KECAMATAN KELAM PERMAIsintang.go.id/wp-content/uploads/2020/06/RENCANA-AKSI... · 2020. 6. 16. ·...

9
KECAMATAN KELAM PERMAI 2020 RENCANA AKSI TAHUN 2020 KANTOR CAMAT KELAM PERMAI J L . SINTANG - PUTUSSIBAU K E B O N G

Transcript of KECAMATAN KELAM PERMAIsintang.go.id/wp-content/uploads/2020/06/RENCANA-AKSI... · 2020. 6. 16. ·...

  • KECAMATAN KELAM PERMAI

    2020

    RENCANA AKSI TAHUN 2020

    KANTOR CAMAT KELAM PERMAI

    J L . S I N T A N G - P U T U S S I B A U K E B O N G

  • BAGIAN : SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

    TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    1. * 28.540.000,00 28.540.000,00 100% Kepala Seksi Ekbang

    * Laporan Hasil Monitoring 11.000.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 25% 25% 25% 25% Kepala Seksi Ekbang

    * - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Kepala Seksi Ekbang

    * Laporan Hasil Monitoring 5.960.000,00 2.980.000,00 2.980.000,00 0% 50% 50% 0% Kepala Seksi Ekbang

    * 8.983.600,00 8.983.600,00 0% 100% 0% 0% Kepala Seksi Ekbang

    10.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 0% 30% 40% 30% Kepala Seksi Ekbang

    Laporan Hasil Kegiatan 12.609.000,00 1.914.000,00 10.695.000,00 0% 15% 0% 85% Kepala Seksi Ekbang

    Pelaksanaan Pungutan atas Pajak

    dan Retribusi Daerah

    Program Peningkatan Partisipasi

    Masyarakat dalam Membangun

    Desa

    Koordinasi Pemecahan Masalah

    Perkebunan

    - -

    Jumlah desa/ lokasi kegiatan pembangunan

    yang dimonitor

    Program Peningkatan Partisipasi

    Masyarakat dalam Membangun

    Desa

    Program Peningkatan Partisipasi

    Masyarakat dalam Membangun

    Desa

    Terwujudnya fungsi koordinasi dan

    pelaksanaan fasilitasi terhadap

    penyelenggaraan kebijakan dan program

    Pemerintah Kabupaten Sintang

    Program Peningkatan Partisipasi

    Masyarakat dalam Membangun

    Desa

    NIP. 19630429 198603 1 007

    Kepala Seksi Ekonomi dan

    Pembangunan

    RENCANA AKSI

    KECAMATAN KELAM PERMAI

    TAHUN 2020

    Kebong, Maret 2020

    MARYO CHERMOS

    TARGET (%) PENANGGUNG

    JAWAB

    ANGGARAN

    (Rp)

    Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang Pelaksanaan Musyawarah

    Pembangunan Kecamatan

    JADWAL PELAKSANAAN (RP)OUTPUTKEGIATAN

    Laporan Realisasi Pajak dan

    Retribusi

    NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM

    PENATA TK I

    Pedampingan Musrenbang

    Desa dan Pelaksanaan

    Musrenbang Kecamatan

    Monitoring dan Pendataan

    Kegiatan Pembangunan

    Jumlah titik distribusi raskin yang dimonitor Monitoring dan Evaluasi

    Pendistribusian Raskin

    Program Peningkatan Keberdayaan

    Masyarakat Pedesaan

    Jumlah fasilitasi kegiatan teknis program

    Pemerintah Kabupaten

    Penunjang Pengendalian Inflasi

    Daerah

    Program Pengembangan Lembaga

    Ekonomi Pedesaan

    Pelaksanaan Operasi Pasar

    pada Hari Raya

    -Jumlah desa yang difasilitasi penyampaian

    SPPT PBB dan optimalisasi pemungutan PBB

  • BAGIAN : SEKSI PELAYANAN UMUM

    TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    1. * 25% 25% 20% 15% Kepala Seksi Pelum

