DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN … 2011... · Air, Listrik dan Telepon Belanja...
Transcript of DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN … 2011... · Air, Listrik dan Telepon Belanja...
STATUS : 30 NOVEMBER
TAHUN ANGGARAN : 2011
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RUTIN DINAS
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
I Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat APBD
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kec Bantul 12 Bulan 1,995,000 1,995,000 100 -
1,995,000 - - 1,995,000 100 -
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
II Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya APBD
Air, Listrik dan Telepon
Belanja Telepon Kec. Bantul 2 x 12 Bulan 9,000,000 - - 9,000,000 100 -
Belanja Kawat/Faksimile/Internet Kec. Bantul 12 Bulan 15,000,000 15,000,000 100 -
24,000,000 - - 24,000,000 100 -
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
III Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan APBD
Kendaraan Dinas / Operasional
Belanja Jasa Kir Kec Bantul 2 Unit 2,000,000 - - 2,000,000
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kec Bantul 24 Unit 6,600,000 3,781,000 57.29 2,819,000
8,600,000 - - 3,781,000 43.97 4,819,000
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
IV Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan APBD
Honor Pengelola Keuangan dan Barang Kec. Bantul 12 Bulan 69,784,600 - - 66,615,780 95.46 3,168,820
69,784,600 - - 66,615,780 95.46 3,168,820
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
V Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD
Honor Lembur PNS/Insidentiel Kec. Bantul 12 Bulan 27,000,000 - 26,998,000 99.99 2,000
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (UPTD KP) Kec. Bantul 12 Bulan 176,700,000 - 176,700,000 100.00 -
Honor Pengelola Sampah Rumah Tangga Kec. Bantul 12 Bulan 82,500,000 - 82,498,460 100.00 1,540
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kec. Bantul 1 Ls 46,464,000 - 46,464,000 100.00 -
332,664,000 - - 332,660,460 100.00 3,540
DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2011
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
2 3 4
JUMLAH I =
JUMLAH II =
JUMLAH III =
JUMLAH IV =
JUMLAH V =
Page 1
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
VI Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD
Belanja Alat Tulis Kantor Kec. Bantul 12 Bulan 41,100,000 - - 38,393,700 93.42 2,706,300
41,100,000 - - 38,393,700 93.42 2,706,300
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
VII Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan APBD
Belanja Cetak Kec. Bantul 1 Ls 43,709,550 - - 43,709,550 100.00 -
Belanja Penggandaan Kec. Bantul 12 Bulan 36,000,000 - - 35,994,600 99.99 5,400
79,709,550 - - 79,704,150 99.99 5,400
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
VIII Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / APBD
Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, elektronika) Kec. Bantul 1 Ls 6,087,500 - - 6,087,500 100.00 -
6,087,500 - - 6,087,500 100.00 -
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
IX Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan APBD
Perundang-undangan
Belanja Surat Kabar dan Majalah Kec. Bantul 12 Bulan 1,680,000 - - 792,000 47.14 888,000
1,680,000 - - 792,000 47.14 888,000
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
X Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman APBD
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kec. Bantul 1 Ls 25,262,500 - - 25,221,000 99.84 41,500
Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kec. Bantul 1 Ls 3,687,500 - - 3,257,500 88.34 430,000
28,950,000 - - 28,478,500 98.37 471,500
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
XI Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah APBD
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kec. Bantul 1 Ls 99,009,000 - - 98,887,800 99.88 121,200
99,009,000 - - 98,887,800 99.88 121,200
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
XII Kegiatan : Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi APBD
Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kec. Bantul 1 Ls 9,655,000 - - 9,655,000 100.00 -
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
2 3 4
JUMLAH VI =
JUMLAH VII =
JUMLAH VIII =
JUMLAH IX =
JUMLAH X =
JUMLAH XI =
Page 2
9,655,000 - - 9,655,000 100.00 -
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
XIII Kegiatan : Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional APBD
Belanja Jasa Service Kec. Bantul 1 Ls 19,800,000 - - 19,800,000 100.00 -
Belanja Penggantian Suku Cadang Kec. Bantul 1 Ls 398,575,500 - - 398,575,160 100.00 340
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Kec. Bantul 1 Ls 561,032,000 - - 561,030,500 100.00 1,500
979,407,500 - - 979,405,660 100.00 1,840
Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 418,375,160
XIV Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan APBD
Perlengkapan Kantor
Belanja Jasa Servise Kec. Bantul 1 Ls 24,000,000 - 100 24,000,000 100.00 -
Belanja Pemel Alat-Alat Berat (Suku Cadang) Kec. Bantul 1 Ls 100,000,000 98,334,000 1,666,000 CV. RIZKY BANGUN SARANA 100 98,334,000 100.00 1,666,000
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Tidak Bermesin Kec. Bantul 1 Ls 63,410,000 100 62,520,000 98.60 890,000
187,410,000 98,334,000 1,666,000 - 100 184,854,000 98.64 2,556,000
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
XV Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan APBD
Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kec. Bantul 26 Paket 31,100,000 - - 100 31,100,000 100.00 -
31,100,000 - - 100 31,100,000 100.00 -
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
XVI Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal APBD
Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan Kec. Bantul 1 ls 35,000,000 - - 26,360,000 75.31 8,640,000
35,000,000 - - 26,360,000 75.31 8,640,000
Program : Kerjasama Dengan Media Masa
XVII Kegiatan : Sosialisasi Program Kegiatan SKPD Melalui APBD
Media Masa
Honor Tenaga Ahli/Narasumber Kec. Bantul 1 Ls 500,000 - - 500,000 100.00 -
Belanja Jasa Pihak Ketiga Kec. Bantul 1 Ls 5,500,000 2,400,000 43.64 3,100,000
6,000,000 - - 2,900,000 48.33 3,100,000
JUMLAH XII =
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
2 3 4
JUMLAH XIII =
JUMLAH XIV =
JUMLAH XV =
JUMLAH XVI =
JUMLAH XVII =
Page 3
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
XVIII Kegiatan : Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah APBD
Belanja Sharing -
- Honor Pelaksana Kegiatan Kec. Piyungan 12 Bulan 149,400,000 149,400,000 100.00 -
- Honor pegawai Honorer/Tidak Tetap Kec. Piyungan 12 Bulan 288,756,000 288,756,000 100.00 -
- Honor Lembur Non PNS Kec. Piyungan 12 Bulan 8,596,000 8,596,000 100.00 -
- Belanja Pakai Habis (ATK) Kec. Piyungan 12 Bulan 6,476,000 6,476,000 100.00 -
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kec. Piyungan 12 Bulan 4,625,000 4,625,000 100.00 -
- Belanja Papan Petunjuk Zonasi Kec. Piyungan 12 Bulan 1,000,000 1,000,000 100.00 -
