DAFTAR ISI - simeuluekab.go.idsimeuluekab.go.id/uploads/RPJMK_Simeulue_2012-2017.pdf · RPJMD...

235

Transcript of DAFTAR ISI - simeuluekab.go.idsimeuluekab.go.id/uploads/RPJMK_Simeulue_2012-2017.pdf · RPJMD...

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................... I-11.2. Maksud Dan Tujuan ............................................................ I-21.3. Landasan Hukum................................................................ I-31.4. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya ..... I-51.5. Sistematika Penulisan ......................................................... I-6

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN SIMEULUE........... II-12.1. Aspek Geografi dan Demografi ............................................ II-1

2.1.1. Karakteristik dan Luas Wilayah ................................ II-12.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi .......... II-12.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis....................... II-22.1.1.3. Topografi.................................................. II-32.1.1.4. Geologi..................................................... II-42.1.1.5. Hidrologi................................................... II-72.1.1.6. Klimatologi................................................ II-102.1.1.7. Penggunaan Lahan.................................... II-10

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah .............................. II-192.1.3. Wilayah Rawan Bencana ......................................... II-202.1.4. Demografi .............................................................. II-20

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat......................................... II-232.2.1. Inflasi ................................................................... II-25

2.2.1.1. Laju inflasi .................................................. II-252.2.1.2. Pendapatan Perkapita.................................. II-26

2.2.2. Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastrutur......................... II-272.2.2.1. Aksesibilitas Daerah .................................. II-272.2.2.2. Sektor Energi ............................................ II-302.2.2.3. Sektor Lingkungan Hidup........................... II-312.2.2.4. Sektor Komunikasi dan Informasi ............... II-322.2.2.5. Sektor Air Bersih ....................................... II-332.2.2.6. Sektor Irigasi ............................................ II-34

2.2.3. Fokus Kesejahteraan Sosial ..................................... II-352.2.3.1. Pendidikan................................................ II-35

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 ii

2.2.3.2. Kesehatan ................................................ II-372.2.3.3. Tingkat Kemiskinan ................................... II-442.2.3.4. Indeks Pembangunan Manusia................... II-462.2.3.5. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .............. II-45

2.2.4. Fokus Syariat Islam, Seni Budaya dan Olahraga........ II-472.2.4.1. Syariat Islam ............................................ II-472.2.4.2. Group Kesenian ........................................ II-492.2.4.3. Club Olahraga dan Gedung Olahraga.......... II-50

2.3. Aspek Pelayanan Umum...................................................... II-502.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ................................... II-50

2.3.1.1. Pendidikan................................................ II-502.3.1.2. Kesehatan ................................................ II-55

2.3.2. Fokus Iklim Berinvestasi .......................................... II-562.3.2.1. Fokus Sumber Daya Manusia ..................... II-562.3.2.2. Tingkat Ketergantungan ............................ II-57

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTAKERANGKA PENDANAAN....................................................... III-13.1. Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue......................... III-1

3.1.1. Analisis Pendapatan Daerah..................................... III-13.1.2. Belanja Daerah ....................................................... III-53.1.2. Analisis Pembiayaan................................................ III-93.1.2. Neraca Daerah........................................................ III-10

3.2. Kerangka Pendanaan .......................................................... III-13

BAB IV ANALISIS ISU-ISU SRATEGIS............................................... IV-14.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ................................... IV-1

4.1.1. Infrastruktur Daerah ............................................... IV-24.1.2. Perekonomian Daerah ............................................ IV-34.1.3. Sumber Daya Alam dan Lingkungan......................... IV-44.1.4 Sosial Budaya ......................................................... IV-54.1.5. Tata Pemerintahan.................................................. IV-7

4.2. Isu Strategis....................................................................... IV-10

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ..................................... V-15.1. Visi .................................................................................... V-15.2. Misi.................................................................................... V-2

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 iii

5.3. Tujuan dan Sasaran............................................................ V-3

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................ VI-16.1. Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan

Kabupaten Simeulue .......................................................... VI-1

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNANDAERAH................................................................................. VII-1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANGDISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.................................. VIII-1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA ACEH ............................. IX-1

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ............. X-110.1. Pedoman Transisi ............................................................. X-110.2. Kaidah Pelaksanaan .......................................................... X-5

BAB XI PENUTUP............................................................................... XI-1

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 I- 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional bahwa untuk menjamin pembangunan dilaksanakan secarasistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan maka perludisusun sebuah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dimaksudadalah perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembagadan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk menjabarkan amanatUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas digunakan sebagaiacuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Simeulue.

Penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Simeulue tahun 2012 – 2017 didasarkan pada pertimbangan bahwa Bupati danWakil Bupati terpilih telah diangkat/dilantik pada tanggal 16 Juli 2012.

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahunyang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih. Sebagai suatu dokumen resmirencana daerah, RPJMD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antaraperencanaan strategis jangka panjang dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.Dalam pelaksanaannya, RPJMD harus dijadikan rujukan utama seluruh pemangkukepentingan (stakeholder) dalam pembangunan daerah guna mencapai sasaranpembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

RPJMD terkandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakanumum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yangdisertai kebutuhan pendanaan, yang merupakan implementasi periode lima tahunan dariRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD. RPJMDini selanjutnya harus dijadikan acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerahsebagai bentuk perencanaan tahunan selama 5 (lima) tahun periode pemerintahan.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 I- 2

RPJMD Kabupaten Simeulue tahun 2012 – 2017 merupakan pelaksanaan dari periodekedua RPJPD Kabupaten Simeulue, dimana proses dan tahapan penyusunannya disesuaikandengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, RPJMD terdiri atas 6 (enam) tahapanyang diawali dengan persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD,penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rancanganakhir RPJMD dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan empat pendekatan penting yaitu: Pertama,pendekatan teknokratik yakni proses penyusunan dengan berdasarkan pada penggunaanmetode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsionalbertugas untuk itu. Kedua, pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatankepada stakeholder untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPJMD.Ketiga, pendekatan politis yakni menetapkan RPJMD berdasarkan visi misi Bupati terpilihdan melalui proses legislasi daerah dalam bentuk Qanun. Keempat, pendekatan bottom updan top down yang merupakan proses perencanaan yang aliran prosesnya dari atas kebawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan.

Selanjutnya, karena berbagai fungsi sebagai dokumen publik yang merangkumdaftar rencana kegiatan lima tahunan dibidang Pelayanan Umum Pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka proses penyusunan RPJMD dilakukan melaluiserangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsurpelaku pembangunan di daerah. Dengan dasar pertimbangan ini, sehingga matriks rencanaprogram dan kegiatan yang diuraikan dalam dokumen ini adalah Hasil Kesepakatan seluruhunsur pelaku pembangunan, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strateginasional, propinsi dan daerah yang dirangkum dalam RPJP Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue sebagaiDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu 5 tahunan ditetapkan untukmemberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah,Masyarakat dan Swasta) didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misidan arah pembangunan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelakupembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu perbuatan dan tindakan.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue 2012 – 2017merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya, gunamencapai tujuan pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 I- 3

Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyesuaian-penyesuaian menurut kondisi daerah dankebutuhan serta aspirasi masyarakat di daerah. Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Simeulue diarahkan untuk memberikan fokus yang semakintajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan spesifikKabupaten Simeulue sebagai Daerah Kepulauan, Daerah Rawan Bencana dan DaerahTerluar dalam dimensi waktu 5 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuanpembangunan secara nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi,Sinkronisasi, dan Sinergi antarpelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antarwaktu,antarfungsi pemerintahan maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, dandiharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkanpartisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif,berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2017 adalahsebagai berikut :1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan

Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 I- 4

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

6. Undang-undang nomor 11 tahun 2007 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4633);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5156) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 I- 5

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; +

16. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Provinsi Aceh;

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010 - 201418. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2

Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi hasil Minyak danGas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;

19. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017.

1.4. Hubungan RPJMD dengan dokumen Perencanaan Lainnya

Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6(enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis (Renstra) Satuan KerjaPerangkat Kabupaten (SKPK), Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), dan RencanaKerja SKPK (Renja-SKPK). Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi empat,yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yaitu RPJPD, perencananaan TataRuang Wilayah (20 tahun) yaitu RTRW, perencanaan jangka menengah (5 tahun) yaituRPJMD dan Renstra- SKPK, serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPK dan Renja-SKPK.RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerahpenyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMDdijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) menjadi pedoman SatuanKerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPK,Rencana Kerja (Renja) SKPK dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPK. Dari RKP Kabupatendan RKA–SKPK inilah selanjutnya disusun RAPBK. Dokumen-dokumen perencanaan danpenganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjangmenjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yangdikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yangdikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 I- 6

Gambar. 1.1 Hubungan RPJM Kabupaten Simeulue dengan Dokumen PerencanaanLainnya

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012 - 2017 disusun berdasarkan tata urut sebagaiberikut:Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum

penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencanapembangunan daerah lainnya , dan sistimatika penyusunan.

Bab II Gambaran umum kondisi daerah, yang memuat gambaran umum geografisdaerah, kondisi demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dandaya saing daerah.

Bab III Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang memuat gambaran kinerjakeuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dankerangka pendanaan.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 I- 7

Bab IV Analisis isu-isu strategis memuat permasalahan pembangunan daerahtermasuk kondisi internal daerah yang menjadi masalah yang harus diatasiserta isu strategis dimana kondisi eksternal yang berpengaruh baik positifmaupun negatif dimasa datang terhadap daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memuat apa yang ingin dicapai di masa depan,sedangkan sasaran merupakan tujuan yang ingin dicapai yang sudahdinyatakan secara eksplisit dengan disertai batas waktu yang jelas

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan memuat strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misiserta pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akandicapai, kemudian arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkanrumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dansasaran dari waktu kewaktu selama 5 (lima) tahun.

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, memuat kebijakanumum yang merupakan arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerahuntuk mencapai tujuan dan sasaran sedang program pembangunan daerahmerupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatanyang dilaksanakan oleh SKPK atau masyarakat, yang dikoordinasikan olehpemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunandaerah.

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan,

memuat program pembangunan yang disertai pendanaan

pembangunan di bagi dalam kegiatan wajib dan pilihan.Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah menjelaskan mengenai indikator kinerja

menurut Aspek, Fokus, Bidang Urusan atau Indikator Kinerja Utama danIndikator Kinerja Menurut Urusan.

Bab X Memuat Kaidah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.Bab XI Penutup.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 1

BAB IIGAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

Kabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang, merupakan hasil perjuangansecara estafet dan berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 1957 melalui Kongres RakyatSimeulue di Luan Balu. Sebelum tahun 1965 daerah ini merupakan salah satu kewedanaandan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Sejak tahun 1967 berstatussebagai wilayah pembantu Bupati dan selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 53tahun 1996 menjadi Kabupaten Administrasi dan kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999diresmikan menjadi Kabupaten Otonom berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 1999bersamaan dengan Kabupaten Bireuen.

Pada awal dibentuknya Simeulue sebagai Kabupaten Otonom, Kabupaten Simeuluehanya terdiri dari 5 kecamatan dengan ibukota berada di Sinabang, Kecamatan SimeulueTimur. Untuk kemudian pembagian wilayah adminsitrasi terus berkembang hingga saat inimenjadi 10 kecamatan dan 138 desa dengan Ibukota Kabupaten tetap berada di Sinabang.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi2.1.1 Karakteristik dan Luas Wilayah

Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan dengan panjang 100,2 Km dan

lebarnya antara 8 - 28 Km. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau besar dan beberapa pulaukecil disekitarnya. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapatsekitar 63 buah pulau-pulau besar dan kecil antara lain Pulau Siumat, Pulau Panjang, PulauBatu Berlayar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara,Pulau Langgeni, Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Silaut Besar, Pulau Silaut Kecil, PulauTepi, Pulau Ina, Pulau Alafula, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khala-khala,Pulau Asu, Pulau Baby, Pulau Lasia, Pulau Simanaha dan pulau-pulau kecil lainnya.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah AdministrasiBerdasarkan digitasi Peta RBI Bappeda Kabupaten Simeulue luas wilayah daratan

Simeulue adalah 183.809,50 Ha, atau berkisar 3,26 % luas wilayah daratan Provinsi Aceh,dengan batas wilayah sebagai berikut:a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Samudera Hindia;b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Samudera Hindia;c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia; dand. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 2

Dibanding dengan luas wilayah beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh, luaswilayah Simeulue lebih besar dari Kota Banda Aceh (6.136 ha), Kota Sabang (15.300 ha),Kota Lhokseumawe (18.100 ha), Kota Subussalam (101.100 ha), Kota langsa (26.241 ha),Pidie Jaya (57.444 ha), Kabupaten Aceh Barat Daya (168.500 ha) dan Kabupaten BenerMeriah (1.454 km2).

Apabila dilihat dari luasan kecamatan yang ada dalam Kabupaten Simeulue,Kecamatan Simeulue Barat memiliki luas wilayah terbesar, yaitu mencapai 44.607,40 haatau 24,27% persen dari total wilayah Simeulue. Disusul Kecamatan Teluk Dalam denganluas wilayahnya 22.467,74 Ha (12,22 persen). Sedangkan wilayah terkecil adalahKecamatan Simeulue Cut dengan luasnya hanya 3.539,92 (1,93 persen).

Tabel 2.1Pembagian Administrasi Pemerintah di Wilayah Kabupaten Simeulue

No KecamatanLuas Menurut

Digitasi Peta RBI(Ha)

PersentaseTerhadap LuasKabupaten (%)

JumlahMukim Desa

1 Teupah Selatan 22.223,80 10,44 4 192 Simeulue Timur 17.597,25 9,57 4 173 Teupah Tengah 8.369,55 4,55 2 124 Teupah Barat 14.673,05 7,98 3 185 Simeulue Tengah 11.248,34 6,12 3 166 Simeulue Cut 3.539,92 1,93 2 87 Teluk Dalam 22.467,74 12,22 2 108 Salang 19.895,55 10,82 3 169 Simeulue Barat 44.607,40 24,27 4 1410 Alafan 19.186,90 10,44 2 8

JUMLAH 183.809,50 100 29 138Sumber : Dokumen RTRWK Simeulue 2012-2032

2.1.1.2 Letak dan Kondisi GeogafisBerdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 wilayah daratan

Kabupaten Simeulue secara geografis terletak di sebelah Barat Provinsi Aceh dengan jarak105 Mil laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat atau 85 Mil laut dari Tapak TuanKabupaten Aceh Selatan dan berada pada posisi astronomi antara 02° 15’ 03’’- 02° 55’ 04’’Lintang Utara dan 95° 40’ 15’’ - 96° 30’ 45’’ Bujur Timur.

Hampir 78,51 persen atau 106 desa dari keseluruhan 138 desa di kabupaten inimerupakan desa pesisir. Desa pesisir ini lebih dominan ditemui di Kecamatan SimeulueTimur, disamping Kecamatan Teupah Selatan dan Kecamatan Teupah Barat. Sementaradesa bukan pesisir (dataran) paling banyak terdapat di Kecamatan Simeulue Tengah.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 3

2.1.1.3 TopografiKeadaan topografi Pulau Simeulue dimana titik terendah terletak pada nol meter

dari permukaan laut dan titik tertinggi 600 meter di atas permukaan laut. Hasil interpolasigaris kontur interval 50 meter dari peta rupa bumi skala 1 : 250.000 menunjukkan bahwasebagian besar wilayah Pulau Simeulue terletak pada ketinggian diantara 0 – 300 meter daripermukaan laut dan bagian yang lain merupakan daerah berbukit-bukit dengan kemiringandi bawah 18° terletak di bagian tengah pulau terutama pada daerah pegunungan di sebelahUtara dan Selatan. Lihat Tabel 2.2

Tabel. 2.2Luas Wilayah Kabupaten Simeulue Berdasarkan Ketinggian Tempat (M)

Di atas Permukaan Laut

No. KecamatanKlasifikasi Ketinggian Tempat (m DPL) Jumlah

0 – 50 m 50 – 100 m 100 – 200 m 200 – 300 m >300 mHa %

Ha Ha Ha Ha Ha1 Teupah

Selatan13.496,73 7.664,06 1.004,15 58,85 - 22.223,79 12,09

2 SimeulueTimur

7.339,61 3.226,32 3.736,34 2.079,07 1.215,92 17.597,25 9,57

3 TeupahTengah

3.972,14 2.424,30 1.824,76 148,35 - 8.369,55 4,55

4 TeupahBarat

4.579,50 2.865,18 3.803,99 2.059,01 1.365,38 14.673,06 7,98

5 SimeulueTengah

6.007,90 2.742,29 2.198,37 294,20 5,58 11.248,33 6,12

6 SimeulueCut

2.650,82 671,42 191,32 26,37 - 3.539,92 1,93

7 Teluk Dalam 10.798,69 5.739,08 5.027,65 872,18 30,14 22.467,75 12,22

8 Salang 10.582,66 4.937,09 3.920,09 430,55 25,15 19.895,55 10,82

9 SimeulueBarat

16.892,45 14.357,76 10.110,13 3.110,62 136,44 44.607,40 24,27

10 Alafan 9.566,25 6.144,13 3.134,28 339,41 2,84 19.186,91 10,44

Total 85.886,75 50.771,63 34.951,08 9.418,58 2.781,46 183.809,51 100,00ProsentaseSebaran

46,73 27,62 19,01 5,12 1,51 100,00

Sumber : Dokumen RTRWK Simeulue 2012-2032

Variasi tinggi rendahnya permukaan bumi menyebabkan terjadinya perbedaansudut kemiringan lahan. Faktor kemiringan lahan mempengaruhi perkembangan danpembentukan tanah secara alami, kerusakan tanah dan produktifitas tanah sebagai mediatanam. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa antara laju pembentukan tanah dankerusakan tanah tidak seimbang karena pengaruh aktifitas manusia. Wilayah KabupatenSimeulue memiliki lahan dengan kelas kemiringan lahan datar sampai curam. Kelas

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 4

kemiringan lahan datar umumnya pada daerah pantai, bantaran sungai dan rawa-rawa.Lihat Tabel 2.3

Tabel. 2.3Luas Wilayah Kabupaten Simeulue Berdasarkan Kemiringan lahan (%)

No. Kecamatan

Kelas Lereng (%) Jumlah0-8 %(datar)

8-15 %(Landai)

15-25 %(Agak

Curam)

25-40 %(Curam)

>40 %SangatCuram) Ha %

Ha Ha Ha Ha Ha

1 TeupahSelatan

21.730,19 475,94 17,24 0,42 - 22.223,79 12,09

2 SimeulueTimur

9.975,63 5.596,42 1.792,73 214,13 18,34 17.597,25 9,57

3 TeupahTengah

6.102,42 2.025,54 239,81 1,78 - 8.369,55 4,55

4 Teupah Barat 6.817,11 6.247,72 1.507,86 97,96 2,41 14.673,06 7,98

5 SimeulueTengah

8.615,69 2.425,55 206,38 0,72 - 11.248,33 6,12

6 Simeulue Cut 3.164,37 353,75 21,80 0,00 - 3.539,92 1,937 Teluk Dalam 16.707,54 5.098,59 613,06 46,86 1,69 22.467,75 12,228 Salang 14.240,90 4.853,95 758,11 41,74 0,85 19.895,55 10,82

9 SimeulueBarat

30.805,31 12.109,49 1.649,46 41,86 1,27 44.607,40 24,27

10 Alafan 13.580,93 5.001,67 587,24 15,81 1,26 19.186,91 10,44Total 131.740,08 44.188,61 7.393,71 461,29 25,82 183.809,50 100,00

ProsentaseSebaran

71,67 24,04 4,02 0,25 0,01 100,00

Sumber : Dokumen RTRWK Simeulue 2012-2032

2.1.1.4 GeologiSecara litologi, jenis batuan penyusun Pulau Simeulue terdiri dari batuan formasi

Bancuh Kuala Makmur yang merupakan batuan tertua dan merupakan batuan dasar(basement rock ) di pulau ini. Formasi bancuh atau campur aduk ini berupa bongkah batuananeka bahan yang terdiri dari batuan basal, gabro, sedimen malih, filit, batu sabak danrijang.

Bongkah – bongkah batuan dengan berbagai ukuran (dari beberapa cm sampai lebihdari 250 m) terdapat dalam matriks atau massa dasar batu lumpur dan batu lempung yangtergerus kuat. Formasi batuan ini diperkirakan terbentuk selama Oligo Miosen yaitu padamasa tumbukan antara Lampeng India-Australia dengan Lempeng Eurasia.

Susut laut pada Miosen Tengah menghasilkan Endapan Karbonat Formasi Sibigoyang terdiri dari batu gamping koral, kalkarenit dan kalsirudit. Di atas formasi ini denganlingkungan endapan laut dangkal terendapkan Formasi Sigulai yang terdiri dari napal danbatu pasir kuarsa. Di dalam batu pasir banyak terdapat bahan karbon, setempat tufaan dan

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 5

gampingan. Sebagai bagian dasar dari formasi ini terdapat Anggota Lasikin yang terdiri darikonglomerat aneka bahan terdiri dari fragmen batuan ultra basa, gabro, basal, kuarsa susudan rijang.

Formasi dan anggota ini terendapkan selama Miosen Awal-Akhir. Diatas FormasiSigulai dengan lingkungan endapan darat pada Miosen Akhir-Pliose Awal terendapkanFormasi Layabaung yang terdiri dari batu pasir tufaan, tufa dan batu lempung tufaanmengandung kuarsa gelas gunung api dan bahan karbon. Formasi layabaung ini berjemaridengan Formasi Dihit yang terdiri dari arenit dengan sisipan batu lanau dan batu lempung.Formasi Dihit dijumpai menyebar secara luas hampir mendominasi Pulau Simeulue.

Batu gamping terumbu berupa batu gamping koral, kalkarenit dan kalsilutit, massif,diperkirakan berumur Plistosen hingga Holosen membentuk pulau-pulau kecil dan teras-teras di sepanjang pantai Pulau Simeulue. Endapan paling muda yaitu endapan masa kini,dijumpai endapan danau terdiri dari lempung, lanau dan pasir halus, tersebar di sekitarDanau Amabaan di daerah Sibigo, endapan rawa tersebar dibanyak tempat, terdiri darilempung, Lumpur dan pasir banyak mengadung sisa tumbuhan, dan endapan alluviumsebagai endapan sungai dan pantai terdiri dari lumpur, pasir, lempung, kerikir dan kerakal.

Pulau Simeulue termasuk di deretan kepulauan busur luar. Struktur geologi PulauSimeulue mencerminkan suatu kompleks yang dipengaruhi oleh adanya tumbukan danpenyusupan lempung dasar Samudera India-Australia ke bawah lempeng Benua Eurasia.Seperti halnya deretan kepulauan busur luar, penyusupan kedua lempeng yang terletak diSamudera Hindia yaitu sebelah barat daya Pulau Simeulue secara regional menerus danmemanjang disepanjang barat Pulau Sumatera, selatan jawa menerus ke perairan Malukudan Irian.

Struktur geologi yang berkembang di Pulau Simeulue dijumpai beberapa strukturpatahan, lipatan, kekar dan perdaunan. Struktur patahan dijumpai berupa patahan geser,patahan bongkah dan patahan naik. Ketiga jenis patahan ini berkembang membentuk polayang menyebar hampir diseluruh pulau dengan arah umum barat laut-tenggara dan timurlaut barat daya.

Patahan geser yang paling besar adalah Patahan Pagaja yang berarah barat laut-tenggara memanjang hampir sejajar dengan arah memanjang Pulau Simeulue. Patahan naikdan patahan bongkah dijumpai masing-masing disebelah timur dan selatan di KecamatanTeluk Dalam. Struktur lipatan berupa antiklin dan sinklin sumbu-sumbu lipatannya berarahbarat laut-tenggara, dijumpai pada Formasi Layabaung dan Formasi Dihit. Struktur kekardan perdaunan dijumpai pada batuan-batuan dari hampir seluruh formasi dengan arah dan

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 6

ukuran yang beragam. Secara rinci persebaran formasi batuan yang ada di wilayahKabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel. 2.4.Luas Wilayah Kabupaten Simeulue Berdasarkan Susunan Geologi

Sumber : Bappeda Provinsi (diolah)

Diwilayah Kabupaten Simeulue mempunyai struktur batuan yang merupakan bahangalian sebagai bahan induk pembentuk tanah, secara garis besar dapat dikelompokkansebagai berikut;a. Bahan tanah liat untuk pembentuk batu bata, banyak diupayakan oleh

masyarakat diareal sawah. Upaya ini banyak dilakukan di Kecamatan Simeulue Timur.b. Batuan endapan sungai berupa sirtu (pasir dan batu), banyak terdapat di Sungai

Kuala Makmur, Sungai Kuala Baru, Sungai Kota Batu, dan Sungai didominasi olehbatuan beku yang merupakan batuan sedimen beku, ukurannya bervariasi dari yangsangat besar sampai yang kecil dan merupakan pecahan batu sampai butiran.

c. Bahan galian atau butiran emas, potensi jenis batuan ini masih dalam tahapexplorasi.

Jenis batuan lainnya yang merupakan pelapukan bahan pembentuk tanah, yangmempunyai kandungan potensial di Kabupaten Simeulue, adalah ; Batuan gampingtersebar di kecamatan Teupah Selatan, Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Teluk Dalam danAlafan.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 7

2.1.1.5 HidrologiPotensi hidrologi Kabupaten Simeulue, sebagaimana kondisi hidrologi kepulauan

sangatlah terbatas. Hingga saat ini potensi ini hanya dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari sehingga masih dirasakan cukup. Sumber air permukaan di kepulauan Simeulue berasaldari beberapa mata air, sungai dan danau.

Di Pulau Simeulue banyak dijumpai sungai, baik sungai sepanjang tahun maupunsungai musiman, umumnya berpola dendritik, parallel dan sub parallel. Kualitas air, jernihsampai keruh dengan pH rata – rata 6.5

Rawa umumnya dijumpai didaerah pantai, air berwarna jernih kecoklatan, umumnyapayau dengan pH sekitar 6.

Mata air dijumpai dibeberapa tempat, umumnya pada Formasi Dihit antara lain diDesa Labuah, Desa Kuala Makmur, Desa Kampung Air dan dibanyak tempat lainnya lagi.Debit air rata-rata < 1 liter/detik, jernih , tawar, tidak berbau dan tidak berasa, pH 6,5 dandapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari masyarakat setempat.

Air tanah bebas adalah air tanah yang terdapat diantara permukaan tanah danlapisan kedap air (akifer) di bawahnya, dapat muncul sebagai mata air. Air tanah bebasdapat diamati pada sumur-sumur gali penduduk, umumnya jernih sampai kecoklatan, tidakberbau dan tidak berasa. Didaerah sekitar pantai kedalam muka air sekitar 1-2 meter,fluktuasi 1-2 meter dengan debit sekitar10 ltr/ detik.

Biasa juga disebut air tanah dalam yaitu air tanah yang terdapat pada lapisan kedapair (akifer) yang terdapat di bawah permukaan tanah dengan kedalaman yang sangatbervariasi. Pengamatan hanya bisa dilakukan dengan metode pendugaan geolistrik dan hasilpemboran air didaerah Lasikin. Lapisan pembawa air terdapat pada lapisan batu pasir kedapair, pada kedalaman sekitar 120 m di bawah permukaan tanah, kurang produktif dengandebit < 2 ltr/detik, jernih, tidak berbau dan tidak tidak berasa.

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Penetapan Wilayah Sungai, Kabupaten Simeulue terdiri dari 26 Daerah Aliran Sungai yaitu:1. DAS Sanggiran dengan luas cakupan area seluas ± 26.534,63 ha.2. DAS Sibusu dengan luas cakupan area seluas ± 9.543,69 ha.3. DAS Sinifung dengan luas cakupan area seluas ± 9.687,45 ha.4. DAS Layabaung dengan luas cakupan area seluas ± 9.683,54 ha.5. DAS Pagaja dengan luas cakupan area seluas ± 8.139,29 ha.6. DAS Air Pinang dengan luas cakupan area seluas ± 3.963,04 ha.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 8

7. DAS Bota dengan luas cakupan area seluas ± 10.725,20 ha.8. DAS Delok Sibau dengan luas cakupan area seluas ± 7.765,71 ha.9. DAS Linggi dengan luas cakupan area seluas ± 4.390,63 ha.10. DAS Pucuk Anao dengan luas cakupan area seluas ± 6.162,21 ha.11. DAS Labuhan Bajau dengan luas cakupan area seluas ± 5.231,11 ha.12. DAS Suak Lamatan dengan luas cakupan area seluas ± 6.839,41 ha.13. DAS Devayan dengan luas cakupan area seluas ± 14.659,02 ha.14. DAS Sefuluh dengan luas cakupan area seluas ± 8.930,52 ha.15. DAS Amuren dengan luas cakupan area seluas ± 4.024,52 ha.16. DAS Salit dengan luas cakupan area seluas ± 4.451,15 ha.17. DAS Ladon dengan luas cakupan area seluas ± 8.332,30 ha.18. DAS Tula-tula dengan luas cakupan area seluas ± 4.472,28 ha.19. DAS Lalla dengan luas cakupan area seluas ± 3.966,44 ha.20. DAS Ujung dengan luas cakupan area seluas ± 5.309,95 ha.21. DAS Along dengan luas cakupan area seluas ± 10.472,98 ha.22. DAS Lekon dengan luas cakupan area seluas ± 429,16 ha.23. DAS Siumat dengan luas cakupan area seluas ± 396,73 ha.24. DAS Tapah dengan luas cakupan area seluas ± 691,31 ha.25. DAS Lasia dengan luas cakupan area seluas ± 1.495,30 ha.26. DAS Baby dengan luas cakupan area seluas ± 4.590,32 ha.

b. DanauKabupaten Simeulue memiliki 4 (empat) danau yang belum pernah diteliti sumber

airnya. Pemanfaatan Danau sebagai kawasan budidaya bagi masyarakat sekitar, sebagaiberikut:1. Danau Mutiara Laut Tawar di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 56,95 ha

dan volume air ± 6.834.000 m3;2. Danau Laulo Laut Tawar di Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat seluas 169,6 ha

dan volume air ± 20.352.000 m3;3. Danau Tirama di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 18,72 ha dan volume

air ± 1.123.200 m3; dan4. Danau Luan Boya di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 10,45 ha dan

volume air ± 627.000 m3.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 9

Gambar 2.1. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Simeulue

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 10

2.1.1.6 KlimatologiKabupaten Simeulue termasuk ke dalam zona iklim tropika basah dengan

temperatur udara berkisar antara 23°–34,5° C dan rata-rata harian antara 25°–27° C.Berdasarkan data curah hujan yang ada menunjukkan bahwa curah hujan rata-rata cukuptinggi yaitu 2.884 mm/tahun.

Musim hujan umumnya terjadi antara bulan September-Februari, sedangkan musimkemarau pada umumnya antara bulan Maret-Agustus. Curah hujan terendah terjadi padabulan Juni, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret. Berdasarkan padatipe iklim Oldeman, Pulau Simeulue memiliki tipe iklim A yaitu daerah dengan bulan basahselama 9 bulan berturut-turut dan selama dua bulan atau kurang mengalami musim kering.Bulan basah adalah curah hujan lebih dari 200 mm/bulan (Whitten, 1984).

Keadaan cuaca di Kabupaten Simeulue ditentukan oleh penyebaran musim, dimanamusim Barat berlangsung sejak Bulan September sampai dengan Bulan Februari, ditandaidengan terjadinya musim badai dan gelombang besar yang berasal dari Lautan Hindiasehingga sangat berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan pada musim Timur berlangsungsejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus ditandai dengan musim kemarau diselingioleh hujan yang tidak merata dan keadaan laut sedikit tenang. Kelembaban udara berkisarantara 60% sampai 75% dan lamanya penyinaran rata-rata perhari adalah 13 – 14 jam.Kecepatan angin rata-rata di wilayah ini berkisar antara 50 – 65 knot/jam.

2.1.1.7 Penggunaan LahanBerdasarkan Dokumen RTRWK Simeulue Tahun 2012 - 2017, kondisi penggunaan

lahan Kabupaten Simeulue dapat dikelompokan menjadi kawasan lindung (35,75 %) dankawasan budidaya (64,25%)a. Kawasan Lindung

Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Undang-Undang tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa penentuan kawasan lindungdidasarkan atas beberapa kriteria fisik tanah meliputi ketinggian, kelerengan, daerahresapan air, dan sifat khusus lainnya sehingga dapat digolongkan ke dalam kawasan yangharus dilindungi.

Pada prinsipnya pengendalian atau pengelolaan Kawasan Lindung, adalah di dalamKawasan Lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggufungsi lindung.

Di dalam Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya dilarang melakukan kegiatanbudidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 11

bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem yang ada. Flora dan Fauna yangada di dalam Kawasan Lindung, perlu dilindungi dan dipertahankan kelestariannya.

Perlu adanya rehabilitasi hutan atau reboisasi pada unit lahan pada Hutan Lindung yangsaat ini tidak berfungsi sebagai Kawasan Lindung. Kawasan Cagar Alam, Hutan Lindungatau dalam kawasan hutan yang pada kondisi sekarang sudah berubah fungsi, makalangkah selanjutnya Pemerintah Daerah dan Intansi terkait harus segera memproses danmengajukan perubahan tersebut kepada Departemen Kehutan untuk memperoleh SKPelepasannya.

Apabila di Kawasan Lindung terdapat adanya deposit mineral, air tanah ataukekayaan alam lainnya, yang apabila diusahakan dinilai sangat berharga bagi negara danmasyarakat maka kegiatan budidaya di Kawasan Lindung dapat diizinkan penggunaannyasesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria kawasan lindungsecara umum, seperti dikemukakan pada Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung di wilayahKabupaten Simeulue terdiri atas:1. Kawasan hutan lindung seluas ± 60.709,97 ha berada tersebar di 9 (sembilan)

kecamatan yaitu di kecamatan Simeulue Timur, Teupah Barat, Teluk Dalam, SimeulueTengah, Salang. Simeulue Barat, Alafan, Simeulue Cut, Teupah Tengah.

2. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai,kawasan sekitar danau dan ruang terbuka hijau.- Kawasan sempadan pantai seluas ± 1.542,82 ha berada tersebar di seluruh

kecamatan dalam Kabupaten Simeulue.- Kawasan sempadan sungai seluas ± 1.387,47 ha berada tersebar di seluruh

kecamatan dalam Kabupaten Simeulue.- Kawasan sekitar danau seluas ± 239,44 ha terdiri dari: danau Laut Tawar, danau

Laulo, danau Tirama dan danau Luan Boya.3. Kawasan suaka alam yaitu Taman Hutan Raya (Tahura) seluas ± 451,51 ha berada di

Kecamatan Simeulue Timur dan Kecamatan Teupah Selatan.4. Kawasan rawan bencana alam meliputi:

- Kawasan rawan bencana alam banjir rendah seluas ± 8.394,56 ha. Berada diKecamatan Teupah Barat, Simeulue Tengah, Salang, Simeulue Barat, Simeulue Cut,Teupah Tengah dan Alafan.

- Kawasan bencana rawan gerakan tanah tinggi seluas ± 3.602,17 ha berada diKecamatan Teluk Dalam, Simeulue Timur, Teupah Barat dan Simeulue Tengah.

- Kawasan bencana rawan tsunami tinggi seluas ± 22.195,42 ha berada tersebar diseluruh kecamatan.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 12

- Kawasan rawan gempa bumi tektonik meliputi seluruh wilayah kabupaten.

b. Kawasan BudidayaPada dasarnya kawasan di luar fungsi kawasan lindung adalah kawasan budidaya.

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang karena kondisi dan potensi fisik sumber dayaalamnya dapat dimanfaatkan guna kepentingan produksi dalam rangka memenuhikebutuhan manusia termasuk kebutuhan untuk lahan pemukiman dan pertanian. RencanaKawasan budidaya diwilayah Kabupaten Simeulue terdiri dari:1. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi terbatas dan hutan produksi

tetap.- Hutan produksi terbatas seluas ± 3.485,95 ha yang berada di Kecamatan Teupah

Selatan, Simeulue Barat dan Alafan- Hutan produksi tetap seluas ± 24.407,74 ha, berada tersebar di Kecamatan Teupah

Selatan, Simeulue Timur, Teluk Dalam, Simeulue Tengah, Salang, Simeulue Barat,Alafan, Simeulue Cut dan Teupah Tengah.

2. Kawasan hutan rakyat seluas ± 4.787,41 ha berada di Kecamatan Simeulue Timur,Teupah Barat, Alafan, Simeulue Barat, Teluk Dalam Teupah Selatan dan Teupah Tengah

3. Kawasan peruntukan pertanian , meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan danperikanan.- Tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan

holtikultura;

Pertanian lahan basah seluas ± 4.870,89 ha yang merupakan areal pertanianberirigasi dan ± 3.599,75 ha, yang merupakan sawah tadah hujan, berada tersebardi seluruh kecamatan.

Pertanian lahan kering seluas ± 5.179,33 ha. Tersebar di seluruh Kecamatan.

Pertanian hortikultura seluas ± 388,86 ha berada di Kecamatan Teupah Selatan,Simeulue Tengah, Simeulue Timur, Teupah Barat, Alafan, Simeulue Barat, TelukDalam dan Teupah Tengah.

- Perkebunan terdiri atas perkebunan besar seluas ± 5.317,52 ha berada di KecamatanTeupah Barat, Teluk Dalam, Teupah Selatan, Simeulue Timur dan Teupah Tengah.Selain itu terdapat areal untuk perkebunan rakyat yang berada di pada arealpenggunaan lain seluas ± 54.346,84 ha yang berada tersebar di seluruh kecamatandan berada dalam kawasan hutan lindung seluas ± 1.835,92 ha berada di KecamatanTeupah Barat, Teluk Dalam dan Simeulue Barat.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 13

- Peternakan seluas ± 868,99 ha berada di Kecamatan Teupah Selatan, SimeulueTengah, Simeulue Timur, Alafan, Simeulue Barat, Teluk Dalam, Simeulue Cut danSalang.

- Perikanan berada dikawasan perairan danau dan laut kewenangan KabupatenSimeulue.

4. Kawasan peruntukan industri meliputi industri menengah seluas ± 100 ha berada diKecamatan Simeulue Tengah serta industri kecil yang merupakan industri rumah tangga,tersebar di kawasan permukiman.

5. Kawasan pariwisata meliputi wisata religi, wisata alam, wisata bahari, wisata minat danwisata budaya.

- Kawasan wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,15 hameliputi Makam Teungku Di Ujung di Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut danMakam Bakudo Batu di desa Salur kecamatan Teupah Barat;

- Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

Danau Laut Tawar Mutiara seluas 54,58 ha di Desa Buluh Hadek Kecamatan TelukDalam;

Danau Laulo Mutiara seluas 142,75 ha di Desa Ambaan dan di Desa SerafonKecamatan Simeulue Barat;

Pulau Baby seluas 2628,08 ha di Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan;

Pulau Lasia seluas 636,71 ha di Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan; Pulau Penyu seluas 6.21 ha di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat;

Pulau Mincau seluas 104,68 di Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat; Pulau Harapan seluas 5,52 ha di Desa Padang Unoi Kecamatan Salang; Pulau Langeni seluas 39,34 ha di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk Dalam; dan

Pulau Baba seluas 17,10 ha di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk Dalam;- Kawasan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

Pantai Busung Indah seluas 23,31 ha di Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah;

Pantai Ganting seluas 3,26 ha di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur; Pantai Babang seluas 41,38 ha di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur; Pantai Naibos 0,37 ha di Desa Naibos Kecamatan Teupah Barat;

Pantai Matanurung seluas 18,66 ha di Desa Matanurung Kecamatan TeupahTengah;

Pantai Maudil seluas 3,65 ha di Desa Maudil Kecamatan Teupah Barat;

Kawasan Pulau Pulau kecil seluas 3306,99 ha di Desa Ana’o Kecamatan TeupahSelatan;

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 14

Sekitar Teluk Sibigo di Desa Sibigo Kecamatan Simeulue Barat; Sekitar Teluk Sinabang di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur;

Sekitar Teluk Kunggung di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang; Objek wisata pantai Angkeo di Desa Angkeo Kecamatan Teupah Barat;

Objek wisata pantai Silengas di Desa Silengas Kecamatan Teupah Barat; Objek wisata pantai Labuhan Bakti di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah

Selatan;

Objek wisata pantai Latak Ayah di Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut;

Objek wisata pantai Salur di Desa Awe Kecil Kecamatan Teupah Barat; Objek wisata pantai Inor di Desa Inor Kecamatan Teupah Barat; dan

Objek wisata Busung Indah Beach di Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah;- Kawasan wisata khusus meliputi:

Wisata Surfing meliputi perairan Pantai Matanurung di Desa MatanurungKecamatan Teupah Tengah, Pantai Maudil di Desa Maudil Kecamatan TeupahBarat, dan Pantai Alus-alus di Desa Alus-alus Kecamatan Teupah Selatan;

Wisata diving meliputi sekitar terumbu karang Pantai Babang di Desa Kota BatuKecamatan Simeulue Timur;

Event Simeulue dragon boat festival yang dilaksanakan sekitar Teluk Sinabang diDesa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur;

Wisata Spot Fishing (Mancing Mania) meliputi perairan Pulau Babi dan LasiaKecamatan Teupah Selatan, dan perairan Pulau Simanaha di Desa SinabangKecamatan Simeulue Timur;

- Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud di atas seluas 396,71 meliputi PulauSiumat di Desa Pulau Siumat sebagai Desa wisata.

6. Kawasan Peruntukan Permukiman meliputi permukiman perkotaan seluas ± 337.38 ha.Berada di permukiman kota Sinabang kecamatan Simeulue Timur, permukiman kotaKampung Aie kecamatan Simeulue Tengah dan permukiman kota Simeulue Baratkecamatan Simeulue Barat. Selain dari pada itu terdapat juga areal permukimanpedesaan seluas ± 897,46 ha yang berada tersebar diseluruh kecamatan.

7. Kawasan peruntukan lainnya terdiri dari kawasan pertahanan dan keamanan negara sertaKawasan Transmigrasi.- Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a

meliputi:a. Kawasan Tentara Nasional Indonesia, meliputi :

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 15

1. Komando Distrik Militer (Kodim) 0115, berada di Desa Amaiteng MuliaKecamatan Simeulue Timur;

2. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di setiap Kecamatan meliputi;

Komando Rayon Militer (Koramil 01) Simeulue Timur di Desa Air DinginKecamatan Simeulue Timur;

Komando Rayon Militer (Koramil 02) Simeulue Tengah di Desa KampungAie Kecamatan Simeulue Tengah;

Komando Rayon Militer (Koramil 03) Teupah Selatan di Desa LabuhanBakti Kecamatan Teupah Selatan;

Komando Rayon Militer (Koramil 04) Salang di Desa Nasreuhe KecamatanSalang;

Komando Rayon Militer (Koramil 05) Simeulue Barat di Desa MalasinKecamatan Simeulue Barat;

Komando Rayon Militer (Koramil 06) Teluk Dalam di Desa Kuala BaktiKecamatan Teluk Dalam;

Komando Rayon Militer (Koramil 07) Teupah Barat di Desa SalurKecamatan Teupah Barat;

Komando Rayon Militer (Koramil 08) Alafan di Desa Langi KecamatanAlafan;

Pengembangan Komando Rayon Militer (Koramil) Teupah Tengah di DesaSimpang Lanting Kecamatan Teupah tengah; dan

Pengembangan Komando Rayon Militer (Koramil) Simeulue Cut di DesaKuta Padang Kecamatan Simeulue Cut.

3. Pengembangan Kompi Senapan di Desa Nancawa Kecamatan TeupahTengah;

4. Unit Intel Kodim 0115 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur;5. Pangkalan TNI AL Kabupaten Simeulue sebagai kawasan pangkalan TNI

Angkatan Laut di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur;6. Pengembangan Pos Angkatan Laut meliputi:

Pos TNI AL Alafan di Desa Langi Kecamatan Alafan; Pos TNI AL Teupah Selatan di Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah

Selatan; Pos TNI AL Simeulue Tengah di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue

Tengah; dan Pos TNI AL Selaut di Pulau Selaut Besar Kecamatan Alafan.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 16

b. Kawasan Kepolisian Republik Indonesia, meliputi :1. Kepolisian Resort (Polres) Simeulue berada di Desa Suak Buluh Kecamatan

Simeulue Timur;2. Kepolisian Sektor (Polsek) berada di setiap Kecamatan meliputi :

Kepolisian Sektor (Polsek) Teupah Selatan di Desa Labuhan BaktiKecamatan Teupah Selatan;

Kepolisian Sektor (Polsek) Simeulue Timur di Desa Suka Karya KecamatanSimeulue Timur;

Kepolisian Sektor (Polsek) Teupah Barat di Desa Salur Kecamatan TeupahBarat;

Kepolisian Sektor (Polsek) Simeulue Tengah di Desa Kampung AieKecamatan Simeulue Tengah;

Kepolisian Sektor (Polsek) Teluk Dalam di Desa Luan Balu KecamatanTeluk Dalam;

Kepolisian Sektor (Polsek) Salang di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang; Kepolisian Sektor (Polsek) Simeulue Barat di Desa Malasin Kecamatan

Simeulue Barat;

Kepolisian Sektor (Polsek) Alafan di Desa Langi Kecamatan Alafan; Pengembangan Kepolisian Sektor (Polsek) Teupah Tengah di Desa Lanting

Kecamatan Teupah Tengah; dan

Pengembangan Kepolisian Sektor (Polsek) Simeulue Cut di Desa KutaPadang Kecamatan Simeulue Cut.

3. Pos Polisi Lalu Lintas di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur.4. Pos Polisi Airut dengan Pos meliputi: Pos Polisi Airut Sinabang di Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue

Timur; Pos Polisi Airut Simeulue Cut di Desa Bubuhan Kecamatan Simeulue Cut; Pengembangan Pos Polisi Airut di Desa Langi Kecamatan Alafan.

- Kawasan Transmigrasi seluas lebih kurang 4.215,81 ha, meliputi:

Kecamatan Teupah Selatan seluas lebih kurang 395,04 ha meliputi Desa TransMeranti, Trans Jerenge,Transbaru;

Kecamatan Simeulue Barat seluas lebih kurang 983,51 ha meliputi Desa Sigulai; Kecamatan Simeulue Tengah seluas lebih kurang 782,14 ha meliputi Desa Lauke,

Desa Putra Jaya, dan Desa Situfa Jaya;

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 17

Kecamatan Teluk Dalam seluas lebih kurang 218,97 ha meliputi Desa Kuala Bakti danDesa Bulu Hadik;

Kecamatan Salang seluas lebih kurang 845,68 ha meliputi Desa Ujung Salang,Panton Lawe, Mutiara dan Padang Unoi; dan

Kecamatan Alafan seluas lebih kurang 990,47 meliputi Desa Lubuk Baik, Desa LhokDalam,dan Desa Lafakha.Perbandingan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat dilihat pada

tabel 2.5 sebagai berikut:Tabel. 2.5 Tabel Rencana Penggunaan Lahan

No. Penggunaan Lahan Jumlah (ha) Persentase (%)

1 2 3 4A KAWASAN LINDUNG 65.712,80 35,751 Hutan Lindung 60.709,97 33,032 Tahura 451,51 0,253 Kawasan Lindung Mangrove 863,50 0,474 Rawa 96,90 0,055 Danau / Situ 273,06 0,156 Sungai 446,73 0,247 Sempadan Danau 65,70 0,048 Sempadan Sungai 1.262,63 0,699 Sempadan Pantai 1.542,82 0,84B KAWASAN BUDIDAYA 118.096,70 64,251 Hutan Produksi 24.407,74 13,282 Hutan Produksi Terbatas 3.485,95 1,903 Hutan Rakyat 4.787,41 2,604 Perkebunan Besar 5.317,52 2,895 Perkebunan Rakyat 55.755,94 30,336 Pertanian Lahan Kering 5.169,94 2,817 Holtikultura 388,86 0,218 Sawah Irigasi 4.870,89 2,659 Sawah Non Irigasi 3.598,20 1,9610 Permukiman Pedesaan 897,47 0,4911 Permukiman Perkotaan 337,38 0,1812 Transmigrasi 4.215,81 2,2913 Peternakan 868,99 0,4714 Industri 100,36 0,0515 Pariwisata 3.538,47 1,9316 Tambang 304,05 0,1717 Budidaya Air Payau 0,22 0,0018 Budidaya Air Tawar 3,16 0,0019 TPA 9,36 0,01

20 Bandar Udara 38,99 0,02183.809,50 100,00JUMLAH

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 18

Gambar 2.2. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 19

2.1.2 Potensi Pengembangan WilayahBerdasarkan Dokeumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun

2012 - 2017 bahwa terdapat beberapa potensi pengembangan wilayah yang dimilikiKabupaten Simeulue yang di polakan kedalam kawasan strategis, antara lain :

a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan EkonomiDalam lingkup kepentingan kabupaten, kawasan strategis yang lebih berorientasi pada

kepentingan ekonomi, juga mencakup kawasan terpencil atau terbelakang dan kawasan kritisyang tidak semata-mata pengembangannya meliputi kawasan prioritas cepat berkembangtetapi juga mencakup kawasan prioritas terbelakang dan kawasan kritis.Adapun kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:1. Kawasan strategis nasional berupa KSN Kawasan Pulau-pulau kecil terluar meliputi:

Pulau Simeulue Cut di Kecamatan Simeulue Tengah;

Pulau Silaut Besar, Kecamatan Alafan.2. Kawasan strategis propinsi berupa KSP Kawasan Minapolitan dan Pariwisata meliputi:

KSP Minapolitan, Kecamatan Simeulue Timur & Simeulue Tengah;3. KSK Koridor Jalan Sinabang – Lasikin;4. KSK Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah;5. KSK Perkotaan Sinabang;6. KSK Perkotaan Kampung Aie;7. KSK Perkotaan Sibigo;8. KSK Agropolitan meliputi:

a. Kecamatan Simuelue Tengah meliputi: Desa Sebbe. Lambaya, Luan Sorep, latitik,lakubang dan lamayang

b. Kecamatan Simeulue Barat meliputi Desa Sefilan, layabaung, Sinar Bahagia, danSigulai.

9. KSK Minapolitan meliputi:a. Kecamatan Simelue Timur, meliputi desa Lugu, Linggi, Sefoyan, Ganting, Amaiteng,

Suka Karya, Suka Jaya, Ameria Bahagia, Sinabang, Suka Maju, Air Dingin dan KotaBatu.

10. KSK Wisata Bahari meliputi: Pulau Babi, Pulau lasia, Pulau Teupah, Pulau Mincau.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 20

B. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial BudayaKawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya berupa KSK Adat

Terpencil di Kecamatan Simeulue Barat, yaitu di Desa Amabaan (Dusun Laulo) dan di DesaLayabaung.2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana terdiri dari kawasan rawan bencana dan kawasan lindunggeologi.

a. Kawasan Rawan Bencana AlamKawasan rawan bencana alam yang perlu diperhitungkan yaitu kawasan rawan

banjir rendah seluas kurang lebih 14.695 berada di kecamatan Simeulue Timur, TeupahBarat, Simeulue Tengah, Salang, Simeulue Barat dan Alafan.

b. Kawasan Rawan Bencana GeologiKawasan rawan bencana alam geologi yang ada di wilayah Kabupaten Simeulue

antara lain:a. Kawasan rawan gempa bumi tektonik meliputi seluruh wilayah Kabupaten Simeulue.b. Kawasan rawan gerakan tanah tinggi seluas ± 3.840 ha yang berada di Kecamatan Teluk

Dalam, Simeulue Timur, Teupah Barat dan Simeulue Tengah.c. Kawasan rawan tsunami tinggi seluas 20.220 ha beradan tersebar diseluruh kecamatan.d. Kawasan rawan bencana abrasi terutama berada pada pulau-pulau kecil yang ada dalam

wilayah Kabupaten Simeulue seperti pulau Silaut dan pulau Simeulue Cut.2.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Simeulue pada tahun 2007 sebesar 83.961 jiwa danpada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 88.963 jiwa atau terjadi peningkatan sebesar5,96 % selama kurun waktu 6 tahun.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 21

Tabel 2.6.Perkembangan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2012

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue dan Dinas Kependudukan Kab. Simeulue

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Simeulue selama kurun waktu 6 tahun secararinci dapat terlihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7.Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2012

TAHUN JUMLAH PENDUDUKPERTAMBAHAN PERTUMBUHAN

PENDUDUK (JIWA) PENDUDUK (%)( 1 ) ( 2 ) (3) ( 4 )

2007 83.961 2.365 -

2008 84.005 44 0,05

2009 87.143 3.138 3,73

2010 84.704 -2.439 -2,79

2011 86.190 1.486 1,75

2012 88.963 2.773 3,22

RATA-RATA 1.000 1,19Sumber : BPS Kabupaten Simeulue. Tahun 2012. Data Diolah

Sampai akhir tahun 2012, distribusi penduduk terbesar terdapat di KecamatanSimeulue Timur yaitu 26.489 jiwa, sementara di kecamatan lainnya tersebar secara meratadengan Kecamatan Simeulue Cut berpenduduk terkecil yaitu 3.215 jiwa.