    * Rekomendasi, Surat Keterangan 25% 25% 20% 15% Kepala Seksi Pelum

    dan Legalisasi

    * 25% 25% 20% 10% Kepala Seksi Pelum

    * 25% 25% 20% 15% Kepala Seksi Pelum

    2. * 10.465.000,00 2.616.250,00 2.616.250,00 2.616.250,00 2.616.250,00 25% 25% 25% 25% Kepala Seksi Pelum

    3. * 8.165.000,00 4.082.500,00 4.082.500,00 50% 0% 50% 0% Kepala Seksi Pelum

    RENCANA AKSI

    KECAMATAN KELAM PERMAI

    TAHUN 2020

    NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUTANGGARAN

    (Rp)

    JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

    JAWAB

    PENATA TK INIP. 19740712 200212 2 006

    Rekomendasi SITU, IMB dan

    IUMK

    Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat

    yang ditindaklanjuti

    Laporan Hasil Tindak lanjut

    Surat Mutasi Penduduk dan Surat

    Pengantar Pembuatan KK/ KTP

    Persentase pelayanan perizinan yang tepat

    waktu

    Persentase pelayanan non perizinan/

    administrasi umum yang tepat waktu

    Persentase pelayanan administrasi

    kependudukan yang tepat waktu

    Pelaksanaan Penertiban Perizinan di

    wilayah Kecamatan

    Laporan Hasil Kegiatan Pendataan

    dan Pembinaan

    Terwujudnya peningkatan kualitas

    pelayanan kepada masyarakat dengan

    menerapkan standar pelayanan publik yang

    dilaksanakan secara transparan, akurat dan

    akuntabel

    Terwujudnya fungsi koordinasi dan

    pelaksanaan fasilitasi terhadap

    penyelenggaraan kebijakan dan program

    Pemerintah Kabupaten Sintang

    MAGDALENA, S.Sos

    Program Peningkatan Partisipasi

    Masyarakat dalam Membangun

    Desa

    Jumlah desa yang didata dan dibina pelaku

    usahanya

    Terlaksananya Pembinaan dalam Penataan

    dan Pelaporan Aset Desa sehingga Desa

    dapat menjaga Aset Desanya

    Jumlah Desa yang dilaksanakan Pembinaan

    dalam Penataan dan Pelaporan Aset Desa

    Program peningkatan

    kapasitas aparatur pemerintah

    desa

    Monitoring, evaluasi, pembinaan,

    pelaksanaan dan pelaporan aset

    desa

    Laporan Hasil Kegiatan

    Pendataan dan Pembinaan

    Kepala Seksi Pelayanan Umum

    Kebong, Maret 2020

  • BAGIAN : SEKSI PEMERINTAHAN

    TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    1. * 9.575.000,00 9.575.000,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

    * 30.315.000,00 5.315.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 17,53% 32,99% 32,99% 16,49%

    2. * 30.895.000,00 30.895.000,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

    * 12.405.000,00 6.202.500,00 6.202.500,00 0,00% 50,00% 0,00% 50,00%

    9.992.000,00 9.992.000,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

    BUSAU, S.SosPENATA TK I

    NIP. 19800503 200212 1 002

    Terwujudnya fungsi koordinasi dan

    pelaksanaan fasilitasi terhadap

    penyelenggaraan kebijakan dan program

    Pemerintah Kabupaten Sintang

    Jumlah fasilitasi peringatan hari besar

    nasional

    Peringatan Hari Ulang Tahun

    Republik Indonesia

    Pelaksanaan Kegiatan HUT RI di

    Kecamatan Kelam Permai

    Program Peringatan Hari

    Nasional dan Daerah

    Jumlah fasilitasi kegiatan teknis program

    Pemerintah Kabupaten

    Program Pemberdayaan

    Masyarakat dan Kelembagaan

    Sosialisasi dan pelaksanaan

    pemilihan kepala desa serentak

    Pemilihan Kepala Desa di

    Wilayah Kecamatan Kelam

    Permai dapat terlaksana dengan Program Pengembangan Nilai

    Budaya

    Gawai Dayak Fasilitasi Pengiriman Peserta

    Gawai Dayak

    Kepala Seksi

    Pemerintahan

    Kebong, Maret 2020

    Kepala Seksi Pemerintahan

    JADWAL PELAKSANAAN (RP)

    Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan

    APBDes

    Monitoring, Evaluasi dan

    Pelaporan Pelaksanaan ADD

    Kepala Seksi

    Pemerintahan

    Kepala Seksi

    Pemerintahan

    Program Pembinaan dan Fasilitasi

    Pengelolaan Keuangan Desa

    Kepala Seksi

    Pemerintahan

    Jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi

    dalam pengelolaan ADD

    Program Pembinaan dan Fasilitasi

    Pengelolaan Keuangan Desa

    Monitoring, Evaluasi dan

    Pelaporan Pelaksanaan ADD

    Laporan Hasil Kegiatan

    Pembinaan, Evaluasi dan

    Monitoring ADD

    Terwujudnya peningkatan kegiatan

    pembinaan dan pengawasan terhadap

    penyelenggaraan pemerintahan desa dan

    pembinaan dalam rangka pemberdayaan

    masyarakat

    Laporan Hasil Kegiatan

    Pembinaan, Evaluasi dan

    Monitoring ADD

    RENCANA AKSI

    KECAMATAN KELAM PERMAI

    TAHUN 2020

    NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUTANGGARAN

    (Rp)

    TARGET (%) PENANGGUNG

    JAWAB

    Kepala Seksi

    Pemerintahan

  • BAGIAN : SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

    TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    1. * 9.080.000,00 9.080.000,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

    * 6.540.000,00 6.540.000,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

    * 8.310.000,00 2.077.500,00 2.077.500,00 2.077.500,00 2.077.500,00 25% 25% 25% 25%

    * Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina - - Laporan Hasil Pembinaan - 50% 50%

    2. * Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN 11.130.000,00 11.130.000,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

    * Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan sosial - - - 25% 25% 25% 25%

    * 8.440.000,00 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00% 50,00% 0,00% 50,00%

    50.000.000,00 25.130.000,00 24.870.000,00 0,00% 0,00% 50,26% 49,74%Program Pembinaan dan

    Pemasyarakatan Olahraga

    Pelaksanaan Pertandingan Olahraga

    Peringatan Hari Besar Nasional/HUT RI

    Pertandingan Camat Cup dan

    Pengiriman Tim Bupati Cup

    Kepala Seksi Kesra

    dan PM

    Laporan Hasil Pembinaan

    Kepala Seksi Kesra

    dan PM

    Jumlah fasilitasi kegiatan teknis program

    Pemerintah Kabupaten

    Program Pemberdayaan Masy.

    dan Kelembagaan

    Monitoring Kegiatan Kinerja dan

    Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)

    Laporan Hasil Monitoring Kepala Seksi Kesra

    dan PM

    Terwujudnya fungsi koordinasi dan

    pelaksanaan fasilitasi terhadap

    penyelenggaraan kebijakan dan program

    Pemerintah Kabupaten Sintang

    Program Pembinaan dan

    Pemasyarakatan Olahraga

    Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi

    bersama dengan Instansi terkait

    Jumlah PKK desa yang dibina Program Peningkatan Partisipasi

    Masyarakat dalam Membangun

    Desa

    Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

    (PKK)

    Laporan Hasil Pembinaan

    Terwujudnya peningkatan kegiatan

    pembinaan dan pengawasan terhadap

    penyelenggaraan pemerintahan desa dan

    pembinaan dalam rangka pemberdayaan

    masyarakat

    Penyelenggaraan Lomba/ Penilaian

    Desa

    Perwakilan Kecamatan mengikuti

    Penilaian Desa Tingkat Kab.

    Jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang

    dibina

    Program Peningkatan Partisipasi

    Masyarakat dalam Membangun

    Desa

    Fasilitasi Pengiriman Olimpiade

    Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

    Fasilitasi Pengiriman Peserta

    O2SN Tingkat SD dan SMP

    Program Peningkatan

    Keberdayaan Masyarakat

    Pedesaan

    Pembinaan dan pemberdayaan

    masyarakat

    Kepala Seksi Kesra

    dan PM

    Kepala Seksi Kesra

    dan PM

    THOMSON NABABAN, SE

    Kebong, Maret 2020

    Kepala Seksi Kesra dan PM

    Kepala Seksi Kesra

    dan PM

    Kepala Seksi Kesra

    dan PM

    Kepala Seksi Kesra

    dan PM

    PENATA NIP. 19820415 201101 1 001

    RENCANA AKSI

    KECAMATAN KELAM PERMAI

    TAHUN 2020

    NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUTANGGARAN

    (Rp)

    JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

    JAWAB

    Jumlah desa yang dinilai dalam kegiatan

    lomba desa

  • BAGIAN : SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

    TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    1. * 11.025.000,00 5.512.500,00 5.512.500,00 50,00% 0,00% 50,00% 0,00%

    2. * 15.145.000,00 15.145.000,00 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

    Kebong, Maret 2020

    ACHMADI, S.Pd

    Kepala Seksi Trantib dan Linmas

    PENATA TINGKAT INIP. 19640815 198402 1 001

    Kepala Seksi Trantib

    dan Linmas

    RENCANA AKSI

    KECAMATAN KELAM PERMAI

    TAHUN 2020

    NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUTANGGARAN

    (Rp)

    JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

    JAWAB

    Terwujudnya peningkatan kegiatan

    pembinaan dan pengawasan terhadap

    penyelenggaraan pemerintahan desa dan

    pembinaan dalam rangka pemberdayaan

    masyarakat

    Terwujudnya fungsi koordinasi dan

    pelaksanaan fasilitasi terhadap

    penyelenggaraan kebijakan dan program

    Pemerintah Kabupaten Sintang

    Program Peningkatan Keamanan

    dan Kenyamanan Lingkungan

    Penunjang Pemilu Bupati dan

    Wakil Bupati

    Kepala Seksi Trantib

    dan Linmas

    Jumlah fasilitasi kegiatan teknis program

    Pemerintah Kabupaten

    Jumlah Satlinmas desa yang dibina Pembinaan Ketentraman dan

    Ketertiban

    Laporan Hasil Kegiatan

    Pembinaan Satlinmas

    Program Peningkatan Keamanan

    dan Kenyamanan Lingkungan

    Pendukung Pelaksanaan

    Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

  • BAGIAN : SUB BAGIAN KEUANGAN, PROGRAM DAN PERLENGKAPAN

    TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    1. * Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360.000,00 360.000,00 100% 0% 0% 0%

    • Penunjang pelayanan administrasi perkantoran

    14.400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 25% 25% 25% 25%

    4.500.000,00 4.500.000,00 0% 100% 0% 0%

    Penyediaan Jasa Administrasi Keu. 160.000,00 80.000,00 80.000,00 50% 0% 50% 0%

    Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.191.018,00 10.095.509,00 10.095.509,00 50% 0% 50% 0%

    10.746.500,00 5.549.000,00 5.197.500,00 52% 0% 48% 0%

    2.013.000,00 2.013.000,00 0% 100% 0% 0%

    1.320.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 25% 25% 25% 25%

    78.295.200,00 19.573.800,00 19.573.800,00 19.573.800,00 19.573.800,00 25% 25% 25% 25%

