Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten...
-
Upload
nguyendung -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten...
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)1) Meningkatnya akses dan mutu sarana
dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
a) Menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dengan akses yang terjangkau
1) Pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD,SLTP, dan SLTA) dalam rangka Pelaksanaan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun
(1) Angka melanjutkan SD/MI ke ke SMP/MTs
Persen 98,63 99,3 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Pendidikan Disdik
(2) APK SMP/MTs Persen 95,26 96,83
(3) APK SMA/MA/SMK Sederajat
Persen 59,95 66,1 2. Program Pendidikan Menengah
Pendidikan Disdik
2) Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar dan menengah
(1) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau
Persen 100% 100% 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Pendidikan Disdik
(2) Jumlah Ruang Kelas Baru SD/MI
ruang 12 80
(3) Jumlah Ruang Kelas Baru SMP/MTs
ruang 77 29
(4) Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI
ruang 180 97
(5) Rehabilitasi Ruang Kelas SMP/MTs
ruang 131 43
(6) Penambahan Meubeulair SD/MI
unit 8 80
(7) Penambahan unit 26 29
(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(7) Penambahan Meubeulair SMP/MTs
unit 26 29
(8) Dibangunnya Laboratorium IPA SMP/MTs
unit 0 8
(9) Penyediaan alat peraktek/peraga IPA SMP/MTs
unit 24 26
(10) Disediakannya Meubeulair Lab IPA SMP/MTs
unit 0 8
(11) Disediakannya Ruang Kepala Sekolah
unit 1 54
(12) Disediakannya Ruang Guru
unit 1 54
(13) Jumlah Ruang Kelas Baru SMA/MA/SMK
ruang 74 44 2. Program Pendidikan Menengah
Pendidikan Disdik
VII-14
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(14) Dibangunnya Unit Sekolah Baru
unit 5 1
b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar (SSN) jenjang SD dan SMP
Perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas
(1) Jumlah SD/MI Berstandar Nasional
Persen 86 87,57 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Pendidikan Disdik
(2) Jumlah SMP/MTs Berstandar Nasional
Persen 79 80,57
Jumlah SMA/SMK/MA Berstandar Nasional
Persen 91 91,67 2. Program Pendidikan Menengah
Pendidikan Disdik
(3) TK/RA terakreditasi Unit 83 96 3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pendidikan Disdik
(4) SD/MI terakreditasi Unit 1.053 88
(5) SMP/MTs terakreditasi Unit 112 8
(6) SMA/SMK/MA terakreditasi
Unit 69 5
c) Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan
Penguatan budaya baca dan gemar membaca masyarakat
(1) Jumlah Perpustakaan unit 875 1120 Program pembinaan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Perpustaka-an
Disdik
(2) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Persen 4,89 8,24
(3) Koleksi buku yang tersedia di
Persen 87,27 95,10tersedia di perpustakaan
2) Meningakatnya Kualitas dan Kuantitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan
a) Meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui kulaifikasi pendidikan
Peningkatan Kualifikasi pendidik minimal S1/D4 serta Peningkatan Kompetensi melalui pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(1) Jumlah Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4
Orang 18.103 35 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Disdik
(2) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih
Orang 1.494 2694
b) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
Peningkatan Pendidikan Usia Dini, Non Formal dan Informal
(1) APK PAUD Persen 26 32,67 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Disdik
(2) Jumlah Lembaga Penyelenggaraan PAUD
Unit 1.171 1.186
(3) AMH Persen 95,84 99,80 2. Program Pendidikan Non Formal
Pendidikan Disdik
VII-15
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
3) Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana Kesehatan pada seluruh wilayah Kab. Majalengka
Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas/pustu dan jaringannya serta rumah sakit
Peningkatan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit untuk masyarakat umum dan miskin
(1) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk
Rasio 0,0893 0,0910 1. Program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Kesehatan Dinkes
(2) Cakupan Puskesmas Unit 1,19 1,19
(3) Cakupan Puskesmas Pembantu
Unit 0,21 0,21
(4) Cakupan Puskesmas terakreditasi
Unit 2 32 2. Program Kesehatan Dasar yang Berkelanjutan dan Berkualitas
Kesehatan Dinkes
(5) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS
Persen 100 100 3. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Kesehatan RSUD Cideres/RSUD Majalengka
(6) Terlayaninya pasien yang akses ke rawat jalan, IGD dan Rawat Inap RS
Persen 100 100 4. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kesehatan RSUD Cideres/RSUD Majalengka
(7) Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk
Poin 0,0026 0,0026
(8) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Pasien masyarakat miskin
Persen 39,13 44,28
(9) Fasilitasi Alat-alat Kesehatan dan gedung bagi penderita akibat dampak Rokok
Paket 3 15 5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
RSUD Cideres/RSUD Majalengka
4) Meningkatanya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan
a) Meningkatkan mutu manajemen pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit
1) Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan
(1) Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit
Persen 100% 100% 1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Dinkes
(2) Cakupan Masyarakat yg tercover Asuransi yang terdaftar di Puskesmas
Persen 30% 70% 2. Program Peningkatan Cakupan Peserta JKN
Kesehatan Dinkes
(3) Regulasi Sistem Pembiayaan Kesehatan
Dokumen 1 6 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Dinkes
(4) Cakupan masyarakat yang memanfaatkan Puskesmas dan jaringannya
Persen 40,17% > 15% 4. Program Pelayanan Kesehatan Dasar
Kesehatan Dinkes
VII-16
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(5) Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
Persen 100% 100% 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kesehatan Dinkes
2) Peningkatan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai SOP kesehatan
SOP sistem Rujukan Dokumen 3 3 Program Peningkatan Poned dan Ponek
Kesehatan Dinkes/RSUD Cideres/RSUD Majalengka
3) Peningkatan ketersediaan dan pelayanan informasi kesehatan
Pengembangan Sistem informasi kesehatan
Kegiatan 1 6 Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan
Kesehatan Dinkes/RSUD Cideres/RSUD Majalengka
b) Meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin
Perluasan cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Persen 66,98% 100% Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Kesehatan Dinkes
5) Menurunnya AKI dan AKB a) Meningkatkan Promosi dan preventif kesehatan masyarakat
1) Peningkatan cakupan Desa Siaga Aktif (1) Cakupan Desa Siaga Aktif
Persen 70% 82% Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kesehatan Dinkes
(2) Rasio posyandu per 1.000 balita
Rasio 13,94 14,19
(3) Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Persen 100% 100%
2) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
(1) Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga
Persen 55% 70% 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kesehatan Dinkes
(2) Cakupan Rumah Sehat Persen 56,87% 75% 2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kesehatan Dinkes
(3) Proporsi sarana air Persen 40,68% 46%(3) Proporsi sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan
Persen 40,68% 46%
(4) Cakupan Tempat-tempat Umum yang laik sehat
Persen 79,45% 90%
(5) Cakupan Tingkat Kepadatan Lalat di Tempat-Tempat Umum
Persen > 5 >4
(6) Proporsi rumah tangga yang akses terhadap air bersih yang layak
Persen 55,72% 80% 3. Program Peningkatan Hygiene dan Sanitasi Masyarakat (Prohisan)
Kesehatan Dinkes
(7) Proporsi rumah tangga yang akses terhadap sanitasi yang layak
Persen 51,30% 62,37%
VII-17
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
b) Meningkatkan upaya keselamatan ibu hamil dan nifas serta bayi dan optimalisasi kepersertaan KB
Akselerasi Penurunan angka kematian ibu dan bayi
(1) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Persen 90,59% 97,11% 1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan bayi
Kesehatan Dinkes
(2) Cakupan pelayanan Ibu Nifas
Persen 95,34% 100%
(3) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Persen 126,96% 100%
(4) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan
Persen 94,66 96,50%
(5) Angka Harapan Hidup Tahun 67.13* 69,04 2. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Kesehatan Dinkes
