KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA...

76
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 11 Tahun 2013 23 September 2013 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN KLATEN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 357.317.210.100,00 Urusan Wajib 177.960.730.242,00 22.181.025.410,00 157.175.454.448,00 1 23.788.397.510,00 184.970.009.754,00 208.081.369.736,00 416.839.777.000,00 59.522.566.900,00 16,66 68.456.740.600,00 Pendidikan 46.433.190.211,00 5.829.064.000,00 16.194.486.389,00 1.01 6.302.229.000,00 18.472.482.345,00 49.650.138.655,00 74.424.850.000,00 5.968.109.400,00 8,72 62.249.420.600,00 DINAS PENDIDIKAN 46.433.190.211,00 5.793.099.000,00 10.023.131.389,00 1.01 . 1.01.01 5.310.044.000,00 11.737.867.345,00 49.650.138.655,00 66.698.050.000,00 4.448.629.400,00 7,15 600.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 106.410.000,00 493.590.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 106.410.000,00 493.590.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 102.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000.000,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 42.000.000,00 0,00 37.590.000,00 4.410.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 4.410.000,00 37.590.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 123.840.000,00 0,00 123.840.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 143.840.000,00 0,00 16,15 20.000.000,00 143.840.000,00 116.160.000,00 0,00 116.160.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00 96.160.000,00 0,00 (17,22) (20.000.000,00) 96.160.000,00 540.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 435.346.000,00 16.950.000,00 87.704.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 19.200.000,00 112.454.000,00 1.308.346.000,00 1.440.000.000,00 900.000.000,00 166,67 35.000.000,00 0,00 29.500.000,00 5.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 5.500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 150.000.000,00 145.346.000,00 2.004.000,00 2.650.000,00 Rehab Gedung UPTD Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 2.650.000,00 2.004.000,00 145.346.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 300.000.000,00 290.000.000,00 1.200.000,00 8.800.000,00 Rehabilitasi gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 8.800.000,00 1.200.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan Kecamatan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 49 2.250.000,00 24.750.000,00 873.000.000,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 45.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 4.900.000,00 40.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 4.900.000,00 40.100.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 9.020.000,00 980.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 980.000,00 9.020.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 9.020.000,00 980.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 980.000,00 9.020.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 8.530.000,00 1.470.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 1.470.000,00 8.530.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 13.530.000,00 1.470.000,00 Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 1.470.000,00 13.530.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1.558.400.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 1.225.975.000,00 332.425.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 1.237.275.000,00 611.125.000,00 0,00 1.848.400.000,00 290.000.000,00 18,61 410.000.000,00 0,00 316.900.000,00 93.100.000,00 Peningkatan Mutu Pendidik PAUD Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 93.100.000,00 316.900.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000.000,00 1.128.400.000,00 0,00 0,00 1.128.400.000,00 Kesejahteraan Pendidik PAUD (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 1.128.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.400.000,00 20.000.000,00 0,00 15.525.000,00 4.475.000,00 Fasilitasi Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 4.475.000,00 15.525.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu 1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 900.000,00 29.100.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Lomba Bunda PAUD Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 10.400.000,00 249.600.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 41.069.632.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 38.978.539.000,00 477.165.000,00 1.613.928.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 564.680.000,00 7.089.107.000,00 37.585.945.000,00 45.239.732.000,00 4.170.100.000,00 10,15 165.000.000,00 0,00 97.800.000,00 67.200.000,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 67.200.000,00 97.800.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 100.000.000,00 25.500.000,00 50.700.000,00 23.800.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 23.800.000,00 50.700.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 2.836.500.000,00 2.836.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Matematika SD/SDLB (SiLPA/DAK 2010) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 0,00 0,00 2.836.500.000,00 0,00 0,00 2.836.500.000,00 283.650.000,00 283.650.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Matematika SD/SDLB (SiLPA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 0,00 0,00 283.650.000,00 0,00 0,00 283.650.000,00 1.767.000.000,00 1.767.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran IPA SD/SDLB (SiLPA/DAK 2010) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 0,00 0,00 1.767.000.000,00 0,00 0,00 1.767.000.000,00 176.700.000,00 176.700.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran IPA SD/SDLB (SiLPA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 0,00 0,00 176.700.000,00 0,00 0,00 176.700.000,00 22.500.000,00 0,00 21.450.000,00 1.050.000,00 Fasilitasi Kantin Sehat (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 1.050.000,00 21.450.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 0,00 38.400.000,00 0,00 0,00 0,00 38.400.000,00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1

Transcript of KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA...

Page 1: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

23 September 2013

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

357.317.210.100,00 Urusan Wajib 177.960.730.242,00 22.181.025.410,00 157.175.454.448,00 1 23.788.397.510,00 184.970.009.754,00 208.081.369.736,00 416.839.777.000,00 59.522.566.900,00 16,66

68.456.740.600,00 Pendidikan 46.433.190.211,00 5.829.064.000,00 16.194.486.389,00 1.01 6.302.229.000,00 18.472.482.345,00 49.650.138.655,00 74.424.850.000,00 5.968.109.400,00 8,72

62.249.420.600,00 DINAS PENDIDIKAN 46.433.190.211,00 5.793.099.000,00 10.023.131.389,00 1.01 . 1.01.01 5.310.044.000,00 11.737.867.345,00 49.650.138.655,00 66.698.050.000,00 4.448.629.400,00 7,15

600.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 106.410.000,00 493.590.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 106.410.000,00 493.590.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00

102.000.000,00 0,00 0,00 102.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00

42.000.000,00 0,00 37.590.000,00 4.410.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 4.410.000,00 37.590.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00

123.840.000,00 0,00 123.840.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 143.840.000,00 0,00 16,15 20.000.000,00 143.840.000,00

116.160.000,00 0,00 116.160.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00 96.160.000,00 0,00 (17,22)(20.000.000,00) 96.160.000,00

540.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 435.346.000,00 16.950.000,00 87.704.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 19.200.000,00 112.454.000,00 1.308.346.000,00 1.440.000.000,00 900.000.000,00 166,67

35.000.000,00 0,00 29.500.000,00 5.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 5.500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

150.000.000,00 145.346.000,00 2.004.000,00 2.650.000,00 Rehab Gedung UPTD Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 2.650.000,00 2.004.000,00 145.346.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

300.000.000,00 290.000.000,00 1.200.000,00 8.800.000,00 Rehabilitasi gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 8.800.000,00 1.200.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan Kecamatan1.01 . 1.01.01 . 02 . 49 2.250.000,00 24.750.000,00 873.000.000,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00

45.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 4.900.000,00 40.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 4.900.000,00 40.100.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 9.020.000,00 980.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 980.000,00 9.020.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 9.020.000,00 980.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 980.000,00 9.020.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 8.530.000,00 1.470.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 1.470.000,00 8.530.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

15.000.000,00 0,00 13.530.000,00 1.470.000,00 Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 1.470.000,00 13.530.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

1.558.400.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 1.225.975.000,00 332.425.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 1.237.275.000,00 611.125.000,00 0,00 1.848.400.000,00 290.000.000,00 18,61

410.000.000,00 0,00 316.900.000,00 93.100.000,00 Peningkatan Mutu Pendidik PAUD Non Formal1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 93.100.000,00 316.900.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000.000,00

1.128.400.000,00 0,00 0,00 1.128.400.000,00 Kesejahteraan Pendidik PAUD (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 1.128.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.400.000,00

20.000.000,00 0,00 15.525.000,00 4.475.000,00 Fasilitasi Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 4.475.000,00 15.525.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 900.000,00 29.100.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Lomba Bunda PAUD Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 10.400.000,00 249.600.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00

41.069.632.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 38.978.539.000,00 477.165.000,00 1.613.928.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 564.680.000,00 7.089.107.000,00 37.585.945.000,00 45.239.732.000,00 4.170.100.000,00 10,15

165.000.000,00 0,00 97.800.000,00 67.200.000,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 67.200.000,00 97.800.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00

100.000.000,00 25.500.000,00 50.700.000,00 23.800.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 23.800.000,00 50.700.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

2.836.500.000,00 2.836.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Matematika SD/SDLB (SiLPA/DAK

2010)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 0,00 0,00 2.836.500.000,00 0,00 0,00 2.836.500.000,00

283.650.000,00 283.650.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Matematika SD/SDLB

(SiLPA)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 0,00 0,00 283.650.000,00 0,00 0,00 283.650.000,00

1.767.000.000,00 1.767.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran IPA SD/SDLB (SiLPA/DAK 2010)1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 0,00 0,00 1.767.000.000,00 0,00 0,00 1.767.000.000,00

176.700.000,00 176.700.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran IPA SD/SDLB

(SiLPA)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 0,00 0,00 176.700.000,00 0,00 0,00 176.700.000,00

22.500.000,00 0,00 21.450.000,00 1.050.000,00 Fasilitasi Kantin Sehat (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 1.050.000,00 21.450.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00

38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 0,00 38.400.000,00 0,00 0,00 0,00 38.400.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1

Page 2: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

930.000.000,00 930.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran IPS SD/SDLB (SiLPA/DAK 2010)1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 0,00 0,00 930.000.000,00 0,00 0,00 930.000.000,00

93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran IPS SD/SDLB

(SiLPA)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 0,00 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00 93.000.000,00

2.092.500.000,00 2.092.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Bahasa SD/SDLB (SiLPA/DAK 2010)1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 0,00 0,00 2.092.500.000,00 0,00 0,00 2.092.500.000,00

209.250.000,00 209.250.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Bahasa SD/SDLB

(SiLPA)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 0,00 0,00 209.250.000,00 0,00 0,00 209.250.000,00

201.500.000,00 201.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mesin Tik Manual 13" SD/SDLB (SiLPA/DAK 2010)1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 0,00 0,00 201.500.000,00 0,00 0,00 201.500.000,00

20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Mesin Tik Manual 13" SD/SDLB (SiLPA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 0,00 0,00 20.150.000,00 0,00 0,00 20.150.000,00

1.471.570.000,00 1.471.570.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Digital Wireless Portable Sound System SD/SDLB (SiLPA/DAK

2010)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 0,00 0,00 1.471.570.000,00 0,00 0,00 1.471.570.000,00

147.250.000,00 147.250.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Digital Wireless Portable Sound System

SD/SDLB (SiLPA)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 0,00 0,00 147.250.000,00 0,00 0,00 147.250.000,00

3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Belajar SMP/SMPLB Beserta Perabotnya (SiLPA/DAK 2012)1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 0,00 0,00 3.150.000.000,00 0,00 0,00 3.150.000.000,00

315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Rehabilitasi Ruang Belajar SMP/SMPLB Beserta

Perabotnya (SiLPA)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 0,00 0,00 315.000.000,00 0,00 0,00 315.000.000,00

69.500.000,00 69.500.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD/SDLB Beserta Perabotnya

(SiLPA/DAK 2012)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 0,00 0,00 69.500.000,00 0,00 0,00 69.500.000,00

6.950.000,00 6.950.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD/SDLB Beserta

Perabotnya (SiLPA)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 0,00 0,00 6.950.000,00 0,00 0,00 6.950.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 0,00 146.925.000,00 244.875.000,00 0,00 391.800.000,00 391.800.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 200.000,00 14.700.000,00 23.740.000,00 0,00 38.640.000,00 38.640.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 0,00 124.500.000,00 207.500.000,00 0,00 332.000.000,00 332.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 1.000.000,00 12.450.000,00 20.750.000,00 0,00 34.200.000,00 34.200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 144 0,00 90.000.000,00 150.000.000,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 145 1.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 0,00 158.250.000,00 263.750.000,00 0,00 422.000.000,00 422.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 200.000,00 15.900.000,00 26.500.000,00 0,00 42.600.000,00 42.600.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB

(DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 0,00 0,00 579.600.000,00 0,00 579.600.000,00 579.600.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan

Kesehatan SD/SDLB

1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 400.000,00 0,00 57.960.000,00 0,00 58.360.000,00 58.360.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD/SDLB

(DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 150 0,00 52.500.000,00 87.500.000,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan

Ketrampilan SD/SDLB

1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 0,00 5.250.000,00 8.750.000,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00

120.000.000,00 116.400.000,00 2.350.000,00 1.250.000,00 Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Eks 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 0,00 0,00 210.000.000,00 75,00 90.000.000,00 210.000.000,00

11.242.080.000,00 11.242.080.000,00 0,00 0,00 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 440 0,00 0,00 9.136.680.000,00 (18,73)(2.105.400.000,00) 9.136.680.000,00

1.123.500.000,00 1.123.500.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 441 24.400.000,00 390.799.600,00 913.500.000,00 18,26 205.199.600,00 1.328.699.600,00

2.875.000.000,00 2.875.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 442 0,00 0,00 2.875.000.000,00 0,00 0,00 2.875.000.000,00

287.500.000,00 287.500.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 443 0,00 90.050.000,00 287.500.000,00 31,32 90.050.000,00 377.550.000,00

3.960.000.000,00 3.960.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 444 0,00 0,00 2.880.000.000,00 (27,27)(1.080.000.000,00) 2.880.000.000,00

396.000.000,00 396.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 445 3.000.000,00 202.640.000,00 288.000.000,00 24,66 97.640.000,00 493.640.000,00

1.120.000.000,00 1.120.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 446 0,00 0,00 896.000.000,00 (20,00)(224.000.000,00) 896.000.000,00

112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 447 0,00 43.272.400,00 89.600.000,00 18,64 20.872.400,00 132.872.400,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 448 0,00 150.000.000,00 350.000.000,00 66,67 200.000.000,00 500.000.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 449 0,00 15.000.000,00 35.000.000,00 66,67 20.000.000,00 50.000.000,00

63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat IPS SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 450 0,00 180.000.000,00 270.000.000,00 614,29 387.000.000,00 450.000.000,00

6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat IPS SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 451 600.000,00 18.000.000,00 27.000.000,00 623,81 39.300.000,00 45.600.000,00

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Matematika SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 452 0,00 120.000.000,00 180.000.000,00 757,14 265.000.000,00 300.000.000,00

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Matematika SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 453 600.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 774,29 27.100.000,00 30.600.000,00

140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 454 0,00 120.000.000,00 400.000.000,00 271,43 380.000.000,00 520.000.000,00

14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 455 0,00 12.000.000,00 40.000.000,00 271,43 38.000.000,00 52.000.000,00

751.270.000,00 751.270.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 456 0,00 0,00 508.270.000,00 (32,35)(243.000.000,00) 508.270.000,00

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 457 2.400.000,00 0,00 50.700.000,00 (29,20)(21.900.000,00) 53.100.000,00

508.049.600,00 0,00 502.249.600,00 5.800.000,00 Biaya Umum Kegiatan DAK SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 458 0,00 0,00 0,00 (100,00)(508.049.600,00) 0,00

252.512.400,00 0,00 246.512.400,00 6.000.000,00 Biaya Umum Kegiatan DAK SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 459 0,00 0,00 0,00 (100,00)(252.512.400,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 27.600.000,00 22.400.000,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 690 22.400.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 25.000.000,00 16.960.000,00 8.040.000,00 MBS SD (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 692 8.040.000,00 16.960.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

20.000.000,00 0,00 10.250.000,00 9.750.000,00 MBS SMP (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 693 9.750.000,00 10.250.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2

Page 3: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

635.000.000,00 0,00 386.200.000,00 248.800.000,00 Pembinaan minat, bakat dan Kreatifitas siswa SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 700 248.800.000,00 386.200.000,00 0,00 0,00 0,00 635.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 801 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 16 . 884 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 906 1.650.000,00 4.219.470.000,00 0,00 0,00 4.221.120.000,00 4.221.120.000,00

480.000.000,00 464.000.000,00 15.350.000,00 650.000,00 Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 909 0,00 0,00 480.000.000,00 0,00 0,00 480.000.000,00

320.000.000,00 308.000.000,00 11.350.000,00 650.000,00 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 910 0,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00 320.000.000,00

360.000.000,00 351.000.000,00 8.350.000,00 650.000,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 16 . 911 0,00 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00 360.000.000,00

90.000.000,00 86.400.000,00 2.350.000,00 1.250.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 16 . 914 0,00 0,00 120.000.000,00 33,33 30.000.000,00 120.000.000,00

70.000.000,00 67.200.000,00 1.550.000,00 1.250.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 16 . 915 0,00 0,00 100.000.000,00 42,86 30.000.000,00 100.000.000,00

300.000.000,00 292.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 Pengadaan Alat Lab IPA SMP (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 16 . 916 0,00 0,00 750.000.000,00 150,00 450.000.000,00 750.000.000,00

100.000.000,00 68.600.000,00 24.100.000,00 7.300.000,00 Penjaminan Mutu SD RSBI (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 16 . 917 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

500.000.000,00 447.968.000,00 35.932.000,00 16.100.000,00 Penjaminan Mutu SMP RSBI (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 16 . 918 0,00 0,00 0,00 (100,00)(500.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 80.000.000,00 33.700.000,00 36.300.000,00 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 16 . 919 36.300.000,00 33.700.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

60.000.000,00 54.201.000,00 74.000,00 5.725.000,00 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 16 . 920 325.000,00 1.925.000,00 57.750.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi TPK Kurikulum SD dan SMP (Eks. 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 983 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD (2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 988 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

140.000.000,00 135.800.000,00 3.600.000,00 600.000,00 Pengadaan Meubelair Pengganti SD (2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 989 0,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer Multimedia SMP (Silpa/2POA 2011)1.01 . 1.01.01 . 16 . 991 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP (2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 992 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

140.000.000,00 135.800.000,00 3.600.000,00 600.000,00 Pengadaan Meubelair Pengganti SMP (2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 993 0,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00

40.000.000,00 0,00 30.000.000,00 10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 996 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 999 101.565.000,00 133.915.000,00 0,00 0,00 235.480.000,00 235.480.000,00

13.436.173.600,00 Program Pendidikan Menengah 6.999.784.556,00 1.225.390.000,00 5.210.999.044,00 1.01 . 1.01.01 . 17 610.475.000,00 1.184.371.000,00 10.736.327.000,00 12.531.173.000,00 (905.000.600,00) (6,74)

150.000.000,00 0,00 52.000.000,00 98.000.000,00 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65 98.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

36.500.000,00 0,00 14.900.000,00 21.600.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 631 21.600.000,00 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 36.500.000,00

435.000.000,00 0,00 251.500.000,00 183.500.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 701 175.300.000,00 304.700.000,00 0,00 10,34 45.000.000,00 480.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Laboratorium SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 702 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Laboratorium SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 703 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Laboratorium SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 704 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK (Eks. 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 877 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

50.000.000,00 0,00 48.400.000,00 1.600.000,00 Fasilitasi Kota Vokasi1.01 . 1.01.01 . 17 . 879 1.600.000,00 48.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 49.000.000,00 375.000,00 625.000,00 Pengadaan Alat Lab. IPA SMA/SMK ( Eks 2P0A )1.01 . 1.01.01 . 17 . 907 0,00 0,00 150.000.000,00 200,00 100.000.000,00 150.000.000,00

300.000.000,00 295.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Rehab Gedung SMA/SMK ( Eks 2P0A )1.01 . 1.01.01 . 17 . 910 0,00 0,00 660.000.000,00 120,00 360.000.000,00 660.000.000,00

40.000.000,00 39.000.000,00 375.000,00 625.000,00 Pengadaan Komputer SMA/SMK ( Eks 2P0A )1.01 . 1.01.01 . 17 . 911 625.000,00 375.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

200.000.000,00 34.154.000,00 153.346.000,00 12.500.000,00 Fasiliatsi Bussines Center SMK ( Eks 2P0A )1.01 . 1.01.01 . 17 . 913 12.500.000,00 153.346.000,00 34.154.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

25.000.000,00 0,00 7.000.000,00 18.000.000,00 Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta1.01 . 1.01.01 . 17 . 915 18.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

300.000.000,00 0,00 279.000.000,00 21.000.000,00 Fasilitasi peralatan Teaching Factory SMK ( Eks 2P0A )1.01 . 1.01.01 . 17 . 917 0,00 0,00 0,00 (100,00)(300.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 28.000.000,00 72.000.000,00 Operasional USB SMK Tulung1.01 . 1.01.01 . 17 . 921 72.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

20.000.000,00 0,00 8.370.000,00 11.630.000,00 Pengembangan kelembagaan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 923 11.630.000,00 8.370.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

90.000.000,00 89.000.000,00 175.000,00 825.000,00 Peningkatan Sarana SMALB (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 924 825.000,00 175.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00

25.000.000,00 24.500.000,00 75.000,00 425.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 927 425.000,00 75.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

200.000.000,00 49.000.000,00 77.600.000,00 73.400.000,00 Pengembangan SMA RSBI (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 930 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 18.160.000,00 31.840.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bhs. Inggris Guru SMA RSBI (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 933 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

40.000.000,00 0,00 19.000.000,00 21.000.000,00 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA RSBI (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 934 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

1.000.000.000,00 290.000.000,00 403.000.000,00 307.000.000,00 Pengembangan SMK RSBI (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 936 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.000.000.000,00) 0,00

250.000.000,00 0,00 100.600.000,00 149.400.000,00 Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru SMK RSBI (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 941 0,00 0,00 0,00 (100,00)(250.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 60.760.000,00 39.240.000,00 Fasilitasi Carier Center SMK (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 943 39.240.000,00 60.760.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

25.000.000,00 0,00 15.400.000,00 9.600.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus / BKK SMK (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 944 9.600.000,00 15.400.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

20.000.000,00 0,00 7.920.000,00 12.080.000,00 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 945 12.080.000,00 7.920.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

25.000.000,00 0,00 8.250.000,00 16.750.000,00 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 946 16.750.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

40.000.000,00 0,00 19.000.000,00 21.000.000,00 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 947 42.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00 80.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3

Page 4: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kantin Kejujuran (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 948 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pensertifikatan Tanah1.01 . 1.01.01 . 17 . 966 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

50.000.000,00 0,00 13.700.000,00 36.300.000,00 Pengembangan kurikulum SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 967 36.300.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar SMK Tulung1.01 . 1.01.01 . 17 . 969 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Belanjar Rusak SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 974 0,00 0,00 573.750.000,00 6,25 33.750.000,00 573.750.000,00

2.268.000.000,00 756.000.000,00 1.512.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Belanjar Rusak SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 975 0,00 0,00 2.601.000.000,00 14,68 333.000.000,00 2.601.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 976 0,00 0,00 183.600.000,00 0,00 183.600.000,00 183.600.000,00

504.000.000,00 126.000.000,00 378.000.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 977 0,00 0,00 1.101.600.000,00 118,57 597.600.000,00 1.101.600.000,00

504.000.000,00 504.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 978 0,00 0,00 214.200.000,00 (57,50)(289.800.000,00) 214.200.000,00

654.230.000,00 654.230.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Alat Laboratorium SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 979 0,00 0,00 0,00 (100,00)(654.230.000,00) 0,00

1.134.000.000,00 378.000.000,00 756.000.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 980 0,00 0,00 650.250.000,00 (42,66)(483.750.000,00) 650.250.000,00

2.520.000.000,00 2.520.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Laboratorium SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 981 0,00 0,00 540.000.000,00 (78,57)(1.980.000.000,00) 540.000.000,00

112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Teks SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 982 0,00 0,00 0,00 (100,00)(112.500.000,00) 0,00

191.550.000,00 47.887.500,00 143.662.500,00 0,00 Pengadaan Buku Teks SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 983 0,00 0,00 0,00 (100,00)(191.550.000,00) 0,00

64.800.000,00 60.000.000,00 800.000,00 4.000.000,00 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Belanjar Rusak SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 984 0,00 0,00 57.375.000,00 (11,46)(7.425.000,00) 57.375.000,00

272.160.000,00 84.000.000,00 171.360.000,00 16.800.000,00 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Belanjar Rusak SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 985 0,00 0,00 260.100.000,00 (4,43)(12.060.000,00) 260.100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 986 0,00 0,00 18.360.000,00 0,00 18.360.000,00 18.360.000,00

60.480.000,00 14.000.000,00 43.880.000,00 2.600.000,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 987 0,00 0,00 110.160.000,00 82,14 49.680.000,00 110.160.000,00

60.480.000,00 56.000.000,00 1.880.000,00 2.600.000,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Laboratorium SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 988 0,00 0,00 21.420.000,00 (64,58)(39.060.000,00) 21.420.000,00

78.507.600,00 72.692.222,00 215.378,00 5.600.000,00 Pendampingan Pembangunan Alat Laboratorium SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 989 0,00 0,00 0,00 (100,00)(78.507.600,00) 0,00

136.080.000,00 42.000.000,00 88.230.000,00 5.850.000,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Laboratorium SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 990 0,00 0,00 65.025.000,00 (52,22)(71.055.000,00) 65.025.000,00

302.400.000,00 145.000.000,00 135.000.000,00 22.400.000,00 Pendampingan Pembangunan Alat Laboratorium SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 991 0,00 0,00 0,00 (100,00)(302.400.000,00) 0,00

13.500.000,00 12.500.000,00 0,00 1.000.000,00 Pendampingan Pengadaan Buku Teks SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 992 0,00 0,00 0,00 (100,00)(13.500.000,00) 0,00

22.986.000,00 5.320.834,00 16.065.166,00 1.600.000,00 Pendampingan Pengadaan Buku Teks SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 993 0,00 0,00 0,00 (100,00)(22.986.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Referensi SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 994 0,00 0,00 659.180.000,00 0,00 659.180.000,00 659.180.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Referensi SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 995 0,00 0,00 1.724.700.000,00 0,00 1.724.700.000,00 1.724.700.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan pengadaan Buku Referensi SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 996 0,00 0,00 102.132.000,00 0,00 102.132.000,00 102.132.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan pengadaan Buku Referensi SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 997 0,00 0,00 304.821.000,00 0,00 304.821.000,00 304.821.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional SMK Negeri 1 Rota Bayat1.01 . 1.01.01 . 17 . 998 42.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

242.500.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 22.105.000,00 220.395.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 39.820.000,00 230.680.000,00 0,00 270.500.000,00 28.000.000,00 11,55

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

25.000.000,00 0,00 18.565.000,00 6.435.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 6.435.000,00 18.565.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

50.000.000,00 0,00 43.700.000,00 6.300.000,00 Pengarusutamaan Gender (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 18 . 27 6.300.000,00 43.700.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Penyetaraan

(UNPP)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 17.715.000,00 10.285.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.100.000,00 400.000,00 Fasilitasi Hari Aksara International (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Eks.

2POA)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 400.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

25.000.000,00 0,00 16.030.000,00 8.970.000,00 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 18 . 38 8.970.000,00 16.030.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

3.253.065.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 19.520.655,00 2.107.411.000,00 1.126.133.345,00 1.01 . 1.01.01 . 20 2.108.841.000,00 1.090.233.345,00 19.520.655,00 3.218.595.000,00 (34.470.000,00) (1,06)

30.000.000,00 0,00 25.680.000,00 4.320.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 5.750.000,00 25.680.000,00 0,00 4,77 1.430.000,00 31.430.000,00

40.000.000,00 0,00 35.884.000,00 4.116.000,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 4.116.000,00 35.884.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

264.000.000,00 0,00 258.120.000,00 5.880.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 5.880.000,00 222.220.000,00 0,00 (13,60)(35.900.000,00) 228.100.000,00

1.171.625.000,00 0,00 0,00 1.171.625.000,00 Kesejahteraan Pendidik Wiayata Bakti Pendidikan Formal (eks 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 1.171.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.625.000,00

50.000.000,00 0,00 45.500.000,00 4.500.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK

Negeri/Swasta

1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 4.500.000,00 45.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

54.100.000,00 0,00 34.955.000,00 19.145.000,00 Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 38 19.145.000,00 34.955.000,00 0,00 0,00 0,00 54.100.000,00

30.000.000,00 0,00 26.040.000,00 3.960.000,00 Penunjang operasional penyaluran kesra GTT/TTT1.01 . 1.01.01 . 20 . 40 3.960.000,00 26.040.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

346.500.000,00 0,00 346.500.000,00 0,00 Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 20 . 42 0,00 346.500.000,00 0,00 0,00 0,00 346.500.000,00

25.000.000,00 0,00 17.500.000,00 7.500.000,00 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

(2P0A)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 43 7.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pengembangan Profesi Pendidik Formal (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 20 . 44 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

50.000.000,00 0,00 45.500.000,00 4.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 4.500.000,00 45.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

112.000.000,00 0,00 112.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 0,00 112.000.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4

Page 5: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

25.000.000,00 0,00 18.200.000,00 6.800.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

Berprestasi (Eks. 2POA)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 6.800.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

50.000.000,00 19.520.655,00 26.804.345,00 3.675.000,00 Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT1.01 . 1.01.01 . 20 . 50 3.675.000,00 26.804.345,00 19.520.655,00 0,00 0,00 50.000.000,00

819.840.000,00 0,00 0,00 819.840.000,00 Peningkatan Kesejahteraan PTT SD/SMP/ SMA/SMK/UPTD Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 51 819.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.840.000,00

125.000.000,00 0,00 80.850.000,00 44.150.000,00 Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 53 44.150.000,00 80.850.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

25.000.000,00 0,00 17.600.000,00 7.400.000,00 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Eks. 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 20 . 54 7.400.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

90.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 11.550.000,00 78.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21 11.550.000,00 78.450.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 33.050.000,00 6.950.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 6.950.000,00 33.050.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

50.000.000,00 0,00 45.400.000,00 4.600.000,00 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 20 4.600.000,00 45.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.414.650.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 595.243.000,00 819.407.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 606.893.000,00 807.757.000,00 0,00 1.414.650.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 66.550.000,00 33.450.000,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 186 33.450.000,00 66.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Operasional BOS1.01 . 1.01.01 . 22 . 187 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

179.650.000,00 0,00 21.300.000,00 158.350.000,00 Menejemen Pendataan Pendidikan (Eks.2POA)1.01 . 1.01.01 . 22 . 190 157.150.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 179.650.000,00

50.000.000,00 0,00 48.530.000,00 1.470.000,00 Operasional Pengelolaan BAntuan Pendidikan (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 22 . 191 1.470.000,00 48.530.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 47.942.000,00 2.058.000,00 Operasional UASBN/UN/UAS Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 22 . 194 2.058.000,00 47.942.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 0,00 97.220.000,00 2.780.000,00 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur

Pendidikan (2P0A)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 195 4.580.000,00 95.420.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

425.000.000,00 0,00 124.325.000,00 300.675.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 22 . 196 310.275.000,00 114.725.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00

25.000.000,00 0,00 15.850.000,00 9.150.000,00 Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak1.01 . 1.01.01 . 22 . 199 10.600.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

75.000.000,00 0,00 66.530.000,00 8.470.000,00 Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 200 8.470.000,00 66.530.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

15.000.000,00 0,00 11.620.000,00 3.380.000,00 Fasilitasi Pendataan Perguruan Tinggi1.01 . 1.01.01 . 22 . 201 3.380.000,00 11.620.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

25.000.000,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan

Nasionalisme melalui Jlur Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 202 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

50.000.000,00 0,00 33.120.000,00 16.880.000,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 203 16.880.000,00 33.120.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

120.000.000,00 0,00 108.640.000,00 11.360.000,00 Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online1.01 . 1.01.01 . 22 . 204 11.360.000,00 108.640.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

100.000.000,00 0,00 65.280.000,00 34.720.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 205 34.720.000,00 65.280.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

6.000.000,00 TK Negeri 0,00 500.000,00 5.500.000,00 1.01 . 1.01.02 500.000,00 5.500.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

2.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 2.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

3.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 500.000,00 3.300.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 500.000,00 3.300.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00

2.800.000,00 0,00 2.300.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 500.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.930.600.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 1.930.600.000,00 1.01 . 1.01.04 956.220.000,00 2.493.860.000,00 0,00 3.450.080.000,00 1.519.480.000,00 78,71

1.930.600.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.930.600.000,00 1.01 . 1.01.04 . 16 956.220.000,00 2.493.860.000,00 0,00 3.450.080.000,00 1.519.480.000,00 78,71

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS-APBD II)1.01 . 1.01.04 . 16 . 906 956.220.000,00 563.260.000,00 0,00 0,00 1.519.480.000,00 1.519.480.000,00

1.930.600.000,00 0,00 1.930.600.000,00 0,00 Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs / 2 POA1.01 . 1.01.04 . 16 . 922 0,00 1.930.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.930.600.000,00

350.000.000,00 SMA Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 350.000.000,00 1.01 . 1.01.05 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

241.450.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 241.450.000,00 1.01 . 1.01.05 . 01 0,00 241.450.000,00 0,00 241.450.000,00 0,00 0,00

106.999.000,00 0,00 106.999.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.05 . 01 . 02 0,00 106.999.000,00 0,00 0,00 0,00 106.999.000,00

18.423.000,00 0,00 18.423.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 08 0,00 18.423.000,00 0,00 0,00 0,00 18.423.000,00

63.968.000,00 0,00 63.968.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 10 0,00 63.968.000,00 0,00 0,00 0,00 63.968.000,00

30.685.000,00 0,00 30.685.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.05 . 01 . 11 0,00 30.685.000,00 0,00 0,00 0,00 30.685.000,00

21.375.000,00 0,00 21.375.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 12 0,00 21.375.000,00 0,00 0,00 0,00 21.375.000,00

108.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 108.550.000,00 1.01 . 1.01.05 . 02 0,00 108.550.000,00 0,00 108.550.000,00 0,00 0,00

80.300.000,00 0,00 80.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 22 0,00 80.300.000,00 0,00 0,00 0,00 80.300.000,00

28.250.000,00 0,00 28.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 28 0,00 28.250.000,00 0,00 0,00 0,00 28.250.000,00

450.000.000,00 SMK Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 450.000.000,00 1.01 . 1.01.06 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5

Page 6: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

354.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 354.000.000,00 1.01 . 1.01.06 . 01 0,00 354.000.000,00 0,00 354.000.000,00 0,00 0,00

174.610.000,00 0,00 174.610.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.06 . 01 . 02 0,00 174.610.000,00 0,00 0,00 0,00 174.610.000,00

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 08 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00

115.640.000,00 0,00 115.640.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 10 0,00 115.640.000,00 0,00 0,00 0,00 115.640.000,00

30.750.000,00 0,00 30.750.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.06 . 01 . 11 0,00 30.750.000,00 0,00 0,00 0,00 30.750.000,00

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 12 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00

96.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 96.000.000,00 1.01 . 1.01.06 . 02 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00

67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 22 0,00 67.500.000,00 0,00 0,00 0,00 67.500.000,00

28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 28 0,00 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 28.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Asrama1.01 . 1.01.06 . 02 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170.000.000,00 SKB 0,00 35.465.000,00 134.535.000,00 1.01 . 1.01.07 35.465.000,00 134.535.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00

57.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 15.665.000,00 41.835.000,00 1.01 . 1.01.07 . 01 15.665.000,00 41.835.000,00 0,00 57.500.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

7.200.000,00 0,00 200.000,00 7.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08 7.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

3.635.000,00 0,00 3.635.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13 0,00 3.635.000,00 0,00 0,00 0,00 3.635.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.07 . 01 . 17 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

8.665.000,00 0,00 0,00 8.665.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20 8.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.665.000,00

20.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 22 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

15.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 10.800.000,00 4.200.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15 10.800.000,00 4.200.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 4.200.000,00 10.800.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59 10.800.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

10.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 16 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.07 . 16 . 68 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 17 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 17 . 63 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

57.500.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 9.000.000,00 48.500.000,00 1.01 . 1.01.07 . 18 9.000.000,00 48.500.000,00 0,00 57.500.000,00 0,00 0,00

37.500.000,00 0,00 28.500.000,00 9.000.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05 9.000.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 18 . 36 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

3.300.720.000,00 Dinas Pendidikan Kecamatan 0,00 0,00 3.300.720.000,00 1.01 . 1.01.08 0,00 3.300.720.000,00 0,00 3.300.720.000,00 0,00 0,00

2.910.720.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 2.910.720.000,00 1.01 . 1.01.08 . 16 0,00 2.910.720.000,00 0,00 2.910.720.000,00 0,00 0,00

2.910.720.000,00 0,00 2.910.720.000,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (Eks. 2 POA)1.01 . 1.01.08 . 16 . 905 0,00 2.910.720.000,00 0,00 0,00 0,00 2.910.720.000,00

390.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 390.000.000,00 1.01 . 1.01.08 . 22 0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 0,00

390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 Operasional UPTD1.01 . 1.01.08 . 22 . 150 0,00 390.000.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000.000,00

18.724.720.200,00 Kesehatan 4.250.958.000,00 1.348.199.000,00 13.125.563.200,00 1.02 1.351.057.000,00 19.255.481.000,00 4.476.215.000,00 25.082.753.000,00 6.358.032.800,00 33,96

18.724.720.200,00 DINAS KESEHATAN 4.250.958.000,00 1.348.199.000,00 13.125.563.200,00 1.02 . 1.02.01 1.351.057.000,00 19.255.481.000,00 4.476.215.000,00 25.082.753.000,00 6.358.032.800,00 33,96

1.452.325.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 952.306.000,00 500.019.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 952.306.000,00 545.019.000,00 0,00 1.497.325.000,00 45.000.000,00 3,10

30.885.000,00 0,00 30.885.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 0,00 30.885.000,00 0,00 0,00 0,00 30.885.000,00

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 155.000.000,00 0,00 40,91 45.000.000,00 155.000.000,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

540.295.000,00 0,00 10.852.000,00 529.443.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 529.443.000,00 10.852.000,00 0,00 0,00 0,00 540.295.000,00

436.145.000,00 0,00 13.282.000,00 422.863.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 422.863.000,00 13.282.000,00 0,00 0,00 0,00 436.145.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6

Page 7: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

404.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 186.350.000,00 10.365.000,00 207.285.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 18.159.000,00 511.955.000,00 235.470.000,00 765.584.000,00 361.584.000,00 89,50

75.000.000,00 23.000.000,00 43.510.000,00 8.490.000,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 900.000,00 1.980.000,00 72.120.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 13.984.000,00 86.016.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00

99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 1.400.000,00 409.184.000,00 0,00 314,73 311.584.000,00 410.584.000,00

30.000.000,00 28.350.000,00 1.175.000,00 475.000,00 Pengadaan Komputer1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 475.000,00 1.175.000,00 28.350.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

150.000.000,00 135.000.000,00 13.600.000,00 1.400.000,00 Pembangunan gedung Kantor ( Lanjutan )1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 1.400.000,00 13.600.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

15.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.346.000,00 6.654.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03 8.346.000,00 6.654.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 6.654.000,00 8.346.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 8.346.000,00 6.654.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

2.651.424.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 16.670.000,00 2.634.754.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 16.670.000,00 2.915.754.000,00 0,00 2.932.424.000,00 281.000.000,00 10,60

2.322.700.000,00 0,00 2.322.700.000,00 0,00 DAK Pelayanan Farmasi1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 0,00 2.322.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.322.700.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengelolaan manajemen obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

278.724.000,00 0,00 262.054.000,00 16.670.000,00 Pendampingan DAK Pelayanan Farmasi1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 16.670.000,00 262.054.000,00 0,00 0,00 0,00 278.724.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Silpa DAK 2012)1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 0,00 281.000.000,00 0,00 0,00 281.000.000,00 281.000.000,00

995.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 124.231.500,00 870.768.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16 104.811.500,00 890.188.500,00 0,00 995.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00 51.300.000,00 8.700.000,00 Peningkatan kesehatan keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 8.700.000,00 51.300.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

30.000.000,00 0,00 19.593.500,00 10.406.500,00 Bintek balai pengobatan/RB, RS dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 10.406.500,00 19.593.500,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 12.500.000,00 37.500.000,00 Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 37.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

60.000.000,00 0,00 58.000.000,00 2.000.000,00 Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 2.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

60.000.000,00 0,00 25.400.000,00 34.600.000,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 11.150.000,00 48.850.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

20.000.000,00 0,00 15.025.000,00 4.975.000,00 Pemilihan Paramedis,Medis teladan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 4.975.000,00 15.025.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

40.000.000,00 0,00 34.000.000,00 6.000.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 6.780.000,00 33.220.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

530.000.000,00 0,00 528.600.000,00 1.400.000,00 Peningkatan Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 1.400.000,00 528.600.000,00 0,00 0,00 0,00 530.000.000,00

35.000.000,00 0,00 26.300.000,00 8.700.000,00 Peningkatan manajemen Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 11.700.000,00 23.300.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

20.000.000,00 0,00 11.450.000,00 8.550.000,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 8.800.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

90.000.000,00 0,00 88.600.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 1.400.000,00 88.600.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

170.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 22.507.500,00 147.492.500,00 1.02 . 1.02.01 . 17 21.732.500,00 148.267.500,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 42.467.500,00 7.532.500,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 8.282.500,00 41.717.500,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

80.000.000,00 0,00 65.800.000,00 14.200.000,00 Keamanan Pangan jajanan Anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 12.175.000,00 67.825.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

40.000.000,00 0,00 39.225.000,00 775.000,00 Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 1.275.000,00 38.725.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

120.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 12.325.000,00 107.675.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 12.325.000,00 107.675.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 32.400.000,00 7.600.000,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 7.600.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

40.000.000,00 0,00 36.925.000,00 3.075.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 3.075.000,00 36.925.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

40.000.000,00 0,00 38.350.000,00 1.650.000,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 1.650.000,00 38.350.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

150.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 31.550.000,00 118.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 31.550.000,00 118.450.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00 89.950.000,00 30.050.000,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 30.050.000,00 89.950.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

30.000.000,00 0,00 28.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 1.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

615.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 5.340.000,00 609.660.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 9.840.000,00 713.795.000,00 0,00 723.635.000,00 108.635.000,00 17,66

60.000.000,00 0,00 58.125.000,00 1.875.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 2.250.000,00 91.385.000,00 0,00 56,06 33.635.000,00 93.635.000,00

525.000.000,00 0,00 521.535.000,00 3.465.000,00 Pembuatan Dokumen Pengelolaan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 3.840.000,00 521.160.000,00 0,00 0,00 0,00 525.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Review DED RSUD1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Puskesmas Delanggu1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 3.750.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

535.800.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 7.922.000,00 73.598.000,00 454.280.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 74.957.000,00 452.921.000,00 7.922.000,00 535.800.000,00 0,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7

Page 8: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

200.000.000,00 4.502.000,00 166.223.000,00 29.275.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa ( KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 24.345.000,00 171.153.000,00 4.502.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

135.800.000,00 0,00 121.150.000,00 14.650.000,00 Pemberantasan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 13.925.000,00 121.875.000,00 0,00 0,00 0,00 135.800.000,00

200.000.000,00 3.420.000,00 166.907.000,00 29.673.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Bersumber binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 36.687.000,00 159.893.000,00 3.420.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

3.100.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 25.210.000,00 3.074.790.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 30.460.000,00 4.180.094.000,00 0,00 4.210.554.000,00 1.110.554.000,00 35,82

3.000.000.000,00 0,00 2.996.150.000,00 3.850.000,00 Penunjang kegiatan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 9.100.000,00 4.101.454.000,00 0,00 37,02 1.110.554.000,00 4.110.554.000,00

50.000.000,00 0,00 44.000.000,00 6.000.000,00 Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program pelayanan

kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 6.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 34.640.000,00 15.360.000,00 Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 15.360.000,00 34.640.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

4.285.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 46.050.000,00 4.238.950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 46.300.000,00 8.488.700.000,00 0,00 8.535.000.000,00 4.250.000.000,00 99,18

20.000.000,00 0,00 16.750.000,00 3.250.000,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 3.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

15.000.000,00 0,00 5.500.000,00 9.500.000,00 Visum at Repertum1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 9.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pendampingan Jamkesdaprop1.02 . 1.02.01 . 24 . 16 0,00 500.000.000,00 0,00 100,00 250.000.000,00 500.000.000,00

4.000.000.000,00 0,00 3.966.700.000,00 33.300.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa kesehatan Masyarakat Miskin1.02 . 1.02.01 . 24 . 17 33.300.000,00 7.966.700.000,00 0,00 100,00 4.000.000.000,00 8.000.000.000,00

4.231.171.200,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

4.056.686.000,00 19.700.000,00 154.785.200,00 1.02 . 1.02.01 . 25 23.600.000,00 176.008.000,00 4.232.823.000,00 4.432.431.000,00 201.259.800,00 4,76

2.161.760.000,00 2.161.760.000,00 0,00 0,00 Kegiatan DAK Pelayanan Dasar1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 0,00 0,00 2.161.760.000,00 0,00 0,00 2.161.760.000,00

259.411.200,00 216.176.000,00 39.385.200,00 3.850.000,00 Pendampingan DAK Pelayanan Dasar1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 4.150.000,00 63.345.000,00 216.176.000,00 9,35 24.259.800,00 283.671.000,00

60.000.000,00 0,00 48.000.000,00 12.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 15.300.000,00 44.700.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

1.750.000.000,00 1.678.750.000,00 67.400.000,00 3.850.000,00 Rehab puskesmas & puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 4.150.000,00 67.963.000,00 1.802.887.000,00 7,14 125.000.000,00 1.875.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Pengembangan Puskesmas dan Jaringannya (Silpa DAK

2012)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 0,00 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 52.000.000,00

70.082.838.800,00 Pekerjaan Umum 25.499.012.000,00 1.209.045.880,00 43.374.780.920,00 1.03 1.370.992.380,00 53.119.039.620,00 46.588.262.000,00 101.078.294.000,00 30.995.455.200,00 44,23

70.082.838.800,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 25.499.012.000,00 1.209.045.880,00 43.374.780.920,00 1.03 . 1.03.01 1.370.992.380,00 53.119.039.620,00 46.588.262.000,00 101.078.294.000,00 30.995.455.200,00 44,23

15.924.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.000.000,00 915.282.880,00 14.987.717.120,00 1.03 . 1.03.01 . 01 915.282.880,00 15.284.717.120,00 18.000.000,00 16.218.000.000,00 294.000.000,00 1,85

14.000.000.000,00 0,00 14.000.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 14.120.000.000,00 0,00 0,86 120.000.000,00 14.120.000.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

287.000.000,00 0,00 287.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 0,00 300.000.000,00 0,00 4,53 13.000.000,00 300.000.000,00

64.000.000,00 0,00 30.062.080,00 33.937.920,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 33.937.920,00 30.062.080,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00

460.000.000,00 0,00 35.776.000,00 424.224.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 424.224.000,00 35.776.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000.000,00

94.000.000,00 0,00 92.450.000,00 1.550.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 1.550.000,00 98.450.000,00 0,00 6,38 6.000.000,00 100.000.000,00

70.000.000,00 0,00 68.600.000,00 1.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 1.400.000,00 78.600.000,00 0,00 14,29 10.000.000,00 80.000.000,00

39.000.000,00 0,00 38.225.000,00 775.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 775.000,00 38.225.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00

30.000.000,00 0,00 29.325.000,00 675.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 675.000,00 39.325.000,00 0,00 33,33 10.000.000,00 40.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 0,00 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 0,00 115.000.000,00 0,00 53,33 40.000.000,00 115.000.000,00

74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 0,00 169.000.000,00 0,00 128,38 95.000.000,00 169.000.000,00

160.000.000,00 11.000.000,00 149.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional UPTD Ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 0,00 149.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00

176.000.000,00 0,00 23.279.040,00 152.720.960,00 Penyediaan Jasa Keamanan1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 152.720.960,00 23.279.040,00 0,00 0,00 0,00 176.000.000,00

300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

2.735.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.787.476.000,00 36.265.000,00 911.259.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 50.125.000,00 897.399.000,00 1.807.476.000,00 2.755.000.000,00 20.000.000,00 0,73

30.000.000,00 28.600.000,00 700.000,00 700.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 700.000,00 700.000,00 48.600.000,00 66,67 20.000.000,00 50.000.000,00

400.000.000,00 0,00 398.100.000,00 1.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 1.900.000,00 398.100.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

500.000.000,00 39.178.000,00 436.182.000,00 24.640.000,00 Operasional Pemeliharaan Alat Berat dan PMK1.03 . 1.03.01 . 02 . 51 38.500.000,00 422.322.000,00 39.178.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

200.000.000,00 193.661.500,00 4.238.500,00 2.100.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 52 2.100.000,00 4.238.500,00 193.661.500,00 0,00 0,00 200.000.000,00

50.000.000,00 47.674.000,00 1.551.000,00 775.000,00 Pengadaan Alat Pemadaman Api Cepat (PAC)1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 775.000,00 1.551.000,00 47.674.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.250.000.000,00 1.220.000.000,00 27.850.000,00 2.150.000,00 Pengadaan Damkar1.03 . 1.03.01 . 02 . 54 2.150.000,00 27.850.000,00 1.220.000.000,00 0,00 0,00 1.250.000.000,00

125.000.000,00 117.837.500,00 5.162.500,00 2.000.000,00 Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 2.000.000,00 5.162.500,00 117.837.500,00 0,00 0,00 125.000.000,00

150.000.000,00 140.525.000,00 7.475.000,00 2.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Roda 2 Operasional UPTD1.03 . 1.03.01 . 02 . 57 2.000.000,00 7.475.000,00 140.525.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

55.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.060.000,00 1.050.000,00 39.890.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05 1.050.000,00 33.950.000,00 0,00 35.000.000,00 (20.000.000,00) (36,36)

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan SDM ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 05 . 05 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8

Page 9: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

20.000.000,00 14.060.000,00 5.940.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan admininstrasi kepegawaian1.03 . 1.03.01 . 05 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00

10.000.000,00 0,00 8.950.000,00 1.050.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 07 1.050.000,00 8.950.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

115.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

3.000.000,00 20.648.000,00 91.352.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 5.880.500,00 106.119.500,00 3.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 12.952.000,00 2.048.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 1.755.500,00 13.244.500,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

100.000.000,00 3.000.000,00 78.400.000,00 18.600.000,00 Monev Kegiatan Ke PU an1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 4.125.000,00 92.875.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

19.758.779.200,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 19.362.001.000,00 44.025.000,00 352.753.200,00 1.03 . 1.03.01 . 15 71.375.000,00 709.903.000,00 37.877.501.000,00 38.658.779.000,00 18.899.999.800,00 95,65

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Tumpukan Sungai Dengkeng Kabupaten Klaten (

Eks. 2 POA)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

725.466.000,00 604.555.000,00 110.511.000,00 10.400.000,00 Pendampingan Kegiatan DAK Infrastruktur Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 209 10.400.000,00 110.511.000,00 604.555.000,00 0,00 0,00 725.466.000,00

700.000.000,00 686.000.000,00 12.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Jalan Borangan-Kadilajo1.03 . 1.03.01 . 15 . 500 1.650.000,00 12.350.000,00 686.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00

300.000.000,00 294.000.000,00 4.600.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Jalan Ngawonggo-Karanglo1.03 . 1.03.01 . 15 . 501 1.400.000,00 4.600.000,00 294.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

300.000.000,00 294.000.000,00 4.600.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Jalan Margorejo-Borangan1.03 . 1.03.01 . 15 . 502 1.400.000,00 4.600.000,00 294.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

945.550.000,00 945.550.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Mundu-Sorogaten IV (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 707 0,00 0,00 945.550.000,00 0,00 0,00 945.550.000,00

400.000.000,00 388.000.000,00 10.600.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Jalan Pramuka (Tahap II)1.03 . 1.03.01 . 15 . 753 1.400.000,00 10.600.000,00 388.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

1.500.000.000,00 1.470.000.000,00 27.650.000,00 2.350.000,00 Pembangunan jalan Karangdowo - Karangjoho (Tahap III)1.03 . 1.03.01 . 15 . 765 2.350.000,00 27.650.000,00 1.470.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Jalur Alternatif Cawas - Pedan Desa Gombang Kec.

