LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 · 2020. 5. 16. · Tahun 2018 merupakan...

28
1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2018

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018 · 2020. 5. 16. · Tahun 2018 merupakan...

  • 1

    LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

    (LKjIP)

    TAHUN 2018

    DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

    KOTA SURAKARTA TAHUN 2018

  • 2

    KATA PENGANTAR

    Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas

    Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi

    Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta

    Tahun 2018. LKjIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta

    Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan

    Persandian dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

    (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

    Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden

    Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara

    teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

    tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

    LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang

    kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Komunikasi

    Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta Tahun 2018 telah diukur, dievaluasi,

    dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan

    Persandian Kota Surakarta Tahun 2018.

    Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana

    Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing

    perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam

    meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

    Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip

    good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di

    lingukungan Pemerintah.

    Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-

    pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

  • 3

    DAFTAR ISI

    Kata Pengantar……………………………………………………………. I

    Daftar Isi……………………………………………………………………. ii

    BAB I PENDAHULUAN…..……………………………………………. 1

    A. Gambaran Umum Organisasi……………………………………... 1

    B. Fungsi Strategi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan

    Perdsandian…………………………………………………………

    5

    C. Permasalahan Utama Yang Dihadapi……………………………. 6

    BAB II PERENCANAAN KINERJA................................................... 8

    BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015………………….. 16

    A. Capaian Kinerja Organisasi……………………………………….. 16

    B. Realisasi Anggaran………………………………………………… 20

    BAB IV PENUTUP.............................................................................. 23

    A. Tinjauan Umum Capaian kinerja…………………………………. 23

    B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa datang…………… 24

  • 1

    BAB I PENDAHULUAN

    A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

    Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dibentuk berdasarkan

    berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 Tentang

    Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

    Surakarta, tugas pokok Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Statsitik dan

    Persandian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

    komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian. Uraian Tugas Dinas Komunikasi,

    Informatika Statsitik dan Persandian sebagai berikut:

    Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

    Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

    1. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;

    2. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

    3. pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;

    4. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub

    domain di lingkup Pemerintah Daerah;

    5. pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah;

    6. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;

    7. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah;

    8. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;

    9. pembinaan jabatan fungsional; dan

    10. pengelolaan UPT.

    Adapun Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam

    melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukungoleh PNS/ASN sebagai berikut :

    1. Kepala Dinas

    2. Sekretaris Dinas

    - Kasubag Umum Kepegawaian

    - Kasubag Keuangan

    - Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

    3. Kepala Bidang Informatika

    - Kasi Aplikasi

    - Kasi Infrastruktur

    4. Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian

    - Kasi Pengembangan Komunikasi dan Informasi

  • 2

    - Kasi Persandian

    5. Kepala Bidang Statistik

    - Kasi Publikasi dan Pemanfaatan Data

    - Kasi Pengumpulan dan Pengolahan Data

    6. Jumlah pegawai 47 orang

    Formasi pegawai

    Eselon II Jumlah : 1 orang

    Eselon III Jumlah : 4 orang

    Eselon IV Jumlah : 9 orang

    JFT : 3 orang

    Jabatan Pelaksana : 15 orang

    TKPK : 15 orang

    Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Komunikasi Informatika

    Statistik dan Persandian memiliki sarana dan prasarana terdiri dari:

    No Nama Barang Satuan Jumlah Kondisi

    1 2 3 4 5

    1 Station Wagon Buah 1 Baik

    2 Kendaraan roda dua Buah 4 Baik

    3 Kamera Buah 9 Baik

    4 PC Unit 18 Baik

    5 Laptop Buah 34 Baik

    6 Monitor Buah 9 Baik

    7 Printer Buah 15 Baik

    8 Scanner Buah 3 Baik

    9 LCD Proyektor Buah 5 Baik

    10 AC Buah 18 Baik

    11 Band.Kas Buah 1 Baik

    12 Mesin Ketik manual Buah 1 Baik

    13 Mejakerja Buah 29 Baik

    14 Kursi kerja Buah 82 Baik

    15 Server Buah 12 Baik

    16 TV Buah 3 Baik

    17 Filiing besi Buah 15 Baik

    18 Lemari Kerja/Penyimpanan Buah 8 Baik

    19 Kursi dan meja rapat set 2 Baik

    20 Mobil Operasional Keliling Buah 1 Baik

    Data per Nopember 2018

  • 3

    Tabel 1 Jumlah Pegawai

    Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Golongan

    SDM PNS

    No Jabatan

    PNS Golongan (orang)

