LAPORAN PELAKSANAAN KERJA - Perizinan Sleman...2020/04/04  · 4 bulan 43,00% 50.800.000,00...

39
2020 BULAN APRIL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman LAPORAN PELAKSANAAN KERJA

Transcript of LAPORAN PELAKSANAAN KERJA - Perizinan Sleman...2020/04/04  · 4 bulan 43,00% 50.800.000,00...

  • 2020

    BULAN APRIL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

    K Kabupaten Sleman

    LAPORAN

    PELAKSANAAN

    KERJA

  • ii Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

    melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga laporan pelaksanaan

    tugas bulanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

    Kabupaten Sleman dapat tersusun.

    Laporan ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama Pendahuluan,

    bagian kedua Pelaksanaan Tugas dan bagian ketiga Evaluasi Pelaksanaan Tugas.

    Dengan membuat laporan ini dapat diketahui informasi dan perkembangan

    pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

    Kabupaten Sleman sebagai lembaga baru yang sudah sarat dengan pekerjaan,

    sebagai dampak dari Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

    Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

    Atas bantuan dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini kami

    mengucapkan terima kasih. Akhirnya apabila terdapat kekurangan pada laporan ini

    kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

    Sleman, 08 Mei 2020

  • iii Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    DAFTAR ISI

    HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i

    KATA PENGANTAR ............................................................................................... ii

    DAFTAR ISI ............................................................................................................iii

    BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

    1.1. Maksud dan Tujuan Laporan ........................................................... 1

    1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ................................................. 1

    BAB II PELAKSANAAN TUGAS ......................................................................... 5

    2.1. Kegiatan Tata Usaha ......................................................................... 5

    2.2. Kegiatan Pokok Organisasi ................................................................ 8

    BAB III EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS .................................................... 16

    LAMPIRAN............................................................................................................ 20

    Lampiran 1 Data Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPPT

    Kabupaten Sleman Bulan April Tahun 2020 ............................

    Lampiran 2 Laporan Realisasi Instansi (SIM LPPD) DPMPPT

    Kabupaten Sleman Bulan April Tahun 2020 ............................

  • 1 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    BAB I

    PENDAHULUAN

    2.1. Maksud dan Tujuan Laporan

    Laporan pelaksanaan tugas bulanan merupakan suatu sarana

    informasi yang memuat perkembangan kinerja dari Dinas Penanaman Modal

    dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam kurun waktu satu bulan.

    Sedangkan tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai salah satu

    bahan data untuk meningkatkan kinerja organisasi dan aparat dalam

    melaksanankan tugas dan fungsinya.

    2.2. Tugas pokok dan Fungsi Organisasi

    Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang

    Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

    Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu :

    - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan

    unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan

    pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas

    yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

    melalui Sekretaris Daerah.

    - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai

    tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

    pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan

    terpadu satu pintu.

    - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam

    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

    a. Penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

    Perizinan Terpadu;

    b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman

    modal dan perizinan terpadu satu pintu;

    c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan

    pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan

    terpadu satu pintu;

    d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang

    penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

    e. Pelaskanaan kesekretariatan dinas; dan

  • 2 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

    tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-

    undangan.

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

    mempunyai struktur organisasi : Kepala Dinas, Sekretariat dan empat

    Bidang, (Bidang Pendafataran, Informasi, dan Pengaduan, Bidang

    Penanaman Modal, Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang

    Perizinan Usaha) sedangkan tugas dan fungsi dari Sekretariat dan Bidang-

    bidang sebagai berikut :

    a) Sekretariat :

    Tugas : Melaksanakan urusan umum, kepegawaian,

    keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordi-

    nasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi .

    Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai

    fungsi :

    a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan

    DPMPPT

    b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

    c. Pelaksanaan urusan umum;

    d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

    e. Pelaksanaan urusan keuangan;

    f. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;

    g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas

    Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

    Terpadu; dan

    h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

    kerja Sekretariat dan DPMPPT.

    b) Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan :

    Tugas : Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan informasi

    dan pengaduan penanaman modal dan perizinan

    Fungsi : Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

    a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran,

    Informasi, dan Pengaduan;

    b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan

    pendaftaran, informasi, dan pengaduan

  • 3 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    penanaman modal dan perizinan;

    c. Pelayanan pendaftaran perizinan;

    d. Pelayanan dan pengelolaan data dan informasi

    penanaman modal dan perizinan;

    e. Pelayanan dan penanganan pengaduan

    penanaman modal dan perizinan; dan

    f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

    kerja Bidang Pendaftaran, Informasi, dan

    Pengaduan.

    d) Bidang Penanaman Modal :

    Tugas : Melaksanakan pengembangan, promosi, peninjauan

    dan penelitian lokasi, pengendalian dan evaluasi

    penanaman modal dan perizinan.

    Fungsi : Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

    a. penyusunan rencana kerja Bidang Penanaman

    Modal;

    b. perumusan kebijakan teknis pengembangan

    penanaman modal, promosi penanaman modal,

    peninjauan dan penelitian lokasi, pengendalian

    dan evaluasi penanaman modal dan perizinan;

    c. pengembangan penanaman modal;

    d. promosi penanaman modal;

    e. peninjauan dan penelitian lokasi perizinan;

    f. pengendalian dan evaluasi penanaman modal

    dan perizinan; dan

    g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

    kerja Bidang Penanaman Modal.

    f) Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang :

    Tugas : Melaksanakan pengkajian dan pengolahan perizinan

    penggunaan pemanfaatan tanah dan perizinan

    bangunan.

    Fungsi : Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

    a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perizinan

    Pemanfaatan Ruang;

    b. Perumusan kebijakan teknis pengkajian dan

  • 4 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    pengolahan perizinan penggunaan pemanfaatan

    tanah dan perizinan bangunan;

    c. Pengkajian dan pengolahan perizinan

    penggunaan pemanfaatan tanah;

    d. Pengkajian dan pengolahan perizinan bangunan

    gedung ; dan

    e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

    kerja Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang.

    g) Bidang Perizinan Usaha :

    Tugas : Melaksanakan pengkajian dan pengolahan perizinan

    prinsip, perizinan lokasi, dan perizinan usaha.

    Fungsi : Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

    a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perizinan

    Usaha;

    b. Perumusan kebijakan teknis pengkajian dan

    pengelolaan perizinan prinsip, perizinan lokasi,

    dan perizinan usaha;

    c. Pengkajian dan pengelolaan izin prinsip;

    d. Pengkajian dan pengelolaan izin lokasi;

    e. Pengkajian dan pengelolaan izin usaha; dan

    f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

    kerja Bidang Perizinan Usaha.

