FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB...

106
FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA 2. VISI : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong 3. MISI : 1.Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri 2.Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya 3.Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional 4.Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis kementerian pariwisata 41.211,3 Opini keuangan Kemenpar WDP Predikat SAKIP Kemenpar A Presentase layanan umum yang sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimum 0.85 Presentase layanan pengadaan barang / jasa yang memenuhi standar e-proc 0.75 Presentase Aset yang telah tercatat dalam Neraca Barang Milik Negara 0.85 02 Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 14.450,4 Presentase capaian kinerja di lingkungan Kementerian Pariwisata 100.0 Presentase Rekomendasi Audit keuangan yang selesai ditindaklanjuti 100.0 Presentase Rekomendasi Audit kinerja yang selesai ditindaklanjuti 100.0 03 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 35.716,2 Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi fungsional 0.75 04 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0 Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia 10 06 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 353.207,6 Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 255 07 Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 597.912,0 Jumlah penerimaan devisa 144 08 Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (persentase) 40.000,0 Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional 3,6

Transcript of FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB...

Page 1: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 1

PENJELASAN UMUM

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. VISI : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

berlandaskan Gotong Royong

3. MISI :

1.Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan

lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah

dan mewujudkan masyarakat yang mandiri

2.Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya

saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab

terhadap lingkungan alam dan sosial budaya

3.Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan

bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara

dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar

Internasional

4.Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan

masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional

yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam

rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan

mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis

kementerian pariwisata

41.211,3

Opini keuangan Kemenpar WDP

Predikat SAKIP Kemenpar A

Presentase layanan umum yang sudah memenuhi

Standar Pelayanan Minimum

0.85

Presentase layanan pengadaan barang / jasa yang

memenuhi standar e-proc

0.75

Presentase Aset yang telah tercatat dalam Neraca

Barang Milik Negara

0.85

02 Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

14.450,4

Presentase capaian kinerja di lingkungan Kementerian

Pariwisata

100.0

Presentase Rekomendasi Audit keuangan yang selesai

ditindaklanjuti

100.0

Presentase Rekomendasi Audit kinerja yang selesai

ditindaklanjuti

100.0

03 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 35.716,2

Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi

fungsional

0.75

04 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

38.500,0

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4

05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia 10

06 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 353.207,6

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 255

07 Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 597.912,0

Jumlah penerimaan devisa 144

08 Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

40.000,0

Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total

investasi nasional

3,6

Page 2: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

10 Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

199.994,7

Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan

infrastruktur dan ekosistem

27

11 Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan 40.000,1

Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya,

alam dan buatan

15

12 Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat 100.000,0

Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

34

13 Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata 83.394,9

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang

disertifikasi

25000

14 Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi pariwisata 170.451,8

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang

terserap di pasar kerja

1750

15 Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

11.025,7

Nilai quality Assurance Reformasi Birokrasi 0,7

Jumlah Unit Pengelolaan Infrastruktur 3

16 Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

19.196,2

Jumlah penelitian dan pengembangan yang

dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan

pengembangan sektor pariwisata

14

17 Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan 10.000,0

Jumlah Dokumen Data Pariwisata 3

Jumlah Dokumen kerjasama Hubungan Kelembagaan

Kepariwisataan

11

Jumlah Dokumen implementasi kerjasama Hubungan

Kelembagaan Kepariwisataan

11

18 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 36.000,1

Jumlah 2.212.165,9

5. Program dan Pendanaan

Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun 2016

Prakiraan

Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Pariwisata

55.661,6 0,0 0,0 0,0 55.661,6 0,0 0,0 0,0

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata 35.716,2 0,0 0,0 0,0 35.716,2 0,0 0,0 0,0

06 Program Pengembangan Kepariwisataan 2.092.328,3 0,0 28.459,8 0,0 2.120.788,1 0,0 0,0 0,0

Jumlah 2.183.706,1 0,0 28.459,8 0,0 2.212.165,9 0,0 0,0 0,0

Jakarta,15 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

Page 3: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Sasaran Strategis : 1.Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis

kementerian pariwisata

2.Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

3. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Pariwisata

4. Unit Organisasi : Kementerian Pariwisata

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi

2016(Juta)

01 Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis

kementerian pariwisata

41.211,3

Opini keuangan Kemenpar WTP

Predikat SAKIP Kemenpar Presentase layanan umum yang sudah memenuhi Standar

Pelayanan Minimum

Presentase layanan pengadaan barang / jasa yang memenuhi

standar e-proc

Presentase Aset yang telah tercatat dalam Neraca Barang Milik

Negara

02 Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

14.450,4

Presentase capaian kinerja di lingkungan Kementerian

Pariwisata

100.0

Presentase Rekomendasi Audit keuangan yang selesai

ditindaklanjuti

100.0

Presentase Rekomendasi Audit kinerja yang selesai

ditindaklanjuti

100.0

Jumlah 55.661,6

Page 4: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016

Prakiraan

Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

5324 Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik 11.210,6 0,0 0,0 0,0 11.210,6 0,0 0,0 0,0

5325 Peningkatan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan

Organisasi

10.013,4 0,0 0,0 0,0 10.013,4 0,0 0,0 0,0

5326 Pengembangan Perencanaan dan Keuangan 19.987,2 0,0 0,0 0,0 19.987,2 0,0 0,0 0,0

5327 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 14.450,4 0,0 0,0 0,0 14.450,4 0,0 0,0 0,0

Jumlah 55.661,6 0,0 0,0 0,0 55.661,6 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 5: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

3. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian

Pariwisata

4. Unit Organisasi : Kementerian Pariwisata

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi

2016(Juta)

03 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 35.716,2

Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi fungsional 0.8

Jumlah 35.716,2

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016

Prakiraan

Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

5328 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 35.716,2 0,0 0,0 0,0 35.716,2 0,0 0,0 0,0

Jumlah 35.716,2 0,0 0,0 0,0 35.716,2 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 6: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sekotr pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

3. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

4. Unit Organisasi : Kementerian Pariwisata

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi

2016(Juta)

04 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

38.500,0

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 5

05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia 12

06 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 353.207,6

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 260

07 Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 597.912,0

Jumlah penerimaan devisa 151

08 Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

40.000,0

Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi

nasional

3,7

Page 7: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi

2016(Juta)

10 Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

199.994,7

Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan

infrastruktur dan ekosistem

34

11 Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan 40.000,1

Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam

dan buatan

15

12 Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat 100.000,0

Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

34

13 Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata 83.394,9

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 25000

14 Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi pariwisata 170.451,8

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap

di pasar kerja

1750

15 Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

11.025,7

Nilai quality Assurance Reformasi Birokrasi 0,75

Jumlah Unit Pengelolaan Infrastruktur 3

16 Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

19.196,2

Jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk

mendukung kebijakan pengembangan sektor pariwisata

14

17 Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan 10.000,0

Jumlah Dokumen Data Pariwisata 3

Jumlah Dokumen kerjasama Hubungan Kelembagaan

Kepariwisataan

11

Jumlah Dokumen implementasi kerjasama Hubungan

Kelembagaan Kepariwisataan

11

18 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 36.000,1

Jumlah 2.120.788,1

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016

Prakiraan

Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

5329 Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem 199.994,7 0,0 0,0 0,0 199.994,7 0,0 0,0 0,0

5330 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 0,0 0,0 0,0

5331 Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 0,0 0,0 0,0

5332 Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata 40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0 0,0 0,0 0,0

5333 Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat 100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0 0,0 0,0 0,0

5334 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi

Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 0,0 0,0 0,0

5335 Pengembangan Strategi Pemasaran Mancanegara 38.500,0 0,0 0,0 0,0 38.500,0 0,0 0,0 0,0

5336 Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara 597.912,0 0,0 0,0 0,0 597.912,0 0,0 0,0 0,0

5337 Pengembangan Pasar Asia Tenggara 170.778,1 0,0 0,0 0,0 170.778,1 0,0 0,0 0,0

5338 Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik 122.170,5 0,0 0,0 0,0 122.170,5 0,0 0,0 0,0

5339 Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Amerika dan

Afrika

128.156,3 0,0 0,0 0,0 128.156,3 0,0 0,0 0,0

5340 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 0,0 0,0 0,0

5341 Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara 22.712,5 0,0 0,0 0,0 22.712,5 0,0 0,0 0,0

5342 Peningkatan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara 29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0 0,0 0,0 0,0

5343 Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara 163.468,6 0,0 0,0 0,0 163.468,6 0,0 0,0 0,0

5344 Pengembangan Segmen Pasar Personal 96.192,0 0,0 0,0 0,0 96.192,0 0,0 0,0 0,0

5345 Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah 41.834,4 0,0 0,0 0,0 41.834,4 0,0 0,0 0,0

5346 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 0,0 0,0 0,0

Page 8: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016

Prakiraan

Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

5347 Peningkatan Litbang dan Kebijakan Kepariwisataan 19.196,2 0,0 0,0 0,0 19.196,2 0,0 0,0 0,0

5348 Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan 73.394,9 0,0 0,0 0,0 73.394,9 0,0 0,0 0,0

5349 Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata 141.992,0 0,0 28.459,8 0,0 170.451,8 0,0 0,0 0,0

5350 Peningkatan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 0,0 0,0 0,0

5351 Peningkatan Pengendalian Transformasi 11.025,7 0,0 0,0 0,0 11.025,7 0,0 0,0 0,0

5352 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 0,0 0,0 0,0

5353 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi

Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah 2.092.328,3 0,0 28.459,8 0,0 2.120.788,1 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 9: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Pariwisata

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis

kementerian pariwisata

2.Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

4. Kegiatan : Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik

5. Unit Organisasi : Biro Hukum dan Komunikasi Publik

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terciptanya peraturan perundang-

undangan yang harmonis

2.454,8 ----

Jumlah naskah peraturan

perundang-undangan

6

02 Tersebarnya pemberitaan dan

publikasi informasi kepada publik

8.755,8 ----

Jumlah dokumen publikasi

dan pemberitaan

41

Jumlah dokumen layanan

informasi

17

Jumlah dokumen hubungan

antar lembaga

7

Jumlah 11.210,6

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terciptanya peraturan perundang-undangan yang harmonis 2.454,8 0,0 0,0 0,0

Peraturan Perundang-Undangan 6 298,9 1.793,4

Layanan Bidang Hukum 3 220,5 661,4 02 Tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi kepada

publik

8.755,8 0,0 0,0 0,0

dokumen publikasi dan pemberitaan 41 123,4 5.057,8

dokumen layanan informasi 17 66,9 1.137,1

dokumen hubungan antar lembaga 7 97,0 678,9

Layanan Administrasi Hukum dan Komunikasi Publik 2 16,1 32,2

Layanan Perkantoran 12 144,1 1.728,7

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 12 10,1 121,1 Jumlah 11.210,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Page 10: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Terciptanya peraturan perundang-undangan yang

harmonis

2.454,8 0,0 0,0 0,0 2.454,8

Peraturan Perundang-Undangan BLK 1.793,4 0,0 0,0 0,0 1.793,4

1.793,4 0,0 0,0 0,0 1.793,4 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Bidang Hukum BLK 661,4 0,0 0,0 0,0 661,4

661,4 0,0 0,0 0,0 661,4 Provinsi DKI

Jakarta

02 Tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi

kepada publik

8.755,8 0,0 0,0 0,0 8.755,8

dokumen publikasi dan pemberitaan BLK 5.057,8 0,0 0,0 0,0 5.057,8

5.057,8 0,0 0,0 0,0 5.057,8 Provinsi DKI

Jakarta

dokumen layanan informasi BLK 1.137,1 0,0 0,0 0,0 1.137,1

1.137,1 0,0 0,0 0,0 1.137,1 Provinsi DKI

Jakarta

dokumen hubungan antar lembaga BLK 678,9 0,0 0,0 0,0 678,9

678,9 0,0 0,0 0,0 678,9 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi Hukum dan Komunikasi

Publik

BLK 32,2 0,0 0,0 0,0 32,2

32,2 0,0 0,0 0,0 32,2 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Perkantoran BAK 1.728,7 0,0 0,0 0,0 1.728,7

1.728,7 0,0 0,0 0,0 1.728,7 Provinsi DKI

Jakarta

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 121,1 0,0 0,0 0,0 121,1

121,1 0,0 0,0 0,0 121,1 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 11.210,6 0,0 0,0 0,0 11.210,6

Page 11: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Terciptanya peraturan perundang-

undangan yang harmonis

0,0 0,0

Peraturan Perundang-

Undangan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Bidang Hukum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

02 Tersebarnya pemberitaan dan

publikasi informasi kepada publik

0,0 0,0

dokumen publikasi dan

pemberitaan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

dokumen layanan informasi KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

dokumen hubungan antar

lembaga

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi Hukum

dan Komunikasi Publik

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Perkantoran KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 12: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Pariwisata

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis

kementerian pariwisata

2.Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

4. Kegiatan : Peningkatan Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Organisasi

5. Unit Organisasi : Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya pelayanan administrasi

kepegawaian

277,5 ----

Jumlah dokumen administrasi

kepegawaian

24

02 Terwujudnya organisasi sesuai dengan

kebutuhan tatalaksana sesuai dengan

tugas dan fungsi

57,0 ----

Jumlah dokumen organisasi

dan tatalaksana

3

03 Terselenggaranya layanan umum dan

pengelolaan aset BMN yang akuntabel

dan transparan

9.679,0 ----

Jumlah laporan aset BMN 5 Jumlah 10.013,4

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian 277,5 0,0 0,0 0,0

Dokumen Administrasi Kepegawaian 24 11,6 277,5 02 Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan tatalaksana

sesuai dengan tugas dan fungsi

57,0 0,0 0,0 0,0

Dokumen Organisasi dan tatalaksana 3 19,0 57,0 03 Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan aset BMN

yang akuntabel dan transparan

9.679,0 0,0 0,0 0,0

Laporan aset BMN 5 14,9 74,7

Layanan Administrasi umum 9 31,4 282,8

Layanan Pengadaan barang/Jasa 700 0,0 21,9

Layanan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan

Umum

2 9,5 19,0

Layanan Perkantoran 12 773,4 9.280,6 Jumlah 10.013,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Page 13: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian 277,5 0,0 0,0 0,0 277,5

Dokumen Administrasi Kepegawaian BLK 277,5 0,0 0,0 0,0 277,5

277,5 0,0 0,0 0,0 277,5 Provinsi DKI

Jakarta

02 Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan

tatalaksana sesuai dengan tugas dan fungsi

57,0 0,0 0,0 0,0 57,0

Dokumen Organisasi dan tatalaksana BLK 57,0 0,0 0,0 0,0 57,0

57,0 0,0 0,0 0,0 57,0 Provinsi DKI

Jakarta

03 Terselenggaranya layanan umum dan pengelolaan

aset BMN yang akuntabel dan transparan

9.679,0 0,0 0,0 0,0 9.679,0

Laporan aset BMN BLK 74,7 0,0 0,0 0,0 74,7

74,7 0,0 0,0 0,0 74,7 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi umum BLK 282,8 0,0 0,0 0,0 282,8

282,8 0,0 0,0 0,0 282,8 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Pengadaan barang/Jasa BLK 21,9 0,0 0,0 0,0 21,9

