DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN … · Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga...
Transcript of DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN … · Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga...
i
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227
Telepon 0293-491148, 4960766 Fax: 0293-491148
2019
ii
HALAMAN PENGESAHAN
RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020
Disusun Oleh
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator pada tanggal : 19 Juni 2019
Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
Dra. GEMA ARTISTI W, MM. NIP 197007301990012002
Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
IKHSAN GUNAWAN, S.Si. NIP 197407232005011013
Mengetahui :
Plt. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris,
RIPTO SUSILO, S.H, M.Si. Pembina Tingkat I
NIP 196704271987031001
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya kami Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung telah
menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang merupakan tahun
kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas.
Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Temanggung telah dilakukan perubahan yang berpedoman pada Petunjuk
Teknis Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, memiliki berfungsi sebagai dokumen
perencanaan teknis operasional tahunan yang memuat kebijakan,
program dan indikasi program/kegiatan, dan pembiayaan dalam kurun
waktu satu tahun.
Dengan tersusunnya Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Temanggung diharapkan dapat mendukung
tercapainya tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.
Temanggung, 12 Juni 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
DARMADI, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda NIP 196906171994121001
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................. Ii
KATA PENGANTAR ........................................................................... Iii
DAFTAR ISI ...................................................................................... Iv
DAFTAR TABEL ................................................................................ V
DAFTAR GAMBAR ............................................................................ Vi
BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1
1.1. Latar Belakang........................................................... 1
1.2. Landasan Hukum……………........................................ 8
1.3. Maksud dan Tujuan…………....................................... 10
1.4. Sistematika Penulisan………........................................ 11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018 .…….…. 12
2.1. Data Pokok Perencanaan .......................................... 12
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 ............. 14
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan PD…………………………….. 31
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
PD...............................................................................
46
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..................... 49
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.................................................................
73
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 2020.…..... 75
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .................……... 75
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................... 75
3.3. Program dan Kegiatan……………….…………………….... 80
3.4. Inovasi Perangkat Daerah .......................................... 105
BAB IV PENUTUP……………………………………………………….……..... 106
LAMPIRAN
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Data Pokok Perencanaan ..............................................
12
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD
Tahun 2018 ..................................................................
16
Tabel 2.3 Capaian Kinerja PD s.d Tahun 2018.............................. 33
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Temanggung ...............................................
50
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun
2020..............................................................................
73
Tabel 3.1 Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator
Sasaran ........................................................................
77
Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2019 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga..
81
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan..
2
Gambar 2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.................................................................
39
Gambar 2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Kepemudaan dan Olahraga .......................................
43
Gambar 2.3 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ...................................................................
45
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah
diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat
Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan merupakan indikasi program/kegiatan tahun kedua
RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan
masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu)
tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan
rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang
akan datang. Renja PD disusun dalam rangka meningkatkan
kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka
Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan
tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi
tanggung jawab Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan
Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Temanggung untuk periode Tahun 2020 yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi,
potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat
yang tumbuh, berkembang di Kabupaten Temanggung dan
2
berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1
(satu) tahun di Tahun 2020.
Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020
memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah
pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan
pembangunan daerah.
Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan
pembangunan yang ada pada Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.
Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan
Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Temangung Tahun 2020 disusun dengan serangkaian tahapan dan
kegiatan penyusunan sebagai berikut:
a. Pengolahan data dan informasi;
Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga, pada dasarnya sama dengan
3
pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang
menyangkut aspek:
1) Data Pokok Perencanaan Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga;
2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2020;
3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja
Daerah) sesuai evaluasi Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga;
4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun
2020;
6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga tahun 2018;
Hasil evaluasi mencakup:
1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang
direncanakan;
2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang
direncanakan;
3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang
direncanakan, disertai:
Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan
tersebut.
Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target
kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga.
Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan
dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut.
4
c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja
Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Dinas
Pendidikan;
Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator
Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian
indikator kineja daerah disertai faktor pendorong dan
penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dimaksudkan untuk
menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan
program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :
1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga;
3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan
SDGs (Sustainable Developmnet Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan
dengan capaian indikator kineja daerah kegiatan Renstra
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5
6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
e. Review terhadap rancangan awal RKPD;
Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan
membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal
Renja PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Tahun 2020.
f. Perumusan tujuan dan sasaran;
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang dikaitkan dengan
tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana
tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah
Kabupaten Temanggug tahun 2020.
g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;
Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian
dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait
kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan
tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;
Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan
tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu
6
penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan daerah.
i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga;
Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga merupakan kegiatan penulisan dan
penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari
pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan
dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran
per kegiatan.
j. Telaahan Kebijakan Nasional;
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah
prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun
rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten,
seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan,
kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,
infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi,
lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal,
terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan
inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.
k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga;
Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan
dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.
l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan
Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten
bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan saran dan
masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan
perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.
7
m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga dengan hasil pembahasan forum
Perangkat Daerah.
Dokumen rancangan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat
Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil
kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat
Daerah.
n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.
Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah
dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk
menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga dengan saran dan masukan dari
perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum
Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi
Kecamatan.
o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda Olahraga dengan hasil pembahasan Musrenbang
RKPD di Kabupaten.
Dokumen rancangan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di
Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari
hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang
RKPD di Kabupaten.
p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahrag dengan dokumen RKPD.
Dokumen rancangan akhir Renja Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga disesuaikan dengan narasi maupun lampiran
RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga.
8
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan
Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 adalah
sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Temanggung Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
10
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai
pedoman bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan
pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta
indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk Tahun 2020 sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 adalah antara lain sebagai
berikut:
a. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 yang akuntabel,
partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
b. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung
selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2020;
c. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-
masing program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Tahun 2020;
d. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja
program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Tahun 2020; dan
e. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Tahun 2020.
11
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun
2020 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2018
2.1 Data Pokok Perencanaan Perangkat Daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
PD
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan
3.4 Inovasi Perangkat Daerah
BAB IV. PENUTUP
12
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2018
2.1. Data Pokok Perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
Tabel 2.1 menunjukkan data pokok perencanaan pendidikan
yang mencakup data jumlah lembaga, jumlah peserta didik (siswa),
dan jumlah guru TK/RA/BA, SD/MI, dan SMP/MTs. Selain itu
disajikan pula data jumlah penduduk usia sekolah, data angka
partisipasi, dan data indikator makro pendidikan dari tahun 2014
s/d tahun 2018. Selengkapnya sebagai berikut:
Tabel 2.1. Data Pokok Perencanaan
No Data Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
I BIDANG PENDIDIKAN
A TK
1 Negeri
Jumlah lembaga 3 3 3 3 3
Jumlah peserta didik 294 305 280 249 239
Jumlah guru 24 25 20 18 18
2 Swasta
Jumlah lembaga 315 315 323 321 321
Jumlah peserta didik 14.481 14.535 14.091 13.642 12.253
Jumlah guru 1.050 974 1.015 881 987
B RA/BA
1 Negeri
Jumlah lembaga 0 0 0 0 0
Jumlah peserta didik 0 0 0 0 0
Jumlah guru 0 0 0 0 0
2 Swasta
Jumlah lembaga 185 186 190 190 190
Jumlah peserta didik 8.723 9.902 9.374 9.370 7.572
Jumlah guru 630 603 636 617 553
C SD
1 Negeri
Jumlah lembaga 409 409 409 409 409
Jumlah siswa 54.492 53.773 54.032 53.533 52.883
Jumlah guru 3.886 3.911 3.917 3.918 3.775
13
No Data Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
2 Swasta
Jumlah lembaga 23 23 23 23 25
Jumlah siswa 5.174 5.233 5.316 5.434 5.581
Jumlah guru 364 367 373 362 343
D MI
1 Negeri
Jumlah lembaga 2 2 2 2 2
Jumlah siswa 753 826 888 941 980
Jumlah guru 35 34 36 42 41
2 Swasta
Jumlah lembaga 141 142 143 143 143
Jumlah siswa 14.933 15.745 16.792 17.327 17.970
Jumlah guru 1.242 1.207 1.224 1.247 1.165
E SMP
1 Negeri
Jumlah lembaga 42 42 42 42 42
Jumlah siswa 18.788 18.978 19.352 19.114 18.805
Jumlah guru 1.087 1.069 1.075 1.082 1.089
2 Swasta
Jumlah lembaga 31 31 32 32 34
Jumlah siswa 5.633 5.900 5.900 5.771 5.815
Jumlah guru 484 476 471 468 463
F MTs
1 Negeri
Jumlah lembaga 2 2 2 2 2
Jumlah siswa 1.710 1.761 1.759 1.811 1.811
Jumlah guru 88 86 85 88 88
2 Swasta
Jumlah lembaga 31 31 31 31 30
Jumlah siswa 5.888 5.985 6.043 6.202 6.071
Jumlah guru 534 528 528 527 534
G JUMLAH PENDUDUK
1 Usia 0 - 6 tahun 81.605 85.522 82.123 84.479 83.301
2 Usia 4 - 6 tahun 34.944 36.118 36.112 36.102 36.294
3 Usia 7 - 12 tahun 72.848 69.670 69.549 69.437 70.171
4 Usia 13 - 15 tahun 34.381 34.394 34.318 34.233 34.104
14
No Data Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
H ANGKA PARTISIPASI
1 APK PAUD (0-6 tahun) 32,41 36,14 38,19 38,21 32,91
2 APK PAUD (4-6 tahun) 67,13 67,66 73,49 73,85 73,71
3 APK SD/MI/Sederajat 103,80 103,86 111,06 112,13 110,39
4 APK SMP/MTs/Sederajat 96,07 96,11 96,59 98,32 96,42
5 APM SD/MI/Sederajat 95,45 94,49 98,13 98,17 96,88
6 APM SMP/MTs/Sederajat 83,69 83,74 84,01 87,15 84,43
I INDIKATOR MAKRO
1 Rata-rata lama sekolah
Kab Temanggung 6,18 6,52 6,55 6,90 6,94
Jawa Tengah 6,93 7,03 7,15 7,27 7,35
2 Harapan lama sekolah
Kab Temanggung 11,69 11,89 12,06 12,07 12,08
Jawa Tengah 12,17 12,38 12,45 12,57 12,63
II BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 Jumlah organisasi pemuda
24 26 26 27 27
2 Jumlah pelatih olahraga n.a n.a n.a 339 545
3 Jumlah cabang olahraga n.a n.a n.a 36 39
4 Jumlah nomor yang dipertandingkan
144 21 88 174 884
Sumber: Data Pokok Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2018
Evaluasi pelaksanaaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan
evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga s.d. Triwulan IV tahun 2018 untuk mendapatkan
gambaran atas pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga berupa:
1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang
direncanakan;
15
2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang
direncanakan;
3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang
direncanakan, disertai:
Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja
kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga.
Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-
faktor penyebab tersebut.
Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 yang
merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis
periode 2014-2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel
berikut:
16
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
dan Capaian Renstra s.d Tahun 2018
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 606 5.371.040.000 4.064.118.011 122 1.413.000.000 1.336.598.070 122 1.197.523.303 100,00 86,72 5.244.803.083 96,98
a
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Bulan 60 2.175.000.000 48 1.578.496.982 12 500.000.000 500.000.000 12 399.975.683 100,00 80,00 60 1.978.472.665 100,00 90,86
b
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasioal
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Unit 60 275.000.000 48 252.285.264 12 70.000.000 70.000.000 12 68.284.625 100,00 97,55 60 320.569.889 100,00 100,00
c Peyediaan jasa
kebersihan kantor
Tersedianya jasa
kebersihan kantor Bulan 60 150.000.000 48 114.905.350 12 35.000.000 87.176.000 12 80.726.460 100,00 92,60 60 195.631.810 100,00 100,00
d Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat
tulis kantor Bulan 60 1.149.290.000 48 885.765.030 12 230.000.000 200.000.000 12 199.415.150 100,00 99,71 60 1.085.180.180 100,00 94,42
f
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
Bulan 60 200.000.000 48 157.628.200 12 50.000.000 40.000.000 12 31.765.200 100,00 79,41 60 189.393.400 100,00 94,70
g
Penyediaan bahan
bacaaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan pera-
turan perundang-
undangan
Bulan 60 9.000.000 48 8.675.000 12 3.000.000 2.700.000 12 2.035.000 100,00 75,37 60 10.710.000 100,00 100,00
h Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman
Bulan 60 125.000.000 48 93.671.580 12 45.000.000 45.000.000 12 39.946.250 100,00 88,77 60 133.617.830 100,00 100,00
i
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya
Rapat-rapat koordi-
nasi dan konsultasi
ke luar daerah
Bulan 60 250.000.000 48 253.717.260 12 80.000.000 74.999.400 12 71.526.360 100,00 95,37 60 325.243.620 100,00 100,00
j
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
Terlaksananya
Rapat-rapat koordi-
nasi dan konsultasi
dalam daerah
Bulan 60 750.000.000 48 535.242.400 12 200.000.000 120.000.000 12 115.299.800 100,00 96,08 60 650.542.200 100,00 86,74
17
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
k Jasa Pelayanan
Perkantoran
Terselenggaranya
jasa pelayanan
perkantoran
Bulan 60 137.750.000 48 134.405.945 12 100.000.000 46.722.670 12 23.445.915 100,00 50,18 60 157.851.860 100,00 100,00
l Pendampingan Dapodik
Terlaksananya
pendampingan
operator dapodik
dalam mengelola
data pendidikan
Kegiat
an 6 150.000.000 4 49.325.000 2 100.000.000 150.000.000 2 148.264.629 100,00 98,98 6 197.589.629 100,00 100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
aparatur 23.027.500.000 19.141.210.108 21.730.000.000 64.125.000 62.587.000 100,00 95,14 19.201.772.108 100,00
a Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
peralatan gedung
kantor
Kegiat
an 5 200.000.000 5 306.475.000 1 150.000.000 24.000.000 1 22.590.000 100,00 94,13 5 329.065.000 100,00 100,00
b Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terlakksananya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Kegiat
an 5 427.500.000 5 465.957.500 22 200.000.000 25.000.000 22 22.880.000 100,00 91,52 47 488.837.500 100,00 100,00
c
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Kegiat
an 5 100.000.000 5 86.053.100 1 30.000.000 15.125.000 1 15.092.000 100,00 99,78 5 101.145.100 100,00 100,00
d Pembangunan gedung
kantor
Tersedianya
bangunan gedung
kantor UPT
Parakan, dan
Kaloran
paket 7 2.000.000.000 7 18.023.133.508 7 1.000.000.000 0 0 0 0 0 7 18.023.133.508 100,00 100,00
e Pengadaan peralatan
gedung kantor
Tersedianya pera-
latan gedung kantor
Kegiat
an 5 150.000.000 5 259.591.000 22 200.000.000 0 0 0 0 0 25 259.591.000 0 100,00
f Pembangunan gedung
olimpiade
Tersedianya gedung
olimpiade centre Paket 1 20.000.000.000 1 0 1 20.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g Penataan lingkungan
kantor
Tertatanya lingkung-
an kantor Dinas
Dikpora
Kegiat
an 1 150.000.000 1 0 1 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Program Peningkatan
Disipin Aparatus 36 5.297.050.000 24 2.118.820.000 12 1.059.410.000 0 0 0 0 2.118.820.000 40,00
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Tersesedianya bahan pakaian dinas
Kegiat
an 36 5.297.050.000 24 2.118.820.000 12 1.059.410.000 0 0 0 0 24,00 2.118.820.000 66,67 40,00
18
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
4 Program Pendidikan
Anak Usia Dini 3.894.100.000 1.935.515.870
1.807.200.000 530.902.500 522.404.005 97,42 1.429.444.095 75,04
a Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya
pengembangan
pendidikan anak
usia dini
Kegiat
an 5 70.000.000 4 53.875.500 1 20.000.000 15.000.000 1 13.394.005 100,00 89,29 5 67.269.505 100,00 96,10
b
Pelaksanaan kurikulum
muatan lokal Budi Pekerti
dan Budaya Jawa TK/RA
Terlaksananya
kurikulum muatan
lokal Budi Pekerti
dan Budaya Jawa
TK/RA
Satua
n
Pendi
dikan
495 247.500.000 447 119.637.000 150 60.000.000 50.000.000 150 49.490.000 100,00 98,98 597 169.127.000 100,00 68,33
c
Pengadaan buku teks
atau buku penunjang
atau buku pengayaan
yang memuat budi pekerti
atau tatakrama atau nilai
budaya daerah atau
keteladanan TK/RA
Tersedianya Buku
Teks atau Buku
Penunjang atau
Buku Pengayaan
yang Memuat Budi
Pekerti atau Tata
Krama atau Nilai
Budaya Daerah atau
Keteladanan TK/RA
Eksem
plar 10.000 200.000.000 2.500 45.285.000 2.500 50.000.000 40.000.000 2.500 38.430.000 100,00 96,08 5.000 83.715.000 50,00 41,86
d Penguatan organisasi
mitra PAUD
Menguatnya
manajemen
kemitraan PAUD
Kegiat
an 3 180.000.000 2 232.453.000 1 100.000.000 48.342.500 1 47.122.500 100,00 97,48 3 279.575.500 100,00 100,00
e
Bantuan operasional
penyelenggaraan PAUD
(DAK non Fisik)
Terselenggaranya
layanan pendidikan
anak usia dini
melalui penyediaan
Bantuan
Operasional
Pendidikan
Lemba
ga 9 543.600.000 6 285.015.670 3 157.200.000 157.200.000 3 157.199.000 100,00 100,00 9 442.214.670 100,00 81,35
f Penyelenggaraan gebyar
PAUD
Terselenggaranya
gebyar PAUD
Kegiat
an 5 90.000.000 4 98.162.000 1 75.000.000 50.000.000 1 49.700.000 100,00 99,40 5 147.862.000 100,00 100,00
g Penunjang DAK Non Fisik
PAUD
Terselenggaranya
kegiatan DAK
nonfisik PAUD
Kegiat
an 3 100.000.000 2 72.755.000 1 100.000.000 45.560.000 1 43.590.920 100,00 95,68 3 116.345.920 100,00 100,00
h Pengembangan PAUD
terpadu percontohan
Terselenggaranya
pengembangan
PAUD terpadu
percontohan
Kegiat
an 1 100.000.000 0 0 1 100.000.000 50.000.000 1 49.315.000 100,00 98,63 1 49.315.000 100,00 49,32
19
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
i
Seminar/workshop
tentang APE tradisional
Jawa bernuanasa seni
Terselenggaranya
seminar/workshop
tentang APE
tradisional Jawa
bernuansa seni
Kegiat
an 1 20.000.000 0 0 1 20.000.000 14.800.000 1 14.800.000 100,00 100,00 1 14.800.000 100,00 74,00
j Pengembangan sarpras
TK negeri
Meningkatnya
sarana dan
prasarana TK negeri
Kegiat
an 1 150.000.000 0 0 1 150.000.000 60.000.000 1 59.219.500 100,00 98,70 1 59.219.500 100,00 39,48
k
Workshop
Pengembangan
Kurikulum Muatan Lokal
dan Budi Pekerti Jawa
Terselenggaranya
Workshop
Pengembangan
Kurikulum Muatan
Lokal dan Budi
Pekerti Jawa TK/RA
Orang 160 40.000.000 156 116.369.000 30 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l
Pembangunan unit
gedung baru (UGB)
PAUD terpadu
Terlaksananya
Pembangunan Unit
Gedung Baru (UGB)
PAUD Terpadu
Unit 5 1.500.000.000 4 820.763.700 1 425.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m
Penyelenggaraan lomba
gugus PAUD dan lomba
KB/TK berprestasi
Terselenggaranya
Lomba Gugus
PAUD dan Lomba
KB/TK Berprestasi
Kegiat
an 10 108.000.000 8 45.000.000 2 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n Fasilitasi lomba gugus
PAUD berprestasi
Terfasilitasinya
lomba gugus PAUD
berprestasi
Kegiat
an 1 30.000.000 0 0 1 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o
Workshop pendidik PAUD
tentang seni budaya
daerah
Terselenggaranya
workshop pendidik
PAUD tentang seni
budaya daerah
Kegiat
an 1 25.000.000 0 0 1 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p Penyelenggaraan Porseni
guru TK
Terselenggaranya
Porseni guru TK
Kegiat
an 2 100.000.000 1 46.200.000 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q Penyelenggaraan diklat
berjenjang
Terselenggaranya
diklat berjenjang
tingkat dasar, dan
tingkat lanjutan
Orang 100 60.000.000 0 0 100 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Penataan lingkungan TK
negeri
Terlaksananya
pembangunan pagar
keliling, pembangun-
an senderan, dan
rehabilitasi gedung
Lemba
ga 3 330.000.000 0 0 3 330.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 213.855.786.721 101.161.179.560 103.549.516.600 82.720.320.701 76.823.885.024 83,04 162.918.761.122 61,11
a Pembangunan ruang
ibadah
Terlaksananya
pembangunan ruang
ibadah di 5 SD
Ruang 5 250.000.000 0 0 1 250.000.000 50.000.000 1 49.500.000 100,00 99,00 1 49.500.000 20,00 19,80
b Rehabilitasi sedang/berat
ruang guru sekolah
Terlaksananya reha-
bilitasi bangunan
sekolah yaitu ruang
guru, dan/atau
ruang kelas
Sekola
h 2 500.000.000 0 0 2 500.000.000 125.000.000 2 123.608.000 100,00 98,89 2 123.608.000 100,00 24,72
c Penambahan ruang kelas
baru SMP/MTs/SMPLB
Terlaksananya pem-
bangunan 2 ruang
kelas baru SMP
Ruang 2 520.000.000 0 0 2 520.000.000 225.000.000 2 221.720.000 100,00 98,54 2 221.720.000 100,00 42,64
d
Pelaksanaan program
MBS dan lomba-lomba
SD
Terlaksananya
kegiatan MBS dan
lomba-lomba SD
Kegiat
an 5 300.000.000 4 177.409.500 1 100.000.000 50.000.000 1 48.850.000 100,00 97,70 5 226.259.500 100,00 75,42
e Pelaksanaan lomba
bidang akademik SMP
Terlaksananya
lomba bidang
akademik SMP
Mapel 25 199.997.000 20 81.013.500 5 45.000.000 35.000.000 5 25.395.000 100,00 72,56 25 106.408.500 100,00 53,21
f
Olimpiade Sains dan
Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional (OSN dan
OOSN) SD/SMP
Terlaksananya Olim-
piade Sain dan
Olimpiade Olah
Raga Siswa Nasi-
onal (OSN dan
OOSN) SD/SMP
Kegiat
an 5 178.000.000 4 133.364.000 1 75.000.000 60.000.000 1 58.648.000 100,00 97,75 5 192.012.000 100,00 100,00
g Kegiatan BOS tingkat
Sekolah Dasar (SD)
Tersedianya
bantuan operasional
sekolah untuk 409
SD negeri dan 23
SD swasta
Sekola
h 818 89.535.658.316 409 42.114.058.316 409 47.421.600.000 42.964.573.000 409 29.280.496.157 100,00 68,15 818 71.394.554.473 100,00 79,74
h
Kegiatan BOS tingkat
Sekolah Menengah
Pertama (SMP)
Tersedianya bantu-
an operasional se-
kolah untuk 42 SMP
negeri dan 32 SMP
swasta
Sekola
h 84 44.019.128.600 42 18.720.128.600 42 25.299.000.000 19.014.534.444 42 14.143.150.089 100,00 74,38 84 32.863.278.689 100,00 74,66
i Sosialisasi Kurikulum
2013
Terselenggaranya
Sosialisasi Kuri-
kulum 2013 di SD
Sekola
h 432 396.000.000 483 285.176.150 224 75.000.000 98.554.000 224 86.654.300 100,00 87,93 707 371.830.450 100,00 93,90
j Pemberian makanan
tambahan anak sekolah
Terlaksananya
pemberian makanan Paket 8 216.000.000 8 225.600.000 3 108.000.000 90.000.000 3 84.600.000 100,00 94,00 11 310.200.000 100,00 100,00
21
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
tambahan anak
sekolah
k DAK SD
Terlaksananya
kegiatan DAK
Sekolah Dasar
Sekola
h 130 32.020.000.000 104 24.648.088.580 26 15.000.000.000 6.905.191.000 26 6.905.191.000 100,00 100,00 130 31.553.279.580 100,00 98,54
l Pengadaan alat TIK
pembelajaran SD/SDLB
Tersedianya alat
media pembelajaran
(LCD, komputer) SD
Sekola
h 10 450.000.000 0 0 10 450.000.000 200.000.000 10 170.499.000 100,00 85,25 10 170.499.000 100,00 37,89
m
Pembinaan
UKS/LSS/LCC Dokter
Kecil
Terlaksananya pem-
binaan UKS/LSS
LCC dokter kecil
Kegiat
an 5 131.745.000 4 97.662.300 1 50.000.000 25.000.000 1 25.000.000 100,00 100,00 5 122.662.300 100,00 93,11
n DAK SMP
Terwujudnya pe-
ningkatan mutu dan/
atau peningkatan
sarana prasana pen-
didikan sebanyak 15
sekolah
Sekola
h 75 24.181.138.000 55 7.419.970.994 15 4.836.227.600 1.312.000.000 15 1.309.300.000 100,00 99,79 70 8.729.270.994 93,33 36,10
o Fasilitasi kegiatan BOS
SD
Terfasilitasinya
kegiatan BOS SD
Kegiat
an 3 375.000.000 2 158.982.700 1 125.000.000 115.000.000 1 100.877.068 100,00 87,72 3 259.859.768 100,00 69,30
p
Pembinaan dan
Pengembangan Siswa
Berprestasi SMP
Terlaksananya
pembinaan dan
pengembangan
siswa berprestasi
SMP
Kegiat
an 5 247.595.000 4 109.635.100 1 80.000.000 60.000.000 1 56.724.000 100,00 94,54 5 166.359.100 100,00 67,19
q
Penyelenggaraan Ujian
Nasional/Ujian Sekolah
SMP dan MTs
Tersenyelenggarany
a Ujian Nasional/
Ujian Sekolah SMP
dan MTs.