    BAB II

    PELAKSANAAN TUGAS

  • 5 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    2.1. Kegiatan Tata Usaha

    a. Kegiatan Surat Menyurat

    No UraianJumlah

    Bulan Lalu

    Jumlah

    Bulan Ini

    Jumlah s/d

    Bulan IniKeterangan

    1. Jumlah surat masuk 508 130 638

    2. Jumlah surat

    undangan masuk

    393 47 440

    3. Jumlah surat keluar 1.449 354 1.803

    4. Jumlah surat

    undangan keluar

    130 17 147

    b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian

    No UraianJumlah

    Bulan Lalu

    Jumlah

    Bulan Ini

    Jumlah s/d

    Bulan IniKet.

    1. Jumlah Pegawai 51 51 51

    2. Jumlah penerbitan surat cuti 15 3 18

    3. Jumlah penerbitan keputusan

    kenaikan gaji berkala

    9 - 9

    4. Jumlah kenaikan pangkat - 5 5

    5. Dinas luar 14 - 14

    6. Sakit 9 2 11

    7. Ijin 5 1 6

    Kegiatan Rapat

    No UraianJumlah

    Bulan Lalu

    Jumlah

    Bulan Ini

    Jumlah s/d

    Bulan IniKet

    1. Jumlah rapat yang melibatkan

    instansi lain

    130 17 147

    2. Jumlah kegiatan di instansi

    lain/rapat penyuluhan, sosialisasi

    393 47 440

    c. Kegiatan Administrasi Keuangan

  • 6 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    Anggaran

    Jumlah s/d bulan

    lalu

    Jumlah

    Bulan ini Jumlah Realisasi

    (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

    1. Laporan keuangan

    /SPJ Biaya Tidak

    Langsung

    4.144.106.620,00 956.957.625,00 361.478.176,00 1.318.435.801,00 31,81

    2. Laporan keuangan

    /SPJ Biaya

    Langsung

    6.558.719.535,00 1.647.123.539,60 432.391.981,20 2.079.515.520,80 31,71

    No Uraian %

    d. Realisasi Pendapatan

    Target Realisasi

    (Rp) (Rp)

    1. Retribusi IMB 17.005.000.000 6.192.536.005 36,42

    2. Lain-lain pendapatan

    asli daerah yang sah

    - 2.257.441.450 -

    Pendapatan

    No Jenis Pendapatan

    %

    Ket

    e. Kegiatan Perencanaan

    No UraianJumlah

    Bulan Lalu

    Jumlah

    Bulan Ini

    Jumlah s/d

    Bulan IniKet.

    1 Laporan Bulanan Tahun N 3 1 4

    2 Laporan Tahunan Tahun N-1 1 - 1

    3 Laporan Capaian Indikator Kinerja

    Sasaran per Triwulan dalam E-SAKIP

    Tahun N

    1 - 1

    4 LAKIP Tahun N-1 1 - 1

    5 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

    Tahun N

    3 1 4

    6 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi

    Pelaksanaan Renja PD Tahun N

    1 - 1

    7 Dokumen Rancangan Renja Awal

    Tahun N+1

    1 - 1

    8 Dokumen Rancangan Renja Tahun N+1 - - -

    9 Rencana Kerja Tahunan Tahun N+1 - - -

  • 7 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    No UraianJumlah

    Bulan Lalu

    Jumlah

    Bulan Ini

    Jumlah s/d

    Bulan IniKet.

    10 Dokumen Perubahan Renja Tahun N - - -

    11 Perjanjian Kinerja Tahun N 1 - 1

    12 RKA Perubahan Tahun N - - -

    13 DPA Perubahan Tahun N - - -

    14 RKA Tahun N+1 1 - 1

    15 DPA Tahun N+1 - - -

    16 Lap.Keu / SPJ 3 1 4

    17 Lap. Pengel.Barang 3 1 4

  • 2.2. Kegiatan Pokok Organisasi

    % Rencana Realisasi Keuangan %

    1.

    1. Izin Mendirikan Bangunan Gedung 1.800 izin IMB Bangunan Gedung 44,28% 292.445.000,00 105.946.500,00 36,23

    Permohonan masuk 1.271 izin

    Diijinkan 1.059 izin

    Ditolak 0 izin

    Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan 5000 izin Pemutihan IMB

    Permohonan masuk 922 izin

    Diijinkan 1.212 izin

    120 izin IMB Reklame

    Permohonan masuk 53 izin

    Diijinkan 51 izin

    Ditolak 2 izin

    IMB Menara Seluler 30 izin IMB Menara Seluler

    Permohonan masuk 7 izin

    Diijinkan 17 izin

    Ditolak 0 izin

    Sosialisasi Dispensasi IMB 8 kali Sosialisasi Dispensasi IMB

    Sosialisasi Dispensasi IMB 3 kecamatan

    2. Layout peta lampiran SK IPPT dan plotting lokasi

    IPPT

    2.500 bidang Layout peta lampiran SK IPPT dan plotting

    lokasi IPPT

    1.833 bidang 57,01% 4.610.000,00 1.705.500,00 37,00

    Plotting bangunan yang memiliki IMB 1.800 bangunan Plotting bangunan yang memiliki IMB 1.059 bangunan

    Ploting perizinan prasarana bangunan 180 bangunan Ploting perizinan prasarana bangunan 70 bangunan

    2. Program Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah

    1. Pelayanan izin usaha peternakan 12 bulan Pelayanan izin usaha peternakan 4 bulan 48,00% 5.402.750,00 2.425.000,00 44,88

    - Validasi data izin peternakan dan izin

    perikanan sampai dengan tahun 2019

    - Persiapan koordinasi dengan SKPD teknis

    dan Satgas Perizinan

    - Rapat koordinasi izin usaha perikanan

    (inventarisasi) data dari DP3 (bidang

    perikanan) untuk kegiatan SIUPKAN

    - Rapat koordinasi data potensi izin sektor

    perikanan

    No Program/ Kegiatan

    Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan

    Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

    Rencana Realisasi Fisik

    Pelayanan Perijinan IMB

    IMB Prasarana Konstruksi Bangunan Jenis

    Reklame

    Plotting peta izin pemanfaatan

    ruang

    Pelayanan izin usaha peternakan

    8 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

  • % Rencana Realisasi Keuangan %No Program/ Kegiatan

    Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan

    Rencana Realisasi Fisik

    2. Izin prinsip dan izin lokasi 30 izin Izin prinsip (Manual) 70,00% 189.035.000,00 46.070.000,00 24,37

    Berkas masuk 19 izin

    Proses jadi 20 izin

    Proses bidang 9 izin

    Proses BKPRD 23 izin

    Tanggapan 0 izin

    Izin lokasi (Manual)

    Berkas masuk 6 izin

    Proses jadi 1 izin

    Proses bidang 2 izin

    Proses menunggu IP 0 izin

    TOTAL IZIN JADI 21 izin

    3. 1.400 berkas Permohonan masuk 1.065 izin 66,93% 17.235.000,00 10.495.000,00 60,89

    Diijinkan 930 izin

    Ditolak 7 izin

    Tanggapan 0 izin

    4. 550 berkas Perizinan IPPT Usaha: 86,13% 203.295.000,00 63.276.500,00

    Permohonan masuk 489 izin

    Diijinkan 595 izin

    Ditolak 23 izin

    Tanggapan 17 izin

    Pelayanan RTB 250 berkas Pelayanan RTB

    Permohonan masuk 133 izin

    Diijinkan 142 izin

    Ditolak 0 izin

    3.

