MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks...
Transcript of MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA ... · PDF filematriks...
MATRIKS TARGET KINERJA DAN
ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
I
A
A.1 SUMBER DAYA AIR
1 Pembinaan dan Pelaksanaan
Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku
dan Air Tanah
Kapasitas air baku yang ditingkatkan 13.92 m3/dt 13.92 m3/dt 14,76 m3/det 12,0 m3/det 12,0 m3/det 12,0 m3/det
Kapasitas parasarana air baku yang
direhabilitasi
7.30 m3/dt 7.30 m3/dt 3,92 m3/det 3,92 m3/det 3,2 m3/det 3,2 m3/det
2 Pembinaan dan Pelaksanaan
Operasi dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air Serta
Penanggulangan Darurat
Akibat Bencana
Kapasitas prasarana air baku yang
dijaga
9.77 m3/dt 9.77 m3/dt 12,62 m3/det 10,0 m3/det 9,3 m3/det 9,3 m3/det
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Fokus Prioritas: PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program
Prioritas:Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan
Pelaksana
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
II.5.M.A-1
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
A.2 TRANSPORTASI
Prasarana Jalan
Jumlah jalan yang dipreservasi
(Kilometer)
35.961,0 35.961,0 36.319 36.322 36.020 35.803 Penyelengaraan Jalan
Jumlah jembatan yang dipreservasi
(Meter)
121.360,0 121.360,0 217.076 214.324 216.218 216.218
2 Pengaturan dan Pembinaan
Teknik Preservasi, Peningkatan
Kapasitas Jalan
Jumlah dokumen NSPK dan SPM yang
disusun
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perhubungan Darat
1 Manajemen & Peningkatan
Keselamatan Transportasi
Darat
Rencana Induk Keselamatan Lalu
lintas Jalan; Rencana Induk
Keselamatan Lalu Lintas SDP
1 1 1 1 1 1 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemen.
Perhubungan
Terselenggaranya kegiatan
keselamatan transportasi darat
(sosialisasi; penyusunan pedoman
teknis keselamatan transportasi
darat; monitoring & evaluasi
keselamatan transportasi darat)
1 1 1 1 1 1
Kemen.
Pekerjaan Umum
1 Pelaksanaan Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan
Nasional
II.5.M.A-2
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
2 Pembangunan & Pengelolaan
Prasarana dan Fasilitas Lalu
Lintas Angkutan Jalan
Terpasangnya fasilitas keselamatan
LLAJ
Marka;
guardrail;
Rambu Lalu
Lintas,RPPJ
Tiang F, RPPJ
Portal, Trafffic
Light; warning
light;
delineator; paku
jalan; cermin
tikungan;
Rubber Cone;
Rubber Strip,
VMS, LPJU dan
fasilitas
keselamatan
LLAJ lainnya
Marka; guardrail;
Rambu Lalu
Lintas,RPPJ Tiang
F, RPPJ Portal,
Trafffic Light;
warning light;
delineator; paku
jalan; cermin
tikungan; Rubber
Cone; Rubber
Strip, VMS, LPJU
dan fasilitas
keselamatan LLAJ
lainnya
Marka; guardrail;
Rambu Lalu
Lintas,RPPJ Tiang
F, RPPJ Portal,
Trafffic Light;
warning light;
delineator; paku
jalan; cermin
tikungan; Rubber
Cone; Rubber
Strip, VMS, LPJU
dan fasilitas
keselamatan LLAJ
lainnya
Marka; guardrail;
Rambu Lalu
Lintas,RPPJ Tiang
F, RPPJ Portal,
Trafffic Light;
warning light;
delineator; paku
jalan; cermin
tikungan; Rubber
Cone; Rubber
Strip, VMS, LPJU
dan fasilitas
keselamatan LLAJ
lainnya
Marka; guardrail;
Rambu Lalu
Lintas,RPPJ Tiang
F, RPPJ Portal,
Trafffic Light;
warning light;
delineator; paku
jalan; cermin
tikungan; Rubber
Cone; Rubber
Strip, VMS, LPJU
dan fasilitas
keselamatan LLAJ
lainnya
Marka; guardrail;
Rambu Lalu
Lintas,RPPJ Tiang
F, RPPJ Portal,
Trafffic Light;
warning light;
delineator; paku
jalan; cermin
tikungan; Rubber
Cone; Rubber
Strip, VMS, LPJU
dan fasilitas
keselamatan LLAJ
lainnya
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemen.
Perhubungan
Pembangunan Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
13 Unit 13 Unit Mekanis &
Mobile
Mekanis &
Mobile
Mekanis &
Mobile
Mekanis &
Mobile
Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi
/ Tipe
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
II.5.M.A-3
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Implementasi Teknologi Lalu Lintas
Angkutan Jalan
Paket
pengembangan
Sistem
Informasi
Angkutan Jalan
1 Pkt, Prasarana
Fasilitas
Pengendalian
OPerasional 1
Paket, RTTMC 1
paket, Stiker
Pelayanan
Angkutan 1
Paket; Driving
Simulator 1
paket;
Pengembangan
Data &
Informasi
Perhubungan
Darat 1 Paket;
Pembangunan
Sistem
Informasi
Perhubungan
Darat 1 Paket
Paket
pengembangan
Sistem Informasi
Angkutan Jalan 1
Pkt, Prasarana
Fasilitas
Pengendalian
OPerasional 1
Paket, RTTMC 1
paket, Stiker
Pelayanan
Angkutan 1
Paket; Driving
Simulator 1
paket;
Pengembangan
Data & Informasi
Perhubungan
Darat 1 Paket;
Pembangunan
Sistem Informasi
Perhubungan
Darat 1 Paket
Paket
pengembangan
Sistem Informasi
Angkutan Jalan 1
Pkt, Prasarana
Fasilitas
Pengendalian
OPerasional 1
Paket, RTTMC 1
paket, Stiker
Pelayanan
Angkutan 1
Paket; Driving
Simulator 1
paket;
Pengembangan
Data & Informasi
Perhubungan
Darat 1 Paket;
Pembangunan
Sistem Informasi
Perhubungan
Darat 1 Paket
Paket
pengembangan
Sistem Informasi
Angkutan Jalan 1
Pkt, Prasarana
Fasilitas
Pengendalian
OPerasional 1
Paket, RTTMC 1
paket, Stiker
Pelayanan
Angkutan 1
Paket; Driving
Simulator 1
paket;
Pengembangan
Data & Informasi
Perhubungan
Darat 1 Paket;
Pembangunan
Sistem Informasi
Perhubungan
Darat 1 Paket
Paket
pengembangan
Sistem Informasi
Angkutan Jalan 1
Pkt, Prasarana
Fasilitas
Pengendalian
OPerasional 1
Paket, RTTMC 1
paket, Stiker
Pelayanan
Angkutan 1 Paket;
Driving Simulator
1 paket;
Pengembangan
Data & Informasi
Perhubungan
Darat 1 Paket;
Pembangunan
Sistem Informasi
Perhubungan
Darat 1 Paket
Paket
pengembangan
Sistem Informasi
Angkutan Jalan 1
Pkt, Prasarana
Fasilitas
Pengendalian
OPerasional 1
Paket, RTTMC 1
paket, Stiker
Pelayanan
Angkutan 1
Paket; Driving
Simulator 1
paket;
Pengembangan
Data & Informasi
Perhubungan
Darat 1 Paket;
Pembangunan
Sistem Informasi
Perhubungan
Darat 1 Paket
II.5.M.A-4
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Penataan Manajemen & Rekayasa
Lalu Lintas
28 Paket 28 Paket 30 Paket 30 Paket 30 Paket 30 Paket
Prasarana LLAJ Daerah/ Kawasan
Perbatasan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Jumlah pembangunan terminal
transportasi jalan
21 Lokasi 21 Lokasi 22 Lokasi 24 Lokasi 25 Lokasi 25 Lokasi
Jumlah pembangunan jembatan
timbang
7 Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasi 9 Lokasi 10 Lokasi 10 Lokasi
Jumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Jumlah Rehabilitasi Fasilitas
Keselamatan LLAJ
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Jumlah Peningkatan Fasilitas
Pendukung LLAJ
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Kontingensi Bencana Alam 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Jumlah Alat Kinerja Angkutan Jalan
(paket)
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan
Jalan yang terlayani (lintas)
147 lintas 147 lintas 180 lintas 185 lintas 190 lintas 190 lintas
Jumlah Bus Perintis 50 50 83 146 290 290
Jumlah Paket Penunjang Operasional
Keperintisan (paket)
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
II.5.M.A-5
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Perkeretaapian
1 Pembangunan dan Pengelolaan
Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Kereta Api
Jumlah paket kegiatan pengelolaan
lalu lintas dan angkutan KA
5 5 5 5 5 5 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi
Perkeretaapian
Kemen.
Perhubungan
Jumlah paket Kegiatan Promosi dan
Pengembangan Usaha termasuk
Sosialisasi Pengembangan Jaringan
1 1 1 1 1 1
Jumlah Laporan Survey/ Studi
Kebijakan/ Pedoman/ Masterplan/
Pradesain/ DED/ STD bidanglalu
lintas dan angkutan KA
26 26 23 23 24 24
Terselenggaranya 100%kegiatan
administrasi dan fasilitas pendukung
lainnya di bidanglalu lintas dan
angkutan KA (paket)
1 1 1 1 1 1
2 Pembangunan dan Pengelolaan
Bidang Keselamatan dan
Teknik Sarana Kereta Api
Jumlah paket kegiatan manajemen
kecelakaan serta pengembangan
SDM dan kelembagaan
3 3 3 3 3 3 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi
Perkeretaapian
Kemen.
Perhubungan
Jumlah paket pengadaan
peralatan/fasilitas keselamatan dan
SDM perkeretaapian
6 6 11 17 20 20
Jumlah laporan survey/ studi
kebijakan/ masterplan bidang
keselamatan & teknik sarana
15 15 17 18 20 20
II.5.M.A-6
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Terselenggaranya 100%kegiatan
administrasi dan fasilitas pendukung
lainnya di bidang Keselamatan &
Teknik Sarana (paket)
1 1 1 1 1 1
3 Pembangunan dan pengelolaan
prasarana dan fasilitas
pendukung kereta api
Panjang km jalur KA yang
direhabilitasi
3,5 3,5 33,39 53,1 75,17 75,17 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi
Perkeretaapian
Kemen.
Perhubungan
Jumlah unit jembatan KA yang
ditingkatkan/ direhabilitasi
40 40 39 46 46 46
Jumlah paket pekerjaan peningkatan
persinyalan
10 10 28 30 31 31
Jumlah paket pekerjaan peningkatan
telekomunikasi
2 2 10 13 18 18
Jumlah lokasi penanganan
perlintasan sebidang
5 5 46 46 57 57
Jumlah paket Pembangunan/
rehabilitasi bangunan operasional
6 6 15 13 14 14
Jumlah laporan survey/ studi
kebijakan/ masterplan/ DED/ STD/
AMDAL bidang prasarana KA
45 45 31 34 38 38
Terselenggaranya 100% kegiatan
administrasi dan fasilitas pendukung
lainnya di bidang prasarana (paket)
1 1 1 1 1 1
II.5.M.A-7
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Perhubungan Laut
1 Pengelolaan dan
penyelenggaraan kegiatan di
bidang Kenavigasian
Unit (Terbangunnya sarana bantu
navigasi pelayaran terdiri dari
menara suar; rambu suar; pelampung
suar)
15; 68; 0 15; 68; 0 18; 30; 35 19; 34; 40 23; 53; 48 23; 53; 48 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemen.
Perhubungan
Unit (Terbangunnya dan
Meningkatnya SBNP di wilayah
Indonesia terdiri dari tower menara
suar; lampu suar; bouy) - PHLN
- - 71; 215; 50 - - -
unit suku cadang SBNP 118 118 185 182 217 217
unit SROP melalui Maritime
Telecomunication System
Development Project (Phase IV) IP-
520
47 47 29 40 30 30
Unit perangkat radio SSB (unit) 100 100 100 100 100 100
Paket Vessel Traffic Services di Selat
Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI
lainnya
4 4 5 4 7 7
Suku Cadang SROP (paket) 1 1 1 1 1 1
unit CCTV Pemantauan Kapal (unit) 4 4 2 2 2 2
Unit AIS (paket) 1 1 4 5 5 5
Dermaga kapal kenavigasian (lokasi) 1 (Kupang) 1 (Kupang) 2 (Sibolga;
Sorong)
1 (Pontianak) 3 (Benoa,
Banjarmasin,
Tarakan)
3
Kapal inspeksi navigasi (unit) 2 2 4 4 5 5
II.5.M.A-8
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Jumlah kapal patroli KPLP yang
selesai dibangun (unit)
15 15 17 11 12 12 Kemen.
