kec-kretek.bantulkab.go.id · Web view2020/09/01 · BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang....
Transcript of kec-kretek.bantulkab.go.id · Web view2020/09/01 · BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang....
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangSebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.
Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;b. penyusunan rancangan awal;c. penyusunan rancangan;d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;e. perumusan rancangan akhir; danf. penetapan.
Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Kecamatan Kretek Tahun 2016-2021berpedomanpada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHSperubahan RPJMD Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030.
Perubahan Renstra Kecamatan Kretek Tahun 2016-2021digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan KretekTahun 2019 dan Renja Tahun 2020 dan 2021.
1.2. Landasan HukumPeraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum
penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan KretekTahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang NOmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, danRencanaKerjaPemerintah Daerah;
5) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenBantulTahun 2010–2030;
8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten bantul nomor 11 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten bantul tahun 2016-2021;
9) Peraturan Daerah KabupatenBantul Nomor 12 Tahun 2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah Kabupaten Bantul;
10) Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.
1.3. Maksud dan TujuanPerubahan Renstra Kecamatan Kretek Tahun 2016-2021 disusun
dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Kretek dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kretek Tahun 2019 dan Renja tahun 2020, dan 2021.
Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Kretek Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.
1.4. Sistematika PenulisanPerubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:BAB I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika PenulisanBAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat DaerahBAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi3.4. Telaahan RTRW dan KLHS3.5. Penentuan Isu-isu StrategisBAB IV. TUJUAN DAN SASARANBAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANBAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANBAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANBAB VIII. PENUTUP
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat DaerahKecamatan Kretek Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kecamatan Kretek menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Kecamatan Kretek dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, Kecamatan Kretek mempunyai tugas membantu bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Kretek menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum; d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan Bupati; e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;i. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan dan j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya
Adapun susunan organisasi Kecamatan Kretek adalah sebagai berikut :a. Sekretariat b. Seksi Pemerintahanc. Seksi Ketentraman dan Ketertiband. Seksi Pelayanane. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidupf. Seksi Kemasyarakatang. Kelompok Jabatan Fungsional
Dengan bagan susunan organisasi Kecamatan Kretek adalah sebagai berikut :
Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kretek
Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:1.Sekretaris Kecamatan
Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan.Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,
ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
d. Pengelolaan barang milik daerah;e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan
kecamatan;f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
Sekretariat;g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan
tugas dan fungsinya;
Sekretariat, terdiri atas: A. Sub Bagian Umum dan KepegawaianB. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
A.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Subag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.Subag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian;b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan
kepegawaian;c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumahtangga;f. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;g. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata
laksana;i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
sub Bagian;j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait
dengan tugas dan fungsinya;
B. Sub Bagian Program, Keuangan dan AsetSub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset.
Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan rencana kerja sub bagian;b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan
dan evaluasi;c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan
anggaran;e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi;f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;g. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;h. Penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
sub Bagian;j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait
dengan tugas dan fungsinya;
2. Seksi PemerintahanSeksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi;b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kecamatan,
meliputi:1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Permbinaan persatuan dan kesatuan bangsa;3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama,
ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten untuk menyelesaikan
permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi
pimpinan di Kecamatan, perangkat daerah dan instansi vertical di tingkat Kecamatan;
d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi pertanahan;f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi
kependudukan;g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan
pengawasan administrasi pemerintahan desa;h. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa di tingkat kecamatan yang meliput i:- Fasilitasi penyusunan APBDes;- Fasilitasi penyusunan Perdes;- Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;- Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;- Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas desa;- Fasilitasi pengusulan pejabat lurah desa;- Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah desa dan pamong desa;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas
dan fungsinya;
3. Seksi Ketentraman dan KetertibanSeksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah di tingkat Kecamatan.Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:a. Penyusunan rencana kerja Seksi;
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan MUSPIKA, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan politik di tingkat Kecamatan;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Satpol PP; d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait
dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam
e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;f. Pelaksanaan pemantuan ketentraman dan ketertiban umum;g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas
dan fungsinya;
4. Seksi PelayananSeksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kecamatan.Seksi Pelayanan menyelengarakan fungsi:a. Penyusunan rencana kerja Seksi;b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan
pelayanan umum di tingkat Kecamatan;c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan umum di tingkat kecamatan;d. Pelaksanaan pelayanan umum;e. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kecamatan;f. Pelaksanaan SOP Pelayanan;g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan
umum di kecamatan dan desa;i. Pelaksanaan penyusunan IKM;j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas
dan fungsinya;
5. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan HidupSeksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kecamatan.Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:a. Penyusunan rencana kerja Seksi ;b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kecamatan;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kecamatan;
d. Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatane. Pelaksanaan fasilitasi penyelengaraaan musyawarah rencana
pembangunan tingkat desa;f. Penyiapan bahan dan pelaksanakn koordinasi dengan perangkat daerah
dan/atau instansi vertical serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas
dan fungsinya;
6. Seksi KemasyarakatanSeksi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kecamatan.Seksi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:a. Penyusunan rencana kerja Seksi;b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang kemasyarakatan, social, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat Kecamatan;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang kemasyarakatan, social,
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga di tingkat Kecamatan;
d. Penyiapan bahan dan fasilitasi kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama di tingkat kecamatan;
e. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya
f. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi;
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Kondisi KepegawaianDalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kecamatan Kretek
didukung dengan sumberdaya sebagai berikut:Tabel 2.2.1.1 Jenis Kelamin Pegawai Kecamatan Kretek
No. Nama Laki-lakiPerempu
anJumlah
1 Camat 1 - 12 Sekretariat:
a. Sekretaris Kecamatan 1 - 1b. Sub Bagian Program,
Keuangan dan Aset2 2
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1 1 2
3 Seksi Pemerintahan 1 1 24 Seksi Ketenteraman dan
ketertiban1 - 1
5 Seksi Pelayanan 1 1 16 Seksi Ekonomi
pembangunan dan Lingkungan Hidup
1 1 2
7 Seksi Kemasyarakatan 2 - 2
No. Nama Laki-lakiPerempu
anJumlah
Jumlah 9 6 15
Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Kretek yang menduduki jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.2.1.2 Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut EselonNo.
