PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN...

113
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran I : Nomor Tanggal : : RINGKASAN PENJABARAN APBD 22 Tahun 2017 27 Desember 2017 PERATURAN DAERAH JUMLAH URAIAN Nomor Urut 2 3 1 4 PENDAPATAN 1.699.841.115.051,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 241.191.966.721,00 4.1.1 Hasil Pajak Daerah 36.046.000.000,00 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 17.109.186.000,00 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.594.000.000,00 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 175.442.780.721,00 4.2 DANA PERIMBANGAN 1.078.044.419.330,00 4.2.1 Dana Bagi Hasil 52.099.367.330,00 4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 793.801.136.000,00 4.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 232.143.916.000,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 380.604.729.000,00 4.3.1 Pendapatan Hibah 63.789.400.000,00 4.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 86.450.000.000,00 4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 18.750.000.000,00 4.3.6 Dana Desa 211.615.329.000,00 1.699.841.115.051,00 Jumlah Pendapatan 5 BELANJA DAERAH 1.723.357.367.620,00 1

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN...

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran I :

Nomor

Tanggal

:

:

RINGKASAN PENJABARAN APBD

22 Tahun 201727 Desember 2017

PERATURAN DAERAH

JUMLAHURAIANNomor Urut

2 31

4 PENDAPATAN 1.699.841.115.051,00

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 241.191.966.721,00

4.1.1 Hasil Pajak Daerah 36.046.000.000,00

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 17.109.186.000,00

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.594.000.000,00

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 175.442.780.721,00

4.2 DANA PERIMBANGAN 1.078.044.419.330,00

4.2.1 Dana Bagi Hasil 52.099.367.330,00

4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 793.801.136.000,00

4.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 232.143.916.000,00

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 380.604.729.000,00

4.3.1 Pendapatan Hibah 63.789.400.000,00

4.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 86.450.000.000,00

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 18.750.000.000,00

4.3.6 Dana Desa 211.615.329.000,00

1.699.841.115.051,00Jumlah Pendapatan

5 BELANJA DAERAH 1.723.357.367.620,00

1

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

JUMLAHURAIANNomor Urut

2 31

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.062.781.934.268,00

5.1.1 BELANJA PEGAWAI 637.071.589.273,00

5.1.2 BELANJA BUNGA 4.000.000.000,00

5.1.4 BELANJA HIBAH 78.581.198.500,00

5.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 8.947.905.000,00

5.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN DESA 4.985.000.000,00

5.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN 328.696.241.495,00

5.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 500.000.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 660.575.433.352,00

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 83.523.899.416,00

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 350.312.268.138,00

5.2.3 BELANJA MODAL 226.739.265.798,00

1.723.357.367.620,00Jumlah Belanja

)(23.516.252.569,00SURPLUS (DEFISIT)

6 PEMBIAYAAN 23.516.252.569,00

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 76.514.203.661,00

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 46.514.203.661,00

6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000,00

6.1.7 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 15.000.000.000,00

76.514.203.661,00Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 52.997.951.092,00

2

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

JUMLAHURAIANNomor Urut

2 31

6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 9.997.951.092,00

6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 28.000.000.000,00

6.2.7 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 15.000.000.000,00

52.997.951.092,00Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

23.516.252.569,00Pembiayaan Netto

0,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO

3

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGNG

Nomor

Tanggal

:

:22 Tahun 201727 Desember 2017

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

4 5 6

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 177.504.813.300,00 534.690.171.151,00 547.736.051.278,00 1.082.426.222.429,00

1.01 PELAYANAN DASAR 161.185.305.300,00 474.107.514.913,00 475.684.575.935,00 949.792.090.848,001.01.01 PENDIDIKAN 33.000.000,00 387.560.054.207,00 102.384.097.070,00 489.944.151.277,006.01.01.16 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,006.01.01.17 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00 4.437.000,00 4.437.000,006.01.01.06 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 5.745.000,00 5.745.000,006.01.01.18 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 4.263.000,00 4.263.000,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 5.504.000,00 5.504.000,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,006.01.01.09 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 4.060.000,00 4.060.000,004.01.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 192.920.000,00 192.920.000,006.01.01.19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,006.01.01.08 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 5.025.000,00 5.025.000,006.01.01.11 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 4.760.000,00 4.760.000,006.01.01.20 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,006.01.01.03 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,006.01.01.12 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,006.01.01.02 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 5.600.000,00 5.600.000,006.01.01.15 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,001.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 33.000.000,00 387.560.054.207,00 102.110.883.070,00 489.670.937.277,001.01.02 KESEHATAN 161.012.305.300,00 67.400.024.431,00 218.256.722.200,00 285.656.746.631,006.01.01.16 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,006.01.01.07 KECAMATAN KEDU 0,00 0,00 3.834.000,00 3.834.000,00

1

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

4 5 66.01.01.17 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00 4.875.000,00 4.875.000,006.01.01.06 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 4.639.500,00 4.639.500,006.01.01.18 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 4.424.000,00 4.424.000,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 3.462.000,00 3.462.000,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 4.715.000,00 4.715.000,006.01.01.09 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 3.775.000,00 3.775.000,001.01.02.01 DINAS KESEHATAN 36.012.305.300,00 47.000.512.386,00 94.093.153.200,00 141.093.665.586,004.01.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 59.608.000,00 59.608.000,006.01.01.19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,006.01.01.11 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 4.702.000,00 4.702.000,006.01.01.08 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 4.572.500,00 4.572.500,006.01.01.20 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,006.01.01.03 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,006.01.01.12 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 3.821.000,00 3.821.000,006.01.01.02 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 4.160.000,00 4.160.000,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 4.865.000,00 4.865.000,001.01.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 125.000.000.000,00 20.399.512.045,00 124.019.000.000,00 144.418.512.045,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 3.496.000,00 3.496.000,006.01.01.14 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,006.01.01.15 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,006.01.01.04 KECAMATAN KALORAN 0,00 0,00 4.320.000,00 4.320.000,001.01.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 140.000.000,00 12.329.862.305,00 147.454.271.790,00 159.784.134.095,001.02.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 60.800.000,00 60.800.000,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 11.215.504.000,00 11.215.504.000,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 345.000.000,00 345.000.000,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 656.440.000,00 656.440.000,001.01.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 140.000.000,00 12.329.862.305,00 133.907.397.790,00 146.237.260.095,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 1.269.130.000,00 1.269.130.000,001.01.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 0,00 0,00 3.608.974.300,00 3.608.974.300,001.01.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 2.509.474.300,00 2.509.474.300,001.01.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 0,00 1.099.500.000,00 1.099.500.000,001.01.05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00 3.752.206.263,00 790.368.000,00 4.542.574.263,001.01.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 3.752.206.263,00 790.368.000,00 4.542.574.263,00

2

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

4 5 61.01.06 SOSIAL 0,00 3.065.367.707,00 3.190.142.575,00 6.255.510.282,006.01.01.16 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 7.580.000,00 7.580.000,001.01.06.01 DINAS SOSIAL 0,00 3.065.367.707,00 3.023.638.000,00 6.089.005.707,006.01.01.07 KECAMATAN KEDU 0,00 0,00 9.531.000,00 9.531.000,006.01.01.17 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00 8.183.500,00 8.183.500,006.01.01.06 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 16.453.000,00 16.453.000,006.01.01.18 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 7.678.075,00 7.678.075,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 8.424.000,00 8.424.000,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 12.400.000,00 12.400.000,006.01.01.09 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 7.411.500,00 7.411.500,006.01.01.19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 6.605.000,00 6.605.000,006.01.01.08 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 6.680.000,00 6.680.000,006.01.01.11 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 8.075.000,00 8.075.000,006.01.01.20 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 9.265.000,00 9.265.000,006.01.01.03 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,006.01.01.12 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 9.537.500,00 9.537.500,006.01.01.02 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 8.360.000,00 8.360.000,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 6.871.000,00 6.871.000,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,006.01.01.14 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00 11.270.000,00 11.270.000,006.01.01.15 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,006.01.01.04 KECAMATAN KALORAN 0,00 0,00 6.280.000,00 6.280.000,00

1.02 NON PELAYANAN DASAR 16.319.508.000,00 60.582.656.238,00 72.051.475.343,00 132.634.131.581,001.02.01 TENAGA KERJA 105.000.000,00 3.809.979.782,00 4.424.866.000,00 8.234.845.782,001.02.01.01 DINAS TENAGA KERJA 105.000.000,00 3.809.979.782,00 4.424.866.000,00 8.234.845.782,001.02.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 8.420.194.393,00 1.223.015.500,00 9.643.209.893,001.02.02.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 0,00 8.420.194.393,00 1.223.015.500,00 9.643.209.893,001.02.03 PANGAN 0,00 12.436.062.687,00 2.992.331.300,00 15.428.393.987,006.01.01.16 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,006.01.01.07 KECAMATAN KEDU 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,001.02.03.01 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0,00 12.436.062.687,00 2.092.568.750,00 14.528.631.437,006.01.01.17 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00 3.258.000,00 3.258.000,00

3

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

4 5 66.01.01.06 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 3.194.000,00 3.194.000,006.01.01.18 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 4.190.000,00 4.190.000,006.01.01.09 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 3.320.000,00 3.320.000,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 5.265.000,00 5.265.000,004.01.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 845.946.050,00 845.946.050,006.01.01.19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,006.01.01.11 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 3.520.000,00 3.520.000,006.01.01.08 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 3.049.500,00 3.049.500,006.01.01.20 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 1.820.000,00 1.820.000,006.01.01.03 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,006.01.01.12 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 1.980.000,00 1.980.000,006.01.01.02 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 2.310.000,00 2.310.000,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 3.590.000,00 3.590.000,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 3.170.000,00 3.170.000,006.01.01.15 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,001.02.04 PERTANAHAN 0,00 0,00 8.841.769.000,00 8.841.769.000,004.01.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 43.250.000,00 43.250.000,001.01.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 8.238.519.000,00 8.238.519.000,003.01.03.01 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,001.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,001.02.05 LINGKUNGAN HIDUP 800.000.000,00 7.808.499.912,00 9.437.550.550,00 17.246.050.462,006.01.01.16 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,001.02.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 800.000.000,00 7.808.499.912,00 8.983.386.300,00 16.791.886.212,006.01.01.06 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 7.152.000,00 7.152.000,006.01.01.18 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 3.640.000,00 3.640.000,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 313.114.250,00 313.114.250,006.01.01.09 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 3.525.000,00 3.525.000,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,006.01.01.19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,006.01.01.11 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 3.225.000,00 3.225.000,006.01.01.08 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 4.363.000,00 4.363.000,006.01.01.20 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00

4

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

4 5 66.01.01.03 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 3.990.000,00 3.990.000,006.01.01.12 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,006.01.01.02 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 3.370.000,00 3.370.000,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 15.985.000,00 15.985.000,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 59.700.000,00 59.700.000,006.01.01.15 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,001.02.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 77.500.000,00 2.997.274.135,00 3.709.708.000,00 6.706.982.135,006.01.01.16 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 1.850.000,00 1.850.000,006.01.01.07 KECAMATAN KEDU 0,00 0,00 4.491.000,00 4.491.000,006.01.01.17 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00 5.253.000,00 5.253.000,006.01.01.06 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 6.186.500,00 6.186.500,006.01.01.18 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 9.750.000,00 9.750.000,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,006.01.01.09 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 4.920.000,00 4.920.000,006.01.01.19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 3.930.000,00 3.930.000,006.01.01.11 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 4.935.000,00 4.935.000,006.01.01.08 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 4.000.500,00 4.000.500,006.01.01.20 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,006.01.01.03 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,006.01.01.12 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 2.720.000,00 2.720.000,001.02.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 77.500.000,00 2.997.274.135,00 3.616.081.000,00 6.613.355.135,006.01.01.02 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 4.790.000,00 4.790.000,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 4.436.000,00 4.436.000,006.01.01.14 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00 6.050.000,00 6.050.000,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 3.440.000,00 3.440.000,006.01.01.15 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 5.675.000,00 5.675.000,006.01.01.04 KECAMATAN KALORAN 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,001.02.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 2.698.622.332,00 5.338.582.400,00 8.037.204.732,006.01.01.16 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 47.673.000,00 47.673.000,006.01.01.07 KECAMATAN KEDU 0,00 0,00 53.875.100,00 53.875.100,006.01.01.17 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00 46.298.000,00 46.298.000,006.01.01.06 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 64.962.900,00 64.962.900,00

5

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

4 5 66.01.01.18 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 48.781.000,00 48.781.000,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 1.861.304.200,00 1.861.304.200,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 142.542.500,00 142.542.500,006.01.01.09 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 54.318.000,00 54.318.000,004.01.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 19.998.000,00 19.998.000,006.01.01.19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 44.040.000,00 44.040.000,006.01.01.08 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 53.247.200,00 53.247.200,006.01.01.11 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 48.474.500,00 48.474.500,006.01.01.20 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 36.450.000,00 36.450.000,006.01.01.03 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 50.261.500,00 50.261.500,006.01.01.12 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 47.145.000,00 47.145.000,006.01.01.02 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 48.100.000,00 48.100.000,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 163.746.000,00 163.746.000,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 340.605.400,00 340.605.400,006.01.01.14 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00 60.361.000,00 60.361.000,006.01.01.15 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 53.340.000,00 53.340.000,006.01.01.04 KECAMATAN KALORAN 0,00 0,00 54.188.100,00 54.188.100,001.02.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 2.698.622.332,00 1.998.871.000,00 4.697.493.332,001.02.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 0,00 8.004.682.300,00 8.004.682.300,001.02.02.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 0,00 0,00 8.004.682.300,00 8.004.682.300,001.02.09 PERHUBUNGAN 1.888.986.000,00 3.504.877.266,00 4.638.511.500,00 8.143.388.766,001.02.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 1.888.986.000,00 3.504.877.266,00 4.638.511.500,00 8.143.388.766,001.02.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 2.068.282.117,00 14.105.259.050,00 16.173.541.167,004.01.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 6.538.401.150,00 6.538.401.150,004.01.02.01 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 148.090.000,00 148.090.000,001.02.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 2.068.282.117,00 7.418.767.900,00 9.487.050.017,001.02.11 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 11.523.022.000,00 9.546.741.990,00 1.474.686.000,00 11.021.427.990,004.01.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 16.222.000,00 16.222.000,001.02.11.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM 11.523.022.000,00 9.546.741.990,00 1.458.464.000,00 11.005.205.990,001.02.12 PENANAMAN MODAL 1.925.000.000,00 2.467.860.099,00 1.683.426.364,00 4.151.286.463,001.02.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.925.000.000,00 2.467.860.099,00 1.683.426.364,00 4.151.286.463,001.02.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0,00 0,00 0,00 0,001.02.14 STATISTIK 0,00 0,00 861.611.400,00 861.611.400,00

6

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

4 5 66.01.01.16 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,006.01.01.07 KECAMATAN KEDU 0,00 0,00 3.100.400,00 3.100.400,002.01.01.01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,006.01.01.17 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00 2.325.000,00 2.325.000,006.01.01.06 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 4.562.500,00 4.562.500,006.01.01.18 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 3.316.000,00 3.316.000,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 60.172.000,00 60.172.000,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 7.270.000,00 7.270.000,006.01.01.09 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 3.265.000,00 3.265.000,006.01.01.19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 1.710.000,00 1.710.000,006.01.01.11 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 2.264.500,00 2.264.500,006.01.01.08 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 3.607.500,00 3.607.500,006.01.01.20 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,006.01.01.03 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,006.01.01.12 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 2.178.000,00 2.178.000,006.01.01.02 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 2.510.000,00 2.510.000,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 6.725.000,00 6.725.000,001.02.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 0,00 649.720.000,00 649.720.000,006.01.01.14 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,006.01.01.15 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,006.01.01.04 KECAMATAN KALORAN 0,00 0,00 5.387.500,00 5.387.500,004.01.03.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 0,00 6.930.000,00 6.930.000,001.02.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 49.018.000,00 49.018.000,001.02.15 PERSANDIAN 0,00 0,00 0,00 0,001.02.16 KEBUDAYAAN 0,00 2.256.861.275,00 3.801.615.479,00 6.058.476.754,006.01.01.16 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,006.01.01.07 KECAMATAN KEDU 0,00 0,00 5.390.000,00 5.390.000,006.01.01.17 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00 5.787.000,00 5.787.000,006.01.01.06 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 6.985.500,00 6.985.500,001.02.16.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 2.256.861.275,00 1.387.621.079,00 3.644.482.354,006.01.01.18 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 101.685.900,00 101.685.900,00

7

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

4 5 66.01.01.09 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 5.460.000,00 5.460.000,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,004.01.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 2.187.611.000,00 2.187.611.000,006.01.01.19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,006.01.01.08 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 6.795.000,00 6.795.000,006.01.01.20 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,006.01.01.03 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,006.01.01.12 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,006.01.01.02 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 11.465.000,00 11.465.000,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 15.340.000,00 15.340.000,006.01.01.14 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00 6.225.000,00 6.225.000,006.01.01.15 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,006.01.01.04 KECAMATAN KALORAN 0,00 0,00 3.850.000,00 3.850.000,001.02.17 PERPUSTAKAAN 0,00 2.567.400.250,00 1.229.366.000,00 3.796.766.250,001.02.17.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 2.567.400.250,00 1.229.366.000,00 3.796.766.250,001.02.18 KEARSIPAN 0,00 0,00 284.494.500,00 284.494.500,001.02.17.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 250.494.500,00 250.494.500,001.02.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00

2 URUSAN PEMERINTAH PILIHAN 472.378.000,00 5.125.917.569,00 34.804.815.000,00 39.930.732.569,00

2.01 URUSAN PEMERINTAH PILIHAN 472.378.000,00 5.125.917.569,00 34.804.815.000,00 39.930.732.569,002.01.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 472.378.000,00 5.125.917.569,00 2.817.672.000,00 7.943.589.569,002.01.01.01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 472.378.000,00 5.125.917.569,00 2.817.672.000,00 7.943.589.569,002.01.02 PARIWISATA 0,00 0,00 1.522.279.000,00 1.522.279.000,001.02.16.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 0,00 1.522.279.000,00 1.522.279.000,002.01.03 PERTANIAN 0,00 0,00 26.184.930.000,00 26.184.930.000,001.02.03.01 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0,00 0,00 14.017.630.000,00 14.017.630.000,002.01.01.01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0,00 0,00 12.167.300.000,00 12.167.300.000,002.01.04 KEHUTANAN 0,00 0,00 0,00 0,002.01.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0,00 0,00 0,00 0,002.01.06 PERDAGANGAN 0,00 0,00 3.835.429.000,00 3.835.429.000,00

8

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

4 5 64.01.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 26.840.000,00 26.840.000,001.01.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,001.02.11.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM 0,00 0,00 3.608.589.000,00 3.608.589.000,002.01.07 PERINDUSTRIAN 0,00 0,00 354.505.000,00 354.505.000,001.02.11.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM 0,00 0,00 354.505.000,00 354.505.000,002.01.08 TRANSMIGRASI 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,001.02.01.01 DINAS TENAGA KERJA 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.521.499.623.751,00 443.040.533.008,00 22.989.284.261,00 466.029.817.269,00

3.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.521.499.623.751,00 443.040.533.008,00 22.989.284.261,00 466.029.817.269,003.01.01 PENGAWASAN 0,00 2.728.835.061,00 1.624.020.000,00 4.352.855.061,003.01.01.01 INSPEKTORAT 0,00 2.728.835.061,00 1.624.020.000,00 4.352.855.061,003.01.02 PERENCANAAN 0,00 3.612.937.862,00 5.784.434.800,00 9.397.372.662,006.01.01.16 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,001.01.06.01 DINAS SOSIAL 0,00 0,00 3.180.000,00 3.180.000,006.01.01.07 KECAMATAN KEDU 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,003.01.01.01 INSPEKTORAT 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,001.02.03.01 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0,00 0,00 43.500.000,00 43.500.000,002.01.01.01 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,006.01.01.17 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,001.02.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,006.01.01.06 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,001.02.16.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 0,00 3.399.000,00 3.399.000,006.01.01.18 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 2.740.000,00 2.740.000,006.01.01.09 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 2.570.000,00 2.570.000,001.02.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,005.01.01.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,001.01.02.01 DINAS KESEHATAN 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,004.01.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 403.248.300,00 403.248.300,001.02.17.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

9

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

4 5 66.01.01.19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,006.01.01.11 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,006.01.01.08 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 2.897.500,00 2.897.500,003.01.02.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 3.612.937.862,00 5.042.949.000,00 8.655.886.862,001.02.01.01 DINAS TENAGA KERJA 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,006.01.01.20 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 2.240.000,00 2.240.000,004.01.02.01 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,001.02.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 0,00 3.153.000,00 3.153.000,006.01.01.03 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,006.01.01.12 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,001.02.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,003.01.04.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 0,00 3.240.000,00 3.240.000,001.02.02.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,006.01.01.02 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,001.01.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,001.02.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,001.01.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,006.01.01.14 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,003.01.03.01 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0,00 0,00 153.500.000,00 153.500.000,001.01.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 0,00 3.268.000,00 3.268.000,001.02.11.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,006.01.01.15 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,006.01.01.04 KECAMATAN KALORAN 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,004.01.03.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,001.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,001.02.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,003.01.03 KEUANGAN 1.521.499.623.751,00 433.551.170.915,00 10.034.502.161,00 443.585.673.076,006.01.01.16 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 24.874.000,00 24.874.000,006.01.01.07 KECAMATAN KEDU 0,00 0,00 75.132.700,00 75.132.700,006.01.01.17 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00 40.250.000,00 40.250.000,006.01.01.06 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 89.218.500,00 89.218.500,00

10

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

4 5 66.01.01.18 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 194.633.670,00 194.633.670,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,006.01.01.09 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 69.511.800,00 69.511.800,004.01.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 377.649.900,00 377.649.900,006.01.01.19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 52.000.000,00 52.000.000,006.01.01.08 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 86.755.000,00 86.755.000,006.01.01.11 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 45.222.000,00 45.222.000,006.01.01.20 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 80.200.000,00 80.200.000,006.01.01.03 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 111.365.000,00 111.365.000,006.01.01.12 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 25.486.700,00 25.486.700,006.01.01.02 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 33.027.611,00 33.027.611,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 58.697.000,00 58.697.000,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 74.504.000,00 74.504.000,006.01.01.14 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,003.01.03.01 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.521.499.623.751,00 433.551.170.915,00 8.351.100.940,00 441.902.271.855,006.01.01.15 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 45.279.340,00 45.279.340,006.01.01.04 KECAMATAN KALORAN 0,00 0,00 68.594.000,00 68.594.000,003.01.04 KEPEGAWAIAN 0,00 3.147.589.170,00 3.864.507.300,00 7.012.096.470,001.02.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,004.01.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 251.345.500,00 251.345.500,001.02.17.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,003.01.04.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 3.147.589.170,00 3.462.161.800,00 6.609.750.970,003.01.03.01 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,001.01.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,003.01.05 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 0,00 0,00 0,003.01.06 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 0,00 1.681.820.000,00 1.681.820.000,003.01.02.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 0,00 1.681.820.000,00 1.681.820.000,00

4 PENDUKUNG 339.500.000,00 35.063.424.915,00 39.525.848.600,00 74.589.273.515,00

4.01 PENDUKUNG 339.500.000,00 35.063.424.915,00 39.525.848.600,00 74.589.273.515,004.01.01 PENDUKUNG KEPALA DAERAH 339.500.000,00 12.324.623.993,00 23.171.251.100,00 35.495.875.093,00

11

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

4 5 66.01.01.16 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 23.715.000,00 23.715.000,006.01.01.07 KECAMATAN KEDU 0,00 0,00 20.108.500,00 20.108.500,006.01.01.17 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00 13.512.500,00 13.512.500,006.01.01.06 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 25.634.000,00 25.634.000,006.01.01.18 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 17.521.500,00 17.521.500,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 22.349.000,00 22.349.000,006.01.01.09 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 18.836.500,00 18.836.500,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 31.896.000,00 31.896.000,004.01.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 339.500.000,00 12.324.623.993,00 22.398.610.700,00 34.723.234.693,006.01.01.19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 18.415.000,00 18.415.000,006.01.01.08 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 17.306.000,00 17.306.000,006.01.01.11 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 23.346.000,00 23.346.000,006.01.01.20 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 16.660.000,00 16.660.000,004.01.02.01 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 86.220.000,00 86.220.000,006.01.01.03 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 22.200.000,00 22.200.000,006.01.01.12 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 16.590.000,00 16.590.000,003.01.04.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 0,00 43.465.000,00 43.465.000,006.01.01.02 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 19.410.000,00 19.410.000,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 25.253.000,00 25.253.000,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 17.415.400,00 17.415.400,006.01.01.14 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00 19.965.000,00 19.965.000,001.01.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,006.01.01.15 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,006.01.01.04 KECAMATAN KALORAN 0,00 0,00 25.075.000,00 25.075.000,001.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,001.02.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 192.347.000,00 192.347.000,004.01.02 PENDUKUNG DPRD 0,00 21.566.044.192,00 16.034.897.500,00 37.600.941.692,004.01.02.01 SEKRETARIAT DPRD 0,00 21.566.044.192,00 16.034.897.500,00 37.600.941.692,004.01.03 PENDUKUNG PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 1.172.756.730,00 319.700.000,00 1.492.456.730,004.01.03.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 1.172.756.730,00 319.700.000,00 1.492.456.730,00

5 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 1.140.860.903,00 7.943.037.310,00 9.083.898.213,00

12

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

4 5 6

5.01 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 1.140.860.903,00 7.943.037.310,00 9.083.898.213,005.01.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 1.140.860.903,00 7.943.037.310,00 9.083.898.213,006.01.01.16 KECAMATAN BANSARI 0,00 0,00 7.420.000,00 7.420.000,001.01.06.01 DINAS SOSIAL 0,00 0,00 197.192.000,00 197.192.000,006.01.01.07 KECAMATAN KEDU 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,006.01.01.17 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,006.01.01.06 KECAMATAN BULU 0,00 0,00 10.662.000,00 10.662.000,006.01.01.18 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 0,00 5.806.000,00 5.806.000,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 0,00 288.438.000,00 288.438.000,006.01.01.09 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 0,00 6.162.500,00 6.162.500,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,005.01.01.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 1.140.860.903,00 797.108.360,00 1.937.969.263,004.01.01.01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 142.415.500,00 142.415.500,006.01.01.19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,006.01.01.11 KECAMATAN JUMO 0,00 0,00 6.340.000,00 6.340.000,006.01.01.08 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 0,00 9.125.000,00 9.125.000,006.01.01.20 KECAMATAN TRETEP 0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,006.01.01.03 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,006.01.01.12 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 0,00 7.780.500,00 7.780.500,006.01.01.02 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 0,00 22.597.000,00 22.597.000,006.01.01.14 KECAMATAN BEJEN 0,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 0,00 0,00 37.080.000,00 37.080.000,001.01.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 0,00 1.607.143.000,00 1.607.143.000,006.01.01.15 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,006.01.01.04 KECAMATAN KALORAN 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,004.01.03.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 0,00 4.706.517.450,00 4.706.517.450,00

6 KEWILAYAHAN 24.800.000,00 43.721.026.722,00 7.576.396.903,00 51.297.423.625,00

6.01 KEWILAYAHAN 24.800.000,00 43.721.026.722,00 7.576.396.903,00 51.297.423.625,006.01.01 KEWILAYAHAN 24.800.000,00 43.721.026.722,00 7.576.396.903,00 51.297.423.625,006.01.01.16 KECAMATAN BANSARI 0,00 1.589.053.448,00 186.448.000,00 1.775.501.448,00

13

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PendapatanUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Belanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

4 5 66.01.01.07 KECAMATAN KEDU 0,00 1.588.804.945,00 174.580.000,00 1.763.384.945,006.01.01.17 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 1.622.684.671,00 200.100.000,00 1.822.784.671,006.01.01.06 KECAMATAN BULU 0,00 1.558.491.238,00 205.138.415,00 1.763.629.653,006.01.01.18 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 1.507.822.565,00 182.396.064,00 1.690.218.629,006.01.01.01 KECAMATAN TEMANGGUNG 4.800.000,00 11.185.263.594,00 3.437.026.644,00 14.622.290.238,006.01.01.09 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 1.674.963.219,00 166.825.460,00 1.841.788.679,006.01.01.10 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 2.233.555.475,00 341.433.820,00 2.574.989.295,006.01.01.19 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 1.534.466.568,00 184.454.200,00 1.718.920.768,006.01.01.11 KECAMATAN JUMO 0,00 1.497.551.384,00 181.060.000,00 1.678.611.384,006.01.01.08 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 1.602.399.908,00 171.892.800,00 1.774.292.708,006.01.01.20 KECAMATAN TRETEP 0,00 1.387.474.646,00 215.798.800,00 1.603.273.446,006.01.01.03 KECAMATAN PRINGSURAT 15.000.000,00 1.699.423.718,00 198.575.600,00 1.897.999.318,006.01.01.12 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 1.556.553.649,00 189.442.300,00 1.745.995.949,006.01.01.02 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 1.553.561.181,00 165.250.000,00 1.718.811.181,006.01.01.13 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 2.220.368.023,00 367.326.000,00 2.587.694.023,006.01.01.05 KECAMATAN PARAKAN 5.000.000,00 3.067.998.503,00 453.686.800,00 3.521.685.303,006.01.01.14 KECAMATAN BEJEN 0,00 1.586.990.391,00 166.420.000,00 1.753.410.391,006.01.01.15 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 1.541.823.567,00 201.192.000,00 1.743.015.567,006.01.01.04 KECAMATAN KALORAN 0,00 1.511.776.029,00 187.350.000,00 1.699.126.029,00

JUMLAH 1.699.841.115.051,00 1.062.781.934.268,00 660.575.433.352,00 1.723.357.367.620,00

SURPLUS (DEFISIT) )(23.516.252.569,00

SILPATABPembiayaan

NettoPengeluaran

Pembiayaan

1 32

Kode Urusan Pemerintahan DaerahPenerimaan

4 5=3-4 6

3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 76.514.203.661,00 52.997.951.092,00 23.516.252.569,0023.516.252.569

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH3.01.01 0,00 0,00 0 0,00

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH3.0.10.01 0,00 0,00 0 0,00

14

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO

15

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASIPEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor

Tanggal

:

:

PROGRAM DAN KEGIATAN

22 Tahun 201727 Desember 2017

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+5

10101 PENDIDIKAN 31.424.549.670,00 38.089.160.900,00 32.870.386.500,00 102.384.097.070,00

10101.1010101 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 31.400.434.670,00 37.840.061.900,00 32.870.386.500,00 102.110.883.070,0010101.1010101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.736.170,00 86.675.000,001.103.186.900,00 1.316.598.070,0010101.1010101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,0010101.1010101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,0010101.1010101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 49.512.000,00 37.664.000,00 0,00 87.176.000,0010101.1010101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,0010101.1010101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,0010101.1010101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010101.1010101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,0010101.1010101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 59.999.400,00 0,00 59.999.400,0010101.1010101.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,0010101.1010101.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 46.504.170,00 218.500,00 0,00 46.722.670,0010101.1010101.01.027 Pendampingan Dapodik 30.720.000,00 32.605.000,00 86.675.000,00 150.000.000,0010101.1010101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.500.000,00 24.000.000,0030.625.000,00 64.125.000,0010101.1010101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,0010101.1010101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.500.000,00 15.500.000,00 0,00 25.000.000,0010101.1010101.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.125.000,00 0,00 15.125.000,0010101.1010101.15 Program pendidikan anak usia dini 27.725.000,00 119.862.500,00226.115.000,00 373.702.500,0010101.1010101.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini 7.755.000,00 0,00 7.245.000,00 15.000.000,0010101.1010101.15.086 Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA 720.000,00 47.832.500,00 1.447.500,00 50.000.000,0010101.1010101.15.087 Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata

Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan TK/RA230.000,00 38.600.000,00 1.170.000,00 40.000.000,00

10101.1010101.15.100 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 1.200.000,00 47.142.500,00 0,00 48.342.500,0010101.1010101.15.108 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 8.320.000,00 41.680.000,00 0,00 50.000.000,0010101.1010101.15.109 Penunjang DAK Non Fisik PAUD 9.000.000,00 36.560.000,00 0,00 45.560.000,0010101.1010101.15.112 Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,0010101.1010101.15.113 Seminar/Workshop PAUD tentang APE Tradisional Jawa Bernuansa Seni 500.000,00 14.300.000,00 0,00 14.800.000,0010101.1010101.15.115 Pengembangan Sarpras TK Negeri 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,0010101.1010101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13.774.022.000,00 30.254.299.000,0034.205.463.000,00 78.233.784.000,0010101.1010101.16.011 Pembangunan ruang ibadah 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510101.1010101.16.045 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,0010101.1010101.16.062 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,0010101.1010101.16.079 Pelaksanaan Program MBS dan Lomba-lomba SD 14.200.000,00 35.800.000,00 0,00 50.000.000,0010101.1010101.16.097 Pelaksanaan lomba bidang akademik SMP 6.525.000,00 28.475.000,00 0,00 35.000.000,0010101.1010101.16.111 Olimpiade Sain dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP 8.850.000,00 51.150.000,00 0,00 60.000.000,0010101.1010101.16.131 Kegiatan BOS tingkat Sekolah Dasar (SD) 8.819.674.000,00 22.442.559.000,00 11.886.567.000,00 43.148.800.000,0010101.1010101.16.132 Kegiatan BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4.118.278.000,00 9.835.453.000,00 5.336.869.000,00 19.290.600.000,0010101.1010101.16.146 Sosialisasi Kurikulum 2013 1.880.000,00 96.674.000,00 0,00 98.554.000,0010101.1010101.16.148 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,0010101.1010101.16.153 DAK SD 0,00 0,00 6.905.000.000,00 6.905.000.000,0010101.1010101.16.163 Pengadaan alat TIK Pembelajaran SD/SDLB 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,0010101.1010101.16.180 Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil 10.600.000,00 14.400.000,00 0,00 25.000.000,0010101.1010101.16.191 DAK SMP 0,00 0,00 1.312.000.000,00 1.312.000.000,0010101.1010101.16.201 Fasilitasi Kegiatan BOS SD 9.060.000,00 105.940.000,00 0,00 115.000.000,0010101.1010101.16.205 Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP 23.115.000,00 36.885.000,00 0,00 60.000.000,0010101.1010101.16.206 Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP dan MTs. 208.330.000,00 517.670.000,00 0,00 726.000.000,0010101.1010101.16.209 Fasilitasi Kegiatan BOS SMP 3.965.000,00 21.035.000,00 0,00 25.000.000,0010101.1010101.16.210 Fasilitasi Bantuan Keuangan SMP 12.000.000,00 18.000.000,00 0,00 30.000.000,0010101.1010101.16.212 UAS/EHB SD/MI 433.760.000,00 599.240.000,00 0,00 1.033.000.000,0010101.1010101.16.213 Seleksi/Lomba TUB/PBB SMP 4.840.000,00 20.160.000,00 0,00 25.000.000,0010101.1010101.16.218 Penunjang DAK SD 18.720.000,00 32.247.000,00 124.033.000,00 175.000.000,0010101.1010101.16.219 Rehab SD 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,0010101.1010101.16.234 Pembangunan Ruang Penunjang Lain 0,00 0,00 299.830.000,00 299.830.000,0010101.1010101.16.240 Implementasi Kurikulum 2013 3.255.000,00 96.745.000,00 0,00 100.000.000,0010101.1010101.16.245 Fasilitasi DAK SMP 27.600.000,00 22.400.000,00 0,00 50.000.000,0010101.1010101.16.248 Pembangunan WC dan Kamar Mandi SD 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,0010101.1010101.16.250 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Islam, dan Seni Islami SD 21.400.000,00 78.600.000,00 0,00 100.000.000,0010101.1010101.16.251 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Islam, dan Seni Islami SMP 25.500.000,00 49.500.000,00 0,00 75.000.000,0010101.1010101.16.252 Internet SMP 0,00 0,00 215.000.000,00 215.000.000,0010101.1010101.16.253 Penataan Lingkungan SD 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,0010101.1010101.16.254 Penataan Lingkungan SMP 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,0010101.1010101.16.256 Pengadaan Komputer SMP 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,0010101.1010101.16.257 Fasilitasi bantuan untuk siswa miskin SMP 2.470.000,00 12.530.000,00 0,00 15.000.000,0010101.1010101.18 Program Pendidikan Non Formal 520.990.000,00 1.865.000.000,00521.010.000,00 2.907.000.000,0010101.1010101.18.016 Peningkatan Pendidikan Masyarakat 5.025.000,00 94.975.000,00 0,00 100.000.000,0010101.1010101.18.028 Penyelenggaraan HAI dan HAN 3.185.000,00 26.815.000,00 0,00 30.000.000,0010101.1010101.18.030 Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP 77.715.000,00 52.285.000,00 0,00 130.000.000,0010101.1010101.18.037 Pendampingan PNF 3.720.000,00 16.280.000,00 0,00 20.000.000,0010101.1010101.18.038 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C 72.755.000,00 107.245.000,00 0,00 180.000.000,0010101.1010101.18.039 Penyelenggaraan PKBM 187.725.000,00 4.275.000,00 0,00 192.000.000,0010101.1010101.18.053 Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Pendidikan Non formal 3.590.000,00 21.410.000,00 0,00 25.000.000,0010101.1010101.18.066 Fasilitasi Akreditasi Lembaga PNF 4.875.000,00 10.125.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00

2

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510101.1010101.18.067 Penyelenggaraan Pendidikan Paket C 161.460.000,00 138.540.000,00 0,00 300.000.000,0010101.1010101.18.070 Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanggar Kegiatan Belajar 0,00 0,00 1.855.000.000,00 1.855.000.000,0010101.1010101.18.071 Pengadaan Buku Perpustakaan 940.000,00 49.060.000,00 0,00 50.000.000,0010101.1010101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 16.404.545.000,00 0,00748.055.000,00 17.152.600.000,0010101.1010101.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 46.170.000,00 53.830.000,00 0,00 100.000.000,0010101.1010101.20.014 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 26.955.000,00 23.045.000,00 0,00 50.000.000,0010101.1010101.20.017 Seleksi Kepala Sekolah 3.810.000,00 121.190.000,00 0,00 125.000.000,0010101.1010101.20.019 Seleksi guru berprestasi 15.865.000,00 34.135.000,00 0,00 50.000.000,0010101.1010101.20.023 Fasilitasi bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT 21.520.000,00 3.480.000,00 0,00 25.000.000,0010101.1010101.20.037 Penilaian PAK tenaga fungsional pendidikan 66.380.000,00 83.620.000,00 0,00 150.000.000,0010101.1010101.20.038 Pelaksanaan program diklat PAK dan PKG 570.000,00 124.430.000,00 0,00 125.000.000,0010101.1010101.20.058 Operasional Pengawas SMP 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,0010101.1010101.20.060 Penyelenggaraan Olimpiade Sains Guru 9.170.000,00 30.830.000,00 0,00 40.000.000,0010101.1010101.20.063 Penerbitan Jurnal Pendidikan 7.090.000,00 22.910.000,00 0,00 30.000.000,0010101.1010101.20.064 BOS Daerah (Peningkatan Mutu) 16.193.865.000,00 8.735.000,00 0,00 16.202.600.000,0010101.1010101.20.067 Fasilitasi Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik PAUDNI Berprestasi 4.480.000,00 45.520.000,00 0,00 50.000.000,0010101.1010101.20.068 Penguatan Lembaga Pendidikan Swasta 2.100.000,00 22.900.000,00 0,00 25.000.000,0010101.1010101.20.070 Penyelenggaraan Bimtek Pembentukan Guru yang Berkarakter 6.570.000,00 143.430.000,00 0,00 150.000.000,0010101.1010101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 164.790.000,00 0,00280.160.000,00 444.950.000,0010101.1010101.22.011 Lomba Sekolah Sehat TK dan SMP 9.000.000,00 11.000.000,00 0,00 20.000.000,0010101.1010101.22.025 POPDA SD, SMP 57.300.000,00 142.700.000,00 0,00 200.000.000,0010101.1010101.22.034 Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online (PPDB Online) 47.730.000,00 102.220.000,00 0,00 149.950.000,0010101.1010101.22.038 Akreditasi di Sekolah/Madrasah 50.760.000,00 24.240.000,00 0,00 75.000.000,0010101.1010101.26 Program peningkatan peran serta kepemudaan 29.235.000,00 0,0095.765.000,00 125.000.000,0010101.1010101.26.014 Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan 21.110.000,00 78.890.000,00 0,00 100.000.000,0010101.1010101.26.016 Peningkatan kapasitas pemuda di bidang olah raga 8.125.000,00 16.875.000,00 0,00 25.000.000,0010101.1010101.30 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 18.640.000,00 0,00216.360.000,00 235.000.000,0010101.1010101.30.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 6.210.000,00 43.790.000,00 0,00 50.000.000,0010101.1010101.30.018 Pengirima Kejuaraan Daerah HAORNAS dan HSP 810.000,00 124.190.000,00 0,00 125.000.000,0010101.1010101.30.019 Porseni Pondok Pesantren 10.810.000,00 24.190.000,00 0,00 35.000.000,0010101.1010101.30.022 Pengiriman Calon Pelatih Olahraga dan Pemuda 810.000,00 24.190.000,00 0,00 25.000.000,0010101.1010101.31 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 92.575.000,00 500.000.000,00307.425.000,00 900.000.000,0010101.1010101.31.023 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu 92.575.000,00 307.425.000,00 0,00 400.000.000,0010101.1010101.31.025 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Olah Raga (GOR) 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,0010101.1010101.32 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga 231.676.500,00 20.550.000,00105.897.000,00 358.123.500,0010101.1010101.32.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga 231.676.500,00 105.897.000,00 20.550.000,00 358.123.500,00