- Belanja Bahan Baku Bangunan Kec. Piyungan 12 Bulan 20,000,000 20,000,000 100.00 -
- Belanja Bahan/Bibit Tanaman Kec. Piyungan 12 Bulan 12,000,000 12,000,000 100.00 -
- Belanja Bahan Kimia Kec. Piyungan 12 Bulan 115,600,000 105,855,000 91.57 9,745,000
- Belanja Telepon Kec. Piyungan 12 Bulan 2,400,000 2,400,000 100.00 -
- Belanja Listrik Kec. Piyungan 12 Bulan 9,600,000 6,167,240 64.24 3,432,760
- Belanja Uji Kesehatan Kec. Piyungan 1 Ls 13,050,000 13,050,000 100.00 -
Belanja Premi Asuransi kesehatan Kec. Piyungan 1 Ls 3,900,000 3,900,000 100.00 -
- Belanja Penggantian Suku Cadang Kec. Piyungan 12 Bulan 334,100,000 334,099,913 100.00 87
- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kec. Piyungan 12 Bulan 516,265,000 516,264,500 100.00 500
- Belanja Makan dan Minum Pegawai Kec. Piyungan 12 Bulan 4,800,000 4,800,000 100.00 -
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kec. Piyungan 12 Bulan 2,340,000 2,340,000 100.00 -
- Belanja Makanan dan Minuman Lembur Kec. Piyungan 12 Bulan 10,438,000 10,438,000 100.00 -
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kec. Piyungan 1 Ls 16,830,000 16,830,000 100.00 -
- Belanja Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA Kec. Piyungan 1 Ls 121,612,000 81,000,000 CV. KARISQA S MANDIRI 100 120,992,000 99.49 620,000
- Belanja Jasa Konsultasi Pemantauan Lingkungan Kec. Piyungan 12 Bulan 24,000,000 24,000,000 100.00 -
- Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor Kec. Piyungan 12 Bulan 17,000,000 16,948,000 99.69 52,000
- Belanja Pemeliharaan Gedung tempat Kerja Kec. Piyungan 12 Bulan 98,996,000 83,827,000 CV. KARISQA S MANDIRI 100 98,822,000 99.82 174,000
- Belanja Tanah Urug Kec. Piyungan 12 Bulan 760,000,000 100 759,631,000 99.95 369,000
- Belanja Modal Pengadaan Portal STOP Kec. Piyungan 1 Ls 15,000,000 100 15,000,000 100.00 -
- Belanja Modal Pembuatan Jalan Operasional Kec. Piyungan 1 Ls 13,500,000 100 13,480,000 99.85 20,000
- Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Limbah/Kotor Kec. Piyungan 1 Ls 285,230,000 243,972,000 4,977,000 CV. ARCHIMEDES 100 243,972,000 100.00 4,977,000
36,281,000 PB. MULYO 100 36,281,000 100.00
- Belanja Modal Penggantian Lampu Penerangan Hutan Kec. Piyungan 1 Ls 8,250,000 100 8,250,000 100.00 -
2,863,764,000 445,080,000 4,977,000 - 2,844,373,653 99.32 19,390,347
Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya
XIX Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi APBD
Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Drainase
1 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (Upah harian) Kec. Bantul 1 Paket 43,508,190 - 40,559,190 93.22 2,949,000
2 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (Bahan bangunan) 69,852,810 - 69,852,810 100.00 -
113,361,000 - - - 110,412,000 97.40 2,949,000
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
XX Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD
Pengadaan Kontainer Kec. Bantul 8 Unit 200,000,000 189,603,000 10,397,000 PB. SEKAR WIJAYA 100 189,603,000 100.00 10,397,000
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
2 3 4
JUMLAH XVIII =
JUMLAH XIX =
Page 4
Pengadaan Mesin Dongkrak Kec. Bantul 1 Unit 13,549,900 100 12,950,000 95.57 599,900
Pengadaan Mesin Kompressor Kec. Bantul 1 Unit 5,000,000 - - 100 4,950,000 99.00 50,000
Pengadaan Mesin Potong Kec. Bantul 1 Unit 3,000,000 100 2,850,000 95.00 150,000
Pengadaan Mesin Bur Kec. Bantul 1 Unit 2,750,000 100 2,500,000 90.91 250,000
Pengadaan Mesin Potong (Sinsaw) Kec. Bantul 2 Unit 8,000,000 100 7,000,000 87.50 1,000,000
Pengadaan Gerobak Sampah Kec. Bantul 38 Unit 95,000,000 94,534,000 466,000 PB. TANJUNG 100 94,534,000 99.51 466,000
Pengadaan Mesin Potong Gendong Kec. Bantul 2 Unit 7,000,000 100 6,700,000 95.71 300,000
Pengadaan Komputer (PC / Notebook) Kec. Bantul 3 Unit 18,500,000 100 18,332,000 99.09 168,000
Pengadaan Printer Kec. Bantul 1 Unit 4,500,000 100 4,449,500 98.88 50,500
Pengadaan LCD Kec. Bantul 1 Unit 11,326,500 100 8,850,000 78.14 2,476,500
Pengadaan Telephone/IP Phone Kec. Bantul 1 Unit 7,000,000 100 7,000,000 100.00 -
375,626,400 284,137,000 10,863,000 359,718,500 95.76 15,907,900
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
XXI Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor APBD
Belanja Honoraium Harian/Upah Tenaga Kec. Bantul 1 Ls 54,987,000 - - 54,975,000 99.98 12,000
Belanja Bahan Bangunan Kec. Bantul 1 Ls 122,013,000 122,013,000 100.00 -
177,000,000 - - 176,988,000 99.99 12,000
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
XXII Kegiatan : Pemeliharaan Gedung Olahraga APBD
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Kec. Sewon, Jetis 12 Bulan 197,400,000 - - 195,900,000 99.24 1,500,000
Belanja Listrik Pleret 12 Bulan 62,000,000 - - 62,000,000 100.00 -
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Olahraga 1 Ls 56,750,000 - - 56,750,000 100.00 -
316,150,000 - - 314,650,000 99.53 1,500,000
5,788,053,550 827,551,000 17,506,000 - 5,721,812,703 98.86 66,240,847
Mengetahui :
Kepala Dinas PU Kab. Bantul /
Pengguna Anggaran
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 19581229 199303 1 002
JUMLAH XX =
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
2 3 4
JUMLAH XXI =
JUMLAH XXII =
JUMLAH I - XXII =
Bantul, 30 November 2011
Pejabat Pembuat Komitmen
KRISTANTO KURNIAWAN, ST
NIP. 19701125 199703 1 005
Page 5
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
I Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional APBD
Belanja Modal Pengadaan Dump Truck Kec. Bantul 1 unit 300,000,000 280,000,000 20,000,000 CV. MASHIDA 100 280,000,000 100.00 20,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Kec. Bantul 1 unit 17,285,000 - - 100 17,285,000 100.00 -
Bermotor (Roda Tiga)
317,285,000 280,000,000 20,000,000 297,285,000 93.70 20,000,000
Program : Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
II Kegiatan : Penunjang Program Nasional Pemberdayaan APBD
Masyarakat Desa (PNPM)
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Kec. Bantul 12 Bulan 66,360,000 64,710,000 97.51 1,650,000
Belanja ATK Kec. Bantul 1 Ls 18,186,000 18,186,000 100.00 -
Belanja Penggandaan Kec. Bantul 1 Ls 4,850,000 2,805,000 57.84 2,045,000
Belanja Makanan dan Minum Rapat Kec. Bantul 1 Ls 36,000,000 30,387,500 84.41 5,612,500
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kec. Bantul 12 Bulan 11,184,000 6,220,000 55.62 4,964,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kec. Bantul 12 Bulan 21,020,000 12,962,200 61.67 8,057,800
157,600,000 - - - - 135,270,700 85.83 22,329,300
TATA RUANG
Program : Perencanaan Tata Ruang
III Kegiatan : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah APBD
- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Kec. Bantul 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 -
- Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,950,000.00 2,150,000.00 72.88 800,000.00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan - -
1 Study Kawasan Paseban Bantul Kec. Bantul 1 Paket 50,000,000.00 49,472,000.00 528,000.00 PT. PROPORSI 100 49,472,000.00 100.00 528,000.00
2 Penyusunan RDTR 3 Kecamatan Kec. Bantul 1 Paket - -
- Kec. Piyungan Kec. Piyungan 1 Paket 100,000,000.00 83,166,000.00 16,834,000.00 CV. REKA KUSUMA BUANA 100 83,166,000.00 100.00 16,834,000.00
- Kec. Bantul Kec. Bantul 1 Paket 100,000,000.00 80,074,000.00 19,926,000.00 PT. KALA PRANA KONS 100 80,074,000.00 100.00 19,926,000.00
- Kec. Srandakan Kec. Srandakan 1 Paket 100,000,000.00 94,270,000.00 5,730,000.00 PT. CEEC 100 94,270,000.00 100.00 5,730,000.00
3 Identifikasi SR Air Limbah Panggungharjo Kec. Sewon 1 Paket 25,000,000.00 24,844,000.00 156,000.00 CV. SAKALIKE 100 24,844,000.00 100.00 156,000.00
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
2 3 4
JUMLAH I =
JUMLAH II =
Page 6
4 Identifikasi SR Air Limbah Bangunharjo Kec. Sewon 1 Paket 25,000,000.00 24,865,000.00 135,000.00 CV. ENKORP 100 24,865,000.00 100.00 135,000.00
5 Identifikasi Saluran Drainase Kec. Sewon Kec. Sewon 1 Paket 25,000,000.00 24,600,000.00 400,000.00 PT. AIRMAS EMC 100 24,600,000.00 100.00 400,000.00
6 Penyusunan UKL dan UPL Rusunawa Kasihan Kec. Kasihan 1 Paket 22,500,000.00 22,000,000.00 500,000.00 CV. ENKORP 100 22,000,000.00 100.00 500,000.00
7 Penyusunan DED Kawasan Pantai Kuwaru Kec. Srandakan 1 Paket 150,000,000.00 144,848,000.00 5,152,000.00 PT. TRIKARSA BUANA PG 100 144,848,000.00 100.00 5,152,000.00
8 Penyusunan Cell Plan BTS di Kabupaten Bantul Kab. Bantul 1 Paket 50,000,000.00 49,325,000.00 675,000.00 PT. DEVAN TELEMEDIA 100 49,325,000.00 100.00 675,000.00
657,950,000 597,464,000 50,036,000 - - 607,114,000 92.27 50,836,000
Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang
IV Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengendalian APBD
Pemanfaatan Ruang
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim BKPRD) Kec. Bantul 12 Bulan 62,500,000 - - 61,420,000 98.27 1,080,000
Belanja ATK 6,400,000 6,400,000 100.00 -
Belanja Penggandaan 2,110,000 2,110,000 100.00 -
Belanja Makan dan MInum Rapat 9,000,000 - 9,000,000
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 15,000,000 15,000,000 100.00 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,500,000 3,500,000 100.00 -
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,000,000 4,000,000 100.00 -
-
102,510,000 - - - - 92,430,000 90.17 10,080,000
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CIPTA KARYA
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
V Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 32,985,000 32,285,000 97.88 700,000
Belanja Alat Tulis Kantor 1,505,000 1,505,000 100.00 -
Belanja makan dan minum rapat 3,025,000 3,025,000
Belanja Penggandaan 9,954,000 9,954,000 100.00 -
Perencanaan Teknis -
- Perencanaan Teknis Paket I (Dikmenof) 50,000,000 49,912,000 88,000 CV. CITRA REKA GRAHA 100 49,912,000 100.00 88,000
- Perencanaan Teknis Paket II (Dikdas) 50,000,000 49,890,000 110,000 PT. KALA PRANA CONS 100 49,890,000 100.00 110,000
- Perencanaan Teknis Paket III 24,850,000 24,805,000 45,000 CV. DIAN KARTIKA 100 24,805,000 100.00 45,000
- Perencanaan Teknis DAK 50,000,000 49,830,000 170,000 PT. WASTU WIDYA W 100 49,830,000 100.00 170,000
- Perencanaan Teknis APBD 25,000,000 24,550,000 450,000 CV. TRIPILAR UTAMA CONS 100 24,550,000 100.00 450,000
Pengawasan Teknis -
- Pengawasan Teknis Paket I 45,000,000 44,902,000 98,000 CV. KARUNIA S. 100 44,902,000 100.00 98,000
- Pengawasan Teknis Paket II 45,000,000 44,945,000 55,000 CV. POLA PRAKARYA 100 44,945,000 100.00 55,000
- Pengawasan Teknis Paket III (SKB) 17,400,000 17,365,000 35,000 CV. KARUNIA S. 100 17,365,000 100.00 35,000
- Pengawasan Teknis DAK 45,000,000 44,935,000 65,000 CV. CIPTA WASTU WIDYA 100 44,935,000 100.00 65,000
- Pengawasan Teknis APBD 15,000,000 14,718,000 282,000 CV. DWI MATRA 100 14,718,000 100.00 282,000
Pembangunan Gedung Kantor -
- Pembangunan Mushola Rumah Dinas Kec. Bantul 1 unit APBD 100,000,000 98,500,000 1,500,000 UD TRUBUS BARU 100 98,500,000 100.00 1,500,000
- Pembangunan Lapangan Indoor Kec. Pleret 1 unit APBD 100,000,000 95,762,000 4,238,000 CV. RIZEKY BANGUN S 100 95,762,000 100.00 4,238,000
- Pembangunan Kantor Dinas Perijinan (DAK) Kec. Bantul 1 unit DAK 2,000,000,000 1,999,500,000 500,000 PB. DUTA PEMBANGUNAN 100 1,999,500,000 100.00 500,000
- Rehab. Berat Kantor Arsip (DAK) Kec. Bantul 1 unit DAK 1,253,910,000 1,240,492,000 13,418,000 PB. HATI SAMUDERA 100 1,240,492,000 100.00 13,418,000
Pembangunan Gedung Kantor (DID) - - -
- Pembangunan Kantor Dikmenof Kec. Bantul 1 unit DID 2,924,603,000 2,895,396,000 29,207,000 PT. BAYU UTAMA 100 2,895,396,000 100.00 29,207,000
- Pembangunan Kantor Dikdas Kec. Bantul 1 unit DID 3,000,000,000 2,996,894,000 3,106,000 PT. CAZIKHAL 100 2,996,894,000 100.00 3,106,000
- Pembangunan Kantor SKB Kec. Bantul 1 unit DID 700,000,000 693,814,000 6,186,000 PB. SEKAR WIJAYA 100 693,814,000 100.00 6,186,000
10,493,232,000 10,386,210,000 59,553,000 - - 10,429,954,000 99.40 63,278,000
Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
VI Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
JUMLAH III =
JUMLAH IV =
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
2 3 4
JUMLAH V =
Page 7
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 19,230,000 - - - 19,230,000 100.00 -
Honor Tim Fasilitator DAK 36,000,000 36,000,000 100.00 -
Honor Harian -
1 Sanitasi Komunal Bantul 102,017,000 KSM NYANGKRINGAN 3 100 102,017,000 100.00 -
2 Sanitasi Komunal Imogiri I 115,076,000 KSM SEDYO MAJU 100 115,076,000 100.00 -
3 Sanitasi Komunal Imogiri II 116,784,000 KSM CATUR MANUNGGAL 100 116,784,000 100.00 -
Belanja Alat Tulis Kantor 4,155,000 - - - 4,155,000 100.00 -
Belanja Bahan Baku Bangunan -
1 Sanitasi Komunal Bantul Kec. Bantul 1 Unit DAK 358,483,000 342,333,000 16,150,000 PB. SETIAJAYA 100 342,333,000 100.00 16,150,000
2 Sanitasi Komunal Imogiri I Kec. Imogiri 1 Unit DAK 345,424,000 336,250,000 9,174,000 CV. CANDISARI 100 336,250,000 100.00 9,174,000
3 Sanitasi Komunal Imogiri II Kec. Imogiri 1 Unit DAK 343,706,000 334,588,000 9,118,000 PB. MAHAMERU 100 334,588,000 100.00 9,118,000
Belanja Dokumentasi 300,000 - - - - - 300,000
Belanja Makan dan Minum Rapat 8,000,000 8,000,000 100.00 -
Perencanaan Teknis
- Perencanaan Paket I 42,500,000 42,438,000 62,000 CV. SAKALIKE 100 42,438,000 100.00 62,000
- Perencanaan Paket II 42,500,000 42,383,000 117,000 CV. ENKORP 100 42,383,000 100.00 117,000
Pengawasan Teknis
- Pengawasan Paket II 36,000,000 35,728,000 272,000 CV. POLA PRAKARYA 100 35,728,000 100.00 272,000
Pembangunan Jaringan Air Limbah/Air Kotor
1 Pengadaan dan Pemasangan SR Air Limbah Krapyak Kec. Sewon 500 Unit DAK 1,000,000,000 954,612,000 45,388,000 PB. SETIAJAYA 100 954,612,000 100.00 45,388,000
2,570,175,000 2,088,332,000 80,281,000 - 100 2,489,594,000 96.86 80,581,000
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
VII Kegiatan : Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 16,610,000 - 16,095,000 96.90 515,000
Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000 - 2,000,000 100.00 -
