BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN … · D. Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga...

199
RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 VII-1 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mencapai target indikator kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang inheren di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program- program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah. Indikator kinerja diperlukan untuk menggambarkan tingkat pencapaian secara langsung dari sasaran pembangunan daerah tersebut. Kebijakan umum berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kota Tanjungbalai dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Penyusunan kebijakan umum yang baik harus dapat menejlaskan strategi secara spesifik, konkrit, operasional dan fokus, dapat mengarahkan pemilihan program yang tepat dan rasional serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Penetapan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan urusan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 dimana klasifikasi urusan pemerintahan menjadi tiga kelompok yaitu: 1. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 2. Urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 3. Urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dari konstruksi klasifikasi urusan pemerintahan tersebut di atas, urusan pemerintah daerah kabupaten/kota masuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Secara substansi pembagian urusan konkuren masih menggunakan istilah urusan wajib dan urusan pilihan, namun terdapat beberapa pengelompokan baru yang disertai dengan nomenklatur urusan yang baru pula. Pengelompokan baru tersebut adalah dengan membagi kembali rumpun urusan wajib menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara rinci perubahan pengelompokan dan nomenklatur urusan konkuren bagi daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Transcript of BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN … · D. Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga...

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-1

VII-1

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai target indikator kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan

jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan

gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan “sekumpulan” program

prioritas yang inheren di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-

program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah.

Indikator kinerja diperlukan untuk menggambarkan tingkat pencapaian secara

langsung dari sasaran pembangunan daerah tersebut.

Kebijakan umum berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang

dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Perumusan kebijakan umum bertujuan

untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kota

Tanjungbalai dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan

penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi

dan arah kebijakan yang ditetapkan. Penyusunan kebijakan umum yang baik harus

dapat menejlaskan strategi secara spesifik, konkrit, operasional dan fokus, dapat

mengarahkan pemilihan program yang tepat dan rasional serta tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Penetapan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Kota

Tanjungbalai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan urusan yang tertera dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai

pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 dimana klasifikasi urusan pemerintahan

menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

2. Urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

3. Urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dari konstruksi klasifikasi urusan pemerintahan tersebut di atas, urusan pemerintah

daerah kabupaten/kota masuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Secara

substansi pembagian urusan konkuren masih menggunakan istilah urusan wajib dan

urusan pilihan, namun terdapat beberapa pengelompokan baru yang disertai dengan

nomenklatur urusan yang baru pula. Pengelompokan baru tersebut adalah dengan

membagi kembali rumpun urusan wajib menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Secara rinci perubahan pengelompokan dan nomenklatur urusan konkuren bagi

daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-2

VII-2

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan

rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat; dan Sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar

meliputi : Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk

dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi,

usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga;

Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan : Kelautan dan perikanan;

Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral;

Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

d. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan meliputi : perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.1. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Terkait Pelaksanaan Masing-Masing Misi

7.1.1. Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan

dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima

Kebijakan umum untuk melaksanakan misi pertama adalah: Peningkatan

kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja; Peningkatan kualitas

penyelenggaraan SPIP; Peningkatan kinerja penyelenggaraan prosedur

standar pengelolaan keuangan daerah; Pengelolaan asset daerah dan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara efisien dan bertanggung jawab;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan prosedur tetap pelayanan Pajak

Daerah; Peningkatan pengawasan dan transparansi pengelolaan asset dan

keuangan daerah; Melaksanakan sistem perencanaan pembangunan yang

komprehensip; Meningkatkan penyediaan dan penggunaan sarana

prasarana teknologi informasi dan komunikasi juga Meningkatkan upaya

penelitian dan pengembangan serta kerjasama antar wilayah dan pihak

ketiga; Peningkatan kualitas pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi

ASN; Peningkatan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN);

Peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan SOP; Fasilitasi

kemudahan pelayanan perijinan; Peningkatan pelayanan kehumasan,

khususnya dokumentasi kegiatan-kegiatan strategis; Peningkatan cakupan

pelayanan khusus kesejahteraan sosial dan keagamaan yang bersifat

strategis; Peningkatan cakupan pelayanan pengendalian pembangunan;

Peningkatan cakupan fasilitasi layanan kedinasan dan layanan umum

kepada KDH dan Sekretaris Daerah; Peningkatan kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah; Peningkatan cakupan layanan monitoring dan evaluasi

bidang perekonomian; Peningkatan pelayanan fungsi budgeting, legislasi dan

pengawasan DPRD; Peningkatan cakupan pelayanan kependudukan dan

Catatan Sipil; Peningkatan peran Kecamatan dalam Koordinasi

pembangunan di Wilayahnya; Peningkatan penyelenggaraan Standar

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-3

VII-3

Operasional Prosedur Kearsipan melalui peningkatan layanan kearsipan dan

peningkatan kesadaran akan penyelematan dan pelestarian dokumen/arsip

daerah; Peningkatan cakupan layanan Keluarga Berencana (KB);

Peningkatan upaya pengendalian dan pencegahan bencana; Peningkatan

prestasi di bidang pemuda dan olahraga serta bidang-bidang pembangunan

lainnya.

Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi pertama

berdasarkan urusan adalah:

A. Unsur penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari: Perencanaan,

keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan serta fungsi penunjang lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Perencanaan

1. Program pengembangan data/ informasi.

2. Program kerjasam pembangunan.

3. Program pengembangan wilayah perbatasan.

4. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh.

5. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan

besar.

6. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah.

7. Program perencanaan pembangunan daerah.

8. Program perencanaan pembangunan ekonomi.

9. Program perencanaan pembangunan sosial budaya.

10. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam.

11. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

Keuangan

12. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah.

13. Program peningkatan pengelolaan aset dan kekayaan daerah.

14. Program pengelolaan kekayaan daerah.

15. Program pembinaan dan fasilitasi pengeloaan keuangan

kabupaten/kota.

Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan

16. Program pendidikan kedinasan

17. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.

18. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Penelitian dan Pengembangan

19. Program penelitian dan pengembangan daerah

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-4

VII-4

Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

20. Program pelayanan administrasi perkantoran.

21. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

22. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan.

23. Program peningkatan disiplin aparatur

24. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

25. Program fasilitasi, pembinaan dan koordinasi pemerintahan bidang

ekonomi, pembangunan dan sosial.