(6) Cakupan Kunjungan Bayi
Persen 101,59% 97,98%
(7) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan
Persen 94,66 96,50%
(8) Cakupan pelayanan kasus gawat darurat obstetri dan neonatal oleh rumah sakit (PONEK)
Persen 100 100 3. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kesehatan RSUD Cideres/RSUD Majalengka
(9) Cakupan peserta KB Persen 75,35% 77,73% 4 Program Keluarga Keluarga BPMDPKB(9) Cakupan peserta KB Aktif
Persen 75,35% 77,73% 4 Program Keluarga Berencana
Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
BPMDPKB
(10) Rasio akseptor KB Persen 75,35% 78,09%
(11) Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif
Persen 75,35% 66,01%
(12) Cakupan Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB (UnmetNeed)
Persen 12,08% 7,50%
(13) Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhipermintaan masyarakat
Persen 30% 30%
VII-18
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(14) Cakupan Anggota Bina KeluargaBalita (BKB) ber-KB
Persen 84,78% 80% 5. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
BPMDPKB
(15) Cakupan pelayanan IUD
Persen 5,57% 7,77% 6. Program Pelayanan Kontrasepsi
Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
BPMDPKB
(16) Cakupan Pelayanan MOW
Persen 3,82% 4,92%
(17) Cakupan Pelayanan MOP
Persen 1,88% 2,03%
c) Meningkatkan perbaikan gizi Balita Pemberian Makanan Tambahan penyuluhan dan pemulihan
(1) Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan
Persen 100% 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kesehatan Dinkes
(2) Cakupan Balita Gakin yang mendapatkan PMT pemulihan/MP ASI
Persen 14% 100%
d) Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit
1) Memperluas jangkauan upaya pencegahan, penanggulangan penyakit
(1) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
Persen 95.33% 100% Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit
Kesehatan Dinkes
(2) Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita penyakit TBC BTA
Persen 83,25% 85,75%
(3) Cakupan Penemuan dan Penanganan
Persen 100% 100%dan Penanganan penderita penyakit DBD
2) Peningkatan sistem informasi dan Surveilance Epidemiologi yang evidence base
(1) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
Persen 100% 100% Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit
Kesehatan Dinkes
(2) Tertanganinya Kejadian Luar Biasa Penyakit
Persen 100% 100%
6) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM kesehatan, diutamakan pada daerah terpencil
Meningkatkan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas/pustu dan jaringannya
1) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas/pustu dan jaringannya
(1) Pendidikan formal tenaga medis (dokter spesialis)
Orang 7 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kesehatan BKD/Dinkes/ RSUD Cideres/ RSUD Majalengka
VII-19
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(2) Pendidikan formal tenaga non medis (perawat, bidan, nutrisionis, dll)
Orang 13 45
(3) Dokter (medis) yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis
Jiwa 3 35
(4) Tenaga non medis yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan
Jiwa 43 110
2) Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas/pustu dan jaringannya
(1) Rasio dokter per 1.000 penduduk
Poin 0,11 0,11 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kesehatan BKD/Dinkes/ RSUD Cideres/ RSUD Majalengka
(2) Rasio tenaga kesehatan lainntya per 1.000 penduduk
Poin 1,33 1,33
(3) Pemenuhan tenaga spesialis di rumah sakit umum daerah
Jiwa 23 56
(4) Pemenuhan dokter gigi di puskesmas
Jiwa 13 32
(5) Pemenuhan apoteker di puskesmas
Jiwa 1 21
(6) Pemenuhan tenaga teknis farmasi di puskesmas
Jiwa 26 32
(7) Pemenuhan tenaga Jiwa 27 32(7) Pemenuhan tenaga gizi di puskesmas
Jiwa 27 32
(8) Pemenuhan tenaga Promkes di puskesmas
Jiwa 4 32
(9) Pemenuhan rekam medis di puskesmas
Jiwa 0 32
(10) Pemenuhan analis kesehatan di puskesmas
Jiwa 12 32
7) Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat
a) Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan
1) Pemeliharaan dan peningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang telah ada
(1) Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
Km 575,36 650,65 1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Pekerjaan Umum
Dinas BMCK
VII-20
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(2) Tersedianya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman
Buah 366,00 395
(3) Prosentase ketersediaan data kondisi jalan dan jembatan
Persen 100 100 2. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
Pekerjaan Umum
Dinas BMCK
(4) Tersosialisasikannya database jalan dan jembatan
Rapat/ Kegiatan
- 4 3. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
Pekerjaan Umum
Dinas BMCK
(5) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan
Kegiatan - 15 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pekerjaan Umum
Dinas BMCK
(6) Rasio drainase dalam kondisi baik
Km 4.960,46 15,00 5. Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Pekerjaan Umum
Dinas BMCK
2) Pembangunan dan peningkatkan jalan dan jembatan
(1) Panjang penambahan Jalan baru
Km 5 1. Program pembangunan jalan dan jembatan
Pekerjaan Umum
Dinas BMCK
(2) Penambahan Jembatan baru
buah 5
(5) Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong baru
Km 0,00 11,00 2. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pekerjaan Umum
Dinas BMCK
b) Memantapkan pembangunan 1) Pemeliharaan dan peningkatan (1) Tersedianya air irigasi Persen 67,00 75,00 Program Pengembangan Pekerjaaan Dinas PSDAPEb) Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana irigasi dan pengolahan air lainnya
1) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana jaringan irigasi
(1) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
Persen 67,00 75,00 Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Pekerjaaan Umum
Dinas PSDAPE
2) Peningkatan efektivitas, efesiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air
(1) Prosentase peningkatan peran dan fungsi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
P\ersen 5 20 Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Pekerjaaan Umum
Dinas PSDAPE
c) Meningkatkan ketersediaan perumahan
Penuntasan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan peningkatan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(1) Rumah tidak layak huni
Persen 15,10 0 1. Program pengembangan perumahan
Perumahan Dinas BMCK
(2) Terlaksananya program penangulangan kemiskinan perkotaan
Kecamatan 4,00 20 2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Perumahan Dinas BMCK
VII-21
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(3) Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Bulan 12,00 60 3. Program Peningkatan Kesiapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Perumahan Dinas BMCK
d) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman
2) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sanitasi dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat
(1) Jumlah Rumah Tangga yang terlayani akses air minum
KK 316.524 379,025 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Pekerjaan Umum
Dinas BMCK/KECAMATAN + PDAM
(2) Tersedianya prasarana dan sarana air limbah
Lokasi/ Desa 80,00 100,00
(3) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perdesaan
Lokasi/Desa - 1132 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Pekerjaan Umum
Dinas BMCK
e) Meningkatkan pelayanan energi dan ketenaga listrikan
1) Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
(1) Rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik
Persen 90,51 93,33 Program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan
ESDM Dinas PSDAPE
f) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam
1) Peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan mengendalikan penggunaan air tanah
(1) Jumlah debit air tanah yang dapat dikelola dan terawasi
M3 600.000 3.000.000 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan Air Tanah
ESDM Dinas PSDAPE
(2) Jumlah sumur bor yang dibangun
unit 9 15 ESDM Dinas PSDAPE
(3) Jumlah penambang berizin yang berwawasan lingkungan
Perusahaan 2 10 ESDM Dinas PSDAPE
8) Meningkatnya daya dukung dan daya a) Mengendalikan lingkungan hidup 1) Pemenuhan target RTH Kab. (1) Meningkatnya Fungsi Lokasi/Keca 0,00 31,00 Program Pengelolaan Lingkungan BPLH8) Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana
a) Mengendalikan lingkungan hidupyang terpadu dan bersinergidengan peningkatan industrialisasi
1) Pemenuhan target RTH Kab.Majalengka sesuai dengan tata ruang
(1) Meningkatnya Fungsi RTH di kawasan perkotaan dan wilayah kecamatan di Kabupaten Majalengka.