Cawas (Eks. 2POA)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 789 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

250.000.000,00 242.500.000,00 6.100.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Jalan Beringin (Tahap II)1.03 . 1.03.01 . 15 . 804 1.400.000,00 6.100.000,00 242.500.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00

300.000.000,00 291.000.000,00 7.600.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Jalan Kraguman - Srowot (Tahap II)1.03 . 1.03.01 . 15 . 808 1.400.000,00 7.600.000,00 291.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

500.000.000,00 490.000.000,00 8.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Jalan Beluk - Gunung Gajah (Tahap II)1.03 . 1.03.01 . 15 . 810 1.650.000,00 8.350.000,00 490.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

1.200.000.000,00 1.176.000.000,00 21.650.000,00 2.350.000,00 Pembangunan Jalan Jaten -Wonosari1.03 . 1.03.01 . 15 . 863 2.350.000,00 21.650.000,00 1.176.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00

75.000.000,00 50.000.000,00 20.650.000,00 4.350.000,00 Pembebasan Lahan Jembatan Brambang1.03 . 1.03.01 . 15 . 864 1.400.000,00 26.100.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00

1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Manisrenggo - Genengsari ( DAK )1.03 . 1.03.01 . 15 . 865 0,00 0,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00

300.000.000,00 291.000.000,00 7.600.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Jalan Pasar Pedan1.03 . 1.03.01 . 15 . 866 1.400.000,00 7.600.000,00 291.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

1.000.000.000,00 980.000.000,00 17.850.000,00 2.150.000,00 Pembangunan Jalan Karangturi - Bungasan1.03 . 1.03.01 . 15 . 867 2.150.000,00 17.850.000,00 980.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

300.000.000,00 291.000.000,00 7.600.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Jalan Puskesmas Pluneng Kebonarum1.03 . 1.03.01 . 15 . 868 1.400.000,00 7.600.000,00 291.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Mipitan - Pasar Kembang / ( DAK )1.03 . 1.03.01 . 15 . 869 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Cawas - Kalisogo ( DAK )1.03 . 1.03.01 . 15 . 870 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

600.000.000,00 588.000.000,00 10.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Jalan Beteng - Temuireng1.03 . 1.03.01 . 15 . 871 1.650.000,00 10.350.000,00 588.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkar Utara Jatinom ( DAK Trans Des )1.03 . 1.03.01 . 15 . 872 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

1.015.860.000,00 1.015.860.000,00 0,00 0,00 pembangunan Jalan Pasar Kembang - Kadilajo ( DAK Trans Des )1.03 . 1.03.01 . 15 . 873 0,00 0,00 1.015.860.000,00 0,00 0,00 1.015.860.000,00

361.903.200,00 301.586.000,00 57.317.200,00 3.000.000,00 Pendampingan Kegiatan DAK Transportasi Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 15 . 874 3.000.000,00 57.317.000,00 301.586.000,00 0,00 (200,00) 361.903.000,00

160.000.000,00 155.200.000,00 3.400.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Jalan menuju Masjid Besar Ki Ageng Gribig Jatinom1.03 . 1.03.01 . 15 . 875 1.400.000,00 3.400.000,00 155.200.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00

75.000.000,00 71.250.000,00 3.275.000,00 475.000,00 Pembangunan Jalan Utara Pasar Cawas1.03 . 1.03.01 . 15 . 876 475.000,00 3.275.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00

150.000.000,00 145.500.000,00 3.100.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Jalan Pasar Sidoharjo Bayat1.03 . 1.03.01 . 15 . 877 1.400.000,00 3.100.000,00 145.500.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

300.000.000,00 291.000.000,00 7.600.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Jalan Kaloran Gayamprit1.03 . 1.03.01 . 15 . 878 1.400.000,00 7.600.000,00 291.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan cawas - Kalisogo ( Tahap II )1.03 . 1.03.01 . 15 . 879 2.150.000,00 37.850.000,00 1.960.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Bayat - Kalisogo1.03 . 1.03.01 . 15 . 880 2.550.000,00 47.450.000,00 2.450.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Tegalan - Karangwungu1.03 . 1.03.01 . 15 . 881 2.150.000,00 27.850.000,00 1.470.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Karangasem - Jambakan1.03 . 1.03.01 . 15 . 882 2.150.000,00 27.850.000,00 1.470.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Ngimbar - Kayumas1.03 . 1.03.01 . 15 . 883 2.150.000,00 27.850.000,00 1.470.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Pakis - Wonosari1.03 . 1.03.01 . 15 . 884 2.150.000,00 27.850.000,00 1.470.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Karang - Demangan1.03 . 1.03.01 . 15 . 885 1.650.000,00 16.350.000,00 882.000.000,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Mlese - Serut1.03 . 1.03.01 . 15 . 886 1.650.000,00 18.350.000,00 980.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Empu Sedah1.03 . 1.03.01 . 15 . 887 1.650.000,00 18.350.000,00 980.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Gondang - Jetis1.03 . 1.03.01 . 15 . 889 1.400.000,00 4.600.000,00 294.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Ponggok - Majegan1.03 . 1.03.01 . 15 . 890 2.150.000,00 13.850.000,00 784.000.000,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Pogung - Tlising1.03 . 1.03.01 . 15 . 891 1.400.000,00 8.600.000,00 490.000.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Bawak - Tawangrejo1.03 . 1.03.01 . 15 . 893 2.150.000,00 31.850.000,00 1.666.000.000,00 0,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Plosowangi - Baran1.03 . 1.03.01 . 15 . 894 1.400.000,00 8.600.000,00 490.000.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Tegalgondo - Janti1.03 . 1.03.01 . 15 . 895 1.400.000,00 6.600.000,00 192.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Ketitang - Gondangsari - Serenan1.03 . 1.03.01 . 15 . 896 2.150.000,00 27.850.000,00 1.470.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

10.316.234.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 250.000.000,00 27.425.000,00 10.038.809.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 27.675.000,00 18.588.559.000,00 250.000.000,00 18.866.234.000,00 8.550.000.000,00 82,88

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9

Page 10: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

7.433.234.000,00 0,00 7.429.584.000,00 3.650.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 3.900.000,00 15.979.334.000,00 0,00 115,02 8.550.000.000,00 15.983.234.000,00

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Perbaikan Ruas Jalan Jalur Evakuasi Dompol - Kalilulu (Penanganan Pasca

Erupsi G. Merapi) (Eks. 2POA)

1.03 . 1.03.01 . 18 . 14 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00

33.000.000,00 0,00 32.525.000,00 475.000,00 BOP Bantuan Keuangan Pemprov Infrastruktur Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 18 475.000,00 32.525.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Ds. Pandes, Kec. Wedi1.03 . 1.03.01 . 18 . 57 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Ds. Blanceran, Kec. Karanganom1.03 . 1.03.01 . 18 . 58 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Dk. Dukuh Ds. Dukuh, Kec. Wedi1.03 . 1.03.01 . 18 . 59 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Ds. Beji, Kec. Pedan1.03 . 1.03.01 . 18 . 60 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Ds. Karangpakel, Kec. Trucuk1.03 . 1.03.01 . 18 . 61 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Ds. Srebeg Gede, Kec. Trucuk1.03 . 1.03.01 . 18 . 62 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

125.000.000,00 0,00 123.600.000,00 1.400.000,00 Perbaikan Jalan Wates-Ds. Tambakan, Kec. Jogonalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 63 1.400.000,00 123.600.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

125.000.000,00 0,00 123.600.000,00 1.400.000,00 Perbaikan Jalan Dk. Tegalringin. Ds. Sapen, Kec. Manisrenggo1.03 . 1.03.01 . 18 . 64 1.400.000,00 123.600.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

150.000.000,00 0,00 148.600.000,00 1.400.000,00 Perbaikan Jalan Ds. Gombang, Kec. Cawas1.03 . 1.03.01 . 18 . 65 1.400.000,00 148.600.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Tugu-Kalideres, Kec. Cawas1.03 . 1.03.01 . 18 . 66 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

250.000.000,00 0,00 248.600.000,00 1.400.000,00 Perbaikan Jalan Mriwis, Kec. Klaten Tengah1.03 . 1.03.01 . 18 . 67 1.400.000,00 248.600.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

150.000.000,00 0,00 148.600.000,00 1.400.000,00 Perbaikan Jalan Kalitengah, Ds. Tlobong, Kec. Delanggu1.03 . 1.03.01 . 18 . 68 1.400.000,00 148.600.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Dk. Tegal Candran, Ds. Sukorini, Kec. Manisrenggo1.03 . 1.03.01 . 18 . 69 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Ds. Dalangan Kec. Tulung1.03 . 1.03.01 . 18 . 70 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Dk. Kauman-Bendan, Ds.Kalitengah Kec. Wedi1.03 . 1.03.01 . 18 . 71 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Bendan-Kalitengah, Kec. Wedi1.03 . 1.03.01 . 18 . 72 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 148.600.000,00 1.400.000,00 Perbaikan Jalan Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah1.03 . 1.03.01 . 18 . 73 1.400.000,00 148.600.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Ds. Semangkak, Kec. Klaten Tengah1.03 . 1.03.01 . 18 . 74 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Karanglo-Jimus, Ds. Karanglo, Kec. Polanharjo1.03 . 1.03.01 . 18 . 75 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Ds. Kapungan, Kec. Polanharjo1.03 . 1.03.01 . 18 . 76 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 148.600.000,00 1.400.000,00 Perbaikan Jalan Ds. Pasungan, Kec. Ceper1.03 . 1.03.01 . 18 . 77 1.400.000,00 148.600.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Perbaikan Jalan Ds. Dlimas, Kec. Ceper1.03 . 1.03.01 . 18 . 78 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

11.796.257.600,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

1.000.000.000,00 36.275.000,00 10.759.982.600,00 1.03 . 1.03.01 . 24 80.725.000,00 10.856.018.000,00 1.434.010.000,00 12.370.753.000,00 574.495.400,00 4,87

350.000.000,00 0,00 337.200.000,00 12.800.000,00 Pendampingan WISMP1.03 . 1.03.01 . 24 . 23 12.800.000,00 337.200.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

1.000.000.000,00 0,00 983.475.000,00 16.525.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 148 16.525.000,00 983.475.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

400.000.000,00 0,00 398.400.000,00 1.600.000,00 Rehab dan pemeliharaan pintu air1.03 . 1.03.01 . 24 . 149 1.600.000,00 398.400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI. Jaban Kec. Wonosari (Eks. 2POA)1.03 . 1.03.01 . 24 . 151 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

26.000.000,00 0,00 24.600.000,00 1.400.000,00 BOP Bantuan Keuangan Pemprov Sarana Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 154 1.400.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa Pandes Kec. Wedi Kab. Klaten

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 158 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Irigasi Dkh Barongan Ds Kajoran Kec.

Klaten Selatan Kab. Klaten (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 159 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Irigasi Dadi Mulyo Ds. Trecek Kec.

Delanggu Kab. Klaten (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 160 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Irigasi DI Kasaran Ds. Pasungan Kec. Ceper

Kab. Klaten (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 161 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Irigasi Dk. Karangturi Desa Borongan Kec.

Polanharjo Kab. Klaten (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 162 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Irigasi DI Pokak Kec. Ceper Kab. Klaten

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 163 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Irigasi Ds. Borangan Manisrenggo Kec.

manisrenggo Kab. Klaten(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 164 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Perbaikan Pintu Air DI Tukuman Kec. Cawas Kab. Klaten (SiLPA-2 POA 2012)1.03 . 1.03.01 . 24 . 165 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembangunan saluran Irigasi kali Deres Pakisan Ds. Pakisan Kec. Cawas Kab.

Klaten (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 166 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pembangunan saluran Irigasi Sekunder ds. Bala Dk. hadi Mulyo Ds. Balak.

Kec. Cawas Kab. Klaten (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 167 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembangunan saluran Irigasi Ds. Karangturi Kec. Gantiwarno Kab. Klaten

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 168 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pembangunan saluran Irigasi Ds. Wonosari Kec. Trucuk Kab. Klaten (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 169 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Jiwowetan Kec.Wedi (SiLPA-2 POA 2012)1.03 . 1.03.01 . 24 . 170 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi DI Srayon Desa Troketon Kec.Pedan (SiLPA-2 POA

2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 171 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi Dukuh Pundungsari, Desa Pundungsari, Kec.Trucuk

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 172 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10

Page 11: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi DI Ngentak Dukuh Kwagean, Desa Bulusan, Kec.

Karangdowo (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 173 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi DI Ipik Dukuh Selorejo, Desa Krakitan, Kec. Bayat

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 174 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi Desa Jeblok, Kec. Karanganom (SiLPA-2 POA

2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 175 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi DI Jamban Desa Ngrundul, Kec. Kebonarum

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 176 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi DI Gedangan Desa Puluhan, Kec. Jatinom (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 177 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi Dukuh Soka Desa Pogung, Kec. Cawas (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 178 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi Dukuh Sutomenggalan Desa Trijayan Kec.

Manisrenggo ((SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 179 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi DI Srayon Dukuh Senobayan Desa Sobayan Kec.

Pedan (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 180 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi DI Gadungsari Desa Gadungsari Kec. Wedi (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 181 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi Dukuh Kalitengah Desa Kalitengah Kec. Wedi

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 182 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi Dukuh Pandanan Desa Pandanan Kec. Wonosari

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 183 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi Dukuh Waru Desa Pandanan Kec. Wonosari

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 184 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi Desa Wunut Kec.Tulung (SiLPA-2 POA 2012)1.03 . 1.03.01 . 24 . 185 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi Desa Somokaton Kec.Karangnongko (SiLPA-2 POA

2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 186 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi DI Mandungan I Desa Brajan Kec.Prambanan

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 187 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi DI Jetiskrajan Desa Cucukan Kec.Prambanan

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 188 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi Sumber Doyo Desa Janti Kec.Polanharjo (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 189 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi DI Ponggok Desa Jimus Kec.Polanharjo (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 190 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi Desa Gayamprit Kec.Klaten Selatan (SiLPA-2 POA

2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 191 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi DI Turasan Desa Manjungan Kec.Ngawen (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 192 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi DI Kadipiro II Desa Drono Kec.Ngawen (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 193 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi Cokro Desa Daleman Kec.Tulung (SiLPA-2 POA

2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 194 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Saluran Irigasi Afour Semangkak Desa Semangkak Kec.Klaten

Tengah (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 195 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

400.000.000,00 0,00 398.900.000,00 1.100.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bendung1.03 . 1.03.01 . 24 . 198 1.100.000,00 398.900.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

4.031.480.000,00 0,00 4.031.480.000,00 0,00 kegiatan DAK Infrastruktur Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 199 0,00 4.031.480.000,00 0,00 0,00 0,00 4.031.480.000,00

483.777.600,00 0,00 480.927.600,00 2.850.000,00 Pendampingan kegiatan DAK Infrastruktur Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 200 2.850.000,00 480.927.000,00 0,00 0,00 (600,00) 483.777.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rehabilitasi DI Kadipolo Desa keputran Kec. Kemalang (SiLPA-2 POA 2012)1.03 . 1.03.01 . 24 . 201 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rehabilitasi DI Brongkol Desa Kepurun kec. Manisrenggo (SiLPA-2 POA 2012)1.03 . 1.03.01 . 24 . 202 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Rehabilitasi DI Gatak Desa Brajan Kec.Prambanan (SiLPA-2 POA 2012)1.03 . 1.03.01 . 24 . 203 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Dk. Karangpakel & Dk. Jumbleng ds. Karangpakel Kec.

Trucuk Kab. Klaten (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 204 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Saluran Dukuh Pucang Wetan Desa Pucangmiliran

Kec.Tulung (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 205 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Saluran Jetisbolo Desa Ngandong Kec. Gantiwarno

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 206 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Saluran Karangasem Desa Kebondalem Lor

Kec.Prambanan (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 207 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Irigasi Bendungan Cawas Klaten ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 24 . 208 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Bakung, Jogonalan Klaten ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 24 . 209 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Irigasi Bogor, Cawas, Klaten ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 24 . 210 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Irigasi Rejoso, Jogonalan Klaten ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 24 . 211 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Irigasi Bogor, Wiro, Bayat Kab. Klaten ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 24 . 212 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Krikilan Bayat Klaten ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 24 . 213 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Gesikan Gantiwarno Klaten ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 24 . 214 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Gentan Gantiwarno Klaten ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 24 . 215 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11

Page 12: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Katekan Gantiwarno Klaten ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 24 . 216 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Baturan Gantiwarno Klaten ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 24 . 217 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Water Resources and Irigation Sector Management program 2 ( WISMP 2 )

Bidang Pekerjaan Umum

1.03 . 1.03.01 . 24 . 218 44.250.000,00 94.870.000,00 358.880.000,00 0,00 498.000.000,00 498.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jaringan Dk. Carikan, Ds. Taji, Kec. Juwiring ( SILPA DAK 2012 )1.03 . 1.03.01 . 24 . 219 0,00 0,00 68.300.000,00 0,00 68.300.000,00 68.300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dk. Carikan, Ds. Taji, Kec.

Juwiring

1.03 . 1.03.01 . 24 . 220 200.000,00 1.166.000,00 6.830.000,00 0,00 8.196.000,00 8.196.000,00

4.185.996.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

0,00 12.975.000,00 4.173.021.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26 14.575.000,00 4.364.421.000,00 147.000.000,00 4.525.996.000,00 340.000.000,00 8,12

500.000.000,00 0,00 498.400.000,00 1.600.000,00 Normalisasi Sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 15 1.600.000,00 498.400.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

500.000.000,00 0,00 498.400.000,00 1.600.000,00 Perkuatan Tebing Sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 78 1.600.000,00 498.400.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.475.000,00 525.000,00 Operasional dan Pemeliharaan Waduk Rowo Jombor1.03 . 1.03.01 . 26 . 79 525.000,00 99.475.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

80.000.000,00 0,00 79.800.000,00 200.000,00 Pengadaan Bahan Banjiran1.03 . 1.03.01 . 26 . 80 200.000,00 79.800.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

370.996.000,00 0,00 369.396.000,00 1.600.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sumber Air1.03 . 1.03.01 . 26 . 81 1.600.000,00 369.396.000,00 0,00 0,00 0,00 370.996.000,00

200.000.000,00 0,00 198.600.000,00 1.400.000,00 Talud Sungai Cino Sajen Trucuk1.03 . 1.03.01 . 26 . 82 1.400.000,00 198.600.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 0,00 198.600.000,00 1.400.000,00 Talud Sungai Kaliwonggo Curut Lemah Ireng1.03 . 1.03.01 . 26 . 83 1.400.000,00 198.600.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

300.000.000,00 0,00 298.600.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Parapet Kali Dengkeng Desa Bawak1.03 . 1.03.01 . 26 . 84 1.400.000,00 298.600.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

750.000.000,00 0,00 748.150.000,00 1.850.000,00 Rehabilitasi dan Perbaikan Sipon Sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 85 1.850.000,00 748.150.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00

200.000.000,00 0,00 198.600.000,00 1.400.000,00 Perbaikan dan Gali Waled Saluran Irigasi DI Lemah Ireng Ds Kaligawe Kec

Pedan

1.03 . 1.03.01 . 26 . 86 1.400.000,00 198.600.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembangunan Tebing Sungai Trucuk Ds. Mlese Kec. Cawas Kab. Klaten

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 26 . 87 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembangunan talud Sungai Afour ds. Mlese Kec. Cawas Kab. Klaten (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 26 . 88 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Normalisasi Sungai Trucuk Ds. Kradenan Ds. Puluhan Kec. Trucuk Kab. Klaten

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 26 . 89 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud dan Gorong-gorong Irigasi Timur Dukuh Cabaan Desa

Tanjungsari Kec. Manisrenggo (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 26 . 90 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Kali Sat Desa Kebondalem Lor Kec.Prambanan (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 26 . 91 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Sungai, Dukuh Gaden, Desa Gaden, Kec. Trucuk

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 26 . 92 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Sungai Wonggo, Desa Kaligawe, Kec. Pedan (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 26 . 93 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Saluran Sumber Wadon Desa Pokak Kec.Ceper (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 26 . 94 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Groundsill Kel. Sukunan Desa Barukan Kec. Manisrenggo (SiLPA-2 POA

2012)

1.03 . 1.03.01 . 26 . 95 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Perbaikan saluran Irigasi Sungai Buntung Dk. Janggan Rejo Ds. Mlese Kec.

Cawas Kab. Klaten (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 26 . 96 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Talud Sungai Sangiran Desa Katekan Kec.Gantiwarno (SiLPA-2 POA

2012)

1.03 . 1.03.01 . 26 . 97 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Talud Kali Gamping Ds. Jambakan, Kec. Bayat1.03 . 1.03.01 . 26 . 98 1.600.000,00 188.400.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Meter Air Sumber Mata Air Ingas1.03 . 1.03.01 . 26 . 99 0,00 3.000.000,00 147.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.778.412.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

1.446.235.000,00 13.210.000,00 318.967.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27 103.980.000,00 425.357.000,00 3.436.035.000,00 3.965.372.000,00 2.186.960.000,00 122,97

180.000.000,00 0,00 177.840.000,00 2.160.000,00 BOP Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan

Berbasis Masyarakat

1.03 . 1.03.01 . 27 . 23 2.160.000,00 177.840.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 BOP Pendampingan PAMSIMAS1.03 . 1.03.01 . 27 . 24 34.160.000,00 65.840.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

122.500.000,00 0,00 113.600.000,00 8.900.000,00 Pendampingan USRI ( Urban Sanitation for PNPM Mandiri )1.03 . 1.03.01 . 27 . 28 61.200.000,00 121.300.000,00 0,00 48,98 60.000.000,00 182.500.000,00

1.183.850.000,00 1.183.850.000,00 0,00 0,00 Kegiatan DAK Air Minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 36 0,00 0,00 1.183.850.000,00 0,00 0,00 1.183.850.000,00

142.062.000,00 118.385.000,00 21.527.000,00 2.150.000,00 Pendampingan Kegiatan DAK Air Minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 37 2.150.000,00 21.527.000,00 118.385.000,00 0,00 0,00 142.062.000,00

150.000.000,00 144.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Meter Air Sumber Mata Air Ingas1.03 . 1.03.01 . 27 . 38 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih ( DAK ) (

SILPA DAK 2012 )

1.03 . 1.03.01 . 27 . 40 0,00 0,00 158.000.000,00 0,00 158.000.000,00 158.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan SILPA 2012 DAK pembangunan dan pengembangan sarana

dan prasarana air bersih

1.03 . 1.03.01 . 27 . 41 0,00 3.160.000,00 15.800.000,00 0,00 18.960.000,00 18.960.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan dan optimalisasi SPAM1.03 . 1.03.01 . 27 . 42 4.310.000,00 35.690.000,00 1.960.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

3.418.160.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1.615.240.000,00 101.890.000,00 1.701.030.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 100.324.000,00 1.852.596.000,00 1.615.240.000,00 3.568.160.000,00 150.000.000,00 4,39

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Perbaikan Aspal Jalan Desa Bareng Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten (Eks. 2

POA)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 21 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Aspal Jalan Srago Gede Desa Mojayan Kec. Klaten Tengah Kabupaten Klaten

(Eks. 2 POA)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 22 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12

Page 13: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Perbaikan Aspal Kampung Tegalmalohan RW. 3 Kelurahan Buntalan,

Kecamatan Klaten Tengah (Eks. 2 POA)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 23 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Perbaikan Jalan Aspal Tegal Sepur, Kelurahan Klaten, Kec. Klaten Tengah,

Kab. Klaten (Eks. 2 POA)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 24 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 15.240.000,00 129.135.000,00 5.625.000,00 BOP Pendampingan PNPM1.03 . 1.03.01 . 30 . 101 70.359.000,00 164.401.000,00 15.240.000,00 66,67 100.000.000,00 250.000.000,00

50.000.000,00 0,00 48.560.000,00 1.440.000,00 BOP Pendampingan PPIP1.03 . 1.03.01 . 30 . 116 1.440.000,00 98.560.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00

238.160.000,00 0,00 146.135.000,00 92.025.000,00 BOP Bantuan Keuangan Pemprov Sarana Prasarana Infrastruktur Pedesaan

dan Perkotaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 138 25.725.000,00 212.435.000,00 0,00 0,00 0,00 238.160.000,00

200.000.000,00 0,00 197.200.000,00 2.800.000,00 Penyusunan Masterplan dan DED Drainase Perkotaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 140 2.800.000,00 197.200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Pengerasan Jalan dan Talut Ds Sajen Kec Trucuk Kab Klaten (SiLPA-2 POA

2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 141 0,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dkh Tegalsari, Ds Trunuh Kec Klaten Selatan

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 142 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengerasan Jalan dan Talud Jalan Dk Sidorejo - Ds Mandong Kec Trucuk Kab

Klaten (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 143 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Dkh kaliwanci Pakisan Kec. Cawas Kab Klaten (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 144 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Perbaikan Jalan Dkh mergan-Dkh Kedungkiri, ds. Karangpakel Kec. Trucuk

kab. Klaten (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 145 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Desa sajen Kec. Trucuk Kab. Klaten (SiLPA-2 POA

2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 146 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Perbaikan Jalan Poros Desa Mandong-Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 147 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Perbaikan Jalan Aspal Dkh Planggu dan Dkh Pengkol-Prayan Kec. Trucuk

Kab. Klaten (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 148 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Perbaikan Jalan Aspal Desa Bero-Desa Puluhan Kec. Trucuk Kab. Klaten

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 149 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Perbaikan Jalan Jotang-Mireng Desa Kradenan Kec. Trucuk Kab. Klaten

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 150 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Perbaikan Jalan Aspal Dkh Bibis, Desa Blibis Kec. Cawas, Kab.Klaten

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 151 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Jalan Aspal Desa Godang Kec. Kebonarum (SiLPA-2 POA 2012)1.03 . 1.03.01 . 30 . 152 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Jalan Aspal Desa Basin Kec.Kebonarum (SiLPA-2 POA 2012)1.03 . 1.03.01 . 30 . 153 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Jalan Aspal Dukuh Lemah Irang - Dukuh Sri Mulyo Desa Kaligawe

Kec.Pedan (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 154 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Perbaikan Jalan Aspal Dukuh Soko Wetan Desa Brangkal Kec.Karanganom

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 155 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dkh Planggu, Dkh Karangjoho Kec. Trucuk Kab.

Klaten (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 156 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dkh Kedulan, Desa Balak Kec. Cawas Kab. Klaten

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 157 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dkh Tegalrejo, Desa Tegalrejo, Kab.Klaten

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 158 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00

125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 Talud Pengaman Jalan Dukuh Kradenan, Kec. Trucuk (SiLPA-2 POA 2012)1.03 . 1.03.01 . 30 . 159 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Trasan Desa Sorogaten Kec. Tulung

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 160 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Tanjung Desa Pomah Kec.Tulung (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 161 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Kapungan Desa Kapungan Kec.Polanharjo

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 162 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Jeblogan Desa Ponggok Kec.Polanharjo

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 163 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Krandon Desa Ngaren Kec.Pedan (SiLPA-2

POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 164 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Takud Jalan Dukuh Seneng Desa Brangkal Kec.Karanganom

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 165 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Jotangan Desa Jotangan Kec.Bayat

(SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 166 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00

85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Ketinggen Desa Karanglo Kec.Klaten

Selatan (SiLPA-2 POA 2012)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 167 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00

82.984.184.000,00 Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan Statistik 74.254.311.000,00 708.362.000,00 8.021.511.000,00 1.05 221.312.000,00 10.074.415.200,00 75.080.863.800,00 85.376.591.000,00 2.392.407.000,00 2,88

80.770.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 74.040.811.000,00 595.060.000,00 6.134.129.000,00 1.05 . 1.03.01 106.510.000,00 7.922.979.000,00 74.825.511.000,00 82.855.000.000,00 2.085.000.000,00 2,58

80.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 2.160.000,00 77.840.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 2.160.000,00 77.840.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 27.840.000,00 2.160.000,00 Monitoring dan pengendalian IMB1.05 . 1.03.01 . 17 . 11 2.160.000,00 27.840.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang1.05 . 1.03.01 . 17 . 16 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

80.690.000.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 74.040.811.000,00 592.900.000,00 6.056.289.000,00 1.05 . 1.03.01 . 18 104.350.000,00 7.845.139.000,00 74.825.511.000,00 82.775.000.000,00 2.085.000.000,00 2,58

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13

Page 14: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD1.05 . 1.03.01 . 18 . 10 0,00 2.500.000,00 47.500.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

500.000.000,00 485.000.000,00 13.600.000,00 1.400.000,00 Penataan Lingkungan Rumah Dinas Bupati Klaten1.05 . 1.03.01 . 18 . 35 1.400.000,00 13.600.000,00 485.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

500.000.000,00 485.000.000,00 13.600.000,00 1.400.000,00 Penataan Lingkungan Rumah Dinas Wakil Bupati1.05 . 1.03.01 . 18 . 48 1.400.000,00 13.600.000,00 485.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

200.000.000,00 194.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Rusunawa1.05 . 1.03.01 . 18 . 49 0,00 6.000.000,00 194.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Review DED Pembangunan Masjid Agung1.05 . 1.03.01 . 18 . 58 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

30.000.000.000,00 29.318.250.000,00 660.750.000,00 21.000.000,00 Pembangunan Masjid Agung (Tahap II)1.05 . 1.03.01 . 18 . 59 21.000.000,00 660.750.000,00 29.318.250.000,00 0,00 0,00 30.000.000.000,00

1.000.000.000,00 0,00 998.350.000,00 1.650.000,00 Rehab Prasarana Kantor Kecamatan1.05 . 1.03.01 . 18 . 60 1.650.000,00 998.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

240.000.000,00 232.800.000,00 7.200.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Komplek Gedung Pemda II1.05 . 1.03.01 . 18 . 61 1.650.000,00 16.350.000,00 582.000.000,00 150,00 360.000.000,00 600.000.000,00

200.000.000,00 194.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Pembangunan drainase lingkungan Pasar Cawas1.05 . 1.03.01 . 18 . 62 0,00 6.000.000,00 194.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 96.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Pembangunan Garasi Stoom Walls (Tahap I)1.05 . 1.03.01 . 18 . 63 0,00 4.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 96.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Pembangunan Garasi Truk Sampah ITahap I)1.05 . 1.03.01 . 18 . 64 0,00 4.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

2.500.000.000,00 0,00 2.496.050.000,00 3.950.000,00 Pematangan Lahan Pembangunan RSUD Klaten1.05 . 1.03.01 . 18 . 66 3.950.000,00 2.496.050.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00

8.000.000.000,00 7.534.078.000,00 453.372.000,00 12.550.000,00 Pembangunan Pasar Wedi1.05 . 1.03.01 . 18 . 67 12.550.000,00 453.372.000,00 7.534.078.000,00 0,00 0,00 8.000.000.000,00

2.000.000.000,00 1.925.000.000,00 68.550.000,00 6.450.000,00 Pembangunan Pasar Keden1.05 . 1.03.01 . 18 . 68 6.450.000,00 68.550.000,00 1.925.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

1.000.000.000,00 980.000.000,00 17.450.000,00 2.550.000,00 Pembangunan Pasar Gayamprit1.05 . 1.03.01 . 18 . 69 2.550.000,00 17.450.000,00 980.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

20.000.000.000,00 19.425.000.000,00 557.400.000,00 17.600.000,00 Pembangunan Terminal Tipe A Buntalan1.05 . 1.03.01 . 18 . 71 17.600.000,00 557.400.000,00 19.425.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000.000,00

500.000.000,00 485.000.000,00 13.600.000,00 1.400.000,00 Penataan Lingkungan Monumen Juang Klaten1.05 . 1.03.01 . 18 . 72 1.400.000,00 63.600.000,00 485.000.000,00 10,00 50.000.000,00 550.000.000,00

1.000.000.000,00 0,00 498.350.000,00 501.650.000,00 Pembangunan Pusat Kuliner Klaten1.05 . 1.03.01 . 18 . 73 1.650.000,00 1.098.350.000,00 0,00 10,00 100.000.000,00 1.100.000.000,00

6.000.000.000,00 5.812.045.000,00 168.305.000,00 19.650.000,00 Pembangunan Pasar Puluhwatu1.05 . 1.03.01 . 18 . 74 19.650.000,00 168.305.000,00 5.812.045.000,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00

1.000.000.000,00 978.638.000,00 19.712.000,00 1.650.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Gedung Apotik SIdowayah1.05 . 1.03.01 . 18 . 75 1.650.000,00 19.712.000,00 978.638.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

5.800.000.000,00 5.800.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar Wedi (Eks. 2 POA)1.05 . 1.03.01 . 18 . 76 0,00 0,00 5.800.000.000,00 0,00 0,00 5.800.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 DED Pembangunan SMA 3 Klaten1.05 . 1.03.01 . 18 . 77 2.800.000,00 197.200.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Lapangan Tenis dan Pagar SMPN 21.05 . 1.03.01 . 18 . 78 1.400.000,00 10.600.000,00 388.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 DED Pembangunan SMP Negeri 2 Klaten1.05 . 1.03.01 . 18 . 79 2.800.000,00 197.200.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 DED Pembangunan Pasar Srago1.05 . 1.03.01 . 18 . 80 2.800.000,00 147.200.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 DED Pembangunan Pasar Kraguman1.05 . 1.03.01 . 18 . 81 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 DED Pembangunan Pasar Gentongan1.05 . 1.03.01 . 18 . 82 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 DED Pembangunan Pasar Sapi Wedi1.05 . 1.03.01 . 18 . 83 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 DED Pembangunan Pasar Sapi Jatinom1.05 . 1.03.01 . 18 . 84 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 DED Stadion Trikoyo Klaten1.05 . 1.03.01 . 18 . 85 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 DED Gedung Serbaguna Dharma Wanita1.05 . 1.03.01 . 18 . 86 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 DED Gudang logistik dan Garasi BPBD1.05 . 1.03.01 . 18 . 87 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.944.184.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 213.500.000,00 92.702.000,00 1.637.982.000,00 1.05 . 1.05.01 94.202.000,00 1.902.036.200,00 255.352.800,00 2.251.591.000,00 307.407.000,00 15,81

382.124.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00 420.000,00 366.704.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 420.000,00 484.977.200,00 2.952.800,00 488.350.000,00 106.226.000,00 27,80

750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 39.600.000,00

7.000.000,00 0,00 6.580.000,00 420.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 420.000,00 6.580.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.01 . 01 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 0,00 2.047.200,00 2.952.800,00 0,00 0,00 5.000.000,00

37.774.000,00 0,00 37.774.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 0,00 50.000.000,00 0,00 32,37 12.226.000,00 50.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 0,00 300.000.000,00 0,00 50,00 100.000.000,00 300.000.000,00

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 0,00 21.000.000,00 0,00 (22,22)(6.000.000,00) 21.000.000,00

362.060.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 198.500.000,00 8.672.000,00 154.888.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02 9.772.000,00 211.069.000,00 252.400.000,00 473.241.000,00 111.181.000,00 30,71

65.000.000,00 63.900.000,00 0,00 1.100.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 1.100.000,00 0,00 63.900.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00

45.000.000,00 0,00 38.928.000,00 6.072.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 6.072.000,00 104.928.000,00 0,00 146,67 66.000.000,00 111.000.000,00

59.060.000,00 0,00 59.060.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 0,00 49.241.000,00 0,00 (16,63)(9.819.000,00) 49.241.000,00

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.05 . 1.05.01 . 02 . 29 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 1.100.000,00 0,00 53.900.000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14

Page 15: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

138.000.000,00 134.600.000,00 1.900.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua1.05 . 1.05.01 . 02 . 47 1.500.000,00 1.900.000,00 134.600.000,00 0,00 0,00 138.000.000,00

1.200.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 83.610.000,00 1.116.390.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15 84.010.000,00 1.205.990.000,00 0,00 1.290.000.000,00 90.000.000,00 7,50

1.200.000.000,00 0,00 1.116.390.000,00 83.610.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan1.05 . 1.05.01 . 15 . 32 78.550.000,00 1.121.450.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan1.05 . 1.05.01 . 15 . 33 5.460.000,00 84.540.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

270.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 20.600.000,00 249.400.000,00 1.05 . 1.20.03 20.600.000,00 249.400.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 1.05 . 1.20.03 . 11 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 2.000.000,00 18.000.000,00 Penataan Dokumen Inaktif Setda Kabupaten Klaten1.05 . 1.20.03 . 11 . 01 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

250.000.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 0,00 2.600.000,00 247.400.000,00 1.05 . 1.20.03 . 18 2.600.000,00 247.400.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 247.400.000,00 2.600.000,00 Penataan Lingkungan Gedung Kantor1.05 . 1.20.03 . 18 . 22 2.600.000,00 247.400.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

4.077.533.000,00 Perencanaan Pembangunan 115.358.000,00 1.067.168.000,00 2.895.007.000,00 1.06 1.106.118.000,00 2.928.197.000,00 52.478.000,00 4.086.793.000,00 9.260.000,00 0,23

3.405.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 87.100.000,00 838.543.000,00 2.479.357.000,00 1.06 . 1.05.01 892.493.000,00 2.539.067.000,00 12.100.000,00 3.443.660.000,00 38.660.000,00 1,14

50.000.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 44.830.000,00 5.170.000,00 1.06 . 1.05.01 . 15 44.830.000,00 20.170.000,00 0,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00

50.000.000,00 0,00 5.170.000,00 44.830.000,00 Penyusunan Profil Daerah (2P.0.A)1.06 . 1.05.01 . 15 . 11 44.830.000,00 5.170.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Penyusunan Profil Daerah1.06 . 1.05.01 . 15 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

50.000.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

0,00 18.625.000,00 31.375.000,00 1.06 . 1.05.01 . 20 29.625.000,00 20.375.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 31.375.000,00 18.625.000,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.05.01 . 20 . 01 29.625.000,00 20.375.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

845.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 281.743.000,00 563.257.000,00 1.06 . 1.05.01 . 21 281.743.000,00 578.257.000,00 0,00 860.000.000,00 15.000.000,00 1,78

150.000.000,00 0,00 118.625.000,00 31.375.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.05.01 . 21 . 09 31.375.000,00 118.625.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

165.000.000,00 0,00 93.670.000,00 71.330.000,00 Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten1.06 . 1.05.01 . 21 . 14 71.330.000,00 93.670.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00

75.000.000,00 0,00 50.553.000,00 24.447.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana1.06 . 1.05.01 . 21 . 17 24.447.000,00 65.553.000,00 0,00 20,00 15.000.000,00 90.000.000,00

180.000.000,00 0,00 107.342.000,00 72.658.000,00 Penyusunan Perubahan KUA & PPAS1.06 . 1.05.01 . 21 . 18 72.658.000,00 107.342.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

180.000.000,00 0,00 107.342.000,00 72.658.000,00 Penyusunan KUA & PPAS1.06 . 1.05.01 . 21 . 19 72.658.000,00 107.342.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

95.000.000,00 0,00 85.725.000,00 9.275.000,00 Kajian Prioritas Pengembangan Potensi Wilayah Kabupaten Klaten1.06 . 1.05.01 . 21 . 33 9.275.000,00 85.725.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

1.510.000.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 75.000.000,00 262.525.000,00 1.172.475.000,00 1.06 . 1.05.01 . 22 151.075.000,00 1.108.925.000,00 0,00 1.260.000.000,00 (250.000.000,00) (16,56)

250.000.000,00 0,00 192.025.000,00 57.975.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi1.06 . 1.05.01 . 22 . 09 55.975.000,00 194.025.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

85.000.000,00 0,00 46.500.000,00 38.500.000,00 Penguatan Kelembagaan FEDEP ( Eks 2P.O.A )1.06 . 1.05.01 . 22 . 13 38.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendamping Penguatan Kelembagaan Kegiatan FEDEP1.06 . 1.05.01 . 22 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

200.000.000,00 75.000.000,00 43.000.000,00 82.000.000,00 Pengembangan Kawasan Agropolitan (Eks. 2 POA)1.06 . 1.05.01 . 22 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 22.550.000,00 27.450.000,00 Penunjang Operasional Pokja Agrominapolitan1.06 . 1.05.01 . 22 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 0,00 139.700.000,00 10.300.000,00 Penyusunan Masterplan dan DED Pengembangan Wisata Umbul Manten dan

Umbul Pelem

1.06 . 1.05.01 . 22 . 31 10.300.000,00 139.700.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 94.400.000,00 5.600.000,00 Masterplan dan DED Pengembangan Pusat Pendidikan Pelatihan

Pengembangan dan Pembibitan Pertanian terpadu dan Agrowisata

1.06 . 1.05.01 . 22 . 32 5.600.000,00 94.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 94.000.000,00 6.000.000,00 Masterplan Pengembangan Desa Wisata Jarum Bayat dan Desa Wisata

Nganjat Polanharjo

1.06 . 1.05.01 . 22 . 33 6.000.000,00 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 190.400.000,00 9.600.000,00 DED Pengembangan Desa Wisata Jarum Bayat dan Desa Wisata Nganjat

Polanharjo

1.06 . 1.05.01 . 22 . 34 9.600.000,00 190.400.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

125.000.000,00 0,00 115.800.000,00 9.200.000,00 Masterplan pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif Jimbung - Pandanaran1.06 . 1.05.01 . 22 . 35 9.200.000,00 115.800.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

125.000.000,00 0,00 114.800.000,00 10.200.000,00 Masterplan pengembangan Kawasan Kreatif Prambanan - Deles1.06 . 1.05.01 . 22 . 36 10.200.000,00 114.800.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

100.000.000,00 0,00 94.300.000,00 5.700.000,00 Penyusunan Rencana Tindak Pembangunan Industri IKM di Kabupaten Klaten1.06 . 1.05.01 . 22 . 37 5.700.000,00 94.300.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

600.000.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 141.935.000,00 458.065.000,00 1.06 . 1.05.01 . 23 133.835.000,00 466.165.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 23.600.000,00 26.400.000,00 Fasilitasi Pengembangan PUS (2P.OA)1.06 . 1.05.01 . 23 . 15 18.300.000,00 31.700.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

250.000.000,00 0,00 223.965.000,00 26.035.000,00 Fasilitasi dan Koodinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya1.06 . 1.05.01 . 23 . 24 26.035.000,00 223.965.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

150.000.000,00 0,00 67.400.000,00 82.600.000,00 Penunjang Program Pengentasan Kemiskinan Daerah1.06 . 1.05.01 . 23 . 25 82.600.000,00 67.400.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 143.100.000,00 6.900.000,00 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Strategi Pengentasan Kemiskinan Kab.

