LPPD Tapin 2009
-
Upload
sasono-adi -
Category
Documents
-
view
770 -
download
0
description
Transcript of LPPD Tapin 2009
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009
Jalan Brigjend. H.Hasan Baseri No. 22 Telp. 0517-31016 Fax 31435 Rantau Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71111
KATA PENGANTAR
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem pemerintahan
negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan telah
berakhirnya tahun anggaran 2009, maka Pemerintahan Kabupaten Tapin mempunyai
kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) yang disampaikan kepada Pemerintah, dimana secara konstitusional telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
Anggaran 2009 ini juga dimaksudkan sebagai sebuah wujud transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat Kabupaten
Tapin. Dengan dukungan segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
memberikan data dan masukannya, maka pembuatan laporan ini dapat diselesaikan.
Untuk itu, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu.
Demikian Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten
Tapin Tahun 2009 ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan
dijadikan bahan untuk. penilaian dan evaluasi yang berguna bagi perbaikan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin di masa yang akan datang
dengan harapan semoga kemajuan dan kemakmuran Bumi Ruhui Rahayu tercinta
dapat terus berjalan dan tercipta dengan baik.
BUPATI TAPIN,
IDIS NURDIN HALIDI
i
DAFTAR ISI
1. Kata Pengantar………………………………………………………….. i
2. Daftar Isi………………………………………………………………….. ii
3. BAB I Pendahuluan……………………………………………………... 1
A. Dasar Hukum………………………………………………………… 1
B. Gambaran Umum Daerah…………………………………………... 2
1. Kondisi Geografis Daerah………………………………………..
2. Gambaran Umum Demografis…………………………………..
3. Kondisi Ekonomi……………………………………………….....
2
4
9
4. BAB II Kebijakan Pemerintahan Daerah……………………………... 13
A. Visi dan Misi................................................................................. 13
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah............................................ 18
C. Prioritas Daerah........................................................................... 28
5. BAB III Urusan Desentralisasi……………………………................... 30
A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)…….…………………………………………………………..
30
B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan……………………….. 30
1. Program dan Kegiatan…………………………………………… 30
2. Realisasi Program dan Kegiatan…..…………………………… 48
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. 48
4. SKPD Penyelenggara Urusan Wajib....................................... 48
5. Jumlah Pegawai Pergolongan................................................. 49
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran.............................................. 49
7. Proses Perencanaan Pembangunan....................................... 49
8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan…………...... 50
9. Permasalahan dan Solusi……………………………………….. 50
C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan……………………… 51
1. Program dan Kegiatan………………………………………….. 51
2. Realisasi Program dan Kegiatan…..…………………………... 54
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)……. 54
4. SKPD Penyelenggara Urusan Pilihan..................................... 54
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
ii
5. Jumlah Pegawai Pergolongan................................................ 55
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran............................................. 55
7. Proses Perencanaan Pembangunan...................................... 55
8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan…………...... 56
9. Permasalahan dan Solusi………………………………………. 56
D. Indikator Kinerja Kunci………………………………………………. 56
1. Tataran dan Pengambil Kebijakan………..…………………… 56
2. Tataran Pelaksana Kebijakan………………………………….. 57
6. BAB IV Penyelenggaraan Tugas Pembantuan…………..………….. 59
A. Tugas Pembantuan yang Diterima............................................... 59
1. Dinas Pekerjaan Umum........................................................... 59
2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura............... 61
3. Dinas Peternakan dan Perikanan…........................................ 77
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluh........... 78
5. Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja…………….. 81
B. Tugas Pembantuan yang Diberikan............................................ 84
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa………………………………………………………………
84
7. BAB V Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.................... 95
A. Kerjasama Antar Daerah………….………………………………... 95
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga ................................... 95
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah…………………... 97
D. Pembinaan Batas Wilayah........................................................... 100
1. Kebijakan dan Kegiatan 2009.................................................. 100
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 2009....................................
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 2009...................... 101
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya.................... 101
2. Potensi Bencana Yang Perlu Sangat
Diwaspadai………………………………………………………..
105
F. Pengelolaan Kawasan Khusus..................................................... 106
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum............... 106
1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis Sara, Anarkisme, 106
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
iii
Separatisme atau lainnya)……………………………………….
2. Satuan Kerja Yang Menangani................................................ 107
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan Satpol PP…………………….……..........................
108
4. Sumber dan Jumlah Anggaran…………………………………. 112
5. Penanggulangan dan Kendala………………………………….. 112
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan….. 115
8. Lampiran :
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2009
- Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran Pelaksanan Urusan Wajib Pemerintah Daerah Tahun 2009
- Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran Pelaksana Urusan Pilihan Pemerintah Daerah Tahun 2009
- Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan untuk Pemerintah Kabupaten Tapin
- Data Jumlah Pegawai Kabupaten Tapin Pergolongan Tahun 2009
- Rekapitulasi Aset Tetap PerSKPD Per 31 Desember 2009 - Aspek Penilaian Pada Tataran Pengambil Kebijakan untuk
Pemerintah Kabupaten Tapin - Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD) untuk Pemerintah
Kabupaten Tapin
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
iv
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009 ini disusun dengan maksud
sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan
terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi
daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang
bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan
secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan
yang baik. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang telah memberikan kewenangan kepada
Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Landasan hukum ditetapkannya Kabupaten Tapin sebagai
daerah otonom sebagaimana uraian di atas adalah Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2756). Berdasarkan undang-undang inilah maka pada
tanggal 30 Nopember 1965 Kabupaten Tapin memisahkan diri dari
wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menjadikan
Kota Rantau sebagai ibukota kabupaten. Sehingga dalam pembuatan
dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009 ini, sejumlah
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
1
peraturan telah digunakan sebagai rujukan, diantaranya yang utama
adalah:
1. Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Pasal 27 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
B. GAMBARAN UMUM DAERAH
1. Kondisi Geografis Daerah
Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Tapin terletak di
antara 20.32’.34” – 30.00’.43” Bujur Timur dan 1140.46’.13” –
1150.30’33” Lintang Selatan. Dilihat letaknya secara administratif,
Kabupaten Tapin di sebelah Utara dan di sebelah Timur berbatasan
dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di sebelah Selatan
berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan di sebelah Barat
berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.
Kabupaten Tapin memiliki luas wilayah 2.700,82 Km2 yang
terdiri dari 12 kecamatan, yaitu :
1. Kecamatan Tapin Utara
2. Kecamatan Tapin Selatan
3. Kecamatan Tapin Tengah
4. Kecamatan Candi Laras Utara
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
2
5. Kecamatan Candi Laras Selatan
6. Kecamatan Bakarangan
7. Kecamatan Bungur
8. Kecamatan Binuang
9. Kecamatan Lokpaikat
10. Kecamatan Piani
11. Kecamatan Hatungun
12. Kecamatan Salam Babaris
Dari 12 kecamatan tersebut didukung dengan satuan unit
terkecil pemerintahan yaitu 125 desa dan 8 kelurahan.
Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Tapin
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
3
Secara topografis, letak ketinggiannya yang berada pada kelas
ketinggian 0 – 7 m dari permukaan laut sebesar 67,34 persen,
kelas ketinggian lebih dari 500 m dari permukaan laut hanya
berkisar 1,21 persen. Dilihat dari kemiringannya, Kabupaten Tapin
merupakan daerah landai dengan kemiringan 0 – 2 persen yang
meliputi 82,93 persen dari luas daerah, dan dengan kemiringan
antara 2,1 – 8 persen hanya meliputi 0,62 persen dari luas daerah
Kabupaten Tapin. Relief di bagian timur merupakan dataran tinggi,
sedangkan di bagian barat merupakan daerah rendah dan rawa.
2. Gambaran Umum Demografis
Ditinjau dari persebarannya, penduduk Kabupaten Tapin lebih
banyak bertempat tinggal di Kecamatan Binuang (15,24%),
Kecamatan Tapin Utara (13,21%) dan Kecamatan Tapin Tengah
(10,96%). Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di
Kecamatan Piani (3,27%).
Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan
Tapin Utara (286 jiwa/km2), Kecamatan Binuang (108 jiwa/km2) dan
Kecamatan Tapin Selatan (75 jiwa/km2). Sedangkan tingkat
kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Candi Laras
Utara (22 jiwa/km2).
Luas wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2008
Jumlah No Kecamatan Luas
(km²) Desa Kel Jumlah
Penduduk Kepadatan (jiwa/km2)
1 Binuang 218,10 7 3 23.572 108
2 Hatungun 123,98 8 - 7.822 63
3 Tapin Selatan 213,00 9 1 15.983 75
4 Salam Babaris 153,00 6 - 10.170 66
5 Tapin Tengah 342,20 17 - 16.944 49
6 Bungur 148,96 12 - 9.352 63
7 Piani 131,24 8 - 5.054 38
8 Lokpaikat 117,98 9 - 8.216 70
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
4
9 Tapin Utara 71,49 12 4 20.423 286
10 Bakarangan 122,54 12 - 8.623 70
11 Candi Laras Selatan 327,85 12 - 12.210 37
12 Candi Laras Utara 730,48 13 - 16.277 22
Kabupaten Tapin 2.700,82 125 8 154.646 57 Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2009
Ditinjau dari kelompok umur, penduduk di Kabupaten Tapin
termasuk penduduk muda, artinya sebagian besar terdiri dari
penduduk dengan usia muda. Hal ini berarti, pemerintah daerah
harus menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang cukup
untuk penduduk usia mudanya. Disamping itu, program Keluarga
Berencana untuk mengendalikan jumlah penduduk juga harus
mendapat perhatian khusus.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Tapin Tahun 2008
Laki-laki Perempuan0 - 4 7.607 7.218 14.8255 - 9 7.759 8.572 16.331
10 - 14 7.569 8.642 16.21115 - 19 8.423 7.144 15.56720 - 24 7.091 6.077 13.16825 - 29 7.414 7.365 14.77930 - 34 5.692 6.862 12.55435 - 39 6.069 6.403 12.47240 - 44 5.213 5.293 10.50645 - 49 3.483 4.038 7.52150 - 54 3.172 2.774 5.94655 - 59 2.120 1.803 3.92360 - 64 2.130 2.370 4.500> 65 2.858 3.485 6.343
Jumlah 76.600 78.046 154.646
Kelompok UmurJenis Kelamin
Jumlah
Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2009
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
5
Gambar. Piramida Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2008
Sedangkan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten
Tapin selama tahun 2003-2009 dapat dilihat dari tabel berikut ini
Tabel 3. Perkembangan Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2003 – 2008
Jenis Kelamin Tahun Laki-laki Perempuan
Jumlah Penduduk
Pertumbuhan (%)
2003 72.879 74.210 147.089 1,02 2004 73.093 74.290 147.383 1,01 2006 73.722 75.373 149.095 1,02 2006 75.156 76.844 152.000 2,00 2007 75.780 77.875 153.655 1,09 2008 76.600 78.048 154.646 0,65
Sumber : BPS Kab. Tapin (data diolah)
Selain data di atas, digambarkan persentase penduduk
menurut lapangan usaha. Pada tahun 2008, penduduk Kabupaten
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
6
Tapin sebagian besar (57,47%) bekerja di sektor pertanian,
perdagangan (16,3%) dan jasa (9,15%).
Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Tapin
2005 2006 2007 20081 Pertanian 44,60% 65,75% 51,40% 57,47%2 Pertambangan -- -- 6,20% 4,71%3 Industri 2,77% 2,54% 7,60% 2,81%4 Listrik -- -- 0,10% 0,19%5 Konstruksi -- -- 3,50% 3,56%6 Perdagangan 14,81% 11,69% 15,30% 16,30%7 Angkutan 2,37% 3,72% 3,60% 5,58%8 Keuangan -- -- 0,70% 0,23%9 Jasa 13,96% 9,55% 11,60% 9,15%10 Lainnya 21,49% 6,75% -- --
No LAPANGAN USAHA TAHUN
Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, diolah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu
indeks komposit untuk mengukur pencapaian upaya pembangunan
manusia dari berbagai perspektif, yaitu kesehatan, pendidikan dan
daya beli. IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur
taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin
dari angka harapan hidup (AHH) sedangkan kualitas non fisik
(intelektualitas) tercermin dari lamanya rata-rata sekolah (MYS) dan
angka melek huruf (AMH).
Perkembangan IPM Kabupaten Tapin
AHH MYS AMH Daya Beli(tahun) (tahun) (%) (Rp.)
2004 65,80 6,70 92,10 617.000 67,90 4 12005 66,20 6,80 92,70 620.800 68,60 4 12006 66,60 6,80 93,20 621.880 69,03 4 12007 66,67 6,94 93,92 621.900 69,34 7 22008 66,91 6,94 93,92 626.030 69,79 8 3
TAHUNKOMPONEN IPM
IPMPERINGKAT
Kalsel Banua Enam
Sumber : Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin, diolah
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Tapin
menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahun. Nilai IPM
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
7
Kabupaten Tapin meningkat setiap tahun namun peringkat IPM
dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan
mengalami penurunan. Hal ini berarti, percepatan pembangunan
IPM kabupaten lain, yang peringkatnya semula berada di bawah
Kabupaten Tapin, lebih besar daripada Kabupaten Tapin. Meskipun
demikian, IPM Kabupaten Tapin berada diatas IPM Provinsi
Kalimantan Selatan namun berada dibawah IPM Nasional.
Nilai maksimum AHH adalah 85 tahun, AMH adalah 100%,
MYS adalah 15 tahun dan daya beli adalah Rp. 737.720,00. Jadi,
komponen yang harus dipacu untuk meningkatkan nilai IPM
Kabupaten Tapin adalah AHH, MYS dan daya beli masyarakat.
Sementara itu, untuk tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten
Tapin dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SD
hingga SMA. Tahun 2008, APK SD adalah 109,80%%, APK SMP
adalah 84,11%, dan APK SMA adalah 41,01%. Secara umum
dapat dijelaskan bahwa penduduk yang berusia sekolah SD (6-12
tahun) telah bersekolah SD atau sederajat sebanyak 109,8%.
Untuk penduduk berusia sekolah SMP (13-15 tahun), yang mampu
bersekolah sebanyak 84,11% dari jumlah penduduk di usia
tersebut. Sedangkan penduduk berusia sekolah SMA (16-18
tahun), yang mampu bersekolah sebanyak 41,01% dari jumlah
penduduk di usia tersebut. Pada tabel berikut dapat dilihat
perkembangan APK dan APM di Kabupaten Tapin dalam 5 tahun
terakhir.
Tabel 5. Perkembangan APK dan APM di Kabupaten Tapin Tahun 2004-2008
TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008 NO JENJANG
SEKOLAH APK APM APK APM APK APM APK APM APK APM
1 SD / MI 104,91 90,73 106,06 93,81 108,65 96,01 118,27 97,31 109,8 99,09
2 SMP / MTs 64,27 35,67 66,81 39,06 70,91 43,17 78,14 52,14 84.11 82,06
3 SMA / MA
dan SMK
29,41 25,14 31,15 26,73 35,67 30,15 49,60 37,18 41,01 36,59
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tapin
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
8
3. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Daerah Secara umum potensi unggulan daerah yang dimiliki oleh
Kabupaten Tapin belum tergali dan berkembang secara
keseluruhan. Potensi yang ada saat ini adalah :
1) Potensi letak wilayah, dimana letak Kabupaten Tapin sangat
strategis yang berada di pintu gerbang utama Banua Enam
dan dilintasi oleh jalan arteri primer/jalan nasional yang
menghubungkan antara Banjarmasin dengan wilayah Hulu
Sungai, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
2) Potensi lahan, Kabupaten Tapin memiliki lahan sawah
seluas 104.874 Ha, dan lahan bukan sawah 165.208 Ha.
Lahan sawah yang dimiliki tersebut dipergunakan untuk
sawah irigasi (10.596 ha), sawah tadah hujan (19.219 ha),
dan sawah pasang surut (25.377 ha). Sedangkan untuk
lahan bukan sawah dipergunakan untuk pekarangan (10.220
ha), tegal/kebun (10.592 ha), ladang/huma (6.863 ha),
padang rumput (10.310), hutan rakyat (12.155 ha), hutan
negara (7.220 ha), perkebunan (45.035 ha),
kolam/tebat/empang (65 ha), dan lain-lain (22.384 ha).
Sedangkan lahan yang belum dimanfaatkan seluas 40.364
ha dimana sebagian besar berupa rawa (26.779 ha).
3) Potensi sumberdaya mineral, dimana Kabupaten Tapin kaya
akan sumberdaya mineral yang terdiri batu gamping, fosfat,
pasir kuarsa, kaolin, batubara, lempung, marmer, granit, batu
kali dan pasir. Diantara sumberdaya mineral tersebut yang
sudah dieksploitasi adalah batubara, batu kali, pasir,
marmer, batu gamping dan tanah urug. Jenis sumber daya
mineral, kandungan, lokasi dan tahapan kegiatan
pengelolaannya dapat dilihat pada tabel berikut:
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
9
Sebaran Potensi Bahan Galian Kabupaten Tapin
No Jenis Tambang
Perkiraan Cadangan Lokasi
1. Batu gamping 1.248.660.765 ton Kec. Piani dan Bungur : Gn. Pulankapitu, Gn. Pagatasungin, Gn. Barung, Talikur
Kec. Bungur : Pantaimalang, Gn. Lampinit Kec. Tapin Selatan : 16B Sandar, Batuhambar,
Suato, Kambang Habang Kec. Binuang : Gn. Batu Hapu, Pualamsari
2. Pasir kuarsa 186.378.000 m3 Kec. Binuang : Karangnangka, Burakai, Tungkap, Kec. Tapin Selatan : 18 Sawang, Tampunang Hulu,
Suato Tatakan, Kambang Habang Kec. Bungur : Banuapadang, Harapan Masa,
Sidodadi 3. Lempung 21.773.960 ton Kec. Bungur : Bungur, Sidodadi 4. Lava andesit
basaltis 1.384.053.000 m3 Kec. Piani : Gn. Batuago, Kariaman, Pipitak Jaya,
Sambung Makmur Kec. Binuang : Asam Randah, Gn. Haripit, Gn.
Batu 5. Granit 6.905.250.000 m3 Kec. Piani : Harakit, Batung, Bagandah, Balawaian,
Ranai 6. Kaolin 18.369.000 ton Kec. Lokpaikat : Binderang, Lokpaikat
Kec. Tapin Selatan : Tatakan 7. Batubara 116.958.430 ton Kec. Piani : Miawa
Kec. Bungur : Tajau, Rantau Bujur Kec. Tapin Selatan : Suato Kec. Binuang : Asam Randah, S. Haripit, Bumbun,
Kembang Kuning, Tungkap, Pulau Pinang 8. Marmer 18.684.270 ton Kec. Bungur : Talikur 9. Batu pasir/
tanah urug 69.807.000 m3 Kec. Binuang : Pulau Pinang, Karangan Putih
Kec. Lokpaikat : Bitahan, Bataratat, Parandakan 10. Sirtu 2.588.000 m3 Kec. Bungur : Shabah, Tampunang Hilir, Timbung 11. Fosfat - Kec. Piani : Baramban
Kec. Bungur : Talikur, Gn. Lampinit Sumber : Studi Komprehensip Inventarisasi dan Evaluasi Bahan Galian Tambang, 2003
4) Potensi pariwisata, Kabupaten Tapin memiliki 25 daerah
tempat tujuan wisata. Daerah tempat tujuan wisata tersebut
terdiri dari: 9 tempat tujuan wisata alam, 1 tempat tujuan
wisata sungai, 3 tempat tujuan wisata budaya, 1 tempat
tujuan wisata sejarah, 8 tempat tujuan wisata religius, 1
tempat tujuan wisata agro, dan 2 tempat tujuan wisata kota.
Dari semua potensi tersebut, masih sangat terbuka peluang
untuk dikembangkan dengan dukungan dana baik dari
pemerintah maupun sektor swasta (investor).
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
10
b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari PDRB
yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Berdasarkan data yang
dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tapin Selama Tahun 2008,
Kabupaten Tapin mampu menghasilkan nilai tambah bruto
ADHB sebesar Rp. 1.665.949.259.000,00 dan ADHK sebesar
Rp. 908.471.238.000,00 dengan pertumbuhan mencapai 4,66%.
Sedangkan PDRB perkapita ADHB mencapai Rp.
9.338.420,00/jiwa/tahun dan PDRB perkapita ADHK mencapai
Rp. 5.093.031,00/jiwa/tahun.
Perekonomian Kabupaten Tapin didukung oleh sektor pertanian
dengan sumbangan sebesar 39,04%, pertambangan dan
penggalian (22,55%) dan jasa (14,47%).
Pada tahun 2008, dapat dilihat bahwa semua sektor mengalami
pertumbuhan yang positif. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi
adalah bank dan lembaga keuangan sebesar 7,43% dan
bangunan (7,03%). Sedangkan sektor pertanian menunjukkan
pertumbuhan terendah sebesar 0,23%.
Perkembangan PDRB Kabupaten Tapin PDRB ADHB PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2000 PERTUMBUHAN
(000) (%) (000) (%)2003 889.197.865 11,93 733.697.231 3,662004 999.069.276 12,36 763.078.763 4,002005 1.163.522.715 16,46 789.732.001 3,492006 1.343.346.972 15,46 827.783.355 4,82
2007 *) 1.531.832.131 14,03 868.025.906 4,862008 ** ) 1.665.949.259 8,76 908.471.238 4,66
TAHUN
Keterangan : Dalam jutaan Rupiah; *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Tapin, 2009
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin
No LAPANGAN USAHA 2003 2004 2005 2006 2007 *) 2008 ** )1. Pertanian 1,13 1,04 4,37 2,89 2,27 0,232. Pertambangan dan penggalian 11,77 19,78 6,90 11,52 7,67 12,673. Industri pengolahan 5,26 0,24 -2,07 6,61 8,73 6,014. Listrik,gas dan air minum 1,68 -0,44 4,27 10,16 17,81 5,475. Bangunan/konstruksi 2,95 -4,37 -12,62 9,03 6,58 7,036. Perdagangan, restoran dan hotel 4,66 2,38 3,73 5,57 0,42 3,887. Pengangkutan dan komunikasi 4,06 -0,32 -0,32 3,13 3,58 4,568. Bank dan Lembaga Keuangan 4,42 2,67 -0,40 -0,04 12,37 7,439. Jasa-jasa 2,15 2,39 5,56 0,98 7,61 4,36
3,66 4,00 3,49 4,82 4,86 4,66Kabupaten TapinKeterangan : Dalam persen; *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Tapin, 2009
Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin
No LAPANGAN USAHA 2003 2004 2005 2006 2007 * ) 2008 **)1. Pertanian 41,25 39,37 38,37 39,26 40,28 39,042. Pertambangan dan penggalian 17,27 19,88 21,57 21,91 21,98 22,553. Industri pengolahan 5,09 4,76 4,59 4,34 4,30 4,224. Listrik,gas dan air minum 0,36 0,37 0,41 0,47 0,45 0,455. Bangunan/konstruksi 5,96 5,62 5,34 5,91 5,30 4,906. Perdagangan, restoran dan hot 9,50 8,72 8,47 8,54 8,41 8,927. Pengangkutan dan komunikasi 2,18 2,01 1,93 1,90 1,88 1,888. Bank dan Lembaga Keuangan 3,94 4,32 4,48 3,64 3,90 4,019. Jasa-jasa 14,45 14,95 14,84 14,14 14,51 14,47
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00PDRB
Keterangan : Dalam persen; *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Tapin, 2009
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
12
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. VISI DAN MISI
Sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan Bupati (Drs. Idis
Nurdin Halidi, MAP) dan Wakil Bupati (Drs. Achmad Fauzi, MAP) masa
bakti 2008-2012, visi pembangunan Kabupaten Tapin sebagai berikut :
“Terwujudnya Kabupaten Tapin yang religius dan sejahtera.”
Dalam rangka mewujudkan Visi di atas ditetapkan misi
Kabupaten Tapin Tahun 2008-2012 yaitu :
Misi:
1. Pengembangan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa
serta berilmu pengetahuan, bertujuan:
a. Menjadikan Kabupaten Tapin sebagai Serambi Madinah,
dengan sasaran:
1) Berkembang majelis-majelis ta’lim baru;
2) Tercipta da’i (muda) yang berpendidikan lebih tinggi;
3) Terpelihara dan berkembang tempat-tempat ibadah;
4) Terbina anak-anak panti asuhan, terutama untuk
pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar;
5) Semarak kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama pada hari-
hari besar keagamaan; dan
6) Meningkatkan suasana kondusif kehidupan antar umat
beragama.
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
13
b. Menciptakan masyarakat Kabupaten Tapin bermutu, dengan
sasaran:
1) Masyarakat Kabupaten Tapin bebas buta aksara;
2) Masyarakat Kabupaten Tapin memiliki kesempatan yang
sama untuk mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan
dasar 9 tahun;
3) Penyebaran tenaga pendidik berkualifikasi sarjana (S1)
secara lebih merata sampai ke daerah terpencil;
4) Terbuka kesempatan mendapatkan beasiswa bagi siswa
berprestasi;
5) Tersedia gedung sekolah umum dan agama (pondok
pesantren) sesuai kebutuhan;
6) Tersedia perangkat keras dan lunak penunjang proses
belajar-mengajar di sekolah-sekolah umum dan agama; dan
7) Terbangun politeknik sebagai lembaga pendidikan tinggi di
Kabupaten Tapin.
c. Menciptakan masyarakat Kabupaten Tapin Sehat, dengan
sasaran:
1) Penurunan tingkat kematian bayi sampai titik zero;
2) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan sampai titik zero;
3) Peningkatan angka harapan hidup;
4) Penurunan tingkat sakit masyarakat;
5) Pemerataan pelayanan kesehatan sampai ke daerah
terpencil;
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
14
6) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan; dan
7) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
2. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, bertujuan:
a. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dengan sasaran:
1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi pertahun;
2) Terbangun pusat-pusat kegiatan ekonomi baru; dan
3) Terbangun infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi.
b. Pemerataan pendapatan dalam masyarakat, dengan sasaran:
1) Peningkatan pendapatan petani dalam arti luas;
2) Peningkatan pendapatan masyarakat non petani;
3) Penurunan jumlah rumah tangga miskin; dan
4) Penurunan jumlah pengangguran.
3. Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, bertujuan mengatur
penggunaan ruang sesuai peruntukannya, dengan sasaran:
1) Terbangun hutan kota rantau;
2) Terpelihara lestari kawasan-kawasan lindung;
3) Setiap aktivitas pembangunan memiliki amdal, minimal imb;
4) Merubah kawasan kritis sesuai peruntukan baru; dan
5) Minimalisasi bencana banjir.
4. Pengembangan sosial budaya, bertujuan:
a. Menguatkan institusi masyarakat, dengan sasaran:
1) Penggiatan kelompok-kelompok keagamaan, seperti yasinan
dan tadarus al-qur’an;
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
15
2) Penguatan institusi desa/kelurahan guna mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;
3) Peningkatan kemampuan manajerial ormas, OKP, dan LSM;
dan
4) Peningkatan prestasi olah raga.
b. Pengembangan potensi budaya lokal, dengan sasaran:
1) Peningkatan keterampilan sanggar-sanggar budaya lokal,
seperti musik panting, batopeng/pantol, kontaw, mamanda,
dan lain-lain; dan
2) Peningkatan promosi berbagai kegiatan budaya lokal.
c. Pengarusutamaan gender, dengan sasaran pelibatan lebih
banyak kaum wanita dalam berbagai aktivitas pembangunan.
5. Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah,
bertujuan:
a. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan sasaran:
1) Pembentukan struktur organisasi pemda yang ramping, kaya
fungsi, efisien, dan efektif;
2) Terbangun koordinasi yang solid antar
dinas/badan/kantor/unit kerja lainnya; dan
3) Tercipta iklim kerjasama yang kondusif dengan pihak
legislatif, yudikatif, kejaksaan, TNI, polri, dan instansi vertikal
lainnya yang ada di kabupaten tapin.
b. Reformasi sistem kepegawaian, dengan sasaran:
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
16
1) Rekrutmen calon pegawai dengan kualifikasi yang sesuai
kebutuhan;
2) Peningkatan kualitas pegawai; dan
3) Penempatan pejabat eselon yang sesuai kemampuan.
c. Penguatan kecamatan dan desa/kelurahan, dengan sasaran
aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan mampu
memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada
masyarakat.
d. Penerapan anggaran berbasis kinerja, dengan sasaran:
1) Setiap program pembangunan disusun atas dasar naskah
akademik; dan
2) Setiap program pembangunan dievaluasi untuk mengetahui
manfaat program terhadap masyarakat luas.
e. Peningkatan pelayanan perizinan satu atap, dengan sasaran:
1) Peningkatan keterampilan aparat pelayanan; dan
2) Peningkatan kenyamanan ruang pelayanan.
f. Peningkatan cakupan pelayanan utilitas, dengan sasaran:
1) Jangkauan pelayanan air bersih minimal 80% di perkotaan
dan 60% di perdesaan; dan
2) Peningkatan pelayanan listrik, terutama pada daerah-daerah
terpencil
g. Pencegahan dan penindakan korupsi, dengan sasaran:
1) Minimalisasi kesalahan penyusunan rancangan anggaran;
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
17
2) Pemberian informasi kepada masyarakat luas berkenaan
dengan rencana penggunaan anggaran daerah; dan
3) Menekan tindak pidana korupsi sampai titik zero.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
mengamanatkan bahwa, pembangunan daerah merupakan satu
kesatuan dalam pembangunan nasional, oleh karena itu secara
berjenjang pembangunan daerah Kabupaten Tapin harus mendukung
pembangunan Propinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan secara
bersama-sama untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam
rangka keserasian pembangunan, maka prioritas pembangunan
daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan propinsi dan
prioritas pembangunan nasional.
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
Strategi (cara) mencapai tujuan dan sasaran adalah langkah-
langkah tindakan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dijabarkan kedalam
kebijakan dan program, selanjutnya program akan dijabarkan kedalam
kegiatan-kegiatan yang disajikan di dalam Rencana Kinerja Tahunan
(RKT).
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
18
atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi instansi
pemerintah.
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
Menurut Bryson, strategi dapat dipikirkan sebagai suatu pola
tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi
sumberdaya yang menunjukkan jatidiri suatu organisasi, hal-hal yang
dilakukannya, dan alasan melakukan hal-hal tersebut. Dengan
demikian, strategi merupakan perluasan dari misi untuk menjembatani
antara organisasi tersebut dengan lingkungannya. Strategi umumnya
dibuat untuk menanggapi isu strategis, yaitu merupakan garis besar
tanggapan organissasi tersebut terhadap pilihan kebijakan yang
fundamental. (bila pendekatan tujuan umum yang dipakai, maka
strategi dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut ; dan bila
pendekatan visi yang dipakai, maka strategi dikembangkan untuk
mencapai visi tersebut).
Sesuai dengan visi dan misi di atas, dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditentukan strategi
mencapai tujuan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 9.
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
19
Tabel 9. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2008 - 2012
TARGET KINERJA SASARAN KABUPATEN TAPIN
PERTAHUN DARI 2008-2012
Pernyataan Misi I:
MENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA SERTA BERILMU PENGETAHUAN
TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN
2008 2009 2010 2011 2012 Berdirinya kepengurusan majelis ta'lim aktif 1(satu) buah per kecamatan
40% 50% 75% 80% 90%
Pengajian Mingguan Setiap SKPD
15% 20% 30% 50% 75%
Kenaikan Jumlah aparat yang ikut shalat berjamaah dibanding awal
5% 10% 20% 30% 40%
Terbentuknya BAZIS yang berjalan baik minimal 1 (satu) perkecamatan
40% 50% 75% 80% 90%
Naiknya kelompok pengajian dengan manajemen yang baik dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
Da'i muda yang mendapatkan beasiswa kuliah/kursus (org)
0 2 2 2 2
Persentase Masjid yang memiliki manajemen/organisasi yang baik sebanyak 75%
10% 15% 25% 50% 75%
Anak-anak panti asuhan yang bersekolah sebanyak 100%
0 0 100% 100% 100%
1. Mendorong Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa
Terbentuknya forum dialog antar umat beragama yang aktif minimal 1 (satu) unit di tingkat kabupaten.
0 30% 30% 75% 100%
IPM 69.8 70.2 70.6 73 75
Peringkat IPM di Propinsi 4 4 4 3 3
2. Menciptakan Masyarakat Kabupaten Tapin Bermutu dan Berdaya Saing
Angka melek huruf
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
20
Prosentasi buta aksara 41 20 12 10 5
Angka rata-rata lamanya sekolah meningkat hingga 8 tahun
6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
Angka APK meningkat SD 118. 115 115 118 118 118
Angka APK meningkat SMP 100.
79.2 86.2 95 100 100
Angka APK meningkat SMA 68. 36.1 41 48 55 68
Tenaga pendidik sekolah dasar yang berpendidikan S1 terus meningkat hingga mencapai 60%
12% 18% 23% 40% 60%
Tenaga pendidik sekolah menengah yang berpendidikan S1 terus meningkat hingga mencapai 60%
12% 18% 23% 40% 60%
Pencapaian nilai UASBN SD meningkat hingga rata-rata 7
6 6.18 6.25 6.3 6.5
Pencapaian nilai UN SMP meningkat hingga rata-rata 7
6.25 6.75 6.85 6.9 6.95
Pencapaian nilai UN SMA hingga rata-rata 7
6.2 6.3 6.4 6.6 6.8
Aplikasi SIM berbasis ICT di tingkat pendidikan SD 40%
3% 8% 14% 20% 30%
Aplikasi SIM berbasis ICT di tingkat pendidikan SMP 85%.
10% 20% 30% 45% 75%
Aplikasi SIM berbasis ICT di tingkat pendidikan SMA 100%.
50% 60% 70% 80% 90%
SD/MI yang rusak 0 0 0 0 3%
SMP/MTs yang rusak 0 0 0 0 2%
SMA/MA yang rusak 0 0 0 0 0%
Realisasi Pendirian Politeknik
Angka kematian bayi secara bertahap turun sampai 2/1000
0 0 0 0 2
Berkurangnya Prev. Gizi Kurang Bayi/Balita
<=20%
<=18%
<=16%
<=14%
<=12%
Angka kematian Ibu melahirkan
Persentase persalinan ditangani bidan/nakes berkompeten
85% 86% 88% 91% 95%
Jumlah akseptor KB 29,059 31,265 33,471 35,677 37,883
Angka harapan hidup meningkat sampai dengan 71
67.4 67.8 70.2 70.6 7.1
Angka penderita berbagai penyakit menurun
3. Menciptakan masyarakat Kabupaten Tapin Sehat
Angka pemberian UCI (%) 60
65
70
80
90
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
21
Jumlah Desa Sehat 80
90
100
112
132
Persentase rumah tangga sehat 30
45
65
70
80
Terlaksananya kegiatan Pusling mencapai 100%
80 90 100 100 100%
Pelayanan RSU DS berstandar 45% 60% 75% 90% 100%
Jumlah Puskesmas
Puskesmas (Pembantu) mencapai seluruh desa
0 0 0 0 100%
Tersusun dan diaplikasikannya Standar Pelayanan Minimal unit pelayanan kesehatan
0 0 50% 0 85%
Tersedianya fasilitas bersalin pada puskesmas mencapai 40%
0 0 0 0 40%
Tersedianya fasilitas opname dan laboratorium pada puskesmas mencapai 40%
0 0 0 0 40%
Pernyataan Misi II:
MENUMBUHKAN DAN MENGEMBANGKAN EKONOMI BERKEADILAN
TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN
2008 2009 2010 2011 2012 Pertumbuhan ekonomi rata-rata(%)
4.23 4.42 4.60 4.83 5.00
Penurunan tingkat pengangguran(%)
5.30 4.51 4.75 4.5 4%
Tersedianya dokumen data & informasi (Neraca) SDA up to date
0 1 1 1 1
Pertumbuhan Investasi (PMA dan PMDN) (%)
8.46 8.85 9.20 9.66 9.99
Share sektor industri(%) 2.69 2.69 2.70 2.72 2.74
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
4.00 4.50 5.00 5.50 5.80
Perkembangan Unit Usaha Industri
6,158 6,198 6,239 6,279 6,320
Perkembangan Naker Sektor Industri
12,751 12,997 13,243 13,489 13,735
Jumlah KUD dengan status mandiri
85% 86% 87% 89% 90%
Wirausahawan baru dilatih 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org
Penerima dana bergulir KUKM 60 org 60 org 60 org 60 org 60 org
1. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Modal penyertaan pada koperasi
0 10 kop 0 0 0
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
22
Pameran produk ekspor tingkat nasional
2x 2x 2x 2x 2x
Jumlah sentra UKM
Tersusunnya dokumen pembangunan infrastruktur tranportasi terpadu
0 20% 100% 100% 100%
Terbangun infrastruktur tranportasi terpadu
0 0 10% 15% 20%
Tersedianya jaringan tranportasi di tiap kecamatan
75% 75% 80% 85% 90%
Desa terakses jalan kecamatan 75% 75% 80% 85% 90%
Kondisi terminal (Revitalisasi) 20% 40% 60% 80% 90%
Jalan kabupaten kondisi baik 40% 50% 75% 80% 90%
Dermaga
Tersedianya jaringan tranportasi di tiap kecamatan
75% 75% 80% 85% 90%
Jumlah desa terbelakang
Kondisi pasar (Revitalisasi) 20% 40% 60% 80% 90%
2. Membangun dan Memelihara Infrastruktur Ekonomi yang Mantap
Pemanfaatan pasar 20% 40% 60% 80% 90%
Persentase petani dari penduduk miskin
71.18%
66.40%
61.62%
56.84%
52.06%
Gini Ratio
Jumlah pedagang kaki lima terbina
0 0 0 0 75% dr terdt
Jumlah pelaku usaha sektor informal terbina
0 0 0 0 75% dr terdt
Kumulatif Perluasan lahan perkebunan (Ha)
250 500 750 1000 1250
Kumulatif Pengembangan lahan karet (Ha)
50 100 150 200 250
Gapoktan ikut pelatihan agribisbis (48 gapok)
0% 25% 50% 75% 100%
Sawah beririgasi (Ha) 11,957 13,131 14,305 15,479 16,653
Pertumbuhan Sektor Pertanian(%)
4.55 4.85 5 5.15 5.3
Produksi Padi (ton) 266,341
279,259
293,222
308,323
324,664
Produktivitas Jagung 23 24 26 27 28
Produksi Jagung (ton) 2,053 2,152 2,260 2,376 2,502
Produktivitas kacang tanah 18 19 20 21 22
Produksi kacang tanah (ton) 4,902 5,140 5,397 5,675 5,976
Produksi ikan budidaya (ton) 354 506 727 1,046 1,507
Produksi ikan tangkap (ton) 6,079 6,225 6,374 6,527 6,684
3. Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengentaskan Kemiskinan
Populasi Sapi 15,946 17,222 18,600 20,088 21,695
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
23
Populasi Kerbau 375 386 398 410 422
Populasi Kambing 3,959 4,284 4,635 5,015 5,427
Populasi Ayam Buras 1,036,782
1,092,146
1,150,467
1,211,902
1,276,617
Populasi Ayam Ras Pedaging 653,158
705,411
761,844
822,791
888,615
KPK terbina dalam P4K (60 klp) 20% 20% 20% 20% 20%
Rumah tangga miskin 33.53%
31.28%
29.02%
26.77%
24.52%
Penduduk miskin 29.32%
27.35%
25.38%
23.41%
21.44%
Populasi Ayam Ras Pedaging 653,158
705,411
761,844
822,791
888,615
Pernyataan Misi III:
MENJAGA, MEMELIHARA DAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN
TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN
2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 Tersusunnya tata laksana dan kaidah pembangunan fisik secara komprehensif
0 50% 100% 100% 100%
Terimplementasikannya tata laksana dan kaidah pembangunan fisik
25% 50% 50% 75% 85%
Tersusunnya RDTR untuk wilayah-wilayah pengembangan
25% 50% 100% 100% 100%
Terimplementasikannya RDTR untuk wilayah-wilayah pengembangan
0 0 30% 45% 75%
Meningkatnya pengawasan dan evaluasi aktifivas pembangunan
0 75% 80% 85% 90%
Jumlah bangunan yang memiliki IMB
0 0 0 0 90%
1. Menjaga Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan
Jumlah aktivitas pembangunan fisik yang memiliki amdal
0 0 0 0 95%
Terbangunnya Rantau Baru 10% 20% 30% 40% 60%
Penghijauan kota rantau baru 0 0 0 0 100%
Pekarangan rumah hijau 30% 35% 40% 50% 60%
Luas RTH 0 0 0 0 20%
Fasilitas Penerangan Jalan Umum
0 0 0 0 85%
Hutan dan Lahan Terehablitasi 0 0 0 0 95%
Turunnya Insidensi banjir 90% 80% 70% 60% 50%
Turunnya Insidensi longsor 90% 80% 70% 60% 50%
2. Melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Pengelolaan Lingkungan
Kasus Illegal Logging 0 10 9 8 6
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
24
Hotspot 0 30 25 20 15
Pelayanan air bersih minimal di perkotaan
0 0 0 0 80%
Pelayanan air bersih minimal di pedesaan
0 0 0 0 60%
Desa terjangkau aliran air PDAM
56.00%
60.00%
65.00%
70.00%
75%
Desa terjangkau aliran listrik 95.00%
96.00%
98.00%
99.00%
100%
Jangkauan elektrifikasi 1535.00%
1535.00%
1535.00%
1535.00%
1535.00%
Terbentuknya peraturan dan sistem kerja penataan pemukiman kota dan kampung
0% 0 100% 100% 100%
Terimplementasikannya peraturan dan sistem kerja penataan pemukiman kota dan kampung pada tahun 2010
20% 30% 40% 55% 75%
Menurunnya kampung kumuh dibanding awal
80% 70% 60% 40% 20%
3. Mendorong Penyediaan Perumahan dan Pemukiman yang Layak
Pemenuhan Pemukiman Layak 0 0 0 0 0
Pernyataan Misi IV:
MENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA BERMARTABAT
TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN
2008 2009 2010 2011 2012 Naiknya Jumlah Pokmas pembangunan dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
Kenaikan Frekwensi Kegiatan Pokmas dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
Kenaikan aktifitas forum komunikasi ormas pemuda dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
Kenaikan pemberdayaan masyarakat dalam Program partisipatif pembangunan dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
Kenaikan olahragawan yang berprestasi dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
1. Merevitalisasi Institusi Masyarakat, Mengarusutamakan Gender, dan Melindungi Anak
Kenaikan klub olahraga yang berprestasi dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
25
Kenaikan jumlah unit pelatihan wirausaha perempuan dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
Kenaikan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
Peningakatan Pelatihan pendidikan anak berkualitas dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
Penurunan Tingkat kekerasan terhadap perempuan dibanding awal
90% 80% 60% 65% 50%
Penurunan Tingkat kekerasan terhadap anak dibanding awal
90% 80% 60% 65% 50%
Kenaikan jumlah sanggar budaya lokal terbina dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
Pengembangan sanggar seni (15 Klp)
12.50%
25% 50% 75% 100%
Jumlah Ekspo budaya
Atraksi Kesenian (15 Klp) 12.50%
25% 50% 75% 100%
Terdapatnya Media promosi kegiatan budaya yang berstandar
0 0 1 1 1
Jumlah cagar budaya direnovasi 50% 80% 100% 100% 100%
Kenaikan Jumlah cagar budaya terpelihara dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
Kenaikan Jumlah objek wisata terpelihara dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
Intensitas Promosi pariwisata dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
2. Mengembangkan Potensi Budaya Lokal
Kenaikan jumlah kunjungan wisata ke daerah dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
Penurunan Jumlah PMKS dibanding awal
90% 80% 60% 65% 50%
Kenaikan Jumlah rumah singgah anak terlantar dibanding awal
10% 20% 40% 80% 100%
3. Menanggulangi Masalah Kesejahteraan Sosial
Penurunan Jumlah Gepeng dibanding awal
90% 80% 60% 65% 50%
Pernyataan Misi V:
MENERAPKAN PRINSIP TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN
2008 2009 2010 2011 2012
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
26
Penurunan Jumlah Produk hukum bermasalah dibanding awal
80% 60% 40% 20% 0%
Sistem informasi terpadu dalam KPPT sesuai standar
75% 80% 85% 90% 90%
Terpenuhinya tenaga teknis pelayanan
75% 80% 85% 90% 90%
Persentase penduduk ber KTP 0 0 0 0 95%
Persentase penduduk ber KK 0 0 0 0 98%
Waktu penyelesaian ijin 0 0 0 0 <7 hari
Unit pelayanan yang bersertifikat ISO pertahun
0 1 1 2 3
SKPD yang menerapkan standar mutu pelayanan
40% 50% 75% 85% 100%
Penyelesaian bagian perizinan oleh kecamatan
25% 30% 35% 40% 50%
Penurunan Insidensi pungli dibanding awal
80% 50% 0% 0% 0%
Penurunan Laporan keluhan masyarakat dibanding awal
80% 50% 30% 10% 5%
Tengat waktu respon keluhan masyarakat atas pelayanan
0 0 0 0 <2 hari
Penyelesaian keluhan 0 0 0 0 <5 hari
1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat
Jumlah aparat ikut diklat pelayanan prima
a. Organisasi dan staf
Kesesuaian unit kerja efektif dengan PP 38/2007
60% 75% 100% 100% 100%
Pemenuhan tenaga ahli disemua lini
0 0 0 0 90%
Jumlah aparat yang mengikuti diklat(struktural, fungsional, dan teknis)
Pejabat eselon sesuai keahliannya
0 0 0 0 85%
b. Keuangan
Naiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awal
20% 40% 60% 80% 100%
Peningkatan PAD (%) 8.65 8.60 12.14 10.83 17.62
c. Pererncanaan dan evaluasi
Naiknya Dokumen perencanaan berbasis riset dibanding awal
20% 40% 60% 80% 100%
2. Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Public hearing / jaring asmara
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
27
Koordinasi legislatif - eksekutif (10 hearing = 2x5th)
20% 20% 20% 20% 20%
Naiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal
20% 40% 60% 80% 100%
Naiknya LAKIP di susun memanfaatkan teknologi informasi dibanding awal
20% 40% 60% 80% 100%
Naiknya Penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awal
20% 40% 60% 80% 100%
Naiknya Penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awal
20% 40% 60% 80% 100%
d. Regulasi
Evaluasi dan pembaharuan Perda
20% 20% 20% 20% 20%
Penyelesaian produk hukum (15 perda = 3x5th)
20% 20% 20% 20% 20%
Sosialisasi Peraturan dan Per UU (10x)
20% 20% 20% 20% 20%
Pelanggaran disiplin aparatur dibanding kondisi awal
90% 75% 30% 10 2%
Pelanggaran masyarakat terhadap peraturan daerah dibanding awal
90% 75% 30% 10 5%
Catatan : Target kinerja Sasaran bersifat sementara karena masih dalam tahap penyempurnaan
C. PRIORITAS DAERAH
Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tapin Tahun 2009
berdasarkan visi dan misi yang dirumuskan sebelumnya, diperlukan
adanya penyesuaian dengan kebijakan nasional, kebijakan pemerintah
provinsi dan memperhatikan kondisi objektif yang berkembang dan isu
strategis yang perlu mendapat perhatian tahun 2009.
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
28
Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang berkembang pada
tahun berjalan, serta sejalan dengan prioritas pembangunan nasional
dan provinsi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tapin,
diarahkan pada :
a. Penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan.
c. Peningkatan efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat
melalui pengembangan agribisnis, serta peningkatan sarana dan
prasarana perekonomian.
d. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan
perdesaaan.
e. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur.
f. Penegakan Hukum dan Penerapan Good Governance.
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
29
URUSAN DESENTRALISASI
A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin
Tahun 2009 memuat Sasaran dengan target tahun 2009-nya, Program,
Kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya, serta Keterangan atau
Sumber Datanya. Ringkasan RKPD Tahun 2009 dapat dilihat pada
lampiran 3.1 dalam dokumen ini.
B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan dalam lingkup urusan wajib adalah sebagai
berikut:
PROGRAM KEGIATAN URUSAN PENDIDIKAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan buku paket TK kelompok A dan B - Pengadaan alat peraga TK (Tim Kreatif) kelompok A dan B - Pengadaan sarana dan prasarana, 2 SMP baru (SMPN2 Bungur dan SMPN 2 Piani - Penyediaan buku SMP - Pengadaan alat praktek siswa komputer SMKN Tapin Selatan - Rehabilitasi Gedung Pusat Kegiatan Guru - Pendistribusian dan Pengepakan buku, alat, barang pendidikan - Pembangunan Jalan Masuk dan halaman SMPN 1 Rantau - Pembuatan Desain Pengembangan gedung SMAN 1 Rantau Program Pendidikan Anak Usia Dini - Rehabilitasi TK binaan PKK dan Non Binaan PKK - Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini - Lomba semarak anak - Bantuan operasional PAUD - Operasional Tk Non Negeri - Diklat Tutor pendidikan KF, Paket A,B,C - Operasional motor pintar - Operasional mobil pintar - Pengadaan peralatan dan buku pelajaran TK/RA - Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur/RKB/ RPL Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda - Pelatihan pengurus OSIS SLTP dan SLTA - Karnaval hari jadi kab. Tapin
BAB III
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
30
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD - Asistensi pelaksanaan UAS SD 2008/2009 - Asistensi penyusunan soal UASSD 2008/2009 - RevitalisasiSD/SDLB Dana DAK non DR bidang pendidikan dan pendamping - Operasional kegiatan porseni SMP/MTs - GNOTA Tahun 2009 - Uji coba pelaksanaan UASBN, Tahun pelajaran 2008/2009 - Biaya operasional kegiatan olimpiade dan POP SMA
- Asistensi pelaksanaan UASBN-SD, Tahun pelajaran 2008/2009
- Olimpiade MIPA Jalur A,B, dan C - Penyelenggaraan SMP satu atap(sharing) - Biaya operasional dewan pendidikan dan komite sekolah - Biaya operasional penerimaan siswa baru SMP/MTs - Bintek KTSP Bagi guru SD - Pelaksanaan O2SN tahun pelajaran 2008/2009 - Program PMT-AS SD - Monitoring penerimaan murid baru tahun 2009 - Operasional SDN inkklosif tahun 2009 - Pelaksanaan dan pembinaan paduan suara murid tahun 2009 - Biaya operasional SMP terbuka - Penyelenggaraan lomba belajar mandiri SMP terbuka - Pelaksanaan lomba kemampuan siswa (LKS/ PKS) Siswa SMK - Pelaksanaan pesantren ramadhan siswa SMP/ SMP terbuka SMA/SMK - Penilaian kinerja kepala sekolah (SMP, SMA dan SMK) - Pembangunan rumah dinas guru SDN Sungai Salai Hilir - Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP - Rehabilitasi SMP/MTs - Operasional BOS PKPS-BBM Tim UPT Kecamatan dan Wokshop BOS KPKS-BBM - Pengadaan Meubelair maja kursi SD - Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD/MI - Penambahan ruang kelas baru SD - Penyusunan dan penggandaan soal uji coba - UASBN SD tahun pelajaran 2008/2009 - Pembangunan pagar TK dan SD - Pembuatan siring pasangan batu SDN Binuang 2 - Penyediaan dana SSN SD Program Pendidikan Menegah - Penambahan ruangkelas baru (RKB) SMA - Pemeliharaan rutin/berkala bangunansekolah - Bos-D SMA/MA/SMK
- Biaya Operasional praktek kerja industri/dunia usaha siswa SMK
-Operasional pembinaan SMK kelas jauh
-Biaya operasional ujian nasional SMP, MTS, SMA, MA dan SMK
- Biaya operasional uji coba ujian nasional SMP, SMA,MTs, MA dan SMK
- Biaya operasional penerimaan siswa baru (PSB)
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
31
SMA/MA/SMK - Pelaksanaan sertifaksi guru
- Peningkatan sarana dan media pendidikan SMP/SMA/SMK (sharing)
- Paskibraka - Lomba SKJ 2004 - PPLP Gulat - Audisi gita bahana dan kapal pemuda nusantara - Biaya operasional bintek strategi dan modal-model pembelajaran bagi guru SMP
- Pengiriman lomba debat bahasa inggris SMP/ SMP terbuka/SMA/MA
- Pembinaan sekolah standar nasinal (SSN) SMP - Pembinaan sekolah standar nasinal (SSN) SMA - Jarigan kurikulum kabupaten tapin - Penyelenggaraan lomba pidato bahasa inggris SMP/MTs - Pelaksanaan lakas, cerdas cermat SMP, SMA/ SMK - Pengadaan meubeler meja kersi SMP dan SLTA - Pengiriman lomba-lomba kemampuan siswa SMP/MTs - Rehabilitasi SMKN 1 Tapin Selatan - Pengadaan Meubeler GOR SMAN 1 Rantau - Pembangunan pintu gerbang SMKN 1 TapSel Program Pendidikan Non Formal - Penyelenggaraan Paket C setara SMA - Penyelenggaraan Paket B setara SMP - Penyelenggaraan Paket A setara SD - Keaksaraan Al-Qur'an - Ujian nasional pendidikan kesetaraan paket B Eks Formal - Ujian nasional pendidikan kesetaraan paket C Eks Formal - Sosialisasi gender bidang pendidikan - Jambore PTK-PNF - Kursus wirausaha pedesaan - Kreativitas TK dan Guru - Hari anak nasional - Hari aksara internasional - Lomba cerdas cermat keaksaraan dan kesetaraan - Pembangunan model pelayanan dan peningkatan SDM - Pembangunan pagar bangunan model pelayanan terpadu Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- Biaya operasional pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi dan berdedikasi
- Pembinaan PGRI kab. Tapin - Pembinaan penyelesaian penelitian skripsi mahasiswa/ mahasiswi kab. Tapin - Pembinaan mahasiswa Tapin yang berprestasi - Test kepala SD/SMP/SMA/Pengawas - Operasional IGTKI - Operasional BAS/M - Rekrutmen penjaga/pesuruh sekolah dan guru TIK - Peningkatan wawasan kemampuan kepala SMP/SMA dan tenaga kependidikan - Khataman Al-Qur'an
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
32
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - Pameran pendidikan tahun 2009 - Penetapan angka kredit jabatan fungsional - Peringatan hari pendidikan nasional - Peringatan hari sumpah pemuda dan hari guru nasional - Operasional untuk asrama mahasiswa Tapin - Pemutakhiran data pendidikan - Pemeliharaan dan Validasi data nomor Induk Siswa Nasional - Pemeliharaan dan Validasi data SIM NUPTK - Koordinasi perencanaan pendidikan Program Pendidikan Luar Sekolah - Diklat Kader PAUD - Pendidikan keaksaraan fungsional Program Peningkatan Perpustakaan - Lomba perpustakaan SD/SMP/SMA Tahun 2008 Program Bidang Pendidikan Dasar - Pembangunan ruang kelas baru (RKB) Diniyah URUSAN KESEHATAN Program Keluaraga Berencana - Penjaringan ibu hamil resti dan tindak lanjut - Audit Maternal Perinatal - Pemantauan pelaksanaan kegiatan MTBS di Puskesmas - Pemantauan pelaksanaan kegiatan DDTK di puskesmas - Pembinaan dukun bayi
- Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan DDTK, BBL, dan BBLR
- Pelatihan manajemen Aspiksia dan BBLR - Autopsi verbal - Pencetakan kohort ibu dan bayi Program obat dan perbekalan Kesehatan
- Pengadaan obat perkapita, obat program, obat dan alat kesehatan penunjang untuk pelayanan kesehatan dasar
- Pengadaan peralatan kesehatan - Pengadaan peralatan non kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyehatan kualitas air - Sunatan massal - Pelayanan kesehatan daerah terpencil - Perawatan kesehatan mastarakat - Pengobatan massal - Penilaian dokter dan para medis teladan - Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas - Operasional peskesmas dan gudang farmasi kabupaten - Penyehatan kualitas lingkungan Pemukiman - Monitoring sanitasi tempat-tempat umum(TTU) - Monitoring sanitasi tempat penjual/pengolahan makanan - Pelatihan perancanaan petugas obat puskesmas - Upaya kesehatan gigi masyarakat desa - Pertemuan stadi kasus di puskesmas - Pertemuan Evaluasi Penilaian Kinerja puskesmas - Sosialisasi kebijakan dasar puskesmas Program Pengwasan Obat dan - Pembinaan pedagang obat berizin
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
33
Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Penyuluhan narkoba - Tapin Expo 2009 - Optimalisasi posyandu - Pembuatan buku profil kesehatan - Perilaku hidup bersih dan sehat - Pengembangan desa siaga - Upaya kesehatan sekolah/sekolah sehat - Pembinaan dan pelatihan anggota SBH - Pengembangan dan penyelenggaraaan sistem informasi kesehatan Program Perbaikan gizi masyarakat - Peningkatan status gizi - Penialaian desa usaha perbaikan gizi keluarga - Lomba balita sehat - Penanggulangan gizi buruk - Penanggulangan kekurangan vitamin A - Penanggulangan Anemi Fe - Pelatihan manajemen MP-ASI Program Pengembangan Lingkungan Sehat - Forum Kabupaten Sehat - Pengembangan kawasan sehat - Pengembangan desa sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Peningkatan imunisasi - Kesehatan haji - Kesehatan matra - Pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA - Pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta - Pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS - Pemberantasan penyekit demam berdarah - Pemberantasan penyakit malaria - Pemberantasandan pengendalian penyakit rabies - Pemberantasan dan pengendalian penyakit diare - Pemberantasandan pengendalian penyakit TBC - Pengamatan penyakit - Pencegahan dan penanggulangan penyakit kaki gajah - Pusat penanggulangan krisis Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu
- Pengadaan mobil puskesmas keliling
dan jaringannya - Pengadaan kendaraan roda dua - Pembangunan/rehab sarana kesehatan - Pengadaan komputer program sistem informasi kesehatan - Pengadaan meubelair puskesmas binuang - Pengadaan meubelair puskesdes Program Bebas Berobat Kabupaten - Pengobatan gratis
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
34
Tapin URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup - Pembinaan dan pengawasan izin HO - Penyelesaian kasus-kasus lingkungan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH - Pengembangan data informasi lingkungan - Penyusunan data status lingkungan hidup Program Penguatan Lembaga Pengendalian Dampak Lingkungan - Pengambilan sampling air dan udara URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Perencanaan Pembagunan jalan - Pembangunan jembatan - Pembangunan jalan lingkar dalam kota rantau Program Pembangunan Saluran drainase/ gorong-gorong - Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten - Rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan (DAK PAD & Pn lainnya) - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan fasilitas umum Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan - Inspeksi kondisi jalan - Inspeksi kondisi jembatan - Evaluasi dan pelaporan Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan - Monitoring Evaluasi dan pelaporan Program peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan - Pembangunan jalan dan jembatanan pedesaan Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
- Pembangunan Pintu Air
- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Pemberdayaan petani pemakai air - Pembangunan pengaman tebing sei Tap. - Pelaksanaan normalisasi saluran sungai - Rehab Bronjong URUSAN TATA RUANG
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
35
Pengadaan tanah sarana jalan umum - Pengadaan tanah (DISTAKOBER) Program Perencanaan Tata Ruang - Penyusunan Perancangan perda sempadan (DISTAKOBER) - Perancangan detail drainase kota rantau Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (DISTAKOBER) - Survei dan pemetaan tata ruang kota Program Perencanaan Tata Ruang - Penyusunan RTRW Kabupaten Tapin (BAPPEDA) Program Pemanfaatan Ruang - Operasional Badan koordinasi penataan ruang daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tapin URUSAN PERENCANAAN DAERAH Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah - Pengumpulan updating, dan web site Pemkab. Tapin - Penyususnan profile daerah kab. Tapin - Penyususnan produk domestik regional bruto (PDRB) Kab. Tapin tahun 2008 - Analisa situasi ibu dan anak (ASIA) Kab. Tapin tahun 2008 - Analisa pembangunan manusia kabupaten Kab.Tapin 2008 dalam angka tahun 2008 - Senergi pemberdayaan potensi masyarakat - Pembuatan maket kawasan rantau baru - Tapin Expo 2009 - Jaringan penelitian dan pengembangan umum dan pendidikan - Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wilayah Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyusunan rancangan RKPD - Penyelenggaraan musrinbang RKPD - Penetapan RKPD - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Penyususnan kebijakan umum APBD - Penyususan kebijakan umum Perubahan APBD - Penyusunan Sisrenbangda - Penetapan RPJMD Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Penyusunan indikator ekonomi daerah - Identifikasi potensi ekonomi masyarakat Program Perencanaan Sosial dan Budaya - Penyusunan masterplan kesehatan URUSAN PERUMAHAN - URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pembangunan kelengkapan sarana olahraga Program Peningkatan Peran Serta - Fasilitasi aksi Bhakti sosial kepemudaan
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
36
Kepemudaan - Pembinaan organisasi kepemudaan - Sarjana penggerak pembangunan pedesaan(SP3) - Penigkatan pengetahuan mengenang para pahlawan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga - Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat - Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansilainnya - Hari olahraga nasional (HAORNAS) - Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat - Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasa rana olah raga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan
URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Kegiatan Penggalian Potensi dan Pemantauan
- Pemantauan potensi investasi dan pemantauan kegiatan penanaman modal
Kegiatan Penanaman Modal Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sosialisasi/Promosi Ivestasi - Promosi investasi/Trading Oportunity Program Peningkatan Kualitas Koordinasi Investasi - Rapat koordinasi penanamanmodal di Kabupaten Tapin URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Pendampingan pameran SMESCO bagi pembina UKM
- Monitoring dan evaluasi (MONEVA) Modal perkuatan dana bergulir KUKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Sosialisasi penyuluhan perkoperasian - Penyuluhan perpajakan bagi koperasi - Melaksanakan peningkatan keterampilan berwirausaha - Penyuluhan perkoperasian pada sekolah SLTA/Aliyah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat Kabupaten Tapin
- Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat prop. Kalsel
- Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat Nasional
- Pendukung Operasional DEKRANASDA Kab. Tapin - Pelatihan tingkat mahir kerajinan binaan DEKRANASDA
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
37
- Pelatihan kewirausahaan industri kecil menengah URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan - Pencetakan blanko blanko kependudukan dan catatan sipil - Pemeliharaan perangkat SIAK - Pemutakhiran data pemilih - Sosialisasi kebijakan kependudukan Program Peningkatan Retribusi Pendapatan Administrasi Kependudukan
- Pendapatan Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Pendapatan Kartu Keluarga (KK) - Pendapatan Retribusi Akte perkawinan A - Pendapatan Retribusi Akte perkawinan A URUSAN KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Bursa kerja online Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktifitas - Pelatihan kewirausahaan
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang ketenaga kerjaan
Program Penyuluhan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan Tenaga Kerja
- Sosiaisai peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan
URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura) - Biaya umum, perencanaan dan pengawasan dana pendamping DAK Non DR - Pengembangan kawasan agribisnis hortikultura
- Pemanfaatan agro autlet/lapak di pasar induk keramat jati Jakarta
- Pengembangan kebun PKK Terpadu - Optimalisasi pengelolaan UPB padi dan UPB hortikultura
- Pengembangan sarana dan prasarana pertanian dana alokasi khusus bidang pertanian
- Pengembangan promosi dan pemasaran - Pembuatan survei invertigasi dan desain - Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan - Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air( P3A ) - Pengelolaan lahan dan air - Peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan - Pengelolaan infrastruktur pertanian
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
38
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Penguatan Kelembagaan - Pendukung pelaksanaan khitanan massal bagi anak rentan ekonomi
Pengarusutamaan gender dan anak - Operasional pemberdayaan perempuan Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam
- Penyuluhan hukum (PKDRS, HAM, PA, Traffcking dan NARKOBA)
Pembangunan - Penyuluhan tentang pola asuh anak dalam keluarga - Pembinaan PKK dan P2WKSS - Penyuluhan budi pekerti moral agama dan sopan santun bagi remaja
- Penyuluhan dan pelatihan tentang pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Bimbingan manajemen UP2K PKK - Lomba desain motif sasirangan - Lomba dasa wisma tingkat kabupaten - Pelatihan LP3KK dan TP3PKK se kab. Tapin - Pembinaan kader kelompok dasa wisma - Rakon tingkat propinsi dan kabupaten - Penyuluhan keaksaraan baca Al-Qur'an ibu-ibu lansia
- Tadarus dan khataman massal Al-Quran ibu-ibu/remaja majelis ta'lim perempuan
- Peningkatan pengetahuan pengelolaan GSI Kab. Tapin - Peringatan hari ibu dan satuan gerak PKK
- Kegiatan pameran geliat perempuan dalam draf pembangunan Kab. Tapin Tk. Propinsi dan Tk. Nasioanal
- Kegiatan pameran geliat perempuan dalam draf pembangunan Kab. Tapin
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Program Keluarga Berencana - Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
- Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu Program Pelayanan Kontrasepsi - Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB - Pengadaan alat kontrasepsi - Operasioanal pelayanan klinik KB/PKBRS - Pendistribusian alat kontrasepsi ke kecamatan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Masyarakat - Revitalisasi GSI - Evaluasi kegiatan gerakan sayang ibu - Pembagian sembako kepada keluarga rentan ekonomi - Rekapitulasi P.U.G - Pembuatan rekapitulasi organisasi-organisasi perempuan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB - Pameran pembangunan /KR yang mandiri - Bhakti manunggal TNI KB Kes (TMKK) - Pemilihan kelompok peningkatan kualitas lingkungan keluarga
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
39
(Lomba PKLK) - Operasional kelompok masyarakat peduli KB - Koordinasi pengelola program
- Pelatihan kegiatan kelompok UPPKS dan peningkatan keterampilan
- Pengelolaan data informasi program KB - Pembinaan kelompok UPPKS
- Gelar produk kelompok UPPKS dalam rangka kegiatan-kegiatan momen KB
- Pembuatan profil kelompok UPPKS dan Produk unggulan kelompok UPPKS
- Operasional peningkatan kualitas lingkungan keluarga (PPKL) dan pembinaan
- Pelatihan peningkatan keterampilan dan wawasan PKLK Bagi petugas lapangan KB dan kader
- Pemilihan keluarga harmonis dan sejahtera - Operasional dan pembinaan saka bhakti kencana - Bhakti PKK-KB kesehatan - Pemilihan pelaksanaan PKK-KB kes - Operasioanl kelompok UPPKS - Pengembangan sistem pelaporan KB melalui pelkon dan dalap - Pengelolaan umpan balik data program - Operasional pembinaan program RR - Operasional koordinator petugas KB - Kemah bhakti saka bhakti kencana
- Pemilihan kelompok UPPKS serta peningkatan prestasi kelompok UPPKS Melalui lomba
- Operasional kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga
Program Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi dan - Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Konseling KRR - Lomba PKB dan IMP - Penilaian KB lestari dan IUD teladan
- Operasional pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatanrepproduksi remaja
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan - Operasional BKB dan pembinaan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak - Pelatihan kader BKB Tentang APE - Lomba BKB teladan - Pelatihan kader BKB Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok - Pemilihan pengelola dan kelompok BKR Bina keluarga - Harganas Kab. Propinsi dan nasional - Lomba kelompok BKB Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU - Operasioanl pengembangan BKB model terpadu kab. Tapin - Pemantapan keterpaduan BKB-Posyandu-PAU - Penyediaan sarana dan prasarana BKB Model dan lomba APE
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
40
URUSAN PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan - Pembangunan pondok jaga terminal batuah miawa - Pengecetan pagar terminal bypass dan terminal pasar
- Pemeliharaan rutin/berkala rambu-rambu lalu-lintas dan rambu sungai dan warning light
- Pengiriman bus bantuan departemen perhubungan RI - Pembangunan gudang/garasi mobil bus - Pengaspalan terminal binuang - Pembangunan pondok jaga - Pembangunan/rehabilitasi dermaga margasari - Pembangunan halte untuk angkutan umum Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Lalu Lintas
- Pembinaan perparkiran dan pengadaan sarana dan prasarana parkir
- Pengawasan angkutan barang dan penumpang - Pengamanan jalur angkutan pada hari raya - Pengamanan jalur lalu lintas calon jemaah haji - Pengawasan ASDP - Promosi pelayanan perhubungan pada hari jadi kab Tapin - Pam jalur hari jadi kab Tapin - Pengamanan jalur insidentil - Pemilihan awak/sopir teladan - Pengamanan jalur lalu lintas rutin setiap hari - Pengadaan stiker untuk calon jemaah haji kab. Tapin - Pemindahan terminal Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas - Pengadaan rambu-rambu lalu lintas - Pengadaan/pembuatan marka jalan - Pengadaan buku uji,plat uji, dan plat samping - Pengadaan warning light - Pengadaan zebra cross - Pengadaan rambu sungai - Pengawasan jalan kabupaten Tapin - Pembangunan media jalan URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -Pengawasan dan pengendalian komonikasi dan infomasi -Pembinaan perizinan komonikasi dan informasi URUSAN PERTANAHAN
Program Keagrariaan -Pembekalan Teknis tentang penyelengaraan dan permasalahan keagrariaan
-Penataan keagrariaan Kab. Tapin URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pemeliharaan Kantrantibmas - Rapat koordinasi Kominda
- Pelatihan angota linmas se Kab. Tapin menghadapi pemilu 2009
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
41
- Lomba ketangkasan BPK - Peringatan hari ulang tahun linmas - Desk pemilu 2009 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Forum komonikasi persatuan dan kesatuan bangsa bagi ormas, LSM, pelajar dan organisasi profesi di kab. Tapin
Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Bencana Alam - Penyediaan dana jaminan keselamatan kerja petugas BPK - Operasional mobil BPK Pemda kab. Tapin
Program Pendidikan Politik Masyarakat - Kegiatan Tim penelitian dan pemeriksaan masyarakat adminisrasi bantuan keuangan kepada parpol Kab. Tapin
URUSAN OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
(Sekretariat Daerah) Program Peningkatan Kinerja Aparatur - Pembuatan LKPJ Tahunan Daerah dan Apratur Desa - Penyusunan LPPD Program Penataan Batas Wilayah - Pelacakan batas dan pembuatan pilar batas Kabupaten - Pelacakan dan pembuatan pilar batas Kecamatan - Pelacakan dan pembuatan pilar batas desa - Kerjasama antar daerah - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Pembuatan tugu batas Kebupaten
Program Keagrariaan - Pembekalan Teknis tentang penyelengaraan dan permasalahan keagrariaan
- Penataan keagrariaan Kab. Tapin BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa - Pengadaan alat studio dan komunikasi
Komunikasi dan informatika - Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informatika dan media
Pembentukan kelompok informasi masyarakat - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kerjasama informasi dan kerjasama - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah BAGIAN HUKUM SETDA Program penataan peraturan perundang-undangan - Bantuan hukum
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
42
- Berlangganan warta perundang-undangan LKBN Antara Jakarta
- Dukumentasi dan informasi hukum tahun2009
- Legislasi pembuatan keputusan/perbup Tapin 2009 - Pasilitasi penyuluhan gerakan anti NAPZA
- Pengadaan buku lembaran negara dan buku perundang- undangan
- Legislasi pembuatan rancangan perda Kab. Tapin - Penyelesaian kerugian negara - Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan per-UU-an - Kajian peraturan perUUan daerah terhadap peraturan perUUan yg baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan per-UU-an daerah BAGIAN ORGANISASI SETDA Program peningkatan pengembangan sistem - Penyusunan laporan capaian kinerja dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program penataan organisasi perangkat daerah - Penyusunan informasi jabatan - Pengelolaaan aturan ketatalaksanaan - Pembinaan kelembagan perangkat daerah
- Pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan meubeler - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala meubeler - Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Pengadaan komputer - Pemeliharaan rutin/berkala komputer
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
43
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah - Belanja rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah
- Pembelian inventaris rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris Kdh dan Wakil Kdh
- Pemeliharaan kendaraan dinas Kdh dan wakil Kdh - Pemeliharaan kesehatan Kdh dan wakil kdh Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Infirmasi - Penyediaan jaringan wirelies internet BAGIANKESRA SETDA Program Pembinaan Kehidupan Beragama untuk Meningkatkan Imtaq - Pembinaan kehidupan beragama Menuju "Serambi Madinah" - Silaturrahmi Ulama, Umara, dan Tokoh masyarakat - Safari ramadhan/Tadarrus Al Qur'an - Semarak Idul Fitri - Semarak Idul Qurban - Nikah Massal Program Peningkatan Kesejahteraan Para Pengabdi Keagamaan
- Peningkatan Kesejahteraan Ustad- Ustadzah Madrasah Aliah dan Pondok Pesantren
- Peningkatan kesejahteraan Guru-guru TKA/TPA Al Qur'an - Penimgkatan kesejahteraan pembantu pencatat nikah - Bimbungan jemaah haji Kab. Tapin - Peningkatan kesejahteraan imam dan kaum masjid - Tablig Akbar Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Penyususnan laporan keuangan semesteran dan akhhir tahun
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
- Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
- Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintan non departemen/luar negeri
- Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah - Pemeliharaan kendaraan dinas Kdh dan Wakil Kdh - Perjalanan dinas Kdh dan Wakil Kdh - Pengadaan pakaian dinas Kdh dan Wakil Kdh (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pengelolaan dan pengendalian Administrasi keuangan daerah satuan bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD Kab. Tapin
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
44
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Penyusunan analisa standar belanja
- Penyusunan standar satuan harga - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Peningkatan manajemen aset/barang daerah - Penyuluhan PBB sektor perkotaan dan pedesaaan - Perhitungan penetapan target tahun 2011 - Rekonsiliasi penerimaan Royalti batu bara - Tapin Expo tahun 2009 - Evaluasi dan monitoring pendapatan asli daerah tahun 2010 - Intensifikasi dana perimbangan pudat dan provinsi - Pameran pembangunan tahun 2009
- Penyusunan dan pembuatan keputusan KDH tentang pejabat pengelola pelaksana penata usahaan keuangan daerah
- Penyusunan perubahan PPAS-PPA Kab. Tapin tahun 2009 - Penyusunan perubahan PPAS-PPA Kab. Tapin tahun 2010 - Penyusunan/Pembuatan DPA-SKPD TA. 2009 - Penyusunan/Pembuatan DPPA-SKPD TA. 2009 - Penyusunan/Pembuatan DPPA-SKPD TA. 2010 - Penyusunan/Pembuatan DPPA-SKPD TA. 2010 - Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB - Evaluasi perda-perda PAD - Uji petik retribusi terminal, parkir dan pelabuhan - Pendataan belanja modal pada SKPD - Intensifikasi dan penilaian (Apreisal) kekayaan aset daerah
- Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
- Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- Pemutakhiran data PNS - Pemutakhiran data pemakaian rumah dinas daerah tahun 2009
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tahun anggaran 2010
- Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD Tahun anggaran 2010
- Penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah - Pengolahan data elektronik - Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah - Monitoring dan evaluasi komputer aplikasi Simda Kabupaten
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
45
Tapin
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Pemerintah daerah
- Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola keuangan/barang daerah
(BKD) Program Pendidikan Kedinasan - Pendidikan Penjenjangan Struktural - Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Penyelesaian kenaikanpangkat satu atap dengan BKN/Mutasi umum
- Ujian dinas Tk. I/Tk. II dan UKPPI - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
- Pembu\erian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja APDN
- Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan - Pembinaan dan pengawasan mahasiswa tugas belajar - Kegiatan baperjakat - Seleksi penerimaan calon PNS - Pembekalan CPNSD - Penerimaan tenaga PTT yang berkualitas - Seleksi direktur Prusda Ruhui Rahayu - Seleksi direktur PDAM - Penanganan kasus kepegawaian URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Pelaksanaan Lomba desa/kelurahan - Penyusunan data profil desa/kelurahan - Sharing gerbangnas-taskin Program Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa - Pemngembangan sistem pembangunan partisipatif (P2SPP)
- Pendampingan/sharing program nasional pemberdayaan masyarakat
- Gerakan masyarakat membangun desa - Capasity building pemerintah desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Pengadaan pakaian/seragam kerja kades/ baperdes - Pemilihan dan pelantikan kepala desa - Pembuatan rancangan perda desa dan kelurahan - Operasional monitoring dan evaluasi APBD Desa - Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pem Desa - Pembayaran Tali Asih Sekretaris Desa - Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2009
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
46
Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah dan Aparatur Desa - Pembentukan Kelurahan Baru URUSAN SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas - Operasional pendampingan dana Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- Dekonsentrasi depsos RI
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma - Pemberdayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- Pembangunan gedung posko taruna siaga bencana (TAGANA)
- Bantuan biaya operasional dalam rangka memperlancar keg. Penyaluran dana BLT
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
- Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
- Pelatihan keterampilan menjahit bagi anak panti asuhan - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Puspa Raya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - TNI manunggal masuk desa (TMMD) - Penanggulangan bencana - Bedah rumah keluarga miskin
- Peningkatan jaringan kerjasama Pelaku-pelaku Usaha kessos masyarakat
Program Jaminan Sosial Usia Lanjut - Pemberian jaminan sosial lanjut usia seumur hidup berupa uang tunai
URUSAN KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya - Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah - Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah - Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya Daerah URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah - Pengumpulan updating, dan web site Pemkab. Tapin - Penyususnan profile daerah kab. Tapin
- Penyususnan produk domestik regional bruto (PDRB) Kab. Tapin tahun 2008
- Analisa situasi ibu dan anak (ASIA) Kab. Tapin tahun 2008
- Analisa pembangunan manusia kabupaten Kab. Tapin tahun 2008
- Kab. Tapin dalam angka tahun 2008 - Senergi pemberdayaan potensi masyarakat
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
47
- Pembuatan maket kawasan rantau baru - Tapin Expo 2009 - Jaringan penelitian dan pengembangan umum URUSAN KEARSIPAN
- Pendataan dan penataan kearsipan pada SKPD
URUSAN PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
(KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH) - Pengadaan buku-buku bahan dan pustaka Program Peningkatan Perpustakaan - Lomba perpustakaan SD/SMP/SMA Tahun 2008 (DINAS PENDIDIKAN)
2. Realisasi Program dan Kegiatan
Realisasi Program dan Kegiatan sebagai pelaksananan urusan
wajib dapat dilihat pada lampiran 3.2 dalam dokumen ini.
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal memuat tingkat capaian
kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten Tapin.
Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada lampiran 3.4 dalam
dokumen ini.
4. SKPD Penyelenggara Urusan Wajib
SKPD penyelenggara urusan wajib yaitu :
a. Dinas Pendidikan b. Dinas Kesehatan c. RSUD d. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah f. Dinas Pekerjaan Umum g. Dinas Perindagkop UKM h. Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika i. Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja j. Dinas Tata Kota dan Kebersihan
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
48
k. BAPPEDA l. Inspektorat m. Badan Kepegawaian Daerah n. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes o. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB p. Badan Lingkungan Hidup q. Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan r. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah s. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat t. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
5. Jumlah Pegawai Pergolongan
Jumlah pegawai pergolongan pada SKPD pelaksana urusan wajib
dapat dilihat pada lampiran 3.5 dalam dokumen ini.
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan realisasi anggaran sebagai pelaksananan urusan wajib
dapat dilihat pada lampiran 3.2 dalam dokumen ini.
7. Proses Perencanaan Pembangunan
Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam
rangka penyelenggaraan urusan wajib melalui tahapan-tahapan
sebagai berikut:
a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa
(Musrenbangdes), yang dilaksanakan dalam periode Bulan Januari
tahun 2009;
b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan
(Musrenbang Kecamatan), yang dilaksanakan dalam periode Bulan
Pebruari tahun 2009;
c. Forum Gabungan SKPD, yang dilaksanakan pada minggu pertama
Bulan Maret 2009;
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
49
d. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2010, yang dilaksanakan
pada minggu kedua Bulan Maret tahun 2009;
e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kabupaten
(Musrenbang Kabupaten), yang dilaksanakan pada minggu kedua
Bulan Maret tahun 2009;
f. Penetapan RKPD tahun 2010, yang dilaksanakan pada Bulan Mei
tahun 2009;
g. Penyusunan Rancangan KUA Tahun 2010, yang dilaksanakan
pada Bulan Juni Tahun 2009; dan
h. Penetapan KUA tahun 2010, yang dilaksanakan pada Bulan Juli
Tahun 2009.
8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana (aset) SKPD pelaksana urusan wajib
adalah sebagaimana lampiran 3.6 dokumen ini.
9. Permasalahan dan Solusi Seluruh Urusan Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan
Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin
dituangkan dalam Perda Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Kabupaten Tapin. Untuk melaksanakan semua urusan
tersebut dibentuklah kelembagaan perangkat daerah melalui Perda
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Pelaksanaan Urusan Wajib
oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dilaksanakan oleh sejumlah SKPD
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Ada satu SKPD yang
menangani satu Urusan Wajib, namun ada juga satu SKPD yang
melaksanakan beberapa Urusan Wajib.
Dalam pelaksanaannya tidak ditemui adanya kendala yang
berarti. Semua berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing. Memang ada beberapa Urusan yang perlu mendapat
perhatian lebih terutama untuk satu Urusan Wajib yang harus
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
50
dilaksanakan oleh beberapa SKPD misalnya Urusan Wajib Ketahan
Pangan. Urusan ini memerlukan koordinasi yang efektif antara
beberapa SKPD terkait yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Holtikultura, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, serta SKPD terkait lainnya. Namun sejauh ini semua bisa
berjalan dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti.
C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan dalam lingkup urusan pilihan adalah sebagai
berikut:
PROGRAM NAMA KEGIATAN
URUSAN PERTANIAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN KEHUTANAN (Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura) Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
- Biaya umum, perencanaan dan pengawasan dana
pendamping DAK Non DR - Pengembangan kawasan agribisnis hortikultura
- Pemanfaatan agro autlet/lapak di pasar induk keramat jati
Jakarta - Pengembangan kebun PKK Terpadu - Optimalisasi pengelolaan UPB padi dan UPB hortikultura
- Pengembangan sarana dan prasarana perta nian dana alokasi
khusus bidang pertanian - Pengembangan promosi dan pemasaran - Pembuatan survei invertigasi dan desain - Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan - Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air( P3A ) - Pengelolaan lahan dan air - Peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan - Pengelolaan infrastruktur pertanian Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian - Pembinaan peningkatan pendapatan petani kecil (P4K) - Peningkatan tekhologi pertanian dan pemberdayaan petani - Penigkatan penerapan teknologi pertanian - Pengembangan usaha agribisnis perdesaan pertanian (Dinas Peternakan dan Perikanan) Program Peningkatan Kwtahanan Pangan - Kawin suntik sapi
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
51
- Percontohan bidang peternakan dan perikanan - Pelatihan pengolahan hasil - Uji sampel produk peternakan dan perikanan - Inventarisasi pengolahan hasil peternakan dan perikanan - Pengelolaan sistem informasi data peternakan dan perikanan - Pengembangan rehabilitasi infrastruktur peternakan Kab. Tapin - Biaya umum, perencanaan dan Pengawasan DAK Non DR Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Pembangunan sarana unit pembenihan rakyat
- Pembangunan sarana dan prasaran fisik pengembangan
kawasan budidaya perikanan air tawar - Biaya umum perencanaan dan pengawasan DAK Non DR - Pengembangan BBI lokal linuh - Pembangunan kolam percontohan kebun PKK - Penanganan penangkapan ikan secara tidak sah - Alih teknologi budidaya air tawar dengan mitra terkait - Bantuan sarana pemasaran bergerak bagi pedagangikan - Pengadaan sarana penangkapan ikan - Pengadaan alat dan sarana pengolahan ikan - Lomba masak ikan - Pemeliharaan kolam pancing Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak
- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan
- Penyebaran sapi bibit pola BPLM/Pendamping APBN Pengembangan agribisnis sapi potong
- Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat - Pendamping APBN sapi Brahman Ex. Impor - Pembuatan kandang penangkaran buaya - Pendampingan pengelolaan lahan air Program peningkatan pemasaran hasil produk peternakan - Promosi atas hasil produksi peternalan/Tapin Expo - Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi Program Peningkatan Pengembangan Ternak - Pemeliharaan ternak (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan) - Perluasan perkebunan karet - Pengembangan tanaman karet - Pendamping perluasan areal perkebunan (pengembangan agro industri pedesaaan) - Pendamping perluasan areal perkebunan (Pengembangan agri bisnis) - Pendampingan perluasan areal perkebunan - Pembukaan areal perkebunan karet Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan - Pemeliharaan demplot tanaman karet
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
52
Peningkatan kualitas SDM Kehutanan dan Perkebunan - Peningkatan kapasitas teknis Program Perlindungan Hutan dan Peningkatan Kualitas SDM - Peningkatan keamanan dan perlindungan hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Pembuatan Hutan Kota - Pengembangan komoditi kehutanan - Pengawasan dan pengendalian kawasan hutan - Reboisasi dan penghijauan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan - Sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan - Pengawasan produksi dan penjualan pertambangan umum - Pengawasan teknis pertambangan umum - Pengawasan K3 dan lingkungan pertambangan umum
- Penaggulangan Pertambangan tanpa izin, Penyalahgunaan
BBM,Pencurian aliran listrik Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi - Inventarisasi bukaan tambang di wilayah kuasa pertambangan Merusak Lingkungan - Soaialisasi pertambangan umum Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan - Pembangunan kelistrikan PLTS - Sosialisasi penghematan energi dan air - Pembangunan kelistrikan pedesaan Program Promosi Pertambangan Umum - Promosi potensi/Tapin Expo Program Pemanfaatan Air Bwah Tanah - Survei potensi air bersih bawah tanah Program Pengembangan Jaringan Listrik - Pembangunan jaringan listrik pedesaan URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Priwisata - Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Pengembangan objek wisata unggulan - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata - Penningkatan pendukung sarana dan prasarana pariwisata Program Pengembangan Kemitraan - Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan - Pasar murah ramadhan
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
53
Pengamanan Perdagangan - Pengawasan barang strategis dan sembako - Penyuluhan wajib daftar perusahaan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor - Pameran produk unggulan daerah kab. Tapin - Pameran produk unggulan daerah tingkat propinsi - Pameran produk unggulan daerah tingkat nasional - Pendukung pameran pembangunan hari jadi kab. Tapin Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - Operasional pabrik kaolin - Pendampingan pelatihan IKM Kaolin ke pulau jawa - Pelatihan keterampilan mengoperasikan peralatan tungku pembakaran dan mesin keramik - Pembangunan pabrik kaolin dan instalasi mesin peralatan kaolin - Pelatihan pengembangan teknologi produksi keramik memberdayakan SDM dan SDA lokal - Pembangunan pabrik/ gudang tempat kerja rotan - Operasional pabrik rotan URUSAN KETRANSMIGRASIAN ---
2. Realisasi Program dan Kegiatan
Realisasi Program dan Kegiatan sebagai pelaksananan urusan
pilihan dapat dilihat pada lampiran 3.3 dalam dokumen ini.
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian standar pelayanan minimal memuat tingkat capaian
kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tapin.
Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada lampiran 3.4 dalam dokumen
ini.
4. SKPD Penyelenggara Urusan Pilihan
a. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura.
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
54
c. Dinas Peternakan dan Perikanan
d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
e. Dinas Pertambangan dan Energi
f. Dinas Perindagkop UKM
g. Dinas Pengelolaan Pasar
5. Jumlah Pegawai Pergolongan
Jumlah pegawai pergolongan pada SKPD pelaksana urusan pilihan
dapat dilihat pada lampiran 3.5 dalam dokumen ini.
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi dan realisasi anggaran sebagai pelaksananan urusan
pilihan dapat dilihat pada lampiran 3.3 dalam dokumen ini.
7. Proses Perencanaan Pembangunan
Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam
rangka penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana urusan wajib juga
melalui tahapan-tahapan yang sama yaitu:
a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa
(Musrenbangdes), yang dilaksanakan dalam periode Bulan Januari
tahun 2009;
b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan
(Musrenbang Kecamatan), yang dilaksanakan dalam periode Bulan
Pebruari tahun 2009;
c. Forum Gabungan SKPD, yang dilaksanakan pada minggu pertama
Bulan Maret 2009;
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
55
d. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2010, yang dilaksanakan
pada minggu kedua Bulan Maret tahun 2009;
e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kabupaten
(Musrenbang Kabupaten), yang dilaksanakan pada minggu kedua
Bulan Maret tahun 2009;
f. Penetapan RKPD tahun 2010, yang dilaksanakan pada Bulan Mei
tahun 2009;
g. Penyusunan Rancangan KUA Tahun 2010, yang dilaksanakan
pada Bulan Juni Tahun 2009; dan
h. Penetapan KUA tahun 2010, yang dilaksanakan pada Bulan Juli
Tahun 2009.
