narasi renja 2012
-
Upload
tri-aribowo -
Category
Documents
-
view
30 -
download
2
description
Transcript of narasi renja 2012
-
RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2012
KECAMATAN BAGELENJL. YOGYAKARTA KM. 12 BAGELEN
-
KATA PENGANTAR
Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja (Renja) ini merupakan implementasi penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Bagelen yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya.
Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) diharapkan kita dapat menyusun RAPBD yang lebih obyektif karena rencana Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.
Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna namun demikian dapat di gunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada.
Bagelen, 10 Maret 2011CAMAT BAGELEN
KENDRASMOKO, M.SiPEMBINA
NIP 19600911 198609 1 002
2
-
DAFTAR ISI
1. Halaman judul2. Kata Pengantar3. Daftar Isi
I. Pendahuluan
A. Pengertian Rencana Kerja
B. Dasar HukumC. Tugas pokok, fungsi dan tatakerjaD. Kekuatan sumber daya yang adaE. Sistematika
II. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnyaIII. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dan Prakiraan PendanaanIV. Indikator Kinerja (Output dan Outcomes kegiatan) dan Kelompok SasaranV. PenutupVI. Lampiran-lampiran
Lampiran-lampiran :Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2012 dan Prakiran maju Tahun 2013 Kabupaten Purworejo
3
-
I. PENDAHULUAN
A. Pengertian Rencana Kerja (Renja)Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan
Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.
B. Dasar HukumDasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30. Z Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.
9. Peraturan Bupati Purworejo, Nomor 60.1 Tahun 2009, Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.
C. Tugas pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan1. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan a. Perijinan;b. Rekomendasi;c. Koordinasi;
4
-
d. Pembinaan;e. Pengawasan;f. Fasilitasi;g. Penetapan;h. Penyelenggaraan;i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
Tugas pokok Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;b. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum;d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
5
-
2. Susunan organisasiSusunan organisasi Kecamatan Bagelen adalah sebagaimana Struktur Organisasi
sebagai berikut :
6
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKCAM
BAMBANG SETYO BUDOTO,S.Sos
CAMAT
KENDRASMOKO, M.Si
SUB BAGIANPERENC.EVALUASI
DANPELAPORAN
BUDIRATONO,
SUB BAGIAN KEUANGAN
MARDINEM, S.Sos
SUB BAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
S U W A R T O
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
AGUS PRASETYONO, SH
SEKSIEKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
AGUS WIDIYANTO,S.IP,M.Si
SEKSIKEMASYARAKATAN
BUDI SUHARJO, SIP
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
WASIT RASIMIN, B.Sc
SEKSIPEMBERDAYAAN MASY
DAN DESA
Drs. BAMBANG AGUS PURWANTO, MM
-
Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut :a. Camatb. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;2. Subbagian Keuangan3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Seksi Tata Pemerintahand. Seksi Ekonomi dan Pembangunane. Seksi Kemasyarakatanf. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umumg. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desah. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan beratnggung jawab kepada Camat.
Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris
Subbagian Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.
7
-
D. Kekuatan sumber daya yang ada.1) Umum
a. Keadaan GeografisWilayah Kecamatan Bagelen berada diujung tenggara +12 km dari Ibu Kota
Kabupaten Purworejo, yang berbatasan langsung dengan Propinsi DIY, dengan sebagian besar wilayahnya (2/3 bagian) merupakan dataran peggunungan.Adapun batas wilayah Kecamatan Bagelen adalah* Sebelah Utara : Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kaligesing* Sebelah Timur : Kecamatan Kokap dan Kecamatan Temon DIY* Sebelah selatan : Kecamatan Purwodadi* Sebelah Barat : Kecamatan Purwodadi dan Banyuurip
b. Tinggi Pusat Pemerintahan : 16 M DPLc. Suhu Maximum : 21 Cd. Suhu Minimum : 15 Ce. Jarak Pusat Pemerintahan Kecamatan
1. Desa/Kelurahan yang terjauh : 14 KM2. Ibu Kota Kabupaten : 12 KM3. Ibu Kota Propinsi : 130 KM
f. Curah hujan : 2645 Mm/Thg. Bentuk wilayah
1. Datar sampai berombak : 15%
2. Berombak sampai berbukit : 40%
3. Berbukit sampai bergunung : 35%
2) Luas Wilayah : + 63,67 KM2
3) Pemerintahan Desaa. Desa : 17 desab. Lingkungan dusun : 78 dusunc. Rukun Warga : 78 RWd. Rukun Tetangga : 259 RT
e. Jumlah perangkat desa : 212 orang
4) Prasarana Pemerintahan Desaa. Balai Desa : 17 Buahb. Kantor Desa : 17 Buahc. Bengkok : 130 Ha sawah, 100 Ha Keringd. Tanah kas Desa : 7 Ha sawah, 10 Ha tanah kering
5) Pemerintah Kecamatana. Kantor : 1 unitb. Rumah dinas Camat : 1 unit
8
-
c. Pegawai : 38 orang
1) Menurut kepangkatan
- Pembina : 2 orang- Penata TK.I : 6 orang- Penata : 2 orang- Penata Muda TK.I : 7 orang- Penata Muda : 6 orang- Pengatur TK.I : 1 orang- Pengatur : 3 orang- Pengatur muda TK.I : - orang- Pengatur Muda : 12orang (10 sekdes)- Juru muda : 1 orang
2) Menurut eselon- Eselon III/a : 1 orang- Eselon III/b : 1 orang- Eselon IV/a : 5 orang- Eselon IV/b : 3 orang
- Staf : 17 orang
- Sekdes : 10 orang- Kades : 1 orang
3) Menurut pendidikan
- Pasca Sarjana : 4 orang
- Sarjana (S1) : 7 orang
- Sarjana Muda / D3 : 5 orang
- SLTA : 21 orang
- SLTP : 1 orang
- SD : 2 orang
6) Instansi di Kecamatan- Koramil- Polisi Sektor- Statistik- UPT Pendidikan dan Kebudayaan- Kantor Urusan Agama
9
-
- UPT PAK ( Pelayanan Adiministrasi Kependudukan )
- UPT KB & PP- PPL- PUK- BRI, BKK - PT. Pos Indo