Klaten

1.06 . 1.05.01 . 23 . 26 6.900.000,00 143.100.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

350.000.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 12.100.000,00 88.885.000,00 249.015.000,00 1.06 . 1.05.01 . 24 251.385.000,00 345.175.000,00 12.100.000,00 608.660.000,00 258.660.000,00 73,90

130.000.000,00 12.100.000,00 76.475.000,00 41.425.000,00 Pendampingan Program Water Irigation Supply Management Program

(WISMP)

1.06 . 1.05.01 . 24 . 05 41.425.000,00 56.475.000,00 12.100.000,00 (15,38)(20.000.000,00) 110.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Water Irigation Supply Management Program ( WISMP Bidang Perencanaan )1.06 . 1.05.01 . 24 . 23 162.500.000,00 96.160.000,00 0,00 0,00 258.660.000,00 258.660.000,00

120.000.000,00 0,00 76.475.000,00 43.525.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Fisik dan Prasarana1.06 . 1.05.01 . 24 . 24 43.525.000,00 96.475.000,00 0,00 16,67 20.000.000,00 140.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15

Page 16: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 0,00 96.065.000,00 3.935.000,00 Penyusunan Masterplan Kota Hijau1.06 . 1.05.01 . 24 . 25 3.935.000,00 96.065.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

672.533.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 28.258.000,00 228.625.000,00 415.650.000,00 1.06 . 1.20.03 213.625.000,00 389.130.000,00 40.378.000,00 643.133.000,00 (29.400.000,00) (4,37)

122.400.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 70.950.000,00 51.450.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 70.950.000,00 56.450.000,00 0,00 127.400.000,00 5.000.000,00 4,08

35.150.000,00 0,00 21.175.000,00 13.975.000,00 Pembakuan Unsur Rupa Bumi1.06 . 1.20.03 . 17 . 12 13.975.000,00 26.175.000,00 0,00 14,22 5.000.000,00 40.150.000,00

27.250.000,00 0,00 15.275.000,00 11.975.000,00 Inventarisasi Dan pendataan Status Tanah Wilayah Perbatasan1.06 . 1.20.03 . 17 . 14 11.975.000,00 15.275.000,00 0,00 0,00 0,00 27.250.000,00

60.000.000,00 0,00 15.000.000,00 45.000.000,00 Fasilitasi kerjasama antar Daerah dan APKASI1.06 . 1.20.03 . 17 . 15 45.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

550.133.000,00 Program Peningkatan Koord. Penyusunan Perenc. Pembangunan 28.258.000,00 157.675.000,00 364.200.000,00 1.06 . 1.20.03 . 26 142.675.000,00 332.680.000,00 40.378.000,00 515.733.000,00 (34.400.000,00) (6,25)

23.470.000,00 0,00 15.595.000,00 7.875.000,00 Peny. Perat. Bupati Klaten ttg Petunjuk Pelaks. Keg./Proyek di Kabupaten

Klaten

1.06 . 1.20.03 . 26 . 01 7.875.000,00 15.595.000,00 0,00 0,00 0,00 23.470.000,00

30.000.000,00 0,00 21.725.000,00 8.275.000,00 Peny.Perat. Bupati Klaten ttg Tata Cara Pengad.Brng & Js yg dibiayai dari

APBD.

1.06 . 1.20.03 . 26 . 02 8.275.000,00 21.725.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

86.415.000,00 1.850.000,00 51.140.000,00 33.425.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan1.06 . 1.20.03 . 26 . 03 33.425.000,00 41.860.000,00 1.850.000,00 (10,74)(9.280.000,00) 77.135.000,00

58.100.000,00 1.850.000,00 55.625.000,00 625.000,00 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan (Rakorlak)1.06 . 1.20.03 . 26 . 04 625.000,00 55.625.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 58.100.000,00

122.385.000,00 1.850.000,00 29.110.000,00 91.425.000,00 Operasional Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan1.06 . 1.20.03 . 26 . 05 91.425.000,00 29.110.000,00 4.850.000,00 2,45 3.000.000,00 125.385.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Faslitrasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan, Pekerjaan Umum dan

Perhubungan

1.06 . 1.20.03 . 26 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168.514.000,00 3.134.000,00 149.755.000,00 15.625.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)1.06 . 1.20.03 . 26 . 08 625.000,00 132.015.000,00 7.754.000,00 (16,69)(28.120.000,00) 140.394.000,00

61.249.000,00 19.574.000,00 41.250.000,00 425.000,00 Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)1.06 . 1.20.03 . 26 . 09 425.000,00 36.750.000,00 24.074.000,00 0,00 0,00 61.249.000,00

2.693.390.600,00 Perhubungan 578.601.000,00 155.671.000,00 1.959.118.600,00 1.07 163.021.000,00 2.668.740.000,00 624.629.000,00 3.456.390.000,00 762.999.400,00 28,33

2.693.390.600,00 DINAS PERHUBUNGAN 578.601.000,00 155.671.000,00 1.959.118.600,00 1.07 . 1.07.01 163.021.000,00 2.668.740.000,00 624.629.000,00 3.456.390.000,00 762.999.400,00 28,33

376.789.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.030.000,00 74.046.000,00 291.713.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 74.046.000,00 314.713.000,00 11.030.000,00 399.789.000,00 23.000.000,00 6,10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

40.611.000,00 0,00 40.611.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 0,00 46.611.000,00 0,00 14,77 6.000.000,00 46.611.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

63.971.000,00 0,00 0,00 63.971.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 63.971.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.971.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

35.000.000,00 0,00 34.375.000,00 625.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 625.000,00 43.375.000,00 0,00 25,71 9.000.000,00 44.000.000,00

35.000.000,00 0,00 34.375.000,00 625.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 625.000,00 42.375.000,00 0,00 22,86 8.000.000,00 43.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

12.000.000,00 11.030.000,00 545.000,00 425.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 425.000,00 545.000,00 11.030.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

21.894.000,00 0,00 21.894.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 0,00 21.894.000,00 0,00 0,00 0,00 21.894.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

54.913.000,00 0,00 54.913.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 0,00 54.913.000,00 0,00 0,00 0,00 54.913.000,00

180.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.025.000,00 177.975.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 2.025.000,00 177.975.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer dan Alat Komunikasi1.07 . 1.07.01 . 02 . 19 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 425.000,00 24.575.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.07 . 1.07.01 . 02 . 23 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 29 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.07 . 1.07.01 . 02 . 30 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

80.000.000,00 0,00 78.400.000,00 1.600.000,00 Penyusunan DED ATCS / ITS1.07 . 1.07.01 . 02 . 48 1.600.000,00 78.400.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

747.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 62.044.000,00 6.750.000,00 678.206.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16 10.150.000,00 1.078.778.000,00 108.072.000,00 1.197.000.000,00 450.000.000,00 60,24

50.000.000,00 0,00 48.875.000,00 1.125.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 1.125.000,00 48.875.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan Terminal dan Sub Terminal1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 425.000,00 24.575.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

150.000.000,00 0,00 149.100.000,00 900.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 900.000,00 149.100.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.400.000,00 600.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 2.600.000,00 497.400.000,00 0,00 400,00 400.000.000,00 500.000.000,00

65.000.000,00 62.044.000,00 2.356.000,00 600.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 2.000.000,00 4.928.000,00 108.072.000,00 76,92 50.000.000,00 115.000.000,00

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Terminal dan Sub Terminal (Eks. 2 POA)1.07 . 1.07.01 . 16 . 09 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

7.000.000,00 0,00 3.900.000,00 3.100.000,00 Pendampingan Rehabilitasi Terminal dan Sub Terminal1.07 . 1.07.01 . 16 . 10 3.100.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

155.000.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 19.250.000,00 4.925.000,00 130.825.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 4.925.000,00 130.825.000,00 19.250.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00

85.000.000,00 19.250.000,00 65.325.000,00 425.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun

baru

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 425.000,00 65.325.000,00 19.250.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16

Page 17: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 0,00 45.500.000,00 4.500.000,00 Pendataan, Penertiban Parkir dan Terminal1.07 . 1.07.01 . 17 . 22 4.500.000,00 45.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 pembinaan Pengusaha Angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 24 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Ijin Trayek1.07 . 1.07.01 . 17 . 25 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

986.601.600,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 486.277.000,00 33.950.000,00 466.374.600,00 1.07 . 1.07.01 . 19 36.800.000,00 653.524.000,00 486.277.000,00 1.176.601.000,00 189.999.400,00 19,26

24.000.000,00 0,00 2.000.000,00 22.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 22.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Operasional penertiban muatan galian gol C1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 0,00 110.000.000,00 0,00 120,00 60.000.000,00 110.000.000,00

40.000.000,00 0,00 38.375.000,00 1.625.000,00 Lomba tertib lalu lintas/wahana tata nugraha1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 1.625.000,00 38.375.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

18.046.900,00 15.515.500,00 1.631.400,00 900.000,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 17 900.000,00 1.631.500,00 15.515.500,00 0,00 100,00 18.047.000,00

154.511.500,00 154.511.500,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 18 0,00 0,00 154.511.500,00 0,00 0,00 154.511.500,00

109.418.500,00 0,00 109.418.500,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 22 0,00 109.418.500,00 0,00 0,00 0,00 109.418.500,00

13.167.300,00 0,00 11.167.300,00 2.000.000,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 23 1.500.000,00 11.667.000,00 0,00 0,00 (300,00) 13.167.000,00

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 24 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

21.000.000,00 17.500.000,00 2.600.000,00 900.000,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail1.07 . 1.07.01 . 19 . 25 900.000,00 2.600.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00

205.000.000,00 0,00 205.000.000,00 0,00 Car Free Day Kabupaten Klaten1.07 . 1.07.01 . 19 . 27 0,00 205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000.000,00

50.000.000,00 0,00 44.375.000,00 5.625.000,00 Pembuatan Dokumen ANDALALIN RSUD1.07 . 1.07.01 . 19 . 30 5.625.000,00 44.375.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka / Mata Kucing ( DAK )1.07 . 1.07.01 . 19 . 31 0,00 0,00 112.500.000,00 0,00 0,00 112.500.000,00

13.957.400,00 11.250.000,00 1.807.400,00 900.000,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka / Mata Kucing1.07 . 1.07.01 . 19 . 32 900.000,00 1.807.000,00 11.250.000,00 0,00 (400,00) 13.957.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Andalalin pembangunan Pasar Cawas, Pasar wedi dan

Pasar Pulowatu

1.07 . 1.07.01 . 19 . 33 3.350.000,00 126.650.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00

248.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 33.975.000,00 214.025.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20 35.075.000,00 312.925.000,00 0,00 348.000.000,00 100.000.000,00 40,32

153.000.000,00 0,00 151.900.000,00 1.100.000,00 Pengadaan buku uji, Tanda Uji dan Kelengkapannya1.07 . 1.07.01 . 20 . 08 2.200.000,00 250.800.000,00 0,00 65,36 100.000.000,00 253.000.000,00

70.000.000,00 0,00 37.125.000,00 32.875.000,00 Pengecatan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Wajib Uji1.07 . 1.07.01 . 20 . 10 32.875.000,00 37.125.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Forum LLAJ1.07 . 1.07.01 . 20 . 13 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

23.231.674.400,00 Lingkungan Hidup 17.289.256.000,00 429.686.000,00 5.512.732.400,00 1.08 445.003.500,00 5.933.015.000,00 17.283.459.500,00 23.661.478.000,00 429.803.600,00 1,85

19.020.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 14.820.290.000,00 247.858.000,00 3.951.852.000,00 1.08 . 1.03.01 262.720.500,00 4.083.569.500,00 15.113.710.000,00 19.460.000.000,00 440.000.000,00 2,31

7.645.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.041.200.000,00 131.708.000,00 2.472.092.000,00 1.08 . 1.03.01 . 15 129.508.000,00 2.445.872.000,00 5.184.620.000,00 7.760.000.000,00 115.000.000,00 1,50

120.000.000,00 0,00 118.600.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan1.08 . 1.03.01 . 15 . 27 1.400.000,00 118.600.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

1.435.000.000,00 0,00 1.332.716.000,00 102.284.000,00 Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah1.08 . 1.03.01 . 15 . 28 102.284.000,00 1.497.716.000,00 0,00 11,50 165.000.000,00 1.600.000.000,00

75.000.000,00 0,00 73.600.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 31 1.400.000,00 73.600.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

100.000.000,00 96.200.000,00 2.400.000,00 1.400.000,00 Kompensasi TPA 2 Lokasi1.08 . 1.03.01 . 15 . 37 1.400.000,00 2.400.000,00 96.200.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 197.151.000,00 2.849.000,00 Revitalisasi TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 42 2.849.000,00 197.151.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

5.000.000.000,00 4.945.000.000,00 43.200.000,00 11.800.000,00 Pengadaan Lahan TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 43 11.800.000,00 43.200.000,00 4.945.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00

60.000.000,00 0,00 58.600.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Keranjang Roda 3 dan Pick Up1.08 . 1.03.01 . 15 . 45 1.400.000,00 58.600.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

55.000.000,00 0,00 54.225.000,00 775.000,00 Pengadaan Keranjang Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 47 775.000,00 54.225.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

400.000.000,00 0,00 395.800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan AMDAL TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 49 4.200.000,00 395.800.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

200.000.000,00 0,00 195.800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan Master Plan dan DED TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 50 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Tempat Pembuangan Sementara ( TPS )1.08 . 1.03.01 . 15 . 53 2.000.000,00 4.580.000,00 143.420.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

11.375.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 9.779.090.000,00 116.150.000,00 1.479.760.000,00 1.08 . 1.03.01 . 24 133.212.500,00 1.637.697.500,00 9.929.090.000,00 11.700.000.000,00 325.000.000,00 2,86

2.000.000.000,00 1.725.000.000,00 259.250.000,00 15.750.000,00 Peningkatan Jalur Hijau dan Penataan Taman Kota1.08 . 1.03.01 . 24 . 12 15.750.000,00 259.250.000,00 1.725.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

125.000.000,00 0,00 93.350.000,00 31.650.000,00 Operasional Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)1.08 . 1.03.01 . 24 . 14 45.262.500,00 154.737.500,00 0,00 60,00 75.000.000,00 200.000.000,00

50.000.000,00 13.040.000,00 35.560.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 15 1.400.000,00 35.560.000,00 13.040.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

150.000.000,00 0,00 148.600.000,00 1.400.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 16 1.400.000,00 148.600.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

4.000.000.000,00 3.631.000.000,00 346.500.000,00 22.500.000,00 Penataan Trotoar Kota Klaten (Tahap II)1.08 . 1.03.01 . 24 . 20 22.500.000,00 346.500.000,00 3.631.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00

400.000.000,00 350.000.000,00 45.800.000,00 4.200.000,00 Pembangunan Hutan Kota Eks Rita (Tahap II)1.08 . 1.03.01 . 24 . 22 4.200.000,00 45.800.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

500.000.000,00 440.000.000,00 55.800.000,00 4.200.000,00 Pembangunan Jalan Setapak Taman Kota RUSUNAWA (Tahap II)1.08 . 1.03.01 . 24 . 23 4.200.000,00 55.800.000,00 440.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

1.500.000.000,00 1.315.000.000,00 174.200.000,00 10.800.000,00 Peningkatan Jalur Hijau dan Penataan Taman Kota Kecamatan1.08 . 1.03.01 . 24 . 28 10.800.000,00 174.200.000,00 1.315.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

150.000.000,00 136.050.000,00 9.650.000,00 4.300.000,00 Pembuatan Taman di Kawasan Desa Wisata1.08 . 1.03.01 . 24 . 29 4.300.000,00 9.650.000,00 286.050.000,00 100,00 150.000.000,00 300.000.000,00

2.000.000.000,00 1.729.000.000,00 255.250.000,00 15.750.000,00 Penataan Trotoar Kota Kecamatan1.08 . 1.03.01 . 24 . 30 15.750.000,00 255.250.000,00 1.729.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

500.000.000,00 440.000.000,00 55.800.000,00 4.200.000,00 Penataan Alun-Alun1.08 . 1.03.01 . 24 . 31 4.200.000,00 55.800.000,00 440.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rencana landscape Hutan Kota1.08 . 1.03.01 . 24 . 32 1.725.000,00 48.275.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Prototype Gambar Batas Kota/Kabupaten1.08 . 1.03.01 . 24 . 33 1.725.000,00 48.275.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17

Page 18: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

4.211.674.400,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.468.966.000,00 181.828.000,00 1.560.880.400,00 1.08 . 1.08.01 181.683.000,00 1.797.771.000,00 2.097.024.000,00 4.076.478.000,00 (135.196.400,00) (3,21)

249.891.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 43.303.000,00 206.588.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 49.583.000,00 249.808.000,00 0,00 299.391.000,00 49.500.000,00 19,81

2.825.000,00 0,00 2.500.000,00 325.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 325.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.825.000,00

32.247.000,00 0,00 31.747.000,00 500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 1.200.000,00 35.547.000,00 0,00 13,95 4.500.000,00 36.747.000,00

6.130.000,00 0,00 4.200.000,00 1.930.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 3.110.000,00 6.020.000,00 0,00 48,94 3.000.000,00 9.130.000,00

18.300.000,00 0,00 6.785.000,00 11.515.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 11.965.000,00 6.335.000,00 0,00 0,00 0,00 18.300.000,00

20.175.000,00 0,00 19.400.000,00 775.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 775.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00 0,00 20.175.000,00

7.436.000,00 0,00 6.661.000,00 775.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 1.225.000,00 8.211.000,00 0,00 26,90 2.000.000,00 9.436.000,00

5.050.000,00 0,00 4.275.000,00 775.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 1.225.000,00 3.825.000,00 0,00 0,00 0,00 5.050.000,00

22.920.000,00 0,00 22.145.000,00 775.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 1.225.000,00 21.695.000,00 0,00 0,00 0,00 22.920.000,00

80.000.000,00 0,00 79.250.000,00 750.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 2.200.000,00 117.800.000,00 0,00 50,00 40.000.000,00 120.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 1.200.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

13.028.000,00 0,00 0,00 13.028.000,00 Penyediaan Jasa Pengemudi1.08 . 1.08.01 . 01 . 22 13.028.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.028.000,00

11.230.000,00 0,00 0,00 11.230.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 23 11.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.230.000,00

5.550.000,00 0,00 5.125.000,00 425.000,00 Penyediaan bahan pustaka kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 875.000,00 4.675.000,00 0,00 0,00 0,00 5.550.000,00

1.846.783.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.052.116.000,00 25.925.000,00 768.742.400,00 1.08 . 1.08.01 . 02 34.775.000,00 862.484.000,00 1.097.024.000,00 1.994.283.000,00 147.499.600,00 7,99

30.000.000,00 27.730.000,00 995.000,00 1.275.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 11 1.275.000,00 995.000,00 26.230.000,00 (5,00)(1.500.000,00) 28.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan prasarana Lingkungan Hidup (DAK)1.08 . 1.08.01 . 02 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105.000.000,00 0,00 101.750.000,00 3.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 4.450.000,00 140.550.000,00 0,00 38,10 40.000.000,00 145.000.000,00

39.990.000,00 0,00 38.715.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 1.275.000,00 38.715.000,00 0,00 0,00 0,00 39.990.000,00

7.875.000,00 0,00 7.625.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 28 250.000,00 7.625.000,00 0,00 0,00 0,00 7.875.000,00

20.000.000,00 17.386.000,00 1.839.000,00 775.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium1.08 . 1.08.01 . 02 . 47 1.225.000,00 1.681.000,00 17.094.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

10.000.000,00 0,00 9.325.000,00 675.000,00 Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium1.08 . 1.08.01 . 02 . 48 1.125.000,00 8.875.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

20.000.000,00 0,00 19.225.000,00 775.000,00 Kalibarasi Peralatan Laboratorium1.08 . 1.08.01 . 02 . 49 1.225.000,00 18.775.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

1.369.570.000,00 845.900.000,00 523.670.000,00 0,00 Kegiatan DAK Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 02 . 50 0,00 578.670.000,00 790.900.000,00 0,00 0,00 1.369.570.000,00

164.348.400,00 85.100.000,00 63.998.400,00 15.250.000,00 Pendampingan Kegiatan DAK Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 02 . 51 21.550.000,00 64.998.000,00 89.800.000,00 7,30 11.999.600,00 176.348.000,00

80.000.000,00 76.000.000,00 1.600.000,00 2.400.000,00 Pembangunan Moshola1.08 . 1.08.01 . 02 . 52 2.400.000,00 1.600.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tempat Sampah ( Silpa DAK 2012 )1.08 . 1.08.01 . 02 . 53 0,00 0,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 97.000.000,00

475.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

0,00 73.200.000,00 401.800.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 63.400.000,00 476.600.000,00 0,00 540.000.000,00 65.000.000,00 13,68

175.000.000,00 0,00 136.200.000,00 38.800.000,00 Sekolah Adiwiyata1.08 . 1.08.01 . 16 . 26 22.500.000,00 152.500.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

50.000.000,00 0,00 46.775.000,00 3.225.000,00 Pemantauan kegiatan industri/usaha yang berpotensi menghasilkan limbah

B3 dan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 27 4.175.000,00 45.825.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 46.025.000,00 3.975.000,00 Penyusunan data dan informasi kerusakan dan pencemaran1.08 . 1.08.01 . 16 . 28 4.925.000,00 45.075.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 39.575.000,00 10.425.000,00 Sosialisasi Produk Hukum tentang lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 29 20.600.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

30.000.000,00 0,00 22.675.000,00 7.325.000,00 Perintisan Desa Ramah Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 30 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

20.000.000,00 0,00 16.250.000,00 3.750.000,00 Monitoring UKL-UPL & AMDAL1.08 . 1.08.01 . 16 . 31 2.600.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

100.000.000,00 0,00 94.300.000,00 5.700.000,00 Gerakan cinta Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 32 8.600.000,00 186.400.000,00 0,00 95,00 95.000.000,00 195.000.000,00

1.640.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.416.850.000,00 39.400.000,00 183.750.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17 33.925.000,00 208.879.000,00 1.000.000.000,00 1.242.804.000,00 (397.196.000,00) (24,22)

50.000.000,00 0,00 46.025.000,00 3.975.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kab. Klaten1.08 . 1.08.01 . 17 . 21 3.975.000,00 46.025.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

60.000.000,00 0,00 53.650.000,00 6.350.000,00 Penyusunan Indonesia Hijau1.08 . 1.08.01 . 17 . 25 6.350.000,00 53.650.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sumur Resapan Dangkal Kec. Karangdowo (Eks. 2POA)1.08 . 1.08.01 . 17 . 26 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sumur Resapan Dangkal Kec. Trucuk (Eks. 2POA)1.08 . 1.08.01 . 17 . 27 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sumur Resapan Dangkal Kec. Cawas (Eks. 2POA)1.08 . 1.08.01 . 17 . 28 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sumur Resapan Dangkal Kec. Ceper (Eks. 2POA)1.08 . 1.08.01 . 17 . 29 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sumur Resapan Dangkal Kec. Wonosari (Eks. 2POA)1.08 . 1.08.01 . 17 . 30 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

30.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BOP Bantuan Keuangan Pemprov Pembangunan Sumur Resapan Dangkal1.08 . 1.08.01 . 17 . 31 17.200.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

150.000.000,00 142.000.000,00 4.400.000,00 3.600.000,00 Penghijauan Jalan dalam Kota1.08 . 1.08.01 . 17 . 37 0,00 1.399.000,00 0,00 (99,07)(148.601.000,00) 1.399.000,00

150.000.000,00 136.850.000,00 9.550.000,00 3.600.000,00 Penghijauan Jalan Kota Kecamatan1.08 . 1.08.01 . 17 . 38 0,00 1.405.000,00 0,00 (99,06)(148.595.000,00) 1.405.000,00

50.000.000,00 0,00 46.725.000,00 3.275.000,00 DED Penanganan limbah pati Onggok1.08 . 1.08.01 . 17 . 39 4.225.000,00 45.775.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

150.000.000,00 138.000.000,00 8.400.000,00 3.600.000,00 Penghijauan Lingkungan desa wisata1.08 . 1.08.01 . 17 . 40 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Sumur Resapan Air Hujan1.08 . 1.08.01 . 17 . 41 2.175.000,00 47.825.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18

Page 19: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.19 200.000,00 74.500,00 24.725.500,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.19 . 17 200.000,00 74.500,00 24.725.500,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penghijauan Jalan Kota Kecamatan1.08 . 1.20.19 . 17 . 38 200.000,00 74.500,00 24.725.500,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.23 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.23 . 17 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penghijauan Jalan Kota Kecamatan1.08 . 1.20.23 . 17 . 38 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.27 200.000,00 800.000,00 24.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.27 . 17 200.000,00 800.000,00 24.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penghijauan Jalan Kota Kecamatan1.08 . 1.20.27 . 17 . 38 200.000,00 800.000,00 24.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.31 200.000,00 800.000,00 24.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.31 . 17 200.000,00 800.000,00 24.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penghijauan Jalan Kota Kecamatan1.08 . 1.20.31 . 17 . 38 200.000,00 800.000,00 24.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.33 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.33 . 17 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penghijauan Jalan Kota Kecamatan1.08 . 1.20.33 . 17 . 38 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

4.037.390.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.415.916.000,00 150.142.000,00 2.471.332.000,00 1.10 189.192.000,00 2.560.312.000,00 614.576.000,00 3.364.080.000,00 (673.310.000,00) (16,68)

3.833.890.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.415.916.000,00 135.975.000,00 2.281.999.000,00 1.10 . 1.10.01 180.275.000,00 2.363.929.000,00 614.576.000,00 3.158.780.000,00 (675.110.000,00) (17,61)

163.290.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.475.000,00 144.815.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 18.475.000,00 174.090.000,00 0,00 192.565.000,00 29.275.000,00 17,93

1.540.000,00 0,00 1.540.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 0,00 1.540.000,00 0,00 0,00 0,00 1.540.000,00

17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00

27.500.000,00 0,00 26.875.000,00 625.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 625.000,00 26.875.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00

7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 0,00 7.350.000,00 0,00 0,00 0,00 7.350.000,00

6.600.000,00 0,00 6.175.000,00 425.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 425.000,00 6.175.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00

5.000.000,00 0,00 4.575.000,00 425.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 425.000,00 4.575.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 0,00 69.275.000,00 0,00 73,19 29.275.000,00 69.275.000,00

8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 0,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00

1.362.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.271.675.000,00 3.300.000,00 87.375.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 3.975.000,00 89.930.000,00 482.335.000,00 576.240.000,00 (786.110.000,00) (57,70)

1.115.000.000,00 1.113.650.000,00 0,00 1.350.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 05 900.000,00 1.980.000,00 162.120.000,00 (85,20)(950.000.000,00) 165.000.000,00

149.350.000,00 148.450.000,00 0,00 900.000,00 Pengadaan komputer1.10 . 1.10.01 . 02 . 11 1.600.000,00 0,00 305.640.000,00 105,72 157.890.000,00 307.240.000,00

44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00

44.000.000,00 0,00 43.375.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 30 625.000,00 43.375.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00

10.000.000,00 9.575.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan perlengkapan Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 48 425.000,00 0,00 9.575.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Card Reader/Alat Pembaca e-KTP1.10 . 1.10.01 . 02 . 51 425.000,00 575.000,00 5.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00

2.308.250.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 144.241.000,00 114.200.000,00 2.049.809.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 157.825.000,00 2.099.909.000,00 132.241.000,00 2.389.975.000,00 81.725.000,00 3,54

329.250.000,00 0,00 315.750.000,00 13.500.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 13.500.000,00 315.750.000,00 0,00 0,00 0,00 329.250.000,00

100.000.000,00 0,00 88.375.000,00 11.625.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 25.675.000,00 74.325.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

527.250.000,00 0,00 494.550.000,00 32.700.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 50.900.000,00 471.350.000,00 0,00 (0,95)(5.000.000,00) 522.250.000,00

141.000.000,00 120.000.000,00 9.400.000,00 11.600.000,00 Penataan arsip dokumen kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 22 11.600.000,00 9.400.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 141.000.000,00

40.000.000,00 24.241.000,00 9.559.000,00 6.200.000,00 Pelatihan Bagi Operator SIAK1.10 . 1.10.01 . 15 . 27 6.200.000,00 21.559.000,00 12.241.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

954.750.000,00 0,00 941.700.000,00 13.050.000,00 Pelaksanaan e-KTP Pasca Program1.10 . 1.10.01 . 15 . 28 31.275.000,00 940.200.000,00 0,00 1,75 16.725.000,00 971.475.000,00

36.000.000,00 0,00 28.200.000,00 7.800.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 950.000,00 35.050.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00

120.000.000,00 0,00 117.500.000,00 2.500.000,00 Penyebaran Informasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 31 2.500.000,00 187.500.000,00 0,00 58,33 70.000.000,00 190.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 32 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

25.000.000,00 0,00 10.200.000,00 14.800.000,00 Pelatihan Kantor Sendiri ( PKS )1.10 . 1.10.01 . 15 . 33 14.800.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.575.000,00 425.000,00 Pembuatan Sistim Informasi Pencatatan Sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 34 425.000,00 24.575.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19

Page 20: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 5.000.000,00 1.10 . 1.20.10 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 5.000.000,00 1.10 . 1.20.10 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.10 . 15 . 26 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.000.000,00 1.10 . 1.20.11 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 5.000.000,00 1.10 . 1.20.11 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.11 . 15 . 26 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

6.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 6.000.000,00 1.10 . 1.20.12 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 6.000.000,00 1.10 . 1.20.12 . 15 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.12 . 15 . 26 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

3.500.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 3.500.000,00 1.10 . 1.20.13 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00

3.500.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 3.500.000,00 1.10 . 1.20.13 . 15 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.13 . 15 . 26 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

6.500.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 1.792.000,00 4.708.000,00 1.10 . 1.20.14 1.792.000,00 4.708.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00

6.500.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 1.792.000,00 4.708.000,00 1.10 . 1.20.14 . 15 1.792.000,00 4.708.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00

6.500.000,00 0,00 4.708.000,00 1.792.000,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.14 . 15 . 26 1.792.000,00 4.708.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00

5.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 5.000.000,00 1.10 . 1.20.15 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 5.000.000,00 1.10 . 1.20.15 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.15 . 15 . 26 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

9.500.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 9.500.000,00 1.10 . 1.20.16 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00

9.500.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 9.500.000,00 1.10 . 1.20.16 . 15 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Rekam Data E-KTP1.10 . 1.20.16 . 15 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.16 . 15 . 26 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00

9.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 9.000.000,00 1.10 . 1.20.17 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 9.000.000,00 1.10 . 1.20.17 . 15 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.17 . 15 . 26 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

8.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 8.000.000,00 1.10 . 1.20.18 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 8.000.000,00 1.10 . 1.20.18 . 15 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Rekam Data E-KTP1.10 . 1.20.18 . 15 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.18 . 15 . 26 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

8.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 8.000.000,00 1.10 . 1.20.19 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 8.000.000,00 1.10 . 1.20.19 . 15 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.19 . 15 . 26 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

8.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 8.000.000,00 1.10 . 1.20.20 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 8.000.000,00 1.10 . 1.20.20 . 15 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.20 . 15 . 26 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

6.500.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 6.500.000,00 1.10 . 1.20.21 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00

6.500.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 6.500.000,00 1.10 . 1.20.21 . 15 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.21 . 15 . 26 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00

7.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 7.000.000,00 1.10 . 1.20.22 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

7.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 7.000.000,00 1.10 . 1.20.22 . 15 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.22 . 15 . 26 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

9.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 3.375.000,00 5.625.000,00 1.10 . 1.20.23 3.375.000,00 5.625.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 3.375.000,00 5.625.000,00 1.10 . 1.20.23 . 15 3.375.000,00 5.625.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20

Page 21: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

9.000.000,00 0,00 5.625.000,00 3.375.000,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.23 . 15 . 26 3.375.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

9.500.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 9.500.000,00 1.10 . 1.20.24 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00

9.500.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 9.500.000,00 1.10 . 1.20.24 . 15 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.24 . 15 . 26 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00

9.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 9.000.000,00 1.10 . 1.20.25 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 9.000.000,00 1.10 . 1.20.25 . 15 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.25 . 15 . 26 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

9.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 9.000.000,00 1.10 . 1.20.26 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 1.800.000,00 20,00

9.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 9.000.000,00 1.10 . 1.20.26 . 15 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 1.800.000,00 20,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.26 . 15 . 26 0,00 10.800.000,00 0,00 20,00 1.800.000,00 10.800.000,00

8.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 8.000.000,00 1.10 . 1.20.27 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 8.000.000,00 1.10 . 1.20.27 . 15 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.27 . 15 . 26 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

9.500.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 3.750.000,00 5.750.000,00 1.10 . 1.20.28 3.750.000,00 5.750.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00

9.500.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 3.750.000,00 5.750.000,00 1.10 . 1.20.28 . 15 3.750.000,00 5.750.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00

9.500.000,00 0,00 5.750.000,00 3.750.000,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.28 . 15 . 26 3.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00

9.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 9.000.000,00 1.10 . 1.20.29 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 9.000.000,00 1.10 . 1.20.29 . 15 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.29 . 15 . 26 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

9.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 9.000.000,00 1.10 . 1.20.30 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 9.000.000,00 1.10 . 1.20.30 . 15 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Rekam Data E-KTP1.10 . 1.20.30 . 15 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.30 . 15 . 26 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

7.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 7.000.000,00 1.10 . 1.20.31 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

7.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 7.000.000,00 1.10 . 1.20.31 . 15 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.31 . 15 . 26 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

9.500.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 9.500.000,00 1.10 . 1.20.32 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00

9.500.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 9.500.000,00 1.10 . 1.20.32 . 15 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.32 . 15 . 26 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00

10.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 10.000.000,00 1.10 . 1.20.33 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 10.000.000,00 1.10 . 1.20.33 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.33 . 15 . 26 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

9.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 5.250.000,00 3.750.000,00 1.10 . 1.20.34 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 5.250.000,00 3.750.000,00 1.10 . 1.20.34 . 15 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 0,00 3.750.000,00 5.250.000,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.34 . 15 . 26 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

9.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 9.000.000,00 1.10 . 1.20.35 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 9.000.000,00 1.10 . 1.20.35 . 15 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.35 . 15 . 26 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

2.144.692.000,00 Pemberdayaan Perempuan, Perlind. Anak, Kel. Berencana dan Kel.

Sejahtera

522.912.000,00 59.710.000,00 1.562.070.000,00 1.11 152.155.000,00 1.611.758.000,00 611.479.000,00 2.375.392.000,00 230.700.000,00 10,76

1.644.692.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 522.912.000,00 30.010.000,00 1.091.770.000,00 1.11 . 1.11.01 31.435.000,00 1.132.478.000,00 611.479.000,00 1.775.392.000,00 130.700.000,00 7,95

141.387.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.040.000,00 140.347.000,00 1.11 . 1.11.01 . 01 1.040.000,00 140.347.000,00 0,00 141.387.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

15.840.000,00 0,00 15.840.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 0,00 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 15.840.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21

Page 22: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

7.164.000,00 0,00 6.824.000,00 340.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 340.000,00 6.824.000,00 0,00 0,00 0,00 7.164.000,00

6.000.000,00 0,00 5.420.000,00 580.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 580.000,00 5.420.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.000.000,00 0,00 880.000,00 120.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 120.000,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

50.383.000,00 0,00 50.383.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 0,00 50.383.000,00 0,00 0,00 0,00 50.383.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 19 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.331.305.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 522.912.000,00 10.225.000,00 798.168.000,00 1.11 . 1.11.01 . 02 11.150.000,00 819.376.000,00 611.479.000,00 1.442.005.000,00 110.700.000,00 8,32

11.425.000,00 11.000.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 09 850.000,00 0,00 40.627.000,00 263,04 30.052.000,00 41.477.000,00

3.295.000,00 3.120.000,00 0,00 175.000,00 Pengadaan mebeleur1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 0,00 0,00 9.800.000,00 197,42 6.505.000,00 9.800.000,00

13.730.000,00 0,00 13.305.000,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 850.000,00 28.155.000,00 0,00 111,25 15.275.000,00 29.005.000,00

26.015.000,00 0,00 26.015.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.11 . 1.11.01 . 02 . 24 0,00 31.883.000,00 0,00 22,56 5.868.000,00 31.883.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 28 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

1.138.250.000,00 463.250.000,00 675.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB (DAK)1.11 . 1.11.01 . 02 . 31 0,00 675.000.000,00 463.250.000,00 0,00 0,00 1.138.250.000,00

136.590.000,00 45.542.000,00 81.848.000,00 9.200.000,00 Pendampingan DAK Sarpras Pelayanan KB1.11 . 1.11.01 . 02 . 32 9.450.000,00 82.338.000,00 49.802.000,00 3,66 5.000.000,00 141.590.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB ( Silpa DAK 2012 )1.11 . 1.11.01 . 02 . 47 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00

100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.000.000,00 97.000.000,00 1.11 . 1.11.01 . 05 3.000.000,00 97.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 97.000.000,00 3.000.000,00 Penyelenggaraan Perlindungan Anak1.11 . 1.11.01 . 05 . 05 3.000.000,00 97.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

62.000.000,00 Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 0,00 13.700.000,00 48.300.000,00 1.11 . 1.11.01 . 20 14.200.000,00 67.800.000,00 0,00 82.000.000,00 20.000.000,00 32,26

30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Keadilan dan Kesetaraan Gender ( KKG )1.11 . 1.11.01 . 20 . 02 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pertemuan Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu1.11 . 1.11.01 . 20 . 06 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

4.000.000,00 0,00 2.800.000,00 1.200.000,00 Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Korban Kekerasan1.11 . 1.11.01 . 20 . 07 1.200.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi Forum Anak1.11 . 1.11.01 . 20 . 08 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

8.000.000,00 0,00 5.500.000,00 2.500.000,00 Pendidikan Ketrampilan Perempuan1.11 . 1.11.01 . 20 . 09 2.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Replikasi Desa Layak Anak1.11 . 1.11.01 . 20 . 10 500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan1.11 . 1.11.01 . 20 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

10.000.000,00 Program Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 0,00 2.045.000,00 7.955.000,00 1.11 . 1.11.01 . 21 2.045.000,00 7.955.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 7.955.000,00 2.045.000,00 Pembinaan Kelompok Posdaya1.11 . 1.11.01 . 21 . 01 2.045.000,00 7.955.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

500.000.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0,00 29.700.000,00 470.300.000,00 1.11 . 1.22.01 120.720.000,00 479.280.000,00 0,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00

500.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 0,00 29.700.000,00 470.300.000,00 1.11 . 1.22.01 . 22 120.720.000,00 479.280.000,00 0,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00

58.900.000,00 0,00 58.900.000,00 0,00 Evaluasi 10 Program Pokok PKK di 26 kec, 26 desa1.11 . 1.22.01 . 22 . 01 0,00 58.900.000,00 0,00 0,00 0,00 58.900.000,00

14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 0,00 Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak/BBGRM1.11 . 1.22.01 . 22 . 02 0,00 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00

70.911.000,00 0,00 70.911.000,00 0,00 Pertemuan Rutin1.11 . 1.22.01 . 22 . 03 0,00 70.911.000,00 0,00 0,00 0,00 70.911.000,00

47.195.000,00 0,00 47.195.000,00 0,00 Koordinasi Kesatuan Gerak PKK kabupaten dan Provinsi1.11 . 1.22.01 . 22 . 04 0,00 47.195.000,00 0,00 0,00 0,00 47.195.000,00

7.492.000,00 0,00 7.492.000,00 0,00 Pertemuan Sekretaris dengan Kader Desa1.11 . 1.22.01 . 22 . 05 0,00 7.492.000,00 0,00 0,00 0,00 7.492.000,00

22.150.000,00 0,00 16.400.000,00 5.750.000,00 Rapat Koordinasi1.11 . 1.22.01 . 22 . 06 5.750.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 0,00 22.150.000,00

23.987.500,00 0,00 21.762.500,00 2.225.000,00 Pelatihan PHBS bagi kader posyandu1.11 . 1.22.01 . 22 . 07 11.375.000,00 12.612.500,00 0,00 0,00 0,00 23.987.500,00

53.385.000,00 0,00 53.385.000,00 0,00 Lomba sembilan jenis : KB-kes, LBS,PHBS,UP2k, Posyandu, KDRT dll1.11 . 1.22.01 . 22 . 08 0,00 53.385.000,00 0,00 0,00 0,00 53.385.000,00

20.337.500,00 0,00 18.337.500,00 2.000.000,00 Pelatihan Reproduksi Sehat bagi Remaja1.11 . 1.22.01 . 22 . 09 2.000.000,00 18.337.500,00 0,00 0,00 0,00 20.337.500,00

20.550.000,00 0,00 20.550.000,00 0,00 Evaluasi 10 Program dari Provinsi1.11 . 1.22.01 . 22 . 10 0,00 20.550.000,00 0,00 0,00 0,00 20.550.000,00

21.252.000,00 0,00 18.252.000,00 3.000.000,00 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS bagi remaja1.11 . 1.22.01 . 22 . 11 10.000.000,00 11.252.000,00 0,00 0,00 0,00 21.252.000,00

9.545.000,00 0,00 8.545.000,00 1.000.000,00 Penyuluhan Kader Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

1.11 . 1.22.01 . 22 . 12 5.500.000,00 4.045.000,00 0,00 0,00 0,00 9.545.000,00

65.740.000,00 0,00 57.740.000,00 8.000.000,00 Temu Kader1.11 . 1.22.01 . 22 . 13 28.000.000,00 37.740.000,00 0,00 0,00 0,00 65.740.000,00

38.970.000,00 0,00 34.995.000,00 3.975.000,00 Pelatihan Kepemimpinan TP PKK1.11 . 1.22.01 . 22 . 14 21.475.000,00 17.495.000,00 0,00 0,00 0,00 38.970.000,00

12.870.000,00 0,00 10.870.000,00 2.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Bagi Kader Tk. Desa Bidang Usaha Rumah Tangga1.11 . 1.22.01 . 22 . 15 7.000.000,00 5.870.000,00 0,00 0,00 0,00 12.870.000,00

12.615.000,00 0,00 10.865.000,00 1.750.000,00 Lomba Cipta Menu B2SA1.11 . 1.22.01 . 22 . 16 5.650.000,00 6.965.000,00 0,00 0,00 0,00 12.615.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penguatan Kapasitas kelembagaan TP PKK Kabupaten1.11 . 1.22.01 . 22 . 17 23.970.000,00 76.030.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

664.718.000,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 471.340.000,00 193.378.000,00 1.12 477.090.000,00 209.503.000,00 0,00 686.593.000,00 21.875.000,00 3,29

664.718.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 471.340.000,00 193.378.000,00 1.12 . 1.11.01 477.090.000,00 209.503.000,00 0,00 686.593.000,00 21.875.000,00 3,29

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22

Page 23: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

56.525.000,00 Program Keluarga Berencana 0,00 2.320.000,00 54.205.000,00 1.12 . 1.11.01 . 15 8.070.000,00 70.330.000,00 0,00 78.400.000,00 21.875.000,00 38,70

6.525.000,00 0,00 5.040.000,00 1.485.000,00 Fasilitasi TNI Manunggal KB - Kesehatan1.12 . 1.11.01 . 15 . 09 1.485.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00 0,00 6.525.000,00

6.150.000,00 0,00 6.065.000,00 85.000,00 Gerak PKK KB - Kesehatan1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 85.000,00 6.065.000,00 0,00 0,00 0,00 6.150.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pelayanan KB dengan Pihak Ketiga1.12 . 1.11.01 . 15 . 13 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Pengayoman KB1.12 . 1.11.01 . 15 . 14 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00

4.325.000,00 0,00 3.575.000,00 750.000,00 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan1.12 . 1.11.01 . 15 . 15 750.000,00 3.575.000,00 0,00 0,00 0,00 4.325.000,00

28.125.000,00 0,00 28.125.000,00 0,00 Hari Keluarga Nasional1.12 . 1.11.01 . 15 . 16 5.750.000,00 44.250.000,00 0,00 77,78 21.875.000,00 50.000.000,00