8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
Kondisi sarana dan prasarana (aset) SKPD pelaksana urusan
pilihan adalah sebagaimana lampiran 3.6 dokumen ini.
9. Permasalahan dan Solusi
Sebagaimana pada Urusan Wajib, pelaksanaan Urusan Pilihan
Tidak menemui adanya kendala yang berarti. Semua bisa dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas fokok
dan funsinya tanpa menemui permasalahan atau kendala yang berarti.
D. Indikator Kinerja Kunci
1. Tataran Pengambil Kebijakan
Capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan meliputi aspek-
aspek yaitu ketentraman dan ketertiban umum daerah, keselarasan dan
efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah, serta
antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
56
daerah, keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan
kebijakan pemerintah, efektivitas hubungan antara pemda dan DPRD,
efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak
lanjut pelaksanaan keputusan, efektivitas proses pengambilan keputusan
oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan, ketaatan
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan
perundang-undangan, intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik
antara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas penetapan
kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah, transparansi
dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan
bagi hasil, intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-
sumber PAD dan pinjaman/obligasi daerah, efektivitas perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban dan
pengawasan APBD, pengelolaan potensi daerah, terobosan / inovasi baru
dalam penyelenggraan pemerintahan daerah. Rincian lebih lengkap dapat
dilihat pada lampiran 3.7 dalam dokumen ini.
2. Tataran Pelaksana Kebijakan
Capaian kinerja pada tataran pelaksana kebijakan meliputi aspek-
aspek yaitu kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan,
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, penataan
kelembagaan daerah, pengelolaan kepegawaian daerah, perencanaan
pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan
barang milik daerah, pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.
Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 3.8 dalam dokumen ini.
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
57
BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dinas Pendidikan
Tugas Pembantuan yang diterima
1. Dasar Hukum.
a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar
d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah.
2. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Kabupaten/Kota dan
Desa untuk Provinsi atau kepada desa untuk Kabupaten/Kota.
Adapun Tugas Pembantuan yang diberikan dan dilaksanakan oleh
Dinas pendidikan Kabupaten Tapin adalah :
1). Pembantuan pada Bidang Program, Sarana dan Prasarana.
a. Revitalisasi SD/MI
b. Pembangunan Ruang Perpustakaan SD
c. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK
2). Pembantuan pada bidang Pendidikan Luar Sekolah ( PLS )
a. Pembinaan Keaksaraan Fungsional ( KF )
b. Pembinaan paket A setara SD
c. Pembinaan Paket B setara SMP
d. Pembinaan Paket C setara SMA
3). Pembantuan pada Bidang Pendidikan Dasar
a. Subsidi SSN Sekolah Dasar
b. Pembangunan TK Satu Atap Sekolah Dasar
c. Subsidi Lomba-Lomba untuk Siswa SMP
d. Subsidi Klub Olahraga Usia Dini Sekolah Dasar
e. Subsidi Media Pembelajaran SMP
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
59
4). Pembantuan Pada Bidang Pendidikan Menengah
a. Subsidi Rintisan SSN SMAN 1 Rantau
b. Subsidi Rintisan SSN SMAN 1 Binuang
c. Subsidi Lomba Lomba untuk siswa SMA dan SMK
d. Subsidi Media Pembelajaran SMA/SMK
Sumber Dana dan Jumlah Anggaran Sumber Dana dari Tugas Pembantuan
yang diberikan dan Jumlah Anggaran adalah :
No Nama Program Anggaran
(Rp)
Sumber
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Block Grand Pemb. RKB SMAN 1 Tapin Selatan
Block Grand Rehabilitasi RKB SMAN 1 Rantau
Block Grand Pembangunan RKB SMAN 1 Binuang
Block Grand Pembangunan RKB SMAN 1 Rantau
Block Grand Pemb. RKB SMKN 1 Tapin Selatan
Block Grand Pembangunan RKB SMKN 1 Rantau
Subsidi Media Pembelajaran SDN Binderang
Subsidi Media Pembelajaran SDN Binuang 1
Subsidi Media Pembelajaran SDN Bakarangan 1
Subsidi Media Pembelajaran SDN Sabah
Subsidi Media Pembelajaran SMPN 1 Tapin Selatan
Subsidi Media Pembelajaran SMPN 1 Piani
Subsidi Media Pembelajaran SMPN 1 Binuang
Subsidi Media Pembelajaran SMAN 1 Tapin Selatan
Subsidi Media Pembelajaran SMAN 1 CLS
Subisidi Media Pembelajaran SMKN 1 Tapsel ( ICT )
Pembangunan Laboratorium Fisika SMAN 1 Rantau
Sekolah Standar Nasional SD
1. SDN Rantau Kanan 1
2. SDN Bakarangan 1
3. SDN Hatungun
Pembangunan Perpustakaan SD
1. SDN Antasari
2. SDN Tambarangan 2
3. SDN Kambang Habang
190.000.000
90.000.000
95.000.000
95.000.000
210.000.000
210.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
25.000.000
25.000.000
40.000.000
150.000.000
360.000.000 120.000.000
120.000.000
120.000.000
665.000.000 95.000.000
95.000.000
95.000.000
APBD I
APBD I
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
60
20.
21.
22.
4. SDN Baringin B
5. SDN Margasari Hilir
6. SDN Binuang 6
7. SDN Binuang 4
Klub Olahraga Usia Dini SD
1. SDN Rantau Kiwa 1
2. SDN Perintis Raya
3. SDN Rangda Malingkung 3
4. SDN Tambarangan 1
5. SDN Suato Tatakan 1
6. SDN Salam Babaris 1
7. SDN Binuang 1
8. SDN Pualam Sari 3
Pemb TK Satu Atap SD Prg. Simbar Kec.Bakarangan
Jumlah
95.000.000
95.000.000
95.000.000
95.000.000
72.000.000 8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
100.000.000
2.447.000.000
APBN
APBN
2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin
1. Pembangunan Tanaman Pangan a. Dasar Hukum
1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan.
2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
03/Permentan/ KU.410/1/2009 tentang Penugasan Kepada
Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab
Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran. 2009.
3) Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/SE/
RC.040/A/6/07 tentang Tata Cara, Waktu dan Format
Penyampaian Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan
Keuangan APBN Lingkup Departemen Pertanian.
4) DIPA Nomor : 0853.0/018-03.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008
5) Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman
Pangan Tahun Anggaran. 2009
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
61
6) Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor :
14/HK.310/C/01/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan SLPTT Padi, Jagung dan Kedelai Tahun Anggaran
2009.
7) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor : 56/DIPERTA TPH/2009
tanggal 27 Mei 2009 tentang Penetapan Kelompoktani Penerima
Bantuan SLPTT Padi Non Hibrida Tahun Anggaran 2009
8) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor : 57/DIPERTA TPH/2009
tanggal 28 Mei 2009 tentang Penetapan Kelompoktani Penerima
Bantuan Pemberdayaan Perbenihan Padi dan Kedelai Tahun
Anggaran 2009
9) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor : 521.3/63-Diperta TPH/2009
tanggal 20 Juni 2009 tentang Penetapan Kelompoktani Penerima
Bantuan Pembuatan RP3O Tahun Anggaran 2009
10) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor : 72/DIPERTA TPH/2009
tanggal 6 Agustus 2009 tentang Penetapan Kelompoktani Penerima
Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Tahun Anggaran 2009
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan Departemen Pertanian Republik Indonesia
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan adalah Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin
d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya adalah :
Pencapaian pelaksanaan Pembangunan Tanaman Pangan fisik
98,67% dan realisasi keuangan Rp. 1.449.844.000,- atau 97,93% dari
anggaran sebesar Rp. 1.480.470.000,- dengan perincian sbb :
1) PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
a). Integrasi Tanaman, Ternak, Kompos, dan Bio Gas
1. Pembinaan dan Pengembangan Pupuk
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
62
Bantuan Pembuatan RP3O Jumlah dana Rp. 85.000.000,- dan
realisasi keuangan Rp. 85.000.000,- atau 100% dengan
realisasi fisik 100% atau 1 unit. Telah dibangun Rumah
Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP3O) 1 Unit di
Kelompok Tani “ USAHA BERSAMA” Desa Suato Tatakan
Kecamatan Tapin Selatan.
2) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
a). Bantuan Benih/Bibit, Semprotan dan Penguatan Kelembagaan
1. Pengembangan Perbenihan
- Penangkaran Benih Padi Jumlah dana Rp. 13.125.000,- dan
realisasi keuangan Rp. 13.125.000,- atau 100% dengan
realisasi fisik 100% atau 25 hektar.Telah disalurkan dana
bantuan dan telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan
penangkaran Benih Padi seluas 25 Ha oleh Kelompok Tani “
Harapan “ Desa Kalumpang Kecamatan Bungur, dengan hasil
Produksi benih padi kelas BR sebanyak 50 Ton
- Penangkaran Benih Kedelai Jumlah dana Rp. 20.225.000,- dan
realisasi keuangan Rp. 20.225.000,- atau 100% dengan
realisasi fisik 100% atau 25 hektar.
Telah disalurkan dana bantuan dan telah dimanfaatkan untuk
pelaksanaan penangkaran Benih Kedelai seluas 25 Ha
tersebar pada 3 (tiga) Kelompoktani yaitu :
Kel.Tani “ Harapan Masa” Kec. Tapin Selatan seluas
12,5 Ha.
Kel. Tani “ Tunas Muda “ Kec. Tapin Utara seluas 5 Ha.
Kel. Tani “ Tunas Harapan “ Kec. Tapin Tengah seluas
7,5 Ha.
Dari ke tiga kelompok tersebut produksinya tidak lulus uji
benih, karena rata-rata tanaman terserang hama Penggerek
Polong.
2. Pembinaan dan Pengembangan Alsintan
BUMA Pembelian TR2 (Hand Traktor) Jumlah dana Rp.
48.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 48.000.000,- atau
100% dengan realisasi fisik 100% atau 4 unit. Telah disalurkan
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
63
dana bantuan, dan telah dimanfaatkan untuk pembelian
Alsintan Traktor Roda 2, atas nama Kelompok Tani :
Kel. Tani “ Maju Bersama “ Desa Harapan Masa Kec. Tapin
Selatan.
Kel. Tani “ Setia “ Desa Andhika Kec. Tapin Tengah.
Kel. Tani “ Maju Terus “ Desa Binderang Kec. Lokpaikat.
Kel. Tani “ Panggang “ Desa Bataratat Kec. Lokpaikat.
3) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
a) Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan Pendidikan Pertanian
dan Kewirausahaan Agribisnis
1. Pendidikan dan Pelatihan PL III SL-PTT
Jumlah dana Rp. 35.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.
25.250.000,- atau 72,14% dengan realisasi fisik 100% atau
50 orang. Telah dilaksanakan pelatihan Pemandu Lapang
(PL) III di tingkat Kabupaten selama 4 hari dengan jumlah
peserta 50 orang PPL
2. Penguatan Modal Usaha Kelompok SL-PTT Padi (LL)
Jumlah dana Rp. 1.206.120.000,- dan realisasi keuangan
Rp. 1.206.120.000,- atau 100% dengan realisasi fisik
100% atau 456 unit. Telah disalurkan Bantuan Langsung
(BLM) untuk kegiatan SL-PTT Padi kepada 331 kelompok
tani untuk 456 unit SL. Pelaksanaan SL-PTT pada MT 2009
sebanyak 117 unit, dan MT 2009/2010 sebanyak 214 unit.
b) Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan
1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Jumlah dana Rp. 48.000.000,- dan realisasi keuangan
Rp. 28.914.500,- atau 60,24% dengan realisasi fisik 88%
atau 1 paket. Telah dilaksanakan Pembinaan
Pengembangan Tanaman Pangan berupa :
Penyelenggaraan rapat persiapan, pelaksanaan, dan
monitoring dan pengawasan kegiatan.
Pelaksanaan CPCL kelompok tani Calon SL-PTT
Pembinaan kelompok tani dan Koordinasi ke Provinsi
c) Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
64
1. Administrasi Kegiatan
Honor-Honor Terkait dan ATK Jumlah dana
Rp.19.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 18.409.500,-
atau 96,89% dengan realisasi fisik 100% atau 1 paket.
Telah dilaksanakan Pengelolaan Satker Tanaman Pangan
Pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan, dan
dokumen kegiatan lainnya
2. Pemutakhiran Data
Pengadaan, Pengiriman Laporan dan Honor-Honor Terkait
dan ATK Jumlah dana Rp. 6.000.000,- dan realisasi
keuangan Rp. 4.800.000,- atau 80% dengan realisasi fisik
100% atau 1 tahun. Telah dilaksanakan Pengelolaan
Satker Tanaman Pangan Pelaksanaan pelaporan,
berkaitan dengan pelaporan statistik pertanian dan
pelaporan keuangan yang dikelola satker.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran adalah berasal dari APBN (Tugas
Pembantuan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.480.470.000,-
f. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan
Pembangunan Tanaman Pangan oleh Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :
1) Fenomena iklim pada musim kemarau terjadi agak lama, dan awal
musim hujan baru terjadi pada akhir bulan Nopember 2009,
sehingga musim pertanaman tertunda.
2) UPJA/KUPJA belum benkable, skill manager masih rendah dan
kemitraan kurang berkembang.
3) Pengembangan benih kedelai kurang sesuai dengan agroklimat
dan agroekosistem.
4) Pelaksanan SL-PTT :
Penyediaan benih BLBU sebagian tidak tepat jenis / varietas
dan waktu yang diinginkan oleh petani.
Masih kurang intensifnya pembinaan PPL terhadap kelompok
tani.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
65
Pendelegasian tugas kepada PPL agak sulit, karena PPL
berada dibawah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Kabupaten.
Belum sinerginya peran penyuluhan di tingkat daerah terhadap
pengawalan SL-PTT.
Dari beberapa permasalahan yang ditemui di tingkat lapangan
dapat disarankan sebagai solusi kedepan, yaitu :
Agar lebih mensinergikan peran penyuluhan di tingkat Kabupaten,
Kecamatan dan Petugas Lapang.
Adanya sanksi bagi Kelompok Tani apabila terjadi penyalahgunaan
bantuan atau pemanfaatan dana tidak sesuai ketentuan.
2. Pembangunan Hortikultura
a. Dasar Hukum
1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan.
2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
03/Permentan/ KU.410/1/2009 tentang Penugasan Kepada
Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab
Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran. 2009.
3) Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/SE/
RC.040/A/6/07 tentang Tata Cara, Waktu dan Format
Penyampaian Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan
Keuangan APBN Lingkup Departemen Pertanian.
4) DIPA Nomor: 0853.0/018-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008
Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tapin
5) Pedoman Teknik Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan
Hortikultura Tahun 2009 Direktorat Jenderal Hortikultura Deptan
2008
6) Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 218/Kpts/Ku.410/1/2009
tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Dana
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
66
Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Dinas yang
membidangi Hortikultura Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi
Kalimantan Selatan tanggal 20 Januari 2009.
7) Petunjuk Operasional Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan
Pangan danProgram Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran
2009 Direktorat Jenderal Hortikultura.
8) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor 30/TPH/2009 tentang
Penunjukan dan Penetapan Pemberian Honor Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Penguji Penandatanganan SPM, Bendahara dan
Staf Pengguna Anggaran pada Kegiatan Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan
Kawasan (TP) Tahun Anggaran 2009 tanggal 6 April 2009.
9) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor 43/Diperta-TPH/2009 tentang
Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan
Pupuk Program Pengembangan Agribisnis Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2009 tanggal 8 April 2009.
10) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor 521.3/55/Diperta-TPH/2009
tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Tim Pemeriksa
Barang dan Jasa Kegiatan Pengembangan Kasawan Hortikultura
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun
2009 tanggal 6 Mei 2009.
11) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor 421.3/83/Diperta-TPH/2009
tentang Pertemuan/Koordinasi Investasi Pengembangan Fasilitasi
Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH) Kegiatan Pengembangan
Agro Industri Terpadu (TP) Program Pengembangan Agribisnis
tanggal 14 September 2009.
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Direktorat Jenderal
Hortikultura Departemen Pertanian Republik Indonesia.
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan adalah Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
67
d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya adalah :
1) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
a) Administrasi Kegiatan
Jumlah dana Rp. 16.500.000,- dan realisasi keuangan
Rp. 16.498.000,- atau 99,99% dengan realisasi fisik 100%. Telah
dilaksanakan Pembinaan Pengembangan Hortikultura berupa :
Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja
Belanja bahan untuk keperluan bahan ATK dan bahan
komputer
Belanja barang non operasional lainnya digunakan untuk
pelaporan (SAI, SIMONEV, baik untuk penggandaan maupun
penjilidan juga belanja operasional lainnya tersedia untuk
penyusunan petunjuk teknis digunakan untuk honor Tim
Penyusun, penggandaan dan penjilidan juknis, keluarannya
adalah lancarnya pelaksanaan administrasi kegiatan
hortikultura.
b) Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) dan Standar
Operating Prosedur (SOP) Hortikultura
Jumlah dana Rp. 5.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.
5.000.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%.
Penerapan GAP/ SOP adalah melaksanakan budidaya tanaman
hortikultura secara benar dan tepat sehingga diperoleh
produktivitas tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan optimum,
ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan,
keselamatan dan kesejahteraan petani, serta usaha produksi yang
berkelanjutan.
Tujuan dari penerapan GAP/ SOP diantaranya :
Meningkatkan produksi dan produktivitas.
Meningkatkan mutu hasil buah-buahan termasuk keamanan
konsumsi.
Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing.
Memperbaiki efisiensi penggunaan sumberdaya alam.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
68
Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan
dan sistem produksi yang berkelanjutan.
Mendorong petani dan kelompoktani untuk memiliki sikap
mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan
keamanan diri dan lingkungan, dan
Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen.
Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya
keamanan pangan, jaminan mutu, usaha agribisnis hortikultura
berkelanjutan dan peningkatan daya saing.
Untuk penerapan GAP/ SOP ini tersedia anggaran belanja bahan
untuk workshop GAP/ SOP hortikultura dengan jumlah peserta 40
(empat puluh) orang yang difasilitasi dengan konsumsi peserta,
ATK, honor nara sumber, uang saku peserta dan tim pelaksana,
penggandaan laporan serta sewa tempat.
Peserta workshop GAP/SOP adalah kelompok tani / petani jeruk
yang berada pada kawasan hortikultura, petugas kecamatan /
kabupaten, keluaran dari kegiatan ini telah disosialisasikan GAP/
SOP tingkat kabupaten.
c) Pengembangan Kawasan Hortikultura
Jumlah dana Rp. 132.200.000,- dan realisasi keuangan
Rp. 132.195.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%.
Pada pengembangan kawasan hortikultura tersedia dana bantuan
sosial untuk pengembangan jeruk dan belanja perjalanan untuk
pembinaan ke lokasi. Alokasi belanja sosial akan di transper ke
kelompoktani / gapoktan terpilih sesuai Rencana Usaha Kelompok
(RUK) yang telah disepakati kelompok dan disetujui oleh Tim
Tehnis Kabupaten Tapin. Penggunaan dana tersebut diatur
dengan komposisi 25% dana digunakan untuk penguatan
kembagaan usaha kelompoktani, sedang 75% digunakan untuk
fasilitasi kegiatan pendukung penerapan GAP/ SOP berupa :
Penyusunan dan perbanyakan SOP untuk petunjuk teknis
pelaksanaan SOP.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
69
Penyediaan buku kerja / lembaran catatatan pengelolaan
kebun, perbaikan sarana budidaya dalam upaya peningkatan
mutu produksi.
Kelompok penerima bantuan sosial tersebut adalah kelompoktani
Mekar I Desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara dengan
jumlah dana Rp. 130.000.000,-
d) Pengembangan Penerapan Supply Chain Management (SCM)
Hortikultura
Jumlah dana Rp. 16.300.000,- dan realisasi keuangan
Rp. 16.000.000,- atau 98,16% dengan realisasi fisik 100%.
Pembangunan agribisnis hortikultura perlu dilakukan dengan
pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan
keseluruhan aspek dan segmen agribisnis dari hulu sampai ke
hilir dan perangkat penunjangnya menuju keseimbangan antara
usaha peningkatan konsumsi yang menguntungkan semua pihak.
Untuk memetakan kondisi dan permasalahan yang ada,
membuat analisis kebutuhan perbaikan, menetapkan target-target
perbaikan dan menyusun rencana aksinya perlu digunakan
pendekatan Supply Chain Management (SCM) atau Pengelolaan
Rantai Pasokan.
Identifikasi rantai pasokan dilaksanakan bekerjasama dengan
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), yang lingkup
pekerjaannya adalah persiapan dan perencanaan, survay ke
lokasi, pengolahan data dan penyusunan serta penulisan laporan
Supply Chain Management (SCM) Jeruk Kabupaten Tapin dalam
bentuk buku cetakan dan bentuk digital yang isinya memuat siklus
lengkap produksi jeruk mulai dari kegiatan penanganan pada
setiap rantai produksi jeruk hingga produksi siap untuk dipasarkan.
Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya pertemuan / sosialisasi
dan identifikasi SCM hortikultura.
2) PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
a) Pengembangan Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH)
Jumlah dana Rp. 32.500.000,- dan realisasi keuangan
Rp. 32.250.000,- atau 99,23% dengan realisasi fisik 100%.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
70
Implementasi program pengembangan agribisnis dilaksanakan
melalui kegiatan pengembangan agroindustri terpadu .
Tujuannya untuk fasilitasi dalam rangka menciptakan iklim usaha
yang kondusif bagi kegiatan investasi di bidang agribisnis
hortikultura, fasilitasi tersebut dilaksanakan berupa kegiatan
terpadu dalam rangka membangun komitmen stakeholder,
menyusun strategi dan mencari solusi bagi berkembangnya
investasi dalam pengembangan agribisnis hortikultura.
Pengembangan agroindustri terpadu dilaksanakan melalui sub
kegiatan pengembangan Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikutura
(FATIH) dengan komponen kegiatan :
Pertemuan/ koordinasi investasi sebesar Rp. 7.500.000,-
Peralatan mendukung pengembangan jeruk sebesar
Rp. 25.000.000,-
Kegiatan pengembangan Fasilitasi Terpadu Investasi
Hortikultura (FATIH) dilaksanakan untuk :
Melaksanakan pertemuan / koordinasi investasi tingkat
kabupaten, kegiatan ini dalam rangka mempertemukan pihak-
pihak yang terkait baik dari unsur produsen, pelaku usaha,
penyedia jasa dan pemerintah sebagai fasilitator.
Pertemuan / Koordinasi ini dilaksanakan di Kabupaten Tapin
dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari
kelompoktani / gapoktan usaha hortikultura komoditi jeruk,
pedagang pengumpul atau pemasok pasar tradisional dan
modern, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin, Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi
Kalimantan Selatan dan Petugas Pertanian kecamatan.
Pengadaan sarana / prasarana FATIH di fasilitasi melalui
anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan
untuk pengadaan sarana / prasarana penunjang FATIH yaitu
berupa pembuatan website, sewa server, domain, komputer
(laptop), dan printer yang pengadaannya dilaksanakan secara
kontraktual.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
71
Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa tersedianya sarana dan
prasarana pendukung FATIH berupa pembuatan website, sewa
server, domain, komputer (laptop), dan printer untuk menunjang
pengembangan sistem informasi data cepat (SMS) di Kabupaten
Tapin.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran adalah berasal dari APBN (Tugas
Pembantuan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 202.500.000,-
f. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Pembangunan
Hortikultura oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :
Tertundanya pelaksanaan kegiatan pertemuan/koordinasi investasi
hortikultura.
Tertundanya pelaksanaan kegiatan workshop GAP/ SOP
dikarenakan adanya revisi DIPA dan pergeseran dana antar
kelompok akun dalam satu Sub kegiatan dan jenis belanja.
Dari permasalahan yang ditemui di tingkat lapangan dapat
disarankan sebagai solusi kedepan, yaitu :
Agar lebih cermat dan akurat dalam tahap perencanaan kegiatan
yang akan dilaksanakan.
3. Pengelolaan Lahan dan Air a. Dasar Hukum
1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan.
2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
03/Permentan/ KU.410/1/2009 tentang Penugasan Kepada
Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung
Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran. 2009.
3) Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
484/SE/ RC.040/A/6/07 tentang Tata Cara, Waktu dan Format
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
72
Penyampaian Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan
Keuangan APBN Lingkup Departemen Pertanian.
4) DIPA Nomor 0853.0//018-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008
Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 519/Kpts/KU.410/I/2009
tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Dana
Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 pada SKPD yang
membidangi Pengelolaan Lahan dan Air Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan.
6) Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009.
7) Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan
Air Tahun 2009 Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air,
Departemen Pertanian Tahun 2009.
8) Pedoman Teknis Perluasan Areal Hortikultura Tahun Anggaran
2009, Direktorat Perluasan Areal Direktorat Jenderal Pengelolaan
Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009.
9) Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Areal Hortikultura Tahun
Anggaran 2009. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Propinsi Kalimantan Selatan , Banjarbaru Tahun 2009.
10) Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
/ Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Tahun Anggaran
2009. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Selatan, Banjarbaru Tahun 2009.
11) Petunjuk Pelaksanaan Irigasi Lahan Lebak dan Pasang Surut /
TAM Tahun Anggaran 2009. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru Tahun
2009.
12) Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan irigasi air tanah dangkal
Tahun Anggaran 2009. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru Tahun 2009.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
73
13) Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan sumur resapan Tahun
Anggaran 2009. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru Tahun 2009.
14) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor :33/Diperta-TPH/2009
tentang Penunjukan dan Penetapan Pemberian Honor Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana
Kegiatan, Petugas Verifikasi, Bendahara Pengeluaran dan Staf
Bendahara Pengeluaran pada kegiatan Pengelolaan Lahan dan
Air Tahun Anggaran 2009 tanggal 6 Maret 2009.
15) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor : 20/Diperta-TPH/2009
tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan/Pejabat Teknis Kegiatan
Dana APBD dan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Tapin
Tahun Anggaran 2009 tanggal 16 Maret 2009.
16) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor : 03/Diperta-TPH/2009
Pembentukan Tim Teknis kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air
pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tapin Tahun 2009 tanggal 24 Pebruari 2009.
17) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor : 50/Diperta-TPH/2009
tentang Penetapan Koordinator Lapangan Bantuan Sosial
kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Tahun Anggaran 2009
tanggal 6 Mei 2009.
18) Kerputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor 49/Diperta-TPH/2009 tentang
Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial
kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Tahun 2009 tanggal 4 Mei
2009.
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Direktorat Jenderal
Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Republik
Indonesia.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
74
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan adalah Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin.
d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya adalah :
1) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN Pencapaian pelaksanaan Pengelolaan Lahan dan Air 100% dan
realisasi keuangan Rp. 840.000.000,- atau 100% dari anggaran
sebesar Rp. 840.000.000,- dengan perincian sbb :
a). Pengelolaan Air
1. Rehabilitasi Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kawasan
Tanaman Pangan. Jumlah dana Rp. 140.000.000,- dan
realisasi keuangan Rp. 140.000.000,- atau 100% dengan
realisasi fisik 100%. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat
Usaha Tani ( JITUT ) kawasan tanaman pangan seluas
200 ha dengan dana Rp. 140.000.000,- dengan pola
bantuan sosial (penyaluran dana langsung ke rekening
kelompok tani) dengan kelompok tani pelaksana Harapan
Maju desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan.
2. Pengembangan Tata Air Mikro (TAM) Kawasan Tanaman
Pangan. Jumlah dana Rp. 400.000.000,- dan realisasi
keuangan Rp. 400.000.000,- atau 100% dengan realisasi
fisik 100%. Pengembangan Tata Air Mikro ( TAM ) seluas
400 Ha pola bantuan sosial dengan kelompok tani
penerima:
• Sekar Ayu Desa Keladan Kecamatan Candi Laras
Utara seluas 200 Ha dengan dana Rp 200.000.00,-
• Mekar Sari Desa Keladan Kecamatan Candi Laras
Utara seluas 100 Ha dengan dana Rp 100.000.00,-
• Sinar Harapan II Desa Margasari Hilir Kecamatan
Candi Laras Utara seluas 100 Ha dengan dana Rp
100.000.000,-
3. Pembangunan Sumur Resapan Kawasan Tanaman
Pangan Pembuatan Sumur Resapan sebanyak 1 unit
dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,- pola bantuan sosial
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
75
pada kelompok tani Sumber Ekonomi desa Karangan Putih
Kecamatan Binuang.
4. Pembuatan Irigasi Air Tanah Dangkal Kawasan Tanaman
Pangan
Pembuatan Irigasi Air Tanah Dangkal sebanyak 1 unit
dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,- pola Bansos pada
kelompok tani Suka Maju II desa Kaladan Kecamatan
Candi Laras Utara.
b). Perluasan Areal Hortikultura jeruk
1. Konstruksi, bibit dan saprotan perluasan areal jeruk
Jumlah dana Rp. 280.000.000,- dan realisasi keuangan
Rp. 280.000.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%.
Perluasan Areal Hortikultura Jeruk seluas 40 hektar dengan
pola bantuan sosial pada kelompok tani Maju Bersama
Desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran adalah berasal dari APBN (Tugas
Pembantuan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 840.000.000,,-
f. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Pembangunan
Pengelolaan Lahan dan Air oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :
Tenaga kerja petani pemilik dan penggarap yang diharapkan
sebagai tenaga kerja pada lahan usaha taninya sendiri ternyata
tidak semuanya dapat bekerja.
Pada beberapa lokasi ditemui kondisi airnya agak dalam sehingga
tenaga kerja kesulitan mengerjakan pekerjaan seperti pembuatan
saluran, pemasangan fondasi semen dan pembuatan tukungan
untuk tanaman jeruk.
Dari permasalahan yang ditemui di tingkat lapangan dapat
disarankan sebagai solusi kedepan, yaitu :
Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja disarankan kepada
kelompok tani untuk mencari tenaga diluar kelompok tersebut
untuk dijadikan tenaga kerja sehingga diharapkan pekerjaan
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
76
tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu
yang ditetapkan.
Di lokasi yang airnya masih dalam / tergenang, pekerjaan ditunda
dahulu dan cari lokasi yang air surut untuk dikerjakan dan kerjakan
yang lebih mudah baru seterusnya dilanjutkan ke lokasi yang lebih
sulit.
3. Dinas Peternakan dan Perikanan
a. Dasar Hukum DIPA Nomor : 1790.0/018-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember
2008 dan DIPA Nomor : 1790.0/018-07.4/-/2009 tanggal 31
Desember 2008
b. Instansi Pemberi Dana Kegiatan Tugas Pembantuan bidang peternakan yang
dilaksanakan pada tahun 2009 pada Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Tapin adalah merupakan dana APBN
Pembantuan yang dikelola oleh Departemen Pertanian Republik
Indonesia.
c. Besarnya Dana Besarnya dana APBN Pembantuan yang dikelola oleh Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin pada tahun 2009
adalah sebesar Rp. 594.000.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh
Empat Juta Rupiah)
d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kegiatan tugas pembantuan bidang peternakan yang dikelola
Dinas Peternkan dan Perikanan Kabupaten Tapin pada tahun
2009 adalah :
a. Pengelolaan Lahan 1 Kegiatan
b. Pengelolaan Air 1 Kegiatan
c. Perluasan Areal 1 Kegiatan
d. Pembangunan Pasar Unggas 1 Paket
e. Permasalahan Yang Dihadapi
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
77
Dalam pelaksanaan tugas pembantuan bidang peternakan tahun
2009 tidak ditemui permasalahan
yang signifikan sehingga sasaran kegiatan APBN tugas
pembantuan diharapkan tercapai sesuai target yang diinginkan.
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh
Pada Tahun Anggaran 2009 BKP3 mendapat alokasi anggaran
Ketahanan Pangan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan APBD
Provinsi Kalimantan Selatan.
Tugas Pembantuan
Dasar Hukum : DIPA NOMOR: 4805.0/018-11.4/-/2009 Tanggal : 31 Desember 2008
Instansi Pemberi : Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian
SKPD Penanggungjawab/ Satker
: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Tapin
Sumber Anggaran : APBN
Jumlah Anggaran : Rp. 364.000.000,-
Jumlah pengelola : 9 orang aparatur
Program dan
Kegiatan
: Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan - Penguatan Modal Usaha Kelompok
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal dan Perbatasan, Pendampingan PHLN, Pelaksanaan Inpres Terkait, Pengarusutamaan Gender (Penanganan Daerah Rawan Pangan)
Realisasi Anggaran : Rp. 308.230.000,-
Dekonsentrasi
Dasar Hukum : DIPA DEKONSENTRASI TAHUN 2009 NOMOR : 4390.0/018-11.1/XVIII/2009
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
78
TANGGAL 31 DESEMBER 2008
Instansi Pemberi : Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian
SKPD Penanggungjawab/ Satker
: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber Anggaran : APBN
Jumlah Anggaran : Rp. 27.300.000,-
Jumlah pengelola : 2 orang aparatur
Program dan
Kegiatan
: Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan
- Pengembangan Desa Mapan, Penanganan Rawan Pangan dan Diversifikasi Pangan
- Pembinaan Penganekaragaman dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Integrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Realisasi Anggaran : Rp.24.150.000,-
Alokasi Anggaran lainnya :
- Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (LDPM)
- Bantuan Alat Penepung
Rp. 150.000.000,-
Rp. 27.000.000,-
APBD Provinsi Kalimantan Selatan
Dasar Hukum : APBD Provinsi Kalimatan Selatan Nomor DPA: 1.20.1.20.03.10.00.00.6.2 Tanggal 7 Januari 2009
Instansi Pemberi : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan
SKPD
Penanggungjawab
: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber Anggaran : APBD Provinsi Kalimantan Selatan
Jumlah Anggaran : Rp. 1.792.800.000,-
Jumlah pengelola : -
Program dan
Kegiatan
: (Pembiayaan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan / LUEP)
Realisasi Anggaran : Rp. 1.792.800.000,-
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
79
Penyuluhan Pada Tahun Anggaran 2009 BKP3 mendapat alokasi anggaran
Penyuluhan Dekonsentrasi.
Dasar Hukum : DIPA NOMOR: 4659.0/018-10.3/XVIII TANGGAL 31 DESEMBER 2008
Instansi Pemberi : Badan Pengembangan SDM Departemen Pertanian
SKPD
Penanggungjawab
: Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber Anggaran : APBN
Jumlah Anggaran : Rp. 354.214.000,-
Jumlah pengelola : -
Program dan Kegiatan : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Realisasi Anggaran : Rp. 350.989.000,-
Dasar Hukum :
Instansi Pemberi : Badan Pengembangan SDM Departemen Kelautan dan Perikanan
SKPD
Penanggungjawab
: Badan Pengembangan SDM Departemen Kelautan dan Perikanan
Sumber Anggaran : APBN
Jumlah Anggaran : Rp. 48.000.000,-
Jumlah pengelola : -
Program dan Kegiatan : Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perikanan
Realisasi Anggaran : Rp. 48.000.000,-
Dasar Hukum :
Instansi Pemberi : Badan Penyuluhan Departemen Kehutanan
SKPD
Penanggungjawab
: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber Anggaran : APBN
Jumlah Anggaran : Rp. 39.000.000,-
Jumlah pengelola : -
Program dan Kegiatan : Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kehutanan
Realisasi Anggaran : Rp. 39.000.000,-
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
80
5. DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA
1. Dasar Hukum
a. Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
e. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah menjadi Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
f. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.6/2005 tentang Pendoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor PER-66PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN );
h. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 07/MEN/1/2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
i. DIPA dan Juklak Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin Tahun Anggaran 2009 Nomor : 10670/026-13.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja berasal dari Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ( DITJEN
BINALATTAS ) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia.
3. SKPD Yang Diberi Tugas Untuk Melaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas LLK Tapin Dinas Sosial
Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaan
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
81
Program yang ada adalah Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja ( PKPTK ) dengan kegiatan Pelatihan
Keterampilan Tenaga Kerja sebagai berikut :
a. Pelatihan Berbasis Masyarakat - Kejuruan Sepeda Motor Kelas A, B dan C : 48 Peserta
- Kejuruan Menjahit : 16 Peserta
b. Pelatihan Kerja Keliling ( MTU ) - Kejuruan Instalasi Penerangan : 16 Peserta
- Kejuruan Bangunan Kayu : 16 Peserta
- Kejuruan Processing / PHP : 16 Peserta
- Kejuruan Las : 16 Peserta
5. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran Dana Tugas Pembantuan bersumber dari Rupiah Murni ( APBN )
Tahun Anggaran 2009 dengan alokasi dana sebesar : Rp.
325.000.000,00 ( Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) dan
dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dengan realisasi
anggaran sebesar : Rp. 315.895.950,00 ( Tiga Ratus Lima
Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan
Ratus Lima Puluh Rupiah ).
Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.104.050,00
(Sembilan Juta Seratus Empat Ribu Lima Puluh Rupiah ).
I. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1. Administrasi Kegiatan
Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang kegiatan dengan
jumlah alokasi dana sebesar Rp. 41.310.000,- dan terealisir Rp.
30.362.600,- dan prosentase = 73,50 %.
2. Pengelolaan Sistem Akuntasi Pemerintah
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat diperlukan
sehubungan dengan diperlukan pengelolaan Sistem Akuntansi
Pemerintah dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
82
15.000.000,- dan terealisir Rp. 15.000.000,- dan prosentase =
100 %.
3. Rapat – Rapat Koordinasi
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat diperlukan
sehubungan dengan masih diperlukannya konsultasi baik ke
Provinsi maupun ke Pusat dengan jumlah alokasi dana sebesar
Rp. 15.175.000,- dan terealisir Rp. 4.730.000,- dan prosentase
= 31,17 %.
4. Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat diperlukan
sehubungan masyarakat masih memerlukan berbagai
keterampilan untuk meningkatkan kegiatan usaha dengan
jumlah alokasi dana sebesar Rp. 90.440.000,- dan terealisir Rp.
86.316.900,- dan prosentase = 95,44 %.
5. Pelatihan Kerja Keliling
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat diperlukan
sehubungan masyarakat di desa utamanya masih memerlukan
berbagai keterampilan untuk meningkatkan kegiatan usaha
dengan alokasi dana sebesar Rp. 104.440.000,- dan terealisir
Rp. 92.184.250,- dan prosentase = 88,27 %.
6. Rehabilitasi Gedung Workshop
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat diperlukan
sehubungan Gedung Workshop yang ada sudah tidak layak
dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan
terealisir Rp. 49.040.000,- dan prosentase = 98,08 %.
7. Evaluasi / Laporan Kegiatan
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat diperlukan
sehubungan evaluasi dan laporan kegiatan harus dibuat agar
dapat mengambil kebijakan selanjutnya dengan jumlah alokasi
dana sebesar Rp. 6.685.000,- dan terealisir Rp. 4.998.200,- dan
prosentase = 74,77 %.
9
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
83
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan a) Sharing Gerbangmas-Taskin
Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :
(1) DPA-SKPD BPMPD Kab.Tapin Nomor 1.22.01.16.09.5.2
Tanggal 11 Maret 2009
(2) Keputusan Gubernur Kalsel nomor
188.44/0190.A/KUM/2009 Tanggal 27 Mei 2009 tentang
Penetapan Lokasi Program Gerakan Terpadu
Pembangunan Masyarakat Kalimantan Selatan untuk
Pengentasan Kemiskinan (Program Gerbangmas-Taskin)
Provinsi Kalsel Tahun 2009
(3) Keputusan Gubernur Kalsel nomor
188.44/0191.A/KUM/2009 Tanggal 27 Mei 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Desa/Kelurahan lokasi
Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat
Kalimantan Selatan untuk Pengentasan Kemiskinan
(Program Gerbangmas-Tasikn) Provinsi Kalsel Tahun
Anggaran 2009.
Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai suatu upaya
percepatan dalam penanggulangan kemiskinan melalui tiga
pemberdayaan (tridaya) yaitu Pemberdayaan Manusia,,
Pemberdayaan Usaha dan Pemberdayaan Lingkungan.
Masukan pada kegiatan ini adalah jumlah dana yang
tersedia sebesar Rp. 395.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan
Puluh Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari APBD Tapin
sebesar Rp. 125.000.000,- (31,65%) dan APBD Prov.Kal-Sel
sebesar Rp. 270.000.000,- (38,35%) dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 115.314.350 (92,25% ) untuk APBD
dan Rp. 270.000.000,- (100%) untuk APBD Provinsi.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
84
Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah
terlaksanannya untuk kegiatan Gerbangmas/Taskin di 4
desa pada 2 kecamatan yakni Desa Pabaungan Hulu dan
Pabaungan Pantai (Kec.CLS), Desa Buas-Buas dan Desa
Sawaja (Kec. CLU).
Rincian alokasi dan lokasi kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Dana APBD Prov.KAL-SEL sebesar Rp. 270.000.000,-
yang terdiri dari : - Bantuan Gerbangmas-Taskin 4 desa x Rp. 50.000.000,- = Rp. 200.000.000,- - Bantuan Stimulan Pembangunan Desa 6 ds x Rp. 9.000.000,- = Rp 54.000.000,- - BOP 3 (tiga) Kecamatan x @Rp.4.000.000,- = Rp 12.000.000,- - BOP Kabupaten = Rp 4.000.000,-
b. Dana Sharing APBD Tapin sebesar Rp. 125.000.000,-
yang terdiri dari - Bantuan Gerbangmas-Taskin 4 desa x @Rp. 15.000.000,- = Rp. 60.000.000,- - BOP Kabupaten,Kecamatan dan Desa = Rp 65.000.000,-
Program Stimulan
Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : (1) SK.Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/
0120.A/KUM/2008 tanggal 24 Maret 2009 tentang
Penetapan Lokasi penerima Dana Stimulan
Pembangunan Desa/Kelurahan untuk tiap-tiap
kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2009.
(2) Surat Kepala BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 412.6/213-BUEM/BPMPD Tanggal 17 April 2009
Perihal Pedoman Pemberian Stimulan Pembangunan
Desa Tahun 2009.
Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah
terlaksanannya untuk bantuan stimulan pembangunan desa
adalah terlaksanannya kegiatan di 6 desa yakni :
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
85
(1) Desa Tungkap (kec.Binuang)
(2) Desa Pulau Pinang Utara (kec.Binuang)
(3) Desa Linuh (Kec.Bungur)
(4) Desa Hangui (Kec.Bungur)
(5) Desa Batalas (Kec. CLU )
(6) Desa Sei Salai (Kec.CLU)
Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut : Program Gerbangmas-Taskin No Kelurahan/Desa Paket Pekerjaan Volume Nilai SPPB
1 Pabaungan Pantai Usaha Kelompok Jual-Beli Gabah 10 Orang 25.200.000
Jual Beli Gabah 233 Blk 6.300.000
Bantuan untuk Jompo 12 Orang 4.200.000
Seragam Sekolah SD 63 Orang 9.300.000
Jalan Cor Beton 95 meter 13.500.000
2 Pabaungan Hulu Simpan Pinjam Pokmas 20 Orang 25.200.000
Pupuk dan Obat Pertanian - 6.300.000
Pemberian Sembako 40 Orang 8.000.000
Sarana MCK RTM 5 Orang 5.500.000
Pembuatan Jalan Usaha Tani 100 Meter 13.500.000
3 Buas-buas Simpan Pinjam Pokmas 22 Orang 25.200.000
Jual Perdagangan - 6.300.000
Susu 310 klg 2.480.000
Minyak goreng 400 kg 4.400.000
Gula Pasir 400 kg 3.200.000
Minyak Tanah 427,5 ltr 3.420.000
Pembangunan Pasar Desa 2 Unit 13.500.000
4 Sawaja Simpan Pinjam Pokmas 25 Orang 25.200.000
Jual Perdagangan - 6.300.000
Susu 310 klg 2.480.000
Minyak goreng 400 kg 4.400.000
Gula Pasir 400 kg 3.200.000
Minyak Tanah 427,5 ltr 3.420.000
Perbaikan Jembatan dan Titian 10x3 m3 8.500.000
Perbaikan Jalan Desa (Tambal Sulam) 1000 m 5.000.000
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
86
Program Stimulan No Kelurahan/Desa Paket Pekerjaan Volume Nilai SPPB
1 Tungkap Pengerasan Jalan Desa 51,25 m3 8.200.000
Biaya ATK, Rapat Dukomentasi dan Pelaporan 500.000
Biaya Transportasi dan lain-lain 300.000
2 Pulau Pinang Utata Pengerasan Jalan 256,25 m3 8.200.000
Biaya ATK, Rapat Dukomentasi dan Pelaporan 500.000
Biaya Transportasi dan lain-lain 300.000
3 Hangui Rehab Jalan Desa 30 Meter 8.200.000
Biaya ATK, Rapat Dukomentasi dan Pelaporan 500.000
Biaya Transportasi dan lain-lain 300.000
4 Linuh Rehab saluran cacing 100 Meter 8.200.000
Biaya ATK, Rapat Dukomentasi dan Pelaporan 500.000
Biaya Transportasi dan lain-lain 300.000
5 Sungai Salai Rehab Jembatan 10 x 3,5 m 8.200.000
Biaya ATK, Rapat Dukomentasi dan Pelaporan 500.000
Biaya Transportasi dan lain-lain 300.000
6 Batalas Rehab Jembatan 10 x 3,5 m 8.200.000
Biaya ATK, Rapat Dukomentasi dan Pelaporan 500.000
Biaya Transportasi dan lain-lain 300.000
b) Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif Dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :
1. DPA-SKPD BPMPD Kab.Tapin Nomor 1.22.01.17.07.5.2
Tanggal 11 Maret 2009.
2. DIPA Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Nomor
2739.1/010-05.4/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008.
3. Surat Dirjen PMD Nomor : 414.2/645/PMD tanggal 13
Pebruari 2009 perihal petunjuk teknis pencairan dan
penggunaan dana program/kegiatan tugas pembantuan
lingkup Ditjen PMD Depdagri T.A. 2009.
4. Surat Dirjen PMD Nomor : 414.2/1936/PMD tanggal 15
Mei 2009 perihal Pedoman Umum Lab Site
Pembangunan Partisipatif .
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
87
5. Surat Dirjen PMD Nomor : 414.2/1946/PMD tanggal 18
Mei 2009 perihal petunjuk teknis penggunaan,
penyaluran dan pencairan dana Lab Site Pembangunan
Partisipatif T.A. 2009.
Tujuan dari Pelaksanaan P2SPP adalah :
(1) Meningkatkan peran serta masyarakat terutama
kelompok miskin dan perempuan dalam
pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan pelestarian pembangunan;
(2) Melembagakan pengelolaan pembangunan
partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya
lokal;
(3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal
dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan
perdesaan yang berkelanjutan;
(4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan
ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
(5) Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin.
Masukan adalah berupa dana sebesar Rp.
4.798.770.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan
Sepuluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu
Rupiah) yang bersumber dari APBD Tapin Tahun 2009
dan APBN melalui Tugas Pembantuan Departemen
Dalam Negeri yakni Unit Kerja Eselon I Dirjen
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan realisasi
fisik dan keuangan sampai dengan akhir T.A. 2009
mencapai Rp.4.778.833.179 (Empat Milyar Tujuh Ratus
Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh
Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
88
99,59 % dimana komposisi dari pendanaan dapat
dijabarkan sebagai berikut : No Kegiatan APBN
Rp) APBD (Rp)
JUMLAH (Rp)
1. BLM P2SPP 2.000.000.000,- 1.690.000.000,- 3.690.000.000,- 2. DOK 300.000.000,- 410.000.000,- 710.000.000,- 3. PAP 0,- 398.770.000,- 398.770.000,- JUMLAH 2.300.000.000,- 2.498.770.000,- 4.798.770.000,-
Keluaran yang didapat dari kegiatan ini adalah
terlaksanannya kegiatan P2SPP dengan rincian sebagai
berikut :
(1) Tersalurkannya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Lab Site Pembangunan Partisipatif di 50 desa pada
12 Kecamatan se Kabupaten Tapin sebesar Rp.
3.683.378.715,- ( 99,82% ) sebanyak 70 paket
pekerjaan pada 50 desa di 12 Kecamatan se
Kabupaten Tapin dengan rincian APBD Kab.Tapin
sebesar Rp. 1.683.383.179,- ( 99,61% )dan APBN
sebesar Rp. 1.999.995.536. ( 99,99%)
(2) Tersalurkannya Dana Operasional Kegiatan yang
terdiri dari 3 bagian yakni :
(a) Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan,
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan
Pengawasan serta Pengendalian yang bersumber
dari dana ABPD terbagi dalam 12 paket yang
dikelola oleh Unit pengelola Kegiatan (UPK)
Kecamatan dengan rincian alokasi dan lokasi
sebagai berikut : No Kecamatan Alokasi DOK (Rp)
1 BINUANG 33.300.000,- 2 HATUNGUN 35.400.000,- 3 TAPIN SELATAN 33.300.000,- 4 SALAM BABARIS 35.400.000,-
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
89
5 TAPIN TENGAH 33.300.000,- 6 BUNGUR 33.300.000,- 7 LOKPAIKAT 35.300.000,- 8 PIANI 35.400.000,- 9 TAPIN UTARA 33.300.000,- 10 BAKARANGAN 19.980.000,- 11 CANDI LARAS SELATAN 33.300.000,- 12 CANDI LARAS UTARA 35.400.000,-
JUMLAH 396.680.000,-
(b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) Penguatan
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang
bersumber dari dana ABPN terbagi dalam 12
paket pekerjaan yang dikelola oleh Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) dengan rincian alokasi dan lokasi
sebagai berikut :
No Kecamatan Alokasi DOK (Rp)
1 BINUANG 11.337.000,- 2 HATUNGUN 11.337.000,- 3 TAPIN SELATAN 12.337.000,- 4 SALAM BABARIS 10.337.000,- 5 TAPIN TENGAH 15.837.000,- 6 BUNGUR 13.338.000,- 7 LOKPAIKAT 11.837.000,- 8 PIANI 11.337.000,- 9 TAPIN UTARA 15.337.000,- 10 BAKARANGAN 13.337.000,- 11 CANDI LARAS SELATAN 13.337.000,- 12 CANDI LARAS UTARA 13.837.000,-
JUMLAH 153.545.000,-
(c) Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pembudayaan
dan Pemasyarakatan yang dikelola oleh Satuan
Kerja Kabupaten dengan rincian :
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
90
- Sosialisasi Lab Site Pembangunan Partisipatif
(LSPP) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli
2009 bertempat di Pendopo Kabupaten Tapin
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
41.365.000,- yang bersumber dari APBN.
- Pengembangan Setrawan Kecamatan Lab Site
Pembangunan Partisipatif yang dilaksanakan
pada tanggal 18 s/d 20 Agustus 2009
bertempat di Pendopo Kabupaten Tapin
dengan jumlah anggaran Rp. 64.070.000,-
yang bersumber dari APBN
- Fasilitasi Pedoman Swakelola Lab Site
Pembangunan Partisipatif yang dilksanakan
pada tanggal 11, 12, 16, 17 sampai dengan 19
Nopember 2009 bertempat di Balai Diklat
Hammy, AM Kab.Tapin dengan jumlah
anggaran Rp. 14.265.000,- yang bersumber
dari APBN.
- Rapat Koordinasi SKPD Lab Site
Pembangunan Partisipatif yang dilaksanakan
pada tanggal 24 Nopember 2009 bertempat di
SKB Rantau dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 26.755.000,- yang bersumber dari APBN.
(3) Tersalurkannya dana Pembinaan dan Administrasi
Program (PAP)
Untuk dana Pembinaan dan administrasi program
pada sebesar Rp. 398.770.000,- yang digunakan
untuk menunjang operasional pelaksanaan Lab Site
Pembangunan Partisipatif di tingkat Kabupaten dan
Kecamatan.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
91
c) Pendamping/Sharing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :
(1).DPA-SKPD BPMPD nomor : 1.22.01.17.08.5.2 tanggal
11 Maret 2009
(2).DIPA Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Nomor
2739.1/010-05.4/-/2009 Tanggal 31 Desember 2009.
(3).Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.42/2345/PMD
Tanggal 29 Juli 2008 Perihal Daftar Ancar-ancar Lokasi
dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaaan Tahun
Anggaran 2009.
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan PNPM-MP adalah :
a. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama
kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan
keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan pelestarian pembangunan;
b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif
dengan mendayagunakan sumberdaya lokal;
c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam
memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan
yang berkelanjutan;
d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan
ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
e. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin.
Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan
ini adalah sebesar Rp. 12.601.300.000,- (Dua Belas Milyar
Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan
realisasi fisik dan keuangan sampai dengan akhir T.A. 2009
mencapai Rp12.601.300.000,- atau 100% dimana komposisi
dari pendanaan dapat dijabarkan sebagai berikut :
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
92
No Kegiatan APBN (Rp)
APBD (Rp)
JUMLAH (Rp)
1 BLM PNPM-MP 7.200.000.000,- 3.600.000.000,- 10.800.000.000,-
2. DOK Pelatihan 293.700.000,- 0,- 293.700.000,-
3. DOK Perencanaan 697.600.000,- 0,- 697.600.000,-
4 PAP 0,- 780.000.000,- 462.500.000,-
5 DOK Kabupaten 30.000.000,- 0,- 30.000.000,-
JUMLAH 8.221.300.000,- 4.380.000.000,- 12.601.300.000,-
Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :
a. Terlaksanannya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
PNPM-MP TA.2009 yang dilaksanakan di 12 Kecamatan
se Kabupaten Tapin dengan alokasi Rp. 900.000.000,-
per Kecamatan.
b. Tersalurkannya Dana Operasional Kegiatan (DOK)
Perencanaan yang digunakan untuk mendanai seluruh
proses perencanaan kegiatan PNPM-MP di tingkat
Kecamatan dan Desa dengan rincian alokasi dan lokasi
sebagai berikut :
No Kecamatan Alokasi DOK (Rp)
1 BINUANG 37.300.000,-
2 HATUNGUN 69.800.000,-
3 TAPIN SELATAN 42.300.000,-
4 SALAM BABARIS 69.800.000,-
5 TAPIN TENGAH 47.300.000,-
6 BUNGUR 42.300.000,-
7 LOKPAIKAT 69.800.000,-
8 PIANI 69.800.000,-
9 TAPIN UTARA 47.300.000,-
10 BAKARANGAN 79.800.000,-
11 CANDI LARAS SELATAN 79.800.000,-
12 CANDI LARAS UTARA 42.300.000,-
JUMLAH 697.600.000,-
c. Tersalurkannya Dana Operasional Kegiatan (DOK)
Pelatihan yang digunakan untuk mendanai seluruh
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
93
pelatihan para pelaku kegiatan PNPM-MP di tingkat
Kecamatan dan Desa dengan rincian alokasi dan lokasi
sebagai berikut : No Kecamatan Alokasi DOK (Rp)
1 BINUANG 18.875.000,-
2 HATUNGUN 18.875.000,-
3 TAPIN SELATAN 22.715.000,-
4 SALAM BABARIS 15.035.000,-
5 TAPIN TENGAH 36.155.000,-
6 BUNGUR 26.555.000,-
7 LOKPAIKAT 20.975.000,-
8 PIANI 18.875.000,-
9 TAPIN UTARA 34.235.000,-
10 BAKARANGAN 26.555.000,-
11 CANDI LARAS SELATAN 26.555.000,-
12 CANDI LARAS UTARA 28.475.000,-
JUMLAH 293.700.000,-
Hasil yang didapat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: Kegiatan No Kecamatan Jumlah
Desa Fisik Non Fisik Hasil Kegiatan Monitoring 1 TAPIN UTARA 12 12 - Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan
2 TAPIN SELATAN 10 10 7 Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan
3 CLS 10 6 5 Pekerjaan Fisik 95 % telah dilaksanakan
4 BINUANG 6 4 3 Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan
5 PIANI 8 8 6 Pekerjaan Fisik 95 % telah dilaksanakan
6 SALAM BABARIS 6 6 6 Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan
7 HATUNGUN 10 8 7 Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan
8 BUNGUR 10 5 8 Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan
9 TAPIN TENGAH 12 7 8 Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan
10 LOKPAIKAT 9 6 9 Pekerjaan Fisik 95 % telah dilaksanakan
11 BAKARANGAN 11 5 11 Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan
12 CLU 10 7 8 Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
94
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
pada Tahun 2009 kerjasama antar daerah di Kabupaten Tapin sudah
termasuk didalam nomenklatur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah. Urusan Kerjasama antar daerah dilakukan pada sub bagian
Tata Batas dan Kerjasama Antar Daerah. Pelaksanaan Kerjasama
antar daerah dalam Tata Batas Kabupaten Tapin dengan Kabupaten
lain masih bersipat koordinasi. Kerjasama dilakukan dalam rangka
penegasan titik ordinat batas kabupaten tapin dengan kabupaten hulu
sungai selatan. Kegiatan ini difasilitasi oleh pemeintah provinsi
kalimantan selatan. Kegiatan disertai dana kerjasama antar daerah
untuk Kabupaten Tapin dengan daerah lain di Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009 tidak ada yang
dilaksanakan.
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
Kerja sama daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh
Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2009 dengan kegiatannya bekerjasama dengan pihak ke
tiga adalah sebagai berikut :
1. Pembuatan Maket Kawasan Rantau Baru.
2. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
95
3. Identifikasi Potensi Ekonomi masyarakat
4. Penyusunan Masterplan Kesehatan
5. Penyusunan RTRW Kab Tapin
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Program pada Badan
Perencanaan dan Pembagunan Daerah Kabupaten Tapin dengan
Pihak ke Tiga
1. Program pengembangan sistem data/informasi/ statistik daerah
dengan kegiatan Pembuatan Maket Kawasan Rantau Baru
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah.
3. Program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan
Penyusunan Masterplan Kesehatan.
4. Program Perencanaan tata ruang dengan kegiatan Penyusunan
RTRW Kab Tapin.
Untuk menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga Pemerintah
Kab. Tapin melalui Bagian Humas Setda Kab. Tapin melakukan
berbagai kerjasama dalam pemberitaan baik media cetak maupun
media elektronik sebagai saran untuk menyapkan berbagai
program dan kegiatan pembangunan yang akan, sedang maupun
akan dilaksanakan oleh pemerintah Kab. Tapin
Untuk kegiatan kerjasama dengan Pihak ketiga / lembaga pers
yaitu :
1. Kerjasama pemberitaan dengan SKH Radar Banjarmasin
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
96
2. Kerjasama pemberitaan dengan SKH Kalimantan Post
3. Kerjasama pemberitaan dengan SKH Barito Post
4. Kerjasama liputan elektronik dengan TVRI Banjarmasin
Kedepan diharapan kerjasama dengan pihak ketiga agar
terus dilaksanakan sebagai sarana untuk mengesphose hasil-hasil
pembangunan yang dilaksanakan Pemkab. Tapin
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah selalu
dilaksanakan untuk keharmonisan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
Koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi vertikal di daerah
kabupaten tapin berupa koordinasi dalam kegiatan-kegiatan
pemerintah daerah. Sehingga apa yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah mendapat dukungan dari instansi vertikal yang ada.
Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan
dalam kegiatan-kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan
pemerintah daerah. Diharapkan dengan kerjasama ini kepentingan
pemerintah daerah selaras dengan aturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
Koordinasi Pemerintah daerah dalam pengolahan data-data
yang diperlukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapin
dalam penyusunan dukumen-dukumen yang berisi data-data/informasi
daerah Tahun 2008. Dalam hal ini BPS berkoordinasi dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait, seperti pendataan
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
97
bidang pendidikan, sosial, perdagangan, keuangan, dan lain-lain. BPS
melakukan pengambilan dan pendataan dengan mengikut sertakan
juga aparat kecamatan hingga desa. Selain itu juga BPS melakukan
ekspose terhadap hasil pendataan, survei dan rekonsiliasi data-data
yang mereka peroleh dari SKPD terkait dihadapan pemerintah daerah.
Kegiatan Bappeda Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009 dalam hal
pelaksanaan kegiatannya bekerjasama dengan Instansi Vertikal yaitu
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto
2. Analisa Situasi Ibu dan Anak
3. Analisa Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2008
4. Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2008
Kewajiban Pemerintah Daerah (kesbangpollinmas) Kab. Tapin
memberikan perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban kepada
masyarakat untuk menghindari adanya ancaman, perlu dilakukan
kebijakan dengan penagulangan tindakkan previntif untuk menemukan
hal-hal yang patut diduga, sumber penggangu atau timbulnya akibat.
Perlu melibatkan inteligen daerah seperti intel Kejaksaan, intel
Kepolisian dan intel Tentara (Kodim) agar hal tersebut dapat
ditanggulangi lebih dini untuk tidak terjadi gangguan keamanan dan
ketertiban yang lebih parah di masyarakat, serta kepada para intel
dapat memberikan saran dan masukan kepada unsur pimpinan di
daerah dalam hal tindak lanjut pemecahan permasyalahan di daerah.
Dalam hal kebijakan mengenai kordinasi dengan instansi vertikal di
daerah Inspektorat Kabupaten Tapin belum melaksanakannya dan
masih dalam tahap perencanaan untuk tahun 2010, sedangkan
mengenai kegiatan yang berkaitan dengan kordinasi dengan instansi
vertikal di daerah antara lain :
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
98
a) Gelar Pengawasan dan Temu Karya Pengawasan Daerah dan
Rapat Pra Pemutakhiran Data, dilaksanakan masing-masing
Kabupaten / Kota dan dalam pelaksanaannya Inspektorat
Kabupaten / Kota melakukan Koordinasi dengan Inspektorat
Propinsi untuk kesepakatan waktu pelaksanaannya.
b) Penanganan tindaklanjut Hasil Pemeriksan APFP di Daerah
Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten /
Kota, hasilnya dikoordinasikan / disampaikan ke Inspektorat
Propinsi untuk dijadikan bahan / data pengawasan selanjutnya.
c) Terhadap pemeriksaan khusus / kasus dapat dilakukan secara
gabungan antara Inspektorat Propinsi dengan Inspektorat
Kabupaten / Kota dan terhadap Pejabat Eselon II dilakukan oleh
Inspektorat Propinsi atau Aparat Eksternal lainnya.
d) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan (dalam hal ini dengan (BPKP).
Berkenaan realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut Inspektorat
Kabupaten Tapin pada TA 2009 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan
kordinasi dengan instansi vertikal didaerah antara lain dengan
mengikutinya pemutakhiran data regional di Menado, melakukan
konsultasi dengan BPK, BPKP maupun Inspektorat provinsi mengenai
masalah temuan hasil pemeriksaan, serta dengan mengikutkannya
aparat pemeriksa Inspektorat Kabupaten Tapin diklat maupun bimtek
yang dapat menunjang kemajuan dalam hal kualitas hasil pemeriksaan
dan menciptakan aparat pemeriksa yang profesional dan akuntabel.
Dalam program ini ada sedikit kendala yang ditemui Inspektorat
Kabupaten Tapin pada pelaksanaanya, yaitu tentang pelaksaan
baik pelatihan, diklat, maupun bimtek guna terciptanya aparat
pemeriksa yang profesional dan akuntabel adalah masalah
kurangnya dana pendukung untuk hal tersebut, sehingga
pelaksanaan yang seharusnya dapat diikuti oleh seluruh
pegawai Inspektorat Kabupaten Tapin hanya dapat
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
99
dilaksanakan oleh sebagian kecil dari seluruh aparat pemeriksa
yang ada di Inspektorat Kabupaten Tapin dikarenakan oleh
keterbatasan dana yang dimiliki.
Untuk menanggulagi permasalahan di atas diharapkan untuk
kedepannya Pemerintah Kabupaten Tapin dapat memberikan
dukungan finansial yang lebih kepada Inspektorat Kabupaten
Tapin, dimana Inspektorat Kabupaten Tapin sangat
berkeinginan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
bersih dan akuntabel di wilayah Pemerintah Kabupaten Tapin
ini.
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH
1. Kebijakan dan Kegiatan 2009
Kebijakan Penataan Tata Batas Kabupaten yang ditempuh
Pemerintah Kabupaten Tapin dalam pembinaan batas wilayah
antar kabupaten difasilitasi oleh Biro Pemerintahan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan serta berkoordinasi dengan
Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun
kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 adalah:
1. Penataan tata batas Kabupaten dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Pembuatan Tanda Batas Kabupaten Tapin dengan
Kabupaten Banjar. Untuk pelacakan batas Kabupaten Tapin
dengan Kabupaten Banjar pada 11 titik kordinat
b. Pelacakan Batas dan Pembuatan Tanda Batas Kabupaten
Tapin dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 30 titik.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
100
Pemasangan Pilar Batas Kabupaten Tapin dengan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu : 18 (delapan belas)
titik pilar batas. Ditambah dengan pembuatan tugu batas
kabupaten sebanyak 2 buah, pada desa harakit Kecamatan
Piani.
2. Penataan tata batas kecamatan dengan kegiatan Pelacakan,
pembuatan dan pemasangan Pilar Batas Kecamatan sebanyak
70 titik pada 7 kecamatan (Binuang, Hatungun, CLU, CLS,
Tapin Tengah, Piani dan Lokpaikat).
3. Penataan tata batas desa/kelurahan dengan kegiatan Pilar
Batas Desa dalam Kecamatan Lokpaikat sebanyak 9 desa
dengan masing-masing desa 3 titik. Kecamatan Piani pada 4
desa dengan masing-masing desa 3 titik. Kecamatan Hatungun
pada 8 desa dengan masing-masing 3 titik. Kecamatan Candi
Laras Utara pada 6 desa masing-masing 3 titik, Kecamatan
Candi Laras Selatan pada 7 desa masing-masing 3 titik,
Kecamatan Tapin Tengah pada 10 desa masing-masing 3 titik,
dan Kec Binuang 7 desa dan 3 kelurahan masing-masing 3 titik.
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 2009
1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
Bencana yang terjadi di Kabupaten Tapin adalah bencana alam
dan bencana sosial yang terterdiri dari :
a. Banjir
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
101
Bencana Banjir yang terjadi dalam tahun 2009 di wilayah
Kabupaten Tapin menampakkan gejala peningkatan secara
kuantitas air baik cakupan wilayah maupun peningkatan jumlah
korban wilayah bencana yang terendam. Hal ini menjadi
perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Tapin. Melihat
kondisi alam di Kabupaten Tapin sebaigan yang merupakan
daerah rendah, sedang dan tinggi dengan kawasan
pegunungan yang memiliki banyak sungai, sehingga
menimbulkan daerah rawan bencana Banjir kiriman dari daerah
atas seperti pada Bencana Banjir di Desa Hangui kec. Piani
Sedangkan banjir yang terjadi pada tahun 2009
merupakan banjir akibat turunnya air dari daerah hulu sungai
banua lima yang melalui daerah rendah seperti daerah sekitar
sungai margasari dan sungai negara. Bencana Banjir Di tiga
tempat / kecamatan yaitu Keca matan Candi Laras Utara, Ke
camatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Bakarangan
selama ± 2 bulan dengan penanggulangan yang
dilaksanakan adalah Mendirikan POSKO Banjir di 3
Lokasi/Kecamatan oleh Tim Taruna Siaga Bencana ( TAGANA )
Kabupaten Tapin dengan langkah-langkah Pemberian Bantuan
makanan, sandang, dan peralatan masak untuk status bencana
adalah Bencana Alam regional.
b. Tanah longsor
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
102
Kondisi topografis di Kabupaten Tapin sebagian yang
merupakan daerah tinggi dengan kawasan pegunungan yang
memiliki kemiringan/kecuraman tanah yang kritis, sehingga
menimbulkan daerah rawan longsor. Tanah Longsor yang
terjadi di Tahun 2009 tidak pernah terjadi.
c. Kebakaran
Untuk bencana Sosial Kebakaran merupakan kejadian yang
hampir merata di setiap Wilayah Kecamatan, terlebih pada
kawasan kota Rantau dan Binuang yang memiliki pemukiman
penduduk yang padat. Bencana kebakaran yang terjadi di
beberapa tempat antara lain rumah–rumah penduduk di
beberapa desa serta Pasar Rantau. Tindakan yang dilakukan
dalam penaggulangan adalah dengan Pemberian Bantuan
permakanan, sandang, dan peralatan masak pada para korban
kebakaran dengan status Bencana Sosial Lokal. Selama tahun
2009 telah terjadi kebakaran sebanyak 21 kali, dan
mendapatkan bantuan sosial dari DPA-SKPD Dinas Sosial
Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dan Dinas
PPKAD Kabupaten Tapin
d. Kapal Tengelam
Bencana Sosial Tenggelamnya Kapal Motor “ SARI MULYA “ di
Sungai Negara Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara
Kabu paten Tapin dengan korban meninggal dunia sebanyak 25
orang tidakan yang dilakukan dalam penanggulangan adalah
Mendirikan POSKO di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras
Utara oleh Tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
103
Tapin. Evakuasi Mayat yang tenggelam oleh Tim Terpadu
antara lain Polairud POLDA Kalsel, TNI AL, Tim SAR Kalsel,
Kesbang polinmas Kab. Tapin, Tim TA GANA dari 3 Kabupaten
dan dibantu oleh masyarakat sekitar selama 5 ( lima ) hari.
Pemberian Untuk proses rehabilitasi yang dilakukan dengan
memberikan Santunan kepada keluarga korban dari Depar
temen Sosial RI berdasarkan SK Direktur Bantuan Sosial
Korban Bencana Sosial Depar temen Sosial RI Nomor :
32/SK/BS.04/XI/2009 tanggal 8 Oktober 2009 per KK Rp.
2.000.000,-. Korban bencana ini ada warga Kabupaten Tapin,
namun sebagian besar korban adalah warga Hulu Sungai
Selatan dan ada warga Hulu Sungai Utara. Kategori bencana ini
adalah Bencana Sosial Nasional
2. Status Bencana
Status bencana baik bencana alam maupun bencana sosial yang
terjadi di wilayah Kabupaten Tapin bersifat ada yang bersifat Lokal
dan ada yang bersifat Nasional.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber Dana untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin
bersumber dari APBD Kabupaten Tapin 2009 Anggaran
penanggulangan bencana dialokasikan pada biaya tidak terduga
pada APBD Kab Tapin sebesar Rp. 500.000.000,00.
4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
Dalam mewaspadai terjadinya kemungkinan – kemungkinan
bencana yang dapat sewaktu – waktu terjadi di Kabupaten Tapin.
Pemerintah Kabupaten Tapin dengan leading sektor pada Dinas
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
104
Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja menyiagakan tenaga –
tenaga trampil yang dapat digerakan sewaktu – waktu atau setiap
saat terjadi bencana yakni Anggota Taruna Siaga Bencana
(TAGANA) bekerjasama dengan seluruh Barisan Pemadam
Kebakaran (BPK) di Kabupaten Tapin, yang setiap malam selalu
berkoordinasi di Posko Peduli Bencana Jln. SPG. No. 3 Rantau.
Melihat pada musim penghujan jumlah curah hujan yang terjadi
dilakukan tindakan prefentif dengan mempersiapkan buffer stock
yang cukup.
2. Potensi Bencana yang perlu sangat diwaspadai adalah :
a. Banjir
Bencana alam banjir selalu diwaspadai pada wilayah Daerah
Aliran Sungai (DAS) pada Sungai Tapin yaitu pada Kecamatan
Piani, Bungur, Tapin Utara dan Kecamatan Bakarangan.
Kewaspadaan terus dilakukan pada saat permukaan air
meninggi yaitu di Kecamatan Tapin Tengah, Candi Laras
Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara.
b. Angin Puting Beliung
Perlu mendapatkan perhatian serius adalah pada Kecamatan
Binuang di Desa Belanti serta Kecamatan Tapin Tengah di
Desa Papagan Makmur.
c. Bencana Kebakaran
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
105
Bencana Kebakaran terus diwaspadai karena setiap saat
kemungkinan akan terjadi terutama pada musim kemarau.
d. Tanah Longsor
Dalam Wilayah Kabupaten Tapin yang harus diwaspadai
kemungkinan terjadinya bencana tanah longsor adalah di
Kecamatan Piani, Tapin Selatan dan Kecamatan Binuang.
F. Pengelolaan Kawasan Khusus
Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tahun 2009
Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki Kawasan Khusus.
G. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis Sara, Anarkisme, Separatisme atau lainnya)
Dalam kondisi yang sedang berjalan saat ini ditambah dengan
tidak stabilnya kondisi perekonomian yang melanda bangsa
Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mempunyai
dampak pada kehidupan masyarakat yang menimbulkan konflik
beragam diawali dengan semakin bermunculannya semangat
primordialisme yang berlebihan dan cenderung anarkis dalam hal
ini keberadaan Satpol PP sebagai perangkat daerah mempunyai
tugas dan fungsi peran penting dalam memelihara ketentraman dan
ketertiban umum serta penegakan Perda dan Keputusan Kepala
Daerah. Namun di Kabupaten Tapin, selama tahun 2009 tidak
pernah terjadi gangguan atau konflik yang berbasis sara,
anarkisme, sparatisme atau lainnya. Dari catatan Satuan Polisi
Pamong Praja untuk tahun 2009 juga tidak ada terjadi demo
pengerahan massa. Hal ini menunjukkan kestabilan pada ketertiban
masyarakat di Kabupaten Tapin.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
106
2. Satuan Kerja Yang Menangani
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di
Kabupaten Tapin selama ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Kabupaten Tapin dan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat.
Untuk Satpol PP difokuskan pada 2 (dua) bidang kegiatan:
a. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang pelaksanaan
kegiatannya berkaitan dengan program pemeliharaan,
ketentram dan ketertiban umum dalam realisasinya antara lain :
1) Melaksanakan Pembinaan, Koordinasi, Pemeliharaan dan
Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat.
2) Mengadakan penertiban bersama dengan Instansi terkait
agar aktivitas pasar dapat berjalan lancar dan tertib.
3) Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Bupati, Rumah
Bupati dan Rumah Wakil Bupati semua aset – aset daerah
serta tempat – tempat umum yang dianggap perlu.
4) Melaksanakan/pendataan Wilayah-wilayah rawan bencana.
b. Bidang Penegakan Peraturan per Undang-Undangan dan
semua Keputusan Bupati dengan program yang berkaitan
dengan kegiatan meningkatkan stabilitas Kemanan,
Ketentraman dan Ketertiban antara lain :
1) Melaksanakan Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan
yang berkaitan dengan Penegakkan Peraturan–Peraturan
Daerah dan semua Keputusan Bupati.
2) Melaksanakan Inventarisasi semua produk–produk
mengenai Perda dan Keputusan Bupati.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
107
3) Melaksanakan sosialisasi dengan Instansi terkait kepada
masyarakat luas tentang Perda dan Keputusan Kepala
Daerah.
4) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan
mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapin dalam pelaksanaan tugas mempunyai fungsi :
a. Merumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik
dan perlindungan masyarakat sesuai kebijakan yang ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. Merumuskan, mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program
kerja dan anggaran Kantor;
c. Melaksanaan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan
mengendalikan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa;
d. Melaksanaan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan
mengendalikan hubungan organisasi social dan politik;
e. Melaksanakan pembinaan teknis, mengoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan perlindungan masyarakat;
f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pengelolaan kegiatan
ketatausahaan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang
tugas.
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Satpol PP
Jumlah pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja
sebanyak 58 orang dengan kualifikasi pendidikan tertinggi strata
satu (sarjana) dan terendah sekolah dasar. Jumlah Pegawai dan
Kualifkasi pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin
ada PNS 58 Orang terdiri dari S.1 ada 9 orang, SLTA ada 42
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
108
orang, SLTP ada 5 orang, dan SD ada 2 orang, Kemudian
untuk tenaga Kontrak sebanyak 23 orang dengan kwalifikasi
pendidikan sebanyak SLTA 20 orang dan SD ada 3 orang Jumlah
keseluruhan personel Sat. Pol. PP. Kabupaten Tapin sebanyak 81
orang, sedangkan menurut Pangkat dan Golongan :
1. Pembina/golongan IV.a : 1 orang 2. Penata Tingkat I /Golongan III.d : 2 orang 3. Penata Muda Tingkat I /gol III.b : 1 orang 4. Pengatur Muda/Golongan III.a : 6 orang 5. Pengatur/Golongan II.c : 2 orang 6. Pengatur Muda Tingkat I /Gol II.b : 8 orang 7. Pengatur Muda /Golongan II.a : 32 orang 8. Juru Tingkat I /Golongan I.d : 1 orang 9. Juru /Golongan I.c : 4 orang
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2009
Masa Kerja Jabatan
No NAMA NIP SEX Pangkat Gol
Ruang Th Bln Nama/Ess TMT
1 Arifin, S.Sos 19651205 198602 1 008 L Pembina / IVa 18 0 Kepala 05-11-2005
2 Rahbaini, S.Sos 19650529 199003 1 012 L Pen Muda Tk. I/III b 12 1 Kasubag TU
3 Rusdi Iriansyah,S.Sos 19611224 198411 1 001 L Penata Tk I /III d 16 11 Kasi Tramtib/IV 22-10-2003
4 Yus Sudarmanto 19641006 198703 1 011 L Penata Tk I / III d 20 4 Kasi Per UU Daerah/IV 01-12-2007
5 Marno K, S.Sos 19671110 198603 1 002 L Penata Muda/ IIIa 15 01 Staf 6 Rif’at, S.Sos 19690818 200003 1 005 L Penata Muda/ IIIa 13 01 Staf 7 Supriadi, SH 19750412 200904 1 002 L Penata Muda/ IIIa Staf 8 Arie Wijaya, SH 19790104 200904 1 001 L Penata Muda/ IIIa Staf 9 Ary Pramono, SH 19831013 200904 1 001 L Penata Muda/ IIIa Staf 10 Adie Surya D, SH 19850731 200904 1 002 L Penata Muda/ IIIa Staf 11 M Noor Ikhsan 19700404 200003 1 005 L Pengatur/ IIc 8 1 Staf 12 Jaya Priatna 19720110 200003 1 002 L Pengatur/ IIc 8 1 Staf 13 Kartiman S 540 011 961 L Peng Muda Tk.I/IIb 15 4 Staf
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
109
14 Syarifuddin 19730617 200501 1 009 L Peng Muda Tk.I/IIb 4 3 Staf 15 Ripli 19700301 200501 1 008 L Peng Muda Tk.I/IIb 4 0 Staf 16 Saidi Marhaban 19721128 200501 1 004 L Peng Muda Tk.I/IIb 4 0 Staf 17 Joko Santoso 19811017 200501 1 002 L Peng Muda Tk.I/IIb 4 0 Staf 18 Muhammad Abdillah 19820405 200501 1 013 L Peng Muda Tk.I/IIb 4 0 Staf 19 Marpasi 19821210 200501 1 005 L Peng Muda Tk.I/IIb 4 0 Staf 20 Wiji Atminingsih 19860223 200501 2 002 P Peng Muda Tk.I/IIb 4 0 Staf 21 Erpandi 19600415 198303 1 020 L Peng Muda / IIa 17 6 Staf 22 Yunani 19690210 200604 1 016 L Peng Muda / IIa 15 6 Staf 23 Harunorasyid 19700430 200604 1 005 L Peng Muda / IIa 15 6 Staf 24 Arief Johansyah 19700622 200604 1 006 L Peng Muda / IIa 15 6 Staf 25 Ahmad Noor 19720825 200604 1 014 L Peng Muda / IIa 15 6 Staf 26 Fitriansyah 19800701 200604 1 016 L Peng Muda / IIa 8 6 Staf 27 Robi Cahyadi 19710817 200604 1 026 L Peng Muda / IIa 3 6 Staf 28 Syamsul Bakhrie 19710325 200604 1 014 L Peng Muda / IIa 3 6 Staf 29 M.Mahdiansyah 19730129 200604 1 009 L Peng Muda / IIa 3 6 Staf 30 Muhammad Aini 19740416 200604 1 008 L Peng Muda / IIa 3 6 Staf 31 Rizali 19740727 200604 1 016 L Peng Muda / IIa 3 6 Staf 32 Rahmatullah Sugianto 19750214 200604 1 011 L Peng Muda / IIa 3 6 Staf 33 Rayfullah 19750407 200604 1 010 L Peng Muda / IIa 3 6 Staf 34 Narudin Jangki 19770413 200604 1 014 L Peng Muda / IIa 3 6 Staf 35 Maulana A Riza H 19780430 200604 1 011 L Peng Muda / IIa 3 6 Staf 36 Mukhlis 19791108 200604 1 022 L Peng Muda / IIa 3 6 Staf 37 Gusti Arya Megatsari 19820419 200604 1 014 L Peng Muda / IIa 3 6 Staf 38 Idi Amin Aziz 19820515 200604 1 017 L Peng Muda / IIa 3 6 Staf 39 Basuki Rahmat 19710114 200604 1 001 L Peng Muda / IIa 2 3 Staf 40 Taufik AS 19720820 200604 1 005 L Peng Muda / IIa 2 3 Staf 41 Suriani 19731020 200604 1 006 L Peng Muda / IIa 2 3 Staf 42 Ramadhani 19740914 200604 1 003 L Peng Muda / IIa 2 3 Staf 43 Pujianti 19741212 200604 2 010 P Peng Muda / IIa 2 3 Staf 44 Amat Padeli 19770210 200604 1 009 L Peng Muda / IIa 2 3 Staf 45 Norsyarial 19791110 200604 1 016 L Peng Muda / IIa 2 3 Staf 46 Abdul Hasan 19791116 200604 1 005 L Peng Muda / IIa 2 3 Staf 47 Akhmad Syarif 19820530 200604 1 008 L Peng Muda / IIa 2 3 Staf 48 Khatimah 19830319 200604 2 012 P Peng Muda / IIa 2 3 Staf 49 Fitria 19830610 200604 2 009 P Peng Muda / IIa 2 3 Staf 50 Nadiansyah 19830908 200604 1 004 L Peng Muda / IIa 2 3 Staf 51 Syahrani Khalid 19680402 200701 1 055 L Peng Muda / IIa 4 1 Staf 52 Arto Wiyoto 19680417 200701 1 038 L Peng Muda / IIa 4 1 Staf 53 Aseransyah 19680302 198911 1 001 L Juru Tk.I / Id 13 11 Staf 54 Parancis 19770610 200604 1 020 L Juru / Ic 3 6 Staf 55 Jimmie Aprian Noor 19790404 200604 2 035 L Juru / Ic 3 6 Staf 56 Supriadi 19791223 200604 1 017 L Juru / Ic 3 6 Staf 61 Suriadi L Honorer 62 Darlansyah L Honorer
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
110
DAFTAR NAMA ANGGOTA KONTRAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2009
NO NAMA TEMPAT / TANGGAL LAHIR PENDIDIKAN TERAKHIR
1 Syaif Yusuf Rantau, 17 April 1989 SMK Negeri 1 Rantau
2 Reddy Alfiyadie Rantau, 03 Maret 1990 SMA Negeri 1 Rantau
3 Muhammad Arif Maulana Kandangan, 08 Mei 1988 SMA N 1 Kandangan
4 M. Yamin Fadhillah Sani Simpang Empat, 13 Nov 1990 MA DARUL HIJRAH
5 Noor Aminin Demak, 24 November 1988 SMK Negeri 2 DEMAK
6 Andri Yudi Lesmana Kandangan, 24 Agustus 1988 SMK N 2 KANDANGAN
7 Hendra Tubing Banjarmasin, 20 Nov 1987 SMA N 3 KANDANGAN
8 Roully Gautama Sampit, 20 Desember 1988 SLA
9 Wira Hadi Banjarmasin, 9 Juni 1987 SMA N ALALAK
10 Tegar Setyawan Putra Rantau, 23 Juni 1986 MAN 1 RANTAU
11 Akhmad Rahfendi Rantau, 27 Mei 1986 SMA N 1 RANTAU
12 Yogi Sutrisno Tapin, 14 November 1987 MA Assuniyah Putra
13 Syaoqi Mubarak Barabai, 14 Juni 1986 SMA N 1 Rantau
14 Ahmad Efendi Tapin, 6 Maret 1987 SLA
15 Afrianto Margasari, 26 April 1987 SMA 1 Tapin Selatan
16 Eko Setiawan Batu Hapu, 12 Desember 1986 SMK N 2 Kandangan
17 Khairil Anwar Mandurian Hilir, 17 Agus 1988 MAN 1 Rantau
18 Ahmad Subhan Banjarmasin,14 April 1989 SMA N 1 GAMBUT
19 Abdul Angga Nofaris Banjarmasin, 6 Januari 1989 SMA N 1 Rantau
20 Achmad Julfansyah Rantau, 06 Maret 1987 SMKN 1 Rantau
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR KESBANGPOLINMAS TAHUN 2009
PANGKAT JABATAN NO N A M A / N I P L/P
GOL/ RUANG TMT NAMA/ESELON TMT
Burhanuddin. SH 1 19570110 198503 1 011
L Pembina Tk.I (IV/b) 01-04-2006
Kepala Kantor Kesbangpollinmas
III.a
01 Juli 2009
Ardiani, S.Pd 2 19621230 198703 1 010
L Penata Tk. ( III/d ) 01-10-2007 Kasi Bina Kesatuan
Bangsa. IV.a 15-11-2006
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
111
Elvina Daniar.S.Sos. 3 19670602 198903 2 010
P Penata III/c 01-10-2006 Kepala Sub Bagian
IV.a 02-11-2007
Haris Fadilah, S.Sos 4 19850916 200904 1 001
L Penata Muda III/a 01-04-2009 Staf 01-04-2009
Isfandiar Haidie 5 19850916 200604 1 003
L Pengatur Muda ( II/a) 01-04-2006 Staf 01-04-2006
Alida Damayanti 6 19800308 200701 2 003
P Pengatur Muda ( II/a) 01-01-2007 Staf 01-01-2007
Akhmad Junaidi 7 19681111 200701 1 041
L Pengatur Muda ( II/a) 01-01-2007 Staf 01-01-2007
4. Sumber dan Jumlah Anggaran Pada tahun 2009 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tapin mendapat alokasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2009
sebesar Rp. 3.297.501.941,- terdiri dari :
- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.098.337.141,-,
- Belanja Langsung sebesar Rp. 1.199.164.800,-
Belanja secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2009 Rp.
2.982.135.839,- dimana untuk belanja tidak langsung dana yang
terealisasi sebesar Rp. 1.915.795.089,-, dan untuk belanja
langsung sebesar Rp. 1.066.340.750,-.
Untuk Kantor Kesbangpolinmas secara keseluruhan
penilaian terhadap program pada sasaran kegiatan berdasarkan
dana sebesar Rp.783.748.750,- dan realisasi sebesar
Rp.639.433.277,- dengan persentasi 82%,
5. Penanggulangan dan Kendala
a. Pemasalahan
Keberadaan Satpol. PP. sebagai perangkat Pemerintah Daerah
mempunyai arti yang sangat strategis dalam membantu
kebijaksanaan Kepala Daerah, khususnya dalam rangka
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan atas
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Namun
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
112
upaya untuk mencapai kondisi yang demikian, Satpol. PP tidak
terlepas dari berbagai masalah antara lain :
1. Belum Optimalnya sosialisasi berbagai peraturan 2. Beberapa aturan dirasakan sudah tidak lagi relevan dengan
kondisi objektif masa kini 3. Belum profesionalnya sikap aparat Sat. Pol. PP. 4. Belum tersedianya perangkat Hukum/Perda yang mengatur
tentang Pembinaan Umum, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Kabupaten Tapin
5. Belum adanya tenaga PPNS, sehingga segala pelanggaran akan Perda konsekuensinya hanya berupa himbauan saja, mengingat dana mengikuti diklat PPNS lumayan besar, sedangkan dana yang tersedia dirasa masih kurang
Sedangkan masalah yang dihadapi oleh Kantor
Kesbangpolinmas adalah :
1. Partai politik yang ada di Kabupaten Tapin masih perlu
pembinaan, mengingat pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 dan
Pilkada Tahun 2010 akan berindikasi meningkatnya suhu
politik masyarakat.
2. Keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat
Kabupaten Tapin masih perlu ditingkatkan sehingga masih
dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam antisipasi terjadinya
ancaman bahaya/bencana dan keamanan dilingkungan
masyarakat.
3. Kemampuan,pengetahuan dan keterampilan teknis anggota
perlindungan masyarakat dan angota satlak yang masih
terbatas dalam kesiagaan penaggulangan bencana.
b. Upaya Mengatasinya.
Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika
kegiatan masyarakat, kondisi ketentraman dan ketertiban umum
daerah yang kondusip merupakan suatu kebutuhan mendasar
bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
113
Upaya mengatasi permasalahan pada Satpol PP adalah:
1. Penanganan permasalahan agar tidak berkembang
menjadi gangguan, hal ini dapat dilaksanakan melalui
kegiatan pembinaan terhadap kelompok masyarakat
tertentu seperti menempatkan para PKL pada lokasi yang
telah ditetapkan, sekaligus pembinaan terhadap para
pedagang tersebut dengan persuasif dan idukatif agar
mereka mamatuhi ketentuan peraturan yang telah
ditetapkan.
