BUPATI BANTUL Dok… · BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 85...

68

Transcript of BUPATI BANTUL Dok… · BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 85...

  • 1

    BUPATI BANTUL

    DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

    PERATURAN BUPATI BANTUL

    NOMOR 85 TAHUN 2018

    TENTANG

    RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

    KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI BANTUL,

    Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri

    Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

    Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

    Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

    Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

    Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah

    ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

    huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana

    Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945;

    2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

    Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa

    Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

    44);

    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4421);

  • 2

    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

    244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

    Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

    Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5679);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

    Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13,

    14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di

    Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

    (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

    6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

    Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

    Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

    Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

    Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

    Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

    Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

    Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017

    Nomor 1312);

    7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005

    tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

    Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

    Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan

    Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010

    tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

    Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

    Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah

    Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

  • 3

    8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016

    tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

    Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

    Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

    Bantul Nomor 72);

    9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang

    Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

    (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah

    Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 82);

    10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana

    Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Berita

    Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 75);

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT

    DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

    1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah

    dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

    2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

    Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

    kewenangan daerah.

    3. Bupati adalah Bupati Bantul.

    4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

    BAB II

    SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

    Pasal 2

    (1) Renja PD Tahun 2019 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam

    menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019.

  • 4

    (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika

    sebagai berikut:

    Bab I : Pendahuluan;

    Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

    Bab III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

    Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

    Bab V : Penutup.

    Pasal 3

    (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

    a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;

    b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

    c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;

    d. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

    e. Rencana Kerja Badan Daerah;

    f. Rencana Kerja Dinas Daerah;

    g. Rencana Kerja Kantor Daerah; dan

    h. Rencana Kerja Kecamatan.

    (2) Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

    terdiri atas:

    a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

    b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

    c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan

    d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

    (3) Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

    Terdiri atas:

    a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

    b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;

    c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaaan Umum, Perumahan dan Kawasan

    Permukiman;

    d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;

    e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

    f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

    Anak;

    g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

    h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;

    i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

    j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

  • 5

    k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

    Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

    l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;

    m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

    n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;

    o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;

    p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;

    q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan;

    r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan

    s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

    (4) Rencana Kerja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

    adalah Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

    (5) Rencana Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri

    atas:

    a. Rencana Kerja Kecamatan Srandakan;

    b. Rencana Kerja Kecamatan Sanden;

    c. Rencana Kerja Kecamatan Pajangan;

    d. Rencana Kerja Kecamatan Sedayu;

    e. Rencana Kerja Kecamatan Pandak;

    f. Rencana Kerja Kecamatan Kasihan;

    g. Rencana Kerja Kecamatan Bantul;

    h. Rencana Kerja Kecamatan Bambanglipuro;

    i. Rencana Kerja Kecamatan Kretek;

    j. Rencana Kerja Kecamatan Pundong;

    k. Rencana Kerja Kecamatan Sewon;

    l. Rencana Kerja Kecamatan Jetis;

    m. Rencana Kerja Kecamatan Imogiri;

    n. Rencana Kerja Kecamatan Dlingo;

    o. Rencana Kerja Kecamatan Pleret;

    p. Rencana Kerja Kecamatan Banguntapan; dan

    q. Rencana Kerja Kecamatan Piyungan.

    Pasal 4

    Uraian rinci Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam

    Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

  • 6

    BAB III

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 5

    Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

    ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

    Ditetapkan di Bantul

    pada tanggal, 27 Juli 2018

    BUPATI BANTUL,

    SUHARSONO

    Diundangkan di Bantul

    pada tanggal 27 Juli 2018

    SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

    RIYANTONO

    BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 85

  • RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN

    KAWASAN PERMUKIMAN

    TAHUN 2020

  • BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

    Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan

    Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

    Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

    Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

    Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

    untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang

    melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan

    dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di

    daerah.

    Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan

    pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan

    pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

    meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing

    daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana

    pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat

    daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat

    Daerah.

    Renja Perangkat Daerah memuat memuat program, kegiatan,

    lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan

    pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang

    disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

    Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

    a. persiapan penyusunan;

    b. penyusunan rancangan awal;

    c. penyusunan rancangan;

    d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

    e. perumusan rancangan akhir; dan

    f. penetapan.

  • 1.2. Landasan Hukum

    Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum

    penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

    Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

    a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional;

    b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

    Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

    Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

    c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

    Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

    Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

    Pemerintah Daerah;

    d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13.1 Tahun 2015 tentang Rencana

    Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019;

    e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana

    Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019;

    f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang

    Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

    Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

    g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang

    Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;

    h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

    Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah

    Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

    i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

  • j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

    Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

    Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

    Bantul

    k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

    l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana

    Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah

    dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang

    Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

    m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan

    Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

    1.3. Maksud dan Tujuan

    Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum

    Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini

    merupakan salah satu dari serangkaian proses pekerjaan penyusunan

    program pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan

    Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun

    2019 ini berisikan uraian mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana

    Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

    Permukiman dan Pelaksanaan tahun 2017, Evaluasi Renja Dinas

    Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018,

    target kinerja 2019 dan rencana kerja tahun 2019.

    Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas

    Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

    Bantul Tahun 2019 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai

    berikut :

    a. Penjabaran tahunan dari Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA)

    Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

    Kabupaten Bantul yang telah disusun.

    b. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum

    Perumahan dan Kawasan Permukiman

    c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Pekerjaan

    Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

    sekaligus memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam

  • rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum

    Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

    d. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah untuk

    memahami dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta

    kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

    Permukiman Kabupaten Bantul.

    e. Sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan program / kegiatan

    pada tahun 2019 agar dapat dilaksanakan sebagaimana yang

    diharapkan.

    1.4. Sistematika Penulisan

    Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun dengan sistematika

    sebagai berikut:

    BAB I : PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    1.2. Landasan Hukum

    1.3. Maksud dan Tujuan

    1.4. Sistematika Penulisan

    BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

    LALU

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

    Capaian Renstra Perangkat Daerah

    2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

    2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Perangkat

    Daerah

    2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

    2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

    BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

    3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

    BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

    BAB V : PENUTUP

  • BAB II

    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

    Capaian Renstra Perangkat Daerah

    Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2017 umumnya sudah

    berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target kinerja. Kerja keras dan

    kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan

    tersebut merupakan kunci sukses keberhasilan dan kelancaran

    program/kegiatan. Secara rinci hasil kegiatan tahun 2017 diuraikan

    sebagai berikut:

  • Tabel 2 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

    Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

    s/d Tahun 2018 Kabupaten Bantul

    Kode Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program Renstra

    Perangkat

    Daerah Tahun

    2016-2021

    Target dan Realisai Kinerja Program dan

    Kegiatan Tahun 2017 Target

    Program dan Kegiatan

    Renja Perangkat

    Daerah Tahun 2018

    Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

    2018

    Target Renja Perangkat

    Daerah Tahun 2017

    Realisasi Renja

    Perangkat Daerah

    Tahun 2017

    Tingkat

    Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target Renstra (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100