7.078.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 5.310.000,00 1.768.000,00 1.12 . 1.11.01 . 16 5.310.000,00 1.768.000,00 0,00 7.078.000,00 0,00 0,00

7.078.000,00 0,00 1.768.000,00 5.310.000,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja1.12 . 1.11.01 . 16 . 03 5.310.000,00 1.768.000,00 0,00 0,00 0,00 7.078.000,00

480.115.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

0,00 411.695.000,00 68.420.000,00 1.12 . 1.11.01 . 18 411.695.000,00 68.420.000,00 0,00 480.115.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 6.455.000,00 3.545.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB1.12 . 1.11.01 . 18 . 02 3.545.000,00 6.455.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

470.115.000,00 0,00 61.965.000,00 408.150.000,00 Pertemuan Kader PPKBD1.12 . 1.11.01 . 18 . 05 408.150.000,00 61.965.000,00 0,00 0,00 0,00 470.115.000,00

9.000.000,00 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan dimasyarakat

0,00 1.985.000,00 7.015.000,00 1.12 . 1.11.01 . 19 1.985.000,00 7.015.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 0,00 7.015.000,00 1.985.000,00 Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)1.12 . 1.11.01 . 19 . 02 1.985.000,00 7.015.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

92.000.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling

KRR

0,00 47.925.000,00 44.075.000,00 1.12 . 1.11.01 . 20 47.925.000,00 44.075.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 6.015.000,00 1.985.000,00 Peningkatan Mutu Pelaporan1.12 . 1.11.01 . 20 . 04 1.985.000,00 6.015.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

84.000.000,00 0,00 38.060.000,00 45.940.000,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga1.12 . 1.11.01 . 20 . 05 45.940.000,00 38.060.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00

10.000.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk

HIV/AIDS

0,00 120.000,00 9.880.000,00 1.12 . 1.11.01 . 21 120.000,00 9.880.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 9.880.000,00 120.000,00 Sosialisasi HIV/AIDS dan PMS1.12 . 1.11.01 . 21 . 02 120.000,00 9.880.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

0,00 1.985.000,00 8.015.000,00 1.12 . 1.11.01 . 22 1.985.000,00 8.015.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 8.015.000,00 1.985.000,00 Pelatihan BKB, BKR, BKL, BLK bagi Kader1.12 . 1.11.01 . 22 . 03 1.985.000,00 8.015.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

3.435.805.000,00 Sosial 21.523.000,00 652.573.000,00 2.761.709.000,00 1.13 564.488.000,00 3.177.697.500,00 164.768.500,00 3.906.954.000,00 471.149.000,00 13,71

739.805.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 21.523.000,00 163.738.000,00 554.544.000,00 1.13 . 1.13.01 279.763.000,00 704.117.500,00 164.768.500,00 1.148.649.000,00 408.844.000,00 55,26

178.083.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.454.000,00 164.629.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 14.604.000,00 219.879.000,00 0,00 234.483.000,00 56.400.000,00 31,67

14.338.000,00 0,00 12.574.000,00 1.764.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 1.764.000,00 12.574.000,00 0,00 0,00 0,00 14.338.000,00

9.890.000,00 0,00 0,00 9.890.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 9.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.890.000,00

28.367.000,00 0,00 27.242.000,00 1.125.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 1.125.000,00 27.242.000,00 0,00 0,00 0,00 28.367.000,00

19.739.000,00 0,00 19.064.000,00 675.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 1.825.000,00 33.914.000,00 0,00 81,06 16.000.000,00 35.739.000,00

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00

2.049.000,00 0,00 2.049.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 0,00 2.049.000,00 0,00 0,00 0,00 2.049.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00 8.000.000,00

71.100.000,00 0,00 71.100.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 0,00 100.000.000,00 0,00 40,65 28.900.000,00 100.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 0,00 32.500.000,00 0,00 30,00 7.500.000,00 32.500.000,00

83.480.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.523.000,00 675.000,00 61.282.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 3.925.000,00 71.567.400,00 118.931.600,00 194.424.000,00 110.944.000,00 132,90

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 2.800.000,00 288.000,00 70.912.000,00 0,00 74.000.000,00 74.000.000,00

23.000.000,00 21.523.000,00 802.000,00 675.000,00 Pengadaan Komputer1.13 . 1.13.01 . 02 . 11 1.125.000,00 799.400,00 48.019.600,00 117,15 26.944.000,00 49.944.000,00

34.781.000,00 0,00 34.781.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 0,00 44.781.000,00 0,00 28,75 10.000.000,00 44.781.000,00

25.699.000,00 0,00 25.699.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 0,00 25.699.000,00 0,00 0,00 0,00 25.699.000,00

20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 0,00 5.925.000,00 14.075.000,00 1.13 . 1.13.01 . 07 5.925.000,00 14.075.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 14.075.000,00 5.925.000,00 Sosialisasi Prosedur pelaksanaan/penyelenggaraan undian dan pengumpulan

uang dan barang

1.13 . 1.13.01 . 07 . 05 5.925.000,00 14.075.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

27.742.000,00 Program Peningkatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 0,00 1.340.000,00 26.402.000,00 1.13 . 1.13.01 . 10 1.340.000,00 26.402.000,00 0,00 27.742.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan Buku Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan

dan Semesteran

1.13 . 1.13.01 . 10 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5.117.000,00 0,00 5.117.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi Ketenagakerjaan dan Kegiatan Ketransmigrasian1.13 . 1.13.01 . 10 . 03 0,00 5.117.000,00 0,00 0,00 0,00 5.117.000,00

7.625.000,00 0,00 6.285.000,00 1.340.000,00 Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kab. Klaten1.13 . 1.13.01 . 10 . 06 1.340.000,00 6.285.000,00 0,00 0,00 0,00 7.625.000,00

86.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 18.924.000,00 67.076.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 18.924.000,00 67.076.000,00 0,00 86.000.000,00 0,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23

Page 24: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

30.000.000,00 0,00 17.901.000,00 12.099.000,00 Penanganan mayat terlantar1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 12.099.000,00 17.901.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

40.000.000,00 0,00 35.175.000,00 4.825.000,00 Penanganan bagi korban bencana alam1.13 . 1.13.01 . 16 . 13 4.825.000,00 35.175.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

16.000.000,00 0,00 14.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan TMP dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(16.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 2.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00

105.000.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial 0,00 22.000.000,00 83.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 22.000.000,00 83.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT1.13 . 1.13.01 . 20 . 06 2.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

75.000.000,00 0,00 55.000.000,00 20.000.000,00 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH1.13 . 1.13.01 . 20 . 08 20.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

102.500.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 61.265.000,00 41.235.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 172.890.000,00 125.273.100,00 45.836.900,00 344.000.000,00 241.500.000,00 235,61

10.000.000,00 0,00 8.650.000,00 1.350.000,00 Pemberdayaan orsos dan K3S1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 1.350.000,00 6.650.000,00 0,00 (20,00)(2.000.000,00) 8.000.000,00

3.000.000,00 0,00 2.400.000,00 600.000,00 Permberdayaan pekerja sosial Masyarakat dalam meningkatkan motivasi

kesejahteraan sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 900.000,00 4.100.000,00 0,00 66,67 2.000.000,00 5.000.000,00

19.500.000,00 0,00 15.675.000,00 3.825.000,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.13 . 1.13.01 . 21 . 08 5.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00

33.500.000,00 0,00 10.310.000,00 23.190.000,00 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) dan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS )

1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 23.190.000,00 10.310.000,00 0,00 0,00 0,00 33.500.000,00

36.500.000,00 0,00 4.200.000,00 32.300.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)1.13 . 1.13.01 . 21 . 14 98.600.000,00 4.400.000,00 0,00 182,19 66.500.000,00 103.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendamping Program Keluarga Harapan ( PKH )1.13 . 1.13.01 . 21 . 15 8.150.000,00 46.013.100,00 45.836.900,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat ( RBM )1.13 . 1.13.01 . 21 . 16 34.950.000,00 40.050.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

137.000.000,00 Program Pembinaan Kelembagaan 0,00 40.155.000,00 96.845.000,00 1.13 . 1.13.01 . 24 40.155.000,00 96.845.000,00 0,00 137.000.000,00 0,00 0,00

62.000.000,00 0,00 44.600.000,00 17.400.000,00 Penunjang Operasional kegiatan sosial yang bersumber dari APBD I dan

APBN

1.13 . 1.13.01 . 24 . 01 17.400.000,00 44.600.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00

50.000.000,00 0,00 33.245.000,00 16.755.000,00 Pembinaan kelayan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA ) Kabupaten

Klaten

1.13 . 1.13.01 . 24 . 02 16.755.000,00 33.245.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 0,00 19.000.000,00 6.000.000,00 Penguatan dan Pemantapan TAD Kabupaten Klaten1.13 . 1.13.01 . 24 . 03 6.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

2.228.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 427.435.000,00 1.800.565.000,00 1.13 . 1.20.03 226.325.000,00 2.071.980.000,00 0,00 2.298.305.000,00 70.305.000,00 3,16

2.228.000.000,00 Program Peningkatan Organisasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 427.435.000,00 1.800.565.000,00 1.13 . 1.20.03 . 23 226.325.000,00 2.071.980.000,00 0,00 2.298.305.000,00 70.305.000,00 3,16

487.500.000,00 0,00 487.500.000,00 0,00 Operasional TPHD dan TKHD1.13 . 1.20.03 . 23 . 05 0,00 483.750.000,00 0,00 (0,77)(3.750.000,00) 483.750.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang Generasi Muda1.13 . 1.20.03 . 23 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

440.500.000,00 0,00 245.900.000,00 194.600.000,00 Pemberangkatan dan Pemulangan Haji1.13 . 1.20.03 . 23 . 07 17.700.000,00 435.300.000,00 0,00 2,84 12.500.000,00 453.000.000,00

20.000.000,00 0,00 16.600.000,00 3.400.000,00 Penunjang Kegiatan Keagamaan1.13 . 1.20.03 . 23 . 08 2.000.000,00 25.805.000,00 0,00 39,03 7.805.000,00 27.805.000,00

1.120.000.000,00 0,00 910.750.000,00 209.250.000,00 Fasilitasi pembinaan Keagamaan1.13 . 1.20.03 . 23 . 10 197.600.000,00 977.400.000,00 0,00 4,91 55.000.000,00 1.175.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Mudik Lebaran1.13 . 1.20.03 . 23 . 11 0,00 23.750.000,00 0,00 18,75 3.750.000,00 23.750.000,00

20.000.000,00 0,00 19.850.000,00 150.000,00 Ziarah dan Bhakti Sosial1.13 . 1.20.03 . 23 . 12 150.000,00 19.850.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

30.000.000,00 0,00 19.715.000,00 10.285.000,00 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan1.13 . 1.20.03 . 23 . 14 6.050.000,00 23.950.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 47.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Perempuan, KB kebudayaan,

pariwisata, pemuda dan Olah Raga

1.13 . 1.20.03 . 23 . 16 1.600.000,00 48.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

30.000.000,00 0,00 22.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Kesehatan1.13 . 1.20.03 . 23 . 17 1.225.000,00 23.775.000,00 0,00 (16,67)(5.000.000,00) 25.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.10 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.10 . 23 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.10 . 23 . 15 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 1.13 . 1.20.11 12.000.000,00 6.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 1.13 . 1.20.11 . 23 12.000.000,00 6.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.11 . 23 . 15 12.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.12 900.000,00 17.100.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.12 . 23 900.000,00 17.100.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 17.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.12 . 23 . 15 900.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.13 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.13 . 23 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.13 . 23 . 15 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.14 900.000,00 17.100.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.14 . 23 900.000,00 17.100.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24

Page 25: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

18.000.000,00 0,00 17.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.14 . 23 . 15 900.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 525.000,00 17.475.000,00 1.13 . 1.20.15 525.000,00 17.475.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 525.000,00 17.475.000,00 1.13 . 1.20.15 . 23 525.000,00 17.475.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 17.475.000,00 525.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.15 . 23 . 15 525.000,00 17.475.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.16 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.16 . 23 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.16 . 23 . 15 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 3.600.000,00 14.400.000,00 1.13 . 1.20.17 3.600.000,00 14.400.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 3.600.000,00 14.400.000,00 1.13 . 1.20.17 . 23 3.600.000,00 14.400.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 14.400.000,00 3.600.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.17 . 23 . 15 3.600.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.18 900.000,00 17.100.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.18 . 23 900.000,00 17.100.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 17.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.18 . 23 . 15 900.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 1.250.000,00 16.750.000,00 1.13 . 1.20.19 1.250.000,00 16.750.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 1.250.000,00 16.750.000,00 1.13 . 1.20.19 . 23 1.250.000,00 16.750.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 16.750.000,00 1.250.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.19 . 23 . 15 1.250.000,00 16.750.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.20 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.20 . 23 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.20 . 23 . 15 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 1.13 . 1.20.21 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (3.000.000,00) (16,67)

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 1.13 . 1.20.21 . 23 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (3.000.000,00) (16,67)

18.000.000,00 0,00 13.000.000,00 5.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.21 . 23 . 15 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 (16,67)(3.000.000,00) 15.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.22 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.22 . 23 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.22 . 23 . 15 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.400.000,00 15.600.000,00 1.13 . 1.20.23 2.400.000,00 15.600.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 2.400.000,00 15.600.000,00 1.13 . 1.20.23 . 23 2.400.000,00 15.600.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 15.600.000,00 2.400.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.23 . 23 . 15 2.400.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.24 3.000.000,00 10.000.000,00 0,00 13.000.000,00 (5.000.000,00) (27,78)

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.24 . 23 3.000.000,00 10.000.000,00 0,00 13.000.000,00 (5.000.000,00) (27,78)

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.24 . 23 . 15 3.000.000,00 10.000.000,00 0,00 (27,78)(5.000.000,00) 13.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.25 6.000.000,00 12.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.25 . 23 6.000.000,00 12.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.25 . 23 . 15 6.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.26 6.000.000,00 12.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.26 . 23 6.000.000,00 12.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.26 . 23 . 15 6.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.27 1.500.000,00 16.500.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.27 . 23 1.500.000,00 16.500.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 16.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.27 . 23 . 15 1.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.28 6.000.000,00 12.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.28 . 23 6.000.000,00 12.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.28 . 23 . 15 6.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25

Page 26: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

18.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.29 900.000,00 17.100.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.29 . 23 900.000,00 17.100.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 17.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.29 . 23 . 15 900.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.30 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.30 . 23 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.30 . 23 . 15 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.31 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.31 . 23 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.31 . 23 . 15 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.32 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.32 . 23 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penunjang Kegiatan Keagamaan1.13 . 1.20.32 . 23 . 08 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.33 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.33 . 23 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.33 . 23 . 15 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 6.025.000,00 11.975.000,00 1.13 . 1.20.34 6.025.000,00 11.975.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.025.000,00 11.975.000,00 1.13 . 1.20.34 . 23 6.025.000,00 11.975.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 11.975.000,00 6.025.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.34 . 23 . 15 6.025.000,00 11.975.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.35 1.500.000,00 16.500.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.35 . 23 1.500.000,00 16.500.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 16.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.35 . 23 . 15 1.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

1.372.621.500,00 Ketenagakerjaan 0,00 324.464.000,00 1.048.157.500,00 1.14 391.376.000,00 1.038.073.000,00 193.172.000,00 1.622.621.000,00 249.999.500,00 18,21

1.372.621.500,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 324.464.000,00 1.048.157.500,00 1.14 . 1.13.01 391.376.000,00 1.038.073.000,00 193.172.000,00 1.622.621.000,00 249.999.500,00 18,21

857.108.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 250.550.000,00 606.558.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 328.650.000,00 585.286.000,00 193.172.000,00 1.107.108.000,00 250.000.000,00 29,17

100.000.000,00 0,00 65.400.000,00 34.600.000,00 Pelatihan Menjahit1.14 . 1.13.01 . 15 . 14 34.600.000,00 65.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 77.900.000,00 22.100.000,00 Pelatihan Rias1.14 . 1.13.01 . 15 . 17 22.100.000,00 77.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

7.108.000,00 0,00 2.758.000,00 4.350.000,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)1.14 . 1.13.01 . 15 . 20 4.350.000,00 2.758.000,00 0,00 0,00 0,00 7.108.000,00

200.000.000,00 0,00 117.200.000,00 82.800.000,00 Pelatihan otomotif bengkel sepeda motor bagi masyarakat di wilayah

penghasil tembakau (DBHCHT)

1.14 . 1.13.01 . 15 . 26 82.800.000,00 117.200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 0,00 134.900.000,00 65.100.000,00 Pelatihan mengemudi bagi masyarakat di wilayah penghasil tembakau

(DBHCHT)

1.14 . 1.13.01 . 15 . 27 128.800.000,00 71.200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 91.100.000,00 8.900.000,00 Pelatihan pembuatan Kue1.14 . 1.13.01 . 15 . 30 19.500.000,00 130.500.000,00 0,00 50,00 50.000.000,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 117.300.000,00 32.700.000,00 Pelatihan otomotif bagi Difabel1.14 . 1.13.01 . 15 . 31 32.700.000,00 117.300.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan alat bengkel BLK kecil1.14 . 1.13.01 . 15 . 32 3.800.000,00 3.028.000,00 193.172.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

119.800.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 19.664.000,00 100.136.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 8.476.000,00 111.324.000,00 0,00 119.800.000,00 0,00 0,00

119.800.000,00 0,00 100.136.000,00 19.664.000,00 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 16 8.476.000,00 111.324.000,00 0,00 0,00 0,00 119.800.000,00

231.932.500,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

0,00 19.150.000,00 212.782.500,00 1.14 . 1.13.01 . 17 19.150.000,00 212.782.000,00 0,00 231.932.000,00 (500,00) 0,00

12.600.000,00 0,00 12.000.000,00 600.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 600.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00

24.020.000,00 0,00 17.070.000,00 6.950.000,00 Sosialisasi Bulan K31.14 . 1.13.01 . 17 . 09 6.950.000,00 17.070.000,00 0,00 0,00 0,00 24.020.000,00

29.088.000,00 0,00 29.088.000,00 0,00 Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 0,00 29.088.000,00 0,00 0,00 0,00 29.088.000,00

6.532.500,00 0,00 4.582.500,00 1.950.000,00 Pemeriksaan Kesehatan Pekerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 12 1.950.000,00 4.582.000,00 0,00 (0,01)(500,00) 6.532.000,00

7.856.000,00 0,00 7.856.000,00 0,00 Pengujian Lingkungan Kerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 13 0,00 7.856.000,00 0,00 0,00 0,00 7.856.000,00

28.133.000,00 0,00 27.283.000,00 850.000,00 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 14 850.000,00 27.283.000,00 0,00 0,00 0,00 28.133.000,00

10.607.000,00 0,00 6.607.000,00 4.000.000,00 Pemberdayaan Organisasi Serikat Pekerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 19 4.000.000,00 6.607.000,00 0,00 0,00 0,00 10.607.000,00

10.700.000,00 0,00 10.100.000,00 600.000,00 Pemberdayaan Lembaga kerjasama ( LKS ) Bipartit1.14 . 1.13.01 . 17 . 20 600.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00 10.700.000,00

16.375.000,00 0,00 16.375.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama ( LKS ) Tripartit1.14 . 1.13.01 . 17 . 21 0,00 16.375.000,00 0,00 0,00 0,00 16.375.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26

Page 27: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional1.14 . 1.13.01 . 17 . 23 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00

12.220.000,00 0,00 12.220.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan1.14 . 1.13.01 . 17 . 24 0,00 12.220.000,00 0,00 0,00 0,00 12.220.000,00

13.817.000,00 0,00 13.217.000,00 600.000,00 Sosialisasi Upah Minimum1.14 . 1.13.01 . 17 . 26 600.000,00 13.217.000,00 0,00 0,00 0,00 13.817.000,00

44.384.000,00 0,00 40.784.000,00 3.600.000,00 Penarikan Pekerja Anak di Sektor terburuk1.14 . 1.13.01 . 17 . 31 3.600.000,00 40.784.000,00 0,00 0,00 0,00 44.384.000,00

163.781.000,00 Program Perluasan Kesempatan Kerja 0,00 35.100.000,00 128.681.000,00 1.14 . 1.13.01 . 19 35.100.000,00 128.681.000,00 0,00 163.781.000,00 0,00 0,00

7.235.000,00 0,00 7.235.000,00 0,00 Pencarian Lowongan Pekerjaan1.14 . 1.13.01 . 19 . 01 0,00 7.235.000,00 0,00 0,00 0,00 7.235.000,00

82.134.000,00 0,00 47.034.000,00 35.100.000,00 Sosialisasi kepada pencari kerja/penganggur1.14 . 1.13.01 . 19 . 02 35.100.000,00 47.034.000,00 0,00 0,00 0,00 82.134.000,00

33.380.000,00 0,00 33.380.000,00 0,00 Pembinaan di Lembaga Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta

( PPTKIS ), Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ( LPTKS ) dan Buku

Kerja Khusus ( BKK )

1.14 . 1.13.01 . 19 . 03 0,00 33.380.000,00 0,00 0,00 0,00 33.380.000,00

41.032.000,00 0,00 41.032.000,00 0,00 Informasi Pasar Kerja ( IPK ) Online1.14 . 1.13.01 . 19 . 04 0,00 41.032.000,00 0,00 0,00 0,00 41.032.000,00

1.999.500.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 78.475.000,00 828.413.000,00 1.092.612.000,00 1.15 833.518.000,00 1.329.507.000,00 78.475.000,00 2.241.500.000,00 242.000.000,00 12,10

1.826.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 78.475.000,00 742.418.000,00 1.005.607.000,00 1.15 . 1.15.01 747.523.000,00 1.242.502.000,00 78.475.000,00 2.068.500.000,00 242.000.000,00 13,25

1.286.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 651.618.000,00 634.882.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01 655.848.000,00 619.652.000,00 0,00 1.275.500.000,00 (11.000.000,00) (0,86)

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 0,00 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 22.250.000,00 0,00 0,00 11,25 2.250.000,00 22.250.000,00

550.600.000,00 0,00 3.640.000,00 546.960.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 546.960.000,00 0,00 0,00 (0,66)(3.640.000,00) 546.960.000,00

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 0,00 23.000.000,00 0,00 (52,08)(25.000.000,00) 23.000.000,00

100.000.000,00 0,00 98.900.000,00 1.100.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 1.100.000,00 102.900.000,00 0,00 4,00 4.000.000,00 104.000.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 0,00 120.000.000,00 0,00 20,00 20.000.000,00 120.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 0,00 40.000.000,00 0,00 (20,00)(10.000.000,00) 40.000.000,00

84.400.000,00 0,00 842.000,00 83.558.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 85.538.000,00 252.000,00 0,00 1,65 1.390.000,00 85.790.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemantauan Pendapatan Pasar1.15 . 1.15.01 . 01 . 21 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

190.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.475.000,00 2.150.000,00 109.375.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02 2.150.000,00 124.375.000,00 78.475.000,00 205.000.000,00 15.000.000,00 7,89

73.113.000,00 72.013.000,00 0,00 1.100.000,00 Pengadaan Komputer1.15 . 1.15.01 . 02 . 11 1.100.000,00 0,00 72.013.000,00 0,00 0,00 73.113.000,00

6.887.000,00 6.462.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Alat-alat Studio1.15 . 1.15.01 . 02 . 16 425.000,00 0,00 6.462.000,00 0,00 0,00 6.887.000,00

35.000.000,00 0,00 34.375.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 625.000,00 49.375.000,00 0,00 42,86 15.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

20.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 3.000.000,00 17.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Pengembangan perencanaan teknis pengendalian kegiatan SKPD1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

195.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

0,00 33.350.000,00 161.650.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16 34.225.000,00 398.775.000,00 0,00 433.000.000,00 238.000.000,00 122,05

120.000.000,00 0,00 106.500.000,00 13.500.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 13.500.000,00 106.500.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

50.000.000,00 0,00 33.375.000,00 16.625.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan UKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 14 16.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 0,00 21.775.000,00 3.225.000,00 Pelatihan Pembuatan Apem1.15 . 1.15.01 . 16 . 16 3.225.000,00 21.775.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Usaha Kecil Perdagangan1.15 . 1.15.01 . 16 . 17 1.500.000,00 236.500.000,00 0,00 0,00 238.000.000,00 238.000.000,00

135.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 52.300.000,00 82.700.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18 52.300.000,00 82.700.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 18.475.000,00 11.525.000,00 Pelatihan Administrasi, Akuntansi dan Perpajakan1.15 . 1.15.01 . 18 . 13 11.525.000,00 18.475.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 29.575.000,00 20.425.000,00 Fasilitasi Pembentukan Koperasi Klaster UMKM1.15 . 1.15.01 . 18 . 14 20.425.000,00 29.575.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

30.000.000,00 0,00 17.775.000,00 12.225.000,00 Pengawasan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 12.225.000,00 17.775.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

25.000.000,00 0,00 16.875.000,00 8.125.000,00 Sosialisasi Produk Hukum tentang Undang-Undang Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 16 8.125.000,00 16.875.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

173.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 85.995.000,00 87.005.000,00 1.15 . 1.20.03 85.995.000,00 87.005.000,00 0,00 173.000.000,00 0,00 0,00

173.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah & Perhubungan

0,00 85.995.000,00 87.005.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 85.995.000,00 87.005.000,00 0,00 173.000.000,00 0,00 0,00

52.000.000,00 0,00 51.915.000,00 85.000,00 Pemb&.Koord.Perind. Promosi Ind. & Dekranasda1.15 . 1.20.03 . 17 . 13 85.000,00 51.915.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27

Page 28: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

10.000.000,00 0,00 9.915.000,00 85.000,00 Monitoring Harga Bahan Pokok / Bahan Penting Lainnya dan Bidang

Perhubungan

1.15 . 1.20.03 . 17 . 14 85.000,00 9.915.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

111.000.000,00 0,00 25.175.000,00 85.825.000,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin1.15 . 1.20.03 . 17 . 19 85.825.000,00 25.175.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000.000,00

430.000.000,00 Penanaman Modal 0,00 22.110.000,00 407.890.000,00 1.16 22.485.000,00 334.515.000,00 193.000.000,00 550.000.000,00 120.000.000,00 27,91

350.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 0,00 8.625.000,00 341.375.000,00 1.16 . 1.15.01 3.100.000,00 273.900.000,00 193.000.000,00 470.000.000,00 120.000.000,00 34,29

350.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 8.625.000,00 341.375.000,00 1.16 . 1.15.01 . 15 3.100.000,00 273.900.000,00 193.000.000,00 470.000.000,00 120.000.000,00 34,29

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Pameran Produk Unggulan Klaten1.16 . 1.15.01 . 15 . 17 1.500.000,00 268.500.000,00 0,00 80,00 120.000.000,00 270.000.000,00

200.000.000,00 0,00 191.375.000,00 8.625.000,00 Pembangunan Ruang Pamer dan Informasi Desa Jarum1.16 . 1.15.01 . 15 . 18 1.600.000,00 5.400.000,00 193.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

80.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 13.485.000,00 66.515.000,00 1.16 . 1.20.03 19.385.000,00 60.615.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 85.000,00 9.915.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 85.000,00 9.915.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 9.915.000,00 85.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi

PMDN/PMA

1.16 . 1.20.03 . 15 . 04 85.000,00 9.915.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

70.000.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 13.400.000,00 56.600.000,00 1.16 . 1.20.03 . 16 19.300.000,00 50.700.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00 0,00 31.775.000,00 13.225.000,00 Pembinaan & Pengembangan BUMD1.16 . 1.20.03 . 16 . 10 13.225.000,00 31.775.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.825.000,00 175.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah1.16 . 1.20.03 . 16 . 11 6.075.000,00 18.925.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

2.136.836.000,00 Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OR 91.445.000,00 186.720.000,00 1.858.671.000,00 1.17 209.870.000,00 2.348.856.000,00 94.445.000,00 2.653.171.000,00 516.335.000,00 24,16

2.003.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 91.445.000,00 82.520.000,00 1.829.035.000,00 1.17 . 1.17.01 91.070.000,00 2.066.020.000,00 91.445.000,00 2.248.535.000,00 245.535.000,00 12,26

283.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.375.000,00 262.625.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 20.375.000,00 322.625.000,00 0,00 343.000.000,00 60.000.000,00 21,20

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00

30.000.000,00 0,00 29.375.000,00 625.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 625.000,00 29.375.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

29.500.000,00 0,00 28.875.000,00 625.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 625.000,00 28.875.000,00 0,00 0,00 0,00 29.500.000,00

5.000.000,00 0,00 4.825.000,00 175.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 175.000,00 4.825.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

15.000.000,00 0,00 14.550.000,00 450.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 450.000,00 19.550.000,00 0,00 33,33 5.000.000,00 20.000.000,00

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 0,00 175.000.000,00 0,00 40,00 50.000.000,00 175.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 0,00 20.000.000,00 0,00 33,33 5.000.000,00 20.000.000,00

168.860.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.445.000,00 2.825.000,00 74.590.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02 2.825.000,00 85.125.000,00 91.445.000,00 179.395.000,00 10.535.000,00 6,24

19.820.000,00 19.265.000,00 130.000,00 425.000,00 Pengadaan mebeleur1.17 . 1.17.01 . 02 . 10 425.000,00 130.000,00 19.265.000,00 0,00 0,00 19.820.000,00

2.850.000,00 2.800.000,00 50.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 13 0,00 50.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00

25.000.000,00 0,00 24.550.000,00 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 450.000,00 30.085.000,00 0,00 22,14 5.535.000,00 30.535.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 0,00 35.000.000,00 0,00 16,67 5.000.000,00 35.000.000,00

20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.17 . 1.17.01 . 02 . 30 425.000,00 19.575.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

51.805.000,00 50.520.000,00 185.000,00 1.100.000,00 Pengadaan Komputer1.17 . 1.17.01 . 02 . 31 1.100.000,00 185.000,00 50.520.000,00 0,00 0,00 51.805.000,00

19.385.000,00 18.860.000,00 100.000,00 425.000,00 Pengadaan Alat-alat Studio1.17 . 1.17.01 . 02 . 32 425.000,00 100.000,00 18.860.000,00 0,00 0,00 19.385.000,00

31.140.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 6.100.000,00 25.040.000,00 1.17 . 1.17.01 . 15 6.100.000,00 25.040.000,00 0,00 31.140.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 14.875.000,00 5.125.000,00 Inventarisasi Cagar Budaya1.17 . 1.17.01 . 15 . 15 5.125.000,00 14.875.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

11.140.000,00 0,00 10.165.000,00 975.000,00 Pelestarian Peningkatan Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional1.17 . 1.17.01 . 15 . 16 975.000,00 10.165.000,00 0,00 0,00 0,00 11.140.000,00

1.520.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 53.220.000,00 1.466.780.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16 61.770.000,00 1.633.230.000,00 0,00 1.695.000.000,00 175.000.000,00 11,51

200.000.000,00 0,00 190.450.000,00 9.550.000,00 Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.17.01 . 16 . 16 9.550.000,00 190.450.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

95.000.000,00 0,00 80.700.000,00 14.300.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 21 14.300.000,00 80.700.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

30.000.000,00 0,00 25.555.000,00 4.445.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 22 4.445.000,00 25.555.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

780.000.000,00 0,00 761.300.000,00 18.700.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.17.01 . 16 . 23 23.050.000,00 931.950.000,00 0,00 22,44 175.000.000,00 955.000.000,00

170.000.000,00 0,00 168.900.000,00 1.100.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata1.17 . 1.17.01 . 16 . 25 5.300.000,00 164.700.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00

220.000.000,00 0,00 218.700.000,00 1.300.000,00 Pagelaran Wayang Kulit1.17 . 1.17.01 . 16 . 27 1.300.000,00 218.700.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00

25.000.000,00 0,00 21.175.000,00 3.825.000,00 Fasilitasi Dewan Bahasa Jawi1.17 . 1.17.01 . 16 . 28 3.825.000,00 21.175.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

123.836.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 104.200.000,00 19.636.000,00 1.17 . 1.20.03 118.000.000,00 19.636.000,00 0,00 137.636.000,00 13.800.000,00 11,14

123.836.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 104.200.000,00 19.636.000,00 1.17 . 1.20.03 . 15 118.000.000,00 19.636.000,00 0,00 137.636.000,00 13.800.000,00 11,14

123.836.000,00 0,00 19.636.000,00 104.200.000,00 Operasional RSPD Klaten1.17 . 1.20.03 . 15 . 14 118.000.000,00 19.636.000,00 0,00 11,14 13.800.000,00 137.636.000,00

0,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.17 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28

Page 29: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.17 . 16 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.17 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.18 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.18 . 16 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.18 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.19 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.19 . 16 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.19 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.19 . 16 . 23 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.20 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.20 . 16 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.20 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.21 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.21 . 16 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.21 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.22 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.22 . 16 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.22 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

10.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 10.000.000,00 1.17 . 1.20.23 0,00 60.000.000,00 3.000.000,00 63.000.000,00 53.000.000,00 530,00

10.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 10.000.000,00 1.17 . 1.20.23 . 16 0,00 60.000.000,00 3.000.000,00 63.000.000,00 53.000.000,00 530,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.23 . 16 . 21 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.23 . 16 . 23 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu1.17 . 1.20.23 . 16 . 24 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

0,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.24 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.24 . 16 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.24 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.25 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.25 . 16 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.25 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.26 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.26 . 16 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.26 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.27 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.27 . 16 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.27 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.27 . 16 . 23 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.28 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.28 . 16 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.28 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.29 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.29 . 16 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata1.17 . 1.20.29 . 16 . 25 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.30 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29

Page 30: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.30 . 16 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.30 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.31 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.31 . 16 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.31 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.31 . 16 . 23 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.32 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.32 . 16 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.32 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.33 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.33 . 16 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.33 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.34 800.000,00 2.200.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.34 . 16 800.000,00 2.200.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.34 . 16 . 21 800.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.35 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.35 . 16 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.35 . 16 . 21 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

580.000.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 22.675.000,00 557.325.000,00 1.18 38.100.000,00 656.900.000,00 0,00 695.000.000,00 115.000.000,00 19,83

570.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 16.875.000,00 553.125.000,00 1.18 . 1.17.01 32.300.000,00 652.700.000,00 0,00 685.000.000,00 115.000.000,00 20,18

570.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 0,00 16.875.000,00 553.125.000,00 1.18 . 1.17.01 . 22 32.300.000,00 652.700.000,00 0,00 685.000.000,00 115.000.000,00 20,18

25.000.000,00 0,00 22.075.000,00 2.925.000,00 Pembinaan Paskibraka1.18 . 1.17.01 . 22 . 03 2.925.000,00 22.075.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

400.000.000,00 0,00 392.900.000,00 7.100.000,00 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kabupaten Klaten1.18 . 1.17.01 . 22 . 04 7.100.000,00 392.900.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

40.000.000,00 0,00 39.375.000,00 625.000,00 Pengiriman Kontingen Tri Lomba Juang1.18 . 1.17.01 . 22 . 06 625.000,00 39.375.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

10.000.000,00 0,00 9.550.000,00 450.000,00 Pembinaan SDM Pemuda1.18 . 1.17.01 . 22 . 09 450.000,00 9.550.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

20.000.000,00 0,00 17.075.000,00 2.925.000,00 Penyelenggaraan TUB/PBB1.18 . 1.17.01 . 22 . 12 2.925.000,00 17.075.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

25.000.000,00 0,00 23.050.000,00 1.950.000,00 PORSENI bagi Anak Kebutuhan Khusus ( ABK )1.18 . 1.17.01 . 22 . 15 1.950.000,00 23.050.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.550.000,00 450.000,00 Fasilitasi Pembinaan SDM Olah Raga1.18 . 1.17.01 . 22 . 16 450.000,00 24.550.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.550.000,00 450.000,00 Fasilitasi kegiatan HAORNAS1.18 . 1.17.01 . 22 . 17 450.000,00 24.550.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Gerak Jalan Kepurun - Klaten1.18 . 1.17.01 . 22 . 19 15.425.000,00 99.575.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00

10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 5.800.000,00 4.200.000,00 1.18 . 1.20.03 5.800.000,00 4.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 Pemuda dan Olah Raga 0,00 5.800.000,00 4.200.000,00 1.18 . 1.20.03 . 22 5.800.000,00 4.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 4.200.000,00 5.800.000,00 Kegiatan Jum'at Sehat di Lingkungan Setda Kabupaten Klaten1.18 . 1.20.03 . 22 . 18 5.800.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

5.622.904.000,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 359.226.500,00 1.705.441.570,00 3.558.235.930,00 1.19 2.039.831.570,00 4.978.629.930,00 583.707.500,00 7.602.169.000,00 1.979.265.000,00 35,20

1.546.537.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 26.546.000,00 526.687.920,00 993.303.080,00 1.19 . 1.19.01 527.767.920,00 703.278.080,00 95.796.000,00 1.326.842.000,00 (219.695.000,00) (14,21)

222.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.007.920,00 181.992.080,00 1.19 . 1.19.01 . 01 40.007.920,00 203.427.080,00 0,00 243.435.000,00 21.435.000,00 9,66

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 0,00 42.435.000,00 0,00 102,07 21.435.000,00 42.435.000,00

6.000.000,00 0,00 1.500.000,00 4.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 07 4.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 425.000,00 19.575.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 425.000,00 19.575.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30

Page 31: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

35.000.000,00 0,00 342.080,00 34.657.920,00 Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 22 34.657.920,00 342.080,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

76.407.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.546.000,00 6.130.000,00 43.731.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 4.210.000,00 48.401.000,00 95.796.000,00 148.407.000,00 72.000.000,00 94,23

18.000.000,00 16.146.000,00 1.429.000,00 425.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 425.000,00 1.179.000,00 28.396.000,00 66,67 12.000.000,00 30.000.000,00

17.500.000,00 0,00 12.220.000,00 5.280.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 1.760.000,00 15.740.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

8.407.000,00 0,00 8.407.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.19 . 1.19.01 . 02 . 29 0,00 8.407.000,00 0,00 0,00 0,00 8.407.000,00

12.000.000,00 10.400.000,00 1.175.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan Studio1.19 . 1.19.01 . 02 . 49 425.000,00 1.175.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Mushola1.19 . 1.19.01 . 02 . 52 1.600.000,00 1.400.000,00 57.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 28.625.000,00 71.375.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 57.625.000,00 117.375.000,00 0,00 175.000.000,00 75.000.000,00 75,00

100.000.000,00 0,00 71.375.000,00 28.625.000,00 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pendidikan1.19 . 1.19.01 . 05 . 06 28.625.000,00 71.375.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan

Keamanan Dalam Negeri

1.19 . 1.19.01 . 05 . 12 29.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

40.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Konsolidasi, Revitalisasi,

Refungsionalisasi, Profesionalisasi Pemerintahan

0,00 8.400.000,00 31.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 23 8.400.000,00 31.600.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 31.600.000,00 8.400.000,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 23 . 01 8.400.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

210.000.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat 0,00 159.425.000,00 50.575.000,00 1.19 . 1.19.01 . 25 159.425.000,00 50.575.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00

210.000.000,00 0,00 50.575.000,00 159.425.000,00 Operasional Bakorinda / Bakorpulastisida dan Kominda1.19 . 1.19.01 . 25 . 02 159.425.000,00 50.575.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00

783.130.000,00 Program Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban 0,00 262.700.000,00 520.430.000,00 1.19 . 1.19.01 . 26 236.700.000,00 158.300.000,00 0,00 395.000.000,00 (388.130.000,00) (49,56)

75.000.000,00 0,00 39.000.000,00 36.000.000,00 Pembinaan Administrasi Partai Politik1.19 . 1.19.01 . 26 . 02 36.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Admisnitrasi Ormas dan LSM1.19 . 1.19.01 . 26 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Verifikasi Monitoring dan Evaluasi BHBSBK1.19 . 1.19.01 . 26 . 07 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

380.130.000,00 0,00 378.880.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi Pengurusan Surat Ke Pengadilan bagi Calon Anggota KPPS

Pemilihan Gubernur

1.19 . 1.19.01 . 26 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(380.130.000,00) 0,00

18.000.000,00 0,00 16.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi Pengurusan Surat Ke Pengadilan bagi Calon Anggota PPK, PPS dan

Panwas Kecamatan Pilihan Presiden dan Pilihan Anggota Legislatif

1.19 . 1.19.01 . 26 . 09 2.500.000,00 33.500.000,00 0,00 100,00 18.000.000,00 36.000.000,00

270.000.000,00 0,00 45.800.000,00 224.200.000,00 DESK Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Anggota Legislatif1.19 . 1.19.01 . 26 . 10 198.200.000,00 45.800.000,00 0,00 (9,63)(26.000.000,00) 244.000.000,00

115.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum kepada

Masyarakat

0,00 21.400.000,00 93.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 27 21.400.000,00 93.600.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 8.800.000,00 6.200.000,00 Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.19 . 1.19.01 . 27 . 01 6.200.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

50.000.000,00 0,00 34.800.000,00 15.200.000,00 Ceramah Ketahanan Bangsa1.19 . 1.19.01 . 27 . 08 15.200.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM )1.19 . 1.19.01 . 27 . 09 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.452.867.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 20.008.000,00 667.699.000,00 765.160.000,00 1.19 . 1.19.02 991.544.000,00 2.041.243.000,00 17.000.000,00 3.049.787.000,00 1.596.920.000,00 109,92

241.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.008.000,00 16.680.000,00 221.812.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 14.605.000,00 281.895.000,00 0,00 296.500.000,00 55.000.000,00 22,77

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00

12.500.000,00 0,00 4.015.000,00 8.485.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 8.485.000,00 4.015.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00

25.000.000,00 0,00 24.325.000,00 675.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

5.000.000,00 3.008.000,00 1.992.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 0,00 105.000.000,00 0,00 50,00 35.000.000,00 105.000.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 0,00 55.000.000,00 0,00 57,14 20.000.000,00 55.000.000,00

24.500.000,00 0,00 16.980.000,00 7.520.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 6.120.000,00 18.380.000,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00

134.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.000.000,00 11.554.000,00 105.446.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02 11.554.000,00 125.446.000,00 17.000.000,00 154.000.000,00 20.000.000,00 14,93

20.000.000,00 17.000.000,00 2.325.000,00 675.000,00 Pengadaan Peralatan Korsik1.19 . 1.19.02 . 02 . 19 675.000,00 2.325.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

49.000.000,00 0,00 38.121.000,00 10.879.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 10.879.000,00 38.121.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000.000,00

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 0,00 68.000.000,00 0,00 41,67 20.000.000,00 68.000.000,00

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 28 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00

265.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 185.990.000,00 79.010.000,00 1.19 . 1.19.02 . 03 190.240.000,00 754.760.000,00 0,00 945.000.000,00 680.000.000,00 256,60

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31

Page 32: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

65.000.000,00 0,00 63.150.000,00 1.850.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.19 . 1.19.02 . 03 . 03 1.850.000,00 63.150.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

200.000.000,00 0,00 15.860.000,00 184.140.000,00 Penunjang Kegiatan Operasional Satpol PP1.19 . 1.19.02 . 03 . 06 184.140.000,00 45.860.000,00 0,00 15,00 30.000.000,00 230.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian linmas inti Kabupaten dan Kecamatan1.19 . 1.19.02 . 03 . 08 4.250.000,00 645.750.000,00 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00

50.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 50.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penertiban Pedagang Kaki Lima1.19 . 1.19.02 . 15 . 07 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

123.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 6.000.000,00 117.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 19 30.750.000,00 606.250.000,00 0,00 637.000.000,00 514.000.000,00 417,89

111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 Optimalisasi Pengamanan dan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 19 . 02 0,00 600.000.000,00 0,00 440,54 489.000.000,00 600.000.000,00

12.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Pemberian Lurup bagi Anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia1.19 . 1.19.02 . 19 . 08 30.750.000,00 6.250.000,00 0,00 208,33 25.000.000,00 37.000.000,00

130.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 19.000.000,00 111.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 20 23.000.000,00 132.000.000,00 0,00 155.000.000,00 25.000.000,00 19,23

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring Perda dan Penyelesaian masalah di wilayah1.19 . 1.19.02 . 20 . 09 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 31.000.000,00 19.000.000,00 Penindakan terhadap pelanggar Perda1.19 . 1.19.02 . 20 . 10 23.000.000,00 52.000.000,00 0,00 50,00 25.000.000,00 75.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Operasi Operasi PGOT, WTS, Miras dan PKL1.19 . 1.19.02 . 20 . 12 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

349.367.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat 0,00 309.075.000,00 40.292.000,00 1.19 . 1.19.02 . 25 601.995.000,00 50.292.000,00 0,00 652.287.000,00 302.920.000,00 86,71

349.367.000,00 0,00 40.292.000,00 309.075.000,00 Pemantapan Keamanan Wilayah1.19 . 1.19.02 . 25 . 01 601.995.000,00 50.292.000,00 0,00 86,71 302.920.000,00 652.287.000,00

160.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum kepada

Masyarakat

0,00 119.400.000,00 40.600.000,00 1.19 . 1.19.02 . 27 119.400.000,00 40.600.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00

160.000.000,00 0,00 40.600.000,00 119.400.000,00 Pembinaan Korp Musik Pemerintah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 27 . 03 119.400.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

2.623.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 312.672.500,00 511.054.650,00 1.799.772.850,00 1.19 . 1.19.03 520.519.650,00 2.234.108.850,00 470.911.500,00 3.225.540.000,00 602.040.000,00 22,95

413.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 135.225.000,00 277.775.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01 154.865.000,00 345.175.000,00 0,00 500.040.000,00 87.040.000,00 21,08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 0,00 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.575.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 425.000,00 24.575.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.19 . 1.19.03 . 01 . 14 7.040.000,00 10.000.000,00 0,00 70,40 7.040.000,00 17.040.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 0,00 80.000.000,00 0,00 60,00 30.000.000,00 80.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah1.19 . 1.19.03 . 01 . 20 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

120.000.000,00 0,00 3.200.000,00 116.800.000,00 Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 116.800.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

