BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANTUL · 2019-10-21 · RANCANGAN RENCANA KERJA Jalan KH....
Transcript of BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANTUL · 2019-10-21 · RANCANGAN RENCANA KERJA Jalan KH....
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN BANTUL
RANCANGAN RENCANA KERJA
Jalan KH. Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul, D.I. Yogyakarta 55714 Telp. (0274) 368222 Fax. (0274) 6462100 website: bpbd.bantulkab.go.id e-mail: [email protected]
2020
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra
Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi,
dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan
mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun
dengan tahapan sebagai berikut:
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan
Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi
masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada
Gambar 1.1.
Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2020;
e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 10;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tugas Fungsi,
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.
1.3. Maksud dan Tujuan
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagiBadan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun
tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan
permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta
menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap
kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen
perencanaan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan
capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian
(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang
direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:
Tabel 2.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penyebabnya
No Program/Kegiatan yang Tidak
Memenuhi Target Kinerja Faktor Penyebab
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat realisasi Nilai AKIP pada tahun 2018 sebesar 99,03% atau sudah
masuk dalam kategori sangat baik.
Capaian tersebut belum dapat mencapai target yang ditetapkan yang
disebabkan masih adanya kelemahan dalam penerapan reward and
punishment serta publikasi di website resmi BPBD masih perlu dilengkapi.
- Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Realisasi makan minum tamu dan makan minum rapat tidak terserap
maksimal yang disebabkan jumlah kunjungan tamu dibawah target yang
ditetapkan serta adanya efisiensi konsumsi rapat internal.
2. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur belum dapat mencakup 100% yang disebabkan
adanya penambahan personil setelah
kegiatan peningkatan kapasitas aparatur selesai dilaksanakan.
- Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas
Aparatur
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan
kapasitas aparatur.
3. Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Bencana
Capaian indikator Jumlah penyiapan
lahan relokasi sebesar 50% yang disebabkan adanya persyaratan
penyediaan lahan relokasi harus melalui mekanisme peralihan atau
pembelian.
- Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana
Alam
Penundaan pekerjaan pembangunan fasilitas pendukung lahan relokasi yang
akan dilaksanakan pada tahun 2020
No Program/Kegiatan yang Tidak
Memenuhi Target Kinerja Faktor Penyebab
setelah proses pembelian lahan relokasi
selesai.
- Rekronstuksi Pasca Bencana Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB masuk ke Kas
Daerah pada Bulan Desember 2018 dan akan dilaksanakan pada tahun 2019.
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang
direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:
Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya
No Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Realisasi Indikator cakupan sarana dan prasarana sebesar 90% atau mencapai
100% dari target yang ditetapkan Hal tersebut didukung adanya realisasi
komitmen penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang
pencapaian kinerja organisasi.
- Penyediaan Jasa, Peralatan,
dan Perlengkapan Perkantoran
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
- Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
2. Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase pelanggaran disiplin
pegawai pada tahun 2018 sebesar 0 atau mencapai 100%
Hal tersebut didukung oleh penerapan
budaya disiplin di lingkungan BPBD Kabupaten Bantul.
- Pembangunan gedung
kantor
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
- Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
- Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
- Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
3. Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase pelanggaran disiplin
pegawai pada tahun 2018 sebesar 0 atau mencapai 100%.
Capaian tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dan jajaran BPBD
dalam penerapan budaya disiplin.
No Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan
Disiplin Aparatur
Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
4. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga
Bencana pada tahun 2018 sebesar 2 sekolah atau mencapai 100%.
Capaian tersebut didukung oleh komitmen sekolah yang ditunjuk dalam
mewujudkan penerapan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana).
- Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran
serta relawan dalam pelaksanaan Sosialisasi Bencana
- Peningkatan ketrampilan
dan kualitas penanggulangan bencana
alam
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dan Desa dalam
pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan penanganan bencana di 14
Desa.
- Sosialisasi mitigasi
penanggulangan bencana alam & sosial
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan
Sosialisasi mitigasi bencana
- Pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam
Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran
serta relawan dalam pelaksanaan kegiatan
- Pengembangan desa siaga bencana
Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran
serta relawan dalam pelaksanaan pengembangan Destana
- Gladi posko dan gladi lapang Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan
pelatihan dan simulasi penanganan
bencana.
- Pengembangan budaya sadar bencana
Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran
serta relawan dalam pelaksanaan sosialisasi budaya sadar bencana
- Penyelenggaraan posko
pengendalian bencana
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran, Kecamatan, serta peran serta relawan dalam
penyelenggaraan posko bencana
- Penguatan kapasitas satgas
BPBD
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran serta satgas BPBD dalam pelaksanaan
pelatihan Satgas
- Penguatan FPRB Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran
serta relawan dalam pelaksanaan
kegiatan penguatan FPRB.
- Pembentukan sekolah siaga bencana
Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran
serta sekolah dalam pelaksanaan kegiatan
No Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung
- Pembentukan desa tangguh bencana
Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran
serta relawan dalam pelaksanaan
pembentukan Destana.
- Pengembangan sistem informasi kebencanaan
Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta
ketersediaan tenaga ahli dalam pengembangan aplikasi bencana
- Pengembangan sekolah siaga
bencana
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta peran serta sekolah dalam pelaksanaan
kegiatan
- Pembuatan dokumen
penanggulangan bencana
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta ketersediaan tenaga ahli dalam
pelaksanaan kegiatan
5. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Nilai Hasil Evaluasi Kinerja pada tahun 2018 sebesar 87,41.
Target tahun 2018 belum ditentukan
dalam RPJMD maupun Renstra.
- Penyusunan Profil SKPD Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
- Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan
Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan
6. Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah Bencana
Ketersediaan lahan relokasi dan
kesediaan warga dalam mengikuti program relokasi
- Relokasi Korban Bencana
Alam
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, Anggaran, serta kesediaan warga mengikuti program
relokasi
- Penyiapan Lahan untuk
Relokasi Bencana ALam
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, Anggaran, serta komitmen Pemerintah Desa untuk
menyediakan lahan relokasi.
3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan
dan faktor-faktor pendukungnya adalah:
Tabel 2.3 Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan
dan Faktor-Faktor Pendukungnya
No Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja
Faktor Pendukung
1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran pada
tahun 2018 sebesar 97,28 atau
mencapai 100,29%.
Capaian ini didukung oleh peningkatan SDM dan pemenuhan prasarana,
No Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja
Faktor Pendukung
sarana serta perlengkapan Pemadam Kebakaran.
- Pencegahan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran
Adanya komitmen pimpinan dan
dukungan SDM, anggaran serta dalam
pelaksanaan kegiatan
- Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran
Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, Anggaran,
Ketersediaan Narasumber sesuai Kualifikasi Diklat Kemendagri, serta
partisipasi peserta dalam pelaksanaan diklat.
Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada
Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan
penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja
program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Nilai AKIP melalui peningkatan koordinasi, monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan secara berkala.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pencapaian
indikator kinerja perangkat daerah.