    L

    P

    IV III II I

    1 Kepala Dinas 1 1

    2 Sekretaris 1 1

    3 Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian 1 1

    4 Kepala Bidang Informatika 1 1

    5 Kepala Bidang Statistik 1 1

    6 KaSubBag Umum dan Kepegawaian 1 1

    7 KaSubBag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1

    1

    8 KasubBag Keuangan 1 1

    9 Kepala Seksi Persandian 1 1

    10 Kepala Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi 1 1

    11 Kepala Seksi Aplikasi 1 1

    12 Kepala Seksi Infrastruktur 1 1

    13 Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 1 1

    14 Kepala Seksi Publikasi dan Pemanfataan Data 1 1

    15 Staf 9 9 13 5

    Jumlah 6 17 9

    Jumlah Total 32 Data per Nopember 2018

    Tabel 2

    Jumlah Non PNS (TKPK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

    Tahun 2018 SDM Non PNS

    No Penempatan L P Jumlah

    1 Sekretariat 2 2 4

    2 Bidang Informatika 4 3 7

    3 Bidang Komunikasi dan Persandian 3 1 4

    4 Bidang Statistik - - Total Jumlah 9 6 15 Data per Nopember 2018

  • 4

    Tabel 3 Sumber Data Aset/ Modal

    Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

    No Nama Barang Satuan Jumlah Kondisi

    1 2 3 4 5

    1 Station Wagon Buah 1 Baik

    2 Kendaraan roda dua Buah 4 Baik

    3 Kamera Buah 9 Baik

    4 PC Unit 18 Baik

    5 Laptop Buah 34 Baik

    6 Monitor Buah 9 Baik

    7 Printer Buah 15 Baik

    8 Scanner Buah 3 Baik

    9 LCD Proyektor Buah 5 Baik

    10 AC Buah 18 Baik

    11 Band.Kas Buah 1 Baik

    12 Mesin Ketik manual Buah 1 Baik

    13 Mejakerja Buah 29 Baik

    14 Kursi kerja Buah 82 Baik

    15 Server Buah 12 Baik

    16 TV Buah 3 Baik

    17 Filiing besi Buah 15 Baik

    18 Lemari Kerja/Penyimpanan Buah 8 Baik

    19 Kursi dan meja rapat set 2 Baik

    20 Mobil Operasional Keliling Buah 1 Baik

    Data per Nopember 2018

  • 5

    B. FUNGSI STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN

    PERSANDIAN

    Untuk mewujudkan rencana strategis dari Dinas Komunikasi Informatika

    Statistik dan Persandian dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan

    pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian tentu perlu

    ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Adapun Visi dan Misi dari Dinas

    Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yaitu:

    a. Visi

    “TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN

    INFORMATIF”

    Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa

    yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Walikota dan Wakil Walikota

    terpilih 2016-2021 Kota Surakarta yaitu : ”Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota Budaya,

    Mandiri, Maju, Dan Sejahtera.”

    b. Misi

    Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

    1. Meningkatkan kualitas birokrasi yang responsif dalam penerapan e-gov yang

    terintegrasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;

    2. Meningkatkan fasilitasi akses informasi dan komunikasi berbasis TIK;

    3. Meningkatkan pelayanan dan penyebarluasan Informasi yang Inovatif, efektif

    dan efisien;

    4. Mewujudkan pengelolaan, publikasi dan pemanfaatan Satu Data Statistik

    Sektoral;

    5. Meningkatkan pengamanan informasi dalam penyelenggaraan Persandian.

    Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Misi

    juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana

    komitmen terus dijaga oleh segenap stakeholders selaku pemangku kepentingan

    dalam pembangunan. Penjabaran misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021

    dilakukan dengan meyelaraskan misi kepala daerah terpilih dengan misi RPJPD

    Kota Surakarta Tahun 2005-2025. Penjabaran misi pembangunan Kota Surakarta

    Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut:

    1. Waras

    Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang

    sehat.