    (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100

    Program Pelayanan

    Administrasi Perkantoran

    Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

    Pembayaran listrik 60 12 12 100 12 24 40

    Penyediaan ATK 60 12 12 100 12 24 40

    Meterai 6000 dan

    3000

    5000 1.700 650 38,23 1950 1600 32

    Pembayaran internet 60 12 12 100 12 24 40

    Pembayaran telepon 60 12 12 100 12 24 40

    Paket bahan

    pembersih dan alat kebersihan

    60 12 12 100 12 24 40

    Pembayaran

    langganan SKH

    60 12 12 100 12 24 40

    Penggandaan 60 12 12 100 12 24 40

    Honorarium

    pengelola keuangan

    1000 168 168 100 216 384 38

    Pembayaran pajak kendaraan bermotor

    250 44 44 100 52 96 38

    Penyediaan Rapat-rapat,

    Koordinasi dan Konsultasi

    Perjalanan dinas

    dalam daerah

    2500 617 264 42,8 475 739 30

    Perjalanan dinas luar daerah

    500 120 98 81,7 110 208 42

    Makan minum rapat 7500 1.537 1.173 76,3 2.857 3973 53

    Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

    Honorarium Penjaga Bendung

    750 144 112 77,8 0 112 15

  • Kode Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program Renstra

    Perangkat

    Daerah Tahun

    2016-2021

    Target dan Realisai Kinerja Program dan

    Kegiatan Tahun 2017 Target

    Program dan Kegiatan

    Renja Perangkat

    Daerah Tahun 2018

    Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

    2018

    Target Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2017

    Realisasi Renja

    Perangkat Daerah

    Tahun 2017

    Tingkat Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target Renstra (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100

    (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100

    Program Peningkatan Sarana

    dan Prasarana Aparatur

    Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor

    Terbangunnya gedung kantor dinas

    50 16 16 100 8 24 48

    Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

    Mobil Pick up 5 2 2 100 0 2 40

    Kendaraan dinas

    roda dua

    10 7 7 100 0 7 70

    Jumlah dump truck 5 - - - 1 1 20

    Pengadaan Peralatan dan

    Perlengkapan

    Jumlah pengadaan

    peralatan

    100 - - - 65 65 65

    Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

    Pemeliharaan Gedung Kantor

    25 1 1 100 4 5 20

    Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

    Pemeliharaan kendaraan dinas

    250 30 30 100 44 74 30

    Pemeliharaan Peralatan dan

    Perlengkapan

    Pemeliharaan

    peralatan dan perlengkapan kantor

    250 32 32 100 63 95 38

    Program peningkatan

    kapasitas sumber daya aparatur

    Pendidikan, Pelatihan,

    Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

    Jumlah pelatihan 5 1 1 100 0 1 20

    Program Pengembangan

    Perumahan

    Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

    Jumlah Dokumen Perencanaan pemetaan

    perumahan

    20 - - - 5 5 25

    Penyelenggaraan pengembangan perumahan

    Jumlah dokumen Kesesuaian Side

    Plant

    68 - - - 17 17 25

    Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan

    masyarakat kurang mampu

    Jumlah paket pendampingan

    pembangunan perumahan

    48 - - - 12 12 25

  • Kode Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program Renstra

    Perangkat

    Daerah Tahun

    2016-2021

    Target dan Realisai Kinerja Program dan

    Kegiatan Tahun 2017 Target

    Program dan Kegiatan

    Renja Perangkat

    Daerah Tahun 2018

    Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

    2018

    Target Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2017

    Realisasi Renja

    Perangkat Daerah

    Tahun 2017

    Tingkat Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target Renstra (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100

    (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100

    Pembangunan sarana dan

    prasarana rumah sederhana sehat

    Operasional

    Rusunawa

    20 4 4 100 4 8 40

    Terbangunnya tempat parkir

    rusunawa

    4 - - - 2 2 50

    Terbangunnya IPAL Komunal

    1 - - - 1 1 100

    Operasional dan rehabilitasi sanitasi dan air limbah

    48 - - - 12 12 25

    Program Lingkungan Sehat Perumahan

    Penanganan Kawasan Kumuh Jumlah Dokumen

    Pemetaan Infrastruktur Perdesaan

    12 - - - 3 3 40

    Jumlah kawasan kumuh yang ditangani

    4 - - - 1 1 25

    Program pengelolaan areal pemakaman

    Pembangunan sarana dan

    prasarana pemakaman

    Pembangunan

    Tempat Pemakaman Umum

    1 1 1 100 1 1 100

    Program Perencaan Pembangunn Daerah

    Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

    Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

    Jumlah dokumen Renja/Renstra

    2 2 2 100 - 2 100

    Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan

    Tersusunnya Dokumen Perencanaan

    20 0 0 0 5 5 25

  • Kode Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program Renstra

    Perangkat

    Daerah Tahun

    2016-2021

    Target dan Realisai Kinerja Program dan

    Kegiatan Tahun 2017 Target

    Program dan Kegiatan

    Renja Perangkat

    Daerah Tahun 2018

    Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

    2018

    Target Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2017

    Realisasi Renja

    Perangkat Daerah

    Tahun 2017

    Tingkat Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target Renstra (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100

    (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100

    Penyusunan laporan capaian

    kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

    Tersusunnya

    Dokumen Laporan

    24 0 0 0 6 6 25

    Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

    Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

    Perencanaan pembangunan

    jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

    Jumlah dokumen

    perencanaan

    75 15 15 100 18 33 44

    Rehabilitasi/pemeliharaan

    jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

    Pemel optimalisasi

    fungsi jaringan irigasi

    5 5 5 100 0 5 100

    Peningkatan/rehabili

    tasi jaringan irigasi

    150 31 31 100 41 72 48

    Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

    10 10 10 100 0 10 100

    Pengadaan alat bantu (pompa, mesin potong rumput,

    kereta dorong, truk)

    20 20 20 100 0 20 100

    Pengelolaan jaringan irigasi Honorarium tenaga pemeliharaan

    jaringan irigasi

    200 200 200 100 0 200 200

    Rehab ringan jaringan irigasi

    partisipatif

    20 - - - 5 5 25

    Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi

    Pemeliharaan saluran irigaasi

    150 5 5 100 30 35 24

    Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

    Rehabilitasi/pemeliharaan

    prasarana air baku

    Pemeliharaan sumur

    bur

    5 1 1 100 1 2 40

    Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi

  • Kode Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program Renstra

    Perangkat

    Daerah Tahun

    2016-2021

    Target dan Realisai Kinerja Program dan

    Kegiatan Tahun 2017 Target

    Program dan Kegiatan

    Renja Perangkat

    Daerah Tahun 2018

    Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

    2018

    Target Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2017

    Realisasi Renja

    Perangkat Daerah

    Tahun 2017

    Tingkat Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target Renstra (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100