7) Kependudukan.- Jumlah kepala keluarga : 8.651 KK
- Jumlah penduduk laki laki : 15.837 jiwa
- Jumlah penduduk perempuan : 16.127 jiwa
- Jumlah Total L+ P : 31.964 jiwa
10
-
E. SistematikaI. Pendahuluan
A. Pengertian Rencana Kerja B. Dasar HukumC. Tugas pokok, fungsi dan tatakerjaD. Kekuatan sumber daya yang adaE. Sistematika
II. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnyaIII. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dan Prakiraan PendanaanIV. Indikator Kinerja (Output dan Outcomes kegiatan) dan Kelompok SasaranVII. Penutup
Lampiran-lampiran
11
-
II. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA
SKPD : KECAMATAN BAGELENURUSAN WAJIB : 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Adminitrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian
URUSAN PILIHAN :TOTAL ANGGARAN : Rp. 113.434.000,- (seratus tiga belas
juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
REALISASI ANGGARAN : Rp. 112.508.440,-Sisa : Rp. 925.560,-
Form 1
PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2010Program/Kegiatan
1. Program : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANa. 1. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1) Jumlah Anggaran : Rp. 6.120.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 5.198.440,-3) Kinerja Anggaran : 85%4) Rencana Outputs : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik di Kecamatan selama 12 bulan 5) Realisasi Outputs : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik di Kecamatan selama 12 bulan berupa pembayaran rekening listrik dan telpon
6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Lancarnya pelaksanakan administrasi
perkantoran
b. 1. Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor1) Jumlah Anggaran : Rp. 4.875.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 4.875.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%
12
-
4) Rencana Outputs : Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan.
5) Realisasi Outputs : Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan berupa Jasa tenaga kebersihan kantor 1 orang 12 bulan
6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Kebersihan dan kenyamanan lingkungan
kantor
c. 1. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor1) Jumlah Anggaran : Rp. 7.408.050,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 7.408.050,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Penyediaan Alat tulis kantor selama
12 bulan.5) Realisasi Outputs : Tersedianya Alat tulis kantor selama
12 bulan berupa 39 jenis ATK6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Lancarnya pelaksanakan administrasi
perkantoran
d. 1. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1) Jumlah Anggaran : Rp. 2.132.200,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 2.132.200,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5) Realisasi Outputs : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
berupa foto copy 10.661 lembar6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Lancarnya pelaksanakan administrasi
perkantoran
e. 1. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1) Jumlah Anggaran : Rp. 975.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 975.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%
13
-
4) Rencana Outputs : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor selama 12 bulan
5) Realisasi Outputs : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor selama 12 bulan berupa 6 jenis komponen listrik
6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Lancarnya pelaksanakan administrasi
perkantoran
f. 1. Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga1) Jumlah Anggaran : Rp. 956.300,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 956.300,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Penyediaan peralatan rumah tangga selama
12 bulan.5) Realisasi Outputs : Tersedianya peralatan rumah tangga selama
12 bulan berupa 15 jenis peralatan rumah tangga
6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Lancarnya pelaksanakan tugas kantor
g. 1. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan1) Jumlah Anggaran: Rp. 900.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 900.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Penyediaan bahan bacaan dan perundang-
undangan selama 12 bulan.5) Realisasi Outputs : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-
undangan selama 12 bulan berupa surat kabar harian
6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan
pegawai
h. 1. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman1) Jumlah Anggaran : Rp. 5.940.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 5.940.000,-
14
-
3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Penyediaan makanan & Minuman pegawai
selama 11 bulan5) Realisasi Outputs : Tersedianya makanan & Minuman selama
11 bulan 6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
i. 1. Kegiatan : Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1) Jumlah Anggaran : Rp. 6.490.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 6.490.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Pelaksanaan 5 kali Koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah 5) Realisasi Outputs : Terlaksananya 5 kali Koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Terkoordinasinya palaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terwujudnya sinergitas
j. 1. Kegiatan : Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1) Jumlah Anggaran : Rp. 24.120.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 24.120.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Pelaksanaan 178 kali Koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah 5) Realisasi Outputs : Terlaksananya 178 kali Koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Terkoordinasinya pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terwujudnya sinergitas.
