MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks...

79
MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Transcript of MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks...

Page 1: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

MATRIKS TARGET KINERJA DAN

ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Page 2: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I

A

A.1 SUMBER DAYA AIR

1 Pembinaan dan Pelaksanaan

Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku

dan Air Tanah

Kapasitas air baku yang ditingkatkan 13.92 m3/dt 13.92 m3/dt 14,76 m3/det 12,0 m3/det 12,0 m3/det 12,0 m3/det

Kapasitas parasarana air baku yang

direhabilitasi

7.30 m3/dt 7.30 m3/dt 3,92 m3/det 3,92 m3/det 3,2 m3/det 3,2 m3/det

2 Pembinaan dan Pelaksanaan

Operasi dan Pemeliharaan

Sumber Daya Air Serta

Penanggulangan Darurat

Akibat Bencana

Kapasitas prasarana air baku yang

dijaga

9.77 m3/dt 9.77 m3/dt 12,62 m3/det 10,0 m3/det 9,3 m3/det 9,3 m3/det

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Fokus Prioritas: PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program

Prioritas:Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan

Pelaksana

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

II.5.M.A-1

Page 3: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

A.2 TRANSPORTASI

Prasarana Jalan

Jumlah jalan yang dipreservasi

(Kilometer)

35.961,0 35.961,0 36.319 36.322 36.020 35.803 Penyelengaraan Jalan

Jumlah jembatan yang dipreservasi

(Meter)

121.360,0 121.360,0 217.076 214.324 216.218 216.218

2 Pengaturan dan Pembinaan

Teknik Preservasi, Peningkatan

Kapasitas Jalan

Jumlah dokumen NSPK dan SPM yang

disusun

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Perhubungan Darat

1 Manajemen & Peningkatan

Keselamatan Transportasi

Darat

Rencana Induk Keselamatan Lalu

lintas Jalan; Rencana Induk

Keselamatan Lalu Lintas SDP

1 1 1 1 1 1 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Darat

Kemen.

Perhubungan

Terselenggaranya kegiatan

keselamatan transportasi darat

(sosialisasi; penyusunan pedoman

teknis keselamatan transportasi

darat; monitoring & evaluasi

keselamatan transportasi darat)

1 1 1 1 1 1

Kemen.

Pekerjaan Umum

1 Pelaksanaan Preservasi dan

Peningkatan Kapasitas Jalan

Nasional

II.5.M.A-2

Page 4: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

2 Pembangunan & Pengelolaan

Prasarana dan Fasilitas Lalu

Lintas Angkutan Jalan

Terpasangnya fasilitas keselamatan

LLAJ

Marka;

guardrail;

Rambu Lalu

Lintas,RPPJ

Tiang F, RPPJ

Portal, Trafffic

Light; warning

light;

delineator; paku

jalan; cermin

tikungan;

Rubber Cone;

Rubber Strip,

VMS, LPJU dan

fasilitas

keselamatan

LLAJ lainnya

Marka; guardrail;

Rambu Lalu

Lintas,RPPJ Tiang

F, RPPJ Portal,

Trafffic Light;

warning light;

delineator; paku

jalan; cermin

tikungan; Rubber

Cone; Rubber

Strip, VMS, LPJU

dan fasilitas

keselamatan LLAJ

lainnya

Marka; guardrail;

Rambu Lalu

Lintas,RPPJ Tiang

F, RPPJ Portal,

Trafffic Light;

warning light;

delineator; paku

jalan; cermin

tikungan; Rubber

Cone; Rubber

Strip, VMS, LPJU

dan fasilitas

keselamatan LLAJ

lainnya

Marka; guardrail;

Rambu Lalu

Lintas,RPPJ Tiang

F, RPPJ Portal,

Trafffic Light;

warning light;

delineator; paku

jalan; cermin

tikungan; Rubber

Cone; Rubber

Strip, VMS, LPJU

dan fasilitas

keselamatan LLAJ

lainnya

Marka; guardrail;

Rambu Lalu

Lintas,RPPJ Tiang

F, RPPJ Portal,

Trafffic Light;

warning light;

delineator; paku

jalan; cermin

tikungan; Rubber

Cone; Rubber

Strip, VMS, LPJU

dan fasilitas

keselamatan LLAJ

lainnya

Marka; guardrail;

Rambu Lalu

Lintas,RPPJ Tiang

F, RPPJ Portal,

Trafffic Light;

warning light;

delineator; paku

jalan; cermin

tikungan; Rubber

Cone; Rubber

Strip, VMS, LPJU

dan fasilitas

keselamatan LLAJ

lainnya

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Darat

Kemen.

Perhubungan

Pembangunan Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor

13 Unit 13 Unit Mekanis &

Mobile

Mekanis &

Mobile

Mekanis &

Mobile

Mekanis &

Mobile

Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi

/ Tipe

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

II.5.M.A-3

Page 5: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Implementasi Teknologi Lalu Lintas

Angkutan Jalan

Paket

pengembangan

Sistem

Informasi

Angkutan Jalan

1 Pkt, Prasarana

Fasilitas

Pengendalian

OPerasional 1

Paket, RTTMC 1

paket, Stiker

Pelayanan

Angkutan 1

Paket; Driving

Simulator 1

paket;

Pengembangan

Data &

Informasi

Perhubungan

Darat 1 Paket;

Pembangunan

Sistem

Informasi

Perhubungan

Darat 1 Paket

Paket

pengembangan

Sistem Informasi

Angkutan Jalan 1

Pkt, Prasarana

Fasilitas

Pengendalian

OPerasional 1

Paket, RTTMC 1

paket, Stiker

Pelayanan

Angkutan 1

Paket; Driving

Simulator 1

paket;

Pengembangan

Data & Informasi

Perhubungan

Darat 1 Paket;

Pembangunan

Sistem Informasi

Perhubungan

Darat 1 Paket

Paket

pengembangan

Sistem Informasi

Angkutan Jalan 1

Pkt, Prasarana

Fasilitas

Pengendalian

OPerasional 1

Paket, RTTMC 1

paket, Stiker

Pelayanan

Angkutan 1

Paket; Driving

Simulator 1

paket;

Pengembangan

Data & Informasi

Perhubungan

Darat 1 Paket;

Pembangunan

Sistem Informasi

Perhubungan

Darat 1 Paket

Paket

pengembangan

Sistem Informasi

Angkutan Jalan 1

Pkt, Prasarana

Fasilitas

Pengendalian

OPerasional 1

Paket, RTTMC 1

paket, Stiker

Pelayanan

Angkutan 1

Paket; Driving

Simulator 1

paket;

Pengembangan

Data & Informasi

Perhubungan

Darat 1 Paket;

Pembangunan

Sistem Informasi

Perhubungan

Darat 1 Paket

Paket

pengembangan

Sistem Informasi

Angkutan Jalan 1

Pkt, Prasarana

Fasilitas

Pengendalian

OPerasional 1

Paket, RTTMC 1

paket, Stiker

Pelayanan

Angkutan 1 Paket;

Driving Simulator

1 paket;

Pengembangan

Data & Informasi

Perhubungan

Darat 1 Paket;

Pembangunan

Sistem Informasi

Perhubungan

Darat 1 Paket

Paket

pengembangan

Sistem Informasi

Angkutan Jalan 1

Pkt, Prasarana

Fasilitas

Pengendalian

OPerasional 1

Paket, RTTMC 1

paket, Stiker

Pelayanan

Angkutan 1

Paket; Driving

Simulator 1

paket;

Pengembangan

Data & Informasi

Perhubungan

Darat 1 Paket;

Pembangunan

Sistem Informasi

Perhubungan

Darat 1 Paket

II.5.M.A-4

Page 6: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Penataan Manajemen & Rekayasa

Lalu Lintas

28 Paket 28 Paket 30 Paket 30 Paket 30 Paket 30 Paket

Prasarana LLAJ Daerah/ Kawasan

Perbatasan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Jumlah pembangunan terminal

transportasi jalan

21 Lokasi 21 Lokasi 22 Lokasi 24 Lokasi 25 Lokasi 25 Lokasi

Jumlah pembangunan jembatan

timbang

7 Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasi 9 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi

Jumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Jumlah Rehabilitasi Fasilitas

Keselamatan LLAJ

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Jumlah Peningkatan Fasilitas

Pendukung LLAJ

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Kontingensi Bencana Alam 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Jumlah Alat Kinerja Angkutan Jalan

(paket)

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan

Jalan yang terlayani (lintas)

147 lintas 147 lintas 180 lintas 185 lintas 190 lintas 190 lintas

Jumlah Bus Perintis 50 50 83 146 290 290

Jumlah Paket Penunjang Operasional

Keperintisan (paket)

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

II.5.M.A-5

Page 7: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Perkeretaapian

1 Pembangunan dan Pengelolaan

Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Kereta Api

Jumlah paket kegiatan pengelolaan

lalu lintas dan angkutan KA

5 5 5 5 5 5 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi

Perkeretaapian

Kemen.

Perhubungan

Jumlah paket Kegiatan Promosi dan

Pengembangan Usaha termasuk

Sosialisasi Pengembangan Jaringan

1 1 1 1 1 1

Jumlah Laporan Survey/ Studi

Kebijakan/ Pedoman/ Masterplan/

Pradesain/ DED/ STD bidanglalu

lintas dan angkutan KA

26 26 23 23 24 24

Terselenggaranya 100%kegiatan

administrasi dan fasilitas pendukung

lainnya di bidanglalu lintas dan

angkutan KA (paket)

1 1 1 1 1 1

2 Pembangunan dan Pengelolaan

Bidang Keselamatan dan

Teknik Sarana Kereta Api

Jumlah paket kegiatan manajemen

kecelakaan serta pengembangan

SDM dan kelembagaan

3 3 3 3 3 3 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi

Perkeretaapian

Kemen.

Perhubungan

Jumlah paket pengadaan

peralatan/fasilitas keselamatan dan

SDM perkeretaapian

6 6 11 17 20 20

Jumlah laporan survey/ studi

kebijakan/ masterplan bidang

keselamatan & teknik sarana

15 15 17 18 20 20

II.5.M.A-6

Page 8: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Terselenggaranya 100%kegiatan

administrasi dan fasilitas pendukung

lainnya di bidang Keselamatan &

Teknik Sarana (paket)

1 1 1 1 1 1

3 Pembangunan dan pengelolaan

prasarana dan fasilitas

pendukung kereta api

Panjang km jalur KA yang

direhabilitasi

3,5 3,5 33,39 53,1 75,17 75,17 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi

Perkeretaapian

Kemen.

Perhubungan

Jumlah unit jembatan KA yang

ditingkatkan/ direhabilitasi

40 40 39 46 46 46

Jumlah paket pekerjaan peningkatan

persinyalan

10 10 28 30 31 31

Jumlah paket pekerjaan peningkatan

telekomunikasi

2 2 10 13 18 18

Jumlah lokasi penanganan

perlintasan sebidang

5 5 46 46 57 57

Jumlah paket Pembangunan/

rehabilitasi bangunan operasional

6 6 15 13 14 14

Jumlah laporan survey/ studi

kebijakan/ masterplan/ DED/ STD/

AMDAL bidang prasarana KA

45 45 31 34 38 38

Terselenggaranya 100% kegiatan

administrasi dan fasilitas pendukung

lainnya di bidang prasarana (paket)

1 1 1 1 1 1

II.5.M.A-7

Page 9: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Perhubungan Laut

1 Pengelolaan dan

penyelenggaraan kegiatan di

bidang Kenavigasian

Unit (Terbangunnya sarana bantu

navigasi pelayaran terdiri dari

menara suar; rambu suar; pelampung

suar)

15; 68; 0 15; 68; 0 18; 30; 35 19; 34; 40 23; 53; 48 23; 53; 48 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Laut

Kemen.

Perhubungan

Unit (Terbangunnya dan

Meningkatnya SBNP di wilayah

Indonesia terdiri dari tower menara

suar; lampu suar; bouy) - PHLN

- - 71; 215; 50 - - -

unit suku cadang SBNP 118 118 185 182 217 217

unit SROP melalui Maritime

Telecomunication System

Development Project (Phase IV) IP-

520

47 47 29 40 30 30

Unit perangkat radio SSB (unit) 100 100 100 100 100 100

Paket Vessel Traffic Services di Selat

Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI

lainnya

4 4 5 4 7 7

Suku Cadang SROP (paket) 1 1 1 1 1 1

unit CCTV Pemantauan Kapal (unit) 4 4 2 2 2 2

Unit AIS (paket) 1 1 4 5 5 5

Dermaga kapal kenavigasian (lokasi) 1 (Kupang) 1 (Kupang) 2 (Sibolga;

Sorong)

1 (Pontianak) 3 (Benoa,

Banjarmasin,

Tarakan)

3

Kapal inspeksi navigasi (unit) 2 2 4 4 5 5

II.5.M.A-8

Page 10: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Jumlah kapal patroli KPLP yang

selesai dibangun (unit)

15 15 17 11 12 12 Kemen.

