PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI...

54
NOMOR 14 2018 2017 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. 60.243.128.000,00 298.576.727.000,00 746.810.862.000,00 URUSAN WAJIB 387.991.007.000,00 1.01. 58.156.206.000,00 291.505.048.000,00 689.128.379.000,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 339.467.125.000,00 1.01.01. 39.597.132.000,00 27.400.427.000,00 135.399.512.000,00 PENDIDIKAN 68.401.953.000,00 1.01.01.01. 39.597.132.000,00 27.400.427.000,00 135.399.512.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 68.401.953.000,00 1.01.01.01.01. 66.948.000,00 12.854.000,00 1.246.135.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.166.333.000,00 1.01.01.01.01.01. - - 15.188.000,00 Pengelolaan surat menyurat 15.188.000,00 1.01.01.01.01.02. - 5.000.000,00 260.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik 255.000.000,00 1.01.01.01.01.03. - - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 1.01.01.01.01.06. - 5.162.000,00 185.029.000,00 Penyediaan Logistik kantor 179.867.000,00 1.01.01.01.01.07. 66.948.000,00 - 125.467.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan SKPD 58.519.000,00 1.01.01.01.01.08. - 2.692.000,00 25.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.308.000,00 1.01.01.01.01.09. - - 110.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 110.000.000,00 1.01.01.01.01.10. - - 465.451.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran 465.451.000,00 1.01.01.01.02. - - 70.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.700.000,00 1.01.01.01.02.12. - - 70.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 70.700.000,00 1.01.01.01.03. - - 16.681.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.681.000,00 1.01.01.01.03.05. - - 16.681.000,00 Pengelolaan administrasi Kepegawaian 16.681.000,00 1.01.01.01.05. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 1.01.01.01.05.01. - - 10.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00 1.01.01.01.06. 3.879.000,00 - 14.452.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.573.000,00 1.01.01.01.06.01. 3.879.000,00 - 14.452.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 10.573.000,00 1.01.01.01.07. 27.170.000,00 - 109.549.000,00 Program Perencanaan 82.379.000,00 1.01.01.01.07.01. 27.170.000,00 - 109.549.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 82.379.000,00 1.01.01.01.09. - 5.300.000,00 3.946.636.000,00 Program Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan 3.941.336.000,00 1.01.01.01.09.01. - - 2.315.534.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan Kecamatan 2.315.534.000,00 1.01.01.01.09.02. - - 1.500.000.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMPN 1.500.000.000,00 1.01.01.01.09.03. - 5.300.000,00 131.102.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan SMAN, SMKN, TKN dan SKB 125.802.000,00 1.01.01.01.15. 900.000,00 6.150.000,00 480.646.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 473.596.000,00 1.01.01.01.15.20. 900.000,00 - 45.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah 44.100.000,00 1.01.01.01.15.57. - - 67.743.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 67.743.000,00 1.01.01.01.15.58. - - 131.181.000,00 Pengembangan pendidikan anak usia dini (lomba-lomba PAUD) 131.181.000,00 1.01.01.01.15.59. - - 108.600.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 108.600.000,00 1.01.01.01.15.62. - - 30.000.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 30.000.000,00 1.01.01.01.15.64. - - 9.761.000,00 Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 9.761.000,00 1.01.01.01.15.65. - - 33.581.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 33.581.000,00 1.01.01.01.15.66. - - 9.780.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.780.000,00 Lampiran IV - 1

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI...

NOMOR 14

2018

2017

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. 60.243.128.000,00 298.576.727.000,00 746.810.862.000,00 URUSAN WAJIB 387.991.007.000,00

1.01. 58.156.206.000,00 291.505.048.000,00 689.128.379.000,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 339.467.125.000,00

1.01.01. 39.597.132.000,00 27.400.427.000,00 135.399.512.000,00 PENDIDIKAN 68.401.953.000,00

1.01.01.01. 39.597.132.000,00 27.400.427.000,00 135.399.512.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

68.401.953.000,00

1.01.01.01.01. 66.948.000,00 12.854.000,00 1.246.135.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.166.333.000,00

1.01.01.01.01.01. - - 15.188.000,00 Pengelolaan surat menyurat 15.188.000,00

1.01.01.01.01.02. - 5.000.000,00 260.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

255.000.000,00

1.01.01.01.01.03. - - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

60.000.000,00

1.01.01.01.01.06. - 5.162.000,00 185.029.000,00 Penyediaan Logistik kantor 179.867.000,00

1.01.01.01.01.07. 66.948.000,00 - 125.467.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

58.519.000,00

1.01.01.01.01.08. - 2.692.000,00 25.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.308.000,00

1.01.01.01.01.09. - - 110.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

110.000.000,00

1.01.01.01.01.10. - - 465.451.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

465.451.000,00

1.01.01.01.02. - - 70.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

70.700.000,00

1.01.01.01.02.12. - - 70.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

70.700.000,00

1.01.01.01.03. - - 16.681.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

16.681.000,00

1.01.01.01.03.05. - - 16.681.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

16.681.000,00

1.01.01.01.05. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

10.000.000,00

1.01.01.01.05.01. - - 10.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00

1.01.01.01.06. 3.879.000,00 - 14.452.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

10.573.000,00

1.01.01.01.06.01. 3.879.000,00 - 14.452.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

10.573.000,00

1.01.01.01.07. 27.170.000,00 - 109.549.000,00 Program Perencanaan 82.379.000,00

1.01.01.01.07.01. 27.170.000,00 - 109.549.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

82.379.000,00

1.01.01.01.09. - 5.300.000,00 3.946.636.000,00 Program Pendukung Pelayanan

Pendidikan UPTD Pendidikan

3.941.336.000,00

1.01.01.01.09.01. - - 2.315.534.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan

UPTD Pendidikan Kecamatan

2.315.534.000,00

1.01.01.01.09.02. - - 1.500.000.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan

UPTD Pendidikan SMPN

1.500.000.000,00

1.01.01.01.09.03. - 5.300.000,00 131.102.000,00 Pendukung Pelayanan Pendidikan

UPTD Pendidikan SMAN, SMKN, TKN

dan SKB

125.802.000,00

1.01.01.01.15. 900.000,00 6.150.000,00 480.646.000,00 Program Pendidikan Anak Usia

Dini

473.596.000,00

1.01.01.01.15.20. 900.000,00 - 45.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah 44.100.000,00

1.01.01.01.15.57. - - 67.743.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 67.743.000,00

1.01.01.01.15.58. - - 131.181.000,00 Pengembangan pendidikan anak usia

dini (lomba-lomba PAUD)

131.181.000,00

1.01.01.01.15.59. - - 108.600.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia

dini

108.600.000,00

1.01.01.01.15.62. - - 30.000.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar

dan model pembelajaran pendidikan

anak usia dini

30.000.000,00

1.01.01.01.15.64. - - 9.761.000,00 Perencanaan dan penyusunan

program anak usia dini

9.761.000,00

1.01.01.01.15.65. - - 33.581.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan

anak usia dini

33.581.000,00

1.01.01.01.15.66. - - 9.780.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.780.000,00

Lampiran IV - 1

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.01.15.68. - 4.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan alat praktek dan peraga

siswa oleh SKB Susukan

1.000.000,00

1.01.01.01.15.69. - 2.150.000,00 5.000.000,00 Pengadaan alat praktek dan peraga

siswa oleh SKB Ungaran

2.850.000,00

1.01.01.01.15.71. - - 35.000.000,00 Fasilitasi GOP TKI 35.000.000,00

1.01.01.01.16. 12.118.635.000,00 24.353.726.000,00 95.255.083.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

58.782.722.000,00

1.01.01.01.16.01. - 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 Pembangunan gedung sekolah -

1.01.01.01.16.02. - 980.000.000,00 980.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah SD

dan SMP APBD II

-

1.01.01.01.16.06. - 980.000.000,00 980.000.000,00 Pembangunan perpustakaan SD dan

SMP APBD II

-

1.01.01.01.16.10. - 840.000.000,00 840.000.000,00 Pembangunan sarana air bersih/

sanitary SD dan SMP APBD II

-

1.01.01.01.16.17. - 450.000.000,00 450.000.000,00 Pengadaan buku pelajaran dan buku

perpustakaan SD dan SMP, dsj APBD II

-

1.01.01.01.16.21. - 328.865.000,00 330.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga

siswa SD dan SMP APBD II

1.135.000,00

1.01.01.01.16.25. - 325.000.000,00 325.000.000,00 Pengadaan meubelair sekolah SD dan

SMP APBD II

-

1.01.01.01.16.31. - - 500.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas

sekolah SD dan SMP APBD II

500.000.000,00

1.01.01.01.16.33. - - 7.378.231.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas

sekolah SD dan SMP DAK

7.378.231.000,00

1.01.01.01.16.43. - - 18.966.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

SMP/ Sederajat

18.966.000,00

1.01.01.01.16.48. 8.627.676.000,00 11.696.238.000,00 52.880.800.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) jenjang SD/ Sederajat

32.556.886.000,00

1.01.01.01.16.49. 3.488.649.000,00 6.003.623.000,00 26.061.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) jenjang SMP/ Sederajat

16.568.728.000,00

1.01.01.01.16.50. - - 50.000.000,00 Pengembangan program sekolah

inklusi SD

50.000.000,00

1.01.01.01.16.51. - - 40.000.000,00 Pengembangan program sekolah

inklusi SMP

40.000.000,00

1.01.01.01.16.53. - - 100.000.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP

oleh Dinas

100.000.000,00

1.01.01.01.16.54. - - 9.628.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP

oleh SKB Susukan

9.628.000,00

1.01.01.01.16.55. - - 5.345.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP

di SKB Ungaran

5.345.000,00

1.01.01.01.16.57. - - 472.206.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas

siswa SD (lomba-lomba siswa, dsj)

472.206.000,00

1.01.01.01.16.58. - - 387.970.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas

siswa SMP (lomba-lomba siswa, dsj)

387.970.000,00

1.01.01.01.16.66. - - 158.623.000,00 Penyelenggaraan akreditasi SD dan

SMP

158.623.000,00

1.01.01.01.16.67. - - 10.000.000,00 Penyediaan beasiswa kurang mampu

SD

10.000.000,00

1.01.01.01.16.68. - - 9.250.000,00 Penyediaan beasiswa kurang mampu

SMP

9.250.000,00

1.01.01.01.16.69. - - 140.000.000,00 Penyediaan beasiswa prestasi SD 140.000.000,00

1.01.01.01.16.70. - - 125.000.000,00 Penyediaan beasiswa prestasi SMP 125.000.000,00

1.01.01.01.16.75. - - 188.783.000,00 Pelaksanaan lomba-lomba Satuan

Pendidikan SD

188.783.000,00

1.01.01.01.16.76. - - 25.000.000,00 Pelaksanaan lomba-lomba satuan

pendidikan SMP

25.000.000,00

1.01.01.01.16.77. 2.310.000,00 - 20.000.000,00 Pelaksanaan regrouping Sekolah

Dasar

17.690.000,00

1.01.01.01.16.81. - - 9.695.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SD 9.695.000,00

1.01.01.01.16.82. - - 9.586.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

SMP

9.586.000,00

1.01.01.01.18. - 2.972.397.000,00 3.324.602.000,00 Program Pendidikan Non Formal 352.205.000,00

1.01.01.01.18.03. - - 23.682.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaan

23.682.000,00

1.01.01.01.18.04. - - 177.925.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan 177.925.000,00

1.01.01.01.18.13. - - 9.833.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.833.000,00

1.01.01.01.18.16. - - 29.930.000,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan

Hidup SKB Sususkan

29.930.000,00

1.01.01.01.18.17. - - 29.766.000,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan

Hidup SKB Ungaran

29.766.000,00

1.01.01.01.18.19. - 1.380.513.000,00 1.390.913.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan non formal di SKB Susukan

10.400.000,00

Lampiran IV - 2

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.01.18.20. - 1.591.884.000,00 1.592.852.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan non formal di SKB Ungaran

968.000,00

1.01.01.01.18.21. - - 50.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan

non formal oleh Dinas

50.000.000,00

1.01.01.01.18.22. - - 9.830.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan

non formal oleh SKB Susukan

9.830.000,00

1.01.01.01.18.23. - - 9.871.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan

non formal oleh SKB Ungaran

9.871.000,00

1.01.01.01.20. - - 858.602.000,00 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

858.602.000,00

1.01.01.01.20.01. - - 18.348.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 18.348.000,00

1.01.01.01.20.12. - - 9.869.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.869.000,00

1.01.01.01.20.13. - - 144.579.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas

program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan

PAUD dan PNF

144.579.000,00

1.01.01.01.20.14. - - 383.686.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas

program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan SD

383.686.000,00

1.01.01.01.20.15. - - 287.120.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas

program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan SMP

287.120.000,00

1.01.01.01.20.17. - - 15.000.000,00 Lomba-lomba pendidik dan tenaga

kependidikan

15.000.000,00

1.01.01.01.22. 27.379.600.000,00 50.000.000,00 30.066.426.000,00 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

2.636.826.000,00

1.01.01.01.22.07. - 50.000.000,00 327.103.000,00 Penerapan sistem dan informasi

manajemen pendidikan

277.103.000,00

1.01.01.01.22.11. - - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,00

1.01.01.01.22.13. 3.300.000,00 - 1.081.000.000,00 Evaluasi hasil kinerja bidang

pendidikan SD (Try out, ujian sekolah,

ujian nasional, dsj)

1.077.700.000,00

1.01.01.01.22.14. - - 577.418.000,00 Evaluasi hasil kinerja bidang

pendidikan SMP (Try out, ujian sekolah,

ujian nasional, dsj)

577.418.000,00

1.01.01.01.22.15. - - 50.000.000,00 Pelaksanaan pendidikan kharakter

(Nasionalisme, sosialisasi bahaya

rokok, kursus mahir Dasar Pramuka,

Pengarustamaangender, dsj)

50.000.000,00

1.01.01.01.22.16. 21.606.900.000,00 - 21.609.000.000,00 Penyediaan jasa pendidik dan tenaga

kependidikan formal

2.100.000,00

1.01.01.01.22.17. 5.769.400.000,00 - 5.771.750.000,00 Penyediaan jasa pendidik dan tenaga

kependidikan non formal

2.350.000,00

1.01.01.01.22.18. - - 34.801.000,00 Pengelolaan dan pengendalian

program pemerintah pusat/ propinsi

PAUD

34.801.000,00

1.01.01.01.22.19. - - 81.000.000,00 Pengelolaan dan pengendalian

program pemerintah pusat/ propinsi SD

81.000.000,00

1.01.01.01.22.20. - - 24.354.000,00 Pengelolaan dan pengendalian

program pemerintah pusat/ propinsi

SMP

24.354.000,00

1.01.01.01.22.21. - - 500.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi keahlian siswa

SMA/ SMK

500.000.000,00

1.01.02. 16.865.546.000,00 101.891.140.000,00 311.572.431.000,00 KESEHATAN 192.815.745.000,00

1.01.02.01. 5.802.597.000,00 23.549.196.000,00 112.504.736.000,00 DINAS KESEHATAN 83.152.943.000,00

1.01.02.01.01. 125.568.000,00 - 1.220.455.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.094.887.000,00

1.01.02.01.01.01. - - 22.974.000,00 Pengelolaan surat menyurat 22.974.000,00

1.01.02.01.01.02. - - 201.854.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

201.854.000,00

1.01.02.01.01.03. - - 31.350.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

31.350.000,00

1.01.02.01.01.06. - - 157.124.000,00 Penyediaan Logistik kantor 157.124.000,00

1.01.02.01.01.07. 45.894.000,00 - 153.796.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

107.902.000,00

1.01.02.01.01.08. - - 10.335.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.335.000,00

1.01.02.01.01.09. - - 100.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

100.000.000,00

1.01.02.01.01.10. 79.674.000,00 - 543.022.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

463.348.000,00

1.01.02.01.02. - - 87.941.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

87.941.000,00

Lampiran IV - 3

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.02.01.02.12. - - 87.941.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

87.941.000,00

1.01.02.01.03. 18.610.000,00 - 68.872.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

50.262.000,00

1.01.02.01.03.05. 18.610.000,00 - 68.872.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

50.262.000,00

1.01.02.01.05. - - 588.560.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

588.560.000,00

1.01.02.01.05.01. - - 588.560.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 588.560.000,00

1.01.02.01.06. - - 17.765.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

17.765.000,00

1.01.02.01.06.01. - - 17.765.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

17.765.000,00

1.01.02.01.07. 9.251.000,00 - 90.000.000,00 Program Perencanaan 80.749.000,00

1.01.02.01.07.01. 9.251.000,00 - 90.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

80.749.000,00

1.01.02.01.15. 18.093.000,00 - 3.806.083.000,00 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

3.787.990.000,00

1.01.02.01.15.01. 14.500.000,00 - 3.690.739.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan

kesehatan

3.676.239.000,00

1.01.02.01.15.04. - - 15.142.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit

15.142.000,00

1.01.02.01.15.05. 3.593.000,00 - 91.976.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat

dan perbekalan kesehatan

88.383.000,00

1.01.02.01.15.06. - - 8.226.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.226.000,00

1.01.02.01.16. 225.730.000,00 21.186.739.000,00 52.345.497.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

30.933.028.000,00

1.01.02.01.16.03. 14.500.000,00 21.186.739.000,00 22.835.203.000,00 Pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas dan jaringannya

1.633.964.000,00

1.01.02.01.16.09. - - 13.938.197.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 13.938.197.000,00

1.01.02.01.16.12. - - 277.096.000,00 Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

277.096.000,00

1.01.02.01.16.14. - - 27.689.000,00 Penyelenggaraan penyehatan

lingkungan

27.689.000,00

1.01.02.01.16.31. 73.230.000,00 - 1.346.684.000,00 Operasional Kesehatan Manajemen

Kabupaten

1.273.454.000,00

1.01.02.01.16.32. 5.520.000,00 - 462.293.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Getasan

456.773.000,00

1.01.02.01.16.33. 5.520.000,00 - 349.518.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Jetak

343.998.000,00

1.01.02.01.16.34. 5.520.000,00 - 881.130.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Tengaran

875.610.000,00

1.01.02.01.16.35. 5.520.000,00 - 692.657.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Susukan

687.137.000,00

1.01.02.01.16.36. 5.520.000,00 - 612.447.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Kaliwungu

606.927.000,00

1.01.02.01.16.37. 5.520.000,00 - 605.661.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Suruh

600.141.000,00

1.01.02.01.16.38. 5.520.000,00 - 391.144.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Dadapayam

385.624.000,00

1.01.02.01.16.39. 5.520.000,00 - 442.498.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Pabelan

436.978.000,00

1.01.02.01.16.40. 5.520.000,00 - 337.733.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Semowo

332.213.000,00

1.01.02.01.16.41. 5.520.000,00 - 585.186.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Tuntang

579.666.000,00

1.01.02.01.16.42. 3.680.000,00 - 367.857.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Gedangan

364.177.000,00

1.01.02.01.16.43. 5.520.000,00 - 617.437.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Banyubiru

611.917.000,00

1.01.02.01.16.44. 5.520.000,00 - 554.766.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Jambu

549.246.000,00

1.01.02.01.16.45. 5.520.000,00 - 610.314.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Sumowono

604.794.000,00

1.01.02.01.16.46. 5.520.000,00 - 675.706.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Ambarawa

670.186.000,00

1.01.02.01.16.47. 5.520.000,00 - 395.234.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Duren

389.714.000,00

1.01.02.01.16.48. 5.520.000,00 - 309.867.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Jimbaran

304.347.000,00

1.01.02.01.16.49. 5.520.000,00 - 594.592.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Bawen

589.072.000,00

Lampiran IV - 4

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.02.01.16.50. 5.520.000,00 - 835.418.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Bringin

829.898.000,00

1.01.02.01.16.51. 5.520.000,00 - 499.120.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Bancak

493.600.000,00

1.01.02.01.16.52. 2.760.000,00 - 834.721.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Bergas

831.961.000,00

1.01.02.01.16.53. 5.520.000,00 - 603.903.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Pringapus

598.383.000,00

1.01.02.01.16.54. 5.520.000,00 - 382.300.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Ungaran

376.780.000,00

1.01.02.01.16.55. 4.600.000,00 - 453.711.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Lerep

449.111.000,00

1.01.02.01.16.56. 5.520.000,00 - 382.830.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Leyangan

377.310.000,00

1.01.02.01.16.57. 5.520.000,00 - 442.585.000,00 Operasional Kesehatan Puskesmas

Kalongan

437.065.000,00

1.01.02.01.17. - - 21.970.000,00 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

21.970.000,00

1.01.02.01.17.02. - - 21.970.000,00 Peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya

21.970.000,00

1.01.02.01.19. 1.605.000,00 - 320.753.000,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

319.148.000,00

1.01.02.01.19.01. 1.605.000,00 - 278.253.000,00 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

276.648.000,00

1.01.02.01.19.02. - - 42.500.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup

sehat

42.500.000,00

1.01.02.01.20. 650.000,00 - 226.015.000,00 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

225.365.000,00

1.01.02.01.20.02. 650.000,00 - 226.015.000,00 Pemberian tambahan makanan dan

vitamin

225.365.000,00

1.01.02.01.21. - - 120.309.000,00 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

120.309.000,00

1.01.02.01.21.02. - - 97.015.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan

sehat

97.015.000,00

1.01.02.01.21.03. - - 23.294.000,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 23.294.000,00

1.01.02.01.22. 186.400.000,00 - 3.040.389.000,00 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

2.853.989.000,00

1.01.02.01.22.01. 150.400.000,00 - 794.903.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 644.503.000,00

1.01.02.01.22.05. 36.000.000,00 - 2.169.254.000,00 Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

2.133.254.000,00

1.01.02.01.22.08. - - 40.097.000,00 Peningkatan Imunisasi 40.097.000,00

1.01.02.01.22.09. - - 13.309.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi

dan penaggulangan wabah

13.309.000,00

1.01.02.01.22.10. - - 22.826.000,00 Peningkatan komunikasi, informasi dan

edukasi (kie) pencegahan dan

pemberantasan penyakit

22.826.000,00

1.01.02.01.23. - 166.000.000,00 1.605.088.000,00 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.439.088.000,00

1.01.02.01.23.07. - - 75.775.000,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia

bidang Kesehatan

75.775.000,00

1.01.02.01.23.09. - 166.000.000,00 1.529.313.000,00 Peningkatan akreditasi pelayanan

kesehatan

1.363.313.000,00

1.01.02.01.29. - - 37.250.000,00 Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

37.250.000,00

1.01.02.01.29.01. - - 37.250.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita 37.250.000,00

1.01.02.01.30. - - 75.955.000,00 Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

75.955.000,00

1.01.02.01.30.01. - - 75.955.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 75.955.000,00

1.01.02.01.32. 1.300.000,00 - 2.599.087.000,00 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan

anak

2.597.787.000,00

1.01.02.01.32.02. 1.300.000,00 - 481.942.000,00 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

480.642.000,00

1.01.02.01.32.05. - - 2.117.145.000,00 Jaminan persalinan bagi ibu hamil dan

keluarga

2.117.145.000,00

1.01.02.01.33. 4.396.918.000,00 2.160.797.000,00 31.242.280.000,00 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan BLUD

24.684.565.000,00

1.01.02.01.33.02. 171.165.000,00 126.450.000,00 1.227.271.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Getasan

929.656.000,00

1.01.02.01.33.03. 88.515.000,00 206.350.000,00 976.681.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Jetak

681.816.000,00

1.01.02.01.33.04. 348.140.000,00 62.780.000,00 2.567.575.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Tengaran

2.156.655.000,00

Lampiran IV - 5

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.02.01.33.05. 248.425.000,00 19.300.000,00 1.789.248.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Susukan

1.521.523.000,00

1.01.02.01.33.06. 230.695.000,00 73.377.000,00 1.129.054.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Kaliwungu

824.982.000,00

1.01.02.01.33.07. 251.295.000,00 101.045.000,00 1.688.218.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Suruh

1.335.878.000,00

1.01.02.01.33.08. 147.642.000,00 99.975.000,00 1.418.643.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Dadapayam