Lokasi/Kecamatan
0,00 31,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Lingkungan Hidup
BPLH
2) Pemantapan pemenuhan AMDALdalam proses penetapan ijin usahadan penegakan hukum lingkungan
(1) Pengendalian terhadap Kualitas Tanah, Air dan Udara dari Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Lingkungan Hidup
Kegiatan 0,00 29,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
BPLH
3) Meningkatkan kinerja pengelolaan airlimbah.
(1) Pengendalian Pembuangan Limbah Industri UKM dan Limbah Domestik
Kegiatan 0,00 8,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Pekerjaan Umum
BPLH
VII-22
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
4) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
(1) Meningkatnya Pelayanan dan Pemeliharaan Sarana Persampahan
Bulan 0,00 12,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Lingkungan Hidup
BPLH
5) Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan
(1) Pengendalian terhadap kerusakan Tanah, Mata air, Hutan, Lahan dan Teridentifikasinya kondisi SDA,KEHATI dan Titik Pencemaran Tanah, Air dan Udara
Kegiatan 0,00 23,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Lingkungan Hidup
BPLH
b) Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana
1) Pencegahan dan Mitigasi Bencana (1) Tersedianya data dan informasi potensi rawan bencana
dokumen 4,00 Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan Bencana
Kesbangpol BPBD
(2) Presentase korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat
Persen - 100 Kesbangpol BPBD
(3) Presentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
Persen - 100 Kesbangpol BPBD
(4) Terpenuhinya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
Persen 100 Kesbangpol BPBD
rekonstruksi
(5) Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan kebencanaan
kali 15 Kesbangpol BPBD
(6) Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Bencana
buah 6 Kesbangpol BPBD
c) Meningkatkan koordinasi dan penanganan tanggap darurat dan pasca bencana
2 Pemenuhan Tanggap Darurat Bencana
(1) Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana pada saat tanggap darurat bencana
Persen - 100 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kesbangpol BPBD
(2) Terpenuhinya pengadaan peralatan penanggulangan bencana
Persen 100 Kesbangpol BPBD
VII-23
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(3) Terpenuhinya bantuan kebutuhan dasar
Persen - 100 Kesbangpol BPBD
3) Rehabilitasi dan Rekontsruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana
(1) Terpenuhinya pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat (rehabilitasi) yang terkena bencana
Persen 100 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
Perumahan BPBD
(2) Terpenuhinya kebutuhan rekonstruksi sarana dan prasarana yang terkena bencana
Persen - 100 Perumahan BPBD
(3) Berfungsinya kembali sarana dan prasarana daerah bencana
Persen 80 Perumahan BPBD
b) mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan
1) Pengintegrasian layanan transportasi pada pusat-pusat daerah pertumbuhan
(1) Terfasilitasinya peningkatan pelayanan angkutan umum
Persen 100 Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum
Perhubung an
Dishubkominfo
2) Pemantapan dan Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
(1) Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan umum di wilayah pedesaan dan perkotaan
Titik/Lokasi 3.373 4623 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Perhubung an
Dishubkominfo
(2) Tersedianya kebutuhan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan analisa kebutuhan
unit 1.218 1718 Perhubung an
Dishubkominfo
kebutuhan
(3) Tersedianya alat/sarana pengaman lalu lintas
Persen 100 2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Perhubung an
Dishubkominfo
(4) Terpeliharanya Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor
kali 1 1 3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Perhubung an
Dishubkominfo
(5) Terpeliharanya perlengkapan jalan dan fasilitas terminal
Persen 65 90 Perhubung an
Dishubkominfo
3) Peningkatan pengawasan kendaraan angkutan umum dan pengendalian lalu lintas.
(1) Terkendalinya keamanan dan keselamatan lalu lintas pengguna jalan
Persen 60 90 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Perhubung an
Dishubkominfo
VII-24
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(2) Terpenuhinya pelayanan uji kendaraan dan tersedianya alat uji serta sarana pendukung keselamatan transportasi
Persen 100 2. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Perhubung an
Dishubkominfo
(3) Tersedianya kapasitas SDM Perhubungan sesuai dengan analisa kebutuhan
kali 3 24 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Perhubung an
Dishubkominfo
Mengembangkan infrastruktur komunikasi informasi
1) Pemantapan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.
(1) Terpenuhinya pengawasan, pengendalian dan peningkatan pelayanan informasi publik dan jaringan komunikasi informasi.
Persen 55,42 100 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Komunikasi dan Informatika
Dishubkominfo
(2) Prosentase peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Persen 11,65 100 Komunikasi dan Informatika
Dishubkominfo
(3) Tersedianya Perbup tentang Pemanfaatan TIK di Pemkab Majalengka
dokumen 0 1 2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika
Komunikasi dan Informatika
Dishubkominfo
d) Mengendalikan pemanfaatan ruang
1) Penataan dan pengendalian ruang (1) Tersusunnya pedoman/arahan tentang penataan ruang sesuai dengan peruntukan dan fungsi Ruang
Dokumen 10,00 27 1. Program Perencanaan Tata Ruang
Penataan Ruang
BMCK
fungsi Ruang(2) Tersosialisasikannya
rencana tata ruangLokasi/
Kecamatan- 7 2. Program Pemanfaatan
RuangPenataan Ruang
BMCK
(3) Tersusunnya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan terkendalinya pembangunan kawasan
Lokasi/ Kecamatan
5 21 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penataan Ruang
BMCK
2) Penataan Dan Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Serta Jasa Konstruksi
(1) terwujudnya arahan pembangunan serta peningkatan sesuai Fungsi Bangunan Gedung
Paket 5 10 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pekerjaan Umum
BMCK
VII-25
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(2) Tersusunnya arahan dalam pembangunan sesuai fungsi bangunan gedung
Paket 5 10 2. Program Pengembangan Data / Informasi Bangunan Gedung
Pekerjaan Umum
BMCK
(3) terwujudnya penataan dan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi
Paket 1 4 3. Program Penataan dan Pengawasan Pelaksanaan Jasa Konstruksi
Pekerjaan Umum
BMCK
(4) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan teknis
Dokumen - 40 4. Program Perencanaan Bangunan Gedung
Pekerjaan Umum
BMCK
(5) Terwujudnya Pembangunan Bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
Unit - 4 5. Program Pembangunan Bangunan Gedung
Pekerjaan Umum
BMCK
(6) Terwujudnya Rehabilitasi Bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan
Unit - 16 6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pekerjaan Umum
BMCK
teknis
(7) Terwujudnya pedoman/peraturan bangunan gedung
Dokumen - 2 7. Program Pengendalian Bangunan Gedung
Pekerjaan Umum
BMCK
Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Bangunan
Bulan - 48
(8) Tersedianya sarana dan prasarana olah raga
Unit - 5 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pekerjaan Umum
BMCK
VII-26
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
9) Terwujudnya pasar tradisional yang representatif
a) Pengembangan pasar dalam negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
1) Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa
(1) Peserta Pelatihan Kemampuan Teknis Perdagangan
Orang 100 350 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Perdagang-an
KUKM Perindag
(2) Revitalisasi Pasar Pemda
Pasar 4 4
(3) Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Tradisional
Unit 2 7
2) Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana prasarana perdagangan
(1) Fasilitasi Tera Ulang Kec 26 26 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
Perdagang-an
KUKM Perindag
(2) Operasi Pasar Keg 0 8
Pengembangan Pangsa Pasar
Keg 0 11 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Perdagang-an
KUKM Perindag
Penataan Pedagang Kaki Lima
Lokasi 0 8 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Perdagang-an
KUKM Perindag
b) Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang
Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis
(1) Pengawasan Barang Beredar
Lokasi 10 60 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
Perdagang-an
KUKM Perindag
(2) Kemitraan Toko Modern dan Pelaku Usaha
Pelaku Usaha 100 600
10) Berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang padat karya, termasuk sektor pertanian.
Penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra ekonomi
Penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sektor ekonomi
(1) Pembangunan outlet Lokasi 3 23 Program Pembangunan Kawasan Perdagangan
Perdagang-an
KUKM Perindag
(2) Terbangunnya kawasan perdagangan
kawasan 0 4
11) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah
a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif
1) Penataan struktur organisasi yang proporsional
Jumlah OPD yang menerapkan Standar Mutu Pelayanan berbasis ISO
OPD 4 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Otonomi Daerah
Org. Setda
2) Peningkatan pelayanan administrasi organisasi
Terpenuhinya kebutuhan operasional OPD
Persen 100 100 Program pelayanan administrasi perkantoran
Otonomi Daerah
Org. Setda
3) Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada Masyarakat
Prosentase OPD dan UPP dengan nilai IKM kriteria minimal "B"
Persen 100 100 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
Otonomi Daerah
Org. Setda
4) Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka konsistensi WTP atas laporan keuangan daerah
Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai deng standar akuntansi
Persen 100 100 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Otonomi Daerah
DPKAD
5) Peningkatan Pendapatan daerah sesuai denga potensi
Tingkat Pendapatan daerah
Program Penggalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
Otonomi Daerah
DPKAD
(1) PAD Persen 7,54 8,09
VII-27
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
Milyar Rupiah
142,889 154,484
(2) Dana Perimbangan Persen 67,28 67,07
Milyar Rupiah
1.275,45 1.279,97
(3) Sumber lain yang sah Persen 25,19 24,84
Milyar Rupiah
477,521 474,022
6) Mewujudkan tertib administrasi aset daerah
(1) Prosentase aset daerah yang diamankan
Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Otonomi Daerah
DPKAD
(2) Pengamanan secara administrasi
Persen 100 100
(3) Pengamanan secara fisik
Persen 50 2
(4) Prosentase aset yang sudah diinventarisir
Persen 100 100
7) Peningkatan pengawasan internal untuk mendukung tatakelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
(1) Prosentase OPD yang hasil evaluasi lakipnya minimal "CC"
Persen 4 90
(2) Prosentase tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Internal
Persen 100 100
(3) Prosentase tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
Persen 80 100
Hasil Pemeriksaan Eksternal
(4) Cakupan pemeriksaan reguler maupun non reguler
Persen 100 100
(5) Prosentase penyelesaian kasus
Pesen 80 80
(6) Jumlah OPD yang yang melaksanakan pelayanan sesuai pelayanan minimal/pelayanan prima
Jumlah OPD 5 7
(7) Prosentase OD yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP No. 60 Tahun 2008
Persen 0 10
(8) Prosentase OPD yang melaporkan PMPRB online
Persen 0 10
VII-28
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(9) Prosentase jumlah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (API) yang kompeten dan profesional di setiap
Persen 10 10 2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
Otonomi Daerah
Inspektorat
(10) Tersusunnya sistem dan prosedur serta perangkat (tools) pengawasan
Jenis 2 10 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan
Otonomi Daerah
Inspektorat
(11) Terpenuhinya tools pengawasan (Tersedianya Piagam Audit Internal, tersedianya Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (Whistle Blower System), Tersedianya Sistem Penanganan Konflik Kepentingan)
Jenis 3 8
b) Meningkatkan tata kelola administrasi pertanahan
Tertib administrasi pertanahan Prosentase tanah bersertifikat dan keseluruhan jumlah bidang tanah
Persen 12,31 12,83 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Pertanahan DPKAD
Bidang 162 187
c) Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah
Mewujudkan pengelolaan kearsipan yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
(1) Tersedianya Asiparis orang 38 3 Program Pembinaan , Pengelolaan dan pelayanan tata kearsipan
Kearsipan KAD
(2) Terlaksananya Pembinaan tata kearsipan ke OPD
Persen 0 18,87
kearsipan ke OPD
(3) Terselamatkannya arsip statis
jenis 0 1
(4) Terevitalisasi pelayanan kearsipan
Kegiatan 0 1
d) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pengembangan perencanaan
1) Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Persen 100 100 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencana -an Pembangun-an
Bappeda
2) Peningkatan kualitas perencanaan daerah
(1) Tersedianya Evaluasi RPJPD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan kondisi terkini perencanaan kabupaten serta kebijakan Pusat dan Provinsi
Dokumen 1 1 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencana -an Pembangun-an
Bappeda
Tingkat capaian pelaporan pelaksanaan pembangunan
VII-29
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(2) Tersedianya Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten
Dokumen 1 1
(3) Tersedianya Evaluasi Midterem RPJMD ditetapkan dengan Perda yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN dan RTRW Kabupaten
Dokumen - 1
(4) Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
Dokumen 1 5
(5) Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD ditetapkan dengan Perkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten
Dokumen 1 5
(6) Tersedianya Indikator Dokumen 1 1 (6) Tersedianya Indikator Kunci Utama (IKU) Pemerintah Daerah
Dokumen 1 1
(7) Tersedianya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah
Dokumen 1 5
(8) Tersedinya Dokumen Renstra OPD yang selaras dengan RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten
Dokumen 53 53
(9) Tersedinya Dokumen Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD, RPJMD, RKPD dan RTRW Kabupaten
Dokumen 53 53
(10) Tingkat Ketaatan terhadap RTRW
Persen 99 99,5
VII-30
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(11) Tersedianya Sumber Daya Aparatur Perencanaan yang handal
pegawai 60 100
(12) Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
kali 8 40 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Perencana-an Pembangun-an
Bappeda
(13) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Dokumen 3 18
(14) Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
kali 8 40 3. Program Perencanaan Sosila Budaya
Perencana-an Pembangun-an
Bappeda
(15) Terwujudnya Perencanaan Sosial Budaya
Dokumen 3 12
(16) Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prsarana Wilayah
kali 12 60 4. Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah
Perencana-an Pembangun-an
Bappeda
(17) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
Dokumen 3 20 5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Perencana-an Pembangun-an
Bappeda
(18) Terwujudnya Koordinasi Kerjasama
kali 0 3 6. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Perencana-an
BappedaKoordinasi Kerjasama dan Sinkronisasi Antar Daerah Perbatasan
Wilayah Perbatasan an Pembangun-an
(19) Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Dokumen 0 9 7. Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Perencana-an Pembangun-an
Bappeda
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Dokumen 0 1 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Perencana-an Pembangun-an
Bappeda
e) Meningkatkan kualitas dan penyediaan data pembangunan
Peningkatan Pengelolaan Data Pembangunan
Dokumen 5 25 Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah
Statistik Bappeda
f) Meningkatkan kualitas penataan administrasi kependudukan
Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
(1) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Persen 83,35 100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Disdukcapil
(2) Cakupan penerbitan kartu keluarga
Persen 100,00 100,00
Tersedianya data/ informasi/Statistik Daerah
VII-31
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(3) Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran
Persen 62,84 82,24
