DASAR - restrojaksel.info · dan Polsubsektor Peraturan Kapolri ... Selatan adalah “ Terwujudnya...

20

Transcript of DASAR - restrojaksel.info · dan Polsubsektor Peraturan Kapolri ... Selatan adalah “ Terwujudnya...

DASAR Peraturan Kapolri nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres, Polsek,

dan Polsubsektor

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 tentang perubahan atas

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia

Surat Keputusan Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor :

Kep/109/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Renja Polres Metro

Jakarta Selatan T.A. 2018

MAKSUD & TUJUAN

Maksud

Penyusunan LKIP merupakan pertanggung jawaban Polres Metro Jakarta Selatan

dalam penggunaan anggaran dan pendapatan Negara dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya selama satu tahun.

Tujuan

Memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang kegagalan atau keberhasilan kinerja guna pengambilan keputusan lebih lanjut

RENCANA STRATEGIS POLRES METRO JAKSEL TAHUN 2015-2019 VISI

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Polres Metro Jaksel, maka visi yang dirumuskan Polres Metro Jakarta

Selatan adalah “ Terwujudnya Polres Metro Jakarta Selatan yang makin Profesional, unggul dan

dipercaya masyarakat guna memantabkan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Metro Jaksel dalam

rangka mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian “

MISI

a. Mewujudkan kecintaan dan kepercayaan public ( TRUST BUILDING );

b. Mewujudkan pemberdayaan kualitas SDM Polri yang PROMOTER yang menjunjung etika dan sendi-

sendi HAM;

c. Meningkatkan kesejahteraan Polri ( Well Motivated and welfare);

d. Mewujudkan intelijen Polri yg professional dan kompeten untuk memastikan dukungan yg handal bagi

keamanan;

e. Mewujudkan Harkamtibmas dengan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum melalui strategi

Polmas;

f. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan;

g. Mewujudkan Kamseltibcar berlalu lintas;

h. Mewujudkan teknologi komunikasi dan informasi Kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi guna

mengoptimalkan kinerja Polri.;

PERMASALAHAN

Rasio personel Polres Metro Jakarta Selatan dengan jumlah penduduk yang berada di wilayah hukum

Polres Metro Jakarta Selatan belum pada kondisi ideal (1:300), kondisi pada akhir tahun 2017 jumlah

penduduk di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan 2.071.818 jiwa berbanding dengan personel Polri

Polres Metro Jakrta Selatan 2.208 personel, dengan demikian 1 personel Polres Metro Jakarta Selatan

melayani 938 orang (1:938)

belum optimalnya pengelolaan keamanan dan penciptaan rasa aman masyarakat, baik melalui dukungan

maupun penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi;

pelayanan Kamtibmas Prima yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai komunitas terkecil

di kewilayahan belum maksimal tergelar dan belum dapat diberdayakan secara efektif; dan

Kerjasama antara Polres Metro Jakarta Selatan dengan instansi terkait dalam bentuk Sinergi Polisional

masih belum optimal.

SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, DAN TARGET

POLRES METRO JAKARTA SELATAN TA 2017NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Terwujudnya peningkatan pelayanan

Prima Kepolisian

a. Persentase pernurunan pengaduan masyarakat terhadap

pelayanan Polri 12% - 42,86%

BELUM

TERCAPAI

-357,17%

b. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian B A 110,10%

2 Terwujudnya situasi dan kondisi yang

kondusif sehingga menurunnya

gangguan Kamtibmas

a. Persentae potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata

86% 67%

BELUM

TERCAPAI

78%

b. Persentase penurunan daerah rawan gangguan Kamtibmas8% 47,57% 594,63%

c. Persentase unjuk rasa yang tidak anarkis92% 100% 108,70%

d. Persentase penurunan tindak pidana

18% 6,67%

BELUM

TERCAPAI

37,06%

e. Persentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu79% 100% 126,59%

f. Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat

menimbulkan lakalantas9% 29,83% 331,44%

g. Persentase penurunann angka kematian korban laka lantas

9% -61,54%

BELUM

TERCAPAI

-683,78%

h. Persentase penurunan laka lantas

9% -2,64%

BELUM

TERCAPAI

-29.33%

3 Terwujudnya aparatur Polres Metro

Jaksel yang bersih dan bebas dari

KKN

Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika profesi

yang dilakukan oleh personel Polri dan PNS5% 23,21% 464,20%

PERSENTASE PENURUNAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYAN

POLRI

NO SATKER TA 2016 TA 2017

1 SIWAS 14 20

Dapat dilihat bahwa persentase penurunan pengaduan masyarakat dengan persentase (14 - 20) : 14 x 100% sehingga didapat persentase realisasi

sebesar -42,86%,

Capaian kinerja dengan penghitungan -42,86% di bagi dengan Target sebesar 12% sehingga di dapat hasil Capaian -357,17%( Belum bisa tercapai )