44.000.000,00 0,00 26.000.000,00 18.000.000,00 Operasional Kendaraan Siaga Bencana1.19 . 1.19.03 . 01 . 23 30.600.000,00 63.400.000,00 0,00 113,64 50.000.000,00 94.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.19 . 1.19.03 . 01 . 25 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

432.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 312.672.500,00 5.979.650,00 113.347.850,00 1.19 . 1.19.03 . 02 13.229.650,00 212.858.850,00 470.911.500,00 697.000.000,00 265.000.000,00 61,34

185.000.000,00 167.700.000,00 15.700.000,00 1.600.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 1.600.000,00 15.700.000,00 167.700.000,00 0,00 0,00 185.000.000,00

25.000.000,00 24.180.000,00 395.000,00 425.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 09 1.850.000,00 1.790.000,00 82.360.000,00 244,00 61.000.000,00 86.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.19 . 1.19.03 . 02 . 10 1.850.000,00 704.000,00 51.446.000,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00

125.000.000,00 120.792.500,00 2.707.500,00 1.500.000,00 Pengadaan Komputer1.19 . 1.19.03 . 02 . 11 2.500.000,00 1.707.500,00 120.792.500,00 0,00 0,00 125.000.000,00

20.000.000,00 0,00 17.545.350,00 2.454.650,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 3.579.650,00 17.807.350,00 48.613.000,00 250,00 50.000.000,00 70.000.000,00

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 28 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.19 . 1.19.03 . 02 . 29 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Siaga Bencana1.19 . 1.19.03 . 02 . 51 1.850.000,00 98.150.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

318.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 115.825.000,00 202.675.000,00 1.19 . 1.19.03 . 05 115.825.000,00 202.675.000,00 0,00 318.500.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 0,00 70.000.000,00 55.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Kebencanaan1.19 . 1.19.03 . 05 . 07 55.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.03 . 05 . 08 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00

175.000.000,00 0,00 114.175.000,00 60.825.000,00 Bintek Sar dan latihan gabungan penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan

Pengungsi

1.19 . 1.19.03 . 05 . 10 60.825.000,00 114.175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

580.000.000,00 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0,00 78.300.000,00 501.700.000,00 1.19 . 1.19.03 . 28 78.300.000,00 751.700.000,00 0,00 830.000.000,00 250.000.000,00 43,10

50.000.000,00 0,00 32.500.000,00 17.500.000,00 Fasilitasi dan Kooordinasi Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.03 . 28 . 06 17.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan dana siap pakai1.19 . 1.19.03 . 28 . 13 0,00 500.000.000,00 0,00 100,00 250.000.000,00 500.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32

Page 33: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 0,00 41.200.000,00 8.800.000,00 Pemantauan & Penyebarluasan Informasi Bencana Alam1.19 . 1.19.03 . 28 . 14 8.800.000,00 41.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Inventarisasi dan identifikasi Daerah Rawan Bencana1.19 . 1.19.03 . 28 . 15 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00

125.000.000,00 0,00 73.000.000,00 52.000.000,00 Simulasi Pengurangan Resiko Bencana1.19 . 1.19.03 . 28 . 16 52.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

150.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 1.500.000,00 148.500.000,00 1.19 . 1.19.03 . 30 1.500.000,00 148.500.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 148.500.000,00 1.500.000,00 Inventarisasi kejadian Bencana dan Wilayah terkena dampak Bencana1.19 . 1.19.03 . 30 . 01 1.500.000,00 148.500.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

425.000.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 170.900.000,00 254.100.000,00 1.19 . 1.19.03 . 31 152.400.000,00 272.600.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 26.600.000,00 23.400.000,00 Verifikasi data kerusakan dan kerugian wilayah terkena dampak bencana1.19 . 1.19.03 . 31 . 01 23.400.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

300.000.000,00 0,00 192.000.000,00 108.000.000,00 BOP Droping Air Bersih1.19 . 1.19.03 . 31 . 02 108.000.000,00 192.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

75.000.000,00 0,00 35.500.000,00 39.500.000,00 Pembentukan dan Koordinasi Kegiatan Tim RCPB1.19 . 1.19.03 . 31 . 03 21.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

305.000.000,00 Program Pengelolaan Logistik 0,00 3.325.000,00 301.675.000,00 1.19 . 1.19.03 . 32 4.400.000,00 300.600.000,00 0,00 305.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00 73.900.000,00 1.100.000,00 Pendataan dan analisa kebutuhan dan persiapan logistik1.19 . 1.19.03 . 32 . 01 1.125.000,00 73.875.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

30.000.000,00 0,00 29.375.000,00 625.000,00 Pengadaan peralatan kebencanaan1.19 . 1.19.03 . 32 . 02 675.000,00 29.325.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

200.000.000,00 0,00 198.400.000,00 1.600.000,00 Pengadaan Logistik1.19 . 1.19.03 . 32 . 03 2.600.000,00 197.400.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

55.672.947.000,00 Oto Daerah, Pem Umum, Adm Keu, Pertanahan, Kepeg, PenModal,

ESDM, Kom & Inf

6.815.576.321,00 4.740.967.260,00 44.116.403.419,00 1.20 5.190.884.860,00 48.205.884.044,00 11.232.798.571,00 64.629.567.475,00 8.956.620.475,00 16,09

226.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 72.225.000,00 153.775.000,00 1.20 . 1.05.01 67.225.000,00 158.775.000,00 0,00 226.000.000,00 0,00 0,00

226.000.000,00 Program Peningkatan kualitas pelayanan terpadu 0,00 72.225.000,00 153.775.000,00 1.20 . 1.05.01 . 28 67.225.000,00 158.775.000,00 0,00 226.000.000,00 0,00 0,00

226.000.000,00 0,00 153.775.000,00 72.225.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan1.20 . 1.05.01 . 28 . 13 67.225.000,00 158.775.000,00 0,00 0,00 0,00 226.000.000,00

38.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 5.700.000,00 32.300.000,00 1.20 . 1.17.01 6.325.000,00 31.675.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00

38.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

0,00 5.700.000,00 32.300.000,00 1.20 . 1.17.01 . 17 6.325.000,00 31.675.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00

38.000.000,00 0,00 32.300.000,00 5.700.000,00 Penunjang Operasional Bantuan1.20 . 1.17.01 . 17 . 100 6.325.000,00 31.675.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00

12.799.062.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 707.652.200,00 1.315.955.300,00 10.775.454.500,00 1.20 . 1.20.03 1.494.185.300,00 12.690.361.875,00 1.365.310.300,00 15.549.857.475,00 2.750.795.475,00 21,49

7.335.312.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.744.800,00 446.270.300,00 6.834.297.400,00 1.20 . 1.20.03 . 01 474.510.300,00 8.006.379.400,00 54.744.800,00 8.535.634.500,00 1.200.322.000,00 16,36

33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00

1.063.370.000,00 0,00 1.063.370.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 0,00 1.573.370.000,00 0,00 47,96 510.000.000,00 1.573.370.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 34.925.000,00 15.075.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 15.075.000,00 34.925.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.579.755.500,00 0,00 1.360.119.100,00 219.636.400,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 233.020.900,00 1.360.119.100,00 0,00 0,85 13.384.500,00 1.593.140.000,00

47.075.000,00 0,00 46.275.000,00 800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 800.000,00 58.050.000,00 0,00 25,01 11.775.000,00 58.850.000,00

182.350.000,00 0,00 179.450.000,00 2.900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 2.900.000,00 289.182.000,00 0,00 60,18 109.732.000,00 292.082.000,00

165.125.000,00 0,00 162.850.000,00 2.275.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 2.475.000,00 182.650.000,00 0,00 12,11 20.000.000,00 185.125.000,00

95.000.000,00 0,00 93.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 1.850.000,00 173.150.000,00 0,00 84,21 80.000.000,00 175.000.000,00

40.000.000,00 0,00 38.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 1.125.000,00 38.875.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

53.606.000,00 11.944.800,00 41.661.200,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 0,00 41.661.200,00 11.944.800,00 0,00 0,00 53.606.000,00

861.086.000,00 0,00 860.661.000,00 425.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 0,00 1.001.086.000,00 0,00 16,26 140.000.000,00 1.001.086.000,00

624.125.000,00 0,00 605.628.000,00 18.497.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 18.497.000,00 615.628.000,00 0,00 1,60 10.000.000,00 634.125.000,00

691.100.000,00 0,00 691.100.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 0,00 981.450.000,00 0,00 42,01 290.350.000,00 981.450.000,00

109.023.000,00 0,00 109.023.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 0,00 109.023.000,00 0,00 0,00 0,00 109.023.000,00

1.621.765.500,00 42.800.000,00 1.397.128.600,00 181.836.900,00 Penyediaan jasa jaga malam1.20 . 1.20.03 . 01 . 23 196.917.400,00 1.397.128.600,00 42.800.000,00 0,93 15.080.500,00 1.636.846.000,00

68.931.500,00 0,00 67.081.500,00 1.850.000,00 Penyediaan jasa pengemudi1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 1.850.000,00 67.081.500,00 0,00 0,00 0,00 68.931.500,00

1.671.655.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 399.243.900,00 34.700.000,00 1.237.711.100,00 1.20 . 1.20.03 . 02 37.700.000,00 1.645.341.000,00 701.902.000,00 2.384.943.000,00 713.288.000,00 42,67

17.950.000,00 16.350.000,00 1.175.000,00 425.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 425.000,00 1.175.000,00 19.450.000,00 17,27 3.100.000,00 21.050.000,00

25.000.000,00 23.640.000,00 235.000,00 1.125.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 1.125.000,00 235.000,00 23.640.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

47.115.000,00 43.253.900,00 2.411.100,00 1.450.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.03 . 02 . 11 1.450.000,00 2.241.000,00 60.424.000,00 36,08 17.000.000,00 64.115.000,00

29.125.000,00 28.500.000,00 0,00 625.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 13 1.725.000,00 0,00 87.388.000,00 205,97 59.988.000,00 89.113.000,00

40.000.000,00 0,00 38.875.000,00 1.125.000,00 Pengadaan Buku Kerja1.20 . 1.20.03 . 02 . 14 1.125.000,00 38.875.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

205.000.000,00 0,00 202.400.000,00 2.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 2.600.000,00 372.400.000,00 0,00 82,93 170.000.000,00 375.000.000,00

528.425.000,00 135.000.000,00 390.600.000,00 2.825.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 2.825.000,00 390.600.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 528.425.000,00

73.500.000,00 0,00 71.650.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 1.850.000,00 105.650.000,00 0,00 46,26 34.000.000,00 107.500.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33

Page 34: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 0,00 48.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 1.125.000,00 48.875.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

72.000.000,00 0,00 70.400.000,00 1.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 1.600.000,00 70.400.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00

12.500.000,00 0,00 12.075.000,00 425.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 02 . 30 425.000,00 12.075.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00

103.315.000,00 0,00 101.565.000,00 1.750.000,00 Beaya Langganan Bandwitch1.20 . 1.20.03 . 02 . 59 1.750.000,00 101.565.000,00 0,00 0,00 0,00 103.315.000,00

130.000.000,00 127.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 60 2.500.000,00 0,00 204.900.000,00 59,54 77.400.000,00 207.400.000,00

42.125.000,00 0,00 41.500.000,00 625.000,00 Perbaikan jaringan telepon1.20 . 1.20.03 . 02 . 64 625.000,00 41.500.000,00 0,00 0,00 0,00 42.125.000,00

18.000.000,00 0,00 17.575.000,00 425.000,00 Perbaikan alat studio1.20 . 1.20.03 . 02 . 65 425.000,00 17.575.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

95.100.000,00 0,00 94.000.000,00 1.100.000,00 Perbaikan Jaringan Online1.20 . 1.20.03 . 02 . 66 1.500.000,00 124.800.000,00 0,00 32,81 31.200.000,00 126.300.000,00

70.000.000,00 0,00 59.150.000,00 10.850.000,00 Penyediaan Perlengkapan Tamu dan Rapat1.20 . 1.20.03 . 02 . 69 10.850.000,00 129.150.000,00 0,00 100,00 70.000.000,00 140.000.000,00

12.500.000,00 0,00 12.075.000,00 425.000,00 Perbaikan Sarana Dan Prasarana Komunikasi(HT)1.20 . 1.20.03 . 02 . 75 425.000,00 12.075.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00

100.000.000,00 25.000.000,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik1.20 . 1.20.03 . 02 . 99 1.850.000,00 176.150.000,00 45.000.000,00 123,00 123.000.000,00 223.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-alat Komunikasi1.20 . 1.20.03 . 02 . 101 1.500.000,00 0,00 126.100.000,00 0,00 127.600.000,00 127.600.000,00

49.826.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.300.000,00 48.526.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 1.300.000,00 48.526.000,00 0,00 49.826.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 19.325.000,00 675.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 675.000,00 19.325.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

29.826.000,00 0,00 29.201.000,00 625.000,00 Pembuatan kartu identitas1.20 . 1.20.03 . 03 . 07 625.000,00 29.201.000,00 0,00 0,00 0,00 29.826.000,00

433.190.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 85.250.000,00 347.940.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 94.550.000,00 371.320.000,00 0,00 465.870.000,00 32.680.000,00 7,54

43.265.000,00 0,00 39.040.000,00 4.225.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 17.025.000,00 33.920.000,00 0,00 17,75 7.680.000,00 50.945.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Workshop Kelembagaan dan Ketetalaksanaan1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

20.000.000,00 0,00 15.100.000,00 4.900.000,00 Penyel. Rapat Koord. Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara

Daerah

1.20 . 1.20.03 . 05 . 08 4.900.000,00 15.100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

39.925.000,00 0,00 32.200.000,00 7.725.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi1.20 . 1.20.03 . 05 . 24 7.725.000,00 32.200.000,00 0,00 0,00 0,00 39.925.000,00

30.000.000,00 0,00 24.300.000,00 5.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 05 . 31 700.000,00 29.300.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

20.000.000,00 0,00 16.250.000,00 3.750.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Aparatur Setda1.20 . 1.20.03 . 05 . 32 3.750.000,00 16.250.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

150.000.000,00 0,00 119.175.000,00 30.825.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal1.20 . 1.20.03 . 05 . 46 30.825.000,00 119.175.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 71.875.000,00 28.125.000,00 Evaluasi Jabatan1.20 . 1.20.03 . 05 . 47 28.125.000,00 71.875.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20 . 1.20.03 . 05 . 51 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

45.290.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 13.675.000,00 31.615.000,00 1.20 . 1.20.03 . 14 13.675.000,00 50.120.475,00 0,00 63.795.475,00 18.505.475,00 40,86

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Ijin frekuensi penyelenggaraan radio1.20 . 1.20.03 . 14 . 06 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00

29.790.000,00 0,00 16.115.000,00 13.675.000,00 Perijinan RSPD1.20 . 1.20.03 . 14 . 07 13.675.000,00 34.620.475,00 0,00 62,12 18.505.475,00 48.295.475,00

1.854.788.500,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

213.663.500,00 91.100.000,00 1.550.025.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 91.100.000,00 1.825.025.000,00 438.663.500,00 2.354.788.500,00 500.000.000,00 26,96

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rakor Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

115.000.000,00 0,00 86.550.000,00 28.450.000,00 Pelaporan Penyelenggaraan Pemda1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 28.450.000,00 86.550.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00

75.000.000,00 0,00 61.150.000,00 13.850.000,00 Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(ILPPD)

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 13.850.000,00 61.150.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

120.000.000,00 0,00 91.550.000,00 28.450.000,00 Penyusunan LKPJ Tahunan1.20 . 1.20.03 . 16 . 14 28.450.000,00 91.550.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

310.150.000,00 0,00 307.550.000,00 2.600.000,00 Penyediaan Jamuan Tamu dan Rapat di Rumah Dinas Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 16 2.600.000,00 307.550.000,00 0,00 0,00 0,00 310.150.000,00

165.350.000,00 0,00 162.850.000,00 2.500.000,00 Penyediaan Jamuan Tamu dan Rapat di Rumah Dinas Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 17 2.500.000,00 162.850.000,00 0,00 0,00 0,00 165.350.000,00

139.850.000,00 0,00 137.350.000,00 2.500.000,00 Biaya Rumah Tangga Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 18 2.500.000,00 137.350.000,00 0,00 0,00 0,00 139.850.000,00

84.650.000,00 0,00 82.800.000,00 1.850.000,00 Biaya Rumah Tangga Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 19 1.850.000,00 82.800.000,00 0,00 0,00 0,00 84.650.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bupati ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 20 0,00 425.000.000,00 0,00 70,00 175.000.000,00 425.000.000,00

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Wakil Bupati ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 21 0,00 275.000.000,00 0,00 57,14 100.000.000,00 275.000.000,00

72.500.000,00 70.650.000,00 0,00 1.850.000,00 Pengadaan Meubelair di Rumah Dinas Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 22 1.850.000,00 0,00 110.650.000,00 55,17 40.000.000,00 112.500.000,00

67.288.500,00 65.438.500,00 0,00 1.850.000,00 Pengadaan Meubelair di Rumah Dinas Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 23 1.850.000,00 0,00 127.238.500,00 91,84 61.800.000,00 129.088.500,00

50.000.000,00 48.875.000,00 0,00 1.125.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 24 1.125.000,00 0,00 70.475.000,00 43,20 21.600.000,00 71.600.000,00

30.000.000,00 28.700.000,00 0,00 1.300.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 25 1.300.000,00 0,00 60.300.000,00 105,33 31.600.000,00 61.600.000,00

50.000.000,00 0,00 48.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 26 1.125.000,00 48.875.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

20.000.000,00 0,00 19.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 27 675.000,00 19.325.000,00 70.000.000,00 350,00 70.000.000,00 90.000.000,00

95.000.000,00 0,00 93.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 28 1.850.000,00 93.150.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

30.000.000,00 0,00 28.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 29 1.125.000,00 28.875.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

89.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

0,00 29.425.000,00 59.575.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 29.425.000,00 59.575.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 0,00

54.000.000,00 0,00 40.025.000,00 13.975.000,00 Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 17 . 53 13.975.000,00 40.025.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34

Page 35: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

15.000.000,00 0,00 7.150.000,00 7.850.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 7.850.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

20.000.000,00 0,00 12.400.000,00 7.600.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati Indikator Kinerja Utama (IKU)1.20 . 1.20.03 . 17 . 78 7.600.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

525.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 350.110.000,00 174.890.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 363.700.000,00 191.300.000,00 0,00 555.000.000,00 30.000.000,00 5,71

500.000.000,00 0,00 149.890.000,00 350.110.000,00 Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 363.700.000,00 166.300.000,00 0,00 6,00 30.000.000,00 530.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan Penataan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan

Pembinaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1.20 . 1.20.03 . 26 . 16 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

405.000.000,00 Program Penyuluhan , Pelayanan bantuan hukum dan HAM 0,00 172.500.000,00 232.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 29 288.500.000,00 291.500.000,00 0,00 580.000.000,00 175.000.000,00 43,21

50.000.000,00 0,00 34.500.000,00 15.500.000,00 Rencana Aksi hak Asasi Manusia1.20 . 1.20.03 . 29 . 04 15.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 33.000.000,00 17.000.000,00 Lomba Kadarkum1.20 . 1.20.03 . 29 . 07 17.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

75.000.000,00 0,00 39.000.000,00 36.000.000,00 Penanganan Perkara1.20 . 1.20.03 . 29 . 10 152.000.000,00 98.000.000,00 0,00 233,33 175.000.000,00 250.000.000,00

230.000.000,00 0,00 126.000.000,00 104.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialiasi Peraturan

Perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 29 . 12 104.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00

390.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 40.000.000,00 91.625.000,00 258.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 91.625.000,00 128.375.000,00 170.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00

55.000.000,00 0,00 32.600.000,00 22.400.000,00 Penataan Kelembagaan Perangkat daerah dan Lembaga Lain1.20 . 1.20.03 . 30 . 09 22.400.000,00 32.600.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

35.000.000,00 0,00 25.425.000,00 9.575.000,00 Profil Kelembagaan Perangkat Daerah1.20 . 1.20.03 . 30 . 10 9.575.000,00 25.425.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

300.000.000,00 40.000.000,00 200.350.000,00 59.650.000,00 Analisa Jabatan, Analisa beban kerja dan kompetensi jabatan1.20 . 1.20.03 . 30 . 12 59.650.000,00 70.350.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

0,00 Program Peningkatan Sumber daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 39 8.100.000,00 72.900.000,00 0,00 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pelaksanaan PATEN ( Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan )1.20 . 1.20.03 . 39 . 01 8.100.000,00 72.900.000,00 0,00 0,00 81.000.000,00 81.000.000,00

16.000.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 148.998.000,00 171.840.000,00 15.679.162.000,00 1.20 . 1.20.04 161.906.000,00 16.704.096.000,00 183.998.000,00 17.050.000.000,00 1.050.000.000,00 6,56

1.525.103.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.805.000,00 36.489.000,00 1.477.809.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 35.314.000,00 1.491.984.000,00 10.805.000,00 1.538.103.000,00 13.000.000,00 0,85

45.000.000,00 0,00 40.540.000,00 4.460.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 4.035.000,00 40.965.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

200.000.000,00 0,00 197.900.000,00 2.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 2.100.000,00 210.900.000,00 0,00 6,50 13.000.000,00 213.000.000,00

63.893.000,00 0,00 41.614.000,00 22.279.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 07 22.279.000,00 41.614.000,00 0,00 0,00 0,00 63.893.000,00

12.216.000,00 0,00 11.966.000,00 250.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 250.000,00 11.966.000,00 0,00 0,00 0,00 12.216.000,00

27.508.000,00 0,00 26.583.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 500.000,00 27.008.000,00 0,00 0,00 0,00 27.508.000,00

20.000.000,00 0,00 19.750.000,00 250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 250.000,00 19.750.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

45.000.000,00 0,00 44.075.000,00 925.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

107.879.000,00 10.805.000,00 96.074.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 1.000.000,00 96.074.000,00 10.805.000,00 0,00 0,00 107.879.000,00

75.000.000,00 0,00 74.250.000,00 750.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 750.000,00 74.250.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 750.000,00 49.250.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

496.107.000,00 0,00 495.107.000,00 1.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 1.000.000,00 495.107.000,00 0,00 0,00 0,00 496.107.000,00

382.500.000,00 0,00 380.700.000,00 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota

DPRD

1.20 . 1.20.04 . 01 . 25 1.900.000,00 380.600.000,00 0,00 0,00 0,00 382.500.000,00

481.562.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.193.000,00 10.150.000,00 333.219.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 10.425.000,00 334.944.000,00 173.193.000,00 518.562.000,00 37.000.000,00 7,68

20.000.000,00 18.403.000,00 922.000,00 675.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 675.000,00 922.000,00 18.403.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

37.000.000,00 34.750.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 2.000.000,00 2.250.000,00 69.750.000,00 100,00 37.000.000,00 74.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.500.000,00 85.040.000,00 1.110.000,00 1.350.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.04 . 02 . 11 1.850.000,00 610.000,00 85.040.000,00 0,00 0,00 87.500.000,00

30.000.000,00 0,00 29.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 925.000,00 29.075.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 1.375.000,00 48.625.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

17.000.000,00 0,00 16.750.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 250.000,00 16.750.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00

165.000.000,00 0,00 162.900.000,00 2.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 1.000.000,00 164.000.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00

5.062.000,00 0,00 4.812.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 25 250.000,00 4.812.000,00 0,00 0,00 0,00 5.062.000,00

60.000.000,00 0,00 58.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 1.850.000,00 58.150.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

10.000.000,00 0,00 9.750.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 250.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

154.295.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 670.000,00 153.625.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 1.142.000,00 153.153.000,00 0,00 154.295.000,00 0,00 0,00

154.295.000,00 0,00 153.625.000,00 670.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.142.000,00 153.153.000,00 0,00 0,00 0,00 154.295.000,00

13.839.040.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 124.531.000,00 13.714.509.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 115.025.000,00 14.724.015.000,00 0,00 14.839.040.000,00 1.000.000.000,00 7,23

2.435.266.000,00 0,00 2.430.536.000,00 4.730.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 4.730.000,00 2.460.322.000,00 0,00 1,22 29.786.000,00 2.465.052.000,00

38.500.000,00 0,00 38.000.000,00 500.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 500.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.500.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35

Page 36: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

30.000.000,00 0,00 28.450.000,00 1.550.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 1.550.000,00 28.450.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

145.000.000,00 0,00 124.300.000,00 20.700.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 20.700.000,00 124.300.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00

1.713.084.000,00 0,00 1.669.829.000,00 43.255.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 43.255.000,00 1.669.829.000,00 0,00 0,00 0,00 1.713.084.000,00

2.523.784.000,00 0,00 2.521.364.000,00 2.420.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 2.420.000,00 2.821.364.000,00 0,00 11,89 300.000.000,00 2.823.784.000,00

133.500.000,00 0,00 131.400.000,00 2.100.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 2.100.000,00 131.400.000,00 0,00 0,00 0,00 133.500.000,00

71.500.000,00 0,00 66.430.000,00 5.070.000,00 Penyusunan Risalah1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 5.070.000,00 66.430.000,00 0,00 0,00 0,00 71.500.000,00

419.286.000,00 0,00 416.086.000,00 3.200.000,00 Penyusunan Raperda Inisiatif1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 3.200.000,00 428.800.000,00 0,00 3,03 12.714.000,00 432.000.000,00

6.239.120.000,00 0,00 6.232.620.000,00 6.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 5.400.000,00 6.933.720.000,00 0,00 11,22 700.000.000,00 6.939.120.000,00

90.000.000,00 0,00 55.494.000,00 34.506.000,00 Fasilitasi kegiatan Fraksi DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 26.100.000,00 21.400.000,00 0,00 (47,22)(42.500.000,00) 47.500.000,00

12.826.510.000,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.598.339.000,00 1.814.999.960,00 6.413.171.040,00 1.20 . 1.20.05 1.953.074.960,00 6.928.890.840,00 7.592.669.200,00 16.474.635.000,00 3.648.125.000,00 28,44

945.275.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.973.960,00 877.301.040,00 1.20 . 1.20.05 . 01 70.573.960,00 1.080.701.040,00 0,00 1.151.275.000,00 206.000.000,00 21,79

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 0,00 108.000.000,00 0,00 5,88 6.000.000,00 108.000.000,00

25.500.000,00 0,00 8.051.040,00 17.448.960,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 17.448.960,00 8.051.040,00 0,00 0,00 0,00 25.500.000,00

30.000.000,00 0,00 29.075.000,00 925.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 925.000,00 29.075.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

75.000.000,00 0,00 73.400.000,00 1.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 1.600.000,00 73.400.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

162.775.000,00 0,00 160.375.000,00 2.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 2.400.000,00 160.375.000,00 0,00 0,00 0,00 162.775.000,00

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 425.000,00 14.575.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

190.000.000,00 0,00 148.825.000,00 41.175.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 41.175.000,00 148.825.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

115.000.000,00 0,00 111.000.000,00 4.000.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 4.000.000,00 111.000.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Asuransi kendaraan dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 22 2.600.000,00 197.400.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

5.532.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.598.339.000,00 71.025.000,00 863.186.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 78.250.000,00 1.165.944.100,00 7.538.880.900,00 8.783.075.000,00 3.250.525.000,00 58,75

16.500.000,00 15.400.000,00 425.000,00 675.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 10 675.000,00 425.000,00 16.650.000,00 7,58 1.250.000,00 17.750.000,00

482.200.000,00 473.690.000,00 6.610.000,00 1.900.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.05 . 02 . 11 1.900.000,00 6.610.000,00 473.690.000,00 0,00 0,00 482.200.000,00

12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-alat Studio1.20 . 1.20.05 . 02 . 16 675.000,00 308.100,00 16.091.900,00 33,40 4.275.000,00 17.075.000,00

75.000.000,00 0,00 73.400.000,00 1.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 1.600.000,00 98.400.000,00 0,00 33,33 25.000.000,00 100.000.000,00

275.000.000,00 0,00 272.400.000,00 2.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 2.600.000,00 272.400.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00

75.000.000,00 0,00 73.900.000,00 1.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 1.100.000,00 73.900.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

60.000.000,00 0,00 51.925.000,00 8.075.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 36 8.075.000,00 51.925.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

120.000.000,00 0,00 118.400.000,00 1.600.000,00 Penataan Ruang Pelayanan PBB1.20 . 1.20.05 . 02 . 37 1.600.000,00 118.400.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

156.000.000,00 0,00 154.400.000,00 1.600.000,00 Rehab Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 38 1.600.000,00 344.400.000,00 0,00 121,79 190.000.000,00 346.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Lingkungan Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 51 925.000,00 49.075.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

645.000.000,00 636.954.000,00 5.496.000,00 2.550.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 56 2.550.000,00 5.496.000,00 636.954.000,00 0,00 0,00 645.000.000,00

39.000.000,00 0,00 9.000.000,00 30.000.000,00 Pengelolaan Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 76 30.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00

994.150.000,00 982.800.000,00 8.800.000,00 2.550.000,00 Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 21.20 . 1.20.05 . 02 . 87 4.450.000,00 10.900.000,00 1.008.800.000,00 3,02 30.000.000,00 1.024.150.000,00

2.491.900.000,00 2.476.695.000,00 11.855.000,00 3.350.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 41.20 . 1.20.05 . 02 . 94 3.350.000,00 11.855.000,00 2.476.695.000,00 0,00 0,00 2.491.900.000,00

20.000.000,00 0,00 7.500.000,00 12.500.000,00 Penataan Arsip Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 95 12.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Taman Kota1.20 . 1.20.05 . 02 . 100 4.650.000,00 85.350.000,00 2.910.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

6.348.685.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

0,00 1.676.001.000,00 4.672.684.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 1.804.251.000,00 4.682.245.700,00 53.788.300,00 6.540.285.000,00 191.600.000,00 3,02

150.000.000,00 0,00 87.950.000,00 62.050.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 62.050.000,00 87.950.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

250.000.000,00 0,00 230.275.000,00 19.725.000,00 Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 19.725.000,00 305.275.000,00 0,00 30,00 75.000.000,00 325.000.000,00

167.000.000,00 0,00 89.850.000,00 77.150.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 77.150.000,00 89.850.000,00 0,00 0,00 0,00 167.000.000,00

120.000.000,00 0,00 109.150.000,00 10.850.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 10.850.000,00 109.150.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

167.000.000,00 0,00 89.850.000,00 77.150.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 77.150.000,00 89.850.000,00 0,00 0,00 0,00 167.000.000,00

120.000.000,00 0,00 109.150.000,00 10.850.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 10.850.000,00 109.150.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

72.000.000,00 0,00 41.675.000,00 30.325.000,00 Penelitian DPA-SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 30.325.000,00 41.675.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00

87.000.000,00 0,00 56.675.000,00 30.325.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 30.325.000,00 56.675.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00

40.000.000,00 0,00 31.575.000,00 8.425.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 8.425.000,00 31.575.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36

Page 37: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

115.000.000,00 0,00 48.675.000,00 66.325.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 66.325.000,00 48.675.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00

23.000.000,00 0,00 20.325.000,00 2.675.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 2.675.000,00 20.325.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00

72.000.000,00 0,00 41.675.000,00 30.325.000,00 Penelitian DPA-SKPD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 30.325.000,00 41.675.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00

20.000.000,00 0,00 13.575.000,00 6.425.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 6.425.000,00 13.575.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

185.000.000,00 0,00 147.870.000,00 37.130.000,00 Penerbitan SP2D1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 37.130.000,00 147.870.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00

60.000.000,00 0,00 58.275.000,00 1.725.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 1.725.000,00 78.275.000,00 0,00 33,33 20.000.000,00 80.000.000,00

230.000.000,00 0,00 209.200.000,00 20.800.000,00 Pengelolaan Administrasi Gaji1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 21.200.000,00 208.800.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00

35.000.000,00 0,00 20.200.000,00 14.800.000,00 Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 0,00 0,00 0,00 (100,00)(35.000.000,00) 0,00

49.978.000,00 0,00 49.653.000,00 325.000,00 Pemungutan pajak daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 42 675.000,00 33.573.000,00 0,00 (31,47)(15.730.000,00) 34.248.000,00

121.950.000,00 0,00 22.550.000,00 99.400.000,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 95.950.000,00 11.900.000,00 0,00 (11,56)(14.100.000,00) 107.850.000,00

400.282.000,00 0,00 205.097.000,00 195.185.000,00 Pendataan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 238.010.000,00 261.323.200,00 0,00 24,75 99.051.200,00 499.333.200,00

76.275.000,00 0,00 76.090.000,00 185.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 47 835.000,00 54.540.000,00 0,00 (27,40)(20.900.000,00) 55.375.000,00

55.000.000,00 0,00 35.325.000,00 19.675.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 19.675.000,00 35.325.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

155.000.000,00 0,00 154.375.000,00 625.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur SISMIOP1.20 . 1.20.05 . 17 . 57 1.625.000,00 90.037.000,00 53.788.300,00 (6,16)(9.549.700,00) 145.450.300,00

120.000.000,00 0,00 106.125.000,00 13.875.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)1.20 . 1.20.05 . 17 . 58 14.375.000,00 91.837.500,00 0,00 (11,49)(13.787.500,00) 106.212.500,00

40.000.000,00 0,00 39.815.000,00 185.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 585.000,00 39.415.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

85.000.000,00 0,00 84.815.000,00 185.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur SIG1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 835.000,00 79.489.000,00 0,00 (5,50)(4.676.000,00) 80.324.000,00

140.000.000,00 0,00 57.475.000,00 82.525.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 61 82.525.000,00 57.475.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

70.000.000,00 0,00 60.175.000,00 9.825.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 62 9.825.000,00 60.175.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

650.000.000,00 0,00 645.900.000,00 4.100.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 63 5.350.000,00 672.150.000,00 0,00 4,23 27.500.000,00 677.500.000,00

80.000.000,00 0,00 52.584.000,00 27.416.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 65 27.416.000,00 52.584.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

60.000.000,00 0,00 33.205.000,00 26.795.000,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 66 27.795.000,00 35.305.000,00 0,00 5,17 3.100.000,00 63.100.000,00

70.000.000,00 0,00 35.575.000,00 34.425.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 70 33.800.000,00 22.375.000,00 0,00 (19,75)(13.825.000,00) 56.175.000,00

206.540.000,00 0,00 142.415.000,00 64.125.000,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 71 72.625.000,00 123.777.000,00 0,00 (4,91)(10.138.000,00) 196.402.000,00

25.000.000,00 0,00 8.835.000,00 16.165.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.05 . 17 . 72 16.165.000,00 8.835.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

100.000.000,00 0,00 66.025.000,00 33.975.000,00 Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 74 51.375.000,00 91.475.000,00 0,00 42,85 42.850.000,00 142.850.000,00

175.000.000,00 0,00 158.925.000,00 16.075.000,00 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.05 . 17 . 75 16.075.000,00 158.925.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 76 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

203.150.000,00 0,00 200.650.000,00 2.500.000,00 Operasional Sistem dan Prosedur MAPATDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 77 2.500.000,00 197.455.000,00 0,00 (1,57)(3.195.000,00) 199.955.000,00

460.000.000,00 0,00 38.325.000,00 421.675.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 79 422.425.000,00 37.575.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000.000,00

400.000.000,00 0,00 323.600.000,00 76.400.000,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 85 96.200.000,00 303.800.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

65.000.000,00 0,00 61.680.000,00 3.320.000,00 Pengelolaan Pembiayaan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 88 3.320.000,00 61.680.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

60.000.000,00 0,00 58.875.000,00 1.125.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 89 1.125.000,00 58.875.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

14.950.000,00 0,00 11.300.000,00 3.650.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga1.20 . 1.20.05 . 17 . 90 3.750.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 14.950.000,00

532.560.000,00 0,00 517.350.000,00 15.210.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 91 15.210.000,00 477.350.000,00 0,00 (7,51)(40.000.000,00) 492.560.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Optimalisasi Kasda1.20 . 1.20.05 . 17 . 101 31.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 102 20.050.000,00 29.950.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

816.360.000,00 KANTOR PELAYANAN TERPADU 322.150.000,00 42.105.000,00 452.105.000,00 1.20 . 1.20.06 42.105.000,00 452.105.000,00 322.150.000,00 816.360.000,00 0,00 0,00

174.680.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.280.000,00 145.400.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 29.280.000,00 165.400.000,00 0,00 194.680.000,00 20.000.000,00 11,45

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 0,00 35.000.000,00 0,00 16,67 5.000.000,00 35.000.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

22.000.000,00 0,00 21.325.000,00 675.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 675.000,00 21.325.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00

38.500.000,00 0,00 37.375.000,00 1.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 1.125.000,00 37.375.000,00 0,00 0,00 0,00 38.500.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 0,00 15.000.000,00 0,00 25,00 3.000.000,00 15.000.000,00

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 0,00 43.500.000,00 0,00 38,10 12.000.000,00 43.500.000,00

19.080.000,00 0,00 0,00 19.080.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 19.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.080.000,00

3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan1.20 . 1.20.06 . 01 . 28 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00

401.680.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 322.150.000,00 6.325.000,00 73.205.000,00 1.20 . 1.20.06 . 02 6.325.000,00 85.205.000,00 322.150.000,00 413.680.000,00 12.000.000,00 2,99

250.000.000,00 245.000.000,00 3.100.000,00 1.900.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 05 1.900.000,00 3.100.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37

Page 38: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

20.000.000,00 19.150.000,00 175.000,00 675.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 12 675.000,00 175.000,00 19.150.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

22.705.000,00 0,00 21.730.000,00 975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 975.000,00 21.730.000,00 0,00 0,00 0,00 22.705.000,00

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 0,00 19.000.000,00 0,00 11,76 2.000.000,00 19.000.000,00

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 28 0,00 26.000.000,00 0,00 62,50 10.000.000,00 26.000.000,00

15.000.000,00 0,00 14.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan/Maintenance Aplikasi Permit Perijinan1.20 . 1.20.06 . 02 . 57 675.000,00 14.325.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

40.975.000,00 39.000.000,00 550.000,00 1.425.000,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 58 1.425.000,00 550.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 40.975.000,00

20.000.000,00 19.000.000,00 325.000,00 675.000,00 Pengadaan AC1.20 . 1.20.06 . 02 . 70 675.000,00 325.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

240.000.000,00 Program Peningkatan kualitas pelayanan terpadu 0,00 6.500.000,00 233.500.000,00 1.20 . 1.20.06 . 28 6.500.000,00 201.500.000,00 0,00 208.000.000,00 (32.000.000,00) (13,33)

100.000.000,00 0,00 93.500.000,00 6.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (OSS)1.20 . 1.20.06 . 28 . 09 6.500.000,00 51.500.000,00 0,00 (42,00)(42.000.000,00) 58.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peninjauan Lokasi Perijinan1.20 . 1.20.06 . 28 . 11 0,00 110.000.000,00 0,00 10,00 10.000.000,00 110.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Operasional Pelayanan Keliling1.20 . 1.20.06 . 28 . 12 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

1.073.420.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN 0,00 36.049.000,00 1.037.371.000,00 1.20 . 1.20.07 37.649.000,00 1.089.371.000,00 98.400.000,00 1.225.420.000,00 152.000.000,00 14,16

202.960.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 5.665.000,00 197.295.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 5.665.000,00 239.295.000,00 0,00 244.960.000,00 42.000.000,00 20,69

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 200,00 2.000.000,00 3.000.000,00

17.640.000,00 0,00 12.600.000,00 5.040.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 07 5.040.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 17.640.000,00

36.000.000,00 0,00 35.375.000,00 625.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 625.000,00 55.375.000,00 0,00 55,56 20.000.000,00 56.000.000,00

7.750.000,00 0,00 7.750.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 0,00 17.750.000,00 0,00 129,03 10.000.000,00 17.750.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 0,00 7.000.000,00 0,00 250,00 5.000.000,00 7.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

13.040.000,00 0,00 13.040.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 0,00 18.040.000,00 0,00 38,34 5.000.000,00 18.040.000,00

82.530.000,00 0,00 82.530.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 0,00 82.530.000,00 0,00 0,00 0,00 82.530.000,00

56.246.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 56.246.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02 1.600.000,00 66.246.000,00 98.400.000,00 166.246.000,00 110.000.000,00 195,57

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 1.600.000,00 0,00 98.400.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

40.246.000,00 0,00 40.246.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 0,00 40.246.000,00 0,00 0,00 0,00 40.246.000,00

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 0,00 26.000.000,00 0,00 62,50 10.000.000,00 26.000.000,00

759.789.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 19.848.000,00 739.941.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 19.848.000,00 739.941.000,00 0,00 759.789.000,00 0,00 0,00

473.208.000,00 0,00 465.144.000,00 8.064.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 8.064.000,00 465.144.000,00 0,00 0,00 0,00 473.208.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

14.050.000,00 0,00 14.050.000,00 0,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 0,00 14.050.000,00 0,00 0,00 0,00 14.050.000,00

178.044.000,00 0,00 171.660.000,00 6.384.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 6.384.000,00 171.660.000,00 0,00 0,00 0,00 178.044.000,00

36.845.000,00 0,00 36.845.000,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 0,00 36.845.000,00 0,00 0,00 0,00 36.845.000,00

27.642.000,00 0,00 22.242.000,00 5.400.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 5.400.000,00 22.242.000,00 0,00 0,00 0,00 27.642.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)1.20 . 1.20.07 . 20 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Diagnostic Assessment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )1.20 . 1.20.07 . 20 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

49.425.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

0,00 10.536.000,00 38.889.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 10.536.000,00 38.889.000,00 0,00 49.425.000,00 0,00 0,00

27.425.000,00 0,00 22.889.000,00 4.536.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 4.536.000,00 22.889.000,00 0,00 0,00 0,00 27.425.000,00

22.000.000,00 0,00 16.000.000,00 6.000.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 6.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00

5.000.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

3.064.869.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 115.498.950,00 731.040.000,00 2.218.330.050,00 1.20 . 1.20.08 858.440.000,00 2.572.010.000,00 195.769.000,00 3.626.219.000,00 561.350.000,00 18,32

401.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.950.000,00 3.150.000,00 394.400.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 3.150.000,00 394.400.000,00 3.950.000,00 401.500.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

71.000.000,00 0,00 69.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 1.850.000,00 69.150.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00

60.500.000,00 0,00 59.375.000,00 1.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 1.125.000,00 59.375.000,00 0,00 0,00 0,00 60.500.000,00

5.000.000,00 3.950.000,00 875.000,00 175.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 175.000,00 875.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38

Page 39: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

224.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.905.000,00 20.470.000,00 128.425.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 22.270.000,00 141.423.000,00 146.705.000,00 310.398.000,00 85.598.000,00 38,08

50.000.000,00 48.525.000,00 350.000,00 1.125.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.08 . 02 . 11 2.250.000,00 698.000,00 85.325.000,00 76,55 38.273.000,00 88.273.000,00

57.300.000,00 0,00 57.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 0,00 62.300.000,00 0,00 8,73 5.000.000,00 62.300.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 0,00 42.325.000,00 0,00 20,93 7.325.000,00 42.325.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 28 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02 . 29 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

25.000.000,00 0,00 6.330.000,00 18.670.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan Kepegawaian1.20 . 1.20.08 . 02 . 48 18.670.000,00 6.330.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 56 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00

25.000.000,00 22.880.000,00 1.445.000,00 675.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 60 1.350.000,00 1.770.000,00 56.880.000,00 140,00 35.000.000,00 60.000.000,00

1.079.798.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 249.675.000,00 830.123.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05 290.375.000,00 1.028.575.000,00 0,00 1.318.950.000,00 239.152.000,00 22,15

100.000.000,00 0,00 59.300.000,00 40.700.000,00 Penyelenggaraan Bintek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

1.20 . 1.20.08 . 05 . 18 81.400.000,00 118.600.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00 200.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengiriman Workshop dan Sejenisnya1.20 . 1.20.08 . 05 . 23 0,00 400.000.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00 400.000.000,00

67.598.000,00 0,00 67.598.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II1.20 . 1.20.08 . 05 . 34 0,00 0,00 0,00 (100,00)(67.598.000,00) 0,00

89.950.000,00 0,00 89.950.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat III1.20 . 1.20.08 . 05 . 35 0,00 96.700.000,00 0,00 7,50 6.750.000,00 96.700.000,00

93.250.000,00 0,00 93.250.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat IV1.20 . 1.20.08 . 05 . 36 0,00 93.250.000,00 0,00 0,00 0,00 93.250.000,00

60.000.000,00 0,00 35.825.000,00 24.175.000,00 Bintek Disiplin PNS dan Perceraian1.20 . 1.20.08 . 05 . 38 24.175.000,00 35.825.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

50.000.000,00 0,00 31.125.000,00 18.875.000,00 Bintek Peningkatan Kapasitas Penyuluh Lapangan keluarga Berencana (PLKB)1.20 . 1.20.08 . 05 . 43 18.875.000,00 31.125.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

65.000.000,00 0,00 44.925.000,00 20.075.000,00 Pembekalan Persiapan bagi PNS yang Memasuki Masa Pensiun1.20 . 1.20.08 . 05 . 44 20.075.000,00 44.925.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

85.000.000,00 0,00 49.525.000,00 35.475.000,00 Bintek Penilaian Sasaran Kerja Pegawai1.20 . 1.20.08 . 05 . 48 35.475.000,00 49.525.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

150.000.000,00 0,00 120.575.000,00 29.425.000,00 Bintek Administrasi Keuangan Desa bagi Sekdes PNS1.20 . 1.20.08 . 05 . 49 29.425.000,00 120.575.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

119.000.000,00 0,00 38.050.000,00 80.950.000,00 Pembinaan ESQ bagi PNS1.20 . 1.20.08 . 05 . 50 80.950.000,00 38.050.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000.000,00

1.358.771.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 35.643.950,00 457.745.000,00 865.382.050,00 1.20 . 1.20.08 . 35 542.645.000,00 1.007.612.000,00 45.114.000,00 1.595.371.000,00 236.600.000,00 17,41

17.500.000,00 0,00 12.050.000,00 5.450.000,00 Fasilitasi Pemberian Satya Lancana Karya Satya bagi PNS1.20 . 1.20.08 . 35 . 08 5.450.000,00 12.050.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyelesaian Karpeg , Karis dan Karsu.1.20 . 1.20.08 . 35 . 20 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00