    2. Wasis

  • 6

    Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri, dan

    berkarakter menjunjung tinggi nilai–nilai luhur dan melestarikan warisan budaya

    daerah.

    3. Wareg

    Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu memenuhi

    kebutuhan dasar jasmani dan rohani.

    4. Mapan

    Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter, dan

    berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan,

    dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan

    melayani.

    5. Papan

    Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan

    permukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang

    berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.

    C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

    STATISTIK DAN PERSANDIAN

    Adapun permasalahan utama Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan

    Persandian yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan, secara

    singkat dapat di rinci sebagai berikut:

    1. Belum optimalnya peran lembaga tradisional dalam memanfaatkan desiminasi

    informasi dan media desiminasi informasi yang terbatas;

    2. Belum Optimalnya Pengelolaan Persandian;

    3. Belum Optimalnya SDM yang memiliki sertifikat persandian;

    4. Belum Optimalnya pemanfaatan telematika untuk membangkitkan potensi dari

    berbagai sector;

    5. Belum optimalnya SDM yang berkompetensi dibidang IT sehingga tingkat

    ketergantungan pada pihak ketiga berkurang;

    6. Belum optimalnya integrasi software dan pemanfaatan aplikasi e-goverment yang

    terintegrasi sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan mempercepat pengambilan

    keputusan bagi pimpinan;

    7. Belum optimalnya sarana prasarana perangkat IT baik software maupun hardware

    yang terintegrasi sehingga pencarian /sinkronisasi data menjadi sulit;

    8. Belum optimalnya data center dalam rangka pengelolaan secara online;

    9. Belum optimalnya keseragaman ukuran server sehingga sulit pengaturan di rack

    mount;

    10. Belum optimalnya pengelolaan website Perangkat Daerah sehingga tidak diupdate

    dan bahkan ada yang sudah mati;

  • 7

    11. Belum optimalnya penyediaan data statistik yang aktual dan valid sebagai bahan

    perumusan kebijakan publik;

    12. Belum optimalnya pemanfataan dan penggunaan data statistik secara tepat dan

    efektif;

    13. Belum optimalnya integrasi data kota dalam satu system data;

    14. Belum optimalnya kemudahan akses terhadap ketersediaan data yang aktual dan

    valid.

  • 8

    BAB II

    PERENCANAAN KINERJA

    Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan

    penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

    rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

    kinerja.Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

    kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

    berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja yang

    disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,

    tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnyaterwujud akibat kegiatan tahun-tahun

    sebelumnya.Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome

    yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan

    kinerja setiap tahunnya.

    Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

    1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

    meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

    2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

    3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

    organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

    4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

    supervisi atasperkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

    5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

    Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

    akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan

    Persandian pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota

    Surakarta untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

    Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi

    Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan 7 program 32 kegiatan yang

    didukung oleh APBD Kota Surakarta sebesar Rp.17.314.705.500,-

    Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator

    dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Komunikasi Informatika

    Statistik dan Persandian dengan Walikota Surakarta Tahun 2018, secara lengkap

    tercantum pada tabel berikut:

  • 9

    Tabel 1

    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

    DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

    No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

    (1) (2) (3) (4)

    1 Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi (smart city)

    Persentase PD yang melaksanakan integrasi aplikasi Egovernance

    51,22 %

    Tersedianya dokumen teknis perencanaan pembangunan kota yang berbasis pada kebijakan perencanaan tata ruang