Eselon Jumlah
1 Eselon IIIa 12 Eselon IIIb 13 Eselon IVa 44 Eselon IVb 1
Jumlah 7
Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Kretek yang berjumlah 15 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.2.1.3Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Kretek
No.
Tingkat Pendidikan Jumlah
1 S - 2 12 S - 1 83 D - 3 -4 SLTA/Sederajat 6
Jumlah 15Dengan dukungan 15 orang yang pada Kecamatan Kretek dengan
komposisi pendidikan S-2 : 1 (satu) orang, Sarjana: 8 (delapan) orang dan SLTA sebanyak 6 (enam) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah.
2.2.2 Kondisi Sarana PrasaranaSelain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi
Kecamatan Kretek didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut :
Tabel 2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Kecamatan KretekNo Jenis Volume Satuan Keterangan1 Bangunan gedung 1 unit Baik2 Bangunan rumah dinas 1 unit Rusak berat3 Musholla 1 unit Baik4 Mobil dinas 1 unit Baik5 Sepeda motor dinas 6 unit Baik6 Komputer 6 unit Baik7 Laptop 8 Unit Baik8 Printer 9 Unit Baik9 Mesin Ketik 1 Unit Baik10 Meja Kerja 21 Buah Baik11 Kursi Kerja 39 Buah Baik12 Meja rapat 35 Buah Baik13 Kursi rapat 70 Buah Baik14 Kursi tunggu 7 Unit Baik15 LCD, layar 1 Unit Baik16 AC 8 Unit Baik17 Filling Cabinet 11 Unit Baik
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahNilai capaian kinerja Kecamatan Kretek selama kurun waktu 5 tahun
peride Renstra Kecamatan Kretek Tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul
No
Indikator Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 – 2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011 – 2015
Rasio Capaian
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011 2012 2013 20142015
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(13)=(8)/(3)
(14)=(9)/(4)
(15)=(10)/(5)
(16)=(11)/(6)
(17)=(12)/(7)
A. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
NA NA NA NA 80 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
NA NA NA NA 60 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Rata-rata NA NA NA NA 70 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
No
Indikator Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 – 2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011 – 2015
Rasio Capaian
persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDesPersentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti
NA NA NA NA 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
PelaksaN/Aan pelayaN/An terpadu di Kecamatan (PATEN)
NA NA NA NA 100 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Nilai AKIP Kecamatan
NA NA NA NA 65 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Ket. Indikator kinerja kecamatan sesuai dengan tabel diatas dimulai pada tahun 2015
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Guna mempermudah mengidentifikasi peluang dan tantangan di pemerintahan Kecamatan Kretek ini, maka digunakan pendekatan analisa SWOT. Dari kajian analisa SWOT ini diperoleh gambaran sebagai berikut:
1. Strength ( Kekuatan )Kecamatan Kretek secara definitif memiliki potensi dan peluang yang menjadi kekuatan besar dalam menggerakkan partisipasi sosial masyarakat sekaligus menjadi potensi dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Kekuatan dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: a. Personil karyawan Kecamatan Kretek, Muspika dan instansi di
lingkungan kecamatan yang cukup kompak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b. Kecamatan Kretek berdasarkan RPJMD merupakan kawasan strategis pantai selatan, pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut pantai depok serta kawasan strategis lingkungan hidup yaitu kawasan gumuk pasir parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian
c. Partisipasi sosial warga masyarakat yang masih menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta kesadaran memelihara warisan budaya lokal di setiap desa se-Kecamatan Kretek.
