BAGIAN ANGGARAN 089 -...

88
BAGIAN ANGGARAN 089 NOMOR : LAP-103jJFf03/2017 T ANGGAL : 12 APRIL 2017

Transcript of BAGIAN ANGGARAN 089 -...

BAGIAN ANGGARAN 089

NOMOR : LAP-103jJFf03/2017 TANGGAL : 12 APRIL 2017

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

KATAE

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempw1yai tugas antara

lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang

dipimpinnya.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor adalah salah satu entitas akuntansi di bawah

Badan Pengawasan Keuangan dan PembangID1an yang berkewajiban menyelenggarakan

akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPKP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan

dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan

akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bergID1a kepada para

pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk rneningkatkan akuntabilitas/

pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pusat Pembinaan

Jabatan Fungsional Auditor. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk

memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta,IJ.April2017

.... ~

NIP 19640414 198503 1 002

Kata Pengantar - i ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Halaman

Kata Pengantar 1

Daftar lsi 11

Daftar Tabel ill

Daftar Lampiran IV

Pernyataan Tanggung Jawab V

Ringkasan Laporan Keuangan 1 I. Laporan Realisasi Anggaran 3 II. Neraca 4

III. Laparan Operasianal 5 IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6 V. Catatan atas Laparan Keuangan 7

A Penjelasan Umum 7

AI. Profil dan Kebijakan Teknis 7

A2. Pendekatan Penyusunan Laparan Keuangan 8 A3. Basis Akuntansi 8 AA. Dasar Pengukuran 9 A5. Kebijakan Akuntansi 9

B. Penjelasan atas Pas-pas Laporan Realisasi Anggaran 17 B.l. Pendapatan Negara dan Hibah 18 B.2. Belanja Negara 19

C. Penjelasan atas Pas-pas Neraca 24

c.l. Aset Lancar 24

C.2. Aset Tetap 25 C.3. Aset Lainnya 26 CA. Kewajiban Jangka Pendek 28 C.5. Ekuitas 28

D. Penjelasan atas Pas-pas Laparan Operasianal 29 D.1. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasianal 29 D.2. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Nan Operasianal 33

E. Penjelasan atas Pas-pas Laparan Perubahan Ekuitas 35 E.1. Ekuitas Awal 35 E.2. Surplus/ (Defisit) LO 35 E.3. Koreksi Yang Menambah / (Mengurangi) Nilai Ekuitas 35 EA. Transaksi Antar Entitas 35 E.5. Ekuitas Akhir 36

F. Pengungkapan Penting Lainnya 37

F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja 37

Oaftar lsi - ii ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Tabel1

Tabel2

Tabel3

Tabel4

Tabel5

Tabel6

Tabel7

Tabel8

Tabel9

Tabel10

Tabelll

Tabel12

Tabel 13

Tabel14

Tabel15

Tabel16

Tabel17

Tabel18

Tabel19

Tabel20

Tabel21

Tabel22

Tabel23

Tabel24

Tabel25

Tabel26

Tabel27

Tabel28

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2016

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2016 dan 2015

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2016

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2016

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2016

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2016

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015

Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2016

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2016 dan 2015

Rincian Beban Operasional Tahun 2016 dan 2015

Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015

Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Tahun 2016 Menurut LO dan LRA

Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015

Perbandingan Realisasi Beban/ Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 Menurut LO dan LRA

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015

Rincian Beban Pelialanan Dinas Tahun 2016 dan 2015

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015

Rincian Pendapatan dari kegiatan Non Operasional LainnyaTahun 2016 dan 2015

Halaman

18

18

19

19

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

26

27

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

Da/tar Tabel - iii ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

1. Laporan Keuangan Pokok

A. Neraca Percobaan

B. Laporan Realisasi Anggaran

C. Neraca

D. Laporan Operasional

E. Laporan Perubahan Ekuitas

2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah

4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja

5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN

7. Daftar Persediaan - SIMAK BMN

Oaftar Lampiran - iv ­

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 yang terdiri

atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan

tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2017

~

Pernyataan Tmlggung Jawab - v ­

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 ini telah disusun

dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang

sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REAtISASI ANGGARAN

Laporan Reali.sasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja sampai dengan 31

Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara s.d. 31 Desember 2016 berupa Pendapatan Negara Bukan

Pajak sebesar Rp222.626.584,OO. Dalam TA 2016 Pusat Pembinaan Jabatan FungsionaI

Auditor tidak membuat estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara s.d. 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp155.700.386.829,OO atau

mencapai 79,90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp194.864.119.000,OO.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

dana per 31 Desember 2016 dan 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp608.158.366,OO yang terdiri

atas Aset Lancar sebesar Rp97.539.388,OO, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan)

sebesar Rp467.743.978,OO, dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan/

amortisasi) sebesar Rp42.875.000,OO.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing RpO,OO dan Rp608.158.366,OO.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit

dari kegiatan operasional, surplus/ defisit dari kegiatan non-operasionai, dan

surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Surplus/ (Defisit) sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp153.553.524.499,OO.

Jumlah tersebut terdiri atas:

Ringkasan - 1 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

• Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar

minus Rp153.816.200.583,00 yang merupakan selisih antara Pendapatan Operasional

sebesar Rp475.200,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp153.816.675.783,00.

• Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp262.676.084,00, yang

merupakan Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016

adalah sebesar minus Rp1.316.077.389,00 dikurangi Surplus/(Defisit)-LO sebesar

minus Rp153.553.524.499,00, kemudian ditambah ditambah dengan Koreksi Yang

Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas sebesar Rp9,00 dan ditambah Transaksi Antal'

Entitas sebesar Rp155.477.760.245,00 sehingga Ekuitas Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Auditor pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp608.158.366,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula

dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan laumya yang diperlukan

untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan

tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca,

Laporan Operasional, dan L aporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan

31 Desember 2016 disusun dan disajikandengan basis akrual.

Ringkasall - 2 ­

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(daJam Rupiah)

URAl AN CATA­

TAN

TAHUN ANGGARAN 2016

TA2015

REALISASIANGGARAN REALISASI

%

REALISASI

THO

ANGGARAN

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

• Penerimaan Negara Bukan Pajak

8.1

-

I

222.626.584 -

-

617.410 I

617.410Jumlah Pendapatan - 222.626.584

BELANJA

RupiahMumi

• Belanja Pegawai

• BeJanja Barang

• BeJanja Modal

Pinjaman Luar Negeri

• BeJanja Pegawai

• BeJanja Barang

• Belanja Modal

B.2

18.908.711.000

10.368.668.000

8.405.043.000

135.000.000

175.955.408.000

-

174.820.140.000

1.135.268.000

17.414.478.864

10.096.590.248

7.186.005.623

131.882.993

138.285.907.965

-

138.285.907.965

-

92,10

97,38

85,50

97,69

78,59

-

79,10

-

18.5%.291.715

9.384.487.588

8.894.206.627

314.597.500

124.384.208.317

-

124.203.208.317

181.000.000

JumIah Belanja 194.864.119.000 155.700.386.829 79,90 142.977.50IJ.032

• Belanja Pegawai B.2.1 10.368.668.000 10.096.590.248 97,38 9.384.487.588

• Belanja Barang B.2.2 183.225.183.000 145.471.913.588 79,40 133.097.414.944

• Belanja Modal B.23 1.270.268.000 131.882993 10,38 495.597.500 !

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan ini.

Laporan Realisasi Allggarml- 3 ­

NERACA

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

~ - ,- - -'---;-j-~ _ .-~. ~-.,. - -=F~"""'" . , .....,',. . -.(,~' , ;,' :-.~ fr ~~~'" . '-~

..... ' - ..1 1 - -r ,,_ ..... _

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR NERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN CATATAN 31 DES 2016 31 DES 2015

ASET

ASETLANCAR

• Persediaan

C.1

c.l.l 97539.388 I

109.C19.763

JUMLAH ASET LANCAR 97.539.388 109.019.763

ASETTETAP

• Peralatan dan Mesin

• Akumulasi Penyusutan

C.2

C.2.1

C.2.2

2.912.686.346

(2,444.942.368)

2.829.803.353

(2.236.479,152)

JUMLAH ASETTETAP 467.743.978 593.324.201

ASET LAINNYA

.' Aset Tak Berwujud

• Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

C.3

C.3.1

C.3.2

49,000.000

(6,125,000)

0

0

JUMLAH ASET LAINNYA 42.875.000 0

JUMLAHASET 608.158.366 702.343.964

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

• Uang kepada Pihak Ketiga

C.4

CA.1 0 2.018,421.353

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0 2.018.421.353

JUMLAH KEWAJIBAN 0 2.018.421.353

~~ EKUITAS C.5

• Ekuitas C.5,1 608.158,366 (1.316,077.389)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 608.158.366 702.343.964

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan ini,

Neracn - 4­

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN ! CATATAN 31 DES 2016 31 DES 2015

It ,1­ KEGIATAN OPERASIONAL 0.1

PENDAPATAN OPERASIONAL

• Pendapatan Negara Bukan Pajak

I 0.1.1

D.l.l.1 475.200 475.200

Jumlah Pendapatan Operasional (0.1.1.1) 0.1.1 475.200 475.200

BEBAN OPERASIONAL

• Beban Pegawai

• Beban Persediaan

• Beban Barang dan Jasa

• Beban Pemeliharaan

• Beban Perjalanan Dinas

• Beban Penyusutan dan Amortisasi

0.1.2

D.l.2.1

D.l.2.2

D.l.2.3

D.1.2.4

D.1.2.5

D.l.2.6

10.091.604.895

397.908.273

127.813.601.367

83.306.834

15.215.666.189 I

214.588.225

9.389.472.941

378.235.136

124.679.679.088

73.572.502

9.938.448.704

168.540.709

Jumlah Beban Operasional (0.1.2.1 s.d. 0.1.2.6) 0.1.2 153.816.675.783 144.627.949.080

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional (0.1.1-0.1.2) 0.1 (153.816.200.583) (144.627.473.880)'.

KEGIATAN NON OPERASIONAL 0.2

SURPLUS/(DEFISIT) DAR! KEGIATAN NON

OPERASIONAL LAINNYA

• Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

• Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

0.2.1.

D.2.1.1

D.2.1.2

263.217.599

541.515

142.210

-

Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya (0.2.2.1) 0.2.2 262676.084 142.210

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

(0.2.1+0.2.2)

SURPLUS / (DEFISIT) - LO (0.1+0.2)

0.2 262.676.084 142.210

(153.553.524.499) (144.627.331.670)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan ini.

Laporall Operasional - 5­

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIOD£ YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam Rupiah)

NAMA PERKlRAAN CATATAN 31 DES 2016 31 DES 2015

EKUITAS AWAL E.l (1.316.077.389) 33'1.740.774

SURPLUS/ (DEFISIT) - LO I E.2 (153.553.524.499) (144.627.331.670)

KOREKSI YANG MENAMBAH/(MENGURANGI)

NILAI EKUITAS E.3

I

2.630.885• Penyesuaian Nilai Aset E.3.1 -

• Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.3.2 9 -

Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi)

Nilai Ekuitas 9 2.630.885

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4

142.977.500.032• Ditagihkan ke Entitas Lain E.4.1 155.700.386.829

• Diterima dari Entitas Lain £.4.2 (222.626.584) (617.410)

Jumlah Transaksi Antar Entitas 155.477.760.245 142.976.882.622

KENAlKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4) 1.924.235.755 (1.647.818.163)

EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4) E.5 608.158.366 I (1.316.077.389)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan ini.

Laporan Perubahan Ekuitas - 6 ­

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

A. PENJELASAN UMUM

Profil dall A.l. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS Kebijakrl/l Tekllis

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah

lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui

dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan

aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung

jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan

pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk

membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik

dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan

memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas

internal pemerintah adalah dalam arti BPKP iebih mengedepankan

peran proaktif untuk dapat memberikan niiai tambah kepada

stakeholder dan shnreholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk

meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan

sistern pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistern Pengendalian Intern

Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung

akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan

Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistern

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Catatan atas Laporan Keuangan - 7 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor adalah sebagai berikut:

Pelldeka tall PenyllslII,all Laporall Kellallgal'

Basis Ak'lIltallsi

Kepala Pusat ; Edi Mulia, Ak., MSi.

j Kepala Bidang Program dan Sertifikasi ; Rini Wartini, Ak

~ Kepala Bidang Evaluasi ; Sofyan Antonius, Ak., M.M.

~, Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Sri Rahayu, S.E., M.M.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pusat Pembinaan Jabatan

Fungsional Auditor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem

Akuntansi Instansi (SAl) yaitu serangkaian prosedur manual maupun

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAl terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN). SAl dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan

SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap,

persediaan, dan aset lailmya untuk penyusunan neraca dan laporan

barang milik negara serta laporan manajeriallailmya.

A.3. BASIS AKUNTANSI

Pusat Pembillaan Jabatan Fungsional Auditor menerapkan basis akrual

dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional,

dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan

penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lairmya

pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat

kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau

peristiwa lailmya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

Catatan atas Laporan Keuangan - 8 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Dasar Petrgllkllratl

Kebijakatl Aklmla/lsi

Pelldapalllll-LRA

telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang StandarAkuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui

dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar

pengukuran yang diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan

historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi

atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk

memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi

kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan

akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi,

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu

entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan

keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di

samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang seha t di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Auditor adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

y Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah

Catatan atas Laporan Keuangan - 9 ­

Laporan Keuangan Pusat Pernbinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah pusat.

);- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas

Umum Negara (KUN).

~ Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran) .

~ Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Peudapa/(/II-LO (2) Pendapatan-LO

~ Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

).- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan danl atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya

aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus

pengakuan pendapatan-LO pada BPKP adalah sebagai

berikut:

./ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai

dilaksanakan.

./ Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional

antara nilai dan periode waktu sewa.

./ Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan

diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau

dokumen lain yang dipersamakan.

~ Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

>- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Catatan atas LapoYan Keuangan - 10 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Be/al/ja (3) Belanja

Y Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas

dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

Y Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

~ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disah.kan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).

Y Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Bebal/ (4) Beban

~ Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban.

y Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terj;:tdinya

konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa.

Y Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang

Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lal/car a. Aset Lancar

Y Kas disajikan di neraca dengan menggunaka.n nilai nominal

dengan satuan mata uang Rupiah.

Y Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

• Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaanl

Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak tagih yang

didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab

Mutlak (SKTM) danl atau telah dikeluarkannya surat

Catatan atas Laporan Kellangan - 11 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

• Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila telah

ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung

dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan

kewajiban seeara jelas serta jumlahnya bisa diukur seeara

handal.

~ Piutang disajikan dalam neraea pada nilai yang dapat

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang

ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya

adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang

Uraian Tarif

Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggaI jatuh tempo 0,5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang NegarajDJKN

100%

~ Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh

tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan

disajikan sebagai Bagian Lanear Tagil1an TGR.

~ Persediaan dicatat berdasarkan hasiI perhitungan fisik pada

tanggal neraea dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Aset Tet"p b. Aset Tetap

~ Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau

harga wajar.

~ Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

• Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih

dari Rp300.000,OO (tiga ratus ribu rupiah);

• Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya

sarna dengan atau lebih dari Rp10.000.000,OO (sepuluh juta

rupiah);

Catatan atas LapOYl7Il Keuangan - 12 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

• Pengeluaran yang tidak tereakup dalam batasan nilai •

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan

sebagai biaya keeuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasijjaringan, dan aset tetap lainnya berupa

koleksi perpustakaan dan barang bereorak kesenian.

~ Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena

aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan

organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai

dengan reneana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain­

Lain pada pos Aset Lainnya.

~ Aset tetap yang seeara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraea pada saat ada

penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang­

undangan di bidang BMN/BMO.

~ Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang la]u

dieatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang

bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah

disetorkan ke Kas Negara.

pwy"s"ta" Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

~ Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari

suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang MiIik Negara

Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

~ Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah,

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang

dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau

dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan.

~ Penghitungan dan peneatatan Penyusutan Aset Tetap

dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.

:Y Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang

Cntntnn ntns Lnporan Keunngnn - 13 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap

semester selama Masa Manfaat.

y Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedornan pada Keputusan Menteri Keuangan Nornor

59/K1vlK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

10 s.d. 50 tahun

5 s.d 40 tahun

4 tahun l'

Gedung dan Bangunan

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modem)

1

Pilltallg lallgka d. Piutang Jangka Panjang PIII/jaIlK

Y Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh

tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12)

bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang

Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh

tempo lebih dari satu tahun.

y TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau

perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

negara/ daerah.

y TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai

negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan

tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian

yang diderita oIeh negara sebagai akibat langsung ataupun

tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum

yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam

pelaksanaan tugasnya.

Aset Lailll/ya e. Aset Lainnya

Y Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan

Catatan atas Laporall Keuallgan - 14 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Auditecf)

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,

aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas

yang dibatasi penggunaannya.

);- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat

netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi

akumulasi amortisasi.

~ Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nHai sisa nihil. Sedangkan

atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak

dilakukan amortisasi.

~ Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor

620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat

(tahun)

Software Komputer 4

Franchise 5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain lndustri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim

20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan

25

Hak Cipta atas Ciptaan GoLII, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram

50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I 70

Kewajibmr (6) Kewajiban

~ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber

daya ekonomi pemerintah.

~ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam

Catatan atas Laporan Keuallgall - 15 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak

Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan

Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara

(belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih

Harus Dibayar pada tanggaI Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal

pelaporan.

~ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung.

Ek"itas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam

satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan atas LapoTan Keuangal1 - 16 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pagu anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Auditor (Pusbin JFA) Tahun 2016 sebesar Rp204.950.614.000,OO telah

dihemat/ dipotong sebesar Rp831.603.000,OO sesuai Instruksi Presiden Nomor 4

Tahun 2016, sehingga pagu anggaran Pusbin JFA Tahun 2016 menjadi sebesar

Rp204.119.011.000,OO. Selanjutnya, terdapat penambahan pagu untuk Belanja

Pegawai sebesar Rp411.000.000,OO sehingga anggaran Pusbin JFA menjadi

sebesar Rp204.530.011.000,OO dengan terbitnya Surat Pengesahan DIPA NomoI'

SP-089.01.1.636702/2016 tanggal 19 September 2016. Pada bulan September

2016, Pusbin JFA melakukan Revisi Anggaran ke Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta berupa luncuran DIPA Tahun

2015 untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar

Rp1.135.268.000,OO yang dananya bersumber dari Loan AOB 2927-INO,

sehingga anggaran Pusbin JFA menjadi sebesar Rp205.665.279.000,OO dengan

terbitnya Surat Pengesahan DIPA NomoI' SP-089.01.1.636702/2016 tanggal 23

September 2016. Pada bulan Oktober Pusbin JFA melakukan revisi anggaran

me1alui Biro Keuangan BPKP ke Direktorat Jenderal Anggaran sehubungan

adanya Realokasi anggaran STAR Pusbin JFA ke STAR Pusdiklatwas BPKP

sebesar Rp10.801.160.000,OO, sehingga anggaran Pusbin JFA menjadi sebesar

Rp194.864.119.000,OO dengan terbitnya Surat Pengesahan DIPA NomoI' SP­

089.01.1.636702/2016 tanggal 18 Oktober 2016. Pagu tersebut termasuk

anggaran yang diblokir (self blocking) sebesar Rp800.000.000,OO sesuai dengan

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah

Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan

APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 yang ditindaklanjuti dengan Surat

Direktur Jenderal Anggaran NomoI' S-2252/ AG/2016 tanggal 15 September

2016.

Rincian pagu Pendapatan dan Belanja Pusbin JFA Tahun 2016 adalah sebagai

berikut:

Uraian Jumlah Pagu

Awal (Rp) Revisi (Rp) I

PENDAPATAN

Pendapatan dari Pengelolaan BMN - -Total Pendapatan 18.867.300.000 24.903.321.000

BELANJA

Belanja Pegawai 9.957.668.000 10.368.668.000

Belanja Barang 194.992.946.000 183.225.183.000

Belanja Modal - 1.270.268.000

Total Belanja 204.950.614.000 194.864.119.000

CaLK-Laporan Realisasi Anggarmz - 17 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Sedangkan apabila dibhat dari program, maka pagu belanja adalah sebagai

berikut:

Uraian Program JumIah Pagu

Awal (Rp) Revisi (Rp)

Program Dukungan Manajemen dan

PeIaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 10.721.762.000 11.132.762.000I

I

183.731.357.000

194.864.119.000

Program Pengawasan Intern AkuntabiIitas

Keuangan Negara dan Pembangunan NasionaI

serta Pembinaan Penye'lenggaraan SPIP

194.228.852.000

Total 204.950.614.000

Retllistlsi PelldaplJltlll Negtlm dtlllHibtll. Rp222.626.584

B.I. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2016 adalah sebesar

Rp222.626.584,00. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor tidak

membuat Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah TA 2016.

Keseluruhan Pendapatan Negara merupakan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Lainnya TA

2016 disajikan pada Tabel1 berikut ini:

Tabell

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2016

Jenis Pendapatan Estimasi (Rp) Realisasi (Rp) %,tase

Pendapatan Pemanfaatan BMN - 475.200 -

Penerimaan Kembali Belanja TAYL - 222.151.384 -

Total - 222.626.584 -

Dibandingkan dengan TA 2015, terdapat kenaikan realisasi Pendapatan

Negara sebesar Rp222.009.174,00 atau 35.958,14 persen yang berasal dari

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu. Perbandingan

realisasi PNBP TA 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

Perbandingan Realisasi PNBP 1'ahun 2016 dan 2015

Uraian Jenis PNBP Realisasi PNBP (Rp) Naik/ (Turun)

TA2016 TA2015 JumIah (Rp) %

Pendapatan Pemanfaatan BMN 475.200 475.200 - -

Penerimaan Kembali Belanja ,TAYL

222.151.384 142.210 222.009.174 156.113,62

Total 222.626.584 617.410 222.009.174 35.958,14

CaLK-LapoYaIl Realisasi Allggaran - 18 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan F~mgsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Pendapatan Pemanfaatan BMN merupakan pendapatan yang diperoleh

atas sewa BMN oleh pihak ketiga. Penerimaan Kembali Belanja Tahun

Anggaran Yang Lalu merupakan realisasi penerimaan atas kelebihan

pembayaran belanja pada tahun 2015 dan baru disetorkan ke Kas Negara

pada tahun 2016.

Refl/;sfls; Be/all}a B.2. Belanja Negara Negara Rp155.700.386.829

Realisasi belanja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor TA 2016

setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar

Rp155.700.386.829,00 atau 79,90 persen dari anggaran sebesar

Rp194.864.119.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut

program TA 2016 disajikan pada Tabel3 berikut ini:

Tabel3

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2016

Program Anggaran

(Rp) Realisasi Netto

(Rp) %

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

11.132.762.000 10.730.598.107 96,39

Program Penga"vasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional

Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

183.731.357.000 144.969.788.722 78,90

Total 194.864.119.000 155.700.386.829 79,90

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan

pada Tabel4 berikut ini:

Tabel4

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2016

Korle

51

52

]enis Belanja

Uraian

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Anggaran

(Rp)

10.368.668.000

183.225.183.000 I

Realisasi Netto (Rp)

10.096.590.248

145.471.913.588

%tase

97,38

79,40

II

53 Belanja Modal

Total

1.270.268.000

194.864.1'19.000

131.882.993

155.700.386.829

10,38

79,90

Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2016 disajikan pada grafik

berikut ini:

CaLK-Laporan Realisasi Anggaran - 19 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

• Rcalisasi ffi0'>-­C\

o o

--0 00,..

,/200.000.000.000

130.000.000.000

160.000.000.000

140.000.000.000

120.000.000.000

100.000.000.000

30.000.000.000

60.000.000.000 I"'J 00

40.000.000.000 ._--->::::0. ~ ~ ~

20.000.000.00~ -k~~~~=h~~~~~~~77

Bel, nja

PegJwai BelanjJ BMiing

BclJnja Modal

Realisasi belanja TA 2016 mengalami peningkatan sebesar

Rp12.722.886.797,OO atau 8,90% dibandingkan TA 2015 sebesar

Rp142.977.500.032,OO disebabkan meningkatnya belanja pegawai dan

belanja barang. Perbandingan realisasi belanja TA 2016 dan 2015 disajikan

pada Tabe15 berikut ini:

Tabel5

Perbandingan Realisasi Belanja T A 2016 dan 2015

Jenis Belanja Realisasi Netto (Rp) NaikJ (Twun)

Kode Uraian TA2016 TA2015 Jumlah (Rp) %

51 Belanja Pegawai 10.096.590.248 9.384.487.588 712.102.660 7,59

52 Belanja Barang 145.471.913.588 133.097.414.944 12.374.498.644 9,30

53 Belanja Modal 131.882.993 495.597.500 (363.714.507) (73,39)

Total 155.700.386.829 142.977.500.032 12.722.886.797 8,90

Belmrja Pegawai B.2.1. Belanja Pegawai Rpl0.096.590.248

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 masing-masing sebesar

Rp10.096.590.248,OO dan Rp9.384.487.588,OO. Rincian anggaran dan

realisasi Belanja Pegawai TA 2016 disajikan pada Tabel 6 berikut

ini:

CaLK-Laporan Realisasi Anggarmz - 20 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Tabe16

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Netto (Rp) %

Belanja Gaji dan Tunj. PNS 5.028.833.000 4.871.870.279 96,88

Belanja Lembur 29.730.000 19.686.000 66,22

Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito

5.310.105.000 5.205.033.969 98,02

Total 10.368.668.000 10.096.590.248 97,38

Realisasi belanja pegawai bruto adalah sebesar Rp10.184.117.532,OO

sedangkan realisasi pengembalian belanja adalah sebesar

Rp87.527.284,OO sehingga realisasi belanja netto sebesar

Rp10.096.590.248,00.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2015, terdapat peningkatan

realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp712.102.660,OO atau 7,59 persen

karena bertambalmya jumlah pegawai, kenaikan pangkat dan

jabatan. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabe17

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai T A 2016 dan 2015

Uraian Realisasi Netto (Rp) Naik/ (Turun)

TA 2016 TA2015 Jumlah (Rp) %

Belanja Gaji dan Tunj. PNS 4.871.870.279 4.429.885.884 441.984.395 9,98

Belanja Lembur 19.686.000 5.031.000 14.655.000 291,29

Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito

5.205.033.969 4.949.570.704 255.463.265 5,16

Total 10.096.590.248 9.384.487.588 712.102.660 7,59

Belanja Bilrang B.2.2. Belanja Barang Rp14S.471.913.588

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 masing-masing sebesar

Rp145.471.913.588,OO dan Rp133.097.414.944,00. Rincian anggaran

dan realisasi Belanja Barang TA 2016 disajikan pada Tabel 8 berikut

ini:

CaLK-Lapora/l Realisasi Anggaran - 21 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Tabe18

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2016

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Netto (Rp) o/.,

Belanja Barang Operasional 626.122.000 574.486.775 91,75

Belanja Barang Non Operasional 146.660.668.000 124.782467.238 85,08

Belanja Barang Persediaan 363.829.000 I

345.903.198 95,07

Belanja Jasa 8.769.753.000 4.470.083.354 50,97

Belanja Pemeliharaan 113.186.000 83.306.834 73,60

, Belanja Perjalanan Dalam Negeri 15.178.636.000 9.295.063.000 61,24

Belanja Perjalanan Luar Negeri 11.512.989.000 5.920.603.189 51,43

Total 183.225.183.000 145.471.913.588 79,40

Realisasi belanja barang bruto adalah sebesar Rp146.059.227.252,00

sedangkan realisasi pengembalian belanja adalah sebesar

Rp587.313.664, sehingga realisasi belanja netto sebesar

Rp145.471.913.588,00.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2015, terdapat penmgkatan

realisasi Belanja Barang sebesar Rp12.374.498.644,00 atau 9,30

persen, disebabkan menmgkatnya kegiatan Pusat Pembinaan

Jabatan Fungsional Auditor. Perbandingan realisasi Belanja Barang

TA 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel9 berikut ini:

Tabel9

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015

Uraian Realisasi Netto (Rp) Naik{ (Twun)

TA 2016 TA 2015 Jumlah (Rp) '%

I Belanja Barang Operasional 574.486.775 541.362.566 33.124.209 I 6,12

Belanja Barang Non Operasiol1.al

124.782467.238 118.484.889.563 6.297.577.675 I I 5,32

Belanja Barang Persediaan 345.903.198 419.225.650 (73.322.452) I

(17,49)

Belanja Jasa 4.470.083.354 3.639.990.959 830.092.395 22,80

Belanja Pemeliharaan 83.306.834 73.497.502 9.809.332 13,35

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

9.295.063.000 7.706.719.312 1.588.343.688 20,61

Belarrja Perjalanan Luar Negeri 5.920.603.189 2.231.729.392 3.688.873.797 165,29

Total 145.471.913.588 133.097.414.944 12.374.498.644 9,30

Dalam realisasi Belanja Barang TA 2016 sebesar

Rp145.471.913.588,00 termasuk realisasi dari Pinjaman Luar Negeri

(ADB 2127-INO) sebesar Rp138.285.907.965,00 atau 95,06% dari total

CaLK-LapoTan Realisasi Anggarmz - 22 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

realisasi Belanja Barang.

Beltmja Modal Rp131.882.993 B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 masing-masing sebesar

Rp131.882.993,00 dan Rp495.597.500,OO. Rindan anggaran dan

realisasi Belanja Modal TA 2016 disajikan pada Tabel 10 beri!<'ut ini:

TabellO

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2016

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Netto (Rp) °It.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1.220.268.000 82.882.993 6,79

Belanja Modal Lainnya 50.000.000 49.000.000 98,00

Total 1.270.268.000 131.882.993 10,38

Tidak terdapat pengembalian belanja modal selama tahun 2016.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2015, terdapat penurunan

realisasi Belanja Modal sebesar Rp363.714.507,OO atau 73,39 persen,

antara lain disebabkan tidak terealisasinya belanja modal peralatan

dan mesin STAR karena belum mendapat persetujuan dari Asian

Development Bank. Perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2016

dan 2015 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabelll

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

I

Uraian

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Netto (Rp)

TA2016 TA2015

82.882.993 421.561.500 I

Naikj (Turun)

Jumlah (Rp) %

(338.678.507) (80,34)

Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan

Belanja Modal Lainnya

Total

-

49.000.000

131.882.993 I

74.036.000

-

495.597.500

(74.036.000)

49.000.000

(363.714.507)

(100,00)

-

(73,39)

Realisasi Belanja Modal TA 2016 telah dicatat sebagai

perolehan/penambahan nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan

Mesin sebesar Rp82.882.993,00 dan dicatat sebagai

perolehan/penambahan nilai Aset Lainnya berupa Aset Tak

Berwujud (Software Komputer) sebesar Rp49.000.000,00.

CaLK-Laporan Realisasi Anggaran - 23 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lallcar C.l. Aset Lancar Rp97.539.388

Nilai Aset Lancar per 31 Desernber 2016 dan 2015 adalah rnasing-rnasing

sebesar Rp97.539.388,00 dan Rp109.019.763,00. Aset Lancar rnerupakan aset

yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk

dipakai atau dijual dalarn waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal

pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desernber 2016 dan 2015 disajikan pada

Tabel12 berikut ini:

Tabel12

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015

No. Aset Lancar TA 2016 (Rp) TA2015 (Rp)

1. Persediaan 97.539.388 109.019.763

Jumlah 97.539.388 109.019.763 I

Persediilall C.l.l. Persediaan Rp97.539.388

Nilai Persediaan per 31 Desernber 2016 dan 2015 rnasinr-rnasing

sebesar Rp97.539.388 dan Rp109.019.763,00. Persediaan rnerupakan

jenis aset dalarn bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada

tanggal neraca, yang diperoleh dengan rnaksud untuk rnendukung

kegiatan operasional dan tidak untuk dijual danl atau diserahkan

dalarn rangka pelayanan kepada rnasyarakat. Rincian Persediaan per

31 Desernber 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel13 berikut ini:

Tabel13

Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015

Kode Jenis Persediaan TA 2016 (Rp) TA 2015 (Rp)

117111 Barang Konsumsi 97.539.388 109.019.763

Jumlah 97.539.388 109.019.763

Sernua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp97.539.388,00 berada

dalarn kondisi baik.

Catatan atas Laporan Keunlzgan - 24 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Aset Tetap C.2. Aset TetapRp467.743.978

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing

sebesar Rp467.743.978,00 dan Rp593.324.201,00, yang merupakan aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan,

dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel14

berikut ini:

Tabel14 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015

No. Uraian TA 2016 (Rp) TA 2015 (Rp)

1 Perala tan dan Mesin 2.912.686.346 2.829.803.353

Akumulasi Penyusutan (2.444.942.368) (2.236.479.152)

Nilai Buku 467.743.978 593.324.201

Perala tall dall Mesill Rp2.912.686.346

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan

2015 rnasing-masing sebesar Rp2.912.686.346,00 dan

Rp2.829.803.353,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada

tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan

akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp467.743.978,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Uraian JumIah (~p)

Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 2.829.803.353

Mutasi Tambah:

- Pembelian 82.882.993

Mutasi Kurang:

- Transfer Keluar -

Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 2.912.686.346

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 2.444.942.368

Nilai Buku per 31 Desember 2016 467.743.978

Mutasi tambah berupa Pembelian merupakan realisasi pel1gadaan

Peralatan dan Mesin berupa Laser Pointer, p.e Unit, Note Book,

dan Externalj Portable Hardisk sebesar Rp82.882.993,00 yang

seluruhnya berasal dari Belanja Modai Peralatan dan Mesin.

Catatan atas Laporan Kewmga/l - 25 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Akllllllliasi Peuy"s"lan Asci Telap (Rp2.444.942.368)

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 tersebut di atas

tidak termasuk Peralatan dan Mesin yang dicatat secara

Ekstrakomptabel sebesar Rp7.740.130,00.

C.2.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan

2015 masing-masing sebesar Rp2.444.942.368,00 dan

Rp2.236.479.152,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset

Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam

Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016

disajikan pada Tabel15.

