Evaluasi program badan ppsdm kesehatan tahun 201 2 dan program prioritas tahun tahun 2012
description
Transcript of Evaluasi program badan ppsdm kesehatan tahun 201 2 dan program prioritas tahun tahun 2012
NO INDIKATOR2011 2012 (TW 1)
KETERANGANT R T R
1 Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi 65 25,44 70 0
- Tahun 2011 : Jumlah Dr, Drg dan Drg Spesialis sebanyak 125,269 dan jumlah tenaga kesehatan lainnya sebanyak 7,000 orang yang telah memiliki STR dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah sebanyak 519,917 orang- Tahun 2012: Tahap rapat persiapan
2 Jumlah lembaga pendidikan tenaga kesehatan yang memenuhi standar 15 27 20 0
- Dikarenakan akan dilaksanakan alih bina dari Kemenkes ke Kemendiknas , Poltekkes harus sudah terakreditasi- Sejak tahun 2012, Badan PPSDM tidak melakukan akreditasi untuk Poltekkes, dan telah diambil alih oleh BANPT
3 Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM Kesehatan sesuai standar
65 81,12 70 Jumlah Puskesmas 9.323 dan RS Pemerintah 581
NO INDIKATOR2011 2012 (TW 1)
KETERANGANT R T R
1. Jumlah Kab/Kota yang mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan
100 100 150 136
2. Jumlah standar ketenagaan difasilitas pelayanan kesehatan
8 8 13 8
3. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di dalam dan di luar negeri.
2.418 1.968 2.480 716
-2011 :Dalam negeri: (Internship) : Belum semua FK (1.141) menerapkan KBK.- Luar Negeri : peserta yang lulus seleksi, sedikit karena tingginya persyaratan (827)- 2012 Dalam Negeri (Internship) 706. Luar Negeri 10 orang
NO INDIKATOR 2011 2012 (Tw 1)KETERANGAN
(1) (2) T R T R
1 Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan prasyarat jabatan, MOT dan TOT pelatuhan Teknis, Fungsional dan Pelatihan Manajemen Kesehatan serta pelatihan yang berskala Nasional dan Global
10,000 11.013 15.000 11.664
2 Jumlah Institusi Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi
7 8 9 0
3 Jumlah Pelatihan bagi Aparatur yang terakreditasi 140 177 150 34
NO INDIKATOR2011 2012
KETERANGANT R T R
1 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya 4.820 6,984 7.145 6.984
2012 : capaian masih sama dengan tahun 2011, karena masih dalam tahap penyusunan kurmod
2 Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan yang mengacu pada standar nasional pendidikan
8 14 12 14
Masih dalam tahap penyusunan draft kurikulum
3 Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat Dosen 1.500 1.910 1.700 0
Dalam tahap penandatangan kontrak
NO INDIKATOR2011 2012 (Tw 1)
KETERANGANT R T R
1. Jumlah SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuanya melalui pendidikan berkelanjutan
8.000 8.274 8.500 8.874
2011 : APBN : 7.570 orang Dekonsentrasi : 704 orang2012 : Dalam proses rekrutmen, seleksi administrasi dan akademik
2. Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi 55 56 70 56
2012 Tahap rapat persiapan
3. Jumlah tenaga kesehatan selain Dr dan Drg yang memiliki STR 6.600 7.000 57.600 7.000
2012: Tahap entry data STR, Rapat Persiapan dan pelaksanaan uji kompetensi
NO INDIKATOR2011 2012 (Tw 1)
KETERANGANT R T R
1 Jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan Sarana dan prasarananya 35 36 40 51
2012 : 15 Kantor pusat dan UPT
2 Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah 27.000 46.574 42.000 46.574
2012: belum ada lulusan
Jumlah dokumen UU, PP, Permenkes, Kepmenkes, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan 62 64 95 65
2012 : 1 Dokumen NSPK i
NO UNIT KERJA PAGU REALISASI %
1. PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN
100.792.610 6.794.914 6,74
2. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN
48.017.931 793.746 1,65
3. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR TENAGA KESEHATAN
82.251.500 1.706.479 2,07
4. PUSAT SERTIFIKASI STANDARDISASI DANPENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KES
440.517.311 1.564.325 0,36
5. SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN
175.722.430 9.637.439 5,48
dalam ribuan
NO
UNIT KERJA PAGU REALISASI %