115.000.000,00 0,00 70.150.000,00 44.850.000,00 Penyusunan Pembinaan Karir PNS (Mutasi Jabatan dan Staf)1.20 . 1.20.08 . 35 . 22 44.850.000,00 70.150.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00

20.000.000,00 0,00 14.700.000,00 5.300.000,00 Pemutakhiran data PNS1.20 . 1.20.08 . 35 . 26 5.300.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

8.500.000,00 0,00 7.152.500,00 1.347.500,00 Penyelesaian Konversi NIP Baru1.20 . 1.20.08 . 35 . 30 1.347.500,00 7.152.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

55.000.000,00 0,00 17.650.000,00 37.350.000,00 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Terhadap Disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 35 . 33 37.350.000,00 17.650.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

20.000.000,00 0,00 12.200.000,00 7.800.000,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian1.20 . 1.20.08 . 35 . 34 7.800.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

20.000.000,00 0,00 17.250.000,00 2.750.000,00 Fasilitasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)1.20 . 1.20.08 . 35 . 35 2.750.000,00 17.250.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

100.000.000,00 0,00 71.750.000,00 28.250.000,00 Penyelesaian Kanaikan Pangkat Satu Atap1.20 . 1.20.08 . 35 . 36 28.250.000,00 71.750.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelsaian SK Pensiun1.20 . 1.20.08 . 35 . 37 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

20.000.000,00 0,00 10.812.500,00 9.187.500,00 Pengangkatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji1.20 . 1.20.08 . 35 . 38 9.187.500,00 10.812.500,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

45.000.000,00 0,00 25.412.500,00 19.587.500,00 Penyusunan Laporan Formasi bagi PNS Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.08 . 35 . 39 19.587.500,00 25.412.500,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

20.000.000,00 0,00 5.687.500,00 14.312.500,00 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional1.20 . 1.20.08 . 35 . 40 14.312.500,00 5.687.500,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

25.000.000,00 0,00 8.825.000,00 16.175.000,00 Pengangkatan Sumpah / Janji PNS1.20 . 1.20.08 . 35 . 41 16.175.000,00 8.825.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

10.000.000,00 0,00 5.747.500,00 4.252.500,00 Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan1.20 . 1.20.08 . 35 . 44 4.252.500,00 5.747.500,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

18.271.000,00 0,00 18.271.000,00 0,00 Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian1.20 . 1.20.08 . 35 . 47 0,00 18.271.000,00 0,00 0,00 0,00 18.271.000,00

7.000.000,00 0,00 6.755.000,00 245.000,00 Penyelesaian Administrasi Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I1.20 . 1.20.08 . 35 . 48 245.000,00 6.755.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

500.000.000,00 0,00 312.980.000,00 187.020.000,00 Seleksi Penerimaan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II1.20 . 1.20.08 . 35 . 49 237.020.000,00 318.305.000,00 0,00 11,07 55.325.000,00 555.325.000,00

55.000.000,00 0,00 44.300.000,00 10.700.000,00 Rakor Kepegawaian, Monitoring dan Sidak Disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 35 . 51 10.700.000,00 52.300.000,00 0,00 14,55 8.000.000,00 63.000.000,00

50.000.000,00 0,00 32.875.000,00 17.125.000,00 Penyesuaian ( Inpassing ) Jabatan Funsional Guru1.20 . 1.20.08 . 35 . 52 17.125.000,00 32.875.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

15.000.000,00 0,00 6.795.000,00 8.205.000,00 Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS bagi Pejabat Fungsional dan Struktural

Eselon II

1.20 . 1.20.08 . 35 . 55 8.205.000,00 6.795.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 5.825.000,00 9.175.000,00 Penyelesaian Pengisian Sekdes dari PNS1.20 . 1.20.08 . 35 . 57 9.175.000,00 5.825.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

10.000.000,00 0,00 7.060.000,00 2.940.000,00 Pengiriman ujian KPPI1.20 . 1.20.08 . 35 . 58 2.940.000,00 20.335.000,00 0,00 132,75 13.275.000,00 23.275.000,00

30.000.000,00 0,00 19.500.000,00 10.500.000,00 Fasilitasi Ujian Dinas bagi PNS Gol II d dan III d dan seleksi IPDN1.20 . 1.20.08 . 35 . 59 10.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kontribusi Penyelesaian Kenaikan Pangkat bagi PNS Golongan Ruang IVa

Keatas

1.20 . 1.20.08 . 35 . 60 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

115.000.000,00 35.643.950,00 64.133.550,00 15.222.500,00 Pengambangan SIMPEG di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.08 . 35 . 61 15.622.500,00 54.263.500,00 45.114.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Pembinaan Karir PNS ( Tes Quasi Assessment Program )1.20 . 1.20.08 . 35 . 62 34.500.000,00 125.500.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 39

Page 40: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

180.597.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 8.000.000,00 27.150.000,00 145.447.000,00 1.20 . 1.20.10 27.150.000,00 151.447.000,00 8.000.000,00 186.597.000,00 6.000.000,00 3,32

59.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 47.200.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 12.600.000,00 47.200.000,00 0,00 59.800.000,00 0,00 0,00

1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 0,00 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

32.072.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.000.000,00 1.550.000,00 22.522.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02 1.550.000,00 22.522.000,00 8.000.000,00 32.072.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 13 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

13.572.000,00 0,00 12.022.000,00 1.550.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 1.550.000,00 12.022.000,00 0,00 0,00 0,00 13.572.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.10 . 02 . 23 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.10 . 02 . 29 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.10 . 02 . 30 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

49.428.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 49.428.000,00 1.20 . 1.20.10 . 07 0,00 54.428.000,00 0,00 54.428.000,00 5.000.000,00 10,12

2.928.000,00 0,00 2.928.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 07 . 01 0,00 2.928.000,00 0,00 0,00 0,00 2.928.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 07 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 07 . 03 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.10 . 07 . 08 0,00 12.500.000,00 0,00 66,67 5.000.000,00 12.500.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.10 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

11.797.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 3.000.000,00 8.797.000,00 1.20 . 1.20.10 . 08 3.000.000,00 8.797.000,00 0,00 11.797.000,00 0,00 0,00

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 08 . 01 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00

2.497.000,00 0,00 2.497.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 08 . 02 0,00 2.497.000,00 0,00 0,00 0,00 2.497.000,00

7.000.000,00 0,00 4.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 08 . 03 3.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

27.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kecamatan

0,00 10.000.000,00 17.500.000,00 1.20 . 1.20.10 . 09 10.000.000,00 18.500.000,00 0,00 28.500.000,00 1.000.000,00 3,64

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 09 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 09 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 09 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 09 . 05 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

14.000.000,00 0,00 4.000.000,00 10.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.10 . 09 . 07 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

170.408.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 12.600.000,00 157.808.000,00 1.20 . 1.20.11 12.600.000,00 163.808.000,00 0,00 176.408.000,00 6.000.000,00 3,52

65.738.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 53.138.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01 12.600.000,00 54.138.000,00 0,00 66.738.000,00 1.000.000,00 1,52

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.600.000,00 0,00 400.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 4.200.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 0,00 4.000.000,00 0,00 33,33 1.000.000,00 4.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 40

Page 41: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

11.738.000,00 0,00 11.738.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 0,00 11.738.000,00 0,00 0,00 0,00 11.738.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

11.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Sekat Ruang E KTP1.20 . 1.20.11 . 02 . 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tralis ruang e-KTP1.20 . 1.20.11 . 02 . 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.11 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 51.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 07 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 5.000.000,00 9,80

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 07 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 07 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 07 . 03 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.11 . 07 . 08 0,00 12.500.000,00 0,00 66,67 5.000.000,00 12.500.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.11 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

17.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 17.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 08 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 08 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 08 . 02 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 08 . 03 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

25.670.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 25.670.000,00 1.20 . 1.20.11 . 09 0,00 25.670.000,00 0,00 25.670.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 09 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 09 . 02 0,00 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00

4.720.000,00 0,00 4.720.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 09 . 03 0,00 4.720.000,00 0,00 0,00 0,00 4.720.000,00

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 09 . 05 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.11 . 09 . 07 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.11 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 36 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

188.490.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 11.600.000,00 14.040.000,00 162.850.000,00 1.20 . 1.20.12 14.040.000,00 186.700.000,00 13.750.000,00 214.490.000,00 26.000.000,00 13,79

65.411.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 14.040.000,00 51.371.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01 14.040.000,00 51.371.000,00 0,00 65.411.000,00 0,00 0,00

1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 0,00 14.400.000,00 0,00 20,00 2.400.000,00 14.400.000,00

6.908.000,00 0,00 5.468.000,00 1.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 1.440.000,00 4.768.000,00 0,00 (10,13)(700.000,00) 6.208.000,00

5.750.000,00 0,00 1.550.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 4.200.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00

5.826.000,00 0,00 5.826.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 0,00 5.826.000,00 0,00 0,00 0,00 5.826.000,00

2.663.000,00 0,00 2.663.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 0,00 2.663.000,00 0,00 0,00 0,00 2.663.000,00

1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00

9.912.000,00 0,00 9.912.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 0,00 8.212.000,00 0,00 (17,15)(1.700.000,00) 8.212.000,00

10.982.000,00 0,00 10.982.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 0,00 10.982.000,00 0,00 0,00 0,00 10.982.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

27.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.600.000,00 0,00 15.700.000,00 1.20 . 1.20.12 . 02 0,00 27.300.000,00 0,00 27.300.000,00 0,00 0,00

11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 03 0,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 41

Page 42: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.12 . 02 . 30 0,00 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00

52.295.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 52.295.000,00 1.20 . 1.20.12 . 07 0,00 57.295.000,00 0,00 57.295.000,00 5.000.000,00 9,56

5.951.000,00 0,00 5.951.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 07 . 01 0,00 5.951.000,00 0,00 0,00 0,00 5.951.000,00

4.334.000,00 0,00 4.334.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 07 . 02 0,00 4.334.000,00 0,00 0,00 0,00 4.334.000,00

4.510.000,00 0,00 4.510.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 07 . 03 0,00 4.510.000,00 0,00 0,00 0,00 4.510.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.12 . 07 . 08 0,00 12.500.000,00 0,00 66,67 5.000.000,00 12.500.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.12 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

14.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 14.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 08 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00

4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 08 . 01 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 08 . 02 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00

6.850.000,00 0,00 6.850.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 08 . 03 0,00 6.850.000,00 0,00 0,00 0,00 6.850.000,00

29.484.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 29.484.000,00 1.20 . 1.20.12 . 09 0,00 36.734.000,00 13.750.000,00 50.484.000,00 21.000.000,00 71,23

5.746.000,00 0,00 5.746.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 09 . 01 0,00 5.746.000,00 0,00 0,00 0,00 5.746.000,00

2.471.000,00 0,00 2.471.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 09 . 02 0,00 2.471.000,00 0,00 0,00 0,00 2.471.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 09 . 03 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

3.267.000,00 0,00 3.267.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 09 . 05 0,00 3.267.000,00 0,00 0,00 0,00 3.267.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.12 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.12 . 09 . 09 0,00 6.250.000,00 13.750.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

190.259.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 8.650.000,00 14.025.000,00 167.584.000,00 1.20 . 1.20.13 14.025.000,00 173.584.000,00 8.650.000,00 196.259.000,00 6.000.000,00 3,15

77.259.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 64.659.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01 12.600.000,00 64.659.000,00 0,00 77.259.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 0,00 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

9.859.000,00 0,00 9.859.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 0,00 9.859.000,00 0,00 0,00 0,00 9.859.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 0,00 17.200.000,00 0,00 0,00 0,00 17.200.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

29.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.650.000,00 1.425.000,00 18.925.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02 1.425.000,00 18.925.000,00 8.650.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.13 . 02 . 21 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

4.500.000,00 0,00 3.500.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 1.000.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.13 . 02 . 30 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

10.000.000,00 8.650.000,00 925.000,00 425.000,00 Belanja Pengadaan Lap Top1.20 . 1.20.13 . 02 . 96 425.000,00 925.000,00 8.650.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

40.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 40.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 07 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 12,50

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00

8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 07 . 02 0,00 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 8.750.000,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 07 . 03 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.13 . 07 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.13 . 07 . 09 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 07 . 10 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 42

Page 43: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

15.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.500.000,00 1.20 . 1.20.13 . 08 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 08 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 08 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 08 . 03 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00

28.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 28.500.000,00 1.20 . 1.20.13 . 09 0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 1.000.000,00 3,51

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 09 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 09 . 02 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 09 . 03 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 09 . 05 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.13 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

210.718.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 18.250.000,00 192.468.000,00 1.20 . 1.20.14 20.545.100,00 191.467.900,00 158.005.000,00 370.018.000,00 159.300.000,00 75,60

69.218.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 56.618.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 12.600.000,00 55.351.000,00 0,00 67.951.000,00 (1.267.000,00) (1,83)

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

8.618.000,00 0,00 8.618.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 0,00 8.618.000,00 0,00 0,00 0,00 8.618.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 19 0,00 12.733.000,00 0,00 (9,05)(1.267.000,00) 12.733.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

37.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.000.000,00 34.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 02 5.295.100,00 28.266.900,00 158.005.000,00 191.567.000,00 154.567.000,00 417,75

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 03 3.300.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 153.300.000,00 153.300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 425.000,00 0,00 8.005.000,00 0,00 8.430.000,00 8.430.000,00

15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 1.570.100,00 7.606.900,00 0,00 (38,82)(5.823.000,00) 9.177.000,00

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 0,00 11.660.000,00 0,00 (10,31)(1.340.000,00) 11.660.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 26 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

53.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 450.000,00 52.550.000,00 1.20 . 1.20.14 . 07 450.000,00 57.550.000,00 0,00 58.000.000,00 5.000.000,00 9,43

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 07 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 07 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 07 . 03 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.14 . 07 . 08 0,00 12.500.000,00 0,00 66,67 5.000.000,00 12.500.000,00

15.000.000,00 0,00 14.550.000,00 450.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.14 . 07 . 09 450.000,00 14.550.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

16.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 2.200.000,00 14.300.000,00 1.20 . 1.20.14 . 08 2.200.000,00 14.300.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 08 . 01 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 08 . 02 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

7.500.000,00 0,00 5.300.000,00 2.200.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 08 . 03 2.200.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 35.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 09 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 1.000.000,00 2,86

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 09 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 09 . 02 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 09 . 03 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 43

Page 44: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 09 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.14 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

207.626.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 10.645.000,00 13.450.000,00 183.531.000,00 1.20 . 1.20.15 13.025.000,00 189.956.000,00 10.645.000,00 213.626.000,00 6.000.000,00 2,89

73.806.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 61.206.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 12.600.000,00 61.631.000,00 0,00 74.231.000,00 425.000,00 0,58

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 0,00 2.925.000,00 0,00 17,00 425.000,00 2.925.000,00

15.200.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 0,00 12.000.000,00 0,00 (21,05)(3.200.000,00) 12.000.000,00

6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 03 0,00 9.900.000,00 0,00 47,76 3.200.000,00 9.900.000,00

7.780.000,00 0,00 7.780.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 0,00 7.780.000,00 0,00 0,00 0,00 7.780.000,00

5.280.000,00 0,00 1.080.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 4.200.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 5.280.000,00

5.073.000,00 0,00 5.073.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 0,00 5.073.000,00 0,00 0,00 0,00 5.073.000,00

4.533.000,00 0,00 4.533.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 0,00 4.533.000,00 0,00 0,00 0,00 4.533.000,00

1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 0,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00

10.790.000,00 0,00 2.390.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 8.400.000,00 2.390.000,00 0,00 0,00 0,00 10.790.000,00

21.820.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.645.000,00 850.000,00 10.325.000,00 1.20 . 1.20.15 . 02 425.000,00 10.325.000,00 10.645.000,00 21.395.000,00 (425.000,00) (1,95)

3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00

5.120.000,00 4.695.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.15 . 02 . 11 0,00 0,00 4.695.000,00 (8,30)(425.000,00) 4.695.000,00

3.820.000,00 0,00 3.820.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.15 . 02 . 29 0,00 3.820.000,00 0,00 0,00 0,00 3.820.000,00

2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 56 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00

6.930.000,00 0,00 6.505.000,00 425.000,00 Pembuatan Tempat wudlu Musholla Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 02 . 91 425.000,00 6.505.000,00 0,00 0,00 0,00 6.930.000,00

63.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 63.500.000,00 1.20 . 1.20.15 . 07 0,00 68.500.000,00 0,00 68.500.000,00 5.000.000,00 7,87

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 07 . 01 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 07 . 02 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 07 . 03 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.15 . 07 . 08 0,00 12.500.000,00 0,00 66,67 5.000.000,00 12.500.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.15 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

17.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 17.500.000,00 1.20 . 1.20.15 . 08 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00

5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 08 . 01 0,00 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00

5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 08 . 02 0,00 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 08 . 03 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

31.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 31.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 09 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 1.000.000,00 3,23

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 09 . 01 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 09 . 02 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 09 . 03 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 09 . 05 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.15 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

229.268.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 12.600.000,00 216.668.000,00 1.20 . 1.20.16 12.600.000,00 222.668.000,00 0,00 235.268.000,00 6.000.000,00 2,62

89.818.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 77.218.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 12.600.000,00 77.218.000,00 0,00 89.818.000,00 0,00 0,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 0,00 11.900.000,00 0,00 (17,36)(2.500.000,00) 11.900.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

7.818.000,00 0,00 7.818.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 0,00 7.818.000,00 0,00 0,00 0,00 7.818.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 0,00 6.750.000,00 0,00 12,50 750.000,00 6.750.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 44

Page 45: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 0,00 10.750.000,00 0,00 19,44 1.750.000,00 10.750.000,00

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

20.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.16 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan SPJ dan Laporan Keuangan1.20 . 1.20.16 . 06 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 54.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 07 0,00 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 5.000.000,00 9,26

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 07 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 07 . 02 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 07 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.16 . 07 . 08 0,00 12.500.000,00 0,00 66,67 5.000.000,00 12.500.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.16 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.900.000,00 1.20 . 1.20.16 . 08 0,00 15.900.000,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 08 . 01 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 08 . 02 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 08 . 03 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

49.550.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 49.550.000,00 1.20 . 1.20.16 . 09 0,00 50.550.000,00 0,00 50.550.000,00 1.000.000,00 2,02

13.925.000,00 0,00 13.925.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 09 . 01 0,00 13.925.000,00 0,00 0,00 0,00 13.925.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 09 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

12.625.000,00 0,00 12.625.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 09 . 03 0,00 12.625.000,00 0,00 0,00 0,00 12.625.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 09 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.16 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.16 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 36 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

216.832.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 27.000.000,00 22.600.000,00 167.232.000,00 1.20 . 1.20.17 22.600.000,00 173.232.000,00 27.000.000,00 222.832.000,00 6.000.000,00 2,77

68.832.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 56.232.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01 12.600.000,00 56.232.000,00 0,00 68.832.000,00 0,00 0,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 0,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00

5.000.000,00 0,00 800.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 4.200.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 0,00 17.400.000,00 0,00 0,00 0,00 17.400.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

2.732.000,00 0,00 2.732.000,00 0,00 Penyediaan Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 27 0,00 2.732.000,00 0,00 0,00 0,00 2.732.000,00

41.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.000.000,00 0,00 14.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02 0,00 14.000.000,00 27.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 13 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 45

Page 46: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.17 . 02 . 27 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.17 . 02 . 29 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.17 . 02 . 30 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 42 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

55.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 55.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 07 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 5.000.000,00 9,09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 07 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 07 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.17 . 07 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.17 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 18.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 08 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 08 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 08 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 08 . 03 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

34.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 10.000.000,00 24.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 09 10.000.000,00 25.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1.000.000,00 2,94

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 09 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 09 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 09 . 03 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 09 . 05 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

14.000.000,00 0,00 4.000.000,00 10.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.17 . 09 . 07 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

189.563.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 13.965.000,00 175.598.000,00 1.20 . 1.20.18 13.965.000,00 181.598.000,00 0,00 195.563.000,00 6.000.000,00 3,17

55.563.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 47.163.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01 8.400.000,00 47.163.000,00 0,00 55.563.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 0,00 10.800.000,00 0,00 27,06 2.300.000,00 10.800.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

7.288.000,00 0,00 7.288.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 0,00 7.288.000,00 0,00 0,00 0,00 7.288.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

7.875.000,00 0,00 7.875.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 0,00 7.875.000,00 0,00 0,00 0,00 7.875.000,00

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 0,00 8.700.000,00 0,00 (20,91)(2.300.000,00) 8.700.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

17.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 17.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.18 . 02 . 29 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.18 . 02 . 30 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Sekat Ruang E KTP1.20 . 1.20.18 . 02 . 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 5.290.000,00 53.210.000,00 1.20 . 1.20.18 . 07 5.290.000,00 58.210.000,00 0,00 63.500.000,00 5.000.000,00 8,55

8.000.000,00 0,00 7.710.000,00 290.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 07 . 01 290.000,00 7.710.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 46

Page 47: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 07 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 07 . 03 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.18 . 07 . 08 0,00 12.500.000,00 0,00 66,67 5.000.000,00 12.500.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.18 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 07 . 10 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

21.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 21.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 08 0,00 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 0,00

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 08 . 01 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 08 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 08 . 03 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

36.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 275.000,00 36.225.000,00 1.20 . 1.20.18 . 09 275.000,00 37.225.000,00 0,00 37.500.000,00 1.000.000,00 2,74

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 09 . 01 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

7.000.000,00 0,00 6.725.000,00 275.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 09 . 02 275.000,00 6.725.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 09 . 03 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 09 . 05 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.18 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.18 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 36 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191.248.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 12.410.000,00 15.800.000,00 163.038.000,00 1.20 . 1.20.19 15.575.000,00 172.413.000,00 29.260.000,00 217.248.000,00 26.000.000,00 13,59

59.161.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 46.561.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01 12.600.000,00 48.561.000,00 0,00 61.161.000,00 2.000.000,00 3,38

17.800.000,00 0,00 17.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 0,00 18.800.000,00 0,00 5,62 1.000.000,00 18.800.000,00

7.100.000,00 0,00 2.900.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 4.200.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 7.100.000,00

5.611.000,00 0,00 5.611.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 0,00 5.611.000,00 0,00 0,00 0,00 5.611.000,00

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 0,00 5.500.000,00 0,00 22,22 1.000.000,00 5.500.000,00

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

32.087.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.410.000,00 850.000,00 18.827.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02 425.000,00 19.812.000,00 10.500.000,00 30.737.000,00 (1.350.000,00) (4,21)

11.000.000,00 10.500.000,00 75.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 13 425.000,00 75.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

6.237.000,00 0,00 6.237.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 0,00 7.237.000,00 0,00 16,03 1.000.000,00 7.237.000,00

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.19 . 02 . 30 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

2.350.000,00 1.910.000,00 15.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 56 0,00 0,00 0,00 (100,00)(2.350.000,00) 0,00

53.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 2.350.000,00 50.650.000,00 1.20 . 1.20.19 . 07 2.350.000,00 55.650.000,00 0,00 58.000.000,00 5.000.000,00 9,43

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 07 . 02 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 07 . 03 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.19 . 07 . 08 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 10.000.000,00

15.000.000,00 0,00 13.250.000,00 1.750.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.19 . 07 . 09 1.750.000,00 13.250.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 14.400.000,00 600.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 07 . 10 600.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

11.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 08 0,00 10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 (650.000,00) (5,91)

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 08 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 08 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 47

Page 48: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 08 . 03 0,00 5.350.000,00 0,00 (10,83)(650.000,00) 5.350.000,00

36.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 36.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 09 200.000,00 38.040.000,00 18.760.000,00 57.000.000,00 21.000.000,00 58,33

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 09 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 09 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 09 . 03 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 09 . 05 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.19 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.19 . 09 . 09 200.000,00 1.040.000,00 18.760.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

220.413.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 14.118.000,00 206.295.000,00 1.20 . 1.20.20 14.118.000,00 247.295.000,00 0,00 261.413.000,00 41.000.000,00 18,60

93.844.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 81.244.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01 12.600.000,00 81.244.000,00 0,00 93.844.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

7.480.000,00 0,00 3.280.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 4.200.000,00 3.280.000,00 0,00 0,00 0,00 7.480.000,00

24.463.000,00 0,00 24.463.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 0,00 24.463.000,00 0,00 0,00 0,00 24.463.000,00

2.481.000,00 0,00 2.481.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 0,00 2.481.000,00 0,00 0,00 0,00 2.481.000,00

9.950.000,00 0,00 9.950.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 0,00 9.950.000,00 0,00 0,00 0,00 9.950.000,00

11.070.000,00 0,00 11.070.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 0,00 11.070.000,00 0,00 0,00 0,00 11.070.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

36.310.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.518.000,00 34.792.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 1.518.000,00 69.792.000,00 0,00 71.310.000,00 35.000.000,00 96,39

9.500.000,00 0,00 7.982.000,00 1.518.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 1.518.000,00 7.982.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00

3.810.000,00 0,00 3.810.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.20 . 02 . 29 0,00 3.810.000,00 0,00 0,00 0,00 3.810.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.20 . 02 . 30 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin berkala Gamelan1.20 . 1.20.20 . 02 . 32 0,00 36.000.000,00 0,00 3.500,00 35.000.000,00 36.000.000,00

55.186.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 55.186.000,00 1.20 . 1.20.20 . 07 0,00 60.186.000,00 0,00 60.186.000,00 5.000.000,00 9,06

5.507.000,00 0,00 5.507.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 07 . 01 0,00 5.507.000,00 0,00 0,00 0,00 5.507.000,00

3.424.000,00 0,00 3.424.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 07 . 02 0,00 3.424.000,00 0,00 0,00 0,00 3.424.000,00

6.255.000,00 0,00 6.255.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 07 . 03 0,00 6.255.000,00 0,00 0,00 0,00 6.255.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.20 . 07 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.20 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

8.435.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 8.435.000,00 1.20 . 1.20.20 . 08 0,00 8.435.000,00 0,00 8.435.000,00 0,00 0,00

1.915.000,00 0,00 1.915.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 08 . 01 0,00 1.915.000,00 0,00 0,00 0,00 1.915.000,00

6.520.000,00 0,00 6.520.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 08 . 03 0,00 6.520.000,00 0,00 0,00 0,00 6.520.000,00

26.638.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 26.638.000,00 1.20 . 1.20.20 . 09 0,00 27.638.000,00 0,00 27.638.000,00 1.000.000,00 3,75

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 09 . 01 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00

1.820.000,00 0,00 1.820.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 09 . 02 0,00 1.820.000,00 0,00 0,00 0,00 1.820.000,00

2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 09 . 03 0,00 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00

3.968.000,00 0,00 3.968.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 09 . 05 0,00 3.968.000,00 0,00 0,00 0,00 3.968.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.20 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

190.520.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 17.275.000,00 173.245.000,00 1.20 . 1.20.21 20.100.000,00 179.420.000,00 0,00 199.520.000,00 9.000.000,00 4,72

52.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 43.800.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 12.600.000,00 43.072.000,00 0,00 55.672.000,00 3.472.000,00 6,65

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 (30,00)(3.000.000,00) 7.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 48

Page 49: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

5.500.000,00 0,00 1.300.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 4.200.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 0,00 7.000.000,00 0,00 16,67 1.000.000,00 7.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 0,00 1.272.000,00 0,00 0,00 1.272.000,00 1.272.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 0,00 9.000.000,00 0,00 12,50 1.000.000,00 9.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 0,00 11.000.000,00 0,00 (8,33)(1.000.000,00) 11.000.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 100,00 4.200.000,00 8.400.000,00

35.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 35.300.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 0,00 35.828.000,00 0,00 35.828.000,00 528.000,00 1,50

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.21 . 02 . 21 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 0,00 10.528.000,00 0,00 5,28 528.000,00 10.528.000,00

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 42 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00

59.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 8.875.000,00 50.125.000,00 1.20 . 1.20.21 . 07 7.500.000,00 56.500.000,00 0,00 64.000.000,00 5.000.000,00 8,47

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pembangunan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 07 . 01 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pembangunan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 07 . 02 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 07 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.21 . 07 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 6.125.000,00 8.875.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.21 . 07 . 09 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

17.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 17.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 08 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Kemasyarakatan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 08 . 01 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Kemasyarakatan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 08 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 08 . 03 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

26.520.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 26.520.000,00 1.20 . 1.20.21 . 09 0,00 26.520.000,00 0,00 26.520.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 09 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 09 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

7.020.000,00 0,00 7.020.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 09 . 03 0,00 7.020.000,00 0,00 0,00 0,00 7.020.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 09 . 05 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.21 . 09 . 07 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

207.451.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 15.969.000,00 191.482.000,00 1.20 . 1.20.22 15.969.000,00 197.482.000,00 0,00 213.451.000,00 6.000.000,00 2,89

70.451.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 57.851.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01 12.600.000,00 57.851.000,00 0,00 70.451.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00

7.500.000,00 0,00 3.300.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 4.200.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

4.351.000,00 0,00 4.351.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 0,00 4.351.000,00 0,00 0,00 0,00 4.351.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

31.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.369.000,00 27.631.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02 3.369.000,00 27.631.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 11.631.000,00 3.369.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 3.369.000,00 11.631.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.22 . 02 . 30 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 49

Page 50: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 50.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 07 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 07 . 01 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 07 . 02 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.22 . 07 . 08 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 10.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.22 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

13.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 13.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 08 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 08 . 01 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 08 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 08 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

42.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 42.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 09 0,00 43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 1.000.000,00 2,35

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 09 . 01 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 09 . 02 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 09 . 03 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 09 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.22 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

227.575.000,00 KECAMATAN JATINOM 13.000.000,00 15.425.000,00 199.150.000,00 1.20 . 1.20.23 15.425.000,00 206.371.500,00 31.778.500,00 253.575.000,00 26.000.000,00 11,42

60.075.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 47.475.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01 12.600.000,00 47.475.000,00 0,00 60.075.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

7.475.000,00 0,00 7.475.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 0,00 7.475.000,00 0,00 0,00 0,00 7.475.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

38.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.000.000,00 425.000,00 24.575.000,00 1.20 . 1.20.23 . 02 425.000,00 24.575.000,00 13.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00

14.000.000,00 13.000.000,00 575.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 13 425.000,00 575.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.23 . 02 . 29 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

57.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 57.500.000,00 1.20 . 1.20.23 . 07 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 5.000.000,00 8,70

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 07 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 07 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 07 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.23 . 07 . 08 0,00 12.500.000,00 0,00 66,67 5.000.000,00 12.500.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.23 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

23.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 2.400.000,00 20.600.000,00 1.20 . 1.20.23 . 08 2.400.000,00 20.600.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 08 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 08 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

13.000.000,00 0,00 10.600.000,00 2.400.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 08 . 03 2.400.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 50

Page 51: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

49.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 49.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 09 0,00 51.221.500,00 18.778.500,00 70.000.000,00 21.000.000,00 42,86

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 09 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 09 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 09 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 09 . 05 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.23 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.23 . 09 . 09 0,00 1.221.500,00 18.778.500,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

220.710.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 13.025.000,00 207.685.000,00 1.20 . 1.20.24 13.025.000,00 218.685.000,00 0,00 231.710.000,00 11.000.000,00 4,98

60.510.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 47.910.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01 12.600.000,00 54.910.000,00 0,00 67.510.000,00 7.000.000,00 11,57

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 0,00 9.100.000,00 0,00 13,75 1.100.000,00 9.100.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 10.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.500.000,00 0,00 1.300.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 4.200.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 0,00 8.000.000,00 0,00 33,33 2.000.000,00 8.000.000,00

4.410.000,00 0,00 4.410.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 0,00 4.410.000,00 0,00 0,00 0,00 4.410.000,00

12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 0,00 11.500.000,00 0,00 (8,73)(1.100.000,00) 11.500.000,00

9.500.000,00 0,00 1.100.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 20 8.400.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00

27.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 27.200.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 (2.000.000,00) (7,35)

4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.24 . 02 . 21 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00

4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 26 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.24 . 02 . 29 0,00 3.000.000,00 0,00 (40,00)(2.000.000,00) 3.000.000,00

64.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 425.000,00 63.575.000,00 1.20 . 1.20.24 . 07 425.000,00 68.575.000,00 0,00 69.000.000,00 5.000.000,00 7,81

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 07 . 01 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 07 . 02 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 07 . 03 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.24 . 07 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.24 . 07 . 09 425.000,00 14.575.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

27.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 27.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 08 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 08 . 01 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 08 . 02 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 08 . 03 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

42.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 42.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 09 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 1.000.000,00 2,38

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 09 . 01 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 09 . 02 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 09 . 03 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 09 . 05 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.24 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

224.525.000,00 KECAMATAN TULUNG 7.050.000,00 13.450.000,00 204.025.000,00 1.20 . 1.20.25 13.450.000,00 210.025.000,00 7.050.000,00 230.525.000,00 6.000.000,00 2,67

60.025.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.025.000,00 47.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 13.025.000,00 47.000.000,00 0,00 60.025.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 51

Page 52: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

5.225.000,00 0,00 4.800.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 425.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.225.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

30.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.050.000,00 425.000,00 22.525.000,00 1.20 . 1.20.25 . 02 425.000,00 22.525.000,00 7.050.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 7.050.000,00 525.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 13 425.000,00 525.000,00 7.050.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.25 . 02 . 21 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.25 . 02 . 30 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 42 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

64.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 64.500.000,00 1.20 . 1.20.25 . 07 0,00 69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 5.000.000,00 7,75

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 07 . 01 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 07 . 02 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 07 . 03 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.25 . 07 . 08 0,00 12.500.000,00 0,00 66,67 5.000.000,00 12.500.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.25 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

23.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 23.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 08 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 08 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 08 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 08 . 03 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 47.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 09 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 1.000.000,00 2,13

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 09 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 09 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 09 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 09 . 05 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.25 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

228.909.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 12.975.000,00 215.934.000,00 1.20 . 1.20.26 12.975.000,00 220.134.000,00 0,00 233.109.000,00 4.200.000,00 1,83

61.009.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 48.409.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01 12.600.000,00 54.409.000,00 0,00 67.009.000,00 6.000.000,00 9,83

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 0,00 17.000.000,00 0,00 54,55 6.000.000,00 17.000.000,00

7.300.000,00 0,00 3.100.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 4.200.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

3.209.000,00 0,00 3.209.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 0,00 3.209.000,00 0,00 0,00 0,00 3.209.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 0,00 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

51.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 51.400.000,00 1.20 . 1.20.26 . 02 0,00 51.600.000,00 0,00 51.600.000,00 200.000,00 0,39

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.26 . 02 . 21 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 0,00 11.400.000,00 0,00 78,13 5.000.000,00 11.400.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 0,00 11.000.000,00 0,00 (21,43)(3.000.000,00) 11.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.26 . 02 . 29 0,00 3.200.000,00 0,00 (36,00)(1.800.000,00) 3.200.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.26 . 02 . 30 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 52

Page 53: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.26 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 375.000,00 59.625.000,00 1.20 . 1.20.26 . 07 375.000,00 61.625.000,00 0,00 62.000.000,00 2.000.000,00 3,33

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 07 . 01 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 07 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 07 . 03 0,00 6.000.000,00 0,00 (33,33)(3.000.000,00) 6.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.26 . 07 . 08 0,00 12.500.000,00 0,00 66,67 5.000.000,00 12.500.000,00

15.000.000,00 0,00 14.625.000,00 375.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.26 . 07 . 09 375.000,00 14.625.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.26 . 08 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 08 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 (12,50)(500.000,00) 3.500.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 08 . 02 0,00 3.500.000,00 0,00 (12,50)(500.000,00) 3.500.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 08 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 (57,14)(4.000.000,00) 3.000.000,00

41.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 41.500.000,00 1.20 . 1.20.26 . 09 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 1.000.000,00 2,41

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 09 . 01 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 09 . 02 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 09 . 03 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 09 . 05 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.26 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.26 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 36 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201.913.000,00 KECAMATAN DELANGGU 22.800.000,00 12.800.000,00 166.313.000,00 1.20 . 1.20.27 13.000.000,00 173.134.500,00 41.778.500,00 227.913.000,00 26.000.000,00 12,88

55.013.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 42.413.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 12.600.000,00 41.763.000,00 0,00 54.363.000,00 (650.000,00) (1,18)

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 0,00 11.350.000,00 0,00 (5,42)(650.000,00) 11.350.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00

5.200.000,00 0,00 1.000.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 4.200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00

6.153.000,00 0,00 6.153.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 0,00 6.153.000,00 0,00 0,00 0,00 6.153.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

35.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.800.000,00 200.000,00 12.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 02 200.000,00 12.650.000,00 22.800.000,00 35.650.000,00 650.000,00 1,86

20.000.000,00 19.900.000,00 0,00 100.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 09 100.000,00 0,00 19.900.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

3.000.000,00 2.900.000,00 0,00 100.000,00 Pengadaan Alat-alat Studio1.20 . 1.20.27 . 02 . 16 100.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 28 0,00 12.650.000,00 0,00 5,42 650.000,00 12.650.000,00

50.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 50.800.000,00 1.20 . 1.20.27 . 07 0,00 55.800.000,00 0,00 55.800.000,00 5.000.000,00 9,84

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 07 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 07 . 02 0,00 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 07 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.27 . 07 . 08 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 10.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.27 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 53

Page 54: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

18.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 18.300.000,00 1.20 . 1.20.27 . 08 0,00 18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 08 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 08 . 02 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 08 . 03 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

42.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 42.800.000,00 1.20 . 1.20.27 . 09 200.000,00 44.621.500,00 18.978.500,00 63.800.000,00 21.000.000,00 49,07

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 09 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 09 . 02 0,00 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 09 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Tata Pemerintahan Kelurahan/ Desa1.20 . 1.20.27 . 09 . 04 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 09 . 05 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.27 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.27 . 09 . 09 200.000,00 821.500,00 18.978.500,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

210.596.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 14.950.000,00 195.646.000,00 1.20 . 1.20.28 14.950.000,00 201.646.000,00 0,00 216.596.000,00 6.000.000,00 2,85

62.387.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 49.787.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01 12.600.000,00 49.787.000,00 0,00 62.387.000,00 0,00 0,00

3.040.000,00 0,00 3.040.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.28 . 01 . 01 0,00 3.040.000,00 0,00 0,00 0,00 3.040.000,00

10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 0,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 03 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

7.839.000,00 0,00 7.839.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 0,00 7.839.000,00 0,00 0,00 0,00 7.839.000,00

6.880.000,00 0,00 6.880.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 0,00 6.880.000,00 0,00 0,00 0,00 6.880.000,00

2.168.000,00 0,00 2.168.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 0,00 2.168.000,00 0,00 0,00 0,00 2.168.000,00

7.020.000,00 0,00 7.020.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 0,00 7.020.000,00 0,00 0,00 0,00 7.020.000,00

8.040.000,00 0,00 8.040.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.28 . 01 . 19 0,00 8.040.000,00 0,00 0,00 0,00 8.040.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

16.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 600.000,00 15.400.000,00 1.20 . 1.20.28 . 02 600.000,00 15.400.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00

3.281.000,00 0,00 2.681.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 600.000,00 2.681.000,00 0,00 0,00 0,00 3.281.000,00

7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 0,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00

5.569.000,00 0,00 5.569.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 26 0,00 5.569.000,00 0,00 0,00 0,00 5.569.000,00

73.526.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 1.750.000,00 71.776.000,00 1.20 . 1.20.28 . 07 1.750.000,00 76.776.000,00 0,00 78.526.000,00 5.000.000,00 6,80

9.726.000,00 0,00 9.726.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 07 . 01 0,00 9.726.000,00 0,00 0,00 0,00 9.726.000,00

12.800.000,00 0,00 12.800.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 07 . 02 0,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 07 . 03 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.28 . 07 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 13.250.000,00 1.750.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.28 . 07 . 09 1.750.000,00 13.250.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

17.817.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 17.817.000,00 1.20 . 1.20.28 . 08 0,00 17.817.000,00 0,00 17.817.000,00 0,00 0,00

5.149.000,00 0,00 5.149.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 08 . 01 0,00 5.149.000,00 0,00 0,00 0,00 5.149.000,00

5.178.000,00 0,00 5.178.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 08 . 02 0,00 5.178.000,00 0,00 0,00 0,00 5.178.000,00

7.490.000,00 0,00 7.490.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 08 . 03 0,00 7.490.000,00 0,00 0,00 0,00 7.490.000,00

40.866.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 40.866.000,00 1.20 . 1.20.28 . 09 0,00 41.866.000,00 0,00 41.866.000,00 1.000.000,00 2,45

9.061.000,00 0,00 9.061.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 09 . 01 0,00 9.061.000,00 0,00 0,00 0,00 9.061.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 09 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 54

Page 55: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

8.865.000,00 0,00 8.865.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 09 . 03 0,00 8.865.000,00 0,00 0,00 0,00 8.865.000,00

2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 09 . 05 0,00 2.940.000,00 0,00 0,00 0,00 2.940.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.28 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

201.706.000,00 KECAMATAN WONOSARI 6.500.000,00 19.825.000,00 175.381.000,00 1.20 . 1.20.29 21.150.000,00 180.056.000,00 6.500.000,00 207.706.000,00 6.000.000,00 2,97

63.992.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.400.000,00 44.592.000,00 1.20 . 1.20.29 . 01 19.400.000,00 45.220.100,00 0,00 64.620.100,00 628.100,00 0,98

6.793.000,00 0,00 6.793.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 0,00 6.793.000,00 0,00 0,00 0,00 6.793.000,00

15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 0,00 16.228.100,00 0,00 4,03 628.100,00 16.228.100,00

6.612.000,00 0,00 4.012.000,00 2.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.29 . 01 . 07 2.600.000,00 4.012.000,00 0,00 0,00 0,00 6.612.000,00

11.050.000,00 0,00 2.650.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 8.400.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 11.050.000,00

4.420.000,00 0,00 4.420.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 0,00 4.420.000,00 0,00 0,00 0,00 4.420.000,00

3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 0,00 3.060.000,00 0,00 0,00 0,00 3.060.000,00

8.057.000,00 0,00 8.057.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 0,00 8.057.000,00 0,00 0,00 0,00 8.057.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

31.574.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.500.000,00 425.000,00 24.649.000,00 1.20 . 1.20.29 . 02 0,00 24.445.900,00 6.500.000,00 30.945.900,00 (628.100,00) (1,99)

7.195.000,00 6.500.000,00 270.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 13 0,00 66.900,00 6.500.000,00 (8,73)(628.100,00) 6.566.900,00

4.985.000,00 0,00 4.985.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 0,00 4.985.000,00 0,00 0,00 0,00 4.985.000,00

10.928.000,00 0,00 10.928.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 0,00 10.928.000,00 0,00 0,00 0,00 10.928.000,00

1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 26 0,00 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00

6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 28 0,00 6.700.000,00 0,00 0,00 0,00 6.700.000,00

646.000,00 0,00 646.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.29 . 02 . 29 0,00 646.000,00 0,00 0,00 0,00 646.000,00

50.464.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 50.464.000,00 1.20 . 1.20.29 . 07 1.750.000,00 53.714.000,00 0,00 55.464.000,00 5.000.000,00 9,91

4.776.000,00 0,00 4.776.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 07 . 01 0,00 4.776.000,00 0,00 0,00 0,00 4.776.000,00

5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 07 . 02 0,00 5.040.000,00 0,00 0,00 0,00 5.040.000,00

5.648.000,00 0,00 5.648.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 07 . 03 0,00 5.648.000,00 0,00 0,00 0,00 5.648.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.29 . 07 . 08 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 10.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.29 . 07 . 09 1.750.000,00 13.250.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

16.340.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 16.340.000,00 1.20 . 1.20.29 . 08 0,00 16.340.000,00 0,00 16.340.000,00 0,00 0,00

4.463.000,00 0,00 4.463.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 08 . 01 0,00 4.463.000,00 0,00 0,00 0,00 4.463.000,00

4.463.000,00 0,00 4.463.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 08 . 02 0,00 4.463.000,00 0,00 0,00 0,00 4.463.000,00

7.414.000,00 0,00 7.414.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 08 . 03 0,00 7.414.000,00 0,00 0,00 0,00 7.414.000,00

39.336.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 39.336.000,00 1.20 . 1.20.29 . 09 0,00 40.336.000,00 0,00 40.336.000,00 1.000.000,00 2,54

5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 09 . 01 0,00 5.150.000,00 0,00 0,00 0,00 5.150.000,00

5.112.000,00 0,00 5.112.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 09 . 02 0,00 5.112.000,00 0,00 0,00 0,00 5.112.000,00

10.049.000,00 0,00 10.049.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 09 . 03 0,00 10.049.000,00 0,00 0,00 0,00 10.049.000,00

5.025.000,00 0,00 5.025.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 09 . 05 0,00 5.025.000,00 0,00 0,00 0,00 5.025.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.29 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

186.325.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 8.400.000,00 177.925.000,00 1.20 . 1.20.30 8.400.000,00 201.925.000,00 0,00 210.325.000,00 24.000.000,00 12,88

52.885.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 44.485.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01 8.400.000,00 47.485.000,00 0,00 55.885.000,00 3.000.000,00 5,67

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.30 . 01 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

1.185.000,00 0,00 1.185.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 0,00 1.185.000,00 0,00 0,00 0,00 1.185.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 6.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 55

Page 56: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

22.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 22.300.000,00 1.20 . 1.20.30 . 02 0,00 37.300.000,00 0,00 37.300.000,00 15.000.000,00 67,26

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.30 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.30 . 02 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.30 . 02 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 300,00 7.500.000,00 10.000.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 300,00 7.500.000,00 10.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.30 . 02 . 29 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.30 . 02 . 30 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Sekat Ruang E KTP1.20 . 1.20.30 . 02 . 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tralis ruang e-KTP1.20 . 1.20.30 . 02 . 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.640.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 62.640.000,00 1.20 . 1.20.30 . 07 0,00 67.640.000,00 0,00 67.640.000,00 5.000.000,00 7,98