Tabel15 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016

No Uraian Nilai Perolehan

(Rp) Akumulasi

Penyusutan (Rp) Nilai Buku

(Rp)

1 Peralatan dan Mesin 2.912.686.346 2.444.942.368 467.743.978

Jumlah 2.912.686.346 2.444.942.368 467.743.978

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan

per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No Uraian Saldo per

31/11/2015 (Rp)

Saldo per

31/11/2016 (Rp) Mutasi (Rp)

Beban

Penyusutan (Rp) Selisih (Rp)

1 Peralatan

dan Mesin 2.236.479.152 2.444.942.368 208.463.216 208.463.225 9

Total 2.236.479.152 2.444.942.368 208.463.216 208.463.225 -

9

Asel Lalllllya C.3. Aset LainnyaRp42.875.000

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing

sebesar Rp42.875.000,00 dan RpO,OO yang merupakan aset yang tidak dapat

dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Nilai Aset Laitmya per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 16

sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan - 26 ­

Laporan Keuangan Pusat Pernbinaan Jabatan FungsionaI Auditor Tahun 2016 (Audited)

Tabel16 Rindan Aset Lainnya per 31 Desernber 2016 dan 2015

No. Uraian 31 Des 2016 (Rp) 31 Des 2015 (Rp)

1 Aset Tak Berwujud 49.000.000 • -

Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

(6.125.000) -

Nilai Buku 42.875.000 -

Aset Tak Berwlljlld C.3.1. Aset Tak BerwujudRp49.000.000

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan

2015 masing-masing sebesar Rp49.000.000,OO dan RpO,OO.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisiko Aset Tak Berwujud

berupa software dan aset tak berwujud lainnya yang digunakan untuk

menunjang operasional kantor.

Rindan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai

berikut:

No. Uraian Saldo (Rp)

1 Software 49.000.000

Total 49.000.000

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Uraian Jumlah (Rp)

Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 -Mutasi Tambah:

- Pembelian 49.000.000

Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 49.000.000

Akumulasi Penyusutanf Amortisasi s.d. 31 Desember 2016

6.125.000

Nilai Buku per 31 Desember 2016 42.875.000

Akllllllliasi C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset LainnyaPenYll511tmv Amortisasi Aset Laillllya Saldo Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya per(Rp6.125.000)

31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp6.125.000,OO

dan RpO,OO.

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra

Catatan atas Laporan Keuangall - 27 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan FungsionaI Auditor Tahun 2016 (Audited)

akun Aset Lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi

dalarn operasional kantor karena sudah dalarn kondisi rusak berat,

dan disajikan berdasarkan pengakurnulasian atas penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut.

Kewajiballlallgka C4. Kewajiban Jangka Pendek Pelldek RpO

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desernber 2016 dan 2015 rnasing­

rnasing sebesar RpO,OO dan Rp2.018.421.353,00. Kewajiban Jangka Pendek

rnerupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan

dalarn waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desernber 2016 dan 2015

disajikan pada Tabel17 berikut ini:

TabeI17

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015

No. Uraian TA2016 (Rp) TA2015 (Rp)

1 Utang kepada Pihak Ketiga - 2.018.421.353

Junl1ah - 2.018.421.353

Utallg kepada Pilwk Ketiga RpO

C4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015

rnasing-masing sebesar RpO,OO dan Rp2.018.421.353,00.

Ekllitas CS. Ekuitas Rp608.158.366

Ekuitas per 31 Desernber 2016 dan 2015 rnasing-rnasing sebesar

Rp608.158.366,00 dan minus Rp1.316.077.389,00. Ekuitas adalah kekayaan

bersih entitas yang rnerupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian

lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalarn Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan - 28 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surpll/!;/(Dejisit) dari Kegiatan Operasiollal (Rp153.816.200.583)

Pelldapatan Operasiollal Rp475.200

Pwdapatall Negara Bukall Pajak Rp475.200

D.l. Surplusj(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun. 2016 dan 2015

masing-masing sebesar minus Rp153.816.200.583,OO dan minus

Rp144.627.473.880,OO. Jumlah Tahun 2016 tersebut merupakan selisih

antara Pendapatan Opere,tsional sebesar Rp475.200,OO dikurangi dengan

Beban Operasional sebesar Rp153.816.675.783,OO.

D.l.l. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2016 dan 2015 masing-masing

sebesar Rp475.200,OO. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

D.l.l.l. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun

2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp475.200,OO.

Rincian PNBP Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel

18 beriku t ini:

Tabel18 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2016 dan 2015

Uraian Realisasi (Rp) Naikl (TW1l.n)

Tahun2016 Tahun2015 }umlah (Rp) %

Pendapatan Pemanfaatan BMN 475.200 475.200 - -

Total 475.200 475.200 . -Beball Operasiolllll D.l.2. Behan Operasional Rp153.816.675.783

Jumlah Beban Operasional Tahun 2016 dan 2015 masing-masing

sebesar Rp153.816.675.783,OO dan Rp144.627.949.080,OO. Jumlah

tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka

pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional

Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel19 berikut ini:

Tabel19 Rincian Beban Operasional Tahun 2016 dan 2015

Uraian Realisasi (Rp) Naikl (furun)

Tahun2016 Tahun2015 Jumlah (Rp) %

Beban Pegawai 10.091.604.895 9.389.472.941 702.131.954 7,47

Beban Persediaan 397.908.273 378.235.136 19.673.137 5,20

Beban Barang dan Jasa 127.813.601367 124.679.679.088 3.133.922.279 2,51

Beban Pemeliharaan 83.306.834 73.572.502 9.734.332 13,23

Beban Perjalanan Dinas 15.215.666.189 9.938.448.704 5.277.217.485 53,09

Beban Penyusutan dan Amortisasi

214.588.225 168.540.709 46.047.516 27,32

Total 153.816.675.783 144.627.949.080 9.188.726.703 108,84

CaLK-Laporan Operasional - 29 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Beban Pegawai D.l.2.1 Beban Pegawai Rpl0.091.604.895

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015 masing­

masing sebesar Rpl0.091.604.895,00 dan

Rp9.389.472.941,00. Rincian Beban Pegawai Tahun 2016

dan 2015 disajikan pada Tabel20 berikut ini:

Tabel20 Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015

Uraian Realisasi (Rp) Naikl (Turon)

Tahun2016 Tahun2015 Jumiah (Rp) %

Beban Gaji dan

Tunjangan PNS 4.866.884.926 4.434.871.2')7 432.013.689 9,74

Beban Lembur 19.686.000 5.031.000 14.655.000 291,29

Beban Tunjangan Khusus

dan Beban Pegawai Transito

5.205.033.%9 4.949.570.704 255.463.265 5,16

Total 10.091.604.895 9.389.472.941 702.131.954 7,48

Beban Persediaan Rp397.908.273

Realisasi Belanja Pegawai (netto) menurut laporan

Realisasi Anggaran sebesar Rpl0.096.590.248,00,

sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar

Rpl0.091.604.895,00. Dengan demikian terdapat selisih

sebesar Rp4.985.353,00 sebagaimana disajikan pada

Tabel 21 berikut ini:

TabeI21 Perbandingan Realisasi BebanjBelanja Pegawai Tahun 2016

Menurut LO dan LRA

Uraian Realisasi Menurut

elisih (Rp) LO (Rp) LRA (Rp)

Beban Gaji dan TW1jangan PNS 4.866.884.926 4.871.870.279 (4.985.353)

Beban LembuT 19.686.000 19.686.000 -

Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito

5.205.033.969 5.205.033.969 -

Total 10.091.604.895 10.096.590.248 (4.98S.353)

Selisih realisasi sebesar Rp4.985.353,00 tersebut

disebabkan adanya pembayaran pada tahun 2016 atas

beban pegawai yang belum dibayarkan pada tahun

2015.

D.l.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015 masing­

masing sebesar Rp397.908.273,00 dan Rp378.235.136,OO.

CaLK-Laporall Operasional - 30 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Beball Barallg dall /a5a Rp127.8I3.601.367

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat

pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis

pakai.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015

disajikan pada Tabe122 berikut ini:

Tabe122 Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015

ra.hm Realisasi (Rp) Naikl (furun)

Tahun2DI6 Tahun 2015 Jumlah (Rp) %

Beban Persediaan Barang Konsumsi 397.908.273 378.235.136 19.673.137 5,20

Total 397.908.273 378.235.136 19.673.137 5,20

Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2016 menurut

Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp345.903.198,00,

sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar

Rp397.908.273,00. Perbedaan tersebut disebabkan

Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan

di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan

pemakaian Persediaan selama tahun 2016.

0.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jurnlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015

masing-masing sebesar Rp127.813.601.367,00 dan

Rp124.679.679.088,00. Beban Barang dan Jasa adalah

konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015

disajikan pada Tabe123 berikut ini:

Tabe123 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015

Uraian Realisasi (Rp) Naikl (Twun)

Tahun2Ol6 Tahun20lS Jumlah (Rp) %

Beban Barang Operasional 574.486.775 541.362.566 33.124.209 6,12

Beban Barang Non Operasional

122.769.031.238 120.498.325.563 2.270.705.675 1,88

Beban Jasa 4.470.083.354 3.639.990.959 830.092.395 22,80

Total 12'7.813.601.367 124.679.679.088 3.133.922.2'79 2,51

Realisasi Beban Barang dan Jasa (netto) menurut

Laporan Realisasi Anggaran sebesar

Rp129.827.037.367,00, sedangkan menurut Laporan

CaLK-Laporan Operasional - 31 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Bebllll Pemelil'll TIlIlIlII

Rp83. 306. 834

Beb,m Perjllill/ltlll DillllS Rp15.215.666.189

Operasional sebesar Rp127.813.601.367,00. Dengan

demikian terdapat selisih sebesar Rp2.013.436,00

sebagaimana disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel24 Perbandingan Realisasi BebanfBelanja Barang dan Jasa Tahun 2016

Menurut 10 dan LRA

Uraian Reallsasi Menurut

Selisih (Rp) LO(Rp) LRA(Rp)

Beban Barang Operasional 574.486.775 574.486.775 -

Beban Barang Non Operasional 122.769.031.238 124.782.467.238 (2.013.436.000)

Beban Jasa 4.470.083.354 4.470.083.354 -

Total 127.813.601.367 129.827.037.367 (2.013.436.000)

Selisih realisasi Beban Barang Non Operasional sebesar

Rp2.013.436.000,00 yaitu pembayaran bea siswa pada

tahun 2016 atas beban yang belum dibayarkan pada

tahun 2015.

D.l.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015

masing-masing sebesar Rp83.306.834,00 dan

Rp73.572.502,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban

yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap

dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi

normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015

disajikan pada Tabe125 berikut ini:

Tabel25 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015

Uraian Realisasi (Rp) Naik/ (Turon)

ahun2016 Tahun2015 Jurnlah (Rp) %

Beban Pemeliharaan !

Peralatan dan Mesin 83.306.834 73.572.502 9.734.332 13,23

Total 83.306.834 73.572.502 9.734.332 13,23

D.l.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015

masing-masing sebesar Rp15.215.666.189,00 dan

Rp9.938.448.704,00. Beban tersebut merupakan beban

yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

CaLK-Laporan Operasional - 32 ­

Laporan Keuangan Pusat Pernbinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015

disajikan pacia Tabe126 berikut ini:

Tabe126

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015

Uraian Realisasi (Rp) Naik/ (Turon)

Tahun2016 Tahun2015 Jumlah(Rp) %

Beban Perjalanan Biasa 4.957.644.139 6.228.369.312 (1.270.725.173) (20AO)

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

321.705.000 226.450.000 95.255.000 42,06

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

1.890.050.700 1.251.900.000 638.150.700 50,97

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

2.125.663.161 0 2.125.663.161 -

Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri

5.920.603.189 2.231.729.392 3.688.873.797 165,29

Total 15.215.666.189 9.938.448.704 5.277.217. 53,10

Beball Pelly"s"tall dall Alllortisasi Rp214.588.225

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 sarna

dengan realisasi rnenurut LRA pada periode yang sarna.

D.l.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Arnortisasi

Tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp214.588.225,00 dan

Rp168.540.709,00. Beban Penyusutan rnerupakan beban

untuk rnencatat alokasi sisternatis atas nilai suatu aset

tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selarna

rnasa rnanfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Arnortisasi Tahun 2016

dan 2015 disajikan pada Tabel 27 berikut ini:

Tabe127

Rincian Behan Penyusutan dan Arnortisasi Tahun 2016 dan 2015

Uraian Realisasi (Rp) Naikl (fUIWl)

Tahun2016 Tahun2015 Jumlah(Rp) %

Beban Pen),. Peralatan dan Mesin 208.463.225 168.540.709 39.922.516 23,69

Beban Peny. Aset Lainnya / Amortisasi Software

6.125.000 - 6.125.000 -

Total 214.588.225 168.540.709 4.6.047.516 TJ,32

SUrptllS dari D.2. Surplus dad Kegiatan Non Operasional Kegiatall NOll

Opemsiollal Rp262.676.084 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 rnasing­

rnasing sebesar Rp262.676.084,00 dan Rp142.210,OO. Jumlah Surplus dari

Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 sebesar Rp262.676.084,OO tersebut

CaLK-Lapornn Opernsiolli71 - 33 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

Sllrpills/(Deftsit) d«ri Kegiatall Non Operasional LaillTlya Rp262.676.084

Pendapa tall dari Kegiatall Non Operasiollal Llinllya Rp263.217.599

merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

0.2.2. Surplus/(Oefisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun

2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp262.676.084,OO dan

Rp142.210,OO. Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya Tahun 2016 sebesar Rp262.676.084,OO

merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya sebesar 263.217.599,00 dikurangi Beban dari

Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp541.515,OO.

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Laumya

Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar

Rp263.217.599,OO dan Rp142.210,OO.

Rindan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya Tahun 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 28

berikut ini:

iabel28 Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2016 dan 2015

Uraian Realisasi (Rp) Naikl (Turun)

Tahun2016 Tahun2015 Jumlah (Rp) %

Penerimaan Kembali Belanja TahlU1 Anggaran Yang Lalu

222.151384 142.210 222.009.174 156.113,62

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan

41.066.215 - 41.066.215 -

Total 263.217.599 142210 263.075.389 184.990,78

Beball dari Kegilltall NOll Operasiolllli Lainllya l{p541.515

0.2.2.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun

2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp541.515,OO dan

RpO,OO. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2016 tersebut merupakan Beban Penyesuaian

Nilai Persediaan.

CaLK-Laporan Operasiollal - 34 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsjonal Auditor Tahun 2016 (Audited)

E. PENJELASAN ATAS pas-pas LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekllittls Awtll !Rpl.316.077.389)

Surplus/IDe!isit) LO !Rp153.553.524.499)

Koreksi YtllIg Mentll1lbalv' !MengllrangiJ Ekllitas Rp9

Koreksi Niltli Aset Tetap Non Revalrltlsi Rp9

Pellyesllaian Nilai Aset Rp2.630.885

Transaksi Antar Elltitas Rp155.477.760.245

£.1. Ekuitas Awal

NHai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing­

masing sebesar minus Rp1.316.077.389 dan Rp331.740.774,OO.

£.2. Surplus/(Defisit) La

Jumlah Defisit La untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016

dan 2015 adalah sebesar minus Rp153.553.524.499 dan minus

Rp144.627.331.670,OO. Defisit La merupakan selisih kurang pendapatan

dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari

kegiatan operasional sebesar Rp153.816.200.583,OO, dan surplus dari

kegiatan non operasional sebesar Rp262.676.084,OO sebagaimana telah

dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

E.3. Koreksi Yang Menambahf(Mengurangi) Nilai Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah/ (Mengurangi) Nilai Ekuitas per

31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp9,OO dan Rp2.630.885,OO.

Jumlah per 31 Desember 2016 tersebut merupakan Koreksi NHai Aset

Tetap Non Revaluasi.

£.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Jumlah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per

31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp9,OO dan RpO,OO.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi

atas kesalahan pencatatan nilai perolehan aset yang

perolehannya berasal dari tahun sebelumnya.

£.3.2. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2016 dan

2015 adalah sebesar RpO,OO dan Rp2.630.885,OO. Penyesuaian

Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai perolehan

persediaan akibat penerapan kebijakan akuntansi, yaitu

persediaan dinilai dengan menggunakan harga

pembelian/ perolehan terakhir.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2016 dan 2015 m.asing-

Catatan atas Laporan Keuangan - 35 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

masing sebesar Rp155.477.760.245,OO dan Rp142.976.882.622,OO. Jumlah

Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2016 terdiri atas:

Uraian ]umlah (Rp)

Ditagihkan ke Entitas Lain 155.700.386.829

Diterima dari Entitas Lain (222.626.584)

Total 155.477.760.245

Ditagilrkan ke Entitas Lain Rp155.700.386.829

Diterima rillri Entitlls LIlin RI,222.626.584

Ekllitas Aklrir Rp608.158.366

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2016 dan

2015 masing-masing sebesar Rp155.700.386.829,OO dan

Rp142.977.500.032,OO. Jumlah tersebut merupakan realisasi

belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara

pada tanggal neraca.