15
-
2. Program : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURa. 1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1) Jumlah Anggaran : Rp. 4.000.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 4.000.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Perawatan gedung kantor dan
lingkungannya 2.140 m5) Realisasi Outputs : Terawatnya gedung kantor dan
lingkungannya 2.140 m6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Kenyamanan pelaksanaan tugas
kantor
b. 1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendraan dinas/operasional1) Jumlah Anggaran : Rp. 6.215.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 6.211.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Perawatan kendaraan operasional
( mobil 1 dan sepeda motor 8)5) Realisasi Outputs : Terawatnya kendaraan operasional
( mobil 1 dan sepeda motor 8)6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
c. 1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala komputer1) Jumlah Anggaran : Rp. 2.600.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 2.600.000,-3) Kinerja Anggaran : 100%4) Rencana Outputs : Perawatan komputer 6 unit5) Realisasi Outputs : Terawatnya komputer 6 unit6) Capaian Kinerja : 100%7) Outcomes : Kelancaran pelaksanaan tugas kantor
3. Program : PENINGKATAN FUNGSI KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN.
16
-
a. 1. Kegiatan : Rapat Kordinasi Muspika dan Pimpinan Dinas/Instansi1) Jumlah Anggaran : Rp. 925.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 925.000,-3) Kinerja Anggaran : 100 %4) Rencana Outputs : Pelaksanaan 2 kali Rapat koordinasi
MUSPIKA dan Dinas/Instansi Kecamatan 5) Realisasi Outputs : Terlaksananya 2 kali Rapat koordinasi
MUSPIKA dan Dinas/Instansi Kecamatan yang diikuti oleh 20 orang peserta
6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Terwujudnya kesinambungan kegiatan
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sinergitas pelaksanaan tugas.
b. 1. Kegiatan : Musrenbang Kecamatan1) Jumlah Anggaran : Rp. 2.959.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 2.959.000,-3) Kinerja Anggaran : 100 %4) Rencana Outputs : Dokumen daftar skala prioritas
pembangunan 1 dokumen 5) Outputs : Dokumen daftar skala prioritas
pembangunan 1 dokumen 6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Tersedianya daftar skala prioritas
pembangunan tingkat desa & Kecamatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan.
4. Program : PENINGKATAN FUNGSI PEMBINAAN DAN FASILITASI PEMERINTAHAN DESAa. 1.Kegiatan : Konferensi Dinas Kepala Desa dan Sekretaris desa
1) Jumlah Anggaran : Rp. 5.400.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 5.400.000,-3) Kinerja Anggaran : 100 %
17
-
4) Rencana Outputs : Pelaksanaan 11 kali Konferensi kepala desa dan 11 kali konferensi Sekretaris desa
5) Realisasi Outputs : Terlaksananya 11 kali Konferensi kepala desa dan 11 kali konferensi Sekretaris desa yang masing diikuti oleh 25 orang
6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Terwujudnya kesinambungan kegiatan
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sinergitas pelaksanaan tugas
b.1. Kegiatan : Fasilitasi DAUD/DAK Des1) Jumlah Anggaran : Rp. 3.209.900,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 3.209.900,-3) Kinerja Anggaran : 100 %4) Rencana Outputs : Asistensi, verifikasi pelaksanaan
DAUD/DAK Des ke 17 desa.5) Realisasi Outputs : Terlaksananya Asistensi, verifikasi
pelaksanaan DAUD/DAK Des ke 17 desa.
6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Meningkatnya tertib administrasi
DAUD dan DAKDes
5. Program : PENINGKATAN PELAYANAN ADIMINISTRASI MASYARAKATa. 1. Kegiatan : Fasilitasi penyetoran PBB
1) Jumlah Anggaran : Rp. 5.410.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 5.410.000,-3) Kinerja Anggaran : 100 %4) Rencana Outputs : Pelaksanaan Monitoring dan
asistensi penarikan dan penyetoran PBB serta pembinaan petugas pemungut PBB ke 17 desa
18
-
5) Realisasi Outputs : Terlaksananya Monitoring dan asistensi penarikan dan penyetoran PBB ke 17 desaTerlaksananya 1 kali Pembinaan petugas pemungut PBB 2 orang x 17 desa
6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Lancarnya pemasukan target PBB
b. 1. Kegiatan : Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan1) Jumlah Anggaran : Rp. 2.010.000,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 2.010.000,-3) Kinerja Anggaran : 100 %4) Rencana Outputs : Surat ijin dan rekomendasi perijinan
15 surat / rekomendasi.5) Realisasi Outputs : Surat ijin dan rekomendasi perijinan
15 surat / rekomendasi.6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Terlayaninya kebutuhan perijinan
masyarakat
6. Program : PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN. a .1 Kegiatan : Pemantauan dan pengendalian Bencana alam
1) Jumlah Anggaran : Rp. 3.420.900,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 3.420.900,-3) Kinerja Anggaran : 100 %4) Rencana Outputs : Pelaksanaan Pemantauan,
pengendalian dan pendataan (dampak) bencana alam dan Pembinaan Linmas 15 kali
5) Realisasi Outputs : Terlaksananya Pemantauan, pengendalian dan pendataan (dampak) bencana alam 15 kali dan Pembinaan Linmas 1 kali 34 orang
19
-
6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Meningkatnya kemampuan PBA
dan tersedianya data dampak bencana alam.