2. Upaya untuk mencegah timbulnya gangguan berupa
pelanggaran hukum ketentuan peraturan dengan
menghilangkan kesempatan melalui upaya pengaturan dan
pengawasan melekat.
3. Upaya melakukan tindakan secara tegas dan tuntas.
4. Upaya peningkatan pada ketentuan peraturan per Undang-
Undangan yang berlaku.
5. Penambahan dana akan kegiatan khususnya Peningkatan
Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah, sehingga didalam pelaksanaan
penegakkan, penertiban dan pengamanan akan Perda
dapat maksimal, hal ini juga dapat berpengaruh langsung
kepada PAD
Upaya mengatasi permasalahan pada Kantor Kesbangpolinmas
adalah:
1. Meningkatnya pembinaan terhadap keberadaan partai-
partai yang lama maupun yang baru terbentuk, untuk selalu
menanamkan sikap yang demokratis dalam memelihara
persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Perlunya peran aktif masyarakat dalam aktivitas poskamling
untuk antisipasi masyarakat terjadinya ancaman
bahaya/bencana.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
114
3. Perlunya peningkatan pengetahuan/SDM dan keterampilan
terhadap penaggulangan bencana dan pengungsi dalam
upaya kesiagaan penanggulangan bencana
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penganggulangan
Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2009 selalu ikut serta
dalam pengamanan seperti pelaksanaan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, Hari Jadi Kabupaten Tapin Ke-44 Tahun 2009, dan
kegiatan lainnya. Untuk menanggulangi bencana yang terjadi di
Kabupaten Tapin Kantor Kesbangpolinmas telah dilibatkan dalam
penanggulangan bencana sosial dan bencana alam seperti :
a. Aktifnya BPK masyarakat dan BPK Pemda serta bantuan
dari BPK luar kabupaten pada peristiwa kebakaran.
b. Pembersihan DAS Tapin di Desa Hangui Kecamatan Bungur
dari Lumpur ranting pohon dan bambu karena
mengkhawatirkan jika tidak dilakukan pembersihan akan
mengakibatkan terancamnya Bendungan Linuh dan usaha
peternakan ikan disekitar Bendungan menjadi rusak dan
jebolnya Bendungan.Bantuan dari masyarakat sekitar
dengan membuat jalan darurat dan Pemerintah Daerah
dengan menyikapi segala kemukinan longsor agar tidak
meluas. c. Pada peristiwa tenggelamnya kapal motor yang sarat
penumpang di Kecamatan CLU telah diupayakan dengan
bantuan Satgas penyelam dari POLDA, Tagana dari
beberapa Kabupaten dan bantuan masyarakat setempat.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009
115
2 3 5 7
SEKRETARIAT DAERAH KAB. TAPINBAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
Koordinasi legislatif-eksekutif (10 hearing = 2x5Th)Pengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awalNaiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awalNaiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal
Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pembuatan LKPJ Tahunan Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,320,000Daerah dan Apratur Desa Keluaran : Tersusunnya LKPJ Tahunan Dokumen 1
Hasil : Terukurnya kinerja Bupati Tapin % 35
Penyusunan LPPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 56,320,000Keluaran : Tersusunnya LPPD Dokumen 1Hasil : Terukurnya kinerja Pemerintah Kab.Tapin % 10
Program Penataan Batas Wilayah Pelacakan batas dan pembuatan pilar Masukan : Dana yang tersedia Rp 277,091,000batas Kabupaten Keluaran : Terpasangnya pilar batas kabupaten Paket 1
Hasil : Penyelesaian masalah perbatasan % 10
Pelacakan dan pembuatan pilar batas Masukan : Dana yang tersedia Rp 331,728,000Kecamatan Keluaran : Terpasangnya pilar batas kecamatan paket 1
Hasil : Penyelesaian masalah perbatasan % 10
Pelacakan dan pembuatan pilar batas desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 525,185,500Keluaran : Terpasangnya pilar batas desa desa/kelur. 45Hasil : Penataan batas desa % 10
Kerjasama antar daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 45,311,000Keluaran : Terlaksananya kerjasama antar daerah % 100Hasil : Terciptanya kerjasama % 100
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,643,000Keluaran : Laporan kegiatan penataan batas wilayah kab.Tapin Dokumen 1Hasil : Tertatanya batas wilayah % 10
Pembuatan tugu batas Kebupaten Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,125,500Keluaran : Terpasangnya tugu batas kabupaten buah 2Hasil : Penyelesaian masalah perbatasan % 10
Program Keagrariaan Pembekalan Teknis tentang penyelen Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,959,500garaan dan permasalahan keagrariaan Keluaran : Terlaksananya pembekalan teknis paket 1
Hasil : Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang keagrariaan % 10
Penataan keagrariaan Kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,090,000Keluaran : Terlaksananya penataan keagrariaan paket 1Hasil : Meningkatnya tertib keagrariaan % 10
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDAPengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awalNaiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awalNaiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal
Program pengembangan komunikasi, informasi Pengadaan alat studio dan komunikasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,181,667,500dan media massa Keluaran : Pengadaan sarana dan prasaran studio, pemancar dan peralatan liputan Paket 1
Hasil : Meningkatnya sarana pendukung studio RanTV, pemancar, menara dan % 10peralatan liputan
TARGET 2009
64
Lampiran 3.1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009 (REVISI SETELAH APBD-P)
PROGRAM
KEGIATAN
KETINDIKATOR KINERJA KEGIATANNAMA KEGIATAN URAIAN SATUAN
1
SASARAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
RKPD APBD-P 1
2 3 5 7641
Komunikasi dan informatika Pembinaan dan pengembangan komunika- Masukan : Dana yang tersedia Rp 345,800,000si dan informatika dan media Keluaran : Pelaksanaan Operasional RanTV dan pemancar relay Paket 1
Hasil : Tersedianya informasi, pendidikan dan hiburan bagi % 100masyarakat melalui media elektronik
Pembentukan kelompok informasi masyarakat Penyebarluasan informasi pembangunan Masukan : Dana yang tersedia Rp 97,930,000daerah Keluaran : Pelaksanaan kegiatan kehumasan Paket 1
Hasil : Terbentuknya kelompok-kelompok di masyarakat yang % 100memahami informasi daerah
Kerjasama informasi dan kerjasama Penyebarluasan informasi pembangunan Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,373,598,000daerah Keluaran : Pelaksanaan kegiatan kehumasan Paket 1
Hasil : Terlaksananya kegiatan informasi pembangunan daerah % 100
BAGIAN HUKUM SETDAPengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awalNaiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awalNaiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal
Evaluasi dan pembaruan perda Program penataan peraturan perundang-undangan Bantuan hukum Masukan : Dana yang tersedia Rp 93,840,000 Tidak mengu-Penyelesaian produk hukum (15 perda = 3x5Th) Keluaran : Terlaksananya bantuan hukum aparatur pemkab. Tapin yg berperkara Kasus 1 rangi nilai Sosialisasi Peraturan dan Per UU (10x) Hasil : Selesainya proses persoalan hukum aparatur pemkab. Tapin % 100 kinerja BagianPenurunan jumlah produk hukum bermasalah dibanding awal yang berperkara HukumPelanggaran masyarakat terhadap pertauran daerah dibanding awal
Berlangganan warta perundang-undangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,000,000LKBN Antara jakarta Keluaran : Buletin Warta Per-UU-an edisi 48
Hasil : terpenuhinya 10% peraturan per-UU-an pusat terbaru % 100
Dukumentasi dan informasi hukum tahun Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,363,0002009 Keluaran : Penggandaan perda dan kep. Bupati dan Perbup eks. 300
Hasil : Kodifikasi perda Kep. Bup dan Perbup % 100
Legislasi pembuatan keputusan/perbup Masukan : Dana yang tersedia Rp 147,510,000Tapin 2009 Keluaran : Jumlah peraturan/ Keputusan Bupati Tapin buah 300
Hasil : adanya aturan pelaksanaan per-UU-an didalam menjalankan roda % 100pembangunan daerah
Pasilitasi penyuluhan gerakan anti NAPZA Masukan : Dana yang tersedia Rp 85,003,500Keluaran : penyuluhan tentang bahaya NAPZA Lokasi 10Hasil : kesadaran hukum dikalangan pelajar tentang bahaya % 100
NAPZA semakin meningkat
Pengadaan buku lembaran negara da n Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,500,000buku perundang-undangan Keluaran : himpunan lembaran negara Th. 2008 Buku 3
Hasil : terpenuhinya referensi perpustakaan hukum tentang peraturan % 100pusat terbaru
Legislasi pembuatan rancangan perda Masukan : Dana yang tersedia Rp 518,297,350Kab. Tapin Keluaran : rancangan perda Kab. Tapin Raperda 15
Hasil : rancangan perda Kab. Tapin % 100
Penyelesaian kerugian negara Masukan : Dana yang tersedia Rp 83,800,100Keluaran : penyelesaian kasus menyangkut kerugian negra Kegiatan 1Hasil : penyelesaian kasus menyangkut kerugian negra % 100
Koordinasi kerjasama permasalahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 41,500,000peraturan per-UU-an Keluaran : Terlaksananya koordinasi kerjasama Kegiatan 1
Hasil : Tertatanya peraturan perundang-undangan % 100
Kajian peraturan per-UU-an daerah terhadap Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000peraturan per-UU-an yg baru, lebih tinggi Keluaran : sinkronisasi peraturan per-Uuan daerah Kegiatan 1dan keserasian antar peraturan per-UU-an Hasil : naskah akademik % 100daerah
BAGIAN ORGANISASI SETDA Pengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awal
RKPD APBD-P 2
2 3 5 7641
Naikknya penyampaian LAKIP Tepat waktu dan sesuai dibanding awal Program peningkatan pengembangan sistem Penyusunan laporan capaian kinerja dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 61,460,000Naiknya LAKIP di susun memanfaatkan teknologi informasi dibanding awal pelaporan capaian kinerja dan keuangan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Keluaran : Tersusunnya sejumlah lakip Dukumen 8Naiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awal Hasil : Terukurnya kinerja Setdakab. Tapin dan Pemkab Tapin % 50
Kesesuaian unit kerja efektif dengan PP 38/2007 Program penataan organisasi perangkat daerah Penyusunan informasi jabatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 51,448,000Keluaran : Tersusunnya formasi jabatan Dokumen 1Hasil : Meningkatnya efektifitas mutasi dan promosi jabatan oleh BKD % 75
Pengelolaaan aturan ketatalaksanaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,000,000Keluaran : Tersediannya aturan ketatalaksanaan, blangko absen dan atribut Paket 1
PDH % 50Hasil : Efektifnya pelaksanaan tugas dan peningkatan kelengkapan PDH
PNS
Pembinaan kelembagan perangkat daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,460,000Keluaran : Terbinanya perangkat daerah kab. Tapin Paket 1Hasil : Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kinerja SKPD % 25
Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Masukan : Dana yang tersedia Rp 44,448,000atas pelayanan pablik Keluaran : Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan pablik SKPD 1
Hasil : Meningkatnya efesiensi dan efektifatas kerja SKPD % 25
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,000,000Keluaran : Terpeliharanya komputer disktop dan laktop unit 5Hasil : Meningkatnya efektifitas dan efesiensi kerja % 75
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahMasukan : Dana yang tersedia Rp 15,454,000Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tahun 1Hasil : Efektifnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi % 25
BAGIAN PERLENGKAPAN SETDAPengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awalNaiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awalNaiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal
Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 394,587,500Keluaran : penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Paket 1Hasil : Meningkatnya ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor % 10
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 20,000,000Keluaran : penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Paket 1Hasil : Meningkatnya prosentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor % 10
Penyediaan peralatan rumah tangga Masukan : Dana yang tersedia Rp 125,000,000Keluaran : penyediaan peralatan rumah tangga Paket 1Hasil : Meningkatnya ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan rumah tangga % 10
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,094,385,500Keluaran : Kendaraan dinas/operasional Buah 50Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah % 10
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 159,902,000Keluaran : Perlengkapam gedung kantor Paket 1Hasil : Meningkatnya prosentase ketersediaanperlengkapan gedung kantor % 10
Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 209,902,000Keluaran : Peralatan gedung kantor Paket 1Hasil : Meningkatnya prosentase ketersediaan peralatan gedung kantor % 10
Pengadaan meubeler Masukan : Dana yang tersedia Rp 194,919,000Keluaran : tersedianya meubeler (meja dan kursi kerja) Paket 1Hasil : Meningkatnya prosentase ketersediaan meubeler yang layak pakai % 10
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Masukan : Dana yang tersedia Rp 139,826,000Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Paket 1Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai rumah jabatan/dinas % 10
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 500,000,000Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Paket 1Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai gedung kantor % 10
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 536,942,500
RKPD APBD-P 3
2 3 5 7641
operasional Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Paket 1Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai kendaraan dinas/operasional % 10
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,000,000jabatan/dinas Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Paket 1
Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai rumah jabatan/dinas % 10
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantMasukan : Dana yang tersedia Rp 30,000,000Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Paket 1Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai perlengkapan gedung kantor % 10
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 125,000,000Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Paket 1Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai peralatan gedung kantor % 10
Pemeliharaan rutin/berkala meubeler Masukan : Dana yang tersedia Rp 30,000,000Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala meubeler Paket 1Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai meubeler % 10
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 648,750,000Keluaran : Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Paket 1Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai rumah jabatan dan menambah nilai aset % 10
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 503,260,500Keluaran : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Paket 1Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai serta menambah nilai gedung kantor % 10
Pengadaan komputer Masukan : Dana yang tersedia Rp 109,902,000Keluaran : Tersedianya komputer, notebook dan printer buah 3 laptop, 5 pc, 6 printer
& 6 meja komp.Hasil : Meningkatnya kwalitas pelayanan aparatur % 10
Pemeliharaan rutin/berkala komputer Masukan : Dana yang tersedia Rp 45,000,000Keluaran : Pemeliharaan komputer Paket 1Hasil : Meningkatnya umur ekonomis dan masa pakai perangkat komputer % 10
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ belanja rumah tangga kepala daerah/wakil Masukan : Dana yang tersedia Rp 750,000,000wakil kepala daerah kepala daerah Keluaran : Terlaksananya belanja rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah Paket 1
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10
pembelian inventaris rumah jabatan kepala Masukan : Dana yang tersedia Rp 750,000,000daerah dan wakil kepala daerah Keluaran : Tersedianya inventaris rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah Paket 1
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10
Pemeliharaan rumah jabatan dan barang- Masukan : Dana yang tersedia Rp 400,000,000barang inventaris Kdh dan Wakil Kdh Keluaran : Terpeliharanya rumah jabatan dan barang inventaris kepala daerah/wakil kepala daer Paket 1
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10
Pemeliharaan kendaraan dinas Kdh dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 175,000,000 wakil Kdh Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas kepala daerah/wakil kepala daerah Buah 4
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10
Pemeliharaan kesehatan Kdh dan wakil Masukan : Dana yang tersedia Rp 150,000,000Kdh Keluaran : Terpeliharanya kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah Paket 1
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Penyediaan jaringan wirelies internet Masukan : Dana yang tersedia Rp 97,119,000Infirmasi Keluaran : Tersedianya Hot spot internet sekitar pemkab Tapin Paket 1
Hasil : Internet dapat diakses gratis dan kapan saja % 75
BAGIANKESRA SETDANaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awalNaiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awalNaiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal
Berdirinya kepengurusan majelis ta'lim aktif 1 (satu) buah per kecamatan Program Pembinaan Kehidupan Beragama untuk Pembinaan kehidupan beragama Masukan : Dana yang tersedia Rp 147,775,000Terbentuknya BAZIS yang berjalan baik minimal 1 (satu) perkecamatan Meningkatkan Imtaq Menuju "Serambi Madinah" Keluaran : Terbinanya kehidupan beragama Paket 1Naiknya kelompok pengajian dengan manajemen yang baik dibanding awal Hasil : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" % 10Da'I muda yang mendapatkan beasiswa kuliah/kursus (org)Persentase masjid yang memiliki manajemen/organisasi yang baik sebanyak 75% Silaturrahmi Ulama, Umara, dan Tokoh Masukan : Dana yang tersedia Rp 500,955,000Pengajian mingguan setiap SKPD masyarakat Keluaran : Terselenggaranya silaturrahmi Paket 1
RKPD APBD-P 4
2 3 5 7641
Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Hasil : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" % 10
Safari ramadhan/Tadarrus Al Qur'an Masukan : Dana yang tersedia Rp 299,175,000Keluaran : Terselenggaranya safari Ramadhan Paket 1Hasil : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" % 10
Semarak Idul Fitri Masukan : Dana yang tersedia Rp 131,475,000Keluaran : Terselenggaranya Semarak Idul Fitri Paket 1Hasil : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" % 10
Semarak Idul Qurban Masukan : Dana yang tersedia Rp 365,955,000Keluaran : Terselenggaranya Semarak Idul Qurban Paket 1Hasil : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" % 10
Nikah Massal Masukan : Dana yang tersedia Rp 130,155,000Keluaran : Terselenggaranya Nikah Massal Paket 1Hasil : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" % 10
Program Peningkatan Kesejahteraan Para Peningkatan Kesejahteraan Ustad- Masukan : Dana yang tersedia Rp 965,255,000Pengabdi Keagamaan Ustadzah Madrasah Aliah dan Pondok Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan Ustadz-Ustadzah MI & Ponpes Paket 1
Pesantren Hasil : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama % 10
Peningkatan kesejahteraan Guru-guru Masukan : Dana yang tersedia Rp 605,255,000TKA/TPA Al Qur'an Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan guru-guru TKA/TPA Paket 1
Hasil : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama % 10
Penimgkatan kesejahteraan pembantu Masukan : Dana yang tersedia Rp 155,255,000pencatat nikah Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan Pembantu Pencatat Nikah Paket 1
Hasil : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama % 10
Bimbungan jemaah haji Kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 402,880,000Keluaran : Terlaksananya bimbingan jemaah haji Kab. Tapin Paket 1Hasil : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama % 10
Peningkatan kesejahteraan imam dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,253,255,000kaum masjid Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan imam dan kaum masjid Paket 1
Hasil : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama % 10
Tablig Akbar Masukan : Dana yang tersedia Rp 300,565,000Keluaran : Terlaksananya Tablig Akbar Paket 1Hasil : Meningkatnya semarak syiar Islam % 10
BAGIAN PENANAMAN MODAL SETDAPengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awalNaiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awalNaiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal
Tersedianya dokumen data dan informasi ( neraca ) SDA up to date Program Peningkatan Kegiatan Penggalian Pemantauan potensi investasi dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,664,000Potensi dan Pemantauan Kegiatan Penanaman pemantauan kegiatan penanaman modal Keluaran : Terlaksananya pemantauan potensi investasi dan pemantauanModal kegiatan penanaman modal paket 1
Hasil : Meningkatnya pemanfaatan potensi investasi % 50
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Promosi investasi/Trading Oportunity Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,000,000Sosialisasi/Promosi Ivestasi Keluaran : Terlaksananya promosi investasi/Trading Oportunity paket 1
Hasil : Meningkatnya nilaiinvestasi % 50
Pertumbuhan Investasi (PMA dan PMDN) (%) Program Peningkatan Kualitas Koordinasi Investasi Rapat koordinasi penanamanmodal Masukan : Dana yang tersedia Rp 18,336,000di Kabupaten Tapin Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi penanaman modal paket 1
Hasil : Terlaksananya rapat koordinasi penanaman modal % 50
BAGIAN UMUM SETDAPengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awalNaiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awalNaiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Masukan : Dana yang tersedia Rp 971,875,000perlengkapannya Keluaran : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Paket 1
Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur % 10
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Penyususnan laporan keuangan semes- Masukan : Dana yang tersedia Rp 26,665,500
RKPD APBD-P 5
2 3 5 7641
Pelaporan capaian kinerja dan keuangan teran dan akhhir tahun Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan semesteran & akhir tahunan Paket 1Hasil : Terukurnya kinerja Pemkab. Tapin % 25
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh Masukan : Dana yang tersedia Rp 400,000,000Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah masyarakat, pimpinan/anggota organisasi Keluaran : Terlaksananya dialog Tahun 1
sosial dan kemasyarakatan Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10
Penerimaan kunjungan kerja pejabat Masukan : Dana yang tersedia Rp 735,600,000negara/departemen/lembaga pemerintan Keluaran : Terlaksananya penerimaan kunjungan Tahun 1non departemen/luar negeri Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 150,300,000daerah Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi pejabat Tahun 1
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10
Pemeliharaan kendaraan dinas Kdh dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 0 Pindak ke Bag.Wakil Kdh Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Paket 1 Perlengkapan
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10
Perjalanan dinas Kdh dan Wakil Kdh Masukan : Dana yang tersedia Rp 705,000,000Keluaran : Terlaksananya perjalanan dinas Tahun 1Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10
Pengadaan pakaian dinas Kdh dan Wakil Masukan : Dana yang tersedia Rp 175,000,000Kdh Keluaran : Tersedianya pakaian dinas Tahun 1
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan pengendalian Administra- Masukan : Dana yang tersedia Rp 154,550,000Pengelolaan Keuangan Daerah si keuangan daerah satuan bendahara Keluaran : Data Satuan Bendaharawan Pengeluaran & PPK -SKPD Paket 1
pengeluaran dan PPK-SKPD Kab. Tapin Hasil : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah % 10
SEKRETARIAT DPRDPublic hearing/jaring asmara Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan mebeleur gedung kantor dan rumah Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,390,000Koordinasi legislatif-eksekutif (10 hearing = 2x5Th) jabatan Keluaran : Terlaksananya penyediaan mebeleur gedung kantor dan rumah jabatan Buah rumdin 3Pengajian mingguan setiap SKPD Hasil : Terlaksananya penyediaan mebeleur gedung kantor dan rumah jabatan % 100Kenaikann jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal
Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggota Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,327,400,000DPRD serta Apatatur Sekretaris DPRD DPRD Keluaran : Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Tahun 1
Hasil : Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD % 90
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Pembahasan rancangan peraturan daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 192,140,000Rakyat Daerah Keluaran : Terlaksananya pembuatan peraturan daerah kali 4
Hasil : Terlaksananya pembahasan/ pembuatan peraturan daerah % 100
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Masukan : Dana yang tersedia Rp 148,305,000pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ Keluaran : Terlaksananya dialog dan konsultasi kali 2tokoh agama Hasil : Terlaksananya hearing/dialog dan konsultasi dengan pejabat Pemda % 100
dan Tokoh
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Masukan : Dana yang tersedia Rp 84,275,000Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan Tahun 1Hasil : Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD (154X) % 100
Rapat-rapat paripurna Masukan : Dana yang tersedia Rp 75,641,250Keluaran : Terlaksannaya Rapat-rapat paripurna Tahun 1Hasil : Terlaksannaya Rapat-rapat paripurna % 100
Kegiatan reses Masukan : Dana yang tersedia Rp 0Keluaran : Terlaksannya kegiatan reses Angota DPRD Tahun 1Hasil : Terlaksannya kegiatan reses % 100
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 124,550,000Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Tahun 1Hasil : Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan % 100
Pelantikan anggota DPRD hasil pemilu Masukan : Dana yang tersedia Rp 274,453,0002009-2014 Keluaran : Terlaksananya Pelantikan anggota DPRD hasil pemilu 2009-2014 TAHUN 1
Hasil : Terlaksananya kegiatan Pelantikan anggota DPRD hasil pemilu 2009-2014 % 100
Kerjasama bantuan hukum dan tenaga ahli Masukan : Dana yang tersedia Rp 216,000,000Keluaran : Terlaksananya kerjasama bantuan hukum & tenaga ahli keuangan KaliHasil : Terlaksananya kerjasama bantuan hukum & tenaga ahli keuangan %
RKPD APBD-P 6
2 3 5 7641
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 160,000,000PRASARANA APARATUR Keluaran : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan %
Hasil : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Mobil jabatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 173,700,000Keluaran : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatanHasil : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Masukan : Dana yang tersedia Rp 429,500,000operasional Keluaran : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Hasil : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Pengadaan Pakaian dinas beserta Masukan : Dana yang tersedia Rp 171,050,000 kelengkapaannya Keluaran : Terlakasananya Pakaian dinas beserta kelengkapannya
Hasil : Terlakasananya Pakaian dinas beserta kelengkapannya
DINAS PENDIDIKANIndeks Pembangunan Manusia (IPM) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan buku paket TK kelompok A dan B Masukan : Dana yang tersedia Rp 214,572,500Peringkat IPM di Propinsi Keluaran : Terlaksananya pengadaan buku paket siswa TK/RA buah 3,800Angka melek huruf Hasil : tersedianya pengadaan buku paket siswa TK/RA % 100Prosentasi buta aksaraAngka rata-tara lamanya sekolah meningkat hingga 8 tahun Pengadaan alat peraga TK (Tim Kreatif) Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,372,500Angka APK meningkat SD 118. kelompok A dan B Keluaran : Terlaksaananya alat peraga TK/RA set 10Angka APK meningkat SMP 100. Hasil : tersedianya alat peraga TK/RA % 100Angka APK meningkat SMA 68.Tenaga pendidik sekolah dasar yang berpendidikan S1 terus Pengadaan sarana dan prasarana, 2 SMP Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,926,000meningkat hingga mencapai 60% baru (SMPN2 Bungur dan SMPN 2 Piani Keluaran : Terlaksaananya pengadaan sarana prasarana sekolah sekolah 2Tenaga pendidik sekolah menengah yang berpendidikan S1 terus Hasil : tersedianya sarana prasarana sekolah % 100meningkat hingga mencapai 60%Pencapaian nilai UASBN SD meningkat hingga rata-rata 7 Penyediaan buku smp Masukan : Dana yang tersedia Rp 89,413,000Pencapaian nilai UN SMP meningkat hingga rata-rata 7 Keluaran : Terlaksaananya pengadaan buku smp paket 1Pencapaian nilai UN SMA meningkat hingga rata-rata 7 Hasil : tersedianya buku paket SMP % 100Aplikasi SIM berbasis ICT di tingkat pendidikan SD 40%Aplikasi SIM berbasis ICT di tingkat pendidikan SMP 85% Pengadaan alat praktek siswa komputer Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,923,000Aplikasi SIM berbasis ICT di tingkat pendidikan SMA 100% SMKN Tapin Selatan Keluaran : tersedianya alat praktek komputer siswa Unit 14SD/MI yang rusak Hasil : terpenuhinya alat praktek komputer siswa % 100SMP/MTS yang rusakSMA/MA yang rusak Rehabilitasi Gedung Pusat Kegiatan Guru Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,937,000 tidak terlaksana Realisasi pendirian Politeknik Keluaran : Rehab gedung PKG Unit 1 karena DPAPengajian mingguan setiap SKPD Hasil : Prosentase terlaksananya rehab gedung PKG % 100 salah lokasiKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal
Pendistribusian dan Pengepakan buku, alat, Masukan : Dana yang tersedia Rp 35,280,000barang pendidikan Keluaran : Terlaksaananya pendistribusian barang ke unit penerima tahun 1
Hasil : Lancarnya pendistribusian barang ke unit penerima % 100
Pembangunan Jalan Masuk dan halaman Masukan : Dana yang tersedia Rp 299,731,500SMPN 1 Rantau Keluaran : dibangunnya Jalan Masuk dan halaman SMPN 1 Rantau paket 1
Hasil : Prosentase terbangunnya jalan dan halaman SMPN 1 Rantau % 100
Pembuatan Desain Pengembangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 74,933,250gedung SMAN 1 Rantau Keluaran : Tersedianya desain pengembangan SMAN 1 Rantau desain 1
Hasil : Prosentase sarana prasarana untuk pelayanan peningkatan SDM % 100
Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi TK binaan PKK dan Non Masukan : Dana yang tersedia Rp 349,833,500Binaan PKK Keluaran : rehabilitasi TK sek 7
Hasil : Prosentasi ruang belajar yang memadai % 100
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,532,500dini Keluaran : terlaksananya publikasi dan sosialisasi PAUD org 60
Hasil : bertambahnya pengetahuan tentang PAUD % 100
Lomba semarak anak Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,900,000Keluaran : meningkatnya kreativitas anak usia dini org 553Hasil : terlaksananya lomaba semarak anak tingkat kabupaten % 100
Bantuan operasional PAUD Masukan : Dana yang tersedia Rp 150,977,500Keluaran : meningkatnya mutu lembaga PAUD lembaga 19Hasil : terealisasi bantuan BOB PAUD % 100
RKPD APBD-P 7
2 3 5 7641
Operasional Tk Non Negeri Masukan : Dana yang tersedia Rp 140,649,000Keluaran : terbantunya biaya operasional TK non negeri lembaga 93Hasil : Proses kegiatan belajar mengajar berjalan lancar % 100
Diklat Tutor pendidikan KF, Paket A,B,C Masukan : Dana yang tersedia Rp 27,923,250Keluaran : Bertambahnya keterampilan tutor KF,PA,PB,PC org 60Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan mutu tutor % 100
Operasional motor pintar Masukan : Dana yang tersedia Rp 12,700,000Keluaran : Terlaksananya operasional motor pintar keg 1Hasil : Dapat meningkatkan SDM PAUD bidang pendidikan % 100
Operasional mobil pintar Masukan : Dana yang tersedia Rp 16,880,000Keluaran : Terlaksananya operasional mobil pintar keg 1Hasil : Dapat meningkatkan SDM PAUD bidang pendidikan % 100
Pengadaan peralatan dan buku pelajaran TK/RA Masukan : Dana yang tersedia Rp 199,875,500Keluaran : Peralatan dan buku pelajaran TK/RA sekolah 31Hasil : Prosentase peralatan dan buku yang memadai untuk kegiatan balajar % 100
mengajar
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur/RKB/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 299,758,500RPL Keluaran : Peralatan dan buku pelajaran TK/RA sekolah 3
Hasil : Prosentase peralatan dan buku yang memadai untuk kegiatan balajar % 100mengajar
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pelatihan pengurus OSIS SLTP dan SLTA Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,060,500Pemuda Keluaran : Peserta pengurus OSIS/SLTA org 40
Hasil : terampilnya pengurus OSIS SLTP dan SLTA % 100
Karnaval hari jadi kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 79,680,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan karnaval keg 2Hasil : meningkatkan [engetahuan dan teknologi bid. Pendidikan % 100
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 47,136,250Keluaran : meningkatnya kemampuan dan kreatifitas siswa org 48Hasil : Terpilihnya siwa bakat dan prestasi % 100
Asistensi pelaksanaan UAS SD 2008/2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 32,805,000Keluaran : terlaksananya UA-SD org 2,690Hasil : Semua murid kelas IV SD dapat mengikuti US % 100
Asistensi penyusunan soal UASSD 2008/2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,915,000Keluaran : Tersedianya buku panduan pembuatan naskah soal US SD buah 198Hasil : Materi soal SD yang memenuhi standar kompetensi % 100
RevitalisasiSD/SDLB Dana DAK non DR bidang Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,413,563,750pendidikan dan pendamping Keluaran : Revitalisasi SD/MI sekolah SD/MI 84
Hasil : Prosentase Ruang belajar yang memadai % 100
Operasional kegiatan porseni SMP/MTs Masukan : Dana yang tersedia Rp 13,496,250Keluaran : meningkatnya pengetahuan/keterampilan keg 1Hasil : kemampuan siswa dalam olahraga meningkat % 100
GNOTA Tahun 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 77,977,500Keluaran : membantu siswa yang kurang mampu org 340Hasil : terpenuhinya keperluan siswa yang kurang mampu % 100
Uji coba pelaksanaan UASBN, Tahun Masukan : Dana yang tersedia Rp 64,425,000pelajaran 2008/2009 Keluaran : Terlaksananya ujicoba UASBN org 2,944
Hasil : berhasilnya murid SD mengikuti UASBN yang memenuhi % 100standar kompetensi nasional
Biaya operasional kegiatan olimpiade dan POP Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,608,750SMA Keluaran : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keg 1
Hasil : kecerdasan siswa meningkat % 100
Asistensi pelaksanaan UASBN-SD, Tahun Masukan : Dana yang tersedia Rp 122,912,750pelajaran 2008/2009 Keluaran : terlaksananya UASBN siswa 2,944
Hasil : berhasilnya murid SD mengikuti UASBN yang memenuhi % 100standar kompetensi nasional
Olimpiade MIPA Jalur A,B, dan C Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,705,000Keluaran : siswa yang berpotensi siswa 72
RKPD APBD-P 8
2 3 5 7641
Hasil : terpilihnya juara lomba % 100
Penyelenggaraan SMP satu atap(sharing) Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,460,000 berhubung dana dekon tidak adKeluaran : tersedianya dana sharing sek 2 maka dana sharing iniHasil : prosentase dana sharing dekosentrasi % 100 tidak dicairkan
Biaya operasional dewan pendidikan dan komi- Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,975,000te sekolah Keluaran : terpenuhinya kebutuhan layanan pendidikan keg 1
Hasil : pelayana pendidikan lebih baik % 100
Biaya operasional penerimaan siswa baru Masukan : Dana yang tersedia Rp 36,027,500SMP/MTs Keluaran : mutu pelaksanana dan pelayanan Dikmen siswa 2,288
Hasil : tertampungnya siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang % 100yang lebih tinggi
Bintek KTSP Bagi guru SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 80,374,500Keluaran : meningkatkan pemahaman guru terhadap strategi model2 pembelajaran org 352Hasil : terealisasinya keterampilan guru dalam melaksanakan pengajaran % 100
yg berbasis kompetensi
Pelaksanaan O2SN tahun pelajaran 2008/2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 65,973,500 ada beberap cabang Keluaran : terlaksananya O2SN keg 13 olahraga tdk dilombakan di propHasil : terpilihnya O2SN yang berprestasi olahraga cabang 13
Program PMT-AS SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 542,727,500Keluaran : siswa diharapkan memiliki nilai gizi yang baik siswa 7,259Hasil : terpenuhinya kebutuhan gizi anak % 100
Monitoring penerimaan murid baru tahun 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,821,250 Laporan penerimaan siswaKeluaran : mutu pelayanan dan pelaksanaan pendidikan dasar keg 1 baru sdh masuk ke bid. DikdasHasil : tertampungnya siswa yang ingin melanjutkan % 100
Operasional SDN inkklosif tahun 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,954,500Keluaran : tersedianya dana penunjang KBM sek 1Hasil : Prestasi belajar murid makin baik % 100
Pelaksanaan dan pembinaan paduan suara Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,277,500murid tahun 2009 Keluaran : siswa mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi Group 12
Hasil : terpilihnya juara lomba dan berprestasi % 100
Biaya operasional SMP terbuka Masukan : Dana yang tersedia Rp 37,465,000Keluaran : Jumlah siswa mengalami peningkatan sek 4Hasil : terpenuhinya biaya operasional SMP terbuka % 100
Penyelenggaraan lomba belajar mandiri SMP Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,516,250terbuka Keluaran : meningkatnya penget/keterampilan SMP terbuka keg 1
Hasil : Meningkatnya gairah belajar mandiri % 100
Pelaksanaan lomba kemampuan siswa (LKS/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,977,500PKS) Siswa SMK Keluaran : meningkatnya penget/keterampilan siswa SMK keg 1
Hasil : Mampu menyesuaikan diri dgn kemampuan IPTEK % 100
Pelaksanaan pesantren ramadhan siswa SMP/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000SMP terbuka SMA/SMK Keluaran : meningkatnya pengt/keterampilan thd syiar islam keg 1
Hasil : mencintai dan menyemarakan syiar islam % 100
Penilaian kinerja kepala sekolah (SMP, SMA Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,967,500dan SMK) Keluaran : meningkatnya pengt/keterampilan sek 29
Hasil : kemampuan peserta dalam bid. Adm dan pengorganisasian meningkat % 100
Pembangunan rumah dinas guru SDN Sungai Masukan : Dana yang tersedia Rp 108,893,100Salai Hilir Keluaran : Pembangunan rumah dinas guru unit 1
Hasil : Prosentase dibangunya rumah dinas % 100
Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP Masukan : Dana yang tersedia Rp 111,453,500Keluaran : pembangunan RKB SMP ruang 1Hasil : Prosentase ruang belajar yang diperlukan utk jumlah murid yang ada % 100
Rehabilitasi SMP/MTs Masukan : Dana yang tersedia Rp 334,203,500Keluaran : terehabnya SMP/MTs sek 3Hasil : Prosentase belajar anak semakin baik % 100
Operasional BOS PKPS-BBM Tim UPT Keca- Masukan : Dana yang tersedia Rp 94,307,000
RKPD APBD-P 9
2 3 5 7641
matan dan Wokshop BOS KPKS-BBM Keluaran : terlaksananya keg adm BOS SD dan SMP kec 12Hasil : lancarnya pelaksanaan kegiatan BOS SD danSMP % 100
Pengadaan Meubelair maja kursi SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 119,893,500Keluaran : Pengadaan Meubelair maja kursi SD set 7Hasil : Prosentase Meubelair maja kursi SD % 100
Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD/MI Masukan : Dana yang tersedia Rp 326,848,500Keluaran : Rehab ruang kelas SD/Mi sek 6Hasil : Prosentase ruang belajar yang memadai % 10
Penambahan ruang kelas baru SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 484,758,500Keluaran : Pembangunan RKB SD ruang 6Hasil : Prosentase pembangunan RKB SD % 10
Penyusunan dan penggandaan soal uji coba Masukan : Dana yang tersedia Rp 53,272,500UASBN SD tahun pelajaran 2008/2009 Keluaran : Tersedianya soalujicoba UASBN expl 8,832
Hasil : Materi soal ujicoba UASBN, yang memenuhi standar kompetensi % 100
Pembangunan pagar TK dan SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 143,167,000Keluaran : Pagar TK dan SD sek 3Hasil : prosentase dibangunya pagar TK/SD % 100
Pembuatan siring pasangan batu SDN Binuang 2 Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,959,000Keluaran : Siring pasangan batu M' 35Hasil : Prosentase dibangunnya siring % 100
Penyediaan dana SSN SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 75,500,000Keluaran : Tersedianya soal dana operasionalpenunjang kegiatan belajar mengajar sek 3Hasil : Prosentase belajar mengajar makin baik % 100
Program Pendidikan Menegah Penambahan ruangkelas baru (RKB) SMA Masukan : Dana yang tersedia Rp 266,303,500Keluaran : Pembangunan RKB SMA RKB 2Hasil : Prosentase ruang belajar yang diperlukan untuk jmlh murid % 100
Pemeliharaan rutin/berkala bangunansekolah Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,959,500Keluaran : terehabnya laboratorium SMP ruang 1Hasil : Prosentase praktik belajar siswa semakin baik 100 100
Bos-D SMA/MA/SMK Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,461,537,000Keluaran : Tersedianya dana subsidi untuk SMA,MA dan SMK sek 11Hasil : Prosentase siswa SMA, MA dan SMK yg bersekolah meningkat % 100
Biaya Operasional praktek kerja industri/dunia Masukan : Dana yang tersedia Rp 27,993,750usaha siswa SMK Keluaran : meningkatnya pelaksanaan kurikulum di SMK siswa 135
Hasil : Siswa dapat praktek pada Du/Di % 100
Operasional pembinaan SMK kelas jauh Masukan : Dana yang tersedia Rp 16,660,000Keluaran : terbinanya siswa SMK kelas jauh sek 1Hasil : Kegiatan pembelajaran berjalan lancar % 100
Biaya operasional ujian nasional SMP, MTS, Masukan : Dana yang tersedia Rp 62,677,500SMA, MA dan SMK Keluaran : mutu layanan dan pelaksanaan Dikmen siswa 2,696
Hasil : siswa kelas III dapat mengikuti UN % 100
Biaya operasional uji coba ujian nasional SMP, Masukan : Dana yang tersedia Rp 39,401,250SMA,MTs, MA dan SMK Keluaran : siswa sekolah dapat melaksanakan uji coba siswa 1,882
Hasil : siswa kelas III dapat mengikuti ujicoba UN % 100
Biaya operasional penerimaan siswa baru Masukan : Dana yang tersedia Rp 26,965,000(PSB) SMA/MA/SMK Keluaran : mutu layanan dan pelaksanaan Dikmen siswa 1,503
Hasil : tertampungnya siswa yg ingin melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi % 100
Pelaksanaan sertifaksi guru Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,385,000Keluaran : sertifikasi pendidik pada guru paket 1Hasil : meningkatnya kinerja guru % 100
Peningkatan sarana dan media pendidikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 149,150,500 hanya ada 5 keg yg SMP/SMA/SMK (sharing) Keluaran : terlaksananya kegiatan peningkataan sarana dan media Paket 10 mensyaratkan dana pendampin
Hasil : lancarnya kegiatan peningkatan sarana dan media sekolah % 100
Paskibraka Masukan : Dana yang tersedia Rp 85,812,500Keluaran : terpenuhinya anggota PASKRIBAKA tim 1Hasil : terbentuknya TIM PASKIBRA Kab. Tapin % 100
RKPD APBD-P 10
2 3 5 7641
Lomba SKJ 2004 Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,946,000Keluaran : peserta dapat memasyarakatkan SKJ 2004 keg 1Hasil : tersedianya tenaga instruktur SKJ 2004 100 100
PPLP Gulat Masukan : Dana yang tersedia Rp 65,160,000Keluaran : terlaksananya pelatihan gulat pelajar org 18Hasil : meningkatnya prestasi gulat pelajar % 100
Audisi gita bahana dan kapal pemuda nusantara Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,792,500 kegiatan sdh dilaksanakan Keluaran : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Keg DisporabudparHasil : kemampuan siswa & mahasiswa dalam seni meningkat %
Biaya operasional bintek strategi dan modal Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,910,000- model pembelajaran bagi guru SMP Keluaran : meningkatnya pemahaman guru terhadap model & strategi pembelajaran org 26
Hasil : terealisasinya keterampilan guru dalam melaksanakan pengajaran % 100
Pengiriman lomba debat bahasa inggris SMP/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,566,250SMP terbuka/SMA/MA Keluaran : meningkatnya/merangsang siswa berbahasa ingris keg 1
Hasil : mampu bercakap berbahasa ingris 100 100
Pembinaan sekolah standar nasinal (SSN) SMP Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,992,500Keluaran : tersedianya dana sharing untuk dana dekon sek 3Hasil : prosentase sharing dana dekon % 100
Pembinaan sekolah standar nasinal (SSN) SMA Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,982,500Keluaran : tersedianya dana sharing untuk dana dekon sek 1Hasil : prosentase sharing dana dekon % 100
Jarigan kurikulum kabupaten tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,690,500Keluaran : kurikulum yang dihasilkan org 26Hasil : prosentase sharing dana dekon % 100
Penyelenggaraan lomba pidato bahasa inggris Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,975,000SMP/MTs Keluaran : meningkatnya/merangsang siswa berbahasa ingris keg 1
Hasil : mampu bercakap berbahasa ingris % 100
Pelaksanaan lakas, cerdas cermat SMP, SMA/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,343,750SMK Keluaran : meningkatnya pengetahuan siswa terhadap semua mata pelajaran keg 1
Hasil : mampu menyesuaikan diri dlm keunggulan IPTEK % 100
Pengadaan meubeler meja kersi SMP dan SLTA Masukan : Dana yang tersedia Rp 186,863,500Keluaran : Tersedianya meubeler meja kersi SMP dan SLTA Paket 1Hasil : Prosentase meja kursi siswa` makin baik % 100
Pengiriman lomba-lomba kemampuan siswa Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,278,750SMP/MTs Keluaran : meningkatnya pengetahuan siswa terhadap mata pelajaran keg 1
Hasil : mampu menyesuaikan diri dlm keunggulan IPTEK % 100
Rehabilitasi SMKN 1 Tapin Selatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 265,266,500Keluaran : terehabnya ruang belajar ruang 5Hasil : prosentase terehabnya ruang belajar SMKN1 Tapin selatan % 100
Pengadaan Meubeler GOR SMAN 1 Rantau Masukan : Dana yang tersedia Rp 35,000,000Keluaran : Pengadaan Meubeler GOR SMAN 1 Rantau paket 1Hasil : prosentase meubelair yang baik untuk saran dan prasarana % 100
GOR SMAN TapinPembangunan pintu gerbang SMKN 1 TapSel Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000
Keluaran : Pembangunan pintu gerbang SMKN 1 TapSel paket 1Hasil : Prosentase terbangunnya pintu gerbang SMKN 1 Tapin Selatan % 100
Program Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan Paket C setara SMA Masukan : Dana yang tersedia Rp 107,771,000Keluaran : tersedianya dana untuk pelaksanaan program paket C org 80Hasil : terlaksananya program pembelanjaran % 100
Penyelenggaraan Paket B setara SMP Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,801,000Keluaran : tersedianya dana untuk pelaksanaan program paket B org 80Hasil : terlaksananya program pembelanjaran % 100
Penyelenggaraan Paket A setara SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 56,419,000Keluaran : tersedianya dana untuk pelaksanaan program paket SD org 60Hasil : terlaksananya program pembelanjaran % 100
Keaksaraan Al-Qur'an Masukan : Dana yang tersedia Rp 13,852,500
RKPD APBD-P 11
2 3 5 7641
Keluaran : tersedianya dana untuk pelaksanaan program kelompok 30Hasil : berkurangnya masyarakat buta aksara AL-Quran % 100
Ujian nasional pendidikan kesetaraan paket B Masukan : Dana yang tersedia Rp 12,282,500 berhubung yang mendaftarEks Formal Keluaran : tersedianya dana untuk pelaksanaan UNPK program Paket B ex siswa 120 tidaksemuanya mengikuti
Hasil : prosentase siswa mengikutiUNPK % 100
Ujian nasional pendidikan kesetaraan paket C Masukan : Dana yang tersedia Rp 18,030,000 berhubung yang mendaftarEks Formal Keluaran : tersedianya dana untuk pelaksanaan UNPK program Paket C ex siswa 100 tidaksemuanya mengikuti
Hasil : prosentase siswa mengikutiUNPK % 100
Sosialisasi gender bidang pendidikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,170,000Keluaran : meningkatnya pemahaman tentang gender keg 60Hasil : prosentase peserta dalam memperoleh pemahaman gender ttg pendidikan 100 100
Jambore PTK-PNF Masukan : Dana yang tersedia Rp 17,788,250Keluaran : meningkatnya peserta lomba jambore PTK-PNF keg 60Hasil : terlaksananya Jambore PTK-PNF 100 100
Kursus wirausaha pedesaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 28,537,500Keluaran : tersedianya dana kursus kewirausahaan pedesaan kelompok 13Hasil : KWD dapat mengembangkan,mengelola, dan meningkatkan produk % 100
unggulan lokalKreativitas TK dan Guru Masukan : Dana yang tersedia Rp 13,956,250 tidak dilaksanakan berhubung
Keluaran : peningkatan kreativitas TK dan guru TK keg 1 keg. Di prop. DitiadakanHasil : meningkatnya Kreativitas TK dan Guru 100 100
Hari anak nasional Masukan : Dana yang tersedia Rp 28,900,000Keluaran : meningkatnya kreatifitas anak usia dini org 300Hasil : terlaksananya hari anak nasional tingkat kabupaten % 100
Hari aksara internasional Masukan : Dana yang tersedia Rp 18,558,250Keluaran : bertambahnya pengetahuan warga belajar Kf,PA,PB<PC org 150Hasil : meningkatnya M, motto dan pengetahuan wb % 100
Lomba cerdas cermat keaksaraan dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,223,250kesetaraan Keluaran : Bertambahnya pengetahuan belajar KF, paket A,B, dan C. org 42
Hasil : meningkanya mutu warga belajar diktara % 100
Pembangunan model pelayanan dan peningka- Masukan : Dana yang tersedia Rp 749,709,000tan SDM Keluaran : Gedung dan sarana model pelayanan dan peningkatan SDM unit 1
Hasil : Prosentase sarana dan prasarana untuk pelayanan dan peningkatan SDM % 100
Pembangunan pagar bangunan model pelaya- Masukan : Dana yang tersedia Rp 204,848,500nan terpadu Keluaran : pagar gedung model pelayanan terpadu unit 2
Hasil : Prosentase terlaksananya pembangunan pagar model pelayanan % 100
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Biaya operasional pemilihan guru, kepala Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,920,000Tenaga Kependidikan sekolah dan pengawas berprestasi dan ber- Keluaran : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang paket 1
dedikasi Hasil : terpilihnya guru,kepala sekolah dan pengawas berprestasi % 100
Pembinaan PGRI kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 74,985,000Keluaran : terlaksananya kegiatan PGRI dengan lancar unit 2Hasil : dapat meningkatkan SDM tenaga kependidikan % 100
Pembinaan penyelesaian penelitian skripsi Masukan : Dana yang tersedia Rp 79,985,000 yang mengajukan permohonan mahasiswa/mahasiswi kab. Tapin Keluaran : terbantunya mahasiswa dalam penyusunan penelitiannya org 106 hanya 38 mahasiswa Tapin
Hasil : dapat meringankan beban mahasiswa Tapin % 100
Pembinaan mahasiswa Tapin yang berprestasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,985,000Keluaran : memotivasi mahasiswa tapin untuk berprestasi org 82Hasil : prestasi bidang pendidikan % 100
Test kepala SD/SMP/SMA/Pengawas Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,448,000Keluaran : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang paket 1Hasil : terpilihnya guru,kepala TK,SD,SMP,SMA dan pengawas % 100
yang memiliki potensial
Operasional IGTKI Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,500,000Keluaran : terselenggaranya kegiatan IGTKI keg 1Hasil : kegiatan IGTKI berjalan lancar 100 100
Operasional BAS/M Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000
RKPD APBD-P 12
2 3 5 7641
Keluaran : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang sek 49Hasil : terlaksananya akredutasi sekolah semua jenjang % 100
Rekrutmen penjaga/pesuruh sekolah dan guru Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,970,000 rekruitmen oleh BKDTIK Keluaran : semua sekolah dapat terlayani dengan baik paket 1
Hasil : terlaksananya Rekrutmen penjaga/pesuruh sekolah dan guru TIK % 100
Peningkatan wawasan kemampuan kepala Masukan : Dana yang tersedia Rp 48,279,500SMP/SMA dan tenaga kependidikan Keluaran : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang unit 1
kependidikan % 100Hasil : wawasan kemampuan kemampuan kepala sekolah meningkat
Khataman Al-Qur'an Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,200,000Keluaran : Terselenggaranya khataman Al-Qur'an keg 1Hasil : Khataman Al-Qur'an Tk. SD/MI % 100
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pameran pendidikan tahun 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000Keluaran : keikutsertaan pada tapin expo 2009 keg 1Hasil : terpublikasinya pendidikan 100 100
Penetapan angka kredit jabatan fungsional Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,866,500Keluaran : dapat ditetapkan angka kredit jabatan fungsional paket 1Hasil : meningkatnya kesejahteraan guru % 100
Peringatan hari pendidikan nasional Masukan : Dana yang tersedia Rp 12,485,000Keluaran : semua dapat menghargai jasa pendahulunya paket 1Hasil : peringatan hari pendidikan nasional dapat terlaksana % 100
Peringatan hari sumpah pemuda dan hari Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,985,000guru nasional Keluaran : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang paket 1
Hasil : Peringatan hari sumpah pemuda dan hari % 100guru nasional
Operasional untuk asrama mahasiswa Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 212,799,000Keluaran : tersalurnya bantuan pada asrama Tapin buah 9Hasil : keperluan pada asrama tapin dapat terbantu % 100
Pemutakhiran data pendidikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 27,735,150Keluaran : terpenuhinya data pendidikan keg 1Hasil : mendapatkan data yang lebih akurat 100 100
Pemeliharaan dan Validasi data nomor Masukan : Dana yang tersedia Rp 112,246,000Induk Siswa Nasional Keluaran : terdatanta semua siswa yang belum memiliki NISN keg 1
Hasil : semua siswa memiliki nomor induk siswa nasional 100 100
Pemeliharaan dan Validasi data SIM NUPTK Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,671,000Keluaran : terpenuhinya data pendidik dan tenaga pendidik yang valid keg 1Hasil : mendapatkan data yang lebih akurat 100 100
Koordinasi perencanaan pendidikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 33,907,500 tdk terlaksana karena mepetnyaKeluaran : terlaksananya rapat perencanaan pendidikan keg 1 waktu penyusunan RKAHasil : meningkatnya kualitas perencanaan pendidikan 100 100
Program Pendidikan Luar Sekolah Diklat Kader PAUD Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,977,500Keluaran : meningkatnya pengetahuan bagi pendidik PAUD org 60Hasil : meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pendidik % 100
Pendidikan keaksaraan fungsional Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,422,500Keluaran : adanya kelanjutan pembelajaran warga belajar org 120Hasil : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga belajar % 100
Program Peningkatan Perpustakaan Lomba perpustakaan SD/SMP/SMA Tahun 2008 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,015,000Keluaran : tersedianya dana kegiatan sek 12Hasil : juara lomba % 100
Program Bidang Pendidikan Dasar Pembangunan ruang kelas baru (RKB) Masukan : Dana yang tersedia Rp 90,691,000Diniyah Keluaran : dibangunnya RKB Diniyah ruang 2
Hasil : prosentase dibanhunnya RKB % 100
DINAS KESEHATANIndeks Pembangunan Manusia (IPM) Program Keluaraga Berencana Penjaringan ibu hamil resti dan tindak lanjut Masukan : Dana yang tersedia Rp 18,000,000Peringkat IPM di Propinsi Keluaran : Terlaksananya pendataan sasaran ibu hamil resti dan tindak lanjut kl 1Angka kematian bayi secara bertahap berturun sampai 2/1000 Hasil : Terdatanya ibu hamil resti ds 132Berkurangnya Prev. Gizi Kurang Bayi/BalitaAngka kematian ibu melahirkan Audit Maternal Perinatal Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,962,500
RKPD APBD-P 13
2 3 5 7641
Persentase persalinan ditangani bidan/nakes berkompoten Keluaran : Telaahan terjadinya kematian ibu dan perinatal kl 1Angka harapan hidup meningkat sampai dengan 71 Hasil : Terlaksanya auditmaternal perinatal kl 1Angka penderita berbagai penyakit menurunAngka pemberian UCI (%) Pemantauan pelaksanaan kegiatan MTBS Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,680,000Jumlah desa sehat di Puskesmas Keluaran : tercapainya pelaksanaan manajemen terpadu balita sehat di puskesmas kl 1Prosentase rumah tangga sehat Hasil : terlaksananya pemantauan pkm 13Terlaksananya kegiatan Pusling mencapai 100%Jumlah puskesmas Pemantauan pelaksanaan kegiatan DDTK di Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,500,000Puskesmas ( pembantu ) mencapai seluruh desa puskesmas Keluaran : Terlaksananya pemantauan pelaksanaan DDTK di puskesmas kl 1Tersusun dan diaplikasikannya standar pelayanan minimal unit pelayanan kesehatan Hasil : Terpantaunya pelaksanaan kegiatan DDTK di puskesmas pkm 13Tersedianya fasilitas bersalin pada puskesmas mencapai 40%Tersedianya fasilitas opname dan laboratorium pada puskesmas Pembinaan dukun bayi Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,550,000mencapai 40% Keluaran : Terlaksananya pembinaan dukun bayi kl 4Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Hasil : Terbinanya dukun bayi yang ada di kabupaten tapin org 170Unit pelayanan yang bersertifikat ISO pertahunPenurunan laporan keluhan masyarakat dibanding awal Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,000,000Tangat wakturespon keluhan masyarakat atas pelayanan DDTK, BBL, dan BBLR Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan kl 104Penyelesaian keluhan Hasil : Termonitoringnya pasca pelatihan DDTK, BBL dan BBLR pkm 13Pengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Pelatihan manajemen Aspiksia dan BBLR Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,433,250
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan manajemen BBLR bagi bidan kl 1Hasil : Terciptanya manajemen BBL bagi bidan pkm 13
Autopsi verbal Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,806,250Keluaran : Terlaksananya kegiatan autopsi verbal kl 1Hasil : Angka penemuan dan kesembuhan bayi/balita 100
Pencetakan kohort ibu dan bayi Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,000,000Keluaran : Terlaksananya Pelatihan manajemen BBLR bagi bidan kl 1Hasil : Terciptanya manajemen BBLR bagi bidan buku 400
Program obat dan perbekalan Kesehatan Pengadaan obat perkapita, obat program, obat Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,841,035,500dan alat kesehatan penunjang untuk pelayanan Keluaran : Terpenuhinya obat perkapita, obat program, obat dan alkes penunjang org #####kesehatan dasar untuk PKD % 100
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan obat masyarakat untuk PKD
Pengadaan peralatan kesehatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,227,500,000Keluaran : terlaksananya Pengadaan peralatan kesehatan kl 1Hasil : terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan dan non kesehatan 100 100
Pengadaan peralatan non kesehatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 848,000,000Keluaran : terpenuhinya alat kesehatan dan non kesehatan pkt 1Hasil : terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan dan non kesehatan 100 100
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyehatan kualitas air Masukan : Dana yang tersedia Rp 23,285,000Keluaran : terlaksananya kegiatan pemeriksaan kualitas air kl 1Hasil : diperiksanya instalasi air bersih sampel 100
Sunatan massal Masukan : Dana yang tersedia Rp 43,750,000Keluaran : Jumlah kecamatan yang mendapat kegiatan sunatan massal kec 12Hasil : Tercapainya cakupan anak yang disunat % 100
Pelayanan kesehatan daerah terpencil Masukan : Dana yang tersedia Rp 35,500,000Keluaran : Terlaksananya pelaksanaan pelayanan kesehatan saerah terpencil kl 15Hasil : Terjangkaunya pelayanan kesehatan daerah terpencil desa 15
Perawatan kesehatan mastarakat Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,500,000Keluaran : Keluarga dapat kengatasi masalah kesehatan yang dihadapi % 100Hasil : meningkatnya Kesembuhan penderita % 100
Pengobatan massal Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,400,000Keluaran : Jumlah kec. Yang mendapat pelayanan kec 3Hasil : Terlaksananya kegiatan pengobatan massal % 40
Penilaian dokter dan para medis teladan Masukan : Dana yang tersedia Rp 20,000,000Keluaran : Penilaian tenaga kesehatan poskesmas org 26Hasil : Meningkatnya kinerja dokter, paramedis dan bidan teladan pkm 13
Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,440,000Keluaran : Terkunjunginya puskesmas oleh dokter spesialis pkm 12Hasil : Prosentase pkm yang dikunjungi % 100
Operasional peskesmas dan gudang farmasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 574,391,500kabupaten Keluaran : Pelayanan kesehatan di puskesmas dan GFK kl 14
RKPD APBD-P 14
2 3 5 7641
Hasil : Pelayanan kesehatan di puskesmas dan GFK berjalan kl 14
Penyehatan kualitas lingkungan Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,190,000Pemukiman Keluaran : termonitornya TPS,tempat penjual pestisida dan rumah sehat lokasi 12
Hasil : prosentase termonitornya TPS,,tempat penjual pestisida dan rumah sehat % 100
Monitoring sanitasi tempat-tempat umum(TTU) Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,780,000Keluaran : terlaksananya kegiatan monitoring sanitasi TTU kl 20Hasil : terpantaunya kualitas TTU TTU 20
Monitoring sanitasi tempat penjual/pengolahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 26,144,000makanan Keluaran : terlaksananya kegiatan monitoring kl 1
Hasil : terpantaunya parameter kualitas makanan/minuman sampel 30
Pelatihan perancanaan petugas obat puskesmas Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,925,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan pelatihan kl 1Hasil : Semua dokter dan petugas obat puskesmas dilatih org 13
Upaya kesehatan gigi masyarakat desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,500,000Keluaran : Jumlah desa yang terlayani kegiatan UKGMD kl 1Hasil : Desa yang mendapat pelayanan UKGMD desa 26
Pertemuan stadi kasus di puskesmas Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,900,000Keluaran : terlaksananya kegiatan pertemuan kl 1Hasil : jumlah kasus dievaluasi kasus 1
Pertemuan Evaluasi Penilaian Kinerja puskes- Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,977,500mas Keluaran : terlaksananya kegiatan pertemuan kl 1
Hasil : puskesmas yang dievaluasi kasus 13
Sosialisasi kebijakan dasar puskesmas Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,685,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan dasar kl 1Hasil : puskesmas yang mengikuti sosialisasi pkm 13
Program Pengwasan Obat dan Makanan Pembinaan pedagang obat berizin Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,685,000Keluaran : terlaksanannya pertemuan pembinaan toko obat berijin tk 1Hasil : Toko obat berijin dibina % 100
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Penyuluhan narkoba Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,220,000Masyarakat Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyuluhan kl 2
Hasil : jumlah siswa disuluh org 100
Tapin Expo 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000Keluaran : terselenggaranya Tapin expo kl 1Hasil : Terlaksananya Tapin Expo kl 1
Optimalisasi posyandu Masukan : Dana yang tersedia Rp 729,475,000Keluaran : terlaksananya kegiatan optimalisasi posyandu kl 1Hasil : Pelayanan KIA terlaksana di posyandu pos 205
Pembuatan buku profil kesehatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,780,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembuatan buku profil kesehatan kl 1Hasil : persentase terbitnya buku profil kesehatan % 100
Perilaku hidup bersih dan sehat Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,480,000Keluaran : Tersedianya data dan infoemasi PHBS di tatanan rumah tangga pkm 13Hasil : Terpenuhinya tatanan PHBS di tatanan rumah tangga % 100
Pengembangan desa siaga Masukan : Dana yang tersedia Rp 179,520,000Keluaran : Terlaksananya desa siaga desa 131Hasil : Kesadaran masyarakat melaksanakan PHBS di desa % 100
Upaya kesehatan sekolah/sekolah sehat Masukan : Dana yang tersedia Rp 47,375,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan UKS di sekolah keg 1Hasil : persentase terlaksananya kegiatan % 100
Pembinaan dan pelatihan anggota SBH Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,210,000Keluaran : kegiatan pembinaan dan pelatihan SBH dapat dilaksanakan kl 1Hasil : jumlah anggota SBH dilatih org 60
Pengembangan dan penyelenggaraaan sistem Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,500,000informasi kesehatan Keluaran : tersedianya informasi kesehatan yang tepat, cepat dan akurat Paket 1
Hasil : Terlaksananya pengembangan SIK kl 1
RKPD APBD-P 15
2 3 5 7641
Program Perbaikan gizi masyarakat Peningkatan status gizi Masukan : Dana yang tersedia Rp 398,000,000Keluaran : terlaksananya kegiatan Peningkatan status gizi kl 1Hasil : dapat memberikan tambahan makanan bergizi bayi balita anak 400
Penialaian desa usaha perbaikan gizi keluarga Masukan : Dana yang tersedia Rp 54,442,250Keluaran : pembinaan desa UPGK dapat dilaksanakan ds 12Hasil : Diperolehnya desa UPGK terbaik sebagai percontohan ds 1
Lomba balita sehat Masukan : Dana yang tersedia Rp 16,486,250Keluaran : Terlaksananya kegiatan lomba kl 1Hasil : Adanya bayi dan balita tersehat tingkat kabupaten tapin anak 2
Penanggulangan gizi buruk Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,800,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penanggulangan gizi buruk kl 1Hasil : Semua Bayi dan balita gizi buruk status gizinya meningkat % 100
Penanggulangan kekurangan vitamin A Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penanggulangan kekurangan vitamin A kl 1Hasil : jumlah bayi/balita yang disweping untuk mendapatkan vitamin .A anak 420
Penanggulangan Anemi Fe Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penanggulangan anemi kl 1Hasil : jumlah ibu hamil yang disweping untuk mendapatkan Fe % 288
Pelatihan manajemen MP-ASI Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,862,500Keluaran : Terlaksananya peltihan manajemen MP-ASI kl 1Hasil : Jumlah peserta dilatih manajemen MP-ASI org 52
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Forum Kabupaten Sehat Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,500,000Keluaran : terlaksananya kegiatan Forum Kabupaten Sehat keg 1Hasil : persentase kegiatan Forum Kabupaten Sehat % 100
Pengembangan kawasan sehat Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,857,650Keluaran : terlaksananya kegiatan kawasan sehat keg 1Hasil : jumlah jaga dibangun bh 2
Pengembangan desa sehat Masukan : Dana yang tersedia Rp 120,000,000Keluaran : Jumlah desa sehat yang dikembangkan keg 1Hasil : Meningkatnya jumlah desa sehat pkt 1
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Peningkatan imunisasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 38,470,000Menular Keluaran : Terlaksananya kegiatan kl 1
Hasil : terimunisasinya bayi bayi 3,344
Kesehatan haji Masukan : Dana yang tersedia Rp 21,848,750Keluaran : Terlaksananya program P2 haji % 100Hasil : jumlah calon haji diperiksa orang 250
Kesehatan matra Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,521,250Keluaran : terlaksananya sosialisasi kesehatan matra kl 1Hasil : jumlah peserta yg ikut sosialisasi org 26
Pencegahan dan penanggulangan penyakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,850,000ISPA Keluaran : Terlaksannya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ispa kl 1
Hasil : Angka penemuan kasus % 76
Pencegahan dan penanggulangan penyakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 21,750,000kusta Keluaran : Terlaksannya program P2 kusta kg 1
Hasil : Angka penemuan kasus % 70
Pencegahan dan penanggulangan penyakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,000,000HIV/AIDS Keluaran : Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyekit HIV/AIDS kg 1
Hasil : Terlaksananya sero survey, tersosialisasiny penyekit HIV/AIDS kg 1
Pemberantasan penyekit demam berdarah Masukan : Dana yang tersedia Rp 33,750,000Keluaran : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit DBD keg 1Hasil : Persentase angka kesakitan dan kematian % 0
Pemberantasan penyakit malaria Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,225,000Keluaran : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit malaria keg 1Hasil : Menurunnya AMI/API % 50
Pemberantasandan pengendalian penyakit rabies Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,481,250Keluaran : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit rabies keg 1
RKPD APBD-P 16
2 3 5 7641
Hasil : Persentase kematian penyakit rabies % 0
Pemberantasan dan pengendalian penyakit diare Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,840,000Keluaran : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit diare keg 1Hasil : Persentase kasus DBD mendapat penanganan % 100
Pemberantasandan pengendalian penyakit TBC Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,553,000Keluaran : Terlaksananya pencegahan TBC keg 1Hasil : Angka penemuan dan kesembuhan kasus % 71
Pengamatan penyakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 13,780,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan Panengamatan penyakit keg 1Hasil : dapat dilaksanakan pertemuan pengamatan penyakit ditemukannya kasus 2
kasus AFP
Pencegahan dan penanggulangan penyakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,125,000kaki gajah Keluaran : Terlaksananya kegiatan Panengamatan kaki gajah keg 1
Hasil : Terlaksananya kegiatan sosialisasi keg 1
Pusat penanggulangan krisis Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,977,500Keluaran : Terlaksananya kegiatan penanggulangan krisis keg 1Hasil : Prosentase masalah kesehatan yang dapat di tanggulangi di daerah % 100
bencana
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana Pengadaan mobil puskesmas keliling Masukan : Dana yang tersedia Rp 198,000,000dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan Keluaran : jumlah mobil yang dibeli bh 1jaringannya Hasil : terlaksananya pengadaan mobil % 100
Pengadaan kendaraan roda dua Masukan : Dana yang tersedia Rp 189,000,000Keluaran : jumlah kendaraan roda dua yang dibeli bh 14Hasil : terlaksananya pengadaankendaraan roda dua % 100
Pembangunan/rehab sarana kesehatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,570,000,000Keluaran : jumlah yang dibangun bh 8Hasil : persentase dibangunnya poskesdes % 100
Pengadaan komputer program sistem informasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,000,000kesehatan Keluaran : jumlah komputer yang dibeli pkt 7
Hasil : terlaksananya kegiatan pengadaan % 100
Pengadaan meubelair puskesmas binuang Masukan : Dana yang tersedia Rp 82,000,000Keluaran : Jumlah meubel yang di beli pkt 1Hasil : persentase Terlaksananya kegiatan % 100
Pengadaan meubelair puskesdes Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000Keluaran : Jumlah meubel yang di beli pkt 1Hasil : persentase Terlaksananya kegiatan % 100
Program Bebas Berobat Kabupaten Tapin Pengobatan gratis Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,855,376,800Keluaran : Pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan RS keg 14Hasil : Terjangkaunya pelayanan kesehatan oleh seluruh masyarakat jiwa #####
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAANDAN PARIWISATA
Kenaikan olahragawan yang berprestasi dibanding awal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan kelengkapan sarana olahraga Masukan : Dana yang tersedia Rp 80,000,000Kenaikan klub olah raga yang berprestasi dibanding awal Keluaran : Terbangunnya mushala di lingkungan gedung ruhui rahayu Paket 1Kenaikan jumlah sanggar budaya lokal terbina dibanding awal Hasil : Sarana ibadah umat islam terpenuhiPengembangan sanggar seni ( 15 Klp)Jumlah ekpo budaya Pengadaan peralatan musik dan kesenian Masukan : Dana yang tersedia Rp 200,000,000Atraksi Kesenian ( 15 Klp) Keluaran : Terlaksananya pengadaan alat drum band Paket 1Terdapatnya media promosi kegiatan budaya yang berstandar Hasil : Sarana peralatan drum band lebih lengkapJumlah cagar budaya direnopasiKenaikan Jumlah cagar budaya terpelihara dibanding awalKenaikan Jumlah objek wisata terpelihara dibanding awal Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 57,692,000Intensitas promosi pariwisata dibanding awal Keluaran : Terpeliharanya budaya daerah Tapin Keg. 2Kenaikan jumlah kunjungan wisata ke daerah dibanding awal Hasil : Budaya daerah Tapin dapat dinikmatiPengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Program Pengembangan Pemasaran Priwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran Masukan : Dana yang tersedia Rp 85,597,250
objek wisata Keluaran : Dikenalnya budaya/tempat wisata di Tapin Keg. 4Hasil : Bertambahnya minat wisatawan di Tapin
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek wisata unggulan Masukan : Dana yang tersedia Rp 39,350,000Keluaran : Terlaksananya fasilitas obyek wisata potensial paket 1Hasil : Terpeliharanya fasilitas obyek wisata potensial
RKPD APBD-P 17
2 3 5 7641
Peningkatan pembangunan sarana dan prasa- Masukan : Dana yang tersedia Rp 22,927,500rana pariwisata Keluaran : Tempat wisata lebih terpelihara paket 1
Hasil : Terawat sebagai obyek wisata
Penningkatan pendukung sarana dan prasarana Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,800,000pariwisata Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung wisata paket 1
Hasil : Sarana dan prasarananya pendukung wisata lengkap
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Fasilitasi aksi Bhakti sosial kepemudaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 27,249,000Keluaran : Terbinanya sarjana pulang kampung orang 10Hasil : Bertambahnya minat sarjana pulang kampung untuk membangun daerah
Tapin
Pembinaan organisasi kepemudaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 188,475,000Keluaran : Terbinanya organisasi pemuda keg 3Hasil : Berkembangnya organisasi pemuda di Tapin
Sarjana penggerak pembangunan pedesaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 81,935,000(SP3) Keluaran : Terbinanya sarjana pulang kampung org 10
Hasil : masyarakat pedesaan lebih maju
Penigkatan pengetahuan mengenang para Masukan : Dana yang tersedia Rp 26,350,000pahlawan Keluaran : Dikenalnya pahlawan/pejuang paket 1
Hasil : Bertambahnya pengetahuan mengenai pahlawan Indonesia
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 52,795,000daerah Keluaran : Terlaksananya kesenian dan hiburan keg 3
Hasil : Terpenuhinya kegiatan kesenian
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya Masukan : Dana yang tersedia Rp 65,927,500daerah Keluaran : Terlaksananya fasilitasobyek wisata relegius paket 1
Hasil : Obyek wisata religius terpelihara dengan baik
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya Masukan : Dana yang tersedia Rp 46,711,000daerah Keluaran : Memperkenalkan budaya dan seni Tapin keg 3
Hasil : Budaya dan seni Tapin Lebih dikenal
Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan sumber daya manusia dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 16,315,000frofesionalisme bidang pariwisata Keluaran : Peningkatan SDM di bidang keterampilan khas daerah keg 2
Hasil : meningkatnya SDM di bidang keterampilan khas daerah
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan olahraga yang berkembang Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,566,500di masyarakat Keluaran : Terlaksananya lomba/pertandingan olahraga tradisional orang 15
Hasil : Meraih juara
Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat Masukan : Dana yang tersedia Rp 594,548,000dan berprestasi dengan lembaga/instansilainnya Keluaran : Terbinanya dan memasyarakatnya olahraga paket 1
Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga
Hari olahraga nasional (HAORNAS) Masukan : Dana yang tersedia Rp 32,558,000Keluaran : Terlaksananya pertandingan olah raga keg. 5Hasil : Meningkatnya pertandingan olah raga
Pembibitan dan Pembinaan olahragawan Masukan : Dana yang tersedia Rp 638,298,750berbakat Keluaran : Terlaksananya lomba/pertandingan olah raga keg 9
Hasil : Munculnya bibit-bibit baru yang berprestasi di Tapin
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,077,750daerah Keluaran : Terlaksananya lomba/pertandingan olah raga keg 1
Hasil : Meraih juara
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasa- Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,040,282,750rana olah raga Keluaran : Terlaksananya pembangunan lapangan tenis Indoor paket 1
Hasil : meningkatnya kesadaran berolahraga
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasa- Masukan : Dana yang tersedia Rp 203,946,500rana olah raga Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga unit 11
Hasil : terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,774,000Pemuda pembangunan kepemudaan Keluaran : Terlaksananya Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan keg 1
pembangunan kepemudaanHasil :
RKPD APBD-P 18
2 3 5 7641
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASET DAERAH
Naiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awal Program peningkatan dan pengembangan Penyusunan analisa standar belanja Masukan : Dana yang tersedia Rp 85,927,500Peningkatan PAD (%) pengelolaan keuangan daerah Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Gini Ratio Hasil : Dokumen keuangan data yang akuratPengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Penyusunan standar satuan harga Masukan : Dana yang tersedia Rp 89,737,500
Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 415,275,000tentang APBD Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan KDH Masukan : Dana yang tersedia Rp 227,028,000tentang penjabaran APBD Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 377,495,000tentang perubahan APBD Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan KDH Masukan : Dana yang tersedia Rp 206,955,000tentang penjabaran perubahan APBD Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 117,500,000tentang pertanggungjawaban pelak- Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah sanaan APBD Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan KDH Masukan : Dana yang tersedia Rp 106,750,000tentang pertanggungjawaban pelak- Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah sanaan APBD Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Peningkatan manajemen aset/barang Masukan : Dana yang tersedia Rp 181,925,000daerah Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyuluhan PBB sektor perkotaan dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 1pedesaaan Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Perhitungan penetapan target tahun Masukan : Dana yang tersedia Rp 160,400,0002011 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Rekonsiliasi penerimaan Royalti batu bara Masukan : Dana yang tersedia Rp 129,185,000Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Tapin Expo tahun 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Evaluasi dan monitoring pendapatan asli Masukan : Dana yang tersedia Rp 156,250,000daerah tahun 2010 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Intensifikasi dana perimbangan pudat Masukan : Dana yang tersedia Rp 98,000,000dan provinsi Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Pengawasan penerimaan PAD dan Pn Masukan : Dana yang tersedia Rp 147,784,500Lainnya Keluaran : Terlaksananya Pengawasan penerimaan PAD dan Pn Lainnya
Hasil :
Pameran pembangunan tahun 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000Keluaran :Hasil :
Penyusunan dan pembuatan keputusan Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,898,000KDH tentang pejabat pengelola pelak- Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
RKPD APBD-P 19
2 3 5 7641
sana penata usahaan keuangan daerah Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan perubahan PPAS-PPA Masukan : Dana yang tersedia Rp 81,965,000Kab. Tapin tahun 2009 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan perubahan PPAS-PPA Masukan : Dana yang tersedia Rp 81,965,000Kab. Tapin tahun 2010 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan/Pembuatan DPA-SKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 85,972,500TA. 2009 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan/Pembuatan DPPA-SKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 83,552,500TA. 2009 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan/Pembuatan DPPA-SKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 1TA. 2010 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan/Pembuatan DPPA-SKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 1TA. 2010 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,344,000Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Evaluasi perda-perda PAD Masukan : Dana yang tersedia Rp 95,735,000Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Uji petik retribusi terminal, parkir dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 107,607,500pelabuhan Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Pendataan belanja modal pada SKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 48,925,000Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Intensifikasi dan penilaian (Apreisal) kekayaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 595,300,000aset daerah Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan sistem dan prosedur Masukan : Dana yang tersedia Rp 141,850,000pengelolaan barang milik daerah Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 148,147,500tentang pokok-pokok pengelolaan Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah keuangan daerah Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan sistem dan prosedur Masukan : Dana yang tersedia Rp 145,824,000pengelolaan keuangan daerah Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Pemutakhiran data PNS Masukan : Dana yang tersedia Rp 211,600,000Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah 100Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat 100
Pemutakhiran data pemakaian rumah Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,082,500dinas daerah tahun 2009 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah unit 100
% 100Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Masukan : Dana yang tersedia Rp 415,275,000penjabaran APBD Tahun anggaran 2010 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang Masukan : Dana yang tersedia Rp 327,028,000 APBD Tahun anggaran 2010 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
RKPD APBD-P 20
2 3 5 7641
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 1Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Pengolahan data elektronik Masukan : Dana yang tersedia Rp 1Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 1Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Monitoring dan evaluasi komputer aplikasi Simda Masukan : Dana yang tersedia Rp 1Kabupaten Tapin Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Masukan : Dana yang tersedia Rp 1penyertaan modal Pemerintah daerah Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola Masukan : Dana yang tersedia Rp 1keuangan/barang daerah Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
DINAS PEKERJAAN UMUMTersusunnya dokumen pembangunan infrastruktur transportasi terpadu Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembagunan jalan Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,899,864,500Terbangunnya infrastruktur transportasi terpadu Keluaran : Dokumen perencanaan desain pemb. Jalan dan jembatan set 1Tersedianya jaringan tranportasi di tiap kecamatan Hasil : Perencanaan desain pemb. Jalan dan jembatan terlaksananDesa terakses jalan kecamatanKondisi terminal (Revitalisasi) Pembangunan jembatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,219,536,510Jalan kabupaten kondisi baik Keluaran : Banyaknya jembatan yang dibangun dan dipelihara bh 14Dermaga Hasil : Kondisi jembatan baru yang dapat dilalui terlaksananTerbangunnya Rantau BaruKondisi pasar ( Revitalisasi ) Pembangunan jalan lingkar dalam kota Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,413,914,919Pelayanan air bersih minimal di perkotaan rantau Keluaran : Banyaknya jalan yang dibangun Km 9,3Pelayanan air bersih minimal di pedesaan Hasil : Kondisi jalan baru yang dapat dilalui dan fasilitas umum meningkatMeningkatnya pengawasan dan evaluasi aktifivas pembangunanPengajian mingguan setiap SKPD Program Pembangunan Saluran drainase/ Pembangunan saluran drainase/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,200,000,000Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal gorong-gorong gorong-gorong Keluaran : Banyak drainase yang dibangun Km 2
Hasil : Jalan terpelihara karena drainase lancar meningkat
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,225,000,000jembatan Kabupaten Keluaran : Jalan dan jembata yang direhab/dipelihara Km 24
Hasil : jalan yang dapat dinikmati masyarakat terlaksana
Rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,700,000,000(DAK PAD & Pn lainnya) Keluaran : Jalan dan jembata yang direhab/dipelihara Km 24
Hasil : jalan yang dapat dinikmati masyarakat terlaksana
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan fasilitas Masukan : Dana yang tersedia ` Rp 2,000,000,000umum Keluaran : Jalan yang direhab/dipelihara
Hasil : jalan yang dapat dinikmati masyarakat
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Inspeksi kondisi jalan Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,000,000Keluaran : Kondisi jalan yang di inspeksi ruas 74Hasil : Data kondisi jalan set 1
Inspeksi kondisi jembatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,000,000Keluaran : jembatan yang diinspeksi bh 50Hasil : Data base jalan dan jembatan akurat set 1
Evaluasi dan pelaporan Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,220,000Keluaran : monitoring evaluasi dan pelaporan % 100Hasil : Pengendalian kegiatan % 85
Program pembangunan sistem informasi/ Monitoring Evaluasi dan pelaporan Masukan : Dana yang tersedia Rp 124,400,000data base jalan dan jembatan Keluaran : Data base jalan dan jembata yang akurat % terlaksana
Hasil : sistem informasi jalan dan jembatan memenuhi syarat 10 dr totalpanjang jalan
Program peningkatan dan pembangunan jalan dan Pembangunan jalan dan jembatanan pedesaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,284,971,232jembatan Keluaran : banyaknya jalan dan jembatan baru yang dapat dilalui
RKPD APBD-P 21
2 3 5 7641
Hasil : kondisi jalan dan jembatan baru yang dapat dilalui
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Pembangunan Pintu Air Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,270,000,000rawa dan jaringan pengairan lainnya. Keluaran : terlaksananya pembangunan pintu air bh 17
Hasil : Pengaturan air terlaksana
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,779,700,000irigasi Keluaran : terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi ha
Hasil : jaringan irigasi baik meningkat
Pemberdayaan petani pemakai air Masukan : Dana yang tersedia Rp 280,000,000Keluaran : terlaksananya Pemberdayaan petani pemakai airHasil : Saluran lancar
Pembangunan pengaman tebing sei Tap. Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,204,400,000Keluaran : terlaksananya pembangunan pengaman tebing m 770Hasil : tebing tidak longsor terlaksana
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Masukan : Dana yang tersedia Rp 13,837,707,621Keluaran : terlaksananya normalisasi saluran sungai M 124Hasil : kondisi sungai jadi baik terlaksana
Rehab Bronjong Masukan : Dana yang tersedia Rp 450,000,000Keluaran : terlaksananya rehab bronjong M 165Hasil : tebing tidak longsor terlaksana
Pengadaan tanah sarana jalan umum Pengadaan tanah Masukan : Dana yang tersedia Rp 452,256,750Keluaran : pengadaan berjalan lancar OB 1Hasil : terpenuhinya sarana umum % 100
PROGRAM PENGEMBANGAN WIL. STRATEGIS & CEPAT Pembangunan Pasar dan Terminal
Pembangunan Terminal Keraton Rantau Tahap I (Lun Masukan : Dana yang tersedia Rp. 5,827,900,800 Keluaran : Pembangunan Teminal Keraton Rantau Paket 1 Hasil : Bangunan Terminal Paket 1
Pembangunan Pasar Keraton Tahap IIIPembangunan Pasar Blok Utama (A,B.C1) Luncuran 2 Masukan : Dana yang tersedia Rp. 2,037,643,113
Keluaran : Pemb. Pasar Blok utama Paket 1 Hasil : Bangunan Pasar Keraton Paket 1
Lanj. Pembangunan Pasar Blok C2+C3, C4, D + PKL Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,241,809,117 Keluaran : Pasar Blok C2,C3,C4 dan D Paket 1 Hasil : Bangunan Pasar Keraton Paket 1
Pembangunan Psr Keraton Rtu Tahap IV Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,981,009,000 Keluaran : Pengembangan Pasar Paket 1 Hasil : Bangunan Pasar Keraton Paket 1
Pembangunan Drainase Psr Keraton Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,682,999,000 Keluaran : Penyelesaian Blok C2,C3,C4,D+PKL Paket 1 Hasil : Bangunan Pasar Keraton Paket 1
Pembangunan Pasar Margasari Baru Thp I Masukan : Dana yang tersedia Rp. 2,500,000,000 Keluaran : Paket 1 Hasil : Paket 1
Perencanaan / Desain Margasari Baru Masukan : Dana yang tersedia Rp. 457,416,000 Keluaran : Desaian Pasar Margasari Baru Paket 1 Hasil : Dokumen Perencanaan Paket 1
Pembangunan Fasilitas Penunjang Mokadim Baru Rtu Masukan : Dana yang tersedia Rp. 649,302,000 Keluaran : Fasilitas Penunjang Makodim Paket 1 Hasil : Pos Paket 1
Pembangunan Aula Serba Guna Tungkap Kec. Binuan Masukan : Dana yang tersedia Rp. 643,750,000 Keluaran : Pembangunan Paket 1 Hasil : Bangunan Aula Serba Guna Paket 1
Sharing Program RPIJM Keg. IPA di Kec. Salam Baba Masukan : Dana yang tersedia Rp. 293,192,000 Keluaran : Penyelesaian Blok C2,C3,C4,D+PKL Paket 1 Hasil : Bangunan Pasar Keraton Paket 100
Pembangunan Tugu Bundaran Dulang (Luncuran 200 Masukan : Dana yang tersedia Rp. 297,665,893
RKPD APBD-P 22
2 3 5 7641
Keluaran : Pembangunan Tugu Bundaran Dulang Paket 1 Hasil : Tugu Bundaran Paket 1
Pembangunan Air mancur tugu bundaran dulang Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,394,855,000 Keluaran : Pembangunan Tugu Bundaran Dulan Paket 1 Hasil : Air Mancur Paket 1
Pembangunan Pondok Pesantren Al-quran Masukan : Dana yang tersedia Rp. 2,500,000,000 Keluaran : Paket 1 Hasil : Paket 1
Perencanaan Pemb. Islamic Center/Pesantren Alqur'a Masukan : Dana yang tersedia Rp. 445,013,000 Keluaran : Desaian Islamic Paket 1 Hasil : Dokumen Perencanaan Paket 1
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAANPembuatan Drainase Jalan Pembangunan Masukan : Dana yang tersedia Rp. 49,855,000
Keluaran : Pembuatan Jln. Paving/Beton Cor Paket 1 Hasil : Jl. Lingk kec Binuang & Tapin Ut. Paket 1
Pembuatan Drainase Jalan Gerilya Masukan : Dana yang tersedia Rp. 99,333,000 Keluaran : Pemb. Drainase lingkungan Kec.Binuang Paket 1 Hasil : Saluran Drainase Paket 1,000
Pembuatan Drainase Jalan Syekh Salman Al Farizi Masukan : Dana yang tersedia Rp. 84,181,000 Keluaran : Saluran Drainase Paket 1 Hasil : Saluran Drainase Paket 1
SPT Desa Pematang Karangan Masukan : Dana yang tersedia Rp. 99,022,500 Keluaran : Sumur Pompa Tangan unit 10 Hasil : Air Bersih % 100
SPT Desa Sungai Bahalang Masukan : Dana yang tersedia Rp. 98,923,000 Keluaran : Sumur Pompa Tangan unit 10 Hasil : Air Bersih % 100
SPT Desa Tersebar di Kabupaten Tapin SPT ( Paket I ) Masukan : Dana yang tersedia Rp. 247,873,000
Keluaran : Sumur Pompa Tangan unit 25 Hasil : Air Bersih % 100
SPT ( Paket II ) Masukan : Dana yang tersedia Rp. 246,818,000 Keluaran : Sumur Pompa Tangan unit 25 Hasil : Air Bersih % 100
Pembuatan Sumur Bor Dalam Desa Ruminten Kec. Ta Masukan : Dana yang tersedia Rp. 199,760,000 Keluaran : Sumur Bor Dalam Paket 1 Hasil : Air Bersih Paket 100
Pembuatan Sumur Bor Dalam Desa Tatakan Masukan : Dana yang tersedia Rp. 187,568,700 Keluaran : Sumur Bor Dalam Paket 1 Hasil : Air Bersih Paket 100
Pembuatan Sumur Bor Dalam Desa Sidodadi Kec. Bu Masukan : Dana yang tersedia Rp. 183,199,500 Keluaran : Sumur Bor Dalam Paket 1 Hasil : Air Bersih Paket 100
Pembangunan Penangkap Mata Air ( PMA ) Ds Miawa Masukan : Dana yang tersedia Rp. 375,595,000 Keluaran : PMA Paket 1 Hasil : Air Bersih Paket 1
Pembangunan Penangkap Mata Air ( PMA ) Ds Masukan : Dana yang tersedia Rp. 207,130,000 Keluaran : PMA Paket 1 Hasil : Air Bersih Paket 100
Pembangunan Penangkap Mata Air Ds Matang Batas Masukan : Dana yang tersedia Rp. 171,747,400 Keluaran : PMA Paket 1 Hasil : Air Bersih Paket
Pembangunan Penangkap Mata Air Ds Asam Randah Masukan : Dana yang tersedia Rp. 172,495,400 Keluaran : PMA Paket 1 Hasil : Air Bersih Paket 1
Pemb. Distribusi Perpipaan Ds Pematang Karangan Masukan : Dana yang tersedia Rp. 198,399,300 Keluaran : Jaringan Perpipaan Paket 1
RKPD APBD-P 23
2 3 5 7641
Hasil : Air Bersih Paket 1
Pembangunan Distribusi Perpipaan DsBalawaian Rt. 0 Masukan : Dana yang tersedia Rp. 215,215,000 Keluaran : Jaringan Perpipaan Paket 1 Hasil : Air Bersih Paket 1
Pembuatan Sanitasi air limbah kumunal Masukan : Dana yang tersedia Rp. 640,684,000 Keluaran : Sanitasi Limbah Kumunal Paket 1 Hasil : MCK unit 39
Jalan Paving Jl. Pembangunan RT.IV RW. 01 Masukan : Dana yang tersedia Rp. 99,022,500 Keluaran : Cor Beton Paket 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1
Jl Paving Kec. Binuang P. 2.500 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 346,555,000 Keluaran : Cor Beton Paket 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1
Gang Syeh Salman Alfarisi P. 250 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 59,455,500 Keluaran : Cor Beton Paket 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1
Jl Paving Kec. Tapin Utara P. 1.300 M (Gg. Hidayat Masukan : Dana yang tersedia Rp. 277,222,000 Keluaran : Cor Beton Paket 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1
Jalan Lingkungan Gg. Penyaminan P. 1500 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 227,555,000 Keluaran : Cor Beton Paket 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1
Jalan Desa Tangkawang Lama RT. 02 p. 400 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 74,250,000 Keluaran : Cor Beton Paket 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1
Jalan Paving Desa Sawang P. 300 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 53,475,000 Keluaran : Cor Beton Paket 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1
Jalan Paving Desa Purut RT. 03 & 04 P. 300 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 53,477,000 Keluaran : Cor Beton Paket 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1
Jalan Paving Desa Mandurian Hilir P. 200 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 35,755,000 Keluaran : Cor Beton Paket 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1
Jalan Paving Desa Serawi P. 300 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 53,309,000 Keluaran : Cor Beton Paket 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1
Jalan Lingkungan Gang Parigi Kacil Kec. Bakarangan Masukan : Dana yang tersedia Rp. 247,555,000 Keluaran : Cor Beton Paket 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1
Jalan Lingkungan Gang Kuburan Perbatasan Hiyung - Masukan : Dana yang tersedia Rp. 49,755,000 Keluaran : Cor Beton Paket 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1
PROG PENINGKATAN SARANA DANDAN PRASARANA RUMAH SAKIT
Pembangunan rmh sakit Tahap III (Luncuran 2008) Masukan : Dana yang tersedia Rp. 9,961,943,000 Keluaran : Pengembangan RSUD Datu Sanggul Paket 1 Hasil : R.VIP,IPAL,R.Cater Paket 1
Pemb Bangunan Depan RSUD Datu Sanggul (Lunc. Masukan : Dana yang tersedia Rp. 6,751,846,400 Keluaran : Pengembangan RSUD Datu Sanggul Paket 1 Hasil : Bangunan Depan RSUD Datu Sanggul Paket 1
Lanj Pemb. Gedung ICU, R. Operasi & R.Inap (Lunc. Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,987,575,000 Keluaran : Pemb.Ged. ICU,R.Operasi& Rawat Inap Paket 1 Hasil : Banguanan Rumah Sakit Paket
- Pembangunan RSUD Datu Sanggul Tahap IV (APBD Masukan : Dana yang tersedia Rp. 10,000,000,000 Keluaran : Paket 1 Hasil : Paket 0
RKPD APBD-P 24
2 3 5 7641
PROG. PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA OLAH RAGA
Pembangunan SSB Binuang Tahap IV Masukan : Dana yang tersedia Rp. 2,485,066,000 Keluaran : Sarana Penunjang SSB Binuang Paket 1 Hasil : Halaman Tempat Parkir SSB Paket 1
Pemb Lap. Sepak Bola Atletik SSB Binuang (Lunc. Masukan : Dana yang tersedia Rp. 7,767,100,800 Keluaran : Sarana Prasarana Olah Raga Paket 1 Hasil : BangunanSarana Sepak Bola & Atletik Paket 1
Pembangunan Asrama Diklat SSB Binuang (Luncuran Masukan : Dana yang tersedia Rp. 5,855,000,000 Keluaran : Asrama Diklat SSB Binuang Paket 1 Hasil : Bangunan Gedung DIKLAT Paket 1
Pembangunan Sirkuit Balipat Binuang Tahap III Masukan : Dana yang tersedia Rp. 2,635,750,000 Keluaran : Sarana Penunjang Balipat Paket 1 Hasil : Pedok,Pagar,Drainase,Kursi,AC Paket 1
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGANDAN HORTIKULTURA
Persentase petani dari penduduk miskin Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,952,000Gapoktan ikut pelatihan agribisnis (48 gapok) hasil pertanian Keluaran : Pembinaan pasca panen dan pangan kel.usaha 4Sawah beririgasi (Ha) Hasil : Peningkatan pasca panen dan pengolahan kel.usaha 4Pertumbuhan sektor pertanian (%)Produksi padi (Ton) Biaya umum, perencanaan dan pengawasan Masukan : Dana yang tersedia Rp 187,700,000Produktivitas jagung dana pendamping DAK Non DR Keluaran : Terlaksananya perencanaan dan pengawasan kegiatan yang kompre- paket 2Produksi jagung ( Ton) hensip, efisien dan efektif paket 2Produktivitas kacang tanah Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan yang kompre-Produksi kacang tanah (Ton) hensipKPK terbina dalam P4KPengajian mingguan setiap SKPD Pengembangan kawasan agribisnis hortikultura Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,910,000Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Keluaran : Terlaksananya peningkatan mutu jeruk dan cabe rawit dan cabe merah kel 8
Hasil : Bertambahnya luas tanaman jeruk, cabe rawit dan cabe merah ha 30
Pemanfaatan agro autlet/lapak di pasar induk Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,550,000keramat jati jakarta Keluaran : Terlaksananya pemasaran hasil produk unggulan kab. Tapin komuditi 4
Hasil : Terpromosikan produk unggulan kab.yapin dan terjalinnya kemitraan kemitraan 2dengan pengusaha
Pengembangan kebun PKK Terpadu Masukan : Dana yang tersedia Rp 92,455,000Keluaran : Fasilitas kebun PKK kab. unit rmh.jaga 1Hasil : Terbinannya kebun PKK kab. Tapin paket 1
Optimalisasi pengelolaan UPB padi dan UPB Masukan : Dana yang tersedia Rp 126,040,000hortikultura Keluaran : Terlaksananya kegiatan UPB padi dan UPB hortikultura unit 2
Hasil : Tersediannyabenih sumber padi kelas PB label ungu 8 ton BP, terse- unit 2dianya mata tempel jeruk label biru 240 ribu mata tempel dan tersedianya BF jeruk yang sehat dan bebas penyekit 50 pohon
Pengembangan sarana dan prasarana perta- Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,061,182,790nian dana alokasi khusus Keluaran : Tersediannya sarana dan prasarana pertanian paket 1bidang pertanian Hasil : Tersediannya sarana dan prasarana pertanian paket 1
Pengembangan promosi dan pemasaran Masukan : Dana yang tersedia Rp 32,782,000Keluaran : Pemasaran/promosi produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura komoditi 4Hasil : Terjalinnya kemitraan mitra 2
Pembuatan survei invertigasi dan desain Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,000,000Keluaran : Terlaksananya pembuatan SID tata air mikro ha 400Hasil : Tersedianya rancangan dan desain tataair mikro ha 400
Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000Keluaran : Terselenggaranya kegiatan revitalisasi UPJA unit 12Hasil : Terbentuknya kemandirian UPJA unit 12
Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,970,000( P3A ) Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan P3A P3A 8
Hasil : Terbentuknya P3A mandiri P3A 8
Pengelolaan lahan dan air Masukan : Dana yang tersedia Rp 187,000,000Keluaran : Terselenggaranya pengelolaan lahan dan air ha 250Hasil : Terlaksananya pengaturan tata air dilahan sawah dan meluasnya lahan ha 250
hortikultura
RKPD APBD-P 25
2 3 5 7641
Peningkatan produksi, produktivitas tanaman Masukan : Dana yang tersedia Rp 308,968,000pangan Keluaran : Terlaksananya pengawalan SL-PTT padi 456 unit dan terlaksananya ha #####