3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 07 . 01 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00

6.225.000,00 0,00 6.225.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 07 . 02 0,00 6.225.000,00 0,00 0,00 0,00 6.225.000,00

10.215.000,00 0,00 10.215.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 07 . 03 0,00 10.215.000,00 0,00 0,00 0,00 10.215.000,00

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.30 . 07 . 08 0,00 17.500.000,00 0,00 40,00 5.000.000,00 17.500.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.30 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

9.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 9.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 08 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 08 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 08 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 08 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

39.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 39.500.000,00 1.20 . 1.20.30 . 09 0,00 40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 1.000.000,00 2,53

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 09 . 01 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 09 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 09 . 03 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 09 . 05 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.30 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.30 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 36 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208.856.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 20.800.000,00 188.056.000,00 1.20 . 1.20.31 21.000.000,00 194.877.500,00 18.978.500,00 234.856.000,00 26.000.000,00 12,45

74.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 10.800.000,00 64.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01 10.800.000,00 64.000.000,00 0,00 74.800.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.31 . 01 . 01 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.31 . 01 . 19 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 20 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00

36.056.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 36.056.000,00 1.20 . 1.20.31 . 02 0,00 36.056.000,00 0,00 36.056.000,00 0,00 0,00

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 56

Page 57: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

15.056.000,00 0,00 15.056.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 0,00 15.056.000,00 0,00 0,00 0,00 15.056.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.31 . 02 . 29 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.31 . 02 . 30 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 50.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 07 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 07 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 07 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 07 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.31 . 07 . 08 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 10.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.31 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 08 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 08 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 08 . 03 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

33.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 10.000.000,00 23.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 09 10.200.000,00 24.821.500,00 18.978.500,00 54.000.000,00 21.000.000,00 63,64

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 09 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 09 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 09 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 09 . 05 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

14.000.000,00 0,00 4.000.000,00 10.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.31 . 09 . 07 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.31 . 09 . 09 200.000,00 821.500,00 18.978.500,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

209.746.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 19.400.000,00 190.346.000,00 1.20 . 1.20.32 19.400.000,00 196.346.000,00 0,00 215.746.000,00 6.000.000,00 2,86

65.569.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.400.000,00 46.169.200,00 1.20 . 1.20.32 . 01 19.400.000,00 46.169.200,00 0,00 65.569.200,00 0,00 0,00

6.793.000,00 0,00 6.793.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.32 . 01 . 01 0,00 6.793.000,00 0,00 0,00 0,00 6.793.000,00

13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00

6.612.000,00 0,00 4.012.000,00 2.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.32 . 01 . 07 2.600.000,00 4.012.000,00 0,00 0,00 0,00 6.612.000,00

9.376.000,00 0,00 976.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 8.400.000,00 976.000,00 0,00 0,00 0,00 9.376.000,00

4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 0,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00

5.951.000,00 0,00 5.951.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 0,00 5.951.000,00 0,00 0,00 0,00 5.951.000,00

10.837.200,00 0,00 10.837.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.32 . 01 . 19 0,00 10.837.200,00 0,00 0,00 0,00 10.837.200,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

33.523.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 33.523.800,00 1.20 . 1.20.32 . 02 0,00 33.523.800,00 0,00 33.523.800,00 0,00 0,00

4.609.000,00 0,00 4.609.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 0,00 4.609.000,00 0,00 0,00 0,00 4.609.000,00

10.475.300,00 0,00 10.475.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 0,00 10.475.300,00 0,00 0,00 0,00 10.475.300,00

5.247.000,00 0,00 5.247.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 26 0,00 5.247.000,00 0,00 0,00 0,00 5.247.000,00

6.724.500,00 0,00 6.724.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 28 0,00 6.724.500,00 0,00 0,00 0,00 6.724.500,00

6.468.000,00 0,00 6.468.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.32 . 02 . 29 0,00 6.468.000,00 0,00 0,00 0,00 6.468.000,00

55.464.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 0,00 55.464.000,00 1.20 . 1.20.32 . 07 0,00 60.464.000,00 0,00 60.464.000,00 5.000.000,00 9,01

4.776.000,00 0,00 4.776.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 07 . 01 0,00 4.776.000,00 0,00 0,00 0,00 4.776.000,00

5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 07 . 02 0,00 5.040.000,00 0,00 0,00 0,00 5.040.000,00

5.648.000,00 0,00 5.648.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 07 . 03 0,00 5.648.000,00 0,00 0,00 0,00 5.648.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.32 . 07 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.32 . 07 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 57

Page 58: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

16.511.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 16.511.000,00 1.20 . 1.20.32 . 08 0,00 16.511.000,00 0,00 16.511.000,00 0,00 0,00

4.634.000,00 0,00 4.634.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 08 . 01 0,00 4.634.000,00 0,00 0,00 0,00 4.634.000,00

4.463.000,00 0,00 4.463.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 08 . 02 0,00 4.463.000,00 0,00 0,00 0,00 4.463.000,00

7.414.000,00 0,00 7.414.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 08 . 03 0,00 7.414.000,00 0,00 0,00 0,00 7.414.000,00

38.678.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 38.678.000,00 1.20 . 1.20.32 . 09 0,00 39.678.000,00 0,00 39.678.000,00 1.000.000,00 2,59

5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 09 . 01 0,00 5.150.000,00 0,00 0,00 0,00 5.150.000,00

5.112.000,00 0,00 5.112.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 09 . 02 0,00 5.112.000,00 0,00 0,00 0,00 5.112.000,00

10.049.000,00 0,00 10.049.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 09 . 03 0,00 10.049.000,00 0,00 0,00 0,00 10.049.000,00

4.367.000,00 0,00 4.367.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 09 . 05 0,00 4.367.000,00 0,00 0,00 0,00 4.367.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.32 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

234.784.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 22.100.000,00 212.684.000,00 1.20 . 1.20.33 22.725.000,00 222.849.000,00 45.210.000,00 290.784.000,00 56.000.000,00 23,85

76.284.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 63.684.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01 12.600.000,00 63.684.000,00 0,00 76.284.000,00 0,00 0,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.33 . 01 . 01 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

20.184.000,00 0,00 20.184.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 0,00 20.184.000,00 0,00 0,00 0,00 20.184.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.33 . 01 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

7.200.000,00 0,00 3.000.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 4.200.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.33 . 01 . 17 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.33 . 01 . 19 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

36.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 36.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 02 625.000,00 40.165.000,00 45.210.000,00 86.000.000,00 50.000.000,00 138,89

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.33 . 02 . 21 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00 8.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 625.000,00 8.165.000,00 45.210.000,00 575,00 46.000.000,00 54.000.000,00

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.33 . 02 . 30 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

64.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 9.500.000,00 55.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 07 9.500.000,00 60.000.000,00 0,00 69.500.000,00 5.000.000,00 7,75

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 07 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 07 . 02 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 07 . 03 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.33 . 07 . 08 0,00 17.500.000,00 0,00 40,00 5.000.000,00 17.500.000,00

15.000.000,00 0,00 5.500.000,00 9.500.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.33 . 07 . 09 9.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

21.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 21.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 08 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 08 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 08 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 08 . 03 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

37.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 37.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 09 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 1.000.000,00 2,70

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 09 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 09 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 09 . 03 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 09 . 05 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 58

Page 59: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.33 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

226.981.000,00 KECAMATAN TRUCUK 7.700.000,00 20.200.000,00 199.081.000,00 1.20 . 1.20.34 20.200.000,00 205.081.000,00 10.750.000,00 236.031.000,00 9.050.000,00 3,99

79.281.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 66.681.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01 12.600.000,00 66.681.000,00 0,00 79.281.000,00 0,00 0,00

5.181.000,00 0,00 5.181.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.34 . 01 . 01 0,00 5.181.000,00 0,00 0,00 0,00 5.181.000,00

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.34 . 01 . 09 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.34 . 01 . 14 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.34 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.34 . 01 . 19 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

31.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.700.000,00 0,00 23.500.000,00 1.20 . 1.20.34 . 02 0,00 23.500.000,00 10.750.000,00 34.250.000,00 3.050.000,00 9,78

7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 13 0,00 0,00 10.750.000,00 39,61 3.050.000,00 10.750.000,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.34 . 02 . 21 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 0,00 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Sekat Ruang E KTP1.20 . 1.20.34 . 02 . 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 7.600.000,00 53.900.000,00 1.20 . 1.20.34 . 07 7.600.000,00 58.900.000,00 0,00 66.500.000,00 5.000.000,00 8,13

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 07 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 07 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 07 . 03 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

12.500.000,00 0,00 12.400.000,00 100.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.34 . 07 . 08 100.000,00 17.400.000,00 0,00 40,00 5.000.000,00 17.500.000,00

15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.34 . 07 . 09 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 07 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

17.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 17.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 08 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 08 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 08 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 08 . 03 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

38.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 38.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 09 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.000.000,00 2,63

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 09 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 09 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 09 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 09 . 05 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.34 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

223.875.000,00 KECAMATAN BAYAT 6.136.000,00 15.800.000,00 201.939.000,00 1.20 . 1.20.35 12.275.000,00 307.600.000,00 0,00 319.875.000,00 96.000.000,00 42,88

57.275.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 44.675.000,00 1.20 . 1.20.35 . 01 8.400.000,00 55.575.000,00 0,00 63.975.000,00 6.700.000,00 11,70

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.35 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 (33,33)(1.500.000,00) 3.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 0,00 20.400.000,00 0,00 155,00 12.400.000,00 20.400.000,00

6.000.000,00 0,00 1.800.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 0,00 1.800.000,00 0,00 (70,00)(4.200.000,00) 1.800.000,00

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00

2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 0,00 2.775.000,00 0,00 0,00 0,00 2.775.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 59

Page 60: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.35 . 01 . 19 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 20 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

49.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.136.000,00 850.000,00 42.614.000,00 1.20 . 1.20.35 . 02 1.525.000,00 131.375.000,00 0,00 132.900.000,00 83.300.000,00 167,94

6.700.000,00 6.136.000,00 139.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.700.000,00) 0,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 1.100.000,00 94.900.000,00 0,00 1.500,00 90.000.000,00 96.000.000,00

7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 0,00 7.900.000,00 0,00 0,00 0,00 7.900.000,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.35 . 02 . 29 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.35 . 02 . 30 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 42 425.000,00 19.575.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

61.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

0,00 2.350.000,00 58.650.000,00 1.20 . 1.20.35 . 07 2.350.000,00 63.650.000,00 0,00 66.000.000,00 5.000.000,00 8,20

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan di Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 07 . 01 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 07 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 07 . 03 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.35 . 07 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 13.250.000,00 1.750.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.35 . 07 . 09 1.750.000,00 13.250.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 14.400.000,00 600.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 07 . 10 600.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

17.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 17.500.000,00 1.20 . 1.20.35 . 08 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 08 . 01 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 08 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 08 . 03 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

38.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 38.500.000,00 1.20 . 1.20.35 . 09 0,00 39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 1.000.000,00 2,60

6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 09 . 01 0,00 6.700.000,00 0,00 0,00 0,00 6.700.000,00

6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 09 . 02 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 09 . 03 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 09 . 05 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.35 . 09 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

328.988.000,00 KELURAHAN KABUPATEN 65.499.000,00 10.836.000,00 252.653.000,00 1.20 . 1.20.40 12.436.000,00 124.577.000,00 191.975.000,00 328.988.000,00 0,00 0,00

31.388.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 22.988.000,00 1.20 . 1.20.40 . 01 8.400.000,00 22.988.000,00 0,00 31.388.000,00 0,00 0,00

2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.40 . 01 . 02 0,00 2.640.000,00 0,00 0,00 0,00 2.640.000,00

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.40 . 01 . 07 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00

5.500.000,00 0,00 1.300.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 08 4.200.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 10 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.40 . 01 . 11 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00

4.020.000,00 0,00 4.020.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.40 . 01 . 17 0,00 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 4.020.000,00

5.808.000,00 0,00 5.808.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.40 . 01 . 19 0,00 5.808.000,00 0,00 0,00 0,00 5.808.000,00

4.950.000,00 0,00 750.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 20 4.200.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00

1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 Penyediaan Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 27 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00

17.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.575.000,00 1.336.000,00 2.389.000,00 1.20 . 1.20.40 . 02 2.436.000,00 66.289.000,00 13.575.000,00 82.300.000,00 65.000.000,00 375,72

14.000.000,00 13.575.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.40 . 02 . 13 425.000,00 0,00 13.575.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00

2.266.000,00 0,00 1.355.000,00 911.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.40 . 02 . 22 911.000,00 1.355.000,00 0,00 0,00 0,00 2.266.000,00

1.034.000,00 0,00 1.034.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.40 . 02 . 24 0,00 1.034.000,00 0,00 0,00 0,00 1.034.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.40 . 02 . 42 1.100.000,00 63.900.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00

6.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 6.700.000,00 1.20 . 1.20.40 . 10 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 60

Page 61: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

(Musrenbangkel)

1.20 . 1.20.40 . 10 . 01 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 10 . 02 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00

2.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.40 . 11 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 11 . 01 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00

2.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.40 . 12 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 12 . 01 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00

245.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 51.924.000,00 1.100.000,00 191.976.000,00 1.20 . 1.20.40 . 36 1.600.000,00 0,00 178.400.000,00 180.000.000,00 (65.000.000,00) (26,53)

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Prasarana Wilayah RW1.20 . 1.20.40 . 36 . 28 1.600.000,00 0,00 178.400.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00

65.000.000,00 51.924.000,00 11.976.000,00 1.100.000,00 Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 36 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(65.000.000,00) 0,00

24.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 24.200.000,00 1.20 . 1.20.40 . 37 0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 0,00

11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.40 . 37 . 01 0,00 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.40 . 37 . 04 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.20 . 1.20.40 . 37 . 05 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.40 . 37 . 07 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

284.250.000,00 KELURAHAN KLATEN 224.545.000,00 8.825.000,00 50.880.000,00 1.20 . 1.20.41 8.825.000,00 50.880.000,00 224.545.000,00 284.250.000,00 0,00 0,00

36.011.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 27.611.000,00 1.20 . 1.20.41 . 01 8.400.000,00 27.611.000,00 0,00 36.011.000,00 0,00 0,00

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.41 . 01 . 02 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 03 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00

1.510.000,00 0,00 1.510.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.41 . 01 . 07 0,00 1.510.000,00 0,00 0,00 0,00 1.510.000,00

4.540.000,00 0,00 340.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 08 4.200.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 4.540.000,00

3.754.000,00 0,00 3.754.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 10 0,00 3.754.000,00 0,00 0,00 0,00 3.754.000,00

3.576.000,00 0,00 3.576.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.41 . 01 . 11 0,00 3.576.000,00 0,00 0,00 0,00 3.576.000,00

3.731.000,00 0,00 3.731.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.41 . 01 . 17 0,00 3.731.000,00 0,00 0,00 0,00 3.731.000,00

7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.41 . 01 . 19 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 20 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

23.374.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.545.000,00 425.000,00 3.404.000,00 1.20 . 1.20.41 . 02 425.000,00 3.404.000,00 19.545.000,00 23.374.000,00 0,00 0,00

19.970.000,00 19.545.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.41 . 02 . 13 425.000,00 0,00 19.545.000,00 0,00 0,00 19.970.000,00

2.324.000,00 0,00 2.324.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.41 . 02 . 22 0,00 2.324.000,00 0,00 0,00 0,00 2.324.000,00

1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.41 . 02 . 24 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00

4.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 4.700.000,00 1.20 . 1.20.41 . 10 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

(Musrenbangkel)

1.20 . 1.20.41 . 10 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 10 . 02 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00

2.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.41 . 11 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 11 . 01 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00

2.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.41 . 12 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 12 . 01 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00

205.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 205.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.41 . 36 0,00 0,00 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 0,00

135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 Prasarana Wilayah RW1.20 . 1.20.41 . 36 . 28 0,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Gedung kantor1.20 . 1.20.41 . 36 . 30 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talut RW. IV1.20 . 1.20.41 . 36 . 31 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan RW. V1.20 . 1.20.41 . 36 . 32 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.765.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 10.765.000,00 1.20 . 1.20.41 . 37 0,00 10.765.000,00 0,00 10.765.000,00 0,00 0,00

3.035.000,00 0,00 3.035.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.41 . 37 . 03 0,00 3.035.000,00 0,00 0,00 0,00 3.035.000,00

3.480.000,00 0,00 3.480.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.41 . 37 . 04 0,00 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 3.480.000,00

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.41 . 37 . 07 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 61

Page 62: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

358.519.000,00 KELURAHAN TONGGALAN 68.900.000,00 9.675.000,00 279.944.000,00 1.20 . 1.20.42 9.675.000,00 279.944.000,00 68.900.000,00 358.519.000,00 0,00 0,00

27.959.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 19.559.000,00 1.20 . 1.20.42 . 01 8.400.000,00 19.559.000,00 0,00 27.959.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.42 . 01 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 03 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.42 . 01 . 07 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

4.500.000,00 0,00 300.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 08 4.200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

5.344.000,00 0,00 5.344.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 10 0,00 5.344.000,00 0,00 0,00 0,00 5.344.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.42 . 01 . 11 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

1.995.000,00 0,00 1.995.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.42 . 01 . 17 0,00 1.995.000,00 0,00 0,00 0,00 1.995.000,00

1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.42 . 01 . 19 0,00 1.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.920.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 20 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

75.060.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68.900.000,00 1.275.000,00 4.885.000,00 1.20 . 1.20.42 . 02 1.275.000,00 4.885.000,00 68.900.000,00 75.060.000,00 0,00 0,00

4.225.000,00 0,00 4.050.000,00 175.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.42 . 02 . 13 175.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.225.000,00

70.000.000,00 68.900.000,00 0,00 1.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.42 . 02 . 22 1.100.000,00 0,00 68.900.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00

835.000,00 0,00 835.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.42 . 02 . 24 0,00 835.000,00 0,00 0,00 0,00 835.000,00

6.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 6.500.000,00 1.20 . 1.20.42 . 10 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

(Musrenbangkel)

1.20 . 1.20.42 . 10 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 10 . 02 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

2.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 2.500.000,00 1.20 . 1.20.42 . 11 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 11 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

2.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.500.000,00 1.20 . 1.20.42 . 12 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 12 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

210.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 210.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 36 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00

210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Gerakan Klaten Bersinar1.20 . 1.20.42 . 36 . 22 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00

34.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 34.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 37 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.42 . 37 . 01 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.42 . 37 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.42 . 37 . 03 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.42 . 37 . 04 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.42 . 37 . 07 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

351.675.000,00 KELURAHAN MOJAYAN 0,00 9.500.000,00 342.175.000,00 1.20 . 1.20.43 9.500.000,00 342.175.000,00 0,00 351.675.000,00 0,00 0,00

32.375.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 23.975.000,00 1.20 . 1.20.43 . 01 8.400.000,00 24.510.000,00 0,00 32.910.000,00 535.000,00 1,65

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.43 . 01 . 02 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00

3.967.500,00 0,00 3.967.500,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 03 0,00 3.967.500,00 0,00 0,00 0,00 3.967.500,00

2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.43 . 01 . 07 0,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00

4.515.000,00 0,00 315.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 08 4.200.000,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 4.515.000,00

5.165.000,00 0,00 5.165.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 10 0,00 5.450.000,00 0,00 5,52 285.000,00 5.450.000,00

3.575.000,00 0,00 3.575.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.43 . 01 . 11 0,00 3.575.000,00 0,00 0,00 0,00 3.575.000,00

2.667.500,00 0,00 2.667.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.43 . 01 . 17 0,00 2.667.500,00 0,00 0,00 0,00 2.667.500,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.43 . 01 . 19 0,00 2.750.000,00 0,00 10,00 250.000,00 2.750.000,00

4.505.000,00 0,00 305.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 20 4.200.000,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 4.505.000,00

11.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.43 . 02 0,00 10.465.000,00 0,00 10.465.000,00 (535.000,00) (4,86)

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.43 . 02 . 22 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.43 . 02 . 24 0,00 965.000,00 0,00 (35,67)(535.000,00) 965.000,00

6.190.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 6.190.000,00 1.20 . 1.20.43 . 10 0,00 6.190.000,00 0,00 6.190.000,00 0,00 0,00

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan/ Desa1.20 . 1.20.43 . 10 . 05 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 62

Page 63: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.590.000,00 0,00 3.590.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrengbang Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 10 . 06 0,00 3.590.000,00 0,00 0,00 0,00 3.590.000,00

2.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 2.800.000,00 1.20 . 1.20.43 . 11 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 11 . 01 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00

2.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.800.000,00 1.20 . 1.20.43 . 12 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 12 . 01 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00

250.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 1.100.000,00 248.900.000,00 1.20 . 1.20.43 . 36 1.100.000,00 248.900.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Gerakan Klaten Bersinar1.20 . 1.20.43 . 36 . 22 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

70.000.000,00 0,00 68.900.000,00 1.100.000,00 Pemeliharaan Aspal Jalan Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 36 . 29 1.100.000,00 68.900.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

46.510.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 46.510.000,00 1.20 . 1.20.43 . 37 0,00 46.510.000,00 0,00 46.510.000,00 0,00 0,00

15.750.000,00 0,00 15.750.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.43 . 37 . 01 0,00 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00

10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.43 . 37 . 02 0,00 10.080.000,00 0,00 0,00 0,00 10.080.000,00

2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.43 . 37 . 03 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00

10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.43 . 37 . 04 0,00 10.080.000,00 0,00 0,00 0,00 10.080.000,00

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.43 . 37 . 07 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

353.925.000,00 KELURAHAN BUNTALAN 80.213.080,00 15.609.000,00 258.102.920,00 1.20 . 1.20.44 23.600.500,00 313.111.420,00 80.213.080,00 416.925.000,00 63.000.000,00 17,80

34.960.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 10.200.000,00 24.760.000,00 1.20 . 1.20.44 . 01 10.200.000,00 24.760.000,00 0,00 34.960.000,00 0,00 0,00

2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.44 . 01 . 02 0,00 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 03 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

6.300.000,00 0,00 2.100.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 08 4.200.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 10 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.44 . 01 . 11 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.44 . 01 . 17 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.44 . 01 . 19 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 20 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

28.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.297.000,00 3.109.000,00 13.094.000,00 1.20 . 1.20.44 . 02 11.100.500,00 68.102.500,00 12.297.000,00 91.500.000,00 63.000.000,00 221,05

15.000.000,00 12.297.000,00 2.278.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.44 . 02 . 13 425.000,00 2.278.000,00 12.297.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

7.000.000,00 0,00 4.316.000,00 2.684.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.44 . 02 . 22 10.675.500,00 59.324.500,00 0,00 900,00 63.000.000,00 70.000.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.44 . 02 . 24 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.44 . 02 . 30 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

3.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 0,00 3.500.000,00 1.20 . 1.20.44 . 06 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.44 . 06 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

6.250.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00 1.200.000,00 5.050.000,00 1.20 . 1.20.44 . 10 1.200.000,00 5.050.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 0,00

3.750.000,00 0,00 2.550.000,00 1.200.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

(Musrenbangkel)

1.20 . 1.20.44 . 10 . 01 1.200.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 10 . 02 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

4.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 11 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 11 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 12 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

235.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 67.916.080,00 1.100.000,00 165.983.920,00 1.20 . 1.20.44 . 36 1.100.000,00 165.983.920,00 67.916.080,00 235.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 67.916.080,00 983.920,00 1.100.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 36 . 09 1.100.000,00 983.920,00 67.916.080,00 0,00 0,00 70.000.000,00

165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Prasarana Wilayah RW1.20 . 1.20.44 . 36 . 28 0,00 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00

38.715.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 38.715.000,00 1.20 . 1.20.44 . 37 0,00 38.715.000,00 0,00 38.715.000,00 0,00 0,00

14.790.000,00 0,00 14.790.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.44 . 37 . 01 0,00 14.790.000,00 0,00 0,00 0,00 14.790.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.44 . 37 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.44 . 37 . 03 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 63

Page 64: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.425.000,00 0,00 3.425.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.44 . 37 . 04 0,00 3.425.000,00 0,00 0,00 0,00 3.425.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 37 . 06 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.44 . 37 . 07 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

284.250.000,00 KELURAHAN BARENG 69.400.000,00 9.330.000,00 205.520.000,00 1.20 . 1.20.45 9.330.000,00 205.520.000,00 69.400.000,00 284.250.000,00 0,00 0,00

24.810.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 16.410.000,00 1.20 . 1.20.45 . 01 8.400.000,00 16.410.000,00 0,00 24.810.000,00 0,00 0,00

3.360.000,00 0,00 3.360.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.45 . 01 . 02 0,00 3.360.000,00 0,00 0,00 0,00 3.360.000,00

1.780.000,00 0,00 1.780.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.45 . 01 . 07 0,00 1.780.000,00 0,00 0,00 0,00 1.780.000,00

4.700.000,00 0,00 500.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 08 4.200.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 10 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00

1.870.000,00 0,00 1.870.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.45 . 01 . 11 0,00 1.870.000,00 0,00 0,00 0,00 1.870.000,00

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.45 . 01 . 17 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.45 . 01 . 19 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 20 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 Penyediaan Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 27 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00

3.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 330.000,00 3.170.000,00 1.20 . 1.20.45 . 02 330.000,00 3.170.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 2.170.000,00 330.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 22 330.000,00 2.170.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.45 . 02 . 24 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

5.650.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 5.650.000,00 1.20 . 1.20.45 . 10 0,00 5.650.000,00 0,00 5.650.000,00 0,00 0,00

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan1.20 . 1.20.45 . 10 . 01 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00

2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan/ Desa1.20 . 1.20.45 . 10 . 05 0,00 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00

4.280.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 4.280.000,00 1.20 . 1.20.45 . 11 0,00 4.280.000,00 0,00 4.280.000,00 0,00 0,00

4.280.000,00 0,00 4.280.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 11 . 01 0,00 4.280.000,00 0,00 0,00 0,00 4.280.000,00

2.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.800.000,00 1.20 . 1.20.45 . 12 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 12 . 01 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00

205.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 69.400.000,00 600.000,00 135.000.000,00 1.20 . 1.20.45 . 36 600.000,00 135.000.000,00 69.400.000,00 205.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 69.400.000,00 0,00 600.000,00 Pemeliharan Jalan RW1.20 . 1.20.45 . 36 . 08 600.000,00 0,00 69.400.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Gerakan Klaten Bersinar1.20 . 1.20.45 . 36 . 22 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00

38.210.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 38.210.000,00 1.20 . 1.20.45 . 37 0,00 38.210.000,00 0,00 38.210.000,00 0,00 0,00

29.710.000,00 0,00 29.710.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 37 . 06 0,00 29.710.000,00 0,00 0,00 0,00 29.710.000,00

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.45 . 37 . 07 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

392.362.500,00 KELURAHAN BARENGLOR 68.050.000,00 13.850.000,00 310.462.500,00 1.20 . 1.20.46 13.850.000,00 310.462.500,00 68.050.000,00 392.362.500,00 0,00 0,00

37.782.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 11.900.000,00 25.882.500,00 1.20 . 1.20.46 . 01 11.900.000,00 25.882.500,00 0,00 37.782.500,00 0,00 0,00

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.46 . 01 . 02 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 03 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00

4.000.000,00 0,00 500.000,00 3.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.46 . 01 . 07 3.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

5.200.000,00 0,00 1.000.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 08 4.200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00

6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 10 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00

2.082.500,00 0,00 2.082.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.46 . 01 . 11 0,00 2.082.500,00 0,00 0,00 0,00 2.082.500,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.46 . 01 . 17 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.46 . 01 . 19 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 20 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

48.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.025.000,00 975.000,00 13.700.000,00 1.20 . 1.20.46 . 02 975.000,00 13.700.000,00 34.025.000,00 48.700.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.46 . 02 . 22 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.46 . 02 . 24 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.46 . 02 . 30 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

35.000.000,00 34.025.000,00 0,00 975.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.46 . 02 . 42 975.000,00 0,00 34.025.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00

5.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 5.200.000,00 1.20 . 1.20.46 . 10 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 64

Page 65: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

(Musrenbangkel)

1.20 . 1.20.46 . 10 . 01 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00

2.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.46 . 11 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 11 . 01 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00

2.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.46 . 12 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 12 . 01 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00

260.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 34.025.000,00 975.000,00 225.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 36 975.000,00 225.000.000,00 34.025.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 34.025.000,00 0,00 975.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 36 . 09 975.000,00 0,00 34.025.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Gerakan Klaten Bersinar1.20 . 1.20.46 . 36 . 22 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

36.280.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 36.280.000,00 1.20 . 1.20.46 . 37 0,00 36.280.000,00 0,00 36.280.000,00 0,00 0,00

13.100.000,00 0,00 13.100.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.46 . 37 . 01 0,00 13.100.000,00 0,00 0,00 0,00 13.100.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.46 . 37 . 02 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.46 . 37 . 04 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna RW1.20 . 1.20.46 . 37 . 05 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

3.680.000,00 0,00 3.680.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 37 . 06 0,00 3.680.000,00 0,00 0,00 0,00 3.680.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.46 . 37 . 07 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

389.437.500,00 KELURAHAN GERGUNUNG 81.590.000,00 20.511.000,00 287.336.500,00 1.20 . 1.20.47 20.646.000,00 286.326.500,00 142.465.000,00 449.437.500,00 60.000.000,00 15,41

36.680.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 28.280.000,00 1.20 . 1.20.47 . 01 8.400.000,00 29.030.000,00 0,00 37.430.000,00 750.000,00 2,04

3.480.000,00 0,00 3.480.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.47 . 01 . 02 0,00 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 3.480.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 03 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.47 . 01 . 07 0,00 3.300.000,00 0,00 43,48 1.000.000,00 3.300.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 08 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 10 0,00 5.100.000,00 0,00 41,67 1.500.000,00 5.100.000,00

3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.47 . 01 . 11 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00

3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.47 . 01 . 17 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00

9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.47 . 01 . 19 0,00 8.000.000,00 0,00 (17,95)(1.750.000,00) 8.000.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 20 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

57.357.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.215.000,00 2.816.000,00 7.326.500,00 1.20 . 1.20.47 . 02 3.691.000,00 7.326.500,00 108.090.000,00 119.107.500,00 61.750.000,00 107,66

6.932.500,00 0,00 5.426.500,00 1.506.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 22 2.256.000,00 5.426.500,00 59.250.000,00 865,49 60.000.000,00 66.932.500,00

950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.47 . 02 . 24 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00

35.000.000,00 34.375.000,00 0,00 625.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 42 625.000,00 0,00 34.375.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00

950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer1.20 . 1.20.47 . 02 . 54 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00

7.875.000,00 7.450.000,00 0,00 425.000,00 Belanja Pengadaan Lap Top1.20 . 1.20.47 . 02 . 96 425.000,00 0,00 7.450.000,00 0,00 0,00 7.875.000,00

1.650.000,00 1.565.000,00 0,00 85.000,00 Belanja Pengadaan Printer1.20 . 1.20.47 . 02 . 97 85.000,00 0,00 1.565.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00

4.000.000,00 3.825.000,00 0,00 175.000,00 Belanja Pengadaan Kursi Kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 98 300.000,00 0,00 5.450.000,00 43,75 1.750.000,00 5.750.000,00

8.660.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00 3.330.000,00 5.330.000,00 1.20 . 1.20.47 . 10 3.330.000,00 5.330.000,00 0,00 8.660.000,00 0,00 0,00

6.500.000,00 0,00 4.250.000,00 2.250.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

(Musrenbangkel)

1.20 . 1.20.47 . 10 . 01 2.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00

2.160.000,00 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 10 . 02 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00

1.660.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 660.000,00 1.000.000,00 1.20 . 1.20.47 . 11 660.000,00 1.000.000,00 0,00 1.660.000,00 0,00 0,00

1.660.000,00 0,00 1.000.000,00 660.000,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 11 . 01 660.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.660.000,00

2.160.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 900.000,00 1.260.000,00 1.20 . 1.20.47 . 12 900.000,00 1.260.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 0,00

2.160.000,00 0,00 1.260.000,00 900.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 12 . 01 900.000,00 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00

245.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 34.375.000,00 625.000,00 210.000.000,00 1.20 . 1.20.47 . 36 625.000,00 210.000.000,00 34.375.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 34.375.000,00 0,00 625.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 36 . 09 625.000,00 0,00 34.375.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00

210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Gerakan Klaten Bersinar1.20 . 1.20.47 . 36 . 22 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00

37.920.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 3.780.000,00 34.140.000,00 1.20 . 1.20.47 . 37 3.040.000,00 32.380.000,00 0,00 35.420.000,00 (2.500.000,00) (6,59)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 65

Page 66: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

14.350.000,00 0,00 14.350.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.47 . 37 . 01 0,00 15.350.000,00 0,00 6,97 1.000.000,00 15.350.000,00

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.47 . 37 . 02 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00

2.500.000,00 0,00 1.600.000,00 900.000,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.47 . 37 . 03 900.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.47 . 37 . 04 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

2.500.000,00 0,00 1.900.000,00 600.000,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.20 . 1.20.47 . 37 . 05 400.000,00 600.000,00 0,00 (60,00)(1.500.000,00) 1.000.000,00

6.520.000,00 0,00 5.320.000,00 1.200.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 37 . 06 1.200.000,00 5.320.000,00 0,00 0,00 0,00 6.520.000,00

4.250.000,00 0,00 3.170.000,00 1.080.000,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.47 . 37 . 07 540.000,00 1.710.000,00 0,00 (47,06)(2.000.000,00) 2.250.000,00

285.975.000,00 KELURAHAN GAYAMPRIT 0,00 10.300.000,00 275.675.000,00 1.20 . 1.20.48 10.725.000,00 253.499.000,00 21.751.000,00 285.975.000,00 0,00 0,00

24.571.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 16.171.000,00 1.20 . 1.20.48 . 01 8.400.000,00 16.171.000,00 0,00 24.571.000,00 0,00 0,00

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.48 . 01 . 02 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 08 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

4.357.000,00 0,00 4.357.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 10 0,00 4.357.000,00 0,00 0,00 0,00 4.357.000,00

1.489.000,00 0,00 1.489.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.48 . 01 . 11 0,00 1.489.000,00 0,00 0,00 0,00 1.489.000,00

2.475.000,00 0,00 2.475.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.48 . 01 . 17 0,00 2.475.000,00 0,00 0,00 0,00 2.475.000,00

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.48 . 01 . 19 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa petugas jaga malam kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 23 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

21.875.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 21.875.000,00 1.20 . 1.20.48 . 02 425.000,00 7.523.000,00 21.751.000,00 29.699.000,00 7.824.000,00 35,77

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 13 425.000,00 648.000,00 21.751.000,00 52,16 7.824.000,00 22.824.000,00

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 22 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00

775.000,00 0,00 775.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.48 . 02 . 24 0,00 775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer dan Laptop1.20 . 1.20.48 . 02 . 54 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2.165.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00 800.000,00 1.365.000,00 1.20 . 1.20.48 . 10 800.000,00 1.365.000,00 0,00 2.165.000,00 0,00 0,00

2.165.000,00 0,00 1.365.000,00 800.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan1.20 . 1.20.48 . 10 . 01 800.000,00 1.365.000,00 0,00 0,00 0,00 2.165.000,00

1.435.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 1.435.000,00 1.20 . 1.20.48 . 11 0,00 1.435.000,00 0,00 1.435.000,00 0,00 0,00

1.435.000,00 0,00 1.435.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 11 . 01 0,00 1.435.000,00 0,00 0,00 0,00 1.435.000,00

2.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.500.000,00 1.20 . 1.20.48 . 12 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 12 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

205.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 1.100.000,00 203.900.000,00 1.20 . 1.20.48 . 36 1.100.000,00 205.076.000,00 0,00 206.176.000,00 1.176.000,00 0,57

70.000.000,00 0,00 68.900.000,00 1.100.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 36 . 09 1.100.000,00 70.076.000,00 0,00 1,68 1.176.000,00 71.176.000,00

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Gerakan Klaten Bersinar1.20 . 1.20.48 . 36 . 22 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00

28.429.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 28.429.000,00 1.20 . 1.20.48 . 37 0,00 19.429.000,00 0,00 19.429.000,00 (9.000.000,00) (31,66)

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.48 . 37 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.48 . 37 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.148.000,00 0,00 5.148.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.48 . 37 . 04 0,00 5.148.000,00 0,00 0,00 0,00 5.148.000,00

5.781.000,00 0,00 5.781.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan (PAUD & Posyandu)1.20 . 1.20.48 . 37 . 06 0,00 5.781.000,00 0,00 0,00 0,00 5.781.000,00

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.48 . 37 . 07 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

249.450.000,00 KELURAHAN JATINOM 123.250.091,00 7.775.000,00 118.424.909,00 1.20 . 1.20.49 13.250.000,00 106.152.509,00 189.847.491,00 309.250.000,00 59.800.000,00 23,97

17.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 4.800.000,00 12.400.000,00 1.20 . 1.20.49 . 01 9.600.000,00 12.400.000,00 0,00 22.000.000,00 4.800.000,00 27,91

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.49 . 01 . 02 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 08 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 10 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.49 . 01 . 17 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.49 . 01 . 19 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 20 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00

57.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.671.191,00 1.050.000,00 17.478.809,00 1.20 . 1.20.49 . 02 1.525.000,00 18.135.309,00 67.539.691,00 87.200.000,00 30.000.000,00 52,45

6.000.000,00 5.212.691,00 362.309,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.49 . 02 . 13 425.000,00 362.309,00 5.212.691,00 0,00 0,00 6.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.49 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.49 . 02 . 24 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 66

Page 67: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

40.000.000,00 33.458.500,00 5.916.500,00 625.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.49 . 02 . 42 1.100.000,00 6.573.000,00 62.327.000,00 75,00 30.000.000,00 70.000.000,00

12.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 12.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 10 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

(Musrenbangkel)

1.20 . 1.20.49 . 10 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 10 . 02 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 11 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 5.000.000,00 66,67

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 11 . 01 0,00 12.500.000,00 0,00 66,67 5.000.000,00 12.500.000,00

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 12 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 5.000.000,00 66,67

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 12 . 01 0,00 12.500.000,00 0,00 66,67 5.000.000,00 12.500.000,00

125.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 84.578.900,00 1.925.000,00 38.496.100,00 1.20 . 1.20.49 . 36 2.125.000,00 15.567.200,00 122.307.800,00 140.000.000,00 15.000.000,00 12,00

20.000.000,00 16.259.000,00 3.316.000,00 425.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 36 . 09 625.000,00 4.236.750,00 30.138.250,00 75,00 15.000.000,00 35.000.000,00

105.000.000,00 68.319.900,00 35.180.100,00 1.500.000,00 Gerakan Klaten Bersinar1.20 . 1.20.49 . 36 . 22 1.500.000,00 11.330.450,00 92.169.550,00 0,00 0,00 105.000.000,00

22.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 22.550.000,00 1.20 . 1.20.49 . 37 0,00 22.550.000,00 0,00 22.550.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.49 . 37 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.49 . 37 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.49 . 37 . 03 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.49 . 37 . 04 0,00 4.250.000,00 0,00 54,55 1.500.000,00 4.250.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.20 . 1.20.49 . 37 . 05 0,00 1.500.000,00 0,00 (50,00)(1.500.000,00) 1.500.000,00

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.49 . 37 . 07 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

150.000.000,00 DINAS PERTANIAN 0,00 13.850.000,00 136.150.000,00 1.20 . 2.01.01 13.850.000,00 136.150.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

0,00 13.850.000,00 136.150.000,00 1.20 . 2.01.01 . 17 13.850.000,00 136.150.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 136.150.000,00 13.850.000,00 Penunjang Operasional Bantuan1.20 . 2.01.01 . 17 . 100 13.850.000,00 136.150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

1.093.500.000,00 Ketahanan Pangan 149.850.000,00 58.035.000,00 885.615.000,00 1.21 62.260.000,00 881.890.000,00 149.350.000,00 1.093.500.000,00 0,00 0,00

1.093.500.000,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 149.850.000,00 58.035.000,00 885.615.000,00 1.21 . 1.21.01 62.260.000,00 881.890.000,00 149.350.000,00 1.093.500.000,00 0,00 0,00

138.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 500.000,00 137.500.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01 500.000,00 137.500.000,00 0,00 138.000.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

15.000.000,00 0,00 14.750.000,00 250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 250.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 14.750.000,00 250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 250.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

168.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149.850.000,00 3.150.000,00 15.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02 3.150.000,00 15.000.000,00 149.350.000,00 167.500.000,00 (500.000,00) (0,30)

23.000.000,00 22.375.000,00 0,00 625.000,00 Pengadaan mebeleur1.21 . 1.21.01 . 02 . 10 625.000,00 0,00 22.375.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00

22.000.000,00 21.575.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 11 425.000,00 0,00 21.575.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

50.000.000,00 49.375.000,00 0,00 625.000,00 Penataan Lingkungan Kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 39 625.000,00 0,00 49.375.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

33.000.000,00 32.375.000,00 0,00 625.000,00 Pengadaan Komputer1.21 . 1.21.01 . 02 . 49 625.000,00 0,00 32.375.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00

14.500.000,00 14.075.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Alat-Alat Studio1.21 . 1.21.01 . 02 . 52 425.000,00 0,00 14.075.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00

10.500.000,00 10.075.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Sound System1.21 . 1.21.01 . 02 . 53 425.000,00 0,00 9.575.000,00 (4,76)(500.000,00) 10.000.000,00

787.500.000,00 Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat

0,00 54.385.000,00 733.115.000,00 1.21 . 1.21.01 . 18 58.610.000,00 729.390.000,00 0,00 788.000.000,00 500.000,00 0,06

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Pembuatan Bangunan Lumbung Pangan (DAK)1.21 . 1.21.01 . 18 . 34 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

51.000.000,00 0,00 48.600.000,00 2.400.000,00 Pendampingan Pembuatan Bangunan Lumbung Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 35 2.400.000,00 48.600.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000.000,00

50.000.000,00 0,00 40.815.000,00 9.185.000,00 Pengembangan Diversifikasi Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 41 9.735.000,00 38.265.000,00 0,00 (4,00)(2.000.000,00) 48.000.000,00

35.000.000,00 0,00 17.900.000,00 17.100.000,00 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan Rapat Teknis Perencanaan

Ketahanan Pangan

1.21 . 1.21.01 . 18 . 43 17.100.000,00 17.900.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional P2KP (TP)1.21 . 1.21.01 . 18 . 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 67

Page 68: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat ( Penguatan LDPM)1.21 . 1.21.01 . 18 . 49 625.000,00 74.375.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Fasilitasi Distribusi Pangan dan akses pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 50 0,00 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00

50.000.000,00 0,00 42.675.000,00 7.325.000,00 Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan Rawan Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 51 7.975.000,00 42.025.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

40.000.000,00 0,00 27.125.000,00 12.875.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan keamanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 52 12.875.000,00 27.125.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

71.500.000,00 0,00 68.500.000,00 3.000.000,00 Optimalisasi pemanfaatan Pekarangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 53 4.100.000,00 69.900.000,00 0,00 3,50 2.500.000,00 74.000.000,00

24.000.000,00 0,00 21.500.000,00 2.500.000,00 Pembinaan Lumbung Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 54 3.800.000,00 20.200.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

5.457.320.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 18.086.210,00 1.967.575.700,00 3.471.658.090,00 1.22 2.334.257.700,00 3.012.644.090,00 18.086.210,00 5.364.988.000,00 (92.332.000,00) (1,69)

3.157.320.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 1.129.255.000,00 2.028.065.000,00 1.22 . 1.20.03 1.468.987.000,00 1.371.001.000,00 0,00 2.839.988.000,00 (317.332.000,00) (10,05)

3.157.320.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 1.129.255.000,00 2.028.065.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18 1.468.987.000,00 1.371.001.000,00 0,00 2.839.988.000,00 (317.332.000,00) (10,05)

150.000.000,00 0,00 7.500.000,00 142.500.000,00 Pelatihan Aparatur Pemdes1.22 . 1.20.03 . 18 . 05 187.500.000,00 37.500.000,00 0,00 50,00 75.000.000,00 225.000.000,00

1.975.382.000,00 0,00 1.879.932.000,00 95.450.000,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 09 129.032.000,00 806.968.000,00 0,00 (52,62)(1.039.382.000,00) 936.000.000,00

816.400.000,00 0,00 2.400.000,00 814.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Taliasih kpd mantan Kades dan Katdes1.22 . 1.20.03 . 18 . 11 814.000.000,00 12.400.000,00 0,00 1,22 10.000.000,00 826.400.000,00

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Penggandaan Buku Peraturan Pemerintahan Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 16 425.000,00 19.575.000,00 0,00 33,33 5.000.000,00 20.000.000,00

30.000.000,00 0,00 21.450.000,00 8.550.000,00 Inventarisasi dan pendataan Tanah Kas Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 17 23.950.000,00 21.450.000,00 0,00 51,33 15.400.000,00 45.400.000,00

15.000.000,00 0,00 7.950.000,00 7.050.000,00 Evaluasi Perdes APBDesa1.22 . 1.20.03 . 18 . 18 7.050.000,00 12.950.000,00 0,00 33,33 5.000.000,00 20.000.000,00

15.000.000,00 0,00 10.050.000,00 4.950.000,00 Monitoring Dan Evaluasi Mutasi Tanah Kas Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 19 4.950.000,00 15.050.000,00 0,00 33,33 5.000.000,00 20.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 fasilitasi Bantuan Sertifikasi Tanah Kas Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 20 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang Oprasional Pemberian Bantuan RT/RW, BPD, Tambahan

Penghasilan Bagi Kades dan Katdes

1.22 . 1.20.03 . 18 . 21 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

33.350.000,00 0,00 3.350.000,00 30.000.000,00 Pemberian Lurup Kepada Kades Dan Katdes1.22 . 1.20.03 . 18 . 23 30.000.000,00 10.000.000,00 0,00 19,94 6.650.000,00 40.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional kegiatan pengangkatan katdes1.22 . 1.20.03 . 18 . 25 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional kegiatan tilik Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 26 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

