MUSRENBANG KELURAHAN · 2020. 1. 23. · BERSIH DAN INDAH ” 2019 “Perwujudan ... berkonsep kota...

21
MUSRENBANG KELURAHAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Transcript of MUSRENBANG KELURAHAN · 2020. 1. 23. · BERSIH DAN INDAH ” 2019 “Perwujudan ... berkonsep kota...

  • MUSRENBANG KELURAHAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

  • 2018

    2020

    “Peningkatan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur Perkotaan Menuju

    Salatiga BERSIH DAN INDAH”

    2019 “Perwujudan SDM yang Handal Menuju Salatiga SEHAT”

    2021

    “Peningkatan Perekonomian & Daya Saing Daerah Menuju

    Salatiga MANDIRI”

    “Perwujudan Pelayanan Publik dan Good Governance sebagai Pondasi Penyelenggaraan Pemerintahan Menuju Salatiga BERMARTABAT, TERTIB DAN AMAN”

    Arah Kebijakan SALATIGA HATI BERIMAN YANG SMART 2017-2022

    2022 “Integrasi Pembangunan Menuju Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”

    ©2020_eng

    SMART

  • PRIORITAS PEMBANGUNAN 2021

    6. fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas kelompok

    pembudidaya dan pembenih ikan

    5. pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak

    1. Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM & koperasi

    2. fasilitasi penyediaan bahan baku dan peningkatkan kualitas produk unggulan

    3. pengembangan jaringan pemasaran produk unggulan & penyediaan sarana

    perdagangan sesuai standar

    4. pengembangan destinasi wajah kota & penyelenggaraan

    atraksi wisata berbasis seni budaya daerah

    7. pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan

    9. Menetapkan regulasi kemudahan penanaman modal, percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi

    8. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan pembangunan tingkat kelurahan

    10. Penyediaan tenaga kerja yang terampil berbasis teknologi informasi

    11. Peningkatan kualitas pelayanan publik

    12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan

    13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar & penunjang

    Tema: “Peningkatan Perekonomian & Daya Saing Daerah Menuju Salatiga MANDIRI”

    ©2020_eng

    Salatiga

    Hati Beriman

    Yang

    SMART

  • BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA SALATIGA

    BWP PUSAT KOTA : Mewujudkan

    pusat perdagangan jasa dan

    perkantoran beskala regional

    berkonsep kota hijau (green city)

    yang aman, nyaman, produktif, dan

    berkelanjutan

    a. Sub BWP PK-1 (Kelurahan Kalicacing)

    b. Sub BWP PK-2 (Kelurahan Salatiga)

    c. Sub BWP PK-3 (Kelurahan

    Kutowinangun Lor)

    d. Sub BWP PK-4 (Kelurahan

    Kutowinangun Kidul)

    e. Sub BWP PK-5 (Kelurahan Gendongan)

    BWP I : Mewujudkan kawasan

    pendidikan tinggi dan pariwisata

    didukung pemukiman,

    perdagangan, dan pertanian

    a. Sub BWP I.1 (Kelurahan Blotongan)

    b. Sub BWP I.2 (kelurahan Bugel)

    c. Sub BWP I.3 (Kelurahan Kauman Kidul)

    d. Sub BWP I.4 (Kelurahan Sidorejo Lor)

    e. Sub BWP I.5 (Kelurahan Pulutan)

    BWP I

    BWP PUSAT KOTA

    BWP II

    BWP III

    BWP IV

    BWP II :Mewujudkan kawasan

    industri dan kegiatan berbasis

    pertanian lahan basah yang di

    dukung permukiman.

    a. Sub BWP II.1 (Kelurahan Sidorejo Kidul)

    b. Sub BWP II.2 (Kelurahan Kalibening)

    c. Sub BWP II.3 (Kelurahan Tingkir Lor)

    d. Sub BWP II.4 (Kelurahan Tingkir Tengah)

    BWP III : Mewujudkan kawasan

    industri dan kegiatan berbasis

    pertanian meliputi Agrowisata dan

    Agroindustri yang didukung

    permukiman

    a. Sub BWP III.1 (Kelurahan Tegalrejo)

    b. Sub BWP III.2 (Kelurahan Ledok)

    c. Sub BWP III.3 (Kelurahan Cebongan)

    d. Sub BWP III.4 (Kelurahan Noborejo)

    e. Sub BWP III.5 (Kelurahan Randuacir)

    f. Sub BWP III.6 (Kelurahan Kumpulrejo)