    Tingkat pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah

    7 kali

    Jumlah surat kabar nasional/lokal 16 jenis

    Cakupan penyelenggaraan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA)

    4 kali

    Persentase publikasi informasi melalui media cetak pemerintah

    100 %

    2 Meningkatnya kualitas sistem implementasi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kinerja pembangunan

    Buku Kota dalam angka 16,67 %

    Persentase ketersediaan data perencanaan sesuai standar kiebutuhan layanan data

    40 %

    Buku PDRB Kota 16,67 %

  • 10

    No Program Anggaran Keterangan

    (1) (2) (3) (4)

    1 Program Pengembangan Komunikasi informasi dan Media Massa 8,122,380,000

    2 Program kerjasama informasi dengan mas media 1,775,832,000

    3 Program Pengembangan Data/informasi/statistik daerah 476,070,000

    4 Program Persandian 249,750,000

    5 Program perencanaan pembangunan daerah 145,210,000

  • 11

    Tabel 2

    PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

    DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

    No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

    (1) (2) (3) (4)

    1 Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi (smart city)

    Persentase PD yang melaksanakan integrasi aplikasi Egovernance

    51,22 %

    Tersedianya dokumen teknis perencanaan pembangunan kota yang berbasis pada kebijakan perencanaan tata ruang

    Tingkat pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah

    7 kali

    Jumlah surat kabar nasional/lokal 16 jenis

    Cakupan penyelenggaraan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA)

    4 kali

    Persentase publikasi informasi melalui media cetak pemerintah

    100 %

    2 Meningkatnya kualitas sistem implementasi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kinerja pembangunan

    Buku Kota dalam angka 16,67 %

    Persentase ketersediaan data perencanaan sesuai standar kiebutuhan layanan data

    40 %

    Buku PDRB Kota 16,67 %

  • 12

    No Program Anggaran Keterangan

    (1) (2) (3) (4)

    1 Program Pengembangan Komunikasi informasi dan Media Massa 9,820,000,000

    2 Program kerjasama informasi dengan mas media 1,820,832,000

    3 Program Pengembangan Data/informasi/statistik daerah 476,070,000

    4 Program Persandian 249,750,000

    5 Program perencanaan pembangunan daerah 196,430,000

  • 13

  • 14

    Tabel 3

    Perbandingan Perjanjian Kinerja (SKPD) Tahun 2018

    PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN

    PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

    No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

    (1) (2) (3) (4)

    1 Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi (smart city)

    Persentase PD yang melaksanakan integrasi aplikasi Egovernance

    51,22 %

    Tersedianya dokumen teknis perencanaan pembangunan kota yang berbasis pada kebijakan perencanaan tata ruang

    Tingkat pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah

    7 kali

    Jumlah surat kabar nasional/lokal

    16 jenis

    Cakupan penyelenggaraan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA)

    4 kali

    Persentase publikasi informasi melalui media cetak pemerintah

    100 %

    2 Meningkatnya kualitas sistem implementasi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kinerja pembangunan

    Buku Kota dalam angka 16,67 %

    Persentase ketersediaan data perencanaan sesuai standar kiebutuhan layanan data

    40 %

    Buku PDRB Kota 16,67 %

    No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

    (1) (2) (3) (4)

    1 Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi (smart city)

    Persentase PD yang melaksanakan integrasi aplikasi Egovernance

    51,22 %

    Tersedianya dokumen teknis perencanaan pembangunan kota yang berbasis pada kebijakan perencanaan tata ruang

    Tingkat pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah

    7 Kali

    Jumlah surat kabar nasional/lokal

    16 Jenis

    Cakupan penyelenggaraan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA)

    4 kali

    Persentase publikasi informasi melalui media cetak pemerintah

    100 %

    2 Meningkatnya kualitas sistem implementasi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kinerja pembangunan

    Buku Kota dalam angka 16,67 %

    Persentase ketersediaan data perencanaan sesuai standar kiebutuhan layanan data

    40 %

    Buku PDRB Kota 16,67 %

  • 15

    Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

    No. Sasaran

    Strategis Indikator

    Kinerja Target

    Program dan

    Kegiatan Anggaran Sasaran Strategis

    Indikator

    Kinerja Target

    Program dan

    Kegiatan Anggaran Ket

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    1 Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintahan dan pembangunan daerah