Perhubungan
Jumlah peralatan dalam rangka
peningkatan keselamatan pelayaran
(paket)
4 4 3 3 3 3
3 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan kegiatan di
bidang Perkapalan dan
Kepelautan
Jumlah Kapal Marine Surveyor yang
selesai dibangun (unit)
5 5 6 6 7 7 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemen.
Perhubungan
4 Pembangunan kapal perintis dan
penumpang (unit)
5 5 9 10 10 10 Kemen.
Perhubungan
Jumlah trayek angkutan laut perintis
(trayek)
65 65 75 72 76 76
Jumlah volume pengerukan sedimen
pada alur pelayaran dan/atau kolam
pelabuhan (Juta m3)
14,5 14,5 11,3 16,1 13,5 13,5 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemen.
Perhubungan
Jumlah lokasi pelabuhan perintis
yang di bangun/ ditingkatkan/
direhab (lokasi)
41 41 20 20 22 22
Pembangunan dermaga di Pulau Aru
(paket)
1 1
5 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan kegiatan di
bidang Pelabuhan dan
Pengerukan
2
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan kegiatan di
bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Laut
Pengelolaan dan
penyelenggaraan kegiatan di
Bidang Penjagaan Laut dan
Pantai
II.5.M.A-9
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Perhubungan Udara
Jumlah rute perintis yang terlayani 127 127 139 125 122 122
drum BBM 3.779 3.779 4.270 3.650 3.600 3.600
Jumlah audit 95 95 95 90 90 90
Jumlah surveillance 51 51 51 50 50 50
Jumlah inspection 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
Jumlah pesawat udara kalibrasi
termasuk console (FIS) kalibrasi yang
dibangun
2 2 1
Jumlah bandar udara yang
dikembangkan, direhabilitasi
118 118 116 120 122 122
Pembangunan sisi udara bandara
Ahmad Yani-Jawa Tengah (paket)
1 1
Pelebaran runway bandara Sultan
Thaha (paket)
1 1
Pengembangan bandara Jalaludin
Gorontalo (paket)
1 1
Perpanjangan landasan dan
perluasan apron bandara Tampa
Padang (paket)
1 1
Jumlah Bandar udara yang
dikembangkan didaerah perbatasan
dan rawan bencana
41 41 41 41 41 41
Jumlah bandar udara baru yang
dibangun
14 14 14 12 11 11
Kemen.
Perhubungan
2 Kemen.
Perhubungan
3 Pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan Prasarana
Bandar Udara
1 Pelayanan Angkutan Udara
Perintis
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Udara
Kemen.
Perhubungan
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Udara
Pengawasan dan Pembinaan
Kelaikan Udara dan
Pengoperasian Pesawat Udara
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Udara
II.5.M.A-10
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
4 Pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan Prasarana
Navigasi Penerbangan
Jumlah fasilitas navigasi yang
dibangun dan yang direhabilitasi
(paket)
107 107 107 107 107 107
Jumlah fasilitas navigasi yang
dibangun dan yang direhabilitasi
(unit)
53 53 53 53 53 53
Jumlah fasilitas navigasi yang
dibangun dan yang direhabilitasi (set)
17 17 17 17 17 17
5 Jumlah fasilitas keamanan yang
dibangun dan yang direhabilitasi
(paket)
16 16 16 16 16 16
Jumlah fasilitas keamanan yang
dibangun dan yang direhabilitasi
(unit)
335 335 337 337 337 337
Jumlah fasilitas keamanan yang
dibangun dan yang direhabilitasi (set)
0 0 0 0 0 0
Jumlah fasilitas keamanan yang
dibangun dan yang direhabilitasi (kg)
2.225 2.225 2.500 2.500 2.500 2.500
Jumlah fasilitas keamanan yang
dibangun dan yang direhabilitasi
(liter)
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Kemen.
Perhubungan
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Udara
Kemen.
Perhubungan
Pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan Prasarana
Keamanan Penerbangan
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Udara
II.5.M.A-11
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
6 Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Jumlah peraturan, rapat dan
sosialisasi, evaluasi dan pelaporan,
studi, pengawasan, sispro teknis,
sertifikasi, diklat, prasarana dan
sarana penunjang teknis dan kegiatan
penunjang lainnya
1 1 1 1 1 1 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Udara
Kemen.
Perhubungan
SAR Nasional
1 Kegiatan Pengelolaan Sarana
dan Prasarana SAR
Optimalnya pengoperasian BO-105
(paket)
1 1 1 1 1 1 BASARNAS
Helikopter type medium (paket) 1 1 1 1 1 1
Rubber Boat (unit) 10 10 10 25 25 25
Rigid Inflatable Boat (unit) 5 5 5 12 13 13
Rescue Boat type 36M (unit) 0 0 0 0 0 0
Rescue Boat type 40M (unit) 2 2 2 3 4 4
Hovercraft 12 (Unit) 2 2 2 3 4 4
Rescue Truck (unit) 2 2 2 3 3 3
Rescue Car / Rescue Jeep (unit) 2 2 2 6 10 10
Rapid Deployment Vehicle (unit) 15 15 15 25 34 34
Lahan tanah dan dermaga kapal SAR
(paket)
1 1 1 1 1 1
Dana Pendamping Pengadaaan
Helikopter SAR (paket)
1 1 1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
SAR (paket)
25 25 25 25 25 25
Pengelolaan
Pencarian,
Pertolongan, dan
Penyelamatan
II.5.M.A-12
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
2 Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan serta
Pemasyarakatan SAR
Pelatihan, Pendidikan dan
Pemasyarakatan SAR (paket)
25 25 25 25 25 25 Pengelolaan
Pencarian,
Pertolongan, dan
Penyelamatan
BASARNAS
3 Kegiatan Pengelolaan Operasi
dan Latihan SAR
Operasi dan Latihan SAR (paket) 25 25 25 25 25 25 Pengelolaan
Pencarian,
Pertolongan, dan
Penyelamatan
BASARNAS
4 Kegiatan Pengelolaan
Komunikasi SAR
Pengelolaan Komunikasi SAR (paket) 25 25 25 25 25 25 Pengelolaan
Pencarian,
Pertolongan, dan
Penyelamatan
BASARNAS
A.3 PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
1 Peraturan Pengembangan
Permukiman
1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK
Laporan Pembinaan Pengembangan
Permukiman
105 laporan 129 laporan 95 laporan 95 laporan 95 laporan 95 laporan
Laporan Pengawasan Pengembangan
Permukiman
31 laporan 31 laporan 32 laporan 32 laporan 32 laporan 32 laporan
Infrastruktur Kawasan Permukiman
Perkotaan
248 Kws 259 Kws 170 Kws 170 Kws 170 Kws 170 Kws
Rusunawa Beserta Infrastruktur
Pendukungnya
70 Twin Blok 70 Twin Blok 48 Twin Blok 48 Twin Blok 48 Twin Blok 48 Twin Blok
Infrastruktur Kawasan Permukiman
Perdesaan
101 Kws 102 Kws 132 Kws 132 Kws 132 Kws 132 Kws
Infrastruktur Pendukung Keg.
Ekonomi & Sosial (RISE)
237 Kec 237 Kec 237 Kec 237 Kec 237 Kec 237 Kec
Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 3.987 desa 3.987 desa 3000 Desa 3000 Desa 3000 Desa 3000 Desa
Kementerian
Pekerjaan Umum
Pengaturan, Pembinaan,
Pengawasan dan Pelaksanaan
Pengembangan Permukiman
Pembinaan dan
Pengembangan
Infrastruktur
Permukiman
II.5.M.A-13
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
2 Peraturan Penataan Bangunan &
Lingkungan
8 NSPK 8 NSPK 6 NSPK 6 NSPK 6 NSPK 6 NSPK Kementerian
Pekerjaan Umum
Laporan Pembinaan PBL & GN 402 laporan 402 laporan 104 laporan 104 laporan 104 laporan 104 laporan
Laporan Pengawasan PBL & GN 68 laporan 68 laporan 32 laporan 32 laporan 32 laporan 32 laporan
Bangunan Gedung dan Fasilitasnya 52 Kab/Kota 49 Kab/Kota 90 Kab/Kota 90 Kab/Kota 90 Kab/Kota 90 Kab/Kota
Sarana dan Prasarana Lingkungan
Permukiman
109 Kws 232 Kws 143 Kws 143 Kws 143 Kws 143 Kws
Keswadayaan Masyarakat 10.948 Kel 10.948 Kel 10.948 Kel 10.948 Kel 10.948 Kel 10.948 Kel
3 Pengaturan, Pembinaan,
Pengawasan dan Pelaksanaan
Pengembangan Sanitasi Dan
Persampahan
Peraturan pengembangan PPLP 8 NSPK 4 NSPK 18 NSPK 18 NSPK 18 NSPK 18 NSPK Kementerian
Pekerjaan Umum
Laporan pembinaan pelaksanaan
PPLP
76 laporan 207 laporan 100 laporan 100 laporan 100 laporan 100 laporan
Laporan pengawasan pelaksanaan
PPLP
62 laporan 113 laporan 86 laporan 86 laporan 86 laporan 86 laporan
Infrastruktur air limbah 38 kab/kota 142 kab/kota 51 kab/kota 51 kab/kota 51 kab/kota 51 kab/kota
Infrastruktur drainase perkotaan 26 kab/kota 54 kab/kota 34 kab/kota 34 kab/kota 34 kab/kota 34 kab/kota
Infrastruktur Tempat Pemrosesan
Akhir Sampah
55 kab/kota 91 kab/kota 70 kab/kota 70 kab/kota 70 kab/kota 70 kab/kota
Infrastruktur Tempat Pengolah
Sampah Terpadu/3R
49 kawasan 71 kawasan 143 kawasan 143 kawasan 143 kawasan 143 kawasan
Pembinaan dan
Pengembangan
Infrastruktur
Permukiman
Pembinaan dan
Pengembangan
Infrastruktur
Permukiman
Pengaturan, Pembinaan,
Pengawasan dan Pelaksanaan
Penataan Bangunan dan
Lingkungan, Pengelolaan
II.5.M.A-14
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
4 Peraturan pengembangan SPAM 4 NSPK 5 NSPK 5 NSPK 5 NSPK 5 NSPK 5 NSPK
Laporan pembinaan pelaksanaan
SPAM
20 laporan 152 laporan 152 laporan 152 laporan 152 laporan 152 laporan
Penyelenggaraan SPAM terfasilitasi 46 PDAM 92 PDAM 90 PDAM 90 PDAM 90 PDAM 90 PDAM
Laporan pengawasan pelaksanaan
pengembangan SPAM
102 laporan 176 laporan 173 laporan 173 laporan 173 laporan 173 laporan
SPAM di kawasan MBR 81 kawasan 170 kawasan 249 kawasan 249 kawasan 249 kawasan 249 kawasan
SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK) 170 IKK 165 IKK 124 IKK 124 IKK 124 IKK 124 IKK
SPAM perdesaan 1.283 desa 1.717 desa 894 desa 894 desa 894 desa 894 desa
SPAM kawasan khusus 33 kawasan 67 kawasan 140 kawasan 140 kawasan 140 kawasan 140 kawasan
SPAM regional - - 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan 3 kawasan
5 Pembangunan rumah susun
sederhana sewa
Jumlah rusunawa terbangun 100 100 175 56 0 0 Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
Kementerian
Perumahan
Rakyat
6 Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
swadaya
Jumlah fasilitasi dan stimulasi
pembangunan baru perumahan
swadaya
12.500 12.500 26.250 7.500 6.750 6.750 Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
Kementerian
Perumahan
Rakyat
7 Fasilitasi dan stimulasi
peningkatan kualitas
perumahan swadaya
Jumlah fasilitasi dan stimulasi
peningkatan kualitas perumahan
swadaya
12.500 12.500 27.083 7.500 2.500 2.500 Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
Kementerian
Perumahan
Rakyat
8 Fasilitasi pembangunan PSU