26. Program pembinaan dan pengembangan sistem Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

27. Program penataan peraturan perundang-undangan.

28. Program fasilitasi, pembinaan dan koordinasi pemerintahan bidang

administrasi

29. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

30. Program fasilitasi, pembinaan dan koordinasi bidang pemerintahan.

31. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

32. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam.

33. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

34. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan.

35. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

36. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan

B. Urusan Pertanahan

37. Program pembangunan sistem pendaftran tanah.

38. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfataan tanah.

39. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

40. Program pengembangan sistem informasi pertanahan.

C. Urusan Administrasi kependudukan dan catatan sipil

41. Program penataan administrasi kependudukan.

D. Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB).

42. Program keluarga berencana.

43. Program kesehatan reproduksi remaja.

44. Program pelayanan kontrasepsi.

45. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan

KB/KR yang mandiri.

46. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan di masyarakat.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-5

VII-5

47. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling

KRR

48. program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk

HIV/AIDS.

49. Program pengembangan bahan infomasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak.

50. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

51. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu –

PADU.

52. Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

53. Program penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.

E. Urusan Komunikasi dan Informatika

54. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

55. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

56. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

57. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan

informasi.

58. Program kerja sama informasi dan mass media.

59. Program pengembangan implementasi e-government.

F. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

60. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.

61. Program peningkatan peran serta kepemudaan.

62. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup Pemuda.

63. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

64. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga.

65. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

66. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

G. Urusan Statisik

67. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

H. Urusan Kearsipan

68. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.

69. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

70. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

kearsipan.

71. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

72. Program peningkatan sarana dan prasarana kearsipan.

I. Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman

73. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-6

VII-6

Kebijakan umum dan program pembangunan untuk misi pertama dijabarkan

pada tabel 7.1.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-7

Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi Kesatu

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi Awal

Kondisi akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima

Tujuan-1: Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

Sasaran-1 Strategi Arah Kebijakan

1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

1 Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas

kinerja pemerintah Kota

1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan

sistem akuntabilitas kinerja

1 Tingkat Akuntabilitas KInerja

CC B 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penunjang urusan pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan

Tata Laksana)

2 Prosentase laporan kinerja SKPD yang

selaras dengan Renstra SKPD

95% 100%

3 Nilai Peringkat Evaluasi LPPD

18 2 2 Program Fasilitasi, Pembinaan Dan Koordinasi Bidang

Pemerintahan

Penunjang urusan pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan

dan Otda)

2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan

SPIP di SKPD

1 Tindak lanjut hasil pemeriksaan

4 kali 14 kali 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Penunjang urusan pemerintahan

Inspektorat

2 Persentase SKPD menerapkan SPIP

70% 100% 2 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Penunjang urusan pemerintahan

Inspektorat

3 Jumlah Auditor 10 Orang 30 Orang 3 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

Penunjang urusan

pemerintahan

Inspektorat

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-8

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Cakupan layanan peningkatan kapasitas tenaga

auditor

40% 80%

5 Cakupan

pengawasan kinerja

100% 100%

3 Peningkatan kinerja penyelenggaraan prosedur standar

pengelolaan keuangan daerah

1 Prosentase pertumbuhan pendapatan (PAD

dan lain-lain)

6.43% 31.03% 1

2

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Program pembinaan dan

fasilitasi pengeloaan

keuangan kabupaten/kota.

Penunjang urusan pemerintahan

Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah

2 Opini BPK thp Pengelolaan

Keuangan Daerah per SKPD

WDP WTP

4 Peningkatan kualitas

penyelenggaraan prosedur tetap pelayanan pajak

daerah

3 Penyampaian LKPD Belum tepat waktu

Tepat waktu

5 Pengelolaan asset

daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara

efisien dan bertanggung jawab

4 Tertib Administrasi

BMD

80% 100% 1 Program Peningkatan

Pengelolaan Aset dan kekayaan daerah

Penunjang

urusan pemerintahan

Badan

Pengelola Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah

6 Peningkatan pengawasan dan transparansi

pengelolaan asset dan keuangan daerah

5 Rasio Pemanfaatan Aset

90% 100% 2 Program Pengelolaan Kekayaan Daerah

Penunjang urusan pemerintahan

Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-9

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Meningkatkan kualitas sumberdaya

aparatur melalui peningkatan kinerja pegawai

1 Peningkatan kualitas pelaksanaan Diklat

1 Cakupan fasilitasi layanan penjenjangan

struktural

210 orang 693 orang 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Penunjang urusan pemerintahan

Badan Kepegawaian Daerah

2 Cakupan fasilitasi

layanan kenaikan pangkat PNS

0.99% 100%

2 Peningkatan

Profesionalisme ASN

1 Kualifikasi

pendidikan ASN (S1,S2,S3)

1863 orang 3000 orang 1 Program pendidikan

kedinasan

Penunjang

urusan pemerintahan

Badan

Kepegawaian Daerah

2 Cakupan pelayanan

purna tugas

100 100 1 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Penunjang

urusan pemerintahan

Badan

Kepegawaian Daerah

3 Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai

0.84% 0.84%

4 Indeks kepuasan pelayanan ASN

- 25%

5 Persentase ASN yang memiliki

sertifikat pelatihan/pendidikan

- 100%

6 Cakupan pembinaan

terhadap KORPRI dan keluarga

50% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-10

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sasaran-2

2 Meningkatnya

kualitas pelayanan publik

3 Meningkatkan

cakupan layanan di berbagai bidang

pembangunan dan ketersediaan sarana dan

prasarana pelayanan publik

1 Peningkatan

pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan SOP

1 Persentase SOP

OPD

70% 100% 1 Program Fasilitasi,

Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Penunjang

urusan pemerintahan

Sekretariat

Daerah (Bagian Organisasi dan Tata Laksana)

2 Persentase analisis

kebijakan organisasi

- 100%

3 Pengelolaan arsipasi kepegawaian

sekretariat daerah

- 90%

4 Cakupan analisis jabatan, beban kerja

dan evaluasi jabatan

90% 100%

5 Nilai IKM terhadap

pelayanan Pemerintah Kota

- 80%

2 Fasilitasi

kemudahan pelayanan perijinan

1 Lama pengurusan

perijinan

1 s/d 3; 15 dan 7 s/d 15

1 s/d 3; 15 dan 7 s/d 15

1 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penunjang

urusan pemerintahan

Dinas

Penanaman Modal dan P2TSP

2 Jumlah dokumen persayaratan perijinan

5 s/d 7 5 s/d 7

3 Biaya kepengurusan

perijinan - -

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-11

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Peningkatan pelayanan kehumasan,

khususnya dokumentasi kegiatan-kegiatan

strategis

1 Jumlah informasi pembangunan yang dipublikasikan

2 macam 7 macam 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Penunjang urusan pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan

Protokol)

2 Frekuensi jumpa pers dalam 1 tahun

2 kali 12 kali

4 Peningkatan

cakupan pelayanan khusus kesejahteraan

sosial dan keagamaan yang bersifat strategis.

