PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD...

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PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman : 1.122 JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 6.01. - KECAMATAN 6.01.02. - KECAMATAN KEBOMAS 6.01.6.01.02.00.00.4. PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 6.01.6.01.02.00.00.5.1. 8.391.431.000,00 Belanja Tidak Langsung 6.01.6.01.02.00.00.5.1.1. 8.391.431.000,00 Belanja Pegawai 6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01. 5.369.831.000,00 Gaji dan Tunjangan 6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.01. 4.239.815.300,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.02. 435.440.774,00 Tunjangan Keluarga 6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.03. 394.940.000,00 Tunjangan Jabatan 6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.05. 58.825.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.06. 239.142.428,00 Tunjangan Beras 6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.07. 1.551.767,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.08. 115.731,00 Pembulatan Gaji 6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.02. 3.021.600.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.02.05. 3.021.600.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 6.01.6.01.02.00.00.5.2. 2.969.620.500,00 BELANJA LANGSUNG 6.01.6.01.02.01. 404.509.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.01.6.01.02.01.01. 4.300.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK, - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Tercukupinya Sewa Tenda, Meja Kursi ; 3 Jenis - Hasil : Persentase Sewa Tenda, Meja Kursi ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; - - Lokasi : - Kecamatan Kebomas 6.01.6.01.02.01.01.5.2.2. 4.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 6.01.6.01.02.01.01.5.2.2.07. 4.300.000,00 Belanja Sewa 6.01.6.01.02.01.01.5.2.2.07.05. 4.300.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga 6.01.6.01.02.01.02. 21.007.400,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK, - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Tersedianya barang cetak dan penggandaan ; 8 Jenis - Hasil : Persentase Tersedianya barang cetak dan penggandaan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; - - Lokasi : - Kecamatan Kebomas

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PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman : 1.122

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 6.01. - KECAMATAN

6.01.02. - KECAMATAN KEBOMAS

6.01.6.01.02.00.00.4. PENDAPATAN

JUMLAH PENDAPATAN

6.01.6.01.02.00.00.5.1. 8.391.431.000,00 Belanja Tidak Langsung

6.01.6.01.02.00.00.5.1.1. 8.391.431.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01. 5.369.831.000,00 Gaji dan Tunjangan

6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.01. 4.239.815.300,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.02. 435.440.774,00 Tunjangan Keluarga

6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.03. 394.940.000,00 Tunjangan Jabatan

6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.05. 58.825.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.06. 239.142.428,00 Tunjangan Beras

6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.07. 1.551.767,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.08. 115.731,00 Pembulatan Gaji

6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.02. 3.021.600.000,00 Tambahan Penghasilan PNS

6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.02.05. 3.021.600.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

6.01.6.01.02.00.00.5.2. 2.969.620.500,00 BELANJA LANGSUNG

6.01.6.01.02.01. 404.509.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

6.01.6.01.02.01.01. 4.300.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat

daerah ; 100 %

- Keluaran : Tercukupinya Sewa Tenda, Meja Kursi ; 3 Jenis

- Hasil : Persentase Sewa Tenda, Meja Kursi ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.01.01.5.2.2. 4.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.01.01.5.2.2.07. 4.300.000,00 Belanja Sewa

6.01.6.01.02.01.01.5.2.2.07.05. 4.300.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan

Kantor/Rumah Tangga

6.01.6.01.02.01.02. 21.007.400,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat

daerah ; 100 %

- Keluaran : Tersedianya barang cetak dan penggandaan ; 8 Jenis

- Hasil : Persentase Tersedianya barang cetak dan penggandaan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

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Halaman : 1.123

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.01.02.5.2.2. 21.007.400,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.01.02.5.2.2.01. 15.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.01.02.5.2.2.01.08. 15.750.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.01.02.5.2.2.06. 5.257.400,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.01.02.5.2.2.06.01. 2.530.000,00 Belanja Cetak

6.01.6.01.02.01.02.5.2.2.06.02. 2.727.400,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.01.03. 3.336.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat

daerah ; 100 %

- Keluaran : Jumlah Surat Kabar/bahan bacaan ; 3 Jenis/1 Tahun

- Hasil : Persentase Tersedianya surat kabar/bahan bacaan ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.01.03.5.2.2. 3.336.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.01.03.5.2.2.01. 3.336.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.01.03.5.2.2.01.09. 3.336.000,00 Belanja Bahan Bacaan

6.01.6.01.02.01.05. 49.350.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat

daerah ; 100%

- Keluaran : Tersedianya makan dan minum rapat ; 12 bulan

- Hasil : Persentase tersedianya makan dan minum rapat ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.01.05.5.2.2. 49.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.01.05.5.2.2.08. 49.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.01.05.5.2.2.08.01. 5.130.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian

6.01.6.01.02.01.05.5.2.2.08.03. 44.220.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.01.06. 10.388.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat

daerah ; 100 %

- Keluaran : Terselenggaranya rapat dan koordinasi ke dalam daerah dan ke luar daerah

; 12 Bulan

- Hasil : Persentase terselenggaranya rapat dan koordinasi ke dalam daerah dan ke luar

daerah ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.01.06.5.2.2. 10.388.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.01.06.5.2.2.10. 10.388.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

6.01.6.01.02.01.06.5.2.2.10.01. 7.225.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.01.6.01.02.01.06.5.2.2.10.02. 3.163.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