Perhubungan

Jumlah peralatan dalam rangka

peningkatan keselamatan pelayaran

(paket)

4 4 3 3 3 3

3 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan kegiatan di

bidang Perkapalan dan

Kepelautan

Jumlah Kapal Marine Surveyor yang

selesai dibangun (unit)

5 5 6 6 7 7 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Laut

Kemen.

Perhubungan

4 Pembangunan kapal perintis dan

penumpang (unit)

5 5 9 10 10 10 Kemen.

Perhubungan

Jumlah trayek angkutan laut perintis

(trayek)

65 65 75 72 76 76

Jumlah volume pengerukan sedimen

pada alur pelayaran dan/atau kolam

pelabuhan (Juta m3)

14,5 14,5 11,3 16,1 13,5 13,5 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Laut

Kemen.

Perhubungan

Jumlah lokasi pelabuhan perintis

yang di bangun/ ditingkatkan/

direhab (lokasi)

41 41 20 20 22 22

Pembangunan dermaga di Pulau Aru

(paket)

1 1

5 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan kegiatan di

bidang Pelabuhan dan

Pengerukan

2

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Laut

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Laut

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan kegiatan di

bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Laut

Pengelolaan dan

penyelenggaraan kegiatan di

Bidang Penjagaan Laut dan

Pantai

II.5.M.A-9

Page 11: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Perhubungan Udara

Jumlah rute perintis yang terlayani 127 127 139 125 122 122

drum BBM 3.779 3.779 4.270 3.650 3.600 3.600

Jumlah audit 95 95 95 90 90 90

Jumlah surveillance 51 51 51 50 50 50

Jumlah inspection 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650

Jumlah pesawat udara kalibrasi

termasuk console (FIS) kalibrasi yang

dibangun

2 2 1

Jumlah bandar udara yang

dikembangkan, direhabilitasi

118 118 116 120 122 122

Pembangunan sisi udara bandara

Ahmad Yani-Jawa Tengah (paket)

1 1

Pelebaran runway bandara Sultan

Thaha (paket)

1 1

Pengembangan bandara Jalaludin

Gorontalo (paket)

1 1

Perpanjangan landasan dan

perluasan apron bandara Tampa

Padang (paket)

1 1

Jumlah Bandar udara yang

dikembangkan didaerah perbatasan

dan rawan bencana

41 41 41 41 41 41

Jumlah bandar udara baru yang

dibangun

14 14 14 12 11 11

Kemen.

Perhubungan

2 Kemen.

Perhubungan

3 Pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan Prasarana

Bandar Udara

1 Pelayanan Angkutan Udara

Perintis

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Udara

Kemen.

Perhubungan

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Udara

Pengawasan dan Pembinaan

Kelaikan Udara dan

Pengoperasian Pesawat Udara

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Udara

II.5.M.A-10

Page 12: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

4 Pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan Prasarana

Navigasi Penerbangan

Jumlah fasilitas navigasi yang

dibangun dan yang direhabilitasi

(paket)

107 107 107 107 107 107

Jumlah fasilitas navigasi yang

dibangun dan yang direhabilitasi

(unit)

53 53 53 53 53 53

Jumlah fasilitas navigasi yang

dibangun dan yang direhabilitasi (set)

17 17 17 17 17 17

5 Jumlah fasilitas keamanan yang

dibangun dan yang direhabilitasi

(paket)

16 16 16 16 16 16

Jumlah fasilitas keamanan yang

dibangun dan yang direhabilitasi

(unit)

335 335 337 337 337 337

Jumlah fasilitas keamanan yang

dibangun dan yang direhabilitasi (set)

0 0 0 0 0 0

Jumlah fasilitas keamanan yang

dibangun dan yang direhabilitasi (kg)

2.225 2.225 2.500 2.500 2.500 2.500

Jumlah fasilitas keamanan yang

dibangun dan yang direhabilitasi

(liter)

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Kemen.

Perhubungan

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Udara

Kemen.

Perhubungan

Pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan Prasarana

Keamanan Penerbangan

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Udara

II.5.M.A-11

Page 13: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

6 Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara

Jumlah peraturan, rapat dan

sosialisasi, evaluasi dan pelaporan,

studi, pengawasan, sispro teknis,

sertifikasi, diklat, prasarana dan

sarana penunjang teknis dan kegiatan

penunjang lainnya

1 1 1 1 1 1 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Udara

Kemen.

Perhubungan

SAR Nasional

1 Kegiatan Pengelolaan Sarana

dan Prasarana SAR

Optimalnya pengoperasian BO-105

(paket)

1 1 1 1 1 1 BASARNAS

Helikopter type medium (paket) 1 1 1 1 1 1

Rubber Boat (unit) 10 10 10 25 25 25

Rigid Inflatable Boat (unit) 5 5 5 12 13 13

Rescue Boat type 36M (unit) 0 0 0 0 0 0

Rescue Boat type 40M (unit) 2 2 2 3 4 4

Hovercraft 12 (Unit) 2 2 2 3 4 4

Rescue Truck (unit) 2 2 2 3 3 3

Rescue Car / Rescue Jeep (unit) 2 2 2 6 10 10

Rapid Deployment Vehicle (unit) 15 15 15 25 34 34

Lahan tanah dan dermaga kapal SAR

(paket)

1 1 1 1 1 1

Dana Pendamping Pengadaaan

Helikopter SAR (paket)

1 1 1

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

SAR (paket)

25 25 25 25 25 25

Pengelolaan

Pencarian,

Pertolongan, dan

Penyelamatan

II.5.M.A-12

Page 14: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

2 Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan serta

Pemasyarakatan SAR

Pelatihan, Pendidikan dan

Pemasyarakatan SAR (paket)

25 25 25 25 25 25 Pengelolaan

Pencarian,

Pertolongan, dan

Penyelamatan

BASARNAS

3 Kegiatan Pengelolaan Operasi

dan Latihan SAR

Operasi dan Latihan SAR (paket) 25 25 25 25 25 25 Pengelolaan

Pencarian,

Pertolongan, dan

Penyelamatan

BASARNAS

4 Kegiatan Pengelolaan

Komunikasi SAR

Pengelolaan Komunikasi SAR (paket) 25 25 25 25 25 25 Pengelolaan

Pencarian,

Pertolongan, dan

Penyelamatan

BASARNAS

A.3 PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN

1 Peraturan Pengembangan

Permukiman

1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK

Laporan Pembinaan Pengembangan

Permukiman

105 laporan 129 laporan 95 laporan 95 laporan 95 laporan 95 laporan

Laporan Pengawasan Pengembangan

Permukiman

31 laporan 31 laporan 32 laporan 32 laporan 32 laporan 32 laporan

Infrastruktur Kawasan Permukiman

Perkotaan

248 Kws 259 Kws 170 Kws 170 Kws 170 Kws 170 Kws

Rusunawa Beserta Infrastruktur

Pendukungnya

70 Twin Blok 70 Twin Blok 48 Twin Blok 48 Twin Blok 48 Twin Blok 48 Twin Blok

Infrastruktur Kawasan Permukiman

Perdesaan

101 Kws 102 Kws 132 Kws 132 Kws 132 Kws 132 Kws

Infrastruktur Pendukung Keg.

Ekonomi & Sosial (RISE)

237 Kec 237 Kec 237 Kec 237 Kec 237 Kec 237 Kec

Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 3.987 desa 3.987 desa 3000 Desa 3000 Desa 3000 Desa 3000 Desa

Kementerian

Pekerjaan Umum

Pengaturan, Pembinaan,

Pengawasan dan Pelaksanaan

Pengembangan Permukiman

Pembinaan dan

Pengembangan

Infrastruktur

Permukiman

II.5.M.A-13

Page 15: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

2 Peraturan Penataan Bangunan &

Lingkungan

8 NSPK 8 NSPK 6 NSPK 6 NSPK 6 NSPK 6 NSPK Kementerian

Pekerjaan Umum

Laporan Pembinaan PBL & GN 402 laporan 402 laporan 104 laporan 104 laporan 104 laporan 104 laporan

Laporan Pengawasan PBL & GN 68 laporan 68 laporan 32 laporan 32 laporan 32 laporan 32 laporan

Bangunan Gedung dan Fasilitasnya 52 Kab/Kota 49 Kab/Kota 90 Kab/Kota 90 Kab/Kota 90 Kab/Kota 90 Kab/Kota

Sarana dan Prasarana Lingkungan

Permukiman

109 Kws 232 Kws 143 Kws 143 Kws 143 Kws 143 Kws

Keswadayaan Masyarakat 10.948 Kel 10.948 Kel 10.948 Kel 10.948 Kel 10.948 Kel 10.948 Kel

3 Pengaturan, Pembinaan,

Pengawasan dan Pelaksanaan

Pengembangan Sanitasi Dan

Persampahan

Peraturan pengembangan PPLP 8 NSPK 4 NSPK 18 NSPK 18 NSPK 18 NSPK 18 NSPK Kementerian

Pekerjaan Umum

Laporan pembinaan pelaksanaan

PPLP

76 laporan 207 laporan 100 laporan 100 laporan 100 laporan 100 laporan

Laporan pengawasan pelaksanaan

PPLP

62 laporan 113 laporan 86 laporan 86 laporan 86 laporan 86 laporan

Infrastruktur air limbah 38 kab/kota 142 kab/kota 51 kab/kota 51 kab/kota 51 kab/kota 51 kab/kota

Infrastruktur drainase perkotaan 26 kab/kota 54 kab/kota 34 kab/kota 34 kab/kota 34 kab/kota 34 kab/kota

Infrastruktur Tempat Pemrosesan

Akhir Sampah

55 kab/kota 91 kab/kota 70 kab/kota 70 kab/kota 70 kab/kota 70 kab/kota

Infrastruktur Tempat Pengolah

Sampah Terpadu/3R

49 kawasan 71 kawasan 143 kawasan 143 kawasan 143 kawasan 143 kawasan

Pembinaan dan

Pengembangan

Infrastruktur

Permukiman

Pembinaan dan

Pengembangan

Infrastruktur

Permukiman

Pengaturan, Pembinaan,

Pengawasan dan Pelaksanaan

Penataan Bangunan dan

Lingkungan, Pengelolaan

II.5.M.A-14

Page 16: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

4 Peraturan pengembangan SPAM 4 NSPK 5 NSPK 5 NSPK 5 NSPK 5 NSPK 5 NSPK

Laporan pembinaan pelaksanaan

SPAM

20 laporan 152 laporan 152 laporan 152 laporan 152 laporan 152 laporan

Penyelenggaraan SPAM terfasilitasi 46 PDAM 92 PDAM 90 PDAM 90 PDAM 90 PDAM 90 PDAM

Laporan pengawasan pelaksanaan

pengembangan SPAM

102 laporan 176 laporan 173 laporan 173 laporan 173 laporan 173 laporan

SPAM di kawasan MBR 81 kawasan 170 kawasan 249 kawasan 249 kawasan 249 kawasan 249 kawasan

SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK) 170 IKK 165 IKK 124 IKK 124 IKK 124 IKK 124 IKK

SPAM perdesaan 1.283 desa 1.717 desa 894 desa 894 desa 894 desa 894 desa

SPAM kawasan khusus 33 kawasan 67 kawasan 140 kawasan 140 kawasan 140 kawasan 140 kawasan

SPAM regional - - 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan

5 Pembangunan rumah susun

sederhana sewa

Jumlah rusunawa terbangun 100 100 175 56 0 0 Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

Kementerian

Perumahan

Rakyat

6 Fasilitasi dan stimulasi

pembangunan perumahan

swadaya

Jumlah fasilitasi dan stimulasi

pembangunan baru perumahan

swadaya

12.500 12.500 26.250 7.500 6.750 6.750 Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

Kementerian

Perumahan

Rakyat

7 Fasilitasi dan stimulasi

peningkatan kualitas

perumahan swadaya

Jumlah fasilitasi dan stimulasi

peningkatan kualitas perumahan

swadaya

12.500 12.500 27.083 7.500 2.500 2.500 Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

Kementerian

Perumahan

Rakyat

8 Fasilitasi pembangunan PSU

kawasan perumahan dan

permukiman*) Termasuk

fasilitasi penyediaan PSU untuk

rumah murah sebanyak 62.500

unit

Jumlah fasilitasi dan stimulasi

prasarana, sarana dan utilitas

kawasan perumahan dan

permukiman

117.010 117.010 190.500 96.120 155.000 155.000 Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