    Persentase Publikasi informasi melalui media cetak pemerintah

    %

    Program kerjasama informsi dan media massa

    1,775,832,000

    Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintahan dan pembangunan daerah

    Persentase Publikasi informasi melalui media cetak pemerintah

    %

    Program kerjasama informsi dan media massa

    1,820,832,000

    1 keg

    Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 474.487.000

    1 keg

    Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 474.487.000

    1 keg

    Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

    1.301.345.000

    Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

    1.346.345.000

    2 Meningkatkan penerapan e-goverment dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan Solo Smart City

    Tingkat pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah

    Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

    8.122.380.000

    Meningkatkan penerapan e-goverment dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan Solo Smart City

    Tingkat pembaruan (updating) publikasi informasi melalui website pemerintah

    Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

    9.820.000.000

  • 16

    1 keg

    Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

    6.239.080.000

    Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

    7.050.000.000

    1 keg

    Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

    1.183.300.000

    Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

    1.940.000.000

    1 keg

    Pengkajian dan Pengembangan system informasi 700.000.000

    Pengkajian dan Pengembangan system informasi 830.000.000

    3 % kecukupan sarana aparatur 100%

    Program Perencanaan Pembangunan

    % kecukupan sarana aparatur

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    1 paket

    Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

    50.000.000

    1 paket

    Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

    125.000.000

    1 paket Penyelenggaraan musrenbang RKPD

    19,750,000

    1 paket Penyelenggaraan musrenbang RKPD

    14.250.000

    1 paket Penetapan RKPD 17.580.000

    1 paket Penetapan RKPD 14.300.000

    1 paket

    Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

    57.880.000

    1 paket Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

    42.880..000

  • 17

    BAB III

    AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

    A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

    Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP No. 08 Tahun 2008 tentang Pelaporan

    Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

    tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri

    Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

    Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara

    Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,setiap instansi pemerintah wajib

    menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber

    daya yang digunakannya.

    Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan

    sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka

    menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

    Tabel 1

    Skala Pengukuran Kinerja

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

    NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI

    1 Lebih dari 100% Sangat Baik

    2 75 – 100 % Baik

    3 55 – 74 % Cukup

    4 Kurang dari 55 % Kurang

    Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

    telah melaksanak0an seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

    Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik

    dan Persandian Kota Surakarta Tahun 2018 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi

    Informatika Statistik dan Persandian, setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang

    harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

    a. Sasaran 1.1 : Terwujudnya sistem komunikasi dan informasi pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi (smart governance)

    Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

    Jumlah OPD yang melaksanakan Integrasi

    Jumlah OPD yang ada X 100

    %

  • 18

    Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Terwujudnya sistem

    komunikasi dan informasi pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi (smart

    governance) di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dapat dicapai

    sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

    1. Integrasi aplikasi e-pajak,inab, telah terlaksana.

    Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.1, rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 adalah baik.

    Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

    Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1, adalah

    sebesar Rp 9.620.969.570.,- atau 97,77 % dari total pagu sebesar Rp. 9.820.000.000,-

    Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,23% dari Pagu

    yang ditentukan.

    Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

    kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

    Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 sesungguhnya tidak terlepas dari

    dilaksanakan program dengan beberapa kegiatan antara lain adalah:

    1. Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi

    2. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi

    3. Pengkajian dan pengembangan sistem Informasi

    b. Sasaran 1.2 : Meningkatkan pelayanan informasi berita sandi dan telekomunikasi

    Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran

    kinerja sebagai berikut:

    JUMLAH INFORMASI KLASIFIED

    JUMLAH INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA

    Sasaran Strategis

    Indikator Kinerja Target Realisa

    si %

    % Capaian

    Th Sblmnya

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) Terwujudnya sistem komunikasi dan informasi pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi (smart governance)