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Halaman : 1.124

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.01.07. 213.888.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat

daerah ; 100 %

- Keluaran : Jumlah petugas jasa administrasi kantor ; 19 Orang/1 tahun

- Hasil : Tercukupinya Jumlah petugas jasa administrasi kantor ; 12 Bulan

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa administrasi Kantor Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.01.07.5.2.1. 14.088.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.01.07.5.2.1.01. 14.088.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.01.07.5.2.1.01.06. 14.088.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset

SKPD

6.01.6.01.02.01.07.5.2.2. 199.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.01.07.5.2.2.03. 199.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.01.07.5.2.2.03.11. 199.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.01.08. 102.240.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat

daerah ; 100 %

- Keluaran : Tersedianya jasa operasional kantor (petugas kebersihan, keamanan

kantor_ dan pembayaran rekening listrik, air ; 12 Bulan

- Hasil : Persentase tersedianya jasa operasional kantor (petugas kebersihan, keamanan

kantor_ dan pembayaran rekening listrik, air ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.01.08.5.2.1. 6.300.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.01.08.5.2.1.01. 6.300.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.01.08.5.2.1.01.02. 6.300.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

6.01.6.01.02.01.08.5.2.2. 95.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.01. 10.260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.01.04 10.260.000,00 Belanja Bahan Pembersih

6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.02. 5.900.000,00 Belanja Bahan/Material

6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.02.05. 5.900.000,00 Belanja Bahan Makanan / Minuman

6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03. 79.380.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.01. 6.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.02. 600.000,00 Belanja Air

6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.03. 54.600.000,00 Belanja Listrik

6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.10. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.13. 180.000,00 Belanja Jasa Perijinan / Kontribusi / Iuran

6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan

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Halaman : 1.125

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.02. 183.076.200,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.02.02.03. 98.622.500,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 %

- Keluaran : Tersedianya alat-alat kantor, /kebersihan, alat listrik dan ATK ; 44 Jenis

- Hasil : Persentase Pengadaan alat-alat kantor, /kebersihan, alat listrik dan ATK ; 100

%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.02.03.5.2.2. 30.422.500,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.01. 28.922.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.01.01. 23.770.000,00 Belanja alat tulis kantor

6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.01.03. 2.652.500,00 Belanja alat listrik dan elektronik

6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.01.08. 2.500.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.05. 1.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.05.04. 1.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Studio Dan

Komunikasi

6.01.6.01.02.02.03.5.2.3. 68.200.000,00 Belanja Modal

6.01.6.01.02.02.03.5.2.3.02. 68.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.02.03.5.2.3.02.05. 58.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

6.01.6.01.02.02.03.5.2.3.02.06. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi

6.01.6.01.02.02.05. 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 %

- Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas ; 1 Unit

- Hasil : Jumlah pemeliharaan kantor dan rumah dinas ; 1 Unit/12 Bulan

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.02.05.5.2.2. 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.02.05.5.2.2.13. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

6.01.6.01.02.02.05.5.2.2.13.03. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

6.01.6.01.02.02.06. 42.240.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 %

- Keluaran : Terpeliharanya kendaraan operasional ; 2 Unit R4 / 2 Unit R2

- Hasil : Persentase Pemeliharaan kendaraan operasional ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.02.06.5.2.2. 42.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.02.06.5.2.2.01. 31.440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

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Halaman : 1.126

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.02.06.5.2.2.01.06. 31.440.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

6.01.6.01.02.02.06.5.2.2.13. 10.800.000,00 Belanja Pemeliharaan

6.01.6.01.02.02.06.5.2.2.13.02. 10.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.02.07. 12.213.700,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 %

- Keluaran : Terpeliharanya alat-alat kantor (komputer, printer dll) dengan baik ; 3 Jenis

- Hasil : Persentase pemeliharaan alat-alat kantor (komputer, printer dll) ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.02.07.5.2.2. 12.213.700,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.02.07.5.2.2.13. 12.213.700,00 Belanja Pemeliharaan

6.01.6.01.02.02.07.5.2.2.13.02. 12.213.700,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.05. 10.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

6.01.6.01.02.05.02. 10.000.000,00 PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN

SKPD

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur ; 100 %

- Keluaran : Jumlah peserta pembinaan ; 55 Orang

- Hasil : Persentase kehadiran peserta pembinaan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.05.02.5.2.1. 3.550.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.05.02.5.2.1.01. 3.550.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.05.02.5.2.1.01.03. 2.750.000,00 Honorarium Peserta PNS

6.01.6.01.02.05.02.5.2.1.01.04. 800.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

6.01.6.01.02.05.02.5.2.2. 6.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.01. 4.090.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.01.07. 40.000,00 Belanja Dokumentasi

6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.01.08. 200.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.01.10. 3.850.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.06. 435.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.06.02. 435.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.08. 1.925.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.08.03. 1.925.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.06. 25.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

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Halaman : 1.127

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.06.01. 7.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;

100 %

- Keluaran : Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ; 1

Dokumen

- Hasil : Prosentase tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ; 100

%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : LAKIP di kantor Kec. Kebomas ; 100 %

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.06.01.5.2.1. 5.900.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.06.01.5.2.1.02. 5.900.000,00 Uang Lembur

6.01.6.01.02.06.01.5.2.1.02.01. 5.900.000,00 Uang Lembur PNS

6.01.6.01.02.06.01.5.2.2. 1.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.06.01.5.2.2.06. 340.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.06.01.5.2.2.06.02. 340.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.06.01.5.2.2.08. 1.260.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.06.01.5.2.2.08.03. 1.260.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.06.02. 10.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;