    1. Pemeliharaan dan evaluasi aplikasi sistem perizinan

    (penambahan konten pendaftaran)

    12 bulan Pemeliharaan dan evaluasi aplikasi sistem

    perizinan (penambahan konten pendaftaran)

    4 bulan 43,00% 50.800.000,00 17.595.000,00 34,64

    Pelayanan informasi dan advice planning perizinan 10.000 pemohon Pelayanan informasi dan advice planning

    perizinan

    2.088 pemohon

    4.

    1. 12 bulan 4 bulan 35,00% 22.992.500,00 7.555.000,00 32,86Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat

    daerah

    31,13

    Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

    Pemeliharaan sistem informasi

    Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

    Pengelolaan informasi publik

    perangkat daerah

    Pengelolaan informasi dan dokumentasi

    perangkat daerah

    Pelayanan izin prinsip dan izin

    lokasi

    Pelayanan izin penggunaan

    pemanfaatan tanah Non Usaha

    Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

    untuk Non Usaha

    Pelayanan izin penggunaan

    pemanfaatan tanah Usaha

    Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

    untuk Usaha

    9 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

  • % Rencana Realisasi Keuangan %No Program/ Kegiatan

    Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan

    Rencana Realisasi Fisik

    5. Program kerjasama informasi dan media massa

    1. Sosialisasi ditingkat kabupaten 3 kali Sosialisasi ditingkat kabupaten 0 kali 23,33% 147.860.000,00 27.075.000,00

    Iklan Layanan Masyarakat MPP perijinan, jingle,

    media radio, TV dan media cetak

    3 kali Iklan Layanan Masyarakat MPP perijinan,

    jingle, media radio, TV dan media cetak

    1 kali

    Leaflet (perizinan, mall pelayanan publik, OSS) 6.000 lembar Leaflet (perizinan, mall pelayanan publik,

    OSS)

    5.000 lembar

    Booklet (perizinan, penanaman modal, mall

    pelayanan publik)

    3.250 buku Booklet perizinan, PM, MPP 0 buku

    Goody Bag/Tas blancu 750 buah Goody Bag/Tas blancu 0 buah

    Menyelenggarakan rapat koordinasi 2 kali

    6.

    1. 12 bulan 4 bulan 33,33% 98.250.000,00 32.061.300,00 32,63

    2. Pembayaran jasa langganan 12 bulan Pembayaran jasa langganan 4 bulan 36,00% 1.549.012.235,00 494.661.210,00 31,93

    ATK 1 paket ATK 1 paket

    12 bulan 4 bulan

    Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 jenis Pengadaan peralatan dan perlengkapan

    kantor

    1 jenis

    3. 12 bulan 4 bulan 45,00% 345.112.000,00 142.123.800,00 41,18

    7.

    1. 12 bulan 4 bulan 36,00% 414.794.000,00 139.300.756,00 33,58

    Pemeliharaan gedung 1 paket Pemeliharaan gedung 0 paket

    Pemeliharaan taman 1 paket Pemeliharaan taman 0 paket

    Layanan penyediaan BBM 12 bulan Layanan penyediaan BBM 4 bulan

    Pembelian peralatan listrik 20 macam Pembelian peralatan listrik 5 macam

    Pemeliharaan jaringan listrik 1 paket Pemeliharaan jaringan listrik 1 paket

    Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

    Pemeliharaan rutin/berkala gedung,

    kendaraan, peralatan,mesin dan

    meubelair

    Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor

    Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

    kantor

    Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan

    barang

    Pembayaran honorarium pengelola

    keuangan dan barang

    Penyediaan jasa keamanan dan

    kebersihan kantor

    Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor

    lainnya

    Layanan perjalanan dinas dan administrasi

    kantor lainnya

    Penunjang pelayanan administrasi

    perkantoran

    Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor

    Penyediaan jasa administrasi

    keuangan

    18,31

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Penyebarluasan informasi

    penyelenggaraan pemerintahan

    daerah

    10 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

  • % Rencana Realisasi Keuangan %No Program/ Kegiatan

    Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan

    Rencana Realisasi Fisik

    8.

    1. Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan Layanan administrasi kepegawaian 4 bulan 30,00% 2.093.639.900,00 591.691.854,80

    Pengiriman peserta bimtek/ workshop/ seminar/

    lokakarya

    1 orang Pengiriman peserta bimtek/ workshop/

    seminar/ lokakarya

    2 orang

    9.

    1. Dokumen evaluasi kinerja DPMPPT 15 dokumen Dokumen evaluasi kinerja DPMPPT 4 dokumen 33,00% 109.248.500,00 31.838.500,00 29,14

    ( E.81: 1 dok, E.75: 1 dok, LAKIP: 1 dok, TEPPA: 1

    dok, RFK: 12 dok)

    Dokumen perencanaan kinerja DPMPPT 4 dokumen Dokumen perencanaan kinerja DPMPPT 2 dokumen

    ( PK, PK Perubahan, RENJA, RENJA Perubahan)

    Dokumen anggaran DPMPPT 4 dokumen Dokumen anggaran DPMPPT 0 dokumen

    (RKA, DPA, RKAP, DPAP)

    10.

    1. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan

    pelaksanaan penanaman modal PMA dan PMDN

    30 perusahaan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan

    pelaksanaan penanaman modal PMA dan

    PMDN

    17 perusahaan 52,94% 4.285.000,00 2.163.000,00 50,48

    Forum komunikasi investasi 0 kali Forum komunikasi investasi 0 kali

    Profil perusahaan PMA/PMDN 0 dokumen Profil perusahaan PMA/PMDN 0 dokumen

    Dokumen laporan pelaksanaan penanaman modal 4 dokumen Dokumen laporan pelaksanaan penanaman

    modal

    1 dokumen

    2. Promosi investasi Apkasi/AITIS 1 kali Apkasi/AITIS 0 kali 15,00% 431.265.000,00 57.509.200,00

    Materi Promosi (pemeliharaan sistem aplikasi) 1 kali Materi Promosi (pemeliharaan sistem

    aplikasi)

    1 kali

    Promosi bersama Pemkab. Sleman 1 kali Promosi bersama Pemkab. Sleman 0 kali

    Telah dilaksanakan rapat koordinasi

    persiapan APKASI

    4 kali

    Promosi gumyak 1 kali

    Pemeliharaan sistem 3 kali

    Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

    13,34

    28,26

    Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    Penyusunan perencanaan dan

    evaluasi kinerja perangkat daerah

    Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

    Peningkatan kegiatan pemantauan,

    pembinaan dan pengawasan

    pelaksanaan penanaman modal

    Pengelolaan kepegawaian dan

    peningkatan kapasitas pegawai

    11 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

  • % Rencana Realisasi Keuangan %No Program/ Kegiatan

    Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan

    Rencana Realisasi Fisik

    3. Investor Gathering di luar daerah 1 kali Investor Gathering di luar daerah 0 kali 50,00% 1.881.000,00 1.881.000,00 100,00

    Temu kemitraan 5 PMA-PMDN 1 kali Temu kemitraan 5 PMA-PMDN 0 UKM

    Perencanaan dan pengembangan penanaman

    modal ke provinsi

    0 kali Perencanaan dan pengembangan

    penanaman modal ke provinsi

    0 kali

    Perencanaan dan pengembangan penanaman

    modal ke pusat

    0 kali Perencanaan dan pengembangan

    penanaman modal ke pusat

    1 kali

    Telah dilaksanakan rapat evaluasi gathering 1 kali

    Evaluasi kemitraan 1 kali

    11.