Perencanaan Teknis -
- Perencanaan Teknis Paket I 44,500,000 44,278,000 222,000 PT. UTA 100 44,278,000 100.00 222,000
- Perencanaan Teknis Paket II 44,500,000 44,223,000 277,000 PT. LARONA S.E. 100 44,223,000 100.00 277,000
Pengawasan Teknis -
- Pengawasan Teknis Paket I 35,500,000 32,818,000 2,682,000 CV. KARSA PRAWIRA 100 32,818,000 100.00 2,682,000
- Pengawasan Teknis Paket II 35,500,000 32,719,000 2,781,000 PT. UTA 100 32,719,000 100.00 2,781,000
Pembangunan Air Bersih
1 Pembangunan SIPAS Jalakan Triharjo Pandak Kec. Pandak 1 Unit DAK 400,000,000 382,356,000 17,644,000 PB. KESUMA JAYA 100 382,356,000 100.00 17,644,000
2 Pembangunan SIPAS Wukirsari Imogiri Kec. Imogiri 1 Unit DAK 403,310,000 375,957,000 27,353,000 PB. SARANA JAYA 100 375,957,000 100.00 27,353,000
3 Distribusi Dsn Dodogan Jatimulyo Dlingo Kec. Dlingo 1 Unit DAK 50,000,000 49,256,000 744,000 CV. MADYA KARYA 100 49,256,000 100.00 744,000
4 Distribusi Dsn Jaten Triharjo Kec. Pandak 1 Unit DAK 50,000,000 49,106,000 894,000 CV. HIDRO KARYA 100 49,106,000 100.00 894,000
5 Distribusi Dsn Tamanan Banguntapan Kec. Bangntapan 1 Unit DAK 50,000,000 49,128,000 872,000 CV. ARCHIMEDES 100 49,128,000 100.00 872,000
6 Distribusi Dsn Tapen Argosari Kec. Sedaayu 1 Unit DAK 50,000,000 49,109,000 891,000 CV. AIR INDONESIA 100 49,109,000 100.00 891,000
7 SKEA (Sistem Konversi Tenaga Angin) Kec. Srandakan 1 Unit APBD 150,000,000 145,200,000 4,800,000 CV. MEDAN JAYA INSTALATIR 100 145,200,000 100.00 4,800,000
1,331,920,000 1,254,150,000 59,160,000 100 1,272,245,000 95.52 59,675,000
Program : Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1,181,920,000 1,127,045,000
VIII Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasar Pedesaan
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 10,775,000 - 10,775,000 100.00 -
Perencanaan Teknis -
- Perencanaan Teknis Paket I 50,000,000 49,893,000 107,000 CV. POLA PRAKARYA 100 49,893,000 100.00 107,000
JUMLAH VI =
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
2 3 4
JUMLAH VII =
Page 8
- Perencanaan Teknis Paket II 30,000,000 29,500,000 500,000 CV. DHIAN KARTIKA 100 29,500,000 100.00 500,000
Pengawasan Teknis -
- Pengawasan Teknis Paket I 50,000,000 49,934,000 66,000 CV. KARUNIA SEJAHTERA 100 49,934,000 100.00 66,000
- Pengawasan Teknis Paket II 23,000,000 22,901,000 99,000 PT. KALA PRANA CONS 100 22,901,000 100.00 99,000
Blj. Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pasar /Pertokoan -
- Rehabilitasi Pasar Barongan Kec. Jetis 1.00 Unit APBD 800,000,000 792,663,000 7,337,000 PB. MULYO 100 792,663,000 100.00 7,337,000
- Rehabilitasi Pasar Triwindu Kec. Sewon 1.00 Unit PROP 200,000,000 200,000,000 - CV. PERDANA KARYA 100 200,000,000 100.00 -
- Pemasangan Konblok Sub Terminal Ps. Imogiri Kec. Imogiri 1.00 Unit APBD Kab. 200,000,000 199,500,000 500,000 CV. TRIAS C. MANUNGGAL 100 199,500,000 100.00 500,000
1,363,775,000 1,344,391,000 8,609,000 100 1,355,166,000 99.37 8,609,000
Program : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
IX Kegiatan : Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan
Blj. Modal Instalasi Listrik
- Jaringan Listrik Wukirsari dan Piyungan Kec. Imogiri, Piyungan 1 ls 90,816,000 90,000,000 816,000 CV. LEGIAN ELEKTRIK 100 90,000,000 100.00 816,000
90,816,000 90,000,000 816,000 100 90,000,000 99.10 816,000
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
Program : Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
X Kegiatan : Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan DPID
Honor Tim Pelaksana Kegiatan 29,325,000 - 27,925,000 95.23 1,400,000
Belanja Alat Tulis Kantor 1,625,000 - 1,625,000 100.00 -
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 3,000,000
Belanja Penggandaan 8,500,000 8,500,000 -
Perencanaan Teknis -
Perencanaan Teknis Paket I 50,000,000 49,538,000 462,000 PT. AMT CONS. 100 49,538,000 100.00 462,000
Perencanaan Teknis Paket II 50,000,000 49,615,000 385,000 PT. FIRAMA CITRA UTAMA 100 49,615,000 100.00 385,000
Perencanaan Teknis Paket III 50,000,000 49,670,000 330,000 CV. POLA PRAKARYA 100 49,670,000 100.00 330,000
Perencanaan Teknis Paket IV (ABT) 12,000,000 11,770,000 230,000 CV. AGUNG KONS 100 11,770,000 100.00
Pengawasan Teknis -
Pengawasan Teknis Paket I 40,000,000 39,732,000 268,000 CV. TRIPILAR UTAMA CONS 100 39,732,000 100.00 268,000
Pengawasan Teknis Paket II 40,000,000 39,710,000 290,000 CV. GRACONA CONS 100 39,710,000 100.00 290,000
Pengawasan Teknis Paket III 40,000,000 39,699,000 301,000 CV. POLA PEMBANGUNAN 100 39,699,000 100.00 301,000
Pengawasan Teknis Paket IV (ABT) 10,000,000 9,784,000 216,000 CV. MULTI VISI KARYA 100 9,784,000 100.00 216,000
Pembangunan Jalan Lingkungan 15.51 Km -
1 Paket I Belakang kecamatan menuju SMA Dlingo Kec. Dlingo 0.50 Km DPID 252,200,000 246,127,000 6,073,000 CV. KARYA DWI PUTRA 100 246,127,000 100.00 6,073,000
2 Paket II Gampingan Sitimulyo Kec. Piyungan 0.60 Km DPID 605,040,000 603,190,000 1,850,000 PB. TANJUNG 100 603,190,000 100.00 1,850,000
3 Paket III Kanggotan - Bedukan (menuju Ponpes) Kec. Pleret 0.50 Km DPID 504,200,000 501,529,000 2,671,000 CV. AWAN PELANGI 100 501,529,000 100.00 2,671,000
4 Paket IV Jombor Sitimulyo Kec. Piyungan 0.50 Km DPID 504,200,000 502,926,000 1,274,000 PB. MULYO 100 502,926,000 100.00 1,274,000
5 Paket V Selopamioro - Kedungjati Kec. Imogiri 2.00 Km DPID 310,010,516 308,081,000 1,929,516 PB. DUTA PEMBANGUNAN 100 308,081,000 100.00 1,929,516
6 Paket VI Jl. Siluk I, Kajor, Selopamioro Kec. Imogiri 0.60 Km DPID 605,040,000 578,835,000 26,205,000 CV. MEGA PUTRA 100 578,835,000 100.00 26,205,000
7 Paket VII Jalan menuju panti Amanah (jetis) Kec. Jetis 0.50 Km DPID 504,200,000 502,557,000 1,643,000 CV. SASMITA 100 502,557,000 100.00 1,643,000
JUMLAH VIII =
JUMLAH IX =
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
Page 9
8 Paket VIII - -
1 Plumbon RT 14 RW 15 Banguntapan Kec. Banguntapan 0.50 Km DPID 252,200,000 668,679,000 4,007,000 PB. POLA TEHNIKA 100 668,679,000 100.00 4,007,000
2 Menuju Monumen Ngoto 0.50 Km 252,200,000
3 Jl. Lingkungan Baturetno 0.20 Km 168,286,000
9 Paket IX Wonokromo Kec. Pleret 0.50 Km DPID 252,200,000 250,200,000 2,000,000 CV. MUTIARA TIMUR 100 250,200,000 100.00 2,000,000
10 Paket X Menang Srihardono Kec. Pundong 0.50 Km DPID 504,200,000 504,200,000 - PB. SEKAR WIJAYA 100 504,200,000 100.00 -
11 Paket XI Jalur evakuasi Donotirto-Tirtosari-Tirtomulyo Kec. Kretek 0.70 Km DPID 705,880,000 703,920,000 1,960,000 PB. SARANA JAYA 100 703,920,000 100.00 1,960,000
12 Paket XII Jembatan Penataan Parangtritis Kec. Kretek 4x6 M DPID 231,714,000 219,089,000 12,625,000 PB. ATNAWIJAYA 100 219,089,000 100.00 12,625,000
13 Paket XIII - - -
Bontitan (menuju Sidorejo) Kec. Kasihan 0.50 Km DPID 252,200,000 403,203,000 317,000 CV. KARISQA SARANA M 100 403,203,000 100.00 317,000
Glondong Ludirohusodo ke barat 0.30 Km 151,320,000
14 Paket XIV Kanutan RT4 Sb. Mulyo Kec. Bb.lipuro 0.50 Km DPID 504,200,000 503,330,000 870,000 CV. SRIKANDI MATARAM 100 503,330,000 100.00 870,000
15 Paket XV - - -