    BWP IV : mewujudkan pusat

    pengembangan pelayanan

    kesehatan berskala regional yang

    didukung permukiman

    a. Sub BWP IV.1 (Kelurahan Mangunsari)

    b. Sub BWP IV.2 (Kelurahan Dukuh)

    c. Sub BWP IV.3 (Kelurahan Kecandran)

  • 30%

    KEMISKINAN KOTA SALATIGA

    5.07 4.84 4.7

    13.01

    11.32 10.8

    13.47 13.1 12.6

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    14

    16

    2017 2018 2019

    Salatiga

    Jawa Tengah

    Nasional

    NO KELURAHAN PENDUDUK MISKIN

    TAHUN 2018

    (KK)

    A SIDOREJO 3,473

    1 Blotongan 683

    2 Sidorejo Lor 908

    3 Salatiga 818

    4 Bugel 326

    5 Kauman Kidul 338

    6 Pulutan 400 B TINGKIR 3,234

    1 Kutowinangun Lor 835

    2 Kutowinangun Kidul 533

    3 Gendongan 299

    4 Sidorejo Kidul 553

    5 Kalibening 207

    6 Tingkir Lor 497

    7 Tingkir Tengah 310 C ARGOMULYO 3,556

    1 Noborejo 673

    2 Ledok 573

    3 Tegalrejo 590

    4 Kumpulrejo 797

    5 Randuacir 556

    6 Cebongan 367 D SIDOMUKTI 3,047

    1 Kecandran 637

    2 Dukuh 975

    3 Mangunsari 1,113

    4 Kalicacing 322

    TOTAL 13,310

    Kemiskinan Kota Salatiga terendah KEDUA di Jawa Tengah.

  • USULAN MUSRENBANG TAHUN 2021

    1. USULAN UNTUK SUMBER DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN (DAUT)

    Alokasi anggaran sementara

    Tahun 2021 berdasarkan alokasi

    tahun 2020 sebesar 8,418 M

    besaran pagu anggaran untuk tiap kelurahan 366juta

    2. USULAN UNTUK DANA KELURAHAN (bersumber APBD)

    Besaran Pagu tiap kelurahan ditentukan oleh luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah RT dan jumlah penduduk miskin.

    3. USULAN KEPADA DINAS TEKNIS

    Untuk jenis kegiatan yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada kelurahan, kegiatan/ pekerjaan kompleks dan lintas wilayah

    PERMENDAGRI 130 TAHUN 2018

    PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

    KELURAHAN DAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT

    DI KELURAHAN

  • 01 Perwali No. 47 Tahun 2019

    Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

    dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

    02 Perwali No 48 Tahun 2019

    Tentang Perubahan Perwali No. 20 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan

    03 Usulan Berdasarkan

    KEBUTUHAN Masyarakat (Tertuang Dalam BA Musren Kelurahan)

    04 Pelaksanaan kegiatan melibatkan

    kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan

    05

    06 KESIAPAN LAHAN

    Lahan yang akan dibangun tidak ada masalah kepemilikan dan penggunaannya.

    Usulan Kegiatan Tahun 2021 Memperhatikan hal – hal berikut:

    PERENCANAAN PEMBANGUNAN DANA KELURAHAN MENGARAH PADA

    TEMATIK KELURAHAN

  • PP 17 TH 2018 TENTANG KECAMATAN (pasal 30)

    Mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan

    anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pembedayaan masyarakat di kelurahan Yang bersumber dari APBD

    DANA KELURAHAN

    5%

    Integrasi guyub RW Dari skema hibah

    menjadi skema Kegiatan

    Pelimpahan

    kewenangan OPD

    ke Kelurahan

    (Perwali 48 tahun 2019)

    DAUT

    Besaran Anggaran

    Berdasarkan Kriteria

    Ditetapkan oleh Pusat Untuk memenuhi Alokasi Anggaran Pembangunan dan

    pemberdayaan masyarakat di Kelurahan,

    maka strategi yang diambil dengan

    mengintegrasikan program Guyub RW

    dengan anggaran Dana Kelurahan yang didukung dengan

    Pelimpahan kewenangan OPD ke Kelurahan

    (Perwali 48 tahun 2019).

