MUTASI INTERNAL - pertani.co.id · MUTASI INTERNAL A. MUTASI KELUAR 1. Buka Modul Piutang Dagang...

7
MUTASI INTERNAL A. MUTASI KELUAR 1. Buka Modul Piutang Dagang – Mutasi Persediaan Keluar 2. Isi kode unit tujuan Mutasi – isi Jenis Mutasi - OK

Transcript of MUTASI INTERNAL - pertani.co.id · MUTASI INTERNAL A. MUTASI KELUAR 1. Buka Modul Piutang Dagang...

MUTASI INTERNAL

A. MUTASI KELUAR

1. Buka Modul Piutang Dagang – Mutasi Persediaan Keluar

2. Isi kode unit tujuan Mutasi – isi Jenis Mutasi - OK

3. Isi dan lengkapi bagian Lines – kemudian lakukan Posting Konfirmasi Order Penjualan(sama seperti melakukan posting order penjualan)

Note: pada saat mutasi harga per unit otomatis mengikuti dari sistem, apabila diinputmanual maka harga akan tetap mengikuti sistem. Misal jika kita input harga per unit nya3000, namun sistem akan memasukkan harga yang sesuai dengan perhitungan sistem.(dapat di cek pada saat posting tagihan tukar faktur di tab Detail Jurnal)

4. JANGAN LUPA masukkan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi pada tab Pengaturan–cek Detail Jurnal - OK

5. Posting Surat Perintah Muat - JANGAN LUPA masukkan tanggal sesuai dengan tanggaltransaksi pada tab Pengaturan– cek Detail Jurnal – OK

6. Centang detail jurnal – klik Update – klik Update Selected

7. Posting Penerimaan/Pengeluaran Barang – pilih Kuantitas Picked - JANGAN LUPA masukkantanggal sesuai dengan tanggal transaksi pada tab Pengaturan– cek Detail Jurnal – OK

8. Posting Tagihan/Tukar Faktur - JANGAN LUPA masukkan tanggal sesuai dengan tanggaltransaksi pada tab Pengaturan– cek Detail Jurnal – OK

B. MUTASI MASUK

Jika pihak pengirim telah selesai melakukan posting, maka pihak penerima dapatmelakukan posting mutasi yang telah masuk pada form Mutasi Masuk

1. Buka modul Hutang Dagang – Mutasi Persediaan Masuk

2. Lakukan Posting (sama seperti posting order pembelian) Posting – Order Pembelian -JANGAN LUPA masukkan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi pada tab Pengaturan–cek Detail Jurnal – OK

3. Lakukan registratsi klik Persediaan – Registrasi – centang Auto create – Post All

4. Lakukan Posting Penerimaan/Pengeluaran Barang – pilih Kuantitas Registered - JANGANLUPA masukkan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi pada tab Pengaturan– cek DetailJurnal – OK

5. Posting Tagihan/Tukar Faktur - JANGAN LUPA masukkan tanggal sesuai dengan tanggaltransaksi pada tab Pengaturan– cek Detail Jurnal – OK

Harga per unit otomatis dr sistem (mengikutii harga dr pengirim)