E.4.2. Diterirna dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2016 dan

2015 masing-masing sebesar Rp222.626.584,OO dan Rp617.410,OO.

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan negara yang

telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing­

masing sebesar Rp608.158.366 dan minus Rp1.316.077.389,OO. Nilai

tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih

antara nilai Aset sebesar Rp608.158.366,OO dikurangi nilai Kewajiban

sebesar RpO,OO.

Catatan atas Laporan Keuangmz - 36 ­

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2016 (Audited)

PellgulIgkapall Pelltillg Laillllya

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.l. Informasi Dana Penugasan Behan Mitra Kerja

Tidak terdapat realisasi dana penugasan dari pihak ketiga sarnpai

dengan 31 Desernber 2016.

Catata/1 atas Laporan Keuallgan - 37 ­

LAPORAN KEUANGAN POKOK

~ NERACAPERCOBAAN

.:. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

.:. NERACA

.:. LAPORAN OPERASIONAL

.:. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

----- -- -

--- --

---

- -----

-- ----

--

- --

-- --

-- - ------ - --

-- -- --- -- --

-- - --

- - ---

--- --

- ----- - -- -- ---

---- -- --- -- --

-- -

-- ---

NERACA PERCOBAAN Kode Laporan: NPSAIKB

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2016

Tanggal Halaman

23-01-17 1

( DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARAI LEMBAGA 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ESELONI 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA

NAMA PERKIRAAN

3

-

-

-

Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar -

Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khususl Kegiatan)

-

KODE KODE TRANS PERKIRAAN

1 2

0 115612 Piutang dari KPPN -- - --

0 219711 utang Kepada KUN - - -- --

2 511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS -- -- - --2 511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS

- -- -----2 511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/lstri PNS

- --2 511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS

1---- --2 511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS

-- -----2 511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS

-- - - - -2 511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS

-- -2 511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS -2 511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS

---- --2 511147

- - -2 511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS

-2 512211 Allotment Belanja Uang Lembur

-- - -2 512411

--- -2 521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran

--- -

2 521113 Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh -- -

2 521114 - -

2 521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja - ---- -

2 521211 Allotment Belanja Bahan ----- --

2 521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan -

2 521219 -- - -

2 521811 - ---

2 522131 Allotment Belanja Jasa Konsultan - -- -

2 522151 Allotment Belanja Jasa Profesi - -

2 --

523121 -- -

2 524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa ----

2 524113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ----- --

2 524114 - -- --2 524119 ---- -- -

2 524219 Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri ---

2 532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin -- -- -- -

2 536111 Allotment Belanja Modal Lainnya -

-Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

-

Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

-

Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin -

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- 1- -­-

I

DEBET KREDIT

4 5

39,163,732,171 -- --

222,626,584 --- --- ---

3,504,709,000

50,000

228,675,000 - -

73,740,000 - --

115,640,000-- - -- --378,420,000

--- I- -- ---74,963,000

,~-- -174,886,000

--~ .- -

414,800,000 -- - -

1,000,000 - -- - - -

61,950,000 ---29,730,000

-- -5,310,105,000

-179,080,000

-- -- -- -24,840,000

- -- - --- -116,442,000

-- -- ----305,760,000

I- --884,560,000

I- --1,588,637,000

- --144,187,471,000

- - - -- --363,829,000

- - - -8,192,878,000

-- -- -576,875,000 -- -113,186,000

-- -- -6,895,149,000

- - - -587,175,000

- ~ - -- ----3,023,189,000

-4,673,123,000

-- - -11,512,989,000

- ---- -- --1,220,268,000

--- --- -50,000,000 ---

- ---- -

-- -- ---- -- - - --

---- ----- -- -----

-- --

-- -------- - - -- -- -----

-- -------- ---- - ----- - --

-- -- ------

---- -

-- ----- - -- -- -- --

-- -- -- -

- -- -- ---- - ----

--- ------- - --- --

- -- -- -- -- -

-- -- ------ -- -- -- -- - --

- - - -- --

- -- - - --- --

- -- -- ---

---

-- --

--

- -- - ---- --------

- - --- - -

--- - - ------ ---- --

-- - ----

5

KODTRAN

E KODE S PERKJRAAN

1 2

423141 -- ­

423951 - - ­423952

- -- ­511111

-r--- ­511119

I ­ - ­

511119 --­

511121 - -

511122 -511123

511124 -

511125 -- ­

511126 -- ­511129

- - ­511151

- ­512211 - ­512411

512411

521111

521114 - -

521115

521211 ---- ­

521213 - ­521219

-521219

-521811 - ­522131

-522151

-523121

1--­524111 - ­524111

- ­524113 - ­524114

I- ­524119

--- ­

- ­

- ­

-- ­

-- ­

3

3 - -

3 -

3 - ­

3 -

3

3 -3

- -3 -3

-3 -3

- ­3

-

3

3 - ­

3 - ­

3 -

3 -- ­

3

-

-

-

-

-

-

3 I-- ­

3 - ­

3 - -

3 - ­

3 - ­3

- ­3 -3

-3

- ­3

- ­3

- -3

- ­3 -

3 -

-

-

-

--

NERACA PERCOBAAN Kode Laporan: NPSAIKB

TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2016

Tanggal Halaman

23-01-17 2

( DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARAI LEMBAGA 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ESELON I 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA

NAMA PERKIRAAN

3

Pendapalan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan r--- - --- - -- --Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

Belanja Gaji Pokok PNS

Belanja Pembulalan Gaji PNS

Pengembalian Belanja Pembulalan Gaji PNS

Belanja Tunj. Suami/lslri PNS

Belanja Tunj. Anak PNS -

Belanja Tunj. Slruklural PNS

Belanja Tunj. Fungsional PNS

Belanja Tunj. PPh PNS

Belanja Tunj. Beras PNS

Belanja Uang Makan PNS

Belanja Tunjangan Umum PNS

Belanja Uang Lembur

Belanja Pegawai (Tunjangan Khususl Kegialan)

Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khususl Kegialan) I- ._----- - -- -- -- -----

Belanja Keperluan Perkanloran

Belanja Pengiriman Sural Dinas Pos Pusal

Belanja Honor Operasional Saluan Kerja

Belanja Bahan

Belanja Honor OUlpul Kegialan

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Belanja Jasa Konsullan

Belanja Jasa Profesi

Belanja Pemeliharaan Peralalan dan Mesin

Belanja Perjalanan Biasa

Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kola

Belanja Perjalanan Dinas Pakel Meeling Dalam Kola

Belanja Perjalanan Dinas Pakel Meeling Luar Kola

DEBET K'REDIT

4

475,200

649,486

221,501,898 -

3,464,561,600

40,314 I~ -- - ­

225,083,890 .-1--- ­ -66,147,862

-114,420,000

-359,165,000

69,596,600

153,602,820

368,198,000

51,055,000 -

19,686,000 1----­ -- . ­

5,292,560,446

87,526,477 - -

177,030,540 -

91,696,235

305,760,000

630,158,229

1,294,420,000 -- -

123,095,064,009 -

237,175,000 - ­ -- ­ - ­

345,903,198 - ­ - ­

4,210,478,354 - - ­

259,605,000 -- ­ - - ­

83,306,834 I---'

5,030,939,238 - ­ - - - ­

73,295,099 - - - - ­ -

321,705,000 -

1,890,050,700 -- I ­

2,217,782,332 '-- ­ - - -

807

-- ---- -- ------ -- -- --

----

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN, KERJA

PER 31 DESEMBER 2016 ( DALAM RUPIAH)

Kode ~aporan:

Tanggal Halaman

NPSAIKB 23-01-17

3

KEMENTERIAN NEGARAI LEMBAGA ESELON I

WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA

089 01 0199 636702

.BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

INSTANSI PUSAT PUSAT PEMBINAAN JFA

KODE KODE TRANS PERKIRAAN

1 2

524119 ---­

524219 -­ -­

524219 --­

532111 -­

536111

3

3 -

3 -3

-3

--­

INAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

3 4 5

Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kola 92,119,171

Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 6.105,327,583

Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 184,724,394 ---- - -- -- -I-- -

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82,882,993 I--- --

Belanja Modal Lainnya 49,000.000 -- -- -- -- .--- ­

JUMLAH 195,761,586,532 195,761,586,532

NERACA PERCOBAAN

T1NGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2016

Kode Laporan: Tanggal HaJaman

NPSAIKB 23-01-17

1

( DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARAI LEMBAGA ESELON I

WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA

089 01

0199 636702

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

INSTANSI PUSAT PUSAT PEMBINAAN JFA

KODE TRANS

o

o

o o

o

o

o

o

o

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

KODE PERKIRAAN

2

117111

132111

137111

162151

169315

313111

313121

391111

391116

423141

423951

423952

491511

511111

511119

511119

511121

511122

511123

511124

511125

511126

511129

511151

512211

512411

512411

521111

521114

521115

521211

521213

521219

NAMA PERKIRAAN

3

Barang Konsumsi

Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Software

Akumulasi Amortisasi Software

Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain

Ekuitas

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

Penerimaan KembaJi Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan

Beban Gaji Pokok PNS

Beban Pembulatan Gaji PNS

Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS

Beban Tunj. Suamillstri PNS

Beban Tunj. Anak PNS

Beban Tunj. Struktural PNS

Beban Tunj. Fungsional PNS

Beban Tunj. PPh PNS

Beban Tunj. Beras PNS

Beban Uang Makan PNS

Beban Tunjangan Umum PNS

Beban Uang Lembur

Beban Pegawai (Tunjangan Khususl Kegiatan)

Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khususl Kegiatan)

Beban Keperluan Perkantoran

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Beban Honor Operasional Satuan Kerja

Beban Bahan

Beban Honor Output Kegiatan

Beban Barang Non Operasional Lainnya

DEBET KREDIT

4 5

97,539,388

2,912,686,346

2,444,942,368

49,000,000

6,125,000

155,700,386,829

222,626,584

1,316,077,389

9

475,200

649,486

221,501,898

41,066,215

3,460,406,000

39,735

807

224,748,250

66,020,308

114,420,000

358,995,000

69,400,620

153,602,820

368,198,000

51,055,000

19,686,000

5,292,560,446

87,526,477

177,030,540

91,696,235

305,760,000

630,158,229

1,294,420,000

121,081,628,009

--- ---- ---- -- --

--- ----

---- --

-- ---

- ---

-- --

--- ---- -- -- -- - --

-- --- -- -- -- ---

-- -- - - - ----- -- -- -

- -

-- -----

--- -- --

5

NERACA PERCOBAAN

T1NGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2016

( DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: Tanggal Halaman

NPSAIKB 23-01-17

2

KEMENTERIAN NEGARAI LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA

089 01

0199 636702

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN K"EUANGAN DAN PEMBANGUNAN

INSTANSI PUSAT PUSAT PEMBINAAN JFA

KODE KODE TRANS PERKIRAAN

1 2

3 521219 -- --- -

3 522131 - - --

3 522151 Beban Jasa Profesi --- --

3 523121 -- -- r--

3 524111 -- -- --

3 524111 -- -- -

3 524113 -- -- -

3 524114 I- ----

3 524119 -- -- -

3 524119 -- --- ---

3 524219 --

3 524219 -- -- -

3 --

591111 -----

3 592115 f-- -- --

3 593111 - --

3 593311 -- - --

NAMA PERKIRAAN

3

Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya

Beban Jasa Konsultan

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban Perjalanan Biasa

Pengembalian Beban Perjalanan Biasa

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota -

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Amortisasi Software -

Beban Persediaan konsumsi

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan

JUMLAH

DEBET KREDIT

4

237,175,000 - 1­

4,210,478,354.- -- ­259,605,000

83,306,834 -

5,030,939,238 - I~ -­

73,295,099 - I~ -- ­

321,705,000 -

1,890,050,700 ~, ­

2,217,782,332 -

92,119,171

6,105,327,583

184,724,394

208,463,225

6,125,000

397,908,273

541,515

159,089,987,953 159,089,987,953 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA JENIS KEWENANGAN

:

No URAIAN ANGGARAN REALISASI

1 2 3 4

A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

1 PENERIMAAN DALAM NEGERI a 222,626,584

a. Penerimaan Perpajakan a a b. Penerimaan Negara Bukan Pajak a 222,626,584

2. HIBAH a a

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0 222,626,584

B BELANJA

Belanja Pegawai 10,368,668,000 10,096,590,248

Belanja Barang 183,225,183,000 145,471,913,588 (

Belanja Modal 1,270,268,000 131,882,993 (

I Pembayaran Bunga \:Jtang a a Subsidi a a Hibah a a !

Bantuan Sosial a a Belanja Lain-lain a a

JUMLAH BELANJA (B I + B II) 194,864,119,000 155,700,386,829 (

C PEMBIAYAAN

1 PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO) a a a. Perbankan Dalam Negeri a a b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto) a I a

2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERJ (NETO) a! a

a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri I a a

I b. Pembayaran Cicilan Pokok Ulang Luar Negeri a a

JUMLAH PEMBIAYAAN (C1 +C.2) 0 0

Jakarta, 31 Desember 2016

Kasubbag Tala Usaha

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 0199 INSTANSI PUSAT

636702 PUSAT PEMBINAAN JFA

KP KANTOR PUSAT

REALISASI DI % REALISAS

ATAS (BAWAH) ANGGARAN

ANGGARAN

5 6

(

222,626,584 000

a 000

222,626,584 000

a 000

222,626,584 0.00

272,077 ,752) 97.38

37,753,269,412) 79.40

1,138,385,007) 10.38

a 0.00

a 0.00

a 000

a 0.00

a 0.00

39,163,732,171) 79.90

I

a 000

a 000

a 000

a 000

a 000

a 0.00

0 0.00

---- -- ---- -- ------- -----

- - --- -- -- -- ---- -

- - -- - -- -- -- -

- -- - --- -- - ---

------ -- -- -

-- - -- - - -

- - ---- - -- -

- -- ---- - -

- - ---- --- ---- ---- -- ---- ----

- - - -

-- - - -- ---- -- - - -- -

1

NERACA Kode Laporan: LSAIKB TINGKAT SATUAN KE'RJA Tanggal 23/01/17

HalamanPER 31 DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNIT ORGANISASI 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA

JENIS KEWENANGAN KP KANTOR PUSAT

NAMA PERKIRAAN JUMLAH

1 2 ASET

ASET LANCAR

Persediaan 97,539,388 -

JUMLAH ASET LANCAR 97,539,388

ASET TETAP

Peralalan dan Mesin 2,912,686,346

Akumulasi Penyusulan ( 2,444,942,368)

JUMLAH ASET TETAP 467,743,978

ASET LAINNYA

Asel Tak Berwujud 49,000,000 -- -

Akumulasi Penyusulan/Amortisasi Asel Lainnya ( 6,125,000) -

JUMLAH ASET LAINNYA 42,875,000

JUMLAH ASET 608,158,366

EKUITAS

EKUITAS

Ekuilas 608,158,366

JUMLAH EKUITAS 608,158,366

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 608,158,366

Jakarta, 31 Desember 2016

Kasubbag Tala Usaha

Sri hayu

NIP. 19620828 1983032 001

Tanggal 30/01/17 Kode Laporan: lu-,osatker Halaman 1

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAM PAl DENGAN 31 DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WI LAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT

SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA

JENIS KEWENANGAN KP KANTOR PUSAT

URAIAN JUMLAH

1 2

(

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

475,200

475,200

0

0

475,200

10,091,604,895

397,908,273

127,813,601,367

83,306,834

15,215,666,189

0

0

0

0

0

214,588,225

0

0

0

153,816,675,783

153,816,200,583)

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN PERPAJAKAN

Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pendapatan Cukai

Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Keluar

Jumlah Pendapatan Perpajakan

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapalan Sumber Daya Alam

Pendapalan Bagian Pemerinlah alas Laba

Pendapalan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak

PENDAPATAN HIBAH

Pendapalan Hibah

Jumlah Pendapatan Hibah

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL

BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai

Beban Persediaan

Beban Barang dan Jasa

Beban Pemeliharaan

Beban Perjalanan Dinas

Beban Barang Unluk Diserahkan Kepaada Masyarakat

Beban Bunga

'8eban Subsidi

'8eban Hibah

Beban Banluan Sosial

'8eban Penyusulan dan Amortisasi

Beban Penyisihan Piulang Tak Tertagih

Beban Transfer

Beban Lain-Lain

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Tanggal 30/01/17 Kode Lapora n : luJosatker Halaman : :2

lAPORAN OPERASIONAl TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

(DAlAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT

SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA

JENIS KEWENANGAN KP KANTOR PUSAT

URAIAN JUMLAH

1 2

(

0

0

0

0

0

0

263,217,599

541,515

262,676,084

262,676,084

0

0

153,553,524,499)

KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Pendapalan Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Asel Non Lancar

Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Pendapalan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pendapalan dari Kegialan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegialan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

POS LUAR BIASA

Beban Luar 8iasa

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA

SURPLUS I (DEFISIT) - LO

Jakarta, 31 Desember 2016

Kasubbag Tala Usaha

Sri R hayu

NIP. 19620828 1983032001

Tanggal 23/01/17 Kode Laporan : [uJpesatk Halaman : 1

LAPORAN' PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAl DENGAN 31 DESEMBER 2016 (DALAM RUPIAH)

KEMENiERIAN NEGARA/LEMBAGA 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT

SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA

JENIS KEWENANGAN KP KANTOR PUSAT

URAIAN JUMLAH

1 2

(

(

(

1,316,077,389)

153,553,524,499)

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

155,477,760,245

155,700,386,829

222,626,584)

0

0

0

0

0

0

1,924,235,755

608,158,366

EKUITAS AWAL

SURPLUS/DEFISIT - LO

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSII KESALAHAN MENDASAR

KOREKSI YANG MENAMBAH I MENGURANGI EKUITAS

Penyesuaian Nilai Aset

391117 Penyesuaian Nilai Persediaan

311312 Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu

311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi

311315 Penyesuaian SAL BLU

Koreksi Nilai Persediaart

391113 Koreksi Nilai Persediaan

Selisih Revaluasi Aset Tetap

391114 Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Lain-lain

391119 Koreksi Lainnya

391121 Ekuitas Traflsaksi Lainnya

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

313111 Ditagihkan Ke Entitas Lain

313121 Diterima Dari Entitas Lain

313211 Transfer Keluar

31322t Transfer Masuk

313231 Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU

391131 Pengesahan Hibah Langsung

391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

391141 Setoran Surplus BLU

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

EKUITAS AKHIR

Jakarta, 31 Desember 2016

Kasubbag Tata Usaha

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA & HIBAH

(MELALUI KPPN & BUN)

LAPORAN REAI..ISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

ESELON I

089 01

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KD. LAPORAN LRPS.B02

WILAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT TANGGAL 30/01/17

SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA HAL 1

JENIS SATKER Il\.P KANTOR PUSAT PROG.ID: lu_pendsatk

KODE URAIAN ESTIMASI

PENDAPATAN BULA.N INI

REALISASI PENDAPATAN

JUMLA.H SAMPAl PENGEMBALIAN DENGAN SAMPAIDENGAN

BULA.N INI BULA.N INI

JUMLA.H NETTO SAMPAI DENGAN

BULA.N INI

% REAL.