1. BBPK JAKARTA 27.106.292 2.222.036 8,20
2. BAPELKES CIKARANG 19.130.304 2.457.222 12,84
3. BBPK CILOTO 41.460.960 3.270.335 7,89
4. BAPELKES SEMARANG 21.324.987 1.190.108 5.58
5. BBPK MAKASSAR 20.193.773 5.570.784 12,73
6. BAPELKES BATAM 18.268.398 1.650.841 9,04
JUMLAH 147.484.714 13.361.330 9,06
dalam ribuan
NO
UNIT KERJA PAGU REALISASI %
1 POLTEKKES TASIKMALAYA 26.879.625 4.663.239 17,35
2 POLTEKKES DENPASAR 33.472.639 3.796.920 11,34
3 POLTEKKES NAD 48.082.548 1.656.116 3,34
4 POLTEKKES JOGYAKARTA 46.210.274 4.841.174 10,48
5 POLTEKKES MAKASSAR 75.850.166 7.820.566 10,31
6 POLTEKKES JAKARTA III 67.325.672 4.422.111 6,57
7 POLTEKKES SEMARANG 79.334.514 7.171.673 9,04
8 POLTEKKES JAMBI 20.634.424 2.202.250 10,67
9 POLTEKKES MALUKU
10 POLTEKKES PALEMBANG 36.604.603 3.949.821 10,79
11 POLTEKKES BANJARMASIN 28.904.841 3.978.861 13,77
12 POLTEKKES BENGKULU 23.556.946 4.358.923 18,50
13 POLTEKKES GORONTALO 22.972.413 3.607.699 15,70
14 POLTEKKES TERNATE 31.667.176 1.816.023 5,73
15 POLTEKKES PONTIANAK 35.572.494 4.321.772 13,27
16 POLTEKKES BANDUNG 64.972.607 9.853.035 15,16
17 POLTEKKES KUPANG 60.530.117 3.392.333 5,60
dalam ribuan
NO
UNIT KERJA PAGU REALISASI %
18 POLTEKKES JAKARTA I 21.764.453 1.901.622 8,7419 POLTEKKES SURAKARTA 57.532.361 3.178.518 5,5220 POLTEKKES MANADO 77.287.755 5.678.710 7,3521 POLTEKKES PEKAN BARU 21.532.573 1.956.203 9.08
22 POLTEKKES PALU 38.526.304 3.450.541 8,98
23 POLTEKKES TANJUNGKR 57.672.368 4.559.517 7,91
24 POLTEKKES MALANG 68.860.490 6.002.255 8,72
25 POLTEKKES SURABAYA 69.844.645 6.992.933 10,01
26 POLTEKKES MATARAM 31.187.949 4.023.191 12,90
27 POLTEKKES MEDAN 55.376.361 5.180.699 9,36
28 POLTEKKES JAKARTA II 46.296.599 3.638.539 7,86
29 POLTEKKES KENDARI 54.020.800 1.375.930 2,55
30 POLTEKKES PADANG 42.872.838 4.225.645 9,86
31 POLTEKKES JAYAPURA 25.357.473 637.593 5,51
32 POLTEKKES KALTIM 45.134.619 2.085.046 4,62
33 POLTEKKES PALANGKARAYA 36.165.391 1.249.643 3,46
dalam ribuan
NO
UNIT KERJA PAGU REALISASI %
34 POLTEKKES SORONG 9.936.874 238.234.885 2,4035 POLTEKKES MAMUJU
36 POLTEKKES TANJUNGPINANG 27.261.589 282.328.266 1,0437 POLTEKKES BANTEN 11.279.990 - 038 POLTEKKES PANGKAL PINANG 27.261.589 282.328.266 1,04
dalam ribuan
No Unit Kerja Alokasi Realisasi %
1 Kantor Pusat 847.301.782 20.496.905 4,42
2 BBPK & Bapelkes 147.484.714 13.361.330 9,06
3 Poltekkes 1.519.149.975 128.816.249 8,48
4 Dinkes Prov 29.530.855 1.694.238 5,74
TOTAL 2.543.497.326 164.368.723 6,46
dalam ribuan
PERFORMANCE UNIT PERFORMANCE UNIT DALAM QUADRAN DALAM QUADRAN
Pencapaian indikator tinggi Pencapaian indikator tinggi
Bila semua indikator kegiatan tercapaiBila semua indikator kegiatan tercapai
Pencapaian indikator RendahPencapaian indikator Rendah
Bila tidak semua (salah satu) indikator kegiatan tercapaiBila tidak semua (salah satu) indikator kegiatan tercapai
Realisasi anggaran tinggi Realisasi anggaran tinggi
Bila realisasi anggaran sama dengan atau lebih dari 89%Bila realisasi anggaran sama dengan atau lebih dari 89%
Realisasi anggaran rendah Realisasi anggaran rendah
Bila realisasi anggaran kurang dari 89%Bila realisasi anggaran kurang dari 89%
Quadran I
Pencapaian indikator tinggi dan Realisasi anggaran tinggi
(ITRT)
Quadran I
Pencapaian indikator tinggi dan Realisasi anggaran tinggi
(ITRT)
Quadran III
Pencapaian indikator rendah dan Realisasi anggaran tinggi
(IRRT)
Quadran III
Pencapaian indikator rendah dan Realisasi anggaran tinggi
(IRRT)
Quadran II
Pencapaian indikator tinggi dan Realisasi anggaran rendah
(ITRR)
Quadran II
Pencapaian indikator tinggi dan Realisasi anggaran rendah
(ITRR)
Quadran IV
Pencapaian indikator rendah dan Realisasi anggaran rendah
(IRRR)(Pusrengun SDMK, Pusdiklat Aparatur dan Set BadanPusdiklat Nakes dan Pustanserdik)
Quadran IV
Pencapaian indikator rendah dan Realisasi anggaran rendah
(IRRR)(Pusrengun SDMK, Pusdiklat Aparatur dan Set BadanPusdiklat Nakes dan Pustanserdik)
Realisasi Anggaran
Pencapaian indikator renstra
biruSangat Memuaskan
hijau Memuaskan
kuning Kurang memuaskan
merah Mengecewakan