FORMULIR 1 - biroren.bnn.go.id · 05 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan kerjasama bidang P4GN...
Transcript of FORMULIR 1 - biroren.bnn.go.id · 05 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan kerjasama bidang P4GN...
FORMULIR 1PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. VISI :Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaandan peredaran gelap narkoba
3. MISI :1.Menyatukan dan menggerakan segenap potensi masyarakat dalam upayapencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba
4. Prioritas Nasional
Kode Prioritas Nasional Alokasi 2017(Juta)
12 Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 442.670,4
13 Kepastian dan Penegakan Hukum 3.500,0
Jumlah 446.170,4
5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L
Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL Target 2017 Alokasi 2017(Juta)
01 Terkendalinya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba 1.499.286,0
Laju peningkatan prevslensi penyalagunaan narkoba 0,035
Jumlah 1.499.286,0
6. Program dan Pendanaan
Kode ProgramIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya BNN
835.786,0 0,0 0,0 0,0 835.786,0 1.425.227,0 1.567.641,0 1.723.985,5
06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaandan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
663.500,0 0,0 0,0 0,0 663.500,0 930.960,5 1.022.231,7 1.118.166,1
Jumlah 1.499.286,0 0,0 0,0 0,0 1.499.286,0 2.356.187,5 2.589.872,7 2.842.151,6
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP: 60020780
FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Sasaran StrategisK/L
: 1.Terkendalinya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba
3. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
4. Unit Organisasi(Eselon 1)
: Badan Narkotika Nasional
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)
Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017Alokasi 2017
(Juta)
01 Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional 515.578,0
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 60
Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN B
Nilai Kinerja Anggaran BNN 86
Opini Laporan Keuangan BNN WTP
02 Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yangekonomis, efisien, dan efektif
320.208,0
Persentase Satuan Kerja yang pengelolaan Kinerja danKeuangannya Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)
80
Jumlah 835.786,0
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020
3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 439.574,0 0,0 0,0 0,0 439.574,0 959.565,0 1.055.521,0 1.161.074,0
3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber DayaManusia
24.500,0 0,0 0,0 0,0 24.500,0 44.683,0 49.151,0 54.066,5
3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program danAnggaran BNN
28.500,0 0,0 0,0 0,0 28.500,0 32.136,0 35.240,0 38.344,0
3239 Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, RumahTangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana
276.820,0 0,0 0,0 0,0 276.820,0 282.501,0 310.752,0 341.828,0
3241 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja 13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0 14.037,0 15.441,0 16.985,0
3242 Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN 36.999,0 0,0 0,0 0,0 36.999,0 46.645,0 51.309,0 56.440,0
3243 Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba 6.309,0 0,0 0,0 0,0 6.309,0 34.567,0 38.024,0 41.827,0
3244 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 10.084,0 0,0 0,0 0,0 10.084,0 11.093,0 12.203,0 13.421,0
Jumlah 835.786,0 0,0 0,0 0,0 835.786,0 1.425.227,0 1.567.641,0 1.723.985,5
Jakarta,30 Mei 2016
a/n Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Sasaran StrategisK/L
: 1.Terkendalinya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba
3. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
4. Unit Organisasi(Eselon 1)
: Badan Narkotika Nasional
5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)
Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017Alokasi 2017
(Juta)
01 Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaannarkoba
158.558,0
Laju angka penyalah guna narkoba coba pakai 9,75
02 Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasidalam pelaksanaan P4GN
14.000,0
Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanP4GN
20
Indeks kemandirian partisipasi stakeholder dalam pelaksanaanP4GN
20
03 Meningkatnya Penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambulkembali
266.942,0
Jumlah Meningkatnya Penyalah guna dan pecandu narkobayang tidak kambul kembali setelah menjalani rehabilitasidan/atau pasca rehabailitasi (selesai program)
16000
04 Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika 219.278,0
Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yangterungkap
24
Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangkatindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika
100
05 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan kerjasama bidang P4GN 4.722,0
Indeks layanan hukum bidang P4GN 4
Tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dankomponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri
70
Jumlah 663.500,0
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020
3247 Penyelenggaraan Advokasi 22.500,0 0,0 0,0 0,0 22.500,0 24.751,0 27.226,0 29.948,0
3248 Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif 14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0 15.400,0 16.940,0 18.634,0
3249 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN 55.000,0 0,0 0,0 0,0 55.000,0 75.273,0 82.800,0 91.080,0
3250 Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 4.950,0 5.445,0 5.989,0
3251 Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi 59.500,0 0,0 0,0 0,0 59.500,0 65.449,0 71.995,0 79.194,0
3252 Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan LintasDarat
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 11.000,0 12.100,0 13.310,0
3253 Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 4.706,0 5.177,0 5.695,0
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020
3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba 49.000,0 0,0 0,0 0,0 49.000,0 84.150,0 92.566,0 101.822,0
3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat 57.500,0 0,0 0,0 0,0 57.500,0 63.251,0 69.576,0 76.534,0
3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti 17.500,0 0,0 0,0 0,0 17.500,0 19.250,0 21.175,0 23.293,0
3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah 113.000,0 0,0 0,0 0,0 113.000,0 154.392,0 169.832,0 186.815,0
3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat 36.000,0 0,0 0,0 0,0 36.000,0 67.862,5 72.823,7 80.105,6
3261 Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran 53.500,0 0,0 0,0 0,0 53.500,0 147.950,0 162.745,0 179.019,5
3262 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 14.375,0 15.812,0 17.393,0
4020 Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau PecanduNarkoba
80.000,0 0,0 0,0 0,0 80.000,0 90.201,0 99.220,0 102.855,0
5354 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika 58.000,0 0,0 0,0 0,0 58.000,0 63.800,0 70.179,0 77.197,0
5355 Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak PidanaNarkotika
22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 24.200,0 26.620,0 29.282,0
Jumlah 663.500,0 0,0 0,0 0,0 663.500,0 930.960,5 1.022.231,7 1.118.166,1
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis,efisien, dan efektif
2.Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional
4. Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Biro Keuangan
6. Output dan Pendanaannya
kode OutputIndikator Kinerja
KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Layanan Manajemen Keuangan 12 6.816,0 ----PPBAN-
Persentase Satuan Kerja ygTepat WaktuMenyelesaikan LaporanKeuangan Sesuai ProsedurPembukuan & SAP
100
Indeks Kepuasan LayananPenggajian
5
002 Layanan Perkantoran 12 432.758,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
5
Jumlah 439.574,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Layanan Manajemen Keuangan 12 6.816,0 12 12 12 483.531,0 531.884,0 585.073,0
Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 1 639,0 639,0
Penyusunan Laporan Keuangan 1 5.274,0 5.274,0
Pengelolaan Perbendaharaan 1 590,0 590,0
Tatalaksana Keuangan 1 166,0 166,0
Monitoring dan Evaluasi PengelolaanKeuangan
1 147,0 147,0
002 Layanan Perkantoran 12 432.758,0 12 12 12 476.034,0 523.637,0 576.001,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 426.570,0 426.570,0
Layanan Administrasi 1 6.188,0 6.188,0
Jumlah 439.574,0 959.565,0 1.055.521,0 1.161.074,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Layanan Manajemen Keuangan 6.816,0 0,0 0,0 0,0 6.816,0
Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan BLK 639,0 0,0 0,0 0,0 639,0
Penyusunan Laporan Keuangan BLK 5.274,0 0,0 0,0 0,0 5.274,0
Pengelolaan Perbendaharaan BLK 590,0 0,0 0,0 0,0 590,0
Tatalaksana Keuangan BLK 166,0 0,0 0,0 0,0 166,0
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan BLK 147,0 0,0 0,0 0,0 147,0
002 Layanan Perkantoran 432.758,0 0,0 0,0 0,0 432.758,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan BLK 426.570,0 0,0 0,0 0,0 426.570,0
Layanan Administrasi BLK 6.188,0 0,0 0,0 0,0 6.188,0
Jumlah 439.574,0 0,0 0,0 0,0 439.574,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional
4. Kegiatan : Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Biro Kepegawaian dan Organisasi
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator KinerjaKegiatan
Target2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Layanan ManajemenOrganisasi
12 2.737,0 ----PPBAN-
Persentase KetepatanWaktu PenerbitanDokumen PengembanganOrganisasi dan TataLaksana
85
002 Layanan Reformasi Birokrasi 12 2.142,0 ----PPBAN-RB
Nilai Indeks ReformasiBirokrasi
60
003 Layanan Manajemen SDM 1 16.033,0 ----PPBAN-
Indeks Kepuasan LayananKepegawaian
50
005 Layanan Internal (Overhead) 12 88,0 ----PPBAN-
Persentase PemenuhanKebutuhan Internal
100
006 Penyelenggaraan diklatpenyidik narkoba
120 3.500,0 Kepastiandan
PenegakanHukum
PenegakanHukum
yangBerkualitas
PengembanganSDM Aparat
PenegakHukum
----PPBAN-