Jln masuk terminal wisata PSG (paving) Kec. Sewon 250 m2 DPID 67,843,084 294,499,000 3,350,484 CV. TRIAS CIPTA M 100 294,499,000 100.00 3,350,484
Glugo - Lapangan Krapyak Panggungharjo 0.456 Km 230,006,400
16 Paket XVI DPID - - -
Gudang SRG Niten Kec. Sewon 0.35 Km 176,540,000 325,900,000 1,960,000 CV. MULTI TEKNIK CORP 100 325,900,000 100.00 1,960,000
Bangunharjo 0.30 Km 151,320,000
17 Paket XVII - -
Peciro Murtigading Kec. Sanden 0.75 Km DPID 378,300,000 703,930,000 1,570,000 PB. GS AANEMER 100 703,930,000 100.00 1,570,000
Kwaru-Poncosari Kec. Srandakan 0.50 Km 327,200,000
18 Paket XVIII Menuju Goa Slarong Kec. Pajangan 0.30 Km DPID 151,320,000 151,320,000 - CV. PERDANA KARYA 100 151,320,000 100.00 -
19 Paket XIX SMK 1 - Bajang Kec. Pandak 0.50 Km DPID 504,200,000 502,834,000 1,366,000 CV. CANDISARI 100 502,834,000 100.00 1,366,000
20 Paket XX Komplek Rumah Dinas Trirenggo Kec. Bantul 0.60 Km DPID 302,640,000 301,005,000 1,635,000 PB. WIJAYA 100 301,005,000 100.00 1,635,000
21 Paket XXI SMA Pangudiluhur Kec. Sedayu 0.75 Km DPID 756,300,000 754,254,000 2,046,000 PB. ATNAWIJAYA 100 754,254,000 100.00 2,046,000
22 Paket XXII - -
Sukoharjo Argodadi Sedayu Kec. Sedayu 0.50 Km DPID 504,200,000 804,492,000 2,348,000 PB. RIZEKY KARYA S 100 804,492,000 100.00 2,348,000
Tonalan Argosari 0.60 Km 302,640,000
23 Paket XXIII Kalipakis / Ngestiharjo Kasihan Kec. Kasihan 0.50 Km DPID 252,200,000 250,978,000 1,222,000 CV. TRISNA MUKTI K 100 250,978,000 100.00 1,222,000
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
-
24 Jalan Lingkungan SPN Kec. Imogiri 0.10 Km 50,000,000 49,500,000 500,000 CV. TRISNA MUKTI KARYA 100 49,500,000 100.00 500,000
25 Jalan Lingkungan Manasik Haji Kretek Kec. Kretek 0.10 Km 50,000,000 49,635,000 365,000 CV. RIZKY BANGUN SARANA 100 49,635,000 100.00 365,000
26 Jalan Lingkungan Sawit (Belakang Niten Baru) Kec. Sewon 0.40 Km 225,000,000 191,937,000 33,063,000 CV. KARISQA SARANA MANDIRI 100 191,937,000 100.00 33,063,000
27 Jalan Lingkungan Menuju Lapangan GE-ES Kec. Jetis 0.50 Km 200,000,000 200,000,000 - PB. GS AANEMER 100 200,000,000 100.00 -
28 Jalan Lingkungan Malangjiwan-Mriyan Kec. Kretek 0.50 Km 200,000,000 200,000,000 - PB. WIDJAYA 100 200,000,000 100.00 -
29 Jalan Lingkungan Kwaru (Pelebaran Jembatan dan Talud) Kec. Srandakan 1.00 Ls 75,000,000 74,492,000 508,000 PB. HATI SAMUDRA 100 74,492,000 100.00 508,000
-
11,798,450,000 11,640,160,000 115,840,000 100 11,678,210,000 98.98 120,010,000
Program : Pengembangan Perumahan -
XI Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah APBD
Susun Sehat Sederhana
Belanja Pematangan Lahan
- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Kec. Sewon 12 Bulan 15,000,000 15,000,000 100.00 -
- Honor Honorer / Pegawai Tidak Tetap Kec. Sewon 144 Ob 161,600,000 161,600,000 100.00 -
- Belanja ATK Kec. Sewon 12 Bulan 3,000,000 3,000,000 100.00 -
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kec. Sewon 12 Bulan 10,000,000 10,000,000 100.00 -
- Belanja Jasa Transaksi Keuangan Kec. Sewon 1 Ls 109,000,000 57,456,937 52.71 51,543,063
- Belanja Tanah/Sewa Lahan Kec. Kasihan 1 Ls 85,000,000 80,580,000 94.80 4,420,000
- Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Kec. Sewon 1 Ls 5,000,000 4,999,500 99.99 500
- Penyusunan UKL dan UPL Rusunawa Banguntapan Kec. Bgntapan 1 Pkt 25,000,000 24,904,000 96,000 CV. KARUNIA SEJAHTERA 100 24,904,000 - 96,000
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
JUMLAH X =
Page 10
Belanja Modal -
- Pematangan Tanah Kec. Bgntapan 1 Pkt 500,000,000 500,000,000 - PB. TANJUNG 100 500,000,000 100.00 -
- Pemasangan Instalasi Air Bersih Kec. Kasihan 1 Pkt 96,432,000 95,912,800 519,200 CV. SRIKANDI MATARAM 100 95,912,800 100.00 519,200
- Pemasangan Jaringan Listrik Kec. Kasihan 1 Pkt 90,253,000 90,252,272 100 90,252,272 100.00 728
- Perencanaan Teknis 1 Pkt 8,000,000 7,956,000 44,000 PT. KALA PRANA KONS 100 7,956,000 100.00 44,000
- Pengawasan Teknis 1 Pkt 6,000,000 5,970,000 30,000 CV. POLA PRAKARYA 100 5,970,000 100.00 30,000
1,114,285,000 724,995,072 689,200 100 1,057,631,509 94.92 56,653,491
Program : Wajib Belajar
XII Kegiatan : Pembangunnan Laboraturium (IPA, Bahasa, Komputer) DID
di SMA, SMK
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 10,900,000 - 9,300,000 85.32 1,600,000
Belanja Alat Tulis Kantor 3,500,000 - 2,675,000 76.43 825,000
Belanja Makan dan Minum Rapat 2,000,000 - 2,000,000
Belanja Penggandaan 9,200,000 6,380,500 69.35 2,819,500
Perencanaan dan Pengawasan Teknis -
- Perencanaan Teknis Paket I 15,400,000 15,378,000 22,000 CV. TRIGUNA 100 15,378,000 100.00 22,000
- Pengawasan Teknis Paket I 10,000,000 9,985,000 15,000 CV. POLA PRAKARYA 100 9,985,000 100.00 15,000
Pembangunan lab dan praktikum Sekolah (Lab. Bahasa, -
Komputer, IPA, IPS, dll) -
- Pembangunan Laboraturium SMA 1 Banguntapan Kec. Banguntapan 1.00 Unit 355,000,000 323,433,000 31,567,000 CV. CANDISARI 100 323,433,000 100.00 31,567,000
406,000,000 348,796,000 31,604,000 100 367,151,500 90.43 38,848,500
Program : Wajib Belajar
XIII Kegiatan : Pembangunan Gedung SMK DID
Perencanaan dan Pengawasan Teknis -
- Perencanaan Teknis Paket I 7,800,000 7,766,000 34,000 CV. GRIYA DIPTA 100 7,766,000 100.00 34,000
- Pengawasan Teknis Paket I 5,070,000 5,063,300 6,700 CV. KALA PRANA KONS 100 5,063,300 100.00 6,700
Pembangunan Gedung SMK -
- Pembangunan RKB SMK 1 Dlingo Kec. Dlingo 1.00 Unit 156,000,000 155,473,000 527,000 PB. TERA 100 155,473,000 100.00 527,000
168,870,000 168,302,300 567,700 100 168,302,300 99.66 567,700
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
Program : Pendidikan Anak Usia Dini
XIV Kegiatan : Pembangunan Gedung Taman Kanak- Kanak DID
Perencanaan Teknis -
- Perencanaan Teknis Paket I 8,600,000 8,558,000 42,000 CV. GRIYA DIPTA 100 8,558,000 100.00 42,000
Pengawasan Teknis -
- Pengawasan Teknis Paket I 5,590,000 5,590,000 - CV. POLA PRAAKARYA 100 3,950,000 70.66 1,640,000
Pembangunan Gedung TK -
- Rehabilitasi TK Pembina Kec. Sewon 1.00 Unit 172,000,000 171,248,000 752,000 PB. PASIFIX 100 171,248,000 100.00 752,000
186,190,000 185,396,000 794,000 100 183,756,000 98.69 2,434,000
Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
XV Kegiatan ; Pembangunan Gedung sekolah SD DID
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 13,325,000 - 11,225,000 84.24 2,100,000
Belanja Alat Tulis Kantor 1,820,000 - 1,820,000 100.00 -
JUMLAH XI =
JUMLAH XII =
JUMLAH XIII =
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
JUMLAH XIV =
Page 11
Belanja Penggandaan 7,000,000 4,019,500 57.42 2,980,500
Perencanaan Teknis -
- Perencanaan Teknis Paket I 6,000,000 5,940,000 60,000 CV. DHIAN KARTIKA 100 5,940,000 100.00 60,000
Pengawasan Teknis -
- Pengawasan Teknis Paket I 3,900,000 3,887,000 13,000 CV. KARUNIA SEJAHTERA 100 3,887,400 100.01 12,600
Pembangunan Gedung Sekolah dan Mebelair -
- Pembangunan RKB SD Petir Kec. Piyungan 1.00 Unit 120,000,000 112,914,000 7,086,000 PB. KESUMA JAYA 100 112,914,000 100.00 7,086,000
- Pengadaan Mebelair SD Kec. 1.00 Paket 5,990,000 4,827,000 1,163,000 PB. TANJUNG 100 4,827,000 100.00 1,163,000