PEND

1 2 3 4 5 6 7 8

TRANSAKSIKAS

42

I Penerimaan Dalam Negeri

PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK I ,

423 PNBP LAINNYA

4231 Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta

Pendapatan dari Penjualan

42314 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

423141 I

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

Jumlah Penerimaan 42314

0

0

39,600

39,600

475,200

475,200

0

0

475,200

475,200

0.00

0.00

I JUmlah Penerimaan 4231 0 39,600 475,200 0 475,200 000

I 4239 Pendapatan Lain-lain

I 42395 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang lalu

423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 0 1 649,486 0 649,486 000

423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 0 221,501,898 0 221,501,898 000

Jumlah Penerimaan 42395 0 0 222,151,384 0 222,151,384 000

Jumlah Penerimaan 4239 0 0 222,151,384 0 222,151,384 000

Jumlah Penerimaan 423 0 39,600 222,626,584 0 222,626,584 000

, ,

Jumlah Penerimaan 42

Jumlah Penerimaan Dalam Negeri

0

0,

39,600

39,600

222,626,584

I222,626,584 I

0

0

222,626,584

222,626,584

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0 39,600 222,626,584 0 222,626,584 000

JUMLAH PENDAPATAN 0 39,600 222,626,584 0 222,626,584 0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0 39,600 222,626,584 0 222,626,584 I 0.00

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA & RIBAR

(MELALUI KPPN & BUN)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

ESELON I WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA JENIS SATKER

089 01

0199 636702 XX

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN INSTANSI PUSAT PUSAT PEMBINAAN JFA Cek Tabel

KD. LAPORAN

TANGGAL

HAL

PROG.ID:

LPPS.B02

30/01/17

1

lue penblank

REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN ESTIMASI

JUMLAH SAMPAl .1

%

KODE URAIAN PENDAPATAN JUMLAH SAMPAl REAL.

DENGAN II BULAN LALU DENGAN PEND BULAN LALU BULAN LALU

1 2 3 4 5 6 7

II

------­ -------- Tidak Ada Data ang Dicetak -------------­ --­

I

I

I

[I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

(MELALUI KPPN & BUN)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA:

ESELON I :

WILAYAH/PROPINSI :

SATUAN KERJA :

JENIS SATUAN KERJA :

089

01

0199

636702

KP

KODE URAIANI 1 2

--- -- -' ---- --­- 1 rTRANSAKSIKAS

01 RUPIAH MURNI

o RMI 01 I PELAYANAN UMUM

01 lEMBAGA EKSEKUTIF DAN lEGISlATIF, KEUANGAN DAN

FISKAl, SERTA URUSAN lUAR NEGERIII

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya BPKP

3670 Dukungan ManaJemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

994 I layanan Perkanloran

51 BELANJA PEGAWAI

5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

511111 Belanja Gaji Pokok PNS

511119 II Belanja Pembulalan Gaji PNS

511121 Belanja Tunj. Suami/lstri PNS

511122 Belanja Tunj. Anak PNS

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS I 511124 I BalanJa Tunj Fungsional PNS

511125

511126

511129

511147

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

INSTANSI PUSAT

PUSAT PEMBINAAN JFA

KANTOR PUSAT

I Belanja Tunj. PPh PNS

Belanja Tunj. Beras PNS IBelanja Uang Makan PNS

Belanja Tunj. lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan

luar Negen I

ANGGARAN SETElAHANGGARAN SEMULA

REVISI3----t--- =t=BULAN INI4 - ­

5

- ,

Kode Lap. LRBSB 02

Tanggal 11 Januari 2017

Halaman 1

Prog.ld luJrabstkb

REALISASI BElANJA % REALISASI SISA ANGGARAN

PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ] ANGGARAN JUMLAH SID

BULAN INI S/D_B_Ul_A_N IN~ _S_/D_BULAN IN1_ . __ _-!I _ - 7 I 8 I 9 . 10 ----r

6 -1I

I II3,384,938,000 I 3.504,709.000 ~54, 998,000 I 3,464,561,600 I a I 3,464,561,600 I

50,000 50.000 I 40,314 ( 39,5072,911 I 807~ I I

253,675,000 228,675,000 I 17.559,200 225,083,890 I 225,083,890

78,703,000 73,740,000 5.243,440 66,147,862 66,,47,8621o I 80,640,000 " 5,640.000 9,010,000 114,420,000 0 114,420,000

378,420,000 I 378,420.000 I 28,015,000 I 359,165,000 I a I 359,165,000 I 94.91 19,255,000

48,771,000 I 3,553,241 I74,963,000 69,596,600 69,596,600 9264 I 5,366.400

174,886,000 174,886,000 I 13,035,600 1 153,602,820 :I 153,602,820 I 8783 21,283.180I 514,800,000 I 414.800,000 51,024.000 a 88.77 46,602,000

1,000,000 I 368.198.000 I 368,,98,00: I

1,000,000 a 0 a 0.00 1.000.000

I

98.85 40, ,47,400

7901 10,493

9843 3,591,110

8970 I 7,592,138

98.95 1,220,000I

I

-- -- --- ---

---- ---

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA: 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap. LRBSB 02

Tanggal 11 Januari 2017 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT Halaman 2SATUAN KERJA : 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA Prog,ld lu_lrabstkbJENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

I I- -- ~~ 1 ~A-;BELANJA I ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH -- --- _ --l % REAlISA~1 I SISA ANGGARAN I KODE URAIAN

___ ~ 1_~ ----I -I- ~LAN~ -1-- J~~~~ ~~__l_Pit~~~~~L:~~ +--~~~~~~E~~ ~NGGARAN--L.-_ ~REVISI

1 2 ___-+ 3 4 _5 _. 6 >-- 7 ---1 8 I 9 _:_ ~ ----,3

511151 BelanJa Tunjangan Umum PNS I 61,950,000 61,950,000 4,060,000 I 51,055,000 I 0 I 51,055,000 I 82.41 10,895,~~

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 -----+j---4-,9-77mOO i 5,028,833~ -- _~'.'W I ''''''''."," '_.- ~__~71~79 I 9688 156,962,7~ 1 5122 Belanja Lembur

512211 Belanja Uang Lembur

-1-

I

~ 950,105,000 I

5122

5124

,".'W."," '""'."'" '.,"'.000 ".•00.00+-- ' ""'"000 00" I m.,,,,,," I ;;;0,000 29,730,000 3.554,000 I 1~000 --- --0- - ~8~1 66.22 10,044,000 1

5124

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khususl Kegiatan) 4,950,105,000 5,310,105,000 407,417,231 I 5,292,560,446 (87,526,477) 5,205,033,96L 98.02 I 105,071,031 I r JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ~ --,."..'''''''" -==- '"'.",.,,;-) - -"""~'''' ~ -, "."''''' I- ~ ''"'.'''.%' _ 00" j '""hOO' J ~UMLAH KELOMPO-;-;;;LANJA 51 '.''''''"'00f m.~,.",".","1 797472,623 10,184,117,532 ~( ~527,284) 10,096,590,248 _'_ 98.22 . 272,077,752 ,

52 BELANJA BARANG

5211 Belanja Barang Operasional

521111 Belanja Keperluan Perkanloran 134,980,000 179,080,000 33,905,085 177,030,540 177,030,540 Io I 521113 Belanja Penambah Daya Tahan TUbuh 24,840,000 I 24,840,000 I 0 1 0 o o

521114 BelanJa Pengiriman Sural Dinas Pes Pusat 90,000,000 102,420,000 7,219,500 I 91,696,235 o 91,696,235

521115 Belan]a Honor Operaslonal Satuan Kerja 269,400,~.J- 232,080,000 I 39,880,000 I 232,080,000 o 232,080,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 538,420,000 500,806,775 o SOO,806,775 I519,220,000 I 81,004,585 __

I --;

5212 IBelanja Barang Non Operasional

521213 Belanja Honor Oulput Kegiatan ~6,620,000 I 16,620,000 I 4,740,000 I 12,330,000 I 12330,000 Io 'IrJUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 16,620~ 12,330,000 o 12,330,00016,620,000 I 4,740,000 I _I - -- - -- -----­

5231 Belanja Pemellharaan

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 132,386,000 I 113,186,000 I 23,538,786 I 83,306,834 01 83,306,834 73.60 29,879,166 41

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 1- - ­ --- -rl----132,3;;,0;- ---113,186,000 I 23,53-;;,786_'-- 83,306,834 ------ o I 83,306,834 I 7360 29,879,166

--- --

-- ------ --

------

--- ------- - ---

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAIlEMBAGA: 089 BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ESElON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WllAYAHIPROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT

SATUAN KERJA : 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA

JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. LRBSB 02

Tanggal 11 Januari 2017

Halaman 3 Prog.ld lu_lrabstkb

KODE

1

3676

001

52 BELANJA BARANG

5212 Belanja Barang Non Operasional

521211 Belanja Bahan 8,868,000 I

8,868,000

I t-668,226,000 668,226,000

11,036,894,000

11,036,894,000

43

ANGGARAN SETELAH REVISI

10,625,894,000

10,625,894,000

ANGGARAN SEMULA URAIAN

2

JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3670

Laporan Laporan Dukungan manajemen BPKP

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

JUMLAH BELANJA OUTPUT 3670.994

Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP

Belanja Perjalanan Dinas Pakel Meeling Luar KOla

Belan;a Perjalanan Dinas Pakel Meellng Dalam Kola

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

Belanja Perjalanan Biasa

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

~

5241

524111

JUMLAH BELANJA

JUMLAH BELANJA

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA

60,000,000 75,000,000 6,329,900 37,564.250 0 37,564,250 50.09

524114 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 000

524119 25,000,000 10,000,000 0 0 0 0.00 ~ --- ---- I - -­

5241 87,000,000 87,000,000 6,329,90:t 37,564,250

10,730,598,107

0 37,564,250 43.18 -

0 37,564,250 ~---

0 37,564,250 - - -

0 37,564,250 -

I",284)

BULAN INI

5

109,283,371

906,755,994

906,755,994

8,868,000 I 0

-8,868,000 I 0

REALISASI BELANJA % REALISASI SISA ANGGARAN

JUMLAH SID PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ANGGARANI SID BULANn

--t-i-- ­BULAN INI SID BULAN INI

6 7 8 9 10

596,443,609 0 596,443,609 89.26

87,527,284) 10,693,033,857 97.68 -- --

87,527,284) 10,693,033,857 97.68 t--

71,782,391

10,780,561 ,141 ( 343,860,143 ------'-- .

10,780,561 ,141 ( 343,860,143 -->--­

0 0 0 000 8,868,000

-----t 0 01 0 0.00 8,868,000

37,435,750

2,000,000

10,000,000

---- -------' 49,435,750

95,868,ooo 95.868,000 6,329,900 37,564,250 39.18 58,303,750I - I-OUTPUT 3676001 95,868,000 95,868,000 6,329,900 37,564,250 39.18 58,303,750

KEGIATAN 3676 95,868,000 95,868,000 6,329,900 37,564,250 39.18 58,303,750 --- I- ­ -

JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.01 10,721,762,000 11,132,762,000 Y 913,085,894 ( 87,527 97.17 402,163,89310,818,125,391 I I

06 Program Pengawasan Intern Akunlabilitas Keuangan Negara

dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerinlah

3673 I Pamb,naan Jabalan Fungsional Audilor

004 Pambinaan JFA

-- - -- -

---

5218

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELAWI KPPN

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PI;MBANGUNAN

ESELON I 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT

SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA

JENIS SATUAN KERJA KP KANTOR PUSAT [--::1­ IANGGA~~~ETE=1=URAIAN ANGGARAN SE

BULAN INI,~--l-l 'l~ 2 53 --l-

I --4

­52 1- BELANJA BARANG

5212 I Belanja Barang Non Operaslonal

521211 Belanja Bahan 102,7 143,583,000 10,665,400

521213 Belanja Honor Oulput Kegiatan 54,60 14,650,0001_ 0,

I~LAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 r--~,397,000 I .I 158,233,000 10,665,4001 150,284,340 0

IIBelanja Barang Persediaan ~ 521811 ~ela~ Barang Persediaan Barang Konsumsi . 185,66 134.578,000 41,987,440 I _1~3,537,2881 ______ o I 133,537,288 99.23 1,040.7121

I -- -~- ---;

I

._-

I lJUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 185,66; 134,578,000 41,987,440 133,537,288 o I 133.537,288 1 ---99.23 1.040.712--- ----- ---- - -- ------ r--- ---- -------- - --,.. --- -­

5221 Belanja Jasa

522151 IBelanja Jasa Prolesi 290,700,000 157,875,000 o I 67,455,000 0 67,455,000 42.73 90,420,000 J

SUB KELOMPOK BELANJA 5221 290,700.000 0 90,420,000r' JUML~H 157,-87-5-,0-0-0-i-------- 67,455~~1 ;-J 67,455,000 I 42.73 :

--' I -- I 5241 IBelanja Pe~alanan Dalam Negeri

---I ,-----1 --. -r--+­524111

524113

524114

524119

005

52

5212

Kode Lap. LRBSB 02

Tanggal 11 Januari 2017

Halaman 4

Prog.ld luJrabstkb

REALISASI BELANJA % REALISASI, i

JUMLAH SID PENGEMBALIAN BULAN INI SID BULAN IN!