Kementerian

Perumahan

Rakyat

Pembinaan dan

Pengembangan

Infrastruktur

Permukiman

Pengaturan, Pembinaan,

Pengawasan dan Pelaksanaan

Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum

Kementerian

Pekerjaan Umum

II.5.M.A-15

Page 17: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

9 Fasilitasi pembangunan PSU

perumahan swadaya

Jumlah fasilitasi dan stimulasi

prasarana, sarana dan utilitas

perumahan swadaya

12.500 12.500 27.083 7.500 3.000 3.000 Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

Kementerian

Perumahan

Rakyat

10 Fasilitasi dan Stimulasi

Penataan Lingkungan

Permukiman Kumuh

Jumlah permukiman kumuh yang

terfasilitasi

100 100 150 50 50 50 Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

Kementerian

Perumahan

Rakyat

11 Fasilitasi pra-sertifikasi dan

pendampingan pasca-sertifikasi

Jumlah unit lahan dan bangunan

rumah yang terfasilitasi pra-sertifikasi

dan pendampingan pasca sertifikasi

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

Kementerian

Perumahan

Rakyat

12 Fasilitasi pembangunan rumah

khusus

Jumlah rumah khusus terbangun 750 750 1.050 725 725 725 Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

Kementerian

Perumahan

Rakyat

13 Pengembangan Kebijakan dan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Perumahan dan

Permukiman

Jumlah revisi peraturan perundangan 4 4 4 4 4 4 Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

Kementerian

Perumahan

Rakyat

14 Penanganan rumah bagi warga

baru di kawasan perbatasan

NTT dan Timor Leste

Jumlah pembangunan rumah baru

dan perbaikan rumah

0 0 29.992 0 0 0 Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

Kementerian

Perumahan

Rakyat

15 Pengembangan Kebijakan dan

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Pembiayaan

Perumahan dan Permukiman

Jumlah revisi peraturan perundangan 2 2 2 2 2 Pengembangan

Pembiayaan

Perumahan dan

Permukiman

Kementerian

Perumahan

Rakyat

II.5.M.A-16

Page 18: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Bantuan Subsidi Perumahan Fasilitas likuiditas rumah layak huni

dan sarusunami

250 250 120.006

Pembayaran Tunggakan 267.777 267.777 0

A.4 ENERGI DAN

KETENAGALISTRIKAN

1 Penambahan jaringan gas kota (kota) 4 4 4 4 4 4

Sambungan Rumah yang teraliri gas

bumi melalui pipa (Konstruksi dan

Kajian (FEED/DEDC, UKL/UPL,

Sosialisasi, kajian O&M))

16000 SR 16000 SR 16000 SR 16.000 SR 16.000 SR 16.000 SR

Pembangunan kilang mini plant LPG 1 kajian 1 kajian

Pemenuhan BBM dalam negeri untuk

Indonesia bagian timur

73,42% 73,42% 73,48% 73,54% 73,60% 73,60%

Jumlah kelangkaan pendistribusian

LPG 3 kg (PSO) ke seluruh Indonesia

16000 16000 0 0 0 0

Jumlah penambahan kapasitas Depot

a. BBM (KL) 20000 20000 20.000 20.000 20.000 20.000

b. LPG (M Ton) 10000 10000 10.000 10.000 10.000 10.000

Program Pengelolaan

dan Penyediaan

Migas

Kementerian

ESDM

16 Pengembangan

Pembiayaan

Perumahan dan

Permukiman

Kementerian

Perumahan

Rakyat

Pembinaan dan

Penyelenggaraan Usaha Hilir

Minyak dan Gas Bumi (DMO)

1 unit kilang miniplant

II.5.M.A-17

Page 19: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

A.5 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

1 Prosentase desa yang dilayani akses

telekomunikasi atau sejumlah 33,187

desa (dari total 72.800 desa di

Indonesia)

100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Kemenkominfo

Prosentase desa yang dilayani akses

internet (5.748 desa)

20 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen

Prosentase ibukota provinsi yang

terhubung dengan jaringan backbone

serat optik nasional

30 persen 30 persen 50 persen 70 persen 100 persen 100 persen

Prosentase ibukota kab/kota yang

mempunyai layanan broadband

30 persen 30 persen 76 persen 81 persen 88 persen 88 persen

Prosentase ibukota provinsi yang

memiliki Nusantara Internet

Exchange

30 persen 30 persen 50 persen 80 persen 100 persen 100 persen

Prosentase pembangunan

International Internet Exchange di 4

ibukota propinsi

30 persen 30 persen 50 persen 80 persen 100 persen 100 persen

Jumlah Desa Informasi 76 desa 76 desa 200 desa 350 desa 500 desa 500 desa

2 Penyediaan jasa pos universal

(PSO)

Prosentase kantor pos cabang luar

kota penerima PSO

2363 kpclk 2363 kpclk 2515 kpclk 2515 kpclk 2515 kpclk 2515 kpclk PT Pos Indonesia

(BA 62)

3 Penyediaan layanan penyiaran

Lembaga Penyiaran Publik

Nasional

Prosentase jangkauan layanan TVRI

dan RRI

65 persen

(TVRI), 85

persen (RRI)

65 persen (TVRI),

85 persen (RRI)

75 persen (TVRI),

88 persen (RRI)

80 persen (TVRI),

88 persen (RRI)

88 persen (TVRI),

88 persen (RRI)

88 persen (TVRI),

88 persen (RRI)

TVRI, RRI (BA

999)

Pelaksanaan Pemberdayaan

dan Pemerataan Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Informatika

Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

II.5.M.A-18

Page 20: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

A.6 BADAN PENANGGULANGAN

LUMPUR SIDOARJO

1 Perencanaan Operasi Luapan

Lumpur

Penelitian Perkembangan Perilaku

dan Karakteristik Semburan Luapan

Lumpur Panas Sidoarjo

1 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Pemantauan bawah permukaan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Pengukuran titik referensi dan BM 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Uji Laboratorium 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Seminar Internasional tentang

Semburan Lumpur Panas Sidoarjo

1 prosiding Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Studi Geothermal 1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

II.5.M.A-19

Page 21: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

2 Penanganan Luapan Lumpur Penanganan pengaliran luapan

lumpur

32.4 juta m3

lumpur

32.4 juta m3

lumpur

equivalent

11 juta m3

lumpur padu

48 juta m3

lumpur

equivalent

16 juta m3

lumpur padu

48 juta m3

lumpur

equivalent

16 juta m3

lumpur padu

48 juta m3

lumpur

equivalent 16

juta m3 lumpur

padu

48 juta m3

lumpur

equivalent

16 juta m3

lumpur padu

Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Supervisi pengaliran lumpur ke Kali

Porong

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

3 Mitigasi dan Penanganan

Bencana Geologi dan

Monitoring Lingkungan

Pemantauan dan penanganan

pengaruh deformasi geologi

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Pengadaan Alat pemantauan 8 unit 6 unit 4 unit Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Pengadaan alat penanganan

deformasi geologi.

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

4 Perencanaan sosial Kajian pengembangan sosial dan

ekonomi masyarakat korban

semburan lumpur Sidoarjo

1 kegiatan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Administrasi kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

II.5.M.A-20

Page 22: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Observasi sosial, pemantauan dan

pencatatan kondisi lingkungan

144 kali 144 kali 144 kali 144 kali Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Rencana Penanganan Kawasan

Bencana akibat Lumpur Sidoarjo

1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

5 Pengelolaan penanganan

pemulihan sosial

Penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan teknis/ keterampilan

400 orang 450 orang 400 orang 400 orang 400 orang 400 orang Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Penyuluhan dan penyebaran

informasi (sosialisasi) dan

musyawarah

98 kali 98 kali 98 kali 98 kali Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Operasional Satgas Bencana 90 orang 90 orang 90 orang 90 orang Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

6 Peningkatan dan pengelolaan

perlindungan sosial

Pembayaran jual beli tanah dan

bangunan di 3 desa

1.800 bidang 1.800 bidang 1.800 bidang 1.800 bidang Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Fasilitasi pelaksanaan jual beli tanah

dan bangunan yang dilaksanakan

oleh PT Minarak Lapindo Jaya

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

II.5.M.A-21

Page 23: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Penanganan masalah sosial

kemasyarakatan di luar PAT

52 ha 108 ha 224 ha 230 ha 210 ha Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Pelayanan pengaduan masyarakat 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Pemberian bantuan air bersih 5,000 liter/12

desa/360 hari

5,000 liter/12

desa/360 hari

5,000 liter/12

desa/360 hari

5,000 liter/12

desa/360 hari

Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Pengadaan dapur umum bagi warga

di 18 desa yang terdampak bencana

500 jiwa/14 hari,

7 kali/lokasi

500 jiwa/14 hari,

7 kali/lokasi

500 jiwa/14 hari,

7 kali/lokasi

500 jiwa/14 hari,

7 kali/lokasi

Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Pelayanan kesehatan 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Bantuan pemakaman 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Bantuan sosial yang berupa kontrak

rumah warga 9 RT

6.036 KK 830 KK/

2.970 jiwa

830 KK/

2.970 jiwa

830 KK/

2.970 jiwa

Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

II.5.M.A-22

Page 24: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Bantuan sosial yang berupa kontrak

rumah warga di luar peta area

terdampak (PAT)

5.206 KK/

18.755 jiwa

6.036 KK/

21.725 jiwa

6.036 KK/

21.725 jiwa

5.206 KK/

18.755 jiwa

5.206 KK/

18.755 jiwa

Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

II

A

A.1 SUMBER DAYA AIR

1 Pembinaan dan Pelaksanaan

Sungai, Danau, Waduk,

Pengendalian Lahar dan

Pengaman Pantai

Jumlah waduk dan embung/situ yang

dibangun

8 waduk

dalam

pelaksanaan; 60

embung/situ

selesai

dibangun.

8 waduk

dalam

pelaksanaan; 60

embung/situ

selesai

dibangun.

9 waduk dalam

pelaksanaan

pembangunan;

87 embung/situ

selesai dibangun

2 waduk selesai

dibangun; 9

waduk dalam

pelaksanaan

pembangunan;

36 embung/situ

selesai dibangun

1 waduk selesai

dibangun; 8

waduk dalam

pelaksanaan

pembangunan; 42

embung/situ

selesai dibangun

1 waduk selesai

dibangun; 7

waduk dalam

pelaksanaan

pembangunan;

42 embung/situ

selesai dibangun

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Jumlah waduk, embung/situ yang

direhabilitasi

33 waduk; 50

embung/situ

39 waduk; 50

embung/situ

24 waduk; 62

embung/situ

36 waduk; 69

embung/situ

28 waduk; 82

embung/situ

42 waduk; 29

embung/situ

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Jumlah kawasan sumber air yang di

konservasi

13 kawasan 13 kawasan 36 kawasan 36 kawasan 36 kawasan 36 kawasan Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Fokus Prioritas: DUKUNGAN INFRASTRUKTUR BAGI PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR RIIL

Prioritas: Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional

II.5.M.A-23

Page 25: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Jumlah waduk yang dibangun di DAS

Bengawan Solo

Penyelesaian

Waduk

Gonggang

(Magetan)

Penyelesaian

Waduk Gonggang

(Magetan)

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

1 Waduk Bendo

(Ponorogo)

1 Waduk Bendo

(Ponorogo)

1 Waduk Bendo

(Ponorogo)

1 Waduk Bendo

(Ponorogo)

1 Waduk Bendo

(Ponorogo)

1 Waduk Bendo

(Ponorogo)

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

1 Wadung

Gondang

(sragen)

1 Wadung

Gondang (sragen)

1 Wadung

Gondang (sragen)

1 Wadung

Gondang (sragen)

1 Wadung

Gondang (sragen)

1 Wadung

Gondang (sragen)

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

1 Waduk Tugu

(Madiun)

1 Waduk Tugu

(Madiun)

1 Waduk Tugu

(Madiun)

1 Waduk Tugu

(Madiun)

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

1 Waduk

Gongseng

(Bojonegoro)

1 Waduk

Gongseng

(Bojonegoro)

1 Waduk

Gongseng

(Bojonegoro)

1 Waduk

Gongseng

(Bojonegoro)

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

1 Waduk

Wonodadi

(Pacitan)

1 Waduk

Wonodadi

(Pacitan)

1 Waduk

Wonodadi

(Pacitan)

1 Waduk

Wonodadi

(Pacitan)

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

II.5.M.A-24

Page 26: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

1 Waduk

Pidekso

(Wonogiri)

1 Waduk Pidekso

(Wonogiri)

1 Waduk Pidekso

(Wonogiri)

1 Waduk Pidekso

(Wonogiri)

1 Waduk Pidekso

(Wonogiri)

1 Waduk Pidekso

(Wonogiri)

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Prasarana sumber daya air di DAS