100 %

- Keluaran : Jumlah Tersusunnya dokumen NERACA Keuangan, DPA dan DPPA ; 3

Dokumen

- Hasil : Prosentase Tersusunnya dokumen NERACA Keuangan, DPA dan DPPA ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan keuangan ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.06.02.5.2.1. 4.046.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.06.02.5.2.1.02. 4.046.000,00 Uang Lembur

6.01.6.01.02.06.02.5.2.1.02.01. 4.046.000,00 Uang Lembur PNS

6.01.6.01.02.06.02.5.2.2. 5.954.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.06.02.5.2.2.03. 2.688.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.06.02.5.2.2.03.11. 2.688.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.06.02.5.2.2.06. 746.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.06.02.5.2.2.06.02. 746.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.06.02.5.2.2.08. 2.520.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.06.02.5.2.2.08.03. 2.520.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

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Halaman : 1.128

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.06.03. 7.500.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;

100 %

- Keluaran : jumlah dokumen Renja SKPD ; 1 Dokumen

- Hasil : Prosentase Terusunnya dokumen Renja SKPD ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Renja di Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.06.03.5.2.1. 3.474.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.06.03.5.2.1.02. 3.474.000,00 Uang Lembur

6.01.6.01.02.06.03.5.2.1.02.01. 3.474.000,00 Uang Lembur PNS

6.01.6.01.02.06.03.5.2.2. 4.026.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.06.03.5.2.2.03. 1.728.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.06.03.5.2.2.03.11. 1.728.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.06.03.5.2.2.06. 678.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.06.03.5.2.2.06.02. 678.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.06.03.5.2.2.08. 1.620.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.06.03.5.2.2.08.03. 1.620.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.15. 34.388.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.02.15.03. 34.388.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN

ORGANISASI WANITA

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan

Karang Taruna) ; 81 %

- Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan PKK , DWP dan Organisasi Wanita ; 12 Bulan

- Hasil : Persentase Terselenggaranya Pembinaan PKK , DWP dan Organisasi Wanita ;

100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Warga Masyarakat di Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.15.03.5.2.1. 1.788.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.15.03.5.2.1.01. 1.788.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.15.03.5.2.1.01.01. 1.788.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.15.03.5.2.2. 32.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.01. 2.344.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.01.10. 1.344.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.03. 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.03.11. 1.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.06. 876.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.06.02. 876.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.08. 18.940.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD …gresikkab.go.id/media/076ed980f3783cded2c6a4be2294b2c3.pdf · - Hasil : Persentase Tersedianya barang cetak dan penggandaan ; 100% -

Halaman : 1.129

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.08.03. 18.940.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.18. 9.240.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.18.01. 9.240.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.16. 2.051.858.500,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN

PUBLIK

6.01.6.01.02.16.17. 197.975.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KEBOMAS - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%

- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana

di kelurahan ; 12 bulan

- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan

prasarana di kelurahan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Kebomas ; -

- Lokasi : - Kelurahan Kebomas

6.01.6.01.02.16.17.5.2.1. 5.640.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.16.17.5.2.1.01. 5.640.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.16.17.5.2.1.01.01. 4.320.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.16.17.5.2.1.01.05. 1.100.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

6.01.6.01.02.16.17.5.2.1.01.07. 220.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2. 122.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01. 23.561.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.01. 9.684.100,00 Belanja alat tulis kantor

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.03. 600.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.04 2.103.000,00 Belanja Bahan Pembersih

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.05. 300.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.06. 8.075.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.08. 600.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.09. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bacaan

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.10. 999.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.02. 1.100.000,00 Belanja Bahan/Material

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.02.02. 1.100.000,00 Belanja Tanaman/Ternak

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03. 48.350.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.01. 3.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.02. 600.000,00 Belanja Air

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja Listrik

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.10. 6.350.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.11. 32.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.06. 5.020.400,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

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Halaman : 1.130

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.06.01. 4.250.000,00 Belanja Cetak

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.06.02. 770.400,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.08. 15.072.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.08.02. 1.512.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.08.03. 13.560.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.13. 24.676.000,00 Belanja Pemeliharaan

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.13.01. 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.13.02. 4.154.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.13.03. 19.022.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.18. 4.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.18.01. 4.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.16.17.5.2.3. 70.255.000,00 Belanja Modal

6.01.6.01.02.16.17.5.2.3.02. 70.255.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.17.5.2.3.02.05. 68.755.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

6.01.6.01.02.16.17.5.2.3.02.06. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi

6.01.6.01.02.16.18. 192.759.350,00 PENGELOLAAN KELURAHAN GULOMANTUNG - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%

- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana

di kelurahan ; 12 bulan

- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan

prasarana di kelurahan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Gulomantung ; -

- Lokasi : - Kelurahan Gulomantung

6.01.6.01.02.16.18.5.2.1. 7.500.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.16.18.5.2.1.01. 7.500.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.16.18.5.2.1.01.01. 7.500.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2. 125.346.300,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.01. 13.411.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.01.01. 6.175.800,00 Belanja alat tulis kantor

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.01.04 840.000,00 Belanja Bahan Pembersih

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.01.06. 3.595.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.01.09. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bacaan

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03. 73.410.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03.01. 9.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03.02. 2.400.000,00 Belanja Air

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja Listrik

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Halaman : 1.131

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03.10. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03.11. 45.810.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.06. 1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.06.01. 500.000,00 Belanja Cetak

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.08. 28.525.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.08.03. 28.525.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.13. 3.300.000,00 Belanja Pemeliharaan

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.13.02. 3.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.18. 5.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.18.01. 5.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.16.18.5.2.3. 59.913.050,00 Belanja Modal