    13.155.000,00 3.388.750,00 3.188.750,00 3.388.750,00 3.188.750,00 26% 24% 26% 24%

    1.627.092,00 1.627.092,00 0% 100% 0% 0%

    * 20.000.000,00 20.000.000,00 100% 0% 0% 0%

    • Pengadaan kendaraan dinas roda dua

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Penyediaan Barang Cetakan dan

    Penggandaan

    Penyediaan Komponen Instalasi

    Litrik/ Penerangan Bangunan

    Kantor

    Penyediaan Bahan Bacaan dan

    Peraturan Perundang-undangan

    Penyediaan Alat dan Bahan

    Kebersihan Kantor

    Tersedianya Bahan Bacaan yaitu

    Surat Kabar

    Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

    penunjang kerja dan perlengkapan kantor

    Penyediaan Tenaga Kontrak Tersedianya Jasa Tenaga

    Kebersihan Kantor

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Penyediaan Bahan Bakar Minyak

    (BBM) dan Gas

    Tersedianya BBM untuk Mobil

    Camat, Genset dan Mesin

    Rumput serta Tabung Gas

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Tersedianya Peralatan dan

    Bahan Pembersih Kantor

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Tersedianya Barang Cetak dan

    Fotocopy

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Tersedianya Alat-alat ListrikKepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Pelayanan Adm. Perkantoran Tersedianya Materai Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Tersedianya Buku Cek Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Penyediaan Pemeliharaan dan

    Perijinan Kendaraan Dinas/

    Operasional

    Pembayaran Pajak Kendaraan

    Dinas/ Operasional

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    RENCANA AKSI

    KECAMATAN KELAM PERMAI

    TAHUN 2020

    NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUTANGGARAN

    (Rp)

    JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

    JAWAB

    Penyediaan Jasa Komunikasi,

    Sumber Daya Air dan Listrik

    Tersedianya Listik Ktr dan Rumah

    Dinas serta Internet Kantor

    Peningkatan Sarana dan

    Prasarana Aparatur

    Tersedianya ATK dan Peralatan

    Komputer Lainnya

    Terwujudnya peningkatan kinerja dalam

    penyelenggaraan Tugas Umum

    Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan

    kapasitas sumber daya aparatur, sarana

    dan prasarana kecamatan menuju

    terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

    baik

    Tersedianya Kendaraan Dinas

    Roda 2

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Pengadaan Kendaraan Dinas/

    Operasional

    Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

    penunjang kerja dan perlengkapan kantor

  • TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUTANGGARAN

    (Rp)

    JADWAL PELAKSANAAN (RP) TARGET (%) PENANGGUNG

    JAWAB

    • Pengadaan mebeleur Pengadaan Mebeleur 15.000.000,00 15.000.000,00 100% 0% 0% 0%

    • Pengadaan perangkat komputer dan printer

    Tersedianya Laptop dan Printer 25.000.000,00 25.000.000,00 0% 100% 0% 0%

    11.000.000,00 4.500.000,00 6.500.000,00 41% 59%

    * 14.076.200,00 14.076.200,00 100% 0% 0% 0%

    • Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

    • Pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor 24.500.000,00 7.250.000,00 8.000.000,00 5.250.000,00 4.000.000,00 30% 33% 21% 16%

    • Pemeliharaan perangkat komputer dan printer

    2.800.000,00 2.800.000,00 0% 100% 0% 0%

    5.200.000,00 5.200.000,00 0% 100%

    * 30% 40% 30%

    Kebong, Maret 2020Kepala Sub Bagian Keuangan,

    Program dan Perlengkapan

    AGUSTINA, S.SosPENATA MUDA

    NIP. 19790601 201001 2 025

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Renja, RKT, Penetapan Kinerja, RKA,

    RKBU/RKPBU, Prognosis, Laporan

    Pengelolaan Barang dan LKjIP

    Pemeliharaan Laptop dan Printer Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

