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus

(BKB Cempaka)

Peningkatan kualitas

sarana/Pra Sarana/APE

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M

adrasah Non-formal Milik

Desa (BKB Cempaka)

1 paket 20.800.000 1 paket 20.800.000 100 20.800.000

02 02 Sub Bidang Kesehatan 319.435.500 286.224.010 90 275.814.500 - 10.409.510 -

02 02 02 Penyelenggaraan Posyandu Peningkatan layanan

kesehatan bagi anak balita

dan lansia

44 kelompok 147.400.000 44 kelompok 147.400.000 100 147.400.000

02 02 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang

Kesehatan

Peningkatan pengetahuan

dan pemahaman bidang

kesehatan

3 kali 16.407.500 3 kali 15.505.000 94 15.505.000

02 02 90 Penyelenggaraan POSBINDU Peningkatan kesehatan

masyarakat usia antara 15-

59 tahun

8 unit 25.520.000 6 unit 24.000.000 94 24.000.000

02 02 99 Penyuluhan dan Pembinaan

Pengurangan Angaka Kematian Ibu dan

Angka Kematian Bayi

Menurunnya Angka

Kematian Ibu dan Angka

Kematian Bayi

1 paket 10.740.000 1 paket 3.462.500 32 3.462.500

02 02 99 Pembinaan/Promosi Kesehatan, PHBS Menurunnya wabah penyakit

DB dan meningkatnya

kesehatan masyarakat

18 kali 28.080.000 18 kali 25.130.000 89 25.130.000

02 02 99 Pembinaan Kader Kesehatan, PPKBD dan

Sub PPKBD

Peningkatan kinerja Kader

Kesehatan, PPKBD dan Sub

PPKBD

6 kali 9.293.000 6 kali 6.975.500 75 6.975.500

02 02 99 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga

Balita

Peningkatan kegiatan

Kelompok Bina Keluarga

Balita

4 kali 26.670.000 4 kali 26.670.000 100 26.670.000

02 02 99 Peningkatan Kesehatan Pamong Desa

bersama Instansi Terkait

meningkatnya Kesehatan

Pamong Desa bersama

Instansi Terkait

12 kali 19.200.000 3 kali 6.600.000 34 6.600.000

02 02 99 Peningkatan Kesehatan Masyarakat meningkatnya Kesehatan

masyarakat

1 paket 5.340.000 1 paket 1.226.500 23 1.226.500

02 02 99 Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat Desa,

PPKBD dan Sub PPKBD

Terselenggaranya Kegiatan

Kader Sehat Desa, PPKBD

dan Sub PPKBD

1 paket 21.070.000 1 paket 21.070.000 100 21.070.000

02 02 99 Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi Penurunan angka jumlah

balita penderita gizi buruk

1 paket 5.340.000 1 paket 3.809.510 71 3.809.510

Page 47: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

VOLU

ME

SATU

AN ANGGARAN (Rp)

VOL

UME SATUA

N ANGGARAN (Rp)

CAPAI

AN (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SUMBER DANA

DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA

DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)

BENTUK

LAIN

REALISASIKODE

REKENING

1

URAIAN NAMA OUT PUT

RENCANA

OUT PUT

02 02 99 Fasilitasi Kegiatan KP IBU Terselenggaranya Kegiatan

KP IBU

1 paket 4.375.000 1 paket 4.375.000 100 4.375.000

02 03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 410.449.500 382.211.500 93 309.176.500 5.335.000 67.700.000 -

02 03 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Pemukiman/Gang (Pandes)

Peningkatan kualitas jalan

lingkungan pemukiman

/Gang (Pandes)

61,8 m3 64.025.000 61,8 m3 64.025.000 100 64.025.000

02 03 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Pemukiman/Gang (Mriyan - kidul

kadangan)

Pemeliharaan Jalan

Lingkungan

Pemukiman/Gang

14,1 m3 16.132.500 14,1 m3 16.132.500 100 16.132.500

02 03 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Pemukiman/Gang (Pelemsewu -