b.1. Kegiatan : Pembinaan dan Patroli Kamtibmas8) Jumlah Anggaran : Rp. 5.967.500,-9) Realisasi Anggaran : Rp. 5.967.500,-10) Kinerja Anggaran : 100 %11) Rencana Outputs : Pembinaan ketertiban umum dan
patroli trantibmas 19 kali12) Realisasi Outputs : Terlaksananya Pembinaan
ketertiban umum 1 kali 40 orang dan patroli trantibmas 19 kali
13) Capaian Kinerja : 100 %14) Outcomes : Terwujudnya ketertiban umum
c .1 Kegiatan : Fasilitasi kegiatan PKK1) Jumlah Anggaran : Rp. 3.732.650,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 3.732.650,-3) Kinerja Anggaran : 100 %4) Rencana Outputs : Pelaksanaan Pembinaan PKK ke 17
desa5) Realisasi Outputs : Terlaksananya Pembinaan PKK ke
2 desa binaan , Raker PKK 1 kali 100 orang (17 desa) dan Pertemuan rutin PKK 6 kali 25 orang (17 desa)
6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Meningkatnya peran serta dalam
pembangunan desa.
d.1. Kegiatan : Fasilitasi kegiatan keagamaan1) Jumlah Anggaran : Rp. 7.667.500,-2) Realisasi Anggaran : Rp. 7.667.500,-3) Kinerja Anggaran : 100 %
20
-
4) Rencana Outputs : 4 kali Forum komunikasi antar umat beragama
5) Realisasi Outputs : 1 kali 115 orang Forum komunikasi antar umat beragama, 3 kali tarling masing-masing 75 orang
6) Capaian Kinerja : 100 %7) Outcomes : Terwujudnya kerukunan antar umat
beragama
21
-
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1 (satu) sampai 5 (lima) tahun).
Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bagelen adalah Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, sumberdaya aparat, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima
Sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) adalah Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2011-2015
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Bagelen adalah Optimalisasi fungsi kecamatan dan kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu, sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan4. Program perencanaan dan pengendalian kegiatan SKPD5. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa6. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah7. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.
22
-
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
Adapun kegiatan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bagunan kantor
7. Penyediaan peralatan rumah tangga
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12. Pengadaan sarana penyimpanan arsip
13. Pemeliharaan mebeler
14. Pemeliharaan rutin / bekala gedung kantor
15. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
16. Pemeliharaan rutin / berkala komputer
17. Penyusunan Laporan SKPD ( laporan Bulanan, Triwulanan dan semesteran) dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun (CALK, LKPJ, LRA, LAKIP)
18. Penyusunan Anggaran SKPD (RKA, DPA, DPPA)
19. Penyusunan RENJA dan RKT SKPD
20. Fasilitasi lomba desa / Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
21. Fasilitasi pengelolaan DAUD, TPAPD, dan DAK Desa22. Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa dan kepala desa