Kepadatan penduduk sampai tahun 2012 di Kabupaten Simeulue tersebar relatifmerata di setiap Kecamatan kecuali Kecamatan Simeulue Timur. Kecamatan Simeulue Timur

NO. KECAMATANJumlah Penduduk (jiwa)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 TEUPAH SELATAN 9.812 8.934 9.439 8.972 9.033 9.122

2 SIMEULUE TIMUR 28.923 29.436 30.937 29.952 31.103 26.489

3 TEUPAH TENGAH - - - - - 6.172

4 TEUPAH BARAT 6.993 7.575 7.816 7.472 7.563 7.769

5 SIMEULUE TENGAH 9.264 10.016 10.089 9.626 9.782 6.821

6 SIMEULUE CUT - - - - - 3.215

7 TELUK DALAM 5.658 4.759 5.059 5.043 5.115 5.213

8 SALANG 8.210 8.441 8.499 8.082 8.175 8.496

9 SIMEULUE BARAT 10.342 10.361 10.651 10.730 10.731 10.888

10 ALAFAN 4.759 4.483 4.653 4.827 4.718 4.778

KAB. SIMEULUE 83.961 84.005 87.143 84.704 86.190 88.963

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 22

memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 151 jiwa/km2, dan terendah KecamatanTeluk Dalam dengan kepadatan penduduk sebesar 23 jiwa/km2. Secara keseluruhankepadatan penduduk di Kabupaten Simuelue mencapai 48 jiwa/Km2 . Secara rinci KepadatanPenduduk Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini:

Tabel 2.8Kepadatan Penduduk Tahun 2012 Menurut Kecamatan di Kabupaten Simeulue

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue 2012

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue,jumlah penduduk Simeulue adalah 88.963 Jiwa yang terdiri atas penduduk laki-lakiberjumlah 45.797 jiwa dan perempuan berjumlah 43.166 Jiwa, dengan rasio jenis kelaminsebesar 1,06. Berikut adalah jumlah penduduk Kabupaten Simeulue (2012) berdasarkanjenis kelamin dan kelompok usia.

No KecamatanJumlah

pendudukLuas wilayah

(Ha)Kepadatanpenduduk

Persentasependuduk (%)

1 Teupah Selatan 9.122 22.223,80 41 10,25

2 Simeulue Timur 26.489 17.597,25 151 29,78

3 Teupah Tengah 6.172 8.369,55 74 6,94

4 Teupah Barat 7.769 14.673,05 53 8.73

5 Simeulue Tengah 6.821 11.248,34 61 7,67

6 Simeulue Cut 3.215 3.539,92 91 3,61

7 Teluk dalam 5.213 22.467,74 23 5.86

8 Salang 8.496 19.895,55 43 9.55

9 Simeulue barat 10.888 44.607,40 24 12.24

10 Alafan 4.778 19.186,90 25 5.37

Jumlah 88.963 183.809,50 48 100

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 23

Grafik 2.1Jumlah Penduduk Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Simeulue

Tahun 2007-2011

2.2 Aspek Kesejahteraan MasyarakatProduct Domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Simeulue yang dihitung atas

harga konstan lima tahun terakhir (2007-2012) mengalami perkembangan yang positif.PDRB Kabupaten Simeulue dari tahun 2007-2012 mengalami peningkatan 213,03 milyarrupiah (2007) 231,68 milyar rupiah (2008), 243,71 milyar rupiah (2009), 256,29 milyarrupiah (2010). Walaupun demikian, PDRB Kabupaten Simeulue pada tahun 2011 mengalamiperkembangan ke arah yang lebih baik yaitu sebesar 265,80 milyar rupiah.

Kontribusi sektor dalam PDRB yang terbesar setiap tahunnya adalah pada sektorpertanian dengan rata-rata peningkatan 38,69 % pertahunnya. Dan sektor yangmemberikan kontribusi terendah alah sektor Listrik, gas dan air bersih dengan peningkatanrata-rata setiap tahunnya adalah sebesar 0,22 %.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 24

Tabel 2.9Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan

Kabupaten Simeulue Tahun 2007 s.d 2011 (dalam juta)

NoNama

2007 2008 2009 2010 2011

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

1 Pertanian 91.910,76 43,14 92.651,73 39,99 93.881,46 38,52 96.396,70 37,61 94.485,05 35,55

2 Pertambangan dan Penggalian 2.103,84 0,99 2.348,69 1,01 2.593,54 1,06 2.838,39 1,11 3.068,83 1,15

3 Industri Pengolahan 3.230,07 1,52 3.270,89 1,41 3.311,71 1,36 3.348,12 1,31 3.389,07 1,28

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 347,37 0,16 414,44 0,18 520,02 0,21 662,55 0,26 735,23 0,28

5 Bangunan 11.254,68 5,28 12.922,58 5,58 14.390,48 5,90 15.858,38 6,19 17.428,11 6,56

6Perdagangan, Hotel dan

Restoran34.164,78 16,04 45.893,45 19,81 51.570,06 21,16 56.789,40 22,16 61.972,93 23,32

7 Pengangkutan dan Komunikasi 11.726,41 5,50 13.035,32 5,63 14.135,32 5,80 15.412,44 6,01 16.452,35 6,19

8Keu. Persewaan dan Jasa

Perusahaan3.507,54 1,65 4.116,08 1,78 4.727,62 1,94 5.208,02 2,03 5.770,34 2,17

9 Jasa-Jasa 54.782,21 25,72 57.029,01 24,62 58.575,81 24,04 59.773,58 23,32 62.502,71 23,51

PDRB Non Migas 213.027,66 100,00 231.682,19 100,00 243.706,02 100,00 256.287,58 100,00 265.804,62 100,00

Sumber : BPS Simeulue 2011

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 25

Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Simeulue yang dihitung atasharga berlaku lima tahun terakhir (2007-2012) mengalami perkembangan yang terusmeningkat. Dimana besaran angkanya adalah sebesar 374.78 milyar rupiah (2007), 430,86milyar rupiah (2008), 483,56 milyar rupiah (2009), 542,75 milyar rupiah (2010), 594,46milyar rupiah (2011). Peningkatan Kontribusi sektor dalam PDRB ini setiap tahunnya masihdidominasi oleh sektor pertanian, dimana kenaikan rata-rata setiap tahun dalam lima tahunterakhir (2007-2011) adalah 42,29 % yaitu (Tabel 2.10) dan kontribusi sektor yang palingrendah adalah sektor Listrik, gas dan air bersih dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,72%.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 26

Tabel 2.10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga BerlakuKabupaten Simeulue Tahun 2007 s.d 2011 (dalam jutaan)

NoNama 2007 2008 2009 2010 2011

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

1 Pertanian 177.511,72 47,36 190.690,70 44,26 201.195,97 41,61 217.848,84 40,14 226.280,74 38,06

2 Pertambangan dan Penggalian 3.368,42 0,90 3.980,05 0,92 5.046,00 1,04 6.060,53 1,12 6.671,37 1,12

3 Industri Pengolahan 7.423,74 1,98 7.624,80 1,77 7.825,86 1,62 8.026,91 1,48 8.227,97 1,38

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 1.875,70 0,50 2.686,90 0,62 3.541,28 0,73 4.597,74 0,85 5.200,22 0,87

5 Bangunan 29.042,98 7,75 37.861,96 8,79 49.686,63 10,28 56.597,22 10,43 67.027,62 11,28

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 55.648,85 14,85 72.473,07 16,82 82.802,12 17,12 93.822,92 17,29 104.895,87 17,65

7 Pengangkutan dan Komunikasi 23.196,88 6,19 28.789,61 6,68 35.198,36 7,28 42.565,16 7,84 47.847,14 8,05

8 Keu. Persewaan dan JasaPerusahaan 11.166,04 2,98 12.968,63 3,01 15.100,45 3,12 18.236,64 3,36 20.536,07 3,45

9 Jasa-Jasa 65.542,08 17,49 73.789,98 17,13 83.166,13 17,20 94.998,09 17,50 107.773,92 18,13

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 374.776,39 100,00 430.865,70 100,00 483.562,80 100,00 542.754,07 100,00 594.460,93 100,00Sumber : BPS Simeulue 2011

Secara umum perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Simeulue lima tahun terakhir (2007-2011) mengalamipenurunan dengan besaran yang bervariasi, dimana sektor pertanian mencapai angka minus 1,98 % pada tahun 2011 dengan penilaian atasdasar harga konstan. Jika dilihat pada tabel 2.3 di bawah tampak bahwa perkembangan kontribusi sektor Bangunan dalam PDRB

Kabupaten Simeulue atas dasar berlaku adalah sektor yang perkembangannya tertinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor yanglainnya seperti terlihat pada tabel 2.3.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 27

Tabel 2.11Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)

dan Harga Konstan (Hk)Kabupaten Simeulue Tahun 2007 s.d 2011

No Nama 2007 2008 2009 2010 2011Hb% Hk% Hb% Hk% Hb% Hk% Hb% Hk% Hb% Hk%

1 Pertanian 9,51 1,90 7,42 0,81 5,51 1,33 8,28 2,68 3,87 (1,98)

2 Pertambangan dan Penggalian 16,23 11,02 18,16 11,64 26,78 10,42 20,11 9,44 10,08 8,12

3 Industri Pengolahan 16,82 1,22 2,71 1,26 2,64 1,25 2,57 1,10 2,50 1,22

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 34,70 20,09 43,25 19,31 31,80 25,48 29,83 27,41 13,10 10,97

5 Bangunan 49,68 15,05 30,37 14,82 31,23 12,37 13,91 10,20 18,43 9,90

6 Perdagangan, Hotel danRestoran 0,86 11,49 30,23 34,33 14,25 12,37 13,31 10,12 11,80 9,13

7 Pengangkutan dan Komunikasi 28,12 7,10 24,11 11,16 22,26 8,44 20,93 9,03 12,41 6,75

8 Keu. Persewaan dan JasaPerusahaan 44,99 11,73 16,14 17,35 16,44 14,86 20,77 10,16 12,61 10,80

9 Jasa-Jasa 10,10 6,73 12,58 4,10 12,71 2,71 14,23 2,04 13,45 4,57

PDRB 12,99 5,77 14,97 8,76 12,23 5,19 12,24 5,16 9,53 3,71Sumber : BPS Simeulue 2011

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 25

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Simeulue berdasarkan Harga Konstan selama limatahun terakhir (2007-2012) adalah sebesar 58,62 % (rubah angkanya menjadi tahun 2012),sedangkan berdasarkan Harga berlaku adalah sebesar 24,77 % (rubah angka tahun 2012).Jika dilihat dari tabel 2.3 dari sembilan sektor PDRB Kabupaten Simeulue pertumbuhan yangterbesar adalah pada sektor Listrik, gas dan air bersih dan sektor Industri Pengolahanmenjadi sektor terendah.

Sektor Listrik, gas dan air bersih pada harga Konstan tumbuh sebesar 177,24 %sedangkan atas dasar harga berlaku sektor tersebut tumbuh sebesar 111,66 %. Pada sektorIndustri pengolahan yang menjadi sektor penyumbang terendah sektor ini tumbuh sebesar10,83% atas dasar harga konstan (Hk) dan 4,92% atas dasar harga berlaku (Hb).

Tabel 2.12Petumbuhan PDRB Kabupaten Simeulue Tahun 2008 s.d 2011

Sumber Data BPS Tahun 2012

2.2.1 Inflasi2.2.1.1 Laju Inflasi

Laju inflasi yang terjadi Kabupaten Simeulue masih mengacu pada laju inflasi

Propinsi Aceh. Laju inflasi Propinsi Aceh selama periode 2007-2012 menunjukkan penurunan

setiap tahunnya, pengamatan laju inflasi dilakukan di dua kota yaitu Banda Aceh dan

Lhokseumawe. Selanjutnya secara berturut-turut laju inflasi di Banda Aceh sebesar 9,54

persen (2006), 11,00 persen (2007), 10,27 persen (2008), 3,50 persen (2009) dan 3,08

persen (2010). Sedangkan di Kota Lhokseumawe secara berturut-turut sebesar 11,47 persen

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 26

(2006), 4,18 persen (2007), 13,78 persen (2008), 3,96 persen (2009) dan 4,44 persen

(2010). Sejak 2007 perbedaan laju inflasi antara Aceh dan nasional semakin mengecil,

kondisi nasional secara berturut-turut sebesar 17,11 persen (2005), 6,60 persen (2006),

6,59 persen (2007), 11,06 persen (2008), 2,78 persen (2009) dan 4,67 persen (2010).

2.2.1.2 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah hasil bagi antara pendapatan regional atas dasar

harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan Regional per kapita

dapat dilihat atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Secara makro

pendapatan regional per kapita dapat dijadikan ukuran tingkat kemakmuran suatu daerah.

Pada tahun 2011 pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku

Kabupaten Simeulue tercatat sebesar 6,76 juta rupiah per tahun, atau mengalami

peningkatan sebesar 7,08 persen dari tahun 2010 yang nilainya 6,31 juta rupiah. Angka

senilai 6,76 juta rupiah ini menggambarkan pendapatan penduduk per jiwa per tahun.

Angka yang cukup besar, namun pada kenyataannya masih banyak rumahtangga di

Kabupaten Simeulue yang berpenghasilan di bawah nilai tersebut. Perkembangan

pendapatan regional per kapita penduduk kabupaten simeulue selama kurun waktu empat

tahun terakhir selalu mengalami pertumbuhan dari 2,75 juta rupiah (tahun 2008) naik

menjadi 3,05 juta rupiah (tahun 2011). Hal ini menggambarkan secara riil ternyata

pendapatan penduduk Kabupaten Simeulue setiap tahunnya tidak jauh berubah.

Tabel 2.13.Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Simeulue

Tahun 2007-2012

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 27

2.2.2 Fokus Fasilitas Wilayah/InfrastrukturFasilitas wilayah/Infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam

ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektorpada suatu daerah atau antar-daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitaswilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah. Gambaran umum kondisi dayasaing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur diantaranya dapat dilihat darifasilitas perhubungan, pengairan/irigasi, air bersih serta energi/listrik dan telekomunikasi.

Kondisi pembangunan infrastruktur Kabupaten Simeulue hingga akhir tahun 2011cukup baik namun belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Tingkatkerusakan jaringan jalan, irigasi dan prasarana pengendalian banjir masih tinggi.Selanjutnya, masih terjadi krisis pasokan listrik dan belum optimalnya pemanfaatan sertaterbatasnya jaringan listrik. Demikian juga dengan infrastruktur untuk mendukungtelekomunikasi dan telematika. Keberadaan terminal, pelabuhan, dan bandara telah sesuaidengan struktur ruang (eksisting) wilayah Kabupaten Simeulue, namun belum seluruhnyaterbangun serta fasilitas pendukungnya belum memadai untuk mendukung pengembanganpotensi ekonomi Kabupaten. Bangunan pemerintah belum terbangun seluruhnya, begitu jugadengan infrastuktur perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan serta industri masih belummemadai. Sedangkan kondisi infrastruktur pendidikan dan kesehatan sudah memadai, hanyakondisinya yang masih perlu perbaikan dan penambahan sarana pendukungnya.

Kondisi infrastruktur juga mengalami ketimpangan antar wilayah kecamatan dimanadi wilayah Kecamatan Simeulue Timur yang merupakan wilayah Kota Kabupaten memilikikondisi dan jumlah yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Untuk ituPembangunan Infrastruktur yang berimbang dan sesuai kebutuhan merupakan prioritas agardapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan danpengangguran, mengatasi ketimpangan pembangunan serta untuk mewujudkankesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan diKabupaten Simeulue.

2.2.2.1 Aksesibilitas DaerahJalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar

kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan memudahkan mobilitaspenduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa dari satu daerah ke daerahlain.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 28

Ruas jalan yang telah dibangun hingga akhir tahun 2011 di wilayah KabupatenSimeulue mencapai ± 826,48 km, merupakan jalan kolektor dan lokal yang dapat dilaluikenderaan. Pada Tahun 2007 rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan di KabupatenSimeulue sebesar 36,41. Sedangkan pada tahun 2011 berkurang sebesar 14,52dibandingkan tahun 2007 atau mencapai 21,89. Gambaran lebih jelas mengenai rasiopanjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.14Rasio Panjang Jalan per Jumlah KendaraanTahun 2007 s.d 2012 Kabupaten Simeulue.

No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 20121. Panjang Jalan 733,21 744,86 744,87 752,98 785,71 839,002. Jumlah Kendaraan 2.120 2.150 2.350 3.296 3.776 4.1763. Rasio 34,59 34,64 31,70 22,85 20,81 20,09

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue tahun 2012

Perkembangan infrastruktur jalan berpengaruh langsung terhadap tingkat mobilitasorang dan barang yang menggunakan jasa angkutan umum. Dari tabel tersebut terlihatbahwa pertambahan jumlah panjang jalan di wilayah Kabupaten Simeulue diikuti denganpertambahan jumlah kenderaan. Selain itu kondisi jalan juga sangat berpengaruh terhadaptingkat mobilitas. Pada tabel di bawah ini dapat terlihat perkembangan kondisi jalanKabupaten Simeulue.

Tabel 2.15Perkembangan Kondisi Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Simeulue

Tahun 2007 – 2012

NO Kondisi Jalan Tahun2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Aspal 107,20 124,00 206,28 244,15 250,52 269,19

2 Perkerasan 477,50 475,13 407,70 386,24 415,85 436,58

3 Tanah/Terobosan 148,51 145,73 130,89 122,59 119,34 133,23

JUMLAH TOTAL 733,21 744,86 744,87 752,98 785,71 839,00Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue tahun 2012

Dari tabel 2.14 di atas terlihat bahwa perkembangan kondisi jalan aspal selama limatahun mengalami peningkatan sebesar 151% (persen) yaitu dari tahun 2007 sepanjang107,20 km) meningkat menjadi 269,19 km di tahun 2012. Namun demikian proporsi kondisijalan aspal masih sangat kecil dari total keseluruhan panjang jalan. Dari total panjang jalan

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 29

839 km di tahun 2012, baru teraspal 32,08% sedangkan sisanya perkerasa (sirtu) 52,03%dan jalan tanah 15,87%. Oleh karena itu untuk kedepan program pembangunan jalan perludifokuskan pada peningkatan kualitas jalan dari perkerasan ke aspal agar dapat mendukungkelancaran mobilitas angkutan.

Namun demikian penggunaan jasa angkutan umum juga sangat dipengaruhi olehfaktor ekonomi masyarakat dan sektor lapangan kerja. Dari data tabel 2.9 dan 2.10 jelasterlihat bahwa pertumbuhan infrastruktur jalan berbanding terbalik dengan jumlah orangyang menggunakan fasilitas jasa angkutan umum, akan tetapi berbanding lurus denganpeningkatan jumlah arus barang. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2007sektor lapangan kerja cukup banyak tersedia akibat masa rekonstruksi pasca gempa bumidan tsunami yang menimpa wilayah Kabupaten Simeulue dan Propinsi Aceh. Setelah masarekonstruksi berakhir, ketersediaan lapangan kerja khususnya di sektor jasa konstruksimenjadi menurun sehingga mobilisasi penumpang cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2.15Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Simeulue

No Uraian Satuan 2007 2008 2009 2010 20111. Jumlah orang Org 44.419 27.332 26.265 8.779 12.3472. Jumlah Barang Ton 1.550 6.640 10.176 15.299 21.589

Sumber : Data SDA Kabupaten Simeulue Tahun 2012

Selain prasarana jalan, infrastruktur perhubungan baik darat, laut dan udaramerupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Simeulue.Perkembangan pembangunan di bidang perhubungan darat masih relatif lambat. Fasilitasiterminal terbangun baru satu unit, merupakan terminal penumpang yang berada di ibu kotakabupaten. Sedangkan untuk terminal barang masih memanfaatkan lahan pelabuhan cargo,serta kota kecamatan belum tersedia fasilitas terminal/halte.

Bidang perhubungan laut memegang peranan yang sangat penting mengingatKabupaten Simeulue merupakan kepulauan yang terpisah dari daratan Aceh. Untukprasarana perhubungan laut, Kabupaten Simeulue telah memiliki satu dermaga ferry yangberada di kecamatan Simeulue Timur untuk tingkat pelayanan kabupaten. Saat ini saranaangkutan penyeberangan yang ada berupa 2 unit ferry yaitu KMP. Teluk Singkil yangmelayari lintasan Sinabang - Labuhan Haji dan KMP Teluk Sinabang yang melayari lintasanSinabang – Singkil. Pada saat salah satu KMP tersebut menjalani docking tahunanmenyebabkan terhambatnya suplay dan terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 30

masyarakat. Oleh karenanya Kabupaten Simeulue sangat membutuhkan pelayaran tambahanguna mengantisipasikan hal tersebut.

Selain dari pada itu, bentuk pulau Simeulue yang memanjang dengan panjang ± 102KM yang hanya memiliki satu dermaga ferry, memungkinkan untuk menambah fasiltiasdermaga penyeberangan yang berada di wilayah Simeulue bagian Barat dengan jalurlintasan Sibigo (Kabupaten Simeulue) – Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) agar penyebaranpembangunan dapat merata dan menggerakan roda perekonomian masyarakat di ujungBarat Kabupaten Simeulue.

Disektor perhubungan udara, Kabupaten Simeulue telah memiliki bandara pegumpanyaitu Bandara Lasikin untuk melayani masyarakat. Pada tahun 2011 Jenis Pesawat yangmasuk di Bandara Lasikin adalah MA 60, C 212 & C 208 B. Dengan operator MerpatiNusantara Airline, Nusantara Buana Air (NBA), MAAF dan SUSI AIR. Dari tabel 2.11 terlihatbahwa jumlah pengguna angkutan

Tabel 2.16Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal

Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Simeulue

No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011Org Brg Org Brg Org Brg Org Brg Org Brg

1. Dermaga 62.647 14.011 86.275 23.072 82.311 29.047 67.236 30.621 73.961 39.0632. Bandara 9.475 109 28.390 301 20.591 350 20.223 230 22.471 2853. Terminal 44.419 1.550 27.332 6.640 26.265 10.176 8.779 15.299 12.347 21.589

2.2.2.2. Sektor EnergiUntuk pembangunan di sektor energi khususnya energi listrik menunjukkan

perkembangan yang sangat positif. Hal ini terlihat dari indikator kinerja rumah tanggapengguna listrik dimana pada tahun 2007 sebesar 54,93 % meningkat menjadi 77,18 % ditahun 2011, dan diperkirakan pada tahun 2012 akan mencapai angka ± 95,00 dikarenakanpada saat ini pembangunan kelistrikan terus dilaksanakan untuk menjangkau seluruh desayang ada dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

Sumber energi listrik yang ada berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)dengan kapasitas terbangun 8 MW sedangkan kapasitas terpakai baru 3,8 MW hal tersebutdikarenakan jaringan listrik belum terbangun seluruhnya. Diperkirakan kapasitas terpakaimaksimal untuk melayani kebutuhan masyarakat mencapai 6 MW.

Selain dari pada itu, berdasarkan perencanaan dari Kantor PLN cabang Sinabang, diwilayah Kabupaten Simeulue direncanakan akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uapdengan kapasitas 2x7 MW. Rencana ini dimaksud untuk mengantisipasi kebutuhan listrik

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 31

yang diprediksi akan meningkat untuk mendukung sektor industri menengah serta sektorlainnya yang direncanakan.

Tabel 2.17Indikator Kinerja Pemabangunan Daerah di Bidang Energi Listrik

No Uraian Satuan 2007 2008 2009 2010 20111. Jumlah KK pengguna listrik KK 11.530 12.630 13.133 14.294 16.2512. Jumlah KK seluruhnya KK 20.990 20.055 21.690 20.644 21.0563. Indeks % 54,93 62,98 60,55 69,24 77,18

2.2.2.3. Sektor Lingkungan HidupSesuai Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 05 tahun 2008 tentang pengelolaan

lingkungan hidup yang mengatur tata laksana pengelolaan lingkungan di KabupatenSimeulue, maka perlu melakukan analisa dampak lingkungan, UPL, UKL dan izin gangguan(H) pada setiap perusahaan atau dinas terkait yang tujuannya untuk meminimalisasidampak-dampak negatif yang timbul akibat pembangunan tersebut. Pada tahun 2007 hinggatahun 2011 telah dikeluarkan 6 (enam) dokumen AMDAL, 8 (delapan) UKL-UPL, 2 (dua)DPPL, 2 (dua) DPLH.

Untuk pembangunan di bidang kebersihan Kabupaten Simeulue telah memiliki sistempenanganan persampahan khususnya untuk wilayah Kota Sinabang yang terdiri dari 8 desayaitu desa Sinabang, Suka Jaya, Suka karya, Suka Maju, Air Dingin, Amaiteng Mulia danAmeria Bahagia, Suak Buluh jiwa, yang dikelola oleh Badan pengendalian Kebersihan danPertamanan (Bapedalsihman) dengan sarana prasarana kebersihan antara lain:1. Truck sampah sebanyak 7 unit dimana 6 unit difungsikan di kawasan Kota Sinabang

sedangkan 1 unit di Kota Kampung Aie.2. Amroll truck sebanyak 2 unit yang masih dalam kondisi baik. Alat angkut sampah ini

mengangkut kontainer sampah yang berjumlah 13 unit di tempatkan pada perkantoran,pasar dan pelabuhan.

3. Untuk pewadahan fasilitas yang telah tersedia kontainer (tong) plastik kapasitas 150 liter.Sampai tahun 2011 tong sampah yang masih dapat difungsikan berjumlah 1200.

4. TPA satu unit yang berlokasi di Suak Buluh, dengan luas ± 3 hektar dengan jarak 6 Kmdari Kota Sinabang. Sistem yang digunakan adalah Open Dumping dengan daya tampungsampah sebanyak 25 M /hari.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 32

Tabel. 2.18Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di Sektor Persampahan

No Uraian Satuan 2007 2008 2009 2010 2011

1. Vol. Sampah yangditangani M3 354 362 659 773 873

2. Vol. Produksi sampah M3 1035 1050 1858 1889 1921

3. Persentase penanganansampah % 34,20 34,47 35,46 40,92 45,44

Sumber: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kebersihan dan Pertamanan

2.2.2.4 Sektor Komunikasi & Informasi.Pembangunan infrastruktur di sektor komunikasi dan informatika terus mengalami

perkembangan. Pembangunan Fasilitas Tower Telkomsel, Indosat, Exel Comindo dan tiangreklame di Kabupaten Simeulue sudah tersedia hampir di seluruh Kecamatan, untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 33

Tabel.2.19Jumlah BTS Yang Terbangun di Kabupaten Simeulue Tahun 2011

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue Tahun 2012

2.2.2.5 Sektor Air Bersih.

Air minum mengandung pengertian air bersih yang dapat dikonsumsi dengan amanbagi masyarakat untuk aktivitas sehari-hari antara lain untuk memasak dan kebutuhanpersonal lainnya. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Simeulue masihsangat rendah, dimana akses terhadap air minum (air yang dapat langsung dikonsumsi)hanya bisa didapatkan dari air minum kemasan. Secara umum penduduk masihmendapatkan air minum dari air ledeng, sumur, mata air, sungai, air hujan, sumur terlindungdan sumur tidak terlindung.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 34

Untuk pembangunan disektor air minum, capaian akses air minum terbilang masihsangat rendah dari target capaian MDGs mecapai 68,87% di tahun 2015.Namun demikian perkembangan pembangunan di sektor air minum dari tahun ketahun

terus meningkat. Dari tahun 2007 angka capaian 9,15 % secara estafet meningkat menjadi13,95 % di tahun 2011.

Tabel. 2.20Persentasi Penduduk Berakses Air Minum

No Uraian Satuan 2007 2008 2009 2010 20111. Penduduk berakses air

minumOrg 3.256 3.256 3.256 6.015 9.844

2. Jumlah penduduk Org 83.961 84.005 87.143 84.704 86.1903. Persentase pelayanan % 9,15 9,74 9,91 13,61 13,95

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue dan PDAM (diolah)

Permasalahan di sektor air minum adalah belum optimalnya pengelolaan sistempenyediaan air minum yang memenuhi standar, masih kurangnya debit air baku air minumyang ada serta belum meratanya jaringan air. Untuk mengatasi permasalahan tersebutdiperlukan beberapa upaya sebagai berikut :1. Menjaga kelestarian lingkungan agar tetap mampu menyediakan pasokan air baku untuk

layanan air minum.2. Menemukan sumber-sumber air baku baru untuk air minum yang memiliki debit air yang

cukup.3. Pengembangan perencanaan yang lebih detail mencakup strategi pemenuhan air minum

yang terukur serta melakukan peningkatan pembangunan jaringan perpipaan air bersihkhususnya pada zona kawasan perkotaan.

4. Membangun hidran umum pada daerah yang tidak mungkin terjangkau oleh jaringanperpipaan PDAM namun masih memiliki sumber air yang cukup.

2.2.2.6. Sektor IrigasiPotensi sawah beririgasi di wilayah Kabupaten Simeulue ± 4.803 ha yang terbagi

menjadi 58 daerah irigasi kecil. Dari keseluruhan jumlah DI tersebut, yang telah dibangun± 42 irigasi kecil (3.971 ha) sedangkan sisanya masih dalam rencana pembangunan. Dariseumlah irigasi tersebut baru mampu mengairi sawah ± 474 ha atau berkisar 9,86 % darijumlah potensi sawah beririgasi. Ada beberapa permasalahan yang ada terkait denganpembangunan di sektor irigasi :

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 35

1. Kondisi wilayah kabupaten Simeulue yang merupakan kawasan rawan bencana gempabumi sangat berpengaruh terhadap tingkat kerusakan bangunan bendung dan jaringanirigasi.

2. DAS di wilayah Kabupaten Simeulue yang kecil dan bentang sungai yang pendekmenyebabkan cepatnya air permukaan mengalir ke Muara atau laut, sehingga debit airyang ada tidak terlalu besar.

3. Tingkat curah hujan yang tinggi serta kelerengan yang berbukit menyebabka seringterjadi gerakan tanah (longsor) pada sekitar bangunan bendungan irigasi sehinggamempercepat terjadinya proses endapan pada bangunan tersebut.

4. Pelaksanaan konstruksi bangunan irigasi yang kurang terkontrol dengan baik sehinggaberpengaruh terhadap umur konstruksi yang pendek.

2.2.3 Fokus Kesejahteraan Sosial2.2.3.1 PendidikanA. Angka Melek Huruf

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, angka melek huruf di KabupatenSimeulue dalam kurun waktu tahun 2007-2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007tercatat sebesar 97,44 persen dan angka ini meningkat menjadi 98,85 persen pada tahun2011.

Tabel 2.21Angka Melek Huruf Kabupaten Simeulue Tahun 2007 – 2011

No Kabupaten Tahun2007 2008 2009 2010 2011

1 Simeulue 97,44 98,17 98,58 98,66 98,85Sumber: Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kabupaten Simeulue Tahun 2012

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Simeulue dalam kurun waktu tahun

2007-2010 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,60 tahun pada tahun 2007

menjadi 8,62 tahun pada tahun 2011.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 36

Tabel 2.22Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 – 2011

No KabupatenTahun

2007 2008 2009 2010 2011

1 Simeulue 7,60 8,00 8,30 8,52 8,62Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue Tahun 2012

C. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Simeulue telah menghasilkan beberapakemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal ini terlihat dari beberapa indikator,seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator APKdigunakan untuk mengukur capaian akses penduduk usia 0-6 tahun di lembaga PendidikanAnak Usia Dini (PAUD), penduduk usia 13-15 tahun di SMP/MTs/SMPLB/Paket B/PesantrenSalafiyah Wustha, penduduk usia 16-18 tahun di SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C. IndikatorAPM menunjukan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu,APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Tabel 2.23Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2012

Indikator Jenjang PendidikanTahun

2007 2008 2009 2010 2011 2012

APKSD/MI 125,34 119,53 123,59 119,84 116,14 115,01SMP/MTs 93,45 96,03 109,57 111,68 95,93 115,50SMA/SMK/MA 75,43 83,35 78,76 99,48 89,04 113,70

APMSD/MI 97,92 97,49 97,64 97,54 95,82 82,77SMP/MTs 83,03 83,36 83,49 83.69 76,37 67,23SMA/SMK/MA 73,31 75,78 75,83 78,96 64,15 84,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue Tahun 2012

D. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Simeulue, pada tahun 2007 penduduk yang

berusia diatas 10 tahun berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, masing-

masing : sebesar 21,25 persen tidak/belum menamatkan SD/sederajat, sebesar 39,59

persen menamatkan SD/sederajat, sebesar 22,20 persen menamatkan SMP/sederajat,

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 37

sebesar 12,32 persen menamatkan SMA/sederajat, dan sebesar 4,64 persen menamatkan

S1.

Pada tahun 2011 komposisi tersebut terjadi perubahan, Hal ini terlihat dari

komposisi masing-masing kelompok yaitu sebesar 19,33 persen tidak/belum menamatkan

SD/sederajat, sebesar 33,77 persen menamatkan SD/sederajat, sebesar 21,48 persen

menamatkan SMP/sederajat, sebesar 18,75 persen menamatkan SMA/sederajat, sebesar

3,90 persen menamatkan Diploma, sebesar 2,77 persen menamatkan S1.

Tabel 2.24

2.2.3.2 Kesehatan

Aspek kesehatan diuraikan mencakup angka kematian, umur harapan hidup, status

gizi, angka kesakitan dan penyakit menular.

A. Angka Kematian

Angka kematian difokuskan pada tiga indikator kematian utama, yaitu: Angka

Kamatian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dari jumlah angka kematian bayi di bawah usia

satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka Kematian Bayi (AKB)

di Kabupaten Simeulue cenderung naik turun. Pada tahun 2007 sebesar 19/1000 kelahiran

hidup, di tahun 2008 turun menjadi 17/1000 kelahiran hidup, pada tahun 2009 turun

menjadi 16/1000 kelahiran hidup, tahun 2010 kembali naik menjadi 40/1000 kelahiran

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 38

hidup, pada tahun 2011 menjadi 41/1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2012 turun

menjadi 22/1000 kelahiran hidup (Dinkes Kabupaten Simeulue, 2012). Adapun penyebab

kematian bayi dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.25Penyebab Angka Kematian Bayi

di Kabupaten Simeulue Pada Tahun 2012

No Penyebab AKB Jumlah Kasus

1. Aspiksia 11

2. Berat bayi lahir rendah (BBLR) 9

3. Pneumonia 4

4. Febris 4

5. Kelainan Jantung 3

6. Kelainan Kongenital 2

7. Kelainan Saluran Cerna 2

8. Aspirasi/ Apnue 2

9. Lain-lain 2

Jumlah 39Sumber Dinkes Kabupaten Simeulue Tahun 2012

. Kematian bayi diperkirakan masih relatif tinggi di daerah pedesaan, pada keluarga

miskin dan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan rendah. Kelompok

masyarakat inilah umumnya masih mengalami “barrier” atau hambatan financial atau sosial

kultural untuk akses ke pelayanan kesehatan. Kelompok inilah yang menjadi tantangan

utama dalam mencapai MDGs 2015.

2. Angka Kematian Balita.Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum

mencapai usia lima tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. AKABAjuga merupakan salah satu indikator penting karena memberikan gambaran peluangterjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum mencapai umur 5 tahun.Diperkirakan, AKABA juga lebih tinggi pada keluarga yang berpendidikan rendah, keluargadengan status sosial ekonomi rendah dan pada keluarga yang tinggal didaerah pedesaan.Angka kematian balita di Kabupaten Simeulue terjadi penurunan dari tahun 2007 sebanyak0,9/1000 kelahiran hidup menjadi 0,2/1000 kelahiran hidup pada tahun 2008, sedangkan

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 39

pada tahun 2009 tidak ada kematian balita. Pada tahun 2010 angka kematian balita0,4/1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 1,2/1000 kelahiran hidup.

3. Angka Kematian IbuAngka Kematian Ibu (AKI) juga merupakan salah satu indikator penting dalam

menentukan derajat kesehatan masyarakat. Tantangan utama untuk mengurangi Angka

Kematian Ibu adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil

dan kurang berfungsinya sistem deteksi dini ibu hamil yang beresiko tinggi dan sistem

rujukan persalinan belum efektif disamping faktor medis seperti pendarahan, hipertensi saat

hamil atau pre eklamasi dan infeksi. Selain itu, ketidaksetaraan gender, nilai budaya, serta

rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan juga diperkirakan

berkontribusi terhadap kematian ibu.Grafik 2.2

Angka Kematian Ibu MelahirkanKabupaten Simeulue Tahun 2007 s/d 2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Tahun 2012

Angka kematian ibu di Kabupaten Simeulue pada tahun 2007 sebesar 502 per 100.000kelahiran hidup dan turun secara fluktuatif menjadi 404 per 100.000 kelahiran hidup padatahun 2012. Adapun penyebabnya dapat dilihat pada tabel berikut

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 40

Tabel 2.26Penyebab Angka Kematian Ibu (AKI)

Di Kabupaten Simeulue Pada Tahun 2012

No Penyebab AKI Jumlah Kasus

1. Pendarahan Post Partum (Atonia Uteri) 3

2. Hipertensi dalam kehamilan/eklamsia 1

3. Lain – lain (TBC, Komplikasi dan Riwayat Jantung) 3

Jumlah 7Sumber Dinkes Kabupaten Simeulue Tahun 2012

B. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (UHH) sering dijadikan indikator utama mengukur keberhasilanpembangunan kesehatan dan juga salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia(IPM). Untuk Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Simeulue, pada Tahun 2008 yaitu62,84 tahun, meningkat menjadi 63,05 pada tahun 2011. Peningkatan Angka harapan hidup(UHH) disebabkan karena pola hidup masyarakat yang sehat, adanya kesadaran masyarakatdalam menjaga kesehatan disertai juga peningkatan program/ kegiatan yang berdampakpada tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun perkembangan angka usia harapan hidupdapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.27Angka Usia Harapan Hidup

Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2011

Tahun 2008 2009 2010 2011

Usia Harapan Hidup (UHH) 62,84 62,91 62,98 63,03

C. Persentase Balita Gizi Kurang/Buruk

Status gizi difokuskan pada status gizi balita yang diukur dari tiga indikator utama:

Berat Badan per Usia (BB/U), Tinggi Badan per Usia (TB/U), dan Berat Badan per Tinggi

Badan (BB/TB).

1. Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)

Secara umum status gizi balita di Kabupaten Simeulue menunjukkan kecenderungan

membaik. Pada tahun 2007 angka prevalensi balita gizi kurang mencapai 6,44 % dan

menurun menjadi 1,01 % pada tahun 2012.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 41

Grafik 2.3Presentase Prevelensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Simeulue

Tahun 2007 s/d 2012

2. Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)

Sebagaimana kecenderungan penurunan status balita gizi kurang, prevalensi balita gizi

buruk juga mengalami penurunan. Pada tahun 2007 angka prevalensi balita gizi buruk

mencapai 2,17 % dan menurun menjadi 0,53 % pada tahun 2012Grafik 2.4

Presentase Prevelensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten SimeulueTahun 2007 s/d 2012

D. Angka Kesakitan

Angka penduduk dengan keluhan kesehatan di Kabupaten Simeulue selama periode

lima tahun tidak mengalami perubahan, yaitu 29% pada tahun 2007 dan tetap sebesar 29%

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 42

pada tahun 2012. Bahkan dalam rentang waktu lima tahun tersebut angka penduduk dengan

keluhan kesehatan mencapai 76% pada tahun 2010.Grafik 2.5

Penduduk dengan Keluhan Kesehatan di kabupaten SimeulueTahun 2007 s/d 2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Tahun 2012

Sebagian penduduk dengan keluhan menderita salah satu penyakit mencaripertolongan kesehatan ke pusat pelayanan kesehatan, dan sebagian yang lain mengobatisendiri atau tidak mencari pengobatan sama sekali. Berikut beberapa jenis penyakit :

Malaria di Kabupaten Simeulue cenderung menurun dari tahun ke tahun. Padatahun 2008 kasus malaria mencapai 238 kasus dan menurun secara signifikan menjadi 16kasus pada tahun 2012. Sehubungan hal demikian, maka status malaria di KabupatenSimeulue mengalami perubahan dari endemis menjadi non endemis. Kedepan sebagaimanaProgram Pemerintah Aceh dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkanPeraturan Gubernur Aceh Nomor : 40 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Simeulue lebihfokus pada Program Eliminasi Malaria. Direncanakan pada tahun 2015 Kabupaten Simeuluebebas malaria.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 43

Grafik 2.5Kasus Malaria di Kabupaten Simeulue Tahun 2008 s/d 2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Tahun 2012

Tuberkulosis (TBC) masih merupakan ancaman kesehatan bagi sebagianmasyarakat Simeulue. Pemerintah Kabupaten Simeulue telah melakukan beberapa programpemberantasan TB Paru akan tetapi belum maksimal disebabkan sumber daya yang adamasih terbatas, dimana tenaga TB yang ditunjuk merangkap kegiatan lain sehingga tidakmencapai hasil yang maksimal. Adapun kasus TB Paru di Kabupaten Simeulue tahun 2012sebanyak 112 kasus yang terdiri dari 107 kasus baru dan 6 kasus lama, seperti yang terlihatpada grafik di bawah ini :

Grafik 2.6Kasus TB Paru di Kabupaten Simeulue Tahun 2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Tahun 2012

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 44

Penyakit deman berdarah dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yangdisebabkan oleh virus dengue, dengan perantara nyamuk aedes aegypti. Kasus DBD diKabupaten Simeulue pada tahun 2008 sebanyak 3 kasus, meningkat menjadi 100 kasuspada tahun 2011, akan tetapi kembali menurun pada tahun 2012 menjadi 35 kasus.Penyakit DBD sangat dipengaruhi oleh tingkat curah hujan dan kesadaran menjagakesehatan lingkungan oleh masyarakat.

Grafik 2.7Kasus DBD di Kabupaten Simeulue Tahun 2008 s/d 2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Tahun 2012

Kusta adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri mycobacteriumleprae. Kusta dapat bersifat progresif menyebabkan kerusakan permanen pada kulit,anggota badan dan mata. Kasus kusta di Kabupaten Simeulue hanya ada pada tahun 2009sebanyak 2 kasus.

2.2.3.3 Tingkat KemiskinanPermasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang sangat

kompleks, yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab. Masalah kemiskinan dewasa inibukan saja menjadi persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Simeulue, akan tetapisudah menjadi persoalan Pemerintah Aceh dan juga Bangsa Indonesia. Permasalahankemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Simeulue, antara lain disebabkanrendahnya tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan rendahnya pendapatan masyarakat.Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupatendalam rangka menanggulangi dan mengurangi populasi penduduk miskin/keluarga miskin.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 45

Grafik 2.8Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%)

Tahun 2007 s/d 2012

Sumber : BPS Nasional Tahun 2012

Berdasarkan grafik diatas, Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simeulue pada tahun2007 sebesar 32,26% turun menjadi 21,88% pada tahun 2012 atau mengalami penurunansebesar 10,38% dalam kurun waktu lima tahun atau rata-rata 2,08% setiap tahunnya.Secara Kabupaten penurunan tersebut sudah signifikan, akan tetapi jika dibandingkandengan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh dan Nasional masih terlalu tinggi, bahkanberdasarkan RPJMN 2010-2014 sasaran penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8-10%.Disparitas tingkat kemiskinan Kabupaten Simeulue dibandingkan sasaran tingkat kemiskinanNasional 2014 (8-10%), mengharuskan Pemerintah Kabupaten Simeulue bekerja keras untukmencapainya. Paling tidak terdapat perbedaan sebesar 11,88% kondisi existing tingkatkemiskinan Simeulue dengan sasaran penurunan tingkat kemiskinan Nasional tahun 2014.Penurunan jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari dampak pelaksanaan berbagaiprogram dan kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan untuk meningkatnya aktivitasmasyarakat dalam akselerasi pembangunan diberbagai sektor.

Secara nasional, jumlah individu menurut kecamatan dan status kesejahteraanterendah sampai dengan 30% berdasarkan basis data terpadu (BDT) PPLS 2011, dapatdilhat pada tabel dibawah ini:

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 46

Tabel 2.28Jumlah Individu Menurut Kecamatan Dan

Status Kesejahteraan Terendah Sampai Dengan 30%

No KecamatanJumlah Individu

Desil 10%Terendah

Desil 10-20%Terendah

Desil 20-30%Terendah Total

1. Teupah Selatan 1.496 965 1.177 3.6382. Simeulue Timur 1.162 1.084 1.763 4.0093. Teupah Barat 1.728 1.121 1.238 4.0874. Simeulue Tengah 2.230 1.473 1.314 5.0175. Teluk Dalam 1.126 564 437 2.1276. Salang 2.671 1.580 1.192 5.4437. Simeulue Barat 3.615 1.977 1.325 6.9178. Alafan 2.407 723 639 3.769

Total 16.435 9.487 9.085 35.007Sumber BDT PPLS 2011

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Simeulue untuk periode 2007 –2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 IPM Kabupaten Simeulue sebesar 67,97mengalami peningkatan menjadi 69,73 pada tahun 2011. Jika IPM semakin meningkatmaka secara otomatis sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Simeulue juga semakinbaik karena IPM dipengaruhi oleh angka harapan hidup, melek huruf, rata-rata lamasekolah dan konsumsi perkapita (Rp), seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.29Indikator Komponen IPM Kabupaten Simeulue

Tahun 2008-2011

No Indikator Komponen IPM Tahun2008 2009 2010 2011

1 Angka Harapan Hidup 62,84 62,91 62,98 63,032 Melek Huruf 98,17 98,58 98,66 98,853 Rata-Rata Lama Sekolah 8,0 8,3 8,52 8,62

4 Konsumsi per kapita (Rp) 496.565 495.619 547.712 462.287

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Simeulue cenderung meningkat dari tahunke tahun. pada tahun 2007 IPM Kabupaten Simeulue sebesar 67,97 meningkat menjadi69,73 pada tahun 2011. Namun peningkatan ini masih berada dibawah rata-ratapertumbuhan IPM Provinsi Aceh dan Nasional.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 47

Grafik 2.9Perbandingan IPM Kabupaten Simeulue, Aceh dan Nasinal

Tahun 2007-2011

Sumber : BPS Nasional 2012

2.2.4 Fokus Syariat Islam, Seni Budaya dan Olahraga

2.2.4.1 Syariat Islam

Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Simeulue, selama ini belumsepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan masih kurangnyakesiapan tenaga penegak pelaksana syariat dimana petugas WH yang ada sebanyak 25orang dan Da’i 11 orang pada tahun 2012, serta belum memadainya perangkathukum/qanun sebagai pedoman dalam menjalankan Syariat Islam, meskipun telah banyakprogram/kegiatan baik sosialisasi maupun bimbingan teknis tentang pelaksanaan SyariatIslam. Disamping pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang Syariat Islam tidak samaterutama dari sudut heterogenitas dan tingkat daya nalar yang berbeda sehingga perluwaktu untuk menselaraskannya.

Kondisi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pendukungpelaksanaan syariat islam di kabupaten simeulue tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.30

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 48

Tabel 2.30Jumlah Sarana dan Prasarana Ibadah Per Kecamatan Tahun 2012

No Kecamatan Sarana dan Prasarana IbadahMesjid Meunasah TPA Pesantren Majlis Ta’lim

1. Teupah Selatan 23 36 47 1 232. Simeulue Timur 43 42 62 3 503. Teupah Barat 18 22 32 1 104. Simeulue Tengah 19 29 32 1 45. Teluk Dalam 11 17 20 0 56. Salang 19 23 21 0 97. Simeulue Barat 18 49 51 2 48. Alafan 10 21 9 0 9

Total 161 239 274 8 114Sumber : data Kemenag Kabupaten Simeulue Tahun 2012

Tabel 2.31Jumlah Sumber Daya Manusia Pendukung

Pelaksana Syariat Islam Per Kecamatan Tahun 2012

No KecamatanPendukung Pelaksana Syariat Islam

ImamMesjid Bilal Khatib Gharim Penyuluh

AgamaP3N

1. Teupah Selatan 23 23 23 23 11 82. Simeulue Timur 43 43 43 43 14 243. Teupah Barat 18 18 18 18 10 18

4. SimeulueTengah 19 19 19 19 10 7

5. Teluk Dalam 11 11 11 11 8 56. Salang 19 19 19 19 10 97. Simeulue Barat 18 18 18 18 10 118. Alafan 10 10 10 10 7 6

Total 161 161 161 161 80 88Sumber : data Kemenag Kabupaten Simeulue Tahun 2012

Kepatuhan terhadap pelaksanaan syariat islam dapat dilihat dari banyaknyaperkara yang diterima dan diproses pada lembaga Mahkamah Syari’ah Sinabang. Pada tabel2.31, memperlihatkan bahwa terjadi kecendrungan peningkatan kasus cerai gugat, yangpada tahun 2008 hanya 17 kasus meningkat sebesar 106 % menjadi 35 kasus pada tahun2012. Hal ini perlu diantisipasi dengan peningkatan kesadaran dan penyuluhan agama bagimasyarakat.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 49

Tabel 2.32Banyaknya Perkara yang Diterima Menurut Jenis Perkara

Pada Mahkamah Syar’iah Sinabang Tahun 2008-2012

No Jenis PerkaraTahun

2008 2009 2010 2011 2012

1. Izin Poligami 1 0 0 0 0

2. Cerai Talak 8 6 15 13 14

3. Cerai Gugat 17 28 33 29 35

4. Harta Bersama 1 1 1 1 2

5. Pengangkatan Anak 0 1 1 0 1

6. Itsbat Nikah 3 2 2 3 2

7. Kewarisan 1 1 1 0 0

8. Perkara Jinayat 4 1 7 0 2

Sumber : Mahkamah Syar’iah Sinabang, 2012

2.2.4.2. Group KesenianKabupaten Simeulue memiliki 44 sanggar (group) kesenian yang tersebar di 8

(delapan) kecamatan yang menjadi wadah berlangsungnya kegiatan kesenian. Hal inimenggambarkan bahwa Simeulue memiliki khasanah budaya yang tinggi dengan berbagaijenis kesenian.

Tabel 2.33

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 50

2.2.4.3 Club Olah Raga dan Gedung Olah Raga

Kabupaten Simeulue memiliki 138 club olah raga sesuai dengan jenis olah raga yangdigemari oleh masyarakat, dimana masing masing desa dalam wilayah Kabupaten Simeuluememiliki 1 (satu) club olahraga dan kecamatan yang paling banyak club olahraga terdapat diKecamatan Simeulue Timur sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Club dan disusul olehKecamatan Simeulue Tengah sebanyak 24 (dua puluh empat) Club, sedangkan KecamatanAlafan memiliki club olahraga yang paling sedikit sebanyak 8 (delapan) club olahraga.