    Pendapatan

    APBD

    dikurangi

    DAK

    Dana Alokasi

    Umum

    Tambahan dari

    APBN

    Sinergi dengan

    Program Unggulan

    Walikota

  • ALOKASI ANGGARAN

    PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

    DAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

    YANG BERSUMBER DARI APBD

    Data penduduk miskin yang

    ditetapkan oleh Kemensos

    tahun 2019

    JUMLAH PENDUDUK

    MISKIN

    Luas wilayah kelurahan

    berdasarkan Rencana Tata

    Ruang Wilayah

    LUAS WILAYAH

    Jumlah RT dalam kelurahan

    berdasarkan data Bagian

    Pemerintahan

    JUMLAH RT

    Data jumlah penduduk

    semester 1 tahun 2019

    berdasarkan data

    DISDUKCAPIL

    JUMLAH PENDUDUK

    L P

    M RT

    5% PENDAPATAN

    - DAK

  • PAGU INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN 2021

    KECAMATAN SIDOREJO NO KELURAHAN

    Luas

    Wilayah

    (Km2)

    bobot

    score

    30%

    Jumlah

    Penduduk

    bobot

    score

    20%

    Jml RT bobot

    score

    20%

    Penduduk

    Miskin

    (KK)

    bobot

    score

    30%

    Bobot Kelurahan

    Alokasi

    1 Blotongan 4,238 4 1.2 12,980 5 1.0 72 4 0.8

    683

    4 1.2

    4.20

    2,230,200,000

    2 Sidorejo Lor 2,716 2 0.6 14,356 5 1.0

    88 5 1.0

    908

    5 1.5

    4.10

    2,177,100,000

    3 Salatiga 2,020 2 0.6 14,657 5

    1.0

    80 5 1.0

    818

    5 1.5

    4.10

    2,177,100,000

    4 Bugel

    2,944 2 0.6 3,405 1

    0.2

    21 2 0.4

    326

    3 0.9

    2.10

    1,115,100,000

    5 Kauman

    Kidul

    1,958 1 0.3 4,229 1

    0.2

    25 2 0.4

    338

    3 0.9

    1.80

    955,800,000

    6 Pulutan

    2,371 2 0.6 4,426 1

    0.2

    20 2 0.4

    400

    3 0.9

    2.10

    1,115,100,000

    Pagu Pokok = Alokasi Anggaran Minimal : jumlah keseluruhan bobot kelurahan (se-Kota)

    Alokasi Anggaran = Pagu Pokok (531,000,000) x total bobot

  • PAGU INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN 2021

    KECAMATAN TINGKIR NO KELURAHAN

    Luas

    Wilayah

    (Km2)

    bobot

    score

    30%

    Jumlah

    Penduduk

    bobot

    score

    20%

    Jml RT bobot

    score

    20%

    Penduduk

    Miskin

    (KK)

    bobot

    score

    30%

    Bobot Kelurahan

    Alokasi

    1 Kutw. Lor

    1,918

    1 0.3

    13,219

    5

    1.0

    90 5 1.0

    835 5

    1.5

    3.80

    2,017,800,000

    2 Kutwn. Kidul

    1,020

    1 0.3

    8,371

    3

    0.6

    70 4 0.8

    533 4

    1.2

    2.90

    1,539,900,000

    3 Gendongan

    689

    1 0.3

    5,535

    2

    0.4

    38 2 0.4

    299 2

    0.6

    1.70

    902,700,000

    4 Sidorejo

    Kidul

    2,775

    2 0.6

    7,008

    3

    0.6

    35 2 0.4

    553 4

    1.2

    2.80

    1,486,800,000

    5 Kalibening

    996

    1 0.3

    2,186

    1

    0.2

    9 1 0.2

    207 2

    0.6

    1.30

    690,300,000

    6 Tingkir Lor

    1,773

    1 0.3

    4,972

    1

    0.2

    24 2 0.4

    497 3

    0.9

    1.80

    955,800,000

    7 Tingkir

    Tengah

    1,378

    1 0.3

    5,366

    2

    0.4

    32 2 0.4

    310 3

    0.9

    2.00

    1,062,000,000

    Pagu Pokok = Alokasi Anggaran Minimal : jumlah keseluruhan bobot kelurahan (se-Kota)