Siswa 47.510 1.644.024.750 38.156 1.503.615.850 9.650 1.049.689.000 726.000.000 9.891 668.440.600 102,50 92,07 48.047 2.172.056.450 100,00 100,00
r Fasilitasi kegiatan BOS
SMP
Terfasilitasinya
kegiatan BOS SMP
Kegiat
an 3 80.000.000 2 114.941.150 1 40.000.000 25.000.000 1 24.230.000 100,00 96,92 3 139.171.150 100,00 100,00
s Fasilitasi bantuan
keuangan SMP
Terfasilitasinya
kegiatan bantuan
keuangan SMP
Kegiat
an 5 250.000.000 3 93.299.436 1 50.000.000 30.000.000 1 0 100,00 0,00 4 93.299.436 80,00 37,32
t UAS/EHB SD/MI
Terselenggaranya
Ujian Akhir Sekolah/
Evaluasi Hasil
Belajar SD/MI
Siswa 58.995 3.120.000.000 46.945 2.786.803.286 12.000 1.000.000.000 1.033.000.000 12.000 891.979.592 100,00 86,35 58.945 3.678.782.878 99,92 100,00
u Seleksi/lomba TUB/PBB
SMP
Terselenggaranya
seleksi/Lomba
TUB/PBB SMP
Kegiat
an 5 174.325.000 4 55.281.250 1 35.000.000 25.000.000 1 24.650.000 100,00 98,60 5 79.931.250 100,00 45,85
22
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
v Penunjang DAK SD Terfasilitasinya
kegiatan DAK SD
Kegiat
an 5 750.000.000 1 34.357.000 1 300.000.000 175.000.000 1 104.899.500 100,00 59,94 2 139.256.500 40,00 18,57
w Rehab SD
Rehabilitasi 4 ruang
kelas dan
pembangunan WC
Sekola
h 2 475.000.000 0 0 1 475.000.000 100.000.000 1 99.122.000 100,00 99,12 1 99.122.000 50,00 20,87
x Pembangunan ruang
penunjang lain
Tersedianya ruang
aula yang memadai
untuk kegiatan
siswa, guru, dan
warga sekolah lain
Unit 2 966.058.000 1 466.058.000 1 500.000.000 242.910.000 1 242.910.000 100,00 100,00 2 708.968.000 100,00 73,39
y Implementasi Kurikulum
2013
Terlaksananya
sosialisasi kurikulum
2013 di SMP
Sekola
h 50 300.000.000 40 218.921.550 25 150.000.000 100.000.000 25 94.461.780 100,00 94,46 65 313.383.330 100,00 100,00
z Fasilitasi DAK SMP Terfasilitasinya
kegiatan DAK SMP
Kegiat
an 3 1.245.834.798 2 1.195.834.798 1 50.000.000 50.000.000 1 48.744.270 100,00 97,49 3 1.244.579.068 100,00 99,90
aa
Sisa Kegiatan BOS
tingkat Sekolah Dasar
(SD)
Terserapnya sisa
BOS tingkat Sekolah
Dasar (SD) tahun
sebelumnya
Kegiat
an 1 3.815.547.328 0 0 1 0 3.815.547.328 1 3.444.601.306 100,00 90,28 1 3.444.601.306 100,00 90,28
ab
Sisa Kegiatan BOS
tingkat Sekolah
Menengah Pertama
(SMP)
Terserapnya sisa
BOS tingkat Sekolah
Menengah Pertama
(SMP) tahun
sebelumnya
Kegiat
an 1 1.426.234.929 0 0 1 0 1.426.234.929 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
ac Pembangunan WC dan
kamar mandi SD
Tersedianya WC
dan kamar mandi
SD
Sekola
h 15 450.000.000 0 0 15 450.000.000 150.000.000 15 149.060.000 100,00 99,37 15 149.060.000 100,00 33,12
ad
Penyelenggaraan lomba
mata pelajaran Islam dan
seni Islami SD
Tersenyelenggarany
a lomba mata
pelajaran Islam dan
seni Islami SD
Kegiat
an 1 150.000.000 0 0 1 150.000.000 100.000.000 1 99.680.000 100,00 99,68 1 99.680.000 100,00 66,45
ae
Penyelenggaraan lomba
mata pelajaran Islam dan
seni Islami SMP
Tersenyelenggarany
a lomba mata
pelajaran Islam dan
seni Islami SMP
Kegiat
an 1 100.000.000 0 0 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
af Internet SMP
Tersedianya
jaringan internet di
SMP
Sekola
h 15 400.000.000 0 0 15 400.000.000 215.000.000 15 207.383.000 100,00 96,46 15 207.383.000 100,00 51,85
ag Penataan lingkungan SD
Tertatanya
lingkungan sekolah
pada 20 SD
Sekola
h 20 500.000.000 0 0 20 500.000.000 125.000.000 20 124.175.000 100,00 99,34 20 124.175.000 100,00 24,84
23
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
ah Penataan lingkungan
SMP
Tertatanya lingkung-
an sekolah melalui
pembangunan
sanitasi, penampung
air bersih, drainase,
pembangunan
pagar, dan
pembangunan
senderan/talud
Sekola
h 5 1.060.000.000 0 0 5 1.060.000.000 1.036.776.000 5 852.568.000 100,00 82,23 5 852.568.000 100,00 80,43
ai Pengadaan komputer
SMP
Tersedianya
komputer sebagai
media bantu
pembelajaran
Paket 1 1.000.000.000 0 0 1 1.000.000.000 2.000.000.000 1 1.984.181.900 100,00 99,21 1 1.984.181.900 100,00 100,00
aj Fasilitasi bantuan untuk
siswa miskin SMP
Terfasilitasinya
kegiatan bantuan
untuk siswa miskin
Kegiat
an 1 15.000.000 0 0 1 15.000.000 15.000.000 1 6.282.000 100,00 41,88 1 6.282.000 100,00 41,88
ak Pembangunan
perpustakaan sekolah
Tersedianya ruang
perpustakaan
sekolah
Ruang 8 1.200.000.000 2 342.500.000 2 350.000.000 0 0 0 0 0 2 342.500.000 25,00 28,54
al
Pelaksanaan manajemen
berbasis sekolah (MBS)
SD
Terlaksananya
Manajemen
Berbasis Sekolah
(MBS) SD
Sekola
h 540 300.000.000 128 60.000.000 128 100.000.000 0 0 0 0 0 128 60.000.000 23,70 20,00
am
Pelakasanaan lomba
perpustakaan dan gugus
SD
Terlaksananya
lomba perpustakaan
dan lomba gugus
SD
Kegiat
an 5 111.000.000 4 80.325.000 1 50.000.000 0 0 0 0 0 4 80.325.000 80,00 72,36
an
Pelaksanaan kurikulum
muatan lokal Budi Pekerti
dan Budaya Jawa
SMP/MTs
Terlaksananya
kurikulum muatan
lokal Budi Pekerti
dan Budaya Jawa
SMP/MTs
Kegiat
an 5 52.500.000 1 38.152.500 1 40.000.000 0 0 0 0 0 1 38.152.500 20,00 72,67
ao Pelaksanaan lomba-
lomba SD
Terlaksananya
kegiatan lomba-
lomba SD
Kegiat
an 1 60.000.000 0 0 1 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ap Penadmpingan bantuan
keuangan SD
Lancarnya kegiatan-
kegiatan bantuan
keuangan SD
Kegiat
an 1 100.000.000 0 0 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aq Pembangunan pagar
keliling SD
Tersedianya
pengaman yang
memadai pada SD
Sekola
h 15 350.000.000 0 0 15 350.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
ar
Peningkatan
pembangunan ruang
perpustakaan SMP
Terselesaikannya
pembangunan ruang
perpustakaan pada
3 SMP
Sekola
h 3 200.000.000 0 0 3 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
as
Pelaksanaan latihan
dasar kepemimpinan
siswa SMP
Terlaksananya
latihan dasar
kepemimpinan bagi
siswa SMP
Kegiat
an 1 40.000.000 0 0 1 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Program Pendidikan
Non Formal 5.927.364.000 2.306.851.200 3.501.212.000 2.907.000.000 2.855.692.500 95,58 5.093.449.500 75,50
a Peningkatan Pendidikan
Masyarakat
Terselenggaranya
pendidikan
masyarakat di SKB
Temanggung
Kegiat
an 5 190.000.000 4 301.980.000 1 150.000.000 100.000.000 1 99.860.000 100,00 99,86 5 401.840.000 100,00 100,00
b Penyelenggaraan HAI
dan HAN
Terselenggaranya
peringatan HAI dan
HAN
Kegiat
an 10 299.730.000 6 144.749.000 2 70.000.000 30.000.000 2 30.000.000 100,00 100,00 8 174.749.000 80,00 58,30
c
Penyelenggaraan Paket A
setara SD dan Paket B
setara SLTP
Terselenggaranya
Program Paket A
dan Paket B
Kelom
pok 100 640.000.000 80 482.269.000 20 130.000.000 130.000.000 20 123.000.000 100,00 94,62 100 605.269.000 100,00 94,57
d Pendampingan PNF
Lancarnya kegiatan
pendidikan
nonformal
Kegiat
an 5 107.725.000 4 73.865.000 1 25.000.000 20.000.000 1 16.845.000 100,00 84,23 5 90.710.000 100,00 84,21
e
Penyelenggaraan Ujian
Nasional Paket A, B dan
C
Terselenggaranya
Ujian Nasional
Paket A, B dan C
Warga
belajar 5.000 560.409.000 4.000 362.252.500 1.000 176.212.000 180.000.000 1.000 146.275.500 100,00 81,26 5.000 508.528.000 100,00 90,74
f Penyelenggaraan PKBM
Peningkatan kualitas
pengelola dalam
penyelenggaraan
PKBM
Kelom
pok 100 768.000.000 80 551.074.000 20 168.000.000 192.000.000 20 192.000.000 100,00 100,00 100 743.074.000 100,00 96,75
g
Pelaksanaan kurikulum
muatan lokal budi pekerti
dan budaya Jawa
pendidikan nonformal
Terlaksananya
kurikulum muatan
lokal Budi Pekerti
dan Budaya Jawa
Pendidikan Non
Formal
Satua
n
pendid
ikan
180 192.500.000 140 46.900.000 40 40.000.000 25.000.000 40 24.100.000 100,00 96,40 180 71.000.000 100,00 36,88
h Fasilitasi akreditasi
lembaga PNF
Terfasilitasinya
pelaksanaan
akreditasi lembaga
PNF
Kegiat
an 3 250.000.000 1 119.274.500 1 150.000.000 25.000.000 1 24.650.000 100,00 98,60 2 143.924.500 66,67 57,57
25
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
i Penyelenggaraan
pendidikan paket C
Terselenggaranya
pendidikan Paket C
Kelom
pok 10 584.000.000 5 168.180.000 5 292.000.000 300.000.000 5 294.850.000 100,00 98,28 10 463.030.000 100,00 79,29
j
Dana Alokasi Khusus
(DAK) Sanggar Kegiatan
Belajar
Terlaksananya kegi-
atan DAK Sanggar
Kegiatan Belajar
Paket 1 1.855.000.000 0 0 1 1.855.000.000 1.855.000.000 1 1.841.931.000 100,00 99,30 1 1.841.931.000 100,00 99,30
k Pengadaan buku
perpustakaan
Tersedianya buku
perpustakaan untuk
Taman Bacaan
Masyarakat
Paket 1 150.000.000 0 0 1 150.000.000 50.000.000 1 49.394.000 100,00 98,79 1 49.394.000 100,00 32,93
l
Pengadaan buku teks
atau buku penunjang atau
buku pengayaan yang
memuat budi pekerti atau
tata krama atau nilai
budaya daerah atau
keteladanan pendidikan
nonformal
Tersedianya buku
teks atau buku
penunjang atau
buku pengayaan
yang memuat budi
pekerti atau tata
krama atau nilai
budaya daerah atau
keteladanan
pendidikan
nonformal
Eksem
plar 1.000 40.000.000 0 0 1.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Fasilitasi pendidikan
kesetaraan
Terfasilitasinya
kegiatan pendidikan
kesetaraan
Kegiat
an 3 40.000.000 2 28.754.300 1 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n Fasilitasi pendidikan
masyarakat
Terfasilitasinya
kegiatan pendidikan
masyarakat
Kegiat
an 3 40.000.000 2 27.552.900 1 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o Fasilitasi keaksaraan
dasar
Terfasilitasinya
pendidikan
keaksaraan dasar
Kegiat
an 1 100.000.000 0 0 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p Pendampingan dapodik
PAUD dan Dikmas
Terlaksananya
pendampingan
dapodik PAUD dan
Dikmas
Kegiat
an 1 10.000.000 0 0 1 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
q Pengembangan
organisasi mitra Dikmas
Terselenggaranya
sinergi dengan
organisasi mitra
sebanyak 2
lemba
ga 2 40.000.000 0 0 2 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r Pendidikan kecakapan
hidup
Terselenggaranya
pendidikan
kecakapan hidup
bagi 50 orang
Orang 50 60.000.000 0 0 50 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
8 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 54.102.429.000 21.900.496.701 18.345.600.000 17.152.600.000 17.040.870.740 83,21 38.895.062.941 73,69
a Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Terlaksananya
Sertifikasi Guru Orang 22.970 420.075.000 18.882 300.229.900 5.100 100.000.000 100.000.000 5.100 58.825.800 100,00 58,83 23.982 359.055.700 100,00 85,47
b Penilaian Kinerja Kepala
Sekolah
Terlaksananya
Penilaian Kinerja
Kepala Sekolah
Orang 400 229.715.000 320 150.748.000 80 90.000.000 50.000.000 80 47.140.000 100,00 94,28 400 197.888.000 100,00 86,15
c Seleksi kepala sekolah
Terlaksananya
seleksi kepala
sekolah
Orang 190 220.000.000 214 116.240.600 100 250.000.000 125.000.000 100 124.968.000 100,00 99,97 314 241.208.600 100,00 100,00
d Seleksi guru berprestasi
Terpilihnya Guru,
Kepala Sekolah dan
Pengawas
Berprestasi
Orang 75 242.660.000 60 158.832.100 15 75.000.000 50.000.000 15 46.003.000 100,00 92,01 75,00 204.835.100 100,00 84,41
e
Fasilitasi bantuan
kesejahteraan bagi PTT
dan GTT
Tersalurkannya
bantuan
kesejahteraan bagi
PTT dan GTT
Kegiat
an 5 129.260.000 4 104.940.000 1 35.000.000 25.000.000 0 0 0,00 0,00 4,00 104.940.000 80,00 81,19
f Penilaian PAK tenaga
fungsional pendidikan
Terselenggaranya
penilaian angka
kredit bagi tenaga
fungsional
pendidikan
Orang 20.600 404.650.000 15.600 400.957.150 5.000 150.000.000 150.000.000 5.000 145.283.500 100,00 96,86 20.600 546.240.650 100,00 100,00
g Pelaksanaan program
diklat PAK dan PKG
Terlaksananya diklat
PAK, PKG, dan PKB Orang 300 182.100.000 300 296.092.000 200 125.000.000 125.000.000 200 124.680.000 100,00 99,74 500,00 420.772.000 100,00 100,00
h Operasional Pengawas
SMP/SMA/SMK
Tersedianya belanja
untuk operasional
Pengawas
SMP/SMA/SMK
Kegiat
an 5 540.000.000 3 218.712.751 1 75.000.000 30.000.000 1 29.290.000 100,00 97,63 4,16 248.002.751 83,10 45,93
i Penyelenggaraan
Olimpiade Sains Guru
Terlaksananya
Olimpiade Guru Orang 500 175.000.000 400 61.532.000 100 45.000.000 40.000.000 91 36.359.500 90,90 90,90 100,00 97.891.500 20,00 55,94
j Penerbitan jurnal
pendidikan
Tersedianya media
untuk publikasi
karya tulis guru
Kegiat
an 4 200.000.000 3 88.112.200 1 50.000.000 30.000.000 1 22.387.940 100,00 74,63 4,00 110.500.140 100,00 55,25
k BOS Daerah
(peningkatan mutu)
Terselenggaranya
kegiatan BOS
daerah untuk
peningkatan mutu
pendidikan
Kegiat
an 3 50.000.000.000 2 19.343.837.000 1 16.202.600.000 16.202.600.000 1 16.159.650.000 100,00 99,73 3,00 35.503.487.000 100,00 71,01
27
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
l
Fasilitasi bantuan
keuangan
penyelenggaraan
apresiasi pendidik
PAUDNI berprestasi
Terfasilitasinya
kegiatan bantuan
keuangan
penyelenggaraan
apresiasi pendidik
PAUDNI berprestasi
Kegiat
an 5 73.107.500 3 44.625.000 1 50.000.000 50.000.000 1 33.198.000 66,40 66,40 3,66 77.823.000 73,28 100,00
m Penguatan lembaga
pendidikan swasta
Terwujudnya guru
tetap yayasan yang
kompeten sebanyak
Kegiat
an 2 47.931.500 1 23.965.750 1 40.000.000 25.000.000 1 24.827.500 100,00 99,31 2 48.793.250 100,00 100,00
n
Penyelenggaraan bimtek
pembentukan guru yang
berkarakter
Terselenggaranya
bimtek
pembentukan guru
yang berkarakter
Kegiat
an 1 150.000.000 0 0 1 150.000.000 150.000.000 1 141.953.000 100,00 94,64 1 141.953.000 100,00 94,64
o
Pendampingan
kesejahteraan pendidik
PAUD
Lancarnya
penyaluran bantuan
kesejahteraan
pendidik PAUD
Kegiat
an 5 117.325.000 3 48.396.000 1 30.000.000 0 0 0 0 0 3 48.396.000 60,00 41,25
p
Pelatihan Guru Mapel
yang diujikan secara
nasional
Meningkatnya
kompetensi guru Orang 500 486.000.000 500 256.764.000 200 300.000.000 0 0 0 0 0 500 256.764.000 100,00 52,83
q
Bintek Peningkatan
Kapasitas Kerja
Karyawan
Terwujudnya staf
tata usaha yang
kompeten
Orang 240 138.400.000 224 102.096.000 80 50.000.000 0 0 0 0 0 224 102.096.000 93,33 73,77
r
Bintek Penelitian
Tindakan Kelas (PTK)
Pendidik TK, SD, SMP,
SMA dan SMK
Meningkatnya
profesionalitas guru Orang 300 165.000.000 270 84.519.250 90 100.000.000 0 0 0 0 0 270 84.519.250 90,00 51,22
s
Pembinaan Tenaga
Pendidik dan
Kependidikan
Terwujudnya tenaga
pendidik yang
disiplin
Orang 5 41.875.000 33 21.319.500 30 350.000.000 0 0 0 0 0 33 21.319.500 100,00 50,91
t Fasilitasi bantuan tenaga
pendidik
Tersalurkannya
bantuan tenaga
pendidik
Kegiat
an 5 79.330.000 4 33.168.000 1 15.000.000 0 0 0 0 0 4 33.168.000 80,00 41,81
u Diklat kompetensi
pengawas sekolah
Terwujudnya
Pengawas yang
kompeten
Orang 96 60.000.000 108 45.409.500 50 63.000.000 0 0 0 0 0 108 45.409.500 100,00 75,68
28
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
9 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan 4.755.157.000 3.039.556.730 1.340.000.000 514.950.000 507.418.600 83,21 38.895.062.941 73,69
a Lomba sekolah sehat TK, SMP, dan SMA
Terselenggaranya
Lomba Sekolah
Sehat TK, SMP dan
SMA
Kegiat
an 5 246.940.000 4 228.994.000 1 50.000.000 20.000.000 1 20.000.000 100,00 100,00 5 248.994.000 100,00 100,00
b
Manajemen Pendataan
Pendidikan (Bantuan
Keuangan)
Tersedianya data
pendidikan
Sekola
h 6.270 628.249.000 3.762 315.493.200 1.255 65.000.000 70.000.000 1.255 68.715.000 100,00 98,16 5.017 384.208.200 80,02 61,16
c POPDA SD, SMP dan
SMA
Terlaksananya
POPDA, SD, dan
SMP
Kegiat
an 15 1.148.055.000 12 978.018.600 3 260.000.000 200.000.000 3 194.171.600 100,00 97,09 15 1.172.190.200 100,00 100,00
d
Penerimaan Peserta Didik
Baru secara Online
(PPDB Online)
Terlaksananya
penerimaan peserta
didik baru secara
online
Kegiat
an 4 600.000.000 3 342.033.800 1 150.000.000 149.950.000 1 149.947.000 100,00 100,00 4 491.980.800 100,00 82,00
e Akreditasi di
Sekolah/Madrasah
Terlaksananya
akreditasi di
sekolah/madrasah
Sekola
h 125 246.913.000 100 211.736.250 25 75.000.000 75.000.000 25 65.800.000 100,00 87,73 125 277.536.250 100,00 100,00
f Festival dan lomba seni
siswa
Terselenggaranya
festival dan lomba
seni siswa
Kegiat
an 6 170.000.000 5 128.265.300 1 75.000.000 0 0 0 0 0 5 128.265.300 83,33 75,45
g Profil dan pendataan
pendidikan
Tersedianya
dokumen profil dan
pendataan
pendidikan
Doku
men 2 65.000.000 0 0 2 65.000.000 0 0 0 0 0
h Pameran Pendidikan Terselenggaranya
pameran pendidikan
Kegiat
an 4 1.500.000.000 3 835.015.580 1 450.000.000 0 0 0 0 0 3 835.015.580 75,00 55,67
i Pencegahan tindak
kekerasan di sekolah
Terbentuknya tim
monitoring dan
evaluasi
pencegahan tindak
kekerasan di
sekolah
Kegiat
an 1 30.000.000 0 0 1 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
j Pembinaan nasionalisme
melalui jalur pendidikan
Terselenggaranya
pembinaan
nasionalisme
melalui jalur
pendidikan
Kegiat
an 1 60.000.000 0 0 1 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
k Kursus mahir tingkat
dasar pramuka
Terselenggaranya
kursus mahir tingkat
dasar pramuka
Kegiat
an 1 60.000.000 0 0 1 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 422.840.000 250.939.000 270.000.000 125.000.000 94.747.500 82,32 277.214.000 58,29
a
Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP, dan diklat kepemudaan
Terselenggaranya
seleksi dan
pengiriman pemuda
pelopor PPAN, SP3,
JPI-BPAP, dan
diklat kepemudaan
Kegiat
an 2 60.000.000 1 25.913.500 1 220.000.000 100.000.000 1 71.447.500 100,00 71,45 2 28.888.500 100,00 48,15
b
Peningkatan kapasitas
pemuda di bidang
olahraga
Meningkatnya
kapasitas pemuda di
bidang olahraga
Kegiat
an 1 362.840.000 1 225.025.500 1 50.000.000 25.000.000 1 23.300.000 100,00 93,20 2 248.325.500 100,00 68,44
c Pendidikan dan pelatihan
dasar kepemudaan
Terselenggaranya
pendidikan dan
pelatihan dasar
kepemudaan
Kegiat
an 2 70.000.000 1 27.518.900 1 50.000.000 0 0 0 0 0 1 27.518.900 50,00 39,31
11 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga 496.478.000 238.223.000 295.000.000 235.000.000 183.988.800 75,77 413.829.300 83,08
a
Pembinaan cabang
olahraga prestasi di
tingkat daerah
Terselenggaranya
pembinaan cabang
olahraga prestasi di
tingkat daerah
Kegiat
an 2 130.000.000 1 63.208.000 1 70.000.000 50.000.000 1 31.095.000 100,00 62,19 2 94.303.000 100,00 72,54
b Penyelenggaraan
kompetisi olahraga Terselenggaranya
kompetisi olahraga
Kegiat
an 2 248.350.000 1 120.930.000 1 150.000.000 125.000.000 1 94.153.800 100,00 75,32 2 215.083.800 100,00 86,61
c Pengiriman kejuaraan
daerah Haornas dan HSP
Terlaksananya
pengiriman kejuara-
an daerah Haornas
dan HSP
Kegiat
an 2 69.520.000 1 35.974.000 1 45.000.000 35.000.000 1 31.382.500 100,00 89,66 2 67.356.500 100,00 96,89
d Porseni pondok
pesantren
Terselenggaranya
Porseni pondok
pesantren
Kegiat
an 2 48.608.000 1 18.111.000 1 30.000.000 25.000.000 1 18.975.000 100,00 75,90 2 37.086.000 100,00 76,30
e Pengiriman calon pelatih
olahraga dan pemuda
Terlaksananya
pengiriman calon
pelatih olahraga dan
pemuda
Kegiat
an 2 80.000.000 1 30.979.000 1 50.000.000 0 0 0 0 0 1 30.979.000 50,00 38,72
30
No Bidang/
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan Satu-
an
Target Akhir Renstra Realisasi s/d 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Capaian 2018 Realisasi s/d 2018 Capaian s/d 2018 Ket
K Rp K Rp K Rp (Renja) Rp (DPPA) K Rp K (%) Rp (%) K Rp K (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+13) 18 19 20
12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga 1.894.280.000 1.162.610.300 700.000.000 500.000.000 482.043.000 96,41 2.679.988.540 88,47
a Pengadaan sarana prasarana mess atlet
Tersedianya sarana
prasarana mess
atlet
Kegiat
an 2 1.400.000.000 1 676.014.750 1 200.000.000 500.000.000 1 482.043.000 100,00 96,41 2 1.158.057.750 100,00 82,72
b
Fasilitasi pembangunan
kawasan olahraga
terpadu
Terlaksananya
fasilitasi
pembangunan
kawasan olahraga
terpadu
Kegiat
an 1 494.280.000 1 486.595.550 1 500.000.000 0 0 0 0 0 1 486.595.550 100,00 98,45
13 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Olahraga 267.600.000 107.658.025 225.000.000 358.123.500 324.961.011 100,00 88,46 3 424.445.240 75,00 100,00
a Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala sarana
dan prasarana
olahraga
Kegiat
an 4 267.600.000 2 107.658.025 1 225.000.000 358.123.500 1 324.961.011 100,00 88,46 3 424.445.240 75,00 100,00
14 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
400.000.000 0 0 1 0 400.000.000 305.445.000 100,00 76,36 305.445.000 100,00 76,36
a Pengadaan tanah untuk fasilitas umum
Tersedianya tanah
untuk akses/jalan
masuk SD Negeri
Butuh
Kegiat
an 1 400.000.000 0 0 1 0 400.000.000 1 305.445.000 100,00 76,36 1 305.445.000 100,00 76,36
15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000 107 4.500.000 24 5.000.000 3.500.000 24 3.500.000 100,00 100,00 100 8.000.000 76,34 100,00
a Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
Tersusunnya
dokumen : Renja,
Perubahan Renja,
RKA, DPA, RKPA,
DPPA, Evaluasi
Doku
men 131 5.000.000 107 4.500.000 24 5.000.000 3.500.000 24 3.500.000 100,00 100,00 100 8.000.000 76,34 100,00
Sumber: Laporan Evaluasi Renja Dindikpora Tahun 2018 Triwulan 4
31
Berdasarkan Tabel 2.2. anggaran Belanja Langsung Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun
2018 berjumlah Rp 106.873.119.771, realisasi anggaran sebesar Rp
100.430.066.843 (setara dengan 93,97%), dan realisasi kinerja
sebesar 99,26%. Program Peningkatan Peranserta kepemudaan
realisasi kinerja keuangannya paling rendah yaitu 75,80%,
sedangkan program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan realisasi kinerja kegiatannya paling rendah yaitu
89,61%. Selain Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, kinerja kegiatannya rata-rata mencapai 100%.