Tabel 2.34

2.3 Aspek Pelayanan Umum2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib2.3.1.1 PendidikanA. Pendidikan Dasar1. Angka Partisipasi Sekolah

Selama periode tahun 2007-2011, Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjangpendidikan dasar mengalami perubahan yang fluktuatif. APS untuk kelompok usia 7-12sebesar 98,48% tahun 2007 meningkat menjadi 99% pada tahun 2011, sedangkan untukkelompok usia 13-15 tahun pada tahun 2007 angka partisipasinya sebesar 93,39%meningkat secara fluktuatif menjadi 94,83%.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 51

Tabel 2.35

2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia SekolahRasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan sekolah/madrasah pada jenjang

pendidikan dasar (SD/MI) untuk setiap 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini jugamengindikasikan kemampuan (kapasitas) untuk menampung semua penduduk usiapendidikan dasar di sekolah/madrasah dalam suatu daerah. Pada tahun 2012 rasioketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun adalah sebesar 95,89. Rasioketersediaan SD/MI sebesar 95,89 mengandung arti bahwa untuk setiap 10.000 pendudukusia 7-12 tahun di Kabupaten Simeulue tersedia 96 unit SD/MI. Bila dibandingkan denganjumlah desa yang jumlahnya 138 desa, maka rasio desa dan sekolah SD/MI adalah 1:0,92,yang artinya di setiap 1 desa terdapat 0,92 (nol koma sembilan dua) sekolah. angka inisudah menunjukkan pemerataan sarana pendidikan, karena penyebarannya sudah sampaike desa-desa terpencil.

Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun adalah sebesar98,99. jadi rasio ketersediaan SMP/MTs sebesar 98,99 berarti untuk setiap 10.000penduduk usia 13-15 tahun tersedia sekitar 99 unit SMP/MTs. Peningkatan keduaindikator ini mengindikasikan semakin besarnya daya tampung satuan pendidikan dasaruntuk mendukung kebijakan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

3. Rasio Guru Terhadap MuridData tahun 2012 memperlihatkan bahwa rasio guru-siswa di Kabupaten Simeulue

untuk tingkat SD/MI sebesar 1:15 (rata-rata satu orang guru melayani sekitar 15 siswa)dan di tingkat SMP/MTS sebesar 1:21 (rata-rata satu orang guru melayani sekitar 21siswa).

Capaian rasio guru-siswa pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Simeuluejauh lebih baik, yang berarti bahwa secara keseluruhan jumlah guru dibandingkan jumlahsiswa sudah memadai untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 52

Tabel 2.36Perbandingan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru PNS pada Tingkat Pendidikan

Dasar di Kabupaten Simeulue Tahun 2012

No KecamatanJumlah Sekolah Jumlah Murid Jumlah Guru

SD/Mi SMP/MTs SD/Mi SMP/MTs SD/Mi SMP/MTs1 Simeulue Timur 29 12 4186 1876 326 98

2 Teupah Selatan 17 8 1368 558 67 29

3 Teupah Barat 14 6 1185 495 94 23

4 Teluk Dalam 11 4 805 321 47 16

5 Simeulue Barat 21 8 1877 767 87 30

6 Simeulue Tengah 14 6 1460 652 127 40

7 Salang 12 6 1342 638 55 26

8 Alafan 9 4 856 268 48 9

Total 127 54 13079 5575 851 271Sumber : Dinas Pendidikan dan Kemenag Kab. Simeulue 2012

Dilihat dari kulaifikasi pendidikan guru PNS yang mengajar pada tingkatpendidikan dasar, data tahun 2012 memperlihatkan 9,87 persen guru SD/MI telahmemenuhi kualifikasi pendidikan S1 dan sisanya 90,13 persen belum berpendidikan S1,untuk SMP/MTs 70,11 persen sudah memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dan 29,89 persenbelum memenuhi pendidikan S1.

Tabel 2.37Jumlah Kualifikasi Pendidikan Guru PNS pada Tingkat Pendidikan Dasar

Kabupaten Simeulue Tahun 2012

No KecamatanTingkat SD/MI Tingkat SMP/MTs

SPG/SGO/PGASederajat D2 D4/S1 S2 D1/D2/D3 D4/S1

1 Simeulue Timur 49 241 36 0 34 64

2 Teupah Selatan 19 39 9 0 7 223 Teupah Barat 29 57 8 0 3 20

4 Teluk Dalam 9 33 5 0 2 14

5 Simeulue Barat 27 54 6 0 5 256 Simeulue Tengah 24 91 12 0 18 22

7 Salang 9 42 4 0 11 15

8 Alafan 18 26 3 1 1 8Jumlah Guru PNS 184 583 83 1 81 190

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kemenag Kab. Simeulue 2012

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 53

Berdasarkan kondisi riil yang ada pada tingkat pendidikan dasar, diperlukan upayapeningkatan kualifikasi guru kejenjang strata satu (S1) disamping melakukan upayapeningkatan spesialisasi guru dan distribusi guru secara merata.

B. Pendidikan Menengah1. Angka Partisipasi Sekolah

Pada jenjang pendidikan menengah, perkembangan APS periode tahun 2007-2011juga menunjukkan capaian sama seperti pada APS pendidikan dasar. APS kelompok usia 16- 18 tahun pada tahun 2007 sebesar 24,24% meningkat secara fluktuatif menjadi 78,81%pada tahun 2011.

Tabel 3.38

2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia SekolahSeperti halnya pada jenjang pendidikan dasar, rasio ketersediaan

sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan menengah terhadap penduduk usia 16-18

tahun juga terus membaik dari tahun ke tahun.

Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK terhadap penduduk usia 16-18 tahun pada tahun2012 adalah sebesar 69,78. Hal ini bermakna bahwa untuk setiap 10.000 penduduk usia16-18 tahun di Kabupaten Simeulue tersedia 70 unit SMA/MA/SMK untuk menampungsiswa usia sekolah tersebut.

3. Rasio Guru Terhadap MuridRasio guru-siswa pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) tahun 2012

di Kabupaten Simeulue sebesar 1:26 (rata-rata satu orang guru melayani sekitar 26 siswa).

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 54

Tabel 2.39Perbandingan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru PNS pada Tingkat Pendidikan

Menengah di Kabupaten Simeulue Tahun 2012

No KecamatanSMA/SMK/MA

JumlahSekolah

JumlahMurid Jumlah Guru

1 Simeulue Timur 10 2128 76

2 Teupah Selatan 5 379 11

3 Teupah Barat 2 290 11

4 Teluk Dalam 2 168 10

5 Simeulue Barat 5 606 24

6 Simeulue Tengah 3 503 32

7 Salang 3 499 12

8 Alafan 2 159 6

Total 32 4732 182Sumber : Dinas Pendidikan dan Kemenag Kab. Simeulue 2012

Kulaifikasi pendidikan guru PNS yang mengajar pada tingkat pendidikan

menengah, data tahun 2012 memperlihatkan 79,67 persen guru SMA/SMK/MA telah

memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dan sisanya 20,33 persen belum berpendidikan S1.

Tabel 2.40Jumlah Kualifikasi Pendidikan Guru PNS pada Tingkat Pendidikan Menengah

Kabupaten Simeulue Tahun 2012

No KecamatanTingkat SMA/SMK/MA

SMA D3 D4/S1 S2

1 Simeulue Timur 7 5 61 3

2 Teupah Selatan 0 0 11 03 Teupah Barat 2 0 9 0

4 Teluk Dalam 0 0 10 0

5 Simeulue Barat 3 1 20 06 Simeulue Tengah 10 5 17 0

7 Salang 1 3 8 0

8 Alafan 0 0 6 0

Jumlah Guru PNS 23 14 142 3 3Sumber : Dinas Pendidikan dan Kemenag Kab. Simeulue 2012

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 55

2.3.1.2. Kesehatan

Pada tahun 2012 sarana pelayanan kesehatan yang telah beroperasi meliputi1 (satu) rumah sakit, 8 (delapan) puskesmas tersebar pada 8 (delapan) kecamatanyang ada di Kabupaten Simeulue, dan adanya peningkatan status poskesdes padatahun 2011 menjadi pustu sebanyak 5 (lima) unit sehingga pustu yang telahberoperasi pada tahun 2012 sebanyak 125 unit.

Tabel 2.41Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012

No SaranaKesehatan

Jumlah2008 2009 2010 2011 2012

1. Rumah Sakit 1 1 1 1 12. Puskesmas 8 8 8 8 83. Pustu 97 97 97 120 1254. Poskesdes 5 5 24 5 0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Simeulue 2012

Indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Simeulueselama periode 2007-2011 menunjukkan kecenderungan meningkat untuk seluruhindikator, kecuali rasio dokter per satuan penduduk, yang menunjukkan peningkatansecara fluktuatif. Ketersediaan tenaga dokter di Kabupaten Simeulue menjadi perhatianutama, oleh karena itu strategi yang digunakan adalah meningkatkan kapasitas dokteratau calon dokter yang selama ini berada/berdomisili di Kabupaten Simeulue.

Tabel 2.42Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Kesehatan

Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2011

NoIndikator Kinerja

PembangunanTahun

2007 2008 2009 2010 20111. Rasio posyandu per satuan balita 14,53 14,53 13,97 13,97 15,81

2.Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustuper satuan Penduduk

1,25 1,31 1,26 1,52 1,54

3.Rasio Rumah Sakit per satuanPenduduk

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4. Rasio Dokter per satuan penduduk 0,10 0,11 0,14 0.43 0,22

5.Rasio tenaga medis per satuanpenduduk

2,89 3,01 2,89 3,42 3,77

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Simeulue 2012

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 56

A. Rasio Posyandu Per satuan Balita

Jumlah balita yang terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue tahun 2011adalah 10.055 dan jumlah posyandu yang ada sebanyak 159 unit sehingga Rasio posyanduper 1.000 balita adalah sebesar 15,81. Hal ini bermakna bahwa 16 posyandu melayani 1.000balita.

B. Rasio Puskesmas Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Jumlah puskesmas, polindes dan pustu yang terdata di Dinas Kesehatan KabupatenSimeulue tahun 2011 sebanyak 133 unit dengan total penduduk di Kabupaten Simeuluesebesar 86.190 sehingga rasio Puskesmas, polindes dan pustu per 1.000 penduduk adalah1,54. Hal ini bermakna bahwa 2 (dua) puskesmas, polindes dan pustu melayani 1.000penduduk.C. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit yang di Kabupaten Simeulue tahun 2011 sebanyak 1 unitdengan total penduduk di Simeulue sebesar 86.190 sehingga rasio rumah sakit per 1.000penduduk adalah 0,01. Hal ini bermakna bahwa 0,01 rumah sakit melayani 1.000 penduduk.D. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Jumlah dokter yang terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue tahun 2011sebanyak 19 orang dengan total penduduk di Kabupaten Simeulue sebesar 86.190 sehinggarasio dokter per 1.000 penduduk adalah 0,22. Hal ini bermakna bahwa 0,22 dokter melayani1.000 penduduk.E. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Jumlah tenaga medis yang terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue tahun2011 sebanyak 325 orang dengan total penduduk di Kabupaten Simeulue sebesar 86.190sehingga rasio tenaga medis per 1.000 penduduk adalah 3,77. Hal ini bermakna bahwa 4(empat) tenaga medis melayani 1.000 penduduk.

2.3.2 Fokus Iklim Berinvestasi2.3.2.1 Fokus Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur penduduk Kabupaten Simeulue, terdapat 58.042 jiwa atau65,24% dari jumlah penduduk merupakan angkatan kerja, yang terdiri atas 51,46%angkatan kerja laki-laki dan 48,53% angkatan kerja perempuan. 61,03% angkatan kerja diKabupaten Simeulue memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah (BDT PPLS, 2011), danhanya 2,77% (2011) angkatan kerja yang menamatkan pendidikan S1.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 II - 57

2.3.2.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio tingkat ketergantungan di Kabupaten Simeulue mengalami perbaikan,tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif yaitu kelompokumur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65 tahun maka semakin kecil angka rasioketergantungan hidup yang akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktifuntuk meningkatkan produktifitasnya. Pada tahun 2008 angka rasio ketergantungan hidupmencapai 58,66 persen dan turun secara fluktuatif menjadi 53,26 persen pada tahun 2012.

Tabel 2.43Rasio Ketergantungan di Kabupaten Simeulue

Tahun 2008 – 2012

No UraianTahun

2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Penduduk Usia < 15Tahun 29.546 24.460 28.369 25.824 27.539

2 Jumlah Penduduk Usia > 64Tahun 1.904 2.977 2.376 3.361 3.378

3 Jumlah Penduduk UsiaTidak Produktif 31.450 27.437 30.745 29.185 30.917

4 Jumlah Penduduk Usia 15 -64 Tahun 53.610 59.706 49.929 57.005 58.046

5 Rasio ketergantungan =(3)/(4)% 58,66 45,95 61,58 51,20 53,26

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 III- 1

BAB IIIGAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota.Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujudotonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yangmerupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Artinyadaerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secarabertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbanganyang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirianpemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangandaerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan rodapemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Kabupaten/kota adalah ujung tombakpelaksanaan pembangunan karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahuikebutuhan dan potensi sumber daya di daerahnya yang pada akhirnya dapat meningkatkanlocal accountability pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah.

Sebagai konsekuensi logis dari otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentukdesentralisasi maka akan ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam usahapenggalian dan penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun danayang berasal dari pemerintah daerah. Konteks desentralisasi memberikan wewenangpemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah–daerah otonom untuk mengatur danmengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan padaperaturan perundang–undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dandesentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukanperekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruhterhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistempembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting.Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) agar mampumencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fiscalgap). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah denganmeningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 III- 2

Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban danpengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaansuatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerahsangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untukmewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melaluiperencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaanpembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuksegala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis atassumber-sumber penerimaan daerah menjadi sangat penting karena penyelenggaraan fungsipemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila tersedia pendanaan yangcukup. Pemerintah daerah harus dapat memperkirakan seakurat mungkin potensipenerimaan daerah sehingga pelaksanaan atas rencana pembangunan sesuai dengankewenangan daerah dapat terlaksana dengan baik (money follow function).

Maksud dari analisis pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Simeulue ini adalahuntuk memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan dalammendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Analisispengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi dan prediksi atas komponenAPBK dan laporan keuangan daerah. Dengan demikian, analisis dilakukan terhadap realisasikinerja keuangan Kabupaten Simeulue 5 (lima) tahun sebelumnya.

Analisis pendanaan Kabupaten Simeulue dilakukan terhadap komponen-komponenlaporan keuangan pemerintah daerah. Analisis dilakukan terhadap jenis pendapatan, belanjadan pembiayaan sesuai dengan susunan/struktur APBK Simeulue, yang meliputipendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis juga dilakukan terhadap unsur-unsur neracadaerah, yakni aset, hutang daerah, dan ekuitas dana, serta terhadap penerimaan daerahyaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah.

Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentangkapasitas keuangan daerah. Kapasitas keuangan daerah memperlihatkan sejauh manadaerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah dan sumberpenerimaan lainnya, sehingga dapat dipahami perilaku atau karakteristik penerimaan selamaini. Dalam konsep penganggaran yang membolehkan terjadinya defisit pada batas-batastertentu, kebijakan pendanaan menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutanpembangunan daerah dan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan partisipatif.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 III- 3

3.1. Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue3.1.1 Analisis Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kapasitaspendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, sebagai bentuk kemampuanpendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasiyang berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan daerah, diantaranya angka rata-ratapertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/lajupertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasipendapatan daerah, dan kebijakan di bidang keuangan negara.

Perkembangan APBK dan rata-rata realisasi APBK Simeulue tahun 2007-2012 dapatdilihat pada tabel 3.1 :

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 III- 4

Tabel 3.1.Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Simeulue

Tahun 2007 s/d 2012

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 III- 5

Berdasarkan tabel di atas rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan sebesar9,93%, dan kontribusi pertumbuhan rata-rata per jenis pendapatan terhadap pendapatandaerah didominasi oleh dana perimbangan sebesar 8,20%, lain-lain pendapatan daerahsebesar 93,14%, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 44,94%

Berdasarkan data tersebut diatas pendapatan daerah Kabupaten Simeulue masihlebih didominasi oleh dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi umum, Bagi hasilSDA dan non SDA, serta Dana Alokasi Khusus. Selanjutnya diikuti oleh lain-lain Pendapatandaerah yang Sah yang terdiri dari bagi hasil Pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi, sertadana penyesuaian, Sedangkan kontribusi PAD menjadi komponen terkecil dalam strukturPendapatan daerah yang lebih didominasi oleh Retribusi daerah.

Pencapaian target tersebut merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Simeuluedalam menggali dan mengoptimalisasikan sumber-sumber PAD dengan cara intensifikasidan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial maupun penyesuaian tarifterhadap pengenaan Pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisididaerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.2 Belanja DaerahBelanja daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban

daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaranyang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggarankinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja, dimanaarah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentinganpublik dengan menganut pada Pro Poor, Pro growth, dan pro job.

Di Kabupaten Simeulue rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama kurun waktu2007-201 sebesar 9,60%, pertumbuhan belanja langsung sebesar 17,11 % dan belanjalangsung sebesar 5,35%. Sedangkan untuk Proporsi, belanja tidak langsung lebih dominanbila dibandingkan dengan belanja langsung hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besarpendapatan daerah digunakan untuk belanja pegawai. Lebih lengkap dapat dilihat pada

tabel 3.2 :

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 III- 6

Tabel 3.2Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Simeulue tahun (2007-2012)

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 III- 7

Pada lima tahun ke depan, proporsi alokasi ini akan dicermati dengan lebih baiksejalan dengan dinamika perekonomian dan kondisi sosial di Kabupaten Simeulue. Kebijakanpengalokasian anggaran setiap tahun akan disepakati oleh Bupati Simeulue dengan DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue (DPRK) dalam Kebijakan Umum APBK (KUA),Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan BelanjaKabupaten Simeulue (APBK), sesuai dengan substansi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten(RKPK) yang dihasilkan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah(Musrenbang) dan pendekatan perencanaan lainnya (seperti top-down dan teknokratik).

Tabel 3.3. menyajikan informasi tentang pengeluaran wajib dan mengikat sertaprioritas utama Kabupaten Simeulue selama tahun 2007-2011. Penyajian informasi inidimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana porsi anggaran untuk belanja yang sifatnyawajib, mengikat, serta menjadi prioritas dalam anggaran Kabupaten Simeulue.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Simeuluebertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaanyang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayarserta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap periodik oleh PemerintahKabupaten Simeulue seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga,belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanjasejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiapperiodik oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan serta keberlangsungan pelayanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayananpendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, dan tenaga medis serta belanja sejenislainnya.

Pengeluaran pembiayaan yang wajib, mengikat dan prioritas utama adalahpengeluaran pembiayaan yang harus dibayai, baik karena amanat perundang-undanganmaupun komitmen/kontrak perjanjian pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Data analisisrealisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada berikut ini :

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 III- 8

Tabel 3.3Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Kabupaten Simeulue

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 III- 9

3.1.3 Analisis Pembiayaan

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBKdimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecildibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besardibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan menggunakan surplus diperlukanpembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutupselisih antara Pendapatan dearah dan Belanja Daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran.Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu,penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan asetdaerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalahangsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan.

Secara historis, jumlah seluruh penerimaan, yakni gabungan dari penerimaan daripendapatan daerah dan penerimaan dalam pembiayaan daerah, selalu meninggalkan sisa danapada akhir tahun, yang disebut sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Untuk tahunanggaran 2007 sampai 2012, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan cenderungmengalami penurunan, yakni sebesar Rp. 27.912.925.366 pada tahun 2009 menjadiRp. 24.141.558.987,- pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektifitas danefisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan utamanya berkaitandengan pencapaian target kinerja (output dan outcome) dan atau adanya perencanaananggaran yang kurang akurat. Rincian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan dapatdilihat pada Tabel 3.4. berikut.

Tabel 3.4Rincian Pembiayaan Kabupaten Simeulue Tahun 2007 s/d 2012

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 III- 10

3.1.4 Neraca DaerahMenurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan

Daerah, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansipemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neracadaerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang),dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Neraca Kabupaten Simeulue periode tahun 2007, yaitu jumlah aset lancar sebesarRp 536.587.525 sedangkan jumlah aset tetap sebesar Rp 409.339.818.996. Selain itu,nilai aset lainnya sebesar Rp 9.783.473.517,00. Total Aset Daerah Kabupaten Simeulueyang tercatat pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 591.214.730.529.

Kewajiban (utang) Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat diklasifikasikan menjadidua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangkapendek pada tahun 2007 tercatat sebesar Rp 150.000.000,00 sedangkan kewajibanjangka panjang tercatat sebesar Rp 0,00. Untuk lebih jelasnya mengenai aset daerahKabupaten Simeulue pada tahun 2007 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikutini :

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 III- 11

Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Neraca DaerahKabupaten Simeulue TAHUN 2007-2011

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 III- 12

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 III- 13

Tabel 3.6Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Simeulue

3.2 Kerangka PendanaanPendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun

2012-2017 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umumpengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2007-2012), maka dapatdisusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun2012-2017. Berdasarkan potensi pendanaan, Kabupaten Simeulue mempunyai potensipendanaan dari Pendapatan Asli Daerah dan juga didukung oleh Dana Perimbangandan sumber-sumber pendapatan lainnya sbb :

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 III- 14

Tabel 3.7Proyeksi Pendapatan Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2017 (masukan dana Otsus di Pendapatan)

KODE U R A I A N 2007 2008 2009 2010 2011 RATA-RATA

1 PENDAPATAN 270.950.956.139 317.675.245.190 314.099.068.645 307.496.948.198 407.387.549.508 420.240.614.402 9,931.1. Pendapatan Asli Daerah 3.625.105.935 8.120.735.836 10.586.952.000 8.107.924.049 7.231.084.032 14.790.455.421 44,94

1.1.1. Pajak daerah 17.240.000 835.233.894 476.838.495 779.699.784 1.455.425.649 2.810.716.251 989,03

1.1.2. Retribusi daerah 541.919.260 490.611.130 1.132.314.280 1.911.174.174 1.241.968.347 6.800.509.438 120,53

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yangdipisahkan 2.396.044.785 4.522.384.844 4.917.542.614 2.246.709.829 1.662.621.609 1.894.682.925 6,23

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 669.901.890 2.272.505.968 4.060.256.611 3.170.340.262 1.230.811.313 2.161.675.043 62,09

1.1.5. Zakat 1.640.257.114 1.122.871.764 (31,54)

1.2. Dana Perimbangan 260.902.916.996 292.492.509.574 284.216.365.391 287.556.446.618 342.889.690.872 381.577.673.585 8,20

1.2.1. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukanpajak 32.210.916.996 34.328.649.574 28.977.309.391 34.907.342.618 32.731.293.872 29.543.687.585 (0,90)

1.2.2. Dana alokasi umum 184.733.000.000 205.553.860.000 209.826.056.000 218.813.604.000 260.138.597.000 309.799.056.000 11,12

1.2.3. Dana alokasi khusus 43.959.000.000 52.610.000.000 45.413.000.000 33.835.500.000 50.019.800.000 42.234.930.000 2,55

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 6.422.933.208 17.061.999.780 19.295.751.254 11.832.577.531 57.266.774.604 23.872.485.396 93,14

1.3.1 Hibah 3.150.000.000 0 - 0 0 (100,00)

1.3.2 Dana darurat - 0 0 - 0 0

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi danPemerintah Daerah lainnya ***) - 10.881.446.578 5.476.601.254 5.319.929.131 7.722.957.284 8.461.025.396 0,55

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomikhusus****) - 1.495.100.000 3.819.150.000 450.000.000 47.586.550.240 12.315.860.000 2.616,97

1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atauPemerintah Daerah lainnya 6.422.933.208 1.535.453.202 10.000.000.000 6.062.648.400 1.957.267.080 3.095.600.000 85,25

Tabel 3.1Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan kabupaten simeulue

Tahun 2007 s/d 2012

2012

KODE U R A I A N 2007 2008 2009 2010 2011 RATA-RATA

2 BELANJA 258.888.854.595 290.689.870.384 349.408.907.464 307.791.983.201 337.884.737.773 397.482.968.006 9,602.1 Belanja Tidak Langsung 95.333.757.851 128.888.796.800 158.192.382.633 173.465.424.747 188.718.829.486 206.031.895.630 17,11

1 Belanja Pegawai 74.538.574.401 103.482.175.185 125.280.870.633 144.303.203.341 160.276.584.263 184.797.897.378 20,29

2 Belanja Bunga - 43.793.950 1.020.499.124 1.083.570.742 120.000 (64,60)

3 Belanja Subsidi 745.200.000 366.670.800 0 - 0 (75,40)

4 Belanja Hibah 2.986.000.000 2.137.000.000 20.095.301.000 14.249.630.000 10.881.646.657 13.835.272.053 157,27

5 Belanja Bantuan Sosial 14.376.246.700 22.751.456.865 4.838.500.500 5.939.747.132 2.289.543.452 3.326.450.000 (9,16)

6 Belanja Bagi Hasil - 0 0 - 0

7 Belanja Bantuan Keuangan 2.592.000.000 0 6.900.000.000 7.472.975.000 13.905.124.972 3.857.337.119 (19,47)

8 Belanja Tidak Terduga 95.736.750 107.700.000 1.077.710.500 479.370.150 282.359.400 214.819.080 158,52

2.2 Belanja Langsung 163.555.096.744 161.801.073.584 191.216.524.831 134.326.558.454 149.165.908.288 191.451.072.376 5,35

1 Belanja Pegawai 19.382.519.810 19.382.519.810 25.012.744.975 20.792.817.200 18.131.963.575 52.778.607.462 38,09

2 Belanja Barang dan Jasa 38.918.564.115 61.915.881.283 88.729.722.204 64.827.673.265 49.877.770.690 79.006.368.776 22,16

3 Belanja Modal 105.254.012.819 80.502.672.491 77.474.057.652 48.706.067.989 81.156.174.023 59.666.096.138 (4,85)

Tabel 3.2Rata-rata pertumbuhan realisasi Anggaran Belanja kabupaten simeulue

Tahun 2007 s/d 2012

2012

2007 2008 2009 2010 2011Rata-rata

Pertumbuhan(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)

A Belanja Tidak Langsung 41.565.576.386,00 52.266.702.449,00 49.745.864.612,00 58.827.599.695,98 67.484.492.505,11 13,471 Belanja Gaji dan Tunjangan 29.502.037.686,00 32.737.107.134,00 38.505.320.778,00 48.560.521.718,00 60.344.699.957,00 19,74

2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 506.000.000,00 560.835.000,00 593.000.000,00 271.000.000,00 242.300.000,00 (12,08)

3 Belanja Bunga 0,00 43.793.950,00 (49.556.166,00) 1.020.499.123,98 237.744.908,11 (816,38)4 Belanja bantuan Sosial 9.703.988.700,00 18.893.466.365,00 3.532.100.000,00 2.398.211.854,00 1.584.317.640,00 (13,16)5 Belanja bantuan keuangan 1.823.550.000,00 0,00 6.900.000.000,00 6.370.625.000,00 5.027.000.000,00 (42,92)6 Belanja Tak terduga 30.000.000,00 31.500.000,00 265.000.000,00 206.742.000,00 48.430.000,00 161,93

B Belanja Langsung 10.067.722.821,00 9.364.990.815,00 10.142.732.622,00 6.712.689.766,00 7.630.538.800,00 (4,70)1 Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. 7.876.277.500,00 7.444.508.000,00 8.124.782.000,00 4.551.237.500,00 5.794.439.850,00 (3,25)2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dansejenisnya) 1.600.649.571,00 1.375.674.131,00 1.577.962.485,00 1.701.167.266,00 1.716.063.950,00 2,33

4 Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) 311.320.750,00 494.833.684,00 330.788.137,00 361.290.000,00 90.850.000,00 (9,96)

5Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor ( yang telah ada kontrak jangkapanjangnya) 279.475.000,00 49.975.000,00 109.200.000,00 98.995.000,00 29.185.000,00 (10,87)

C Pembiayaan Pengeluaran 20.780.427.356,00 16.700.000.000,00 12.297.116.516,00 5.299.100.000,00 1.159.519.000,00 (45,26)1 Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan modal investasi 20.780.427.356,00 16.700.000.000,00 12.297.116.516,00 5.299.100.000,00 1.159.519.000,00 (45,26)2 Pembayaranpokokutang 0,00 0,00 0,00 0,00

Dst…

TOTAL (A+B+C) 72.413.726.563,00 78.331.693.264,00 72.185.713.750,00 70.839.389.461,98 76.274.550.305,11 1,53

No Uraian

Tabel 3.3Pengeluaran Wajib dan mengikat serta prioritas Kabupaten simeulue

No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)A Belanja Tidak Langsung 41.565.576.386 52.266.702.449 49.745.864.612 58.827.599.696 67.484.492.505

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 29.502.037.686 32.737.107.134 38.505.320.778 48.560.521.718 60.344.699.957

2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 506.000.000 560.835.000 593.000.000 271.000.000 242.300.000

3 Belanja Bunga - 43.793.950 (49.556.166) 1.020.499.124 237.744.9084 Belanja bantuan Sosial 9.703.988.700 18.893.466.365 3.532.100.000 2.398.211.854 1.584.317.6405 Belanja bantuan keuangan 1.823.550.000 - 6.900.000.000 6.370.625.000 5.027.000.0006 Belanja Tak terduga 30.000.000 31.500.000 265.000.000 206.742.000 48.430.000

B Belanja Langsung 10.067.722.821 9.364.990.815 10.142.732.622 6.712.689.766 7.630.538.8001 Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. 7.876.277.500 7.444.508.000 8.124.782.000 4.551.237.500 5.794.439.8502 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - - - - -

3 Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dansejenisnya) 1.600.649.571 1.375.674.131 1.577.962.485 1.701.167.266 1.716.063.950

4 Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) 311.320.750 494.833.684 330.788.137 361.290.000 90.850.000

5 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor ( yang telah ada kontrak jangkapanjangnya) 279.475.000 49.975.000 109.200.000 98.995.000 29.185.000

C Pembiayaan Pengeluaran 20.780.427.356 16.700.000.000 12.297.116.516 5.299.100.000 1.159.519.0001 Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan modal investasi 20.780.427.356 16.700.000.000 12.297.116.516 5.299.100.000 1.159.519.0002 Pembayaranpokokutang - - - -

Dst…

TOTAL (A+B+C) 72.413.726.563 78.331.693.264 72.185.713.750 70.839.389.462 76.274.550.305

KODE U R A I A N 2007 2008 2009 2010 2011

PEMBIAYAAN DAERAH

6. 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah(SiLPA)) 56.350.823.822 44.533.425.871 49.518.800.677 1.415.291.858 (17.379.743.144) 28.383.912.591

Penerimaan Pinjaman Daerah 13.000.000.000

6 . 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 40.500.000.000 22.000.000.000 25.793.670.000 18.500.000.000 23.739.156.000 27.000.000.000

penyertaan modal (investasi) pemerintahdaerah 10.739.156.000

Pembayaran Pokok Utang 13.000.000.000

PEMBIAYAAN NETTO 15.850.823.822 22.533.425.871 23.725.130.677 (17.084.708.142) (41.118.899.144) 1.383.912.591

27.912.925.366 49.518.800.677 (11.584.708.142) (17.379.743.144) 28.383.912.591 24.141.558.987

Tabel 3.4Pertumbuhan Pembiayaan kabupaten simeulue

Tahun 2007 s/d 2012

2012

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUNBERKENAAN

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 Rata2 Pertumbuhan1 2 3 4 5 6 7

ASET ASET LANCAR Kas 536.587.525 7.044.445.464 4.996.015.433 5.096.396.046 5.014.838.075 296,04 Kas di Kas Daerah - - - - - - Kas di Bendahara Penerimaan - - - - - - Kas di Bendahara Pengeluaran - - - - - - Investasi Jangka Pendek - - - - - -

Piutang Piutang Pajak 5.880.000 601.276.499 223.744.622 474.315.659 993.782.406 2.571,13 Piutang Retribusi 305.051.430 262.534.640 642.394.470 1.136.090.664 604.386.229 40,20 Piutang Dana Bagi Hasil 30.809.814.402 25.557.375.781 18.612.208.262 23.361.875.999 25.170.817.809 (2,74) Piutang Dana Alokasi Umum 76.972.088.000 102.776.932.000 87.427.521.000 91.172.335.000 108.391.085.000 10,44 Piutang Dana Alokasi Khusus 36.033.000.000 36.827.000.000 31.789.100.000 23.684.850.000 50.019.800.000 18,55 Piutang Lainnya 6.422.933.208 9.318.020.978 19.295.751.254 8.977.653.331 45.808.380.021 127,23

150.548.767.040 175.343.139.898 157.990.719.608 148.807.120.653 230.988.251.465 14,00 Persediaan 225.656.095 1.658.249.481 2.929.876.341 1.239.279.894 791.032.244 154,42

150.774.423.135 177.001.389.379 160.920.595.949 150.046.400.547 231.779.283.709 14,01 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman Kepada Perusahaan Negara - - - - - - Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah - - - - - - Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - - - - - Investasi Dalam Surat Utang Negara - - - - - - Investasi Non Permanen Lainnya - - - - - -

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 20.780.427.356 16.700.000.000 12.297.116.516 5.299.100.000 1.159.519.000 (45,26) Penyertaan Model Proyek Pembangunan - - - - - - Penyertaan Modal Perusahaan Patungan - - - - - - Investasi Permanen Lainnya - - - - - -

ASET TETAP Tanah 49.731.219.974 51.174.002.966 62.077.343.100 66.547.748.546 74.717.386.403 10,92 Peralatan dan Mesin 75.837.687.606 68.308.896.678 144.280.950.508 158.698.455.759 171.312.327.779 29,81 Gedung dan Bangunan 134.981.825.586 125.245.879.514 296.822.478.394 309.441.994.448 311.739.256.067 33,69 Jalan, Irigasi,dan Jaringan 143.717.317.000 70.588.880.442 140.727.261.301 150.419.589.493 227.141.002.371 26,59 Aset Tetap Lainnya 5.071.768.830 4.190.512.400 5.285.430.961 9.130.851.962 11.059.006.961 25,66 Konstruksi Dalam Pengerjaan - 6.732.342.370 466.000.000 5.682.593.274 8.901.716.414 361,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - - - - - -

Tabel 3.5Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah

Kabupaten simeulue 2007-2011

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 Rata2 Pertumbuhan

1 2 3 4 5 6 7 DANA CADANGAN Dana Cadangan - - - - - -

ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran - - - - - - Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - - - - - - Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - - - - Aset Tidak Berwujud - - - - - - Aset Lain-lain 9.783.473.517 1.940.000.000 - - 2.659.326.244 (90,09)

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga - - - - - - Utang Bunga - - - - - - Utang Pajak - - - - - - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - - - 13.000.000.000 - (100,00) Pendapatan Diterima Dimuka - - - - - Utang Jangka Pendek Lainnya 150.000.000 - - - 1.995.000 (100,00) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - - - - - - Utang Luar Negeri - - - - - - Utang Jangka Panjang Lainnya - - - - - - EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 28.377.800.404 49.518.800.677 (11.584.708.142) (17.379.743.144) 20.176.248.351 (53,74) Cadangan Piutang - 24.001.069 - - 1.740.000 (100,00) Cadangan Persediaan - 1.982.074.997 1.076.191.245 2.060.366.292 1.443.700.016 5,27 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran - Utang Jangka Pendek (150.000.000) - - (13.000.000.000) (1.995.000) (100,00) Pendapatan Yang Ditangguhkan - - - - - - EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 137.065.000.000 182.566.821.570 208.360.491.570 226.860.491.570 193.505.479.892 10,38 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 409.339.818.996 326.240.514.370 649.659.464.209 699.921.233.481 804.870.695.995 25,39 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 9.783.473.517 1.940.000.000 - - 2.659.326.244 (90,09) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran - Utang Jangka Panjang - - - - - - EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - - - -

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 584.416.092.917 562.272.212.683 847.511.438.883 898.462.348.199 1.022.655.195.498 16,69

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6

ASET ASET LANCAR Kas 536.587.525 7.044.445.464 4.996.015.433 5.096.396.046 5.014.838.075 Kas di Kas Daerah - - - - - Kas di Bendahara Penerimaan - - - - - Kas di Bendahara Pengeluaran - - - - - Investasi Jangka Pendek - - - - -

Piutang Piutang Pajak 5.880.000 601.276.499 223.744.622 474.315.659 993.782.406 Piutang Retribusi 305.051.430 262.534.640 642.394.470 1.136.090.664 604.386.229 Piutang Dana Bagi Hasil 30.809.814.402 25.557.375.781 18.612.208.262 23.361.875.999 25.170.817.809 Piutang Dana Alokasi Umum 76.972.088.000 102.776.932.000 87.427.521.000 91.172.335.000 108.391.085.000 Piutang Dana Alokasi Khusus 36.033.000.000 36.827.000.000 31.789.100.000 23.684.850.000 50.019.800.000 Piutang Lainnya 6.422.933.208 9.318.020.978 19.295.751.254 8.977.653.331 45.808.380.021

150.548.767.040 175.343.139.898 157.990.719.608 148.807.120.653 230.988.251.465 Persediaan 225.656.095 1.658.249.481 2.929.876.341 1.239.279.894 791.032.244

150.774.423.135 177.001.389.379 160.920.595.949 150.046.400.547 231.779.283.709 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman Kepada Perusahaan Negara - - - - - Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah - - - - - Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - - - - Investasi Dalam Surat Utang Negara - - - - - Investasi Non Permanen Lainnya - - - - -

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 20.780.427.356 16.700.000.000 12.297.116.516 5.299.100.000 1.159.519.000 Penyertaan Model Proyek Pembangunan - - - - - Penyertaan Modal Perusahaan Patungan - - - - - Investasi Permanen Lainnya - - - - -

ASET TETAP Tanah 49.731.219.974 51.174.002.966 62.077.343.100 66.547.748.546 74.717.386.403 Peralatan dan Mesin 75.837.687.606 68.308.896.678 144.280.950.508 158.698.455.759 171.312.327.779 Gedung dan Bangunan 134.981.825.586 125.245.879.514 296.822.478.394 309.441.994.448 311.739.256.067 Jalan, Irigasi,dan Jaringan 143.717.317.000 70.588.880.442 140.727.261.301 150.419.589.493 227.141.002.371 Aset Tetap Lainnya 5.071.768.830 4.190.512.400 5.285.430.961 9.130.851.962 11.059.006.961 Konstruksi Dalam Pengerjaan - 6.732.342.370 466.000.000 5.682.593.274 8.901.716.414 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - - - - -

DANA CADANGAN Dana Cadangan - - - - -

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran - - - - - Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - - - - - Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - - - Aset Tidak Berwujud - - - - - Aset Lain-lain 9.783.473.517 1.940.000.000 - - 2.659.326.244

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga - - - - - Utang Bunga - - - - - Utang Pajak - - - - - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - - - 13.000.000.000 - Pendapatan Diterima Dimuka - - - - - Utang Jangka Pendek Lainnya 150.000.000 - - - 1.995.000 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - - - - - Utang Luar Negeri - - - - - Utang Jangka Panjang Lainnya - - - - - EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 28.377.800.404 49.518.800.677 (11.584.708.142) (17.379.743.144) 20.176.248.351 Cadangan Piutang - 24.001.069 - - 1.740.000 Cadangan Persediaan - 1.982.074.997 1.076.191.245 2.060.366.292 1.443.700.016 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran - Utang Jangka Pendek (150.000.000) - - (13.000.000.000) (1.995.000) Pendapatan Yang Ditangguhkan - - - - - EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 137.065.000.000 182.566.821.570 208.360.491.570 226.860.491.570 193.505.479.892 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 409.339.818.996 326.240.514.370 649.659.464.209 699.921.233.481 804.870.695.995 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 9.783.473.517 1.940.000.000 - - 2.659.326.244 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran - Utang Jangka Panjang - - - - - EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - - -

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 584.416.092.917 562.272.212.683 847.511.438.883 898.462.348.199 1.022.655.195.498

NO Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1 Aktiva Lancar 28.377.800.404 49.518.800.677 (11.584.708.142) (17.039.068.144) 28.383.912.591Kewajiban jangka pendek 150.000.000 13.000.000.000 1.995.000Rasio Lancar (current Ratio) 189 (1) 14.228

2 Aktiva Lancar 28.377.800.404 49.518.800.677 (11.584.708.142) (17.039.068.144) 28.383.912.591Pesediaan - 1.982.074.997 1.076.191.245 2.060.366.292 1.443.700.016Kewajiban jangka pendek 150.000.000 - - 13.000.000.000 1.995.000Rasio Quick (quick ratio) 189 (1) 13.504

3 Total Hutang 150.000.000 - - 13.000.000.000 1.995.000Total Aset 584.566.092.917 562.272.212.683 847.511.438.883 911.803.023.199 1.030.864.854.738Rasio Hutang terhadap total aset 0 - - 0 0

4 Total Hutang 150.000.000 - - 13.000.000.000 1.995.000Total Ekuitas 584.416.092.917 562.272.212.683 847.511.438.883 898.462.348.199 1.022.655.195.498Rasio Hutang terhadap ekuitas 0 - - 0 0

Tabel 3.6Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Simeulue

2013 2014 2015 2016 2017

1 PENDAPATAN 484.195.254.035 524.835.671.395 569.679.129.069 571.828.966.702 621.513.239.6401.1. Pendapatan Asli Daerah 17.478.691.000 18.289.840.840 18.440.627.962 18.440.627.962 18.600.802.875

1.1.1. Pajak daerah 2.145.000.000 2.810.716.251 2.810.716.251 2.810.716.251 2.810.716.251

1.1.2. Retribusi daerah 9.195.500.000 9.195.500.000 9.195.500.000 9.195.500.000 9.195.500.000

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yangdipisahkan 2.280.000.000 2.421.949.546 2.572.736.668 2.572.736.668,14 2.732.911.581,31

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 2.158.191.000 2.161.675.043 2.161.675.043 2.161.675.043 2.161.675.043

1.1.5. Zakat 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000

1.2. Dana Perimbangan 442.797.625.066 482.580.184.980 527.225.891.492 529.375.729.125 578.852.605.270

1.2.1. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukanpajak 29.543.687.585 29.276.490.440 29.569.255.345 29.864.947.898 30.163.597.377

1.2.2. Dana alokasi umum 344.253.937.481 382.540.783.052 425.085.771.768 425.085.771.768,00 472.362.480.982,62

1.2.3. Dana alokasi khusus 69.000.000.000 70.762.911.488 72.570.864.380 74.425.009.459 76.326.526.911

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 23.918.937.969 23.965.645.575 24.012.609.614 24.012.609.614 24.059.831.495

1.3.1 Hibah 0

1.3.2 Dana darurat 0

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi danPemerintah Daerah lainnya ***) 8.507.477.969 8.554.185.575 8.601.149.614 8.601.149.614,35 8.648.371.494,82

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomikhusus****) 12.315.860.000 12.315.860.000 12.315.860.000 12.315.860.000 12.315.860.000

1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atauPemerintah Daerah lainnya 3.095.600.000 3.095.600.000 3.095.600.000 3.095.600.000 3.095.600.000

TAHUN

Tabel 3.7Proyeksi Pendapatan Kabupaten Simeulue 2013-2017

KODE U R A I A N

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IV- 1

BAB IVANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH4.1.1 Infrastruktur Daerah4.1.1.1 Infrastruktur Dasar

1. Kualitas jalan terbangun masih rendah. Prioritas pada jalan lingkarSimeulue yang merupakan jalan strategis nasional (Kolektor Primer), Daripanjang jalan ± 344,74 km. baru teraspal sepanjang ±200,13 km (58,05 %)sedangkan sisanya masih lapisan timbunan pilihan. Hal ini mengakibatkanmelambatnya arus distribusi penumpang dan barang.

2. Masih rendahnya tingkat pelayanan air minum. Hal ini diakibatkan masihterbatasnya sumber air serta dukungan infrastruktur jaringan air minum. Hinggatahun 2011 tingkat capaian pelayanan air minum baru mencapai 13,95 %.

3. Masih banyaknya rumah penduduk Simeulue yang belum layak huni.Hal ini diakibatkan oleh tingkat perekonomian masyarakat yang masih relatifrendah.

4. Masih relatif rendahnya tingkat pelayanan persampahan, Hal inidikarenakan prasarana Tempat Pembuangan Akhir Sampah masih sistem opendumping serta armada kebersihan yang masih terbatas.

4.1.1.2 Infrastruktur Perhubungan1. Kondisi sarana dan prasarana perhubungan laut yang belum memadai.

Kabupaten Simeulue yang merupakan kepulauan terpisah dari daratan Aceh ± 85mill laut, menjadikan jalur perhubungan laut merupakan akses utama untukmenghubungkan wilayah Kabupaten Simeulue dengan Kabupaten lainnya. Jumlaharus barang maupun penumpang baik yang masuk maupun keluar KabupatenSimeulue sangat tergantung dari jumlah trip pelayaran kapal penyeberangan(ferry) yang telah ditentukan. Saat ini sarana angkutan penyeberangan yang adaberupa 2 unit ferry yaitu KMP. Teluk Singkil yang melayari lintasan Sinabang -Labuhan Haji dan KMP Teluk Sinabang yang melayari lintasan Sinabang – Singkil.Pada saat salah satu KMP tersebut menjalani docking tahunan menyebabkanterhambatnya suplay dan terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat.Oleh karenanya Kabupaten Simeulue sangat membutuhkan pelayaran tambahanguna mengantisipasikan hal tersebut.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IV- 2

Selain dari pada itu bentuk pulau Simeulue yang memanjang dengan panjang ±102 km yang hanya memiliki satu dermaga ferry dan satu dermaga cargo yangterletak di bagian Timur Simeulue, menjadi kurang efektif bagi masyarakatpengguna yang berada di bagian Barat Simeulue. Oleh karena itu memungkinkanuntuk menambah fasiltias dermaga penyeberangan serta dermaga cargo yangberada di wilayah Simeulue bagian Barat dengan jalur lintasan Sibigo (KabupatenSimeulue) – Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) agar penyebaran pembangunandapat merata dan menggerakan roda perekonomian masyarakat di ujung BaratKabupaten Simeulue.

2. Masih terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan udara. Kondisigeografis Kabupaten Simeulue yang merupakan Kepulauan menjadikan jalurperhubungan udara sebagai akses sekunder selain jalur perhubungan laut. Akantetapi sarana dan prasara yang tersedia belum mampu mengakomodir kebutuhanmasyarakat pengguna fasilitas angkutan udara. Karena berdasarkan fakta yangada sering terjadi antrian penumpang pengguna angkutan udara.

3. Masih terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan darat. Hal initerlihat dari sarana transportasi darat antar kecamatan yang belum memadai,masih belum tersedianya fasilitas terminal angkutan barang, serta belumtersedianya halte di pusat-pusat kota kecamatan.

4.1.1.3 Infrastruktur Komunikasi dan Informasi1. Pembangunan prasara dan sarana telekomunikasi yang belum merata di seluruh

wilayah kabupaten.2. Pelayanan pos yang belum mampu menjangkau daerah-daerah yang terisolir,

terutama di beberapa kecamatan dan daya jangkau telekomunikasi paling rendah.

4.1.1.4 Infrastruktur Sumber Daya AirBelum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasikarena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dankesejahteraan masyarakat terutama petani. Selain itu pemenuhan kebutuhaninfrastruktur pertanian tersebut juga akan meningkatkan produksi padikhususnya sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Simeulue.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IV- 3

4.1.2 Perekonomian Daerah4.1.2.1 Keuangan Daerah

Fakta dan Permasalahan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:1. Penerimaan PAD Kabupaten Simeulue masih tergantung pada

penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak kenderaan bermotordan biaya balik nama, retribusi, makan minum dll.

2. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami peningkatan, akantetapi apabila dibandingkan dengan penerimaan dari dana perimbanganmasih lebih kecil. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerahterhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secarapersentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima PemerintahKabupaten Simeulue terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal inimencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan daripemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Kabupaten Simeulue sangatterbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnyapemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.

4.1.2.2 Sumber daya Ekonomi1. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih

rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.2. Setiap tahun lahan–lahan potensi tanaman pangan dan hortikultura ada yang

beralih (konversi) ke subsektor lain seperti perkebunan sawit.3. Rendahnya Produktifitas padi yang dihasilkan.4. Terjadinya kesenjangan produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang

digunakan, ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhanpertanian.

5. Masih tingginya desa rawan pangan di Kabupaten Simeulue.6. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka

kemiskinan nelayan.7. Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional,

karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki masih belum memadai.8. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya

akses nelayan terhadap permodalan sehingga pembudidaya ikan belummencapai skala usaha.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IV- 4

9. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensilestarinya.

10. Tingginya tingkat kerusakan dari produksi perikanan, karena belum tersedianyacoldstorage untuk penyimpanan dan angkutan perikanan tersebut ke daerahpemasaran.

11. Masih ada oknum masyarakat yang menggunakan alat tangkap ikan terlarangseperti menggunakan tuba, bom, setrum dan bom serta adanya pencurian ikandi laut, baik oleh masyarakat dari daerah lain maupun oleh warga negara asing.

12. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkankonsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan danpengawasan.

13. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenagapendamping teknologi yang berada di lapangan.

14. Tingkat keterampilan dan pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan masihrendah.

15. Rendahnya produktivitas dan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengahserta koperasi, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi,penguasaan teknologi, dan pemasaran; serta rendahnya kompetensikewirausahaan UMKM.

16. Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya produktif.17. Tertinggalnya kinerja koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap

perekonomian dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang disebabkanantara lain karena rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.

18. Masih belum mampunya Kabupaten Simeulue dalam menarik minat investordalam hal penanaman modal baik dalam maupun asing.

19. Rendahnya tingkat pemeliharaan tanaman baik pangan maupun perkebunanrakyat.

4.1.3 Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup1. Rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan berbasis komoditas

unggulan.2. Belum optimalnya perhatian pada perkebunan rakyat. Memberikan perhatian

yang lebih besar pada sub sektor perkebunan, terutama perkebunan rakyat.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IV- 5

3. Jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dankehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih).

4. Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusiaprofesional dalam penguasaan teknologi dibidang perikanan, sehingga belumdapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.

5. Tantangan monokultur tanaman tertentu, berpeluang merubah keseimbanganalam dan perubahan ekosistem, berdampak pada bencana alam seperti banjirdan kekeringan.

4.1.4 Sosial Budaya4.1.4.1 Pendidikan

Permasalahan pokok pendidikan di Kabupaten Simeulue antara lain:1. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah serta kesadaran masyarakat

untuk bersekolah yang masih relatif rendah.2. Belum optimalnya proses belajar mengajar sebagai akibat sarana dan prasarana

seperti buku, alat-praktek, alat peraga dan alat-alat laboratorium yang belummemadai.

3. Distribusi guru dan tenaga pendidik yang kurang merata antar satuanpendidikan dan antar wilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerahterpencil sesuai dengan standar pelayanan minimal.

4. Sistim Informasi Manajemen yang menyajikan data dan informasi belum berjalandengan baik.

5. Belum mantapnya koordinasi antara dinas kabupaten/kota dengan dinas provinsiterhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.

6. Distribusi tenaga pendidik yang tidak proporsional antar daerah maupun antarasekolah pada daerah yang sama, terutama yang berhubungan dengan tenagapendidik bagi bidang ilmu tertentu.

7. Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerjatingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurangprofesional.

4.1.4.2 KesehatanAdapun permasalahan pokok yang dihadapi antara lain ;

1. Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk seluruhmasyarakat.

2. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IV- 6

3. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.4. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.5. Rendahnya kulitas sumber daya (tenaga) kesehatan.6. Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan.

4.1.4.3 Kebudayaan dan PariwisataBeberapa permasalahan bidang kebudayaan antara lain:

1. Besarnya potensi kepariwisataan di Kabupaten Simeulue belum didukung olehketerpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana.

2. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilaitradisional dan kearifan lokal yang luhur.

3. Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional maupunbudaya asing yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatanpembangunan daerah.

4. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali,mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatnyakegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kawasanbudaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis denganpemerintah.

5. Kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yangbermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, sertamendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

4.1.4.5 Pemuda dan OlahragaPermasalahan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga meliputi:

1. Kurangnya minat pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaanuntuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bidangkewirausahaan.

2. Kurangnya pengembangan budaya olah raga di kalangan masyarakat luas.3. Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi pemuda dalam berpartisipasi dalam

pembangunan daerah. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasansarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga serta tingkat pendidikanpemuda yang masih relatif rendah.