kawasan perumahan dan
permukiman*) Termasuk
fasilitasi penyediaan PSU untuk
rumah murah sebanyak 62.500
unit
Jumlah fasilitasi dan stimulasi
prasarana, sarana dan utilitas
kawasan perumahan dan
permukiman
117.010 117.010 190.500 96.120 155.000 155.000 Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
Kementerian
Perumahan
Rakyat
Pembinaan dan
Pengembangan
Infrastruktur
Permukiman
Pengaturan, Pembinaan,
Pengawasan dan Pelaksanaan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
Kementerian
Pekerjaan Umum
II.5.M.A-15
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
9 Fasilitasi pembangunan PSU
perumahan swadaya
Jumlah fasilitasi dan stimulasi
prasarana, sarana dan utilitas
perumahan swadaya
12.500 12.500 27.083 7.500 3.000 3.000 Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
Kementerian
Perumahan
Rakyat
10 Fasilitasi dan Stimulasi
Penataan Lingkungan
Permukiman Kumuh
Jumlah permukiman kumuh yang
terfasilitasi
100 100 150 50 50 50 Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
Kementerian
Perumahan
Rakyat
11 Fasilitasi pra-sertifikasi dan
pendampingan pasca-sertifikasi
Jumlah unit lahan dan bangunan
rumah yang terfasilitasi pra-sertifikasi
dan pendampingan pasca sertifikasi
7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
Kementerian
Perumahan
Rakyat
12 Fasilitasi pembangunan rumah
khusus
Jumlah rumah khusus terbangun 750 750 1.050 725 725 725 Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
Kementerian
Perumahan
Rakyat
13 Pengembangan Kebijakan dan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Perumahan dan
Permukiman
Jumlah revisi peraturan perundangan 4 4 4 4 4 4 Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
Kementerian
Perumahan
Rakyat
14 Penanganan rumah bagi warga
baru di kawasan perbatasan
NTT dan Timor Leste
Jumlah pembangunan rumah baru
dan perbaikan rumah
0 0 29.992 0 0 0 Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
Kementerian
Perumahan
Rakyat
15 Pengembangan Kebijakan dan
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Pembiayaan
Perumahan dan Permukiman
Jumlah revisi peraturan perundangan 2 2 2 2 2 Pengembangan
Pembiayaan
Perumahan dan
Permukiman
Kementerian
Perumahan
Rakyat
II.5.M.A-16
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Bantuan Subsidi Perumahan Fasilitas likuiditas rumah layak huni
dan sarusunami
250 250 120.006
Pembayaran Tunggakan 267.777 267.777 0
A.4 ENERGI DAN
KETENAGALISTRIKAN
1 Penambahan jaringan gas kota (kota) 4 4 4 4 4 4
Sambungan Rumah yang teraliri gas
bumi melalui pipa (Konstruksi dan
Kajian (FEED/DEDC, UKL/UPL,
Sosialisasi, kajian O&M))
16000 SR 16000 SR 16000 SR 16.000 SR 16.000 SR 16.000 SR
Pembangunan kilang mini plant LPG 1 kajian 1 kajian
Pemenuhan BBM dalam negeri untuk
Indonesia bagian timur
73,42% 73,42% 73,48% 73,54% 73,60% 73,60%
Jumlah kelangkaan pendistribusian
LPG 3 kg (PSO) ke seluruh Indonesia
16000 16000 0 0 0 0
Jumlah penambahan kapasitas Depot
a. BBM (KL) 20000 20000 20.000 20.000 20.000 20.000
b. LPG (M Ton) 10000 10000 10.000 10.000 10.000 10.000
Program Pengelolaan
dan Penyediaan
Migas
Kementerian
ESDM
16 Pengembangan
Pembiayaan
Perumahan dan
Permukiman
Kementerian
Perumahan
Rakyat
Pembinaan dan
Penyelenggaraan Usaha Hilir
Minyak dan Gas Bumi (DMO)
1 unit kilang miniplant
II.5.M.A-17
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
A.5 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1 Prosentase desa yang dilayani akses
telekomunikasi atau sejumlah 33,187
desa (dari total 72.800 desa di
Indonesia)
100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Kemenkominfo
Prosentase desa yang dilayani akses
internet (5.748 desa)
20 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen
Prosentase ibukota provinsi yang
terhubung dengan jaringan backbone
serat optik nasional
30 persen 30 persen 50 persen 70 persen 100 persen 100 persen
Prosentase ibukota kab/kota yang
mempunyai layanan broadband
30 persen 30 persen 76 persen 81 persen 88 persen 88 persen
Prosentase ibukota provinsi yang
memiliki Nusantara Internet
Exchange
30 persen 30 persen 50 persen 80 persen 100 persen 100 persen
Prosentase pembangunan
International Internet Exchange di 4
ibukota propinsi
30 persen 30 persen 50 persen 80 persen 100 persen 100 persen
Jumlah Desa Informasi 76 desa 76 desa 200 desa 350 desa 500 desa 500 desa
2 Penyediaan jasa pos universal
(PSO)
Prosentase kantor pos cabang luar
kota penerima PSO
2363 kpclk 2363 kpclk 2515 kpclk 2515 kpclk 2515 kpclk 2515 kpclk PT Pos Indonesia
(BA 62)
3 Penyediaan layanan penyiaran
Lembaga Penyiaran Publik
Nasional
Prosentase jangkauan layanan TVRI
dan RRI
65 persen
(TVRI), 85
persen (RRI)
65 persen (TVRI),
85 persen (RRI)
75 persen (TVRI),
88 persen (RRI)
80 persen (TVRI),
88 persen (RRI)
88 persen (TVRI),
88 persen (RRI)
88 persen (TVRI),
88 persen (RRI)
TVRI, RRI (BA
999)
Pelaksanaan Pemberdayaan
dan Pemerataan Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Informatika
Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
II.5.M.A-18
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
A.6 BADAN PENANGGULANGAN
LUMPUR SIDOARJO
1 Perencanaan Operasi Luapan
Lumpur
Penelitian Perkembangan Perilaku
dan Karakteristik Semburan Luapan
Lumpur Panas Sidoarjo
1 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Pemantauan bawah permukaan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Pengukuran titik referensi dan BM 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Uji Laboratorium 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Seminar Internasional tentang
Semburan Lumpur Panas Sidoarjo
1 prosiding Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Studi Geothermal 1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
II.5.M.A-19
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
2 Penanganan Luapan Lumpur Penanganan pengaliran luapan
lumpur
32.4 juta m3
lumpur
32.4 juta m3
lumpur
equivalent
11 juta m3
lumpur padu
48 juta m3
lumpur
equivalent
16 juta m3
lumpur padu
48 juta m3
lumpur
equivalent
16 juta m3
lumpur padu
48 juta m3
lumpur
equivalent 16
juta m3 lumpur
padu
48 juta m3
lumpur
equivalent
16 juta m3
lumpur padu
Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Supervisi pengaliran lumpur ke Kali
Porong
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
3 Mitigasi dan Penanganan
Bencana Geologi dan
Monitoring Lingkungan
Pemantauan dan penanganan
pengaruh deformasi geologi
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Pengadaan Alat pemantauan 8 unit 6 unit 4 unit Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Pengadaan alat penanganan
deformasi geologi.
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
4 Perencanaan sosial Kajian pengembangan sosial dan
ekonomi masyarakat korban
semburan lumpur Sidoarjo
1 kegiatan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Administrasi kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
II.5.M.A-20
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Observasi sosial, pemantauan dan
pencatatan kondisi lingkungan
144 kali 144 kali 144 kali 144 kali Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Rencana Penanganan Kawasan
Bencana akibat Lumpur Sidoarjo
1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
5 Pengelolaan penanganan
pemulihan sosial
Penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan teknis/ keterampilan
400 orang 450 orang 400 orang 400 orang 400 orang 400 orang Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Penyuluhan dan penyebaran
informasi (sosialisasi) dan
musyawarah
98 kali 98 kali 98 kali 98 kali Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Operasional Satgas Bencana 90 orang 90 orang 90 orang 90 orang Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
6 Peningkatan dan pengelolaan
perlindungan sosial
Pembayaran jual beli tanah dan
bangunan di 3 desa
1.800 bidang 1.800 bidang 1.800 bidang 1.800 bidang Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Fasilitasi pelaksanaan jual beli tanah
dan bangunan yang dilaksanakan
oleh PT Minarak Lapindo Jaya
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
II.5.M.A-21
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Penanganan masalah sosial
kemasyarakatan di luar PAT
52 ha 108 ha 224 ha 230 ha 210 ha Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Pelayanan pengaduan masyarakat 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Pemberian bantuan air bersih 5,000 liter/12
desa/360 hari
5,000 liter/12
desa/360 hari
5,000 liter/12
desa/360 hari
5,000 liter/12
desa/360 hari
Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Pengadaan dapur umum bagi warga
di 18 desa yang terdampak bencana
500 jiwa/14 hari,
7 kali/lokasi
500 jiwa/14 hari,
7 kali/lokasi
500 jiwa/14 hari,
7 kali/lokasi
500 jiwa/14 hari,
7 kali/lokasi
Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Pelayanan kesehatan 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Bantuan pemakaman 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Bantuan sosial yang berupa kontrak
rumah warga 9 RT
6.036 KK 830 KK/
2.970 jiwa
830 KK/
2.970 jiwa
830 KK/
2.970 jiwa
Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
II.5.M.A-22
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Bantuan sosial yang berupa kontrak
rumah warga di luar peta area
terdampak (PAT)
5.206 KK/
18.755 jiwa
6.036 KK/
21.725 jiwa
6.036 KK/
21.725 jiwa
5.206 KK/
18.755 jiwa
5.206 KK/
18.755 jiwa
Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
II
A
A.1 SUMBER DAYA AIR
1 Pembinaan dan Pelaksanaan
Sungai, Danau, Waduk,
Pengendalian Lahar dan
Pengaman Pantai
Jumlah waduk dan embung/situ yang
dibangun
8 waduk
dalam
pelaksanaan; 60
embung/situ
selesai
dibangun.
8 waduk
dalam
pelaksanaan; 60
embung/situ
selesai
dibangun.