1 Jumlah pembinaan

bidang keagamaan, kebudayaan, pendidikan/bina

mental, olahraga dalam 1 tahun

99% 100% 1 Program peningkatan

pelayanan kehidupan beragama

Penunjang

urusan pemerintahan

Sekretariat

Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)

2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

5 Peningkatan cakupan pelayanan

pengendalian pembangunan

1 Prosentase PBJ berbasis e-proc

65,35% 75,00% 1 Program Pembinaan Dan Pengembangan Sistem

LPSE

Penunjang urusan

pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa )

2 Jumlah aparatur bersertifikat PBJ

- 10 2 Program Fasilitasi, Pembinaan Dan Koordinasi Pemerintahan

Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Sosial

Penunjang urusan pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan),

3 Cakupan

pengendalian kegiatan SKPD

28 BA 28 BA

6 Peningkatan

cakupan fasilitasi layanan kedinasan dan layanan umum

kepada KDH dan Sekretaris Daerah

1 Jumlah layanan

protokoler kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

15 orang 40 orang 1 Program Fasilitasi,

Pembinaan Dan Koordinasi Pemerintahan Bidang Administrasi

Penunjang

urusan pemerintahan

Sekretariat

Daerah (Bagian Humas dan Protokol)

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-12

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Jumlah fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

335 kali 350 kali

3 Cakupan Fasilitasi

Pelayanan Administrasi Sekretariat Daerah

98,32% 100% Sekretariat

Daerah (Bagian Umum)

4 Cakupan Fasilitasi

Perlengkapan Rumah KDH, Wakil KDH serta Sekda

dan Biaya Operasional

96,73% 100% 1 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

Penunjang

urusan pemerintahan

Sekretariat

Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan

Jasa)

5 Cakupan fasilitasi administrasi ULP dengan baik

100% 100%

6 Efisiensi hasil tender 5-10% 5-10%

7 Peningkatan kapasitas

kelembagaan pemerintah daerah

1 cakupan fasilitasi peningkatan

kapasitas kelembagaan daerah

98% 100% 1 Program peningkatan kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah

Penunjang urusan

pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian

Pemerintahan dan Otda)

2 Persentase

kerjasama dengan daerah lain

0% 100%

3 Persentase

standarisasi pelayanan pemerintahan

(PATEN)

50% 100% 2 Program Fasilitasi,

Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Penunjang

urusan pemerintahan

Sekretariat

Daerah (Bagian Pemerintahan dan Otda)

4 Cakupan lingkungan kelurahan tertata

50% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-13

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Cakupan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan (Kec/

Kel)

100% 100%

6 Penyelesaian kasus

pertanahan

0% 100% 3 Program Penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

Pertanahan Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

7 Cakupan tertib administrasi

penguasaan tanah

0% 100% 4 Program Pengembangan Sistem Informasi

Pertanahan

8 Cakupan wilayah

yang memiliki tu/patok batas wilayah

60% 100% 5

6

Program Penataan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah

Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

9 Persentase penduduk yang

memiliki lahan

0% 100%

10 Persentase luas lahan bersertifikat

0% 100%

11 Cakupan data kepemilikan tanah di

Kecamatan

0% 50%

8 Peningkatan cakupan layanan

monitoring dan evaluasi bidang perekonomian

1 Cakupan monev Raskin

100% 100% 1 Program Fasilitasi, Pembinaan Dan

Koordinasi Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Sosial

Penunjang urusan

pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian

Perekonomian)

2 Cakupan monev bidang energi

100% 100%

3 Cakupan monev pupuk bersubsidi ke kelompok tani

100% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-14

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Frekuensi pengendalian inflasi daerah

90% 100%

9 Peningkatan

pelayanan fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan

DPRD

1 Rasio pembahasan

prolegda

45% 100% 1 Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Penunjang

urusan pemerintahan

Sekretariat

DPRD

2 Ketepatan waktu pembahasan dan

pengesahan APBD

belum tepat waktu

tepat waktu

3 Ketepatan waktu pembahasan dan

pengesahan APBD-P

belum tepat waktu

tepat waktu

4 Jumlah dengar

pendapat dan tatap muka dengan masyarakat dan

SKPD

91 kali 70 kali

5 Jumlah dengar pendapat dan tatap muka audiensi unjuk

rasa)

83 kali 60 kali

6 Jumlah Perda atas inisiatif DPRD

0 2

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-15

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Peningkatan cakupan pelayanan kependudukan dan

Catatan Sipil

1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

76% 100% 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Penunjang urusan pemerintahan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

2 Rasio bayi berakte kelahiran

50% 100%

3 Rasio pasangan berakte nikah

40% 100%

4 Kepemilikan akta kelahiran

20% 100%

5 Penerapan e-KTP 60% 100%

6 Masyarakat yang memiliki Kartu

Keluarga

39% 100%

7 Jumlah Kelurahan mandiri Tertib Adm. Kependudukan

30% 100%

11 Peningkatan peran

Kecamatan dalam Koordinasi pembangunan di

Wilayahnya.

1 Jumlah kelompok

masyarakat yang dibina tingkat kecamatan

24 kel 28 kel 1 Program Fasilitasi,

Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Penunjang

urusan pemerintahan

Kecamatan

2 Cakupan monitoring trantibum tingkat

kecamatan

100% 100%

3 Partisipasi Musrenbang tingkat

kecamatan

75% 100% 2 Peningkatan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

Penunjang urusan

pemerintahan

Kecamatan

4 Cakupan PKK aktif tingkat kecamatan

100% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-16

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Cakupan pembinaan siswa gemar membaca tingkat

kecamatan

100% 100%

6 Rumah tangga ber-PHBS di kecamatan

40% 65%

7 Tingkat tertib administrasi

kelurahan

100% 100% 3 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah

Penunjang urusan

pemerintahan

Kecamatan

8 Cakupan data kepemilikan tanah

di Kecamatan

40% 100% 4 Program Pengembangan Sistem Informasi

Pertanahan

12 Peningkatan penyelenggaraan

Standar Operasional Prosedur Kearsipan

melalui peningkatan layanan kersipan dan peningkatan

kesadaran akan penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah.