ubinan prakarsa 1 paketHasil : Terbnanyakelompok tani pelaksana SL-PTT 456 kel tani dan tersedianya ha #####
hasil ubinan padi sawah 150 plot
Pengelolaan infrastruktur pertanian Masukan : Dana yang tersedia Rp 150,000,000Keluaran : Terselenggaranya pengelolaan lahan dan air paket 1Hasil : Terlaksannya pengaturan tata air di lahan sawah dan meluasnya paket 1
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perta- Pembinaan peningkatan pendapatan petani Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,930,250nian kecil (P4K) Keluaran : Terbinanya SDM petani kecil untuk mampu menjalankan usaha mikro desa 4
Hasil : Pra petani mampu menjalankan usaha mikro yang menguntungkan unit 4
Peningkatan tekhologi pertanian dan pemberda- Masukan : Dana yang tersedia Rp 79,278,000yaan petani Keluaran : Penerapan teknologi pertanian yang direkomondasikan meningkat unit 5
Hasil : Peningkatan produktivitas dan produksi komuditas padi di tk usaha tani unit 5
Penigkatan penerapan teknologi pertanian Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,758,500 Efisiensi Anggaran Keluaran : Pengkajian teknologi budidaya padi sawah di lahan irigasi dan penyekit % 25
layu pada pisang di lahan keringHasil : Rekomendasi teknologi yang akan diterapkan oleh para petani % 25
Pengembangan usaha agribisnis perdesaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 102,206,250 Efisiensi Anggaran pertanian Keluaran : Direalisirnya bantuan dana untuk pengembangan usaha gapoktan gapoktan 30 Dan Kegiatan
Hasil : Penguatan modal gapoktan dan berkembangnya aktivitas usaha agribis-nis di pedesaan
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANANProduksi ikan budidaya (ton) Program Peningkatan Kwtahanan Pangan Kawin suntik sapi Masukan : Dana yang tersedia Rp 52,285,000Produksi ikan tangkap (ton) Keluaran : Terlaksananya pengadaan N2 Cair, Straw dan Peralatan IB paket 1Populasi Sapi Hasil : Tercapainya prosentase kawin suntik sapi dan populasi betina produktif % 100Populasi kerbauPopulasi kamping Percontohan bidang peternakan dan perikanan Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,000,000Populasi ayam buras Keluaran : Terlaksanannya percontohan bidang peternakan dan perikanan paket 1Populasi ayam ras pedaging Hasil : Ttercapainya prosentase pelaksanaan percontohan peternakandan % 100Gapoktan ikut pelatihan agribisnis (48 gapok) perikananKPK terbina dalam P4KPengajian mingguan setiap SKPD Pelatihan pengolahan hasil Masukan : Dana yang tersedia Rp 13,029,451Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Keluaran : Terlaksananya Pelatihan pengolahan hasil paket 1
Hasil : Kemampuan pengolahan hasil meningkat
Uji sampel produk peternakan dan perikanan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,655,000Keluaran : Terlaksananya uji sampel produk peternakan dan perikanan sampel 15Hasil : Tercapainya prosentase uji sampel produk peternakan dan perikanan % 100
Inventarisasi pengolahan hasil peternakan dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,710,000perikanan Keluaran : Terlaksananya Inventarisasi pengolahan hasil peternakan dan paket 1
perikanan % 100Hasil : Tercapainya prosentase pelaksanaan inventarisasi pengolahan hasil
peternakan dan perikanan
Pengelolaan sistem informasi data peternakan Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,250,000dan perikanan Keluaran : Tersediannya data peternakan dan perikanan yang akurat dan up to date % 95
Hasil : Tercapainya prosentase validitas data peternakan dan perikanan % 80
Pengembangan rehabilitasi infrastruktur peter- Masukan : Dana yang tersedia Rp 550,000,000nakan kabupaten Tapin Keluaran : Terlaksananya Pengembangan rehabilitasi infrastruktur peter- paket 1
nakan kabupaten TapinHasil : Tecapainya prosentase Pengembangan rehabilitasi infrastruktur
peternakan kabupaten Tapin
Biaya umum, perencanaan dan Pengawasan Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,035,000DAK Non DR Keluaran : Terlaksananya kegiatan biaya umum, perencanaan dan pengawasan
DAK Non DR Paket 1Hasil : Tercapainya prosentase kegiatan umum, perencanaan dan pengawasan
DAK Non DR % 100
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pembangunan sarana unit pembenihan rakyat Masukan : Dana yang tersedia Rp 932,360,729Keluaran : Terlaksananya penyediaan sarana rehabilitasi sarana dan prasarana
UPR UPR 16Hasil : Tercapainya prosentase UPR yang mendapat pelaksanaan pentediaan
RKPD APBD-P 26
2 3 5 7641
rehab kolam UPR dan saluran % 80
Pembangunan sarana dan prasaran fisik Masukan : Dana yang tersedia Rp 551,811,273pengembangan kawasan budidaya perikanan Keluaran : Terlaksanya Pembangunan sarana dan prasaran fisik Paket 1air tawar pengembangan kawasan budidaya perikanan
Hasil : Tercapainya prosentase Pembangunan sarana dan prasaran fisik pengembangan kawasan budidaya perikanan
Biaya umum perencanaan dan pengawasan Masukan : Dana yang tersedia Rp 330,450,000DAK Non DR Keluaran : Tersedianya biaya umum, perencanaan dan pengawasan kegiatan
DAK Non DR Th.anggaran 1Hasil : Tercapainya prosentase pelaksanaan kegiatan dana DAK Non DR % 100
Pengembangan BBI lokal linuh Masukan : Dana yang tersedia Rp 307,800,000Keluaran : Terlaksananya operasionalisasi pengembangan BBI, UPR, Pasar ikan'
pasar benih dan BAT th.anggaran 1Hasil : Tercapainya prosentase peningkatan produksi benih dan induk ikan
unggul % 80
Pembangunan kolam percontohan kebun PKK Masukan : Dana yang tersedia Rp 111,850,000Keluaran : Terlaksananya pembangunan kolam kebun PKK paket 1Hasil : Terimplementasinya media pembelajaran bagi masyarakat tentang
budidaya ikan di kolam % 80
Penanganan penangkapan ikan secara tidak Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,483,000sah Keluaran : Terlaksananya kegiatan penanganan illegal fishing TA 1
Hasil : Menurunnya angka illegal fishing % 5
Alih teknologi budidaya air tawar dengan mitra Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000terkait Keluaran : Terlaksananya kegiatan alih teknologi budidaya air tawar dengan mitra
terkait kali 1Hasil : Tertrasformasinya teknologi tepat guna teknologi budidaya air tawar
oleh aparatur dinas dan mitra terkait % 80
Bantuan sarana pemasaran bergerak bagi Masukan : Dana yang tersedia Rp 346,500,000pedagangikan Keluaran : Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana bergerak bagi pedagang
ikan keliling unit 15Hasil : Tercapainya prosentase bantuan sarana pemasaran bergerak bagi
pedagang ikan keliling % 80
Pengadaan sarana penangkapan ikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 344,025,000Keluaran : Terlaksananya bantuan sarana penangkapan ikan unit 80Hasil : Tercapainya prosentase petani ikan yang mendapatkan bantuan sarana
penangkapan ikan % 75
Pengadaan alat dan sarana pengolahan ikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000Keluaran : Terlaksananya bantuan sarana peralatan pengolahan ikan paket 5Hasil : Tercapainya prosentase petani pengolahan ikan yang mendapat bantuan % 75
Lomba masak ikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000Keluaran : a lomba masak ikan paket 1 Hasil :
Pemeliharaan kolam pancing Masukan : Dana yang tersedia Rp 440,775,000Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kolam pancing ikan unit 1Hasil : Tercapainya prosentase pemeliharaan kolam pancing ikan % 40
Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ter- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 61,590,000nak penyakit menular ternak Keluaran : Terlaksananya vaksinasi, surveience dan pengobatan penyakit ternak kec. 12
Hasil : Menurunnya angka kematian dan kesakitan serta wabah penyakitternak 2% % 100
Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan Penyebaran sapi bibit pola BPLM/Pendamping Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,902,500APBN Pengembangan agribisnis sapi potong Keluaran : Terlaksananya kelancaran penyebaran ternak BPLM pembantuan dan
STSP TA 1Hasil : Tercapainya prosentase penyebaran dana APBN pembantuan dan dana
APBD Propinsi % 100
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,983,750didistribusikan kepada masyarakat Keluaran : Terlaksananya penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan
kepada masyarakat KALI 1Hasil : Meningkatnya pemahaman dan tanggung jawab petani penggaduh % 75
penerima BPLM
RKPD APBD-P 27
2 3 5 7641
Pendamping APBN sapi Brahman Ex. Impor Masukan : Dana yang tersedia Rp 64,902,500Keluaran : Terlaksananya penyebaran sapi brahman ex impor kemasyarakat kel 1Hasil : Meningkatnya popolasi ternak sapi di Kabupaten Tapin % 1
Pembuatan kandang penangkaran buaya Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,755,000Keluaran : Terlaksananya Pembuatan kandang penangkaran buaya paket 1Hasil : Tecapainya Pembuatan kandang penangkaran buaya
Pendampingan pengelolaan lahan air Masukan : Dana yang tersedia Rp 38,544,000Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kelompok P3A klp 1Hasil : Terlaksananya kegiatan pengelolaan lahan dan air % 100
Program peningkatan pemasaran hasil produk peternakan Promosi atas hasil produksi peternalan/Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000Expo Keluaran : Terlaksananya kegiatan visualisasi produk peternakan dan perikanan
pada Tapin Expo kali 1Hasil : Tercapainya prosentase pelaksanaan Tapin Expo % 100
Pengolahan informasi permintaan pasar atas Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,800,000hasil produksi Keluaran : Terlaksananya pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil pro-
duk peternakan dan perikanan bulan 12Hasil : Tercapainya akurasi data ketersediaan dan kabutuhan akan rpoduk
peternakan dan perikanan di kabupaten Tapin bulan 12
Program Peningkatan Pengembangan Ternak Pemeliharaan ternak Masukan : Dana yang tersedia Rp 70,000,000Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan ternak di rumah kediaman Bupati TA 1Hasil : Terpeliharanya hewan di rumah kediaman TA 1
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNANKumulatif Perluasan lahan perkebunan (Ha) Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ Perluasan perkebunan karet Masukan : Dana yang tersedia Rp 389,739,000Kumulatif Pengembangan lahan karet (Ha) perkebunan) Keluaran : Terlaksananya perluasan tanaman karet Ha 850Hutan dan lahan Terrehabilitasi Hasil : Meningkatnya pendapatan petani % 40Turunnya insiden banjirTurunnya insiden longsor Pengembangan tanaman karet Masukan : Dana yang tersedia Rp 299,838,000Kasus ilegal loging Keluaran : Terlaksananya pengembangan tanaman karet Ha 100Hotspot Hasil : Meningkatnya pendapatan petani % 40Penghijauan kota Rantau BaruGapoktan ikut pelatihan agribisnis (48 gapok) Pendamping perluasan areal perkebunan Masukan : Dana yang tersedia Rp 23,696,000KPK terbina dalam P4K (pengembangan agro industri pedesaaan) Keluaran : Terlaksananya pendampingan pengemban embangan Agro Bisnis Thn 1Meningkatnya pengawasan dan evaluasi aktifivas pembangunan Hasil : Meningkatnya nilai tambah pendapatan petani % 20Pengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Pendamping perluasan areal perkebunan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,634,000
(Pengembangan agri bisnis) Keluaran : Terlaksananya pendampingan Pengembangan Agro Bisnis Thn 1Hasil : Meningkatnya nilai tambah pendapatan petani % 20
Pendampingan perluasan areal perkebunan Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,211,000Keluaran : Terlaksananya pendampingan Perluasan Areal Thn 1Hasil : Terdukungnya Kegiatan Perluasan Areal Thn 1
Pembukaan areal perkebunan karet Masukan : Dana yang tersedia Rp 550,000,000Keluaran : Berkembangmya luas kebun karet Ha 100Hasil : Pemanfaatan lahan petani secara optimal Ha 100
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pemeliharaan demplot tanaman karet Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,787,000Keluaran : Terpelihanya Demplot Ha 12Hasil : Meningkatnya produksivitas kebun demplot Ha 12
Peningkatan kualitas SDM Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan kapasitas teknis Masukan : Dana yang tersedia Rp 52,500,000Keluaran : Terlaksananya pembelajaran SKPD & infokom paket 2Hasil : Meningkatnya PSK petugas teknis orang 10
Program Perlindungan Hutan dan Peningkatan Kualitas Peningkatan keamanan dan perlindungan hutan Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,850,000SDM Keluaran : Terlaksananya operasional pengawasan hutan kali 6
Hasil : terkendalinya keamanan hutan Thn 1
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Hutan Kota Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,856,000Keluaran : Terlaksannya penanaman pohon pohon 575Hasil : meningkatnya kwalitas lingkungan % 40
Pengembangan komoditi kehutanan Masukan : Dana yang tersedia Rp 54,622,000Keluaran : Terlaksananya penanaman komoditi kehutanan pohon #####Hasil : Meningkatnya kwalitas lahan % 10
Pengawasan dan pengendalian kawasan hutan Masukan : Dana yang tersedia Rp 41,915,000Keluaran : Meningkatnya operasional pengawasan dan pengendalian kawasan hutan Thn 1
RKPD APBD-P 28
2 3 5 7641
Hasil : Meningkatnya keamanan hutan % 60
Reboisasi dan penghijauan Masukan : Dana yang tersedia Rp 0Keluaran : Terlaksananya Reboisasi dan penghijauan 0Hasil : Meningkatnya prosentase Reboisasi dan penghijauan
dan kelestarian lingkungan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 27,145,000Hutan kehutanan Keluaran : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan kehutanan orang 90
Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sekitar hutan orang 90tentang peraturan dan perundangan kehutanan
Desa terjangkau aliran listrik
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGIDesa terjangkau aliran listrik Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertam- Pengawasan produksi dan penjualan pertam- Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,000,000,000Jangkauan elektrifikasi bangan bangan umum Keluaran : Terlaksananya pengawasan tahun 1Meningkatnya pengawasan dan evaluasi aktifivas pembangunan Hasil : Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pertambangan umumTersedianya dokumen data dan informasi ( neraca ) SDA up to datePengajian mingguan setiap SKPD Pengawasan teknis pertambangan umum Masukan : Dana yang tersedia Rp 37,945,000Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Keluaran : Terlaksananya pengawasan teknis terhadap pengusaha buah 4
Hasil : Terwujudnya pengawasan teknik yang bai dan terkendali kali 16
Meningkatnya kesadaran para pengusaha untuk melengkapi teknis buah 16perizinan
Pengawasan K3 dan lingkungan pertambangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 61,185,000umum Keluaran : Terlaksananya pengawasan tahun 1
Hasil : Meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja serta tidak terjadipencemaran lingkunganTerwujudnya kondisi pertambangan yang aman sehat dan berwawasaslingkungan
Penaggulangan Pertambangan tanpa izin, Masukan : Dana yang tersedia Rp 41,004,000Penyalah gunaan BBM,Pencurian aliran listrik Keluaran : Terlaksananya penertiban bulan 12
Hasil : Meningkatnya perizinan KP buah 16Tidak ada ilegal mining kali 4
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Inventarisasi bukaan tambang di wilayah Masukan : Dana yang tersedia Rp 61,185,000yang Berpotensi Merusak Lingkungan kuasa pertambangan Keluaran : Terlaksananya kegiatan Inventarisasi bukaan tambang di wilayah tahun 1
kuasa pertambanganHasil : Terinventarisirnya bukaan tambang di wilayah kuasa pertambangan
Soaialisasi pertambangan umum Masukan : Dana yang tersedia Rp 21,375,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi buah 1Hasil : semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg pertambangan umum orang 40
Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Pembangunan kelistrikan PLTS Masukan : Dana yang tersedia Rp 224,695,000ketenagalistrikan Keluaran : Terpenuhinya Prasarana PLTS kk 20
Hasil : Terpasangnya prasarana PLTS kk 20Meningkatnya prasarana listrik di pedesaan kk 20
Sosialisasi penghematan energi dan air Masukan : Dana yang tersedia Rp 21,375,000Keluaran : Terlaksananya Kegiatan sosialisasi orang 40Hasil : Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan kali 1
energi
Pembangunan kelistrikan pedesaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 224,695,000Keluaran : Meningkatnya kesejahteraam masyarakat paket 1Hasil : Pemerataan pembangunan bidang energi
Program Promosi Pertambangan Umum Promosi potensi/Tapin Expo Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000Keluaran : Terlaksananya promosi potensi pertambangan dan energi hari 1Hasil : Tersebarnya informasi mengenai potensi pertambangan dan energi hari 21
Semakin banyaknya masyarakat mengetahui sektor pertambangan 10dan energi
Program Pemanfaatan Air Bwah Tanah Survei potensi air bersih bawah tanah Masukan : Dana yang tersedia Rp 97,930,000Keluaran : Terlaksananya survey pemanfaatan air bawah tanah titik 19Hasil : Tersedianya data titik mata air bawah tanah titik 19
Terwujudnya pengumpulan potensi air bawah titik 19
Program Pengembangan Jaringan Listrik Pembangunan jaringan listrik pedesaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,133,421,250Keluaran : Meningkatnya kesejahteraam masyarakat paket 1
RKPD APBD-P 29
2 3 5 7641
Hasil : Pemerataan pembangunan bidang energi
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKM
Share sektor industri (%) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Pendampingan pameran SMESCO Masukan : Dana yang tersedia Rp 12,000,000Pertumbuhan PDRB sektor industri Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah bagi pembina UKM Keluaran : terlaksananya pendampingan smesco orang 2Perkembangan unit usaha industri Hasil : meningkatnya Peluang bisnis dan investasi % 35Jumlah KUD dengan status mandiriWirausahawan baru dilatih Monitoring dan evaluasi (MONEVA) Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,986,500Penerimaan dana bergulir KUKM Modal perkuatan dana bergulir KUKM Keluaran : terlaksananya pendampingan smesco KUKM 50Modal penyertaan pada koperasi Hasil : Berkembangnya wirausaha % 50Pameran produk ekspor tingkat nasionalJumlah sentra UKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Sosialisasi penyuluhan perkoperasian Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,987,500Kenaikan jumlah unit pelatihan wirausaha perempuan dibanding awal Koperasi Keluaran : Terlaksananya penyuluhan mananjemen perkoperasian hari 2Jumlah pelaku usaha sektor informal terbina Hasil : Meningkatnya manajemen perkoperasian orang 26Pengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Penyuluhan perpajakan bagi koperasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,990,500
Keluaran : Terlaksananya penyuluhan Penyuluhan perpajakan koperasi orang 25Hasil : jumlah Koperasi membayar pajak buah 20
Melaksanakan peningkatan keterampi- Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,987,500lan berwirausaha Keluaran : Terlaksananya penyuluhan hari 2
Hasil : tersedianya koperasi berperingkat orang 26
Penyuluhan perkoperasian pada seko- Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,990,500lah SLTA/Aliyah Keluaran : Terlaksananya penyuluhan perkoperasian pada SLTA/Aliyah orang 50
Hasil : Dipahaminya prinsif perkoperasian % 75
Program Perlindungan Konsumen dan Penga- Pasar murah ramadhan Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,971,500manan Perdagangan Keluaran : Terlaksananya pasar murah ramadhan hari 0
Hasil : kebutuhan pokok lebih murah % 0
Pengawasan barang strategis dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,799,000sembako Keluaran : Terlaksananya pengawasan barang strategis
dan sembako pasr/lokasi 3Hasil : Tercapainya harga yang wajar dan stabil bulan 12
Penyuluhan wajib daftar perusahaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 18,724,500Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan wajib daftar perusahaan hari 3Hasil : Pemahaman WDP meningkat orang 90
Program Peningkatan dan Pengembangan Pameran produk unggulan daerah kab. Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,966,500Ekspor Tapin Keluaran : Terlaksananya pameran produk unggulan daerah tk. kab. Tapin hari 10
Hasil : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi kec. 13
Pameran produk unggulan daerah ting- Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,981,500kat propinsi Keluaran : Terlaksananya pameran produk unggulan daerah Tk. Provinsi kalsel hari 5
Hasil : Peluang bisnis, investasi dan penyebaran informasi paket 1
Pameran produk unggulan daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,000,000tingkat nasional Keluaran : Terlaksananya pameran produk unggulan daerah Tk. Nasional hari 5
Hasil : penyebaran informasi produk unggulan daerah tk nasional paket 1
Pendukung pameran pembangunan hari Masukan : Dana yang tersedia Rp 80,000,000jadi kab. Tapin Keluaran : Terlaksananya terkoordinasinya pameran pembangunan hari 10
Hasil : Tersebaranya promosi,informasi pembangunan di tapin kab/kec 13
Program Pengembangan Industri Kecil dan Pameran produk unggulan binaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,987,500Menengah DEKRANASDA Tingkat Kab. Tapin Keluaran : Terlaksananya Pameran produk unggulan DEKRANASDA % 3
Tingkat Kab. Tapin % 1Hasil : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi
Pameran produk unggulan binaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,981,500DEKRANASDA Tingkat prop. Kalsel Keluaran : Terlaksananya Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA hari 5
Tingkat prop. KalselHasil : tersebarnya promosi produk unggulan tingkat prov. Kalsel paket 1
Pameran produk unggulan binaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,000,000DEKRANASDA Tingkat Nasional Keluaran : Terlaksananya Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA hari 5
Tingkat nasional paket 1Hasil : tersebarnya promosi produk unggulan tingkat nasional
Pendukung Operasional DEKRANASDA Masukan : Dana yang tersedia Rp 40,000,000
RKPD APBD-P 30
2 3 5 7641
Kab. Tapin Keluaran : terlaksananya kegiatan Pendukung Operasional DEKRANASDA Tapin tahun 1Hasil : Kegiatan berjalan lancar paket 1
Pelatihan tingkat mahir kerajinan binaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,990,500DEKRANASDA Keluaran : Terlaksananya Pelatihan tingkat mahir kerajinan binaan rotan hari 1
Hasil : meningkatnya pengetahuan teknis perajin rotan orang 20
Pelatihan kewirausahaan industri kecil Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,987,500menengah Keluaran : Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan IKM hari 1
Hasil : bertambahnya wawasan orang 20
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Operasional pabrik kaolin Masukan : Dana yang tersedia Rp 35,000,000Industri Keluaran : Terlaksananya operasionalisasi pabrik kaolin tahun 1
Hasil : lancarnya pelaksanaan bimtek industri keramik paket 1
Pendampingan pelatihan IKM Kaolin Masukan : Dana yang tersedia Rp 40,000,000ke pulau jawa Keluaran : Terlaksananya Pendampingan pelatihan IKM Kaolin ke pulau jawa keg 1
Hasil : tersedianya perajin terampil kaolin org 6
Pelatihan keterampilan mengoperasikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,627,500peralatan tungku pembakaran dan mesin Keluaran : terlaksananya pelatihan keterampilan mengoperasikan kali 1keramik : peralatan tungku pembakaran dan mesin keramik
Hasil tersedianya tenaga ahli operasikan mesin keramik 15
Pembangunan pabrik kaolin dan instalasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 146,456,000mesin peralatan kaolin Keluaran : terlaksananya pengadaan bahan baku kaolin paket 1
Hasil : bimbingan teknis pengolahan kaolin kali 1
Pelatihan pengembangan teknologi Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,627,500produksi keramik memberdayakan SDM Keluaran : Terlaksananya pelatihan pengembangan teknologi produksi keramik memberdayakanpaket 1dan SDA lokal : dayakan SDM dan SDA lokal orang 15
Hasil Meningkatnya keterampilan pengrajin
Pembangunan pabrik/ gudang tempat Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,972,000kerja rotan Keluaran : terbangunnya pabrik/ gudang tempat kerja rotan orang 1
Hasil : nuhinya bahan baku rotan paket 1
Operasional pabrik rotan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,740,000Keluaran : terlaksananya Operasional pabrik rotan paket 1Hasil : terlaksananya pelayanan dan pelatihan pengolahan rotan paket 1
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
Kondisi terminal ( Revitalisasi ) Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan Pembangunan pondok jaga terminal batuah Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000Penurunan insidensi pungli dibanding awal miawa Keluaran : Pondok jaga tahun 1Penurunan laporan keluhan masyarakat dibanding awal Hasil : Tersediannya pondok jaga yang memadai % 80Tangat waktu respon keluhan masyarakat atas pelayananPenyelesaian keluhan Pengecetan pagar terminal bypass dan terminal Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000Pengajian mingguan setiap SKPD pasar Keluaran : pagar terminal yang rapi tahun 1Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Hasil : Pelayanan jasa terminal % 80
Pemeliharaan rutin/berkala rambu-rambu lalu- Masukan : Dana yang tersedia Rp 12,000,000lintas dan rambu sungai dan warning light Keluaran : Perbaikan rambu-rambu yang rusak tahun 1
Hasil : Terpeliharanya sarana dan prasarana lalu lintas % 80
Pengiriman bus bantuan departemen perhubu- Masukan : Dana yang tersedia Rp 40,000,000ngan RI Keluaran : Pengiriman BUS % 100
Hasil : BUS 2 buah % 100
Pembangunan gudang/garasi mobil bus Masukan : Dana yang tersedia Rp 108,900,000Keluaran : Gudang/garasi % 80Hasil : Tersedianya gudang/garasi yang memadai % 80
Pengaspalan terminal binuang Masukan : Dana yang tersedia Rp 175,000,000Keluaran : Pengaspalan terminal binuang % 80Hasil : Pelayanan jasa terminal maksimal % 80
Pembangunan pondok jaga Masukan : Dana yang tersedia Rp 162,000,000 lahan tidak tersediaKeluaran : Pondok jaga sungai putting kec. CLU % 80Hasil : Tersediany6a pondok jaga yang memadai % 80
RKPD APBD-P 31
2 3 5 7641
Pembangunan/rehabilitasi dermaga margasari Masukan : Dana yang tersedia Rp 323,000,000Keluaran : Dermaga margasari % 80Hasil : Pelayanan jasa dermaga maksimal 80 % 80
Pembangunan halte untuk angkutan umum Masukan : Dana yang tersedia Rp 108,900,000Keluaran : Halte % 80Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan % 80
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Lalu Lintas Pembinaan perparkiran dan pengadaan sarana Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000dan prasarana parkir Keluaran : Pembinaan jalur parkir/petugas parkir tahun 1
Hasil : PAD retribusi tempat parkir meningkat % 80
Pengawasan angkutan barang dan penumpang Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,433,750Keluaran : Razia kelengkapan operasional kendaraan umum tahun 1Hasil : Tertib lalu lintas % 80
Pengamanan jalur angkutan pada hari raya Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,433,750Keluaran : Pengamanan jalur arus mudik dan arus balik tahun 1Hasil : lancarnya lalu lintas % 80
Pengamanan jalur lalu lintas calon jemaah haji Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,870,000Keluaran : Pengamanan jalur jemaah haji tahun 1Hasil : lancarnya lalu lintas & 80
Pengawasan ASDP Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,433,750Keluaran : Razia kelengkapan ASDP tahun 1Hasil : Tertib lalu lintas % 80
Promosi pelayanan perhubungan pada hari jadi Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,910,000kab Tapin Keluaran : Stand pameran promosi pelayanan perhubungan tahun 1
Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat pengguna jasa perhubungan % 80
Pam jalur hari jadi kab Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,712,500Keluaran : pengamanan jalur hari jadi % 80Hasil : lancarnya lalu lintas % 80
Pengamanan jalur insidentil Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,750,000Keluaran : pengamanan jalur insidentil % 80Hasil : lancarnya lalu lintas % 80
Pemilihan awak/sopir teladan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,750,000Keluaran : Pemilihan awak/sopir teladan tahun 1Hasil : Awak/sopir teladan % 80
Pengamanan jalur lalu lintas rutin setiap hari Masukan : Dana yang tersedia Rp 23,750,000Keluaran : Pemgamanan jalur rutin tahun 1Hasil : Lancarnya lalu lintas % 80
Pengadaan stiker untuk calon jemaah haji Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,000,000kab. Tapin Keluaran : Stiker tanda kendaraan pengangkut calon jemaah haji kab. Tapin tahun 1
Hasil : Lancarnya lalu lintas calon jemaah haji % 80
Pemindahan terminal Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,452,500 ditunda tahun 2010Keluaran : Terlaksananya pemindahan terminal baru % 1Hasil : Tertib lalu lintas % 80
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Masukan : Dana yang tersedia Rp 83,700,000Keluaran : rambu-rambu lalu lintas 70Hasil : keamanan bagi pengguna jalan 70
Pengadaan/pembuatan marka jalan Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,000,000Keluaran : Marka jalan dalam wilayah kota rantau 2,5 Km % 80Hasil : Keamanan bagi pengguna jalan % 80
Pengadaan buku uji,plat uji, dan plat samping Masukan : Dana yang tersedia Rp 20,000,000Keluaran : biku uji,plat uji dan plat samping % 80Hasil : tanda bukti kelayakan kendaraan umum beroperasi % 80
Pengadaan warning light Masukan : Dana yang tersedia Rp 98,000,000Keluaran : Warning light % 80Hasil : Lancarnya lalu lintas % 80
Pengadaan zebra cross Masukan : Dana yang tersedia Rp 20,000,000
RKPD APBD-P 32
2 3 5 7641
Keluaran : zebra cross % 80Hasil : keamanan bagi penyebrang jalan % 80
Pengadaan rambu sungai Masukan : Dana yang tersedia Rp 55,300,000Keluaran : Rambu sungai % 80Hasil : keamanan lalu lntas sungai % 80
Pengawasan dan pengendalian komonikasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,500,000 rincian kegiatan dan infomasi Keluaran : pengawasan dan evaluasi tahun 70 kurang fokus
Hasil : tertib komunikasi dan informatika % 70
Pembinaan perizinan komonikasi dan informasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,500,000 rincian kegiatan Keluaran : Pendataan tower, pemancar di kab. Tapin tahun 70 kurang fokusHasil : Tertib komonikasi dan informasi % 70
Pengawasan jalan kabupaten Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 76,489,250Keluaran : Pengawasan jalan kabupaten 80Hasil : Tertib lalu lintas 80
Pembangunan media jalan Masukan : Dana yang tersedia Rp 115,000,000Keluaran : median jalan dulang 80Hasil : keamanan lalu lintas 80
DINAS PENGELOLAAN PASARPemanfaatan pasar Program Penertiban PKL Koordinasi penertiban PKL Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,320,000Kondisi pasar ( Revitalisasi ) Keluaran : Penertiban PKL Paket PKL 1Jumlah pedagang kaki lima terbina Hasil : Penertiban PKL di pasar terjamin tahun 1Pengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Program Pelestarian Budaya Bahari Peresmian pasar wadai ramadhan Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,500,000
Keluaran : Peresmian pasar wadai ramadhan Kegiatan 1Hasil : Terlaksananya Peresmian pasar wadai ramadhan th 1
Program Pendataan Obyek/Subyek Retribusi dan Pendataan Obyek/Subyek Retribusi dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,000,000Pelaporan pelaporan Keluaran : Pendataan obyek/subyek retribusi dan pelaporan Paket 1
Hasil : Terlaksananya Pendataan Obyek/Subyek Retribusi dan pelaporan th 1
Program Pembuatan Nomor Urut Toko Pembuatan nomor urut toko pasar baru kraton Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,780,000rantau Keluaran : Pembuatan nomor urut toko Paket 1
Hasil : Terpenuhinya nomor urut toko th 1
Program Perawatan Kebersihan Drainase/Saluran Air Perawatan kebersihan drainase/saluran air Masukan : Dana yang tersedia Rp 75,000,000di Lingkungan Pasar pasar raya kraton Keluaran : Perawatan kebersihan drainase/saluran air pasar raya dan keraton Paket 1
Hasil : Terlaksananya perawatan kebersihan drainase/saluran air pasar raya th 1dan keraton
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DANTENAGA KERJA
Anak-anak panti asuhan yang bersekolah sebanyak 100% Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Operasional pendampingan dana Masukan : Dana yang tersedia Rp 148,230,750Penurunan tingkat pengangguran(%) Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah dekonsentrasi depsos RI Keluaran : Terlaksananya kegiatan pendamping dana dekonsentrasi % 100Perkembangan naker sektor industri Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya depsos RIPenurunan jumlah PMKS dibanding awal Hasil : Jumlah penduduk miskin, KAT PMKS dan PSKS yang bulan 12Kenaikan jumlah rumah singgah anak terlantar dibanding awal tertanganiPenurunan jumlah Gepeng dibanding awalPersentase penduduk ber KTP Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Pemberdayagunaan para penyandang Masukan : Dana yang tersedia Rp 249,835,000Persentase penduduk ber KK dan Trauma cacat dan eks trauma Keluaran : Jumlah warga binaan cacat dan eks kusta yang tertangani % 100Pengajian mingguan setiap SKPD Hasil : Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat terhadap kebutu- Paket 1Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal han minimal
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam Masukan : Dana yang tersedia Rp 0bidang kependudukan Keluaran : Terlaksananya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan % 0
Hasil : Semakin lancarnya kegiatan Peningkatan pelayanan publik 1 paket 0bidang kependudukan
Pencetakan blanko blanko kependudukan dan catatanMasukan : Dana yang tersedia Rp 85,980,000Keluaran : Terlaksananya Pencetakan blanko akta catatan sipil dan KTP % 100Hasil : Semakin mudahnya pelayanan blanko akta catatan sipil dan KTP paket 1
Pemeliharaan perangkat SIAK Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan perangkat SIAK % 100Hasil : Semakin cepatnya akses pelayanan data-data kependudukan paket 1
Pemutakhiran data pemilih Masukan : Dana yang tersedia Rp 148,690,000Keluaran : Terlaksananya Pemutakhiran data pemilih % 100Hasil : Telah tersedianya data pemilih untuk PILKADA 2008 dan pemilu 2009 paket 1
RKPD APBD-P 33
2 3 5 7641
Sosialisasi kebijakan kependudukan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,470,000Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi kebijakan kependudukan % 100Hasil : semakin meningkatnya kesadaran masyarakat arti pentingnya paket 1
kebijakan kependudukan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahte- Penanganan masalah-masalah strategis Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,760,000raan Sosial yang menyangkut tanggap cepat darurat Keluaran : Terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut % 100
dan kejadian luar biasa tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 100Hasil : Tertanganinya penanganan masalah2 strategis yg menyangkut tanggap 1 paket
cepat darurat dan kejadian luar biasa
Pembangunan gedung posko taruna Masukan : Dana yang tersedia Rp 199,702,500siaga bencana (TAGANA) Keluaran : Terlaksananya pembangunan gedung POSKO TAGANA paket 1
Hasil : Terbangunnya POSKO TAGANA yang representatif
Bantuan biaya operasional dalam rangka Masukan : Dana yang tersedia Rp 22,100,000memperlancar keg. Penyaluran dana BLT Keluaran : Terlaksanannya bantuan biaya operasional dalam rangka memperlancar paket 1
kegiatan penyaluran dana BLTHasil : Tertanganinya kegiatan penyaluran dana BLT dengan lancar
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Bursa kerja online Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,610,000Keluaran : Tersediannya pelayanan bagi pencari kerja paket 1Hasil : Didapatnya informasi pasar kerja oleh pencari kerja secara mudah
Pelatihan kewirausahaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,910,000Keluaran : Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan paket 1Hasil : Peserta mampu dengan terampil berwirausaha
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Operasional dan pemeliharaan sarana Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,426,175,000Jompo dan prasarana panti asuhan/jompo Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan makan dan pakaian anak dalam % 100
panti asuhanHasil : Tersantuninya anak yatim piatu, fakir miskin sehingga angka harapan buah 100
hidup lebih baik dan meningkat
Pelatihan keterampilan menjahit bagi Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000anak panti asuhan Keluaran : Terselenggaranya pelatihan keterampilan menjahit bg anak panti asuhan paket 1
Hasil : Tersantuninya anak yatim piatu, fakir miskin sehingga angka harapan hidup lebih baik dan meningkat
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,730,000Puspa Raya Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan Taman makam pahlawan pusparaya paket 1
Hasil : Tercapainya target pemeliharaan TMP Pusparaya
Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Penyuluhan dan penyebaran informasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 12,290,000Peningkatan Produktifitas tentang ketenaga kerjaan Keluaran : Tersedianya pelayanan bagi pencari kerja paket 1
Hasil : Didapatnya informasi pasar kerja oleh pencari kerja secara mudahsi pasar kerja
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejah- TNI manunggal masuk desa (TMMD) Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000teraan Sosial Keluaran : Terlaksananya TNI manunggal masuk desa (TMMD) paket 1
Hasil : Terlaksananya pembangunan di desa
Penanggulangan bencana Masukan : Dana yang tersedia Rp 0Keluaran : Terlaksananya Penanggulangan bencana paket 1Hasil : Tetanganinya Penanggulangan bencana dengan baik dan lancar
Bedah rumah keluarga miskin Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,000,000Keluaran : Terlaksananya Bedah rumah keluarga miskin rumah 12Hasil : Tercapainya target Bedah rumah keluarga miskin
Peningkatan jaringan kerjasama Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,000,000Pelaku-pelaku Usaha kessos masyara- Keluaran : Jumlah karang taruna yang mendapatkan modal usaha paket 1kat Hasil : Terbinanya potensi dan partisipasi masyarakat
Program Penyuluhan Hubungan Industrial, Sosiaisai peraturan perundang-undangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000Syarat Kerja dan Pengawasan Tenaga Kerja ketenaga kerjaan Keluaran : Terlaksanannya Sosiaisai peraturan perundang-undangan paket 1
ketenaga kerjaanHasil : Pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya Organisasi perburuhan
dan penyelesaian sengketa/perselisihan kerja
RKPD APBD-P 34
2 3 5 7641
Program Jaminan Sosial Usia Lanjut Pemberian jaminan sosial lanjut usia Masukan : Dana yang tersedia Rp 43,835,000seumur hidup berupa uang tunai Keluaran : Terlaksananya kegiatanPemberian jaminan sosial lanjut usia paket 1
seumur hidup berupa uang tunaiHasil : Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlanjar
Program Peningkatan Retribusi Pendapatan Administrasi Pendapatan Retribusi Kartu Tanda Penduduk Masukan : Dana yang tersedia Rp 105,000,000Kependudukan (KTP) Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Retribusi KTP % 100
Hasil : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar 30,000 100 Retribusi KTP
Pendapatan Kartu Keluarga (KK) Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,000,000Keluaran : Terlaksananya Pendapatan Kartu Keluarga (KK) % 100Hasil : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar 4,000 100
Retribusi KK
Pendapatan Retribusi Akte perkawinan A Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,000Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Retribusi Akte perkawinan % 100Hasil : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar 2 lembar 100
Retribusi Akte perkawinan A
Pendapatan Retribusi Akte perkawinan A Masukan : Dana yang tersedia Rp 80,000Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Retribusi Akte perkawinan % 100Hasil : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar 2 lembar 100
Retribusi Akte perkawinan B
DINAS TATA KOTA DAN KEBERSIHANPenghijauan kota Rantau Baru Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persam- Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 224,223,000Pekarangan rumah hijau pahan persampahan Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan paket 1Luas RTH persampahanFasilitas penerangan jalan umum Hasil : Tersedianya container baru, alat-alat pengangkut sampah,tong sampahTerbentuknya peratuan dan sistem kerja penataan pemukiman kota dan kampung untuk lingkungan kota Rantau dll.Terimplementasikannya peraturan dan sistem kerja penataan pemukimankota dan kampung pada tahun 2010 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasa- Masukan : Dana yang tersedia Rp 291,380,000Menurunnya kampung kumuh dibanding awal rana dan sarana persampahan Keluaran : Terlaksananya kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasa- tahun 1Pemenuhan pemukiman layak rana dan sarana persampahanPelayanan air bersih minimal di perkotaan Hasil : Tersedianya inventaris peralatan kebersihan, container, gerobag sampahMeningkatnya pengawasan dan evaluasi aktifivas pembangunan pembangunan/pemeliharaan TPS, pemeliharaan TPA pengadaan bak sampahPengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Sosialisasi kebijakan pengolahan persampahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 36,000,000Tersedaianya Peraturan Penataan Ruang Keluaran : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi kebijakan pengolahan persampahan paket 1Terbangunnya hutan kota Rantau Baru, Taman kota dan RTH Hasil : masyarakat maupun pengguna layanan kebersihan mengetahui mengenaiTerpelihara lestari kawasan-kawasan lindung di perkotaan. kebijakan pengelolaan persampahanSetiap aktivitas pembangunan di perkotaan memiliki amdal, minimal IMB.Merubah kawasan kritis sesuai peruntukan baru di wilayah perkotaan. Monitoring evaluasi dan pelaporan Masukan : Dana belum tersedia Rp 55,594,250
Keluaran : Dana belum terserap semuannya paket 1Hasil :
Tercapainya target keindahan taman kota meningkat menjadi 5 lokasi Penyediaan jasa pegawai non PNS Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,015,100,000
Keluaran : Tersediannya jasa pegawai nin PNS berupa tenaga kebersihan tahun 1Hasil : Terlaksananya pelayanan kebersihan dan penanganan persampahan
di lingkungan dan pada sarana/fasilitas umum milik pemerintah
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Perancangan perda sempadan Masukan : Dana yang tersedia Rp 95,984,250Keluaran : Tersusunnya sebuah raperda tentang garis sempadan dan telah paket 1
ditetapkan menjadi sebuah perdaHasil : Tersedianya peraturan daerah yg mengatur tentang garis sempadan di
kab.Tapin
Perancangan detail drainase kota rantau Masukan : Dana yang tersedia Rp 89,917,500Keluaran : Telah tersediannya perencanaan detail drainase kota Rantau paket 1Hasil : Perencanaan detail drainase kota rantau
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Survei dan pemetaan tata ruang kota Masukan : Dana yang tersedia Rp 106,103,000Keluaran : Tersusunnya sebuah dokumen ttg ruang terbuka hijau kota paket 1Hasil : Tersediannya data dan informasi penataan ruang kota
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Masukan : Dana yang tersedia Rp 518,126,500Keluaran : Pekerjaan rehabilitasi saluran drainase lingkungan kota Rantau paket 1Hasil : Panjang saluran drainase yang direhabilitasi, drainase jl. Penghulu-sei.salak
Normalisasi drainase lingkungan kota rantau,rehabilitasiprecast pavingtrotoar dalam kota rantau, drainase jl. Pahlawan drainase jl.pelita drainase jl.MTQ
Terlaksananya pelayanan persampahan di 12 Kecamatan dengan jumlah timbulan yang dapat dilayani sebesar 150 M 3/hari atau 85 % penduduk terlayani.
RKPD APBD-P 35
2 3 5 7641
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Penentuan batas kota Rantau Masukan : Dana yang tersedia Rp 101,041,500dan Cepat Tumbuh Keluaran : Peta batas kota Rantau paket 1
Hasil : Tersediannya data dan informasi penataan ruang kota
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 249,740,500sarana ruang terbuka Keluaran : Kota Rantau/kec.tapin utara dan sekitarnya, kec. Bungur, kec.Lokpaikat tahun 1
dan kec. Binuang terlihat lebih asri tertata dan memberi rasa nyaman bagimasyarakat dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau
Hasil : Pemotongan rumput,pemeliharaan taman/RTH, pengecatan tugu,penanaman tanaman hias pada median jalan maupun taman kota
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Pemasangan lampu jalan umum Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,628,092,500Masyarakat Keluaran : Pemasangan lampu PJU dikawasan kota Rantau paket 1
Hasil : Telah terpasangnya lampu PJU sebanyak 165 titik lampu dengan jenis hemat energi dan 12 titik lampu hias
Revitaisasi PJU Kota Rantau Masukan : Dana yang tersedia Rp 605,567,500Keluaran : Penggantian kap dan lampu hemat energi PJU kota Rantau paket 1Hasil : Telah tergantinya jenis lampu menjadi hemat energi sebanyak 302 titik
disekitar kotaRantau
Pemeliharaan penerangan jalan umum Masukan : Dana yang tersedia Rp 197,337,000Keluaran : Terpeliharanya Jaringan listrik dan lampu PJU dgn mengganti ke lampu tahun 1
hemat energi pada kec. Tapin utara,kec.Tapin tengah, kec. Tapin selatankec. Bakarangan, kec. Lokpaikat, Kec. Bungur, kec.Binuang,kec. CLUdan kec. CLS
Hasil : Telah terpeliharanya penerangan jalan umum di wilayah kabupaten Tapin selama 1 Tahun
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPertumbuhan ekonomi rata-rata(%) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengumpulan updating, dan web site Pemkab. Masukan : Dana yang tersedia Rp 89,906,000Tersedianya dokumen data dan informasi ( neraca ) SDA up to date Tapin Keluaran : Updating data situs pemerintah Kab. Tapin tahun 2007 tahun 1Pertumbuhan PDRB sektor industri Hasil : Terkumpulnya data informasi capaian hail pembangunan, peluang tahun 1Pertumbuhan sektor pertanian (%) investasi dan potensi daerah untuk updating situs resmiTersusunnya tatalaksana dan kaidah pembangunan fisik secara komprehensifTerimplementasikannya tatalaksana dan kaidah pembangunan fisik Penyususnan profile daerah kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 66,643,000Tersusunnya RDTR untuk wilayah-wilayah pengembangan Keluaran : Tersinya daftar isian 8 kelompok data SIPD buku 50Terimplementasikannya RDTR untuk wilayah-wilayah pengembangan Hasil : Terselenggaranya sistem informasi data base pembangunan buku 50Meningkatnya pengawasan dan evaluasi aktivitas pembangunanLuas RTH Penyususnan produk domestik regional bruto Masukan : Dana yang tersedia Rp 71,681,500Terbangunnya Rantau Baru (PDRB) Kab. Tapin tahun 2008 Keluaran : Buku data PDRB kab. Tapin th. 2007 buku 50Terbentuknya peratuan dan sistem kerja penataan pemukiman kota dan kampung Hasil : Tersedianya data PDRB meliputi angka PDRB, PDRB perkapita, struktur % 100Terimplementasikannya peraturan dan sistem kerja penataan pemukiman ekonomi dan tingkat pertumbuha ekonomikota dan kampung pada tahun 2010Naiknya Dokumen perencanaan berbasis riset dibanding awal Analisa situasi ibu dan anak (ASIA) Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awal Kab. Tapin tahun 2008 Keluaran : Buku analisa situasi ibu dan anak kabupaten tapin tahun 2007 buku 50Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awal Hasil : Tersedianya data mengenai situasi ibu dan anak kab. Tapin tahun 2007 % 100Tersusunnya dokumen pembangunan infrastruktur transportasi terpaduIndeks Pembangunan Manusia (IPM) Analisa pembangunan manusia kabupaten Kab. Masukan : Dana yang tersedia Rp 31,785,500Pengajian mingguan setiap SKPD Tapin tahun 2008 Keluaran : Buku indek pembangunan manusia Kab. Tapin Th. 2008 buku 50Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Hasil : Tersedianya data IPM, angka melek huruf dan angka harapan hidup % 100
Kab. Tapin dalam angka tahun 2008 Masukan : Dana yang tersedia Rp 48,421,900Keluaran : Buku Kab. Tapin dalam angka tahun 2008 buku 50Hasil : Tersedianya data kab. Tapin dalam angka % 98
Senergi pemberdayaan potensi masyarakat Masukan : Dana yang tersedia Rp 125,169,500Keluaran : Terlaksananya kegiatan Senergi pemberdayaan potensi data dan inform 100
masyarakatHasil : Tersinerginya pemberdayaan potensi pada masyarakat
Pembuatan maket kawasan rantau baru Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,930,250Keluaran : Terlaksananya Pembuatan maket kawasan rantau baru unit 1Hasil : Tersedianya maket kawasan rantau baru % 100
Tapin Expo 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000Keluaran : Partisipasi dalam Tapin Expo 2009 % 100Hasil : sosialisasi hasil pembangunan % 50
Jaringan penelitian dan pengembangan umum Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,295,000
RKPD APBD-P 36
2 3 5 7641
dan pendidikan Keluaran : Seminar/guru bersetifikat sebannyak 350 % 100Hasil : buku identifikasi biodiversiti lokal laporan 100
Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wilayah Masukan : Dana yang tersedia Rp 120,000,000Keluaran : Terselenggaranya kegiatan Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wilayah paket 1Hasil : Meningkatnya prosentase Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wilayah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 58,115,500Keluaran : Buku rancangan RKPD buku 100Hasil : Tercapainya singkronisasi perencanaan 1 tahun kedepan % 75
Penyelenggaraan musrinbang RKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 172,629,000Keluaran : Buku hasil musrenbang RKPD buku 100Hasil : Tercapainya singkronisasi perencanaan 1 tahun ke depan % 90
Penetapan RKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,730,000Keluaran : Buku RKPD buku 75Hasil : Tercapainya singkronisasi perencanaan 1 tahun ke depan % 90
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,125,500Keluaran : Buku laporan dan realisasi fisik keuangan, pertriwulan dan akhir tahun buku 50Hasil : Terkendalinya kegiatan pembangunan dari dana APBD serta untuk bahan % 100
perencanaan tahun berikutnya
Penyususnan kebijakan umum APBD Masukan : Dana yang tersedia Rp 82,872,000Keluaran : Dokumen kebijakan umum APBD 2009 buku 75Hasil : Tercapainya sinkronisasi perencanaan 1 tahun kedepan % 90
Penyususnan kebijakan umum Perubahan APBD Masukan : Dana yang tersedia Rp 80,915,000Keluaran : Dokumen kebijakan umum perubahan APBD 2008 buku 75Hasil : Tercapainya sinkronisasi perencanaan 1 tahun kedepan % 90
Penyusunan Sisrenbangda Masukan : Dana yang tersedia Rp 92,642,750Keluaran : Dokumen Raperda sisrenbangda Perda 1Hasil : Tersedianya dokumen Raperda sisrenbangda % 100
Penetapan RPJMD Masukan : Dana yang tersedia Rp 27,745,000Keluaran : Dokumen perencanaan jangka panjang daerah buku 80Hasil : tersediannya dokumen RPJPD buku 80
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan indikator ekonomi daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,508,000Keluaran : Tersediannya dokumen indikator ekonomi daerah buku 50Hasil : buku daftar harga ekonomi daerah buku 50
Identifikasi potensi ekonomi masyarakat Masukan : Dana yang tersedia Rp 68,750,000Keluaran : Tersedianya dokumen potensi ekonomi masyarakat buku 50Hasil : Buku rekomendasi potensi ekonomi masyarakat buku 50
Program Perencanaan Sosial dan Budaya Penyusunan masterplan kesehatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 103,040,000Keluaran : Laporan awal, tengah dan akhir kajian masterplant kesehatan buku 15Hasil : Penataan ruang yang terpadu dan komprehensif buku 100
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan RTRW Kabupaten Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 560,935,000Keluaran : Tersusunnya BKPRD dan terlaksananya koordinasi penataan 100Hasil : Penataan ruang yang terpadu dan komprehensif 100
Program Pemanfaatan Ruang Operasional Badan koordinasi penataan ruang Masukan : Dana yang tersedia Rp 204,935,000 daerah kab. Tapin Keluaran : Tersusunnya BKPRD dan terlaksananya koordinasi penataan 100
Hasil : Penataan ruang yang terpadu dan komprehensif 100
INSPEKTORATPelanggaran disiplin aparatur dibanding kondisi awal Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan pengawasan internal dan evaluasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 417,105,000Naikknya penyampaian LAKIP Tepat waktu dan sesuai dibanding awal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH hasil temuan secara berkala/reguler Keluaran : Terlaksananya pengawasan internal dan evaluasi hasil temuan LHP 80Pengajian mingguan setiap SKPD secara berkala/reguler LHE 80Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Hasil : menurunnya penyimpangan/temuan Tl 75
Pengawasan kasus pengaduan di lingkungan Masukan : Dana yang tersedia Rp 40,000,000pemerintah daerah Keluaran : terselesaikannya pengaduan masyarakat kasus 20
Hasil : meningkatnya partisipasi masyarakat $ 80
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan/pembu- Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,875,000atan LHP Keluaran : Satuan kerja di lingkungan pemkab Tapin, prigram dapat diselesaikan
Hasil : % 100
RKPD APBD-P 37
2 3 5 7641
Pemutakhiran data hasil temuan Masukan : Dana yang tersedia Rp 39,250,000Keluaran : tindak lanjut hasiltemuan keg 2Hasil : Terselesaikannya kasus/ temuan sesuai rekomendasi % 85
Penyusunan Program kegiatan pengawasan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,500,000tahunan (PKPT) Keluaran : Tersusunnya program kerja pengawasan Dok 1
Hasil : Sinergi pengawasan % 90
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Pelatiahan pengembangan ternaga pemeriksa Masukan : Dana yang tersedia Rp 120,500,000dan Aparatur Pengawasan dan aparatur pengawas Keluaran : Terlaksanannya pendidikan auditor orang 25
Hasil : Tersediannya tenaga pengawas yang profesional % 79
Program Mengintensifikasikan Penangannan Pengaduan Tapin Expo 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000Masyarakat Keluaran : Partisipasi dalam kegiatan Tapin Expo 2009 keg 2
Hasil : Informasi kegiatan Inspektorat % 80
Program penunjang dan pendukung Good Governance Mereview APBD semua SKPD Kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 153,000,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan Mereview APBD semua SKPD Kab. TapinHasil : Tereviewnya kegiatan semua SKPD kab. Tapin
Asistensi penyusunan kebijakan dan Sistem Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000dan prosedur pemeriksaan khusus Keluaran : Tersusunnya juknis pemeriksaan khusus Dok 1
Hasil : kelancaran tugas kelancaran % 90
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPemenuhan tenaga ahli disemua lini Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan Penjenjangan Struktural Masukan : Dana yang tersedia Rp 292,500,000Jumlah aparat yang mengikti diklat ( struktural, fungsional dan teknis) Keluaran : Peserta yang lulus diklatpimPejabat eselon sesuai dengan keahliannya Hasil : Terpenuhinya pejabat struktural yang memenuhi syaratTerpenuhinya tenaga teknis pelayananPengajian mingguan setiap SKPD Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Masukan : Dana yang tersedia Rp 175,000,000Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Keluaran : Terlaksananya diklat teknis dan fungsional
Hasil : meningkatnya pengetahuan aparaturdibidang teknis dan fungsional
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyelesaian kenaikanpangkat satu atap Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000dengan BKN/Mutasi umum Keluaran : Selesainya SK pangkat PNS
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan untuk formasi PNS
Ujian dinas Tk. I/Tk. II dan UKPPI Masukan : Dana yang tersedia Rp 40,000,000Keluaran : PNS yang lulus ujian penyesuaianHasil : Bertambahnya PNSD dapat menyetarakan pendidikan
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,074,650,000dinas Keluaran : PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Hasil : Meningkatnya kualitas pendidikan PNS
Pembu\erian bantuan penyelenggaraan pene- Masukan : Dana yang tersedia Rp 33,779,000rimaan praja APDN Keluaran : Terlaksanannya penerimaan Praja IPDN
Hasil : Adanya calon Praja IPDN
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 44,900,000Keluaran : PNS yang dilantik/diambil sumpahHasil : PNS yang menduduki Jabatan
Pembinaan dan pengawasan mahasiswa Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000tugas belajar Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan mahasiswa tugas belajar
Hasil : meningkatnya kualitas mahasiswa tugas belajar
Kegiatan baperjakat Masukan : Dana yang tersedia Rp 48,400,000Keluaran : Terlaksananya Kegiatan baperjakatHasil : Meningkatnya karier PNS
Seleksi penerimaan calon PNS Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,925,000Keluaran : Terlaksananya penerimaan CPNSHasil : Terisinya formasi PNSD
Pembekalan CPNSD Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,894,500Keluaran : Terlaksananya Pembekalan CPNSDHasil : Meningkatnya pengetahuan CPNSD
Penerimaan tenaga PTT yang berkualitas Masukan : Dana yang tersedia Rp 63,500,000Keluaran : Terlaksananya penerimaan tenaga PTT
RKPD APBD-P 38
2 3 5 7641
Hasil : Tersedianya tenaga PTT
Seleksi direktur Prusda Ruhui Rahayu Masukan : Dana yang tersedia Rp 37,350,000Keluaran : Direktur yang berkualitasHasil : Meningkatnya kinerja perusahaan
Seleksi direktur PDAM Masukan : Dana yang tersedia Rp 37,350,000Keluaran : Direktur yang berkualitasHasil : Terpenuhinya direktur PDAM
Penanganan kasus kepegawaian Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,875,000Keluaran : Terlaksananya penanganan kasus kepegawaianHasil : Meningkatnya disiplin PNS
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN PEMDES
Jumlah desa terbelakang Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pelaksanaan Lomba desa/kelurahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 65,000,000Naiknya Jumlah Pokmas pembangunan di banding awal Keluaran : Jumlah desa yang mengikuti lomba desa Tk. Kabupaten desa 12Kenaikan Frekwensi Kegiatan Pokmas di banding awal Hasil : Terlaksananya kegiataan lomba desa/kelurahan % 100Kenaikan pemberdayaan masyarakat dlm program partisipatif pembangunan dibanding Rumah tangga miskin Penyusunan data profil desa/kelurahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 105,500,000Penduduk miskin Keluaran : Jumlah desa/kelurahan yang memiliki data profil desa ds/kl 131Persentase petani dari penduduk miskin Hasil : Terlaksananya kegiatan Penyusunan data profil desa/kelurahan % 100Pelayanan air bersih minimal di pedesaanDesa terjangkau aliran air PDAM Sharing gerbangnas-taskin Masukan : Dana yang tersedia Rp 125,000,000Desa terjangkau aliran listrik Keluaran : Jumlah desa lokasi gerbangnas-taskin desa 4Pemenuhan pemukiman layak Hasil : Terlaksananya gerbangnas-taskin desa/kelurahan % 100Pengajian mingguan setiap SKPD Program Pengembangan lembaga Ekonomi PedesaanKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 500,000,000
Keluaran : Jumlah desa lokasi PDT desa 2Hasil : Terlaksananya kegiatan Pengembangan desa terpadu desa/kelurahan % 100
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamPembangunan Desa Pemngembangan sistem pembangunan partisi- Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,498,770,000
patif (P2SPP) Keluaran : Jumlah kecamatan lokasi P2SPP kec 12Hasil : Terlaksananya kegiatan Pemngembangan sistem pembangunan partisipatif % 100
Pendampingan/sharing program nasional Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,780,000,000pemberdayaan masyarakat Keluaran : Jumlah kecamatan lokasi PNPM-MP kec 12
Hasil : Terlaksananya kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat % 100mandiri pedesaan
Gerakan masyarakat membangun desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 396,128,750Keluaran : Jumlah desa/kel lokasi Gema Bangdes desa/kelurahan 131Hasil : Terlaksananya kegiatan gerakan masyarakat membangun desa % 100
Capasity building pemerintah desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 385,000,000Keluaran : Jumlah desa sasaran capacity building pemerintah desa desa 125Hasil : Terlaksananya kegiatan Capasity building pemerintah desa % 100
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur PemerintahDesa Pengadaan pakaian/seragam kerja kades/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 458,420,750
baperdes Keluaran : Jumlah desa/kelurahan lokasi sasaran desa 125Hasil : Terlaksananya kegiatan Pengadaan pakaian/seragam kerja kades/baperdes % 100
Pemilihan dan pelantikan kepala desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 75,000,000Keluaran : Jumlah desa/kelurahan lokasi sasaran kali 30Hasil : Terlaksananya kegiatan % 100
Pembuatan rancangan perda desa dan kelura- Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,257,500han Keluaran : Jumlah Raperda yang dihasilkan buah 5
Hasil : Terlaksananya kegiatan Pembuatan rancangan perda desa dan kelura- % 100
Operasional monitoring dan evaluasi APBD Masukan : Dana yang tersedia Rp 150,000,000Desa Keluaran : Terlaksananya kegiatan Operasional monitoring dan evaluasi APBD desa desa 125
Hasil : Jumlah desa/kel yang memiliki APBD Desa % 100
Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Masukan : Dana yang tersedia Rp 585,000,000Pemerintahan Desa Keluaran : Jumlah desa lokasi sasaran desa 13
Hasil : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana % 100Pemerintahan Desa
Pembayaran Tali Asih Sekretaris Desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 305,000,000Keluaran : Jumlah sekdes penerima tali asih org 61Hasil : Terlaksananya kegiatan Pembayaran Tali Asih Sekretaris Desa % 100
RKPD APBD-P 39
2 3 5 7641
Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Tahun Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000Anggaran 2009 Keluaran : Jumlah Pilkades yang dilaksanakan kali 30
Hasil : Terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Tahun % 100
Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah dan Aparatur Desa Pembentukan Kelurahan Baru Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000Keluaran : Jumlah kelurahan baru yang dibentuk buah 1Hasil : Terlaksananya kegiatanPembentukan Kelurahan Baru % 100
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KBJumlah akseptor KB Program Keluarga Berencana Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi Masukan : Dana yang tersedia Rp 40,903,000Rumah tangga miskin bagi keluarga miskin Keluaran : Terlaksananya pemberian dan pelayanan KB % 100Penduduk miskin Hasil : Terpenuhinya terget peserta KB aktif % 100Kenaikan jumlah unit pelatihan wirausaha perempuan dibanding awalKenaikan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif dibanding awal Peningkatan perlindungan hak reproduksi Masukan : Dana yang tersedia Rp 27,074,600Peningakatan Pelatihan pendidikan anak berkualitas dibanding awal individu Keluaran : Terlaksananya pelepasan IUD, Imflant, Kmplikasi dan rujukan kec. 12Penurunan Tingkat kekerasan terhadap perempuan dibanding awal Hasil : Terayuminya perlindungan hak reproduksi individu % 100Penurunan Tingkat kekerasan terhadap anak dibanding awalPengajian mingguan setiap SKPD Program Penguatan Kelembagaan Pendukung pelaksanaan khitanan massal Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,130,000Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Pengarusutamaan gender dan anak bagi anak rentan ekonomi Keluaran : Terlaksananya khitanan massal bagi anak yang kurang mampu % 100
Hasil : Membantu meningkatkan bebas anak kurang mampu untuk khitanan % 100massal
Operasional pemberdayaan perempuan Masukan : Dana yang tersedia Rp 47,550,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan % 100Hasil : Meningkatnya kinerja pemberdayaan perempuan % 100
Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Masukan : Dana yang tersedia Rp 48,610,000Keluaran : Jumlah peserta KB baru dapat terlayani paket akseptor K1Hasil : Terlaksananya pelayanan KB baru imflan dan IUD % 100
Pengadaan alat kontrasepsi Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,532,000Keluaran : Terlaksananya Pengadaan alat kontrasepsi % 100Hasil : Terpenuhinya permintaan pelayanan KB aktif dan baru % 100
Operasioanal pelayanan klinik KB/PKBRS Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,980,000Keluaran : Terpenuhinya peserta KB baru dan aktif kec 12Hasil : Jumlah peserta KB baru dan Aktif dapat terlayani % 100
Pendistribusian alat kontrasepsi ke kecamatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000Keluaran : Alat kontrasepsi dapat didistribusikan ke 12 kec. % 100Hasil : Akseptor dapat menirima Alokon % 100
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Revitalisasi GSI Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,482,500Masyarakat Keluaran : Terlaksananya monitoringpelaporan GSI dan P2WKSS eksemplar 12
Hasil : Meningkatnya pengetaghuan tentang pelporan GSI dan P2WKSS % 100
Evaluasi kegiatan gerakan sayang ibu Masukan : Dana yang tersedia Rp 55,362,750Keluaran : Terlaksananya evaluasi kegiatan sayang ibu % 100Hasil : Meningkatnya dan motivasikegiatan gerakan sayang ibu % 100
Pembagian sembako kepada keluarga rentan Masukan : Dana yang tersedia Rp 21,161,000ekonomi Keluaran : Terlaksananya pasar murah ramadhan bagi keluarga kurang mampu % 100
Hasil : Barang kebutuhan pokok lebih murah % 100
Rekapitulasi P.U.G Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,482,500Keluaran : Terlaksananya rekapitulasi pembuatan laporan organisasi perempuan % 100Hasil : Meningkatnya pembuatan laporan organisasi perempuan % 12
Pembuatan rekapitulasi organisasi-organisasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,482,500perempuan Keluaran : Terlaksananya rekapitulasi pembuatan laporan organisasi perempuan % 100
Hasil : Meningkatnya pembuatan laporan organisasi perempuan % 100
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pameran pembangunan Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000Pelayanan KB/KR yang mandiri Keluaran : Terlaksananya pameran % 100
Hasil : Meningkatnya pengetahian masyarakat tentang program KB dan Pemberdayaan perempuan % 100
Bhakti manunggal TNI KB Kes (TMKK) Masukan : Dana yang tersedia Rp 45,987,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan Bhakti manunggal TNI KB Kes (TMKK) kec 12Hasil : Meningkatnya capaian program KB dan KS melalui lintas sektor dan orgs % 100
RKPD APBD-P 40
2 3 5 7641
Pemilihan kelompok peningkatan kualitas Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,985,750lingkungan keluarga (Lomba PKLK) Keluaran : Terselenggaranya Pemilihan kelompok peningkatan kualitas ling kel. % 100
dan peningkatan prestasi kel PKLK melalui lomba % 100Hasil : Meningkatnya prestasi kel PKLK melalui lomba
Operasional kelompok masyarakat peduli KB Masukan : Dana yang tersedia Rp 109,620,000Keluaran : Terlaksananya pembinaan institusi masyarakat pedesaan melalui per- % 100
temuan bln 12Hasil : Meningkatnya kegiatan institusi masyarakat pedesaan di desa/kelurahan
Koordinasi pengelola program Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,001,750Keluaran : Terlaksananya rekor/review % 100Hasil : Terselesaikan masalah program KB dan Kependudukan/KS % 100
Pelatihan kegiatan kelompok UPPKS dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,485,750peningkatan keterampilan Keluaran : Terselenggaranya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok % 100
UPPKS % 100Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota kel UPPKS
Pengelolaan data informasi program KB Masukan : Dana yang tersedia Rp 43,918,000Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan data informasi program KB % 100Hasil : Tersedianya data informasi program KB % 100
Pembinaan kelompok UPPKS Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,300,000Keluaran : Terbinanya kelompok UPPKS % 100Hasil : Kelompok UPPKS dapat berfungsi dan berkembang % 100
Gelar produk kelompok UPPKS dalam rangka Masukan : Dana yang tersedia Rp 16,880,000kegiatan-kegiatan momen KB Keluaran : Terselenggaranya gelar produk kelompok UPPKS % 100
Hasil : Hasil produk UPPKS dapat dipromosikan dan dipasarkan % 100
Pembuatan profil kelompok UPPKS dan Produk Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,790,000unggulan kelompok UPPKS Keluaran : Membuatkan profil UPPKS dan produk unggulan % 100
Hasil : Menyebarluaskan produk unggulan kelompok UPPKS % 100
Operasional peningkatan kualitas lingkungan Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,314,000keluarga (PPKL) dan pembinaan Keluaran : Terbinanya kelompok PKLK/BLK disemua kec kec 12
Hasil : Kelompok BLK/PKLK berfungsi dan berkembang % 100
Pelatihan peningkatan keterampilan dan wawa- Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,985,750san PKLK Bagi petugas lapangan KB dan kader Keluaran : Terlaksananya pelatihan PKLK bagi petugas dan kader PKLK % 100
Hasil : Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader kelompok PKLK dan % 100petugas KB s s
Pemilihan keluarga harmonis dan sejahtera Masukan : Dana yang tersedia Rp 18,982,750Keluaran : Terselenggaranya Pemilihan keluarga harmonis dan sejahtera melalui lomba % 100Hasil : Meningkatnya prestasi keluarga dalam mewujudkan keluarga yang % 100
berkualitas
Operasional dan pembinaan saka bhakti kenca- Masukan : Dana yang tersedia Rp 13,903,000na Keluaran : terbinannya kelompok saka kencana % 100
Hasil : terselenggaraanya keg. Saka kencana & Bhakti saka kencana % 100
Bhakti PKK-KB kesehatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,772,750Keluaran : Meningkatnya program KB KS Mmelalui lintas sektor dan organisasi % 100Hasil : Terlaksananya Bhakti PKK-KB kesehatan % 100
Pemilihan pelaksanaan PKK-KB kes Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,382,750Keluaran : Meningkatnya program KB KS Mmelalui lintas sektor dan organisasi % 100Hasil : Terselenggaranya Pemilihan pelaksanaan PKK-KB kes % 100
Operasioanl kelompok UPPKS Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,750,000Keluaran : Lancarnya kegiatan kelompok UPPKS % 100Hasil : Terselenggaranya kegiatan kelompok UPPKS % 100
Pengembangan sistem pelaporan KB melalui Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,690,500pelkon dan dalap Keluaran : Terlaksananya Pengembangan sistem pelaporan KB melalui palkon dan dalap % 100
Hasil : Tercapainya pelaporan yang akurat % 100
Pengelolaan umpan balik data program Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,000,000Keluaran : Terpenuhinyalaporan data dengan lancar bulan 12Hasil : Terlaksananya pemeliharaan data program KB berkelanjutan % 100
Operasional pembinaan program RR Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,500,000
RKPD APBD-P 41
2 3 5 7641
Keluaran : Terbinanya petugas R/R dilini lapangan bln 12Hasil : Terlaksananya pembinaan program RR % 100
Operasional koordinator petugas KB Masukan : Dana yang tersedia Rp 20,250,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan operasional di lapangan bln 12Hasil : Meningkatnya kinerja koordinator program pemberdayaan perempuan % 100
dan KB Tk. Kecamatan
Kemah bhakti saka bhakti kencana Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,810,000Keluaran : terbinannya kelompok saka kencana % 100Hasil : terselenggaraanya Kemah bhakti saka bhakti kencana % 100
Pemilihan kelompok UPPKS serta peningkatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,402,750prestasi kelompok UPPKS Melalui lomba Keluaran : meningkatnya prestasi Klp.UPPKS melalui lomba % 100
Hasil : terselenggaranya Pemilihan kelompok UPPKS serta peningkatan % 100prestasi kelompok UPPKS
Operasional kegiatan pemberdayaan ekonomi Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,988,650keluarga dan ketahanan keluarga Keluaran : Terlaksananya lomba APE tradisional % 100
Hasil : Terciptanya kreatifitas kaderdan alat permainan edukatif tradisional yang % 100beragam
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender Penyuluhan hukum (PKDRS, HAM, PA, Traffc- Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,860,000dalam Pembangunan king dan NARKOBA) Keluaran : Terlaksanaya penyuluhan rumah tangga membangun keluarga sejahtera % 100
(PK Keluarga sejahtera, PDRT, HAM, PA, Traffiking, Narkoba dlm kelu) % 100Hasil : Meningkatnya pengetahuan rumah tangga membangun keluarga sejahtera
(PK Keluarga sejahtera, PDRT, HAM, PA, Traffiking, Narkoba dlm kelu)
Penyuluhan tentang pola asuh anak dalam Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,290,000keluarga Keluaran : Meningkatnya pengetahuan tentang pola asuh anak dalam keluarga orang 60
Hasil : Terlaksananya penyuluhan pola asuh anak bagi para ibu % 100
Pembinaan PKK dan P2WKSS Masukan : Dana yang tersedia Rp 61,668,500Keluaran : Terlaksananya kegiatan didesa binaan PKK dan desa P2WKSS ds 3Hasil : Meningkatnya peran serta kaum perempuan dibidang sosek dan % 100
peningkatan pendapatan keluarga desa binaan PKK dan desa P2WKSS
Penyuluhan budi pekerti moral agama dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,285,000sopan santun bagi remaja Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan budi pekerti dan sopan santun bagi remaja KL/Kegiatan 1
Hasil : Meningkatnya pengetahuan tentang budi pekerti dan sopan santun bagi remaja orang 60
Penyuluhan dan pelatihan tentang pemanfaatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,860,000teknologi tepat guna (TTG) Keluaran : Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga tentang teknologi % 100
dalam keluarga orang 100Hasil : Meningkatnya pengetahuan bagi ibu rumah tangga
Bimbingan manajemen UP2K PKK Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,110,500Keluaran : Terlaksananya Bimbingan manajemen administrasi UP2K PKK % 100Hasil : Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan administrasi UP2K PKK 12 kec/25 kel
Lomba desain motif sasirangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 39,985,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan mengikuti lomba busana desain daerah % 100Hasil : Terciptanya desain busana untuk mencintai produk daerahnya kreatifitas % 100
Lomba dasa wisma tingkat kabupaten Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,000,000Keluaran : Meningkatnya kegiatan kelompokdasa wisma dalam rangka memotivasi & evaluasi kec 12Hasil : Terlaksananya Lomba dasa wisma % 1,000
Pelatihan LP3KK dan TP3PKK se kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 16,840,000Keluaran : Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta kete- % 100
rampilan % 100Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan
pengurus TP PKK
Pembinaan kader kelompok dasa wisma Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,000,000Keluaran : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader kelompok dasa wisma keluarga 35Hasil : Terlaksananya pelatihan kader kelompok dasa wisma % 100
Rakon tingkat propinsi dan kab. Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,000,000Keluaran : Meningkatnya pengetahuan organisasi perempuan dalampenyusunan
program % 100Hasil : Tersusunya program organisasi perempuan % 100
RKPD APBD-P 42
2 3 5 7641
Penyuluhan keaksaraan baca Al-Qur'an Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,595,000ibu-ibu lansia Keluaran : Meningkatnya pengetahuan keterampilan metode tepat baca Al-Qur'an ibu-ibu lansia orang 60
Hasil : Terlaksananya pelatihan metode tepat baca Al-Qur'an ibu-ibu lansia % 100
Tadarus dan khataman massal Al-Quran Masukan : Dana yang tersedia Rp 56,730,000ibu-ibu/remaja majelis ta'lim perempuan Keluaran : Terlaksananya khataman massal Al-Quran, ibu-ibu, remaja majelis ta'lim % 100
perempuan % 100Hasil : Peningkatan baca Al-Qur'an bagi majelis ta'lim perempuan
Peningkatan pengetahuan pengelolaan GSI, Masukan : Dana yang tersedia Rp 44,300,000 Kab. Tapin Keluaran : Meningkatnya pengetahuan organisasi perempuan dalam penyusunan % 100
programHasil : Tersusunnya program organisasi perempuan % 100
Peringatan hari ibu dan satuan gerak PKK Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,887,500Keluaran : terlaksananya Peringatan hari ibu dan satuan gerak PKK % 100Hasil : meningkatnya perran serta masyarakat, ormas perempuan % 100
dalam pembangunan bangsa
Kegiatan pameran geliat perempuan dalam draf Masukan : Dana yang tersedia Rp 84,981,500pembangunan Kab. Tapin Tk. Propinsi dan Keluaran : Terlaksananya pameran produk unggulan produk perempuan % 100Tk. Nasioanal Hasil : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi % 100
Kegiatan pameran geliat perempuan dalam draf Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,987,500pembangunan Kab. Tapin Keluaran : Terlaksananya pameran produk unggulan kelompok perempuan % 100
Hasil : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi % 100
Program Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi dan Pendirian pusat pelayanan informasi dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,980,250Konseling KRR konseling KRR Keluaran : Terbentuknya kelompok KRR percontohan setiap kecamatan % 100
Hasil : Meningkatnyakesehatan reproduksi remaja % 100
Lomba PKB dan IMP Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,203,250Keluaran : Terlaksananya lomba petugas KB dan institusi masyarakat pedesaan
TK. Propinsi kec 12Hasil : Terpilihnya PKLB teladan dan IMP untuk mengikuti lomba Tk. Propinsi % 100
Penilaian KB lestari dan IUD teladan Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,816,250Keluaran : Terpilihnya KB lestari berprestasi untuk mengikuti lomba tkt. Propinsi orang/ketegori 9Hasil : Terlaksananya Penilaian KB lestari dan IUD se Kab. Tapin % 100
Operasional pusat pelayanan informasi dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,790,000konseling kesehatanrepproduksi remaja Keluaran : terbinanya kelompok PIK KRR kec 12
Hasil : Terlaksananya PIK KRR di Kab. Tapin % 100
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Operasional BKB dan pembinaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 192,165,000Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Keluaran : Kelompok BKB berjalan sesuai program % 100
Hasil : Terselenggaranya kegiatan BKB dan pembinaan % 100
Pelatihan kader BKB Tentang APE Masukan : Dana yang tersedia Rp 17,485,750Keluaran : Kretifitas dan permainan edukatif dapat di kembangkan % 100Hasil : Terselenggaranya peningkatan pengetahuan dan ketetampilan kader % 100
BKB tentang APE
Lomba BKB teladan Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,986,000Keluaran : Terselenggaranya pemilihan kader BKB melalui lomba % 100Hasil : Meningkatnya prestasi kader BKB % 100
Pelatihan kader BKB Masukan : Dana yang tersedia Rp 44,985,750Keluaran : Terselenggaranya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader BKB % 100Hasil : Meningkatnya kreatifitas dan pengetahuan kader BKB % 100
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Pemilihan pengelola dan kelompok BKR Masukan : Dana yang tersedia Rp 39,961,750Bina keluarga Keluaran : Terselenggaranya pemilihan pengelola BKR % 100
Hasil : Peningkatan prestasi kelompok BKR % 100
Harganas Kab. Propinsi dan nasional Masukan : Dana yang tersedia Rp 74,916,750Keluaran : Terselenggaranya kegiatan harganas Tk. Kab, Propinsi dan Nasional % 100Hasil : Terselenggaranya kegiatan harganas Kab, Propinsi dan temu kader % 100
Lomba kelompok BKB Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,985,750Keluaran : Meningkatnya kualitas tumbuh kembang balita % 100Hasil : Terselenggaranya lomba kelompok BKB % 100
RKPD APBD-P 43
2 3 5 7641
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyan- Operasioanl pengembangan BKB model terpadu Masukan : Dana yang tersedia Rp 56,805,000du-PADU kab. Tapin Keluaran : Kualitas kelurga semakin meningkat % 100
Hasil : Terselenggaranya kegiatan BKB Model terpadu % 100
Pemantapan keterpaduan BKB-Posyandu-PAU Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,271,500Keluaran : Kualitas kelurga semakin meningkat % 100Hasil : Terselenggaranya kegiatan pemantapan keterpaduan BKB-Posyandu % 100
dan PAUD
Penyediaan sarana dan prasarana BKB Model Masukan : Dana yang tersedia Rp 54,860,750dan lomba APE Keluaran : Terlaksananya kegiatan lomba BKB Model dan APE Tradisional % 100
Hasil : Meningkatnya kualitas kelompok BKB % 100
BADAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah pembangunan fisik yang memiliki AMDAL Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3 Masukan : Dana yang tersedia Rp 35,000,000Meningkatnya pengawasan dan evaluasi aktifivas pembangunan Lingkungan Hidup Keluaran : Pengelolaan Kegiatan Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3Pengajian mingguan setiap SKPD Hasil : TerpenuhinyaPembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3 % 25Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,755,000pengendalian lingkungan hidup Keluaran : Pengelolaan Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup % 50Hasil : Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan LH
Pembinaan dan pengawasan izin HO Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,610,000Keluaran : Pengelolaan Kegiatan Pembinaan dan pengawasan izin HOHasil : Terpenuhinya Pembinaan dan pengawasan izin HO % 95
Penyelesaian kasus-kasus lingkungan Masukan : Dana yang tersedia Rp 20,000,000Keluaran : Pengelolaan Kegiatan Penyelesaian kasus-kasus lingkunganHasil : Terpenuhinya Penyelesaian kasus-kasus lingkungan % 100
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Pengembangan data informasi lingkungan Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,000,000SDA dan Lingkungan Hidup Keluaran : Pengelolaan Kegiatan Pengembangan data informasi lingkungan
Hasil : Keikutsertaan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran pembangunan % 100Tapin Expo 2009
Penyusunan data status lingkungan hidup Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,912,500Keluaran : Pengelolaan kegiatan penyusunan data status lingkungan hidupHasil : Buku data status lingkungan hidup daerah (SLHD) % 100
Program Penguatan Lembaga Pengendalian Dampak Pengambilan sampling air dan udara Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,000,000Lingkungan Keluaran : Pengelolaan kegiatan Pengambilan sampling air dan udara
Hasil : Data hasil uji laboratorium mengenai kadar dan sumber pencemaran % 100lingkungan
BADAN KETAHANAN PANGAN DANPELAKSANA PENYULUHAN
Gapoktan ikut pelatihan agribisnis (48 gapok) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani Masukan : Dana yang tersedia Rp 17,345,000KPK terbina dalam P4K Keluaran : Terlaksananya pengukuhan Gapoktan kali 1Pengajian mingguan setiap SKPD Jumlah Gapoktan yang dikukuhkan Gapoktan 17Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Hasil :
Penyuluhan dan pendampingan petani Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,490,000dan pelaku agribisnis Keluaran : Terlaksananya penyuluhan bagi petani paket 1
Hasil : meningkatnya frekuensi kunjungan %
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan desa mapan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,700,000Keluaran : Penyusunan analisis ketersediaan dan NBM % 100Hasil : Data ketersediaan dan NBM % 100
Peningkatan mutu dan keamanan pangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,210,000Keluaran : Pengujian sampel pangan segar komoditi 4
Diketahuinya mutu pangan segar yangberedar komoditi 4Hasil :
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,570,000Keluaran : Terlaksananya peny, pelaporan dan Visualisasi kali 1
Laporan ketahana pangan buku 3Hasil :
Penanganan daerah rawan pangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,210,000(PDRP) Keluaran : Terlaksananya SKPG kali 1
Data SKPG buku 1Hasil :
RKPD APBD-P 44
2 3 5 7641
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,780,000suplai pangan Keluaran : Terlaksananya survey PPH Konsumsi kec 9
Analisis PPH Konsumsi 2009 buku 1Hasil :
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,495,000pangan Keluaran : Fokus pengembanganpemanfaatan pekarangan lomba cipta desa 4
menu pangan alternatif kali 1Hasil : Prosentase desa pemanfaatan pekarangan pangan % 1
Pemantauan dan analisis ekses pangan masy- Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,780,000arakat Keluaran : Analisis akses pangan masyarakat kali 1
Hasil : Data akses pangan % 40
Pemantauan dan analisis akses harga pangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,780,000pokok Keluaran : Terlakasananya pemantauan harga pangan mingguan
Hasil : laporan analisis harga pangan buku 1
Pengembangan cadangan pangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,782,500Keluaran : Terlaksananya penyiapan cadangan pangan % 100Hasil : Terbentuknya cadangan pangan daerah % 100
Pengembangan lumbung pangan desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,210,000Keluaran : Terlaksananya penyiapan lumbung pangan % 100Hasil : Terbentuknya lumbung pangan daerah % 100
Pengembangan model distribusi pangan yang Masukan : Dana yang tersedia Rp 28,270,000efisien Keluaran : Model distribusi beras melalui PLDPM Gapoktan 1
Hasil : Gapoktan pengelola distribusi beras Gapoktan 1
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,525,000Lapangan Keluaran : Jumlah penyuluh yang dikirim/terlatih dan penyuluh yang mengajukan org
penilaian angka kreditPengiriman penyuluh mengikuti pelatihan profesi dan penyelenggaraan kali 2penilaian angka kredit
Hasil :
Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,605,800,000Keluaran : Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluhan unit 3Hasil : Meningkatnya prosentase ketersediaan BP % 75
Penyuluhan dan Pendampingan bagi Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,200,000pertanian,perikanan dan kehutanan Keluaran : Terpenuhinya biaya THL TB penyuluh org 37
Terslenggaranya penyuluhan di desa wilayah desa 16Hasil :
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAHPenurunan laporan keluhan masyarakat dibanding awal Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanTangat waktu respon keluhan masyarakat atas pelayanan Perpustakaan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada per- Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,000,000Penyelesaian keluhan pustakaan umum, perpustakaan khusus, Keluaran : Terlaksananya pembinaan pd semua jenis perpustakaan kali 26Pengajian mingguan setiap SKPD perpustakaan sekolah dan perpustakaan masy. Hasil : Tersedianya semua jenis perpustakaan % 95Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal
Pengadaan buku-buku bahan dan pustaka Masukan : Dana yang tersedia Rp 20,000,000Keluaran : Buku-buku dan bahan pustaka lainnya bertambah buah 621Hasil : Penambahan kuantitas buku dan bahan pustaka lainnya % 100
Pendataan dan penataan kearsipan pada SKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 16,000,000Keluaran : Terlaksananya pendataan dan penataan kearsipan pada semua SKPD kali 12
Pemkab. TapinHasil : Terhimpunnya arsip in-aktif dari SKPD pada kantor perpustakaan % 95
% arsip daerah
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DANLINMAS
Terbentuknya forum dialog antar umat beragama yang aktif minimal Program Pemeliharaan Kantrantibmas Rapat koordinasi Kominda Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,000,0001 (satu) unit ditingkat kabupaten Keluaran : terlaksananya Rapat koordinasi Kominda paket 1Kenaikan aktivitas forum komunikasi ormas pemuda dibanding awal Hasil : tercapainya kesepakatan dalam pengambilan keputusanPengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Pelatihan angota linmas se Kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,950,000
menghadapi pemilu 2009 Keluaran : Terlaksananya kegiatan Pelatihan angota linmas se Kab. Tapin paket 1menghadapi pemilu 2009
Hasil : Semakin terlatihnya anggota linmas kab. Tapin dalam menghadapi pemilu 2009
RKPD APBD-P 45
2 3 5 7641
Lomba ketangkasan BPK Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,050,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan Lomba ketangkasan BPK paket 1Hasil : Semakin terlatihnya anggota BPK dan mempererat persatuan
antar anggota BPK
Peringatan hari ulang tahun linmas Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan Peringatan hari ulang tahun linmas paket 1Hasil : Diperingatinya hari ulang tahun linmas
Desk pemilu 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 22,685,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan Desk pemilu 2009 paket 1Hasil : Tercapainya pemilu yang teratur dan lancar
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Forum komonikasi persatuan dan kesatuan Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,840,000bangsa bagi ormas, LSM, pelajar dan organisa- Keluaran : terkordinirnya Forum komonikasi persatuan dan kesatuan paket 1si profesi di kab. Tapin bangsa bagi ormas, LSM, pelajar dan organisasi profesi di kab. Tapin
Hasil : Tercapainya kesefahaman antar ormas, LSM, pelajar dar organisasi profesi di Kab. Tapin
Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Bencana Penyediaan dana jaminan keselamatan kerja Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,625,000Alam petugas BPK Keluaran : Terlaksanaya kegiatan Penyediaan dana jaminan keselamatan kerja % 100
petugas BPKHasil : Terjaminnya keselamatan kerja bagi anggota BPK
Operasional mobil BPK Pemda kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,280,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan Operasional mobil BPK Pemda kab. Tapin tahun 1Hasil : Terpelihara dan siap untuk dioperasikannya mobil BPK pemkab Tapin
Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan Tim penelitian dan pemeriksaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,850,000masyarakat adminisrasi bantuan keuangan Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Tim penelitian dan pemeriksaan paket 1kepada parpol Kab. Tapin masyarakat adminisrasi bantuan keuangan
kepada parpol Kab. Tapin
Hasil : Terpantau dan terawasinya bantuan masyarakat kepada parpolKab. Tapin
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADUSiatem informasi terpadu dalam KPPT sesuai standarTerpenuhinya tenaga teknis pelayanan Pembuatan database perizinan terpadu Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,977,500Waktu penyelesaian izin Keluaran : Tersedianya data Paket 1SKPD yang menerapkan standar mutu pelayanan Hasil : Terintegrasi sistem data % 100Penurunan insidensi pungli dibanding awalPenurunan laporan keluhan masyarakat dibanding awalTangat waktu respon keluhan masyarakat atas pelayananPenyelesaian keluhanJumlah aparat ikut diklat pelayanan primaUnit pelayanan yang bersertifikat ISO pertahunPengajian mingguan setiap SKPDKenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAUPelayanan RSU DS berstandar Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Pengembangan media promosi dan media Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,700,000Tersusun dan diaplikasikannya standar pelayanan minimal unit pelayanan kesehatan Masyarakat siraman rohani Keluaran : Tersedianya leaflet % 100SKPD yang menerapkan standar mutu pelayanan Hasil : Terpenuhinya leaflet % 100Unit pelayanan yang bersertifikat ISO pertahunTerpenuhinya tenaga teknis pelayanan Tapin Expo 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000Penurunan laporan keluhan masyarakat dibanding awal Keluaran : Tapin Expo 2009 % 100Tangat waktu respon keluhan masyarakat atas pelayanan Hasil : terselenggaraanya Tapin Expo 2009 % 100Penyelesaian keluhanJumlah aparat ikut diklat pelayanan prima Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi RS Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,632,000Pengajian mingguan setiap SKPD Keluaran : Akreditasi RS % 70Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Hasil : Pelayanan berstandar tahun 1
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 121,673,120Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Keluaran : Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit % 100Paru/ Rumah sakit Mata Hasil : Terpenuhiya alat-alat kesehatan rumah sakit % 100
Pengadaan obat-obatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 881,790,791Keluaran : Tersedianya obat-obatan RSUD DS paket 4Hasil : Tercukupinya obat-obatan % 100
RKPD APBD-P 46
2 3 5 7641
Pengadaan Meubeliur Rumah Sakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 104,154,000Keluaran : Meubeliur Rumah Sakit paket 1Hasil : Tercukupinya Meubeliur Rumah Sakit % 100
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah Masukan : Dana yang tersedia Rp 48,757,040sakit Keluaran : Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah RS % 100
Hasil : Terpenuhinya perlengkapan rumah tangga rumah RS % 100
Pengadaan pencetakan administrasi dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,344,000fotokopi surat-menyurat Keluaran : Tersedianya bahan cetakan administrasi dan fotocopy surat-menyurat % 100
selama 1 tahun %Hasil : Tersedianya bahan cetakan administrasi dan fotocopy surat-menyurat 100
Pengadaan BAKHP Radiologi Masukan : Dana yang tersedia Rp 122,640,000Keluaran : BAKHP Radiologi paket 2Hasil : TercukupinyaBAKHP Radiologi % 100
Pengadaan UTD RS Masukan : Dana yang tersedia Rp 101,260,000Keluaran : Tersedianya BAKHP UTD RS % 100Hasil : Terpenuhinya BAKHP UTD RS % 100
Pengadaan oksigen Masukan : Dana yang tersedia Rp 101,950,000Keluaran : O2 dan N2 paket 1Hasil : Terpenuhinya O2 dan N2 % 100
Pengadaan BAKHP farmasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 303,440,000Keluaran : BAKHP Farmasi selama 1 tahun paket 5Hasil : Terpenuhinya BAKHP farmasi % 100
Pengadaan BAKHP laboratorium Masukan : Dana yang tersedia Rp 261,915,000Keluaran : BAKHP laboratorium paket 6Hasil : Terpenuhinya BAKHP laboratorium % 100
Pengadaan alat-alat rumah sakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 334,443,355Keluaran : Alat-alat RS paket 1Hasil : Terpenuhinya alat-alat RS % 100
Pengadaan BAKHP gigi Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,578,050Keluaran : BAKHP gigi paket 1Hasil : Terpenuhinya junlahBAKHP gigi % 100
Pembangunan gedung UTD RS Masukan : Dana yang tersedia Rp 453,130,000Keluaran : Tersedianya bangunan UTD RS % 100Hasil : Terpenuhinya gedung UTD RS % 100
Pengadan perlatan UTD RS Masukan : Dana yang tersedia Rp 456,206,000Keluaran : Tersedianya alat-alat UTD RS % 100Hasil : Terpenuhinya alat-alat UTD RS 5 100
Pengadan perlatan PONEK Masukan : Dana yang tersedia Rp 573,794,000Keluaran : Tersedianya alat-alat PONEK % 100Hasil : Terpenuhinya alat-alat PONEK 5 100
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 28,950,500Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- rumah sakit Keluaran : Persentase Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan % 100Paru/ Rumah sakit Mata Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan % 100
Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 22,500,000jenazah Keluaran : Persentase Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah % 100
Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah % 100
SATUAN POLISI PAMONG PRAJAPelanggaran masyarakat terhadap pertauran daerah dibanding awal Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Pengendalian keamanan, ketertiban dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 55,000,000Pengajian mingguan setiap SKPD Lingkungan kenyamanan lingkungan Keluaran : Pengamanan/Piket kediaman Bupati Tapin Tahun 1Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Pengamanan/Piket kediaman wakil Bupati Tapin
Hasil : Terciptanya keamanan,kenyamanan lingkungan serta tertibnya tamu % 100Bupati/Wakil Bupati Tapin di kediaman dan kantor
Penyediaan jasa pengamanan/pengawalan Masukan : Dana yang tersedia Rp 123,240,000unsur muspida dan aset daearah Keluaran : Pengawalan unsur muspida dalam pelaksanaan kunjungan/kegiatan Tahun 1
baik di dalam maupun di luar daerahHasil : kegiatan unsur muspida dapat berjalan tertib dan lancar % 100
RKPD APBD-P 47
2 3 5 7641
terciptanya suasana kondusif dan lancar seperti yang diharapkan
Penyediaan jasa pengendalian keamanan Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,000,000lingkungan dalam rangka pilpres 2009 Keluaran : Terlaksananya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya Tahun 1
pelaksanaan pemungutan suara yang tertib dan aman serta lancarHasil : Suksesnya pelaksanan Pemilihan umum Pilpres % 100
Penyediaan jasa pengendalian keamanan Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,000,000lingkungan dalam rangka pemilihan anggota Keluaran : Terlaksananya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya Tahun 1legislatif 2009 pelaksanaan pemungutan suara yang tertib dan aman serta lancar
Hasil : Suksesnya pelaksanan Pemilihan anggota legislatif 2009 % 100
Penegakan/penertiban produk PERDA Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,800,000Keluaran : Terlaksananya kegiatan rutin penertiban PKL,KTP, IMB dll Tahun 1Hasil : PKL dapat lebih tertib tetapi terkendala tempat
Mayoritas penduduk sdh memiliki KTPMayoritas masyarakat sudah memiliki IMB
Penertiban dan pengawasan reklame Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,664,000Keluaran : Terlaksananya pengawasan dan penertiban reklame Tahun 1Hasil : Semua reklame,spanduk, baliho dapat lebih tertib % 100
Secara langsung berdampak pada PAD
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Masukan : Dana yang tersedia Rp 201,150,000siskamswakarsa di daerah Keluaran : Terlaksananya diklat dasar Satpol PP di SPN Banjarbaru sebanyak 24 org orang 24
Terlaksananya pelatihan Dalmas dan kesamaptaan anggota Satpol PPKab. Tapin
Hasil : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota satpol PP % 100Kab. Tapin
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Kerjasama antara aparat pamong praja dengan Masukan : Dana yang tersedia Rp 21,000,000Tindak Kriminal polri dalampembuatan ijin sajam Keluaran : Terlaksananya pembuatan ijin snjata tajam dan borgol yang dikeluarkan paket 1
PolriHasil : Semua anggota Sat.Pol PP kab. Tapin telah memiliki ijin pemakaian %
senjata tajam dan borgol
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebang- Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta Masukan : Dana yang tersedia Rp 32,500,000saan dalam upaya peningkatan wawasan kebang- Keluaran : ikut sertanya Sat.Pol PP dlm mengisi kegiatan pameran hari jadi kab.Tapin Paket 1
saan Ikut serta memeriahkan perlombaan dalam rangka hari jadi Sat. Pol PPse kalsel yang dipusatkan di kab. HSS
Hasil : Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan tugas % 100pokok Sat. Pol PP.mennambah rasa kebersamaan,persatuan kesatuan dan berbagi pengalamam diantara anggota Sat.Pol PP se Kalsel
Studi pembelajaran untuk peningkatan kinerja Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,750,000aparatur satpol PP Keluaran : Terlaksananya kegiatan Studi pembelajaran untuk peningkatan paket 1
kinerja aparatur satpol PPHasil : Meningkatnya kinerja aparatur satpol PP
PELAKSANA HARIAN BNKSosialisasi Peraturan dan Per UU (10x) Program peningkatan pemberantasan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,545,000Pengajian mingguan setiap SKPD penyakit masyarakat (Pekat) minuman keras dan narkoba(PAD dan Pn Keluaran : Penyuluhan pencegahah peredaran Miras dan Narkoba kali 1Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal lainnya) Hasil : Berkurangnya penyakit masyarakat % 20
KECAMATAN SEMUA KECAMATAN Jumlah bangunan yang memiliki IMB Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,200,000 MELAKSNAKAN Terbentuknya BAZIS yang berjalan baik minimal 1 (satu) Keluaran : Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun surat 100 PROGRAM DAN perkecamatan Hasil : Tercapainya prosentasi rata-rata surat yang disampaikan % 5 KEGIATAN YANG Berdirinya kepengurusan majelis ta'lim aktif 1 (satu) buah per SAMA NAMUNkecamatan Masukan : Dana yang tersedia Rp. 3,000,000 BESARNYA Pengajian mingguan setiap SKPD Keluaran : Jasa telepon, internet, listrik dan air tahun 1 PEMBIAYAAN Kenaikann jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Jasa telepon, internet, listrik dan air tahun 1 BERBEDA
SESUAI DENGANMasukan : Dana yang tersedia Rp. 3,600,000 KEBUTUHANKeluaran : Prosentase jasa petugas kebersihan kantor % 100 MASING-MASINGHasil : Terpenuhinya kebersihan kantor tahun 1 KECAMATAN
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 7,500,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor.