    1 Draft Perda pemberian Insentif dan kemudahan

    Investasi

    1 dokumen Draft Perda pemberian Insentif dan

    kemudahan Investasi

    1 dok 33,00% 44.410.000,00 13.511.000,00 30,42

    Dokumen pemetaan potensi investasi 1 dokumen Dokumen pemetaan potensi investasi 0 dok

    Analisis ekonomi terhadap investasi baru 1 dokumen Analisis ekonomi terhadap investasi baru 0 dok

    penyusunan dokumen pemetaan potensi

    investasi sudah sampai pada BAB IV

    12.

    1. Sewa gedung arsip 1 lokasi Sewa gedung arsip 1 lokasi 82,00% 158.075.500,00 127.395.000,00

    Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat

    daerah

    12 bulan Pengelolaan arsip dan perpustakaan

    perangkat daerah

    4 bulan

    2. 6.000 berkas 5.050 berkas 65,00% 21.987.500,00 13.425.000,00 61,06

    13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

    1. Pelayanan perijinan pariwisata 100 izin TDUP (OSS) 40,00% 5.657.250,00 2.071.250,00 36,61

    Izin masuk 75 izin

    Izin efektif 18 izin

    Izin belum efektif 57 izin

    Ijin akomodasi, restoran, rumah makan, rekreasi

    hiburan umum, biro perjalanan wisata, izin

    pemondokan

    80,59

    Penyelenggaraan penyusutan arsip Penataan dan pendokumentasian arsip dan

    perpustakaan

    Penataan dan pendokumentasian arsip dan

    perpustakaan

    Peningkatan kerjasama di bidang

    penanaman modal dengan instansi

    pemerintah dan dunia usaha

    Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

    Kajian Kebijakan penanaman modal

    Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

    Pengelolaan Dokumen SKPD

    12 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

  • % Rencana Realisasi Keuangan %No Program/ Kegiatan

    Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan

    Rencana Realisasi Fisik

    Pemondokan (manual)

    Izin masuk 2 izin

    Izin jadi 4 izin

    Surat tanggapan 0

    Proses Bidang 0

    Pendampingan pemenuhan komitmen TDUP 25 pemohon

    Pengiriman surat pemenuhan komitmen

    TDUP

    49 surat

    Inventarisasi Izin TDUP di OSS s/d Januari

    2020

    Tindak lanjut tahapan perizinan

    pemondokan

    139 surat

    TOTAL IZIN JADI 22 izin

    14. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

    1. 2.500 izin NIB, SIUP, IUI 46,00% 22.417.000,00 10.054.000,00 44,85

    Izin masuk (OSS) 712 izin

    Izin efektif (OSS) 492 izin

    IUMK 275 izin

    Izin belum efektif 220 izin

    Pendampingan pemenuhan komitmen 43

    Pengiriman surat tanggapan pemenuhan

    komitmen

    227 surat

    IUTM/IUTS (Manual) 3 izin

    SIUP MINOL (Manual) 0 izin

    TDG (Manual) 2 izin

    Inventarisasi izin perdagangan dan industri

    di OSS s/d Januari 2020

    TOTAL IZIN JADI 772 izin

    Pelayanan Perijinan Perdagangan Izin Perdagangan dan Industri

    13 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

  • % Rencana Realisasi Keuangan %No Program/ Kegiatan

    Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan

    Rencana Realisasi Fisik

    15. Program peningkatan kualitas pelayanan publik

    1. Pengelolaan dokumen izin kesehatan 12 bulan Pengelolaan dokumen izin kesehatan 4 bulan 35,00% 10.859.250,00 3.718.000,00 34,24

    Berkas masuk 26 izin

    Berkas jadi 21 izin

    2. Pelayanan pengaduan 20 aduan Pelayanan pengaduan 5 aduan 35,50% 7.170.000,00 2.530.000,00 35,29

    Menyelenggarakan rapat koordinasi

    3. Pelayanan verifikasi berkas 35 jenis izin 5.000 berkas Pelayanan verifikasi berkas 35 izin 3.071 berkas 55,25% 89.317.000,00 44.659.000,00 50,00

    Pengelolaan dan pengendalian perizinan 35 jenis izin Pengelolaan dan pengendalian perizinan 13 jenis izin

    Tinjau lokasi 5.000 berkas Tinjau lokasi 3.360 berkas

    4. Pelaksanaan pembayaran retribusi 2.000 SKRD Pelaksanaan pembayaran retribusi 1.152 SKRD 35,44% 182.505.000,00 61.800.000,00 33,86

    Pelaksanaan pendaftaran perizinan melalui Front

    Office

    6.000 pemohon Pelaksanaan pendaftaran perizinan melalui

    Front Office

    2.639 pemohon

    Pelaksanaan OSS 1.000 pemohon Pelaksanaan layanan mandiri 0 pemohon

    Pengambilan SK izin 4.500 SK Pengambilan SK izin 2.203 SK

    5. Dokumen laporan penyelenggaraan perizinan IPR

    dan perizinan usaha

    0 dokumen Dokumen laporan penyelenggaraan

    perizinan IPR dan perizinan usaha

    0 dokumen 98,41% 18.165.150,00 17.816.650,00 98,08

    Workshop bagi petugas pengelola perizinan

    kecamatan

    62 orang Workshop bagi petugas pengelola perizinan

    kecamatan

    62 orang

    Dokumen laporan penyelenggaraan pembinaan

    perizinan di kecamatan

    1 dokumen Dokumen laporan penyelenggaraan

    pembinaan perizinan di kecamatan

    0 dokumen

    16. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

    1. 1 dokumen 0 dokumen 46,00% 5.365.000,00 2.279.250,00 42,48

    1 dokumen 0 dokumen

    Telah melaksanakan rapat 3 kali

    17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

    1. Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen Dokumen laporan keuangan semesteran 0 dokumen 50,00% 3.968.000,00 1.922.250,00 48,44

    Dokumen laporan aset/ BMD perbulan 12 dokumen Dokumen laporan aset/ BMD perbulan 4 dokumen