1 Jumlah pengelolaan arsip secara baku

1.340 Arsip 3.852 Arsip 1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/

Arsip Daerah

Kearsipan Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

2 Program Pemeliharaan

Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Kearsipan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan

2 Jumlah kegiatan

peningkatan SDM pengelola kearsipan

2 8 3 Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Informasi

Kearsipan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan

3 Informasi Kearsipan

yang Akurat

15% 33% 4 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

Kearsipan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan

4 Ketersediaan gedung arsip yang representatif

Belum Ada 1 5 Program peningkatan sarana dan prasarana kearsipan

Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

13 Peningkatan

cakupan layanan Keluarga Berencana (KB)

1 Rata-rata jumlah

anak per keluarga

3 2.85 1 Program Keluarga

Berencana

Pengendalian

Penduduk dan KB

Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-17

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Rasio akseptor KB 81.43 83 2 Program pelayanan kontrasepsi

3 Cakupan peserta KB aktif

75% 75.35%

4 Cakupan Pasangan

Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun

0.89% 0.70% 3 Program pembinaan peran

serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Pengendalian

Penduduk dan KB

Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB

5 Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi

Peserta KB aktif

75% 75.35%

6 Cakupan Pasangan Usia Subur yang

ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

17.68% 16.60%

7 Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi

untuk memenuhi permintaan masyarakat 30%

setiap tahun

32.89% 33.229%

8 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita

(BKB) ber-KB

85.46% 86.50% 4 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Pengendalian Penduduk

dan KB

Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

9 Rasio Petugas

Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) per

desa

1.6 1

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-18

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)

per desa

100% 100%

11 Cakupan

penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap

Desa/Kelurahan 100% setiap tahun

100% 100%

13 Peningkatan

cakupan layanan Keluarga Berencana (KB)

12 Cakupan PUS

Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

91.04% 91.30% 1 Program Penguatan

Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Pengendalian

Penduduk dan KB

Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB

13 Keluarga Pra Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera I

42.73% 40%

14 Jumlah kegiatan penyuluhan Kesehatan

Reproduksi Remaja dan PUP di Sekolah

150 150 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Pengendalian Penduduk dan KB

Dinas Pengendalian Penduduk dan

KB

14 Pencegahan dan

kesiapsiagaan penanggulangan bencana

1 Cakupan Pelayanan

Bencana Kebakaran di kota

100% 100% 1 Program Peningkatan

Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Perumahan

rakyat dan kawasan permukiman

Satpol PP

2 Prosentase tingkat waktu tanggap bencana kebakaran

(response time rate)

100% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-19

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Jumlah mobil pemadam kebakaran > 3000-

5000 lt pada WMK

100% 100%

4 Persentase aparatur PMK yg memenuhi standar kualifikasi

0% 12%

15 Peningkatan prestasi di bidang pemuda dan

olahraga serta bidang-bidang pembangunan

lainnya

1 Jumlah organisasi olahraga

30 45 1 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen olahraga

Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan

Pariwisata

2 Jumlah kegiatan

olahraga

20 29 2 Program pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

Kepemudaan

dan Olahraga

Dinas

Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

3 Atlit Pelajar yang berprestasi

10 35

4 Cakupan partisipasi

aparatur dalam kegiatan keolahragaan

87% 100%

5 Jumlah organisasi

pemuda

33 42 3 Program Peningkatan

Peran serta Kepemudaan Program pengembangan

dan keserasian kebijakan pemuda

Kepemudaan

dan Olahraga

Dinas

Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

6 Jumlah kegiatan

kepemudaan

4 12 4 Program Peningkatan

Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Kepemudaan

dan Olahraga

Dinas

Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-20

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Jumlah prestasi di bidang olahraga

2 25 5 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan

Pariwisata

8 Jumlah prestasi di bidang pemuda

2 20

4 Terwujudnya partisipasi masyarakat dan

kerjasama pemerintah dengan dunia

usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam

mengisi pembangunan

1 Melaksanakan sistem perencanaan pembangunan yang

komprehensip

1 Nilai Evaluasi AKIP Bappeda

CC A 1 Program perencanaan pembangunan daerah

Penunjang urusan pemerintahan

Bappeda

2 Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

terhadap layanan Bappeda

- 80%

3 Cakupan monitoring

evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan

100% 100%

4 Partisipasi

masyarakat dalam musrenbang

75% 90%

5 Persentase

usulan/aspirasi masyarakt yang terakomodir ke

dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

38.85% 45%

6 Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

85% 100%

7 Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD

75% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-21

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD

80% 100%

9 Tingkat Koordinasi Perencanaan

Pembangunan

90% 100% 2 Program perencanaan pembangunan daerah

Penunjang urusan

pemerintahan

Bappeda

3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Urusan Penunjang

urusan pemerintahan

Bappeda

4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial

Budaya

Urusan Penunjang

urusan pemerintahan

Bappeda

5 Program perencanaan

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Urusan

Penunjang urusan pemerintahan

Bappeda

6 Program Perencanaan Tata Ruang

Urusan Penunjang urusan

pemerintahan

Bappeda

2 Meningkatkan upaya penelitian

dan pengembangan serta kerjasama antar wilayah dan

pihak ketiga

1 Ketersediaan bahan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah

2 10 1 Program Pengembangan Data/ Informasi

Urusan Penunjang

urusan pemerintahan

Bappeda

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-22

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Urusan Penunjang urusan

pemerintahan

Bappeda

3 Program kerjasama pembangunan

Urusan Penunjang

urusan pemerintahan

Bappeda

2 Persentase hasil kerjasmaa kajian, penelitian dan

pengembangan yang ditindaklanjuti

- 1 Program peneitian dan pengembangan daerah

Urusan Penunjang urusan

pemerintahan

Bappeda

3 Jumlah kerjasama serta kajian penelitian dan

pengembangan

- 4 kegiatan

3 Meningkatkan

penyediaan dan penggunaan sarana prasarana teknologi

informasi dan komunikasi untuk mendukung smart

city

1 Jumlah pengunjung

Web Site Milik Pemerintah Daerah

730 orang 5.110 orang 1 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Komunikasi

dan Informatika

Dinas

Komunikasi dan Informatika

2 Cakupan jangakauan akses

informasi kepada masyarakat

0 50% 2 Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass

Media

Komunikasi dan

Informatika

Dinas Komunikasi dan

Informatika

3 Sistem informasi

terpadu terbangun 0 1 3 Program Optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi

Program pengembangan implememntasi e-government

Penunjang

urusan pemerintahan

Dinas

Komunikasi dan Informatika

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-23

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian

Informasi Melalui Pertunjukan Rakyat

1 kegiatan 1 kegiatan 4 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

5 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian

Informasi Melalui Radio

1 kegiatan

1 kegiatan Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

7 jumlah

forum/lembaga masyarakat peduli informasi/penyiaran

15 buah 35 buah

8 Pengawasan Menara Telekomunikasi

1 kegiatan 1 kegiatan 5 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

9 Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika

5 orang 17 orang

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-24

VII-24

7.1.2. Misi Kedua: Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju

masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia.

Kebijakan umum untuk melaksanakan misi kedua adalah: Pengembangan

dan pelestarian kegiatan keagamaan berbasis seni, budaya yang religi;

Penguatan peran Forum Komunikasi antar Ummat Beragama (FKUB);

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola asuh berbasis agama

untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan bertaqwa; Peningkatan

Pelayanan Korpri dalam pembinaan profesionalisme PNS berbasis nilai dan

prinsip agama; Pengembangan pendidikan karakter berbasis agama untuk

anak usia dini; Peningkatan kapasitas kompetensi Guru PAUD dalam

pembudayaan nilai dan prinsip agama dalam pembangunan karakter siswa;

Peningkatan kapasitas kelompok guru pengajian dalam internalisasi nilai dan

norma agama serta Peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama

dalam pengarusutamaan peran perempuan dan perlindungan anak.

Program-program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi kedua

berdasarkan urusan adalah yang terkait dengan unsur penunjang urusan

pemerintahan yakni fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, urusan pendidikan serta urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

1. Program pelayanan kehidupan beragama.

2. Program pendidikan non formal.

3. Program pendidikan anak usia dini.

4. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

5. Program manajemen pelayanan kependidikan.

6. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

7. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

8. Program keserasian kebijakan dan peningkatan kualitas anak dan

perempuan.

Kebijakan umum dan program pembangunan untuk misi kedua dijabarkan

pada tabel 7.2.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-25

Tabel 7.2. Kebijakan Umum dan Program Program Prioritas Untuk Misi Kedua

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Kedua: 2. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia

Tujuan-2: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia

Sasaran-3 Strategi Arah Kebijakan

3 Meningkatnya

keimanan dan ketaqwaan

aparatur dan masyarakat

5 Mengembangkan

kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara

terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat dan

aparatur di setiap kegiatan yang memungkinkan.

1 Pengembangan dan pelestarian

kegiatan keagamaan berbasis seni, budaya yang religi.

1 Jumlah kegiatan

pembinaan keagamaan yang diselenggarakan

Pemerintah Kota

99% 100% 1 Program

peningkatan pelayanan kehidupan

beragama

Penunjang

urusan pemerintahan

Sekretariat

Daerah (Bagian Kesejahteraan

Sosial)

2 Penguatan peran Forum

Komunikasi antar Ummat Beragama (FKUB)

2 Jumlah konflik

Sara

0 0

3 Jumlah Aktivitas yang menyimpang

dari ajaran agama

0 0

3 Peningkatan pemahaman

masyarakat tentang pola asuh berbasis agama untuk penyiapan generasi tangguh

beriman dan bertaqwa

1 Perda/Perwa

tentang aktivitas keagamaan

0 1

4 Peningkatan Pelayanan Korpri dalam pembinaan

profesionalisme PNS berbasis nilai dan prinsip agama.

3 Cakupan pembinaan

terhadap KORPRI dan keluarga

0 1 2 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Penunjang urusan

pemerintahan

Sekretariat Daerah

(Bagian Kesejahteraan Sosial)

5 Pengembangan pendidikan karakter berbasis agama untuk anak usia sekolah.

1 Kurikulum muatan lokal berbasis agama

0 1 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Dinas Pendidikan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-26

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Peningkatan kapasitas kompetensi Guru dalam pembudayaan nilai dan prinsip

keagamaan dalam pembangunan karakter peserta didik.

2 Pelatihan guru untuk pengembangan

muatan lokal berbasis karakter

0 5 4 Program pendidikan non formal.

Pendidikan Dinas Pendidikan

5 Program pendidikan anak usia dini.

Pendidikan Dinas Pendidikan

6 Program wajib

belajar pendidikan dasar sembilan

tahun.

Pendidikan Dinas

Pendidikan

7 Program manajemen

pelayanan kependidikan.

Pendidikan Dinas Pendidikan

8 Program peningkatan mutu pendidik

dan tenaga kependidikan

Pendidikan Dinas Pendidikan

6 Menguatkan peran

pemuka agama dan guru-guru agama/pengajian

dalam mengembangkan nilai dan norma agama

dimulai dari usia dini.

1 Peningkatan kapasitas

guru/tokoh agama dan kelompok pengajian dalam internalisasi nilai dan norma

agama

1 Cakupan

pembinaan terhadap guru/tokoh agama

dan kelompok pengajian

10% 50% 1 Peningkatan

pelayanan kehidupan beragama

Penunjang

urusan pemerintahan

Sekretariat

Daerah (Bagian Kesejahteraan

Sosial)

2 Peningkatan peran tokoh

masyarakat dan tokoh agama dalam pengarusutamaan peran perempuan dan perlindungan

anak.

2 Cakupan

keterlibatan tokoh masyarakat/agama dalam kegiatan

pengarusutamaan perempuan dan perlindungan anak

0% 50% 2 Program

Keserasian Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan

Pemberdayaan

perempuan dan perlindungan

anak

Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-27

VII-27

7.1.3. Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah dengan

memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta meningkatkan daya

saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju

dan sejahtera.