4. Belum optimalnya peran swasta dalam menunjang prestasi olah raga daerah.5. Semakin berkurangnya ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada

masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IV- 7

4.1.5. Tata Pemerintahan4.1.5.1. Pemerintahan Umum

1. Efektivitas Peraturan Perundang-undangan.Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan daerah sampai dengan saat inimasih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undanganditingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsirsehingga kesulitan dalam membauat aturan turunannya di tingkat peraturandaerah. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatukebijakan dalam bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya dilakukansehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalampenentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan daerah masihdirasakan minim. Pada tingkat penegakan hukumnya juga masih dihadapkanpada banyak kendala, seperti masih rendahnya tingkat kesadaran hukummasyarakat.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk melakukanlangkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat dengan belum tuntasnyapelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya programSingle Identification Number (SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemenkeuangan negara, terutama reformasi perencanaan dan penganggaranpembangunan. Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakansecara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum,bersama-sama dengan sector swasta dan masyarakat sebagai sarana untukmencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan KKNjuga masih terkendala oleh belum optimalnya kapasitas pengelolaanmanajemen keuangan negara dan pengawasannya. Penyebabnya antaralain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditordaerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapatketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belumsempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yangdilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kodeetik/standar audit. Independensi pengawas internal dalam melakukanpengawasan juga masih sering mendapatkan kritik dari masyarakat.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IV- 8

Di samping permasalahan tersebut di atas, budaya kerja produktif jugabelum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi.Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (code of conduct) masihkabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat,seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab,serta bersih dan bebas dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang konflikkepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS jugabelum memadai. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih danbebas KKN, penerapan e-procurement belum dapat dilaksanakan.

Padahal, pengembangan dan penerapan e-procurement merupakaninstrumen yang efektif untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaanbarang dan jasa publik.

3. Pelayanan Publik. Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upayameningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan skor indekskepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa pemerintah KabupatenSimeulue belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuaidengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhanmasyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

Sebagian besar unit pelayanan public belum menerapkan standarpelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dankewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistemmanajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasidan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah,transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masihlemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini diperburuk dengan belumtersedianya manajemen penanganan keluhan yang efektif. Oleh karena itudiperlukan adanya lembaga pananganan pengaduan seperti “OmbudsmanDaerah”.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Belum optimalnyapenataan kelembagaan instansi pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi tumpangtindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehinggamenghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan danpelaksanaan kebijakan. Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses yangada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan belum akuntabel. Proses

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IV- 9

kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologiinformasi dan komunikasi secara optimal.

4. Pengembangan budaya hukum dan HAM. Meskipun upaya pengembanganbudaya hukum dan HAM terus dilakukan secara sinergi antara pemerintah danpemerintah provinsi, dan kabupaten/Kota di Kabupaten Simeulue, namunkesadaran hukum serta penghormatan terhadap HAM masih belummenunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan masih banyakkasus pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM.Di sisi lain upaya pendidikan Hukum dan HAM serta Koordinasi penegakan HAMskala Kabupaten, dan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan Hukum danHAM yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap pemerintah masih belumberjalan optimal. Demikian juga dengan kinerja Panpel RANHAM provinsi dankab/kota dalam Kabupaten Simeulue.

4.1.5.2. Politik1. Tingginya angka partisipasi dalam pemilu ternyata tidak menjamin kualitas

pemilu, baik pemilu Kepala Daerah maupun legislatif dan eksekutif. Bahkan adakecenderungan perubahan pola pikir masyarakat tentang pemilu. Ada anggapanyang keliru bahwa pemilu indentik dengan imbal jasa. Sehingga menimbulkanakses negatif terhadap berbagai kecurangan dalam pemilu. Khusus partisipasipolitik perempuan, meskipun telah mengalami banyak kemajuan. Namun,kondisi ini belum mampu mengubah realitas rendahnya peran politik perempuandalam lembaga-lembaga politik. Kendala yang masih dihadapi adalah kompetisiinternal partai politik, dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri. Kendalalainnya adalah terkait faktor eksternal, seperti budaya patriakal yangmenempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan, dan masih banyaknyadianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki.

Selain itu, perempuan juga masih belum dianggap sebagai kelompok yangberhak memiliki peran independen dalam melakukan aktualisasi diri di bidangsosial dan politik, serta belum memiliki akses yang sama ke dalam sumber-sumber pengetahuan dan pendidikan.

2. Sampai saat ini partai politik belum menunjukkan kinerja parpol yang optimaldalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai parpol, yaitu agregasi

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IV- 10

dan artikulasi politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik. Selain itu Parpolpun mengh

3. adapi beberapa persoalan internal organisasinya, seperti sarana dan prasaranapenunjang organisasi, konflik internal dalam pergantian kepengurusan, belumberjalan optimalnya proses kaderisasi dan mekanisme rekrutmen, lemahnyakemampuan dan kapasitas SDM kader dan fungsionaris partai dalammembangun dan mempraktikkan dasar-dasar demokrasi, dan lemahnya sistemdemokrasi internal dalam partai politik. Akibatnya kepercayaan publik terhadappartai politik menjadi berkurang.

4. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi didalam masyarakat. Akibatnya masyarakat sulit berpartisipasi dan ikut terlibatdalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik,dan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Halini tidak terlepas dari masalah penyediaan, pengelolaan, dan penyebarluasaninformasi publik yang masih sampai saat ini masih mengalami berbagaikekurangan, akibat dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidanginformasi dan komunikasi, belum memadainya regulasi di bidang komunikasi daninformasi, serta sarana dan prasarana komunikasinya. Di sisi lain kondisi saat inimengindikasikan industri media yang berkembang masih didominasi olehkepentingan profit/industri yang dikhawatirkan mengganggu kebebasan pers.

4.2. ISU-ISU STRATEGISIsu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuanSimeulue dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupunregional.1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik yang kurang memadai dalam

mendukung pengembangan wilayah.2. Rendahnya kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung pembangunan

daerah.3. Adanya kesenjangan ekonomi ditandai tingginya angka pengangguran dan jumlah

penduduk miskin4. Iklim investasi yang belum kondusif yang mendukung pengembangan ekonomi

daerah.5. Penataan Tata Pemerintahan yang baik.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IV- 11

6. Pemanfaatan sumberdaya alam yang belum mempertimbangkan kelestarianlingkungan hidup.

7. Kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat diprediksi sesuai perkiraan banyaknyabencana alam (gempa bumi) yang terjadi, berdampak signifikan pada fasilitasinfrastruktur.

8. Permasalahan klasik bagi wilayah-wilayah berkembang adalah pemenuhaninfrastruktur dasar seperti infrastruktur transportasi, listrik, dan air untukmasyarakat luas yang merupakan tujuan pembangunan yang harus dicapai. Isu inimenjadi sangat penting karena pemenuhan infrastruktur dasar ini menjadi prasyaratutama berjalannya proses pembangunan secara baik, tidak terkecuali KabupatenSimeulue Adalah suatu kemustahilan pembangunan akan berjalan dengan baik jikainfrastruktur transportasi tidak memadai, listrik dan air tidak tersedia.

9. Isu strategis lainnya yang langsung berkaitan dengan Kabupaten Simeulue adalah perlupenyediaan ruang dan tempat usaha yang layak, nyaman, aman dan memadaiBeberapa permasalahan dapat diidentifikasikan diantaranya:a. Tingkat kemiskinan cukup tinggi (tahun 2010) sekitar 23,63 % dari total penduduk

atau berjumlah 84.704 jiwa.b. Rendahnya kualitas tenaga kerja (2011), hal ini dapat dilihat dari rasio penduduk

yang menamatkan pendidikan tinggi (DIV/S1) dengan total penduduk, rasionyaadalah 9,98 persen dari 86.190 total jumlah penduduk.

c. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (tahun 2011), hal ini tercermindari tingkat pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Simeulue yang berusia 10tahun ke atas. Tingkat pendidikan S1 sebesar 2,77% dari total jumlah pendudukusia ≥ 10 Tahun, Diploma sebesar 3,90%, SLTA sebesar 18,75% dari total jumlahpenduduk usia ≥ 10 Tahun dan yang belum tamat SD/MI sebesar 19,33% dari totaljumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun.

d. Masih tingginya angka kematian bayi (2011), yaitu sebesar 41/1000 kelahiran hidupini berarti dari 1369 jumlah kelahiran terdapat 55 jumlah kematian bayi.

e. Masih belum memadainya layanan kesehatan masyarakat (tahun 2011), hal initercermin dari persentasi jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.Jumlah dokter sebesar 0,22.

f. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan (perikanan tangkap barudimanfaatkan sektiar 50% dari potensi lestarinya, potensi budidaya rumput laut dipantai barat dan potensi lahan tambak baru dimanfaatkan 60%.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IV- 12

g. Belum berkembangnya potensi pariwisata berbasis sejarah, pantai dan alam.Destinasi Pariwisata (78 objek/kawasan wisata yang terdiri dari wisata pantai 33objek/kawasan , wisata sejarah 8 objek, wisata alam 37 kawasan).

h. Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar yang belum mendukungpercepatan pembangunan (jalan, jembatan,terminal, irigasi, drainase, instalasi airbersih, listrik, komunikasi, tanggap darurat bencana).

i. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi peningkatan layanan pendidikandan kesehatan masyarakat.

j. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah(sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas, pelayanan publik, regulasi).

k. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM aparatur (tahun 2012) sekitar29,80% berpendidikan strata 1 (S-1) serta strata 2/ strata 3 (S2/S3) sebesar0,60%.

l. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaandan pengendalian pembangunan daerah.

m. Belum optimalnya fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah meliputikawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan pesisir,laut dan pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan dan Pandeglang sebagai kawasan

pendidikan, pariwisata dan budidaya pertanian serta kegiatan pendukungnya.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 V- 1

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periodeperencanaan, adapun visi Kabupaten Simeulue yang ditetapkan untuk tahun 2012– 2017 :

“Terwujudnya Simeulue yang Maju, Sejahtera dan Bermartabatdalam Bingkai Masyarakat Madani “

SimeulueSeluruh wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah Kabupaten Simeulue berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 1999 dan penduduk yang terjaga secara administrasi sebagaipenduduk Kabupaten Simeulue.

MadaniPerwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral danspiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraanpembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Simeulue yangmemiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaransehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya

Maju :Sikap dan kondisi masyarakat Simeulue yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebihmaju yang ditandai dengan pemantapan infrastruktur dan laju pertumbuhan ekonomi yangberkualitas guna pemerataan pendapatan masyarakat.

Sejahtera :Kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya,baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secaramerata.

BermartabatSikap dan kondisi masyarakat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantanganzaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan berlandaskan Dinul Islam sertamemperhatikan kearifan lokal.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 V- 2

5.2. MISI PEMBANGUNAN

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 Misi Pembangunan KabupatenSimeulue Tahun 2012 – 2017, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yangberkualitas, terampil, menguasai teknologi serta memiliki kepribadian yang terpujibertaqwa kepada Allah SWT.yaitu pembangunan yang menekankan pada pembangunan kualitas Sumber DayaManusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan, yang didukungoleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakatserta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudayadan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dansejahtera;

2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan menyeluruh.yaitu pembangunan yang menekankan membaiknya derajat kesehatan penduduk,yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasarbagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral,beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yanglebih makmur dan sejahtera;

3. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhanlayanan umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana.yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umumyang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosialyang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untukmenunjang produktifitas dan mobilitas publik;

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sertamendapat kepercayaan dari masyarakat.yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten danberkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknyakeberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan terbentuknya birokrasipemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum,melindungi segenap masyarakat serta memberikan akses dan kesempatan bagipenduduk laki-laki dan perempuan agar memperoleh manfaat dari pembangunan yangadil dan merata.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 V- 3

5. Mendorong terlaksananya pembangunan mental spritual masyarakat melalui kegiatansosial, keagamaan, pelaksanaan syariat Islam secara kaffah serta mendorong agarsarana keagamaan sekaligus berfungsi sebagai tempat pembinaan umat.

6. Menggali dan Mengelola potensi Sumber Daya Alam melalui hubungan kemitraandalam berbagai sektor dengan semua pihak.Dengan menggali potensi Sumber Daya Alam sebagai peningkatan pendapatan daerahmelalui kemitraan dalam berbagai sektor dengan semua pihak, yaitu melaksanakanpembangunan yang memanfaatkan ekonomi Sumber Daya Alam dengan tetapmenjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkunganhidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;

7. Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan secara Terpadu di Bidang Pertaniandalam arti luas, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisatadalam rangka memperluas lapangan usaha.Mengembangkan perekonomian daerah yang berlandaskan ekonomi kerakyatandengan memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah yangbertumpu pada pengembangan potensi lokal berbasis agribisnis dan agroindustri;

CANA PEMBANGUNAN JANGKA MENGAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 - 2015

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

5.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahanteknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) KabupatenSimeulue Tahun 2007 -2027, maka kedepan tujuan pembangunan daerah untukpenyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (Lima) tahun ke depandapat diuraikan dalam tabel 5.1 s/d 5.7 di bawah ini :

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 V- 4

Tabel. 5.1 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 1

Misi 1: Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas,terampil, menguasai teknologi serta memiliki kepribadian yang terpuji bertaqwa kepada AllahSWT.

Tujuan Sasaran

Meningkatkan kualitas pendidikan 1. Terwujudnya manajemen sekolah yang efisien.2. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan3. Memantapkan angka partisipasi sekolah.4. Meningkatnya angka melek huruf.5. Meningkatnya prestasi siswa.6. Meningkatnya penguasaan skill dan teknologi siswa

Memperkuat pendidikan keislaman berbasissekolah

1. Tumbuhnya kepribadian Islami yang berbasis disekolah

Memantapkan aksesibilitas pendidikan 1. Terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan2. Tersedianya sarana transportasi yang memadai bagi

guru dan siswa.

Meningkatkan kualitas keterampilanangkatan kerja

1. Meningkatnya keterampilan dan kewirausahaanmasyarakat

Meningkatkan kualitas kepemudaan danolahraga

1. Meningkatnya prestasi atlet Simeulue2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

kegiatan olah raga di event regional, nasional daninternasional.

3. Terlaksananya event olah raga di Simeulue.

Tabel. 5.2 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 2

Misi 2: Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan menyeluruh.

Tujuan Sasaran

Meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat

1. Terpeliharanya kesehatan individu, keluargamasyarakat dan lingkungan.

2. Meningkaatnya kualitas dan jangkauan layanankeluarga berencana.

Memantapkan dan memperluas akses dandaya dukung infrastruktur pelayananfasilitas kesehatan

1. Tersedianya layanan kesehatan ke seluruh pelosokSimeulue.

2. Terpeliharanya infrastruktur kesehatan.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 V- 5

Tabel. 5.3 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 3

Misi 3 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan layananumum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana.

Tujuan SasaranMeningkatkan Pembangunan Sarana danPrasarana Wilayah.

1. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan,transportasi, energi, sumber daya air dantelekomunikasi.

2. Peningkatan sarana dan prasarana dasarpermukiman yang memenuhi standar kesehatan

3. Tersedianya ruang terbuka hijau di kawasanperkotaan

4. Berkurangnya dampak resiko bencana alam danbencana kebakaran

Pengawasan dan Pengendalian TataRuang/Kawasan

1. Terkendalinya pembangunan yang sesuai denganrencana tata ruang dan wilayah

Tabel. 5.4 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 4

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta mendapatkepercayaan dari masyarakat.

Tujuan SasaranMeningkatkan Kinerja KelembagaanPemerintah Daerah

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahdaerah.

2. Meningkatnya disiplin dan Kapasitas SDMAparatur.

Meningkatkan PenyelenggaraanPemerintahan dan Otonomi Daerah

1. Meningkatnya Akuntabilitas PenyelenggaraanPemerintahan Daerah.

Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah 1. Meningkatnya Pendapatan dan KualitasPengelolaan Keuangan Daerah.

Mewujudkan penataan dan Pengelolaandata dan informasi Daerah

1. Pengelolaan kearsipan dan data daerah yang baik

Mewujudkan regulasi untuk mendukungterciptanya tata kelola pemerintahan yangbaik

Terbentunya regulasi sebagi payung hukum dalammenjalankan tugas-tugas pemerintahan

Meningkatkan Kehidupan Demokrasi danSupremasi Hukum

1. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, sertapenegakan hukum dan HAM

2. Penegakan syariah Islam

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 V- 6

Tabel. 5.5 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 5

Misi 5 : Mendorong terlaksananya pembangunan mental spritual masyarakat melalui kegiatansosial, keagamaan, pelaksanaan syariat islam serta mendorong agar sarana keagamaansekaligus berfungsi sebagai tempat pembinaan umat.

Tujuan SasaranMeningkatkan kualitas kehidupanberagama

1.Terbinanya dan optimalnya peranan pusat kajianIslam (Islamik center), Pesantren, TPA dan TQA.

2.Optimalnya peran MPU, MAA dan Petugas Keagamaan.

3.Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalanajaran agama di masyarakat serta terwujudnyakehidupan sosial yang harmonis rukun dan damai dikalangan umat beragama.

Revitalisasi sarana ibadah 1.Tersedianya sarana ibadah yang nyaman bagimasyarakat

Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilaikebudayaan dan kearifan lokal

1.Pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Meningkatkan keberdayaan danperlindungan perempuan, anak danmasyarakat berkebutuhan khusus

1.Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yangpeka terhadap pelayanan bagi masyarakatberkebutuhan khusus.

Tabel. 5.6 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 6

Misi 6 : Menggali dan Mengelola potensi Sumber Daya Alam melalui hubungan kemitraan dalam

berbagai sektor dengan semua pihak

Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan Investasi dan Perluasan

Lapangan Kerja dengan pengelolaansumber daya alam secara terpadu

1. Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta

kualitas dan produktivitas tenaga kerja2. Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan

Kawasan strategis dan cepat Tumbuh

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 V- 7

Tabel. 5.7 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 7

Misi 7. : Melaksanakan Pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu di bidang pertanian dalamarti luas, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata dalam rangkamemperluas lapangan usaha.

Tujuan Sasaran1. Meningkatkan peranan ekonomi

pedesaan dalam perekonomiandaerah.

1. Meningkatnya kapasitas koperasi, ukm dankelembagaan ekonomi perdesaan

2. Memperkuat peran sektor pertaniandan industri sebagai penggerak utamaperekonomian daerah

1. Penguatan peran sektor pertanian dan industrisebagai penggerak perekonomian utama daerahdalam menyokong pengemmbangan kawasanstrategis cepat tumbuhMeningkatnya KetahananPangan

3. Meningkatkan peran sektorperdagangan dan pariwisata sebagaipendukung perekonomian daerah

1. Meningkatnya kinerja perdagangan dalampemenuhan kebutuhan pokok Simeulue

2. Meningkatnya kunjungan wisatawan

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 VI - 1

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue tahun 2012 – 2017adalah Terwujudnya Simeulue yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat dalamBingkai Masyarakat Madani. Untuk tercapainya tujuan tersebut ditempuh melaluipenetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

6.1. Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan KabupatenSimeulue (2012-2017)

Strategi pembangunan ditetapkan dengan menggunakan program indikatif untukmewujudkan visi dan misi yang dirumuskan dengan mengembangkan programpembangunan selama lima tahun dan dikembangkan dalam suatu pemetaan strategidaerah dan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulueditujukan untuk mewujudkan misi Pemerintahan Kabupaten Simeulue dan untukmemperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Secara umum, strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Simeulue tahun 2012 -2017, yang merupakan “grand strategy” dalam penyelenggaraan pemerintahan danpelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

Tujuan1.1 1.1.1 Terwujudnya manajemen sekolah

yang efisien.1.1.1 Peningkatan kapasitas manajemen pelayanan

dan pengelolaan pendidikan1.1.1.1 Penerapan sistem managemen sekolah berbasis teknologi komputer

1.2 Peningkatan kualitas pendidik dantenaga pendidik.

1.2.1 Peningkatan kualitas SDM pendidik dan tenagakependidikan dasar dan menengah

1.2.1.1 Peningkatan rata-rata jenjang pendidikan bagi pendidik dan tenagapendidik

1.3 Memantapkan angka partisipasisekolah.

1.3.1 Penyediaan beasiswa bagi penduduk usiasekolah yang kurang mampu

1.3.1.1 Penyediaan beasiswa diarahkan untuk memastikan anak kurang mampumemiliki dana untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

1.3.2 Peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan 1.3.2.1 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan,terutama bagi anak perempuan dan memperkenalkan sekolah kejuruan.

1.4 Meningkatnya angka melek huruf. 1.4.1 Peningkatan akses pendidikan bagi pendudukusia sekolah dan masyarakat buta huruf

1.4.1.1 Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat dan mengembangkanpendidikan luar sekolah dan menyelenggarakan pendidikan satu atap

1.5 Meningkatnya prestasi siswa. 1.5.1 Penyediaan alat pendukung pemahaman materimata pelajaran

1.5.1.1 Penyediaan pustaka, alat bantu peraga, laboratorium bahasa, IPA danKomputer

1.5.1.2 Penyediaan pustaka, alat bantu peraga, laboratorium otomotif, perikanandan pertanian

2 2.1 Tumbuhnya kepribadian islamiyang berbasis di sekolah

2.1.1 2.1.1.1 Penambahan jam belajar untuk materi keagamaan sesuai jenjangpendidikan

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan

3.1.1.2 Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan

3.2 Tersedianya sarana transportasibagi guru dan siswa.

3.2.1 Menyediakan sarana transportasi massal bagiguru dan siswa

3.2.1.1 Penyediaan sarana transportasi massal dan biaya operasional yang cukupbagi guru dan siswa

Menggalakkan dan menumbuhkembangkanpendidikan keislaman di satuan pendidikandasar dan menengah

Terpeliharanya sarana danprasarana pendidikan.

Memantapkan dan memelihara sarana danprasarana pendidikan

Tabel . 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 1

MISI. I

Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Menguasai Teknologi serta Memiliki Kepribadian yang Terpuji Bertaqwakepada ALLAH SWT.

Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkankualitas pendidikan

Memperkuatpendidikan keislamanberbasis sekolah

Memantapkanaksesibiltaspendidikan

BAB VI - AAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Tujuan

MISI. I

Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Menguasai Teknologi serta Memiliki Kepribadian yang Terpuji Bertaqwakepada ALLAH SWT.

Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkankualitas pendidikan

4 4.1 4.1.1 Meningkatkan fungsi Balai Latihan Kerja 4.1.1.1 Operasionalisasi dan peningkatan fungsi Balai Latihan Kerja

4.1.1.2 Penerapan link and match BLK dengan dunia usaha

5 5.1 Meningkatnya prestasi atletSimeulue.

5.1.1 Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga 5.1.1.1 Menyelesaikan dan memfungsikan stadion olah raga sebagai pusatpengembangan olah raga Simeulue

5.1.2 Meningkatkan pembinaan olah raga unggulan 5.1.2.1 Modernisasi sistem pembinaan olah raga unggulan

5.1.2.2 Peningkatan keikutsertaan olah raga unggulan dalam event-event regional,nasional dan internasional

5.2 5.2.1 Meningkatkan sarana dan prasarana olah ragadi setiap kecamatan

5.2.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di setiap kecamatan

5.2.2. Meningkatkan kesadaran olah raga prestasimasyarakat

5.2.2.1 Peningkatan kesadaran olah raga prestasi masyarakat melalui sosialisasimanfaat olah raga

5.2.3 Meningkatkan kesejahteraan atlit berprestasi dievent regional, nasional dan internasional

5.2.3.1 Penyediaan beasiswa pendidikan lanjutan bagi atlit usia sekolahberprestasi

5.2.3.2 Penyediaan porsi lapangan kerja di pemerintahan dan dunia usaha bagiatlit berprestasi

5.3 Terlaksananya event olahraga diSimeulue

5.3.1 Melaksanakan event olah raga unggulan 5.3.1.1 Memfasilitasi pelaksanaan event olah raga unggulan.

5.3.1.2 Memanfaatkan event olahraga unggulan sebagai wahana pengembanganprestasi dan daya tarik wisata.

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam kegiatanolahraga di event regional,nasional dan internasional.

Meningkatnya keterampilan dankewirausahaan masyarakat

MeningkatkanKualitasKeterampilanAngkatan Kerja

MeningkatkanKualitasKepemudaan danolahraga

BAB VI - AAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

1 Meningkatkan DerajatKesehatan Masyarakat

1.1. meningkatnya status kesehatan dan gizimasyarakat serta ibu dan anak

1.1.1 peningkatan penanganan mslh gizi masy. Terutama gizi balita,dan mengurangi prevalensi gizi buruk balita dgn memperkuatinstitusi puskesmas dan posyandu

1.1.1.1 peningkatan kualitas penanganan gizi masyarakat

1.1.1.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibudan Anak

1.2 Meningkatnya upaya pengendalian,penemuan  dan tatalaksana kasusHIV/AIDS, TBC, DBD, Malaria dan Kusta

1.2.1 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemeliharaankesehatan mandiri masyarakat dalam pencegahan danpenanggulangan penyakit menular

1.2.1.1 Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasandan pengendalian penyakit menular

1.3 terlaksananya Program penyakit Tidakmenular

1.3.1 meningkatkan upaya promotif dlm penanggulangan penyakittidak menular

1.3.1.1 peningkatan pola hidup sehat masyarakat

1.4 Menurunnya beban gangguan jiwaterhadap individu, keluarga danmasyarakat

1.4.1 pemberdayaan masyarakat melalui promosi kesehatan jiwa 1.4.1.1 menurunnya status gangguan jiwa

1.5 peningkatan kebiasaan pola hidup yangsehat, higiene yang baik danpemeliharaan sanitasi lingkungan

1.5.1 Melakukan usaha promotif, preventif dan carta-cara hidupsehat dan intervensi lingkungan

1.5.1.1 Upaya menurunnya pencegahan penyakit berbasislingkungan

2 2.1 Meningkatnya kualitas dan jangkauanlayanan Keluarga Berencana.

2.1.1 Peningkatan jangkauan layanan dan peningkatan kesadaranpentingnya keluarga berencana

2.1.1.1 Penyediaan layanan dan informasi tentangKeluarga Berencana sampai ke desa

2.2 Meningkatnya keluarga sejahtera 2.2.1 terwujudnya keluarga yg mandiri 2.2.1.1 Penyediaan data keluarga sejahtera

2.3 Meningkatnya kualitas hidup perempuandan anak

2.3.1 Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak 2.3.1.1 Penyediaan data perempuan dan anak

meningkatkan pendapatan keluarga terampilnya perempuan-perempuan di pedesaan

3 3.1 Tersedianya fasilitas pelayanankesehatan yang berkualitas

3.1.1 Pemamfaatan fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal 3.1.1.1 Peningkatan kemampuan skill Tenaga kesehatan

3.2 Sarana dan tenaga kesehatan yangmemenuhi standar pelayanan kesehatan

3.2.1 Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang memenuhistandar

3.2.1.1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Tabel . 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 2

MISI. II

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan menyeluruh.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas danpendapatan keluargasejahtera

meningkatkan pelayanankesehatan yang merata,terjangkau & bermutu

VI - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

MISI. II

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan menyeluruh.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

3.3 terpenuhinya tenaga kesehatan yangstrategis

3.3.1 pemenuhan SDM kesehatan yang mencukupi dlm jumlah, jenisdan kualitasnya serta didistribusikan secara efektif sesuaidengan kebutuhan masyarakat

3.3.1.1 meningkatkan perencanaan, pengadaan,pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasanSDM kesehatan

3.4 Setiap sarana kesehatan tersedia cukupobat essensial dan alat kesehatan dasar

3.4.1 Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanankesehaatan yang berkualitas

3.4.1.1 melaksanakan pembinaan, pengawasan danpengendalian obat

4 4.1 Peningkatan pelayanan spesialistik 4.1.1 Pemenuhan Kebutuhan dokter Specialis sesuai strandar RS 4.1.1.1 Peningkatan jumlah dokter specialis defenitif

4.2 Peningkatan Ketersediaan obat dan alatkesehatan

4.2.1 Peningkatan perencanaan dan pengawasan pemakaian obatdan alat kesehatan

4.2.1.1 Memastikan pemakaian obat yang rasional danpemeliharaan serta pengadaan alat kesehatanyang berkelanjutan

4.3 Peningkatan SDM Kesehatan 4.3.1 Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yangberkualitas dengan memantapkan sistim pelayanan yangbermutu sesuai standar pelayanan minimal denganmempermudah akses SDM kesehatan untuk peningkatankapasitas

4.3.1.1 Optimalisasi SDM kesehatan melalui perencanaanyg tepat, penempatan Nakes dan Peningkatankapasitas sesuai dgn keahliannya denganmemberikan kesempatan DIKLAT untukmeningkatkan kompetensi dan profesionalisme

4,4 Peningkatan pelayanan kesehatanrujukan kepada masyarakat denganpemerataan pelayanan yang samaantara masyarakat mampu dan tidakmampu

4.4.1 Melaksanakan program-program kemitraan dalam bidangkesehatan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah danswasta (program Jamkesmas, JKA, Askes dan Asuaransilainnya)

4.4.1.1 Menjalin kemitraan dalam pembiayaan kesehatanrujukan

5 Pengembangan RumahSakit Menjadi BadanLayanan Umum Daerah(BLUD)

5,1 Pembenahan Manajemen Pelayanan,Penunjang, Administrasi dan Keuangansesuai dengan aturan BLUD

5.1.1 Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistemBLUD dengan mengikuti diklat yang berhubungan denganpengelolaan Rumah Sakit sebagai BLUD

5.1.1.1 Penyesuaian aturan -aturan yang ada denganaturan-aturan baru yang sesuai dengan sistempelayanan BLUD

6 Penambahan pelayananruang rawat jiwa dan VIPserta fasilitas lainnya

6,1 Pengembangan ruang lingkup pelayananuntuk memberikan pelayanan yang lebihbaik kepada masyarakat

6.1.1 Menyiapkan daya dukung baik fasilitas maupun sumber dayamanusianya dalam upaya pelaksanaan pelayanan kesehatanjiwa dan VIP

6.1.1.1 Memberikan pelayanan yang lebih baik sesuaidengan kondisi dan masukan-masukan darimasyarakat

7 Peningkatan ManajemenKeperawatan

7,1 Meningkatkat skill dan sikap dalammelaksanakan tugas keperawatan dalampelayanan kesehatan kepadamasyarakat

7.1.1 melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuanparamedis dalam melaksanakan asuhan keperawatan sesuaidengan Standar Operasional Prosedur(SOP), StandarPelayanan Minimal(SPM) Subyek Obyek AssesmentPlaning(SOAP)

7.1.1.1 Mendorong paramedis untuk dapat melaksanakantugas-tugas keperawatan sesuai dengan standaryang berlaku agar masyarakat mendapatpelayanan yang lebih baik

Meningkatkan pelayanankesehatan rujukan danprogram kemitraan

VI - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

1 Meningkatkan pembangunansarana dan prasarana wilayah

1.1 Meningkatnya sarana dan prasaranapemerintahan, transportasi, energi,sumber daya air dan telekomunikasi

1.1.1 Meningkatkan sarana dan prasaranapemerintahan, transportasi, energi, sumberdaya air dan telekomunikasi

1.1.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana perkantoranpemerintah, transportasi laut, udara dan darat,perluasan cakupan layanan listrik, penyediaan irigasi,jalan, jembatan dan jaringan telekomunikasi.

1.1.2 Mengefektifkan proses pengadaan barang danjasa serta meningkatkan pengawasanpelaksanaan jasa konstruksi

1.1.2.1 Mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan sertapengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi

1.2 Peningkatan sarana dan prasarana dasarpermukiman yang memenuhi standarkesehatan

1.2.1 Meningkatkan sarana dan prasarana dasarpermukiman yang memenuhi standarkesehatan

1.2.1.1 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni terutama bagikaum dhuafa

1.2.1.2 Penyediaan sarana jalan /jembatan, air bersih, sertapengelolaan persampahan dan limbah permukimanyang baik.

1.3 Tersedianya ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan

1.3.1 Menyediakan ruang terbuka hijau di kawasanperkotaan

1.3.1.1 Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

1.4 Berkurangnya dampak resiko bencanaalam dan Bencana Kebakaran

1.4.1 Meminimalisir dampak bencana alam danBencana Kebakaran

1.4.1.1 Penyiapan dokumen dan regulasi tetangkebencanaan,Pengelolaan daerah aliran sungai dandaerah rawan longsor, pengendalian banjir,penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana sertapencegahan dan penganggulangan bencanakebakaran

1.5 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1..5.1 1.5.1.1

2 Pengawasan danPengendalian TataRuang/Kawasan

2.1 Terkendalinya pembangunan yang sesuaidengan rencana tata ruang dan wilayah

2.1.1 2.1.1.1

Tabel . 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 3

MISI. III

Mewujudkan sarana dan prasarana Infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan layanan umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana

Meningkatkan pemahaman sadar lingkungandan meminimalisir dampak kerusakanlingkungan

Peningkatan kegiatan penghijauan, pemantauanlingkungan serta perlindungan sumber daya alam

Menyusun dokumen dan regulasi tentangpenataan ruang, pengendalian pemanfaatanruang, sosialisasi RTRW

Percepatan lahirnya regulasi tentang penataan ruangserta penyiapan sumber daya manusia dibidangpenataan ruang

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

BAB VI - AAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

1 Meningkatkan Kinerja KelembagaanPemerintah Daerah

1.1 Meningkatnya kapasitas kelembagaanpemerintah daerah.

1.1.1 Merestrukturisasi kelembagaan pemerintah sesuaidengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1.1.1 Restrukturisasi kelembagaan pemerintah sesuaidengan kebutuhan terkini Pemerintahan KabupatenSimeulue

1.2 Meningkatnya disiplin dan KapasitasSDM Aparatur.

1.2.1 Peningkatan fungsi dan peran aparatur pemerintahsesuai dengan kapasitas aparatur

1.2.1.1 Menerapkan sistem reward and punishment, danpenempatan sdm sesuai dengan kapasitas dalamstruktur kelembagaan

2 Meningkatkan PenyelenggaraanPemerintahan dan Otonomi Daerah

2.1 Meningkatnya AkuntabilitasPenyelenggaraan PemerintahanDaerah.

2.1.1 Peningkatan Akuntabilitas PenyelenggaraanPemerintahan Daerah.

2.1.1.1 Mensinergikan proses perencanaan, pelaksanaan danevaluasi pembangunan

3 Meningkatkan Kapasitas KeuanganDaerah

3.1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerahdan Kualitas Pengelolaan KeuanganDaerah.

3.1.1 Pemetaan sektor-sektor ekonomi yang berpotensimeningkatkan PAD, memunculkan sumber-sumberPAD baru, efisensi pembiayaan melalui PAD

3.1.1.1. Pemetaan, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

3.1.1.2 Efisiensi penggunaan keuangan daerah

4 Mewujudkan penataan danPengelolaan data dan informasiDaerah

4.1 Pengelolaan kearsipan dan datadaerah yang baik

4.1.1 Menyusun sistem pengelolaan arsip dan datadaerah

4.1.1.1 Penyusunan sistem pengelolaan arsip dan datadaerah serta penyediaan sumber daya manusia untukmenjalankan sistem.

5 Meningkatkan Kehidupan Demokrasidan Supremasi Hukum

5.1 Meningkatnya kualitas kehidupandemokrasi, serta penegakan hukumdan ham

5.1.1 Meningkatkan kesadaran hukum, pemahamandemokrasi dan ham

5.1.1.1 Peningkatan kesadaran hukum, peningkatanpemahaman akan hak perempuan dan anak dalamkeseimbangan jender , peningkatan partisipasimasyarakat dalam pembangunan

5.2 Penegakan syariah Islam 5.1.2 Meningkatkan pemahaman dan penegakan nilai-nilai Islami

5.1.2.1 Sosialisasi qanun syariat Islam dan penegakanhukum syariat

Tabel . 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 4

MISI. IV

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta mendapat kepercayaan dari masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

BAB VI - AAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

1 1.1 Terbinanya dan optimalnya peranan pusat kajianIslam (Islamik center), Pesantren, TPA dan TQA.

1.1.1 Pembinaan dan optimalisasi peranan pusatkajian Islam (Islamik center), Pesantren, TPAdan TQA.

1.1.1.1 Mendorong tumbuhnya pusat-pusat kajianIslam, pesantren, TPA dan TQA

1.2 Meningkatkan kualitas pemahaman danpengamalan ajaran agama di masyarakat sertaterwujudnya kehidupan sosial yang harmonisrukun dan damai di kalangan umat beragama.

1.2.1 Mengoptimalkan peran MPU, MAA dan PetugasKeagamaan.

1.2.1.1 Peningkatan peran MPU MAA, petugaskeagamaan dalam upaya pembinaan danpeningkatan pemahaman nilai-nilai agamaIslam

2 Revitalisasi sarana ibadah 2.1 Tersedianya sarana ibadah yang nyaman bagimasyarakat

2.1.1 Menyediakan sarana ibadah yangnyaman bagimasyarakat

2.1.1.1 Penyediaan saran ibadah yang nyaman

2.1.2 Meningkatkan fungsi rumah ibadah sebagaipusat kegiatan kemasyarakatan danmenyediakan saran pendukung kegiatankemasyarakatan di rumah-rumah ibadah

2.1.2.1 Peningkatan fungsi rumah ibadah sebagaipusat kegitan kemasyrakatan

2.1.2.2 Penyedian sarana pendukung kegiatan dirumah-rumah ibadah

3 Melestarikan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal

3.1 Pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. 3.1.1 melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifanlokal dalam mendukung pembangunan

3.1.1.1 Pendokumentasian nilai-nilai budaya dankearifan lokal

3.1.2 Pelaksanaan nilai-nilai budaya dan kearifanlokal dalam kehidupan bermasyarakat danpemerintah

3.1.1.2 Pengenalan nilai-nilai budaya dan kearifanlokal sejak dini melalui kegiatan belajarmengajar di sekolah

4 Meningkatkan keberdayaan danperlindungan perempuan, anak danmasyarakat berkebutuhan khusus

4.1 Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahanyang peka terhadap pelayanan bagi masyarakatberkebutuhan khusus.

4.1.1 Penyediaan pelayanan pemerintah terhadapmasyarakat berkebutuhan khusus

4.1.1.1 Menyediakan fasilitas pendukung aksespelayanan pemerintah terhadap masyarakatberkebutuhan khusus

Meningkatkan kualitas kehidupanberagama

Tabel . 6.5 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 5

MISI .V

Mendorong terlaksananya pembangunan mental spritual masyarakat melalui kegiatan sosial, keagamaan, pelaksanaan syariat islam Islam secara kaffah serta mendorongagar sarana keagamaan sekaligus berfungsi sebagai tempat pembinaan umat.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

BAB VI - AAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

1 1.1 Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerjaserta kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1.1.1 Penciptaan Iklim Investasi yang mampumengembangkan potensi produk unggulandaerah

1.1.1.1 Meningkatkan promosi kerjasama danpelayanan investasi/penanaman modal

1.2 Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaanKawasan strategis dan cepat Tumbuh

1.2.1 Pembangunan prasarana dan saranapenunjang pengembangan kawasanstrategis dan cepat tumbuh

1.2.1.1 Mengarahkan investasi untukpengembangan Agropolitan, Minapolitandan wisata bahari

Meningkatkan Investasi dan PerluasanLapangan Kerja dengan pengelolaansumber daya alam secara terpadu

Tabel . 6.6 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 6

MISI. VI

Menggali dan Mengelola potensi Sumber Daya Alam melalui hubungan kemitraan dalam berbagai sektor dengan semua pihak.

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

BAB VI - AAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

1 Meningkatkan peranan ekonomipedesaan dalam perekonomian daerah.

1.1 Meningkatnya kapasitas koperasi, UKM 1.1.1 Peningkatan peran koperasi dan UKM dalampembangunan ekonomi kerakyatan

1.1.1.1 Meningkatkan pembinaan koperasi dan UKM,terutama yang berbasis pemberdayaanperempuan

2 2.1 2.1.1 Peningkatan produksi dan daya saing sektorpertanian dan perkebunan

2.1.1.1 Meningkatkan produksi dan daya saing sektorpertanian dan perkebunan

2.1.2 Peningkatan Ketahanan Pangan 2.1.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan

2.1.3 Meningkatnya produksi dan daya saing peternakan 2.1.3.1 Meningkatkan produksi dan daya saingpeternakan

2.1.4 Peningkatan nilai tambah produk kehutanan nonkayu

2.1.4.1 Meningkatkan nilai tambah produk kehutanannon kayu

2.1.5 Peningkatan produksi dan daya saing hasilperikanan

2.1.5.1 Meningkatkan produksi dan daya saing hasilperikanan

2.1.6 Tumbuh dan berkembangnya sektor industriberbasis pertanian.

2.1.6.1 Menumbuhkan dan mengembangkan sektorindustri berbasis pertanian.

3 3.1 Meningkatnya kinerja perdagangan dalampemenuhan kebutuhan pokok Simeulue

3.1.1 Peningkatan kinerja perdagangan dalampemenuhan kebutuhan pokok Simeulue

3.1.1.1 Menjaga stabilitas suplai bahan-bahankebutuhan pokok

3.2 Meningkatnya kunjungan wisatawan 3.2.1 Peningkatan kunjungan wisatawan 3.2.1.1 Mengembangkan dan mempromosikan objekwisata religi dan peninggalan sejarah diKabupaten Simeulue

Penguatan peran sektor pertanian dan industrisebagai penggerak perekonomian utama daerahdalam menyokong pengemmbangan kawasanstrategis cepat tumbuh

Memperkuat peran sektor pertanian danindustri sebagai penggerak utamaperekonomian daerah

Meningkatkan peran sektor perdagangandan pariwisata sebagai pendukungperekonomian daerah

MISI.7Melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu di bidang pertanian arti luas, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata dalam rangka

memperluas lapangan usaha.

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

BAB VI - AAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 VII - 1

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di KabupatenSimeulue, harus memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Olehkarena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kabupaten Simeuluemendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan, sebagaiberikut:

1. Penguatan dan reformasi birokrasi, dengan focus1. Peningkatan tata pemerintahan yang baik.2. Peningkatan kesetaraan gender3. Pembenahan sistem Pemerintahan Desa dan Mukim.4. Peningkatan SDM Aparatur yang profesional dan kompeten.5. Penigkatan PAD,Pengelolaan aset dan sistem keuangan daerah6. Perbaikan fungsi PDAM7. Pelaksanaan tender proyek sistem satu atap (ULP).

2. Peningkatan syariat islam, kebudayaan dan pariwisata.1. Melaksanakan syariat islam.2. Meningkatkan kepariwisataan daerah.3. Mengembangkan budaya daerah.

3. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan agroindustri1. Meningkatkan Perekonomian Daerah2. Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan3. Pembangunan pabrik kelapa sawit, pabrik penggilingan padi, pabrik sabuk

kelapa, pabrik sagu dan lain-lain yang memungkinkan sesuai kebutuhan.4. Peningkatan produksi pertanian sekaligus memfasilitasi pemasaran hasil produksi

masyarakat.5. Pengembangan blk dan pusdiklat bagi aparatur

4. Peningkatan mutu pendidikan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi di Acehdan Nasional, dengan fokus :1. Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas.2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan3. Pemerataan tenaga pendidik

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 VII - 2

4. Pembangunan perguruan tinggi bekerjasama dengan UNSYIAH atau Universitaslainnya.

5. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan, dengan focus1. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan2. Meningkatkan SDM petugas medis.

6. Pelestarian lingkungan hidup, illegal logging dan illegal fishing1. Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya mineral, Air, Lahan

dan energi yang dapat diperbarukan.2. Melakukan pengawasan terhadap kekayaan laut dan hasil hutan yang ada di

Kabupaten Simeulue.3. Pelestarian lingkungan hidup serta pencegahan ilegal logging dan ilegal ffishing

7. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Dengan fokus1. Pembangunan dan Pemeliharaan moda transportasi2. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan.4. Penguatan mitigasi bencana5. Penataan kawasan tata ruang.6. Penuntasan jalan lingkar Simeulue.7. pembangunan Mesjid Kabupaten.8. Infrastruktur dan Jaringan listrik menjangkau desa-desa.9. Sarana telekomunikasi menjangkau seluruh kecamatan.

Berikut gambaran keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Simeuluedisandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional sedangkan Dalam pelaksanaan prioritaspembangunan tersebut secara detail dijelaskan dalam program pembangunan, dapat dilihatpada tabel 7.1 s/d 7.7:

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 VII - 3

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE, PROVINSI ACEH DAN NASIONAL

10 PRIORITAS ACEH

1. Reformasi Birokrasi dantata kelolahpemerintahan

2. KeberlanjutanPerdamaian

3. Dinul Islam, Sosial adatdan budaya

4. Ketahanan Pangan danNilai Tambah Pertanian

5. PenanggulanganKemiskinan

6. Pendidikan7. Kesehatan8. Infrastruktur yang

terintegrasi9. Sumber daya alam

berkelanjutan10.Lingkungan Hidup dan

kebencanaan.

7 PRIORITAS KAB.SIMEULUE

1. Penguatan dan reformasibirokrasi

2. Peningkatan syariat islam,kebudayaan danpariwisata

3. Pemberdayaan ekonomirakyat dan pengembanganagroindustri

4. Peningkatan mutupendidikan denganbekerjasama denganperguruan tinggi.

5. Peningkatan kualitas danlayanan kesehatan.

6. Pelestarian lingkunganhidup, illegal logging danillegal fishing

7. Pembangunan danpemeliharaan infrastrukturdasar.

11 PRIORITASNASIONAL

1. Reformasi birokrasidan tata laksana

2. Pendidikan3. Kesehatan4. Penggulangan

Kemiskinan5. Ketahanan Pangan6. Infrastuktur7. Iklim Investasi dan

Iklim Usaha.8. Energi9. Lingkungan hidup dan

Pengolaan Bencana.10.Daerah tertinggal,

terdepan dan terluardan pasca konflik

11.Kebudayaa, kreatifitasdan inovasi teknologi

1.1.1 Penerapan sistem Informasi manajemen sekolah berbasisteknologi komputer

Jumlah SLTA yang memanfaatkan teknologikomputer meningkat dari 0 % sampai 20 % Pendidikan Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan

1.1.2 Peningkatan penguasan teknologi komputer oleh tenagapendidik.

Jumlah guru yang tersertifikasi meningkat dari20 % menjadi 50 % Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga kependidikan

2.1.1 Peningkatan rata-rata jenjang pendidikan bagi pendidik dantenaga pendidik Jumlah guru berpendidikan S1 Kepegawaian Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur BKPP

3.1.1Penyediaan beasiswa diarahkan untuk memastikan anakkurang mampu memiliki dana untuk memenuhi kebutuhansekolah.

Pendidikan Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan

3.2.1Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnyapendidikan, terutama bagi anak perempuan danmemperkenalkan sekolah kejuruan.

Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9Tahun

4.1.1Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat danmengembangkan pendidikan luar sekolah danmenyelenggarakan pendidikan satu atap

Pendidikan Program Pendidikan Non Formal

5.1.1 Penyediaan pustaka, alat bantu peraga, laboratorium bahasa,IPA dan Komputer dan Lab. Lain sesuai kebutuhan sekolah

Jumlah sekolah yang memiliki pustaka, alatbantu peraga, lab. IPA dan Lab. Komputer Pendidikan Program Pendidikan Luar Biasa

1.1.1 Penambahan jam belajar untuk materi keagamaan sesuaijenjang pendidikan

Adanya Perbup. tentang penambahan jambelajar pendidikan keislaman Hukum Legislasi rancangan peraturan peraturan

perundang-undangan Bag. Hukum

Bertambahnya jam pelajaran sesuai jenjangpendidikan Hukum Legislasi rancangan peraturan peraturan

perundang-undangan

Bertambahnya jumlah guru Agama Kepegawaian Program Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur BKPP

1.1.1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan Meningkatnya sarana dan prasarana layak pakaidari 70 % menjadi 100% Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

Tahun Dinas Pendidikan

2.1.1 Penyediaan sarana transportasi massal dan biaya operasionalyang cukup bagi guru dan siswa

Meningkatnya sarana transportasi massa yangdidukung biaya operasional Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan Dishubkomintel

Menurunnya angka putus sekolah, angkapartisipasi sekolah, meningkatnya APK dna APM,angka melek huruf, angka rata-rata lamasekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadappenduduk usia sekolah, rasio guru terhadapmurid,

Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Menguasai Teknologi serta Memiliki Kepribadian yang Terpuji Bertaqwakepada ALLAH SWT.

MISI 1

Arah kebijakan Indikator Kinerja Program PembangunanBidangPembangunan SKPK terkait

BAB VII - AAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Menguasai Teknologi serta Memiliki Kepribadian yang Terpuji Bertaqwakepada ALLAH SWT.

Arah kebijakan Indikator Kinerja Program PembangunanBidangPembangunan SKPK terkait

1.1.1 Operasionalisasi dan peningkatan fungsi Balai Latihan Kerja Terlaksananya pelatihan-pelatihan bagi wargaSimeulue termasuk perempuan Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.1.2 Penerapan link and match BLK dengan dunia usaha Adanya link and match BLK dengan dunia usaha Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja

meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja Tenaga Kerja Program penempatan dan perluasankesempatan kerja

Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan

transmigrasi

1.1.1 Tersedianya fasilitas olah raga yang memadai Menyelesaikan dan memfungsikan stadion olahraga Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana OlahRaga Disbudparpora

1.2.1 Modernisasi sistem pembinaan olah raga unggulan Adanya sistem pembinaan yang modern danprestasinya meningkat Pemuda dan Olahraga program pembinaan dan permasyarakatan

olahraga

1.2.2 Peningkatan keikutsertaan olah raga unggulan dalam event-event regional, nasional dan internasional Jumlah turnamen yang diikuti meningkat Pemuda dan Olahraga program pembinaan dan permasyarakatan

olahraga

1.2.3 Meningkatkan kesadaran olah raga prestasi masyarakat Adanya bibit-bibit unggul untuk cabang olahragaunggulan Simeulue Pemuda dan Olahraga program pembinaan dan permasyarakatan

olahraga

2.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di setiapkecamatan

Tersedianya sarana olahraga di setiapkecamatan Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana OlahRaga

2.3.1 Penyediaan beasiswa pendidikan lanjutan bagi atlit usiasekolah berprestasi

Terlaksananya event olah raga unggulan secarareguler di Kab. Simeulue Pemuda dan Olahraga program pembinaan dan permasyarakatan

olahraga

2.3.2 Penyediaan porsi lapangan kerja di pemerintahan dan duniausaha bagi atlit berprestasi Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur BKPP

3.1.1 Memfasilitasi pelaksanaan event olah raga unggulan. Pemuda dan Olahraga program pembinaan dan permasyarakatanolahraga

3.1.2 Memanfaatkan event olahraga unggulan sebagai wahanapengembangan prestasi dan daya tarik wisata. Pemuda dan Olahraga program pembinaan dan permasyarakatan

olahraga

Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan

transmigrasi

BAB VII - AAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Indikator Kinerja Bidang Pembangunan Progam Pembangunan1.1.1.1 peningkatan kualitas penanganan gizi

masyarakat1.1.1.1 a Penurunan angka gizi buruk dari 0,25%

menjadi 0,1%Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.1.1.1 b Penurunan angka gizi kurang dari 2,36%menjadi 1,5%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatkan pelayanan kesehatanterutama Ibu dan Anak

Menurunnya AKI dari 315/100.000 kelahiranhidup Menjadi 102/100.000 kelahiran hidup

Program Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan, bayi dan anak

Menurunnya AKB dari 23/1000 kelahiran hidupMenjadi 1/1000 kelahiran hidup

1.2.1.1 Meningkatkan upaya pencegahan,pemberantasan dan pengendalianpenyakit menular

1.2.1.1.a Tercapainya eliminasi malaria Kesehatan Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular

1.3.1.1 peningkatan pola hidup sehatmasyarakat

1.3.1.1.a Penurunan angka kesakitan penyakit tidakmenular

Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaanmasyarakat

Meningkatnya jumlah desa siaga 16 menjadi 26desa

Menurunnya status gangguan jiwa Terselenggaranya manajemen kesehatan jiwamasyarakat

Progam Kesehatan Jiwa

Upaya menurunnya pencegahanpenyakit berbasis lingkungan danpeningkatan pengawasan air danlingkungan

persediaan air bersih dari 58% menjadi 75% Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persediaan jamban keluarga dari 62% menjadi80%meningkatnya rumah sehat 64% menjadi 80%

2.1.1.1 Penyediaan layanan dan informasitentang Keluarga Berencana sampai kedesa

2.1.1.1.a Meningkatnya peserta KB dari 7.858 menjadi10.000

Keluarga Berencana danKeluarga Sejatera

Program Keluarga Berencana

2.1.1.1.b Peningkatan penggunaan alat kontrasepsi dari80% menjadi 95%

Keluarga Berencana danKeluarga Sejatera

Program Pelayanan Kontrasepsi

MISI. IIMewujudkan Pelayanan Kesehatan yang baik dan menyeluruh.