3. Peningkatan tingkat kedisiplinan aparatur.
4. Simplifikasi kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja
Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019
Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
Kode Urusan/Bidang Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi
Kinerja Tahun
2018
Tingkat Realisasi (%)
Target
Kinerja
Tahun 2019
Perkiraan
Realisasi Kinerja Tahun
2019
Tingkat Realisasi (%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Nilai AKIP 80 79,22 99,03 85 85 100
Penyediaan Jasa, Peralatan,
dan Perlengkapan
Perkantoran
Jumlah Bukti pembayaran
surat kabar harian
12 bulan 12 bulan 100
Jumlah publikasi lewat
televisi, radio, surat kabar
12 bulan 12 bulan 100
Jumlah pembayaran rekening
telepon, Air, Listrik
12 bulan 12 bulan 100
Jumlah Pembelian Materai,
ATK, Alat kebersihan, Alat-alat
listrik, Logistik dan barang
pakai habis lainnya
12 bulan 12 bulan 100
Jumlah barang cetakan 6 set 6 set 100
Jumlah pengadaan materai 1800 lembar 1800 lembar 100
Jumlah jenis kebutuhan
publikasi
11 jenis 11 jenis 100
Jumlah bulan kebutuhan
telepon
12 bulan 12 bulan 100
Jumlah jenis kebutuhan obat-
obatan
9 jenis 9 jenis 100
Jumlah jenis kebutuhan cetak 7 jenis 7 jenis 100
Jumlah jenis kebutuhan Alat
Tulis kantor
10 jenis 10 jenis 100
Jumlah bulan kebutuhan Air 12 bulan 12 bulan 100
Jumlah pengadaan cindera
mata
27 buah 27 buah 100
Jumlah bulan kebutuhan
Listrik
12 bulan 12 bulan 100
Jumlah jenis kebutuhan
penggandaan
100.000
lembar
100.000 lembar 100
Kode Urusan/Bidang Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi
Kinerja Tahun
2018
Tingkat Realisasi (%)
Target
Kinerja
Tahun 2019
Perkiraan
Realisasi Kinerja Tahun
2019
Tingkat Realisasi (%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Jumlah kebutuhan tabung gas 300 tabung 300 tabung 100
Jumlah bulan sewa frekuensi 12 bulan 12 bulan 100
Jumlah jenis kebutuhan surat kabar
4 jenis 4 jenis 100
Jumlah jenis kebutuhan
bahan kebersihan
15 jenis 15 jenis 100
Jumlah Pembayaran honor
pengelola keuangan, barang,
dan kepegawaian
156 orang 156 orang 100
Penyediaan Rapat-rapat,
Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah Penyediaan Belanja
Perjalanan Dinas
100 op 100 op 100
Belanja Makanan dan
Minuman Rapat, tamu dan
operasional
300 om 142 om 47,33
Jumlah makan, snack dan
minum harian pegawai
100 orang 100 orang 100
Jumlah Perjalanan dinas luar
daerah
158 op 158 op 100
Jumlah Perjalanan dinas
dalam daerah
460 op 460 op 100
Jumlah makan, snack dan
minum rapat
550 orang 550 orang 100
Jumlah makan, snack dan minum tamu
180 orang 180 orang 100
Jumlah makan, snack dan minum pelaksanaan kegiatan
3700 orang 3700 orang 100
Penyediaan Jasa Pengelola
Pelayanan Perkantoran
jumlah pembayaran honor
tenaga kontrak
12 bulan 12 bulan 100 2748 ob 2748 ob 100
Jumlah pembayaran asuransi
kesehatan
2748 ob 2748 ob 100
Jumlah pembayaran asuransi
ketenagakerjaan
2748 ob 2748 ob 100
Jumlah pembayaran
instruktur/pelatih
56 ok 56 ok 100
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
cakupan sarana dan
prasarana
90% 90 % 100 95% 95% 100
Kode Urusan/Bidang Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi
Kinerja Tahun
2018
Tingkat Realisasi (%)
Target
Kinerja
Tahun 2019
Perkiraan
Realisasi Kinerja Tahun
2019
Tingkat Realisasi (%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung
pos jaga
3 unit 3 unit 100 3 unit 3 unit 100
Jumlah Pembangunan
Penampung Air
3 unit 3 unit 100
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
Jumlah pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
49 buah 49 buah 100
Jumlah jenis pengadaan
televisi
1 jenis 1 jenis 100
Jumlah kebutuhan pengadaan alat dapur
6 buah 6 buah 100
Jumlah kebutuhan pengaaan Alat komunikasi (HT)
50 buah 50 buah 100
Jumlah kebutuhan pengadaan
perlengkapan komputer
12 unit 12 unit 100
Jumlah jenis pengadaan
mebelair
3 jenis 3 jenis 100
Jumlah Pengadan Toilet
Portable
1 buah 1 buah 100
Jumlah kebutuhan pengadaan
Komputer
6 buah 6 buah 100
Jumlah kebutuhan pengadaan
kipas angin
5 buah 5 buah 100
Jumlah Pengadaan Wireless Mic
10 buah 10 buah 100
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan dan rehap gedung/kantor
12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100
Jumlah pengadaan
partisi/sekat ruang
1 unit 1 unit 100
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Belanja Rehabilitasi
Kendaraan
3 unit 3 unit 100
Jumlah pemeliharaan
kendaraan dinas dan
Operasional
36 unit 36 unit 100
Jumlah pengadaan jasa
apraisal
1 dok 1 dok 100
Kode Urusan/Bidang Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi
Kinerja Tahun
2018
Tingkat Realisasi (%)
Target
Kinerja
Tahun 2019
Perkiraan
Realisasi Kinerja Tahun
2019
Tingkat Realisasi (%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Jumlah bulan pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
12 bulan 12 bulan 100
Jumlah pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
8 unit 8 unit 100
3 Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase pelanggaran
disiplin pegawai
0% 0% 100 0% 0% 100
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Peningkatan
Disiplin Aparatur
jumlah pakaian seragam bagi
TRC, PBK, SAR
236 set 236 set 100
Jumlah jenis pakaian kerja
lapangan bagi satgas
4 jenis 4 jenis 100
4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Cakupan peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
100% 98% 98 100% 100 100
Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi, Bimtek dan
peningkatan Kapasitas
Aparatur
jumlah Bimtek dan
peningkatan kapasitas
aparatur
250 orang 250 orang 100 210 orang 210 orang 100
5 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Nilai Hasil Evaluasi Kinerja N/A 87,41 N/A 81 88 108,64
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
jumlah dokumen laporan capaian kinerja
12 dok 12 dok 100 4 dok 4 dok 100
Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan
jumlah dokumen perencanaan 12 dok 12 dok 100 5 dok 5 dok 100
Penyusunan Profil SKPD jumlah dokumen profil skpd 1 dok 1 dok 100
6 Program pencegahan dini
dan penanggulangan korban
bencana alam
Jumlah Pembentukan Sekolah
Siaga Bencana
2 sekolah 2 sekolah 100 2 sekolah 4 sekolah 200
Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
jumlah pemantauan dan
penyebarluasan informasi
bencana serta evakuasi
12 bulan 12 bulan 100
Kode Urusan/Bidang Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi
Kinerja Tahun
2018
Tingkat Realisasi (%)
Target
Kinerja
Tahun 2019
Perkiraan
Realisasi Kinerja Tahun
2019
Tingkat Realisasi (%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Jumlah jenis pemantauan dan
evakuasi bencana
6 jenis 6 jenis 100
Jumlah Pengadaan EWS 1 paket 1 paket 100
Peningkatan ketrampilan dan
kualitas penanggulangan
bencana alam
Jumlah pelatihan tanggap
bencana
14 kali 14 kali 100
Jumlah pengadaan chainsaw 14 unit 14 unit 100
Jumlah lokasi pelatihan
Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan
bencana alam
14 lokasi 14 lokasi 100
Sosialisasi mitigasi
penanggulangan bencana
alam & sosial
jumlah sosialisasi siaga dan
penanggulangan bencana
1 kali 1 kali 100
Jumlah pelaksanaan
Simulasi/Gladi
7 kali 7 kali 100
Jumlah peserta Seminar Refleksi Gempa
110 orang 110 orang 100
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi mitigasi bencana
7 kali 7 kali 100
Jumlah pelaksanaan
sarasehan
7 kali 7 kali 100
pemantauan dan penyaluran
bantuan bencana alam
jumlah penyaluran bantuan
bencana
3 jenis 3 jenis 100 4 jenis 4 jenis 100
Pengembangan desa siaga
bencana
jumlah pelatihan dan
pendampingan di 4 desa yg
sdh terbentuk desa tangguh
bencana
4 desa 4 desa 100 8 desa 8 desa 100
Gladi posko dan gladi lapang jumlah gladi posko dan gladi
lapang
2 kali 2 kali 100
Jumlah peserta gladi posko 100 orang 100 orang 100
Jumlah peserta gladi lapang 400 orang 400 orang 100
Pengembangan budaya sadar
bencana
jumlah pengembangan budaya
sadar bencana
1 kali 1 kali 100
Jumlah peserta peningkatan
budaya sadar bencana
75 orang 75 orang 100
Kode Urusan/Bidang Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi
Kinerja Tahun
2018
Tingkat Realisasi (%)
Target
Kinerja
Tahun 2019
Perkiraan
Realisasi Kinerja Tahun
2019
Tingkat Realisasi (%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Penyelenggaraan posko
pengendalian bencana
jumlah hari posko
kedaruratan bencana
30 hari 30 hari 100 50 hari 50 hari 100
Penguatan kapasitas satgas
BPBD
jumlah satgas yang dilatih 4 satgas 4 satgas 100 2 satgas 2 satgas 100
Penguatan FPRB jumlah anggota forum yang
difasilitasi
100 orang 100 orang 100
Jumlah peserta apel siaga
FPRB
400 orang 400 orang 100
Pembentukan Sekolah Siaga Bencana
jumlah sekolah yang dibentuk 2 sekolah 2 sekolah 100 4 sekolah 4 sekolah 100
Pembentukan Desa Tangguh Bencana
jumlah desa yang dibentuk 1 desa 1 desa 100 4 desa 4 desa 100
Pengembangan Sistem
Informasi Kebencanaan
jumlah SIM kebencanaan dan
aplikasi yang dibuat
4 aplikasi 4 aplikasi 100 3 aplikasi 3 aplikasi 100
Pengembangan Sekolah Siaga
Bencana
jumlah pengembangan
sekolah yang sudah dibentuk
4 sekolah 4 sekolah 100 5 sekolah 5 sekolah 100
Pembuatan Dokumen
Penanggulangan Bencana
jumlah dokumen RPB yang
dibuat
5 dok 5 dok 100 2 dok 2 dok 100
7 Program Peningkatan
Kesiapsiagaan, Pencegahan
dan Penanggulangan
Kebakaran
Cakupan SDM dan Sarpras
dalam Penanggulangan
Kebakaran
97% 97,28% 100,29 98% 98% 100
Pencegahan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran
cakupan kegiatan
pencegahan, pelaksanaan dan
pengendalian bahaya kebakaran
80% 80% 100
Jumlah pengadaan
perlengkapan pasukan, tanda kehormatan
9 set 9 set 100
Jumlah peserta upacara
peringatan HUT Pemadam Kebakaran
600 orang 600 orang 100
Jumlah pengadaan jaket
Pemadam Kebakaran
79 buah 79 buah 100
Jumlah pengadaan sepatu
safety
79 buah 79 buah 100
Kode Urusan/Bidang Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi
Kinerja Tahun
2018
Tingkat Realisasi (%)
Target
Kinerja
Tahun 2019
Perkiraan
Realisasi Kinerja Tahun
2019
Tingkat Realisasi (%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) = (7)/(6) (9) (10) (11) = (10)/(9)
Jumlah pengadaan
perlengkapan PBK
1 set 1 set 100
Pendidikan dan Pelatihan
Bahaya Kebakaran
jumlah peserta pendidikan
dan pelatihan
200 orang 200 orang 100 160 orang 160 orang 100
8 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
Bencana
Jumlah penyiapan lahan relokasi
2 lokasi 1 lokasi 50 2 lokasi 2 lokasi 100
Relokasi Korban Bencana ALam
Jumlah KK yang direlokasi 5 KK 5 KK 100
Jumlah bantuan stimulan bahan bangunan
5 KK 5 KK 100
Penyiapan Lahan untuk
Relokasi Bencana ALam
jumlah lahan yang disiapkan 1 lokasi 1 lokasi 100
Jumlah pematangan lahan
relokasi
1 lokasi 1 lokasi
100
Jumlah pengadaan lahan
relokasi
1 lokasi 1 lokasi
100
Jumlah penyusunan DED
pematangan lahan relokasi
1 dok 1 dok
100
Bina Lingkungan Sarpras di
Lokasi Korban Bencana Alam
jumlah bantuan drainase utk
korban relokasi
0 unit 0 unit -
Jumlah pembangunan drainase dan bangket
1 lokasi 1 lokasi
100
Rekronstuksi Pasca Bencana
Jumlah Pengadaan BDR 40 unit 40 unit 100
Jumlah Rehabilitasi
Pengaman Jalan
1 lokasi 1 lokasi 100
Jumlah Pengadaan BDL 12 unit 12 unit 100
Jumlah Pengadaan Penyiapan
dan Pematangan Lahan
Relokasi
1 lokasi 1 lokasi 100
Jumlah Pembangunan
Jembatan
5 buah 5 buah 100
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap
capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dilakukan terhadap
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat
diketahui bahwa:
1. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang
tidak memenuhi target adalah Persentase relokasi warga yang terdampak.
IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal
sebagai berikut:
a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program
relokasi.
b. Penyiapan lahan relokasi masih dalam proses penyempurnaan.
2. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang
dapat melebihi target adalah:
a. Persentase Sekolah Siaga Bencana
b. Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang
memenuhi respons time 15 menit
IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal
sebagai berikut:
a. Alokasi anggaran 2018 diarahkan untuk pemenuhan indikator
kinerja utama yang sudah ditetapkan.
b. Dukungan penuh dari segenap pemangku kepentingan di bidang
kebencanaan seperti relawan, LSM, Ormas, dan Perguruan tinggi.
Sesuai hasil analisis terhadap IKU Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-
langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah
ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkup bencana dan
penanggulangan kebakaran.
2. Optimalisasi Pengurangan Resiko Bencana melalui mitigasi Struktural dan
Non Struktural serta peningkatan kapasitas aparatur, relawan dan
masyarakat berbasis kewilayahan.
3. Pemenuhan Standar minimal pelayanan Kebakaran dan Bencana sesuai
dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 100 dan 104.
4. Optimalisasi relokasi warga di daerah rawan bencana dengan peningkatan
prasarana dan sarana wilayah relokasi.
Secara lebih rinci, capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul
No Indikator Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Target Kinerja
Catatan Analisis Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1. Persentase Sekolah Siaga Bencana
2,99 2,69 3,70 4,25 4,20 4,70 5,20 Capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 114,86%.
keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari
dukungan BPBD DIY serta pihak swasta dalam
pembentukan Sekolah Siaga Bencana di Kabupaten
Bantul.
2. Persentase relokasi warga yang
terdampak
N/A 9,09 45,46 36,36 63,64 81,82 100 Capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 79,98%.
Relokasi warga terdampak masih menghadapi
beberapa persoalan antara lain kurangnya kesadaran
masyarakat untuk mengikuti program relokasi.