d. Jumlah penduduk usia produktif (15-55 Tahun) sebanyak 16.463 jiwa atau sekitar 54,63% dari populasi penduduk, hal ini menjadi potensi dan asset penting dalam menggerakkan roda perekonomian lokal yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
e. Sumber daya alam yang ada wilayah Kecamatan Kretek banyak menyediakan potensi yang luar biasa pada sektor Pertanian dengan kelompok tani yang bergerak dalam tanaman pangan seperti Pengembangan Perternakan itik turi, Pengembangan pertanian (bawang merah, cabai merah)
f. Adanya sarana tehnologi informasi berupa fasilitas internet atau website yang disediakan oleh Kecamatan maupun Pemerintah Desa.
g. Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa ( ADD ) sebagai wujud dari pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2015 dan hingga sekarang tetap dilaksanakan sembari dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu sesuai tuntutan regulasi yang berlaku.
2. Weakness (Kelemahan)Di samping memiliki potensi yang menjadi kekuatan besar untuk wilayah Kecamatan Kretek, wilayah ini juga memiliki kelemahan-kelemahan yang secara fisik akan menghambat laju proses perubahan ke arah kemajuan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kecamatan Kretek. Kelemahan-kelemahan dimaksud, diantaranya adalah : a. Kecamatan Kretek sebagai Kawasan wisata dan Budaya, belum
memiliki Perencanaan Terpadu Pengembangan Wisata (Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Religi)
b. Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta sistem pengaturan pengelolaan keuangan ADD dan DD di daerah belum terstruktur secara optimal, sehingga hal ini justru berpotensi terhadap kerawanan penyimpangan pengelolaan keuangan di tataran perangkat desa. Hal ini dapat berdampak lebih luas, termasuk terhambatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana tersebut.
c. Masih terdapat catatan angka kemiskinan yang relative cukup tinggi, hal ini menjadi hambatan yang besar bagi pembangunan kesejahteraan di wilayah.
3. Opportunity (Peluang/ Kesempatan ).Beberapa peluang yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pengembangan potensi unggulan di Kecamatan Kretek, dengan mengoptimalkan potensi daerah wisata, potensi kerajinan, dan potensi makanan olahan. Investor yang mungkin dapat diajak untuk mengembangkan potensi yang ada di Kecamatan Kretek. a. Berlakunya MEA memberikan peluang bagi pengrajin untuk
bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya.
b. Produksi kerajinan memiliki pasar yang lebih luas dengan adanya MEA.
c. Kretek sebagai kawasan pariwisata dan budaya memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata.
d. Kebijakan-kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang mendukung pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan Kecamatan Kretek.
4. Threet ( Ancaman)Ancaman dari program pembangunan di Kecamatan Kretek adalah Kecamatan Kretek merupakan kawasan rawan bencana.a. Kecamatan Kretek merupakan kawasan yang sangat rawan
gempa bumi, rawan banjir, rawan gelombang ekstrim dan abrasi, dan rawan Tsunami
b. Kecamatan Kretek merupakan kawasan rawan sosial dengan permasalahan adanya penataan lingkungan yang bebas prostitusi.
c. Kompetisi daerah wisata di daerah lain yang juga memiliki keunggulaan wilayahnya masing masing.
Analisis Lingkungan Internal:Kekuatan Kelemahan
1. Karyawan Kantor Kecamatan Kretek, Muspika dan instansi di lingkungan Kecamatan yang cukup kompak.
1. Kurangnya jumlah personil di Kantor Kecamatan Kretek.
2. Potensi daerah wisata yang menarik.
2. Penataan prasarana wisata belum dilakukan secara optimal.
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi dengan memelihara semangat kekeluargaan dan gotongroyong.
3. Masih lemahnya kemampuan SDM dalam merencanakan program pembangunan.
4. Potensi tenaga kerja produktif yang cukup tinggi.
4. Rendahnya pendidikan masyarakat sehingga
Kekuatan Kelemahan
wawasannya juga rendah.
5. Fasilitas internet/website 5. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam menguasai tehnologi informasi.
6. Sumber daya alam yang memadai untuk tanaman pertanian dan perkebunan
6. Kurangnya Tingkat kesadaran pengelolaan sampah .
7. Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada pemerintah desa.