Bengawan Solo yang direhabilitasi

Tertanganinya

Sedimen Waduk

Wonogiri dan

Konservasi DAS

Keduang

Tertanganinya

Sedimen Waduk

Wonogiri dan

Konservasi DAS

Keduang

Tertanganinya

Sedimen Waduk

Wonogiri

Tertanganinya

Sedimen Waduk

Wonogiri

Tertanganinya

Sedimen Waduk

Wonogiri

Tertanganinya

Sedimen Waduk

Wonogiri

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Rehabilitasi 7

Waduk

(Prijetan,

Cengklik, Tlogo

Ngebel, Banjar

Anyar, Tlego

Sarangan,

Kedung Uling,

Gonggang)

Rehabilitasi 7

Waduk (Prijetan,

Cengklik, Tlogo

Ngebel, Banjar

Anyar, Tlego

Sarangan, Kedung

Uling, Gonggang)

Rehabilitasi 3

Waduk (Cengklik,

Banjar Anyar,

Kedung Uling)

Rehabilitasi 7

Waduk (Prijetan,

Cengklik, Tlogo

Ngebel, Banjar

Anyar, Tlego

Sarangan,

Kedung Uling,

Gonggang)

Rehabilitasi 7

Waduk (Prijetan,

Cengklik, Tlogo

Ngebel, Banjar

Anyar, Tlego

Sarangan, Kedung

Uling, Gonggang)

Rehabilitasi 7

Waduk (Prijetan,

Cengklik, Tlogo

Ngebel, Banjar

Anyar, Tlego

Sarangan, Kedung

Uling, Gonggang)

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Terehabilitasi

Embung /

Waduk

Lapangan

Terehabilitasi

Embung / Waduk

Lapangan

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

II.5.M.A-25

Page 27: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Terlaksananya konservasi di DAS

Bengawan Solo

Konservasi Kali

Tirtomoyo &

Kali Asin

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

konservasi

arboretum

Sumber Daya

Air Bengawan

Solo

konservasi

arboretum

Keduang

konservasi

arboretum

Keduang

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Panjang sarana/prasarana pengendali

banjir yang dibangun

224.6 km 255 km 14,35 km 103,1 km 106,9 km 106,9 km Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Panjang sarana/prasarana pengendali

banjir yang direhabilitasi

32.49 km 77 km 163,43 km 250 km 250 km 250 km Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

II.5.M.A-26

Page 28: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Penanganan Banjir Citarum dan DKI

Jakarta

Pembangunan prasarana

pengendali banjir di

Pesanggrahan-Angke-Sunter

Jakarta

29,25 km 3,75 km Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Rehabilitasi prasarana

pengendali banjir di Citarum

33 km 30 km 30 km Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Jumlah sarana/prasarana pengendali

lahar/sedimen yang dibangun

3 buah 4 buah 15 buah 20 buah 10 buah 10 buah Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Jumlah sarana/prasarana pengendali

lahar/sedimen yang direhabilitasi

11 buah 13 buah 22 buah 13 buah 14 buah 15 buah Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Panjang sarana/prasarana pengaman

pantai yang dibangun

36.92 km 37 km 29,06 km 5,06 km 7,56 km 7,56 km Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

II.5.M.A-27

Page 29: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Panjang sarana/prasarana pengaman

pantai yang direhabilitasi

3.25 km 3 km 11,38 km 10 km 10 km 10 km Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Jumlah pola dan rencana pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai

31 ws 31 ws Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Jumlah Monitoring TP operasi dan

pemeliharaan Sumber Daya Air

28 provinsi 28 provinsi Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Tingkat ketersediaan data dan

informasi Sumber Daya Air

31 bbws/bws 31 bbws/bws Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Terbangunnya bangunan akhir / jetty

di muara Banjir Kanal Timur

800 m Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Terbangunnya jalan inspeksi 19 km Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

II.5.M.A-28

Page 30: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Terbangunnya perkuatan tebing 17 km 17 km Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Diselesaikannya normalisasi Kali

Blencong

1 km Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Terbangunnya inlet Cakung 1 buah Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Terbangunnya Saluran Gendong 7 km Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim,

PLN Jaktim, TPJ)

3 unit Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Terbangunnya Jembatan

penyeberangan orang (BKT 226)

1 buah Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

II.5.M.A-29

Page 31: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Terbangunnya Jembatan BKT 207 1 buah Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Terbangunnya drain inlet 2 buah Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Terbangunnya perkuatan bronjong 18.000 m3 Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Tebangunnya jalan oprit 2 buah Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Diselesaikanya pekerjaan galian dan

timbunan hulu Kali Sunter

100 m 100 m Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Diselesaikannya Pemasangan Grass

Block

23,5 m Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

II.5.M.A-30

Page 32: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Terbangunnya prasarana pengendali

banjir

kawasan

retensi di 3

Sungai di

Ponorogo

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

1 Bendung

Gerak/Bojonego

ro Barrage

1 Bendung

Gerak/Bojonegor

o Barrage

1 Bendung

Gerak/Bojonegor

o Barrage

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Jabung Ring

Dike

Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Remaining

Works LSRIP

phase I

Remaining

Works LSRIP

phase I

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

1 Bendung

Gerak Sembayat

1 Bendung Gerak

Sembayat

1 Bendung Gerak

Sembayat

1 Bendung Gerak

Sembayat

1 Bendung Gerak

Sembayat

1 Bendung Gerak

Sembayat

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Tanggul Kota

Ngawi

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

II.5.M.A-31

Page 33: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Pengaturan

kawasan rawan

banjir

Bojonegoro

Pengaturan

kawasan rawan

banjir Bojonegoro

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Flood

Forecasting

Warning System

(FFWS)

Bengawan Solo

Flood

Forecasting

Warning System

(FFWS)

Bengawan Solo

Flood

Forecasting

Warning System

(FFWS)

Bengawan Solo

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Tanggul Kiri

Bengawan Solo

Rengel-Centini

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Terehabilitasinya prasarana

pengendali banjir

pintu air

Demangan

pintu air

Demangan

pintu air

Demangan

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Normalisasi

Kali 3 sungai

(Mungkung, Kali

Grompol dan

Kali Sawur)

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

II.5.M.A-32

Page 34: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Perbaikan dan

Pengaturan Kali

Madiun

(Kwadungan-

Ngawi)

Perbaikan dan

Pengaturan Kali

Madiun

(Kwadungan-

Ngawi)

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Normalisasi

Kali Lamong

Normalisasi Kali

Lamong

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Perbaikan

Sungai

Bengawan Solo

Hulu (Jurug-

Sragen)

Perbaikan Sungai

Bengawan Solo

Hulu (Jurug-

Sragen)

Perbaikan Sungai

Bengawan Solo

Hulu (Jurug-

Sragen)

Perbaikan Sungai

Bengawan Solo

Hulu (Jurug-

Sragen)

Perbaikan Sungai

Bengawan Solo

Hulu (Jurug-

Sragen)

Perbaikan Sungai

Bengawan Solo

Hulu (Jurug-

Sragen)

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

2 Pembinaan dan Pelaksanaan

Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku

dan Air Tanah

Luas layanan jaringan irigasi yang

ditingkatkan

56.78

ribu ha

56.78

ribu ha

79.337 ha 244.000 ha 244.000 ha 269.000 ha Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Luas layanan jaringan irigasi yang

direhabilitasi

0.17

juta ha

0.17

juta ha

425.563 ha 510.000 ha 512.756 ha 512.756 ha Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

II.5.M.A-33

Page 35: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Luas layanan jaringan rawa yang

ditingkatkan

56.26

ribu ha

56.26

ribu ha

23.746 ha 67.859 ha 67.859 ha 67.859 ha Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Luas layanan jaringan rawa yang

direhabilitasi

93.46

ribu ha

171.3

ribu ha

98.750 ha 110.000 ha 110.000 ha 110.000 ha Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Jumlah sumur air tanah yang

dibangun

117

sumur

air tanah

117

sumur

air tanah

131 sumur air

tanah

117 sumur air

tanah

117 sumur air

tanah

117 sumur air

tanah

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Jumlah sumur air tanah yang

direhabilitasi

326

sumur

air tanah

326

sumur

air tanah

385 sumur air

tanah

450 sumur air

tanah

545 sumur air

tanah

545 sumur air

tanah

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Luas layanan jaringan tata air tambak

yang dibangun/ditingkatkan

9.5

ribu ha

9.5

ribu ha

2.250 ha 4.700 ha 4.800 ha 4.800 ha Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Luas layanan jaringan tata air tambak

yang direhabilitasi

7.55

ribu ha

7.55

ribu ha

4.000 ha 4.000 ha 4.000 ha 4.000 ha Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

II.5.M.A-34

Page 36: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Berkembangnya daerah irigasi dan

drainase di DAS Bengawan Solo

Pengembangan

DI & Drainase

Bengawan Jero

/ rawa Jero

Pengembangan

DI & Drainase

Bengawan Jero /

rawa Jero

2.212 ha 2.212 ha Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

3 Pembinaan dan Pelaksanaan

Operasi dan Pemeliharaan

Sumber Daya Air Serta

Penanggulangan Darurat

Akibat Bencana

Luas layanan jaringan irigasi yang

dioperasikan dan dipelihara

2.15

juta ha

2.15

juta ha

2.315.00 ha 2.315.00 ha 2.315.00 ha 2.315.00 ha Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Luas layanan jaringan rawa yang

dioperasikan dan dipelihara

0.94

juta ha

0.94

juta ha

1.000.000 ha 1.100.000 ha 1.200.000 ha 1.200.000 ha Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Jumlah sumur air tanah yang

dioperasikan dan dipelihara

458

sumur

air tanah

458

sumur

air tanah

391 titik 442 titik 443 titik 443 titik Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Jumlah waduk/embung/situ yang

dioperasikan dan dipelihara

179

waduk/

embung/situ

179 waduk/

embung/situ

389 waduk/

embung/situ

389 waduk/

embung/situ

389 waduk/

embung/situ

389 waduk/

embung/situ

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

II.5.M.A-35

Page 37: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Terpeliharanya waduk di DAS

Bengawan Solo

Operasi WS

dan

Pemeliharaan

Infrastruktur

SDA Bengawan

Solo

Operasi WS dan

Pemeliharaan

Infrastruktur SDA

Bengawan Solo

6 waduk Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Panjang sarana/prasarana pengendali

banjir yang dioperasikan dan

dipelihara

643.19 km 643 km 1.346 km 1.500 km 1.850 km 1.850 km Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Jumlah sarana/prasarana pengendali

lahar/sedimen yang dioperasikan dan

dipelihara

5 buah 5 buah 47 buah 47 buah 47 buah 47 buah Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Panjang sarana/prasarana pengaman

pantai yang dipelihara

26.61 km 27 km 23,84 km 5 km 5 km 5 km Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wasior-

Merapi

Pembangunan sarana/prasarana

pengendali banjir di Wasior

19,6 km Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

II.5.M.A-36

Page 38: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Pembangunan sarana/prasarana

pengamanan pantai di Wasior

2,75 km Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Pembangunan sarana/prasarana

pengendali lahar/sedimen di

Merapi

41 buah 8 buah 9 buah 9 buah

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Rehabilitasi sarana/prasarana

pengendali lahar/sedimen di

Merapi

8 buah 18 buah 20 buah 20 buah

Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

Luas layanan jaringan tata air tambak

yang dioperasikan dan dipelihara

37.290 Ha 39.559 Ha 39.559 Ha 39.559 Ha Program Pengelolaan

Sumber Daya Air

Ditjen Sumber

Daya Air

Kementerian

Pekerjaan Umum

A.2 TRANSPORTASI

Prasarana Jalan

1 Jumlah jalan tol yang dibangun (Km) 5,70 5,70 10 10 14 14 Penyelengaraan Jalan Kemen.

Pekerjaan Umum

Jumlah jalan yang ditingkatkan

kapasitasnya/pelebaran (Km)

2.613,00 2.570,00 3.586 4.072 4.268 4.268

Jumlah jalan yang dibangun (Km) 38,30 38,30 127 130 135 135

Pelaksanaan Preservasi dan

Peningkatan Kapasitas Jalan

Nasional

II.5.M.A-37

Page 39: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Jumlah jembatan yang dibangun (M) 2.119,00 2.119,00 7.682 6.453 4.116 4.000

Jumlah flyover/underpass yang

dibangun (M)

4.551,00 4.551,00 2.256 3.228 2.500 2.500

Jumlah jalan strategis di lintas

Selatan Jawa, perbatasan, terpencil

dan terluar yang dibangun (Km)

134,00 134,00 292 180 182 182

2 Pengaturan, Pengusahaan,

Pengawasan Jalan Tol

Jumlah jalan tol yang terbangun oleh

swasta (Km)

43,25 43,25 158 230 224 224 Penyelengaraan Jalan Kemen.