    Pelayanan Peninjauan dan

    Penelitian Lokasi

    Pengelolaan Perijinan

    Pembinaan kinerja pelayanan publik

    Pelayanan izin kesehatan

    Penatausahaan keuangan dan aset

    SKPD

    Dokumen Roadmap RB perangkat daerah

    tahun 2020-2025

    Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap RB tahun

    2019

    Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap

    RB tahun 2019

    Penguatan pelaksanaan reformasi

    birokrasi

    Dokumen Roadmap RB perangkat daerah tahun

    2020-2025

    Pelayanan Informasi dan

    Pengaduan

    14 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

  • % Rencana Realisasi Keuangan %No Program/ Kegiatan

    Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan

    Rencana Realisasi Fisik

    18. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

    1. Penanganan pengurangan, keringanan dan

    pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan

    15 surat Penanganan pengurangan, keringanan dan

    pembebasan retribusi Izin Mendirikan

    Bangunan

    5 surat 38,64% 7.660.000,00 2.960.000,00 38,64

    Optimalisasi penerimaan retribusi IMB 200 surat Optimalisasi penerimaan retribusi IMB 54 surat

    Keterangan:

    Menyelenggarakan rapat 3 kali

    44,40% 6.558.719.535,00 2.079.515.520,80 31,71

    Pelayanan permohonan keringanan

    retribusi daerah

    15 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

  • 16 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    BAB III

    EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS

    No Kegiatan Permasalahan

    Upaya

    Penyelesaian

    Permasalahan

    Usulan dan

    Saran

    1 Pelayanan

    Perijinan IMB

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    2 Plotting peta izin

    pemanfaatan

    ruang

    3 Pelayanan izin

    usaha peternakan

    4 Pelayanan izin

    prinsip dan izin

    lokasi

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    5 Pelayanan izin

    penggunaan

    pemanfaatan

    tanah Non Usaha

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    6 Pelayanan izin

    penggunaan

    pemanfaatan

    tanah Usaha

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

  • 17 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    No Kegiatan Permasalahan

    Upaya

    Penyelesaian

    Permasalahan

    Usulan dan

    Saran

    7 Pengelolaan

    Informasi Publik

    Perangkat Daerah

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    8 Penyebarluasan

    informasi

    penyelenggaraan

    pemerintahan

    daerah

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    9 Pemeliharaan

    sistem informasi

    Pemeliharaan software

    pelayanan online dalam

    rangka menindaklanjuti

    instruksi Bupati Sleman

    Nomor 443/0021 tanggal 17

    Maret 2020 tentang

    Peningkatan kewaspadaan

    dan penanganan terhadap

    resiko penularan inveksi

    COVID-19

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA

    10 Penyediaan jasa

    administrasi

    keuangan

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    11 Penunjang

    pelayanan

    administrasi

    perkantoran

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

  • 18 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    No Kegiatan Permasalahan

    Upaya

    Penyelesaian

    Permasalahan

    Usulan dan

    Saran

    12 Penyediaan jasa

    keamanan dan

    kebersihan kantor

    13 Pemeliharaan

    rutin/berkala

    gedung kantor dan

    rumah dinas

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    14 Pengelolaan

    kepegawaian dan

    peningkatan

    kapasitas pegawai

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian Kegiatan

    dan Rasionalisasi anggaran

    OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    15 Penyusunan

    Perencanaan dan

    Evaluasi Kinerja

    Perangkat Daerah

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    16 Peningkatan

    kegiatan

    pemantauan,

    pembinaan dan

    pengawasan

    pelaksanaan

    penanaman modal

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

  • 19 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    No Kegiatan Permasalahan

    Upaya

    Penyelesaian

    Permasalahan

    Usulan dan

    Saran

    17 Promosi investasi Dalam rangka antisipasi

    wabah Covid-19

    pelaksanaan rapat dan

    promosi investasi

    (keikutsertaan APKASI)

    diundur pelaksanaannya

    sehingga perlu penyesuaian

    jadwal rencana penarikan

    anggaran

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA

    18 Peningkatan

    kerjasama di

    bidang

    penanaman modal

    dengan instansi

    pemerintah dan

    dunia usaha

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    19 Kajian Kebijakan

    penanaman modal

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    20 Pengelolaan

    Dokumen SKPD

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    21 Penyelenggaraan

    penyusustan arsip

  • 20 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    No Kegiatan Permasalahan

    Upaya

    Penyelesaian

    Permasalahan

    Usulan dan

    Saran

    22 Pelayanan

    Perijinan

    Pariwisata

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    23 Pelayanan

    Perijinan

    Perdagangan

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    24 Pelayanan izin

    kesehatan

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    25 Pelayanan

    Informasi dan

    Pengaduan

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    26 Pelayanan

    peninjauan dan

    Penelitian Lokasi

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

  • 21 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    No Kegiatan Permasalahan

    Upaya

    Penyelesaian

    Permasalahan

    Usulan dan

    Saran

    27 Pengelolaan

    Perijinan

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    28 Pembinaan kinerja

    pelayanan publik

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    29 Penguatan

    pelaksanaan

    reformasi birokrasi

    30 Penatausahaan

    keuangan dan

    aset SKPD

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

    31 Pelayanan

    permohonan

    keringanan

    retribusi daerah

    Efisiensi anggaran

    menindaklanjuti SE Bupati

    Sleman Nomor:900/1023

    tentang Peghentian

    Kegiatan dan Rasionalisasi

    anggaran OPD

    Mengusulkan

    perubahan

    anggaran Revisi

    DPA Tahap III

  • 22 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman

    Lampiran

  • BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALU

    (6+8+10)

    BULAN INI

    (7+9+11)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    1. Izin Pemanfaatan Ruang Izin Prinsip 9 2 4 3 0 0 0 0 4 3

    2. Izin Pemanfaatan Ruang Izin Lokasi (IL) 4 1 2 1 0 0 0 0 2 1

    3. Izin Pemanfaatan Ruang Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dihentikan sesuai

    Perbup 21/2017

    4. Izin Pemanfaatan RuangIzin Perubahan Peruntukan Tanah

    (IPPT)0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

    Dihentikan sesuai

    Perbup 21/2017

    5. Izin Pemanfaatan RuangIzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

    Usaha138 55 139 153 13 14 7 0 159 167

    6. Izin Pemanfaatan RuangIzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

    Usaha Rumah Ibadah72 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    7. Izin Pemanfaatan RuangIzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

    Non Usaha169 32 191 134 3 11 5 0 199 145

    8. Izin Pemanfaatan RuangIzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

    Non Usaha (Dispensasi)356 0 329 148 0 0 0 0 329 148

    9. Izin Pemanfaatan Ruang SKTBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dihentikan sesuai

    Perbup 21/2017

    10. Izin Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Bangunan (RTB) 35 22 35 39 0 0 1 0 36 39

    11. Izin Pemanfaatan Ruang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 259 116 286 220 0 0 3 0 289 220

    12. Izin Pemanfaatan RuangIzin Mendirikan Bangunan (IMB

    Dispensasi)356 0 372 239 0 0 1 0 373 239

    J U M L A H

    KETERANGAN

    REKAPITULASI DATA IZIN DAN NONPERIZINAN LOKAL

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SLEMAN

    BULAN : APRIL 2020

    NO SEKTOR JENIS IZIN

    PERMOHONAN

    MASUK

    JUMLAH IZIN

    TERBIT

    JUMLAH

    PENOLAKAN

    JUMLAH BERKAS

    DICABUT

  • BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALU

    (6+8+10)