(4) Cakupan penerbitan kutipan akta kematian
Persen 1,00 45,00
12) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintah daerah
a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintah daerah
1) Peningakatan kompetensi aparatur pemerintah daerah
(1) Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya
Persen 61 74 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Otonomi Daerah
BKD
(2) Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat
Orang 1.832 3.221
2) Pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah
(1) Realisasi pemberian penghargaan bagi PNS
Persen 100 100 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Otonomi Daerah
BKD
(2) Turunnya angka pelanggaran disiplin PNS
Kasus 17 8
(3) Meningkatnya layanan SAPK
Jenis 6 11
(4) Prosentase pemenuhan pegawai sesuai formasi
Persen 73 78
(5) Realisasi pemenuhan kebutuhan layanan pegawai
Persen 100 100
13) Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum
a) Menata sistem hukum di daerah 1) Menyediaakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
Jumlah Raperda yang diagendakan dalam Prolegda
Raperda 9 10 Program penataan peratutan perundang-undangan, kesadaran hukum dan HAM
Otonomi Daerah
Hkm. Setda dan Setwan
hukum dan HAM
2) Peningkatan penyelarasan peraturan daerah
Jumlah Perda yang diharmonisasi
Perda 5 5 Program penataan peratutan perundang-undangan, kesadaran hukum dan HAM
Otonomi Daerah
Hkm. Setda
b) Meningkatkan budaya taat hukum 1) Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundang-undangan dan HAM
Jumlah Produk hukum yang disosialisasikan
Per-UU-an 2 2 Program penataan peratutan perundang-undangan, kesadaran hukum dan HAM
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Hkm. Setda
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Satpol PP, satuan perlindungan Masyarakat dan PPNS
(1) Jumlah anggota Linmas per 100 penduduk
orang 3.430 3.440 Program Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Satpol PP
(2) Jumlah penegakan peraturan perundang-undangan
Perda 6 7
14) Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait pengembangan UMKM
Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif
1) Menjamin kepastian investasi (1) Kajian Kebijakan penanaman modal
Naskah kajian,Raper
da dan Raperbup
1 Raperda, 1 Raperbup
1 Kajian, 1 Naskah Akademis, 2 Raperda, 2 Raperbup
1. Program Pegembangan Investasi
Penanaman Modal
BPPTPM
VII-32
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(2) Terimplementasikannya Pengembangan, Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan perizinan dan Penanaman Modal
Persen 25 100
(3) Tersedianya data potensi perizinan
Paket 1 6
(1) Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
Perda, Perbup, Draft Raperda dan
Draft Raperbup
9 4 Perda, 1 Perbup, 1 Draft Raperda
dan 8 Draft Raperbup
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penanaman Modal
BPPTPM
(2) Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan usaha (investasi/penanaman modal) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal
Persen 100 100
(3) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan pelayanan perizinan, penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
Paket 1 6
(4) Terselenggaranya Koordinasi,
Laporan 3 Laporan triwulan Th. 2013
250 LKPM, 23 Laporan Triwulan Koordinasi,
Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Th. 2013 Laporan Triwulan dan 5 Buku
Realisasi Investasi
(1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Kali 4 9 3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Penanaman Modal
BPPTPM
(2) Tersedianya informasi peluang usaha/bidang usaha unggulan dan terselenggaranya promosi investasi
Paket 3 8
(3) Peningkatan kualitas SDM Pelayanan Perizinan
Kali 1 5
VII-33
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
2) Menyiapkan Kawasan industri (1) Tersedianya kawasan industri/fasilitasi penataan kawasan industri
Lokasi 0 5 Program Pengembangan Industri
Perindustri-an
KUKM Perindag, Tapem, BPTPM
(2) Terlaksananya Penataan Kawasan industri
Lokasi 0 4 BMCK, KUKM Perindag, PSDAPE, PDAM
(3) Tersusunnya Penyusunan perencanaan kawasan industri
Dokumen 0 4 KUKM Perindag, Bappeda
15) Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM
a) Memberdayakan KUMKM 1) Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi KUMKM
Pengembangan Keanggotaan Koperasi melalui Peningkatan Kerjasama Koperasi dan Penyuluhan dalam rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop)
Orang 0 2.656 1. Program Pengembangan Koperasi dan UKM
Koperasi dan UKM
KUKM Perindag
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi di Bidang Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi
Koperasi 167 734 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Koperasi dan UKM
KUKM Perindag
(1) Peningkatan Kualitas Organisasi Badan Hukum Koperasi
Koperasi 20 70 3. Program PengembanganSistem Pendukung UsahaBagi Usaha Mikro KecilMenengah
Koperasi dan UKM
KUKM Perindag
(2) Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM
Koperasi 26 176
(1) Terwujudnya Fasilitasi HAKI
IKM 40 120 4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Perindustri-an
KUKM Perindag
Menengah
(2) Terwujudnya Sertifikasi Halal
IKM 80 180
2) Peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM
(1) Fasilitasi KUR bagi UMKM produktif
KUKM 30 360 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Koperasi dan UKM
KUKM Perindag
(2) Pemberian tambahan modal dengan skema dana bergulir
KUKM 2 10
(3) Peningkatan Peran serta masyarakat dalam SDM UMKM
Orang 360 950
(4) Pembangunan Outlet Produk UMKM di Kawasan Wisata
Lokasi 1 11
(1) Terlaksananya Pelatihan Industri Kecil dan Menengah
IKM 80 480 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Perindustri-an
KUKM Perindag
(2) Adanya Pengembangan industri kreatif
Kelompok 2 14
VII-34
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
Adanya Bantuan Peralatan Industri
Kelompok 200 482 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Perindustri-an
KUKM Perindag
b) Meningkatkan ekonomi pesantren Penguatan Koperasi pondok pesantren
Peningkatan kualitas dan kuantitas majlis taklim
Kopontren 30 3 1. Program Peningkatan Kehidupan Beragama
Keagamaan
Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi pondok pesantren
Kopontren 40 50 2. Program Peningkatan Kualitas Koperasi
Koperasi dan UKM
KUKM Perindag
(1) Pameran Produk UKM Keg 8 48 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Koperasi dan UKM
KUKM Perindag
(2) Fasilitasi Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Lainnya
UKM 2.500 2.900
c) Meningkatkan produktivitas BUMD dan lembaga keuangan lainnya
Peningkatan kinerja dan daya saing BUMD dan lembaga keuangan lainnya
Penyertaan Modal Rupiah (000)
1.500.000 28.138.571.875 Program Pembangunan Ekonomi
Otonomi Daerah
Bagian Perekonomian Setda
16) Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan
a) Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas keragaman dan keamanan pangan
Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi dan penanganan daerah rawan pangan
(1) Mempertahankan Ketersediaan Energi dan Protein/Kapita
Persen 90 90 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan
Ketahanan Pangan
BP4K
(2) Meningkatkan dan mempertahankan Cadangan Pangan
Persen 30 65
(3) Mempertahankan Ketersediaan informasi
Persen 90 90Ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan
(4) Stabilitas harga & pasokan pangan
Persen 23,05 90
(5) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan
Persen 83 90
(6) Pengawasan & Pembinaan Keamanan Pangan
Persen 50 80
(7) Penanganan Daerah Rawan Pangan
Persen 20 60
(8) Peningkatan dan pengamanan mutu produk pertanian :
Distankan
Pengendalian OPT Kg/L 3.000 9.500
Penganekaragaman produksi tanaman pertanian
Lokasi 0 26
Peringatan Hari Pangan
Kali 1 6
VII-35
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanian
Kecamatan 26 26
b) Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan
Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan
(1) Meningkatnya produksi tanaman pertanian :
1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Pertanian Distankan
Padi Ton 707.038,05 777.741,86
Jagung Ton 119.770,96 137.726,10
Kedelai Ton 814,00 2.504,50
Ubi Jalar Ton 12.327,99 13.252,59
Kacang Tanah Ton 1.140,10 1.197,10
Kacang Hijau Ton 845,17 887,43
Mangga Ton 14.626,50 16.089,15
Jambu Biji Ton 4.084,40 5.105,51
Durian Ton 8.475,81 9.747,18
Jeruk keprok/siam Ton 1.624,88 1.787,36
Bawang Merah Ton 23.959,80 29.949,75
Bawang Daun Ton 8.139,54 10.174,43
Kentang Ton 14.357,30 17.946,63
Cabe Besar Ton 11.371,60 13.645,92
Jahe Ton 259,00 323,75
Tanaman Hias Tangkai 435 10.435,00
Jamur Ton 311,07 357,73
(2) Bantuan Bibit/Benih Distankan(2) Bantuan Bibit/Benih Unggul :
Distankan
Padi Ha 22.750,00 67.750,00
Jagung Ha 750,00 2.825,00
Kedelai Ha 20,00 4.020,00
Ubi Jalar Ha 28,00 53,00
Kacang Tanah Ha 0 25,00
Kacang Hijau Ha 0 25,00
Mangga Ha 335,00 580,00
Jambu Biji Ha 194,00 299,50
Durian Ha 160,35 260,35
Jeruk keprok/siam Ha 130,00 155,00
Bawang Merah Ha 3,00 33,00
Bawang Daun Ha 0 12,00
Kentang Ha 3,00 13,00
VII-36
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
Cabe Besar Ha 6,00 31,00
Jahe Ha 0 10,00 Tanaman Hias Ha 0 5,00
Jamur Baglog 4.800 44.800,00
(3) Meningkatnya Produksi Benih Padi
Ton 60,00 85,00 Distankan
(4) Bantuan Pupuk bagi Petani
Ha 1008,00 3.420,00 Distankan
(5) Meningkatnya luasan lahan produktif komoditas unggulan perkebunan (melalui intensifikasi dan rehabilitasi)
Dishutbunak
- Kopi Ha 802 802
- Teh. Ha 672 672
- Cengkeh Ha 1.825 1.825
Meningkatnya populasi dan produksi hasil peternakan (melalui
2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Pertanian Dishutbunnak
- Sapi Potong Ekor 12.195 *) 15.564
Ton 1.799,16 *) 2.897,57
- Sapi Perah Ekor 778 *) 993
Liter 1.325.376 *) 2.134.531
- Domba Ekor 586.413 *) 944.424
Ton 578,72 *) 932,03
- Ayam Ras Pedaging Ekor 15.011.898 *) 16.211.898
Ton 22.517,85 *) 24.317,85
- Ayam Ras Petelur Ekor 268.768 *) 293.768
VII-37
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
Ton 2.470,42 *) 2.700,21
Meningkatnya pelayanan dan penyediaan sarana prasarana kesehatan hewan
Kec 26 26 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pertanian Dishutbunnak
c) Meningkatkan bantuan permodalan petani
Peningkatan bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Terbentuknya Gapoktan PUAP menjadi lembaga ekonomi petani yang berbadan hukum
Unit - 25 Peningkatan kesejahteraan petani
Pertanian BP4K
d) Mengembangkan Sekolah Lapangan Pertanian atau sejenisnya
1) Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan
(1) Meningkatnya kompetensi penyuluh
orang 352 260 2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pertanian BP4K
(2) Meningkatnya aktivitas kunjungan penyuluhan
Kali 16 32
(1) Meningkatnya kelompok tani yg menerapkan teknologi budidaya dan pengolahan hasil pertanian
Kelompok 2 52 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pertanian BP4K
(2) Tersebarnya informasi pertanian, perikanan dan kehutanan
Paket 2 17 Pertanian BP4K
(3) Meningkatnya jumlah kelompok pelaksana
Kelompok 2 52 Pertanian BP4K
(4) Meningkatnya penerapan teknologi
Ha 614 1.414 Pertanian Dishutbunnakpenerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan
Kelompok 518 559
(5) Meningkatnya penerapan teknologi PHT pada tanaman perkebunan
Ha 3.299 3.549 Pertanian Dishutbunnak
Kelompok 7 32
(6) Meningkatnya penerapan teknologi pengolahan pasca panen perkebunan
Unit 3.600 3.625 Pertanian Dishutbunnak
Kelompok 338 363
(7) Revitalisasi Kelembagaan dan teknologi pertanian (UPJA dan P3A)
Poktan 96 286 Pertanian Distankan
VII-38
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(8) Pompa air (3";4"; 6") Unit 3.597 3.747 Pertanian Distankan
(9) Traktor roda dua (<6 PK; 6-8,5 PK), mesin tanam padi dan kultivator
Unit 1.700 1.765 Pertanian Distankan
(10) Alat Pengendali OPT (Handsprayer, Power Sprayer, Fog, Emposan Tikus, Pembersih Gulma)
Unit 29.740 29.990 Pertanian Distankan
(11) Perontok/Pemipil Padi, Jagung, Kedelai (Thresher, Cornsheller)
Unit 567 617 Pertanian Distankan
(12) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Poktan 5 25 Pertanian Distankan
(1) Meningkatnya penerapan teknologi pengolahan hasil peternakan :
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Pertanian Dishutbunnak
- Ternak Ruminansia Orang 0 250- Ternak Unggas Orang 0 250
(2) Meningkatnya penerapan teknologi pengolahan/ pengawetan pakan
Kelompok 1 6 Pertanian Dishutbunnak
(3) Meningkatnya penerapan teknologi penggemukan ternak ruminansia
Kelompok 5 20 Pertanian BP4K
ruminansia
2) Pengembangan usaha, sarana prasarana pengolahan, serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan
(1) Meningkatnya jumlah penyuluh swadaya
Orang 110 355 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pertanian BP4K
(2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani
Unit 10 25 Pertanian BP4K
(3) Meningkatnya jumlah kemitraan kelompok tani dengan pihak swasta
MoU 2 17 Pertanian BP4K
(4) Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Orang 0 750 Pertanian Distankan
(1) Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi
M 21.423 26.423 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian
Pertanian Distankan
VII-39
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(2) Irigasi (Irigasi air tanah, Irigasi Air Permukaan, dll)
Ha 13.364 22.864 Pertanian Distankan
(3) Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian (Gudang, dll)
Unit 0 5 Pertanian Distankan
(1) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Pertanian
Kelompok 10 26 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Pertanian Distankan
(2) Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
Paket 10 26 Pertanian Distankan
(3) Tersebarnya informasi pertanian dan kehutanan
Paket 2 3 Pertanian Dishutbunnak
e) Mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan
Pemberian insentif dan disinsentif Tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Ha - 375 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
Pertanian Distankan
f) Meningkatkan perikanan budidaya 1) Peningkatan produksi perikanan (1) Berkembangnya budidaya dan meningkatnya produksi perikanan :
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Kelautan dan Perikanan
Distankan
Ikan Mas Ton 1.511,95 1.752,76
Ikan Nila Ton 3.716,37 4.521,53
Ikan Lele Ton 1.436,47 1.922,32
Ikan Gurame Ton 844,21 932,08
(2) Meningkatnya produksi benih ikan
Kelautan dan Perikanan
Distankanproduksi benih ikan PerikananIkan Nila Ekor 64.091.100 71.105.339
Ikan Lele Ekor 3.840.950 4.060.348
Ikan Mas Ekor 10.120.710 10.641.356
Ikan Gurame Ekor 3.384.900 3.558.258
Ikan Patin Ekor 12.445.000 13.081.810
Ikan Hias Ekor 5.000 7.653
VII-40
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(3) Meningkatnya kelompok budidaya perikanan yang menerapkan teknologi
Kelompok 5 30 Kelautan dan Perikanan
BP4K
2) Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Perikanan
Kelompok 10 26 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kelautan dan Perikanan
Distankan
Ton/Tahun 270 470
Meningkatnya Pemasaran pasar ikan
Ton/Tahun 270 320 Program Peningkatan Sarana Prasarana Hasil Perikanan
Kelautan dan Perikanan
Distankan
g) Meningkatkan fungsi hutan 1) Peningkatan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
(1) Meningkatnya pengembangan aneka usaha kehutanan :
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Kehutanan Dishutbunnak
- Budidaya Jamur Kayu
Baglog 330.055 538.055
- Budidaya Lebah Madu
Stup 1.203 1.893
- Budidaya Gaharu Ha 20 98
- PLBTH Ha 10 154
- Budidaya/olahan Batang 1.090.166 1.098.166 - Budidaya/olahan Bambu
Batang 1.090.166 1.098.166
(2) Meningkatnya kapasitas pengolahan hasil hutan dan turunannya
Unit 20 40 Kehutanan Dishutbunnak
(3) Bertambahnya demplot hasil hutan non kayu
Kelompok - 30 Kehutanan BP4K
2) Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan konservasi sumber daya hutan
(1) Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (pengurangan luas lahan kritis) :
Ha 10.458,05 7.458,05 1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kehutanan Dishutbunnak
a. Terbangunnya kawasan hutan rakyat dan penutupan lahan di luar kawasan hutan
Ha 11.360 13.760
b. Terbangunnya lokasi pembibitan tanaman
Unit/Ha - 40
c. Meningkatnya pengendalian erosi dan sedimentasi :
VII-41
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
- Pembuatan Gully Plug
Unit 105 185
- Pembuatan Sumur Resapan
Unit 391 591
- Pembuatan Dam Penahan Erosi (DPe)
Unit 69 129
(1) Terbangunnya Model Desa Konservasi
Desa 18 18 2. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Kehutanan Dishutbunnak
(2) Meningkatnya kelestarian dan fungsi Sumber Mata Air
SMA 331 331
(3) Terbangunnya kawasan konservasi sumber plasma nutfah
Ha 7 7
17) Terwujudnya destinasi wisata Unggulan Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata
1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata Unggulan
(1) Terbangunnya destinasi wisata
Unit 5 8 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pariwisata Disporabudpar
(2) Meningkatnya wisatawan
Orang 124.918 940.918
2) Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata
Terpublikasikanya destinasi pariwisata
Paket 3 4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pariwisata Disporabudpar
3) Peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif
(1) Terbangunanya kemitraan pengelolaan pariwisata
Mou 4 27 Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata Disporabudpar
(2) Meningkatnya SDM Pariwisata
Orang 100 600Pariwisata
(3) Meningkatnya Kerajinan Kreatif
Paket 1 13
18) Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job,
pro-poor, dan pro environment
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan daerah
Penataan Kawasan Industri Produk Unggulan Potensi Daerah
(1) Adanya Pembangunan Kawasan Industri Potensi Daerah
Kawasan 5 8 Program Pengembangan Kawasan Industri Potensi Unggulan Daerah
Perindustri-an
Dinas KUKM Perindag
19) Meningkatnya peran gender dalam pembangunan
Pengarusutamaan gender 1) Penguatan regulasi kelembagaan kesetaraan gender
(1) Sosialisasi Kesetaraan gender
Jiwa 100 1.175 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Pemberda-yaan perempuan dan perlindung anak
BPMDPKB
(2) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Persen 44,69 49,69 BKD
(3) Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Persen 47,83 60,33 Dinsosnaker-trans
VII-42
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
2) Penyediaan kebutuhan aktivitas kelembagaan kesetaraan gender
(1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yangmendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
Persen 100 100 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pemberda-yaan perempuan dan perlindung anak
BPMDPKB
(2) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yangmendapatkan layanan bantuan hukum
Persen 50 50 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pemberda-yaan perempuan dan perlindung anak
BPMDPKB
(3) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Poin 1 : 100 Keluarga 1:300 keluarga
(4) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
persen 100 100
(5) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuandan anak korban kekerasan
Persen 100 100 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Sosial Dinsosnaker-trans
(6) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial
Persen 75 83
rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
(7) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dananak korban kekerasan
Persen 75 70
20) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera
Perluasan sasaran peserta KB dan penguatan KIE dan pembinaan keluarga sejahtera
Penyediaan alat kontrasepsi dan peningkatan kesejahteraan pada keluarga prasejahtera dan sejahtera 1
(1) Rata-rata jumlah anak per keluarga
Persen 1,22 1,12 1. Program Keluarga Berencana
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BPMDPKB
(2) Regulasi Peraturan Daerah Keluarga Berencana
Perda 0 1
VII-43
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(3) Cakupan Pasangan Usia Subur yangisterinya dibawah usia 20 tahun
Persen 3,5 3,14 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BPMDPKB
(4) Cakupan Remaja Yang mengetahui Tentang KRR
Rasio 5 : 10 Remaja 15 : 35 Remaja 3. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BPMDPKB
(5) Cakupan PUS Peserta KB AnggotaUsaha Peningkatan Pendapatan KeluargaSejahtera (UPPKS) yang ber-KB
Persen 83,7 89 4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BPMDPKB
(6) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Persen 33,61 24,08
(7) Kemiskinan Persen 14,11* 5 BPMDPKB/Dinsosnakertrans/Disidk/Dinkes/BMCK/BP4K/Distankan/Dishutbunak/Disdukcapil
(8) Rasio Petugas Lapangan KeluargaBerencana/Penyuluh Keluarga Berencana(PLKB/PKB)
Rasio 1 : 5 Desa/Kelurahan
1:2 Desa/Kelurahan 5. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BPMDPKB
(9) Rasio Pembantu Rasio 1:1 1:1 (9) Rasio Pembantu Pembina KeluargaBerencana (PPKBD)
Rasio 1:1 Desa/Keluarahan
1:1 Desa/Keluarahan
(10) Peningkatan kompetensi SDM KB
Jiwa 0 168
(11) Cakupan penyediaan informasi datamikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan
Persen 100 100 6. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BPMDPKB
(12) Jumlah Pospaud Kelompok 0 15 7. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BPMDPKB
21) Meningkatnya Penanganan masalah kesejahteraan sosial
(1) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Persen 33 48 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
sosial Dinsosnaker-trans
Perluasan pemberian bantuan dan pembinaan para PMKS
Perluasan program perlindungan sosial bagi para PMKS
VII-44
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(2) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
Persen 33 48 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
sosial Dinsosnaker-trans
(3) Jumlah KUBE Kube 60 510
(4) Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
Persen 20 65 3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
sosial Dinsosnaker-trans
(5) Panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
Persen 80 80 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
sosial Dinsosnaker-trans
(6) Korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
Persen 100 100
(7) Korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap
Persen 100 100%
prasarana tanggap darurat lengkap
(8) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Persen 2 4,5 5. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
sosial Dinsosnaker-trans
(9) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan
Kegiatan 1 6 6. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
sosial Dinsosnaker-trans
(10) Data PMKS Kegiatan 1 5 7. Program Pendataan PMKS sosial Dinsosnaker-trans
(11) Jumlah peserta pelatihan
Orang 250 700 8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
sosial Dinsosnaker-trans
(12) Jumlah peserta padat karya
Orang 1.100 1700
22) Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja terlatih
a) Meningkatkan kompetensi ketenagakerjaan di berbagai bidang keahlian
Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Persen 27 37 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
ketenaga-kerjaan
Dinsosnaker-trans
Pelaksanaan pelatihan/kursus bagi calon tenaga kerja dan perlindungan bagi para tenaga kerja
VII-45
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
b) Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan
(1) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Persen 20 80 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
ketenaga-kerjaan
Dinsosnaker-trans
(2) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
Persen 45 70