158,035,000 127,568,000 8,322,000 100 144,632,900 91.52 13,402,100
Program : Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong
XVI Kegiatan ; Pembangunan Talud DID
Honor Tenaga Lepas Pemb. Talud WTP dan Masjid Piyungan Kec. Piyungan 55,346,060 55,346,060 -
Belanja Bahan Baku Bangunan Kec. Piyungan 111,369,940 111,369,940 -
-
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 15,225,000 - 14,625,000 96.06 600,000
Belanja Alat Tulis Kantor 1,820,000 - 1,820,000 100.00 -
Belanja Penggandaan 6,250,000 6,250,000 100.00 -
Perencanaan Teknis -
- Perencanaan Teknis Paket I 17,000,000 16,962,000 38,000 CV. GRIYA DIPTA 100 16,962,000 100.00 38,000
- Perencanaan Teknis Paket II 18,000,000 17,974,000 26,000 CV. DIAN KARTIKA 100 17,974,000 100.00 26,000
- Perencanaan Teknis Paket III 4,000,000 3,971,000 29,000 CV. TRIGUNA 100 3,971,000 100.00 29,000
Pengawasan Teknis -
- Pengawasan Teknis Paket I 11,950,000 11,850,000 100,000 CV. SRKANDI PRATAMA 100 11,850,000 100.00 100,000
- Pengawasan Teknis Paket II 13,000,000 12,900,000 100,000 CV. SRKANDI PRATAMA 100 12,900,000 100.00 100,000
- Pengawasan Teknis Paket III 3,600,000 3,550,000 50,000 CV. SRKANDI PRATAMA 100 3,550,000 100.00 50,000
Pembangunan Talud -
- SD Seropan Kec. Dlingo 1.00 Paket 422,939,000 422,172,000 767,000 PB. ARYATAMA 100 422,172,000 100.00 767,000
- SD Sukorame Kec. Dlingo 1.00 Paket 581,888,000 580,827,000 1,061,000 PB. RIZEKY KARYA S. 100 580,827,000 100.00 1,061,000
- SD Srumbung Kec. Imogiri 1.00 Paket 100,000,000 98,221,000 1,779,000 CV. TRISNA MUKTI KARYA 100 98,221,000 100.00 1,779,000
1,362,388,000 1,168,427,000 3,950,000 - 100 1,357,838,000 99.67 4,550,000
-
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
XVII Kegiatan ; Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah DPPIP
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 25,310,000 22,045,000 87.10 3,265,000
Belanja Alat Tulis Kantor 2,352,500 2,350,000 99.89 2,500
Belanja Makan dan Minum Rapat 337,500 337,500
Belanja Penggandaan 7,000,000 5,340,000 76.29 1,660,000
Perencanaan Teknis -
- Perencanaan Teknis Paket I 50,000,000 49,888,000 112,000 CV. KARUNIA SEJAHTERA 100 49,888,000 100.00 112,000
Pengawasan Teknis -
- Pengawasan Teknis Paket I 43,123,000 43,031,000 92,000 CV. POLA PRAKARYA 100 43,031,000 100.00 92,000
Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DPPIP) -
1 Rehab SD Muhammadiyah Jogodayoh Kec. 4.00 Lkl 360,000,000 346,132,000 13,868,000 CV. SRIKANDI MATARAM 100 346,132,000 100.00 13,868,000
2 Rehab SD Sribitan Kec. 2.00 Lkl 180,000,000 180,000,000 - PB. SEKAR WIJAYA 100 180,000,000 100.00 -
JUMLAH XV =
JUMLAH XVI =
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
Page 12
3 Rehab SD Wijirejo Kec. 2.00 Lkl 180,000,000 178,288,000 1,712,000 CV. CANDI SARI 100 178,288,000 100.00 1,712,000
4 Rehab SD Grojogan Kec. 2.00 Lkl 180,000,000 171,879,000 8,121,000 PB. PASIFIK 100 171,879,000 100.00 8,121,000
5 Rehab SD Piyungan Kec. 2.00 Lkl 180,000,000 177,697,000 2,303,000 PB. WIDJAYA 100 177,697,000 100.00 2,303,000
6 Rehab SD Dayu Kec. 2.00 Lkl 180,000,000 180,000,000 - PB. TERA 100 180,000,000 100.00 -
7 Rehab SD Wuluhadeg Kec. 2.00 Lkl 180,000,000 179,714,000 286,000 PB. HADI KARYA 100 179,714,000 100.00 286,000
8 Rehab SD Muh. Tegal layang II Kec. 1.00 Lkl 90,000,000 88,645,000 1,355,000 CV. ANANDA KARYA 100 88,645,000 100.00 1,355,000
9 Rehab SMP 1 Pajangan Kec. 2.00 Lkl 180,000,000 180,000,000 - PB. MULYO 100 180,000,000 100.00 -
-
1 Mebelair Paket I 1.00 Paket 75,000,000 74,457,000 543,000 PB. TANJUNG 100 74,457,000 100.00 543,000
2 Mebelair Paket II 1.00 Paket 25,000,000 24,807,000 193,000 PB. ATNAWIJAYA 100 24,807,000 100.00 193,000
1,938,123,000 1,874,538,000 28,585,000 - 100 1,904,273,000 98.25 33,850,000
Program : Pengelolaan Areal Pemakaman
XVIII Kegiatan ; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman APBD
Honor Petugas Pengawasa Lapangan 515,000 - 515,000
Perencanaan Teknis -
- Perencanaan Teknis Paket I 2,741,000 2,600,000 94.86 141,000
Pengawasan Teknis -
- Pengawasan Teknis Paket I 2,000,000 1,500,000 75.00 500,000
Pemeliharaan Bangunan Bersejarah -
1 Pemugaran / Rehab Makam HB I Imogiri Kec. Imogiri 1.00 unit 80,000,000 79,432,000 568,000 PB. SEKAR WIJAYA 100 79,432,000 99.29 568,000
85,256,000 79,432,000 568,000 - 100 83,532,000 97.98 1,724,000
Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan
XIX Kegiatan ; Pembangunan Jalan APBD
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 10,000,000 - 10,000,000 100.00 -
Belanja Bahan Pakai Habis (Materai) 3,000,000 3,000,000 100.00 -
Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000 - 2,000,000 100.00 -
Belanja Dokumentasi 500,000 - 500,000
Belanja Penggandaan 2,500,000 2,500,000 100.00 -
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 800,000 26.67 2,200,000
Belanja Kompensasi Bangunan 79,000,000 79,000,000 100.00 -
-
100,000,000 - - - - 97,300,000 97.30 2,700,000
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
XX Kegiatan ; Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana APBD
Olahraga
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 14,710,000 12,615,000 85.76 2,095,000
Belanja Alat Tulis Kantor 1,500,000 - 1,500,000
Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas 4,500,000 4,500,000 100.00 -
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,412,500 - 3,412,500
Belanja Penggandaan 5,877,500 5,662,500 96.34 215,000
Perencanaan Teknis -
JUMLAH XVII =
JUMLAH XVII =
JUMLAH XIX =
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
Page 13
- Perencanaan Teknis Paket I 50,000,000 49,901,000 99,000 CV. ENKORP 100 49,901,000 100.00 99,000
- Perencanaan Teknis Paket II 50,000,000 49,918,000 82,000 CV. CITRA REKA GRAHA 100 49,918,000 100.00 82,000
Pengawasan Teknis -
- Pengawasan Teknis Paket I 40,000,000 39,901,000 99,000 PT. KALA PRANA KONS 100 39,901,000 100.00 99,000
- Pengawasan Teknis Paket II 40,000,000 39,910,000 90,000 PT. KALA PRANA KONS 100 39,910,000 100.00 90,000
Konstruksi -
- Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Kec. Pleret 1.00 unit 2,790,000,000 2,771,634,000 18,366,000 PT HARCO MANUNGGAL P 100 2,771,634,000 100.00 18,366,000
Pendukung GOR
- Pembangunan Lampu Penerangan dan Sarana Kec. Pleret 1.00 unit 6,000,000,000 5,988,879,000 11,121,000 PT. GAMA TEKNIKA 100 5,988,879,000 100.00 11,121,000
Pendukung GOR
9,000,000,000 8,940,143,000 29,857,000 - 100 8,962,920,500 99.59 37,079,500
43,402,860,000 41,298,304,372 499,231,900 - 42,774,606,409 98.55 628,023,591
Mengetahui :
Kepala Dinas PU Kab. Bantul /
Pengguna Anggaran
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 19581229 199303 1 002
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BIDANG JALAN
Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
I Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan APBD
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 10,000,000 10,000,000 100 -
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18,018,000 11,810,000 66 6,208,000
Dokumentasi 340,000 - - 340,000