    (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100

    Sungai, Danau dan Sumber

    Daya Air Lainnya

    Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya

    Pembangunan embung

    20 10 10 100 4 14 70

    Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air

    Pengadaan alat bantu pemeliharaan jaringan irigasi

    3 3 3 100 - 3 100

    Jumlah rambu larangan pemanfaatan sumber

    daya air

    120 - - - 31 31 26

    Perencaaan pengembangan dan pemanfataan sumber daya air

    Pemeliharaan instalasi internet

    1 1 1 100 0 1 100

    Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

    Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah

    Pembangunan Drainase

    125 23 23 100 22 45 36

    Pembangunan Drainase

    12 3 3 100 3 6 50

    Pembangunan Ipal

    Komunal

    25 5 5 100 2 7 28

    Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah

    Pembangunan SPAM dan distribusi air minum

    50 12 12 100 7 19 38

    Program Pengendalian Banjir

    Pembangunan, rehabilitasi dan

    pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai

    Pengadaan

    bangunan pengaman irigasi

    100 19 19 100 16 35 35

    Pengadaan bangunan pelengkap

    irigasi/afvour

    75 15 15 100 15 30 40

    Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan

    dan jembatan

  • Kode Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program Renstra

    Perangkat

    Daerah Tahun

    2016-2021

    Target dan Realisai Kinerja Program dan

    Kegiatan Tahun 2017 Target

    Program dan Kegiatan

    Renja Perangkat

    Daerah Tahun 2018

    Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

    2018

    Target Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2017

    Realisasi Renja

    Perangkat Daerah

    Tahun 2017

    Tingkat Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target Renstra (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100

    (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100

    Rehabilitasi/pemeliharaan

    jembatan

    Jumlah Jembatan

    tertangani

    40 - - - 10 10 25

    Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

    Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

    Pembangunan jembatan

    2 2 2 100 0 2 100

    Pemeliharaan jalan kabupaten

    250 56 56 100 37 93 37

    Peningkatan jalan Peningkatan jalan

    kabupaten

    150 30 29 96,7 30 59 40

    Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

    Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan

    Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

    Jumlah alat berat (stom walls) yang dipelihara

    40 - - - 12 12 30

    Pemeliharaan wheel Loader

    4 - - - 1 1 25

    Program Pembangunan dan

    Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong

    Pembangunan dan

    Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong

    Talud Jalan 100 17 17 100 34 51 51

    Gorong gorong 25 1 1 100 4 5 20

    Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

    Pembangunan infrastruktur perdesaan

    Pembangunan jalan desa

    150 34 34 100 36 70 34

    Pembangunan jalan

    PSU

    10 10 10 100 - 10 100

    RTLH tertangani 600 582 582 100 - 582 97

    Program Pengembangan Jasa

    Konstruksi

    Persentase usaha

    jasa konstruksi kriteria baik

  • Kode Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program Renstra

    Perangkat

    Daerah Tahun

    2016-2021

    Target dan Realisai Kinerja Program dan

    Kegiatan Tahun 2017 Target

    Program dan Kegiatan

    Renja Perangkat

    Daerah Tahun 2018

    Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

    2018

    Target Renja

    Perangkat Daerah Tahun

    2017

    Realisasi Renja

    Perangkat Daerah

    Tahun 2017

    Tingkat Realisasi (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target Renstra (%)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100

    (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100

    Pengembangan Jasa Konstruksi Jumlah pelatihan 20 - - - 5 5 25

    Peningkatan Teknologi Informasi Jumlah pengadaan komputer, laptop, printer dan UPS

    6 - - - 6 6 100

    Jumlah pengadaan server dan jaringan internet

    1 - - - 1 1 100

  • 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

    Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat

    pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian

    pada program/kegiatan.

    Tabel 2 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

    Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

    Kabupaten Bantul

    No Indikator Kinerja

    Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) A. Indikator sasaran OPD sesuai Renstra OPD

    1 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)

    84,45 74,58 75,08 75,58 74,18 75 76 77 Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 84,79%, realisasi sebesar 74,18%, tercapai 87,84% atau

    bernilai kinerja Tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 85,98%. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 86,28%% dari target akhir Renstra tahun 2021.

    Data kondisi jalan kabupaten beraspal pada tahun 2017 sepanjang 452,10 km atau 74,18% berada dalam kondisi mantap, sedangkan 157,34 km atau 25,82% dalam kondisi belum mantap dari panjang total panjang jalan kabupaten

    sepanjang 609,440km.

    2 Persentase gedung pemerintah

    dalam kondisi baik (%)

    80 82 82 84 80,00 82 82 84 Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah

    80%, realisasi sebesar 80%, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 84%. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 95,24% dari target akhir Renstra tahun

    2021. Kondisi ini tercapai berkat kinerja dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dari 50(lima puluh) gedung kantor OPD di Kabupaten Bantul sebagai

    sasaran indikator terdaapat 10 (sepuluh) gedung dengan kondisi sedang dan 40 (empat puluh) atau 80% gedung kantor dengan kondisi baik. Program ini didukung dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

  • No Indikator Kinerja

    Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) A. Indikator sasaran OPD sesuai Renstra OPD

    3 Persentase

    kecukupan air irigasi (%)

    81 81,66 82,16 82,66 81,16 82 83 84 Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 81%, realisasi sebesar 81,16%, tercapai 100,20% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun

    2021 (akhir Renstra) sebesar 87%. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 93,29% dari target akhir Renstra tahun 2021. Target kondisi luas sawah DI yang menjadi kewenangan

    Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik sebesar 80% (6.907,20ha) dan terealisasi sebesar 81,16% (7.007,35 ha) atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 1,16%.

    4 Persentase penanganan

    banjir (%)

    20,56 27,34 34,12 40,90 24,90 28 35 41 Capaian indikator kinerja persentase penanganan banjir 24,90% (222,49 ha) dari target 20,56% (183,71 ha) atau 121,11% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 47,68% maka capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 52,22% dari

    target akhir Renstra tahun 2021.

    5 Persentase Kawasan kumuh

    perkotaan yang tertangani (%)

    70 80 90 100 79,69 80 90 100 Capaian indikator kinerja persentase Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani 79,69% (21,75ha) dari target 70% (19,10 ha) atau 113,84% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 100% maka capaian tahun 2017 ini telah

    menyumbangkan 79,69% dari target akhir Renstra tahun 2021.

    2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

    Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

    Permukiman Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

    1) Adanya kondisi jalan dan jembatan yang belum mantap

  • 2) Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas.

    3) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria

    kesehatan dan standar teknis.

    4) Memperluas akses pelayanan sanitasi dan air minum masyarakat dalam mendukung program Bantul sehat tahun 2019.

    5) Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam pendanaan pembangunan

    prasarana air minum.

    6) Kurangnya kepatuhan masyarakat petani dalam pengaturan aliran air irigasi sehingga petani sering melakukan penyadapan

    liar.