9 waduk dalam
pelaksanaan
pembangunan;
87 embung/situ
selesai dibangun
2 waduk selesai
dibangun; 9
waduk dalam
pelaksanaan
pembangunan;
36 embung/situ
selesai dibangun
1 waduk selesai
dibangun; 8
waduk dalam
pelaksanaan
pembangunan; 42
embung/situ
selesai dibangun
1 waduk selesai
dibangun; 7
waduk dalam
pelaksanaan
pembangunan;
42 embung/situ
selesai dibangun
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Jumlah waduk, embung/situ yang
direhabilitasi
33 waduk; 50
embung/situ
39 waduk; 50
embung/situ
24 waduk; 62
embung/situ
36 waduk; 69
embung/situ
28 waduk; 82
embung/situ
42 waduk; 29
embung/situ
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Jumlah kawasan sumber air yang di
konservasi
13 kawasan 13 kawasan 36 kawasan 36 kawasan 36 kawasan 36 kawasan Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Fokus Prioritas: DUKUNGAN INFRASTRUKTUR BAGI PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR RIIL
Prioritas: Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional
II.5.M.A-23
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Jumlah waduk yang dibangun di DAS
Bengawan Solo
Penyelesaian
Waduk
Gonggang
(Magetan)
Penyelesaian
Waduk Gonggang
(Magetan)
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
1 Waduk Bendo
(Ponorogo)
1 Waduk Bendo
(Ponorogo)
1 Waduk Bendo
(Ponorogo)
1 Waduk Bendo
(Ponorogo)
1 Waduk Bendo
(Ponorogo)
1 Waduk Bendo
(Ponorogo)
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
1 Wadung
Gondang
(sragen)
1 Wadung
Gondang (sragen)
1 Wadung
Gondang (sragen)
1 Wadung
Gondang (sragen)
1 Wadung
Gondang (sragen)
1 Wadung
Gondang (sragen)
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
1 Waduk Tugu
(Madiun)
1 Waduk Tugu
(Madiun)
1 Waduk Tugu
(Madiun)
1 Waduk Tugu
(Madiun)
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
1 Waduk
Gongseng
(Bojonegoro)
1 Waduk
Gongseng
(Bojonegoro)
1 Waduk
Gongseng
(Bojonegoro)
1 Waduk
Gongseng
(Bojonegoro)
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
1 Waduk
Wonodadi
(Pacitan)
1 Waduk
Wonodadi
(Pacitan)
1 Waduk
Wonodadi
(Pacitan)
1 Waduk
Wonodadi
(Pacitan)
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
II.5.M.A-24
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
1 Waduk
Pidekso
(Wonogiri)
1 Waduk Pidekso
(Wonogiri)
1 Waduk Pidekso
(Wonogiri)
1 Waduk Pidekso
(Wonogiri)
1 Waduk Pidekso
(Wonogiri)
1 Waduk Pidekso
(Wonogiri)
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Prasarana sumber daya air di DAS
Bengawan Solo yang direhabilitasi
Tertanganinya
Sedimen Waduk
Wonogiri dan
Konservasi DAS
Keduang
Tertanganinya
Sedimen Waduk
Wonogiri dan
Konservasi DAS
Keduang
Tertanganinya
Sedimen Waduk
Wonogiri
Tertanganinya
Sedimen Waduk
Wonogiri
Tertanganinya
Sedimen Waduk
Wonogiri
Tertanganinya
Sedimen Waduk
Wonogiri
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Rehabilitasi 7
Waduk
(Prijetan,
Cengklik, Tlogo
Ngebel, Banjar
Anyar, Tlego
Sarangan,
Kedung Uling,
Gonggang)
Rehabilitasi 7
Waduk (Prijetan,
Cengklik, Tlogo
Ngebel, Banjar
Anyar, Tlego
Sarangan, Kedung
Uling, Gonggang)
Rehabilitasi 3
Waduk (Cengklik,
Banjar Anyar,
Kedung Uling)
Rehabilitasi 7
Waduk (Prijetan,
Cengklik, Tlogo
Ngebel, Banjar
Anyar, Tlego
Sarangan,
Kedung Uling,
Gonggang)
Rehabilitasi 7
Waduk (Prijetan,
Cengklik, Tlogo
Ngebel, Banjar
Anyar, Tlego
Sarangan, Kedung
Uling, Gonggang)
Rehabilitasi 7
Waduk (Prijetan,
Cengklik, Tlogo
Ngebel, Banjar
Anyar, Tlego
Sarangan, Kedung
Uling, Gonggang)
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Terehabilitasi
Embung /
Waduk
Lapangan
Terehabilitasi
Embung / Waduk
Lapangan
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
II.5.M.A-25
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Terlaksananya konservasi di DAS
Bengawan Solo
Konservasi Kali
Tirtomoyo &
Kali Asin
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
konservasi
arboretum
Sumber Daya
Air Bengawan
Solo
konservasi
arboretum
Keduang
konservasi
arboretum
Keduang
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Panjang sarana/prasarana pengendali
banjir yang dibangun
224.6 km 255 km 14,35 km 103,1 km 106,9 km 106,9 km Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Panjang sarana/prasarana pengendali
banjir yang direhabilitasi
32.49 km 77 km 163,43 km 250 km 250 km 250 km Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
II.5.M.A-26
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Penanganan Banjir Citarum dan DKI
Jakarta
Pembangunan prasarana
pengendali banjir di
Pesanggrahan-Angke-Sunter
Jakarta
29,25 km 3,75 km Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Rehabilitasi prasarana
pengendali banjir di Citarum
33 km 30 km 30 km Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Jumlah sarana/prasarana pengendali
lahar/sedimen yang dibangun
3 buah 4 buah 15 buah 20 buah 10 buah 10 buah Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Jumlah sarana/prasarana pengendali
lahar/sedimen yang direhabilitasi
11 buah 13 buah 22 buah 13 buah 14 buah 15 buah Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Panjang sarana/prasarana pengaman
pantai yang dibangun
36.92 km 37 km 29,06 km 5,06 km 7,56 km 7,56 km Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
II.5.M.A-27
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Panjang sarana/prasarana pengaman
pantai yang direhabilitasi
3.25 km 3 km 11,38 km 10 km 10 km 10 km Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Jumlah pola dan rencana pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai
31 ws 31 ws Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Jumlah Monitoring TP operasi dan
pemeliharaan Sumber Daya Air
28 provinsi 28 provinsi Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Tingkat ketersediaan data dan
informasi Sumber Daya Air
31 bbws/bws 31 bbws/bws Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Terbangunnya bangunan akhir / jetty
di muara Banjir Kanal Timur
800 m Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Terbangunnya jalan inspeksi 19 km Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
II.5.M.A-28
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Terbangunnya perkuatan tebing 17 km 17 km Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Diselesaikannya normalisasi Kali
Blencong
1 km Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Terbangunnya inlet Cakung 1 buah Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Terbangunnya Saluran Gendong 7 km Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim,
PLN Jaktim, TPJ)
3 unit Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Terbangunnya Jembatan
penyeberangan orang (BKT 226)
1 buah Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
II.5.M.A-29
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Terbangunnya Jembatan BKT 207 1 buah Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Terbangunnya drain inlet 2 buah Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Terbangunnya perkuatan bronjong 18.000 m3 Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Tebangunnya jalan oprit 2 buah Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Diselesaikanya pekerjaan galian dan
timbunan hulu Kali Sunter
100 m 100 m Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Diselesaikannya Pemasangan Grass
Block
23,5 m Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
II.5.M.A-30
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Terbangunnya prasarana pengendali
banjir
kawasan
retensi di 3
Sungai di
Ponorogo
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
1 Bendung
Gerak/Bojonego
ro Barrage
1 Bendung
Gerak/Bojonegor
o Barrage
1 Bendung
Gerak/Bojonegor
o Barrage
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Jabung Ring
Dike
Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Remaining
Works LSRIP
phase I
Remaining
Works LSRIP
phase I
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
1 Bendung
Gerak Sembayat
1 Bendung Gerak
Sembayat
1 Bendung Gerak
Sembayat
1 Bendung Gerak
Sembayat
1 Bendung Gerak
Sembayat
1 Bendung Gerak
Sembayat
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Tanggul Kota
Ngawi
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
II.5.M.A-31
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Pengaturan
kawasan rawan
banjir
Bojonegoro
Pengaturan
kawasan rawan
banjir Bojonegoro
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Flood
Forecasting
Warning System
(FFWS)
Bengawan Solo
Flood
Forecasting
Warning System
(FFWS)
Bengawan Solo
Flood
Forecasting
Warning System
(FFWS)
Bengawan Solo
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Tanggul Kiri
Bengawan Solo
Rengel-Centini
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Terehabilitasinya prasarana
pengendali banjir
pintu air
Demangan
pintu air
Demangan
pintu air
Demangan
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Normalisasi
Kali 3 sungai
(Mungkung, Kali
Grompol dan
Kali Sawur)
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
II.5.M.A-32
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Perbaikan dan
Pengaturan Kali
Madiun
(Kwadungan-
Ngawi)
Perbaikan dan
Pengaturan Kali
Madiun
(Kwadungan-
Ngawi)
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Normalisasi
Kali Lamong
Normalisasi Kali
Lamong
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Perbaikan
Sungai
Bengawan Solo
Hulu (Jurug-
Sragen)
Perbaikan Sungai
Bengawan Solo
Hulu (Jurug-
Sragen)
Perbaikan Sungai
Bengawan Solo
Hulu (Jurug-
Sragen)
Perbaikan Sungai
Bengawan Solo
Hulu (Jurug-
Sragen)
Perbaikan Sungai
Bengawan Solo
Hulu (Jurug-
Sragen)
Perbaikan Sungai
Bengawan Solo
Hulu (Jurug-
Sragen)
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
2 Pembinaan dan Pelaksanaan
Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku
dan Air Tanah
Luas layanan jaringan irigasi yang
ditingkatkan
56.78
ribu ha
56.78
ribu ha
79.337 ha 244.000 ha 244.000 ha 269.000 ha Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Luas layanan jaringan irigasi yang
direhabilitasi
0.17
juta ha
0.17
juta ha
425.563 ha 510.000 ha 512.756 ha 512.756 ha Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
II.5.M.A-33
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Luas layanan jaringan rawa yang
ditingkatkan
56.26
ribu ha
56.26
ribu ha
23.746 ha 67.859 ha 67.859 ha 67.859 ha Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Luas layanan jaringan rawa yang
direhabilitasi
93.46
ribu ha
171.3
ribu ha
98.750 ha 110.000 ha 110.000 ha 110.000 ha Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Jumlah sumur air tanah yang
dibangun
117
sumur
air tanah
117
sumur
air tanah
131 sumur air
tanah
117 sumur air
tanah
117 sumur air
tanah
117 sumur air
tanah
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Jumlah sumur air tanah yang
direhabilitasi
326
sumur
air tanah
326
sumur
air tanah
385 sumur air
tanah
450 sumur air
tanah
545 sumur air
tanah
545 sumur air
tanah
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Luas layanan jaringan tata air tambak
yang dibangun/ditingkatkan
9.5
ribu ha
9.5
ribu ha
2.250 ha 4.700 ha 4.800 ha 4.800 ha Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Luas layanan jaringan tata air tambak
yang direhabilitasi
7.55
ribu ha
7.55
ribu ha
4.000 ha 4.000 ha 4.000 ha 4.000 ha Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
II.5.M.A-34
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Berkembangnya daerah irigasi dan
drainase di DAS Bengawan Solo
Pengembangan
DI & Drainase
Bengawan Jero
/ rawa Jero
Pengembangan
DI & Drainase
Bengawan Jero /
rawa Jero
2.212 ha 2.212 ha Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
3 Pembinaan dan Pelaksanaan
Operasi dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air Serta
Penanggulangan Darurat
Akibat Bencana
Luas layanan jaringan irigasi yang
dioperasikan dan dipelihara
2.15
juta ha
2.15
juta ha
2.315.00 ha 2.315.00 ha 2.315.00 ha 2.315.00 ha Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Luas layanan jaringan rawa yang
dioperasikan dan dipelihara
0.94
juta ha
0.94
juta ha
1.000.000 ha 1.100.000 ha 1.200.000 ha 1.200.000 ha Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Jumlah sumur air tanah yang
dioperasikan dan dipelihara
458
sumur
air tanah
458
sumur
air tanah
391 titik 442 titik 443 titik 443 titik Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Jumlah waduk/embung/situ yang
dioperasikan dan dipelihara
179
waduk/
embung/situ
179 waduk/
embung/situ
389 waduk/
embung/situ
389 waduk/
embung/situ
389 waduk/
embung/situ
389 waduk/
embung/situ
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
II.5.M.A-35
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Terpeliharanya waduk di DAS
Bengawan Solo
Operasi WS
dan
Pemeliharaan
Infrastruktur
SDA Bengawan
Solo
Operasi WS dan
Pemeliharaan
Infrastruktur SDA
Bengawan Solo
6 waduk Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Panjang sarana/prasarana pengendali
banjir yang dioperasikan dan
dipelihara
643.19 km 643 km 1.346 km 1.500 km 1.850 km 1.850 km Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Jumlah sarana/prasarana pengendali
lahar/sedimen yang dioperasikan dan
dipelihara
5 buah 5 buah 47 buah 47 buah 47 buah 47 buah Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Panjang sarana/prasarana pengaman
pantai yang dipelihara
26.61 km 27 km 23,84 km 5 km 5 km 5 km Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wasior-
Merapi
Pembangunan sarana/prasarana
pengendali banjir di Wasior
19,6 km Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
II.5.M.A-36
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Pembangunan sarana/prasarana
pengamanan pantai di Wasior
2,75 km Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Pembangunan sarana/prasarana
pengendali lahar/sedimen di
Merapi
41 buah 8 buah 9 buah 9 buah
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Rehabilitasi sarana/prasarana
pengendali lahar/sedimen di
Merapi
8 buah 18 buah 20 buah 20 buah
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
Luas layanan jaringan tata air tambak
yang dioperasikan dan dipelihara
37.290 Ha 39.559 Ha 39.559 Ha 39.559 Ha Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
Ditjen Sumber
Daya Air
Kementerian
Pekerjaan Umum
A.2 TRANSPORTASI
Prasarana Jalan
1 Jumlah jalan tol yang dibangun (Km) 5,70 5,70 10 10 14 14 Penyelengaraan Jalan Kemen.
Pekerjaan Umum
Jumlah jalan yang ditingkatkan
kapasitasnya/pelebaran (Km)
2.613,00 2.570,00 3.586 4.072 4.268 4.268
Jumlah jalan yang dibangun (Km) 38,30 38,30 127 130 135 135
Pelaksanaan Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan
Nasional
II.5.M.A-37
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Jumlah jembatan yang dibangun (M) 2.119,00 2.119,00 7.682 6.453 4.116 4.000
Jumlah flyover/underpass yang
dibangun (M)
4.551,00 4.551,00 2.256 3.228 2.500 2.500
Jumlah jalan strategis di lintas
Selatan Jawa, perbatasan, terpencil
dan terluar yang dibangun (Km)
134,00 134,00 292 180 182 182
2 Pengaturan, Pengusahaan,
Pengawasan Jalan Tol
Jumlah jalan tol yang terbangun oleh
swasta (Km)
43,25 43,25 158 230 224 224 Penyelengaraan Jalan Kemen.
