Dukungan MANAJEMEN TUGAS DAN TEKNIS PROGRAM KKB TAHUN 2013

27
DUKUNGAN MANAJEMEN TUGAS DAN TEKNIS PROGRAM KKB TAHUN 2013 Sekretaris Drs. Datang Sembiring, MPHR Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Utara Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Propinsi Sumatera Utara tahun 2013

description

Dukungan MANAJEMEN TUGAS DAN TEKNIS PROGRAM KKB TAHUN 2013. Sekretaris Drs. Datang Sembiring , MPHR Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Utara. Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Ber e ncana Propinsi Sumatera Utara tahun 201 3. Bio Data :. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Dukungan MANAJEMEN TUGAS DAN TEKNIS PROGRAM KKB TAHUN 2013

Page 1: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

DUKUNGAN MANAJEMEN TUGAS DAN TEKNIS PROGRAM KKB TAHUN 2013

Sekretaris Drs. Datang Sembiring, MPHRPerwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Utara

Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Propinsi Sumatera Utara tahun 2013

Page 2: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

Nama : Drs. Datang Sembiring, MPHRJabatan : Sekertaris Perwk. BkkbN Prov. SUPend. Terakhir : Master Of Population and Human Resources

Flinders University, South Australia.Alamat Rumah : Jln Palem IX No. 8 Muliorejo, KL.Istri : Dra. SunarniAnak : 1. Rahayu Mardani

2. Inda LestarIi

Bio Data :

2

Page 3: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

KONDISI SAAT INI:• Belum semua pemerintah kab/kota memberikan

dukungan biaya yang mencukupi untuk Program KKB• Dukungan sarana dan prasarana pelayanan belum

terpenuhi secara maksimal• Belum maksimal dan meratanya pelaksanaan promosi

melalui program advokasi dan KIE di kabupaten/kota• Menurunnya komitmen stakeholder dan mitra kerja di

tingkat Kabupaten/kota baik secara politis dan operasional

• Data dan informasi yang up to date belum tepat waktu• Jumlah dan kualitas petugas lapangan yang belum

memadai

Page 4: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

KONDISI YANG DIHARAPKAN• Meningkatnya dukungan pembiayaan program

KKB oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kab/kota

• Terpenuhi dukungan sarana dan prasarana pelayanan secara maksimal

• Pelaksanaan Promosi melalui program advokasi dan KIE di kabupaten/kota secara merata dan maksimal

• Meningkatnya komitmen stakeholder dan mitra kerja di tingkat kabupaten/kota baik secara politis dan operasional

• Data dan informasi yang up to date tepat waktu

Page 5: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

5

Sasaran strategis :• Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen berbasis TI• Mengembangkan Sumber Daya Manusia Petugas

Program dan Pengelola Melalui pelatihan• Mengingkatkan penelitian dan pengembangan

kependudukan dan keluarga Berencana• Meningkatkan Jaminan ketersediaan sarana dan

prasarana Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Berencana

• Efektifitas dan efisiensi anggaran program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Page 6: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

6

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPEASIONAL

Kebijakan UmumMeningkatkan dukungan pengelolaan Program Kependudukan dan KB guna mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2015

Page 7: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

7

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPEASIONAL

Kebijakan Khusus• Mengembangkan kelembagaan sesuai dengan UU No. 52 tahun 2009,

Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga• Mengembangkan perangkat kebijakan Program Kependudukan • Meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan

dan Keluarga ( SIDUGA ) untuk penyediaan data dan Informasi Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

• Memperkuat SDM pengelola Program Kependudukan dan KB• Meningkatkan Pengelolaan Logistik sampai dengan kab/kota• Meningkatkan dukungan pembiayaan program, temasuk dukungan Dana

Alokasi khusus ( DAK ) Bidang KB kab/kota• Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan

Page 8: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

8

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPEASIONAL Strategi Operasional • Memperkuat koordinasi, konsolidasi, sinergi dan rekonsiliasi dengan mitra

kerja dan kab/kota dalam mewujudkan penyediaan data dan informasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana secara cepat, tepat, akurat dan terkini

• Memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kompetensi SDM pengelola program Kependudukan dan KB baik Propinsi maupun pengelola kab/kota

• Memenuhi ketersediaan alat kontrasepsi ( alkon ) dan sarana non alkon bagi keluarga miskin dan rentan

• Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku

• Meningkatkan peran dan fungsi pengendalian dan pengawasan secara berjenjang

• Monitoring dan evaluasi sarana dan prasaran fisik untuk pengelolaan program pembangunan kependudukan dan Keluarga berencana di Kabupaten/kota yang bersumber dari DAK Bidang KB

• Menata mekanisme dan tata kerja bidang advokasi, penggerakan dan informasi

• Mempertajam segementasi sasaran advokasi dan KIE di Kab/kota

Page 9: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

KEGIATAN BIDANG PENUNJANG

A. DUKUNGAN KELEMBAGAAN

UU No. 52 Tahun 2009 Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang

struktur organisasi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN)

9

Page 10: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

B. PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PENINGKATAN KIE ADVOKASI PROGRAM KB NASIONAL

a. Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga dengan pokok program dan kegiatan :1. Mengoptimalisasi pengelolaan pelayanan perpustakaan dan dokumentasi2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana serta kinerja pelaksanaan dan pengelola PKBN

b. Pendataan Keluarga dan individu dalam keluarga dengan pokok program dan kegiatan : 1. Pengembangan sistem dan pemutakhiran Data

Pendataan Keluarga dalam pelaksanaan sistem

pencatatan dan pelaporan program KB nasional 2. Meningkatkan sistem pengelolaan data statistik

dan pemutakhiran data pendataan keluarga.

10

Page 11: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

3. Peningkatan kinerja dan pengembangan pengetahuan

bagi pejabat struktural bidang ADPIN4. Meningkatkan dukungan politis dan komitmen bersama

dalam pelaksanaan pendataan keluarga5. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta

kinerja pengelolaan program 6. Meningkatkan cakupan informasi dan kualitas data

hasil pengelolaan dan perkembangan program7. Meningkatkan perolehan informasi data hasil

pelaksanaan dan pencapaian program KB8. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sistem

pencatatan dan pelaporan9. Peningkatan kinerja petugas dalam pengumpulan,

pengelolaan dan entry data R/R KKB10.Meningkatkan komunikasi dan informasi program bagi

pengelola program KB11. Pemberian penghargaan untuk meningkatkan motivasi

dan dedikasi kerja bagi kader dan pengelola program

11

Page 12: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

c. Penguatan jaringan operasional lini lapangan berbasismasyarakat dengan pokok program dan kegiatan :1. Meningkatkan kualitas kinerja dan pemahaman serta

cakupan hasil pencatatan pelaporan pengelolaan data2. Peningkatan kualitas pelaksanaan program ketahanan

dan pembinaan keluarga

d. Pengembagan kelembagaan dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan bagi pengelola data

12

Page 13: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

e. Pengadaan Alat pengolahan data dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan media penyebarluasan informasi PKBN berbasis IT

C. KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DANPENGEMBANGANa. Peningkatan kapasitas kompetensi bagi pengelola dan

pelaksana program KKB melalui : 1. Pelatihan peran Kepala Desa/Lurah dlm KKB 2. Pelatihan pengelolaan program KB bagi toga,

toma 3. Pelatihan motivator KKB bagi tokoh adat 4. Pelatihan tehnis bagi PKB/PLKB 5. Pelatihan LDU PKB/PLKB 6. Pelatihan Refreshing PKB/PLKB 7. Pelatihan KIP/Konseling dengan ABPK bagi

Bidan 8. Pelatihan tehnis bagi Bidan dan Dokter

13

Page 14: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

9. Pelatihan Mini Laparoscopy bagi dokter umum 10. Pelatihan pemberdayaan IMP dalam pelaksanaan program KKB di lini lapangan