Jika diperhatikan lebih lanjut, maka masih terdapat 6 (42,86%)
program yang capaian kinerja keuangannya lebih kecil dari rata-rata,
yaitu:
a. Program pelayanan administrasi perkantoran
b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
c. Program peningkatan peran serta kepemudaan
d. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
e. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
olahraga
f. Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Jika dilihat dari aspek kegiatan, maka kegiatan yang kinerja
anggarannya paling rendah adalah kegiatan Fasilitasi Bantuan Siswa
Miskin SMP, yaitu 41,88% kemudian Jasa Pelayanan Perkantoran
51,38%, dan Penunjang DAK SD sebesar 59,94%.
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan
evaluasi pencapaian indikator kineja daerah disertai faktor
pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra PD.
32
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa indikator kinerja yang
berpindah menjadi kewenangan Provinsi yaitu indikator kinerja
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang terkait dengan
Pendidikan Menengah. Hal ini menyebabkan berkurangnya indikator
kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang semula
berjumlah 107 menjadi 78. Bergabungnya Urusan Pemerintahan
Bidang Kepemudaan dan Olahraga menambah indikator kinerja
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebanyak 5 indikator.
Sehingga secara keseluruhan indikator kerja Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga berjumlah 83.
Adapun Indikator Kinerja Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut
ini.
33
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Temanggung
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
A URUSAN BIDANG PENDIDIKAN
1
Tersusun dan Terlaksananya Kurikulum
Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya
Jawa
100 - 32,73 61,78 86,33 100 - 32,82 61,82 86,92 100,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Tersedianya buku muatan lokal 50 - 20 20 40 50 - 20,13 34,11 40,05 50,16 - 100,00 100,00 100,00 100,00
3 % Pendidik yang disiplin 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,95 99,96 99,98 99,62 99,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 % Siswa nakal 0 0 0 0 0 0 0,03 0,017 0,028 0,022 0,02 99,97 99,98 99,97 99,98 99,98
5 APK PAUD (usia 4-6 tahun) 69,13 67,13 67,63 68,13 68,63 69,13 67,13 67,66 73,49 73,85 73,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 APK PAUD (usia 0-6 tahun) 32,56 32,40 32,44 32,48 32,52 32,56 32,41 36,14 38,19 38,21 38,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 % Partisipasi Anak Perempuan (usia 4-6 tahun)
48,76 48,64 48,67 48,79 48,73 48,76 48,57 48,87 48,55 49,04 49,04 99,86 100,00 99,51 100,00 100,00
8 % Partisipasi Anak Perempuan (usia 0-6 tahun)
49,17 49,09 49,11 49,13 49,15 49,17 48,95 48,03 48,73 49,02 49,02 99,71 97,80 99,19 99,74 99,69
9 Rasio siswa per kelas TK/RA 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 20,99 21,01 23,80 21,06 21,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 APK SD Sederajat 103,70 103,58 103,61 103,64 103,67 103,7 103,8 109,43 111,06 112,13 112,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 APM SD Sederajat 95,57 95,45 95,48 95,51 95,54 95,57 95,46 95,49 96,59 98,32 98,32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 APK SMP Sederajat 96,15 96,06 96,09 96,12 96,15 96,15 96,07 97,17 98,13 98,17 98,17 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 APM SMP Sederajat 83,81 83,69 83,72 83,75 83,78 83,81 83,69 83,73 84,01 87,15 87,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat 100,00 97,00 98,00 99,00 100,00 100,00 97,02 98 97,37 97,49 97,49 100,00 100,00 98,35 97,49 97,49
15 % Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan Dasar
48,60 48,61 48,63 48,65 48,67 48,60 48,15 48,25 48,17 48,21 48,21 99,05 99,22 99,02 99,05 99,20
16 Rasio Siswa per Kelas SD/MI 21,16 21,08 21,10 21,12 21,14 21,16 21,08 21,10 20,68 20,80 21,16 100,00 100,00 97,92 98,39 100,00
34
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
17 Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs 32,00 31,92 31,94 31,96 31,98 32,00 31,89 31,61 30,46 30,77 32,00 99,91 98,97 95,31 96,22 100,00
18 % Siswa Miskin Penerima Beasiswa
untuk Menempuh Pendidikan Dasar 74,42 68,13 70,65 71,9 73,16 74,42 68,13 67,62 59,93 60,69 60,69 100,00 95,71 83,35 82,96 81,55
19 APS Penduduk Usia 7-12 Tahun 993,90 993,78 993,81 993,84 993,87 993,90 994,3 994,3 996,04 999,80 999,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 APS Penduduk Usia 13-15 Tahun 992,65 992,53 992,56 992,59 992,62 992,65 993,2 993,28 970,74 996,90 996,90 100,00 100,00 97,80 100,00 100,00
21 Angka Melek Huruf Usia >15 Tahun 99,17 98,09 98,36 98,63 98,7 99,17 98,1 98,34 98,37 98,48 98,48 100,00 99,98 99,74 99,78 99,30
22 Rata-rata Lama Sekolah 7,19 7,11 7,13 7,15 7,17 7,19 6,18 6,52 6,55 6,90 6,90 86,92 91,44 91,61 96,23 95,97
23 % Putus Sekolah Dikdasmen tertampung
di PNF 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,62 98,69 100,00 100,00 100,00 98,62 98,69 100,00 100,00
24 % TK/RA Terakreditasi A 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,38 6,16 6,82 8,37 8,37 92,28 100,00 100,00 100,00 100,00
25 % TK/RA Terakreditasi B 42,71 42,71 42,71 42,71 42,71 42,71 42,53 42,74 40,55 43,19 43,19 99,58 100,00 94,94 100,00 100,00
26 % TK/RA Terakreditasi C 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29 38,25 38,17 38,40 37,16 37,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
27 % Siswa Baru SD/MI yang berasal dari
TK/RA/BA 94,87 94,83 94,84 94,85 94,86 94,87 94,86 96,92 97,07 98,11 98,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
28 Angka Putus Sekolah SD/MI 0,13 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,17 0,16 0,07 0,09 0,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
29 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,38 0,548 0,506 0,464 0,422 0,38 0,55 0,44 0,32 0,30 0,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
30 % SD/MI Terakreditasi A 4,67 3,31 3,65 3,99 4,33 4,67 5,04 5,22 5,72 10,40 10,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
31 % SD/MI Terakreditasi B 61,01 61,01 61,01 61,01 61,01 61,01 74,43 81,04 85,44 81,80 81,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
32 % SD/MI Terakreditasi C 33,22 33,22 33,22 33,22 33,22 33,22 17,57 10,96 6,41 6,07 6,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
33 % SMP/MTs Terakreditasi A 31,40 23,80 25,70 27,60 29,50 31,40 38,68 39,62 38,32 46,73 46,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
34 % SMP/MTs Terakreditasi B 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 48,11 49,06 49,53 42,99 42,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
35 % SMP/MTs Terakreditasi C 27,62 27,62 27,62 27,62 27,62 27,62 8,49 7,55 7,48 6,54 6,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
36 Angka Lulusan SD/MI 100,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,91 100,00 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
35
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
37 Angka Lulusan SMP/MTs 100,00 100,00 99,82 99,87 99,92 99,97 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
38 % Siswa SD/MI Peroleh Rerata Nilai Ujian
Nasional Murni ≥ 7,00 73,39 73,23 73,27 73,31 73,35 73,39 70,13 73,32 79,04 79,11 79,11 95,77 100,00 100,00 100,00 100,00
39 % Siswa SMP/MTs Peroleh Rerata Nilai
Ujian Nasional Murni ≥ 7,00 21,28 21,08 21,13 21,18 21,23 21,28 36,22 24,02 22,90 23,05 23,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
40
(SPM 13) Cakupan ketersediaan rencana
pengembangan kurikulum dan proses
pembelajaran yg efektif
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
41 (SPM 14) Kunjungan pengawas ke
satuan pendidikan 100,00 75,30 74,26 74,52 74,78 75,04 75,3 75,03 77,53 77,77 69,01 69,01 100,00 100,00 100,00 91,96 91,65
42 Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan 100,00 92,56 87,06 92,56 92,56 92,56 92,56 82,89 92,56 92,87 92,87 92,87 95,21 100,00 100,00 100,00 100,00
43 Rasio Siswa per Pendidik TK/RA 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:16 1:14 1:14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
44 Rasio Siswa per Pendidik SD/MI 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
45 Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
46 % Pendidik TK/RA memenuhi standar
kualifikasi akademik 45,22 42,34 42,89 43,44 44,33 45,22 49,67 50,3 60,32 63,65 63,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
47 % Pendidik SD/MI memenuhi standar
kualifikasi akademik 71,66 70,56 70,61 70,66 71,16 71,66 82,12 84,68 87,89 87,82 87,82 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
48 % Pendidik SMP/MTs memenuhi standar
kualifikasi akademik 83,59 83,39 83,44 83,49 83,54 83,59 86,99 88,46 88,60 90,14 90,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
49
(SPM 5) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu)
orang guru untuk setiap 32 peserta didik
dan 6 (enam) orang guru untuk setiap
satuan pendidikan
100,00 95,00 92,60 93,20 93,80 94,40 95,00 92,70 93,57 93,93 90,12 95,00 100,00 100,00 100,00 95,47 100,00
50
(SPM 6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1
(satu) orang guru untuk setiap mata
pelajaran
100,00 84,50 79,70 80,90 82,10 83,30 84,50 80,19 83,02 83,18 84,50 74,77 100,00 100,00 100,00 89,76 100,00
36
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
51
(SPM 7) Di setiap SD/MI tersedia 2 guru
memenuhi kualifikasi akademik S1/D4
dan 2 guru yang memiliki sertifikat
pendidik
100,00 89,00 83,00 84,50 86,00 87,50 89,00 82,96 87,48 87,52 84,92 89,00 99,95 100,00 100,00 97,05 100,00
52
(SPM 8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru
dengan kualifikasi akademik S1/D4
sebanyak 70% dan separuh diantaranya
(35%) telah memiliki sertifikat pendidik
100,00 82,50 74,50 76,50 78,50 80,50 82,50 74,53 81,13 81,31 81,31 81,31 100,00 100,00 100,00 100,00 98,56
53
(SPM 9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru
berkualifikasi akademik S1/D4 dan telah
memiliki sertifikat pendidik masing-masing
satu orang untuk mapel Matematika, IPA,
Bhs Indonesia, Bhs Inggris dan PKn
100,00 74,50 67,70 69,40 71,10 72,80 74,50 67,71 69,81 71,03 68,22 68,22 100,00 100,00 99,90 93,71 91,57
54
(SPM 10) Semua kepala SD/MI
berkualifikasi akademik S1/D4 dan
memiliki sertifikat pendidik
100,00 89,00 84,20 85,40 86,60 87,80 89,00 84,37 85,57 97,73 89,25 89,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
55
(SPM 11) Semua kepala SMP/MTs
berkualifikasi akademik S1/D4 dan
memiliki sertifikat pendidik
100,00 98,00 92,00 93,50 95,00 96,50 98,00 91,26 94,34 96,26 93,46 98,00 99,20 100,00 100,00 96,85 100,00
56
(SPM 12) Semua pengawas Sekolah/
Madrasah memiliki kualifikasi akademik
S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik
100,00 100 95,92 95,92 95,92 95,92 100,00 97,78 97,96 100 97,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
57 % Pendidik TK/RA yang Memiliki
Sertifikat Pendidik 3,73 3,33 3,43 3,53 3,63 3,73 7,19 26,64 40,04 32,49 32,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
58 % Pendidik SD/MI yang Memiliki Sertifikat
Pendidik 31,40 31,00 31,10 31,20 31,30 31,40 46,08 51,91 44,00 37,65 37,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
59 % Pendidik SMP/MTs Memiliki Sertifikat
Pendidik 50,69 50,29 50,39 50,49 50,59 50,69 54,68 58,48 68,36 60,05 60,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
60 Besaran Pegawai Administrasi Sekolah 181 181 181 181 181 181 153 206 197 181 181 84,53 100,00 100,00 100,00 100,00
61 Besaran Penilik Pendidikan Nonformal 20 20 20 20 20 20 17 15 15 15 15 85,00 75,00 75,00 75,00 75,00
37
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
62 Rasio Sekolah per Pengawas 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
63 Besaran Pamong Belajar 6 4 4 5 5 6 2 1 1 1 1 50,00 25,00 20,00 20,00 16,67
64 % ruang belajar beserta perlengkapannya
TK/RA yang kondisinya baik 100,00 88,79 87,23 87,62 88,01 88,4 88,79 87,25 87,70 86,10 89,05 89,05 100,00 100,00 97,83 100,00 100,00
65 % TK/RA yang memiliki buku teks
pembelajaran 100,00 87,47 85,82 86,24 86,65 87,06 87,47 85,83 86,49 87,13 87,16 87,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
66 % TK/RA yang memiliki ruang kesehatan
dan perlengkapannya 100,00 29,22 25,11 26,14 27,17 28,19 29,22 25,25 26,61 28,27 30,74 30,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
67 % TK/RA yang memiliki alat permainan
edukatif dalam ruang 100,00 87,47 85,82 86,24 86,65 87,07 87,47 86,08 86,69 87,52 87,16 87,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
68 % TK/RA yang memiliki alat permainan
edukatif luar ruang 100,00 87,47 85,82 86,24 86,65 87,07 87,47 85,29 86,29 86,35 87,16 87,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
69 % Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya
baik 100,00 93,48 87,496 88,992 90,488 91,984 93,48 87,48 89,28 85,951 87,05 87,05 99,98 100,00 94,99 94,64 93,12
70 % Ruang Kelas SMP/MTs yang
Kondisinya baik 100,00 93,23 89,046 90,092 91,138 92,184 93,23 89,11 90,33 88,472 88,86 88,86 100,00 100,00 97,07 96,39 95,31
71
% SD/MI yang Memiliki Sarana dan
Prasarana sesuai dengan Standar Sarana
dan Prasarana
100,00 70,49 63,698 65,396 67,094 68,792 70,49 63,83 65,565 66,378 69,15 70,49 100,00 100,00 98,93 100,00 100,00
72
% SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan
Prasarana sesuai dengan Standar Sarana
dan Prasarana
100,00 80,94 76,988 77,976 78,964 79,952 80,94 77,36 78,302 78,505 80,37 80,94 100,00 100,00 99,42 100,00 100,00
73
(SPM 1) Cakupan keterjangkauan satuan
pendidikan dengan berjalan kaki yaitu 3
km untuk SD/MI dan 6 km untuk
SMP/MTs dari permukiman permanen di
daerah terpencil
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
74 (SPM 2) Cakupan ketersediaan sarana
prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs) 100,00 88,45 87,29 87,58 87,87 88,16 88,45 87,81 89,43 100,00 88,60 88,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
38
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
Target
NSPK
Target
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
75 (SPM 3) Cakupan ketersediaan
laboratorium IPA SMP dan MTs 100,00 81,42 73,884 75,768 77,652 79,54 81,42 74,53 72,642 85,05 82,24 82,24 100,00 95,87 100,00 100,00 100,00
76 (SPM 4) Cakupan ketersediaan ruang
guru SD/MI dan SMP/MTs 100,00 100,00 98,4 98,8 99,2 99,6 100 98,38 98,83 100 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00
77
% lembaga pendidikan nonformal yang
memliki ruang belajar beserta
perlengkapannya
100,00 82,60 72,488 75,016 77,544 80,072 82,60 72,49 74,926 77,667 80,117 82,60 100,00 99,88 100,00 100,00 100,00
78 % lembaga pendidikan nonformal yang
memiliki alat dan bahan belajar 100,00 85,45 76,058 78,406 80,754 83,102 85,45 76,05 78,466 81,39 83,041 85,45 99,99 100,00 100,00 99,93 100,00
B URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 Besaran kegiatan olah raga 80 81 80 82 85 109 81 80 157 157 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Besaran Prestasi Olahraga 70 75 80 85 90 117 245 208 157 157 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Cakupan Bantuan Prasarana Olah
Raga Bagi Klub Olah Raga 7,49 9,98 12,97 16,47 20,46 1,69 9,98 10 9,97 9,97 22,56 100,00 77,10 60,53 48,73
4 Besaran kegiatan kepemudaan 9 10 11 12 13 9 10 10 10 10 100,00 100,00 90,91 83,33 76,92
5 Besaran Prestasi Kegiatan
Kepemudaan 5 6 6 7 8 4 5 1 1 1 80,00 83,33 16,67 14,29 12,50
Sumber: Evaluasi Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2018
39
Berdasarkan tabel 2.3. kinerja urusan wajib pelayanan dasar bidang
pendidikan sebanyak 78 indikator dan urusan wajib nonpelayanan
dasar bidang kepemudaan dan olahraga 5 indikator. Rasio capaian
diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu:
a. Kelompok A (Tinggi), yaitu rasio capaian: 76% ≤ 100%;
b. Kelompok B (Sedang), yaitu rasio capaian: 66% ≤ 75%;
c. Kelompok C (Rendah), yaitu rasio capaian: ≤ 65%;
Gambar II.2. menunjukkan status rasio capaian kinerja urusan wajib
pelayanan dasar bidang pendidikan.