    Alokasi Anggaran = Pagu Pokok (531,000,000) x total bobot

  • PAGU INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN 2021

    KECAMATAN ARGOMULYO NO KELURAHAN

    Luas

    Wilayah

    (Km2)

    bobot

    score

    30%

    Jumlah

    Penduduk

    bobot

    score

    20%

    Jml RT bobot

    score

    20%

    Penduduk

    Miskin

    (KK)

    bobot

    score

    30%

    Bobot Kelurahan

    Alokasi

    1 Noborejo 3,322

    3 0.9

    6,618

    2 0.4

    37 2 0.4 673 4

    1.2

    2.90

    1,539,900,000

    2 Ledok 1,873

    1 0.3

    11,101

    4 0.8

    66 4 0.8 573 4

    1.2

    3.10

    1,646,100,000

    3 Tegalrejo 1,884

    1 0.3

    12,453

    5 1.0

    60 4 0.8 590 4

    1.2

    3.30

    1,752,300,000

    4 Kumpulrejo 6,290

    5 1.5

    8,179

    3 0.6

    43 3 0.6 797 5

    1.5

    4.20

    2,230,200,000

    5 Randuacir 3,776

    3 0.9

    6,395

    2 0.4

    40 3 0.6 556 4

    1.2

    3.10

    1,646,100,000

    6 Cebongan 1,381

    1 0.3

    5,065

    2 0.4

    22 2 0.4 367 3

    0.9

    2.00

    1,062,000,000

    Pagu Pokok = Alokasi Anggaran Minimal : jumlah keseluruhan bobot kelurahan (se-Kota)

    Alokasi Anggaran = Pagu Pokok (531,000,000) x total bobot

  • PAGU INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN 2021

    KECAMATAN SIDOMUKTI NO KELURAHAN

    Luas

    Wilayah

    (Km2)

    bobot

    score

    30%

    Jumlah

    Penduduk

    bobot

    score

    20%

    Jml RT bobot

    score

    20%

    Penduduk

    Miskin

    (KK)

    bobot

    score

    30%

    Bobot Kelurahan

    Alokasi

    1 Kecandran

    3,992

    3 0.9

    6,757

    2

    0.4

    26 2 0.4

    637 4

    1.2

    2.90

    1,539,900,000

    2 Dukuh

    3,772

    3 0.9

    13,939

    5

    1.0

    74 4 0.8

    975 5

    1.5

    4.20

    2,230,200,000

    3 Mangunsari

    2,908

    2 0.6

    17,411

    5

    1.0

    91 5 1.0

    1,113 5

    1.5

    4.10

    2,177,100,000

    4 Kalicacing

    787

    1 0.3

    6,382

    2

    0.4

    39 2 0.4

    322 3

    0.9

    2.00

    1,062,000,000

    Pagu Pokok = Alokasi Anggaran Minimal : jumlah keseluruhan bobot kelurahan (se-Kota)

    Alokasi Anggaran = Pagu Pokok (531,000,000) x total bobot

  • RUANG LINGKUP Digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan

    sumber daya sendiri.

    pengelolaan kegiatan

    pelayanan kesehatan masyarakat

    1

    pengelolaan kegiatan

    pelayanan pendidikan dan kebudayaan

    2

    pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 4

    pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM 3

    Digunakan untuk membiayai pelayanan

    sosial dasar yang berdampak

    langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat

    pengadaan, pembangunan,

    pengembangan dan

    pemeliharaan sarpras

    lingkungan pemukiman 1

    pengadaan, pembangunan,

    pengembangan dan

    pemeliharaan sarpras

    transportasi 2

    pengadaan, pembangunan,

    pengembangan dan

    pemeliharaan sarpras

    kesehatan 3

    pengadaan, pembangunan,

    pengembangan dan

    pemeliharaan sarpras

    pendidikan dan

    kebudayaan

    4

    Pemberdayaan Masyarakat

    Pembangunan Sarana

    prasarana

    pengelolaan kegiatan

    ketenteraman, ketertiban umum,

    dan perlindungan masyarakat 5

    penguatan kesiapsiagaan

    masyarakat dalam menghadapi

    bencana serta kejadian luar

    biasa lainnya

    6

  • Timeline Penyusunan RKPD 2021

    Jan Feb

    Mar April Mei Juni Juli Agst Sept Nov Des Jan Feb

    Musrenbangwil

    Awal, Maret 2020

    Musrenbang Kecamatan 10-18 Feb

    2020

    Musrenbang RKPD 30 Maret 2020

    Penetapan RKPD 2021 Awal Juni 2020

    Fasilitasi RKPD 2021 oleh Prov awal Mei 2020

    RKA-SKPD

    APBD KUA/

    PPAS

    Musrenbang

    Kelurahan 22-31 Jan

    Konsultasi Publik Ranc RKPD 26 Feb

    2020

    Forum OPD

    2-4 Maret

    Desk OPD

    9-20 Maret 2020

    Desk Finalisasi

    6-17 April 2020

  • Thank You eng_2020

    BAPPEDA