    7) Perilaku masyarakat membuang sampah di saluran irigasi;

    8) Masih adanya masyarakat yang memasukkan saluran drainase dan air kotor atau kotoran ke saluran irigasi;

    9) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terus terjadi;

    10) Masih banyaknya mata air yang belum dikelola sebagaimana layaknya;

    11) Sering terjadinya banjir dikarenakan letak geografis Bantul yang berada di bagian hilir DIY.

    12) Perlu adanya regulasi lebih lanjut terkait dengan penyerahan sarana dan prasarana perumahan yang selesai dibangun oleh

    pengembang;

    13) Masih banyaknya kawasan permukiman yang dibangun tanpa perencanaan yang memadai;

    14) Masih adanya masyarakat Bantul yang memiliki rumah tidak layak huni;

    15) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bangunan rumah yang memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan.

    16) Kondisi peralatan berat maupun truk sebagian besar sudah tidak ekonomis lagi;

    17) Terbatasnya kualitas usaha dan SDM professional penyedia jasa konstruksi;

    18) Minimnya kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh DPUPKP.

  • 19) Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum antar tingkatan pemerintahan dan antar

    pelaku pembangunan.

    Sedangkan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

    dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

    1) Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah DIY yang akan turut mendorong

    perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul seperti pembangunan New Yogyakarta Internatonal Airport (NYIA) dan

    Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)

    2) Ketersediaan sumberdaya bagi pembangunan infrastruktur

    3) Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan.

    Berdasarkan tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

    Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

    dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang akan ditangani adalah sebagai berikut:

    1) Peningkatan kualitas jalan baik jalan kabupaten maupun jalan desa

    2) Peningkatan kualitas jaringan irigasi

    3) Penyelenggaraan sosialisasi dan motivasi swadaya masyarakat terhadap pentingnya perawatan jaringan irigasi

    4) Peningkatan penanganan pembangunan gedung pemerintah

    5) Konsolidasi perencanaan pembangunan drainase antar wilayah

    6) Peningkatan penanganan kawasan kumuh dan penyediaan rumah yang layak huni.

    7) Penyediaan area dan fasilitas pemakaman umum oleh Pemerintah.

  • 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

    Terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019, perlu dilakukan penyelarasan sesuai dengan Tabel 2.3

    berikut ini.

  • Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Bantul

    Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

    Permukiman

    No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    I Urusan Wajib Pelayanan Dasar

    240.178.739.087

    Urusan Wajib Pelayanan Dasar

    240.178.739.087

    A Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang

    226.875.448.087

    Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang

    226.875.448.087

    1 Program Pelayanan

    Administrasi Perkantoran

    Kab. Bantul

    1 : Capaian Nilai AKIP

    0 Angka 4.462.439.017

    Program Pelayanan

    Administrasi Perkantoran

    Kab. Bantul

    1 : Capaian Nilai AKIP

    0 Angka 4.462.439.017

    Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

    Kab. Bantul

    Keluaran : Tersedianya ATK

    9 bagian/bidang

    590.970.017

    Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

    Kab. Bantul

    Keluaran : Tersedianya ATK

    9 bagian/ bidang

    590.970.017

    Keluaran : Jumlah meterai

    2550 buah

    Keluaran : Jumlah meterai

    2550 buah

    Keluaran : Jumlah

    cetak dan penggandaan

    12

    bulan

    Keluaran : Jumlah

    cetak dan penggandaan

    12 bulan

    Keluaran : Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan

    12 paket Keluaran : Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan

    12 paket

    Keluaran : Jumlah Pengisian Tabung Gas

    20 kali Keluaran : Jumlah Pengisian Tabung Gas

    20 kali

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    Keluaran : Jumlah pembayaran Telephone

    24 kali Keluaran : Jumlah pembayaran Telephone

    24 kali

    Keluaran : Jumlah pembayaran

    rekening Listrik

    12 kali Keluaran : Jumlah pembayaran

    rekening Listrik

    12 kali

    Keluaran : Jumlah pembayaran langganan Surat

    Kabar Dan Majalah

    12 kali Keluaran : Jumlah pembayaran langganan Surat

    Kabar Dan Majalah

    12 kali

    Keluaran : Jumlah pembayaran internet

    12 kali Keluaran : Jumlah pembayaran internet

    12 kali

    Keluaran : Jumlah kendaraan

    6 unit Keluaran : Jumlah kendaraan

    6 unit

    Keluaran : Jumlah pembayaran pajak kendaraan

    65 unit Keluaran : Jumlah pembayaran pajak kendaraan

    65 unit

    Keluaran : Jumlah barang cetakan/fotocopy

    8000 lbr Keluaran : Jumlah barang cetakan/fotocopy

    8000 lbr

    Hasil : Nilai AKIP 83 angka

    Hasil : Nilai AKIP 83 angka

    Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan

    Konsultasi

    Kab. Bantul

    Keluaran : jumlah jamuan makan/minum

    8000 orang

    751.690.000

    Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan

    Konsultasi

    Kab. Bantul

    Keluaran : jumlah jamuan makan/minum

    8000 orang 751.690.000

    Keluaran : jumlah perjalanan dinas

    dalam daerah

    704 oh Keluaran : jumlah perjalanan dinas

    dalam daerah

    704 oh

    Keluaran : jumlah perjalanan dinas luar daerah

    90 oh Keluaran : jumlah perjalanan dinas luar daerah

    90 oh

    Hasil : Nilai AKIP 83 angka

    Hasil : Nilai AKIP 83 angka

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah pengelola keuangan dan barang

    228 ob 3.119.779.000

    Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah pengelola keuangan dan barang

    228 ob 3.119.779.000

    Keluaran : jumlah pembayaran honorarium tenaga kontrak

    1644 ob Keluaran : jumlah pembayaran honorarium tenaga kontrak

    1644 ob

    Keluaran : Jumlah pembayaran asuransi kesehatan tenaga kontrak

    1536 ob Keluaran : Jumlah pembayaran asuransi kesehatan tenaga kontrak

    1536 ob

    Keluaran : Jumlah pembayaran asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Kontrak

    1536 Ob Keluaran : Jumlah pembayaran asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Kontrak

    1536 Ob

    Hasil : Nilai AKIP 83 angka

    Hasil : Nilai AKIP 83 angka

    Program

    Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kab.

    Bantul

    1 : Cakupan

    pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

    0 Persen

    3.571.500.000

    Program

    Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kab.