3. Persentase
kecepatan reaksi
tanggap darurat
bencana yang
memenuhi respons
time 15 menit
91,00 94,00 98,00 100 99,00 100 100 Capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 100,25%,
hal tersebut didukung oleh kesiapan personil,
komunikasi, peran relawan, dan
peralatan/perlengkapan dalam penanganan bencana
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan
urusan tersebut selama Tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai
berikut:
Tabel 2.6
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018
Permasalahan Hambatan
Kabupaten Bantul merupakan
wilayah rawan bencana.
Masih kurangnya koordinasi lintas
sektor dalam pencegahan,
penanganan saat bencana dan pasca
bencana.
Masih adanya masyarakat yang
tinggal di kawasan rawan bencana.
Penegakan hukum di bidang tata
ruang masih perlu ditingkatkan.
Masih perlunya peningkatan
kesadaran masyarakat dalam
pencegahan serta penanganan
bencana dan kebakaran.
Selain itu, selama Tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:
Tabel 2.7
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018
Peluang Tantangan
Peningkatan Kelembagaan BPBD
menjadi Tipe A
Peningkatan tuntutan masyarakat
dalam kecepatan dan kualitas pelayanan bidang kebencanaan dan
kebakaran.
Berkembangnya teknologi di bidang kebencanaan dan penanggulangan
kebakaran.
Peningkatan kecepatan akses
informasi.
Tingginya perhatian Lembaga pendidikan, LSM dan Ormas dalam
bidang penanggulangan bencana.
Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan
tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa
catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui
Pengurangan Resiko, Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
2. Peningkatan kecepatan dan kualitas penanggulangan bencana dan
kebakaran.
3. Peningkatan kualitas pemulihan pasca bencana.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020
dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel
berikut:
Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan
penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kab.
Bantul
Nilai Hasil Evaluasi
AKIP
87 5.019.971.794 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
BPBD
Bantul
Nilai Hasil
Evaluasi AKIP
87 4.211.711.960
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kab. Bantul
Jumlah jenis kebutuhan Alat
Tulis kantor
24 jenis 749.439.800 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
BPBD Bantul
Jumlah bulan yang dibutuhkan
12 Bulan 567.061.960
Jumlah jenis
kebutuhan alat-
alat listrik
10 jenis BPBD
Bantul
Jumlah SDM yang
dibutuhkan
12 Orang
Jumlah kebutuhan
materai
9000
lembar
BPBD
Bantul
Jumlah jenis
kebutuhan alat
tulis kantor
62 Jenis
Jumlah jenis
kebutuhan bahan
kebersihan
15 jenis BPBD
Bantul
Jumlah jenis
kebutuhan alat-
alat listrik
10 Jenis
Jumlah kebutuhan
tabung gas
316 unit BPBD
Bantul
Jumlah
kebutuhan
materai
2000
Lembar
Jumlah jenis
kebutuhan obat-
obatan
9 jenis BPBD
Bantul
Jumlah jenis
kebutuhan bahan
kebersihan
20 Jenis
Jumlah bulan
kebutuhan telepon
12 bulan BPBD
Bantul
Jumlah
kebutuhan
tabung gas
168
Tabung
Jumlah bulan
kebutuhan Air
12 bulan BPBD
Bantul
Jumlah jenis
kebutuhan obat-
obatan
12 Jenis
Jumlah bulan
kebutuhan Listrik
12 bulan BPBD
Bantul
Jumlah bulan
kebutuhan
telepon
12 Bulan
Jumlah jenis
kebutuhan surat
kabar
4 jenis BPBD
Bantul
Jumla bulan
kebutuhan air
12 Bulan
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan
penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Jumlah bulan
sewa frekuensi
12 bulan BPBD
Bantul
Jumlah bulan
kebutuhan listrik
12 Listrik
Jumlah kebutuhan
tambah daya
1 unit BPBD
Bantul
Jumlah jenis
kebutuhan surat
kabar
4 Jenis
Jumlah jenis
kebutuhan cetak
7 jenis BPBD
Bantul
Jumlah bulan
sewa frekuensi
12 Bulan
Jumlah jenis
kebutuhan
penggandaan
10.000
lembar
BPBD
Bantul
Jumlah jenis
kebutuhan cetak
7 Jenis
Jumlah kebutuhan
cindera mata
400 unit BPBD
Bantul
Jumlah
kebutuhan
penggandaan
100000
Lembar
Jumlah jenis
kebutuhan
publikasi
10 jenis BPBD
Bantul
Jumlah
kebutuhan
cindera mata
25 Buah
Jumlah honor
pengelola
keuangan, barang,
kepegawaian
12 ob BPBD
Bantul
Jumlah jenis
kebutuhan
publikasi
2 Jenis
Penyediaan Rapat-
rapat, Koordinasi
dan Konsultasi
Kab.
Bantul
Jumlah makan,
snack dan minum
harian pegawai
1100 om 275.825.000 Penyediaan Rapat-
rapat, Koordinasi
dan Konsultasi
BPBD
Bantul
Jumlah Makan,
Snack dan Minum
Harian Pegawai
1000 OH 496.750.000
Jumlah makan,
snack dan minum
rapat
320 om BPBD
Bantul
Jumlah Makan,
Snack dan Minum
Rapat
500 OM
Jumlah makan,
snack dan minum tamu
200 om BPBD
Bantul
Jumlah Makan,
Snack dan Minum Tamu
200 OM
Jumlah makan,
snack dan minum pelaksanaan
kegiatan
350 om BPBD
Bantul
Jumlah Makan,
Snack dan Minum Pelaksanaan
Kegiatan
4000 OM
Jumlah Perjalanan dinas dalam
daerah
220 op BPBD Bantul
Jumlah Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
550 OH
Jumlah Perjalanan dinas luar daerah
150 op BPBD Bantul
Jumlah Perjalanan Dinas
Luar Daerah
250 OH
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan
penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan
Perkantoran
Kab.
Bantul
Jumlah
pembayaran
tenaga non ASN
231 ob 3.994.706.994 Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan
Perkantoran
BPBD
Bantul
Jumlah
Pembayaran
tenaga non ASN
12 Bulan 3.147.900.000
Jumlah
pembayaran
asuransi kesehatan
231 ob BPBD
Bantul
Jumlah
Pembayaran
Asuransi Kesehatan
12 Bulan
Jumlah
pembayaran asuransi
ketenagakerjaan
231 ob BPBD
Bantul
Jumlah
Pembayaran Asuransi
Ketenagakerjaan
12 Bulan
Jumlah pembayaran
instruktur/pelatih
60 jpl BPBD Bantul
Jumlah Pembayaran
Instruktur/Pelatih
24 Kali
2 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Kab.
Bantul
Persentase
Pemenuhan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100 3.777.815.686 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
BPBD
Bantul
Persentase
Pemenuhan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100 2.105.646.870
Pembangunan
gedung kantor
Kab.
Bantul
Jumlah gedung
kantor/ Pos
Pemadam
Kebakaran yang Dibangun
1 unit 882.307.686 Pembangunan
gedung kantor
BPBD
Bantul
Pembangunan
Gedung BPBD
1 Unit 0 Dihapus
Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kab.