Pekerjaan Umum

3 Pengaturan, Pembinaan,

Perencanaan, Pemrograman

dan Pembiayaan

Penyelenggaraan Jalan

Jumlah kebijakan, dan evauasi

penyelenggaraan jalan

100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyelengaraan Jalan Kemen.

Pekerjaan Umum

4 Pembinaan Pelaksanaan

Preservasi dan Peningkatan

Kapasitas Jalan Nasional dan

Fasilitasi Jalan Daerah

Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi

dan pembinaan pelaksanaaan teknis

jalan daerah wilayah I

100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyelengaraan Jalan Kemen.

Pekerjaan Umum

Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi

dan pembinaan pelaksanaaan teknis

jalan daerah wilayah II

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi

dan pembinaan pelaksanaaan teknis

jalan daerah wilayah III

100% 100% 100% 100% 100% 100%

II.5.M.A-38

Page 40: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

5 Dukungan Manajemen,

Koordinasi, Pengaturan,

Pembinaan dan Pengawasan

Jumlah dukungan manajemen dan

teknis penyelenggaraan jalan

100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyelengaraan Jalan Kemen.

Pekerjaan Umum

Perhubungan Darat

1 Pembinaan dan

Pengembangan Sistem

Transportasi Perkotaan

Jumlah Rencana Induk angkutan

perkotaan, rencana induk sistem

informasi lalu lintas perkotaan,

Laporan evaluasi, Terselenggarannya

ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan

Transportasi Perkotaan.

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Darat

Kemen.

Perhubungan

Jumlah Pengembangan Bus Rapid

Transit (BRT), Kota Percontohan,

Kawasan Percontohan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

2 Pembangunan Sarana &

Prasarana Transportasi SDP

dan pengelolaan prasarana

lalulintas SDP

Jumlah Prasarana Dermaga

Penyeberangan

58 dermaga 58 dermaga 60 55 46 46 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Darat

Kemen.

Perhubungan

Jumlah Prasarana Dermaga Sungai

dan Danau

21 dermaga 21 dermaga 30 dermaga 35 dermaga 37 dermaga 37 dermaga

Jumlah Break Water Dermaga

Penyeberangan

5 paket 5 paket 3 4 4 4

Pembangunan breakwater dan

Dermaga VI di Bakauheni

1 paket 1 paket

Pembangunan Bus Air 8 Unit 8 Unit 13 4 3 3

Jumlah Fasilitas Keselamatan

terbangun

10 paket 10 paket 32 15 20 20

II.5.M.A-39

Page 41: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Jumlah Dermaga Penyeberangan

yang mengalami peningkatan

17 unit 17 unit 16 15 15 15

Jumlah Dermaga Sungai Danau yang

mengalami peningkatan

14 Paket 14 Paket 14 12 12 12

Jumlah Rambu Sungai Danau yang

mengalami peningkatan

3 lokasi 3 lokasi 3 3 3 3

Jumlah Alur Pelayaran yang

mengalami peningkatan

4 paket 4 paket 4 5 5 5

Jumlah Sarana Keperintisan yang

mengalami peningkatan

26 unit 26 unit 10 10 10 10

Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan

Sungai Danau dan Penyeberangan

yang terlayani

115 Lintas 115 Lintas 100 110 120 120

Kegiatan penunjang penyelenggaraan

SDP

1 Paket 1 Paket 1 1 1 1

Perkeretaapian

1 Pembangunan dan pengelolaan

prasarana dan fasilitas

pendukung kereta api

Panjang km jalur KA yang

ditingkatkan kondisinya/

keandalannya

126,12 126,12 240,44 241,72 244,72 244,72 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Perkeretapian

Kemen.

Perhubungan

Panjang km jalur KA baru yang

dibangun termasuk jalur ganda

85,06 85,06 149,99 116,45 116,45 116,45

Pengadaan lahan untuk KA akses ke

Bandara Soetta

1 paket 13 Km 13 Km

Pembangunan jalur ganda lintas

Cirebon - Tegal (Km)

75,94 75,94 75,94 75,94

Pembangunan jalur ganda lintas

Semarang - Surabaya (Km)

280,00 280,00

Jumlah km'sp pengadaan rel 150,00 150,00 227,34 257,34 287,34 287,34

Jumlah unit pengadaan wesel 20 20 200 200 200 200

II.5.M.A-40

Page 42: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Jumlah paket pekerjaan peningkatan

pelistrikan (listrik aliran atas/ sub

stasiun)

6 6 17 18 18 18

Jumlah paket pengadaan

peralatan/fasilitas prasarana

perkeretaapian

7 7 18 19 20 20

Jumlah lokomotif, KRD, KRL, Railbus,

Tram, termasuk kereta ekonomi yang

dibangun termasuk sarana KA yang

dimodifikasi

99 99 98 92 116 116 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Perkeretapian

Kemen.

Perhubungan

Jumlah paket pengadaan

peralatan/fasilitas prasarana

perkeretaapian

7 7 6 11 11 11

Perhubungan Laut

1 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan kegiatan di

bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Laut

Terselenggaranya NSW (lokasi) 1 (lanjutan

kantor pusat)

1 (lanjutan kantor

pusat)

4 (Palembang,

Panjang, Bitung,

Ambon)

4 (Makassar,

Banjarmasin,

Pekanbaru,

Pontianak)

5 (Samarinda,

Sorong, Jayapura,

Benoa, Ternate)

5 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Laut

Kemen.

Perhubungan

Jumlah kapal niaga pelayaran

nasional melalui kegiatan

Development of Domestic Shipping

Industry Phase I

0 0 1 2 3 3

Jumlah Cargo Information System

(paket)

0 0 1 1 1 1

2 Pembangunan dan pengelolaan

bidang keselamatan dan teknis

sarana Kereta Api

II.5.M.A-41

Page 43: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

2 Jumlah lokasi pelabuhan strategis

yang di bangun/ ditingkatkan/

direhab (lokasi)

7 7 4 4 4 4 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Laut

Kemen.

Perhubungan

Pengembangan Pelabuhan Belawan-

Medan (paket)

1 1 1 1 1 1

Pengembangan Pelabuhan Tanjung

Priok (paket)

1 1 1 1 1 1

Jumlah lokasi pelabuhan non perintis

yang di bangun/ ditingkatkan/

direhab (lokasi)

52 52 25 25 25 25

Tersusunnya Master Plan pelabuhan

(lokasi)

25 25 25 25 25 25

Pengembangan Wilayah

Suramadu

1 Perencanaan Umum dan

Program Pengembangan

Wilayah Suramadu

Tersedianya rencana umum,

program, rencana rinci, dan kajian

lingkungan/AMDAL pengembangan

wilayah Suramadu (unit dokumen)

100% 100% 17 17 17 17 Percepatan

Pengembangan

Wilayah Suramadu

Badan

Pengembangan

Wilayah

Suramadu

2 Perencanaan Teknis dan

Pengembangan SDM

Tersedianya rencana teknis, studi

kelayakan dan terlaksananya

pengembangan SDM di wilayah

Suramadu (unit dokumen)

100% 100% 16 16 18 18 Percepatan

Pengembangan

Wilayah Suramadu

Badan

Pengembangan

Wilayah

Suramadu

3 Promosi Investasi dan Sistem

Perizinan Satu Atap

Terlaksananya promosi investasi dan

perizinan satu atap (unit dokumen)

100% 100% 4 4 4 4 Percepatan

Pengembangan

Wilayah Suramadu

Badan

Pengembangan

Wilayah

Suramadu

Pengelolaan dan

Penyelenggaraan kegiatan di

bidang Pelabuhan dan

Pengerukan

II.5.M.A-42

Page 44: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

4 Penyiapan Kawasan Siap

Bangun

Terselenggaranya penyiapan kawasan

siap bangun (hektare)

40 40 75 505 440 440 Percepatan

Pengembangan

Wilayah Suramadu

Badan

Pengembangan

Wilayah

Suramadu

5 Pengendalian Pembangunan di

Wilayah Suramadu

Terselenggaraanya pengendalian

pembangunan di wilayah Suramadu

(jumlah/jenis infrastruktur)

100% 100% 9 10 13 13 Percepatan

Pengembangan

Wilayah Suramadu

Badan

Pengembangan

Wilayah

Suramadu

6 Pengoperasian dan

Pemeliharaan Infrastruktur

Terselenggaranya operasi dan

pemeliharaan infrastruktur (unit

dokumen hasil pelaksanaan)

100% 100% 3 3 3 3 Percepatan

Pengembangan

Wilayah Suramadu

Badan

Pengembangan

Wilayah

Suramadu

A.3 ENERGI DAN

KETENAGALISTRIKAN

1 Penggunaan Gas alam sebagai bahan

bakar angkutan umum perkotaan di

Palembang, Surabaya dan Denpasar

· FEED & DEDC 1 kota 1 kota 1 kota - -

· Konstruksi 7 SPBG 7 SPBG 7 SPBG 7 SPBG - -

2 Penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan Bidang Ketenagalistrikan

3 PP, 3

peraturan

lainnya

3 PP, 3 peraturan

lainnya

3 Peraturan 3 Peraturan 3 Peraturan 3 Peraturan

Jumlah sosialisasi regulasi teknik dan

lingkungan ketenagalistrikan 3 3 3 3 3 3

Dukungan dan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Direktorat Jenderal

Ketenagalistrikan

Program Pengelolaan

Ketenagalistrikan

Program Pengelolaan

dan Penyediaan

Migas

Kementerian

ESDM

Pembinaan Lindungan

Lingkungan, Keselamatan

Operasi dan Usaha Penunjang

Bidang Migas (DMT)

Kementerian

ESDM

II.5.M.A-43

Page 45: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

3 Jumlah Kapasitas Pembangkit 7.9 MW 7.9 MW 14 MW 201,7 MW 14 MW 14 MW

Transmisi 2,200 (APBN) 2,200 (APBN) 735,6 KMS 2.394,09 KMS 736,5,0 KMS 736,5,0 KMS

Gardu Induk 450 (APBN) 450 (APBN) 2.330,0 MVA 4.733 MVA 1.350 MVA 1.350 MVA

Panjang Jaringan Distribusi 16,138(APBN) 16,138(APBN) 9.172,925 KMS 20.292,3 KMS 13.556,0 KMS 13.556,0 KMS

Kapasitas Gardu Distribusi 357 357 233,665 MVA 283,2 MVA 676,6 MVA 676,6 MVA

Jumlah Perencanaan dan Program

Ketenagalistrikan (Laporan)

7 7 7 7 8 8

4 Pengaturan usaha penyediaan tenaga

listrik

2 2 2 2 Kementerian

ESDM

Pengawasan usaha penyediaan

tenaga listrik

6 6 6 6

Pelayanan usaha penyediaan tenaga

listrik

12 12 12 12

Bimbingan usaha penyediaan tenaga

listrik

2 2 2 2

Fasilitasi penyelesaian perselisihan

badan usaha dan konsumen tenaga

listrik

80 80 3 4 3 3

Penyiapan harga dan subsidi listrik 16 18 20 20

Bimbingan dan evaluasi harga dan

subsidi listrik

44 44 44 44

Bimbingan konsumen listrik 1 1 1 1

Pengawasan mutu pelayanan tenaga

listrik

5 3 3 3

Pengawasan penggunaan tenaga

listrik

3 2 3 3

Pengembangan usaha penyediaan

tenaga listrik

4 4 4 4

Pembinaan, Pengaturan dan

Pengawasan Usaha Penyediaan

Tenaga Listrik dan

pengembangan usaha

penyediaan tenaga listrik

Penyusunan Kebijakan dan

Program serta Evaluasi

Pelaksanaan Kebijakan

Ketenagalistrikan

Program Pengelolaan

Ketenagalistrikan

Kementerian

ESDM

Program Pengelolaan

Ketenagalistrikan

II.5.M.A-44

Page 46: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Program Listrik Murah dan Hemat Penyambungan

Listrik 1.500 RTS

Nelayan On Grid

& 81.500

Pelanggan Off

Grid

5 Jumlah Rancangan Standar Nasional

Indonesia (SNI)