Gambar II.2 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Berdasarkan Gambar II.2 Indikator kinerja yang rasio capaiannya
masuk Kelompok A sebanyak 76 indikator (97,44%), Kelompok B
sebanyak 1 indikator (1,28%), dan Kelompok C sebanyak 1 indikator
(1,28%). Indikator-indikator yang termasuk Kelompok B dan C
adalah:
a. Besaran Penilik Pendidikan Nonformal, rasio capaian 75,00%
Tinggi; 76; 98%
Sedang; 1; 1%Rendah; 1; 1%
CAPAIAN KINERJA URUSAN PENDIDIKAN
40
b. Besaran Pamong Belajar, rasio capaian 16,67%
Secara garis besar faktor-faktor yang mendorong dan yang
menghambat ketercapaian:
a. Kelompok A (Tinggi)
1) Faktor pendorong:
a) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
tentang Wajib Belajar.
b) Tersedianya anggaran yang cukup untuk meringankan
beban orangtua siswa melalui Bantuan Opeasional
Sekolah (BOS).
c) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
d) Pelaksanaan Peraturan Manteri Pendidikan Nasional
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana
untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
e) Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang
sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar
pembangunan manusia.
f) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak
Usia Dini.
g) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Guru.
2) Faktor penghambat:
a) Masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah
karena berbagai alasan utamanya motivasi anak yang
sangat rendah, anak yang berkebutuhan khusus, dan
kurangnya motivasi yang dari orangtua.
41
b) Menurunnya peran serta masyarakat dalam mendukung
pemenuhan sarana prasarana pendidikan akibat
pemahaman yang kurang tepat tentang peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
c) Retorika sekolah gratis yang kadang digunakan untuk
kepentingan sesaat, padahal praktiknya pendidikan yang
bermutu selalu membutuhkan pembiayaan yang besar.
d) Sedikitnya jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
e) Masih adanya anggapan masyarakat bahwa pendidikan
anak usia dini biayanya mahal, dan tidak penting karena
untuk mengikuti pendidikan SD tidak wajib lulus PAUD.
3) Rekomendasi:
a) Meningkatkan peran dan kapabilitas orang tua siswa dan
masyarakat dalam meningkatkan motivasi belajar anak.
b) Mengembalikan peran orangtua siswa dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pendidikan.
b. Kelompok B (Sedang)
1) Faktor pendorong:
a) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010
tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka
Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 98 Tahun 2014 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik.
b) Penilik Pendidikan Nonformal merupakan jabatan
fungsional yang memiliki jenjang kepangkatan yang
terbuka.
2) Faktor penghambat:
a) Angka kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga siswa yang
memerlukan bantuan lebih banyak dari pada anggaran
yang tersedia.
42
b) Terbatasnya jumlah ASN yang memenuhi standar
kompetensi Penilik Pendidikan Nonformal.
c) Beberapa Penilik Pendidikan Nonformal dipromosikan
untuk mengisi jabatan struktural.
3) Rekomendasi:
a) Mendorong ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan fungsional Penilik Pendidikan
Nonformal;
b) Menghindari promosi ke jabatan struktural bagi Penilik
Pendidikan Nonformal.
c. Kelompok C (Rendah)
1) Faktor pendorong:
a) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010
tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka
Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar.
b) Pamong Belajar sebagai Jabatan Fungsional memiliki
jenjang kepangkatan yang terbuka.
2) Faktor penghambat:
a) Terbatasnya jumlah ASN yang memenuhi standar
kompetensi Pamong Belajar.
b) Terbatasnya jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan
dan pelatihan Pamong Belajar.
3) Rekomendasi:
a) Mendorong ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan fungsional Pamong Belajar;
b) Menghindari promosi ke jabatan struktural bagi Pamong
Belajar.
Gambar II.3. menunjukkan status rasio capaian kinerja urusan wajib
nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga sampai
dengan awal Nopember 2018.
43
Gambar II.3
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Berdasarkan Gambar II.3 Indikator kinerja yang rasio capaiannya
masuk Kelompok A sebanyak 3 indikator (60%), Kelompok B
sebanyak 1 indikator (20%), Kelompok B sebanyak 1 indikator (20%),
dan Kelompok C sebanyak 1 indikator (20%). Indikator-indikator
yang termasuk Kelompok B, dan C adalah:
a. Cakupan bantuan prasarana olahraga bagi klub olahraga, rasio
capaian 48,73%
b. Besaran prestasi kegiatan kepemudaan, rasio capaian 14,29%
Secara garis besar faktor-faktor yang mendorong dan yang
menghambat ketercapaian adalah sebagai berikut:
a. Kelompok A (Tinggi)
1) Faktor pendorong:
a) Tersedianya potensi atlet yang cukup memadai.
b) Tersedianya even olahraga di berbagai level dari tingkat
lokal, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan bahkan
internasional.
c) Tersedianya pembina olahraga.
Tinggi; 3; 60%Sedang; 1; 20%
Rendah; 1; 20%
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
44
2) Faktor penghambat:
a) Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan kegiatan
olahraga yang telah dirancang.
b) Potensi dana masyarakat belum digali dan dikelola dengan
baik untuk dapat mendukung anggaran pemerintah yang
sangat terbatas.
c) Belum adanya sinergi antara seluruh instansi dan lembaga
olahraga dalam kaitan pembinaan, pengembangan dan
kebijakan olahraga.
d) Pemanduan bakat dan pembibitan atlet olahraga yang
belum terencana secara sistematis.
e) Kurangnya sarana prasarana olahraga.
b. Kelompok B (Sedang)
1) Faktor pendorong:
a) Tersedianya potensi pemuda yang cukup memadai untuk
dikembangkan.
b) Tersedianya even kepemudaan seperti pemuda pelopor,
jambore pemuda, di berbagai level dari tingkat lokal,
tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
c) Tersedianya pendamping pemuda potensial.
2) Faktor penghambat:
a) Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan kegiatan
olahraga yang telah dirancang.
b) Dana masyakat belum dikelola dengan baik untuk dapat
mendukung anggaran pemerintah yang sangat terbatas.
f) Belum adanya sinergi antara seluruh instansi dan lembaga
olahraga dalam kaitan pembinaan, pengembangan dan
kebijakan olahraga.
g) Pemanduan bakat dan pembibitan atlet olahraga yang
belum terencana secara sistematis.
h) Kurangnya sarana prasarana olahraga.
c. Kelompok C (Rendah)
1) Faktor pendorong:
45
a) Tersedianya potensi pemuda yang cukup memadai untuk
dikembangkan.
b) Tersedianya even kepemudaan seperti pemuda pelopor,
jambore pemuda, di berbagai level dari tingkat lokal,
tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
c) Tersedianya pendamping pemuda potensial.
2) Faktor penghambat:
a) Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan kegiatan
olahraga yang telah dirancang.
b) Dana masyakat belum dikelola dengan baik untuk dapat
mendukung anggaran pemerintah yang sangat terbatas.
c) Belum adanya sinergi antara seluruh instansi dan lembaga
olahraga dalam kaitan pembinaan, pengembangan dan
kebijakan olahraga.
d) Pemanduan bakat dan pembibitan atlet olahraga yang
belum terencana secara sistematis.
e) Kurangnya sarana prasarana olahraga.
Gambar II.4
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Tinggi; 79; 95%
Sedang; 2; 3% Rendah; 2; 2%
CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
46
2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, didasarkan pada
indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan
permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai
berikut:
1. Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme pendidik dan tenaga
kependidikan masih perlu ditingkatkan, yang dapat dilakukan
dengan cara: meningkatkan kualifikasi pendidik dan tenaga
kependidikan; memperkuat sistem uji kompetensi guru dan
mengitegrasikan dengan sistem sertifikasi guru; menerapkan
sistem penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan dan
berkesinambungan; dan meningkatkan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Dari aspek kuantitas
pendidik dan tenaga kependidikan yang statusnya PNS/ASN
semakin berkurang dan pengangkatan yang dilakukan sebatas
upaya mengganti yang pensiun dan belum mampu
mempertahankan jumlah yang telah ada.
2. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang
berkualitas belum maksimal. Meskipun capaian APK SD pada
tahun 2018 di atas 100% dan APK SMP mencapai 96,42%, masih
terdapat permasalahan dari aspek pemerataan, yaitu sisi spasial,
dan gender. Dari sisi spasial meskipun APM SD telah mencapai
96,88% sebanyak 10 kecamatan (50%) masih memiliki APM SD di
bawah 95%, sedangkan sebanyak 11 kecamatan (55%) masih
memiliki APK SMP di bawah 95%. Sistem zonasi dalam
penerimaan peserta didik baru nampaknya akan dapat menjadi
salah satu alternatif untuk mengurangi kesenjangan
antarwilayah tersebut, tentu saja dengan mengurangi faktor-
47
faktor yang menimbulkan pengaruh negatif seperti pemindahan
administrasi kependudukan secara masif dan ilegal.
Dari aspek gender terdapat kesenjangan antara perempuan dan
laki-laki baik di tingkat SD maupun SMP. Pada tahun 2018 rasio
APK perempuan/laki-laki pada SD/MI/SDLB/Paket sebesar
0,952 sedangkan rasio APK perempuan/laki-laki pada
SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 1,019.
Dalam hal kualitas pendidikan dilihat dari status akreditasi
sebagai penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen, pada
SD maupun SMP masih terdapat beberapa satuan pendidikan
yang terakreditasi C dan yang belum terakreditasi. Jika akreditasi
ini dikaitkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka
semestinya satuan pendidikan yang telah terakreditasi A dan B
sudah memenuhi SNP. Namun pada kenyataannya belum ada
satupun satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten
Temanggung yang memenuhi SNP. Hal tersebut disebabkan
pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan
Standar Sarana dan Prasarana yang masih rendah.
3. Belum semua penduduk usia 0-6 tahun memperoleh layanan
akses PAUD yang berkualitas. Pendidikan anak usia dini (PAUD)
merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM
sepanjang hayat. Usia dini merupakan usia emas tumbuh
kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi
yang paling tinggi memberikan rate of returns dibandingkan
dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya.
Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan,
sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD Usia 4-6
Tahun sebesar 73,71% pada tahun 2018, dan APK PAUD Usia
0-6 Tahun pada tahun yang sama sebesar 32,91%. Rendahnya
APK PAUD antara lain disebabkan belum adanya pemahaman
orangtua yang benar terhadap amanat Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Dilihat dari
48
aspek ketersediaan lembaga, jumlah lembaga PAUD sudah
mencukupi yaitu TK/RA berjumlah 514, dan KB/TPA/SPS
berjumlah 280. Jumlah lembaga tersebut jika dibandingkan
dengan jumlah desa/kelurahan 289 terdapat rasio sebesar 2,74
artinya setiap desa/kelurahan rata-rata terdapat lebih dari 2
lembaga PAUD formal dan nonformal.
Kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan
sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan
meningkatkan jumlah satuan PAUD yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah, serta pemenuhan standar sarana dan
prasarana PAUD.
4. Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan
nonformal belum maksimal. Lembaga kursus dan pelatihan yang
terstandar tidak menjamin meningkatnya kualitas pendidikan,
keterampilan kerja, dan keterserapan peserta didik di dunia kerja.
Hal ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas
pendidikan nonformal, khususnya kursus-kursus keterampilan,
bagi angkatan kerja muda; belum adanya jaminan standardisasi
layanan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan; belum
selarasnya pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh
pemerintah dan swasta dilihat dari kebutuhan pembangunan
daerah dan dunia usaha/dunia industri. Masih terdapat
penduduk buta aksara meskipun prosentasenya kecil tetapi
tersebar di beberapa daerah sehingga penanganannya cukup
sulit.
5. Pembinaan kepemudaan menyangkut dua pengertian pokok,
yaitu pemuda sebagai subyek dan pemuda sebagai obyek.
Pemuda sebagai subyek adalah mereka yang telah memiliki bekal,
kemampuan, serta landasan untuk mandiri dan bekerjasama
dengan potensi lain guna menyelesaikan masalah. Pemuda
sebagai objek adalah mereka yang memerlukan pembinaan
kearah pertumbuhan potensi dan kemampuan ke tingkat yang
optimal. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, nasionalisme,
49
dan etos kerja; ketidakpastian masa depan; kurangnya lapangan
dan kesempatan kerja; penyalahgunaan narkoba; dan
penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah
merupakan sebagian masalah yang dihadapi pemuda.
6. Prestasi olahraga merupakan salah satu ruang pamer (promosi)
bagi individu maupun daerah. Jika prestasi olahraganya baik
maka kebanggaan individu maupun daerah akan terangkat.
Peningkatan prestasi olahraga dipengaruhi anatara lain oleh
sistem manajemen keolahragaan, budaya olahraga prestasi yang
kompetitif, pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan, pemberdayaan organisasi olahraga, peran serta
masyarakat dan kemitraan.
2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan
membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten
Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja PD Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah
sebagaimana tabel berikut ini.
50
Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
Jumlah indikasi pendanaan belanja tidak langsung 445.855.784.484 Jumlah indikasi pendanaan belanja tidak langsung 460.588.784.484
BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
I PENDIDIKAN I PENDIDIKAN
A Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan A Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Kab. Temanggung Terlaksananya Sertifikasi Guru
3.500 Orang 100.000.000 1 Pelaksanaan Sertfikasi Pendidik
Kab. Temanggung Terlaksananya Sertifikasi Guru
3.500 Orang 100.000.000
2 Seleksi dan Bintek
Kepala Sekolah Kab. Temanggung
Seleksi calon kepala
sekolah, bimtek calon
kepala sekolah, dan
seleksi administrasi
calon kepala sekolah
150 Orang 450.000.000 2 Seleksi Kepala
Sekolah Kab. Temanggung
Seleksi calon kepala
sekolah, bimtek calon
kepala sekolah, dan
seleksi administrasi
calon kepala sekolah
40 Orang 300.000.000
3 Penilaian PAK
Tenaga Fungsional Kab. Temanggung
Terselenggaranya
Penilaian Angka Kredit
bagi Tenaga
Fungsional Pendidik
3.800 Orang 171.000.000 3 Penilaian PAK
Tenaga Fungsional Kab. Temanggung
Terselenggaranya
Penilaian Angka Kredit
bagi Tenaga
Fungsional Pendidik
3.800 Orang 171.000.000
4 Seleksi Guru
Berprestasi Kab. Temanggung
Terpilihnya guru,
kepala sekolah,
pengawas sekolah dan
tenaga kependidikan
berprestasi
100 Orang 85.000.000 4 Seleksi Guru
Berprestasi
Kab.
Temanggung
Terpilihnya pendidik,
dan tenaga kependi-
dikan berprestasi
0 Orang 0
51
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
5 Penerbitan jurnal
pendidikan Kab. Temanggung
Tersedianya media
untuk publikasi karya
tulis tenaga fungsional
1 Keg 50.000.000 5 Penerbitan jurnal
pendidikan Kab. Temanggung
Tersedianya media
untuk publikasi karya
tulis tenaga fungsional
1.500 Eksem
plar 60.000.000
6 Penyelenggaraan
Olimpiade Guru Kab. Temanggung
terlaksananya
Olimpiade Guru 1 Keg 60.000.000 6
Penyelenggaraan
Olimpiade Guru
Kab.
Temanggung
terlaksananya
Olimpiade Guru 0 Orang 0
7 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik PAUD
Kab. Temanggung Terlaksananya apresiasi pendidik PAUDNI
100 Orang 60.000.000 7 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik PAUD
Kab.
Temanggung
Terlaksananya apresiasi pendidik PAUDNI
0 Orang 0
8 BOSDA di Satuan
Pendidikan Negeri Kab. Temanggung
Terselenggaranya
kegiatan BOS Daerah
untuk peningkatan
mutu pendidikan
28.152 Orang
Bulan 30.000.000.000 8
BOSDA di Satuan
Pendidikan Negeri Kab. Temanggung
Terselenggaranya
kegiatan BOS Daerah
untuk peningkatan
mutu pendidikan
28.152 Orang
Bulan 30.000.000.000
9
Fasilitasi Bantuan
Kesejahteraan GTT
PTT
Kab. Temanggung
Tersalurkannya
bantuan kesejahteraan
bagi GTT dan PTT
1 Kegiata
n 40.000.000 9
Fasilitasi Bantuan
Kesejahteraan
GTT PTT
Kab. Temanggung
Tersalurkannya
bantuan kesejahteraan
bagi GTT dan PTT
1 Kegiat
an 40.000.000
10
Penyelenggaraan
Bintek Pembentuk-
an Guru yang
Berkarakter
Kab. Temanggung
Terselenggaranya
bimbingan teknis guru
pembentukan guru
berkarakter
200 Orang 250.000.000 10
Penyelenggaraan
Bintek Pemben-
tukan Guru yang
Berkarakter
Kab. Temanggung
Terselenggaranya
bimbingan teknis guru
pembentukan guru
berkarakter
200 Orang 250.000.000
11 Penilaian Kinerja
Kepala Sekolah Kab. Temanggung
Terlaksananya
penilaian kinerja
kepala sekolah
80 Orang 60.000.000 11 Penilaian Kinerja
Kepala Sekolah Kab. Temanggung
Terlaksananya
penilaian kinerja
kepala sekolah
80 Orang 60.000.000
12 Fasilitasi Bantuan
Tenaga Pendidik Kab. Temanggung
Tersalurkannya
bantuan tenaga
pendidik
1 Kegiata
n 25.000.000 12
Fasilitasi Bantuan
Tenaga Pendidik
Kab.
Temanggung
Tersalurkannya
bantuan tenaga
pendidik
0 Kegiat
an 0
13 Bimtek Profesional
Guru Mapel Kab. Temanggung
Terselenggaranya
bimbingan teknis guru
untuk peningkatan
profesionalisme guru
Mapel
300 Orang 220.000.000 13 Bimtek Profesional
Guru Mapel
Kab.
Temanggung
Terselenggaranya
bimbingan teknis guru
untuk peningkatan
profesionalisme guru
Mapel
0 Orang 0
52
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
14 Bimtek Peningkatan Kompetensi Penilik
Kab. Temanggung
Terselenggaranya bimtek untuk peningkatan kompetensi penilik
20 Orang 13.200.000 14 Bimtek Peningkat-an Kompetensi Penilik
Kab.
Temanggung
Terselenggaranya bimtek untuk peningkatan kompetensi penilik
0 Orang 0
15
Bimtek Peningkatan
Kompetensi
Pengawas
Kab. Temanggung
Terwujudnya
pengawas yang
kompeten
53 Orang 34.980.000 15
Bimtek Pening-
katan Kompetensi
Pengawas
Kab.
Temanggung
Terwujudnya
pengawas yang
kompeten
0 Orang 0
16
Bimtek Pendidik
PAUD Formal dan
Non Formal
Kab. Temanggung
terselenggaranya Bim-
tek untuk peningkatan
kompetensi pendidik
PAUD Non Formal
100 Orang 75.000.000 16
Bimtek Pendidik
PAUD Formal dan
Non Formal
Kab.
Temanggung
terselenggaranya Bim-
tek untuk peningkatan
kompetensi pendidik
PAUD Non Formal
0 Orang 0
17 Fasilitasi Verifikasi
Kebutuhan Guru Kab. Temanggung
Terwujudnya
penetapan Guru Non
ASN
100 Orang 40.000.000 17 Fasilitasi Verifikasi
Kebutuhan Guru
Kab.
Temanggung
Terwujudnya
penetapan Guru Non
ASN
0 Orang 0
18 Operasional Penga-was TK/SD/SMP
Kab. Temanggung Terfasilitasinya operasional pengawas TK/SD/SMP
12 Bulan 30.000.000 18 Operasional Pengawas TK/SD/SMP
Kab. Temanggung Terfasilitasinya operasional pengawas TK/SD/SMP
12 Bulan 30.000.000
19 Pendidikan profesi
guru dalam jabatan Kab. Temanggung
Terlaksananya
pendidikan profesi
guru dalam jabatan
50 Orang 375.000.000 19
Pendidikan profesi
guru dalam
jabatan
Kab. Temanggung
Terlaksananya
pendidikan profesi
guru dalam jabatan
50 Orang 375.000.000
20 Penyelenggaraan
lomba-lomba Pen-
didik dan Tenaga
Kependidikan
Kab. Temanggung Terlaksananya lomba-
lomba Pendidik dan
Tenaga Kependidikan:
Seleksi guru berprestasi
Olimpiade guru
Lomba PTK PAUD dan Dikmas
100
300
100
Orang
Orang
Orang
205.000.000
53
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
21 Bimtek Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Kab. Temanggung Terselenggaranya
bimbingan teknis
untuk peningkatan
kompetensi pendidik
dan tenaga
kependidikan:
Peningkatan profe-sionalitas guru
Peningkatan kom-petensi penilik
Peningkatan kom-petensi pengawas
Peningkatan kom-petensi penilik PAUD nonformal
300
20
53
100
Orang
Orang
Orang
Orang
343.180.000
22
Bintek
manajemen
kepala sekolah
Kab Temanggung
Terselenggaranya
bintek manajemen
kepala sekolah
1 Kegiat
an 1.400.000.000
B Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar B Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar
1 Penunjang DAK SD Kab. Temanggung Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Dasar
1 Kegiata
n 100.000.000 1 Penunjang DAK SD Kab. Temanggung
Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Dasar
1 Kegiat
an 100.000.000
2 Fasilitasi Kegiatan
BOS SD Kab. Temanggung
Terpenuhinya Biaya
Operasional untuk
Kegiatan BOS SD di
Tingkat Kabupaten
1 Kegiata
n 100.000.000 2
Fasilitasi Kegiatan BOS dan PIP SD
Kab. Temanggung
Terpenuhinya biaya operasional untuk ke-giatan BOS dan PIP SD di Tingkat Kabupaten
1 Kegiat
an 100.000.000
54
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
3 Pembangunan
Toilet SD
Tersedianya toilet SD
yang baik 10 250.000.000 3
Pembangunan
Toilet SD
SDN 2 Sucen Kan, SDN Guntur Tem, SDN 1 Pagersari Tlo, SDN Ngim-brang Bul, SDN 1 Gondosuli Bul, SDN 3 Temanggung II Tem, SDN 2 Greges Teb, SDN 2 Menggoro Teb, SDN 2 Jetis Sel, SDN Tanjungsari Tlo.
Tersedianya toilet SD
yang baik 10 Unit 250.000.000
4 Pembangunan Pagar
Pengaman SD
Terbangunnya pagar
keliling SD untuk
pengamanan
10 500.000.000 4
Pembangunan
Pagar Pengaman
SD
SDN Ngaren Nga, SDN 2 Kembang-sari Kan, SDN Ko-wangan Tem, SDN 1 Gentan Kra, SDN Purwo-rejo Tem, SDN 2 Jampirejo Tem, SDN 2 Sidorejo Tem, SDN 1 Can-dimulyo Ked, SDN 2 Kertosari Tem, SDN 1 Kebonsari Tem.