Bantul
Jumlah Pengadaan
Peralatan dan perlengkapan
kantor
6 jenis
(1).komputer/ laptop: 6
unit;
(2).Printer:
5 unit;
(3).Proyekto:4 unit;
(4).Hardisk
external:5
unit;
(5).AC: 2
unit; (6).Server: 1
unit
955.350.000 Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
BPBD
Bantul
Jumlah
Pengadaan Komputer
6 Unit 1.278.281.870
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan
penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
BPBD
Bantul
Jumlah
Pengadaan Printer
5 Unit
BPBD
Bantul
Jumlah
Pengadaan
Proyektor
4 Unit
BPBD
Bantul
Jumlah
Pengadaan Motor
0 Unit
BPBD
Bantul
Jumlah
Pengadaan Server
0 Unit
BPBD
Bantul
Jumlah
Pengadaan AC
1 Unit
BPBD Bantul
Jumlah Pengadaan
Hardsik External
5 Unit
BPBD
Bantul
Jumlah
Pengadaan Genset
4 Unit
BPBD Bantul
Jumlah Pengadaan Mobil
1 unit
BPBD
Bantul
Jumlah
Pengadaan Perahu Karet
0 Unit
BPBD
Bantul
Jumlah
Pengadaan Kursi Rapat
50 Buah
BPBD
Bantul
Jumlah
Pengadaan Pot
20 Buah
BPBD
Bantul
Jumlah
Pengadaan Pompa Air
6 unit
BPBD
Bantul
Jumlah
Pengadaan Megaphone
5 unit
BPBD
Bantul
Jumlah
Pengadaan NAS (Network Attached
Storage)
1 unit
BPBD Bantul
Jumlam Pengadaan
Perlengkapan
Satgas
3 Jenis
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan
penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Pemeliharaan
Rumah dan Gedung
Kantor
Kab.
Bantul
Jumlah bulan
pemeliharaan
gedung
7 unit 154.000.000 Pemeliharaan
Rumah dan Gedung
Kantor
BPBD
Bantul
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
1 Tahun 120.000.000
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab.
Bantul
Jumlah bulan
pemeliharaan
gedung
7 unit 1.584.583.000 Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
BPBD
Bantul
Jumlah
kendaraan
dinas/operasional yang diservice
32 Unit 525.865.000
Jumlah Unit
kendaraan dinas/operasional
yang dirawat
33 unit BPBD
Bantul
Jumlah
penggantian suku cadang
32 Unit
Jumlah pengadaan sepeda motor
20 unit BPBD Bantul
Jumlah BBM yg dibutuhkan
25000 Liter
Jumlah Pengadaan mobil operasional
1 unit BPBD Bantul
Jumlah perpanjangan
STNK
32 Buku
Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kab. Bantul
Jumlah peralatan kantor dipelihara
6 jenis 201.575.000 Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
BPBD Bantul
Pemeliharaan komputer, printer,
AC, dan peralatan
lainnya
1 Tahun 181.500.000
3 Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Kab.
Bantul
Persentase
pelanggaran
disiplin pegawai
0 % 88.806.248 Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
BPBD
Bantul
Persentase
pelanggaran
disiplin pegawai
0 % 108.250.000
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Kab.
Bantul
Jumlah jenis
pakaian kerja
lapangan bagi
petugas PBK. TRC.
SAR. Pusdalops dan Relawan
5 jenis 88.806.248 Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Peningkatan Disiplin
Aparatur
BPBD
Bantul
Jumlah
Pengadaan
pakaian kerja
lapangan
265 set 108.250.000
4 Program
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Kab.
Bantul
Cakupan
peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
100% 385.001.203 Program
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
BPBD
Bantul
Cakupan
peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
100% 0
Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi, Bimtek
dan peningkatan
Kapasitas Aparatur
Kab. Bantul
Jumlah peserta peningkatan
kapasitas aparatur
500 orang 385.001.203 Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi, Bimtek
dan peningkatan
Kapasitas Aparatur
Kab. Bantul
Pelatihan Aparatur BPBD
0 Kali 0 Dihapus
5 Program
Peningkatan
Kab.
Bantul
Nilai evaluasi
kinerja
82 14.261.239 Program
Peningkatan
BPBD
Bantul
Nilai evaluasi
kinerja
82 11.495.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan
penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan dan
Koordinasi Program Kegiatan
Kab.
Bantul
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan Program yang
disusun
5 dokumen 7.105.000 Perencanaan dan
Koordinasi Program Kegiatan
BPBD
Bantul
Jumlah
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Laporan
6 Dokumen 10.605.000
Kab.
Bantul
Jumlah Peserta
Workshop
Perencanaan
20 orang
Penyusunan laporan
capaian kinerja,
keuangan, barang,
kepegawaian dan
ketatausahaan
Kab.
Bantul
Jumlah laporan
capaian kinerja
yang disusun
5 dokumen 7.156.239 Penyusunan laporan
capaian kinerja,
keuangan, barang,
kepegawaian dan
ketatausahaan
BPBD
Bantul
Jumlah
Penyusunan
Laporan
Keuangan
3 Dokumen 890.000
6 Program Pencegahan
Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana
Alam
Kab.
Bantul
Jumlah
Pembentukan
Sekolah Siaga Bencana
2 3.708.861.462 Program Pencegahan
Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana
Alam
BPBD
Bantul
Jumlah
Pembentukan
Sekolah Siaga Bencana
2 1.672.498.000
Pengurangan Resiko dan Pencegahan
Bencana
Kab. Bantul
Jumlah Penyusunan
Dokumen PRB
9 dokumen 2.078.861.462 Pengurangan Resiko dan Pencegahan
Bencana
Kab. Bantul
Jumlah Peserta Aksi Pengurangan
dan Pencegahan
Bencana
600 533.000.000
Jumlah kegiatan
sosialisasi
pengurangan risiko
bencana
22 kali Kab.
Bantul
Jumlah Peserta
Sosialisasi
pengurangan
risiko bencana
600
Jumlah jenis
pemasangan
rambu/ papan
peringatan
3 jenis Kab.
Bantul
Jumlah
Pengadaan EWS
2 unit
Jumlah pengadaan
alat bantu
keamanan (EWS)
1 unit Kab.
Bantul
Jumlah
Pembangunan
Bak Penampung Air Hujan
3 unit
Jumlah Peserta
Aksi Pengurangan
600 orang
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan
penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
dan Pencegahan
Bencana
Peningkatan
Kesiapsiagaan dan
Peringatan Dini
Bencana
Kab.
Bantul
Jumlah peserta
Sosialisasi Budaya
Sadar Bencana
80 orang 1.630.000.000 Peningkatan
Kesiapsiagaan dan
Peringatan Dini
Bencana
Kab.
Bantul
Jumlah Peserta
Workshop Budaya
Sadar Bencana
80 orang 1.139.498.000
Jumlah Peserta
Penguatan FBRB
120 orang Kab.
Bantul
Jumlah Peserta
Workshop ICS
50 orang
Jumlah Peserta
Pembentukan
Sekolah Siaga
Bencana
500 orang Kab.
Bantul
Jumlah Peserta
Seminar
Penguatan
Kelompok Rentan, difabel
100 orang
Jumlah Peserta Pengembangan
Sekolah Siaga
Bencana
300 orang Kab. Bantul
Jumlah Peserta Peningkatan
Kapasitas
Relawan
300 orang
Jumlah Peserta
Pembentukan Desa
Tangguh Bencana
1000 orang Kab.
Bantul
Jumlah Peserta
Pembentukan
Destana
1920 orang
Jumlah Peserta
Pengembangan
Desa Tangguh
Bencana
800 orang Kab.
Bantul
Jumlah Peserta
Bimtek Srikandi
Siaga Bencana
50 orang
Jumlah Peserta
Peningkatan
ketrampilan dan
kualitas penanggulangan
bencana
500 orang Kab.
Bantul
Jumlah Peserta
Pembentukan
Sekolah Sungai
240 orang
Kab. Bantul
Jumlah Peserta Gladi Posko
100 orang
Kab.
Bantul
Jumlah Peserta
Gladi Lapang/Simulasi
550 orang
Kab.