    BULAN INI

    (7+9+11)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    J U M L A H

    KETERANGANNO SEKTOR JENIS IZIN

    PERMOHONAN

    MASUK

    JUMLAH IZIN

    TERBIT

    JUMLAH

    PENOLAKAN

    JUMLAH BERKAS

    DICABUT

    13. Izin Pemanfaatan RuangIzin Mendirikan Bangunan Rumah

    Ibadah (IMB Rumah Ibadah)72 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    14. Izin Pemanfaatan RuangIzin Mendirikan Prasarana Bangunan

    Gedung (Reklame)2 0 12 12 0 2 0 0 12 14

    15. Izin Pemanfaatan Ruang

    Izin MendirikanPrasarana Bangunan

    Gedung (Menara Telekomunikasi

    Seluler)

    2 3 0 2 0 0 0 0 0 2

    16. Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0Surat Keterangan

    Pemenuhan

    Komitmen

    17. Perindustrian dan Perdagangan Izin Usaha Industri (IUI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    18. Perindustrian dan Perdagangan Tanda Daftar Industri (TDI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    19. Perindustrian dan Perdagangan Izin Perluasan Industri (IPI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    20. Perindustrian dan Perdagangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    21. Perindustrian dan PerdaganganTanda Daftar Perusahaan (TDP) /

    Penerbitan NIB0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    22. Perindustrian dan Perdagangan Tanda Daftar Gudang (TDG) 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1

    23. Perindustrian dan PerdaganganSurat Izin Usaha Perdagangan

    Minuman Beralkolhol (SIUP MB)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    24. Perindustrian dan Perdagangan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

    25. Perindustrian dan Perdagangan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    26. Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALU

    (6+8+10)

    BULAN INI

    (7+9+11)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    J U M L A H

    KETERANGANNO SEKTOR JENIS IZIN

    PERMOHONAN

    MASUK

    JUMLAH IZIN

    TERBIT

    JUMLAH

    PENOLAKAN

    JUMLAH BERKAS

    DICABUT

    27. Penanaman ModalIzin Prinsip Perluasan Penanaman

    Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    28. Penanaman ModalIzin Prinsip Perubahan Penanaman

    Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    29. Penanaman Modal Izin Usaha Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    30. Penanaman ModalIzin Usaha Perluasan Penanaman

    Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    31. Penanaman ModalIzin Usaha Penggabungan Perusahaan

    Penanaman Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    32. Penanaman ModalIzin Usaha Perubahan Penanaman

    Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    33. Jasa Izin Penyelenggaraan Pemondokan 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1

    34. Kesehatan Izin Apotek 6 4 7 7 0 0 0 0 7 7Permohonan lewat

    OSS dan langsung

    35. Kesehatan Izin Optik 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

    36. Kesehatan Izin Toko Obat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    37. Kesehatan Izin Toko Alat Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    38. Kesehatan Izin Laboratorium Klinik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    39. Kesehatan Izin Klinik Pratama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    40. Kesehatan Izin Klinik Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALUBULAN INI

    BULAN

    LALU

    (6+8+10)

    BULAN INI

    (7+9+11)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    J U M L A H

    KETERANGANNO SEKTOR JENIS IZIN

    PERMOHONAN

    MASUK

    JUMLAH IZIN

    TERBIT

    JUMLAH

    PENOLAKAN

    JUMLAH BERKAS

    DICABUT

    41. Kesehatan Izin Mendirikan Rumah Sakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    42. Kesehatan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    43. Peternakan Izin Usaha Peternakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    44. Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    1.487 236 1.381 961 16 27 18 0 1.415 988

    Sleman, 13 Mei 2020

    Kepala Dinas Penanaman Modal

    dan Pelayanan Perizinan Terpadu

    Kabupaten Sleman

    RETNO SUSIATI, S.H. MM

    Pembina Tingkat I, IV/b

    NIP 19650412 199003 2 011

    J U M L A H

  • PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANPEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

    SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADUTAHUN 2020

    Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi

    ProsentasePencapaian

    RencanaTingkatCapaian

    NilaiCapaianProgram/Kegiatan

    1 2 3 4 5 6 7 81.02.12.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

    1.02.12.1.02.12.01.01.007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Masukan :

    33,33

    - Dana Rp. 98.250.000,00 32.061.300,00 32,63

    Keluaran :

    1. Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang bulan 12,00 4,00 33,33

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    1.02.12.1.02.12.01.01.024 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN Masukan :

    33,33

    - Dana Rp. 345.112.000,00 142.123.800,00 41,18

    Keluaran :

    1. Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor bulan 12,00 4,00 33,33

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    1.02.12.1.02.12.01.01.025 PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan :

    54,17

    - Dana Rp. 1.549.012.235,00 494.661.210,00 31,93

    Keluaran :

    1. Pembayaran jasa langganan bulan 12,00 4,00 33,33

    2. ATK paket 1,00 1,00 100,00

    3. Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya bulan 12,00 4,00 33,33

    4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor jenis 2,00 1,00 50,00

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 33,57

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 40,28

    1.02.12.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

    Laporan: hal 1 dari 10

  • Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi

    ProsentasePencapaian

    RencanaTingkatCapaian

    NilaiCapaianProgram/Kegiatan

    1 2 3 4 5 6 7 81.02.12.1.02.12.01.02.033 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG, KENDARAAN,

    PERALATAN, MESIN DAN MEUBELAIRMasukan :

    31,94

    - Dana Rp. 414.794.000,00 139.300.756,00 33,58

    Keluaran :

    1. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor bulan 12,00 4,00 33,33

    2. Pemeliharaan gedung paket 1,00 0,00 0,00

    3. Pemeliharaan taman paket 1,00 0,00 0,00

    4. Layanan penyediaan BBM bulan 12,00 4,00 33,33

    5. Pembelian peralatan listrik macam 20,00 5,00 25,00

    6. Pemeliharaan jaringan listrik paket 1,00 1,00 100,00

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 33,58

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 31,94

    1.02.12.05PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

    1.02.12.1.02.12.01.05.009 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN PENINGKATANKAPASITAS PEGAWAI

    Masukan :

    36,67

    - Dana Rp. 2.093.639.900,00 591.691.854,80 28,26

    Keluaran :

    1. Layanan administrasi kepegawaian bulan 12,00 4,00 33,33

    2. Pengiriman peserta bimtek/ workshop/ seminar/ lokakarya orang 5,00 2,00 40,00

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 28,26

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 36,67

    1.02.12.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

    1.02.12.1.02.12.01.06.015 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJAPERANGKAT DAERAH