6.01.6.01.02.16.18.5.2.3.02. 17.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.18.5.2.3.02.05. 17.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

6.01.6.01.02.16.18.5.2.3.03. 42.713.050,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan

Bangunan

6.01.6.01.02.16.18.5.2.3.03.03. 42.713.050,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan

6.01.6.01.02.16.19. 175.600.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN TENGGULUNAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%

- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana

di kelurahan ; 12 bulan

- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan

prasarana di kelurahan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Tenggulunan ; -

- Lokasi : - Kelurahan Tenggulunan

6.01.6.01.02.16.19.5.2.1. 7.700.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.16.19.5.2.1.01. 7.700.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.16.19.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.16.19.5.2.1.01.04. 2.000.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2. 134.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01. 12.465.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01.01. 3.132.000,00 Belanja alat tulis kantor

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01.03. 400.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01.04 1.190.000,00 Belanja Bahan Pembersih

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01.06. 6.643.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01.07. 100.000,00 Belanja Dokumentasi

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

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Halaman : 1.132

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.02. 1.000.000,00 Belanja Bahan/Material

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.02.02. 1.000.000,00 Belanja Tanaman/Ternak

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.03. 53.900.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.03.01. 7.800.000,00 Belanja Telekomunikasi

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.03.03. 4.800.000,00 Belanja Listrik

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.03.10. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.03.11. 31.700.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.06. 354.500,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.06.01. 200.000,00 Belanja Cetak

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.06.02. 154.500,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.08. 23.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.08.01. 480.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.08.03. 22.920.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.13. 43.800.000,00 Belanja Pemeliharaan

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.13.02. 5.190.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.13.03. 38.610.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

6.01.6.01.02.16.19.5.2.3. 32.980.000,00 Belanja Modal

6.01.6.01.02.16.19.5.2.3.02. 32.980.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.19.5.2.3.02.05. 32.980.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

6.01.6.01.02.16.20. 198.917.600,00 PENGELOLAAN KELURAHAN INDRO - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%

- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana

di kelurahan ; 12 bulan

- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan

prasarana di kelurahan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Indro ; -

- Lokasi : - Kelurahan Indro

6.01.6.01.02.16.20.5.2.1. 8.690.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.16.20.5.2.1.01. 8.690.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.16.20.5.2.1.01.01. 5.940.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.16.20.5.2.1.01.05. 2.750.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2. 184.435.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.01. 23.420.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.01.01. 4.775.500,00 Belanja alat tulis kantor

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.01.03. 2.250.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.01.04 2.395.000,00 Belanja Bahan Pembersih

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.01.06. 8.399.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

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Halaman : 1.133

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.01.08. 5.600.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03. 63.830.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03.01. 9.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03.02. 3.230.000,00 Belanja Air

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03.03. 4.200.000,00 Belanja Listrik

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03.10. 7.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03.11. 39.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.05. 540.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.05.04. 540.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Studio Dan

Komunikasi

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.06. 1.310.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.06.01. 560.000,00 Belanja Cetak

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.06.02. 750.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.08. 27.410.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.08.03. 27.410.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.13. 54.275.000,00 Belanja Pemeliharaan

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.13.02. 6.075.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.13.03. 48.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.18. 13.650.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.18.01. 13.650.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.16.20.5.2.3. 5.792.600,00 Belanja Modal

6.01.6.01.02.16.20.5.2.3.02. 5.792.600,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.20.5.2.3.02.05. 5.792.600,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

6.01.6.01.02.16.21. 216.287.150,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SINGOSARI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%

- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana

di kelurahan ; 12 bulan

- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan

prasarana di kelurahan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Singosari ; -

- Lokasi : - Kelurahan Singosari

6.01.6.01.02.16.21.5.2.1. 5.880.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.16.21.5.2.1.01. 5.880.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.16.21.5.2.1.01.01. 5.880.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2. 140.412.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01. 21.893.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01.01. 9.239.700,00 Belanja alat tulis kantor

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD …gresikkab.go.id/media/076ed980f3783cded2c6a4be2294b2c3.pdf · - Hasil : Persentase Tersedianya barang cetak dan penggandaan ; 100% -

Halaman : 1.134

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01.03. 1.837.300,00 Belanja alat listrik dan elektronik

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01.04 4.360.500,00 Belanja Bahan Pembersih

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01.06. 3.795.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01.08. 1.400.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01.09. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bacaan

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.02. 336.000,00 Belanja Bahan/Material

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.02.03. 336.000,00 Belanja Bahan Kimia

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.03. 69.560.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.03.01. 900.000,00 Belanja Telekomunikasi

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja Listrik

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.03.10. 7.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.03.11. 51.860.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.03.19. 3.600.000,00 Belanja Jasa Pendidikan

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.06. 1.912.250,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.06.01. 426.250,00 Belanja Cetak

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.06.02. 1.486.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.08. 27.694.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.08.01. 1.932.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.08.03. 25.762.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.13. 8.266.250,00 Belanja Pemeliharaan

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.13.01. 4.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.13.02. 3.816.250,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.13.03. 250.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.18. 10.750.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.18.01. 10.750.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.16.21.5.2.3. 69.995.150,00 Belanja Modal

6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.02. 23.983.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.02.05. 23.983.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.03. 46.012.150,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan

Bangunan

6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.03.03. 46.012.150,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD …gresikkab.go.id/media/076ed980f3783cded2c6a4be2294b2c3.pdf · - Hasil : Persentase Tersedianya barang cetak dan penggandaan ; 100% -