Terbangunnya pagar
keliling SD untuk
pengamanan
10 Sekola
h 500.000.000
5 Pembangunan
Prasarana Belajar SD
Terlaksananya Pemba-
ngunan Prasaranan SD 1 7.814.000.000 5
Pembangunan
Prasarana Belajar
SD
Kab Temanggung Terlaksananya Pemba-
ngunan Prasaranan SD 1 7.814.000.000
6 Pengadaan Sarana
Belajar SD
Terlaksananya Sarana
Belajar SD 1 830.000.000 6
Pengadaan Sarana
Belajar SD Kab Temanggung
Terlaksananya Sarana
Belajar SD 1 830.000.000
55
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
7 Rehabilitasi
Prasarana Belajar SD
Terlaksananya Rehabi-
litasi Prasarana Belajar
SD
3 11.320.000.000 7 Rehabilitasi Prasa-
rana Belajar SD Kab Temanggung
Terlaksananya Rehabi-
litasi Prasarana Belajar
SD
3 11.320.000.000
8 BOS tingkat Sekolah
Dasar (SD) Kab Temanggung
Terselenggaranya
operasional
pendidikan SD
434 Sekola
h 43.148.800.000 8
BOS tingkat Seko-
lah Dasar (SD) Kab Temanggung
Tersedianya biaya
operasional
pendidikan SD
434 Sekola
h 43.148.800.000
9
Penyelenggaraan
pendidikan inklusi
SD
Terselenggaranya
pendidikan inklusi SD 8
Sekola
h 200.000.000 9
Penyelenggaraan
pendidikan inklusi
SD
SDN Tempuran Kal, SDN Tegalre-jo Bul, SDN 1 Wo-noboyo Won, SDN 1 Mangun-sari Nga
Terselenggaranya
pendidikan inklusi SD 4
Sekola
h 100.000.000
10
Bantuan
siswa/mahasiswa
berprestasi
Terbantunya
siswa/mahasiswa
miskin berprestasi
10 Orang 200.000.000 10
Bantuan
siswa/mahasiswa
berprestasi
Terbantunya
siswa/mahasiswa
miskin berprestasi
0 Orang 0
11
Fasilitasi bantuan
bagi siswa miskin
SD
Kab. Temanggung
Meningkatkan validitas
bantuan siswa miskin
APBD
1 Kegiat
an 10.000.000
C Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD C Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar
1 Pengadaan Alat Me-dia Pembelajaran SD
Tersedianya fasilitas Media Pembelajaran SD yang baik
5 150.000.000 1 Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD
SDN Kalibanger
Gem, SDN 3 Mun-
car Gem, SDN 2
Kemiri Kal, SDN 3
Kalimanggis Kal,
SDN Mojosari
Ban, SDN
Danurejo Ked (M)
Tersedianya fasilitas Media Pembelajaran SD yang baik
6 Sekola
h 250.000.000
2 UAS/EHB SD/MI Kab Temanggung
Terlaksananya
Kegiatan Ujian
Sekolah/Madrasah
12.000 Siswa 1.000.000.000 2 UAS/EHB SD/MI Kab Temanggung
Terlaksananya
Kegiatan Ujian
Sekolah/Madrasah
12.000 Siswa 1.000.000.000
56
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
3 Pelaksanaan lomba-lomba SD
Kab Temanggung Terlaksananya lomba-lomba SD
30 300.000.000 3 Pelaksanaan lomba-lomba SD
Kab Temanggung Terlaksananya lomba-lomba SD
0 0
4
Pembinaan dan
lomba UKS/LSS/ LCC
Dokter Kecil TK, SD,
SMP
Kab Temanggung
Terlkasananya
Pembinaan
UKS/LSS/LCC Dokter
Kecil
3 55.000.000 4
Pembinaan dan
lomba UKS/LSS/
LCC Dokter Kecil
TK, SD, SMP
Kab Temanggung
Terlkasananya
Pembinaan
UKS/LSS/LCC Dokter
Kecil
3 Kegiata
n 55.000.000
5
Pemberian makanan
tambahan bagi anak
sekolah
Terlaksananya
pemberian makanan
tambahan bagi anak
sekolah
10 200.000.000 5
Pemberian ma-
kanan tambahan
bagi anak sekolah
Kab Temanggung
Terlaksananya
pemberian makanan
tambahan bagi anak
sekolah
10 Sekola
h 200.000.000
6
Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN dan O2SN
Kab Temanggung
Terlaksananya Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN dan O2SN)
2 60.000.000 6
Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN dan O2SN
Kab Temanggung
Terlaksananya Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN dan O2SN)
0 0
7 Akreditasi di
sekolah/madrasah Kab Temanggung
Terselenggaranya
akreditasi sekolah dan
madrasah
1 Kegiata
n 50.000.000 7
Akreditasi di
sekolah/madrasah Kab Temanggung
Terselenggaranya
akreditasi sekolah dan
madrasah
1 Kegiata
n 50.000.000
8 Pendampingan
Dapodik Kab Temanggung
Terselenggaranya
pendampingan
Dapodik
2 Kegiata
n 150.000.000 8
Pendampingan
Dapodik Kab Temanggung
Terselenggaranya
pendampingan
Dapodik
2 Kegiata
n 150.000.000
9 Festival dan Lomba
Seni Siswa Kab Temanggung
Terlaksananya Lomba
Seni Siswa 1
Kegiata
n 50.000.000 9
Festival dan
Lomba Seni Siswa Kab Temanggung
Terlaksananya Lomba
Seni Siswa 0
Kegiat
an 0
10
Analisis jumlah
kebutuhan lembaga
sekolah dasar
Kab Temanggung
Terlaksananya analisis
kebutuhan lembaga
untuk percontohan
penggabungan SD
1 Kegiata
n 50.000.000 10
Analisis jumlah
kebutuhan
lembaga sekolah
dasar
Kab Temanggung
Terlaksananya analisis
kebutuhan lembaga
untuk percontohan
penggabungan SD
1 Kegiata
n 50.000.000
57
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
11 Pelaksanaan
lomba-lomba SD Kab Temanggung
Terlaksananya lomba-
lomba SD: MAPSI,
Perpustakaan, FLS2N,
LCC Mapel, Kemah
Kebangsaan, olimpiade
sain, dan olimpiade
olahraga siswa
nasional
7 Kegiata
n 360.000.000
D Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP D Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP
1 Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP
Kab Temanggung
Terlaksananya penya-luran dana BOS SMP dan terlaksananya penyaluran dana PIP
2 Kegiata
n 50.000.000 1
Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP
Kab Temanggung
Terlaksananya penya-luran dana BOS SMP dan terlaksananya penyaluran dana PIP
2 Kegiat
an 50.000.000
2 Pembangunan RKB
Tersedianya ruang
kelas baru yang
representatif
2 300.000.000 2 Pembangunan
RKB
Tersedianya ruang
kelas baru yang
representative
0 0
3 Rehabilitasi Gedung
Sekolah
SMPN 2
Wonoboyo Satap,
Terehabnya ruang
belajar dan ruang
penunjang lain
10 1.500.000.000 3 Rehabilitasi
Gedung Sekolah
SMPN 2
Wonoboyo Satap,
Terehabnya ruang
belajar dan ruang
penunjang lain
0 0
4 Sanitasi Sekolah
Tersedianya jamban
untuk guru dan siswa
di sekolah
5 250.000.000 4 Sanitasi Sekolah
Tersedianya jamban
untuk guru dan siswa
di sekolah
0 0
5 Pembangunan RPL
Tersedianya ruang Lab.
IPA, ruang Lab. TIK,
ruang perpustakaan
dan ruang lain di SMP
negri se-Kabupaten
Temanggung
2 700.000.000 5 Pembangunan RPL
Tersedianya ruang
Lab. IPA, ruang Lab.
TIK, ruang perpusta-
kaan dan ruang lain di
SMP negri se-Kabu-
paten Temanggung
0 0
58
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
6 Pengadaan
Komputer SMP
Tersedianya peralatan
komputer di SMP 100 1.000.000.000 6
Pengadaan
Komputer SMP
SMPN 1 Bansari,
SMPN 2 Wonobo-
yo Satap, SMPN 1
Tretep, SMPN 1
Jumo.
Tersedianya peralatan
komputer di SMP 4 Paket 1.020.000.000
7 Doorlop/Selasar
Terbangunnya selasar
penghubung antar
ruang
1 150.000.000 7 Doorlop/Selasar
Terbangunnya selasar
penghubung antar
ruang
0 0
8 Rehabilitasi prasa-rana belajar SMP
Terlaksananya rehabi-litasi prasarana belajar SMP
69 14.843.670.000 8 Rehabilitasi prasa-rana belajar SMP
Kab Temanggung Terlaksananya rehabi-litasi prasarana belajar SMP
69 Sekola
h 14.843.670.000
9 Pembangunan pra-
sarana belajar SMP
Terlaksananya pemba-
ngunan prasarana
belajar SMP
32 8.364.460.000 9
Pembangunan
prasarana belajar
SMP
Kab Temanggung
Terlaksananya pemba-
ngunan prasarana
belajar SMP
32 Sekola
h 8.364.460.000
10 Pengadaan sarana
belajar SMP
Tersedianya sarana
belajar SMP 16 4.158.000.000 10
Pengadaan sarana
belajar SMP Kab Temanggung
Tersedianya sarana
belajar SMP 16
Sekola
h 4.158.000.000
11
BOS tingkat Sekolah
Menengah Pertama
(SMP)
Terselenggaranya
proses pembelajaran
di SMP
76 19.290.600.000 11
BOS tingkat Seko-
lah Menengah
Pertama (SMP)
Kab Temanggung
Terselenggaranya
proses pembelajaran
di SMP
76 Sekola
h 19.290.600.000
12
Penyelenggaraan
pendidikan inklusi
SMP
Terselenggaranya
pendidikan inklusi SMP
bagi peserta didik
difabel
2 Sekola
h 50.000.000 12
Penyelenggaraan
pendidikan inklusi
SMP
SMPN 1 Tlogo-
mulyo, SMPN 4
Temanggung
Terselenggaranya
pendidikan inklusi SMP
bagi peserta didik
difabel
2 Sekola
h 50.000.000
13
Bantuan siswa
miskin masuk
sekolah
Terbantunya
perlengkapan sekolah
bagi siswa miskin yang
melanjutkan sekolah
ke jenjang berikutnya
10 Siswa 50.000.000 13
Bantuan perleng-
kapan sekolah
masuk SMP
Kab Temanggung
Terbantunya
perlengkapan sekolah
bagi siswa miskin yang
melanjutkan sekolah
ke jenjang berikutnya
10 Siswa 50.000.000
59
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
14
Pembangunan
jalan masuk SMPN
1 Kledung (M)
SMPN 1 Kledung
Tersedianya jalan
masuk SMPN 1
Kledung
270 m2 250.000.000
15
Pembangunan
prasarana SMP
SMPN 1 Kedu, SMPN 2 Wonoboyo Satap
SMPN 1 Tretep, SMPN 1 Bejen, SMPN 1 Candiroto
SMPN 2 Ngadi-rejo, SMPN 4 Temanggung
Tersedianya prasarana
SMP yang representa-
tif:
RKB lengkap
Sanitasi
RPL lengkap
4
3
2
Ruang
Paket
Ruang
1.925.000.000
16 Rehabilitasi
prasarana sekolah
Terlaksananya rehabili-
tasi:
975.000.000
SMPN 2 Can-
diroto Satap Ruang kelas 1 Ruang
SMPN 2 Selo-pampang, SMPN 2 Pring-surat
Ruang penunjang lain
2 Ruang
SMPN 6
Temanggung Doorloop/selasar 1 Paket
E Program Peningkatan Kualitas Pendidikan SMP E Program Peningkatan Kualitas Pendidikan SMP
1
Penyelenggaraan
Ujian Nasional/Ujian
Sekolah SMP/MTs
Kab Temanggung
Terlaksananya
kegiatan Ujian Akhir
Sekolah SMP dan MTs
10.950 Siswa 750.000.000 1
Penyelenggaraan
Ujian Nasional/
Ujian Sekolah
SMP/MTs
Kab Temanggung
Terlaksananya
kegiatan Ujian Akhir
Sekolah SMP dan MTs
10.950 Siswa 750.000.000
60
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
2 Fasilitasi DAK SMP Kab Temanggung
Terlaksananya
kegiatan DAK Sekolah
Menengah Pertama
1 Kegiata
n 70.000.000 2 Fasilitasi DAK SMP Kab Temanggung
Terlaksananya
kegiatan DAK Sekolah
Menengah Pertama
1 Kegiat
an 70.000.000
3 Pelaksanaan Lomba-
lomba SMP Kab Temanggung
Meningkatnya jumlah
siswa beprrestasi di
bidang seni, mening-
katnya jumlah prestasi
siswa di bidang akade-
mik, dan meningkat-
nya nasionalisme dan
kedisiplinan siswa
41 125.000.000 3
Pelaksanaan
Lomba-lomba
SMP
Kab Temanggung
Terlaksananya lomba-lomba SMP: LCC Mata pelajaran, TUB/PBB, FLS2N, dan OSN
0 Kegiat
an 0
4
Pembinaan dan
Pengembangan
Siswa Berprestasi
SMP
Kab Temanggung Meningkatkan prestasi
siswa SMP 38 Siswa 69.000.000 4
Pembinaan dan
Pengembangan
Siswa Berprestasi
SMP
Kab Temanggung
Meningkatkan prestasi siswa SMP di cabang bola voli putra/putri, futsal putra/putri, dan sepakbola putra
0 Kegiat
an 0
5
Fasilitasi bantuan
beasiswa bagi siswa
miskin
Kab Temanggung
Meningkatkan validitas
data anak miskin yang
sekolah di SMP
1 Kegiata
n 17.000.000 5
Fasilitasi bantuan
beasiswa bagi
siswa miskin
Kab Temanggung
Meningkatkan validitas
data anak miskin yang
sekolah di SMP
1 Kegiat
an 17.000.000
6 Penyelenggaraan
lomba MAPSI SMP Kab Temanggung
Meningkatkan prestasi
siswa SMP di bidang
MAPSI
12 85.000.000 6 Penyelenggaraan
lomba MAPSI SMP Kab Temanggung
Meningkatkan prestasi
siswa SMP di bidang
MAPSI
0 Caban
g 0
7
Penerimaan Peserta
Didik Baru secara
Online
Kab Temanggung Terselenggaranya
PPDB Online 50
Sekola
h 180.000.000 7
Penerimaan
Peserta Didik Baru
secara Online
Kab Temanggung Terselenggaranya
PPDB Online 50
Sekola
h 180.000.000
8 Penghargaan siswa
berprestasi
Terlaksananya pembe-
rian penghargaan ke-
pada siswa berprestasi
30 Siswa 150.000.000 8 Penghargaan
siswa berprestasi Kab Temanggung
Terlaksananya pembe-
rian penghargaan ke-
pada siswa berprestasi
SMP
0 Siswa 0
61
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
9
Pelaksanaan
lomba-lomba SMP
Terlaksananya lomba-
lomba SMP:
210.000.000
Kab
Temanggung LCC mapel, TUB/
PBB, PLS2N, OSN
4 Kegiat
an
Kab
Temanggung MAPSI SMP 12 Caban
g
10
Pembinaan dan
pengembangan
siswa berprestasi
SMP
419.000.000
Kab Temanggung
Meningkatkan prestasi bolavoli pa/pi, futsal pa/pi, sepakbola pa
5 Kegiat
an
Kab Temanggung
Terlaksananya pem-berian penghargaan kepada siswa berprestasi
200 Orang
F Program Peningkatan Akses Pendidikan PAUD F Program Peningkatan Akses Pendidikan PAUD
1 Pembangunan UGB PAUD Terpadu
Terbangunnya Gedung PAUD Terpadu
2 Unit 1.000.000.000 1 Pembangunan UGB PAUD Terpadu
Kab Temanggung Terbangunnya Gedung PAUD Terpadu
0 Unit 0
2 Penunjang DAK Non
Fisik PAUD Kab Temanggung
Terlaksananya
Penunjang DAK Non
Fisik PAUD
1 Kegiata
n 50.000.000 2
Penunjang DAK
Non Fisik PAUD Kab Temanggung
Terlaksananya
Penunjang DAK Non
Fisik PAUD
1 Kegiat
an 50.000.000
3 Pengembangan
Sarpras TK Negeri
TK Negeri di kec
Temanggung,
Bulu, dan Parakan
Terlaksananya
Pengembangan
Sarpras TK Negeri
3 Sekola
h 30.000.000 3
Pengembangan
Sarpras TK Negeri
TK Negeri di kec
Temanggung,
Bulu, dan Parakan
Terlaksananya
Pengembangan
Sarpras TK Negeri
3 Sekola
h 30.000.000
62
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4
Penyelesaian
pembangunan
pagar keliling
TK Negeri
Pembina Parakan
Terselesaikannya
pembangunan pagar
keliling TK negeri
100 m2 100.000.000
G Program Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD G Program Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD
1
Pelaksanaan Kuriku-lum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA
Kab Temanggung
Terlaksananya
Kurikulum Muatan
Lokal Budi Pekerti dan
budaya Jawa TK/RA
60 Sekola
h 50.000.000 1
Pelaksanaan Kuri-kulum Muatan Lokal Budi pekerti dan Budaya Jawa TK/RA
Kab Temanggung
Terlaksananya
Kurikulum Muatan
Lokal Budi Pekerti dan
budaya Jawa TK/RA
60 Sekola
h 50.000.000
2 Pengembangan PAUD
Terlaksananya Pengembangan PAUD, dan Terlaksananya Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan
2 Sekola
h 100.000.000 2
Pengembangan PAUD
TK Negeri Pembi-na Kec. Temang-gung, TK Negeri Pembina Bulu, TK Negeri Pembina Parakan
Terlaksananya Pengembangan PAUD, dan Terlaksananya Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan
3 Sekola
h 100.000.000
3 Penguatan Organi-
sasi Mitra PAUD Kab Temanggung
Terlaksananya
Penguatan Organisasi
Mitra PAUD
1 Kegiata
n 50.000.000 3
Penguatan Organi-
sasi Mitra PAUD Kab Temanggung
Terlaksananya
Penguatan Organisasi
Mitra PAUD
1 Kegiat
an 50.000.000
4
Seminar/Workshop
PAUD tentang APE
Tradisional Jawa
Kab Temanggung
Terlaksananya
Seminar/Workshop
PAUD tentang APE
Orang 50.000.000 4
Seminar/Worksho
p PAUD tentang
APE Tradisional
Jawa
Kab Temanggung
Terlaksananya
Seminar/Workshop
PAUD tentang APE
60 Orang 50.000.000
5 Penyelenggaraan
Gebyar PAUD Kab Temanggung
Terlaksananya Gebyar
PAUD 1 10.000.000 5
Penyelenggaraan
Gebyar PAUD Kab Temanggung
Terlaksananya Gebyar
PAUD 1 Kegiatan 10.000.000
6
Penyelenggaraan
Lomba Gugus PAUD
dan Lomba PAUD
Berprestasi
Kab Temanggung
Terselenggaranya
Lomba Gugus PAUD
dan Lomba PAUD
Berprestasi
1 50.000.000 6
Penyelenggaraan
Lomba Gugus
PAUD dan Lomba
PAUD Berprestasi
Kab Temanggung
Terselenggaranya
Lomba Gugus PAUD
dan Lomba PAUD
Berprestasi
2 Kegiatan 50.000.000
7 Penyelenggaraan Diklat Berjenjang
Kab Temanggung Terlaksananya Penye-lenggaraan Diklat Berjenjang
Orang 50.000.000 7 Penyelenggaraan Diklat Berjenjang
Kab Temanggung Terlaksananya Penye-lenggaraan Diklat Berjenjang
50 Orang 50.000.000
63
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 Penyelenggaraan
Porseni Guru TK Kab Temanggung
Terlaksananya Porseni
guru TK 1
Kegiata
n 30.000.000 8
Penyelenggaraan
Porseni Guru TK Kab Temanggung
Terlaksananya Porseni
guru TK 1
Kegiat
an 30.000.000
H Program Peningkatan Mutu Pendidikan Nonformal H Program Peningkatan Mutu Pendidikan Nonformal
1 Penyelenggaraan PKBM
Kab Temanggung Terselenggaranya Kegiatan PNF di 20 Lembaga
20 Kecam
atan 275.000.000 1
Penyelenggaraan PKBM
Kab Temanggung Terselenggaranya Kegiatan PNF di 20 Lembaga
20 Kecam
atan 275.000.000
2 Fasilitasi Pendidikan
Masyarakat Kab Temanggung
Terfasilitasinya
Kegiatan Pendidikan
Masyarakat
1 30.000.000 2
Fasilitasi
Pendidikan
Masyarakat
Kab Temanggung
Terfasilitasinya
Kegiatan Pendidikan
Masyarakat
1 30.000.000
3 Akreditasi Lembaga
PNF Kab Temanggung
Terselenggaranya
Program Akreditasi
Lembaga PNF
1 50.000.000 3 Akreditasi
Lembaga PNF Kab Temanggung
Terselenggaranya
Program Akreditasi
Lembaga PNF
1 50.000.000
4 Pendidikan
Keaksaraan Kab Temanggung
Terselenggaranya
Pendidikan Keaksaraan 20
Kecam
atan 120.000.000 4
Pendidikan
Keaksaraan Kab Temanggung
Terselenggaranya
Pendidikan Keaksaraan 20
Kecam
atan 120.000.000
5
Pendampingan
Dapodik PAUD
Dikmas
Kab Temanggung
Terselenggaranya
Kegiatan Pendataan
Satuan PAUD Dikmas
2 Kegiata
n 30.000.000 5
Pendampingan
Dapodik PAUD
Dikmas
Kab Temanggung
Terselenggaranya
Kegiatan Pendataan
Satuan PAUD Dikmas
2 Kegiat
an 30.000.000
6 Pendidikan
Kecakapan Hidup Kab Temanggung
Terselenggaranya
Program Pendidikan
Kecakapan Hidup
100 Orang 200.000.000 6 Pendidikan
Kecakapan Hidup Kab Temanggung
Terselenggaranya
Program Pendidikan
Kecakapan Hidup
100 Orang 200.000.000
7 Taman Bacaan
Masyarakat
Tersedianya Fasilitas
Taman Bacaan
Masyarakat
5 Kelom
pok 100.000.000 7
Taman Bacaan
Masyarakat
Kec Parakan, Te-manggung, Kle-dung, Tembarak, Candiroto
Tersedianya Fasilitas
Taman Bacaan
Masyarakat
5 Kelom
pok 100.000.000
8 Kelompok Belajar
Usaha
Terfasilitasinya Tindak
lanjut Pendidikan
Keaksaraan
6 Kelom
pok 60.000.000 8
Kelompok Belajar
Usaha
Kec Kranggan,
Kaloran, Pring-
surat, Ngadirejo,
Bulu, Tlogomulyo
Terfasilitasinya Tindak
lanjut Pendidikan
Keaksaraan
6 Kelom
pok 60.000.000
9 HAI dan HAN Kab Temanggung Terealisasinya
Kegiatan HAI dan HAN 1
Kegiata
n 50.000.000 9 HAI dan HAN Kab Temanggung
Terealisasinya
Kegiatan HAI dan HAN 1
Kegiat
an 50.000.000
64
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
10
Peningkatan
Pendidikan
Masyarakat
Kab Temanggung
Terselenggaranya
Kegiatan Pendidikan
Masyarakat di SKB
Temanggung
1 Kegiata
n 150.000.000 10
Peningkatan
Pendidikan
Masyarakat
Kab Temanggung
Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan Masyarakat di SKB Temanggung
10
Jenis
Ketra
mpilan
150.000.000
11
Penyelenggaraan
Paket A Setara SD
dan Paket B Setara
SLTP
Terselenggaranya
Program Paket A dan
Paket B
14 Kelom
pok 150.000.000 11
Penyelenggaraan
Paket A Setara SD
dan Paket B
Setara SLTP
Kec Bansari, Bulu,
Candiroto, Para-
kan, Tretep, Tlo-
gomulyo, SKB,
Selopampang,
Kledung
Terselenggaranya
Program Paket A dan
Paket B
10 Kelom
pok 150.000.000
12 Penyelenggaraan
pendidikan paket C
Terselenggaranya
pendidikan paket C 13
Kelom
pok 200.000.000 12
Penyelenggaraan
pendidikan paket
C
Kec Tlogomulyo,
Tretep, Bulu, Te-
manggung, Kle-
dung, Gemawang,
Pringsurat, Ngadi-
rejo, Candiroto,
Kranggan, Kan-
dangan, SKB
Terselenggaranya
pendidikan paket C 13
Kelom
pok 200.000.000
13
Penyelenggaraan
ujian nasional paket
A, B dan C
Terselenggaranya UN
Paket B, C dan US
Paket A
850 Orang 180.000.000 13
Penyelenggaraan
ujian nasional
paket A, B dan C
Kab Temanggung
Terselenggaranya UN
Paket B, C dan US
Paket A
850 Orang 180.000.000
14 Pelaksanaan gerakan kembali ke sekolah
Kab Temanggung
Terlaksananya penda-taan, analisis dan pembangunan aplikasi, terlaksananya gerakan anak usia sekolah kembali ke sekolah, dan terlaksananya pemberian sarana dan prasarana anak sekolah miskin
320 Orang 1.000.000.000 14 Pelaksanaan gerakan kembali ke sekolah
Kab Temanggung
Terlaksananya penda-taan, analisis dan pem-bangunan aplikasi, terlaksananya gerakan anak usia sekolah kembali ke sekolah, dan terlaksananya pemberian sarana dan prasarana anak sekolah miskin
320 Orang 1.000.000.000
65
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
15 Porseni pendidikan
kesetaraan Kab Temanggung
Terlaksananya pekan
olah raga dan seni
pendidikan kesetaraan
1 Kegiata
n 60.000.000 15
Porseni pendidik-
an kesetaraan Kab Temanggung