21,9 0,0 0,0 0,0 21,9 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi Kepegawaian, Organisasi

dan Umum

BLK 19,0 0,0 0,0 0,0 19,0

19,0 0,0 0,0 0,0 19,0 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Perkantoran BAK 9.280,6 0,0 0,0 0,0 9.280,6

9.280,6 0,0 0,0 0,0 9.280,6 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 10.013,4 0,0 0,0 0,0 10.013,4

Page 14: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian

0,0 0,0

Dokumen Administrasi

Kepegawaian

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

02 Terwujudnya organisasi sesuai

dengan kebutuhan tatalaksana sesuai

dengan tugas dan fungsi

0,0 0,0

Dokumen Organisasi dan

tatalaksana

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

03 Terselenggaranya layanan umum

dan pengelolaan aset BMN yang

akuntabel dan transparan

0,0 0,0

Laporan aset BMN KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi umum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Pengadaan

barang/Jasa

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi

Kepegawaian, Organisasi dan

Umum

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Perkantoran KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 15: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Pariwisata

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis

kementerian pariwisata

2.Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

4. Kegiatan : Pengembangan Perencanaan dan Keuangan

5. Unit Organisasi : Biro Perencanaan dan Keuangan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terwujudnya rencana program

penganggaran, dan evaluasi

12.739,5 ----

Jumlah dokumen perencanaan

program dan anggaran

12

Jumlah laporan pemantauan

dan evaluasi

26

02 Meningkatnya kualitas kinerja

pengelolaan keuangan

7.247,8 ----

Jumlah pelaksanaan SAI 3 Jumlah Dokumen laporan

keuangan yang akuntabel

sesuai Sistem Akuntasi

Pemerintah

15

Jumlah peserta bimbingan

teknis pengelolaan keuangan

785

Jumlah 19.987,2

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terwujudnya rencana program penganggaran, dan evaluasi 12.739,5 0,0 0,0 0,0

Dokumen perencanaan program dan anggaran 12 850,9 10.210,7

laporan evaluasi 26 85,6 2.226,5

laporan SAI 3 100,7 302,2 02 Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan 7.247,8 0,0 0,0 0,0

Dokumen laporan keuangan yang akuntabel sesuai Sistem

Akuntasi Pemerintah (dokumen)

15 76,9 1.153,7

Peserta bimbingan teknis pengelolaan keuangan 785 4,6 3.581,7

Layanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan 3 163,5 490,6

Layanan Perkantoran 12 143,5 1.721,7

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 15 20,0 300,0 Jumlah 19.987,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Page 16: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Terwujudnya rencana program penganggaran, dan

evaluasi

12.739,5 0,0 0,0 0,0 12.739,5

Dokumen perencanaan program dan anggaran BLK 10.210,7 0,0 0,0 0,0 10.210,7

10.210,7 0,0 0,0 0,0 10.210,7 Provinsi DKI

Jakarta

laporan evaluasi BLK 2.226,5 0,0 0,0 0,0 2.226,5

2.226,5 0,0 0,0 0,0 2.226,5 Provinsi DKI

Jakarta

laporan SAI BLK 302,2 0,0 0,0 0,0 302,2

302,2 0,0 0,0 0,0 302,2 Provinsi DKI

Jakarta

02 Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan

keuangan

7.247,8 0,0 0,0 0,0 7.247,8

Dokumen laporan keuangan yang akuntabel

sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah (dokumen)

BLK 1.153,7 0,0 0,0 0,0 1.153,7

1.153,7 0,0 0,0 0,0 1.153,7 Provinsi DKI

Jakarta

Peserta bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLK 3.581,7 0,0 0,0 0,0 3.581,7

3.581,7 0,0 0,0 0,0 3.581,7 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi Perencanaan dan

Keuangan

BLK 490,6 0,0 0,0 0,0 490,6

490,6 0,0 0,0 0,0 490,6 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Perkantoran BAK 1.721,7 0,0 0,0 0,0 1.721,7

1.721,7 0,0 0,0 0,0 1.721,7 Provinsi DKI

Jakarta

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 19.987,2 0,0 0,0 0,0 19.987,2

Page 17: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Terwujudnya rencana program

penganggaran, dan evaluasi

0,0 0,0

Dokumen perencanaan

program dan anggaran

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

laporan evaluasi KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

laporan SAI KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

02 Meningkatnya kualitas kinerja

pengelolaan keuangan

0,0 0,0

Dokumen laporan keuangan

yang akuntabel sesuai Sistem

Akuntasi Pemerintah

(dokumen)

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Peserta bimbingan teknis

pengelolaan keuangan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi

Perencanaan dan Keuangan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Perkantoran KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 18: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Pariwisata

3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya kualitas manajemen dan pelaksanaanan tugas teknis

kementerian pariwisata

2.Meningkatnya kualitas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)

4. Kegiatan : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

5. Unit Organisasi : Inspektorat

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya ketaatan atas

pengelolaan keuangan negara dan

kinerja Kementerian Pariwisata

8.363,4 ----

Jumlah laporan satuan kerja

yang taat dalam pengelolaan

keuangan negara dan

pencapaian target kinerja

5

02 Penyelesaian Tindaklanjut hasil

pengawasan Kementerian Pariwisata

567,0 ----

Jumlah Laporan Rekomendasi

Audit Keuangan dan Audit

Kinerja yang selesai

ditindaklanjuti

8

Jumlah laporan unit kerja

yang telah melaksanakan

reformasi birokrasi di 8 area

perubahan

2

03 Meningkatnya Kualitas SDM

Pengawasan

720,0 ----

Jumlah SDM inspektorat yang

difasilitasi untuk peningkatan

kemampuan kerja dan

pengetahuan terkait dengan

pengawasan.

40

04 Meningkatnya kualitas layanan

penyelenggaraan tugas dan fungsi

Inspektorat

4.800,0 ----

Jumlah dokumen layanan

penyelenggaraan tugas dan

fungsi Inspektorat

0

Jumlah 14.450,4

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya ketaatan atas pengelolaan keuangan negara dan

kinerja Kementerian Pariwisata

8.363,4 0,0 0,0 0,0

Laporan hasil audit bidang pariwisata 5 817,5 4.087,4

Laporan hasil Reviu, Monitoring dan Evaluasi bidang

pariwisata

8 534,5 4.276,0

Page 19: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

02 Penyelesaian Tindaklanjut hasil pengawasan Kementerian

Pariwisata

567,0 0,0 0,0 0,0

Laporan Hasil Pengawasan Lainnya bidang pariwisata 2 283,5 567,0 03 Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan 720,0 0,0 0,0 0,0

Bimbingan teknis pengawasan bidang pariwisata 40 5,5 220,0

NSPK Pengawasan bidang pariwisata 2 250,0 500,0 04 Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Inspektorat

4.800,0 0,0 0,0 0,0

Layanan administrasi pengawasan Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas

3 445,7 1.337,0

Layanan Perkantoran 12 180,2 2.163,0

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 50 26,0 1.300,0 Jumlah 14.450,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya ketaatan atas pengelolaan keuangan

negara dan kinerja Kementerian Pariwisata

8.363,4 0,0 0,0 0,0 8.363,4

Laporan hasil audit bidang pariwisata BLK 4.087,4 0,0 0,0 0,0 4.087,4

4.087,4 0,0 0,0 0,0 4.087,4 Provinsi DKI

Jakarta

Laporan hasil Reviu, Monitoring dan Evaluasi

bidang pariwisata

BLK 4.276,0 0,0 0,0 0,0 4.276,0

4.276,0 0,0 0,0 0,0 4.276,0 Provinsi DKI

Jakarta

02 Penyelesaian Tindaklanjut hasil pengawasan

Kementerian Pariwisata

567,0 0,0 0,0 0,0 567,0

Laporan Hasil Pengawasan Lainnya bidang

pariwisata

BLK 567,0 0,0 0,0 0,0 567,0

567,0 0,0 0,0 0,0 567,0 Provinsi DKI

Jakarta

03 Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan 720,0 0,0 0,0 0,0 720,0

Bimbingan teknis pengawasan bidang pariwisata BLK 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0

220,0 0,0 0,0 0,0 220,0 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK Pengawasan bidang pariwisata BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI

Jakarta

04 Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Inspektorat

4.800,0 0,0 0,0 0,0 4.800,0

Layanan administrasi pengawasan Pengawasan

dan Peningkatan Akuntabilitas

BLK 1.337,0 0,0 0,0 0,0 1.337,0

1.337,0 0,0 0,0 0,0 1.337,0 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Perkantoran BAK 2.163,0 0,0 0,0 0,0 2.163,0

2.163,0 0,0 0,0 0,0 2.163,0 Provinsi DKI

Jakarta

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 1.300,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0

1.300,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 14.450,4 0,0 0,0 0,0 14.450,4

Page 20: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya ketaatan atas

pengelolaan keuangan negara dan

kinerja Kementerian Pariwisata

0,0 0,0

Laporan hasil audit bidang

pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Laporan hasil Reviu,

Monitoring dan Evaluasi

bidang pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

02 Penyelesaian Tindaklanjut hasil

pengawasan Kementerian Pariwisata

0,0 0,0

Laporan Hasil Pengawasan

Lainnya bidang pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

03 Meningkatnya Kualitas SDM

Pengawasan

0,0 0,0

Bimbingan teknis pengawasan

bidang pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK Pengawasan bidang

pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

04 Meningkatnya kualitas layanan

penyelenggaraan tugas dan fungsi

Inspektorat

0,0 0,0

Layanan administrasi

pengawasan Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Perkantoran KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 21: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian

Pariwisata

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

4. Kegiatan : Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

5. Unit Organisasi : Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana aparatur / Presentase sarana

dan prasarana dalam kondisi

fungsional

35.716,2 ----

Jumlah Rekondisi sarana dan

prasarana

38

Jumlah pengadaan kendaraan

bermotor

3

Jumlah pengadaan perangkat

pengolah data

70

Jumlah pengadaan peralatan

dan fasilitas perkantoran

50

Jumlah peningkatan layanan

gedung

2500

Jumlah 35.716,2

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur /

Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi fungsional

35.716,2 0,0 0,0 0,0

Sarana dan prasarana 28 209,5 5.866,1

Kendaraan Bermotor 3 487,7 1.463,0

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 63 278,5 17.546,0

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 34 13,0 441,1

Gedung/Bangunan 2500 4,2 10.400,0 Jumlah 35.716,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

aparatur / Presentase sarana dan prasarana dalam

kondisi fungsional

35.716,2 0,0 0,0 0,0 35.716,2

Sarana dan prasarana BLK 5.866,1 0,0 0,0 0,0 5.866,1

5.866,1 0,0 0,0 0,0 5.866,1 Provinsi DKI

Jakarta

Kendaraan Bermotor BLK 1.463,0 0,0 0,0 0,0 1.463,0

1.463,0 0,0 0,0 0,0 1.463,0 Provinsi DKI

Page 22: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Jakarta

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BLK 17.546,0 0,0 0,0 0,0 17.546,0

17.546,0 0,0 0,0 0,0 17.546,0 Provinsi DKI

Jakarta

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BLK 441,1 0,0 0,0 0,0 441,1

441,1 0,0 0,0 0,0 441,1 Provinsi DKI

Jakarta

Gedung/Bangunan BLK 10.400,0 0,0 0,0 0,0 10.400,0

10.400,0 0,0 0,0 0,0 10.400,0 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 35.716,2 0,0 0,0 0,0 35.716,2

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana aparatur / Presentase

sarana dan prasarana dalam kondisi

fungsional

0,0 0,0

Sarana dan prasarana KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Kendaraan Bermotor KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Gedung/Bangunan KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 23: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya kualitas pengembangan

infrastruktur dan ekosistem pariwisata

di destinasi pariwisata

199.994,7 ----

Perumusan kebijakan dan

penyusunan NSPK di bidang

pengembangan infrastruktur

dan ekosistem pariwisata di

destinasi pariwisata

6

Koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan di bidang

pengembangan infrastruktur

dan ekosistem pariwisata di

destinasi pariwisata

1

Pengembangan amenitas

pariwisata

50

Page 24: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Perancangan kawasan

strategis pariwisata

25

Pelaksanaan bimbingan teknis

di bidang pengembangan

infrastruktur dan ekosistem

pariwisata di destinasi

pariwisata

34

Penyusunan rencana dan

program,analisis dan

pelaporan kegiatan di bidang

pengembangan infrastruktur

dan ekosistem pariwisata di

destinasi pariwisata

2

Pelaksanaan evaluasi dan

pemantauan di bidang

pengembangan infrastruktur

destinasi pariwisata

1

Jumlah 199.994,7

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan

ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata

199.994,7 0,0 0,0 0,0

Dokumen Kebijakan Internal pengembangan infrastruktur

dan ekosistem

9 369,2 3.323,0

NSPK pengembangan infrastruktur dan ekosistem 2 340,4 680,7

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan infrastruktur dan ekosistem

12 465,3 5.583,6

Fasilitasi/pendukungan amenitas/fasilitas pariwisata 280 630,9 176.651,7

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 9 1.228,6 11.057,3

Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis pengembangan

infrastruktur dan ekosistem

5 92,1 460,4

Layanan administrasi pengembangan infrastruktur dan

ekosistem

10 223,8 2.238,0

Jumlah 199.994,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur

dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata

199.994,7 0,0 0,0 0,0 199.994,7

Dokumen Kebijakan Internal pengembangan

infrastruktur dan ekosistem

BLK 3.323,0 0,0 0,0 0,0 3.323,0

3.323,0 0,0 0,0 0,0 3.323,0 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK pengembangan infrastruktur dan

ekosistem

BLK 680,7 0,0 0,0 0,0 680,7

680,7 0,0 0,0 0,0 680,7 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan infrastruktur dan ekosistem

BLK 5.583,6 0,0 0,0 0,0 5.583,6

5.583,6 0,0 0,0 0,0 5.583,6 Provinsi DKI

Jakarta

Fasilitasi/pendukungan amenitas/fasilitas

pariwisata

BLK 176.651,7 0,0 0,0 0,0 176.651,7

176.651,7 0,0 0,0 0,0 176.651,7 Provinsi DKI

Jakarta

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional BLK 11.057,3 0,0 0,0 0,0 11.057,3

11.057,3 0,0 0,0 0,0 11.057,3 Provinsi DKI

Jakarta

Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis

pengembangan infrastruktur dan ekosistem

BLK 460,4 0,0 0,0 0,0 460,4

460,4 0,0 0,0 0,0 460,4 Provinsi DKI

Jakarta

Page 25: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Layanan administrasi pengembangan

infrastruktur dan ekosistem

BLK 2.238,0 0,0 0,0 0,0 2.238,0

2.238,0 0,0 0,0 0,0 2.238,0 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 199.994,7 0,0 0,0 0,0 199.994,7

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya kualitas

pengembangan infrastruktur dan

ekosistem pariwisata di destinasi

pariwisata

0,0 0,0

Dokumen Kebijakan Internal

pengembangan infrastruktur

dan ekosistem

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK pengembangan

infrastruktur dan ekosistem

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan infrastruktur

dan ekosistem

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Fasilitasi/pendukungan

amenitas/fasilitas pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Lokasi Pelaksanaan

Bimbingan Teknis

pengembangan infrastruktur

dan ekosistem

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan administrasi

pengembangan infrastruktur

dan ekosistem

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 26: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Kualitas Destinasi