10101.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 9.105.000,00 183.815.000,00 0,00 192.920.000,0010101.4010101.18 Program Pendidikan Non Formal 6.855.000,00 0,00164.625.000,00 171.480.000,0010101.4010101.18.046 Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi 6.105.000,00 150.375.000,00 0,00 156.480.000,0010101.4010101.18.072 Fasilitasi GOPTKI 750.000,00 14.250.000,00 0,00 15.000.000,0010101.4010101.30 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.250.000,00 0,0019.190.000,00 21.440.000,0010101.4010101.30.021 Fasilitasi Olah Raga di Lingkungan pemerintah daerah 2.250.000,00 19.190.000,00 0,00 21.440.000,00

3

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+5

10101.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 1.150.000,00 4.354.000,00 0,00 5.504.000,0010101.6010101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.150.000,00 0,004.354.000,00 5.504.000,0010101.6010101.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 1.150.000,00 4.354.000,00 0,00 5.504.000,00

10101.6010102 KECAMATAN TEMBARAK 1.200.000,00 4.000.000,00 0,00 5.200.000,0010101.6010102.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.200.000,00 0,004.000.000,00 5.200.000,0010101.6010102.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 1.200.000,00 4.000.000,00 0,00 5.200.000,00

10101.6010103 KECAMATAN PRINGSURAT 940.000,00 2.060.000,00 0,00 3.000.000,0010101.6010103.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 940.000,00 0,002.060.000,00 3.000.000,0010101.6010103.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 940.000,00 2.060.000,00 0,00 3.000.000,00

10101.6010105 KECAMATAN PARAKAN 1.190.000,00 4.410.000,00 0,00 5.600.000,0010101.6010105.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.190.000,00 0,004.410.000,00 5.600.000,0010101.6010105.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 1.190.000,00 4.410.000,00 0,00 5.600.000,00

10101.6010106 KECAMATAN BULU 820.000,00 4.925.000,00 0,00 5.745.000,0010101.6010106.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 820.000,00 0,004.925.000,00 5.745.000,0010101.6010106.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 820.000,00 4.925.000,00 0,00 5.745.000,00

10101.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 1.150.000,00 3.875.000,00 0,00 5.025.000,0010101.6010108.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.150.000,00 0,003.875.000,00 5.025.000,0010101.6010108.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 1.150.000,00 3.875.000,00 0,00 5.025.000,00

10101.6010109 KECAMATAN CANDIROTO 540.000,00 3.520.000,00 0,00 4.060.000,0010101.6010109.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 540.000,00 0,003.520.000,00 4.060.000,0010101.6010109.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 540.000,00 3.520.000,00 0,00 4.060.000,00

10101.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 2.010.000,00 4.990.000,00 0,00 7.000.000,0010101.6010110.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.010.000,00 0,004.990.000,00 7.000.000,0010101.6010110.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 2.010.000,00 4.990.000,00 0,00 7.000.000,00

10101.6010111 KECAMATAN JUMO 1.560.000,00 3.200.000,00 0,00 4.760.000,0010101.6010111.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.560.000,00 0,003.200.000,00 4.760.000,0010101.6010111.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 1.560.000,00 3.200.000,00 0,00 4.760.000,00

10101.6010112 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,0010101.6010112.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,003.800.000,00 3.800.000,0010101.6010112.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00

10101.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 1.740.000,00 3.460.000,00 0,00 5.200.000,0010101.6010113.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.740.000,00 0,003.460.000,00 5.200.000,0010101.6010113.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 1.740.000,00 3.460.000,00 0,00 5.200.000,00

10101.6010115 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,0010101.6010115.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,004.200.000,00 4.200.000,0010101.6010115.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

10101.6010116 KECAMATAN BANSARI 100.000,00 5.100.000,00 0,00 5.200.000,0010101.6010116.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 100.000,00 0,005.100.000,00 5.200.000,0010101.6010116.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 100.000,00 5.100.000,00 0,00 5.200.000,00

4

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+5

10101.6010117 KECAMATAN TLOGOMULYO 1.840.000,00 2.597.000,00 0,00 4.437.000,0010101.6010117.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.840.000,00 0,002.597.000,00 4.437.000,0010101.6010117.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 1.840.000,00 2.597.000,00 0,00 4.437.000,00

10101.6010118 KECAMATAN SELOPAMPANG 770.000,00 3.493.000,00 0,00 4.263.000,0010101.6010118.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 770.000,00 0,003.493.000,00 4.263.000,0010101.6010118.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 770.000,00 3.493.000,00 0,00 4.263.000,00

10101.6010119 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0010101.6010119.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,004.000.000,00 4.000.000,0010101.6010119.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

10101.6010120 KECAMATAN TRETEP 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,0010101.6010120.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,003.300.000,00 3.300.000,0010101.6010120.16.200 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se-Kecamatan 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

10102 KESEHATAN 11.153.957.205,00 158.564.860.724,00 48.537.904.271,00 218.256.722.200,00

10102.1010201 DINAS KESEHATAN 6.006.946.205,00 65.302.352.724,00 22.783.854.271,00 94.093.153.200,0010102.1010201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.900.506.000,00 0,00497.016.000,00 2.397.522.000,0010102.1010201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,0010102.1010201.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 117.100.000,00 0,00 117.100.000,0010102.1010201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 195.750.000,00 16.072.000,00 0,00 211.822.000,0010102.1010201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0010102.1010201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0010102.1010201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0010102.1010201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010102.1010201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0010102.1010201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 51.610.000,00 0,00 51.610.000,0010102.1010201.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0010102.1010201.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 1.704.756.000,00 76.534.000,00 0,00 1.781.290.000,0010102.1010201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 68.250.000,00 47.215.000,00207.190.000,00 322.655.000,0010102.1010201.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 24.560.000,00 39.560.000,0010102.1010201.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 18.655.000,00 18.655.000,0010102.1010201.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,0010102.1010201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 68.250.000,00 172.190.000,00 0,00 240.440.000,0010102.1010201.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0010102.1010201.03 Program peningkatan disiplin aparatur 2.500.000,00 0,00197.088.500,00 199.588.500,0010102.1010201.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.500.000,00 197.088.500,00 0,00 199.588.500,0010102.1010201.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4.920.000,00 0,0086.455.000,00 91.375.000,0010102.1010201.05.005 Revitalisasi Sistem Kesehatan dan Peningkatan Sumberdaya Kesehatan 4.920.000,00 86.455.000,00 0,00 91.375.000,0010102.1010201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12.143.000,00 0,0020.440.000,00 32.583.000,0010102.1010201.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.868.000,00 4.132.000,00 0,00 15.000.000,0010102.1010201.06.006 Monitoring dan evaluasi program pembangunan kesehatan 1.275.000,00 16.308.000,00 0,00 17.583.000,00

5

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510102.1010201.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 19.662.000,00 0,002.007.090.600,00 2.026.752.600,0010102.1010201.15.002 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 2.416.000,00 29.599.600,00 0,00 32.015.600,0010102.1010201.15.010 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 17.246.000,00 1.977.491.000,00 0,00 1.994.737.000,0010102.1010201.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.809.701.205,00 3.912.788.771,0045.419.577.024,00 53.142.067.000,0010102.1010201.16.163 Usaha Kesehatan Sekolah 420.000,00 36.180.000,00 0,00 36.600.000,0010102.1010201.16.169 Fasilitasi Pelaksanaan JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah 13.710.000,00 10.990.000,00 0,00 24.700.000,0010102.1010201.16.198 Pelayanan Terapi Rumatan Metadon 3.645.000,00 24.960.000,00 0,00 28.605.000,0010102.1010201.16.199 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 720.000,00 21.680.000,00 21.000.000,00 43.400.000,0010102.1010201.16.201 Bantuan Operasional Kesehatan - Jaminan Persalinan (DAK non Fisik) 33.125.000,00 2.670.517.000,00 0,00 2.703.642.000,0010102.1010201.16.228 Distribusi Obat dan Logistik (DAK Non Fisik) 34.094.000,00 46.095.000,00 0,00 80.189.000,0010102.1010201.16.231 BOK Puskesmas Parakan (DAK Non Fisik) 86.074.900,00 422.041.100,00 0,00 508.116.000,0010102.1010201.16.232 BOK Puskesmas Traji (DAK Non Fisik) 62.547.200,00 302.004.800,00 0,00 364.552.000,0010102.1010201.16.233 BOK Puskesmas Kledung (DAK Non Fisik) 86.105.000,00 472.767.000,00 0,00 558.872.000,0010102.1010201.16.234 BOK Puskesmas Bansari (DAK Non Fisik) 73.782.000,00 442.164.000,00 0,00 515.946.000,0010102.1010201.16.235 BOK Puskesmas Bulu (DAK Non Fisik) 110.903.000,00 545.453.000,00 0,00 656.356.000,0010102.1010201.16.236 BOK Puskesmas Temanggung (DAK Non Fisik) 102.187.000,00 521.986.000,00 0,00 624.173.000,0010102.1010201.16.237 BOK Puskesmas Dharmarini (DAK Non Fisik) 87.932.000,00 447.791.000,00 0,00 535.723.000,0010102.1010201.16.238 BOK Puskesmas Tlogomulyo (DAK Non Fisik) 60.683.900,00 427.031.100,00 0,00 487.715.000,0010102.1010201.16.239 BOK Puskesmas Tembarak (DAK Non Fisik) 84.342.000,00 455.407.000,00 0,00 539.749.000,0010102.1010201.16.240 BOK Puskesmas Selopampang (DAK Non Fisik) 59.916.000,00 387.235.000,00 0,00 447.151.000,0010102.1010201.16.241 BOK Puskesmas Kranggan (DAK Non Fisik) 75.701.000,00 380.202.000,00 0,00 455.903.000,0010102.1010201.16.242 BOK Puskesmas Pare (DAK Non Fisik) 53.400.000,00 361.382.000,00 0,00 414.782.000,0010102.1010201.16.243 BOK Puskesmas Pringsurat (DAK Non Fisik) 76.407.000,00 414.549.000,00 0,00 490.956.000,0010102.1010201.16.244 BOK Puskesmas Rejosari (DAK Non Fisik) 74.840.000,00 419.436.000,00 0,00 494.276.000,0010102.1010201.16.245 BOK Puskesmas Kaloran (DAK Non Fisik) 73.150.600,00 450.887.400,00 0,00 524.038.000,0010102.1010201.16.246 BOK Puskesmas Tepusen (DAK Non Fisik) 63.482.000,00 354.890.000,00 0,00 418.372.000,0010102.1010201.16.247 BOK Puskesmas Kandangan (DAK Non Fisik) 120.004.000,00 571.237.000,00 0,00 691.241.000,0010102.1010201.16.248 BOK Puskesmas Kedu (DAK Non Fisik) 123.559.000,00 530.665.000,00 0,00 654.224.000,0010102.1010201.16.249 BOK Puskesmas Ngadirejo (DAK Non Fisik) 148.959.000,00 593.289.000,00 0,00 742.248.000,0010102.1010201.16.250 BOK Puskesmas Jumo (DAK Non Fisik) 75.658.000,00 449.865.000,00 0,00 525.523.000,0010102.1010201.16.251 BOK Puskesmas Gemawang (DAK Non Fisik) 84.776.400,00 496.992.600,00 0,00 581.769.000,0010102.1010201.16.252 BOK Puskesmas Candiroto (DAK Non Fisik) 88.162.000,00 527.398.000,00 0,00 615.560.000,0010102.1010201.16.253 BOK Puskesmas Bejen (DAK Non Fisik) 58.219.800,00 437.580.200,00 0,00 495.800.000,0010102.1010201.16.254 BOK Puskesmas Tretep (DAK Non Fisik) 83.100.000,00 352.699.000,00 0,00 435.799.000,0010102.1010201.16.255 BOK Puskesmas Wonoboyo (DAK Non Fisik) 72.485.000,00 463.911.000,00 0,00 536.396.000,0010102.1010201.16.257 Fasilitasi Pelaksanaan BLUD Puskesmas 4.035.000,00 68.965.000,00 0,00 73.000.000,0010102.1010201.16.258 BOK Kabupaten (DAK Non Fisik) 90.410.000,00 733.976.000,00 0,00 824.386.000,0010102.1010201.16.259 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Parakan 33.900.000,00 1.334.101.983,00 129.850.000,00 1.497.851.983,0010102.1010201.16.260 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Traji 16.400.000,00 759.333.700,00 79.108.715,00 854.842.415,0010102.1010201.16.261 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas kledung 38.881.760,00 996.318.102,00 129.802.000,00 1.165.001.862,0010102.1010201.16.262 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bansari 30.855.000,00 797.197.840,00 124.997.726,00 953.050.566,0010102.1010201.16.263 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bulu 35.381.760,00 1.603.059.430,00 135.025.000,00 1.773.466.190,00

6

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510102.1010201.16.264 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Temanggung 70.650.000,00 1.545.529.232,00 183.859.000,00 1.800.038.232,0010102.1010201.16.265 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Dharma Rini 125.334.605,00 977.210.408,00 155.000.000,00 1.257.545.013,0010102.1010201.16.266 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tlogomulyo 57.495.000,00 805.778.402,00 73.306.200,00 936.579.602,0010102.1010201.16.267 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tembarak 95.041.760,00 1.575.258.582,00 190.650.000,00 1.860.950.342,0010102.1010201.16.268 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Selopampang 157.881.760,00 807.465.448,00 0,00 965.347.208,0010102.1010201.16.269 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kranggan 58.500.000,00 904.062.153,00 109.184.269,00 1.071.746.422,0010102.1010201.16.270 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pare 1.820.000,00 802.258.650,00 86.120.709,00 890.199.359,0010102.1010201.16.271 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pringsurat 42.000.000,00 2.124.252.718,00 264.679.818,00 2.430.932.536,0010102.1010201.16.272 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Rejosari 14.400.000,00 692.269.407,00 157.740.000,00 864.409.407,0010102.1010201.16.273 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kaloran 50.300.000,00 785.221.711,00 188.780.000,00 1.024.301.711,0010102.1010201.16.274 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tepusen 36.000.000,00 670.299.008,00 175.947.775,00 882.246.783,0010102.1010201.16.275 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kandangan 52.050.000,00 1.520.935.039,00 264.400.000,00 1.837.385.039,0010102.1010201.16.276 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kedu 108.000.000,00 1.442.104.150,00 236.485.721,00 1.786.589.871,0010102.1010201.16.277 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jumo 35.381.760,00 1.075.615.884,00 203.622.000,00 1.314.619.644,0010102.1010201.16.278 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Ngadirejo 59.082.000,00 3.189.645.922,00 339.735.000,00 3.588.462.922,0010102.1010201.16.279 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Gemawang 33.450.000,00 1.607.478.184,00 46.700.000,00 1.687.628.184,0010102.1010201.16.280 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Candiroto 56.160.000,00 1.268.462.970,00 238.445.000,00 1.563.067.970,0010102.1010201.16.281 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bejen 212.900.000,00 1.886.440.970,00 203.490.000,00 2.302.830.970,0010102.1010201.16.282 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Tretep 77.000.000,00 643.647.431,00 84.000.000,00 804.647.431,0010102.1010201.16.283 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Wonoboyo 44.300.000,00 763.403.500,00 90.859.838,00 898.563.338,0010102.1010201.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 6.664.000,00 0,00143.068.200,00 149.732.200,0010102.1010201.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 450.000,00 12.295.000,00 0,00 12.745.000,0010102.1010201.17.006 Penyuluhan keamanan pangan dalam rangka SPP-IRT 480.000,00 37.871.200,00 0,00 38.351.200,0010102.1010201.17.007 Pengawasan Mutu Obat, Kosmetik, Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan 720.000,00 24.280.000,00 0,00 25.000.000,0010102.1010201.17.008 Peningkatan pengawasan pangan jajan anak sekolah 3.994.000,00 44.881.000,00 0,00 48.875.000,0010102.1010201.17.009 Peningkatan Kualitas tenaga pengawas keamanan pangan 1.020.000,00 23.741.000,00 0,00 24.761.000,0010102.1010201.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 7.445.000,00 0,0067.555.000,00 75.000.000,0010102.1010201.19.005 Pengembangan desa siaga 1.795.000,00 23.205.000,00 0,00 25.000.000,0010102.1010201.19.006 Promosi Kesehatan 5.650.000,00 44.350.000,00 0,00 50.000.000,0010102.1010201.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 13.835.000,00 0,00138.838.500,00 152.673.500,0010102.1010201.20.003 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya8.775.000,00 66.225.000,00 0,00 75.000.000,00

10102.1010201.20.007 Intervensi dan penanganan anak gizi buruk 1.120.000,00 50.975.000,00 0,00 52.095.000,0010102.1010201.20.008 Evaluasi Program Gizi 2.270.000,00 18.308.500,00 0,00 20.578.500,0010102.1010201.20.011 Fasilitasi Penanggulangan GAKY di Kabupaten Temanggung 1.670.000,00 3.330.000,00 0,00 5.000.000,0010102.1010201.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4.525.000,00 0,00571.572.000,00 576.097.000,0010102.1010201.21.012 Penyehatan Lingkungan Pemukiman 780.000,00 59.220.000,00 0,00 60.000.000,0010102.1010201.21.013 Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat umum 805.000,00 19.817.000,00 0,00 20.622.000,0010102.1010201.21.014 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 2.220.000,00 470.335.000,00 0,00 472.555.000,0010102.1010201.21.015 Penyehatan Air 720.000,00 22.200.000,00 0,00 22.920.000,0010102.1010201.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 34.010.000,00 0,00374.273.500,00 408.283.500,0010102.1010201.22.018 Penanggulangan KLB dan Bencana 720.000,00 36.306.000,00 0,00 37.026.000,00

7

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510102.1010201.22.019 Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi 950.000,00 184.494.000,00 0,00 185.444.000,0010102.1010201.22.020 Pengendalian Vektor 21.780.000,00 63.873.000,00 0,00 85.653.000,0010102.1010201.22.021 Pengendalian Penyakit Menular 780.000,00 77.612.500,00 0,00 78.392.500,0010102.1010201.22.023 Kesehatan Matra 9.780.000,00 11.988.000,00 0,00 21.768.000,0010102.1010201.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 79.980.000,00 0,00346.104.300,00 426.084.300,0010102.1010201.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 2.895.000,00 12.795.300,00 0,00 15.690.300,0010102.1010201.23.011 Akreditasi Puskesmas 720.000,00 63.930.000,00 0,00 64.650.000,0010102.1010201.23.012 Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.925.000,00 27.800.000,00 0,00 29.725.000,0010102.1010201.23.014 Pelatihan dan Akreditasi Tenaga Kesehatan 14.640.000,00 48.701.000,00 0,00 63.341.000,0010102.1010201.23.015 Rekomendasi dan perijinan kesehatan 720.000,00 19.958.000,00 0,00 20.678.000,0010102.1010201.23.038 Akreditasi Puskesmas (DAK non Fisik) 59.080.000,00 172.920.000,00 0,00 232.000.000,0010102.1010201.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.510.000,00 0,0010.820.634.000,00 10.822.144.000,0010102.1010201.24.014 Pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu 0,00 9.805.728.000,00 0,00 9.805.728.000,0010102.1010201.24.015 Pendampingan Penguatan Program Prioritas Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Keluarga Berencana 1.510.000,00 14.906.000,00 0,00 16.416.000,0010102.1010201.24.017 Penanggulangan krisis kesehatan dan Keluarga Berencana 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,0010102.1010201.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya19.310.000,00 17.713.150.500,003.703.969.000,00 21.436.429.500,00

10102.1010201.25.037 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) 0,00 0,00 4.916.000.000,00 4.916.000.000,0010102.1010201.25.039 Pelayanan Kefarmasian (DAK) 0,00 3.575.400.000,00 678.541.000,00 4.253.941.000,0010102.1010201.25.062 Penunjang DAK Pelayanan Dasar 465.000,00 102.850.000,00 120.452.500,00 223.767.500,0010102.1010201.25.063 Penunjang DAK Kefarmasian 18.845.000,00 25.719.000,00 39.179.000,00 83.743.000,0010102.1010201.25.067 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL (DBHCHT) 0,00 0,00 1.230.000.000,00 1.230.000.000,0010102.1010201.25.070 Fasilitasi Pembangunan Puskesmas Rejosari Pringsurat Tahap II 0,00 0,00 145.005.000,00 145.005.000,0010102.1010201.25.071 Relokasi Puskesmas Wonoboyo 0,00 0,00 7.642.558.000,00 7.642.558.000,0010102.1010201.25.072 Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Sarana Penunjang Lainnya Puskesmas (DBHCHT) 0,00 0,00 1.996.600.000,00 1.996.600.000,0010102.1010201.25.073 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (DBHCHT) 0,00 0,00 630.000.000,00 630.000.000,0010102.1010201.25.076 Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK) 0,00 0,00 314.815.000,00 314.815.000,0010102.1010201.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.200.000,00 0,0024.861.000,00 26.061.000,0010102.1010201.28.009 Peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan sistem rujukan 480.000,00 14.743.500,00 0,00 15.223.500,0010102.1010201.28.011 Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 720.000,00 10.117.500,00 0,00 10.837.500,0010102.1010201.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 720.000,00 0,0079.696.000,00 80.416.000,0010102.1010201.29.008 BIAS dan penanggulangan Penyakit PD3I 720.000,00 79.696.000,00 0,00 80.416.000,0010102.1010201.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 950.000,00 0,0022.385.000,00 23.335.000,0010102.1010201.30.008 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 950.000,00 22.385.000,00 0,00 23.335.000,0010102.1010201.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 8.270.000,00 37.700.000,00205.642.600,00 251.612.600,0010102.1010201.32.005 Peningkatan pelayanan ibu hamil, melahirkan dan anak 6.870.000,00 140.980.500,00 37.700.000,00 185.550.500,0010102.1010201.32.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja 480.000,00 20.233.700,00 0,00 20.713.700,0010102.1010201.32.008 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita 920.000,00 44.428.400,00 0,00 45.348.400,0010102.1010201.35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 10.845.000,00 1.073.000.000,00368.896.500,00 1.452.741.500,0010102.1010201.35.001 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 9.645.000,00 346.852.500,00 1.073.000.000,00 1.429.497.500,0010102.1010201.35.002 Kesehatan Jiwa 1.200.000,00 22.044.000,00 0,00 23.244.000,00

10102.1010202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 5.123.946.000,00 93.141.004.000,00 25.754.050.000,00 124.019.000.000,00

8

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510102.1010202.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 0,004.000.000.000,00 4.000.000.000,0010102.1010202.24.016 Jaminan Kesehatan Temanggung 0,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,0010102.1010202.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah

sakit mata0,00 10.469.000.000,000,00 10.469.000.000,00

10102.1010202.26.040 Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan) 0,00 0,00 6.599.000.000,00 6.599.000.000,0010102.1010202.26.041 Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan) 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,0010102.1010202.26.068 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga RS dan Alat Kedokteran Penyakit Paru (DBHCHT) 0,00 0,00 3.700.000.000,00 3.700.000.000,0010102.1010202.26.071 Fasilitasi Pembangunan Gedung 7 Lantai dan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran RSUD Kabupaten

Temanggung0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

10102.1010202.33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD 5.123.946.000,00 15.285.050.000,0089.141.004.000,00 109.550.000.000,0010102.1010202.33.002 Kegiatan Pelayanan 5.123.946.000,00 89.141.004.000,00 15.285.050.000,00 109.550.000.000,00

10102.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 1.230.000,00 58.378.000,00 0,00 59.608.000,0010102.4010101.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.230.000,00 0,0058.378.000,00 59.608.000,0010102.4010101.16.196 Kegiatan Rakor TP UKS Kabupaten Temanggung 1.230.000,00 58.378.000,00 0,00 59.608.000,00

10102.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 630.000,00 2.832.000,00 0,00 3.462.000,0010102.6010101.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 630.000,00 0,002.832.000,00 3.462.000,0010102.6010101.16.018 Pembinaan UKS/LSS 630.000,00 2.832.000,00 0,00 3.462.000,00

10102.6010102 KECAMATAN TEMBARAK 1.200.000,00 2.960.000,00 0,00 4.160.000,0010102.6010102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.200.000,00 0,002.960.000,00 4.160.000,0010102.6010102.16.018 Pembinaan UKS/LSS 1.200.000,00 2.960.000,00 0,00 4.160.000,00

10102.6010103 KECAMATAN PRINGSURAT 1.410.000,00 1.590.000,00 0,00 3.000.000,0010102.6010103.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.410.000,00 0,001.590.000,00 3.000.000,0010102.6010103.16.018 Pembinaan UKS/LSS 1.410.000,00 1.590.000,00 0,00 3.000.000,00

10102.6010104 KECAMATAN KALORAN 760.000,00 3.560.000,00 0,00 4.320.000,0010102.6010104.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 760.000,00 0,003.560.000,00 4.320.000,0010102.6010104.16.018 Pembinaan UKS/LSS 760.000,00 3.560.000,00 0,00 4.320.000,00

10102.6010105 KECAMATAN PARAKAN 930.000,00 2.566.000,00 0,00 3.496.000,0010102.6010105.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 930.000,00 0,002.566.000,00 3.496.000,0010102.6010105.16.018 Pembinaan UKS/LSS 930.000,00 2.566.000,00 0,00 3.496.000,00

10102.6010106 KECAMATAN BULU 1.040.000,00 3.599.500,00 0,00 4.639.500,0010102.6010106.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.040.000,00 0,003.599.500,00 4.639.500,0010102.6010106.16.018 Pembinaan UKS/LSS 1.040.000,00 3.599.500,00 0,00 4.639.500,00

10102.6010107 KECAMATAN KEDU 1.040.000,00 2.794.000,00 0,00 3.834.000,0010102.6010107.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.040.000,00 0,002.794.000,00 3.834.000,0010102.6010107.16.018 Pembinaan UKS/LSS 1.040.000,00 2.794.000,00 0,00 3.834.000,00

10102.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 1.515.000,00 3.057.500,00 0,00 4.572.500,0010102.6010108.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.515.000,00 0,003.057.500,00 4.572.500,0010102.6010108.16.018 Pembinaan UKS/LSS 1.515.000,00 3.057.500,00 0,00 4.572.500,00

10102.6010109 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 3.775.000,00 0,00 3.775.000,0010102.6010109.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,003.775.000,00 3.775.000,00

9

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510102.6010109.16.018 Pembinaan UKS/LSS 0,00 3.775.000,00 0,00 3.775.000,00

10102.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 1.560.000,00 3.155.000,00 0,00 4.715.000,0010102.6010110.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.560.000,00 0,003.155.000,00 4.715.000,0010102.6010110.16.018 Pembinaan UKS/LSS 1.560.000,00 3.155.000,00 0,00 4.715.000,00

10102.6010111 KECAMATAN JUMO 1.635.000,00 3.067.000,00 0,00 4.702.000,0010102.6010111.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.635.000,00 0,003.067.000,00 4.702.000,0010102.6010111.16.018 Pembinaan UKS/LSS 1.635.000,00 3.067.000,00 0,00 4.702.000,00

10102.6010112 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 3.821.000,00 0,00 3.821.000,0010102.6010112.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,003.821.000,00 3.821.000,0010102.6010112.16.018 Pembinaan UKS/LSS 0,00 3.821.000,00 0,00 3.821.000,00

10102.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 1.065.000,00 3.800.000,00 0,00 4.865.000,0010102.6010113.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.065.000,00 0,003.800.000,00 4.865.000,0010102.6010113.16.018 Pembinaan UKS/LSS 1.065.000,00 3.800.000,00 0,00 4.865.000,00

10102.6010114 KECAMATAN BEJEN 1.560.000,00 3.440.000,00 0,00 5.000.000,0010102.6010114.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.560.000,00 0,003.440.000,00 5.000.000,0010102.6010114.16.018 Pembinaan UKS/LSS 1.560.000,00 3.440.000,00 0,00 5.000.000,00

10102.6010115 KECAMATAN KLEDUNG 1.250.000,00 2.750.000,00 0,00 4.000.000,0010102.6010115.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.250.000,00 0,002.750.000,00 4.000.000,0010102.6010115.16.018 Pembinaan UKS/LSS 1.250.000,00 2.750.000,00 0,00 4.000.000,00

10102.6010116 KECAMATAN BANSARI 200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0010102.6010116.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 200.000,00 0,004.800.000,00 5.000.000,0010102.6010116.16.018 Pembinaan UKS/LSS 200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,00

10102.6010117 KECAMATAN TLOGOMULYO 2.020.000,00 2.855.000,00 0,00 4.875.000,0010102.6010117.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.020.000,00 0,002.855.000,00 4.875.000,0010102.6010117.16.018 Pembinaan UKS/LSS 2.020.000,00 2.855.000,00 0,00 4.875.000,00

10102.6010118 KECAMATAN SELOPAMPANG 770.000,00 3.654.000,00 0,00 4.424.000,0010102.6010118.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 770.000,00 0,003.654.000,00 4.424.000,0010102.6010118.16.018 Pembinaan UKS/LSS 770.000,00 3.654.000,00 0,00 4.424.000,00

10102.6010119 KECAMATAN GEMAWANG 1.850.000,00 3.150.000,00 0,00 5.000.000,0010102.6010119.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.850.000,00 0,003.150.000,00 5.000.000,0010102.6010119.16.018 Pembinaan UKS/LSS 1.850.000,00 3.150.000,00 0,00 5.000.000,00

10102.6010120 KECAMATAN TRETEP 1.400.000,00 1.900.000,00 0,00 3.300.000,0010102.6010120.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.400.000,00 0,001.900.000,00 3.300.000,0010102.6010120.16.018 Pembinaan UKS/LSS 1.400.000,00 1.900.000,00 0,00 3.300.000,00

10103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9.331.483.340,00 35.137.326.650,00 102.985.461.800,00 147.454.271.790,00

10103.1010301 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.742.734.840,00 25.948.301.150,00 102.216.361.800,00 133.907.397.790,0010103.1010301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 317.010.300,00 167.890.000,00794.283.360,00 1.279.183.660,0010103.1010301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00

10

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510103.1010301.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 299.964.200,00 0,00 299.964.200,0010103.1010301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 91.717.800,00 30.626.300,00 15.360.000,00 137.704.100,0010103.1010301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 48.687.500,00 0,00 48.687.500,0010103.1010301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 40.360.000,00 10.000.000,00 50.360.000,0010103.1010301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.675.000,00 10.000.000,00 16.675.000,0010103.1010301.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 132.530.000,00 132.530.000,0010103.1010301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010103.1010301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,0010103.1010301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 154.665.000,00 0,00 154.665.000,0010103.1010301.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 15.200.000,00 0,00 15.200.000,0010103.1010301.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 225.292.500,00 5.805.360,00 0,00 231.097.860,0010103.1010301.02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.323.500,00 0,0051.827.300,00 83.150.800,0010103.1010301.02.025 Pengolahan Data dan Monev Infrastruktur Pekerjaan Umum 12.217.500,00 31.745.900,00 0,00 43.963.400,0010103.1010301.02.029 Penyusunan SPM Pekerjaan Umum 19.106.000,00 20.081.400,00 0,00 39.187.400,0010103.1010301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 31.500.000,00 3.429.078.000,002.551.748.600,00 6.012.326.600,0010103.1010301.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 86.005.000,00 86.005.000,0010103.1010301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 31.500.000,00 46.429.600,00 0,00 77.929.600,0010103.1010301.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 49.600.000,00 0,00 49.600.000,0010103.1010301.02.067 Pembangunan gedung 0,00 2.455.719.000,00 1.794.281.000,00 4.250.000.000,0010103.1010301.02.077 Pemeliharaan gedung Pemerintah Daerah 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,0010103.1010301.02.101 Sarpras Kelurahan Bidang Keciptakaryaan 0,00 0,00 499.326.000,00 499.326.000,0010103.1010301.02.107 Penataan Landscape TV dan Laboratorium Tembakau Tahap II 0,00 0,00 799.466.000,00 799.466.000,0010103.1010301.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0,00 66.528.218.000,000,00 66.528.218.000,0010103.1010301.15.005 Pembangunan jembatan 0,00 0,00 13.798.023.000,00 13.798.023.000,0010103.1010301.15.012 Peningkatan Jembatan 0,00 0,00 3.450.000.000,00 3.450.000.000,0010103.1010301.15.031 Peningkatan Jalan Kabupaten 0,00 0,00 5.445.770.000,00 5.445.770.000,0010103.1010301.15.096 DAK Penugasan Sub Bidang Jalan 0,00 0,00 16.990.000.000,00 16.990.000.000,0010103.1010301.15.100 Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan 0,00 0,00 19.649.850.000,00 19.649.850.000,0010103.1010301.15.106 Peningkatan Jalan Kabupaten (DID) 0,00 0,00 5.900.000.000,00 5.900.000.000,0010103.1010301.15.107 Peningkatan Jembatan (DID) 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,0010103.1010301.15.108 Fasilitasi Pembangunan Jalan Gemawang-Muncar-Sukodadi 0,00 0,00 74.080.000,00 74.080.000,0010103.1010301.15.109 Fasilitasi Pembangunan Jalan Bendo Peri (Mudal-Tembarak-Selopampang) 0,00 0,00 74.080.000,00 74.080.000,0010103.1010301.15.120 Fasilitasi Pembangunan Jalan Kandangan-Jumo-Ngadirejo (lanjutan) dan Pembangunan Jalan

Tlogopucang-Dakaran0,00 0,00 74.080.000,00 74.080.000,00

10103.1010301.15.121 Fasilitasi Pembangunan Jalan Muntung-Jumprit-Sibajag dan Pembangunan Muntung-Jumo 0,00 0,00 74.080.000,00 74.080.000,0010103.1010301.15.122 Fasilitasi DAK Bidang Kebinamargaan 0,00 0,00 298.255.000,00 298.255.000,0010103.1010301.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 370.135.800,00 4.497.200.000,00825.118.200,00 5.692.454.000,0010103.1010301.16.001 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4.895.000,00 195.105.000,00 0,00 200.000.000,0010103.1010301.16.003 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 3.998.410.000,00 3.998.410.000,0010103.1010301.16.006 Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 365.240.800,00 630.013.200,00 0,00 995.254.000,0010103.1010301.16.009 Perbaikan Drainase Jalan Perintis Kemerdekaan 0,00 0,00 498.790.000,00 498.790.000,0010103.1010301.17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 0,00 3.394.495.400,000,00 3.394.495.400,00

11

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510103.1010301.17.003 Pembangunan turap/talud/bronjong 0,00 0,00 994.495.400,00 994.495.400,0010103.1010301.17.005 Pembangunan turap/talud pengaman jalan 0,00 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,0010103.1010301.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.632.877.800,00 2.306.000.000,002.353.083.300,00 6.291.961.100,0010103.1010301.18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,0010103.1010301.18.007 Pemeliharaan rutin jalan dan prasarana jalan 1.632.877.800,00 2.353.083.300,00 1.006.000.000,00 4.991.961.100,0010103.1010301.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 34.025.000,00 1.496.758.200,0076.278.500,00 1.607.061.700,0010103.1010301.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 29.085.000,00 66.335.000,00 0,00 95.420.000,0010103.1010301.23.019 Fasilitasi Penyusunan Raperda 4.940.000,00 9.943.500,00 0,00 14.883.500,0010103.1010301.23.020 Sarpras Kelurahan Bidang Kebinamargaan 0,00 0,00 1.496.758.200,00 1.496.758.200,0010103.1010301.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.759.540.000,00 8.302.447.000,002.202.401.100,00 12.264.388.100,0010103.1010301.24.013 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 87.780.000,00 111.163.300,00 0,00 198.943.300,0010103.1010301.24.015 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 1.657.480.000,00 296.502.200,00 36.280.000,00 1.990.262.200,0010103.1010301.24.016 Rehabilitasi/pemeliharan/Pembinaan petani pemakai air 1.850.000,00 22.719.000,00 0,00 24.569.000,0010103.1010301.24.021 Pembangunan Bendung dan jaringan irigasi 0,00 0,00 2.585.000.000,00 2.585.000.000,0010103.1010301.24.070 Pembangunan Jaringan Air Bersih 0,00 999.435.000,00 0,00 999.435.000,0010103.1010301.24.078 DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi 0,00 0,00 5.589.000.000,00 5.589.000.000,0010103.1010301.24.079 Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi 0,00 0,00 92.167.000,00 92.167.000,0010103.1010301.24.080 Pemetaan Jaringan Irigasi 6.180.000,00 484.310.900,00 0,00 490.490.900,0010103.1010301.24.081 Penyusunan DED Irigasi 6.250.000,00 288.270.700,00 0,00 294.520.700,0010103.1010301.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 9.850.000,00 0,00190.150.000,00 200.000.000,0010103.1010301.29.038 Review DED Rest Area Pringsurat 9.850.000,00 190.150.000,00 0,00 200.000.000,0010103.1010301.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 67.630.000,00 9.000.000,00140.965.200,00 217.595.200,0010103.1010301.30.027 Fasilitasi pembangunan infrastruktur pedesaan 67.630.000,00 140.965.200,00 9.000.000,00 217.595.200,0010103.1010301.31 Pengembangan Prasarana Perkotaan 323.739.500,00 3.280.225.000,0015.309.673.500,00 18.913.638.000,0010103.1010301.31.001 Pemeliharaan lampu penerangan Jalan Umum (LPJU) 73.749.500,00 618.250.500,00 308.000.000,00 1.000.000.000,0010103.1010301.31.002 Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum 0,00 27.775.000,00 1.972.225.000,00 2.000.000.000,0010103.1010301.31.006 Pendataan LPJU 201.840.000,00 193.342.000,00 0,00 395.182.000,0010103.1010301.31.010 Pemeliharaan Panggung Reklame 16.050.000,00 32.424.000,00 0,00 48.474.000,0010103.1010301.31.031 Pembayaran LPJU 14.400.000,00 14.186.021.000,00 0,00 14.200.421.000,0010103.1010301.31.033 Pengadaan Lampu Kota 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,0010103.1010301.31.034 Penyusunan DED Meterisasi dan Instalasi PJU 17.700.000,00 251.861.000,00 0,00 269.561.000,0010103.1010301.32 Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar 227.820.000,00 3.698.680.200,00514.975.600,00 4.441.475.800,0010103.1010301.32.002 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoar 222.420.000,00 377.528.000,00 0,00 599.948.000,0010103.1010301.32.010 Pembanguan trotoar 0,00 0,00 3.698.680.200,00 3.698.680.200,0010103.1010301.32.011 DED Pembangunan trotoar 5.400.000,00 137.447.600,00 0,00 142.847.600,0010103.1010301.34 Program Pemberdayaan jasa Konstruksi 20.857.000,00 0,0022.405.840,00 43.262.840,0010103.1010301.34.001 Pembinaan Jasa Konstruksi 20.857.000,00 22.405.840,00 0,00 43.262.840,0010103.1010301.37 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 105.087.600,00 20.000.000,00217.742.350,00 342.829.950,0010103.1010301.37.001 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 56.026.300,00 60.251.300,00 0,00 116.277.600,0010103.1010301.37.012 Operasional BKRD dan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang 29.075.000,00 51.840.000,00 20.000.000,00 100.915.000,0010103.1010301.37.013 Penyusunan Revisi Perda RTRW 19.986.300,00 105.651.050,00 0,00 125.637.350,0010103.1010301.38 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 811.338.340,00 5.086.370.000,00697.648.300,00 6.595.356.640,00