23. Fasilitasi penyusunan APBDes24. Konfrensi Kepala desa/kelurahan dan sekretaris desa/kelurahan
25. Pembinaan komputer dan IT
26. Pembinaan administrasi desa
27. Pembinaan Perangkat desa
28. Bintek Penyusunan Peraturan Desa29. Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan
30. Intensifikasi PBB, pajak dan retribusi daerah
31. Monitoring pelaksanaan pembangunan pedesaan32. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
33. Pembinaan lembaga ekonomi desa dan kelompok ekonomi prodoktif
34. Rapat dinas pelaksanaan pembangunan ditingkat kecamatan
35. Updating data base pembangunan kecamatan36. Fasilitasi dan pembinaan program nasional dan daerah
23
-
37. Fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan
38. Fasilitasi kegiatan kepemudaan olahraga dan kesenian
39. Fasiltasi kegiatan hari besar nasional
40. Pemantauan dan pengendalian bencana alam41. Pemberdayaan peranan wanita42. Fasilitasi kegiatan PKK
43. Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa
44. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas
45. Pembinaan kerukunan antar umat beragama46. Pembinaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas)
47. Pembinaan anggota POKJA Agopoliitan
48. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
24
-
IV. INDIKATOR KINERJA.
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif dari Outputs dan Outcomes yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Outputs dan Outcomes dari Kegiatan Tahun 2012 sebagai berikut :1. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
Kelompok Sasaran :- Uraian : Surat-surat dinas- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Jasa pengiriman surat - surat dinas- Volume/frek : 300 buahHasil : - Uraian : Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran- Volume : 100 %Dana (Indikatif) : Rp. 770.000Sumber dana : APBD
2. Kegiatan : Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrikKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Jasa layanan telekomonikasi dan layanan listrik- Volume/frek : 12 bulanHasil :- Uraian : Tercukupinya kebutuhan jasa telpon dan listrik - Volume : 100 %Dana (Indikatif) : Rp. 6.720.600,-Sumber dana : APBD
3. Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantorKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Jasa tenaga kebersihan kantor- Volume/frek : 1 orangHasil :- Uraian : Terwujudnya kebersihan kantor- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 5.850.000,-Sumber dana : APBD
4. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantorKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Alat tulis kantor- Volume/frek : 45 JenisHasil :- Uraian : Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 8.081.000,-Sumber dana : APBD
25
-
5. Kegiatan : Penyediaan Barang cetakan dan penggandaanKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Foto copy- Volume/frek : 1 jenisHasil :- Uraian : Tercukupinya kebutuhan penggandaan- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 4.000.000,-Sumber dana : APBD
6. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bagunan kantorKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan Bagelen- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Komponen instalasi listrik / penerangan kantor- Volume/frek : 7 JenisHasil :
- Uraian : Tercukupinya kebutuhan instalasi listrik penerangan kantor- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 879..000,-Sumber dana : APBD
7. Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tanggaKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Alat dan bahan kebutuhan rumah tangga- Volume/frek : 15 JenisHasil :- Uraian : Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kebutuhan rumah tangga- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 1.500.000,-Sumber dana : APBD
8. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undanganKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Langganan surat kabar harian - Volume/frek : 12 bulanHasil :- Uraian : Tersedianya bahan bacaan- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 960.000,-Sumber dana : APBD
9. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minumanKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Makanan dan minuman harian- Volume/frek : 30 orang
26
-
Hasil : - Uraian : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian - Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 6.500.000,-Sumber dana : APBD
10. Kegiatan : Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan - Lokasi : Jateng dan DIYKeluaran :- Uraian : Konsultasi dan koordinasi keluar daerah - Volume/frek : 4 kaliHasil :- Uraian : Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan serta terwujudnya sinergitas - Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 6.720.000,-Sumber dana : APBD
11. Kegiatan : Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan Bagelen- Lokasi : Desa se Kecamatan dan Kabupaten PurworejoKeluaran :- Uraian : Konsultasi dan koordinasi dalam daerah - Volume/frek : 250 kaliHasil :- Uraian : Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan serta terwujudnya sinergitas - Lokasi : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 26.000.000,-Sumber dana : APBD
12. Kegiatan : Pengadaan sarana penyimpanan arsipKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur- Lokasi : Kecamatan Bagelen