Wisata Budaya

20.000,0 ----

Perumusan kebijakan dan

penyusunan NSPK di bidang

destinasi wisata budaya

6

Koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan di bidang destinasi

wisata budaya

1

Pengembangan destinasi

wisata budaya

10

Pelaksanaan bimbingan teknis

di bidang destinasi wisata

budaya

34

Penyusunan rencana dan

program,analisis dan

pelaporan kegiatan di bidang

2

Page 27: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

destinasi wisata budaya

Pelaksanaan evaluasi dan

pemantauan di bidang

destinasi wisata budaya

1

Jumlah 20.000,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Budaya 20.000,0 0,0 0,0 0,0

NSPK bidang pengembangan destinasi wisata budaya 7 618,8 4.331,7

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan destinasi wisata budaya

11 791,7 8.708,8

Lokasi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya 16 277,4 4.438,9

Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis pengembangan

destinasi wisata budaya

7 159,7 1.117,7

Layanan administrasi pengembangan destinasi wisata

budaya

12 116,9 1.403,0

Jumlah 20.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Budaya 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0

NSPK bidang pengembangan destinasi wisata

budaya

BLK 4.331,7 0,0 0,0 0,0 4.331,7

4.331,7 0,0 0,0 0,0 4.331,7 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan destinasi wisata budaya

BLK 8.708,8 0,0 0,0 0,0 8.708,8

8.708,8 0,0 0,0 0,0 8.708,8 Provinsi DKI

Jakarta

Lokasi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya BLK 4.438,9 0,0 0,0 0,0 4.438,9

4.438,9 0,0 0,0 0,0 4.438,9 Provinsi DKI

Jakarta

Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis

pengembangan destinasi wisata budaya

BLK 1.117,7 0,0 0,0 0,0 1.117,7

1.117,7 0,0 0,0 0,0 1.117,7 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan administrasi pengembangan destinasi

wisata budaya

BLK 1.403,0 0,0 0,0 0,0 1.403,0

1.403,0 0,0 0,0 0,0 1.403,0 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0

Page 28: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Kualitas Destinasi

Wisata Budaya

0,0 0,0

NSPK bidang pengembangan

destinasi wisata budaya

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan destinasi

wisata budaya

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Lokasi Pengembangan

Destinasi Wisata Budaya

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Lokasi Pelaksanaan

Bimbingan Teknis

pengembangan destinasi

wisata budaya

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan administrasi

pengembangan destinasi

wisata budaya

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 29: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Kualitas Destinasi

Wisata Alam dan Buatan

20.000,0 ----

Perumusan kebijakan dan

penyusunan NSPK di bidang

destinasi wisata alam dan

buatan

2

Koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan di bidang destinasi

wisata alam dan buatan

1

Pengembangan destinasi

wisata alam dan buatan

8

Pelaksanaan bimbingan teknis

di bidang destinasi wisata

alam dan buatan

8

Penyusunan rencana dan

program,analisis dan

2

Page 30: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

pelaporan kegiatan di bidang

destinasi wisata alam dan

buatan

Pelaksanaan evaluasi dan

pemantauan di bidang

destinasi wisata alam dan

buatan

1

Jumlah 20.000,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Alam dan Buatan 20.000,0 0,0 0,0 0,0

Dokumen Kebijakan Internal pengembangan destinasi

wisata alam dan buatan

5 713,8 3.568,8

NSPK pengembangan destinasi wisata alam dan buatan 8 639,2 5.113,4

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan destinasi wisata alam dan buatan

6 674,7 4.048,1

Lokasi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan 3 1.313,9 3.941,6

Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis pengembangan

destinasi wisata alam dan buatan

5 468,7 2.343,7

Layanan administrasi pengembangan destinasi wisata alam

dan buatan

12 82,0 984,5

Jumlah 20.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Alam dan

Buatan

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0

Dokumen Kebijakan Internal pengembangan

destinasi wisata alam dan buatan

BLK 3.568,8 0,0 0,0 0,0 3.568,8

3.568,8 0,0 0,0 0,0 3.568,8 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK pengembangan destinasi wisata alam dan

buatan

BLK 5.113,4 0,0 0,0 0,0 5.113,4

5.113,4 0,0 0,0 0,0 5.113,4 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan destinasi wisata alam dan buatan

BLK 4.048,1 0,0 0,0 0,0 4.048,1

4.048,1 0,0 0,0 0,0 4.048,1 Provinsi DKI

Jakarta

Lokasi Pengembangan Destinasi Wisata Alam

dan Buatan

BLK 3.941,6 0,0 0,0 0,0 3.941,6

3.941,6 0,0 0,0 0,0 3.941,6 Provinsi DKI

Jakarta

Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis

pengembangan destinasi wisata alam dan buatan

BLK 2.343,7 0,0 0,0 0,0 2.343,7

2.343,7 0,0 0,0 0,0 2.343,7 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan administrasi pengembangan destinasi

wisata alam dan buatan

BLK 984,5 0,0 0,0 0,0 984,5

984,5 0,0 0,0 0,0 984,5 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0

Page 31: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Kualitas Destinasi

Wisata Alam dan Buatan

0,0 0,0

Dokumen Kebijakan Internal

pengembangan destinasi

wisata alam dan buatan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK pengembangan destinasi

wisata alam dan buatan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan destinasi

wisata alam dan buatan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Lokasi Pengembangan

Destinasi Wisata Alam dan

Buatan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Lokasi Pelaksanaan

Bimbingan Teknis

pengembangan destinasi

wisata alam dan buatan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan administrasi

pengembangan destinasi

wisata alam dan buatan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 32: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata

5. Unit Organisasi :

Asisten Deputi Kemitraan Industri Pariwisata

Asisten Deputi Kemitraan Industri Pariwisata

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Kualitas Industri dan

Investasi Pariwisata

40.000,0 ----

Perumusan Kebijakan dan

Penyusunan NSPK di Bidang

Industri dan Investasi

Pariwisata

2

Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan di Bidang Industri

Pariwisata

2

Penyusunan Standar Usaha

Pariwisata

7

Peningkatan Investasi 4

Page 33: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Pariwisata

Pelaksanaan Bimbingan

Teknis di Bidang Industri dan

Investasi Pariwisata

34

Penyusunan Rencana dan

Program, Pelaporan dan

Analisis Kegiatan di Bidang

Industri dan Investasi

Pariwisata

2

Pelaksanaan Evaluasi dan

Pemantauan di Bidang

Industri dan Investasi

Pariwisata

1

Jumlah 40.000,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Kualitas Industri dan Investasi Pariwisata 40.000,0 0,0 0,0 0,0

NSPK kemitraan industri pariwisata 29 429,9 12.467,1

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

peningkatan kemitraan industri pariwisata

4 1.514,2 6.056,9

Dokumen Profil Investasi 1 3.836,4 3.836,4

Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis peningkatan

kemitraan industri pariwisata

28 571,4 16.000,4

Layanan administrasi peningkatan kemitraan industri

pariwisata

5 327,8 1.639,2

Jumlah 40.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Kualitas Industri dan Investasi

Pariwisata

40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0

NSPK kemitraan industri pariwisata BLK 12.467,1 0,0 0,0 0,0 12.467,1

12.467,1 0,0 0,0 0,0 12.467,1 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

peningkatan kemitraan industri pariwisata

BLK 6.056,9 0,0 0,0 0,0 6.056,9

6.056,9 0,0 0,0 0,0 6.056,9 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Profil Investasi BLK 3.836,4 0,0 0,0 0,0 3.836,4

3.836,4 0,0 0,0 0,0 3.836,4 Provinsi DKI

Jakarta

Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis

peningkatan kemitraan industri pariwisata

BLK 16.000,4 0,0 0,0 0,0 16.000,4

16.000,4 0,0 0,0 0,0 16.000,4 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan administrasi peningkatan kemitraan

industri pariwisata

BLK 1.639,2 0,0 0,0 0,0 1.639,2

1.639,2 0,0 0,0 0,0 1.639,2 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0

Page 34: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Kualitas Industri dan

Investasi Pariwisata

0,0 0,0

NSPK kemitraan industri

pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

peningkatan kemitraan industri

pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Profil Investasi KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Lokasi Pelaksanaan

Bimbingan Teknis peningkatan

kemitraan industri pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan administrasi

peningkatan kemitraan industri

pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 35: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan

Masyarakat

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Destinasi dan Pemberdayaan

Masyarakat

100.000,0 ----

Perumusan kebijakan dan

penyusunan NSPK di bidang

Tata Kelola Destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

2

Koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan di bidang Tata

Kelola Destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

1

Peningkatan Tata Kelola

Destinasi

25

Peningkatan sadar wisata dan

kapasitas masyarakat

22200

Pelaksanaan bimbingan teknis

di bidang Tata Kelola

Destinasi dan pemberdayaan

34

Page 36: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

masyarakat

Penyusunan rencana dan

program, pelaporan dan

analisis kegiatan di bidang

Tata Kelola Destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

2

Pelaksanaan evaluasi dan

pemantauan di bidang Tata

Kelola Destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

1

Jumlah 100.000,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan

Pemberdayaan Masyarakat

100.000,0 0,0 0,0 0,0

Dokumen Kebijakan Internal peningkatan tata kelola

destinasi dan pemberdayaan masyarakat

3 760,3 2.280,9

NSPK peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan

masyarakat

1 362,9 362,9

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan destinasi wisata alam dan buatan

2 777,6 1.555,2

Lokasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi/DMO 25 594,6 14.865,3

Masyarakat sadar wisata 36340 2,0 74.144,7

Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis peningkatan tata

kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat

5 1.192,3 5.961,6

Layanan administrasi peningkatan tata kelola destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

2 414,7 829,4

Jumlah 100.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan

Pemberdayaan Masyarakat

100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0

Dokumen Kebijakan Internal peningkatan tata

kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat

BLK 2.280,9 0,0 0,0 0,0 2.280,9

2.280,9 0,0 0,0 0,0 2.280,9 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK peningkatan tata kelola destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

BLK 362,9 0,0 0,0 0,0 362,9

362,9 0,0 0,0 0,0 362,9 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan destinasi wisata alam dan buatan

BLK 1.555,2 0,0 0,0 0,0 1.555,2

1.555,2 0,0 0,0 0,0 1.555,2 Provinsi DKI

Jakarta

Lokasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi/DMO BLK 14.865,3 0,0 0,0 0,0 14.865,3

14.865,3 0,0 0,0 0,0 14.865,3 Provinsi DKI

Jakarta

Masyarakat sadar wisata BLK 74.144,7 0,0 0,0 0,0 74.144,7

74.144,7 0,0 0,0 0,0 74.144,7 Provinsi DKI

Jakarta

Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis

peningkatan tata kelola destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

BLK 5.961,6 0,0 0,0 0,0 5.961,6

5.961,6 0,0 0,0 0,0 5.961,6 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan administrasi peningkatan tata kelola

destinasi dan pemberdayaan masyarakat

BLK 829,4 0,0 0,0 0,0 829,4

829,4 0,0 0,0 0,0 829,4 Provinsi DKI

Jakarta

Page 37: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Jumlah 100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Destinasi dan Pemberdayaan

Masyarakat

0,0 0,0

Dokumen Kebijakan Internal

peningkatan tata kelola

destinasi dan pemberdayaan

masyarakat

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK peningkatan tata kelola

destinasi dan pemberdayaan

masyarakat

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan destinasi

wisata alam dan buatan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Lokasi Peningkatan Tata

Kelola Destinasi/DMO

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Masyarakat sadar wisata KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Lokasi Pelaksanaan

Bimbingan Teknis peningkatan

tata kelola destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan administrasi

peningkatan tata kelola

destinasi dan pemberdayaan

masyarakat

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 38: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan

Masyarakat

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Destinasi dan Pemberdayaan

Masyarakat

100.000,0 ----

Perumusan kebijakan dan

penyusunan NSPK di bidang

Tata Kelola Destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

2

Koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan di bidang Tata

Kelola Destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

1

Peningkatan Tata Kelola 25

Page 39: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Destinasi

Peningkatan sadar wisata dan

kapasitas masyarakat

22200

Pelaksanaan bimbingan teknis

di bidang Tata Kelola

Destinasi dan pemberdayaan

masyarakat

34

Penyusunan rencana dan

program, pelaporan dan

analisis kegiatan di bidang

Tata Kelola Destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

2

Pelaksanaan evaluasi dan

pemantauan di bidang Tata

Kelola Destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

1

Jumlah 100.000,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan

Pemberdayaan Masyarakat

100.000,0 0,0 0,0 0,0

Dokumen Kebijakan Internal peningkatan tata kelola

destinasi dan pemberdayaan masyarakat

3 760,3 2.280,9

NSPK peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan

masyarakat

1 362,9 362,9

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan destinasi wisata alam dan buatan

2 777,6 1.555,2

Lokasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi/DMO 25 594,6 14.865,3

Masyarakat sadar wisata 36340 2,0 74.144,7

Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis peningkatan tata

kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat

5 1.192,3 5.961,6

Layanan administrasi peningkatan tata kelola destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

2 414,7 829,4

Jumlah 100.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan

Pemberdayaan Masyarakat

100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0

Dokumen Kebijakan Internal peningkatan tata

kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat

BLK 2.280,9 0,0 0,0 0,0 2.280,9

2.280,9 0,0 0,0 0,0 2.280,9 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK peningkatan tata kelola destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

BLK 362,9 0,0 0,0 0,0 362,9

362,9 0,0 0,0 0,0 362,9 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan destinasi wisata alam dan buatan

BLK 1.555,2 0,0 0,0 0,0 1.555,2

1.555,2 0,0 0,0 0,0 1.555,2 Provinsi DKI

Jakarta

Lokasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi/DMO BLK 14.865,3 0,0 0,0 0,0 14.865,3

14.865,3 0,0 0,0 0,0 14.865,3 Provinsi DKI

Jakarta

Masyarakat sadar wisata BLK 74.144,7 0,0 0,0 0,0 74.144,7

74.144,7 0,0 0,0 0,0 74.144,7 Provinsi DKI

Jakarta

Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis

peningkatan tata kelola destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

BLK 5.961,6 0,0 0,0 0,0 5.961,6

5.961,6 0,0 0,0 0,0 5.961,6 Provinsi DKI

Page 40: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Jakarta

Layanan administrasi peningkatan tata kelola

destinasi dan pemberdayaan masyarakat

BLK 829,4 0,0 0,0 0,0 829,4

829,4 0,0 0,0 0,0 829,4 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Destinasi dan Pemberdayaan

Masyarakat

0,0 0,0

Dokumen Kebijakan Internal

peningkatan tata kelola

destinasi dan pemberdayaan

masyarakat

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK peningkatan tata kelola

destinasi dan pemberdayaan

masyarakat

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Koordinasi dan

Sinkronisasi Kebijakan

pengembangan destinasi

wisata alam dan buatan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Lokasi Peningkatan Tata

Kelola Destinasi/DMO

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Masyarakat sadar wisata KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Lokasi Pelaksanaan

Bimbingan Teknis peningkatan

tata kelola destinasi dan

pemberdayaan masyarakat

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan administrasi

peningkatan tata kelola

destinasi dan pemberdayaan

masyarakat

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 41: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi

Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

5. Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Kualitas Manajemen

dan Pelayanan

9.000,0 ----

Jumlah Dokumen Manajemen

dan Pelayanan

14

Jumlah 9.000,0

Page 42: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 8 297,2 2.377,2

Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik 1 1.223,0 1.223,0

Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana 9 166,3 1.496,7

Layanan Bidang Hukum 1 1.758,2 1.758,2

Layanan Bidang Umum 2 580,9 1.161,8

Layanan Bidang Keuangan 3 327,7 983,2 Jumlah 9.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BLK 2.377,2 0,0 0,0 0,0 2.377,2

2.377,2 0,0 0,0 0,0 2.377,2 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi

Publik

BLK 1.223,0 0,0 0,0 0,0 1.223,0

1.223,0 0,0 0,0 0,0 1.223,0 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan

tatalaksana

BLK 1.496,7 0,0 0,0 0,0 1.496,7

1.496,7 0,0 0,0 0,0 1.496,7 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Bidang Hukum BLK 1.758,2 0,0 0,0 0,0 1.758,2

1.758,2 0,0 0,0 0,0 1.758,2 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Bidang Umum BLK 1.161,8 0,0 0,0 0,0 1.161,8

1.161,8 0,0 0,0 0,0 1.161,8 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Bidang Keuangan BLK 983,2 0,0 0,0 0,0 983,2

983,2 0,0 0,0 0,0 983,2 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0

Page 43: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Kualitas Manajemen

dan Pelayanan

0,0 0,0

Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Sistem Informasi dan

Komunikasi Publik

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Kepegawaian,

Organisasi dan tatalaksana

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Bidang Hukum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Bidang Umum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Bidang Keuangan KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 44: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Pengembangan Strategi Pemasaran Mancanegara

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Kajian Strategi dan

Kerjasama Pemasaran Pariwisata

Mancanegara

38.500,0 ----

Jumlah Kajian Strategi

Pemasaran Pariwisata

Indonesia

4

Jumlah pengembangan

informasi pasar mancanegara

1

Jumlah dokumen kerjasama

pemasaran Pariwisata

14

Jumlah dokumen perencanaan

dan evaluasi

12

Jumlah NSPK 1

Page 45: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah Peserta Bimbingan

teknis

100

Jumlah 38.500,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Kajian Strategi dan Kerjasama Pemasaran

Pariwisata Mancanegara

38.500,0 0,0 0,0 0,0

Kajian Strategi Pemasaran Pariwisata Asia Tenggara 3 366,7 1.100,0

Kajian Strategi Pemasaran Pariwisata Asia Pasifik 6 416,7 2.500,0

Kajian Strategi Pemasaran Pariwisata EMEA 1 3.500,0 3.500,0

Perancangan informasi pasar 1 8.500,0 8.500,0

Dokumen Kerjasama pemasaran pariwisata internasional 1 500,0 500,0

Dokumen Kerjasama pemasaran pariwisata nasional 1 500,0 500,0

Jumlah VITO di mancanegara (kota/lokasi) 14 1.464,3 20.500,0

Layanan Administrasi Bidang Pengembangan Strategi

Pemasaran Pariwisata Mancanegara

12 50,0 600,0

NSPK Bidang Pengembangan Strategi Pemasaran

Pariwisata Mancanegara

2 150,0 300,0

Bimbingan teknis idang Pengembangan Strategi

Pemasaran Pariwisata Mancanegara

100 5,0 500,0

Jumlah 38.500,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Kajian Strategi dan Kerjasama

Pemasaran Pariwisata Mancanegara

38.500,0 0,0 0,0 0,0 38.500,0

Kajian Strategi Pemasaran Pariwisata Asia

Tenggara

BLK 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0

1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 Provinsi DKI

Jakarta

Kajian Strategi Pemasaran Pariwisata Asia

Pasifik

BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Kajian Strategi Pemasaran Pariwisata EMEA BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Perancangan informasi pasar BLK 8.500,0 0,0 0,0 0,0 8.500,0

8.500,0 0,0 0,0 0,0 8.500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Kerjasama pemasaran pariwisata

internasional

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Kerjasama pemasaran pariwisata

nasional

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah VITO di mancanegara (kota/lokasi) BLK 20.500,0 0,0 0,0 0,0 20.500,0

Page 46: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

20.500,0 0,0 0,0 0,0 20.500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi Bidang Pengembangan

Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara

BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK Bidang Pengembangan Strategi

Pemasaran Pariwisata Mancanegara

BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi DKI

Jakarta

Bimbingan teknis idang Pengembangan Strategi

Pemasaran Pariwisata Mancanegara

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 38.500,0 0,0 0,0 0,0 38.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Kajian Strategi dan

Kerjasama Pemasaran Pariwisata

Mancanegara

0,0 0,0

Kajian Strategi Pemasaran

Pariwisata Asia Tenggara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Kajian Strategi Pemasaran

Pariwisata Asia Pasifik

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Kajian Strategi Pemasaran

Pariwisata EMEA

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perancangan informasi pasar KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Kerjasama

pemasaran pariwisata

internasional

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Kerjasama

pemasaran pariwisata nasional

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah VITO di mancanegara

(kota/lokasi)

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi Bidang

Pengembangan Strategi

Pemasaran Pariwisata

Mancanegara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK Bidang Pengembangan

Strategi Pemasaran Pariwisata

Mancanegara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bimbingan teknis idang

Pengembangan Strategi

Pemasaran Pariwisata

Mancanegara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 47: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata

Mancanegara

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Citra Kepariwisataan

Indonesia di mancanegara

597.912,0 ----

Ranking Brand Wonderful

Indonesia

5

Jumlah Publikasi di Media

Elektronik

65

Jumlah Publikasi di Media

Cetak

68

Jumlah Publikasi di Media

Ruang

43

Jumlah Publikasi di Media

Digital/Online

45

Jumlah pembuatan dan

pengadaan bahan promosi

elektronik

4

Page 48: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah pembuatan dan

pengadaan bahan promosi

cetak

5

Jumlah pembuatan dan

pengadaan bahan promosi

ruang

6

Jumlah pembuatan dan

pengadaan bahan promosi

online

3

Jumlah pembuatan dan

pengadaan bahan promosi

lainnya

5

Jumlah dokumen perencanaan

dan evaluasi

12

Jumlah NSPK 1 Jumlah Peserta Bimbingan

teknis Bidang Komunikasi

Pemasaran Pariwisata

Mancanegara

100

Jumlah 597.912,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Citra Kepariwisataan Indonesia di mancanegara 597.912,0 0,0 0,0 0,0

Dokumen Kajian Strategi Komunikasi Branding Pariwisata

Mancanegara

5 11.196,9 55.984,3

Publikasi di Media Elektronik Mancanegara 20 17.771,4 355.427,7

Publikasi di Media Cetak Mancanegara 55 582,7 32.047,6

Publikasi di Media Ruang Mancanegara 41 921,6 37.783,9

Publikasi di Media Digital/Online Mancanegara 43 1.432,2 61.582,7

Bahan promosi elektronik mancanegara 120000 0,1 13.436,2

Bahan promosi cetak mancanegara 4 1.370,5 5.482,0

Bahan promosi media ruang mancanegara 5 470,3 2.351,3

Bahan promosi media online mancanegara 2 5.598,4 11.196,9

Bahan promosi lainnya mancanegara 3 6.531,5 19.594,5

Layanan administrasi Bidang Pengembangan Komunikasi

Pemasaran Pariwisata Mancanegera

4 583,5 2.333,8

NSPK Bidang Pengembangan Komunikasi Pemasaran

Pariwisata Mancanegera

1 112,0 112,0

Bimbingan Teknis Bidang Pengembangan Komunikasi

Pemasaran Pariwisata Mancanegara

100 5,8 579,1

Jumlah 597.912,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Citra Kepariwisataan Indonesia di

mancanegara

597.912,0 0,0 0,0 0,0 597.912,0

Dokumen Kajian Strategi Komunikasi Branding

Pariwisata Mancanegara

BLK 55.984,3 0,0 0,0 0,0 55.984,3

55.984,3 0,0 0,0 0,0 55.984,3 Provinsi DKI

Jakarta

Publikasi di Media Elektronik Mancanegara BLK 355.427,7 0,0 0,0 0,0 355.427,7

355.427,7 0,0 0,0 0,0 355.427,7 Provinsi DKI

Jakarta

Page 49: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Publikasi di Media Cetak Mancanegara BLK 32.047,6 0,0 0,0 0,0 32.047,6

32.047,6 0,0 0,0 0,0 32.047,6 Provinsi DKI

Jakarta

Publikasi di Media Ruang Mancanegara BLK 37.783,9 0,0 0,0 0,0 37.783,9

37.783,9 0,0 0,0 0,0 37.783,9 Provinsi DKI

Jakarta

Publikasi di Media Digital/Online Mancanegara BLK 61.582,7 0,0 0,0 0,0 61.582,7

61.582,7 0,0 0,0 0,0 61.582,7 Provinsi DKI

Jakarta

Bahan promosi elektronik mancanegara BLK 13.436,2 0,0 0,0 0,0 13.436,2

13.436,2 0,0 0,0 0,0 13.436,2 Provinsi DKI

Jakarta

Bahan promosi cetak mancanegara BLK 5.482,0 0,0 0,0 0,0 5.482,0

5.482,0 0,0 0,0 0,0 5.482,0 Provinsi DKI

Jakarta

Bahan promosi media ruang mancanegara BLK 2.351,3 0,0 0,0 0,0 2.351,3

2.351,3 0,0 0,0 0,0 2.351,3 Provinsi DKI

Jakarta

Bahan promosi media online mancanegara BLK 11.196,9 0,0 0,0 0,0 11.196,9

11.196,9 0,0 0,0 0,0 11.196,9 Provinsi DKI

Jakarta

Bahan promosi lainnya mancanegara BLK 19.594,5 0,0 0,0 0,0 19.594,5

19.594,5 0,0 0,0 0,0 19.594,5 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan administrasi Bidang Pengembangan

Komunikasi Pemasaran Pariwisata

Mancanegera

BLK 2.333,8 0,0 0,0 0,0 2.333,8

2.333,8 0,0 0,0 0,0 2.333,8 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK Bidang Pengembangan Komunikasi

Pemasaran Pariwisata Mancanegera

BLK 112,0 0,0 0,0 0,0 112,0

112,0 0,0 0,0 0,0 112,0 Provinsi DKI

Jakarta

Bimbingan Teknis Bidang Pengembangan

Komunikasi Pemasaran Pariwisata

Mancanegara

BLK 579,1 0,0 0,0 0,0 579,1

579,1 0,0 0,0 0,0 579,1 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 597.912,0 0,0 0,0 0,0 597.912,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Citra Kepariwisataan

Indonesia di mancanegara

0,0 0,0

Dokumen Kajian Strategi

Komunikasi Branding

Pariwisata Mancanegara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Publikasi di Media Elektronik

Mancanegara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Publikasi di Media Cetak

Mancanegara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Publikasi di Media Ruang

Mancanegara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Publikasi di Media

Digital/Online Mancanegara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bahan promosi elektronik

mancanegara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bahan promosi cetak

mancanegara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Page 50: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

Bahan promosi media ruang

mancanegara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bahan promosi media online

mancanegara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bahan promosi lainnya

mancanegara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan administrasi Bidang

Pengembangan Komunikasi

Pemasaran Pariwisata

Mancanegera

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK Bidang Pengembangan

Komunikasi Pemasaran

Pariwisata Mancanegera

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bimbingan Teknis Bidang

Pengembangan Komunikasi

Pemasaran Pariwisata

Mancanegara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 51: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Pengembangan Pasar Asia Tenggara

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya pemasaran pariwisata

yang efektif dan efisien di wilayah

Asia Tenggara

170.778,1 ----

Jumlah Pameran Pariwisata

Pasar Asia Tenggara

19

Jumlah Misi Penjualan

Pariwisata Pasar Asia

Tenggara

15

Jumlah Festival Pariwisata

Indonesia Pasar Asia

Tenggara

17

Jumlah Peserta Perjalanan

Wisata Pengenalan Pasar Asia

Tenggara

200

Page 52: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah dokumen perencanaan

dan evaluasi

2

Jumlah NSPK Pariwisata

Pasar Asia Tenggara

1

Jumlah Peserta Bimbingan

teknis Pengembangan

Pariwisata Pasar Asia

Tenggara

100

Jumlah Pendukungan

Pengembangan Pariwisata

Daerah

18

Jumlah 170.778,1

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di

wilayah Asia Tenggara

170.778,1 0,0 0,0 0,0

Pameran Wisata Umum 14 1.178,9 16.504,2

Pameran Wisata Minat Khusus dan MICE 2 800,0 1.600,0

Misi Penjualan Wisata Umum 11 1.317,5 14.492,2

Misi Penjualan Wisata Minat Khusus dan MICE 1 4.613,6 4.613,6

Festival Wonderful Indonesia 17 6.743,2 114.634,5

Perjalanan Wisata Biro Perjalanan 125 64,0 8.000,0

Perjalanan Wisata Media 78 89,7 7.000,0

Layanan Administrasi Bidang Pengembangan Pasar Asia

Tenggara

12 73,5 881,6

NSPK Bidang Pengembangan Pasar Asia Tenggara 1 501,2 501,2

Bimbingan Teknis Bidang Pengembangan Pasar Asia

Tenggara

100 6,6 659,4

Partisipasi daerah pada pameran pariwisata umum 17 102,9 1.749,5

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 142,0 142,0 Jumlah 170.778,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Page 53: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif

dan efisien di wilayah Asia Tenggara

170.778,1 0,0 0,0 0,0 170.778,1

Pameran Wisata Umum BLK 16.504,2 0,0 0,0 0,0 16.504,2

16.504,2 0,0 0,0 0,0 16.504,2 Provinsi DKI

Jakarta

Pameran Wisata Minat Khusus dan MICE BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Provinsi DKI

Jakarta

Misi Penjualan Wisata Umum BLK 14.492,2 0,0 0,0 0,0 14.492,2

14.492,2 0,0 0,0 0,0 14.492,2 Provinsi DKI

Jakarta

Misi Penjualan Wisata Minat Khusus dan MICE BLK 4.613,6 0,0 0,0 0,0 4.613,6

4.613,6 0,0 0,0 0,0 4.613,6 Provinsi DKI

Jakarta

Festival Wonderful Indonesia BLK 114.634,5 0,0 0,0 0,0 114.634,5

114.634,5 0,0 0,0 0,0 114.634,5 Provinsi DKI

Jakarta

Perjalanan Wisata Biro Perjalanan BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Provinsi DKI

Jakarta

Perjalanan Wisata Media BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi Bidang Pengembangan

Pasar Asia Tenggara

BLK 881,6 0,0 0,0 0,0 881,6

881,6 0,0 0,0 0,0 881,6 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK Bidang Pengembangan Pasar Asia