7. Masih rendahnya kemampuan SDM perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.
Analisis Lingkungan Eksternal:Peluang Tantangan
a. Kecamatan Kretek sebagai daerah wisata dan budaya memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata.
b. Kebijakan-kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang mendukung pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan kecamatan Banguntapan.
a. Kompetisi daerah wisata di daerah lain yang juga memiliki keunggulaan wilayahnya masing masing.
b. Keterbatasan dana untuk program pengembangan kawasan.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat DaerahDalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kretek masih
menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:Tabel 3.1.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan KretekNo Masalah pokok Rumusan Masalah Akar Masalah1. Pelayanan belum optimal - Keterbatasan SDM - Jumlah SDM belum
mencukupi- Kompetensi SDM belum
memadai- Keterbatasan sarana
dan prasarana- Jumlah dan kualitas
sarana dan prasarana yang ada masih kurang
- Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan sarpras
- Keterbatasan anggaran operasional pelayanan umum
- Penempatan skala prioritas anggaran masih belum optimal
2. masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktuMasih adanya ketidaksesuaian APBDes dengan RPJMDes
Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal
- Kurangnya diklat perencanaan dan pelaporan bagi SDM yang menangani
Kurang cermatnya penyusunan dokumen APBDes dengan RPJMDes
Kompetensi SDM kurang memadai
3. realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal
Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisir
1. Tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kecamatan
2. Usulan kegiatan bukan merupakan kewenangan kabupaten
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
3.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat DaerahVisi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan,
dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”
Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:
1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.
Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Kecamatan Kretek terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kretek terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat PelayananKecamatan Kretek terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
No Misi ke-1 Faktor Pendorong Faktor Penghambat1. Meningkatkan
tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah kecamatan dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal
Keterbatasan SDM Kecamatan dalam rangka menghadapi tuntutan publik akan adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), yang benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
No Misi ke-1 Faktor Pendorong Faktor PenghambatKomitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi
Rendahnya pola pikir (mindset) melayani masyarakat
Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien
Analisa jabatan dan beban kerja mendorong untuk lebih berkinerja
Belum optimalnya kualitas sumberdaya aparatur
2. Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada pemerintah desa
Masih rendahnya sistem manajemen dalam pengelolaan keuangan Desa.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi3.3.1.Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
Berdasarkan hasil telaahan kecamatan Kretek tidak ada Renstra K/L yang terkait.
3.3.2.Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIYBerdasarkan hasil telaahan Kecamatan Banguntapan tidak ada renstra
Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kecamatan Kretek.
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS3.4.1.Telaahan RTRW
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kretek ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4.1.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Kretek
Ditinjau dari Implikasi RTRW
No
Telaahan RTRW terkait
Tupoksi Kecamatan
Kretek
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. Kawasan peruntukan pariwisata
Kecamatan Kretekmerupakan kawasan peruntukan pariwisata budaya di Kabupaten Bantul, hal ini dapat menjadi peluang untuk dijadikan pengembangan obyek wisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transaksi ekonomi bagi masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraannya. Beberapa lokasi diantaranya yang menjadi obyek wisata, seperti pengembangan wisata budaya cepuri parangkusumo, parangendog. Dan pengembangan pariwisata alam pantai parangtritis
1. penataan sarana prasarana wisata belum dilakukan secara optimal
2. Kawasan Strategis lingkungan hidup
Kecamatan Kretekmerupakan kawasanstrategis agropolitan (kawasan strategis lingkungan hidup) untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.
adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
3. Kawasan peruntukan lainnya
Kecamatan Kretekmerupakan kawasanpertahanan dan keamanan (Polisi Air udaran, Stasiun Radar)
3.4.2.Telaahan KLHSSebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Banguntapan ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat PelayananKecamatan Kretek Ditinjau dari Implikasi KLHS
No
Telaahan KLHS terkait
Tupoksi .Kecamatan
Kretek
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. Kawasan Strategi ekonomi
Kecamatan Kretek merupakan kawasan strategi ekonomi dengan adanya kawasan pembukaan selatanbantul (Jawa bagian selatan), kawasan strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan hasil laut
Belum maksimalnya industri wisata depok baros
2. Kawasan Cagar Budaya
Partisipasi sosial warga masyarakat yang masih menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta kesadaran memelihara warisan budaya lokal disetiap desa
Belum adanya pengembangan kawasan wisata terpadu
Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan yang berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan Kecamatan tidak berdampak negatif.
3.5 Penentuan Isu-Isu StrategisBerdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan
Kecamatan Kreteksebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kecamatan Kretek yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 yang tersisa tiga tahun kedepan (2019-2021) adalah sebagai berikut:1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan
pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa ( ADD ) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
3) Kecamatan Kretek sebagai Kawasan Stategi ekonomi dengan adanya kawasan pembukaan selatanbantul (Jawa bagian selatan), kawasan strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan hasil lautbelum maksimal antara seperti peningkatan upaya pengembangan insdustri wisata depok, pengembangan wisata alam, wisata budaya dan penataan kawasan pantai parangtritis..Maka Kecamatan harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4) Pengembangan pertanian lahan basah yang memiliki potensi tinggi seperti pengembangan pertanian bawang merah dan cabai merah, Kecamatan berupaya mendorong pengembangan produk hasil pertanian dengan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan agar mampu menigkatkan hasil pertanian, bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
5) Pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut dan pengembangan peternakan itik turi.Peran pemerintah pusat lewat pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam melaksanakan penataan kawasan pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut dan pengembangan itik turi, hal ini dapat dilihat dari tingginya konsumsi ikan tangkap dan itik oleh masyarakat.dan wisatawan.