Arah Kebijakan

BAB VII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Indikator Kinerja Bidang Pembangunan Progam Pembangunan

MISI. IIMewujudkan Pelayanan Kesehatan yang baik dan menyeluruh.

Arah Kebijakan

2.1.1.1.c Cakupan Layanan Informasi dan konseling KRR75%

Program Pengembangan Pusat PelayananInformasi Konseling KRR

2.2.1.1 Penyediaan data keluarga sejahtera 2.2.1.1.a meningkatnya persentase keluarga sejahtera Keluarga Berencana danKeluarga Sejatera

Program Keluarga Berencana

Penyediaan data perempuan dan anak tersedianya data pekerja perempuan dan anak

terampilnya perempuan-perempuan dipedesaan

Terbentuknya kelompok Usaha peningkatanpendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dari 31kelompok menjadi 56 kelompok

3.1.1.1 Peningkatan kemampuan skill tenagakesehatan

3.1.1.1.a Meningkatnya skill tenaga kesehatan dari 54orang Menjadi 254 orang

Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

3.2.1.1 Penyusunan standar pelayanankesehatan

Adanya data dasar standar pelayanankesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

3.3.1.1 meningkatkan perencanaan, pengadaan,pendayagunaan serta pembinaan danpengawasan SDM kesehatan

3.3.1.1.a Peningkatan kuantitas dan kualitas SDMKesehatan

Kepegawaian Program Pembinaan Pengembangan Aparatur

Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

3.4.1.1 melaksanakan pembinaan, pengawasandan pengendalian obat

3.4.1.1.a Peningkatan mutu pengadaan obat Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

4.1.1.1 Peningkatan jumlah dokter specialisdefenitif

4.1.1.1.a jumlah dokter spcialis yang defenitif dari 1orang Menjadi 6 orang

Kepegawaian Program Pembinaan Pengembangan Aparatur

4.2.1.1 Memastikan pemakaian yang rasionaldan pemeliharaan alat kesehatan yangrutin

4.2.1.1.a dari belum optimal menjadi optimal Kesehatan Program Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/PuskemasPembantu dan Jaringannya

BAB VII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Indikator Kinerja Bidang Pembangunan Progam Pembangunan

MISI. IIMewujudkan Pelayanan Kesehatan yang baik dan menyeluruh.

Arah Kebijakan

4.3.1.1 Menetapkan skala prioritas tenagakesehatan sesuai dengan kebutuhanRumah Sakit

4.3.1.1.a Nakes yang mempunyai sertifikasi keahliah dari30% menjadi 70%

Kesehatan Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur

4.4.1.1 Menjalin kemitraan dalam pembiayaankesehatan rujukan

4.4.1.1.a Dari kemitraan dengan program pemerintahmenjadi kemitraan selain program pemerintah(swasta)

Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatan

5.1.1.1 Penyesuaian aturan -aturan yang adadengan aturan-aturan baru yang sesuaidengan sistem pelayanan BLUD

5.1.1.1.a Perlu adanya aturan tentang BLUD Hukum Legislasi rancangan peraturan peraturanperundang-undangan

6.1.1.1 Memberikan pelayanan yang lebih baiksesuai dengan kondisi dan masukan-masukan dari masyarakat

6.1.1.1.a Belum operasional menjadi operasional Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

7.1.1.1 Mendorong paramedis untuk dapatmelaksanakan tugas-tugas keperawatansesuai dengan standar yang berlakuagar masyarakat mendapat pelayananyang lebih baik

7.1.1.1.a Indek Kepuasan Masyarakat dari 75% menjadi90%

Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

BAB VII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

1.1.1.1 1.1.1.1 a Peningkatan fasilitas gedung pemerintah dari 69 % menjadi 76,19 % Pemerintahan Umum Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur

1.1.1.1 b Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan 40,00 % menjadi73,00 % Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan

Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan

1.1.1.1 c Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kenderaan Bermotor

Perhubungan Program peningkatan pelayanan Angkutan

1.1.1.1 f Perluasan cakupan layanan listrik dari 77,18% menjadi 100,00 % Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenaga Listrikan

1.1.1.1 g Peningkatan persentase irigasi dalam kondisi baik dari 39,40 % menjadi 65,00 %;Peningkatan panjang saluran irigasi dari 32.619 m menjadi 50.000 m Pekerjaan Umum Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Pengairan lainnya

1.1.1.1 h Perluasan cakupan layanan telekomunikasi dari 85,00 % menjadi 97,00% Komunikasi & Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.1.1.1 i Peningkatan panjang jalan lingkar Simeulue dalam kondisi baik (teraspal) dari43,00 % menjadi 95,00 % Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.1.1.1 j Peningkatan jembatan lingkar Simeulue dalam kondisi baik dari 71,00 % menjadi95,00 % Pekerjaan Umum Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.1.1.1 k Tersedianya update data base jalan dan jembatan Pekerjaan Umum Program pengembangan data dan informasi

1.1.1.1 l Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan Pekerjaan Umum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1.1.2.1 1.2.1.1 a Meningkatnya aparatur pemerintah yang bersertifikat pengadaan barang dan jasadari 40 orang menjadi 90 orang Pembangunan Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

1.2.1.1 bMeningkatnya peran ULP terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah dari70 % menjadi 100 % serta terlaksananya sistem E-procurenment pada prosespengadaan barang/jasa

Pembangunan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.2.1.1 c Terlaksananya pengawasan kegiatan konstruksi prasarana dan sarana bidangpekerjaan umum Pekerjaan Umum dan Pembangunan Program Pengawasan Jasa Konstruksi

1.2.1.1 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni terutama bagi kaumdhuafa 1.2.1.1 a Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi kaum dhuafa 60 % Perumahan Program Pengembangan Perumahan

1.2.1.1 b Terehabilitasinya rumah kaum dhuafa yang belum layak huni hingga 60 % Perumahan Program Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

1.2.1.2 1.2.1.2 a Peningkatan persentase jalan desa / lingkungan permukiman dengan kondisi baik(aspal/perkerasan) dari 6,28 % menjadi 20,00 % Pekerjaan Umum Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

1.2.1.2 b Meningkatnya persentase penduduk berakses air minum dari 13,95 % menjadi20,00% Pekerjaan Umum Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah

Tabel . 7.3 Arah Kebijakan, Indikator Kinerja, Bidang Pembangunan dan Program Pembangunan dari Misi 3

MISI. III

Mewujudkan sarana dan prasarana Infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan layanan umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana

Arah Kebijakan Indikator Kinerja Bidang Pembangunan Progam Pembangunan

Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah,transportasi laut, udara dan darat, perluasan cakupan layananlistrik, penyediaan irigasi, jalan, jembatan dan jaringantelekomunikasi.

Peningkatan keamanan lalu lintas jalan (alat pengendali dan pengaman jalan,marka jalan, rambu-rambu lalu lintas jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas)darii 43,00 % menjadi 87,00 %

Mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan sertapengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi

Penyediaan sarana jalan /jembatan, air bersih, sertapengelolaan persampahan dan limbah permukiman yang baik.

BAB VII - AARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

MISI. III

Mewujudkan sarana dan prasarana Infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan layanan umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana

Arah Kebijakan Indikator Kinerja Bidang Pembangunan Progam Pembangunan

Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah,transportasi laut, udara dan darat, perluasan cakupan layananlistrik, penyediaan irigasi, jalan, jembatan dan jaringantelekomunikasi.

1.2.1.2 c Peningkatan kapasitas air baku untuk air minum dari 50 iter/detik menjadi 500liter/detik Pekerjaan Umum Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1.2.1.2 d Meningkatnya tingkat layanan sanitasi/air limbah dari 64,44 % menjadi 75,00% Pekerjaan Umum Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah

1.2.1.2 e Meningkatnya tingkat layanan persampahan dari 49,48 % menjadi 60,00% Lingkungan Hidup & Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.2.1.2 f Terbangunya saluran drainase lingkungan permukiman yang baik sejumlah 20 %dari ruas jaringan jalan lingkungan/desa Pekerjaan Umum Program Pembangunan Saluran Drainse dan Gorong-Gorong

1.3.1.1 Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan 1.3.1.1 a Meningkatnya luasan RTH kawasan perkotaan dari 2,54 % menjadi 10 % Lingkungan Hidup & Pekerjaan Umum Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1.4.1.1 1.4.1.1 a Tersedianya dokumen dan regulasi tentang kebencanaan serta Peningkatan saranadan prasarana penangan kebencanaa kebencanaan Penanggulangan Bencana Program Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan

1.4.1.1 b Terbangunnya tanggul/bronjong dinding sungai yang rawan longsor dari 3.000 mmenjadi 5.000 m serta normalisasi sungai sepanjang 1000 m Pekerjaan Umum & Kebencanaan Program Pengendalian Banjir

Pekerjaan Umum Program Pembangunan Turap Talud dan Bronjong

Pekerjaan Umum Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau danSumber Daya Air Lainnya

1.4.1.1 d Tersedianya jalur dan ruang evakuasi yang dapat mengcover seluruh wilayahsekitar rawan bencana Penanggulangan Bencana Program Kesiapsiagaan, Pencegahan Dini dan Tanggap Darurat Bencana

1.4.1.1 e Tersedianya logistik serta operasional pencarian dan evakuasi korban yangmemadai Penanggulangan Bencana Program Kemitraan/LSM dan Sektor Swasta dalam penanganan dan

Pengurangan Resiko Bencana

1.4.1.1 f tersedianya sarana dan prasarana bagi korban bencana alam Dinas Sosial Program perlindungan dan jaminan sosial

1.4.1.1 f Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana pemerintah,sarana umum dan perumahan penduduk Penanggulangan Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

1.4.1.1 g Pengurangan resiko dan dampak dari bencana kebakaran Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.5.1.1 1.5.1.1 a Terpantaunya kualtias lingkungan secara berkelanjutan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.5.1.1 b Peningkatan luasan penghijauan wilayah sungai dan pantai dari 5 ha menjadi 15ha Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

2.1.1.1 2.1.1.1 a Tersedianya qanun RTRWK, RDTRK, Zona Regulasi, RTBL. ; Terwujudnyapenataan kota Sinabang yang baik. Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

2.1.1.1 b Peningkatan jumlah Tenaga PPNS menjadi 10 orang Penataan Ruang Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Percepatan lahirnya regulasi tentang penataan ruang sertapenyiapan sumber daya manusia dibidang penataan ruang

Penyiapan dokumen dan regulasi tetangkebencanaan,Pengelolaan daerah aliran sungai dan daerahrawan longsor, pengendalian banjir, penyediaan jalur danruang evakuasi bencana serta pencegahan danpenganggulangan bencana kebakaran

Peningkatan kegiatan penghijauan, pemantauan lingkunganserta perlindungan sumber daya alam

BAB VII - AARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Bidang Pembangunan Progam Pembangunan SKPK Pelaksana

1.1.1.1 1.1.1.1 a tersedianya dokumen analisis jabatan untuk 35SKPK Kepegawaian Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

1.1.1.1 b Terisinya semua jabatan struktural Kepegawaian Program Pendidikan Kedinasan

1.1.1.1 c Terlaksananya kegiatan kantor dengan baik danlancar Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.2.1.1 Menerapkan sistem reward andpunishment. 1.2.1.1 a meningkatnya kehadiran pegawai mencapai

75% Kepegawaian

2.1.1.1Mensinergikan proses perencanaan,pelaksanaan dan evaluasipembangunan

2.1.1.1 a penyelesaian dokumen LAKIP, LKPJ dan LPPDtepat waktu Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

2.1.1.1 b Terlaksanannya proses perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan EkonomiProgram Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

3.1.1.1. 3.1.1.1 a ketersediaan peta sumber-sumber pendapatanasli daerah Pemerintahan Umum

meningkatnya PAD menjadi 100 % Pemerintahan Umum

3.1.1.2 Efisiensi penggunaan keuangan daerah 3.1.1.2.a Pengelolaan keuangan daerah yang berbasispada analisis standar biaya Pemerintahan Umum

Penyusunan sistem pengelolaan arsipdan data daerah serta penyediaansarana prasana dan sumber dayamanusia untuk menjalankan sistem.

4.1.1.1 a Tersedianya Bank Data Kabupaten Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/Informasi

4.1.1.1 b Tersediaan aplikasi data base Perencanaan Pembangunan

4.1.1.1 c tersedianya arsiparis dan pengelola aplikasi database Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

4.1.1.1 d Tersedianya kantor Arsip dan Pustaka Daerah Kearsipan

MISI. IV

Pemetaan, Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumberPendapatan Asli Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.1.1.1

Kebijakan Indikator KinerjaRestrukturisasi kelembagaanpemerintah sesuai dengan kebutuhanterkini Pemerintahan KabupatenSimeulue, penempatan sdm sesuaidengan kapasitas dalam strukturkelembagaan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta mendapat kepercayaan dari masyarakat

BAB VII - AARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Bidang Pembangunan Progam Pembangunan SKPK Pelaksana

MISI. IV

Kebijakan Indikator KinerjaRestrukturisasi kelembagaanpemerintah sesuai dengan kebutuhanterkini Pemerintahan KabupatenSimeulue, penempatan sdm sesuaidengan kapasitas dalam strukturkelembagaan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta mendapat kepercayaan dari masyarakat

5.1.1.1 5.1.1.1 a Penurunan tingkat kriminalitas, kasus hukum,KDRT, Pelecehan dan kekerasan terhadap anak Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan

5.1.1.1 b meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakatakan tertib berlalu lintas Kesatuan Bangsa dan Politik

5.1.1.1 c terlaksannya Sosialisasi Undang-Undang tentangKDRT dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan Program Keserasian Kebijakan Peningkaran Kualitas anak

dan Perempuan

5.1.1.1 d Adanya Lembaga pendamping bagi korbanKDRT dan Perlindungan anak Pemberdayaan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

5.1.1.1.e Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas danOKP politik Program Pendidikan Politik Masyarakat Kesbangpol Linmas

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat(PEKAT) Kesbangpol Linmas

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk MenjagaKetertiban Dan Keamanan Kesbangpol Linmas

5.1.1.1.e Jumlah pembinaan politik daerah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal Kesbangpol Linmas

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Linmas

Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan Kesbangpol Linmas

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

5.1.2.1 Sosialisasi qanun syariat Islam danpenegakan hukum syariat 5.1.2.1 a Terlaksananya Sosialisasi Qanun-qanun syariat

islam Syariat Islam Program Pembinaan Syariat Islam

Peningkatan kesadaran hukum,peningkatan pemahaman akan hakperempuan dan anak dalamkeseimbangan gender, peningkatanpartisipasi masyarakat dalampembangunan

BAB VII - AARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Bidang Pembangunan Progam Pembangunan1.1.1.1 Mendorong tumbuhnya pusat-pusat kajian

Islam, pesantren, TPA dan TQA1.1.1.1 a Tumbuhnya pusat-pusat kajian Islam Syariat Islam Program Pembinaan Sosial Keagamaan

1.1.1.1 b Meningkatnya jumlah santri pada pesantren,TPA dan TQA

Syariat Islam Program Pembinaan Syariat Islam

1.1.1.1 c Meningkatnya jumlah TPA dan TQA Syariat Islam1.2.1.1 Peningkatan peran MPU, MAA, petugas

keagamaan dalam upaya pembinaan danpeningkatan pemahaman nilai-nilai agama Islam

1.2.1.1. a Adanya kegiatan pengawasan terhadappenyebaran aliran sesat

Syariat Islam Program Peningkatan Sumber Daya dan PeranUlama

1.2.1.1 b Adanya kegiatan penyelarasan antara adat danagama

Syariat Islam

2.1.1.1 Penyediaan saran ibadah yang nyaman 2.1.1.1 a Meningkatnya sarana ibadah Syariat Islam Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

2.1.2.1 Peningkatan fungsi rumah ibadah sebagai pusatkegitan kemasyrakatan

2.1.2.1 a Meningkatnya penggunaan rumah ibadahsebagai pusat kegiatan masyarakat

Syariat Islam

2.1.2.2 Penyedian sarana pendukung kegiatan di rumah-rumah ibadah

2.1.2.2 a Tersedianya sarana pendukung kegiatan ibadahdan kegiatan kemasyarakatan di rumah-rumahibadah

Syariat Islam

3.1.1.1 Pendokumentasian nilai-nilai budaya dankearifan lokal

3.1.1.1 a Terlaksananya loka karya budaya Simeulue Sosial Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3.1.1.1 b Tersedianya dokumentasi nilai-nilai budaya dankearifan lokal.

Sosial Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3.1.1.2 Pengenalan nilai-nilai budaya dan kearifan lokalsejak dini melalui kegiatan belajar mengajar disekolah

3.1.1.2 a Terlaksananya festival budaya Simeulue danBudaya Aceh

Sosial Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

4.1.1.1 Menyediakan fasilitas pendukung aksespelayanan pemerintah terhadap masyarakatberkebutuhan khusus

4.1.1.1 a Adanya fasilitas pendukung akses pelayananpemerintahan bagi kelompok masyarakatberkebutuhan khusus

Sosial Budaya Program Pembinaan Penyandang Cacat danTrauma

4.1.1.1 4.1.1.1 b Terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagianak yatim dan fakir miskin

Sosial Budaya Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo

Tabel . 7.5 Arah Kebijakan, Indikator Kinerja, Bidang Pembangunan dan Program Pembangunan dari Misi 5

MISI .VMendorong terlaksananya pembangunan mental spritual masyarakat melalui kegiatan sosial, keagamaan, pelaksanaan syariat islam Islam secara kaffah serta

mendorong agar sarana keagamaan sekaligus berfungsi sebagai tempat pembinaan umat.Kebijakan Indikator Kinerja

BAB VII - AARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Bidang Pembangunan Progam Pembangunan

1.1.1.1 Meningkatkan promosi kerjasama danpelayanan investasi/penanaman modal

1.1.1.1 a Adanya kegiatan promosi sektor-sektor unggulan yangmembutuhkan investasi

Penanaman Modal Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana danPrasaran Daerah

1.1.1.1 b Adanya kerjasama pengembangan sektor-sektorunggulan antara pemda dan pihak lain

Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.1.1.1 c Meningkatnya jumlah investasi di Simeulue Koperasi Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.2.1.1 Mengarahkan investasi untukpengembangan Agropolitan, Minapolitandan wisata bahari

1.2.1.1 a Tumbuhnya agropolitan, minapolitan dan wisata bahari Perencanaan Pembangunan Program Peningkatan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

Tabel . 7.6 Arah Kebijakan, Indikator Kinerja, Bidang Pembangunan dan Program Pembangunan dari Misi 6

MISI. VI

Menggali dan Mengelola potensi Sumber Daya Alam melalui hubungan kemitraan dalam berbagai sektor dengan semua pihak.

Arah kebijakan Indikator Kinerja

BAB VII - AAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Indikator Kinerja Bidang Pembangunan Progam Pembangunan SKPK1.1.1.1 Meningkatkan pembinaan koperasi dan UKM,

terutama yang berbasis pemberdayaan perempuan1.1.1.1 a Meningkatnya aktivitas koperasi dan ukm terutama yang

berbasis perempuanBidang Ekonomi Program Pencinptaan Iklim Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompotitifusaha kecil menengah

Prgram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha mikro KecilMenengah

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2.1.1.1 Meningkatkan produksi dan daya saing sektorpertanian dan perkebunan

2.1.1.1 a Meningkatnya jumlah produksi sektor pertanian danperkebunan

Bidang Pertanian & BidangPerkebunan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Pembardayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Program peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

2.1.1.1 b Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksi sektorpertanian dan perkebunan

Bidang Ekonomi

Arah kebijakan

MISI.7Melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu di bidang pertanian arti luas, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata dalam rangka memperluas

lapangan usaha.

Indikator Kinerja Bidang Pembangunan Progam Pembangunan SKPKArah kebijakan

MISI.7Melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu di bidang pertanian arti luas, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata dalam rangka memperluas

lapangan usaha.

2.1.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan 2.1.2.1 a Meningkatnya produksi pangan Bidang Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/perkebunan Lapangan

2.1.2.1 b Stabilnya produksi pangan Bidang Pertanian Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2.1.3.1 Meningkatkan produksi dan daya saing peternakan 2.1.3.1 a Meningkatnya jumlah produksi sektor peternakan Bidang Peternakan Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak

Bidang Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Bidang Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Ternak

2.1.3.1 b Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksi sektorpeternakan

Bidang Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2.1.4.1 Meningkatkan nilai tambah produk kehutanan nonkayu

2.1.4.1 a Peningkatan keahlian pengolahan produk kehutanannon kayu

Bidang Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2.1.4.1 b Meningkatnya jumlah produksi sektor kehutanan nonkayu

Bidang Kehutanan

2.1.4.1 c Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksikehutanan non kayu

Bidang Ekonomi

2.1.5.1 Meningkatkan produksi dan daya saing hasilperikanan

2.1.5.1 a Meningkatnya jumlah produksi sektor perikanan Bidang Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Bidang Perikanan Program pengembangan Perikanan TangkapBidang Perikanan program Pengembangan kawasan Budidaya Laut/Air payau dan Air

TawarBidang Perikanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan PerikananBidang Perikanan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2.1.5.1 b Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksiperikanan

Bidang Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2.1.6.1 Menumbuhkan dan mengembangkan sektorindustri berbasis pertanian.

2.1.6.1 a Bertambahnya jumlah kilang padi Bidang Perindustrian Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2.1.6.1 b Terbangunnya pabrik pengolahan minyak kelapa sawitdengan kapasitas

Bidang Perindustrian Program Peningkatan kapasitas IPTEK Sistem Produksi

3.1.1.1 Menjaga stabilitas suplai bahan-bahan kebutuhanpokok

3.1.1.1 a Terjaganya stabilitas harga Bidang Ekonomi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Eksporprogram Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3.2.1.1 Mengembangkan dan mempromosikan objek wisatareligi dan peninggalan sejarah di KabupatenSimeulue

3.2.1.1 a Adanya kegiatan promosi objek wisata religi danpeninggalan sejarah

Bidang Kebudayaan &Pariwisata

3.2.1.1 b Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Bidang Kebudayaan &Pariwisata

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 VIII - 1

BAB VIIIINDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITASYANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPK terdiri dari UrusanWajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggungjawab masing-masing SKPK. Pada tabel 8.1disajikan program pembangunan yang disertai pendanaan pembangunan.

2013 2014 2015 2016 2017

1 Penguatan dan reformasi birokrasi 24,80% Belanja Tidak Langsung (BTL) 50.898.707.120 54.418.773.997 59.223.353.622 64.806.246.212 71.304.854.064 300.651.935.014

13,82% Belanja Langsung (BL) 59.895.655.650 60.734.025.494 64.944.562.081 62.375.716.039 66.069.484.158 314.019.443.422

22,17% JUMLAH 110.794.362.770 115.152.799.491 124.167.915.703 127.181.962.251 137.374.338.222 614.671.378.436

Belanja Tidak Langsung (BTL) 20.406.648.871 20.406.648.871 20.406.648.871 20.406.648.871 20.406.648.871 102.033.244.355 DPPKD

Belanja Langsung (BL) 9.011.531.363 9.611.701.674 9.201.075.056 8.304.622.955 9.888.822.904 46.017.753.952 DPPKD

JUMLAH 29.418.180.234 30.018.350.545 29.607.723.927 28.711.271.826 30.295.471.775 148.050.998.307 JUMLAH

Belanja Tidak Langsung (BTL) 859.079.023 859.079.023 859.079.023 859.079.023 859.079.023 1.475.618.086 SATPOL PP DAN WH

Belanja Langsung (BL) 2.100.674.525 2.103.461.530 2.169.445.936 2.258.627.223 2.363.644.768 10.995.853.982 SATPOL PP DAN WH

JUMLAH 2.959.753.548 2.962.540.553 3.028.524.959 3.117.706.246 3.222.723.791 15.291.249.097 SATPOL PP DAN WH

Belanja Tidak Langsung (BTL) 938.925.000 1.126.710.000 1.352.052.000 1.622.462.400 1.946.954.880 6.987.104.280 ALAFAN

Belanja Langsung (BL) 971.917.000 965.182.100 983.118.710 1.040.178.481 1.048.114.829 5.008.511.120 ALAFAN

JUMLAH 1.910.842.000 2.091.892.100 2.335.170.710 2.662.640.881 2.995.069.709 11.995.615.400 ALAFAN

Belanja Tidak Langsung (BTL) - - - - - - SIMCUT

Belanja Langsung (BL) 519.705.000 525.164.900 389.605.490 444.696.339 450.294.073 2.329.465.802 SIMCUT

JUMLAH 519.705.000 525.164.900 389.605.490 444.696.339 450.294.073 2.329.465.802 SIMCUT

Belanja Tidak Langsung (BTL) - - - - - - TEUPAH TENGAH

Belanja Langsung (BL) 341.860.000 354.200.300 218.290.430 272.995.773 278.169.450 1.465.515.953 TEUPAH TENGAH

JUMLAH 341.860.000 354.200.300 218.290.430 272.995.773 278.169.450 1.465.515.953 TEUPAH TENGAH

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.582.120.762 1.740.332.838 1.914.366.122 2.105.802.734 2.316.383.008 9.659.005.464 SIMEULUE BARAT

Belanja Langsung (BL) 1.435.498.600 1.409.766.460 1.433.206.106 1.496.175.217 1.510.439.038 7.285.085.421 SIMEULUE BARAT

JUMLAH 3.017.619.362 3.150.099.298 3.347.572.228 3.601.977.951 3.826.822.046 16.944.090.885 SIMEULUE BARAT

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.638.796.000 1.966.555.200 2.359.866.240 2.831.839.488 3.398.207.386 12.195.264.314 TEUPAH BARAT

Belanja Langsung (BL) 1.356.685.200 1.270.474.720 1.331.417.492 1.347.227.541 1.418.212.795 6.724.017.749 TEUPAH BARAT

JUMLAH 2.995.481.200 3.237.029.920 3.691.283.732 4.179.067.029 4.816.420.181 18.919.282.062 TEUPAH BARAT

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.290.668.000 1.381.014.760 1.519.116.236 1.671.027.860 1.838.130.646 7.699.957.501 SALANG

Belanja Langsung (BL) 1.577.764.000 1.533.866.600 1.555.203.260 1.571.908.586 1.590.284.445 7.829.026.891 SALANG

Proporsi (%)TAHUN

TOTAL 5 (LIMA) TAHUN SKPK PENGANGGUNG JAWAB

TABEL 8.2

INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE 2013-2017

No PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

BAB VIII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

2013 2014 2015 2016 2017Proporsi (%)

TAHUNTOTAL 5 (LIMA) TAHUN SKPK PENGANGGUNG JAWABNo PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

JUMLAH 2.868.432.000 2.914.881.360 3.074.319.496 3.242.936.446 3.428.415.090 15.528.984.392 SALANG

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.077.086.000 1.292.503.200 1.551.003.840 1.861.204.608 2.233.445.530 8.015.243.178 TELUK DALAM

Belanja Langsung (BL) 1.196.399.000 1.138.125.800 1.122.695.471 1.043.918.117 1.180.700.713 5.681.839.101 TELUK DALAM

JUMLAH 2.273.485.000 2.430.629.000 2.673.699.311 2.905.122.725 3.414.146.242 13.697.082.278 TELUK DALAM

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.869.003.870 2.242.804.644 2.691.365.573 3.229.638.687 3.875.566.425 13.908.379.199 TEUPAH SELATAN

Belanja Langsung (BL) 1.607.274.505 1.594.063.956 1.612.162.351 1.637.797.586 1.653.386.745 8.104.685.142 TEUPAH SELATAN

JUMLAH 3.476.278.375 3.836.868.600 4.303.527.924 4.867.436.274 5.528.953.170 22.013.064.341 TEUPAH SELATAN

Belanja Tidak Langsung (BTL) 2.233.494.000 2.680.192.800 3.216.231.360 3.859.477.632 4.631.373.158 16.620.768.950 SIMEULUE TENGAH

Belanja Langsung (BL) 275.000.000 239.892.000 246.462.200 266.003.220 288.612.902 1.315.970.322 SIMEULUE TENGAH

JUMLAH 2.508.494.000 2.920.084.800 3.462.693.560 4.125.480.852 4.919.986.060 17.936.739.272 SIMEULUE TENGAH

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.451.840.000 1.742.208.000 2.090.649.600 2.508.779.520 3.010.535.424 10.804.012.544 SIMEULUE TIMUR

Belanja Langsung (BL) 1.451.840.000 268.506.300 321.921.870 349.931.749 382.785.918 2.774.985.837 SIMEULUE TIMUR

JUMLAH 2.903.680.000 2.010.714.300 2.412.571.470 2.858.711.269 3.393.321.342 13.578.998.381 SIMEULUE TIMUR

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.956.632.297 2.093.596.558 2.302.956.214 2.533.251.835 2.786.577.018 11.673.013.922 INSPEKTORAT

Belanja Langsung (BL) 1.076.466.775 1.351.463.830 1.485.739.576 1.646.590.631 1.847.981.533 7.408.242.346 INSPEKTORAT

JUMLAH 3.033.099.072 3.445.060.388 3.788.695.790 4.179.842.466 4.634.558.552 19.081.256.267 INSPEKTORAT

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.121.065.193 1.233.171.712 1.356.488.884 1.492.137.772 1.641.351.549 6.844.215.110 KESBANGPOL LINMAS

Belanja Langsung (BL) 16.814.317.200 19.347.279.720 18.993.699.692 18.969.261.661 19.361.379.827 93.485.938.101 KESBANGPOL LINMAS

JUMLAH 17.935.382.393 20.580.451.432 20.350.188.576 20.461.399.433 21.002.731.376 100.330.153.210 KESBANGPOL LINMAS

Belanja Tidak Langsung (BTL) 3.735.002.565 3.841.776.298 4.610.131.558 5.532.157.869 6.638.589.443 24.357.657.733 BKPP DIKLAT

Belanja Langsung (BL) 1.395.633.005 1.868.953.680 1.963.600.662 2.076.112.341 2.205.475.176 9.509.774.864 BKPP DIKLAT

Jumlah 5.130.635.570 5.710.729.978 6.573.732.220 7.608.270.211 8.844.064.618 33.867.432.597 BKPP DIKLAT

Belanja Langsung (BL) 435.000.000 478.500.000 526.350.000 578.985.000 636.883.500 2.655.718.500 ORTALA

Belanja Tidak Langsung (BTL) 7.783.101.360 8.561.411.496 9.417.552.646 10.359.307.910 11.395.238.701 47.516.612.113 UMUM

Belanja Langsung (BL) 6.772.521.251 6.791.694.876 11.312.872.464 7.917.313.210 8.582.198.031 41.376.599.832 UMUM

Jumlah 14.555.622.611 15.353.106.372 20.730.425.109 18.276.621.120 19.977.436.732 88.893.211.945 UMUM

Belanja Langsung (BL) 700.000.000 770.000.000 847.000.000 931.700.000 1.024.870.000 4.273.570.000 BAG. HUKUM

Belanja Langsung (BL) 1.100.000.000 1.173.000.000 1.275.300.000 1.387.830.000 1.511.613.000 6.447.743.000 BAG. HUMAS

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.610.960.980 1.772.057.078 1.949.262.786 2.144.189.064 2.358.607.971 9.835.077.879 SETWAN

Belanja Langsung (BL) 8.732.743.985 6.918.729.284 6.881.643.756 7.819.959.676 7.720.091.687 38.073.168.388 SETWAN

BAB VIII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

2013 2014 2015 2016 2017Proporsi (%)

TAHUNTOTAL 5 (LIMA) TAHUN SKPK PENGANGGUNG JAWABNo PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

Jumlah 10.343.704.965 8.690.786.362 8.830.906.542 9.964.148.740 10.078.699.658 47.908.246.267 SETWAN

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.344.283.199 1.478.711.519 1.626.582.671 1.789.240.938 1.968.165.032 8.206.983.358 DISDUKCAPIL

Belanja Langsung (BL) 1.022.824.241 1.019.997.765 1.073.751.559 1.013.880.732 1.125.522.823 5.255.977.120 DISDUKCAPIL

Jumlah 2.367.107.440 2.498.709.284 2.700.334.230 2.803.121.670 3.093.687.855 13.462.960.478 DISDUKCAPIL

2 1,62% Belanja Tidak Langsung (BTL) 2.926.281.076 3.349.761.884 3.844.274.372 4.420.145.809 5.091.892.590 19.632.355.731

2,65% Belanja Langsung (BL) 14.639.671.842 9.707.396.836 11.090.367.819 10.888.174.101 13.847.539.511 60.173.150.109

2,88% Jumlah 17.565.952.918 13.057.158.719 14.934.642.191 15.308.319.910 18.939.432.101 79.805.505.840

Belanja Tidak Langsung (BTL) 69.800.000 74.686.000 82.154.600 90.370.060 99.407.066 416.417.726 BAITUL MAL

Belanja Langsung (BL) 380.569.200 434.383.230 436.342.253 324.477.178 329.630.596 1.905.402.457 BAITUL MAL

Jumlah 450.369.200 509.069.230 518.496.853 414.847.238 429.037.662 2.321.820.183 BAITUL MAL

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.329.473.000 1.595.367.000 1.914.440.000 2.297.328.000 2.756.793.000 9.893.401.000 SYARIAT ISLAM

Belanja Langsung (BL) 7.247.313.000 2.165.967.100 3.153.537.810 2.457.852.591 3.601.574.750 18.626.245.251 SYARIAT ISLAM

Jumlah 8.576.786.000 3.761.334.100 5.067.977.810 4.755.180.591 6.358.367.750 28.519.646.251 SYARIAT ISLAM

Belanja Tidak Langsung (BTL) 85.000.000 93.500.000 102.850.000 113.135.000 124.448.500 518.933.500 MAA

Belanja Langsung (BL) 358.785.872 382.984.459 421.883.905 398.272.295 427.299.524 1.989.226.054 MAA

Jumlah 443.785.872 476.484.459 524.733.905 511.407.295 551.748.024 2.508.159.554 MAA

Belanja Tidak Langsung (BTL) 26.800.000 29.480.000 32.428.000 35.670.800 39.237.880 163.616.680 MPU

Belanja Langsung (BL) 606.918.000 847.355.000 587.293.400 699.197.840 595.610.324 3.336.374.564 MPU

Jumlah 633.718.000 876.835.000 619.721.400 734.868.640 634.848.204 3.499.991.244 MPU

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.415.208.076 1.556.728.884 1.712.401.772 1.883.641.949 2.072.006.144 8.639.986.825 DISPORA

Belanja Langsung (BL) 5.225.085.770 4.973.607.047 5.497.900.452 5.915.623.197 7.691.398.217 29.303.614.682 DISPORA

Jumlah 6.640.293.846 6.530.335.931 7.210.302.224 7.799.265.146 9.763.404.361 37.943.601.507 DISPORA

Belanja Langsung (BL) 821.000.000 903.100.000 993.410.000 1.092.751.000 1.202.026.100 5.012.287.100 BAG. KEISTIMEWAAN

Jumlah 821.000.000 903.100.000 993.410.000 1.092.751.000 1.202.026.100 5.012.287.100 BAG. KEISTIMEWAAN

3 7,18% Belanja Tidak Langsung (BTL) 14.899.689.571 15.888.841.980 17.343.472.244 18.713.383.981 20.220.271.240 87.065.659.016

5,86% Belanja Langsung (BL) 17.460.897.196 26.288.551.967 26.506.751.899 28.688.836.901 34.276.388.933 133.221.426.895

7,95% Jumlah 32.360.586.767 42.177.393.947 43.850.224.143 47.402.220.882 54.496.660.173 220.287.085.912

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.565.160.000 1.565.316.516 1.565.473.032 1.565.629.548 1.565.786.064 7.827.365.160 DINSOS

Pemberdayaan ekonomi rakyat danpengembangan agroindustri

Peningkatan syariat islam, kebudayaandan pariwisata

BAB VIII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

2013 2014 2015 2016 2017Proporsi (%)

TAHUNTOTAL 5 (LIMA) TAHUN SKPK PENGANGGUNG JAWABNo PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

Belanja Langsung (BL) 1.138.054.000 2.621.457.773 2.501.364.380 3.162.583.160 1.958.686.940 11.382.146.253 DINSOS

Jumlah 2.703.214.000 4.186.774.289 4.066.837.412 4.728.212.708 3.524.473.004 19.209.511.413 DINSOS

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.569.456.436 1.726.402.080 1.899.042.288 2.088.946.516 2.297.841.168 9.581.688.487 BPM

Belanja Langsung (BL) 1.467.569.925 1.536.622.458 1.390.587.861 1.456.056.947 1.394.972.942 7.245.810.132 BPM

Jumlah 3.037.026.361 3.263.024.537 3.289.630.149 3.545.003.463 3.692.814.110 16.827.498.620 BPM

Belanja Tidak Langsung (BTL) 2.389.199.445 2.628.119.390 2.890.931.328 3.180.024.461 3.498.026.907 14.586.301.532 DISBUN

Belanja Langsung (BL) 4.836.790.000 5.157.790.000 4.342.770.000 4.489.948.000 4.806.943.800 23.634.241.800 DISBUN

Jumlah 7.225.989.445 7.785.909.390 7.233.701.328 7.669.972.461 8.304.970.707 38.220.543.332 DISBUN

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.971.494.224 2.109.498.820 2.320.448.702 2.552.493.572 2.807.742.929 11.761.678.246 DISTAN

Belanja Langsung (BL) 1.774.896.345 7.852.215.614 8.933.858.739 10.823.970.488 14.769.979.387 44.154.920.573 DISTAN

Jumlah 3.746.390.569 9.961.714.434 11.254.307.440 13.376.464.060 17.577.722.316 55.916.598.819 DISTAN

Belanja Tidak Langsung (BTL) 2.092.417.281 2.301.659.009 2.761.990.811 3.038.189.892 3.342.008.881 13.536.265.874 DISPERINDAGKOP

Belanja Langsung (BL) 1.712.321.851 1.430.179.422 1.581.814.049 1.239.314.049 3.347.314.049 9.310.943.420 DISPERINDAGKOP

Jumlah 3.804.739.132 3.731.838.431 4.343.804.860 4.277.503.941 6.689.322.930 22.847.209.294 DISPERINDAGKOP

Belanja Tidak Langsung (BTL) 655.930.620 721.523.682 793.676.050 873.043.655 960.348.021 4.004.522.028 KPTSP

Belanja Langsung (BL) 493.130.000 1.299.243.000 795.129.500 749.204.650 840.587.315 4.177.294.465 KPTSP

Jumlah 1.149.060.620 2.020.766.682 1.588.805.550 1.622.248.305 1.800.935.336 8.181.816.493 KPTSP

Belanja Langsung (BL) 800.000.000 880.000.000 968.000.000 1.998.250.000 8.428.519.498 13.074.769.498 EKONOMI

Belanja Tidak Langsung (BTL) 2.575.584.565 2.755.875.485 3.031.463.033 3.334.609.336 3.668.070.270 15.365.602.689 BKPP PENYULUHAN

Belanja Langsung (BL) 2.433.411.409 2.438.270.000 3.252.290.000 3.655.250.000 5.095.800.000 16.875.021.409 BKPP PENYULUHAN

Jumlah 5.008.995.974 5.194.145.485 6.283.753.033 6.989.859.336 8.763.870.270 32.240.624.098 BKPP PENYULUHAN

Belanja Tidak Langsung (BTL) 2.080.447.000 2.080.447.000 2.080.447.000 2.080.447.000 2.080.447.000 10.402.235.000 DINKESWANNAK

Belanja Langsung (BL) 3.604.723.666 3.952.773.700 3.708.937.370 3.112.509.607 2.062.104.500 16.441.048.843 DINKESWANNAK

Jumlah 5.685.170.666 6.033.220.700 5.789.384.370 5.192.956.607 4.142.551.500 26.843.283.843 DINKESWANNAK

4 47,91% Belanja Tidak Langsung (BTL) 95.138.134.284 104.646.367.713 115.105.033.884 126.609.148.730 139.263.227.864 580.761.912.475

12,83% Belanja Langsung (BL) 48.516.611.721 52.688.516.929 57.519.458.743 63.335.906.082 69.492.254.787 291.552.748.263

31,47% Jumlah 143.654.746.005 157.334.884.642 172.624.492.627 189.945.054.813 208.755.482.651 872.314.660.738

Belanja Tidak Langsung (BTL) 94.952.134.284 104.447.347.713 114.892.082.484 126.381.290.732 139.019.419.806 579.692.275.020 DINAS PENDIDIKAN

Belanja Langsung (BL) 45.857.460.763 49.419.978.439 54.299.535.283 59.729.368.812 65.702.185.693 275.008.528.990 DINAS PENDIDIKAN

Peningkatan mutu pendidikan denganbekerjasama dengan perguruan tinggi.

BAB VIII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

2013 2014 2015 2016 2017Proporsi (%)

TAHUNTOTAL 5 (LIMA) TAHUN SKPK PENGANGGUNG JAWABNo PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

Jumlah 140.809.595.047 153.867.326.152 169.191.617.767 186.110.659.544 204.721.605.498 854.700.804.009 DINAS PENDIDIKAN

Belanja Tidak Langsung (BTL) 186.000.000 199.020.000 212.951.400 227.857.998 243.808.058 1.069.637.456 MPD

Belanja Langsung (BL) 248.313.539 420.870.254 270.848.306 296.605.525 217.065.159 1.453.702.783 MPD

Jumlah 434.313.539 619.890.254 483.799.706 524.463.523 460.873.216 2.523.340.239 MPD

Belanja Langsung (BL) 2.290.255.177 2.570.068.236 2.827.075.154 3.122.931.746 3.451.003.936 14.261.334.248 BKPP DIKLAT

Belanja Langsung (BL) 120.582.242 277.600.000 122.000.000 187.000.000 122.000.000 829.182.242 DINSOSNAKERTRANS

5 12,70% Belanja Tidak Langsung (BTL) 27.401.626.218 29.092.711.955 30.436.979.399 32.431.600.454 34.625.683.615 153.988.601.642

7,54% Belanja Langsung (BL) 32.189.563.877 32.965.879.895 33.787.023.317 35.376.980.287 36.911.457.113 171.230.904.489

11,73% Jumlah 59.591.190.095 62.058.591.850 64.224.002.716 67.808.580.741 71.537.140.728 325.219.506.131

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.276.709.887 1.404.380.876 1.544.818.963 1.699.300.860 1.869.230.946 7.794.441.531 PPKS

Belanja Langsung (BL) 1.644.742.380 1.416.077.848 1.122.913.566 1.058.306.084 1.075.141.802 6.317.181.680 PPKS

Jumlah 2.921.452.267 2.820.458.724 2.667.732.529 2.757.606.944 2.944.372.748 14.111.623.211 PPKS

Belanja Tidak Langsung (BTL) 10.490.768.846 10.490.768.846 10.490.768.846 10.490.768.846 10.490.768.846 52.453.844.230 RSUD

Belanja Langsung (BL) 13.459.130.000 13.415.053.000 13.454.126.100 13.871.445.146 14.027.853.701 68.227.607.947 RSUD

Jumlah 23.949.898.846 23.905.821.846 23.944.894.946 24.362.213.992 24.518.622.547 120.681.452.177 RSUD

Belanja Tidak Langsung (BTL) 15.634.147.485 17.197.562.234 18.401.391.590 20.241.530.749 22.265.683.824 93.740.315.881 DINKES

Belanja Langsung (BL) 17.085.691.497 18.134.749.047 19.209.983.651 20.447.229.057 21.808.461.610 96.686.114.862 DINKES

Jumlah 32.719.838.982 35.332.311.280 37.611.375.241 40.688.759.805 44.074.145.434 190.426.430.743 DINKES

6 1,68% Belanja Tidak Langsung (BTL) 3.426.618.611 3.926.942.333 4.508.830.800 5.186.746.960 3.269.276.352 20.318.415.056

4,78% Belanja Langsung (BL) 31.298.240.371 23.246.028.281 23.492.877.296 21.153.750.089 9.352.658.407 108.543.554.444

4,65% Jumlah 34.724.858.982 27.172.970.614 28.001.708.096 26.340.497.048 12.621.934.758 128.861.969.499

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.576.618.611 1.891.942.333 2.270.330.800 2.724.396.960 3.269.276.352 11.732.565.056 DKP

Belanja Langsung (BL) 5.869.063.371 6.641.018.281 7.272.502.296 3.615.940.089 4.059.838.407 27.458.362.444 DKP

Jumlah 7.445.681.982 8.532.960.614 9.542.833.096 6.340.337.048 7.329.114.758 39.190.927.499 DKP

Belanja Langsung (BL) 150.000.000 165.000.000 181.500.000 1.133.100.000 3.146.410.000 4.776.010.000 BAG. EKONOMI

Belanja Langsung (BL) 20.100.000.000 12.110.000.000 12.121.000.000 12.133.100.000 2.146.410.000 58.610.510.000 KEHUTANAN

Belanja Tidak Langsung (BTL) 1.850.000.000 2.035.000.000 2.238.500.000 2.462.350.000 2.708.585.000 11.294.435.000 BAPEDALSIHMAN

Belanja Langsung (BL) 5.179.177.000 4.330.010.000 3.917.875.000 4.271.610.000 4.239.135.000 21.937.807.000 BAPEDALSIHMAN

Peningkatan kualitas dan layanankesehatan.

Pelestarian lingkungan hidup, illegallogging dan illegal fishing

BAB VIII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

2013 2014 2015 2016 2017Proporsi (%)

TAHUNTOTAL 5 (LIMA) TAHUN SKPK PENGANGGUNG JAWABNo PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH

Jumlah 7.029.177.000 6.365.010.000 6.156.375.000 6.733.960.000 6.947.720.000 33.232.242.000 BAPEDALSIHMAN

7 4,10% Belanja Tidak Langsung (BTL) 8.164.915.278 8.966.339.306 9.846.851.011 10.814.285.332 11.877.255.530 49.669.646.456

21,18% Belanja Langsung (BL) 77.338.641.220 98.915.532.826 112.029.292.582 87.028.045.724 105.910.995.477 481.222.507.829

19,15% Jumlah 85.503.556.498 107.881.872.132 121.876.143.593 97.842.331.056 117.788.251.006 530.892.154.285

Belanja Tidak Langsung (BTL) 3.017.524.000 3.319.276.400 3.651.204.040 4.016.324.444 4.417.956.888 18.422.285.772 PU

Belanja Langsung (BL) 60.996.564.000 79.926.501.124 98.724.248.168 70.371.437.327 76.561.390.202 386.580.140.821 PU

Jumlah 64.014.088.000 83.245.777.524 102.375.452.208 74.387.761.771 80.979.347.090 405.002.426.593 PU

Belanja Tidak Langsung (BTL) 502.250.000 537.407.500 575.026.025 615.277.847 658.347.296 2.888.308.668 BPBD

Belanja Langsung (BL) 2.520.000.000 2.556.510.000 1.953.500.000 1.881.589.000 1.682.786.900 10.594.385.900 BPBD

Jumlah 126.812.000.000 139.493.200.000 153.442.520.000 168.786.772.000 185.665.449.200 13.482.694.568 BPBD

Belanja Tidak Langsung (BTL) 2.326.982.834 2.559.681.117 2.815.649.229 3.097.214.152 3.406.935.567 14.206.462.900 BAPPEDA

Belanja Langsung (BL) 5.199.219.200 5.129.931.120 5.952.354.232 4.922.669.655 6.378.414.121 27.582.588.328 BAPPEDA

Jumlah 126.812.000.000 139.493.200.000 153.442.520.000 168.786.772.000 185.665.449.200 41.789.051.228 BAPPEDA

Belanja Langsung (BL) 1.150.000.000 1.265.000.000 1.391.500.000 3.397.550.000 16.198.193.996 23.402.243.996 EKONOMI

Belanja Langsung (BL) 1.285.000.000 1.363.500.000 1.449.850.000 1.594.835.000 1.754.318.500 7.447.503.500 BAG. PEMBANGUNAN

Belanja Langsung (BL) 5.009.750.000 7.578.300.000 1.406.130.000 3.646.743.000 1.701.417.300 19.342.340.300 OTDA

Belanja Tidak Langsung (BTL) 2.318.158.444 2.549.974.288 2.804.971.717 3.085.468.889 3.394.015.778 14.152.589.116 DISHUBKOMINTEL

Belanja Langsung (BL) 1.178.108.020 1.095.790.582 1.151.710.182 1.213.221.742 1.634.474.458 6.273.304.984 DISHUBKOMINTEL

Jumlah 3.496.266.464 3.645.764.870 3.956.681.899 4.298.690.631 5.028.490.236 20.425.894.100 DISHUBKOMINTEL

100,00% Belanja Tidak Langsung (BTL) 202.855.972.158 220.289.739.168 240.308.795.332 262.981.557.478 285.652.461.254 1.212.088.525.391

68,66% Belanja Langsung (BL) 405.142.586.812 437.015.468.509 471.112.737.559 460.511.781.312 498.141.656.520 2.271.924.230.712

123.803.304.936 132.469.536.282 141.742.403.821 151.664.372.089 162.280.878.135 173.640.539.604

TOTAL 100,00% 484.195.254.035 524.835.671.396 569.679.129.069 571.828.966.702 621.513.239.640 2.772.052.260.841

Pembangunan dan pemeliharaaninfrastruktur dasar.