Tenggara

BLK 501,2 0,0 0,0 0,0 501,2

501,2 0,0 0,0 0,0 501,2 Provinsi DKI

Jakarta

Bimbingan Teknis Bidang Pengembangan Pasar

Asia Tenggara

BLK 659,4 0,0 0,0 0,0 659,4

659,4 0,0 0,0 0,0 659,4 Provinsi DKI

Jakarta

Partisipasi daerah pada pameran pariwisata

umum

BLK 1.749,5 0,0 0,0 0,0 1.749,5

1.749,5 0,0 0,0 0,0 1.749,5 Provinsi DKI

Jakarta

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 142,0 0,0 0,0 0,0 142,0

142,0 0,0 0,0 0,0 142,0 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 170.778,1 0,0 0,0 0,0 170.778,1

Page 54: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya pemasaran pariwisata

yang efektif dan efisien di wilayah

Asia Tenggara

0,0 0,0

Pameran Wisata Umum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Pameran Wisata Minat Khusus

dan MICE

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Misi Penjualan Wisata Umum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Misi Penjualan Wisata Minat

Khusus dan MICE

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Festival Wonderful Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perjalanan Wisata Biro

Perjalanan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perjalanan Wisata Media KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi Bidang

Pengembangan Pasar Asia

Tenggara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK Bidang Pengembangan

Pasar Asia Tenggara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bimbingan Teknis Bidang

Pengembangan Pasar Asia

Tenggara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Partisipasi daerah pada

pameran pariwisata umum

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 55: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya pemasaran pariwisata

yang efektif dan efisien di wilayah

Asia Pasifik

122.170,5 ----

Jumlah Pameran Pariwisata

Pasar Asia Pasifik

16

Jumlah Misi Penjualan

Pariwisata Pasar Asia Pasifik

17

Jumlah Festival Pariwisata

Indonesia Pasar Asia Pasifik

23

Jumlah Peserta Perjalanan

Wisata Pengenalan Pasar Asia

Pasifik

230

Jumlah dokumen perencanaan

dan evaluasi

2

Jumlah NSPK Pariwisata 1

Page 56: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Pasar Asia Pasifik

Jumlah Peserta Bimbingan

teknis Pengembangan

Pariwisata Pasar Asia Pasifik

100

Jumlah 122.170,5

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di

wilayah Asia Pasifik

122.170,5 0,0 0,0 0,0

Pameran Wisata Umum 15 1.158,5 17.378,2

Pameran Wisata Minat Khusus dan MICE 1 16.500,0 16.500,0

Misi Penjualan Wisata Umum 15 1.031,0 15.464,8

Misi Penjualan Wisata Minat Khusus dan MICE 4 1.750,0 7.000,0

Festival Wonderful Indonesia 21 2.203,4 46.271,7

Perjalanan Wisata Biro Perjalanan 130 53,8 7.000,0

Perjalanan Wisata Media 179 58,5 10.469,4

Layanan Administrasi Peningkatan dan Pengembangan

Pasar Asia Pasifik

2 440,8 881,6

NSPK Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik 1 501,2 501,2

Bimbingan Teknis TPeningkatan dan Pengembangan Pasar

Asia Pasifik

100 6,6 659,4

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2 22,2 44,4 Jumlah 122.170,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif

dan efisien di wilayah Asia Pasifik

122.170,5 0,0 0,0 0,0 122.170,5

Pameran Wisata Umum BLK 17.378,2 0,0 0,0 0,0 17.378,2

17.378,2 0,0 0,0 0,0 17.378,2 Provinsi DKI

Jakarta

Pameran Wisata Minat Khusus dan MICE BLK 16.500,0 0,0 0,0 0,0 16.500,0

16.500,0 0,0 0,0 0,0 16.500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Misi Penjualan Wisata Umum BLK 15.464,8 0,0 0,0 0,0 15.464,8

15.464,8 0,0 0,0 0,0 15.464,8 Provinsi DKI

Jakarta

Misi Penjualan Wisata Minat Khusus dan MICE BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Provinsi DKI

Jakarta

Festival Wonderful Indonesia BLK 46.271,7 0,0 0,0 0,0 46.271,7

46.271,7 0,0 0,0 0,0 46.271,7 Provinsi DKI

Jakarta

Perjalanan Wisata Biro Perjalanan BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Provinsi DKI

Jakarta

Perjalanan Wisata Media BLK 10.469,4 0,0 0,0 0,0 10.469,4

10.469,4 0,0 0,0 0,0 10.469,4 Provinsi DKI

Jakarta

Page 57: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Layanan Administrasi Peningkatan dan

Pengembangan Pasar Asia Pasifik

BLK 881,6 0,0 0,0 0,0 881,6

881,6 0,0 0,0 0,0 881,6 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK Peningkatan dan Pengembangan Pasar

Asia Pasifik

BLK 501,2 0,0 0,0 0,0 501,2

501,2 0,0 0,0 0,0 501,2 Provinsi DKI

Jakarta

Bimbingan Teknis TPeningkatan dan

Pengembangan Pasar Asia Pasifik

BLK 659,4 0,0 0,0 0,0 659,4

659,4 0,0 0,0 0,0 659,4 Provinsi DKI

Jakarta

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 44,4 0,0 0,0 0,0 44,4

44,4 0,0 0,0 0,0 44,4 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 122.170,5 0,0 0,0 0,0 122.170,5

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya pemasaran pariwisata

yang efektif dan efisien di wilayah

Asia Pasifik

0,0 0,0

Pameran Wisata Umum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Pameran Wisata Minat Khusus

dan MICE

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Misi Penjualan Wisata Umum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Misi Penjualan Wisata Minat

Khusus dan MICE

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Festival Wonderful Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perjalanan Wisata Biro

Perjalanan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perjalanan Wisata Media KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi

Peningkatan dan

Pengembangan Pasar Asia

Pasifik

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK Peningkatan dan

Pengembangan Pasar Asia

Pasifik

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bimbingan Teknis

TPeningkatan dan

Pengembangan Pasar Asia

Pasifik

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 58: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Amerika dan

Afrika

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan

Afrika

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya pemasaran pariwisata

yang efektif dan efisien di wilayah

Eropa, Timur Tengah, Amerika dan

Afrika (EMEA)

128.156,3 ----

Jumlah Pameran Pariwisata

Pasar EMEA

68

Jumlah Misi Penjualan

Pariwisata Pasar EMEA

29

Jumlah Festival Pariwisata

Indonesia Pasar EMEA

19

Jumlah Peserta Perjalanan

Wisata Pengenalan Pasar

EMEA

150

Jumlah dokumen perencanaan

dan evaluasi

12

Page 59: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah NSPK Pariwisata

Pasar EMEA

1

Jumlah Peserta Bimbingan

teknis Pengembangan

Pariwisata Pasar EMEA

100

Jumlah 128.156,3

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di

wilayah Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika (EMEA)

128.156,3 0,0 0,0 0,0

Pameran Wisata Umum 43 875,1 37.627,3

Pameran Wisata Minat Khusus dan MICE 22 1.394,9 30.687,2

Misi Penjualan Wisata Umum 22 558,5 12.287,2

Misi Penjualan Wisata Minat Khusus dan MICE 4 1.125,1 4.500,3

Festival Wonderful Indonesia 16 1.276,6 20.425,1

Perjalanan Wisata Biro Perjalanan 90 88,9 8.000,0

Perjalanan Wisata Media 181 69,4 12.557,2

Layanan Administrasi Peningkatan dan Pengembangan

Pasar Eropa, Timteng, Afrika dan Amerika

12 73,5 881,6

NSPK Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa,

Timteng, Afrika dan Amerika

1 501,2 501,2

Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pengembangan Pasar

Eropa, Timteng, Afrika dan Amerika

100 6,6 659,4

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2 15,0 30,0 Jumlah 128.156,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif

dan efisien di wilayah Eropa, Timur Tengah,

Amerika dan Afrika (EMEA)

128.156,3 0,0 0,0 0,0 128.156,3

Pameran Wisata Umum BLK 37.627,3 0,0 0,0 0,0 37.627,3

37.627,3 0,0 0,0 0,0 37.627,3 Provinsi DKI

Jakarta

Pameran Wisata Minat Khusus dan MICE BLK 30.687,2 0,0 0,0 0,0 30.687,2

30.687,2 0,0 0,0 0,0 30.687,2 Provinsi DKI

Jakarta

Misi Penjualan Wisata Umum BLK 12.287,2 0,0 0,0 0,0 12.287,2

12.287,2 0,0 0,0 0,0 12.287,2 Provinsi DKI

Jakarta

Misi Penjualan Wisata Minat Khusus dan MICE BLK 4.500,3 0,0 0,0 0,0 4.500,3

4.500,3 0,0 0,0 0,0 4.500,3 Provinsi DKI

Jakarta

Festival Wonderful Indonesia BLK 20.425,1 0,0 0,0 0,0 20.425,1

20.425,1 0,0 0,0 0,0 20.425,1 Provinsi DKI

Jakarta

Perjalanan Wisata Biro Perjalanan BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Provinsi DKI

Jakarta

Perjalanan Wisata Media BLK 12.557,2 0,0 0,0 0,0 12.557,2

12.557,2 0,0 0,0 0,0 12.557,2 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi Peningkatan dan BLK 881,6 0,0 0,0 0,0 881,6

Page 60: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Afrika

dan Amerika

881,6 0,0 0,0 0,0 881,6 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK Peningkatan dan Pengembangan Pasar

Eropa, Timteng, Afrika dan Amerika

BLK 501,2 0,0 0,0 0,0 501,2

501,2 0,0 0,0 0,0 501,2 Provinsi DKI

Jakarta

Bimbingan Teknis Peningkatan dan

Pengembangan Pasar Eropa, Timteng, Afrika

dan Amerika

BLK 659,4 0,0 0,0 0,0 659,4

659,4 0,0 0,0 0,0 659,4 Provinsi DKI

Jakarta

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 128.156,3 0,0 0,0 0,0 128.156,3

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya pemasaran pariwisata

yang efektif dan efisien di wilayah

Eropa, Timur Tengah, Amerika dan

Afrika (EMEA)

0,0 0,0

Pameran Wisata Umum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Pameran Wisata Minat Khusus

dan MICE

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Misi Penjualan Wisata Umum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Misi Penjualan Wisata Minat

Khusus dan MICE

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Festival Wonderful Indonesia KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perjalanan Wisata Biro

Perjalanan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perjalanan Wisata Media KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi

Peningkatan dan

Pengembangan Pasar Eropa,

Timteng, Afrika dan Amerika

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK Peningkatan dan

Pengembangan Pasar Eropa,

Timteng, Afrika dan Amerika

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bimbingan Teknis Peningkatan

dan Pengembangan Pasar

Eropa, Timteng, Afrika dan

Amerika

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 61: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

5. Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Kualitas Manajemen

dan Pelayanan

9.000,0 ----

Jumlah Dokumen Manajemen

dan Pelayanan

9

Jumlah 9.000,0

Page 62: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 13 160,6 2.088,2

Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik 5 157,0 785,2

Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana 20 70,0 1.399,0

Layanan Bidang Hukum 3 139,2 417,6

Layanan Bidang Umum 14 247,6 3.466,4

Layanan Bidang Keuangan 3 208,8 626,5

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 20 10,9 217,2 Jumlah 9.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BLK 2.088,2 0,0 0,0 0,0 2.088,2

2.088,2 0,0 0,0 0,0 2.088,2 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi

Publik

BLK 785,2 0,0 0,0 0,0 785,2

785,2 0,0 0,0 0,0 785,2 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan

tatalaksana

BLK 1.399,0 0,0 0,0 0,0 1.399,0

1.399,0 0,0 0,0 0,0 1.399,0 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Bidang Hukum BLK 417,6 0,0 0,0 0,0 417,6

417,6 0,0 0,0 0,0 417,6 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Bidang Umum BLK 3.466,4 0,0 0,0 0,0 3.466,4

3.466,4 0,0 0,0 0,0 3.466,4 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Bidang Keuangan BLK 626,5 0,0 0,0 0,0 626,5

626,5 0,0 0,0 0,0 626,5 Provinsi DKI

Jakarta

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 217,2 0,0 0,0 0,0 217,2

217,2 0,0 0,0 0,0 217,2 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0

Page 63: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Kualitas Manajemen

dan Pelayanan

0,0 0,0

Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Sistem Informasi dan

Komunikasi Publik

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Kepegawaian,

Organisasi dan tatalaksana

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Bidang Hukum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Bidang Umum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Bidang Keuangan KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 64: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Kajian Strategi dan

Kerjasama Pemasaran Pariwisata

Nusantara

22.712,5 ----

Jumlah perancangan

pemasaran pariwisata

nusantara

2

Jumlah Kajian Strategi

Pemasaran Segmen Pasar

Personal

2

Jumlah Kajian Strategi

Pemasaran Pasar Bisnis dan

Pemerintah

2

Jumlah dokumen kerjasama

pemasaran pariwisata

nusantara

2

Jumlah layanan administrasi 12 Rekomendasi Strategi 1

Page 65: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Pemasaran Pariwisata

Nusantara

Jumlah Rancangan Peraturan

Perundang-undangan

1

Jumlah NSPK 1 Jumlah Peserta Bimbingan

teknis

100

Jumlah 22.712,5

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Kajian Strategi dan Kerjasama Pemasaran

Pariwisata Nusantara

22.712,5 0,0 0,0 0,0

Perancangan pasar wisata umum 1 2.000,0 2.000,0

Perancangan pasar wisata minat khusus dan MICE 1 2.000,0 2.000,0

Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar Wisata Umum 1 3.000,0 3.000,0

Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar Wisata Minat

Khusus

1 1.500,0 1.500,0

Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar Bisnis 1 1.500,0 1.500,0

Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar Pemerintah 1 1.500,0 1.500,0

Dokumen Kerjasama Pemasaran Bidang Personal 1 1.000,0 1.000,0

Dokumen Kerjasama Pemasaran Bidang Bisnis dan

Pemerintah

1 1.000,0 1.000,0

Layanan Administrasi Pengembangan Strategi Pemasaran

Pariwisata Nusantara

12 101,0 1.212,5

NSPK Pengembangan Strategi Pemasaran Pariwisata

Nusantara

1 500,0 500,0

Rekomendasi Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara 1 6.000,0 6.000,0

Rancangan Peraturan Perundang-undangan 1 1.000,0 1.000,0

Bimbingan teknis Pengembangan Strategi Pemasaran

Pariwisata Nusantara

100 5,0 500,0

Jumlah 22.712,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Kajian Strategi dan Kerjasama

Pemasaran Pariwisata Nusantara

22.712,5 0,0 0,0 0,0 22.712,5

Perancangan pasar wisata umum BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Provinsi DKI

Jakarta

Perancangan pasar wisata minat khusus dan

MICE

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Provinsi DKI

Jakarta

Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar Wisata

Umum

BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Provinsi DKI

Jakarta

Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar Wisata

Minat Khusus

BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar Bisnis BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Page 66: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Kajian Strategi Pemasaran Segmen Pasar

Pemerintah

BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Kerjasama Pemasaran Bidang

Personal

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Kerjasama Pemasaran Bidang Bisnis

dan Pemerintah

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi Pengembangan Strategi

Pemasaran Pariwisata Nusantara

BLK 1.212,5 0,0 0,0 0,0 1.212,5

1.212,5 0,0 0,0 0,0 1.212,5 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK Pengembangan Strategi Pemasaran

Pariwisata Nusantara

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Rekomendasi Strategi Pemasaran Pariwisata