Halaman : 1.135

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.16.22. 221.825.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMORO - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%

- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana

di kelurahan ; 12 bulan

- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan

prasarana di kelurahan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Sidomoro ; -

- Lokasi : - Kelurahan Sidomoro

6.01.6.01.02.16.22.5.2.1. 4.020.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.16.22.5.2.1.01. 4.020.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.16.22.5.2.1.01.01. 4.020.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2. 184.805.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.01. 22.827.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.01.01. 12.206.500,00 Belanja alat tulis kantor

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.01.03. 1.675.500,00 Belanja alat listrik dan elektronik

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.01.04 1.846.000,00 Belanja Bahan Pembersih

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.01.06. 3.499.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.01.08. 2.400.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.01.09. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bacaan

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.02. 6.000.000,00 Belanja Bahan/Material

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.02.02. 6.000.000,00 Belanja Tanaman/Ternak

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.03. 71.300.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.03.01. 8.400.000,00 Belanja Telekomunikasi

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.03.03. 8.400.000,00 Belanja Listrik

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.03.10. 9.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.03.11. 41.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.03.20. 4.500.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.05. 20.814.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.05.03. 20.814.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah

Tangga

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.06. 4.440.500,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.06.01. 436.100,00 Belanja Cetak

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.06.02. 4.004.400,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.08. 26.983.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.08.01. 768.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.08.02. 1.480.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.08.03. 24.735.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.13. 28.040.000,00 Belanja Pemeliharaan

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Halaman : 1.136

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.13.02. 7.720.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.13.03. 20.320.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.18. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.18.01. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.16.22.5.2.3. 33.000.000,00 Belanja Modal

6.01.6.01.02.16.22.5.2.3.02. 33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.22.5.2.3.02.05. 33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

6.01.6.01.02.16.23. 197.244.300,00 PENGELOLAAN KELURAHAN GENDING - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%

- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana

di kelurahan ; 12 bulan

- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan

prasarana di kelurahan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Gending ; -

- Lokasi : - Kelurahan Gending

6.01.6.01.02.16.23.5.2.1. 4.320.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.16.23.5.2.1.01. 4.320.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.16.23.5.2.1.01.01. 4.320.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2. 125.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01. 28.820.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01.01. 14.123.000,00 Belanja alat tulis kantor

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01.03. 2.525.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01.04 2.616.000,00 Belanja Bahan Pembersih

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01.06. 5.976.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01.07. 300.000,00 Belanja Dokumentasi

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01.09. 1.320.000,00 Belanja Bahan Bacaan

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01.10. 1.960.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03. 57.180.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03.01. 5.400.000,00 Belanja Telekomunikasi

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja Air

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03.03. 7.200.000,00 Belanja Listrik

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03.10. 9.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03.11. 31.080.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03.14. 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.05. 3.875.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.05.03. 3.875.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah

Tangga

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Halaman : 1.137

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.06. 2.153.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.06.02. 2.153.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.08. 12.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.08.01. 1.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.08.03. 11.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.13. 13.352.000,00 Belanja Pemeliharaan

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.13.02. 6.560.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.13.03. 6.792.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.18. 7.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.18.01. 7.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.16.23.5.2.3. 67.644.300,00 Belanja Modal

6.01.6.01.02.16.23.5.2.3.02. 38.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.23.5.2.3.02.05. 26.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

6.01.6.01.02.16.23.5.2.3.02.06. 11.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi

6.01.6.01.02.16.23.5.2.3.03. 29.644.300,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan

Bangunan

6.01.6.01.02.16.23.5.2.3.03.01. 29.644.300,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

6.01.6.01.02.16.24. 192.200.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN NGARGOSARI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%

- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana

di kelurahan ; 12 bulan

- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan

prasarana di kelurahan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Ngargosari ; -

- Lokasi : - Kelurahan Ngargosari

6.01.6.01.02.16.24.5.2.1. 9.100.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.16.24.5.2.1.01. 9.100.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.16.24.5.2.1.01.01. 6.900.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.16.24.5.2.1.01.04. 700.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

6.01.6.01.02.16.24.5.2.1.01.05. 1.500.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2. 110.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01. 34.057.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.01. 10.718.500,00 Belanja alat tulis kantor

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.03. 2.500.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.04 5.581.000,00 Belanja Bahan Pembersih

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.06. 5.672.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.07. 500.000,00 Belanja Dokumentasi

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Halaman : 1.138

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.08. 6.650.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.09. 1.176.000,00 Belanja Bahan Bacaan

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.10. 1.259.500,00 Belanja Perlengkapan Peserta

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.02. 5.875.000,00 Belanja Bahan/Material

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.02.01. 1.650.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.02.02. 2.500.000,00 Belanja Tanaman/Ternak

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.02.03. 1.725.000,00 Belanja Bahan Kimia

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.03. 45.486.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.03.01. 5.286.000,00 Belanja Telekomunikasi

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.03.02. 900.000,00 Belanja Air

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.03.03. 1.800.000,00 Belanja Listrik

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.03.10. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.03.11. 25.500.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.05. 1.535.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.05.03. 1.535.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah

Tangga

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.06. 2.217.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.06.01. 600.000,00 Belanja Cetak

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.06.02. 1.617.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.08. 9.160.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.08.01. 2.160.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.08.03. 7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.13. 11.820.000,00 Belanja Pemeliharaan

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.13.02. 10.070.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.13.03. 1.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