Bantul
Jumlah
Perlombaan
4 kali
7 Program
Peningkatan
Kesiapsiagaan,
BPBD
Bantul
Cakupan SDM dan
Sarpras dalam
99 % 749.211.297 Program
Peningkatan
Kesiapsiagaan,
BPBD
Bantul
Cakupan SDM
dan Sarpras
dalam
100 % 554.184.900
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan
penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran
Penanggulangan
Kebakaran
Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran
Penanggulangan
Kebakaran
Pencegahan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian Bahaya Kebakaran
Kab.
Bantul
Jumlah Bulan
Operasional Satgas
PBK
12 bulan 749.211.297 Pencegahan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian Bahaya Kebakaran
Kab.
Bantul
Jumlah Peserta
Sosialisasi
Pencegahan dan Penanganan
Kebakaran
200 orang 554.184.900
Jumlah Paket Pengadaan
Peralatan
Pemadam
1 paket Kab. Bantul
Jumlah Peserta Pelatihan
Peningkatan
Kapasitas Petugas
Pemadam
Kebakaran
100 orang
Jumlah peserta
pelatihan satgas
PBK
85 peserta Kab.
Bantul
Jumlah
Peringatan HUT
Damkar
1 kali
Jumlah peserta
upacara peringatan
HUT Pemadam Kebakaran
450 peserta Kab.
Bantul
Jumlah Lomba
Ketangkasan
1 kali
Jumlah Pengadaan
Pakaian Khusus (Jaket Pemadam
Kebakaran dan
Safety Shoes)
10 stel
8 Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Wilayah Bencana
Kab.
Bantul
Jumlah Penyiapan
Lahan Relokasi
2 2.922.247.938 Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Wilayah Bencana
Kab.
Bantul
Jumlah
Penyiapan Lahan
Relokasi
2 1.383.045.500
Rehabilitasi Pasca
Bencana
Kab.
Bantul
Jumlah Bulan
Operasional
Rehabilitasi Pasca
Bencana
12 bulan 500.000.000 Rehabilitasi Pasca
Bencana
Kab.
Bantul
Jumlah Peserta
Pelatihan
Inventarisasi
Kerugian Pasca
Bencana
50 orang 208.219.500
Jumlah Peserta
Pelatihan
Inventarisasi Kerugian Pasca
Bencana
50 peserta Kab.
Bantul
Jumlah Peserta
Pelatihan
Peningkatan Ekonomi Pasca
Bencana
100 orang
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan
penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Jumlah
Penyusunan
Dokumen Inventarisasi,
Pemulihan Pasca
Bencana
4 dokumen Kab.
Bantul
Jumlah
Penyusunan
Dokumen Rencana Aksi
1 Dokumen
Jumlah Peserta
Pendampingan/
Pelatihan Pasca
Bencana
50 peserta
Rekonstruksi Pasca
Bencana
Kab.
Bantul
Jumlah Penyiapan
Lahan Relokasi
2 lokasi 2.422.247.938 Rekonstruksi Pasca
Bencana
Kab.
Bantul
Jumlah
Pemberian
Stimulan Bahan
Bangunan
20
Paket/KK
1.174.826.000
Jumlah Paket
Peningkatan
Infrastruktur pasca bencana
2 paket Kab.
Bantul
Jumlah
Pematangan
Lahan Relokasi
1 Kawasan
Jumlah Paket
Bantuan/ Stimulan korban
bencana
20 paket
Jumlah bulan operasional
rekonstruksi pasca
bencana
12 bulan
9 Program
Penanganan
Kedaruratan
Bencana
BPBD
Bantul
Persentase
Ketersediaan
logistik prabencana
dan tanggap
darurat bencana
80 % 500.000.000 Program
Penanganan
Kedaruratan
Bencana
BPBD
Bantul
Persentase
Ketersediaan
logistik
prabencana dan
tanggap darurat bencana
90 % 751.887.500
Pemantauan
Evakuasi dan Penyaluran Bantuan
Bencana
Kab.
Bantul
Jumlah bulan
operasional penanganan
bencana
12 bulan 350.000.000 Pemantauan
Evakuasi dan Penyaluran Bantuan
Bencana
Kab.
Bantul
Jumlah
Penyediaan Bantuan Bahan
Bangunan
30 Paket 321.087.500
Jumlah jenis pendataan korban
bencana
6 jenis Kab. Bantul
Jumlah Peserta Workshop
Penanganan
Darurat Bencana
100 orang
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan
penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
Jumlah hari
penyelenggaraan
posko pengendalian
bencana
60 hari Kab.
Bantul
Jumlah Bulan
Operasional
Penanganan Bencana
12 Bulan
Jumlah Desa peserta Bintek
Kedaruratan
14 desa
Jumlah peserta gladi posko dan
lapang
600 orang
Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Logistik
dan Perbekalan
Kab. Bantul
Jumlah bulan pengelolaan
Logistik
12 bulan 150.000.000 Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Logistik
dan Perbekalan
Kab. Bantul
Jumlah Peserta Pelatihan
manajemen
logistik
50 orang 430.800.000
Jumlah peserta
pelatihan
manajemen logistik
50 orang Jumlah Peserta
Pelatihan
pengelolaan
peralatan,
perbekalan dan dapur umum
100 orang
Jumlah jenis paket
penyaluran bantuan
6 jenis Penyediaan Stock
Bahan Bangunan
1 Paket
Jumlah peserta
pelatihan pengelolaan dapur
umum
100 orang Penyediaan Stock
Obat-Obatan
1 Paket
Penyediaan Stock
Bahan makanan
1 Paket
Pengadaan Kantong Mayat
110 buah
10 Program
Optimalisasi Pemanfaatan
Tehnologi Informasi
Kebencanaan
BPBD
Bantul
Persentase
Ketersediaan data dan informasi
kebencanaan
80 % 300.000.000 Program
Optimalisasi Pemanfaatan
Tehnologi Informasi
Kebencanaan
BPBD
Bantul
Persentase
Ketersediaan data dan informasi
kebencanaan
90 % 50.875.000
Pengembangan
Sistem Informasi
Kebencanaan
Kab.
Bantul
Jumlah Sistem
Informasi
Kebencanaan yang
1 sistem 300.000.000 Pengembangan
Sistem Informasi
Kebencanaan
Kab.
Bantul
Pengembangan
dan Pemeliharaan
1 aplikasi 50.875.000
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan
penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
dikembangkan dan
dipelihara
Sistem Informasi
Kebencanaan
Jumlah publikasi
informasi
kebencanaan
3 jenis
Jumlah 17.466.176.867 Jumlah 10.849.594.730
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program
dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan
masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat
Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi
dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil
musrenbang kecamatan Tahun 2019.
Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat,
usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Besaran/
Volume Catatan
1. Lampu Darurat Bencana
Desa Srigading,
Kecamatan
Sanden
Jumlah Pengadaan
Lampu
Darurat Bencana
1 unit
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam
Rancangan RKP Tahun 2020 adalah ”Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk
Pertumbuhan Berkualitas” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas
(PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020
Prioritas Nasional Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia
dan Pengentasan
Kemiskinan
PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata
Kelola Kependudukan
PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitias
Pelayanan Kesehatan
PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
PP4: Pengentasan Kemiskinan
PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan
Pemerataan
PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan
Tertinggal dan Ketahanan Bencana
PP 3: Peningkatan Konektivitas
Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
PP4: Peningkatan Infrastruktur
Perkotaan
PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi
dan Kesempatan Kerja
PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan
UMKM
PP 2: Peningkatan Nilai Tambah
Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan
dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses
dan Kualitas Konsumsi Pangan
Prioritas Nasional Program Prioritas
PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA
dan Daya Tampung Lingkungan
PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan
Internasional
PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
PP4: Penanggulangan Narkotika,
Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
PP 5: Peningkatan Keamanan Siber
Selain itu berdasarkan hasil penelaahan terhadap Standar Pelayanan Minimal
Sub Urusan Bencana, diketahui bahwa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Sub Urusan Bencana dilakukan melalui:
1. Pelayanan informasi rawan yang meliputi:
a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana.
b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang
meliputi:
a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
b. Pembuatan Rencana Kontinjensi.
c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi.
d. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana.
f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang meliputi:
a. Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis.
b. Respon cepat darurat bencana.
c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
d. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
e. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020,
Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah ”Meningkatkan
kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan
Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan” dengan Prioritas
Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan
hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan
wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.
Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten
Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan
sasaran Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target
Tahun 2020
1. Pengurangan
resiko dan dampak
bencana
Mengurangi resiko
dan dampak bencana
Persentase Sekolah Siaga
Bencana 4,70 %
Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat
bencana yang memenuhi respons time 15 menit
100,00 %
Persentase relokasi warga
yang terdampak 81,82 %
BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan
pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatanBadan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajkan pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif
0105.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Nilai Hasil Evaluasi AKIP
BPBD Bantul 87 4.211.711.960 APBD Kab
88 5.270.970.383
0.1.05.0.1.05. 03.00.01.036
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Jumlah bulan yang dibutuhkan
BPBD Bantul 12 Bulan 567.061.960 APBD Kab 12 Bulan 824.383.800
Jumlah SDM yang
dibutuhkan
BPBD Bantul 12 Orang 12 Orang
Jumlah jenis kebutuhan alat tulis
kantor
BPBD Bantul 62 Jenis 65 Jenis
Jumlah jenis
kebutuhan alat-alat
listrik
BPBD Bantul 10 Jenis 10 Jenis
Jumlah kebutuhan
materai
BPBD Bantul 2000 Lembar 2500 Lembar
Jumlah jenis kebutuhan bahan
kebersihan
BPBD Bantul 20 Jenis 25 Jenis
Jumlah kebutuhan tabung gas
BPBD Bantul 168 Tabung 200 Tabung
Jumlah jenis
kebutuhan obat-obatan
BPBD Bantul 12 Jenis 12 Jenis
Jumlah bulan kebutuhan telepon
BPBD Bantul 12 Bulan 12 Bulan
Jumla bulan
kebutuhan air
BPBD Bantul 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah bulan
kebutuhan listrik
BPBD Bantul 12 Listrik 12 Listrik
Jumlah jenis
kebutuhan surat kabar
BPBD Bantul 4 Jenis 4 Jenis
Kode Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif
Jumlah bulan sewa
frekuensi
BPBD Bantul 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah jenis kebutuhan cetak
BPBD Bantul 7 Jenis 7 Jenis
Jumlah kebutuhan
penggandaan
BPBD Bantul 100000
Lembar
105000
Lembar
Jumlah kebutuhan
cindera mata
BPBD Bantul 25 Buah 35 Buah
Jumlah jenis
kebutuhan publikasi
BPBD Bantul 2 Jenis 2 Jenis
0.1.05.0.1.05.
03.00.01.037
Penyediaan Rapat-
rapat, Koordinasi dan
Konsultasi
Jumlah Makan, Snack
dan Minum Harian
Pegawai
BPBD Bantul 1000 OH 496.750.000 APBD Kab 900 OH 303.407.500
Jumlah Makan, Snack
dan Minum Rapat
BPBD Bantul 500 OM 400 OM
Jumlah Makan, Snack
dan Minum Tamu
BPBD Bantul 200 OM 200 OM
Jumlah Makan, Snack
dan Minum
Pelaksanaan Kegiatan
BPBD Bantul 4000 OM 3000 OM
Jumlah Perjalanan
Dinas Dalam Daerah
BPBD Bantul 550 OH 500 OH
Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah
BPBD Bantul 250 OH 200 OH
0.1.05.0.1.05.
03.00.01.038
Penyediaan Jasa
Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jumlah Pembayaran
tenaga non ASN
BPBD Bantul 12 Bulan 3.147.900.000 APBD Kab 12 Bulan 4.143.179.083
Jumlah Pembayaran
Asuransi Kesehatan
BPBD Bantul 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Pembayaran
Asuransi
Ketenagakerjaan
BPBD Bantul 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Pembayaran
Instruktur/Pelatih
BPBD Bantul 24 Kali 24 Kali
0105.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Aparatur
BPBD Bantul 100 % 2.105.646.870 APBD Kab 100 % 3.966.706.471
Kode Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif
0.1.05.0.1.05.
03.00.02.003
Pembangunan gedung
kantor
Pembangunan Gedung
BPBD
BPBD Bantul 1 Unit 0 APBD Kab 1 Unit 781.647.671
0.1.05.0.1.05.
03.00.02.051
Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Jumlah Pengadaan
Komputer
BPBD Bantul 6 Unit 1.278.281.870 APBD Kab 5 Unit 1.050.885.000
Jumlah Pengadaan
Printer
BPBD Bantul 5 Unit 2 Unit
Jumlah Pengadaan
Proyektor
BPBD Bantul 4 Unit 1 Unit
Jumlah Pengadaan
Motor
BPBD Bantul 0 Unit 0 Unit
Jumlah Pengadaan Server
BPBD Bantul 0 Unit 0 Unit
Jumlah Pengadaan AC BPBD Bantul 1 Unit 3 Unit
Jumlah Pengadaan
Hardsik External
BPBD Bantul 5 Unit 0 Unit
Jumlah Pengadaan
Genset
BPBD Bantul 4 Unit 4 Unit
Jumlah Pengadaan
Mobil
BPBD Bantul 1 unit 1 unit
Jumlah Pengadaan
Perahu Karet
BPBD Bantul 0 Unit 0 Unit
Jumlah Pengadaan Kursi Rapat
BPBD Bantul 50 Buah 50 Buah
Jumlah Pengadaan Pot BPBD Bantul 20 Buah 0 Buah
Jumlah Pengadaan
Pompa Air
BPBD Bantul 6 unit 0 unit
Jumlah Pengadaan
Megaphone
BPBD Bantul 5 unit 0 unit
Jumlah Pengadaan
NAS (Network Attached
Storage)
BPBD Bantul 1 unit 0 unit
Jumlam Pengadaan
Perlengkapan Satgas
BPBD Bantul 3 Jenis 3 Jenis
0.1.05.0.1.05.
03.00.02.052
Pemeliharaan Rumah
dan Gedung Kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
BPBD Bantul 1 Tahun 120.000.000 APBD Kab 1 Tahun 169.400.000
0.1.05.0.1.05.
03.00.02.053
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
diservice
BPBD Bantul 32 Unit 525.865.000 APBD Kab 35 Unit 1.743.041.300
Kode Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif
Jumlah penggantian
suku cadang
BPBD Bantul 32 Unit 35 Unit
Jumlah BBM yg dibutuhkan
BPBD Bantul 25000 Liter 55000 Liter
Jumlah perpanjangan
STNK
BPBD Bantul 32 Buku 35 Buku
0.1.05.0.1.05.
03.00.02.054
Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Pemeliharaan
komputer, printer, AC,
dan peralatan lainnya
BPBD Bantul 1 Tahun 181.500.000 APBD Kab 1 Tahun 221.732.500
0105.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase
pelanggaran disiplin
pegawai
BPBD Bantul 0 % 108.250.000 APBD Kab 0 % 93.246.560
0.1.05.0.1.05.