Nusantara

BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Provinsi DKI

Jakarta

Rancangan Peraturan Perundang-undangan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi DKI

Jakarta

Bimbingan teknis Pengembangan Strategi

Pemasaran Pariwisata Nusantara

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 22.712,5 0,0 0,0 0,0 22.712,5

Page 67: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Kajian Strategi dan

Kerjasama Pemasaran Pariwisata

Nusantara

0,0 0,0

Perancangan pasar wisata

umum

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perancangan pasar wisata

minat khusus dan MICE

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Kajian Strategi Pemasaran

Segmen Pasar Wisata Umum

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Kajian Strategi Pemasaran

Segmen Pasar Wisata Minat

Khusus

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Kajian Strategi Pemasaran

Segmen Pasar Bisnis

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Kajian Strategi Pemasaran

Segmen Pasar Pemerintah

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Kerjasama

Pemasaran Bidang Personal

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Kerjasama

Pemasaran Bidang Bisnis dan

Pemerintah

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi

Pengembangan Strategi

Pemasaran Pariwisata

Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK Pengembangan Strategi

Pemasaran Pariwisata

Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Rekomendasi Strategi

Pemasaran Pariwisata

Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Rancangan Peraturan

Perundang-undangan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bimbingan teknis

Pengembangan Strategi

Pemasaran Pariwisata

Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 68: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Peningkatan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Kajian Strategi dan

Analisis Data Pasar Pariwisata

Nusantara

29.000,0 ----

Jumlah pengembangan kajian

strategi dan informasi pasar

wisata alam

2

Jumlah pengembangan kajian

strategi dan informasi pasar

wisata budaya

2

Jumlah pengembangan kajian

strategi dan informasi pasar

wisata buatan

2

Jumlah pengembangan kajian

strategi dan informasi pasar

wisata bahari

2

Page 69: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah dokumen analisa data

pasar

1

Jumlah layanan administrasi 12 Jumlah dokumen perencanaan

dan evaluasi

2

Jumlah NSPK 1 Jumlah Peserta Bimbingan

teknis

100

Jumlah 29.000,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Kajian Strategi dan Analisis Data Pasar

Pariwisata Nusantara

29.000,0 0,0 0,0 0,0

Pengembangan informasi pasar wisata alam 1 500,0 500,0

Rekomendasi Strategi Pasar Wisata Alam 1 500,0 500,0

Dokumen Analisis Pasar Wisata Budaya 1 600,0 600,0

Rekomendasi Strategi Pasar Wisata Budaya 1 500,0 500,0

Dokumen Analisis informasi pasar wisata buatan 1 2.000,0 2.000,0

Strategi Pasar Wisata Buatan 1 500,0 500,0

Dokumen Analisis Pasar Wisata Bahari 1 600,0 600,0

Rekomendasi Strategi Pasar Wisata Bahari 1 500,0 500,0

Data Pergerakan Wisnus pada hari Libur 1 600,0 600,0

Dokumen Analisis Perkembangan Pasar Dalam Negeri 1 600,0 600,0

Data Warehouse 1 20.000,0 20.000,0

Layanan Administrasi Bidang Peningkatan Analisis Data

Pasar Pariwisata Nusantara

2 550,0 1.100,0

NSPK Bidang Peningkatan Analisis Data Pasar Pariwisata

Nusantara

1 500,0 500,0

Bimbingan teknis Analisis Pasar Wisatawan Nusantara 100 5,0 500,0 Jumlah 29.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Kajian Strategi dan Analisis Data

Pasar Pariwisata Nusantara

29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0

Pengembangan informasi pasar wisata alam BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Rekomendasi Strategi Pasar Wisata Alam BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Analisis Pasar Wisata Budaya BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Provinsi DKI

Jakarta

Rekomendasi Strategi Pasar Wisata Budaya BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Analisis informasi pasar wisata buatan BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Provinsi DKI

Jakarta

Strategi Pasar Wisata Buatan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Page 70: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Dokumen Analisis Pasar Wisata Bahari BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Provinsi DKI

Jakarta

Rekomendasi Strategi Pasar Wisata Bahari BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Data Pergerakan Wisnus pada hari Libur BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Analisis Perkembangan Pasar Dalam

Negeri

BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Provinsi DKI

Jakarta

Data Warehouse BLK 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi Bidang Peningkatan

Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara

BLK 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0

1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK Bidang Peningkatan Analisis Data Pasar

Pariwisata Nusantara

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Bimbingan teknis Analisis Pasar Wisatawan

Nusantara

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0

Page 71: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Kajian Strategi dan

Analisis Data Pasar Pariwisata

Nusantara

0,0 0,0

Pengembangan informasi

pasar wisata alam

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Rekomendasi Strategi Pasar

Wisata Alam

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Analisis Pasar

Wisata Budaya

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Rekomendasi Strategi Pasar

Wisata Budaya

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Analisis informasi

pasar wisata buatan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Strategi Pasar Wisata Buatan KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Analisis Pasar

Wisata Bahari

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Rekomendasi Strategi Pasar

Wisata Bahari

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Data Pergerakan Wisnus pada

hari Libur

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Analisis

Perkembangan Pasar Dalam

Negeri

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Data Warehouse KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi Bidang

Peningkatan Analisis Data

Pasar Pariwisata Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK Bidang Peningkatan

Analisis Data Pasar

Pariwisata Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bimbingan teknis Analisis

Pasar Wisatawan Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 72: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Citra Pariwisata

Nusantara

163.468,6 ----

Jumlah Kajian Strategi

Komunikasi Branding

Pariwisata Nusantara

5

Jumlah Publikasi di Media

Elektronik Nusantara

30

Jumlah Publikasi di Media

Cetak Nusantara

15

Jumlah Publikasi di Media

Ruang Nusantara

11

Jumlah Publikasi di Media

Digital/Online Nusantara

17

Jumlah pembuatan dan

pengadaan bahan promosi

elektronik nusantara

5

Page 73: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah pembuatan dan

pengadaan bahan promosi

cetak nusantara

8

Jumlah pembuatan dan

pengadaan bahan promosi

media ruang nusantara

3

Jumlah pembuatan dan

pengadaan bahan promosi

media online nusantara

1

Jumlah pembuatan dan

pengadaan bahan promosi

media lainnya nusantara

4

Jumlah pelayanan administrasi 12 Jumlah NSPK 1 Jumlah Peserta Bimbingan

teknis Komunikasi Pemasaran

Pariwisata Nusantara

100

Informasi Promosi Pariwisata

Daerah

34

Jumlah 163.468,6

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Citra Pariwisata Nusantara 163.468,6 0,0 0,0 0,0

Dokumen Kajian Strategi Komunikasi Branding Pariwisata

Nusantara

3 9.247,6 27.742,8

Publikasi di Media Elektronik Nusantara 29 2.219,3 64.359,0

Publikasi di Media Cetak Nusantara 13 533,9 6.941,0

Publikasi di Media Ruang Nusantara 10 1.223,4 12.234,0

Publikasi di Media Digital/Online Nusantara 15 536,3 8.044,3

Bahan promosi elektronik Nusantara 4 3.274,1 13.096,3

Bahan promosi cetak nusantara 6 1.028,9 6.173,1

Bahan promosi media ruang nusantara 3 580,0 1.740,1

Bahan promosi media online nusantara 1 8.419,5 8.419,5

Bahan promosi lainnya nusantara 3 2.416,1 7.248,4

Layanan administrasi Pengembangan Komunikasi

Pemasaran Pariwisata Nusantara

12 205,1 2.460,7

NSPK Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata

Nusantara

1 118,1 118,1

Bimbingan Teknis Komunikasi Pemasaran pariwisata

Nusantara

100 6,1 610,6

Informasi Promosi Pariwisata Daerah 6434 0,7 4.280,7 Jumlah 163.468,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Page 74: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Citra Pariwisata Nusantara 163.468,6 0,0 0,0 0,0 163.468,6

Dokumen Kajian Strategi Komunikasi Branding

Pariwisata Nusantara

BLK 27.742,8 0,0 0,0 0,0 27.742,8

27.742,8 0,0 0,0 0,0 27.742,8 Provinsi DKI

Jakarta

Publikasi di Media Elektronik Nusantara BLK 64.359,0 0,0 0,0 0,0 64.359,0

64.359,0 0,0 0,0 0,0 64.359,0 Provinsi DKI

Jakarta

Publikasi di Media Cetak Nusantara BLK 6.941,0 0,0 0,0 0,0 6.941,0

6.941,0 0,0 0,0 0,0 6.941,0 Provinsi DKI

Jakarta

Publikasi di Media Ruang Nusantara BLK 12.234,0 0,0 0,0 0,0 12.234,0

12.234,0 0,0 0,0 0,0 12.234,0 Provinsi DKI

Jakarta

Publikasi di Media Digital/Online Nusantara BLK 8.044,3 0,0 0,0 0,0 8.044,3

8.044,3 0,0 0,0 0,0 8.044,3 Provinsi DKI

Jakarta

Bahan promosi elektronik Nusantara BLK 13.096,3 0,0 0,0 0,0 13.096,3

13.096,3 0,0 0,0 0,0 13.096,3 Provinsi DKI

Jakarta

Bahan promosi cetak nusantara BLK 6.173,1 0,0 0,0 0,0 6.173,1

6.173,1 0,0 0,0 0,0 6.173,1 Provinsi DKI

Jakarta

Bahan promosi media ruang nusantara BLK 1.740,1 0,0 0,0 0,0 1.740,1

1.740,1 0,0 0,0 0,0 1.740,1 Provinsi DKI

Jakarta

Bahan promosi media online nusantara BLK 8.419,5 0,0 0,0 0,0 8.419,5

8.419,5 0,0 0,0 0,0 8.419,5 Provinsi DKI

Jakarta

Bahan promosi lainnya nusantara BLK 7.248,4 0,0 0,0 0,0 7.248,4

7.248,4 0,0 0,0 0,0 7.248,4 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan administrasi Pengembangan

Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara

BLK 2.460,7 0,0 0,0 0,0 2.460,7

2.460,7 0,0 0,0 0,0 2.460,7 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK Pengembangan Komunikasi Pemasaran

Pariwisata Nusantara

BLK 118,1 0,0 0,0 0,0 118,1

118,1 0,0 0,0 0,0 118,1 Provinsi DKI

Jakarta

Bimbingan Teknis Komunikasi Pemasaran

pariwisata Nusantara

BLK 610,6 0,0 0,0 0,0 610,6

610,6 0,0 0,0 0,0 610,6 Provinsi DKI

Jakarta

Informasi Promosi Pariwisata Daerah BLK 4.280,7 0,0 0,0 0,0 4.280,7

4.280,7 0,0 0,0 0,0 4.280,7 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 163.468,6 0,0 0,0 0,0 163.468,6

Page 75: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Citra Pariwisata

Nusantara

0,0 0,0

Dokumen Kajian Strategi

Komunikasi Branding

Pariwisata Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Publikasi di Media Elektronik

Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Publikasi di Media Cetak

Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Publikasi di Media Ruang

Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Publikasi di Media

Digital/Online Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bahan promosi elektronik

Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bahan promosi cetak

nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bahan promosi media ruang

nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bahan promosi media online

nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bahan promosi lainnya

nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan administrasi

Pengembangan Komunikasi

Pemasaran Pariwisata

Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK Pengembangan

Komunikasi Pemasaran

Pariwisata Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bimbingan Teknis Komunikasi

Pemasaran pariwisata

Nusantara

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Informasi Promosi Pariwisata

Daerah

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,12 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 76: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Pengembangan Segmen Pasar Personal

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Personal

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya pengembangan

pariwisata segmen pasar personal

96.192,0 ----

Jumlah Promosi Wisata Alam 20 Jumlah Promosi Wisata

Budaya

34

Jumlah Promosi Wisata

Buatan

16

Jumlah Promosi Wisata

Bahari

10

Jumlah dokumen perencanaan

dan evaluasi

12

Jumlah NSPK Pariwisata

Segmen Pasar Personal

1

Jumlah Peserta Bimbingan

teknis Pengembangan

Pariwisata Segmen Pasar

100

Page 77: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Personal

Jumlah Pendukungan

Pengembangan Pariwisata

Daerah

34

Jumlah 96.192,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya pengembangan pariwisata segmen pasar

personal

96.192,0 0,0 0,0 0,0

Promosi wisata petualang 6 250,0 1.500,0

Promosi ekowisata 10 520,0 5.200,0

Promosi wisata kuliner, kesehatan dan spa 20 815,0 16.300,0

Promosi wisata sejarah dan religi 28 313,6 8.780,5

Promosi wisata Olahraga 15 500,9 7.513,0

Promosi wisata Rekreasi 27 423,7 11.440,0

Promosi wisata pantai dan pesisir 4 1.400,0 5.600,0

Promosi wisata pantai dan laut 16 1.703,8 27.260,0

Layanan Administrasi Pengembangan Segmen Pasar

Personal

12 91,1 1.093,0

NSPK Pengembangan Segmen Pasar Personal 1 171,0 171,0

Bimbingan Teknis Pengembangan Segmen Pasar Personal 75 3,1 236,0

Penyelenggaraan/Partisipasi promosi pariwisata daerah 61 181,9 11.098,5 Jumlah 96.192,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya pengembangan pariwisata segmen

pasar personal

96.192,0 0,0 0,0 0,0 96.192,0

Promosi wisata petualang BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Provinsi DKI

Jakarta

Promosi ekowisata BLK 5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0

5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 Provinsi DKI

Jakarta

Promosi wisata kuliner, kesehatan dan spa BLK 16.300,0 0,0 0,0 0,0 16.300,0

16.300,0 0,0 0,0 0,0 16.300,0 Provinsi DKI

Jakarta

Promosi wisata sejarah dan religi BLK 8.780,5 0,0 0,0 0,0 8.780,5

8.780,5 0,0 0,0 0,0 8.780,5 Provinsi DKI

Jakarta

Promosi wisata Olahraga BLK 7.513,0 0,0 0,0 0,0 7.513,0

7.513,0 0,0 0,0 0,0 7.513,0 Provinsi DKI

Jakarta

Promosi wisata Rekreasi BLK 11.440,0 0,0 0,0 0,0 11.440,0

11.440,0 0,0 0,0 0,0 11.440,0 Provinsi DKI

Jakarta

Promosi wisata pantai dan pesisir BLK 5.600,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0

5.600,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0 Provinsi DKI

Jakarta

Promosi wisata pantai dan laut BLK 27.260,0 0,0 0,0 0,0 27.260,0

27.260,0 0,0 0,0 0,0 27.260,0 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi Pengembangan Segmen

Pasar Personal

BLK 1.093,0 0,0 0,0 0,0 1.093,0

Page 78: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

1.093,0 0,0 0,0 0,0 1.093,0 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK Pengembangan Segmen Pasar Personal BLK 171,0 0,0 0,0 0,0 171,0