Keluaran :- Uraian : Lemari arsip dan filing kabinet - Volume/frek : @ 1 buahHasil :- Uraian : Tersedianya tempat penyimpanan arsip- Volume : @ 1 buahDana (Indikatif) : Rp.10.000.000,-Sumber dana : APBD
13. Kegiatan : Pemeliharaan mebelerKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Perbaikan mebeler - Volume/frek : 3 unitHasil : - Uraian : Tersedianya mebeler yang memadahi 3 unit- Lokasi : 3 unitDana (Indikatif) : Rp. 5.000.000,-Sumber dana : APBD
27
-
14. Kegiatan : Pemeliharaan rutin / bekala gedung kantorKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pemeliharaan gedung kantor dan lingkungannya - Volume/frek : 2.140 M2Hasil :- Uraian : Terwujudnya gedung kantor tempat bekerja yang memadahi - Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 12.500.000,-Sumber dana : APBD
15. Kegiatan : Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasionalKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Perawatan kendaraan operasional - Volume/frek : 10 unit (9 unit sepeda motor dan 1 unit mobil)Hasil : - Uraian : Tersedianya kendaraan operasional yang memadahi - Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 11.500.000,-Sumber dana : APBD
16. Kegiatan : Pemeliharaan rutin / berkala komputerKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Perawatan komputer 6 unit- Volume/frek : 6 unitHasil :- Uraian : Tersedianya perangkat komputer yang memadahi - Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 3.000.000,-Sumber dana : APBD
17. Kegiatan : Penyusunan Laporan SKPD ( laporan Bulanan, Triwulanan dan semesteran) dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun (CALK, LKPJ, LRA, LAKIP)
Kelompok Sasaran :- Uraian : Tim penyusun anggaran Kecamatan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Dokumen laporan bulanan (SPJ, triwulanan, dan semesteran, LAKIP
dan Dokumen laporan keuangan akhir tahun (CALK, LRA) dan LKPJ - Volume/frek : 22 dokumen
Hasil : - Uraian : Dokumen laporan keuangan SKPD - Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 4.048.000,-Sumber dana : APBD
28
-
18. Kegiatan : Penyusunan Anggaran SKPD (RKA, DPA, DPPA)Kelompok Sasaran :- Uraian : Tim penyusun laporan- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Penysusunan RKA, DPA, DPPA - Volume/frek : 3 dokumenHasil :- Uraian : Dokumen RKA, DPA, DPPA - Volume : 3 dokumenDana (Indikatif) : Rp. 2.340.000,-Sumber dana : APBD
19. Kegiatan : Penyusunan RENJA dan RKT SKPDKelompok Sasaran :- Uraian : Tim- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Dokumen RENJA DAN RKT - Volume/frek : 2 dokumenHasil : - Uraian : Tersedianya dokumen RENJA dan RKT SKPD- Volume : 2 dokumenDana (Indikatif) : Rp. 2.200.000,-Sumber dana : APBD
20. Kegiatan : Fasilitasi lomba desa / evaluasi pemberdayaan masyarakatKelompok Sasaran :- Uraian : Desa lomba- Lokasi : Desa lombaKeluaran :- Uraian : Pembinaan, asistensi dan pendampingan desa loma - Volume/frek : 2 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya kesiapan desa dan kapasitas untuk lomba desa tingkat
Kabupaten- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 4.294.600,-Sumber dana : APBD
21. Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan DAUD, TPAPD, dan DAK DesaKelompok Sasaran :- Uraian : Pengelola DAUD- Lokasi : Desa & KecamatanKeluaran :- Uraian : Asistensi, Pembinaan, monitoring dan Evaluasi pengadministrasian
pelaksanaan DAUD dan DAK Desa, serta Asistensi kegiatan TPAPD- Volume/frek : 17 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya kemampuan pengadministrasian pelaksanaan DAUD,
TPAPD, DAK Desa dan TPAPD- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 15.851.100,-Sumber dana : APBD
29
-
22. Kegiatan : Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa dan kepala desaKelompok Sasaran :- Uraian : Pemerintahan Desa- Lokasi : 5 desa Keluaran :- Uraian : Asistensi dan pendampingan pengisian perangkat desa dan Kepala
Desa- Volume/frek : 5 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya kapasitas dalam proses pengisian kepala desa dan
perangkat desa- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 7.053.800,-Sumber dana : APBD
23. Kegiatan : Fasilitasi penyusunan APBDesKelompok Sasaran :- Uraian : Sekretaris Desa & Kepala Desa - Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Asistensi dan pelatihan penyusunan APBDes- Volume/frek : 1 x 34 orangHasil :- Uraian : Meningkatnya kemampuan dan Ketrampilan SDM dalam bidang
penyusunan APBDes- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 4.047.000,-Sumber dana : APBD
24. Kegiatan : Konfrensi kepala desa/kelurahan dan sekretaris desa/kelurahanKelompok Sasaran :- Uraian : Kepala Desa dan sekdes- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Konfrensi kepala desa dan konfrensi Sekretaris desa - Volume/frek : masing-masing 11 kaliHasil :- Uraian : Tersampaikannya informasi-informasi pemerintahan sehingga
terwujud sinergi dalam pelaksanaan kegiatan- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 5.684.300,-Sumber dana : APBD
25. Kegiatan : Pembinaan komputer dan ITKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur Pemerintah Desa- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pelatihan ketrampilan teknis penggunaan komputer dan IT bagi
aparat kecamatan dan desa- Volume/frek : 34 orang x 2 hariHasil :- Uraian : Meningkatnya ketrampilan teknis penggunaan komputer dan IT bagi
aparat desa- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 12.156.000,-Sumber dana : APBD
30
-