Terlaksananya pekan
olah raga dan seni
pendidikan kesetaraan
1 Kegiat
an 60.000.000
16 Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB
SKB Temanggung Terlaksananya rehabilitasi prasarana belajar SKB
3 503.000.000 16 Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB
SKB Temanggung Terlaksananya rehabilitasi prasarana belajar SKB
3 503.000.000
17 Pengadaan sarana
Belajar SKB SKB Temanggung
Terlaksananya
pengadaan sarana
belajar SKB
1 520.000.000 17 Pengadaan sarana
Belajar SKB SKB Temanggung
Terlaksananya
pengadaan sarana
belajar SKB
1 520.000.000
18 Insentif guru pembimbing keagamaan
Kab Temanggung
Terlaksananya fasilitasi dan tersalurnya insentif bulanan bagi guru pembimbing keagamaan
7.001 Orang 8.772.000.000
19
Penunjang DAK
Nonfisik BOP
Pendidikan
Kesetaraan
Kab Temanggung
Terlaksananya DAK
Nonfisik BOP
Pendidikan Kesetaraan
1 Kegiat
an 100.000.000
II KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA II KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
A Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan A Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1
Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan
Terlaksananya seleksi dan pengiriman pemu-da pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan yang dilaksanakan oleh provinsi
8 150.000.000 1
Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan
Kab Temanggung
Terlaksananya seleksi dan pengiriman pemu-da pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan yang dilaksanakan oleh provinsi
8 150.000.000
66
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
2 Peningkatan
kapasitas pemuda
Terlaksananya pening-
katan kapasitas pemu-
da di bidang olahraga,
terlaksananya pembe-
rian beasiswa pemuda
miskin berprestasi
25 1.000.000.000 2 Peningkatan
kapasitas pemuda Kab Temanggung
Terlaksananya pening-
katan kapasitas pemu-
da, terlaksananya
pemberian beasiswa
pemuda miskin
berprestasi
25 Orang 1.000.000.000
3
Diklat Kepemimpin-
an pengurus organi-
sasi pemuda
Kab Temanggung
Terlaksananya diklat
kepemimpinan bagi
pemuda
100 Orang 100.000.000 3
Diklat Kepemim-
pinan pengurus or-
ganisasi pemuda
Kab Temanggung
Terlaksananya diklat
kepemimpinan bagi
pemuda
100 Orang 125.000.000
4 Monitoring
organisasi pemuda Kab Temanggung
Terlaksananya
monitoring organisasi
pemuda
36 Organi
sasi 20.000.000 4
Monitoring
organisasi
pemuda
Kab Temanggung
Terlaksananya
monitoring organisasi
pemuda
36 Organi
sasi 20.000.000
5
Penyuluhan
Narkoba Bagi
Pemuda
Kab Temanggung
Terlaksananya
penyuluhan narkoba
bagi pemuda
100 Orang 100.000.000 5
Penyuluhan
Narkoba Bagi
Pemuda
Kab Temanggung
Terlaksananya
penyuluhan narkoba
bagi pemuda
100 Orang 100.000.000
6 Kemah Bakti
Pemuda Kab Temanggung
Terlaksananya kemah
bakti pemuda 100 Orang 100.000.000 6
Kemah Bakti
Pemuda Kab Temanggung
Terlaksananya kemah
bakti pemuda 0 Orang 0
7 Lomba Lintas Alam
Pemuda Kab Temanggung
Terlaksananya lomba
lintas alam pemuda 100 Orang 100.000.000 7
Lomba Lintas
Alam Pemuda Kab Temanggung
Terlaksananya lomba
lintas alam pemuda 0 Orang 0
8 Kewirausahaan
pemuda Kab Temanggung
Terselenggaranya
pelatihan wirausaha
bagi pemuda
10 Orang 100.000.000 8 Kewirausahaan
pemuda Kab Temanggung
Terselenggaranya
pelatihan wirausaha
bagi pemuda
10 Orang 100.000.000
9
Bantuan uang
indekos mahasiswa
miskin
Kab Temanggung
Berkurangnya beban
biaya indekos bagi
mahasiswa miskin
20 Orang 200.000.000 9
Bantuan uang
indekos
mahasiswa miskin
Kab Temanggung
Berkurangnya beban
biaya indekos bagi
mahasiswa miskin
20 Orang 200.000.000
67
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
B Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga B Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1 POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
Kab Temanggung
Terlaksananya POPDA
SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA dan SMK
3 500.000.000 1 POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
Kab Temanggung
Terlaksananya POPDA
SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA dan SMK 3
Kegiat
an 500.000.000
2 Pembinaan cabang olah raga prestasi
Kab Temanggung
Terlaksananya pembi-naan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, Terlaksananya pengiriman kejurda, Haornas dan HSP, Terlaksananya Porseni Pondok Pesantren
8 Kegiata
n 250.000.000 2
Pembinaan cabang olah raga prestasi
Kab Temanggung
Terlaksananya pembi-naan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, Terlaksananya pengiriman kejurda, Haornas dan HSP, Terlaksananya Porseni Pondok Pesantren
8 Kegiat
an 250.000.000
3
Pelatihan calon
pelatih pemuda dan
olahraga
Terlaksananya pengi-
riman dan pelaksana-
an calon pelatih
olahraga dan pemuda
Orang 40.000.000 3
Pelatihan calon
pelatih pemuda
dan olahraga
Kab Temanggung,
Kec Pringsurat
(M)
Terlaksananya pengi-
riman dan pelaksana-
an calon pelatih
olahraga dan pemuda
20 Orang 80.000.000
4 Fasilitasi olahraga Kab Temanggung Terfasilitasinya
kegiatan keolahragaan 1
Kegiata
n 75.000.000 4 Fasilitasi olahraga Kab Temanggung
Terfasilitasinya
kegiatan keolahragaan 10
Kegiat
an 75.000.000
5 Fasilitasi Gala Desa Kab Temanggung Terselenggaranya
kegiatan Gala Desa 1
Kegiata
n 100.000.000 5
Fasilitasi Gala
Desa Kab Temanggung
Terselenggaranya
kegiatan Gala Desa 1
Kegiat
an 100.000.000
6
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Kab Temanggung Terpeliharanya sarana prasarana yang representatif
12 Bulan 1.100.000.000 6
Pemeliharaan ru-tin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Kab Temanggung
Terpeliharanya sarana prasarana yang representatif
12 Bulan 1.100.000.000
7 Pengecatan stadion
tennis indoor
Stadion tenis
indoor
Terlaksananya
pengecatan stadion
tennis indoor
2 50.000.000 7
Pengecatan
stadion tennis
indoor
Stadion tenis
indoor
Terlaksananya
pengecatan stadion
tennis indoor
2 50.000.000
8
Fasilitasi Bankeu
Kabupaten kepada
Pemerintah Desa
Kab Temanggung
terlaksananya Fasilitasi
Bantuan Keuangan
Kabupaten kepada
Pemerintah Desa
1 Kegiata
n 15.000.000 8
Fasilitasi Bankeu
Kabupaten kepa-
da Pemerintah
Desa
Kab Temanggung
terlaksananya Fasili-
tasi Bantuan Keuang-
an Kabupaten kepada
Pemerintah Desa
0 Kegiat
an 0
68
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
9
Penyusunan DED
sarana dan prasa-
rana olahraga
Kab Temanggung
Terlaksananya penyus-
unan DED sarana dan
prasarana olahraga
1 Kegiat
an 50.000.000
III URUSAN PENUNJANG III URUSAN PENUNJANG
A Program Perencanaan Pembangunan Daerah A Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1
Penyusunan doku-men perencanaan dan pelaporan perangkat daerah
Kab Temanggung
Terlaksananya
penyusunan dokumen
perencanaan dan
pelaporan PD
20 Dokum
en 5.000.000 1
Penyusunan doku-men perencanaan dan pelaporan perangkat daerah
Kab Temanggung
Terlaksananya
penyusunan dokumen
perencanaan dan
pelaporan PD
12 Bulan 5.000.000
IV URUSAN PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH
IV URUSAN PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab Temanggung
Terlaksananya penye-diaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 Bulan 650.000.000 1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab Temanggung
Terlaksananya penye-diaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 Bulan 650.000.000
2 Penyediaan jasa
kebersihan kantor Kab Temanggung
Terlaksananya jasa
kebersihan kantor 12 Bulan 100.000.000 2
Penyediaan jasa
kebersihan kantor Kab Temanggung
Terlaksananya jasa
kebersihan kantor 12 Bulan 100.000.000
3 Penyediaan alat
tulis kantor Kab Temanggung
Terlaksananya penye-
diaan alat tulis kantor 12 Bulan 300.000.000 3
Penyediaan alat
tulis kantor Kab Temanggung
Terlaksananya penye-
diaan alat tulis kantor 12 Bulan 300.000.000
4
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Kab Temanggung
Terlaksananya penye-
diaan barang cetakan
dan penggandaan
12 Bulan 60.000.000 4
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
Kab Temanggung
Terlaksananya penye-
diaan barang cetakan
dan penggandaan
12 Bulan 60.000.000
5
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Kab Temanggung
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
12 Bulan 75.000.000 5
Penyediaan kom-
ponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Kab Temanggung
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
12 Bulan 75.000.000
6 Penyediaan bahan
bacaan dan peratur-Kab Temanggung
Terlaksananya
penyediaan bahan 12 Bulan 3.000.000 6
Penyediaan bahan
bacaan dan pera-Kab Temanggung
Terlaksananya
penyediaan bahan 12 Bulan 3.000.000
69
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
an perundang-
undangan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
turan perundang-
undangan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7
Penyediaan
makanan dan
minuman
Kab Temanggung
Terlaksananya
penyediaan makanan
dan minuman
12 Bulan 50.000.000 7
Penyediaan
makanan dan
minuman
Kab Temanggung
Terlaksananya
penyediaan makanan
dan minuman
12 Bulan 50.000.000
8
Rapat-rapat koordi-
nasi dan konsultasi
ke luar daerah
Kab Temanggung
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
12 Bulan 90.000.000 8
Rapat-rapat koor-
dinasi dan konsul-
tasi ke luar daerah
Kab Temanggung
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
12 Bulan 90.000.000
9
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Kab Temanggung
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
12 Bulan 65.000.000 9
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Kab Temanggung
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
12 Bulan 65.000.000
10
Penyediaan jasa
pelayanan
perkantoran
Kab Temanggung
Terlaksananya jasa
pelayanan
perkantoran
12 Bulan 35.000.000 10
Penyediaan jasa
pelayanan
perkantoran
Kab Temanggung
Terlaksananya jasa
pelayanan
perkantoran
12 Bulan 35.000.000
11
Penyediaan jasa
pengamanan
gedung/Kantor
Kab Temanggung
Tersedianya jasa
pengamanan gedung
kantor
12 Bulan 122.400.000 11
Penyediaan jasa
pengamanan
gedung/Kantor
Kab Temanggung
Tersedianya jasa
pengamanan gedung
kantor
12 Bulan 122.400.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kab Temanggung Terlaksananya penga-daan perlengkapan gedung kantor
1 250.000.000 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kab Temanggung Terlaksananya penga-daan perlengkapan gedung kantor
1 250.000.000
2
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Kab Temanggung
Terlaksananya
pengadaan peralatan
gedung kantor
1 180.000.000 2
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Kab Temanggung
Terlaksananya
pengadaan peralatan
gedung kantor
1 180.000.000
3
Pengadaan sarana
dan prasarana
pendukung gedung
kantor
Kab Temanggung
Terlaksananya
pengadaan sarana
pendukung gedung
kantor
5 75.000.000 3
Pengadaan sarana
dan prasarana
pendukung
gedung kantor
Kab Temanggung
Terlaksananya
pengadaan sarana
pendukung gedung
kantor
5 75.000.000
70
RANCANGAN AWAL RKPD 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif No
Urusan/Bidang Urusan Pemerin-
tahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Kinerja
Satuan Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Kab Temanggung
Terlaksananya pemeli-
haraan rutin/berkala
kendaraan dinas/
operasional
12 Bulan 300.000.000 4
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Kab Temanggung
Terlaksananya pemeli-
haraan rutin/berkala
kendaraan dinas/
operasional
12 Bulan 300.000.000
5
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kab Temanggung
Terlaksananya pemeli-
haraan rutin/berkala
kendaraan dinas/
operasional
12 Bulan 90.000.000 5
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kab Temanggung
Terlaksananya pemeli-
haraan rutin/berkala
kendaraan dinas/
operasional
12 Bulan 90.000.000
6
Pemeliharaan rutin/
berkala perlengkap-
an gedung kantor
Kab Temanggung
Terlaksananya
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
12 Bulan 50.000.000 6
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Kab Temanggung
Terlaksananya
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
12 Bulan 50.000.000
7
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan
gedung kantor
Kab Temanggung
Terlaksananya pemeli-
haraan peralatan
gedung kantor
12 Bulan 50.000.000 7
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Kab Temanggung
Terlaksananya pemeli-
haraan peralatan
gedung kantor
12 Bulan 50.000.000
C Program peningkatan disiplin aparatur C Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kab Temanggung Tersedianya pakaian dinas
0 0 1 Pengadaan pakai-an dinas beserta perlengkapannya
Kab Temanggung Tersedianya pakaian dinas
1 Kegiat
an 1.100.000.000
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018
Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan
menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.
71
Pada umumnya, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD
adalah sebagai berikut:
1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Terdapat dua macam
penambahan kegiatan yaitu bersifat penggabungan beberapa
kegiatan dan kegiatan yang benar-benar baru. Kegiatan baru yang
merupakan penggabungan beberapa kegiatan adalah sebagai
berikut:
a. Penyelenggaraan lomba-lomba pendidik dan tenaga
kependidikan; merupakan penggabungan kegiatan: Seleksi
guru berprestasi, Penyelenggaraan olimpiade guru, dan
kegiatan Penyelenggaraan apresiasi pendidik PAUD.
b. Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan; merupakan
penggabungan dari kegiatan: Bimtek profesional guru mapel,
Bimtek peningkatan kompetensi penilik, Bimtek peningkatan
kompetensi pengawas, dan kegiatan Bimtek pendidik PAUD
formal dan nonformal.
c. Pembangunan prasarana SMP; merupakan penggabungan dari
kegiatan: Pembangunan ruang kelas baru, Sanitasi sekolah,
dan kegiatan Pembangunan ruang penunjang lain.
d. Rehabilitasi prasarana sekolah; merupakan penggabungan
kegiatan: Rehabilitasi gedung sekolah, dan Rehabilitasi
doorloop/selasar.
Sedangkan kegiatan baru yang bukan penggabungan beberapa
kegiatan (semula tidak ada dalam Rancangan Awal RKPD), adalah
sebagai berikut:
a. Bimtek manajemen kepala sekolah;
b. Fasilitasi bantuan siswa miskin SD;
c. Penyelesaian pembangunan pagar keliling;
d. Insentif guru pembimbing keagamaan;
e. Penunjang DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan;
f. Penyusunan DED sarana dan prasarana olahraga.
72
2. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi, terdapat
penggabungan beberapa kegiatan menjadi satu kegiatan yang
sudah ada dalam Rancangan Awal RKPD dengan cara menambah
indikator kinerja, yaitu :
a. Pelaksanaan lomba-lomba SD;
b. Pelaksanaan lomba-lomba SMP;
c. Pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi SMP
3. Terdapat pula kegiatan yang dihapus, yaitu kegiatan yang tidak
digabung dengan kegiatan lain menjadi kegiatan baru, maupun
digabung indikator kinerjanya ke dalam kegiatan yang sudah ada
di Rancangan Awal RKPD, sebagai berikut:
a. Fasilitasi bantuan tenaga pendidik;
b. Fasilitasi verifikasi kebutuhan pendidik;
c. Kemah bakti pemuda;
d. Lomba lintas alam pemuda;
e. Fasilitasi Bankeu kabupaten kepada Pemerintah Desa.
4. Terdapat tambah kurang pagu anggaran pada beberapa kegiatan,
yaitu:
a. Seleksi kepala sekolah;
b. Penerbitan jurnal pendidikan;
c. Penyelenggaraan pendidikan inklusi SD;
d. Pengadaan alat media pembelajaran SD;
e. Pengadaan komputer SMP;
f. Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga;
g. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
5. Selain hal-hal seperti tersebut pada nomor 1 s/d 4, terdapat
beberapa kegiatan yang perlu kajian lebih lanjut untuk dipindah
program, yaitu kegiatan:
a. Akreditasi di sekolah/madrasah;
b. Pendampingan Dapodik;
c. Penerimaan peserta didik baru secara online (PPDB Online).
73
2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari
kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan
harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan
yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.
Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang
yang diampu oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.5. Usulan program dan kegiatan masyarakat
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume/ Besaran
Catatan
1 Pengadaan media pembelajaran SD (M)
SD Negeri Danurejo Kecamatan Kedu
Tersedianya media pembela-jaran di SDN Danurejo
6 unit Sesuai
2
Revitalisasi Sarana
Olahraga (Lapangan
Sepak Bola, Gedung
Olahraga) (M)
Desa Ngaliyan
kecamatan Bejen
Tersedianya
sarana olahraga
yang memadai
1 unit
Perlu kajian
terkait ke-
wenangan
3
Pembangunan
Gedung Kelas SD
Negeri Rejosari (M)
SDN Rejosari
kecamatan Bansari
Tersedianya
ruang kelas baru 1 Paket Sesuai
4
Pembangunan Jalan
Masuk SMPN 1
Kledung (M)
SMPN 1 Kledung
Tersedianya jalan
masuk ke SMPN 1
Kledung
54 x 5m
Perlu kajian
terkait sta-
tus tanah
5 Pembinaan Generasi
Muda (M)
Desa Karangtejo
kecamatan Jumo
Meningkatnya
karakter generasi
muda peserta
pembinaan
1 Keg Sesuai
6 Peningkatan Guru
Paud dan APE (M)
Desa Ngemplak kecamatan Kandangan
Meningkatnya
kompetensi
pendidik PAUD
dan tersedianya
APE PAUD
1 Paket Sesuai
7
Perbaikan Lapangan
Olah Raga Mr. Roem
(M)
Kelurahan Parakan Kauman Kecamat-an Parakan
Tersedianya
sarana prasarana
olahraga
1000 m2
Perlu kajian
terkait ke-
wenangan
8 Rehabilitasi gedung
SDN Gilingsari (M)
SD Negeri Giling-sari kecamatan Temanggung
Meningkatnya
kualitas ruang
kelas
(7x8m) x 2 ruang
Sesuai
74
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume/ Besaran
Catatan
9 Pavingisasi SDN 1 (M) SD Negeri 1 Soro-padan Pringsurat
Meningkatkan
keamanan dan
kenyamanan
siswa
850 m2 Sesuai
10 Pelatihan olah raga
(M) Kecamatan Pringsurat
Terlatihnya ke-
lompok olah raga:
PSM (Persatuan
Sepak Bola Medo-
no), KFC (Kebu-
men foodball
Club), KSA (Kali-
ampo Soccer
Asosiation),
Kenteng GAVOK,
Kejasan AKAS
5 klub Sesuai
Sumber: Bappeda Kab Temanggung
Berdasarkan analisis Tabel 2.5 tersebut, sebanyak 7 usulan
masyarakat telah sesuai dengan kewenangan OPD, dan sebanyak 3
usulan masih memerlukan kajian lebih lanjut. Dari 3 usulan yang
memerlukan kajian terdapat usulan yang telah sesuai dengan
kewenangan, tetapi diperlukan kajian terkait dengan status tanah
yaitu usulan tentang pembangunan jalan masuk SMP Negeri 1
Kledung.
Sedangkan 2 usulan yang lain masih memerlukan kajian
terkait dengan kewenangan yaitu usulan tentang Revitalisasi sarana
olahraga di desa Ngaliyan kecamatan Bejen, dan usulan tentang
Perbaikan Lapangan Olahraga Mr. Roem di kelurahan Parakan
Kauman kecamatan Parakan.
Untuk mengamankan aspirasi masyarakat, sambil menunggu
kajian lebih lanjut kedua usulan tersebut perlu tetap diakomodasi
dalam rencana kerja.
75
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak
secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi
kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan
melalui SPM, SDG’s, dan kegiatan yang bersumber dari APBN
lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga lebih pada menuangkan kebijakan nasional
melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi
rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun
2020.
Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah
Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2020, maka
tujuan dari urusan Pendidikan adalah:
1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Meningkatnya akses pendidikan sekolah dasar;
3. Meningkatnya mutu pendidikan sekolah dasar;
4. Meningkatnya akses pendidikan sekolah menengah pertama;
5. Meningkatnya mutu pendidikan sekolah menengah pertama;
6. Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini;
7. Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini; dan
8. Meningkatnya mutu pendidikan nonformal.
76
Adapun sasaran dari urusan Kepemudaan dan Olahraga
adalah:
1. Meningkatnya pembinaan kepemudaan; dan
2. Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program,
prioritas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Temanggung pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
77
Tabel 3.1. Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET
Target Tahun 2020
Target Kondisi
Akhir 2023
Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Persentase pendidik SD yang
memiliki sertifikat pendidik % 90,00 95,00
Persentase pendidik SMP yang
memiliki sertifikat pendidik % 88,00 94,00
Persentase pendidik TK yang
memiliki sertifikat pendidik % 51,00 56,00
Meningkatkan akses pendidikan SD
Meningkatnya akses pendidikan SD
Persentase APK SD sederajat % 108,59 105,05
Rasio APK Perempuan/Laki-
laki SD/MI/SDLB/Paket A Angka 0,950 0,965
Persentase APM SD sederajat % 97,10 98,30
Rasio APM Perempuan/Laki-
laki SD/MI/SDLB/Paket A Angka 0,960 0,975
Persentase SD Negeri yang
memiliki ruang kelas kondisi
baik
% 78,02 80,86
78
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET
Target Tahun
2020
Target Kondisi
Akhir 2023
Meningkatkan mutu pendidikan SD
Meningkatnya mutu pendidikan SD
Persentase SD terakreditasi
minimal B % 95,77 96,97
Angka kelulusan SD % 100,00 100,00
Angka putus sekolah SD/MI % 0,05 0,03
Meningkatkan akses pendidikan SMP
Meningkatnya akses pendidikan SMP
Persentase APK SMP sederajat % 98,38 98,59
Rasio APK Perempuan/Laki-
laki SMP/MTs/SMPLB/Paket B Angka 1,009 1,000
Persentase APM SMP sederajat % 85,38 88,00
Rasio APM Perempuan/Laki-
laki SMP/MTs/SMPLB/Paket B Angka 1,070 1,055
Angka melanjutkan dari SD
sederajat ke SMP sederajat % 97,90 98,50
Persentase SMP Negeri yang
memiliki ruang kelas kondisi
baik
% 93,59 98,27
Meningkatkan mutu pendidikan SMP
Meningkatnya mutu pendidikan SMP
Prosentase SMP terakreditasi
minimal B % 90,65 97,20
Angka kelulusan SMP % 100,00 100,00
Angka putus sekolah SMP/MTs % 0,26 0,20
79
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET
Target Tahun
2020
Target Kondisi
Akhir 2023
Meningkatkan akses pendidikan PAUD
Meningkatnya akses pendidikan PAUD
Persentase APK Pendidikan
Anak Usia Dini (Usia 4-6
Tahun)
% 74,86 76,60
Persentase APK Pendidikan
Anak Usia Dini (Usia 0-6
Tahun)
% 35,91 40,41
Meningkatkan mutu PAUD Meningkatnya mutu PAUD Prosentase TK terakreditasi
minimal B % 48,64 51,00
Meningkatkan mutu pendidikan nonformal
Meningkatnya mutu pendidikan nonformal
Persentase angka melek huruf
usia > 15 tahun % 98,54 98,64
Persentase angka lulusan
pendidikan kesetaraan % 96,89 97,19
Rasio guru keagamaan terha-
dap penduduk usia sekolah Angka 15,80 15,80
Meningkatkan pembinaan kepemudaan
Meningkatnya pembinaan kepemudaan
Indeks Pembangunan Pemuda Angka 0,64 0,67
Persentase organisasi pemuda
yang aktif % 69,20 80,76
Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Prosentase pelatih olahraga bersertifikat
% 32,70 35,40
Persentase cabang olahraga
berprestasi % 51,30 59,00
Persentase atlet berprestasi % 18,00 21,00
Sumber: Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Temanggung, Tahun 2019-2023
80
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Temangung di Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi
Program Strategis Tahun 2020 RPJMD Kabupaten Temanggung.
Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai
berikut:
81
Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Temanggung
Tahun 2020
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
BELANJA TIDAK LANGSUNG 453.364.745.906
A BELANJA PEGAWAI 427.565.745.910
1 Gaji dan Tunjangan Kab. Temanggung 14 Bulan 283.245.104.910 DAU 277.503.360.510 283.245.104.910
2 Tunjangan profesi Guru
PNSD (DAK Nonfisik)
Terselenggaranya layanan
pendidikan melalui penyediaan
tunjangan profesi guru PNSD
Kab. Temanggung 12 Bulan 144.296.716.000 DAK 144.296.716.000 144.296.716.000
3 Tambahan penghasilan
Guru PNSD (DAK Nonfisik)
Terselenggaranya layanan
pendidikan melalui penyediaan
tambahan penghasilan guru
PNSD
Kab. Temanggung 12 Bulan 23.925.000 DAK 23.925.000 23.925.000
BELANJA HIBAH 19.821.000.000
Belanja Hibah Urusan
Pendidikan
18.703.999.996
1 Pembangunan gedung sekolah
1.574.999.996
Pembangunan 2 ruang ke-las baru MI Muhammadi-yah Kalibanger (P)
Terlaksananya pembangunan 2 ruang kelas baru MI Muham-madiyah Kalibanger
Dsn. Kalibanger, Kalibanger, Gemawang
1 Lokasi 100.000.000 DAU 0 0
Pembangunan TK Masyi-toh (P)
Terlaksananya pembangunan TK Masyitoh Kebondalem
Kebondalem Bejen 1 Lokasi 75.000.000 DAU 0 0
82
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Pembangunan 1 lokal ge-dung SD Muhammadiyah Jl. Mujahidin No. 26 Giyanti (P)
Tersedianya 1 lokal gedung SD Muhammdiyah
Giyanti Kecamatan Temanggung
1 Lokasi 150.000.000 DAU 0 0
Pembangunan gedung TK ABA Kowangan (P)
Terlaksananya pembangunan gedung TK ABA Kowangan
Kowangan Kecamatan Temanggung
1 Lokasi 100.000.000 DAU 0 0
Pembangunan gedung TK ABA Kebonsari (P)
Terlaksananya pembangunan gedung TK ABA Kebonsari
Kebonsari Kecamatan Temanggung
1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
Pembangunan gedung aula TK ABA (P)
Terlaksananya pembangunan gedung aula TK ABA
Puri Kencana Kecamatan Temanggung
1 Lokasi 49.999.996 DAU 0 0
Rehab TK Istiqomah (P) Terlaksananya Rehab TK Istiqomah
Dusun Jambon 1 Desa Gandurejo Bulu
1 Lokasi 130.000.000 DAU 0 0
Renovasi gedung PAUD Kuncup Mekar Ds. Tanure-jo Kec Bansari (P)
Terlaksananya renovasi gedung PAUD Kuncup Mekar Tanurejo Kec Bansari
Desa Tanurejo, Bansari 1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
Pembangunan gedung TK Rifa’iyah Wonoboyo (P)
Terlaksananua pembangunan gedung TK Rifa’iyah Wonoboyo
Wonoboyo 1 Lokasi 500.000.000 DAU 0 0
Pembangunan MI Busta-nul Khoirot (P)
Terlaksananya pembangunan MI Bustanul Khoirot
Banjaran, Klepu, Tembarak 1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
Rehab TK Dharma Wanita Jati Mandiri (P)
Terlaksananya rehab TK Dharma Wanita Jati Mandiri
Dusun Lembujati, Banaran, kecamatan Gemawang
1 Lokasi 70.000.000 DAU 0 0
Pembangunan PAUD Yayasan KB Riyadhul Jinan (P)
Terlaksananya pembangunan PAUD Yayasan KB Riyadhul Jinan
Dusun Sodong, Gesing, Kandangan
1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
Rehab gedung PAUD Setia Budi desa Dangkel Kec. Parakan (P)
Terlaksanany Rehab gedung PAUD Setia Budi desa Dangkel Kec. Parakan
Desa Dangkel Kec Parakan 1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
Pavingisasi lingkungan SMK Muhammadiyah (A)
Terlaksananya pavingisasi lingkungan SMK Muhammadiyah
Jl. Dr. Sutomo No. 288 Temanggung
1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
83
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Pembangunan SD Muhammadiyah (A)
Terlaksananya pembangunan SD Muhammadiyah
Temanggung 1 Lokasi 100.000.000 DAU 0 0
2 Hibah pembangunan ruang kelas baru
3 Lokasi 754.000.000 DAU 754.000.000
3 Hibah sarpras pendidikan 37 Lokasi 530.000.000 DAU 2.700.000.000
Pengadaan APE dan perangkat komputer (P)
Tersedianya APE dan perangkat komputer
SD Universal Kowangan Temanggung
1 Lokasi 100.000.000 DAU 0 0
Sarpras TK ABA Aisyiyah Dusun Sejambe desa Danurejo RT 01/05 Kec Kedu (P)
Tersedianya Sarpras TK ABA Aisyiyah Dusun Sejambe desa Danurejo
Desa Danurejo 1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0
Pengadaan meja belajar TK ABA Mujahidin (P)
Tersedianya meja belajar pada TK ABA Mujahidin
Giyanti Kec Temanggung 1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
Pengadaan APE TK ABA Kertosari (P)
Tersedianya APE pada TK ABA Kertosari
Kertosari Kec Temanggung 1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
Sarpras RA Manbaul Hikam Prangkokan Bansari Bulu (P)
Tersedianya sarpras pada RA Manbaul Hikam Prangkokan Bansari Bulu
Pangkokan Bansari Bulu 1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
Sarpras MI Kedung Al Hu-da Dsn. Kedungumpul Ds. Ngebel Kec Kandangan (P)
Tersedianya sarpras MI Kedung Al Huda Dsn. Kedungumpul Ds. Ngebel Kec Kandangan
Dusun Kedungumpul Desa Ngebel
1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0
Pembangunan kamar mandi TK/ABA Muham-madiyah (A)
Tersedianya kamar mandi TK/ABA Muhammadiyah
Mujahidin Temanggung 1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
Pengadaan sarpras pem-belajaran ABA Muhammadiyah (A)
Tersedianya sarpras pembela-jaran ABA Muhammadiyah
Mujahidin Temanggung 1 Lokasi 30.000.000 DAU 0 0
Pembangunan kamar mandi dan WC MI Muhammadiyah (A)
Tersedianya kamar mandi dan WC MI Muhammadiyah
Purwodadi Tembarak 1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
84
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Rehab gedung MI (A) Terlaksananya rehab gedung MI Campursalam Parakan 1 Lokasi 100.000.000 DAU 0 0
4 Hibah kepada Dewan Pendidikan
Tersalurnya bantuan hibah kepada Dewan Pendidikan
Kab. Temanggung 1 Lokasi 180.000.000 DAU 100.000.000 180.000.000
5 Hibah kepada satuan pendidikan swasta (BOSDA)
Kab. Temanggung 0 Lokasi 0 14.238.000.000 14.238.000.000
6 DAK Nonfisik BOP PAUD Terselenggaranya layanan PAUD melalui penyediaan ban-tuan operasional pendidikan
Kab Temanggung 20.887 Anak 12.288.000.000 DAK 12.288.000.000 12.288.000.000
7 DAK Nonfisik BOP Kesetaraan
Terselenggaranya layanan pen-didikan kesetaraan melalui penyediaan bantuan operasional pendidikan
Kab Temanggung 23 Lembaga 3.377.000.000 DAK 3.377.400.000 3.377.000.000
8 Belanja Hibah kepada satuan pendidikan SD
0 0 500.000.000
9 Belanja Hibah kepada satuan pendidikan SMP
0 0 500.000.000
Belanja Bantuan Sosial Urusan Pendidikan
1.400.000.000
1 Bantuan untuk siswa miskin SD/MI
Masyarakat yang ber-NIK Kab Temanggung 1.500 Siswa 500.000.000 DAU 500.000.000 765.000.000
2 Bantuan untuk siswa miskin SMP/MTs
Masyarakat yang ber-NIK Kab Temanggung 1.000 Siswa 500.000.000 DAU 500.000.000 780.000.000
3 Bantuan siswa/mahasiswa miskin berprestasi
Kab Temanggung 400.000.000 DAU 400.000.000 400.000.000
Terbantunya uang indekos mahasiswa miskin
20 Orang
Terbantunya siswa/mahasis-wa miskin berprestasi
10 Orang
85
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Belanja Bantuan Keuang-an Urusan Pendidikan
50.000.000
1 Pembangunan Sanggar Belajar
50.000.000
Pembangunan Sanggar Belajar (A)
Terlaksananya pembangunan sanggar belajar
Ds. Gelangan, Tlogomulyo, Tlogomulyo
50.000.000 DAU 0 0
Belanja Hibah Urusan Kepemudaan dan Olahraga 4.825.000.000
1 Hibah kepada FORMI FORMI (Federasi Olahraga
Masyarakat Indonesia) Kab. Temanggung 1 Lokasi 300.000.000 DAU 300.000.000 300.000.000
2 Hibah kepada KNPI Tersalurnya hibah kepada KNPI Kab. Temanggung 1 Lokasi 150.000.000 DAU 150.000.000 150.000.000
3 Hibah kepada KONI Tersalurnya hibah kepada KONI Kab. Temanggung 1 Lokasi 4.000.000.000 DAU 4.000.000.000 4.000.000.000
4 Hibah kepada Kwarcab Pramuka 11.23 Temanggung
Tersalurnya hibah kepada
Kwarcab Pramuka 11.23 Kab
Temanggung
Kab. Temanggung 1 Lokasi 250.000.000 DAU 250.000.000 250.000.000
5 Hibah kepada NPC Tersalurnya hibah kepada NPC Kab. Temanggung 1 Kelompo
k 100.000.000 DAU 100.000.000 100.000.000
6 Hibah sarana dan
prasarana olahraga 25.000.000 DAU 0 0
Pengadaan peralatan
sepatu roda (P)
Tersedianya peralatan sepatu
roda
Perserosi Cabang
Temanggung 1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0
Belanja Bantuan Keuangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
820.000.000
1 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Kab Temanggung 820.000.000 DAU 0 0
Perbaikan lapangan voli (P)
Terlaksananya erbaikan lapangan voli
Dsn Kabunan RT 08/RW 01 Bandunggede Kec Kedu
1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
86
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Pembangunan lapangan voli desa Sucen Kec Gemawang (P)
Terlaksananya embangunan lapangan voli desa Sucen Kec Gemawang
Desa Sucen Kec Kandangan 1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0
Pembangunan lapangan voli (P)
Terlaksananya pembangunan lapangan voli
Dsn Belang Ds Ngaliyan Kec Bejen
1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
Rehab/penyempurnaan lapangan voli dan perlengkapannya Dsn Dukoh Ds Kemloko Kec Kranggan (P)
Terlaksananya rehab/penyem-purnaan lapangan voli dan perlengkapannya Dsn Dukoh Ds Kemloko Kec Kranggan
Dusun Dukuh desa Kemloko Kec Kranggan
1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
Rehab/penyempurnaan lapangan voli dan perlengkapannya Dsn Kalisat Ds Kalimanggis Kec Kaloran (P)
Terlaksananya rehab/penyem-purnaan lapangan voli dan perlengkapannya Dsn Kalisat Ds Kalimanggis Kec Kaloran
Dusun Kalisat desa Kalimanggis Kec Kaloran
1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
Senderan lapangan (P) Tersedianya senderan lapangan Dsn Balong Ds Langgeng Kec Tlogomulyo
1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
Pembenahan lapangan sepakbola Ds Kwadungan Jurang Kec Kledung (P)
Terlaksananya pembenahan lapangan sepakbola Ds Kwadungan Jurang Kec Kledung
Desa Kwadungan Jurang Kec Kledung
1 Lokasi 35.000.000 DAU 0 0
Pembangunan lapangan voli dsn Kupen Ds Kandangan Kec Kandangan (P)
Terlaksananya pembangunan lapangan voli dsn Kupen Ds Kandangan Kec Kandangan
Kandangan 1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0
Betonisasi dan senderan lapangan (P)
Terlaksananya betonisasi dan senderan lapangan
Dusun Jetis Desa Tegallurung Kec Bulu
1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0
Pembangunan lapangan dan drainase (P)
Terlaksananya pembangunan lapangan dan drainase
Dusun Wolodono Desa Bulu Kec Bulu
1 Lokasi 80.000.000 DAU 0 0
Betonisasi lapangan (P) Terlaksananya betonisasi lapangan
Dusun Kemalangan Desa Pandemulyo Kec Bulu
1 Lokasi 30.000.000 DAU 0 0
87
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Sarpras kelompok voli Tunas VC Desa Salamrejo (P)
Tersedianya sarpras kelompok voli Tunas VC Desa Salamrejo
Ds Salamrejo Selopampang 1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0
Renovasi dan pengadaan alat olahraga bolavoli (P)
Terlaksananya renovasi dan pengadaan alat olahraga bolavoli
Dusun Komprengan desa Jombor
1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0
Pembangunan lanjutan senderan lapangan bola (P)
Terlaksananya pembangunan lanjutan senderan lapangan bola
Dusun Karangsari desa Watukumpul Kec Parakan
1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
Pembangunan lapangan voli dusun Windusari desa Purborejo Kec Bansari (P)
Terlaksananya pembangunan lapangan voli dusun Windusari desa Purborejo Kec Bansari
Dsn. Windusari desa Purborejo Kec Bansari
1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0
Pembangunan lapangan voli tvc (P)
Terlaksananya pembangunan lapangan voli tvc (P)
Dsn Tegal Parakan desa Gemawang kec Gemawang
1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0
Pembangunan lapangan voli dusun Purwodadi ds Banjarsari kec Kandangan (P)
Terlaksananya pembangunan lapangan voli dusun Purwodadi ds Banjarsari kec Kandangan
Dusun Purwodadi Desa Banjarsari
1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0
Pembangunan lapangan voli dan perlengkapan voli avoba (P)
Terlaksananya pembangunan lapangan voli dan perlengkapan voli avoba
Dsn Banaran Ds Banaran Kec Gemawang
1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0
Pembangunan lapangan voli (P)
Terlaksananya pembangunan lapangan voli
Dsn Gandon desa Gandon Kec Kaloran
1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0
Pembangunan lapangan voli (P)
Terlaksananya pembangunan lapangan voli
Dsn Pingit Lawang desa Pingit Pringsurat
1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0
Pembangunan lapangan bolavoli dsn Purwodadi ds Banjarsari kec Kandangan (P)
Terlaksananya pembangunan lapangan bolavoli dsn Purwodadi ds Banjarsari kec Kandangan (P)
Dsn Purwodadi desa Banjarsari
1 Lokasi 50.000.000 DAU 0 0
88
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Pembangunan lapngan voli (P)
Terlaksananya pembangunan lapngan voli
Dsn Krajan RT 03/01 desa Klepu Kec Pringsurat
1 Lokasi 25.000.000 DAU 0 0 G
BELANJA LANGSUNG 170.694.930.000
I BIDANG PENDIDIKAN
A Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan 33.115.000.000
Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik
90,00 %
Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik
88,00 %
Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik
51,00 %
1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Terlaksananya Sertifikasi Guru Kab Temanggung 3.500 Orang 100.000.000 DAU 79.320.800 100.000.000
2 Seleksi dan bintek Kepala Sekolah
Kab Temanggung 300.000.000 DAU 427.932.900 450.000.000
Seleksi calon kepala sekolah 40 Orang
Bintek calon kepala sekolah 40 Orang
Seleksi administrasi calon kepala sekolah
40 Orang
3 Penilaian PAK Tenaga Fungsional
Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional Pendidik
Kab Temanggung 3.800 Orang 100.000.000 DAU 124.040.600 171.000.000
4 Penerbitan jurnal pendidikan
Tersedianya media untuk publikasi karya tulis tenaga fungsional
Kab. Temanggung 1.500 Eksem-
plar 60.000.000 DAU 29.766.000 60.000.000
5 BOSDA di satuan pendidikan Negeri
Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan Mutu Pendidikan
Kab. Temanggung 2.346 Orang 30.000.000.000 DAU 29.510.324.800 30.000.000.000
89
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
6 Fasilitasi Bantuan kesejahteraan GTT PTT
Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT
Kab. Temanggung 1 Kegiatan 40.000.000 DAU 0 40.000.000
7 Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang berkarakter
Terselenggaranya Bimbingan Teknis Guru pembentukan guru berkarakter
Kab. Temanggung 200 Orang 250.000.000 DAU 122.046.800 250.000.000
8 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Kab. Temanggung 60 Orang 60.000.000 DAU 33.584.000 60.000.000
9 Operasional pengawas TK/SD/SMP
Terfasilitasinya operasional pengawas TK/SD/SMP
Kab. Temanggung 12 Bulan 30.000.000 DAU 30.000.000 30.000.000
10 Pendidikan profesi guru dalam jabatan
Terlaksananya pendidikan profesi guru dalam jabatan
Kab Temanggung 50 Orang 375.000.000 DAU 0 375.000.000
11 Penyelenggaraan lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan
Kab Temanggung 150.000.000 DAU 0 205.000.0000
Terlaksananya seleksi guru
berprestasi 100 Orang
Terlaksananya olimpiade guru
300 Orang
Terlaksananya lomba PTK PAUD dan Dikmas
100 Orang
12 Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan
Kab Temanggung 250.000.000 DAU 0 350.000.0000
Terselenggaranya bimtek peningkatan profesionalitas guru
300 Orang
Terselenggaranya bimtek
peningkatan kompetensi penilik
20 Orang
Terselenggaranya bimtek
peningkatan kompetensi pengawas
53 Orang
90
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Terselenggaranya bimtek peningkatan kompetensi pendidik PAUD nonformal
100 Orang
13 Bimtek manajemen kepala sekolah
Terlaksananya bimtek manajemen kepala sekolah
Kab Temanggung 1 Kegiatan 1.400.000.000 DAU 0 0
B Program peningkatan akses pendidikan sekolah dasar
64.649.800.000
Persentase APK SD sederajat 108,59 %
Rasio APK perempuan/laki-laki SD/MI/SDLB/ Paket A
0,950 Angka
Persentase APM SD sederajat 97,10 %
Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI/SDLB/Paket A
0,960 %
Persentase SD Negeri yang ruang kelas kondisi baik
78,02 %
1 Penunjang DAK SD Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Dasar
Kab. Temanggung 1 Kegiatan 100.000.000 DAU 135.546.400 100.000.000
2 Fasilitasi Kegiatan BOS SD Terpenuhinya Biaya Operasional untuk Kegiatan BOS SD di Tingkat Kabupaten
Kab. Temanggung 1 Kegiatan 100.000.000 DAU 76.900.600 100.000.000
91
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
3 Pembangunan Toilet SD Tesedianya toilet SD yang baik
SDN 2 Sucen Kandangan, SDN Guntur Temanggung, SDN 1 Pagersari Tlogomulyo, SDN Ngimbrang Bulu, SDN 1 Gondosuli Bulu, SDN 3 Temanggung II Temanggung, SDN 2 Greges Tembarak, SDN 2 Menggoro Tembarak, SDN 2 Jetis Selopampang dan SDN Tanjungsari Tlogomulyo
10 Ruang 250.000.000 DAU 310.000.000 250.000.000
4 Pembangunan pagar pengaman SD
Terbangunnya pagar keliling SD untuk pengamanan
SDN Ngaren Ngadirejo, SDN 2 Kembangsari Kandangan, SDN Kowangan Temanggung, SDN 1 Gentan Kranggan, SDN Purworejo Temanggung, SDN 2 Jampirejo Temanggung, SDN 2 Sidorejo Temanggung, SDN 1 Candimulyo Kedu, SDN 2 Kertosari Temanggung, SDN 1 Wonotirto Bulu
10 SD 250.000.000 DAU 300.000.000 500.000.000
5 Pembangunan prasarana belajar SD
Terlaksananya pembangunan prasarana belajar SD
Kab. Temanggung 1 Ruang 7.814.000.000 DAK 0 7.814.000.000
6 Pengadaan sarana belajar SD
Terlaksananya pengadaan sarana belajar SD
Kab. Temanggung 1 Paket 830.000.000 DAK 0 830.000.000
7 Rehabilitasi prasarana belajar SD
Terlaksananya rehabilitasi prasarana belajar SD
Kab. Temanggung 3 Ruang 11.320.000.000 DAK 11.203.145.020 11.320.000.000
8 Kegiatan BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)
Tersedianya Bantuan Operasio-nal Sekolah (BOS) SD untuk 409 SD negeri dan 25 SD swasta
Kab Temanggung 434 Sekolah 43.148.800.000 APBN 43.000.000.000 43.148.800.000
92