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kretek disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kretek
No
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Capaian Indikator Kinerja
Target Indikator Kinerja
2016 2017 2018 2019 2020 2021(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
IKM Kecamatan 78 80 85 90 93 95
2 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif
Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah
Persentase Desa yang Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu
80 85 90 - - -
Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu
- - - 95 100 100
Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
80 80 85 90 95 95
Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan
77 80 84 86 88 90
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Kecamatan Kretek
VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”MISI ke satu : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”
Tujuan Sasaran Strategi Arah KebijakanTerwujudnya pelayanan masyarakat yang prima
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
1. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana layanan publik
1. Mengembangkan model layanan publik berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif
Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah
1. Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan pembangunan
1. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Kecamatan Kretek disajikan pada tabel berikut
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Fungsi lainnya
:
Terwujud
nya pelayanan masyara kat yang
prima
Meningkatnya
kualitas pelayanan
kepada masyara
kat
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
IKM Kecamatan- -
80 40.000.000 85 36.500.000 90 37.700.000 93 39.388.183 95 41.357.592 Kecamatan Kretek
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Sosialisasi pelayanan masyarakat
- -4 29.000.000 8 25.500.000 8 12.000.000 Kecamatan
Kretek
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Terlaksananya sosialisasi pelayanan bidang kependudukan
- -
1 11.000.000 11.000.000 1 25.700.000 Kecamatan Kretek
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Jumlah Sosialisasi pelayanan masyarakat, pengadaan hotline servise, terlaksananya sosialisasi pelayanan bidang kependudukan dan sosialisasi e-ktp
- -
8 39.388.183 8 41.357.592 Kecamatan Kretek
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai AKIP 75 255.440.000 76 190.100.000 77 253.355.000 78 311.930.000
79 215.898.033 80 221.192.935 Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
Jumlah paket penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
12 156.100.000 12 170.333.000 12 91.361.311 Kecamatan Kretek
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah paket penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
- - 12 34.000.000 12 34.000.000 12 47.296.470 Kecamatan Kretek
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jumlah penyediaan Jasa keamanan kantor
- - - - 12 49.022.000 - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah pembelian materai
275 1.500.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 19.482.900 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
Jumlah perijinan kendaraan dinas
6 1.700.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 13.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 4.500.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah paket Penyediaan alat tulis kantor
12 12.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penggandaan
12 11.977.100 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyediaan komponen instalasi listrik (penerangan bangunan kantor)
Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik (penerangan bangunan kantor)
12 7.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
12 92.140.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Jumlah langganan surat kabar
12 5.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman rapat
12 35.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah
12 35.240.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah
12 7.300.000 Kecamatan Kretek
Penyediaan jasa keamanan
Jumlah tenaga keamanan
12 9.600.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pelayanan
Administrasi Jumlah sosialisasi
- - - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Terpadu Kecamatan (PATEN)
pelayanan masyarakat
12 215.898.033 12 221.192.935 Kecamatan Kretek
12 110.000.000 12 121.000.000 Kecamatan Kretek
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur
90 145.000.000 90 87.300.000 90 122.000.000
90 180.550.000
90 211.082.712 90 221.336.848 Kecamatan Kretek
Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur
Jumlah pengadaan seragam batik
12 180.550.000
Kecamatan Kretek
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
12 62.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Jumlah Rumah dinas dan Gedung Kantor yang dipelihara
1 5.000.000 1 10.000.000 - 30.000.000 - - - - - - Kecamatan Kretek
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
12 65.000.000 12 69.300.000 - 84.000.000 - - - - - - Kecamatan Kretek
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 13.000.000 1 8.000.000 - 8.000.000 - - - - - - Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17- 27.834.918 - 30.618.410 Kecamatan
Kretek
- 40.000.000 - 34.568.254 Kecamatan Kretek
- 100.800.000
- 110.880.000 Kecamatan Kretek
- 20.000.000 - 22.000.000 Kecamatan Kretek
77 10.447.794 79 10.970.184
Kecamatan Kretek
12 12.000.000 12 12.300.000
Kecamatan Kretek
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100 4.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengembangan Kapasitas sumber daya aparatur
Jumlah Pengembangan Kapasitas
1 4.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai Evaluasi Kinerja
70 10.000.000 75 17.000.000 76 10.000.000 77 10.000.000 Kecamatan Kretek