Jumlah peserta diklatpenyidik narkoba
120
Jumlah 24.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Layanan Manajemen Organisasi 12 2.737,0 12 12 12 23.100,0 25.410,0 27.951,0
Pengelolaan Kelembagaan 1 338,0 338,0
Tatalaksana Organisasi/Kelembagaan 1 1.949,0 1.949,0
Koordinasi Kelembagaan 1 450,0 450,0
002 Layanan Reformasi Birokrasi 12 2.142,0 12 12 12 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 342,0 342,0
Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 1 1.800,0 1.800,0
003 Layanan Manajemen SDM 1 16.033,0 1 1 1 17.637,0 19.401,0 21.341,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai 1 2.876,0 2.876,0
Administrasi Kepegawaian 1 1.500,0 1.500,0
Pembinaan Kepegawaian 1 507,0 507,0
Pengembangan Pegawai 1 3.491,0 3.491,0
Pemantauan dan Penilaian KinerjaKepegawaian
1 3.973,0 3.973,0
Penempatan Pegawai 1 1.605,0 1.605,0
Pelayanan Kesehatan pegawai 1 1.978,0 1.978,0
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 1 103,0 103,0
005 Layanan Internal (Overhead) 12 88,0 12 12 12 96,0 105,0 116,0
Perencanaan dan Anggaran Internal 1 29,0 29,0
Monev Internal 1 59,0 59,0
006 Penyelenggaraan diklat penyidik narkoba 120 3.500,0 132 145,2 159,72 3.850,0 4.235,0 4.658,5
Pendidikan dan pelatihan penyidik narkoba 1 3.500,0 3.500,0
Jumlah 24.500,0 44.683,0 49.151,0 54.066,5
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Layanan Manajemen Organisasi 2.737,0 0,0 0,0 0,0 2.737,0
Pengelolaan Kelembagaan BLK 338,0 0,0 0,0 0,0 338,0
Tatalaksana Organisasi/Kelembagaan BLK 1.949,0 0,0 0,0 0,0 1.949,0
Koordinasi Kelembagaan BLK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0
002 Layanan Reformasi Birokrasi 2.142,0 0,0 0,0 0,0 2.142,0
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BLK 342,0 0,0 0,0 0,0 342,0
Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi BLK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0
003 Layanan Manajemen SDM 16.033,0 0,0 0,0 0,0 16.033,0
Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai BLK 2.876,0 0,0 0,0 0,0 2.876,0
Administrasi Kepegawaian BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Pembinaan Kepegawaian BLK 507,0 0,0 0,0 0,0 507,0
Pengembangan Pegawai BLK 3.491,0 0,0 0,0 0,0 3.491,0
Pemantauan dan Penilaian Kinerja Kepegawaian BLK 3.973,0 0,0 0,0 0,0 3.973,0
Penempatan Pegawai BLK 1.605,0 0,0 0,0 0,0 1.605,0
Pelayanan Kesehatan pegawai BLK 1.978,0 0,0 0,0 0,0 1.978,0
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian BLK 103,0 0,0 0,0 0,0 103,0
005 Layanan Internal (Overhead) 88,0 0,0 0,0 0,0 88,0
Perencanaan dan Anggaran Internal BAK 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0
Monev Internal BLK 59,0 0,0 0,0 0,0 59,0
006 Penyelenggaraan diklat penyidik narkoba 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
Pendidikan dan pelatihan penyidik narkoba BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0
Jumlah 24.500,0 0,0 0,0 0,0 24.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis,efisien, dan efektif
4. Kegiatan : Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Biro Perencanaan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator KinerjaKegiatan
Target2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Layanan Perencanaan 12 21.417,0 ----PPBAN-
Nilai akurasi pencapaiantarget kinerja di lingkunganBNN
100
002 Layanan Pemantauan danEvaluasi
12 6.752,0 ----PPBAN-
Persentase Unit kerja yangmenyampaikan laporankinerja secara tepat waktudan akuntabel
100
Persentase unit kerja yangmemperoleh nilai kinerjaanggaran katagori Baik
80
003 Layanan Perkantoran 12 331,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
100
Jumlah 28.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Layanan Perencanaan 12 21.417,0 12 12 12 22.100,0 24.200,0 26.200,0
Penyusunan Kebijakan 1 2.459,0 2.459,0
Penyusunan Rencana Program 1 4.174,0 4.174,0
Penyusunan Anggaran 1 14.784,0 14.784,0
002 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 12 6.752,0 12 12 12 9.627,0 10.590,0 11.649,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 1 1.337,0 1.337,0
Penyusunan Laporan Kemajuan 1 2.946,0 2.946,0
Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja 1 2.469,0 2.469,0
003 Layanan Perkantoran 12 331,0 12 12 12 409,0 450,0 495,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 331,0 331,0
Jumlah 28.500,0 32.136,0 35.240,0 38.344,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Layanan Perencanaan 21.417,0 0,0 0,0 0,0 21.417,0
Penyusunan Kebijakan BLK 2.459,0 0,0 0,0 0,0 2.459,0
Penyusunan Rencana Program BLK 4.174,0 0,0 0,0 0,0 4.174,0
Penyusunan Anggaran BLK 14.784,0 0,0 0,0 0,0 14.784,0
002 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6.752,0 0,0 0,0 0,0 6.752,0
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi BLK 1.337,0 0,0 0,0 0,0 1.337,0
Penyusunan Laporan Kemajuan BLK 2.946,0 0,0 0,0 0,0 2.946,0
Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja BLK 2.469,0 0,0 0,0 0,0 2.469,0
003 Layanan Perkantoran 331,0 0,0 0,0 0,0 331,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 331,0 0,0 0,0 0,0 331,0
Jumlah 28.500,0 0,0 0,0 0,0 28.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis,efisien, dan efektif
2.Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional
4. Kegiatan :Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, danPengelolaan Sarana Prasarana
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Biro Umum
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator KinerjaKegiatan
Target2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Layanan Umum 12 4.312,0 ----PPBAN-
Indeks Kepuasan LayananUmum
70
002 Layanan Internal (Overhead) 12 63.901,0 ----PPBAN-
Persentase PemenuhanKebutuhan Internal
100
003 Layanan Manajemen BMN 12 7.422,0 ----PPBAN-
Tingkat kualitaspengelolaan BMN
Baik
004 Layanan HubunganMasyarakat dan Komunikasi
12 4.816,0 ----PPBAN-
Opini publik terhadapkelembagaan BNN
Baik
005 Layanan Protokoler 12 563,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Protokoler
Baik
006 Layanan Perkantoran 12 170.806,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
007 Laboratorium pengujiannarkoba yang terbangun
5 25.000,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
LitbangPenanganan
Narkoba
----PPBAN-
Jumlah laboratoriumpengujian narkoba yangdibangun
5
Jumlah 276.820,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Layanan Umum 12 4.312,0 12 12 12 4.743,0 5.217,0 5.739,0
Pelaksanaan Layanan Urusan Rumah Tangga 1 3.114,0 3.114,0
Pengelolaan Arsip dan Persuratan 1 598,0 598,0
Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1 400,0 400,0
Pengelolaan Layanan Perpustakaan 1 200,0 200,0
002 Layanan Internal (Overhead) 12 63.901,0 12 12 12 75.791,0 83.371,0 91.708,0
Pengadaan Kendaraan Bermotor 1 37.410,0 37.410,0
Pengadaan Perangkat Pengolah Data danKomunikasi
1 12.900,0 12.900,0
Pengadaan Peralatan dan FasilitasPerkantoran
1 3.613,0 3.613,0
Pembangunan dan Renovasi Gedung danBangunan
1 5.516,0 5.516,0
Pembinaan Internal 1 3.792,0 3.792,0
Perencanaan dan Anggaran Internal 1 670,0 670,0
003 Layanan Manajemen BMN 12 7.422,0 12 12 12 8.165,0 8.981,0 9.880,0
Penatausahaan BMN 1 6.346,0 6.346,0
Penghapusan BMN 1 129,0 129,0
Monitoring BMN 1 947,0 947,0
004 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 12 4.816,0 12 12 12 5.297,0 5.827,0 6.410,0
Hubungan Masyarakat 1 878,0 878,0
Kampanye/Edukasi Publik 1 116,0 116,0
Penyediaan informasi Publik 1 3.822,0 3.822,0
005 Layanan Protokoler 12 563,0 12 12 12 619,0 681,0 749,0
Pelaksanaan Keprotokolan 1 108,0 108,0
Keamanan Keprotokolan 1 455,0 455,0
006 Layanan Perkantoran 12 170.806,0 12 2 12 187.886,0 206.675,0 227.342,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 170.806,0 170.806,0
007 Laboratorium pengujian narkoba yang terbangun 5 25.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Pembangunan fasilitas dan saranalaboratorium
1 25.000,0 25.000,0
Jumlah 276.820,0 282.501,0 310.752,0 341.828,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Layanan Umum 4.312,0 0,0 0,0 0,0 4.312,0
Pelaksanaan Layanan Urusan Rumah Tangga BLK 3.114,0 0,0 0,0 0,0 3.114,0
Pengelolaan Arsip dan Persuratan BLK 598,0 0,0 0,0 0,0 598,0
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Pengelolaan Layanan Perpustakaan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
002 Layanan Internal (Overhead) 63.901,0 0,0 0,0 0,0 63.901,0
Pengadaan Kendaraan Bermotor BAK 37.410,0 0,0 0,0 0,0 37.410,0
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 12.900,0 0,0 0,0 0,0 12.900,0
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BAK 3.613,0 0,0 0,0 0,0 3.613,0
Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan BAK 5.516,0 0,0 0,0 0,0 5.516,0
Pembinaan Internal BAK 3.792,0 0,0 0,0 0,0 3.792,0
Perencanaan dan Anggaran Internal BAK 670,0 0,0 0,0 0,0 670,0
003 Layanan Manajemen BMN 7.422,0 0,0 0,0 0,0 7.422,0
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Penatausahaan BMN BLK 6.346,0 0,0 0,0 0,0 6.346,0
Penghapusan BMN BLK 129,0 0,0 0,0 0,0 129,0
Monitoring BMN BLK 947,0 0,0 0,0 0,0 947,0
004 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 4.816,0 0,0 0,0 0,0 4.816,0
Hubungan Masyarakat BLK 878,0 0,0 0,0 0,0 878,0
Kampanye/Edukasi Publik BLK 116,0 0,0 0,0 0,0 116,0
Penyediaan informasi Publik BLK 3.822,0 0,0 0,0 0,0 3.822,0
005 Layanan Protokoler 563,0 0,0 0,0 0,0 563,0
Pelaksanaan Keprotokolan BAK 108,0 0,0 0,0 0,0 108,0
Keamanan Keprotokolan BAK 455,0 0,0 0,0 0,0 455,0
006 Layanan Perkantoran 170.806,0 0,0 0,0 0,0 170.806,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 170.806,0 0,0 0,0 0,0 170.806,0
007 Laboratorium pengujian narkoba yang terbangun 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0
Pembangunan fasilitas dan sarana laboratorium BAK 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0
Jumlah 276.820,0 0,0 0,0 0,0 276.820,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis,efisien, dan efektif
4. Kegiatan : Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Inspektorat
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator KinerjaKegiatan
Target2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Layanan Audit Internal 12 11.486,0 ----PPBAN-