12. Pelatihan MOP bagi dokter13. Pelatihan IUD dan Implant bagi bidan14. Pelatihan dasar-dasar demografi 15. Pelatihan IUD dan Implant bagi dokter16. Pelatihan MOW bagi dokter17. Pelatihan Pasca Plasenta bagi dokter

b. Dukungan Penelitian dan Pengembangan KKB dan KS :1. Mini Survei / Survei RPJMN2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan KKB dan KS 3. Analisis lanjut SDKI 2012

14

Page 15: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

D. Dukungan Logistik

1. Perencanaan Kebutuhan kontrasepsi dan non kontrasepsi

2. Pengadaan alat obat kontrasepsi dan non kontrasepsi melalui dana APBD

3. Pengelolaan penyimpanan dan penyaluran sesuai dengan kebutuhan

4. Pemantapan tugas dan fungsi pengelola perlengkapan dan perbekalan

Page 16: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

Lanjutan ……

a. Pengembangan sub sistem penerimaan dan penyaluranb. Pengelolaan laporan bulanan penerimaan dan penyaluran dengan menggunakan form F/V/KB c. Penyusunan laporan triwulan penerimaan dan penyaluran barang d. Stock opname alkon Provinsi dan Kab/Kota

16

Page 17: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

Dukungan kontrasepsi di Gudang Prov. dan Kab/Kota se Sumatera Utara :

         NO JENIS KONTRASEPSI PERSEDIAAN PERSEDIAAN

GUDANG PROVINSI GUDANG KAB/KOTA

1 2 3 4

1 IUD (each) 40.425 12.074

2 PIL (cycle) 1.544.690 653.890

3 KONDOM (Gros) 27.874 6.057

4 SUNTIK KB (vial) 52.010 331.424

5 SUSUK KB (set) 89.380 14.245

Page 18: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

E. DUKUNGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Untuk DAK bidang KB tahun 2013 Sumatera Utara mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 30.278.740.000,-

untuk 33 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria tehnis,kriteria umum dan kriteria khusus.

Adapun indikator-indikator tersebut adalah :a. Kriteria Tehnis : - Angka kesertaan ber KB - Angka kelahiran - Persentase KPS dan KS I terhadap jumlah

keluarga - Jumlah penduduk - Kepadatan penduduk

18

Page 19: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

b. Kriteria Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan APBD dikurangi belanja PNS daerah

c. Kriteria Khusus dirumuskan dengan memperhatikan ‘ peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah

19

Page 20: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

Kegiatan sarana dan prasarana fisik DAK bidang KB tahun 2013meliputi :1. Pengadaan sepeda motor bagi PKB/PLKB dan PPLKB/UPT2. Pengadaan Personal Komputer3. Pengadaan Implant Removal Kit4. Pengadaan IUD Kit5. Pengadaan Obgyn Bed6. Pengadaan Mobil Unit Pelayanan KB Keliling7. Pembangunan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi

8. Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB9. Pengadaan Public Adress10. Pengadaan KIE Kit11. Pengadaan BKB Kit

12. Pengadaan Sarana Kerja PPLKB/PLKB/PKB13. Pembangunan Balai Penyuluhan KB

Page 21: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

Pengalokasian DAK  Bidang KB  kab/kotaTahun 2013 ; 