BAB VIII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

DINAS PENDIDIKANURUSAN WAJIB

KondisiKinerja Target

pada Awal Kinerja SKPD

RPJM Tahun SKPK Penanggung

2012 JawabVolume Vol (Rp) Vol (Rp) Vol (Rp) Vol (Rp) Vol (Rp) Vol (Rp) Vol

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 140.809.595.047 153.867.326.152 169.191.617.767 186.110.659.544 204.721.605.498 - 425.447.862.628 -

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 94.952.134.284 104.447.347.713 114.892.082.484 126.381.290.732 139.019.419.806 - 152.921.361.786 -BELANJA PEGAWAI orang 1.682 1.682 94.952.134.284 1.682 104.447.347.713 1.682 114.892.082.484 1.682 126.381.290.732 1.682 139.019.419.806 8.410 152.921.361.786 10.092

BELANJA LANGSUNG (BL) 45.857.460.763 49.419.978.439 54.299.535.283 59.729.368.812 65.702.185.693 - 272.526.500.841 -

01.Program Peningkatan AdministrasiPerkantoran

MeningkatnyaPelayanan Kantor 15.901.173.802 17.491.171.182 19.240.168.300 21.164.065.130 23.280.351.644 - 97.076.930.059

01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat orang 53 53 9.240.000 53 10.164.000 53 11.180.400 53 12.298.440 53 13.528.284 265 56.411.124 318

01. 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik orang 82 1 67.320.000 1 74.052.000 1 81.457.200 1 89.602.920 1 98.563.212 5 410.995.332 87

01. 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 15 15 94.500.000 15 103.950.000 15 114.345.000 15 125.779.500 15 138.357.450 75 576.931.950 9001. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57 1 58.352.100 1 64.187.310 1 70.606.041 1 77.666.645 1 85.433.310 5 356.245.406 6201. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 282 1 611.377.702 1 672.515.472 1 739.767.019 1 813.743.721 1 895.118.093 5 3.732.522.008 287

01. 11Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 7.682 1 110.021.000 1 121.023.100 1 133.125.410 1 146.437.951 1 161.081.746 5 671.689.207 7.687

01. 13Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor unit 22 22 62.709.000 22 68.979.900 22 75.877.890 22 83.465.679 22 91.812.247 110 382.844.716 132

01. 15Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan orang 53 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 5 6.000.000 58

01. 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah kali 38 38 319.354.000 38 351.289.400 38 386.418.340 38 425.060.174 38 467.566.191 190 1.949.688.105 228

01. 19 Penyediaan Jasa Sewa/Perkantoran kantor 2 1 52.500.000 1 57.750.000 1 63.525.000 1 69.877.500 1 76.865.250 5 320.517.750 7

01. 20Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga HonorDaerah / Non PNS orang 926 926 14.514.600.000 926 15.966.060.000 926 17.562.666.000 926 19.318.932.600 926 21.250.825.860 4.630 88.613.084.460 5.556

02.Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Terwujudnya ProgramPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 139.696.000 153.665.600 169.032.160 185.935.376 204.528.914 852.858.050

02. 11 Pembangunan Gedung Kantor (DAK) - - - - - - -

02. 24Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional unit 48 48 122.000.000 48 134.200.000 48 147.620.000 48 162.382.000 48 178.620.200 240 744.822.200 288

02. 28Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor unit 26 26 17.696.000 26 19.465.600 26 21.412.160 26 23.553.376 26 25.908.714 130 108.035.850 156

03. Program Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya disiplinaparatur 1.220.500.000 303.804.600 334.185.060 367.603.566 404.363.923 1.220.500.000

03. 02Pengadaan Pakaian Dinas danPerlengkapannya 1.220.500.000 - 1.220.500.000 -

05.Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnya kualitassumber daya aparatur 66.186.000 303.804.600 334.185.060 367.603.566 404.363.923 404.072.149

05. 03Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan orang 5 5 66.186.000 5 72.804.600 5 80.085.060 5 88.093.566 5 96.902.923 25 404.072.149 30

15. Program Pendidikan Anak Usia Dini sekolah 5 5 210.000.000 5 231.000.000 5 254.100.000 5 279.510.000 5 307.461.000 25 1.282.071.000 30

16.Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun 17.675.751.051 19.443.326.156 21.387.658.772 23.526.424.649 25.879.067.114 - 107.912.227.741 -

Tercapainya ProgramWajib Belajar Pendidi-kan Dasar 9 Tahuh

Tahun 2016 Tahun 2017

1

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

SKPKDalam Rupiah

KODE Satuan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator KinerjaProgram (Outcome)

Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan/Kegiatan Akhir Priode RPJMD

Kondisi Kinerja pada

DINAS PENDIDIKAN VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

KondisiKinerja Target

pada Awal Kinerja SKPD

RPJM Tahun SKPK Penanggung

2012 JawabVolume Vol (Rp) Vol (Rp) Vol (Rp) Vol (Rp) Vol (Rp) Vol (Rp) Vol

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tahun 2016 Tahun 2017

1

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015KODE Satuan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator KinerjaProgram (Outcome)

Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan/Kegiatan Akhir Priode RPJMD

Kondisi Kinerja pada

17. Program Pendidikan MenengahTerlaksananya ProgramPendidikan Menengah 9.572.094.410 10.529.303.851 11.582.234.236 12.740.457.660 14.014.503.426 58.438.593.582

18. Program Pendidikan Non Formal sekolah 1 1 215.000.000 1 236.500.000 1 260.150.000 1 286.165.000 1 314.781.500 5 1.312.596.500 6

22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Terwujudnya ProgramManajemen PelayananPendidikan 75.629.500 83.192.450 91.511.695 100.662.865 110.729.151 461.725.660

22. 08

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar danLokakarya, Serta Diskusi Ilmiah TentangBerbagai Isu Pendidikan orang 50 50 75.629.500 50 83.192.450 50 91.511.695 50 100.662.865 50 110.729.151 250 461.725.660 300

23.Program Peningkatan Mutu PendidikanTingkat SLTP dan SLTA

Terlaksananya ProgramPeningkatan Mutu Pendi-dikan Tk. SLTP dan SLTA 9.343 9.173 781.430.000 9.203 644.210.000 9.233 646.310.000 9.263 710.941.000 9.293 782.035.100 46.165 3.564.926.100 55.508

DINAS PENDIDIKAN VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

MPD

URUSAN WAJIB

targetAkhir SKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 434.313.539 619.890.254 483.799.706 524.463.523 460.873.216 2.523.340.239

BELANJA TIDAK LANGSUNG 186.000.000 199.020.000 212.951.400 227.857.998 243.808.058 1.069.637.456

BELANJA LANGSUNG 248.313.539 420.870.254 270.848.306 296.605.525 217.065.159 1.453.702.783

Program Pelayanan AdmistrasiPerkantoran

Meningkatnya kelancaranadministrasi kantor 126.668.919 128.301.842 130.470.306 132.985.525 135.908.159 654.334.751

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

meningkatnya kelancarankegiatan kantor 36.818.000 78.086.000 53.248.000 48.730.000 66.024.000 282.906.000

Program Peningkatan DisiplinAparatur Tersedianya Pakaian Dinas 3.900.000 - - - - 3.900.000

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Terwujudnya Konsep danRekomendasi tentangpendidikan wajar sembilantahun - 71.681.212 - - - 71.681.212

Program Pengembangan budayabaca dan pembinaan perpustakaan

Meningkatnya Pemahamantentang pendidikan 2.500.000 3.500.000 4.080.000 5.300.000 - 15.380.000

Program Manajemen PelayananPendidikan

Terwujudnya ManajemenPendidikan yang profesional 78.426.620 139.301.200 83.050.000 109.590.000 15.133.000 425.500.820

1

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

DINAS KESEHATANURUSAN WAJIB

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 32.719.838.982 35.332.311.280 37.611.375.241 40.688.759.805 44.074.145.434 190.426.430.743

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG ( BTL ) 15.634.147.485 17.197.562.234 18.401.391.590 20.241.530.749 22.265.683.824 93.740.315.881

5 2 BELANJA LANGSUNG ( BL ) 17.085.691.497 18.134.749.047 19.209.983.651 20.447.229.057 21.808.461.610 96.686.114.862

02 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranLancaranya PelayananAdminsitrasi Perkantoran 2.443.198.497 2.524.418.347 2.559.491.681 2.652.340.850 2.754.474.934 12.933.924.309

02 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Telaksannya oprasionankenderaan Dinas 421.756.000 433.995.200 447.458.320 462.267.752 478.558.127 2.244.035.399

02 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTersedianya pakaian Dinasbeserta pelengkapannya 189.900.000 189.900.000

02 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Tercapainya kemampuantehnik pelayanan Kesehatan 31.018.000 45.061.800 50.662.180 57.041.438 64.321.230 248.104.648

02 06Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Adanya dokumen evaluasikegiatan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000

02 15 Program Obat dan Perbekalan KesehatanTerlaksananya sosialisasi danpengawasan obat rasional 29.059.950 31.965.945 35.162.540 38.678.793 42.546.673 177.413.901

06 15 Program Pengembangan Data/Informasi

Adanya informasi dan datahasil pencapaian programkerja di bidang kesehatan 6.045.000 6.649.500 7.314.450 8.045.895 8.850.485 36.905.330

02 16 Program Upaya Kesehatan MasyarakatTerselenggaranya manajemenkesehatan jiwa masyarakat 1.358.308.000 1.521.840.800 1.674.024.880 1.841.427.368 2.025.570.105 8.421.171.153

02 17Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

Adanya penghargaan bagi PNSyang Berprestasi - 24.285.000 26.713.500 29.384.850 32.323.335 112.706.685

02 19Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

Adanya pengetahuan untukmendukung program PHBS ditatanan kesehatan 63.727.600 79.145.760 87.060.336 95.766.370 105.343.007 431.043.072

02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Terlaksananya upayapeningkatan dan perbaikan gizimasyarakat 239.476.000 424.504.600 466.955.060 513.650.566 565.015.623 2.209.601.849

02 22Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular 187.329.050 207.450.955 228.196.051 251.015.656 276.117.221 1.136.218.932

1

Vol RP RP RP RPVol Vol Vol

TargetSKPK

SKPDPenanggung

Jawab

Vol Vol RP

SKPKDalam Rupiah

Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program(outcome) Satuan

KondisiKinerja Awal

RPJMD(Tahun 2012) RP

DINAS KESEHATAN VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 77.401.500 85.141.650 93.655.815 103.021.397 113.323.536 472.543.898

02 25

Program Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu danJaringannya 4.992.156.000 4.999.942.000 5.008.506.600 5.017.927.660 5.028.290.826 25.046.823.086

02 32Program Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan dan Anak

Terlaksananya pertemuanReview Maternal 7.040.315.900 7.744.347.490 8.518.782.239 9.370.660.463 10.307.726.509 42.981.832.601

DINAS KESEHATAN VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

RSUD

URUSAN WAJIB

APBK APBK APBK APBK APBK APBK

Volume (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 972 979 23.949.898.846 979 23.905.821.846 938 23.944.894.946 938 24.362.213.992 938 24.518.622.547 823 120.681.452.177 1.795

5 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 823 823 10.490.768.846 823 10.490.768.846 823 10.490.768.846 823 10.490.768.846 823 10.490.768.846 823 52.453.844.230 1.646

5 BELANJA LANGSUNG (BL) 13.459.130.000 13.415.053.000 13.454.126.100 13.871.445.146 14.027.853.701 68.227.607.947 -

02 01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya PelayananKantor 149 156 4.669.130.000 156 4.794.803.000 115 4.880.626.100 115 4.950.831.510 115 5.053.957.461 - 24.349.348.071 149

02 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur terpeliharanya sapras kantor 174 174 932.500.000 164 844.250.000 164 891.000.000 164 958.363.636 164 1.031.851.240 164 4.657.964.876 338

02 03Program Peningkatan DisiplinAparatur tersedianya pakaian dinas 156.500.000 - 156.500.000 313.000.000 -

- - -

02Program Upaya KesehatanMasyarakat

Terlaksananya PeningkatanPelayanan Kesehatan danPenanggulangan MasalahKesehatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000 -

02 26

Program Pengadaan, PeningkatanSarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah SakitParu-Paru/Rumah Sakit Mata

Terlaksananya PengadaanAlat-Alat Kesehatan RumahSakit thn 1 950.000.000 1.110.000.000 1.160.500.000 1.326.550.000 1.404.205.000 5.951.255.000 1

-

02

Program Pemeliharaan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/RumahSakit Mata

Terpeliharanya Alat-AlatKesehatan Rumah Sakit 325.000.000 330.000.000 336.000.000 343.200.000 351.840.000 1.686.040.000 -

-

02 05Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Terlaksananya Pendidikandan pelatihan formal 270.000.000 230.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 590.000.000 -

Dalam Rupiah

SKPK

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

16

27

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

SKPDPenanggung

Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014

RSUD Simeulue

1

Vol

Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

KondisiKinerjaPadaAwalRPJMTahun2012

Tahun 2015targetAkhirSKPK

Tahun 2016

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Vol Vol Vol Vol

Tahun 2017

Vol

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

APBK APBK APBK APBK APBK APBK

Volume (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

SKPDPenanggung

Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014

Vol

Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

KondisiKinerjaPadaAwalRPJMTahun2012

Tahun 2015targetAkhirSKPK

Tahun 2016

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Vol Vol Vol Vol

Tahun 2017

Vol

02

Program Peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya Penyusunanlaporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000 -

02 03Program Peningkatan disiplinaparatur

Terlaksananya Pengadaanpakaian dinas besertaperlengkapannya 6.050.000.000 6.000.000.000 6.050.000.000 6.000.000.000 6.050.000.000 30.150.000.000 -

27

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

DINAS PU

URUSAN WAJIB

TargetAkhir SKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 64.014.088.000 83.245.777.524 102.375.452.208 74.387.761.771 80.979.347.090 405.002.426.593

BELANJA TIDAK LANGSUNG(BTL) 3.017.524.000 3.319.276.400 3.651.204.040 4.016.324.444 4.417.956.888 18.422.285.772

BELANJA LANGSUNG (BL) 60.996.564.000 79.926.501.124 98.724.248.168 70.371.437.327 76.561.390.202 386.580.140.821

1Pelayanan AdminstrasiPerkantoran

Lancarnya KegiatanAdminstrasi Perkantoran Thn 1 1 831.230.000 1 869.130.000 1 911.610.000 1 962.586.000 1 1.023.757.200 12 4.598.313.200

2Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Terpeliharanya KederaanDinas/operasionaldengan baik 112.000.000 5 602.000.000 5 102.000.000 5 102.000.000 5 102.000.000 5 1.020.000.000

3 Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya DisiplinApartur Pemerintah org 92 42.500.000 110 42.500.000

4

Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Tersedianya DokumenLakip dan Renstra Keg 2 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 30.000.000

5 Perencanaan tata Ruang

Terwujud KabupatenSimeulue yang teratursesuai dengan tata ruang dok 1 50.000.000 1 50.000.000

`

6Pembangunan Jalan danJembatan

MemperlancarTransportasi Jalan yangPresentatif 16.905.464.000 45.070.000.000 48.674.822.168 44.136.550.000 44.739.555.502 199.526.391.670

1

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017SKPD

PenanggungJawab

Kondisi Kinerja pada Akhir PriodeRPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan

dan Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

DINAS PEKERJAAN UMUM VIII - MMMMMRPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

TargetAkhir SKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017SKPD

PenanggungJawab

Kondisi Kinerja pada Akhir PriodeRPJMD

KODEBidang Urusan Pemerintahan

dan Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

7Reabilitasi/PemeliharaanJalan

Terpeliharanya Jalan danJembatan dengan baik 1.900.000.000 3.440.000.000 3.784.000.000 4.162.400.000 4.578.640.000 17.865.040.000

8Pembangunan DrainaseGorong-gorong

Lancarnya SaluranPembuangan Air Paket - 500 250.000.000 2.000 1.000.000.000 2.000 1.000.000.000 2.200 1.100.000.000 2.500 1.250.000.000 10.000 4.600.000.000

9 Inspeksi Jalan dan JembatanTerevaluasi Kegiatandengan baik Keg 1 1 70.000.000 1 70.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 80.000.000 1 370.000.000

10

Pembangunan SistemInformasi/Data Base Jalandan jembatan

Tersedianya Data BaseInfrastruktur Kabupaten Keg 1 1 39.000.000 1 350.000.000 - - - - - - 2 389.000.000

11Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan 1.560.000.000 565.000.000 620.000.000 620.000.000 220.000.000 2.785.000.000

12

Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigas,iRawa dan Pengairan lainnya 8.564.279.000 8.157.347.950 14.255.316.000 4.650.000.000 4.800.000.000 40.426.942.950

13Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh Paket 1 - - 3 100.000.000 - - - - - - - -

14Program PembangunanInfrastruktur Pendesaan 14.217.023.174 24.150.500.000 10.178.151.327 15.300.000.000 63.845.674.501

15 Pengawasan Jasa KontruksiPenataan PembangunanInfrastruktur Keg 1 - 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 4 1.400.000.000

16Sarana dan Prasana DesaTertinggal

Meningkatkan HasilPertanian Unit 1 1 30.316.091.000 1 1.500.000.000 1 1.575.000.000 1 1.653.750.000 1 1.736.437.500 4 36.781.278.500

17 Pengembangan Perumahan

Tersedianya PerencanaanPerumahan dan SaranaPemerintahan 1 Keg - 1 350.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1.350.000.000

18

Pembinaan danpengembangan infastrukturPemukiman 3.380.000.000 2.970.000.000 2.125.000.000 2.125.000.000 10.600.000.000

DINAS PEKERJAAN UMUM VIII - MMMMMRPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

BAPPEDAURUSAN WAJIB

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 7.526.202.034 7.689.612.237 8.768.003.461 8.019.883.807 9.785.349.688 41.789.051.228

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 2.326.982.834 2.559.681.117 2.815.649.229 3.097.214.152 3.406.935.567 14.206.462.900

BELANJA LANGSUNG (BL) 5.199.219.200 5.129.931.120 5.952.354.232 4.922.669.655 6.378.414.121 27.582.588.328

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran Lancarnya Administrasi Kantor 744.854.400 767.519.840 792.451.824 819.877.006 848.442.207 3.973.145.277

02Program Peningkatan Sarana danPrasarana aparatur

Tersedianya perlengkapan gedungkantor 200.850.000 256.935.000 243.028.500 267.331.350 294.064.485 1.262.209.335

03 Program Peningkatan disiplin Aparatur tersedianya pakaian dinas stel 58 27.900.000 - - - - 27.900.000

05Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur dibidang perencanaan org 228.614.800 251.476.280 385.873.908 404.461.299 474.907.429 1.745.333.715

06

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Terukurnya capaian kinerja dan Ihktisarrealisasi kinerja SKPK eks 8 8 6.000.000 8 6.000.000 8 6.000.000 8 6.000.000 8 6.000.000 30.000.000

15 Program Pengembangan Data / Infromasi

Tersedianya data dukung dan informasikebutuhan penyusunan perencanaandaerah 476.000.000 463.000.000 445.000.000 650.000.000 400.000.000 2.434.000.000

24Program Perencanaan Prasarana Wilayahdan Sumber Daya Alam

Tersedianya dokumen masterplanperhubungan darat 50.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 400.000.000

15 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya buku RTBL 850.000.000 230.000.000 330.000.000 30.000.000 230.000.000 1.670.000.000

-

17Program Pengendalian PemanfaatanRuang 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000

16 Program Kerjasama PembangunanTerlaksananya kerjasama pembg. Bid.Sanitasi perkotaan 90.000.000 105.000.000 110.000.000 115.000.000 115.000.000 535.000.000

Dalam Rupiah

1

SKPK

Tahun 2016Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMDKODE

Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan/KegiatanSatuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

targetAkhirSKPK

SKPDPenanggung Jawab

Tahun 2013

BAPPEDA VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Program Pengembangan wilayahperbatasan 100.000.000 - - - - 100.000.000

18Program pen strategis cepattumbuhgembangan kawasan

Tersedianya Dokumen Renc. Induk danRenc. aksi daerah KSCT 110.200.000 250.000.000 520.000.000 - 270.000.000 1.150.200.000

20

Program Peningkatan KapasitasKelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah keg 1 150.000.000 - - - 1 200.000.000 1 350.000.000

21Program Perencanaan PembangunanDaerah 1.575.000.000 1.150.000.000 1.140.000.000 1.140.000.000 1.740.000.000 6.745.000.000

22Program Perencanaan Pembangunanekonomi 189.800.000 1.200.000.000 1.200.000.000 790.000.000 950.000.000 4.329.800.000

Program Perencanaan PembangunanSosial dan budaya - 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.000.000.000

Program Regulasi PerencanaanPembangunan Bid. Pendidikan 250.000.000 50.000.000 30.000.000 - - 330.000.000

Program Regulasi PerencanaanPembangunan Bid. Kesehatan keg 100.000.000 - 100.000.000 - - 200.000.000

Program Roadmap Kesejahteraan Sosial keg - 100.000.000 100.000.000

Program Roadmap Penegakan SyariatIslam keg 100.000.000 100.000.000

Program Roadmap Pengembanganwilayah keg 250.000.000 250.000.000

Program Roadmap Pemuda dan olah raga keg 1 100.000.000 100.000.000

Program Roadmap Politik danperlindungan masyarakat keg 100.000.000 100.000.000

Program evaluasi Capaian dan ReviewsRPJM 2013-2017 Bid. Sosbud dan SDM keg 150.000.000 150.000.000

BAPPEDA VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

DISHUBKOMINTEL

URUSAN WAJIB

trgt AkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL 3496266464 3645764870 3956681899 4298690631 5028490236 20425894100

BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI) 2318158444 2549974288 2804971717 3085468889 3394015778 14152589116

BELANJA LANGSUNG 1178108020 1095790582 1151710182 1213221742 1634474458 6273304984

07 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerciptanya pelayanan administarsi kantor 740808020 647480582 659169182 672026642 686169848 3405654274

07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTerpeliharanya kenderaan dinas 67100000 73810000 81191000 89310100 98241110 409652210

Program Peningkatan Disiplin Aparaturtersedianya pakaian dinas 29200000 0 0 0 0 29200000

01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganTersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 30000000

07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 150000000 165000000 181500000 199650000 219615000 915765000

Program Rehabilitasi dan pemeliharaan 0 0 0 0 0 0fasilitas Perhubungan 0

07 19 Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas 125000000 137500000 151250000 166375000 536602500 1116727500

25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 60000000 66000000 72600000 79860000 87846000 366306000

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerjaPadaAwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenanggun

g JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

SKPK

1

07 16

DISHUBKOMINTEL VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

BAPEDALSIHMAN

URUSAN WAJIB

APBK APBK APBK APBK APBK APBK

Volume (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 7.029.177.000 6.365.010.000 6.156.375.000 6.733.960.000 6.947.720.000 33.232.242.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1.850.000.000 2.035.000.000 2.238.500.000 2.462.350.000 2.708.585.000 11.294.435.000

Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji aparatur org 43 1.850.000.000 2.035.000.000 2.238.500.000 2.462.350.000 2.708.585.000 - 11.294.435.000 43

BELANJA LANGSUNG (BL) 5.179.177.000 4.330.010.000 3.917.875.000 4.271.610.000 4.239.135.000 21.937.807.000

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya PelayananKantor 1.810.127.000 1.910.800.000 2.017.200.000 2.123.100.000 2.226.000.000 10.087.227.000

Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerlaksananya Jasa SuratMenyurat Bln 12 1 1.500.000 1 1.900.000 1 2.200.000 1 2.500.000 1 2.800.000 1 10.900.000 13

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Bln 12 1 12.500.000 1 13.000.000 1 13.500.000 1 14.000.000 1 14.500.000 1 67.500.000 13

Penyedian Jasa AdministrasiKeuangan

Tersedianya JasaAdministrasi Keuangan Bln 12 1 81.000.000 1 83.500.000 1 87.000.000 1 90.000.000 1 92.000.000 1 433.500.000 13

Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya JasaKebersihan Kantor Bln 12 1 2.500.000 1 3.500.000 1 5.000.000 1 6.500.000 1 8.000.000 1 25.500.000 13

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedia Alat Tulis Kantor Bln 12 1 20.000.000 1 22.500.000 1 25.000.000 1 27.500.000 1 28.000.000 1 123.000.000 13

Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya BarangCetakan dan Pengadaan Bln 12 1 10.000.000 1 12.500.000 1 15.000.000 1 17.500.000 1 20.000.000 1 75.000.000 13

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Tersedianya KomponenInstalasiListrik/Peneranganbangunan Kantor Bln 12 1 2.500.000 1 3.500.000 1 4.500.000 1 5.500.000 1 6.500.000 1 22.500.000 13

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatandan Perlengkapan Kantor Bln 12 1 40.000.000 1 45.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 250.000.000 13

Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah Bln 12 1 189.327.000 1 235.000.000 1 285.000.000 1 335.000.000 1 385.000.000 1 1.429.327.000 13

Penyediaan Jasa Pelayanan TenagaHonor Daerah/Non PNS

Tersedianya JasaPelayanan Tenaga HonorDaerah/Non PNS Org 92 101 1.450.800.000 104 1.490.400.000 107 1.530.000.000 110 1.569.600.000 113 1.609.200.000 101 7.650.000.000 193

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Terwujudnya ProgramPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 1.706.025.000 501.560.000 38 639.600.000 963.360.000 670.360.000 4.480.905.000

Pembangunan Gedung KantorTersedianya GedungKantor Unit 0 1 - - -

SKPK

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Vol Vol

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Dalam Rupiah

Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD target

AkhirSKPKVol Vol Vol

1

SKPDPenanggun

g Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Vol

BAPEDALSIHMAN VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

APBK APBK APBK APBK APBK APBK

Volume (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Vol Vol

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD target

AkhirSKPKVol Vol Vol

SKPDPenanggun

g Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Vol

Pengadaan KenderaanDinas/Operasional

Tersedianya ArmadaKebersihan/KenderaanOperasional - - -

- Excavator Mini (Ban Karet) unit 0 2 1.050.000.000 2 1.050.000.000 2- Truck Sampah Unit 7 2 1 2 2 - 9- Mobil Penyiram Taman Unit 0 1 - - -- Roda Tiga Unit 9 5 175.000.000 2 70.000.000 2 70.000.000 5 315.000.000 14

- Kenderaan Operasional Pick Up Unit 1 1 - 1 - 1- Kenderaan Roda Dua PemantauLH Unit 2 1 25.000.000 1 25.000.000 - 50.000.000 2- Kenderaan Roda Empat PemantauLH Unit 0 1 400.000.000 - 400.000.000 -- Mobil Arm Roll Unit 2 1 - - 2Pengadaan Mobileur Tersedianya Mobileur - - -- Kursi Staf Chitos Unit 15 4.500.000 - 4.500.000 -- Kursi Pimpinan Unit 6 8.100.000 - 8.100.000 -- Meja 1/2 Biro Staf Unit 6 3.000.000 6 3.000.000 - 6.000.000 -- Meja Biro Unit 4 3.000.000 4 3.000.000 - 6.000.000 -- Meja Pimpinan Unit 2 7.000.000 - 7.000.000 -Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Terpeliharanya Gedungkantor Bln 12 8.065.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 - 44.065.000 12

Pemeliharaan Rutin/BerkalaKenderaan Dinas/Operasional

TerpeliharanyaKenderaanDinas/Operasional Bln 12 390.560.000 452.560.000 470.000.000 508.360.000 526.360.000 - 2.347.840.000 12

Rehabilitasi Sedang/BeratKenderaan Dinas Operasional

TerlaksananyaRehabilitasiKend.Dinas/Operasional Bln 12 82.400.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - 242.400.000 12

Program Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatnya disiplinaparatur 20.800.000 20.800.000 - 41.600.000 -

Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Tersedianya PakaianDinas danPerlengkapannya Org 0 55 20.800.000 55 20.800.000 55 41.600.000 55

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya kualitassumber daya aparatur 67.400.000 67.400.000 67.400.000 67.400.000 67.400.000 337.000.000

Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan

MeningkatnyaKemampuan Staf Org 5 67.400.000 5 67.400.000 5 67.400.000 5 67.400.000 5 67.400.000 5 337.000.000 5

Program PeningkatanPengenmbangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya sistempelaporan capaian kinerjadan laporan renstra 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Tersedianya AdministrasiPerkantoran Bln 1 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 30.000.000 2

Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan 564.825.000 650.500.000 865.375.000 853.000.000 967.875.000 3.901.575.000

Penyediaan Prasarana dan SaranaPengelolaan Persampahan

Tersedia Prasarana danSarana dan Prasarana - - -

BAPEDALSIHMAN VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

APBK APBK APBK APBK APBK APBK

Volume (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Vol Vol

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD target

AkhirSKPKVol Vol Vol

SKPDPenanggun

g Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Vol

- Pembangunan TPASantary/Control Lanfill 1 - - -- Tong Sampah Unit 1.200 #### 400.000.000 1.500 600.000.000 1.750 700.000.000 2.000 800.000.000 2.000 800.000.000 1.000 3.300.000.000 2.200- Kontainer Sampah Unit 12 3 90.000.000 3 90.000.000 3 90.000.000 3 270.000.000 15- Sapu Lidi Bh 150 3.000.000 150 3.000.000 150 3.000.000 200 4.000.000 200 4.000.000 150 17.000.000 150- Gerobak Sorong Sampah Unit 5 8 3.600.000 5 2.250.000 5 2.250.000 8 8.100.000 13- Sepatu AP Bh 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 30.000.000 100- Sarung Tangan Psg 100 1.000.000 100 1.000.000 100 1.000.000 100 3.000.000 100- Masker Bh 100 900.000 100 900.000 100 900.000 100 2.700.000 100- Serok Unit 20 400.000 20 400.000 20 400.000 20 1.200.000 20- Cangkul Unit 25 2.125.000 25 2.125.000 25 2.125.000 25 6.375.000 25- Sekop Unit 25 1.500.000 25 1.500.000 25 1.500.000 25 4.500.000 25- Mantel Petugas Lapangan Unit 100 6.700.000 100 6.700.000 100 6.700.000 100 20.100.000 100Peningkatan Operasi danPemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan

Pengembangan KinerjaPengelolaanPersampahan Bln 12 30.600.000 32.500.000 32.500.000 34.000.000 34.000.000 - 163.600.000 12

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya DanaMonitoring danPelpaoran Bln 12 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - 75.000.000 12

Program Pengendalian Pencemarandan Perusakan Lingkungan Hidup 23.000.000 58.000.000 23.000.000 58.000.000 23.000.000 185.000.000

Pemantauan Kualitas LingkunganTerpantaunya KualitasLingkungan Bln 12 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 - 55.000.000 12

Pengkajian Dampak LingkunganTersedianya FasiiltasLingkungan Bln 12 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 - 60.000.000 12

Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalam Pengendalian LH

Tersedianya AnggaranSosialisasi Kgt 1 1 35.000.000 1 35.000.000 - - 70.000.000 1

Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam 271.000.000 295.750.000 193.500.000 190.750.000 193.500.000 1.144.500.000Pengendalian Dampak PerubahanIklim- Pengadaan Tanaman PucukMerah Btg 0 600 45.000.000 600 45.000.000 600 90.000.000 600- Pengadaan Pohon PenghijauanCemara Btg 1.500 #### 61.000.000 1.500 45.750.000 2.000 61.000.000 1.500 45.750.000 2.000 61.000.000 2.000 274.500.000 3.500- Pengadaan Pohon PenghijauanTrembesi Btg 1.000 25.000.000 500 12.500.000 1.000 25.000.000 500 12.500.000 - 75.000.000 -- Pemeliharaan, Perawatan PohonPenghijauan 0 1 165.000.000 1 180.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 120.000.000 1 705.000.000 1

Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH) 710.000.000 840.000.000 85.000.000 10.000.000 85.000.000 1.730.000.000

BAPEDALSIHMAN VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

DISDUKCAPIL

URUSAN WAJIB

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL 2.367.107.440 2.498.709.284 2.700.334.230 2.803.121.670 3.093.687.855 13.462.960.478

20 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.344.283.199 1.478.711.519 1.626.582.671 1.789.240.938 1.968.165.032 8.206.983.35820 1 01 Gaji dan Tunjangan org 31 31 1.344.283.199 31 1.478.711.519 31 1.626.582.671 31 1.789.240.938 31 1.968.165.032 155 8.206.983.358 186

BELANJA LANGSUNG 1.022.824.241 1.019.997.765 1.073.751.559 1.013.880.732 1.125.522.823 5.255.977.120

06 01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terciptanya pelayananadministarsi kantor 311.041.241 333.385.365 341.496.819 350.419.418 360.234.278 1.696.577.120

06 01 01 - Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya Jasa SuratMenyurat thn 1 1 1.650.000 1 1.815.000 1 1.815.000 1 1.815.000 1 1.815.000 5 8.910.000 6

06 01 02- Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya Jasa KomunikasiSDA dan Listrik thn 1 1 20.040.491 1 22.044.540 1 24.248.994 1 26.673.893 1 29.341.283 5 122.349.200 6

06 01 03- Penyediaan jasa administrasikeuangan

Tersedianya Jasa AdministrasiKeuangan thn 1 1 53.700.000 1 59.070.000 1 64.977.000 1 71.474.700 1 78.622.170 5 327.843.870 6

06 01 07 - Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya jasa kebersihankantor thn 1 1 2.000.000 1 2.200.000 1 2.200.000 1 2.200.000 1 2.200.000 5 10.800.000 6

06 01 08- Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya Barang Cetakandan Penggandaan thn 1 1 8.027.250 1 8.829.975 1 8.829.975 1 8.829.975 1 8.829.975 5 43.347.150 6

06 01 10

- Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Tersedianya KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor thn 1 1 2.337.500 1 2.571.250 1 2.571.250 1 2.571.250 1 2.571.250 5 12.622.500 6

06 01 11- Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor thn 1 1 5.600.000 1 6.160.000 1 6.160.000 1 6.160.000 1 6.160.000 5 30.240.000 6

06 01 12- Penyediaan Peralatan RumahTangga

Tersedianya Peralatan RumahTangga thn - - - - - - -

06 01 15- Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan thn 1 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 5 6.000.000 6

06 01 19- Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Tersedianya Biaya Rapat-rapat Koordinasi kali 20 20 130.086.000 20 143.094.600 1 143.094.600 1 143.094.600 1 143.094.600 43 702.464.400 63

06 01- Penyediaan Jasa Pelayanan TenagaHonor Daerah / Non PNS

Tersedianya Jasa PelayananTenaga Honor Daerah / NonPNS org 7 7 86.400.000 7 86.400.000 7 86.400.000 7 86.400.000 7 86.400.000 35 432.000.000 42

20 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Tersedianya KendaraanDinas/Operasional 51.294.000 56.423.400 62.065.740 68.272.314 75.099.545 313.154.999

06 02 22 - Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor unit 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 - 6

06 02 24- Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya KendaraanDinas/Operasional - - - - - - -

06 02 28- Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Terpeliharanya Rutin/BerkalaGedung Kantor unit 1 1 10.290.000 1 11.319.000 1 12.450.900 1 13.695.990 1 15.065.589 5 62.821.479 6

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenanggung Jawab

Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMDTahun 2017

1

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

DINAS KEPENDUKDUKAN DAN CATATAN SIPIL VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenanggung Jawab

Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMDTahun 2017

1

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

06 02 44- Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya rutin/berkalakendaraan dinas/operasional thn 1 1 27.000.000 1 29.700.000 1 32.670.000 1 35.937.000 1 39.530.700 5 164.837.700 6

06 02 45- Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Terpeliharanya rutin/berkalaperalatan gedung kantor thn 1 1 14.004.000 1 15.404.400 1 16.944.840 1 18.639.324 1 20.503.256 5 85.495.820 6

Program Peningkatan DisiplinAparatur tersedianya pakaian dinas 15.300.000 - - - - 15.300.000Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapan org 31 31 15.300.000 - 31 15.300.000 62

06 06

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000

06 06 01

- Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Tersusunnya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - 30.000.000 -

Program Penataan AdministrasiKependudukan 639.189.000 624.189.000 664.189.000 589.189.000 684.189.000 3.200.945.000

DINAS KEPENDUKDUKAN DAN CATATAN SIPIL VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

PPKSURUSAN WAJIB

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 TOTAL BELANJA 2.921.452.267 2.820.458.724 2.667.732.529 2.757.606.944 2.944.372.748 14.111.623.211 PPKS

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1.276.709.887 1.404.380.876 1.544.818.963 1.699.300.860 1.869.230.946 7.794.441.531

5 2 BELANJA LANGSUNG (BL) 1.644.742.380 1.416.077.848 1.122.913.566 1.058.306.084 1.075.141.802 6.317.181.680

5 3Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran Meningkatnya Pelayanan Kantor 271.717.180 275.519.898 279.322.616 283.125.334 286.928.052 1.396.613.080

5 4Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Terpeliharanya kendaraan dinasguna kelancaran pelaksanaan tugas 72.300.000 79.530.000 86.760.000 93.990.000 101.220.000 433.800.000

5 5Program Peningkatan DisiplinAparatur

Pemenuhan kebutuhan seragamdinas dan meningkatnyakedisiplinan pegawai 14.400.000 - - - - 14.400.000

5 6

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Tersedianya laporan tentangtentang realisasi kegiatan danprogram SKPD 22.375.000 24.012.500 25.650.000 27.287.500 28.925.000 128.250.000

5 7 Program Keluarga BerencanaTersedianya sarana dan prasaranauntuk kegiatan TKBK 300.000.000 200.000.000 - - - 500.000.000

5 8Program Penguatan KelembagaaanPengarustamaan Gender dan Anak Tersedianya fasilitas P2TP2 41.655.000 45.820.500 49.986.000 54.151.500 58.317.000 249.930.000

5 9 0Program Peningkatan Kualitas Hidupdan Perlindungan Perempuan terlaksannya monev 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 125.000.000

59 Program Pelayanan KontrasepsiTerlaksananya pelayanan TKBKkepada masyarakat 126.854.500 126.854.500 126.854.500 126.854.500 126.854.500 634.272.500

62

Program Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Gender dalamPembangunan

Terlaksananya pelatihan bagiOrganisasi Perempuan 100.000.000 110.000.000 - - - 210.000.000

20 21Program Penguatan KelembagaanPengarustamaan Gender dan Anak

Terbentuknya Desa PercontohanPPW-KSS, BKB, GSI dan Nakerwantingkat Kabupaten 188.997.500 207.897.250 207.897.250 207.897.250 207.897.250 1.020.586.500

SKPK

KondisiKinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE

Dalam Rupiah

SKPDPenanggung

JawabTargetSKPK

Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

1

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Indikator Kinerja Program(Outcome)

Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan/KegiatanSatuan

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Program Pengembangan PusatPelayanan Informasi Konseling KRR

Terbentuknya kelompok PIK-KRR disekolah dan diluar sekolah 51.443.200 51.443.200 51.443.200 - - 154.329.600

Memperingati Hari-hari Besar 100.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 540.000.000

Membentuk Keluarga SakinahTerlaksananya PelatihanMuballighah bagi Perempuan 50.000.000 30.000.000 30.000.000 - - 110.000.000

Pendataan KeluargaTesedianya data keluarga (byname, by addres) 50.000.000 - - - - 50.000.000

Pendataan Perempuan dan AnakTersedianya data perempuan dananak 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000

Program UPPKS (Usaha PeningkatanPerekonomian Keluarga Sejahtera)

Terbinanya kelompok UsahaPeningkatan PerekonomianKeluarga Sejahtera (UPPKS) diKabupaten Simeulue 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 350.000.000

Program Peningkatan Kualitas Hidupdan Perlindungan Perempuan

Tersosialisasikannya UU KDRTkepada masyarakat 80.000.000 - - - - 80.000.000

Program Pembinaan Keluarga

Meningkatnya SDM kaderkelompok : Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Kelompok Lansia (BKL), BinaLingkunga Keluarga (BLK) 70.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 270.000.000

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

DINSOSNAKERURUSAN WAJIB

Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5 BELANJA DAERAH 2.823.796.242 4.464.374.289 4.188.837.412 4.915.212.708 3.646.473.004 20.038.693.655 DINSOS

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.565.160.000 1.565.316.516 1.565.473.032 1.565.629.548 1.565.786.064 7.827.365.160

BELANJA LANSUNG 1.258.636.242 2.899.057.773 2.623.364.380 3.349.583.160 2.080.686.940 12.211.328.495

Program Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Publik 380.416.000 404.662.600 379.066.380 374.570.160 374.573.940 1.913.289.080

13 2 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasaranaAparatur 62.803.000 312.803.000 62.803.000 62.803.000 62.803.000 564.015.000

13 02 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya Disiplin AparaturPemerintah 18.900.000 18.900.000

Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

pelaporan keuangan yangtransparan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000

13 2 15

Program Pemberdayaan fakir miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS Lainnya)

Tersedianya sarana dan prasaranaPenyandang cacat bagimasyarakat miskin 108 76 369.935.000 94 341.570.000 94 341.570.000 74 288.125.000 74 288.125.000 520 1.629.325.000 628

13 2 21Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial

Meningkatnya kualitas karangtaruna - 76.000 - - - 76.000

13 2 15Pemberdayaan Sosial danpenanggulangan kemiskinan bantuan modal bagi UMKM - 50.000.000 65.000.000 - - 115.000.000

13 2 21Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial

terjalinnya kerja sama pekerjasosial sebagai usaha peningkatankesejahteraan sosial masyarakat 75.000.000 115.000.000 115.000.000 115.000.000 115.000.000 535.000.000

13 2Pemberdayaan Keluarga danKelembagaan Sosial Masyarakat

Terciptanya Tenaga kerjaTerampil - - 205.000.000 205.000.000 205.000.000 615.000.000

13 2 21 Pelestarian Kepahlawanan KerintisanMeningkatkan KesejahteraanKeluarga Pahlawan paket 30 30.000.000 35 30.000.000 40 30.000.000 45 30.000.000 150 120.000.000

13 2 16Progam Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial - 85.125.000 85.125.000 85.125.000 85.125.000 340.500.000

13 2 17 Program Pembinaan Anak TerlantarTersedianya pelatihan komputerbagi anak terlantar 50.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 430.000.000

13 2 19Program Pembinaan Panti Asuhan/PantiJompo 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 375.000.000

SKPKDalam Rupiah

SKPDPenanggung

Jawab

targetAkhirSKPK

KondisiKinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2013 Tahun 2014

1

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

DINAS SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN TRANSMIGRASI VIII AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Program Perlindungan dan JaminanSosial

Tersedianya sarana dan prasaranabagi korban bencana alam paket 80 110.000.000 80 110.000.000 80 110.000.000 80 110.000.000 320 440.000.000 320

Program Peningkatan Kualitas danProduktifitas Tenaga Kerja

Tersedianya sarana penunjuangBLK 120.582.242 277.600.000 122.000.000 187.000.000 122.000.000 829.182.242

Prog. Penempatan dan PerluasanKesempatan Kerja

Meningkatnya jumlahpenyerapan tenaga kerja - 260.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 1.040.000.000

13 2 15Program Pengembangan WilayahTransmigrasi

Meningkatnya hubungan kerjasama antar wilayah dan pelakuuntuk pengembangan wilayahtransmigrasi 100.000.000 - - - - 100.000.000

13 2 15Pemberdayaan Sosial dan penangg.kemiskinan

Terciptanya Peningkatan EkonomiMasyarakat - 16.000.000 1.800.000 1.950.000 2.060.000 21.810.000

13 2 21Pengembangan SDM KesejahteraanSosial

Memberikan Solusi dalamKeluarga 50.000.000 50.000.000

Pemberdayaan Sosial danpenanggulangan kemiskinan Terbantunya keluarga miskin kelg 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 400 400.000.000 400

13 2 15Rehabilitasi Sosial Orang DenganKecacatan

Terbantunya Modal UsahaEkonomi Produktif paket 20 60.000.000 25 70.000.000 30 80.000.000 -

Program Perlindungan dan JaminanSosial unit - 6 50.050.000 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 15 200.050.000 15

Prog. Penempatan dan PerluasanKesempatan Kerja Teratasinya Pengangguran Sesaat org - 202 406.700.000 200 300.000.000 6 1.124.010.000 - 408 1.830.710.000

Prog. Peningkatan Kualitas danProduktifitas Tenaga Kerja

Tersedianya Fasilitas BLK ygmemadai paket - 2 53.471.173 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 11 353.471.173 11

DINAS SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN TRANSMIGRASI VIII AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

DISBUDPARPORA

URUSAN WAJIB

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19TOTAL 6.640.293.846 6.530.335.931 7.210.302.224 7.799.265.146 9.763.404.361 37.943.601.507

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.415.208.076 1.556.728.884 1.712.401.772 1.883.641.949 2.072.006.144 8.639.986.825

BELANJA LANGSUNG 5.225.085.770 4.973.607.047 5.497.900.452 5.915.623.197 7.691.398.217 29.303.614.682

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terciptanya pelayananadministarsi kantor 387.865.000 399.464.200 412.343.320 426.510.352 442.094.087 2.068.276.959

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

TerpeliharanyaRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional 33.220.770 36.542.847 40.197.132 44.216.845 48.638.529 202.816.123

Program Peningkatan DisiplinAparatur tersedianya pakaian dinas 17.000.000 - - - - 17.000.000

Program Pengembangan NilaiBudaya 30.000.000 33.000.000 36.300.000 39.930.000 43.923.000 183.153.000

Program Pengembangan PemasaranPariwisata 300.000.000 350.000.000 300.000.000 300.000.000 500.000.000 - 1.750.000.000 -

Program Pengelolaan KekayaanBudaya 146.000.000 154.000.000 169.400.000 186.340.000 204.974.000 860.714.000

Program peningkatan peran sertakepemudaan 176.000.000 193.600.000 212.960.000 234.256.000 257.681.600 1.074.497.600

Program Pengelolaan KeragamanBudaya 1.000.000.000 210.000.000 250.000.000 250.000.000 1.421.280.000 3.131.280.000

Program peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaan dankecakapan hidup pemuda - 245.000.000 269.500.000 296.450.000 326.095.000 - 1.137.045.000 -

Program Pembinaan danPemasyarakatan OlahRaga 700.000.000 700.000.000 755.000.000 815.500.000 882.050.000 3.852.550.000

Program Peningkatan Sarana danPrasarana OlahRaga 690.000.000 759.000.000 834.900.000 918.390.000 1.010.229.000 4.212.519.000

Program pengembangan pemasaranpariwisata 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 305.255.000

1

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

DISBUDPARPORA VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMDKODE

Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Program peningkatan peran sertakepemudaan 505.000.000 645.500.000 690.050.000 789.055.000 842.960.500 3.472.565.500

Program upaya penumbuhankewirausahaan dan kecakapan bagipemuda 150.000.000 165.000.000 181.500.000 199.650.000 219.615.000 915.765.000

program pembinaan danpermasyarakatan olahraga 675.000.000 727.500.000 785.250.000 848.775.000 918.652.500 3.955.177.500

Program peningkatan sarana danprasarana olahraga 300.000.000 300.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.100.000.000

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 65.000.000 - - - - - 65.000.000 -

DISBUDPARPORA VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

MAA

URUSAN WAJIB

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL 443.785.872 476.484.459 524.733.905 511.407.295 551.748.024 2.458.159.554

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8 8 85.000.000 8 93.500.000 8 102.850.000 8 113.135.000 8 124.448.500 40 518.933.500

2 BELANJA LANGSUNG 358.785.872 382.984.459 421.883.905 398.272.295 427.299.524 1.939.226.054

04 01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Peningkatan PelayananAdministrasi 21 198.115.698 21 207.127.267 16 200.220.994 16 209.443.093 16 219.587.403 90 1.034.494.455 111

04 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Tersedianya sarana danprasarana Aparatur 5 5 31.563.000 6 34.719.300 5 16.411.230 5 18.052.353 5 19.857.588 26 120.603.471 31

Program Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya DisiplinAparatur Pemerintah 800.000 - - - - 800.000

04 05Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Terlaksananya BimbinganTeknis ImplementasiPeraturan Perundang- % 2 2 12.307.174 2 13.537.891 2 14.891.681 3 16.380.849 4 18.018.933 13 75.136.528 15

04 15 Program Pengembangan Nilai BudayaTerlaksananya Pelestarian danAktualisasi Adat Budaya % 10 10 116.000.000 20 127.600.000 20 190.360.000 20 154.396.000 100 169.835.600 170 708.191.600 180

1

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

MAJELIS ADAT ACEH VIII - 1II1RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

KESBANGPOLINMAS

URUSAN WAJIB

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 17.935.382.393 20.580.451.432 20.350.188.576 20.461.399.433 21.002.731.376 100.330.153.210

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1.121.065.193 1.233.171.712 1.356.488.884 1.492.137.772 1.641.351.549 6.844.215.110

BELANJA LANGSUNG (BL) 16.814.317.200 19.347.279.720 18.993.699.692 18.969.261.661 19.361.379.827 93.485.938.101

1 04Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya Pelayanan danAktifitas Kerja 16.165.317.200 17.758.349.720 17.760.576.692 17.763.026.361 17.765.720.997 87.212.990.971

02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur terpeliharanya sapras kantor 56.300.000 61.930.000 68.123.000 74.935.300 82.428.830 343.717.130 -

03Program Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatnya disiplinaparatur 22.700.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 70.700.000

15Program Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Pembinaan Politikdaerah 150.000.000 250.000.000 270.000.000 200.000.000 232.000.000 1.102.000.000

16

Program PemeliharaanKantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal

Memudahkan PulbaketKominda 100.000.000 360.000.000 271.000.000 283.100.000 396.410.000 1.410.510.000

18Program Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan

Meningkatnya PemahamanAparat Desa TerhadapWawasan Kebangsaan 100.000.000 260.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 760.510.000

19

Program PemberdayaanMasyarakat Untuk MenjagaKetertiban Dan Keamanan

pembinaan terhadap LSM danORMAS dan OKP 100.000.000 210.000.000 221.000.000 233.100.000 246.410.000 1.010.510.000

Program PeningkatanPemberantasan PenyakitMasyarakat (PEKAT)

pembinaan terhadap LSM danORMAS dan OKP - 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000

Program Pendidikan PolitikMasyarakat

pembinaan terhadap LSM danORMAS dan OKP 120.000.000 335.000.000 170.000.000 170.000.000 380.000.000 1.175.000.000

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerjaPadaAwalRPJM

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD

Penanggung Jawab

Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

1

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

KESBANGPOL LINMAS VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

SATPOL PP DAN WH

URUSAN WAJIB

target AkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 2.959.753.548 2.962.540.553 3.028.524.959 3.117.706.246 3.222.723.791 12.471.472.068

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 859.079.023 859.079.023 859.079.023 859.079.023 859.079.023 1.475.618.086 SATPOL PP WH

BELANJA LANGSUNG (BL) 2.100.674.525 2.103.461.530 2.169.445.936 2.258.627.223 2.363.644.768 10.995.853.982

01.Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terlaksananya PelayananAdministrasi Perkantoran 1.701.120.525 1.730.824.630 1.766.469.556 1.809.243.467 1.860.572.161 8.868.230.339

02.Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Terlaksananya PelayananAdministrasi Perkantoran unit 11 38.018.000 11 38.018.000 11 38.018.000 11 38.018.000 11 38.018.000 55 190.090.000

03.Program peningkatan disiplinAparatur

Meningkatnya DisiplinAparatur Pemerintah stel 122 52.200.000 - - - 122 52.200.000

05.Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Peningkatan sumber dayaaparatur kali 2 13.268.000 3 15.921.600 4 19.105.920 5 22.927.104 6 27.512.525 20 98.735.149

15.Program Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya patroliRutin dan PengamananKantor Pemerintah kali 3.648 113.146.500 3.648 135.775.800 #### 162.930.960 3.648 195.517.152 3.648 234.620.582 18.240 841.990.994

16

Program PemeliharaanKantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal

Terpeliharanya kamtibmasdilingkungan masyarakat keg 2 182.921.500 2 182.921.500 2 182.921.500 2 192.921.500 2 202.921.500 10 944.607.500

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal

RPJM Tahun2012

SKPDPenanggung

Jawab

Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

SKPK

1

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017Tahun 2016

SATPOL PP DAN WH VIII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19TOTAL 5.009.750.000 7.578.300.000 1.406.130.000 3.646.743.000 1.701.417.300 19.342.340.300

BELANJA LANGSUNG 5.009.750.000 7.578.300.000 1.406.130.000 3.646.743.000 1.701.417.300 19.342.340.300

Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah 82.500.000 90.750.000 99.825.000 109.807.500 120.788.250 503.670.750

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 80.525.500 335.780.500

Program PerencanaanPembangunan Daerah 88.000.000 96.800.000 106.480.000 117.128.000 128.840.800 537.248.800

Program Pendidikan PolitikMasyarakat 27.500.000 30.250.000 33.275.000 36.602.500 40.262.750 167.890.250

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 2.350.000.000 6.300.000.000 - 2.100.000.000 - 10.750.000.000

Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah 2.406.750.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.210.000.000 1.331.000.000 7.047.750.000

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

KondisiKinerjaPadaAwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

BAGIAN OTONOMI DAERAH SETDAKAB SIMEULUE

URUSAN WAJIB

1

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

BAGIAN PUM DAN OTDA VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL 1.150.000.000 1.265.000.000 1.391.500.000 3.397.550.000 16.198.193.996 23.402.243.996

BELANJA LANGSUNG 1.150.000.000 1.265.000.000 1.391.500.000 3.397.550.000 16.198.193.996 23.402.243.996

Program Perencanaan Sosial danBudaya 450.000.000 495.000.000 544.500.000 598.950.000 658.845.000 2.747.295.000

Program Perlindungan danKonservasi SDA 150.000.000 165.000.000 181.500.000 1.133.100.000 3.146.410.000 4.776.010.000

Program Pembinaan danPengembangan BidangKelistrikan 200.000.000 220.000.000 242.000.000 266.200.000 4.623.264.498 5.551.464.498

1

Dalam Rupiah

KondisiKinerja

Pada AwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMDTahun 2017

SKPK

Tahun 2015 Tahun 2016

BAGIAN EKONOMI SETDAKAB SIMEULUE

URUSAN WAJIB

KODEBidang Urusan Pemerintahan

dan Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

BAGIAN EKONOMI VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL 14.555.622.611 15.353.106.372 20.730.425.109 18.276.621.120 19.977.436.732 84.893.211.945

20 1 01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.783.101.360 8.561.411.496 9.417.552.646 10.359.307.910 11.395.238.701 47.516.612.113