Penyediaan alat tulis kantor.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
RKPD APBD-P 48
2 3 5 7641
Keluaran : Prosentase alat tulis kantor % 100Hasil : Terpenuhinya ATK tahun 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 3,000,000 Keluaran : Terpenuhinya pencetakan dan penggandaan tahun 1Hasil : Tercapainya prosentase pencetakan dan penggandaan tahun 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,000,000 Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik tahun 1Hasil : Terpenuhinya penerangan & kebutuhan listrik tahun 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,300,000 Keluaran : Terlaksananya pengadaan peralatan kantor kali 1Hasil : Tersedianya peralatan kantor set 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,200,000 Keluaran : Majalah/koran dan peraturan perundang-undangan buku 24Hasil : Prosentase penyediaan bahan bacaan % 50
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 16,200,000 Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat kali 48Hasil : Terlaksananya kegiatan rapat 1 tahun tahun 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 21,000,000 Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat konsultasi/koordinasi kali 48Hasil : Kegiatan rapat-rapat konsultasi/koordinasi tahun 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,128,000,000 Keluaran : Prosentase jasa pelayanan % 100Hasil : Terlaksananya pelayanan pemerintahan desa tahun 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 17,050,000 Keluaran : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor kali 1Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor set 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 5,550,000 Keluaran : Terlaksananya pengadaan meubelair kali 1Hasil : Tersedianya meubelair set 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,000,000 Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor tahun 1Hasil : Keindahan rumah jabatan meningkat tahun 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 5,400,000 Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor tahun 1Hasil : Keindahan gedung kantor meningkat tahun 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 7,000,000 Keluaran : Terleksananya pemeliharaam rutin kendaraan dinas tahun 1Hasil : Masa pakai kendaraan dinas bertambah % 20
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,000,000 Keluaran : Terleksananya pemeliharaam rutin kendaraan dinas tahun 1Hasil : Masa pakai kendaraan dinas bertambah % 20
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,000,000 Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor % 100Hasil : Tersedinya sarana perlengkapan gedung kantor % 100
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,000,000 Keluaran : Terpeliharanya 10 buah komputer dan jaringan komputer 2 unit % 100Hasil : Pekerjaan kantor lancar tahun 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,484,000 Keluaran : Laporan capaiam kinerja dan ikhtisar realisasi buku 10Hasil : Tercapainya prosentase laporan % 100
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 5,450,000 Keluaran : Laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun buku 10Hasil : Tercapainya prosentase laporan % 100
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Penyediaan makanan dan minuman.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
Penydiaan Jasa Non PNS
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Meubelair.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlatan rumah jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun.
RKPD APBD-P 49
% tertimbang
Masukan
1 2 4 6 8 9 10
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pembuatan LKPJ Tahunan Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,320,000 0.016 58,323,500 0.0155% 100.0%Daerah dan Apratur Desa Keluaran : Tersusunnya LKPJ Tahunan Dokumen 1 1
Hasil : Terukurnya kinerja Bupati Tapin % 35 35
Penyusunan LPPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 56,320,000 0.015 55,066,500 0.0146% 100.0%Keluaran : Tersusunnya LPPD Dokumen 1 1Hasil : Terukurnya kinerja Pemerintah Kab.Tapin % 10 10
Program Penataan Batas Wilayah Pelacakan batas dan pembuatan pilar Masukan : Dana yang tersedia Rp 277,091,000 0.073 260,782,950 0.0691% 100.0%batas Kabupaten Keluaran : Terpasangnya pilar batas kabupaten Paket 1 1
Hasil : Penyelesaian masalah perbatasan % 10 10
Pelacakan dan pembuatan pilar batas Masukan : Dana yang tersedia Rp 331,728,000 0.088 300,000,000 0.0795% 100.0%Kecamatan Keluaran : Terpasangnya pilar batas kecamatan paket 1 1
Hasil : Penyelesaian masalah perbatasan % 10 10
Pelacakan dan pembuatan pilar batas desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 525,185,500 0.139 505,347,600 0.1339% 100.0%Keluaran : Terpasangnya pilar batas desa desa/kelur. 45 45Hasil : Penataan batas desa % 10 10
Kerjasama antar daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 45,311,000 0.012 13,689,000 0.0036% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kerjasama antar daerah % 100 100Hasil : Terciptanya kerjasama % 100 100
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,643,000 0.013 23,071,250 0.0061% 100.0%Keluaran : Laporan kegiatan penataan batas wilayah kab.Tapin Dokumen 1 1Hasil : Tertatanya batas wilayah % 10 10
Pembuatan tugu batas Kebupaten Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,125,500 0.016 56,449,000 0.0150% 100.0%Keluaran : Terpasangnya tugu batas kabupaten buah 2 2Hasil : Penyelesaian masalah perbatasan % 10 10
Program Keagrariaan Pembekalan Teknis tentang penyelen Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,959,500 0.026 98,407,000 0.0261% 100.0%garaan dan permasalahan keagrariaan Keluaran : Terlaksananya pembekalan teknis paket 1 1
Hasil : Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang keagrariaan % 10 10
Penataan keagrariaan Kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,090,000 0.001Keluaran : Terlaksananya penataan keagrariaan paket 1 0Hasil : Meningkatnya tertib keagrariaan % 10 0
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA
Program pengembangan komunikasi, informasi Pengadaan alat studio dan komunikasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,181,667,500 0.313 283,218,000 0.0750% 24.0%dan media massa Keluaran : Pengadaan sarana dan prasaran studio, pemancar dan peralatan liputan Paket 1 0.24
Hasil : Meningkatnya sarana pendukung studio RanTV, pemancar, menara dan % 10 10peralatan liputan
Komunikasi dan informatika Pembinaan dan pengembangan komunikasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 345,800,000 0.092 215,105,845 0.0570% 62.2%dan informatika dan media Keluaran : Pelaksanaan Operasional RanTV dan pemancar relay Paket 1 0.622
Hasil : Tersedianya informasi, pendidikan dan hiburan bagi % 100 100masyarakat melalui media elektronik
Pembentukan kelompok informasi masyarakat Penyebarluasan informasi pembangunan Masukan : Dana yang tersedia Rp 97,930,000 0.026daerah Keluaran : Pelaksanaan kegiatan kehumasan Paket 1 0
Hasil : Terbentuknya kelompok-kelompok di masyarakat yang % 100 0memahami informasi daerah
Kerjasama informasi dan kerjasama Penyebarluasan informasi pembangunan Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,373,598,000 0.629 1,807,759,747 0.4790% 76.2%daerah Keluaran : Pelaksanaan kegiatan kehumasan Paket 1 0.762
Hasil : Terlaksananya kegiatan informasi pembangunan daerah % 100 100
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
URAIAN SATUAN TARGET 2009NAMA KEGIATAN
Lampiran 3.2
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) URUSAN WAJIB TAHUN 2009
NAMA SKPD & PROGRAM
KEGIATAN
KETERANGANBOBOT REALISASI 2009 % keluaran
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
3 5 7
URUSAN WAJIB 2009 Page 1
1 2 4 6 8 9 103 5 7
BAGIAN HUKUM SETDA
Program penataan peraturan perundang-undangan Bantuan hukum Masukan : Dana yang tersedia Rp 93,840,000 0.025 Tidak mengu-Keluaran : Terlaksananya bantuan hukum aparatur pemkab. Tapin yg berperkara Kasus 1 0 rangi nilai Hasil : Selesainya proses persoalan hukum aparatur pemkab. Tapin % 100 0 kinerja Bagian
yang berperkara Hukum
Berlangganan warta perundang-undangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,000,000 0.001 4,000,000 0.0011% 100.0%LKBN Antara jakarta Keluaran : Buletin Warta Per-UU-an edisi 48 48
Hasil : terpenuhinya 10% peraturan per-UU-an pusat terbaru % 100 100
Dukomentasi dan informasi hukum tahun Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,363,000 0.003 10,217,200 0.0027% 100.0%2009 Keluaran : Penggandaan perda dan kep. Bupati dan Perbup eks. 300 300
Hasil : Kodifikasi perda Kep. Bup dan Perbup % 100 98,59
Legislasi pembuatan keputusan/perbup Masukan : Dana yang tersedia Rp 147,510,000 0.039 127,040,000 0.0337% 91.7%Tapin 2009 Keluaran : Jumlah peraturan/ Keputusan Bupati Tapin buah 300 275
Hasil : adanya aturan pelaksanaan per-UU-an didalam menjalankan roda % 100 86,12pembangunan daerah
Fasilitasi penyuluhan gerakan anti NAPZA Masukan : Dana yang tersedia Rp 85,003,500 0.023 75,772,000 0.0201% 100.0%Keluaran : penyuluhan tentang bahaya NAPZA Lokasi 10 10Hasil : kesadaran hukum dikalangan pelajar tentang bahaya % 100 89,14
NAPZA semakin meningkat
Pengadaan buku lembaran negara dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,500,000 0.001 4,500,000 0.0012% 100.0%buku perundang-undangan Keluaran : himpunan lembaran negara Th. 2008 Buku 3 3
Hasil : terpenuhinya referensi perpustakaan hukum tentang peraturan % 100 100pusat terbaru
Legislasi pembuatan rancangan perda Masukan : Dana yang tersedia Rp 518,297,350 0.137 400,396,900 0.1061% 140.0%Kab. Tapin Keluaran : rancangan perda Kab. Tapin Raperda 15 21
Hasil : rancangan perda Kab. Tapin % 100 77,25
Penyelesaian kerugian negara Masukan : Dana yang tersedia Rp 83,800,100 0.022 78,620,100 0.0208% 100.0%Keluaran : penyelesaian kasus menyangkut kerugian negra Kegiatan 1 1Hasil : penyelesaian kasus menyangkut kerugian negra % 100 93,82
Koordinasi kerjasama permasalahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 41,500,000 0.011peraturan per-UU-an Keluaran : Terlaksananya koordinasi kerjasama Kegiatan 1 0
Hasil : Tertatanya peraturan perundang-undangan % 100 0
Kajian peraturan per-UU-an daerah terhadap Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000 0.013 50,000,000 0.0132% 100.0%peraturan per-UU-an yg baru, lebih tinggi Keluaran : sinkronisasi peraturan per-Uuan daerah Kegiatan 1 1dan keserasian antar peraturan per-UU-an Hasil : naskah akademik % 100 100daerah
BAGIAN ORGANISASI SETDA
Program peningkatan pengembangan sistem Penyusunan laporan capaian kinerja dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 61,460,000 0.016 53,420,000 0.0142% 75.0%pelaporan capaian kinerja dan keuangan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Keluaran : Tersusunnya sejumlah lakip Dukumen 8 6
Hasil : Terukurnya kinerja Setdakab. Tapin dan Pemkab Tapin % 50 50
Program penataan organisasi perangkat daerah Penyusunan informasi jabatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 51,448,000 0.014 50,779,000 0.0135% 100.0%Keluaran : Tersusunnya formasi jabatan Dokumen 1 1Hasil : Meningkatnya efektifitas mutasi dan promosi jabatan oleh BKD % 75 75
Pengelolaaan aturan ketatalaksanaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,000,000 0.016 53,420,000 0.0142% 100.0%Keluaran : Tersediannya aturan ketatalaksanaan, blangko absen dan atribut Paket 1 1
PDH % 50 50Hasil : Efektifnya pelaksanaan tugas dan peningkatan kelengkapan PDH
PNS
Pembinaan kelembagaan perangkat daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,460,000 0.016 28,860,000 0.0076% 100.0%Keluaran : Terbinanya perangkat daerah kab. Tapin Paket 1 1Hasil : Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kinerja SKPD % 25 25
Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Masukan : Dana yang tersedia Rp 44,448,000 0.012 33,708,000 0.0089% 100.0%atas pelayanan publik Keluaran : Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik SKPD 1 1
Hasil : Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kerja SKPD % 25 25
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,000,000 0.001 4,605,000 0.0012% 100.0%Keluaran : Terpeliharanya komputer disktop dan laktop unit 5 5Hasil : Meningkatnya efektifitas dan efesiensi kerja % 75 75
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,454,000 0.004
URUSAN WAJIB 2009 Page 2
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Daerah Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tahun 1 0Hasil : Efektifnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi % 25 0
BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA
Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 394,587,500 0.105 376,539,527 0.0998% 100.0%Keluaran : penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Paket 1 1Hasil : Meningkatnya ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor % 10 10
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 20,000,000 0.005 9,418,000 0.0025% 47.0%Keluaran : penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Paket 1 0.47Hasil : Meningkatnya prosentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor % 10 10
Penyediaan peralatan rumah tangga Masukan : Dana yang tersedia Rp 125,000,000 0.033 12,290,856 0.0033% 9.8%Keluaran : penyediaan peralatan rumah tangga Paket 1 0.098Hasil : Meningkatnya ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan rumah tangga % 10 10
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,094,385,500 1.350 4,932,702,600 1.3070% 100.0%Keluaran : Kendaraan dinas/operasional Buah 50 50Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah % 10 10
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 159,902,000 0.042 5,364,468 0.0014% 3.4%Keluaran : Perlengkapam gedung kantor Paket 1 0.034Hasil : Meningkatnya prosentase ketersediaanperlengkapan gedung kantor % 10 10
Pengadaan peralatan gedung kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 209,902,000 0.056 195,352,400 0.0518% 100.0%Keluaran : Peralatan gedung kantor Paket 1 1Hasil : Meningkatnya prosentase ketersediaan peralatan gedung kantor % 10 10
Pengadaan meubeler Masukan : Dana yang tersedia Rp 194,919,000 0.052 185,386,600 0.0491% 100.0%Keluaran : tersedianya meubeler (meja dan kursi kerja) Paket 1 1Hasil : Meningkatnya prosentase ketersediaan meubeler yang layak pakai % 10 10
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Masukan : Dana yang tersedia Rp 139,826,000 0.037 12,835,750 0.0034% 100.0%Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Paket 1 1Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai rumah jabatan/dinas % 10 0.000 10
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 500,000,000 0.132 134,629,920 0.0357% 100.0%Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Paket 1 1Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai gedung kantor % 10 10
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 536,942,500 0.142 365,097,267 0.0967% 100.0%operasional Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Paket 1 1
Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai kendaraan dinas/operasional % 10 10
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,000,000 0.026 5,031,500 0.0013% 100.0%jabatan/dinas Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Paket 1 1
Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai rumah jabatan/dinas % 10 10
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantoMasukan : Dana yang tersedia Rp 30,000,000 0.008 9,660,000 0.0026% 100.0%Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Paket 1 1Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai perlengkapan gedung kantor % 10 10
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 125,000,000 0.033 88,983,500 0.0236% 100.0%Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Paket 1 1Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai peralatan gedung kantor % 10 10
Pemeliharaan rutin/berkala meubeler Masukan : Dana yang tersedia Rp 30,000,000 0.008Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala meubeler Paket 1 0Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai meubeler % 10 10
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 648,750,000 0.172 623,278,000 0.1651% 100.0%Keluaran : Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Paket 1 1Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai rumah jabatan dan menambah nilai aset % 10 10
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Masukan : Dana yang tersedia Rp 503,260,500 0.133 492,694,750 0.1305% 100.0%Keluaran : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Paket 1 1Hasil : Meningkatnya umur dan masa pakai serta menambah nilai gedung kantor % 10 10
Pengadaan komputer Masukan : Dana yang tersedia Rp 109,902,000 0.029 100,111,400 0.0265% 100.0%Keluaran : Tersedianya komputer, notebook dan printer buah 3 laptop, 5 pc, 6 printer 3 laptop, 5 pc, 6 printer
& 6 meja komp. & 6 meja komp.Hasil : Meningkatnya kwalitas pelayanan aparatur % 10 10
Pemeliharaan rutin/berkala komputer Masukan : Dana yang tersedia Rp 45,000,000 0.012 36,559,838 0.0097% 100.0%Keluaran : Pemeliharaan komputer Paket 1 1Hasil : Meningkatnya umur ekonomis dan masa pakai perangkat komputer % 10 10
URUSAN WAJIB 2009 Page 3
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ belanja rumah tangga kepala daerah/wakil Masukan : Dana yang tersedia Rp 750,000,000 0.199 746,894,090 0.1979% 100.0%wakil kepala daerah kepala daerah Keluaran : Terlaksananya belanja rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah Paket 1 1
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10 10
pembelian inventaris rumah jabatan kepala Masukan : Dana yang tersedia Rp 750,000,000 0.199 471,004,426 0.1248% 100.0%daerah dan wakil kepala daerah Keluaran : Tersedianya inventaris rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah Paket 1 1
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10 10
Pemeliharaan rumah jabatan dan barang- Masukan : Dana yang tersedia Rp 400,000,000 0.106 141,334,255 0.0374% 100.0%barang inventaris Kdh dan Wakil Kdh Keluaran : Terpeliharanya rumah jabatan dan barang inventaris kepala daerah/wakil kepala daera Paket 1 1
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10 10
Pemeliharaan kendaraan dinas Kdh dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 175,000,000 0.046 95,655,294 0.0253% 100.0% wakil Kdh Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas kepala daerah/wakil kepala daerah Buah 4 4
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10 10
Pemeliharaan kesehatan Kdh dan wakil Masukan : Dana yang tersedia Rp 150,000,000 0.040 145,330,265 0.0385% 100.0%Kdh Keluaran : Terpeliharanya kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah Paket 1 1
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10 10
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Penyediaan jaringan wirelies internet Masukan : Dana yang tersedia Rp 97,119,000 0.026 45,522,800 0.0121% 100.0%Infirmasi Keluaran : Tersedianya Hot spot internet sekitar pemkab Tapin Paket 1 1
Hasil : Internet dapat diakses gratis dan kapan saja % 75 75
BAGIANKESRA SETDA
Program Pembinaan Kehidupan Beragama untuk Pembinaan kehidupan beragama Masukan : Dana yang tersedia Rp 147,775,000 0.039 10,000,000 0.0026% 100.0%Meningkatkan Imtaq Menuju "Serambi Madinah" Keluaran : Terbinanya kehidupan beragama Paket 1 1
Hasil : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" % 10 10
Silaturrahmi Ulama, Umara, dan Tokoh Masukan : Dana yang tersedia Rp 500,955,000 0.133 458,905,000 0.1216% 100.0%masyarakat Keluaran : Terselenggaranya silaturrahmi Paket 1 1
Hasil : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" % 10 10
Safari ramadhan/Tadarrus Al Qur'an Masukan : Dana yang tersedia Rp 299,175,000 0.079 245,425,000 0.0650% 100.0%Keluaran : Terselenggaranya safari Ramadhan Paket 1 1Hasil : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" % 10 10
Semarak Idul Fitri Masukan : Dana yang tersedia Rp 131,475,000 0.035 131,475,000 0.0348% 100.0%Keluaran : Terselenggaranya Semarak Idul Fitri Paket 1 1Hasil : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" % 10 10
Semarak Idul Qurban Masukan : Dana yang tersedia Rp 365,955,000 0.097 365,955,000 0.0970% 100.0%Keluaran : Terselenggaranya Semarak Idul Qurban Paket 1 1Hasil : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" % 10 10
Nikah Massal Masukan : Dana yang tersedia Rp 130,155,000 0.034 130,155,000 0.0345% 100.0%Keluaran : Terselenggaranya Nikah Massal Paket 1 1Hasil : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" % 10 10
Program Peningkatan Kesejahteraan Para Peningkatan Kesejahteraan Ustad- Masukan : Dana yang tersedia Rp 965,255,000 0.256 960,000,000 0.2544% 100.0%Pengabdi Keagamaan Ustadzah Madrasah Aliah dan Pondok Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan Ustadz-Ustadzah MI & Ponpes Paket 1 1
Pesantren Hasil : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama % 10 10
Peningkatan kesejahteraan Guru-guru Masukan : Dana yang tersedia Rp 605,255,000 0.160 597,600,000 0.1583% 100.0%TKA/TPA Al Qur'an Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan guru-guru TKA/TPA Paket 1 1
Hasil : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama % 10 10
Penimgkatan kesejahteraan pembantu Masukan : Dana yang tersedia Rp 155,255,000 0.041 118,800,000 0.0315% 100.0%pencatat nikah Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan Pembantu Pencatat Nikah Paket 1 1
Hasil : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama % 10 10
Bimbungan jemaah haji Kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 402,880,000 0.107 37,000,000 0.0098% 100.0%Keluaran : Terlaksananya bimbingan jemaah haji Kab. Tapin Paket 1 1Hasil : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama % 10 10
Peningkatan kesejahteraan imam dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,253,255,000 0.332 1,152,000,000 0.3052% 100.0%kaum masjid Keluaran : Meningkatnya kesejahteraan imam dan kaum masjid Paket 1 1
Hasil : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama % 10 10
Tablig Akbar Masukan : Dana yang tersedia Rp 300,565,000 0.080 100,000,000 0.0265% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Tablig Akbar Paket 1 1Hasil : Meningkatnya semarak syiar Islam % 10 10
BAGIAN PENANAMAN MODAL SETDA
URUSAN WAJIB 2009 Page 4
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Program Peningkatan Kegiatan Penggalian Pemantauan potensi investasi dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,664,000 0.003 9,664,000 0.0026% 100.0%Potensi dan Pemantauan Kegiatan Penanaman pemantauan kegiatan penanaman modal Keluaran : Terlaksananya pemantauan potensi investasi dan pemantauanModal kegiatan penanaman modal paket 1 1
Hasil : Meningkatnya pemanfaatan potensi investasi % 50 50
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Promosi investasi/Trading Oportunity Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,000,000 0.001 2,000,000 0.0005% 100.0%Sosialisasi/Promosi Ivestasi Keluaran : Terlaksananya promosi investasi/Trading Oportunity paket 1 1
Hasil : Meningkatnya nilaiinvestasi % 50 50
Program Peningkatan Kualitas Koordinasi Investasi Rapat koordinasi penanamanmodal Masukan : Dana yang tersedia Rp 18,336,000 0.005 18,336,000 0.0049% 100.0%di Kabupaten Tapin Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi penanaman modal paket 1 1
Hasil : Terlaksananya rapat koordinasi penanaman modal % 50 50
BAGIAN UMUM SETDA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Masukan : Dana yang tersedia Rp 971,875,000 0.258 860,062,000 0.2279% 100.0%perlengkapannya Keluaran : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Paket 1 1
Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur % 10 10
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Penyususnan laporan keuangan semes- Masukan : Dana yang tersedia Rp 26,665,500 0.007 13,715,500 0.0036% 100.0%Pelaporan capaian kinerja dan keuangan teran dan akhhir tahun Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan semesteran & akhir tahunan Paket 1 1
Hasil : Terukurnya kinerja Pemkab. Tapin % 25 25
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh Masukan : Dana yang tersedia Rp 400,000,000 0.106 157,300,000 0.0417% 100.0%Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah masyarakat, pimpinan/anggota organisasi Keluaran : Terlaksananya dialog Tahun 1 1
sosial dan kemasyarakatan Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10 10
Penerimaan kunjungan kerja pejabat Masukan : Dana yang tersedia Rp 735,600,000 0.195 100,875,000 0.0267% 100.0%negara/departemen/lembaga pemerintan Keluaran : Terlaksananya penerimaan kunjungan Tahun 1 1non departemen/luar negeri Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10 10
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 150,300,000 0.040 61,900,000 0.0164% 100.0%daerah Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi pejabat Tahun 1 1
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10 10
Pemeliharaan kendaraan dinas Kdh dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 0 0.000 -- Pindak ke Bag.Wakil Kdh Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Paket 1 -- Perlengkapan
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10 --
Perjalanan dinas Kdh dan Wakil Kdh Masukan : Dana yang tersedia Rp 705,000,000 0.187 509,870,659 0.1351% 100.0%Keluaran : Terlaksananya perjalanan dinas Tahun 1 1Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10 10
Pengadaan pakaian dinas Kdh dan Wakil Masukan : Dana yang tersedia Rp 175,000,000 0.046 40,130,499 0.0106% 100.0%Kdh Keluaran : Tersedianya pakaian dinas Tahun 1 1
Hasil : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah % 10 10
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan pengendalian Administra- Masukan : Dana yang tersedia Rp 154,550,000 0.041 151,623,750 0.0402% 100.0%Pengelolaan Keuangan Daerah si keuangan daerah satuan bendahara Keluaran : Data Satuan Bendaharawan Pengeluaran & PPK -SKPD Paket 1 1
pengeluaran dan PPK-SKPD Kab. Tapin Hasil : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah % 10 10
SEKRETARIAT DPRD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan mebeleur gedung kantor dan rumah Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,390,000 0.007 25,830,000 0.0068% 100.0%jabatan Keluaran : Terlaksananya penyediaan mebeleur gedung kantor dan rumah jabatan Paket kantor 1 1
Buah rumdin 3 3Hasil : Terlaksananya penyediaan mebeleur gedung kantor dan rumah jabatan % 100
Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggota Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,327,400,000 0.352 1,314,757,000 0.3484% 100.0%DPRD serta Apatatur Sekretaris DPRD DPRD Keluaran : Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Tahun 1 1
Hasil : Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD % 90
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Pembahasan rancangan peraturan daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 192,140,000 0.051 169,430,000 0.0449% 100.0%Rakyat Daerah Keluaran : Terlaksananya pembuatan peraturan daerah kali 4 4
Hasil : Terlaksananya pembahasan/ pembuatan peraturan daerah % 100
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Masukan : Dana yang tersedia Rp 148,305,000 0.039 0 0pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ Keluaran : Terlaksananya dialog dan konsultasi kali 2 0tokoh agama Hasil : Terlaksananya hearing/dialog dan konsultasi dengan pejabat Pemda % 100
dan Tokoh
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Masukan : Dana yang tersedia Rp 84,275,000 0.022 83,105,000 0.0220% 100.0%Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan Tahun 1 1
URUSAN WAJIB 2009 Page 5
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD (154X) % 100
Rapat-rapat paripurna Masukan : Dana yang tersedia Rp 75,641,250 0.020 39,500,000 0.0105% 100.0%Keluaran : Terlaksannaya Rapat-rapat paripurna Tahun 1 1Hasil : Terlaksannaya Rapat-rapat paripurna % 100
Kegiatan reses Masukan : Dana yang tersedia Rp 0 0.000 0Keluaran : Terlaksannya kegiatan reses Angota DPRD Tahun 1 0Hasil : Terlaksannya kegiatan reses % 100
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 124,550,000 0.033 0Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Tahun 1 0Hasil : Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan % 100
Pelantikan anggota DPRD hasil pemilu Masukan : Dana yang tersedia Rp 274,453,000 0.073 221,933,000 0.0588% 100.0%2009-2014 Keluaran : Terlaksananya Pelantikan anggota DPRD hasil pemilu 2009-2014 paket 1 1
Hasil : Terlaksananya kegiatan Pelantikan anggota DPRD hasil pemilu 2009-2014 % 100
Kerjasama bantuan hukum dan tenaga ahli Masukan : Dana yang tersedia Rp 216,000,000 0.057 0Keluaran : Terlaksananya kerjasama bantuan hukum & tenaga ahli keuangan tahun 1 0Hasil : Terlaksananya kerjasama bantuan hukum & tenaga ahli keuangan %
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 160,000,000 0.042 124,800,000 0.0331% 100.0%PRASARANA APARATUR Keluaran : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan buah 3 3
Hasil : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala Mobil jabatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 173,700,000 0.046 151,070,450 0.0400% 100.0%Keluaran : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan buah 4 4Hasil : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Masukan : Dana yang tersedia Rp 429,500,000 0.114 421,841,000 0.1118% 100.0%operasional Keluaran : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional buah 7 7
Hasil : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Pengadaan Pakaian dinas beserta Masukan : Dana yang tersedia Rp 171,050,000 0.045 115,290,000 0.0305% 100.0% kelengkapaannya Keluaran : Terlakasananya Pakaian dinas beserta kelengkapannya stel 100 100
Hasil : Terlakasananya Pakaian dinas beserta kelengkapannya
DINAS PENDIDIKANProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan buku paket TK kelompok A dan B Masukan : Dana yang tersedia Rp 214,572,500 0.057 200,897,500 0.0532% 100.0%
Keluaran : Terlaksananya pengadaan buku paket siswa TK/RA buah 3,800 3,800Hasil : tersedianya pengadaan buku paket siswa TK/RA % 100 100
Pengadaan alat peraga TK (Tim Kreatif) Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,372,500 0.027 98,192,500 0.0260% 100.0% kelompok A dan B Keluaran : Terlaksaananya alat peraga TK/RA set 10 10
Hasil : tersedianya alat peraga TK/RA % 100 100
Pengadaan sarana dan prasarana, 2 SMP Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,926,000 0.026 99,812,000 0.0264% 100.0%baru (SMPN2 Bungur dan SMPN 2 Piani Keluaran : Terlaksaananya pengadaan sarana prasarana sekolah sekolah 2 2
Hasil : tersedianya sarana prasarana sekolah % 100
Penyediaan buku smp Masukan : Dana yang tersedia Rp 89,413,000 0.024 89,258,000 0.0236% 100.0%Keluaran : Terlaksaananya pengadaan buku smp paket 1 1Hasil : tersedianya buku paket SMP % 100 100
Pengadaan alat praktek siswa komputer Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,923,000 0.026 97,848,000 0.0259% 100.0%SMKN Tapin Selatan Keluaran : tersedianya alat praktek komputer siswa Unit 14 14
Hasil : terpenuhinya alat praktek komputer siswa % 100 100
Rehabilitasi Gedung Pusat Kegiatan Guru Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,937,000 0.013 0 tidak terlaksana karena DPA Keluaran : Rehab gedung PKG Unit 1 0 salah lokasiHasil : Prosentase terlaksananya rehab gedung PKG % 100 0
Pendistribusian dan Pengepakan buku, alat, Masukan : Dana yang tersedia Rp 35,280,000 0.009 14,698,200 0.0039% 100.0%barang pendidikan Keluaran : Terlaksaananya pendistribusian barang ke unit penerima tahun 1 1
Hasil : Lancarnya pendistribusian barang ke unit penerima % 100 100
Pembangunan Jalan Masuk dan halaman Masukan : Dana yang tersedia Rp 299,731,500 0.079 288,113,500 0.0763% 100.0%SMPN 1 Rantau Keluaran : dibangunnya Jalan Masuk dan halaman SMPN 1 Rantau paket 1 1
Hasil : Prosentase terbangunnya jalan dan halaman SMPN 1 Rantau % 100 100
Pembuatan Desain Pengembangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 74,933,250 0.020 73,978,250 0.0196% 100.0%gedung SMAN 1 Rantau Keluaran : Tersedianya desain pengembangan SMAN 1 Rantau desain 1 1
Hasil : Prosentase sarana prasarana untuk pelayanan peningkatan SDM % 100 100
Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi TK binaan PKK dan Non Masukan : Dana yang tersedia Rp 349,833,500 0.093 348,588,500 0.0924% 100.0%
URUSAN WAJIB 2009 Page 6
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Binaan PKK Keluaran : rehabilitasi TK sek 7 7Hasil : Prosentasi ruang belajar yang memadai % 100 100
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,532,500 0.005 19,532,500 0.0052% 100.0%dini Keluaran : terlaksananya publikasi dan sosialisasi PAUD org 60 60
Hasil : bertambahnya pengetahuan tentang PAUD % 100 100
Lomba semarak anak Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,900,000 0.007 24,900,000 0.0067% 100.0%Keluaran : meningkatnya kreativitas anak usia dini org 553 553Hasil : terlaksananya lomaba semarak anak tingkat kabupaten % 100 100
Bantuan operasional PAUD Masukan : Dana yang tersedia Rp 150,977,500 0.040 150,617,500 0.0403% 100.0%Keluaran : meningkatnya mutu lembaga PAUD lembaga 19 19Hasil : terealisasi bantuan BOB PAUD % 100 100
Operasional Tk Non Negeri Masukan : Dana yang tersedia Rp 140,649,000 0.038 140,649,000 0.0376% 100.0%Keluaran : terbantunya biaya operasional TK non negeri lembaga 93 93Hasil : Proses kegiatan belajar mengajar berjalan lancar % 100 100
Diklat Tutor pendidikan KF, Paket A,B,C Masukan : Dana yang tersedia Rp 27,923,250 0.007 27,923,250 0.0074% 100.0%Keluaran : Bertambahnya keterampilan tutor KF,PA,PB,PC org 60 60Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan mutu tutor % 100 100
Operasional motor pintar Masukan : Dana yang tersedia Rp 12,700,000 0.003 9,505,000 0.0025% 100.0%Keluaran : Terlaksananya operasional motor pintar keg 1 1Hasil : Dapat meningkatkan SDM PAUD bidang pendidikan % 100 100
Operasional mobil pintar Masukan : Dana yang tersedia Rp 16,880,000 0.004 12,280,000 0.0033% 100.0%Keluaran : Terlaksananya operasional mobil pintar keg 1 1Hasil : Dapat meningkatkan SDM PAUD bidang pendidikan % 100 100
Pengadaan peralatan dan buku pelajaran TK/RA Masukan : Dana yang tersedia Rp 199,875,500 0.053 199,275,500 0.0528% 100.0%Keluaran : Peralatan dan buku pelajaran TK/RA sekolah 31 31Hasil : Prosentase peralatan dan buku yang memadai untuk kegiatan balajar % 100 100
mengajar
Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur/RKB/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 299,758,500 0.079 298,211,500 0.0790% 100.0%RPL Keluaran : Peralatan dan buku pelajaran TK/RA sekolah 3 3
Hasil : Prosentase peralatan dan buku yang memadai untuk kegiatan balajar % 100 100mengajar
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pelatihan pengurus OSIS SLTP dan SLTA Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,060,500 0.002 8,060,500 0.0021% 100.0%Pemuda Keluaran : Peserta pengurus OSIS/SLTA org 40 40
Hasil : terampilnya pengurus OSIS SLTP dan SLTA % 100 100
Karnaval hari jadi kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 79,680,000 0.021 69,088,000 0.0183% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan karnaval keg 2 2Hasil : meningkatkan [engetahuan dan teknologi bid. Pendidikan % 100 100
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tah Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 47,136,250 0.012 43,826,250 0.0116% 100.0%Keluaran : meningkatnya kemampuan dan kreatifitas siswa org 48 48Hasil : Terpilihnya siwa bakat dan prestasi % 100 100
Asistensi pelaksanaan UAS SD 2008/2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 32,805,000 0.009 32,805,000 0.0087% 110.0%Keluaran : terlaksananya UA-SD org 2,690 0.000 2,960Hasil : Semua murid kelas IV SD dapat mengikuti US % 100 100
Asistensi penyusunan soal UASSD 2008/2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,915,000 0.008 9,845,000 0.0026% 100.0%Keluaran : Tersedianya buku panduan pembuatan naskah soal US SD buah 198 198Hasil : Materi soal SD yang memenuhi standar kompetensi % 100 100
RevitalisasiSD/SDLB Dana DAK non DR bidang Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,413,563,750 4.084 15,226,934,000 4.0345% 100.0%pendidikan dan pendamping Keluaran : Revitalisasi SD/MI sekolah SD/MI 84 84
Hasil : Prosentase Ruang belajar yang memadai % 100 100
Operasional kegiatan porseni SMP/MTs Masukan : Dana yang tersedia Rp 13,496,250 0.004 11,816,250 0.0031% 100.0%Keluaran : meningkatnya pengetahuan/keterampilan keg 1 1Hasil : kemampuan siswa dalam olahraga meningkat % 100 100
GNOTA Tahun 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 77,977,500 0.021 62,977,500 0.0167% 100.0%Keluaran : membantu siswa yang kurang mampu org 340 340Hasil : terpenuhinya keperluan siswa yang kurang mampu % 100 100
Uji coba pelaksanaan UASBN, Tahun Masukan : Dana yang tersedia Rp 64,425,000 0.017 64,415,000 0.0171% 100.0%pelajaran 2008/2009 Keluaran : Terlaksananya ujicoba UASBN org 2,944 2,944
URUSAN WAJIB 2009 Page 7
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : berhasilnya murid SD mengikuti UASBN yang memenuhi % 100 100standar kompetensi nasional
Biaya operasional kegiatan olimpiade dan POP Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,608,750 0.002 8,608,750 0.0023% 100.0%SMA Keluaran : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keg 1 1
Hasil : kecerdasan siswa meningkat % 100 100
Asistensi pelaksanaan UASBN-SD, Tahun Masukan : Dana yang tersedia Rp 122,912,750 0.033 122,512,750 0.0325% 100.0%pelajaran 2008/2009 Keluaran : terlaksananya UASBN siswa 2,944 2,944
Hasil : berhasilnya murid SD mengikuti UASBN yang memenuhi % 100 100standar kompetensi nasional
Olimpiade MIPA Jalur A,B, dan C Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,705,000 0.013 50,705,000 0.0134% 100.0%Keluaran : siswa yang berpotensi siswa 72 72Hasil : terpilihnya juara lomba % 100 100
Penyelenggaraan SMP satu atap(sharing) Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,460,000 0.016 0 berhubung dana dekon tidak adKeluaran : tersedianya dana sharing sek 2 0 maka dana sharing iniHasil : prosentase dana sharing dekosentrasi % 100 0 tidak dicairkan
Biaya operasional dewan pendidikan dan komi- Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,975,000 0.013 43,625,000 0.0116% 100.0%te sekolah Keluaran : terpenuhinya kebutuhan layanan pendidikan keg 1 1
Hasil : pelayana pendidikan lebih baik % 100 100
Biaya operasional penerimaan siswa baru Masukan : Dana yang tersedia Rp 36,027,500 0.010 33,627,500 0.0089% 100.0%SMP/MTs Keluaran : mutu pelaksanana dan pelayanan Dikmen siswa 2,288 2,288
Hasil : tertampungnya siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang % 100 100yang lebih tinggi
Bintek KTSP Bagi guru SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 80,374,500 0.021 80,374,500 0.0213% 100.0%Keluaran : meningkatkan pemahaman guru terhadap strategi model2 pembelajaran org 352 352Hasil : terealisasinya keterampilan guru dalam melaksanakan pengajaran % 100 100
yg berbasis kompetensi
Pelaksanaan O2SN tahun pelajaran 2008/2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 65,973,500 0.017 43,075,000 0.0114% 61.5% ada beberap cabang Keluaran : terlaksananya O2SN keg 13 8 olahraga tdk dilombakan di propHasil : terpilihnya O2SN yang berprestasi olahraga cabang 13 8
Program PMT-AS SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 542,727,500 0.144 541,620,000 0.1435% 100.0%Keluaran : siswa diharapkan memiliki nilai gizi yang baik siswa 7,259 7,259Hasil : terpenuhinya kebutuhan gizi anak % 100 100
Monitoring penerimaan murid baru tahun 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,821,250 0.002 0 Laporan penerimaan siswaKeluaran : mutu pelayanan dan pelaksanaan pendidikan dasar keg 1 0 baru sdh masuk ke bid. DikdasHasil : tertampungnya siswa yang ingin melanjutkan % 100 0
Operasional SDN inkklosif tahun 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,954,500 0.003 9,954,500 0.0026% 100.0%Keluaran : tersedianya dana penunjang KBM sek 1 1Hasil : Prestasi belajar murid makin baik % 100 100
Pelaksanaan dan pembinaan paduan suara Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,277,500 0.002 6,277,500 0.0017% 100.0%murid tahun 2009 Keluaran : siswa mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi Group 12 12
Hasil : terpilihnya juara lomba dan berprestasi % 100 100
Biaya operasional SMP terbuka Masukan : Dana yang tersedia Rp 37,465,000 0.010 36,364,992 0.0096% 100.0%Keluaran : Jumlah siswa mengalami peningkatan sek 4 4Hasil : terpenuhinya biaya operasional SMP terbuka % 100 100
Penyelenggaraan lomba belajar mandiri SMP Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,516,250 0.002 8,516,250 0.0023% 100.0%terbuka Keluaran : meningkatnya penget/keterampilan SMP terbuka keg 1 1
Hasil : Meningkatnya gairah belajar mandiri % 100 100
Pelaksanaan lomba kemampuan siswa (LKS/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,977,500 0.003 9,977,500 0.0026% 100.0%PKS) Siswa SMK Keluaran : meningkatnya penget/keterampilan siswa SMK keg 1 1
Hasil : Mampu menyesuaikan diri dgn kemampuan IPTEK % 100 100
Pelaksanaan pesantren ramadhan siswa SMP/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000 0.004 15,000,000 0.0040% 100.0%SMP terbuka SMA/SMK Keluaran : meningkatnya pengt/keterampilan thd syiar islam keg 1 1
Hasil : mencintai dan menyemarakan syiar islam % 100 100
Penilaian kinerja kepala sekolah (SMP, SMA Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,967,500 0.003 9,967,500 0.0026% 100.0%dan SMK) Keluaran : meningkatnya pengt/keterampilan sek 29 29
Hasil : kemampuan peserta dalam bid. Adm dan pengorganisasian meningkat % 100 100
Pembangunan rumah dinas guru SDN Sungai Masukan : Dana yang tersedia Rp 108,893,100 0.029 107,250,100 0.0284% 100.0%Salai Hilir Keluaran : Pembangunan rumah dinas guru unit 1 1
URUSAN WAJIB 2009 Page 8
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : Prosentase dibangunya rumah dinas % 100 100
Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP Masukan : Dana yang tersedia Rp 111,453,500 0.030 108,038,500 0.0286% 100.0%Keluaran : pembangunan RKB SMP ruang 1 1Hasil : Prosentase ruang belajar yang diperlukan utk jumlah murid yang ada % 100 100
Rehabilitasi SMP/MTs Masukan : Dana yang tersedia Rp 334,203,500 0.089 330,224,500 0.0875% 100.0%Keluaran : terehabnya SMP/MTs sek 3 3Hasil : Prosentase belajar anak semakin baik % 100 100
Operasional BOS PKPS-BBM Tim UPT Keca- Masukan : Dana yang tersedia Rp 94,307,000 0.025 80,267,000 0.0213% 100.0%matan dan Wokshop BOS KPKS-BBM Keluaran : terlaksananya keg adm BOS SD dan SMP kec 12 12
Hasil : lancarnya pelaksanaan kegiatan BOS SD danSMP % 100 100
Pengadaan Meubelair maja kursi SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 119,893,500 0.032 118,828,500 0.0315% 100.0%Keluaran : Pengadaan Meubelair maja kursi SD set 7 7Hasil : Prosentase Meubelair maja kursi SD % 100 100
Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD/MI Masukan : Dana yang tersedia Rp 326,848,500 0.087 324,243,500 0.0859% 100.0%Keluaran : Rehab ruang kelas SD/Mi sek 6 6Hasil : Prosentase ruang belajar yang memadai % 10 10
Penambahan ruang kelas baru SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 484,758,500 0.128 477,513,500 0.1265% 100.0%Keluaran : Pembangunan RKB SD ruang 6 6Hasil : Prosentase pembangunan RKB SD % 10 10
Penyusunan dan penggandaan soal uji coba Masukan : Dana yang tersedia Rp 53,272,500 0.014 53,272,500 0.0141% 100.0%UASBN SD tahun pelajaran 2008/2009 Keluaran : Tersedianya soalujicoba UASBN expl 8,832 8,832
Hasil : Materi soal ujicoba UASBN, yang memenuhi standar kompetensi % 100 100
Pembangunan pagar TK dan SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 143,167,000 0.038 142,587,500 0.0378% 100.0%Keluaran : Pagar TK dan SD sek 3 3Hasil : prosentase dibangunya pagar TK/SD % 100 100
Pembuatan siring pasangan batu SDN Binuang 2 Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,959,000 0.013 49,774,000 0.0132% 100.0%Keluaran : Siring pasangan batu M' 35 35Hasil : Prosentase dibangunnya siring % 100 100
Penyediaan dana SSN SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 75,500,000 0.020 75,500,000 0.0200% 100.0%Keluaran : Tersedianya soal dana operasionalpenunjang kegiatan belajar mengajar sek 3 3Hasil : Prosentase belajar mengajar makin baik % 100 100
Program Pendidikan Menegah Penambahan ruangkelas baru (RKB) SMA Masukan : Dana yang tersedia Rp 266,303,500 0.071 260,226,500 0.0689% 100.0%Keluaran : Pembangunan RKB SMA RKB 2 2Hasil : Prosentase ruang belajar yang diperlukan untuk jmlh murid % 100 100
Pemeliharaan rutin/berkala bangunansekolah Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,959,500 0.013 49,429,500 0.0131% 100.0%Keluaran : terehabnya laboratorium SMP ruang 1 1Hasil : Prosentase praktik belajar siswa semakin baik 100 100 100
Bos-D SMA/MA/SMK Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,461,537,000 0.387 1,391,609,500 0.3687% 100.0%Keluaran : Tersedianya dana subsidi untuk SMA,MA dan SMK sek 11 11Hasil : Prosentase siswa SMA, MA dan SMK yg bersekolah meningkat % 100 100
Biaya Operasional praktek kerja industri/dunia Masukan : Dana yang tersedia Rp 27,993,750 0.007 27,513,750 0.0073% 100.0%usaha siswa SMK Keluaran : meningkatnya pelaksanaan kurikulum di SMK siswa 135 135
Hasil : Siswa dapat praktek pada Du/Di % 100 100
Operasional pembinaan SMK kelas jauh Masukan : Dana yang tersedia Rp 16,660,000 0.004 16,660,000 0.0044% 100.0%Keluaran : terbinanya siswa SMK kelas jauh sek 1 1Hasil : Kegiatan pembelajaran berjalan lancar % 100 100
Biaya operasional ujian nasional SMP, MTS, Masukan : Dana yang tersedia Rp 62,677,500 0.017 57,077,500 0.0151% 100.0%SMA, MA dan SMK Keluaran : mutu layanan dan pelaksanaan Dikmen siswa 2,696 2,696
Hasil : siswa kelas III dapat mengikuti UN % 100 100
Biaya operasional uji coba ujian nasional SMP, Masukan : Dana yang tersedia Rp 39,401,250 0.010 39,321,250 0.0104% 100.0%SMA,MTs, MA dan SMK Keluaran : siswa sekolah dapat melaksanakan uji coba siswa 1,882 1,882
Hasil : siswa kelas III dapat mengikuti ujicoba UN % 100 100
Biaya operasional penerimaan siswa baru Masukan : Dana yang tersedia Rp 26,965,000 0.007 26,965,000 0.0071% 100.0%(PSB) SMA/MA/SMK Keluaran : mutu layanan dan pelaksanaan Dikmen siswa 1,503 1,503
Hasil : tertampungnya siswa yg ingin melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi % 100 100
Pelaksanaan sertifaksi guru Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,385,000 0.006 24,385,000 0.0065% 100.0%Keluaran : sertifikasi pendidik pada guru paket 1 1Hasil : meningkatnya kinerja guru % 100 100
URUSAN WAJIB 2009 Page 9
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Peningkatan sarana dan media pendidikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 149,150,500 0.040 71,750,500 0.0190% 50.0% hanya ada 5 keg yg SMP/SMA/SMK (sharing) Keluaran : terlaksananya kegiatan peningkataan sarana dan media Paket 10 5 mensyaratkan dana pendamping
Hasil : lancarnya kegiatan peningkatan sarana dan media sekolah % 100 50
Paskibraka Masukan : Dana yang tersedia Rp 85,812,500 0.023 82,297,500 0.0218% 100.0%Keluaran : terpenuhinya anggota PASKRIBAKA tim 1 1Hasil : terbentuknya TIM PASKIBRA Kab. Tapin % 100 100
Lomba SKJ 2004 Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,946,000 0.003 9,946,000 0.0026% 100.0%Keluaran : peserta dapat memasyarakatkan SKJ 2004 keg 1 1Hasil : tersedianya tenaga instruktur SKJ 2004 100 100 100
PPLP Gulat Masukan : Dana yang tersedia Rp 65,160,000 0.017 64,778,000 0.0172% 100.0%Keluaran : terlaksananya pelatihan gulat pelajar org 18 18Hasil : meningkatnya prestasi gulat pelajar % 100 100
Audisi gita bahana dan kapal pemuda nusantara Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,792,500 0.002 0 kegiatan sdh dilaksanakan Keluaran : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Keg DisporabudparHasil : kemampuan siswa & mahasiswa dalam seni meningkat %
Biaya operasional bintek strategi dan modal Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,910,000 0.003 11,910,000 0.0032% 100.0%- model pembelajaran bagi guru SMP Keluaran : meningkatnya pemahaman guru terhadap model & strategi pembelajaran org 26 26
Hasil : terealisasinya keterampilan guru dalam melaksanakan pengajaran % 100 100
Pengiriman lomba debat bahasa inggris SMP/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,566,250 0.002 7,566,250 0.0020% 100.0%SMP terbuka/SMA/MA Keluaran : meningkatnya/merangsang siswa berbahasa ingris keg 1 1
Hasil : mampu bercakap berbahasa ingris 100 100 100
Pembinaan sekolah standar nasinal (SSN) SMP Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,992,500 0.008 29,837,500 0.0079% 100.0%Keluaran : tersedianya dana sharing untuk dana dekon sek 3 3Hasil : prosentase sharing dana dekon % 100 100
Pembinaan sekolah standar nasinal (SSN) SMA Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,982,500 0.008 29,862,500 0.0079% 100.0%Keluaran : tersedianya dana sharing untuk dana dekon sek 1 1Hasil : prosentase sharing dana dekon % 100 100
Jarigan kurikulum kabupaten tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,690,500 0.004 14,460,500 0.0038% 100.0%Keluaran : kurikulum yang dihasilkan org 26 26Hasil : prosentase sharing dana dekon % 100 100
Penyelenggaraan lomba pidato bahasa inggris Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,975,000 0.001 4,975,000 0.0013% 100.0%SMP/MTs Keluaran : meningkatnya/merangsang siswa berbahasa ingris keg 1 1
Hasil : mampu bercakap berbahasa ingris % 100 100
Pelaksanaan lakas, cerdas cermat SMP, SMA/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,343,750 0.002 8,343,750 0.0022% 100.0%SMK Keluaran : meningkatnya pengetahuan siswa terhadap semua mata pelajaran keg 1 1
Hasil : mampu menyesuaikan diri dlm keunggulan IPTEK % 100 100
Pengadaan meubeler meja kersi SMP dan SLTA Masukan : Dana yang tersedia Rp 186,863,500 0.050 185,823,500 0.0492% 100.0%Keluaran : Tersedianya meubeler meja kersi SMP dan SLTA Paket 1 1Hasil : Prosentase meja kursi siswa` makin baik % 100 100
Pengiriman lomba-lomba kemampuan siswa Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,278,750 0.002 7,278,750 0.0019% 100.0%SMP/MTs Keluaran : meningkatnya pengetahuan siswa terhadap mata pelajaran keg 1 1
Hasil : mampu menyesuaikan diri dlm keunggulan IPTEK % 100 100
Rehabilitasi SMKN 1 Tapin Selatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 265,266,500 0.070 261,273,500 0.0692% 100.0%Keluaran : terehabnya ruang belajar ruang 5 5Hasil : prosentase terehabnya ruang belajar SMKN1 Tapin selatan % 100 100
Pengadaan Meubeler GOR SMAN 1 Rantau Masukan : Dana yang tersedia Rp 35,000,000 0.009 34,500,000 0.0091% 100.0%Keluaran : Pengadaan Meubeler GOR SMAN 1 Rantau paket 1 1Hasil : prosentase meubelair yang baik untuk saran dan prasarana % 100 100
GOR SMAN TapinPembangunan pintu gerbang SMKN 1 TapSel Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000 0.013 49,385,000 0.0131% 100.0%
Keluaran : Pembangunan pintu gerbang SMKN 1 TapSel paket 1 1Hasil : Prosentase terbangunnya pintu gerbang SMKN 1 Tapin Selatan % 100 100
Program Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan Paket C setara SMA Masukan : Dana yang tersedia Rp 107,771,000 0.029 106,871,000 0.0286% 100.0%Keluaran : tersedianya dana untuk pelaksanaan program paket C org 80 80Hasil : terlaksananya program pembelanjaran % 100 100
Penyelenggaraan Paket B setara SMP Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,801,000 0.027 99,901,000 0.0267% 100.0%Keluaran : tersedianya dana untuk pelaksanaan program paket B org 80 80Hasil : terlaksananya program pembelanjaran % 100 100
Penyelenggaraan Paket A setara SD Masukan : Dana yang tersedia Rp 56,419,000 0.015 55,389,000 0.0147% 100.0%
URUSAN WAJIB 2009 Page 10
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Keluaran : tersedianya dana untuk pelaksanaan program paket SD org 60 60Hasil : terlaksananya program pembelanjaran % 100 100
Keaksaraan Al-Qur'an Masukan : Dana yang tersedia Rp 13,852,500 0.004 13,500,375 0.0036% 100.0%Keluaran : tersedianya dana untuk pelaksanaan program kelompok 30 30Hasil : berkurangnya masyarakat buta aksara AL-Quran % 100 100
Ujian nasional pendidikan kesetaraan paket B Masukan : Dana yang tersedia Rp 12,282,500 0.003 10,199,900 0.0027% 57.5% berhubung yang mendaftarEks Formal Keluaran : tersedianya dana untuk pelaksanaan UNPK program Paket B ex siswa 120 69 tidaksemuanya mengikuti
Hasil : prosentase siswa mengikutiUNPK % 100 58
Ujian nasional pendidikan kesetaraan paket C Masukan : Dana yang tersedia Rp 18,030,000 0.005 12,597,800 0.0033% 49.0% berhubung yang mendaftarEks Formal Keluaran : tersedianya dana untuk pelaksanaan UNPK program Paket C ex siswa 100 49 tidaksemuanya mengikuti
Hasil : prosentase siswa mengikutiUNPK % 100 49
Sosialisasi gender bidang pendidikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,170,000 0.002 8,170,000 0.0022% 100.0%Keluaran : meningkatnya pemahaman tentang gender keg 60 60Hasil : prosentase peserta dalam memperoleh pemahaman gender ttg pendidikan 100 100 100
Jambore PTK-PNF Masukan : Dana yang tersedia Rp 17,788,250 0.005 16,778,250 0.0044% 100.0%Keluaran : meningkatnya peserta lomba jambore PTK-PNF keg 60 60Hasil : terlaksananya Jambore PTK-PNF 100 100 100
Kursus wirausaha pedesaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 28,537,500 0.008 26,737,500 0.0071% 100.0%Keluaran : tersedianya dana kursus kewirausahaan pedesaan kelompok 13 13Hasil : KWD dapat mengembangkan,mengelola, dan meningkatkan produk % 100 100
unggulan lokalKreativitas TK dan Guru Masukan : Dana yang tersedia Rp 13,956,250 0.004 0 tidak dilaksanakan berhubung
Keluaran : peningkatan kreativitas TK dan guru TK keg 1 0 keg. Di prop. DitiadakanHasil : meningkatnya Kreativitas TK dan Guru 100 100 0
Hari anak nasional Masukan : Dana yang tersedia Rp 28,900,000 0.008 28,900,000 0.0077% 100.0%Keluaran : meningkatnya kreatifitas anak usia dini org 300 300Hasil : terlaksananya hari anak nasional tingkat kabupaten % 100 100
Hari aksara internasional Masukan : Dana yang tersedia Rp 18,558,250 0.005 18,558,250 0.0049% 100.0%Keluaran : bertambahnya pengetahuan warga belajar Kf,PA,PB<PC org 150 150Hasil : meningkatnya M, motto dan pengetahuan wb % 100 100
Lomba cerdas cermat keaksaraan dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,223,250 0.002 9,023,250 0.0024% 100.0%kesetaraan Keluaran : Bertambahnya pengetahuan belajar KF, paket A,B, dan C. org 42 42
Hasil : meningkanya mutu warga belajar diktara % 100 100
Pembangunan model pelayanan dan peningka- Masukan : Dana yang tersedia Rp 749,709,000 0.199 740,506,600 0.1962% 100.0%tan SDM Keluaran : Gedung dan sarana model pelayanan dan peningkatan SDM unit 1 1
Hasil : Prosentase sarana dan prasarana untuk pelayanan dan peningkatan SDM % 100 100
Pembangunan pagar bangunan model pelaya- Masukan : Dana yang tersedia Rp 204,848,500 0.054 202,098,500 0.0535% 100.0%nan terpadu Keluaran : pagar gedung model pelayanan terpadu unit 2 2
Hasil : Prosentase terlaksananya pembangunan pagar model pelayanan % 100 100
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Biaya operasional pemilihan guru, kepala Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,920,000 0.007 20,620,000 0.0055% 100.0%Tenaga Kependidikan sekolah dan pengawas berprestasi dan ber- Keluaran : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang paket 1 1
dedikasi Hasil : terpilihnya guru,kepala sekolah dan pengawas berprestasi % 100 100
Pembinaan PGRI kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 74,985,000 0.020 74,985,000 0.0199% 100.0%Keluaran : terlaksananya kegiatan PGRI dengan lancar unit 2 2Hasil : dapat meningkatkan SDM tenaga kependidikan % 100 100
Pembinaan penyelesaian penelitian skripsi Masukan : Dana yang tersedia Rp 79,985,000 0.021 28,805,000 0.0076% 35.8% yang mengajukan permohonan mahasiswa/mahasiswi kab. Tapin Keluaran : terbantunya mahasiswa dalam penyusunan penelitiannya org 106 38 hanya 38 mahasiswa Tapin
Hasil : dapat meringankan beban mahasiswa Tapin % 100 100
Pembinaan mahasiswa Tapin yang berprestasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,985,000 0.026 95,424,000 0.0253% 95.1%Keluaran : memotivasi mahasiswa tapin untuk berprestasi org 82 78Hasil : prestasi bidang pendidikan % 100 100
Test kepala SD/SMP/SMA/Pengawas Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,448,000 0.004 15,448,000 0.0041% 100.0%Keluaran : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang paket 1 1Hasil : terpilihnya guru,kepala TK,SD,SMP,SMA dan pengawas % 100 100
yang memiliki potensial
Operasional IGTKI Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,500,000 0.002 7,500,000 0.0020% 100.0%Keluaran : terselenggaranya kegiatan IGTKI keg 1 1Hasil : kegiatan IGTKI berjalan lancar 100 100 100
Operasional BAS/M Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000 0.004 15,000,000 0.0040% 100.0%
URUSAN WAJIB 2009 Page 11
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Keluaran : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang sek 49 49Hasil : terlaksananya akredutasi sekolah semua jenjang % 100 100
Rekrutmen penjaga/pesuruh sekolah dan guru Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,970,000 0.002 0 rekruitmen oleh BKDTIK Keluaran : semua sekolah dapat terlayani dengan baik paket 1 0
Hasil : terlaksananya Rekrutmen penjaga/pesuruh sekolah dan guru TIK % 100 0
Peningkatan wawasan kemampuan kepala Masukan : Dana yang tersedia Rp 48,279,500 0.013 48,279,500 0.0129% 100.0%SMP/SMA dan tenaga kependidikan Keluaran : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang unit 1 1
kependidikan % 100 100Hasil : wawasan kemampuan kemampuan kepala sekolah meningkat
Khataman Al-Qur'an Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,200,000 0.007 25,200,000 0.0067% 100.0%Keluaran : Terselenggaranya khataman Al-Qur'an keg 1 1Hasil : Khataman Al-Qur'an Tk. SD/MI % 100 100
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pameran pendidikan tahun 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000 0.003 10,000,000 0.0026% 100.0%Keluaran : keikutsertaan pada tapin expo 2009 keg 1 1Hasil : terpublikasinya pendidikan 100 100 100
Penetapan angka kredit jabatan fungsional Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,866,500 0.007 12,569,500 0.0033% 100.0%Keluaran : dapat ditetapkan angka kredit jabatan fungsional paket 1 1Hasil : meningkatnya kesejahteraan guru % 100 100
Peringatan hari pendidikan nasional Masukan : Dana yang tersedia Rp 12,485,000 0.003 12,485,000 0.0033% 100.0%Keluaran : semua dapat menghargai jasa pendahulunya paket 1 1Hasil : peringatan hari pendidikan nasional dapat terlaksana % 100 100
Peringatan hari sumpah pemuda dan hari Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,985,000 0.003 9,985,000 0.0026% 100.0%guru nasional Keluaran : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang paket 1 1
Hasil : Peringatan hari sumpah pemuda dan hari % 100 100guru nasional
Operasional untuk asrama mahasiswa Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 212,799,000 0.056 174,174,670 0.0461% 100.0%Keluaran : tersalurnya bantuan pada asrama Tapin buah 9 9Hasil : keperluan pada asrama tapin dapat terbantu % 100 100
Pemutakhiran data pendidikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 27,735,150 0.007 22,536,750 0.0060% 100.0%Keluaran : terpenuhinya data pendidikan keg 1 1Hasil : mendapatkan data yang lebih akurat 100 100 100
Pemeliharaan dan Validasi data nomor Masukan : Dana yang tersedia Rp 112,246,000 0.030 77,960,000 0.0207% 100.0%Induk Siswa Nasional Keluaran : terdatanta semua siswa yang belum memiliki NISN keg 1 1
Hasil : semua siswa memiliki nomor induk siswa nasional 100 100 100
Pemeliharaan dan Validasi data SIM NUPTK Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,671,000 0.009 22,315,000 0.0059% 100.0%Keluaran : terpenuhinya data pendidik dan tenaga pendidik yang valid keg 1 1Hasil : mendapatkan data yang lebih akurat 100 100 100
Koordinasi perencanaan pendidikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 33,907,500 0.009 0 tdk terlaksana karena mepetnyaKeluaran : terlaksananya rapat perencanaan pendidikan keg 1 0 waktu penyusunan RKAHasil : meningkatnya kualitas perencanaan pendidikan 100 100 0
Program Pendidikan Luar Sekolah Diklat Kader PAUD Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,977,500 0.003 11,977,500 0.0032% 100.0%Keluaran : meningkatnya pengetahuan bagi pendidik PAUD org 60 60Hasil : meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pendidik % 100 100
Pendidikan keaksaraan fungsional Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,422,500 0.013 49,422,500 0.0131% 100.0%Keluaran : adanya kelanjutan pembelajaran warga belajar org 120 120Hasil : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga belajar % 100 100
Program Peningkatan Perpustakaan Lomba perpustakaan SD/SMP/SMA Tahun 2008 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,015,000 0.003 10,015,000 0.0027% 100.0%Keluaran : tersedianya dana kegiatan sek 12 12Hasil : juara lomba % 100 100
Program Bidang Pendidikan Dasar Pembangunan ruang kelas baru (RKB) Masukan : Dana yang tersedia Rp 90,691,000 0.024 90,021,000 0.0239% 100.0%Diniyah Keluaran : dibangunnya RKB Diniyah ruang 2 2
Hasil : prosentase dibanhunnya RKB % 100 100
DINAS KESEHATANProgram Keluaraga Berencana Penjaringan ibu hamil resti dan tindak lanjut Masukan : Dana yang tersedia Rp 18,000,000 0.005 15,880,000 0.0042% 100.0%
Keluaran : Terlaksananya pendataan sasaran ibu hamil resti dan tindak lanjut kl 1 1Hasil : Terdatanya ibu hamil resti ds 132 132
Audit Maternal Perinatal Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,962,500 0.003 8,255,250 0.0022% 100.0%Keluaran : Telaahan terjadinya kematian ibu dan perinatal kl 1 1Hasil : Terlaksanya auditmaternal perinatal kl 1 1
URUSAN WAJIB 2009 Page 12
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Pemantauan pelaksanaan kegiatan MTBS Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,680,000 0.001 4,680,000 0.0012% 100.0%di Puskesmas Keluaran : tercapainya pelaksanaan manajemen terpadu balita sehat di puskesmas kl 1 1
Hasil : terlaksananya pemantauan pkm 13 13
Pemantauan pelaksanaan kegiatan DDTK di Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,500,000 0.001 2,500,000 0.0007% 100.0%puskesmas Keluaran : Terlaksananya pemantauan pelaksanaan DDTK di puskesmas kl 1 1
Hasil : Terpantaunya pelaksanaan kegiatan DDTK di puskesmas pkm 13 13
Pembinaan dukun bayi Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,550,000 0.001 4,550,000 0.0012% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pembinaan dukun bayi kl 4 4Hasil : Terbinanya dukun bayi yang ada di kabupaten tapin org 170 170
Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,000,000 0.002 7,995,000 0.0021% 100.0%DDTK, BBL, dan BBLR Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan kl 104 104
Hasil : Termonitoringnya pasca pelatihan DDTK, BBL dan BBLR pkm 13 13
Pelatihan manajemen Aspiksia dan BBLR Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,433,250 0.006 23,403,250 0.0062% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Pelatihan manajemen BBLR bagi bidan kl 1 1Hasil : Terciptanya manajemen BBL bagi bidan pkm 13 13
Autopsi verbal Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,806,250 0.002 5,806,250 0.0016% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan autopsi verbal kl 1 1Hasil : Angka penemuan dan kesembuhan bayi/balita 100 100
Pencetakan kohort ibu dan bayi Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,000,000 0.002 7,900,000 0.0021% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Pelatihan manajemen BBLR bagi bidan kl 1 1Hasil : Terciptanya manajemen BBLR bagi bidan buku 400 400
Program obat dan perbekalan Kesehatan Pengadaan obat perkapita, obat program, obat Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,841,035,500 0.488 1,837,694,067 0.4869% 100.0%dan alat kesehatan penunjang untuk pelayanan Keluaran : Terpenuhinya obat perkapita, obat program, obat dan alkes penunjang org ##### 160,268kesehatan dasar untuk PKD % 100 100
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan obat masyarakat untuk PKD
Pengadaan peralatan kesehatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,227,500,000 0.590 2,171,256,000 0.5753% 100.0%Keluaran : terlaksananya Pengadaan peralatan kesehatan kl 1 1Hasil : terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan dan non kesehatan 100 100 100
Pengadaan peralatan non kesehatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 848,000,000 0.225 824,570,000 0.2185% 100.0%Keluaran : terpenuhinya alat kesehatan dan non kesehatan pkt 1 1Hasil : terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan dan non kesehatan 100 100 100
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyehatan kualitas air Masukan : Dana yang tersedia Rp 23,285,000 0.006 23,220,000 0.0062% 100.0%Keluaran : terlaksananya kegiatan pemeriksaan kualitas air kl 1 1Hasil : diperiksanya instalasi air bersih sampel 100 100
Sunatan massal Masukan : Dana yang tersedia Rp 43,750,000 0.012 43,750,000 0.0116% 100.0%Keluaran : Jumlah kecamatan yang mendapat kegiatan sunatan massal kec 12 12Hasil : Tercapainya cakupan anak yang disunat % 100 100
Pelayanan kesehatan daerah terpencil Masukan : Dana yang tersedia Rp 35,500,000 0.009 32,628,600 0.0086% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pelaksanaan pelayanan kesehatan saerah terpencil kl 15 15Hasil : Terjangkaunya pelayanan kesehatan daerah terpencil desa 15 15
Perawatan kesehatan mastarakat Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,500,000 0.002 4,250,000 0.0011% 100.0%Keluaran : Keluarga dapat kengatasi masalah kesehatan yang dihadapi % 100 100Hasil : meningkatnya Kesembuhan penderita % 100 100
Pengobatan massal Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,400,000 0.002 7,400,000 0.0020% 100.0%Keluaran : Jumlah kec. Yang mendapat pelayanan kec 3 3Hasil : Terlaksananya kegiatan pengobatan massal % 40 40
Penilaian dokter dan para medis teladan Masukan : Dana yang tersedia Rp 20,000,000 0.005 20,000,000 0.0053% 100.0%Keluaran : Penilaian tenaga kesehatan poskesmas org 26 26Hasil : Meningkatnya kinerja dokter, paramedis dan bidan teladan pkm 13 13
Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,440,000 0.002 7,440,000 0.0020% 100.0%Keluaran : Terkunjunginya puskesmas oleh dokter spesialis pkm 12 12Hasil : Prosentase pkm yang dikunjungi % 100 100
Operasional peskesmas dan gudang farmasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 574,391,500 0.152 569,840,400 0.1510% 100.0%kabupaten Keluaran : Pelayanan kesehatan di puskesmas dan GFK kl 14 14
Hasil : Pelayanan kesehatan di puskesmas dan GFK berjalan kl 14 14
Penyehatan kualitas lingkungan Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,190,000 0.004 9,189,950 0.0024% 100.0%Pemukiman Keluaran : termonitornya TPS,tempat penjual pestisida dan rumah sehat lokasi 12 12
Hasil : prosentase termonitornya TPS,,tempat penjual pestisida dan rumah sehat % 100 100
URUSAN WAJIB 2009 Page 13
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Monitoring sanitasi tempat-tempat umum(TTU) Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,780,000 0.000 1,780,000 0.0005% 100.0%Keluaran : terlaksananya kegiatan monitoring sanitasi TTU kl 20 20Hasil : terpantaunya kualitas TTU TTU 20 20
Monitoring sanitasi tempat penjual/pengolahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 26,144,000 0.007 26,121,000 0.0069% 100.0%makanan Keluaran : terlaksananya kegiatan monitoring kl 1 1
Hasil : terpantaunya parameter kualitas makanan/minuman sampel 30 30
Pelatihan perancanaan petugas obat puskesmas Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,925,000 0.001 4,925,000 0.0013% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan pelatihan kl 1 1Hasil : Semua dokter dan petugas obat puskesmas dilatih org 13 13
Upaya kesehatan gigi masyarakat desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,500,000 0.001 3,100,000 0.0008% 100.0%Keluaran : Jumlah desa yang terlayani kegiatan UKGMD kl 1 1Hasil : Desa yang mendapat pelayanan UKGMD desa 26 26
Pertemuan stadi kasus di puskesmas Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,900,000 0.002 5,900,000 0.0016% 100.0%Keluaran : terlaksananya kegiatan pertemuan kl 1 1Hasil : jumlah kasus dievaluasi kasus 1 1
Pertemuan Evaluasi Penilaian Kinerja puskes- Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,977,500 0.001 4,977,500 0.0013% 100.0%mas Keluaran : terlaksananya kegiatan pertemuan kl 1 1
Hasil : puskesmas yang dievaluasi kasus 13 13
Sosialisasi kebijakan dasar puskesmas Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,685,000 0.002 7,685,000 0.0020% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan dasar kl 1 1Hasil : puskesmas yang mengikuti sosialisasi pkm 13 13
Program Pengwasan Obat dan Makanan Pembinaan pedagang obat berizin Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,685,000 0.002 5,685,000 0.0015% 100.0%Keluaran : terlaksanannya pertemuan pembinaan toko obat berijin tk 1 1Hasil : Toko obat berijin dibina % 100 100
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Penyuluhan narkoba Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,220,000 0.002 7,100,000 0.0019% 100.0%Masyarakat Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyuluhan kl 2 2
Hasil : jumlah siswa disuluh org 100 100
Tapin Expo 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000 0.003 9,965,000 0.0026% 100.0%Keluaran : terselenggaranya Tapin expo kl 1 1Hasil : Terlaksananya Tapin Expo kl 1 1
Optimalisasi posyandu Masukan : Dana yang tersedia Rp 729,475,000 0.193 657,177,875 0.1741% 100.0%Keluaran : terlaksananya kegiatan optimalisasi posyandu kl 1 1Hasil : Pelayanan KIA terlaksana di posyandu pos 205 205
Pembuatan buku profil kesehatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,780,000 0.001 2,780,000 0.0007% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembuatan buku profil kesehatan kl 1 1Hasil : persentase terbitnya buku profil kesehatan % 100 100
Perilaku hidup bersih dan sehat Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,480,000 0.004 12,540,000 0.0033% 100.0%Keluaran : Tersedianya data dan infoemasi PHBS di tatanan rumah tangga pkm 13 13Hasil : Terpenuhinya tatanan PHBS di tatanan rumah tangga % 100 100
Pengembangan desa siaga Masukan : Dana yang tersedia Rp 179,520,000 0.048 137,562,000 0.0364% 91.6%Keluaran : Terlaksananya desa siaga desa 131 120Hasil : Kesadaran masyarakat melaksanakan PHBS di desa % 100 100
Upaya kesehatan sekolah/sekolah sehat Masukan : Dana yang tersedia Rp 47,375,000 0.013 46,335,000 0.0123% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan UKS di sekolah keg 1 1Hasil : persentase terlaksananya kegiatan % 100 100
Pembinaan dan pelatihan anggota SBH Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,210,000 0.003 11,210,000 0.0030% 100.0%Keluaran : kegiatan pembinaan dan pelatihan SBH dapat dilaksanakan kl 1 1Hasil : jumlah anggota SBH dilatih org 60 60
Pengembangan dan penyelenggaraaan sistem Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,500,000 0.002 2,450,000 0.0006% 100.0%informasi kesehatan Keluaran : tersedianya informasi kesehatan yang tepat, cepat dan akurat Paket 1 1
Hasil : Terlaksananya pengembangan SIK kl 1 1
Program Perbaikan gizi masyarakat Peningkatan status gizi Masukan : Dana yang tersedia Rp 398,000,000 0.105 379,222,445 0.1005% 100.0%Keluaran : terlaksananya kegiatan Peningkatan status gizi kl 1 1Hasil : dapat memberikan tambahan makanan bergizi bayi balita anak 400 400
Penialaian desa usaha perbaikan gizi keluarga Masukan : Dana yang tersedia Rp 54,442,250 0.014 54,227,250 0.0144% 100.0%Keluaran : pembinaan desa UPGK dapat dilaksanakan ds 12 12Hasil : Diperolehnya desa UPGK terbaik sebagai percontohan ds 1 1
Lomba balita sehat Masukan : Dana yang tersedia Rp 16,486,250 0.004 15,506,250 0.0041% 100.0%
URUSAN WAJIB 2009 Page 14
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Keluaran : Terlaksananya kegiatan lomba kl 1 1Hasil : Adanya bayi dan balita tersehat tingkat kabupaten tapin anak 2 2
Penanggulangan gizi buruk Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,800,000 0.007 19,500,000 0.0052% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penanggulangan gizi buruk kl 1 1Hasil : Semua Bayi dan balita gizi buruk status gizinya meningkat % 100 100
Penanggulangan kekurangan vitamin A Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000 0.004 13,860,000 0.0037% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penanggulangan kekurangan vitamin A kl 1 1Hasil : jumlah bayi/balita yang disweping untuk mendapatkan vitamin .A anak 420 420
Penanggulangan Anemi Fe Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000 0.004 13,000,000 0.0034% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penanggulangan anemi kl 1 1Hasil : jumlah ibu hamil yang disweping untuk mendapatkan Fe % 288 288
Pelatihan manajemen MP-ASI Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,862,500 0.002 6,502,500 0.0017% 100.0%Keluaran : Terlaksananya peltihan manajemen MP-ASI kl 1 1Hasil : Jumlah peserta dilatih manajemen MP-ASI org 52 52
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Forum Kabupaten Sehat Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,500,000 0.002 7,499,200 0.0020% 100.0%Keluaran : terlaksananya kegiatan Forum Kabupaten Sehat keg 1 1Hasil : persentase kegiatan Forum Kabupaten Sehat % 100 100
Pengembangan kawasan sehat Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,857,650 0.013 40,000,000 0.0106% 100.0%Keluaran : terlaksananya kegiatan kawasan sehat keg 1 1Hasil : jumlah jaga dibangun bh 2 2
Pengembangan desa sehat Masukan : Dana yang tersedia Rp 120,000,000 0.032 119,218,950 0.0316% 100.0%Keluaran : Jumlah desa sehat yang dikembangkan keg 1 1Hasil : Meningkatnya jumlah desa sehat pkt 1 1
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Peningkatan imunisasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 38,470,000 0.010 31,900,000 0.0085% 100.0%Menular Keluaran : Terlaksananya kegiatan kl 1 1
Hasil : terimunisasinya bayi bayi 3,344 2,942
Kesehatan haji Masukan : Dana yang tersedia Rp 21,848,750 0.006 21,623,750 0.0057% 100.0%Keluaran : Terlaksananya program P2 haji % 100 100Hasil : jumlah calon haji diperiksa orang 250 250
Kesehatan matra Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,521,250 0.001 2,507,000 0.0007% 100.0%Keluaran : terlaksananya sosialisasi kesehatan matra kl 1 1Hasil : jumlah peserta yg ikut sosialisasi org 26 26
Pencegahan dan penanggulangan penyakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,850,000 0.004 10,186,200 0.0027% 100.0%ISPA Keluaran : Terlaksannya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ispa kl 1 1
Hasil : Angka penemuan kasus % 76 66
Pencegahan dan penanggulangan penyakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 21,750,000 0.006 9,400,000 0.0025% 100.0%kusta Keluaran : Terlaksannya program P2 kusta kg 1 1
Hasil : Angka penemuan kasus % 70 70
Pencegahan dan penanggulangan penyakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,000,000 0.001 2,996,200 0.0008% 100.0%HIV/AIDS Keluaran : Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyekit HIV/AIDS kg 1 1
Hasil : Terlaksananya sero survey, tersosialisasiny penyekit HIV/AIDS kg 1 1
Pemberantasan penyekit demam berdarah Masukan : Dana yang tersedia Rp 33,750,000 0.009 7,426,000 0.0020% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit DBD keg 1 1Hasil : Persentase angka kesakitan dan kematian % 0 0
Pemberantasan penyakit malaria Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,225,000 0.001 3,015,000 0.0008% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit malaria keg 1 1Hasil : Menurunnya AMI/API % 50 50
Pemberantasandan pengendalian penyakit rabies Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,481,250 0.002 3,732,200 0.0010% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit rabies keg 1 1Hasil : Persentase kematian penyakit rabies % 0 0
Pemberantasan dan pengendalian penyakit diare Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,840,000 0.002 4,426,200 0.0012% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit diare keg 1 1Hasil : Persentase kasus DBD mendapat penanganan % 100 100
Pemberantasandan pengendalian penyakit TBC Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,553,000 0.009 16,596,200 0.0044% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pencegahan TBC keg 1 1Hasil : Angka penemuan dan kesembuhan kasus % 71 55 55
Pengamatan penyakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 13,780,000 0.004 11,692,400 0.0031% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan Panengamatan penyakit keg 1 1
URUSAN WAJIB 2009 Page 15
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : dapat dilaksanakan pertemuan pengamatan penyakit ditemukannya kasus 2 0kasus AFP
Pencegahan dan penanggulangan penyakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,125,000 0.001 5,020,000 0.0013% 100.0%kaki gajah Keluaran : Terlaksananya kegiatan Panengamatan kaki gajah keg 1 1
Hasil : Terlaksananya kegiatan sosialisasi keg 1 1
Pusat penanggulangan krisis Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,977,500 0.007 23,945,000 0.0063% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan penanggulangan krisis keg 1 1Hasil : Prosentase masalah kesehatan yang dapat di tanggulangi di daerah % 100 100
bencana
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan saranPengadaan mobil puskesmas keliling Masukan : Dana yang tersedia Rp 198,000,000 0.052 180,000,000 0.0477% 100.0%dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan Keluaran : jumlah mobil yang dibeli bh 1 1jaringannya Hasil : terlaksananya pengadaan mobil % 100 100
Pengadaan kendaraan roda dua Masukan : Dana yang tersedia Rp 189,000,000 0.050 182,000,000 0.0482% 100.0%Keluaran : jumlah kendaraan roda dua yang dibeli bh 14 14Hasil : terlaksananya pengadaankendaraan roda dua % 100 100
Pembangunan/rehab sarana kesehatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,570,000,000 0.946 3,547,478,320 0.9399% 100.0%Keluaran : jumlah yang dibangun bh 8 8Hasil : persentase dibangunnya poskesdes % 100 100
Pengadaan komputer program sistem informasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,000,000 0.026 98,900,000 0.0262% 100.0%kesehatan Keluaran : jumlah komputer yang dibeli pkt 7 7
Hasil : terlaksananya kegiatan pengadaan % 100 100
Pengadaan meubelair puskesmas binuang Masukan : Dana yang tersedia Rp 82,000,000 0.022 81,850,000 0.0217% 100.0%Keluaran : Jumlah meubel yang di beli pkt 1 1Hasil : persentase Terlaksananya kegiatan % 100 100
Pengadaan meubelair puskesdes Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000 0.013 49,916,000 0.0132% 100.0%Keluaran : Jumlah meubel yang di beli pkt 1 1Hasil : persentase Terlaksananya kegiatan % 100 100
Program Bebas Berobat Kabupaten Tapin Pengobatan gratis Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,855,376,800 0.757 2,330,221,586 0.6174% 100.0%Keluaran : Pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan RS keg 14 14Hasil : Terjangkaunya pelayanan kesehatan oleh seluruh masyarakat jiwa 73,306 73,306
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA KEBUDAYAANDAN PARIWISATAProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan kelengkapan sarana olahraga Masukan : Dana yang tersedia Rp 80,000,000 0.021 78,250,000 0.0207% 100.0%