Pekerjaan Umum
3 Pengaturan, Pembinaan,
Perencanaan, Pemrograman
dan Pembiayaan
Penyelenggaraan Jalan
Jumlah kebijakan, dan evauasi
penyelenggaraan jalan
100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyelengaraan Jalan Kemen.
Pekerjaan Umum
4 Pembinaan Pelaksanaan
Preservasi dan Peningkatan
Kapasitas Jalan Nasional dan
Fasilitasi Jalan Daerah
Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi
dan pembinaan pelaksanaaan teknis
jalan daerah wilayah I
100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyelengaraan Jalan Kemen.
Pekerjaan Umum
Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi
dan pembinaan pelaksanaaan teknis
jalan daerah wilayah II
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi
dan pembinaan pelaksanaaan teknis
jalan daerah wilayah III
100% 100% 100% 100% 100% 100%
II.5.M.A-38
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
5 Dukungan Manajemen,
Koordinasi, Pengaturan,
Pembinaan dan Pengawasan
Jumlah dukungan manajemen dan
teknis penyelenggaraan jalan
100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyelengaraan Jalan Kemen.
Pekerjaan Umum
Perhubungan Darat
1 Pembinaan dan
Pengembangan Sistem
Transportasi Perkotaan
Jumlah Rencana Induk angkutan
perkotaan, rencana induk sistem
informasi lalu lintas perkotaan,
Laporan evaluasi, Terselenggarannya
ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan
Transportasi Perkotaan.
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemen.
Perhubungan
Jumlah Pengembangan Bus Rapid
Transit (BRT), Kota Percontohan,
Kawasan Percontohan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
2 Pembangunan Sarana &
Prasarana Transportasi SDP
dan pengelolaan prasarana
lalulintas SDP
Jumlah Prasarana Dermaga
Penyeberangan
58 dermaga 58 dermaga 60 55 46 46 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemen.
Perhubungan
Jumlah Prasarana Dermaga Sungai
dan Danau
21 dermaga 21 dermaga 30 dermaga 35 dermaga 37 dermaga 37 dermaga
Jumlah Break Water Dermaga
Penyeberangan
5 paket 5 paket 3 4 4 4
Pembangunan breakwater dan
Dermaga VI di Bakauheni
1 paket 1 paket
Pembangunan Bus Air 8 Unit 8 Unit 13 4 3 3
Jumlah Fasilitas Keselamatan
terbangun
10 paket 10 paket 32 15 20 20
II.5.M.A-39
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Jumlah Dermaga Penyeberangan
yang mengalami peningkatan
17 unit 17 unit 16 15 15 15
Jumlah Dermaga Sungai Danau yang
mengalami peningkatan
14 Paket 14 Paket 14 12 12 12
Jumlah Rambu Sungai Danau yang
mengalami peningkatan
3 lokasi 3 lokasi 3 3 3 3
Jumlah Alur Pelayaran yang
mengalami peningkatan
4 paket 4 paket 4 5 5 5
Jumlah Sarana Keperintisan yang
mengalami peningkatan
26 unit 26 unit 10 10 10 10
Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan
Sungai Danau dan Penyeberangan
yang terlayani
115 Lintas 115 Lintas 100 110 120 120
Kegiatan penunjang penyelenggaraan
SDP
1 Paket 1 Paket 1 1 1 1
Perkeretaapian
1 Pembangunan dan pengelolaan
prasarana dan fasilitas
pendukung kereta api
Panjang km jalur KA yang
ditingkatkan kondisinya/
keandalannya
126,12 126,12 240,44 241,72 244,72 244,72 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Perkeretapian
Kemen.
Perhubungan
Panjang km jalur KA baru yang
dibangun termasuk jalur ganda
85,06 85,06 149,99 116,45 116,45 116,45
Pengadaan lahan untuk KA akses ke
Bandara Soetta
1 paket 13 Km 13 Km
Pembangunan jalur ganda lintas
Cirebon - Tegal (Km)
75,94 75,94 75,94 75,94
Pembangunan jalur ganda lintas
Semarang - Surabaya (Km)
280,00 280,00
Jumlah km'sp pengadaan rel 150,00 150,00 227,34 257,34 287,34 287,34
Jumlah unit pengadaan wesel 20 20 200 200 200 200
II.5.M.A-40
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Jumlah paket pekerjaan peningkatan
pelistrikan (listrik aliran atas/ sub
stasiun)
6 6 17 18 18 18
Jumlah paket pengadaan
peralatan/fasilitas prasarana
perkeretaapian
7 7 18 19 20 20
Jumlah lokomotif, KRD, KRL, Railbus,
Tram, termasuk kereta ekonomi yang
dibangun termasuk sarana KA yang
dimodifikasi
99 99 98 92 116 116 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Perkeretapian
Kemen.
Perhubungan
Jumlah paket pengadaan
peralatan/fasilitas prasarana
perkeretaapian
7 7 6 11 11 11
Perhubungan Laut
1 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan kegiatan di
bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Laut
Terselenggaranya NSW (lokasi) 1 (lanjutan
kantor pusat)
1 (lanjutan kantor
pusat)
4 (Palembang,
Panjang, Bitung,
Ambon)
4 (Makassar,
Banjarmasin,
Pekanbaru,
Pontianak)
5 (Samarinda,
Sorong, Jayapura,
Benoa, Ternate)
5 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemen.
Perhubungan
Jumlah kapal niaga pelayaran
nasional melalui kegiatan
Development of Domestic Shipping
Industry Phase I
0 0 1 2 3 3
Jumlah Cargo Information System
(paket)
0 0 1 1 1 1
2 Pembangunan dan pengelolaan
bidang keselamatan dan teknis
sarana Kereta Api
II.5.M.A-41
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
2 Jumlah lokasi pelabuhan strategis
yang di bangun/ ditingkatkan/
direhab (lokasi)
7 7 4 4 4 4 Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemen.
Perhubungan
Pengembangan Pelabuhan Belawan-
Medan (paket)
1 1 1 1 1 1
Pengembangan Pelabuhan Tanjung
Priok (paket)
1 1 1 1 1 1
Jumlah lokasi pelabuhan non perintis
yang di bangun/ ditingkatkan/
direhab (lokasi)
52 52 25 25 25 25
Tersusunnya Master Plan pelabuhan
(lokasi)
25 25 25 25 25 25
Pengembangan Wilayah
Suramadu
1 Perencanaan Umum dan
Program Pengembangan
Wilayah Suramadu
Tersedianya rencana umum,
program, rencana rinci, dan kajian
lingkungan/AMDAL pengembangan
wilayah Suramadu (unit dokumen)
100% 100% 17 17 17 17 Percepatan
Pengembangan
Wilayah Suramadu
Badan
Pengembangan
Wilayah
Suramadu
2 Perencanaan Teknis dan
Pengembangan SDM
Tersedianya rencana teknis, studi
kelayakan dan terlaksananya
pengembangan SDM di wilayah
Suramadu (unit dokumen)
100% 100% 16 16 18 18 Percepatan
Pengembangan
Wilayah Suramadu
Badan
Pengembangan
Wilayah
Suramadu
3 Promosi Investasi dan Sistem
Perizinan Satu Atap
Terlaksananya promosi investasi dan
perizinan satu atap (unit dokumen)
100% 100% 4 4 4 4 Percepatan
Pengembangan
Wilayah Suramadu
Badan
Pengembangan
Wilayah
Suramadu
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan kegiatan di
bidang Pelabuhan dan
Pengerukan
II.5.M.A-42
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
4 Penyiapan Kawasan Siap
Bangun
Terselenggaranya penyiapan kawasan
siap bangun (hektare)
40 40 75 505 440 440 Percepatan
Pengembangan
Wilayah Suramadu
Badan
Pengembangan
Wilayah
Suramadu
5 Pengendalian Pembangunan di
Wilayah Suramadu
Terselenggaraanya pengendalian
pembangunan di wilayah Suramadu
(jumlah/jenis infrastruktur)
100% 100% 9 10 13 13 Percepatan
Pengembangan
Wilayah Suramadu
Badan
Pengembangan
Wilayah
Suramadu
6 Pengoperasian dan
Pemeliharaan Infrastruktur
Terselenggaranya operasi dan
pemeliharaan infrastruktur (unit
dokumen hasil pelaksanaan)
100% 100% 3 3 3 3 Percepatan
Pengembangan
Wilayah Suramadu
Badan
Pengembangan
Wilayah
Suramadu
A.3 ENERGI DAN
KETENAGALISTRIKAN
1 Penggunaan Gas alam sebagai bahan
bakar angkutan umum perkotaan di
Palembang, Surabaya dan Denpasar
· FEED & DEDC 1 kota 1 kota 1 kota - -
· Konstruksi 7 SPBG 7 SPBG 7 SPBG 7 SPBG - -
2 Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan Bidang Ketenagalistrikan
3 PP, 3
peraturan
lainnya
3 PP, 3 peraturan
lainnya
3 Peraturan 3 Peraturan 3 Peraturan 3 Peraturan
Jumlah sosialisasi regulasi teknik dan
lingkungan ketenagalistrikan 3 3 3 3 3 3
Dukungan dan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan
Program Pengelolaan
Ketenagalistrikan
Program Pengelolaan
dan Penyediaan
Migas
Kementerian
ESDM
Pembinaan Lindungan
Lingkungan, Keselamatan
Operasi dan Usaha Penunjang
Bidang Migas (DMT)
Kementerian
ESDM
II.5.M.A-43
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
3 Jumlah Kapasitas Pembangkit 7.9 MW 7.9 MW 14 MW 201,7 MW 14 MW 14 MW
Transmisi 2,200 (APBN) 2,200 (APBN) 735,6 KMS 2.394,09 KMS 736,5,0 KMS 736,5,0 KMS
Gardu Induk 450 (APBN) 450 (APBN) 2.330,0 MVA 4.733 MVA 1.350 MVA 1.350 MVA
Panjang Jaringan Distribusi 16,138(APBN) 16,138(APBN) 9.172,925 KMS 20.292,3 KMS 13.556,0 KMS 13.556,0 KMS
Kapasitas Gardu Distribusi 357 357 233,665 MVA 283,2 MVA 676,6 MVA 676,6 MVA
Jumlah Perencanaan dan Program
Ketenagalistrikan (Laporan)
7 7 7 7 8 8
4 Pengaturan usaha penyediaan tenaga
listrik
2 2 2 2 Kementerian
ESDM
Pengawasan usaha penyediaan
tenaga listrik
6 6 6 6
Pelayanan usaha penyediaan tenaga
listrik
12 12 12 12
Bimbingan usaha penyediaan tenaga
listrik
2 2 2 2
Fasilitasi penyelesaian perselisihan
badan usaha dan konsumen tenaga
listrik
80 80 3 4 3 3
Penyiapan harga dan subsidi listrik 16 18 20 20
Bimbingan dan evaluasi harga dan
subsidi listrik
44 44 44 44
Bimbingan konsumen listrik 1 1 1 1
Pengawasan mutu pelayanan tenaga
listrik
5 3 3 3
Pengawasan penggunaan tenaga
listrik
3 2 3 3
Pengembangan usaha penyediaan
tenaga listrik
4 4 4 4
Pembinaan, Pengaturan dan
Pengawasan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik dan
pengembangan usaha
penyediaan tenaga listrik
Penyusunan Kebijakan dan
Program serta Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan
Ketenagalistrikan
Program Pengelolaan
Ketenagalistrikan
Kementerian
ESDM
Program Pengelolaan
Ketenagalistrikan
II.5.M.A-44
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Program Listrik Murah dan Hemat Penyambungan
Listrik 1.500 RTS
Nelayan On Grid
& 81.500
Pelanggan Off
Grid
5 Jumlah Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI)
45 45 20 20 20 20
Jumlah Rancangan Peraturan 10 10 3 3 3 3
Jumlah Rancangan Standar Nasional
Indonesia (SNI) tentang efisiensi
energi
1 1 1 1
Jumlah sertifikasi peralatan dan
pemanfaatan tenaga listrik
45 50 45 45 45 45
Jumlah lokasi pembinaan dan
pengawasan penerapan SNI
8 8 8 8 8 8
Jumlah lokasi sidang kerjasama
internasional standardisasi
8 8 4 4 4 4
Jumlah pembangkit tenaga listrik
yang bersertifikat Laik Operasi
30 30 15 15 15 15
Jumlah instalasi transmisi dan
distribusi yang bersertifikat Laik
Operasi
80 80 85 85 85 85
Jumlah instalasi pemanfaatan tenaga
listrik yang bersertifikat Laik Operasi
300 300 300 300 350 350
Jumlah sosialisasi tentang
keselamatan ketenagalistrikan
3 3 3 4 3 3
Program Pengelolaan
Ketenagalistrikan
Kementerian
ESDM
Pembinaan Keselamatan dan
Lindungan Lingkungan
Ketenagalistrikan serta Usaha
Jasa Penunjang Tenaga Listrik
II.5.M.A-45
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
6 Pengaturan, Penetapan dan
Pelaksanaan Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian BBM
Jumlah Pengembangan Sistem
pengawasan pendistribusian tertutup
jenis BBM tertentu secara bertahap
2 Daerah 2 Daerah 11 propinsi 13 propinsi 11 propinsi 11 propinsi Program Pengaturan
dan Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian
Bahan Bakar Minyak
dan Pengangkutan
Gas Bumi melalui
Pipa
Kementerian
ESDM
7 Pengaturan Penetapan dan
Pengawasan pada Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi
melalui Pipa
Jumlah Peraturan akses (access
arrangement) pada ruas transmisi
dan atau wilayah jaringan distribusi
milik Badan Usaha
4 Jumlah
peraturan
4 Jumlah
peraturan
1 Jumlah
peraturan
2 Jumlah
peraturan
3 Jumlah
peraturan
3 Jumlah
peraturan
Jumlah lelang ruas transmisi da
wilayah jaringan distribusi (WJD) Gas
Bumi dalam rangka pemberian Hak
Khusus
3 Ruas 5 WJD 3 Ruas 5 WJD 2 Ruas 2 Ruas 2 Ruas 2 Ruas
Jumlah pemberian hak khusus ruas
transmisi dan wilayah jaringan
distribusi gas bumi
3 Ruas
Transmisi 5
WJD
3 Ruas Transmisi
5 WJD
2 Ruas Transmisi 3 Ruas Transmisi 3 Ruas Transmisi 3 Ruas Transmisi
Jumlah kajian keekonomian
pembentukan kota gas
10
Kota/Kabupaten
10
Kota/Kabupaten
8
Kota/Kabupaten
8
Kota/Kabupaten
8 Kota/Kabupaten 8
Kota/Kabupaten
Jumlah ketetapan tarif