12

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510103.1010301.38.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 5.960.000,00 91.227.000,00 0,00 97.187.000,0010103.1010301.38.007 Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 0,00 998.170.000,00 998.170.000,0010103.1010301.38.008 Pemeliharaan Taman 805.378.340,00 606.421.300,00 88.200.000,00 1.499.999.640,0010103.1010301.38.009 Pembangunan City Walk 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,0010103.1010301.38.010 Pembangunan Kawasan Aloon-Aloon lanjutan (depan BCA) 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

10103.1020501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.220.000,00 58.580.000,00 0,00 60.800.000,0010103.1020501.38 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.220.000,00 0,0058.580.000,00 60.800.000,0010103.1020501.38.001 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 2.220.000,00 58.580.000,00 0,00 60.800.000,00

10103.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 2.956.988.500,00 7.489.415.500,00 769.100.000,00 11.215.504.000,0010103.6010101.33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan 56.182.781.500,00 14.612.900.000,00142.298.894.500,00 213.094.576.000,0010103.6010101.33.002 Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan kelurahan 56.182.781.500,00 142.298.894.500,00 14.612.900.000,00 213.094.576.000,00

10103.6010105 KECAMATAN PARAKAN 390.740.000,00 878.390.000,00 0,00 1.269.130.000,0010103.6010105.33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan 781.480.000,00 0,001.756.780.000,00 2.538.260.000,0010103.6010105.33.002 Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan kelurahan 781.480.000,00 1.756.780.000,00 0,00 2.538.260.000,00

10103.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 86.370.000,00 258.630.000,00 0,00 345.000.000,0010103.6010110.33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan 86.370.000,00 0,00258.630.000,00 345.000.000,0010103.6010110.33.002 Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan kelurahan 86.370.000,00 258.630.000,00 0,00 345.000.000,00

10103.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 152.430.000,00 504.010.000,00 0,00 656.440.000,0010103.6010113.33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan 152.430.000,00 0,00504.010.000,00 656.440.000,0010103.6010113.33.002 Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan kelurahan 152.430.000,00 504.010.000,00 0,00 656.440.000,00

10104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.233.304.720,00 1.531.969.580,00 843.700.000,00 3.608.974.300,00

10104.1010301 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 366.412.720,00 1.299.361.580,00 843.700.000,00 2.509.474.300,0010104.1010301.15 Program Pengembangan Perumahan 242.983.000,00 843.700.000,00147.531.300,00 1.234.214.300,0010104.1010301.15.010 Fasilitasi pemugaran pemukiman rumah tidak layak huni 75.601.000,00 122.399.000,00 0,00 198.000.000,0010104.1010301.15.026 Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa 167.382.000,00 25.132.300,00 6.200.000,00 198.714.300,0010104.1010301.15.030 Pengadaan PSU Rusunawa 0,00 0,00 837.500.000,00 837.500.000,0010104.1010301.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 123.429.720,00 0,001.151.830.280,00 1.275.260.000,0010104.1010301.16.019 Fasilitasi penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 67.654.860,00 113.605.140,00 0,00 181.260.000,0010104.1010301.16.020 Dana Gotong royong 13.860.000,00 986.140.000,00 0,00 1.000.000.000,0010104.1010301.16.021 Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) 41.914.860,00 52.085.140,00 0,00 94.000.000,00

10104.1010501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 866.892.000,00 232.608.000,00 0,00 1.099.500.000,0010104.1010501.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 866.892.000,00 0,00232.608.000,00 1.099.500.000,0010104.1010501.19.009 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.820.000,00 197.680.000,00 0,00 199.500.000,0010104.1010501.19.016 Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran 865.072.000,00 34.928.000,00 0,00 900.000.000,00

10105 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 135.755.000,00 539.613.000,00 115.000.000,00 790.368.000,00

10105.1010501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 135.755.000,00 539.613.000,00 115.000.000,00 790.368.000,0010105.1010501.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.425.000,00 0,00300.930.000,00 432.355.000,00

13

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510105.1010501.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 49.998.000,00 0,00 49.998.000,0010105.1010501.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,0010105.1010501.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51.480.000,00 10.448.000,00 0,00 61.928.000,0010105.1010501.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010105.1010501.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010105.1010501.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0010105.1010501.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0010105.1010501.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,0010105.1010501.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,0010105.1010501.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010105.1010501.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 79.945.000,00 7.484.000,00 0,00 87.429.000,0010105.1010501.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.770.000,00 115.000.000,0040.230.000,00 157.000.000,0010105.1010501.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,0010105.1010501.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.770.000,00 33.230.000,00 0,00 35.000.000,0010105.1010501.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,0010105.1010501.02.106 Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,0010105.1010501.02.108 Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran dan Ground Tank 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,0010105.1010501.03 Program peningkatan disiplin aparatur 2.560.000,00 0,00198.453.000,00 201.013.000,0010105.1010501.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.560.000,00 198.453.000,00 0,00 201.013.000,00

10106 SOSIAL 923.139.000,00 2.180.823.575,00 86.180.000,00 3.190.142.575,00

10106.1010601 DINAS SOSIAL 899.059.000,00 2.038.399.000,00 86.180.000,00 3.023.638.000,0010106.1010601.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.421.000,00 930.000,00351.917.000,00 397.268.000,0010106.1010601.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,0010106.1010601.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,0010106.1010601.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.756.000,00 13.137.000,00 0,00 43.893.000,0010106.1010601.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.866.000,00 930.000,00 17.796.000,0010106.1010601.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.320.000,00 0,00 11.320.000,0010106.1010601.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 11.890.000,00 0,00 11.890.000,0010106.1010601.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,0010106.1010601.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 35.764.000,00 0,00 35.764.000,0010106.1010601.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,0010106.1010601.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.700.000,00 0,00 10.700.000,0010106.1010601.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 13.665.000,00 100.000,00 0,00 13.765.000,0010106.1010601.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.680.000,00 75.000.000,0060.320.000,00 140.000.000,0010106.1010601.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,0010106.1010601.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,0010106.1010601.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.680.000,00 20.320.000,00 0,00 25.000.000,0010106.1010601.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0010106.1010601.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0010106.1010601.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,009.250.000,00 9.250.000,00

14

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510106.1010601.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,0010106.1010601.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,0024.802.000,00 24.802.000,0010106.1010601.05.006 Penilaian Angka Kredit 0,00 24.802.000,00 0,00 24.802.000,0010106.1010601.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya20.200.000,00 0,00329.935.500,00 350.135.500,00

10106.1010601.15.003 Pelatihan kemampuan dan keterampilan bagi keluarga miskin 5.510.000,00 77.935.000,00 0,00 83.445.000,0010106.1010601.15.022 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) 10.800.000,00 224.430.000,00 0,00 235.230.000,0010106.1010601.15.026 Pelayanan Pemulangan dan Resosialisasi Warga Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan 2.660.000,00 16.073.500,00 0,00 18.733.500,0010106.1010601.15.027 Koordinasi Penanganan Fakir Miskin 1.230.000,00 11.497.000,00 0,00 12.727.000,0010106.1010601.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 54.851.000,00 0,00363.309.500,00 418.160.500,0010106.1010601.16.002 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 1.720.000,00 13.280.000,00 0,00 15.000.000,0010106.1010601.16.008 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 2.289.000,00 12.711.000,00 0,00 15.000.000,0010106.1010601.16.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.500.000,00 16.500.000,00 0,00 21.000.000,0010106.1010601.16.012 Pengiriman dan penjemputan anak nakal 3.270.000,00 41.451.000,00 0,00 44.721.000,0010106.1010601.16.135 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni 22.132.000,00 114.265.000,00 0,00 136.397.000,0010106.1010601.16.140 Pengiriman PGOT Psikotik ke RSJ, Balatrans dan Keluarga 4.370.000,00 50.630.000,00 0,00 55.000.000,0010106.1010601.16.150 Fasilitasi Kartu Jateng Sejahtera (KJS) 3.520.000,00 9.480.000,00 0,00 13.000.000,0010106.1010601.16.151 Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial 13.050.000,00 104.992.500,00 0,00 118.042.500,0010106.1010601.17 Program pembinaan anak terlantar 7.555.000,00 0,00131.295.000,00 138.850.000,0010106.1010601.17.012 Pembinaan Anak Nakal, Anak Jalanan, dan Anak Terlantar Luar Panti 4.530.000,00 65.137.000,00 0,00 69.667.000,0010106.1010601.17.013 Porseni Anak Panti Tingkat Kabupaten 2.615.000,00 37.385.000,00 0,00 40.000.000,0010106.1010601.17.014 Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Bantuan Sosial bagi Anak penghuni Panti Asuhan 410.000,00 28.773.000,00 0,00 29.183.000,0010106.1010601.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 6.960.000,00 0,0081.392.000,00 88.352.000,0010106.1010601.18.013 Pendidikan dan pelatihan petugas/terapis pendamping bagi peca tubuh 6.960.000,00 81.392.000,00 0,00 88.352.000,0010106.1010601.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 760.392.000,00 10.250.000,00686.178.000,00 1.456.820.000,0010106.1010601.21.011 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SIKS PUSDATIN 468.000,00 18.532.000,00 10.000.000,00 29.000.000,0010106.1010601.21.022 Capacity Building Bagi PSKS 325.240.000,00 28.008.000,00 0,00 353.248.000,0010106.1010601.21.027 Pemutakhiran PMKS/PSKS 289.250.000,00 199.750.000,00 0,00 489.000.000,0010106.1010601.21.029 Operasional Rumah Perlindungan Sosial 136.524.000,00 68.798.000,00 250.000,00 205.572.000,0010106.1010601.21.034 Fasilitasi Kegiatan dan Pembinaan PSKS 2.810.000,00 126.190.000,00 0,00 129.000.000,0010106.1010601.21.036 Pembinaan dan Pendataan bagi Pengurus dan Anak Panti Asuhan 4.480.000,00 205.520.000,00 0,00 210.000.000,0010106.1010601.21.039 Pembinaan Ijin Pengumpulan Sumbangan dan Ijin Undian 810.000,00 15.190.000,00 0,00 16.000.000,0010106.1010601.21.040 Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 810.000,00 24.190.000,00 0,00 25.000.000,00

10106.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 930.000,00 7.494.000,00 0,00 8.424.000,0010106.6010101.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 930.000,00 0,004.694.000,00 5.624.000,0010106.6010101.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 930.000,00 4.694.000,00 0,00 5.624.000,0010106.6010101.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 0,00 0,002.800.000,00 2.800.000,0010106.6010101.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00

10106.6010102 KECAMATAN TEMBARAK 2.540.000,00 5.820.000,00 0,00 8.360.000,0010106.6010102.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.010.000,00 0,002.450.000,00 4.460.000,0010106.6010102.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2.010.000,00 2.450.000,00 0,00 4.460.000,0010106.6010102.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 530.000,00 0,003.370.000,00 3.900.000,00

15

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510106.6010102.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 530.000,00 3.370.000,00 0,00 3.900.000,00

10106.6010103 KECAMATAN PRINGSURAT 1.770.000,00 5.230.000,00 0,00 7.000.000,0010106.6010103.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 930.000,00 0,003.070.000,00 4.000.000,0010106.6010103.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 930.000,00 3.070.000,00 0,00 4.000.000,0010106.6010103.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 840.000,00 0,002.160.000,00 3.000.000,0010106.6010103.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 840.000,00 2.160.000,00 0,00 3.000.000,00

10106.6010104 KECAMATAN KALORAN 0,00 6.280.000,00 0,00 6.280.000,0010106.6010104.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,006.280.000,00 6.280.000,0010106.6010104.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 0,00 6.280.000,00 0,00 6.280.000,00

10106.6010105 KECAMATAN PARAKAN 1.020.000,00 3.980.000,00 0,00 5.000.000,0010106.6010105.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.020.000,00 0,003.980.000,00 5.000.000,0010106.6010105.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1.020.000,00 3.980.000,00 0,00 5.000.000,00

10106.6010106 KECAMATAN BULU 1.985.000,00 14.468.000,00 0,00 16.453.000,0010106.6010106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.245.000,00 0,007.318.000,00 8.563.000,0010106.6010106.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1.245.000,00 7.318.000,00 0,00 8.563.000,0010106.6010106.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 740.000,00 0,007.150.000,00 7.890.000,0010106.6010106.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 740.000,00 7.150.000,00 0,00 7.890.000,00

10106.6010107 KECAMATAN KEDU 1.460.000,00 8.071.000,00 0,00 9.531.000,0010106.6010107.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 930.000,00 0,004.426.000,00 5.356.000,0010106.6010107.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 930.000,00 4.426.000,00 0,00 5.356.000,0010106.6010107.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 530.000,00 0,003.645.000,00 4.175.000,0010106.6010107.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 530.000,00 3.645.000,00 0,00 4.175.000,00

10106.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 920.000,00 5.760.000,00 0,00 6.680.000,0010106.6010108.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 830.000,00 0,003.255.000,00 4.085.000,0010106.6010108.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 830.000,00 3.255.000,00 0,00 4.085.000,0010106.6010108.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 90.000,00 0,002.505.000,00 2.595.000,0010106.6010108.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 90.000,00 2.505.000,00 0,00 2.595.000,00

10106.6010109 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 7.411.500,00 0,00 7.411.500,0010106.6010109.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,004.560.000,00 4.560.000,0010106.6010109.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 0,00 4.560.000,00 0,00 4.560.000,0010106.6010109.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 0,00 0,002.851.500,00 2.851.500,0010106.6010109.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 0,00 2.851.500,00 0,00 2.851.500,00

10106.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 2.040.000,00 10.360.000,00 0,00 12.400.000,0010106.6010110.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.560.000,00 0,004.840.000,00 6.400.000,0010106.6010110.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1.560.000,00 4.840.000,00 0,00 6.400.000,0010106.6010110.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 480.000,00 0,005.520.000,00 6.000.000,0010106.6010110.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 480.000,00 5.520.000,00 0,00 6.000.000,00

10106.6010111 KECAMATAN JUMO 1.275.000,00 6.800.000,00 0,00 8.075.000,0010106.6010111.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 730.000,00 0,002.270.000,00 3.000.000,0010106.6010111.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 730.000,00 2.270.000,00 0,00 3.000.000,00

16

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510106.6010111.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 545.000,00 0,004.530.000,00 5.075.000,0010106.6010111.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 545.000,00 4.530.000,00 0,00 5.075.000,00

10106.6010112 KECAMATAN WONOBOYO 1.415.000,00 8.122.500,00 0,00 9.537.500,0010106.6010112.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 365.000,00 0,001.455.000,00 1.820.000,0010106.6010112.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 365.000,00 1.455.000,00 0,00 1.820.000,0010106.6010112.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 1.050.000,00 0,006.667.500,00 7.717.500,0010106.6010112.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 1.050.000,00 6.667.500,00 0,00 7.717.500,00

10106.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 1.230.000,00 5.641.000,00 0,00 6.871.000,0010106.6010113.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 960.000,00 0,002.505.000,00 3.465.000,0010106.6010113.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 960.000,00 2.505.000,00 0,00 3.465.000,0010106.6010113.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 270.000,00 0,003.136.000,00 3.406.000,0010106.6010113.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 270.000,00 3.136.000,00 0,00 3.406.000,00

10106.6010114 KECAMATAN BEJEN 2.580.000,00 8.690.000,00 0,00 11.270.000,0010106.6010114.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 810.000,00 0,005.960.000,00 6.770.000,0010106.6010114.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 810.000,00 5.960.000,00 0,00 6.770.000,0010106.6010114.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 1.770.000,00 0,002.730.000,00 4.500.000,0010106.6010114.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 1.770.000,00 2.730.000,00 0,00 4.500.000,00

10106.6010115 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,0010106.6010115.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 0,00 0,003.900.000,00 3.900.000,0010106.6010115.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

10106.6010116 KECAMATAN BANSARI 1.180.000,00 6.400.000,00 0,00 7.580.000,0010106.6010116.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.080.000,00 0,002.600.000,00 3.680.000,0010106.6010116.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1.080.000,00 2.600.000,00 0,00 3.680.000,0010106.6010116.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 100.000,00 0,003.800.000,00 3.900.000,0010106.6010116.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 100.000,00 3.800.000,00 0,00 3.900.000,00

10106.6010117 KECAMATAN TLOGOMULYO 1.395.000,00 6.788.500,00 0,00 8.183.500,0010106.6010117.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.245.000,00 0,004.286.500,00 5.531.500,0010106.6010117.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1.245.000,00 4.286.500,00 0,00 5.531.500,0010106.6010117.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 150.000,00 0,002.502.000,00 2.652.000,0010106.6010117.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 150.000,00 2.502.000,00 0,00 2.652.000,00

10106.6010118 KECAMATAN SELOPAMPANG 1.095.000,00 6.583.075,00 0,00 7.678.075,0010106.6010118.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.095.000,00 0,003.433.075,00 4.528.075,0010106.6010118.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1.095.000,00 3.433.075,00 0,00 4.528.075,0010106.6010118.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 0,00 0,003.150.000,00 3.150.000,0010106.6010118.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00

10106.6010119 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 6.605.000,00 0,00 6.605.000,0010106.6010119.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,003.425.000,00 3.425.000,0010106.6010119.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 0,00 3.425.000,00 0,00 3.425.000,0010106.6010119.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 0,00 0,003.180.000,00 3.180.000,0010106.6010119.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 0,00 3.180.000,00 0,00 3.180.000,00

17

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+5

10106.6010120 KECAMATAN TRETEP 1.245.000,00 8.020.000,00 0,00 9.265.000,0010106.6010120.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.245.000,00 0,003.620.000,00 4.865.000,0010106.6010120.16.149 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1.245.000,00 3.620.000,00 0,00 4.865.000,0010106.6010120.25 Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan 0,00 0,004.400.000,00 4.400.000,0010106.6010120.25.001 Sosialisasi Penanganan Bencana Alam 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00

10201 TENAGA KERJA 485.108.000,00 1.492.368.000,00 2.447.390.000,00 4.424.866.000,00

10201.1020101 DINAS TENAGA KERJA 485.108.000,00 1.492.368.000,00 2.447.390.000,00 4.424.866.000,0010201.1020101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 271.753.000,00 2.500.000,00350.802.000,00 625.055.000,0010201.1020101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 123.960.000,00 0,00 123.960.000,0010201.1020101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 78.875.000,00 0,00 78.875.000,0010201.1020101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 108.000.000,00 21.496.000,00 2.500.000,00 131.996.000,0010201.1020101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0010201.1020101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0010201.1020101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0010201.1020101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010201.1020101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.720.000,00 0,00 19.720.000,0010201.1020101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,0010201.1020101.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010201.1020101.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 163.753.000,00 9.051.000,00 0,00 172.804.000,0010201.1020101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 13.810.000,00 1.890.000.000,0086.190.000,00 1.990.000.000,0010201.1020101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,0010201.1020101.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,0010201.1020101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13.000.000,00 37.000.000,00 0,00 50.000.000,0010201.1020101.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0010201.1020101.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0010201.1020101.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Pelatihan Ketrampilan Kerja 810.000,00 24.190.000,00 0,00 25.000.000,0010201.1020101.02.105 Rehab Jaringan Listrik Workshop UPTD. BLK 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,0010201.1020101.02.106 Pengadaan Sarana Pendukung Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja (DBHCHT) 0,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,0010201.1020101.02.107 Pembangunan Gedung Workshop Otomotif Mobil dan Perlengkapannya (DBHCHT) 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,0010201.1020101.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,0012.000.000,00 12.000.000,0010201.1020101.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,0010201.1020101.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 69.580.000,00 550.000.000,00752.430.000,00 1.372.010.000,0010201.1020101.15.003 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja (DBHCHT) 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,0010201.1020101.15.006 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (DBHCHT) 66.460.000,00 683.540.000,00 0,00 750.000.000,0010201.1020101.15.012 Penyuluhan dan Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja 3.120.000,00 68.890.000,00 0,00 72.010.000,0010201.1020101.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 39.285.000,00 4.890.000,00177.371.000,00 221.546.000,0010201.1020101.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 15.270.000,00 104.930.000,00 0,00 120.200.000,0010201.1020101.16.022 Operasionalisasi Warung/Kios 3 in1 22.270.000,00 33.211.000,00 4.890.000,00 60.371.000,0010201.1020101.16.023 Bimbingan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Purna TKI 1.745.000,00 39.230.000,00 0,00 40.975.000,0010201.1020101.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 90.680.000,00 0,00113.575.000,00 204.255.000,00

18

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510201.1020101.17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 810.000,00 22.945.000,00 0,00 23.755.000,0010201.1020101.17.021 Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 78.945.000,00 54.555.000,00 0,00 133.500.000,0010201.1020101.17.025 Fasilitasi Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 10.925.000,00 36.075.000,00 0,00 47.000.000,00

10202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 427.560.000,00 746.105.500,00 49.350.000,00 1.223.015.500,00

10202.1020201 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 427.560.000,00 746.105.500,00 49.350.000,00 1.223.015.500,0010202.1020201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 381.745.000,00 0,00277.211.000,00 658.956.000,0010202.1020201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,0010202.1020201.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010202.1020201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,0010202.1020201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 29.561.000,00 0,00 29.561.000,0010202.1020201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 13.250.000,00 0,00 13.250.000,0010202.1020201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0010202.1020201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010202.1020201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.360.000,00 0,00 19.360.000,0010202.1020201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,0010202.1020201.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,0010202.1020201.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 381.745.000,00 11.340.000,00 0,00 393.085.000,0010202.1020201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.500.000,00 49.350.000,00112.686.000,00 171.536.000,0010202.1020201.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 49.350.000,00 49.350.000,0010202.1020201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.500.000,00 15.500.000,00 0,00 25.000.000,0010202.1020201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 97.186.000,00 0,00 97.186.000,0010202.1020201.03 Program peningkatan disiplin aparatur 740.000,00 0,0026.400.000,00 27.140.000,0010202.1020201.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 740.000,00 26.400.000,00 0,00 27.140.000,0010202.1020201.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3.010.000,00 0,006.220.000,00 9.230.000,0010202.1020201.05.006 Penilaian Angka Kredit 3.010.000,00 6.220.000,00 0,00 9.230.000,0010202.1020201.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 23.640.000,00 0,00131.220.000,00 154.860.000,0010202.1020201.15.007 Fasilitasi dan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) 5.550.000,00 68.764.000,00 0,00 74.314.000,0010202.1020201.15.008 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9.015.000,00 28.321.500,00 0,00 37.336.500,0010202.1020201.15.011 Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan ARG 9.075.000,00 34.134.500,00 0,00 43.209.500,0010202.1020201.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 8.925.000,00 0,00192.368.500,00 201.293.500,0010202.1020201.16.002 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 4.360.000,00 30.326.000,00 0,00 34.686.000,0010202.1020201.16.012 Fasilitasi Kegiatan Forum Anak 1.765.000,00 46.223.000,00 0,00 47.988.000,0010202.1020201.16.021 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG, Anak dan GSIB 2.400.000,00 24.094.000,00 0,00 26.494.000,0010202.1020201.16.022 Pembinaan Organisasi Perempuan 210.000,00 47.153.000,00 0,00 47.363.000,0010202.1020201.16.024 Pelatihan Kepemimpinan dan Pengarusutamaan Gender 190.000,00 44.572.500,00 0,00 44.762.500,00

10203 PANGAN 538.000.000,00 1.776.481.300,00 677.850.000,00 2.992.331.300,00

10203.1020301 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 502.050.000,00 912.668.750,00 677.850.000,00 2.092.568.750,0010203.1020301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 463.600.000,00 0,00553.620.000,00 1.017.220.000,0010203.1020301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

19

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510203.1020301.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,0010203.1020301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.860.000,00 17.160.000,00 0,00 58.020.000,0010203.1020301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,0010203.1020301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,0010203.1020301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010203.1020301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010203.1020301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,0010203.1020301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,0010203.1020301.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,0010203.1020301.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 422.740.000,00 20.760.000,00 0,00 443.500.000,0010203.1020301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 677.850.000,0025.000.000,00 702.850.000,0010203.1020301.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 52.850.000,00 52.850.000,0010203.1020301.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,0010203.1020301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,0010203.1020301.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0010203.1020301.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,0042.498.750,00 42.498.750,0010203.1020301.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 42.498.750,00 0,00 42.498.750,0010203.1020301.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 38.450.000,00 0,00291.550.000,00 330.000.000,0010203.1020301.16.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 720.000,00 49.280.000,00 0,00 50.000.000,0010203.1020301.16.058 Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal 720.000,00 99.280.000,00 0,00 100.000.000,0010203.1020301.16.069 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat/Desa 5.020.000,00 94.980.000,00 0,00 100.000.000,0010203.1020301.16.072 Pendampingan P2KP 3.030.000,00 26.970.000,00 0,00 30.000.000,0010203.1020301.16.073 Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan 28.960.000,00 21.040.000,00 0,00 50.000.000,00

10203.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 29.175.000,00 816.771.050,00 0,00 845.946.050,0010203.4010101.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 29.175.000,00 0,00816.771.050,00 845.946.050,0010203.4010101.16.064 Koordinasi Pendampingan Program RASKIN 29.175.000,00 816.771.050,00 0,00 845.946.050,00

10203.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 4.190.000,00 0,00 4.190.000,0010203.6010101.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 0,004.190.000,00 4.190.000,0010203.6010101.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 0,00 4.190.000,00 0,00 4.190.000,00

10203.6010102 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,0010203.6010102.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 0,002.310.000,00 2.310.000,0010203.6010102.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00

10203.6010103 KECAMATAN PRINGSURAT 1.020.000,00 1.980.000,00 0,00 3.000.000,0010203.6010103.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 1.020.000,00 0,001.980.000,00 3.000.000,0010203.6010103.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 1.020.000,00 1.980.000,00 0,00 3.000.000,00

10203.6010105 KECAMATAN PARAKAN 850.000,00 2.320.000,00 0,00 3.170.000,0010203.6010105.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 850.000,00 0,002.320.000,00 3.170.000,0010203.6010105.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 850.000,00 2.320.000,00 0,00 3.170.000,00

10203.6010106 KECAMATAN BULU 1.230.000,00 1.964.000,00 0,00 3.194.000,0010203.6010106.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 1.230.000,00 0,001.964.000,00 3.194.000,00

20

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510203.6010106.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 1.230.000,00 1.964.000,00 0,00 3.194.000,00

10203.6010107 KECAMATAN KEDU 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0010203.6010107.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 0,003.000.000,00 3.000.000,0010203.6010107.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

10203.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 3.049.500,00 0,00 3.049.500,0010203.6010108.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 0,003.049.500,00 3.049.500,0010203.6010108.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 0,00 3.049.500,00 0,00 3.049.500,00

10203.6010109 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 3.320.000,00 0,00 3.320.000,0010203.6010109.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 0,003.320.000,00 3.320.000,0010203.6010109.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 0,00 3.320.000,00 0,00 3.320.000,00

10203.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 1.110.000,00 4.155.000,00 0,00 5.265.000,0010203.6010110.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 1.110.000,00 0,004.155.000,00 5.265.000,0010203.6010110.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 1.110.000,00 4.155.000,00 0,00 5.265.000,00

10203.6010111 KECAMATAN JUMO 1.140.000,00 2.380.000,00 0,00 3.520.000,0010203.6010111.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 1.140.000,00 0,002.380.000,00 3.520.000,0010203.6010111.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 1.140.000,00 2.380.000,00 0,00 3.520.000,00

10203.6010112 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 1.980.000,00 0,00 1.980.000,0010203.6010112.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 0,001.980.000,00 1.980.000,0010203.6010112.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 0,00 1.980.000,00 0,00 1.980.000,00

10203.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 855.000,00 2.735.000,00 0,00 3.590.000,0010203.6010113.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 855.000,00 0,002.735.000,00 3.590.000,0010203.6010113.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 855.000,00 2.735.000,00 0,00 3.590.000,00

10203.6010115 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,0010203.6010115.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 0,003.250.000,00 3.250.000,0010203.6010115.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00

10203.6010116 KECAMATAN BANSARI 100.000,00 1.300.000,00 0,00 1.400.000,0010203.6010116.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 100.000,00 0,001.300.000,00 1.400.000,0010203.6010116.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 100.000,00 1.300.000,00 0,00 1.400.000,00

10203.6010117 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 3.258.000,00 0,00 3.258.000,0010203.6010117.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 0,003.258.000,00 3.258.000,0010203.6010117.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 0,00 3.258.000,00 0,00 3.258.000,00

10203.6010118 KECAMATAN SELOPAMPANG 470.000,00 2.230.000,00 0,00 2.700.000,0010203.6010118.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 470.000,00 0,002.230.000,00 2.700.000,0010203.6010118.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 470.000,00 2.230.000,00 0,00 2.700.000,00

10203.6010119 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,0010203.6010119.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 0,001.800.000,00 1.800.000,0010203.6010119.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

10203.6010120 KECAMATAN TRETEP 0,00 1.820.000,00 0,00 1.820.000,0010203.6010120.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 0,001.820.000,00 1.820.000,00

21

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510203.6010120.16.077 Pendampingan Program Barang Bersubsidi 0,00 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00

10204 PERTANAHAN 69.281.000,00 172.488.000,00 8.600.000.000,00 8.841.769.000,00

10204.1010101 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,0010204.1010101.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 400.000.000,000,00 400.000.000,0010204.1010101.16.020 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00

10204.1010301 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 12.925.000,00 25.594.000,00 8.200.000.000,00 8.238.519.000,0010204.1010301.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 8.200.000.000,000,00 8.200.000.000,0010204.1010301.16.007 Pengadaan tanah pemerintah 0,00 0,00 8.200.000.000,00 8.200.000.000,0010204.1010301.17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 12.925.000,00 0,0025.594.000,00 38.519.000,0010204.1010301.17.002 Fasilitasi permasalahan pertanahan 12.925.000,00 25.594.000,00 0,00 38.519.000,00

10204.3010301 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 39.546.000,00 120.454.000,00 0,00 160.000.000,0010204.3010301.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 39.546.000,00 0,00120.454.000,00 160.000.000,0010204.3010301.16.016 Fasilitasi Sewa Tanah Bekas Bengkok Kelurahan 19.290.000,00 40.710.000,00 0,00 60.000.000,0010204.3010301.16.017 Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah 20.256.000,00 79.744.000,00 0,00 100.000.000,00

10204.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 16.810.000,00 26.440.000,00 0,00 43.250.000,0010204.4010101.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 16.810.000,00 0,0026.440.000,00 43.250.000,0010204.4010101.16.021 Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa 16.810.000,00 26.440.000,00 0,00 43.250.000,00

10205 LINGKUNGAN HIDUP 1.858.152.000,00 4.726.738.050,00 2.852.660.500,00 9.437.550.550,00

10205.1020501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.765.922.000,00 4.375.233.800,00 2.842.230.500,00 8.983.386.300,0010205.1020501.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.900.000,00 150.000,00299.304.600,00 369.354.600,0010205.1020501.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 51.600.000,00 0,00 51.600.000,0010205.1020501.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.700.000,00 150.000,00 1.850.000,0010205.1020501.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 89.624.000,00 0,00 89.624.000,0010205.1020501.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 46.134.000,00 11.938.800,00 0,00 58.072.800,0010205.1020501.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.534.400,00 0,00 14.534.400,0010205.1020501.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 20.456.800,00 0,00 20.456.800,0010205.1020501.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,0010205.1020501.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010205.1020501.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.999.600,00 0,00 25.999.600,0010205.1020501.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 64.160.000,00 0,00 64.160.000,0010205.1020501.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.800.000,00 0,00 9.800.000,0010205.1020501.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 23.766.000,00 791.000,00 0,00 24.557.000,0010205.1020501.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.265.000,00 102.965.000,0020.124.800,00 128.354.800,0010205.1020501.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 102.965.000,00 102.965.000,0010205.1020501.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.265.000,00 10.324.800,00 0,00 15.589.800,0010205.1020501.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 9.800.000,00 0,00 9.800.000,0010205.1020501.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,0034.000.000,00 34.000.000,0010205.1020501.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00

22

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510205.1020501.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.563.650.000,00 1.502.950.000,002.348.861.700,00 5.415.461.700,0010205.1020501.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 5.310.000,00 582.930.200,00 2.950.000,00 591.190.200,0010205.1020501.15.013 Pemeliharaan kebersihan kota 1.456.775.000,00 274.270.000,00 0,00 1.731.045.000,0010205.1020501.15.015 Operasi dan Pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik 96.180.000,00 1.077.047.000,00 0,00 1.173.227.000,0010205.1020501.15.031 Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung 2.555.000,00 67.444.500,00 0,00 69.999.500,0010205.1020501.15.039 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan TPA Wilayah Temanggung Utara 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,0010205.1020501.15.040 Pengadaan Jembatan Timbang 0,00 0,00 0,00 0,0010205.1020501.15.041 Pengadaan Gedung Bank Sampah (DBHCHT) 2.830.000,00 347.170.000,00 0,00 350.000.000,0010205.1020501.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 106.572.000,00 1.044.800.000,00802.991.200,00 1.954.363.200,0010205.1020501.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.460.000,00 21.302.000,00 0,00 22.762.000,0010205.1020501.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 350.000,00 2.202.000,00 0,00 2.552.000,0010205.1020501.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 2.770.000,00 23.101.000,00 0,00 25.871.000,0010205.1020501.16.017 Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung 26.855.000,00 146.738.700,00 86.800.000,00 260.393.700,0010205.1020501.16.021 DAK Bidang Lingkungan Hidup 0,00 0,00 955.000.000,00 955.000.000,0010205.1020501.16.027 Inventarisai kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan 1.470.000,00 13.430.000,00 0,00 14.900.000,0010205.1020501.16.028 Pengawasan dan pencegahan dampak kawasan usaha/kegiatan 985.000,00 33.929.600,00 0,00 34.914.600,0010205.1020501.16.030 Koordinasi adiwiyata 7.445.000,00 32.555.000,00 0,00 40.000.000,0010205.1020501.16.031 Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan 1.120.000,00 37.604.000,00 0,00 38.724.000,0010205.1020501.16.033 Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup 21.828.000,00 25.658.000,00 0,00 47.486.000,0010205.1020501.16.043 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA 1.730.000,00 15.270.000,00 0,00 17.000.000,0010205.1020501.16.045 Pengembangan Turus Sungai 720.000,00 13.262.900,00 0,00 13.982.900,0010205.1020501.16.046 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 1.575.000,00 29.154.600,00 0,00 30.729.600,0010205.1020501.16.047 Pendukung Bank Pohon 1.790.000,00 15.510.000,00 0,00 17.300.000,0010205.1020501.16.048 Perlindungan Captering 1.270.000,00 33.929.900,00 0,00 35.199.900,0010205.1020501.16.050 Penyusunan Data Profil Tutupan Vegetasi 1.975.000,00 10.775.000,00 0,00 12.750.000,0010205.1020501.16.051 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 675.000,00 14.325.000,00 0,00 15.000.000,0010205.1020501.16.056 Pengendalian Perusakan Hutan dan Lahan 7.830.000,00 42.170.000,00 0,00 50.000.000,0010205.1020501.16.064 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.189.000,00 5.678.500,00 0,00 7.867.500,0010205.1020501.16.065 Fasilitasi Penyusunan Perdes Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 10.800.000,00 39.200.000,00 0,00 50.000.000,0010205.1020501.16.067 Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara 720.000,00 33.210.000,00 3.000.000,00 36.930.000,0010205.1020501.16.068 Inventarisasi Mata Air di Kabupaten Temanggung (DBHCHT) 6.470.000,00 193.530.000,00 0,00 200.000.000,0010205.1020501.16.070 Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 4.545.000,00 20.455.000,00 0,00 25.000.000,0010205.1020501.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 7.150.000,00 191.365.500,00153.052.500,00 351.568.000,0010205.1020501.17.004 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 720.000,00 13.240.000,00 0,00 13.960.000,0010205.1020501.17.017 Sosialisasi penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan 940.000,00 21.668.000,00 0,00 22.608.000,0010205.1020501.17.035 Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup 1.180.000,00 13.820.000,00 0,00 15.000.000,0010205.1020501.17.036 Pengadaan Hidroponik 880.000,00 49.120.000,00 0,00 50.000.000,0010205.1020501.17.037 Pengadan Pot dan Tanaman Hias 840.000,00 49.160.000,00 0,00 50.000.000,0010205.1020501.17.038 Pembuatan Pergola 2.590.000,00 6.044.500,00 191.365.500,00 200.000.000,0010205.1020501.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 7.725.000,00 0,00242.275.000,00 250.000.000,0010205.1020501.19.008 Penyusunan KLHS Kabupaten Temanggung 7.725.000,00 242.275.000,00 0,00 250.000.000,0010205.1020501.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 5.660.000,00 0,00474.624.000,00 480.284.000,00

23

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510205.1020501.24.044 Study Lapangan SDM Persampahan 5.660.000,00 474.624.000,00 0,00 480.284.000,00

10205.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 79.805.000,00 222.879.250,00 10.430.000,00 313.114.250,0010205.6010101.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.596.100.000,00 208.600.000,004.457.585.000,00 6.262.285.000,0010205.6010101.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 1.596.100.000,00 4.457.585.000,00 208.600.000,00 6.262.285.000,00

10205.6010102 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 3.370.000,00 0,00 3.370.000,0010205.6010102.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,003.370.000,00 3.370.000,0010205.6010102.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 0,00 3.370.000,00 0,00 3.370.000,00

10205.6010103 KECAMATAN PRINGSURAT 1.035.000,00 2.955.000,00 0,00 3.990.000,0010205.6010103.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.035.000,00 0,002.955.000,00 3.990.000,0010205.6010103.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 1.035.000,00 2.955.000,00 0,00 3.990.000,00

10205.6010105 KECAMATAN PARAKAN 5.530.000,00 54.170.000,00 0,00 59.700.000,0010205.6010105.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 16.590.000,00 0,00162.510.000,00 179.100.000,0010205.6010105.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 16.590.000,00 162.510.000,00 0,00 179.100.000,00

10205.6010106 KECAMATAN BULU 1.470.000,00 5.682.000,00 0,00 7.152.000,0010205.6010106.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.470.000,00 0,005.682.000,00 7.152.000,0010205.6010106.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 1.470.000,00 5.682.000,00 0,00 7.152.000,00

10205.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 1.230.000,00 3.133.000,00 0,00 4.363.000,0010205.6010108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.230.000,00 0,003.133.000,00 4.363.000,0010205.6010108.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 1.230.000,00 3.133.000,00 0,00 4.363.000,00

10205.6010109 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 3.525.000,00 0,00 3.525.000,0010205.6010109.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,003.525.000,00 3.525.000,0010205.6010109.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 0,00 3.525.000,00 0,00 3.525.000,00

10205.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 705.000,00 18.795.000,00 0,00 19.500.000,0010205.6010110.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.410.000,00 0,0037.590.000,00 39.000.000,0010205.6010110.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 1.410.000,00 37.590.000,00 0,00 39.000.000,00

10205.6010111 KECAMATAN JUMO 0,00 3.225.000,00 0,00 3.225.000,0010205.6010111.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,003.225.000,00 3.225.000,0010205.6010111.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 0,00 3.225.000,00 0,00 3.225.000,00