    Masukan :

    25,56

    - Dana Rp. 109.248.500,00 31.838.500,00 29,14

    Keluaran :

    1. Dokumen evaluasi kinerja DPMPPT dokumen 15,00 4,00 26,67

    2. Dokumen perencanaan kinerja DPMPPT dokumen 4,00 2,00 50,00

    3. Dokumen anggaran DPMPPT dokumen 4,00 0,00 0,00

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 29,14

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 25,56

    Laporan: hal 2 dari 10

  • Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi

    ProsentasePencapaian

    RencanaTingkatCapaian

    NilaiCapaianProgram/Kegiatan

    1 2 3 4 5 6 7 8

    1.02.10.15PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASIDAN MEDIA MASSA

    1.02.10.1.02.12.01.15.044 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH Masukan :

    33,33

    - Dana Rp. 22.992.500,00 7.555.000,00 32,86

    Keluaran :

    1. Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah bulan 12,00 4,00 33,33

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 32,86

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 33,33

    1.02.12.15PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI

    1.02.12.1.02.12.01.15.008 PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAANDAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

    Masukan :

    20,42

    - Dana Rp. 4.285.000,00 2.163.000,00 50,48

    Keluaran :

    1. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modalPMA dan PMDN

    perusahaan 30,00 17,00 56,67

    2. Forum komunikasi investasi % 0,00 0,00 0,00

    3. Profil perusahaan PMA/PMDN % 0,00 0,00 0,00

    4. Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal dokumen 4,00 1,00 25,00

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    1.02.12.1.02.12.01.15.015 PROMOSI INVESTASI Masukan :

    33,33

    - Dana Rp. 431.265.000,00 57.509.200,00 13,34

    Keluaran :

    1. Apkasi/AITIS kali 1,00 0,00 0,00

    2. Materi Promosi (pemeliharaan sistem aplikasi) kali 1,00 1,00 100,00

    3. Promosi bersama Pemkab. Sleman kali 1,00 0,00 0,00

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Laporan: hal 3 dari 10

  • Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi

    ProsentasePencapaian

    RencanaTingkatCapaian

    NilaiCapaianProgram/Kegiatan

    1 2 3 4 5 6 7 81.02.12.1.02.12.01.15.018 PENINGKATAN KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN

    MODAL INSTANSI PEMERINTAH DAN DUNIA USAHAMasukan :

    0,00

    - Dana Rp. 1.881.000,00 1.881.000,00 100,00

    Keluaran :

    1. Investor Gathering diluar daerah kali 1,00 0,00 0,00

    2. Temu kemitraan 5 PMA-PMDN kali 1,00 0,00 0,00

    3. Perencanaan dan pengembangan penanaman modal ke provinsi kali 0,00 0,00 0,00

    4. Perencanaan dan pengembangan penanaman modal ke pusat kali 0,00 1,00 0,00

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 14,07

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 17,92

    2.00.02.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

    2.00.02.1.02.12.01.15.010 PELAYANAN PERIJINAN PARIWISATA Masukan :

    15,71

    - Dana Rp. 5.657.250,00 2.071.250,00 36,61

    Keluaran :

    1. Ijin akomodasi, restoran, rumah makan, rekreasi hiburan umum, biroperjalanan wisata, izin pemondokan

    izin 140,00 22,00 15,71

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 36,61

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 15,71

    2.00.06.15PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DANPENGAMANAN PERDAGANGAN

    2.00.06.1.02.12.01.15.006 PELAYANAN PERIJINAN PERDAGANGAN Masukan :

    30,88

    - Dana Rp. 22.417.000,00 10.054.000,00 44,85

    Keluaran :

    1. Izin Perdagangan dan Industri izin 2.500,00 772,00 30,88

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 44,85

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 30,88

    3.00.03.15PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASANINTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKANKDH

    Laporan: hal 4 dari 10

  • Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi

    ProsentasePencapaian

    RencanaTingkatCapaian

    NilaiCapaianProgram/Kegiatan

    1 2 3 4 5 6 7 83.00.03.1.02.12.01.15.018 PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Masukan :

    0,00

    - Dana Rp. 5.365.000,00 2.279.250,00 42,48

    Keluaran :

    1. Dokumen Roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025 dokumen 1,00 0,00 0,00

    2. Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap RB tahun 2019 dokumen 1,00 0,00 0,00

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 42,48

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 0,00

    3.00.05.15PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

    3.00.05.1.02.12.01.15.111 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD Masukan :

    16,67

    - Dana Rp. 3.968.000,00 1.922.250,00 48,44

    Keluaran :

    1. Dokumen laporan keuangan semesteran dokumen 2,00 0,00 0,00

    2. Dokumen laporan aset/ BMD perbulan dokumen 12,00 4,00 33,33

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 48,44

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 16,67

    1.02.04.16PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

    1.02.04.1.02.12.01.16.017 PELAYANAN IZIN PRINSIP DAN IZIN LOKASI Masukan :

    70,00

    - Dana Rp. 189.035.000,00 46.070.000,00 24,37

    Keluaran :

    1. Izin prinsip dan izin lokasi izin 30,00 21,00 70,00

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    1.02.04.1.02.12.01.16.029 PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAHNON USAHA

    Masukan :

    66,93

    - Dana Rp. 17.235.000,00 10.495.000,00 60,89

    Keluaran :

    1. Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Non Usaha berkas 1.400,00 937,00 66,93

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Laporan: hal 5 dari 10

  • Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi

    ProsentasePencapaian

    RencanaTingkatCapaian

    NilaiCapaianProgram/Kegiatan

    1 2 3 4 5 6 7 81.02.04.1.02.12.01.16.030 PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

    USAHAMasukan :

    86,13

    - Dana Rp. 203.295.000,00 63.276.500,00 31,13

    Keluaran :

    1. Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Usaha berkas 550,00 635,00 115,45

    2. Pelayanan RTB berkas 250,00 142,00 56,80

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    1.02.04.1.02.12.01.16.031 PELAYANAN IJIN USAHA PETERNAKAN Masukan :

    33,33

    - Dana Rp. 5.402.750,00 2.425.000,00 44,88

    Keluaran :

    1. Pelayanan izin usaha peternakan bulan 12,00 4,00 33,33

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 29,46

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 64,10

    1.02.12.16PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASIINVESTASI

    1.02.12.1.02.12.01.16.007 KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL Masukan :

    33,33

    - Dana Rp. 44.410.000,00 13.511.000,00 30,42

    Keluaran :

    1. Draft Perda pemberian Insentif dan kemudahan Investasi dokumen 1,00 1,00 100,00

    2. Dokumen pemetaan potensi investasi dokumen 1,00 0,00 0,00

    3. Analisis ekonomi terhadap investasi baru dokumen 1,00 0,00 0,00

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 30,42

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 33,33

    1.02.18.16PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIANDOKUMEN/ARSIP DAERAH