Honorarium Harian 68.97 Km -
1 Jln. Kemusuk lor- Puluhan Kec. Sedayu 1.50 Km 7,598,808 100 7,260,000 95.54 338,808
JUMLAH XX =
JUMLAH I - XX =
Bantul, 30 November 2011
Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. BUDI KARYANTO
NIP. 19600527 199303 1 002
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
2 3 4
Page 14
2 Jln. Triwidadi-Sambikerep Kec. Pajangan 5.30 Km 16,868,920 100 15,413,250 91.37 1,455,670
3 Jln. Gunungpuyuh-Belan Kec. Pundong 3.00 Km 18,342,210 100 17,767,500 96.87 574,710
4 Jln. Siluk-Kretek Kec. Imogiri 10.50 Km 18,173,250 100 17,468,000 96.12 705,250
5 Jln. Imogiri-Sriharjo Kec. Imogiri 3.30 Km 6,144,808 100 5,777,000 94.01 367,808
6 Jln. Banjarharjo-Pocung Kec. Dlingo 2.00 Km 12,491,862 100 11,819,000 94.61 672,862
7 Jln. Mangunan-Terong Kec. Dlingo 7.20 Km 9,597,500 100 8,824,000 91.94 773,500
8 Jln. Wonolelo-Terong Kec. Dlingo 2.70 Km 23,958,932 100 23,539,000 98.25 419,932
9 Jln. Jogoragan-Pleret Kec. Pleret 4.77 Km 9,569,500 100 8,824,000 92.21 745,500
10 Jln. Sudimoro-Pleret Kec. Pleret 3.90 Km 7,097,340 100 6,000,000 84.54 1,097,340
11 Jln. Ponegaran - Ngablak Kec. Banguntapan 1.80 Km 4,542,000 100 4,248,000 93.53 294,000
12 Jln. Sumberan-Tambak Kec. Kasihan 1.00 Km 3,238,500 100 1,800,000 55.58 1,438,500
13 Jln. Kuwiran-Pajangan Kec. Pajangan 2.00 Km 6,558,000 100 5,354,450 81.65 1,203,550
14 Jln. Pandeyan-Nglebeng Kec. Sewon 2.40 Km 4,676,130 100 4,392,000 93.92 284,130
15 Jln. Wojo-Barongan Kec. Sewon,Jetis 5.00 Km 9,877,500 100 9,839,800 99.62 37,700
16 Jln. Miri-Gaten Kec. Sewon 1.80 Km 7,686,038 100 7,340,000 95.50 346,038
17 Jln. Tembi-Sudimoro Kec. Sewon 2.60 Km 11,381,526 100 10,230,750 89.89 1,150,776
18 Jln. Glugo-ISI Kec. Sewon 2.50 Km 2,751,880 100 2,800,000 101.7 (48,120)
19 Jln. Gerdu-Jebugan Kec. Bantul 1.50 Km 4,660,228 100 4,417,000 94.78 243,228
20 Jln. Klodran-Gose Kec. Bantul 1.60 Km 11,077,300 100 10,896,000 98.36 181,300
21 Jln. Munggur-Petir Kec. Piyungan 2.60 Km 9,792,868 100 9,485,000 96.86 307,868
Belanja Bahan Baku Bangunan -
1 Jln. Kemusuk lor- Puluhan Kec. Sedayu 1.50 Km 35,893,192 - - 100 23,700,000 66.03 12,193,192
2 Jln. Triwidadi-Sambikerep Kec. Pajangan 5.30 Km 61,131,080 - - 100 31,600,000 51.69 29,531,080
3 Jln. Gunungpuyuh-Belan Kec. Pundong 3.00 Km 50,157,790 - - 100 15,600,000 31.10 34,557,790
4 Jln. Siluk-Kretek Kec. Imogiri 10.50 Km 44,051,000 - - 100 42,900,000 97.39 1,151,000
5 Jln. Imogiri-Sriharjo Kec. Imogiri 3.30 Km 34,246,942 - - 100 31,200,000 91.10 3,046,942
6 Jln. Banjarharjo-Pocung Kec. Dlingo 2.00 Km 44,575,888 - - 100 23,700,000 53.17 20,875,888
7 Jln. Mangunan-Terong Kec. Dlingo 7.20 Km 40,214,500 - - 100 39,500,000 98.22 714,500
8 Jln. Wonolelo-Terong Kec. Dlingo 2.70 Km 44,541,068 - - 100 19,750,000 44.34 24,791,068
9 Jln. Jogoragan-Pleret Kec. Pleret 4.77 Km 43,727,750 - - 100 39,500,000 90.33 4,227,750
10 Jln. Sudimoro-Pleret Kec. Pleret 3.90 Km 31,034,660 - - 100 23,700,000 76.37 7,334,660
11 Jln. Ponegaran - Ngablak Kec. Banguntapan 1.80 Km 32,042,000 - - 100 34,500,000 107.7 (2,458,000)
12 Jln. Sumberan-Tambak Kec. Kasihan 1.00 Km 24,337,000 - - 100 23,700,000 97.38 637,000
13 Jln. Kuwiran-Pajangan Kec. Pajangan 2.00 Km 32,057,500 - - 100 27,784,850 86.67 4,272,650
14 Jln. Pandeyan-Nglebeng Kec. Sewon 2.40 Km 51,323,870 - - 100 48,360,000 94.23 2,963,870
15 Jln. Wojo-Barongan Kec. Sewon,Jetis 5.00 Km 41,122,500 - - 100 39,000,000 94.84 2,122,500
16 Jln. Miri-Gaten Kec. Sewon 1.80 Km 32,813,962 - - 100 19,750,000 60.19 13,063,962
17 Jln. Tembi-Sudimoro Kec. Sewon 2.60 Km 46,250,474 - - 100 23,700,000 51.24 22,550,474
18 Jln. Glugo-ISI Kec. Sewon 2.50 Km 17,128,120 - - 100 15,600,000 91.08 1,528,120
19 Jln. Gerdu-Jebugan Kec. Bantul 1.50 Km 20,823,772 - - 100 15,600,000 74.91 5,223,772
20 Jln. Klodran-Gose Kec. Bantul 1.60 Km 17,734,700 - - 100 17,160,000 96.76 574,700
21 Jln. Munggur-Petir Kec. Piyungan 2.60 Km 48,707,132 - - 100 23,400,000 48.04 25,307,132
21 Belanja bahan bangunan Paket I - 44,889,000 CV. HENDARATAMA CITRA P 100 44,889,000 100.0 (44,889,000)
21 Belanja bahan bangunan Paket II - 39,258,000 PB. HARMONIYASA 100 39,258,000 100.0 (39,258,000)
21 Belanja bahan bangunan Paket III - 33,732,000 CV. RIZKY BANGUN S 100 33,732,000 100.0 (33,732,000)
21 Belanja bahan bangunan Paket IV - 33,056,000 CV. TRISNA MK 100 33,056,000 100.0 (33,056,000)
21 Belanja bahan bangunan Paket V - 18,159,000 PB. DUTA JAYA 100 48,159,000 100.0 (48,159,000)
1,028,358,000 - - - 100 994,103,600.00 96.67 34,254,400.00
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (DPID)
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 23,025,000 23,025,000 100.00 -
Belanja Alat Tulis Kantor 1,500,000 1,500,000 100.0 -
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
Page 15
Belanja Makan dan Minum 3,000,000 2,877,500 95.92 122,500
Belanja Penggandaan 7,825,000 - 7,825,000
Belanja Jasa Konsultansi perencanaan -
Perencanaan Paket I 50,000,000 49,527,000 473,000 CV. RIPTAYASA 100 49,527,000 100.00 473,000
Perencanaan Paket II 50,000,000 49,692,000 308,000 CV. KARSA PRAWIRA 100 49,692,000 100.00 308,000
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan -
Pengawasan Paket I 40,000,000 39,707,000 293,000 PT. SURYA PRAGA 100 39,707,000 100.00 293,000
Pengawasan Paket II 40,000,000 39,806,000 194,000 CV. PRASIDA CONS 100 39,806,000 100.00 194,000
Pelaksanaan Kegiatan -
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan : 12.90 Km -
Jl. Bejen - Manding (NR 163) 1.10 Km DPID 1,767,420,000 1,766,725,000 695,000 PB. ATNAWIJAYA 100 1,766,725,000 100.00 695,000
Jl. Padokan - Kasihan (NR 22) 0.70 Km DPID 453,110,000 452,513,000 597,000 CV. JATI PUTRA 100 452,513,000 100.00 597,000
Jl. Padokan - Sonosewu (NR 138) 1.50 Km DPID 862,050,000 824,963,000 37,087,000 CV. KARYA MANDIRI 100 824,963,000 100.00 37,087,000
Jl. Ngangkruk - Banguntapan/ Jl. Rajawali (NR.66) 1.20 Km DPID 776,760,000 776,620,000 140,000 CV. CANDISARI 100 776,620,000 100.00 140,000
Jl. Wonocatur - Wotgaleh (NR. 447) 1.40 Km DPID 804,580,000 804,580,000 - PB. YOGATAMA 100 804,580,000 100.00 -
Jl. Wiyoro - Pelem (NR. 237) 1.00 Km DPID 574,700,000 574,700,000 - PB. LESTARI 100 574,700,000 100.00 -
Jl. Jodog - Jombok (NR. 150) 1.00 Km DPID 574,700,000 574,700,000 - PB. ARYATAMA 100 574,700,000 100.00 -
Jl. Pijenan - Kedungbiru (NR. 152) 1.00 Km DPID 886,900,000 886,335,000 565,000 PB. GS AANEMER 100 886,335,000 100.00 565,000
Jl. Bangunjiwo - Metes (NR. 69) 1.00 Km DPID 1,180,280,000 1,180,280,000 - CV. KARTIKA BUANA 100 1,180,280,000 100.00 -
Jl. Kalirandu - Temuwuh (NR. 82) 1.00 Km DPID 786,700,000 786,671,000 29,000 PB. KARYA MANUNGGAL 100 786,671,000 100.00 29,000
Jl. Wuluhadeg - Gading Kauman/ Ngunan-Unan (NR.303) 1.00 Km DPID 504,400,000 504,400,000 - PB. HADI PUTRA 100 504,400,000 100.00 -
Jl. Mulekan - Gunungkunci (NR. 305) 1.00 Km DPID 504,400,000 504,400,000 - CV. MULTI TEKNIK CORP 100 504,400,000 100.00 -
9,891,350,000 9,815,619,000 40,381,000 - 100 9,843,021,500 99.51 48,328,500