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
yang wajar dan efisien untuk
pengguna pipa (shipper) ruas
transmisi
3 ruas transmisi 3 ruas transmisi 1 ruas transmisi 5 ruas transmisi 1 ruas transmisi 1 ruas transmisi
Program Pengaturan
dan Pengawasan
Penyediaan dan
Pendistribusian
Bahan Bakar Minyak
dan Pengangkutan
Gas Bumi melalui
Pipa
Kementerian
ESDM
II.5.M.A-46
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
A.4 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1 Perencanaan dan Rekayasa
Spektrum Frekuensi Radio dan
Orbit Satelit
Prosentase jumlah penetapan pita
frekuensi radio dan pemanfaatan slot
orbit satelit
95 persen 95 persen 95 persen 95 persen 95 persen 95 persen Kemenkominfo
Prosentase utilitas pemanfaatan
spektrum frekuensi radio
60 persen 60 persen 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen
Prosentase rencana pengalokasian
spektrum frekuensi radio untuk
broadband wireless access
100% (BWA 2,3
GHz mobile)
100% (BWA 2,3
GHz mobile)
100% (BWA 3,3
GHz)
- - -
Prosentase ketersediaan spektrum
frekuensi radio untuk mendukung
siaran TV digital
70% kota besar 70% kota besar 100% kota besar 30% selain kota
besar
50% selain kota
besar
50% selain kota
besar
2 Pelaksanaan Layanan
Pemanfaatan Sprektrum
Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit
Prosentase pengelolaan sumber daya
spektrum frekuensi radio dan orbit
satelit
60 persen 60 persen 80 persen 100 persen 100 persen 100 persen Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika
Kemenkominfo
Prosentase pengembangan sarana
dan prasarana perizinan
20 persen 20 persen 45 persen 75 persen 100 persen 100 persen
Prosentase permohonan pelayanan
spektrum yang diproses tepat waktu
20 persen 20 persen 45 persen 75 persen 100 persen 100 persen
3 Pembinaan dan
Pengembangan
Penyelenggaraan Pos
Prosentase penyelesaian penyusunan
Peraturan Pelaksana UU No. 38
Tahun 2009 tentang Pos
100 persen 70 persen 100 persen - - - Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
Kemenkominfo
Jumlah kebijakan dan regulasi 5 paket 5 paket 3 paket 2 paket 2 paket 2 paket
Prosentase verifikasi terhadap
pelaksanaan PSO
100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen
Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika
II.5.M.A-47
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Prosentase pencapaian terhadap
kuantitas dan kualitas layanan pos
70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen
4 Pembinaan dan
Pengembangan
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
Jumlah regulasi teknis infrastruktur
menuju era konvergensi
10 paket 10 paket 12 paket 5 paket 50 paket 50 paket Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
Kemenkominfo
Prosentase pembahasan dan
perbaikan materi RUU Multimedia
(Konvergensi Telematika) sebagai
pengganti UU No. 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi
40 persen 40 persen 60 persen 80 persen 100 persen 100 persen
Prosentase pencapaian terhadap
kepastian hukum berdasarkan prinsip
keadilan dan transparansi bagi pelaku
industri telekomunikasi
70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen
Prosentase Surat Keterangan Layak
Operasi (SKLO) yang dikeluarkan di
bawah 56 hari kerja (sesuai dengan
ketentuan di KM No. 21 Tahun 2002
dan KM No. 1 Tahun 2010) untuk
setiap permohonan Uji Laik Operasi
(ULO) dari jumlah permohonan ULO
yang masuk
10 persen 10 persen 15 persen 20 persen 25 persen 25 persen
II.5.M.A-48
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Prosentase pencapaian terhadap
kualitas penyelenggaraan
telekomunikasi dan pemanfaatan
aplikasi teknologi telekomunikasi,
informasi dan komunikasi sesuai
dengan standar
70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen
Prosentase pencapaian terhadap
keterjangkauan tarif layanan
telekomunikasi, penerapan
interkoneksi berbasis
NGN/konvergensi, dan
pengembangan teknologi
telekomunikasi, informasi dan
komunikasi
70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen
Prosentase evaluasi dokumen
interkoneksi
100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen
Prosentase persiapan migrasi
jaringan teknologi berbasis protokol
internet (IP)
20 persen 20 persen 40 persen 60 persen 80 persen 80 persen
5 Pembinaan dan
Pengembangan
Penyelenggaraan Penyiaran
Prosentase pencapaian terhadap
pembaharuan kebijakan regulasi dan
kelembagaan akibat adanya
digitalisasi dan perkembangan
industri
70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
Kemenkominfo
Prosentase pencapaian terhadap
ketepatan penyelesaian layanan
perijinan
65 persen 65 persen 80 persen 95 persen 100 persen 100 persen
Prosentase penyusunan grand design
dan road map penyiaran
50 persen 50 persen 100 persen - - -
II.5.M.A-49
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
6 Pembinaan dan
Pengembangan Layanan
Khusus Informatika
Jumlah kebijakan dan regulasi 5 dokumen 5 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
Kemenkominfo
Prosentase pencapaian terhadap
layanan telekomunikasi khusus
pemerintah
70 persen 70 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen
Prosentase pencapaian layanan
telekomunikasi khusus non
pemerintah
70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen
Prosentase pencapaian terhadap
pengembangan usaha penyiaran
publik
70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen
Prosentase pencapaian terhadap
kewajiban pelayanan universal
70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen
Prosentase pencapaian terhadap
pengembangan infrastruktur
70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen
Prosentase implementasi migrasi
sistem penyiaran dari analog ke
digital
25 persen 25 persen 50 persen 65 persen 70 persen 70 persen
II.5.M.A-50
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
7 Pelaksanaan Pengamanan
Jaringan Internet
Prosentase pencapaian terhadap
keamanan trafik nasional, POP
penyelenggara jasa internet dan
internet exchange, titik akses ke
lembaga pemerintahan dan critical
infrastructure
55 persen 55 persen 60 persen 65 persen 70 persen 70 persen Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
Kemenkominfo
Prosentase pencapaian terhadap
kemampuan data center dalam
mengelola integritas, kerahasiaan
dan kemanan data hasil pemantauan,
pendeteksian dini, log file serta
penyelenggara yang mengirimkan
rekaman transaksi dan dukungan
terhadap penegakan hukum
55 persen 55 persen 60 persen 65 persen 70 persen 70 persen
8 Pembinaan dan
Pengembangan E-government
Jumlah kebijakan/panduan/pedoman
di bidang e-government
50 persen 50 persen 4 pedoman/ surat
edaran
6 pedoman/
surat edaran
8 pedoman/ surat
edaran
8 pedoman/ surat
edaran
Pengembangan
Aplikasi Informatika
Kemenkominfo
Jumlah sekolah di 5 kab/kota DIY
yang memiliki sistem e-learning
(PHLN Utilization of ICT for Education
Quality Enhancement)
200 sekolah 240 sekolah 150 sekolah - - -
Jumlah KL/Pemda yang menerapkan
Sistem Informasi Manajemen TKI
9 paket 9 paket 5 instansi 9 instansi 12 instansi 12 instansi
Nilai rata-rata e-government 2,7 2,0 2,5 3,0 3,4 3,4
9 Pembinaan dan
Pengembangan E-bisnis
Prosentase peningkatan penerapan
dan kualitas aplikasi e-bisnis di
komunitas UKM
40 persen 40 persen 60 persen 80 persen 100 persen 100 persen Pengembangan
Aplikasi Informatika
Kemenkominfo
Jumlah pusat layanan e-bisnis 4 paket 4 paket 3 unit 3 unit 4 unit 4 unit
II.5.M.A-51
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
10 Pembinaan dan
Pengembangan Sistem
Keamanan Informasi Elektronik
Jumlah instansi publik, pemerintah
dan penyelenggara jaringan dan jasa
komunikasi dan informatika yang
menerapkan keamanan informasi
100 institusi/
lembaga
100 institusi/
lembaga
100 institusi/
lembaga
150 institusi/
lembaga
175 institusi/
lembaga
175 institusi/
lembaga
Pengembangan
Aplikasi Informatika
Kemenkominfo
11 Pembinaan, Pengembangan
dan Kemitraan Industri
Informatika
Prosentase pengembangan,
penerapan, pemanfaatan dan
penguasaan perangkat lunak open
source
15 persen 15 persen 20 persen 25 persen 30 persen 30 persen Pengembangan
Aplikasi Informatika
Kemenkominfo
12 Penetapan dan Pengembangan
Standarisasi Perangkat dan
Layanan Pos dan Informatika
Jumlah standar bidang pos dan
informatika
6 standar 6 standar 6 standar 6 standar 6 standar 6 standar Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika
Kemenkominfo
Jumlah standar kualitas pelayanan
pos dan informatika
4 paket 4 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
Prosentase peningkatan jumlah
sertifikat alat dan perangkat pos dan
informatika
5 persen 5 persen 5 persen 5 persen 5 persen 5 persen
13 Pengendalian Pemanfaatan
Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika
Prosentase ketertiban dan kepatuhan
terhadap penggunaan frekuensi
radio, perangkat pos, telekomunikasi
dan penyiaran yang sudah
disertifikasi
90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika
Kemenkominfo
Prosentase peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap pemanfaatan
sumber daya pos, telekomunikasi dan
informatika
90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen
II.5.M.A-52
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Pelayanan SIMF untuk semua
kegiatan di lingkungan Ditjen SDPPI
dan UPT berbasis ICT
60 persen 60 persen 75 persen 80 persen 90 persen 90 persen
Prosentase penggunaan spektrum
frekuensi radio yang ilegal
55 persen 55 persen 50 persen 30 persen 20 persen 20 persen
14 Pelaksanaan Layanan
Pengujian dan Kalibrasi
Perangkat Pos dan Informatika
Prosentase pencapaian kualitas
pengujian perangkat pos,
telekomunikasi dan penyiaran
90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen 90 persen Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika
Kemenkominfo
15 Pelaksanaan Monitoring,
Validasi dan Penertiban
Pemanfaatan Sumber Daya Pos
dan Informatika
Prosentase penggunaan spektrum
frekuensi radio yang mematuhi
regulasi dan penyelesaian gangguan
di bidang spektrum frekuensi radio,
orbit satelit, perangkat pos,
telekomunikasi dan penyiaran
75 persen 75 persen 80 persen 85 persen 90 persen 90 persen Pengelolaan Sumber
Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika
Kemenkominfo
16 Pengendalian Penyelenggaraan
Pos dan Informatika
Prosentase penyelesaian pelanggaran
kepatuhan terhadap penyelenggara
pos, telekomunikasi dan informatika
100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Penyelenggaraan Pos
dan Informatika
Kemenkominfo
Prosentase pencapaian PNBP
terhadap penyelenggaraan pos,
telekomunikasi dan informatika
70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen
II.5.M.A-53
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Prosentase pencapaian terhadap
penyelenggaraan pos,
telekomunikasi, penyiaran dan
pengembangan dan pemerataan
pembangunan untuk peningkatan
kuantitas dan kualitas layananan
70 persen 70 persen 80 persen 90 persen 100 persen 100 persen
17 Pembinaan dan
Pengembangan TIK untuk
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah peserta bimbingan teknis
sebagai agent of change untuk
peningkatan e-literasi di masyarakat
1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang Pengembangan
Aplikasi Informatika
Kemenkominfo
Jumlah pembinaan dan peningkatan
kapasitas perangkat serta SDM pada
lokasi CAP dan MCAP
10 paket 10 paket 20 paket 30 paket 40 paket 40 paket
Jumlah prototype CAP dan MCAP
yang dibangun
4 prototype
CAP/MCAP
4 prototype
CAP/MCAP
8 prototype
CAP/MCAP
8 prototype
CAP/MCAP
8 prototype
CAP/MCAP
8 prototype
CAP/MCAP
18 Pelaksanaan Pelatihan dan
Pengembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Jumlah peserta diklat teknologi
informasi dan komunikasi di ICT
Training Center Jababeka dan UIN
Syarif Hidayatullah (NICT HRD)
3000 orang 1500 orang 3000 orang 6000 orang 6000 orang 6000 orang Penelitian dan
Pengembangan