1. Kabupaten Asahan Rp. 1.125.080.000,-

2. Kabupaten Dairi Rp. 827.830.000,-

3. Kabupaten Deli Serdang Rp. 1.656.240.000,-

4. Kabupaten Tanah Karo Rp. 969.920.000,-

5. Kabupaten Labuhan Batu Rp. 858.830.000,-

6. Kabupaten Langkat Rp. 1.240.890.000,-

7. Kabupaten Mandailing Natal Rp. 1.031.330.000,-

8. Kabupaten Nias Rp. 751.390.000,-

9. Kabupaten Simalungun Rp. 1.152.610.000,-

10. Kabupaten Tapanuli Selatan Rp. 989.000.000,-

11. Kabupaten Tapanuli Tengah Rp. 937.130.000,-

Page 22: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

12. Kabupaten Tapanuli Utara Rp. 1.011.550.000,-

13. Kabupaten Toba Samosir Rp. 884.710.000,-

14. Kota Binjai Rp. 818.780.000,-

15. Kota Medan Rp. 1.531.990.000,-

16. Kota Pematang Siantar Rp. 879.240.000,-

17. Kota Sibolga Rp. 738.810.000,-

18. Kota Tanjung Balai Rp. 754.020.000,-

19. Kota Tebing Tinggi Rp. 788.480.000,-

20. Kota Padang Sidimpuan Rp. 821.110.000,-

21. Kabupaten Pak-pak Bharat Rp. 696.700.000,-

22. Kabupaten Nias Selatan Rp. 1.075.160.000,-

Page 23: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

23 Kabupaten Humbang Hasundutan Rp. 785.190.000,-

24 Kabupaten Serdang Bedagai Rp. 1.041.460.000,-

25. Kabupaten Samosir Rp. 821.890.000,-

26. Kabupaten Batubara Rp. 763.820.000,-

27. Kabupaten Padang Lawas Rp. 788.560.000,-

28. Kabupaten Padang Lawas Utara Rp. 864.810.000,-

29. Kabupaten Labuhan Batu Utara Rp. 747.790.000,-

30. Kabupaten Labuhan Batu Selatan Rp. 730.880.000,-

31. Kabupaten Nias Barat Rp. 720.730.000,-

32. Kabupaten Nias Utara Rp. 732.610.000,-

33. Kota Gunung Sitoli Rp. 742.420.000,-

Page 24: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

F. Dukungan Pembiayaan

Penyediaan Dana Operasional Program KKB dari APBN Th. 2013, seperti lini lapangan masih diblokir

Penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB Tahun 2013 untuk 33 Kabupaten/Kota

Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Page 25: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

NO KAB/KOTA JUMLAH DANA NO KAB/KOTA JUMLAH DANA

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Medan

Deli Serdang

Langkat

Simalungun

Sergei

Asahan

Karo

Taput

Tapteng

Lab. Batu

Tapsel

Madina

Tobasa

Dairi

Humbahas

Batubara

Labura

1.159.025.000

1.387.975.000

1.334.181.000

1.259.118.000

768.339.000

830.190.000

699.513.000

815.229.000

845.762.000

699.806.300

754.557.200

773.657.300

678.895.000

645.525.400

428.925.900

323.545.000

466.078.500

18.

19

20

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Paluta

P. Siantar

P. Sidimpuan

Tanjung Balai

T. Tinggi

Sibolga

Binjai

Nias

Nias Selatan

Samosir

Pak-Pak Bharat

Palas

Labusel

G. Sitoli

Nias Barat

Nias Utara

Jumlah

592.642.900

300.917.000

307.517.000

260.805.000

258.795.000

202.895.000

333.245.000

654.020.000

976.823.800

477.187.000

438.966.800

522.746.900

449.790.900

526.020.200

625.762.200

655.789.100

21.484.246.400

RENCANA DROPING DANA APBN MELALUI CUPLIKAN DIPA RKA-KL

SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMUT TAHUN 2013

Page 26: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

G. Pengendalian dan Pengawasan

1. Kegiatan Pengawasan/Pemeriksaan dan Pembinaan

2. Koordinasi Pengawasan 3. Intensifikasi Penanganan Pengaduan

masyarakat4. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi

(Kormonev) Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres Nomor 5 Tahun 2004)

Page 27: Dukungan   MANAJEMEN  TUGAS DAN  TEKNIS PROGRAM KKB  TAHUN 2013

Terima kasih

27