6.01.6.01.02.16.24.5.2.3. 72.950.000,00 Belanja Modal

6.01.6.01.02.16.24.5.2.3.02. 72.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.24.5.2.3.02.05. 58.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

6.01.6.01.02.16.24.5.2.3.02.06. 14.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi

6.01.6.01.02.16.25. 195.800.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KAWISANYAR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%

- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana

di kelurahan ; 12 bulan

- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan

prasarana di kelurahan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Ngargosari ; -

- Lokasi : - Kelurahan Kawisanyar

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Halaman : 1.139

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.16.25.5.2.1. 9.625.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.16.25.5.2.1.01. 9.625.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.16.25.5.2.1.01.01. 7.080.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.16.25.5.2.1.01.05. 1.765.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

6.01.6.01.02.16.25.5.2.1.01.07. 780.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2. 143.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01. 15.530.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01.01. 5.767.500,00 Belanja alat tulis kantor

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01.03. 996.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01.04 777.000,00 Belanja Bahan Pembersih

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01.06. 4.170.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01.07. 800.000,00 Belanja Dokumentasi

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01.08. 1.100.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01.09. 1.920.000,00 Belanja Bahan Bacaan

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03. 52.420.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03.01. 6.720.000,00 Belanja Telekomunikasi

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03.02. 600.000,00 Belanja Air

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03.03. 6.600.000,00 Belanja Listrik

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03.10. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03.11. 28.900.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.06. 5.981.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.06.01. 4.960.000,00 Belanja Cetak

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.06.02. 1.021.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.08. 23.235.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.08.03. 23.235.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.13. 46.258.500,00 Belanja Pemeliharaan

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.13.02. 5.640.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.13.03. 40.618.500,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

6.01.6.01.02.16.25.5.2.3. 42.750.000,00 Belanja Modal

6.01.6.01.02.16.25.5.2.3.02. 42.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.25.5.2.3.02.05. 42.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

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Halaman : 1.140

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.16.26. 198.034.100,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMUKTI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%

- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana

di kelurahan ; 12 bulan

- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan

prasarana di kelurahan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Sidomukti ; -

- Lokasi : - Kelurahan Sidomukti

6.01.6.01.02.16.26.5.2.1. 5.520.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.16.26.5.2.1.01. 5.520.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.16.26.5.2.1.01.01. 4.320.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.16.26.5.2.1.01.05. 1.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2. 144.535.725,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01. 24.631.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01.01. 7.743.000,00 Belanja alat tulis kantor

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01.03. 1.500.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01.04 1.000.000,00 Belanja Bahan Pembersih

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01.06. 6.888.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01.08. 6.300.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01.09. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bacaan

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03. 62.700.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.01. 7.200.000,00 Belanja Telekomunikasi

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.02. 900.000,00 Belanja Air

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.03. 7.200.000,00 Belanja Listrik

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.10. 10.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.11. 37.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.05. 7.815.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.05.03. 7.815.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah

Tangga

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.06. 3.537.150,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.06.01. 1.871.000,00 Belanja Cetak

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.06.02. 1.666.150,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.08. 24.455.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.08.01. 1.320.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.08.03. 23.135.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.13. 19.847.575,00 Belanja Pemeliharaan

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.13.02. 3.872.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.13.03. 15.975.575,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

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Halaman : 1.141

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.18. 1.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.18.01. 1.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.16.26.5.2.3. 47.978.375,00 Belanja Modal

6.01.6.01.02.16.26.5.2.3.02. 28.259.275,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

6.01.6.01.02.16.26.5.2.3.02.05. 28.259.275,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

6.01.6.01.02.16.26.5.2.3.03. 19.719.100,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan

Bangunan

6.01.6.01.02.16.26.5.2.3.03.01. 19.719.100,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

6.01.6.01.02.16.27. 5.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81 %

- Keluaran : Tersalurkannnya bantuan bagi penerima raskin dan santunan kematian ; 21

Desa / Kelurahan

- Hasil : Persentase jumlah penerima raskin dan santunan kematian ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa / Kelurahan ; 5,000,000.00

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.16.27.5.2.1. 1.000.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.16.27.5.2.1.01. 1.000.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.16.27.5.2.1.01.03. 1.000.000,00 Honorarium Peserta PNS

6.01.6.01.02.16.27.5.2.2. 4.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.01. 250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.01.08. 250.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.06. 135.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.06.02. 135.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.08. 1.665.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.08.03. 1.665.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.10. 850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.10.01. 850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.18. 1.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.18.01. 1.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.16.30. 16.716.000,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA

DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN

DESA

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81 %

- Keluaran : Terlaksananya Pelatihan aparatur Pemerintah di 11 Desa ; 44 Orang

- Hasil : Persentase pelaksanaan Pelatihan aparatur Pemerintah di 11 Desa ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah di 11 Desa ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.16.30.5.2.1. 3.495.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.01. 3.495.000,00 Honorarium PNS

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Halaman : 1.142

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.01.01. 525.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.01.03. 2.200.000,00 Honorarium Peserta PNS

6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.01.04. 300.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.01.08. 470.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.16.30.5.2.2. 13.221.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.01. 6.716.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.01.08. 500.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.01.10. 6.216.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.06. 665.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.08. 3.420.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.08.03. 3.420.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.18. 2.420.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.18.01. 2.420.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.16.31. 38.500.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN

REKREASI

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81 %

- Keluaran : Terselenggaranya Senam bagi PNS / Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan

Kec. Kebomas ; 44 kali / 12 Bulan

- Hasil : Persentase Penyelenggaraan Senam bagi PNS / Lurah dan Kepala Desa di

Lingkungan Kec. Kebomas ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai se Kecamatan Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.16.31.5.2.2. 38.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.16.31.5.2.2.03. 8.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.16.31.5.2.2.03.11. 8.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.16.31.5.2.2.06. 220.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.16.31.5.2.2.06.02. 220.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.16.31.5.2.2.08. 29.480.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.16.31.5.2.2.08.03. 29.480.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.16.36. 5.000.000,00 PENDAMPINGAN REKRUTMEN PERANGKAT

DESA

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81 %

- Keluaran : Terlaksananya Pendampingan Rekrutmen Perangkat Desa ; 11 Desa

- Hasil : Persentase pelaksanaan pembinaan panitia perekrutan Perangkat Desa ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Desa Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.16.36.5.2.1. 1.353.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.16.36.5.2.1.01. 825.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.16.36.5.2.1.01.03. 550.000,00 Honorarium Peserta PNS

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Halaman : 1.143

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.16.36.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

6.01.6.01.02.16.36.5.2.1.01.08. 125.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.16.36.5.2.1.02. 528.000,00 Uang Lembur

6.01.6.01.02.16.36.5.2.1.02.01. 528.000,00 Uang Lembur PNS

6.01.6.01.02.16.36.5.2.2. 3.647.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.01. 250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.01.08. 250.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.06. 566.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.06.02. 566.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.08. 1.026.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.08.03. 1.026.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.10. 1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.10.01. 1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.18. 605.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.18.01. 605.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.17. 94.888.400,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN

KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.02.17.02. 12.110.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DAN MENENGAH *

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa ; 80 %

- Keluaran : Jumlah Peserta Bintek UKM ; 50 Orang

- Hasil : Persentase Kehadiran Peserta Bintek UKM ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : UKM di wilayah kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.17.02.5.2.1. 2.037.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.17.02.5.2.1.01. 2.037.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.17.02.5.2.1.01.01. 437.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.17.02.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2. 10.073.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.01.08. 600.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.03. 1.320.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.03.11. 1.320.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.06. 223.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.06.02. 223.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.07. 3.000.000,00 Belanja Sewa

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.07.02. 3.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.08. 2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

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Halaman : 1.144

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.08.03. 2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.10. 480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.10.01. 480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.18. 2.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.18.01. 2.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.17.07. 13.644.000,00 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA

KELURAHAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa ; 80 %

- Keluaran : Pembinaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan di Kelurahan ;

10 Kelurahan / 40 Orang

- Hasil : Persentase Jumlah peserta bintek ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : PPTK, Sekkel di Kelurahan ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.17.07.5.2.1. 2.600.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.17.07.5.2.1.01. 2.600.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.17.07.5.2.1.01.03. 2.000.000,00 Honorarium Peserta PNS

6.01.6.01.02.17.07.5.2.1.01.04. 600.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

6.01.6.01.02.17.07.5.2.2. 11.044.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.01. 8.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.01.07. 40.000,00 Belanja Dokumentasi

6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.01.08. 500.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.01.10. 7.560.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.06. 694.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.06.02. 694.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.08. 2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.08.03. 2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.17.10. 32.274.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa ; 80 %

- Keluaran : Terpenuhinya Laporan pertanggungjawaban add yang benar dan tepat

waktu ; 11 Desa

- Hasil : Persentase laporan pertanggungjawaban add yang benar dan tepat waktu ;

100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembentukan APBDES di Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.17.10.5.2.1. 6.044.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.01. 4.584.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.01.01. 1.504.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.01.03. 1.980.000,00 Honorarium Peserta PNS

6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.01.04. 600.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

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Halaman : 1.145

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.01.08. 500.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.02. 1.460.000,00 Uang Lembur

6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.02.01. 1.460.000,00 Uang Lembur PNS

6.01.6.01.02.17.10.5.2.2. 26.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.01. 6.836.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.01.08. 500.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.01.10. 6.336.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.06. 1.034.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.06.02. 1.034.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.08. 9.450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.08.03. 9.450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.10. 1.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.10.01. 1.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.18. 7.260.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.18.01. 7.260.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.17.11. 36.860.400,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN

USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDES)

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa ; 80 %

- Keluaran : Terlaksananya monev dan pembinaan BUMDes ; 4 BUMdes

- Hasil : Persentasi pelaksanaan monev dan pembinaan BUMDes ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPKU/BUMDES di Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.17.11.5.2.1. 1.086.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.17.11.5.2.1.01. 1.086.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.17.11.5.2.1.01.01. 1.086.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2. 35.774.400,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.01. 9.860.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.01.08. 400.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.01.10. 9.460.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.03. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.03.11. 6.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.06. 1.034.400,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.06.02. 1.034.400,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.07. 3.000.000,00 Belanja Sewa

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.07.03. 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.08. 4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.08.03. 4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.10. 2.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

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Halaman : 1.146

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.10.01. 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.10.03. 1.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.18. 8.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.18.01. 8.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.18. 125.900.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.02.18.04. 15.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG

LIAR

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan

; 80 %

- Keluaran : Jumlah Laporan hasil monitoring situasi wilayah , galian C dan Warung liar

; 12 bulan

- Hasil : Persentase Laporan hasil monitoring situasi wilayah , galian C dan

Warung liar ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa/Kelurahan se Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.18.04.5.2.1. 1.690.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.18.04.5.2.1.02. 1.690.000,00 Uang Lembur