10,919,708,000 9,815,619,000 40,381,000 - 10,837,125,100 99.24 82,582,900
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13
JUMLAH I =
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
2 3 4
Page 16
Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
II Kegiatan : Rehabilitasi / Peningkatan Jalan DAK
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 39,325,000 - - 36,000,000 91.54 3,325,000
Belanja Alat Tulis Kantor 10,000,000 - - 5,592,500 55.93 4,407,500
Belanja Makan dan Minum Rapat 10,000,000 7,315,000 73.15 2,685,000
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas 18,000,000 18,000,000 100.00 -
Belanja Penggandaan 10,975,000 10,975,000
Perencanaan Teknis -
- Perencanaan Teknis Paket I 35,000,000 34,683,000 317,000 CV. REKA KUSUMA 100 34,683,000 100.00 317,000
- Perencanaan Teknis Paket II 35,000,000 34,672,000 328,000 CV. CIPTA BUANA 100 34,672,000 100.00 328,000
- Perencanaan Teknis Paket III 30,000,000 29,870,000 130,000 PT. SURYA PRAGA 100 29,870,000 100.00 130,000
- Konsultan Penilai Asset AMP 42,000,000 41,700,000 300,000 MBPRU 100 41,700,000 100.00 300,000
- Perencanaan Teknis Paket (DPPID) 50,000,000 49,725,000 275,000 CV. SEIA CONS 100 49,725,000 100.00 275,000
- Perencanaan Teknis Paket (DPPID) 50,000,000 49,621,000 379,000 PT. FIRAMA C. UTAMA 100 49,621,000 100.00 379,000
Pengawasan Teknis -
- Pengawasan Teknis Paket I 25,000,000 24,612,000 388,000 CV. CITRA MATRA A. 100 24,612,000 100.00 388,000
- Pengawasan Teknis Paket II 25,000,000 24,585,000 415,000 PT. WIRA DARMA NUSA 100 24,585,000 100.00 415,000
- Pengawasan Teknis Paket (DPPID) 40,000,000 39,872,000 128,000 CV. KARSA PRAWIRA 100 39,872,000 100.00 128,000
- Pengawasan Teknis Paket (DPPID) 40,000,000 39,794,000 206,000 CV. RIPTAYASA 100 39,794,000 100.00 206,000
Rehabilitasi / Peningkatan Jalan (DAK) 19.30 Km
1 Rehab Jalan Piyungan - Wonolelo Kec. Piyungan 0.90 Km DAK 646,290,000 646,290,000 - PB. BANGUN JAYA 100 646,290,000 100.00 -
2 Rehab Jalan Metes - Pendul Kec. Sedayu 1.00 Km DAK 718,750,000 718,750,000 - PB. RIZEKY KARYA S. 100 718,750,000 100.00 -
3 Rehab Jalan Bakulan - Trowolu Kec. Bambanglipuro1.90 Km DAK 1,311,000,000 1,310,628,000 372,000 PB. TERA 100 1,310,628,000 100.00 372,000
4 Rehab Jalan Wojo - Barongan Kec. Jetis 1.00 Km DAK 885,800,000 885,750,000 50,000 PB. KARYA MANUNGGAL 100 885,750,000 100.00 50,000
5 Rehab Jalan Bambanglipuro - Caturharjo Kec. Bambanglipuro1.20 Km DAK 1,080,000,000 1,080,000,000 - CV. KARTIKA BUANA 100 1,080,000,000 100.00 -
6 Rehab Jalan Wonocatur - Gemblaksari Kec. Banguntapan 1.00 Km DAK 608,170,000 607,895,000 275,000 CV. PERDANA KARYA 100 607,895,000 100.00 275,000
7 Rehab Jalan Kuwiran - Pajangan Kec. Pajangan 1.00 Km DAK 836,290,000 836,284,000 6,000 PB. MULYO 100 836,284,000 100.00 6,000
-
Rehabilitasi / Peningkatan Jalan (DPPID) -
1 Jalan Caturharjo - Nepi Kec. Pandak 0.30 Km DPPID 157,500,000 156,972,000 528,000 PT. FASASTI SURYA M 100 156,972,000 100.00 528,000
2 Jalan Sindet - Segoroyoso Kec. Pleret 0.50 Km DPPID 325,000,000 324,341,000 659,000 CV. JATI PUTRA 100 324,341,000 100.00 659,000
3 Jalan Palihan - Tunjungan Kec. Bambanglipuro0.50 Km DPPID 325,000,000 324,979,000 21,000 PB. KARYA MANUNGGAL 100 324,979,000 100.00 21,000
4 Jalan Piyungan - Wonolelo Kec. Piyungan 0.80 Km DPPID 500,000,000 499,883,000 117,000 PB. GS AANEMER 100 499,883,000 100.00 117,000
5 Jalan Mangunan - Guo Gajah (Menuju Kbn Buah Mangunan) Kec. Dlingo 1.00 Km DPPID 650,000,000 649,808,000 192,000 PB. SUNARYA 100 649,808,000 100.00 192,000
6 Jalan Lingkungan Kec. Srandakan Kec. Srandakan 0.80 Km DPPID 520,000,000 513,717,000 6,283,000 PB. SARI AGUNG 100 513,717,000 100.00 6,283,000
7 Jalan Lingkungan Kec. Kasihan Kec. Kasihan 1.00 Km DPPID 650,000,000 650,000,000 - CV. KARTIKA BUANA 100 650,000,000 100.00 -
8 Jalan Lingkungan Kec. Banguntapan Kec. Banguntapan 1.05 Km DPPID 645,500,000 645,417,000 83,000 PB. HATI SAMUDRA 100 645,417,000 100.00 83,000
9 Jalan Lingkungan Kec. Pundong Kec. Pundong 0.80 Km DPPID 420,000,000 420,000,000 - PB. PASIFIK 100 420,000,000 100.00 -
10 Jalan Lingkungan Kec. Bambanglipuro Kec. Bambanglipuro0.80 Km DPPID 420,000,000 418,487,000 1,513,000 PB. MULYO 100 418,487,000 100.00 1,513,000
11 Jalan Lingkungan Kec. Sewon Kec. Sewon 1.45 Km DPPID 1,112,000,000 1,112,000,000 - PB. SARANA JAYA 100 1,112,000,000 100.00 -
12 Jalan Lingkungan Kec. Jetis Kec. Jetis 0.80 Km DPPID 445,000,000 442,756,000 2,244,000 PB. TANJUNG 100 442,756,000 100.00 2,244,000
13 Jalan Lingkungan Kec. Bantul Kec. Bantul 0.50 Km DPPID 325,000,000 325,000,000 - CV. SASMITA 100 325,000,000 100.00 -
14 Jalan Lingkungan Kec. Pleret Kec. Pleret 1.00 Km DPPID 525,000,000 524,987,000 13,000 PB. SEKAR WIJAYA 100 524,987,000 100.00 13,000
13,566,600,000 13,463,078,000 15,222,000 100 13,529,985,500 99.73 36,614,500 JUMLAH II =
TARGET / SUMBER ANGGARANREALISASI
SISA ANGGARAN
Page 17
NO KONTRAK SISA LELANG NAMA REKANAN FISIK
DANA ( RUPIAH ) ( % ) (RUPIAH) ( % ) ( RUPIAH )
Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan
III Kegiatan : Pembangunan Jembatan APBD
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1,200,000 - - 1,200,000 100.00 -
Pembangunan Abubment, Oprit dan Pemasangan
Jembatan Sanggrahan (Eks Osaka) Canden Kec. Jetis 22.00 m 200,000,000 198,113,000 1,887,000 PB. KARYA MANUNGGAL 100 198,113,000 100.00 1,887,000
201,200,000 198,113,000 1,887,000 100 199,313,000 99.06 1,887,000
Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
IV Kegiatan : Pengadaan Aspal APBD
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8,200,000 8,200,000 100.00 -
Belanja Bahan Baku (Pengadaan Aspal) Kec. Bantul 1,000,000,000 999,969,000 31,000 CV. SETIA JAYA SANTOSA 100 999,969,000 100.00 31,000
1,008,200,000 999,969,000 31,000 100 1,008,169,000 100.00 31,000
25,695,708,000 24,476,779,000 57,521,000 - - 25,574,592,600 99.53 121,115,400
74,886,621,550 66,602,634,372 574,258,900 - 74,071,011,712 98.91 815,379,838
Mengetahui :
Kepala Dinas PU Kab. Bantul /
Pengguna Anggaran
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 19581229 199303 1 002
TARGET / SUMBER ANGGARAN SISA ANGGARANNAMA KEGIATAN / PEKERJAAN LOKASI KEUANGAN
VOLUME
JUMLAH III =
JUMLAH IV =
JUMLAH I - IV =
JUMLAH TOTAL =
Bantul, 30 November 2011
Pejabat Pembuat Komitmen
YUDO WIBOWO, ST
NIP. 19661101 199503 1 002
Page 18
Catatan:
jEMBATAN : Kontrak 182.444.000,- PB. KARYA MANUNGGAL No. Kontrak : 04/K/PPK-DPU/PBJ/APBD/VI/2011, 22 Juni 2011
GOR II : Gama Teknika 5.792.000
Page 19
KET
14
DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2011
Page 20
KET
14
Page 21
KET
14
Page 22
KET
14
Page 23
KET
14
Page 24
KET
14
Page 25
KET
14
11934500
Page 26
460,500,000 444,350,000
460,500,000 451,326,000
460,490,000 451,372,000
42,500,000 42,438,000
1,423,990,000 1,389,486,000
KET
14
Page 27
KET
Page 28
440558850
33433950
326,471,858.26
KET
11,640,160,000
Page 29
KET
11
Page 30
11
KET
3212500
860000
11 2352500
3375000
5,727,500.00
Page 31
KET
Page 32
KET
14
Page 33
193,494,750.00
- 972,293,600.00
KET
Page 34
KET
14
Page 35
Page 36
KET
Page 37