1.171.026.000,00

1.01.02.01.33.09. 256.825.000,00 82.215.000,00 1.172.352.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Pabelan

833.312.000,00

1.01.02.01.33.10. 108.991.000,00 80.100.000,00 708.987.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Semowo

519.896.000,00

1.01.02.01.33.11. 172.549.000,00 60.150.000,00 1.269.467.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Tuntang

1.036.768.000,00

1.01.02.01.33.12. 76.995.000,00 83.598.000,00 630.501.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Gedangan

469.908.000,00

1.01.02.01.33.13. 204.125.000,00 72.470.000,00 1.221.519.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Banyubiru

944.924.000,00

1.01.02.01.33.14. 130.365.000,00 38.000.000,00 1.155.505.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Jambu

987.140.000,00

1.01.02.01.33.15. 191.920.000,00 41.000.000,00 1.148.401.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Sumowono

915.481.000,00

1.01.02.01.33.16. 136.214.000,00 142.887.000,00 1.238.909.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Ambarawa

959.808.000,00

1.01.02.01.33.17. 228.755.000,00 57.715.000,00 614.085.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Duren

327.615.000,00

1.01.02.01.33.18. 123.040.000,00 33.000.000,00 587.709.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Jimbaran

431.669.000,00

1.01.02.01.33.19. 183.230.000,00 114.404.000,00 1.205.714.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Bawen

908.080.000,00

1.01.02.01.33.20. 285.092.000,00 71.700.000,00 1.954.630.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Bringin

1.597.838.000,00

1.01.02.01.33.21. 138.320.000,00 7.030.000,00 1.158.719.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Bancak

1.013.369.000,00

1.01.02.01.33.22. 140.802.000,00 33.000.000,00 1.782.435.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Bergas

1.608.633.000,00

1.01.02.01.33.23. 180.115.000,00 96.950.000,00 1.925.786.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Pringapus

1.648.721.000,00

1.01.02.01.33.24. 65.295.000,00 151.950.000,00 729.019.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Ungaran

511.774.000,00

1.01.02.01.33.25. 169.300.000,00 42.500.000,00 729.230.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Lerep

517.430.000,00

1.01.02.01.33.26. 76.298.000,00 77.125.000,00 304.486.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Leyangan

151.063.000,00

1.01.02.01.33.27. 42.810.000,00 185.726.000,00 908.136.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD Puskesmas Kalongan

679.600.000,00

1.01.02.01.34. 818.472.000,00 35.660.000,00 14.990.467.000,00 Program Peningkatan pelayanan

Kesehatan UPT Dinas Kesehatan

14.136.335.000,00

1.01.02.01.34.01. 58.740.000,00 - 684.584.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Getasan

625.844.000,00

1.01.02.01.34.02. 4.200.000,00 - 359.919.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Jetak

355.719.000,00

1.01.02.01.34.03. 110.040.000,00 - 543.140.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Tengaran

433.100.000,00

1.01.02.01.34.04. 35.694.000,00 - 598.982.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Susukan

563.288.000,00

1.01.02.01.34.05. 59.067.000,00 - 780.210.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Kaliwungu

721.143.000,00

1.01.02.01.34.06. 69.657.000,00 - 644.534.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Suruh

574.877.000,00

1.01.02.01.34.07. 4.200.000,00 - 368.381.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Dadapayam

364.181.000,00

1.01.02.01.34.08. 58.740.000,00 - 802.320.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Pabelan

743.580.000,00

1.01.02.01.34.09. 4.200.000,00 - 361.440.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Semowo

357.240.000,00

1.01.02.01.34.10. 4.200.000,00 - 502.783.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Tuntang

498.583.000,00

1.01.02.01.34.11. 4.200.000,00 - 488.106.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Gedangan

483.906.000,00

1.01.02.01.34.12. 4.200.000,00 - 435.307.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Banyubiru

431.107.000,00

1.01.02.01.34.13. 21.434.000,00 - 373.058.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Jambu

351.624.000,00

1.01.02.01.34.14. 70.397.000,00 - 1.106.617.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Sumowono

1.036.220.000,00

Lampiran IV - 6

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.02.01.34.15. 4.200.000,00 - 585.770.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Ambarawa

581.570.000,00

1.01.02.01.34.16. 4.200.000,00 - 393.207.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Duren

389.007.000,00

1.01.02.01.34.17. 4.200.000,00 - 235.217.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Jimbaran

231.017.000,00

1.01.02.01.34.18. 4.200.000,00 - 461.169.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Bawen

456.969.000,00

1.01.02.01.34.19. 59.388.000,00 - 936.358.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Bringin

876.970.000,00

1.01.02.01.34.20. 58.740.000,00 - 611.993.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Bancak

553.253.000,00

1.01.02.01.34.21. 37.932.000,00 - 529.348.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Bergas

491.416.000,00

1.01.02.01.34.22. 58.740.000,00 - 704.876.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Pringapus

646.136.000,00

1.01.02.01.34.23. 4.200.000,00 - 566.659.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Ungaran

562.459.000,00

1.01.02.01.34.24. 58.740.000,00 - 603.028.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Lerep

544.288.000,00

1.01.02.01.34.25. 4.200.000,00 35.660.000,00 472.350.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Leyangan

432.490.000,00

1.01.02.01.34.26. 5.613.000,00 - 387.996.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Kalongan

382.383.000,00

1.01.02.01.34.27. 5.150.000,00 - 453.115.000,00 Peningkatan Pelayanan Labkesda 447.965.000,00

1.01.02.02. 5.544.054.000,00 19.868.382.000,00 87.605.455.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

AMBARAWA

62.193.019.000,00

1.01.02.02.26. - 12.004.288.000,00 12.004.288.000,00 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit mata

-

1.01.02.02.26.01. - 12.004.288.000,00 12.004.288.000,00 Pembangunan rumah sakit -

1.01.02.02.33. 5.544.054.000,00 7.864.094.000,00 75.601.167.000,00 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan BLUD

62.193.019.000,00

1.01.02.02.33.01. 5.544.054.000,00 7.864.094.000,00 75.601.167.000,00 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Umum Daerah BLUD

62.193.019.000,00

1.01.02.03. 5.507.505.000,00 58.473.562.000,00 111.407.240.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

UNGARAN

47.426.173.000,00

1.01.02.03.26. - 48.955.715.000,00 48.955.715.000,00 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit mata

-

1.01.02.03.26.01. - 47.000.000.000,00 47.000.000.000,00 Pembangunan rumah sakit -

1.01.02.03.26.18. - 1.955.715.000,00 1.955.715.000,00 Pengadaan alat-alat rumah sakit -

1.01.02.03.33. 5.507.505.000,00 9.517.847.000,00 62.451.525.000,00 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan BLUD

47.426.173.000,00

1.01.02.03.33.01. 5.507.505.000,00 9.517.847.000,00 62.451.525.000,00 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Umum Daerah BLUD

47.426.173.000,00

3.01.02.01. - - 15.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH

15.000.000,00

3.01.02.01.20. - - 15.000.000,00 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

15.000.000,00

3.01.02.01.20.03. - - 15.000.000,00 Penanggulangan kurang energi protein

(KEP), anemia gizi besi, gangguan

akibat kurang yodium (GAKY), kurang

vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro

lainnya

15.000.000,00

4.01.03.01. 11.390.000,00 - 40.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 28.610.000,00

4.01.03.01.16. 11.390.000,00 - 40.000.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

28.610.000,00

4.01.03.01.16.02. 11.390.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan

kesehatan

8.610.000,00

4.01.03.01.16.09. - - 20.000.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 20.000.000,00

1.01.03. 425.927.000,00 136.317.059.000,00 192.131.801.000,00 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 55.388.815.000,00

1.01.03.01. 425.927.000,00 136.287.059.000,00 191.886.801.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 55.173.815.000,00

1.01.03.01.01. 211.804.000,00 - 3.429.965.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.218.161.000,00

1.01.03.01.01.01. - - 24.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 24.500.000,00

1.01.03.01.01.02. - - 350.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

350.000.000,00

1.01.03.01.01.03. - - 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

50.000.000,00

Lampiran IV - 7

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.03.01.01.06. - - 400.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 400.000.000,00

1.01.03.01.01.07. 65.298.000,00 - 165.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

99.702.000,00

1.01.03.01.01.08. - - 35.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.000.000,00

1.01.03.01.01.09. - - 175.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

175.000.000,00

1.01.03.01.01.10. 142.996.000,00 - 2.220.465.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

2.077.469.000,00

1.01.03.01.01.11. 3.510.000,00 - 10.000.000,00 Pengelolaan asset/ barang OPD 6.490.000,00

1.01.03.01.02. - 8.600.000.000,00 8.918.155.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

318.155.000,00

1.01.03.01.02.03. - 8.100.000.000,00 8.100.000.000,00 Pembangunan gedung kantor -

1.01.03.01.02.12. - - 228.155.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

228.155.000,00

1.01.03.01.02.14. - - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan gedung

kantor

30.000.000,00

1.01.03.01.02.16. - 500.000.000,00 500.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah

gedung kantor

-

1.01.03.01.02.18. - - 60.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

60.000.000,00

1.01.03.01.03. 9.074.000,00 - 22.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

13.426.000,00

1.01.03.01.03.05. 9.074.000,00 - 22.500.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

13.426.000,00

1.01.03.01.05. - - 155.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

155.000.000,00

1.01.03.01.05.01. - - 100.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000,00

1.01.03.01.05.02. - - 55.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan

perundang-undangan

55.000.000,00

1.01.03.01.06. 14.888.000,00 - 90.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

75.112.000,00

1.01.03.01.06.02. 3.395.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

OPD

26.605.000,00

1.01.03.01.06.03. 11.493.000,00 - 60.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan OPD 48.507.000,00

1.01.03.01.07. 38.646.000,00 - 120.000.000,00 Program Perencanaan 81.354.000,00

1.01.03.01.07.01. 38.646.000,00 - 120.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

81.354.000,00

1.01.03.01.15. - 68.392.000.000,00 68.392.000.000,00 Program Pembangunan Jalan dan

jembatan

-

1.01.03.01.15.03. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan jalan -

1.01.03.01.15.05. - 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Pembangunan jembatan -

1.01.03.01.15.06. - 36.292.000.000,00 36.292.000.000,00 Peningkatan Jalan Kabupaten -

1.01.03.01.15.07. - 600.000.000,00 600.000.000,00 Peningkatan Jalan Perkotaan -

1.01.03.01.15.08. - 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Poros Desa -

1.01.03.01.15.09. - 500.000.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Jalan Non Status -

1.01.03.01.16. - 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

-

1.01.03.01.16.03. - 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

-

1.01.03.01.17. - 1.846.681.000,00 1.846.681.000,00 Program Pembangunan Turap/

Talud/ Bronjong

-

1.01.03.01.17.03. - 1.846.681.000,00 1.846.681.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong -

1.01.03.01.18. 25.050.000,00 889.368.000,00 8.500.000.000,00 Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

7.585.582.000,00

1.01.03.01.18.03. 19.050.000,00 - 6.500.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 6.480.950.000,00

1.01.03.01.18.04. 6.000.000,00 889.368.000,00 2.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.104.632.000,00

1.01.03.01.19. 6.000.000,00 - 600.000.000,00 Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Talud/ Bronjong

594.000.000,00

1.01.03.01.19.02. 6.000.000,00 - 600.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan

talud/bronjong

594.000.000,00

1.01.03.01.20. - - 30.000.000,00 Program Inspeksi Kondisi Jalan

dan Jembatan

30.000.000,00

1.01.03.01.20.01. - - 20.000.000,00 Inspeksi kondisi Jalan 20.000.000,00

1.01.03.01.20.02. - - 10.000.000,00 Inspeksi kondisi Jembatan 10.000.000,00

1.01.03.01.23. 4.000.000,00 150.000.000,00 380.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

226.000.000,00

1.01.03.01.23.04. - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaan alat-alat berat -

Lampiran IV - 8

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.03.01.23.10. 2.870.000,00 - 200.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat

berat

197.130.000,00

1.01.03.01.23.12. 1.130.000,00 - 30.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur

dan bahan labolatorium kebinamargaan

28.870.000,00

1.01.03.01.24. 33.000.000,00 16.801.841.000,00 19.862.000.000,00 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

3.027.159.000,00

1.01.03.01.24.10. 18.000.000,00 16.801.841.000,00 16.862.000.000,00 Peningkatan, Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

42.159.000,00

1.01.03.01.24.15. 15.000.000,00 - 3.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan

irigasi yang telah dibangun

2.985.000.000,00

1.01.03.01.28. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Program Pengendalian Banjir -

1.01.03.01.28.03. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran

dan tanggul sungai

-

1.01.03.01.29. - 34.200.000.000,00 34.200.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

-

1.01.03.01.29.02. - 34.200.000.000,00 34.200.000.000,00 Pembangunan/peningkatan

infrastruktur

-

1.01.03.01.31. 6.210.000,00 - 190.000.000,00 Program Pengaturan Jasa

Konstruksi

183.790.000,00

1.01.03.01.31.02. - - 110.000.000,00 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin

usaha jasa konstruksi

110.000.000,00

1.01.03.01.31.03. 6.210.000,00 - 80.000.000,00 Penyusunan Daftar Analisa Satuan

Pekerjaan Sipil/ Umum Semesteran

73.790.000,00

1.01.03.01.33. - - 100.000.000,00 Program Pengawasan Jasa

Konstruksi

100.000.000,00

1.01.03.01.33.04. - - 100.000.000,00 Pengawasan terhadap ketentuan

keteknikan

100.000.000,00

1.01.03.01.34. 6.000.000,00 - 800.000.000,00 Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Saluran Drainase/

Gorong-gorong

794.000.000,00

1.01.03.01.34.02. 6.000.000,00 - 800.000.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran

Drainase/ Gorong-gorong

794.000.000,00

1.01.03.01.35. - - 255.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 255.000.000,00

1.01.03.01.35.11. - - 175.000.000,00 Revisi rencana tata ruang 175.000.000,00

1.01.03.01.35.12. - - 80.000.000,00 Pelatihan aparat dalam perencanaan

tata ruang

80.000.000,00

1.01.03.01.37. 950.000,00 57.166.000,00 245.500.000,00 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

187.384.000,00

1.01.03.01.37.05. - - 95.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang 95.000.000,00

1.01.03.01.37.07. 950.000,00 57.166.000,00 150.500.000,00 Sosialisasi kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

92.384.000,00

1.01.03.01.40. 70.305.000,00 1.400.003.000,00 39.800.000.000,00 Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan, Energi dan

Migas

38.329.692.000,00

1.01.03.01.40.02. 70.305.000,00 1.400.003.000,00 39.800.000.000,00 Pemeliharaan, Pengembangan dan

Efisiensi sarana dan Prasarana LPJU

38.329.692.000,00

4.01.03.01. - 30.000.000,00 245.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 215.000.000,00

4.01.03.01.32. - - 45.000.000,00 Program Pemberdayaan Jasa

Konstruksi

45.000.000,00

4.01.03.01.32.04. - - 45.000.000,00 Penyelenggaraan fasilitasi dan

pembinaan jasa kontruksi

45.000.000,00

4.01.03.01.35. - 30.000.000,00 200.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 170.000.000,00

4.01.03.01.35.13. - 30.000.000,00 200.000.000,00 Survey dan pemetaan 170.000.000,00

1.01.04. 26.350.000,00 25.636.595.000,00 37.004.929.000,00 PERUMAHAN RAKYAT 11.341.984.000,00

1.01.03.01. 25.400.000,00 25.478.970.000,00 36.402.629.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 10.898.259.000,00

1.01.03.01.15. 4.200.000,00 228.970.000,00 1.171.700.000,00 Program Pengembangan

Perumahan

938.530.000,00

1.01.03.01.15.01. 4.200.000,00 - 171.700.000,00 Penetapan kebijakan, strategi dan

program perumahan

167.500.000,00

1.01.03.01.15.06. - 228.970.000,00 1.000.000.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan

perumahan masyarakat kurang mampu

771.030.000,00

1.01.03.01.16. 20.650.000,00 25.000.000.000,00 34.711.909.000,00 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

9.691.259.000,00

1.01.03.01.16.02. 18.000.000,00 - 9.461.909.000,00 Penyediaan sarana air bersih dan

sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin

9.443.909.000,00

1.01.03.01.16.06. 2.650.000,00 - 250.000.000,00 Perencanaan sarana air bersih dan

sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin

247.350.000,00

Lampiran IV - 9

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.03.01.16.07. - 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana

lingkungan sehat permukiman

-

1.01.03.01.17. 550.000,00 - 269.020.000,00 Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

268.470.000,00

1.01.03.01.17.02. 550.000,00 - 269.020.000,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan

sarana dasar pemukiman berbasis

masyarakat

268.470.000,00

1.01.03.01.20. - 250.000.000,00 250.000.000,00 Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

-

1.01.03.01.20.01. - 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyusunan kebijakan, norma,

standar, pedoman, dan manual

pengelolaan areal pemakaman

-

1.01.03.01.20.07. - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana

pemakaman

-

1.01.05.01. 950.000,00 157.625.000,00 545.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN PEMADAM KEBAKARAN

386.425.000,00

1.01.05.01.19. 950.000,00 157.625.000,00 545.000.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan

dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

386.425.000,00

1.01.05.01.19.02. - - 20.000.000,00 Sosialisasi norma, standar, pedoman,

dan manual pencegahan bahaya

kebakaran

20.000.000,00

1.01.05.01.19.05. - - 20.000.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan

pertolongan dan pencegahan

kebakaran

20.000.000,00

1.01.05.01.19.07. - - 71.500.000,00 Kegiatan penyuluhan pencegahan

bahaya kebakaran

71.500.000,00

1.01.05.01.19.08. 950.000,00 157.625.000,00 160.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran

1.425.000,00

1.01.05.01.19.09. - - 223.500.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran

223.500.000,00

1.01.05.01.19.12. - - 50.000.000,00 Peningkatan pelayanan

penanggulangan bahaya kebakaran

50.000.000,00

3.01.02.01. - - 57.300.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH

57.300.000,00

3.01.02.01.17. - - 57.300.000,00 Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

57.300.000,00

3.01.02.01.17.02. - - 57.300.000,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan

sarana dasar pemukiman berbasis

masyarakat

57.300.000,00

1.01.05. 439.910.000,00 259.827.000,00 9.794.003.000,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

9.094.266.000,00

1.01.05.01. 303.889.000,00 146.300.000,00 6.734.790.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN PEMADAM KEBAKARAN

6.284.601.000,00

1.01.05.01.01. 125.619.000,00 - 4.056.206.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.930.587.000,00

1.01.05.01.01.01. - - 3.900.000,00 Pengelolaan surat menyurat 3.900.000,00

1.01.05.01.01.02. - - 58.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

58.000.000,00

1.01.05.01.01.03. - - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

15.000.000,00

1.01.05.01.01.06. - - 195.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 195.000.000,00

1.01.05.01.01.07. 13.545.000,00 - 30.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

16.455.000,00

1.01.05.01.01.08. - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00

1.01.05.01.01.09. - - 70.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

70.000.000,00

1.01.05.01.01.10. 112.074.000,00 - 3.678.306.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

3.566.232.000,00

1.01.05.01.02. - - 69.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

69.000.000,00

1.01.05.01.02.12. - - 69.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

69.000.000,00

1.01.05.01.03. 950.000,00 - 173.900.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

172.950.000,00

1.01.05.01.03.03. 950.000,00 - 173.900.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 172.950.000,00

1.01.05.01.05. - - 199.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

199.600.000,00

1.01.05.01.05.01. - - 161.600.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 161.600.000,00

1.01.05.01.05.03. - - 38.000.000,00 Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol

PP

38.000.000,00

Lampiran IV - 10

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.05.01.06. 3.050.000,00 - 7.500.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.450.000,00

1.01.05.01.06.01. 3.050.000,00 - 7.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

4.450.000,00

1.01.05.01.07. 3.660.000,00 - 8.500.000,00 Program Perencanaan 4.840.000,00

1.01.05.01.07.01. 3.660.000,00 - 8.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

4.840.000,00

1.01.05.01.35. 156.510.000,00 146.300.000,00 1.736.084.000,00 Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.433.274.000,00

1.01.05.01.35.03. - - 225.000.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

225.000.000,00

1.01.05.01.35.05. 156.510.000,00 146.300.000,00 1.496.084.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.193.274.000,00

1.01.05.01.35.06. - - 15.000.000,00 Pembinaan dan penyuluhan tentang

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

15.000.000,00

1.01.05.01.36. 14.100.000,00 - 484.000.000,00 Program pemeliharaan

kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal

469.900.000,00

1.01.05.01.36.01. - - 24.000.000,00 Pengawasan pengendalian dan

evaluasi kegiatan polisi pamong praja

24.000.000,00

1.01.05.01.36.05. - - 290.000.000,00 Pengawasan umum pelaksanaan

Perda dan Peraturan Bupati serta

peraturan lain di Daerah

290.000.000,00

1.01.05.01.36.06. 14.100.000,00 - 160.000.000,00 Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran

Peraturan Perundang-undangan

145.900.000,00

1.01.05.01.36.07. - - 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000.000,00

1.01.05.02. 28.321.000,00 113.527.000,00 2.751.213.000,00 BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

2.609.365.000,00

1.01.05.02.01. 13.054.000,00 3.427.000,00 432.213.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

415.732.000,00

1.01.05.02.01.01. - - 10.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 10.000.000,00

1.01.05.02.01.02. - - 87.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

87.000.000,00

1.01.05.02.01.03. - - 28.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

28.000.000,00

1.01.05.02.01.06. - - 50.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 50.000.000,00

1.01.05.02.01.07. 13.054.000,00 - 27.500.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

14.446.000,00

1.01.05.02.01.08. - 3.427.000,00 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.573.000,00

1.01.05.02.01.09. - - 105.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

105.000.000,00

1.01.05.02.01.10. - - 114.713.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

114.713.000,00

1.01.05.02.02. - - 200.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

200.000.000,00

1.01.05.02.02.12. - - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

200.000.000,00

1.01.05.02.03. - - 15.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

15.000.000,00

1.01.05.02.03.03. - - 15.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 15.000.000,00

1.01.05.02.05. - - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

25.000.000,00

1.01.05.02.05.01. - - 25.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00

1.01.05.02.06. 1.136.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

8.864.000,00

1.01.05.02.06.01. 1.136.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

8.864.000,00

1.01.05.02.07. 681.000,00 - 10.000.000,00 Program Perencanaan 9.319.000,00

1.01.05.02.07.01. 681.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

9.319.000,00

1.01.05.02.33. 4.350.000,00 110.100.000,00 709.000.000,00 Program Pencegahan Dini Dan

Penanggulangan Korban Bencana

Alam

594.550.000,00

1.01.05.02.33.01. - - 69.000.000,00 Pemantauan Dan Penyebarluasan

Informasi Potensi Bencana Alam

69.000.000,00

1.01.05.02.33.03. - 110.100.000,00 160.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dari ancaman /

korban bencana alam

49.900.000,00

Lampiran IV - 11

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.05.02.33.04. - - 150.000.000,00 Pengadaan Logistik dan obat-obatan

bagi penduduk di tempat penampungan

sementara

150.000.000,00

1.01.05.02.33.05. - - 50.000.000,00 Bintek dan Pelatihan SAR 50.000.000,00

1.01.05.02.33.07. 4.350.000,00 - 280.000.000,00 Fasilitasi Program Darurat Bencana

bagi masyarakat dan pelajar

275.650.000,00

1.01.05.02.34. 9.100.000,00 - 1.350.000.000,00 Program Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana dan

Pasca Bencana

1.340.900.000,00

1.01.05.02.34.01. - - 27.500.000,00 Pelatihan teknis penilaian Damage and

Losses Assesment (DALA)

27.500.000,00

1.01.05.02.34.02. - - 27.500.000,00 Pelatihan teknis Post Disaster Need

Assesment (PDNA)