Kebijakan umum untuk melaksanakan misi ketiga adalah: Fasilitasi bantuan

sarana dan prasarana dan bantuan permodalan sektor perikanan, pertanian

peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif; Penetapan dan

pengembangan produk unggulan sektor perikanan, pertanian peternakan,

industri, UMKM dan ekonomi kreatif; Peningkatan penganekaragaman

pangan melalui penerapan teknologi bidang ketahanan pangan; Peningkatan

pengendalian penyakit terkait dengan peternakan; Peningkatan cakupan

pelayanan informasi harga, komoditas dan jenis produk; Pengembangan dan

fasilitasi jaringan distribusi yang adil bagi semua produk perekonomian

daerah; Peningkatan kemitraan usaha industri/perusahaan; Peningkatan

kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan destinasi pariwisata

buatan dan pariwisata sungai berbasis budaya, pendidikan dan nilai agama;

Pembangunan sistem informasi dan promosi pariwisata daerah; Peningkatan

kemitraan koperasi dengan usaha lainnya termasuk pengembangan kegiatan

ekonomi nelayan tradisional melalui pengembangan dan penguatan peran

koperasi nelayan; Kemitraan dengan Perbankan untuk peningkatan

aksesibilitas permodalan koperasi dan UMKM; Peningkatan dan

Pengembangan Koperasi Mandiri; Peningkatan cakupan pelayanan

pembinaan kelompok usaha sektor perikanan, pertanian peternakan,

kelompok pedagang/usaha informal, industri/perusahaan , UMKM dan

ekonomi kreatif; Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat;

Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja; Peningkatan cakupan

pelayanan penempatan angkatan kerja serta Perencanaan Balai Latihan

Kerja sebagi pendukung Tanjungbalai Kota Jasa.

Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi ketiga

berdasarkan urusan adalah:

A. Urusan Tenaga Kerja

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

2. Program peningkatan kesempatan kerja.

3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga

ketenagakerjaan.

B. Urusan Pangan

4. Program peningkatan ketahanan pangan.

5. Program pelayanan ketersediaan dan cadangan pangan.

6. Program pelayanan distribusi dan akses pangan.

7. Program pelayanan penganekaragaman dan keamanan pangan.

C. Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah

8. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-28

VII-28

9. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

usaha kecil menengah

10. Program sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil

menengah.

11. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

D. Urusan Penanaman Modal

12. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

13. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

14. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah.

E. Urusan Kelautan Perikanan

15. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

16. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian sumberdaya kelautan.

17. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya laut.

18. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan

maritim kepada masyarakat.

19. Program pengembangan budidaya perikanan.

20. Program pengembangan perikanan tangkap.

21. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan.

22. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan.

23. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air

tawar.

F. Urusan Pariwisata

24. Program pengembangan pemasaran pariwisata.

25. Program pengembangan destinasi pariwisata.

26. Program pengembangan kemitraan.

G. Urusan Pertanian

27. Program peningkatan kesejahteraan petani.

28. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/

perkebunan.

29. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

30. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan.

31. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Lapangan.

32. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

33. Program peningkatan produksi hasil peternakan.

34. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.

35. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-29

VII-29

H. Urusan Perdagangan

36. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

37. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

38. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

39. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional.

40. Program peningkatan dan pengembangan ekspor.

I. Urusan Perindustrian.

41. Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi.

42. Program pengembangan industri kecil dan menengah.

43. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.

44. Program penataan struktur industri.

45. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

46. Program pengembangan produk unggulan.

47. Program pengembangan industri kreatif/kerajinan

Kebijakan umum dan program pembangunan untuk misi ketiga dijabarkan

pada tabel 7.3.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-30

Tabel 7.3. Kebijakan Umum dan Program Program Prioritas Untuk Misi Ketiga

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera

Tujuan-3: Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah

Sasaran-4 Strategi Arah Kebijakan

4 Meningkatnya

produktivitas sektor perekonomian

daerah

7 Meningkatkan

kualitas produk sektor perikanan dan kelautan,

pertanian dan peternakan, perdagangan dan

perindustrian, koperasi, UKM dan UMKM serta

pariwisata.

1 Fasilitasi sarana

dan prasarana serta bantuan permodalan sektor

perikanan, pertanian peternakan, industri,

UMKM dan ekonomi kreatif

1 Produksi perikanan

tangkap

42,891.55 54,741.69 1 Program

Pengembangan Perikanan Tangkap

Kelautan dan

Perikanan

Dinas Perikanan

Perairan Umum Ton/Th 27.09 36.30 2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikanan

Perairan Laut Ton/Th 42,620.90 57,116.08 3

Program pengembangan

kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikanan

Budidaya Ton/Th: 243.56 326.39

2 Jumlah Tempat

Pelelangan Ikan (TPI)

- 1

3 Jumlah tempat pendaratan ikan

- -

4 Produksi Perikanan Budidaya Tambak

Produksi Perikanan

Budidaya Kolam

243.56 326.39

Produksi Perikanan

Budidaya Keramba

21.25 28.48

Produksi Benih 2,359,999.00 3,161,285.62

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-31

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Konsumsi Ikan 41.70 55.88

6 Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)

93 140

7 Ekspor Produk Perikanan

- - 4 Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikanan

5 Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir

Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikanan

6 Program Pemberdayaan

masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian

sumberdaya kelautan

Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikanan

7 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum

Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikanan

8 Produktivitas padi atau

bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

8 Program Peningkatan

Produksi Pertanian/ Perkebunan

Pertanian Dinas Pangan

dan Pertanian

Padi Sawah(Ton) 47.03 55.00 9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/ Perkebunan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

Padi Ladang(Ton) - 33.11

Jagung (Ton) 60.00 61.50

Kedelai(Ton) - 11.83

Ubi Kayu (Ton) 235.00 240.00

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-32

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ubi Jalar (Ton) 90.00 110.00

Kacang Tanah (Ton) - 11.50

Kacang Hijau (Ton) - 10.00

9 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:

10 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

Padi 1,063 1,617

Jagung - 331

Kedelai 96 252

Ubi Kayu - 12

Ubi Jalar 517 768

Kacang Tanah 54 132

Kacang Hijau - 2

Tanaman Buah - 2

Sayuran

10 Produksi Perkebunan 11 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian * Kelapa Sawit (Ton) 14,527 15,500

* Kelapa Dalam (Butir)

1,165,248 1,300,000

* Kakao (Ton) 4.56 6

11 Produksi daging dan telur

12 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

* Produksi Daging (Kg)