26. Kegiatan : Pembinaan administrasi desaKelompok Sasaran :- Uraian : Pemerintahan Desa- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pembinaan penyusunan administrasi desa- Volume/frek : 17 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya kemampuan desa dalam penyusunan administrasi
desa- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 10.066.000,-Sumber dana : APBD
27. Kegiatan : Pembinaan Perangkat desaKelompok Sasaran :- Uraian : Kadus, Kaur dan PTL desa- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pembinaan kemampuan dan Ketrampilan SDM perangkat desa
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya- Volume/frek : 194 0rangHasil :- Uraian : Meningkatnya kemampuan dan Ketrampilan SDM perangkat desa
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 10.308.000,-Sumber dana : APBD
28. Kegiatan : Bintek Penyusunan Peraturan DesaKelompok Sasaran :- Uraian : Sekdes dan Ketua Baperdes- Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pelatihan SDM perangkat desa dalam menyusun Peraturan Desa
sesuai yang dengan ketentuan- Volume/frek : 1 x 34 orangiHasil :- Uraian : Meningkatnya kemampuan dan Ketrampilan SDM perangkat desa
dalam menyusun Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp 12.003.000,-Sumber dana : APBD
29. Kegiatan : Fasilitasi pelayanan administrasi perijinanKelompok Sasaran :- Uraian : Pemohon ijin- Lokasi : Desa & KecamatanKeluaran :- Uraian : Sosialisasi, Surat ijin dan rekomendasi perijinan- Volume/frek : 1 kali dan 100 buah Surat ijin dan rekomendasi perijinanHasil :- Uraian : Terlayaninya permohonan perijinan- Volume : 100%Dana (Indikatif) : Rp 17.147.000,-Sumber dana : APBD
31
-
30. Kegiatan : Intensifikasi PBB, pajak dan retribusi daerahKelompok Sasaran :- Uraian : Tim pemungut PBB desa- Lokasi : Desa & Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pembinaan dan monitoring pelaksanaan pemungutan PBB, retribusi
dan pajak daerah- Volume/frek : 17 desaHasil :- Uraian : Pelunasan PBB dan pajak/retribusi daerah sesuai potensi dan tepat
waktu- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 11.161.050,-Sumber dana : APBD
31. Kegiatan : Monitoring pelaksanaan pembangunan pedesaanKelompok Sasaran :- Uraian : Desa- Lokasi : Desa & Kecamatan Keluaran :- Uraian : Data perkembangan pelaksanaan pembangunan pedesaan- Volume/frek : 1 dokumenHasil :- Uraian : Tersedianya data perkembangan pelaksanaan pembangunan
pedesaan- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 4.271.700Sumber dana : APBD
32. Kegiatan : Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatanKelompok Sasaran :- Uraian : Kepala Desa, BPD, PKK, Karang Taruna dan LPMD- Lokasi : Desa & Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Dokumen prioritas rencana pembangunan tingkat kecamatan dan
Monitoring Musrenbang Desa- Volume/frek : 1 dokumen dan 17 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan - Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 7.476.300,-Sumber dana : APBD
33. Kegiatan : Pembinaan Lembaga perekonomian Desa dan kelompok ekonomi prodoktif
Kelompok Sasaran :- Uraian : Masyarakat pelaku usaha - Lokasi : KecamatanKeluaran out put :- Uraian : Pelatihan-pelatihan- Volume / Frekwensi : 1 x 34 orangHasil / Out Came :- Uraian : Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan pelaku
usaha dan pengelola usaha ekonomi prodoktif- Volume / Frekwensi : 100 %Dana Indikatif : Rp 4.648.300,- Sumber dana : APBD
32
-
34. Kegiatan : Rapat dinas pelaksanaan pembangunan ditingkat kecamatanKelompok Sasaran :- Uraian : Muspika dan dinas tingkat kecamatan- Lokasi : KecamatanKeluaran out put :- Uraian : Rekomendasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan tiap
triwulanan- Volume / Frekwensi : 4 dokumenHasil / Out Came :- Uraian : Meningkatnya kinerja pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan- Volume / Frekwensi : 100 %Dana Indikatif : Rp 3.122.800,- Sumber dana : APBD
35. Kegiatan : Updating data base pembangunan kecamatanKelompok Sasaran :- Uraian : Pemerintah Desa & Kecamatan- Lokasi : Desa & KecamatanKeluaran out put :- Uraian : Dokumen berisi data base pembangunan kecamatan yang up to date- Volume / Frekwensi : 18 dokumenHasil / Out Came :- Uraian : Tersedianya data base pembangunan kecamatan yang up to date - Volume / Frekwensi : 100 %Dana Indikatif : Rp 4.271.700,- Sumber dana : APBD
36. Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan program nasional dan daerahKelompok Sasaran :- Uraian : Desa penerima program - Lokasi : Desa & Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi kegiatan.- Volume/frek : 17 DesaHasil :- Uraian : Meningkatnya kapasitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan - Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 4.648.300,-Sumber dana : APBD
37. Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatanKelompok Sasaran :- Uraian : Ormas - Lokasi : Desa & Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pembinaan pengurus organisasi kemasyarakatan.- Volume/frek : 60 orangHasil :- Uraian : Meningkatnya kapasitas untuk aktifitas organisasi kemasyarakatan- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 5.568.000,-Sumber dana : APBD
33
-
38. Kegiatan : Fasilitasi kegiatan kepemudaan olahraga dan kesenianKelompok Sasaran :- Uraian : Grup kesenian, pemuda dan olah raga - Lokasi : Desa & Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Pembinaan pengurus karang taruna, grup kesenian dan olah raga.- Volume/frek : 40 orangHasil :- Uraian : Meningkatnya kapasitas untuk aktifitas kepemudaan, olah raga dan