27.500.000,00

1.01.05.02.34.03. 9.100.000,00 - 850.000.000,00 Fasilitasi dan koordinasi penanganan

rehabilitasi dan rekontruksi pasca

bencana

840.900.000,00

1.01.05.02.34.04. - - 90.000.000,00 Fasilitasi dan koordinasi

penanggulangan kerusakan

infrastruktur pasca bencana

90.000.000,00

1.01.05.02.34.05. - - 175.000.000,00 Posko Siaga dan Penanganan Darurat

Bencana

175.000.000,00

1.01.05.02.34.06. - - 55.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Operasional

Tim Reaksi Cepat Penanganan

Bencana

55.000.000,00

1.01.05.02.34.07. - - 15.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi

Penyelamatan, Evakuasi dan

Penanganan Pengungsi

15.000.000,00

1.01.05.02.34.08. - - 25.000.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan

Peralatan Bencana

25.000.000,00

1.01.05.02.34.09. - - 60.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberian

Bantuan Korban Bencana

60.000.000,00

1.01.05.02.34.10. - - 25.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25.000.000,00

5.01.01.01. 107.700.000,00 - 308.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

200.300.000,00

5.01.01.01.35. 107.700.000,00 - 125.000.000,00 Program peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

17.300.000,00

5.01.01.01.35.09. 107.700.000,00 - 125.000.000,00 Penanganan konflik sosial 17.300.000,00

5.01.01.01.36. - - 59.000.000,00 Program pemeliharaan

kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal

59.000.000,00

5.01.01.01.36.07. - - 59.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 59.000.000,00

5.01.01.01.37. - - 124.000.000,00 Program peningkatan

pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

124.000.000,00

5.01.01.01.37.01. - - 124.000.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/

penggunaan minuman keras dan

narkoba

124.000.000,00

1.01.06. 801.341.000,00 - 3.225.703.000,00 SOSIAL 2.424.362.000,00

1.01.06.01. 236.241.000,00 - 1.287.301.000,00 DINAS SOSIAL 1.051.060.000,00

1.01.06.01.01. 234.341.000,00 - 461.350.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

227.009.000,00

1.01.06.01.01.01. - - 12.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 12.000.000,00

1.01.06.01.01.02. - - 73.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

73.000.000,00

1.01.06.01.01.03. - - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

10.000.000,00

1.01.06.01.01.06. - - 45.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 45.000.000,00

1.01.06.01.01.07. 8.400.000,00 - 28.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

19.600.000,00

1.01.06.01.01.08. - - 7.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.000.000,00

1.01.06.01.01.09. - - 50.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

50.000.000,00

1.01.06.01.01.10. 225.941.000,00 - 236.350.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

10.409.000,00

1.01.06.01.02. - - 50.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

50.000.000,00

1.01.06.01.02.12. - - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

50.000.000,00

1.01.06.01.05. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

10.000.000,00

1.01.06.01.05.01. - - 10.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00

Lampiran IV - 12

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.06.01.06. - - 6.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

6.000.000,00

1.01.06.01.06.01. - - 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

6.000.000,00

1.01.06.01.07. - - 21.000.000,00 Program Perencanaan 21.000.000,00

1.01.06.01.07.01. - - 21.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

21.000.000,00

1.01.06.01.15. - - 275.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

275.000.000,00

1.01.06.01.15.03. - - 275.000.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi

keluarga miskin

275.000.000,00

1.01.06.01.16. 950.000,00 - 297.016.000,00 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

296.066.000,00

1.01.06.01.16.07. 950.000,00 - 62.728.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan,

sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS

61.778.000,00

1.01.06.01.16.08. - - 28.053.000,00 Penyusunan kebijakan pelayanan dan

rehabilitasi sosial bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial

28.053.000,00

1.01.06.01.16.10. - - 30.000.000,00 penanganan masalah-masalah

strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar biasa

30.000.000,00

1.01.06.01.16.11. - - 16.235.000,00 Pelayanan KIE bagi para kelompok

resiko tinggi (Resti) HIV / AIDS

16.235.000,00

1.01.06.01.16.14. - - 160.000.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan sarana

dan prasarana sosial

160.000.000,00

1.01.06.01.18. 950.000,00 - 37.000.000,00 Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma

36.050.000,00

1.01.06.01.18.03. 950.000,00 - 37.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi

penyandang cacat dan eks trauma

36.050.000,00

1.01.06.01.19. - - 30.000.000,00 Program Pembinaan Panti

Asuhan/ Panti jompo

30.000.000,00

1.01.06.01.19.04. - - 30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi

penghuni panti asuhan/ jompo

30.000.000,00

1.01.06.01.21. - - 59.000.000,00 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

59.000.000,00

1.01.06.01.21.02. - - 39.000.000,00 Peningkatan Jejaring Kerjasama

Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

39.000.000,00

1.01.06.01.21.03. - - 20.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial masyarakat

20.000.000,00

1.01.06.01.23. - - 40.935.000,00 Program Pelestarian Nilai-Nilai

Kepahlawanan

40.935.000,00

1.01.06.01.23.01. - - 40.935.000,00 Pemeliharaan Makam Pahlawan &

Pelestarian Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan & Kesetiakawanan Sosial

40.935.000,00

4.01.03.01. 565.100.000,00 - 1.938.402.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.373.302.000,00

4.01.03.01.16. - - 24.000.000,00 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

24.000.000,00

4.01.03.01.16.09. - - 12.000.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan

sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan

penurunan kesenjangan

12.000.000,00

4.01.03.01.16.10. - - 12.000.000,00 penanganan masalah-masalah

strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar biasa

12.000.000,00

4.01.03.01.22. 565.100.000,00 - 1.914.402.000,00 Program Pengembangan

Lembaga Sosial Keagamaan

1.349.302.000,00

4.01.03.01.22.01. 9.350.000,00 - 721.802.000,00 Fasilitasi Lembaga Sosial Keagamaan 712.452.000,00

4.01.03.01.22.02. - - 612.600.000,00 Fasilitasi Jamaan Haji 612.600.000,00

4.01.03.01.22.03. 555.750.000,00 - 580.000.000,00 Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Non

Formal

24.250.000,00

1.02. 2.086.922.000,00 7.071.679.000,00 57.682.483.000,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN

DASAR

48.523.882.000,00

1.02.01. 28.303.000,00 - 1.949.343.000,00 TENAGA KERJA 1.921.040.000,00

1.02.01.01. 28.303.000,00 - 1.949.343.000,00 DINAS TENAGA KERJA 1.921.040.000,00

1.02.01.01.01. 16.656.000,00 - 459.155.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

442.499.000,00

1.02.01.01.01.01. - - 11.069.000,00 Pengelolaan surat menyurat 11.069.000,00

Lampiran IV - 13

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.01.01.02. - - 67.655.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

67.655.000,00

1.02.01.01.01.03. - - 11.720.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

11.720.000,00

1.02.01.01.01.06. - - 61.884.000,00 Penyediaan Logistik kantor 61.884.000,00

1.02.01.01.01.07. 16.656.000,00 - 29.518.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

12.862.000,00

1.02.01.01.01.08. - - 7.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.000.000,00

1.02.01.01.01.09. - - 62.057.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

62.057.000,00

1.02.01.01.01.10. - - 208.252.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

208.252.000,00

1.02.01.01.02. - - 19.390.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

19.390.000,00

1.02.01.01.02.12. - - 19.390.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

19.390.000,00

1.02.01.01.06. - - 4.654.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.654.000,00

1.02.01.01.06.01. - - 4.654.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

4.654.000,00

1.02.01.01.07. 1.359.000,00 - 21.809.000,00 Program Perencanaan 20.450.000,00

1.02.01.01.07.01. 1.359.000,00 - 21.809.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

20.450.000,00

1.02.01.01.15. 3.712.000,00 - 1.050.082.000,00 Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.046.370.000,00

1.02.01.01.15.06. - - 300.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan

bagi pencari kerja

300.000.000,00

1.02.01.01.15.09. 3.712.000,00 - 750.082.000,00 Pendidikan dan ketrampilan bagi

pencari kerja berbasis Masyarakat

746.370.000,00

1.02.01.01.16. - - 135.073.000,00 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

135.073.000,00

1.02.01.01.16.02. - - 135.073.000,00 Penyebarluasan informasi bursa

tenaga kerja

135.073.000,00

1.02.01.01.17. 6.576.000,00 - 259.180.000,00 Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

252.604.000,00

1.02.01.01.17.01. - - 14.501.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga

penyalur tenaga kerja

14.501.000,00

1.02.01.01.17.02. - - 38.972.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

38.972.000,00

1.02.01.01.17.08. 2.516.000,00 - 117.829.000,00 Fasilitasi Penentuan dan pelaksanaan

upah minimum

115.313.000,00

1.02.01.01.17.12. 4.060.000,00 - 26.491.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukum dan

jaminan sosial ketenagakerjaan dan

pemberdayaan kelembagaan

hubungan industri

22.431.000,00

1.02.01.01.17.13. - - 61.387.000,00 Sosialisasi peraturan perundangan di

bidang perselisihan dan kelembagaan

hubungan industri

61.387.000,00

1.02.02. 21.417.000,00 7.500.000,00 1.483.106.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1.454.189.000,00

1.02.02.01. 17.292.000,00 7.500.000,00 1.014.606.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN KELUARGA BERENCANA

989.814.000,00

1.02.02.01.01. 17.292.000,00 7.500.000,00 534.820.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

510.028.000,00

1.02.02.01.01.01. - - 19.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 19.000.000,00

1.02.02.01.01.02. - 7.500.000,00 123.863.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

116.363.000,00

1.02.02.01.01.03. - - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

15.000.000,00

1.02.02.01.01.06. - - 124.968.000,00 Penyediaan Logistik kantor 124.968.000,00

1.02.02.01.01.07. 17.292.000,00 - 37.600.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

20.308.000,00

1.02.02.01.01.08. - - 3.936.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.936.000,00

1.02.02.01.01.09. - - 77.780.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

77.780.000,00

1.02.02.01.01.10. - - 132.673.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

132.673.000,00

Lampiran IV - 14

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.02.01.02. - - 90.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

90.000.000,00

1.02.02.01.02.12. - - 90.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

90.000.000,00

1.02.02.01.03. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

10.000.000,00

1.02.02.01.03.05. - - 10.000.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

10.000.000,00

1.02.02.01.05. - - 6.708.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

6.708.000,00

1.02.02.01.05.01. - - 6.708.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 6.708.000,00

1.02.02.01.06. - - 5.195.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.195.000,00

1.02.02.01.06.01. - - 5.195.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

5.195.000,00

1.02.02.01.07. - - 28.510.000,00 Program Perencanaan 28.510.000,00

1.02.02.01.07.01. - - 28.510.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

28.510.000,00

1.02.02.01.16. - - 165.982.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

165.982.000,00

1.02.02.01.16.01. - - 30.982.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi

perempuan

30.982.000,00

1.02.02.01.16.02. - - 105.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan (P2TP2)

105.000.000,00

1.02.02.01.16.06. - - 15.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

Kelembagaan Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

15.000.000,00

1.02.02.01.16.08. - - 15.000.000,00 Pengembangan sistem informasi

Gender dan Anak

15.000.000,00

1.02.02.01.17. - - 160.356.000,00 Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan

160.356.000,00

1.02.02.01.17.08. - - 160.356.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan

perempuan terhadap tindak kekerasan

160.356.000,00

1.02.02.01.18. - - 13.035.000,00 Program Peningkatan Peran Serta

dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

13.035.000,00

1.02.02.01.18.07. - - 13.035.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13.035.000,00

1.02.07.01. 4.125.000,00 - 400.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

395.875.000,00

1.02.07.01.18. 4.125.000,00 - 400.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta

dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

395.875.000,00

1.02.07.01.18.06. 4.125.000,00 - 400.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga (PKK)

395.875.000,00

4.01.03.01. - - 68.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 68.500.000,00

4.01.03.01.16. - - 36.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

36.000.000,00

4.01.03.01.16.01. - - 15.000.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi

perempuan

15.000.000,00

4.01.03.01.16.06. - - 21.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

Kelembagaan Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

21.000.000,00

4.01.03.01.17. - - 32.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan

32.500.000,00

4.01.03.01.17.01. - - 32.500.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan

perempuan di daerah

32.500.000,00

1.02.03. - - 238.111.000,00 KETAHANAN PANGAN 238.111.000,00

2.01.03.01. - - 188.111.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN

PANGAN

188.111.000,00

2.01.03.01.15. - - 188.111.000,00 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

188.111.000,00

2.01.03.01.15.01. - - 20.000.000,00 Analisis dan penyusunan pola

konsumsi dan suplai pangan

20.000.000,00

2.01.03.01.15.05. - - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kebijakan perberasan

25.000.000,00

2.01.03.01.15.07. - - 20.000.000,00 Peningkatan koordinasi, pemantauan,

monev dan pengawasan keamanan

pangan segar

20.000.000,00

Lampiran IV - 15

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.03.01.15.10. - - 20.000.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa 20.000.000,00

2.01.03.01.15.12. - - 15.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan

pangan

15.000.000,00

2.01.03.01.15.14. - - 33.111.000,00 Koordinasi Perumusan Kebijakan

Ketahanan Pangan

33.111.000,00

2.01.03.01.15.16. - - 55.000.000,00 Pengembangan dan percepatan

diversifikasi pangan

55.000.000,00

4.01.03.01. - - 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 50.000.000,00

4.01.03.01.15. - - 50.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

50.000.000,00

4.01.03.01.15.05. - - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kebijakan perberasan

50.000.000,00

1.02.04. 1.200.000,00 - 812.000.000,00 PERTANAHAN 810.800.000,00

3.01.03.01. 1.200.000,00 - 281.500.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 280.300.000,00

3.01.03.01.16. 1.200.000,00 - 281.500.000,00 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

280.300.000,00

3.01.03.01.16.01. 1.200.000,00 - 281.500.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan ,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

280.300.000,00

4.01.03.01. - - 530.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 530.500.000,00

4.01.03.01.16. - - 530.500.000,00 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

530.500.000,00

4.01.03.01.16.01. - - 410.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan ,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

410.000.000,00

4.01.03.01.16.02. - - 120.500.000,00 Penyuluhan hukum pertanahan 120.500.000,00

1.02.05. 1.357.612.000,00 3.663.212.000,00 17.523.177.000,00 LINGKUNGAN HIDUP 12.502.353.000,00

1.01.03.01. 4.734.000,00 257.000.000,00 1.200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 938.266.000,00

1.01.03.01.24. 4.734.000,00 257.000.000,00 1.200.000.000,00 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

938.266.000,00

1.01.03.01.24.05. - 200.000.000,00 200.000.000,00 Penataan RTH -

1.01.03.01.24.06. 4.734.000,00 57.000.000,00 1.000.000.000,00 Pemeliharaan RTH 938.266.000,00

1.02.05.01. 1.352.878.000,00 3.406.212.000,00 16.277.177.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11.518.087.000,00

1.02.05.01.01. 899.898.000,00 13.380.000,00 4.332.526.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.419.248.000,00

1.02.05.01.01.01. - - 17.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 17.000.000,00

1.02.05.01.01.02. - 12.400.000,00 90.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

77.600.000,00

1.02.05.01.01.03. - - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

25.000.000,00

1.02.05.01.01.06. - - 250.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 250.000.000,00

1.02.05.01.01.07. 15.600.000,00 980.000,00 45.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

28.420.000,00

1.02.05.01.01.08. - - 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00

1.02.05.01.01.09. - - 145.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

145.000.000,00

1.02.05.01.01.10. 884.298.000,00 - 3.750.526.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

2.866.228.000,00

1.02.05.01.02. - - 100.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100.000.000,00

1.02.05.01.02.12. - - 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

100.000.000,00

1.02.05.01.03. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

10.000.000,00

1.02.05.01.03.05. - - 10.000.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

10.000.000,00

1.02.05.01.05. - - 82.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

82.500.000,00

1.02.05.01.05.02. - - 82.500.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan

perundang-undangan

82.500.000,00

1.02.05.01.06. - - 15.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

15.000.000,00

1.02.05.01.06.01. - - 15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

15.000.000,00

1.02.05.01.07. - - 20.000.000,00 Program Perencanaan 20.000.000,00

1.02.05.01.07.01. - - 20.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

20.000.000,00

1.02.05.01.15. 442.380.000,00 2.996.536.000,00 8.201.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

4.762.084.000,00

Lampiran IV - 16

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.05.01.15.02. - 1.043.860.000,00 1.226.500.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

182.640.000,00

1.02.05.01.15.04. 60.450.000,00 - 1.320.000.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

1.259.550.000,00

1.02.05.01.15.06. 1.000.000,00 - 200.000.000,00 Bimbingan teknis persampahan 199.000.000,00

1.02.05.01.15.11. - 16.950.000,00 335.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

318.050.000,00

1.02.05.01.15.12. 380.930.000,00 1.935.726.000,00 5.119.500.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kebersihan

2.802.844.000,00

1.02.05.01.16. 9.000.000,00 212.445.000,00 1.690.000.000,00 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1.468.555.000,00

1.02.05.01.16.01. - 29.880.000,00 225.000.000,00 Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

195.120.000,00

1.02.05.01.16.02. 7.000.000,00 - 70.000.000,00 Koordinasi penilaian langit biru 63.000.000,00

1.02.05.01.16.03. 2.000.000,00 91.200.000,00 400.000.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 306.800.000,00

1.02.05.01.16.04. - - 120.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan

bidang lingkungan hidup

120.000.000,00

1.02.05.01.16.06. - - 55.000.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 55.000.000,00

1.02.05.01.16.07. - 91.365.000,00 110.000.000,00 Pengkajian dampak lingkungan 18.635.000,00

1.02.05.01.16.10. - - 80.000.000,00 Koordinasi pengelolaan

Prokasih/Superkasih

80.000.000,00

1.02.05.01.16.12. - - 300.000.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian

pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

300.000.000,00

1.02.05.01.16.13. - - 60.000.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL 60.000.000,00

1.02.05.01.16.14. - - 270.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengendalian lingkungan hidup

270.000.000,00

1.02.05.01.17. 950.000,00 86.551.000,00 1.102.151.000,00 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

1.014.650.000,00

1.02.05.01.17.05. 950.000,00 - 140.000.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 139.050.000,00

1.02.05.01.17.08. - 1.600.000,00 50.000.000,00 Pengendalian dan Pengawasan

pemanfaatan SDA

48.400.000,00

1.02.05.01.17.14. - 84.951.000,00 912.151.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan konservasi

SDA

827.200.000,00

1.02.05.01.19. - 96.300.000,00 150.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

53.700.000,00

1.02.05.01.19.02. - 96.300.000,00 150.000.000,00 Pengembangan data dan informasi

lingkungan

53.700.000,00

1.02.05.01.20. 650.000,00 1.000.000,00 574.000.000,00 Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

572.350.000,00

1.02.05.01.20.02. 650.000,00 1.000.000,00 70.000.000,00 Pengujian emisi udara akibat aktivitas

industri

68.350.000,00

1.02.05.01.20.05. - - 504.000.000,00 Penyuluhan dan pengendalian polusi

dan pencemaran

504.000.000,00

4.01.03.01. - - 46.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 46.000.000,00

4.01.03.01.17. - - 46.000.000,00 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

46.000.000,00

4.01.03.01.17.16. - - 46.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pengelolaan sumber daya alam

46.000.000,00

1.02.06. 66.397.000,00 456.265.000,00 4.446.751.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3.924.089.000,00

1.02.06.01. 66.397.000,00 456.265.000,00 4.446.751.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

3.924.089.000,00

1.02.06.01.01. 18.087.000,00 - 868.512.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

850.425.000,00

1.02.06.01.01.01. 4.587.000,00 - 50.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 45.413.000,00

1.02.06.01.01.02. - - 151.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

151.500.000,00

1.02.06.01.01.03. - - 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

36.000.000,00

1.02.06.01.01.06. - - 48.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 48.000.000,00

1.02.06.01.01.07. 13.500.000,00 - 54.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

40.500.000,00

1.02.06.01.01.08. - - 17.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.500.000,00

1.02.06.01.01.09. - - 175.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

175.000.000,00

1.02.06.01.01.10. - - 336.512.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

336.512.000,00

Lampiran IV - 17

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.06.01.02. - - 45.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

45.000.000,00

1.02.06.01.02.12. - - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

45.000.000,00

1.02.06.01.06. 1.695.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

9.305.000,00

1.02.06.01.06.01. 1.695.000,00 - 11.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

9.305.000,00

1.02.06.01.07. 1.695.000,00 - 18.000.000,00 Program Perencanaan 16.305.000,00

1.02.06.01.07.01. 1.695.000,00 - 18.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

16.305.000,00

1.02.06.01.15. 44.920.000,00 456.265.000,00 3.504.239.000,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

3.003.054.000,00

1.02.06.01.15.01. - 270.000.000,00 270.000.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian

SIAK secara terpadu

-

1.02.06.01.15.03. 1.200.000,00 - 170.000.000,00 Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan

168.800.000,00

1.02.06.01.15.06. - - 134.000.000,00 Pengolahan dalam penyusunan

laporan informasi kependudukan

134.000.000,00

1.02.06.01.15.07. - - 130.000.000,00 Penyediaan informasi yang dapat

diakses masyarakat

130.000.000,00

1.02.06.01.15.09. - 36.325.000,00 50.000.000,00 Pengembangan data base

kependudukan

13.675.000,00

1.02.06.01.15.11. 950.000,00 - 157.191.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat

Kependudukan dan Catatan Sipil

156.241.000,00

1.02.06.01.15.12. - - 150.000.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan 150.000.000,00

1.02.06.01.15.14. 5.606.000,00 - 249.253.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan

Dokumen Pencatatan Sipil

243.647.000,00

1.02.06.01.15.15. 12.734.000,00 - 1.596.849.000,00 Peningkatan pelayanan Publik

pendaftaran Penduduk

1.584.115.000,00

1.02.06.01.15.16. 17.455.000,00 - 240.000.000,00 Peningkatan pelayanan Publik

Pencatatan Kelahiran dan Kematian

222.545.000,00

1.02.06.01.15.17. 4.365.000,00 - 63.946.000,00 Peningkatan pelayanan Publik

Pencatatan perkawinan Perceraian,

perubahan status anak dan

pewarganegaraan

59.581.000,00

1.02.06.01.15.18. 2.610.000,00 - 115.000.000,00 Pelayanan pindah datang dan

pendataan penduduk

112.390.000,00

1.02.06.01.15.19. - 149.940.000,00 170.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama dan inovasi

pelayanan

20.060.000,00

1.02.06.01.15.20. - - 8.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.000.000,00

1.02.07. 30.110.000,00 - 2.682.816.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA

2.652.706.000,00

1.02.07.01. 30.110.000,00 - 2.682.816.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

2.652.706.000,00

1.02.07.01.01. 12.000.000,00 - 402.516.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

390.516.000,00

1.02.07.01.01.01. - - 8.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 8.500.000,00

1.02.07.01.01.02. - - 60.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

60.000.000,00

1.02.07.01.01.03. - - 20.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

20.000.000,00

1.02.07.01.01.06. - - 65.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 65.000.000,00

1.02.07.01.01.07. 12.000.000,00 - 17.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

5.000.000,00

1.02.07.01.01.08. - - 9.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.000.000,00

1.02.07.01.01.09. - - 60.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

60.000.000,00

1.02.07.01.01.10. - - 163.016.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

163.016.000,00

1.02.07.01.02. - - 44.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

44.000.000,00

1.02.07.01.02.12. - - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

30.000.000,00

1.02.07.01.02.14. - - 14.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan gedung

kantor

14.000.000,00

1.02.07.01.06. 1.746.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.254.000,00

1.02.07.01.06.01. 1.746.000,00 - 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

4.254.000,00

Lampiran IV - 18

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.07.01.07. 2.184.000,00 - 12.000.000,00 Program Perencanaan 9.816.000,00

1.02.07.01.07.01. 2.184.000,00 - 12.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

9.816.000,00

1.02.07.01.15. 1.860.000,00 - 252.000.000,00 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

250.140.000,00

1.02.07.01.15.01. 400.000,00 - 110.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Pedesaan

109.600.000,00

1.02.07.01.15.02. 200.000,00 - 16.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat

15.800.000,00

1.02.07.01.15.05. 1.260.000,00 - 126.000.000,00 Pendampingan/Pengembangan

program pengembangan

kecamatan/Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat

124.740.000,00

1.02.07.01.16. 140.000,00 - 15.000.000,00 Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan

14.860.000,00

1.02.07.01.16.02. 140.000,00 - 15.000.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen

badan usaha milik desa

14.860.000,00

1.02.07.01.17. 12.180.000,00 - 1.016.300.000,00 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun

Desa

1.004.120.000,00

1.02.07.01.17.01. - - 247.500.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

247.500.000,00

1.02.07.01.17.02. - - 40.000.000,00 Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

40.000.000,00

1.02.07.01.17.03. 12.180.000,00 - 728.800.000,00 Pemberian stimulan pembangunan

desa

716.620.000,00

1.02.07.01.18. - - 873.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

873.000.000,00

1.02.07.01.18.02. - - 200.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa

dalam bidang pengelolaan keuangan

desa

200.000.000,00

1.02.07.01.18.03. - - 120.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa

dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

120.000.000,00

1.02.07.01.18.04. - - 300.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan

Kepala Desa

300.000.000,00

1.02.07.01.18.05. - - 230.000.000,00 Penataan Lembaga dan Aparatur

Pemerintahan Desa

230.000.000,00

1.02.07.01.18.07. - - 23.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 23.000.000,00

1.02.07.01.20. - - 62.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

62.000.000,00

1.02.07.01.20.03. - - 20.000.000,00 Penyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa

20.000.000,00

1.02.07.01.20.05. - - 26.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa 26.000.000,00

1.02.07.01.20.06. - - 16.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16.000.000,00

1.02.08. 19.800.000,00 774.240.000,00 6.791.885.000,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

5.997.845.000,00

1.02.02.01. 19.800.000,00 774.240.000,00 6.791.885.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN KELUARGA BERENCANA

5.997.845.000,00

1.02.02.01.15. 19.800.000,00 774.240.000,00 6.554.283.000,00 Program Keluarga Berencana 5.760.243.000,00

1.02.02.01.15.01. - - 189.818.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

189.818.000,00

1.02.02.01.15.02. - - 7.000.000,00 Pelayanan KIE 7.000.000,00

1.02.02.01.15.04. - - 7.000.000,00 Promosi Pelayanan Khiba 7.000.000,00

1.02.02.01.15.05. - - 412.847.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana 412.847.000,00

1.02.02.01.15.06. - 774.240.000,00 810.828.000,00 Pengadaan sarana mobilitas tim KB

keliling

36.588.000,00

1.02.02.01.15.07. 19.800.000,00 - 5.126.790.000,00 Operasional Keluarga Berencana 5.106.990.000,00

1.02.02.01.16. - - 12.395.000,00 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

12.395.000,00

1.02.02.01.16.01. - - 6.395.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

6.395.000,00

1.02.02.01.16.02. - - 6.000.000,00 Memperkuat dukungan dan partisipasi

masyarakat

6.000.000,00

1.02.02.01.17. - - 10.000.000,00 Program Pelayanan Kontrasepsi 10.000.000,00

1.02.02.01.17.01. - - 10.000.000,00 Pelayanan konseling KB 10.000.000,00

1.02.02.01.18. - - 61.565.000,00 Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri

61.565.000,00

Lampiran IV - 19

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.02.01.18.01. - - 61.565.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB

61.565.000,00

1.02.02.01.20. - - 24.058.000,00 Program Pengembangan Pusat

Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR

24.058.000,00

1.02.02.01.20.01. - - 10.000.000,00 Pendirian pusat pelayanan informasi

dan konseling KKR

10.000.000,00

1.02.02.01.20.02. - - 14.058.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi

kelompok remaja dan kelompok sebaya

diluar sekolah

14.058.000,00

1.02.02.01.22. - - 129.584.000,00 Program Pengembangan Bahan

Informasi Tentang Pengasuhan

dan Pembinaan Tumbuh Kembang

Anak

129.584.000,00

1.02.02.01.22.01. - - 129.584.000,00 Pengumpulan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

129.584.000,00

1.02.09. 236.574.000,00 749.710.000,00 3.780.389.000,00 PERHUBUNGAN 2.794.105.000,00

1.02.09.01. 236.574.000,00 749.710.000,00 3.780.389.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.794.105.000,00

1.02.09.01.01. 97.374.000,00 33.250.000,00 1.098.439.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

967.815.000,00

1.02.09.01.01.01. - - 20.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 20.000.000,00

1.02.09.01.01.02. - 32.500.000,00 190.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

157.500.000,00

1.02.09.01.01.03. - - 27.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

27.600.000,00

1.02.09.01.01.06. - - 100.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 100.000.000,00

1.02.09.01.01.07. 17.700.000,00 - 95.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

77.300.000,00

1.02.09.01.01.08. - 750.000,00 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.250.000,00

1.02.09.01.01.09. - - 105.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

105.000.000,00

1.02.09.01.01.10. 79.674.000,00 - 550.839.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

471.165.000,00

1.02.09.01.02. - - 95.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

95.000.000,00

1.02.09.01.02.12. - - 95.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

95.000.000,00

1.02.09.01.03. - - 22.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

22.000.000,00

1.02.09.01.03.05. - - 22.000.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

22.000.000,00

1.02.09.01.05. - - 60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

60.000.000,00

1.02.09.01.05.01. - - 60.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00

1.02.09.01.06. - - 17.500.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

17.500.000,00

1.02.09.01.06.01. - - 17.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

17.500.000,00

1.02.09.01.07. - - 30.000.000,00 Program Perencanaan 30.000.000,00

1.02.09.01.07.01. - - 30.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

30.000.000,00

1.02.09.01.15. - 205.200.000,00 490.450.000,00 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

285.250.000,00

1.02.09.01.15.01. - 85.000.000,00 85.000.000,00 Perencanaan pembanguna

prasaranan dan fasilitas perhubungan

-

1.02.09.01.15.04. - - 80.000.000,00 Sosialisasi kebijakan di bidang

perhubungan

80.000.000,00

1.02.09.01.15.07. - 12.000.000,00 110.000.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal

angkutan darat

98.000.000,00

1.02.09.01.15.08. - 108.200.000,00 215.450.000,00 Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan

Jalan

107.250.000,00

1.02.09.01.16. 2.700.000,00 168.000.000,00 470.000.000,00 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

299.300.000,00

1.02.09.01.16.01. 1.200.000,00 - 100.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan bermotor

98.800.000,00

1.02.09.01.16.04. 1.500.000,00 144.000.000,00 150.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan

4.500.000,00

1.02.09.01.16.05. - 24.000.000,00 220.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu,

Halte dan RPPJ

196.000.000,00

Lampiran IV - 20

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.09.01.17. 135.300.000,00 32.060.000,00 902.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

734.640.000,00

1.02.09.01.17.01. - - 30.000.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi para

sopir/juru mudi untuk peningkatan

keselamatan penumpang

30.000.000,00

1.02.09.01.17.04. 2.150.000,00 - 225.000.000,00 Kegiatan uji kelayakan sarana

transportasi guna keselamatan

penumpang

222.850.000,00

1.02.09.01.17.05. 64.750.000,00 - 120.000.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum di jalan

raya

55.250.000,00

1.02.09.01.17.17. - - 208.000.000,00 Koordinasi dalam Peningkatan

Pelayanan Angkutan Orang

208.000.000,00

1.02.09.01.17.18. - - 27.000.000,00 Koordinasi dalam Peningkatan

Pelayanan Angkutan Barang

27.000.000,00

1.02.09.01.17.19. - - 75.000.000,00 Pelayanan Perijinan Angkutan Orang 75.000.000,00

1.02.09.01.17.20. - - 22.000.000,00 Pelayanan perijinan angkutan barang 22.000.000,00

1.02.09.01.17.21. - - 50.000.000,00 Pelayanan pengelolaan perparkiran 50.000.000,00

1.02.09.01.17.22. 68.400.000,00 - 70.000.000,00 Kegiatan Posko Angkuntan Lebaran 1.600.000,00

1.02.09.01.17.24. - 32.060.000,00 45.000.000,00 Kegiatan inventarisasi dan analisis

data pelayanan multimoda

12.940.000,00

1.02.09.01.17.25. - - 30.000.000,00 Kegiatan dalam pelayanan multimoda 30.000.000,00

1.02.09.01.19. 1.200.000,00 311.200.000,00 595.000.000,00 Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas

282.600.000,00

1.02.09.01.19.01. - 281.200.000,00 295.000.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 13.800.000,00

1.02.09.01.19.02. 1.200.000,00 - 270.000.000,00 Pengadaan Marka Jalan 268.800.000,00

1.02.09.01.19.03. - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan -

1.02.10. 21.745.000,00 694.599.000,00 4.296.527.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.580.183.000,00

1.02.10.01. 21.745.000,00 694.599.000,00 3.236.741.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

2.520.397.000,00

1.02.10.01.01. 17.367.000,00 - 521.785.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

504.418.000,00

1.02.10.01.01.01. - - 11.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat 11.600.000,00

1.02.10.01.01.02. - - 98.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

98.000.000,00

1.02.10.01.01.03. - - 22.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

22.000.000,00

1.02.10.01.01.06. - - 48.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 48.000.000,00

1.02.10.01.01.07. 17.367.000,00 - 81.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

63.633.000,00

1.02.10.01.01.08. - - 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00

1.02.10.01.01.09. - - 65.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

65.000.000,00

1.02.10.01.01.10. - - 181.185.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

181.185.000,00

1.02.10.01.02. 1.200.000,00 66.799.000,00 110.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

42.251.000,00

1.02.10.01.02.07. 1.200.000,00 66.799.000,00 68.250.000,00 Pengadaan perlengkapan dan

peralatan kantor dan gedung kantor

251.000,00

1.02.10.01.02.12. - - 42.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

42.000.000,00

1.02.10.01.03. - - 4.782.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

4.782.000,00

1.02.10.01.03.05. - - 4.782.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

4.782.000,00

1.02.10.01.05. - - 34.714.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

34.714.000,00

1.02.10.01.05.01. - - 34.714.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 34.714.000,00

1.02.10.01.06. 1.530.000,00 - 15.790.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

14.260.000,00

1.02.10.01.06.01. 1.530.000,00 - 15.790.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

14.260.000,00

1.02.10.01.07. 448.000,00 - 21.555.000,00 Program Perencanaan 21.107.000,00

1.02.10.01.07.01. 448.000,00 - 21.555.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

21.107.000,00

1.02.10.01.15. 1.200.000,00 506.800.000,00 1.017.012.000,00 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

509.012.000,00

Lampiran IV - 21

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.10.01.15.02. - 318.000.000,00 657.741.000,00 Pembinaan dan pengembangan

jaringan komunikasi dan informasi

339.741.000,00

1.02.10.01.15.05. 1.200.000,00 77.300.000,00 79.800.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.300.000,00

1.02.10.01.15.06. - 71.500.000,00 139.530.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem

informasi

68.030.000,00

1.02.10.01.15.07. - 40.000.000,00 139.941.000,00 Perencanaan dan pengembangan

kebijakan komunikasi dan informasi

99.941.000,00

1.02.10.01.17. - - 164.125.000,00 Program fasilitasi Peningkatan

SDM bidang komunikasi dan

informasi

164.125.000,00

1.02.10.01.17.01. - - 164.125.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang

komunikasi dan informasi

164.125.000,00

1.02.10.01.18. - - 1.187.093.000,00 Program kerjasama informasi

dan media massa

1.187.093.000,00

1.02.10.01.18.02. - - 509.280.000,00 Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

509.280.000,00

1.02.10.01.18.03. - - 59.576.000,00 Penyebarluasan informasi yang

bersifat penyuluhan bagi masyarakat

59.576.000,00

1.02.10.01.18.05. - - 114.800.000,00 Kegiatan penyebarluasan informasi

Pembangunan Melalui Operasional

Radio Suara Serasi

114.800.000,00

1.02.10.01.18.06. - - 383.800.000,00 Kegiatan Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah melalui dokumen

dan Advedtorial

383.800.000,00

1.02.10.01.18.07. - - 55.798.000,00 Kegiatan penyebarluasan Informasi

Pembangunan daerah melalui

penerbitan Majalah Gema Serasi

55.798.000,00

1.02.10.01.18.08. - - 63.839.000,00 Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

melalui PPID

63.839.000,00

1.02.10.01.23. - 121.000.000,00 159.635.000,00 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

38.635.000,00

1.02.10.01.23.01. - 121.000.000,00 159.635.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap

layanan publik

38.635.000,00

4.01.03.01. - - 175.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 175.000.000,00

4.01.03.01.18. - - 175.000.000,00 Program kerjasama informasi

dan media massa

175.000.000,00

4.01.03.01.18.04. - - 175.000.000,00 Kegiatan Penyebarluasan Informasi

Pembangunan daerah Melalui

Peresmian Proyek se Kabupaten

Semarang

175.000.000,00

4.01.04.01. - - 884.786.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

884.786.000,00

4.01.04.01.18. - - 884.786.000,00 Program kerjasama informasi

dan media massa

884.786.000,00

4.01.04.01.18.02. - - 884.786.000,00 Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

884.786.000,00

1.02.11. 201.658.000,00 56.200.000,00 5.244.731.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

4.986.873.000,00

1.02.11.01. 201.658.000,00 56.200.000,00 5.244.731.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,

PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

4.986.873.000,00

1.02.11.01.01. 184.411.000,00 - 3.831.731.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.647.320.000,00

1.02.11.01.01.01. - - 17.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 17.500.000,00

1.02.11.01.01.02. - - 530.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

530.000.000,00

1.02.11.01.01.06. 1.200.000,00 - 481.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 479.800.000,00

1.02.11.01.01.07. 66.955.000,00 - 120.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

53.045.000,00

1.02.11.01.01.08. 10.024.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.976.000,00

1.02.11.01.01.09. - - 130.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

130.000.000,00

1.02.11.01.01.10. 106.232.000,00 - 2.529.231.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

2.422.999.000,00

1.02.11.01.02. - - 80.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

80.000.000,00

1.02.11.01.02.12. - - 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

60.000.000,00

1.02.11.01.02.14. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan gedung

kantor

20.000.000,00

Lampiran IV - 22

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.11.01.03. 3.899.000,00 - 17.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

13.101.000,00

1.02.11.01.03.05. 3.899.000,00 - 17.000.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

13.101.000,00

1.02.11.01.05. 70.000,00 - 165.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

164.930.000,00

1.02.11.01.05.01. 70.000,00 - 165.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 164.930.000,00

1.02.11.01.06. 4.538.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

20.462.000,00

1.02.11.01.06.01. 4.538.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

20.462.000,00

1.02.11.01.07. 4.690.000,00 - 35.000.000,00 Program Perencanaan 30.310.000,00

1.02.11.01.07.01. 4.690.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

30.310.000,00

1.02.11.01.16. - 21.000.000,00 318.000.000,00 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

297.000.000,00

1.02.11.01.16.03. - - 35.000.000,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan

usaha bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

35.000.000,00

1.02.11.01.16.04. - - 118.000.000,00 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI 118.000.000,00

1.02.11.01.16.05. - 21.000.000,00 55.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan sarana

promosi hasil produksi

34.000.000,00

1.02.11.01.16.06. - - 50.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

50.000.000,00

1.02.11.01.16.07. - - 60.000.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan

koperasi/ KUD

60.000.000,00

1.02.11.01.17. 1.900.000,00 35.200.000,00 568.000.000,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

530.900.000,00

1.02.11.01.17.01. - - 10.000.000,00 Sosialisasi dukungan informasi

penyediaan permodalan

10.000.000,00

1.02.11.01.17.06. - 35.200.000,00 40.000.000,00 Pengembangan sarana pemasaran

produk Usaha Mikro Kecil Menengah

4.800.000,00

1.02.11.01.17.07. - - 18.000.000,00 Peningkatan jaringan kerjasama antar

lembaga

18.000.000,00

1.02.11.01.17.09. 1.900.000,00 - 500.000.000,00 Penyelenggaraan promosi produk

Usaha Mikro Kecil Menengah

498.100.000,00

1.02.11.01.18. 2.150.000,00 - 205.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

202.850.000,00

1.02.11.01.18.05. 1.200.000,00 - 70.000.000,00 Permbinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi berprestasi

68.800.000,00

1.02.11.01.18.11. - - 15.000.000,00 Penilaian kesehatan koperasi 15.000.000,00

1.02.11.01.18.13. 950.000,00 - 55.000.000,00 Pembinaan, pemeriksaan dan

pengawasan KUMKM

54.050.000,00

1.02.11.01.18.15. - - 65.000.000,00 Pembentukan dan Evaluasi

Kelembagaan Koperasi

65.000.000,00

1.02.12. 33.100.000,00 35.950.000,00 1.631.669.000,00 PENANAMAN MODAL 1.562.619.000,00

1.02.12.01. 33.100.000,00 35.950.000,00 1.631.669.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.562.619.000,00

1.02.12.01.01. 19.098.000,00 - 541.821.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

522.723.000,00

1.02.12.01.01.01. - - 10.621.000,00 Pengelolaan surat menyurat 10.621.000,00

1.02.12.01.01.02. - - 100.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

100.000.000,00

1.02.12.01.01.03. - - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

10.000.000,00

1.02.12.01.01.06. - - 65.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 65.000.000,00

1.02.12.01.01.07. 19.098.000,00 - 50.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

30.902.000,00

1.02.12.01.01.08. - - 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00

1.02.12.01.01.09. - - 82.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

82.000.000,00

1.02.12.01.01.10. - - 209.200.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

209.200.000,00

1.02.12.01.02. - - 70.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

70.000.000,00

1.02.12.01.02.12. - - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

45.000.000,00

Lampiran IV - 23

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.12.01.02.14. - - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan gedung

kantor

25.000.000,00

1.02.12.01.03. 3.600.000,00 - 8.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

4.400.000,00

1.02.12.01.03.05. 3.600.000,00 - 8.000.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

4.400.000,00

1.02.12.01.05. - - 65.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

65.000.000,00

1.02.12.01.05.01. - - 40.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 40.000.000,00

1.02.12.01.05.02. - - 25.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan

perundang-undangan

25.000.000,00

1.02.12.01.06. 4.158.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

25.842.000,00

1.02.12.01.06.01. 4.158.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

25.842.000,00

1.02.12.01.07. 5.544.000,00 - 50.000.000,00 Program Perencanaan 44.456.000,00

1.02.12.01.07.01. 5.544.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

44.456.000,00

1.02.12.01.15. 700.000,00 - 395.500.000,00 Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

394.800.000,00

1.02.12.01.15.05. - - 25.000.000,00 Koordinasi perencanaan dan

pengembangan penanaman modal

25.000.000,00

1.02.12.01.15.08. - - 30.000.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan,

pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal

30.000.000,00

1.02.12.01.15.09. 700.000,00 - 78.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM guna

peningkatan pelayanan investasi

77.300.000,00

1.02.12.01.15.10. - - 115.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi 115.000.000,00

1.02.12.01.15.11. - - 47.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 47.500.000,00

1.02.12.01.15.12. - - 100.000.000,00 Penyusunan buku rencana umum

penanaman modal

100.000.000,00

1.02.12.01.16. - 35.950.000,00 446.348.000,00 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

410.398.000,00

1.02.12.01.16.04. - 35.950.000,00 50.000.000,00 Pengembangan System Informasi

Penanaman Modal

14.050.000,00

1.02.12.01.16.12. - - 56.348.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan

dan Peningkatan Pelayanan Perizinan

Usaha

56.348.000,00

1.02.12.01.16.13. - - 60.000.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan

dan Peningkatan Pelayanan Perizinan

Penanaman Modal dan Non Usaha

60.000.000,00

1.02.12.01.16.14. - - 65.000.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan

dan Peningkatan Pelayanan Perizinan

Dasar

65.000.000,00

1.02.12.01.16.15. - - 65.000.000,00 Penyederhanaan Prosedur Perizinan

dan Peningkatan Pelayanan Perizinan

Tertentu

65.000.000,00

1.02.12.01.16.16. - - 150.000.000,00 Pelayanan Publik Yang Prima 150.000.000,00

1.02.12.01.17. - - 25.000.000,00 Program Penyiapan Potensi

Sumber Daya, Sarana dan

Prasarana Daerah

25.000.000,00

1.02.12.01.17.01. - - 25.000.000,00 Kajian potensi sumber daya yang

terkait dengan investasi

25.000.000,00

1.02.13. 3.100.000,00 45.802.000,00 1.879.689.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.830.787.000,00

1.01.01.01. 3.100.000,00 45.802.000,00 1.860.689.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1.811.787.000,00

1.01.01.01.16. 700.000,00 - 428.449.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

427.749.000,00

1.01.01.01.16.01. 700.000,00 - 403.795.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan 403.095.000,00

1.01.01.01.16.07. - - 24.654.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan

lingkungan

24.654.000,00

1.01.01.01.20. - - 902.280.000,00 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

902.280.000,00

1.01.01.01.20.03. - - 149.907.000,00 Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat

149.907.000,00

1.01.01.01.20.04. - - 149.844.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi

di tingkat daerah

149.844.000,00

1.01.01.01.20.06. - - 333.199.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 333.199.000,00

1.01.01.01.20.08. - - 149.330.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan

olahraga yang berdedikasi dan

berprestasi

149.330.000,00

Lampiran IV - 24

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.01.20.14. - - 120.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang

di masyarakat

120.000.000,00

1.01.01.01.21. 2.400.000,00 45.802.000,00 529.960.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

481.758.000,00

1.01.01.01.21.07. 2.400.000,00 45.802.000,00 529.960.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

prasarana olahraga

481.758.000,00

4.01.03.01. - - 19.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 19.000.000,00

4.01.03.01.16. - - 19.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

19.000.000,00

4.01.03.01.16.03. - - 19.000.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial

kepemudaan

19.000.000,00

1.02.14. - - 419.285.000,00 STATISTIK 419.285.000,00

1.02.10.01. - - 419.285.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

419.285.000,00

1.02.10.01.15. - - 419.285.000,00 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

419.285.000,00

1.02.10.01.15.01. - - 239.590.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data

dan statistik daerah

239.590.000,00

1.02.10.01.15.04. - - 179.695.000,00 Pengolahan, updating dan analisis data

PDRB

179.695.000,00

1.02.15. - - 59.800.000,00 PERSANDIAN 59.800.000,00

1.02.10.01. - - 59.800.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

59.800.000,00

1.02.10.01.01. - - 59.800.000,00 Program Persandian 59.800.000,00

1.02.10.01.01.01. - - 59.800.000,00 Pengelolaan Persandian 59.800.000,00

1.02.16. 3.600.000,00 288.965.000,00 2.446.107.000,00 KEBUDAYAAN 2.153.542.000,00

1.01.01.01. 3.600.000,00 288.965.000,00 2.446.107.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.153.542.000,00

1.01.01.01.15. - - 1.052.176.000,00 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.052.176.000,00

1.01.01.01.15.01. - - 1.052.176.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat

budaya daerah

1.052.176.000,00

1.01.01.01.16. 2.400.000,00 288.965.000,00 478.396.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

187.031.000,00

1.01.01.01.16.05. - - 78.396.000,00 Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, museum dan peninggalan

bawah air

78.396.000,00

1.01.01.01.16.11. 2.400.000,00 288.965.000,00 400.000.000,00 Pendukungan pengelolaan museum

dan taman budaya di daerah

108.635.000,00

1.01.01.01.17. 1.200.000,00 - 915.535.000,00 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

914.335.000,00

1.01.01.01.17.01. 1.200.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

148.800.000,00

1.01.01.01.17.04. - - 520.000.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman

budaya daerah

520.000.000,00

1.01.01.01.17.05. - - 159.194.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival

budaya daerah

159.194.000,00

1.01.01.01.17.06. - - 86.341.000,00 Seminar dalam rangka revitalisasi dan

reaktualisasi budaya lokal

86.341.000,00

1.02.17. 11.512.000,00 95.340.000,00 582.008.000,00 PERPUSTAKAAN 475.156.000,00

1.02.18.01. 11.512.000,00 95.340.000,00 582.008.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN

475.156.000,00

1.02.18.01.15. 11.512.000,00 95.340.000,00 582.008.000,00 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

475.156.000,00

1.02.18.01.15.01. 9.817.000,00 - 187.587.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan

membaca untuk mendorong

terwujudnya masyarakat pembelajar

177.770.000,00

1.02.18.01.15.02. - - 30.000.000,00 Pengembangan minat dan budaya

baca

30.000.000,00

1.02.18.01.15.03. - - 28.160.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi

pada perpustakaan umum,

perpustakaan khusus, perpustakaan

sekolah dan perpustakaan masyarakat

28.160.000,00

1.02.18.01.15.08. - - 98.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan

budaya baca

98.000.000,00

1.02.18.01.15.09. 1.695.000,00 95.340.000,00 223.261.000,00 Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah

126.226.000,00

1.02.18.01.15.10. - - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00

1.02.18. 50.794.000,00 203.896.000,00 1.415.089.000,00 KEARSIPAN 1.160.399.000,00

1.02.18.01. 50.794.000,00 203.896.000,00 1.378.752.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN

1.124.062.000,00

Lampiran IV - 25

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.18.01.01. 44.708.000,00 - 545.464.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

500.756.000,00

1.02.18.01.01.01. - - 10.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 10.000.000,00

1.02.18.01.01.02. - - 150.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

150.000.000,00

1.02.18.01.01.03. - - 13.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

13.000.000,00

1.02.18.01.01.06. - - 35.776.000,00 Penyediaan Logistik kantor 35.776.000,00

1.02.18.01.01.07. 18.150.000,00 - 21.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

2.850.000,00

1.02.18.01.01.08. - - 10.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00

1.02.18.01.01.09. - - 42.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

42.000.000,00

1.02.18.01.01.10. 26.558.000,00 - 263.688.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

237.130.000,00

1.02.18.01.02. - 190.000.000,00 210.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

20.000.000,00

1.02.18.01.02.07. - 190.000.000,00 190.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan

peralatan kantor dan gedung kantor

-

1.02.18.01.02.12. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

20.000.000,00

1.02.18.01.05. - - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

15.000.000,00

1.02.18.01.05.01. - - 15.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 15.000.000,00

1.02.18.01.06. 3.404.000,00 - 32.618.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

29.214.000,00

1.02.18.01.06.01. 3.404.000,00 - 32.618.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

29.214.000,00

1.02.18.01.07. 1.830.000,00 - 5.000.000,00 Program Perencanaan 3.170.000,00

1.02.18.01.07.01. 1.830.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

3.170.000,00

1.02.18.01.16. - 13.896.000,00 175.000.000,00 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip

daerah

161.104.000,00

1.02.18.01.16.01. - 13.896.000,00 50.000.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

36.104.000,00

1.02.18.01.16.02. - - 75.000.000,00 Pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah

75.000.000,00

1.02.18.01.16.03. - - 50.000.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah

dalam bentuk informatika

50.000.000,00

1.02.18.01.17. - - 280.670.000,00 Program pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana kerasipan

280.670.000,00

1.02.18.01.17.01. - - 26.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana

pengolahan dan penyimpanan arsip

26.000.000,00

1.02.18.01.17.02. - - 254.670.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip

daerah

254.670.000,00

1.02.18.01.18. 852.000,00 - 115.000.000,00 Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

114.148.000,00

1.02.18.01.18.02. - - 40.000.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi

arsip

40.000.000,00

1.02.18.01.18.03. 852.000,00 - 75.000.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di

lingkungan instansi pemerintah/swasta

74.148.000,00

4.01.04.01. - - 36.337.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

36.337.000,00

4.01.04.01.18. - - 36.337.000,00 Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

36.337.000,00

4.01.04.01.18.01. - - 16.044.000,00 Penyusunan dan penerbitan naskah

sumber arsip

16.044.000,00

4.01.04.01.18.02. - - 20.293.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi

arsip

20.293.000,00

2. 538.693.000,00 38.203.274.000,00 77.922.640.000,00 URUSAN PILIHAN 39.180.673.000,00

2.01. 538.693.000,00 38.203.274.000,00 77.922.640.000,00 URUSAN PILIHAN 39.180.673.000,00

2.01.02. 57.828.000,00 15.080.524.000,00 18.862.918.000,00 PARIWISATA 3.724.566.000,00

2.01.02.01. 57.828.000,00 15.080.524.000,00 18.839.193.000,00 DINAS PARIWISATA 3.700.841.000,00

2.01.02.01.01. 23.586.000,00 14.000.000,00 1.632.399.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.594.813.000,00

2.01.02.01.01.01. - - 21.484.000,00 Pengelolaan surat menyurat 21.484.000,00

2.01.02.01.01.02. - 8.000.000,00 267.800.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

259.800.000,00

Lampiran IV - 26

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.02.01.01.03. - - 22.260.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

22.260.000,00

2.01.02.01.01.05. - - 4.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

4.400.000,00

2.01.02.01.01.06. - 1.150.000,00 56.875.000,00 Penyediaan Logistik kantor 55.725.000,00

2.01.02.01.01.07. 23.586.000,00 - 95.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

71.414.000,00

2.01.02.01.01.08. - 4.850.000,00 16.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.650.000,00

2.01.02.01.01.09. - - 73.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

73.000.000,00

2.01.02.01.01.10. - - 1.075.080.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

1.075.080.000,00

2.01.02.01.02. - - 42.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

42.300.000,00

2.01.02.01.02.12. - - 42.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

42.300.000,00

2.01.02.01.05. - - 14.752.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

14.752.000,00

2.01.02.01.05.01. - - 14.752.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 14.752.000,00

2.01.02.01.06. 3.480.000,00 - 11.197.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

7.717.000,00

2.01.02.01.06.01. 3.480.000,00 - 11.197.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

7.717.000,00

2.01.02.01.07. 3.480.000,00 - 16.045.000,00 Program Perencanaan 12.565.000,00

2.01.02.01.07.01. 3.480.000,00 - 16.045.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

12.565.000,00

2.01.02.01.15. 2.150.000,00 18.500.000,00 731.500.000,00 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

710.850.000,00

2.01.02.01.15.02. 1.200.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi

informasi dalam pemasaran pariwisata

148.800.000,00

2.01.02.01.15.03. - 18.500.000,00 45.000.000,00 Pengembangan jaringan kerja sama

promosi pariwisata

26.500.000,00

2.01.02.01.15.05. 950.000,00 - 426.500.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar negeri

425.550.000,00

2.01.02.01.15.07. - - 20.000.000,00 Pengembangan Statistik Objek dan

Daya Tarik Wisata

20.000.000,00

2.01.02.01.15.08. - - 40.000.000,00 Pelatihan pemandu wisata terpadu 40.000.000,00

2.01.02.01.15.09. - - 50.000.000,00 Pengembangan Statistik Usaha Jasa

Pariwisata

50.000.000,00

2.01.02.01.16. 25.132.000,00 15.048.024.000,00 15.841.000.000,00 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

767.844.000,00

2.01.02.01.16.02. 11.750.000,00 15.048.024.000,00 15.316.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana pariwisata

256.226.000,00

2.01.02.01.16.07. 2.150.000,00 - 205.000.000,00 Pengembangan, sosialisasi, dan

penerapan serta pengawasan

standardisasi

202.850.000,00

2.01.02.01.16.08. 11.232.000,00 - 320.000.000,00 Operasionalisasi dan pemeliharaan

rutin/ berkala UPT Obyek Wisata

308.768.000,00

2.01.02.01.17. - - 550.000.000,00 Program Pengembangan

Kemitraan

550.000.000,00

2.01.02.01.17.08. - - 550.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

550.000.000,00

4.01.03.01. - - 23.725.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 23.725.000,00

4.01.03.01.16. - - 23.725.000,00 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

23.725.000,00

4.01.03.01.16.06. - - 23.725.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata 23.725.000,00

2.01.03. 93.679.000,00 930.477.000,00 31.303.712.000,00 PERTANIAN 30.279.556.000,00

2.01.03.01. 93.679.000,00 930.477.000,00 31.251.712.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN

PANGAN

30.227.556.000,00

2.01.03.01.01. 63.822.000,00 - 4.445.901.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.382.079.000,00

2.01.03.01.01.01. - - 40.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 40.000.000,00

2.01.03.01.01.02. - - 563.377.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

563.377.000,00

2.01.03.01.01.03. - - 66.921.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

66.921.000,00

2.01.03.01.01.06. - - 250.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 250.000.000,00

2.01.03.01.01.07. 37.264.000,00 - 161.700.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

124.436.000,00

Lampiran IV - 27

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.03.01.01.08. - - 40.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.000.000,00

2.01.03.01.01.09. - - 127.718.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

127.718.000,00

2.01.03.01.01.10. 26.558.000,00 - 3.196.185.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

3.169.627.000,00

2.01.03.01.02. 800.000,00 - 250.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

249.200.000,00

2.01.03.01.02.12. 800.000,00 - 250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

249.200.000,00

2.01.03.01.03. 4.661.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

35.339.000,00

2.01.03.01.03.05. 4.661.000,00 - 40.000.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

35.339.000,00

2.01.03.01.06. - - 60.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

60.000.000,00

2.01.03.01.06.01. - - 60.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

60.000.000,00

2.01.03.01.07. 3.700.000,00 - 115.000.000,00 Program Perencanaan 111.300.000,00

2.01.03.01.07.01. 3.700.000,00 - 115.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

111.300.000,00

2.01.03.01.15. - - 40.000.000,00 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

40.000.000,00

2.01.03.01.15.01. - - 40.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 40.000.000,00

2.01.03.01.16. 950.000,00 23.500.000,00 16.065.588.000,00 Program Peningkatan Produksi

Pangan

16.041.138.000,00

2.01.03.01.16.05. - - 761.000.000,00 Pengembangan Intensifikasi tanaman

padi, palawija

761.000.000,00

2.01.03.01.16.06. - - 4.672.988.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman 4.672.988.000,00

2.01.03.01.16.08. 950.000,00 23.500.000,00 100.000.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan 75.550.000,00

2.01.03.01.16.15. - - 10.161.600.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas

dan mutu produk perkebunan, produk

pertanian

10.161.600.000,00

2.01.03.01.16.17. - - 150.000.000,00 Pengembangan Intensifikasi tanaman

hortikultura

150.000.000,00

2.01.03.01.16.20. - - 220.000.000,00 Perlindungan tanaman pangan dan

hortikultura

220.000.000,00

2.01.03.01.17. 9.450.000,00 - 394.331.000,00 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi

pertanian/perkebunan

384.881.000,00

2.01.03.01.17.05. 9.450.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharan rutin/berkala sarana dan

prasarana pasar kecamatan/pedesaan

produksi hasil pertanian/perkebunan

140.550.000,00

2.01.03.01.17.07. - - 244.331.000,00 Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggul daerah

244.331.000,00

2.01.03.01.18. - - 2.423.990.000,00 Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

2.423.990.000,00

2.01.03.01.18.02. - - 2.423.990.000,00 Pengadaan sarana dan prasaranan

teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna

2.423.990.000,00

2.01.03.01.19. 1.200.000,00 100.950.000,00 4.758.500.000,00 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

4.656.350.000,00

2.01.03.01.19.02. 1.200.000,00 100.950.000,00 300.000.000,00 Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

197.850.000,00

2.01.03.01.19.03. - - 4.458.500.000,00 Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

4.458.500.000,00

2.01.03.01.20. - - 537.300.000,00 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

537.300.000,00

2.01.03.01.20.01. - - 522.300.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga

penyuluh pertanian/perkebunan

522.300.000,00

2.01.03.01.20.02. - - 15.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan tenaga

penyuluh pertanian/perkebunan

15.000.000,00

2.01.03.01.21. 1.200.000,00 3.300.000,00 372.234.000,00 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

367.734.000,00

2.01.03.01.21.01. - - 79.000.000,00 Pendataan masalah peternakan 79.000.000,00

2.01.03.01.21.02. - 3.300.000,00 83.234.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular ternak

79.934.000,00

2.01.03.01.21.03. - - 50.000.000,00 Pengendalian / Pemusnahan ternak

yang terjangkit penyakit endemik

50.000.000,00

2.01.03.01.21.04. - - 45.000.000,00 Pengawasan perdagangan ternak

antar daerah

45.000.000,00

2.01.03.01.21.05. 1.200.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana

Pelayanan Kesehatan Ternak

98.800.000,00

Lampiran IV - 28

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.03.01.21.06. - - 15.000.000,00 Operasionalisasi UPTD Labkeswan

dan Puskeswan

15.000.000,00

2.01.03.01.22. - 16.369.000,00 357.000.000,00 Program peningkatan produksi

hasil peternakan

340.631.000,00

2.01.03.01.22.02. - - 170.000.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak 170.000.000,00

2.01.03.01.22.05. - 16.369.000,00 65.000.000,00 Penelitian dan pengolahan gizi dan

pakan ternak

48.631.000,00

2.01.03.01.22.11. - - 122.000.000,00 Pembinaan dan pengamanan

perbibitan ternak

122.000.000,00

2.01.03.01.23. 7.896.000,00 483.053.000,00 835.943.000,00 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi peternakan

344.994.000,00

2.01.03.01.23.03. - 483.053.000,00 497.943.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana

pasar produksi hasil peternakan

14.890.000,00

2.01.03.01.23.05. 7.896.000,00 - 63.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana pasar produksi hasil

peternakan

55.104.000,00

2.01.03.01.23.07. - - 175.000.000,00 Promosi atas hasil produksi

peternakan unggulan daerah

175.000.000,00

2.01.03.01.23.13. - - 100.000.000,00 Pengembangan Usaha Agribisnis

Peternakan

100.000.000,00

2.01.03.01.25. - 303.305.000,00 555.925.000,00 Program Peningkatan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

252.620.000,00

2.01.03.01.25.01. - 300.500.000,00 435.925.000,00 Pengamanan produk hewan dan

ikutannya

135.425.000,00

2.01.03.01.25.02. - - 60.000.000,00 Pengendalian, Penanggulangan

Penyakit Zoonosa dan Peningkatan

Kesejahteraan Hewan

60.000.000,00

2.01.03.01.25.03. - 2.805.000,00 60.000.000,00 Operasionalisasi UPTD RPH / RPU 57.195.000,00

4.01.03.01. - - 52.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 52.000.000,00

4.01.03.01.16. - - 52.000.000,00 Program Peningkatan Produksi

Pangan

52.000.000,00

4.01.03.01.16.03. - - 52.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kebijakan subsidi pertanian

52.000.000,00

2.01.06. 8.250.000,00 707.908.000,00 2.819.738.000,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.103.580.000,00

2.01.03.01. 8.250.000,00 707.908.000,00 2.819.738.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN

PANGAN

2.103.580.000,00

2.01.03.01.20. 1.200.000,00 707.908.000,00 1.735.238.000,00 Program pengembangan

budidaya perikanan

1.026.130.000,00

2.01.03.01.20.01. - - 70.000.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul 70.000.000,00

2.01.03.01.20.02. - - 600.000.000,00 Pendampingan pada kelompok tani

pembudidaya ikan

600.000.000,00

2.01.03.01.20.03. - - 94.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan

perikanan

94.000.000,00

2.01.03.01.20.04. 1.200.000,00 - 218.700.000,00 Operasionalisasi Balai Benih Ikan 217.500.000,00

2.01.03.01.20.05. - 707.908.000,00 752.538.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perikanan Budidaya

44.630.000,00

2.01.03.01.21. 7.050.000,00 - 1.029.500.000,00 Program pengembangan

perikanan tangkap

1.022.450.000,00

2.01.03.01.21.03. 950.000,00 - 64.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala tempat

pelelangan ikan

63.550.000,00

2.01.03.01.21.06. 4.900.000,00 - 808.000.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perikanan Tangkap

803.100.000,00

2.01.03.01.21.07. 1.200.000,00 - 157.000.000,00 Pemberdayaan nelayan dan

peningkatan pelestarian sumber daya

ikan

155.800.000,00

2.01.03.01.23. - - 55.000.000,00 Program optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan

55.000.000,00

2.01.03.01.23.02. - - 40.000.000,00 Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

40.000.000,00

2.01.03.01.23.05. - - 15.000.000,00 Operasionalisasi Pasar Ikan Heigenis 15.000.000,00

2.01.07. 377.036.000,00 21.484.365.000,00 24.287.710.000,00 PERDAGANGAN 2.426.309.000,00

1.02.11.01. 377.036.000,00 21.484.365.000,00 24.197.710.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,

PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

2.336.309.000,00

1.02.11.01.15. 8.200.000,00 70.299.000,00 1.440.354.000,00 Program Perlindungan Konsumen

dan pengamanan perdagangan

1.361.855.000,00

1.02.11.01.15.03. - - 40.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa

40.000.000,00

1.02.11.01.15.04. - 63.299.000,00 100.000.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan

UPT kemetrologian daerah

36.701.000,00

1.02.11.01.15.05. 6.050.000,00 - 950.354.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Pasar

944.304.000,00

Lampiran IV - 29

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.11.01.15.06. 2.150.000,00 7.000.000,00 350.000.000,00 Pengelolaan dan Penyediaan Sarana

prasarana Pasar

340.850.000,00

1.02.11.01.17. - - 14.000.000,00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

14.000.000,00

1.02.11.01.17.04. - - 14.000.000,00 Pengembangan data base informasi

potensi unggulan

14.000.000,00

1.02.11.01.18. 368.836.000,00 21.414.066.000,00 22.703.356.000,00 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negri

920.454.000,00

1.02.11.01.18.01. 1.900.000,00 - 200.000.000,00 Penyempurnaan perangkat peraturan,

kebijakan dan pelaksanaan

operasional

198.100.000,00

1.02.11.01.18.03. - - 50.000.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi

barang / produk

50.000.000,00

1.02.11.01.18.05. 950.000,00 - 40.000.000,00 Pengembangan pasar lelang daerah 39.050.000,00

1.02.11.01.18.06. - - 35.000.000,00 Peningkatan sistem dan jaringan

informasi perdagangan

35.000.000,00

1.02.11.01.18.07. - - 107.000.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan

produk dalam negri

107.000.000,00

1.02.11.01.18.08. 8.250.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Pasar

Tradisional

91.750.000,00

1.02.11.01.18.09. 357.736.000,00 21.414.066.000,00 22.171.356.000,00 Pengembangan Sarana Dan Prasarana

Distribusi

399.554.000,00

1.02.11.01.19. - - 40.000.000,00 Program Pembinaan pedagang

kaki lima dan asongan

40.000.000,00

1.02.11.01.19.01. - - 40.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

pedagang kakilima dan asongan

40.000.000,00

4.01.03.01. - - 90.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 90.000.000,00

4.01.03.01.15. - - 90.000.000,00 Program Perlindungan Konsumen

dan pengamanan perdagangan

90.000.000,00

4.01.03.01.15.03. - - 20.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa

20.000.000,00

4.01.03.01.15.10. - - 70.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 70.000.000,00

2.01.08. 1.900.000,00 - 509.145.000,00 PERINDUSTRIAN 507.245.000,00

1.02.11.01. 1.900.000,00 - 415.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,

PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

413.100.000,00

1.02.11.01.15. - - 75.000.000,00 Program peningkatan Kapasitas

Iptek Sistem Produksi

75.000.000,00

1.02.11.01.15.06. - - 75.000.000,00 Penguatan kemampuan industri

berbasis teknologi

75.000.000,00

1.02.11.01.16. 1.900.000,00 - 250.000.000,00 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

248.100.000,00

1.02.11.01.16.01. 950.000,00 - 150.000.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan

menengah terhadap pemanfaatan

sumber daya

149.050.000,00

1.02.11.01.16.03. 950.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan kebijakan industri terkait

dan industri penunjang industri kecil

dan menengah

99.050.000,00

1.02.11.01.17. - - 60.000.000,00 Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri

60.000.000,00

1.02.11.01.17.03. - - 60.000.000,00 Perluasan penerapan SNI untuk

mendorong daya saing industri

manufaktur

60.000.000,00

1.02.11.01.19. - - 30.000.000,00 Program Pengembangan

sentra-sentra industri potensial

30.000.000,00

1.02.11.01.19.02. - - 30.000.000,00 Penyediaan sarana informasi yang

dapat diakses masyarakat

30.000.000,00

4.01.03.01. - - 94.145.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 94.145.000,00

4.01.03.01.16. - - 94.145.000,00 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

94.145.000,00

4.01.03.01.16.06. - - 65.000.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri

mikro, kecil dan menengah dengan

swasta

65.000.000,00

4.01.03.01.16.07. - - 29.145.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 29.145.000,00

2.01.09. - - 139.417.000,00 TRANSMIGRASI 139.417.000,00

1.02.01.01. - - 139.417.000,00 DINAS TENAGA KERJA 139.417.000,00

1.02.01.01.15. - - 108.146.000,00 Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

108.146.000,00

1.02.01.01.15.02. - - 69.665.000,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah,

antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan

transmigrasi

69.665.000,00

Lampiran IV - 30

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.01.15.05. - - 38.481.000,00 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan

serta penempatan transmigrasi untuk

memenuhi kebutuhan SDM

38.481.000,00

1.02.01.01.16. - - 31.271.000,00 Program Transmigrasi Lokal 31.271.000,00

1.02.01.01.16.01. - - 5.010.000,00 Penyuluhan Transmigrasi Lokal 5.010.000,00

1.02.01.01.16.02. - - 26.261.000,00 Pelatihan transmigrasi lokal 26.261.000,00

3. 346.335.000,00 4.241.311.000,00 21.090.239.000,00 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 16.502.593.000,00

3.01. 346.335.000,00 4.241.311.000,00 21.090.239.000,00 PENUNJANG 16.502.593.000,00

3.01.01. - 184.900.000,00 425.000.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 240.100.000,00

3.01.02.01. - 184.900.000,00 425.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH

240.100.000,00

3.01.02.01.01. - 184.900.000,00 425.000.000,00 Program Penelitian dan

Pengembangan

240.100.000,00

3.01.02.01.01.01. - - 125.000.000,00 Koordinasi Bidang Penelitian dan

Pengembangan

125.000.000,00

3.01.02.01.01.04. - 184.900.000,00 300.000.000,00 Fasilitasi Kajian dan Riset Daerah 115.100.000,00

3.01.02. 100.916.000,00 2.000.000,00 3.172.050.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.069.134.000,00

3.01.02.01. 100.916.000,00 2.000.000,00 2.967.050.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.864.134.000,00

3.01.02.01.01. 45.333.000,00 - 807.045.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

761.712.000,00

3.01.02.01.01.01. - - 9.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 9.000.000,00

3.01.02.01.01.02. - - 165.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

165.000.000,00

3.01.02.01.01.03. - - 90.700.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

90.700.000,00

3.01.02.01.01.06. - - 105.496.000,00 Penyediaan Logistik kantor 105.496.000,00

3.01.02.01.01.07. 18.775.000,00 - 44.838.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

26.063.000,00

3.01.02.01.01.08. - - 17.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.000.000,00

3.01.02.01.01.09. - - 160.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

160.000.000,00

3.01.02.01.01.10. 26.558.000,00 - 215.011.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

188.453.000,00

3.01.02.01.02. - - 50.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

50.000.000,00

3.01.02.01.02.12. - - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

50.000.000,00

3.01.02.01.03. 2.870.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

4.130.000,00

3.01.02.01.03.05. 2.870.000,00 - 7.000.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

4.130.000,00

3.01.02.01.05. 1.935.000,00 - 180.005.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

178.070.000,00

3.01.02.01.05.01. - - 130.005.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 130.005.000,00

3.01.02.01.05.04. 1.935.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan kapasitas jabatan

fungsional tertentu

48.065.000,00

3.01.02.01.06. 5.803.000,00 - 34.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

28.197.000,00

3.01.02.01.06.01. 5.803.000,00 - 34.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

28.197.000,00

3.01.02.01.07. - - 28.000.000,00 Program Perencanaan 28.000.000,00

3.01.02.01.07.01. - - 28.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

28.000.000,00

3.01.02.01.15. 3.200.000,00 2.000.000,00 141.000.000,00 Program Pengembangan Data/