Keluaran : Terbangunnya mushala di lingkungan gedung ruhui rahayu Paket 1 1Hasil : Sarana ibadah umat islam terpenuhi
Pengadaan peralatan musik dan kesenian Masukan : Dana yang tersedia Rp 200,000,000 0.053 198,800,000 0.0527% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pengadaan alat drum band Paket 1 1Hasil : Sarana peralatan drum band lebih lengkap
Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 57,692,000 0.015 57,647,000 0.0153% 100.0%Keluaran : Terpeliharanya budaya daerah Tapin Keg. 2 2Hasil : Budaya daerah Tapin dapat dinikmati
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Fasilitasi aksi Bhakti sosial kepemudaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 27,249,000 0.007 26,436,750 0.0070% 100.0%Keluaran : Terbinanya sarjana pulang kampung orang 10 10Hasil : Bertambahnya minat sarjana pulang kampung untuk membangun daerah
Tapin
Pembinaan organisasi kepemudaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 188,475,000 0.050 179,915,000 0.0477% 100.0%Keluaran : Terbinanya organisasi pemuda keg 3 3Hasil : Berkembangnya organisasi pemuda di Tapin
Sarjana penggerak pembangunan pedesaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 81,935,000 0.022 81,934,500 0.0217% 100.0%(SP3) Keluaran : Terbinanya sarjana pulang kampung org 10 10
Hasil : masyarakat pedesaan lebih maju
Penigkatan pengetahuan mengenang para Masukan : Dana yang tersedia Rp 26,350,000 0.007 25,950,000 0.0069% 100.0%pahlawan Keluaran : Dikenalnya pahlawan/pejuang paket 1 1
Hasil : Bertambahnya pengetahuan mengenai pahlawan Indonesia
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 52,795,000 0.014 52,795,000 0.0140% 100.0%daerah Keluaran : Terlaksananya kesenian dan hiburan keg 3 3
Hasil : Terpenuhinya kegiatan kesenian
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya Masukan : Dana yang tersedia Rp 65,927,500 0.017 65,297,500 0.0173% 100.0%
URUSAN WAJIB 2009 Page 16
1 2 4 6 8 9 103 5 7
daerah Keluaran : Terlaksananya fasilitasobyek wisata relegius paket 1 1Hasil : Obyek wisata religius terpelihara dengan baik
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya Masukan : Dana yang tersedia Rp 46,711,000 0.012 46,711,000 0.0124% 100.0%daerah Keluaran : Memperkenalkan budaya dan seni Tapin keg 3 3
Hasil : Budaya dan seni Tapin Lebih dikenal
Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan sumber daya manusia dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 16,315,000 0.004 15,670,000 0.0042% 100.0%frofesionalisme bidang pariwisata Keluaran : Peningkatan SDM di bidang keterampilan khas daerah keg 2 2
Hasil : meningkatnya SDM di bidang keterampilan khas daerah
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan olahraga yang berkembang Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,566,500 0.004 14,566,500 0.0039% 100.0%di masyarakat Keluaran : Terlaksananya lomba/pertandingan olahraga tradisional orang 15 15
Hasil : Meraih juara
Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat Masukan : Dana yang tersedia Rp 594,548,000 0.158 486,371,945 0.1289% 100.0%dan berprestasi dengan lembaga/instansilainnya Keluaran : Terbinanya dan memasyarakatnya olahraga paket 1 1
Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga
Hari olahraga nasional (HAORNAS) Masukan : Dana yang tersedia Rp 32,558,000 0.009 0Keluaran : Terlaksananya pertandingan olah raga keg. 5 0Hasil : Meningkatnya pertandingan olah raga
Pembibitan dan Pembinaan olahragawan Masukan : Dana yang tersedia Rp 638,298,750 0.169 500,748,750 0.1327% 88.9%berbakat Keluaran : Terlaksananya lomba/pertandingan olah raga keg 9 8
Hasil : Munculnya bibit-bibit baru yang berprestasi di Tapin
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,077,750 0.007 25,077,750 0.0066% 100.0%daerah Keluaran : Terlaksananya lomba/pertandingan olah raga keg 1 1
Hasil : Meraih juara
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah RagaPeningkatan pembangunan sarana dan prasa- Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,040,282,750 0.541 58,850,000 0.0156% 2.9%rana olah raga Keluaran : Terlaksananya pembangunan lapangan tenis Indoor paket 1 0.03
Hasil : meningkatnya kesadaran berolahraga
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasa- Masukan : Dana yang tersedia Rp 203,946,500 0.054 123,362,500 0.0327% 100.0%rana olah raga Keluaran : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga unit 11 11
Hasil : terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,774,000 0.005 17,056,500 0.0045% 100.0%Pemuda pembangunan kepemudaan Keluaran : Terlaksananya Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan keg 1 1
pembangunan kepemudaanHasil :
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASET DAERAHProgram peningkatan dan pengembangan Penyusunan standar satuan harga Masukan : Dana yang tersedia Rp 89,737,500 0.024 78,365,000.00 0.0208% 100.0%pengelolaan keuangan daerah Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Bh 60 60
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 415,275,000 0.110 323,765,000.00 0.0858% 100.0%tentang APBD Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Bh 150 150
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan KDH Masukan : Dana yang tersedia Rp 227,028,000 0.060 3,232,765,000.00 0.8565% 100.0%tentang penjabaran APBD Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Bh 150 150
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 377,495,000 0.100 256,875,000.00 0.0681% 100.0%tentang perubahan APBD Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Bh 150 150
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan KDH Masukan : Dana yang tersedia Rp 206,955,000 0.055 173,518,000.00 0.0460% 100.0%tentang penjabaran perubahan APBD Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Bh 150 150
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 117,500,000 0.031 113,999,500.00 0.0302% 100.0%tentang pertanggungjawaban pelak- Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Eks 100 100 sanaan APBD Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan KDH Masukan : Dana yang tersedia Rp 106,750,000 0.028 101,999,950.00 0.0270% 100.0%tentang pertanggungjawaban pelak- Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Eks 100 100 sanaan APBD Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Peningkatan manajemen aset/barang Masukan : Dana yang tersedia Rp 181,925,000 0.048 162,806,300.00 0.0431% 100.0%daerah Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah SKPD 43 43
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
URUSAN WAJIB 2009 Page 17
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Penyuluhan PBB sektor perkotaan dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 0.000 - pedesaaan Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Desa 131
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Perhitungan penetapan target tahun Masukan : Dana yang tersedia Rp 160,400,000 0.042 - 2011 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Kec 12
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Rekonsiliasi penerimaan Royalti batu bara Masukan : Dana yang tersedia Rp 129,185,000 0.034 18,266,000.00 0.0048% 100.0%Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Th 1 1 Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Tapin Expo tahun 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000 0.003 - 0.0000% 0.0%Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Kali 1Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Evaluasi dan monitoring pendapatan asli Masukan : Dana yang tersedia Rp 156,250,000 0.041 92,813,350 0.0246% 100.0%daerah tahun 2010 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Kec 12 12
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Intensifikasi dana perimbangan pudat Masukan : Dana yang tersedia Rp 98,000,000 0.026 48,174,000.00 0.0128% 100.0%dan provinsi Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Th 1 1
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Pengawasan penerimaan PAD dan Pn Masukan : Dana yang tersedia Rp 147,784,500 0.039Lainnya Keluaran : Terlaksananya Pengawasan penerimaan PAD dan Pn Lainnya Th 1
Hasil :
Penyusunan dan pembuatan keputusan Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,898,000 0.005 10,847,000 0.0029% 100.0%KDH tentang pejabat pengelola pelak- Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Bh 60 60sana penata usahaan keuangan daerah Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan perubahan PPAS-PPA Masukan : Dana yang tersedia Rp 81,965,000 0.022 74,265,000.00 0.0197% 100.0%Kab. Tapin tahun 2009 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Bh 100 100
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan perubahan PPAS-PPA Masukan : Dana yang tersedia Rp 81,965,000 0.022 74,050,000 0.0196% 100.0%Kab. Tapin tahun 2010 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Bh 100 100
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan/Pembuatan DPA-SKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 85,972,500 0.023 85,610,000.00 0.0227% 100.0%TA. 2009 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Bh 630 630
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan/Pembuatan DPPA-SKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 83,552,500 0.022 68,372,500 0.0181% 100.0%TA. 2009 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Bh 630 630
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,344,000 0.027 24,938,150.00 0.0066% 100.0%Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Desa 131 131Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Evaluasi perda-perda PAD Masukan : Dana yang tersedia Rp 95,735,000 0.025Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah 1 0Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Uji petik retribusi terminal, parkir dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 107,607,500 0.029 19,183,000 0.0051% 100.0%pelabuhan Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Kec 3 3
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Pendataan belanja modal pada SKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 48,925,000 0.013 42,625,300 0.0113% 100.0%Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah SKPD 43 43Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Intensifikasi dan penilaian (Apreisal) kekayaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 595,300,000 0.158 540,358,100 0.1432% 100.0%aset daerah Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Eks. 113 113
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan sistem dan prosedur Masukan : Dana yang tersedia Rp 141,850,000 0.038 124,668,950.00 0.0330% 100.0%pengelolaan barang milik daerah Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Eks. 40 40
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 148,147,500 0.039 73,146,000.00 0.0194% 100.0%tentang pokok-pokok pengelolaan Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Paket 1 1keuangan daerah Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan sistem dan prosedur Masukan : Dana yang tersedia Rp 145,824,000 0.039 82,299,000.00 0.0218% 100.0%
URUSAN WAJIB 2009 Page 18
1 2 4 6 8 9 103 5 7
pengelolaan keuangan daerah Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Paket 1 1Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Pemutakhiran data PNS Masukan : Dana yang tersedia Rp 211,600,000 0.056 82,299,000.00 0.0218% 0.0%Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah 100Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat 100
Pemutakhiran data pemakaian rumah Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,082,500 0.005 7,312,750.00 0.0019% 100.0%dinas daerah tahun 2009 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Unit 123 123
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Masukan : Dana yang tersedia Rp 415,275,000 0.110 304,165,000.00 0.0806% 100.0%penjabaran APBD Tahun anggaran 2010 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Bh 150 150
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang Masukan : Dana yang tersedia Rp 327,028,000 0.087 255,746,000.00 0.0678% 100.0% APBD Tahun anggaran 2010 Keluaran : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah Bh 150 150
Hasil : Dokumen keuangan data yang akurat
DINAS PEKERJAAN UMUMProgram Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembagunan jalan Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,899,864,500 3.948 10,063,564,000.00 2.6664% 100.0%
Keluaran : Dokumen perencanaan desain pemb. Jalan dan jembatan set 1 1Hasil : Perencanaan desain pemb. Jalan dan jembatan terlaksanan
Pembangunan jembatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,219,536,510 1.913 5,905,780,510 1.5648% 100.0%Keluaran : Banyaknya jembatan yang dibangun dan dipelihara bh 14 14Hasil : Kondisi jembatan baru yang dapat dilalui terlaksanan
Pembangunan jalan lingkar dalam kota Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,413,914,919 0.905 2,212,454,919 0.5862% #VALUE!rantau Keluaran : Banyaknya jalan yang dibangun Km 9,3 9.3
Hasil : Kondisi jalan baru yang dapat dilalui dan fasilitas umum meningkat
Program Pembangunan Saluran drainase/ Pembangunan saluran drainase/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,200,000,000 0.848 3,080,498,000 0.8162% 100.0%gorong-gorong gorong-gorong Keluaran : Banyak drainase yang dibangun Km 2 2
Hasil : Jalan terpelihara karena drainase lancar meningkat
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,225,000,000 1.119 3,951,007,000.00 1.0468% 100.0%jembatan Kabupaten Keluaran : Jalan dan jembata yang direhab/dipelihara Km 24 24
Hasil : jalan yang dapat dinikmati masyarakat terlaksana
Rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,700,000,000 2.835 10,035,545,000 2.6590% 100.0%(DAK PAD & Pn lainnya) Keluaran : Jalan dan jembata yang direhab/dipelihara Km 24 24
Hasil : jalan yang dapat dinikmati masyarakat terlaksana
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan fasilitas Masukan : Dana yang tersedia ` Rp 2,000,000,000 0.530 1,493,717,000.00 0.3958% 100.0%umum Keluaran : Jalan yang direhab/dipelihara 24 24
Hasil : jalan yang dapat dinikmati masyarakat
Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Inspeksi kondisi jalan Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,000,000 0.026 100,000,000 0.0265% 100.0%Keluaran : Kondisi jalan yang di inspeksi ruas 74 74Hasil : Data kondisi jalan set 1
Inspeksi kondisi jembatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,000,000 0.026 100,000,000 0.0265% 100.0%Keluaran : jembatan yang diinspeksi bh 50 50Hasil : Data base jalan dan jembatan akurat set 1
Evaluasi dan pelaporan Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,220,000 0.013 7,340,000 0.0019% 100.0%Keluaran : monitoring evaluasi dan pelaporan % 100 100Hasil : Pengendalian kegiatan % 85
Program pembangunan sistem informasi/ Monitoring Evaluasi dan pelaporan Masukan : Dana yang tersedia Rp 124,400,000 0.033data base jalan dan jembatan Keluaran : Data base jalan dan jembata yang akurat % 10 0
Hasil : sistem informasi jalan dan jembatan memenuhi syarat 10 dr totalpanjang jalan
Program peningkatan dan pembangunan jalan dan Pembangunan jalan dan jembatanan pedesaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 23,601,312,300 6.253 15,106,417,000 4.0026% 100.0%jembatan Keluaran : banyaknya jalan dan jembatan baru yang dapat dilalui 56.30 56.30
Hasil : kondisi jalan dan jembatan baru yang dapat dilalui
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan IrigaPembangunan Pintu Air Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,270,000,000 0.336 1,254,290,000 0.3323% 100.0%rawa dan jaringan pengairan lainnya. Keluaran : terlaksananya pembangunan pintu air bh 17 17
Hasil : Pengaturan air terlaksana
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,779,700,000 1.001 3,659,288,000 0.9696% 100.0%irigasi Keluaran : terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi ha 159535 159535
Hasil : jaringan irigasi baik meningkat
URUSAN WAJIB 2009 Page 19
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Pemberdayaan petani pemakai air Masukan : Dana yang tersedia Rp 280,000,000 0.074 3,659,288,000 0.9696% 100.0%Keluaran : terlaksananya Pemberdayaan petani pemakai air Th 1 1Hasil : Saluran lancar
Pembangunan pengaman tebing sei Tap. Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,204,400,000 1.379 5,025,188,900 1.3315% 100.0%Keluaran : terlaksananya pembangunan pengaman tebing m 770 770Hasil : tebing tidak longsor terlaksana
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Masukan : Dana yang tersedia Rp 13,837,707,621 3.666 13,433,546,121 3.5593% 100.2%Keluaran : terlaksananya normalisasi saluran sungai M 124 124Hasil : kondisi sungai jadi baik terlaksana
Rehab Bronjong Masukan : Dana yang tersedia Rp 450,000,000 0.119 445,702,000 0.1181% 100.0%Keluaran : terlaksananya rehab bronjong M 165 165Hasil : tebing tidak longsor terlaksana
Pengadaan tanah sarana jalan umum Pengadaan tanah Masukan : Dana yang tersedia Rp 452,256,750 0.120 452,256,750 0.1198% 100.0%Keluaran : pengadaan berjalan lancar OB 1 1Hasil : terpenuhinya sarana umum % 100 100
PROGRAM PENGEMBANGAN WIL. STRATEGIS & CEPembangunan Pasar dan Terminal
Pembangunan Terminal Keraton Rantau Tahap I (Lunc Masukan : Dana yang tersedia Rp. 5,827,900,800 1.544 5,827,900,800 1.5441% 100.0% Keluaran : Pembangunan Teminal Keraton Rantau Paket 1 1 Hasil : Bangunan Terminal Paket 1 1
Pembangunan Pasar Keraton Tahap IIIPembangunan Pasar Blok Utama (A,B.C1) Luncuran 2 Masukan : Dana yang tersedia Rp. 2,037,643,113 0.540 2,037,643,113 0.5399% 100.0%
Keluaran : Pemb. Pasar Blok utama Paket 1 1 Hasil : Bangunan Pasar Keraton Paket 1 1
Lanj. Pembangunan Pasar Blok C2+C3, C4, D + PKL Lunc 2008 Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,241,809,117 0.329 1,241,809,117.7 0.3290% 100.0%
Keluaran : Pasar Blok C2,C3,C4 dan D Paket 1 1 Hasil : Bangunan Pasar Keraton Paket 1 1
Pembangunan Psr Keraton Rtu Tahap IV (Penyelesaian Blok Utama + Fasilitas Lainnya
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,981,009,000 0.525 1,981,009,000 0.5249% 100.0% Keluaran : Pengembangan Pasar Paket 1 1 Hasil : Bangunan Pasar Keraton Paket 1 1
Pembangunan Drainase Psr Keraton Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,682,999,000 0.446 1,357,119,904 0.3596% 100.0% Keluaran : Penyelesaian Blok C2,C3,C4,D+PKL Paket 1 1 Hasil : Bangunan Pasar Keraton Paket 1 1
Pembangunan Pasar Margasari Baru Thp I Masukan : Dana yang tersedia Rp. 2,500,000,000 0.662 Keluaran : Paket 1 Hasil : Paket 1
Perencanaan / Desain Margasari Baru Masukan : Dana yang tersedia Rp. 457,416,000 0.121 457,416,000 0.1212% 100.0% Keluaran : Desaian Pasar Margasari Baru Paket 1 1 Hasil : Dokumen Perencanaan Paket 1 1
Pembangunan Fasilitas Penunjang Mokadim Baru Rtu Masukan : Dana yang tersedia Rp. 649,302,000 0.172 649,302,000 0.1720% 100.0% Keluaran : Fasilitas Penunjang Makodim Paket 1 1 Hasil : Pos
Jaga Musholla GudPaket 1 1
Pembangunan Aula Serba Guna Tungkap Kec. Binuan Masukan : Dana yang tersedia Rp. 643,750,000 0.171 649,302,000 0.1720% 100.0% Keluaran : Serba Guna Paket 1.00 1 Hasil : Bangunan Aula Serba Guna Paket 1.00 1
Sharing Program RPIJM Keg. IPA di Kec. Salam Baba Masukan : Dana yang tersedia Rp. 293,192,000 0.078 293,192,000 0.0777% 100.0% Keluaran : Penyelesaian Blok C2,C3,C4,D+PKL Paket 1 1 Hasil : Bangunan Pasar Keraton Paket #### 100
Pembangunan Tugu Bundaran Dulang (Luncuran 2008 Masukan : Dana yang tersedia Rp. 297,665,893 0.079 297,665,893 0.0789% 100.0% Keluaran : Pembangunan Tugu Bundaran Dulang Paket 1 1 Hasil : Tugu Bundaran Paket 1 1
Pembangunan Air mancur tugu bundaran dulang Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,394,855,000 0.370 1,394,855,000 0.3696% 100.0% Keluaran : Pembangunan Tugu Bundaran Dulan Paket 1 1 Hasil : Air Mancur Paket 1 1
Pembangunan Pondok Pesantren Al-quran Masukan : Dana yang tersedia Rp. 2,500,000,000 0.662 Keluaran : Paket 1 Hasil : Paket 1
Perencanaan Pemb. Islamic Center/Pesantren Alqur'a Masukan : Dana yang tersedia Rp. 445,013,000 0.118 445,013,000 0.1179% 100.0% Keluaran : Desaian Islamic
Center/Pesantren Paket 1 1
URUSAN WAJIB 2009 Page 20
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : Dokumen Perencanaan Paket 1 1 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
Pembuatan Drainase Jalan Pembangunan Masukan : Dana yang tersedia Rp. 49,855,000 0.013 49,855,000 0.0132% 100.0% Keluaran : Pembuatan Jln. Paving/Beton Cor Paket 1 1 Hasil : Jl. Lingk kec Binuang & Tapin Ut. Paket 1 1
Pembuatan Drainase Jalan Gerilya Masukan : Dana yang tersedia Rp. 99,333,000 0.026 99,333,000 0.0263% 100.0% Keluaran : Pemb. Drainase lingkungan Kec.Binuang Paket 1 1 Hasil : Saluran Drainase Paket 1,000 1
Pembuatan Drainase Jalan Syekh Salman Al Farizi Masukan : Dana yang tersedia Rp. 84,181,000 0.022 84,181,000 0.0223% 100.0% Keluaran : Saluran Drainase Paket 1 1 Hasil : Saluran Drainase Paket 1 1
SPT Desa Pematang Karangan Masukan : Dana yang tersedia Rp. 99,022,500 0.026 99,022,500 0.0262% 100.0% Keluaran : Sumur Pompa Tangan unit 10 10 Hasil : Air Bersih % 100 100
SPT Desa Sungai Bahalang Masukan : Dana yang tersedia Rp. 98,923,000 0.026 98,923,000 0.0262% 100.0% Keluaran : Sumur Pompa Tangan unit 10 10 Hasil : Air Bersih % 100 100
SPT Desa Tersebar di Kabupaten Tapin SPT ( Paket I ) Masukan : Dana yang tersedia Rp. 247,873,000 0.066 247,873,000 0.0657% 100.0%
Keluaran : Sumur Pompa Tangan unit 25 25 Hasil : Air Bersih % 100 100
SPT ( Paket II ) Masukan : Dana yang tersedia Rp. 246,818,000 0.065 246,818,000 0.0654% 100.0% Keluaran : Sumur Pompa Tangan unit 25 25 Hasil : Air Bersih % 100 100
Pembuatan Sumur Bor Dalam Desa Ruminten Kec. Ta Masukan : Dana yang tersedia Rp. 199,760,000 0.053 199,760,000 0.0529% 100.0% Keluaran : Sumur Bor Dalam Paket 1 1 Hasil : Air Bersih Paket 100 100
Pembuatan Sumur Bor Dalam Desa Tatakan Masukan : Dana yang tersedia Rp. 187,568,700 0.050 187,568,700 0.0497% 100.0% Keluaran : Sumur Bor Dalam Paket 1 1 Hasil : Air Bersih Paket 100 100
Pembuatan Sumur Bor Dalam Desa Sidodadi Kec. Bun Masukan : Dana yang tersedia Rp. 183,199,500 0.049 183,199,500 0.0485% 100.0% Keluaran : Sumur Bor Dalam Paket 1 1 Hasil : Air Bersih Paket 100 100
Pembangunan Penangkap Mata Air ( PMA ) Ds Miawa Masukan : Dana yang tersedia Rp. 375,595,000 0.100 375,595,000 0.0995% 100.0% Keluaran : PMA Paket 1 1 Hasil : Air Bersih Paket 1 1
Pembangunan Penangkap Mata Air ( PMA ) Ds Balawe Rt 03
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 207,130,000 0.055 207,130,000 0.0549% 100.0% Keluaran : PMA Paket 1 1 Hasil : Air Bersih Paket 100 100
Pembangunan Penangkap Mata Air Ds Matang Batas Masukan : Dana yang tersedia Rp. 171,747,400 0.046 171,747,400 0.0455% 100.0% Keluaran : PMA Paket 1 1 Hasil : Air Bersih Paket
Pembangunan Penangkap Mata Air Ds Asam Randah Masukan : Dana yang tersedia Rp. 172,495,400 0.046 172,495,400 0.0457% 100.0% Keluaran : PMA Paket 1 1 Hasil : Air Bersih Paket 1 1
Pemb. Distribusi Perpipaan Ds Pematang Karangan Hilir 1 Unit Masukan : Dana yang tersedia Rp. 198,399,300 0.053 198,399,300 0.0526% 100.0%
Keluaran : Jaringan Perpipaan Paket 1 1 Hasil : Air Bersih Paket 1 1
Pembangunan Distribusi Perpipaan DsBalawaian Rt. 0 Masukan : Dana yang tersedia Rp. 215,215,000 0.057 215,215,000 0.0570% 100.0% Keluaran : Jaringan Perpipaan Paket 1 1 Hasil : Air Bersih Paket 1 1
Pembuatan Sanitasi air limbah kumunal Masukan : Dana yang tersedia Rp. 640,684,000 0.170 640,684,000 0.1698% 100.0% Keluaran : Sanitasi Limbah Kumunal Paket 1 1 Hasil : MCK unit 39 39
Jalan Paving Jl. Pembangunan RT.IV RW. 01 Masukan : Dana yang tersedia Rp. 99,022,500 0.026 99,022,500 0.0262% 100.0% Keluaran : Cor Beton Paket 1 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1 1
Jl Paving Kec. Binuang P. 2.500 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 346,555,000 0.092 346,555,000 0.0918% 100.0% Keluaran : Cor Beton Paket 1 1
URUSAN WAJIB 2009 Page 21
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : Jalan Paving Paket 1 1
Gang Syeh Salman Alfarisi P. 250 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 59,455,500 0.016 59,455,500 0.0158% 100.0% Keluaran : Cor Beton Paket 1 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1 1
Jl Paving Kec. Tapin Utara P. 1.300 M (Gg. Hidayat RT 04 Gg Amanat Rt 04 dan Gang Tambak Rt 03 ) Masukan : Dana yang tersedia Rp. 277,222,000 0.073 277,222,000 0.0735% 100.0%
Keluaran : Cor Beton Paket 1 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1 1
Jalan Lingkungan Gg. Penyaminan P. 1500 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 227,555,000 0.060 227,555,000 0.0603% 100.0% Keluaran : Cor Beton Paket 1 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1 1
Jalan Desa Tangkawang Lama RT. 02 p. 400 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 74,250,000 0.020 74,250,000 0.0197% 100.0% Keluaran : Cor Beton Paket 1 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1 1
Jalan Paving Desa Sawang P. 300 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 53,475,000 0.014 53,475,000 0.0142% 100.0% Keluaran : Cor Beton Paket 1 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1 1
Jalan Paving Desa Purut RT. 03 & 04 P. 300 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 53,477,000 0.014 53,477,000 0.0142% 100.0% Keluaran : Cor Beton Paket 1 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1 1
Jalan Paving Desa Mandurian Hilir P. 200 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 35,755,000 0.009 35,755,000 0.0095% 100.0% Keluaran : Cor Beton Paket 1 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1 1
Jalan Paving Desa Serawi P. 300 M Masukan : Dana yang tersedia Rp. 53,309,000 0.014 53,309,000 0.0141% 100.0% Keluaran : Cor Beton Paket 1 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1 1
Jalan Lingkungan Gang Parigi Kacil Kec. Bakarangan Masukan : Dana yang tersedia Rp. 247,555,000 0.066 247,555,000 0.0656% 100.0% Keluaran : Cor Beton Paket 1 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1 1
Jalan Lingkungan Gang Kuburan Perbatasan Hiyung - Masukan : Dana yang tersedia Rp. 49,755,000 0.013 49,755,000 0.0132% 100.0% Keluaran : Cor Beton Paket 1 1 Hasil : Jalan Paving Paket 1 1
PROG PENINGKATAN SARANA DANDAN PRASARANA RUMAH SAKIT
Pembangunan rmh sakit Tahap III (Luncuran 2008) Masukan : Dana yang tersedia Rp. 9,961,943,000 2.639 8,977,703,032 2.3787% 100.0% Keluaran : Pengembangan RSUD Datu Sanggul Paket 1 1 Hasil : R.VIP,IPAL,R.Cater
ing Genset R Mayat Paket 1 1Pemb Bangunan Depan RSUD Datu Sanggul (Lunc. 2008) Masukan : Dana yang tersedia Rp. 6,751,846,400 1.789 2,025,553,920 0.5367% 100.0%
Keluaran : Pengembangan RSUD Datu Sanggul Paket 1 1 Hasil : Bangunan Depan RSUD Datu Sanggul Paket 1 1
Lanj Pemb. Gedung ICU, R. Operasi & R.Inap (Lunc. 2008) Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,987,575,000 0.527 1,590,060,000 0.4213% 100.0%
Keluaran : Pemb.Ged. ICU,R.Operasi& Rawat Inap Paket 1 1 Hasil : Banguanan Rumah Sakit Paket 1
- Pembangunan RSUD Datu Sanggul Tahap IV (APBD Masukan : Dana yang tersedia Rp. 10,000,000,000 2.650 Keluaran : Paket 1 0 Hasil : Paket 0 0
PROG. PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA OLAH RAGA
Pembangunan SSB Binuang Tahap IV Masukan : Dana yang tersedia Rp. 2,485,066,000 0.658 2,485,066,000 0.6584% 100.0% Keluaran : Sarana Penunjang SSB Binuang Paket 1 1 Hasil : Halaman Tempat Parkir SSB Paket 1 1
Pemb Lap. Sepak Bola Atletik SSB Binuang (Lunc. 2008) Masukan : Dana yang tersedia Rp. 7,767,100,800 2.058 7,767,100,800 2.0580% 100.0%
Keluaran : Sarana Prasarana Olah Raga Paket 1 1 Hasil : BangunanSarana Sepak Bola & Atletik Paket 1 1
Pembangunan Asrama Diklat SSB Binuang (Luncuran Masukan : Dana yang tersedia Rp. 5,855,000,000 1.551 5,855,000,000 1.5513% 100.0% Keluaran : Asrama Diklat SSB Binuang Paket 1 1 Hasil : Bangunan Gedung DIKLAT Paket 1 1
Pembangunan Sirkuit Balipat Binuang Tahap III Masukan : Dana yang tersedia Rp. 2,635,750,000 0.698 2,635,750,000 0.6984% 100.0% Keluaran : Sarana Penunjang Balipat Paket 1 1 Hasil : Pedok,Pagar,Drainase,Kursi,AC Paket 1 1
URUSAN WAJIB 2009 Page 22
1 2 4 6 8 9 103 5 7
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGIProgram Pengembangan Jaringan Listrik Pembangunan jaringan listrik pedesaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,133,421,250 1.360 -
Keluaran : Meningkatnya kesejahteraam masyarakat paket 1 - Hasil : Pemerataan pembangunan bidang energi
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKMProgram Pengembangan Kewirausahaan dan Pendampingan pameran SMESCO Masukan : Dana yang tersedia Rp 12,000,000 0.003 12,000,000 0.0032% 100.0%Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah bagi pembina UKM Keluaran : terlaksananya pendampingan smesco orang 2 2
Hasil : meningkatnya Peluang bisnis dan investasi % 35 35
Monitoring dan evaluasi (MONEVA) Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,986,500 0.003 9,986,500 0.0026% 100.0%Modal perkuatan dana bergulir KUKM Keluaran : terlaksananya pendampingan smesco KUKM 50 50
Hasil : Berkembangnya wirausaha % 50 50
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Sosialisasi penyuluhan perkoperasian Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,987,500 0.002 8,987,500 0.0024% 100.0%Koperasi Keluaran : Terlaksananya penyuluhan mananjemen perkoperasian hari 2 2
Hasil : Meningkatnya manajemen perkoperasian orang 26 26
Penyuluhan perpajakan bagi koperasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,990,500 0.001 2,990,500 0.0008% 100.0%Keluaran : Terlaksananya penyuluhan Penyuluhan perpajakan koperasi orang 25 25Hasil : jumlah Koperasi membayar pajak buah 20 20
Melaksanakan peningkatan keterampi- Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,987,500 0.002 8,987,500 0.0024% 100.0%lan berwirausaha Keluaran : Terlaksananya penyuluhan hari 2 2
Hasil : tersedianya koperasi berperingkat orang 26 26
Penyuluhan perkoperasian pada seko- Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,990,500 0.001 4,990,500 0.0013% 100.0%lah SLTA/Aliyah Keluaran : Terlaksananya penyuluhan perkoperasian pada SLTA/Aliyah orang 50 50
Hasil : Dipahaminya prinsif perkoperasian % 75 75
Program Pengembangan Industri Kecil dan Pameran produk unggulan binaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,987,500 0.005 19,987,500 0.0053% 100.0%Menengah DEKRANASDA Tingkat Kab. Tapin Keluaran : Terlaksananya Pameran produk unggulan DEKRANASDA % 3 3
Tingkat Kab. Tapin % 1 1Hasil : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi
Pameran produk unggulan binaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,981,500 0.007 24,981,500 0.0066% 100.0%DEKRANASDA Tingkat Prop. Kalsel Keluaran : Terlaksananya Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA hari 5 5
Tingkat Prop. KalselHasil : tersebarnya promosi produk unggulan tingkat prov. Kalsel paket 1 1
Pameran produk unggulan binaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,000,000 0.016 60,000,000 0.0159% 100.0%DEKRANASDA Tingkat Nasional Keluaran : Terlaksananya Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA hari 5 5
Tingkat nasional paket 1 1Hasil : tersebarnya promosi produk unggulan tingkat nasional
Pendukung Operasional DEKRANASDA Masukan : Dana yang tersedia Rp 40,000,000 0.011 40,000,000 0.0106% 100.0%Kab. Tapin Keluaran : terlaksananya kegiatan Pendukung Operasional DEKRANASDA Tapin tahun 1 1
Hasil : Kegiatan berjalan lancar paket 1 1
Pelatihan tingkat mahir kerajinan binaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,990,500 0.003 9,990,500 0.0026% 100.0%DEKRANASDA Keluaran : Terlaksananya Pelatihan tingkat mahir kerajinan binaan rotan hari 1 1
Hasil : meningkatnya pengetahuan teknis perajin rotan orang 20 20
Pelatihan kewirausahaan industri kecil Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,987,500 0.003 9,987,500 0.0026% 100.0%menengah Keluaran : Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan IKM hari 1 1
Hasil : bertambahnya wawasan orang 20 20
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKAProgram Pembangunan Prasarana Fasilitas PerhubungaPembangunan pondok jaga terminal batuah Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000 0.004 14,990,000 0.0040% 100.0%
miawa Keluaran : Pondok jaga tahun 1 1Hasil : Tersediannya pondok jaga yang memadai % 80 80
Pengecetan pagar terminal bypass dan terminal Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000 0.003 9,900,000 0.0026% 100.0%pasar Keluaran : pagar terminal yang rapi tahun 1 1
Hasil : Pelayanan jasa terminal % 80 80
Pemeliharaan rutin/berkala rambu-rambu lalu- Masukan : Dana yang tersedia Rp 12,000,000 0.003 12,000,000 0.0032% 100.0%lintas dan rambu sungai dan warning light Keluaran : Perbaikan rambu-rambu yang rusak tahun 1 1
Hasil : Terpeliharanya sarana dan prasarana lalu lintas % 80 80
Pengiriman bus bantuan departemen perhubu- Masukan : Dana yang tersedia Rp 40,000,000 0.011 39,950,000 0.0106% 100.0%ngan RI Keluaran : Pengiriman BUS % 100 100
Hasil : BUS 2 buah % 100 100
URUSAN WAJIB 2009 Page 23
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Pembangunan gudang/garasi mobil bus Masukan : Dana yang tersedia Rp 108,900,000 0.029 107,031,700 0.0284% 100.0%Keluaran : Gudang/garasi % 80 80Hasil : Tersedianya gudang/garasi yang memadai % 80 80
Pengaspalan terminal binuang Masukan : Dana yang tersedia Rp 175,000,000 0.046 168,279,000 0.0446% 100.0%Keluaran : Pengaspalan terminal binuang % 80 80Hasil : Pelayanan jasa terminal maksimal % 80 80
Pembangunan pondok jaga Masukan : Dana yang tersedia Rp 162,000,000 0.043 0 lahan tidak tersediaKeluaran : Pondok jaga sungai putting kec. CLU % 80 0Hasil : Tersediany6a pondok jaga yang memadai % 80 0
Pembangunan/rehabilitasi dermaga margasari Masukan : Dana yang tersedia Rp 323,000,000 0.086 316,549,000 0.0839% 100.0%Keluaran : Dermaga margasari % 80 80Hasil : Pelayanan jasa dermaga maksimal 80 % 80 80
Pembangunan halte untuk angkutan umum Masukan : Dana yang tersedia Rp 108,900,000 0.029 105,833,000 0.0280% 100.0%Keluaran : Halte % 80 80Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan % 80 80
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Lalu LinPembinaan perparkiran dan pengadaan sarana Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000 0.003 10,000,000 0.0026% 100.0%dan prasarana parkir Keluaran : Pembinaan jalur parkir/petugas parkir tahun 1 1
Hasil : PAD retribusi tempat parkir meningkat % 80 80
Pengawasan angkutan barang dan penumpang Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,433,750 0.004 14,433,750 0.0038% 100.0%Keluaran : Razia kelengkapan operasional kendaraan umum tahun 1 1Hasil : Tertib lalu lintas % 80 80
Pengamanan jalur angkutan pada hari raya Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,433,750 0.004 14,433,750 0.0038% 100.0%Keluaran : Pengamanan jalur arus mudik dan arus balik tahun 1 1Hasil : lancarnya lalu lintas % 80 80
Pengamanan jalur lalu lintas calon jemaah haji Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,870,000 0.001 4,870,000 0.0013% 100.0%Keluaran : Pengamanan jalur jemaah haji tahun 1 1Hasil : lancarnya lalu lintas & 80 80
Pengawasan ASDP Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,433,750 0.004 14,433,750 0.0038% 100.0%Keluaran : Razia kelengkapan ASDP tahun 1 1Hasil : Tertib lalu lintas % 80 80
Promosi pelayanan perhubungan pada hari jadi Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,910,000 0.005 19,890,000 0.0053% 100.0%kab Tapin Keluaran : Stand pameran promosi pelayanan perhubungan tahun 1 1
Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat pengguna jasa perhubungan % 80 80
Pam jalur hari jadi kab Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,712,500 0.002 6,712,500 0.0018% 100.0%Keluaran : pengamanan jalur hari jadi % 80 80Hasil : lancarnya lalu lintas % 80 80
Pengamanan jalur insidentil Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,750,000 0.001 6,712,500 0.0018% 100.0%Keluaran : pengamanan jalur insidentil % 80 80Hasil : lancarnya lalu lintas % 80 80
Pemilihan awak/sopir teladan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,750,000 0.001 6,712,500 0.0018% 100.0%Keluaran : Pemilihan awak/sopir teladan tahun 1 1Hasil : Awak/sopir teladan % 80 80
Pengamanan jalur lalu lintas rutin setiap hari Masukan : Dana yang tersedia Rp 23,750,000 0.006 23,750,000 0.0063% 100.0%Keluaran : Pemgamanan jalur rutin tahun 1 1Hasil : Lancarnya lalu lintas % 80 80
Pengadaan stiker untuk calon jemaah haji Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,000,000 0.001 3,000,000 0.0008% 100.0%kab. Tapin Keluaran : Stiker tanda kendaraan pengangkut calon jemaah haji kab. Tapin tahun 1 1
Hasil : Lancarnya lalu lintas calon jemaah haji % 80 80
Pemindahan terminal Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,452,500 0.009 0 ditunda tahun 2010Keluaran : Terlaksananya pemindahan terminal baru % 1 0Hasil : Tertib lalu lintas % 80 0
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Masukan : Dana yang tersedia Rp 83,700,000 0.022 83,650,000 0.0222% 100.0%Keluaran : rambu-rambu lalu lintas 70 70Hasil : keamanan bagi pengguna jalan 70 70
Pengadaan/pembuatan marka jalan Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,000,000 0.026 98,467,000 0.0261% 100.0%Keluaran : Marka jalan dalam wilayah kota rantau 2,5 Km % 80 80Hasil : Keamanan bagi pengguna jalan % 80 80
Pengadaan buku uji,plat uji, dan plat samping Masukan : Dana yang tersedia Rp 20,000,000 0.005 19,900,000 0.0053% 100.0%
URUSAN WAJIB 2009 Page 24
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Keluaran : biku uji,plat uji dan plat samping % 80 80Hasil : tanda bukti kelayakan kendaraan umum beroperasi % 80 80
Pengadaan warning light Masukan : Dana yang tersedia Rp 98,000,000 0.026 96,511,000 0.0256% 100.0%Keluaran : Warning light % 80 80Hasil : Lancarnya lalu lintas % 80 80
Pengadaan zebra cross Masukan : Dana yang tersedia Rp 20,000,000 0.005 19,950,000 0.0053% 100.0%Keluaran : zebra cross % 80 80Hasil : keamanan bagi penyebrang jalan % 80 80
Pengadaan rambu sungai Masukan : Dana yang tersedia Rp 55,300,000 0.015 55,295,000 0.0147% 100.0%Keluaran : Rambu sungai % 80 80Hasil : keamanan lalu lntas sungai % 80 80
Pengawasan dan pengendalian komonikasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,500,000 0.002 0 rincian kegiatan kurang fokusdan infomasi Keluaran : pengawasan dan evaluasi tahun 70 0
Hasil : tertib komunikasi dan informatika % 70 0
Pembinaan perizinan komonikasi dan informasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,500,000 0.002 0 rincian kegiatan kurang fokusKeluaran : Pendataan tower, pemancar di kab. Tapin tahun 70 0Hasil : Tertib komonikasi dan informasi % 70 0
Pengawasan jalan kabupaten Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 76,489,250 0.020 76,489,250 0.0203% 100.0%Keluaran : Pengawasan jalan kabupaten 80 80Hasil : Tertib lalu lintas 80 80
Pembangunan media jalan Masukan : Dana yang tersedia Rp 115,000,000 0.030 112,399,000 0.0298% 100.0%Keluaran : median jalan dulang 80 80Hasil : keamanan lalu lintas 80 80
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DANTENAGA KERJAProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Operasional pendampingan dana Masukan : Dana yang tersedia Rp 148,230,750 0.039 139,506,250 0.0370% 100.0%Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah dekonsentrasi depsos RI Keluaran : Terlaksananya kegiatan pendamping dana dekonsentrasi % 100 94,11Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya depsos RI
Hasil : Jumlah penduduk miskin, KAT PMKS dan PSKS yang bulan 12 12tertangani
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Pemberdayagunaan para penyandang Masukan : Dana yang tersedia Rp 249,835,000 0.066 248,175,000 0.0658% 100.0%dan Trauma cacat dan eks trauma Keluaran : Jumlah warga binaan cacat dan eks kusta yang tertangani % 100 99,34
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat terhadap kebutu- Paket 1 1han minimal
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam Masukan : Dana yang tersedia Rp 0 0.000 0bidang kependudukan Keluaran : Terlaksananya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan % 0 0
Hasil : Semakin lancarnya kegiatan Peningkatan pelayanan publik 1 paket 0 0bidang kependudukan
Pencetakan blanko blanko kependudukan dan catatanMasukan : Dana yang tersedia Rp 85,980,000 0.023 85,980,000 0.0228% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Pencetakan blanko akta catatan sipil dan KTP % 100 100Hasil : Semakin mudahnya pelayanan blanko akta catatan sipil dan KTP paket 1 1
Pemeliharaan perangkat SIAK Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000 0.003 8,350,000 0.0022% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan perangkat SIAK % 100 83,5Hasil : Semakin cepatnya akses pelayanan data-data kependudukan paket 1 1
Pemutakhiran data pemilih Masukan : Dana yang tersedia Rp 148,690,000 0.039 148,440,000 0.0393% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Pemutakhiran data pemilih % 100 99,83Hasil : Telah tersedianya data pemilih untuk PILKADA 2008 dan pemilu 2009 paket 1 1
Sosialisasi kebijakan kependudukan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,470,000 0.003 10,047,000 0.0027% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi kebijakan kependudukan % 100 100Hasil : semakin meningkatnya kesadaran masyarakat arti pentingnya paket 1 1
kebijakan kependudukan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahte- Penanganan masalah-masalah strategis Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,760,000 0.026 94,690,000 0.0251% 94.9%raan Sosial yang menyangkut tanggap cepat darurat Keluaran : Terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut % 100 95
dan kejadian luar biasa tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 100 100Hasil : Tertanganinya penanganan masalah2 strategis yg menyangkut tanggap 1 paket
cepat darurat dan kejadian luar biasa
Pembangunan gedung posko taruna Masukan : Dana yang tersedia Rp 199,702,500 0.053 181,182,500 0.0480% 100.0%siaga bencana (TAGANA) Keluaran : Terlaksananya pembangunan gedung POSKO TAGANA paket 1 1
URUSAN WAJIB 2009 Page 25
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : Terbangunnya POSKO TAGANA yang representatif
Bantuan biaya operasional dalam rangka Masukan : Dana yang tersedia Rp 22,100,000 0.006 22,100,000 0.0059% 100.0%memperlancar keg. Penyaluran dana BLT Keluaran : Terlaksanannya bantuan biaya operasional dalam rangka memperlancar paket 1 1
kegiatan penyaluran dana BLTHasil : Tertanganinya kegiatan penyaluran dana BLT dengan lancar
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Bursa kerja online Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,610,000 0.007 19,247,954 0.0051% 100.0%Keluaran : Tersediannya pelayanan bagi pencari kerja paket 1 1Hasil : Didapatnya informasi pasar kerja oleh pencari kerja secara mudah
Pelatihan kewirausahaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,910,000 0.007 24,875,000 0.0066% 100.0%Keluaran : Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan paket 1 1Hasil : Peserta mampu dengan terampil berwirausaha
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Operasional dan pemeliharaan sarana Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,426,175,000 0.378 1,375,287,500 0.3644% #VALUE!Jompo dan prasarana panti asuhan/jompo Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan makan dan pakaian anak dalam % 100 96,43
panti asuhanHasil : Tersantuninya anak yatim piatu, fakir miskin sehingga angka harapan buah 100 100
hidup lebih baik dan meningkat
Pelatihan keterampilan menjahit bagi Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000 0.013 47,208,500 0.0125% 100.0%anak panti asuhan Keluaran : Terselenggaranya pelatihan keterampilan menjahit bg anak panti asuhan paket 1 1
Hasil : Tersantuninya anak yatim piatu, fakir miskin sehingga angka harapan hidup lebih baik dan meningkat
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,730,000 0.013 42,230,000 0.0112% 100.0%Puspa Raya Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan Taman makam pahlawan pusparaya paket 1 1
Hasil : Tercapainya target pemeliharaan TMP Pusparaya
Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Penyuluhan dan penyebaran informasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 12,290,000 0.003 10,903,000 0.0029% 100.0%Peningkatan Produktifitas tentang ketenaga kerjaan Keluaran : Tersedianya pelayanan bagi pencari kerja paket 1 1
Hasil : Didapatnya informasi pasar kerja oleh pencari kerja secara mudahsi pasar kerja
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejah- TNI manunggal masuk desa (TMMD) Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000 0.013 49,930,000 0.0132% 100.0%teraan Sosial Keluaran : Terlaksananya TNI manunggal masuk desa (TMMD) paket 1 1
Hasil : Terlaksananya pembangunan di desa
Bedah rumah keluarga miskin Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,000,000 0.026 99,928,000 0.0265% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Bedah rumah keluarga miskin rumah 12 12.0Hasil : Tercapainya target Bedah rumah keluarga miskin
Peningkatan jaringan kerjasama Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,000,000 0.026 100,000,000 0.0265% 100.0%Pelaku-pelaku Usaha kessos masyara- Keluaran : Jumlah karang taruna yang mendapatkan modal usaha paket 1 1kat Hasil : Terbinanya potensi dan partisipasi masyarakat
Program Penyuluhan Hubungan Industrial, Sosiaisai peraturan perundang-undangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000 0.004 15,000,000 0.0040% 100.0%Syarat Kerja dan Pengawasan Tenaga Kerja ketenaga kerjaan Keluaran : Terlaksanannya Sosiaisai peraturan perundang-undangan paket 1 1
ketenaga kerjaanHasil : Pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya Organisasi perburuhan
dan penyelesaian sengketa/perselisihan kerja
Program Jaminan Sosial Usia Lanjut Pemberian jaminan sosial lanjut usia Masukan : Dana yang tersedia Rp 43,835,000 0.012 24,974,550 0.0066% 100.0%seumur hidup berupa uang tunai Keluaran : Terlaksananya kegiatanPemberian jaminan sosial lanjut usia paket 1 1
seumur hidup berupa uang tunaiHasil : Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlanjar
Program Peningkatan Retribusi Pendapatan AdministrasPendapatan Retribusi Kartu Tanda Penduduk Masukan : Dana yang tersedia Rp 105,000,000 0.028 117,477,500 0.0311% #VALUE!Kependudukan (KTP) Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Retribusi KTP % 100 111,88
Hasil : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membaya 30,000 100 100 Retribusi KTP
Pendapatan Kartu Keluarga (KK) Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,000,000 0.001 4,500,000 0.0012% #VALUE!Keluaran : Terlaksananya Pendapatan Kartu Keluarga (KK) % 100 112,5Hasil : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membaya 4,000 100 100
Retribusi KK
Pendapatan Retribusi Akte perkawinan A Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,000 0.000 150,000 0.0000% 150.0%Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Retribusi Akte perkawinan % 100 150Hasil : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membaya 2 lembar 100 150
Retribusi Akte perkawinan A
Pendapatan Retribusi Akte perkawinan A Masukan : Dana yang tersedia Rp 80,000 0.000 160,000 0.0000% 150.0%Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Retribusi Akte perkawinan % 100 150
URUSAN WAJIB 2009 Page 26
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membaya 2 lembar 100 150Retribusi Akte perkawinan B
DINAS TATA KOTA DAN KEBERSIHANProgram Pengembangan Kinerja Pengolahan Persam- Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 224,223,000 0.059 220,727,500 0.0585% 100.0%pahan persampahan Keluaran : Terlaksananya kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan paket 1 1
persampahanHasil : Tersedianya container baru, alat-alat pengangkut sampah,tong sampah
untuk lingkungan kota Rantau dll.
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasa- Masukan : Dana yang tersedia Rp 291,380,000 0.077 291,380,000 0.0772% 100.0%rana dan sarana persampahan Keluaran : Terlaksananya kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasa- tahun 1 1
rana dan sarana persampahanHasil : Tersedianya inventaris peralatan kebersihan, container, gerobag sampah
pembangunan/pemeliharaan TPS, pemeliharaan TPA pengadaan bak sampah
Sosialisasi kebijakan pengolahan persampahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 36,000,000 0.010 35,900,000 0.0095% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi kebijakan pengolahan persampahan paket 1 1Hasil : masyarakat maupun pengguna layanan kebersihan mengetahui mengenai
kebijakan pengelolaan persampahan
Monitoring evaluasi dan pelaporan Masukan : Dana belum tersedia Rp 55,594,250 0.015 0Keluaran : Dana belum terserap semuannya paket 1 0Hasil :
Penyediaan jasa pegawai non PNS Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,015,100,000 0.269 990,100,000 0.2623% 100.0%Keluaran : Tersediannya jasa pegawai nin PNS berupa tenaga kebersihan tahun 1 1Hasil : Terlaksananya pelayanan kebersihan dan penanganan persampahan
di lingkungan dan pada sarana/fasilitas umum milik pemerintah
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Perancangan perda sempadan Masukan : Dana yang tersedia Rp 95,984,250 0.025 95,984,250 0.0254% 100.0%Keluaran : Tersusunnya sebuah raperda tentang garis sempadan dan telah paket 1 1
ditetapkan menjadi sebuah perdaHasil : Tersedianya peraturan daerah yg mengatur tentang garis sempadan di
kab.Tapin
Perancangan detail drainase kota rantau Masukan : Dana yang tersedia Rp 89,917,500 0.024 83,500,000 0.0221% 100.0%Keluaran : Telah tersediannya perencanaan detail drainase kota Rantau paket 1 1Hasil : Perencanaan detail drainase kota rantau
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Survei dan pemetaan tata ruang kota Masukan : Dana yang tersedia Rp 106,103,000 0.028 106,103,000 0.0281% 100.0%Keluaran : Tersusunnya sebuah dokumen ttg ruang terbuka hijau kota paket 1 1Hasil : Tersediannya data dan informasi penataan ruang kota
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-goronPembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Masukan : Dana yang tersedia Rp 518,126,500 0.137 513,330,318 0.1360% 100.0%Keluaran : Pekerjaan rehabilitasi saluran drainase lingkungan kota Rantau paket 1 1Hasil : Panjang saluran drainase yang direhabilitasi, drainase jl. Penghulu-sei.salak
Normalisasi drainase lingkungan kota rantau,rehabilitasiprecast pavingtrotoar dalam kota rantau, drainase jl. Pahlawan drainase jl.pelita drainase jl.MTQ
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strateg Penentuan batas kota Rantau Masukan : Dana yang tersedia Rp 101,041,500 0.027 101,041,500 0.0268% 100.0%dan Cepat Tumbuh Keluaran : Peta batas kota Rantau paket 1 1
Hasil : Tersediannya data dan informasi penataan ruang kota
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 249,740,500 0.066 249,740,500 0.0662% 100.0%sarana ruang terbuka Keluaran : Kota Rantau/kec.tapin utara dan sekitarnya, kec. Bungur, kec.Lokpaikat tahun 1 1
dan kec. Binuang terlihat lebih asri tertata dan memberi rasa nyaman bagimasyarakat dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau
Hasil : Pemotongan rumput,pemeliharaan taman/RTH, pengecatan tugu,penanaman tanaman hias pada median jalan maupun taman kota
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Pemasangan lampu jalan umum Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,628,092,500 0.431 1,628,092,500 0.4314% 100.0%Masyarakat Keluaran : Pemasangan lampu PJU dikawasan kota Rantau paket 1 1
Hasil : Telah terpasangnya lampu PJU sebanyak 165 titik lampu dengan jenis hemat energi dan 12 titik lampu hias
Revitaisasi PJU Kota Rantau Masukan : Dana yang tersedia Rp 605,567,500 0.160 605,567,500 0.1604% 100.0%Keluaran : Penggantian kap dan lampu hemat energi PJU kota Rantau paket 1 1Hasil : Telah tergantinya jenis lampu menjadi hemat energi sebanyak 302 titik
disekitar kotaRantau
Pemeliharaan penerangan jalan umum Masukan : Dana yang tersedia Rp 197,337,000 0.052 197,337,000 0.0523% 100.0%Keluaran : Terpeliharanya Jaringan listrik dan lampu PJU dgn mengganti ke lampu tahun 1 1
hemat energi pada kec. Tapin utara,kec.Tapin tengah, kec. Tapin selatan
URUSAN WAJIB 2009 Page 27
1 2 4 6 8 9 103 5 7
kec. Bakarangan, kec. Lokpaikat, Kec. Bungur, kec.Binuang,kec. CLUdan kec. CLS
Hasil : Telah terpeliharanya penerangan jalan umum di wilayah kabupaten Tapin selama 1 Tahun
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHProgram Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daera Pengumpulan updating, dan web site Pemkab. Masukan : Dana yang tersedia Rp 89,906,000 0.024 83,448,870 0.0221% 100.0%
Tapin Keluaran : Updating data situs pemerintah Kab. Tapin tahun 2007 tahun 1 1Hasil : Terkumpulnya data informasi capaian hail pembangunan, peluang tahun 1 1
investasi dan potensi daerah untuk updating situs resmi
Penyususnan profile daerah kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 66,643,000 0.018 59,720,000 0.0158% 100.0%Keluaran : Tersinya daftar isian 8 kelompok data SIPD buku 50 50Hasil : Terselenggaranya sistem informasi data base pembangunan buku 50 50
Penyususnan produk domestik regional bruto Masukan : Dana yang tersedia Rp 71,681,500 0.019 67,582,500 0.0179% 100.0%(PDRB) Kab. Tapin tahun 2008 Keluaran : Buku data PDRB kab. Tapin th. 2007 buku 50 50
Hasil : Tersedianya data PDRB meliputi angka PDRB, PDRB perkapita, struktur % 100 100ekonomi dan tingkat pertumbuha ekonomi
Analisa situasi ibu dan anak (ASIA) Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000 0.013 46,340,000 0.0123% 100.0%Kab. Tapin tahun 2008 Keluaran : Buku analisa situasi ibu dan anak kabupaten tapin tahun 2007 buku 50 50
Hasil : Tersedianya data mengenai situasi ibu dan anak kab. Tapin tahun 2007 % 100 100
Analisa pembangunan manusia kabupaten Kab. Masukan : Dana yang tersedia Rp 31,785,500 0.008 29,061,500 0.0077% 100.0%Tapin tahun 2008 Keluaran : Buku indek pembangunan manusia Kab. Tapin Th. 2008 buku 50 50
Hasil : Tersedianya data IPM, angka melek huruf dan angka harapan hidup % 100 100
Kab. Tapin dalam angka tahun 2008 Masukan : Dana yang tersedia Rp 48,421,900 0.013 46,117,900 0.0122% 100.0%Keluaran : Buku Kab. Tapin dalam angka tahun 2008 buku 50 50Hasil : Tersedianya data kab. Tapin dalam angka % 98 98
Senergi pemberdayaan potensi masyarakat Masukan : Dana yang tersedia Rp 125,169,500 0.033Keluaran : Terlaksananya kegiatan Senergi pemberdayaan potensi data dan inform 100
masyarakatHasil : Tersinerginya pemberdayaan potensi pada masyarakat
Pembuatan maket kawasan rantau baru Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,930,250 0.013 49,298,500 0.0131% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Pembuatan maket kawasan rantau baru unit 1 1Hasil : Tersedianya maket kawasan rantau baru % 100 100
Tapin Expo 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000 0.003 10,000,000 0.0026% 100.0%Keluaran : Partisipasi dalam Tapin Expo 2009 % 100 100Hasil : sosialisasi hasil pembangunan % 50 50
Jaringan penelitian dan pengembangan umum Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,295,000 0.026 88,217,650 0.0234% 100.0%dan pendidikan Keluaran : Seminar/guru bersetifikat sebannyak 350 % 100 100
Hasil : buku identifikasi biodiversiti lokal laporan 100 100
Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wilayah Masukan : Dana yang tersedia Rp 120,000,000 0.032 0Keluaran : Terselenggaranya kegiatan Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wilayah paket 1 0Hasil : Meningkatnya prosentase Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wilayah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 58,115,500 0.015 53,892,764 0.0143% 100.0%Keluaran : Buku rancangan RKPD buku 100 100Hasil : Tercapainya singkronisasi perencanaan 1 tahun kedepan % 75 75
Penyelenggaraan musrinbang RKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 172,629,000 0.046 171,382,804 0.0454% 100.0%Keluaran : Buku hasil musrenbang RKPD buku 100 100Hasil : Tercapainya singkronisasi perencanaan 1 tahun ke depan % 90 90
Penetapan RKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,730,000 0.013 49,771,407 0.0132% 100.0%Keluaran : Buku RKPD buku 75 75Hasil : Tercapainya singkronisasi perencanaan 1 tahun ke depan % 90 90
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,125,500 0.016 52,036 0.0000% 50.0%Keluaran : Buku laporan dan realisasi fisik keuangan, pertriwulan dan akhir tahun buku 50 25Hasil : Terkendalinya kegiatan pembangunan dari dana APBD serta untuk bahan % 100 100
perencanaan tahun berikutnya
Penyususnan kebijakan umum APBD Masukan : Dana yang tersedia Rp 82,872,000 0.022 79,988,384 0.0212% 100.0%Keluaran : Dokumen kebijakan umum APBD 2009 buku 75 75Hasil : Tercapainya sinkronisasi perencanaan 1 tahun kedepan % 90 90
Penyususnan kebijakan umum Perubahan APBD Masukan : Dana yang tersedia Rp 80,915,000 0.021 76,644,384 0.0203% 100.0%Keluaran : Dokumen kebijakan umum perubahan APBD 2008 buku 75 75
URUSAN WAJIB 2009 Page 28
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : Tercapainya sinkronisasi perencanaan 1 tahun kedepan % 90 90
Penyusunan Sisrenbangda Masukan : Dana yang tersedia Rp 92,642,750 0.025 35,305,000 0.0094% 100.0%Keluaran : Dokumen Raperda sisrenbangda Perda 1 1Hasil : Tersedianya dokumen Raperda sisrenbangda % 100 100
Penetapan RPJMD Masukan : Dana yang tersedia Rp 27,745,000 0.007 25,403,420 0.0067% 100.0%Keluaran : Dokumen perencanaan jangka panjang daerah buku 80 80Hasil : tersediannya dokumen RPJPD buku 80 80
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan indikator ekonomi daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,508,000 0.013 50,338,000 0.0133% 100.0%Keluaran : Tersediannya dokumen indikator ekonomi daerah buku 50 50Hasil : buku daftar harga ekonomi daerah buku 50 50
Identifikasi potensi ekonomi masyarakat Masukan : Dana yang tersedia Rp 68,750,000 0.018 68,675,000 0.0182% 100.0%Keluaran : Tersedianya dokumen potensi ekonomi masyarakat buku 50 50Hasil : Buku rekomendasi potensi ekonomi masyarakat buku 50 50
Program Perencanaan Sosial dan Budaya Penyusunan masterplan kesehatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 103,040,000 0.027 79,559,000 0.0211% 100.0%Keluaran : Laporan awal, tengah dan akhir kajian masterplant kesehatan buku 15 15Hasil : Penataan ruang yang terpadu dan komprehensif buku 100 100
Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan RTRW Kabupaten Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 560,935,000 0.149 466,024,800 0.1235% 100.0%Keluaran : Tersusunnya BKPRD dan terlaksananya koordinasi penataan 100 100Hasil : Penataan ruang yang terpadu dan komprehensif 100
Program Pemanfaatan Ruang Operasional Badan koordinasi penataan ruang Masukan : Dana yang tersedia Rp 204,935,000 0.054 206,915,600 0.0548% 100.0%daerah kab. Tapin Keluaran : Tersusunnya BKPRD dan terlaksananya koordinasi penataan 100 100
Hasil : Penataan ruang yang terpadu dan komprehensif 100 100
INSPEKTORATProgram Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan pengawasan internal dan evaluasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 417,105,000 0.111 417,105,000 0.1105% 92.5% Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH hasil temuan secara berkala/reguler Keluaran : Terlaksananya pengawasan internal dan evaluasi hasil temuan LHP 80 74
secara berkala/reguler LHE 80 51Hasil : menurunnya penyimpangan/temuan Tl 75 75
Pengawasan kasus pengaduan di lingkungan Masukan : Dana yang tersedia Rp 40,000,000 0.011 40,000,000 0.0106% 1000.0%pemerintah daerah Keluaran : terselesaikannya pengaduan masyarakat kasus 20 2
Hasil : meningkatnya partisipasi masyarakat $ 80 70
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan/pembu- Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,875,000 0.003atan LHP Keluaran : Satuan kerja di lingkungan pemkab Tapin, prigram dapat diselesaikan
Hasil : % 100
Pemutakhiran data hasil temuan Masukan : Dana yang tersedia Rp 39,250,000 0.010 39,250,000 0.0104% 100.0%Keluaran : tindak lanjut hasiltemuan keg 2 2Hasil : Terselesaikannya kasus/ temuan sesuai rekomendasi % 85 85
Penyusunan Program kegiatan pengawasan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,500,000 0.001 4,500,000 0.0012% 100.0%tahunan (PKPT) Keluaran : Tersusunnya program kerja pengawasan Dok 1 1
Hasil : Sinergi pengawasan % 90 90
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerik Pelatiahan pengembangan ternaga pemeriksa Masukan : Dana yang tersedia Rp 120,500,000 0.032 120,500,000 0.0319% 88.0%dan Aparatur Pengawasan dan aparatur pengawas Keluaran : Terlaksanannya pendidikan auditor orang 25 22
Hasil : Tersediannya tenaga pengawas yang profesional % 79 70
Program Mengintensifikasikan Penangannan Pengadua Tapin Expo 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000 0.003 10,000,000 0.0026% 100.0%Masyarakat Keluaran : Partisipasi dalam kegiatan Tapin Expo 2009 keg 2 2
Hasil : Informasi kegiatan Inspektorat % 80 80
Program penunjang dan pendukung Good Governance Mereview APBD semua SKPD Kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 153,000,000 0.041Keluaran : Terlaksananya kegiatan Mereview APBD semua SKPD Kab. TapinHasil : Tereviewnya kegiatan semua SKPD kab. Tapin
Asistensi penyusunan kebijakan dan Sistem Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000 0.013 50,000,000 0.0132% 100.0%dan prosedur pemeriksaan khusus Keluaran : Tersusunnya juknis pemeriksaan khusus Dok 1 1
Hasil : kelancaran tugas kelancaran % 90 90
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHProgram Pendidikan Kedinasan Pendidikan Penjenjangan Struktural Masukan : Dana yang tersedia Rp 292,500,000 0.078 51,940,000 0.0138% 100.0%
Keluaran : Peserta yang lulus diklatpim tahun 1 1 Hasil : Terpenuhinya pejabat struktural yang memenuhi syarat
Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Masukan : Dana yang tersedia Rp 175,000,000 0.046 159,574,500 0.0423% 100.0%Keluaran : Terlaksananya diklat teknis dan fungsional tahun 1 1 Hasil : meningkatnya pengetahuan aparaturdibidang teknis dan fungsional
URUSAN WAJIB 2009 Page 29
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyelesaian kenaikanpangkat satu atap Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000 0.013 34,795,000 0.0092% 100.0%dengan BKN/Mutasi umum Keluaran : Selesainya SK pangkat PNS tahun 1 1
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan untuk formasi PNS
Ujian dinas Tk. I/Tk. II dan UKPPI Masukan : Dana yang tersedia Rp 40,000,000 0.011 28,315,000 0.0075% 100.0%Keluaran : PNS yang lulus ujian penyesuaian tahun 1 1 Hasil : Bertambahnya PNSD dapat menyetarakan pendidikan
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,074,650,000 0.285 951,635,000 0.2521% 100.0%dinas Keluaran : PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas tahun 1 1
Hasil : Meningkatnya kualitas pendidikan PNS
Pembu\erian bantuan penyelenggaraan pene- Masukan : Dana yang tersedia Rp 33,779,000 0.009 20,185,000 0.0053% 100.0%rimaan praja APDN Keluaran : Terlaksanannya penerimaan Praja IPDN tahun 1 1
Hasil : Adanya calon Praja IPDN
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 44,900,000 0.012 43,915,000 0.0116% 100.0%Keluaran : PNS yang dilantik/diambil sumpah tahun 1 1 Hasil : PNS yang menduduki Jabatan
Pembinaan dan pengawasan mahasiswa Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000 0.004 14,160,000 0.0038% 100.0%tugas belajar Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan mahasiswa tugas belajar tahun 1 1
Hasil : meningkatnya kualitas mahasiswa tugas belajar
Kegiatan baperjakat Masukan : Dana yang tersedia Rp 48,400,000 0.013 48,400,000 0.0128% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Kegiatan baperjakat tahun 1 1 Hasil : Meningkatnya karier PNS
Seleksi penerimaan calon PNS Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,925,000 0.008 28,335,000 0.0075% 100.0%Keluaran : Terlaksananya penerimaan CPNS tahun 1 1 Hasil : Terisinya formasi PNSD
Pembekalan CPNSD Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,894,500 0.005 19,894,500 0.0053% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Pembekalan CPNSD tahun 1 1 Hasil : Meningkatnya pengetahuan CPNSD
Penerimaan tenaga PTT yang berkualitas Masukan : Dana yang tersedia Rp 63,500,000 0.017 53,560,000 0.0142% 100.0%Keluaran : Terlaksananya penerimaan tenaga PTT tahun 1 1 Hasil : Tersedianya tenaga PTT
Seleksi direktur Prusda Ruhui Rahayu Masukan : Dana yang tersedia Rp 37,350,000 0.010 0 Tidak ada yg mendaftarKeluaran : Direktur yang berkualitas tahun 1 - Hasil : Meningkatnya kinerja perusahaan
Seleksi direktur PDAM Masukan : Dana yang tersedia Rp 37,350,000 0.010 5,500,000 0.0015% 100.0%Keluaran : Direktur yang berkualitas tahun 1 1 Hasil : Terpenuhinya direktur PDAM
Penanganan kasus kepegawaian Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,875,000 0.005 16,757,600 0.0044% 100.0%Keluaran : Terlaksananya penanganan kasus kepegawaian tahun 1 1 Hasil : Meningkatnya disiplin PNS
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN PEMDESProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PedesaPelaksanaan Lomba desa/kelurahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 65,000,000 0.017 64,844,000 0.0172% 100.0%
Keluaran : Jumlah desa yang mengikuti lomba desa Tk. Kabupaten desa 12 12Hasil : Terlaksananya kegiataan lomba desa/kelurahan % 100 99,76
Penyusunan data profil desa/kelurahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 105,500,000 0.028 104,530,600 0.0277% 100.0%Keluaran : Jumlah desa/kelurahan yang memiliki data profil desa ds/kl 131 131Hasil : Terlaksananya kegiatan Penyusunan data profil desa/kelurahan % 100 99,93
Sharing gerbangnas-taskin Masukan : Dana yang tersedia Rp 125,000,000 0.033 115,314,350 0.0306% 100.0%Keluaran : Jumlah desa lokasi gerbangnas-taskin desa 4 4Hasil : Terlaksananya gerbangnas-taskin desa/kelurahan % 100 92,25
Program Pengembangan lembaga Ekonomi PedesaanPelaksanaan musyawarah pembangunan desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 500,000,000 0.132 469,265,000 0.1243% 100.0%
Keluaran : Jumlah desa lokasi PDT desa 2 2Hasil : Terlaksananya kegiatan Pengembangan desa terpadu desa/kelurahan % 100 93,85
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamPembangunan Desa Pemngembangan sistem pembangunan partisi- Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,498,770,000 0.662 2,478,833 0.0007% 100.0%
patif (P2SPP) Keluaran : Jumlah kecamatan lokasi P2SPP kec 12 12Hasil : Terlaksananya kegiatan Pemngembangan sistem pembangunan partisipatif % 100 99,20
Pendampingan/sharing program nasional Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,780,000,000 2.061 4,335,625,600 1.1488% 100.0%pemberdayaan masyarakat Keluaran : Jumlah kecamatan lokasi PNPM-MP kec 12 12
URUSAN WAJIB 2009 Page 30
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : Terlaksananya kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat % 100 98,99mandiri pedesaan
Gerakan masyarakat membangun desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 396,128,750 0.105 324,793,450 0.0861% 100.0%Keluaran : Jumlah desa/kel lokasi Gema Bangdes desa/kelurahan 131 131Hasil : Terlaksananya kegiatan gerakan masyarakat membangun desa % 100 81,99
Capasity building pemerintah desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 385,000,000 0.102 1,079,176,650 0.2859% 100.0%Keluaran : Jumlah desa sasaran capacity building pemerintah desa desa 125 125Hasil : Terlaksananya kegiatan Capasity building pemerintah desa % 100 99,92
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur PemerintahDesa Pengadaan pakaian/seragam kerja kades/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 458,420,750 0.121 454,072,800 0.1203% 100.0%
baperdes Keluaran : Jumlah desa/kelurahan lokasi sasaran desa 125 125Hasil : Terlaksananya kegiatan Pengadaan pakaian/seragam kerja kades/baperdes % 100 99,05
Pemilihan dan pelantikan kepala desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 75,000,000 0.020 74,328,400 0.0197% 120.0%Keluaran : Jumlah desa/kelurahan lokasi sasaran kali 30 36Hasil : Terlaksananya kegiatan % 100 99,10
Pembuatan rancangan perda desa dan kelura- Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,257,500 0.009 33,276,500 0.0088% 100.0%han Keluaran : Jumlah Raperda yang dihasilkan buah 5 5
Hasil : Terlaksananya kegiatan Pembuatan rancangan perda desa dan kelura- % 100 97,14
Operasional monitoring dan evaluasi APBD Masukan : Dana yang tersedia Rp 150,000,000 0.040 148,657,500 0.0394% 0.0%Desa Keluaran : Terlaksananya kegiatan Operasional monitoring dan evaluasi APBD desa desa 125 - -
Hasil : Jumlah desa/kel yang memiliki APBD Desa % 100 99,11
Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Masukan : Dana yang tersedia Rp 585,000,000 0.155 - Pemerintahan Desa Keluaran : Jumlah desa lokasi sasaran desa 13 -
Hasil : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana % 100 - Pemerintahan Desa
Pembayaran Tali Asih Sekretaris Desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 305,000,000 0.081 - Keluaran : Jumlah sekdes penerima tali asih org 61 - Hasil : Terlaksananya kegiatan Pembayaran Tali Asih Sekretaris Desa % 100 -
Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Tahun Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000 0.013 32,850,000 0.0087% 120.0%Anggaran 2009 Keluaran : Jumlah Pilkades yang dilaksanakan kali 30 36
Hasil : Terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Tahun % 100 65,70
Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah dan Aparatur Des Pembentukan Kelurahan Baru Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000 0.013 - Keluaran : Jumlah kelurahan baru yang dibentuk buah 1 - Hasil : Terlaksananya kegiatanPembentukan Kelurahan Baru % 100 -
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KBProgram Keluarga Berencana Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi Masukan : Dana yang tersedia Rp 40,903,000 0.011 40,903,000 0.0108% 100.0%
bagi keluarga miskin Keluaran : Terlaksananya pemberian dan pelayanan KB % 100 100Hasil : Terpenuhinya terget peserta KB aktif % 100 100
Peningkatan perlindungan hak reproduksi Masukan : Dana yang tersedia Rp 27,074,600 0.007 27,074,600 0.0072% 100.0%individu Keluaran : Terlaksananya pelepasan IUD, Imflant, Kmplikasi dan rujukan kec. 12 12
Hasil : Terayuminya perlindungan hak reproduksi individu % 100 100
Program Penguatan Kelembagaan Pendukung pelaksanaan khitanan massal Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,130,000 0.005 11,555,000 0.0031% 100.0%Pengarusutamaan gender dan anak bagi anak rentan ekonomi Keluaran : Terlaksananya khitanan massal bagi anak yang kurang mampu % 100 100
Hasil : Membantu meningkatkan bebas anak kurang mampu untuk khitanan % 100 100massal
Operasional pemberdayaan perempuan Masukan : Dana yang tersedia Rp 47,550,000 0.013 47,550,000 0.0126% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan % 100 100Hasil : Meningkatnya kinerja pemberdayaan perempuan % 100 100
Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Masukan : Dana yang tersedia Rp 48,610,000 0.013 48,610,000 0.0129% 100.0%Keluaran : Jumlah peserta KB baru dapat terlayani paket akseptor K 1 1Hasil : Terlaksananya pelayanan KB baru imflan dan IUD % 100 100
Pengadaan alat kontrasepsi Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,532,000 0.013 50,502,000 0.0134% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Pengadaan alat kontrasepsi % 100 100Hasil : Terpenuhinya permintaan pelayanan KB aktif dan baru % 100 100
Operasioanal pelayanan klinik KB/PKBRS Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,980,000 0.002 7,980,000 0.0021% 100.0%Keluaran : Terpenuhinya peserta KB baru dan aktif kec 12 12Hasil : Jumlah peserta KB baru dan Aktif dapat terlayani % 100 100
Pendistribusian alat kontrasepsi ke kecamatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000 0.003 10,000,000 0.0026% 100.0%Keluaran : Alat kontrasepsi dapat didistribusikan ke 12 kec. % 100 100
URUSAN WAJIB 2009 Page 31
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : Akseptor dapat menirima Alokon % 100 100
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Revitalisasi GSI Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,482,500 0.001 5,482,500 0.0015% 100.0%Masyarakat Keluaran : Terlaksananya monitoringpelaporan GSI dan P2WKSS eksemplar 12 12
Hasil : Meningkatnya pengetaghuan tentang pelporan GSI dan P2WKSS % 100 100
Evaluasi kegiatan gerakan sayang ibu Masukan : Dana yang tersedia Rp 55,362,750 0.015 52,937,750 0.0140% 100.0%Keluaran : Terlaksananya evaluasi kegiatan sayang ibu % 100 100Hasil : Meningkatnya dan motivasikegiatan gerakan sayang ibu % 100 100
Pembagian sembako kepada keluarga rentan Masukan : Dana yang tersedia Rp 21,161,000 0.006 21,161,000 0.0056% 100.0%ekonomi Keluaran : Terlaksananya pasar murah ramadhan bagi keluarga kurang mampu % 100 100
Hasil : Barang kebutuhan pokok lebih murah % 100 100
Rekapitulasi P.U.G Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,482,500 0.001 5,482,500 0.0015% 100.0%Keluaran : Terlaksananya rekapitulasi pembuatan laporan organisasi perempuan % 100 100Hasil : Meningkatnya pembuatan laporan organisasi perempuan % 12 12
Pembuatan rekapitulasi organisasi-organisasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,482,500 0.001 5,482,500 0.0015% 100.0%perempuan Keluaran : Terlaksananya rekapitulasi pembuatan laporan organisasi perempuan % 100 100
Hasil : Meningkatnya pembuatan laporan organisasi perempuan % 100 100
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pameran pembangunan Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000 0.004 15,000,000 0.0040% 100.0%Pelayanan KB/KR yang mandiri Keluaran : Terlaksananya pameran % 100 100
Hasil : Meningkatnya pengetahian masyarakat tentang program KB dan Pemberdayaan perempuan % 100 100
Bhakti manunggal TNI KB Kes (TMKK) Masukan : Dana yang tersedia Rp 45,987,000 0.012 45,987,000 0.0122% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan Bhakti manunggal TNI KB Kes (TMKK) kec 12 12Hasil : Meningkatnya capaian program KB dan KS melalui lintas sektor dan orgs % 100 100
Pemilihan kelompok peningkatan kualitas Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,985,750 0.002 8,985,750 0.0024% 100.0%lingkungan keluarga (Lomba PKLK) Keluaran : Terselenggaranya Pemilihan kelompok peningkatan kualitas ling kel. % 100 100
dan peningkatan prestasi kel PKLK melalui lomba % 100 100Hasil : Meningkatnya prestasi kel PKLK melalui lomba
Operasional kelompok masyarakat peduli KB Masukan : Dana yang tersedia Rp 109,620,000 0.029 109,620,000 0.0290% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pembinaan institusi masyarakat pedesaan melalui per- % 100 100
temuan bln 12 12Hasil : Meningkatnya kegiatan institusi masyarakat pedesaan di desa/kelurahan
Koordinasi pengelola program Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,001,750 0.001 5,001,750 0.0013% 100.0%Keluaran : Terlaksananya rekor/review % 100 100Hasil : Terselesaikan masalah program KB dan Kependudukan/KS % 100 100
Pelatihan kegiatan kelompok UPPKS dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,485,750 0.003 9,485,750 0.0025% 100.0%peningkatan keterampilan Keluaran : Terselenggaranya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok % 100 100
UPPKS % 100 100Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota kel UPPKS
Pengelolaan data informasi program KB Masukan : Dana yang tersedia Rp 43,918,000 0.012 43,918,000 0.0116% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan data informasi program KB % 100 100Hasil : Tersedianya data informasi program KB % 100 100
Pembinaan kelompok UPPKS Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,300,000 0.002 8,300,000 0.0022% 100.0%Keluaran : Terbinanya kelompok UPPKS % 100 100Hasil : Kelompok UPPKS dapat berfungsi dan berkembang % 100 100
Gelar produk kelompok UPPKS dalam rangka Masukan : Dana yang tersedia Rp 16,880,000 0.004 16,880,000 0.0045% 100.0%kegiatan-kegiatan momen KB Keluaran : Terselenggaranya gelar produk kelompok UPPKS % 100 100
Hasil : Hasil produk UPPKS dapat dipromosikan dan dipasarkan % 100 100
Pembuatan profil kelompok UPPKS dan Produk Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,790,000 0.002 7,790,000 0.0021% 100.0%unggulan kelompok UPPKS Keluaran : Membuatkan profil UPPKS dan produk unggulan % 100 100
Hasil : Menyebarluaskan produk unggulan kelompok UPPKS % 100 100
Operasional peningkatan kualitas lingkungan Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,314,000 0.002 7,314,000 0.0019% 100.0%keluarga (PPKL) dan pembinaan Keluaran : Terbinanya kelompok PKLK/BLK disemua kec kec 12 12
Hasil : Kelompok BLK/PKLK berfungsi dan berkembang % 100 100
Pelatihan peningkatan keterampilan dan wawa- Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,985,750 0.003 9,985,750 0.0026% 100.0%san PKLK Bagi petugas lapangan KB dan kader Keluaran : Terlaksananya pelatihan PKLK bagi petugas dan kader PKLK % 100 100
Hasil : Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader kelompok PKLK dan % 100 100petugas KB s s s
Pemilihan keluarga harmonis dan sejahtera Masukan : Dana yang tersedia Rp 18,982,750 0.005 18,982,750 0.0050% 100.0%Keluaran : Terselenggaranya Pemilihan keluarga harmonis dan sejahtera melalui lomba % 100 100
URUSAN WAJIB 2009 Page 32
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : Meningkatnya prestasi keluarga dalam mewujudkan keluarga yang % 100 100berkualitas
Operasional dan pembinaan saka bhakti kenca- Masukan : Dana yang tersedia Rp 13,903,000 0.004 13,903,000 0.0037% 100.0%na Keluaran : terbinannya kelompok saka kencana % 100 100
Hasil : terselenggaraanya keg. Saka kencana & Bhakti saka kencana % 100 100
Bhakti PKK-KB kesehatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,772,750 0.005 19,772,750 0.0052% 100.0%Keluaran : Meningkatnya program KB KS Mmelalui lintas sektor dan organisasi % 100 100Hasil : Terlaksananya Bhakti PKK-KB kesehatan % 100 100
Pemilihan pelaksanaan PKK-KB kes Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,382,750 0.008 29,382,750 0.0078% 100.0%Keluaran : Meningkatnya program KB KS Mmelalui lintas sektor dan organisasi % 100 100Hasil : Terselenggaranya Pemilihan pelaksanaan PKK-KB kes % 100 100
Operasioanl kelompok UPPKS Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,750,000 0.002 8,750,000 0.0023% 100.0%Keluaran : Lancarnya kegiatan kelompok UPPKS % 100 100Hasil : Terselenggaranya kegiatan kelompok UPPKS % 100 100
Pengembangan sistem pelaporan KB melalui Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,690,500 0.001 4,690,500 0.0012% 100.0%pelkon dan dalap Keluaran : Terlaksananya Pengembangan sistem pelaporan KB melalui palkon dan dalap % 100 100
Hasil : Tercapainya pelaporan yang akurat % 100 100
Pengelolaan umpan balik data program Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,000,000 0.001 3,000,000 0.0008% 100.0%Keluaran : Terpenuhinyalaporan data dengan lancar bulan 12 12Hasil : Terlaksananya pemeliharaan data program KB berkelanjutan % 100 100
Operasional pembinaan program RR Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,500,000 0.001 4,500,000 0.0012% 100.0%Keluaran : Terbinanya petugas R/R dilini lapangan bln 12 12Hasil : Terlaksananya pembinaan program RR % 100 100
Operasional koordinator petugas KB Masukan : Dana yang tersedia Rp 20,250,000 0.005 20,250,000 0.0054% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan operasional di lapangan bln 12 12Hasil : Meningkatnya kinerja koordinator program pemberdayaan perempuan % 100 100