Karangnongko)

Pemeliharaan Jalan

Lingkungan

Pemukiman/Gang

(Pelemsewu - Karangnongko)

55,2 m3 57.150.000 1 paket 57.150.000 100 57.150.000

02 03 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Pemukiman/Gang )krapyak Kulon RT 02)

Peningkatan kualitas Jalan

Lingkungan

Pemukiman/Gang ) Krapyak

Kulon RT 02)

27 m3 24.003.000 27 m3 23.275.000 97 23.275.000

02 03 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Pemukiman/Gang (Glugo RT 02)

Pemeliharaan Jalan

Lingkungan

Pemukiman/Gang (Glugo RT

02)

90 m3 20.950.000 90 m3 20.750.000 99 20.750.000

02 03 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa kelancaran suply air irigasi

ke bulak pandes

9,12 m3 12.450.200 12.450.200 100 12.450.200

02 03 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

/Pengerasan Jalan Lingkungan

Pemukiman Ngireng-ireng RT 05

terlaksananya Pembangu-

nan/Rehabilitasi/Peningkata

n/Pengerasan Jalan

Lingkungan Pemukiman

Ngireng-ireng RT 05

27.310.000 - - -

02 03 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Prasarana Jalan Desa (Cabeyan-Garon)

Peningkatan kualitas

Prasarana Jalan Desa

(Cabeyan-Garon)

314 m3 104.491.900 314 m3 104.491.900 100 104.491.900

02 03 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Prasarana Jalan Desa (Jln KH Ali

Maksum Pandes)

Peningkatan kualitas

Prasarana Jalan Desa (jln

KH Ali Maksum Pandes)

48 m3 31.651.900 48 m3 31.651.900 100 31.651.900

02 03 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Prasarana Jalan Desa (Cabeyan & Garon)

Penerangan Jalan Desa

(Cabeyan-Garon) terpenuhi

30 titik 46.950.000 40 titik 46.950.000 100 46.950.000

Page 48: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

VOLU

ME

SATU

AN ANGGARAN (Rp)

VOL

UME SATUA

N ANGGARAN (Rp)

CAPAI

AN (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SUMBER DANA

DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA

DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)

BENTUK

LAIN

REALISASIKODE

REKENING

1

URAIAN NAMA OUT PUT

RENCANA

OUT PUT

02 03 99 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong

Royong dan Fasilitasi Gotong Royong

Masyarakat

terlaksanya kegiatan Bulan

Bhakti Gotong Royong dan

Fasilitasi Gotong Royong

Masyarakat

1 paket 5.335.000 1 paket 5.335.000 100 5.335.000

02 04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 252.117.500 248.867.500 99 74.967.500 - 173.900.000 -

02 04 01 Dukungan pelaksanaan program

pembangunan/rehab RTLH Gakin

Peningkatan kualitas RTLH

Gakin

5 unit 54.935.000 5 unit 52.085.000 95 52.085.000

02 04 15 Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan

Fasilitas pengelolaan sampah

desa/pemukiman

sampah terkelola dengan

baik

3 unit 22.882.500 3 unit 22.882.500 100 22.882.500

02 04 15 Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan

Fasilitas pengelolaan sampah

desa/pemukiman (RPS BUMDes)

sampah terkelola dengan

baik

108 m² 153.350.000 228 m² 153.150.000 100 153.150.000

02 04 99 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Air

Hujan (Glugo Rt 01)

mengurangi resiko bencana

banjir

58 m 20.950.000 58 20.750.000 99 20.750.000

02 05 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0 0

02 06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 6.200.000 6.000.000 97 6.000.000 - - -

02 06 99 Pelatihan Jurnalistik peningkatan kegiatan

jurnalistik

4 kali 6.200.000 4 kali 6.000.000 97 6.000.000

02 07 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0

02 08 Sub Bidang Pariwisata 0

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 1.000.514.500 917.158.457 92 238.876.807 42.841.650 630.538.000 -