BELANJA LANGSUNG 6.772.521.251 6.791.694.876 11.312.872.464 7.917.313.210 8.582.198.031 37.376.599.832

20 1Program pelayanan administarsiperkantoran

kelancaran pelaksanaanadministrasi perkantoran 5.160.692.751 5.549.663.526 5.977.783.379 6.448.715.217 6.966.740.238 30.103.595.111

20 02Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

Tersedianya sarana danprasarana Aparatur 1.419.788.500 1.142.217.350 5.256.439.085 1.382.082.994 1.520.291.293 6.720.819.221

Program Peningkatan DisiplinAparatur Tersedianya pakaian dinas 101.300.000 - - - - 101.300.000

20 05Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Meningkatnya DisiplinAparatur Pemerintah 15.000.000 16.500.000 18.150.000 19.965.000 21.961.500 91.576.500

Program penyelematan danpelestarian dokumen/arsip daerah Terdatanya arsip daerah 75.740.000 83.314.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 359.309.000

1

SKPDPenang

gungJawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja

PadaAwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

URUSAN WAJIB

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19TOTAL 1.285.000.000 1.363.500.000 1.449.850.000 1.594.835.000 1.754.318.500 7.447.503.932

BELANJA LANGSUNG 1.285.000.000 1.363.500.000 1.449.850.000 1.594.835.000 1.754.318.500 7.447.503.932

03 32PROGRAM PEMBERDAYAAN JASAKONSTRUKSI 220.000.000 242.000.000 266.200.000 292.820.000 322.102.000 1.343.122.404

03 32 02- Pemberdayaan pengguna JasaKonstruksi (Instansi

Pemahaman manajemenproyek bertambahtentang keg 1 1 100.000.000 1 110.000.000 1 121.000.000 1 133.100.000 1 146.410.000 5 610.510.004 6

Pemerintah, Orang Perseorangan,Badan Usaha)

Pengadaan Barang/JasaPemerintah org 100 100 120.000.000 100 132.000.000 100 145.200.000 100 159.720.000 100 175.692.000 500 732.612.400 600

03 23PROGRAM PEMANFAATANTEKNOLOGI INFORMASI

Pemahamanpanitia/pengguna/Penyedia jasa konstruksiterhadap Sistem E-Procurement 570.000.000 577.000.000 584.700.000 643.170.000 707.487.000 3.082.357.008

03 23 01- Penyusunan Sistem Informasiterhadap layanan publik

Pemahamanpanitia/pengguna/Penyedia jasa konstruksiterhadap Sistem E-Procurement keg 1 1 70.000.000 1 77.000.000 1 84.700.000 1 93.170.000 1 102.487.000 5 427.357.004 6

03 23 02 - Unit Layanan Pelaksanaan Teknis

Terkendali PengadaanBarang/Jasa Pemerintahdalam satu atap keg 1 1 500.000.000 1 500.000.000 1 500.000.000 1 550.000.000 1 605.000.000 5 2.655.000.004 6

03 33PROGRAM PENGAWASAN JASAKONSTRUKSI

Tercapainya pelaksanaanpengawasan JasaKonstruksi 255.000.000 280.500.000 308.550.000 339.405.000 373.345.500 1.556.800.508

03 33 01- Pengawasan tertibpenyelenggaraan jasa konstruksi

Tercapainya pelaksanaanpengawasan JasaKonstruksi keg 1 1 135.000.000 1 148.500.000 1 163.350.000 1 179.685.000 1 197.653.500 5 824.188.504 6

- Pengawasan terhadap perizinanjasa konstruksi

qanun bangunan gedungdan Rencana Tata Ruang keg 1 1 120.000.000 1 132.000.000 1 145.200.000 1 159.720.000 1 175.692.000 5 732.612.004 6

06 21PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan PelaksanaanJasa Konstruksi 160.000.000 176.000.000 193.600.000 212.960.000 234.256.000 976.816.008

06 21 13- Monitoring, Evaluasi, pengendaliandan pelaporan

Dokumen laporan Monevdan keg 1 1 80.000.000 1 88.000.000 1 96.800.000 1 106.480.000 1 117.128.000 5 488.408.004 6

Pelaksanaan pelaporanpembangunan daerahpelaksanaan pelaporan

Kebijakan PelaksanaanJasa Konstruksi keg 1 1 80.000.000 1 88.000.000 1 96.800.000 1 106.480.000 1 117.128.000 5 488.408.004 6

1

Dalam Rupiah

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD

Penanggung

Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMDTahun 2017

SKPK

Tahun 2015 Tahun 2016

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

URUSAN WAJIB

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD

Penanggung

Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMDTahun 2017Tahun 2015 Tahun 2016KODE

Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

03 06

PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

Buku Dok. Realisasi Fisikdan Keuangan (RFK) 80.000.000 88.000.000 96.800.000 106.480.000 117.128.000 488.408.004

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhir SKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19TOTAL 1.100.000.000 1.173.000.000 1.275.300.000 1.387.830.000 1.511.613.000 6.447.743.000

BELANJA LANGSUNG 1.100.000.000 1.173.000.000 1.275.300.000 1.387.830.000 1.511.613.000 6.447.743.000

20 16

Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakilkepala daerah

Tersedianya SDM yanghandal untuk kegiatankeprotokolan 500.000.000 550.000.000 605.000.000 665.500.000 732.050.000 3.052.550.000

20 16 05Kunjungan kerja/inspeksi kepaladaerah/wakil kepala daerah

Efektifnya kunjunganKepala Daerah/WakilKepala Daerah % 95 95 200.000.000 95 220.000.000 95 242.000.000 95 266.200.000 95 292.820.000 475 1.221.020.000 570

20 16 06Pengembangan dan pelatihankeprotokolan

Tersedianya SDM yanghandal untuk kegiatankeprotokolan % 95 95 50.000.000 95 55.000.000 95 60.500.000 95 66.550.000 95 73.205.000 475 305.255.000

Propaganda/ Iklan/ spanduk % 95 95 250.000.000 95 275.000.000 95 302.500.000 95 332.750.000 95 366.025.000 475 1.526.275.000

20 15

Program pengembangankomunikasi, informasi dan mediamassa

Terselenggaranyapenyerapan informasi 580.000.000 623.000.000 670.300.000 722.330.000 779.563.000 3.375.193.000

20 16 02

Pembinaan dan pengembanganjaringan komunikasi daninformasi

Terselenggaranyapenyerapan informasi % 95 95 230.000.000 95 253.000.000 95 278.300.000 95 306.130.000 95 336.743.000 475 1.404.173.000

Peringatan hari besar nasional terselenggaranya hut RI % 95 95 100.000.000 95 110.000.000 95 121.000.000 95 133.100.000 95 146.410.000 475 610.510.000Peringatan hari jadi KabupatenSimeulue

terselenggaranya hutkabupaten % 95 95 150.000.000 95 150.000.000 95 150.000.000 95 150.000.000 95 150.000.000 475 750.000.000

HUT KOPRI % 100 100 100.000.000 95 110.000.000 95 121.000.000 95 133.100.000 95 146.410.000 480 610.510.000

Program Belanja ModalPengadaan Alat-Alat Studio Tersedianya alat studio 20.000.000 - - - - 20.000.000

1

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan

dan Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

BAGIAN HUMAS SETDAKAB

URUSAN WAJIB

BAGIAN HUMAS VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhir SKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL 700.000.000 770.000.000 847.000.000 931.700.000 1.024.870.000 4.273.570.000

BELANJA LANGSUNG 700.000.000 770.000.000 847.000.000 931.700.000 1.024.870.000 4.273.570.000

1 26 02 Program penataan peraturanperundang-undangan

700.000.000 770.000.000 847.000.000 931.700.000 1.024.870.000 4.273.570.000

1

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

BAGIAN HUKUM SETDAKAB

URUSAN WAJIB

BAGIAN HUKUM VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

BAGIAN ORTALA

URUSAN WAJIB

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL 435.000.000 478.500.000 526.350.000 578.985.000 636.883.500 2.655.718.500

BELANJA LANGSUNG 435.000.000 478.500.000 526.350.000 578.985.000 636.883.500 2.655.718.500

Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Terselenggaranyapendidikan dan pelatihanteknis tugas bagi PNSdaerah 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 610.510.000

Pendidikan dan pelatihan teknistugas dan fungsi bagi PNS daerah

Terselenggaranyapendidikan dan pelatihanteknis tugas bagi PNSdaerah persen 100 100 100.000.000 100 110.000.000 100 121.000.000 100 133.100.000 100 146.410.000 500 610.510.000 600

Program penataan peraturanperundang-undangan

Tersusunnya rencanakerja rancangan peraturanperundang-undangan 80.000.000 88.000.000 96.800.000 106.480.000 117.128.000 488.408.000

Penyusunan rencana kerjarancangan peraturan perundang-undangan

Tersusunnya rencanakerja rancangan peraturanperundang-undangan persen 100 100 80.000.000 100 88.000.000 100 96.800.000 100 106.480.000 100 117.128.000 500 488.408.000 600

Program penyelamatan danpelestarian dokumen/arsip daerah

Tersedianya saranapengolahan danpenyimpanan arsip 25.000.000 27.500.000 30.250.000 33.275.000 36.602.500 152.627.500

Pengadaan sarana pengolahan danpenyimpanan arsip

Tersedianya saranapengolahan danpenyimpanan arsip persen 100 100 25.000.000 100 27.500.000 100 30.250.000 100 33.275.000 100 36.602.500 500 152.627.500 600

Program pembinaan danpengembangan aparatur

Tersusunnya instrumenanalisis jabatan PNS 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 80.525.500 335.780.500

Penyusunan instrumen analisisjabatan PNS

Tersusunnya instrumenanalisis jabatan PNS persen 100 100 27.500.000 100 30.250.000 100 33.275.000 100 36.602.500 100 40.262.750 500 167.890.250 600

Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya monev danpelaporan persen 100 100 27.500.000 100 30.250.000 100 33.275.000 100 36.602.500 100 40.262.750 500 167.890.250 600

Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Tersedianya laporankinerja dan keuangan 175.000.000 192.500.000 211.750.000 232.925.000 256.217.500 1.068.392.500

1

SKPDPenangg

ungJawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

KondisiKinerja

PadaAwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

BAGIAN ORTALA VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19TOTAL 821.000.000 903.100.000 993.410.000 1.092.751.000 1.202.026.100 5.012.287.100

BELANJA LANGSUNG 821.000.000 903.100.000 993.410.000 1.092.751.000 1.202.026.100 5.012.287.100

03 17Program Pengembangan WawasanKebangsaan 150.000.000 165.000.000 181.500.000 199.650.000 219.615.000 915.765.000

03 17 01

Peningkatan Toleransi dankerukunan dalam KehidupanBeragama

Terlatihnya Remaja yangmembantu dalampenyelengaraan FardhuKifayah org 60 60 150.000.000 60 165.000.000 60 181.500.000 60 199.650.000 60 219.615.000 300 915.765.000 360

03 18Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 610.510.000

03 18 01

Fasilitasi pencapaian halaqoh danberbagai forum keagamaan lainnyadalam upaya peningkatan wawasankebangsaan

TerlaksananyaPeringatan/Perayaan HariBesar Islam Di KabupatenSimeulue persen 100 100 100.000.000 100 110.000.000 100 121.000.000 100 133.100.000 100 146.410.000 500 610.510.000 600

03 18Program Kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 610.510.000

03 18 02Seminar, talk show, diskusipeningkatan wawasan kebangsaan

Terlatihnya Para calonJamaah Haji asalKabupaten Simeulue

jamaahhajitahun2012 30 30 100.000.000 30 110.000.000 30 121.000.000 30 133.100.000 30 146.410.000 150 610.510.000 180

03 21Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial 70.000.000 77.000.000 84.700.000 93.170.000 102.487.000 427.357.000

03 21 02Peningkatan Kualitas SDMKesejahteraan Masyarakat

Terdata danterkendalinya saranaagama yang ada di kab.Simeulue persen 100 100 70.000.000 100 77.000.000 100 84.700.000 100 93.170.000 100 102.487.000 500 427.357.000 600

03 15

Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya 235.000.000 258.500.000 284.350.000 312.785.000 344.063.500 1.434.698.500

03 15 03Pelatihan keterampilan berusahabagi keluarga miskin

Terlatihnya ketrampilanBerusaha BagiMasyarakat miskin

KeluargaMiskin 30 30 235.000.000 30 258.500.000 30 284.350.000 30 312.785.000 30 344.063.500 150 1.434.698.500 180

03 16Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial 166.000.000 182.600.000 200.860.000 220.946.000 243.040.600 1.013.446.600

Dalam Rupiah

KondisiKinerja

Pada AwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMDTahun 2017

1

Tahun 2015 Tahun 2016

BAGIAN KEISTIMEWAAN ACEH

URUSAN WAJIB

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

SKPK

BAGIAN KEISTIMEWAAN ACEH VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

SETWAN DPRK

URUSAN WAJIB

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL 10.343.704.965 8.690.786.362 8.830.906.542 9.964.148.740 10.078.699.658 47.908.246.267

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.610.960.980 1.772.057.078 1.949.262.786 2.144.189.064 2.358.607.971 9.835.077.879

2 BELANJA LANGSUNG 8.732.743.985 6.918.729.284 6.881.643.756 7.819.959.676 7.720.091.687 38.073.168.388

04 01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terciptanya pelayananadministarsi kantor 4.737.298.235 3.090.508.959 3.111.256.399 3.134.078.583 3.159.182.985 17.232.325.159

04 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Terpeliharanya kenderaandinas 944.850.000 500.335.000 110.313.500 660.399.850 133.479.335 2.349.377.685

Program Peningkatan DisiplinAparatur tersedianya pakaian dinas 24.700.000 - - - - 24.700.000

04 05Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya kualitassumber daya aparatur 200.000.000 220.000.000 242.000.000 266.200.000 292.820.000 1.221.020.000

04 06

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000

04 15Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2.819.895.750 3.101.885.325 3.412.073.858 3.753.281.243 4.128.609.368 17.215.745.543

1

SKPDPenangg

ungJawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SEKRETARIAT DPRK VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

DPPKKD

URUSAN WAJIB

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 29.418.180.234 30.018.350.545 29.607.723.927 28.711.271.826 30.295.471.775 148.050.998.307 DPPKD

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) Th 1 1 20.406.648.871 1 20.406.648.871 1 20.406.648.871 1 20.406.648.871 1 20.406.648.871 5 102.033.244.355

BELANJA LANGSUNG (BL) 9.011.531.363 9.611.701.674 9.201.075.056 8.304.622.955 9.888.822.904 46.017.753.952

0 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Kantor 3.190.135.484 3.317.190.581 3.448.205.156 3.603.690.146 4.485.975.159 18.045.196.526

0 2Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Tersedianya sarana dan prasaranaAparatur 685.800.000 1 707.960.000 1.123.552.000 148.262.400 327.914.880 2.993.489.280 -

0 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disipilin Aparatur 425 202.200.000 202.200.000

0 5Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Terlaksananya Pelatihan Formalbagi aparatur 304.326.000 1 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1 904.326.000

0 6

Program peningkatan PengembanganSistem Peraturan Capaian Kinerja danKeuangan

Meningkatnya Sistem Peraturancapaian Kinerja dan Keuangan 626.032.200 1 626.032.200 626.032.200 626.032.200 626.032.200 1 3.130.161.000

1 6Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tertatanya Pemanfaatan Tanah 297.875.840 1 357.451.008 428.941.210 514.729.452 617.675.343 1 2.216.672.853

1 7Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah 2.864.076.204 1 3.543.765.123 2.846.638.834 2.948.661.969 3.325.329.176 1 15.528.471.306

1 8Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan Keu Kab/Kota

terlaksananya pendataan dataPBB 7 1 217.678.930 1 261.214.716 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 5 778.893.646 12

2 0

Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH Meningkatnya Sistem Pengawasan keg 2 623.406.705 2 648.088.046 2 477.705.656 1 213.246.788 1 255.896.146 8 2.218.343.341 11

Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir PriodeRPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODE Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenanggung Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

1

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH VIII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

BPBDURUSAN WAJIB

TargetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 3.022.250.000 3.093.917.500 2.528.526.025 2.496.866.847 2.341.134.196 13.482.694.568

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 502.250.000 537.407.500 575.026.025 615.277.847 658.347.296 2.888.308.668

BELANJA LANGSUNG (BL) 2.520.000.000 2.556.510.000 1.953.500.000 1.881.589.000 1.682.786.900 10.594.385.900

06 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya PelayananKantor 704.000.000 659.900.000 610.890.000 611.979.000 618.176.900 3.204.945.900

06 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Tersedianya Sarana danPrasarana Aparatur yangmemadai 130.000.000 640.610.000 316.610.000 338.610.000 258.610.000 1.684.440.000

06 03 Program Peningkatan Disipilin AparaturMeningkatnya Kualitas KinerjaAparatur yang memadai 18.000.000 - - - - 18.000.000

06 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatnya KapasitasKinerja Aparatur yangmemadai 100.000.000 150.000.000 - - - 250.000.000

06Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Sistem PelaporanCapain Kinerja dan Keuanganyang memadai 3.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 27.000.000

06 70Program Penguatan Kelembagaan dan RegulasiKebencanaan

Tersedianya Dokumen RADPRB dan RPB sertaTerselenggaranya KoordinasiPengurangan Resiko Bencana 530.000.000 385.000.000 375.000.000 270.000.000 275.000.000 1.835.000.000

06 71

Program Kemitraan/LSM dan Sektor Swastadalam penanganan dan Pengurangan ResikoBencana

Tercapainya Koordinasikemitraan/LSM dan SektorSwasta dalam Penanganandan Pengurangan ResikoBencana 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 450.000.000

06 72Program Kesiapsiagaan Pencegahan Dini danTanggap Darurat Bencana

Tersedianya Data danberfungsinya Fasilitas Publikserta Sarana PenunjangEfektifitas Masyarakat Lainnyadilokasi kejadian Bencanadalam masa Tanggap Darurat 400.000.000 300.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 1.360.000.000

06 19Program Peningkatan Kesiapsiagaan danPencegahan Bahaya Kebakaran

Terselenggaranya FasilitasiPenanganan BahayaKebakaran 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000

1

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016SKPD

PenanggungJawab

Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

SKPKDalam Rupiah

KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH VIII- AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

TargetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016SKPD

PenanggungJawab

Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017

06 28 Program Pengendalian Banjir

Tertanganinya PenangananPengendalian Banjir Dalammasa Tanggap Darurat danPascabencana 200.000.000 110.000.000 120.000.000 130.000.000 - 560.000.000

06 73Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana

Tercapainya KehidupanMasyarakat Pasca Bencanayang lebih baik dari sebelumterjadi bencana 285.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 705.000.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH VIII- AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

INSPEKTORAT

URUSAN WAJIB

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 3.033.099.072 3.445.060.388 3.788.695.790 4.179.842.466 4.634.558.552 19.081.256.267 Inspektorat

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1.956.632.297 2.093.596.558 2.302.956.214 2.533.251.835 2.786.577.018 11.673.013.922

BELANJA LANGSUNG (BL) 1.076.466.775 1.351.463.830 1.485.739.576 1.646.590.631 1.847.981.533 7.408.242.346

20 07 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Operasional Kantor 252.261.275 302.713.530 363.256.236 435.907.483 523.088.980 1.877.227.504

20 07 02Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Kelancaran dan KenyamananKerja Aparatur 78.886.000 86.774.600 86.774.600 86.774.600 95.452.060 434.661.860 -

20 07 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur org 33 41 20.200.000 24.240.000 29.088.000 34.905.600 41.886.720 150.320.320 33

20 07 06

Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja dan laporanrenstra 6.000.000 7.200.000 8.640.000 10.368.000 12.441.600 44.649.600

20 07 20

Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan KebijakanKDH

Meningkatnya sistempengawasan internal danpelaksanaan kebijakan KDH

ObjekPemeriksaan Reguler 449.758.500 607.302.500 610.100.900 613.179.140 616.565.204 2.896.906.244

20 7 21

Program PeningkatanProfesionalisme Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan

Meningkatkan sumber dayamanusia tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan yangprofesional

TenagaPemeriksadanAparaturPengawas 82.207.000 98.648.400 \ 118.378.080 142.053.696 170.464.435 611.751.611 -

20 7 22

Program Penataan danPenyempurnaan Kebijakan Sistemdan Prosedur Pengawasan

Meningkatkan penataan danpenyempurnaan sistem danprosedur pengawasanPemerintah Daerah

LaporanProgramKerjaPengawasanTahunan 187.154.000 224.584.800 269.501.760 323.402.112 388.082.534 1.392.725.206

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD

PenanggungJawab

Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMDTahun 2017

1

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

INSPEKTORAT VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

BKPPURUSAN WAJIB

TargetSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 7.420.890.747 8.280.798.214 9.400.807.374 10.731.201.956 12.295.068.555 48.128.766.845

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 3.735.002.565 3.841.776.298 4.610.131.558 5.532.157.869 6.638.589.443 24.357.657.733

BELANJA LANGSUNG (BL) 3.685.888.182 4.439.021.916 4.790.675.816 5.199.044.087 5.656.479.112 23.771.109.113

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Lancaranya PelayananAdminsitrasi Perkantoran 695.797.005 690.344.080 700.930.088 712.574.697 725.383.766 3.525.029.636

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Tersedianya sarana danprasarana Aparatur 76.260.000 104.286.000 84.714.600 71.586.060 58.944.666 395.791.326

Program Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya DisiplinAparatur Pemerintah 45.100.000 - - - - 45.100.000

Program Fasilitasi Pindah/Purna TugasPNS

Lancarnya Pengurusanadministrasi pensiun PNS - 38.000.000 38.000.014 38.000.029 41.800.031 155.800.074

Program Pendidikan Kedinasan

Terlaksanya diklat-diklatPenjenjangan Strukturalbagi Aparatur PNS 578.476.000 636.323.600 699.955.960 769.951.556 846.946.712 3.531.653.828

Program Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur

Terlaksanya diklat-diklatTeknis bagi Aparatur PNS - 400.000.000 440.000.000 484.000.000 532.400.000 1.856.400.000

-

Program Pembinaan, PengembanganAparatur 2.290.255.177 2.570.068.236 2.827.075.154 3.122.931.746 3.451.003.936 14.261.334.154

SKPKDalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

SKPDPenanggung Jawab

Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMDTahun 2017

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

KPTSP

URUSAN WAJIB

target AkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 1.149.060.620 2.020.766.682 1.588.805.550 1.622.248.305 1.800.935.336 8.181.816.493 KPTSP

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 655.930.620 721.523.682 793.676.050 873.043.655 960.348.021 4.004.522.028

BELANJA LANGSUNG (BL) 493.130.000 1.299.243.000 795.129.500 749.204.650 840.587.315 4.177.294.465

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran Meningkatnya Pelayanan Kantor 254.410.000 269.825.000 276.611.500 284.076.650 292.288.315 1.377.211.465

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Terciptanya Kenyamanan 31.500.000 39.000.000 23.100.000 25.410.000 27.951.000 146.961.000 -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin kantor 6.300.000 - - - - 6.300.000 -

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur 85.502.000 30.000.000 33.000.000 36.300.000 39.930.000 224.732.000 -

Program Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah Daerah

Terwujudniya sistem administrasiperijinan 115.418.000 115.418.000 115.418.000 115.418.000 115.418.000 577.090.000 -

Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi Tersedianya jaringan website - 425.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 650.000.000 -

Program Pengembangan Kebijakan yangterkait dengan pelayanan perijinan

Terlaksananya rancanganperaturan 90.000.000 97.000.000 110.000.000 170.000.000 467.000.000 -

Progrm Penyiapan potensi sumberdayasarana prasarana daerah

tersedianya informasi pelayananperijinan - 330.000.000 175.000.000 103.000.000 120.000.000 728.000.000 -

1

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal

RPJM Tahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

KANTOR PERIZINAN TERPADU SATU PINTU VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

MPU

URUSAN WAJIB

target AkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 633.718.000 876.835.000 619.721.400 734.868.640 634.848.204 3.499.991.244 MPU

05 01 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 26.800.000 29.480.000 32.428.000 35.670.800 39.237.880 163.616.680

BELANJA LANGSUNG (BL) 606.918.000 847.355.000 587.293.400 699.197.840 595.610.324 3.336.374.564

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya PelayananKantor 521.895.000 524.709.000 522.359.400 525.219.840 528.366.324 2.622.549.564

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

TerpeliharanyaPerlengkapan GedungKantor 15.000.000 67.000.000 32.000.000 33.100.000 34.310.000 - 181.410.000 -

Program Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatnya disiplinkantor 3.200.000 - - - - 3.200.000 -

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya kualitassumber daya aparatur - 32.934.000 32.934.000 32.934.000 32.934.000 - 131.736.000 -

Program Pembinaan Syariat Islam

terlaksananya SosialisasiTentang PendangkalanAqidah 66.823.000 222.712.000 - 107.944.000 - - 397.479.000 -

1

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD

Penanggung Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

MAJELIS PERMUSYAWARATAN UMAT VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

target AkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 1.857.365.200 2.010.714.300 2.412.571.470 2.858.711.269 3.393.321.342 - 12.532.683.581 Kec. Simtim

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1.451.840.000 1.742.208.000 2.090.649.600 2.508.779.520 3.010.535.424 - 10.804.012.544

5 2 BELANJA LANGSUNG (BL) 405.525.200 268.506.300 321.921.870 349.931.749 382.785.918 - 1.728.671.037

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya kelancaranadministrasi kantor 159.743.200 164.868.700 170.506.750 176.708.605 183.530.646 - 855.357.901

2Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

meningkatnya kelancarankegiatan kantor 199.532.000 58.137.600 69.765.120 83.718.144 100.461.773 - 511.614.637

Program Peningkatan DisiplinAparatur

Tersedianya PakaianDinas 17.750.000 - - - - 17.750.000 -

5Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatkankemampuan SDMAparatur - 12.500.000 13.750.000 15.125.000 16.637.500 - 58.012.500

6

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Dan Keuangan

Tercapainya LaporanKinerja dan IkhtiarRealisasi KinerjaPelaporan Thn 6.000.000 6.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 - 60.000.000

1 4 17Program PerencanaanPembangunan Daerah

Tercapainya PartisipasiMasyarakat dalampembanguan desa 22.500.000 27.000.000 32.400.000 38.880.000 46.656.000 167.436.000

1 17 15Program pengembangan NilaiBudaya

Berkembangnya adatbudaya daerah - - 19.500.000 19.500.000 19.500.000 - 58.500.000

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome)

SKPDPenanggung

JawabSatuan

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

1

KECAMATAN SIMEULUE TIMUR

URUSAN WAJIB

SKPK

KECAMATAN SIMEULUE TIMUR VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

KECAMATAN SIMTENG

URUSAN WAJIB

targetAkhir SKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA ub 2.508.494.000 2.920.084.800 3.462.693.560 4.125.480.852 4.919.986.060 17.936.739.272

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 2.233.494.000 2.680.192.800 3.216.231.360 3.859.477.632 4.631.373.158 16.620.768.950

5 2 BELANJA LANGSUNG (BL) 275.000.000 239.892.000 246.462.200 266.003.220 288.612.902 1.315.970.322

1Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terciptanya kelancaranadministrasi kantor 131.962.000 154.265.200 152.222.720 169.054.792 188.684.631 - 796.189.343

2Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

Terciptanya kelancaranoperasional 83.904.000 43.749.400 44.624.340 45.586.774 46.645.451 - 264.509.965 -

Program Peningkatan DisiplinAparatur Tersedianya Pakaian Dinas 22 28.700.000 22 28.700.000 22

5Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatkan kemampuanSDM Aparatur 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - 50.000.000 -

15

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian kinerja dankeuangan

Terlaksananya pelaporankinerja kerja instansipemerintah 6.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 - 70.000.000 -

21Program Perencanaan PembangunanDaerah

Tercapainya PartisipasiMasyarakat dalam 14.434.000 15.877.400 17.465.140 19.211.654 21.132.819 88.121.013

1 15 12 Program pengembangan Nilai BudayaBerkembangnya adat budayadaerah - - 6.150.000 6.150.000 6.150.000 18.450.000

1

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KECAMATAN SIMEULUE TENGAH VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL 3.017.619.362 3.150.099.298 3.347.572.228 3.601.977.951 3.826.822.046 16.944.090.885

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.582.120.762 1.740.332.838 1.914.366.122 2.105.802.734 2.316.383.008 9.659.005.464

2 BELANJA LANGSUNG 1.435.498.600 1.409.766.460 1.433.206.106 1.496.175.217 1.510.439.038 7.285.085.421

13 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerciptanya kelancaranadministrasi kantor 1.336.168.600 1.341.033.460 1.346.384.806 1.352.271.287 1.358.746.415 6.734.604.568

13 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

tersedianya sarana danfasilitas kantor yang baik 36.050.000 24.805.000 27.285.500 30.014.050 33.015.455 151.170.005

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas 22.800.000 - - - - 22.800.000

13 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatkan kemampuanSDM Aparatur 12.980.000 14.278.000 15.705.800 17.276.380 19.004.018 79.244.198

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya pelaporankinerja kerja instansipemerintah 6.000.000 6.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 60.000.000

13 31 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tercapainya PartisipasiMasyarakat dalampembanguan desa 21.500.000 23.650.000 26.015.000 28.616.500 31.478.150 131.259.650

1 17 15 Program pengembangan Nilai BudayaBerkembangnya adatbudaya daerah - - - 1.815.000 51.997.000 52.195.000 106.007.000

1

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMDSatuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPK

Dalam Rupiah

KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)

KECAMATAN SIMEULUE BARAT

URUSAN WAJIB

KECAMATAN SIMEULUE BARAT VIII - AAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

KECAMATAN TEUPAH SELATAN

URUSAN WAJIB

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA Thn 1 1 3.476.278.375 1 3.836.868.600 1 4.303.527.924 1 4.867.436.274 1 5.528.953.170 5 22.013.064.341 6

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1.869.003.870 2.242.804.644 2.691.365.573 3.229.638.687 3.875.566.425 13.908.379.199

5 2 BELANJA LANGSUNG (BL) Thn 1 1 1.607.274.505 1 1.594.063.956 1 1.612.162.351 1 1.637.797.586 1 1.653.386.745 8.104.685.142

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerciptanya kelancaranadministrasi kantor Thn 1 1 1.511.884.505 1 1.516.844.956 1 1.522.301.451 1 1.528.303.596 1 1.534.905.956 7.614.240.463

2Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

meningkatnya kelancarankegiatan kantor 35.190.000 36.619.000 38.190.900 39.919.990 41.821.989 191.741.879

5Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatkan kemampuan SDMAparatur 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - 50.000.000 -

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas 23.700.000 - - - - 23.700.000

6Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya pelaporan kinerjakerja instansi pemerintah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 18.000.000 18.000.000 54.000.000

21 Program Perencanaan Pembangunan DaerahTercapainya PartisipasiMasyarakat dalam pembanguan 20.500.000 24.600.000 29.520.000 35.424.000 42.508.800 152.552.800

1 15 12 Program pengembangan Nilai BudayaBerkembangnya adat budayadaerah - - 6.150.000 6.150.000 6.150.000 18.450.000

1

targetAkhirSKPK

SKPKPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMDSatuan

KondisiKinerjaPadaAwalRPJMTahun

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Dalam Rupiah

SKPK

KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)

KECAMATAN TEUPAH SELATAN VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

KECAMATAN SALANG

URUSAN WAJIB

target AkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 2.868.432.000 2.914.881.360 3.074.319.496 3.242.936.446 3.428.415.090 - 15.528.984.392

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1.290.668.000 1.381.014.760 1.519.116.236 1.671.027.860 1.838.130.646 7.699.957.501

5 2 BELANJA LANGSUNG (BL) 1.577.764.000 1.533.866.600 1.555.203.260 1.571.908.586 1.590.284.445 7.829.026.891

1Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terciptanya kelancaranadministrasi kantor 5 Org 1.482.518.000 1.440.146.000 1.449.310.600 1.459.391.660 1.470.480.826 7.301.847.086

2Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

meningkatnya kelancarankegiatan kantor 28.720.000 31.592.000 34.751.200 38.226.320 42.048.952 175.338.472

Program Peningkatan DisiplinAparatur

Tersedianya PakaianDinas 22 23.000.000 - - - - 23.000.000

5Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatkankemampuan SDMAparatur 26.026.000 28.628.600 31.491.460 34.640.606 38.104.667 124.250.728

13 31Program PerencanaanPembangunan Daerah

Tercapainya PartisipasiMasyarakat dalampembanguan desa 18 18 17.500.000 - 17.500.000 - 17.500.000 - 17.500.000 - 17.500.000 18 87.500.000 36

15

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya pelaporankinerja kerja instansipemerintah - 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 64.000.000

1 15 12Program pengembangan NilaiBudaya

Berkembangnya adatbudaya daerah - - 6.150.000 6.150.000 6.150.000 18.450.000

1

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KECAMATAN SALANG VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

KECAMATAN TEUPAH BARATURUSAN WAJIB

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA Tahun 1 1 2.995.481.200 1 3.237.029.920 1 3.691.283.732 1 4.179.067.029 1 4.816.420.181 6 21.755.840.062

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1 1.638.796.000 1 1.966.555.200 1 2.359.866.240 1 2.831.839.488 1 3.398.207.386 6 13.762.846.314

5 2 BELANJA LANGSUNG (BL) 1.356.685.200 1.270.474.720 1.331.417.492 1.347.227.541 1.418.212.795 - 7.992.993.749

5 2 2 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerciptanya kelancaranadministrasi kantor 1 1 1.181.948.200 1 1.192.083.020 1 1.203.231.322 1 1.215.494.454 1 1.228.983.900 6 7.241.686.896

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTerciptanya kelancaranoperasional 1 1 121.560.000 1 22.132.000 1 18.700.000 1 18.700.000 1 18.700.000 6 219.392.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas 1 25.500.000 1 25.500.000

5Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatkan kemampuan SDMAparatur 1 1 27.677.000 1 30.444.700 1 33.489.170 1 36.838.087 1 40.521.896 6 198.400.853

13 31 Program Perencanaan Pembangunan DaerahTercapainya Partisipasi Masyarakatdalam pembanguan desa 18 ## 7.769.000 ## 7.769.000 18 7.769.000 18 7.769.000 18 7.769.000 ### 42.970.000

15Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya pelaporan kinerjakerja instansi pemerintah - - - 24.000.000 - 24.000.000 - 24.000.000 - 24.000.000 4 96.000.000

1 17 15 Program pengembangan Nilai BudayaBerkembangnya adat budayadaerah - - 1.815.000 51.997.000 52.195.000 106.007.000

1

Kondisi KinerjaPada AwalRPJM Thn

2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

targetAkhirSKPK

Satuan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

SKPK

Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja padaAkhir Priode RPJMDKODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan/KegiatanIndikator Kinerja Program

(Outcome)

Dalam Rupiah

SKPDPenanggung

jawab

KECAMATAN TEUPAH BARAT VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

KECAMATAN TELUK DALAM

URUSAN WAJIB

target AkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 2.273.485.000 2.430.629.000 2.673.699.311 3.011.119.657 3.414.146.242 13.803.079.210

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1.077.086.000 1.292.503.200 1.551.003.840 1.861.204.608 2.233.445.530 8.015.243.178

5 2 BELANJA LANGSUNG (BL) 1.196.399.000 1.138.125.800 1.122.695.471 1.149.915.049 1.180.700.713 5.787.836.033

1Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terciptanya kelancaranadministrasi kantor 1.091.357.000 1.053.438.700 1.028.156.470 1.043.918.117 1.061.255.929 5.278.126.216

2Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

Terciptanya kelancaranoperasional 35.931.000 27.424.100 30.166.510 33.183.161 36.501.477 163.206.248

Program Peningkatan DisiplinAparatur

Tersedianya PakaianDinas 17.710.000 - - - - 17.710.000

5Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatkankemampuan SDMAparatur 29.310.000 35.172.000 42.206.400 50.647.680 60.777.216 218.113.296

15

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya pelaporankinerja kerja instansipemerintah 6.000.000 6.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 60.000.000

13 31Program PerencanaanPembangunan Daerah

Tercapainya PartisipasiMasyarakat dalampembanguan desa 18 18 16.091.000 - 16.091.000 - 16.091 - 16.091 - 16.091 18 32.230.273 36

1 15 12Program pengembangan NilaiBudaya

Berkembangnya adatbudaya daerah - - 6.150.000 6.150.000 6.150.000 18.450.000

1

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal RPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KECAMATAN TELUK DALAM VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

KECAMATAN ALAFAN

URUSAN WAJIB

target AkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 1.910.842.000 2.091.892.100 2.335.170.710 2.662.640.881 2.995.069.709 11.995.615.400

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 938.925.000 1.126.710.000 1.352.052.000 1.622.462.400 1.946.954.880 6.987.104.280

5 2 BELANJA LANGSUNG (BL) 971.917.000 965.182.100 983.118.710 1.040.178.481 1.048.114.829 - 5.008.511.120

1Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terciptanya kelancaranadministrasi kantor 884.059.000 889.224.100 893.905.710 899.055.481 904.720.229 4.470.964.520 -

2Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

tersedianya sarana danfasilitas kantor yang baik 35.100.000 35.100.000 35.100.000 35.100.000 35.100.000 175.500.000

Program Peningkatan DisiplinAparatur Tersedianya Pakaian Dinas 13.100.000 - - - - - - 13.100.000

5Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatkan kemampuanSDM Aparatur 12.363.000 12.363.000 12.363.000 12.363.000 12.363.000 61.815.000

17

Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesa

Tercapainya PartisipasiMasyarakat dalampembanguan desa 21.295.000 21.295.000 21.295.000 21.295.000 21.295.000 106.475.000 -

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya pelaporankinerja kerja instansipemerintah 6.000.000 7.200.000 18.640.000 20.368.000 22.441.600 - 74.649.600 -

1 17 15Program pengembangan NilaiBudaya

Berkembangnya adatbudaya daerah - - - 1.815.000 51.997.000 52.195.000 106.007.000

1

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KECAMATAN ALAFAN VII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL 341.860.000 354.200.300 218.290.430 272.995.773 278.169.450 1.465.515.953

BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 341.860.000 354.200.300 218.290.430 272.995.773 278.169.450 1.465.515.953

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terciptanya kelancaranadministrasi kantor 182.949.000 187.064.900 171.518.490 174.382.439 177.532.783 893.447.612

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

tersedianya sarana danfasilitas kantor yang baik 133.197.000 146.050.000 279.247.000

Program Peningkatan DisiplinAparatur

Tersedianya PakaianDinas 6.000.000 - - - - 6.000.000

5Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatkankemampuan SDMAparatur - - 12.363.000 12.363.000 12.363.000 37.089.000

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya pelaporankinerja kerja instansipemerintah 6.000.000 6.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 60.000.000

Program PerencanaanPembangunan Daerah

Tercapainya PartisipasiMasyarakat dalampembanguan desa 13.714.000 15.085.400 16.593.940 18.253.334 20.078.667 83.725.341

1 17 15Program pengembangan NilaiBudaya

Berkembangnya adatbudaya daerah - - - 1.815.000 51.997.000 52.195.000 106.007.000

SKPK KECAMATAN TEUPAH TENGAH

URUSAN WAJIB

1

KODE

Dalam Rupiah

Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

KECAMATAN TEUPAH TENGAH VIII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL 519.705.000 525.164.900 389.605.490 444.696.339 450.294.073 2.329.465.802

BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -

BELANJA LANGSUNG 519.705.000 525.164.900 389.605.490 444.696.339 450.294.073 2.329.465.802

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terciptanya kelancaranadministrasi kantor 349.908.000 353.864.900 338.252.490 341.043.839 344.114.323 1.727.183.552

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

tersedianya sarana danfasilitas kantor yang baik 133.197.000 146.050.000 - - - 279.247.000

Program Peningkatan DisiplinAparatur

Tersedianya PakaianDinas peg 28 13.100.000 - - - - 13.100.000

5Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatkankemampuan SDMAparatur - - 12.363.000 12.363.000 12.363.000 37.089.000

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya pelaporankinerja kerja instansipemerintah 6.000.000 6.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 60.000.000

Program PerencanaanPembangunan Daerah

Tercapainya PartisipasiMasyarakat dalampembanguan desa 17.500.000 19.250.000 21.175.000 23.292.500 25.621.750 106.839.250

1 17 15Program pengembangan NilaiBudaya

Berkembangnya adatbudaya daerah - - - 1.815.000 51.997.000 52.195.000 106.007.000

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KECAMATAN SIMEULUE CUT

URUSAN WAJIB

1

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

KECAMATAN SIMEULUE CUT VIII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

DINSYAR

URUSAN WAJIB

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) AP Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 13

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

BELANJA 8.576.786.000 3.761.334.100 5.067.977.810 4.755.180.591 6.358.367.750 28.519.646.251

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.329.473.000 1.595.367.000 1.914.440.000 2.297.328.000 1 2.756.793.000 9.893.401.000

BELANJA LANGSUNG 7.247.313.000 2.165.967.100 3.153.537.810 2.457.852.591 3.601.574.750 18.626.245.251

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya kelancaranadministrasi kantor 481.345.000 577.618.000 693.142.000 831.771.000 998.122.000 3.581.998.000

Program Peningkatan Sarana DanPrasarana Aparatur

meningkatnya kelancaran kegiatankantor 48.461.000 1 77.307.100 63.037.810 69.341.591 1 76.275.750 334.423.251

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas 14.350.000 - - - - 14.350.000

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatkan kemampuan SDMAparatur 56.312.000 56.312.000 56.312.000 56.312.000 56.312.000 281.560.000

Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja DanKeuangan

Tersedianya Lakip dan RenstraSKPK 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000

Program Pembinaan Syariat IslamTercetaknya kilas pelaksanaanSyariat Islam di Kab.Simeulue 102.796.000 205.419.000 114.585.000 132.094.000 205.170.000 500 760.064.000

Program Peningkatan PelayananKehidupan Beragama

Terbinanya TPA Desa , LPPTKA, danPesantren dalam Kab. Simeulue 4.950.494.000 127.934.000 132.784.000 137.876.000 148.570.000 5.497.658.000

Program Peningkatan KualitasPendidikan Agama

Terlaksananya Pengajaran Pokok -pokok ajaran Islam bagi murid SD,SLTP dan SLTA 440.000.000 470.000.000 470.000.000 470.000.000 470.000.000 2.320.000.000

Sosialisasi Qanun Pemerintah DaerahTerbentuknya Sosialisasi QanunSyariat Islam 60.258.000 22.095.000 - 82.353.000 -

1

SKPK

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

targetAkhirSKPK

SKPDPenanggung Jawab

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

DINAS SYARIAT ISLAM VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) AP Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

targetAkhirSKPK

SKPDPenanggung Jawab

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

Program Pengembangan danPemberdayaan Peradilan Syariah

Terlatihnya masyarakat yangmampu memahami Hukum Islam 68.377.000 68.377.000 68.377.000 - - 205.131.000

Program Peningkatan Kualitas danPengamalan Agama dan PembinaanKerukunan Beragama

Lahirnya para Juru Dakwah dlmKab. Simeulue 138 101.178.000 - - - - 101.178.000

Program Pembinaan Sosial KeagamaanTerlaksananya BKMT, IPHI,Rukyatul Hilal dan LPPTKA 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 325.000.000

Program Peningkatan Sarana DanPrasarana Keagamaan

Tersedianya Sarana dan PrasaranaPeribadatan - 10.000.000 - - - 10.000.000

Program Peningkatan PemahamanWawasan Islam

Tersosialisasinya Pemahamanwawasan Islam danTerpublikasinya Informasi DinulIslam - 300.000.000 330.000.000 529.200.000 399.300.000 1.558.500.000

Program Peningkatan Pemahaman,Penghayatan, Dan Pengamalan Al-Qur'an Tersedianya Qari/Qariah yang Baik 913.000.000 100.000.000 1.154.300.000 100.000.000 1.154.730.000 3.422.030.000

Program Pembinaan Dakwah Dan SyiarIslam

Terbinanya Mualaf danTersalurnya bantuan dalam rangkaPemberdayaan Mualaf - 102.000.000 - - - 102.000.000

DINAS SYARIAT ISLAM VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

BAITUL MAL

URUSAN WAJIB

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 450.369.200 509.069.230 518.496.853 414.847.238 429.037.662 2.321.820.183

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 69.800.000 74.686.000 82.154.600 90.370.060 99.407.066 416.417.726

BELANJA LANGSUNG (BL) 380.569.200 434.383.230 436.342.253 324.477.178 329.630.596 1.905.402.457

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya kelancaranadministrasi kantor 256.875.200 - 254.383.230 - 253.342.253 - 238.177.178 - 239.700.596 1.242.478.457

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

meningkatnya kelancarankegiatan kantor 44.442.900 26.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 94.442.900

Program Peningkatan DisiplinAparatur Tersedianya Pakaian Dinas 3.500.000 - - - - 3.500.000

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatkan kemampuanSDM Aparatur - 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000

Program PeningkatanPengenmbangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Laporan Kinerjadan Ikhtiar Realisasi KinerjaPelaporan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000

Program Pembinaan Syariat IslamTersedianya LaporanPenyaluran Zakat 117.694.000 130.000.000 133.000.000 36.300.000 39.930.000 456.924.000

Program Pembinaan LembagaSosial Keagamaan

terlaksananya pelatihanpenggunaan zakat produktif - 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000

1

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

Kondisi KinerjaPada Awal

RPJM Tahun2012

SKPK

Dalam Rupiah

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja padaAkhir Priode RPJMD

SKPDPenanggung

Jawabtarget

Akhir SKPK

BAITUL MAL VIII - AAAAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

BPM

URUSAN WAJIB

target AkhirSKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 3.037.026.361 3.263.024.537 3.289.630.149 3.545.003.463 3.692.814.110 16.026.803.420

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 1.569.456.436 1.726.402.080 1.899.042.288 2.088.946.516 2.297.841.168 9.581.688.487

BELANJA LANGSUNG (BL) 1.467.569.925 1.536.622.458 1.390.587.861 1.456.056.947 1.394.972.942 6.445.114.932

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terciptanya kelancaranadministrasi kantor 465.375.230 472.623.053 479.870.876 488.568.264 498.135.390 2.404.572.813

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Terciptanya kelancaranoperasional 125.011.295 85.962.425 90.858.667 96.244.534 102.168.987 - 500.245.907

Program Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatnya DisiplinApartur Pemerintah 28 28 19.300.000 28 19.300.000 56

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Dokumen Lakipdan Renstra 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - 30.000.000

Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan

Terlaksananya ProgramPeningkatan KeberdayaanMasyarat Perdesaan 343.555.800 507.911.380 533.702.518 567.072.770 603.780.047 - 2.556.022.515

Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesa

Meningkatnya BudayaPembangunan secaraPartisipasif dalammembangun desa 308.327.600 314.125.600 170.155.800 177.171.380 184.888.518 - 353.973.698

Program Pengembangan Data danStatistik Daerah

Tersedianya data profil desaserta terukurnya tingkatperkembangan desa - 50.000.000 - - - 50.000.000

Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya kemampuanaparat desa dan BPD dalammanajemen tupoksi 200.000.000 138 200.000.000 138

20PROGRAM PENANGGULANGANKEMISKINAN

Terbinanya kelompok UEPGdi kab/kota kelompok 5 100.000.000 5 110.000.000 5 121.000.000 15 331.000.000 15

1

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016SKPD

PenanggungJawab

Kondisi Kinerja pada Akhir PriodeRPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT VIII AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

DISTAN

URUSAN WAJIB

APBK APBK APBK APBK APBK APBK

Volume (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

BELANJA 3.746.390.569 9.961.714.434 11.254.307.440 13.376.464.060 17.577.722.316 55.720.000.940

BIAYA TIDAK LANGSUNG 1.971.494.224 2.109.498.820 2.320.448.702 2.552.493.572 2.807.742.929 11.565.080.367

BIAYA LANGSUNG 1.774.896.345 7.852.215.614 8.933.858.739 10.823.970.488 14.769.979.387 44.154.920.573

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terselenggaranyapelayanan administrasiperkantoran yang baik 309.417.345 371.300.814 445.560.977 534.673.172 641.607.807 - 2.302.560.115 -

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Terpenuhinya sarana danprasarana aparatur 84.000.000 137.600.000 147.520.000 159.424.000 173.708.800 702.252.800

Program Peningkatan DisiplinAparatur

Tercapainyakeseragaman baju dinas 21.300.000 - - - - 21.300.000

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnyakemampuan aparaturdalampengimplementasianPeraturan Perundang-undangan 8.179.000 9.814.800 11.777.760 14.133.312 16.959.974 60.864.846

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya prosespelaporan dan evaluasikinerja SKPD 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000

Program Peningkatan KetahanPangan (Pertanian/Perkebunan)

Tercapainya ketahananpangan di kabupatensimeulue 16.000.000 4.332.500.000 5.209.000.002 5.972.120.004 6.897.922.406 22.427.542.412

Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnyakemampuan danpemahaman petanitentang teknologiPertanian 286.500.000 1.030.000.000 1.476.000.000 2.212.020.000 4.813.060.400 - 9.817.580.400

Pengadaan sarana dan prasaranateknologi pertanian/perkebunantepat guna -

Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan

Tercapainya peningkatanproduksi danproduktifitas hasilpertanian 1.043.500.000 1.965.000.000 1.638.000.000 1.925.600.000 2.220.720.000 - 8.792.820.000

SKPDPenangg

ungJawab

Tahun 2013 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD target

AkhirSKPK

Dalam Rupiah

Tahun 2014

Vol Vol

1

SKPK

Tahun 2015 Tahun 2016KODE

Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Vol Vol

KondisiKinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

Vol Vol

Tahun 2017

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN VIII - AAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19TOTAL BELANJA 5.685.170.666 6.033.220.700 5.789.384.370 5.192.956.607 4.142.551.500 26.843.283.843

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 2.080.447.000 2.080.447.000 2.080.447.000 2.080.447.000 2.080.447.000 - 10.402.235.000 -Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji aparatur Th 1 1 1 BPMBellanja Pegawai 2.080.447.000 2.080.447.000 2.080.447.000 2.080.447.000 2.080.447.000 - 10.402.235.000 -

BELANJA LANGSUNG (BL) 3.604.723.666 3.952.773.700 3.708.937.370 3.112.509.607 2.062.104.500 16.441.048.843

03 01PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya Pelayanan Kantor 488.828.000 453.277.700 405.401.370 405.478.607 404.691.500 2.157.677.177 268

03 01 01 Penyedian Jasa Surat MenyuratPeningkatan Pelayanan SuratMenyurat tahun 1 1 597.000 1 656.700 1 722.370 1 794.607 1 1.500 5 2.772.177 6

03 01 02Penyedian jasa komonikasi, sumberdaya air dan listrik Peningkatan Pelayanan tahun 1 1 16.800.000 1 20.000 1 23.000 1 24.000 1 26.000 5 16.893.000 6

03 01 03Penyedian peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor tahun 1 30.000.000 1 32.000 1 34.000 1 35.000 4 30.101.000 4

03 01 07Penyedian jasa administrasikeuangan

Mempercepat dan mengendalikanproses administrasi ketatausahaan,keuangan rutin/proyek paket 1 1 66.900.000 1 70.000 1 73.000 1 75.000 1 78.000 5 67.196.000 6

03 01 08 Penyedian jasa kebersihan kantorTersedianya bahan-bahan dantenaga kebersihan kantor tahun 1 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 5 30.000.000 6

03 01 09Penyediaan jasa PerbaikanPeralatan Kerja

tersedianya jasa Perbaikan PeralatanKerja tahun 1 18.000.000 1 20.000 1 20.000 1 20.000 4 18.060.000 4

03 01 10 Penyedian alat tulis kantorTersedianya alat tulis kantorkeperluan dinas dan PUSKESWAN tahun 1 1 30.321.000 1 30.321.000 1 30.321.000 1 30.321.000 1 30.321.000 5 151.605.000 6

03 01 11Penyedian barang cetakan danpenggadaan

Tersedianya barang-barang cetakandan biaya tahun 1 1 11.900.000 1 11.900.000 1 11.900.000 1 11.900.000 1 11.900.000 5 59.500.000 6

03 01 15Penyedian bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undang tahun 1 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 5 6.000.000 6