    Operasional

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Jumlah penyusunan dokumen rencana program/

    kegiatan dan pelaporan

    Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang

    kerja dan perlengkapan kantor

    Tersedianya Kursi Kerja Direksi

    Sanadaran Tinggi

    Peningkatan Sarana dan

    Prasarana Aparatur

    Pemeliharaan Rutin/ Berkala

    Gedung Kantor

    Pemeliharaan Gedung Balai

    Pertemuan

    Pemeliharaan Rutin Perangkat

    Komputer dan Printer

    Pemeliharaan Rutin/ Berkala

    Kendaraan Dinas/ Operasional

    Pengadaan peralatan dan

    perlengkapan kantor

    Tersedianya Mesin Tebas,Infocus

    dan Filling Cabinet

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Pemeliharaan Rutin/ Berkala

    Peralatan Gedung Kantor

    Pemeliharaan Mesin Rumput, AC

    dengan Genset

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Pengadaan Perangkat Komputer

    dan Printer

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

    Kepala Sub Bagian Keu,

    Prog dan Perlengkapan

  • BAGIAN : SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

    TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    1. * 41.490.000,00 41.490.000,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

    • Bimtek pengelolaan keuangan

    • Bimtek pengelolaan barang/ aset

    *

    • Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Peningkatan Disiplin Aparatur 16.800.000,00 16.800.000,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

    • Penunjang pelayanan administrasi perkantoran 14.368.750,00 2.268.750,00 5.293.750,00 5.293.750,00 1.512.500,00 15,79% 36,84% 36,84% 10,53%

    34.820.000,00 13.355.000,00 8.110.000,00 9.300.000,00 4.055.000,00 38,35% 23,29% 26,71% 11,65%

    106.680.000,00 20.000.000,00 35.840.000,00 35.840.000,00 15.000.000,00 18,75% 33,60% 33,60% 14,06%

    Kepala Sub Bagian

    Umum dan Kepeg.

    Rapat-rapat Kordinasi dan

    Pembinaan Kedalam Daerah (Umum)

    Kepala Sub Bagian

    Umum dan Kepeg.

    Pelayanan Adm. Perkantoran Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi

    Keluar Daerah (Umum)

    Pelayanan Adm. Perkantoran Kordinasi dan Konsultasi ke

    Kabupaten serta Pembinaan ke

    Desa-desa

    Kepala Sub Bagian

    Umum dan Kepeg.

    Pelayanan Adm. Perkantoran Penyediaan Makanan dan

    Minuman

    Penyediaan Makan Minum Kepala Sub Bagian

    Umum dan Kepeg.

    NIP. 19840811 201001 2 022

    Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti oleh

    aparatur kecamatan

    Pendidikan dan Pelatihan Formal Laporan Hasil Mengikuti Bimtek/

    Diklat

    Peningkatan Kapasitas

    Sumber Daya Aparatur

    Kebong, Maret 2020

    Kepala Sub Bagian Umum dan

    Kepegawaian

    ANASTASIA, S.SosPENATA MUDA TK I

    Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

    penunjang kerja dan perlengkapan kantor

    Pengadan Pakaian Khusus Hari-

    hari Tertentu

    Tersedianya Pakaian Batik dan

    Olahraga

    Kordinasi dan Konsultasi Keluar

    Kabupaten dan Provinsi

    Terwujudnya peningkatan kinerja dalam

    penyelenggaraan Tugas Umum

    Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan

    kapasitas sumber daya aparatur, sarana

    dan prasarana kecamatan menuju

    terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

    baik

    RENCANA AKSI

    KECAMATAN KELAM PERMAI

    TAHUN 2020

    NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN OUTPUTANGGARAN

    (Rp)

    TARGET (%) PENANGGUNG

    JAWAB

    JADWAL PELAKSANAAN (RP)

    Kepala Sub Bagian

    Umum dan Kepeg.