Persentase Satuan Kerjayang Pengelolaan Kinerjadan KeuangannyaAkuntabel (DapatDipertanggungjawabkan)
80
Persentase Aparatur Negarayang Mematuhi PeraturanDisiplin dan Kode Etik
80
002 Layanan Perkantoran 12 1.275,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
Baik
003 Layanan Internal (Overhead) 239,0 ----PPBAN-
Persentase PemenuhanKebutuhan Internal
100
Jumlah 13.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Layanan Audit Internal 12 11.486,0 12 12 12 12.635,0 13.899,0 15.289,0
Penyusunan Kebijakan dan SOP PengawasanInternal
1 206,0 206,0
Pelaksanaan Audit Internal 1 8.672,0 8.672,0
Pelaksanaan Audit Khusus 1 340,0 340,0
Tindak Lanjut Hasil LHP 1 992,0 992,0
Reviu Perencanaan Anggaran 1 69,0 69,0
Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan 1 429,0 429,0
Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai 1 100,0 100,0
Verifikasi Dalam Rangka Serah Terima JabatanEselon I, II, dan III
1 352,0 352,0
Pendampingan Pemeriksaan Eksternal (BPK) 1 326,0 326,0
002 Layanan Perkantoran 12 1.275,0 12 12 12 1.402,0 1.542,0 1.696,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Layanan Administrasi 1 1.275,0 1.275,0
003 Layanan Internal (Overhead) 239,0 0,0 0,0 0,0
Dukungan Internal Lainnya 1 239,0 239,0
Jumlah 13.000,0 14.037,0 15.441,0 16.985,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Layanan Audit Internal 11.486,0 0,0 0,0 0,0 11.486,0
Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal BLK 206,0 0,0 0,0 0,0 206,0
Pelaksanaan Audit Internal BLK 8.672,0 0,0 0,0 0,0 8.672,0
Pelaksanaan Audit Khusus BLK 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0
Tindak Lanjut Hasil LHP BLK 992,0 0,0 0,0 0,0 992,0
Reviu Perencanaan Anggaran BLK 69,0 0,0 0,0 0,0 69,0
Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan BLK 429,0 0,0 0,0 0,0 429,0
Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Verifikasi Dalam Rangka Serah Terima Jabatan EselonI, II, dan III
BLK 352,0 0,0 0,0 0,0 352,0
Pendampingan Pemeriksaan Eksternal (BPK) BAK 326,0 0,0 0,0 0,0 326,0
002 Layanan Perkantoran 1.275,0 0,0 0,0 0,0 1.275,0
Layanan Administrasi BAK 1.275,0 0,0 0,0 0,0 1.275,0
003 Layanan Internal (Overhead) 239,0 0,0 0,0 0,0 239,0
Dukungan Internal Lainnya BAK 239,0 0,0 0,0 0,0 239,0
Jumlah 13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional
2.Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis,efisien, dan efektif
4. Kegiatan : Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
6. Output dan Pendanaannya
kode OutputIndikator Kinerja
KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
002 Layanan Penelitian danPengembangan
12 1.164,0 ----PPBAN-
Indeks Layanan PenyediaanData dan Informasi
7
003 Layanan Perkantoran 12 1.162,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
7
004 Layanan Internal (Overhead) 12 1.353,0 ----PPBAN-
Persentase PemenuhanKebutuhan Internal
100
005 Data dan informasiperkembangan permasalahannarkoba
34 12.390,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
LitbangPenanganan
Narkoba
----PPBAN-
Survei nasionalpenyalahgunaan narkoba2017
34
006 Data dan informasiperkembangan permasalahannarkoba
1 20.930,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
LitbangPenanganan
Narkoba
----PPBAN-
Sistem informasipenanganan permasalahannarkoba terintegrasi danreal-time
1
Jumlah 36.999,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
002 Layanan Penelitian dan Pengembangan 12 1.164,0 12 12 12 19.445,0 21.389,0 23.528,0
Pelaksanaan Pengkajian 1 310,0 310,0
Pelaksanaan Pengembangan 1 854,0 854,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
003 Layanan Perkantoran 12 1.162,0 12 12 12 2.688,0 2.957,0 3.253,0
Layanan Administrasi 1 1.162,0 1.162,0
004 Layanan Internal (Overhead) 12 1.353,0 12 12 12 1.489,0 1.638,0 1.801,0
Dukungan Internal Lainnya 1 1.353,0 1.353,0
005 Data dan informasi perkembangan permasalahannarkoba
34 12.390,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan Survei Nasional PenyalahgunaanNarkoba 2017
1 12.390,0 12.390,0
006 Data dan informasi perkembangan permasalahannarkoba
1 20.930,0 1 1 1 23.023,0 25.325,0 27.858,0
Pembangunan sistem informasi penangananpermasalahan narkoba terintegrasi dan real-time
1 20.930,0 20.930,0
Jumlah 36.999,0 46.645,0 51.309,0 56.440,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
002 Layanan Penelitian dan Pengembangan 1.164,0 0,0 0,0 0,0 1.164,0
Pelaksanaan Pengkajian BLK 310,0 0,0 0,0 0,0 310,0
Pelaksanaan Pengembangan BLK 854,0 0,0 0,0 0,0 854,0
003 Layanan Perkantoran 1.162,0 0,0 0,0 0,0 1.162,0
Layanan Administrasi BLK 1.162,0 0,0 0,0 0,0 1.162,0
004 Layanan Internal (Overhead) 1.353,0 0,0 0,0 0,0 1.353,0
Dukungan Internal Lainnya BAK 1.353,0 0,0 0,0 0,0 1.353,0
005 Data dan informasi perkembangan permasalahan narkoba 12.390,0 0,0 0,0 0,0 12.390,0
Pelaksanaan Survei Nasional PenyalahgunaanNarkoba 2017
BLK 12.390,0 0,0 0,0 0,0 12.390,0
006 Data dan informasi perkembangan permasalahan narkoba 20.930,0 0,0 0,0 0,0 20.930,0
Pembangunan sistem informasi penangananpermasalahan narkoba terintegrasi dan real-time
BAK 20.930,0 0,0 0,0 0,0 20.930,0
Jumlah 36.999,0 0,0 0,0 0,0 36.999,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien,dan efektif
4. Kegiatan : Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba
5. Unit Organisasi (Eselon2)
: UPT Laboratorium Uji Narkoba
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Layanan Pengujian Narkoba 12 1.168,0 ----PPBAN-
Indeks Kepuasan Pelanggan 84
002 Laporan Pemeriksaan Uji Narkotika,Psikotropika, Prekursor, dan BahanAdiktif Lainnya
16000 4.480,0 ----PPBAN-
Jumlah Laporan Pemeriksaan UjiNarkotika, Psikotropika,Prekursor dan Bahan AdiktifLainnya
16000
003 Layanan Perkantoran 12 661,0 ----PPBAN-
Indeks Kepuasanan LayananPerkantoran
Cukup
Jumlah 6.309,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Layanan Pengujian Narkoba 12 1.168,0 12 12 12 28.939,0 31.833,0 35.017,0
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Laboratorium 1 145,0 145,0
Pengembangan Kapasitas Layanan Laboratorium 1 931,0 931,0
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pengujian Narkoba 1 70,0 70,0
Pengembangan Metode dan Penelitian 1 22,0 22,0
002 Laporan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika,Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya
16000 4.480,0 16000 16000 16000 4.901,0 5.391,0 5.930,0
Tahap Penerimaan Sampel 1 35,0 35,0
Tahap Pelaksanaan Pengujian Sampel 1 4.394,0 4.394,0
Tahap Pelaporan Hasil Pengujian Sampel 1 51,0 51,0
003 Layanan Perkantoran 12 661,0 12 12 12 727,0 800,0 880,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 661,0 661,0
Jumlah 6.309,0 34.567,0 38.024,0 41.827,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Layanan Pengujian Narkoba 1.168,0 0,0 0,0 0,0 1.168,0
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Laboratorium BLK 145,0 0,0 0,0 0,0 145,0
Pengembangan Kapasitas Layanan Laboratorium BLK 931,0 0,0 0,0 0,0 931,0
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pengujian Narkoba BLK 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0
Pengembangan Metode dan Penelitian BLK 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0
002 Laporan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor,dan Bahan Adiktif Lainnya
4.480,0 0,0 0,0 0,0 4.480,0
Tahap Penerimaan Sampel BLK 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0
Tahap Pelaksanaan Pengujian Sampel BLK 4.394,0 0,0 0,0 0,0 4.394,0
Tahap Pelaporan Hasil Pengujian Sampel BLK 51,0 0,0 0,0 0,0 51,0
003 Layanan Perkantoran 661,0 0,0 0,0 0,0 661,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 661,0 0,0 0,0 0,0 661,0
Jumlah 6.309,0 0,0 0,0 0,0 6.309,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis,efisien, dan efektif
4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Balai Pendidikan dan Pelatihan
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator KinerjaKegiatan
Target2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Layanan Pendidikan danLatihan
12 5.279,0 ----PPBAN-
Indeks KualitasPenyelenggaraanPendidikan dan PelatihanPegawai di BalaiPendidikan dan PelatihanBNN
3
Persentase Pegawai BNNyang Lulus Pendidikan danLatihan
85
002 Layanan Perkantoran 12 4.700,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
3
003 Layanan Internal (Overhead) 12 105,0 ----PPBAN-
Persentase PemenuhanKebutuhan Internal
100
Jumlah 10.084,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Layanan Pendidikan dan Latihan 12 5.279,0 12 12 12 5.808,0 6.389,0 7.027,0
Standardisasi dan Sertifikasi 1 201,0 201,0
Pengembangan Kompetensi 1 4.914,0 4.914,0
Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPendidikan dan Pelatihan
1 164,0 164,0
002 Layanan Perkantoran 12 4.700,0 12 12 12 5.170,0 5.687,0 6.255,0
Layanan Administrasi 1 4.700,0 4.700,0
003 Layanan Internal (Overhead) 12 105,0 12 12 12 115,0 127,0 139,0
Dukungan Internal Lainnya 1 105,0 105,0
Jumlah 10.084,0 11.093,0 12.203,0 13.421,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Layanan Pendidikan dan Latihan 5.279,0 0,0 0,0 0,0 5.279,0
Standardisasi dan Sertifikasi BLK 201,0 0,0 0,0 0,0 201,0
Pengembangan Kompetensi BLK 4.914,0 0,0 0,0 0,0 4.914,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan danPelatihan
BLK 164,0 0,0 0,0 0,0 164,0
002 Layanan Perkantoran 4.700,0 0,0 0,0 0,0 4.700,0
Layanan Administrasi BLK 4.700,0 0,0 0,0 0,0 4.700,0
003 Layanan Internal (Overhead) 105,0 0,0 0,0 0,0 105,0
Dukungan Internal Lainnya BLK 105,0 0,0 0,0 0,0 105,0
Jumlah 10.084,0 0,0 0,0 0,0 10.084,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaannarkoba
4. Kegiatan : Penyelenggaraan Advokasi
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Direktorat Advokasi
6. Output dan Pendanaannya
kode OutputIndikator Kinerja
KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Advokasi PembangunanBerwawasan Anti Narkoba
657 21.785,0 ----PPBAN-
Jumlah Institusi yangMemiliki KebijakanPembangunan BerwawasanAnti Narkoba
198
002 Layanan Perkantoran 12 550,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
80
003 Layanan Internal (Overhead) 11 165,0 ----PPBAN-
Persentase PemenuhanKebutuhan Internal
100