Penyusunan Laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan, barang
12 10.000.000 12 17.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 Kecamatan Kretek
Terwujud nya perenca naan pembangu nan yang berkuali tas dan partisipatif
Meningkatnya kualitas dan sinergitas perenca naan pemba ngunan wilayah
Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan
- - - - - -
100 212.970.000
100 222.506.665
100 269.631.999 Kecamatan Kretek
Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
Tersusunnya profil desa dan kecamatan - - - - - -
1 5.000.000,00 Kecamatan Kretek
Pengendalian keamanan lingkungan
Terlaksananya Pemantauan wilayah kecamatan
- - - - - -12 6.380.000,00 Kecamatan
Kretek
Peningkatan jumlah - - - - - - 9 7.500.000,00 Kecamatan
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
pembinaan pengelolaan lingkungan hidup
Kretek
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Jumlah kegiatan pendataan dan penataan kearsipan kecamatan
- - - - - -
2 5.600.000,00 Kecamatan Kretek
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Jumlah Pemantauan UN SD, SMP, SMA
- - - - - -
4 7.500.000,00 Kecamatan Kretek
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional - - - - - -
5 120.500.000,00
Kecamatan Kretek
Peningkatan pemberdayaan keagamaan
Jumlah pelaksanaan pertemuan antar umat beragama dan antar agama
- - - - - -
1 9.850.000,00 Kecamatan Kretek
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
jumlah sosialisasi target PBB
- - - - - -
1 10.000.000,00 Kecamatan Kretek
Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan
Jumlah pelaksanaan koordinasi
- - - - - -1 7.040.000,00 Kecamatan
Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
keuangan desa
dengan pemerintah desa
Rapat koordinasi unsur Muspika
Jumlah Pelaksanaan forum komunikasi kecamatan
- - - - - -
1 13.600.000,00
Kecamatan Kretek
Pelaksanaan Rakorpem desa
Jumlah koordinasi dengan desa
- - - - - -1 5.000.000,00 Kecamatan
Kretek
Musrenbang tingkat kecamatan
Jumlah kegiatan musrenbang tk kecamatan
- - - - - -1 15.000.000,
00Kecamatan Kretek
Peningkatan wawasan kebangsaan
Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional
- - - - - -
5 135.000.000
5 154.000.000 Kecamatan Kretek
Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana
Terlaksananya Pemantauan wilayah kecamatan,pendampingan TMMD dan jumlah workshop penyebarluasan informasi bencana alam
1 16.000.000 1 39.600.000 Kecamatan Kretek
Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan
Jumlah sosialisasi target PBB,jumlah pendampingan dan monitoring pengelolaan dana desa, jumlah rakor muspika,
- - - - - -
1 71.506.665 1 76.031.999 Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17terlaksananya monitoring pelaksanaan pelilihan lurah dan pamong desa, jumlah koordinasi pembinaan lembaga desa,jumlah pelaksanaan rakorpem desa, jumlah sosialisasi sistem pendafaran tanah dan jumlah pelaksanaan optimalisasi peningktan kinerja pamong
Program Pemerintahan Umum Kecamatan
Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan
- -100 256.619.500 100 251.590.000
- - - - - -Kecamatan Kretek
Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
Tersusunnya profil desa dan kecamatan - -
75 6.000.000 2 6.000.000- - - - - -
Kecamatan Kretek
Pengendalian keamanan lingkungan
Terlaksananya Pemantauan wilayah kecamatan
- -5 16.960.000 5 5.000.000
- - - - - -Kecamatan Kretek
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
jumlah pembinaan pengelolaan lingkungan hidup
- -
5 5.000.000 1 5.000.000
- - - - - -
Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pendataan
dan penataan dokumen/arsip daerah
Jumlah kegiatan pendataan dan penataan kearsipan kecamatan
- -
5 10.000.000 1 7.600.000
- - - - - -
Kecamatan Kretek
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Jumlah Pemantauan UN SD, SMP, SMA
- -
1 5.000.000 1 6.500.000
- - - - - -
Kecamatan Kretek
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional - -
6 101.605.000 1 114.910.000
- - - - - -
Kecamatan Kretek
Peningkatan pemberdayaan keagamaan
Jumlah pelaksanaan pertemuan antar umat beragama dan antar agama
- -
4 11.912.500 4 8.080.000
- - - - - -
Kecamatan Kretek
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
jumlah sosialisasi target PBB
- -
5 10.000.000 1 10.000.000
- - - - - -
Kecamatan Kretek
Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah desa
- -
5 11.500.000 4 11.500.000
- - - - - -
Kecamatan Kretek
Rapat koordinasi unsur Muspika
Jumlah Pelaksanaan forum
- -4 73.642.000 4 72.000.000
- - - - - -Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17komunikasi kecamatan
Pelaksanaan Rakorpem desa
Jumlah koordinasi dengan desa
- -1 5.000.000 5 5.000.000
- - - - - -Kecamatan Kretek
Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
- -
90 138.600.000 90 144.100.000
100 153.050.000
Kecamatan Kretek
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
jumlah kordinasi pengentasan kemiskinan
- -
8 8.000.000 1 8.000.000 8
13.850.000,00
Kecamatan Kretek
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
JUmlah koordinasi dan fasilitasi PAUD dan TK - -
1 8.000.000 3 8.000.000 10
14.000.000,00
Kecamatan Kretek
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
Jumlah Koordinasi kerukunan masyarakat beragama
- -
1 3.000.000 1 4.000.000
5.000.000,00
Kecamatan Kretek
Pembinaan organisasi kepemudaan
jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kepemudaan
- -
1 10.100.000 1 10.000.0009.850.000,0
0
Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Fasilitas
penyelanggaran festival budaya daerah
Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Seniman dan Budayawan
- -
1 29.000.000 1 29.000.000
35.000.000,00
Kecamatan Kretek
Pembinaan manajemen organisasi olahraga
Jumlah penyelenggaraan Pembinaan manajemen olahraga
- -
2 9.000.000 1 9.000.000
10.000.000,00
Kecamatan Kretek
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