    Bantul

    1 : Cakupan

    pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

    0 Persen

    3.571.500.000

    Pengadaan/Rehabilitasi

    Kendaraan Dinas/Operasional

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah pembayaran

    honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

    6 orang 1.601.900.000

    Pengadaan/Rehabilitasi

    Kendaraan Dinas/Operasional

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah pembayaran

    honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

    6 orang 1.601.900.000

    Keluaran : Jumlah Kendaraan Bermotor

    3 unit Keluaran : Jumlah Kendaraan Bermotor

    3 unit

    Keluaran : Jumlah kendaraan

    Bermotor Roda tiga

    2 unit Keluaran : Jumlah kendaraan

    Bermotor Roda tiga

    2 unit

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

    100 persen

    Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

    100 persen

    Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah Peralatan listrik dan elektonik

    12 paket 808.200.000

    Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah Peralatan listrik dan elektonik

    12 paket 808.200.000

    Keluaran : Jumlah katrol dan tripod

    1 unit Keluaran : Jumlah katrol dan tripod

    1 unit

    Keluaran : Jumlah Compressor

    1 unit Keluaran : Jumlah Compressor

    1 unit

    Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

    7 unit Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

    7 unit

    Keluaran : Jumlah Peralatan Dan Mesin Pengadaan

    Perkakas Bengkel Listrik

    1 unit Keluaran : Jumlah Peralatan Dan Mesin Pengadaan

    Perkakas Bengkel Listrik

    1 unit

    Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor

    40 unit Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor

    40 unit

    Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga

    61 buah Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga

    61 buah

    Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Pengadaan

    Alat Studio

    14 unit Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Pengadaan

    Alat Studio

    14 unit

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

    1 unit Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

    1 unit

    Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

    100 persen

    Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

    100 persen

    Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana tempat kerja

    7 lokasi 400.000.000

    Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana tempat kerja

    7 lokasi 400.000.000

    Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

    100 persen

    Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

    100 persen

    Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah penggantian suku cadang dan servis kendaraan

    58 unit 633.400.000

    Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah penggantian suku cadang dan servis kendaraan

    58 unit 633.400.000

    Keluaran : Jumlah Bahan Bakar Minyak / Gas Dan Pelumas

    46300 ltr

    Keluaran : Jumlah Bahan Bakar Minyak / Gas Dan Pelumas

    46300 ltr

    Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

    100 persen

    Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

    100 persen

    Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara

    123 unit 128.000.000

    Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara

    123 unit 128.000.000

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

    100 persen

    Hasil : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

    100 persen

    Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    Kab. Bantul

    1 : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

    0 Angka 16.650.000

    Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    Kab. Bantul

    1 : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

    0 Angka 16.650.000

    Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran

    4 dokumen

    7.000.000

    Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran

    4 dokumen 7.000.000

    Hasil : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

    81 angka

    Hasil : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

    81 angka

    Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,

    kepegawaian

    dan ketatausahaan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah dokumen laporan

    16 dokumen

    9.650.000

    Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,

    kepegawaian

    dan ketatausahaan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah dokumen laporan

    16 dokumen

    9.650.000

    Hasil : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

    81 angka

    Hasil : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

    81 angka

    Program rehabilitasi/pemeliharaa

    Kab. Bantul

    1 : Jembatan tertangani

    0 unit 20.154.100.000

    Program rehabilitasi/pemeliharaa

    Kab. Bantul

    1 : Jembatan tertangani

    0 unit 20.154.100.000

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    n jalan dan jembatan

    n jalan dan jembatan

    Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah pengantian/rehab jembatan

    10 unit 20.154.100.000

    Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah pengantian/rehab jembatan

    10 unit 20.154.100.000

    Hasil : Persentase jembatan Kabupaten Kondisi Baik

    80 persen

    Hasil : Persentase jembatan Kabupaten Kondisi Baik

    80 persen

    Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

    Kab. Bantul

    1 : tersedianya sarana prasarana kebinamargaan

    0 unit 2.652.875.000

    Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

    Kab. Bantul

    1 : tersedianya sarana prasarana kebinamargaan

    0 unit 2.652.875.000

    Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin (alat berat)

    2 unit 2.652.875.000

    Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin (alat berat)

    2 unit 2.652.875.000

    Hasil : Cakupan sarana dan prasarana

    kebinamargaan

    80 persen

    Hasil : Cakupan sarana dan prasarana

    kebinamargaan

    80 persen

    Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

    Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

    Kab. Bantul

    1 : Persentase saluran irigasi berfungsi baik

    0 % 23.822.792.300

    Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

    Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

    Kab. Bantul

    1 : Persentase saluran irigasi berfungsi baik

    0 % 23.822.792.300

    Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan

    3 dokumen

    231.350.000

    Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan

    3 dokumen 231.350.000

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    pengairan lainnya

    pengairan lainnya

    Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik

    81 persen

    Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik

    81 persen

    Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa

    dan jaringan pengairan lainnya

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi

    3 UPT 21.923.331.300

    Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa

    dan jaringan pengairan lainnya

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah pemeliharaan jaringan irigasi

    3 UPT 21.923.331.300

    Keluaran : Jumlah pemeliharaan saluran irigasi

    3 paket Keluaran : Jumlah pemeliharaan saluran irigasi

    3 paket

    Keluaran : Jumlah peningkatan/rehab DI (PIK,DAU)

    44 Paket Keluaran : Jumlah peningkatan/rehab DI (PIK,DAU)

    44 Paket

    Keluaran : Jumlah rehab/pemeliharaan DI (DAK)

    12 paket Keluaran : Jumlah rehab/pemeliharaan DI (DAK)

    12 paket

    Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik

    81 persen

    Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik

    81 persen

    Pengelolaan jaringan irigasi

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah rehabilitasi saluran irigasi/DI

    4 paket 1.318.761.000

    Pengelolaan jaringan irigasi

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah rehabilitasi saluran irigasi/DI