10205.6010112 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,0010205.6010112.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,003.900.000,00 3.900.000,0010205.6010112.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

10205.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 2.455.000,00 13.530.000,00 0,00 15.985.000,0010205.6010113.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4.910.000,00 0,0027.060.000,00 31.970.000,0010205.6010113.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 4.910.000,00 27.060.000,00 0,00 31.970.000,00

10205.6010115 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,0010205.6010115.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,002.600.000,00 2.600.000,0010205.6010115.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00

10205.6010116 KECAMATAN BANSARI 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,0010205.6010116.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,003.900.000,00 3.900.000,00

24

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510205.6010116.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

10205.6010118 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 3.640.000,00 0,00 3.640.000,0010205.6010118.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,003.640.000,00 3.640.000,0010205.6010118.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 0,00 3.640.000,00 0,00 3.640.000,00

10205.6010119 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,0010205.6010119.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,002.900.000,00 2.900.000,0010205.6010119.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00

10205.6010120 KECAMATAN TRETEP 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,0010205.6010120.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,003.300.000,00 3.300.000,0010205.6010120.16.037 Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

10206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.302.478.500,00 2.242.059.500,00 165.170.000,00 3.709.708.000,00

10206.1020601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.296.498.500,00 2.154.412.500,00 165.170.000,00 3.616.081.000,0010206.1020601.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.800.000,00 0,00320.005.000,00 396.805.000,0010206.1020601.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,0010206.1020601.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 62.000.000,00 0,00 62.000.000,0010206.1020601.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 69.336.000,00 6.664.000,00 0,00 76.000.000,0010206.1020601.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.953.000,00 0,00 15.953.000,0010206.1020601.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 35.181.000,00 0,00 35.181.000,0010206.1020601.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.000.000,00 5.800.000,00 0,00 7.800.000,0010206.1020601.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,0010206.1020601.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0010206.1020601.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 34.844.000,00 0,00 34.844.000,0010206.1020601.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 6.975.000,00 0,00 6.975.000,0010206.1020601.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 5.464.000,00 35.088.000,00 0,00 40.552.000,0010206.1020601.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.025.000,00 165.170.000,0016.630.000,00 183.825.000,0010206.1020601.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 44.445.000,00 44.445.000,0010206.1020601.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 120.725.000,00 120.725.000,0010206.1020601.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.025.000,00 8.830.000,00 0,00 10.855.000,0010206.1020601.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,0010206.1020601.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,0010.000.000,00 10.000.000,0010206.1020601.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0010206.1020601.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.217.673.500,00 0,001.807.777.500,00 3.025.451.000,0010206.1020601.15.007 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 675.000,00 39.325.000,00 0,00 40.000.000,0010206.1020601.15.008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 143.919.000,00 21.581.000,00 0,00 165.500.000,0010206.1020601.15.027 Peningkatan pelayanan publik bidang pencatatan sipil 95.882.000,00 39.318.000,00 0,00 135.200.000,0010206.1020601.15.034 Pengelolaan SIAK Pencatatan Sipil dan E - KTP 524.210.000,00 78.660.000,00 0,00 602.870.000,0010206.1020601.15.036 Penerbitan Kartu Indentitas Anak 66.059.500,00 205.040.500,00 0,00 271.100.000,0010206.1020601.15.037 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 386.928.000,00 1.423.853.000,00 0,00 1.810.781.000,00

10206.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00

25

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510206.6010101.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,009.750.000,00 9.750.000,0010206.6010101.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00

10206.6010102 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 4.790.000,00 0,00 4.790.000,0010206.6010102.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,004.790.000,00 4.790.000,0010206.6010102.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 0,00 4.790.000,00 0,00 4.790.000,00

10206.6010103 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0010206.6010103.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,004.000.000,00 4.000.000,0010206.6010103.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

10206.6010104 KECAMATAN KALORAN 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,0010206.6010104.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,004.500.000,00 4.500.000,0010206.6010104.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

10206.6010105 KECAMATAN PARAKAN 660.000,00 2.780.000,00 0,00 3.440.000,0010206.6010105.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 660.000,00 0,002.780.000,00 3.440.000,0010206.6010105.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 660.000,00 2.780.000,00 0,00 3.440.000,00

10206.6010106 KECAMATAN BULU 0,00 6.186.500,00 0,00 6.186.500,0010206.6010106.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,006.186.500,00 6.186.500,0010206.6010106.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 0,00 6.186.500,00 0,00 6.186.500,00

10206.6010107 KECAMATAN KEDU 900.000,00 3.591.000,00 0,00 4.491.000,0010206.6010107.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 900.000,00 0,003.591.000,00 4.491.000,0010206.6010107.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 900.000,00 3.591.000,00 0,00 4.491.000,00

10206.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 180.000,00 3.820.500,00 0,00 4.000.500,0010206.6010108.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 180.000,00 0,003.820.500,00 4.000.500,0010206.6010108.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 180.000,00 3.820.500,00 0,00 4.000.500,00

10206.6010109 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 4.920.000,00 0,00 4.920.000,0010206.6010109.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,004.920.000,00 4.920.000,0010206.6010109.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 0,00 4.920.000,00 0,00 4.920.000,00

10206.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 2.340.000,00 3.660.000,00 0,00 6.000.000,0010206.6010110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.340.000,00 0,003.660.000,00 6.000.000,0010206.6010110.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 2.340.000,00 3.660.000,00 0,00 6.000.000,00

10206.6010111 KECAMATAN JUMO 0,00 4.935.000,00 0,00 4.935.000,0010206.6010111.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,004.935.000,00 4.935.000,0010206.6010111.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 0,00 4.935.000,00 0,00 4.935.000,00

10206.6010112 KECAMATAN WONOBOYO 870.000,00 1.850.000,00 0,00 2.720.000,0010206.6010112.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 870.000,00 0,001.850.000,00 2.720.000,0010206.6010112.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 870.000,00 1.850.000,00 0,00 2.720.000,00

10206.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 4.436.000,00 0,00 4.436.000,0010206.6010113.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,004.436.000,00 4.436.000,0010206.6010113.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 0,00 4.436.000,00 0,00 4.436.000,00

10206.6010114 KECAMATAN BEJEN 0,00 6.050.000,00 0,00 6.050.000,00

26

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510206.6010114.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,006.050.000,00 6.050.000,0010206.6010114.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 0,00 6.050.000,00 0,00 6.050.000,00

10206.6010115 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 5.675.000,00 0,00 5.675.000,0010206.6010115.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,005.675.000,00 5.675.000,0010206.6010115.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 0,00 5.675.000,00 0,00 5.675.000,00

10206.6010116 KECAMATAN BANSARI 250.000,00 1.600.000,00 0,00 1.850.000,0010206.6010116.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 250.000,00 0,001.600.000,00 1.850.000,0010206.6010116.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 250.000,00 1.600.000,00 0,00 1.850.000,00

10206.6010117 KECAMATAN TLOGOMULYO 780.000,00 4.473.000,00 0,00 5.253.000,0010206.6010117.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 780.000,00 0,004.473.000,00 5.253.000,0010206.6010117.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 780.000,00 4.473.000,00 0,00 5.253.000,00

10206.6010118 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,0010206.6010118.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,004.500.000,00 4.500.000,0010206.6010118.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

10206.6010119 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 3.930.000,00 0,00 3.930.000,0010206.6010119.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,003.930.000,00 3.930.000,0010206.6010119.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 0,00 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00

10206.6010120 KECAMATAN TRETEP 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,0010206.6010120.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,002.200.000,00 2.200.000,0010206.6010120.15.039 Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Lainnya 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

10207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.082.024.000,00 3.181.558.400,00 75.000.000,00 5.338.582.400,00

10207.1020701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 455.158.000,00 1.468.713.000,00 75.000.000,00 1.998.871.000,0010207.1020701.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.778.000,00 0,00187.422.000,00 202.200.000,0010207.1020701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0010207.1020701.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010207.1020701.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,0010207.1020701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.778.000,00 5.222.000,00 0,00 20.000.000,0010207.1020701.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010207.1020701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,0010207.1020701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,0010207.1020701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,0010207.1020701.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010207.1020701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,0010207.1020701.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,0010207.1020701.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010207.1020701.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.200.000,00 75.000.000,0030.800.000,00 115.000.000,0010207.1020701.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,0010207.1020701.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,0010207.1020701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.200.000,00 30.800.000,00 0,00 40.000.000,00

27

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510207.1020701.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,008.250.000,00 8.250.000,0010207.1020701.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,0010207.1020701.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 253.400.000,00 0,00728.072.000,00 981.472.000,0010207.1020701.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/BP SPAMS 1.500.000,00 22.330.000,00 0,00 23.830.000,0010207.1020701.15.016 Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa 37.090.000,00 52.230.000,00 0,00 89.320.000,0010207.1020701.15.031 Fasilitasi Pendamping Desa 0,00 46.700.000,00 0,00 46.700.000,0010207.1020701.15.038 Fasilitasi Kelembagaan BKAD 5.750.000,00 42.050.000,00 0,00 47.800.000,0010207.1020701.15.039 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa 1.280.000,00 48.980.000,00 0,00 50.260.000,0010207.1020701.15.045 Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) 62.230.000,00 336.270.000,00 0,00 398.500.000,0010207.1020701.15.046 Penyusunan dan Sosialisasi Perbub Tentang Pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Kelurahan (2017) dan Penyusunan dan Sosialisasi Perbub tentang Pelestarian dan Pengembangan AdatIstiadat (2018)

4.140.000,00 18.925.000,00 0,00 23.065.000,00

10207.1020701.15.047 Verifikasi dan Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa 140.220.000,00 92.347.000,00 0,00 232.567.000,0010207.1020701.15.051 Pembinaan Adat Istiadat 440.000,00 18.990.000,00 0,00 19.430.000,0010207.1020701.15.052 Monitoring dan Evaluasi TTG dan Kegiatan Krenova 750.000,00 49.250.000,00 0,00 50.000.000,0010207.1020701.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 20.550.000,00 0,0050.255.000,00 70.805.000,0010207.1020701.16.010 Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lumbung Desa dalam Rangka Ketahanan

Pangan675.000,00 13.725.000,00 0,00 14.400.000,00

10207.1020701.16.014 Bintek Manajemen BUMDes/BUMADES 19.875.000,00 36.530.000,00 0,00 56.405.000,0010207.1020701.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 84.215.000,00 0,00313.904.000,00 398.119.000,0010207.1020701.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 28.910.000,00 44.620.000,00 0,00 73.530.000,0010207.1020701.17.022 Bulan Bhakti Gotong Royong 4.980.000,00 33.655.000,00 0,00 38.635.000,0010207.1020701.17.029 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa 1.860.000,00 13.140.000,00 0,00 15.000.000,0010207.1020701.17.030 Fasilitasi Dana Transfer ke Desa 37.315.000,00 93.185.000,00 0,00 130.500.000,0010207.1020701.17.040 Bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa 960.000,00 21.384.000,00 0,00 22.344.000,0010207.1020701.17.045 Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kelurahan 10.190.000,00 47.920.000,00 0,00 58.110.000,0010207.1020701.17.047 Fasilitasi Implementasi UU Desa 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,0010207.1020701.22 Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan 71.755.000,00 0,00127.795.000,00 199.550.000,0010207.1020701.22.002 Penyelanggaraan Lomba Desa/Kelurahan 30.660.000,00 119.340.000,00 0,00 150.000.000,0010207.1020701.22.004 Pendataan Awal, Pembinaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan 41.095.000,00 8.455.000,00 0,00 49.550.000,0010207.1020701.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1.260.000,00 0,0022.215.000,00 23.475.000,0010207.1020701.23.015 Penguatan keuangan desa 1.260.000,00 22.215.000,00 0,00 23.475.000,00

10207.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 9.750.000,00 10.248.000,00 0,00 19.998.000,0010207.4010101.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 9.750.000,00 0,0010.248.000,00 19.998.000,0010207.4010101.23.011 Evaluasi rancangan Peraturan Desa 9.750.000,00 10.248.000,00 0,00 19.998.000,00

10207.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 1.139.966.000,00 721.338.200,00 0,00 1.861.304.200,0010207.6010101.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.530.000,00 0,0023.525.000,00 25.055.000,0010207.6010101.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 0,00 2.565.000,00 0,00 2.565.000,0010207.6010101.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 0,00 3.455.000,00 0,00 3.455.000,0010207.6010101.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1.530.000,00 15.505.000,00 0,00 17.035.000,0010207.6010101.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0010207.6010101.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 21.591.224.000,00 0,0012.922.740.800,00 34.513.964.800,00

28

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510207.6010101.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,0010207.6010101.17.031 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan 22.895.000,00 1.054.253.000,00 0,00 1.077.148.000,0010207.6010101.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan2.170.000,00 12.219.000,00 0,00 14.389.000,00

10207.6010101.17.046 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 21.566.159.000,00 11.854.768.800,00 0,00 33.420.927.800,0010207.6010101.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 0,004.672.000,00 4.672.000,0010207.6010101.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 0,00 1.324.000,00 0,00 1.324.000,0010207.6010101.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 0,00 3.348.000,00 0,00 3.348.000,00

10207.6010102 KECAMATAN TEMBARAK 7.110.000,00 40.990.000,00 0,00 48.100.000,0010207.6010102.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0,00 0,0020.690.000,00 20.690.000,0010207.6010102.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/BP SPAMS 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010207.6010102.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 0,00 2.680.000,00 0,00 2.680.000,0010207.6010102.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,0010207.6010102.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,0010207.6010102.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 5.100.000,00 0,0012.250.000,00 17.350.000,0010207.6010102.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 0,00 4.820.000,00 0,00 4.820.000,0010207.6010102.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan5.100.000,00 7.430.000,00 0,00 12.530.000,00

10207.6010102.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 2.010.000,00 0,008.050.000,00 10.060.000,0010207.6010102.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,0010207.6010102.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 2.010.000,00 4.650.000,00 0,00 6.660.000,00

10207.6010103 KECAMATAN PRINGSURAT 14.985.000,00 35.276.500,00 0,00 50.261.500,0010207.6010103.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 8.640.000,00 0,0012.277.500,00 20.917.500,0010207.6010103.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 1.620.000,00 1.380.000,00 0,00 3.000.000,0010207.6010103.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 3.045.000,00 955.000,00 0,00 4.000.000,0010207.6010103.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 2.475.000,00 7.442.500,00 0,00 9.917.500,0010207.6010103.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 1.500.000,00 2.500.000,00 0,00 4.000.000,0010207.6010103.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 3.815.000,00 0,0014.029.000,00 17.844.000,0010207.6010103.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 1.430.000,00 2.570.000,00 0,00 4.000.000,0010207.6010103.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan2.385.000,00 11.459.000,00 0,00 13.844.000,00

10207.6010103.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 2.530.000,00 0,008.970.000,00 11.500.000,0010207.6010103.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 1.410.000,00 2.590.000,00 0,00 4.000.000,0010207.6010103.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 1.120.000,00 6.380.000,00 0,00 7.500.000,00

10207.6010104 KECAMATAN KALORAN 3.345.000,00 50.843.100,00 0,00 54.188.100,0010207.6010104.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 780.000,00 0,0020.943.000,00 21.723.000,0010207.6010104.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 780.000,00 4.220.000,00 0,00 5.000.000,0010207.6010104.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 0,00 12.293.000,00 0,00 12.293.000,0010207.6010104.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 0,00 4.430.000,00 0,00 4.430.000,0010207.6010104.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 900.000,00 0,0018.540.100,00 19.440.100,0010207.6010104.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 0,00 5.762.600,00 0,00 5.762.600,00

29

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510207.6010104.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan900.000,00 12.777.500,00 0,00 13.677.500,00

10207.6010104.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1.665.000,00 0,0011.360.000,00 13.025.000,0010207.6010104.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,0010207.6010104.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 1.665.000,00 8.960.000,00 0,00 10.625.000,00

10207.6010105 KECAMATAN PARAKAN 210.930.000,00 129.675.400,00 0,00 340.605.400,0010207.6010105.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 3.510.000,00 0,0022.624.000,00 26.134.000,0010207.6010105.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 0,00 4.037.000,00 0,00 4.037.000,0010207.6010105.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 960.000,00 2.312.000,00 0,00 3.272.000,0010207.6010105.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1.500.000,00 12.500.000,00 0,00 14.000.000,0010207.6010105.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 1.050.000,00 3.775.000,00 0,00 4.825.000,0010207.6010105.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 410.970.000,00 0,00173.537.800,00 584.507.800,0010207.6010105.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 0,00 5.141.000,00 0,00 5.141.000,0010207.6010105.17.031 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,0010207.6010105.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan1.290.000,00 14.632.000,00 0,00 15.922.000,00

10207.6010105.17.046 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 409.680.000,00 141.764.800,00 0,00 551.444.800,0010207.6010105.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1.290.000,00 0,0010.396.000,00 11.686.000,0010207.6010105.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 0,00 3.730.000,00 0,00 3.730.000,0010207.6010105.23.006 Penyusunan Raperda tentang Desa 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0010207.6010105.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 1.290.000,00 4.666.000,00 0,00 5.956.000,00

10207.6010106 KECAMATAN BULU 12.650.000,00 52.312.900,00 0,00 64.962.900,0010207.6010106.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 4.115.000,00 0,0022.869.200,00 26.984.200,0010207.6010106.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 0,00 3.168.000,00 0,00 3.168.000,0010207.6010106.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 1.995.000,00 2.669.200,00 0,00 4.664.200,0010207.6010106.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1.160.000,00 11.928.000,00 0,00 13.088.000,0010207.6010106.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 960.000,00 5.104.000,00 0,00 6.064.000,0010207.6010106.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 6.090.000,00 0,0014.325.000,00 20.415.000,0010207.6010106.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 2.685.000,00 2.885.000,00 0,00 5.570.000,0010207.6010106.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan3.405.000,00 11.440.000,00 0,00 14.845.000,00

10207.6010106.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 2.445.000,00 0,0015.118.700,00 17.563.700,0010207.6010106.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 0,00 6.899.200,00 0,00 6.899.200,0010207.6010106.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 2.445.000,00 8.219.500,00 0,00 10.664.500,00

10207.6010107 KECAMATAN KEDU 3.435.000,00 50.440.100,00 0,00 53.875.100,0010207.6010107.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 760.000,00 0,0021.633.000,00 22.393.000,0010207.6010107.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 0,00 4.438.000,00 0,00 4.438.000,0010207.6010107.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,0010207.6010107.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 760.000,00 3.195.000,00 0,00 3.955.000,0010207.6010107.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 520.000,00 0,0016.644.000,00 17.164.000,0010207.6010107.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 0,00 4.659.000,00 0,00 4.659.000,00

30

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510207.6010107.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan520.000,00 11.985.000,00 0,00 12.505.000,00

10207.6010107.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 2.155.000,00 0,0012.163.100,00 14.318.100,0010207.6010107.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 520.000,00 4.065.100,00 0,00 4.585.100,0010207.6010107.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 1.635.000,00 8.098.000,00 0,00 9.733.000,00

10207.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 8.035.000,00 45.212.200,00 0,00 53.247.200,0010207.6010108.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2.970.000,00 0,0024.041.500,00 27.011.500,0010207.6010108.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 0,00 3.590.000,00 0,00 3.590.000,0010207.6010108.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 2.790.000,00 1.794.000,00 0,00 4.584.000,0010207.6010108.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 0,00 14.577.500,00 0,00 14.577.500,0010207.6010108.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 180.000,00 4.080.000,00 0,00 4.260.000,0010207.6010108.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 3.100.000,00 0,0013.455.000,00 16.555.000,0010207.6010108.17.028 Penyusunan RKP Desa 940.000,00 3.465.000,00 0,00 4.405.000,0010207.6010108.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan2.160.000,00 9.990.000,00 0,00 12.150.000,00

10207.6010108.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1.965.000,00 0,007.715.700,00 9.680.700,0010207.6010108.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 270.000,00 3.130.000,00 0,00 3.400.000,0010207.6010108.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 1.695.000,00 4.585.700,00 0,00 6.280.700,00

10207.6010109 KECAMATAN CANDIROTO 5.615.000,00 48.703.000,00 0,00 54.318.000,0010207.6010109.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2.300.000,00 0,0024.095.000,00 26.395.000,0010207.6010109.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 0,00 3.170.000,00 0,00 3.170.000,0010207.6010109.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 2.300.000,00 1.740.000,00 0,00 4.040.000,0010207.6010109.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,0010207.6010109.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 0,00 5.185.000,00 0,00 5.185.000,0010207.6010109.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 1.680.000,00 0,0014.375.500,00 16.055.500,0010207.6010109.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 0,00 4.410.000,00 0,00 4.410.000,0010207.6010109.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan1.680.000,00 9.965.500,00 0,00 11.645.500,00

10207.6010109.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1.635.000,00 0,0010.232.500,00 11.867.500,0010207.6010109.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,0010207.6010109.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 1.635.000,00 6.432.500,00 0,00 8.067.500,00

10207.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 76.555.000,00 65.987.500,00 0,00 142.542.500,0010207.6010110.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 4.545.000,00 0,0023.195.000,00 27.740.000,0010207.6010110.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 1.440.000,00 3.800.000,00 0,00 5.240.000,0010207.6010110.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1.890.000,00 13.110.000,00 0,00 15.000.000,0010207.6010110.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 1.215.000,00 6.285.000,00 0,00 7.500.000,0010207.6010110.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 67.960.000,00 0,0029.960.000,00 97.920.000,0010207.6010110.17.011 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 3.240.000,00 1.310.000,00 0,00 4.550.000,0010207.6010110.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 1.890.000,00 3.610.000,00 0,00 5.500.000,0010207.6010110.17.031 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0010207.6010110.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan2.340.000,00 12.660.000,00 0,00 15.000.000,00

31

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510207.6010110.17.046 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 60.490.000,00 9.380.000,00 0,00 69.870.000,0010207.6010110.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4.050.000,00 0,0012.832.500,00 16.882.500,0010207.6010110.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 1.260.000,00 4.455.000,00 0,00 5.715.000,0010207.6010110.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 2.790.000,00 8.377.500,00 0,00 11.167.500,00

10207.6010111 KECAMATAN JUMO 11.550.000,00 36.924.500,00 0,00 48.474.500,0010207.6010111.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 5.175.000,00 0,0017.319.500,00 22.494.500,0010207.6010111.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 3.045.000,00 1.947.000,00 0,00 4.992.000,0010207.6010111.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1.335.000,00 11.270.000,00 0,00 12.605.000,0010207.6010111.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 795.000,00 4.102.500,00 0,00 4.897.500,0010207.6010111.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 3.255.000,00 0,0011.880.000,00 15.135.000,0010207.6010111.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 1.635.000,00 1.560.000,00 0,00 3.195.000,0010207.6010111.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan1.620.000,00 10.320.000,00 0,00 11.940.000,00

10207.6010111.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 3.120.000,00 0,007.725.000,00 10.845.000,0010207.6010111.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 1.560.000,00 3.520.000,00 0,00 5.080.000,0010207.6010111.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 1.560.000,00 4.205.000,00 0,00 5.765.000,00

10207.6010112 KECAMATAN WONOBOYO 7.510.000,00 39.635.000,00 0,00 47.145.000,0010207.6010112.01 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1.450.000,00 0,004.005.000,00 5.455.000,0010207.6010112.01.019 Fasilitasi Dana Transfer 1.450.000,00 4.005.000,00 0,00 5.455.000,0010207.6010112.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2.545.000,00 0,0019.275.000,00 21.820.000,0010207.6010112.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,0010207.6010112.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 1.815.000,00 920.000,00 0,00 2.735.000,0010207.6010112.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,0010207.6010112.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 730.000,00 3.705.000,00 0,00 4.435.000,0010207.6010112.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 2.840.000,00 0,0013.880.000,00 16.720.000,0010207.6010112.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 1.290.000,00 2.430.000,00 0,00 3.720.000,0010207.6010112.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan1.550.000,00 11.450.000,00 0,00 13.000.000,00

10207.6010112.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 675.000,00 0,002.475.000,00 3.150.000,0010207.6010112.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 675.000,00 2.475.000,00 0,00 3.150.000,00

10207.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 74.270.000,00 89.476.000,00 0,00 163.746.000,0010207.6010113.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 915.000,00 0,0020.646.000,00 21.561.000,0010207.6010113.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,0010207.6010113.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 915.000,00 3.055.000,00 0,00 3.970.000,0010207.6010113.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0010207.6010113.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 0,00 5.691.000,00 0,00 5.691.000,0010207.6010113.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 72.440.000,00 0,0059.295.000,00 131.735.000,0010207.6010113.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 740.000,00 2.110.000,00 0,00 2.850.000,0010207.6010113.17.031 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kelurahan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0010207.6010113.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan1.050.000,00 8.390.000,00 0,00 9.440.000,00

10207.6010113.17.046 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 70.650.000,00 45.795.000,00 0,00 116.445.000,00

32

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510207.6010113.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 915.000,00 0,009.535.000,00 10.450.000,0010207.6010113.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,0010207.6010113.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 915.000,00 6.135.000,00 0,00 7.050.000,00

10207.6010114 KECAMATAN BEJEN 4.030.000,00 56.331.000,00 0,00 60.361.000,0010207.6010114.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.180.000,00 0,0028.911.000,00 30.091.000,0010207.6010114.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 0,00 4.175.000,00 0,00 4.175.000,0010207.6010114.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 1.180.000,00 3.820.000,00 0,00 5.000.000,0010207.6010114.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,0010207.6010114.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 0,00 6.916.000,00 0,00 6.916.000,0010207.6010114.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 870.000,00 0,0019.155.000,00 20.025.000,0010207.6010114.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 0,00 6.975.000,00 0,00 6.975.000,0010207.6010114.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan870.000,00 12.180.000,00 0,00 13.050.000,00

10207.6010114.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1.980.000,00 0,008.265.000,00 10.245.000,0010207.6010114.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 1.980.000,00 8.265.000,00 0,00 10.245.000,00

10207.6010115 KECAMATAN KLEDUNG 7.040.000,00 46.300.000,00 0,00 53.340.000,0010207.6010115.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 4.965.000,00 0,0020.825.000,00 25.790.000,0010207.6010115.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,0010207.6010115.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 1.610.000,00 3.390.000,00 0,00 5.000.000,0010207.6010115.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 2.835.000,00 10.155.000,00 0,00 12.990.000,0010207.6010115.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 520.000,00 3.380.000,00 0,00 3.900.000,0010207.6010115.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 1.550.000,00 0,0012.350.000,00 13.900.000,0010207.6010115.17.028 Penyusunan RKP Desa 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,0010207.6010115.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00

10207.6010115.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 525.000,00 0,0013.125.000,00 13.650.000,0010207.6010115.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,0010207.6010115.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 525.000,00 9.225.000,00 0,00 9.750.000,00

10207.6010116 KECAMATAN BANSARI 1.150.000,00 46.523.000,00 0,00 47.673.000,0010207.6010116.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 700.000,00 0,0022.050.000,00 22.750.000,0010207.6010116.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 100.000,00 3.800.000,00 0,00 3.900.000,0010207.6010116.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 200.000,00 3.050.000,00 0,00 3.250.000,0010207.6010116.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 400.000,00 12.600.000,00 0,00 13.000.000,0010207.6010116.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,0010207.6010116.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 250.000,00 0,0014.873.000,00 15.123.000,0010207.6010116.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 50.000,00 2.073.000,00 0,00 2.123.000,0010207.6010116.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan200.000,00 12.800.000,00 0,00 13.000.000,00

10207.6010116.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 200.000,00 0,009.600.000,00 9.800.000,0010207.6010116.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 100.000,00 3.850.000,00 0,00 3.950.000,0010207.6010116.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 100.000,00 5.750.000,00 0,00 5.850.000,00

33

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+5

10207.6010117 KECAMATAN TLOGOMULYO 9.510.000,00 36.788.000,00 0,00 46.298.000,0010207.6010117.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 4.875.000,00 0,0016.199.000,00 21.074.000,0010207.6010117.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 4.080.000,00 920.000,00 0,00 5.000.000,0010207.6010117.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 0,00 10.498.000,00 0,00 10.498.000,0010207.6010117.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 795.000,00 4.781.000,00 0,00 5.576.000,0010207.6010117.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 2.925.000,00 0,0011.894.000,00 14.819.000,0010207.6010117.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 945.000,00 3.656.000,00 0,00 4.601.000,0010207.6010117.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan1.980.000,00 8.238.000,00 0,00 10.218.000,00

10207.6010117.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1.710.000,00 0,008.695.000,00 10.405.000,0010207.6010117.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 0,00 3.235.000,00 0,00 3.235.000,0010207.6010117.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 1.710.000,00 5.460.000,00 0,00 7.170.000,00

10207.6010118 KECAMATAN SELOPAMPANG 6.685.000,00 42.096.000,00 0,00 48.781.000,0010207.6010118.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.965.000,00 0,0019.683.000,00 21.648.000,0010207.6010118.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010207.6010118.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 1.155.000,00 2.845.000,00 0,00 4.000.000,0010207.6010118.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,0010207.6010118.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 810.000,00 5.138.000,00 0,00 5.948.000,0010207.6010118.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 2.160.000,00 0,0013.840.000,00 16.000.000,0010207.6010118.17.028 Penyusunan RKP Desa 1.005.000,00 3.995.000,00 0,00 5.000.000,0010207.6010118.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan1.155.000,00 9.845.000,00 0,00 11.000.000,00

10207.6010118.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 2.560.000,00 0,008.573.000,00 11.133.000,0010207.6010118.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 780.000,00 2.820.000,00 0,00 3.600.000,0010207.6010118.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 1.780.000,00 5.753.000,00 0,00 7.533.000,00

10207.6010119 KECAMATAN GEMAWANG 8.170.000,00 35.870.000,00 0,00 44.040.000,0010207.6010119.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 3.125.000,00 0,0017.195.000,00 20.320.000,0010207.6010119.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 0,00 2.220.000,00 0,00 2.220.000,0010207.6010119.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 2.145.000,00 2.855.000,00 0,00 5.000.000,0010207.6010119.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 980.000,00 9.020.000,00 0,00 10.000.000,0010207.6010119.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,0010207.6010119.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 3.350.000,00 0,0010.380.000,00 13.730.000,0010207.6010119.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 1.470.000,00 2.260.000,00 0,00 3.730.000,0010207.6010119.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan1.880.000,00 8.120.000,00 0,00 10.000.000,00

10207.6010119.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1.695.000,00 0,008.295.000,00 9.990.000,0010207.6010119.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 0,00 3.020.000,00 0,00 3.020.000,0010207.6010119.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 1.695.000,00 5.275.000,00 0,00 6.970.000,00

10207.6010120 KECAMATAN TRETEP 4.575.000,00 31.875.000,00 0,00 36.450.000,0010207.6010120.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.680.000,00 0,0014.945.000,00 16.625.000,0010207.6010120.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 0,00 1.925.000,00 0,00 1.925.000,00

34

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510207.6010120.15.013 Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan 1.680.000,00 1.280.000,00 0,00 2.960.000,0010207.6010120.15.014 Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 0,00 8.440.000,00 0,00 8.440.000,0010207.6010120.15.043 Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,0010207.6010120.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan 1.520.000,00 0,0010.880.000,00 12.400.000,0010207.6010120.17.028 Fasilitasi Penyusunan RKP Desa 0,00 3.025.000,00 0,00 3.025.000,0010207.6010120.17.032 Fasilitasi dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan

Tingkat Kecamatan1.520.000,00 7.855.000,00 0,00 9.375.000,00

10207.6010120.23 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1.375.000,00 0,006.050.000,00 7.425.000,0010207.6010120.23.004 Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES 0,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,0010207.6010120.23.019 Fasilitasi Dana Transfer 1.375.000,00 3.300.000,00 0,00 4.675.000,00

10208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 700.895.000,00 6.206.237.250,00 1.097.550.050,00 8.004.682.300,00

10208.1020201 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 700.895.000,00 6.206.237.250,00 1.097.550.050,00 8.004.682.300,0010208.1020201.15 Program Keluarga Berencana 322.550.000,00 1.097.550.050,006.110.705.750,00 7.530.805.800,0010208.1020201.15.002 Pelayanan KIE 8.300.000,00 16.000.000,00 0,00 24.300.000,0010208.1020201.15.007 Rapat Koordinasi Kelembagaan 1.040.000,00 166.758.000,00 0,00 167.798.000,0010208.1020201.15.009 Pendataan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan KB 57.570.000,00 16.034.000,00 0,00 73.604.000,0010208.1020201.15.013 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB (DAK) 0,00 495.000.000,00 1.092.000.000,00 1.587.000.000,0010208.1020201.15.015 Pertemuan Medis Teknis 225.000,00 7.945.000,00 0,00 8.170.000,0010208.1020201.15.017 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan KB dan PP 675.000,00 18.010.000,00 0,00 18.685.000,0010208.1020201.15.029 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 208.100.000,00 89.485.000,00 0,00 297.585.000,0010208.1020201.15.031 Fasilitasi Kelompok Masyarakat/Institusi/Lembaga (Peduli KB) 3.285.000,00 35.027.000,00 0,00 38.312.000,0010208.1020201.15.032 Pengembangan dan Pemantapan Program 2.310.000,00 60.485.000,00 0,00 62.795.000,0010208.1020201.15.033 Pembangunan Jaringan Online dengan UPT Kecamatan/SKPD 480.000,00 8.931.250,00 5.550.050,00 14.961.300,0010208.1020201.15.034 Kegiatan Sosialiasi KRR dan KHIBA 400.000,00 8.740.000,00 0,00 9.140.000,0010208.1020201.15.035 Pertemuan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV / AIDS 1.040.000,00 12.730.500,00 0,00 13.770.500,0010208.1020201.15.036 Penunjang DAK KB 9.875.000,00 56.570.000,00 0,00 66.445.000,0010208.1020201.15.037 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK - DAK non fisik) 29.250.000,00 5.118.990.000,00 0,00 5.148.240.000,0010208.1020201.29 Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 378.345.000,00 0,0095.531.500,00 473.876.500,0010208.1020201.29.001 Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 0,00 12.492.500,00 0,00 12.492.500,0010208.1020201.29.002 Pembinaan Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) 377.625.000,00 21.427.000,00 0,00 399.052.000,0010208.1020201.29.003 Fasilitasi Konseling Kader Keluarga Berencana Desa 0,00 34.212.000,00 0,00 34.212.000,0010208.1020201.29.004 Pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita 720.000,00 27.400.000,00 0,00 28.120.000,00

10209 PERHUBUNGAN 828.216.000,00 1.655.770.500,00 2.154.525.000,00 4.638.511.500,00

10209.1020901 DINAS PERHUBUNGAN 828.216.000,00 1.655.770.500,00 2.154.525.000,00 4.638.511.500,0010209.1020901.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186.217.000,00 0,00359.610.000,00 545.827.000,0010209.1020901.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,0010209.1020901.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51.534.000,00 6.998.000,00 0,00 58.532.000,0010209.1020901.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0010209.1020901.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.040.000,00 98.960.000,00 0,00 100.000.000,00

35

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510209.1020901.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010209.1020901.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,0010209.1020901.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 2.285.000,00 114.715.000,00 0,00 117.000.000,0010209.1020901.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,0010209.1020901.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,0010209.1020901.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0010209.1020901.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 131.358.000,00 5.797.000,00 0,00 137.155.000,0010209.1020901.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.435.000,00 30.000.000,00420.417.000,00 460.852.000,0010209.1020901.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,0010209.1020901.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.970.000,00 192.030.000,00 0,00 200.000.000,0010209.1020901.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 121.252.000,00 0,00 121.252.000,0010209.1020901.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0010209.1020901.02.042 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 2.465.000,00 97.135.000,00 0,00 99.600.000,0010209.1020901.03 Program peningkatan disiplin aparatur 980.000,00 0,0051.629.500,00 52.609.500,0010209.1020901.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 980.000,00 51.629.500,00 0,00 52.609.500,0010209.1020901.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 38.196.000,00 68.150.000,0054.194.000,00 160.540.000,0010209.1020901.15.013 Pemeliharaan perlengkapan jalan 38.196.000,00 54.194.000,00 0,00 92.390.000,0010209.1020901.15.020 Penunjang DAK Perhubungan 0,00 0,00 68.150.000,00 68.150.000,0010209.1020901.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 235.759.000,00 749.275.000,00447.595.000,00 1.432.629.000,0010209.1020901.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 100.518.000,00 105.536.000,00 0,00 206.054.000,0010209.1020901.16.002 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 2.625.000,00 73.975.000,00 0,00 76.600.000,0010209.1020901.16.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 17.030.000,00 172.970.000,00 0,00 190.000.000,0010209.1020901.16.006 Pemeliharaan Traffic light 38.196.000,00 54.284.000,00 0,00 92.480.000,0010209.1020901.16.009 Pengadaan flaser 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,0010209.1020901.16.010 Rehabilitasi/pemeliharaan halte 9.500.000,00 30.500.000,00 0,00 40.000.000,0010209.1020901.16.012 Pengadaan Sarana Alat Uji PKB 0,00 6.000.000,00 699.275.000,00 705.275.000,0010209.1020901.16.024 Peningkatan Pelayanan Terminal 67.890.000,00 4.330.000,00 0,00 72.220.000,0010209.1020901.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 76.575.000,00 0,00208.271.000,00 284.846.000,0010209.1020901.17.001 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamtan penumpang 1.565.000,00 11.842.000,00 0,00 13.407.000,0010209.1020901.17.018 Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan Umum 4.410.000,00 6.897.000,00 0,00 11.307.000,0010209.1020901.17.022 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ 2.213.000,00 21.690.000,00 0,00 23.903.000,0010209.1020901.17.023 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) 1.977.000,00 15.600.000,00 0,00 17.577.000,0010209.1020901.17.026 Operasional Bus Sekolah 64.830.000,00 134.122.000,00 0,00 198.952.000,0010209.1020901.17.027 Pemeliharaan SIM Angkutan 1.580.000,00 18.120.000,00 0,00 19.700.000,0010209.1020901.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 116.768.000,00 497.660.000,0090.710.000,00 705.138.000,0010209.1020901.18.005 Penataan perparkiran 116.768.000,00 90.710.000,00 0,00 207.478.000,0010209.1020901.18.016 Pembangunan Halaman Parkir PKB dan Jalan Masuk 0,00 0,00 497.660.000,00 497.660.000,0010209.1020901.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 163.286.000,00 809.440.000,0023.344.000,00 996.070.000,0010209.1020901.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 0,00 59.440.000,00 59.440.000,0010209.1020901.19.004 Pengadaan Trafic Light 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,0010209.1020901.19.005 Pengamanan Hari Raya Lebaran 139.818.000,00 22.496.000,00 0,00 162.314.000,0010209.1020901.19.007 Operasi Penertiban Angkutan Umum 23.468.000,00 848.000,00 0,00 24.316.000,00

36

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+5

10210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.863.337.250,00 5.858.267.900,00 6.383.653.900,00 14.105.259.050,00