jumlah peyelenggaraan senam SKJ tk Kecamatan
- -
12 62.000.000 1 62.000.00010.000.000,
00
Kecamatan Kretek
Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Jumlah Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba
- -
1 5.000.000 1 5.000.000
7.350.000,00
Kecamatan Kretek
Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
Jumlah peleksanaan pemilihan lurah/pamong desa
- -
5 4.500.000 5 9.100.000
10.000.000,00
Kecamatan Kretek
Penyelenggaraan lomba desa
Jumlah Pelaksanan lomba desa tingkat kecamatan
- - - - - - 8.000.000,00
Kecamatan Kretek
Bantul Ekspo dan karnaval
Jumlah pelaksanaan bantul expo
- - - - - - 30.000.000,00
Kecamatan Kretek
Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan
Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
- -
90 8.000.000 90 8.000.000 100 13.850.000 100 159.903.485
100 167.898.659 Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan
Jumlah pemantauan UN SD,SMP,SMA, jumlah pembinaan keagamaan, jumlah pembinaan TKPK kecamatan dan desa, jumlah koordinasi dan fasilitasi PAUD dan TK, jumlah pembinaan keimanan ketakwaan kepemudaan, jumlah gelar budaya daerah,jumlah pembinaan manajemen olahraga, jumleh pembinaan pelaksanaan olahraga, jumlah sosialisasi pencegahan penyalahgunaan nrkoba, jumlah pembinaan organisasi perempuan
- -
8 8.000.000 1 8.000.000 8 13.850.000,00
8 159.903.485 8 167.898.659 Kecamatan Kretek
Pendampingan pengentasan
Jumlah Pendampingan Pengentasan
4 25.000.000 4 25.000.000
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17kemiskinan di kecamatan
Kemiskinan
Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan
Cakupan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan
- -
100 40.770.000 100 32.000.000 100 33.850.000 100 25.365.782 100 27.134.071 Kecamatan Kretek
Pemberdayaan lembaga desa
Jumlah Pemberdayaan lembaga desa
- -1 10.000.000 1 10.000.000 9 7.350.000 Kecamatan
Kretek
Pembinaan Organisasi Perempuan
Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan
- -12 12.000.000 8 12.000.000 8 15.000.000 Kecamatan
Kretek
Pemberdayaan Petani
Jumlah Pemberdayaan Petani
- -1 6.000.000 1 6.000.000 1 7.400.000 Kecamatan
Kretek
Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
jumlah Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
- -
1 12.770.000 1 4.000.000 1 4.100.000 Kecamatan Kretek
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah dokumen profil desan dan monografi kecamatan, jumlah pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, jumleh pelaksanaan musrenbang kecamatan, jumleah pelaksanaan bantul ekspo, jumleh
- - 9 25.365.782 9 27.134.071 Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17koordinasi petani pemakai air
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah pelaksanaan musrenbang
1 10.000.000 1 10.000.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
100 20.095.000 100 35.500.000 100 51.250.000 - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyelenggaraan Lomba Desa
Jumlah Lomba Desa
2 6.180.000 1 6.500.000 5 6.500.000 - - - - - - Kecamatan Kretek
Musrenbang Tingkat Kecamatan
Jumlah Musrenbang
1 13.915.000 1 14.000.000 1 14.750.000 - - - - - - Kecamatan Kretek
Bantul Ekspo dan Karnaval
Jumlah Bantul Ekspo dan Karnaval
1 15.000.000 1 30.000.000 - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertmbangan
Persentase peningaktan pengawasan bidang pertambangan
12 10.620.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Koordinasi pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan
jumlah pelaksanaan koordinasi pendataan hasil produksi di bidang pertambangan
1 6.270.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C
Jumlah monitoring pengawasan pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C
2 4.350.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Pendidikan Anak Usia Dini
6.500.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi
12 6.500.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Cakupan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
100 2.100.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
Jumlah Koordinasi kerukunan masyarakat beragama
5 2.100.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
Cakupan Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
100 6.134.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyusunan profil Desa, Monografi kecamatan
Jumlah Profil desa
5 6.134.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100 14.480.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah desa yang tertangani
5 14.480.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Peningkatan kesejahteraan petani
Cakupan upaya peningkatan kesejahteraan petani
90 3.190.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Peningkatan kemampuan kelembagaan petani dan penyuluh
Jumlah koor.petani dan penyuluh
5 3.190.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah
100 4.300.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pemantauan dan analisis akses pangan
Jumlah pemantauan harga pasar
12 4.300.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
100 2.275.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Jumlah desa 5
1.190.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjanagan
Pendampingan desa binaan Keluarga sakinah
Jumlah pendampingan
1 kali 1.085.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Cakupan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
100 17.580.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Peningkatan Kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah
Jumlah desa 5 5.180.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pengembangan sarana promosi hasil produksi
Jumlah pengembangan
1 12.400.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Cakupan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100 3.400.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan
jumlah desa 5 3.400.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17hidup