    Persentase PD yang melaksanakan integrasi aplikasi Egovernance

    51.22 51.22 100%

    100%

    X 100

    %

  • 19

    Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisa

    si %

    % Capaia

    n Th Sblmny

    a

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatkan pelayanan informasi berita sandi dan telekomunikasi

    Presentase SOP Persandian 100 100 100%

    Jumlah Informasi Klasified Jumlah Informasi Publik yang Tersedia

    0 0 0

    100 100

    Rata-rata capaian sasaran-2 100%

    Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnyaperan serta

    masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat dicapai

    sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

    1. Penyusunan SOP Persandian;

    2. Cakupan penyelenggaraan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA);

    3. Prosentase publikasi informasi melalui media cetak pemerintah penyebarluasan

    informasi melalui media pemerintah kota Solo Berseri.

    Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.2, rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 adalah baik

    Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

    Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.2, adalah

    sebesar Rp 1.713.497.185,- atau 94,11% dari total pagu sebesar Rp 1.820.832.000,-

    Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,89% dari Pagu

    yang ditentukan.

    Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

    Keberhasilan pencapaian sasaran 1.2 sesungguhnya tidak terlepas dari

    dilaksanakan program dengan beberapa kegiatan antara lain adalah:

    1. Penambahan sarana prasanan peralatan pendukung persandian

    2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

    c. Sasaran 1.3 : Meningkatkanya ketersediaan data sektoral yang valid dan mudah diakses

    Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

  • 20

    Presentase DATA STATISTIK YG UPDATE

    JUMLAH DATA STATISTIK

    Presentase DATA STATISTIK YG ACCSESABLE

    JUMLAH DATA STATISTIK

    Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

    % Capaia

    n Th Sblmny

    a

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)

    Meningkatkanya ketersediaan data sektoral yang valid dan mudah diakses

    Buku Kota dalam angka 16,67 16,67 100%

    Persentase ketersediaan data perencanaan sesuai standar kiebutuhan layanan data

    40 40 100%

    Buku PDRB Kota 16,67 16,67 100%

    Rata-rata capaian sasaran-3 100%

    Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Keamanan dan kenyaman

    lingkungan di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dapat dicapai

    sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja dapat dilihat bahwa secara umum capaian

    kinerja dari indikator telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

    Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.3, rata-rata capaian kinerja

    Tahun 2018 adalah baik.

    Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

    Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.3, adalah

    sebesar Rp 430.597.200,- atau 90.45 % dari total pagu sebesar Rp.476.070.000, Hal

    ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9.55% dari Pagu yang

    ditentukan.

    Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilanataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

    Keberhasilan pencapaian sasaran 1.3 sesungguhnya tidak terlepas dari

    dilaksanakan program dengan kegiatan antara lain adalah:

    1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Pengolahan, updating dan

    analisis data dan statistik daerah;

    2. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah;

    3. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB.

    X 100

    %

    X 100

    %

  • 21

    B. REALISASI ANGGARAN

    Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

    Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun anggaran 2018, di

    dukung dengan Anggaran sebesar Rp.17.314.705.500,- secara ringkas komposisi

    penggunaan sebagai berikut :