Jumlah 22.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba 657 21.785,0 657 657 657 23.964,0 26.360,0 28.996,0
Pembinaan Teknis Advokasi PembangunanBerwawasan Anti Narkoba
1 3.145,0 3.145,0
Advokasi Pembangunan Berwawasan AntiNarkoba
1 18.500,0 18.500,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan AdvokasiPembangunan Berwawasan Anti Narkoba
1 140,0 140,0
002 Layanan Perkantoran 12 550,0 12 12 12 605,0 666,0 732,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 550,0 550,0
003 Layanan Internal (Overhead) 11 165,0 8 10 11 182,0 200,0 220,0
Dukungan Internal Lainnya 1 165,0 165,0
Jumlah 22.500,0 24.751,0 27.226,0 29.948,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba 21.785,0 0,0 0,0 0,0 21.785,0
Pembinaan Teknis Advokasi PembangunanBerwawasan Anti Narkoba
BLK 3.145,0 0,0 0,0 0,0 3.145,0
Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba BLK 18.500,0 0,0 0,0 0,0 18.500,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan AdvokasiPembangunan Berwawasan Anti Narkoba
BAK 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0
002 Layanan Perkantoran 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0
003 Layanan Internal (Overhead) 165,0 0,0 0,0 0,0 165,0
Dukungan Internal Lainnya BAK 165,0 0,0 0,0 0,0 165,0
Jumlah 22.500,0 0,0 0,0 0,0 22.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta, 30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
3. Sasaran Program :1.Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalampelaksanaan P4GN
4. Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Direktorat Pemberdayaan Alternatif
6. Output dan Pendanaannya
kode OutputIndikator Kinerja
KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Program PemberdayaanAlternatif
178 13.378,0 ----PPBAN-
Jumlah Kawasan/WilayahRawan yang Berpartisipasidalam ProgramPemberdayaan AntiNarkoba
178
003 Layanan Internal (Overhead) 12 622,0 ----PPBAN-
Persentase PemenuhanKebutuhan Internal
100
Jumlah 14.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Program Pemberdayaan Alternatif 178 13.378,0 196 215 237 14.716,0 16.188,0 17.807,0
Pembinaan Teknis Pemberdayaan MasyarakatAnti Narkoba
1 168,0 168,0
Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba 1 1.638,0 1.638,0
Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat AntiNarkoba
1 9.314,0 9.314,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ProgramPemberdayaan Masyarakat
1 2.258,0 2.258,0
003 Layanan Internal (Overhead) 12 622,0 12 12 12 684,0 752,0 827,0
Dukungan Internal Lainnya 1 622,0 622,0
Jumlah 14.000,0 15.400,0 16.940,0 18.634,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Program Pemberdayaan Alternatif 13.378,0 0,0 0,0 0,0 13.378,0
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat AntiNarkoba
BLK 168,0 0,0 0,0 0,0 168,0
Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba BLK 1.638,0 0,0 0,0 0,0 1.638,0
Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba BLK 9.314,0 0,0 0,0 0,0 9.314,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ProgramPemberdayaan Masyarakat
BLK 2.258,0 0,0 0,0 0,0 2.258,0
003 Layanan Internal (Overhead) 622,0 0,0 0,0 0,0 622,0
Dukungan Internal Lainnya BAK 622,0 0,0 0,0 0,0 622,0
Jumlah 14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaannarkoba
4. Kegiatan : Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Direktorat Desiminasi Informasi
6. Output dan Pendanaannya
kode OutputIndikator Kinerja
KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Informasi P4GN 3 40.670,0 ----PPBAN-
Persentase Masyakat yangTerpapar Informasi P4GN
9,75
003 Layanan Internal (Overhead) 12 900,0 ----PPBAN-
Persentase PemenuhanKebutuhan Internal
100
004 Informasi P4GN melaluimedia cetak luar ruang
1620 8.430,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
LitbangPenanganan
Narkoba
----PPBAN-
Jumlah Komunikasi,Informasi dan Edukasi(KIE) P4GN
1620
005 Modul pendidikan antinarkoba
5 5.000,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
LitbangPenanganan
Narkoba
----PPBAN-
Jumlah modul pendidikananti narkoba yang terbit
5
Jumlah 55.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Informasi P4GN 3 40.670,0 6 8 10 59.510,0 65.461,0 72.007,0
Pembinaan Teknis Diseminasi Informasi P4GN 1 2.000,0 2.000,0
Diseminasi Informasi P4GN 1 37.670,0 37.670,0
Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanDiseminasi Informasi P4GN
1 1.000,0 1.000,0
003 Layanan Internal (Overhead) 12 900,0 12 12 12 990,0 1.089,0 1.198,0
Dukungan Internal Lainnya 1 900,0 900,0
004 Informasi P4GN melalui media cetak luar ruang 1620 8.430,0 1782 1960 2156 9.273,0 10.200,0 11.220,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Diseminasi informasi P4GN melalui tatap mukadan media cetak luar ruang
1 8.430,0 8.430,0
005 Modul pendidikan anti narkoba 5 5.000,0 5 5 5 5.500,0 6.050,0 6.655,0
Penyusunan modul pendidikan anti narkoba 1 5.000,0 5.000,0
Jumlah 55.000,0 75.273,0 82.800,0 91.080,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Informasi P4GN 40.670,0 0,0 0,0 0,0 40.670,0
Pembinaan Teknis Diseminasi Informasi P4GN BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0
Diseminasi Informasi P4GN BLK 37.670,0 0,0 0,0 0,0 37.670,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DiseminasiInformasi P4GN
BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
003 Layanan Internal (Overhead) 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
Dukungan Internal Lainnya BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0
004 Informasi P4GN melalui media cetak luar ruang 8.430,0 0,0 0,0 0,0 8.430,0
Diseminasi informasi P4GN melalui tatap muka danmedia cetak luar ruang
BLK 8.430,0 0,0 0,0 0,0 8.430,0
005 Modul pendidikan anti narkoba 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Penyusunan modul pendidikan anti narkoba BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Jumlah 55.000,0 0,0 0,0 0,0 55.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,13 Juni 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kualitas layanan hukum dan kerjasama bidang P4GN
4. Kegiatan : Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Direktorat Hukum
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator KinerjaKegiatan
Target2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Produk Hukum 7 3.082,0 ----PPBAN-
Jumlah produk hukum yangselesai disusun
7
002 Bantuan Hukum 6 1.159,0 ----PPBAN-
Jumlah permasalahanhukum yang diselesaikan
6
Indeks kepuasan pelayananhukum
4
003 Layanan Perkantoran 12 259,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
70
Jumlah 4.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Produk Hukum 7 3.082,0 7 7 7 3.391,0 3.730,0 4.103,0
Penelaahan Peraturan Perundang-undangan 1 286,0 286,0
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 1 2.034,0 2.034,0
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1 762,0 762,0
002 Bantuan Hukum 6 1.159,0 6 6 7 1.274,0 1.402,0 1.542,0
Penyelesaian Permasalahan Hukum 1 122,0 122,0
Pemberian Bantuan Hukum Litigasi 1 758,0 758,0
Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi 1 279,0 279,0
003 Layanan Perkantoran 12 259,0 12 12 12 285,0 313,0 344,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 259,0 259,0
Jumlah 4.500,0 4.950,0 5.445,0 5.989,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Produk Hukum 3.082,0 0,0 0,0 0,0 3.082,0
Penelaahan Peraturan Perundang-undangan BLK 286,0 0,0 0,0 0,0 286,0
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BLK 2.034,0 0,0 0,0 0,0 2.034,0
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan BLK 762,0 0,0 0,0 0,0 762,0
002 Bantuan Hukum 1.159,0 0,0 0,0 0,0 1.159,0
Penyelesaian Permasalahan Hukum BLK 122,0 0,0 0,0 0,0 122,0
Pemberian Bantuan Hukum Litigasi BLK 758,0 0,0 0,0 0,0 758,0
Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi BLK 279,0 0,0 0,0 0,0 279,0
003 Layanan Perkantoran 259,0 0,0 0,0 0,0 259,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 259,0 0,0 0,0 0,0 259,0
Jumlah 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
3. Sasaran Program : 1.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika
4. Kegiatan : Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Direktorat Intelijen
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator KinerjaKegiatan
Target2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Informasi jaringan sindikattindak pidana narkotika
57 59.250,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
PemberantasanPeredaran
GelapNarkoba
----PPBAN-
Jumlah Peta JaringanPeredaran Gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika
57
Jumlah peralatanteknologo intelijen (systemmobile location tracking)
1
002 Layanan Perkantoran 12 125,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
Cukup
003 Layanan Internal (Overhead) 12 125,0 ----PPBAN-
Persentase PemenuhanKebutuhan Internal
100
Jumlah 59.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Informasi jaringan sindikat tindak pidana narkotika 57 59.250,0 57 57 57 50.989,0 56.088,0 61.697,0
Pengumpulan informasi intelijen 1 24.250,0 24.250,0
Upgrade dan update peralatan teknologiintelijen narkotika (System Mobile LocationTracking)
1 35.000,0 35.000,0
002 Layanan Perkantoran 12 125,0 12 12 12 328,0 361,0 397,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 125,0 125,0
003 Layanan Internal (Overhead) 12 125,0 12 12 12 14.132,0 15.546,0 17.100,0
LayDukungan Internal Lainnya 1 125,0 125,0
Jumlah 59.500,0 65.449,0 71.995,0 79.194,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Informasi jaringan sindikat tindak pidana narkotika 59.250,0 0,0 0,0 0,0 59.250,0
Pengumpulan informasi intelijen BLK 24.250,0 0,0 0,0 0,0 24.250,0
Upgrade dan update peralatan teknologi intelijennarkotika (System Mobile Location Tracking)
BLK 35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0
002 Layanan Perkantoran 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0
003 Layanan Internal (Overhead) 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0
LayDukungan Internal Lainnya BAK 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0
Jumlah 59.500,0 0,0 0,0 0,0 59.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
3. Sasaran Program : 1.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika
4. Kegiatan : Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Direktorat Interdiksi
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator KinerjaKegiatan
Target2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Kasus Tindak Pidana Narkotikadan Prekursor Narkotika diPintu Masuk Bandar Udara,Pelabuhan Laut, Perairan, Daratdan Lintas Batas WilayahIndonesia
54 9.700,0 ----PPBAN-
Jumlah Berkas PerkaraTindak Pidana Narkotikadan Prekursor di PintuMasuk Bandar Udara,Pelabuhan Laut, Perairan,dan Lintas Batas WilayahIndonesia yang P21
54
002 Layanan Perkantoran 12 300,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
Jumlah 10.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Kasus Tindak Pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika di Pintu Masuk Bandar Udara, PelabuhanLaut, Perairan, Darat dan Lintas Batas WilayahIndonesia
54 9.700,0 54 54 54 10.670,0 11.737,0 12.911,0
Pembinaan Teknis Bidang Interdiksi 1 350,0 350,0
Interdiksi di Pintu Masuk Bandar Udara,Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan LintasBatas Wilayah Indonesia
1 5.000,0 5.000,0
Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika danPrekursor Narkotika di Wilayah Bandar Udara,Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan LintasBatas Wilayah Indonesia
1 4.000,0 4.000,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Interdiksi 1 350,0 350,0
002 Layanan Perkantoran 12 300,0 12 12 12 330,0 363,0 399,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 300,0 300,0
Jumlah 10.000,0 11.000,0 12.100,0 13.310,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikadi Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan,Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia
9.700,0 0,0 0,0 0,0 9.700,0
Pembinaan Teknis Bidang Interdiksi BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
Interdiksi di Pintu Masuk Bandar Udara, PelabuhanLaut, Perairan, Darat dan Lintas Batas WilayahIndonesia
BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika danPrekursor Narkotika di Wilayah Bandar Udara,Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas BatasWilayah Indonesia
BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Interdiksi BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0
002 Layanan Perkantoran 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Jumlah 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
3. Sasaran Program : 1.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika
2.Meningkatnya kualitas layanan hukum dan kerjasama bidang P4GN
4. Kegiatan : Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Direktorat Kerjasama
6. Output dan Pendanaannya
kode OutputIndikator Kinerja
KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Kerjasama Nasional, Bilateral,Regional, dan Internasional
22 4.278,0 ----PPBAN-
Persentase Kerjasama yangDilaksanakan
70
002 Layanan Perkantoran 222,0 -----
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
Jumlah 4.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Kerjasama Nasional, Bilateral, Regional, danInternasional
22 4.278,0 22 22 22 4.706,0 5.177,0 5.695,0
Penyusunan Nota Kesepahaman 1 1.218,0 1.218,0
Pelaksanaan Pertemuan di Tingkat Bilateral,Regional, dan Internasional
1 2.207,0 2.207,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama 1 853,0 853,0
002 Layanan Perkantoran 222,0 0,0 0,0 0,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 222,0 222,0
Jumlah 4.500,0 4.706,0 5.177,0 5.695,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Kerjasama Nasional, Bilateral, Regional, dan Internasional 4.278,0 0,0 0,0 0,0 4.278,0
Penyusunan Nota Kesepahaman BLK 1.218,0 0,0 0,0 0,0 1.218,0
Pelaksanaan Pertemuan di Tingkat Bilateral, Regional,dan Internasional
BLK 2.207,0 0,0 0,0 0,0 2.207,0
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama BLK 853,0 0,0 0,0 0,0 853,0
002 Layanan Perkantoran 222,0 0,0 0,0 0,0 222,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 222,0 0,0 0,0 0,0 222,0
Jumlah 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaannarkoba
2.Meningkatnya Penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambulkembali
4. Kegiatan : Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Direktorat Pasca Rehabilitasi
6. Output dan Pendanaannya
kode OutputIndikator Kinerja
KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Fasilitas LayananPascarehabilitasi Narkoba
127 11.058,0 ----PPBAN-
Persentase FasilitasRehabilitasi InstansiPemerintah dan KomponenMasyarakat yangMenyelenggarakanLayanan Pascarehabilitasi
26
002 Layanan Pascarehabilitasi 16000 9.870,0 ----PPBAN-
Jumlah Penyalah guna,Korban Penyalahgunaandan Pecandu Narkotikayang Menjalani LayananPascarehabilitasi
16000
003 Layanan Perkantoran 12 572,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
Cukup
005 Pendidikan vokasional bagiklien pascarehabilitasi
3390 27.500,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
LitbangPenanganan
Narkoba
----PPBAN-
Jumlah klien pasca rehabyang mendapat pendidikanvokasional
3390
Jumlah 49.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Fasilitas Layanan Pascarehabilitasi Narkoba 127 11.058,0 149,0 168,0 199,0 12.164,0 13.381,0 14.719,0
Pembinaan Teknis 1 5.097,0 5.097,0
Pelatihan Petugas Pascarehabilitasi 1 2.435,0 2.435,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan 1 470,0 470,0
Asistensi Program Pascarehabilitasi 1 640,0 640,0
Monitoring dan Evaluasi 1 2.416,0 2.416,0
002 Layanan Pascarehabilitasi 16000 9.870,0 16800 17640 18522 41.107,0 45.218,0 49.739,0
Pelayanan Pascarehabilitasi di BAPAS 1 2.253,0 2.253,0
Pelayanan Pascarehabilitasi di RS Bhayangkara 1 1.027,0 1.027,0
Pelayanan Pascarehabilitasi di BNN, BNNP danBNNK
1 3.475,0 3.475,0
Pelayanan Rawat Lanjut 1 3.115,0 3.115,0
003 Layanan Perkantoran 12 572,0 12 12 12 629,0 692,0 761,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 572,0 572,0
005 Pendidikan vokasional bagi klien pascarehabilitasi 3390 27.500,0 3729 4102 4512 30.250,0 33.275,0 36.603,0
Pelayanan pascarehabilitasi di rumahdampingan (pendidikan vokasional)
1 27.500,0 27.500,0
Jumlah 49.000,0 84.150,0 92.566,0 101.822,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Fasilitas Layanan Pascarehabilitasi Narkoba 11.058,0 0,0 0,0 0,0 11.058,0
Pembinaan Teknis BLK 5.097,0 0,0 0,0 0,0 5.097,0
Pelatihan Petugas Pascarehabilitasi BLK 2.435,0 0,0 0,0 0,0 2.435,0
Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan BLK 470,0 0,0 0,0 0,0 470,0
Asistensi Program Pascarehabilitasi BLK 640,0 0,0 0,0 0,0 640,0
Monitoring dan Evaluasi BLK 2.416,0 0,0 0,0 0,0 2.416,0
002 Layanan Pascarehabilitasi 9.870,0 0,0 0,0 0,0 9.870,0
Pelayanan Pascarehabilitasi di BAPAS BLK 2.253,0 0,0 0,0 0,0 2.253,0
Pelayanan Pascarehabilitasi di RS Bhayangkara BLK 1.027,0 0,0 0,0 0,0 1.027,0
Pelayanan Pascarehabilitasi di BNN, BNNP danBNNK
BLK 3.475,0 0,0 0,0 0,0 3.475,0
Pelayanan Rawat Lanjut BLK 3.115,0 0,0 0,0 0,0 3.115,0
003 Layanan Perkantoran 572,0 0,0 0,0 0,0 572,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 572,0 0,0 0,0 0,0 572,0
005 Pendidikan vokasional bagi klien pascarehabilitasi 27.500,0 0,0 0,0 0,0 27.500,0
Pelayanan pascarehabilitasi di rumah dampingan(pendidikan vokasional)
BLK 27.500,0 0,0 0,0 0,0 27.500,0
Jumlah 49.000,0 0,0 0,0 0,0 49.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaannarkoba
4. Kegiatan : Pemberdayaan Peran serta Masyarakat
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Direktorat Peran Serta Masyarakat
6. Output dan Pendanaannya
kode OutputIndikator Kinerja
KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Program PemberdayaanMasyarakat Anti Narkoba
700 56.952,0 ----PPBAN-
Jumlah Instansi/Lingkunganyang Berpartisipasi DalamProgram PemberdayaanAnti Narkoba
700
003 Layanan Internal (Overhead) 12 548,0 ----PPBAN-
Persentase PemenuhanKebutuhan Internal
100
Jumlah 57.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba 700 56.952,0 770 847 932 62.648,0 68.913,0 75.805,0
Pembinaan Teknis Pemberdayaan MasyarakatAnti Narkoba
1 1.129,0 1.129,0
Pemetaan Kelompok Sasaran 1 14.232,0 14.232,0
Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat AntiNarkoba
1 28.857,0 28.857,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ProgramPemberdayaan Masyarakat
1 12.734,0 12.734,0
003 Layanan Internal (Overhead) 12 548,0 12 12 12 603,0 663,0 729,0
Dukungan Internal Lainnya 1 548,0 548,0
Jumlah 57.500,0 63.251,0 69.576,0 76.534,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba 56.952,0 0,0 0,0 0,0 56.952,0
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat AntiNarkoba
BLK 1.129,0 0,0 0,0 0,0 1.129,0
Pemetaan Kelompok Sasaran BLK 14.232,0 0,0 0,0 0,0 14.232,0
Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba BLK 28.857,0 0,0 0,0 0,0 28.857,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ProgramPemberdayaan Masyarakat
BLK 12.734,0 0,0 0,0 0,0 12.734,0
003 Layanan Internal (Overhead) 548,0 0,0 0,0 0,0 548,0
Dukungan Internal Lainnya BAK 548,0 0,0 0,0 0,0 548,0
Jumlah 57.500,0 0,0 0,0 0,0 57.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasiona
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
3. Sasaran Program : 1.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika
4. Kegiatan : Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator KinerjaKegiatan
Target2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Layanan Pengawasan danPerawatan Tahanan dan BarangBukti Tindak Pidana Narkotikadan Presursor Narkotika
12 16.578,0 ----PPBAN-
Indeks LayananPengawasan dan PerawatanTahanan dan Barang BuktiTindak Pidana Narkotikadan Presursor Narkotika
75
002 Layanan Perkantoran 12 922,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
cukup
Jumlah 17.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan danBarang Bukti Tindak Pidana Narkotika danPresursor Narkotika
12 16.578,0 12 12 12 18.236,0 20.060,0 22.066,0
Pembinaan Teknis Pengawasan dan PerawatanTahanan dan Barang Bukti Tindak PidanaNarkotika dan Presursor Narkotika
1 505,0 505,0
Pengawasan dan Perawatan Tahanan TindakPidana Narkotika dan Presursor Narkotika
1 7.955,0 7.955,0