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Cakupan peningkatan peran serta kepemudaan
100 10.100.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
pembinaan organisasi kepemudaaan
jumlah desa 5 10.100.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah
Cakupan Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah
100 9.760.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
jumlah desa 5 9.760.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Cakupan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
100 655.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Jumlah sosialisasi
1 655.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya
100 21.500.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pengembangan keragaman budaya
Jumlah pengembangan
1 6.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17daerah
penyelenggaraan gelar budaya daerah
Jumlah penyelenggaraan gelar budaya
1 15.500.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Pengembangan Kemitraan
Cakupan pengembangan kemitraan
100 2.720.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah sosialisasi
1 2.720.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Cakupan Pengembangan wawasan kebangsaan
100 41.675.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
jumlah desa 5 41.675.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Cakupan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
100 9.590.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
jumlah desa 5 9.590.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
Cakupan Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
6.400.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pelaksanaan halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Jumlah pelaksanaan
1 6.400.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Cakupan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
100 12.635.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pendampingan lembaga kemasyarakatan desa
Jumlah pendampingan
1 3.875.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pemberdayaan lembaga desa
Jumlah lembaga desa
5 8.760.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Cakupan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
12.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Jumlah pembinaan
12 12.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Cakupan Upaya 100 5.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Kretek
Penyelenggaraan lomba kampung bersih narkoba
Jumlah Lomba 1 5.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
100 18.601.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pemberdayaan pamong dan administrasi desa
Jumlah pemberdayaan
1 5.381.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pendampingan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
Jumlah pendampingan
1 13.220.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
100 10.925.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pelaksanaan
DB4MKJumlah pelaksanaan
5 5.925.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pendampingan BUMIL dan gizi buruk
Jumlah pendampingan
5 5.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Pembinaan dan Pemsyarakata
Cakupan Pembinaan dan Pemsyarakatan Olah raga
100 8.590.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17n Olah raga
Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
Jumlah kegiatan 1 8.590.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Pengembangan budidaya perikanan
Cakupan Pengembangan budidaya perikanan
100 5.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Jumlah pendampingan
1 5.000.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program perencanaan pembangunan daerah
3.160.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyusunan
Renstra SKPDjumlah dokumen
1 1.580.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyusunan
Renja SKPDjumlah dokumen
2 1.580.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Pencegahan dini dan penanggulanagn korban bencana alam
Cakupan Pencegahan dini dan penanggulanagn korban bencana alam
100 5.080.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam
Jumlah informasi
1 5.080.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Tujuan Sasaran
Urusan , Bidang Urusan,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja dan Kerangka PendanaanPerangkat
Daerah Penanggung
JawabTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Cakupan pelayanan masyarakat
100 46.080.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
jumlah bulan 12 46.080.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
Cakupan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
100 31.300.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
2 460.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Penyusunan Standar Operating Procedure
2 4.820.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Rakor
MuspikaJumlah Rakor 4 12.020.000 - - - - - - - - - - Kecamatan
Kretek
Pelaksanaan Rakorpem Desa
Jumlah Rakor 1 9.100.000 - - - - - - - - - - Kecamatan Kretek
Pendampingan Pemilihan Lurah
Jumlah desa 5 4.900.000 Kecamatan Kretek
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja Kecamatan Banguntapan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Kretekdalam 5 tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kecamatan Kretekyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator Kinerja Realisasi Indikator
Kinerja Target Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode RPJMD2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 IKM 78 80 85 90 93 95 95
2 Persentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu
80 85 90 - - - -
Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu
- - - 95 100 100 100
3 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
80 80 85 90 95 95 95
4 Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan
77 80 84 86 88 90 90