10210.1021001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 535.323.000,00 2.376.963.900,00 4.506.481.000,00 7.418.767.900,0010210.1021001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.049.000,00 5.000.000,00160.151.000,00 232.200.000,0010210.1021001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,0010210.1021001.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,0010210.1021001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31.956.000,00 4.260.300,00 0,00 36.216.300,0010210.1021001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0010210.1021001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0010210.1021001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,0010210.1021001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,0010210.1021001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010210.1021001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0010210.1021001.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,0010210.1021001.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0010210.1021001.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 35.093.000,00 3.690.700,00 0,00 38.783.700,0010210.1021001.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.950.000,00 197.450.000,0024.007.900,00 231.407.900,0010210.1021001.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.850.000,00 0,00 148.150.000,00 150.000.000,0010210.1021001.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 700.000,00 0,00 49.300.000,00 50.000.000,0010210.1021001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.400.000,00 11.000.000,00 0,00 18.400.000,0010210.1021001.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0010210.1021001.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.007.900,00 0,00 10.007.900,0010210.1021001.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,007.000.000,00 7.000.000,0010210.1021001.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,0010210.1021001.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 128.498.000,00 229.500.000,001.398.966.000,00 1.756.964.000,0010210.1021001.15.005 Pengadaan alat studio dan komunikasi 0,00 0,00 38.500.000,00 38.500.000,0010210.1021001.15.017 Pemeliharaan alat studio 0,00 19.210.000,00 0,00 19.210.000,0010210.1021001.15.029 Lomba Inovasi Teknologi, Informasi dan Komunikasi 3.630.000,00 21.330.000,00 0,00 24.960.000,0010210.1021001.15.030 Diseminasi Informasi melalui Pentas Seni FK Mitra 11.625.000,00 88.215.000,00 0,00 99.840.000,0010210.1021001.15.040 Pengadaan Jaringan LPSE dan Online SKPD 56.943.000,00 1.251.857.000,00 191.000.000,00 1.499.800.000,0010210.1021001.15.049 Pengelolaan Data Centre 56.300.000,00 18.354.000,00 0,00 74.654.000,0010210.1021001.16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 19.368.000,00 0,0098.862.000,00 118.230.000,0010210.1021001.16.009 Pemeliharaan dan Operasional Pusat Komunikasi Kreatif 17.418.000,00 61.482.000,00 0,00 78.900.000,0010210.1021001.16.010 Pembinaan Lembaga Penyiaran dan Kominfo 1.950.000,00 37.380.000,00 0,00 39.330.000,0010210.1021001.20 Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi 310.458.000,00 4.074.531.000,00687.977.000,00 5.072.966.000,0010210.1021001.20.001 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.140.000,00 38.620.000,00 0,00 39.760.000,0010210.1021001.20.002 Pengadaan jaringan komunikasi 0,00 0,00 249.771.000,00 249.771.000,0010210.1021001.20.003 Pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data elektronik 0,00 0,00 249.880.000,00 249.880.000,0010210.1021001.20.005 Pemeliharaan peralatan komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi 1.640.000,00 83.360.000,00 0,00 85.000.000,0010210.1021001.20.007 Pelayanan Informasi melalui MCAP 31.956.000,00 35.844.000,00 0,00 67.800.000,0010210.1021001.20.008 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Berdaya Guna 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

37

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510210.1021001.20.009 Pelayanan Informasi Publik 54.201.000,00 101.749.000,00 0,00 155.950.000,0010210.1021001.20.011 Sosialisasi Internet Sehat dan Aman 2.385.000,00 46.400.000,00 0,00 48.785.000,0010210.1021001.20.014 Penataan Domain dan Sub Domain SKPD 12.230.000,00 112.570.000,00 0,00 124.800.000,0010210.1021001.20.018 Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre 0,00 0,00 74.880.000,00 74.880.000,0010210.1021001.20.019 Fasilitasi Pengembangan Media Center 78.180.000,00 21.740.000,00 0,00 99.920.000,0010210.1021001.20.020 Pengelolaan Persandian dan Pengamanan Informasi 40.610.000,00 95.190.000,00 0,00 135.800.000,0010210.1021001.20.021 Pengadaan Infrastruktur Akses Internet Publik 0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,0010210.1021001.20.022 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi 88.116.000,00 137.504.000,00 0,00 225.620.000,00

10210.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 1.262.149.250,00 3.399.079.000,00 1.877.172.900,00 6.538.401.150,0010210.4010101.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.262.149.250,00 1.877.172.900,003.399.079.000,00 6.538.401.150,0010210.4010101.15.008 Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala 33.050.000,00 106.521.000,00 0,00 139.571.000,0010210.4010101.15.019 Pengisian materi videotron 22.980.000,00 200.590.000,00 276.430.000,00 500.000.000,0010210.4010101.15.025 Kegiatan Pembangunan komunikasi informasi dan media massa bagi masyarakat 2.835.250,00 74.455.000,00 0,00 77.290.250,0010210.4010101.15.033 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah 74.300.000,00 700.000,00 0,00 75.000.000,0010210.4010101.15.034 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat (Press Tour) 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,0010210.4010101.15.035 Penyelenggaraan Kehumasan 47.053.000,00 108.296.900,00 15.150.000,00 170.499.900,0010210.4010101.15.036 Pembuatan Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung 13.075.000,00 55.110.000,00 0,00 68.185.000,0010210.4010101.15.038 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM 181.369.000,00 57.099.600,00 6.884.000,00 245.352.600,0010210.4010101.15.044 Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV Temanggung 670.822.000,00 2.197.960.600,00 1.578.708.900,00 4.447.491.500,0010210.4010101.15.046 Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE 197.285.000,00 138.254.400,00 0,00 335.539.400,0010210.4010101.15.047 Peningkatan SDM Pengelola ULP 2.355.000,00 52.116.500,00 0,00 54.471.500,0010210.4010101.15.048 Pengisian Materi Website Kabupaten Temanggung 17.025.000,00 57.975.000,00 0,00 75.000.000,00

10210.4010201 SEKRETARIAT DPRD 65.865.000,00 82.225.000,00 0,00 148.090.000,0010210.4010201.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 65.865.000,00 0,0082.225.000,00 148.090.000,0010210.4010201.15.039 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 65.865.000,00 82.225.000,00 0,00 148.090.000,00

10211 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 139.927.000,00 1.309.759.000,00 25.000.000,00 1.474.686.000,00

10211.1021101 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM 125.047.000,00 1.308.417.000,00 25.000.000,00 1.458.464.000,0010211.1021101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.512.000,00 0,001.152.632.000,00 1.189.144.000,0010211.1021101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 660.000.000,00 0,00 660.000.000,0010211.1021101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,0010211.1021101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.112.000,00 21.332.000,00 0,00 56.444.000,0010211.1021101.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010211.1021101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,0010211.1021101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.400.000,00 98.600.000,00 0,00 100.000.000,0010211.1021101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010211.1021101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010211.1021101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0010211.1021101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,0010211.1021101.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010211.1021101.02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.786.000,00 0,00666.000,00 28.452.000,00

38

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510211.1021101.02.021 Jasa Pelayanan perkantoran 27.786.000,00 666.000,00 0,00 28.452.000,0010211.1021101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.875.000,00 25.000.000,0017.125.000,00 50.000.000,0010211.1021101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,0010211.1021101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.875.000,00 17.125.000,00 0,00 25.000.000,0010211.1021101.03 Program peningkatan disiplin aparatur 980.000,00 0,0060.070.000,00 61.050.000,0010211.1021101.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 980.000,00 60.070.000,00 0,00 61.050.000,0010211.1021101.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 45.054.000,00 0,0014.280.000,00 59.334.000,0010211.1021101.15.008 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 45.054.000,00 14.280.000,00 0,00 59.334.000,0010211.1021101.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 720.000,00 0,0019.280.000,00 20.000.000,0010211.1021101.16.015 Pembinaan pengembangan sentra-sentra produk unggulan berbasis OVOP 720.000,00 19.280.000,00 0,00 20.000.000,0010211.1021101.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 6.120.000,00 0,0044.364.000,00 50.484.000,0010211.1021101.18.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 720.000,00 19.764.000,00 0,00 20.484.000,0010211.1021101.18.010 Penilaian Kesehatan KSP/USP 720.000,00 9.280.000,00 0,00 10.000.000,0010211.1021101.18.023 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 720.000,00 9.280.000,00 0,00 10.000.000,0010211.1021101.18.024 Pembinaan Koperasi dan Pengawasan Koperasi 3.960.000,00 6.040.000,00 0,00 10.000.000,00

10211.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 14.880.000,00 1.342.000,00 0,00 16.222.000,0010211.4010101.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 14.880.000,00 0,001.342.000,00 16.222.000,0010211.4010101.16.016 Monitoring Program Kredit Lunak 14.880.000,00 1.342.000,00 0,00 16.222.000,00

10212 PENANAMAN MODAL 587.259.500,00 1.039.666.864,00 56.500.000,00 1.683.426.364,00

10212.1021201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 587.259.500,00 1.039.666.864,00 56.500.000,00 1.683.426.364,0010212.1021201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154.632.000,00 0,00280.667.000,00 435.299.000,0010212.1021201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,0010212.1021201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0010212.1021201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 47.800.000,00 0,00 47.800.000,0010212.1021201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 720.000,00 68.060.000,00 0,00 68.780.000,0010212.1021201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.167.000,00 0,00 8.167.000,0010212.1021201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010212.1021201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0010212.1021201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,0010212.1021201.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0010212.1021201.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 153.912.000,00 5.940.000,00 0,00 159.852.000,0010212.1021201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 16.000.000,0032.489.864,00 48.489.864,0010212.1021201.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,0010212.1021201.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,0010212.1021201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 32.489.864,00 0,00 32.489.864,0010212.1021201.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,009.750.000,00 9.750.000,0010212.1021201.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,0010212.1021201.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 35.296.500,00 0,00436.169.500,00 471.466.000,0010212.1021201.16.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.120.000,00 9.880.000,00 0,00 14.000.000,0010212.1021201.16.012 Penyelenggaraan Temu Usaha 3.670.000,00 56.580.000,00 0,00 60.250.000,00

39

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510212.1021201.16.015 Penyelenggaraan Matcmacking dan Pameran Investasi 4.230.000,00 202.108.500,00 0,00 206.338.500,0010212.1021201.16.016 Diseminasi Promosi Investasi 4.932.000,00 42.581.500,00 0,00 47.513.500,0010212.1021201.16.017 Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Perijinan 3.385.000,00 36.790.000,00 0,00 40.175.000,0010212.1021201.16.018 Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 3.810.000,00 24.459.000,00 0,00 28.269.000,0010212.1021201.16.019 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan Penanaman Modal 4.032.000,00 42.510.000,00 0,00 46.542.000,0010212.1021201.16.020 Fasilitasi Roadmap Investasri 7.117.500,00 21.260.500,00 0,00 28.378.000,0010212.1021201.19 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 397.331.000,00 40.500.000,00280.590.500,00 718.421.500,0010212.1021201.19.003 Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 192.435.000,00 76.686.000,00 0,00 269.121.000,0010212.1021201.19.005 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PATEN 6.100.000,00 19.645.000,00 0,00 25.745.000,0010212.1021201.19.006 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan 9.810.000,00 50.190.000,00 0,00 60.000.000,0010212.1021201.19.011 Fasilitasi Pengaduan 5.145.000,00 8.855.000,00 0,00 14.000.000,0010212.1021201.19.012 Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan 29.568.000,00 30.432.000,00 0,00 60.000.000,0010212.1021201.19.013 Sosialisasi Perbup Pelimpahan Wewenang 3.195.000,00 41.805.000,00 0,00 45.000.000,0010212.1021201.19.014 Pengembangan Software Perizinan On Line 2.178.000,00 1.877.500,00 40.500.000,00 44.555.500,0010212.1021201.19.015 Percepatan Pelayanan Perizinan 148.900.000,00 51.100.000,00 0,00 200.000.000,00

10213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0,00 0,00 0,00 0,00

10214 STATISTIK 228.739.500,00 632.871.900,00 0,00 861.611.400,00

10214.1020701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 730.000,00 48.288.000,00 0,00 49.018.000,0010214.1020701.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 730.000,00 0,0048.288.000,00 49.018.000,0010214.1020701.15.021 Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan 730.000,00 48.288.000,00 0,00 49.018.000,00

10214.1021001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 166.021.500,00 483.698.500,00 0,00 649.720.000,0010214.1021001.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 166.021.500,00 0,00483.698.500,00 649.720.000,0010214.1021001.15.009 Penyusunan Statistik Daerah 15.410.000,00 84.590.000,00 0,00 100.000.000,0010214.1021001.15.011 Penyusunan Statistik Sosial 51.560.000,00 198.440.000,00 0,00 250.000.000,0010214.1021001.15.012 Penyusunan Statistik Ekonomi 37.380.000,00 162.340.000,00 0,00 199.720.000,0010214.1021001.15.013 Koordinasi Pengintegrasian Data Tingkat Kabupaten 61.671.500,00 38.328.500,00 0,00 100.000.000,00

10214.2010101 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 12.630.000,00 12.370.000,00 0,00 25.000.000,0010214.2010101.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 12.630.000,00 0,0012.370.000,00 25.000.000,0010214.2010101.15.027 Pembuatan Data Statistik Perikanan dan Peternakan 12.630.000,00 12.370.000,00 0,00 25.000.000,00

10214.4010301 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.365.000,00 2.565.000,00 0,00 6.930.000,0010214.4010301.16 Program Pengembangan Data/Informasi 4.365.000,00 0,002.565.000,00 6.930.000,0010214.4010301.16.002 Pengelolaan Data dan Informasi Bencana 4.365.000,00 2.565.000,00 0,00 6.930.000,00

10214.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 36.038.000,00 24.134.000,00 0,00 60.172.000,0010214.6010101.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 671.582.000,00 0,00410.054.000,00 1.081.636.000,0010214.6010101.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 730.000,00 2.694.000,00 0,00 3.424.000,0010214.6010101.15.007 Penyusunan profil desa/kelurahan 670.852.000,00 407.360.000,00 0,00 1.078.212.000,00

10214.6010102 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 2.510.000,00 0,00 2.510.000,0010214.6010102.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,002.510.000,00 2.510.000,00

40

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510214.6010102.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 0,00 2.510.000,00 0,00 2.510.000,00

10214.6010103 KECAMATAN PRINGSURAT 1.860.000,00 1.140.000,00 0,00 3.000.000,0010214.6010103.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1.860.000,00 0,001.140.000,00 3.000.000,0010214.6010103.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 1.860.000,00 1.140.000,00 0,00 3.000.000,00

10214.6010104 KECAMATAN KALORAN 0,00 5.387.500,00 0,00 5.387.500,0010214.6010104.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,005.387.500,00 5.387.500,0010214.6010104.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 0,00 5.387.500,00 0,00 5.387.500,00

10214.6010105 KECAMATAN PARAKAN 1.425.000,00 7.575.000,00 0,00 9.000.000,0010214.6010105.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 2.850.000,00 0,0012.150.000,00 15.000.000,0010214.6010105.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0010214.6010105.15.007 Penyusunan profil desa/kelurahan 2.850.000,00 9.150.000,00 0,00 12.000.000,00

10214.6010106 KECAMATAN BULU 420.000,00 4.142.500,00 0,00 4.562.500,0010214.6010106.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 420.000,00 0,004.142.500,00 4.562.500,0010214.6010106.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 420.000,00 4.142.500,00 0,00 4.562.500,00

10214.6010107 KECAMATAN KEDU 760.000,00 2.340.400,00 0,00 3.100.400,0010214.6010107.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 760.000,00 0,002.340.400,00 3.100.400,0010214.6010107.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 760.000,00 2.340.400,00 0,00 3.100.400,00

10214.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 3.607.500,00 0,00 3.607.500,0010214.6010108.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,003.607.500,00 3.607.500,0010214.6010108.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 0,00 3.607.500,00 0,00 3.607.500,00

10214.6010109 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 3.265.000,00 0,00 3.265.000,0010214.6010109.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,003.265.000,00 3.265.000,0010214.6010109.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 0,00 3.265.000,00 0,00 3.265.000,00

10214.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 1.110.000,00 6.160.000,00 0,00 7.270.000,0010214.6010110.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1.110.000,00 0,006.160.000,00 7.270.000,0010214.6010110.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 1.110.000,00 3.160.000,00 0,00 4.270.000,0010214.6010110.15.007 Penyusunan profil desa/kelurahan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

10214.6010111 KECAMATAN JUMO 0,00 2.264.500,00 0,00 2.264.500,0010214.6010111.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,002.264.500,00 2.264.500,0010214.6010111.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 0,00 2.264.500,00 0,00 2.264.500,00

10214.6010112 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 2.178.000,00 0,00 2.178.000,0010214.6010112.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,002.178.000,00 2.178.000,0010214.6010112.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 0,00 2.178.000,00 0,00 2.178.000,00

10214.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 1.490.000,00 5.235.000,00 0,00 6.725.000,0010214.6010113.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1.490.000,00 0,005.235.000,00 6.725.000,0010214.6010113.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 740.000,00 2.985.000,00 0,00 3.725.000,0010214.6010113.15.007 Penyusunan profil desa/kelurahan 750.000,00 2.250.000,00 0,00 3.000.000,00

10214.6010114 KECAMATAN BEJEN 900.000,00 2.850.000,00 0,00 3.750.000,0010214.6010114.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 900.000,00 0,002.850.000,00 3.750.000,00

41

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510214.6010114.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 900.000,00 2.850.000,00 0,00 3.750.000,00

10214.6010115 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,0010214.6010115.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,003.900.000,00 3.900.000,0010214.6010115.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

10214.6010116 KECAMATAN BANSARI 100.000,00 1.700.000,00 0,00 1.800.000,0010214.6010116.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 100.000,00 0,001.700.000,00 1.800.000,0010214.6010116.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 100.000,00 1.700.000,00 0,00 1.800.000,00

10214.6010117 KECAMATAN TLOGOMULYO 50.000,00 2.275.000,00 0,00 2.325.000,0010214.6010117.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 50.000,00 0,002.275.000,00 2.325.000,0010214.6010117.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 50.000,00 2.275.000,00 0,00 2.325.000,00

10214.6010118 KECAMATAN SELOPAMPANG 840.000,00 2.476.000,00 0,00 3.316.000,0010214.6010118.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 840.000,00 0,002.476.000,00 3.316.000,0010214.6010118.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 840.000,00 2.476.000,00 0,00 3.316.000,00

10214.6010119 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 1.710.000,00 0,00 1.710.000,0010214.6010119.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,001.710.000,00 1.710.000,0010214.6010119.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 0,00 1.710.000,00 0,00 1.710.000,00

10214.6010120 KECAMATAN TRETEP 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,0010214.6010120.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,001.100.000,00 1.100.000,0010214.6010120.15.005 Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

10215 PERSANDIAN 0,00 0,00 0,00 0,00

10216 KEBUDAYAAN 425.156.000,00 3.324.959.479,00 51.500.000,00 3.801.615.479,00

10216.1021601 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 184.911.000,00 1.151.210.079,00 51.500.000,00 1.387.621.079,0010216.1021601.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.034.000,00 0,00191.248.100,00 216.282.100,0010216.1021601.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.998.400,00 0,00 24.998.400,0010216.1021601.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 45.320.000,00 0,00 45.320.000,0010216.1021601.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.684.000,00 0,00 5.684.000,0010216.1021601.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.521.700,00 0,00 10.521.700,0010216.1021601.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,0010216.1021601.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.228.000,00 0,00 4.228.000,0010216.1021601.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010216.1021601.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.950.000,00 0,00 14.950.000,0010216.1021601.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 66.120.000,00 0,00 66.120.000,0010216.1021601.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 6.910.000,00 0,00 6.910.000,0010216.1021601.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 25.034.000,00 816.000,00 0,00 25.850.000,0010216.1021601.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 39.000.000,0018.229.479,00 57.229.479,0010216.1021601.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,0010216.1021601.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

42

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510216.1021601.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 4.229.479,00 0,00 4.229.479,0010216.1021601.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0010216.1021601.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0010216.1021601.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,007.500.000,00 7.500.000,0010216.1021601.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,0010216.1021601.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 68.247.000,00 0,00271.990.000,00 340.237.000,0010216.1021601.16.015 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 555.000,00 24.410.500,00 0,00 24.965.500,0010216.1021601.16.018 Ekskavasi Situs Liyangan 19.633.000,00 162.764.000,00 0,00 182.397.000,0010216.1021601.16.020 Pembinaan Kelompok Budaya 495.000,00 4.626.000,00 0,00 5.121.000,0010216.1021601.16.021 Pemeliharaan Situs Liyangan 46.557.000,00 35.786.500,00 0,00 82.343.500,0010216.1021601.16.022 Pengkajian dan Penetapan Cagar Budaya 1.007.000,00 44.403.000,00 0,00 45.410.000,0010216.1021601.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 91.630.000,00 12.500.000,00662.242.500,00 766.372.500,0010216.1021601.17.001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 72.170.000,00 157.000.000,00 0,00 229.170.000,0010216.1021601.17.008 Fasilitasi Bantuan Hibah Seni Budaya 1.860.000,00 29.185.000,00 0,00 31.045.000,0010216.1021601.17.009 Penghargaan Seni Budaya Daerah 312.000,00 5.534.000,00 0,00 5.846.000,0010216.1021601.17.010 Pelatihan Seni Workshop 600.000,00 18.430.500,00 0,00 19.030.500,0010216.1021601.17.011 Apresiasi Seni 930.000,00 37.200.000,00 0,00 38.130.000,0010216.1021601.17.012 Dokumentasi Seni Budaya 655.000,00 16.193.500,00 0,00 16.848.500,0010216.1021601.17.015 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 3.030.000,00 110.880.000,00 0,00 113.910.000,0010216.1021601.17.016 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam 2.430.000,00 30.550.000,00 0,00 32.980.000,0010216.1021601.17.017 Festival Budaya Kabupaten Temanggung 6.030.000,00 217.863.000,00 0,00 223.893.000,0010216.1021601.17.018 Sosialisasi Kepurbakalaan Kabupaten Temanggung 1.285.000,00 12.644.000,00 0,00 13.929.000,0010216.1021601.17.019 Pemeliharaan Peninggalan Purbakala di Kabupaten Temanggung 1.668.000,00 5.013.500,00 12.500.000,00 19.181.500,0010216.1021601.17.020 Inventarisasi Potensi Budaya Daerah 660.000,00 21.749.000,00 0,00 22.409.000,00

10216.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 225.970.000,00 1.961.641.000,00 0,00 2.187.611.000,0010216.4010101.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 225.970.000,00 0,001.961.641.000,00 2.187.611.000,0010216.4010101.19.004 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 75.010.000,00 805.990.000,00 0,00 881.000.000,0010216.4010101.19.007 Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ 560.000,00 36.440.000,00 0,00 37.000.000,0010216.4010101.19.008 Pelatihan Manajeman Masjid 1.725.000,00 29.435.000,00 0,00 31.160.000,0010216.4010101.19.010 Fasilitasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial/Hibah 58.235.000,00 46.265.000,00 0,00 104.500.000,0010216.4010101.19.011 Penyelenggaraan MTQ 14.480.000,00 257.692.000,00 0,00 272.172.000,0010216.4010101.19.012 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 49.770.000,00 563.830.000,00 0,00 613.600.000,0010216.4010101.19.014 Fasilitasi AGPAI Temanggung 12.975.000,00 195.700.000,00 0,00 208.675.000,0010216.4010101.19.015 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Wakaf Tempat Ibadah dan Sarana Tempat Pendidikan Keagamaan 13.215.000,00 26.289.000,00 0,00 39.504.000,00

10216.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 1.705.000,00 99.980.900,00 0,00 101.685.900,0010216.6010101.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 34.100.000,00 0,001.999.618.000,00 2.033.718.000,0010216.6010101.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 34.100.000,00 1.999.618.000,00 0,00 2.033.718.000,00

10216.6010102 KECAMATAN TEMBARAK 1.200.000,00 5.300.000,00 0,00 6.500.000,0010216.6010102.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 1.200.000,00 0,005.300.000,00 6.500.000,0010216.6010102.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 1.200.000,00 5.300.000,00 0,00 6.500.000,00

10216.6010103 KECAMATAN PRINGSURAT 1.050.000,00 3.950.000,00 0,00 5.000.000,00

43

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510216.6010103.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 1.050.000,00 0,003.950.000,00 5.000.000,0010216.6010103.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 1.050.000,00 3.950.000,00 0,00 5.000.000,00

10216.6010104 KECAMATAN KALORAN 0,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,0010216.6010104.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 0,00 0,003.850.000,00 3.850.000,0010216.6010104.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 0,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00

10216.6010105 KECAMATAN PARAKAN 1.140.000,00 14.200.000,00 0,00 15.340.000,0010216.6010105.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 3.420.000,00 0,0042.600.000,00 46.020.000,0010216.6010105.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 3.420.000,00 42.600.000,00 0,00 46.020.000,00

10216.6010106 KECAMATAN BULU 0,00 6.985.500,00 0,00 6.985.500,0010216.6010106.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 0,00 0,006.985.500,00 6.985.500,0010216.6010106.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 0,00 6.985.500,00 0,00 6.985.500,00

10216.6010107 KECAMATAN KEDU 1.350.000,00 4.040.000,00 0,00 5.390.000,0010216.6010107.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 1.350.000,00 0,004.040.000,00 5.390.000,0010216.6010107.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 1.350.000,00 4.040.000,00 0,00 5.390.000,00

10216.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 1.380.000,00 5.415.000,00 0,00 6.795.000,0010216.6010108.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 1.380.000,00 0,005.415.000,00 6.795.000,0010216.6010108.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 1.380.000,00 5.415.000,00 0,00 6.795.000,00

10216.6010109 KECAMATAN CANDIROTO 490.000,00 4.970.000,00 0,00 5.460.000,0010216.6010109.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 490.000,00 0,004.970.000,00 5.460.000,0010216.6010109.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 490.000,00 4.970.000,00 0,00 5.460.000,00

10216.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 1.935.000,00 11.065.000,00 0,00 13.000.000,0010216.6010110.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 3.870.000,00 0,0022.130.000,00 26.000.000,0010216.6010110.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 3.870.000,00 22.130.000,00 0,00 26.000.000,00

10216.6010112 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,0010216.6010112.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 0,00 0,006.500.000,00 6.500.000,0010216.6010112.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

10216.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 1.985.000,00 9.480.000,00 0,00 11.465.000,0010216.6010113.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 3.970.000,00 0,0018.960.000,00 22.930.000,0010216.6010113.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 3.970.000,00 18.960.000,00 0,00 22.930.000,00

10216.6010114 KECAMATAN BEJEN 900.000,00 5.325.000,00 0,00 6.225.000,0010216.6010114.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 900.000,00 0,005.325.000,00 6.225.000,0010216.6010114.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 900.000,00 5.325.000,00 0,00 6.225.000,00

10216.6010115 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,0010216.6010115.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 0,00 0,006.500.000,00 6.500.000,0010216.6010115.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

10216.6010116 KECAMATAN BANSARI 200.000,00 6.300.000,00 0,00 6.500.000,0010216.6010116.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 200.000,00 0,006.300.000,00 6.500.000,0010216.6010116.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 200.000,00 6.300.000,00 0,00 6.500.000,00

10216.6010117 KECAMATAN TLOGOMULYO 100.000,00 5.687.000,00 0,00 5.787.000,00

44

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510216.6010117.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 100.000,00 0,005.687.000,00 5.787.000,0010216.6010117.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 100.000,00 5.687.000,00 0,00 5.787.000,00

10216.6010118 KECAMATAN SELOPAMPANG 840.000,00 3.160.000,00 0,00 4.000.000,0010216.6010118.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 840.000,00 0,003.160.000,00 4.000.000,0010216.6010118.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 840.000,00 3.160.000,00 0,00 4.000.000,00

10216.6010119 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010216.6010119.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 0,00 0,005.000.000,00 5.000.000,0010216.6010119.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

10216.6010120 KECAMATAN TRETEP 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,0010216.6010120.19 Program Pengembangan Nilai Keagamaan 0,00 0,004.400.000,00 4.400.000,0010216.6010120.19.001 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00

10217 PERPUSTAKAAN 444.171.000,00 754.195.000,00 31.000.000,00 1.229.366.000,00

10217.1021701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 444.171.000,00 754.195.000,00 31.000.000,00 1.229.366.000,0010217.1021701.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.448.000,00 2.600.000,00278.823.000,00 394.871.000,0010217.1021701.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,0010217.1021701.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0010217.1021701.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 56.712.000,00 10.664.000,00 0,00 67.376.000,0010217.1021701.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0010217.1021701.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,0010217.1021701.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.605.000,00 0,00 6.605.000,0010217.1021701.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 20.000.000,00 1.225.000,00 21.225.000,0010217.1021701.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 1.375.000,00 1.375.000,0010217.1021701.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0010217.1021701.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 24.996.000,00 0,00 24.996.000,0010217.1021701.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 44.970.000,00 0,00 44.970.000,0010217.1021701.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0010217.1021701.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 56.736.000,00 28.888.000,00 0,00 85.624.000,0010217.1021701.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 60.030.000,00 0,00110.015.000,00 170.045.000,0010217.1021701.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60.030.000,00 70.015.000,00 0,00 130.045.000,0010217.1021701.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,0010217.1021701.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,008.500.000,00 8.500.000,0010217.1021701.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,0010217.1021701.15 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 270.693.000,00 28.400.000,00356.857.000,00 655.950.000,0010217.1021701.15.001 Pengembangan minat dan budaya baca 5.995.000,00 74.005.000,00 0,00 80.000.000,0010217.1021701.15.002 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah

dan perpustakaan masyarakat0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

10217.1021701.15.003 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 22.955.000,00 84.995.000,00 0,00 107.950.000,0010217.1021701.15.005 Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan umum pemerintah Kabupaten Temanggung 176.076.000,00 23.924.000,00 0,00 200.000.000,0010217.1021701.15.006 Penyelenggaraan perpustakaan keliling 780.000,00 64.220.000,00 0,00 65.000.000,0010217.1021701.15.007 Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan daerah 975.000,00 37.625.000,00 28.400.000,00 67.000.000,00

45

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+510217.1021701.15.008 Pengolahan bahan pustaka 63.912.000,00 42.088.000,00 0,00 106.000.000,00

10218 KEARSIPAN 21.405.000,00 228.979.500,00 34.110.000,00 284.494.500,00

10218.1020601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 720.000,00 33.280.000,00 0,00 34.000.000,0010218.1020601.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 720.000,00 0,0025.280.000,00 26.000.000,0010218.1020601.16.009 Penataan Dokumen Negara dan Pengadaan Sarana Arsip 720.000,00 25.280.000,00 0,00 26.000.000,0010218.1020601.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 0,00 0,008.000.000,00 8.000.000,0010218.1020601.17.001 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

10218.1021701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 20.685.000,00 195.699.500,00 34.110.000,00 250.494.500,0010218.1021701.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 16.300.000,00 0,00118.675.500,00 134.975.500,0010218.1021701.15.008 Pengelolaan dan Pelayanan Arsip Pemerintah Kabupaten Temanggung 16.300.000,00 49.690.500,00 0,00 65.990.500,0010218.1021701.15.009 Pembinaan dan Monitoring Kearsipan Daerah Kabupaten Temanggung 0,00 68.985.000,00 0,00 68.985.000,0010218.1021701.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 4.385.000,00 34.110.000,0077.024.000,00 115.519.000,0010218.1021701.16.001 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 0,00 0,00 34.110.000,00 34.110.000,0010218.1021701.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 2.100.000,00 31.510.000,00 0,00 33.610.000,0010218.1021701.16.006 Pengolahan Dokumen/Arsip Daerah 0,00 17.720.000,00 0,00 17.720.000,0010218.1021701.16.010 Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Temanggung 2.285.000,00 27.794.000,00 0,00 30.079.000,00

20101 KELAUTAN DAN PERIKANAN 145.386.600,00 2.597.435.400,00 74.850.000,00 2.817.672.000,00

20101.2010101 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 145.386.600,00 2.597.435.400,00 74.850.000,00 2.817.672.000,0020101.2010101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.813.600,00 750.000,00213.036.400,00 290.600.000,0020101.2010101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,0020101.2010101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 38.390.400,00 7.000.000,00 0,00 45.390.400,0020101.2010101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 19.250.000,00 750.000,00 20.000.000,0020101.2010101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0020101.2010101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,0020101.2010101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0020101.2010101.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0020101.2010101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0020101.2010101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,0020101.2010101.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,0020101.2010101.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 38.423.200,00 12.086.400,00 0,00 50.509.600,0020101.2010101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.650.000,00 74.100.000,00137.225.000,00 219.975.000,0020101.2010101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 400.000,00 5.000.000,00 44.600.000,00 50.000.000,0020101.2010101.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 5.475.000,00 29.500.000,00 34.975.000,0020101.2010101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.250.000,00 41.750.000,00 0,00 50.000.000,0020101.2010101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,0020101.2010101.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0020101.2010101.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,0015.750.000,00 15.750.000,0020101.2010101.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 15.750.000,00 0,00 15.750.000,00

46

Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+520101.2010101.20 Program pengembangan budidaya perikanan 22.178.000,00 0,001.574.169.000,00 1.596.347.000,0020101.2010101.20.013 Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) 990.000,00 299.010.000,00 0,00 300.000.000,0020101.2010101.20.024 Pengembangan perikanan rakyat 985.000,00 49.015.000,00 0,00 50.000.000,0020101.2010101.20.031 Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Unit Perbenihan Rakyat 2.290.000,00 72.710.000,00 0,00 75.000.000,0020101.2010101.20.039 Penunjang DAK Perikanan 17.913.000,00 82.087.000,00 0,00 100.000.000,0020101.2010101.20.041 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) (DAK

Perikanan)0,00 154.775.000,00 0,00 154.775.000,00

20101.2010101.20.042 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan(Pembudidaya Ikan) (DAK Perikanan)

0,00 916.572.000,00 0,00 916.572.000,00

20101.2010101.21 Program pengembangan perikanan tangkap 23.570.000,00 0,0076.430.000,00 100.000.000,0020101.2010101.21.008 Pelestarian Ikan di Perairan Umum 23.570.000,00 76.430.000,00 0,00 100.000.000,0020101.2010101.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 8.550.000,00 0,0086.450.000,00 95.000.000,0020101.2010101.23.008 Pengelolaan Pasar Ikan Dangkel (PID) 420.000,00 19.580.000,00 0,00 20.000.000,0020101.2010101.23.010 Peningkatan konsumsi ikan 8.130.000,00 66.870.000,00 0,00 75.000.000,0020101.2010101.25 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar 5.625.000,00 0,00494.375.000,00 500.000.000,0020101.2010101.25.001 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan 1.625.000,00 73.375.000,00 0,00 75.000.000,0020101.2010101.25.002 Pengembangan Kawasan Mina Padi 985.000,00 49.015.000,00 0,00 50.000.000,0020101.2010101.25.003 Pengembangan Kawasan Budidya Ikan Non Konsumsi/Ikan Hias 985.000,00 74.015.000,00 0,00 75.000.000,0020101.2010101.25.005 Pengembangan Intensifikasi Budidaya Ikan 1.045.000,00 198.955.000,00 0,00 200.000.000,0020101.2010101.25.006 Pengembangan Diversifikasi Usaha Tani melalui Agribisnis 985.000,00 99.015.000,00 0,00 100.000.000,00

20102 PARIWISATA 106.535.000,00 1.146.184.000,00 269.560.000,00 1.522.279.000,00

20102.1021601 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 106.535.000,00 1.146.184.000,00 269.560.000,00 1.522.279.000,0020102.1021601.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.870.000,00 0,00194.442.000,00 197.312.000,0020102.1021601.15.014 Promosi pariwisata nusantara 2.870.000,00 194.442.000,00 0,00 197.312.000,0020102.1021601.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.620.000,00 269.560.000,0013.285.000,00 284.465.000,0020102.1021601.16.025 Pembinaan dan Sosialisasi Informasi Kepariwisataan 1.620.000,00 13.285.000,00 0,00 14.905.000,0020102.1021601.16.038 Pembangunan Gardu Pandang 0,00 0,00 19.918.000,00 19.918.000,0020102.1021601.16.039 Peningkatan Kapasitas Pariwisata Curug Guwung 0,00 0,00 249.642.000,00 249.642.000,0020102.1021601.17 Program Pengembangan Kemitraan 10.420.000,00 0,00558.700.000,00 569.120.000,0020102.1021601.17.010 Java Promo 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,0020102.1021601.17.013 Pawai Pembangunan Kabupaten Temanggung 8.080.000,00 439.030.000,00 0,00 447.110.000,0020102.1021601.17.014 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata 720.000,00 11.432.000,00 0,00 12.152.000,0020102.1021601.17.015 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 810.000,00 24.285.000,00 0,00 25.095.000,0020102.1021601.17.016 Pembinaan Masyarakat di Destinasi Wisata 810.000,00 13.953.000,00 0,00 14.763.000,0020102.1021601.19 Program Pengembangan Produk Wisata 91.625.000,00 0,00379.757.000,00 471.382.000,0020102.1021601.19.001 Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kabupaten Temanggung 21.995.000,00 273.083.500,00 0,00 295.078.500,0020102.1021601.19.002 Pemeliharaan Obyek Wisata 12.138.000,00 59.412.500,00 0,00 71.550.500,0020102.1021601.19.003 Pemeliharaan Rest Area Kledung 57.492.000,00 47.261.000,00 0,00 104.753.000,00

20103 PERTANIAN 825.850.000,00 15.612.990.000,00 9.746.090.000,00 26.184.930.000,00

47

Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+5

20103.1020301 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 789.190.000,00 12.938.070.000,00 290.370.000,00 14.017.630.000,0020103.1020301.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 36.120.000,00 27.360.000,00496.520.000,00 560.000.000,0020103.1020301.17.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 11.750.000,00 48.250.000,00 0,00 60.000.000,0020103.1020301.17.018 Peningkatan Mutu dan Penanganan Pasca Panen Hasil Produksi Pertanian Perkebunan 19.140.000,00 30.860.000,00 0,00 50.000.000,0020103.1020301.17.019 Fasilitasi Temu Usaha Pelaku Pasar Produk Pertanian Unggulan 720.000,00 49.280.000,00 0,00 50.000.000,0020103.1020301.17.023 Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian Berpotensi 0,00 172.640.000,00 27.360.000,00 200.000.000,0020103.1020301.17.024 Fasilitasi Potensi Pasca Panen Pertanian Perkebunan dan Hortikultura 4.510.000,00 195.490.000,00 0,00 200.000.000,0020103.1020301.18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 231.670.000,00 79.510.000,007.088.820.000,00 7.400.000.000,0020103.1020301.18.024 Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) padi unggul 20.340.000,00 79.660.000,00 0,00 100.000.000,0020103.1020301.18.025 Pengembangan padi organik 20.280.000,00 54.720.000,00 0,00 75.000.000,0020103.1020301.18.029 Pengadaan Alat Mesin Pertanian (DBHCHT) 28.540.000,00 971.460.000,00 0,00 1.000.000.000,0020103.1020301.18.032 Pengembangan Model Usaha Tani Partisipatif 3.720.000,00 46.280.000,00 0,00 50.000.000,0020103.1020301.18.040 Pengendalian OPT Tembakau (DBHCHT) 3.420.000,00 142.580.000,00 54.000.000,00 200.000.000,0020103.1020301.18.042 Penggunaan benih bermutu yang bersertifikat sesuai permintaan pasar (DBHCHT) 79.540.000,00 220.460.000,00 0,00 300.000.000,0020103.1020301.18.043 Pemupukan berimbang pada tanaman tembakau (DBHCHT) 0,00 5.225.000.000,00 0,00 5.225.000.000,0020103.1020301.18.050 Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura 23.190.000,00 41.810.000,00 0,00 65.000.000,0020103.1020301.18.051 Adaptasi Perubahan Iklim Komoditas Pertanian 12.150.000,00 87.850.000,00 0,00 100.000.000,0020103.1020301.18.052 Penyediaan dan Pemurnian Benih Tembakau Varietas Kemloko 35.200.000,00 139.290.000,00 25.510.000,00 200.000.000,0020103.1020301.18.054 Primatani (Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA) 5.290.000,00 79.710.000,00 0,00 85.000.000,0020103.1020301.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 438.810.000,00 183.500.000,004.890.320.000,00 5.512.630.000,0020103.1020301.19.011 Pengendalian hama dan penyakit tanaman 12.720.000,00 62.280.000,00 0,00 75.000.000,0020103.1020301.19.020 Pembangunan jalan usaha tani 40.560.000,00 59.440.000,00 0,00 100.000.000,0020103.1020301.19.021 Pengendalian hama tikus 22.010.000,00 52.990.000,00 0,00 75.000.000,0020103.1020301.19.033 Fasilitasi PSP 28.090.000,00 46.910.000,00 0,00 75.000.000,0020103.1020301.19.046 Intensifikasi Tanaman Kopi 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,0020103.1020301.19.047 Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian (DAK