    1. Belanja Pegawai

    - Belanja Pegawai (Belanja Tidak Lansung) Rp. 3.170.085.500,-

    - Belanja Pegawai (Belanja Lansung) Rp. 230.776.000,-

    2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 12.094.140.000,-

    3. Belanja Modal sebesar Rp. 1.819.704.000,-

  • 22

    Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

    No. Sasaran Program

    Anggaran Realisasi % Realisasi

    1 2 3 4 5 6

    1

    Meningkatkan kelancaran dan

    terkontrolnya

    layanan smart city

    Program Pengembangan

    Komunikasi, Informasi dan Media Massa

    9.820.000.000 9.620.969.570 97,97

    Pembinaan dan

    Pengembangan Jaringan

    Komunikasi dan Informasi

    7.050.000.000 6.983.151.170 99.05

    Pembinaan dan

    Pengembangan sumber daya

    komunikasi dan informasi

    1.940.000.000 1,833,529,900 94,51

    Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

    830.000.000 804.288.500 96,90

    Meningkatnya

    keterbukaan

    informasi dan komunikasi publik

    pemerintah daerah

    Program kerjasama

    informasi dengan mass media

    1.820.832.000 1.713.497.185 94,11

    Penyebarluasan informasi

    pembangunan daerah 474.487.000 455.317.700 95,96

    Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah

    daerah

    1.346.345.000 1.258.179.485 93,45

    2

    Meningkatnya kualitas sistem

    implementasi

    perencanaan, pengelolaan dan

    evaluasi kinerja pembangunan

    Program pengembangan

    data/informasi/statistik 476.070.000 430.597.200 90,45

    Penyusunan dan pengumpulan

    data dan statistik daerah

    Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik

    daerah

    255.000.000 239.724.000 94,01

  • 23

    Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik

    daerah

    95.000.000 82.186.400 86,51

    Pengolahan, updating dan

    analisis data PDRB 126.070.000 108.686.800 86,21

    3

    Meningkatnya

    pelayanan, sistem

    informasi manajemen

    database dibidang kesekretriatan,

    sandi,

    telekomunikasi, rumah tangga,

    keuangan dan perlengkapan

    Program Persandian 249.750.000 214.145.898 85,74

    Pengelolaan persandian 249.750.000 214.145.898 85,74

    4

    Meningkatnya kualitas kinerja

    dinas

    Program Perencanaan Pembangunan Daerah

    196.430.000 119.784.900 60,98

    Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan

    program dan kebijakan layanan publik

    125.000.000 109.604.000 87,68

    Penyelenggaraan musrenbang RKPD

    14.250.000 8.658.200 60,76

    Penetapan RKPD 14.300.000 489.000 3,42

    Monitoring, evaluasi dan

    pelaporan pelaksanaan

    rencana pembangunan daerah

    42.880.000 1.033.700 2,41

    Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2018, sebesar Rp. 95,29%

  • 24

    BAB IV

    PENUTUP

    A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja OPD

    Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai

    OPD teknis yang mempunyai tugas pokok Perangkat Daerah Dinas Komunikasi,

    Informatika Statsitik dan Persandian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

    urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian. Agar

    pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan

    pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

    Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka

    dapat dikatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan

    Persandian dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua

    target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori Baik. Hal tersebut

    dikdukung dengan data sebagai berikut:

    a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 95.29%, dengan rincian rata-

    rata capaian per sasaran sebagai berikut:

    - Meningkatnya pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasii (Smart City) :97,77 %

    - Meningkatkan pelayanan informasi berita sandi dan telekomunikasi: 94,11% - Meningkatkanya ketersediaan data sektoral yang valid dan mudah diakses:90,45%

    b. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menggunakan dana

    kurang dari dana yang dianggarkan. Hal ini berarti telah terjadi efisiensi anggaran

    sebesar Rp. 666.579.575.,- atau kurang lebih 4,71%.

    B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

    Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan

    Informatika, Statistik dan Persandian di masa mendatang antara lain :

    1. Menyusun jadwal dan target waktu pekerjaan yang jelas.

  • 25

    2. Berkoordinasi dengan Stakeholder.

    3. Mengembangkan pemikiran dan daya kreasi untuk mewujudkan inovasi baru.

    4. Peningkatan disiplin kerja.

    5. Mengoptimalkan kinerja pegawai.

    6. Evaluasi pekerjaan yang sudah berjalan.

    Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2018 untuk Dinas

    Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta, semoga dapat

    menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang

    Sekian dan terima kasih.

    Surakarta, Januari 2019

    DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STASTIK DAN PERSANDIAN

    KOTA SURAKARTA

    KENTIS RATNAWATI, SH. MM Pembina Tingkat I

    NIP. 19670402 199008 2 001