    4 paket 1.318.761.000

    Keluaran : Jumlah

    dokumen perencanaan

    2

    dokumen

    Keluaran : Jumlah

    dokumen perencanaan

    2 dokumen

    Keluaran : Jumlah

    sosialisasi PPA/ Komisi Irigasi/ GP3A

    300

    peserta

    Keluaran : Jumlah

    sosialisasi PPA/ Komisi Irigasi/ GP3A

    300 peserta

    Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik

    81 persen

    Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik

    81 persen

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah oli pintu air

    500 ltr 349.350.000

    Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah oli pintu air

    500 ltr 349.350.000

    Keluaran : Jumlah

    BBM solar pompa air

    6650 ltr Keluaran : Jumlah

    BBM solar pompa air

    6650 ltr

    Keluaran : Jumlah alat alat

    perlengkapan kerja UPT

    6 paket Keluaran : Jumlah alat alat

    perlengkapan kerja UPT

    6 paket

    Keluaran : Jumlah bahan bangunan pemeliharaan saluran irigasi

    9 paket Keluaran : Jumlah bahan bangunan pemeliharaan saluran irigasi

    9 paket

    Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik

    81 persen

    Hasil : Persentase saluran irigasi berfungsi baik

    81 persen

    Program Penyediaan dan Pengelolaan

    Air Baku

    Kab. Bantul

    1 : Cakupan penyediaan air baku

    0 unit 133.750.000

    Program Penyediaan dan Pengelolaan

    Air Baku

    Kab. Bantul

    1 : Cakupan penyediaan air baku

    0 unit 133.750.000

    Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah pemeliharaan sumur bor

    2 unit 133.750.000

    Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah pemeliharaan sumur bor

    2 unit 133.750.000

    Hasil : Cakupan

    penyediaan air baku

    9 unit Hasil : Cakupan

    penyediaan air baku

    9 unit

    Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi

    Sungai, Danau dan

    Kab. Bantul

    1 : Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air

    0 lokasi 1.367.325.000

    Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi

    Sungai, Danau dan

    Kab. Bantul

    1 : Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air

    0 lokasi 1.367.325.000

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    Sumber Daya Air Lainnya

    Sumber Daya Air Lainnya

    Pemeliharaan dan

    rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah embung

    terbangun

    5 unit 1.289.775.000

    Pemeliharaan dan

    rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah embung terbangun

    5 unit 1.289.775.000

    Keluaran : Sosisalisasi pembangunan embung

    300 or/keg

    Keluaran : Sosisalisasi pembangunan embung

    300 or/keg

    Hasil : Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air

    41 unit Hasil : Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air

    41 unit

    Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah rambu larangan

    32 unit 77.550.000

    Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah rambu larangan

    32 unit 77.550.000

    Hasil : Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air

    41 unit Hasil : Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air

    41 unit

    Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

    Kab. Bantul

    1 : Cakupan pengembangan IPAL Komunal

    0 unit 23.666.873.000

    Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

    Kab. Bantul

    1 : Cakupan pengembangan IPAL Komunal

    0 unit 23.666.873.000

    Penyediaan sarana dan prasarana air

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah IPAL Komunal Terbangun

    9 unit 8.204.540.000

    Penyediaan sarana dan prasarana air

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah IPAL Komunal Terbangun

    9 unit 8.204.540.000

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    minum dan air limbah

    minum dan air limbah

    Keluaran : Jumlah SR Air Limbah terbangun

    3 kecamatan

    Keluaran : Jumlah SR Air Limbah terbangun

    3 kecamatan

    Keluaran : Jumlah saluran drainase lingkungan

    9 unit Keluaran : Jumlah saluran drainase lingkungan

    9 unit

    Keluaran : Jumlah Material Pemeliharaan Sarpras Air Limbah

    2 paket Keluaran : Jumlah Material Pemeliharaan Sarpras Air Limbah

    2 paket

    Keluaran : Starter Mikroba

    21 liter Keluaran : Starter Mikroba

    21 liter

    Keluaran : Terpenuhinya Analisa Laboratorium air minum, IPAL dan air limbah

    93 lokasi

    Keluaran : Terpenuhinya Analisa Laboratorium air minum, IPAL dan air limbah

    93 lokasi

    Hasil : Pengembangan IPAL Komunal

    40 unit Hasil : Pengembangan IPAL Komunal

    40 unit

    Pengembangan pengelolaan, prasarana

    dan sarana air minum dan air limbah

    Kab. Bantul

    Keluaran : Studi air minum dan air limbah

    2 paket 156.100.000

    Pengembangan pengelolaan, prasarana

    dan sarana air minum dan air limbah

    Kab. Bantul

    Keluaran : Studi air minum dan air limbah

    2 paket 156.100.000

    Keluaran : Bintek/Sosialisasi Air Minum dan Air Limbah

    1 paket Keluaran : Bintek/Sosialisasi Air Minum dan Air Limbah

    1 paket

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    Hasil : Pengembangan IPAL Komunal

    45 unit Hasil : Pengembangan IPAL Komunal

    45 unit

    Rehabilitasi/pemeliharaan

    sarana dan prasarana air minum dan air limbah

    Kab. Bantul

    Keluaran : Pembangunan

    SPAM

    7 unit 14.306.233.000

    Rehabilitasi/pemeliharaan

    sarana dan prasarana air minum dan air limbah

    Kab. Bantul

    Keluaran : Pembangunan

    SPAM

    7 unit 14.306.233.000

    Keluaran : SR Air Minum

    9 paket Keluaran : SR Air Minum

    9 paket

    Keluaran : Jumlah SPAMDes

    18 unit Keluaran : Jumlah SPAMDes

    18 unit

    Keluaran : Hibah Air Minum

    3 paket Keluaran : Hibah Air Minum

    3 paket

    Keluaran : Analisa laboratorium sampel DPMU

    10 lokasi

    Keluaran : Analisa laboratorium sampel DPMU

    10 lokasi

    Hasil : Cakupan pengembangan air minum

    100 persen

    Hasil : Cakupan pengembangan air minum

    100 persen

    Program Pengendalian Banjir

    Kab. Bantul

    1 : Cakupan lokasi penanganan banjir

    0 lokasi 8.862.571.400

    Program Pengendalian Banjir

    Kab. Bantul

    1 : Cakupan lokasi penanganan banjir

    0 lokasi 8.862.571.400

    Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan

    bantaran tanggul dan sungai

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah perkuatan tebing

    7 unit 8.862.571.400

    Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan

    bantaran tanggul dan sungai

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah perkuatan tebing

    7 unit 8.862.571.400

    Keluaran : Jumlah rehab bangunan pembuang

    15 unit Keluaran : Jumlah rehab bangunan pembuang

    15 unit

    Keluaran : Material Penanganan Mendesak pada

    1 ls Keluaran : Material Penanganan Mendesak pada

    1 ls

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    kerusakan tebing sungai

    kerusakan tebing sungai

    Keluaran : jasa harian lepas penanganan

    mendesak pada kerusakan tebing sungai

    1 ls Keluaran : jasa harian lepas penanganan

    mendesak pada kerusakan tebing sungai

    1 ls

    Hasil : Cakupan

    lokasi penanganan banjir

    18

    lokasi

    Hasil : Cakupan

    lokasi penanganan banjir

    18 lokasi

    Program Pembangunan Gedung

    Kab. Bantul

    1 : Cakupan gedung pemerintah kondisi baik

    0 % 12.600.050.000

    Program Pembangunan Gedung

    Kab. Bantul

    1 : Cakupan gedung pemerintah kondisi baik

    0 % 12.600.050.000

    Pembangunan Gedung

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah gedung terbangun/terrehab

    8 unit 12.600.050.000

    Pembangunan Gedung

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah gedung terbangun/terrehab

    8 unit 12.600.050.000

    Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan

    (DED)

    3 Dokumen

    Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan

    (DED)

    3 Dokumen

    Hasil : Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik

    82 persen

    Hasil : Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik

    82 persen

    Program

    Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

    Kab.

    Bantul

    1 : Penanganan

    jalan Kabupaten

    0 km

    85.723.431.170

    Program

    Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

    Kab.