Pertanian)0,00 2.037.000.000,00 20.000.000,00 2.057.000.000,00

20103.1020301.19.050 Konservasi Lahan Tembakau dengan Diversifikasi Tanaman Kopi 22.850.000,00 427.150.000,00 0,00 450.000.000,0020103.1020301.19.052 Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan 62.000.000,00 168.000.000,00 0,00 230.000.000,0020103.1020301.19.053 Pengembangan Hortikultura 22.850.000,00 57.150.000,00 0,00 80.000.000,0020103.1020301.19.054 Fasilitasi Verifikasi LP2B, LCP2B dan Penggantian Fungsi Irigasi 28.100.000,00 21.900.000,00 0,00 50.000.000,0020103.1020301.19.055 Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung (Pengembangan jagung) 2.720.000,00 97.280.000,00 0,00 100.000.000,0020103.1020301.19.066 Pendampingan Pengembangan Kawasan Hortikultura APBN 109.510.000,00 390.490.000,00 0,00 500.000.000,0020103.1020301.19.067 Intensifikasi Tanaman Cengkeh 3.240.000,00 71.760.000,00 0,00 75.000.000,0020103.1020301.19.068 Pengembangan Buah Unggulan 3.450.000,00 46.550.000,00 0,00 50.000.000,0020103.1020301.19.069 Gerakan Pengendalian (Gerdal) Hama Penyakit Hortikultura 6.260.000,00 68.740.000,00 0,00 75.000.000,0020103.1020301.19.070 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 720.000,00 39.280.000,00 0,00 40.000.000,0020103.1020301.19.071 Optimalisasi Kebun Pemda 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,0020103.1020301.19.072 Perawatan Kebun Dinas dan Kebun Entres 73.730.000,00 43.400.000,00 13.500.000,00 130.630.000,0020103.1020301.25 Program pemberdayaan petani 2.670.000,00 0,00387.330.000,00 390.000.000,0020103.1020301.25.011 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani 1.230.000,00 298.770.000,00 0,00 300.000.000,0020103.1020301.25.012 Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani 720.000,00 49.280.000,00 0,00 50.000.000,00

48

Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+520103.1020301.25.018 Fasilitasi Replikasi Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian 720.000,00 39.280.000,00 0,00 40.000.000,0020103.1020301.28 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanin, Perikanan, dan Kehutanan 79.920.000,00 0,0075.080.000,00 155.000.000,0020103.1020301.28.001 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 71.820.000,00 8.180.000,00 0,00 80.000.000,0020103.1020301.28.002 Peningkatan Kinerja Penyuluhan 7.020.000,00 42.980.000,00 0,00 50.000.000,0020103.1020301.28.006 Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan 1.080.000,00 23.920.000,00 0,00 25.000.000,00

20103.2010101 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 36.660.000,00 2.674.920.000,00 9.455.720.000,00 12.167.300.000,0020103.2010101.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1.650.000,00 9.455.720.000,0089.930.000,00 9.547.300.000,0020103.2010101.17.021 Pembangunan Pasar Hewan Kecamatan Ngadirejo 0,00 51.580.000,00 9.455.720.000,00 9.507.300.000,0020103.2010101.17.022 Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Produk Hasil Ternak 1.650.000,00 38.350.000,00 0,00 40.000.000,0020103.2010101.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 19.780.000,00 0,00335.220.000,00 355.000.000,0020103.2010101.21.006 Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner di lingkungan usaha pertenakan 3.610.000,00 21.390.000,00 0,00 25.000.000,0020103.2010101.21.009 Pengawasan pemotongan hewan besar 4.940.000,00 25.060.000,00 0,00 30.000.000,0020103.2010101.21.010 Surveillance epidemiologi penyakit hewan 660.000,00 49.340.000,00 0,00 50.000.000,0020103.2010101.21.011 Penguatan Pusat Kesehatan Hewan 1.080.000,00 48.920.000,00 0,00 50.000.000,0020103.2010101.21.012 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 9.490.000,00 190.510.000,00 0,00 200.000.000,0020103.2010101.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 13.310.000,00 0,002.186.690.000,00 2.200.000.000,0020103.2010101.22.015 Pengembangan peternakan berwawasan lingkungan di sentral tembakau (DBHCHT) 8.270.000,00 1.991.730.000,00 0,00 2.000.000.000,0020103.2010101.22.020 Pengelolaan Ternak Pemerintah 1.440.000,00 38.560.000,00 0,00 40.000.000,0020103.2010101.22.022 Pengembangan Peternakan Berintregasi dengan Tanaman Pangan 1.440.000,00 48.560.000,00 0,00 50.000.000,0020103.2010101.22.023 Pengembangan Unggas di Pedesaan 1.440.000,00 73.560.000,00 0,00 75.000.000,0020103.2010101.22.029 Fasilitasi pengembangan kelompok penerima bantuan ternak 720.000,00 34.280.000,00 0,00 35.000.000,0020103.2010101.23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 480.000,00 0,0014.520.000,00 15.000.000,0020103.2010101.23.019 Fasilitasi Kelompok Penerima Pasar Ternak 480.000,00 14.520.000,00 0,00 15.000.000,0020103.2010101.24 Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 1.440.000,00 0,0048.560.000,00 50.000.000,0020103.2010101.24.013 Peningkatan kualitas ternak unggul melalui IB 1.440.000,00 48.560.000,00 0,00 50.000.000,00

20104 KEHUTANAN 0,00 0,00 0,00 0,00

20105 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0,00 0,00 0,00 0,00

20106 PERDAGANGAN 2.291.609.500,00 1.322.767.500,00 221.052.000,00 3.835.429.000,00

20106.1010501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 156.275.000,00 43.725.000,00 0,00 200.000.000,0020106.1010501.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 156.275.000,00 0,0043.725.000,00 200.000.000,0020106.1010501.15.021 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) 156.275.000,00 43.725.000,00 0,00 200.000.000,00

20106.1021101 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM 2.125.554.500,00 1.261.982.500,00 221.052.000,00 3.608.589.000,0020106.1021101.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 48.455.000,00 174.552.000,00235.006.000,00 458.013.000,0020106.1021101.15.009 Pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol 3.210.000,00 6.790.000,00 0,00 10.000.000,0020106.1021101.15.012 Pemantauan harga bahan pokok 5.010.000,00 4.990.000,00 0,00 10.000.000,0020106.1021101.15.018 Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok 25.285.000,00 124.715.000,00 0,00 150.000.000,0020106.1021101.15.019 Fasilitasi Operasi Pasar 1.720.000,00 3.280.000,00 0,00 5.000.000,00

49

Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+520106.1021101.15.027 Pengawasan Distribusi LPG, Pupuk dan BBM 6.630.000,00 6.570.000,00 0,00 13.200.000,0020106.1021101.15.028 Fasilitasi Tera Ulang UTTP dan Pos Ukur Ulang 675.000,00 45.925.000,00 0,00 46.600.000,0020106.1021101.15.029 Pengadaan Alat-Alat Kemetrologian 2.750.000,00 22.491.000,00 174.552.000,00 199.793.000,0020106.1021101.15.030 Pengawasan Kemetrologian 3.175.000,00 20.245.000,00 0,00 23.420.000,0020106.1021101.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 19.806.000,00 0,00184.684.000,00 204.490.000,0020106.1021101.17.010 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran produk ekspor daerah 18.876.000,00 124.614.000,00 0,00 143.490.000,0020106.1021101.17.016 Pameran Jateng Fair Pekan Raya Promosi Pameran (PRPP) 930.000,00 60.070.000,00 0,00 61.000.000,0020106.1021101.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 9.740.000,00 0,00188.320.000,00 198.060.000,0020106.1021101.18.017 Penyelenggaraan Pameran Temanggung Fair 9.080.000,00 178.980.000,00 0,00 188.060.000,0020106.1021101.18.019 Fasilitasi Pasar Lelang 660.000,00 9.340.000,00 0,00 10.000.000,0020106.1021101.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 17.445.000,00 0,0025.550.000,00 42.995.000,0020106.1021101.19.008 Penyusunan Raperda PKL 6.555.000,00 16.440.000,00 0,00 22.995.000,0020106.1021101.19.009 Pembinaan dan Pemberdayaan PKL 10.890.000,00 9.110.000,00 0,00 20.000.000,0020106.1021101.20 Program Pengelolaan Pasar Daerah 2.026.658.500,00 46.500.000,00611.872.500,00 2.685.031.000,0020106.1021101.20.002 Penertiban dan penataan pasar daerah 1.084.734.000,00 56.559.000,00 0,00 1.141.293.000,0020106.1021101.20.003 Pemeliharaan pasar-pasar daerah 847.167.500,00 511.223.500,00 0,00 1.358.391.000,0020106.1021101.20.031 Monev PAD Retribusi pasar daerah 84.262.000,00 12.737.000,00 0,00 96.999.000,0020106.1021101.20.072 Revisi Perda Retribusi Pelayanan Pasar 4.745.000,00 13.603.000,00 0,00 18.348.000,0020106.1021101.20.073 Pengadaan Kontainer Sampah 1.480.000,00 2.020.000,00 46.500.000,00 50.000.000,0020106.1021101.20.074 Intensifikasi Retribusi Pelayanan Pasar 4.270.000,00 15.730.000,00 0,00 20.000.000,0020106.1021101.22 Program Pembinaan Pedagang 3.450.000,00 0,0016.550.000,00 20.000.000,0020106.1021101.22.001 Pembinaan dan Pengendalian Perijinan 3.450.000,00 16.550.000,00 0,00 20.000.000,00

20106.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 9.780.000,00 17.060.000,00 0,00 26.840.000,0020106.4010101.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 9.780.000,00 0,0017.060.000,00 26.840.000,0020106.4010101.15.016 Koordinasi Pengawasan Program LPG 3 Kg 9.780.000,00 17.060.000,00 0,00 26.840.000,00

20107 PERINDUSTRIAN 32.933.400,00 321.571.600,00 0,00 354.505.000,00

20107.1021101 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM 32.933.400,00 321.571.600,00 0,00 354.505.000,0020107.1021101.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 32.933.400,00 0,00321.571.600,00 354.505.000,0020107.1021101.16.034 Pengembangan industri kecil agro industri 825.000,00 14.175.000,00 0,00 15.000.000,0020107.1021101.16.035 Pengembangan insdustri kecil aneka industri 630.000,00 14.370.000,00 0,00 15.000.000,0020107.1021101.16.046 Fasilitasi Kegiatan Dekranasda 13.566.400,00 136.433.600,00 0,00 150.000.000,0020107.1021101.16.048 Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi dan Pemagangan 472.000,00 24.033.000,00 0,00 24.505.000,0020107.1021101.16.049 Pelatihan dan Pemagangan Industri Kecil 15.290.000,00 34.710.000,00 0,00 50.000.000,0020107.1021101.16.051 Pengembangan Kemitraan Industri Pertembakauan (DBHCHT) 2.150.000,00 97.850.000,00 0,00 100.000.000,00

20108 TRANSMIGRASI 1.080.000,00 88.920.000,00 0,00 90.000.000,00

20108.1020101 DINAS TENAGA KERJA 1.080.000,00 88.920.000,00 0,00 90.000.000,0020108.1020101.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1.080.000,00 0,0088.920.000,00 90.000.000,0020108.1020101.15.005 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 1.080.000,00 88.920.000,00 0,00 90.000.000,00

50

Page 69: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+5

30101 PENGAWASAN 205.394.400,00 1.319.825.600,00 98.800.000,00 1.624.020.000,00

30101.3010101 INSPEKTORAT 205.394.400,00 1.319.825.600,00 98.800.000,00 1.624.020.000,0030101.3010101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00 300.000,00166.575.000,00 181.875.000,0030101.3010101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,0030101.3010101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,0030101.3010101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,0030101.3010101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0030101.3010101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,0030101.3010101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 300.000,00 2.700.000,0030101.3010101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.675.000,00 0,00 25.675.000,0030101.3010101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,0030101.3010101.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,0030101.3010101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 98.500.000,002.000.000,00 100.500.000,0030101.3010101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,0030101.3010101.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,0030101.3010101.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0030101.3010101.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,008.000.000,00 8.000.000,0030101.3010101.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0030101.3010101.15 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 29.091.000,00 0,00841.554.000,00 870.645.000,0030101.3010101.15.007 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 1.640.000,00 535.440.000,00 0,00 537.080.000,0030101.3010101.15.008 Pengelolaan LP2P dan LHKPN 4.530.000,00 20.470.000,00 0,00 25.000.000,0030101.3010101.15.009 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 14.380.000,00 35.620.000,00 0,00 50.000.000,0030101.3010101.15.010 Pelaksanaan LARWASDA/Penyelesaian Tindak Lanjut 675.000,00 39.325.000,00 0,00 40.000.000,0030101.3010101.15.012 Pengolahan Data Simwasda 2.310.000,00 21.690.000,00 0,00 24.000.000,0030101.3010101.15.013 Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pengawas 1.020.000,00 143.980.000,00 0,00 145.000.000,0030101.3010101.15.014 Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor 4.536.000,00 45.029.000,00 0,00 49.565.000,0030101.3010101.16 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 17.281.000,00 0,00197.719.000,00 215.000.000,0030101.3010101.16.003 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 675.000,00 24.325.000,00 0,00 25.000.000,0030101.3010101.16.008 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8.800.000,00 11.200.000,00 0,00 20.000.000,0030101.3010101.16.010 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan 7.086.000,00 62.914.000,00 0,00 70.000.000,0030101.3010101.16.011 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan 720.000,00 99.280.000,00 0,00 100.000.000,0030101.3010101.17 Program Penyelenggaran Pemerintahan Umum 144.022.400,00 0,00103.977.600,00 248.000.000,0030101.3010101.17.001 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli 144.022.400,00 103.977.600,00 0,00 248.000.000,00

30102 PERENCANAAN 1.499.121.600,00 4.006.493.200,00 278.820.000,00 5.784.434.800,00

30102.1010101 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.1010101.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.1010101.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.1010201 DINAS KESEHATAN 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

51

Page 70: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+530102.1010201.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.1010201.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.1010202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2.437.500,00 1.062.500,00 0,00 3.500.000,0030102.1010202.21 Program perencanaan pembangunan daerah 2.437.500,00 0,001.062.500,00 3.500.000,0030102.1010202.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 2.437.500,00 1.062.500,00 0,00 3.500.000,00

30102.1010301 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.1010301.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.1010301.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.1010501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 3.268.000,00 0,00 3.268.000,0030102.1010501.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.268.000,00 3.268.000,0030102.1010501.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.268.000,00 0,00 3.268.000,00

30102.1010601 DINAS SOSIAL 0,00 3.180.000,00 0,00 3.180.000,0030102.1010601.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.180.000,00 3.180.000,0030102.1010601.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.180.000,00 0,00 3.180.000,00

30102.1020101 DINAS TENAGA KERJA 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.1020101.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.1020101.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.1020201 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,0030102.1020201.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.300.000,00 3.300.000,0030102.1020201.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

30102.1020301 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.700.000,00 39.800.000,00 0,00 43.500.000,0030102.1020301.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3.700.000,00 0,0039.800.000,00 43.500.000,0030102.1020301.21.127 Monitoring dan Evaluasi 3.280.000,00 21.720.000,00 0,00 25.000.000,0030102.1020301.21.159 Rakor Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pedesaan melalui Penyuluhan Agribisnis 420.000,00 14.580.000,00 0,00 15.000.000,0030102.1020301.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.1020501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.1020501.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.1020501.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.1020601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.1020601.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.1020601.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.1020701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.1020701.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.1020701.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.1020901 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 3.153.000,00 0,00 3.153.000,0030102.1020901.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.153.000,00 3.153.000,0030102.1020901.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.153.000,00 0,00 3.153.000,00

30102.1021001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.1021001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,00

52

Page 71: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+530102.1021001.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.1021101 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM 540.000,00 2.960.000,00 0,00 3.500.000,0030102.1021101.21 Program perencanaan pembangunan daerah 540.000,00 0,002.960.000,00 3.500.000,0030102.1021101.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 540.000,00 2.960.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.1021201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.1021201.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.1021201.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.1021601 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 3.399.000,00 0,00 3.399.000,0030102.1021601.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.399.000,00 3.399.000,0030102.1021601.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.399.000,00 0,00 3.399.000,00

30102.1021701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.1021701.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.1021701.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.2010101 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.2010101.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.2010101.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.3010101 INSPEKTORAT 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.3010101.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.3010101.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.3010201 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.360.186.100,00 3.403.942.900,00 278.820.000,00 5.042.949.000,0030102.3010201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 425.075.600,00 10.000.000,00681.658.400,00 1.116.734.000,0030102.3010201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 390.000.000,00 10.000.000,00 400.000.000,0030102.3010201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 109.200.000,00 54.636.800,00 0,00 163.836.800,0030102.3010201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,0030102.3010201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0030102.3010201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0030102.3010201.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0030102.3010201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0030102.3010201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 44.996.000,00 0,00 44.996.000,0030102.3010201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,0030102.3010201.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0030102.3010201.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 315.875.600,00 11.325.600,00 0,00 327.201.200,0030102.3010201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 29.300.000,00 248.820.000,00334.150.000,00 612.270.000,0030102.3010201.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 198.820.000,00 198.820.000,0030102.3010201.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,0030102.3010201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.300.000,00 184.150.000,00 0,00 213.450.000,0030102.3010201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,0030102.3010201.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0030102.3010201.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0030102.3010201.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,0011.250.000,00 11.250.000,00

53

Page 72: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+530102.3010201.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,0030102.3010201.15 Program Pengembangan data/informasi 40.720.000,00 0,0084.280.000,00 125.000.000,0030102.3010201.15.036 Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah 40.720.000,00 84.280.000,00 0,00 125.000.000,0030102.3010201.21 Program perencanaan pembangunan daerah 865.090.500,00 20.000.000,002.292.604.500,00 3.177.695.000,0030102.3010201.21.009 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah 125.330.000,00 274.670.000,00 0,00 400.000.000,0030102.3010201.21.015 Pengkajian dan Evaluasi Program Pembangunan 87.220.000,00 102.780.000,00 0,00 190.000.000,0030102.3010201.21.078 Fasilitasi Pendidikan Untuk Semua 1.020.000,00 75.580.000,00 0,00 76.600.000,0030102.3010201.21.080 Koordinasi Perencanaan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan 71.555.000,00 98.305.000,00 0,00 169.860.000,0030102.3010201.21.083 Fasilitasi Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan 25.560.000,00 24.515.000,00 0,00 50.075.000,0030102.3010201.21.090 Fasilitasi FEDEP 10.960.000,00 89.040.000,00 0,00 100.000.000,0030102.3010201.21.195 Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan 39.350.000,00 118.245.000,00 0,00 157.595.000,0030102.3010201.21.198 Koordinasi Bidang Perencanaan, Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur 80.920.000,00 176.260.000,00 0,00 257.180.000,0030102.3010201.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.3010201.21.208 Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 136.096.500,00 355.578.500,00 0,00 491.675.000,0030102.3010201.21.209 Fasilitasi Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan 167.186.000,00 284.024.000,00 20.000.000,00 471.210.000,0030102.3010201.21.210 Fasilitasi penyusunan data pencapaian SDGs 13.720.000,00 61.280.000,00 0,00 75.000.000,0030102.3010201.21.211 Fasilitasi AMPL (PAMSIMAS dan SANIMAS) 52.650.000,00 247.350.000,00 0,00 300.000.000,0030102.3010201.21.212 Pemetaan Infrastruktur 18.265.000,00 131.735.000,00 0,00 150.000.000,0030102.3010201.21.213 Penyusunan Rencana Kawasan Pedesaan 17.413.000,00 67.587.000,00 0,00 85.000.000,0030102.3010201.21.214 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) 17.845.000,00 182.155.000,00 0,00 200.000.000,00

30102.3010301 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 33.330.000,00 120.170.000,00 0,00 153.500.000,0030102.3010301.21 Program perencanaan pembangunan daerah 33.330.000,00 0,00120.170.000,00 153.500.000,0030102.3010301.21.014 Penyusunan KUA dan PPAS 33.330.000,00 116.670.000,00 0,00 150.000.000,0030102.3010301.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.3010401 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.833.000,00 1.407.000,00 0,00 3.240.000,0030102.3010401.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.833.000,00 0,001.407.000,00 3.240.000,0030102.3010401.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 1.833.000,00 1.407.000,00 0,00 3.240.000,00

30102.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 96.345.000,00 306.903.300,00 0,00 403.248.300,0030102.4010101.21 Program perencanaan pembangunan daerah 96.345.000,00 0,00306.903.300,00 403.248.300,0030102.4010101.21.146 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 27.115.000,00 73.015.000,00 0,00 100.130.000,0030102.4010101.21.147 Koordinasi Pelaksanaan TPID 8.880.000,00 15.980.000,00 0,00 24.860.000,0030102.4010101.21.148 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) 20.205.000,00 125.452.300,00 0,00 145.657.300,0030102.4010101.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 2.250.000,00 2.709.000,00 0,00 4.959.000,0030102.4010101.21.206 Penyusunan Perjanjian Kerja Bupati dan Penyusunan LKJIP Bupati 29.750.000,00 77.892.000,00 0,00 107.642.000,0030102.4010101.21.207 Fasilitasi Pelaksanaan DAK, dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota 8.145.000,00 11.855.000,00 0,00 20.000.000,00

30102.4010201 SEKRETARIAT DPRD 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.4010201.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.4010201.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.4010301 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.4010301.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.4010301.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

54

Page 73: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+5

30102.5010101 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0030102.5010101.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,002.000.000,00 2.000.000,0030102.5010101.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

30102.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,0030102.6010101.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,009.000.000,00 9.000.000,0030102.6010101.21.060 Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,0030102.6010101.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

30102.6010102 KECAMATAN TEMBARAK 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,0030102.6010102.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,002.400.000,00 2.400.000,0030102.6010102.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00

30102.6010103 KECAMATAN PRINGSURAT 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0030102.6010103.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,002.000.000,00 2.000.000,0030102.6010103.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

30102.6010104 KECAMATAN KALORAN 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.6010104.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.6010104.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.6010105 KECAMATAN PARAKAN 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0030102.6010105.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.000.000,00 3.000.000,0030102.6010105.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

30102.6010106 KECAMATAN BULU 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.6010106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.6010106.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.6010107 KECAMATAN KEDU 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.6010107.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.6010107.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 0,00 2.897.500,00 0,00 2.897.500,0030102.6010108.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,002.897.500,00 2.897.500,0030102.6010108.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 2.897.500,00 0,00 2.897.500,00

30102.6010109 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 2.570.000,00 0,00 2.570.000,0030102.6010109.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,002.570.000,00 2.570.000,0030102.6010109.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 2.570.000,00 0,00 2.570.000,00

30102.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 0,00 2.740.000,00 0,00 2.740.000,0030102.6010110.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,002.740.000,00 2.740.000,0030102.6010110.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 2.740.000,00 0,00 2.740.000,00

30102.6010111 KECAMATAN JUMO 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.6010111.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.6010111.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.6010112 KECAMATAN WONOBOYO 750.000,00 2.000.000,00 0,00 2.750.000,0030102.6010112.21 Program perencanaan pembangunan daerah 750.000,00 0,002.000.000,00 2.750.000,00

55

Page 74: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+530102.6010112.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 750.000,00 2.000.000,00 0,00 2.750.000,00

30102.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,0030102.6010113.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,002.500.000,00 2.500.000,0030102.6010113.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

30102.6010114 KECAMATAN BEJEN 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.6010114.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.6010114.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.6010115 KECAMATAN KLEDUNG 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,0030102.6010115.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,001.500.000,00 1.500.000,0030102.6010115.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

30102.6010116 KECAMATAN BANSARI 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.6010116.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.6010116.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.6010117 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,0030102.6010117.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.100.000,00 3.100.000,0030102.6010117.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00

30102.6010118 KECAMATAN SELOPAMPANG 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,0030102.6010118.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,002.500.000,00 2.500.000,0030102.6010118.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

30102.6010119 KECAMATAN GEMAWANG 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0030102.6010119.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0030102.6010119.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

30102.6010120 KECAMATAN TRETEP 0,00 2.240.000,00 0,00 2.240.000,0030102.6010120.21 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,002.240.000,00 2.240.000,0030102.6010120.21.205 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 2.240.000,00 0,00 2.240.000,00

30103 KEUANGAN 5.347.969.011,00 4.321.937.673,00 364.595.477,00 10.034.502.161,00

30103.3010301 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.091.299.400,00 3.895.206.063,00 364.595.477,00 8.351.100.940,0030103.3010301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243.740.000,00 0,00509.218.000,00 752.958.000,0030103.3010301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,0030103.3010301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 144.000.000,00 17.308.000,00 0,00 161.308.000,0030103.3010301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,0030103.3010301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0030103.3010301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0030103.3010301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0030103.3010301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,0030103.3010301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 80.550.000,00 0,00 80.550.000,0030103.3010301.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,0030103.3010301.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 99.740.000,00 6.660.000,00 0,00 106.400.000,00

56

Page 75: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+530103.3010301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.925.000,00 289.595.477,00304.533.523,00 599.054.000,0030103.3010301.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 215.595.477,00 215.595.477,0030103.3010301.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 74.000.000,00 74.000.000,0030103.3010301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.275.000,00 124.383.523,00 0,00 128.658.523,0030103.3010301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,0030103.3010301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 650.000,00 13.400.000,00 0,00 14.050.000,0030103.3010301.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,0030103.3010301.02.049 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,0030103.3010301.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,0032.900.000,00 32.900.000,0030103.3010301.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 32.900.000,00 0,00 32.900.000,0030103.3010301.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3.822.344.400,00 75.000.000,002.868.844.540,00 6.766.188.940,0030103.3010301.15.012 Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah 0,00 50.000.000,00 75.000.000,00 125.000.000,0030103.3010301.15.022 Pengelolaan administrasi gaji 124.104.000,00 75.896.000,00 0,00 200.000.000,0030103.3010301.15.023 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah 22.173.000,00 34.471.000,00 0,00 56.644.000,0030103.3010301.15.026 Percepatan pemasukan PBB dan intensifikasi Pajak Daerah 79.645.000,00 398.855.000,00 0,00 478.500.000,0030103.3010301.15.031 Pengelolaan Keuangan Daerah 2.417.980.000,00 741.020.000,00 0,00 3.159.000.000,0030103.3010301.15.035 Penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanguung 378.798.000,00 440.246.000,00 0,00 819.044.000,0030103.3010301.15.037 Pengelolaan Barang Milik Daerah 29.550.000,00 105.450.000,00 0,00 135.000.000,0030103.3010301.15.045 Pendataan Massal SISMIOP Objek/Subjek PBB-P2 606.961.900,00 54.540.000,00 0,00 661.501.900,0030103.3010301.15.047 Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah 70.825.000,00 79.174.040,00 0,00 149.999.040,0030103.3010301.15.051 Penelusuran, Penagihan dan Penanganan Permasalahan Pajak Daerah 3.690.000,00 36.310.000,00 0,00 40.000.000,0030103.3010301.15.053 Pembinaan Pejabat Pengurus Barang 8.600.000,00 366.400.000,00 0,00 375.000.000,0030103.3010301.15.055 Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 16.897.500,00 83.102.500,00 0,00 100.000.000,0030103.3010301.15.056 Pemeliharaan SIMBADA 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0030103.3010301.15.065 Percetakan SPPT PBB-P2 8.440.000,00 133.060.000,00 0,00 141.500.000,0030103.3010301.15.066 Penelitian, Pengesahan RKA dan DPA 35.925.000,00 114.075.000,00 0,00 150.000.000,0030103.3010301.15.067 Inventarisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah 6.405.000,00 43.595.000,00 0,00 50.000.000,0030103.3010301.15.068 Penyusunan Buku Potensi Pendapatan Asli Daerah 5.945.000,00 94.055.000,00 0,00 100.000.000,0030103.3010301.15.069 Pemutakhiran Obyek Pajak Daerah 6.405.000,00 3.595.000,00 0,00 10.000.000,0030103.3010301.20 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 20.290.000,00 0,00179.710.000,00 200.000.000,0030103.3010301.20.002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.660.000,00 92.340.000,00 0,00 100.000.000,0030103.3010301.20.003 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan 12.630.000,00 87.370.000,00 0,00 100.000.000,00

30103.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 66.586.500,00 311.063.400,00 0,00 377.649.900,0030103.4010101.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 58.650.000,00 0,00257.405.000,00 316.055.000,0030103.4010101.15.048 Pembinaan dan Evaluasi BUMD 10.025.000,00 62.527.500,00 0,00 72.552.500,0030103.4010101.15.049 Fasilitasi Manajemen Organisasi BUMD 22.385.000,00 85.666.500,00 0,00 108.051.500,0030103.4010101.15.050 Fasilitasi Penyertaan Modal 3.195.000,00 12.179.000,00 0,00 15.374.000,0030103.4010101.15.058 Penyusunan Buku Standar Indeks Harga 23.045.000,00 97.032.000,00 0,00 120.077.000,0030103.4010101.16 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota 7.936.500,00 0,0053.658.400,00 61.594.900,0030103.4010101.16.009 Penyusunan Pedoman pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung 7.936.500,00 53.658.400,00 0,00 61.594.900,00

30103.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 185.165.000,00 9.468.670,00 0,00 194.633.670,00

57

Page 76: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+530103.6010101.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 185.165.000,00 0,009.468.670,00 194.633.670,0030103.6010101.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 185.165.000,00 9.468.670,00 0,00 194.633.670,00

30103.6010102 KECAMATAN TEMBARAK 31.867.611,00 1.160.000,00 0,00 33.027.611,0030103.6010102.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 31.867.611,00 0,001.160.000,00 33.027.611,0030103.6010102.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 31.867.611,00 1.160.000,00 0,00 33.027.611,00

30103.6010103 KECAMATAN PRINGSURAT 111.225.000,00 140.000,00 0,00 111.365.000,0030103.6010103.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 111.225.000,00 0,00140.000,00 111.365.000,0030103.6010103.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 111.225.000,00 140.000,00 0,00 111.365.000,00

30103.6010104 KECAMATAN KALORAN 39.239.200,00 29.354.800,00 0,00 68.594.000,0030103.6010104.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 39.239.200,00 0,0029.354.800,00 68.594.000,0030103.6010104.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 39.239.200,00 29.354.800,00 0,00 68.594.000,00

30103.6010105 KECAMATAN PARAKAN 72.495.000,00 2.009.000,00 0,00 74.504.000,0030103.6010105.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 72.495.000,00 0,002.009.000,00 74.504.000,0030103.6010105.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 72.495.000,00 2.009.000,00 0,00 74.504.000,00

30103.6010106 KECAMATAN BULU 79.585.000,00 9.633.500,00 0,00 89.218.500,0030103.6010106.05 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 79.585.000,00 0,009.633.500,00 89.218.500,0030103.6010106.05.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 79.585.000,00 9.633.500,00 0,00 89.218.500,00

30103.6010107 KECAMATAN KEDU 74.900.000,00 232.700,00 0,00 75.132.700,0030103.6010107.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 74.900.000,00 0,00232.700,00 75.132.700,0030103.6010107.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 74.900.000,00 232.700,00 0,00 75.132.700,00

30103.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 76.095.000,00 10.660.000,00 0,00 86.755.000,0030103.6010108.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 76.095.000,00 0,0010.660.000,00 86.755.000,0030103.6010108.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 76.095.000,00 10.660.000,00 0,00 86.755.000,00

30103.6010109 KECAMATAN CANDIROTO 60.946.000,00 8.565.800,00 0,00 69.511.800,0030103.6010109.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 60.946.000,00 0,008.565.800,00 69.511.800,0030103.6010109.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 60.946.000,00 8.565.800,00 0,00 69.511.800,00

30103.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 65.205.000,00 5.795.000,00 0,00 71.000.000,0030103.6010110.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 65.205.000,00 0,005.795.000,00 71.000.000,0030103.6010110.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 65.205.000,00 5.795.000,00 0,00 71.000.000,00

30103.6010111 KECAMATAN JUMO 44.560.000,00 662.000,00 0,00 45.222.000,0030103.6010111.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 44.560.000,00 0,00662.000,00 45.222.000,0030103.6010111.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 44.560.000,00 662.000,00 0,00 45.222.000,00

30103.6010112 KECAMATAN WONOBOYO 25.050.000,00 436.700,00 0,00 25.486.700,0030103.6010112.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 25.050.000,00 0,00436.700,00 25.486.700,0030103.6010112.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 25.050.000,00 436.700,00 0,00 25.486.700,00

30103.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 58.427.500,00 269.500,00 0,00 58.697.000,0030103.6010113.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 58.427.500,00 0,00269.500,00 58.697.000,0030103.6010113.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 58.427.500,00 269.500,00 0,00 58.697.000,00

30103.6010114 KECAMATAN BEJEN 22.334.500,00 5.665.500,00 0,00 28.000.000,00

58

Page 77: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+530103.6010114.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 22.334.500,00 0,005.665.500,00 28.000.000,0030103.6010114.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 22.334.500,00 5.665.500,00 0,00 28.000.000,00

30103.6010115 KECAMATAN KLEDUNG 38.370.000,00 6.909.340,00 0,00 45.279.340,0030103.6010115.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 38.370.000,00 0,006.909.340,00 45.279.340,0030103.6010115.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 38.370.000,00 6.909.340,00 0,00 45.279.340,00

30103.6010116 KECAMATAN BANSARI 22.704.000,00 2.170.000,00 0,00 24.874.000,0030103.6010116.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 22.704.000,00 0,002.170.000,00 24.874.000,0030103.6010116.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 22.704.000,00 2.170.000,00 0,00 24.874.000,00

30103.6010117 KECAMATAN TLOGOMULYO 39.140.000,00 1.110.000,00 0,00 40.250.000,0030103.6010117.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 39.140.000,00 0,001.110.000,00 40.250.000,0030103.6010117.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 39.140.000,00 1.110.000,00 0,00 40.250.000,00

30103.6010118 KECAMATAN SELOPAMPANG 25.429.300,00 6.570.700,00 0,00 32.000.000,0030103.6010118.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 25.429.300,00 0,006.570.700,00 32.000.000,0030103.6010118.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 25.429.300,00 6.570.700,00 0,00 32.000.000,00

30103.6010119 KECAMATAN GEMAWANG 51.565.000,00 435.000,00 0,00 52.000.000,0030103.6010119.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 51.565.000,00 0,00435.000,00 52.000.000,0030103.6010119.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 51.565.000,00 435.000,00 0,00 52.000.000,00

30103.6010120 KECAMATAN TRETEP 65.780.000,00 14.420.000,00 0,00 80.200.000,0030103.6010120.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 65.780.000,00 0,0014.420.000,00 80.200.000,0030103.6010120.15.059 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 65.780.000,00 14.420.000,00 0,00 80.200.000,00

30104 KEPEGAWAIAN 667.119.000,00 3.115.843.300,00 81.545.000,00 3.864.507.300,00

30104.1010501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,0030104.1010501.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 0,0050.000.000,00 50.000.000,0030104.1010501.16.012 Pembinaan dan pengembangan Satpol PP 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

30104.1020501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 480.000,00 4.520.000,00 0,00 5.000.000,0030104.1020501.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 480.000,00 0,004.520.000,00 5.000.000,0030104.1020501.16.022 Penyusunan Komisi AMDAL Kabupaten 480.000,00 4.520.000,00 0,00 5.000.000,00

30104.1021701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 4.480.000,00 1.520.000,00 0,00 6.000.000,0030104.1021701.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4.480.000,00 0,001.520.000,00 6.000.000,0030104.1021701.17.021 Penilaian Angka Kredit 4.480.000,00 1.520.000,00 0,00 6.000.000,00

30104.3010301 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.220.000,00 84.780.000,00 0,00 90.000.000,0030104.3010301.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5.220.000,00 0,0084.780.000,00 90.000.000,0030104.3010301.17.017 Penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja PNS, Non PNS (bagi PTT dan Tenaga Kontrak) 5.220.000,00 84.780.000,00 0,00 90.000.000,00

30104.3010401 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 591.954.000,00 2.821.662.800,00 48.545.000,00 3.462.161.800,0030104.3010401.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.080.000,00 0,00336.120.000,00 503.200.000,0030104.3010401.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,0030104.3010401.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,0030104.3010401.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.734.000,00 25.998.000,00 0,00 66.732.000,00

59

Page 78: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+530104.3010401.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0030104.3010401.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0030104.3010401.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,0030104.3010401.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0030104.3010401.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0030104.3010401.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,0030104.3010401.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0030104.3010401.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 126.346.000,00 23.422.000,00 0,00 149.768.000,0030104.3010401.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.455.000,00 48.545.000,0043.545.000,00 103.545.000,0030104.3010401.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 45.295.000,00 45.295.000,0030104.3010401.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11.455.000,00 16.045.000,00 3.250.000,00 30.750.000,0030104.3010401.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0030104.3010401.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,0030104.3010401.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,008.000.000,00 8.000.000,0030104.3010401.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0030104.3010401.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.820.000,00 0,0071.281.000,00 74.101.000,0030104.3010401.05.010 Bintek Administrasi Kepegawaian 2.820.000,00 71.281.000,00 0,00 74.101.000,0030104.3010401.15 Program Pendidikan Kedinasan 4.375.000,00 0,00701.222.000,00 705.597.000,0030104.3010401.15.002 pendidikan penjenjangan struktural 4.375.000,00 701.222.000,00 0,00 705.597.000,0030104.3010401.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 50.645.000,00 0,00752.847.400,00 803.492.400,0030104.3010401.16.003 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah 1.230.000,00 267.233.400,00 0,00 268.463.400,0030104.3010401.16.010 Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan 4.155.000,00 70.911.000,00 0,00 75.066.000,0030104.3010401.16.015 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian 4.395.000,00 62.914.000,00 0,00 67.309.000,0030104.3010401.16.020 Monitoring dan evaluasi perundang-undangan bidang kepegawaian 2.325.000,00 16.841.000,00 0,00 19.166.000,0030104.3010401.16.024 Bimtek Akuntansi Keuangan 5.260.000,00 155.452.000,00 0,00 160.712.000,0030104.3010401.16.026 Bimtek Komputer 4.670.000,00 75.891.000,00 0,00 80.561.000,0030104.3010401.16.027 Penerimaan CPNS 28.610.000,00 103.605.000,00 0,00 132.215.000,0030104.3010401.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 322.711.000,00 0,00761.263.900,00 1.083.974.900,0030104.3010401.17.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 9.595.000,00 54.952.000,00 0,00 64.547.000,0030104.3010401.17.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 2.916.000,00 3.437.500,00 0,00 6.353.500,0030104.3010401.17.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 25.260.000,00 41.847.000,00 0,00 67.107.000,0030104.3010401.17.011 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 198.000,00 13.200.000,00 0,00 13.398.000,0030104.3010401.17.018 Pengangkatan PNS 6.501.000,00 8.379.000,00 0,00 14.880.000,0030104.3010401.17.024 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 57.455.000,00 70.736.000,00 0,00 128.191.000,0030104.3010401.17.035 Penyusunan formasi pegawai 19.491.000,00 30.305.000,00 0,00 49.796.000,0030104.3010401.17.037 Penyelenggaraan QAP 24.800.000,00 202.167.500,00 0,00 226.967.500,0030104.3010401.17.039 Penanganan proses ijin Perceraian bagi PNS 2.304.000,00 17.174.900,00 0,00 19.478.900,0030104.3010401.17.040 Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 139.775.000,00 308.145.000,00 0,00 447.920.000,0030104.3010401.17.046 Pembinaan Disiplin ASN 34.416.000,00 10.920.000,00 0,00 45.336.000,0030104.3010401.18 Program administrasi kepegawaian 32.868.000,00 0,00147.383.500,00 180.251.500,0030104.3010401.18.002 Penerbitan KARIS/KARSU, KARPEG, dan SK Pensiun 810.000,00 31.010.000,00 0,00 31.820.000,0030104.3010401.18.005 Pengembalian Sumpah, Pelantikan dan Penyerahan SK 7.830.000,00 11.130.400,00 0,00 18.960.400,00