Informasi

135.800.000,00

3.01.02.01.15.01. 3.200.000,00 - 16.000.000,00 Pengumpulan, updating dan analisis

data informasi capaian target kinerja

program dan kegiatan

12.800.000,00

3.01.02.01.15.05. - 1.100.000,00 50.000.000,00 Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

48.900.000,00

3.01.02.01.15.07. - 900.000,00 75.000.000,00 Penyusunan data base kemiskinan 74.100.000,00

3.01.02.01.16. - - 30.000.000,00 Program Kerjasama

Pembangunan

30.000.000,00

3.01.02.01.16.03. - - 30.000.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga

30.000.000,00

3.01.02.01.21. 39.255.000,00 - 935.000.000,00 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

895.745.000,00

Lampiran IV - 31

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.02.01.21.03. 8.242.000,00 - 160.000.000,00 Penyusunan Rancangan dan

Penetapan RPJMD

151.758.000,00

3.01.02.01.21.04. 11.183.000,00 - 375.000.000,00 Penyusunan RKPD 363.817.000,00

3.01.02.01.21.06. 8.022.000,00 - 95.000.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban

86.978.000,00

3.01.02.01.21.08. 900.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan sistem perencanaan

pembangunan daerah

149.100.000,00

3.01.02.01.21.11. 3.438.000,00 - 55.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

pelaksanaan rencana Pembangunan

Daerah

51.562.000,00

3.01.02.01.21.12. 7.470.000,00 - 100.000.000,00 Evaluasi dokumen perencanaan 92.530.000,00

3.01.02.01.22. - - 350.000.000,00 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

350.000.000,00

3.01.02.01.22.04. - - 200.000.000,00 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

200.000.000,00

3.01.02.01.22.11. - - 38.000.000,00 Koordinasi penanggulangan

kemiskinan

38.000.000,00

3.01.02.01.22.15. - - 112.000.000,00 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 112.000.000,00

3.01.02.01.23. 2.520.000,00 - 305.000.000,00 Program Perencanaan

Pembagunan Sosial Budaya

302.480.000,00

3.01.02.01.23.03. 2.520.000,00 - 285.000.000,00 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan

budaya

282.480.000,00

3.01.02.01.23.06. - - 20.000.000,00 Koordinasi Pendidikan Untuk Semua

(PUS)

20.000.000,00

3.01.02.01.24. - - 100.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

100.000.000,00

3.01.02.01.24.10. - - 100.000.000,00 Koordinasi perencanaan

pembangunan Bidang Pengembangan

Wilayah

100.000.000,00

4.01.03.01. - - 205.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 205.000.000,00

4.01.03.01.16. - - 150.000.000,00 Program Kerjasama

Pembangunan

150.000.000,00

4.01.03.01.16.03. - - 100.000.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga

100.000.000,00

4.01.03.01.16.05. - - 50.000.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000,00

4.01.03.01.21. - - 55.000.000,00 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

55.000.000,00

4.01.03.01.21.05. - - 55.000.000,00 Koordinasi Penyusunan laporan kinerja

Pemerintah Daerah

55.000.000,00

3.01.03. 235.219.000,00 4.054.411.000,00 14.855.642.000,00 KEUANGAN 10.566.012.000,00

3.01.02.01. 11.985.000,00 - 155.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH

143.015.000,00

3.01.02.01.17. 11.985.000,00 - 155.000.000,00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

143.015.000,00

3.01.02.01.17.27. 11.985.000,00 - 155.000.000,00 Penyusunan Rancangan KUA dan

PPAS

143.015.000,00

3.01.03.01. 223.234.000,00 4.054.411.000,00 14.614.929.000,00 BADAN KEUANGAN DAERAH 10.337.284.000,00

3.01.03.01.01. 51.700.000,00 - 5.542.212.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.490.512.000,00

3.01.03.01.01.01. - - 24.706.000,00 Pengelolaan surat menyurat 24.706.000,00

3.01.03.01.01.02. - - 428.344.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

428.344.000,00

3.01.03.01.01.03. 2.850.000,00 - 280.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

277.150.000,00

3.01.03.01.01.05. 11.800.000,00 - 3.074.655.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

3.062.855.000,00

3.01.03.01.01.06. - - 143.837.000,00 Penyediaan Logistik kantor 143.837.000,00

3.01.03.01.01.07. 37.050.000,00 - 122.049.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

84.999.000,00

3.01.03.01.01.08. - - 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,00

3.01.03.01.01.09. - - 63.466.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

63.466.000,00

3.01.03.01.01.10. - - 1.385.155.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

1.385.155.000,00

3.01.03.01.02. - 545.847.000,00 668.016.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

122.169.000,00

3.01.03.01.02.05. - 545.847.000,00 545.847.000,00 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

-

3.01.03.01.02.12. - - 122.169.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

122.169.000,00

Lampiran IV - 32

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.03.01.03. 2.910.000,00 - 12.543.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

9.633.000,00

3.01.03.01.03.05. 2.910.000,00 - 12.543.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

9.633.000,00

3.01.03.01.05. - - 153.061.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

153.061.000,00

3.01.03.01.05.01. - - 129.061.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 129.061.000,00

3.01.03.01.05.02. - - 24.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan

perundang-undangan

24.000.000,00

3.01.03.01.07. 14.273.000,00 - 61.000.000,00 Program Perencanaan 46.727.000,00

3.01.03.01.07.01. 14.273.000,00 - 61.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

46.727.000,00

3.01.03.01.08. 1.200.000,00 - 189.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Umum

187.800.000,00

3.01.03.01.08.01. 1.200.000,00 - 189.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas

Umum

187.800.000,00

3.01.03.01.17. 127.943.000,00 - 2.212.381.000,00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

2.084.438.000,00

3.01.03.01.17.02. 3.573.000,00 - 167.250.000,00 Penyusunan standar satuan harga 163.677.000,00

3.01.03.01.17.06. 36.799.000,00 - 247.598.000,00 Penyusunan Rancangan APBD 210.799.000,00

3.01.03.01.17.10. 20.708.000,00 - 235.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

214.292.000,00

3.01.03.01.17.13. - - 120.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

120.000.000,00

3.01.03.01.17.14. - - 78.834.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah

78.834.000,00

3.01.03.01.17.16. 17.770.000,00 - 289.956.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang

daerah

272.186.000,00

3.01.03.01.17.18. 5.300.000,00 - 353.122.000,00 Revaluasi/ appraisal aset/ barang

daerah

347.822.000,00

3.01.03.01.17.19. - - 177.648.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

177.648.000,00

3.01.03.01.17.20. 15.252.000,00 - 115.951.000,00 Pelaksanaan dan Penatausahaan

APBD

100.699.000,00

3.01.03.01.17.22. 15.495.000,00 - 198.821.000,00 Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan APBD

183.326.000,00

3.01.03.01.17.25. 9.238.000,00 - 107.025.000,00 Pengelolaan Kas Daerah 97.787.000,00

3.01.03.01.17.26. - - 26.361.000,00 Penyusunan pedoman pelaksanaan

APBD

26.361.000,00

3.01.03.01.17.34. 3.808.000,00 - 94.815.000,00 Perencanaan anggaran belanja daerah 91.007.000,00

3.01.03.01.18. - - 69.348.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/ Kota

69.348.000,00

3.01.03.01.18.05. - - 69.348.000,00 Penyusunan rancangan regulasi

pengelolaan keuangan daerah

kabupaten/ kota

69.348.000,00

3.01.03.01.29. 25.208.000,00 3.508.564.000,00 5.707.368.000,00 Program Pengembangan

Peningkatan Pendapatan Daerah

2.173.596.000,00

3.01.03.01.29.01. 3.650.000,00 120.000.000,00 745.742.000,00 Pendaftaran, Pendataan dan

Pemeriksaan Wajib Pajak dan Obyek

Pajak

622.092.000,00

3.01.03.01.29.02. 10.143.000,00 - 758.315.000,00 Penghitungan dan Penetapan Pajak

Daerah dan Pendistribusian SKPD

748.172.000,00

3.01.03.01.29.03. 2.150.000,00 - 344.186.000,00 Penagihan Pajak Daerah dan

Keberatan

342.036.000,00

3.01.03.01.29.04. - 3.374.564.000,00 3.514.125.000,00 Penanganan Pelanggaran Pajak

Daerah

139.561.000,00

3.01.03.01.29.05. 3.432.000,00 - 170.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Pendapatan

Daerah, Koordinasi Pendapatan pajak

dan Retribusi Daerah

166.568.000,00

3.01.03.01.29.07. 5.833.000,00 14.000.000,00 175.000.000,00 Evaluasi Pendapatan Daerah 155.167.000,00

4.01.03.01. - - 85.713.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 85.713.000,00

4.01.03.01.17. - - 85.713.000,00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

85.713.000,00

4.01.03.01.17.17. - - 35.000.000,00 Peningkatan manajemen investasi

daerah

35.000.000,00

4.01.03.01.17.32. - - 24.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi BUMD 24.000.000,00

4.01.03.01.17.33. - - 26.713.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 26.713.000,00

3.01.04. 10.200.000,00 - 2.637.547.000,00 KEPEGAWAIAN 2.627.347.000,00

Lampiran IV - 33

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.04.01. 10.200.000,00 - 2.637.547.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.627.347.000,00

3.01.04.01.01. 10.200.000,00 - 391.276.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

381.076.000,00

3.01.04.01.01.01. - - 26.375.000,00 Pengelolaan surat menyurat 26.375.000,00

3.01.04.01.01.02. - - 110.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

110.000.000,00

3.01.04.01.01.03. - - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

25.000.000,00

3.01.04.01.01.06. - - 60.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 60.000.000,00

3.01.04.01.01.07. 10.200.000,00 - 23.775.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

13.575.000,00

3.01.04.01.01.08. - - 6.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.500.000,00

3.01.04.01.01.09. - - 80.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

80.000.000,00

3.01.04.01.01.10. - - 59.626.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

59.626.000,00

3.01.04.01.02. - - 46.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

46.000.000,00

3.01.04.01.02.12. - - 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

40.000.000,00

3.01.04.01.02.14. - - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan gedung

kantor

6.000.000,00

3.01.04.01.04. - - 36.525.000,00 Program Fasilitas Pindah/Purna

Tugas PNS

36.525.000,00

3.01.04.01.04.01. - - 24.525.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun 24.525.000,00

3.01.04.01.04.02. - - 12.000.000,00 Pemulangan pegawai yang tewas

dalam melaksanakan tugas

12.000.000,00

3.01.04.01.05. - - 14.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

14.500.000,00

3.01.04.01.05.02. - - 14.500.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan

perundang-undangan

14.500.000,00

3.01.04.01.06. - - 8.625.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

8.625.000,00

3.01.04.01.06.01. - - 8.625.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

8.625.000,00

3.01.04.01.07. - - 13.630.000,00 Program Perencanaan 13.630.000,00

3.01.04.01.07.01. - - 13.630.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

13.630.000,00

3.01.04.01.36. - - 759.425.000,00 Program Pendidikan Kedinasan

(Kepegawaian)

759.425.000,00

3.01.04.01.36.02. - - 729.600.000,00 Pendidikan penjenjangan struktural 729.600.000,00

3.01.04.01.36.06. - - 29.825.000,00 Peningkatan ketrampilan dan

profesionalisme

29.825.000,00

3.01.04.01.37. - - 651.666.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

(Kepegawaian)

651.666.000,00

3.01.04.01.37.01. - - 411.866.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan

bagi calon PNS Daerah

411.866.000,00

3.01.04.01.37.03. - - 239.800.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas

dan fungsi bagi PNS daerah

239.800.000,00

3.01.04.01.38. - - 715.900.000,00 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

(Kepegawaian)

715.900.000,00

3.01.04.01.38.01. - - 197.025.000,00 Pembinaan Karier PNS 197.025.000,00

3.01.04.01.38.02. - - 29.625.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS 29.625.000,00

3.01.04.01.38.03. - - 24.600.000,00 Penempatan PNS 24.600.000,00

3.01.04.01.38.04. - - 119.500.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan

pangkat PNS

119.500.000,00

3.01.04.01.38.08. - - 34.775.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS

yang berprestasi

34.775.000,00

3.01.04.01.38.09. - - 44.800.000,00 Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS

44.800.000,00

3.01.04.01.38.11. - - 41.800.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan

ikatan dinas

41.800.000,00

3.01.04.01.38.18. - - 14.825.000,00 Pembinaan Kedisiplinan PNS 14.825.000,00

3.01.04.01.38.19. - - 19.800.000,00 Penyusunan Formasi PNS Daerah 19.800.000,00

3.01.04.01.38.20. - - 39.525.000,00 Manajemen Pengelolaan Data Pegawai 39.525.000,00

Lampiran IV - 34

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.04.01.38.21. - - 149.625.000,00 Pembekalan bagi PNS yang akan purna

tugas

149.625.000,00

4. 1.351.013.000,00 236.130.000,00 55.590.206.000,00 FUNGSI LAINYA 54.003.063.000,00

4.01. 1.351.013.000,00 236.130.000,00 55.590.206.000,00 PENDUKUNG 54.003.063.000,00

4.01.03. 156.352.000,00 145.500.000,00 9.767.246.000,00 UNSUR STAF 9.465.394.000,00

4.01.03.01. 156.352.000,00 145.500.000,00 9.767.246.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 9.465.394.000,00

4.01.03.01.01. 110.385.000,00 - 4.289.018.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.178.633.000,00

4.01.03.01.01.01. 32.940.000,00 - 190.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 157.060.000,00

4.01.03.01.01.02. - - 875.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

875.000.000,00

4.01.03.01.01.03. - - 130.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

130.000.000,00

4.01.03.01.01.06. - - 730.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 730.000.000,00

4.01.03.01.01.07. 77.445.000,00 - 177.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

99.555.000,00

4.01.03.01.01.08. - - 75.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.000.000,00

4.01.03.01.01.09. - - 700.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

700.000.000,00

4.01.03.01.01.10. - - 1.412.018.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

1.412.018.000,00

4.01.03.01.02. 16.104.000,00 125.000.000,00 1.050.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

908.896.000,00

4.01.03.01.02.06. - 125.000.000,00 125.000.000,00 Pengadaan perlengkapan dan

peralatan rumah jabatan/dinas

-

4.01.03.01.02.09. 16.104.000,00 - 190.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan/rumah dinas

173.896.000,00

4.01.03.01.02.11. - - 160.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

160.000.000,00

4.01.03.01.02.12. - - 500.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

500.000.000,00

4.01.03.01.02.13. - - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan rumah

jabatan/dinas

30.000.000,00

4.01.03.01.02.14. - - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan gedung

kantor

45.000.000,00

4.01.03.01.03. 4.392.000,00 - 108.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

103.608.000,00

4.01.03.01.03.02. - - 95.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

95.000.000,00

4.01.03.01.03.05. 4.392.000,00 - 13.000.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

8.608.000,00

4.01.03.01.05. - - 150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

150.000.000,00

4.01.03.01.05.01. - - 150.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00

4.01.03.01.06. - - 80.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

80.000.000,00

4.01.03.01.06.01. - - 80.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

80.000.000,00

4.01.03.01.07. 5.011.000,00 - 24.000.000,00 Program Perencanaan 18.989.000,00

4.01.03.01.07.01. 5.011.000,00 - 24.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

18.989.000,00

4.01.03.01.08. - - 49.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Umum

49.400.000,00

4.01.03.01.08.02. - - 49.400.000,00 Penyelenggaraan Unit Pelayanan

Pengadaan

49.400.000,00

4.01.03.01.16. - - 2.446.850.000,00 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah

2.446.850.000,00

4.01.03.01.16.01. - - 784.600.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/ anggota

organisasi sosial dan masyarakat

784.600.000,00

4.01.03.01.16.02. - - 160.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/ departemen/ lembaga

pemerintah non departemen/ luar

negeri

160.000.000,00

4.01.03.01.16.05. - - 90.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala

daerah/ wakil kepala daerah

90.000.000,00

4.01.03.01.16.06. - - 762.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah lainnya

762.000.000,00

Lampiran IV - 35

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.03.01.16.07. - - 55.000.000,00 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

55.000.000,00

4.01.03.01.16.08. - - 130.000.000,00 Penyelenggaraan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam

daerah bagi Sekda dan Asisten

130.000.000,00

4.01.03.01.16.10. - - 110.000.000,00 Rapat Koordinasi Pengendalian

Operasi Kegiatan (POK)

110.000.000,00

4.01.03.01.16.11. - - 32.250.000,00 Rapat Koordinasi Forum Komunikasi

Pendayagunaan Aparatur Daerah

(Forkompanda)

32.250.000,00

4.01.03.01.16.13. - - 283.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

283.000.000,00

4.01.03.01.16.14. - - 40.000.000,00 Penyusunan Pedoman dan Kajian

Kewenangan Pemerintah Daerah dan

Pelimpahannya

40.000.000,00

4.01.03.01.26. 18.560.000,00 10.000.000,00 788.102.000,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

759.542.000,00

4.01.03.01.26.01. - - 55.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan

peraturan perundang-undangan

55.000.000,00

4.01.03.01.26.03. 17.360.000,00 - 395.102.000,00 Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

377.742.000,00

4.01.03.01.26.04. - - 66.000.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

66.000.000,00

4.01.03.01.26.05. 1.200.000,00 10.000.000,00 125.000.000,00 Publikasi peraturan

perundang-undangan

113.800.000,00

4.01.03.01.26.06. - - 50.000.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan

daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru,lebih

tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan daerah

50.000.000,00

4.01.03.01.26.07. - - 70.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok

KADARKUM Tingkat Kabupaten

Semarang

70.000.000,00

4.01.03.01.26.08. - - 27.000.000,00 Koordinasi, konsultasi, dan advokasi

hukum

27.000.000,00

4.01.03.01.30. 1.900.000,00 10.500.000,00 431.810.000,00 Program Penataan Kelembagaan,

Ketatalaksanaan dan

Pendayagunaan Aparatur Daerah

419.410.000,00

4.01.03.01.30.02. - - 96.810.000,00 Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat

Daerah

96.810.000,00

4.01.03.01.30.04. - - 35.000.000,00 Penyediaan Informasi Kelembagaan 35.000.000,00

4.01.03.01.30.06. - 10.500.000,00 90.000.000,00 Penyusunan informasi

pendayagunaan aparatur daerah

79.500.000,00

4.01.03.01.30.08. 1.900.000,00 - 210.000.000,00 Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan

publik

208.100.000,00

4.01.03.01.32. - - 350.066.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Perkara

Peradilan

350.066.000,00

4.01.03.01.32.01. - - 350.066.000,00 Penanganan Kasus Peradilan 350.066.000,00

4.01.04. 116.791.000,00 89.530.000,00 41.754.683.000,00 UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI

DAN PEMBERIAN DUKUNGAN

TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD

41.548.362.000,00

4.01.04.01. 116.791.000,00 89.530.000,00 41.754.683.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

41.548.362.000,00

4.01.04.01.01. 27.311.000,00 23.658.000,00 1.521.845.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.470.876.000,00

4.01.04.01.01.01. - - 30.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat 30.600.000,00

4.01.04.01.01.02. - - 377.144.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

377.144.000,00

4.01.04.01.01.06. - 23.658.000,00 314.231.000,00 Penyediaan Logistik kantor 290.573.000,00

4.01.04.01.01.07. 21.275.000,00 - 41.009.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

19.734.000,00

4.01.04.01.01.08. - - 18.620.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.620.000,00

4.01.04.01.01.09. - - 130.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

130.000.000,00

4.01.04.01.01.10. 6.036.000,00 - 610.241.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

604.205.000,00

4.01.04.01.02. 1.200.000,00 65.872.000,00 697.198.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

630.126.000,00

4.01.04.01.02.07. - 65.872.000,00 65.872.000,00 Pengadaan perlengkapan dan

peralatan kantor dan gedung kantor

-

4.01.04.01.02.10. 1.200.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

198.800.000,00

Lampiran IV - 36

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.04.01.02.12. - - 360.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

360.000.000,00

4.01.04.01.02.14. - - 71.326.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan gedung

kantor

71.326.000,00

4.01.04.01.03. 3.100.000,00 - 185.650.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

182.550.000,00

4.01.04.01.03.02. 3.100.000,00 - 185.650.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

182.550.000,00

4.01.04.01.05. - - 472.924.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

472.924.000,00

4.01.04.01.05.01. - - 472.924.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 472.924.000,00

4.01.04.01.06. 3.930.000,00 - 13.254.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

9.324.000,00

4.01.04.01.06.01. 3.930.000,00 - 13.254.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

9.324.000,00

4.01.04.01.07. 7.345.000,00 - 40.000.000,00 Program Perencanaan 32.655.000,00

4.01.04.01.07.01. 7.345.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

32.655.000,00

4.01.04.01.15. 73.905.000,00 - 38.823.812.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

38.749.907.000,00

4.01.04.01.15.01. 18.276.000,00 - 5.469.324.000,00 Pembahasan rancangan peraturan

daerah

5.451.048.000,00

4.01.04.01.15.02. - - 38.535.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh agama

38.535.000,00

4.01.04.01.15.03. 13.145.000,00 - 11.419.548.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 11.406.403.000,00

4.01.04.01.15.04. - - 240.000.000,00 Rapat-rapat paripurna 240.000.000,00

4.01.04.01.15.05. 33.034.000,00 - 2.139.178.000,00 Kegiatan Reses 2.106.144.000,00

4.01.04.01.15.06. - - 92.610.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah

92.610.000,00

4.01.04.01.15.07. - - 3.904.222.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

3.904.222.000,00

4.01.04.01.15.09. - - 217.776.000,00 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Pimpinan DPRD dan

Anggota DPRD

217.776.000,00

4.01.04.01.15.10. 9.450.000,00 - 15.302.619.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Ke Luar Daerah

15.293.169.000,00

4.01.05. 1.077.870.000,00 1.100.000,00 4.068.277.000,00 PENGAWASAN 2.989.307.000,00

4.01.05.01. 1.077.870.000,00 1.100.000,00 4.068.277.000,00 INSPEKTORAT 2.989.307.000,00

4.01.05.01.01. 13.500.000,00 1.100.000,00 473.377.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

458.777.000,00

4.01.05.01.01.01. - - 19.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 19.000.000,00

4.01.05.01.01.02. - - 108.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

108.000.000,00

4.01.05.01.01.03. - - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

25.000.000,00

4.01.05.01.01.06. - 1.100.000,00 63.470.000,00 Penyediaan Logistik kantor 62.370.000,00

4.01.05.01.01.07. 13.500.000,00 - 29.780.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

16.280.000,00

4.01.05.01.01.08. - - 11.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.000.000,00

4.01.05.01.01.09. - - 60.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

60.000.000,00

4.01.05.01.01.10. - - 157.127.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

157.127.000,00

4.01.05.01.02. - - 57.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

57.000.000,00

4.01.05.01.02.12. - - 57.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

57.000.000,00

4.01.05.01.03. - - 5.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

5.000.000,00

4.01.05.01.03.05. - - 5.000.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

5.000.000,00

4.01.05.01.05. - - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

50.000.000,00

4.01.05.01.05.02. - - 50.000.000,00 Sosialisasi /Bintek peraturan

perundang-undangan

50.000.000,00

4.01.05.01.06. - - 6.500.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

6.500.000,00

Lampiran IV - 37

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.05.01.06.01. - - 6.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

6.500.000,00

4.01.05.01.07. - - 11.800.000,00 Program Perencanaan 11.800.000,00

4.01.05.01.07.01. - - 11.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

11.800.000,00

4.01.05.01.20. 1.063.810.000,00 - 3.356.100.000,00 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

2.292.290.000,00

4.01.05.01.20.01. 168.000.000,00 - 1.007.100.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala

839.100.000,00

4.01.05.01.20.02. 12.000.000,00 - 105.000.000,00 Penanganan Kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

93.000.000,00

4.01.05.01.20.03. - - 347.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH

347.000.000,00

4.01.05.01.20.04. 88.000.000,00 - 494.900.000,00 Penanganan kasus pada wilayah

pemerintahan dibawahnya

406.900.000,00

4.01.05.01.20.05. - - 90.000.000,00 Inventarisasi temuan pengawasan 90.000.000,00