    Bantul

    1 : Penanganan

    jalan Kabupaten

    0 km

    85.723.431.170

    Rehabilitasi/pemeliharaan

    jalan dan jembatan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jalan kabupaten

    tertangani

    47 ruas 3.565.575.000

    Rehabilitasi/pemeliharaan

    jalan dan jembatan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jalan kabupaten

    tertangani

    47 ruas 3.565.575.000

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    Hasil : persentase jalan kabupaten kondisi mantap

    76.52 persen

    Hasil : persentase jalan kabupaten kondisi mantap

    76.52 persen

    Peningkatan jalan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah jalan kabupaten

    tertangani

    52 ruas 82.157.856.170

    Peningkatan jalan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah jalan kabupaten

    tertangani

    52 ruas 82.157.856.170

    Keluaran : jumlah dokumen Konsultansi Jalan

    3 dokumen

    Keluaran : jumlah dokumen Konsultansi Jalan

    3 dokumen

    Keluaran : Pengadaan tanah untuk bangunan jalan

    1 ls Keluaran : Pengadaan tanah untuk bangunan jalan

    1 ls

    Hasil : persentase jalan kabupaten kondisi mantap

    76.52 persen

    Hasil : persentase jalan kabupaten kondisi mantap

    76.52 persen

    Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan

    Drainase/Gorong-gorong

    Kab. Bantul

    1 : Drainase jalan kabupaten tertangani

    0 m 10.826.152.200

    Program

    Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan

    Drainase/Gorong-gorong

    Kab. Bantul

    1 : Drainase jalan kabupaten tertangani

    0 m 10.826.152.200

    Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan

    Drainase/Gorong-gorong

    Kab. Bantul

    Keluaran : jumlah rehab gorong-gorong

    7 unit 10.826.152.200

    Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan

    Drainase/Gorong-gorong

    Kab. Bantul

    Keluaran : jumlah rehab gorong-gorong

    7 unit 10.826.152.200

    Keluaran : Jumlah talud jalan

    22 unit Keluaran : Jumlah talud jalan

    22 unit

    Keluaran : Jumlah drainase

    9 unit Keluaran : Jumlah drainase

    9 unit

    Hasil : Drainase jalan kabupaten tertangani

    1.7 km Hasil : Drainase jalan kabupaten tertangani

    1.7 km

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaa

    n infrastruktur perdesaan

    Kab. Bantul

    1 : Cakupan Penanganan jalan pedesaan

    0 % 27.541.943.000

    Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaa

    n infrastruktur perdesaan

    Kab. Bantul

    1 : Cakupan Penanganan jalan pedesaan

    0 % 27.541.943.000

    Pembangunan infrastruktur perdesaan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah jalan desa terbangun

    67 ruas 27.541.943.000

    Pembangunan infrastruktur perdesaan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah jalan desa terbangun

    67 ruas 27.541.943.000

    Keluaran : Showroom OVOP terbangun

    1 unit Keluaran : Showroom OVOP terbangun

    1 unit

    Hasil : Presentase penanganan infrastruktur perdesaan

    15.85 persen

    Hasil : Presentase penanganan infrastruktur perdesaan

    15.85 persen

    Program Pengembangan Jasa Konstruksi

    Kab. Bantul

    1 : Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik

    0 % 1.472.996.000

    Program Pengembangan Jasa Konstruksi

    Kab. Bantul

    1 : Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik

    0 % 1.472.996.000

    Pengembangan Jasa Konstruksi

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah pelatihan tenaga terampil

    150 orang

    1.271.996.000

    Pengembangan Jasa Konstruksi

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah pelatihan tenaga terampil

    150 orang 1.271.996.000

    Keluaran : Analisa Laboratorium

    aspal dan Beton

    1 ls 201.000.000

    Keluaran : Analisa Laboratorium

    aspal dan Beton

    1 ls 201.000.000

    Keluaran : Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM

    3 kali Keluaran : Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM

    3 kali

    Hasil : Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik

    75 persen

    Hasil : Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik

    75 persen

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    Peningkatan Teknologi Informasi

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah server dan jaringan LAN

    1 unit 201.000.000

    Peningkatan Teknologi Informasi

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah server dan jaringan LAN

    1 unit 201.000.000

    Keluaran : Indeks Kepuasan

    Masyarakat

    2 dokume

    n

    Keluaran : Indeks Kepuasan

    Masyarakat

    2 dokumen

    Keluaran : Aplikasi dan Database

    1 unit Keluaran : Aplikasi dan Database

    1 unit

    Hasil : Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik

    75 persen

    Hasil : Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik

    75 persen

    Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

    Kab. Bantul

    13.303.291.000

    Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

    Kab. Bantul

    13.303.291.000

    Program Pengembangan Perumahan

    Kab. Bantul

    1 : Persentase penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)

    0 persen 11.446.891.000

    Program Pengembangan Perumahan

    Kab. Bantul

    1 : Persentase penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)

    0 persen 11.446.891.000

    Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan/ studi

    4 dokumen

    311.500.000

    Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan/ studi

    4 dokumen 311.500.000

    Penyelenggaraan

    pengembangan perumahan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah Sim Perumahan

    1 unit 79.375.000

    Penyelenggaraan

    pengembangan perumahan

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah Sim Perumahan

    1 unit 79.375.000

    Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang

    mampu

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah Penerima bantuan RTLH

    210 keluarga

    8.904.375.000

    Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang

    mampu

    Kab. Bantul

    Keluaran : Jumlah Penerima bantuan RTLH

    210 keluarga

    8.904.375.000

  • No

    Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    Program/ Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikatif

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana

    sehat

    Kab. Bantul

    Keluaran : Operasional dan pemeliharaan rusunawa empat unit

    12 bulan

    2.151.641.000

    Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana

    sehat

    Kab. Bantul

    Keluaran : Operasional dan pemeliharaan rusunawa empat unit

    12 bulan 2.151.641.000

    Keluaran : Operasional pelayanan sanitasi dan permakaman

    12 bulan

    Keluaran : Operasional pelayanan sanitasi dan permakaman

    12 bulan

    Program Lingkungan Sehat Perumahan

    Kab. Bantul

    1 : Kawasan kumuh tertangani

    0 lokasi 1.058.600.000 Program Lingkungan Sehat Perumahan

    Kab. Bantul

    1 : Kawasan kumuh tertangani

    0 lokasi 1.058.600.000

    Penanganan Kawasan Kumuh

    Kab. Bantul

    Keluaran : Kawasan kumuh tertangani

    2 lokasi 1.058.600.000 Penanganan Kawasan Kumuh

    Kab. Bantul

    Keluaran : Kawasan kumuh tertangani

    2 lokasi 1.058.600.000

    Program pengelolaan areal pemakaman

    Kab. Bantul

    797.800.000 Program pengelolaan areal pemakaman

    Kab. Bantul

    797.800.000

    Pembanguna

    n sarana dan prasarana pemakaman

    Kab.

    Bantul

    Keluaran :

    Terbangunya jalan komplek TPU Imogiri

    1 unit 797.800.000 Pembanguna

    n sarana dan prasarana pemakaman

    Kab.