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
Kemenkominfo
Jumlah pegawai Kominfo yang
memiliki sertifikasi keahlian bidang
TIK berstandar internasional
50 orang 50 orang 130 orang 125 orang 150 orang 150 orang
II.5.M.A-54
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
A.5 BADAN PENANGGULANGAN
LUMPUR SIDOARJO
1 Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur
Disain pembangunan infrastruktur
luapan lumpur
3 laporan 2 laporan 4 laporan 3 laporan 3 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
2 Pembangunan dan
Pemeliharaan Infrastruktur
Luapan Lumpur
Pembuatan tanggul dan drain 3 desa 3 paket 3 paket 3 km dan 7,8 km Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Supervisi Pembangunan tanggul dan
drain 3 desa
1 laporan
Pembebasan Tanah Desa Gempolsari 28,70 ha Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Pembangunan Tanggul Gempolsari 1,50 km Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Supervisi Pembangunan Tanggul
Gempolsari
1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Pembangunan Tanggul Kedung
Bendo
1,45 km Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
II.5.M.A-55
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Supervisi Pembangunan Tanggul
Kedung Bendo
1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Pembangunan (pengganti) Saluran
Irigasi Porong
1,45 km Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Supervisi Pembangunan (pengganti)
Saluran Irigasi Porong
1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
OP infrastruktur 22.87 km 50.84 km 50.84 km 50.84 km 50.84 km Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
OP peralatan mesin 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Cadangan Perbaikan infrastruktur
akibat bencana
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Eskalasi Penanganan Infrastruktur
Tahun 2011
1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
II.5.M.A-56
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
3 Pembangunan Relokasi
Infrastruktur
Pembangunan relokasi pipa air baku
PDAM Surabaya
7,1 km Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Supervisi relokasi pipa air baku PDAM
Surabaya
1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Penanaman pohon pelindung di
relokasi infrastruktur
25 Ha 25 Ha Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Pembangunan frontage relokasi jalan
arteri Siring-Porong
13,58 km Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Supervisi pembangunan frontage
relokasi jalan arteri Siring-Porong
1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Pelapisan aspal relokasi jalan arteri
Siring-Porong
2 x 7,1 km Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Supervisi pelapisan aspal relokasi
jalan arteri Siring-Porong
1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
II.5.M.A-57
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Pembangunan 1 lajur relokasi jalan
arteri dari 2 lajur menjadi 3 lajur
5 km Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Supervisi penambahan 1 jalur
relokasi jalan arteri dari 2 lajur
menjadi 3 lajur
1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
Eskalasi Relokasi jalan arteri Siring-
Porong tahun 2011
1 laporan Penanggulangan
Bencana Lumpur
Sidoarjo
Badan
Penanggulangan
Lumpur Sidoarjo
B
B.1 TRANSPORTASI
Prasarana Jalan
1 Penyelenggaraan Jalan Tol kilometer jalan tol 1.296 km Penyelenggaraan
Jalan
Kemen.
Pekerjaan Umum
kilometer jembatan Selat Sunda dan
sebagian kawasan pendukung
5 km
Perhubungan Darat
1 Pembangunan dan Pengelolaan
Prasarana, Sarana, dan Fasilitas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
terbangunnya terminal kargo (buah)
dan terminal terpadu (buah)
2 buah Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemen.
Perhubungan
Pemerintah Kota
terbangunnya terminal feri (buah) 1 buah
Fokus Prioritas: PENINGKATAN INVESTASI INFRASTRUKTUR MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA
II.5.M.A-58
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
Perkeretaapian
1 Pembangunan dan pengelolaan
prasarana dan fasilitas
pendukung kereta api
Terbangunnya jalur Kereta Api
angkutan barang dan angkutan
penumpang di jakarta (paket)
1.594 km Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Perkeretapian
Kemen.
Perhubungan
Pemerintah
Provinsi dan
Pemerinitah
Kota
Perhubungan Laut
1 Pengelolaan sarana dan
fasilitas pelabuhan
terbangunnya pelabuhan penumpang
dan barang (lokasi)
7 buah Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemen.
Perhubungan
dan Pemerintah
Daerah
Perhubungan Udara
1 Pengelolaan Sarana dan
Fasilitas Bandar Udara
Bandar Udara internasional (paket) 1 buah Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Transportasi Udara
Kemen.
Perhubungan,
Pemprov dan
Pemkot
Perluasan fasilitas Bandar Udara
Juwata
1 buah
Perluasan fasilitas Bandar Udara
Sentani
1 buah
B.2 PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
1 Meningkatnya pelayanan
prasarana perkotaan pada
sektor air minum
Pelayanan transmisi air minum dan
peningkatan distribusi sambungan air
minum di kawasan perkotaan.
Kemen.
Pekerjaan Umum
dan Pemerintah
Daerah
II.5.M.A-59
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prakiraan
Pencapaian
Rencana Tahun
2012
Prakiraan Maju Program Pelaksana
Bidang: Sarana dan Prasarana
No Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasIndikator
Rencana Tahun
2011
2 Pengelolaan persampahan
perkotaan secara terpadu
Terbangunnya instalasi pengelolaan
persampahan terpadu
Kemen.
Pekerjaan Umum
dan Pemerintah
Kota
3 Pengelolaan prasarana
transmisi air baku untuk
beberapa kawasan di pulau
Jawa
Terbangunnya saluran pembawa air
baku
Dep. Pekerjaam
Umum dan
Pemerintah Kota
II.5.M.A-60
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I SUMBER DAYA AIR
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 12.360,67 12.138,74 16.273,70 21.565,41 21.792,63 21.792,63
1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional
(DSDAN) dan Keamanan Bendungan
21,59 23,06 42,32 46,55 51,20 51,20
1,2 Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air 48,12 172,04 64,02 76,82 92,19 92,19
1,3 Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa,
Tambak, Air Baku dan Air Tanah
3.439,54 3.754,52 5.790,07 11.817,21 12.336,02 12.882,22
1,4 Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta
Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
1.043,47 1.089,66 2.336,75 1.819,26 1.938,17 1.836,17
1,5 Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai,
Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan
Pengaman Pantai
5.642,84 4.969,59 6.354,33 7.578,55 6.506,17 6.011,03
SETJEN, ITJEN, BP. KONSTRUKSI,
BALITBANG KEMENTERIAN PU
1.782,2 1.725,8 1.433,5 2.034,3 2.005,3 2.001,9
Prakiraan Maju
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
II.5.M.B-1
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
Program Dukungan manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pekerjaan Umum
818,00 397,44 403,83 447,60 488,08 522,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum
88,00 474,80 209,00 628,06 498,60 464,66
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Pekerjaan Umum
145,23 122,86 126,23 174,23 197,71 197,71
Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pekerjaan Umum
430,00 430,00 419,82 461,44 487,95 484,50
Program Pembinaan Konstruksi 301,00 300,72 274,59 323,00 333,00 333,00
II TRANSPORTASI
1 Program Penyelengaraan Jalan 29.828,80 29.828,80 30.905,30 34.055,03 35.931,62 35.931,62
1.1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan
Kapasitas Jalan Nasional
25.597,07 25.597,07 27.581,33 30.573,24 32.280,86 32.180,86
1.2 Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan,
Pemrograman dan Pembiayaan
Penyelenggaraan Jalan
1.957,78 1.957,78 162,49 163,91 172,10 172,10
II.5.M.B-2
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
1.3 Pengaturan dan Pembinaan Teknik
Preservasi, Peningkatan Kapasitas Jalan
1.540,04 1.540,04 1.924,15 2.075,85 2.179,64 2.279,64
1.4 Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan
Fasilitasi Jalan Daerah
203,60 203,60 203,00 213,78 224,46 224,46
1.5 Dukungan Manajemen, Koordinasi,
Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan
459,32 459,32 930,33 924,26 970,55 970,55
1.6 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan
Jalan Tol
71,00 71,00 104,00 104,00 104,00 104,00
2 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Darat
2.091,34 2.091,34 2.933,98 2.629,65 2.848,19 2.848,19
2.1 Manajemen & Peningkatan Keselamatan
Transportasi Darat
38,04 38,04 51,00 88,93 92,94 92,94
2.2 Pembangunan & Pengelolaan Prasarana
dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
594,99 594,99 697,76 796,29 917,61 917,61
2.3 Pembinaan dan Pengembangan Sistem
Transportasi Perkotaan
101,42 101,42 209,63 149,00 181,50 181,50
II.5.M.B-3
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
2.4 Pembangunan Sarana & Prasarana
Transportasi SDP dan pengelolaan
prasarana lalulintas SDP
1.239,81 1.239,81 1.833,60 1.454,92 1.503,93 1.503,93
2.5 Dukungan Manjemen & Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen Perhubungan Darat
117,10 117,10 142,01 140,51 152,22 152,22
3 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Perkeretaapian
4.197,52 4.197,52 8.789,48 8.799,55 10.744,50 10.744,50
3.1 Pembangunan dan pengelolaan bidang
keselamatan
697,0 697,0 125,2 339,6 417,4 417,4
3.2 Pembangunan dan pengelolaan prasarana
dan fasilitas pendukung kereta api
3.377,2 3.377,2 8.107,0 7.333,5 8.976,7 8.976,7
3.3 Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Kereta Api
75,0 75,0 85,4 149,5 154,6 154,6
3.4 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Perkeretaapian
48,4 48,4 58,1 70,5 81,8 81,8
4 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Laut
6.782,37 6.782,37 6.818,84 7.192,23 7.735,29 7.735,29
II.5.M.B-4
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
4.1 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan
di bidang Kenavigasian
635,54 635,54 932,15 719,00 935,92 935,92
4.2 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan
di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai
323,45 323,45 480,89 391,37 430,51 430,51
4.3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan
di bidang Perkapalan dan Kepelautan
3,91 3,91 1,86 4,74 5,21 5,21
4.4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan
di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
415,95 415,95 571,17 503,30 553,64 553,64
4.5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan
di bidang Pelabuhan dan Pengerukan
3.106,85 3.106,85 2.778,53 2.903,77 2.962,99 2.962,99
4.6 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen Perhubungan Laut
2.296,66 2.296,66 2.054,24 2.670,04 2.847,03 2.847,03
5 Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi Udara
4.886,08 4.886,08 4.590,61 5.221,95 5.698,07 5.698,07
5.1 Pelayanan Angkutan Udara Perintis 300,00 300,00 300,00 330,00 362,82 362,82
II.5.M.B-5
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
5.2 Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan
Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara
326,44 326,44 262,18 558,28 558,85 558,85
5.3 Pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
2.252,48 2.252,48 2.310,71 2.264,04 2.494,72 2.494,72
5.4 Pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan Prasarana Navigasi
Penerbangan
662,54 662,54 437,38 509,29 560,28 560,28
5.5 Pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan Prasarana Keamanan
Penerbangan
425,22 425,22 245,04 287,14 320,43 320,43
5.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
919,40 919,40 1.035,30 1.273,14 1.400,97 1.400,97
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Perhubungan
398,53 398,53 502,47 513,02 567,24 567,24