NILAI

PERSEPSI

NILAI INTERVAL

IKM

NILAI INTERVAL

KONVERSI IKM

MUTU PELAYANAN KINERJA UNIT PELAYANAN

1 1,00 – 1,75 25,00 – 43,75 D TIDAK BAIK

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C KURANG BAIK

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B BAIK

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A SANGAT BAIK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KEPOLISIAN

NO SATKER NILAI MUTU PELAYANAN KINERJA UNIT

PELAYANAN

1 SAT INTELKAM 84,6 A SANGAT BAIK

2 SPKT 94,32 A SANGAT BAIK

Hasil survey yang di dapat dari penghitungan IKM masing masing Satker dapat di peroleh jumlah rata-rata nilai 89,46 sehingga

capaian mutu pelayanan mendapatkan nilai A

PERSENTASE POTENSI GANGGUAN MENJADI GANGGUAN TIDAK NYATA

NO SATKER POTENSI

GANGGUAN

POT.GANG TIDAK

MENJADI NYATA

GANGGUAN NYATA

1 SAT INTELKAM 3.149 2.109 1.040

JUMLAH 3.149 2.109 1.040

Dapat dilihat bahwa persentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata dengan persentase 2.109 : 3.149 x 100% sehingga didapat

persentase realisasi sebesar 67%

Capaian kinerja dengan penghitungan 67% di bagi dengan Target sebesar 86% sehingga di dapat hasil Capaian 78% ( Belum bisa tercapai )

NO SATKER TA.2016 TA.2017

1 POLSEK METRO KEBAYORAN BARU 16 5

2 POLSEK METRO SETIABUDI 6 7

3 POLSEK KEBAYORAN LAMA 15 6

4 POLSEK PASAR MINGGU 6 6

5 POLSEK PANCORAN 9 5

6 POLSEK MAMPANG 17 2

7 POLSEK TEBET 9 7

8 POLSEK CILANDAK 7 3

9 POLSEK JAGAKARSA 11 10

10 POLSEK PESANGGRAHAN 7 3

TOTAL 103 54

PERSENTASE PENURUNAN DAERAH RAWAN KAMTIBMAS

Dapat dilihat bahwa persentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas dengan persentase (103 – 54) : 103 x 100% sehingga didapat

persentase realisasi sebesar 47,57%.

Capaian kinerja dengan penghitungan 47,57% di bagi dengan Target sebesar 8% sehingga di dapat hasil Capaian 594,63%

PERSENTASE UNJUK RASA YANG TIDAK ANARKIS

NO SATKER JUMLAH UNRAS JUMLAH UNRAS ANARKIS

1 SAT SABHARA 1.092 0

JUMLAH 1.092 0

Dapat dilihat bahwa persentase unjuk rasa yang tidak anarkis dengan persentase (1.092 – 0) : 1.092 x 100% sehingga didapat

persentase realisasi sebesar 100%.

Capaian kinerja dengan penghitungan 100% di bagi dengan Target sebesar 92% sehingga di dapat hasil Capaian 108.70%

NO SATKER CT. 2016 CT. 2017 CC.2016 CC.2017 % 2016 % 2017

1 SAT RESKRIM 1.608 1.474 354 254 22,01 % 17,23 %

2 SAT RESNARKOBA 431 429 539 467 125,06 % 108,86 %

TOTAL 2.039 1.903 893 721 43,80 % 37,89 %

PERSENTASE PENURUNAN TINDAK PIDANA

Dapat dilihat bahwa persentase penurunan tindak pidana dengan persentase (2.039 – 1.903) : 2.039 x 100% sehingga didapat persentase

realisasi sebesar 6,67%.

Capaian kinerja dengan penghitungan 6,67% di bagi dengan Target sebesar 18% sehingga di dapat hasil Capaian 37,06% ( Belum Tercapai )

PERSENTASE PENYAMPAIAN SP2HP TEPAT WAKTU

NO SATKER PENYAMPAIAN SP2HP PENYAMPAIAN SP2HP

TEPAT WAKTU

1 SAT RESKRIM 3.281 3.281

2 SAT NARKOBA 180 180

JUMLAH 3.461 3.461

Dapat dilihat bahwa persentase penyampaian SP2HP tepat waktu dengan persentase 3.461 : 3.461 x 100% sehingga didapat

persentase realisasi sebesar 100%.