72.188.000,00 0,00 45.858.000,00 26.330.000,00 Pembekalan BPD se Kab Klaten1.22 . 1.20.03 . 18 . 27 26.330.000,00 45.858.000,00 0,00 0,00 0,00 72.188.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembekalan bagi Kepala Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 28 170.750.000,00 349.250.000,00 0,00 0,00 520.000.000,00 520.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kompensasi Gaji perangkat kelurahan1.22 . 1.20.03 . 18 . 29 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

2.300.000.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 18.086.210,00 838.320.700,00 1.443.593.090,00 1.22 . 1.22.01 865.270.700,00 1.641.643.090,00 18.086.210,00 2.525.000.000,00 225.000.000,00 9,78

148.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.850.000,00 141.150.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 6.850.000,00 141.150.000,00 0,00 148.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

20.000.000,00 0,00 19.150.000,00 850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 850.000,00 19.150.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

156.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.850.000,00 13.855.700,00 127.294.300,00 1.22 . 1.22.01 . 02 13.855.700,00 127.294.300,00 14.850.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 625.000,00 49.375.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

33.150.000,00 0,00 33.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 0,00 33.150.000,00 0,00 0,00 0,00 33.150.000,00

19.000.000,00 0,00 6.394.300,00 12.605.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 12.605.700,00 6.394.300,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00

1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Studio1.22 . 1.22.01 . 02 . 53 0,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer1.22 . 1.22.01 . 02 . 54 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.22 . 1.22.01 . 02 . 57 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00

30.000.000,00 0,00 29.375.000,00 625.000,00 Penataan Ruang Kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 59 625.000,00 29.375.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

1.255.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 3.236.210,00 606.222.000,00 645.541.790,00 1.22 . 1.22.01 . 15 606.222.000,00 645.541.790,00 3.236.210,00 1.255.000.000,00 0,00 0,00

171.000.000,00 0,00 66.525.000,00 104.475.000,00 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)1.22 . 1.22.01 . 15 . 07 104.475.000,00 66.525.000,00 0,00 0,00 0,00 171.000.000,00

180.000.000,00 0,00 57.590.000,00 122.410.000,00 Pendampingan PNPM Mandiri1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 122.410.000,00 57.590.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

79.000.000,00 0,00 30.475.000,00 48.525.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan / BBGRM1.22 . 1.22.01 . 15 . 13 48.525.000,00 30.475.000,00 0,00 0,00 0,00 79.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 68

Page 69: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

250.000.000,00 0,00 72.395.000,00 177.605.000,00 Penyusunan Profil Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 17 177.605.000,00 72.395.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

345.000.000,00 3.236.210,00 294.888.790,00 46.875.000,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/TTG (DBHCHT)1.22 . 1.22.01 . 15 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(345.000.000,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 29.118.000,00 882.000,00 Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 19 882.000,00 29.118.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

200.000.000,00 0,00 94.550.000,00 105.450.000,00 Operasional Penguatan ekonomi bagi Masyarakat Miskin di Wilayah penghasil

tembakau (DBHCHT)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/TTG1.22 . 1.22.01 . 15 . 21 46.875.000,00 294.888.790,00 3.236.210,00 0,00 345.000.000,00 345.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional Penguatan ekonomi bagi Masyarakat Miskin di Wilayah penghasil

tembakau

1.22 . 1.22.01 . 15 . 22 105.450.000,00 94.550.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

360.350.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 97.670.000,00 262.680.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 97.670.000,00 262.680.000,00 0,00 360.350.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 49.575.000,00 425.000,00 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan1.22 . 1.22.01 . 16 . 06 425.000,00 49.575.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan ketrampilan Menejemen Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (

UED - SP )

1.22 . 1.22.01 . 16 . 15 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

54.850.000,00 0,00 40.400.000,00 14.450.000,00 Pengembangan Manajemen Pengelolaan Perekonomian Pedesaan1.22 . 1.22.01 . 16 . 16 14.450.000,00 40.400.000,00 0,00 0,00 0,00 54.850.000,00

54.000.000,00 0,00 41.790.000,00 12.210.000,00 Penguatan BP-SPAMS ( Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi

1.22 . 1.22.01 . 16 . 17 12.210.000,00 41.790.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00

35.000.000,00 0,00 29.575.000,00 5.425.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi1.22 . 1.22.01 . 16 . 18 5.425.000,00 29.575.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

18.500.000,00 0,00 8.200.000,00 10.300.000,00 Fasilitasi pembentukan BUMDes1.22 . 1.22.01 . 16 . 19 10.300.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00

28.000.000,00 0,00 18.140.000,00 9.860.000,00 Sosialisasi tentang BUMDes1.22 . 1.22.01 . 16 . 20 9.860.000,00 18.140.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00

100.000.000,00 0,00 55.000.000,00 45.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender ( P2MBG )1.22 . 1.22.01 . 16 . 21 45.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

320.650.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa

0,00 104.798.000,00 215.852.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 126.323.000,00 419.327.000,00 0,00 545.650.000,00 225.000.000,00 70,17

191.650.000,00 0,00 149.850.000,00 41.800.000,00 Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 62.700.000,00 228.950.000,00 0,00 52,18 100.000.000,00 291.650.000,00

60.000.000,00 0,00 58.280.000,00 1.720.000,00 Pendampingan TMMD Sengkuyung I dan Sengkuyung II1.22 . 1.22.01 . 17 . 09 1.720.000,00 58.280.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

30.000.000,00 0,00 4.812.000,00 25.188.000,00 Penguatan dan Pendataan Swadaya Masyarakat Membangun Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 14 25.188.000,00 4.812.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

39.000.000,00 0,00 2.910.000,00 36.090.000,00 Pendataan dan Upaya Peningkatan tertib Administrasi Posyandu1.22 . 1.22.01 . 17 . 16 36.090.000,00 2.910.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan ( Lomba

Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten )

1.22 . 1.22.01 . 17 . 17 625.000,00 124.375.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00

60.000.000,00 Program Revitalisasi Pasar Desa 0,00 8.925.000,00 51.075.000,00 1.22 . 1.22.01 . 21 14.350.000,00 45.650.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00 51.075.000,00 8.925.000,00 Verifikasi dan identifikasi Pasar Desa se-Kab. Klaten1.22 . 1.22.01 . 21 . 01 14.350.000,00 45.650.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

312.052.000,00 Statistik 0,00 69.338.000,00 242.714.000,00 1.23 90.264.000,00 414.788.000,00 0,00 505.052.000,00 193.000.000,00 61,85

136.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 66.988.000,00 69.512.000,00 1.23 . 1.05.01 86.814.000,00 144.686.000,00 0,00 231.500.000,00 95.000.000,00 69,60

136.500.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 66.988.000,00 69.512.000,00 1.23 . 1.05.01 . 15 86.814.000,00 144.686.000,00 0,00 231.500.000,00 95.000.000,00 69,60

136.500.000,00 0,00 69.512.000,00 66.988.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan

Daerah

1.23 . 1.05.01 . 15 . 23 86.814.000,00 144.686.000,00 0,00 69,60 95.000.000,00 231.500.000,00

175.552.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 2.350.000,00 173.202.000,00 1.23 . 1.20.03 3.450.000,00 270.102.000,00 0,00 273.552.000,00 98.000.000,00 55,82

175.552.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 2.350.000,00 173.202.000,00 1.23 . 1.20.03 . 15 3.450.000,00 270.102.000,00 0,00 273.552.000,00 98.000.000,00 55,82

15.425.000,00 0,00 15.000.000,00 425.000,00 Hosting website1.23 . 1.20.03 . 15 . 17 425.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.425.000,00

145.100.000,00 0,00 143.600.000,00 1.500.000,00 Akses internet1.23 . 1.20.03 . 15 . 18 1.500.000,00 143.600.000,00 0,00 0,00 0,00 145.100.000,00

15.027.000,00 0,00 14.602.000,00 425.000,00 Pembuatan dokumen foto dan VCD1.23 . 1.20.03 . 15 . 19 425.000,00 14.602.000,00 0,00 0,00 0,00 15.027.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Selayang Pandang Kabupaten Klaten1.23 . 1.20.03 . 15 . 24 1.100.000,00 96.900.000,00 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00

373.064.000,00 Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 84.410.000,00 288.654.000,00 1.24 104.210.000,00 355.145.000,00 96.725.000,00 556.080.000,00 183.016.000,00 49,06

373.064.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 0,00 84.410.000,00 288.654.000,00 1.24 . 1.24.01 104.210.000,00 355.145.000,00 96.725.000,00 556.080.000,00 183.016.000,00 49,06

169.064.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 15.900.000,00 153.164.000,00 1.24 . 1.24.01 . 01 15.900.000,00 197.805.000,00 0,00 213.705.000,00 44.641.000,00 26,40

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 0,00 20.641.000,00 0,00 3,21 641.000,00 20.641.000,00

15.900.000,00 0,00 0,00 15.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 15.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.900.000,00

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 53,85 7.000.000,00 20.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 0,00 17.000.000,00 0,00 41,67 5.000.000,00 17.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 12 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.24 . 1.24.01 . 01 . 14 0,00 12.000.000,00 0,00 71,43 5.000.000,00 12.000.000,00

25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00

60.964.000,00 0,00 60.964.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 0,00 90.964.000,00 0,00 49,21 30.000.000,00 90.964.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah1.24 . 1.24.01 . 01 . 19 0,00 4.000.000,00 0,00 (42,86)(3.000.000,00) 4.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 69

Page 70: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 100.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 02 2.350.000,00 104.300.000,00 96.725.000,00 203.375.000,00 103.375.000,00 103,38

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.24 . 1.24.01 . 02 . 10 0,00 0,00 33.875.000,00 0,00 33.875.000,00 33.875.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.24 . 1.24.01 . 02 . 11 650.000,00 0,00 15.350.000,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 26 0,00 17.000.000,00 0,00 21,43 3.000.000,00 17.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemasangan Instalasi Listrik1.24 . 1.24.01 . 02 . 47 850.000,00 650.000,00 11.500.000,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Halaman Kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 48 850.000,00 650.000,00 36.000.000,00 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00

0,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 1.24 . 1.24.01 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Kartu Anggota Perpustakaan1.24 . 1.24.01 . 03 . 07 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

96.500.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 68.510.000,00 27.990.000,00 1.24 . 1.24.01 . 16 85.960.000,00 35.540.000,00 0,00 121.500.000,00 25.000.000,00 25,91

75.000.000,00 0,00 16.410.000,00 58.590.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 74.190.000,00 25.810.000,00 0,00 33,33 25.000.000,00 100.000.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pengambilan arsip inaktif Kabupaten Klaten.1.24 . 1.24.01 . 16 . 05 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

10.000.000,00 0,00 3.430.000,00 6.570.000,00 Penilaian arsip inaktif Kab. Klaten1.24 . 1.24.01 . 16 . 07 10.220.000,00 3.780.000,00 0,00 40,00 4.000.000,00 14.000.000,00

4.000.000,00 0,00 2.200.000,00 1.800.000,00 Pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna1.24 . 1.24.01 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(4.000.000,00) 0,00

5.000.000,00 0,00 3.450.000,00 1.550.000,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan Kabupaten1.24 . 1.24.01 . 16 . 09 1.550.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

7.500.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 7.500.000,00 1.24 . 1.24.01 . 18 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan dan Penataan Arsip Desa Percontohan Tertib Kearsipan1.24 . 1.24.01 . 18 . 06 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

1.322.659.000,00 Komunikasi dan Informatika 0,00 16.365.000,00 1.306.294.000,00 1.25 26.990.000,00 1.130.143.525,00 158.707.000,00 1.315.840.525,00 (6.818.475,00) (0,52)

100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 3.425.000,00 96.575.000,00 1.25 . 1.07.01 3.425.000,00 96.575.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 3.425.000,00 96.575.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 3.425.000,00 96.575.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 16 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 46.575.000,00 3.425.000,00 Signal Doubling contest1.25 . 1.07.01 . 15 . 17 3.425.000,00 46.575.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.222.659.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 12.940.000,00 1.209.719.000,00 1.25 . 1.20.03 23.565.000,00 1.033.568.525,00 158.707.000,00 1.215.840.525,00 (6.818.475,00) (0,56)

1.222.659.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 0,00 12.940.000,00 1.209.719.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 23.565.000,00 1.033.568.525,00 158.707.000,00 1.215.840.525,00 (6.818.475,00) (0,56)

993.250.000,00 0,00 990.475.000,00 2.775.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 11.450.000,00 814.981.525,00 0,00 (16,80)(166.818.475,00) 826.431.525,00

13.000.000,00 0,00 12.575.000,00 425.000,00 Pembuatan Press Release1.25 . 1.20.03 . 18 . 13 425.000,00 12.575.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00

200.000.000,00 0,00 198.750.000,00 1.250.000,00 Sarana Informasi dan Iklan Pariwara1.25 . 1.20.03 . 18 . 25 3.200.000,00 198.093.000,00 158.707.000,00 80,00 160.000.000,00 360.000.000,00

16.409.000,00 0,00 7.919.000,00 8.490.000,00 Oprasional Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID)1.25 . 1.20.03 . 18 . 29 8.490.000,00 7.919.000,00 0,00 0,00 0,00 16.409.000,00

410.120.000,00 Perpustakaan 67.034.000,00 73.550.000,00 269.536.000,00 1.26 101.692.500,00 272.393.500,00 136.034.000,00 510.120.000,00 100.000.000,00 24,38

200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 48.234.000,00 33.900.000,00 117.866.000,00 1.26 . 1.01.01 33.900.000,00 117.866.000,00 48.234.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 48.234.000,00 33.900.000,00 117.866.000,00 1.26 . 1.01.01 . 21 33.900.000,00 117.866.000,00 48.234.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 48.234.000,00 1.466.000,00 300.000,00 Fasilitasi Perpustakaan Percontohan1.26 . 1.01.01 . 21 . 19 300.000,00 1.466.000,00 48.234.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 0,00 70.600.000,00 29.400.000,00 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa1.26 . 1.01.01 . 21 . 20 29.400.000,00 70.600.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 45.800.000,00 4.200.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Sekolah1.26 . 1.01.01 . 21 . 21 4.200.000,00 45.800.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

210.120.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 18.800.000,00 39.650.000,00 151.670.000,00 1.26 . 1.24.01 67.792.500,00 154.527.500,00 87.800.000,00 310.120.000,00 100.000.000,00 47,59

210.120.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 18.800.000,00 39.650.000,00 151.670.000,00 1.26 . 1.24.01 . 21 67.792.500,00 154.527.500,00 87.800.000,00 310.120.000,00 100.000.000,00 47,59

60.000.000,00 18.800.000,00 40.550.000,00 650.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.26 . 1.24.01 . 21 . 02 28.792.500,00 43.407.500,00 87.800.000,00 166,67 100.000.000,00 160.000.000,00

150.120.000,00 0,00 111.120.000,00 39.000.000,00 Operasional Perpustakan Keliling1.26 . 1.24.01 . 21 . 05 39.000.000,00 111.120.000,00 0,00 0,00 0,00 150.120.000,00

19.680.742.900,00 Urusan Pilihan 3.841.943.460,00 1.241.913.000,00 14.596.886.440,00 2 1.430.381.200,00 17.393.725.340,00 5.271.343.460,00 24.095.450.000,00 4.414.707.100,00 22,43

10.307.701.000,00 Pertanian 929.126.460,00 599.914.000,00 8.778.660.540,00 2.01 702.773.000,00 9.865.906.540,00 879.526.460,00 11.448.206.000,00 1.140.505.000,00 11,06

93.222.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 23.550.000,00 69.672.000,00 2.01 . 1.20.03 25.950.000,00 67.272.000,00 0,00 93.222.000,00 0,00 0,00

93.222.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 23.550.000,00 69.672.000,00 2.01 . 1.20.03 . 16 25.950.000,00 67.272.000,00 0,00 93.222.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 9.575.000,00 425.000,00 Koordinasi, fasilitasi dan konsultasi Sektor Pertanian2.01 . 1.20.03 . 16 . 32 425.000,00 9.575.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

83.222.000,00 0,00 60.097.000,00 23.125.000,00 Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Cukai Tembakau (SiLPA-DBHCHT 2012)2.01 . 1.20.03 . 16 . 51 17.000.000,00 22.395.500,00 0,00 (52,66)(43.826.500,00) 39.395.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Cukai Tembakau2.01 . 1.20.03 . 16 . 52 8.525.000,00 35.301.500,00 0,00 0,00 43.826.500,00 43.826.500,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 70

Page 71: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

10.214.479.000,00 DINAS PERTANIAN 929.126.460,00 576.364.000,00 8.708.988.540,00 2.01 . 2.01.01 676.823.000,00 9.798.634.540,00 879.526.460,00 11.354.984.000,00 1.140.505.000,00 11,17

388.747.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 48.125.000,00 340.622.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 49.150.000,00 340.597.000,00 0,00 389.747.000,00 1.000.000,00 0,26

5.000.000,00 0,00 4.825.000,00 175.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 150.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 0,00 116.000.000,00 0,00 0,87 1.000.000,00 116.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

46.000.000,00 0,00 0,00 46.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00

58.747.000,00 0,00 57.647.000,00 1.100.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 1.850.000,00 56.897.000,00 0,00 0,00 0,00 58.747.000,00

19.000.000,00 0,00 18.575.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 675.000,00 18.325.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00

10.000.000,00 0,00 9.575.000,00 425.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 475.000,00 9.525.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 0,00 45.000.000,00 0,00 (10,00)(5.000.000,00) 45.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 0,00 20.000.000,00 0,00 33,33 5.000.000,00 20.000.000,00

477.095.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 322.750.000,00 6.696.600,00 147.648.400,00 2.01 . 2.01.01 . 02 11.471.600,00 139.528.400,00 360.550.000,00 511.550.000,00 34.455.000,00 7,22

85.000.000,00 83.800.000,00 0,00 1.200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 2.150.000,00 0,00 98.850.000,00 18,82 16.000.000,00 101.000.000,00

49.150.000,00 48.725.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Komputer2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 2.150.000,00 0,00 79.400.000,00 65,92 32.400.000,00 81.550.000,00

100.825.000,00 99.725.000,00 0,00 1.100.000,00 Pengadaan alat elektronik2.01 . 2.01.01 . 02 . 17 2.150.000,00 0,00 92.850.000,00 (5,78)(5.825.000,00) 95.000.000,00

22.120.000,00 0,00 21.695.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 19 425.000,00 9.575.000,00 0,00 (54,79)(12.120.000,00) 10.000.000,00

30.000.000,00 0,00 27.553.400,00 2.446.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 2.446.600,00 27.553.400,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 0,00 14.000.000,00 0,00 40,00 4.000.000,00 14.000.000,00

100.000.000,00 90.500.000,00 8.400.000,00 1.100.000,00 Penataan sarana dan prasarana perkantoran2.01 . 2.01.01 . 02 . 49 2.150.000,00 8.400.000,00 89.450.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

60.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 11.275.000,00 48.725.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06 11.275.000,00 48.725.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00 48.725.000,00 11.275.000,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 11.275.000,00 48.725.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

1.923.418.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 17.200.000,00 100.400.000,00 1.805.818.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15 155.150.000,00 2.321.068.000,00 17.200.000,00 2.493.418.000,00 570.000.000,00 29,63

50.000.000,00 0,00 28.000.000,00 22.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 22.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

155.000.000,00 0,00 125.600.000,00 29.400.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 29.400.000,00 125.600.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00

275.000.000,00 17.200.000,00 230.300.000,00 27.500.000,00 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 27.900.000,00 279.900.000,00 17.200.000,00 18,18 50.000.000,00 325.000.000,00

25.350.000,00 0,00 24.925.000,00 425.000,00 Pengembangan dan pemberdayaan pertanian wilayah cabang dinas2.01 . 2.01.01 . 15 . 08 0,00 25.350.000,00 0,00 0,00 0,00 25.350.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Kelompok Tani Berbasis Gender2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 3.575.000,00 16.425.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

418.068.000,00 0,00 405.543.000,00 12.525.000,00 Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis tembakau(DBHCHT)2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 38.525.000,00 379.543.000,00 0,00 0,00 0,00 418.068.000,00

850.000.000,00 0,00 844.850.000,00 5.150.000,00 Pengadaan Mesin Tanam Bibit Padi2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 5.150.000,00 844.850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000.000,00

150.000.000,00 0,00 146.600.000,00 3.400.000,00 Pengadaan Pompa Air Diesel2.01 . 2.01.01 . 15 . 18 3.400.000,00 146.600.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 25.200.000,00 474.800.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

5.205.664.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 381.100.000,00 94.231.400,00 4.730.332.600,00 2.01 . 2.01.01 . 16 191.306.400,00 5.178.257.600,00 381.100.000,00 5.750.664.000,00 545.000.000,00 10,47

80.000.000,00 0,00 63.425.000,00 16.575.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 16.575.000,00 63.425.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

60.000.000,00 0,00 38.450.000,00 21.550.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 7.450.000,00 102.550.000,00 0,00 83,33 50.000.000,00 110.000.000,00

30.000.000,00 0,00 16.418.600,00 13.581.400,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 13.581.400,00 16.418.600,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

4.205.950.000,00 339.500.000,00 3.866.450.000,00 0,00 Peningkatan Prasarana Infrastruktur Pertanian (DAK)2.01 . 2.01.01 . 16 . 43 0,00 3.866.450.000,00 339.500.000,00 0,00 0,00 4.205.950.000,00

509.714.000,00 41.600.000,00 453.064.000,00 15.050.000,00 Pendampingan DAK Peningkatan Prasarana Infrastruktur Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 44 7.250.000,00 480.864.000,00 41.600.000,00 3,92 20.000.000,00 529.714.000,00

35.000.000,00 0,00 33.800.000,00 1.200.000,00 Penunjang Oprasional WISMP Bidang Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 47 1.750.000,00 48.250.000,00 0,00 42,86 15.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Water Irigation Supplay Management Program( WISMP Bidang Pertanian)2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 118.425.000,00 221.575.000,00 0,00 0,00 340.000.000,00 340.000.000,00

85.000.000,00 0,00 74.000.000,00 11.000.000,00 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk

Pertanian

2.01 . 2.01.01 . 16 . 49 11.000.000,00 74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

200.000.000,00 0,00 184.725.000,00 15.275.000,00 Lomba Hasil Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 50 15.275.000,00 184.725.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan prasarana infrastruktur pertanian ( Silpa DAK 2012 )2.01 . 2.01.01 . 16 . 53 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00

50.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan

0,00 675.000,00 49.325.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17 675.000,00 49.325.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 49.325.000,00 675.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 675.000,00 49.325.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.160.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 117.800.000,00 101.736.000,00 940.464.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19 79.495.000,00 980.705.000,00 99.800.000,00 1.160.000.000,00 0,00 0,00

85.000.000,00 0,00 74.100.000,00 10.900.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (DCHCHT)2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 10.900.000,00 74.100.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

400.000.000,00 0,00 389.350.000,00 10.650.000,00 Penyediaan sarana produksi perkebunan (DBHCHT)2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 10.650.000,00 389.350.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 71

Page 72: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

250.000.000,00 0,00 245.150.000,00 4.850.000,00 Penanganan Pasca PanenTembakau (DBHCHT)2.01 . 2.01.01 . 19 . 14 4.850.000,00 245.150.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

50.000.000,00 0,00 40.200.000,00 9.800.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura2.01 . 2.01.01 . 19 . 17 9.800.000,00 40.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

325.000.000,00 108.000.000,00 156.664.000,00 60.336.000,00 Pengembangan Tanaman Obat2.01 . 2.01.01 . 19 . 23 38.095.000,00 196.905.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 325.000.000,00

50.000.000,00 9.800.000,00 35.000.000,00 5.200.000,00 Demplot pengendalian Hama dengan pestisida hayati dari Tembakau2.01 . 2.01.01 . 19 . 24 5.200.000,00 35.000.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

217.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 151.700.000,00 65.300.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20 141.200.000,00 75.800.000,00 0,00 217.000.000,00 0,00 0,00

217.000.000,00 0,00 65.300.000,00 151.700.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Penyuluh2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 141.200.000,00 75.800.000,00 0,00 0,00 0,00 217.000.000,00

208.015.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 20.876.460,00 34.800.000,00 152.338.540,00 2.01 . 2.01.01 . 21 2.700.000,00 157.738.540,00 20.876.460,00 181.315.000,00 (26.700.000,00) (12,84)

66.080.000,00 0,00 65.305.000,00 775.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 775.000,00 65.305.000,00 0,00 0,00 0,00 66.080.000,00

101.935.000,00 0,00 68.435.000,00 33.500.000,00 Penanggulangan wabah Penyakit AI2.01 . 2.01.01 . 21 . 06 1.400.000,00 73.835.000,00 0,00 (26,19)(26.700.000,00) 75.235.000,00

40.000.000,00 20.876.460,00 18.598.540,00 525.000,00 Pemberdayaan Laboratorium Kesehatan Hewan2.01 . 2.01.01 . 21 . 09 525.000,00 18.598.540,00 20.876.460,00 0,00 0,00 40.000.000,00

251.430.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 1.600.000,00 249.830.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22 1.600.000,00 274.830.000,00 0,00 276.430.000,00 25.000.000,00 9,94

60.000.000,00 0,00 58.825.000,00 1.175.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 02 1.175.000,00 58.825.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

21.750.000,00 0,00 21.750.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 22 . 09 0,00 31.148.000,00 0,00 43,21 9.398.000,00 31.148.000,00

11.180.000,00 0,00 11.180.000,00 0,00 Pengembangan Agribisnis Kelompok Unggas2.01 . 2.01.01 . 22 . 14 0,00 10.107.000,00 0,00 (9,60)(1.073.000,00) 10.107.000,00

16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 0,00 Pengembangan Agribisnis Aneka ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 15 0,00 13.150.000,00 0,00 (21,49)(3.600.000,00) 13.150.000,00

41.750.000,00 0,00 41.325.000,00 425.000,00 Pengembangan kambing Kacang dan Domba2.01 . 2.01.01 . 22 . 16 425.000,00 36.600.000,00 0,00 (11,32)(4.725.000,00) 37.025.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Agribisnis Sapi Perah2.01 . 2.01.01 . 22 . 17 0,00 125.000.000,00 0,00 25,00 25.000.000,00 125.000.000,00

128.110.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 69.400.000,00 11.725.000,00 46.985.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23 6.500.000,00 113.360.000,00 0,00 119.860.000,00 (8.250.000,00) (6,44)

75.000.000,00 63.000.000,00 9.100.000,00 2.900.000,00 Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi

peternakan

2.01 . 2.01.01 . 23 . 04 2.900.000,00 72.100.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

25.000.000,00 6.400.000,00 18.175.000,00 425.000,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat2.01 . 2.01.01 . 23 . 09 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

28.110.000,00 0,00 19.710.000,00 8.400.000,00 Pengembangan Agribisnis Pengolahan Hasil ternak2.01 . 2.01.01 . 23 . 15 3.600.000,00 16.260.000,00 0,00 (29,35)(8.250.000,00) 19.860.000,00

145.000.000,00 Program Pengembangan Cluster dan revitalisasi bidang pertanian 0,00 13.400.000,00 131.600.000,00 2.01 . 2.01.01 . 25 26.300.000,00 118.700.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 13.700.000,00 6.300.000,00 Pendampingan RPPK2.01 . 2.01.01 . 25 . 02 6.300.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

125.000.000,00 0,00 117.900.000,00 7.100.000,00 Primatani (Eks 2POA)2.01 . 2.01.01 . 25 . 04 20.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

1.403.486.400,00 Kehutanan 453.620.000,00 166.422.000,00 783.444.400,00 2.02 167.822.000,00 1.577.044.400,00 453.620.000,00 2.198.486.400,00 795.000.000,00 56,64

1.403.486.400,00 DINAS PERTANIAN 453.620.000,00 166.422.000,00 783.444.400,00 2.02 . 2.01.01 167.822.000,00 1.577.044.400,00 453.620.000,00 2.198.486.400,00 795.000.000,00 56,64

20.000.000,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0,00 7.625.000,00 12.375.000,00 2.02 . 2.01.01 . 15 7.625.000,00 275.375.000,00 0,00 283.000.000,00 263.000.000,00 1.315,00

20.000.000,00 0,00 12.375.000,00 7.625.000,00 Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 7.625.000,00 12.375.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Hutan Tanaman ( Silpa DAK 2012 )2.02 . 2.01.01 . 15 . 13 0,00 263.000.000,00 0,00 0,00 263.000.000,00 263.000.000,00

1.383.486.400,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 453.620.000,00 158.797.000,00 771.069.400,00 2.02 . 2.01.01 . 16 160.197.000,00 1.301.669.400,00 453.620.000,00 1.915.486.400,00 532.000.000,00 38,45

30.000.000,00 0,00 22.075.000,00 7.925.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.01.01 . 16 . 06 7.925.000,00 22.075.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

1.012.350.000,00 257.500.000,00 622.850.000,00 132.000.000,00 Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat (DAK)2.02 . 2.01.01 . 16 . 16 132.000.000,00 622.850.000,00 257.500.000,00 0,00 0,00 1.012.350.000,00

120.847.000,00 0,00 104.775.000,00 16.072.000,00 Pendampingan DAK Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat2.02 . 2.01.01 . 16 . 17 16.072.000,00 136.775.000,00 0,00 26,48 32.000.000,00 152.847.000,00

53.800.000,00 53.800.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan (DAK)2.02 . 2.01.01 . 16 . 18 0,00 0,00 53.800.000,00 0,00 0,00 53.800.000,00

142.320.000,00 142.320.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK)2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 0,00 0,00 142.320.000,00 0,00 0,00 142.320.000,00

24.169.400,00 0,00 21.369.400,00 2.800.000,00 Pendampingan Operasional DAK Kehutanan2.02 . 2.01.01 . 16 . 20 2.800.000,00 21.369.400,00 0,00 0,00 0,00 24.169.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Hutan Desa2.02 . 2.01.01 . 16 . 25 1.400.000,00 498.600.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

725.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 435.500.000,00 23.962.000,00 265.538.000,00 2.03 23.987.000,00 475.513.000,00 685.500.000,00 1.185.000.000,00 460.000.000,00 63,45

715.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 435.500.000,00 23.902.000,00 255.598.000,00 2.03 . 1.03.01 23.902.000,00 455.598.000,00 685.500.000,00 1.165.000.000,00 450.000.000,00 62,94

715.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 435.500.000,00 23.902.000,00 255.598.000,00 2.03 . 1.03.01 . 17 23.902.000,00 455.598.000,00 685.500.000,00 1.165.000.000,00 450.000.000,00 62,94

100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU2.03 . 1.03.01 . 17 . 04 1.400.000,00 198.600.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00 200.000.000,00

165.000.000,00 0,00 146.808.000,00 18.192.000,00 Operasional Pemeliharaan PJU2.03 . 1.03.01 . 17 . 05 18.192.000,00 246.808.000,00 0,00 60,61 100.000.000,00 265.000.000,00

200.000.000,00 193.500.000,00 4.130.000,00 2.370.000,00 Pembangunan Listrik Tenaga Surya untuk warga Dk.Geger Pasang dan Ds

Tegalmulyo Kemalang

2.03 . 1.03.01 . 17 . 08 2.370.000,00 4.130.000,00 193.500.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

250.000.000,00 242.000.000,00 6.060.000,00 1.940.000,00 Penataan Lampu Hias Kota2.03 . 1.03.01 . 17 . 09 1.940.000,00 6.060.000,00 492.000.000,00 100,00 250.000.000,00 500.000.000,00

10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 60.000,00 9.940.000,00 2.03 . 1.20.03 85.000,00 19.915.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00

10.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 60.000,00 9.940.000,00 2.03 . 1.20.03 . 18 85.000,00 19.915.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00

10.000.000,00 0,00 9.940.000,00 60.000,00 Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi2.03 . 1.20.03 . 18 . 07 85.000,00 19.915.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 20.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 72

Page 73: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.195.000.000,00 Pariwisata 0,00 178.765.000,00 1.016.235.000,00 2.04 189.024.200,00 1.284.975.800,00 0,00 1.474.000.000,00 279.000.000,00 23,35

1.195.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 178.765.000,00 1.016.235.000,00 2.04 . 1.17.01 189.024.200,00 1.284.975.800,00 0,00 1.474.000.000,00 279.000.000,00 23,35

745.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 61.025.000,00 683.975.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15 55.185.000,00 841.815.000,00 0,00 897.000.000,00 152.000.000,00 20,40

65.000.000,00 0,00 58.475.000,00 6.525.000,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)2.04 . 1.17.01 . 15 . 23 6.525.000,00 58.475.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

250.000.000,00 0,00 244.000.000,00 6.000.000,00 Promosi Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 24 6.000.000,00 244.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

180.000.000,00 0,00 175.500.000,00 4.500.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 25 10.000.000,00 322.000.000,00 0,00 84,44 152.000.000,00 332.000.000,00

250.000.000,00 0,00 206.000.000,00 44.000.000,00 Pengembangan Homestay2.04 . 1.17.01 . 15 . 26 32.660.000,00 217.340.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

300.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 94.125.000,00 205.875.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16 112.174.200,00 322.825.800,00 0,00 435.000.000,00 135.000.000,00 45,00

100.000.000,00 0,00 98.900.000,00 1.100.000,00 Pemeliharaan Obyek Wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 1.100.000,00 173.900.000,00 0,00 75,00 75.000.000,00 175.000.000,00

200.000.000,00 0,00 106.975.000,00 93.025.000,00 Operasional Pengelolaan OMAC2.04 . 1.17.01 . 16 . 35 93.025.000,00 106.975.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Rumah Jaga dan Portal di Obyek Wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 37 11.088.200,00 18.911.800,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehab MCK di Obyek Wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 38 6.961.000,00 23.039.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

150.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 23.615.000,00 126.385.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17 21.665.000,00 120.335.000,00 0,00 142.000.000,00 (8.000.000,00) (5,33)

8.000.000,00 0,00 6.050.000,00 1.950.000,00 Pembentukan Badan Promosi Wisata Daerah2.04 . 1.17.01 . 17 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(8.000.000,00) 0,00

15.000.000,00 0,00 13.025.000,00 1.975.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Adwindo2.04 . 1.17.01 . 17 . 15 1.975.000,00 13.025.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

80.000.000,00 0,00 67.460.000,00 12.540.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten2.04 . 1.17.01 . 17 . 26 12.540.000,00 67.460.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

24.000.000,00 0,00 21.575.000,00 2.425.000,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi2.04 . 1.17.01 . 17 . 27 2.425.000,00 21.575.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

23.000.000,00 0,00 18.275.000,00 4.725.000,00 Pemberdayaan Pengusaha Bidang Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 17 . 28 4.725.000,00 18.275.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00

3.038.361.600,00 Kelautan dan Perikanan 427.477.000,00 28.750.000,00 2.582.134.600,00 2.05 68.250.000,00 2.792.634.600,00 427.477.000,00 3.288.361.600,00 250.000.000,00 8,23

3.038.361.600,00 DINAS PERTANIAN 427.477.000,00 28.750.000,00 2.582.134.600,00 2.05 . 2.01.01 68.250.000,00 2.792.634.600,00 427.477.000,00 3.288.361.600,00 250.000.000,00 8,23

2.898.361.600,00 Program pengembangan budidaya perikanan 427.477.000,00 23.750.000,00 2.447.134.600,00 2.05 . 2.01.01 . 20 23.750.000,00 2.447.134.600,00 427.477.000,00 2.898.361.600,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan Agribisnis Perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 07 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

35.000.000,00 0,00 34.225.000,00 775.000,00 Peningkatan produksi dan usaha perbenihan BBI2.05 . 2.01.01 . 20 . 09 775.000,00 34.225.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

2.480.680.000,00 406.615.000,00 2.074.065.000,00 0,00 Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan (DAK)2.05 . 2.01.01 . 20 . 10 0,00 2.074.065.000,00 406.615.000,00 0,00 0,00 2.480.680.000,00

297.681.600,00 20.862.000,00 263.619.600,00 13.200.000,00 Pendampingan DAK Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 11 13.200.000,00 263.619.600,00 20.862.000,00 0,00 0,00 297.681.600,00

55.000.000,00 0,00 45.225.000,00 9.775.000,00 Stocking dan Restocking Perairan umum di 5 Wilayah UPTD2.05 . 2.01.01 . 20 . 12 9.775.000,00 45.225.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

50.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan

0,00 5.000.000,00 45.000.000,00 2.05 . 2.01.01 . 23 5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 Pembinaan pada Pengelolaan dan Pemasaran2.05 . 2.01.01 . 23 . 03 5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

90.000.000,00 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air

tawar

0,00 0,00 90.000.000,00 2.05 . 2.01.01 . 24 39.500.000,00 300.500.000,00 0,00 340.000.000,00 250.000.000,00 277,78

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar2.05 . 2.01.01 . 24 . 03 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan ( 2POA )2.05 . 2.01.01 . 24 . 04 38.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang pengembangan kawasan agrominapolitan2.05 . 2.01.01 . 24 . 05 1.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

2.320.392.400,00 Perdagangan 1.596.220.000,00 151.550.000,00 572.622.400,00 2.06 186.225.000,00 708.947.000,00 2.825.220.000,00 3.720.392.000,00 1.399.999.600,00 60,33

2.320.392.400,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 1.596.220.000,00 151.550.000,00 572.622.400,00 2.06 . 1.15.01 186.225.000,00 708.947.000,00 2.825.220.000,00 3.720.392.000,00 1.399.999.600,00 60,33

307.557.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 106.625.000,00 200.932.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15 106.625.000,00 200.932.000,00 0,00 307.557.000,00 0,00 0,00

62.557.000,00 0,00 43.932.000,00 18.625.000,00 Pembinaan dan Monitoring Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapanya

( Eks. 2 POA)

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 18.625.000,00 43.932.000,00 0,00 0,00 0,00 62.557.000,00

100.000.000,00 0,00 56.500.000,00 43.500.000,00 Fasilitasi Hak Merek Lurik dan Batik2.06 . 1.15.01 . 15 . 13 43.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

40.000.000,00 0,00 26.175.000,00 13.825.000,00 Pengawasan dan Perlindungan Konsumen2.06 . 1.15.01 . 15 . 14 13.825.000,00 26.175.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

30.000.000,00 0,00 19.175.000,00 10.825.000,00 Pembinaan pedagang produk pertanian2.06 . 1.15.01 . 15 . 15 10.825.000,00 19.175.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 37.375.000,00 12.625.000,00 Pembinaan dan Penguatan pelaku usaha2.06 . 1.15.01 . 15 . 16 12.625.000,00 37.375.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 0,00 17.775.000,00 7.225.000,00 Hak Merek rojolele2.06 . 1.15.01 . 15 . 17 7.225.000,00 17.775.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

1.862.835.400,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1.596.220.000,00 24.200.000,00 242.415.400,00 2.06 . 1.15.01 . 18 58.875.000,00 378.740.000,00 2.825.220.000,00 3.262.835.000,00 1.399.999.600,00 75,15

350.000.000,00 302.000.000,00 46.500.000,00 1.500.000,00 Pembangunan Pasar Klithikan Kelurahan Mojayan Kecamatan Klaten Tengah

tahap II

2.06 . 1.15.01 . 18 . 33 1.200.000,00 46.800.000,00 302.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00

30.000.000,00 0,00 22.575.000,00 7.425.000,00 Pembinaan Regulasi Usaha Perdagangan2.06 . 1.15.01 . 18 . 34 6.800.000,00 23.200.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 48.725.000,00 1.275.000,00 DED Gudang Tembakau (DBHCHT)2.06 . 1.15.01 . 18 . 41 1.275.000,00 48.725.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

36.509.000,00 0,00 25.584.000,00 10.925.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang2.06 . 1.15.01 . 18 . 42 10.300.000,00 26.209.000,00 0,00 0,00 0,00 36.509.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 73

Page 74: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 DED Pasar Hewan Prambanan2.06 . 1.15.01 . 18 . 45 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

934.220.000,00 934.220.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi Pasar Hewan Prambanan (DAK)2.06 . 1.15.01 . 18 . 46 0,00 0,00 934.220.000,00 0,00 0,00 934.220.000,00

112.106.400,00 105.000.000,00 5.431.400,00 1.675.000,00 Pendampingan Revitalisasi Pasar Hewan Prambanan2.06 . 1.15.01 . 18 . 47 1.675.000,00 5.431.000,00 105.000.000,00 0,00 (400,00) 112.106.000,00

300.000.000,00 255.000.000,00 43.600.000,00 1.400.000,00 Sosialisasi Pedagang Pasar dan Pembuatan Pasar Darurat2.06 . 1.15.01 . 18 . 48 1.400.000,00 43.600.000,00 255.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan dan Pembinaan Pedagang Pasar2.06 . 1.15.01 . 18 . 49 31.625.000,00 68.375.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Pasar Sidoharjo Bayat2.06 . 1.15.01 . 18 . 50 1.500.000,00 7.000.000,00 191.500.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar Cawas II2.06 . 1.15.01 . 18 . 51 3.100.000,00 59.400.000,00 1.037.500.000,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

150.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 20.725.000,00 129.275.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19 20.725.000,00 129.275.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 38.875.000,00 11.125.000,00 Bimbingan teknis manajemen dan kewirausahaan bagi pedagang kaki lima2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 11.125.000,00 38.875.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 0,00 90.400.000,00 9.600.000,00 Inventarisasi Pedagang Kaki Lima2.06 . 1.15.01 . 19 . 08 9.600.000,00 90.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

445.000.000,00 Industri 0,00 92.550.000,00 352.450.000,00 2.07 92.300.000,00 472.700.000,00 0,00 565.000.000,00 120.000.000,00 26,97

445.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 0,00 92.550.000,00 352.450.000,00 2.07 . 1.15.01 90.050.000,00 354.950.000,00 0,00 445.000.000,00 0,00 0,00

445.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 92.550.000,00 352.450.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16 90.050.000,00 354.950.000,00 0,00 445.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 27.375.000,00 12.625.000,00 Bintek pengembangan produk industri hasil hutan2.07 . 1.15.01 . 16 . 09 12.625.000,00 27.375.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

40.000.000,00 0,00 29.925.000,00 10.075.000,00 Pelatihan IKM kerajinan kayu2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 10.075.000,00 29.925.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

100.000.000,00 0,00 90.500.000,00 9.500.000,00 Pelatihan IKM Lurik2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 9.500.000,00 90.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

40.000.000,00 0,00 31.625.000,00 8.375.000,00 Penyusunan database IKM Kab. Klaten2.07 . 1.15.01 . 16 . 12 5.875.000,00 34.125.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

75.000.000,00 0,00 62.375.000,00 12.625.000,00 Pengembangan Industri Kreatif2.07 . 1.15.01 . 16 . 13 12.625.000,00 62.375.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

100.000.000,00 0,00 74.475.000,00 25.525.000,00 Pengumpulan informasi hasil Cukai tembakau ilegal di peredaran (DBHCHT)2.07 . 1.15.01 . 16 . 14 25.525.000,00 74.475.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 36.175.000,00 13.825.000,00 Pelatihan IKM di Sentra Industri Tembakau (DBHCHT)2.07 . 1.15.01 . 16 . 15 13.825.000,00 36.175.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.10 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.10 . 23 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.10 . 23 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.11 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.11 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.11 . 23 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.12 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.12 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.12 . 23 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.13 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.13 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.13 . 23 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.14 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.14 . 23 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa wisata2.07 . 1.20.14 . 23 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.15 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.15 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.15 . 23 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.16 1.250.000,00 1.750.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.16 . 23 1.250.000,00 1.750.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa wisata2.07 . 1.20.16 . 23 . 03 1.250.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.17 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.17 . 23 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.17 . 23 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.18 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 74

Page 75: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.18 . 23 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.18 . 23 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.19 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.19 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.19 . 23 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.20 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.20 . 23 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.20 . 23 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.21 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.21 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.21 . 23 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.22 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.22 . 23 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.22 . 23 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.23 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.23 . 23 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan potensi desa2.07 . 1.20.23 . 23 . 04 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

0,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.24 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.24 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.24 . 23 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.25 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.25 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.25 . 23 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.26 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.26 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa minapolitan2.07 . 1.20.26 . 23 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.27 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.27 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.27 . 23 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.28 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.28 . 23 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.28 . 23 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.29 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.29 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.29 . 23 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.30 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.30 . 23 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.30 . 23 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.31 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.31 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.31 . 23 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.32 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 75

Page 76: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2013/12/4.lamp_iv... · kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jenis belanja

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.32 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.32 . 23 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.33 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.33 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa wisata2.07 . 1.20.33 . 23 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.34 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.34 . 23 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.34 . 23 . 01 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.35 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 0,00 2.07 . 1.20.35 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa wisata2.07 . 1.20.35 . 23 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

245.801.500,00 Ketransmigrasian 0,00 0,00 245.801.500,00 2.08 0,00 216.004.000,00 0,00 216.004.000,00 (29.797.500,00) (12,12)

245.801.500,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 245.801.500,00 2.08 . 1.13.01 0,00 216.004.000,00 0,00 216.004.000,00 (29.797.500,00) (12,12)

245.801.500,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 0,00 245.801.500,00 2.08 . 1.13.01 . 15 0,00 216.004.000,00 0,00 216.004.000,00 (29.797.500,00) (12,12)

86.054.000,00 0,00 86.054.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 0,00 86.054.000,00 0,00 0,00 0,00 86.054.000,00

74.797.500,00 0,00 74.797.500,00 0,00 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk

memenuhi kebutuhan SDM

2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 0,00 45.000.000,00 0,00 (39,84)(29.797.500,00) 45.000.000,00

84.950.000,00 0,00 84.950.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigran2.08 . 1.13.01 . 15 . 06 0,00 84.950.000,00 0,00 0,00 0,00 84.950.000,00

376.997.953.000,00 181.802.673.702,00 171.772.340.888,00 23.422.938.410,00 JUMLAH 25.218.778.710,00 202.363.735.094,00 213.352.713.196,00 440.935.227.000,00 63.937.274.000,00 16,96

Klaten, 23 September 2013

BUPATI

SUNARNA

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 76