60

Page 79: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+530104.3010401.18.006 Pengelolaan administrasi kepegawaian 4.920.000,00 43.963.000,00 0,00 48.883.000,0030104.3010401.18.007 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 9.668.000,00 19.921.600,00 0,00 29.589.600,0030104.3010401.18.008 Fasilitasi Uji Kesehatan Bagi PNS yang Sakit Berkelanjutan 3.085.000,00 21.915.000,00 0,00 25.000.000,0030104.3010401.18.009 Pembuatan ID Card untuk ASN 6.555.000,00 19.443.500,00 0,00 25.998.500,00

30104.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 64.985.000,00 153.360.500,00 33.000.000,00 251.345.500,0030104.4010101.16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 6.120.000,00 0,0018.771.000,00 24.891.000,0030104.4010101.16.023 Pembinaan dan pengembangan Aparatur Kecamatan 6.120.000,00 18.771.000,00 0,00 24.891.000,0030104.4010101.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 58.865.000,00 33.000.000,00134.589.500,00 226.454.500,0030104.4010101.17.042 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik 8.415.000,00 34.144.500,00 0,00 42.559.500,0030104.4010101.17.049 Analisis Beban Kerja 29.055.000,00 25.640.000,00 33.000.000,00 87.695.000,0030104.4010101.17.050 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial 21.395.000,00 74.805.000,00 0,00 96.200.000,00

30105 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 0,00 0,00 0,00

30106 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 217.104.000,00 593.215.000,00 871.501.000,00 1.681.820.000,00

30106.3010201 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 217.104.000,00 593.215.000,00 871.501.000,00 1.681.820.000,0030106.3010201.15 Program Penelitian dan Pengembangan 71.189.000,00 0,00434.831.000,00 506.020.000,0030106.3010201.15.001 Fasilitasi dan Koordinasi Kelitbangan 38.500.000,00 150.020.000,00 0,00 188.520.000,0030106.3010201.15.002 Fasilitasi Krenova 24.979.000,00 92.521.000,00 0,00 117.500.000,0030106.3010201.15.004 Analisis Pendidikan Dasar 7.710.000,00 192.290.000,00 0,00 200.000.000,0030106.3010201.16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium 145.915.000,00 871.501.000,00158.384.000,00 1.175.800.000,0030106.3010201.16.001 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Laboratorium 6.870.000,00 65.480.000,00 0,00 72.350.000,0030106.3010201.16.002 Fasilitasi Kelaboratoriuman 6.870.000,00 35.910.000,00 60.670.000,00 103.450.000,0030106.3010201.16.003 Pengembangan Laboratorium Terpadu 132.175.000,00 56.994.000,00 810.831.000,00 1.000.000.000,00

40101 PENDUKUNG KEPALA DAERAH 2.532.592.000,00 18.011.865.700,00 2.341.160.000,00 22.885.617.700,00

40101.1010101 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 17.356.000,00 7.644.000,00 0,00 25.000.000,0040101.1010101.17 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 17.356.000,00 0,007.644.000,00 25.000.000,0040101.1010101.17.069 Penyusunan Perbup Pendidikan 17.356.000,00 7.644.000,00 0,00 25.000.000,00

40101.1010501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 11.250.000,00 3.750.000,00 0,00 15.000.000,0040101.1010501.15 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 11.250.000,00 0,003.750.000,00 15.000.000,0040101.1010501.15.012 Pengamanan dan Pengawalan 11.250.000,00 3.750.000,00 0,00 15.000.000,00

40101.1020701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 30.540.000,00 109.055.000,00 0,00 139.595.000,0040101.1020701.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 30.540.000,00 0,00109.055.000,00 139.595.000,0040101.1020701.19.028 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDes dan SisKeuDes 30.540.000,00 109.055.000,00 0,00 139.595.000,00

40101.3010401 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.252.000,00 38.213.000,00 0,00 43.465.000,0040101.3010401.17 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 5.252.000,00 0,0038.213.000,00 43.465.000,0040101.3010401.17.071 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kepegawaian 5.252.000,00 38.213.000,00 0,00 43.465.000,00

40101.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 2.411.809.000,00 17.434.418.300,00 2.341.160.000,00 22.187.387.300,00

61

Page 80: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+540101.4010101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 740.034.000,00 35.310.000,0013.209.405.000,00 13.984.749.000,0040101.4010101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,0040101.4010101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,0040101.4010101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.015.000,00 987.985.000,00 0,00 1.000.000.000,0040101.4010101.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,0040101.4010101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 500.000,00 182.605.000,00 0,00 183.105.000,0040101.4010101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 500.000,00 199.500.000,00 0,00 200.000.000,0040101.4010101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,0040101.4010101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 114.690.000,00 35.310.000,00 150.000.000,0040101.4010101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,0040101.4010101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,0040101.4010101.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,0040101.4010101.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 708.419.000,00 191.581.000,00 0,00 900.000.000,0040101.4010101.01.022 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18.600.000,00 4.738.044.000,00 0,00 4.756.644.000,0040101.4010101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.310.000,00 2.295.850.000,00771.690.000,00 3.070.850.000,0040101.4010101.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 1.595.850.000,00 1.595.850.000,0040101.4010101.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,0040101.4010101.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,0040101.4010101.02.010 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,0040101.4010101.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.610.000,00 298.390.000,00 0,00 300.000.000,0040101.4010101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.700.000,00 298.300.000,00 0,00 300.000.000,0040101.4010101.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,0040101.4010101.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00300.000.000,00 300.000.000,0040101.4010101.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,0040101.4010101.15 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 191.295.000,00 0,002.088.938.600,00 2.280.233.600,0040101.4010101.15.010 Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah 186.750.000,00 2.063.250.000,00 0,00 2.250.000.000,0040101.4010101.15.013 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 4.545.000,00 25.688.600,00 0,00 30.233.600,0040101.4010101.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 0,0035.000.000,00 35.000.000,0040101.4010101.16.008 Kepesertaan Apkasi 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,0040101.4010101.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 87.780.000,00 0,00341.742.000,00 429.522.000,0040101.4010101.16.013 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan ( Pengendalian Program ) 21.905.000,00 93.095.000,00 0,00 115.000.000,0040101.4010101.16.130 Pengembangan Budaya Kerja dan Integritas Aparatur 9.460.000,00 30.230.000,00 0,00 39.690.000,0040101.4010101.16.138 Pembinaan dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 6.660.000,00 18.340.000,00 0,00 25.000.000,0040101.4010101.16.140 Pembuatan dan Publikasi LPPD, LKPJ, AMJ, dan Memori Jabatan Bupati 49.755.000,00 200.077.000,00 0,00 249.832.000,0040101.4010101.17 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.338.855.000,00 10.000.000,00538.353.200,00 1.887.208.200,0040101.4010101.17.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 30.240.000,00 36.774.800,00 0,00 67.014.800,0040101.4010101.17.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 890.000,00 58.105.900,00 0,00 58.995.900,0040101.4010101.17.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih

tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah51.360.000,00 26.380.000,00 0,00 77.740.000,00

40101.4010101.17.008 Dokumentasi dan informasi hukum 20.190.000,00 21.931.000,00 0,00 42.121.000,0040101.4010101.17.009 Pengelolaan SJDI hukum dan pembinaan di 20 kecamatan 4.065.000,00 32.463.000,00 10.000.000,00 46.528.000,0040101.4010101.17.010 Peningkatan kesadaran hukum 4.570.000,00 55.341.000,00 0,00 59.911.000,00

62

Page 81: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+540101.4010101.17.011 Pelayanan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan 1.075.750.000,00 137.081.000,00 0,00 1.212.831.000,0040101.4010101.17.012 Rencana aksi nasional hak asasi manusia 7.395.000,00 17.580.000,00 0,00 24.975.000,0040101.4010101.17.020 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 77.420.000,00 45.720.000,00 0,00 123.140.000,0040101.4010101.17.028 Penyusunan standar pelayanan publik 36.525.000,00 26.277.500,00 0,00 62.802.500,0040101.4010101.17.056 Partisipasi Lomba Pelayanan Publik 10.545.000,00 29.029.000,00 0,00 39.574.000,0040101.4010101.17.068 Pembangunan Zona Integritas 19.905.000,00 51.670.000,00 0,00 71.575.000,0040101.4010101.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 37.650.000,00 0,0086.174.500,00 123.824.500,0040101.4010101.19.005 Pembinaan Administrasi Desa 14.810.000,00 20.262.000,00 0,00 35.072.000,0040101.4010101.19.013 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa 16.800.000,00 22.695.000,00 0,00 39.495.000,0040101.4010101.19.023 Penguatan Kekayaan Desa 6.040.000,00 43.217.500,00 0,00 49.257.500,0040101.4010101.22 Program Kerjasama Daerah 5.760.000,00 0,0018.240.000,00 24.000.000,0040101.4010101.22.001 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah melalui Fasilitasi dan Monev Kerjasama 5.760.000,00 18.240.000,00 0,00 24.000.000,0040101.4010101.23 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 7.125.000,00 0,0044.875.000,00 52.000.000,0040101.4010101.23.008 Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antar Kabupaten Temangngung dangan kabupaten lainnya 7.125.000,00 44.875.000,00 0,00 52.000.000,00

40101.4010201 SEKRETARIAT DPRD 13.170.000,00 73.050.000,00 0,00 86.220.000,0040101.4010201.15 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 13.170.000,00 0,0073.050.000,00 86.220.000,0040101.4010201.15.014 Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 13.170.000,00 73.050.000,00 0,00 86.220.000,00

40101.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 2.440.000,00 19.909.000,00 0,00 22.349.000,0040101.6010101.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 0,009.386.000,00 9.386.000,0040101.6010101.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 7.386.000,00 0,00 7.386.000,0040101.6010101.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0040101.6010101.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 2.440.000,00 0,0010.523.000,00 12.963.000,0040101.6010101.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 810.000,00 768.000,00 0,00 1.578.000,0040101.6010101.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,0040101.6010101.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 1.120.000,00 7.415.000,00 0,00 8.535.000,0040101.6010101.19.019 Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu 510.000,00 540.000,00 0,00 1.050.000,00

40101.6010102 KECAMATAN TEMBARAK 3.070.000,00 16.340.000,00 0,00 19.410.000,0040101.6010102.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 0,005.700.000,00 5.700.000,0040101.6010102.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 2.780.000,00 0,00 2.780.000,0040101.6010102.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 0,00 2.920.000,00 0,00 2.920.000,0040101.6010102.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 3.070.000,00 0,0010.640.000,00 13.710.000,0040101.6010102.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 2.010.000,00 3.560.000,00 0,00 5.570.000,0040101.6010102.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 3.470.000,00 0,00 3.470.000,0040101.6010102.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 1.060.000,00 3.610.000,00 0,00 4.670.000,00

40101.6010103 KECAMATAN PRINGSURAT 6.445.000,00 15.755.000,00 0,00 22.200.000,0040101.6010103.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 4.005.000,00 0,004.495.000,00 8.500.000,0040101.6010103.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 2.520.000,00 2.980.000,00 0,00 5.500.000,0040101.6010103.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 1.485.000,00 1.515.000,00 0,00 3.000.000,0040101.6010103.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 2.440.000,00 0,0011.260.000,00 13.700.000,0040101.6010103.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 1.410.000,00 2.590.000,00 0,00 4.000.000,0040101.6010103.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

63

Page 82: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+540101.6010103.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 540.000,00 3.960.000,00 0,00 4.500.000,0040101.6010103.19.019 Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu 490.000,00 510.000,00 0,00 1.000.000,00

40101.6010104 KECAMATAN KALORAN 0,00 25.075.000,00 0,00 25.075.000,0040101.6010104.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 0,0013.875.000,00 13.875.000,0040101.6010104.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 13.875.000,00 0,00 13.875.000,0040101.6010104.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 0,00 0,0011.200.000,00 11.200.000,0040101.6010104.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,0040101.6010104.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00

40101.6010105 KECAMATAN PARAKAN 3.390.000,00 14.025.400,00 0,00 17.415.400,0040101.6010105.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 0,006.500.000,00 6.500.000,0040101.6010105.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0040101.6010105.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0040101.6010105.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 3.390.000,00 0,007.525.400,00 10.915.400,0040101.6010105.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 2.610.000,00 1.210.000,00 0,00 3.820.000,0040101.6010105.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,0040101.6010105.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 0,00 3.525.400,00 0,00 3.525.400,0040101.6010105.19.019 Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu 780.000,00 590.000,00 0,00 1.370.000,00

40101.6010106 KECAMATAN BULU 0,00 22.342.000,00 0,00 22.342.000,0040101.6010106.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 0,008.090.000,00 8.090.000,0040101.6010106.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 4.542.000,00 0,00 4.542.000,0040101.6010106.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 0,00 3.548.000,00 0,00 3.548.000,0040101.6010106.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 0,00 0,0014.252.000,00 14.252.000,0040101.6010106.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 0,00 2.888.000,00 0,00 2.888.000,0040101.6010106.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 5.015.000,00 0,00 5.015.000,0040101.6010106.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 0,00 6.349.000,00 0,00 6.349.000,00

40101.6010107 KECAMATAN KEDU 4.730.000,00 15.378.500,00 0,00 20.108.500,0040101.6010107.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 0,004.563.000,00 4.563.000,0040101.6010107.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 2.255.000,00 0,00 2.255.000,0040101.6010107.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 0,00 2.308.000,00 0,00 2.308.000,0040101.6010107.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 4.730.000,00 0,0010.815.500,00 15.545.500,0040101.6010107.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 4.335.000,00 2.223.500,00 0,00 6.558.500,0040101.6010107.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 3.157.000,00 0,00 3.157.000,0040101.6010107.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 395.000,00 3.440.000,00 0,00 3.835.000,0040101.6010107.19.019 Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu 0,00 1.995.000,00 0,00 1.995.000,00

40101.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 180.000,00 8.286.000,00 0,00 8.466.000,0040101.6010108.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 0,004.370.000,00 4.370.000,0040101.6010108.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 4.370.000,00 0,00 4.370.000,0040101.6010108.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 180.000,00 0,003.916.000,00 4.096.000,0040101.6010108.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 180.000,00 3.916.000,00 0,00 4.096.000,00

40101.6010109 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 18.836.500,00 0,00 18.836.500,00

64

Page 83: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+540101.6010109.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 0,006.830.000,00 6.830.000,0040101.6010109.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 3.660.000,00 0,00 3.660.000,0040101.6010109.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 0,00 3.170.000,00 0,00 3.170.000,0040101.6010109.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 0,00 0,0012.006.500,00 12.006.500,0040101.6010109.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 0,00 3.049.000,00 0,00 3.049.000,0040101.6010109.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 2.035.000,00 0,00 2.035.000,0040101.6010109.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 0,00 4.975.000,00 0,00 4.975.000,0040101.6010109.19.019 Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu 0,00 1.947.500,00 0,00 1.947.500,00

40101.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 6.345.000,00 25.551.000,00 0,00 31.896.000,0040101.6010110.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2.070.000,00 0,005.860.000,00 7.930.000,0040101.6010110.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 1.080.000,00 4.850.000,00 0,00 5.930.000,0040101.6010110.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 990.000,00 1.010.000,00 0,00 2.000.000,0040101.6010110.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 4.275.000,00 0,0019.691.000,00 23.966.000,0040101.6010110.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 3.015.000,00 4.730.000,00 0,00 7.745.000,0040101.6010110.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,0040101.6010110.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 1.260.000,00 6.596.000,00 0,00 7.856.000,0040101.6010110.19.019 Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu 0,00 3.325.000,00 0,00 3.325.000,00

40101.6010111 KECAMATAN JUMO 2.940.000,00 10.880.000,00 0,00 13.820.000,0040101.6010111.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.170.000,00 0,006.340.000,00 7.510.000,0040101.6010111.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,0040101.6010111.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 1.170.000,00 4.940.000,00 0,00 6.110.000,0040101.6010111.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1.770.000,00 0,004.540.000,00 6.310.000,0040101.6010111.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 1.770.000,00 4.540.000,00 0,00 6.310.000,00

40101.6010112 KECAMATAN WONOBOYO 0,00 16.590.000,00 0,00 16.590.000,0040101.6010112.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 0,005.935.000,00 5.935.000,0040101.6010112.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,0040101.6010112.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 0,00 2.695.000,00 0,00 2.695.000,0040101.6010112.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 0,00 0,0010.655.000,00 10.655.000,0040101.6010112.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,0040101.6010112.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,0040101.6010112.19.019 Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu 0,00 1.555.000,00 0,00 1.555.000,00

40101.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 2.965.000,00 22.288.000,00 0,00 25.253.000,0040101.6010113.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.245.000,00 0,006.120.000,00 7.365.000,0040101.6010113.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,0040101.6010113.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 1.245.000,00 2.320.000,00 0,00 3.565.000,0040101.6010113.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1.720.000,00 0,0016.168.000,00 17.888.000,0040101.6010113.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 930.000,00 4.020.000,00 0,00 4.950.000,0040101.6010113.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 3.918.000,00 0,00 3.918.000,0040101.6010113.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 0,00 4.155.000,00 0,00 4.155.000,0040101.6010113.19.019 Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu 790.000,00 4.075.000,00 0,00 4.865.000,00

40101.6010114 KECAMATAN BEJEN 1.980.000,00 17.985.000,00 0,00 19.965.000,00

65

Page 84: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+540101.6010114.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 0,003.991.000,00 3.991.000,0040101.6010114.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 3.991.000,00 0,00 3.991.000,0040101.6010114.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1.980.000,00 0,0013.994.000,00 15.974.000,0040101.6010114.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 1.980.000,00 4.920.000,00 0,00 6.900.000,0040101.6010114.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,0040101.6010114.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 0,00 4.874.000,00 0,00 4.874.000,00

40101.6010115 KECAMATAN KLEDUNG 660.000,00 14.740.000,00 0,00 15.400.000,0040101.6010115.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 0,003.900.000,00 3.900.000,0040101.6010115.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,0040101.6010115.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 660.000,00 0,0010.840.000,00 11.500.000,0040101.6010115.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 660.000,00 1.940.000,00 0,00 2.600.000,0040101.6010115.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0040101.6010115.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

40101.6010116 KECAMATAN BANSARI 1.180.000,00 22.535.000,00 0,00 23.715.000,0040101.6010116.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.080.000,00 0,004.760.000,00 5.840.000,0040101.6010116.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0040101.6010116.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 1.080.000,00 1.760.000,00 0,00 2.840.000,0040101.6010116.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 100.000,00 0,0017.775.000,00 17.875.000,0040101.6010116.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,0040101.6010116.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,0040101.6010116.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 100.000,00 5.100.000,00 0,00 5.200.000,0040101.6010116.19.019 Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu 0,00 2.275.000,00 0,00 2.275.000,00

40101.6010117 KECAMATAN TLOGOMULYO 3.170.000,00 10.342.500,00 0,00 13.512.500,0040101.6010117.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.140.000,00 0,003.972.500,00 5.112.500,0040101.6010117.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 1.890.000,00 0,00 1.890.000,0040101.6010117.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 1.140.000,00 2.082.500,00 0,00 3.222.500,0040101.6010117.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 2.030.000,00 0,006.370.000,00 8.400.000,0040101.6010117.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,0040101.6010117.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 2.030.000,00 2.770.000,00 0,00 4.800.000,00

40101.6010118 KECAMATAN SELOPAMPANG 1.350.000,00 16.171.500,00 0,00 17.521.500,0040101.6010118.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 0,006.660.000,00 6.660.000,0040101.6010118.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,0040101.6010118.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 0,00 3.060.000,00 0,00 3.060.000,0040101.6010118.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1.350.000,00 0,009.511.500,00 10.861.500,0040101.6010118.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 1.350.000,00 1.650.000,00 0,00 3.000.000,0040101.6010118.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 3.860.000,00 0,00 3.860.000,0040101.6010118.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 0,00 4.001.500,00 0,00 4.001.500,00

40101.6010119 KECAMATAN GEMAWANG 2.370.000,00 16.045.000,00 0,00 18.415.000,0040101.6010119.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 0,005.230.000,00 5.230.000,0040101.6010119.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 2.140.000,00 0,00 2.140.000,0040101.6010119.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00

66

Page 85: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+540101.6010119.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 2.370.000,00 0,0010.815.000,00 13.185.000,0040101.6010119.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 2.370.000,00 2.630.000,00 0,00 5.000.000,0040101.6010119.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0040101.6010119.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 0,00 3.435.000,00 0,00 3.435.000,0040101.6010119.19.019 Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00

40101.6010120 KECAMATAN TRETEP 0,00 16.660.000,00 0,00 16.660.000,0040101.6010120.16 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 0,005.785.000,00 5.785.000,0040101.6010120.16.125 Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,0040101.6010120.16.135 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 0,00 3.025.000,00 0,00 3.025.000,0040101.6010120.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 0,00 0,0010.875.000,00 10.875.000,0040101.6010120.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,0040101.6010120.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,0040101.6010120.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,0040101.6010120.19.019 Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu 0,00 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00

40102 PENDUKUNG DPRD 475.916.120,00 15.070.714.080,00 488.267.300,00 16.034.897.500,00

40102.4010201 SEKRETARIAT DPRD 475.916.120,00 15.070.714.080,00 488.267.300,00 16.034.897.500,0040102.4010201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194.221.120,00 28.447.300,001.721.106.580,00 1.943.775.000,0040102.4010201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,0040102.4010201.01.004 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 0,00 55.975.000,00 0,00 55.975.000,0040102.4010201.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,0040102.4010201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 121.349.760,00 48.650.240,00 0,00 170.000.000,0040102.4010201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,0040102.4010201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,0040102.4010201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0040102.4010201.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 1.552.700,00 18.447.300,00 20.000.000,0040102.4010201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 50.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,0040102.4010201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,0040102.4010201.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,0040102.4010201.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,0040102.4010201.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 72.871.360,00 1.928.640,00 0,00 74.800.000,0040102.4010201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 21.050.000,00 325.000.000,00158.685.000,00 504.735.000,0040102.4010201.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,0040102.4010201.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 265.000.000,00 265.000.000,0040102.4010201.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,0040102.4010201.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2.570.000,00 12.430.000,00 0,00 15.000.000,0040102.4010201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18.480.000,00 106.255.000,00 0,00 124.735.000,0040102.4010201.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0040102.4010201.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0040102.4010201.03 Program peningkatan disiplin aparatur 3.745.000,00 0,00365.960.000,00 369.705.000,0040102.4010201.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3.745.000,00 365.960.000,00 0,00 369.705.000,00

67

Page 86: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+540102.4010201.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 256.900.000,00 134.820.000,0012.824.962.500,00 13.216.682.500,0040102.4010201.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah 12.070.000,00 3.288.260.000,00 134.820.000,00 3.435.150.000,0040102.4010201.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,0040102.4010201.15.005 Kegiatan Reses 1.230.000,00 535.395.000,00 0,00 536.625.000,0040102.4010201.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 0,00 2.205.707.500,00 0,00 2.205.707.500,0040102.4010201.15.010 Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke Luar Daerah 0,00 6.609.200.000,00 0,00 6.609.200.000,0040102.4010201.15.014 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli 243.600.000,00 71.400.000,00 0,00 315.000.000,00

40103 PENDUKUNG PENANGGULANGAN BENCANA 168.051.000,00 418.090.400,00 19.192.000,00 605.333.400,00

40103.1020701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 14.865.000,00 37.887.000,00 0,00 52.752.000,0040103.1020701.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 14.865.000,00 0,0037.887.000,00 52.752.000,0040103.1020701.19.025 Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDes dan Pengadaan Barang dan Jasa 14.865.000,00 37.887.000,00 0,00 52.752.000,00

40103.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 86.120.000,00 125.103.400,00 0,00 211.223.400,0040103.4010101.17 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 28.295.000,00 0,0067.154.400,00 95.449.400,0040103.4010101.17.014 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa 2.940.000,00 21.661.000,00 0,00 24.601.000,0040103.4010101.17.033 Penyusunan peraturan bupati tentang desa 25.355.000,00 45.493.400,00 0,00 70.848.400,0040103.4010101.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 57.825.000,00 0,0057.949.000,00 115.774.000,0040103.4010101.19.001 Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes 57.825.000,00 57.949.000,00 0,00 115.774.000,00

40103.4010301 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 65.886.000,00 234.622.000,00 19.192.000,00 319.700.000,0040103.4010301.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62.386.000,00 5.000.000,00163.122.000,00 230.508.000,0040103.4010301.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,0040103.4010301.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.000.000,00 6.808.000,00 0,00 30.808.000,0040103.4010301.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,0040103.4010301.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,0040103.4010301.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.000.000,00 5.000.000,00 9.000.000,0040103.4010301.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0040103.4010301.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0040103.4010301.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,0040103.4010301.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0040103.4010301.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 38.386.000,00 1.614.000,00 0,00 40.000.000,0040103.4010301.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.500.000,00 14.192.000,0071.500.000,00 89.192.000,0040103.4010301.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 14.192.000,00 14.192.000,0040103.4010301.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.500.000,00 6.500.000,00 0,00 10.000.000,0040103.4010301.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,0040103.4010301.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

40103.6010106 KECAMATAN BULU 0,00 3.292.000,00 0,00 3.292.000,0040103.6010106.01 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 0,00 0,003.292.000,00 3.292.000,0040103.6010106.01.019 Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu 0,00 3.292.000,00 0,00 3.292.000,00

40103.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 270.000,00 8.570.000,00 0,00 8.840.000,0040103.6010108.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 270.000,00 0,008.570.000,00 8.840.000,00

68

Page 87: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+540103.6010108.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,0040103.6010108.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 270.000,00 3.770.000,00 0,00 4.040.000,00

40103.6010111 KECAMATAN JUMO 910.000,00 8.616.000,00 0,00 9.526.000,0040103.6010111.19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 910.000,00 0,008.616.000,00 9.526.000,0040103.6010111.19.002 Rapat Koordinasi Kades dan Perdes 0,00 3.535.000,00 0,00 3.535.000,0040103.6010111.19.018 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan 460.000,00 3.871.000,00 0,00 4.331.000,0040103.6010111.19.019 Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu 450.000,00 1.210.000,00 0,00 1.660.000,00

50101 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.351.817.000,00 6.465.720.310,00 125.500.000,00 7.943.037.310,00

50101.1010501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 637.468.000,00 969.675.000,00 0,00 1.607.143.000,0050101.1010501.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 515.276.000,00 0,00244.867.000,00 760.143.000,0050101.1010501.16.008 Koordinasi Keamanan Daerah 15.015.000,00 4.985.000,00 0,00 20.000.000,0050101.1010501.16.012 Penertiban Pedagang Kaki Lima 15.950.000,00 14.050.000,00 0,00 30.000.000,0050101.1010501.16.013 Penegakan Perda dan Yustisi 7.000.000,00 33.000.000,00 0,00 40.000.000,0050101.1010501.16.015 Penertiban Pelajar 11.430.000,00 3.070.000,00 0,00 14.500.000,0050101.1010501.16.020 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 431.802.000,00 46.943.000,00 0,00 478.745.000,0050101.1010501.16.021 Pengadaan Bantuan Polisi Pamong Praja 34.079.000,00 142.819.000,00 0,00 176.898.000,0050101.1010501.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 780.000,00 0,0049.220.000,00 50.000.000,0050101.1010501.18.006 Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung 780.000,00 49.220.000,00 0,00 50.000.000,0050101.1010501.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 121.412.000,00 0,00675.588.000,00 797.000.000,0050101.1010501.19.002 Pembinaan satuan linmas 720.000,00 69.280.000,00 0,00 70.000.000,0050101.1010501.19.009 Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah 120.692.000,00 606.308.000,00 0,00 727.000.000,00

50101.1010601 DINAS SOSIAL 42.080.000,00 155.112.000,00 0,00 197.192.000,0050101.1010601.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 40.500.000,00 0,0023.000.000,00 63.500.000,0050101.1010601.17.004 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan 40.500.000,00 23.000.000,00 0,00 63.500.000,0050101.1010601.27 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 1.580.000,00 0,00132.112.000,00 133.692.000,0050101.1010601.27.003 Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial 1.580.000,00 132.112.000,00 0,00 133.692.000,00

50101.4010101 SEKRETARIAT DAERAH 17.872.000,00 124.543.500,00 0,00 142.415.500,0050101.4010101.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2.135.000,00 0,0040.865.000,00 43.000.000,0050101.4010101.16.008 Koordinasi Keamanan Daerah 2.135.000,00 40.865.000,00 0,00 43.000.000,0050101.4010101.21 Program pendidikan politik masyarakat 15.737.000,00 0,0083.678.500,00 99.415.500,0050101.4010101.21.018 Kegiatan Desk Pemilihan Umum 15.737.000,00 83.678.500,00 0,00 99.415.500,00

50101.4010301 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 426.261.000,00 4.173.756.450,00 106.500.000,00 4.706.517.450,0050101.4010301.25 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 56.130.000,00 81.500.000,00212.273.000,00 349.903.000,0050101.4010301.25.005 Kesiapsiagaan Bencana/Miitigasi Bencana 54.230.000,00 100.883.000,00 0,00 155.113.000,0050101.4010301.25.008 Pengembangan Alat EWS Longsor 980.000,00 44.020.000,00 0,00 45.000.000,0050101.4010301.25.011 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana 920.000,00 67.370.000,00 81.500.000,00 149.790.000,0050101.4010301.26 Program Tanggap Darurat dan Logistik 355.640.000,00 25.000.000,001.942.654.000,00 2.323.294.000,0050101.4010301.26.001 Penanganan Bencana Alam 25.775.000,00 430.117.500,00 25.000.000,00 480.892.500,0050101.4010301.26.002 Peningkatan Penanganan Bencana 329.865.000,00 18.356.500,00 0,00 348.221.500,00

69

Page 88: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+550101.4010301.26.003 Penanganan Darurat Pemulian Fasilitas Fasum/Fasos pada Masa Tanggap Darurat 0,00 1.494.180.000,00 0,00 1.494.180.000,0050101.4010301.27 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 14.491.000,00 0,002.018.829.450,00 2.033.320.450,0050101.4010301.27.001 Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana 2.436.000,00 7.803.450,00 0,00 10.239.450,0050101.4010301.27.002 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 10.660.000,00 1.973.496.000,00 0,00 1.984.156.000,0050101.4010301.27.004 Fasilitasi Penyaluran Bansos bagi Korban Bencana 810.000,00 16.272.000,00 0,00 17.082.000,0050101.4010301.27.009 Pelatihan Dukungan Psikososial Pasca Bencana 585.000,00 21.258.000,00 0,00 21.843.000,00

50101.5010101 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 170.895.000,00 607.213.360,00 19.000.000,00 797.108.360,0050101.5010101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.570.000,00 0,00109.524.360,00 116.094.360,0050101.5010101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.944.360,00 0,00 19.944.360,0050101.5010101.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0050101.5010101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0050101.5010101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,0050101.5010101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,0050101.5010101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0050101.5010101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,0050101.5010101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0050101.5010101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,0050101.5010101.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 8.950.000,00 0,00 8.950.000,0050101.5010101.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 6.570.000,00 430.000,00 0,00 7.000.000,0050101.5010101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.150.000,00 19.000.000,007.850.000,00 29.000.000,0050101.5010101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 19.000.000,00 19.000.000,0050101.5010101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.150.000,00 4.850.000,00 0,00 7.000.000,0050101.5010101.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0050101.5010101.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,003.990.000,00 3.990.000,0050101.5010101.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 3.990.000,00 0,00 3.990.000,0050101.5010101.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 29.040.000,00 0,00246.933.000,00 275.973.000,0050101.5010101.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2.820.000,00 21.280.000,00 0,00 24.100.000,0050101.5010101.17.005 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila 5.110.000,00 41.890.000,00 0,00 47.000.000,0050101.5010101.17.006 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

(PAKEM)4.220.000,00 20.780.000,00 0,00 25.000.000,00

50101.5010101.17.007 Sosialisasi dan Pembentukan FKUB 3.710.000,00 21.190.000,00 0,00 24.900.000,0050101.5010101.17.008 Pembinaan FPBI 3.060.000,00 66.913.000,00 0,00 69.973.000,0050101.5010101.17.009 Pembinaan dan Pengawasan Orang Asing 4.260.000,00 5.740.000,00 0,00 10.000.000,0050101.5010101.17.010 Pembinaan Wawasan Kebangsaan 5.860.000,00 69.140.000,00 0,00 75.000.000,0050101.5010101.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 116.390.000,00 0,00100.980.000,00 217.370.000,0050101.5010101.20.010 Penanganan Masalah Aktual 4.220.000,00 20.780.000,00 0,00 25.000.000,0050101.5010101.20.012 Komunitas intelijen daerah 96.950.000,00 37.032.000,00 0,00 133.982.000,0050101.5010101.20.017 Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 3.835.000,00 33.600.000,00 0,00 37.435.000,0050101.5010101.20.018 Penanganan Konflik Sosial 11.385.000,00 9.568.000,00 0,00 20.953.000,0050101.5010101.21 Program pendidikan politik masyarakat 16.745.000,00 0,00137.936.000,00 154.681.000,0050101.5010101.21.006 Sosialisasi Undang-undang Bidang Politik 1.200.000,00 38.800.000,00 0,00 40.000.000,0050101.5010101.21.008 Fasilitasi bantuan Parpol dan Ormas lainnya 8.910.000,00 11.090.000,00 0,00 20.000.000,00

70

Page 89: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+550101.5010101.21.014 Fasilitasi pembinaan dan monitoring ormas, OKP, LSM 3.275.000,00 16.725.000,00 0,00 20.000.000,0050101.5010101.21.017 Verifikasi Proposal Ijin Riset/Penelitian bagi Mahasiswa/Lembaga 2.010.000,00 7.990.000,00 0,00 10.000.000,0050101.5010101.21.019 Peningkatan dan Pemberdayaan Pendidikan Politik Gender 1.350.000,00 63.331.000,00 0,00 64.681.000,00

50101.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 32.000.000,00 256.438.000,00 0,00 288.438.000,0050101.6010101.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 640.000.000,00 0,005.005.260.000,00 5.645.260.000,0050101.6010101.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 640.000.000,00 4.998.760.000,00 0,00 5.638.760.000,0050101.6010101.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

50101.6010102 KECAMATAN TEMBARAK 2.150.000,00 5.650.000,00 0,00 7.800.000,0050101.6010102.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2.150.000,00 0,005.650.000,00 7.800.000,0050101.6010102.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 530.000,00 3.370.000,00 0,00 3.900.000,0050101.6010102.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 1.620.000,00 2.280.000,00 0,00 3.900.000,00

50101.6010103 KECAMATAN PRINGSURAT 2.760.000,00 5.240.000,00 0,00 8.000.000,0050101.6010103.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2.760.000,00 0,005.240.000,00 8.000.000,0050101.6010103.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.665.000,00 2.335.000,00 0,00 4.000.000,0050101.6010103.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 1.095.000,00 2.905.000,00 0,00 4.000.000,00

50101.6010104 KECAMATAN KALORAN 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,0050101.6010104.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,004.200.000,00 4.200.000,0050101.6010104.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

50101.6010105 KECAMATAN PARAKAN 2.025.000,00 35.055.000,00 0,00 37.080.000,0050101.6010105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2.175.000,00 0,00102.605.000,00 104.780.000,0050101.6010105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 225.000,00 101.325.000,00 0,00 101.550.000,0050101.6010105.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 1.950.000,00 1.280.000,00 0,00 3.230.000,00

50101.6010106 KECAMATAN BULU 1.661.000,00 9.001.000,00 0,00 10.662.000,0050101.6010106.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.661.000,00 0,009.001.000,00 10.662.000,0050101.6010106.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 416.000,00 4.572.500,00 0,00 4.988.500,0050101.6010106.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 1.245.000,00 4.428.500,00 0,00 5.673.500,00

50101.6010107 KECAMATAN KEDU 2.010.000,00 6.390.000,00 0,00 8.400.000,0050101.6010107.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2.010.000,00 0,006.390.000,00 8.400.000,0050101.6010107.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 520.000,00 3.680.000,00 0,00 4.200.000,0050101.6010107.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 1.490.000,00 2.710.000,00 0,00 4.200.000,00

50101.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 950.000,00 8.175.000,00 0,00 9.125.000,0050101.6010108.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 950.000,00 0,008.175.000,00 9.125.000,0050101.6010108.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,0050101.6010108.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 950.000,00 3.375.000,00 0,00 4.325.000,00

50101.6010109 KECAMATAN CANDIROTO 0,00 6.162.500,00 0,00 6.162.500,0050101.6010109.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,006.162.500,00 6.162.500,0050101.6010109.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 2.922.500,00 0,00 2.922.500,0050101.6010109.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00

50101.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 720.000,00 26.280.000,00 0,00 27.000.000,00

71

Page 90: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+550101.6010110.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.440.000,00 0,0046.560.000,00 48.000.000,0050101.6010110.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.440.000,00 40.560.000,00 0,00 42.000.000,0050101.6010110.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

50101.6010111 KECAMATAN JUMO 2.600.000,00 3.740.000,00 0,00 6.340.000,0050101.6010111.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2.600.000,00 0,003.740.000,00 6.340.000,0050101.6010111.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.040.000,00 1.490.000,00 0,00 2.530.000,0050101.6010111.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 1.560.000,00 2.250.000,00 0,00 3.810.000,00

50101.6010112 KECAMATAN WONOBOYO 435.000,00 7.345.500,00 0,00 7.780.500,0050101.6010112.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 435.000,00 0,007.345.500,00 7.780.500,0050101.6010112.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 435.000,00 3.445.500,00 0,00 3.880.500,0050101.6010112.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00

50101.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 1.380.000,00 21.217.000,00 0,00 22.597.000,0050101.6010113.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.650.000,00 0,0039.774.000,00 41.424.000,0050101.6010113.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 540.000,00 37.114.000,00 0,00 37.654.000,0050101.6010113.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 1.110.000,00 2.660.000,00 0,00 3.770.000,00

50101.6010114 KECAMATAN BEJEN 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,0050101.6010114.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,008.250.000,00 8.250.000,0050101.6010114.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,0050101.6010114.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

50101.6010115 KECAMATAN KLEDUNG 2.135.000,00 5.665.000,00 0,00 7.800.000,0050101.6010115.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2.135.000,00 0,005.665.000,00 7.800.000,0050101.6010115.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.335.000,00 2.565.000,00 0,00 3.900.000,0050101.6010115.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 800.000,00 3.100.000,00 0,00 3.900.000,00

50101.6010116 KECAMATAN BANSARI 3.660.000,00 3.760.000,00 0,00 7.420.000,0050101.6010116.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3.660.000,00 0,003.760.000,00 7.420.000,0050101.6010116.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 660.000,00 2.860.000,00 0,00 3.520.000,0050101.6010116.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 3.000.000,00 900.000,00 0,00 3.900.000,00

50101.6010117 KECAMATAN TLOGOMULYO 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,0050101.6010117.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,007.200.000,00 7.200.000,0050101.6010117.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,0050101.6010117.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

50101.6010118 KECAMATAN SELOPAMPANG 675.000,00 5.131.000,00 0,00 5.806.000,0050101.6010118.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 675.000,00 0,005.131.000,00 5.806.000,0050101.6010118.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 675.000,00 1.931.000,00 0,00 2.606.000,0050101.6010118.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

50101.6010119 KECAMATAN GEMAWANG 2.080.000,00 3.920.000,00 0,00 6.000.000,0050101.6010119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 2.080.000,00 0,003.920.000,00 6.000.000,0050101.6010119.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0050101.6010119.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 2.080.000,00 920.000,00 0,00 3.000.000,00

50101.6010120 KECAMATAN TRETEP 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

72

Page 91: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+550101.6010120.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,006.600.000,00 6.600.000,0050101.6010120.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,0050101.6010120.16.019 Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat Kecamatan 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