03 01 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyaraat 305.855.000 278.213.807 91 46.966.807 - 231.247.000 -

03 01 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos

Keamanan Desa

terjaganya keamanan

wilayah desa khususnya

kantor desa

1 paket 45.973.000 1 paket 45.300.000 99 45.300.000

03 01 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas

Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh

Pemdes

Peningkatan Kinerja Tenaga

Keamanan/Ketertiban

12 kali 30.897.000 12 kali 30.897.000 100 30.897.000

03 01 04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap

Bencana Skala Lokal Desa

Pengendalian Bencana Skala

Lokal Desa

15 kali 21.787.500 15 kali 19.235.000 88 19.235.000

03 01 06 Bantuan hukum untuk Aparatur Desa

dan masyarakat Miskin

Terselesainya permasalahan

hukum Aparatur Desa dan

masyarakat Miskin

10 kasus 4.460.000 - -

Page 49: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

VOLU

ME

SATU

AN ANGGARAN (Rp)

VOL

UME SATUA

N ANGGARAN (Rp)

CAPAI

AN (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SUMBER DANA

DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA

DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)

BENTUK

LAIN

REALISASIKODE

REKENING

1

URAIAN NAMA OUT PUT

RENCANA

OUT PUT

03 01 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosilisasi kepada

Masyarakat di Bidang Hukum dan

Perlindungan Masyarakat

Peningkatan pengetahuan

Masyarakat di Bidang

Hukum dan Perlindungan

Masyarakat

5 kali 12.790.000 5 kali 8.145.000 64 8.145.000

03 01 91 Pembinaan dan Pengawasan Rumah

Kos/Sewa

rumah kos terkelola dengan

baik dan tidak melanggar

aturan

12 bulan 147.387.500 12 bulan 145.905.000 99 145.905.000

03 01 99 Penanggulangan orang yang mengalami

Gangguan Jiwa

tertanganinya orang yang

mengalami Gangguan Jiwa

12 penderita 5.520.000 2 penderita 1.000.000 18 1.000.000

03 01 99 Pengembangan dan Pengelolaan Desa

Siaga

peningkatan pengelolaan

desa siaga

1 paket 37.040.000 1 paket 27.731.807 75 27.731.807

03 02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 560.294.500 513.048.000 92 166.995.000 - 346.066.000 -

03 02 01 Pembinaan Group Kesenian dan

Kebudayaan Tingkat Desa

Kelestarian Kesenian dan

Kebudayaan Tingkat Desa

1 paket 68.742.500 1 paket 64.242.500 93 64.242.500

03 02 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian,

Adat/kebudayaan, dan Keagamaan

Tingkat desa (hari jaya panggungharjo)

terselenggaranyan Festival

Kesenian, Adat/kebudayaan,

dan Keagamaan Tingkat

desa (hari jaya

panggungharjo) dengan baik

1 paket 123.415.000 1 paket 123.415.000 100 123.415.000

03 02 05 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana

Prasarana Kebudayaan/Rumah

Adat/Keagamaan Milik Desa (Masjid

Taqwa Garon)

peningkatan kualitas Sarana

Prasarana Keagamaan Milik

Desa (Masjid Taqwa Garon)

48 m2 26.100.000 35 m2 25.900.000 99 25.900.000

03 02 90 Pelatihan di Bidang Keagamaan Peningkatan pengetahuan di

Bidang Keagamaan

2 kali 12.602.000 2 kali 8.540.000 68 8.540.000

03 02 99 Fasilitasi Kegiatan Peringantan Hari

Besar Keagamaan

penyediaan fasilitas Kegiatan

Peringantan Hari Besar

Keagamaan

28 kelom

pok

42.880.000 28 kelomp

ok

41.300.000 96 41.300.000

03 02 99 Pelaksanaan Lomba Potensi Bidang

Keagamaan

Terselenggaranya Lomba

Potensi Bidang Keagamaan

1 paket 20.450.000 1 paket 20.450.000 100 20.450.000

03 02 99 Pengembangan dan Pembinaan

Kehidupan Sosial Keagamaan

Peningkatan kerukunan dan

kehidupan Sosial

Keagamaan

1 paket 188.455.000 1 paket 158.442.000 84 158.455.000

Page 50: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

VOLU

ME

SATU

AN ANGGARAN (Rp)