76

136,684,340 0

13,600,000 0

JUMLAH NETO----' SID BULAN INI

I98

I 136,684,340 9520 I 6.898,660

10

SISA ANGGARAN

-

13,600,000 92.83 1,050,000

--+- I - ­150,284,340 , 94.98 7,948,660

I ------lI-

Belanja Perjalanan B,asa 805,024,368 3,103,742) I 801,920,6261 90.23 86,836,374 I o 34,935,000 90.04 3,865,000

I 361,200,000

34,935,000

361,200,000 98.39 5,900,000

o :I 01 ~ 01 ---1,-20~;;;-1 ( 3,103,742) t --~,1;;,;;;5,626 .--- 9278 1--- -96,60~37;'

1,552,435,996 --(--;:;;;..;~ ,.~,,;;-~ ~ "-;;--1- ~10,746 JUMLAH BELANJA OUTPUT 3673.004 2,287,473,000 1,745,343,000 370,515,648 1,552,435,996 3,103,742) 1,549,332,254 I 88.95 196,010,746

PNS Yang Diberikan Perselujuan Teknis Pengangkalan JFA

BELANJA BARANG

Belanja Barang Non Operasional

-

--- ----

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ESELON I Kode Lap. LRBSB 0201 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Tanggal 11 Januari 2017 WILAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT

5SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA Halaman Prog.ld lu_lrabstkbJENIS SATUAN KERJA KP KANTOR PUSAT

T­REALISASI BELANJA

I ANGGARAN SETELAH I % REALISASI SISA ANGGARAN KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA REVIS I -- ---

8

JUMLAH NETOSID BULAN

o

7

PEN GEM BALIANSID BULAN INI

ANGGARANJUMLAH SIDBULAN INt INIBULAN INI __ ----1

2 3 4 5 9 106=----.t 6.221,0~ 98.75 79,000

,- JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 • ~ ,~OOO-~ 1,200,000 6,221,000 98.75 79,000

521211 Belanja Bahan I 6,300,000 I 1,200,000 6,221,000

~,o~ -----t ~221T ­5241 Belanja Perialanan Dalam Negerl --~

524111 I Belanja Perjalanan B,asa 68,600,000r- 68,600,000 I 6.784,000 67,796,851 67,796,851 98.83 803,149

524114 I BelanJa Pe~alanan D,nas Paket Meeting Dalam Kota 54,000,000 ___81,725,~ 23,400,000 I 80,700,000 80'700'000 9875 1,025,00~ - 1

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 122,600,~ 150,325,000 30,184,000 148,496,851 o 148,496.851 98.78 1,828,149 -- ---' -- ---- -­

JUMLAH KELOMPOK 8ELANJA 52 128,900,000 156,625,000 31,384,000 154,717,851 ~o 154,717,851 98.78 1,~ - - J -+­

JUMLAH BELANJA OUTPUT 3673.005 128,900,000 ---156,625,000 I 31,384,000 [ 154,717,851 o 154,717,851 .1 98.78 1,907,149 I 006 I Sertifikat Auditor Yang Terbit

52 I BELANJA BARANG

5212 I Belania Barang Non Operasional

521211 Belanja Bahan 196,054,000 81 ,534,000 I 11,017,900 71,558,855 o I 71,558,855 I 87.77 9,975,145

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 270,000,000 I 149,940,000 26,030,000 I 143,440,000 o I 143,440,000 I 95.66 6,500,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 466,054,000 I 231,474,000 37,047,900 214,998,855 _ __~ __ 214,998.855 _ 92.88 _16.475,14~

5218 Belanja Barang Persediaan I 521811 Belanja Barang Persed/aan Barang Konsumsl 119,250,000 143,694,000 I 10,267,070 143,023,615 I o 143,023,615 9953 670,385

-.I ~250,000~1--- ­

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 10,267,070 I 143,023,61=-+- o 143,023,615 99 53 670,385

5221 1 -Belanja Jasa

Belanja Jasa Prolesi o 14,250,000 l 3078 32,050,000522151 4,250,000 I _ ~50,~1 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 4,250,000 o 14,250,000 30.7814,250,000 1­ r- 32,050,000 J

5241 -1­Belanja Pe~alanan Dalam Nager/ -~I--.

524111 Belania Perjalanan Biasa 172,387,321 I 841,640,963 5,049,411) 836,591,552 91.60 76,733,448 II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAfLEMBAGA: 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap. LRBSB 02 11 Januari 2017 WILAYAHfPROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT Tanggal

SATUAN KERJA : 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA Halaman 6 Prog.ld lu_trabstkbJENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

-- ,--- j­---0- - - ~ I-R-EALISASI BELANJA - ­ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH % REALISASI SISAANGGARANKODE URAIAN ~ REVISI BULAN INI I JUMLAH SID I PENGEMBALIAN JUMLAH NETO I ANGGARAN L

________ I BULAN INI SID BULAN INI SID BULAN INIt--- I 1 2 s---'_3-J 4 r- I_! ~.~ 8-~_9__ 1 10 I

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kola 0 1,000,000Tot 450,000 I 0 I 450,000 45.00 I 550,000 ,

524114 Belanja Perjalanan Dinas Pakel Meeting Dalam Kota 318,000,000 382,200,000 64,200,000 I 316,200,00~ 0 316,200,000 82.73 66,000,000t ~ JU~LAH SUB KELOMPOK~LANJ~ ::4_1_ -I 9:a,610,~ 1,296,525,000 __ 236,587,321 ~ 1,158,290~ (5,049,4~ 1,153,24~52 i 89.34 I 143,283,448

UMLAH KELOMPOK BELANJA 52 1 1,534.814000 1,717,993.000 I 288,152,291 1,530,563,433 I (5,049,411) 1,525,514,022 89.09 .I-- 192,478,978

JUM~BELANJA OUTPUT 3673006 --- ~3~814,000'1 1'717'~1 ~152,291;--- 1,530,~ ( 5,04~ I __ 1~;;;--_ 89-;- 192,478,978 I 007 Penetapan Kinerja Auditor ! 52 BELANJA BARANG ~ I J

5212 BelanJa Barang Non Operasional

521211 Belanja Bahan 29,925,000 29,925,000 1,316,000 29,706,950 I 0 29,706,950 99.27 218,050

521213 ~el~ja ~OutPut Kegiatan 90,487,000 66,987,000 0 36,300,000 0 I 36,300,000 54.19 I 30,687,000

JUMLAHSUB~LOMPOK~LANJA 5212 ._. _ ,-_ 120,412,000 f-- 96,912,000 ~6,000' __ 66,006,95~ 0 66,006,950 68.11 I 30S

5218 Belanja Barang Persediaan I -r I I 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 30,475,000 I 30,475,000 0 25,329,700 I 0 I 25,329,700 83.12 5,145,300

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJ~218 _ --30,475,000-.-------;475,0;; --- 0I - ",=.'00 '1- - -- -_0 ,- --- 25,329,700 -~_ 83. ~ 5.145,300

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri --r I I I I

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 150,000,000 , 148,500,000 I 8,400,000 148,200,000 0 148,200,OC{) I 99.80 300,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJ~~ - - ----150,000,000 -- 148,500,0001--- 8,400000 I ---1-48,200,0~ J 0 148,200,;;00r= ~;-, 300,000

~K~OKBELANJA52 300,887,000 I 27~,000 -- ~16,0~1 239,53665~1 01- ---;;;,~,650t-- 36,350,;;;86.82 •

I JUMLAH BE~NJA OUTPU.T 3673007 300,~ 275,887,000 9,71 ,000 239,~! 0 I 239,536,650 ~ 36,350.350 '

009 Pengembangan S,stem Informasi JFA

52 BELANJA BARANG I I 5212 Belanja Barang Non Operaslanai I1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAfLEMBAGA: 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap LRBSB 02

Tanggal 11 Januari 2017 ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAHfPROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT

7Halaman Prog.ld luJrabstkb

SATUAN KERJA : 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA

JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

1- --- ----- --I --- . I 1--- REALISASI BELANJA

URAIAN ANGGARAN SEMULA I ANGGARAN SETELAH 1_- ------ I % REALISASI SISA ANGGA:-l KODE REVIS I JUMLAH SID PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ANGGARANt I

BULAN INI BULAN INI SID BULAN INI LS/D BULAN INII f

1 C- 2 - - . -3 I 4 - ~5 - -6 -1 7 ~ 8 _1 9 10

L_ -- 350,o~""" ','oj. ~'" ",=,=1 ',~',OO' 'd 'm'" l -;;t """';1- "" JUMLAH SUB KELOMPOK B~JA 5212 ---- 14,000,000 6,O~--- 390,000 , 5,7~1-- -o~-- ~09 ----;;:;4 350,091

5218 I BelanjaBarangPersediaan I I ~ -Ir= I 521811

5221

522131

522151

5241

524111

524113

524114

53

5321

532111

5361

536111

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 20,714,000 ~___ 0 _ 0 I 0 I 0 0.00 o

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 ~0,714,000 . ~ 0 oT 0 ~L-==- 0.00 o I BelanJa Ja~ - I . I I - ­

0.00 oBelanJa Jasa Konsullan _1_ 300,000,000 0 0 0 0 I 0 I Belanja Jasa ProfeS! 60,000,000 t= 0 I 0 I 0 0 I 0.00

I OJ

JU;LAHSUBKELOMPOKBELANJA 5221 -__ __360,000,000 -----; _ 0 -- 0'-=-_~ =---.-t=--~ 0 -- 0.00 o .

BelanJa Perjalanan Dalam Nege" I r-Belanja Perjalanan Biasa 374,466,000 249,098,000 11,726,681 200,881,064 0 200,881,064 80.64 48,216,936I Belanja Perjalanan D,nas Dalam Kola 5,000,000 ~ 01 0 I 0 I 0 0 0.00 0

Belanja perjalana~akel Meeting Dalam Kola 90,000,000. 66,600,000 ~o~ 66,300,000 __ _ _ 0 __ 66,300,000 99.55 ~o,ooo

:UMLAHSUBKELOMPOKBELANJA 5241 ~,466,000 31~'698'000 15,926,681 1 267,181,06~ ~ 267,181,064 8463 48,516,936

:UMLA~ELOMPOKBELANJA52 r _864,180,00~ 321,778,000 16,316,~ ~2,910,973 84.81 -L- __ 48,867,0270 272,910.973

BELANJA MODAL ~ 1

Belanja Modal Peralalan dan Mesin I II I ~I I I I Belanja Modal Peralalan dan Mesin 0 85,000,000 ., 15,588,997 82,882,993 0 82,882,993 97.51 2,117,007

~LAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 ' -----01 85,000,000 15,588,997 82,882,9931. 0 I- 82,882,993 97.51 2,117,007

BelanJa Modal Lalnnya I I I Belanja Modal Lainnya 0 ,50,000,000 0 ~ 49,000,000 I 0 49,000,000 98.00 I 1,000,000

"':'::'MLAH SUB KELOMPOK BELANJ~ - - ---- -~ ~-I 50,000,~-_-- ----~-_49,000,000 I ~--=_~ --0-,- --49'000~98.00 J --==- 1,000,000 I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 'BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA: 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap. LRBSB 02

WILAYAHfPROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT Tanggal 11 Januari 2017 8SATUAN KERJA : 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA Halaman

Prog.ld lu_lrabstkbJENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

1--\ -- -,- I ~ REALISASI BELANJA I URAIAN ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH _ % REALISASI SISA ANGGARAN I

KODE I REVIS I ~ JUMLAH SID PENGEMBALIAN ANGGARAN

~LAN 'NI BULAN INI L SID BULA~ SID BULAN INI

11--·_=-_2_~---~---i 3-=---r- 4 I 5--- 6 -1--7-~ 8 ~ __9-~--lO ~ IJUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 I 0 135,000,000 15,588,9971 131,882,993 I 0 131,882,993 V 97.69 I 3,117,007

I JUMLAH BELANJA OUTPUT 3673009 864,180,000 456,778,000 31,9~ I 404,793,9661. 0 ! 404,793,966 I 88.62

JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3673 5,116,254,000 4,352,626,000 731,6~- 0 oo~ "" 0=

----- - - -- - -1---- I --t 3673 Pembinaan Jabalar I Fungsional Auditor

, I I 010 Laporan Evaluas I Pembinaan JFA

I I I I 52 BELANJA BARANG

II I

5212 Belanja Barang Non Operasronal I 521211 Belanja Bahan 4,200,000 I 4,200,000 I 1,294,500 I 2,596,000 I 0 I 2.596,000 : 61.81 1,604,000 I

IJUMLAH SUB KELOMPOKBELANJ~ 5~ ~_-4;00,000 j--- 4,200,OO~ --- ~948 ----2,596,000 ; ~ 2,596,000 61.81 1.604,000

Belanja Barang Persediaan I I I l---r 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsl 39,700,000 . 42,082,0~~ 0 31,753,095 I 0 31.753,095 I 75.46

, _ _ __ --0 31,753,095JUMLAH~BK~~P~KBE~J~;;-8_ 39,700,0~42,082,000 L- ot 31,7:3,09~

5218

~5~-_-_-_-:~~:-:_-::~ 5241 Belanja Pe~alanan Dalam Negefl I I II

524111 Belanja PerJalanan Biasa 791,141,000 I 679,208,000 206,858,970 I 653,218,0051 ( 14,485,047) 638,732,958 9404 04240,475' 1

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam KOla 73,600,000 215,551,000 56,160,000 187,380,000 0 187,380,000 86.93 28,171,000

524114 Belanja Perjalanan D,nas Pakel Meeting Dalam Kola 31,500,000 I 36,900,000 12,300,000' 25,800,000 o 25,800,000 1_ 69.92 11,100,000 - --- - .-- I

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 896,241,000 _I 931,659,000 275,318,970 866,398,005 (14,485,047) 851,912,958 93.00 79,746,042 I

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 940,141,000 977,941,000 ---;76,61~ 900,747,100 (~48;;7) 886,262,05;r- -98__ ~678,947 I--+-------+1------­

JUMLAH BELANJA OUTPUT 3673010 940,141,000 977,941,000 276,613,470 900,747,100 "'""''' ""~ -"2017 Terlaksaannya kegialan pendukung STAR

52 BELANJA BARANG

5211 Belanja Barang Operasional 0

__

---

-- -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAIlEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ESElON I 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap. LRBSB 02

Tanggal 11 Januari 2017 WllAYAHIPROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT

SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA Halaman 9 Prog.ld luJrabstkbJENIS SATUAN KERJA KP KANTOR PUSAT

I------T -- l - - - -~~BELANJA ---,

"+­SISA ANGGARAN KODE ""'" I"G"'" "M"" "GG'",," ""'" I ' --- ---~-- ------l % REALISASI

REVISI BULAN INI I JUMLAH SID PENGEMBALIAN JUMLAH NETO ANGGARAN BULAN INI SID BULAN INI I SID BULAN INI-I

1 2 -- -3 -, 4 - '--5 . 6 -r--7 --t----s - - +--9 -1-- 10 -,

1--'·- -- - I ---l -- --1 -- - - -1--_ -L -+- - ------. 521114 I BeianJaPengirimanSuratDinasPosPusal 0 0 0 0 0 I 0 0.00 I 0 I 521115 BelanJa Honor Operasional Satuan Kerja 73.680,000 I 73,680,000 12,280,000 73,680,000 0 73,6~ 100,00 0

~M~UB ~LOMPOK BELANJA 5211 --.;_1__.__ 736;;;;-C _ 73,68~00 __ 1~80,000 I 73,680,000 I iC-- -;,680,000 10000 ---;'

5212 Belanja Barang Non Operasional r I I -II 521211 Belanja Bahan 31,875,000 97,869,000 28,469,000 93,553,975 0 93,553,975 95,59 I 4,315,025

521213 Belanja Honor Output Kegiatan '08~ 1,318,640,000 947,610,000 1,088,750,000 0 I 1,088,750,000, 82,57 229,890,000

¥ -------,

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 - - 1,111,875,000 1,416,509,000 f-- 976,079,000 I 1,182,303,975 ~---1,-182,303,975 I ~ 234,205,025 I 5218 Belanja Barang Persed,aan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - -91,122,oooT------:000,000 1---- - 'I_-_~'~':r_____ ~~ "~~ i ~ ,,~ =-~"';o, I -

I JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 91,122,000 ______0-+_ 12,259,50~ 0 I 12,259,5;;;1 94~ 740,50D

II1.:- --- -- --­

5221 Belanja Jasa

522151 Belanja Jasa Profesi 16,000,000 3,500,000 o 3,500,000 __0+ __ 3,500,O~0 L 100~_ __ _ _ OJI

- - 1"--- - -\- -- ­JUMLAH SUB KELOMPOK BE LANJA 5221 16,000,000 .. 3,500,000 o 3,500,000 I -----'=--1 3,500,000 100.00 0 -r--- I --I - I -I I5241 Belanja Pe~alanan Dalam Neg ari

I 524111 Belanja Perjalanan Biasa 623,093,000 I 38,185,000 484,950,6861 (3,370,200) 481,580,486 I 77.29 141,512,514 I 524113 Belan)a Perjalanan D,nas Dala

1,133,480,000 In Kota 25,000,000

t Meeting Dalam Kota 100,000,000 I_ANJA 5241 1,258,480,000

IA52 2,551,157,000-3673.017 2,551,157,000._- -- - ''''.""" tN 3673

M 0101,06 8,607,552,000 I -- -- ----------­

o , 0 0 0 0.00 001

I 524114 Belanja Pe~alanan Dinas Pake 3~600,000 f 27,300,000 170,400,000 I 0 170,400,000 I 53.99 I 145,200,000 I

-----6-5-~-85,OO0l-- 655,350,686 P -=-3,370,200) 1-- ~19~1 1938,693,000 698;1--- 286,712,514JUMLAH SUB KELOMPOK BE

JUMLAH KELOMPOK BELAN 2'445,382'~____1_,0_53~ 1,927,094,161 (3,370,200) 1,923,723,961 I 78.81 I 521,658,039

JUMLAH BELANJA OUTPUT 2,445,382,000 1,053,844,000t-- 1,927,094,161 ( 3,370,200) I 1,923,723.961 7881 521,658,039

JUMLAH BELANJA KEGIATA ,.",.,"oo~1~ 1,330,457,470 2827,~_ ~7,855,;';7)T 2,809,986,014 I _ ~ _ 613,336,98~ JUMLAH BELANJA PROGRAI 7,775,949,000 2,062,131,0871 6_,709,889,157 I _ (26,008,4002j 6,683,880,757 t 8629 T 1,092,068,243

I- ­

-

---- ---

--- -

--

----

-- --- --___

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap. LRBSB 02ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Tanggal 11 Januari 2017 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT

SATUAN KERJA : 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA 10

Prog.ld luJrabstkb Halaman

JENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT -----~ --- - ­

REALISASI BELANJA URAIAN ANGGARAN SETELAH - ~I -- I ANGG~RAN SEM~ULA I% REALISASI SISA ANGGARAN

KODE REVISI ANGGARANPENGEMBALIAN JUMLAH NETO BULAN IN± JUMLAH SID I

BULAN INI SID BULAN INI SID BULAN INI--·1·- -~--~ -- I - . -- ---­1 2 3 4 5 6 I 7-L 8 I 9 I 10 ~ -~ '-' .. -

01.01 19,329,314,000 18,908,711,000 I 2,975,216,981 I 17,528,014,54;;-1 ( 113,535,684) 17,414,478,8641-- 9~ 1,494,232,136 1 ~ -- ­~ BELANJA FUNGSI 01 19,329,314,000 18'908'711'00~- 2,975 ,216,981 17,528,014,548 113,535,684) 17,414,478,86~2.70 1,494,232,136 1

~LAH ,216,981 I 17,528,014,548 ( --11-3-,5-3-5-,6-8-4)-+1---1-7-,4-14,478,864 92J0 I 1,494,232~18,908,711,000BELANJA CARA PENARIKA ~N 0 19,329,314,000 2,97 . -

19,329,314,000 18,908,711,000 2,97 216, 981 17,528,014,548 (113,535,684) 17,414,478,864-1f ---92~~2~ IJUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 -- . ­

02 IPINJAMAN LUAR NEGERI

3

01

01

06

3673

018

52

5212

521211

521213

521219

5221

522151

RK I PELAYANAN UMUM

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISL .TtF, KEUANGAN DAN

FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEG ERI I Program Pengawasan Intern Akuntab itas Keuangan Negara

dan Pembinaan Penyelenggaraan Sis em Pengendalian Intern

Pemerintah

Pembinaan Jabalan Fungsional Audil r

Jumlah peserta Program Degree (Ora 'g semester)- STAR

BELANJA BARANG

Belanja Barang Non Operasional

Belanja Bahan

Belanja Honor Output Kegialan

Belanja Barang Non Operasionai Lain 'ya

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA , 5212

Belanja Jasa

Belanja Jasa Profesi

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221

I

170,304,000 47,365,000 21,000,000 I 4434 26,365,0000 21,000,000 0' I 0 0 000 00 0 o I 0

102,868,173,000 134,334,116,000 3,72 ,722,286 118,223,225,156 88.01 16,110,890,844118,460,400,156 ( 237,175,000)

103,038,477,000 134,381,481,000 ~ 3,729 .722,286 118,481,400,156 ( 237,1~ 118,244,~ 88.17 16,137,255,844 1I o , 28,226,000 17'000'00~ 01 16,300,000 .l 163~5~ 700,000 I

I -

28,226,000 J 17,000,000 01 16,300,000 o r 16,300,000 __ 9588 I 700,000 I_._­

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAlLEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ESELON I 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap. LRBSB 02 11 Januari 2017 WILAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT Tanggal

11Halaman Prog.ld lu_lrabstkb

SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA

JENIS SATUAN KERJA KP KANTOR PUSAT

---~_ --- 'I REALISASIBEL-AN-J-A ----I I - -~l KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH I I % REALISASI SISA ANGGARAN I

! 1 2 _ =- I 3 I=-':'" ±_'"~ '" -"~~;:~~~ I e,~~~~:~,:~~ t::~~':~ ! ~:- I ~ - ­"" 1 ~""" e""."~""~ '-' :==I I I

524111 Belanja Perjalanan Biasa 2,290,797,000 I 495,931,000 157,143,629 246,006,429 0 I 246,006,429 49.60 249,924,571

524114 Belanja Perjalanan Dinas Pake! Meeting Dalam Kota 0 191,520,000 0 91,751,700 I 0 I 91,751,700 I 47.91 I 99,768,300

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 378,011.000 0 259,730,000 I (16,877,666) 242,852,334 I 64.24 135,158,666

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 • 2,290,797,000 1.065,462,000 I. 157,143,629 597,488,1291. --(--16,877,66=:)1 580,610,463 56,08 1 484,851,537-1 I -- --I "~ -_·t I

5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri I II 524219 ~elanjaperjalananLainnya~UarNegeri 0 5,930,888,000 1 _~,596,024 __ 1,~~20,055 ( 38,641~ __ 1,614,279,02~ 27.22 ~ __4,316,6~,974 .1

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 0 5,930,888,000 484,596,024 1,652,920,055 ( 38,641.029) I 1,614,279,026 27.87 I 4,316,608,974

~MLAH KELOMPOKBELANJ~2-- - 105,357,500,000 ~394,831,000 ---4,3~,461,939 120,748,108,340 ( 292,693,695) 1 120,455,414,645 1--- 85.4-;- - -;0,939,416,355

I JUMLAH BELANJA OUTPUT 3673.018 105,357,5~ 141,394,831,000 1--~61'939 --120,748~34;- -(- ~2,6;:;;-9; 120,455,414,645 - ~-L- ;;9'~,~ 019 Jumlah peserta Training Overseas (Orang) - STAR I I 52 BELANJA BARANG II

5212 Belanja Barang Non Operasiona' I I 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7,259,686,000 7,793,980,000 I 1,171,855,961 4,634,663,853 0 4,634,663,8531 59.46 3,159,316,147

I JUMLAH SUB KELOMPOK BELA~5212 -----r- ''''....= 'I 7,793,980,000 L 1_,171,855,961 ~ 4,634,663.853 I _ 0 4,634,66~ 59.46 3,159,316,1~I 5242 I Belanja Perjalanan Luar Neger! I I I I

524219 Belan;a perjala.::..::aln~ Luar~eger~ __ • 15,882,914,00~J 4,716,020,000 I 215,363,759 __ ~,443,093,~~ ( _146.083,3651 4,297,OO9,8~ f-,__91.12 ~9,010,1~

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 15,882,914,000 I 4,716,020,000 I 215,363,759 4,443,093,245 ( 146,083,365) I 4,297,009,880 9421 419,010,120

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 23,142,600,000 12,510,000,000 I 1,387,219,720 9,077,757,098 (146,083,365) 8,931,673,733 72.56 3,578,326,267 1 -- , -- ­

JUMLAH BELANJA OUTPUT 3673019 23,142,600,000 12,510,000,000 1,387,219,720 I 9,077,757,098 ( 146,083,365) I 8,931,673,733 I 72.56 3,578,326,267

3673I~~AH BELA~A KEGIATAN ---f---- 128,500,100,~0-r-- ~3,904~31,OOO 1__~8'681,659! ~2;825,865,438 (438,777~ ~9,38~088,378 8::=:.J __ 24,517,742~ 3673 Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor t I I I

__

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN ·KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap. LRBSB 02 ESELON I 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Tanggal 11 Januari 2017WILAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT Halaman 12SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA Prog.ld luJrabstkbJENIS SATUAN KERJA KP KANTOR PUSAT

-r-- II -- - REALISASI BELANJA 1

5299o97,805,70043,665,900184,566,00029,852,000

2

Belanja Bahan

1

52 I BELANJA BARANG

--

020 I ~~::h Paket Implementasi Was Inlern Lintas S-e-k-to-ra-I-.--+1---------,

97,805,700 I 5212 I Belanja Barang Non Operasional

521211

97,805,700 I 52.99

'"""""I '"" II29,852,000 I 184,566,000 , 43,665,900 I 97,805,700 oJUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

I JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 2,993,914,000I --- IJUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 3,096,500,000r-- ---- -t--

JUMLAH BELANJA OUTPUT 3673020 3,096- --

Jumlah Pake! PIU Monitoring· STAR

BELANJA BARANG

Belanja Barang Operasional

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pes Pusat

I--- CJUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211

5221 IBelanja Jasa I I I I r522151 Belanja Jasa Proles; 72,734,000 197.400,000 2,000,000 70,000,000 0

~72'734'~ 197'4~

--r -;.'''.'''.'00

URAIAN 1 ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH ---; % REALISASI SISA ANGGARAN 1=1 REVIS I I JUMLAH SID PENGEMBAUAN JUMLAH NETO ANGGARAN

[ 3 4 ] BU~N INI _I _BU~N INI -I-- SID B~LAN ~ SID BU;~ INI 9--t-­10

--- [ r--1--- --­

86,760,300

86,760,300 - ------l

I 127.400,000

70,000,000 35.4~ -;27.40;00~

5241 IBelanja Perjalanan Dalam Negeri l - l I JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 2'000,000j 70,000,000 : 0

I l'361'501T 66.21 ­

524113 I Belanja PerJalanan Dinas Dalam Kola 31.500,000 I 316.480,000 83.100.000 I 98,940,000 0 I 98,94~"::: I 3126 217,540,000 I

524114 I Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 244,688.000 612,000,000 122,815,000 I 428,789,000 I 0 I 428,789,000 I 70.06 183,211.000

524119 i Belanja Perjalanan Dinas Paket Meating Luar Kota 0 1 1,:46.590,000 262,911,462 676,159,058 (21,682,433) 654,476,625 6253 392.113,375

524111 Belanja Perjalanan Biasa 2,717,726,000 I 2,056,234,000 . 165,618,700 I 1,408,788,224 ( 47.286,699) : 694,732,475

L--<-- -------t----; -\ +--- --~ -'1-1---1 ~4,000 634.445,162 2,612,676,282 (~6~ 2,543,707,150, 64.81 1,487.596,850

4,413,270,000 680,111,062 2,780,481,982 (68,969,132) 2,711,512,850 I 6300 1,701,757,150 I

~IOO"'''' , (_68'969'1~ 2,711,512,850 I 6300 1,701~ 021

52

5211

521114 14,022,000 0 o1 ~ ' : '00 I "00''''' 14,022,000 o o o 000

- -

---- ----

- - -----

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ESELON I 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap. LRBSB 02

WILAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT Tanggal 11 Januari 2017

SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA Halaman 13

JENIS SATUAN KERJA KP KANTOR PUSAT Prog.ld lu-,rabstkb

KODE URAIAN

r 1 --­

2 ------, ­

5212 I Belanja Barang Non Operasional

I 521211 Belanja Bahan

I Belanja Honor Output Kegiatan

521219 Belanja Barang Non Operasional Lalnnya

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

5218 Belanja Barang Persedlaan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218

522 I Belanja Jasa

521213

REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH % REALISASI SISA ANGGARAN

REVISIANGGARAN SEMULA JUMLAH SID -- --P-EN-G-E-M-BALiANlJUM-LA-H-N-E-TO ANGGARAN

BULAN INI BULAN INI _ _ ~JD BULA~";~;~ ~ULAN INI

6 I 7 8 9 103 4 5 - ----I -----jf-- ­

1,105,956,000 I 124,270,000 I 21,982,000I

114,651,500 I 114,651,500 92.26 9,618,500 I

o 0 o o 0.00 17,000,00017,000,000 I :I 0' 1

3,228,168,000 o 0 0 0 0.00 o

4,334,124,000 141,270,000 21,982,000 114,651,500 114,651,500 81.16 26,618,50001=r-- -I

I --I 0t 0 0 0 0.00 o779,374,000_I _0 _ _

0 0 0.00 o779,374,000 1 ~ ___ _ ._0 ~ I

522151 ,Belanja Jasa Profes; 0 I 64,800,000 26,100,000j 49,000,000 _____~ 49,000,000 75.62 I___ 15,800,00~I~ - - -----r-- ---­

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 64,800,000 I_~oo,ooo I 49,000,000 0 49,000,000 75.62 15,800,000.}- 0 I --- - ----j

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri I

524111 I Belanja Perjalanan Biasa II 15,701,602,000 I 845,903,000 114,588,860 285,068,398 o I 285,068,398 3370 560,834,602

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kola o 15,344,000 I o 0 0 0 000 15,344,000 I

524119 Belanja Pe~alanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 01 3,238,522,000 608,043,274 1,281,893,274 ( 53,559,072) I 1,228,334,202 37.93 2,010,187,798 I - - - ---, ­

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 15,701,602,~ I 4,099,769,000 722,632,134 1,566,961,672 ( 53,559,072) 1,513,402,600 1- 2,586,366,400 1:822r---- -- ­JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 20,815,100,000+_ 4,319,861,000 770,714,134 I 1.730,613,172 I (53,559,072) 1,677,054,100 40.06 2,642,806,900

I --- ­JUMLAH BELANJA OUTPUT 3673.021 20,815,100,0~- ~319,~0 C 770,714,134 1,730,613,172 ( 53,559,072) I 1,677,054,100 40.06 2,642,806,900

022 I Konsultan Manajemen - STAR

52 I BELANJA BARANG I

5221 I Belanja Jasa

522131 I Belanja Jasa Konsultan 12,667,600,000 I 8,192,878,000 I 948,175,015 4,210,478,354 I 0 I 4,210,478,354 51.39 ! 3,982,399,646

1 1--1 I

------

J

12,667,600,000

12,667,600,0005221

I 0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA: 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN 'DAN PEMBANGUNAN

ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap. LRBSB 02

WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT Tanggal 1, 1 Januari 2017

14SATUAN KERJA : 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA Halaman Prog.ld luJrabstkbJENIS SATUAN KERJA : KP KANTOR PUSAT

I REALISAS, BELANJA

ANGGARAN SETELAH I % REALISASI ~SISA ANGGARAN lKODE URAIAN ANGGARAN SEMULA REVIS, f-------- --- -- ­JUMLAHS/D~ PENGEMBALIAN JUMLAH NETO I ANGGARAN I

BULAN INI BULAN INI SID BULAN INI SID BULAN INI I

---- --I- --- - - --- - - 4 4 5 I 6 9 107 I _ 81_.1

2

JUMLAH SUB KELOMPOK BELAt'JJA 6,192,676,000 946,175,015 r ~0,478,354 o I 4,210,476,354 I 3,982,399,64651=--1

---~ 4,210,4;;;- _JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 6,192,676,000 946,175,015 I 4,210,476,354 51.39 3,982,399,646_._---­ I --.."f------ ­JUMLAH BELANJA OUTPUT 3673.022 8,192,67B,000 4,210,476,354 o 4,210,478,354 51.39 3,982,399,646946,175,015

023 Peserta TOT- STAR

52 BELANJA BARANG

5212 Belanja Barang Non Operasional

521211 Belanja Bahan 150,000,000 I 0 50,650,000 0 50,650,000 33.77 99,350,000

I I 521213 Belanja Honor Output Kegiatan ; 0 4,600,000 0 0 0 0 000 4,800,000

41 I

I0 000 2,059,375,000521219 Belanja B~~OP~ional Lalnnya __ 6,232,270,000 2'059'375,~0~ 0 ~ 0 0

229 2,163,525,000""U>H '"""""'0",''''"", "" ,.,""'."'" '.'''.''''00 I 0 I "."".~ o I 50,650,000

5221 ~~ ~ I 522151 Belanja Jasa ProleSi 90,000,000 0 I 39,100,000 o 39,100,000 4344 50,900,000

I JUMLAH SUB KELOMPO~ BELANJ~21 _. _ ---0 _. 90000,0;-] _ ~ 1 __ 39~0,000 4344 50,900,0000' 39,~

5241 Belan)a Perlalanan Dalam Negen ~ I I I ----- 200,710,000 I~

524114 Belanja Perjalanan D,nas Pakel Meeting Dalam Kota 14,309730,000 I 619,044000 0 200,710,000 2451 616,334,000

I7UMLAH SUB KELOMPOK BELANJA -;;1 -- 14,309,73~ 619,044,000 I ~ --- 200,710,000 - 4- 2451 616,334,000200,710,000.r - --- -- ­5242 Belanja Perjalanan Luar Neg m

524219 I Belanja Perjalanan Lainnya _Luar Negeri 666,081,0000 1_ _____0 I 9,314,283 I ~I 9,314,2831 ~ I 656,766,717 ~ IJUMLAH SUB K~ BELANJA 5242 I 666,081,000 o 9,314,283 0 I 9,314,2831 1 08 I 656,766,717~ I JUMLAH KELOMPOK BELA __I 20,542,000,000 I 3,989,300,000 I ---o-! 299,774,263 +-- ~l 299,774,2631 751 t 3,669,525,717 I

JUMLAH BELANJA OUTPUT 3673.023 -I 20,542,000,000 I 3,969'300,00U= ~ ---299,774,263 - -- 0 - 299'774'2631 ~ 3,669,525,717 I JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3673 _========~[ --57,121,200,00~,915,309,~. _2'399'~0~- - ~ 122,526,204) --- 6,696,619,587 __ 4313 I9021,347,791 '_2,016,469,413

--

KEMENTERIAN NEGARAJLEMBAGA: 089

ESELON I : 01

WILAYAH/PROPINSI : 0199

SATUAN KERJA : 636702

JENIS SATUAN KERJA : KP

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAN1A

BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

INSTANSI PUSAT

PUSAT PEMBINAAN JFA

KANTOR PUSAT

-T--

Kode Lap. Tanggal

Halaman Prog.ld

:1 1 o I 0 000 1,135,268,0000

1,135,268,000 o o 0i 0 ~ -r-- 1,135.268,000 1

JUMLAH BELANJA PROGRAM ~~ [ ~62~00 1---175,955,408,000 v --8;7,681~ 138,847,213,229 ~ 561,305,264) 138,285,907,965 7891 37,669,500,035