4.01.05.01.20.06. 55.200.000,00 - 260.000.000,00 Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan

204.800.000,00

4.01.05.01.20.07. - - 70.100.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

70.100.000,00

4.01.05.01.20.08. - - 19.000.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

19.000.000,00

4.01.05.01.20.09. 47.960.000,00 - 77.000.000,00 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

29.040.000,00

4.01.05.01.20.10. 156.850.000,00 - 275.000.000,00 Review Dokumen Rencana

Pembangunan, Anggaran, Laporan

Keuangan Daerah

118.150.000,00

4.01.05.01.20.11. 535.800.000,00 - 611.000.000,00 Pengawasan dan pemberantasan

pungutan liar dalam penyelenggaraan

pemerintahan

75.200.000,00

4.01.05.01.21. 420.000,00 - 32.000.000,00 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

31.580.000,00

4.01.05.01.21.01. 420.000,00 - 32.000.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

31.580.000,00

4.01.05.01.22. - - 1.500.000,00 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

1.500.000,00

4.01.05.01.22.02. - - 1.500.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

1.500.000,00

4.01.05.01.24. 140.000,00 - 75.000.000,00 Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

74.860.000,00

4.01.05.01.24.02. 140.000,00 - 75.000.000,00 Penatausahaan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

74.860.000,00

5. 14.847.000,00 - 1.016.950.000,00 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

1.002.103.000,00

5.01. 14.847.000,00 - 1.016.950.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.002.103.000,00

5.01.01. 14.847.000,00 - 1.016.950.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.002.103.000,00

4.01.03.01. - - 80.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 80.000.000,00

4.01.03.01.17. - - 80.000.000,00 Program pengembangan

wawasan kebangsaan

80.000.000,00

4.01.03.01.17.04. - - 80.000.000,00 Fasilitasi kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai budaya daerah

80.000.000,00

5.01.01.01. 14.847.000,00 - 936.950.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

922.103.000,00

5.01.01.01.01. 11.400.000,00 - 333.714.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

322.314.000,00

5.01.01.01.01.01. - - 6.219.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.219.000,00

5.01.01.01.01.02. - - 62.540.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

62.540.000,00

5.01.01.01.01.03. - - 5.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

5.600.000,00

5.01.01.01.01.06. - - 24.710.000,00 Penyediaan Logistik kantor 24.710.000,00

5.01.01.01.01.07. 11.400.000,00 - 18.451.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

7.051.000,00

5.01.01.01.01.08. - - 8.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000,00

5.01.01.01.01.09. - - 67.534.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

67.534.000,00

Lampiran IV - 38

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.01.01.01.10. - - 140.660.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

140.660.000,00

5.01.01.01.02. - - 21.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

21.150.000,00

5.01.01.01.02.12. - - 16.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

16.150.000,00

5.01.01.01.02.14. - - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan gedung

kantor

5.000.000,00

5.01.01.01.03. - - 1.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.500.000,00

5.01.01.01.03.05. - - 1.500.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

1.500.000,00

5.01.01.01.05. - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

10.000.000,00

5.01.01.01.05.01. - - 10.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00

5.01.01.01.06. - - 4.062.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.062.000,00

5.01.01.01.06.01. - - 4.062.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

4.062.000,00

5.01.01.01.07. 1.647.000,00 - 8.024.000,00 Program Perencanaan 6.377.000,00

5.01.01.01.07.01. 1.647.000,00 - 8.024.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

6.377.000,00

5.01.01.01.17. - - 228.000.000,00 Program pengembangan

wawasan kebangsaan

228.000.000,00

5.01.01.01.17.01. - - 49.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

49.000.000,00

5.01.01.01.17.02. - - 39.500.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan

sosial dikalangan masyarakat

39.500.000,00

5.01.01.01.17.03. - - 49.500.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat

akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

49.500.000,00

5.01.01.01.17.06. - - 90.000.000,00 Seminar, sosialisasi, diskusi,

pembauran Bangsa Indonesia

90.000.000,00

5.01.01.01.18. - - 134.000.000,00 Program kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan

134.000.000,00

5.01.01.01.18.02. - - 134.000.000,00 Seminar, talk show, diskusi

peningkatan wawasan kebangsaan

134.000.000,00

5.01.01.01.21. 1.800.000,00 - 164.500.000,00 Program pendidikan politik

masyarakat

162.700.000,00

5.01.01.01.21.01. - - 116.500.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat 116.500.000,00

5.01.01.01.21.03. - - 43.500.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik 43.500.000,00

5.01.01.01.21.04. 1.800.000,00 - 4.500.000,00 Penyusunan data base partai politik 2.700.000,00

5.01.01.01.23. - - 32.000.000,00 Program Pembinaan Organisasi

Kemasyarakatan

32.000.000,00

5.01.01.01.23.01. - - 10.000.000,00 Pendataan dan verifikasi organisasi

kemasyarakatan

10.000.000,00

5.01.01.01.23.02. - - 15.000.000,00 Penyuluhan organisasi

kemasyarakatan

15.000.000,00

5.01.01.01.23.03. - - 7.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.000.000,00

6. 283.694.000,00 1.681.209.000,00 16.187.167.000,00 KEWILAYAHAN 14.222.264.000,00

6.01. 283.694.000,00 1.681.209.000,00 16.187.167.000,00 KEWILAYAHAN 14.222.264.000,00

6.01.01. 283.694.000,00 1.681.209.000,00 16.187.167.000,00 KECAMATAN 14.222.264.000,00

6.01.01.01. 7.800.000,00 - 524.137.000,00 KECAMATAN GETASAN 516.337.000,00

6.01.01.01.01. 7.800.000,00 - 150.637.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

142.837.000,00

6.01.01.01.01.01. - - 4.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00

6.01.01.01.01.02. - - 35.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

35.000.000,00

6.01.01.01.01.03. - - 5.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

5.500.000,00

6.01.01.01.01.06. - - 20.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.000.000,00

6.01.01.01.01.07. 7.800.000,00 - 18.500.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

10.700.000,00

6.01.01.01.01.08. - - 1.650.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.650.000,00

6.01.01.01.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.01.01.10. - - 40.987.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

40.987.000,00

Lampiran IV - 39

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.01.02. - - 12.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

12.000.000,00

6.01.01.01.02.12. - - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

12.000.000,00

6.01.01.01.03. - - 2.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

2.500.000,00

6.01.01.01.03.05. - - 2.500.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

2.500.000,00

6.01.01.01.06. - - 6.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

6.000.000,00

6.01.01.01.06.01. - - 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

6.000.000,00

6.01.01.01.07. - - 6.000.000,00 Program Perencanaan 6.000.000,00

6.01.01.01.07.01. - - 6.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

6.000.000,00

6.01.01.01.28. - - 347.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

347.000.000,00

6.01.01.01.28.01. - - 58.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 58.000.000,00

6.01.01.01.28.02. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100.000.000,00

6.01.01.01.28.03. - - 130.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

130.000.000,00

6.01.01.01.28.04. - - 52.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

52.000.000,00

6.01.01.01.28.05. - - 7.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 7.000.000,00

6.01.01.02. 7.800.000,00 - 529.249.000,00 KECAMATAN TENGARAN 521.449.000,00

6.01.01.02.01. 7.800.000,00 - 123.249.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

115.449.000,00

6.01.01.02.01.01. - - 6.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00

6.01.01.02.01.02. - - 22.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

22.000.000,00

6.01.01.02.01.03. - - 6.050.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

6.050.000,00

6.01.01.02.01.06. - - 23.408.000,00 Penyediaan Logistik kantor 23.408.000,00

6.01.01.02.01.07. 7.800.000,00 - 11.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

3.200.000,00

6.01.01.02.01.08. - - 2.750.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.750.000,00

6.01.01.02.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.02.01.10. - - 27.041.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

27.041.000,00

6.01.01.02.02. - - 11.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

11.000.000,00

6.01.01.02.02.12. - - 11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

11.000.000,00

6.01.01.02.03. - - 6.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

6.000.000,00

6.01.01.02.03.05. - - 6.000.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

6.000.000,00

6.01.01.02.06. - - 5.500.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.500.000,00

6.01.01.02.06.01. - - 5.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

5.500.000,00

6.01.01.02.07. - - 5.500.000,00 Program Perencanaan 5.500.000,00

6.01.01.02.07.01. - - 5.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

5.500.000,00

6.01.01.02.28. - - 378.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

378.000.000,00

6.01.01.02.28.01. - - 70.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 70.000.000,00

6.01.01.02.28.02. - - 122.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

122.000.000,00

6.01.01.02.28.03. - - 110.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

110.000.000,00

6.01.01.02.28.04. - - 35.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

35.000.000,00

6.01.01.02.28.05. - - 41.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 41.000.000,00

6.01.01.03. 7.800.000,00 - 430.535.000,00 KECAMATAN SUSUKAN 422.735.000,00

Lampiran IV - 40

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.03.01. 7.800.000,00 - 128.822.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

121.022.000,00

6.01.01.03.01.01. - - 5.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00

6.01.01.03.01.02. - - 23.583.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

23.583.000,00

6.01.01.03.01.03. - - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

4.000.000,00

6.01.01.03.01.06. - - 22.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 22.000.000,00

6.01.01.03.01.07. 7.800.000,00 - 18.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

10.200.000,00

6.01.01.03.01.08. - - 2.450.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.450.000,00

6.01.01.03.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.03.01.10. - - 28.789.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

28.789.000,00

6.01.01.03.02. - - 17.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

17.000.000,00

6.01.01.03.02.12. - - 17.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

17.000.000,00

6.01.01.03.06. - - 4.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.000.000,00

6.01.01.03.06.01. - - 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

4.000.000,00

6.01.01.03.07. - - 4.800.000,00 Program Perencanaan 4.800.000,00

6.01.01.03.07.01. - - 4.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

4.800.000,00

6.01.01.03.28. - - 275.913.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

275.913.000,00

6.01.01.03.28.01. - - 45.700.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.700.000,00

6.01.01.03.28.02. - - 98.783.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

98.783.000,00

6.01.01.03.28.03. - - 89.430.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

89.430.000,00

6.01.01.03.28.04. - - 32.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

32.000.000,00

6.01.01.03.28.05. - - 10.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 10.000.000,00

6.01.01.04. 34.358.000,00 - 487.567.000,00 KECAMATAN SURUH 453.209.000,00

6.01.01.04.01. 34.358.000,00 - 138.326.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

103.968.000,00

6.01.01.04.01.01. - - 4.760.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.760.000,00

6.01.01.04.01.02. - - 24.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

24.000.000,00

6.01.01.04.01.03. - - 6.700.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

6.700.000,00

6.01.01.04.01.06. - - 23.832.000,00 Penyediaan Logistik kantor 23.832.000,00

6.01.01.04.01.07. 7.800.000,00 - 20.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

12.200.000,00

6.01.01.04.01.08. - - 2.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00

6.01.01.04.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.04.01.10. 26.558.000,00 - 32.034.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

5.476.000,00

6.01.01.04.02. - - 16.966.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

16.966.000,00

6.01.01.04.02.12. - - 16.966.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

16.966.000,00

6.01.01.04.03. - - 2.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

2.000.000,00

6.01.01.04.03.05. - - 2.000.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

2.000.000,00

6.01.01.04.06. - - 6.115.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

6.115.000,00

6.01.01.04.06.01. - - 6.115.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

6.115.000,00

6.01.01.04.07. - - 5.000.000,00 Program Perencanaan 5.000.000,00

6.01.01.04.07.01. - - 5.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

5.000.000,00

Lampiran IV - 41

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.04.28. - - 319.160.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

319.160.000,00

6.01.01.04.28.01. - - 53.513.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 53.513.000,00

6.01.01.04.28.02. - - 103.039.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

103.039.000,00

6.01.01.04.28.03. - - 106.478.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

106.478.000,00

6.01.01.04.28.04. - - 47.130.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

47.130.000,00

6.01.01.04.28.05. - - 9.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 9.000.000,00

6.01.01.05. 7.800.000,00 - 509.971.000,00 KECAMATAN PABELAN 502.171.000,00

6.01.01.05.01. 7.800.000,00 - 146.577.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

138.777.000,00

6.01.01.05.01.01. - - 4.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00

6.01.01.05.01.02. - - 28.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

28.500.000,00

6.01.01.05.01.03. - - 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

7.500.000,00

6.01.01.05.01.06. - - 26.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 26.000.000,00

6.01.01.05.01.07. 7.800.000,00 - 14.500.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

6.700.000,00

6.01.01.05.01.08. - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.000.000,00

6.01.01.05.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.05.01.10. - - 35.077.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

35.077.000,00

6.01.01.05.02. - - 21.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

21.400.000,00

6.01.01.05.02.12. - - 21.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

21.400.000,00

6.01.01.05.03. - - 3.700.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

3.700.000,00

6.01.01.05.03.05. - - 3.700.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

3.700.000,00

6.01.01.05.06. - - 5.800.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.800.000,00

6.01.01.05.06.01. - - 5.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

5.800.000,00

6.01.01.05.07. - - 5.500.000,00 Program Perencanaan 5.500.000,00

6.01.01.05.07.01. - - 5.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

5.500.000,00

6.01.01.05.28. - - 326.994.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

326.994.000,00

6.01.01.05.28.01. - - 46.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 46.000.000,00

6.01.01.05.28.02. - - 118.600.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

118.600.000,00

6.01.01.05.28.03. - - 114.400.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

114.400.000,00

6.01.01.05.28.04. - - 40.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

40.000.000,00

6.01.01.05.28.05. - - 7.994.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 7.994.000,00

6.01.01.06. 7.800.000,00 - 462.754.000,00 KECAMATAN TUNTANG 454.954.000,00

6.01.01.06.01. 7.800.000,00 - 152.717.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

144.917.000,00

6.01.01.06.01.01. - - 6.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.600.000,00

6.01.01.06.01.02. - - 28.600.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

28.600.000,00

6.01.01.06.01.03. - - 6.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

6.600.000,00

6.01.01.06.01.06. - - 25.372.000,00 Penyediaan Logistik kantor 25.372.000,00

6.01.01.06.01.07. 7.800.000,00 - 19.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

11.200.000,00

6.01.01.06.01.08. - - 4.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.500.000,00

6.01.01.06.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

Lampiran IV - 42

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.06.01.10. - - 37.045.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

37.045.000,00

6.01.01.06.02. - - 16.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

16.500.000,00

6.01.01.06.02.12. - - 16.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

16.500.000,00

6.01.01.06.03. - - 3.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

3.500.000,00

6.01.01.06.03.05. - - 3.500.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

3.500.000,00

6.01.01.06.06. - - 5.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.000.000,00

6.01.01.06.06.01. - - 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

5.000.000,00

6.01.01.06.07. - - 4.950.000,00 Program Perencanaan 4.950.000,00

6.01.01.06.07.01. - - 4.950.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

4.950.000,00

6.01.01.06.28. - - 280.087.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

280.087.000,00

6.01.01.06.28.01. - - 44.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 44.000.000,00

6.01.01.06.28.02. - - 92.850.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

92.850.000,00

6.01.01.06.28.03. - - 99.237.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

99.237.000,00

6.01.01.06.28.04. - - 30.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

30.000.000,00

6.01.01.06.28.05. - - 14.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 14.000.000,00

6.01.01.07. 10.320.000,00 - 561.080.000,00 KECAMATAN BANYUBIRU 550.760.000,00

6.01.01.07.01. 7.800.000,00 - 195.938.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

188.138.000,00

6.01.01.07.01.01. - - 6.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.500.000,00

6.01.01.07.01.02. - - 64.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

64.000.000,00

6.01.01.07.01.03. - - 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

14.000.000,00

6.01.01.07.01.06. - - 25.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 25.000.000,00

6.01.01.07.01.07. 7.800.000,00 - 22.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

14.200.000,00

6.01.01.07.01.08. - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.400.000,00

6.01.01.07.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.07.01.10. - - 37.038.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

37.038.000,00

6.01.01.07.02. - - 37.742.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

37.742.000,00

6.01.01.07.02.12. - - 37.742.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

37.742.000,00

6.01.01.07.03. - - 2.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

2.000.000,00

6.01.01.07.03.05. - - 2.000.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

2.000.000,00

6.01.01.07.06. 1.080.000,00 - 6.200.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.120.000,00

6.01.01.07.06.01. 1.080.000,00 - 6.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

5.120.000,00

6.01.01.07.07. 1.440.000,00 - 6.200.000,00 Program Perencanaan 4.760.000,00

6.01.01.07.07.01. 1.440.000,00 - 6.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

4.760.000,00

6.01.01.07.28. - - 313.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

313.000.000,00

6.01.01.07.28.01. - - 45.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.000.000,00

6.01.01.07.28.02. - - 107.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

107.000.000,00

6.01.01.07.28.03. - - 130.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

130.000.000,00

6.01.01.07.28.04. - - 27.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

27.000.000,00

6.01.01.07.28.05. - - 4.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 4.000.000,00

Lampiran IV - 43

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.08. 11.100.000,00 60.000.000,00 756.234.000,00 KECAMATAN JAMBU 685.134.000,00

6.01.01.08.01. 9.000.000,00 - 218.806.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

209.806.000,00

6.01.01.08.01.01. - - 5.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.000.000,00

6.01.01.08.01.02. - - 52.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

52.000.000,00

6.01.01.08.01.03. - - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

8.000.000,00

6.01.01.08.01.06. - - 18.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 18.000.000,00

6.01.01.08.01.07. 9.000.000,00 - 25.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

16.000.000,00

6.01.01.08.01.08. - - 6.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.500.000,00

6.01.01.08.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.08.01.10. - - 79.306.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

79.306.000,00

6.01.01.08.02. - - 20.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

20.000.000,00

6.01.01.08.02.12. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

20.000.000,00

6.01.01.08.06. - - 6.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

6.000.000,00

6.01.01.08.06.01. - - 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

6.000.000,00

6.01.01.08.07. - - 6.000.000,00 Program Perencanaan 6.000.000,00

6.01.01.08.07.01. - - 6.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

6.000.000,00

6.01.01.08.10. 2.100.000,00 - 42.428.000,00 Program Pendukung Pelayanan

Perkantoran Kelurahan

40.328.000,00

6.01.01.08.10.01. 2.100.000,00 - 42.428.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Gondoriyo

40.328.000,00

6.01.01.08.28. - - 284.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

284.000.000,00

6.01.01.08.28.01. - - 30.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 30.000.000,00

6.01.01.08.28.02. - - 91.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

91.000.000,00

6.01.01.08.28.03. - - 140.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

140.000.000,00

6.01.01.08.28.04. - - 17.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

17.000.000,00

6.01.01.08.28.05. - - 6.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 6.000.000,00

6.01.01.08.40. - - 71.000.000,00 Program Pelayanan Tata

Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

71.000.000,00

6.01.01.08.40.01. - - 71.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Gondoriyo

71.000.000,00

6.01.01.08.41. - 60.000.000,00 108.000.000,00 Program Pelayanan

Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat

48.000.000,00

6.01.01.08.41.01. - 60.000.000,00 108.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Gondoriyo

48.000.000,00

6.01.01.09. 15.000.000,00 - 483.135.000,00 KECAMATAN SUMOWONO 468.135.000,00

6.01.01.09.01. 7.800.000,00 - 154.210.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

146.410.000,00

6.01.01.09.01.01. - - 9.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 9.000.000,00

6.01.01.09.01.02. - - 22.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

22.000.000,00

6.01.01.09.01.03. - - 8.800.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

8.800.000,00

6.01.01.09.01.06. - - 23.377.000,00 Penyediaan Logistik kantor 23.377.000,00

6.01.01.09.01.07. 7.800.000,00 - 18.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

10.200.000,00

6.01.01.09.01.08. - - 3.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.500.000,00

6.01.01.09.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

Lampiran IV - 44

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.09.01.10. - - 44.533.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

44.533.000,00

6.01.01.09.02. - - 12.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

12.650.000,00

6.01.01.09.02.12. - - 12.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

12.650.000,00

6.01.01.09.06. 3.600.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.400.000,00

6.01.01.09.06.01. 3.600.000,00 - 9.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

5.400.000,00

6.01.01.09.07. 3.600.000,00 - 9.000.000,00 Program Perencanaan 5.400.000,00

6.01.01.09.07.01. 3.600.000,00 - 9.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

5.400.000,00

6.01.01.09.28. - - 298.275.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

298.275.000,00

6.01.01.09.28.01. - - 50.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 50.000.000,00

6.01.01.09.28.02. - - 88.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

88.000.000,00

6.01.01.09.28.03. - - 110.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

110.000.000,00

6.01.01.09.28.04. - - 40.275.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

40.275.000,00

6.01.01.09.28.05. - - 10.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 10.000.000,00

6.01.01.10. 26.941.000,00 483.070.000,00 2.489.826.000,00 KECAMATAN AMBARAWA 1.979.815.000,00

6.01.01.10.01. 8.600.000,00 - 356.974.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

348.374.000,00

6.01.01.10.01.01. - - 4.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00

6.01.01.10.01.02. - - 28.800.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

28.800.000,00

6.01.01.10.01.03. - - 3.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

3.400.000,00

6.01.01.10.01.06. - - 20.104.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.104.000,00

6.01.01.10.01.07. 8.600.000,00 - 15.500.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

6.900.000,00

6.01.01.10.01.08. - - 3.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.300.000,00

6.01.01.10.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.10.01.10. - - 256.870.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

256.870.000,00

6.01.01.10.02. - - 12.173.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

12.173.000,00

6.01.01.10.02.12. - - 12.173.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

12.173.000,00

6.01.01.10.03. - - 3.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

3.500.000,00

6.01.01.10.03.05. - - 3.500.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

3.500.000,00

6.01.01.10.06. - - 4.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.000.000,00

6.01.01.10.06.01. - - 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

4.000.000,00

6.01.01.10.07. - - 4.200.000,00 Program Perencanaan 4.200.000,00

6.01.01.10.07.01. - - 4.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

4.200.000,00

6.01.01.10.10. 18.341.000,00 7.995.000,00 434.000.000,00 Program Pendukung Pelayanan

Perkantoran Kelurahan

407.664.000,00

6.01.01.10.10.02. 1.500.000,00 - 55.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Ngampin

53.500.000,00

6.01.01.10.10.03. 4.241.000,00 7.995.000,00 50.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Pojoksari

37.764.000,00

6.01.01.10.10.04. 1.500.000,00 - 37.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Tambakboyo

35.500.000,00

6.01.01.10.10.05. 1.500.000,00 - 39.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Lodoyong

37.500.000,00

6.01.01.10.10.06. 2.700.000,00 - 67.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Kupang

64.300.000,00

6.01.01.10.10.07. 2.700.000,00 - 76.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Kranggan

73.300.000,00

Lampiran IV - 45

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.10.10.08. 2.700.000,00 - 60.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Panjang

57.300.000,00

6.01.01.10.10.09. 1.500.000,00 - 50.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Baran

48.500.000,00

6.01.01.10.28. - - 274.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

274.000.000,00

6.01.01.10.28.01. - - 45.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.000.000,00

6.01.01.10.28.02. - - 87.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

87.000.000,00

6.01.01.10.28.03. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

100.000.000,00

6.01.01.10.28.04. - - 30.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

30.000.000,00

6.01.01.10.28.05. - - 12.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 12.000.000,00

6.01.01.10.40. - - 570.079.000,00 Program Pelayanan Tata

Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

570.079.000,00

6.01.01.10.40.02. - - 64.079.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Ngampin

64.079.000,00

6.01.01.10.40.03. - - 50.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Pojoksari

50.000.000,00

6.01.01.10.40.04. - - 68.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Tambakboyo

68.000.000,00

6.01.01.10.40.05. - - 78.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Lodoyong

78.000.000,00

6.01.01.10.40.06. - - 80.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Kupang

80.000.000,00

6.01.01.10.40.07. - - 75.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Kranggan

75.000.000,00

6.01.01.10.40.08. - - 85.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Panjang

85.000.000,00

6.01.01.10.40.09. - - 70.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Baran