459,670 456,244

* Produksi Telur (Kg) 437,490 479,686 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-33

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Penetapan dan pengembangan produk unggulan

sektor perikanan, pertanian peternakan,

industry, UMKM dan ekonomi kreatif

1 Jumlah penetapan PUD

6 10 1 Program pengembangan produk unggulan

Perindustrian Dinas Perdagangan

3 Peningkatan

penganekaragaman pangan melalui penerapan

teknologi bidang ketahanan pangan

1 Cakupan Bina

Kelompok Tani

8 10 1 Program

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Lapangan

Pertanian Dinas Pangan

dan Pertanian

2 Jumlah Kelompok Tani Utama

1 15

3 Rasio Penyuluhan

Pertanian Satu Desa

Satu Penyuluh

25.81% 29.03%

4 Tingkat pembinaan aparatur penyuluh per tahun

24 kali 24 kali 2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pangan Dinas Pangan dan Pertanian

5 Jumlah teknologi

terapan yang dihasilkan/diaplikasikan

1 1 3

4

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan Program pelayanan

ketersediaan dan cadangan

Pangan Dinas Pangan

dan Pertanian

6 Regulasi Ketahanan Pangan

- 1 5 Program pelayanan distribusi dan akses pangan

7 Ketersediaan pangan utama

3.592.675 kg 4,086,406 6

Program pelayanan penganekaragaman

dan kemanan pangan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-34

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Jumlah kelurahan mandiri pangan

1 5

9 Jumlah daerah rawan

pangan (jumlah desa rawan pangan)

26 5

4

Peningkatan pengendalian

penyakit terkait dengan peternakan

1

Populasi ternak

1 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

Populasi Sapi Potong 628 718

Populasi Kerbau 5 11

Populasi Kambing 1,387 1,560

Populasi Babi 2,849 3,000

Populasi Ayam Buras 55,328 59,230 2 Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Pertanian Dinas Pangan

dan Pertanian

Populasi Itik 11,456 12,716

5

Peningkatan

infrastruktur dan fasilitas bagi pengembangan

pasar dan pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya.

1 Jumlah pasar yang

representatif

2 0 1 Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Perdagangan Dinas

Perdagangan

2 Rasio Pengembangan

Pasar di Kota Tanjungbalai

1.43% 10.00%

3 Rasio pasar yang berfungsi

66,67% 95,24%

6 Peningkatan cakupan pelayanan informasi harga,

komoditas dan jenis produk.

1 Cakupan Layanan distribusi/pemasaran produk UMKM

0 10 1 Program pembinaan efisiensi perdagangan dalam negeri

Perdagangan Dinas Perdagangan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-35

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Pengembangan dan fasilitasi jaringan distribusi yang adil

bagi semua produk perekonomian daerah

1 Informasi harga, komoditas dan jenis produk

33 40 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Program peningkatan kerjasama perdagangan

internasional

Program peningkatan dan pengembangan

ekspor

Perdagangan Dinas Perdagangan

2 Cakupan penyelesaian

masalah pengaduan konsumen

5 0

3 Jumlah alat UTTP yang ditera

232 1000 2

3

8 Peningkatan usaha industri/perusahaan.

1 Nilai investasi 41,499.87 41,499.87 1

2

3

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi Program peningkatan

iklim investasi dan realisasi investasi

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah

Penanaman Modal

Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

2 Jumlah industri 1127 1389 4

5

Program Peningkatan Kapasitas Iptek

Sistem Produksi Program

pengembangan sentra-sentra industri potensial

Perindustrian Dinas Perdagangan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-36

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)

288 350 6 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Perindustrian Dinas Perdagangan

4 Jumlah jenis usaha industri kecil dan

menengah (IKM)

35 50

5 Jumlah IKM yang berkembang

140 165 7 Program peningkatan kemampuan teknologi

industri

6 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada

IKM

1296 2000

7 Jumlah Dokumen Rencana

Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kota Tanjungbalai Tahun 2015-2035

0 1 dok 8 Program Penataan Struktur Industri

Perindustrian Dinas Perdagangan

9 Peningkatan

kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan destinasi pariwisata

buatan dan pariwisata sungai berbasis budaya,

pendidikan dan nilai agama.

1 Kunjungan wisata 4,284 15,000 1 Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pariwisata Dinas

Kepemudaan dan Olahraga

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-37

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Pembangunan sistem informasi dan promosi

pariwisata daerah

2 Jumlah prasarana (zona kreatif/ruang kreatif) sebagai ruang

berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan

kreatif di Daerah Kota

3 6 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pariwisata Dinas Kepemudaan dan Olahraga

3 Jumlah destinasi

wisata 1 7

8 Mengembangkan

koperasi dan lembaga

keuangan mikro.

1 Peningkatan kemitraan koperasi dengan usaha

lainnya termasuk pengembangan kegiatan ekonomi

nelayan tradisional melalui pengembangan dan

penguatan peran koperasi nelayan

1 Jumlah koperasi aktif 107 113 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Koperasi UKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2 Jumlah Koperasi yang memiliki NIK

- 35 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Koperasi UKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3 Persentase SDM

Pengelola Koperasi yang profesional

84,74% 96%

4 Persentase Koperasi Aktif

43,67% 46,12%

5 Jumlah BPR/LKM - 3 3 Program sistem Pendukung usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Koperasi UKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

6 Jumlah Koperasi Penerima Bantuan

16 53 4 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Koperasi UKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

7 Jumlah Usaha UMKM

Penerima Bantuan

19 29

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-38

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Jumlah Usaha KUMKM Penerima Pinjaman Bergulir

2,854

3,654

5 Program sistem Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Koperasi UKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

9 Persentase SDM

Pengelola UMKM yang profesional

0,16% 0,71% 6 Program

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Koperasi

UKM

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

2

Kemitraan dengan

Perbankan untuk peningkatan aksesibilitas

permodalan koperasi dan UMKM

1 Jumlah Kemitraan

Koperasi dengan Bank

0 5 1 Program

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Koperasi

UKM

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

1 Jumlah Kemitraan Koperasi dengan Bank

0 500

3 Peningkatan dan Pengembangan

Koperasi Mandiri

2 Jumlah koperasi mandiri berprestasi

- 5

Sasaran-5

5 Meningkatnya

daya saing pelaku usaha dan

ketenagakerjaan

9 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

masyarakat dan

1 Peningkatan cakupan pelayanan pembinaan

kelompok usaha

1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha

informal

20 40 1 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Perdagangan Dinas Perdagangan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-39