03 01 18Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Tersedianya dana mengikuti rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah orang 25 25 200.310.000 26 200.310.000 28 200.310.000 30 200.310.000 30 200.310.000 139 1.001.550.000 164

03 01 02Penyedian jasa pelayanan tenagahonor daerah/non PNS Terbayarnya honor Tenaga Kontrak orang 9 9 154.800.000 9 154.800.000 9 154.800.000 9 154.800.000 9 154.800.000 45 774.000.000 54

- - -

03 02PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

Terwujudnya Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur 235.974.666 614.738.000 749.738.000 749.738.000 - - 2.350.188.666 -

03 02 03 Pembangunan Gedung KantorRevitalisasi Gedung Kantor BaruDiskeswannak 1 unit unit 1 1 1 - 2Terbangunnya Gedung Puskeswan diKecamatan Unit 2 2 650.000.000 2 650.000.000 4Tersedianya Bangunan TempatParkir 1 unit unit 1 25.000.000 1 25.000.000 1Tersedianya Gudang Obat Hewan 1unit unit 1 650.000.000 1 650.000.000 1Tersedianya Kandang Isolasi,Kandang Jepit dan Kandang PortablePuskeswan 3 unit unit 1 100.000.000 1 100.000.000 1

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

1

SKPK

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Dalam Rupiah

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenanggun

g Jawab

DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKANURUSAN PILIHAN

DINKESWANNAK VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

1

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenanggun

g Jawab

Penataan Lingkungan Gedung KantorDiskeswannak 1 paket paket 1 50.000.000 1 50.000.000 1

03 02 05Pengadaan kendaraandinas/operasional

Tersedianya Kenderaan dinas/operasional roda 2 sebanyak 30unit Unit 10 3 49.500.000 3 49.500.000 13

Tersedianya Kenderaan dinas/operasional roda 4 sebanyak 4 unit unit 2 - - 2

Tersedianya Kenderaan R 4Ooperasional Klinik Hewan 1 unit Unit 1 300.000.000 1 300.000.000 1

03 02 07Pengadaan Perlengkapan Gedungkantor Tersedianya perlengkapan kantor tahun 1 56.455.000 1 2 56.455.000 2

03 02 09Pengadaan peralatan Gedungkantor

Tersedianya peralatan gedungkantor tahun 1 40.000.000 1 40.000.000 1

03 02 10 Pengadaan Mobiler Tersedianya Mobileuer unit 40 50.000.000 40 50.000.000 40

03 02 22Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Terlaksananya Pemeliharaan GedungKantor m2 1.900 281.666 1.900 281.666 1.900

03 02 24Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terlaksananya PemeliharaanPeralatan Gedung Kantor unit 10 10 50.000.000 20 50.000.000 22 50.000.000 24 50.000.000 76 200.000.000 86

03 02 26Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terlaksananya PemeliharaanPerlengkapan Gedung Kantor - - -

03 02 28Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Terlaksananya PemeliharaanPeralatan Gedung Kantor tahun 1 9.738.000 1 9.738.000 1 9.738.000 1 9.738.000 4 38.952.000 4

03 02 44Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional

Terlaksananya RehabilitasiKenderaan Dinas tahun 1 20.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 4 140.000.000 4

- - -

03 03PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR Meningkatnya disiplin aparatur 24.500.000 - - - - - 24.500.000 -

03 03 02Pengadaan Pakaian Dinas danPerlengkapannya stel 49 24.500.000 49 24.500.000 49

- - -

03 05

PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

Meningkatnya kualitas sumber dayaaparatur - 72.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000 - 288.000.000 -

03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya Pelatihan Formal bagiaparatur orang 4 40.000.000 4 40.000.000 5 40.000.000 6 40.000.000 19 160.000.000 19

03 05 02Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Sosialisasi PeraturanPer Undang-Undangan orang 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 4 48.000.000 4

03 05 03Bimbingan teknis implementasiperaturan Perundang-undangan Terlaksananya Bintek orang 2 20.000.000 3 20.000.000 4 20.000.000 4 20.000.000 13 80.000.000 13

- -

03 06

PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

Terlaksananya Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Iktisar RealisaiKinerja SKPK 1.853.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 - 25.853.000

Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Gampong

Meningkatnya kapsitas dan kualitasLembaga dan Organisasi Gampong Klp 25 25 25 25 50 50 BPM

Penyelenggaraan DiseminasiInformasi bagi MasyarakatGampong

Terselenggaranya DiseminasiInformasi bagi MasyarakatGampong, Terlaksananya Gelar TTGNasional serta Lomba Inovasi TTG Klp 6 25 6 25 12 12 BPM

DINKESWANNAK VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

1

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenanggun

g Jawab

Pembinaan dan PerencanaanProgram PemberdayaanMasyarakat

Terbinanya dan terencananyaprogram pemberdayaan masyarakat

kab/kota 23 23 23 23 46 46 BPM

Pembinaan Sosial BudayaMasyarakat dan pemberdayaankesejahteraan keluarga

Terlaksananya PMT-AS, Rakor PKK,BBGRM, Pokjanal Posyandu

kab/kota 23 23 23 23 46 46 BPM

Tersalurnya bantuan untuk PKKProvinsi Prov 1 1 1 1 2 2 BPM

Pemberdayaan Masyarakat pesisirMelalui Pemanfaatan SDA

Meningkatnya kemampuan dankemandirian masyarakat pesisir dandaratan Org 240 1.420 240 1.420 480 480 BPM

03 06 01

Penyusunan Laporan Capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPK

Terlaksananya Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Iktisar RealisaiKinerja SKPK tahun 1.853.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 4 25.853.000 4

03 21

PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKITTERNAK 113.725.000 792.250.000 760.250.000 760.250.000 730.250.000 - 3.156.725.000 #######

03 21 01 Pendataan Masalah Peternakan

Terlaksananya sistem pendataan dantersedianya data peta penyakitendemik terkini Dok 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 10 20.000.000 40 80.000.000 40

03 21 02

Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak

Tersedianya Vaksin ternak besar150.000 dosis Dosis 25.500 40.207.600 30.000 85.000.000 30.000 85.000.000 30.000 85.000.000 30.000 85.000.000 145.500 380.207.600 145.500Tersedianya Vaksin ternak Unggas310.000 dosis Dosis 62.000 15.500.000 62.000 15.500.000 62.000 15.500.000 62.000 15.500.000 62.000 15.500.000 310.000 77.500.000 310.000Tersedianya Obat-obatan ternak40.000 dosis Dosis 6.000 14.267.400 16.000 150.000.000 6.000 150.000.000 6.000 150.000.000 6.000 150.000.000 40.000 614.267.400 40.000Pelatihan Juru Sembelih Halal 20Orang Orang 10 2.000.000 10 2.000.000 10

Pelatihan Meat Inspector (PetugasPemeriksa Daging) 5 Orang Orang 2 30.000.000 2 30.000.000 4 60.000.000 4

Ketersediaan 3 paket saranapenanggulangan penyakit zoonosis paket 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 4 400.000.000 4Meningkatnya jumlah tenagapenanganan penyakit reproduksiyang terampil orang 3 6.000.000 3 6.000.000 3 6.000.000 3 6.000.000 12 24.000.000 12Tersedianya Operasional VaksinasiSE 150.000 ekor Ekor 25.500 12.750.000 31.125 12.750.000 31.125 12.750.000 32.500 12.750.000 34.500 12.750.000 154.750 63.750.000 154.750Tersedianya Operasional VaksinasiND 318.500 ekor Ekor 62.000 31.000.000 63.000 31.000.000 64.000 31.000.000 64.500 31.000.000 65.000 31.000.000 318.500 155.000.000 318.500Tersedianya OperasionalPengobatan 31.300 ekor Ekor 31.300 7.500 75.000.000 7.600 75.000.000 7.700 75.000.000 8.500 75.000.000 31.300 300.000.000 62.600Terlaksananya pemeriksaanspesimen untuk diagnosa penyakit200 sampel penyakit sampel 50 125.000.000 50 125.000.000 50 125.000.000 50 125.000.000 200 500.000.000 200Meningkatnya kualitas SDM klinikhewan 2 orang dan Laboratorium 3orang orang 2 30.000.000 3 30.000.000 5 60.000.000 5Tersedianya 10 Paket peralatan danperlengkapan Puskeswan paket 1 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 3 100.000.000 10 400.000.000 10Tersedianya 2 Paket peralatan danperlengkapan klinik hewan danlaboratorium paket 1 1 - 1

DINKESWANNAK VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

1

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenanggun

g Jawab

03 21Pengawasan Perdagangan TernakAntar Daerah

Terlaksanananya PengawasanTernak keluar Daerah tahun 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 4 40.000.000 4

- - -

03 22PROGRAM PENINGKATANPRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Meningkatnya ketersedian saranadan prasarana peternakan dantersedianya ternak 2.574.050.000 1.598.715.000 1.479.755.000 788.250.000 568.250.000 - 7.009.020.000 6.556

03 22 01Pembangunan sarana danprasarana pembibitan ternak

Terlaksananya Pembangunan Saranadan Prasarana pembibitan ternak paket 2 2 - 2Terlaksananya Data Dukung Kegiatan(DED,TOR, dll) dan pembebasanlahan paket 39 1 56.000.000 1 56.000.000 2 112.000.000 41Optimalisasi 200 Ha kawasanPeternakan terpadu danterbentuknya padangpenggembalaan Ha 200 200.000.000 200 200.000.000 200Tersedianya Reklamasi danKonservasi Lahan 200 Ha Ha - - -Terlaksananya PembangunanEmbung, Sumur Resapan danDrainase 1 Paket paket 1 400.000.000 1 400.000.000 1Terlaksananya pemagaran Kawasan200 Ha Ha 200 100.000.000 200 100.000.000 200Tersedianya Jalan KawasanPeternakan 3 km km 1 120.000.000 1 120.000.000 1

Terbangunnya sarana dan prasaranakawasan peternakan terpadu paket 1 220.000.000 1 220.000.000 2 440.000.000 2sarana dan prasarana budidayaternak unggas 10 paket paket 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 10 100.000.000 10Terlaksanannya Pembuatan HijauanMakanan Ternak 50 Ha Ha - - -

- - -

03 22 02 Pembibitan dan Perawatan TernakTersedianya Pembibitan danPerawatan Ternak Ruminsia 685 ekor ekor 130 130 - 130Terlaksananya pemurnian danpengembangan 1.000 ekor plasmanutfah kerbau Simeulue ekor 300 500.000.000 300 500.000.000 300Meningkatnya Pembangunan 100 Hakebun rumput Kawasan PeternakanTerpadu Ha 100.000.000 - 100.000.000 -

Tersedianya Pengembangan KebunHijauan Makanan Ternak (Kelompok) Ha 25 130.000.000 25 130.000.000 25Tersedianya Demplot PembibitanRumput Brasillia Huminicola (BH) 6paket paket 1 18.000.000 1 18.000.000 1

03 22 03Pendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat

Terlaksananya Pendistribusian Bibitternak kepada petani ternak ekor 1.633 1.633 - 1.633- Sapi (500 ekor) ekor 37 100 800.000 100 200.000.000 200 200.800.000 237- Kerbau (1.000 ekor) ekor 380 1.850.000.000 155 200.000.000 535 2.050.000.000 535- Kambing/Domba (750 ekor) ekor 15 160 191.505.000 160 191.505.000 320 383.010.000 335- Ayam Buras 150 paket paket 15 100.000.000 40 100.000.000 45 100.000.000 37 100.000.000 35 100.000.000 172 500.000.000 172- Itik 150 paket paket 2 10 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 50 50.000.000 150 250.000.000 152

DINKESWANNAK VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhirSKPK

Volume Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP Vol RP

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

1

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPDPenanggun

g Jawab

- Ayam Ras Petelur 6 paket (1 pkt =500 ekor) ekor 80.000.000 2 80.000.000 1 80.000.000 2 80.000.000 1 80.000.000 6 400.000.000 6

Terlaksananya penyelamatan 2.225ekor sapi/kerbau betina produktif ekor 225 500 960.000 500 96.000.000 500 96.000.000 500 96.000.000 2.000 288.960.000 2.225Terlaksananya Integrasi ternak danTanaman Sawit 200 ekor ekor 50 40.000.000 100 40.000.000 150 40.000.000 300 120.000.000 300

03 22 08Pengembangan agribisnispeternakan

Meningkatnya PengembanganAgribisnis paket 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 3 450.000.000 3

03 22 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaskanannya Kegiatan MONEV tahun 1 17.250.000 1 17.250.000 1 17.250.000 1 17.250.000 1 17.250.000 5 86.250.000 5Terlaksananya sistem pendataan dantersedianya data dan Peta PopulasiTernak 10 kec data 10 15.000.000 10 15.000.000 10 15.000.000 10 15.000.000 40 60.000.000 40

- - -

03 23

PROGRAM PENINGKATANPEMASARAN HASIL PRODUKSIPETERNAKAN

Meningkatnya konsumsi pangan asalhewan dan hasil ikutannya 20.000.000 85.000.000 50.000.000 120.000.000 50.000.000 325.000.000 -

03 23 03

Pembangunan sarana danprasarana pasar produksi hasilpeternakan

Tersedianya tempat pasar hewan 1unit unit 1 1 - 1Tersedianya Tempat PemotonganHewan 1 unit unit 1 1 - 1

03 23 06

Pemeliharaan rutin/berkala saranadan prasarana pasar produksi hasilpeternakan

Terpeliharanya sarana dan prasaranapasar produksi unit 1 35.000.000 1 35.000.000 1

03 23 07Promosi atas hasil produksipeternakan unggulan daerah 5 kali

Terlaksananya promosi hasilproduksi peternakan paket 1 20.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 5 220.000.000 5

03 23 08Penyuluhan pemasaran produksipeternakan 2 kali

telaksannya pemasaran produksipeternakan orang 20 35.000.000 20 35.000.000 40 70.000.000 40

03 23 11

Penyuluhan distribusi pemasaranatas hasil produksi peternakanmasyarakat

Terlaksananya penyuluhan distribusihasil produksi orang - - -

- -

03 24

PROGRAM PENINGKATANPENERAPAN TEKNOLOGIPETERNAKAN 145.793.000 330.793.000 185.793.000 210.793.000 230.913.000 1.104.085.000 -

DINKESWANNAK VIII - AAAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

BKPP PENYULUHANURUSAN PILIHAN

Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1922 01 04 TOTAL BELANJA 5.008.995.974 5.194.145.485 6.283.753.033 6.989.859.336 8.763.870.270 32.240.624.098

1 01 01 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 2.575.584.565 2.755.875.485 3.031.463.033 3.334.609.336 3.668.070.270 15.365.602.689

Belanja pegawaiTerbayarnya gaji dantunjangan PNS org 46 46 2.575.584.565 50 2.752.363.793 54 2.800.363.793 58 2.848.363.793 62 2.896.363.793 62 13.873.039.738 62

5 2 BELANJA LANGSUNG 2.433.411.409 2.438.270.000 3.252.290.000 3.655.250.000 5.095.800.000 16.875.021.409

04 01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terciptanya pelayananadministarsi kantor 490.214.409 585.850.000 648.050.000 671.350.000 705.200.000 3.100.664.409

04 01 01 Penyedian Surat MenyuratTerciptanya pelayananadministarsi kantor thn 1 1 1.518.000 1 2.150.000 1 2.500.000 1 3.000.000 1 3.900.000 5 13.068.000 6

04 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik thn 1 1 11.205.000 1 12.200.000 1 13.200.000 1 13.700.000 1 14.850.000 5 65.155.000 6

04 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerbayarnya jasa pengelolaadministrasi keunganan thn 1 1 63.300.000 1 65.300.000 1 70.300.000 1 70.800.000 1 80.200.000 5 349.900.000 6

04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTerciptanya kebersihankantor thn 1 1 1.674.400 1 1.950.000 1 2.000.000 1 2.500.000 1 3.800.000 5 11.924.400 6

04 01 10 Penyedian alat tulis kantorTercapainya pelayananadministrasi kantor thn 1 1 15.079.009 1 16.700.000 1 17.200.000 1 17.600.000 1 17.900.000 5 84.479.009 6

04 01 11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tercapainya pelayananadministarsi kantor thn 1 1 1.495.000 1 1.800.000 1 2.100.000 1 3.000.000 1 3.800.000 5 12.195.000 6

04 01 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dearah

Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluar dearah kl 23 20 147.543.000 22 150.350.000 24 165.350.000 26 175.350.000 28 185.350.000 120 823.943.000 143

04 01 20Penyediaan jasa pelayanan tenagahonor daerah/non pns

Terbayarnya jasa tenagahonor/non pns org 16 16 248.400.000 16 335.400.000 16 375.400.000 16 385.400.000 16 395.400.000 16 1.740.000.000 16

04 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Kelancaran dan KenyamananKerja Aparatur 91.996.000 123.200.000 116.700.000 117.700.000 118.100.000 567.696.000

04 02 07 Pengadaan perlengkapan kantorTerlaksananya kegiatankantor thn 1 1 6.700.000 1 7.000.000 5 13.700.000 6

04 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kenderaandinas/oprasioanal Terawatnya kenderaan dinas unit 28 28 82.000.000 43 112.000.000 43 112.000.000 43 112.000.000 43 112.000.000 43 530.000.000 43

04 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Terawatnya peralatan gedungkantor thn 1 1 3.296.000 1 4.200.000 1 4.700.000 1 5.700.000 1 6.100.000 5 23.996.000 6

04 03 Program Peningakatan Disiplin AparaturTersedianya Pakaian &Perlengkapan bagi Pegawai 29.900.000 29.900.000

04 03Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapan

Tersedianya Pakaian &Perlengkapan bagi Pegawai org 46 62 29.900.000 62 29.900.000 62

04 06

Program Peningkatan PengembanganSistem Informasi Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Terlaksananya pembuatanlaporan RFK dan LAKIP 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000

SKPKDalam Rupiah

1

targetAkhirSKPK

SKPDPenanggun

g Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD

KodeBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome) Satuan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)

BKPP PENYULUHAN VIII - AAAAAA

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191

targetAkhirSKPK

SKPDPenanggun

g Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD

KodeBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome) Satuan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)

04 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya pembuatanlaporan RFK dan LAKIP lap 1 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 5 30.000.000 6

04 15Program Peningkatan KesejahteraanPetani

Meningkatnya kemampuandan ketrampilan Petani danpelaku agribisnis. angktn 28 - 1.000.000.000 - - 1.200.000.000 2.200.000.000

04 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

1. Meningkatnya kemampuandan ketrampilan Petani danpelaku agribisnis. angktn 28 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 100 - 1282. Terlaksananya PEDA danPENAS KTNA org 53 - - 60 1.000.000.000 - - - - 60 1.200.000.000 120 2.200.000.000 173

04 16Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan) 203.235.000 336.575.000 346.575.000 411.935.000 411.935.000 1.710.255.000

04 16 01 Penanganan Daerah Rawan panganTertanganinya daerah rawanpangan desa 5 1 - 4 - 3 - 5 - 8 - 21 - 26

04 16 09Pemanfaatan pekarangan untukpengembangan pangan

Termanfaatkannyapekarangan rumah tangga pekarangan 1 - - 10 - 15 - 15 - 20 - 60 - 61

04 16 10Pemantauan dan analisis akses panganmasyarakat

Terpantaunya akses panganmasyarakat data 1 1 35.041.000 1 45.040.000 1 55.040.000 1 60.400.000 1 60.400.000 5 255.921.000 6

04 16 12Penanganan pasca panen danpengolahan hasil Pertanian

Tertanganinya pasca panendan pengolahan hasilPertanian klp - - 2 - 3 - 5 - 10 - 20 - 20

04 16 13Pengembangan cadangan pangandaerah

Tersedianya cadangan pangandaerah 6 - 8 - 8 - 22 - 22- Tertanganinyapengembangan tanamanrumbia klp - - 2 - 6 - 8 - 10 - 26 - 26- Tertanganinyapengembangan tanaman ubikayu klp - - 4 - 8 - 10 - 12 - 34 - 34

04 16 14 Pengembangan Desa Mandiri PanganTerbinanya desa mandiripangan desa 7 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 11 - 18

04 16 16 Pengembangan diversifikasi tanaman

Terciptanya pengembanganpenganekaragamankomsumsi pangan P2KP desa/klp 10 14 - 20 - 20 - 25 - 30 - 109 - 119

04 16 18 Pengembangan lumbung pangan desaTersedianya lumbung pangandesa desa 1 - - 2 100.000.000 2 100.000.000 3 150.000.000 3 150.000.000 10 500.000.000 11

04 16 21 Pengembangan Sistim informasi pasarTerselenggaranya LombaCipta Menu 3B berbahan lokal keg 5 1 86.535.000 1 86.535.000 1 86.535.000 1 86.535.000 1 86.535.000 5 432.675.000 10

04 16 22Peningkatan mutu dan keamananpangan

Meningkatnya mutu dankeamanan pangan ds - - 1 - 1 - 1 - 1 - 4 - 4

04 16 23 Koordinasi kebijakan perberasanTerselenggaranya koordinasikebijakan perberasan keg 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 - 7

04 16 24

Koordinasi perumusan kebijakanpertanahan dan insfratruktur pertaniandan pedesaan

Terselenggaranya koordinasiDewan Ketahanan Pangan keg 5 1 81.659.000 1 105.000.000 1 105.000.000 1 115.000.000 1 115.000.000 5 521.659.000 10

04 18Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/Perkebunan - - - - - -

BKPP PENYULUHAN VIII - AAAAAA

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp Vol. Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191

targetAkhirSKPK

SKPDPenanggun

g Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD

KodeBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome) Satuan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisiKinerjaAwal

RPJMD(Tahun2012)

04 18 01

Kegiatan Penyuluhan PenerapanTeknologi Pertanian/Perkebunan TepatGuna

Terbangunnya pilotpercontohan sebagai mediatransper teknologi ke petani. klp 8 10 - 15 - 20 - 18 - 20 - 83 - 91

04 20Program Pemberdayaan PenyuluhPertanian/Perkebunan Lapangan

Tersedianya sarana danprasarana penyuluhan 1.615.716.000 325.000.000 2.025.000.000 2.330.000.000 2.535.000.000 8.830.716.000

BKPP PENYULUHAN VIII - AAAAAA

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

BPM

URUSAN WAJIB Pendidikan

targetAkhir SKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL 27.325.989.445 19.895.909.390 19.354.701.328 19.803.072.461 10.451.380.707 96.831.053.332

BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI)Tersedianya Gaji danTunjangan Aparatur org 41 41 2.389.199.445 41 2.628.119.390 41 2.890.931.328 41 3.180.024.461 41 3.498.026.907 205 14.586.301.532 246

BELANJA LANGSUNG 24.936.790.000 17.267.790.000 16.463.770.000 16.623.048.000 6.953.353.800 82.244.751.800

01 01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

MeningkatnyaPelayanan Kantor 624.300.000 587.300.000 609.500.000 591.920.000 594.582.000 3.007.602.000

01 02 Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana danPrasarana Aparaturyang memadai 83.000.000 91.300.000 93.630.000 93.993.000 94.392.300 456.315.300

Program Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatnya KualitasKinerja Aparatur yangmemadai 25.800.000 25.800.000 106

01 05Peningkatan Sumber DayaAparatur

Meningkatnya Disiplindan pelayanan Umum 78.690.000 78.690.000 78.690.000 78.690.000 78.690.000 393.450.000

01 15Program Pengembangan Data /Informasi

Tersedianya datahutbun 150.000.000 159.000.000 108.900.000 119.790.000 131.769.000 669.459.000

01 06

Program PeningkatanPengembangan Sistem LaporanCapaian Kinerja SKPD

Tersedianya LAKIP danRFK 186.000.000 199.000.000 213.300.000 229.030.000 246.333.000 - 1.073.663.000

01 16Program Rehabilitasi Hutan danLahan

Terlaksananya RHL HariMenanam Nasional 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 610.510.000

Program Pengembangan BibitUnggul Pertanian /Perkabunan

Bertambahnya ProduksiRambutan, mahoni,sawo, pala dan cemara 20.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000

Program Peningkatan SumberDaya Aparatur/Petani

Terciptanya Petani yangProfesional 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000

Program Pengembangan Saranadan Prasana Teknologi Pertaniandan Perkebunan Tepat Guna

Tersedianya jalanProduksi M 3.000 3.000 500.000.000 550.000.000 - - 6.000 1.050.000.000 9.000

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome)

Satuan

KondisiKinerjaPadaAwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1

SKPDPenanggung Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir PriodeRPJMD

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN VIII - AAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhir SKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram (Outcome)

Satuan

KondisiKinerjaPadaAwalRPJMTahun2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1

SKPDPenanggung Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir PriodeRPJMD

01 19Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan

Terpeliharanya Kebuncengkeh - 1.000.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000

01 17Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Hutan.

TerkendalinyaPengawasan Hutan 200.000.000 220.000.000 242.000.000 133.100.000 146.410.000 941.510.000

Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/Perkebunan

Tersedianya Sarana danPrasarana TeknologiPertanian/PerkebunanTepat Guna 355.000.000 390.500.000 429.550.000 472.505.000 519.755.500 2.167.310.500

Program PembangunanPrasarana JalanPertanian/Perkebunan

Terbangunnya JalanProduksiPertanian/Perkebunan 320.000.000 352.000.000 387.200.000 425.920.000 468.512.000 1.953.632.000

Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan

Tersedianya Prasaranadan Sarana Produksi 2.284.000.000 1.500.000.000 1.650.000.000 1.815.000.000 1.996.500.000 9.245.500.000

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN VIII - AAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

DKP

URUSAN PILIHAN

targetAkhir SKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

01 TOTAL BELANJA 7.445.681.982 8.532.960.614 9.542.833.096 6.340.337.048 7.329.114.758 39.190.927.499 DKP

Belanja Tidak Langsung 1.576.618.611 1.891.942.333 2.270.330.800 2.724.396.960 3.269.276.352 11.732.565.056

Belanja Langsung 5.869.063.371 6.641.018.281 7.272.502.296 3.615.940.089 4.059.838.407 27.458.362.444

1 01Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terselenggaranya pelayananadministrasi perkantoran yangbaik 441.834.430 447.644.873 454.036.360 461.066.996 468.800.696 2.273.383.356

1 02Program Peningkatan sarana danPrasarana Aparatur

Terpenuhinya sarana danprasarana aparatur 80.994.000 137.192.800 159.631.360 186.557.632 218.869.158 783.244.950

1 03Program Peningkatan DisiplinAparatur Tersedianya Pakaian dinas harian 16.800.000 - - - - 16.800.000

1 05Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya kemampuanaparatur dalampengimplementasian PeraturanPerundang-undangan - 40.000.000 14.498.000 17.397.600 20.877.120 92.772.720

1 06

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya pelaporan kinerjakerja instansi pemerintah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000

1 Program Perencanaan Tata Ruang

Terlaksanya penyusunan tataruang kelautan perikanantangkap dan perikanan budidaya - 100.000.000 - - - 100.000.000

1 22Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Terlaksananya monitoring,Evaluasi dan pelaporan kegiatanDKP - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 120.000.000

1 15Program Pemberdayaan EkonomiMasyarak Pesisir

Terlaksananya pembinaan KUBperikanan - 150.000.000 165.000.000 - - 315.000.000

1 15Program PengembanganData/Informasi/Statistik Derah

Terlaksanya validasi data statistikperikanan di 138 desa 40.390.000 40.390.000 40.390.000 40.390.000 40.390.000 201.950.000

1

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMD

SKPK

Dalam Rupiah

KODEBidang Urusan Pemerintahan

dan Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN VII- AAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

targetAkhir SKPK

Volume Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.) Vol (Rp.)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 191

SKPDPenanggung

JawabTahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir

Priode RPJMDKODEBidang Urusan Pemerintahan

dan Program PrioritasPembangunan/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome) Satuan

KondisiKinerja

Pada AwalRPJM

Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1 15Program Peningkatan KapasitasIptek Sistem Produksi

Terlaksanaya pelatihan PIRT(penomoran industri rumahtangga) sebanyak 20 rang 29.802.000 - - - - 29.802.000

1 16

Program PemberdayaanMsyarakat Dalam Pengawasandan Pengendalian Sumber DayaKelautan

Terlaksanya Potroli Laut diPerairan Kab. Simeulue 99.000.000 149.000.000 149.000.000 99.000.000 99.000.000 595.000.000

1 17

Program Peningkatan Kesadarandan Penegakan Hukum dalamPendaya Gunaan Sumber Dayalaut

Terlaksannya penyuluhanperundang-undangan perikanandi 10 kec 28.715.000 28.715.000 28.715.000 28.715.000 28.715.000 143.575.000

1 17Program PengendalianPemanfaatan Ruang

Terlaksananya pengelolaan danpengembangan kawasankonservasi laut daerah(KKLD) di 3kecamatan secara berkelanjutan 78.170.000 35.000.000 35.000.000 - - 148.170.000

1 19

Program Peningkatan KegiatanBudaya Kelautan dan WawasanMaritim Kepada Masyarakat

Terlaksanya lomba masak serbaikan di Kab. Simeulue 69.695.000 64.695.000 64.695.000 64.695.000 64.695.000 328.475.000

1 20Program PengembanganBudidaya Perikanan

Tercapainya target produksibudidaya 190 ton Ton 12 25 3.039.274.126 30 3.393.201.539 35 3.732.521.692 40 60.500.000 48 66.550.000 10.292.047.357

1 21Program PengembanganPerikanan Tangkap

Tercapainya target produksitangkap 70.000 ton Ton 8.549 10.000 1.790.982.558 11.000 2.019.179.070 ##### 2.293.014.884 13.500 2.621.617.860 14.951 3.015.941.432 11.740.735.804

1 22Program Pengembangan SistemPenyuluhan Perikanan

Terlaksananya kajian tentangperikanan 92.910.500 - - - - 92.910.500

1 23

Program OptimalisasiPengelolaan dan PemasaranProduksi Perikanan

Terlaksananya kajian tentangpemasaran hasil perikanan 54.495.757 - - - 54.495.757

1 24

Program PengembanganKawasan Budidaya Laut/Air Payaudan Air Tawar

Terlaksananya kajian tentangbudidaya laut dan air payau - 100.000.000 100.000.000

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN VII- AAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

DISPERINDAGKOP

URUSAN WAJIB

Volume

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TOTAL BELANJA 3.804.739.132 3.731.838.431 4.343.804.860 4.277.503.941 6.689.322.930 22.847.209.294

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 2.092.417.281 2.301.659.009 2.761.990.811 3.038.189.892 3.342.008.881 - 13.536.265.874

BELANJA LANGSUNG (BL) 1.712.321.851 1.430.179.422 1.581.814.049 1.239.314.049 3.347.314.049 9.310.943.420

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

kelancaran pelaksanaanadministrasi perkantoran 493.930.049 493.930.058 496.430.049 496.930.049 498.930.049 - 2.480.150.254

program peningkatan sarana danprasarana aparatur

tersedianya sarana danfasilitas kantor yang baik 60.751.300 60.751.317 115.000.000 69.000.000 135.000.000 440.502.617

program peningkatan disiplinaparatur

Tersedianya Pakaiandinas harian 32.400.000 - 32.400.000

program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Meningkatnyakemampuan aparaturdalampengimplementasianPeraturan Perundang-undangan 42.384.000 42.384.000 42.384.000 42.384.000 42.384.000 211.920.000

program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya pelaporankinerja kerja instansipemerintah 3.704.502 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 27.704.502

program penciptaan iklim usahakecil menengah yang kondusif

terwujudnya UKM yangmengerti kebijakantentang UKM 390.396.000 300.000.010 55.000.000 60.000.000 65.000.000 870.396.010

Program pengembangankewirausahaan dan keunggulankompetitif usaha kecil menengah

terwujudnya UKM yangmandiri 38.800.000 38.800.015 100.000.000 - - 177.600.015

Program pengembangan sistempendukung usaha bagi usaha mikrokecil menengah

terwujudnya promosiproduk unggulan daerah 115.650.000 167.650.011 77.000.000 - - 360.300.011

SKPK

Tahun 2015Kondisi

Kinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(Rp.) (Rp.)

1

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan Vol Vol

Tahun 2013 Tahun 2014SKPD

PenanggungJawab

Dalam Rupiah

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

Vol Vol Vol Vol(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

targetAkhirSKPK

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM VIII- AAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

Volume

Tahun 2015Kondisi

Kinerja PadaAwal RPJMTahun 2012

(Rp.) (Rp.)

KODEBidang Urusan Pemerintahan dan

Program PrioritasPembangunan/Kegiatan Vol Vol

Tahun 2013 Tahun 2014SKPD

PenanggungJawab

Indikator KinerjaProgram (Outcome) Satuan

Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada AkhirPriode RPJMD

Vol Vol Vol Vol(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

targetAkhirSKPK

program peningkatan kapasitasIPTEK sistem produksi

terciptanya industrimodern - - 100.000.000 100.000.000 2.150.000.000 2.350.000.000

pengembangan sistem inovasiteknologi industri

terciptanya produkindustri yang modern paket - - 1 150.000.000 - 150.000.000

penguatan kemampuan industriberbasis teknologi

terciptanya industrimodern paket - - 1 100.000.000 1 100.000.000 2.000.000.000 - 2.200.000.000

program pengembangan industrikecil menengah

terciptanya pemasaranhasil yang optimal 106.006.000 106.006.007 110.000.000 150.000.000 - 472.012.007

program peningkatan kemampuanteknologi industri

terciptanya kemampuanpara pengrajin dalampeningkatan mutu dandesain produk 200.000.000 - 100.000.000 - 250.000.000 550.000.000

program penataan struktur industriterciptanya sarana danprasarana industri - - 130.000.000 100.000.000 100.000.000 330.000.000

program pengembangan sentra-sentra industri potensial

tersedianya data baseindustri potensial - - - 65.000.000 - 65.000.000

program perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan

Terwujudnya SistemUsaha Perdagangan yangbersih dan Transparan 54.715.000 54.715.002 - - 50.000.000 159.430.002

program peningkatan danpengembangan ekspor

terciptanya data basepotensi unggulan daerah - 50.000.000 50.000.000

program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri

terciptanya penertibanpasar dan pendataanharga barang makananpokok 101.935.000 38.293.000 - - - 140.228.000

program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

Terwujudnya PenataanTempat Berusaha bagiPedagang kaki lima danasongan - - - 100.000.000 - 100.000.000

program peningkatan kualitaskelembagaan koperasi

terciptanya data basekelembagaan koperasiyang akurat 71.650.000 121.650.002 200.000.000 50.000.000 50.000.000 493.300.002

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM VIII- AAAAARPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

RPJMD KAB. SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IX - 1

BAB IXPENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau

keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat,tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan

merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara

kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja

program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu

yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes)

menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan

banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi

gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat

capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian,

indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah

haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil.Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur

tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja

daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator

kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk

mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan

dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,

2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan

daerah, dan

4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Simeulue

Tahun 2012-2017 menuju ‘Terwujudnya Simeulue yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat”dapat diuraikan sebagai berikut :

RPJMD KAB. SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IX - 2

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja PembangunanDaerah Satuan

KinerjaPadaAwal

PeriodeRPJMD

Target Capaian Setiap TahunKondisiKinerja

Pada AkhirPeriodeRPJMD

2012 2013 2014 2015 2016 20171 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKATKesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1 Pertumbuhan PDRB % 4,27 4,48 4,70 4,94 5,19 5,45 5,451.2. Laju inflasi kabupaten % 5,36 5,20 5,04 4,89 4,74 4,60 4,601.3. PDRB per kapita Rp juta 7,35 7,42 7,50 7,57 7,65 7,72 7,721.4. Persentase penduduk di bawah) garis kemiskinan % 22,45 21,86 21,20 20,57 19,95 19,35 19,351.5. Angka Pengangguran

Fokus Kesejahteraan Masyarakat1. Pendidikan1.1 Angka melek huruf % 9,93 9,94 9,96 9,98 9,99 100 100,001.2 Angka rata-rata lama sekolah (pakai tahun) % 98,48 97,98 97,48 96,98 96,48 95,98 95,981.3 Angka partisipasi Kasar (APK)1.3.1 APK SD/MI/Paket A (sinkronkan dengan data di bab 2) % 120,78 121,50 119,93 121,72 122,33 122,94 122,941.3.2 APK SMP/MTs/Paket B % 102,86 102,96 103,07 103,17 103,27 103,38 103,381.3.3 APK SMA/SMK/MA/Paket C % 84,34 84,42 84,51 84,59 84,68 84,76 84,761.3.4 Angka Pendidikan yang ditamatkan (pisahkan SD,SMP, SMA) %1.4 Angka partisipasi Murni (APM) %1.4.1 APM SD/MI/Paket A % 97,75 97,84 97,94 98,04 98,14 98,23 98,231.4.2 APM SMP/MTs/Paket B % 83,48 83,56 83,64 83,73 83,81 83,89 83,89

RPJMD KAB. SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IX - 3

1.4.3 APM SMA/SMK/MA/Paket C % 76,05 76,12 76,20 76,27 76,35 76,43 76,431 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.5 Indeks pembangunan Manusia (IPM) 68,9 68,97 69,04 69,11 69,18 69,25 69,252. Kesehatan

2.1 Angka usia harapan hidup (Thn) tahun 62,88 62,94 63,01 63,08 63,15 63,22 63,22

2.2 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup per 100.000KH 295 100 40 10 5 0 0

2.3 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Per1.000/KH 35 30 25 20 10 - -

2.4 Angka Kesakitan % 28,09 27,99 27,90 27,81 27,72 27,63 27,633 Ketenagakerjaan

Angkatan kerja org 22.225 22.313 21.644 21.211 20.787 20.810 20.810

Fokus Seni Budaya dan Olahraga1. Pemuda dan OlahRagaPemuda dan OlahRaga1.1 Jumlah Grup kesenian Grup 41 42 43 44 45 46 461.2 Jumlah Gedung 1 1 1 1 2 2 21.3 Jumlah Klub Olahraga Unit 34 34 34 34 34 34 341.4 Jumlah Gedung Olahraga Unit 0 0 1 1 1 1 1ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib1. Pendidikan1.1. Pendidikan dasar:1.1.1. Angka partisipasi sekolah

7-12 tahun 99,18 99,23 100,00 100,00 100,00 100,00 10013-15 tahun 95,34 95,56 96,00 96,05 96,95 97,00 97,00

1.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah7-12 tahun 10.000 112,37 109,22 106,17 103,19 100,30 97,49 97,49

RPJMD KAB. SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IX - 4

13-15 tahun 1.000 11,11 10,80 10,50 10,20 9,92 9,64 9,641 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.3. Rasio terhadap guru/murid7-12 tahun 1: 17 7,20 7,40 7,60 7,82 8,04 8,0413-15 tahun 1: 9 9,25 9,51 9,78 10,05 10,33 10,33

1.2 Pendidikan Menengah1.2.1 Angka partisipasi sekolah

16-18 Tahun 78,81 81,02 83,29 85,62 88,01 90,48 90,481.2.2. Ratio ketersediaan sekolah terhadap pendudukusia sekolah %

16-18 Tahun 1.000 6,75 6,94 7,13 7,33 7,54 7,75 7,751.2.3. Ratio guru terhadap murid %

16-18 Tahun 10 10,28 10,57 10,86 11,17 11,48 11,48

Penduduk yg berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (BPS) 98,85 99,04 99,23 99,41 99,60 99,79 99,79

2. Kesehatan2.1 Rasio posyandu per satuan balita 162 181 177 182 185 192 1922.2 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, pustu, polindes, RSU 123 123 128 136 140 147 1472.3 Ratio Rumah sakit per satuan penduduk 1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,22.4 Ratio Dokter per satuan penduduk 10,23 9,50 13,90 15,99 41,78 23,00 23,002.5 Ratio tenaga medis persatuan penduduk 252 289 295 287 337 399 3992.6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 139 14 23,9 3,64 4 48 48

2.7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memilikikompetensi kebidanan 84,73 86,42 93,00 75,45 70,00 70,30 70,30

2.8. Cakupan Desa / kelurahan universal Child Immunization ( UCI ) 80,00 86,20 64,50 60,86 65,00 78,20 78,202.9. Cakupan balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 10 4,4 10 10 10 102.10. Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA 100 100 93 82 91 65 65

RPJMD KAB. SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IX - 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 0 100 100 100 100 100

2.12. CakupanPelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 60,01 68,66 80,00 69,90 2,00 85,00 85,002.13. Cakupan Kunjungan bayi 155 188 94,5 79,87 81 81 812.14. Cakupan Puskesmas 100 100 100 100 100 100 1002.15 Cakupan Puskesmas Pembantu 88 88 73 80,4 81,8 87,7 87,7

3. Pekerjaan Umum3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 30,00 48,92 58,92 68,92 87,84 100 100

3.2. Rasio jaringan irigasi % 8,80 10,66 12,91 15,63 18,94 22,93 22,93

3.3. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58

3.4. Persentase rumah tinggal bersanitasi % 53,57 53,72 53,88 54,03 54,18 54,34 54,343.5. Rasio tempat pemakaman Umum per satuan penduduk 1000 650,46 657,75 665,11 672,56 680,10 687,71 687,713.6. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 1000 104,84 106,02 107,20 108,41 109,62 110,85 110,85

3.7 Rasio Rumah layak huni % 0,23 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,27

3.8 Rasio pemukiman layak huni % 37,22 37,22 37,22 37,22 37,22 37,22 37,22

3.9 Panjang jalan dilalui Roda 4 % 0,72 0,73 0,74 0,75 0,75 0,76 0,76

3.10Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukimanpenduduk (minimal dilalui roda 4) % 95,96 96,49 97,02 97,56 98,10 98,64 98,64

3.11Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM / jam) % 42,97 78,26 142,53 259,57 472,73 860,95 860,95

3.12Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumahliar % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

RPJMD KAB. SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IX - 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.13 Pembangunan turap di Wilayah jalan penghubung dan aliran sungairawan longsor lingkup kewenangan kota

25,00 29,17 34,03 39,70 46,32 54,03 54,03

3.14 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik % 39,34 44,61 50,57 57,34 65,00 73,70 73,70

3.15 Lingkungan Pemukiman % 0,67 0,75 0,83 0,92 1,02 1,13 1,13

4.1 Perumahan

4.2 Rumah tangga pengguna air bersih % 7,28 8,71 10,41 12,45 14,89 17,81 17,81

4.3 Rumah tangga pengguna listrik % 77,18 82,83 88,90 95,41 102,39 109,89 109,89

4.4 Rumah tangga bersanitasi % 53,57 60,16 67,55 75,86 85,19 95,66 95,66

4.5 Lingkungan pemukiman kumuh % 4,05 4,04 4,02 4,01 3,99 3,98 3,98

4 Perencanaan Pembangunan4.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah % 9,72 9,60 9,48 9,37 9,25 9,14 9,14

4.2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan denganPERDA ada/tidak

ada ada ada ada ada ada ada

4.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetakan dgnPERDA/PERKADA ada/tidak

ada ada ada ada ada ada ada

4.4 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgnPERKADA ada/tidak

ada ada ada ada ada ada ada

4.5 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada

5 Perhubungan

5.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13000

5.2 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis unit 6 6 6 7 7 7 7

RPJMD KAB. SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IX - 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Lingkungan Hidup

6.1 Persentase penanganan sampah 49,48 50,08 50,69 51,31 51,94 52,57 52,57

6.2 Persentase Penduduk berakses air minum 13,95 14,12 14,29 14,47 14,65 14,82 14,82

7 Lingkungan Hidup7.1 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk 1,01 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,088 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak8.1 Rasio KDRT kasus 4 4 4 4 4 4 49 Keluarga berencana dan Keluarga sejahtera9.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 6.128 6.203 6.278 6.355 6.433 6.511 6.5119.2 Rasio Akseptor KB 10.537 10.666 10.796 10.927 11.061 11.196 11.1969.3 Cakupan peserta KB aktif % 10.537 10.666 10.796 10.927 11.061 11.196 11.1969.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 7.449 7.540 7.632 7.725 7.819 7.915 7.91510 Sosial

10.1 PMKS yang memperoleh bantuan sosial org 270 273 277 280 283 287 28710.2 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial org 3.006 3.043 3.080 3.117 3.155 3.194 319411 Ketenagakerjaan11.1 Angka partisipasi angkatan kerja org 22,136 22 23 23 23 24 23,5211.2 jumlah penduduk usia 15 tahun keatas org 52.305 52.943 53.589 54.243 54.905 55.574 55.57411.3 Jumlah penduduk angkatan kerja org 49.929 50.538 51.155 51.779 52.410 53.050 53.05011.4 Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) org 52.098 52.734 53.377 54.028 54.687 55.354 55.35412 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 66,40 67,21 68,03 68,86 69,70 70,55 7112.1 Pencari kerja yang ditempatkan 320 324 328 332 336 340 34012.2 Tingkat pengangguran terbuka % 7,40 7,49 7,58 7,67 7,77 7,86 7,86

RPJMD KAB. SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IX - 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Koperasi Usaha kecil dan Menengah13.1 Persentase koperasi aktif 14,60 14,78 14,96 15,14 15,33 15,51 15,5113.2 Jumlah koperasi aktif 20 20 20 21 21 21 2113.3 Jumlah seluruh koperasi 137 139 140 142 144 146 14614 Kepemudaan dan Olahraga14.1 Jumlah Organisasi Pemuda Unit 138 138 138 138 138 138 13814.2 Jumlah Organisasi Olahraga Unit 34 34 34 34 34 34 3414.3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Keg 2 2 2 2 2 2 214.4 Jumlah Kegiatan Olahraga Keg 3 3 3 3 3 3 315 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa15.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 32 32 32 32 32 32 3215.2 Jumlah PKK 9 11 11 11 11 11 1115.3 PKK Aktif 139 139 139 139 139 139 13916 Statistik16.1 Buku “ Kabupaten Dalam Angka “ Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada16.2 Buku “ PDRB Kabupaten “ Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN1. Pertanian1.1 Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB % 1,63 1,65 1,67 1,69 1,71 1,73 1,731.2 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB % 10,04 10,16 10,29 10,41 10,54 10,67 10,672. Kehutanan2.1 Kontribusi sektor Kehutanan terhadp PDRB % 9,61 9,73 9,85 9,97 10,09 10,21 10,213. Energi dan Sumber Daya Mineral3.1 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB % 9,44 9,56 9,67 9,79 9,91 10,03 10,03

RPJMD KAB. SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IX - 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Kelautan dan Perikanan4.1 Produksi Perikanan Ton 8.025,73 8.123,64 8.222,75 8.323,07 8.424,61 8.527,39 8.527,39

Kontribusi perikanan terhadap PDRB5 Perdagangan5.1 Kontribusi Sektor Perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB % 15,79 15,98 16,18 16,37 16,57 16,78 16,78

ASPEK DAYA SAING DAERAHFokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Perhubungan1.1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan 21,89 22 22 23 23 23 23

1.2. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (org) 12.234 12.383 12.534 12.687 12.842 12.999 12.999

1.3. Jumlah orang/barang yang terangkut melaluidermaga/bandara/terminalper tahun (org)

108.779 110.106 111.449 112.809 114.185 115.578 115.578

2. Penataan Ruang2.1 Luas Wilayah Kebanjiran (%) 7,98 8,08 8,18 8,28 8,38 8,48 8,482.2 Luas Wilayah Perkotaan (%) 1,00 1,01 1,02 1,03 1,05 1,06 1,063

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.1 Jenis dan Jumlah bank dan Cabang Unit 3 3 3 3 4 4 43.2 Jenis dan Jumlah Perusahaan asuransi dan cabang Unit 3 3 3 4 5 5 53.3 Jenis,Kelas dan Jumlah Restoran Unit 6.472 6.551 6.631 6.712 6.794 6.877 68773.4 Jenis,kelas dan jumlah penginapan / hotel Unit 619 627 635 642 650 658 658

5 Komunikasi dan Informatika5.1 Rasio ketersediaan daya listrik 37,5 37,96 38,42 38,89 39,36 39,84 39,84

RPJMD KAB. SIMEULUE TAHUN 2012-2017 IX - 10

5.2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 18,85 19,08 19,32 19,55 19,79 20,03 20,03

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 X - 1

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencanayang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama 5 tahun (2012–2017). Dalampenerapan RPJMD ini diperlukan pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh komponenpemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RPJMD akan menjadi pedoman untukmewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun. Adapun Visi Bupati Simeulue“Terwujudnya Simeulue yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat dalam BingkaiMasyarakat Madani”. Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harusbertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJM beserta implementasitahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakansebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah danswasta harus bersunguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dansasaran yang akan dicapai selama 5 tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosonganRencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 diperlukan adanya pedoman untuk dijadikanacuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2017, danselanjutnya RKPK tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBK SimeulueTahun 2017. Mengingat keterbatasan waktu bagi Bupati Terpilih Hasil Pemilihan KepalaDaerah Tahun 2017, maka dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Tahun 2012-2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2017 makaPemerintah Kabupaten Simeulue akan melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana KerjaPemerintah Kabupaten Tahun 2017 sesuai dengan jadwal pelaksanaan MusyawarahPerencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalahpembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun2017 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2017.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 X - 2

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik yaitu pada tanggal 14Juli 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017ini dijadikan pedoman bagi SKPK dalam penyusunan Rencana Strategis Setiap SKPK lingkupPemerintah Kabupaten Simeulue. Dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam rencanakerja tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatanyang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Kabupaten (RKPK). RKPK merupakanrencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan danBelanja Kabupaten (RAPBK). Dalam rangka memperjelas pelaksanan RPJMD KabupatenSimeulue, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:1. Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggungjawab dan

diharapkan berperan serta dalam pemerintah daerah Kabupaten Simeulue dalammewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan(2012-2017).

2. Setiap SKPK Simeulue berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi,strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokokdan fungsi dengan berpedoman pada dokumen perencanaan Kabupaten yaitu : RPJMDKabupaten Simeulue Tahun 2012-2017. Bagi SKPK yang baru terbentuk setelahdilakukan pembahasan dan ditetapkannya Qanun RPJMD ini, akan dilakukanpenyesuaian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Untuk menjalankan RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012 - 2017, maka dalamperiode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut: Penjabaran RPJMD yang diawalidengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPK oleh Kepala Bappeda, yangdiikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK yang merupakanpenjabaran dari Renstra SKPK. Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkanmasukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal RKPK melalui penyelenggaraanMusyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan,Kecamatan, Forum SKPK, Musrenbang kabupaten serta penjaringan aspirasimasyarakat (Jaring Asmara) oleh DPRK sesuai pembagian daerah pemilihan.Rancangan Akhir RKPK disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang denganmengacu pada hasil dari forum SKPK.

4. Dokumen RPJMD dan RKPK merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunanRAPBK, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBK Simeulue.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 X - 3

Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Qanun ini, termasukpendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

5. Dokumen RPJMD merupakan pedoman bagi SKPK dalam menyusun Rencana StrategisSKPK. Oleh karena itu, SKPK berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMDdengan Renstra SKPK, dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaanRPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaranRPJMD ke dalam Renstra SKPK.

6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Kabupaten Simeulue Tahun2012 - 2017, perlu dilaksanakan evaluasi yang dimulai pada tahun ke 2 (dua) sampaitahun ke 5 (lima) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Halini guna menganalisa pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalamRPJMD sehingga ada konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen RPJMDini. Untuk itu Bappeda berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaanperencanaan dimaksud.

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017 X I - 1

BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012–2017memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Kabupaten Simeulue, isu-isu strategis, visi dan misi pembangunan, arah kebijakan, program prioritas/kegiatan,kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. RPJMDKabupaten Simeulue tahun 2012-2017 disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun2010.

RPJMD ini merupakan pedoman bagi seluruh pemanagku kepentingan dalampenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Simeulue serta searahdengan pembangunan Aceh dan Pembangunan Nasional selama 5 (lima) tahun mendatang.RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2017 akan menjadi pendorong membangungerakan bersama untuk mewujudkan visi “TERWUJUDNYA SIMEULUE YANG MAJU,SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DALAM BINGKAI MASYARAKAT MADANI “.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Simeulue tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan yangseluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, kerjasama yang kuat antaraPemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, komitmen dan dukungan DPRK Simeulue, sertakerjasama dengan masyarakat sipil dan kemitraan dengan pihak swasta/ pihak ketiga.