Pengawasan dan Pengelolaan Barang BuktiTindak Pidana Narkotika dan PresursorNarkotika
1 7.312,0 7.312,0
Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPengawasan dan Perawatan Tahanan danBarang Bukti Tindak Pidana Narkotika danPresursor Narkotika
1 806,0 806,0
002 Layanan Perkantoran 12 922,0 12 12 12 1.014,0 1.115,0 1.227,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 922,0 922,0
Jumlah 17.500,0 19.250,0 21.175,0 23.293,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan BarangBukti Tindak Pidana Narkotika dan Presursor Narkotika
16.578,0 0,0 0,0 0,0 16.578,0
Pembinaan Teknis Pengawasan dan PerawatanTahanan dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotikadan Presursor Narkotika
BLK 505,0 0,0 0,0 0,0 505,0
Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak PidanaNarkotika dan Presursor Narkotika
BLK 7.955,0 0,0 0,0 0,0 7.955,0
Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti TindakPidana Narkotika dan Presursor Narkotika
BLK 7.312,0 0,0 0,0 0,0 7.312,0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasandan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti TindakPidana Narkotika dan Presursor Narkotika
BLK 806,0 0,0 0,0 0,0 806,0
002 Layanan Perkantoran 922,0 0,0 0,0 0,0 922,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 922,0 0,0 0,0 0,0 922,0
Jumlah 17.500,0 0,0 0,0 0,0 17.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambulkembali
4. Kegiatan : Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah
6. Output dan Pendanaannya
kode OutputIndikator Kinerja
KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Lembaga rehabilitasinarkoba medis dan sosialmilik instansi pemerintahyang memperolehpeningkatan kemampuan
274 5.600,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
RehabilitasiKorban
PenyalahgunaanNarkoba
----PPBAN-
Jumlah lembagarehabilitasi instansipemerintah yangmendapatkan bimbinganteknis untukmeningkatkan mutulayanan
274
002 Petugas lembaga rehabilitasinarkoba medis dan sosialmilik instansi pemerintahyang memperolehpeningkatan kemampuan
1.370 12.330,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
RehabilitasiKorban
PenyalahgunaanNarkoba
----PPBAN-
Jumlah petugas lembagarehabilitasi instansipemerintah yangmemperoleh peningkatankompetensi Sebagaikonselor dan asesor
1.370
003 Layanan Perkantoran 12 22.828,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
Cukup
005 Dukungan layanan padalembaga rehabilitasi instansipemerintah
21.190 72.242,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
RehabilitasiKorban
PenyalahgunaanNarkoba
----PPBAN-
Jumlah petugas lembagarehabilitasi instansipemerintah yangmemperoleh peningkatankompetensi Sebagaikonselor dan asesor
21.190
Jumlah 113.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosialmilik instansi pemerintah yang memperolehpeningkatan kemampuan
274 5.600,0 288 302 317 6.160,0 6.776,0 7.454,0
Dukungan layanan rehabilitasi rawat inap danrawat jalan
1 5.600,0 5.600,0
002 Petugas lembaga rehabilitasi narkoba medis dansosial milik instansi pemerintah yang memperolehpeningkatan kemampuan
1.370 12.330,0 1.507 1.658 1.823 68.250,0 75.075,0 82.582,0
Pelatihan konselor dan asesor petugas LRIP 1 12.330,0 12.330,0
003 Layanan Perkantoran 12 22.828,0 12 12 12 516,0 568,0 625,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 22.828,0 22.828,0
005 Dukungan layanan pada lembaga rehabilitasiinstansi pemerintah
21.190 72.242,0 23.309 25.640 28.204 79.466,0 87.413,0 96.154,0
Bimbingan teknis peningkatan mutu layananLRIP
1 72.242,0 72.242,0
Jumlah 113.000,0 154.392,0 169.832,0 186.815,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milikinstansi pemerintah yang memperoleh peningkatankemampuan
5.600,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0
Dukungan layanan rehabilitasi rawat inap dan rawatjalan
BLK 5.600,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0
002 Petugas lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosialmilik instansi pemerintah yang memperoleh peningkatankemampuan
12.330,0 0,0 0,0 0,0 12.330,0
Pelatihan konselor dan asesor petugas LRIP BLK 12.330,0 0,0 0,0 0,0 12.330,0
003 Layanan Perkantoran 22.828,0 0,0 0,0 0,0 22.828,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 22.828,0 0,0 0,0 0,0 22.828,0
005 Dukungan layanan pada lembaga rehabilitasi instansipemerintah
72.242,0 0,0 0,0 0,0 72.242,0
Bimbingan teknis peningkatan mutu layanan LRIP BLK 72.242,0 0,0 0,0 0,0 72.242,0
Jumlah 113.000,0 0,0 0,0 0,0 113.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambulkembali
4. Kegiatan : Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
6. Output dan Pendanaannya
kode OutputIndikator Kinerja
KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Lembaga rehabilitasinarkoba medis dan sosialmilik komponen masyarakatyang memperolehpeningkatan kemampuan
218 3.662,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
RehabilitasiKorban
PenyalahgunaanNarkoba
----PPBAN-
Jumlah lembagarehabilitasi komponenmasyarakat yangmendapat bimbinganteknis dan standarisasimutu layanan
218
002 Petugas lembaga rehabilitasinarkoba medis dan sosialmilik komponen masyarakatyang memperolehpeningkatan kemampuan
844 7.650,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
RehabilitasiKorban
PenyalahgunaanNarkoba
----PPBAN-
Jumlah petugas lembagarehabilitasi komponenmasyarakat yangmemperoleh peningkatankompetensi Sebagaikonselor dan asesor
844
003 Layanan Perkantoran 12 523,0 ----PPBAN-
Jumlah dukungan layananrehabilitasi komponenmasyarakat
5.000paket
005 Dukungan layanan padalembaga rehabilitasikomponen masyarakat
5000 24.165,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
RehabilitasiKorban
PenyalahgunaanNarkoba
----PPBAN-
Jumlah klien yangmenjalani prosespemulihan pada lembagarehabilitasi komponenmasyarakat
5000
Jumlah 36.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosialmilik komponen masyarakat yang memperolehpeningkatan kemampuan
218 3.662,0 229 240 252 13.019,0 14.320,0 15.752,0
Dukungan layanan rehabilitasi rawat inap danrawat jalan
1 3.662,0 3.662,0
002 Petugas lembaga rehabilitasi narkoba medis dansosial milik komponen masyarakat yangmemperoleh peningkatan kemampuan
844 7.650,0 928 1.021 1.123 28.240,0 29.240,0 32.164,0
Pelatihan konselor dan asesor petugas LRIP 1 7.650,0 7.650,0
003 Layanan Perkantoran 12 523,0 12 12 12 22,0 24,0 26,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 523,0 523,0
005 Dukungan layanan pada lembaga rehabilitasikomponen masyarakat
5000 24.165,0 5500 6050 6655 26.581,5 29.239,7 32.163,6
Bimbingan teknis peningkatan mutu layananLRIP
1 24.165,0 24.165,0
Jumlah 36.000,0 67.862,5 72.823,7 80.105,6
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milikkomponen masyarakat yang memperoleh peningkatankemampuan
3.662,0 0,0 0,0 0,0 3.662,0
Dukungan layanan rehabilitasi rawat inap dan rawatjalan
BLK 3.662,0 0,0 0,0 0,0 3.662,0
002 Petugas lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosialmilik komponen masyarakat yang memperolehpeningkatan kemampuan
7.650,0 0,0 0,0 0,0 7.650,0
Pelatihan konselor dan asesor petugas LRIP BLK 7.650,0 0,0 0,0 0,0 7.650,0
003 Layanan Perkantoran 523,0 0,0 0,0 0,0 523,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 523,0 0,0 0,0 0,0 523,0
005 Dukungan layanan pada lembaga rehabilitasi komponenmasyarakat
24.165,0 0,0 0,0 0,0 24.165,0
Bimbingan teknis peningkatan mutu layanan LRIP BLK 24.165,0 0,0 0,0 0,0 24.165,0
Jumlah 36.000,0 0,0 0,0 0,0 36.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1.Kementrian/Lembaga
: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
3. Sasaran Program :1.Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaannarkoba
2.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika
4. Kegiatan : Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran
5. Unit Organisasi(Eselon 2)
: Direktorat Penindakan dan Pengejaran
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator KinerjaKegiatan
Target2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Tersangka Dalam DaftarPencarian Orang (DPO)Kasus Tindak PidanaNarkotika dan PrekursorNarkotika yang Ditangkap
14 12.500,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
PemberantasanPeredaran
GelapNarkoba
----PPBAN-
Presentase Tersangka DPOKasus Tindak PidanaNarkotika dan PrekursorNarkotika serta TPPUyang Tertangkap
80
Persentase TO KasusTindak Pidana Narkotika,Prekursor Narkotika danTPPU yang Tertangkap
80
002 Layanan Perkantoran 12 500,0 ----PPBAN-
Indeks KepuasananLayanan Perkantoran
004 Kasus tindak pidanapsikotropika dan prekursornarkotika yang terungkap danterselesaikan
810 40.500,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
PemberantasanPeredaran
GelapNarkoba
----PPBAN-
Jumlah operasi BerantasSindikat Narkoba(Bersinar)
810
Jumlah 53.500,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Tersangka Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)Kasus Tindak Pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika yang Ditangkap
14 12.500,0 16 18 20 103.103,0 113.414,0 124.755,0
Pengejaran DPO kasus tindak pidananarkotika
1 12.500,0 12.500,0
002 Layanan Perkantoran 12 500,0 12 12 12 297,0 326,0 359,0
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 500,0 500,0
004 Kasus tindak pidana psikotropika dan prekursornarkotika yang terungkap dan terselesaikan
810 40.500,0 891 980,1 1078,11 44.550,0 49.005,0 53.905,5
Pelaksanaan operasi Bersinar pada tempathiburan dan kawasan rawan narkoba
1 40.500,0 40.500,0
Jumlah 53.500,0 147.950,0 162.745,0 179.019,5
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Tersangka Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KasusTindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yangDitangkap
12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0
Pengejaran DPO kasus tindak pidana narkotika BLK 12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0
002 Layanan Perkantoran 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
004 Kasus tindak pidana psikotropika dan prekursor narkotikayang terungkap dan terselesaikan
40.500,0 0,0 0,0 0,0 40.500,0
Pelaksanaan operasi Bersinar pada tempat hiburandan kawasan rawan narkoba
BLK 40.500,0 0,0 0,0 0,0 40.500,0