171,0 0,0 0,0 0,0 171,0 Provinsi DKI

Jakarta

Bimbingan Teknis Pengembangan Segmen Pasar

Personal

BLK 236,0 0,0 0,0 0,0 236,0

236,0 0,0 0,0 0,0 236,0 Provinsi DKI

Jakarta

Penyelenggaraan/Partisipasi promosi pariwisata

daerah

BLK 11.098,5 0,0 0,0 0,0 11.098,5

11.098,5 0,0 0,0 0,0 11.098,5 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 96.192,0 0,0 0,0 0,0 96.192,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya pengembangan

pariwisata segmen pasar personal

0,0 0,0

Promosi wisata petualang KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Promosi ekowisata KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Promosi wisata kuliner,

kesehatan dan spa

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Promosi wisata sejarah dan

religi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Promosi wisata Olahraga KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Promosi wisata Rekreasi KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Promosi wisata pantai dan

pesisir

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Promosi wisata pantai dan laut KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi

Pengembangan Segmen Pasar

Personal

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK Pengembangan Segmen

Pasar Personal

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bimbingan Teknis

Pengembangan Segmen Pasar

Personal

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Penyelenggaraan/Partisipasi

promosi pariwisata daerah

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 79: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya pengembangan

pariwisata segmen pasar bisnis dan

pemerintah

41.834,4 ----

Jumlah Promosi Wisata

Pertemuan dan Konvensi

16

Jumlah Promosi Perjalanan

Insentif

3

Jumlah Pameran Pasar Bisnis

dan Pemerintah

10

Jumlah Jejaring Pasar Bisnis

dan Pemerintah

6

Jumlah dokumen perencanaan

dan evaluasi

2

Jumlah NSPK Pariwisata

Segmen Pasar Bisnis dan

1

Page 80: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Pemerintah

Jumlah Peserta Bimbingan

teknis Pengembangan

Pariwisata Segmen Pasar

Bisnis dan Pemerintah

200

Jumlah 41.834,4

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya pengembangan pariwisata segmen pasar bisnis

dan pemerintah

41.834,4 0,0 0,0 0,0

Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang Bisnis 7 217,3 1.520,9

Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang

Komunitas

3 2.376,8 7.130,3

Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang

Pemerintah

1 3.273,1 3.273,1

Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang Asosiasi 18 361,0 6.498,4

Promosi wisata perjalanan insentif bidang Korporasi

Nasional

1 6.723,7 6.723,7

Pameran Segmen Pasar Bisnis 24 288,1 6.913,2

Pameran Segmen Pasar Pemerintah 4 841,1 3.364,4

Perjalanann Wisata Pengenalan Pasar Bisnis 4 1.107,1 4.428,5

Layanan Administrasi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis

dan Pemerintah

12 65,3 783,5

NSPK Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan

Pemerintah

1 460,9 460,9

Bimbingan Teknis Pengembangan Segmen Pasar Bisnis

dan Pemerintah

200 3,7 737,4

Jumlah 41.834,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya pengembangan pariwisata segmen

pasar bisnis dan pemerintah

41.834,4 0,0 0,0 0,0 41.834,4

Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang

Bisnis

BLK 1.520,9 0,0 0,0 0,0 1.520,9

1.520,9 0,0 0,0 0,0 1.520,9 Provinsi DKI

Jakarta

Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang

Komunitas

BLK 7.130,3 0,0 0,0 0,0 7.130,3

7.130,3 0,0 0,0 0,0 7.130,3 Provinsi DKI

Jakarta

Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang

Pemerintah

BLK 3.273,1 0,0 0,0 0,0 3.273,1

3.273,1 0,0 0,0 0,0 3.273,1 Provinsi DKI

Jakarta

Promosi Wisata Pertemuan dan Konvensi bidang

Asosiasi

BLK 6.498,4 0,0 0,0 0,0 6.498,4

6.498,4 0,0 0,0 0,0 6.498,4 Provinsi DKI

Jakarta

Promosi wisata perjalanan insentif bidang

Korporasi Nasional

BLK 6.723,7 0,0 0,0 0,0 6.723,7

6.723,7 0,0 0,0 0,0 6.723,7 Provinsi DKI

Jakarta

Pameran Segmen Pasar Bisnis BLK 6.913,2 0,0 0,0 0,0 6.913,2

6.913,2 0,0 0,0 0,0 6.913,2 Provinsi DKI

Jakarta

Page 81: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Pameran Segmen Pasar Pemerintah BLK 3.364,4 0,0 0,0 0,0 3.364,4

3.364,4 0,0 0,0 0,0 3.364,4 Provinsi DKI

Jakarta

Perjalanann Wisata Pengenalan Pasar Bisnis BLK 4.428,5 0,0 0,0 0,0 4.428,5

4.428,5 0,0 0,0 0,0 4.428,5 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi Pengembangan Segmen

Pasar Bisnis dan Pemerintah

BLK 783,5 0,0 0,0 0,0 783,5

783,5 0,0 0,0 0,0 783,5 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan

Pemerintah

BLK 460,9 0,0 0,0 0,0 460,9

460,9 0,0 0,0 0,0 460,9 Provinsi DKI

Jakarta

Bimbingan Teknis Pengembangan Segmen Pasar

Bisnis dan Pemerintah

BLK 737,4 0,0 0,0 0,0 737,4

737,4 0,0 0,0 0,0 737,4 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 41.834,4 0,0 0,0 0,0 41.834,4

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya pengembangan

pariwisata segmen pasar bisnis dan

pemerintah

0,0 0,0

Promosi Wisata Pertemuan

dan Konvensi bidang Bisnis

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Promosi Wisata Pertemuan

dan Konvensi bidang

Komunitas

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Promosi Wisata Pertemuan

dan Konvensi bidang

Pemerintah

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Promosi Wisata Pertemuan

dan Konvensi bidang Asosiasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Promosi wisata perjalanan

insentif bidang Korporasi

Nasional

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Pameran Segmen Pasar Bisnis KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Pameran Segmen Pasar

Pemerintah

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perjalanann Wisata

Pengenalan Pasar Bisnis

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi

Pengembangan Segmen Pasar

Bisnis dan Pemerintah

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK Pengembangan Segmen

Pasar Bisnis dan Pemerintah

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bimbingan Teknis

Pengembangan Segmen Pasar

Bisnis dan Pemerintah

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 82: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

5. Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Pengembangan Pariwisata Pariwisata Nusantara

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya kualitas manajemen

dan pelayanan

9.000,0 ----

Jumlah dokumen manajemen

dan pelayanan

9

Jumlah 9.000,0

Page 83: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya kualitas manajemen dan pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 13 146,8 1.908,7

Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik 2 512,6 1.025,2

Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana 20 73,6 1.472,4

Layanan Bidang Hukum 4 109,6 438,3

Layanan Bidang Umum 9 339,3 3.053,9

Layanan Bidang Keuangan 3 272,7 818,0

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 20 14,2 283,6 Jumlah 9.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya kualitas manajemen dan pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BLK 1.908,7 0,0 0,0 0,0 1.908,7

1.908,7 0,0 0,0 0,0 1.908,7 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi

Publik

BLK 1.025,2 0,0 0,0 0,0 1.025,2

1.025,2 0,0 0,0 0,0 1.025,2 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan

tatalaksana

BLK 1.472,4 0,0 0,0 0,0 1.472,4

1.472,4 0,0 0,0 0,0 1.472,4 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Bidang Hukum BLK 438,3 0,0 0,0 0,0 438,3

438,3 0,0 0,0 0,0 438,3 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Bidang Umum BLK 3.053,9 0,0 0,0 0,0 3.053,9

3.053,9 0,0 0,0 0,0 3.053,9 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Bidang Keuangan BLK 818,0 0,0 0,0 0,0 818,0

818,0 0,0 0,0 0,0 818,0 Provinsi DKI

Jakarta

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 283,6 0,0 0,0 0,0 283,6

283,6 0,0 0,0 0,0 283,6 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0

Page 84: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya kualitas manajemen

dan pelayanan

0,0 0,0

Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Sistem Informasi dan

Komunikasi Publik

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Kepegawaian,

Organisasi dan tatalaksana

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Bidang Hukum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Bidang Umum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Bidang Keuangan KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 85: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Peningkatan Litbang dan Kebijakan Kepariwisataan

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Litbang Kebijakan Kepariwisataan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya penelitian dan

pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

19.196,2 ----

Jumlah litbang sektor

kepariwisataan

14

Jumlah Dokumen Data

Pariwisata

3

Jumlah Dokumen Publikasi

Litbang dan Kebijakan

Kepariwisataan

8

Jumlah dokumen kerjasama

litbang dan kebijakan

kepariwisataan

3

Jumlah dokumen penelitian

mandiri

10

Page 86: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah NSPK litbang dan

kebijakan kepariwisataan

2

Jumlah layanan administrasi

litbang dan kebijakan

kepariwisataan

12

Jumlah 19.196,2

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di

sektor pariwisata

19.196,2 0,0 0,0 0,0

Dokumen Penelitian Bidang Kepariwisataan 13 580,2 7.542,9

Dokumen data bidang pariwisata 3 1.899,0 5.697,0

Dokumen Publikasi litbang dan kebijakan kepariwisataan 8 369,2 2.953,9

Dokumen Kerjasama litbang dan kebijakan kepariwisataan 3 140,7 422,0

Dokumen Penelitian Mandiri 10 47,5 474,7

NSPK Litbang dan kebijakan Kepariwisataan 2 79,1 158,3

Layanan Administrasi Litbang dan kebijakan

Kepariwisataan

12 162,3 1.947,4

Jumlah 19.196,2 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya penelitian dan pengembangan

kebijakan di sektor pariwisata

19.196,2 0,0 0,0 0,0 19.196,2

Dokumen Penelitian Bidang Kepariwisataan BLK 7.542,9 0,0 0,0 0,0 7.542,9

7.542,9 0,0 0,0 0,0 7.542,9 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen data bidang pariwisata BLK 5.697,0 0,0 0,0 0,0 5.697,0

5.697,0 0,0 0,0 0,0 5.697,0 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Publikasi litbang dan kebijakan

kepariwisataan

BLK 2.953,9 0,0 0,0 0,0 2.953,9

2.953,9 0,0 0,0 0,0 2.953,9 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Kerjasama litbang dan kebijakan

kepariwisataan

BLK 422,0 0,0 0,0 0,0 422,0

422,0 0,0 0,0 0,0 422,0 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Penelitian Mandiri BLK 474,7 0,0 0,0 0,0 474,7

474,7 0,0 0,0 0,0 474,7 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK Litbang dan kebijakan Kepariwisataan BLK 158,3 0,0 0,0 0,0 158,3

158,3 0,0 0,0 0,0 158,3 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi Litbang dan kebijakan

Kepariwisataan

BLK 1.947,4 0,0 0,0 0,0 1.947,4

1.947,4 0,0 0,0 0,0 1.947,4 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 19.196,2 0,0 0,0 0,0 19.196,2

Page 87: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya penelitian dan

pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

0,0 0,0

Dokumen Penelitian Bidang

Kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen data bidang

pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Publikasi litbang

dan kebijakan kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Kerjasama litbang

dan kebijakan kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Penelitian Mandiri KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK Litbang dan kebijakan

Kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi Litbang

dan kebijakan Kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 88: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Kapasitas dan

Profesionalisme SDM Kepariwisataan

73.394,9 ----

Jumlah SDM peserta

pembekalan sektor

kepariwisataan

3000

Jumlah SDM bidang

kepariwisataan yang

tersertifikasi

25000

Jumlah Dokumen kurikulum

dan modul Pengembangan

Kompetensi SDM

Kepariwisataan

5

Jumlah Dokumen publikasi

pengembangan Kompetensi

SDM Kepariwisataan

3

Page 89: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah pelatihan Assesor 100 Jumlah Dokumen fasilitasi

pembentukan LSP

5

Jumlah NSPK Pengembangan

Kompetensi SDM

Kepariwisataan

3

Jumlah dokumen kerjasama

pengembangan kompetensi

SDM Kepariwisataan

4

Jumlah Layanan Administrasi

Pengembangan

Pengembangan Kompetensi

SDM Kepariwisataan

12

Jumlah 73.394,9

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme SDM

Kepariwisataan

73.394,9 0,0 0,0 0,0

Peserta pembekalan SDM bidang kepariwisataan 3674 6,5 23.745,1

SDM Bidang Kepariwisataan yang tersertifikasi 17500 1,7 29.711,7

Dokumen kurikulum dan modul Pengembangan Kompetensi

SDM Kepariwisataan

4 2.612,0 10.447,9

Dokumen publikasi pengembangan Kompetensi SDM

Kepariwisataan

2 394,7 789,5

pelatihan Assesor 100 49,3 4.926,5

Dokumen fasilitasi pembentukan LSP 5 86,6 433,0

NSPK Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan 5 20,3 101,4

Dokumen kerjasama Pengembangan Kompetensi SDM

Kepariwisataan

4 580,5 2.322,0

Layanan Administrasi Pengembangan Pengembangan

Kompetensi SDM Kepariwisataan

12 76,5 917,8

Jumlah 73.394,9 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme SDM

Kepariwisataan

73.394,9 0,0 0,0 0,0 73.394,9

Peserta pembekalan SDM bidang kepariwisataan BLK 23.745,1 0,0 0,0 0,0 23.745,1

23.745,1 0,0 0,0 0,0 23.745,1 Provinsi DKI

Jakarta

SDM Bidang Kepariwisataan yang tersertifikasi BLK 29.711,7 0,0 0,0 0,0 29.711,7

29.711,7 0,0 0,0 0,0 29.711,7 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen kurikulum dan modul Pengembangan

Kompetensi SDM Kepariwisataan

BLK 10.447,9 0,0 0,0 0,0 10.447,9

10.447,9 0,0 0,0 0,0 10.447,9 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen publikasi pengembangan Kompetensi

SDM Kepariwisataan

BLK 789,5 0,0 0,0 0,0 789,5

789,5 0,0 0,0 0,0 789,5 Provinsi DKI

Jakarta

pelatihan Assesor BLK 4.926,5 0,0 0,0 0,0 4.926,5

4.926,5 0,0 0,0 0,0 4.926,5 Provinsi DKI

Jakarta

Page 90: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Dokumen fasilitasi pembentukan LSP BLK 433,0 0,0 0,0 0,0 433,0

433,0 0,0 0,0 0,0 433,0 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK Pengembangan Kompetensi SDM

Kepariwisataan

BLK 101,4 0,0 0,0 0,0 101,4

101,4 0,0 0,0 0,0 101,4 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen kerjasama Pengembangan Kompetensi

SDM Kepariwisataan

BLK 2.322,0 0,0 0,0 0,0 2.322,0

2.322,0 0,0 0,0 0,0 2.322,0 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi Pengembangan

Pengembangan Kompetensi SDM

Kepariwisataan

BLK 917,8 0,0 0,0 0,0 917,8

917,8 0,0 0,0 0,0 917,8 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 73.394,9 0,0 0,0 0,0 73.394,9

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Kapasitas dan

Profesionalisme SDM

Kepariwisataan

0,0 0,0

Peserta pembekalan SDM

bidang kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

SDM Bidang Kepariwisataan

yang tersertifikasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen kurikulum dan modul

Pengembangan Kompetensi

SDM Kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen publikasi

pengembangan Kompetensi

SDM Kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

pelatihan Assesor KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen fasilitasi

pembentukan LSP

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK Pengembangan

Kompetensi SDM

Kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen kerjasama

Pengembangan Kompetensi

SDM Kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi

Pengembangan

Pengembangan Kompetensi

SDM Kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 91: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata

5. Unit Organisasi : Sekolah Tinggi Pariwisata dan Akademi Pariwisata

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya kualitas lulusan

pendidikan tinggi pariwisata

170.451,8 ----

Jumlah peserta didik bidang

pariwisata

11032

Jumlah lulusan pendidikan

tinggi kepariwisataan

1800

Jumlah karya tulis ilmiah

bidang pariwisata

160

Jumlah Dokumen pengabdian

kepada masyarakat

16

Jumlah Dokumen kurikulum

dan modul pendidikan tinggi

bidang pariwisata

20

Jumlah SDM yang

tersertifikasi pendidikan tinggi

pariwisata

2300

Jumlah Dokumen Evaluasi

Pengembangan SDM

8

Page 92: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Kepariwisataan

Jumlah Dokumen kerjasama

pendidikan tinggi pariwisata

12

Jumlah NSPK Pendidikan

tinggi pariwisata

8

Jumlah Layanan Administrasi

bidang pendidikan tinggi

pariwisata

12

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

8

Jumlah Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

16

Jumlah Gedung/Bangunan 13800 Jumlah 170.451,8

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata 170.451,8 0,0 0,0 0,0

peserta didik bidang pariwisata 5516 5,4 29.611,1

karya tulis ilmiah bidang pariwisata 5516 1,1 5.962,9

Dokumen pengabdian kepada masyarakat 203 8,2 1.671,5

Dokumen kurikulum dan modul pendidikan tinggi bidang

pariwisata

320 3,7 1.175,0

SDM yang tersertifikasi pendidikan tinggi pariwisata 977 1,4 1.324,5

Dokumen Evaluasi Pengembangan SDM Kepariwisataan 4052 0,2 950,1

Dokumen kerjasama pendidikan tinggi pariwisata 4052 0,9 3.724,5

NSPK Pendidikan tinggi pariwisata 31 2,3 70,3

Layanan Administrasi bidang pendidikan tinggi pariwisata 8 1.054,9 8.439,0

Layanan Perkantoran 2 44.231,0 88.461,9

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 12 83,2 998,0

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 12 1.003,8 12.045,1

Gedung/Bangunan 12 1.334,8 16.017,8 Jumlah 170.451,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

141.992,0 0,0 28.459,8 0,0 170.451,8

peserta didik bidang pariwisata BLK 1.151,3 0,0 28.459,8 0,0 29.611,1

1.151,3 0,0 28.459,8 0,0 29.611,1 Provinsi DKI

Jakarta

karya tulis ilmiah bidang pariwisata BLK 5.962,9 0,0 0,0 0,0 5.962,9

5.962,9 0,0 0,0 0,0 5.962,9 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen pengabdian kepada masyarakat BLK 1.671,5 0,0 0,0 0,0 1.671,5

1.671,5 0,0 0,0 0,0 1.671,5 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen kurikulum dan modul pendidikan tinggi

bidang pariwisata

BLK 1.175,0 0,0 0,0 0,0 1.175,0

1.175,0 0,0 0,0 0,0 1.175,0 Provinsi DKI

Jakarta

SDM yang tersertifikasi pendidikan tinggi

pariwisata

BLK 1.324,5 0,0 0,0 0,0 1.324,5

1.324,5 0,0 0,0 0,0 1.324,5 Provinsi DKI

Jakarta

Page 93: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Dokumen Evaluasi Pengembangan SDM

Kepariwisataan

BLK 950,1 0,0 0,0 0,0 950,1

950,1 0,0 0,0 0,0 950,1 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen kerjasama pendidikan tinggi

pariwisata

BLK 3.724,5 0,0 0,0 0,0 3.724,5

3.724,5 0,0 0,0 0,0 3.724,5 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK Pendidikan tinggi pariwisata BLK 70,3 0,0 0,0 0,0 70,3

70,3 0,0 0,0 0,0 70,3 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi bidang pendidikan tinggi

pariwisata

BLK 8.439,0 0,0 0,0 0,0 8.439,0

8.439,0 0,0 0,0 0,0 8.439,0 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Perkantoran BAK 88.461,9 0,0 0,0 0,0 88.461,9

88.461,9 0,0 0,0 0,0 88.461,9 Provinsi DKI

Jakarta

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 998,0 0,0 0,0 0,0 998,0

998,0 0,0 0,0 0,0 998,0 Provinsi DKI

Jakarta

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BLK 12.045,1 0,0 0,0 0,0 12.045,1

12.045,1 0,0 0,0 0,0 12.045,1 Provinsi DKI

Jakarta

Gedung/Bangunan BLK 16.017,8 0,0 0,0 0,0 16.017,8

16.017,8 0,0 0,0 0,0 16.017,8 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 141.992,0 0,0 28.459,8 0,0 170.451,8

Page 94: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya kualitas lulusan

pendidikan tinggi pariwisata

0,0 0,0

peserta didik bidang

pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

karya tulis ilmiah bidang

pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen pengabdian kepada

masyarakat

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen kurikulum dan modul

pendidikan tinggi bidang

pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

SDM yang tersertifikasi

pendidikan tinggi pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Evaluasi

Pengembangan SDM

Kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen kerjasama

pendidikan tinggi pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK Pendidikan tinggi

pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi bidang

pendidikan tinggi pariwisata

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Perkantoran KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Gedung/Bangunan KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 95: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Peningkatan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan

Page 96: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan

kelembagaan kepariwisataan

10.000,0 ----

Jumlah Dokumen kerjasama

Hubungan Kelembagaan

Kepariwisataan

11

Jumlah Dokumen

implementasi kerjasama

Hubungan Kelembagaan

Kepariwisataan

11

Jumlah Layanan administrasi

Hubungan Kelembagaan

Kepariwisataan

12

Jumlah Layanan Perkantoran 12 Jumlah Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

2

Jumlah 10.000,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan

kepariwisataan

10.000,0 0,0 0,0 0,0

Dokumen kerjasama Hubungan Kelembagaan

Kepariwisataan

12 419,3 5.031,8

Dokumen implementasi kerjasama Hubungan Kelembagaan

Kepariwisataan

10 392,8 3.927,7

Layanan administrasi Hubungan Kelembagaan

Kepariwisataan

61 6,5 398,4

Layanan Perkantoran 13800 0,0 543,8

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 11 8,9 98,4 Jumlah 10.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan

kepariwisataan

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0

Dokumen kerjasama Hubungan Kelembagaan

Kepariwisataan

BLK 5.031,8 0,0 0,0 0,0 5.031,8

5.031,8 0,0 0,0 0,0 5.031,8 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen implementasi kerjasama Hubungan

Kelembagaan Kepariwisataan

BLK 3.927,7 0,0 0,0 0,0 3.927,7

3.927,7 0,0 0,0 0,0 3.927,7 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan administrasi Hubungan Kelembagaan

Kepariwisataan

BLK 398,4 0,0 0,0 0,0 398,4

398,4 0,0 0,0 0,0 398,4 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Perkantoran BAK 543,8 0,0 0,0 0,0 543,8

543,8 0,0 0,0 0,0 543,8 Provinsi DKI

Jakarta

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 98,4 0,0 0,0 0,0 98,4

98,4 0,0 0,0 0,0 98,4 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0

Page 97: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Pelaksanaan

Hubungan kelembagaan

kepariwisataan

0,0 0,0

Dokumen kerjasama

Hubungan Kelembagaan

Kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen implementasi

kerjasama Hubungan

Kelembagaan Kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan administrasi

Hubungan Kelembagaan

Kepariwisataan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Perkantoran KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 98: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Peningkatan Pengendalian Transformasi

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengendalian Transformasi

Page 99: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Mewujudkan sistem pengendalian

transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem

jaringan informasi yang reliable

11.025,7 ----

Jumlah Dokumen Reformasi

Birokrasi

2

Jumlah Unit Aplikasi 5 Jumlah Unit Pengelolaan

Infrastruktur

3

Jumlah NSPK bidang

Pengendalian Transformasi

5

Jumlah Bimbingan Teknis

bidang Pengendalian

Transformasi

10

Jumlah Layanan Administrasi

Pengendalian Transformasi

12

Jumlah 11.025,7

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang

reliable

11.025,7 0,0 0,0 0,0

Dokumen pengembangan Organisasi dan budaya kerja 11 100,0 1.100,0

Unit Aplikasi 10 173,4 1.733,8

Unit Pengelolaan Infrastruktur 12 119,4 1.433,4

NSPK bidang Pengendalian Transformasi 2 1.278,9 2.557,7

Bimbingan Teknis bidang Pengendalian Transformasi 30 41,4 1.242,9

Layanan Administrasi Pengendalian Transformasi 10 295,8 2.958,0 Jumlah 11.025,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Page 100: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di

lingkungan Kementerian Pariwisata dengan sistem

jaringan informasi yang reliable

11.025,7 0,0 0,0 0,0 11.025,7

Dokumen pengembangan Organisasi dan budaya

kerja

BLK 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0

1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 Provinsi DKI

Jakarta

Unit Aplikasi BLK 1.733,8 0,0 0,0 0,0 1.733,8

1.733,8 0,0 0,0 0,0 1.733,8 Provinsi DKI

Jakarta

Unit Pengelolaan Infrastruktur BLK 1.433,4 0,0 0,0 0,0 1.433,4

1.433,4 0,0 0,0 0,0 1.433,4 Provinsi DKI

Jakarta

NSPK bidang Pengendalian Transformasi BLK 2.557,7 0,0 0,0 0,0 2.557,7

2.557,7 0,0 0,0 0,0 2.557,7 Provinsi DKI

Jakarta

Bimbingan Teknis bidang Pengendalian

Transformasi

BLK 1.242,9 0,0 0,0 0,0 1.242,9

1.242,9 0,0 0,0 0,0 1.242,9 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi Pengendalian

Transformasi

BLK 2.958,0 0,0 0,0 0,0 2.958,0

2.958,0 0,0 0,0 0,0 2.958,0 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 11.025,7 0,0 0,0 0,0 11.025,7

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Mewujudkan sistem pengendalian

transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan

sistem jaringan informasi yang

reliable

0,0 0,0

Dokumen pengembangan

Organisasi dan budaya kerja

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Unit Aplikasi KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Unit Pengelolaan Infrastruktur KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

NSPK bidang Pengendalian

Transformasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Bimbingan Teknis bidang

Pengendalian Transformasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi

Pengendalian Transformasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 101: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur

5. Unit Organisasi : Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur

Page 102: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terselenggaranya pendidikan dan

pelatihan pegawai sesuai dengan

kebutuhan organisasi

10.000,0 ----

Jumlah SDM aparatur peserta

Diklat SDM Aparatur

0

Jumlah Dokumen Kurikulum

dan modul Diklat SDM

Aparatur

10

Jumlah Dokumen kerjasama

Diklat SDM Aparatur

10

Jumlah Layanan Administrasi

Diklat SDM Aparatur

12

Jumlah Dokumen akreditasi

Lembaga Diklat

3

Jumlah 10.000,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai

dengan kebutuhan organisasi

10.000,0 0,0 0,0 0,0

SDM aparatur peserta Diklat SDM Aparatur 70 110,8 7.755,3

Dokumen kurikulum dan modul Diklat SDM Aparatur 5 119,6 597,8

Dokumen kerjasama Diklat SDM Aparatur 50 7,2 360,0

Layanan Administrasi Diklat SDM Aparatur 12 97,5 1.170,3

Dokumen akreditasi Lembaga Diklat 100 1,2 116,7 Jumlah 10.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai

sesuai dengan kebutuhan organisasi

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0

SDM aparatur peserta Diklat SDM Aparatur BLK 7.755,3 0,0 0,0 0,0 7.755,3

7.755,3 0,0 0,0 0,0 7.755,3 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen kurikulum dan modul Diklat SDM

Aparatur

BLK 597,8 0,0 0,0 0,0 597,8

597,8 0,0 0,0 0,0 597,8 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen kerjasama Diklat SDM Aparatur BLK 360,0 0,0 0,0 0,0 360,0

360,0 0,0 0,0 0,0 360,0 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Administrasi Diklat SDM Aparatur BLK 1.170,3 0,0 0,0 0,0 1.170,3

1.170,3 0,0 0,0 0,0 1.170,3 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen akreditasi Lembaga Diklat BLK 116,7 0,0 0,0 0,0 116,7

116,7 0,0 0,0 0,0 116,7 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0

Page 103: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Terselenggaranya pendidikan dan

pelatihan pegawai sesuai dengan

kebutuhan organisasi

0,0 0,0

SDM aparatur peserta Diklat

SDM Aparatur

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen kurikulum dan modul

Diklat SDM Aparatur

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen kerjasama Diklat

SDM Aparatur

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Administrasi Diklat

SDM Aparatur

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen akreditasi Lembaga

Diklat

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001

Page 104: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PARIWISATA

2. Program : Program Pengembangan Kepariwisataan

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Nasional

2.Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

3.Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

4.Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5.Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

(persentase)

6.Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga

kerja nasional

7.Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem

destinasi pariwisata

8.Meningkatnya kualitas destinasi wisata alam, budaya dan buatan

9.Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat

10.Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

11.Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi

pariwisata

12.Mewujudkan sistem pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan informasi yang reliable

13.Meningkatnya penelitian dan pengembangan kebijakan di sektor

pariwisata

14.Meningkatnya Pelaksanaan Hubungan kelembagaan kepariwisataan

15.Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi

Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

5. Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

Page 105: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Kualitas Manajemen

dan Pelayanan

9.000,0 ----

Jumlah dokumen manajemen

dan pelayanan

12

Jumlah 9.000,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi

(Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 3 1.010,7 3.032,2

Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi Publik 30 50,4 1.511,6

Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana 12 137,9 1.655,2

Layanan Bidang Umum 3 432,3 1.296,9

Layanan Bidang Keuangan 5 300,8 1.504,1 Jumlah 9.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BLK 3.032,2 0,0 0,0 0,0 3.032,2

3.032,2 0,0 0,0 0,0 3.032,2 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Sistem Informasi dan Komunikasi

Publik

BLK 1.511,6 0,0 0,0 0,0 1.511,6

1.511,6 0,0 0,0 0,0 1.511,6 Provinsi DKI

Jakarta

Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan

tatalaksana

BLK 1.655,2 0,0 0,0 0,0 1.655,2

1.655,2 0,0 0,0 0,0 1.655,2 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Bidang Umum BLK 1.296,9 0,0 0,0 0,0 1.296,9

1.296,9 0,0 0,0 0,0 1.296,9 Provinsi DKI

Jakarta

Layanan Bidang Keuangan BLK 1.504,1 0,0 0,0 0,0 1.504,1

1.504,1 0,0 0,0 0,0 1.504,1 Provinsi DKI

Jakarta

Jumlah 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0

Page 106: FORMULIR 1 - kemenpar.go.id...(PDB) Nasional 38.500,0 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional 4 05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 421.105,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya Kualitas Manajemen

dan Pelayanan

0,0 0,0

Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Sistem Informasi dan

Komunikasi Publik

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dokumen Kepegawaian,

Organisasi dan tatalaksana

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Bidang Umum KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Layanan Bidang Keuangan KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jakarta,11 Mei 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Ukus Kuswara

NIP:19591217 198603 1 001