VOL

UME SATUA

N ANGGARAN (Rp)

CAPAI

AN (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SUMBER DANA

DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA

DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)

BENTUK

LAIN

REALISASIKODE

REKENING

1

URAIAN NAMA OUT PUT

RENCANA

OUT PUT

03 02 99 Pembinaan Kaum Rois dan Takmir

Masjid

Peningkatan kegiatan Kaum

Rois dan Takmir Masjid

10 kali 26.950.000 10 kali 21.940.000 81 21.940.000

03 02 99 Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari

Besar Nasional

Penyediaan fasilitas

Pelaksanaan Peringatan Hari

Besar Nasional

24 kelom

pok

42.247.000 24 kelomp

ok

40.745.500 96 40.745.500

03 02 99 Fasilitasi Keikutsertaan dalam

Peringatan Hari Jadi Kabupaten

Keikutsertaankegiatan

dalam Peringatan Hari Jadi

Kabupaten

1 paket 8.453.000 1 paket 8.073.000 96 8.073.000

03 02 99 Kegiatan Sarasehan Hari Jadi Kabupaten 0

03 03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 26.970.000 24.915.000 92 24.915.000 - - -

03 03 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan

Olah Raga Milik Desa

Peningkatan kualitas Sarana

dan Prasarana Kepemudaan

dan Olah Raga Milik Desa

4 unit 21.055.000 4 unit 20.000.000 95 20.000.000

03 03 06 Pembinaan Karang Taruna/klub

Kepemudaan dan Olah Raga

Peningkatan Karang

Taruna/klub Kepemudaan

dan Olah Raga

1 paket 5.915.000 1 paket 4.915.000 83 4.915.000

03 04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 107.395.000 100.981.650 94 - 42.841.650 53.225.000 -

03 04 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Peningkatan intensitas

kegiatan LKMD/LPM/LPMD

1 paket 5.915.000 1 paket 4.915.000 83

03 04 03 Pembinaan PKK Peningkatan intensitas

kegiatan PKK

1 paket 45.745.000 1 paket 42.841.650 94 42.841.650

03 04 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga

kemasyarakatan

Peningkatan pengetahuan

pengurus Lembaga

kemasyarakatan

1 kali 10.955.000 1 kali 10.615.000 97 10.615.000

03 04 99 Peningkatan Kapasitas TPK Peningkatan kualitas

pekerjaan dan tertibnya

pelaporan kegiatan

1 kali 2.127.500 1 kali 2.127.500 100 2.127.500

03 04 99 Operasional Bapel JPS Penyediaan operasional

Bapel JPS

1 paket 38.070.000 1 paket 35.900.000 94 35.900.000

03 04 99 Pembinaan dan Pengembangan Forum

Anak

peningkatan kegiatan Forum

anak

1 paket 4.582.500 1 paket 4.582.500 100 4.582.500

Page 51: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

VOLU

ME

SATU

AN ANGGARAN (Rp)

VOL

UME SATUA

N ANGGARAN (Rp)

CAPAI

AN (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SUMBER DANA

DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA

DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)

BENTUK

LAIN

REALISASIKODE

REKENING

1

URAIAN NAMA OUT PUT

RENCANA

OUT PUT

04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 365.164.800 305.571.300 84 269.031.300 3.200.000 33.340.000 -

04 01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0 0

04 02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 238.931.800 223.776.300 94 220.576.300 3.200.000 - -