6.01.6.01.02.18.04.5.2.1.02.01. 1.690.000,00 Uang Lembur PNS

6.01.6.01.02.18.04.5.2.2. 13.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.03. 1.534.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.03.11. 1.534.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.06. 186.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.06.02. 186.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.08. 3.990.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.08.03. 3.990.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.10. 7.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.10.01. 3.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.10.03. 4.175.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

6.01.6.01.02.18.09. 20.000.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN

TILAWATIL QURAN (LPTQ) KECAMATAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan

; 80 %

- Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan seleksi kafilahPersentase ; 21 desa /

kelurahan

- Hasil : Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan seleksi kafilah ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Qori` Qori`ah di Kecamatan Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.18.09.5.2.1. 600.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.18.09.5.2.1.01. 600.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.18.09.5.2.1.01.01. 600.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

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Halaman : 1.147

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2. 19.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.01. 1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.01.07. 200.000,00 Belanja Dokumentasi

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.03. 4.750.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.03.11. 4.750.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.06. 570.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.06.01. 430.000,00 Belanja Cetak

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.06.02. 140.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.07. 2.800.000,00 Belanja Sewa

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.07.05. 2.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan

Kantor/Rumah Tangga

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.08. 6.080.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.08.03. 6.080.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.15. 4.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual

Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga

6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.15.04. 4.000.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih

6.01.6.01.02.18.10. 90.900.000,00 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan

; 80%

- Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Petugas

Pengamanan) ; 12 Bulan

- Hasil : Persentase pembinaan pengendalian keamanan lingkungan ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Wilayah Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.18.10.5.2.1. 35.520.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.18.10.5.2.1.01. 35.520.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.18.10.5.2.1.01.01. 11.520.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.18.10.5.2.1.01.04. 24.000.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

6.01.6.01.02.18.10.5.2.2. 55.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.01. 9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.01.10. 9.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.03. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.03.11. 18.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.06. 1.380.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.06.02. 1.380.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.08. 27.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.08.03. 27.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD …gresikkab.go.id/media/076ed980f3783cded2c6a4be2294b2c3.pdf · - Hasil : Persentase Tersedianya barang cetak dan penggandaan ; 100% -

Halaman : 1.148

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.19. 40.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

6.01.6.01.02.19.01. 15.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN DESA

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan

Evaluasi Pembangunan Kecamatan ; 80%

- Keluaran : Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan ; 21 desa /

kelurahan

- Hasil : Persentase Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa/Kelurahan di Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.19.01.5.2.1. 3.350.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.19.01.5.2.1.01. 3.350.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.19.01.5.2.1.01.01. 750.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.19.01.5.2.1.01.03. 2.200.000,00 Honorarium Peserta PNS

6.01.6.01.02.19.01.5.2.1.01.04. 400.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

6.01.6.01.02.19.01.5.2.2. 11.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.01. 3.608.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.01.08. 500.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.01.10. 3.108.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.06. 292.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.06.02. 292.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.08. 4.140.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.08.03. 4.140.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.10. 1.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.10.01. 1.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.18. 2.420.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.18.01. 2.420.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.19.02. 15.000.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA

PEMBANGUNAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan

Evaluasi Pembangunan Kecamatan ; 80%

- Keluaran : jumlah Peserta Musrenbang tingkat Kecamatan ; 33 Orang

- Hasil : Persentase kehadiran peserta Musrenbang tingkat Kecamatan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas

6.01.6.01.02.19.02.5.2.1. 3.175.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.19.02.5.2.1.01. 3.175.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.19.02.5.2.1.01.01. 375.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

6.01.6.01.02.19.02.5.2.1.01.03. 2.200.000,00 Honorarium Peserta PNS

6.01.6.01.02.19.02.5.2.1.01.04. 400.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD …gresikkab.go.id/media/076ed980f3783cded2c6a4be2294b2c3.pdf · - Hasil : Persentase Tersedianya barang cetak dan penggandaan ; 100% -

Halaman : 1.149

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

6.01.6.01.02.19.02.5.2.1.01.08. 200.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.19.02.5.2.2. 11.825.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.01. 4.408.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.01.08. 250.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.01.10. 4.158.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.06. 272.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.06.02. 272.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.08. 4.725.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.08.03. 4.725.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.18. 2.420.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.18.01. 2.420.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

6.01.6.01.02.19.03. 10.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan

Evaluasi Pembangunan Kecamatan ; 80%

- Keluaran : jumlah Profil desa dan Kecamatan ; 4 desa

- Hasil : Prosentase Tersusunnya Profil desa dan Kecamatan ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa / kelurahan di Kec. Kebomas ; -

- Lokasi : - Kecamatan Kebomas6.01.6.01.02.19.03.5.2.1. 1.700.000,00 Belanja Pegawai

6.01.6.01.02.19.03.5.2.1.01. 1.700.000,00 Honorarium PNS

6.01.6.01.02.19.03.5.2.1.01.03. 1.100.000,00 Honorarium Peserta PNS

6.01.6.01.02.19.03.5.2.1.01.04. 400.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

6.01.6.01.02.19.03.5.2.1.01.08. 200.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan

6.01.6.01.02.19.03.5.2.2. 8.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa

6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.01. 3.022.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.01.08. 250.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.01.10. 2.772.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.06. 1.153.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.06.01. 875.000,00 Belanja Cetak

6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.06.02. 278.000,00 Belanja Penggandaan

6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.08. 1.845.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.08.03. 1.845.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.10. 1.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.10.01. 1.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.18. 1.210.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.18.01. 1.210.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

. 11.361.051.500,00 JUMLAH BELANJA

(11.361.051.500,00)SURPLUS/(DEFISIT)