(3) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Persen 35 70
(4) Angka partisipasi angkatan kerja
Jiwa 557.086 607.086 2. Program Pengelolaan Data Ketenagakerjaan
ketenaga-kerjaan
Dinsosnaker-trans
(5) Tingkat partisipasi angkatan kerja
Persen 67,6 76,6
(6) Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen 7,35* 2,25
23) Memberikan fasilitasi Hubungan Industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan
(1) Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Persen 90 90 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Ketenaga-kerjaan
Dinsosnaker-trans
(2) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
Persen 35,40 17,70
(3) Keselamatan dan perlindungan
Persen 57 82
(4) Perselisihan buruh dan Persen 100 100
Perluasan lapangan pekerjaan
Meningkatkan pembinaan bagi pekerja dan pengusaha melalui peningkatan pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan
Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha
(4) Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
Persen 100 100
(5) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program JSN
Persen 58 63
(6) Besaran Pemeriksaan Perusahaan
Persen 51 56
(7) Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
Persen 16 50
(8) Jumlah tenaga kerja dibawah umur
Persen 0 0
(9) Partisipasi angkatan kerja perempuan
Persen 52,74 55,24
VII-46
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
24) Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi oleh raga
a) Meningkatkan kualitas sarana prasarana olah raga dan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi
Peningkatan pembangunan sarana prasarana olah raga dan pembinaan olahragawan
(1) Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk
per 10.000 penduduk
0,0002 0,0004 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kepemuda-an dan Olahraga
Disporabudpar
(2) Jumlah lapang olah raga per 10.000 penduduk
per 10.000 penduduk
0,0118 0,0169
(3) Jumlah Pembinaan Pengcab Olahraga
Pengcab 26 27 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kepemuda-an dan Olahraga
Disporabudpar
(4) Jumlah olahragawan berprestasi
Orang 22 150
(5) Jumlah Perolehan Medali
orang 36 287
(6) Jumlah Pelatih olahraga/instruktur/wasit
Orang 20 170 3. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen OR
Kepemuda-an dan Olahraga
Disporabudpar
b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepeminpinan
Peningkatan keterampilan pemuda (1) Jumlah Pemuda Pelopor
Orang 4 24 1. Program pengembangan keserasian dan kebijakan pemuda
Kepemuda-an dan Olahraga
Disporabudpar
(2) Jumlah Paskibraka Orang 34 204 2. Program peningkatan peran serta kepemudaan
Kepemuda-an dan Olahraga
Disporabudpar
(3) Jumlah Pemuda kreatif inovatif terampil dan mandiri
Orang 230 2.830 3. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Kepemuda-an dan Olahraga
Disporabudpar
25) Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya
Meningtkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan dan nilai-nilai tradisi bagi pengembangan budaya daerah
Peningkatan pelestarian budaya lokal (1) Pembinaan dibidang kebudayaan
kali/tahun 1 11 1. Program Pengembangan Nilai Budaya
Kebudayaan Disporabudpar
(2) jumlah sarana kesenian
unit 8 13 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kebudayaan Disporabudpar
(3) Jumlah Gedung Kesenian
unit 0 1
(4) Jumlah Gelar Seni group 29 174
(5) Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilestraikan
situs 14 29
(6) pemberian penghargaan dibidang seni/ budaya
orang/ tahun 0 5 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kebudayaan Disporabudpar
VII-47
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
26) Kuatnya Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Penguatan Kapasitas Desa 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, keuangan, aparatur, sarana dan prasarana
(1) Ketersediaan Dokumen RPJM Desa
Buku 330 330 1. Program pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BPMDPKB/Bappeda
(2) Ketersediaan Dokumen RKP Desa
Buku 330 330
(3) Ketersediaan Dokumen Pola Ruang Desa
Buku 0 66
(4) Ketersediaan LPPD Buku 80 90 Tapem. Setda
(5) Ketersediaan LKPJ Buku 330 330 Bappeda
(6) Ketersediaan laporan APBDes
Buku 330 330 Tapem. Setda
(7) Pelatihan managemen Pemerintahan Desa
jiwa - 330 2. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tapem. Setda
(8) Pelatihan pengelolaan keuangan desa
jiwa - 330 Tapem. Setda
(9) Pelatihan penyusunan APB Desa
jiwa - 330 Tapem. Setda
(10) Pelatihan laporan keuangan desa
jiwa - 330 BPMDPKB
(11) Pelatihan Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
jiwa - 2.640 Bappeda
2) Meningkatkan pemberdayaan (1) Pelaksanaan Kegiatan 336 343 1. Program peningkatan Pemberdaya BPMDPKB2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa berbasis kearifan lokal
(1) Pelaksanaan Musrenbang Desa
Kegiatan 336 343 1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BPMDPKB
(2) Ketersediaan Dokumen RPJM Desa
Dokumen 330 330
(3) Terpenuhinya sarana prasarana infrastruktur melalui Bhakti TNI
Kegitan 7 4
(4) Terpenuhinya Lingkungan pemukiman yang sehat
Desa 0 6
(5) Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
Rupiah 661.364.000 760.568.000
(6) Cakupan desa bebas perumahan kumuh
Desa 340 2.000 2. Program peningkatan infrastruktur perdesaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BPMDPKB
VII-48
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
(7) Cakupan penerapan dan pengembangan TTG
Desa 10 50
(8) Cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan berbasis masyarkat
Kegiatan 330 330
(9) Simpan Pinjam Perempuan
Kelompok 4.413 4.413 3. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BPMDPKB
(10) Jumlah BUMDes Unit 330 330
(11) Profil desa % 5 100 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BPMDPKB
(12) Pelatihan kader KPM dan LPM
Jiwa 0 0
(13) Rata-rata binaan kelompok LPM
Kelompok 26 26
(14) Tercapainya evaluasi kinerja pemberdayaan masyarakat pedesaan
Dokumen 0 26
(15) Rata-rata kelompok binaan PKK
Kelompok 26 26
(16) Posyandu Aktif Kelompok 1.439 1.449
(17) Cakupan status desa desa 0 1 (17) Cakupan status desa gotong royong
desa 0 1
27) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama
a) Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan
1) Peningkatan Sumber daya pendidik agama pada lembaga pendidikan keagamaan dan di Masjid
(1) Jumlah Guru Ngaji yang mendapat insentif
orang 672 686 Program Peningkatan Kehidupan Beragama
Kesra. Setda
(2) Jumlah Imam Masjid yang mendapat insentif
orang 336 343
2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan agama, dan tempat peribadatan
(1) Jumlah Perbup Keagamaan
Perbup 0 1 Program Peningkatan Kehidupan Beragama
Otda, Pem Umum, Adm, Keu Daerah, Per daerah, Kepeg dan Sandi
Kesra. Setda
(2) Jumlah Surat Edaran Bupati
Surat Edaran Bupati
0 3
Otda, Pem Umum, Adm, Keu Daerah, Per daerah, Kepeg dan Sandi
VII-49
Kondisi Awal (2013)
Kondisi Akhir (2018)
(1) (2) (6) (7) (8) (10) (11)(3) (4)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan
Capaian Kinerja
(9)(5)
No Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi Arah Kebijakan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
OPD Penanggung Jawab
3) Mendorong akselerasi terbentuknya masyarakat religius melalui regulasi keagamaan
(1) Jumlah lembaga pendidikan agama yang memperoleh fasilitasi
unit 610 621 Program Peningkatan Kehidupan Beragama
Otda, Pem Umum, Adm, Keu Daerah, Per daerah, Kepeg dan Sandi
Kesra. Setda
(2) Jumlah sarana ibadah yang memperoleh fasilitasi
unit 314 344
b) Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama.
Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama
(1) Jumlah Pertemuanrutin antara tokoh-tokoh agama danormas keagamaan
kali 3 3 Program Peningkatan Kehidupan Beragama
Otda, Pem Umum, Adm, Keu Daerah, Per daerah, Kepeg dan Sandi
Kesra. Setda
(2) Jumlah Pengajian Rutin Tingkat Kabupaten dan Kecamatan
kali 134 140
VII-50