kesenian- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 4.860.000,-Sumber dana : APBD
39. Kegiatan : Fasiltasi kegiatan hari besar nasionalKelompok Sasaran :- Uraian : Aparatur kecamatan dan desa - Lokasi : Kecamatan BagelenKeluaran :- Uraian : Meningkatnya Kapasitas untuk melakukan peringatan hari besar
nasional dan hari jadi Purworejo.- Volume/frek : 4 kaliHasil :- Uraian : Menumbuhkan sikap disiplin, berbangsa dan bernegara- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 6.983.000,-Sumber dana : APBD
40. Kegiatan : Pemantauan dan pengendalian bencana alamKelompok Sasaran :- Uraian : Desa lokasi bencana - Lokasi : desaKeluaran :- Uraian : Data dan informasi kondisi desa rawan bencana serta kesiapsiagaan
masyarakatnya..- Volume/frek : 17 kaliHasil :- Uraian : Kelancaran prosedur dan mekanisme penanganan bencana alam
meningkat- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp. 6.908.400,-Sumber dana : APBD
41. Kegiatan : Pemberdayaan peranan wanitaKelompok Sasaran :- Uraian : Tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan tokoh agama- Lokasi : KecamatanKeluaran :- Uraian : Sosialisasi kesetaraan gender bagi 20 orang laki-laki dan 20 orang
perempuan- Volume/frek : 1 kaliHasil :- Uraian : Terwujudnya kesetaraan gender- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 4.648.000,-Sumber dana : APBD
34
-
42. Kegiatan : Fasilitasi kegiatan PKKKelompok Sasaran :- Uraian : TP. PKK desa dan Kecamatan- Lokasi : Desa & KecamatanKeluaran :- Uraian : Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan PKK
tingkat Kecamatan dan Desa- Volume/frek : 17 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya peran serta PKK dalam pemberdayaan perempuan- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 4.506.800,-Sumber dana : APBD
43. Kegiatan : Pembinaan Badan Permusyawaratan DesaKelompok Sasaran :- Uraian : Anggota BPD- Lokasi : KecamatanKeluaran :- Uraian : Pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa- Volume/frek : 17 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya kompetensi dan ketrampilan anggota BPD dalam
menjalankan fungsinya- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 4.648.000,-Sumber dana : APBD
44. Kegiatan : Pembinaan dan Patroli KamtibmasKelompok Sasaran :- Uraian : Masyarakat - Lokasi : Desa & KecamatanKeluaran :- Uraian : Patroli ketertiban umum 48 x kegiatan, pembinaan ketertiban umum 3
lokasi dan komisi kejadian 6 kali serta rapat koordinasi tramtibum 2 kali
- Volume/frek : 59 kaliHasil :- Uraian : Meningkatnya ketertiban umum dan penegakan Perda di wilayah- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 18.000.000,-Sumber dana : APBD
45. Kegiatan : Pembinaan kerukunan antar umat beragamaKelompok Sasaran :- Uraian : Tokoh agama- Lokasi : KecamatanKeluaran :- Uraian : Forum komonikasi antar umat beragama- Volume/frek : 60 orang x 2 kali kegiatanHasil :- Uraian : Terwujudnya kerukunan antar umat beragama- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 7.690.600,-Sumber dana : APBD
35
-
46. Kegiatan : Pembinaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas)Kelompok Sasaran :- Uraian : Anggota Linmas desa- Lokasi : KecamatanKeluaran :- Uraian : Pembinaan dan pelatihan mitigasi bencana alam- Volume/frek : 17 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya ketrampilan dan kesiapsiagaan anggota Linmas dalam
mitigasi bencana alam- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 5.851.000,-Sumber dana : APBD
47. Kegiatan : Pembinaan dan Fasilitasi POKJA Agropolitan KecamatanKelompok Sasaran :- Uraian : Anggota Pokja- Lokasi : KecamatanKeluaran :- Uraian : Pembinaan anggota POKJA Agopolitan- Volume/frek : 3 kaliHasil :- Uraian : Meningkatnya kinerja Pokja agropolitan- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 4.047.000,-Sumber dana : APBD
48. Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Kelompok Sasaran :- Uraian : Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)- Lokasi : KecamatanKeluaran :- Uraian : Pembinaan dan pelatihan perencanaan bagi Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD)- Volume/frek : 17 desaHasil :- Uraian : Meningkatnya kompetensi LPMD dalam menjalankan fungsinya
sebagai lembaga perencanaan- Volume/frek : 100%Dana (Indikatif) : Rp 4.047.000,-Sumber dana : APBD
36
-
IV. PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 yang disusun Kecamatan Bagelen merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bagelen yang memuat Pendahuluan (terdiri atas pengertian Renja, Dasar hukum penyusunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta sumber daya yang ada), Tujuan, Sasaran, Evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya, Program, kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran dan perlu disosilaisasikan kepada jajaran pimpinan, staf, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun mendatang.
Dengan sosialisasi ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal, yang akhirnya tujuan dan sasaran dapat dicapai.
Renja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level SKPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten.
RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012.
CAMAT BAGELEN
KENDRASMOKO, M.SiPEMBINA
NIP. 19600911 198609 1 002
37
KECAMATAN BAGELENIII. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANIV. PENUTUP