45 45 20 20 20 20

Jumlah Rancangan Peraturan 10 10 3 3 3 3

Jumlah Rancangan Standar Nasional

Indonesia (SNI) tentang efisiensi

energi

1 1 1 1

Jumlah sertifikasi peralatan dan

pemanfaatan tenaga listrik

45 50 45 45 45 45

Jumlah lokasi pembinaan dan

pengawasan penerapan SNI

8 8 8 8 8 8

Jumlah lokasi sidang kerjasama

internasional standardisasi

8 8 4 4 4 4

Jumlah pembangkit tenaga listrik

yang bersertifikat Laik Operasi

30 30 15 15 15 15

Jumlah instalasi transmisi dan

distribusi yang bersertifikat Laik

Operasi

80 80 85 85 85 85

Jumlah instalasi pemanfaatan tenaga

listrik yang bersertifikat Laik Operasi

300 300 300 300 350 350

Jumlah sosialisasi tentang

keselamatan ketenagalistrikan

3 3 3 4 3 3

Program Pengelolaan

Ketenagalistrikan

Kementerian

ESDM

Pembinaan Keselamatan dan

Lindungan Lingkungan

Ketenagalistrikan serta Usaha

Jasa Penunjang Tenaga Listrik

II.5.M.A-45

Page 47: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

6 Pengaturan, Penetapan dan

Pelaksanaan Pengawasan

Penyediaan dan

Pendistribusian BBM

Jumlah Pengembangan Sistem

pengawasan pendistribusian tertutup

jenis BBM tertentu secara bertahap

2 Daerah 2 Daerah 11 propinsi 13 propinsi 11 propinsi 11 propinsi Program Pengaturan

dan Pengawasan

Penyediaan dan

Pendistribusian

Bahan Bakar Minyak

dan Pengangkutan

Gas Bumi melalui

Pipa

Kementerian

ESDM

7 Pengaturan Penetapan dan

Pengawasan pada Kegiatan

Usaha Pengangkutan Gas Bumi

melalui Pipa

Jumlah Peraturan akses (access

arrangement) pada ruas transmisi

dan atau wilayah jaringan distribusi

milik Badan Usaha

4 Jumlah

peraturan

4 Jumlah

peraturan

1 Jumlah

peraturan

2 Jumlah

peraturan

3 Jumlah

peraturan

3 Jumlah

peraturan

Jumlah lelang ruas transmisi da

wilayah jaringan distribusi (WJD) Gas

Bumi dalam rangka pemberian Hak

Khusus

3 Ruas 5 WJD 3 Ruas 5 WJD 2 Ruas 2 Ruas 2 Ruas 2 Ruas

Jumlah pemberian hak khusus ruas

transmisi dan wilayah jaringan

distribusi gas bumi

3 Ruas

Transmisi 5

WJD

3 Ruas Transmisi

5 WJD

2 Ruas Transmisi 3 Ruas Transmisi 3 Ruas Transmisi 3 Ruas Transmisi

Jumlah kajian keekonomian

pembentukan kota gas

10

Kota/Kabupaten

10

Kota/Kabupaten

8

Kota/Kabupaten

8

Kota/Kabupaten

8 Kota/Kabupaten 8

Kota/Kabupaten

Jumlah ketetapan tarif

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

yang wajar dan efisien untuk

pengguna pipa (shipper) ruas

transmisi

3 ruas transmisi 3 ruas transmisi 1 ruas transmisi 5 ruas transmisi 1 ruas transmisi 1 ruas transmisi

Program Pengaturan

dan Pengawasan

Penyediaan dan

Pendistribusian

Bahan Bakar Minyak

dan Pengangkutan

Gas Bumi melalui

Pipa

Kementerian

ESDM

II.5.M.A-46

Page 48: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

A.4 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

1 Perencanaan dan Rekayasa

Spektrum Frekuensi Radio dan

Orbit Satelit

Prosentase jumlah penetapan pita

frekuensi radio dan pemanfaatan slot

orbit satelit

95 persen 95 persen 95 persen 95 persen 95 persen 95 persen Kemenkominfo

Prosentase utilitas pemanfaatan

spektrum frekuensi radio

60 persen 60 persen 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen

Prosentase rencana pengalokasian

spektrum frekuensi radio untuk

broadband wireless access

100% (BWA 2,3

GHz mobile)

100% (BWA 2,3

GHz mobile)

100% (BWA 3,3

GHz)

- - -

Prosentase ketersediaan spektrum

frekuensi radio untuk mendukung

siaran TV digital

70% kota besar 70% kota besar 100% kota besar 30% selain kota

besar

50% selain kota

besar

50% selain kota

besar

2 Pelaksanaan Layanan

Pemanfaatan Sprektrum

Frekuensi Radio dan Orbit

Satelit

Prosentase pengelolaan sumber daya

spektrum frekuensi radio dan orbit

satelit

60 persen 60 persen 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat

Pos dan Informatika

Kemenkominfo

Prosentase pengembangan sarana

dan prasarana perizinan

20 persen 20 persen 45 persen 75 persen 100 persen 100 persen

Prosentase permohonan pelayanan

spektrum yang diproses tepat waktu

20 persen 20 persen 45 persen 75 persen 100 persen 100 persen

3 Pembinaan dan

Pengembangan

Penyelenggaraan Pos

Prosentase penyelesaian penyusunan

Peraturan Pelaksana UU No. 38

Tahun 2009 tentang Pos

100 persen 70 persen 100 persen - - - Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

Kemenkominfo

Jumlah kebijakan dan regulasi 5 paket 5 paket 3 paket 2 paket 2 paket 2 paket

Prosentase verifikasi terhadap

pelaksanaan PSO

100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen

Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat

Pos dan Informatika

II.5.M.A-47

Page 49: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Prosentase pencapaian terhadap

kuantitas dan kualitas layanan pos

70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen

4 Pembinaan dan

Pengembangan

Penyelenggaraan

Telekomunikasi

Jumlah regulasi teknis infrastruktur

menuju era konvergensi

10 paket 10 paket 12 paket 5 paket 50 paket 50 paket Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

Kemenkominfo

Prosentase pembahasan dan

perbaikan materi RUU Multimedia

(Konvergensi Telematika) sebagai

pengganti UU No. 36 Tahun 1999

tentang Telekomunikasi

40 persen 40 persen 60 persen 80 persen 100 persen 100 persen

Prosentase pencapaian terhadap

kepastian hukum berdasarkan prinsip

keadilan dan transparansi bagi pelaku

industri telekomunikasi

70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen

Prosentase Surat Keterangan Layak

Operasi (SKLO) yang dikeluarkan di

bawah 56 hari kerja (sesuai dengan

ketentuan di KM No. 21 Tahun 2002

dan KM No. 1 Tahun 2010) untuk

setiap permohonan Uji Laik Operasi

(ULO) dari jumlah permohonan ULO

yang masuk

10 persen 10 persen 15 persen 20 persen 25 persen 25 persen

II.5.M.A-48

Page 50: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Prosentase pencapaian terhadap

kualitas penyelenggaraan

telekomunikasi dan pemanfaatan

aplikasi teknologi telekomunikasi,

informasi dan komunikasi sesuai

dengan standar

70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen

Prosentase pencapaian terhadap

keterjangkauan tarif layanan

telekomunikasi, penerapan

interkoneksi berbasis

NGN/konvergensi, dan

pengembangan teknologi

telekomunikasi, informasi dan

komunikasi

70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen

Prosentase evaluasi dokumen

interkoneksi

100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen

Prosentase persiapan migrasi

jaringan teknologi berbasis protokol

internet (IP)

20 persen 20 persen 40 persen 60 persen 80 persen 80 persen

5 Pembinaan dan

Pengembangan

Penyelenggaraan Penyiaran

Prosentase pencapaian terhadap

pembaharuan kebijakan regulasi dan

kelembagaan akibat adanya

digitalisasi dan perkembangan

industri

70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

Kemenkominfo

Prosentase pencapaian terhadap

ketepatan penyelesaian layanan

perijinan

65 persen 65 persen 80 persen 95 persen 100 persen 100 persen

Prosentase penyusunan grand design

dan road map penyiaran

50 persen 50 persen 100 persen - - -

II.5.M.A-49

Page 51: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

6 Pembinaan dan

Pengembangan Layanan

Khusus Informatika

Jumlah kebijakan dan regulasi 5 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

Kemenkominfo

Prosentase pencapaian terhadap

layanan telekomunikasi khusus

pemerintah

70 persen 70 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen

Prosentase pencapaian layanan

telekomunikasi khusus non

pemerintah

70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen

Prosentase pencapaian terhadap

pengembangan usaha penyiaran

publik

70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen

Prosentase pencapaian terhadap

kewajiban pelayanan universal

70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen

Prosentase pencapaian terhadap

pengembangan infrastruktur

70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen

Prosentase implementasi migrasi

sistem penyiaran dari analog ke

digital

25 persen 25 persen 50 persen 65 persen 70 persen 70 persen

II.5.M.A-50

Page 52: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

7 Pelaksanaan Pengamanan

Jaringan Internet

Prosentase pencapaian terhadap

keamanan trafik nasional, POP

penyelenggara jasa internet dan

internet exchange, titik akses ke

lembaga pemerintahan dan critical

infrastructure

55 persen 55 persen 60 persen 65 persen 70 persen 70 persen Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

Kemenkominfo

Prosentase pencapaian terhadap

kemampuan data center dalam

mengelola integritas, kerahasiaan

dan kemanan data hasil pemantauan,

pendeteksian dini, log file serta

penyelenggara yang mengirimkan

rekaman transaksi dan dukungan

terhadap penegakan hukum

55 persen 55 persen 60 persen 65 persen 70 persen 70 persen

8 Pembinaan dan

Pengembangan E-government

Jumlah kebijakan/panduan/pedoman

di bidang e-government

50 persen 50 persen 4 pedoman/ surat

edaran

6 pedoman/

surat edaran

8 pedoman/ surat

edaran

8 pedoman/ surat

edaran

Pengembangan

Aplikasi Informatika

Kemenkominfo

Jumlah sekolah di 5 kab/kota DIY

yang memiliki sistem e-learning

(PHLN Utilization of ICT for Education

Quality Enhancement)

200 sekolah 240 sekolah 150 sekolah - - -

Jumlah KL/Pemda yang menerapkan

Sistem Informasi Manajemen TKI

9 paket 9 paket 5 instansi 9 instansi 12 instansi 12 instansi

Nilai rata-rata e-government 2,7 2,0 2,5 3,0 3,4 3,4

9 Pembinaan dan

Pengembangan E-bisnis

Prosentase peningkatan penerapan

dan kualitas aplikasi e-bisnis di

komunitas UKM

40 persen 40 persen 60 persen 80 persen 100 persen 100 persen Pengembangan

Aplikasi Informatika

Kemenkominfo

Jumlah pusat layanan e-bisnis 4 paket 4 paket 3 unit 3 unit 4 unit 4 unit

II.5.M.A-51

Page 53: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

10 Pembinaan dan

Pengembangan Sistem

Keamanan Informasi Elektronik

Jumlah instansi publik, pemerintah

dan penyelenggara jaringan dan jasa

komunikasi dan informatika yang

menerapkan keamanan informasi

100 institusi/

lembaga

100 institusi/

lembaga

100 institusi/

lembaga

150 institusi/

lembaga

175 institusi/

lembaga

175 institusi/

lembaga

Pengembangan

Aplikasi Informatika

Kemenkominfo

11 Pembinaan, Pengembangan

dan Kemitraan Industri

Informatika

Prosentase pengembangan,

penerapan, pemanfaatan dan

penguasaan perangkat lunak open

source

15 persen 15 persen 20 persen 25 persen 30 persen 30 persen Pengembangan

Aplikasi Informatika

Kemenkominfo

12 Penetapan dan Pengembangan

Standarisasi Perangkat dan

Layanan Pos dan Informatika

Jumlah standar bidang pos dan

informatika

6 standar 6 standar 6 standar 6 standar 6 standar 6 standar Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat

Pos dan Informatika

Kemenkominfo

Jumlah standar kualitas pelayanan

pos dan informatika

4 paket 4 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket

Prosentase peningkatan jumlah

sertifikat alat dan perangkat pos dan

informatika

5 persen 5 persen 5 persen 5 persen 5 persen 5 persen

13 Pengendalian Pemanfaatan

Sumber Daya dan Perangkat

Pos dan Informatika

Prosentase ketertiban dan kepatuhan

terhadap penggunaan frekuensi

radio, perangkat pos, telekomunikasi

dan penyiaran yang sudah

disertifikasi

90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat

Pos dan Informatika

Kemenkominfo

Prosentase peningkatan pemahaman

masyarakat terhadap pemanfaatan

sumber daya pos, telekomunikasi dan

informatika

90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen

II.5.M.A-52

Page 54: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Pelayanan SIMF untuk semua

kegiatan di lingkungan Ditjen SDPPI

dan UPT berbasis ICT

60 persen 60 persen 75 persen 80 persen 90 persen 90 persen

Prosentase penggunaan spektrum

frekuensi radio yang ilegal

55 persen 55 persen 50 persen 30 persen 20 persen 20 persen

14 Pelaksanaan Layanan

Pengujian dan Kalibrasi

Perangkat Pos dan Informatika

Prosentase pencapaian kualitas

pengujian perangkat pos,

telekomunikasi dan penyiaran

90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat

Pos dan Informatika

Kemenkominfo

15 Pelaksanaan Monitoring,

Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos

dan Informatika

Prosentase penggunaan spektrum

frekuensi radio yang mematuhi

regulasi dan penyelesaian gangguan

di bidang spektrum frekuensi radio,

orbit satelit, perangkat pos,

telekomunikasi dan penyiaran

75 persen 75 persen 80 persen 85 persen 90 persen 90 persen Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat

Pos dan Informatika

Kemenkominfo

16 Pengendalian Penyelenggaraan

Pos dan Informatika

Prosentase penyelesaian pelanggaran

kepatuhan terhadap penyelenggara

pos, telekomunikasi dan informatika

100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

Kemenkominfo

Prosentase pencapaian PNBP

terhadap penyelenggaraan pos,

telekomunikasi dan informatika

70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen

II.5.M.A-53

Page 55: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Prosentase pencapaian terhadap

penyelenggaraan pos,

telekomunikasi, penyiaran dan

pengembangan dan pemerataan

pembangunan untuk peningkatan

kuantitas dan kualitas layananan

70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen

17 Pembinaan dan

Pengembangan TIK untuk

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah peserta bimbingan teknis

sebagai agent of change untuk

peningkatan e-literasi di masyarakat

1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang Pengembangan

Aplikasi Informatika

Kemenkominfo

Jumlah pembinaan dan peningkatan

kapasitas perangkat serta SDM pada

lokasi CAP dan MCAP

10 paket 10 paket 20 paket 30 paket 40 paket 40 paket

Jumlah prototype CAP dan MCAP

yang dibangun

4 prototype

CAP/MCAP

4 prototype

CAP/MCAP

8 prototype

CAP/MCAP

8 prototype

CAP/MCAP

8 prototype

CAP/MCAP

8 prototype

CAP/MCAP

18 Pelaksanaan Pelatihan dan

Pengembangan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Jumlah peserta diklat teknologi

informasi dan komunikasi di ICT

Training Center Jababeka dan UIN

Syarif Hidayatullah (NICT HRD)

3000 orang 1500 orang 3000 orang 6000 orang 6000 orang 6000 orang Penelitian dan

Pengembangan

Kementerian

Komunikasi dan

Informatika

Kemenkominfo

Jumlah pegawai Kominfo yang

memiliki sertifikasi keahlian bidang

TIK berstandar internasional

50 orang 50 orang 130 orang 125 orang 150 orang 150 orang

II.5.M.A-54

Page 56: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

A.5 BADAN PENANGGULANGAN

LUMPUR SIDOARJO

1 Perencanaan Pembangunan

Infrastruktur

Disain pembangunan infrastruktur

luapan lumpur

3 laporan 2 laporan 4 laporan 3 laporan 3 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

2 Pembangunan dan

Pemeliharaan Infrastruktur

Luapan Lumpur

Pembuatan tanggul dan drain 3 desa 3 paket 3 paket 3 km dan 7,8 km Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Supervisi Pembangunan tanggul dan

drain 3 desa

1 laporan

Pembebasan Tanah Desa Gempolsari 28,70 ha Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Pembangunan Tanggul Gempolsari 1,50 km Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Supervisi Pembangunan Tanggul

Gempolsari

1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Pembangunan Tanggul Kedung

Bendo

1,45 km Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

II.5.M.A-55

Page 57: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Supervisi Pembangunan Tanggul

Kedung Bendo

1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Pembangunan (pengganti) Saluran

Irigasi Porong

1,45 km Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Supervisi Pembangunan (pengganti)

Saluran Irigasi Porong

1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

OP infrastruktur 22.87 km 50.84 km 50.84 km 50.84 km 50.84 km Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

OP peralatan mesin 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Cadangan Perbaikan infrastruktur

akibat bencana

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Eskalasi Penanganan Infrastruktur

Tahun 2011

1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

II.5.M.A-56

Page 58: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

3 Pembangunan Relokasi

Infrastruktur

Pembangunan relokasi pipa air baku

PDAM Surabaya

7,1 km Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Supervisi relokasi pipa air baku PDAM

Surabaya

1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Penanaman pohon pelindung di

relokasi infrastruktur

25 Ha 25 Ha Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Pembangunan frontage relokasi jalan

arteri Siring-Porong

13,58 km Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Supervisi pembangunan frontage

relokasi jalan arteri Siring-Porong

1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Pelapisan aspal relokasi jalan arteri

Siring-Porong

2 x 7,1 km Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Supervisi pelapisan aspal relokasi

jalan arteri Siring-Porong

1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

II.5.M.A-57

Page 59: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Pembangunan 1 lajur relokasi jalan

arteri dari 2 lajur menjadi 3 lajur

5 km Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Supervisi penambahan 1 jalur

relokasi jalan arteri dari 2 lajur

menjadi 3 lajur

1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

Eskalasi Relokasi jalan arteri Siring-

Porong tahun 2011

1 laporan Penanggulangan

Bencana Lumpur

Sidoarjo

Badan

Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo

B

B.1 TRANSPORTASI

Prasarana Jalan

1 Penyelenggaraan Jalan Tol kilometer jalan tol 1.296 km Penyelenggaraan

Jalan

Kemen.

Pekerjaan Umum

kilometer jembatan Selat Sunda dan

sebagian kawasan pendukung

5 km

Perhubungan Darat

1 Pembangunan dan Pengelolaan

Prasarana, Sarana, dan Fasilitas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

terbangunnya terminal kargo (buah)

dan terminal terpadu (buah)

2 buah Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Darat

Kemen.

Perhubungan

Pemerintah Kota

terbangunnya terminal feri (buah) 1 buah

Fokus Prioritas: PENINGKATAN INVESTASI INFRASTRUKTUR MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA

II.5.M.A-58

Page 60: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

Perkeretaapian

1 Pembangunan dan pengelolaan

prasarana dan fasilitas

pendukung kereta api

Terbangunnya jalur Kereta Api

angkutan barang dan angkutan

penumpang di jakarta (paket)

1.594 km Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Perkeretapian

Kemen.

Perhubungan

Pemerintah

Provinsi dan

Pemerinitah

Kota

Perhubungan Laut

1 Pengelolaan sarana dan

fasilitas pelabuhan

terbangunnya pelabuhan penumpang

dan barang (lokasi)

7 buah Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Laut

Kemen.

Perhubungan

dan Pemerintah

Daerah

Perhubungan Udara

1 Pengelolaan Sarana dan

Fasilitas Bandar Udara

Bandar Udara internasional (paket) 1 buah Pengelolaan dan

Penyelenggaraan

Transportasi Udara

Kemen.

Perhubungan,

Pemprov dan

Pemkot

Perluasan fasilitas Bandar Udara

Juwata

1 buah

Perluasan fasilitas Bandar Udara

Sentani

1 buah

B.2 PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN

1 Meningkatnya pelayanan

prasarana perkotaan pada

sektor air minum

Pelayanan transmisi air minum dan

peningkatan distribusi sambungan air

minum di kawasan perkotaan.

Kemen.

Pekerjaan Umum

dan Pemerintah

Daerah

II.5.M.A-59

Page 61: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prakiraan

Pencapaian

Rencana Tahun

2012

Prakiraan Maju Program Pelaksana

Bidang: Sarana dan Prasarana

No Prioritas/ Fokus Prioritas/

Kegiatan PrioritasIndikator

Rencana Tahun

2011

2 Pengelolaan persampahan

perkotaan secara terpadu

Terbangunnya instalasi pengelolaan

persampahan terpadu

Kemen.

Pekerjaan Umum

dan Pemerintah

Kota

3 Pengelolaan prasarana

transmisi air baku untuk

beberapa kawasan di pulau

Jawa

Terbangunnya saluran pembawa air

baku

Dep. Pekerjaam

Umum dan

Pemerintah Kota

II.5.M.A-60

Page 62: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I SUMBER DAYA AIR

1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 12.360,67 12.138,74 16.273,70 21.565,41 21.792,63 21.792,63

1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional

(DSDAN) dan Keamanan Bendungan

21,59 23,06 42,32 46,55 51,20 51,20

1,2 Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air 48,12 172,04 64,02 76,82 92,19 92,19

1,3 Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa,

Tambak, Air Baku dan Air Tanah

3.439,54 3.754,52 5.790,07 11.817,21 12.336,02 12.882,22

1,4 Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan

Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta

Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

1.043,47 1.089,66 2.336,75 1.819,26 1.938,17 1.836,17

1,5 Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai,

Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan

Pengaman Pantai

5.642,84 4.969,59 6.354,33 7.578,55 6.506,17 6.011,03

SETJEN, ITJEN, BP. KONSTRUKSI,

BALITBANG KEMENTERIAN PU

1.782,2 1.725,8 1.433,5 2.034,3 2.005,3 2.001,9

Prakiraan Maju

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

II.5.M.B-1

Page 63: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

Program Dukungan manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Pekerjaan Umum

818,00 397,44 403,83 447,60 488,08 522,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