dan KB Tk. Kecamatan
Kemah bhakti saka bhakti kencana Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,810,000 0.004 14,810,000 0.0039% 100.0%Keluaran : terbinannya kelompok saka kencana % 100 100Hasil : terselenggaraanya Kemah bhakti saka bhakti kencana % 100 100
Pemilihan kelompok UPPKS serta peningkatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,402,750 0.003 10,402,750 0.0028% 100.0%prestasi kelompok UPPKS Melalui lomba Keluaran : meningkatnya prestasi Klp.UPPKS melalui lomba % 100 100
Hasil : terselenggaranya Pemilihan kelompok UPPKS serta peningkatan % 100 100prestasi kelompok UPPKS
Operasional kegiatan pemberdayaan ekonomi Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,988,650 0.003 10,988,650 0.0029% 100.0%keluarga dan ketahanan keluarga Keluaran : Terlaksananya lomba APE tradisional % 100 100
Hasil : Terciptanya kreatifitas kaderdan alat permainan edukatif tradisional yang % 100 100beragam
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan JendPenyuluhan hukum (PKDRS, HAM, PA, Traffc- Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,860,000 0.002 6,860,000 0.0018% 100.0%dalam Pembangunan king dan NARKOBA) Keluaran : Terlaksanaya penyuluhan rumah tangga membangun keluarga sejahtera % 100 100
(PK Keluarga sejahtera, PDRT, HAM, PA, Traffiking, Narkoba dlm kelu) % 100 100Hasil : Meningkatnya pengetahuan rumah tangga membangun keluarga sejahtera
(PK Keluarga sejahtera, PDRT, HAM, PA, Traffiking, Narkoba dlm kelu)
Penyuluhan tentang pola asuh anak dalam Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,290,000 0.002 6,290,000 0.0017% 100.0%keluarga Keluaran : Meningkatnya pengetahuan tentang pola asuh anak dalam keluarga orang 60 60
Hasil : Terlaksananya penyuluhan pola asuh anak bagi para ibu % 100 100
Pembinaan PKK dan P2WKSS Masukan : Dana yang tersedia Rp 61,668,500 0.016 61,668,500 0.0163% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan didesa binaan PKK dan desa P2WKSS ds 3 3Hasil : Meningkatnya peran serta kaum perempuan dibidang sosek dan % 100 100
peningkatan pendapatan keluarga desa binaan PKK dan desa P2WKSS
Penyuluhan budi pekerti moral agama dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,285,000 0.002 6,285,000 0.0017% 100.0%sopan santun bagi remaja Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan budi pekerti dan sopan santun bagi remaja KL/Kegiatan 1 1
Hasil : Meningkatnya pengetahuan tentang budi pekerti dan sopan santun bagi remaja orang 60 60
Penyuluhan dan pelatihan tentang pemanfaatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,860,000 0.002 6,860,000 0.0018% 100.0%teknologi tepat guna (TTG) Keluaran : Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga tentang teknologi % 100 100
dalam keluarga orang 100 100Hasil : Meningkatnya pengetahuan bagi ibu rumah tangga
Bimbingan manajemen UP2K PKK Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,110,500 0.002 7,110,500 0.0019% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Bimbingan manajemen administrasi UP2K PKK % 100 100
URUSAN WAJIB 2009 Page 33
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan administrasi UP2K PKK 12 kec/25 kel
Lomba desain motif sasirangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 39,985,000 0.011 39,985,000 0.0106% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan mengikuti lomba busana desain daerah % 100 100Hasil : Terciptanya desain busana untuk mencintai produk daerahnya kreatifitas % 100 100
Lomba dasa wisma tingkat kabupaten Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,000,000 0.002 6,000,000 0.0016% 100.0%Keluaran : Meningkatnya kegiatan kelompokdasa wisma dalam rangka memotivasi & evaluasi kec 12 12Hasil : Terlaksananya Lomba dasa wisma % 1,000 1,000
Pelatihan LP3KK dan TP3PKK se kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 16,840,000 0.004 16,840,000 0.0045% 100.0%Keluaran : Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta kete- % 100 100
rampilan % 100 100Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan
pengurus TP PKK
Pembinaan kader kelompok dasa wisma Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,000,000 0.003 11,000,000 0.0029% 100.0%Keluaran : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader kelompok dasa wisma keluarga 35 35Hasil : Terlaksananya pelatihan kader kelompok dasa wisma % 100 100
Rakon tingkat propinsi dan kab. Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,000,000 0.001 5,000,000 0.0013%Keluaran : Meningkatnya pengetahuan organisasi perempuan dalampenyusunan 100.0%
program % 100 100Hasil : Tersusunya program organisasi perempuan % 100 100
Penyuluhan keaksaraan baca Al-Qur'an Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,595,000 0.002 6,595,000 0.0017% 100.0%ibu-ibu lansia Keluaran : Meningkatnya pengetahuan keterampilan metode tepat baca Al-Qur'an ibu-ibu lansia orang 60 60
Hasil : Terlaksananya pelatihan metode tepat baca Al-Qur'an ibu-ibu lansia % 100 100
Tadarus dan khataman massal Al-Quran Masukan : Dana yang tersedia Rp 56,730,000 0.015 56,730,000 0.0150% 100.0%ibu-ibu/remaja majelis ta'lim perempuan Keluaran : Terlaksananya khataman massal Al-Quran, ibu-ibu, remaja majelis ta'lim % 100 100
perempuan % 100 100Hasil : Peningkatan baca Al-Qur'an bagi majelis ta'lim perempuan
Peningkatan pengetahuan pengelolaan GSI, Masukan : Dana yang tersedia Rp 44,300,000 0.012 44,300,000 0.0117% 100.0% Kab. Tapin Keluaran : Meningkatnya pengetahuan organisasi perempuan dalam penyusunan % 100 100
programHasil : Tersusunnya program organisasi perempuan % 100 100
Peringatan hari ibu dan satuan gerak PKK Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,887,500 0.004 15,887,500 0.0042% 100.0%Keluaran : terlaksananya Peringatan hari ibu dan satuan gerak PKK % 100 100Hasil : meningkatnya perran serta masyarakat, ormas perempuan % 100 100
dalam pembangunan bangsa
Kegiatan pameran geliat perempuan dalam draf Masukan : Dana yang tersedia Rp 84,981,500 0.023 84,981,500 0.0225% 100.0%pembangunan Kab. Tapin Tk. Propinsi dan Keluaran : Terlaksananya pameran produk unggulan produk perempuan % 100 100Tk. Nasioanal Hasil : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi % 100 100
Kegiatan pameran geliat perempuan dalam draf Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,987,500 0.005 19,987,500 0.0053% 100.0%pembangunan Kab. Tapin Keluaran : Terlaksananya pameran produk unggulan kelompok perempuan % 100 100
Hasil : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi % 100 100
Program Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi dan Pendirian pusat pelayanan informasi dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,980,250 0.008 29,980,250 0.0079% 100.0%Konseling KRR konseling KRR Keluaran : Terbentuknya kelompok KRR percontohan setiap kecamatan % 100 100
Hasil : Meningkatnyakesehatan reproduksi remaja % 100 100
Lomba PKB dan IMP Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,203,250 0.005 19,193,250.00 0.0051% 0.0%Keluaran : Terlaksananya lomba petugas KB dan institusi masyarakat pedesaan
TK. Propinsi kec 12 12Hasil : Terpilihnya PKLB teladan dan IMP untuk mengikuti lomba Tk. Propinsi % 100 100
Penilaian KB lestari dan IUD teladan Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,816,250 0.005 19,816,250 0.0053% 100.0%Keluaran : Terpilihnya KB lestari berprestasi untuk mengikuti lomba tkt. Propinsi orang/ketegori 9 9Hasil : Terlaksananya Penilaian KB lestari dan IUD se Kab. Tapin % 100 100
Operasional pusat pelayanan informasi dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,790,000 0.001 4,790,000 0.0013% 100.0%konseling kesehatanrepproduksi remaja Keluaran : terbinanya kelompok PIK KRR kec 12 12
Hasil : Terlaksananya PIK KRR di Kab. Tapin % 100 100
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Operasional BKB dan pembinaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 192,165,000 0.051 188,032,000.00 0.0498% 100.0%Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Keluaran : Kelompok BKB berjalan sesuai program % 100 100
Hasil : Terselenggaranya kegiatan BKB dan pembinaan % 100 100
Pelatihan kader BKB Tentang APE Masukan : Dana yang tersedia Rp 17,485,750 0.005 17,485,750 0.0046% 100.0%Keluaran : Kretifitas dan permainan edukatif dapat di kembangkan % 100 100
URUSAN WAJIB 2009 Page 34
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : Terselenggaranya peningkatan pengetahuan dan ketetampilan kader % 100 100BKB tentang APE
Lomba BKB teladan Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,986,000 0.007 24,986,000 0.0066% 100.0%Keluaran : Terselenggaranya pemilihan kader BKB melalui lomba % 100 100Hasil : Meningkatnya prestasi kader BKB % 100 100
Pelatihan kader BKB Masukan : Dana yang tersedia Rp 44,985,750 0.012 44,985,750 0.0119% 100.0%Keluaran : Terselenggaranya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader BKB % 100 100Hasil : Meningkatnya kreatifitas dan pengetahuan kader BKB % 100 100
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Pemilihan pengelola dan kelompok BKR Masukan : Dana yang tersedia Rp 39,961,750 0.011 39,961,750 0.0106% 100.0%Bina keluarga Keluaran : Terselenggaranya pemilihan pengelola BKR % 100 100
Hasil : Peningkatan prestasi kelompok BKR % 100 100
Harganas Kab. Propinsi dan nasional Masukan : Dana yang tersedia Rp 74,916,750 0.020 74,916,750 0.0198% 100.0%Keluaran : Terselenggaranya kegiatan harganas Tk. Kab, Propinsi dan Nasional % 100 100Hasil : Terselenggaranya kegiatan harganas Kab, Propinsi dan temu kader % 100 100
Lomba kelompok BKB Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,985,750 0.002 5,985,750 0.0016% 100.0%Keluaran : Meningkatnya kualitas tumbuh kembang balita % 100 100Hasil : Terselenggaranya lomba kelompok BKB % 100 100
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posy Operasioanl pengembangan BKB model terpadu Masukan : Dana yang tersedia Rp 56,805,000 0.015 56,046,000 0.0148% 100.0%du-PADU kab. Tapin Keluaran : Kualitas kelurga semakin meningkat % 100 100
Hasil : Terselenggaranya kegiatan BKB Model terpadu % 100 100
Pemantapan keterpaduan BKB-Posyandu-PAU Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,271,500 0.002 7,271,500 0.0019% 100.0%Keluaran : Kualitas kelurga semakin meningkat % 100 100Hasil : Terselenggaranya kegiatan pemantapan keterpaduan BKB-Posyandu % 100 100
dan PAUD
Penyediaan sarana dan prasarana BKB Model Masukan : Dana yang tersedia Rp 54,860,750 0.015 54,600,750 0.0145% 100.0%dan lomba APE Keluaran : Terlaksananya kegiatan lomba BKB Model dan APE Tradisional % 100 100
Hasil : Meningkatnya kualitas kelompok BKB % 100 100
BADAN LINGKUNGAN HIDUPProgram Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3 Masukan : Dana yang tersedia Rp 35,000,000 0.009 31,385,000 0.0083%Lingkungan Hidup Keluaran : Pengelolaan Kegiatan Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3 100.0%
Hasil : TerpenuhinyaPembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3 % 25 25
Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,755,000 0.007 24,665,000 0.0065% 100.0%pengendalian lingkungan hidup Keluaran : Pengelolaan Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup % 50 50Hasil : Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan LH
Pembinaan dan pengawasan izin HO Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,610,000 0.009 28,313,250 0.0075%Keluaran : Pengelolaan Kegiatan Pembinaan dan pengawasan izin HO 100.0%Hasil : Terpenuhinya Pembinaan dan pengawasan izin HO % 95 95
Penyelesaian kasus-kasus lingkungan Masukan : Dana yang tersedia Rp 20,000,000 0.005 19,925,000 0.0053%Keluaran : Pengelolaan Kegiatan Penyelesaian kasus-kasus lingkungan 100.0%Hasil : Terpenuhinya Penyelesaian kasus-kasus lingkungan % 100 100
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Pengembangan data informasi lingkungan Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,000,000 0.002 7,000,000 0.0019%SDA dan Lingkungan Hidup Keluaran : Pengelolaan Kegiatan Pengembangan data informasi lingkungan 100.0%
Hasil : Keikutsertaan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran pembangunan % 100 100Tapin Expo 2009
Penyusunan data status lingkungan hidup Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,912,500 0.007 22,572,500 0.0060%Keluaran : Pengelolaan kegiatan penyusunan data status lingkungan hidup 100.0%Hasil : Buku data status lingkungan hidup daerah (SLHD) % 100 100
Program Penguatan Lembaga Pengendalian Dampak Pengambilan sampling air dan udara Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,000,000 0.007 24,895,000 0.0066%Lingkungan Keluaran : Pengelolaan kegiatan Pengambilan sampling air dan udara 100.0%
Hasil : Data hasil uji laboratorium mengenai kadar dan sumber pencemaran % 100 100lingkungan
BADAN KETAHANAN PANGAN DANPELAKSANA PENYULUHANProgram Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani Masukan : Dana yang tersedia Rp 17,345,000 0.005 17,345,000 0.0046% 100.0%
Keluaran : Terlaksananya pengukuhan Gapoktan kali 1 1Jumlah Gapoktan yang dikukuhkan Gapoktan 17 128
Hasil :
Penyuluhan dan pendampingan petani Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,490,000 0.000 1,240,000 0.0003% 100.0%dan pelaku agribisnis Keluaran : Terlaksananya penyuluhan bagi petani paket 1 1
URUSAN WAJIB 2009 Page 35
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : meningkatnya frekuensi kunjungan %
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan desa mapan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,700,000 0.003 5,700,000 0.0015% 100.0%Keluaran : Penyusunan analisis ketersediaan dan NBM % 100 100Hasil : Data ketersediaan dan NBM % 100 100
Peningkatan mutu dan keamanan pangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,210,000 0.001 2,500,000 0.0007% 100.0%Keluaran : Pengujian sampel pangan segar komoditi 4 4
Diketahuinya mutu pangan segar yangberedar komoditi 4 4Hasil :
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,570,000 0.004 12,000,000 0.0032% 100.0%Keluaran : Terlaksananya peny, pelaporan dan Visualisasi kali 1 1
Laporan ketahana pangan buku 3 3Hasil :
Penanganan daerah rawan pangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,210,000 0.001 1,710,000 0.0005% 100.0%(PDRP) Keluaran : Terlaksananya SKPG kali 1 1
Data SKPG buku 1 1Hasil :
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,780,000 0.001 4,780,000 0.0013% 100.0%suplai pangan Keluaran : Terlaksananya survey PPH Konsumsi kec 9 9
Analisis PPH Konsumsi 2009 buku 1 1Hasil :
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,495,000 0.005 18,925,000 0.0050% 50.0%pangan Keluaran : Fokus pengembanganpemanfaatan pekarangan lomba cipta desa 4 2
menu pangan alternatif kali 1 1Hasil : Prosentase desa pemanfaatan pekarangan pangan % 1 1
Pemantauan dan analisis ekses pangan masy- Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,780,000 0.001 3,280,000 0.0009% 100.0%arakat Keluaran : Analisis akses pangan masyarakat kali 1 1
Hasil : Data akses pangan % 40 40
Pemantauan dan analisis akses harga pangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,780,000 0.001 - 3,280,000 0.0009% 100.0%pokok Keluaran : Terlakasananya pemantauan harga pangan kali 1 1
Hasil : laporan analisis harga pangan buku 1 1
Pengembangan cadangan pangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,782,500 0.001 - - Keluaran : Terlaksananya penyiapan cadangan pangan % 100 - - Hasil : Terbentuknya cadangan pangan daerah % 100 - -
Pengembangan lumbung pangan desa Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,210,000 0.001 - - Keluaran : Terlaksananya penyiapan lumbung pangan % 100 - - Hasil : Terbentuknya lumbung pangan daerah % 100 - -
Pengembangan model distribusi pangan yang Masukan : Dana yang tersedia Rp 28,270,000 0.007 27,360,000 0.0072% 100.0%efisien Keluaran : Model distribusi beras melalui PLDPM Gapoktan 1 1
Hasil : Gapoktan pengelola distribusi beras Gapoktan 1 1
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/PerkebunaPeningkatan kapasitas tenaga penyuluh Masukan : Dana yang tersedia Rp 5,525,000 0.001 5,520,000 0.0015% 100.0%Lapangan Keluaran : Jumlah penyuluh yang dikirim/terlatih dan penyuluh yang mengajukan org
penilaian angka kreditPengiriman penyuluh mengikuti pelatihan profesi dan penyelenggaraan kali 2 2penilaian angka kredit
Hasil :
Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan Masukan : Dana yang tersedia Rp 1,605,800,000 0.425 1,557,507,000 0.4127% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluhan unit 3 3Hasil : Meningkatnya prosentase ketersediaan BP % 75 75
Penyuluhan dan Pendampingan bagi Masukan : Dana yang tersedia Rp 99,200,000 0.026 99,200,000 0.0263% 100.0%pertanian,perikanan dan kehutanan Keluaran : Terpenuhinya biaya THL TB penyuluh org 37 37
Terslenggaranya penyuluhan di desa wilayah desa 16 16Hasil :
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAHProgram Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada per- Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,000,000 0.003 11,000,000 0.0029% 100.0%
pustakaan umum, perpustakaan khusus, Keluaran : Terlaksananya pembinaan pd semua jenis perpustakaan kali 26 26perpustakaan sekolah dan perpustakaan masy. Hasil : Tersedianya semua jenis perpustakaan % 95 95
Pengadaan buku-buku bahan dan pustaka Masukan : Dana yang tersedia Rp 20,000,000 0.005 20,000,000 0.0053% 100.0%Keluaran : Buku-buku dan bahan pustaka lainnya bertambah buah 621 621
URUSAN WAJIB 2009 Page 36
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Hasil : Penambahan kuantitas buku dan bahan pustaka lainnya % 100 100
Pendataan dan penataan kearsipan pada SKPD Masukan : Dana yang tersedia Rp 16,000,000 0.004 14,487,400 0.0038% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pendataan dan penataan kearsipan pada semua SKPD kali 12 12
Pemkab. TapinHasil : Terhimpunnya arsip in-aktif dari SKPD pada kantor perpustakaan % 95 85
% arsip daerah
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DANLINMASProgram Pemeliharaan Kantrantibmas Rapat koordinasi Kominda Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,000,000 0.016 57,670,000 0.0153% 100.0%
Keluaran : terlaksananya Rapat koordinasi Kominda paket 1 0.000 1 Hasil : tercapainya kesepakatan dalam pengambilan keputusan
Pelatihan angota linmas se Kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,950,000 0.004 14,950,000 0.0040% 100.0%menghadapi pemilu 2009 Keluaran : Terlaksananya kegiatan Pelatihan angota linmas se Kab. Tapin paket 1 1
menghadapi pemilu 2009Hasil : Semakin terlatihnya anggota linmas kab. Tapin dalam
menghadapi pemilu 2009
Lomba ketangkasan BPK Masukan : Dana yang tersedia Rp 8,050,000 0.002 8,050,000 0.0021% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan Lomba ketangkasan BPK paket 1 1 Hasil : Semakin terlatihnya anggota BPK dan mempererat persatuan
antar anggota BPK
Peringatan hari ulang tahun linmas Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000 0.003 10,000,000 0.0026% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan Peringatan hari ulang tahun linmas paket 1 1 Hasil : Diperingatinya hari ulang tahun linmas
Desk pemilu 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 22,685,000 0.006 21,505,000 0.0057% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan Desk pemilu 2009 paket 1 1 Hasil : Tercapainya pemilu yang teratur dan lancar
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan KebangsForum komonikasi persatuan dan kesatuan Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,840,000 0.007 22,030,000 0.0058% 100.0%bangsa bagi ormas, LSM, pelajar dan organisa- Keluaran : terkordinirnya Forum komonikasi persatuan dan kesatuan paket 1 1 si profesi di kab. Tapin bangsa bagi ormas, LSM, pelajar dan organisasi profesi di kab. Tapin
Hasil : Tercapainya kesefahaman antar ormas, LSM, pelajar dar organisasi profesi di Kab. Tapin
Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan BencanaPenyediaan dana jaminan keselamatan kerja Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,625,000 0.003 11,625,000 0.0031% 100.0%Alam petugas BPK Keluaran : Terlaksanaya kegiatan Penyediaan dana jaminan keselamatan kerja % 100 100
petugas BPKHasil : Terjaminnya keselamatan kerja bagi anggota BPK
Operasional mobil BPK Pemda kab. Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,280,000 0.008 19,530,000 0.0052% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan Operasional mobil BPK Pemda kab. Tapin tahun 1 1 Hasil : Terpelihara dan siap untuk dioperasikannya mobil BPK pemkab Tapin
Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan Tim penelitian dan pemeriksaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,850,000 0.003 8,950,000 0.0024% 100.0%masyarakat adminisrasi bantuan keuangan Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Tim penelitian dan pemeriksaan paket 1 1 kepada parpol Kab. Tapin masyarakat adminisrasi bantuan keuangan
kepada parpol Kab. Tapin
Hasil : Terpantau dan terawasinya bantuan masyarakat kepada parpolKab. Tapin
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Pembuatan database perizinan terpadu Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,977,500 0.013 49,456,250 0.0131% 100.0%Keluaran : Tersedianya data Paket 1 1Hasil : Terintegrasi sistem data % 100 100
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAUProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Pengembangan media promosi dan media Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,700,000 0.002 6,700,000 0.0018% 100.0%Masyarakat siraman rohani Keluaran : Tersedianya leaflet % 100 100
Hasil : Terpenuhinya leaflet % 100 100
Tapin Expo 2009 Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000 0.003 10,000,000 0.0026% 100.0%Keluaran : Tapin Expo 2009 % 100 100Hasil : terselenggaraanya Tapin Expo 2009 % 100 100
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi RS Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,632,000 0.008 25,951,500 0.0069% 142.9%Keluaran : Akreditasi RS % 70 100Hasil : Pelayanan berstandar tahun 1 100
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan PrasaranPengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 121,673,120 0.032 119,655,000 0.0317% 100.0%
URUSAN WAJIB 2009 Page 37
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Keluaran : Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit % 100 100Paru/ Rumah sakit Mata Hasil : Terpenuhiya alat-alat kesehatan rumah sakit % 100 100
Pengadaan obat-obatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 881,790,791 0.234 868,180,819 0.2300% 100.0%Keluaran : Tersedianya obat-obatan RSUD DS paket 4 4Hasil : Tercukupinya obat-obatan % 100 100
Pengadaan Meubeliur Rumah Sakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 104,154,000 0.028 10,235,400 0.0027% 100.0%Keluaran : Meubeliur Rumah Sakit paket 1 1Hasil : Tercukupinya Meubeliur Rumah Sakit % 100 100
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah Masukan : Dana yang tersedia Rp 48,757,040 0.013 48,717,000 0.0129% 100.0%sakit Keluaran : Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah RS % 100 100
Hasil : Terpenuhinya perlengkapan rumah tangga rumah RS % 100 100
Pengadaan pencetakan administrasi dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,344,000 0.016 59,309,300 0.0157% 100.0%fotokopi surat-menyurat Keluaran : Tersedianya bahan cetakan administrasi dan fotocopy surat-menyurat % 100 100
selama 1 tahun %Hasil : Tersedianya bahan cetakan administrasi dan fotocopy surat-menyurat 100 100
Pengadaan BAKHP Radiologi Masukan : Dana yang tersedia Rp 122,640,000 0.032 121,637,409 0.0322% 100.0%Keluaran : BAKHP Radiologi paket 2 2Hasil : TercukupinyaBAKHP Radiologi % 100 100
Pengadaan UTD RS Masukan : Dana yang tersedia Rp 101,260,000 0.027 101,040,000 0.0268% 100.0%Keluaran : Tersedianya BAKHP UTD RS % 100 100Hasil : Terpenuhinya BAKHP UTD RS % 100 100
Pengadaan oksigen Masukan : Dana yang tersedia Rp 101,950,000 0.027 101,289,600 0.0268% 100.0%Keluaran : O2 dan N2 paket 1 1Hasil : Terpenuhinya O2 dan N2 % 100 100
Pengadaan BAKHP farmasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 303,440,000 0.080 302,467,423 0.0801% 100.0%Keluaran : BAKHP Farmasi selama 1 tahun paket 5 5Hasil : Terpenuhinya BAKHP farmasi % 100 100
Pengadaan BAKHP laboratorium Masukan : Dana yang tersedia Rp 261,915,000 0.069 760,765,763 0.2016% 100.0%Keluaran : BAKHP laboratorium paket 6 6Hasil : Terpenuhinya BAKHP laboratorium % 100 100
Pengadaan alat-alat rumah sakit Masukan : Dana yang tersedia Rp 334,443,355 0.089 312,105,550 0.0827% 100.0%Keluaran : Alat-alat RS paket 1 1Hasil : Terpenuhinya alat-alat RS % 100 100
Pengadaan BAKHP gigi Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,578,050 0.004 15,547,665 0.0041% 100.0%Keluaran : BAKHP gigi paket 1 1Hasil : Terpenuhinya junlahBAKHP gigi % 100 100
Pembangunan gedung UTD RS Masukan : Dana yang tersedia Rp 453,130,000 0.120 447,229,000 0.1185% 100.0%Keluaran : Tersedianya bangunan UTD RS % 100 100Hasil : Terpenuhinya gedung UTD RS % 100 100
Pengadan perlatan UTD RS Masukan : Dana yang tersedia Rp 456,206,000 0.121 449,889,000 0.1192% 100.0%Keluaran : Tersedianya alat-alat UTD RS % 100 100Hasil : Terpenuhinya alat-alat UTD RS 5 100 100
Pengadan perlatan PONEK Masukan : Dana yang tersedia Rp 573,794,000 0.152 538,790,000 0.1428% 100.0%Keluaran : Tersedianya alat-alat PONEK % 100 100Hasil : Terpenuhinya alat-alat PONEK 5 100 100
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Masukan : Dana yang tersedia Rp 28,950,500 0.008 28,710,000 0.0076% 100.0%Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- rumah sakit Keluaran : Persentase Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan % 100 100Paru/ Rumah sakit Mata Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan % 100 100
Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/ Masukan : Dana yang tersedia Rp 22,500,000 0.006 22,342,999 0.0059% 100.0%jenazah Keluaran : Persentase Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah % 100 100
Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah % 100 100
SATUAN POLISI PAMONG PRAJAProgram Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Pengendalian keamanan, ketertiban dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 55,000,000 0.015 54,950,000 0.0146% 100.0%Lingkungan kenyamanan lingkungan Keluaran : Pengamanan/Piket kediaman Bupati Tapin Tahun 1 1
Pengamanan/Piket kediaman wakil Bupati TapinHasil : Terciptanya keamanan,kenyamanan lingkungan serta tertibnya tamu % 100 100
Bupati/Wakil Bupati Tapin di kediaman dan kantor
Penyediaan jasa pengamanan/pengawalan Masukan : Dana yang tersedia Rp 123,240,000 0.033 107,945,000 0.0286% 100.0%
URUSAN WAJIB 2009 Page 38
1 2 4 6 8 9 103 5 7
unsur muspida dan aset daearah Keluaran : Pengawalan unsur muspida dalam pelaksanaan kunjungan/kegiatan Tahun 1 1baik di dalam maupun di luar daerah
Hasil : kegiatan unsur muspida dapat berjalan tertib dan lancar % 100 100terciptanya suasana kondusif dan lancar seperti yang diharapkan
Penyediaan jasa pengendalian keamanan Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,000,000 0.007 24,600,000 0.0065% 100.0%lingkungan dalam rangka pilpres 2009 Keluaran : Terlaksananya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya Tahun 1 1
pelaksanaan pemungutan suara yang tertib dan aman serta lancarHasil : Suksesnya pelaksanan Pemilihan umum Pilpres % 100 100
Penyediaan jasa pengendalian keamanan Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,000,000 0.007 24,600,000 0.0065% 100.0%lingkungan dalam rangka pemilihan anggota Keluaran : Terlaksananya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya Tahun 1 1legislatif 2009 pelaksanaan pemungutan suara yang tertib dan aman serta lancar
Hasil : Suksesnya pelaksanan Pemilihan anggota legislatif 2009 % 100 100
Penegakan/penertiban produk PERDA Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,800,000 0.027 57,690,000 0.0153% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan rutin penertiban PKL,KTP, IMB dll Tahun 1 1Hasil : PKL dapat lebih tertib tetapi terkendala tempat
Mayoritas penduduk sdh memiliki KTPMayoritas masyarakat sudah memiliki IMB
Penertiban dan pengawasan reklame Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,664,000 0.003 11,664,000 0.0031% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pengawasan dan penertiban reklame Tahun 1 1Hasil : Semua reklame,spanduk, baliho dapat lebih tertib % 100 100
Secara langsung berdampak pada PAD
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Masukan : Dana yang tersedia Rp 201,150,000 0.053 156,520,000 0.0415% 100.0%siskamswakarsa di daerah Keluaran : Terlaksananya diklat dasar Satpol PP di SPN Banjarbaru sebanyak 24 org orang 24 24
Terlaksananya pelatihan Dalmas dan kesamaptaan anggota Satpol PPKab. Tapin
Hasil : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota satpol PP % 100 100Kab. Tapin
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanKerjasama antara aparat pamong praja dengan Masukan : Dana yang tersedia Rp 21,000,000 0.006 20,790,000 0.0055% 100.0%Tindak Kriminal polri dalampembuatan ijin sajam Keluaran : Terlaksananya pembuatan ijin snjata tajam dan borgol yang dikeluarkan paket 1 1
PolriHasil : Semua anggota Sat.Pol PP kab. Tapin telah memiliki ijin pemakaian %
senjata tajam dan borgol
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebang- Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta Masukan : Dana yang tersedia Rp 32,500,000 0.009 32,500,000 0.0086% 100.0%saan dalam upaya peningkatan wawasan kebang- Keluaran : ikut sertanya Sat.Pol PP dlm mengisi kegiatan pameran hari jadi kab.Tapin Paket 1 1.00
saan Ikut serta memeriahkan perlombaan dalam rangka hari jadi Sat. Pol PPse kalsel yang dipusatkan di kab. HSS
Hasil : Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan tugas % 100 0.000 100pokok Sat. Pol PP.mennambah rasa kebersamaan,persatuan kesatuan dan berbagi pengalamam diantara anggota Sat.Pol PP se Kalsel
Studi pembelajaran untuk peningkatan kinerja Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,750,000 0.007aparatur satpol PP Keluaran : Terlaksananya kegiatan Studi pembelajaran untuk peningkatan paket 1 -
kinerja aparatur satpol PPHasil : Meningkatnya kinerja aparatur satpol PP
PELAKSANA HARIAN BNKProgram peningkatan pemberantasan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 9,545,000 0.003 7,251,000 0.0019% 100.0% penyakit masyarakat (Pekat) minuman keras dan narkoba(PAD dan Pn Keluaran : Penyuluhan pencegahah peredaran Miras dan Narkoba kali 1 1.00
lainnya) Hasil : Berkurangnya penyakit masyarakat % 20 10
KECAMATAN TAPIN UTARA SEMUA KECAMATANMasukan : Dana yang tersedia Rp. 1,200,000 0.000 1,200,000 0.0003% 0.0% MELAKSANAKANKeluaran : Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun surat 100 PROGRAM DANHasil : Tercapainya prosentasi rata-rata surat yang disampaikan % 5 5 KEGIATAN YANG
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 3,000,000 0.001 3,000,000 0.0008% 100.0% SAMA NAMUNKeluaran : Jasa telepon, internet, listrik dan air tahun 1 1 BESARNYA Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Jasa telepon, internet, listrik dan air tahun 1 1 PEMBIAYAAN BERBEDA
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 3,600,000 0.001 3,600,000 0.0010% 100.0% SESUAI DENGANKeluaran : Prosentase jasa petugas kebersihan kantor % 100 100 KEBUTUHANHasil : Terpenuhinya kebersihan kantor tahun 1 1 MASING-MASING
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 7,500,000 0.002 7,500,000 0.0020% 100.0% KECAMATANKeluaran : Prosentase alat tulis kantor % 100 100Hasil : Terpenuhinya ATK tahun 1 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Penyediaan jasa kebersihan kantor.
Penyediaan alat tulis kantor.
URUSAN WAJIB 2009 Page 39
1 2 4 6 8 9 103 5 7
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 3,000,000 0.001 3,000,000 0.0008% 100.0%Keluaran : Terpenuhinya pencetakan dan penggandaan tahun 1 1Hasil : Tercapainya prosentase pencetakan dan penggandaan tahun 1 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,000,000 0.000 1,000,000 0.0003% 100.0%Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik tahun 1 1Hasil : Terpenuhinya penerangan & kebutuhan listrik tahun 1 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,300,000 0.000 1,300,000 0.0003% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pengadaan peralatan kantor kali 1 1Hasil : Tersedianya peralatan kantor set 1 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,200,000 0.000 1,200,000 0.0003% 100.0%Keluaran : Majalah/koran dan peraturan perundang-undangan buku 24 24Hasil : Prosentase penyediaan bahan bacaan % 50 50
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 16,200,000 0.004 16,200,000 0.0043% 100.0%Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat kali 48 48Hasil : Terlaksananya kegiatan rapat 1 tahun tahun 1 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 21,000,000 0.006 21,000,000 0.0056% 100.0%Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat konsultasi/koordinasi kali 48 48Hasil : Kegiatan rapat-rapat konsultasi/koordinasi tahun 1 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,128,000,000 0.299 1,092,000,000 0.2893% 100.0%Keluaran : Prosentase jasa pelayanan % 100 100Hasil : Terlaksananya pelayanan pemerintahan desa tahun 1 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 17,050,000 0.005 17,050,000 0.0045% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor kali 1 1Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor set 1 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 5,550,000 0.001 5,550,000 0.0015% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pengadaan meubelair kali 1 1Hasil : Tersedianya meubelair set 1 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,000,000 0.000 1,000,000 0.0003% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor tahun 1 1Hasil : Keindahan rumah jabatan meningkat tahun 1 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 5,400,000 0.001 5,400,000 0.0014% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor tahun 1 1Hasil : Keindahan gedung kantor meningkat tahun 1 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 7,000,000 0.002 7,000,000 0.0019% 100.0%Keluaran : Terleksananya pemeliharaam rutin kendaraan dinas tahun 1 1Hasil : Masa pakai kendaraan dinas bertambah % 20 20
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,000,000 0.000 1,000,000 0.0003% 100.0%Keluaran : Terleksananya pemeliharaam rutin kendaraan dinas tahun 1 1Hasil : Masa pakai kendaraan dinas bertambah % 20 20
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,000,000 0.000 1,000,000 0.0003% 100.0%Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor % 100 100Hasil : Tersedinya sarana perlengkapan gedung kantor % 100 100
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,000,000 0.000 1,000,000 0.0003% 100.0%Keluaran : Terpeliharanya 10 buah komputer dan jaringan komputer 2 unit % 100 100Hasil : Pekerjaan kantor lancar tahun 1 1
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 1,484,000 0.000 1,415,000 0.0004% 100.0%Keluaran : Laporan capaiam kinerja dan ikhtisar realisasi buku 10 10Hasil : Tercapainya prosentase laporan % 100 100
Masukan : Dana yang tersedia Rp. 5,450,000 0.001 2,794,000 0.0007% 100.0%Keluaran : Laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun buku 10 10Hasil : Tercapainya prosentase laporan % 100 100
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Penyediaan makanan dan minuman.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
Pemeliharaan rutin/berkala perlatan rumah jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
Penydiaan Jasa Non PNS
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Meubelair.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun.
URUSAN WAJIB 2009 Page 40
Lampiran 3.3PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) URUSAN PILIHAN TAHUN 2009
NAMA SKPD & PROGRAM
KEGIATAN
KETERANGANNAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
URAIAN SATUAN TARGET 2009 BOBOT REALISASI 2009% tertimbang
% keluaranMasukan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA KEBUDAYAANDAN PARIWISATAProgram Pengembangan Pemasaran Priwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran Masukan : Dana yang tersedia Rp 85,597,250 0.023 67,062,000 0.0178% 75.0%
objek wisata Keluaran : Dikenalnya budaya/tempat wisata di Tapin Keg. 4 3Hasil : Bertambahnya minat wisatawan di Tapin
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek wisata unggulan Masukan : Dana yang tersedia Rp 39,350,000 0.010 35,592,980 0.0094% 100.0%Keluaran : Terlaksananya fasilitas obyek wisata potensial paket 1 1Hasil : Terpeliharanya fasilitas obyek wisata potensial
Peningkatan pembangunan sarana dan prasa- Masukan : Dana yang tersedia Rp 22,927,500 0.006 22,427,500 0.0059% 100.0%rana pariwisata Keluaran : Tempat wisata lebih terpelihara paket 1 1
Hasil : Terawat sebagai obyek wisata
Penningkatan pendukung sarana dan prasarana Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,800,000 0.007 25,500,000 0.0068% 100.0%pariwisata Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung wisata paket 1 1
Hasil : Sarana dan prasarananya pendukung wisata lengkapDINAS PERTANIAN TANAMAN PANGANDAN HOLTIKULTURAProgram Peningkatan Ketahanan Pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,952,000 0.004 15,952,000 0.0042% 100.0%
hasil pertanian Keluaran : Pembinaan pasca panen dan pangan kel.usaha 4 4Hasil : Peningkatan pasca panen dan pengolahan kel.usaha 4 4
Biaya umum, perencanaan dan pengawasan Masukan : Dana yang tersedia Rp 187,700,000 0.050 160,860,000 0.0426% 100.0%dana pendamping DAK Non DR Keluaran : Terlaksananya perencanaan dan pengawasan kegiatan yang kompre- paket 2 2
hensip, efisien dan efektif paket 2 2Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan yang kompre-
hensip
Pengembangan kawasan agribisnis hortikultura Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,910,000 0.005 18,604,000 0.0049% 100.0%Keluaran : Terlaksananya peningkatan mutu jeruk dan cabe rawit dan cabe merah kel 8 8Hasil : Bertambahnya luas tanaman jeruk, cabe rawit dan cabe merah ha 30 30
Pemanfaatan agro autlet/lapak di pasar induk Masukan : Dana yang tersedia Rp 24,550,000 0.007 23,920,250 0.0063% 100.0%keramat jati jakarta Keluaran : Terlaksananya pemasaran hasil produk unggulan kab. Tapin komuditi 4 4
Hasil : Terpromosikan produk unggulan kab.yapin dan terjalinnya kemitraan kemitraan 2 2dengan pengusaha
Pengembangan kebun PKK Terpadu Masukan : Dana yang tersedia Rp 92,455,000 0.024 88,780,000 0.0235% 100.0%Keluaran : Fasilitas kebun PKK kab. unit rmh.jaga 1 1Hasil : Terbinannya kebun PKK kab. Tapin paket 1 1
Optimalisasi pengelolaan UPB padi dan UPB Masukan : Dana yang tersedia Rp 126,040,000 0.033 123,630,000 0.0328% 100.0%hortikultura Keluaran : Terlaksananya kegiatan UPB padi dan UPB hortikultura unit 2 2
Hasil : Tersediannyabenih sumber padi kelas PB label ungu 8 ton BP, terse- unit 2 2dianya mata tempel jeruk label biru 240 ribu mata tempel dan tersedianya BF jeruk yang sehat dan bebas penyekit 50 pohon
Pengembangan sarana dan prasarana perta- Masukan : Dana yang tersedia Rp 2,061,182,790 0.546 2,001,118,260 0.5302% 100.0%nian dana alokasi khusus Keluaran : Tersediannya sarana dan prasarana pertanian paket 1 1bidang pertanian Hasil : Tersediannya sarana dan prasarana pertanian paket 1 1
Pengembangan promosi dan pemasaran Masukan : Dana yang tersedia Rp 32,782,000 0.009 31,951,000 0.0085% 100.0%Keluaran : Pemasaran/promosi produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura komoditi 4 4Hasil : Terjalinnya kemitraan mitra 2 2
Pembuatan survei invertigasi dan desain Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,000,000 0.007 25,000,000 0.0066% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pembuatan SID tata air mikro ha 400 400Hasil : Tersedianya rancangan dan desain tataair mikro ha 400 400
Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000 0.003 9,534,900 0.0025% 100.0%Keluaran : Terselenggaranya kegiatan revitalisasi UPJA unit 12 12Hasil : Terbentuknya kemandirian UPJA unit 12 12
Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,970,000 0.002 7,185,000 0.0019% 100.0%( P3A ) Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan P3A P3A 8 8
URUSAN PILIHAN 2009 1
Hasil : Terbentuknya P3A mandiri P3A 8 8
Pengelolaan lahan dan air Masukan : Dana yang tersedia Rp 187,000,000 0.050 159,209,000 0.0422% 100.0%Keluaran : Terselenggaranya pengelolaan lahan dan air ha 250 250Hasil : Terlaksananya pengaturan tata air dilahan sawah dan meluasnya lahan ha 250 250
hortikultura
Peningkatan produksi, produktivitas tanaman Masukan : Dana yang tersedia Rp 308,968,000 0.082 278,161,500 0.0737% 100.0%pangan Keluaran : Terlaksananya pengawalan SL-PTT padi 456 unit dan terlaksananya ha 11,400 11,400
ubinan prakarsa 1 paketHasil : Terbnanyakelompok tani pelaksana SL-PTT 456 kel tani dan tersedianya ha 11,400 11,400
hasil ubinan padi sawah 150 plot
Pengelolaan infrastruktur pertanian Masukan : Dana yang tersedia Rp 150,000,000 0.040 103,595,000 0.0274% 100.0%Keluaran : Terselenggaranya pengelolaan lahan dan air paket 1 1Hasil : Terlaksannya pengaturan tata air di lahan sawah dan meluasnya paket 1 1
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perta- Pembinaan peningkatan pendapatan petani Masukan : Dana yang tersedia Rp 19,930,250 0.005 19,925,750 0.0053% 100.0%nian kecil (P4K) Keluaran : Terbinanya SDM petani kecil untuk mampu menjalankan usaha mikro desa 4 4
Hasil : Pra petani mampu menjalankan usaha mikro yang menguntungkan unit 4 4
Peningkatan tekhologi pertanian dan pemberda- Masukan : Dana yang tersedia Rp 79,278,000 0.021 74,208,500 0.0197% 100.0%yaan petani Keluaran : Penerapan teknologi pertanian yang direkomondasikan meningkat unit 5 5
Hasil : Peningkatan produktivitas dan produksi komuditas padi di tk usaha tani unit 5 5
Penigkatan penerapan teknologi pertanian Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,758,500 0.013 47,789,850 0.0127% 100.0% Efisiensi Anggaran Keluaran : Pengkajian teknologi budidaya padi sawah di lahan irigasi dan penyekit % 25 25
layu pada pisang di lahan keringHasil : Rekomendasi teknologi yang akan diterapkan oleh para petani % 25 25
Pengembangan usaha agribisnis perdesaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 102,206,250 0.027 72,303,500 0.0192% 100.0% Efisiensi Anggaran pertanian Keluaran : Direalisirnya bantuan dana untuk pengembangan usaha gapoktan gapoktan 30 30 Dan Kegiatan
Hasil : Penguatan modal gapoktan dan berkembangnya aktivitas usaha agribis-nis di pedesaan
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANANProgram Peningkatan Kwtahanan Pangan Kawin suntik sapi Masukan : Dana yang tersedia Rp 52,285,000 0.014 52,285,000 0.0139% 100.0%
Keluaran : Terlaksananya pengadaan N2 Cair, Straw dan Peralatan IB paket 1 1Hasil : Tercapainya prosentase kawin suntik sapi dan populasi betina produktif % 100 100
Percontohan bidang peternakan dan perikanan Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,000,000 0.016 59,920,250.00 0.0159% 100.0%Keluaran : Terlaksanannya percontohan bidang peternakan dan perikanan paket 1 1Hasil : Ttercapainya prosentase pelaksanaan percontohan peternakandan % 100 100
perikanan
Pelatihan pengolahan hasil Masukan : Dana yang tersedia Rp 13,029,451 0.003 12,729,451 0.0034% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Pelatihan pengolahan hasil paket 1 1 Hasil : Kemampuan pengolahan hasil meningkat
Uji sampel produk peternakan dan perikanan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,655,000 0.001 4,655,000 0.0012% 100.0%Keluaran : Terlaksananya uji sampel produk peternakan dan perikanan sampel 15 15Hasil : Tercapainya prosentase uji sampel produk peternakan dan perikanan % 100 100
Inventarisasi pengolahan hasil peternakan dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,710,000 0.001 4,710,000 0.0012% 100.0%perikanan Keluaran : Terlaksananya Inventarisasi pengolahan hasil peternakan dan paket 1 1
perikanan % 100 100 Hasil : Tercapainya prosentase pelaksanaan inventarisasi pengolahan hasil
peternakan dan perikanan
Pengelolaan sistem informasi data peternakan Masukan : Dana yang tersedia Rp 25,250,000 0.007 25,150,000 0.0067% 100.0%dan perikanan Keluaran : Tersediannya data peternakan dan perikanan yang akurat dan up to date % 95 95
Hasil : Tercapainya prosentase validitas data peternakan dan perikanan % 80 80
Pengembangan rehabilitasi infrastruktur peter- Masukan : Dana yang tersedia Rp 550,000,000 0.146 543,133,138 0.1439% 100.0%nakan kabupaten Tapin Keluaran : Terlaksananya Pengembangan rehabilitasi infrastruktur peter- paket 1 1
nakan kabupaten TapinHasil : Tecapainya prosentase Pengembangan rehabilitasi infrastruktur
peternakan kabupaten Tapin
Biaya umum, perencanaan dan Pengawasan Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,035,000 0.016 59,758,000 0.0158% 100.0%DAK Non DR Keluaran : Terlaksananya kegiatan biaya umum, perencanaan dan pengawasan
DAK Non DR Paket 1 1Hasil : Tercapainya prosentase kegiatan umum, perencanaan dan pengawasan
DAK Non DR % 100 100Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pembangunan sarana unit pembenihan rakyat Masukan : Dana yang tersedia Rp 932,360,729 0.247 923,674,100 0.2447% 100.0%
Keluaran : Terlaksananya penyediaan sarana rehabilitasi sarana dan prasarana UPR UPR 16 16
Hasil : Tercapainya prosentase UPR yang mendapat pelaksanaan pentediaanrehab kolam UPR dan saluran % 80 80
Pembangunan sarana dan prasaran fisik Masukan : Dana yang tersedia Rp 551,811,273 0.146 545,145,000 0.1444% 100.0%pengembangan kawasan budidaya perikanan Keluaran : Terlaksanya Pembangunan sarana dan prasaran fisik Paket 1 1air tawar pengembangan kawasan budidaya perikanan
Hasil : Tercapainya prosentase Pembangunan sarana dan prasaran
URUSAN PILIHAN 2009 2
a
fisik pengembangan kawasan budidaya perikanan
Biaya umum perencanaan dan pengawasan Masukan : Dana yang tersedia Rp 330,450,000 0.088DAK Non DR Keluaran : Tersedianya biaya umum, perencanaan dan pengawasan kegiatan
DAK Non DR Th.anggaran 1 - Hasil : Tercapainya prosentase pelaksanaan kegiatan dana DAK Non DR % 100
Pengembangan BBI lokal linuh Masukan : Dana yang tersedia Rp 307,800,000 0.082 293,995,700 0.0779% 100.0%Keluaran : Terlaksananya operasionalisasi pengembangan BBI, UPR, Pasar ikan'
pasar benih dan BAT th.anggaran 1 1Hasil : Tercapainya prosentase peningkatan produksi benih dan induk ikan
unggul % 80 80
Pembangunan kolam percontohan kebun PKK Masukan : Dana yang tersedia Rp 111,850,000 0.030 110,154,000 0.0292% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pembangunan kolam kebun PKK paket 1 1Hasil : Terimplementasinya media pembelajaran bagi masyarakat tentang
budidaya ikan di kolam % 80 80
Penanganan penangkapan ikan secara tidak Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,483,000 0.016 54,028,000 0.0143% 100.0%sah Keluaran : Terlaksananya kegiatan penanganan illegal fishing TA 1 1
Hasil : Menurunnya angka illegal fishing % 5 5
Alih teknologi budidaya air tawar dengan mitra Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000 0.013 50,000,000 0.0132% 100.0%terkait Keluaran : Terlaksananya kegiatan alih teknologi budidaya air tawar dengan mitra
terkait kali 1 1Hasil : Tertrasformasinya teknologi tepat guna teknologi budidaya air tawar
oleh aparatur dinas dan mitra terkait % 80 80
Bantuan sarana pemasaran bergerak bagi Masukan : Dana yang tersedia Rp 346,500,000 0.092 342,524,000 0.0908% 100.0%pedagangikan Keluaran : Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana bergerak bagi pedagang
ikan keliling unit 15 15Hasil : Tercapainya prosentase bantuan sarana pemasaran bergerak bagi
pedagang ikan keliling % 80 80
Pengadaan sarana penangkapan ikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 344,025,000 0.091 327,750,000 0.0868% 100.0%Keluaran : Terlaksananya bantuan sarana penangkapan ikan unit 80 80Hasil : Tercapainya prosentase petani ikan yang mendapatkan bantuan sarana
penangkapan ikan % 75 75
Pengadaan alat dan sarana pengolahan ikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 50,000,000 0.013 45,000,000 0.0119% 100.0%Keluaran : Terlaksananya bantuan sarana peralatan pengolahan ikan paket 5 5Hasil : Tercapainya prosentase petani pengolahan ikan yang mendapat bantuan % 75 75
Lomba masak ikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 15,000,000 0.004 15,000,000 0.0040% 100.0%Keluaran : lomba masak ikan paket 1 1 Hasil :
Pembangunan Sarana Unit Perbenihan Rakyat Masukan : Dana yang tersedia Rp 440,775,000 0.117 432,231,000 0.1145% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kolam pancing ikan unit 1 1Hasil : Tercapainya prosentase pemeliharaan kolam pancing ikan % 40 40
Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ter- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Masukan : Dana yang tersedia Rp 61,590,000 0.016 61,032,000 0.0162% 100.0%nak penyakit menular ternak Keluaran : Terlaksananya vaksinasi, surveience dan pengobatan penyakit ternak kec. 12 12
Hasil : Menurunnya angka kematian dan kesakitan serta wabah penyakitternak 2% % 100 100
Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan Penyebaran sapi bibit pola BPLM/Pendamping Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,902,500 0.016 57,923,000 0.0153% 100.0%APBN Pengembangan agribisnis sapi potong Keluaran : Terlaksananya kelancaran penyebaran ternak BPLM pembantuan dan
STSP TA 1 1Hasil : Tercapainya prosentase penyebaran dana APBN pembantuan dan dana
APBD Propinsi % 100 100
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,983,750 0.002 6,483,750 0.0017% 100.0%didistribusikan kepada masyarakat Keluaran : Terlaksananya penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan
kepada masyarakat KALI 1 1Hasil : Meningkatnya pemahaman dan tanggung jawab petani penggaduh % 75 75
penerima BPLM
Pendamping APBN sapi Brahman Ex. Impor Masukan : Dana yang tersedia Rp 64,902,500 0.017 63,649,200 0.0169% 100.0%Keluaran : Terlaksananya penyebaran sapi brahman ex impor kemasyarakat kel 1 1Hasil : Meningkatnya popolasi ternak sapi di Kabupaten Tapin % 1 1
Pembuatan kandang penangkaran buaya Masukan : Dana yang tersedia Rp 100,755,000 0.027 99,730,000 0.0264% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Pembuatan kandang penangkaran buaya paket 1 1Hasil : Tecapainya Pembuatan kandang penangkaran buaya
Pendampingan pengelolaan lahan air Masukan : Dana yang tersedia Rp 38,544,000 0.010 37,612,000 0.0100% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kelompok P3A klp 1 1Hasil : Terlaksananya kegiatan pengelolaan lahan dan air % 100 100
Program peningkatan pemasaran hasil produk peternakan Promosi atas hasil produksi peternalan/Tapin Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000 0.003 10,000,000 0.0026% 100.0%Expo Keluaran : Terlaksananya kegiatan visualisasi produk peternakan dan perikanan
pada Tapin Expo kali 1 1Hasil : Tercapainya prosentase pelaksanaan Tapin Expo % 100 100
URUSAN PILIHAN 2009 3
Pengolahan informasi permintaan pasar atas Masukan : Dana yang tersedia Rp 4,800,000 0.001 4,800,000 0.0013% 100.0%hasil produksi Keluaran : Terlaksananya pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil pro-
duk peternakan dan perikanan bulan 12 12Hasil : Tercapainya akurasi data ketersediaan dan kabutuhan akan rpoduk
peternakan dan perikanan di kabupaten Tapin bulan 12 12Program Peningkatan Pengembangan Ternak Pemeliharaan ternak Masukan : Dana yang tersedia Rp 70,000,000 0.019 69,700,000 0.0185% 100.0%
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan ternak di rumah kediaman Bupati TA 1 1Hasil : Terpeliharanya hewan di rumah kediaman TA 1 1
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNANProgram peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ Perluasan perkebunan karet Masukan : Dana yang tersedia Rp 389,739,000 0.103 0perkebunan) Keluaran : Terlaksananya perluasan tanaman karet Ha 850 0
Hasil : Meningkatnya pendapatan petani % 40
Pengembangan tanaman karet Masukan : Dana yang tersedia Rp 299,838,000 0.079 0Keluaran : Terlaksananya pengembangan tanaman karet Ha 100 0Hasil : Meningkatnya pendapatan petani % 40
Pendamping perluasan areal perkebunan Masukan : Dana yang tersedia Rp 23,696,000 0.006 23,696,000 0.0063% 100.0%(pengembangan agro industri pedesaaan) Keluaran : Terlaksananya pendampingan pengemban embangan Agro Bisnis Thn 1 1
Hasil : Meningkatnya nilai tambah pendapatan petani % 20 20
Pendamping perluasan areal perkebunan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,634,000 0.003 10,634,000 0.0028% 100.0%(Pengembangan agri bisnis) Keluaran : Terlaksananya pendampingan Pengembangan Agro Bisnis Thn 1 1
Hasil : Meningkatnya nilai tambah pendapatan petani % 20 20
Pendampingan perluasan areal perkebunan Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,211,000 0.016 59,211,000 0.0157% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pendampingan Perluasan Areal Thn 1 1Hasil : Terdukungnya Kegiatan Perluasan Areal Thn 1 1
Pembukaan areal perkebunan karet Masukan : Dana yang tersedia Rp 550,000,000 0.146 0Keluaran : Berkembangmya luas kebun karet Ha 100 0Hasil : Pemanfaatan lahan petani secara optimal Ha 100
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pemeliharaan demplot tanaman karet Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,787,000 0.013 49,787,000 0.0132% 100.0%Keluaran : Terpelihanya Demplot Ha 12 12Hasil : Meningkatnya produksivitas kebun demplot Ha 12 12
Peningkatan kualitas SDM Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan kapasitas teknis Masukan : Dana yang tersedia Rp 52,500,000 0.014 52,500,000 0.0139% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pembelajaran SKPD & infokom paket 2 2Hasil : Meningkatnya PSK petugas teknis orang 10 10
Program Perlindungan Hutan dan Peningkatan Kualitas Peningkatan keamanan dan perlindungan hutan Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,850,000 0.016 59,850,000 0.0159% 100.0%SDM Keluaran : Terlaksananya operasional pengawasan hutan kali 6 6
Hasil : terkendalinya keamanan hutan Thn 1 1Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Hutan Kota Masukan : Dana yang tersedia Rp 49,856,000 0.013 49,856,000 0.0132% 100.0%
Keluaran : Terlaksannya penanaman pohon pohon 575 575Hasil : meningkatnya kwalitas lingkungan % 40 40
Pengembangan komoditi kehutanan Masukan : Dana yang tersedia Rp 54,622,000 0.014 54,622,000 0.0145% 100.0%Keluaran : Terlaksananya penanaman komoditi kehutanan pohon 10,000 10,000Hasil : Meningkatnya kwalitas lahan % 10 10
Pengawasan dan pengendalian kawasan hutan Masukan : Dana yang tersedia Rp 41,915,000 0.011 41,915,000 0.0111% 100.0%Keluaran : Meningkatnya operasional pengawasan dan pengendalian kawasan hutan Thn 1 1Hasil : Meningkatnya keamanan hutan % 60 60
Reboisasi dan penghijauan Masukan : Dana yang tersedia Rp 0 0.000 0Keluaran : Terlaksananya Reboisasi dan penghijauan 0 0Hasil : Meningkatnya prosentase Reboisasi dan penghijauan
dan kelestarian lingkunganProgram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 27,145,000 0.007 27,145,000 0.0072% 100.0%Hutan kehutanan Keluaran : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan kehutanan orang 90 90
Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sekitar hutan orang 90 90tentang peraturan dan perundangan kehutanan
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGIProgram Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertam- Pengawasan produksi dan penjualan pertam- Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,000,000,000 15.897 42,157,500,000 11.1700% 100.0%bangan bangan umum Keluaran : Terlaksananya pengawasan tahun 1 1
Hasil : Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pertambangan umum
Pengawasan teknis pertambangan umum Masukan : Dana yang tersedia Rp 37,945,000 0.010 37,945,000 0.0101% 100.0%Keluaran : Terlaksananya pengawasan teknis terhadap pengusaha buah 4 4Hasil : Terwujudnya pengawasan teknik yang bai dan terkendali kali 16 16
Meningkatnya kesadaran para pengusaha untuk melengkapi teknis buah 16 16perizinan
Pengawasan K3 dan lingkungan pertambangan Masukan : Dana yang tersedia Rp 61,185,000 0.016 60,685,000 0.0161% 100.0%umum Keluaran : Terlaksananya pengawasan tahun 1 1
Hasil : Meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja serta tidak terjadipencemaran lingkunganTerwujudnya kondisi pertambangan yang aman sehat dan berwawasas
URUSAN PILIHAN 2009 4
lingkungan
Penaggulangan Pertambangan tanpa izin, Masukan : Dana yang tersedia Rp 41,004,000 0.011 41,004,000 0.0109% 100.0%Penyalah gunaan BBM,Pencurian aliran listrik Keluaran : Terlaksananya penertiban bulan 12 12
Hasil : Meningkatnya perizinan KP buah 16 21Tidak ada ilegal mining kali 4 4
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Inventarisasi bukaan tambang di wilayah Masukan : Dana yang tersedia Rp 61,185,000 0.016yang Berpotensi Merusak Lingkungan kuasa pertambangan Keluaran : Terlaksananya kegiatan Inventarisasi bukaan tambang di wilayah tahun 1
kuasa pertambanganHasil : Terinventarisirnya bukaan tambang di wilayah kuasa pertambangan
Soaialisasi pertambangan umum Masukan : Dana yang tersedia Rp 21,375,000 0.006 21,375,000 0.0057% 100.0%Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi buah 1 1Hasil : semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg pertambangan umum orang 40 38
Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Pembangunan kelistrikan PLTS Masukan : Dana yang tersedia Rp 224,695,000 0.060 182,895,000 0.0485% 100.0%ketenagalistrikan Keluaran : Terpenuhinya Prasarana PLTS kk 20 20
Hasil : Terpasangnya prasarana PLTS kk 20 20Meningkatnya prasarana listrik di pedesaan kk 20 20
Sosialisasi penghematan energi dan air Masukan : Dana yang tersedia Rp 21,375,000 0.006 21,375,000 0.0057% 97.5%Keluaran : Terlaksananya Kegiatan sosialisasi orang 40 39Hasil : Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan kali 1 1
energi
Pembangunan kelistrikan pedesaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 224,695,000 0.060 - Keluaran : Meningkatnya kesejahteraam masyarakat paket 1 - Hasil : Pemerataan pembangunan bidang energi
Program Promosi Pertambangan Umum Promosi potensi/Tapin Expo Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,000,000 0.003 10,000,000 0.0026% 100.0%Keluaran : Terlaksananya promosi potensi pertambangan dan energi hari 1 1Hasil : Tersebarnya informasi mengenai potensi pertambangan dan energi hari 21 21
Semakin banyaknya masyarakat mengetahui sektor pertambangan 10 10dan energi
Program Pemanfaatan Air Bwah Tanah Survei potensi air bersih bawah tanah Masukan : Dana yang tersedia Rp 97,930,000 0.026 97,430,000 0.0258% 100.0%Keluaran : Terlaksananya survey pemanfaatan air bawah tanah titik 19 19Hasil : Tersedianya data titik mata air bawah tanah titik 19 19
Terwujudnya pengumpulan potensi air bawah titik 19 19DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKM
Program Perlindungan Konsumen dan Penga- Pasar murah ramadhan Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,971,500 0.004 0manan Perdagangan Keluaran : Terlaksananya pasar murah ramadhan hari 0 0
Hasil : kebutuhan pokok lebih murah % 0 0
Pengawasan barang strategis dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 11,799,000 0.003 11,799,000 0.0031% 100.0%sembako Keluaran : Terlaksananya pengawasan barang strategis
dan sembako pasr/lokasi 3 3Hasil : Tercapainya harga yang wajar dan stabil bulan 12 12
Penyuluhan wajib daftar perusahaan Masukan : Dana yang tersedia Rp 18,724,500 0.005 18,724,500 0.0050% 100.0%Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan wajib daftar perusahaan hari 3 3Hasil : Pemahaman WDP meningkat orang 90 90
Program Peningkatan dan Pengembangan Pameran produk unggulan daerah kab. Masukan : Dana yang tersedia Rp 14,966,500 0.004 14,966,500 0.0040% 100.0%Ekspor Tapin Keluaran : Terlaksananya pameran produk unggulan daerah tk. kab. Tapin hari 10 10
Hasil : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi kec. 13 13
Pameran produk unggulan daerah ting- Masukan : Dana yang tersedia Rp 29,981,500 0.008 29,981,500 0.0079% 100.0%kat propinsi Keluaran : Terlaksananya pameran produk unggulan daerah Tk. Provinsi kalsel hari 5 5
Hasil : Peluang bisnis, investasi dan penyebaran informasi paket 1 1
Pameran produk unggulan daerah Masukan : Dana yang tersedia Rp 60,000,000 0.016 60,000,000 0.0159% 100.0%tingkat nasional Keluaran : Terlaksananya pameran produk unggulan daerah Tk. Nasional hari 5 5
Hasil : penyebaran informasi produk unggulan daerah tk nasional paket 1 1
Pendukung pameran pembangunan hari Masukan : Dana yang tersedia Rp 80,000,000 0.021 80,000,000 0.0212% 100.0%jadi kab. Tapin Keluaran : Terlaksananya terkoordinasinya pameran pembangunan hari 10 10
Hasil : Tersebaranya promosi,informasi pembangunan di tapin kab/kec 13 13
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Operasional pabrik kaolin Masukan : Dana yang tersedia Rp 35,000,000 0.009 35,000,000 0.0093% 100.0%Industri Keluaran : Terlaksananya operasionalisasi pabrik kaolin tahun 1 1
Hasil : lancarnya pelaksanaan bimtek industri keramik paket 1 1
Pendampingan pelatihan IKM Kaolin Masukan : Dana yang tersedia Rp 40,000,000 0.011 40,000,000 0.0106% 100.0%ke pulau jawa Keluaran : Terlaksananya Pendampingan pelatihan IKM Kaolin ke pulau jawa keg 1 1
Hasil : tersedianya perajin terampil kaolin org 6 6
Pelatihan keterampilan mengoperasikan Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,627,500 0.009 34,627,500 0.0092% 100.0%peralatan tungku pembakaran dan mesin Keluaran : terlaksananya pelatihan keterampilan mengoperasikan kali 1 1keramik : peralatan tungku pembakaran dan mesin keramik
URUSAN PILIHAN 2009 5
n
Hasil tersedianya tenaga ahli operasikan mesin keramik 15 15
Pembangunan pabrik kaolin dan instalasi Masukan : Dana yang tersedia Rp 146,456,000 0.039 146,456,000 0.0388% 100.0%mesin peralatan kaolin Keluaran : terlaksananya pengadaan bahan baku kaolin paket 1 1
Hasil : bimbingan teknis pengolahan kaolin kali 1 1
Pelatihan pengembangan teknologi Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,627,500 0.009 34,627,500 0.0092% 100.0%produksi keramik memberdayakan SDM Keluaran : Terlaksananya pelatihan pengembangan teknologi produksi keramik memberdayaka paket 1 1dan SDA lokal : dayakan SDM dan SDA lokal orang 15 15
Hasil Meningkatnya keterampilan pengrajin
Pembangunan pabrik/ gudang tempat Masukan : Dana yang tersedia Rp 59,972,000 0.016 59,972,000 0.0159% 100.0%kerja rotan Keluaran : terbangunnya pabrik/ gudang tempat kerja rotan orang 1 1
Hasil : nuhinya bahan baku rotan paket 1 1
Operasional pabrik rotan Masukan : Dana yang tersedia Rp 10,740,000 0.003 10,740,000 0.0028% 100.0%Keluaran : terlaksananya Operasional pabrik rotan paket 1 1Hasil : terlaksananya pelayanan dan pelatihan pengolahan rotan paket 1 1
DINAS PENGELOLAAN PASARProgram Penertiban PKL Koordinasi penertiban PKL Masukan : Dana yang tersedia Rp 34,320,000 0.009 25,000,000 0.0066% 100.0%
Keluaran : Penertiban PKL Paket PKL 1 1Hasil : Penertiban PKL di pasar terjamin tahun 1 1
Program Pelestarian Budaya Bahari Peresmian pasar wadai ramadhan Masukan : Dana yang tersedia Rp 6,500,000 0.002 6,500,000 0.0017% 100.0%Keluaran : Peresmian pasar wadai ramadhan Kegiatan 1 1Hasil : Terlaksananya Peresmian pasar wadai ramadhan th 1 1
Program Pendataan Obyek/Subyek Retribusi dan Pendataan Obyek/Subyek Retribusi dan Masukan : Dana yang tersedia Rp 3,000,000 0.001 3,000,000 0.0008% 100.0%Pelaporan pelaporan Keluaran : Pendataan obyek/subyek retribusi dan pelaporan Paket 1 1
Hasil : Terlaksananya Pendataan Obyek/Subyek Retribusi dan pelaporan th 1 1Program Pembuatan Nomor Urut Toko Pembuatan nomor urut toko pasar baru kraton Masukan : Dana yang tersedia Rp 7,780,000 0.002 7,780,000 0.0021% 100.0%
rantau Keluaran : Pembuatan nomor urut toko Paket 1 1Hasil : Terpenuhinya nomor urut toko th 1 1
Program Perawatan Kebersihan Drainase/Saluran Air Perawatan kebersihan drainase/saluran air Masukan : Dana yang tersedia Rp 75,000,000 0.020 62,500,000 0.0166% 100.0%di Lingkungan Pasar pasar raya kraton Keluaran : Perawatan kebersihan drainase/saluran air pasar raya dan keraton Paket 1 1
Hasil : Terlaksananya perawatan kebersihan drainase/saluran air pasar raya th 1 1
URUSAN PILIHAN 2009 6
1
Lampiran 3.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI LPPD TAHUN 2009
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN KINERJA
SUMBER DATA**)
KETETERANGAN
URUSAN WAJIB
1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak
-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun
34,50% Dinas Pendidikan
2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis
-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas
% Dinas Pendidikan
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn
102.08% Dinas Pendidikan
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn
82.06% Dinas Pendidikan
5 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn
36.59% Dinas Pendidikan
6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI
--------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI
pd tahun ajaran sebelumnya
0.2 % Dinas Pendidikan
1
Pendidikan
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs
--------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs
0,2% Dinas Pendidikan
2
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**)
KETETERANGAN
8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA
--------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya
0,62% Dinas Pendidikan
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI
-------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI
pada tahun ajaran sebelumnya
100% Dinas Pendidikan
10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs
-------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs
pada tahun ajaran sebelumnya
96.15% Dinas Pendidikan
11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA
-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA
pada tahun ajaran sebelumnya
90,94% Dinas Pendidikan
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs
------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI thn ajaran sebelumnya
85 % Dinas Pendidikan
13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA
------------------------------------------------------------ x 100 %
Jmlh lulusan pd jenjang SMP/MTs thn ajaran sebelumnya
81 % Dinas Pendidikan
14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV
------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
0.15% Dinas Pendidikan
3
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**)
KETETERANGAN
15 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama
100% Dinas Kesehatan
16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama
73.6%
Dinas Kesehatan
17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah Desa / Kelurahan UCI x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan 39%
Dinas Kesehatan
18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama
100%
Dinas Kesehatan
19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama
38%
Dinas Kesehatan
20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama
100%
Dinas Kesehatan
21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota
13.21%
Dinas Kesehatan
2
Kesehatan
22 Cakupan kunjungan bayi
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama
49.8%
Dinas Kesehatan
4
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**)
KETETERANGAN
23 Penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3)
------------------------------------------------------------ x 100 % Volume produksi sampah (m3)
38,71%
Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda
24 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL
28 %
Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda
25 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Jumlah daya tampung TPS (m3)
------------------------------------------------ x 1000 Jumlah penduduk
390,645
Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda
3
Lingkungan Hidup
26 Penegakan hukum lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda
------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada
66,7%
Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda
27 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
------------------------------------------------------------ x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut
62,45 % Dinas PU atau Kimpraswil
28 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
------------------------------------------------------------ x 100 % Luas irigasi kabupaten
83,83 % Dinas PU atau Kimpraswil
29 Rumah Tangga Per Sanitasi
Jumlah rumah tangga bersanitasi ------------------------------------------------------ x 100 %
Jumla total rumah tangga
65,36 % Dinas PU atau Kimpraswil
4
Pekerjaan Umum
30 Kawasan Kumuh
Luas Kawasan Kumuh ---------------------------------------------------- x 100 %
Luas Wilayah
73,5 % Dinas PU atau Kimpraswil
5
Tata Ruang
31 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Luas ruang terbuka hijau
---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB
46,3 Dinas PU atau Bappeda
32 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada/tidak Ada Bappeda
6
Perencanaan Pembangunan
33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada/tidak Ada Bappeda
5
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**)
KETETERANGAN
34 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada/tidak Ada Bappeda
35
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Jumlah program RKPD tahun berkenaan
----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
59,8 Bappeda
36 Rumah tangga pengguna air bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih
---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga
70,55 % Dinas PU atau Kimpraswil
37 Lingkungan pemukiman kumuh Luas lingkungan permukiman kumuh
---------------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah
49,2 % Dinas PU atau Kimpraswil
7
Perumahan
38 Rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni
---------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda
60,06 % Dinas PU atau Kimpraswil
39 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten
--------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk
0,02
Dinas Pendidikan atau Dinas Pemuda dan Olahraga
8
Kepemudaan & Olahraga
40 Lapangan olahraga
Jumlah lapangan olahraga di kabupaten 68 buah
--------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk 153.655
0,34
Dinas Pendidikan atau Dinas Pemuda dan Olahraga
Yang dimaksud lapangan olah raga adalah: lap sepakbola, lap basket, lap volley, lap. bulu tangkis, kolam renang.
9
Penanaman Modal 41 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi
PMDN (milyar rupiah)
Realisasi PMDN thn 2009– Realisasi PMDN 2008
--------------------------------------------------------- x 100 % Realisasi PMDN 2008
74,9 % Kantor Penanaman Modal
42 Koperasi aktif Jumlah Koperasi aktif
---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi
83,60 % Dinas Koperasi dan UKM
10
Koperasi & UKM
43 Usaha Mikro dan Kecil Jumlah usaha mikro dan kecil
--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh UKM
71,2 % Dinas Koperasi dan UKM
6
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**)
KETETERANGAN
44 kepemilikan KTP
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP
----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)
66,59% Kantor Kependudukan dan Capil
45
kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran
----------------------------------------------------- x 1000 Jumah penduduk
44.32% Kantor Kependudukan dan Capil
11
Kependudukan & Catatan Sipil
46 penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/belum Belum
Kantor Kependudukan dan Capil
47 Tingkat partisipasi angkatan kerja Jumlah penduduk Angkatan Kerja
------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)
88,10% Dinas Tenaga Kerja
12
Ketenagakerjaan
48 Pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar
17,60% Dinas Tenaga Kerja
49 Regulasi ketahanan pangan
Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb. Berdasarkan UU no 16 thn 2006 ttg sistem penyuluhan pertanian kehutanan dan perikanan di bentuk Kantor Ketahanan Pangan
Tidak Ada
Badan Ketahanan Pangan atau Dinas Pertanian atau Bag Ekonomi Setda
13
Ketahanan Pangan
50 Ketersediaan pangan utama Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per thn
-------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk
939,26 ton
Badan Ketahanan Pangan atau Dinas Pertanian atau Bag Ekonomi Setda
14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
51 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah
------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja perempuan
3,62 % Kantor Pemberdayaan Perempuan
7
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**)
KETETERANGAN
52 Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas
Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf
------------------------------------------------ x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun
2,90 % Kantor Pemberdayaan Perempuan
53 Partisipasi angkatan kerja perempuan
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan
------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah angkatan kerja perempuan
72,66 % Kantor Pemberdayaan Perempuan
54
Prevalensi peserta KB aktif
Jumlah peserta program KB aktif
------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pasangan usia subur
81,23 % Dinas Kesehatan atau Kantor KB
15
KB & KS
55
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah keluarga
38,55 % Dinas Kesehatan atau Kantor KB
16
Perhubungan
56 Angkutan darat
Jumlah angkutan darat
------------------------------------------------ Jumlah penumpang angkutan darat
14,28% Dinas Perhubungan
57 Web site milik pemerintah daerah Ada / tidak Ada Kantor Infokom
17
Komunikasi & Informatika
58 Pameran/expo Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun 1 kali Kantor Infokom
59 Luas lahan bersertifikat Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ---------------------------------------------------------------- x 100 %
Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah
Kantor Pertanahan
60 Penyelesaian Kasus Tanah Negara Jumlah kasus yang diselesaikan ------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah kasus yang terdaftar
Setda
18
Pertanahan
61 Penyelesian Ijin Lokasi Jumlah Ijin Lokasi -------------------------------- x 100 %
Permohonan Ijin Lokasi
Setda
8
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**)
KETETERANGAN
62 Kegiatan pembinaan politik daerah Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Kantor Kesbanglinmas
19
Kesbang & Politik
63 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kantor
Kesbanglinmas
64 Sistim Informasi Manajemen Pemda Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs Setda atau
BPKD
20 Otonomi Daerah
65 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda Setda atau
BPKD
66 PKK aktif Jumlah PKK aktif -------------------------------- x 100 % Jumlah PKK
100 Kantor PMD
21
Pemberdayaan Masyarakat & Desa
67 Posyandu Jumlah Posyandu Aktif -------------------------------- x 100 % Total Posyandu
100 Kantor PMD
68 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah
8 buah Dinas Sosial
69 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Jumlah PMKS yg tertangani
---------------------------------------- x 100 % Jumlah PMKS yg ada
27,29% Dinas Sosial
22
Sosial
70 PMKS yg memperoleh bantuan sosial
Jumlah PMKS yg diberikan bantuan
------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan
27,29% Dinas Sosial
71 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 10 kali
Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan
23
Budaya
72 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 2 buah
Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan
9
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**)
KETETERANGAN
73 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ------------------------------------------------------------ x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah
66,6 %
Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan
74 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada atau tidak Ada 24 Statistik
75
Buku ”PDRB kabupaten”
Ada atau tidak
Ada
76
Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah SKPD
100% Kantor Kearsipan
25
Kearsipan
77 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan
-
Kantor Kearsipan
Kegiatan Peningkatan SDM terpusat pada BKD
78 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah -------------------------------------------------------------- Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah
6.476 Judul
6.496 Eks.
Perpustakaaan Daerah
26
Perpustakaan
79 Pengunjung perpustakaan
Jumlah kunjungan ke perpus selama 1 tahun
------------------------------------------------------------------------- Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani
2.177 org
156.646 org
Perpustakaaan Daerah
URUSAN PILIHAN
1 Produksi perikanan Jumlah Produksi Ikan (Rp) --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Ton)
Dinas Perikanan dan Kelautan
1
Kelautan dan Perikanan
2 Konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan --------------------------------------------- x 100% Target Daerah
Dinas Perikanan dan Kelautan
2
Pertanian
3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya ---------------------------------------------------------- Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya
38,10 Ku/ha Dinas Pertanian
10
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**)
KETETERANGAN
4 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
39,04 % Dinas Pertanian
5
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi
--------------------------------------------- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis
0,05% Dinas Kehutanan
3
Kehutanan
6 Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kerusakan Kawasan Hutan -------------------------------------------------------- x 100% Luas Kawasan Hutan
57,8 % Dinas Kehutanan
7
Pertambangan tanpa ijin
Luas Penambangan Liar yang ditertibkan
------------------------------------------------------- x 100% luas area penambangan yang liar
- Dinas Pertambangan dan Energi
4
Energi dan SDM
8 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan (Rp. 19.176.471.562,84) -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
Dinas Pertambangan dan Energi
9 Kunjungan wisata Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun 125.211 orang
Dinas Pariwisata
5
Pariwisata
10 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
0 % Dinas Pariwisata
11 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
4,50% Dinas Perindustrian
6
Industri
12 Pertumbuhan Industri Jumlah Industri tahun 2009- Jumlah Industri tahun 2008 ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2008
0,24 % Dinas Perindustrian
7
Perdagangan 13 Kontribusi sektor Perdagangan
terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB
10,23 % Dinas Perdagangan
11
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN
KINERJA SUMBER DATA**)
KETETERANGAN
14 Ekspor Bersih Perdagangan nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor US$ 0 Dinas Perdagangan
8
Transmigrasi 15 Transmigran swakarsa
Jumlah transmigran swakarsa --------------------------------------------- x 100% Jumlah transmigran
0 % Dinas Transmigrasi
Keterangan
*) Pilih salah satu **) Sumber data disesuaikan dengan nomenklatur organisasi dari Pemerintah Daerah dan organisasi yang menanganinya.
Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah1 Dinas Pendidikan 36 477 1,023 822 2,358 70 30 1002 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 3 6 1 10 1 1 23 Dinas Kesehatan 4 262 201 4 471 63 7 704 RSUD Datu Sanggul 3 65 75 3 146 25 5 305 Dinas Pekerjaan Umum 20 43 38 4 105 2 4 4 106 Dinas Tata Kota dan Kebersihan 5 16 4 25 1 2 37 BAPPEDA 12 21 3 36 1 18 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 12 15 6 33 3 39 Badan Lingkungan Hidup 11 4 15 2 1 3
10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 7 55 5 67 1 3 411 Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja 2 7 35 6 50 2 3 512 Dinas Perindag, Koperasi & UKM 5 26 3 34 1 3 413 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 18 4 22 1 114 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas 3 5 1 9 1 1 215 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 6 43 9 1 59 1 1 216 DPRD 017 KDH & WKDH 0
Sekretariat Daerah 2 37 44 13 96 12 10 2218 Sekretariat DPRD 1 14 7 4 26 1 2 3
19 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 7 19 3 29 1 2 6 9
20 Inspektorat Kabupaten 2 20 4 26 1 8 921 Badan Kepegawaian Daerah 8 17 2 27 1 2 322 Kecamatan Piani 4 7 11 1 123 Kecamatan Lokpaikat 2 7 11 20 1 124 Kecamatan Tapin Utara 3 10 1 14 1 1
a. Kel.Rantau Kanan 3 4 7 0b. Kel.Rantau Kiwa 1 4 5 0c. Kel.Kupang 2 4 1 7 0d. Kel.Rangda Malingkung 2 5 7 0
25 Kecamatan Bakarangan 1 3 10 1 15 1 126 Kecamatan Candi Laras Selatan 4 6 10 1 127 Kecamatan Candi Laras Utara 5 5 10 1 128 Kecamatan Hatungun 2 2 6 10 2 1 329 Kecamatan Salam Babaris 1 4 6 1 12 1 130 Kecamatan Tapin Tengah 7 7 1 131 Kecamatan Tapin Selatan 8 8 16 1 1
a. Kel. Tambarangan 1 132 Kecamatan Binuang 6 6 1 13 1 1
a. Kel. Blanti Raya 2 2b. Kel.Binuang 2 4 6 0c. Kel. Karangan Putih 3 3
33 Kecamatan Bungur 5 10 1 16 1 134 Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan 15 117 16 148 1 1 235 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 1 2 14 5 22 1 1 236 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2 5 17 3 27 1 10 1137 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 14 19 1 34 1 138 Dinas Peternakan dan Perikanan 13 29 5 47 3 339 Dinas Pertambangan dan Energi 8 17 3 28 4 440 Dinas Pengelolaan Pasar 15 15 3 33 1 1 241 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 3 5 1 9 1 1 2
83 1,148 2,007 940 4,178 196 134 0 333JUMLAH
Lampiran 3.5
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
No SKPD PEMERINTAH KAB.TAPIN Ket.JUMLAH TAMBAHAN CPNS TAHUN 2010
DATA PEGAWAI
TAHUN 2010
JUMLAH PNS
Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah
Lampiran 3.5
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
No SKPD PEMERINTAH KAB.TAPIN Ket.JUMLAH TAMBAHAN CPNS TAHUN 2010
DATA PEGAWAI
TAHUN 2010
JUMLAH PNS
0
0
0
0
0
Lampiran 3.6REKAPITULASI HASIL INVENTARISASI BARANGBERDASARKAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI
Provinsi : KALIMANTAN SELATAN
Kab./Kota : KABUPATEN TAPIN
Peralatan dan Mesin
Gedung danBangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Konstruksi dlm PengerjaanNo. Kode Uraian Tanah Aset Lainnya Jumlah
25 KALIMANTAN SELATAN
01 Sekwan/DPRD
02.01.001 Sekretariat DPRD 3,261,150,000.00 4,099,050,000.00 11,500,572,000.00 - 23,800,000.00 - 18,884,572,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.01.001. Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD 3,261,150,000.00 4,099,050,000.00 11,500,572,000.00 - 23,800,000.00 - 18,884,572,000.001 02.01.001.001.0001
04 Sekretariat Daerah
02.04.001 Kantor Camat Bungur 650,250,000.00 397,833,000.00 548,315,000.00 - - - 1,596,398,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.04.001. Kantor Camat Bungur
Kantor Camat Bungur 650,250,000.00 397,833,000.00 548,315,000.00 - - - 1,596,398,000.002 02.04.001.002.0001
02.04.002 Kantor Camat Lokpaikat 1,187,850,000.00 307,662,000.00 510,084,000.00 - - - 2,005,596,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.04.002. Kantor Camat Lokpaikat
Kantor Camat Lokpaikat 1,187,850,000.00 307,662,000.00 510,084,000.00 - - - 2,005,596,000.003 02.04.002.001.0001
02.04.003 Kantor Camat Tapin Utara 1,822,249,000.00 471,036,000.00 744,691,000.00 - - - 3,037,976,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.04.003. Kantor Camat Tapin Utara
Kantor Camat Tapin Utara 852,272,000.00 363,942,000.00 437,038,000.00 - - - 1,653,252,000.004 02.04.003.001.0001
Kantor Lurah Rantau Kiwa 47,277,000.00 22,751,000.00 37,300,000.00 - - - 107,328,000.005 02.04.003.001.0002
Kantor Lurah Rantau Kanan 14,000,000.00 32,733,000.00 88,333,000.00 - - - 135,066,000.006 02.04.003.001.0003
Kantor Lurah Rangda Malingkung 33,700,000.00 24,098,000.00 89,880,000.00 - - - 147,678,000.007 02.04.003.001.0004
Kantor Lurah Kupang 875,000,000.00 27,512,000.00 92,140,000.00 - - - 994,652,000.008 02.04.003.001.0005
02.04.004 Kantor Camat Tapin Tengah 110,947,000.00 468,061,000.00 411,368,000.00 - - - 990,376,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.04.004. Kantor Camat Tapin Tengah
0
0
0
0
0
0
Kantor Camat Tapin Tengah 110,947,000.00 468,061,000.00 411,368,000.00 - - - 990,376,000.009 02.04.004.001.0001
02.04.005 Kantor Camat Bakarangan 176,924,000.00 385,421,996.00 723,300,000.00 - - - 1,285,645,996.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.04.005. Kantor Camat Bakarangan
Kantor Camat Bakarangan 176,924,000.00 385,421,996.00 723,300,000.00 - - - 1,285,645,996.0010 02.04.005.001.0001
02.04.006 Kantor Camat Candi Laras Selatan
28,498,000.00 374,309,000.00 112,000,000.00 - - - 514,807,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.04.006. Kantor Camat Candi Laras Selatan
Kantor Camat Candi Laras Selatan 28,498,000.00 374,309,000.00 112,000,000.00 - - - 514,807,000.0011 02.04.006.001.0001
02.04.007 Kantor Camat Tapin Selatan 541,102,000.00 341,776,000.00 598,625,000.00 - - - 1,481,503,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.04.007. Kantor Camat Tapin Selatan
Kantor Camat Tapin Selatan 278,000,000.00 315,084,000.00 409,125,000.00 - - - 1,002,209,000.0012 02.04.007.001.0001
Kantor Kelurahan Tambarangan 263,102,000.00 26,692,000.00 189,500,000.00 - - - 479,294,000.0013 02.04.007.001.0002
02.04.008 Kantor Camat Candi Laras Utara 36,750,000.00 429,341,000.00 305,400,000.00 - - - 771,491,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.04.008. Kantor Camat Candi Laras Utara
Kantor Camat Candi Laras Utara 36,750,000.00 429,341,000.00 305,400,000.00 - - - 771,491,000.0014 02.04.008.001.0001
02.04.009 Kantor Camat Salam Babaris 395,752,000.00 279,385,000.00 1,698,900,000.00 - - - 2,374,037,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.04.009. Kantor Camat Salam Babaris
Kantor Camat Salam Babaris 395,752,000.00 279,385,000.00 1,698,900,000.00 - - - 2,374,037,000.0015 02.04.009.001.0001
02.04.010 Kantor Camat Binuang 1,167,476,000.00 335,735,000.00 664,840,000.00 - - - 2,168,051,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.04.010. Kantor Camat Binuang
Kantor Camat Binuang 904,976,000.00 303,307,000.00 627,040,000.00 - - - 1,835,323,000.0016 02.04.010.001.0001
Kelurahan Binuang 262,500,000.00 32,428,000.00 37,800,000.00 - - - 332,728,000.0017 02.04.010.001.0002
02.04.011 sekretariat Daerah 22,319,248,750.00 9,413,769,478.99 23,330,673,400.00 - - - 55,063,691,628.99
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
0
0
0
0
0
- -
0
0
0
- -
0
- -
0
25.02.02.04.011. Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
- 189,846,000.00 - - - - 189,846,000.0018 02.04.011.002.0001
25.02.02.04.011. Sekretariat Daerah Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Bagian Hukum - 227,933,000.00 - - - - 227,933,000.0019 02.04.011.003.0001
25.02.02.04.011. Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
- 187,094,000.00 - - - - 187,094,000.0020 02.04.011.004.0001
25.02.02.04.011. Sekretariat Daerah Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah Hubungan Masyarakat
- 121,303,000.00 - - - - 121,303,000.0021 02.04.011.005.0001
Sekretariat Daerah Hubungan Masyarakat (Ran TV)
- 499,667,000.00 - - 499,667,000.0022 02.04.011.005.0002
25.02.02.04.011. Sekretariat Daerah Bagian Umum
Sekretariat Daerah Bagian Umum - 250,036,000.00 - - - - 250,036,000.0023 02.04.011.006.0001
25.02.02.04.011. Sekretariat Daerah Bagian Penanaman Modal
Sekretariat Daerah Bagian Penanaman Modal
- 183,000,000.00 - - - - 183,000,000.0024 02.04.011.007.0001
25.02.02.04.011. Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 155,750,000.00 - - - - 155,750,000.0025 02.04.011.008.0001
25.02.02.04.011. Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan
Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan
22,319,248,750.00 7,458,997,478.99 23,330,673,400.00 - 53,108,919,628.9926 02.04.011.009.0001
25.02.02.04.011. Ruangan Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah - 140,143,000.00 - - 140,143,000.0027 02.04.011.010.0001
02.04.012 Kantor Camat Piani 15,028,000.00 307,893,000.00 325,400,000.00 - 680,000.00 - 649,001,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.04.012. Kantor Camat Piani
Kantor Camat Piani 15,028,000.00 307,893,000.00 325,400,000.00 - 680,000.00 - 649,001,000.0028 02.04.012.001.0001
02.04.013 Kantor Camat Hatungun 1,502,364,000.00 338,361,000.00 808,400,000.00 - - - 2,649,125,000.00
0
0
0
0
0
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.04.013. Kantor Camat Hatungun
Kantor Camat Hatungun 1,502,364,000.00 338,361,000.00 808,400,000.00 - - - 2,649,125,000.0029 02.04.013.001.0001
05 Bidang Kimpraswil/PU
02.05.001 Dinas Pekerjaan Umum 44,991,013,850.00 26,616,080,000.00 38,779,701,747.00 195,708,176,809.00 1,695,068.00 57,943,282,000.00 364,039,949,474.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.05.001. Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum 44,991,013,850.00 26,616,080,000.00 38,779,701,747.00 195,708,176,809.00 1,695,068.00 57,943,282,000.00 364,039,949,474.0030 02.05.001.001.0002
02.05.002 Dinas Tata Kota dan Kebersihan 702,750,000.00 3,318,639,500.00 658,780,000.00 1,765,715,318.00 - - 6,445,884,818.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.05.002. Dinas Tata Kota dan Kebersihan
Dinas Tata Kota dan Kebersihan 702,750,000.00 3,318,639,500.00 658,780,000.00 1,765,715,318.00 - - 6,445,884,818.0031 02.05.002.001.0001
06 Bidang Perhubungan
02.06.001 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
308,931,136.00 1,607,652,000.00 1,502,400,700.00 924,499,000.00 - - 4,343,482,836.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.06.001. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
263,336,000.00 1,514,941,000.00 968,505,700.00 - - - 2,746,782,700.0032 02.06.001.001.0001
UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor 83,496.00 92,711,000.00 162,000,000.00 - - - 254,794,496.0033 02.06.001.001.0002
Terminal Angkutan Cangkring - - 18,100,000.00 - - - 18,100,000.0034 02.06.001.001.0003
Terminal Angkutan Antar Kota 371,640.00 - 248,895,000.00 - - - 249,266,640.0035 02.06.001.001.0004
Terminal Angkutan Margasari 34,160,000.00 - 7,500,000.00 - - - 41,660,000.0036 02.06.001.001.0005
Pendopo dan Dermaga Margasari 10,980,000.00 - 97,400,000.00 924,499,000.00 - - 1,032,879,000.0037 02.06.001.001.0006
07 Bidang Kesehatan
02.07.001 Dinas Kesehatan 4,505,032,875.00 9,076,237,000.00 20,269,175,000.00 - - - 33,850,444,875.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.07.001. Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan - 2,127,526,000.00 377,700,000.00 - - - 2,505,226,000.0038 02.07.001.001.0001
Instalasi Farmasi 352,800,000.00 284,941,000.00 1,899,500,000.00 - - - 2,537,241,000.0039 02.07.001.001.0002
0
0
- -
0
0
Puskesmas Bakarangan 66,675,000.00 198,407,000.00 867,103,000.00 - - - 1,132,185,000.0040 02.07.001.001.0003
Puskesmas Piani - - 815,594,000.00 - - - 815,594,000.0041 02.07.001.001.0004
Puskesmas Lokpaikat 5,212,000.00 307,886,000.00 1,254,788,000.00 - - - 1,567,886,000.0042 02.07.001.001.0005
Puskesmas Salam Babaris 143,250,000.00 336,929,000.00 935,840,000.00 - - - 1,416,019,000.0043 02.07.001.001.0009
Puskesmas Tambarangan 8,568,000.00 414,344,000.00 1,431,490,000.00 - - - 1,854,402,000.0044 02.07.001.001.0014
25.02.02.07.001. Puskesmas Tapin Utara
Puskesmas Tapin Utara 2,016,150,000.00 208,687,000.00 1,160,700,000.00 - - - 3,385,537,000.0045 02.07.001.002.0001
Pustu Keramat 6,090,000.00 - 48,000,000.00 - - - 54,090,000.0046 02.07.001.002.0002
Pustu Banua Hanyar - 2,854,000.00 121,900,000.00 - - - 124,754,000.0047 02.07.001.002.0003
Poskesdes Banua Hanyar Hulu 2,436,000.00 - 69,200,000.00 - - - 71,636,000.0048 02.07.001.002.0004
Polindes Banua Halat Kanan - - 69,200,000.00 - - - 69,200,000.0049 02.07.001.002.0005
Polindes Banua Halat Kiri - - 63,000,000.00 - - - 63,000,000.0050 02.07.001.002.0006
25.02.02.07.001. Puskesmas Bakarangan
Puskesmas Bakarangan - 160,000.00 - - - - 160,000.0051 02.07.001.003.0001
Pustu Gadung Keramat 61,875,000.00 - - - 61,875,000.0052 02.07.001.003.0005
25.02.02.07.001. Puskesmas Piani
Puskesmas Piani 30,870,000.00 142,550,000.00 - - - - 173,420,000.0053 02.07.001.004.0001
Pustu Batung 14,476,000.00 - - - - - 14,476,000.0054 02.07.001.004.0002
Pustu Baramban 2,040,000.00 - - - - - 2,040,000.0055 02.07.001.004.0003
Polindes Balawaian 1,232,000.00 - - - - - 1,232,000.0056 02.07.001.004.0005
Polindes Baramban 1,440,000.00 - - - - - 1,440,000.0057 02.07.001.004.0006
Polindes Batu Ampar 1,232,000.00 - - - - - 1,232,000.0058 02.07.001.004.0007
Polindes Harakit 1,232,000.00 - - - - - 1,232,000.0059 02.07.001.004.0009
Polindes Miawa 1,188,000.00 - - - - - 1,188,000.0060 02.07.001.004.0010
Polindes Pipitak Jaya 1,232,000.00 - - - - - 1,232,000.0061 02.07.001.004.0011
25.02.02.07.001. Puskesmas Lokpaikat
Puskesmas Lokpaikat 52,800,000.00 605,515,000.00 578,300,000.00 - - - 1,236,615,000.0062 02.07.001.005.0001
Pustu Bitahan - 11,930,000.00 89,100,000.00 - - - 101,030,000.0063 02.07.001.005.0002
Pustu Bitahan Baru 1,012,000.00 - 38,088,000.00 - - - 39,100,000.0064 02.07.001.005.0003
Pustu Parandakan - - 93,600,000.00 - - - 93,600,000.0065 02.07.001.005.0004
0
- -
- -
0
- -
- -
- -
0
- -
Pustu Budi Mulya 4,200,000.00 - 25,500,000.00 - - - 29,700,000.0066 02.07.001.005.0005
Poskesdes Binderang - - 145,000,000.00 - - - 145,000,000.0067 02.07.001.005.0006
Polindes Bataratat - - 63,000,000.00 - - - 63,000,000.0068 02.07.001.005.0007
Polindes Parandakan - - 15,400,000.00 - - - 15,400,000.0069 02.07.001.005.0008
Polindes Binderang - - 64,400,000.00 - - - 64,400,000.0070 02.07.001.005.0009
Polindes A. Papan - - 29,200,000.00 - - - 29,200,000.0071 02.07.001.005.0010
Polindes Budi Mulya - - 13,500,000.00 - - - 13,500,000.0072 02.07.001.005.0011
Polindes Puncak Harapan - - 13,500,000.00 - - - 13,500,000.0073 02.07.001.005.0012
Pustu Lokpaikat - - 86,200,000.00 - - - 86,200,000.0074 02.07.001.005.0013
25.02.02.07.001. Puskesmas Bungur
Puskesmas Banua Padang 341,020,000.00 335,501,000.00 600,920,000.00 - - - 1,277,441,000.0075 02.07.001.006.0001
Pustu Linuh 89,100,000.00 - - - 89,100,000.0076 02.07.001.006.0002
Pustu Paring Guling 89,100,000.00 - - - 89,100,000.0077 02.07.001.006.0003
Poskesdes Sabah - - 150,200,000.00 - - - 150,200,000.0078 02.07.001.006.0004
25.02.02.07.001. Puskesmas Margasari
Puskesmas Margasari 44,789,000.00 621,094,000.00 294,500,000.00 - - - 960,383,000.0079 02.07.001.007.0001
Pustu Teluk Haur 89,100,000.00 - - - 89,100,000.0080 02.07.001.007.0002
Pustu Sungai Salai 193,100,000.00 - - - 193,100,000.0081 02.07.001.007.0003
Pustu Sungai Putting - - 27,300,000.00 - - - 27,300,000.0082 02.07.001.007.0004
Poskesdes Batalas - - 118,200,000.00 - - - 118,200,000.0083 02.07.001.007.0005
Polindes Pariok - - 63,000,000.00 - - - 63,000,000.0084 02.07.001.007.0006
Polindes Sawaja 63,000,000.00 - - - 63,000,000.0085 02.07.001.007.0007
25.02.02.07.001. Puskesmas Binuang
Puskesmas Binuang 150,000,000.00 1,232,266,000.00 2,144,012,000.00 - - - 3,526,278,000.0086 02.07.001.008.0001
Pustu Pulau Pinang 89,100,000.00 - - - 89,100,000.0087 02.07.001.008.0002
Pustu Desa 12 - - 25,500,000.00 - - - 25,500,000.0088 02.07.001.008.0003
Pustu Pantai Belanti - - 95,200,000.00 - - - 95,200,000.0089 02.07.001.008.0004
Pustu Gunung Batu - - 89,100,000.00 - - - 89,100,000.0090 02.07.001.008.0005
Poskesdes Pualam - - 118,800,000.00 - - - 118,800,000.0091 02.07.001.008.0006
0
- -
0
- -
0
Poskesdes Pulau Pinang Utara - - 154,000,000.00 - - - 154,000,000.0092 02.07.001.008.0007
25.02.02.07.001. Puskesmas Hatungun
Puskesmas Hatungun 546,788,000.00 433,809,000.00 372,600,000.00 - - - 1,353,197,000.0093 02.07.001.010.0001
Pustu Matang Batas - 18,000.00 60,800,000.00 - - - 60,818,000.0094 02.07.001.010.0002
Pustu Asam Randah 294,000.00 613,000.00 - - - - 907,000.0095 02.07.001.010.0003
Poskesdes Burakai - 5,773,000.00 118,800,000.00 - - - 124,573,000.0096 02.07.001.010.0004
Poskesdes Hatungun - - 154,000,000.00 - - - 154,000,000.0097 02.07.001.010.0005
Polindes Batu Hapu 1,044,000.00 - 50,100,000.00 - - - 51,144,000.0098 02.07.001.010.0006
Polindes kembang Kuning 63,000,000.00 - - - 63,000,000.0099 02.07.001.010.0007
25.02.02.07.001. Puskesmas Tambaruntung
Puskesmas Tambaruntung 552,306,000.00 113,130,000.00 894,100,000.00 - - - 1,559,536,000.00100 02.07.001.011.0001
Pustu Pandulangan 90,000,000.00 - - - 90,000,000.00101 02.07.001.011.0002
Pustu Tirik - - 63,700,000.00 - - - 63,700,000.00102 02.07.001.011.0003
Pustu Serawi - - 37,200,000.00 - - - 37,200,000.00103 02.07.001.011.0004
Pustu Andhika - - 37,200,000.00 - - - 37,200,000.00104 02.07.001.011.0005
Poskesdes Mandurian Hilir 4,032,000.00 21,092,000.00 118,800,000.00 - - - 143,924,000.00105 02.07.001.011.0006
Poskesdes Batang Lantik - - 118,800,000.00 - - - 118,800,000.00106 02.07.001.011.0007
Polindes Mandurian Hilir 1,323,000.00 18,972,000.00 66,200,000.00 - - - 86,495,000.00107 02.07.001.011.0008
Polindes Mandurian Hulu - - 63,000,000.00 - - - 63,000,000.00108 02.07.001.011.0009
Pustu Muning Jaya 2,023,000.00 - 4,900,000.00 - - - 6,923,000.00109 02.07.001.011.0010
Pustu Papagan Makmur 2,023,000.00 - 24,500,000.00 - - - 26,523,000.00110 02.07.001.011.0011
Pustu Hiyung 7,476,000.00 - 40,320,000.00 - - - 47,796,000.00111 02.07.001.011.0012
Polindes Kepayang 504,000.00 - 20,160,000.00 - - - 20,664,000.00112 02.07.001.011.0013
Polindes Pematang Karangan - - 48,700,000.00 - - - 48,700,000.00113 02.07.001.011.0014
Puskesmas Pandahan 9,758,000.00 345,785,000.00 487,840,000.00 - - - 843,383,000.00114 02.07.001.011.0015
25.02.02.07.001. Puskesmas Pandahan
Puskesmas Pandahan 9,758,000.00 350,201,000.00 487,840,000.00 - - - 847,799,000.00115 02.07.001.012.0001
Pustu Hiyung 6,936,000.00 - 20,160,000.00 - - - 27,096,000.00116 02.07.001.012.0002
Pustu Rawa Muning 1 ( Pustu Papagan Makmur )
2,023,000.00 - 24,500,000.00 - - - 26,523,000.00117 02.07.001.012.0003
- -
0
- -
0
- -
0
0
0
0
Pustu Rawa Muning 2 ( Pustu Muning Jaya )
2,023,000.00 - 4,900,000.00 - - - 6,923,000.00118 02.07.001.012.0004
Polindes Hiyung 540,000.00 - 20,160,000.00 - - - 20,700,000.00119 02.07.001.012.0005
Polindes Kepayang 504,000.00 - 20,160,000.00 - - - 20,664,000.00120 02.07.001.012.0006
Polindes Pematang karangan 48,700,000.00 - - - 48,700,000.00121 02.07.001.012.0007
25.02.02.07.001. Puskesmas Baringin
Puskesmas Baringin 32,700,000.00 485,409,000.00 998,100,000.00 - - - 1,516,209,000.00122 02.07.001.013.0001
Puskesmas Rawat Inap Baringin 16,875.00 100,348,000.00 134,200,000.00 - - - 234,564,875.00123 02.07.001.013.0002
Pustu Pabaungan - - 51,000,000.00 - - - 51,000,000.00124 02.07.001.013.0003
Pustu Muara Muning 2,574,000.00 - 18,600,000.00 - - - 21,174,000.00125 02.07.001.013.0004
Poskesdes Baringin B - 10,063,000.00 118,800,000.00 - - - 128,863,000.00126 02.07.001.013.0005
Poskesdes Baulin - - 118,300,000.00 - - - 118,300,000.00127 02.07.001.013.0006
Poskesdes Marampiau - - 118,800,000.00 - - - 118,800,000.00128 02.07.001.013.0007
Poskesdes Sungai Rutas Hulu 154,000,000.00 - 154,000,000.00129 02.07.001.013.0008
25.02.02.07.001. Puskesmas Tapin Selatan
Puskesmas Tambarangan 8,568,000.00 258,420,000.00 - - - - 266,988,000.00130 02.07.001.015.0001
25.02.02.07.001. Puskesmas Candi Laras Selatan
Puskesmas Perawatan Candi Laras Selatan
- 102,014,000.00 134,200,000.00 - - - 236,214,000.00131 02.07.001.016.0001
02.07.002 RSUD Datu Sanggul 3,442,750,000.00 2,711,940,499.00 1,314,569,200.00 - - - 7,469,259,699.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.07.002. RSUD Datu Sanggul
RSUD Datu Sanggul 3,442,750,000.00 2,711,940,499.00 1,314,569,200.00 - - - 7,469,259,699.00132 02.07.002.001.0001
08 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
02.08.001 Dinas Pendidikan 26,703,413,776.62 12,334,399,741.02 90,934,629,236.30 - 55,546,989,532.00 - 185,519,432,285.93
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.08.001. Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan 637,000.00 843,300,000.00 344,360,000.00 - - - 1,188,297,000.00133 02.08.001.001.0001
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 555,030,000.00 - - - - - 555,030,000.00134 02.08.001.001.0002
25.02.02.08.001. UPT.Disdik Kec.Tapin Selatan
UPT.Disdik Kec.Tapin Selatan 183,150,000.00 35,466,000.00 108,900,000.00 - - - 327,516,000.00135 02.08.001.002.0001
0
SDN Tambarangan 1 183,150,000.00 66,165,000.00 448,800,000.00 - 166,405,000.00 - 864,520,000.00136 02.08.001.002.0003
SDN Tambarangan 2 63,000,000.00 71,579,000.00 189,200,000.00 - 51,794,000.00 - 375,573,000.00137 02.08.001.002.0004
SDN Tambarangan 3 91,035,000.00 33,457,000.00 470,000,000.00 - - - 594,492,000.00138 02.08.001.002.0005
SDN Swato Tatakan 1 100,949,000.00 42,413,000.00 528,200,000.00 - 10,878,000.00 - 682,440,000.00139 02.08.001.002.0006
SDN Swato Tatakan 2 306,090,000.00 41,287,000.00 375,700,000.00 - - - 723,077,000.00140 02.08.001.002.0007
SDN Tatakan 1 67,500,000.00 69,012,000.00 352,000,000.00 - 16,842,000.00 - 505,354,000.00141 02.08.001.002.0008
SDN Tatakan2 57,190,000.00 26,839,000.00 195,839,400.00 - 4,956,000.00 - 284,824,400.00142 02.08.001.002.0009
SDN Tatakan 3 6,400,000.00 32,996,000.00 333,200,000.00 - 6,175,000.00 - 378,771,000.00143 02.08.001.002.0010
SDN Harapan Masa 1 57,222,000.00 14,802,000.00 196,600,000.00 - - - 268,624,000.00144 02.08.001.002.0011
SDN Harapan Masa 2 67,500,000.00 48,967,000.00 287,100,000.00 - 53,927,000.00 - 457,494,000.00145 02.08.001.002.0012
SDN Lawahan Cempaka 13,005,000.00 38,308,000.00 458,800,000.00 - 49,450,000.00 - 559,563,000.00146 02.08.001.002.0013
SDN Timbaan 1 18,038,000.00 53,102,000.00 245,500,000.00 - 48,387,000.00 - 365,027,000.00147 02.08.001.002.0014
SDN Timbaan 2 43,471,000.00 33,963,000.00 238,000,000.00 - 50,344,000.00 - 365,778,000.00148 02.08.001.002.0015
SDN Rumintin1 56,240,000.00 38,142,000.00 442,500,000.00 - 74,164,000.00 - 611,046,000.00149 02.08.001.002.0016
SDN Rumintin 2 10,788,000.00 84,822,000.00 246,800,000.00 - 56,365,000.00 - 398,775,000.00150 02.08.001.002.0017
SDN Rumintin 3 63,000,000.00 24,388,000.00 365,300,000.00 - - - 452,688,000.00151 02.08.001.002.0018
SDN Tandui 1 9,104,000.00 10,419,000.00 239,900,000.00 - 6,500,000.00 - 265,923,000.00152 02.08.001.002.0019
SDN Tandui 2 (Eks SD Hariyung) 6,400,000.00 4,083,000.00 160,900,000.00 - 1,746,000.00 - 173,129,000.00153 02.08.001.002.0020
SDN Lawahan 1 17,672,000.00 33,579,000.00 291,600,000.00 - 62,020,000.00 - 404,871,000.00154 02.08.001.002.0021
SDN lawahan 2 1,800,000.00 17,884,000.00 222,100,000.00 - 28,000.00 - 241,812,000.00155 02.08.001.002.0022
SMP Negeri 1 Tapin Selatan 70,000,000.00 340,237,000.00 966,400,000.00 - 319,680,000.00 - 1,696,317,000.00156 02.08.001.002.0024
SMKN 1 Tapin Selatan 5,040,000,000.00 960,491,000.00 5,184,200,000.00 - 158,274,000.00 - 11,342,965,000.00157 02.08.001.002.0025
SMAN 1 Tapin Selatan 880,000,000.00 6,639,000.00 1,225,900,000.00 - 1,510,000.00 - 2,114,049,000.00158 02.08.001.002.0027
SDN Sawang 19,890,000.00 30,806,000.00 270,600,000.00 - 5,332,000.00 - 326,628,000.00159 02.08.001.002.0028
25.02.02.08.001. UPT.Disdik Kec.Tapin Utara
UPT.Disdik Kec.Tapin Utara - 69,077,000.00 - - - - 69,077,000.00160 02.08.001.003.0001
SMK Negeri 1 Rantau 660,000,000.00 - 2,428,200,000.00 - - - 3,088,200,000.00161 02.08.001.003.0002
SDN Rantau Kiwa 1 16,350,000.00 303,595,000.00 587,300,000.00 - 12,476,000.00 - 919,721,000.00162 02.08.001.003.0003
SDN Rantau Kiwa 2 494,250,000.00 30,949,000.00 894,600,000.00 - 8,296,000.00 - 1,428,095,000.00163 02.08.001.003.0004
0
SDN Rangda Malingkung 1 158,236,000.00 77,274,000.00 446,400,000.00 - 28,896,000.00 - 710,806,000.00164 02.08.001.003.0005
SDN Rangda Malingkung 3 160,067,000.00 64,488,000.00 361,900,000.00 - 60,464,000.00 - 646,919,000.00165 02.08.001.003.0006
SDN Rangda Malingkung 4 101,010,000.00 46,618,000.00 499,400,000.00 - 5,508,000.00 - 652,536,000.00166 02.08.001.003.0007
SDN Rangda Malingkung 5 306,348,000.00 38,246,000.00 261,900,000.00 - 133,000.00 - 606,627,000.00167 02.08.001.003.0008
SDN Rerintis Raya - 24,733,000.00 176,600,000.00 - 707,000.00 - 202,040,000.00168 02.08.001.003.0009
SDN Rantau Kanan Kelas Khusus 50,864,000.00 - 235,800,000.00 - 644,000.00 - 287,308,000.00169 02.08.001.003.0010
SDN Rantau Kanan 1 74,868,000.00 64,065,000.00 691,000,000.00 - 83,553,000.00 - 913,486,000.00170 02.08.001.003.0011
SDN Rantau Kanan 2 45,760,000.00 - 417,400,000.00 - - - 463,160,000.00171 02.08.001.003.0012
SDN Rantau Kanan 3 115,400,000.00 35,503,000.00 153,900,000.00 - 86,211,000.00 - 391,014,000.00172 02.08.001.003.0013
SDN Kupang 1 33,233,000.00 44,595,000.00 350,200,000.00 - 2,244,000.00 - 430,272,000.00173 02.08.001.003.0014
SDN Kupang 2 145,937,000.00 24,207,000.00 275,200,000.00 - 474,000.00 - 445,818,000.00174 02.08.001.003.0015
SDN Antasari - 48,320,000.00 201,700,000.00 - 48,761,000.00 - 298,781,000.00175 02.08.001.003.0016
SDN Antasari Hilir 36,221,000.00 55,653,000.00 309,500,000.00 - 14,231,000.00 - 415,605,000.00176 02.08.001.003.0017
SDN Banua Halat Kanan 72,000,000.00 49,250,000.00 - - 80,721,000.00 - 201,971,000.00177 02.08.001.003.0018
SDN Banua Hanyar Hulu 28,908,000.00 60,926,000.00 435,900,000.00 - 155,455,000.00 - 681,189,000.00178 02.08.001.003.0019
SMP Negeri 1 Rantau 209,175,000.00 - 2,613,910,000.00 - - - 2,823,085,000.00179 02.08.001.003.0020
SMP Negeri 2 Rantau 484,220,000.00 - 1,402,900,000.00 - - - 1,887,120,000.00180 02.08.001.003.0021
SMA Negeri 1 Rantau 1,889,096,000.00 252,000.00 1,824,100,000.00 - - - 3,713,448,000.00181 02.08.001.003.0022
TK Negeri Pembina Rantau 130,166,000.00 - 490,500,000.00 - - - 620,666,000.00182 02.08.001.003.0023
25.02.02.08.001. UPT.Disdik Kec.Lokpaikat
UPT.Disdik Kec.Lokpaikat 42,500,000.00 59,132,000.00 114,100,000.00 - - - 215,732,000.00183 02.08.001.004.0001
SDN Bitahan 1 569,250,000.00 74,159,000.00 479,500,000.00 - 27,313,000.00 - 1,150,222,000.00184 02.08.001.004.0002
SDN Bitahan 2 61,600,000.00 23,711,000.00 313,100,000.00 - 3,857,000.00 - 402,268,000.00185 02.08.001.004.0003
SDN Binderang 500,000,000.00 52,413,000.00 616,000,000.00 - 9,596,000.00 - 1,178,009,000.00186 02.08.001.004.0004
SDN Bitahan Baru 43,350,000.00 50,080,000.00 347,400,000.00 - 53,311,500.00 - 494,141,500.00187 02.08.001.004.0005
SDN Lokpaikat 1 2,225,000.00 42,723,000.00 701,700,000.00 - - - 746,648,000.00188 02.08.001.004.0006
SDN Lokpaikat 3 33,015,000.00 21,720,000.00 174,600,000.00 - 3,926,000.00 - 233,261,000.00189 02.08.001.004.0007
SDN Ayunan Papan - 43,271,000.00 73,300,000.00 - 4,148,000.00 - 120,719,000.00190 02.08.001.004.0008
SDN Puncak Harapan 101,150,000.00 41,744,000.00 252,700,000.00 - 73,051,000.00 - 468,645,000.00191 02.08.001.004.0009
0
0
SMPN 1 Lokpaikat 199,520,000.00 62,268,800.00 830,900,000.00 - 23,184,000.00 - 1,115,872,800.00192 02.08.001.004.0010
25.02.02.08.001. UPT.Disdik Kec.Piani
SDN Miawa 27,840,000.00 68,353,000.00 313,400,000.00 - 3,274,000.00 - 412,867,000.00193 02.08.001.005.0001
SDN Baramban 73,062,000.00 47,014,000.00 219,831,300.00 - 6,693,000.00 - 346,600,300.00194 02.08.001.005.0002
SDN Batu Ampar 6,240,000.00 23,202,800.00 159,000,000.00 - 26,368,528.00 - 214,811,328.00195 02.08.001.005.0003
SDN Pipitak Jaya 1 4,888,000.00 11,528,500.00 223,800,000.00 - - - 240,216,500.00196 02.08.001.005.0004
SDN Pipitak Jaya 2 3,468,000.00 49,406,000.00 324,400,000.00 - 49,249,667.00 - 426,523,667.00197 02.08.001.005.0005
SDN Harakit 12,600,000.00 22,892,000.00 384,500,000.00 - 2,368,000.00 - 422,360,000.00198 02.08.001.005.0006
SDN Batung 31,248,000.00 19,958,000.00 390,100,000.00 - - - 441,306,000.00199 02.08.001.005.0007
SDN Balawaian 8,323.00 54,148,000.00 331,400,000.00 - - - 385,556,323.00200 02.08.001.005.0008
SDN Balawaian Hilir 7,350,000.00 - 274,600,000.00 - - - 281,950,000.00201 02.08.001.005.0009
SDN Lalapin 13,202,000.00 16,003,000.00 328,600,000.00 - - - 357,805,000.00202 02.08.001.005.0010
SMP Negeri 1 Piani 120,000,000.00 77,485,000.00 530,200,000.00 - 12,567,000.00 - 740,252,000.00203 02.08.001.005.0011
SMP Negeri 2 Piani - - 509,400,000.00 - - - 509,400,000.00204 02.08.001.005.0012
UPT.Disdik Kec.Piani 217,500,000.00 - 97,500,000.00 - - - 315,000,000.00205 02.08.001.005.0013
25.02.02.08.001. UPT.Disdik Kec.Binuang
UPT.Disdik Kec. Binuang 27,020,000.00 74,268,000.00 110,300,000.00 - - - 211,588,000.00206 02.08.001.006.0001
SDN Binuang 1 92,690,000.00 321,000.00 307,200,000.00 - - - 400,211,000.00207 02.08.001.006.0002
SDN Binuang 2 39,600,000.00 - 549,300,000.00 - - - 588,900,000.00208 02.08.001.006.0003
SDN Binuang 3 30,000,000.00 60,588,000.00 496,000,000.00 - 12,081,000.00 - 598,669,000.00209 02.08.001.006.0004
SDN Binuang 4 2,008.00 92,815,000.00 258,300,000.00 - 8,776,000.00 - 359,893,008.00210 02.08.001.006.0005
SDN Binuang 5 151,580,000.00 18,845,000.00 405,300,000.00 - - - 575,725,000.00211 02.08.001.006.0006
SDN Binuang 6 51,894,000.00 14,741,000.00 244,100,000.00 - 51,219,000.00 - 361,954,000.00212 02.08.001.006.0007
SDN Binuang 7 - 474,248,068.00 476,200,000.00 - 28,644,000.00 - 979,092,068.00213 02.08.001.006.0008
SDN Binuang 8 25,095,000.00 6,808,000.00 615,700,000.00 - 900,000.00 - 648,503,000.00214 02.08.001.006.0009
SDN Binuang 9 54,030,000.00 55,197,000.00 276,800,000.00 - 32,590,000.00 - 418,617,000.00215 02.08.001.006.0010
SDN Binuang 10 17,630,000.00 104,394,000.00 303,700,000.00 - 69,724,000.00 - 495,448,000.00216 02.08.001.006.0011
SDN A. Yani Pura 1 102,428,000.00 59,234,000.00 847,500,000.00 - 77,180,000.00 - 1,086,342,000.00217 02.08.001.006.0012
SDN A. Yani Pura 2 100,920,000.00 172,074,000.00 332,400,000.00 - 78,654,000.00 - 684,048,000.00218 02.08.001.006.0013
0
SDN Pualam Sari 1 79,326,000.00 13,990,000.00 538,000,000.00 - - - 631,316,000.00219 02.08.001.006.0014
SDN Pualam Sari 2 - 16,330,000.00 465,300,000.00 - - - 481,630,000.00220 02.08.001.006.0015
SDN Pualam Sari 3 316,800.00 21,328,000.00 497,100,000.00 - 9,633,000.00 - 528,377,800.00221 02.08.001.006.0016
SDN Pulau Pinang 1 69,600,000.00 26,567,000.00 396,500,000.00 - - - 492,667,000.00222 02.08.001.006.0017
SDN Pulau Pinang 2 20,384,000.00 51,725,000.00 409,200,000.00 - 54,096,000.00 - 535,405,000.00223 02.08.001.006.0018
SDN Pulau Pinang Utara 112,838,000.00 55,882,000.00 458,800,000.00 - 45,538,000.00 - 673,058,000.00224 02.08.001.006.0019
SDN Gunung Batu 11,832,000.00 20,402,000.00 387,600,000.00 - 45,849,000.00 - 465,683,000.00225 02.08.001.006.0020
SDN Tungkap 1 11,830,000.00 23,223,000.00 212,400,000.00 - 4,066,000.00 - 251,519,000.00226 02.08.001.006.0021
SDN Tungkap 2 21,420,000.00 11,455,000.00 367,700,000.00 - - - 400,575,000.00227 02.08.001.006.0022
SDN Padang Sari 28,235,000.00 20,144,000.00 279,200,000.00 - 57,382,600.00 - 384,961,600.00228 02.08.001.006.0023
SDLBN Pualam Sari 185,000,000.00 34,796,000.00 687,000,000.00 - 818,000.00 - 907,614,000.00229 02.08.001.006.0024
SMP Negeri 1 Binuang 279,862,000.00 281,454,000.00 1,807,600,000.00 - 18,400,000.00 - 2,387,316,000.00230 02.08.001.006.0025
SMP Negeri 2 Binuang 300,498,000.00 812,000.00 904,300,000.00 - - - 1,205,610,000.00231 02.08.001.006.0026
SMA Negeri 1 Binuang 110,457,000.00 125,180,000.00 799,680,000.00 - 50,929,000.00 - 1,086,246,000.00232 02.08.001.006.0027
TK. Negeri Pembina 28,770,000.00 48,435,000.00 282,400,000.00 - 5,756,000.00 - 365,361,000.00233 02.08.001.006.0028
25.02.02.08.001. UPT.Disdik Kec.Tapin Tengah
UPT.Disdik Kec.Tapin Tengah 12,000,000.00 8,575,000.00 310,900,000.00 - - - 331,475,000.00234 02.08.001.007.0001
SDN Pandulangan 1 15,660,000.00 19,155,000.00 347,120,000.00 - 6,412,000.00 - 388,347,000.00235 02.08.001.007.0002
SDN Pandulangan 2 30,000,000.00 39,995,000.00 698,300,000.00 - 25,762,000.00 - 794,057,000.00236 02.08.001.007.0003
SDN Labung 1 11,772,000.00 21,976,000.00 139,512,100.00 - 9,017,000.00 - 182,277,100.00237 02.08.001.007.0004
SDN Labung 2 17,622,000.00 16,892,000.00 207,300,000.00 - 6,744,000.00 - 248,558,000.00238 02.08.001.007.0005
SDN Tirik - 75,856,000.00 403,300,000.00 - 75,601,000.00 - 554,757,000.00239 02.08.001.007.0006
SDN Mandurian Hilir 25,163.00 46,563,000.00 240,300,000.00 - 42,441,000.00 - 329,329,163.00240 02.08.001.007.0007
SDN Pematang Karangan 12,324,000.00 14,681,000.00 113,500,000.00 - 63,686,000.00 - 204,191,000.00241 02.08.001.007.0008
SDN Pematang Karangan Hulu 22,403,000.00 41,807,046.00 367,600,000.00 - 119,253,000.00 - 551,063,046.00242 02.08.001.007.0009
SDN Pematang Kr. Hilir 1 29,360,000.00 25,866,000.00 298,200,000.00 - 35,905,000.00 - 389,331,000.00243 02.08.001.007.0010
SDN Pematang Kr. Hilir 2 - 986,000.00 115,500,000.00 - 451,000.00 - 116,937,000.00244 02.08.001.007.0011
SDN Serawi 36,840,000.00 29,321,000.00 401,100,000.00 - 7,700,000.00 - 474,961,000.00245 02.08.001.007.0012
SDN Kepayang 21.62 37,528,594.02 594,600,000.00 - 58,311,000.00 - 690,439,615.63246 02.08.001.007.0013
0
0
SDN Hiyung 1 13,146,000.00 44,635,000.00 346,800,000.00 - 93,925,000.00 - 498,506,000.00247 02.08.001.007.0014
SDN Hiyung 2 29,640,000.00 20,466,000.00 149,200,000.00 - 2,170,000.00 - 201,476,000.00248 02.08.001.007.0015
SDN Andhika 17,865,000.00 15,988,000.00 158,800,000.00 - 574,000.00 - 193,227,000.00249 02.08.001.007.0016
SDN Pandahan 1 23,115,000.00 19,600,000.00 268,900,000.00 - - - 311,615,000.00250 02.08.001.007.0017
SDN Pandahan 2 16,360,000.00 45,081,000.00 238,360,000.00 - 85,835,000.00 - 385,636,000.00251 02.08.001.007.0018
SDN Sungai Bahalang 40,460,000.00 7,577,000.00 277,100,000.00 - 3,546,000.00 - 328,683,000.00252 02.08.001.007.0019
SDN Rawa Muning 1 80,000,000.00 291,000.00 191,100,000.00 - - - 271,391,000.00253 02.08.001.007.0020
SDN Rawa muning 2 21,000,000.00 10,553,000.00 261,100,000.00 - 13,692,000.00 - 306,345,000.00254 02.08.001.007.0021
SDN Rawa Muning 3 20,000,000.00 - 253,800,000.00 - - - 273,800,000.00255 02.08.001.007.0022
SMP Negeri 1 Tapin Tengah 360,000,000.00 130,106,000.00 314,710,000.00 - 1,428,000.00 - 806,244,000.00256 02.08.001.007.0023
SMP Negeri 2 Tapin Tengah 405,000,000.00 66,669,000.00 729,200,000.00 - 26,013,000.00 - 1,226,882,000.00257 02.08.001.007.0024
SDN Mandurian 10,270,000.00 - 259,400,000.00 - - - 269,670,000.00258 02.08.001.007.0026
25.02.02.08.001. UPT.Disdik Kec.Hatungun
UPT.Disdik Kec.HATUNGUN - 5,000,000.00 - - - - 5,000,000.00259 02.08.001.008.0001
SDN Hatungun 1 - 33,315,000.00 301,300,000.00 - 19,633,000.00 - 354,248,000.00260 02.08.001.008.0002
SDN Hatungun 2 21,000.00 792,440,000.00 11,100,100.00 - 167,253,000.00 - 970,814,100.00261 02.08.001.008.0003
SDN BATU Hapu 1 56,940.00 30,682,000.00 23,503,200.00 - 5,497,000.00 - 59,739,140.00262 02.08.001.008.0004
SDN Batu Hapu 2 232,000.00 92,076,000.00 609,600,000.00 - 50,092,698,000.00 - 50,794,606,000.00263 02.08.001.008.0005
SDN Matang Batas 129,352.00 133,776,000.00 141,432,200.00 - - - 275,337,552.00264 02.08.001.008.0006
SDN Kembang Kuning 46,500,000.00 27,511,514.00 308,000,000.00 - 23,087,273.00 - 405,098,787.00265 02.08.001.008.0007
SDN Tarungin 1 377,225,000.00 31,158,000.00 754,200,000.00 - 5,645,000.00 - 1,168,228,000.00266 02.08.001.008.0008
SDN Tarungin 2 484,000,000.00 11,537,000.00 267,600,000.00 - 71,080,000.00 - 834,217,000.00267 02.08.001.008.0009
SDN Asam Randah 44,100,000.00 69,297,000.00 379,300,000.00 - 52,731,000.00 - 545,428,000.00268 02.08.001.008.0010
SDN Bagak 23,821,000.00 29,334,000.00 365,821,000.00 - 17,112,000.00 - 436,088,000.00269 02.08.001.008.0011
SDN Burakai 29,232,000.00 25,842,000.00 311,400,000.00 - 71,339,000.00 - 437,813,000.00270 02.08.001.008.0012
SMPN 1 Hatungun 140,000,000.00 - 1,219,200,000.00 - - - 1,359,200,000.00271 02.08.001.008.0013
25.02.02.08.001. UPT.Disdik Kec.Bakarangan
UPT.Disdik Kec.Bakarangan 1,069,300,000.00 7,259,000.00 152,900,000.00 - - - 1,229,459,000.00272 02.08.001.009.0001
SDN Bundung 1 (Satu Atap) 53,355,000.00 32,490,000.00 216,100,000.00 - 3,934,000.00 - 305,879,000.00273 02.08.001.009.0002
0
SDN Bundung 2 17,330,000.00 37,935,168.00 287,800,000.00 - 48,808,364.00 - 391,873,532.00274 02.08.001.009.0003
SDN Bakarangan 1 11,250,000.00 68,928,000.00 350,784,000.00 - 16,936,000.00 - 447,898,000.00275 02.08.001.009.0004
SDN Bakarangan 2 26,700,000.00 20,760,409.00 208,800,000.00 - 30,109,000.00 - 286,369,409.00276 02.08.001.009.0005
SDN Tangkawang 16,905,000.00 55,330,000.00 343,975,000.00 - 58,144,000.00 - 474,354,000.00277 02.08.001.009.0006
SDN Gadung Hilir 8,246,000.00 54,904,000.00 195,700,000.00 - 364,000.00 - 259,214,000.00278 02.08.001.009.0007
SDN Parigi Simbar 40,845,000.00 77,797,000.00 289,100,000.00 - 19,864,000.00 - 427,606,000.00279 02.08.001.009.0008
SDN Waringin Dalam - 19,695,000.00 242,106,000.00 - 11,791,000.00 - 273,592,000.00280 02.08.001.009.0009
SDN Paul - 47,498,000.00 251,135,300.00 - - - 298,633,300.00281 02.08.001.009.0010
SDN Parigi Kacil 17,340,000.00 5,208,000.00 168,900,000.00 - 5,798,000.00 - 197,246,000.00282 02.08.001.009.0011
SDN Masta 3,000,000.00 - 70,560,000.00 - - - 73,560,000.00283 02.08.001.009.0012
SDN Gadung Keramat 30,080,000.00 10,494,000.00 290,200,000.00 - - - 330,774,000.00284 02.08.001.009.0013
SMP Negeri 1 Bakarangan 301,845.00 39,934,000.00 840,600,000.00 - - - 880,835,845.00285 02.08.001.009.0014
SMP Negeri 2 Bakarangan (Satu Atap)
- 114,231,000.00 131,900,000.00 - 41,225,000.00 - 287,356,000.00286 02.08.001.009.0015
25.02.02.08.001. UPT.Disdik Kec.Bungur
UPT.Disdik Kec.Bungur - 36,439,000.00 - - - - 36,439,000.00287 02.08.001.010.0001
SDN Bungur - 24,542,000.00 - - - - 24,542,000.00288 02.08.001.010.0002
SDN Bungur Baru 42,303.00 259,493,288.00 453,600,000.00 - 71,992,000.00 - 785,127,591.00289 02.08.001.010.0003
SDN Banua Padang 47,740,000.00 - 405,900,000.00 - - - 453,640,000.00290 02.08.001.010.0004
SDN Timbung 27,200,000.00 48,693,000.00 329,500,000.00 - - - 405,393,000.00291 02.08.001.010.0005
SDN Sabah 14,250,000.00 60,295,000.00 395,400,000.00 - 50,899,000.00 - 520,844,000.00292 02.08.001.010.0006
SDn kalumpang 1 28,651,000.00 53,493,000.00 493,000,000.00 - 37,084,000.00 - 612,228,000.00293 02.08.001.010.0007
SDN kalumpang 2 4,500,000.00 22,167,000.00 383,500,000.00 - 4,008,000.00 - 414,175,000.00294 02.08.001.010.0008
SDN Kalumpang 3 (Eks SDN Pantai Walang)
21,600,000.00 110,295,275.00 270,943,400.00 - 5,800,000.00 - 408,638,675.00295 02.08.001.010.0009
SDN Linuh 2 43,350,000.00 68,624,000.00 124,832,400.00 - - - 236,806,400.00296 02.08.001.010.0010
SDN Hangui 1 - 18,996,000.00 157,400,000.00 - 1,513,000.00 - 177,909,000.00297 02.08.001.010.0011
SDN Rantau Bujur 1 - 24,850,000.00 29,961,800.00 - - - 54,811,800.00298 02.08.001.010.0012
SDN Rantau Bujur 2 1,350,000,000.00 90,608,000.00 291,600,000.00 - 14,520,000.00 - 1,746,728,000.00299 02.08.001.010.0013
SDN Paring Guling 36,098,000.00 37,262,000.00 222,299,100.00 - 3,248,000.00 - 298,907,100.00300 02.08.001.010.0014
0
- -- -
0
SMP Negeri 1 Bungur 151,875.00 29,307,400.00 630,200.00 - - - 30,089,475.00301 02.08.001.010.0015
SMP Negeri 2 Bungur - 69,222,000.00 398,000,000.00 - 79,272,000.00 - 546,494,000.00302 02.08.001.010.0016
25.02.02.08.001. UPT.Disdik Kec.Candi Laras Selatan
UPT.Disdik Kec.Candi Laras Selatan - - -303 02.08.001.011.0001
SDN Beringin B 5,428,000.00 2,727,000.00 107,841,200.00 - - - 115,996,200.00304 02.08.001.011.0002
SDN Beringin 1 20,800,000.00 36,502,000.00 285,800,000.00 - 13,811,000.00 - 356,913,000.00305 02.08.001.011.0003
SDN Beringin 2 106,480,000.00 26,115,000.00 177,800,000.00 - - - 310,395,000.00306 02.08.001.011.0004
SDN Baulin 28,688,000.00 20,655,227.00 220,500,000.00 - 5,677,000.00 - 275,520,227.00307 02.08.001.011.0005
SDN Marampiau 92,720.00 - 171,000,000.00 - 8,274,000.00 - 179,366,720.00308 02.08.001.011.0006
SDN Pabaungan Hulu 65,747,000.00 9,380,000.00 - - - - 75,127,000.00309 02.08.001.011.0007
SDN Sungai Rutas 1 24,426.00 43,459,000.00 380,400,000.00 - 11,320,000.00 - 435,203,426.00310 02.08.001.011.0008
SDN Sungai Rutas2 22,352,000.00 - 384,200,000.00 - - - 406,552,000.00311 02.08.001.011.0009
SDN Marampiau Hilir 34,064,000.00 33,882,626.00 - - - - 67,946,626.00312 02.08.001.011.0010
SDN Candi Laras 70,400,000.00 28,148,000.00 197,700,000.00 - 2,486,000.00 - 298,734,000.00313 02.08.001.011.0011
SDN Pabaungan Hilir 1 36,900,000.00 - 485,900,000.00 - - - 522,800,000.00314 02.08.001.011.0012
SDN Pabaungan Hilir 2 101,695,000.00 62,570,100.00 245,100,000.00 - 49,973,500.00 - 459,338,600.00315 02.08.001.011.0013
SDN Margasari Ulu 30,492,000.00 59,892,000.00 632,100,000.00 - 14,793,000.00 - 737,277,000.00316 02.08.001.011.0014
SDN Pabaungan Pantai 28,875,000.00 45,376,000.00 203,300,000.00 - 50,240,000.00 - 327,791,000.00317 02.08.001.011.0015
SMPN 1 Candi Laras Selatan 28,800,000.00 12,636,000.00 893,500,000.00 - 9,529,000.00 - 944,465,000.00318 02.08.001.011.0016
SMPN 2 Candi Laras Selatan 180,000,000.00 3,308,000.00 368,000,000.00 - - - 551,308,000.00319 02.08.001.011.0017
SMAN Candi Laras Selatan 899,955,000.00 - 1,529,700,000.00 - - - 2,429,655,000.00320 02.08.001.011.0018
25.02.02.08.001. UPT.Disdik Kec.Salam Babaris
UPT.Disdik Kec.Salam Babaris - 21,969,000.00 - - - - 21,969,000.00321 02.08.001.012.0001
SDN Salam Babaris 1 - 11,196,000.00 123,300,000.00 - - - 134,496,000.00322 02.08.001.012.0002
SDN Salam Babaris 2 84,876,000.00 30,415,000.00 272,400,000.00 - 9,856,000.00 - 397,547,000.00323 02.08.001.012.0003
SDN Salam Babaris 3 84,876,000.00 57,526,000.00 216,700,000.00 - 49,937,000.00 - 409,039,000.00324 02.08.001.012.0004
SDN Salam Babaris 4 ( Eks SDN Banyu Hambar )
45,360,000.00 66,693,000.00 276,100,000.00 - 46,507,000.00 - 434,660,000.00325 02.08.001.012.0005
SDN Pantai Cabe 42,240,000.00 55,691,000.00 213,000,000.00 - 13,841,000.00 - 324,772,000.00326 02.08.001.012.0006
0
SDN Swato 1 43,813,000.00 21,460,000.00 342,700,000.00 - 25,490,000.00 - 433,463,000.00327 02.08.001.012.0007
SDN Swato 2 183,447,000.00 25,810,000.00 292,162,000.00 - 13,899,000.00 - 515,318,000.00328 02.08.001.012.0008
SDN Swato 3 76,800,000.00 10,159,000.00 256,700,000.00 - 2,776,000.00 - 346,435,000.00329 02.08.001.012.0009
SDN Swato Baru ( Eks SDN Sidomulyo )
63,000,000.00 27,719,000.00 130,341,000.00 - 20,853,000.00 - 241,913,000.00330 02.08.001.012.0010
SDN Kembang Habang 1 35,000,000.00 21,016,000.00 300,700,000.00 - 6,046,000.00 - 362,762,000.00331 02.08.001.012.0011
SDN Kembang Habang 2 70,000,000.00 29,201,000.00 380,100,000.00 - 4,233,000.00 - 483,534,000.00332 02.08.001.012.0012
SDN Kembang Habang 3 28,350,000.00 67,617,000.00 427,100,000.00 - 28,850,000.00 - 551,917,000.00333 02.08.001.012.0013
SMPN 1 Salam Babaris ( Eks SMPN 2 Tapin )
600,300,000.00 218,287,000.00 440,600,000.00 - 37,718,000.00 - 1,296,905,000.00334 02.08.001.012.0014
SMPN 2 Salam Babaris ( Eks SMPN 3 Tapin )
120,000,000.00 102,603,000.00 781,700,000.00 - 27,686,000.00 - 1,031,989,000.00335 02.08.001.012.0015
25.02.02.08.001. UPT.Disdik Kec.Candi Laras Utara
UPT.Disdik Kec.Candi Laras Utara - 59,900,126.00 - - - - 59,900,126.00336 02.08.001.013.0001
SDN Margasari Ilir 1 28,800,000.00 32,758,000.00 406,800,000.00 - 86,358,000.00 - 554,716,000.00337 02.08.001.013.0002
SDN Margasari Ilir 2 20,332,000.00 45,189,000.00 201,800,000.00 - 50,600,000.00 - 317,921,000.00338 02.08.001.013.0003
SDN Teluk Haur 8,340,000.00 47,384,000.00 399,100,000.00 - 70,770,000.00 - 525,594,000.00339 02.08.001.013.0004
SDN Buas-Buas 1 7,440,000.00 52,392,000.00 380,500,000.00 - 77,836,000.00 - 518,168,000.00340 02.08.001.013.0005
SDN Buas-Buas 2 51,272,000.00 14,924,000.00 403,100,000.00 - 10,460,000.00 - 479,756,000.00341 02.08.001.013.0006
SDN Buas-Buas Hilir 30,290,000.00 38,082,000.00 228,300,000.00 - 52,781,000.00 - 349,453,000.00342 02.08.001.013.0007
SDN Rawana Hulu 31,500,000.00 26,551,000.00 734,224,000.00 - 6,047,000.00 - 798,322,000.00343 02.08.001.013.0008
SDN Rawana Ilir - 2,791,000.00 187,300,000.00 - - - 190,091,000.00344 02.08.001.013.0009
SDN Sungai Salai Hilir - 42,234,000.00 398,200,000.00 - 85,354,000.00 - 525,788,000.00345 02.08.001.013.0010
SDN Sungai Salai 54,600,000.00 19,911,000.00 360,700,000.00 - 55,199,000.00 - 490,410,000.00346 02.08.001.013.0011
SDN Sungai Puting 52,500,000.00 12,510,800.00 4,536.30 - 21,120,000.00 - 86,135,336.30347 02.08.001.013.0012
SDN Kaladan 1 2,102,000.00 6,913,000.00 443,080,000.00 - - - 452,095,000.00348 02.08.001.013.0013
SDN Kaladan 2 33,982,000.00 29,082,000.00 277,200,000.00 - 79,309,000.00 - 419,573,000.00349 02.08.001.013.0014
SDN Batalas 11,214,000.00 56,777,000.00 336,600,000.00 - 23,388,000.00 - 427,979,000.00350 02.08.001.013.0016
SDN Sawaja 15,351,000.00 25,599,000.00 251,600,000.00 - 2,904,000.00 - 295,454,000.00351 02.08.001.013.0018
SDN Pariok 1 26,100,000.00 13,364,000.00 345,500,000.00 - 12,491,000.00 - 397,455,000.00352 02.08.001.013.0019
0
0
0
0
0
SDN Pariok 2 27,384,000.00 27,482,000.00 422,400,000.00 - 19,659,100.00 - 496,925,100.00353 02.08.001.013.0020
SMPN 1 Candi Laras Utara 85,090,000.00 11,359,000.00 397,800,000.00 - 9,298,000.00 - 503,547,000.00354 02.08.001.013.0021
SMPN 2 Candi Laras Utara 61,172,000.00 65,403,000.00 938,700,000.00 - 3,968,000.00 - 1,069,243,000.00355 02.08.001.013.0022
SMPN 3 CANDI LARAS UTARA - 94,724,000.00 19,860,000.00 - 31,108,000.00 - 145,692,000.00356 02.08.001.013.0023
25.02.02.08.001. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 110,460,000.00 100,805,000.00 1,375,670,000.00 - - - 1,586,935,000.00357 02.08.001.014.0001
SKB Tambarangan 444,570,000.00 - 162,140,000.00 - - - 606,710,000.00358 02.08.001.014.0002
02.08.002 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
27,370,000.00 287,996,500.00 1,592,515,772.00 750,000.00 36,598,435.00 - 1,945,230,707.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.08.002. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
27,370,000.00 287,996,500.00 1,592,515,772.00 750,000.00 36,598,435.00 - 1,945,230,707.00359 02.08.002.001.0001
09 Bidang Sosial
02.09.001 Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja
1,954,423,000.00 1,026,659,000.00 819,621,500.00 - 1,440,000.00 - 3,802,143,500.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.09.001. Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja
Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja
1,954,423,000.00 1,026,659,000.00 819,621,500.00 - 1,440,000.00 - 3,802,143,500.00360 02.09.001.001.0001
02.09.002 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
106,200,000.00 403,798,000.00 747,600,000.00 - - - 1,257,598,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.09.002. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
106,200,000.00 403,798,000.00 747,600,000.00 - - - 1,257,598,000.00361 02.09.002.001.0001
02.09.003 Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Tapin
- 67,340,200.00 - - 500,000.00 - 67,840,200.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.09.003. Pelaksna Harian Badan Narkotika Kab. Tapin
0
0
0
0
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Tapin
- 67,340,200.00 - - 500,000.00 - 67,840,200.00362 02.09.003.001.0001
10 Bidang Kependudukan
02.10.001 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
242,840,000.00 1,089,291,000.00 309,576,000.00 - - - 1,641,707,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.10.001. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
242,840,000.00 1,089,291,000.00 309,576,000.00 - - - 1,641,707,000.00363 02.10.001.001.0001
11 Bidang Pertanian
02.11.001 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
6,851,631,000.00 437,346,000.00 821,300,000.00 - - - 8,110,277,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.11.001. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan 6,851,631,000.00 437,346,000.00 821,300,000.00 - - - 8,110,277,000.00364 02.11.001.001.0001
02.11.002 Dinas peternakan dan Perikanan 2,172,951,000.00 2,706,933,126.00 6,236,681,000.00 148,341,000.00 4,916,000.00 2,451,151.00 11,272,273,277.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.11.002. Dinas Peternakan dan Perikanan
Dinas Peternakan dan Perikanan 2,037,951,000.00 2,366,095,126.00 5,160,570,000.00 148,341,000.00 4,916,000.00 2,451,151.00 9,720,324,277.00365 02.11.002.001.0001
BBI Lokal Linuh 135,000,000.00 340,838,000.00 1,076,111,000.00 - - - 1,551,949,000.00366 02.11.002.001.0012
02.11.003 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
2,824,514,000.00 1,939,492,000.00 2,086,004,000.00 3,910,037,260.00 99,904,000.00 - 10,859,951,260.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.11.003. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
247,250,000.00 1,324,831,000.00 470,091,000.00 3,910,037,260.00 - - 5,952,209,260.00367 02.11.003.001.0001
UPB Hortikultura 1,471,364,000.00 332,322,000.00 935,831,000.00 - 99,904,000.00 - 2,839,421,000.00368 02.11.003.001.0002
UPB Padi 1,105,900,000.00 282,339,000.00 680,082,000.00 - - - 2,068,321,000.00369 02.11.003.001.0003
02.11.004 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
394,200,000.00 1,875,559,000.00 2,363,410,000.00 - 750,000.00 - 4,633,919,000.00
0
0
0
0
0
0
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.11.004. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
394,200,000.00 1,875,559,000.00 2,363,410,000.00 - 750,000.00 - 4,633,919,000.00370 02.11.004.001.0001
12 Bidang Perindustrian
02.12.001 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
534,111,093.00 336,737,008.00 280,160,700.00 - - - 1,151,008,801.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.12.001. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
534,111,093.00 336,737,008.00 280,160,700.00 - - - 1,151,008,801.00371 02.12.001.001.0001
02.12.002 Dinas Pertambangan dan Energi 236,640,000.00 953,893,000.00 88,200,000.00 5,927,110,500.00 - - 7,205,843,500.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.12.002. Dinas Pertambangan dan Energi
Dinas Pertambangan dan Energi 236,640,000.00 953,893,000.00 88,200,000.00 5,927,110,500.00 - - 7,205,843,500.00372 02.12.002.001.0001
13 Bidang Pendapatan
02.13.001 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 742,425,000.00 1,318,920,000.00 - - - 2,061,345,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.13.001. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 742,425,000.00 1,318,920,000.00 - - - 2,061,345,000.00373 02.13.001.001.0001
02.13.002 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
- 342,993,250.00 896,210,305.00 - - - 1,239,203,555.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.13.002. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu - 342,993,250.00 896,210,305.00 - - - 1,239,203,555.00374 02.13.002.001.0001
02.13.003 Dinas Pengelolaan Pasar 25,835,401,500.00 314,268,000.00 26,433,330,000.00 - - - 52,582,999,500.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.13.003. Dinas Pengelolaan Pasar
0
0
0
Dinas Pengelolaan Pasar 156,000,000.00 311,307,000.00 301,000,000.00 - - - 768,307,000.00375 02.13.003.001.0001
Pasar Binuang 844,307,500.00 961,000.00 122,940,000.00 - - - 968,208,500.00376 02.13.003.001.0002
Pasar Batung 54,000,000.00 - 174,960,000.00 - - - 228,960,000.00377 02.13.003.001.0003
Pasar Rantau & Bioskop 1,282,800,000.00 - 942,400,000.00 - - - 2,225,200,000.00378 02.13.003.001.0004
Pasar Keraton 13,235,294,000.00 - 21,353,700,000.00 - - - 34,588,994,000.00379 02.13.003.001.0005
Pasar Margasari - - 91,962,000.00 - - - 91,962,000.00380 02.13.003.001.0006
Pasar Lama Rantau 5,938,800,000.00 - 691,570,000.00 - - - 6,630,370,000.00381 02.13.003.001.0007
Pasar Raya Rantau 4,204,200,000.00 2,000,000.00 2,050,279,000.00 - - - 6,256,479,000.00382 02.13.003.001.0008
Pasar Tambarangan 120,000,000.00 - 42,960,000.00 - - - 162,960,000.00383 02.13.003.001.0009
Pasar Kambang Habang - - 140,399,000.00 - - - 140,399,000.00384 02.13.003.001.0010
Pasar Miawa - - 521,160,000.00 - - - 521,160,000.00385 02.13.003.001.0011
14 Bidang Pengawasan
02.14.001 Inspektorat - 471,582,000.00 1,036,800,000.00 - 4,500,000.00 - 1,512,882,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.14.001. Inspektorat
Inspektorat - 471,582,000.00 1,036,800,000.00 - 4,500,000.00 - 1,512,882,000.00386 02.14.001.001.0001
15 Bidang Perencanaan
02.15.001 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1,409,100,000.00 425,122,000.00 3,444,509,000.00 12,500,000.00 49,298,500.00 - 5,340,529,500.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.15.001. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1,409,100,000.00 425,122,000.00 3,444,509,000.00 12,500,000.00 49,298,500.00 - 5,340,529,500.00387 02.15.001.001.0001
16 Bidang Lingkungan Hidup
02.16.001 Badan Lingkungan Hidup - 1,993,431,986.00 1,278,597,500.00 - - - 3,272,029,486.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.16.001. Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup - 1,993,431,986.00 1,278,597,500.00 - - - 3,272,029,486.00388 02.16.001.001.0001
17 Bidang Pariwisata
0
0
0
0
02.17.001 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
19,382,580,000.00 734,092,750.00 15,054,291,750.00 - 239,349,000.00 - 35,410,313,500.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.17.001. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
19,382,580,000.00 734,092,750.00 15,054,291,750.00 - 239,349,000.00 - 35,410,313,500.00389 02.17.001.001.0001
18 Bidang Kesatuan Bangsa
02.18.001 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- 450,333,999.00 36,840,000.00 - - - 487,173,999.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.18.001. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - 450,333,999.00 36,840,000.00 - - - 487,173,999.00390 02.18.001.001.0001
02.18.002 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
- 839,483,000.00 85,300,000.00 - - - 924,783,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.18.002. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
- 839,483,000.00 85,300,000.00 - - - 924,783,000.00391 02.18.002.001.0001
19 Bidang Kepegawaian
02.19.001 Badan Kepegawaian Daerah 916,800,000.00 545,236,000.00 6,704,809,000.00 - - - 8,166,845,000.00
25.02 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25.02.02.19.001. Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah - 396,971,000.00 - - - - 396,971,000.00392 02.19.001.001.0001
Diklat 916,800,000.00 148,265,000.00 6,704,809,000.00 - - - 7,769,874,000.00393 02.19.001.001.0002
TOTAL 176,758,241,980.62 91,598,595,034.01 267,376,500,810.30 208,397,129,887.00 56,010,420,535.00 57,945,733,151.00 858,086,621,397.92
Halaman 21
Lampiran 3.7 INDIKATOR KINERJA KUNCI LPPD TAHUN 2009
ASPEK PENILAIAN PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN
Diisi oleh Setda yg dikoordinir oleh Sekda Sumber data dari seluruh SKPD
Kabupaten : T A P I N
ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data
(Tahun 2009) Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak ada PERDA
Dokumen PERDA IMB sampai dengan tahun 2009
Ada
Bagian Hukum PERDA No 011 Thn 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1. Dapatkan Perda IMB 2. Klm (8) isikan Ada/Tidak
2 Rasio Rumah ber IMB
Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah 1 seluruhnya
Dokumen List Bangunan yang ber IMB Dokumen Jumlah Rumah .
16,27%
Dinas tata Kabupaten/ Dinas Bangunan/ Dinas PU, Dinas PMK, BappedaKantor Kecamatan
1. Dapatkan Jumlah rumah ber IMB
2. Dapatkan data Total rumah 3. Kolom (8) isikan hasil dari
kolom 6
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
3 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW Dokumen PERDA
RTRW Kabupaten Tidak Ada Bagian Hukum Bappeda
1. Dapatkan Perda RT RW 2. Kolom (8) isikan Ada/
Tidak
4 Pengurusan KTP Lama pengurusan KTP dalam PERDA
Dokumen PERDA KTP atau Kependudukan
1 (Satu) Hari
Bagian Hukum, Dinas Kependudukan, Capil, Lainnya
1. Dapatkan Perda KTP 2. Kolom (8) isikan jumlah
hari pengurusan KTP
Peraturan ttg kependudukan
5 Biaya KTP Biaya KTP dalam PERDA PERDA Kependudukan Rp 3500,00
Bagian Hukum, Dinas Kependudukan, Capil, Lainnya
1. Dapatkan Perda KTP 2. Kolom (8) isikan jumlah
rupiah biaya pengurusan KTP
1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)
6 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk
Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2009 dibagi 10.000 penduduk x 100 %
Data jumlah personil Satpol PP dan Jumlah Penduduk
0,81
Setda, Kantor/Dinas Satpol PP, Dinas Kependudukan
1. Dapatkan Jumlah satpol dan jumlah penduduk akhir tahun 2009
2. Klm (8) isikan hasil perhitungan kolom 6
1
1 Defenisi Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.
2
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2009)
Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian
Aksi Masyarakat terhadap kebijakan daerah 7 Demo / protes thd
PERDA / PerBup Jumlah aksi demo per tahun Dokumen Humas 0 Setda Kabupaten / Humas/ Satpol PP
1. Dapatkan Jumlah aksi demo ttg pelayanan publik
2. Kolom (8) isikan frekwensi demo selama tahun 2009
Kebijakan bidang PSK dan PKL
8
Keberadaan PERDA tentang PSK dan PKL
Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL
PERDA PSK dan PERDA PKL Ada
Setda Kabupaten / Bag Hukum Perda No 4 Thn 2006 tentang Peraturan & Pembinaan Pedagang Kaki Lima
1. Dapatkan Perda /PerBup PKL
2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak
Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten
9
Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten
Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten PERDA Kebersihan Ada
Bagian Hukum Perda No 2 Thn 1994 Tentang pengelolaan Kebersihan & Retrebusi Sampah
1. Dapatkan Perda/Perkada ttg kebersihan
2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak
Penyampaian laporan kepada pemerintah
10
Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2009,
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Bukti Pengiriman LPPD 2008
Tidak Tepat Setda, Biro Tata Pemerintahan
1. Dapatkan LPPD tahun 2009
2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak. Tepat bila disampaikan selambatnya 31 Maret 2008
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja 11
Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Laporan Keuangan 2009 Laporan Kinerja tahun 2009
Tidak tepat DPPKAD, lainnya BAPPEDA, lainnya
1. Dapatkan laporan keuangan dan kinerja thn 2009
2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak. Tepat bila disampaikan selambatnya 31 Maret 2008
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 12
Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.
Urusan yg sudah ada SPM-nya, termasuk yg diterbitkan oleh Pemkab.
Tidak ada Bappeda SKPD terkait
1. Dapatkan urusan wajib yang sudah diterapkan SPM
2. Kolom (8) isikan umlah Urusan
2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
Konsultasi antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintah 13
Penyelenggaraan konsultasi Pemerintahan Kabupaten dgn Pemerintah
Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintah per tahun
Dokumen Surat Perintah Tugas dari Setda selama thn 2009
26 Kali Setda Kabupaten
1. Dapatkan data konsultasi ke pem.pusat selama thn 2009.(termasuk tgl.)
2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi
3
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2009)
Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian
Konsultasi antara pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah
14
Penyelenggaraan konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah
Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah per tahun
Dokumen Surat Perintah Tugas dari Setda selama thn 2009
55 Kali Setda Kabupaten
1. Dapatkan data konsultasi ke pem.provinsi selama thn 2009 (termasuk tgl.)
2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi
Hubungan antar daerah
15 Kerjasama dengan daerah lain
Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun
Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2009
0 Setda Kabupaten
1. Dapatkan data kerja sama pemkab dengan daerah lain selama tahun 2009.
2. Kolom (8) isikan hasil kolom 6.
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah 16 Kesesuaian prioritas
pembangunan
Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 2
RKPD RKP
Ada (55%) Bappeda
1. Dapatkan prioritas Pembangunan Nasional (RKP)
2. Dapatkan prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6
Kewenangan
17 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah
Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%
APBD 24/26
( 92,30%) Setda Kabupaten
1. Dapatkan jumlah urusan yg dilaksanakan
2. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6
18
Waktu penetapan PERDA APBD 2009 No. O4 Th. 2009, 11 Maret 2009
Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD PERDA APBD 2009 Tidak tepat Dokumen PERDA
APBD 2009
1. Dapatkan data penetapan perda APBD tahun 2009
2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak sesuai ketentuan ( 31 Desember 2006).
3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Keuangan
19
Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah
PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah Tidak ada
Bagian Hukum, Biro Keuangan, BPKD
1. Dapatkan Perda tentang pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
2 Program prioritas pembangunan nasional : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekonomi, revitalisasi pertanian, perikanan, dan pedesaan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penegakkan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik, mitigasi dan penanggulangan bencana, percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
4
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2009)
Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian
20 Belanja untuk pelayanan dasar 3
Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%
Rp,397,721,680,396Rp.610,700,826,196
65.13% Biro Keuangan,
1. Dapatkan Jumlah belanja pelayanan dasar
2. Dapatkan data Total Belanja thn 2009
3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6
21 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%
Rp.195,527,918,226. Rp.610,700,826,196
32,02% Jlh belanja selama thn 2009 termasuk yg dibiayai non APBD
1. Dapatkan jumlah belanja urusan kesehatan/pendidikan.
2. Dapatkan data Total Belanja thn 2009
3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6
PELAYANAN PUBLIK
22
Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik 4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ada atau tidak adanya
standar pelayanan publik Dokumen standar pelayanan publik’
Keputusan Bupati Tapin No 188/292/Kum/2008 Tentang Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Tapin
Setda
1. Dapatkan Perda /Perbup tentang Standar Pelayanan Publik
2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
Kepegawaian
23 keberadaan Standar kompetensi jabatan 5
Ada atau tidak adanya Kep Walkota tentang standar kompetensi jabatan
Dokumen standar kompetensi jabatan ada Biro / badan
Kepegawaian
1. Dapatkan SK Bupati Tentang Standar Kompetensi Jabatan
2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
3 Definisi Pelayanan dasar : seluruh anggaran belanja untuk mendanai urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan, dinas kesehatan, kantor lingkungan hidup, dinas PU, dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas koperasi, kantor satpol PP, Dinas Kependudukan dan catatan sipil) 4 Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND. 5 Standar Kompetensi Jabatan adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan untuk efisiensi, efektifitas dan optimalisasi kinerja pelaksanaan tugas dan tanggungjawab jabatannya pada organisasi/unit organisasi. Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS dari/dan dalam jabatan dan juga digunakan sebagai dasar penyusunan pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi PNS.
5
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2009)
Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian
24 Sistem Informasi Kepegawaian
Ada atau tidak adanya data base kepegawaian Sistem database
Tidak ada
Badan Kepegawaian Daerah
1. Dapatkan data Tentang Sistem Informasi Kepegawaian
2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak Kelembagaan
25 Kesesuaian 6 SKPD berdasarkan PP 41/2009
Ada atau tidak adanya SKPD yang tidak sesuai berdasarkan PP 41/2007
PERDA No 5/2008 Tentang pembentukan,Organisasi & tata kerja Perangkat daerah Kabupaten Tapin
ada PERDA Kelembagaan
1. Dapatkan Perda tentang kelembagaan /SKPD.
2. Dapatkan Jumlah SKPD yg tdk sesuai
3. Kolom (8) isikan Sesuai/Tidak
Produk peraturan perundangan
26 PERDA yang ditetapkan
Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2009 Lembaran Daerah 24 Bagian Hukum
1. Dapatkan jumlah Perda thn 2009
2. Kolom (8) isikan Jumlah Perda
4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD
RAPERDA yang diajukan tahun berjalan 27
RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2009
Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2009 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2009
Keputusan DPRD 24/37
(64,86 %)
Sekertariat DPRD
1. Dapatkan jumlah Raperda thn 2009 yang diusulkan.
2. Dapatkan jumlah Raperda thn 2009 yang disetujui
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Pengambilan keputusan DPRD
28
Voting yang diadakan DPRD dalam sidang paripurna selama satu tahun
Jumlah pengambilan keputusan melalui voting dibagi Jumlah sidang paripurna dalam satu tahun X 100%
Keputusan dgn voting. Jumlah keputusan Tidak Ada
Agenda Sidang DPRD dgn Pemda Thn 2009 (Sekretariat)
1. Dapatkan data pengambil keputusan sidang dgn voting thn 2009.
2. Dapatkan data pengambil keputusan sidang paripurna thn 2009.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
keputusan DPRD yang ditindak lanjuti oleh Pemda
29 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda
Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh Pemda dibagi jumlah keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemda dalam tahun 2009 x 100%
Buku agenda penyampaian - Setda
1. Dapatkan jlh Perda . yg dihasilkan thn 2009.
2. Dapatkan jlh Perda . yg tidak ditindak lanjuti thn 2009.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
6 Yang dimaksud ‘kesesuaian’ adalah batas maksimal SKPD tahun 2009 sebagaimana ditentukan oleh PP 41/2008
6
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2009)
Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian
Tindak lanjut keputusan Wali Kabupaten
30 Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti
Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2009 x 100%
Jlh KepBup yg diterbitkan thn 2009. Jlh KepBup yg ditindak lanjuti
248 Sekda dan Bagian Hukum
1. Dapatkan jlh Keputusan Bupati yg dikeluarkan thn 2009
2. Dapatkan jlh Keputusan Bupati yg ditindak lanjuti thn 2009
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Tindak lanjut
Peraturan Wali Kabupaten
31 Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti
Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan WaliKabupaten dalam tahun 2009 x 100%
Jlh Peraturan Bup yg diterbitkan thn 2009. Jlh Peraturan Bup yg ditindak lanjuti
26 Sekda/Bagian Hukum Lembaran Daerah
1. Dapatkan jlh Peraturan Bupati yg dikeluarkan thn 2009
2. Dapatkan jlh Per Bupati yg ditindak lanjuti thn 2009
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERDA yang dibatalkan
32 Jumlah PERDA yang dibatalkan
Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%
Lembaran Daerah Tidak ada Setda/Bagian Hukum
Lembaran Daerah
1. Dapatkan jlh Perda. yg dikirimkan ke pemerintah thn 2009
2. Dapatkan jlh Perda yg dibatalkan thn 2009
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Konsultasi publik
33
Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemda dalam rangka penyusunan PERDA
Jumlah konsultasi publik
Agenda DPRD Agenda Setda 11 kali Sekretariat DPRD
Setda
1. Dapatkan jlh konsultasi publik yg diadakan DPRD dan Pemkab. thn 2009
2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi
PERDA tentang konsultasi publik
34
Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik
Ada/tidak PERDA/PerBup PERDA/PerBup mengenai konsultasi publik
Tidak ada Setda
1. Dapatkan Perda/Perbup ttg konsultasi publik . Pemkab. thn 2009.
2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH
media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
35
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)
Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup
PerBup mengenai media informasi Ada Setda
1. Dapatkan Media informasi pemda yg dapat diakses oleh Publik thn 2009
2. Dapatkan SK Bupati ttg media informasi tsb
3. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
7
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2009)
Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian
Serapan dana perimbangan
36
dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100% Rp.410,481,172,710
Rp.390,383,267,067 105.15%
Badan/Dinas Pengelola KeuanganBiro Keuangan
1. Dapatkan realisasi jumlah dana perimbangan.
2. Dapatkan rencana jumlah dana perimbangan.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Alokasi Belanja pada APBD dari DAU 37 Belanja Publik
terhadap DAU Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%
Rp.377,005,232,720 Rp.270,489,355,429
139.38% Badan/Dinas Pengelola KeuanganBiro Keuangan
1. Dapatkan realisasi jumlah belanja publik thn 2009
2. Dapatkan realisasi jumlah DAU thn 2009.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
Alokasi Belanja pada APBD
38 Belanja Publik 7 terhadap total APBD
Jumlah belanja publik dibagi APBD x 100%
Rp.377,005,232,720 Rp.610,700,826,196 (APBD)
61.73% Badan/Dinas Pengelola KeuanganBiro Keuangan
1. Dapatkan realisasi jumlah belanja publik thn 2009
2. Dapatkan realisasi jumlah APBD thn 2009.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
39
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD
Jumlah PAD dibagi jumlah optotal pendapatan APBD X 100%
Rp. 20,105,611,493 Rp.485,541,778,560 (APBD)
4.14% Badan/Dinas Pengelola KeuanganBiro Keuangan
1. Dapatkan realisasi jumlah PAD thn 2009
2. Dapatkan realisasi Pendapatan APBD thn 2009.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH
Besaran realisasi pinjaman daerah
40
Besaran pinjaman yang terealisasi terhadap rencana pinjaman
Jumlah pinjaman yang dicairkan dibagi jumlah pinjaman yang sudah disetujui X 100%
Rp.733,200,000 Rp.750,000,000 97.76%
Badan/Dinas Pengelola KeuanganBiro Keuangan
1. Dapatkan realisasi pinjaman thn 2009.
2. Dapatkan rencana pinjaman thn 2009.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN
Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) 41 Opini BPK terhadap
LapKeu Daerah Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Belum diaudit Belum
diaudit
Setda BPKD Biro Keuangan
1. Dapatkan data Opini BPK atas Lapkeu thn 2009.
2. Isikan kolom (8) dgn tepat sesuai jenis opini.
7 Belanja Publik adalah Belanja langsung yang disediakan dalam APBD 2009 yang dialokasikan kepada semua dinas teknis
8
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2009)
Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian
Besaran SILPA 42
Rasio SILPA thdp total pendapatan
Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%
Data SILPA thn 07 Rp.1.628.009.387,- Rp.497.771.038.667,-
0,33% Setda BPKD Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi SILPA thn 2009.
2. Dapatkan jumlah pendapatan thn 07
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Proporsi belanja
43 Proporsi belanja langsung 8
Jumlah belanja langsung dibagi jumlah belanja APBD X 100%
Laporan Keuangan 2009 Rp.377.005.232.720,- Rp.610.700.826.196,-
61,73% Setda BPKD Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi Jlh belanja langsung thn 2009.
2. Dapatkan jumlah belanja APBD thn 2009
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Realisasi pendapatan
44
Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan
Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%
Laporan Keuangan 2009 Rp.18.651.686.714,- Rp.485.541.778.560,-
3,84% Setda BPKD Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi PAD thn 2009.
2. Dapatkan jlh anggaran pendapatan thn 2009
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Realisasi belanja
45
Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100%
Laporan Keuangan 2009 Rp.496.519.243.149,- Rp.610.700.826.196,-
81,3% Setda BPKD Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi belanja thn 2009.
2. Dapatkan jumlah anggaran belanja APBD thn 2009
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
PENGAWASAN APBD
Pengawasan Inspektorat Kabupaten
46 Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2009
Laporan hasil tindaklanjut 92,45 Inspektorat /
Bawasda
1. Dapatkan jumlah saldo temuan (kasus) BPK RI sampai akhir 2006.
2. Dapatkan jumlah saldo temuan (kasus) BPK RI yang ditindaklanjuti tahun 2009
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
Peta potensi daerah
47 Rasio realisasi PAD 2009 terhadap potensi PAD 9
Jumlah realisasi PAD 2009 dibagi dengan potensi PAD X 100%
Data Potensi PAD thn 2009 APBD Rp.18.651.686.714,- Rp.20.105.611.493,-
92.77% Dispenda
1. Dapatkan data potensi daerah thn 2009
2. Dapatkan data potensi daerah yg telah direalisasikan thn 2009.
8 Belanja Langsung adalah Belanja yang secara langsung berhubungan dengan program/kegiatan 9 Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD
9
ASPEK FOKUS No.
IKK RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2009)
Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian
Peningkatan PAD
48 Peningkatan PAD
Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100%(PAD 2009- PAD 2008) : PAD 2008 X 100%
APBD 2008 APBD 2009 Rp.6.710.311.854,- Rp.13.395.299.639,- Rp.20.105.611.493,-
50,09% Bapeda Dinas/bdn Pengelola keuangan
1. Dapatkan realisasi PAD thn 2006
2. Dapatkan realisasi PAD thn 2009.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Inovasi baru
49
Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam tahun 2009
Kep.Bupati ttg Inovasi Tidak ada Bapeda
1. Dapatkan data inovasi dalam rangka pelayanan publik thn 2009
2. Dapatkan jlh inovasi yg tlh direalisasikan thn 2009
3. Kolom (8) isikan jumlah kegiatan
Pengadaan barang dan jasa
50 Keberadaan E-procurement Ada/Tidak Sistem Informasi Tidak ada Setda
1. Dapatkan data E procurement thn 2009
2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Daya saing daerah
51 Jumlah persetujuan investasi
Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2009 Register ijin investasi 13 SK BKPMD
1. Dapatkan data persetujuan investasi thn 2009
2. Dapatkan data realisasi persetujuan investasi thn 2009
3. Kolom (8) isikan jumlah ijin
1
Lampiran 3.8 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM LPPD TAHUN 2009
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD) UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN
BIDANG ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN : T A P I N
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Daftar program Nasional (RKP)
- Daftar program Daerah (RKPD)
100% 100%
71,43% 46,15% 100%
Tidak Ada -
80% -
100% -
100% -
79,07% 98%
- -
100% -
30% 30% 100% 30% 30% 30% 30%
-
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel
1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.
2
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
- -
0% 55,55% 100% 100%
- 80% 80%
BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD
Ada Ada
Tidak Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada
Ada
Ada
Ada
Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU
3
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
Ada Ada Ada
Tidak Ada
Ada
Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3 Jjumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
Daftar PERDA dilaksanakan oleh SKPD
100% 100% 100% 100%
71,43% Tidak Ada
100%
100%
101,43% 100%
7%
100%
0% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
0% 100% 33% 60%
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun
4
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
Tidak Ada
80%
Sekret. DPRD Disdik Bappeda
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%
Struktur jabatan dan nama pejabat di SKPD
90,47% 26,66% 88,24% 66,66% 82,35% 28,6% 64’71%
60% 100% 76% 73%
64,71% 100% 100% 64% 100% 83% 40% 80% 70% 60%
2,66% 80% 60% 60% 80% 60% 60% 70% 100% 85%
90,47%
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker
5
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
67% 66% 70% 100% 100%
Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
SOTK SKPD Ada Ada Ada Ada
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Ada Ada Ada Ada
Tidak Ada Ada
Tidak Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Ada
Tidak Ada Ada Ada Ada
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD
6
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
Ada Ada
Disdik Bappeda
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan
Jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100%
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD
- SOTK - Daftar Nama
Pejabat (Pend. Formal, Pelatihan,Pangkat terakhir)
90,47% 71,43% 88,24% 66,66% 82,35% 28,6%
64,71% 60%
80,95% 76% 73%
64,71% 90,21% 100% 64% 100% 83% 40% 80% 70% 60%
70% 60% 60% 80% 60% 60% 70% 100% 100%
90,47% 67% 66%
100% 65%
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
7
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan formal di SKPD
- SOTK - Daftar Nama
Pejabat(Pend. Formal)
100% 100% 100%
52,38% 100% 100%
64,71% 30%
61,90% 100% 63%
90,09% 100% 100% 64% 20% 100% 40% 100% 75% 75%
75% 50% 75% 75% 50% 60% 100% 100% 100% 100% 71% 66% 100% 90% 100%
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
8 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan - Daftar nama
pejabat dan tingkat pendidikan
78,94% 100% 80%
Diskes RSUD DS BPPKB
8
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
pendidikan pelatihan kepemimpinan
pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
jabatan di SKPD - SOTK, - Daftar Nama
Pejabat(Tingkat Pendidikan & Pelatihan untuk jabatan tersebut)
71,42% 92,86% 28,6%
52,94% 100%
80,95% 87,5% 10%
63,64% 100% 60% 90% 100% 100% 40% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 60%
100% 94,73% 100% 52%
90% 100%
Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
9 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD
- SOTK - Daftar Nama
89,47% 100% 100% 100% 100% 28,6%
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK
9
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
100% Pejabat (Pangkat terakhir)
64,71% 100%
66,66% 100% 20% 100% 100% 100% 64% 100% 83% 40% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 60% 100%
100% 100% 100% 66%
100% 100%
Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
Upaya peningkatan kapasitas SDM
10 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai
Alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100%
- Anggaran SKPD - APBD
0,29% 28,8%
Tidak Ada 43,75% 0,04%
Tidak Ada 0 %
12,27%
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat
10
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
0% 0,69%
0% 8,5% 0% 0% 0%
0,14%
6,1% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0%
1,93% 27%
0% 0%
Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
11 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada
100%
Ada
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3
11
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
Ada Ada 98% Ada Ada
Ada Ada Ada
Ada Ada Ada Ada Ada
Ada
100% Ada Ada Ada Ada
100% Ada
BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
12 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
0% 25% 100% 11% 0% 0%
100%
0%
0% 5%
100% 100%
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben
12
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
100% 100% 55%
14,29% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% Ada
100% 100%
0% 87,5% Ada
100% 0%
Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
13 Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
0% 25% 100% 11% 0% Ada
100%
0%
0% 8%
20% 0%
16,67%
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas
13
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
14,29% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 92,85%
0% 12,5%
100% 20%
Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
14 Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
0% 25% 100% 11% 0% 0%
100%
0% 0%
11% 0% 7%
20%
20%
14,29% 0% 0%
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani
14
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
0% 0% 0% 0% 0%
0% 92,85%
0% 12,5%
100% 25%
Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 15 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
Laporan Keuangan 5,65% 2,31% 0,41% 0,55% 2,16%
88,33% 1,02%
1% 1,30%
1,9% 98,93%
98% 1,87%
02,27% 0,15% 0,6% 0,18% 0,12%
0,17% 0,15%
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat
15
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
0,14% 0,15% 0,14%
1,013%
32,62% 4,236% 0,89% 0,4%
99,03%
1%
Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
Besaran belanja modal 16 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
Laporan Keuangan 25,06% 37,8% 3,88% 20,5% 69%
95,84% 39%
18,97% 12,8%
31,46% 80% 0,8% 0,1% 76%
69,79% 0,63% 0,5% 1,05% 4,70% 2,37%
1,88% 2,20% 3,03%
0% 2,93%
0,021%
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel
16
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
2,984% 5,835% 39,18%
5,3%
95,59% 1%
BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
Besaran belanja pemeliharaan
17 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
Laporan Keuangan 4,86% 5,82% 0,89% 6,72% 0,85% 100% 15% 32%
8,02% 11,57%
25% 3,50% 5,1% 0,8% 0%
23,15% 0,12% 16% 7,2%
14,53% 14,58%
23,35% 18,11% 12,99% 37,45% 13,63%
81,580%
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU
17
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
5,175% 5,22% 38,3%
100%
5%
Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
18 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
Laporan Keuangan 1,01% 2,81%
48,47% 1,38% 0,85% 31% 14% 5%
86,46% 6,27%
0,43% 0,65% 0,10%
0% 1,58%
0,005% 78%
3,67% 1,37% 2,02%
2,31% 2,09% 1,64% 4,28% 1,67% 0,58%
2,52% 2,466% 1,12% 29%
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun
18
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
100%
1%
Sekret. DPRD Disdik Bappeda
Laporan keuangan SKPD 19 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Laporan Keuangan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada Ada Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
19
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
Manajemen asset SKPD 20 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Daftar barang atau asset SKPD yang aktif
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
100% Ada Ada Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Penggunaan bidang tanah oleh SKPD
21 Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap
Jumlah bidang tanah yang digunakan SKPD dibagi total
Daftar asset tanah yang dikuasai SKPD
Tidak ada 18,93% 100%
Diskes RSUD DS BPPKB
20
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
total bidang tanah yg dikuasai SKPD
bidang tanah yang dikuasai SKPD x 100%
100% 100%
Tidak Ada 45% 100%
0% 9,4%
0%
59% 0%
59% 100% 100%
0%
100% 100%
100% 100% 100% 25% 25% 100%
8,5% 25,50% 100% 100%
100% 60%
Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
Penggunaan Asset SKPD 22 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (diluar asset tanah ) dibagi total asset yang dikuasai SKPD (diluar asset
Daftar asset yang dikuasai SKPD diluar asset tanah
Tidak ada 0% 0%
25% 0%
Tidak Ada
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK
21
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
tanah) x 100 % 65%
Tidak Ada 0%
0%
0%
40% 0% Ada
0%
10% 10%
10% 10% 10% 10% 10% 0%
0% 13,92%
0% 0%
100% 0,5%
Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
23 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos
Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Ada Ada Ada Ada Ada
Tidak Ada Ada Ada Ada
Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat
22
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
5. Pengumuman di Mass Media
6. dsb
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada Ada
Tidak Ada Ada
Ada Ada
Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
24 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Dokumen kuesioner dan nama petugasnya
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Tidak Ada Tidak Ada
Diskes RSUD DS Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD
23
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
data Langkah
Pengisian
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada Ada
Tidak Ada Tidak Ada
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Tidak Ada Tidak Ada
DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda