KEBIJAKAN PELAPORAN DAN PEMANTAUAN...
Transcript of KEBIJAKAN PELAPORAN DAN PEMANTAUAN...
Jakarta, 15 Juni 2015
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Cipta Karya
Disampaikan dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Program Peningkatan Kualitas Permukiman Tahun 2015
KEBIJAKAN PELAPORAN
DAN PEMANTAUAN
DIREKTORAT JENDERAL
CIPTA KARYA
OUTLINE
Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan di
lingkungan DJCK
Lesson Learnt TA 2014
Pelaksanaan P2KP TA 2014
Pelaksanaan P2KP TA 2015
Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan DJCK
− PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Mewajibkan penyampaikan laporan SAK dan SIMAK BMN secara periodik semesteran).
− PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan.
(Mewajibkan semua K/L menyampaikan laporan Konsolidasi Program secara
periodik triwulanan)
− Permen PU No. 14/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian
Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan
Sendiri.
(Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Pusat Kem. PU)
− Permen PU No. 15/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian
Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(Pedoman Pelaksanaan Anggaran SKPD Dekon/TP Kementerian. PU)
DASAR HUKUM
MENTERI P A N
MENTERI P P N
MENTERI KEUANGAN
MENTERI DALAM NEGERI
Tembusan
BUPATI/WALIKOTA(up. Bappeda)
SKPD KAB/KOTA(TP)
GUBERNUR(up. Bappeda)
SKPD PROPINSI(TP & DEKON)
5 hari kerja
(Form C)
14 hari kerja(Form C)
5 hari kerja (Form C)
5 hari kerja
(Form C)
5 hari kerja(Form C)
14 hari kerja(Form C)
10 hari kerja(Form B)
KEMENTERIAN /LEMBAGA
SATMINKAL
SATKER PUSAT /BALAI/UPT/SNVT/SKS
5 hari kerja(Form A)
10 hari kerja(Form C)
Tembusan (Form A)Ket :TP : Tugas PembantuanDekon : Dekonsentrasi
Alur Pelaporan PP 39 Tahun 2006
Pencetakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form A, PP 39 Th
2006) yang dilaporkan oleh Kasatker kepada Pejabat Eselon I
terkait dan Atasan Langsung;
Pencetakan Laporan Konsolidasi Kegiatan per Program (Form B,
PP 39 Tahun 2006) yang dilaporkan oleh Pejabat Eselon I kepada
Menteri cq. Sekretaris Jenderal;
Pencetakan Laporan Konsolidasi Program (Form C, PP 39 Th
2006) yang dilaporkan oleh Menteri kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
(PP 39 Tahun 2006)
7
PPK
Ka. Satker
PPK
Ka. Satker
ATASAN
LANGSUNG
PPK
Ka. Satker
PPK
Ka. Satker
ATASAN
LANGSUNG
DIRJEN
MENTERI
cq. SEKJEN
Kementerian/
Lembaga
1
2
3
4
5MENTERI PU
Form P Form P Form P Form P
Form P(tgl 7 & 22
setiap bulan)
Form PForm PForm P
Form SForm S(tgl 10 & 25
setiap bulan)
Form S (tgl 13 & 28 setiap bulan)
Form M
Form D &Form lainnya
SKEMA ALIRAN LAPORAN PERIODIK FISIK DAN KEUANGAN
SESUAI PERMEN PU 14/2011
No Periode
Pelaporan Isi Laporan Waktu Penyampaian
I
1 Triwulan
a. Penanggung
Jawab Kegiatan
(Kepala Unit
Kerja)
Form - A a. Penanggung Jawab
Program (Kepala
Unit Organisasi) dan
Kepala Bappeda
dimana kegiatan
berlokasi
5 hari kerja setelah
triwulan berakhir
b. Penanggung
Jawab Program
(Kepala Unit
Organisasi)
Form - B b. Menteri / Pimpinan
Lembaga
10 hari kerja setelah
triwulan berakhir
c. Para Menteri /
Pimpinan
Lembaga
Form - C c. 1. Menteri PPN
2. Menteri Keuangan
3. Menteri PAN & RB
14 hari kerja setelah
triwulan berakhir
II
1.Atasan Langsung
2. Penanggung
Jawab Program
Menteri cq.
Sekretaris Jenderal
Tanggal 13 dan 28
bulan yang
bersangkutan
Bulanan 1
c.
Atasan Langsungb.
Form S1 - S6
dan Backup
Data e-
Monitoring
Penanggung
Jawab Program
(Pejabat Eselon I)
c.
Form S1 - S6
dan Backup
Data e-
Monitoring
1. Penanggung
Jawab Program
Tanggal 10 dan 25
bulan yang
bersangkutan
b.
a. Form P1 - P10
dan Backup
Data e -
Monitoring
Satuan Kerjaa. Tanggal 7 dan 22 bulan
yang bersangkutan
Jadual Penyampaian Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39/2006)
Tujuan
Jadual Penyampaian Laporan Progres Fisik dan Keuangan (Permen PU 14/2011)
Pengirim
Kementerian / Lembaga
Jadual Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan
ALUR PROSES PELAPORAN E-MONITORING SATUAN KERJA
UPLOAD BACKUP DATA
VIA e-MONITORING ONLINE(http://emonitoring.pu.go.id)
Input ke e-Monitoring Offline
FORM P1 – P10
LAPORAN BULANAN
FORM A
LAPORAN TRIWULANAN
PELAPORAN TERTULISPELAPORAN ELEKTRONIK
DOKUMEN ANGGARAN :
- DIPA / REVISI DIPA
- PENYERAPAN KEUANGAN
- PELAKSANAAN FISIK
- PERMASALAHAN
VERIFIKASI
OK ?
Ya
Tdk
Sesuai Permen PU 14/2011
Oleh
Petugas e-Mon
Oleh Kasatker
Tanggungjawab Kasatker untuk
melakukan verifikasi data yang
diinputkan oleh Petugas e-
Monitoring sebelum dikirim secara
online untuk menghindari
kesalahan-kesalahan umum
seperti:
• Pagu Merah karena tidak sesuai
dengan DIPA
• Kesalahan pemaketan
• Dsb.
Alur Inputing & Akses Data e-Monitoring K/L
ZZ
Unit Eselon
II
Unit
Eselon I
Menteri/
Kepala
Lembaga
PPK
Satker
e-MONITORING
ONLINE
Instansi
Eksternal
(Situasional)
Penguji
SPMPELAPORAN
• Inputing data di level Satker;
• Akses data bersifatInternal;
• Kedalaman Akses data sesuai Level Hak Akses;
• Aksesi Instansi External bersifat situasional.
Satker Satker
PPKPPK
1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan:
Data dan Informasi yang ada dalam e-Monitoring
• Jumlah paket pekerjaan dan cara pengadaannya;
• Jumlah paket pekerjaan dan pagu per komponen, sub output,
output dan kegiatan;
• Output per paket pekerjaan, dan kegiatan baik jumlah maupun
satuannya;
• Informasi Prakontrak (mengambil data e-Procurement)
• Jumlah paket dan pagu belum lelang, proses lelang dan sudah
terkontrak termasuk nilai kontrak dan sisa lelang;
• Output per paket pekerjaan, dan kegiatan baik jumlah maupun
satuannya;
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Non Vertikal
Tertentu (SNVT) (Peraturan Menteri PU No. 14/2011)
• Pagu dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per Komponen, per
Sub Output, per Output, per Kegiatan, per Program, per Provinsi,
per Satminkal, per Satker, per Jenis Belanja, per Sumber Dana s/d
Nilai Kontrak;
• Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per paket
pekerjaan, per Output, per Kegiatan per Satker (Kurva S);
• Pencairan anggaran baik Rupiah Murni maupun PHLN;
• Permasalahan potensial dan rutin;
• Foto 0%, 50%, 100%, dan pemanfaatan beserta titik koordinat
pekerjaan;
• NPWP Tenaga Kerja;
• Serah Terima Aset.
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Non Vertikal
Tertentu (SNVT) (Peraturan Menteri PU No. 14/2011)
Lanjutan…
2. Penggunaan Data dan Informasi e – Monitoring
Form P1 - P10 (laporan Kasatker kepada Atasan Langsung dan Pejabat Eselon I selaku
penanggung jawab Program) :
Form P1 Rincian Pekerjaan
Form P2 Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual
Form P3 Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual
Form P4 Jadwal Pelaksanaan Anggaran
Form P4.1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Form P5 Daftar Potensial Masalah Pelaksanaan Kegiatan
Form P5.1 Daftar Masalah Pelaksanaan Kegiatan
Form P6 Rincian Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja dan Sumber Dana
Form P7 Pelaksanaan Kontraktual Terhadap Pagu Kontraktual
Form P8 Pelaksanaan Paket Kontraktual
Form P9 Progres Pekerjaan dan Penyerapan Tenaga Kerja
Form P10 Jadwal Penyerapan Tenaga Kerja
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Non Vertikal
Tertentu (SNVT) (Peraturan Menteri PU No. 14/2011)
Tanggungjawab :
1) Bertanggungjawab atas
kebenaran materi Laporan
Pelaksanaan Kegiatan
(backup data maupun
cetakan)
2) Bertanggungjawab kepada
Kasatker
Tugas Petugas e-Monitoring Satker
Petugas e-Monitoring Satuan Kerja
1) Mengumpulkan dan
mendokumentasikan data dan
informasi pelaksanaan kegiatan
yang meliputi :
(a) Rekaman DIPA dan POK
yang telah disahkan
(b) Data pelaksanaan kegiatan
(rencana dan capaian
progres fisik dan
realisasi keuangan)
(c) Data rencana dan realisasi
penyerapan tenaga kerja
(d) Permasalahan dan tindak
lanjut dalam pelaksanaan
kegiatan.
2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke
dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali
ada perubahan informasi dan mengirim
backup data melalui e-Monitoring on-
line
3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-
Monitoring off-line
4) Menyusun dan
menyampaikan laporan
progres fisik dan keuangan
secara periodik sesuai
ketentuan.
5) Meminta persetujuan
pelaporan kepada Kasatker
sebelum mengirimkan
backup ke e-Monitoring
online
Sesuai Permen PU 14/2011
DATA (Kepentingan, Manfaat dan Resiko)
1. Data yang dilaporkan merupakan data yang menjadi dasar mengambil
keputusan pemimpin.
2. Data yang yang akurat adalah data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya
sehingga data tersebut menjadi akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Data dapat juga digunakan untuk laporan-laporan ke Instansi terkait dan
sebagai bahan evaluasi
A. Kepentingan dan Manfaatnya :
1. Salah dalam pengambilan keputusan
2. Data tidak bisa dipertanggungjawabkan
3. Data tidak bisa digunakan
4. Hilangnya kepercayaan.
B. Resiko Data Tidak Terkini/Tidak Lengkap/Tidak Akurat :
Lesson Learnt TA 2014
1. Pagu e-Monitoring
Kasatker dan Petugas e-Monitoring agar lebih berhati-hati dalam
pelaporan pagu
Setelah upload, biasakan selalu memeriksa hasil upload di e-
Monitoring online
Kesalahan pagu sangat berpengaruh terhadap Progres DJCK
secara keseluruhan, terutama jika terdapat PAGU NOL dari salah
satu Satker
Jika terjadi kesulitan/masalah, segera hubungi Randal
Provinsi/pusat dan untuk sementara kirimkan backup lama agar
pagu tidak merah
Jika terjadi Revisi DIPA di Satker Kab/Kota, Randal Provinsi
dihimbau untuk membimbing Satker Kab/Kota dalam mengupdate
data di eMonitoring, dan diharapkan untuk tidak mengerjakan
sendiri perbaikan data, agar:
Fungsi pembinaan dapat berjalan dengan baik
Tidak terjadi kasus dimana petugas Kab/Kota menggunakan
data backup lama dan mengirim kembali pagu yang salah
Fasilitasi perbaikan pagu Kab/Kota agar memperhatikan batas
waktu.
1. Pagu e-Monitoring (lanjutan)
3. Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Pagu Rencana Umum Pengadaan e-Procurement menjadi
tanggung jawab petugas e-Monitoring, dan password Satker/PPK
pada RUP agar dipegang oleh petugas e-Monitoring.
Petugas e-Monitoring bertanggungjawab agar pagu RUP sama
dengan pagu e-Monitoring dan Pagu DIPA
Satker agar berhati-hati dalam melakukan revisi pemaketan
agar tidak terjadi pergantian kode paket sehingga data eMonitoring
dan eProcurement menjadi tidak terintegrasi
4. Rencana Keuangan dan Fisik
Mohon update Rencana Keuangan dan Fisik setiap terjadi Revisi
pagu DIPA.
Rencana Keuangan harus 100% di akhir Desember, sehingga jika
sudah mengetahui adanya paket yang tidak dapat dilaksanakan
100%, mohon diisi perkiraan penyerapan akhirnya di menu
prognosis dan diisi permasalahannya pada menu status paket.
5. Progres Fisik
Merupakan tingkat capaian terlaksananya suatu pekerjaan
Progres fisik tidak sama dengan progres keuangan
Progres fisik = 100 jika suatu pekerjaan telah terlaksana secara
keseluruhan
CONTOH:
1. Gaji/Honor: Pada akhir tahun anggaran, progres fisik = 100% walau progres keuangan <
100%
2. Pembiayaan rutin seperti LTGA: Pada akhir tahun anggaran, progres fisik =100% walau
progres keuangan < 100%
3. Pekerjaan swakelola: jika pekerjaan telah selesai dan semua produk yang tercantum
dalam TOR telah dihasilkan, maka progres fisik =100%. walau progres keuangan < 100%
6. SPM dan SP2D
Realisasi keuangan dilaporkan berdasarkan penerbitan SPM,
namun SP2D harus segera diinputkan begitu terbit. Demikian pula
untuk SP2D yang ditolak, agar SPMnya segera dihapus dari data
e-Monitoring, agar di akhir tahun anggaran SPM dan SP2D
harus sama.
Perlu dilakukan koordinasi antara aparat pelaporan yang
menangani masing-masing aplikasi (e-Monitoring, SPM, SAK) agar
tidak terjadi perbedaan laporan antar aplikasi.
Pelaksanaan P2KP TA 2014
KEU FISIK
(RP) % % % (RP) %
SATKER PUSAT DAN PROPINSI : 10.275.405.008 1.205.232.783 11.480.637.791 11.048.106.367 96,23 9.738.973.333 1.160.704.162 10.899.677.495 94,94 98,96 (2.697.868.288) (23,50)
1 DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM 4.502.430.855 99.905.661 4.602.336.516 4.566.448.816 99,22 4.385.489.614 96.556.007 4.482.045.621 97,39 99,64 (84.403.195) (1,83)
2 DIT. PENGEMBANGAN PLP 2.093.898.520 247.300.261 2.341.198.781 2.185.749.251 93,36 1.935.751.860 214.131.433 2.149.883.293 91,83 97,47 (35.865.958) (1,53)
3 DIT.PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 2.199.960.472 100.280.140 2.300.240.612 2.300.040.612 99,99 2.114.411.811 99.088.166 2.213.499.977 96,23 100,00 (86.540.635) (3,76)
4 DIT. PENATAAN BANGUNAN &
LINGK. 976.834.066 757.746.721 1.734.580.787 1.498.262.163 86,38 842.385.112 750.928.557 1.593.313.669 91,86 97,59 95.051.506 5,48
5 DIT. BINA PROGRAM 264.773.669 - 264.773.669 264.409.965 99,86 256.217.938 - 256.217.938 96,77 99,94 (8.192.027) (3,09)
6 SETDITJEN CIPTA KARYA 175.744.626 - 175.744.626 171.432.760 97,55 144.403.843 - 144.403.843 82,17 99,34 (27.028.917) (15,38)
7 BPPSPAM 61.762.800 - 61.762.800 61.762.800 100,00 60.313.155 - 60.313.155 97,65 100,00 (1.449.645) (2,35)
8 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 608.262.517 2.459.728.073 3.067.990.590 2.900.228.481 94,53 606.582.416 2.445.900.522 3.052.482.937 99,49 98,05 141.854.456 4,62
- P2KP 93.269.712 1.140.806.587 1.234.076.299 1.233.791.299 99,98 93.269.712 1.137.794.037 1.231.063.749 99,76 98,68 (2.727.550) (0,22)
- PPIP 455.200.000 123.500.000 578.700.000 523.050.000 90,38 453.950.000 123.250.000 577.200.000 99,74 98,92 43.750.000 7,56
- PAMSIMAS 59.792.805 316.800.000 376.592.805 287.595.696 76,37 59.362.704 312.404.854 371.767.558 98,72 92,20 84.171.862 22,35
- RISE - 700.960.000 700.960.000 700.960.000 100,00 - 700.509.999 700.509.999 99,94 99,94 (450.001) (0,06)
- SANIMAS - 177.661.486 177.661.486 154.831.486 87,15 - 171.941.632 171.941.632 96,78 95,88 17.110.146 9,63
10.883.667.525 3.664.960.856 14.548.628.381 13.948.334.848 95,87 10.345.555.749 3.606.604.684 13.952.160.433 95,90 98,77 (6.574.416) (0,05) TOTAL
RENCANA REALISASI
29 DESEMBER '14REALISASI
KEUANGAN RUPIAH
MURNIPHLN TOTAL
RUPIAH
MURNIPLN PAGU
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2014
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
STATUS DATA : 12 JUNI 2015 ; 08:00 WIB
NO NAMA DIREKTORAT
(x Rp 1000)
DEVIASI
KEUANGAN
Satker dengan Progres Fisik Belum 100% TA 2014
Program P2KP Status 12 Juni 2015
KEU FISIK
(RP) % % % (RP) %
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
3 448395 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BANDA ACEH 7.310.000 7.310.000 100,00 100,00 - 7.246.250 7.246.250 99,13 99,13 (63.750) (0,87)
8 505605 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ACEH TENGGARA 1.515.000 1.515.000 100,00 100,00 - 1.515.000 1.515.000 100,00 97,03 - -
9 505624 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ACEH TENGAH 1.923.750 1.923.750 100,00 100,00 - 1.923.750 1.923.750 100,00 93,18 - -
10 505637 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PIDIE 930.000 930.000 100,00 100,00 - - - - - (930.000) (100,00)
PROVINSI SUMATERA UTARA
3 501519 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SIMALUNGUN 1.448.750 1.448.750 100,00 100,00 - 1.448.750 1.448.750 100,00 85,00 - -
10 501623 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR 8.217.500 8.217.500 100,00 100,00 - 8.146.250 8.146.250 99,13 99,13 (71.250) (0,87)
PROVINSI SUMATERA BARAT -
1 448364 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PADANG 11.803.750 11.803.750 100,00 100,00 - 11.803.750 11.803.750 100,00 45,00 - -
2 501707 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SAWAHLUNTOSINJUNJUNG1.237.500 1.237.500 100,00 100,00 - 1.237.500 1.237.500 100,00 30,00 - -
6 501802 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SOLOK 1.062.500 1.062.500 100,00 100,00 - 1.052.500 1.052.500 99,06 - (10.000) (0,94)
7 501818 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SAWAH LUNTO 2.465.000 2.465.000 100,00 100,00 - 2.465.000 2.465.000 100,00 17,74 - -
10 501849 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH 8.563.750 8.563.750 100,00 100,00 - 8.551.250 8.551.250 99,85 100,00 (12.500) (0,15)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU -
2 502515 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BATAM 6.531.250 6.531.250 100,00 100,00 - 6.505.000 6.505.000 99,60 99,60 (26.250) (0,40)
PROVINSI JAMBI -
1 502062 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA JAMBI 8.621.250 8.621.250 100,00 100,00 - 8.621.250 8.621.250 100,00 97,80 - -
PROVINSI SUMATERA SELATAN -
2 502089 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. OGAN KOMERING ILIR 3.240.000 3.240.000 100,00 100,00 - 3.217.500 3.217.500 99,31 99,31 (22.500) (0,69)
3 502095 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MUARA ENIM 720.000 720.000 100,00 100,00 - 435.000 435.000 60,42 60,42 (285.000) (39,58)
4 502175 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PALEMBANG 31.841.300 31.841.300 100,00 100,00 - 31.770.000 31.770.000 99,78 100,00 (71.300) (0,22)
5 502181 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PRABUMULIH 6.080.000 6.008.750 98,83 98,83 - 6.008.750 6.008.750 98,83 100,00 (71.250) (1,17)
PROVINSI BANGKA BELITUNG -
1 502404 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANGKA 926.250 926.250 100,00 100,00 - 855.000 855.000 92,31 92,31 (71.250) (7,69)
PROVINSI LAMPUNG -
4 506065 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN PRINGSEWU 2.137.500 2.137.500 100,00 100,00 - 1.350.000 1.350.000 63,16 100,00 (787.500) (36,84)
PROVINSI BANTEN -
4 503596 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TANGERANG 9.310.000 9.310.000 100,00 100,00 - 9.257.500 9.257.500 99,44 100,00 (52.500) (0,56)
PROVINSI JAWA TENGAH -
22 503007 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SEMARANG 2.755.000 2.755.000 100,00 100,00 - 2.683.750 2.683.750 97,41 97,41 (71.250) (2,59)
33 503139 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SEMARANG 14.606.250 14.606.250 100,00 100,00 - 14.535.000 14.535.000 99,51 99,51 (71.250) (0,49)
(x Rp 1000)
NOKODE
SATKERNAMA DIREKTORAT PAGU
RENCANA
AKHIR BULAN DESEMBERDEVIASI
PHLN TOTAL
KEUANGANKEUANGAN FISIK
(%)
RUPIAH
MURNI
REALISASI
Satker dengan Progres Fisik Belum 100% TA 2014
Program P2KP Status 12 Juni 2015 (lanjutan)
KEU FISIK
(RP) % % % (RP) %
PROVINSI KALIMANTAN BARAT -
3 504024 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KETAPANG 967.500 967.500 100,00 100,00 - 967.500 967.500 100,00 - - -
PROVINSI SULAWESI UTARA -
6 505141 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA MOBAGU 2.778.750 2.778.750 100,00 100,00 - 2.778.750 2.778.750 100,00 96,97 - -
PROVINSI SULAWESI TENGAH -
2 504641 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TOLI-TOLI 878.750 878.750 100,00 100,00 - 555.000 555.000 63,16 100,00 (323.750) (36,84)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT -
6 503809 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BIMA 4.441.250 4.441.250 100,00 100,00 - 4.370.000 4.370.000 98,40 98,40 (71.250) (1,60)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR -
6 503914 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. ENDE 712.500 712.500 100,00 100,00 - 712.500 712.500 100,00 99,47 - -
(x Rp 1000)
NOKODE
SATKERNAMA DIREKTORAT PAGU
RENCANA
AKHIR BULAN DESEMBERDEVIASI
PHLN TOTAL
KEUANGANKEUANGAN FISIK
(%)
RUPIAH
MURNI
REALISASI
Pengambilan Dokumentasi P2KP
Kegiatan publikasi merupakan bagian dari akuntabilitas kegiatan P2KP kepada masyarakat.
Publikasi membutuhkan materi publikasi dalam bentuk : cerita (lesson learned),dokumentasi gambar, dokumentasi arsip yang baik dan lain sebagainya.
Dalam pengambilan dokumentasi gambar perlu merekamseluruh proses; sosialisasi, pelaksanaan konstruksi fisik, rembuk warga, kondisi 100% infrastruktur dan penyerahan serah terima.
Dokumentasi gambar diharapkan dengan kualitas yang baik (kualitas
high, ukuran file diatas 1 MB, menggambarkan sisi humaninterest)
27
Sampel Foto 28
Sosialisasi Nasional Sosialisasi Daerah Proses Konstruksi
Proses Konstruksi 100% dan pemanfaatan Serah Terima dari Pemda
ke KPP
Pelaksanaan P2KP TA 2015
Pelaksanaan TA 2015
Pelaporan masih menggunakan e-Monitoring K/L versi 1.01
(sama dengan TA 2014). Pastikan menggunakan update aplikasi
yang terbaru.
Ubah Tahun Anggaran menjadi TA 2015 dengan cara memilih pada
menu Utilitas > Konfigurasi Aplikasi > Isian Tahun Anggaran.
ADK RKAKL TA 2015 sesuai DIPA APBN-P TA 2015 sudah dapat
diminta kepada Randal Provinsi masing-masing.
Isi data dengan langkah-langkah sama dengan TA 2014.
Apabila terdapat Petugas e-Monitoring yang baru atau memiliki
pertanyaan, koordinasikan dengan Randal Provinsi masing-masing.
30
Keu 14,83 11,09 12,49 6,49 0,64 3,74 0,07 32,85 0 18,39 2,25
Fis 14,8 8,73 9,4 6,2 0,01 3,59 0 30,93 0 19,45 3,23
RPM PLN TOTAL % RPM PLN TOTAL %
1 SETJEN 656.856.089 0 656.856.089 0,55 97.390.395 - 97.390.395 14,83 14,80
2 DITJEN SDA 28.810.776.054 1.751.726.200 30.562.502.254 25,78 3.137.712.691 251.136.931 3.388.849.621 11,09 8,73
3 DITJEN BM 53.593.207.258 3.381.608.600 56.974.815.858 48,06 6.630.421.514 487.567.530 7.117.989.044 12,49 9,40
4 DITJEN CK 17.224.870.921 2.387.646.285 19.612.517.206 16,54 1.117.110.532 217.797.951 1.334.908.483 6,81 6,53
5 DITJEN PnP 7.768.028.035 0 7.768.028.035 6,55 49.905.528 - 49.905.528 0,64 0,01
6 DITJEN BK 722.899.986 0 722.899.986 0,61 27.008.663 - 27.008.663 3,74 3,59
7 DITJEN PbP 561.517.329 0 561.517.329 0,47 386.389 - 386.389 0,07 0,00
8 ITJEN 105.200.000 0 105.200.000 0,09 34.560.412 - 34.560.412 32,85 30,93
9 BPIW 525.000.000 0 525.000.000 0,44 - - - 0,00 0,00
10 BALITBANG 519.500.049 0 519.500.049 0,44 95.529.125 - 95.529.125 18,39 19,45
11 BPSDM 537.241.895 0 537.241.895 0,45 12.107.166 - 12.107.166 2,25 3,23
111.025.097.616 7.520.981.085 118.546.078.701 100,00 11.202.132.415 956.502.412 12.158.634.826 10,20 8,00
Pemantauan Secara Elektronik (e-Monitoring)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PAGU e-Monitoring (Rp Ribu) REALISASI (Rp Ribu)FISIK (%)
STATUS DATA : 11 Juni 2015 ; 08:00 WIB
UNIT
ORGANISASI
TOTAL
NO
14.408.904
19.612.517
3.025.812 (15,43%)
19.022.620
1.268.716 (6,47%)
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
DA
LA
M J
UT
AA
N R
UP
IAH
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
TAHUN ANGGARAN 2015
PAGU
RENCANA APBNP
REALISASI
KEU FISIK
(RP) % (RP) % % % (RP) %
SATKER PUSAT DAN PROPINSI : 16.433.613.421 1.796.246.586 18.229.860.007 2.969.869.481 16,29 15,64 2.678.753.752 14,69 1.116.810.532 211.930.451 1.328.740.983 7,29 7,01 (1.350.012.769) (7,41)
1 DIT. PENGEMBANGAN AIR MINUM 6.369.239.088 267.601.967 6.636.841.055 1.350.581.813 20,35 20,56 1.350.581.813 20,35 605.529.254 29.432.281 634.961.536 9,57 9,59 (715.620.278) (10,78)
2 DIT. PENGEMBANGAN PLP 3.298.103.555 324.799.638 3.622.903.193 670.163.909 18,50 16,09 655.371.939 18,09 83.113.493 22.795.781 105.909.274 2,92 2,07 (549.462.665) (15,17)
3 DIT.PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 4.848.790.138 1.152.745.722 6.001.535.860 693.421.162 11,55 10,83 426.000.000 7,10 299.345.354 158.493.589 457.838.943 7,63 7,40 31.838.943 0,53
4 DIT. PENATAAN BANGUNAN &
LINGK. 1.369.152.492 1.208.800 1.370.361.292 154.998.924 11,31 11,19 146.000.000 10,65 52.875.681 1.208.800 54.084.481 3,95 3,37 (91.915.519) (6,71)
5 DIT. BINA PROGRAM 279.480.979 - 279.480.979 52.896.187 18,93 19,11 53.000.000 18,96 36.652.114 - 36.652.114 13,11 13,44 (16.347.886) (5,85)
6 SETDITJEN CIPTA KARYA 207.084.369 49.890.459 256.974.828 34.215.511 13,31 13,31 34.210.000 13,31 29.541.253 - 29.541.253 11,50 11,48 (4.668.747) (1,82)
7 BPPSPAM 61.762.800 - 61.762.800 13.591.975 22,01 22,01 13.590.000 22,00 9.753.382 - 9.753.382 15,79 15,78 (3.836.618) (6,21)
8 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 791.257.500 591.399.699 1.382.657.199 57.281.125 4,14 2,81 - - 300.000 5.867.500 6.167.500 0,45 0,10 (51.113.625) (3,70)
- PAMSIMAS - 155.190.949 155.190.949 - - - - - - - - - - -
- SANIMAS - 212.500.000 212.500.000 - - - - - - - - - -
- PPIP 646.200.000 - 646.200.000 - - - - 300.000 - 300.000 0,05 0,19 300.000 0,05
- RISE/PISEW - 122.500.000 122.500.000 30.625.000 25,00 10,00 - - - - - - - -
- NUSP - 17.000.000 17.000.000 - - - - - - - - - - -
- P2KP 145.057.500 84.208.750 229.266.250 26.656.125 11,63 11,63 - - 5.867.500 5.867.500 2,56 0,08 5.867.500 2,56
17.224.870.921 2.387.646.285 19.612.517.206 3.027.150.606 15,43 14,74 2.678.753.752 13,66 1.117.110.532 217.797.951 1.334.908.483 6,81 6,53 (1.401.126.394) (7,14) TOTAL
RENCANA
MINGGU KE-2 JUNI
POTENSI MINGGU KE-2
JUNIREALISASI
FISIK
(%)
KEUANGAN RUPIAH
MURNI
KEUANGANPHLN TOTAL
RUPIAH
MURNIPLN PAGU
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2015
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
STATUS DATA : 12 JUNI 2015 ; 08:00 WIB
NO NAMA DIREKTORAT
(x Rp 1000)
DEVIASI TERHADAP
POTENSI MINGGU KE-2
JUNI
KEUANGAN
229.266229.266
26.656
5.443 0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
DA
LA
M J
UT
AA
N R
UP
IAH
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPANPROGRAM P2KP KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2015
PAGU
RENCANA APBNP
REALISASI
KEU FISIK
(RP) % % % (RP) %
3 4 6 7 8 9 10
PROVINSI SUMATERA UTARA
1 501601 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SIBOLGA - 806.250 806.250 120.938 15,00 15,00 - - - - - (120.938) (15,00)
2 501617 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA TANJUNG BALAI - 1.986.250 1.986.250 297.938 15,00 15,00 - - - - - (297.938) (15,00)
3 501623 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR - 3.027.500 3.027.500 454.125 15,00 15,00 - - - - - (454.125) (15,00)
4 501632 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA TEBING TINGGI - 1.968.750 1.968.750 295.313 15,00 15,00 - - - - - (295.313) (15,00)
5 501648 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA MEDAN - 6.308.750 6.308.750 946.313 15,00 15,00 - - - - - (946.313) (15,00)
6 501654 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BINJAI - 1.610.000 1.610.000 241.500 15,00 15,00 - 1.610.000 1.610.000 100,00 - 1.368.500 85,00
7 501660 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PADANGSIDIMPUAN - 3.832.500 3.832.500 574.875 15,00 15,00 - 3.832.500 3.832.500 100,00 - 3.257.625 85,00
PROVINSI SUMATERA BARAT
1 448364 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PADANG - 4.348.750 4.348.750 652.313 15,00 15,00 - - - - - (652.313) (15,00)
2 501707 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SAWAHLUNTOSINJUNJUNG - 412.500 412.500 61.875 15,00 15,00 - - - - - (61.875) (15,00)
3 501722 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PADANG PARIAMAN - 227.500 227.500 34.125 15,00 15,00 - - - - - (34.125) (15,00)
4 501738 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. AGAM - 271.250 271.250 40.688 15,00 15,00 - - - - - (40.688) (15,00)
5 501744 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LIMA PULUH KOTO - 411.250 411.250 61.688 15,00 15,00 - - - - - (61.688) (15,00)
6 501802 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SOLOK - 437.500 437.500 65.625 15,00 15,00 - - - - - (65.625) (15,00)
7 501818 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SAWAH LUNTO - 725.000 725.000 108.750 15,00 15,00 - - - - - (108.750) (15,00)
8 501824 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PADANG PANJANG - 462.500 462.500 69.375 15,00 15,00 - - - - - (69.375) (15,00)
9 501830 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGI - 700.000 700.000 105.000 15,00 15,00 - - - - - (105.000) (15,00)
10 501849 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH - 2.518.750 2.518.750 377.813 15,00 15,00 - - - - - (377.813) (15,00)
11 501855 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN - 1.681.250 1.681.250 252.188 15,00 15,00 - - - - - (252.188) (15,00)
PROVINSI RIAU
1 501863 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUANTAN SINGIGI - 356.250 356.250 35.625 10,00 10,00 - - - - - (35.625) (10,00)
2 501888 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. INDRAGIRI HILIR - 217.500 217.500 21.750 10,00 10,00 - - - - - (21.750) (10,00)
3 501939 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BENGKALIS - 250.000 250.000 25.000 10,00 10,00 - - - - - (25.000) (10,00)
4 501952 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PEKAN BARU - 1.627.500 1.627.500 162.750 10,00 10,00 - - - - - (162.750) (10,00)
5 501968 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA DUMAI - 718.750 718.750 71.875 10,00 10,00 - - - - - (71.875) (10,00)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1 502472 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KARIMUN - 475.000 475.000 71.250 15,00 15,00 - - - - - (71.250) (15,00)
2 502515 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BATAM - 2.406.250 2.406.250 360.938 15,00 15,00 - - - - - (360.938) (15,00)
3 502521 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA TANJUNG PINANG - 500.000 500.000 75.000 15,00 15,00 - - - - - (75.000) (15,00)
4 506061 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN BINTAN - 93.750 93.750 14.063 15,00 15,00 - - - - - (14.063) (15,00)
PROVINSI JAMBI
1 502062 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA JAMBI - 3.176.250 3.176.250 317.625 10,00 10,00 - - - - - (317.625) (10,00)
2 506063 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SUNGAI PENUH - 393.750 393.750 39.375 10,00 10,00 - - - - - (39.375) (10,00)
PROVINSI BENGKULU
1 502210 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BENGKULU SELATAN 285.000 - 285.000 57.000 20,00 20,00 - - - - - (57.000) (20,00)
2 502228 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. REJANG LEBONG 1.642.500 - 1.642.500 328.500 20,00 20,00 - - - - - (328.500) (20,00)
3 502294 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BENGKULU - 3.990.000 3.990.000 798.000 20,00 20,00 - - - - - (798.000) (20,00)
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2015
PROGRAM PEMBERDAYAAN P2KP
STATUS DATA : 12 JUNI 2015 ; 08:00 WIB
(x Rp 1000)
NOKODE
SATKERNAMA DIREKTORAT PLN PAGU
RENCANA
MINGGU KE-2 JUNIDEVIASI
PHLN TOTAL
KEUANGANRUPIAH
MURNI KEUANGAN FISIK
(%)
RUPIAH
MURNI
REALISASI
KEU FISIK
(RP) % % % (RP) %
PROVINSI SUMATERA SELATAN
1 502073 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. OGAN KOMERING ULU - 1.085.000 1.085.000 162.750 15,00 15,00 - - - - - (162.750) (15,00)
2 502089 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. OGAN KOMERING ILIR - 1.080.000 1.080.000 162.000 15,00 15,00 - - - - - (162.000) (15,00)
3 502095 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MUARA ENIM - 240.000 240.000 36.000 15,00 15,00 - - - - - (36.000) (15,00)
4 502181 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PRABUMULIH - 1.581.250 1.581.250 237.188 15,00 15,00 - - - - - (237.188) (15,00)
5 502190 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PAGAR ALAM - 1.125.000 1.125.000 168.750 15,00 15,00 - 425.000 425.000 37,78 - 256.250 22,78
6 502201 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA LUBUK LINGGAU - 3.517.500 3.517.500 527.625 15,00 15,00 - - - - - (527.625) (15,00)
PROVINSI BANGKA BELITUNG
1 502404 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANGKA - 341.250 341.250 34.125 10,00 10,00 - - - - - (34.125) (10,00)
2 502413 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BELITUNG - 331.250 331.250 33.125 10,00 10,00 - - - - - (33.125) (10,00)
3 502428 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANGKA BARAT - 157.500 157.500 15.750 10,00 10,00 - - - - - (15.750) (10,00)
4 502459 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BELITUNG TIMUR - 556.250 556.250 55.625 10,00 10,00 - - - - - (55.625) (10,00)
5 502464 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PANGKAL PINANG - 1.190.000 1.190.000 119.000 10,00 10,00 - - - - - (119.000) (10,00)
PROVINSI LAMPUNG
1 502353 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LAMPUNG UTARA - 787.500 787.500 157.500 20,00 20,00 - - - - 23,81 (157.500) (20,00)
2 502382 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BANDAR LAMPUNG - 6.772.500 6.772.500 1.354.500 20,00 20,00 - - - - - (1.354.500) (20,00)
3 502391 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA METRO - 1.110.000 1.110.000 222.000 20,00 20,00 - - - - - (222.000) (20,00)
4 506065 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN PRINGSEWU - 787.500 787.500 157.500 20,00 20,00 - - - - - (157.500) (20,00)
PROVINSI BANTEN
1 493190 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA TANGERANG SELATAN - 1.461.250 1.461.250 146.125 10,00 10,00 - - - - - (146.125) (10,00)
2 503574 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PANDEGLANG - 510.000 510.000 51.000 10,00 10,00 - - - - - (51.000) (10,00)
3 503590 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. LEBAK - 510.000 510.000 51.000 10,00 10,00 - - - - - (51.000) (10,00)
4 503596 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TANGERANG - 3.430.000 3.430.000 343.000 10,00 10,00 - - - - - (343.000) (10,00)
5 503614 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA TANGERANG - 4.313.750 4.313.750 431.375 10,00 10,00 - - - - - (431.375) (10,00)
6 503620 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA CILEGON - 1.303.750 1.303.750 130.375 10,00 10,00 - - - - - (130.375) (10,00)
7 506043 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SERANG - 2.266.250 2.266.250 226.625 10,00 10,00 - - - - - (226.625) (10,00)
PROVINSI DKI JAKARTA
1 448430 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA JAKARTA SELATAN 1.140.000 - 1.140.000 114.000 10,00 10,00 - - - - - (114.000) (10,00)
2 448446 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA JAKARTA TIMUR 1.330.000 - 1.330.000 133.000 10,00 10,00 - - - - - (133.000) (10,00)
3 448452 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA JAKARTA PUSAT 880.000 - 880.000 88.000 10,00 10,00 - - - - - (88.000) (10,00)
4 448461 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA JAKARTA BARAT 945.000 - 945.000 94.500 10,00 10,00 - - - - - (94.500) (10,00)
5 448477 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA JAKARTA UTARA 955.000 - 955.000 95.500 10,00 10,00 - - - - - (95.500) (10,00)
6 502530 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KEPULAUAN SERIBU - 170.000 170.000 17.000 10,00 10,00 - - - - - (17.000) (10,00)
PROVINSI JAWA BARAT
1 502548 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BOGOR 14.595.000 - 14.595.000 1.459.500 10,00 10,00 - - - - - (1.459.500) (10,00)
2 502554 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUKABUMI 6.212.500 - 6.212.500 621.250 10,00 10,00 - - - - - (621.250) (10,00)
3 502563 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. CIANJUR 2.747.500 - 2.747.500 274.750 10,00 10,00 - - - - - (274.750) (10,00)
4 502579 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANDUNG 20.335.000 - 20.335.000 2.033.500 10,00 10,00 - - - - - (2.033.500) (10,00)
5 502585 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. GARUT 7.840.000 - 7.840.000 784.000 10,00 10,00 - - - - - (784.000) (10,00)
6 502594 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. TASIKMALAYA 4.025.000 - 4.025.000 402.500 10,00 10,00 - - - - - (402.500) (10,00)
7 502605 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. CIAMIS 1.977.500 - 1.977.500 197.750 10,00 10,00 - - - - - (197.750) (10,00)
8 502614 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KUNINGAN 3.062.500 - 3.062.500 306.250 10,00 10,00 - - - - - (306.250) (10,00)
9 502630 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. CIREBON 24.080.000 - 24.080.000 2.408.000 10,00 10,00 - - - - - (2.408.000) (10,00)
10 502636 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. MAJALENGKA 7.192.500 - 7.192.500 719.250 10,00 10,00 - - - - - (719.250) (10,00)
11 502642 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUMEDANG 2.975.000 - 2.975.000 297.500 10,00 10,00 - - - - - (297.500) (10,00)
12 502661 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. INDRAMAYU 6.422.500 - 6.422.500 642.250 10,00 10,00 - - - - - (642.250) (10,00)
13 502667 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SUBANG 3.885.000 - 3.885.000 388.500 10,00 10,00 - - - - - (388.500) (10,00)
(x Rp 1000)
NOKODE
SATKERNAMA DIREKTORAT PLN PAGU
RENCANA
MINGGU KE-2 JUNIDEVIASI
PHLN TOTAL
KEUANGANRUPIAH
MURNI KEUANGAN FISIK
(%)
RUPIAH
MURNI
REALISASI
KEU FISIK
(RP) % % % (RP) %
14 502673 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. PURWAKARTA 3.045.000 - 3.045.000 304.500 10,00 10,00 - - - - - (304.500) (10,00)
15 502682 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KARAWANG 2.213.750 - 2.213.750 221.375 10,00 10,00 - - - - - (221.375) (10,00)
16 502698 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BEKASI 1.881.250 - 1.881.250 188.125 10,00 10,00 - - - - - (188.125) (10,00)
17 502700 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BOGOR 4.523.750 - 4.523.750 452.375 10,00 10,00 - - - - - (452.375) (10,00)
18 502716 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SUKABUMI 1.741.250 - 1.741.250 174.125 10,00 10,00 - - - - - (174.125) (10,00)
19 502722 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BANDUNG 4.567.500 90.000 4.657.500 465.750 10,00 10,00 - - - - - (465.750) (10,00)
20 502731 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA CIREBON 925.000 370.000 1.295.000 129.500 10,00 10,00 - - - - - (129.500) (10,00)
21 502747 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BEKASI 2.030.000 - 2.030.000 203.000 10,00 10,00 - - - - - (203.000) (10,00)
22 502753 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA DEPOK 1.697.500 - 1.697.500 169.750 10,00 10,00 - - - - - (169.750) (10,00)
23 502762 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA CIMAHI 577.500 - 577.500 57.750 10,00 10,00 - - - - - (57.750) (10,00)
24 502778 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA TASIKMALAYA 5.468.750 - 5.468.750 546.875 10,00 10,00 - - - - - (546.875) (10,00)
25 502784 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA BANJAR 1.076.250 - 1.076.250 107.625 10,00 10,00 - - - - - (107.625) (10,00)
26 503138 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BANDUNG BARAT 2.782.500 - 2.782.500 278.250 10,00 10,00 - - - - - (278.250) (10,00)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1 503973 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SAMBAS - 630.000 630.000 63.000 10,00 10,00 - - - - - (63.000) (10,00)
2 503982 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. BENGKAYANG - 285.000 285.000 28.500 10,00 10,00 - - - - - (28.500) (10,00)
3 504024 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. KETAPANG - 322.500 322.500 32.250 10,00 10,00 - - - - - (32.250) (10,00)
4 504084 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PONTIANAK - 930.000 930.000 93.000 10,00 10,00 - - - - - (93.000) (10,00)
5 504090 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA SINGKAWANG - 1.012.500 1.012.500 101.250 10,00 10,00 - - - - - (101.250) (10,00)
145.057.500 84.208.750 229.266.250 26.656.125 11,63 11,63 - 5.867.500 5.867.500 2,56 0,08 (20.788.625) (9,07) TOTAL
(x Rp 1000)
NOKODE
SATKERNAMA DIREKTORAT PLN PAGU
RENCANA
MINGGU KE-2 JUNIDEVIASI
PHLN TOTAL
KEUANGANRUPIAH
MURNI KEUANGAN FISIK
(%)
RUPIAH
MURNI
REALISASI