    Bantul

    Keluaran :

    Terbangunya jalan komplek TPU Imogiri

    1 unit 797.800.000

    Keluaran : Tersedianya liang lahat TPU Imogiri

    1 paket Keluaran : Tersedianya liang lahat TPU Imogiri

    1 paket

  • 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

    Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul membuka

    akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan

    pembangunan melalui mekanisme musrenbang. Sistem perencanaan

    tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari lever terbawah sampai

    tingkat kabupaten. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan

    yang sudah dilaksanakan pada tanggal 12-21 Februari 2018, terdapat

    beberapa usulan kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Pagu

    Indikatif Kecamatan maupun usulan reguler. Usulan Musrenbang yang

    masuk ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasaan

    Permukiman Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 2.4.

    Tabel 2 3. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

    NO KODE KECAMATAN/ URUSAN/

    PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB

    KEGIATAN (URAIAN)

    PEMBIDANGAN LOKASI VOLUME /

    SATUAN

    JUMLAH PAGU (Rp)

    1 0104 Perumahan

    Rakyat dan Kawasan Permukiman

    012001 Desa Poncosari, Srandakan

    1 Perbaikan rumah tidak layak huni

    Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

    Desa Poncosari, Srandakan

    40 unit 400.000.000

    122007 Desa Tamanan, Banguntapan

    2 Pembangunan sambungan primer air bersih/pamsimas

    Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

    Desa Tamanan, Banguntapan

    1 unit 350.000.000

    Total 750.000.000

    file:///D:/DPUPKP/2019/01.%20PERENCANAAN/2.%20RENJA/RENJA%202019%20DPUPKP/Tabel%20Usulan%20Program%20dan%20Kegiatan%20Masyarakat.docxfile:///D:/DPUPKP/2019/01.%20PERENCANAAN/2.%20RENJA/RENJA%202019%20DPUPKP/Tabel%20Usulan%20Program%20dan%20Kegiatan%20Masyarakat.docxfile:///D:/DPUPKP/2019/01.%20PERENCANAAN/2.%20RENJA/RENJA%202019%20DPUPKP/Tabel%20Usulan%20Program%20dan%20Kegiatan%20Masyarakat.docxfile:///D:/DPUPKP/2019/01.%20PERENCANAAN/2.%20RENJA/RENJA%202019%20DPUPKP/Tabel%20Usulan%20Program%20dan%20Kegiatan%20Masyarakat.docxfile:///D:/DPUPKP/2019/01.%20PERENCANAAN/2.%20RENJA/RENJA%202019%20DPUPKP/Tabel%20Usulan%20Program%20dan%20Kegiatan%20Masyarakat.docxfile:///D:/DPUPKP/2019/01.%20PERENCANAAN/2.%20RENJA/RENJA%202019%20DPUPKP/Tabel%20Usulan%20Program%20dan%20Kegiatan%20Masyarakat.docxfile:///D:/DPUPKP/2019/01.%20PERENCANAAN/2.%20RENJA/RENJA%202019%20DPUPKP/Tabel%20Usulan%20Program%20dan%20Kegiatan%20Masyarakat.docx

  • BAB III.

    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

    Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk

    mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

    otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah

    diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

    melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

    masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan

    mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

    demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta

    potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan

    Republik Indonesia.

    Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang

    seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

    masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang

    tumbuh dalam masyarakat; maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

    dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul mengajukan

    program/kegiatan ke kementerian yang terkait sebagai wujud partisipasi

    dalam mendukung program Pemerintah baik daerah maupun pusat,

    dalam hal ini mensejahterakan masyarakat nelayan.

    3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

    Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 adalah

    ”Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Prioritas

    dalam RKP 2019 adalah sebagai berikut: (1). Pembangunan Manusia

    melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2).

    Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas

    dan Kemaritiman; (3). Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui

    Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif; (4). Pemantapan Ketahanan

    Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; dan (5). Stabilitas Keamanan

    Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

    Program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan

    Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul secara hierarki mendukung

    prioritas nasional nomor 1 dan 2 dengan rincian sebagai berikut:

  • Tabel 3 1. Telaahan Program dan Kegiatan Terhadap

    Kebijakan Nasional

    Prioritas Nasional Prioritas Sektor Program PD

    Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

    Peningkatan Pelayanan Dasar

    Program Pengembangan Perumahan

    Program Lingkungan Sehat Perumahan

    Program Pengelolaan Area Pemakaman

    Program Pengendalian Banjir

    Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

    Program Pembangunan Gedung

    Program Penyediaan dan engelolaan Air Baku

    Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

    Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

    Penguatan konektivitas

    Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

    Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

    Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

    Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

    Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong

    Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan

    Program pengembangan jasa konstruksi

    3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

    Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan

    dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan

    kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil

    pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian

  • outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran

    merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan

    dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan

    pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan

    Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

    disajikan pada tabel berikut:

    Tabel 3 2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum,

    Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

    No Tujuan Sasaran Indikator

    Kinerja

    Sasaran

    Target Indikator

    Kinerja Tahun

    2019

    (1) (2) (3) (4) (5)

    1 Mewujudkan

    layanan

    infrastruktur publik

    yang berkualitas dan

    memadai

    Meningkatnya

    kualitas sarana

    dan prasarana

    publik

    Persentase

    jalan

    kabupaten

    dalam kondisi

    mantap

    75,08

    Persentase gedung

    pemerintah

    dalam kondisi

    baik

    82

    Meningkatnya

    kecukupan air irigasi

    Persentase

    kecukupan air irigasi

    82,16

    Meningkatnya

    penanganan

    banjir

    Persentase

    penanganan

    banjir

    34,12

    2 Mewujudkan

    penyediaan rumah

    dan kawasan permukiman yang

    layak huni kepada

    masyarakat

    Meningkatnya

    pelayanan dasar

    pada masyarakat

    Persentase

    kawasan

    kumuh perkotaan yang

    tertangani

    90

  • BAB IV.

    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

    Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian

    kinerja Tahun 2017, tugas pokok dan fungsi PD, isu-isu penting yang

    berkaitan dengan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan

    permukiman, serta usulan masyarakat dan Analisa kebutuhan serta

    kajian program dan kebijakan nasional, maka program dan kegiatan yang

    akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan

    Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebanyak

    18 (delapan belas) program dengan 36 (tiga puluh enam) kegiatan.

    Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rencana

    kerja tahun 2019 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam

    pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan

    Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, sehingga tujuan dan sasaran

    yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi dari

    Kabupaten Bantul

    Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana

    yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada rencana

    kerja 2019 maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat

    dimasukkan kembali ke dalam rencana kerja tahun berikutnya. Adapun

    dalam penentuan kegiatan sesuai prioritas yang telah ditentukan yang

    sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

    dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

    Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program

    dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas

    perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-

    sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas

    Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

    Bantul Tahun 2016-2021.

    Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran

    pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan

    Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun

    2019 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,

    transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi

    pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang

    dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

  • Permukiman Kabupaten Bantul, baik dalam kerangka regulasi maupun

    mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara

    kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam

    satu instansi d