II.5.M.B-6
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Perhubungan
75,52 75,52 76,82 104,39 116,19 116,19
Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan
2.765,52 2.765,52 2.784,63 4.216,70 4.624,43 4.624,43
Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Perhubungan
136,17 136,17 105,46 165,81 127,38 127,38
6 Program Pengelolaan Pencarian,
Pertolongan, dan Penyelamatan
839,40 839,40 590,17 458,30 576,59 576,59
6.1 Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
SAR
784,40 784,40 414,63 334,80 446,09 446,09
6.2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta
Pemasyarakatan SAR
4,10 4,10 16,27 14,50 15,50 15,50
6.3 Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan
SAR
47,50 47,50 91,47 87,00 90,00 90,00
6.4 Kegiatan Pengelolaan Komunikasi SAR 3,40 3,40 67,80 22,00 25,00 25,00
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan
SAR Nasional
215,60 215,60 265,86 294,00 310,20 310,20
II.5.M.B-7
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional
108,80 108,80 103,19 150,50 160,00 160,00
7 Program Percepatan Pengembangan
Wilayah Suramadu
252,00 252,00 243,06 1.420,30 1.540,60 1.540,60
7.1 Perencanaan Umum dan Program
Pengembangan Wilayah Suramadu
17,00 17,00 18,50 18,80 19,30 19,30
7.2 Perencanaan Teknis dan Pengembangan
SDM
13,00 13,00 19,50 19,50 23,80 23,80
7.3 Promosi Investasi dan Sistem Perizinan Satu
Atap
10,25 10,25 10,00 11,00 11,50 11,50
7.4 Penyiapan Kawasan Siap Bangun 159,75 159,75 128,00 1.275,00 1.375,00 1.375,00
7.5 Pengendalian Pembangunan di Wilayah
Suramadu
44,00 44,00 60,00 86,00 100,00 100,00
7.6 Pengoperasian dan Pemeliharaan
Infrastruktur
8,00 8,00 7,06 10,00 11,00 11,00
Program Dukungan Manajemen &
Pelaksanaan Tugas Teknis BPWS
40,50 40,50 56,50 60,93 73,63 73,63
III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan
Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
4.082,25 4.082,25 2.807,78 2.807,78 2.807,78 2.807,78
II.5.M.B-8
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
2 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan
Pelaksanaan Penataan Bangunan dan
Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan
Rumah Negara
2.967,32 2.967,32 2.806,23 2.806,23 2.806,23 2.806,23
3 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan
Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi Dan
Persampahan
3.016,52 3.016,52 2.902,85 2.902,85 2.902,85 2.902,85
4 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan,
Pengembangan dan Pelaksanaan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
3.092,80 3.092,80 3.238,03 3.238,03 3.238,03 3.238,03
5 Pembangunan rumah susun sederhana
sewa
1.200,00 1.200,00 1.190,66 672,00 459,00 459,00
6 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan swadaya
125,00 125,00 305,00 82,50 82,90 82,90
7 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas
perumahan swadaya
62,50 62,50 199,58 4,50 17,50 17,50
8 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan
perumahan dan permukiman *)
731,31 731,31 1.050,00 600,86 968,75 968,75
9 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan
swadaya
50,00 50,00 135,42 37,50 18,00 18,00
II.5.M.B-9
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
10 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan
Lingkungan Permukiman Kumuh
160,00 160,00 240,00 80,00 80,00 80,00
11 Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan
pasca-sertifikasi
2,25 2,25 6,00 6,00 6,00 6,00
12 Fasilitasi pembangunan rumah khusus 28,88 28,88 89,84 50,03 55,14 55,14
13 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan
Permukiman
160,52 160,52 201,11 177,74 198,57 198,57
14 Penanganan rumah bagi warga baru di
kawasan perbatasan NTT dan Timor Leste
0 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00
15 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan
Perumahan dan Permukiman
82,40 82,40 245,64 82,40 82,40 82,40
16 Bantuan Subsidi Perumahan 3.840,00 3.840,00 PM PM PM PM
IV ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
1 Program Pengelolaan dan Penyediaan
Migas
808,18 808,18 856,82 925,10 718,97 718,97
*) Termasuk fasilitasi penyediaan PSU untuk rumah murah dengan alokasi Rp. 250 Milyar
II.5.M.B-10
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
1.1 Penyiapan Kebijakan Dan Peningkatan Kerja
Sama Bilateral Dan Multilateral Dalam
Rangka Optimasi Penerimaan Negara Dan
Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha
Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas
Nasional (DMB)
41,31 41,31 41,59 43,37 48,05 48,05
1.2 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha
Hilir Minyak dan Gas Bumi (DMO)
407,04 407,04 462,73 488,65 390,98 390,98
1.3 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (DME)
90,64 90,64 77,39 83,38 101,06 101,06
1.4 Pembinaan Lindungan Lingkungan,
Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang
Bidang Migas (DMT)
137,53 137,53 153,92 188,97 52,32 52,32
1.5 Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen
Migas (SDM)
131,66 131,66 121,18 120,72 126,56 126,56
2 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 9.432,56 9.432,56 9.394,04 17.419,61 11.475,82 11.475,82
II.5.M.B-11
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
2.1 Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan
pengembangan usaha penyediaan tenaga
listrik
20,52 20,52 316,21 34,43 37,86 37,86
2.2 Penyusunan Kebijakan dan Program serta
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Ketenagalistrikan
9.279,25 9.279,25 8.919,97 17.215,87 11.265,39 11.265,39
2.3 Pembinaan Keselamatan dan Lindungan
Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha
Jasa Penunjang Tenaga Listrik
48,65 48,65 54,37 65,81 69,07 69,07
2.4 Dukungan dan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
84,14 84,14 103,50 103,50 103,50 103,50
3 Program Pengaturan dan Pengawasan
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi
melalui Pipa
235,91 235,91 268,93 271,06 271,92 271,92
3.1 Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan
Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian BBM
114,08 114,08 77,75 147,80 148,35 148,35
II.5.M.B-12
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
3.2 Pengaturan Penetapan dan Pengawasan
pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi melalui Pipa
19,95 19,95 32,00 25,16 25,36 25,36
3.3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis lainnya BPH Migas
101,88 101,88 159,19 98,10 98,20 98,20
4 Program Pengelolaan Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi
708,25 708,25 1.320,34 1.320,34 1.320,34 1.320,34
4.1 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan
Bioenergi
38,50 38,50 86,84 86,84 86,84 86,84
4.2 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan
Aneka Energi Baru Terbarukan
110,77 110,77 864,20 864,20 864,20 864,20
4.3 Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan
Konservasi Energi
52,31 52,31 70,50 70,50 70,50 70,50
4.4 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan
Panas Bumi
428,95 428,95 220,02 220,02 220,02 220,02
4.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi
77,73 77,73 78,78 78,78 78,78 78,78
V KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.914,98 2.914,98 2.918,43 3.161,86 3.221,37 3.221,37
II.5.M.B-13
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
1 Program Pengelolaan Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika
789,15 789,15 734,07 685,08 856,73 856,73
1.1 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
21,19 21,19 21,19 29,40 36,75 36,75
1.2 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
29,53 29,53 29,53 121,65 152,06 152,06
1.3 Penetapan dan Pengembangan Standarisasi
Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika
22,17 22,17 22,17 23,72 30,03 30,03
1.4 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika
145,52 145,52 146,00 15,73 19,66 19,66
1.5 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan
Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika
22,29 22,29 19,42 34,47 43,08 43,08
1.6 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan
Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos
dan Informatika
290,63 290,63 251,58 286,38 357,98 357,98
II.5.M.B-14
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
1.7 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
257,81 257,81 244,17 173,73 217,16 217,16
2 Program Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
1.918,17 1.918,17 2.003,76 2.127,40 1.953,80 1.953,80
2.1 Pembinaan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Pos
19,62 19,62 23,74 13,69 17,11 17,11
2.2 Pembinaan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Telekomunikasi
31,35 31,35 25,65 27,78 34,34 34,34
2.3 Pembinaan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Penyiaran
25,06 25,06 24,05 214,20 126,48 126,48
2.4 Pelaksanaan Pemberdayaan dan
Pemerataan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Informatika
1.593,72 1.593,72 1.498,51 1.577,88 1.408,61 1.408,61
2.5 Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet 22,14 22,14 22,00 28,77 35,90 35,90
2.6 Pembinaan dan Pengembangan Layanan
Khusus Informatika
28,20 28,20 23,96 14,70 18,37 18,37
2.7 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
23,26 23,26 21,89 14,19 17,74 17,74
II.5.M.B-15
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
2.8 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Pos dan Informatika
174,83 174,83 363,96 236,19 295,24 295,24
3 Program Pengembangan Aplikasi
Informatika
188,74 188,74 155,92 299,71 335,10 335,10
3.1 Pembinaan dan Pengembangan E-
government
83,18 83,18 57,86 152,26 160,32 160,32
3.2 Pembinaan dan Pengembangan E-bisnis 12,50 12,50 12,50 24,68 31,87 31,87
3.3 Pembinaan dan Pengembangan Sistem
Keamanan Informasi Elektronik
18,10 18,10 21,10 27,90 31,87 31,87
3.4 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan
Industri Informatika
9,60 9,60 9,60 22,71 26,04 26,04
3.5 Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk
Pemberdayaan Masyarakat
26,54 26,54 16,04 27,90 31,87 31,87
3.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Pengembangan Aplikasi Informatika
38,81 38,81 38,81 44,27 53,12 53,12
4 Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
18,91 18,91 24,68 49,66 75,74 75,74
II.5.M.B-16
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
4.1 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
9,49 9,49 14,26 30,00 40,00 40,00
4.2 Penelitian dan Pengembangan Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
5,31 5,31 4,11 9,83 17,87 17,87
4.3 Penelitian dan Pengembangan
Penyelenggaraan Pos dan Informatika
4,11 4,11 6,31 9,83 17,87 17,87
VI PROGRAM PENANGGULANGAN LUMPUR
SIDOARJO
1.263,29 1.262,36 1.304,31 1.488,31 1.708,51 1.708,51
1 Perencanaan operasi luapan lumpur 6,30 11,01 14,75 8,25 3,55 3,55
2 Penanganan luapan lumpur 155,00 76,85 158,00 158,00 158,00 158,00
3 Mitigasi dan penanganan bencana geologi,
dan monitoring lingkungan 1,89 2,17
1,76 2,98 2,18 1,55
4 Perencanaan sosial 2,27 1,17 1,17 4,17 1,17 1,17
5 Pengelolaan penanganan pemulihan sosial 57,54 2,47
2,44 2,59 2,75 2,75
6 Peningkatan dan pengelolaan perlindungan
sosia 465,14 656,63
858,93 1.124,32 1.463,60 1.351,23
II.5.M.B-17
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju
Bidang: Sarana dan Prasarana (Miliar Rupiah)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan
Prioritas Rencana Tahun 2011
Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011Rencana Tahun 2012
7 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 9,50 1,10
3,50 2,75 3,50 -
8 Pembangunan dan Pemeliharaan
Infrastruktur Luapan Lumpur 330,00 240,63
144,25 106,75 47,75 47,75
9 Pembangunan Relokasi Infrastruktur 235,65 270,33 119,50 78,50 26,00 142,50
II.5.M.B-18