70.000.000,00

6.01.01.10.41. - 475.075.000,00 830.900.000,00 Program Pelayanan

Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat

355.825.000,00

6.01.01.10.41.02. - 60.000.000,00 93.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Ngampin

33.000.000,00

6.01.01.10.41.03. - 60.000.000,00 116.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Pojoksari

56.000.000,00

6.01.01.10.41.04. - 60.000.000,00 110.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Tambakboyo

50.000.000,00

6.01.01.10.41.05. - 51.575.000,00 93.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Lodoyong

41.425.000,00

6.01.01.10.41.06. - 60.000.000,00 114.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Kupang

54.000.000,00

6.01.01.10.41.07. - 60.000.000,00 98.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Kranggan

38.000.000,00

6.01.01.10.41.08. - 63.500.000,00 116.700.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Panjang

53.200.000,00

6.01.01.10.41.09. - 60.000.000,00 90.200.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Baran

30.200.000,00

6.01.01.11. 10.100.000,00 127.502.000,00 1.080.444.000,00 KECAMATAN BAWEN 942.842.000,00

6.01.01.11.01. 8.000.000,00 - 139.053.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

131.053.000,00

6.01.01.11.01.01. - - 6.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00

6.01.01.11.01.02. - - 23.936.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

23.936.000,00

Lampiran IV - 46

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.11.01.03. - - 7.150.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

7.150.000,00

6.01.01.11.01.06. - - 22.726.000,00 Penyediaan Logistik kantor 22.726.000,00

6.01.01.11.01.07. 8.000.000,00 - 20.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

12.000.000,00

6.01.01.11.01.08. - - 2.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.200.000,00

6.01.01.11.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.11.01.10. - - 32.041.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

32.041.000,00

6.01.01.11.02. - - 15.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

15.000.000,00

6.01.01.11.02.12. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

15.000.000,00

6.01.01.11.06. - - 3.500.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

3.500.000,00

6.01.01.11.06.01. - - 3.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

3.500.000,00

6.01.01.11.07. - - 4.000.000,00 Program Perencanaan 4.000.000,00

6.01.01.11.07.01. - - 4.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

4.000.000,00

6.01.01.11.10. 2.100.000,00 7.500.000,00 146.391.000,00 Program Pendukung Pelayanan

Perkantoran Kelurahan

136.791.000,00

6.01.01.11.10.11. 2.100.000,00 7.500.000,00 71.600.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Bawen

62.000.000,00

6.01.01.11.10.12. - - 74.791.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Harjosari

74.791.000,00

6.01.01.11.28. - - 387.500.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

387.500.000,00

6.01.01.11.28.01. - - 80.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 80.000.000,00

6.01.01.11.28.02. - - 115.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

115.000.000,00

6.01.01.11.28.03. - - 124.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

124.000.000,00

6.01.01.11.28.04. - - 52.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

52.000.000,00

6.01.01.11.28.05. - - 16.500.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 16.500.000,00

6.01.01.11.40. - - 177.000.000,00 Program Pelayanan Tata

Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

177.000.000,00

6.01.01.11.40.11. - - 100.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Bawen

100.000.000,00

6.01.01.11.40.12. - - 77.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Harjosari

77.000.000,00

6.01.01.11.41. - 120.002.000,00 208.000.000,00 Program Pelayanan

Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat

87.998.000,00

6.01.01.11.41.11. - 60.000.000,00 107.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Bawen

47.000.000,00

6.01.01.11.41.12. - 60.002.000,00 101.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Harjosari

40.998.000,00

6.01.01.12. 7.800.000,00 - 480.571.000,00 KECAMATAN BRINGIN 472.771.000,00

6.01.01.12.01. 7.800.000,00 - 165.596.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

157.796.000,00

6.01.01.12.01.01. - - 4.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.000.000,00

6.01.01.12.01.02. - - 30.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

30.000.000,00

6.01.01.12.01.03. - - 8.360.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

8.360.000,00

6.01.01.12.01.06. - - 25.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 25.000.000,00

6.01.01.12.01.07. 7.800.000,00 - 17.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

9.200.000,00

6.01.01.12.01.08. - - 2.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00

6.01.01.12.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

Lampiran IV - 47

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.12.01.10. - - 54.236.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

54.236.000,00

6.01.01.12.02. - - 19.925.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

19.925.000,00

6.01.01.12.02.12. - - 19.925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

19.925.000,00

6.01.01.12.03. - - 2.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

2.750.000,00

6.01.01.12.03.05. - - 2.750.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

2.750.000,00

6.01.01.12.06. - - 5.300.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.300.000,00

6.01.01.12.06.01. - - 5.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

5.300.000,00

6.01.01.12.07. - - 5.000.000,00 Program Perencanaan 5.000.000,00

6.01.01.12.07.01. - - 5.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

5.000.000,00

6.01.01.12.28. - - 282.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

282.000.000,00

6.01.01.12.28.01. - - 45.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.000.000,00

6.01.01.12.28.02. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100.000.000,00

6.01.01.12.28.03. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

100.000.000,00

6.01.01.12.28.04. - - 27.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

27.000.000,00

6.01.01.12.28.05. - - 10.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 10.000.000,00

6.01.01.13. 19.000.000,00 241.996.000,00 1.482.098.000,00 KECAMATAN BERGAS 1.221.102.000,00

6.01.01.13.01. 8.200.000,00 - 211.805.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

203.605.000,00

6.01.01.13.01.01. - - 5.933.000,00 Pengelolaan surat menyurat 5.933.000,00

6.01.01.13.01.02. - - 47.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

47.500.000,00

6.01.01.13.01.03. - - 11.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

11.000.000,00

6.01.01.13.01.06. - - 21.500.000,00 Penyediaan Logistik kantor 21.500.000,00

6.01.01.13.01.07. 8.200.000,00 - 14.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

5.800.000,00

6.01.01.13.01.08. - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.000.000,00

6.01.01.13.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.13.01.10. - - 83.872.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

83.872.000,00

6.01.01.13.02. - - 30.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

30.500.000,00

6.01.01.13.02.12. - - 10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

10.500.000,00

6.01.01.13.02.14. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan gedung

kantor

20.000.000,00

6.01.01.13.06. - - 5.500.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5.500.000,00

6.01.01.13.06.01. - - 5.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

5.500.000,00

6.01.01.13.07. - - 4.570.000,00 Program Perencanaan 4.570.000,00

6.01.01.13.07.01. - - 4.570.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

4.570.000,00

6.01.01.13.10. 10.800.000,00 1.996.000,00 156.578.000,00 Program Pendukung Pelayanan

Perkantoran Kelurahan

143.782.000,00

6.01.01.13.10.13. 2.700.000,00 - 39.170.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Ngempon

36.470.000,00

6.01.01.13.10.14. 2.700.000,00 - 38.298.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Karangjati

35.598.000,00

6.01.01.13.10.15. 2.700.000,00 - 40.154.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Wujil

37.454.000,00

6.01.01.13.10.16. 2.700.000,00 1.996.000,00 38.956.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Bergas Lor

34.260.000,00

Lampiran IV - 48

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.13.28. - - 261.145.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

261.145.000,00

6.01.01.13.28.01. - - 31.730.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 31.730.000,00

6.01.01.13.28.02. - - 90.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

90.000.000,00

6.01.01.13.28.03. - - 100.415.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

100.415.000,00

6.01.01.13.28.04. - - 22.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

22.000.000,00

6.01.01.13.28.05. - - 17.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 17.000.000,00

6.01.01.13.40. - - 330.000.000,00 Program Pelayanan Tata

Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

330.000.000,00

6.01.01.13.40.13. - - 65.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Ngempon

65.000.000,00

6.01.01.13.40.14. - - 120.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Karangjati

120.000.000,00

6.01.01.13.40.15. - - 75.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Wujil

75.000.000,00

6.01.01.13.40.16. - - 70.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Bergas Lor

70.000.000,00

6.01.01.13.41. - 240.000.000,00 482.000.000,00 Program Pelayanan

Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat

242.000.000,00

6.01.01.13.41.13. - 60.000.000,00 145.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Ngempon

85.000.000,00

6.01.01.13.41.14. - 60.000.000,00 130.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Karangjati

70.000.000,00

6.01.01.13.41.15. - 60.000.000,00 115.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Wujil

55.000.000,00

6.01.01.13.41.16. - 60.000.000,00 92.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Bergas Lor

32.000.000,00

6.01.01.14. 9.324.000,00 60.000.000,00 732.816.000,00 KECAMATAN PRINGAPUS 663.492.000,00

6.01.01.14.01. 7.824.000,00 - 158.211.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

150.387.000,00

6.01.01.14.01.01. - - 4.500.000,00 Pengelolaan surat menyurat 4.500.000,00

6.01.01.14.01.02. - - 30.500.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

30.500.000,00

6.01.01.14.01.03. - - 4.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

4.500.000,00

6.01.01.14.01.06. - - 22.370.000,00 Penyediaan Logistik kantor 22.370.000,00

6.01.01.14.01.07. 7.824.000,00 - 14.007.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

6.183.000,00

6.01.01.14.01.08. - - 2.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000,00

6.01.01.14.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.14.01.10. - - 55.334.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

55.334.000,00

6.01.01.14.02. - - 25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

25.000.000,00

6.01.01.14.02.12. - - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

25.000.000,00

6.01.01.14.06. - - 3.450.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

3.450.000,00

6.01.01.14.06.01. - - 3.450.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

3.450.000,00

6.01.01.14.07. - - 5.200.000,00 Program Perencanaan 5.200.000,00

6.01.01.14.07.01. - - 5.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

5.200.000,00

6.01.01.14.10. 1.500.000,00 - 60.000.000,00 Program Pendukung Pelayanan

Perkantoran Kelurahan

58.500.000,00

6.01.01.14.10.17. 1.500.000,00 - 60.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Pringapus

58.500.000,00

Lampiran IV - 49

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.14.28. - - 328.405.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

328.405.000,00

6.01.01.14.28.01. - - 45.275.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 45.275.000,00

6.01.01.14.28.02. - - 125.150.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

125.150.000,00

6.01.01.14.28.03. - - 119.450.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

119.450.000,00

6.01.01.14.28.04. - - 32.570.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

32.570.000,00

6.01.01.14.28.05. - - 5.960.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 5.960.000,00

6.01.01.14.40. - - 57.800.000,00 Program Pelayanan Tata

Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

57.800.000,00

6.01.01.14.40.17. - - 57.800.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Pringapus

57.800.000,00

6.01.01.14.41. - 60.000.000,00 94.750.000,00 Program Pelayanan

Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat

34.750.000,00

6.01.01.14.41.17. - 60.000.000,00 94.750.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Pringapus

34.750.000,00

6.01.01.15. 34.358.000,00 - 480.436.000,00 KECAMATAN BANCAK 446.078.000,00

6.01.01.15.01. 34.358.000,00 - 145.366.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

111.008.000,00

6.01.01.15.01.01. - - 7.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 7.000.000,00

6.01.01.15.01.02. - - 26.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

26.000.000,00

6.01.01.15.01.03. - - 8.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

8.500.000,00

6.01.01.15.01.06. - - 27.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 27.000.000,00

6.01.01.15.01.07. 7.800.000,00 - 13.200.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

5.400.000,00

6.01.01.15.01.08. - - 4.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.400.000,00

6.01.01.15.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.15.01.10. 26.558.000,00 - 34.266.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

7.708.000,00

6.01.01.15.02. - - 10.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

10.450.000,00

6.01.01.15.02.12. - - 10.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

10.450.000,00

6.01.01.15.06. - - 4.400.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.400.000,00

6.01.01.15.06.01. - - 4.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

4.400.000,00

6.01.01.15.07. - - 4.070.000,00 Program Perencanaan 4.070.000,00

6.01.01.15.07.01. - - 4.070.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

4.070.000,00

6.01.01.15.28. - - 316.150.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

316.150.000,00

6.01.01.15.28.01. - - 55.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 55.000.000,00

6.01.01.15.28.02. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100.000.000,00

6.01.01.15.28.03. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

100.000.000,00

6.01.01.15.28.04. - - 50.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

50.000.000,00

6.01.01.15.28.05. - - 11.150.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 11.150.000,00

6.01.01.16. 7.800.000,00 - 506.365.000,00 KECAMATAN KALIWUNGU 498.565.000,00

6.01.01.16.01. 7.800.000,00 - 136.072.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

128.272.000,00

6.01.01.16.01.01. - - 6.050.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.050.000,00

6.01.01.16.01.02. - - 22.550.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

22.550.000,00

6.01.01.16.01.03. - - 6.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

6.600.000,00

Lampiran IV - 50

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.16.01.06. - - 22.220.000,00 Penyediaan Logistik kantor 22.220.000,00

6.01.01.16.01.07. 7.800.000,00 - 25.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

17.200.000,00

6.01.01.16.01.08. - - 1.705.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.705.000,00

6.01.01.16.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.16.01.10. - - 26.947.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

26.947.000,00

6.01.01.16.02. - - 10.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

10.450.000,00

6.01.01.16.02.12. - - 10.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

10.450.000,00

6.01.01.16.03. - - 3.850.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

3.850.000,00

6.01.01.16.03.05. - - 3.850.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

3.850.000,00

6.01.01.16.06. - - 8.580.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

8.580.000,00

6.01.01.16.06.01. - - 8.580.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

8.580.000,00

6.01.01.16.07. - - 5.665.000,00 Program Perencanaan 5.665.000,00

6.01.01.16.07.01. - - 5.665.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

5.665.000,00

6.01.01.16.28. - - 341.748.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

341.748.000,00

6.01.01.16.28.01. - - 57.062.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 57.062.000,00

6.01.01.16.28.02. - - 93.034.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

93.034.000,00

6.01.01.16.28.03. - - 105.400.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

105.400.000,00

6.01.01.16.28.04. - - 36.220.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

36.220.000,00

6.01.01.16.28.05. - - 50.032.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 50.032.000,00

6.01.01.17. 23.760.000,00 232.380.000,00 1.594.860.000,00 KECAMATAN UNGARAN BARAT 1.338.720.000,00

6.01.01.17.01. 10.200.000,00 - 189.499.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

179.299.000,00

6.01.01.17.01.01. - - 6.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.000.000,00

6.01.01.17.01.02. - - 22.540.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

22.540.000,00

6.01.01.17.01.03. - - 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

8.000.000,00

6.01.01.17.01.06. - - 23.320.000,00 Penyediaan Logistik kantor 23.320.000,00

6.01.01.17.01.07. 10.200.000,00 - 19.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

8.800.000,00

6.01.01.17.01.08. - - 4.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00

6.01.01.17.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.17.01.10. - - 81.639.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

81.639.000,00

6.01.01.17.02. - - 12.580.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

12.580.000,00

6.01.01.17.02.12. - - 12.580.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

12.580.000,00

6.01.01.17.06. - - 3.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

3.000.000,00

6.01.01.17.06.01. - - 3.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

3.000.000,00

6.01.01.17.07. 960.000,00 - 3.000.000,00 Program Perencanaan 2.040.000,00

6.01.01.17.07.01. 960.000,00 - 3.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

2.040.000,00

6.01.01.17.10. 12.600.000,00 - 206.781.000,00 Program Pendukung Pelayanan

Perkantoran Kelurahan

194.181.000,00

6.01.01.17.10.18. 2.400.000,00 - 35.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Candirejo

32.600.000,00

6.01.01.17.10.19. 2.700.000,00 - 45.970.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Genuk

43.270.000,00

6.01.01.17.10.20. 2.100.000,00 - 40.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Ungaran

37.900.000,00

Lampiran IV - 51

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.17.10.21. 2.100.000,00 - 40.211.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Bandarjo

38.111.000,00

6.01.01.17.10.22. 3.300.000,00 - 45.600.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Langensari

42.300.000,00

6.01.01.17.28. - - 299.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

299.000.000,00

6.01.01.17.28.01. - - 43.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 43.000.000,00

6.01.01.17.28.02. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100.000.000,00

6.01.01.17.28.03. - - 108.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

108.000.000,00

6.01.01.17.28.04. - - 30.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

30.000.000,00

6.01.01.17.28.05. - - 18.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 18.000.000,00

6.01.01.17.40. - - 441.000.000,00 Program Pelayanan Tata

Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

441.000.000,00

6.01.01.17.40.18. - - 70.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Candirejo

70.000.000,00

6.01.01.17.40.19. - - 95.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Genuk

95.000.000,00

6.01.01.17.40.20. - - 91.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Ungaran

91.000.000,00

6.01.01.17.40.21. - - 105.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Bandarjo

105.000.000,00

6.01.01.17.40.22. - - 80.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Langensari

80.000.000,00

6.01.01.17.41. - 232.380.000,00 440.000.000,00 Program Pelayanan

Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat

207.620.000,00

6.01.01.17.41.18. - - 50.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Candirejo

50.000.000,00

6.01.01.17.41.19. - 52.380.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Genuk

47.620.000,00

6.01.01.17.41.20. - 60.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Ungaran

20.000.000,00

6.01.01.17.41.21. - 60.000.000,00 110.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Bandarjo

50.000.000,00

6.01.01.17.41.22. - 60.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Langensari

40.000.000,00

6.01.01.18. 19.985.000,00 440.000.000,00 1.811.945.000,00 KECAMATAN UNGARAN TIMUR 1.351.960.000,00

6.01.01.18.01. 8.300.000,00 - 342.145.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

333.845.000,00

6.01.01.18.01.01. - - 8.000.000,00 Pengelolaan surat menyurat 8.000.000,00

6.01.01.18.01.02. - - 43.360.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

43.360.000,00

6.01.01.18.01.03. - - 12.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

12.500.000,00

6.01.01.18.01.06. - - 25.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 25.000.000,00

6.01.01.18.01.07. 8.300.000,00 - 17.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

8.700.000,00

6.01.01.18.01.08. - - 4.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00

6.01.01.18.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.18.01.10. - - 207.285.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

207.285.000,00

6.01.01.18.02. - - 13.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

13.200.000,00

6.01.01.18.02.12. - - 13.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

13.200.000,00

6.01.01.18.03. - - 2.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

2.000.000,00

Lampiran IV - 52

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.18.03.05. - - 2.000.000,00 Pengelolaan administrasi

Kepegawaian

2.000.000,00

6.01.01.18.06. 1.377.000,00 - 3.300.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.923.000,00

6.01.01.18.06.01. 1.377.000,00 - 3.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

1.923.000,00

6.01.01.18.07. 1.248.000,00 - 3.300.000,00 Program Perencanaan 2.052.000,00

6.01.01.18.07.01. 1.248.000,00 - 3.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

2.052.000,00

6.01.01.18.10. 7.500.000,00 - 179.000.000,00 Program Pendukung Pelayanan

Perkantoran Kelurahan

171.500.000,00

6.01.01.18.10.23. 1.500.000,00 - 40.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Sidomulyo

38.500.000,00

6.01.01.18.10.24. 1.500.000,00 - 26.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Kalirejo

24.500.000,00

6.01.01.18.10.25. 1.500.000,00 - 40.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Susukan

38.500.000,00

6.01.01.18.10.26. 1.500.000,00 - 32.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Gedang Anak

30.500.000,00

6.01.01.18.10.27. 1.500.000,00 - 41.000.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Beji

39.500.000,00

6.01.01.18.28. - - 306.000.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

306.000.000,00

6.01.01.18.28.01. - - 37.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 37.000.000,00

6.01.01.18.28.02. - - 100.000.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100.000.000,00

6.01.01.18.28.03. - - 125.000.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

125.000.000,00

6.01.01.18.28.04. - - 26.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

26.000.000,00

6.01.01.18.28.05. - - 18.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 18.000.000,00

6.01.01.18.40. - - 359.000.000,00 Program Pelayanan Tata

Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

359.000.000,00

6.01.01.18.40.23. - - 56.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Sidomulyo

56.000.000,00

6.01.01.18.40.24. - - 55.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Kalirejo

55.000.000,00

6.01.01.18.40.25. - - 79.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Susukan

79.000.000,00

6.01.01.18.40.26. - - 88.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Gedanganak

88.000.000,00

6.01.01.18.40.27. - - 81.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Beji

81.000.000,00

6.01.01.18.41. 1.560.000,00 440.000.000,00 604.000.000,00 Program Pelayanan

Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat

162.440.000,00

6.01.01.18.41.23. - 60.000.000,00 95.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Sidomulyo

35.000.000,00

6.01.01.18.41.24. 1.560.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Kalirejo

18.440.000,00

6.01.01.18.41.25. - 210.000.000,00 245.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Susukan

35.000.000,00

6.01.01.18.41.26. - 50.000.000,00 87.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Gedanganak

37.000.000,00

6.01.01.18.41.27. - 60.000.000,00 97.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Beji

37.000.000,00

6.01.01.19. 14.848.000,00 36.261.000,00 783.144.000,00 KECAMATAN BANDUNGAN 732.035.000,00

6.01.01.19.01. 7.900.000,00 - 166.931.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

159.031.000,00

6.01.01.19.01.01. - - 6.600.000,00 Pengelolaan surat menyurat 6.600.000,00

6.01.01.19.01.02. - - 35.000.000,00 Penyediaan jasa dan komponen

instalasi komunikasi, sumber daya air

dan listrik

35.000.000,00

Lampiran IV - 53

CAP TTD

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.01.19.01.03. - - 6.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja dan Perlengkapan Kantor

6.500.000,00

6.01.01.19.01.06. - - 20.000.000,00 Penyediaan Logistik kantor 20.000.000,00

6.01.01.19.01.07. 7.900.000,00 - 17.000.000,00 Penatausahaan administrasi keuangan

SKPD

9.100.000,00

6.01.01.19.01.08. - - 4.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.300.000,00

6.01.01.19.01.09. - - 25.000.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

25.000.000,00

6.01.01.19.01.10. - - 52.531.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/

Teknis Perkantoran

52.531.000,00

6.01.01.19.02. - - 16.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

16.000.000,00

6.01.01.19.02.12. - - 16.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

16.000.000,00

6.01.01.19.06. 2.124.000,00 - 10.500.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

8.376.000,00

6.01.01.19.06.01. 2.124.000,00 - 10.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan keuangan SKPD

8.376.000,00

6.01.01.19.07. 2.124.000,00 - 10.500.000,00 Program Perencanaan 8.376.000,00

6.01.01.19.07.01. 2.124.000,00 - 10.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

8.376.000,00

6.01.01.19.10. 2.700.000,00 6.261.000,00 45.883.000,00 Program Pendukung Pelayanan

Perkantoran Kelurahan

36.922.000,00

6.01.01.19.10.10. 2.700.000,00 6.261.000,00 45.883.000,00 Pendukung pelayanan perkantoran

Kelurahan Bandungan

36.922.000,00

6.01.01.19.28. - - 372.330.000,00 Program Pelayanan Masyarakat

dan Pelimpahan Kewenangan

Kepada Camat

372.330.000,00

6.01.01.19.28.01. - - 62.000.000,00 Kegiatan Bidang Pemerintahan 62.000.000,00

6.01.01.19.28.02. - - 125.480.000,00 Kegiatan Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

125.480.000,00

6.01.01.19.28.03. - - 112.850.000,00 Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial

/ Kemasyarakatan

112.850.000,00

6.01.01.19.28.04. - - 52.000.000,00 Kegiatan Bidang Keamanan,

Ketentraman dan Ketertiban Umum

52.000.000,00

6.01.01.19.28.05. - - 20.000.000,00 Kegiatan Bidang Pelayanan Umum 20.000.000,00

6.01.01.19.40. - - 81.000.000,00 Program Pelayanan Tata

Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

81.000.000,00

6.01.01.19.40.10. - - 81.000.000,00 Kegiatan Tata Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kelurahan Bandungan

81.000.000,00

6.01.01.19.41. - 30.000.000,00 80.000.000,00 Program Pelayanan

Pembangunan dan Kesejahteraan

Rakyat

50.000.000,00

6.01.01.19.41.10. - 30.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat Kelurahan

Bandungan

50.000.000,00

Jumlah 62.777.710.000,00 512.901.703.000,00 342.938.651.000,00 918.618.064.000,00

BUPATI SEMARANG

MUNDJIRIN

Lampiran IV - 54