Jumlah 53.500,0 0,0 0,0 0,0 53.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkoba (P4GN)
3. Sasaran Program : 1.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika
4. Kegiatan : Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor
5. Unit Organisasi (Eselon2)
: Direktorat Psokotropika dan Prekursor
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Kasus Tindak Pidana PrekursorNarkotika
47 6.456,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
PemberantasanPeredaran
GelapNarkoba
----PPBAN-
Jumlah Berkas Perkara KasusTindak Pidana PrekursorNarkotika yang P21
47
Jumlah Importir dan PenggunaAkhir Prekursor Narkotika NonFarmasi yang Tidak MelakukanPenyimpangan
3
002 Laporan Hasil Pengungkapan TindakPidana Psikotropika
4 388,0 ----PPBAN-
Jumlah Laporan HasilPengungkapan Tindak PidanaPsikotropika
4
003 Layanan Perkantoran 12 156,0 ----PPBAN-
Indeks Kepuasanan LayananPerkantoran
Jumlah 7.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika 47 6.456,0 47 47 47 7.102,0 7.812,0 8.593,0
Pembinaan Teknis Pengawasan Distribusi danPenggunaan Prekursor Narkotika Non Farmasi
1 243,0 243,0
Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika 1 2.174,0 2.174,0
Penyidikan Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika 1 2.925,0 2.925,0
Pengawasan ketat atas distribusi dan penggunaanprekursor narkotika
1 1.060,0 1.060,0
Monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penyidikantindak pidana prekursor narkotika
1 54,0 54,0
002 Laporan Hasil Pengungkapan Tindak Pidana Psikotropika 4 388,0 4 5 5 7.102,0 7.812,0 8.593,0
Penyelidikan Tindak Pidana Psikotropika 1 388,0 388,0
003 Layanan Perkantoran 12 156,0 12 12 12 171,0 188,0 207,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 156,0 156,0
Jumlah 7.000,0 14.375,0 15.812,0 17.393,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika 6.456,0 0,0 0,0 0,0 6.456,0
Pembinaan Teknis Pengawasan Distribusi dan PenggunaanPrekursor Narkotika Non Farmasi
BLK 243,0 0,0 0,0 0,0 243,0
Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika BLK 2.174,0 0,0 0,0 0,0 2.174,0
Penyidikan Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika BLK 2.925,0 0,0 0,0 0,0 2.925,0
Pengawasan ketat atas distribusi dan penggunaan prekursornarkotika
BLK 1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0
Monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindakpidana prekursor narkotika
BLK 54,0 0,0 0,0 0,0 54,0
002 Laporan Hasil Pengungkapan Tindak Pidana Psikotropika 388,0 0,0 0,0 0,0 388,0
Penyelidikan Tindak Pidana Psikotropika BLK 388,0 0,0 0,0 0,0 388,0
003 Layanan Perkantoran 156,0 0,0 0,0 0,0 156,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 156,0 0,0 0,0 0,0 156,0
Jumlah 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkoba (P4GN)
3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambul kembali
4. Kegiatan : Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba
5. Unit Organisasi (Eselon2)
: UPT Terapi dan Rehabilitasi
6. Output dan Pendanaannya
kode OutputIndikator Kinerja
KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
002 Layanan Perkantoran 12 28.360,0 ----PPBAN-
Indeks Kepuasanan LayananPerkantoran
Cukup
004 Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang Mendapat PelayananTerapi dan Rehabilitasi Medis danSosial di Balai Besar RehabilitasiBNN
800 15.295,0 ----PPBAN-
Jumlah KorbanPenyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang MendapatPelayanan Terapi danRehabilitasi Medis dan Sosialdi Balai Besar RehabilitasiBNN
800
005 Balai rehabilitasi penyalah gunanarkoba yang modern dan andal
1 22.000,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
RehabilitasiKorban
PenyalahgunaanNarkoba
----PPBAN-
Jumlah balai rehabilitasi BNNyang menjadi role modelrehabilitasi narkoba yangterintegrasi dan berkelanjutan
1
009 Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang Mendapat PelayananTerapi dan Rehabilitasi Medis danSosial Di Balai Rehabilitasi BadanNarkotika Nasional Tanah Merah
225 3.334,0 ----PPBAN-
Jumlah KorbanPenyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang MendapatPelayanan Terapi danRehabilitasi Medis dan SosialDi Balai Rehabilitasi BadanNarkotika Nasional TanahMerah
225
010 Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang Mendapat PelayananTerapi dan Rehabilitasi Medis danSosial Di Balai Rehabilitasi BadanNarkotika Nasional Baddoka
350 5.770,0 ----PPBAN-
Jumlah KorbanPenyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang MendapatPelayanan Terapi danRehabilitasi Medis dan SosialDi Balai Rehabilitasi BadanNarkotika Nasional Baddoka
350
011 Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang Mendapat PelayananTerapi dan Rehabilitasi Medis danSosial di Loka Rehabilitasi NarkobaBNN Batam
250 3.394,0 ----PPBAN-
Jumlah KorbanPenyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang MendapatPelayanan Terapi danRehabilitasi Medis dan Sosial
250
kode OutputIndikator Kinerja
KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
di Loka Rehabilitasi NarkobaBNN Batam
013 Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang Mendapat PelayananTerapi dan Rehabilitasi Medis danSosial di Loka Rehabilitasi NarkobaBNN Kalianda
125 1.847,0 ----PPBAN-
Jumlah KorbanPenyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang MendapatPelayanan Terapi danRehabilitasi Medis dan Sosialdi Loka Rehabilitasi NarkobaBNN Kalianda
125
Jumlah 80.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/target SatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
002 Layanan Perkantoran 12 28.360,0 12 12 12 33.395,0 36.734,0 40.408,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 9.975,0 9.975,0
Layanan Administrasi 1 18.385,0 18.385,0
004 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yangMendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis danSosial di Balai Besar Rehabilitasi BNN
800 15.295,0 850 900 900 16.824,0 18.507,0 18.507,0
Program Rehabilitasi 6 Bulan 1 10.651,0 10.651,0
Program Rehabilitasi 4 Bulan 1 4.622,0 4.622,0
Program Rehabilitasi Rawat Jalan 1 22,0 22,0
005 Balai rehabilitasi penyalah guna narkoba yang modern danandal
1 22.000,0 1 1 1 24.200,0 26.620,0 29.282,0
Pengembangan balai rehabilitasi BNN 1 22.000,0 22.000,0
009 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yangMendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis danSosial Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika NasionalTanah Merah
225 3.334,0 225 225 250 3.668,0 4.035,0 0,0
Program Rehabilitasi 6 Bulan 1 1.583,0 1.583,0
Program Rehabilitasi 4 Bulan 1 1.721,0 1.721,0
Program Rehabilitasi Rawat Jalan 1 30,0 30,0
010 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yangMendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis danSosial Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika NasionalBaddoka
350 5.770,0 350 400 450 6.348,0 6.982,0 7.681,0
Program Rehabilitasi 6 Bulan 1 3.456,0 3.456,0
Program Rehabilitasi 4 Bulan 1 2.254,0 2.254,0
Program Rehabilitasi Rawat Jalan 1 60,0 60,0
011 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yangMendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis danSosial di Loka Rehabilitasi Narkoba BNN Batam
250 3.394,0 250 250 250 3.734,0 4.107,0 4.518,0
Program Rehabilitasi 6 Bulan 1 1.598,0 1.598,0
Program Rehabilitasi 4 Bulan 1 1.736,0 1.736,0
Program Rehabilitasi Rawat Jalan 1 60,0 60,0
013 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yangMendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis danSosial di Loka Rehabilitasi Narkoba BNN Kalianda
125 1.847,0 125 125 125 2.032,0 2.235,0 2.459,0
Program Rehabilitasi 6 Bulan 1 809,0 809,0
Program Rehabilitasi 4 Bulan 1 1.008,0 1.008,0
Program Rehabilitasi Rawat Jalan 1 30,0 30,0
Jumlah 80.000,0 90.201,0 99.220,0 102.855,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
002 Layanan Perkantoran 28.360,0 0,0 0,0 0,0 28.360,0
Pembayaran Gaji dan Tunjangan BLK 9.975,0 0,0 0,0 0,0 9.975,0
Layanan Administrasi BLK 18.385,0 0,0 0,0 0,0 18.385,0
004 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang MendapatPelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di BalaiBesar Rehabilitasi BNN
15.295,0 0,0 0,0 0,0 15.295,0
Program Rehabilitasi 6 Bulan BLK 10.651,0 0,0 0,0 0,0 10.651,0
Program Rehabilitasi 4 Bulan BLK 4.622,0 0,0 0,0 0,0 4.622,0
Program Rehabilitasi Rawat Jalan BLK 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0
005 Balai rehabilitasi penyalah guna narkoba yang modern dan andal 22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0
Pengembangan balai rehabilitasi BNN BLK 22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0
009 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang MendapatPelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial Di BalaiRehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah
3.334,0 0,0 0,0 0,0 3.334,0
Program Rehabilitasi 6 Bulan BLK 1.583,0 0,0 0,0 0,0 1.583,0
Program Rehabilitasi 4 Bulan BLK 1.721,0 0,0 0,0 0,0 1.721,0
Program Rehabilitasi Rawat Jalan BLK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
010 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang MendapatPelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial Di BalaiRehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka
5.770,0 0,0 0,0 0,0 5.770,0
Program Rehabilitasi 6 Bulan BLK 3.456,0 0,0 0,0 0,0 3.456,0
Program Rehabilitasi 4 Bulan BLK 2.254,0 0,0 0,0 0,0 2.254,0
Program Rehabilitasi Rawat Jalan BLK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
011 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang MendapatPelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di LokaRehabilitasi Narkoba BNN Batam
3.394,0 0,0 0,0 0,0 3.394,0
Program Rehabilitasi 6 Bulan BLK 1.598,0 0,0 0,0 0,0 1.598,0
Program Rehabilitasi 4 Bulan BLK 1.736,0 0,0 0,0 0,0 1.736,0
Program Rehabilitasi Rawat Jalan BLK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
013 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang MendapatPelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di LokaRehabilitasi Narkoba BNN Kalianda
1.847,0 0,0 0,0 0,0 1.847,0
Program Rehabilitasi 6 Bulan BLK 809,0 0,0 0,0 0,0 809,0