03.00.03.008
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah Pengadaan
pakaian kerja lapangan
BPBD Bantul 265 set 108.250.000 APBD Kab 250 set 93.246.560
0105.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
BPBD Bantul 100 % 0 APBD Kab 100 % 404.251.263
Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas
Aparatur
Pelatihan Aparatur
BPBD
Kab. Bantul 0 Kali 0 APBD Kab 0 Kali 404.251.263
0105.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Nilai evaluasi kinerja BPBD Bantul 82 11.495.000 APBD Kab 82 14.974.301
0.1.05.0.1.05.
03.00.06.011
Perencanaan dan
Koordinasi Program
Kegiatan
Jumlah Penyusunan
Dokumen Perencanaan
dan Laporan
BPBD Bantul 6 Dokumen 10.605.000 APBD Kab 6 Dokumen 7.399.301
Jumlah Peserta
Workshop Perencanaan
Kab. Bantul 20 orang 20 orang
0.1.05.0.1.05.
03.00.06.017
Penyusunan laporan
capaian kinerja,
keuangan, barang,
kepegawaian dan
ketatausahaan
Jumlah Penyusunan
Laporan Keuangan
BPBD Bantul 3 Dokumen 890.000 APBD Kab 3 Dokumen 7.575.000
0105.22 Program Pencegahan
Dini dan
Penanggulangan
Korban Bencana Alam
Jumlah Pembentukan
Sekolah Siaga Bencana
BPBD Bantul 2 Sekolah 1.672.498.000 APBD Kab 2 Sekolah 3.600.304.535
Kode Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif
0.1.05.0.1.05.
03.00.22.016
Pengurangan Resiko
dan Pencegahan
Bencana
Jumlah Peserta Aksi
Pengurangan dan
Pencegahan
Bencana
Kab. Bantul 600 533.000.000 APBD Kab 1500 2.178.861.462
Jumlah Peserta
Sosialisasi
pengurangan risiko
bencana
Kab. Bantul 600 1500
Jumlah Pengadaan
EWS
Kab. Bantul 2 unit 2 unit
Jumlah Pembangunan
Bak Penampung Air
Hujan
Kab. Bantul 3 unit 5 unit
0.1.05.0.1.05.
03.00.22.017
Peningkatan
Kesiapsiagaan dan
Peringatan Dini
Bencana
Jumlah Peserta
Workshop Budaya
Sadar Bencana
Kab. Bantul 80 orang 1.139.498.000 APBD Kab 100 orang 1.421.443.073
Jumlah Peserta
Workshop ICS
Kab. Bantul 50 orang 50 orang
Jumlah Peserta
Seminar Penguatan
Kelompok Rentan,
difabel
Kab. Bantul 100 orang 100 orang
Jumlah Peserta
Peningkatan Kapasitas
Relawan
Kab. Bantul 300 orang 500 orang
Jumlah Peserta
Pembentukan Destana
Kab. Bantul 1920 orang 2000 orang
Jumlah Peserta Bimtek
Srikandi Siaga
Bencana
Kab. Bantul 50 orang 50 orang
Jumlah Peserta
Pembentukan Sekolah
Sungai
Kab. Bantul 240 orang 240 orang
Jumlah Peserta Gladi
Posko
Kab. Bantul 100 orang 100 orang
Jumlah Peserta Gladi
Lapang/Simulasi
Kab. Bantul 550 orang 550 orang
Jumlah Perlombaan Kab. Bantul 4 kali 4 kali
Kode Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif
0105.25 Program Peningkatan
Kesiapsiagaan,
Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran
Cakupan SDM dan
Sarpras dalam
Penanggulangan
Kebakaran
BPBD Bantul 99 % 554.184.900 APBD Kab 100 % 786.671.861
0.1.05.0.1.05.
03.00.25.001
Pencegahan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian Bahaya
Kebakaran
Jumlah Peserta
Sosialisasi Pencegahan
dan Penanganan
Kebakaran
Kab. Bantul 200 orang 554.184.900 APBD Kab 200 orang 786.671.861
Jumlah Peserta
Pelatihan Peningkatan
Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran
Kab. Bantul 100 orang 100 orang
Jumlah Peringatan HUT Damkar
Kab. Bantul 1 kali 1 kali
Jumlah Lomba
Ketangkasan
Kab. Bantul 1 kali 1 kali
0105.26 Program Rehabilitasi
Dan Rekonstruksi
Wilayah Bencana
Jumlah Penyiapan
Lahan Relokasi
Kab. Bantul 2 1.383.045.500 APBD Kab 2 3.068.360.335
0.1.05.0.1.05.
03.00.26.004
Rehabilitasi Pasca
Bencana
Jumlah Peserta
Pelatihan Inventarisasi
Kerugian Pasca Bencana
Kab. Bantul 50 orang 208.219.500 APBD Kab 50 orang 600.000.000
Jumlah Peserta
Pelatihan Peningkatan Ekonomi Pasca
Bencana
Kab. Bantul 100 orang 150 orang
Jumlah Penyusunan
Dokumen Rencana
Aksi
Kab. Bantul 1 Dokumen 1 Dokumen
0.1.05.0.1.05.
03.00.26.005
Rekonstruksi Pasca
Bencana
Jumlah Pemberian
Stimulan Bahan
Bangunan
Kab. Bantul 20 Paket/KK 1.174.826.000 APBD Kab 20 Paket/KK 2.468.360.335
Jumlah Pematangan
Lahan Relokasi
Kab. Bantul 1 Kawasan 1 Kawasan
0105.27 Program Penanganan Kedaruratan Bencana
Persentase Ketersediaan logistik
prabencana dan
BPBD Bantul 80 % 751.887.500 APBD Kab 90 % 550.000.000
Kode Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2020
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Pagu Indikatif
tanggap darurat
bencana
0.1.05.0.1.05. 03.00.27.001
Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran
Bantuan Bencana
Jumlah Penyediaan Bantuan Bahan
Bangunan
Kab. Bantul 30 Paket 321.087.500 APBD Kab 30 Paket 350.000.000
Jumlah Peserta Workshop Penanganan
Darurat Bencana
Kab. Bantul 100 orang 100 orang
Jumlah Bulan Operasional
Penanganan Bencana
Kab. Bantul 12 Bulan 12 Bulan
0.1.05.0.1.05. 03.00.27.002
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik
dan Perbekalan
Jumlah Peserta Pelatihan manajemen
logistik
Kab. Bantul 50 orang 430.800.000 APBD Kab 50 orang 200.000.000
Jumlah Peserta
Pelatihan pengelolaan
peralatan, perbekalan
dan dapur umum
Kab. Bantul 100 orang 50 orang
Penyediaan Stock
Bahan Bangunan
BPBD Bantul 1 Paket 1 Paket
Penyediaan Stock
Obat-Obatan
BPBD Bantul 1 Paket 1 Paket
Penyediaan Stock Bahan makanan
BPBD Bantul 1 Paket 1 Paket
Pengadaan Kantong
Mayat
BPBD Bantul 110 buah 0 buah
0105.28 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Tehnologi Informasi
Kebencanaan
Persentase
Ketersediaan data dan informasi kebencanaan
BPBD Bantul 80 % 50.875.000 APBD Kab 90 % 330.000.000
0.1.05.0.1.05. 03.00.28.001
Pengembangan Sistem Informasi
Kebencanaan
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Kebencanaan
Kab. Bantul 1 aplikasi 50.875.000 APBD Kab 1 aplikasi 330.000.000
Jumlah 10.849.594.730 18.085.485.709
BAB V. PENUTUP
Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun
2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di
Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107
Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati
Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020.
Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja
Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana
pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap
hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam
tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan
tindakan perbaikan/penyempurnaan.
BUPATI BANTUL,
SUHARSONO