JUMLAH BELANJA SUB FUN~S~01 ~ 185,621,300,000 __1_75,955,408,000 __8,157,681,870 i 138,847,213,229 I ( 561,305~ 138,285,907,965 78.91 __ 37,669,500,035 .j

I

JUMLAH BELANJA FUNGSI 01 -­ -­JUMLAH BELANJA CARA PENARlKAN 3

-­ 185,621,300,000-­---1 185,621,3oo.00~1 ._­

175,955,408,000 8,157,681,870 I---+--­ ~ 175,955,408,000 8,157,681,870I I

138,847,213,229 (561,305-~ 138,285,907.965 I -­ -­ I 138,847,213,2291 (561,305,264) 138,285,907,9651

-r­

78.91

---+-­78.91

37,669,500,035

-­ ------1 37,669,500,035 I

-JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 02 185.621,300,000 . 175,955,408,000 . 8,157,681,870 138,847,213,229 ( 561,305,264) I 138,285,907,965 78.91 37,669,500.035

JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KP I 204,950,614,000 194,864,119,000 11,132,898,851 ~,375,227,777 L~. 674,840,948) 155,700,386,829 8025 39,163,732.171

JUMLAH TRANSAKSI KAS-­

l-- --l­-­ -­JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS D

-AN TRANSA

I 204,950,614,000

-----i -­ -­KSI I 204,950,614,000 I

194,864,119,000

194,864,119,000 I 11,132,898,851 156,375,227,777 I (-----­ -­ ::+­

11,132,898,851 156,375,227,777 I ( ~,840,948)' 155,700,386,8291 ... -;;;;--r- 39,163,732,171

I--+-­ -J 674,840,948) 155,700,386,829 8025 39,163,732,171 I

NON KAS . I I

REALISASI BELANJA ANGGARAN SETELAH I

KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA BULAN INt - IJUMLAH SID PENGEMBALIAN JUMLAH NETO

____--l-BULANtNI SID BULAN INI SID BULAN INI --- ..-­t-

1,135,268,000 I

4

REVIS I

1

_5t~~ 7 83

~ ~

JUMLAH BELANJA OUTPUT 3673997

rJUM~ELANJA KEGIATAN 3673­

2 --­Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

BELANJA MODAL

I Belanja Modal Peralalan dan Mes,n

Belanja Modal Peralatan dan Mes,n

- -------­JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 --­JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

3673

997

53

5321

532111

0 I 1,135,268,000

1,135,268,000

1,135,268,000 I

o ~ l= 0 1o o 1 _ 0

------t

0 o 0o

LRBSB 02 11 Januari 2017

15

lu_lrabslkb

% REALISASI SISA ANGGARAN

II

ANGGARAN,­9 10 _~

0 -- 000 1,135,268,000 ~ OOO0t---__ ./__ 1,135.268,000

0 000 1,135,268,000

I

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

(MELALUI KPPN & BUN)

--

1

1

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA:

ESELON I :

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA

JENIS SATUAN KERJA

KODE

089

01

0199

636702

KP

URAIAN

2

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

INSTANSI PUSAT

PUSAT PEMBINAAN JFA

KANTOR PUSAT

01

o

TRANSAKSIKAS

RUPIAH MURNI

RM

01 I PELAYANAN UMUM

01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA

URUSAN LUAR NEGERI

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Larnnya BPKP

3670 I Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

994 I Layanan Perkantoran

51 PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI

06 I Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemenntah

ol __o!­

° _____0 '

o - -----t- ­ -0'1- -_._-­

jJUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.0101

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3670.994

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3670

JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111

3673 I Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

5124 Pengembalian Belanja TunJ. Khusus & Belanja Pegawai Transito

512411 Pengembalian Belan)a Pegawai (Tunjangan Khususl Kegiatan)

5111 Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA ANGGARAN SEMULA I ANGGARAN SETELAH I

Kode Lap. Tanggal

Halaman Prog.ld

JUMLAH SID % REALISASIREVISI BULAN YANG LALU BULAN INI JUMLAH SID ANGGARAN SISA ANGGARANL

5 ---- ,-..!ULAN_I_N_I- ~ -- l 6 93 ~-+-!- -t- I -1 1--17 8

LRBSB 02 11-01-17

luJrapbstkb

I

807 ° 8071 0.00 o° ~~--- I I - ~-~ o ° ~__ 807 ~ o+ _ .._~71 __ 0.00 ,

1

0 1 75,061,923 12,464,554 I 87,526,477 0.00 oI -j__ ~__75,061.92':'-' "'-'M""---=-".""n ~ooI ~

J ~ -;10 75,062.730 12,464,554 87,527,284

0' ---75,062,730 -~64,554 --- 87,527,284 0.00] 0

o:j --:::P::I ~:: :-­ 0

- - ---------

------- ------

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANlA

PENGEMBALIAN BELANlA SATUAN KERlA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ESELON I 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap, LRBSB 02

Tanggal 11-01-17WILAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT

SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA Halaman 2 Prog.ld luJrapbstkbJENIS SATUAN KERJA KP KANTOR PUSAT

l REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA ANGGARAN SETELAH . % REALISASI IURAIAN ANGGARAN SEMULA SISA ANGGARANREVISI --JU-cM-cL-AH s;o---- --- JUMLAH SID!=DE I -I ANGGARAN

- ------------I -- - _I"""" '~G CAW ~ '" __B_U~N INIOCCA;--. . 8I~ l--r 2 4 93

i- ~ 1-­004 Pembinaan JFA

'I PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52 l

5241

', Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam N ~geri

a a524111 penge~ Belanj~erjalanan Biasa 3,103,742 1 3,103,742 L 000 a IIJUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241 01 --0 --- =3=====--3-,;03,7~- 3,103.742 ~OO __.' _ ~ "- -1--- ­

I JUMLAH ~~AN KELOMPOK B LANJA 52 =1= °i 3,~ 3,103,742 000 a I----- 1 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OU PUT 3673.004 a ----- a a 3,103,7421 3.103,~---0-00-+ 0 I

-- ------r- , --+--------4; --- j------...-- --- ------I 006 Senifikat Auditor Yang TerM

52 PENGEMBALIAN BELANJA BARANG

5241 Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam N geri

524111 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPO K BELANJA 5241 _.~

I JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK B LANJA 52

~~~GEMBALIAN BELA~~PUT 3673,006- ~+- 01 0 ~,049,411 5,049,411 I 000 ~ ----------+1--­JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3673 l 0 a 8,153, 153 1 8,153.153 000 i ~1I

3673

010

52

5241

524111

I I • I I 01

I ___--,0L ~I 5'049'411! 5,049,411: 0,00-1 a I

a 0 1 5,049,411 I 5,049,411 000 0

-~l _ 01 + _ -5,049,411..1--_, 5,049,41~---=-OOO 1 - ~ -- -_.'--

Laporan Evaluasi Pembinaan JFA

Pemblnaan Jabatan Fungsional Auditor 1, I I I I I

PENGEMBALIAN BELANJA BARANG

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa

JUMLAH PEN~EMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA

JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52

5241 -

~

_

I

I a a

o-I====~~~~~~~- ~L. ____ 0] al _

a

it 14,485.047

"."'.'" 14,485,047

-- ­

14,485,047l-­

"~'.M'~ _ 14485,0471 --.

000 I

o,;i] 0.00 --I

0

0i 0

I

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ESELON I 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap. LRBSB 02 Tanggal 11-01-17WILAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT

SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA Halaman 3 Prog.ld luJrapbslkbJENIS SATUAN KERJA KP KANTOR PUSAT

1=--r- -- --- I -- REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA - T % REALISASIURAIAN ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH , -----.-- SISA ANGGARAN

KODE I ,REVISI I JUMLAH SID JUMLAH SID ANGGARAN BULAN YANG LAW BULAN INI BULAN INtP=T-' 2-- _ -L_ -;- ~-- --I

I - 6-

i I 5 i_~-=I--8--:- _9_

I T,O"CAH ,,",,"~,m "CAN" 00""' "now I ,I--- , 0I -",,",.W ","'M' ~ 000 i --'J I 017 I Terlaksaannya kegiatan pendukung STAR I I I I

52 I PENGEMBALIAN BELANJA BARANG I 5241 ,,".,mo.,,,, ,.",. ,.,.",., '''.m "••;~ IL

524111 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa 0 0 2,633,200 I 7~ 3,370,200 I 0.00 0

~MLAH PENGE;;;;L;;"N SUB KELOMPOK BELAN~ 5~ ~. 0 f- -;:-"'''" ' "'''''I ,,,,;; i ,± o~ '0"'" "'G'"'''-",""W"""''',"'", ''''.W'' "'."" . '."'.'00 '000 , JF 0 0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3673 017 ~- ~~ - 0 I _0 I ~_ 2,633~200 J=---737,~~ .~_ 3,370~ 000.1 ~ JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3673 0 I 0 i 2,633,200 15,222,047 17,855;47t - 000 0

I JUMLAH~G~LlAN BELANJA PROGRAM 0101;- ---~- - 0' 2,;;;-200 --------;,~200 - --26,008,4°o1-~0-1 01

~LAH PEN~~BALIANBE~ SUB FU~S~ 01.01 __ _ 0l= 0 __77,695,93~1---~39,754: _ ~3,~ - 0.00 I ---0

GUMLAH~GEMBALIANBELANJAF~ 01 .__ ~ 77,695,9301 35,839,7~~ 113,535,684 0~1 ~0L

I JUMLAH PENGEMBA~ BELANJA CAM PENARIKAN 0 0 I 0 I 77,695,9301 35,839,754 __ 113~35;-1 0.00 t---- 0

I J~ENGEr~~.L1AN BE~~~ SUM~ 01 __ 01 35,839,754J 000_1 !0 77,695,930 113,535,684 0

02

3

01

01

1

PINJAMAN LUAR NEGERI

RK

PELAYANAN UMUM

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA

URUSAN WAR NEGERI

06 I Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem PengendaJian Intern Pemerintah

3673 I Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

__ __

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANlA

PENGEMBALIAN BELANlA SATUAN KERlA MELAWI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ESELON I 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap. LRBSB 02

WILAYAH/PROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT Tanggal 11-01-17

SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA Halaman 4

JENIS SATUAN KERJA KP KANTOR PUSAT Prog.ld lu_lrapbstkb

r- I

I~o+ __ 2

URAIAN

REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA I ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH ~-- I

I REVISI JUMLAH SID JUMLAH SID

I \ BULAN YANG LALU I' BULAN INI BULAN INI

r­ 3 ----r -4---5 -=c 6 - ---; -:

% REALISASI ANGGARAN

8 9

II SISA ANGGARAN rl­

018 Jumlah peserta Program Degree (Orang semester)- STARI 52

5212

521219

5241

524119

5242

524219

019

52

5242

524219

PENGEMBALIAN BELANJA BARANG

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional

Pengembahan Belanja Barang Non Operaslonal Lainnya

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Pengembalian Belanja Pe~alanan Dinas Pakel Meeting Luar Kola

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJ~4-1----=- ~ Pengembahan Belanja Perjalanan Luar Negeri

Pengembahan BelanJa Peqalanan Lainnya - Luar Negeri

JUM~ENGEMBALlAN~K~~ELANJA 5242

~M~ PENGEMBALIAN KEL~~A 52 l::.!l aI 243,530,450 I ~3,~ 292,593,595 j 000 a

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3573.018 a a 243,530,450-1 49,153,235 292,593,595 000 I 0 ! Jumlah peserta Trainong OV.erseas (Orang) - STAR I I I I I PENGEMBALIAN BELANJA BARANG I I 'I I

Pengembahan Belanja Peqalanan Luar Negeri I I ~ Pengembalian Belanja Perjalanan La,nnya - Luar Negen a 0 128,589,892 17,493,473 146,083,355 000 a

JUMLAH PENGEMBALI;;;;-KELOMPOK BELANJ~42 0- -- - - a 128,589,892 17,49~ - 145,083,365 000 a

~ 233,275,000 3,900,000 ~7,175,~~ I oJo __ o 0 233,275,000~ 3900000 I 237,175,~ 000 a I-+----- -~ ~ --- - I --j------- ­

a ~ aI 15,877,555 15,877,555 I 000 a

~ =-~ __0 ====---- -0 I __ ~_ 15,877,555 -:-_ 15,877,555 OOoJ__ . a_ I I 1

a1_____ a 10,255,4~ 28,385,559 38,541,029 I 000 I ~

a oj 10,255,450 28,385,58= 38,541~ 000 I a I

r JUMLAH ~EMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52 -- a a 128,589,;;; 17,493,473 ~ 145,083,355 000 a

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3673.019 a aI 128,589,892 17,493,473

438,777,050 000 aI""CAH "'""8'''-''' "CAN" "G~'" _ ~ ----or-- m.,~ "'~·'081 ~'~.. "OO~ "I,;n l l --,--Pembinaan Jabatan Fungsional Audilor 1 3573

-----

- ---- -- ----

------

----

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARAfLEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap. LRBSB 02ESELON I 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Tanggal 11-01-17WILAYAHfPROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT

SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA Halaman 5 Prog.ld luJrapbstkbJENIS SATUAN KERJA KP KANTOR PUSAT

-,.--------- - ­REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA rl

ANGGARAN SETELAH I % REALISASI SISA ANGGARAN r--:ODE URAIAN I ANGGARAN SEMULA REVIS I JUMLAH SID . JUMLAH SID ANGGARAN BULAN YANG LALU J- BULAN INI c=:tL~NI ~__ -J91 2 =j=3 -I

020 Jumlah Pake! Implementasi Was Intem Linlas Sektoral - STAR 1_• , 5 6 !-~

52 PENGEMBALIAN BELANJA BARANG

5241 Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri I I 47,286,699 0.00 a I524111 Pengemballan Belanja Perjalanan Biasa 0 01 5,364,750 I 41,921,949

524119 IPengembalian Belanja PerJalanan Dinas Pakel Meeting Luar Kola I 0 19,591,543 2,090,890 I 21.682,4331 __oo~ ~_~ 0_1°t-- ---- I I -- ­JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241 o o 24,956,293 44,012,839 ~ 68,969,132"[ ~ ~

24,956,293 44,012,839 68,969,132 0.00 aJUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52 t ~ I

0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3673.020 ~1 o --~56,2931 -- ~012,839~ 68,969,~ _ o~-== --- 01

021 Jumlah Paket PIU Monitoring - STAR - -- - 1 -I 52 PENGEMBALIAN BELANJA BARANG

5241 Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri ===+______ "",o~ "'~524119 f penge~n Belanja Perjalanan Dinas Pakel Meellng Luar Kola ~ o 0 0 00 0 I ~MLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241 0 o 0 --- 53,559,072 f - 53,559,072 ~O l --~

JUMLAH PENGEMBALIAN KELO~K BELANJA 52 --------- - -- 01 ------ :t==-~ -= 53,559,072 ,-- -;5;:;;721 _ 0-;;;;- ----.::J ~~MLAH PENGEM~N BELANJA OUTPUT 3~1-­ o o 0 53,559,~ _ 53,559,072 I 000 0 I

JUMLAH PENGEMBALIAN BELA ~JA KEGIATAN 3673 or- ; 4,956,293[=- __ -=5~1~2,526,2041 000 I a I

JUMLAH PENGEMBALIAN BELA

JUMLAH PENGEMBALIAN BELA!

JUMLAH PENGEMBALIAN

JUMLAH PENGEMBALIAN BELA

JUMLAH PENGEMBALIAN BELA - ---- --- -- - - --- ~I ANJA PROGRAM 01.01.06 0 5. 164,228,6191 561,305,264 o--i--=-­\NJA SUB FUNGSI 0101 0 397,076,6451 164,226,619 I0,

\NJA FUNGSI 01 164,226,6190 397,076,64

-- 01

IJA CARA PENARIKAN 3 0 0 397,076,6451 164,228,619 .-f- --t----- ­

BELA ~JA SUMBER DANA 02 0 397,076,645' 164,228,6190, II ­o

o

o

o561,305,264 I 561,305,2641 0.00

561,305,264 I 0.00 - ­

561,305,264 I 000

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

UNTUK 'BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ESELON I 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap. LRBSB 02 11-01-17WILAYAHIPROPINSI 0199 INSTANSI PUSAT Tanggal

6Halaman Prog.ld lu-,rapbstkb

SATUAN KERJA 636702 PUSAT PEMBINAAN JFA

JENIS SATUAN KERJA KP KANTOR PUSAT

I. REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA I KODE URAIAN I ANGGARAN SEMULA I ANGGARAN SETELAH I % REALISASI

REVISI JUMLAH SID I JUMLAH SID I ANGGARAN

r- - - --- 1,...__- _ BULAN YA~G LAL~ BULAN INI BULAN INI ~- ~

1 8 .I _ 2 _ ~ -1- 4 -r_5

. ~_ i

7 1__

"~":~ I JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KP _ 0: - 0r .".,~ _""'''''.m I '''"''.~~ 0001----1 JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS 0_ ==:;J= 474,772,575 1 200,068,373 ~ 674,840,948/ 000 J =-jj

- -- r~PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NO-N- 0 0 474,772,5~ 200,068,373 674,840,948 0.00 -- ­ o I KAS I I I