    1.02.18.1.02.12.01.16.006 PENGELOLAAN DOKUMEN SKPD Masukan :

    66,67

    - Dana Rp. 158.075.500,00 127.395.000,00 80,59

    Keluaran :

    1. Sewa gedung arsip lokasi 1,00 1,00 100,00

    2. Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah bulan 12,00 4,00 33,33

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Laporan: hal 6 dari 10

  • Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi

    ProsentasePencapaian

    RencanaTingkatCapaian

    NilaiCapaianProgram/Kegiatan

    1 2 3 4 5 6 7 81.02.18.1.02.12.01.16.008 PENYELENGGARAAN PENYUSUTAN ARSIP Masukan :

    84,17

    - Dana Rp. 21.987.500,00 13.425.000,00 61,06

    Keluaran :

    1. Penataan dan pendokumentasian arsip dan perpustakaan berkas 6.000,00 5.050,00 84,17

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 78,21

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 75,42

    1.02.04.18PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASIPERTANAHAN

    1.02.04.1.02.12.01.18.002 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI Masukan :

    27,11

    - Dana Rp. 50.800.000,00 17.595.000,00 34,64

    Keluaran :

    1. Pemeliharaan dan evaluasi aplikasi sistem perizinan (penambahan kontenpendaftaran)

    bulan 12,00 4,00 33,33

    2. Pelayanan informasi dan advice planning perizinan pemohon 10.000,00 2.088,00 20,88

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 34,64

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 27,11

    1.02.10.18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA

    1.02.10.1.02.12.01.18.002 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH

    Masukan :

    23,33

    - Dana Rp. 147.860.000,00 27.075.000,00 18,31

    Keluaran :

    1. Sosialisasi ditingkat kabupaten kali 3,00 0,00 0,00

    2. Iklan Layanan Masyarakat MPP perijinan, jingle, media radio, TV dan mediaceta

    kali 3,00 1,00 33,33

    3. Leaflet (perizinan, mall pelayanan publik, OSS) lembar 6.000,00 5.000,00 83,33

    4. Booklet (perizinan, penanaman modal, mall pelayanan publik) buku 3.250,00 0,00 0,00

    5. Goody Bag/Tas blancu buah 750,00 0,00 0,00

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 18,31

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 23,33

    3.00.05.18 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

    Laporan: hal 7 dari 10

  • Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi

    ProsentasePencapaian

    RencanaTingkatCapaian

    NilaiCapaianProgram/Kegiatan

    1 2 3 4 5 6 7 83.00.05.1.02.12.01.18.062 PELAYANAN PERMOHONAN KERINGANAN RETRIBUSI

    DAERAHMasukan :

    30,17

    - Dana Rp. 7.660.000,00 2.960.000,00 38,64

    Keluaran :

    1. Penanganan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IzinMendirikan Bangunan

    surat 15,00 5,00 33,33

    2. Optimalisasi penerimaan retribusi IMB surat 200,00 54,00 27,00

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 38,64

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 30,17

    3.00.01.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

    3.00.01.1.02.12.01.20.034 PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN Masukan :

    16,67

    - Dana Rp. 7.170.000,00 2.530.000,00 35,29

    Keluaran :

    1. Pelayanan pengaduan aduan 30,00 5,00 16,67

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    3.00.01.1.02.12.01.20.036 PENGELOLAAN PERIJINAN Masukan :

    39,16

    - Dana Rp. 182.505.000,00 61.800.000,00 33,86

    Keluaran :

    1. Pelaksanaan pendaftaran perizinan melalui Front Office pemohon izin 6.000,00 2.639,00 43,98

    2. Pelaksanaan OSS pemohon 5.000,00 0,00 0,00

    3. Pengambilan SK izin SK 4.000,00 2.203,00 55,08

    4. Pelaksanaan pembayaran retribusi SKRD 2.000,00 1.152,00 57,60

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    3.00.01.1.02.12.01.20.093 PEMBINAAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK Masukan :

    33,33

    - Dana Rp. 18.165.150,00 17.816.650,00 98,08

    Keluaran :

    1. Workshop bagi petugas pengelola perizinan kecamatan orang 62,00 62,00 100,00

    2. Dokumen laporan penyelenggaraan pembinaan perizinan di kecamatan dokumen 1,00 0,00 0,00

    3. Dokumen laporan penyelenggaraan perizinan IPR dan perizinan usaha dokumen 0,00 0,00 0,00

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Laporan: hal 8 dari 10

  • Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi

    ProsentasePencapaian

    RencanaTingkatCapaian

    NilaiCapaianProgram/Kegiatan

    1 2 3 4 5 6 7 83.00.01.1.02.12.01.20.100 PELAYANAN IZIN KESEHATAN Masukan :

    33,33

    - Dana Rp. 10.859.250,00 3.718.000,00 34,24

    Keluaran :

    1. Pengelolaan dokumen izin kesehatan bulan 12,00 4,00 33,33

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    3.00.01.1.02.12.01.20.101 PELAYANAN PENINJAUAN DAN PENELITIAN LOKASI Masukan :

    53,35

    - Dana Rp. 89.317.000,00 44.659.000,00 50,00

    Keluaran :

    1. Pelayanan verifikasi berkas 35 jenis izin berkas 5.000,00 3.071,00 61,42

    2. Pengelolaan dan pengendalian perizinan jenis izin 35,00 11,00 31,43

    3. Tinjau lokasi berkas 5.000,00 3.360,00 67,20

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 42,38

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 35,17

    1.01.03.35 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

    1.01.03.1.02.12.01.35.009 PELAYANAN PERIJINAN IMB Masukan :

    40,31

    - Dana Rp. 292.445.000,00 105.946.500,00 36,23

    Keluaran :

    1. Izin Mendirikan Bangunan Gedung izin 1.800,00 1.059,00 58,83

    2. Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan izin 5.000,00 1.212,00 24,24

    3. IMB Prasarana Konstruksi Bangunan Jenis Reklame izin 120,00 53,00 44,17

    4. IMB Menara Seluler izin 30,00 17,00 56,67

    5. Sosialisasi Dispensasi IMB kecamatan 17,00 3,00 17,65

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    1.01.03.1.02.12.01.35.016 PLOTTING PETA IZIN PEMANFAATAN RUANG Masukan :

    56,53

    - Dana Rp. 4.610.000,00 1.705.500,00 37,00

    Keluaran :

    1. Layout peta lampiran SK IPPT dan plotting lokasi IPPT bidang 2.550,00 1.833,00 71,88

    2. Plotting bangunan yang memiliki IMB bangunan 1.800,00 1.059,00 58,83

    3. Ploting perizinan prasarana bangunan bangunan 180,00 70,00 38,89

    Hasil :

    Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 36,24

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 48,42

    Laporan: hal 9 dari 10

  • Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi

    ProsentasePencapaian

    RencanaTingkatCapaian

    NilaiCapaianProgram/Kegiatan

    1 2 3 4 5 6 7 8

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Instansi) 31,71

    Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Instansi) 32,56

    Laporan: hal 10 dari 10