88,00 474,80 209,00 628,06 498,60 464,66

Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Pekerjaan Umum

145,23 122,86 126,23 174,23 197,71 197,71

Program Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Pekerjaan Umum

430,00 430,00 419,82 461,44 487,95 484,50

Program Pembinaan Konstruksi 301,00 300,72 274,59 323,00 333,00 333,00

II TRANSPORTASI

1 Program Penyelengaraan Jalan 29.828,80 29.828,80 30.905,30 34.055,03 35.931,62 35.931,62

1.1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan

Kapasitas Jalan Nasional

25.597,07 25.597,07 27.581,33 30.573,24 32.280,86 32.180,86

1.2 Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan,

Pemrograman dan Pembiayaan

Penyelenggaraan Jalan

1.957,78 1.957,78 162,49 163,91 172,10 172,10

II.5.M.B-2

Page 64: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

1.3 Pengaturan dan Pembinaan Teknik

Preservasi, Peningkatan Kapasitas Jalan

1.540,04 1.540,04 1.924,15 2.075,85 2.179,64 2.279,64

1.4 Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan

Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan

Fasilitasi Jalan Daerah

203,60 203,60 203,00 213,78 224,46 224,46

1.5 Dukungan Manajemen, Koordinasi,

Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan

459,32 459,32 930,33 924,26 970,55 970,55

1.6 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan

Jalan Tol

71,00 71,00 104,00 104,00 104,00 104,00

2 Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi Darat

2.091,34 2.091,34 2.933,98 2.629,65 2.848,19 2.848,19

2.1 Manajemen & Peningkatan Keselamatan

Transportasi Darat

38,04 38,04 51,00 88,93 92,94 92,94

2.2 Pembangunan & Pengelolaan Prasarana

dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

594,99 594,99 697,76 796,29 917,61 917,61

2.3 Pembinaan dan Pengembangan Sistem

Transportasi Perkotaan

101,42 101,42 209,63 149,00 181,50 181,50

II.5.M.B-3

Page 65: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

2.4 Pembangunan Sarana & Prasarana

Transportasi SDP dan pengelolaan

prasarana lalulintas SDP

1.239,81 1.239,81 1.833,60 1.454,92 1.503,93 1.503,93

2.5 Dukungan Manjemen & Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen Perhubungan Darat

117,10 117,10 142,01 140,51 152,22 152,22

3 Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Perkeretaapian

4.197,52 4.197,52 8.789,48 8.799,55 10.744,50 10.744,50

3.1 Pembangunan dan pengelolaan bidang

keselamatan

697,0 697,0 125,2 339,6 417,4 417,4

3.2 Pembangunan dan pengelolaan prasarana

dan fasilitas pendukung kereta api

3.377,2 3.377,2 8.107,0 7.333,5 8.976,7 8.976,7

3.3 Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu

Lintas dan Angkutan Kereta Api

75,0 75,0 85,4 149,5 154,6 154,6

3.4 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Perkeretaapian

48,4 48,4 58,1 70,5 81,8 81,8

4 Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi Laut

6.782,37 6.782,37 6.818,84 7.192,23 7.735,29 7.735,29

II.5.M.B-4

Page 66: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

4.1 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan

di bidang Kenavigasian

635,54 635,54 932,15 719,00 935,92 935,92

4.2 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan

di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai

323,45 323,45 480,89 391,37 430,51 430,51

4.3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan

di bidang Perkapalan dan Kepelautan

3,91 3,91 1,86 4,74 5,21 5,21

4.4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan

di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

415,95 415,95 571,17 503,30 553,64 553,64

4.5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan

di bidang Pelabuhan dan Pengerukan

3.106,85 3.106,85 2.778,53 2.903,77 2.962,99 2.962,99

4.6 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen Perhubungan Laut

2.296,66 2.296,66 2.054,24 2.670,04 2.847,03 2.847,03

5 Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi Udara

4.886,08 4.886,08 4.590,61 5.221,95 5.698,07 5.698,07

5.1 Pelayanan Angkutan Udara Perintis 300,00 300,00 300,00 330,00 362,82 362,82

II.5.M.B-5

Page 67: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

5.2 Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan

Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

326,44 326,44 262,18 558,28 558,85 558,85

5.3 Pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

2.252,48 2.252,48 2.310,71 2.264,04 2.494,72 2.494,72

5.4 Pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan Prasarana Navigasi

Penerbangan

662,54 662,54 437,38 509,29 560,28 560,28

5.5 Pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan Prasarana Keamanan

Penerbangan

425,22 425,22 245,04 287,14 320,43 320,43

5.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara

919,40 919,40 1.035,30 1.273,14 1.400,97 1.400,97

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Perhubungan

398,53 398,53 502,47 513,02 567,24 567,24

II.5.M.B-6

Page 68: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Perhubungan

75,52 75,52 76,82 104,39 116,19 116,19

Program Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan

2.765,52 2.765,52 2.784,63 4.216,70 4.624,43 4.624,43

Program Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Perhubungan

136,17 136,17 105,46 165,81 127,38 127,38

6 Program Pengelolaan Pencarian,

Pertolongan, dan Penyelamatan

839,40 839,40 590,17 458,30 576,59 576,59

6.1 Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

SAR

784,40 784,40 414,63 334,80 446,09 446,09

6.2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta

Pemasyarakatan SAR

4,10 4,10 16,27 14,50 15,50 15,50

6.3 Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan

SAR

47,50 47,50 91,47 87,00 90,00 90,00

6.4 Kegiatan Pengelolaan Komunikasi SAR 3,40 3,40 67,80 22,00 25,00 25,00

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan

SAR Nasional

215,60 215,60 265,86 294,00 310,20 310,20

II.5.M.B-7

Page 69: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional

108,80 108,80 103,19 150,50 160,00 160,00

7 Program Percepatan Pengembangan

Wilayah Suramadu

252,00 252,00 243,06 1.420,30 1.540,60 1.540,60

7.1 Perencanaan Umum dan Program

Pengembangan Wilayah Suramadu

17,00 17,00 18,50 18,80 19,30 19,30

7.2 Perencanaan Teknis dan Pengembangan

SDM

13,00 13,00 19,50 19,50 23,80 23,80

7.3 Promosi Investasi dan Sistem Perizinan Satu

Atap

10,25 10,25 10,00 11,00 11,50 11,50

7.4 Penyiapan Kawasan Siap Bangun 159,75 159,75 128,00 1.275,00 1.375,00 1.375,00

7.5 Pengendalian Pembangunan di Wilayah

Suramadu

44,00 44,00 60,00 86,00 100,00 100,00

7.6 Pengoperasian dan Pemeliharaan

Infrastruktur

8,00 8,00 7,06 10,00 11,00 11,00

Program Dukungan Manajemen &

Pelaksanaan Tugas Teknis BPWS

40,50 40,50 56,50 60,93 73,63 73,63

III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan

Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

4.082,25 4.082,25 2.807,78 2.807,78 2.807,78 2.807,78

II.5.M.B-8

Page 70: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

2 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan

Pelaksanaan Penataan Bangunan dan

Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan

Rumah Negara

2.967,32 2.967,32 2.806,23 2.806,23 2.806,23 2.806,23

3 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan

Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi Dan

Persampahan

3.016,52 3.016,52 2.902,85 2.902,85 2.902,85 2.902,85

4 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan,

Pengembangan dan Pelaksanaan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum

3.092,80 3.092,80 3.238,03 3.238,03 3.238,03 3.238,03

5 Pembangunan rumah susun sederhana

sewa

1.200,00 1.200,00 1.190,66 672,00 459,00 459,00

6 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan

perumahan swadaya

125,00 125,00 305,00 82,50 82,90 82,90

7 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas

perumahan swadaya

62,50 62,50 199,58 4,50 17,50 17,50

8 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan

perumahan dan permukiman *)

731,31 731,31 1.050,00 600,86 968,75 968,75

9 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan

swadaya

50,00 50,00 135,42 37,50 18,00 18,00

II.5.M.B-9

Page 71: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

10 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan

Lingkungan Permukiman Kumuh

160,00 160,00 240,00 80,00 80,00 80,00

11 Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan

pasca-sertifikasi

2,25 2,25 6,00 6,00 6,00 6,00

12 Fasilitasi pembangunan rumah khusus 28,88 28,88 89,84 50,03 55,14 55,14

13 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan

Permukiman

160,52 160,52 201,11 177,74 198,57 198,57

14 Penanganan rumah bagi warga baru di

kawasan perbatasan NTT dan Timor Leste

0 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00

15 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan

Perumahan dan Permukiman

82,40 82,40 245,64 82,40 82,40 82,40

16 Bantuan Subsidi Perumahan 3.840,00 3.840,00 PM PM PM PM

IV ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

1 Program Pengelolaan dan Penyediaan

Migas

808,18 808,18 856,82 925,10 718,97 718,97

*) Termasuk fasilitasi penyediaan PSU untuk rumah murah dengan alokasi Rp. 250 Milyar

II.5.M.B-10

Page 72: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

1.1 Penyiapan Kebijakan Dan Peningkatan Kerja

Sama Bilateral Dan Multilateral Dalam

Rangka Optimasi Penerimaan Negara Dan

Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha

Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas

Nasional (DMB)

41,31 41,31 41,59 43,37 48,05 48,05

1.2 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha

Hilir Minyak dan Gas Bumi (DMO)

407,04 407,04 462,73 488,65 390,98 390,98

1.3 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha

Hulu Minyak dan Gas Bumi (DME)

90,64 90,64 77,39 83,38 101,06 101,06

1.4 Pembinaan Lindungan Lingkungan,

Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang

Bidang Migas (DMT)

137,53 137,53 153,92 188,97 52,32 52,32

1.5 Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen

Migas (SDM)

131,66 131,66 121,18 120,72 126,56 126,56

2 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 9.432,56 9.432,56 9.394,04 17.419,61 11.475,82 11.475,82

II.5.M.B-11

Page 73: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

2.1 Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan

pengembangan usaha penyediaan tenaga

listrik

20,52 20,52 316,21 34,43 37,86 37,86

2.2 Penyusunan Kebijakan dan Program serta

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Ketenagalistrikan

9.279,25 9.279,25 8.919,97 17.215,87 11.265,39 11.265,39

2.3 Pembinaan Keselamatan dan Lindungan

Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha

Jasa Penunjang Tenaga Listrik

48,65 48,65 54,37 65,81 69,07 69,07

2.4 Dukungan dan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

84,14 84,14 103,50 103,50 103,50 103,50

3 Program Pengaturan dan Pengawasan

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi

melalui Pipa

235,91 235,91 268,93 271,06 271,92 271,92

3.1 Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan

Pengawasan Penyediaan dan

Pendistribusian BBM

114,08 114,08 77,75 147,80 148,35 148,35

II.5.M.B-12

Page 74: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

3.2 Pengaturan Penetapan dan Pengawasan

pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas

Bumi melalui Pipa

19,95 19,95 32,00 25,16 25,36 25,36

3.3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya BPH Migas

101,88 101,88 159,19 98,10 98,20 98,20

4 Program Pengelolaan Energi Baru

Terbarukan dan Konservasi Energi

708,25 708,25 1.320,34 1.320,34 1.320,34 1.320,34

4.1 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan

Bioenergi

38,50 38,50 86,84 86,84 86,84 86,84

4.2 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan

Aneka Energi Baru Terbarukan

110,77 110,77 864,20 864,20 864,20 864,20

4.3 Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan

Konservasi Energi

52,31 52,31 70,50 70,50 70,50 70,50

4.4 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan

Panas Bumi

428,95 428,95 220,02 220,02 220,02 220,02

4.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Energi Baru Terbarukan dan Konservasi

Energi

77,73 77,73 78,78 78,78 78,78 78,78

V KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.914,98 2.914,98 2.918,43 3.161,86 3.221,37 3.221,37

II.5.M.B-13

Page 75: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

1 Program Pengelolaan Sumber Daya dan

Perangkat Pos dan Informatika

789,15 789,15 734,07 685,08 856,73 856,73

1.1 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum

Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

21,19 21,19 21,19 29,40 36,75 36,75

1.2 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan

Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

29,53 29,53 29,53 121,65 152,06 152,06

1.3 Penetapan dan Pengembangan Standarisasi

Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika

22,17 22,17 22,17 23,72 30,03 30,03

1.4 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya

dan Perangkat Pos dan Informatika

145,52 145,52 146,00 15,73 19,66 19,66

1.5 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan

Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika

22,29 22,29 19,42 34,47 43,08 43,08

1.6 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos

dan Informatika

290,63 290,63 251,58 286,38 357,98 357,98

II.5.M.B-14

Page 76: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

1.7 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

257,81 257,81 244,17 173,73 217,16 217,16

2 Program Penyelenggaraan Pos dan

Informatika

1.918,17 1.918,17 2.003,76 2.127,40 1.953,80 1.953,80

2.1 Pembinaan dan Pengembangan

Penyelenggaraan Pos

19,62 19,62 23,74 13,69 17,11 17,11

2.2 Pembinaan dan Pengembangan

Penyelenggaraan Telekomunikasi

31,35 31,35 25,65 27,78 34,34 34,34

2.3 Pembinaan dan Pengembangan

Penyelenggaraan Penyiaran

25,06 25,06 24,05 214,20 126,48 126,48

2.4 Pelaksanaan Pemberdayaan dan

Pemerataan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Informatika

1.593,72 1.593,72 1.498,51 1.577,88 1.408,61 1.408,61

2.5 Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet 22,14 22,14 22,00 28,77 35,90 35,90

2.6 Pembinaan dan Pengembangan Layanan

Khusus Informatika

28,20 28,20 23,96 14,70 18,37 18,37

2.7 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan

Informatika

23,26 23,26 21,89 14,19 17,74 17,74

II.5.M.B-15

Page 77: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

2.8 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Pos dan Informatika

174,83 174,83 363,96 236,19 295,24 295,24

3 Program Pengembangan Aplikasi

Informatika

188,74 188,74 155,92 299,71 335,10 335,10

3.1 Pembinaan dan Pengembangan E-

government

83,18 83,18 57,86 152,26 160,32 160,32

3.2 Pembinaan dan Pengembangan E-bisnis 12,50 12,50 12,50 24,68 31,87 31,87

3.3 Pembinaan dan Pengembangan Sistem

Keamanan Informasi Elektronik

18,10 18,10 21,10 27,90 31,87 31,87

3.4 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan

Industri Informatika

9,60 9,60 9,60 22,71 26,04 26,04

3.5 Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk

Pemberdayaan Masyarakat

26,54 26,54 16,04 27,90 31,87 31,87

3.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Pengembangan Aplikasi Informatika

38,81 38,81 38,81 44,27 53,12 53,12

4 Program Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

18,91 18,91 24,68 49,66 75,74 75,74

II.5.M.B-16

Page 78: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

4.1 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

9,49 9,49 14,26 30,00 40,00 40,00

4.2 Penelitian dan Pengembangan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

5,31 5,31 4,11 9,83 17,87 17,87

4.3 Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan Pos dan Informatika

4,11 4,11 6,31 9,83 17,87 17,87

VI PROGRAM PENANGGULANGAN LUMPUR

SIDOARJO

1.263,29 1.262,36 1.304,31 1.488,31 1.708,51 1.708,51

1 Perencanaan operasi luapan lumpur 6,30 11,01 14,75 8,25 3,55 3,55

2 Penanganan luapan lumpur 155,00 76,85 158,00 158,00 158,00 158,00

3 Mitigasi dan penanganan bencana geologi,

dan monitoring lingkungan 1,89 2,17

1,76 2,98 2,18 1,55

4 Perencanaan sosial 2,27 1,17 1,17 4,17 1,17 1,17

5 Pengelolaan penanganan pemulihan sosial 57,54 2,47

2,44 2,59 2,75 2,75

6 Peningkatan dan pengelolaan perlindungan

sosia 465,14 656,63

858,93 1.124,32 1.463,60 1.351,23

II.5.M.B-17

Page 79: MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks target kinerja dan alokasi pendanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Prakiraan Maju

Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)

No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan

Prioritas Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian

Tahun 2011Rencana Tahun 2012

7 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 9,50 1,10

3,50 2,75 3,50 -

8 Pembangunan dan Pemeliharaan

Infrastruktur Luapan Lumpur 330,00 240,63

144,25 106,75 47,75 47,75

9 Pembangunan Relokasi Infrastruktur 235,65 270,33 119,50 78,50 26,00 142,50

II.5.M.B-18