04 02 04 Pemeliharaan Saluran Irigasi

Tersier/Sederhana (Bulak Sawit -

Jaranan)

kelancaran pengairan

pertanian

129,165 m3 115.811.900 129,165 m3 107.421.900 93 107.421.900

04 '02 04 Pemeliharaan Saluran Irigasi

Tersier/Sederhana (Sawit-kuburan-kidul

makam)

kelancaran pengairan

pertanian

33,18 m3 30.731.900 33,18 m3 28.341.900 92 28.341.900

04 '02 04 Pemeliharaan Saluran Irigasi

Tersier/Sederhana (Pelemsewu Rt 07)

kelancaran pengairan

pertanian

40 m 8.260.000 40 m 8.260.000 100 8.260.000

04 02 05 Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat

Guna untuk Pertanian/Peternakan

Penerapan Teknologi Tepat

Guna untuk

Pertanian/Peternakan

2 kali 8.700.000 2 kali 8.700.000 100 8.700.000

04 02 99 Pemberdayaan Kelompok Tani peningkatan kegiatan

kelompok pertanian

1 paket 18.227.500 1 paket 18.227.500 100 18.227.500

04 02 99 Pengembangan Tanaman dalam Pot keberhasilan program

tanaman dalam pot

1 paket 20.000.000 1 paket 20.000.000 100 20.000.000

04 02 99 Promosi/Festival/Pameran Produk

Pertanian

keikutsertaan kegiatan

pameran produk pertanian

1 paket 3.200.000 1 paket 3.200.000 100 3.200.000

04 02 99 Angkat Walet kelancaran aliran air sungai 1 paket 34.000.500 1 paket 29.625.000 87 29.625.000

04 03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 45.190.000 28.260.000 63 - - 28.260.000 -

04 03 02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Peningkatan kinerja

perangkat desa

38 orang 45.190.000 38 orang 28.260.000 63 28.260.000

04 04 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindugan Anak & Keluarga 81.043.000 53.535.000 66 48.455.000 - 5.080.000 -

04 04 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan

Perempuan

peran perempuan dalam

perekonomian keluarga

3 kali 20.655.000 3 kali 20.570.000 100 20.570.000 -

04 04 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang

Difabel

Peningkatan ketrampilan

Penyandang Difabel

1 kali 11.440.000 1 kali 4.463.000 39 4.463.000

Page 52: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

VOLU

ME

SATU

AN ANGGARAN (Rp)

VOL

UME SATUA

N ANGGARAN (Rp)

CAPAI

AN (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SUMBER DANA

DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA

DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)

BENTUK

LAIN

REALISASIKODE

REKENING

1

URAIAN NAMA OUT PUT

RENCANA

OUT PUT

04 04 91 Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT,

Bina Keluarga Sakinah (DBKS)

penurunan angka KDRT 1 kali 7.110.000 -

04 04 99 Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia

dan Anak Terlantar

terpenuhinya kebutuhan

hidup Lansia dan anak

terlantar

1 paket 12.440.000 1 paket 6.612.000 53 6.612.000

04 04 99 Optimalisasi Peran Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Desa

peningkatan peran Tim

koordinasi penanggulangan

kemiskinan desa

1 paket 12.588.000 1 paket 5.080.000 40 5.080.000

04 04 99 Pelatihan dan Pemberdayann bagi Kaum

Lansia

peran kaum lansia dalam

kegiatan ekonomi

12 kali 16.810.000 12 kali 16.810.000 100 16.810.000

05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA 40.000.000 2.500.000 6 - - - -

05 01 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 20.000.000 2.500.000 13 - - - -

05 01 01 Penanggulangan Bencana penanganan korban bencana 1 paket 20.000.000 1 paket 2.500.000 13

05 02 Sub Bidang Keadaan Darurat 10.000.000 - - - - - -

05 02 01 Keadaan Darurat penanganan keadaan

darurat

1 paket 10.000.000 -

05 03 Sub Bidang Keadaan Mendesak 10.000.000 - - - - - -

05 03 01 Keadaan Mendesak penanganan keadaan

mendesak

1 paket 10.000.000 -

Page 53: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

LAMPIRAN IV

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal :

Desa : Panggungharjo

Kecamatan : Sewon

Kabupaten : Bantul

No Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Satuan Sumber Dana Jumlah (Rp)

1 Disnakertrans 100.000.000

2 DPUPKP 143.840.000

3 DPUPKP 75.000.000

4 DPUPKP 1.500.000.000

5 DPUPKP 784.000.000

6 BKK 45.000.000

7 BKK 50.000.000

8 P2MD 150.000.000

9 P2MD 20.000.000

10 P2MD 20.000.000 Pemeliharaan Saluran Air Hujan

Pembangunan Jembatan

Perbaikan Jalan

Pembangunan Penerangan Jalan

Pembangunan Gedung

Pengembangan Pengelolaan Sampah

Pembangunan Paving Blok

Sub Total Jenis Kegiatan 1

PROGRAM SEKTORAL YANG MASUK DESA

Jenis Kegiatan

Padat Karya Infrastruktur

Talud Jalan

Saluran Drainase

Page 54: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

No Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Satuan Sumber Dana Jumlah (Rp)Jenis Kegiatan

Padat Karya Infrastruktur1

Pelemsewu RT

01,02 dan 03Cor Jalan 150 m Dinaskertrans 100.000.000

100.000.000

1 Pelemsewu, Sawit Talud Jalan 750 m DPUPKP 143.840.000

143.840.000

1Glondong -

GenengSaluran Drainase 42 m DPUPKP 75.000.000

75.000.000

1 Jaranan Pemb.jembatan 12 m DPUPKP 1.500.000.000

1.500.000.000

1 Glugo Perbaikan Jalan 450 m DPUPKP 350.000.000

2Kampus Isi ke

BaratPengaspalan Jalan 550 m DPUPKP 434.000.000

784.000.000

1 Garon RT 01 Penerangan Jalan 35 titik BKK 25.000.000

2 Cabeyan RT 03 Penerangan Jalan 5 titik BKK 20.000.000

45.000.000

Sub Total Jenis Kegiatan 6

Penerangan Jalan

Penerangan Jalan

Sub Total (6)

Sub Total Jenis Kegiatan 7

Padat Karya Infrastruktur

Sub Total (3)

Sub Total Jenis Kegiatan 3

Sub Total (5)

Pembangunan Jembatan

Sub Total Jenis Kegiatan 2

Sub Total Jenis Kegiatan 4

Talud Jalan

Saluran Drainase

Sub Total (2)

Sub Total (1)

Peleburan dan Pengaspalan Jalan

Sub Total (4)

Sub Total Jenis Kegiatan 5

Perbaikan Jalan

Page 55: PERATURAN DESA (PERDES) NOMOR 1 TAHUN 2020 …...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

No Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Satuan Sumber Dana Jumlah (Rp)Jenis Kegiatan

Padat Karya Infrastruktur1 Garon RT 02

Pembangunan Gedung KB

Matahari56 m² BKK 25.000.000

2 Garon RT 01 Masjid Taqwa 136 m² BKK 25.000.000

50.000.000

1 Sawit RT 05 RPS BUMDes 1 Ls P2MD 150.000.000

150.000.000

1 Glugo RT 02 Jalan Kampung 141 m² P2MD 20.000.000

20.000.000

1 Glugo RT 01 Pemeliharaan Saluran Air Hujan 141 m² P2MD 20.000.000

20.000.000

2.887.840.000

Panggungharjo, 1 April 2020

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI, S.Farm,Apt

Total (1-10)

Sub Total Jenis Kegiatan 9

Pembangunan Paving Blok

Sub Total (9)

Sub Total Jenis Kegiatan 10

Pemeliharaan Saluran Air Hujan

Sub Total (9)

Pembangunan Gedung

Sub Total (8)

Pemasangan Atap Rangka Baja

Sub Total (7)

Sub Total Jenis Kegiatan 8

Pengembangan Pengelola Sampah