60101 KEWILAYAHAN 1.451.522.100,00 4.506.433.803,00 1.618.441.000,00 7.576.396.903,00

60101.6010101 KECAMATAN TEMANGGUNG 781.643.200,00 1.551.217.444,00 1.104.166.000,00 3.437.026.644,0060101.6010101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.177.784.000,00 27.300.000,0019.190.128.880,00 32.395.212.880,0060101.6010101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 2.982.531.840,00 0,00 2.982.531.840,0060101.6010101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.975.220.000,00 911.580.000,00 17.900.000,00 2.904.700.000,0060101.6010101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 2.106.390.000,00 9.400.000,00 2.115.790.000,0060101.6010101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 2.056.420.000,00 0,00 2.056.420.000,0060101.6010101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00 808.890.000,00 0,00 812.890.000,0060101.6010101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 556.879.840,00 0,00 556.879.840,0060101.6010101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 2.987.480.000,00 0,00 2.987.480.000,0060101.6010101.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0060101.6010101.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 3.563.600.000,00 0,00 3.563.600.000,0060101.6010101.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 11.198.564.000,00 3.191.357.200,00 0,00 14.389.921.200,0060101.6010101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.588.509.000,00 15.079.184.000,007.673.430.000,00 24.341.123.000,0060101.6010101.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 90.000.000,00 4.220.000.000,00 4.310.000.000,0060101.6010101.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 3.920.000.000,00 3.920.000.000,0060101.6010101.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.400.000,00 7.120.000,00 0,00 9.520.000,0060101.6010101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 748.500.000,00 1.331.300.000,00 120.200.000,00 2.200.000.000,0060101.6010101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 2.318.680.000,00 0,00 2.318.680.000,0060101.6010101.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 327.400.000,00 823.800.000,00 38.780.000,00 1.189.980.000,0060101.6010101.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 1.220.000.000,00 0,00 1.220.000.000,0060101.6010101.02.061 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 460.889.000,00 1.742.554.000,00 6.605.500.000,00 8.808.943.000,0060101.6010101.02.081 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 49.320.000,00 139.976.000,00 174.704.000,00 364.000.000,0060101.6010101.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00865.000.000,00 865.000.000,0060101.6010101.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 865.000.000,00 0,00 865.000.000,00

60101.6010102 KECAMATAN TEMBARAK 17.628.000,00 131.872.000,00 15.750.000,00 165.250.000,0060101.6010102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.378.000,00 0,0087.122.000,00 99.500.000,0060101.6010102.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0060101.6010102.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.378.000,00 6.222.000,00 0,00 18.600.000,0060101.6010102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0060101.6010102.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0060101.6010102.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010102.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,0060101.6010102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,0060101.6010102.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0060101.6010102.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,0060101.6010102.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.250.000,00 15.750.000,0039.750.000,00 60.750.000,00

73

Page 92: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+560101.6010102.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 5.750.000,00 5.750.000,0060101.6010102.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010102.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.500.000,00 6.000.000,00 0,00 7.500.000,0060101.6010102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.550.000,00 4.950.000,00 0,00 7.500.000,0060101.6010102.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,0060101.6010102.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.200.000,00 1.800.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010102.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010102.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,005.000.000,00 5.000.000,0060101.6010102.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

60101.6010103 KECAMATAN PRINGSURAT 22.375.000,00 151.200.600,00 25.000.000,00 198.575.600,0060101.6010103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.925.000,00 0,00104.655.600,00 120.580.600,0060101.6010103.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,0060101.6010103.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.700.000,00 3.666.000,00 0,00 18.366.000,0060101.6010103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,0060101.6010103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0060101.6010103.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,0060101.6010103.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,0060101.6010103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 18.645.000,00 0,00 18.645.000,0060101.6010103.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,0060101.6010103.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 19.980.000,00 0,00 19.980.000,0060101.6010103.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 1.225.000,00 304.600,00 0,00 1.529.600,0060101.6010103.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.450.000,00 25.000.000,0042.045.000,00 73.495.000,0060101.6010103.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,0060101.6010103.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010103.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.700.000,00 4.300.000,00 0,00 7.000.000,0060101.6010103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.750.000,00 10.990.000,00 0,00 14.740.000,0060101.6010103.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,0060101.6010103.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.255.000,00 0,00 1.255.000,0060101.6010103.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0060101.6010103.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,004.500.000,00 4.500.000,0060101.6010103.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

60101.6010104 KECAMATAN KALORAN 17.106.000,00 150.244.000,00 20.000.000,00 187.350.000,0060101.6010104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.778.000,00 0,00110.822.000,00 121.600.000,0060101.6010104.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,0060101.6010104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.778.000,00 2.866.000,00 0,00 11.644.000,0060101.6010104.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0060101.6010104.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0060101.6010104.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010104.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,0060101.6010104.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010104.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0060101.6010104.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

74

Page 93: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+560101.6010104.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 2.000.000,00 8.556.000,00 0,00 10.556.000,0060101.6010104.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.328.000,00 20.000.000,0035.672.000,00 62.000.000,0060101.6010104.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010104.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010104.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.328.000,00 8.672.000,00 0,00 15.000.000,0060101.6010104.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010104.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010104.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0060101.6010104.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,003.750.000,00 3.750.000,0060101.6010104.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

60101.6010105 KECAMATAN PARAKAN 100.996.000,00 267.690.800,00 85.000.000,00 453.686.800,0060101.6010105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.138.000,00 0,00515.172.400,00 782.310.400,0060101.6010105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 105.599.400,00 0,00 105.599.400,0060101.6010105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 86.202.000,00 32.394.000,00 0,00 118.596.000,0060101.6010105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,0060101.6010105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,0060101.6010105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,0060101.6010105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 12.525.000,00 0,00 12.525.000,0060101.6010105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,0060101.6010105.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0060101.6010105.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,0060101.6010105.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 180.936.000,00 30.654.000,00 0,00 211.590.000,0060101.6010105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 29.850.000,00 225.000.000,00213.150.000,00 468.000.000,0060101.6010105.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,0060101.6010105.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,0060101.6010105.02.011 Pengadaan tempat parkir 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,0060101.6010105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21.150.000,00 50.850.000,00 0,00 72.000.000,0060101.6010105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,0060101.6010105.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.700.000,00 21.300.000,00 0,00 27.000.000,0060101.6010105.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,0060101.6010105.02.061 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 15.000.000,0060101.6010105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,0030.750.000,00 30.750.000,0060101.6010105.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 30.750.000,00 0,00 30.750.000,00

60101.6010106 KECAMATAN BULU 33.480.000,00 155.158.415,00 16.500.000,00 205.138.415,0060101.6010106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.870.000,00 0,00103.268.415,00 132.138.415,0060101.6010106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 16.851.415,00 0,00 16.851.415,0060101.6010106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.000.000,0060101.6010106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0060101.6010106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0060101.6010106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.392.000,00 0,00 1.392.000,00

75

Page 94: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+560101.6010106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,0060101.6010106.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0060101.6010106.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010106.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 16.870.000,00 25.000,00 0,00 16.895.000,0060101.6010106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.610.000,00 16.500.000,0047.390.000,00 68.500.000,0060101.6010106.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,0060101.6010106.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010106.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.610.000,00 8.390.000,00 0,00 10.000.000,0060101.6010106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 15.000.000,0060101.6010106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010106.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010106.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0060101.6010106.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,004.500.000,00 4.500.000,0060101.6010106.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

60101.6010107 KECAMATAN KEDU 17.165.000,00 138.640.000,00 18.775.000,00 174.580.000,0060101.6010107.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.340.000,00 0,0099.170.000,00 110.510.000,0060101.6010107.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.650.000,00 0,00 19.650.000,0060101.6010107.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.000.000,00 3.666.000,00 0,00 12.666.000,0060101.6010107.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.350.000,00 0,00 7.350.000,0060101.6010107.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0060101.6010107.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0060101.6010107.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,0060101.6010107.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0060101.6010107.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0060101.6010107.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010107.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 2.340.000,00 184.000,00 0,00 2.524.000,0060101.6010107.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.825.000,00 18.775.000,0034.470.000,00 59.070.000,0060101.6010107.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 0,00 0,00 0,00 0,0060101.6010107.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.875.000,00 15.875.000,0060101.6010107.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,0060101.6010107.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.575.000,00 9.815.000,00 0,00 14.390.000,0060101.6010107.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010107.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.250.000,00 1.655.000,00 0,00 2.905.000,0060101.6010107.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010107.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,005.000.000,00 5.000.000,0060101.6010107.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

60101.6010108 KECAMATAN KANDANGAN 13.050.000,00 138.842.800,00 20.000.000,00 171.892.800,0060101.6010108.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.000.000,00 0,0095.844.800,00 104.844.800,0060101.6010108.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.999.800,00 0,00 19.999.800,0060101.6010108.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.000.000,00 3.950.000,00 0,00 12.950.000,0060101.6010108.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

76

Page 95: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+560101.6010108.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0060101.6010108.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010108.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,0060101.6010108.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 16.995.000,00 0,00 16.995.000,0060101.6010108.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,0060101.6010108.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010108.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.050.000,00 20.000.000,0038.750.000,00 62.800.000,0060101.6010108.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010108.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010108.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.800.000,00 12.200.000,00 0,00 15.000.000,0060101.6010108.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.800.000,00 0,00 20.800.000,0060101.6010108.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.250.000,00 1.750.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010108.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0060101.6010108.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,004.248.000,00 4.248.000,0060101.6010108.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.248.000,00 0,00 4.248.000,00

60101.6010109 KECAMATAN CANDIROTO 16.828.000,00 126.997.460,00 23.000.000,00 166.825.460,0060101.6010109.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.778.000,00 0,0085.274.460,00 99.052.460,0060101.6010109.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,0060101.6010109.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.778.000,00 2.528.000,00 0,00 11.306.000,0060101.6010109.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,0060101.6010109.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.462.400,00 0,00 4.462.400,0060101.6010109.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.915.000,00 0,00 1.915.000,0060101.6010109.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.380.000,00 0,00 1.380.000,0060101.6010109.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.449.500,00 0,00 14.449.500,0060101.6010109.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0060101.6010109.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010109.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 5.000.000,00 1.139.560,00 0,00 6.139.560,0060101.6010109.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.050.000,00 23.000.000,0036.998.000,00 63.048.000,0060101.6010109.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,0060101.6010109.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,0060101.6010109.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 450.000,00 1.288.000,00 0,00 1.738.000,0060101.6010109.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.600.000,00 11.000.000,00 0,00 13.600.000,0060101.6010109.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.660.000,00 0,00 19.660.000,0060101.6010109.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.550.000,00 0,00 2.550.000,0060101.6010109.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,0060101.6010109.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,004.725.000,00 4.725.000,0060101.6010109.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.725.000,00 0,00 4.725.000,00

60101.6010110 KECAMATAN NGADIREJO 92.062.000,00 209.371.820,00 40.000.000,00 341.433.820,0060101.6010110.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.224.000,00 0,00266.643.640,00 426.867.640,0060101.6010110.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 40.490.000,00 0,00 40.490.000,0060101.6010110.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.756.000,00 15.772.800,00 0,00 40.528.800,00

77

Page 96: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+560101.6010110.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,0060101.6010110.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,0060101.6010110.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0060101.6010110.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,0060101.6010110.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 39.200.000,00 0,00 39.200.000,0060101.6010110.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,0060101.6010110.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,0060101.6010110.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 135.468.000,00 30.580.840,00 0,00 166.048.840,0060101.6010110.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 23.900.000,00 80.000.000,00114.100.000,00 218.000.000,0060101.6010110.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,0060101.6010110.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,0060101.6010110.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11.500.000,00 28.500.000,00 0,00 40.000.000,0060101.6010110.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,0060101.6010110.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12.400.000,00 13.600.000,00 0,00 26.000.000,0060101.6010110.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0060101.6010110.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,0017.000.000,00 17.000.000,0060101.6010110.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

60101.6010111 KECAMATAN JUMO 16.518.000,00 144.542.000,00 20.000.000,00 181.060.000,0060101.6010111.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.238.000,00 0,00106.822.000,00 115.060.000,0060101.6010111.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,0060101.6010111.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.238.000,00 10.304.000,00 0,00 18.542.000,0060101.6010111.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0060101.6010111.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0060101.6010111.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010111.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.398.000,00 0,00 1.398.000,0060101.6010111.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.940.000,00 0,00 19.940.000,0060101.6010111.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 15.180.000,00 0,00 15.180.000,0060101.6010111.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010111.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.280.000,00 20.000.000,0033.720.000,00 62.000.000,0060101.6010111.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010111.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010111.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.280.000,00 6.720.000,00 0,00 15.000.000,0060101.6010111.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010111.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010111.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0060101.6010111.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,004.000.000,00 4.000.000,0060101.6010111.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

60101.6010112 KECAMATAN WONOBOYO 23.750.500,00 135.691.800,00 30.000.000,00 189.442.300,0060101.6010112.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.750.500,00 0,0095.242.800,00 113.993.300,0060101.6010112.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 16.560.000,00 0,00 16.560.000,0060101.6010112.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.378.000,00 3.666.000,00 0,00 13.044.000,00

78

Page 97: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+560101.6010112.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.270.000,00 0,00 7.270.000,0060101.6010112.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.801.200,00 0,00 4.801.200,0060101.6010112.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010112.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.380.000,00 0,00 1.380.000,0060101.6010112.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 17.997.000,00 0,00 17.997.000,0060101.6010112.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0060101.6010112.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010112.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 9.372.500,00 5.568.600,00 0,00 14.941.100,0060101.6010112.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.000.000,00 30.000.000,0036.199.000,00 71.199.000,0060101.6010112.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,0060101.6010112.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010112.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,0060101.6010112.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.599.000,00 0,00 19.599.000,0060101.6010112.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010112.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,0060101.6010112.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,004.250.000,00 4.250.000,0060101.6010112.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00

60101.6010113 KECAMATAN KRANGGAN 110.247.800,00 198.428.200,00 58.650.000,00 367.326.000,0060101.6010113.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193.585.600,00 0,00263.227.400,00 456.813.000,0060101.6010113.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,0060101.6010113.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.912.000,00 10.678.000,00 0,00 47.590.000,0060101.6010113.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 21.470.000,00 0,00 21.470.000,0060101.6010113.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 19.999.800,00 0,00 19.999.800,0060101.6010113.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0060101.6010113.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.784.000,00 0,00 5.784.000,0060101.6010113.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 56.630.000,00 0,00 56.630.000,0060101.6010113.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,0060101.6010113.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 55.912.000,00 0,00 55.912.000,0060101.6010113.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 156.673.600,00 22.253.600,00 0,00 178.927.200,0060101.6010113.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 26.910.000,00 117.300.000,00101.629.000,00 245.839.000,0060101.6010113.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 67.300.000,00 67.300.000,0060101.6010113.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,0060101.6010113.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.400.000,00 36.340.000,00 0,00 61.740.000,0060101.6010113.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 46.799.000,00 0,00 46.799.000,0060101.6010113.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.510.000,00 5.490.000,00 0,00 7.000.000,0060101.6010113.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,0060101.6010113.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,0012.500.000,00 12.500.000,0060101.6010113.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

60101.6010114 KECAMATAN BEJEN 15.878.000,00 141.242.000,00 9.300.000,00 166.420.000,0060101.6010114.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.278.000,00 0,0094.762.000,00 107.040.000,0060101.6010114.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

79

Page 98: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+560101.6010114.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.778.000,00 3.690.000,00 0,00 12.468.000,0060101.6010114.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,0060101.6010114.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0060101.6010114.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010114.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,0060101.6010114.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.690.000,00 0,00 14.690.000,0060101.6010114.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0060101.6010114.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 19.900.000,00 0,00 19.900.000,0060101.6010114.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 3.500.000,00 532.000,00 0,00 4.032.000,0060101.6010114.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.600.000,00 9.300.000,0041.480.000,00 54.380.000,0060101.6010114.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.300.000,00 9.300.000,0060101.6010114.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.600.000,00 9.480.000,00 0,00 13.080.000,0060101.6010114.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0060101.6010114.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010114.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0060101.6010114.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,005.000.000,00 5.000.000,0060101.6010114.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

60101.6010115 KECAMATAN KLEDUNG 31.978.000,00 140.714.000,00 28.500.000,00 201.192.000,0060101.6010115.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.178.000,00 0,0091.264.000,00 117.442.000,0060101.6010115.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010115.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.378.000,00 3.666.000,00 0,00 16.044.000,0060101.6010115.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0060101.6010115.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0060101.6010115.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010115.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 21.598.000,00 0,00 21.598.000,0060101.6010115.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0060101.6010115.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010115.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 13.800.000,00 0,00 0,00 13.800.000,0060101.6010115.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.800.000,00 28.500.000,0044.200.000,00 78.500.000,0060101.6010115.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,0060101.6010115.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,0060101.6010115.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.800.000,00 9.200.000,00 0,00 15.000.000,0060101.6010115.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,0060101.6010115.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010115.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0060101.6010115.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,005.250.000,00 5.250.000,0060101.6010115.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00

60101.6010116 KECAMATAN BANSARI 19.721.500,00 151.726.500,00 15.000.000,00 186.448.000,0060101.6010116.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.696.500,00 0,00109.001.500,00 125.698.000,0060101.6010116.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010116.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.778.000,00 3.666.000,00 0,00 18.444.000,00

80

Page 99: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+560101.6010116.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.930.000,00 0,00 6.930.000,0060101.6010116.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0060101.6010116.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,0060101.6010116.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,0060101.6010116.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.968.000,00 0,00 20.968.000,0060101.6010116.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0060101.6010116.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010116.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 1.918.500,00 37.500,00 0,00 1.956.000,0060101.6010116.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.025.000,00 15.000.000,0038.975.000,00 57.000.000,0060101.6010116.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,0060101.6010116.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010116.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.025.000,00 11.975.000,00 0,00 15.000.000,0060101.6010116.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010116.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010116.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0060101.6010116.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,003.750.000,00 3.750.000,0060101.6010116.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

60101.6010117 KECAMATAN TLOGOMULYO 32.094.000,00 131.806.000,00 36.200.000,00 200.100.000,0060101.6010117.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.794.000,00 0,0097.806.000,00 126.600.000,0060101.6010117.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,0060101.6010117.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.600.000,00 4.106.000,00 0,00 13.706.000,0060101.6010117.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0060101.6010117.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0060101.6010117.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010117.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,0060101.6010117.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,0060101.6010117.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,0060101.6010117.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010117.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 19.194.000,00 100.000,00 0,00 19.294.000,0060101.6010117.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.300.000,00 36.200.000,0030.500.000,00 70.000.000,0060101.6010117.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,0060101.6010117.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010117.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.300.000,00 5.000.000,00 11.700.000,00 20.000.000,0060101.6010117.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010117.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,0060101.6010117.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0060101.6010117.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,003.500.000,00 3.500.000,0060101.6010117.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

60101.6010118 KECAMATAN SELOPAMPANG 22.942.100,00 142.453.964,00 17.000.000,00 182.396.064,0060101.6010118.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.442.100,00 0,0099.703.964,00 119.146.064,0060101.6010118.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 16.499.964,00 0,00 16.499.964,00

81

Page 100: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+560101.6010118.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.378.000,00 3.666.000,00 0,00 16.044.000,0060101.6010118.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0060101.6010118.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0060101.6010118.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010118.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.392.000,00 0,00 1.392.000,0060101.6010118.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,0060101.6010118.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0060101.6010118.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010118.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 7.064.100,00 146.000,00 0,00 7.210.100,0060101.6010118.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.500.000,00 17.000.000,0038.500.000,00 59.000.000,0060101.6010118.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,0060101.6010118.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010118.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.500.000,00 11.500.000,00 0,00 15.000.000,0060101.6010118.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010118.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010118.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0060101.6010118.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,004.250.000,00 4.250.000,0060101.6010118.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00

60101.6010119 KECAMATAN GEMAWANG 31.403.000,00 143.051.200,00 10.000.000,00 184.454.200,0060101.6010119.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.153.000,00 0,00101.611.200,00 129.764.200,0060101.6010119.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 16.800.000,00 0,00 16.800.000,0060101.6010119.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.378.000,00 3.666.000,00 0,00 16.044.000,0060101.6010119.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0060101.6010119.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0060101.6010119.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010119.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.069.200,00 0,00 25.069.200,0060101.6010119.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010119.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010119.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 15.775.000,00 76.000,00 0,00 15.851.000,0060101.6010119.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.250.000,00 10.000.000,0037.700.000,00 50.950.000,0060101.6010119.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010119.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.250.000,00 10.700.000,00 0,00 13.950.000,0060101.6010119.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0060101.6010119.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010119.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0060101.6010119.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,003.740.000,00 3.740.000,0060101.6010119.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 3.740.000,00 0,00 3.740.000,00

60101.6010120 KECAMATAN TRETEP 34.656.000,00 155.542.800,00 25.600.000,00 215.798.800,0060101.6010120.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.156.000,00 0,00107.542.800,00 138.698.800,0060101.6010120.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 13.800.000,00 0,00 13.800.000,0060101.6010120.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.178.000,00 3.666.000,00 0,00 11.844.000,00

82

Page 101: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PegawaiUrusan Pemerintahan DaerahKode

2 31

Jenis Belanja

Barangdan Jasa Modal

JumlahBelanja

4 5 6 = 3+4+5

60101.6010120.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0060101.6010120.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,0060101.6010120.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010120.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,0060101.6010120.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.995.000,00 0,00 19.995.000,0060101.6010120.01.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0060101.6010120.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 19.999.800,00 0,00 19.999.800,0060101.6010120.01.021 Jasa Pelayanan perkantoran 22.978.000,00 8.642.000,00 0,00 31.620.000,0060101.6010120.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.500.000,00 25.600.000,0043.000.000,00 72.100.000,0060101.6010120.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,0060101.6010120.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0060101.6010120.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.500.000,00 11.500.000,00 0,00 15.000.000,0060101.6010120.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,0060101.6010120.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0060101.6010120.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0060101.6010120.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,005.000.000,00 5.000.000,0060101.6010120.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

JUMLAH TOTAL 83.523.899.416,00 350.312.268.138,00 226.739.265.798,00 660.575.433.352,00

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO

83

Page 102: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGNOMOR : 22 Tahun 2017TANGGAL : 27 Desember 2017

1 2 3 4 5 6 = 3+4-5

1 Tanah 530.553.596.450,00 6.917.724.000,00 - 537.471.320.450,00

2 Peralatan dan Mesin 412.081.005.472,00 75.421.339.661,00 129.500.000,00 487.372.845.133,00

3 Gedung dan Bangunan 1.052.442.639.896,86 154.005.162.373,00 6.626.755.639,00 1.199.821.046.630,86

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.516.493.611.115,00 88.949.757.342,00 - 1.605.443.368.457,00

5 Aset Tetap Lainnya 57.064.746.161,14 2.538.243.000,00 - 59.602.989.161,14

6 Konstruksi dalam Pengerjaan 5.876.337.750,00 52.000.000,00 - 5.928.337.750,00

JUMLAH 3.574.511.936.845,00 327.884.226.376,00 6.756.255.639,00 3.895.639.907.582,00

KABUPATEN TEMANGGUNGDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

No Jenis Aset Lainnya Saldo Pada Akhir

Tahun n-2 Perkiraan Penambahan

Tahun n-1 Perkiraan Pengurangan

Tahun n-1 Perkiraan Saldo Pada

Akhir Tahun n-1

Page 103: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran V : PERATURAN DAERAH

Nomor

Tanggal

:

:

KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM

KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

22 Tahun 201727 Desember 2017

PEGAWAI

U R A I A NKODE

2 31

BELANJA TIDAK LANGSUNG

LAINNYA PEGAWAI

JUMLAH

4 5 8 = 3+4+5+6+7

BELANJA LANGSUNG

BARANG DANJASA MODAL

6 7

01 Pelayanan umum 113.186.384.704,00 425.710.344.995,00 15.660.441.981,00 628.461.321.713,0060.615.214.356,00 13.288.935.677,00

01.1.06 Perencanaan Pembangunan 3.612.937.862,00 0,00 1.499.121.600,00 9.397.372.662,004.006.493.200,00 278.820.000,00

01.1.20 Pemerintahan Umum 104.357.575.555,00 425.710.344.995,00 11.380.719.631,00 594.732.205.514,0046.772.758.556,00 6.510.806.777,00

01.1.21 Kepegawaian 3.147.589.170,00 0,00 667.119.000,00 7.012.096.470,003.115.843.300,00 81.545.000,00

01.1.23 Statistik 0,00 0,00 228.739.500,00 861.611.400,00632.871.900,00 0,00

01.1.24 Kearsipan 0,00 0,00 21.405.000,00 284.494.500,00228.979.500,00 34.110.000,00

01.1.25 Komunikasi dan Informatika 2.068.282.117,00 0,00 1.863.337.250,00 16.173.541.167,005.858.267.900,00 6.383.653.900,00

02 Pertahanan *) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

03 Ketertiban dan ketentraman 4.893.067.166,00 0,00 1.487.572.000,00 13.626.472.476,007.005.333.310,00 240.500.000,00

03.3.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.140.860.903,00 0,00 1.351.817.000,00 9.083.898.213,006.465.720.310,00 125.500.000,00

04 Ekonomi 27.153.999.038,00 0,00 7.419.394.000,00 77.996.607.302,0028.622.807.264,00 14.800.407.000,00

04.4.07 Perhubungan 3.504.877.266,00 0,00 828.216.000,00 8.143.388.766,001.655.770.500,00 2.154.525.000,00

04.4.14 Tenaga Kerja 3.809.979.782,00 0,00 485.108.000,00 8.234.845.782,001.492.368.000,00 2.447.390.000,00

04.4.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 9.546.741.990,00 0,00 139.927.000,00 11.021.427.990,001.309.759.000,00 25.000.000,00

04.4.16 Penanaman Modal 2.467.860.099,00 0,00 587.259.500,00 4.151.286.463,001.039.666.864,00 56.500.000,00

04.4.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.698.622.332,00 0,00 2.082.024.000,00 8.037.204.732,003.181.558.400,00 75.000.000,00

04.4.01 Pertanian 0,00 0,00 825.850.000,00 26.184.930.000,0015.612.990.000,00 9.746.090.000,00

04.4.02 Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1

Page 104: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PEGAWAI

U R A I A NKODE

2 31

BELANJA TIDAK LANGSUNG

LAINNYA PEGAWAI

JUMLAH

4 5 8 = 3+4+5+6+7

BELANJA LANGSUNG

BARANG DANJASA MODAL

6 7

04.4.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

04.4.05 Kelautan dan Perikanan 5.125.917.569,00 0,00 145.386.600,00 7.943.589.569,002.597.435.400,00 74.850.000,00

04.4.06 Perdagangan 0,00 0,00 2.291.609.500,00 3.835.429.000,001.322.767.500,00 221.052.000,00

04.4.07 Perindustrian 0,00 0,00 32.933.400,00 354.505.000,00321.571.600,00 0,00

04.4.08 Transmigrasi 0,00 0,00 1.080.000,00 90.000.000,0088.920.000,00 0,00

05 Lingkungan hidup 20.138.362.217,00 0,00 11.258.916.340,00 185.871.953.557,0040.036.552.700,00 114.438.122.300,00

05.5.05 Penataan Ruang 12.329.862.305,00 0,00 9.331.483.340,00 159.784.134.095,0035.137.326.650,00 102.985.461.800,00

05.5.08 Lingkungan Hidup 7.808.499.912,00 0,00 1.858.152.000,00 17.246.050.462,004.726.738.050,00 2.852.660.500,00

05.5.09 Pertanahan 0,00 0,00 69.281.000,00 8.841.769.000,00172.488.000,00 8.600.000.000,00

06 Perumahan dan fasilitas umum 12.329.862.305,00 0,00 10.564.788.060,00 163.393.108.395,0036.669.296.230,00 103.829.161.800,00

06.6.03 Pekerjaan Umum 12.329.862.305,00 0,00 9.331.483.340,00 159.784.134.095,0035.137.326.650,00 102.985.461.800,00

06.6.04 Perumahan Rakyat 0,00 0,00 1.233.304.720,00 3.608.974.300,001.531.969.580,00 843.700.000,00

07 Kesehatan 67.400.024.431,00 0,00 11.854.852.205,00 293.661.428.931,00164.771.097.974,00 49.635.454.321,00

07.7.02 Kesehatan 67.400.024.431,00 0,00 11.153.957.205,00 285.656.746.631,00158.564.860.724,00 48.537.904.271,00

07.7.12 Keluarga Berencana 0,00 0,00 700.895.000,00 8.004.682.300,006.206.237.250,00 1.097.550.050,00

08 Pariwisata dan budaya 2.256.861.275,00 0,00 531.691.000,00 7.580.755.754,004.471.143.479,00 321.060.000,00

08.8.17 Kebudayaan 2.256.861.275,00 0,00 425.156.000,00 6.058.476.754,003.324.959.479,00 51.500.000,00

08.8.04 Pariwisata 0,00 0,00 106.535.000,00 1.522.279.000,001.146.184.000,00 269.560.000,00

09 Agama *) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

10 Pendidikan 387.560.054.207,00 0,00 31.424.549.670,00 489.944.151.277,0038.089.160.900,00 32.870.386.500,00

10.0.01 Pendidikan 387.560.054.207,00 0,00 31.424.549.670,00 489.944.151.277,0038.089.160.900,00 32.870.386.500,00

10.0.18 Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

11 Perlindungan sosial 14.482.836.235,00 0,00 2.653.177.500,00 22.605.702.310,005.168.988.575,00 300.700.000,00

2

Page 105: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

PEGAWAI

U R A I A NKODE

2 31

BELANJA TIDAK LANGSUNG

LAINNYA PEGAWAI

JUMLAH

4 5 8 = 3+4+5+6+7

BELANJA LANGSUNG

BARANG DANJASA MODAL

6 7

11.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.997.274.135,00 0,00 1.302.478.500,00 6.706.982.135,002.242.059.500,00 165.170.000,00

11.1.11 Pemberdayaan Perempuan 8.420.194.393,00 0,00 427.560.000,00 9.643.209.893,00746.105.500,00 49.350.000,00

11.1.12 Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

11.1.13 Sosial 3.065.367.707,00 0,00 923.139.000,00 6.255.510.282,002.180.823.575,00 86.180.000,00

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO

3

Page 106: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGNOMOR :: 22 Tahun 2017TANGGAL :: 27 Desember 2017

a b a b a b

IV.e - - - - - - - - - 1 - 2 3IV.d - 1 - - - - - - - 2 - - 3IV.c - - 23 1 - - - - - 8 - - 32IV.b - - 6 50 18 - - - - 70 - - 144IV.a - - - 6 63 63 - - 13 1.893 - - 2.038

-Jumlah Gol IV - 1 29 57 81 63 - - 13 1.974 - 2 2.220

III.d - - - 17 - 315 22 - 23 468 2 - 847III.c - - - - - 99 87 - 71 381 5 - 643III.b - - - - - 11 2 - 285 786 1 - 1.085III.a - - - - - - - - 134 588 - - 722

Jumlah Gol III - - - 17 - 425 111 - 513 2.223 8 - 3.297

II.d - - - - - - - - 99 192 - - 291II.c - - - - - - - - 539 44 - - 583II.b - - - - - - - - 220 6 - - 226II.a - - - - - - - - 191 7 - - 198

Jumlah Gol II - - - - - - - - 1.049 249 - - 1.298

I.d - - - - - - - - 21 - - - 21I.c - - - - - - - - 305 - - - 305I.b - - - - - - - - 40 - - - 40I.a - - - - - - - - 4 - - - 4

Jumlah Gol I - - - - - - - - 370 - - - 370

TOTAL PNS - 1 29 74 81 488 111 - 1.945 4.446 8 2 7.185

35

-

7.220

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGDAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERJABATAN DAN PERGOLONGAN

TAHUN ANGGARAN 2018

GOLONGAN

E S E L O N NON ESELON

TOTALI

II WABUBIII IVVa STAF PEJABAT

FUNGSIONAL

TUGASBELAJAR

PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

PEGAWAI KONTRAK

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

TOTAL PEGAWAI KESELURUHAN

Page 107: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGNOMOR : 22 Tahun 2017TANGGAL : 27 Desember 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Piutang Pajak Daerah 2016 7.209.585.836,50 - - - 7.209.585.836,50

2 Piutang Retribusi Daerah 2016 9.899.668.065,00 - - - 9.899.668.065,00

3 Belanja Bayar dimuka 2016 596.036.552,00 - - - 596.036.552,00

4 Pemanfaatan Hasil Kekayaan Daerah 2016 14.796.525.625,08 - - - 14.796.525.625,08

5 Piutang Bagi Hasil Pajak 2016 - - - - -

6 Piutang Lain-Lain 2016 28.076.924.650,00 - - - 28.076.924.650,00

7 Piutang Bunga Deposito 2016 - - - - -

8 Bagian Lancar TGR 2016 23.313.029,00 - - - 23.313.029,00

JUMLAH 60.602.053.757,58 - - - 60.602.053.757,58

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

NO Uraian Rincian Piutang

DAFTAR PIUTANG DAERAHKABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2018

TahunPengakuan

Piutang

Jumlah Piutang sampaidengan

Tahun n-2Tujuan Penggunaan Pinjaman

Prakiraan PenambahanTahun n-1

Prakiraan PenguranganTahun n-1

Prakiraan SaldoPengurangan

Tahun n-1

Page 108: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 22 Tahun 2017

TANGGAL : 27 Desember 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 + 8 10 = 6 - 9 11 12 13 = 9 - 12

1 PD Bank Pasar Perda Saham - 33.188.213.600,22 2.300.000.000,00 35.488.213.600,22 - 3.660.477.900,00 - 35.488.213.600,22

2 PT Bank Jateng Perda Saham - 18.295.000.000,00 3.400.000.000,00 21.695.000.000,00 - 3.981.666.406,00 - 21.695.000.000,00

3 PD BPR BKK Temanggung Perda Saham - 11.723.378.011,76 772.473.000,00 12.495.851.011,76 - 941.165.674,00 - 12.495.851.011,76

4 PD BKK Pringsurat Perda Modal - 4.456.638.439,82 550.000.000,00 5.006.638.439,82 - 733.253.065,00 5.006.638.439,82

5 PD Apotik Waringin Mulyo Perda Modal/Saham - 2.325.310.286,17 243.916.000,00 2.569.226.286,17 - 121.256.498,00 - 2.569.226.286,17

6 PDAM Temanggung Perda Modal/Saham - 15.899.979.631,57 1.500.000.000,00 17.399.979.631,57 - 2.778.981.218,00 - 17.399.979.631,57

7 PD Aneka Usaha Perda Modal - 5.028.168.866,75 850.000.000,00 5.878.168.866,75 - 70.053.143,00 - 5.878.168.866,75

8 PT PRPP Jateng Perda Saham - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 - - - 90.000.000,00

9 PD Bumi Phala Wisata Perda Modal - 9.220.132.272,00 231.562.092,00 9.451.694.364,00 - 773.975.353,00 - 9.451.694.364,00

10 PT Jamkrida Perda Saham - 200.000.000,00 150.000.000,00 350.000.000,00 - - - 350.000.000,00

11Dana Bergulir(Investasi nonpermanen lainnya)

Perda Modal - 841.160.008,40 - 841.160.008,40 - - - 841.160.008,40

JUMLAH 101.267.981.116,69 9.997.951.092,00 111.265.932.208,69 - 13.060.829.257,00 - 111.265.932.208,69

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

BentukPenyertaan

Modal(Investasi)

Daerah

Jumlah Modal Yangtelah Disertakan

sampai TahunAnggaran Lalu

Penyertaan ModalTahun ini

Jumlah Modal yangtelah Disertakan sampai

Tahun Anggaran ini

Sisa Modal yangBelum Disertakan

Jumlah Modal(Investasi) yang akan

Diterima KembaliTahun Ini

(ditarik kembali)

Hasil Penyertaan Modal(Investasi) Daerah

Tahun Ini(Deviden)

Jumlah Sisa Modal(Investasi) yang

Disertakan sampaidengan Tahun Ini

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2018

NO

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

Nama Badan/Lembaga/Pihak KetigaTahun

PenyertaanModal

Dasar HukumPenyertaan

Modal(Investasi)

Daerah

Jumlah PenyertaanModal (Investasi)

Daerah

Page 109: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGNOMOR : 22 Tahun 2017TANGGAL : 27 Desember 2017

1 2 3 4 5 6 = 3+4-5

1 Aset untuk Kemitraan dengan Pihak ketiga - - - -

2 Aset Tak Berwujud (Software) dan Program 3.598.005.372,00 390.485.000,00 - 3.988.490.372,00

3 Aset Lain-Lain 55.312.901.312,00 1.317.408.000,00 8.724.777.305,00 47.905.532.007,00

3.1 Detail Engineering Design (DED) 3.714.259.987,00 1.317.408.000,00 2.565.069.899,00 2.466.598.088,00

3.2 Dihentikan penggunaannya (Aset Rusak) 51.598.641.325,00 - 6.159.707.406,00 45.438.933.919,00

JUMLAH ASET LAINNYA 58.910.906.684,00 1.707.893.000,00 8.724.777.305,00 51.894.022.379,00

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

KABUPATEN TEMANGGUNGDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2018

No Jenis Aset Lainnya Saldo Pada Akhir

Tahun n-2 Perkiraan Penambahan Tahun

n-1 Perkiraan Pengurangan Tahun

n-1 Perkiraan Saldo pada Akhir

Tahun n-1

Page 110: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

LAMPIRAN XI.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGNOMOR : 22 Tahun 2017TANGGAL : 27 Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 812345

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

KABUPATEN TEMANGGUNGDAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INITAHUN ANGGARAN 2018

TAHUN PERTAMA

Perubahan APBDAPBD

Jumlah

No Judul KegiatanAPBD

N I H I L

Kode RekeningKegiatan

Jumlah Anggaran Tahun n-1

PerubahanAPBD

Jumlah Realisasi s.dAkhir Akhir TA n-1

Jumlah Sisa Anggaran yangDianggarkan dalam TA ini

Page 111: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

LAMPIRAN XI.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGNOMOR : 22 Tahun 2017TANGGAL : 27 Desember 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Jumlah

APBD

No

N I H I L

Judul Kegiatan

Jumlah Sisa Anggaran yangdianggarkan dalam TA ini

Perubahan APBDAPBD

TAHUN KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGDAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INITAHUN ANGGARAN 2018

Kode RekeningKegiatan

Jumlah Tahun AwalPenganggaran

Jumlah Realisasi s.dAkhir TA n-2

Jumlah AnggaranTahun Anggaran n-1

APBD TA n-2Perubahan APBD

TA n-2Perubahan APBD

Jumlah Realisasi s.dAkhir TA n-1

Page 112: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGNOMOR : 22 Tahun 2017TANGGAL : 27 Desember 2017

Jumlah Dana Sisa Dana YangCadangan Yang Saldo Tranfer Dari Tranfer ke Saldo Akhir belumDirencanakan Awal Kas Daerah Kas Daerah Dicadangkan

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8

N I H I L

JUMLAH - - - - - -

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2018

NOTujuan Pembentukan

Dana Cadangan

DAFTAR DANA CADANGAN

Page 113: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RINGKASAN PENJABARAN APBD · RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018 Lampiran

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGNOMOR : 22 Tahun 2017TANGGAL : 27 Desember 2017

Pokok Pokok

Pinjaman Pinjaman

Daerah Daerah

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PIP Perda 14 Juli 2013 83.510.603.000 5 Tahun 7,75% Pembanguan Pasar legiparakan 17.510.603.000 346.807.221 - -2 Bank Jateng CabangTemanggung Perbub 2015 36.317.792.000 32 bulan BI Rate +2% Pembangunan GedungRawat Inap 7 LantaiRSUD KabupatenTemanggung

13.694.459.058 827.753.984 - -JUMLAH 119.828.395.000 31.205.062.058 1.174.561.205 - -

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Tujuan PenggunaanPinjaman

DAFTAR PINJAMAN DAERAHKABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2018

NO

Jumlah Pembayaran

Tahun Ini

Jumlah

Sisa Pembayaran

BungaBungaSumber Pinjaman

Daerah

DasarHukum

Pinjaman/

Obligasi

Tanggal/Tahun PerjanjianPinjaman/

Obligasi

JumlahPinjaman/Nilai

Nominal Obligasi(Rp)

JangkaWaktu

Pinjaman(Tahun)

PersentaseBunga

Pinjaman(%)