Capaian kinerja dengan penghitungan 100% di bagi dengan Target sebesar 79% sehingga di dapat hasil Capaian 126,59%

NO TAHUN

JENIS PELANGGARAN

JUMLAH

RAMBUJALUR

BUSWAY

LAWAN

ARUSHP TL MUATAN

1 2016 17.778 1.810 15.611 2.617 9.707 4.828 52.351

2 2017 14.837 1.039 8.627 4.475 5.218 2.538 36.734

TREND (%) 29,83%

PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DAPAT

MENIMBULKAN LAKA LANTAS

Dapat dilihat bahwa persentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan laka lantas dengan persentase

(52.351-36.734) : 52.351 x 100% sehingga didapat persentase realisasi sebesar 29,83%.

Capaian kinerja dengan penghitungan 29,83% di bagi dengan Target sebesar 9% sehingga di dapat hasil Capaian 331,44%

NO SATKER 2016 2017

SAT LANTAS 39 JIWA 63 JIWA

TOTAL 39 63

PERSENTASE PENURUNAN ANGKA KEMATIAN KORBAN LAKA LANTAS

Dapat dilihat bahwa persentase penurunan penurunan angka kematian korban laka lantas dengan persentase (39 - 63) : 39 x 100% sehingga

didapat persentase realisasi sebesar 61,54%.

Capaian kinerja dengan penghitungan 61,54% di bagi dengan Target sebesar 9% sehingga di dapat hasil Capaian – 683,78% ( Belum Tercapai )

NO BULAN TAHUN

2016 2017

1 JANUARI 17 25

2 PEBRUARI 26 22

3 MARET 26 45

4 APRIL 34 28

5 MEI 27 21

6 JUNI 25 39

7 JULI 31 32

8 AGUSTUS 47 34

9 SEPTEMBER 53 27

10 OKTOBER 32 42

11 NOPEMBER 42 39

12 DESEMBER 19 35

JUMLAH 379 389

PERSENTASE PENURUNAN LAKA LANTAS

Dapat dilihat bahwa persentase penurunan laka lantas dengan persentase (379 - 389) : 379 x 100% sehingga didapat persentase realisasi

sebesar -2,64%.

Capaian kinerja dengan penghitungan -2,64% di bagi dengan Target sebesar 9% sehingga di dapat hasil Capaian – 29,33% ( Belum Tercapai )

NO SATKER TA.2016 TA.2017

1 SI PROPAM 56 43

JUMLAH 56 43

PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN ETIKA PROFESI YANG

DILAKUKAN PERSONEL POLRI DAN PNS

Dapat dilihat bahwa persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika profesi yang dilakukan personel Polri dan PNS dengan

persentase (56 - 43) : 56 x 100% sehingga didapat persentase realisasi sebesar 23,21%.

Capaian kinerja dengan penghitungan 23,21% di bagi dengan Target sebesar 5% sehingga di dapat hasil Capaian 464,20%

ANGGARAN POLRES METRO JAKSEL TA 2017

NO URAIAN PAGU ( RP )

1 RUPIAH MURNI 151.023.360.000

2 PNBP 5.018.742.000

NO URAIAN PAGU ( RP )

1 BELANJA PEGAWAI 122.214.084.000

2 BELANJA BARANG 36.991.000

3. BELANJA MODAL 33.791.027.000

NO PROGRAM PAGU ( RP )

1 DUKMA & LAKGAS TEKNIS LAINNYA POLRI 124.324.244.000

2 PENINGKATAN SARPRAS KEPOLISIAN 10.496.197.000

3 WAS & PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI 136.300.000

4 PENGEMBANGAN STRAKAMTIB 1.712.120.000

5 PEMBERDAYAAN POTKAM 2.049.028.000

6 HARKAMTIBMAS 7.984.637.000

7 LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA 9.329.576.000

8 PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN 10.000.000

TOTAL 156.042.102.000

1 DUKUNGAN M ANAJEM EN DAN

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS

LAINNYA

124,314,692,000 124,324,244,000 145,732,218,890 -21,407,974,890

2 PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR POLRI13,313,557,000 10,496,197,000 10,494,695,090 1,501,910

3 PENGAWASAN DAN

PENINGKATAN AKUNTABILITAS

APARATUR POLRI

136,300,000 136,300,000 136,300,000 0

4 PENGEM BANGAN STRATEGI

KEAM ANAN DAN KETERTIBAN1,712,120,007 1,712,120,000 1,712,120,000 0

5 PEM BERDAYAAN POTENSI

KEAM ANAN2,049,028,000 2,049,028,000 2,049,028,000 0

6 PEM ELIHARAAN KAM TIBM AS 7,984,637,000 7,984,637,000 7,849,436,566 135,200,434

7 PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

TINDAK PIDANA9,329,576,000 9,329,576,000 8,781,516,000 548,060,000

8 PENGEM BANGAN HUKUM

KEPOLISIAN10,000,000 10,000,000 10,000,000 0

158,849,910,007 156,042,102,000 176,765,314,546 -20,723,212,546J U M L A H

PROGRAMNO PAGU REALISASI SISA ANGGARANPAGU REVISI