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
9 Penyelenggaraan pendidikan inklusi SD
Terselenggaranya pendidikan inklusi SD
SDN Tempuran Kaloran, SDN Tegalrejo Bulu, SDN 1 Wono-boyo, SDN 1 Mangunsari Ngadirejo
4 Sekolah 100.000.000 DAU 0 100.000.000
10 Pembangunan ruang kelas baru SD
Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru SD
SDN Rejosari Bansari (M) 1 Paket 147.000.000 DAU 0 0
11 Rehab gedung SD Terlaksananya rehab gedung SD SDN Gilingsari Temanggung (M)
112 m2 430.000.000 DAU 0 0
12 Penataan lingkungan SD Terlaksananya penataan lingkungan SD
SDN 1 Soropadan Pringsurat (M)
850 m2 150.000.000 DAU 0 0
13 Fasilitasi bantuan bagi siswa miskin SD
Terlaksananya penyaluran bantuan siswa miskin tepat sasaran
Kab Temanggung 1 Kagiatan 10.000.000 DAU 0 10.000.000
C Program peningkatan mutu pendidikan SD
2.010.000.000
Persentase SD terakreditasi minimal B
95,77 %
Angka kelulusan SD 100,00 %
Angka putus sekolah SD/MI 0,05 %
1 Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD
Tersedianya fasilitas Media Pembelajaran SD yang baik
DN Kalibanger Gemawang, SDN 3 Muncar Gemawang, SDN 2 Kemiri Kaloran, SDN 3 Kalimanggis Kaloran, SDN Mojosari Bansari, SDN Danurejo Kedu (M)
6 SD 250.000.000 DAU 299.545.000 250.000.000
2 UAS/EHB SD/MI Terlaksananya Kegiatan Ujian Sekolah/Madrasah
Kab. Temanggung 12.000 Siswa 1.000.000.000 DAU 898.240.600 1.000.000.000
3 Pelaksanaan lomba-lomba SD
terlaksananya lomba-lomba SD: MAPSI, Perpustakaan, FLS2N,
Kab Temanggung 7 Kegiatan 210.000.000 DAU 131.464.000 360.000.000
93
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
LCC Mapel, Kemah Kebangsaan, olimpiade sain, dan olimpiade olahraga siswa nasional
4 Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil
Terlaksananya Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil
Kab. Temanggung 4 Kegiatan 100.000.000 DAU 24.588.000 155.000.000
5 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah
Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah
SDN Tempuran Kaloran, SDN 1 Tuksongo Pringsurat, SDN Jambon Gemawang, SDN 1 Kramat Kranggan, SDN 2 Kramat Kranggan
5 Sekolah 200.000.000 DAU 87.500.000 200.000.000
6 Akreditasi di sekolah/madrasah
Terselenggaranya fasilitasi akreditasi sekolah dan madrasah
Kab Temanggung 1 Kegiatan 50.000.000 DAU 0 50.000.000
7 Pendampingan dapodik Terselenggaranya pendamping-an dapodik semester 1 dan 2
Kab Temanggung 2 Kegiatan 150.000.000 DAU 80.945.000 150.000.000
8 Studi kelembagaan sekolah
Terlaksananya analisis kebutuhan lembaga untuk percontohan penggabungan SD
Kab Temanggung 1 Kegiatan 50.000.000 DAU 0 0
D Program peningkatan akses pendidikan SMP
51.001.730.000
Persentase APK SMP sederajat 98,38 %
Rasio APK perempuan/laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B
1,009 Angka
Persentase APM SMP sederajat 85,38 %
Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B
1,070 Angka
Angka melanjutkan SD sederajat ke SMP sederajat
97,90 %
94
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Persentase SMP Negeri yang memiliki ruang kelas kondisi baik
93,59 %
1 Fasilitasi Kegiatan BOS dan PIP SMP
50.000.000 DAU 18.547.400 50.000.000
Terlaksananya penyaluran
dana BOS SMP Kab Temanggung 1 Kegiatan
Terlaksananya penyaluran
dana PIP Kab Temanggung 1 Kegiatan
2 Pengadaan komputer SMP Tersedianya peralatan komputer di SMP
SMPN 1 Bansari, SMPN 2 Wonoboyo Satap, SMPN 1 Tretep, SMPN 1 Jumo
4 Paket 1.020.000.000 DAU 549.488.000 1.000.000.000
3 Pembangunan jalan masuk SMPN 1 Kledung
Terbangunnya jalan masuk ke SMPN 1 Kledung
SMPN 1 Kledung 1 Paket 425.000.000 DAU 0 0
4 Rehabilitasi prasarana belajar SMP
Terlaksananya rehabilitasi prasarana belajar SMP
SMP Negeri 2 Kaloran 3 Ruang 14.843.670.000 DAK 0 14.843.670.000
5 Pembangunan prasarana belajar SMP
Terlaksananya pembangunan prasarana belajar SMP
SMP Negeri 2 Bulu 2 Ruang 8.364.460.000 DAK 6.796.536.540 8.364.460.000
6 Pengadaan sarana belajar SMP
Terlaksananya pengadaan sarana belajar SMP
SMP Negeri 2 Kledung 1 Paket 4.158.000.000 DAK 0 4.158.000.000
7 Kegiatan BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Tersedianya Bantuan Operasio-nal Sekolah (BOS) SMP untuk 42 SMP negeri dan 34 SMP swasta
Kab Temanggung 76 Sekolah 19.290.600.000 APBN 19.290.600.000 19.290.600.000
8 Penyelenggaraan pendidikan inklusi SMP
Terselenggaranya pendidikan inklusi5 SMP bagi peserta didik berkebutuhan khusus
SMPN 1 Tlogomulyo, SMPN 4 Temanggung
2 Sekolah 50.000.000 DAU 0 50.000.000
9 Bantuan siswa miskin masuk sekolah
Terbantunya perlengkapan sekolah bagi siswa miskin
Kab Temanggung 50 Siswa 50.000.000 DAU 0 50.000.000
10 Pembangunan prasarana SMP
Tersedianya prasarana SMP yang representatif:
1.900.000.000 DAU 0 2.000.000.000
95
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Terlaksananya pembangunan
RKB lengkap
SMPN 1 Kedu, SMPN 2 Wonoboyo Satap
4 Ruang
Terlaksananya pembangunan
sanitasi
SMPN 1 Tretep, SMPN 1 Bejen, SMPN 1 Candiroto
3 Ruang 1.500.000.000
Terlaksananya pembangunan
RPL lengkap
SMPN 2 Ngadirejo, SMPN 4 Temanggung
4 Ruang
Terlaksananya pembangunan
ruang pengembangan kreatifitas siswa
SMPN 2 Temanggung 1 Ruang 400.000.000
11 Rehabilitasi prasarana belajar SMP
Terlaksananya rehabilitasi: 850.000.000 DAU 0 1000.000.000
Ruang kelas SMPN 2 Candiroto Satap 1 Ruang
Ruang penunjang lain SMPN 2 Selopampang, SMPN
2 Pringsurat 2 Ruang
Doorloop/selasar SMPN 6 Temanggung 1 Paket
E Program peningkatan mutu pendidikan SMP 1.537.000.000
Prosentase SMP terakreditasi minimal B
90,65 %
Angka lulusan SMP 100,00 %
Angka putus sekolah SMP/MTs 0,26 %
1 Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP dan MTs
Terlaksananya kegiatan Ujian Akhir Sekolah SMP dan MTs
Kab Temanggung 10.950 Siswa 730.000.000 DAU 678.724.900 750.000.000
2 Fasilitasi DAK SMP Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Menengah Pertama
Kab. Temanggung 1 Kegiatan 70.000.000 DAU 55.045.900 70.000.000
3 Pelaksanaan lomba-lomba SMP
Terlaksananya lomba-lomba SMP:
120.000.000 DAU 96.190.500 210.000.000
LCC Mata pelajaran,
TUB/PBB, FLS2N dan OSN
Kab Temanggung 4 Kegiatan
MAPSI SMP Kab Temanggung 12 Cabang
96
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
4 Pembinaan dan pengem-bangan siswa berprestasi SMP
Meningkatnya prestasi siswa SMP:
Kab. Temanggung 38 siswa 420.000.000 DAU 44.218.500 500.000.000
Meningkatnya prestasi siswa SMP pada cabang olahraga bolavoli pa/pi, futsal pa/pi, dan sepakbola pa
Kab Temanggung 5 Kegiatan
Terlaksananya pemberian
penghargaan kepada siswa berprestasi
Kab Temanggung 200 Orang
5 Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin
meningkatkan validitas data anak miskin yang sekolah di SMP
Kab. Temanggung 1 Kegiatan 17.000.000 DAU 9.540.000 17.000.000
6 Penerimaan peserta didik baru secara online (PPDB Online)
Terselenggaranya PPDB Online Kab Temanggung 50 Sekolah 160.000.000 DAU 172.660.000 180.000.000
F Program peningkatan akses pendidikan PAUD
80.000.000
Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)
74,86 %
Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)
35,91 %
1 Penunjang DAK Non Fisik PAUD
Terlaksananya Penunjang DAK Nonfisik PAUD
Kab. Temanggung 1 Kegiatan 50.000.000 DAU 37.685.000 50.000.000
2 Pengembangan Sarpras TK Negeri
Terlaksananya Pengembangan sarpras TK Negeri
TK Negeri Pembina Kec. Temanggung, TK Negeri Pembina Kec. Bulu, TK Negeri Pembina Kab Temanggung
3 lembaga 30.000.000 DAU 45.000.000 30.000.000
G Program peningkatan mutu PAUD
Prosentase TK terakreditasi minimal B
47,85 % 350.000.000
97
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
1 Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA
Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA
Kab Temanggung 60 Orang 50.000.000 DAU 19.870.000 50.000.000
2 Pengembangan PAUD Terlaksananya pengembangan PAUD
Kab Temanggung 1 Kegiatan 100.000.000 DAU 20.000.000 100.000.000
3 Penguatan organisasi mitra PAUD
Terlaksananya penguatan organisasi mitra PAUS
Kab Temanggung 1 Kegiatan 30.000.000 DAU 33.017.500 50.000.000
4 Penyelenggaraan Gebyar PAUD
Terlaksananya Gebyar PAUD Kab. Temanggung 1 Kegiatan 50.000.000 DAU 43.180.000 50.000.000
5 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi
Terselenggaranya lomba gugus PAUD dan lomba PAUD berprestasi
Kab. Temanggung 2 Kegiatan 50.000.000 DAU 45.860.000 50.000.000
6 Penyelenggaraan Diklat Berjenjang
Terlaksananya penyelenggaraan diklat berjenjang
Kab. Temanggung 50 Orang 50.000.000 DAU 26.061.000 50.000.000
7 Penyelenggaraan PORSENI Guru TK
Terlakasananya porseni guru TK Kab. Temanggung 1 Kegiatan 30.000.000 DAU 21.704.000 30.000.000
H Program peningkatan mutu pendidikan nonformal
10.838.000.000
Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun
99,51 %
Persentase angka lulusan pendidikan kesetaraan
93,31 %
Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah
15,80 Angka
1 Penyelenggaraan PKBM Terselenggaranya Kegiatan PNF di 20 lembaga
Kab Temanggung 20 Lembaga 250.000.000 DAU 199.500.000 275.000.000
2 Fasilitasi Pendidikan Masyarakat
Terfasilitasinya kegiatan Pendidikan Masyarakat
Kab Temanggung 1 Kegiatan 30.000.000 DAU 0 30.000.000
98
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
3 Akreditasi Lembaga PNF Terselenggaranya Program Akreditasi Lembaga PNF
Kab Temanggung 1 Kegiatan 50.000.000 DAU 23.550.000 50.000.000
4 Pendidikan Keaksaraan Terselenggaranya Pendidikan Keaksaraan
Kab Temanggung 20 Kelompok
100.000.000 DAU 47.105.000 120.000.000
5 Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas
Terselengganya kegiatan pendataan Satuan PAUD Dikmas
Kab Temanggung 1 Kegiatan 30.000.000 DAU 25.992.050 30.000.000
6 Pendidikan Kecakapan Hidup
Terselenggarnya Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Kab Temanggung 100 Orang 200.000.000 DAU 77.705.000 200.000.000
7 Taman Bacaan Masyarakat
Tersedianya fasilitas Taman Bacaan Masyarakat
Kec. Parakan, Temanggung, Kec. Kledung, Kec. Tembarak, Kec. Candiroto
5 Lembaga 100.000.000 DAU 0 100.000.000
8 Kelompok Belajar Usaha Terfasilitasinya tindaklanjut pendidikan Keaksaraan
Kec. Kranggan, Kaloran, Kec. Pringsurat, Ngadirejo, Kec. Bulu, Kec. Tlogomulyo
6 Kelompok
60.000.000 DAU 0 60.000.000
9 HAI dan HAN Terealisasinya kegiatan HAI dan HAN
Kab Temanggung 1 Kegiatan 50.000.000 DAU 28.135.000 50.000.000
10 Peningkatan Pendidikan Masyarakat
Terselenggaranya kegiatan Pendidikan Masyarakat di SKB Temanggung
SKB Temanggung 10 Jenis ke-
trampilan 150.000.000 DAU 95.962.800 150.000.000
11 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C
Terselenggaranya UN Paket B, C dan US Paket A
Kab Temanggung 850 Warga Belajar
180.000.000 DAU 167.862.050 180.000.000
12 Porseni Pendidikan Kesetaraan
Terlaaksananya pekan olah raga dan Seni Pendidikan Kesetaraan
Kab Temanggung 1 Keg 50.000.000 DAU 25.001.500 60.000.000
13 Rehabilitasi prasarana belajar SKB
Terlaksananya rehabilitasi prasarana belajar SKB
SKB Temanggung 3 Ruang 503.000.000 DAK 503.000.000 503.000.000
99
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
14 Pengadaan sarana belajar SKB
Terlaksananya pengadaan sarana belajar SKB
PAUD Tunas Bangsa dan SKB Temanggung
1 Paket 520.000.000 DAK 520.000.000 520.000.000
15 Insentif guru pembimbing keagamaan
Terlaksananya pemberian insentif bulanan bagi guru pembimbing keagamaan
Kab Temanggung 7.001 Orang 7.200.000.000 DAU 0 9.000.000.000
16 Penunjang DAK Nonfisik BOP Kesetaraan
Terlaksananya DAK Nonfisik BOP Pendidikan kesetaraan
Kab Temanggung 1 Kegiatan 15.000.000 DAU 0 15.000.000
17 Gerakan kembali ke sekolah
Terlaksananya pendataan, ana-lisis dan pembangunan aplikasi, terlaksananya gerakan kembali ke sekolah dan terlaksananya pemberian sarana dan prasarana anak sekolah miskin
Kab Temanggung 800 Orang 1.000.000.000 DAU 0 1.000.000.000
18 Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
Terselenggaranya pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
Kec. Bansari, Kec. Bulu, Kec. Candiroto, Kec. Parakan, Kec. Tretep, Kec. Tlogomulyo, SKB, Kec. Selopampang, Kec. Kledung, Kec. Temanggung, Kec. Gemawang, Kec. Pringsurat, Kec. Ngadirejo, Kec. Kranggan, Kec. Kandangan
23 Kelompok
350.000.000 DAU 0 350.000.000
II URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
A Program pembinaan kepemudaan
Persentase organisasi pemuda yang aktif
69,20 %
100
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
1
Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP, dan Diklat kepemudaan
Terlaksananya seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP, dan Diklat kepemudaan yang dilaksanakan oleh propinsi
Kab Temanggung 8 Kegiatan 100.000.000 DAU 64.916.000 150.000.000
2 Peningkatan kapasitas pemuda
Terlaksananya peningkatan kapasitas pemuda
Kab Temanggung 25 Orang 1.000.000.000 DAU 0 1.000.000.000
3 Kewirausahaan pemuda Terlaksananya pelatihan wirausaha bagi pemuda
Kab Temanggung 10 Orang 100.000.000 DAU 0 100.000.000
4 Diklat Kepemimpinan pengurus organisasi pemuda, monitoring dan penyuluhan narkoba
245.000.000 DAU 66.363.000 250.000.000
Terlaksananya diklat
kepemimpinan pengurus organisasi pemuda
Kab Temanggung 100 Orang
Terlaksananya pembinaan
generasi muda Desa Karangtejo, Jumo (M) 1 Paket
Terlaksananya monitoring
organisasi pemuda Kab Temanggung 20
Organisasi
Terlaksananya penyuluhan
narkoba Kab Temanggung 100 Orang
B Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Prosentase pelatih olahraga bersertifikat
32,70 %
Persentase cabang olahraga berprestasi
51,30 %
Persentase atlet berprestasi 18,00 %
1 POPDA SDMI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK
Terlaksananya POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK
Kab Temanggung 3 Kegiatan 500.000.000 DAU 383.210.450 500.000.000
101
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
2 Pembinaan cabang olahraga prestasi
250.000.000 DAU 167.156.000 250.000.000
Terlaksananya pembinaan
cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Kab Temanggung 1 Tahun
Terlaksananya pengiriman
kejurda, Haornas, dan HSP
Kab Temanggung 3 Keg
Terlaksananya Porseni
Pondok Pesantren
Kab Temanggung 1 Keg
3 Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga
155.000.000 DAU 36.650.000 155.000.000
Terlaksananya pengiriman dan pelaksanaan pelatihan calon pelatih olahraga dan pemuda
Kab Temanggung 20 Orang
Terlatihnya kelompok olahraga
PSM (Persatuan Sepak Bola Medono), KFC (Kebumen Football Club), KSA (Kaliampo Soccer Asociation), Kenteng GAVOK, Kejasan AKAS Kec. Pringsurat (M)
5 Kelompok
4 Fasilitasi Gala Desa Terselenggaranya kegiatan galadesa
Kab Temanggung 1 Keg 100.000.000 DAU 84.881.350 100.000.000
5 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan sarana olahraga
Terpeliharanya sarana prasarana yang representative:
1.450.000.000 DAU 499.650.000 1.100.000.000
Terpeliharanya saran dan
prasarana olahraga
12 Bulan 900.000.000
Perbaikan lapangan olahraga
Mr. Roem (M)
1 Paket 145.000.000
102
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
6 Penyusunan DED sarana dan prasarana olahraga
Terlaksananya penyusunan DED saran dan prasarana olahraga
Kab Temanggung 1 Kegiatan 50. 000.000 DAU 0 0
III FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN
A Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
1 Penyusunan dokumen pe-rencanaan dan pelaporan perangkat daerah
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan PD
Dinas 12 Bulan 5.000.000 DAU 4.986.000 5.000.000
IV FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 %
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Dinas, UPTD, SMPN, TKN 12 Bulan 650.000.000 DAU 649.999.900 650.000.000
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya jasa kebersihan kantor
Dinas, UPTD, SMPN, TKN 12 Bulan 100.000.000 DAU 99.998.484 100.000.000
3 Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
Dinas, UPTD, SMPN, TKN 12 Bulan 250.000.000 DAU 224.999.900 300.000.000
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas, UPTD, SMPN, TKN 12 Bulan 50.000.000 DAU 40.000.000 60.000.000
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/pene-rangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Dinas, UPTD, SMPN, TKN 12 Bulan 75.000.000 DAU 24.999.450 80.000.000
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas 12 Bulan 3.000.000 DAU 2.640.000 3.000.000
103
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
7 Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
Dinas dan UPTD 12 Bulan 50.000.000 DAU 45.000.000 55.000.000
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas 12 Bulan 90.000.000 DAU 59.993.000 90.000.000
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dinas, UPTD, Pengawas 12 Bulan 65.000.000 DAU 50.000.000 65.000.000
10 Jasa pelayanan perkantoran
Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran
Dinas 12 Bulan 25.000.000 DAU 0 35.000.000
11 Jasa pengamanan gedung/kantor
Terlaksananya jasa pengamanan gedung/ kantor
Dinas 12 Bulan 122.400.000 DAU 0 122.400.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur
100 %
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya penga-daan perlengkapan gedung kantor
Kab Temanggung 1 Kegiatan 250.000.000 DAU 149.704.800 200.000.000
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Kab Temanggung 1 Kegiatan 180.000.000 DAU 79.621.700 180.000.000
3 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Kab Temanggung 2 Paket 50.000.000 DAU 30.000.000 100.000.000
4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kab Temanggung 12 Bulan 263.000.000 DAU 149.474.100 350.000.000
5 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Kab Temanggung 12 Bulan 90.000.000 DAU 69.999.900 90.000.000
6 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Kab Temanggung 1 Kegiatan 50.000.000 DAU 14.742.000 50.000.000
104
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kinerja Tahun 2020 Alokasi
Anggaran 2019 Perkiraan Maju
Tahun 2021 Lokasi Target Satuan Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Kab Temanggung 1 Kegiatan 50.000.000 DAU 19.857.400 50.000.000
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya
100 %
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas Kab Temanggung 1 Kegiatan 1.100.000.000 DAU 0 0
105
3.4. Inovasi Perangkat Daerah
Dalam salah satu upaya untuk mewujudkan sumberdaya
manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah dan akan melakukan hal-
hal sebagai berikut:
a. Membantu siswa miskin yang rentan putus sekolah, melalui
bantuan siswa miskin yang belum menerima manfaat Program
Indonsia Pintar dan program penanggulangan kemiskinan
lainnya.
b. Memberikan insentif kepada guru pendamping keagamaan.
c. Melakukan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah, dan
memotivasinya kembali masuk ke satuan pendidikan formal
maupun nonformal, melalui kegiatan Gerakan Kembali ke
Sekolah.
d. Memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang diterima di
perguruan tinggi, yang dikemas dalam kegiatan Peningkatan
kapasitas pemuda.
106
BAB IV
PENUTUP
Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang,
hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2020
diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih
akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun
politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang
dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 yang telah tersusun akan
memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga itu sendiri maupun pihak-pihat
yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan
yang sudah direncanakan.
Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 telah
disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Temanggung, dan Rencana
Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga Kabupaten
Temanggung, kiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten
terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD
Tahun Anggaran 2020. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 ini tidak dapat
dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-
penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2020 nanti.
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Belanja Tidak
Langsung (Belanja Gaji Pegawai) sebesar 97,50% dan realisasi Belanja
Langsung sebesar 93,97% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan
efektif.
Dalam Renja Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung
sebesar Rp 453.364.745.906,- dan Belanja Langsung sebesar Rp
107
170.694.930.000,- dengan jumlah program 12 program, antara lain
program Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, program
Peningkatan akses pendidikan sekolah dasar, program Peningkatan mutu
pendidikan SD, program Peningkatan akses pendidikan SMP, program
Peningkatan mutu pendidikan SMP, program Peningkatan akses
pendidikan PAUD, program Peningkatan mutu pendidikan PAUD, program
Peningkatan mutu pendidikan nonformal, program Pembinaan
kepemudaan, program Pembinaan dan pemasyarakat olahraga, program
Perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah, program
Pelayanan administrasi perkantoran, dan program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur, serta indikator kinerja program sebanyak 28.
Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 ini, maka cita-cita dan
harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran
pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah
direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari
waktu yang telah direncanakan.
Temanggung, 12 Juni 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEMANGGUNG
DARMADI, S.Pd, M.Pd. Pembina Utama Muda
NIP 196906171994121001