Program Rehabilitasi 4 Bulan BLK 1.008,0 0,0 0,0 0,0 1.008,0
Program Rehabilitasi Rawat Jalan BLK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Jumlah 80.000,0 0,0 0,0 0,0 80.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkoba (P4GN)
3. Sasaran Program : 1.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika
4. Kegiatan : Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika
5. Unit Organisasi (Eselon2)
: Direktorat Narkotika
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Kasus tindak pidana narkotika yangterungkap dan terselesaikan
400 49.240,7 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
PemberantasanPeredaran
GelapNarkoba
----PPBAN-
Jumlah berkas perkara kasustindak pidana narkotika yangterungkap dan terselesaikan
400
002 Titik Lokasi Lahan Ganja danTanaman Terlarang Lainnya
12 6.000,0 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
PemberantasanPeredaran
GelapNarkoba
----PPBAN-
Jumlah Titik Lokasi LahanGanja dan Tanaman TerlarangLainnya
12
003 Layanan Perkantoran 12 2.759,3 ----PPBAN-
Indeks Kepuasanan LayananPerkantoran
Cukup
Jumlah 58.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Kasus tindak pidana narkotika yang terungkap danterselesaikan
400 49.240,7 400 400 400 56.480,0 62.128,0 68.341,0
penyelidikan kasus tindak pidana narkotika 1 49.240,7 49.240,7
002 Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya 12 6.000,0 12 12 12 7.154,0 7.869,0 8.656,0
Pemetaan Lahan Ganja dan Tanaman TerlarangLainnya
1 920,0 920,0
Penyelidikan Lahan Ganja dan Tanaman TerlarangLainnya
1 1.451,0 1.451,0
Pemusnahan Lahan Ganja dan Tanaman TerlarangLainnya
1 3.629,0 3.629,0
003 Layanan Perkantoran 12 2.759,3 12 12 12 166,0 182,0 200,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 2.759,3 2.759,3
Jumlah 58.000,0 63.800,0 70.179,0 77.197,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Kasus tindak pidana narkotika yang terungkap dan terselesaikan 49.240,7 0,0 0,0 0,0 49.240,7
penyelidikan kasus tindak pidana narkotika BLK 49.240,7 0,0 0,0 0,0 49.240,7
002 Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0
Pemetaan Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya BLK 920,0 0,0 0,0 0,0 920,0
Penyelidikan Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya BLK 1.451,0 0,0 0,0 0,0 1.451,0
Pemusnahan Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya BLK 3.629,0 0,0 0,0 0,0 3.629,0
003 Layanan Perkantoran 2.759,3 0,0 0,0 0,0 2.759,3
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 2.759,3 0,0 0,0 0,0 2.759,3
Jumlah 58.000,0 0,0 0,0 0,0 58.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkoba (P4GN)
3. Sasaran Program : 1.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika
4. Kegiatan : Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika
5. Unit Organisasi (Eselon2)
: Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang
6. Output dan Pendanaannya
kode Output Indikator Kinerja KegiatanTarget2017
Alokasi2017
(Juta)
PrioritasNasional
ProgramPrioritas
KegiatanPrioritas
DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB
001 Kasus Tindak Pidana Pencucian UangHasil Tindak Pidana Narkotika danPrekursor Narkotika
46 21.824,7 StabilitasKeamanan
danKetertiban
LingkunganBersih
Penyalah-gunaan
Narkoba
PemberantasanPeredaran
GelapNarkoba
----PPBAN-
Jumlah Berkas Tindak PidanaPencucian Uang Hasil TindakPidana Narkotika dan PrekursorNarkotika yang P21
46
002 Layanan Perkantoran 12 175,3 ----PPBAN-
Indeks Kepuasanan LayananPerkantoran
Cukup
Jumlah 22.000,0
7. Rincian Kegiatan
A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)
kode Output/Komponen
Tahun 2017 Prakiraan Maju
volume/targetSatuanBiaya
Alokasi(Juta)
Volume/Target Alokasi (Juta)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
001 Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak PidanaNarkotika dan Prekursor Narkotika
46 21.824,7 46 46 46 23.584,0 25.943,0 28.537,0
Pembinaan Teknis Penanganan Tindak PidanaPencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika danPrekursor Narkotika
1 577,0 577,0
Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang HasilTindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
1 10.044,0 10.044,0
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil TindakPidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
1 9.506,7 9.506,7
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak PidanaPencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika danPrekursor Narkotika
1 1.697,0 1.697,0
002 Layanan Perkantoran 12 175,3 12 12 12 616,0 677,0 745,0
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 175,3 175,3
Jumlah 22.000,0 24.200,0 26.620,0 29.282,0
B. Sumber Pendanaan
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
001 Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak PidanaNarkotika dan Prekursor Narkotika
21.824,7 0,0 0,0 0,0 21.824,7
Pembinaan Teknis Penanganan Tindak Pidana PencucianUang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor
BLK 577,0 0,0 0,0 0,0 577,0
Kode Output/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Narkotika
Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil TindakPidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
BLK 10.044,0 0,0 0,0 0,0 10.044,0
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil TindakPidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
BLK 9.506,7 0,0 0,0 0,0 9.506,7
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak PidanaPencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika danPrekursor Narkotika
BLK 1.697,0 0,0 0,0 0,0 1.697,0
002 Layanan Perkantoran 175,3 0,0 0,0 0,0 175,3
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 175,3 0,0 0,0 0,0 175,3
Jumlah 22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---
Jakarta,30 Mei 2016
Kepala Badan Narkotika Nasional
Drs. Budi Waseso
NRP:60020780
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-K/L)
TAHUN ANGGARAN 2017
(RINCIAN KEGIATAN PER PROGRAM)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) (066)
Kode Program/KegiatanUsulan Pendanaan Tahun 2017 Perkiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 202001 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BNN835.786,0 0,0 0,0 0,0 835.786,0 1.425.227,0 1.567.641,0 1.723.985,5
01.3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 439.574,0 0,0 0,0 0,0 439.574,0 959.565,0 1.055.521,0 1.161.074,0
01.3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia 24.500,0 0,0 0,0 0,0 24.500,0 44.683,0 49.151,0 54.066,5
01.3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN 28.500,0 0,0 0,0 0,0 28.500,0 32.136,0 35.240,0 38.344,0
01.3239 Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan PengelolaanSarana Prasarana
276.820,0 0,0 0,0 0,0 276.820,0 282.501,0 310.752,0 341.828,0
01.3241 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja 13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0 14.037,0 15.441,0 16.985,0
01.3242 Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN 36.999,0 0,0 0,0 0,0 36.999,0 46.645,0 51.309,0 56.440,0
01.3243 Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba 6.309,0 0,0 0,0 0,0 6.309,0 34.567,0 38.024,0 41.827,0
01.3244 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 10.084,0 0,0 0,0 0,0 10.084,0 11.093,0 12.203,0 13.421,0
06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkoba (P4GN)
663.500,0 0,0 0,0 0,0 663.500,0 930.960,5 1.022.231,7 1.118.166,1
06.3247 Penyelenggaraan Advokasi 22.500,0 0,0 0,0 0,0 22.500,0 24.751,0 27.226,0 29.948,0
06.3248 Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif 14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0 15.400,0 16.940,0 18.634,0
06.3249 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN 55.000,0 0,0 0,0 0,0 55.000,0 75.273,0 82.800,0 91.080,0
06.3250 Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 4.950,0 5.445,0 5.989,0
06.3251 Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi 59.500,0 0,0 0,0 0,0 59.500,0 65.449,0 71.995,0 79.194,0
06.3252 Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 11.000,0 12.100,0 13.310,0
06.3253 Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 4.706,0 5.177,0 5.695,0
06.3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba 49.000,0 0,0 0,0 0,0 49.000,0 84.150,0 92.566,0 101.822,0
06.3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat 57.500,0 0,0 0,0 0,0 57.500,0 63.251,0 69.576,0 76.534,0
Kode Program/KegiatanUsulan Pendanaan Tahun 2017 Perkiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 202006.3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti 17.500,0 0,0 0,0 0,0 17.500,0 19.250,0 21.175,0 23.293,0
06.3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah 113.000,0 0,0 0,0 0,0 113.000,0 154.392,0 169.832,0 186.815,0
06.3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat 36.000,0 0,0 0,0 0,0 36.000,0 67.862,5 72.823,7 80.105,6
06.3261 Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran 53.500,0 0,0 0,0 0,0 53.500,0 147.950,0 162.745,0 179.019,5
06.3262 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 14.375,0 15.812,0 17.393,0
06.4020 Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba 80.000,0 0,0 0,0 0,0 80.000,0 90.201,0 99.220,0 102.855,0
06.5354 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika 58.000,0 0,0 0,0 0,0 58.000,0 63.800,0 70.179,0 77.197,0
06.5355 Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika 22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 24.200,0 26.620,0 29.282,0
Jumlah 1.499.286,0 0,0 0,0 0,0 1.499.286,0 2.356.187,5 2.589.872,7 2.842.151,6
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-K/L)
TAHUN ANGGARAN 2017
(REKAPITULASI PROGRAM)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) (066)
Kode ProgramUsulan Pendanaan Tahun 2017 Perkiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 202001 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN 835.786,0 0,0 0,0 0,0 835.786,0 1.425.227,0 1.567.641,0 1.723.985,5
06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)
663.500,0 0,0 0,0 0,0 663.500,0 930.960,5 1.022.231,7 1.118.166,1
Jumlah 1.499.286,0 0,0 0,0 0,0 1.499.286,0 2.356.187,5 2.589.872,7 2.842.151,6