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

yang mendukung daya saing daerah

pelaku usaha serta daya saing ketenagakerjaan

sektor perikanan, pertanian peternakan,

kelompok pedagang/usaha informal,

industri/perusahaan , UMKM dan ekonomi kreatif

2 Cakupan pembinaan kelompok pengrajin

20 10 2 Program Pengembangan Industri

kreatif/Kerajinan

Perdagangan Dinas Perdagangan

Sasaran-6

6 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

3 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Perdagangan Dinas Perdagangan

3 Cakupan pembinaan

kepada kelompok nelayan

15 15 4 Program

Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Kelautan

Perikanan

Dinas Perikanan

5 Program Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan

wawasan maritim kepada masyarakat

Kelautan Perikanan

Dinas Perikanan

4 Cakupan Bina Kelompok Tani

100 100 6 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

7 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Pertanian Dinas Pangan

dan Pertanian

5 Jumlah pembinaan

koperasi

5 11 8 Program

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan

UKM

Dinas Koperas,

Usaha Kecil Menengah

6 Jumlah pembinaan

UMKM

5 11

2 Peningkatan

kemampuan wirausaha masyarakat

1 Jumlah Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah

5,626

5,876

1 Program

Pengembangan Kewirausaha an dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan

UKM

Dinas Koperas,

Usaha Kecil Menengah

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-40

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang

kondusif

Koperasi dan UKM

Dinas Koperas, Usaha Kecil Menengah

3 Peningkatan penyebaran informasi lowongan

kerja

1 Cakupan Pelayanan Pelatihan Kerja

75% 95% 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivias Tenaga

Kerja

Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan

4 Peningkatan cakupan pelayanan

penempatan angkatan kerja.

2 Angka Pengangguran Terbuka

7.55% 4% 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan

3 Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

22.91% 75%

4 Cakupan Pelayanan

Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

100% 100% 2 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan

5 Cakupan Pelayanan

Kepesertaan Jamsostek

73.63% 100%

6 Cakupan Pelayanan

Pengawasan

Ketenagakerjaan

61.76% 90%

5 Perencanaan Balai

Latihan kerja (BLK) untuk mendukung Kota Tanjungbalai

sebagai kota jasa.

1 Terbangunnya BLK 0 1 1 Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tenaga Kerja Dinas

Ketenagakerjaan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-41

VII-41

7.1.4. Misi Keempat: Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui

pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan

peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Kebijakan umum untuk melaksanakan misi keempat adalah: Menata sistem

layanan data dan informasi kependidikan berbasis daring (dalam jaringan);

Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis potensi unggulan;

Pengembangan manajemen berbasis sekolah; Penguatan peran/partisipasi

masyarakat melalui penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan/Pihak

III serta penguatan peran komite sekolah; Penyediaan fasilitas beasiswa bagi

siswa miskin dan siswa berprestasi yang diupayakan dari berbagai sumber;

Peningkatan kapasitas pelayanan PAUD dalam pembudayaan nilai dan

prinsip agama dalam pembangunan karakter siswa; Peningkatan minat baca

masyarakat melalui gerakan Kota Literasi dengan membaca senyap dan

gerakan sasibu (satu siswa satu buku); Peningkatan peran pelayanan

perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan

pengembangan sikap hidup masyarakat; Pemenuhan alat-alat praktik dan

media pembelajaran; Peningkatan kualitas gedung sekolah melalui

pemeliharaan dan rehab gedung dan ruang kelas; Pengembangan sekolah

berbasis lingkungan hidup dan keunggulan kompetetif lainnya serta

pengembangan unit produksi untuk SMK Pembinaan Sekolah Swasta untuk

menunjang Kota Tanjungbalai sebagai Kota Jasa; Peningkatan

kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan; Pengembangan kapasitas

guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan yang

berkesinambunngan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);

Penyediaan beasiswa bagi peningkatan pendidikan formal maupun non

formal bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya; Peningkatan pencapaian

target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan (SIK) serta pengembangan data dan informasi

kesehatan berbasis daring (dalam jaringan); Peningkatan koordinasi

penyediaan pelayanan dasar bidang kesehatan; Peningkatan kualitas

penerapan prosedur tetap bidang medis; Peningkatan kualitas

penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat dan

penduduk miskin; Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;

Peningkatan status gizi masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat dalam

Mendorong Peningkatan pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat;

Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan wabah/penyakit menular;

Pengembangan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya melalui

peningkatan kapasitas RSUD serta peningkatan peran dan status

puskesmas; Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit,

puskesmas dan jaringannya; Peningkatan kesejaheraan tenaga medis dan

non medis serta Fasilitasi pengembangan kapasitas tenaga medis dan non

medis meliputi peningkatan kemampuan teknis dan non teknis bidang

kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang brekesinambungan dan

berkelanjutan.

Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi keempat

berdasarkan urusan adalah:

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-42

VII-42

A. Urusan Pendidikan

1. Program pendidikan anak usia dini.

2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

3. Program pendidikan menengah.

4. Program pendidikan non formal.

5. Program pendidikan luar biasa.

6. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

7. Program manajemen pelayanan pendidikan.

B. Urusan Kesehatan

1. Program obat dan perbekalan kesehatan.

2. Program upaya kesehatan masyarakat.

3. Program pengawasan obat dan makanan.

4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Program perbaikan gizi masyarakat.

6. Program pengembangan lingkungan sehat.

7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

8. Program standarisasi pelayanan kesehatan.

9. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana &

prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu & jaringannya.

11. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/ rumah sakit mata.

12. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.

13. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.

14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

15. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.

16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

17. Program jaminan kesehatan nasional (JKN).

18. Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak

C. Urusan Perpustakaan

1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan.

Kebijakan umum dan program pembangunan untuk misi keempat dijabarkan

pada tabel 7.4.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-43

Tabel 7.4. Kebijakan Umum dan Program Program Prioritas Untuk Misi Keempat

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Keempat: Meningatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan-4: Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK

Sasaran-7 Strategi Arah Kebijakan

7 Meningkatnya sistem

dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya

pendidikan yang berkualitas

10 Menata sistem

manajemen layanan pendidikan yang efektif dan

efisien berbasis daring

1 Menata sistem layanan

data dan informasi kependidikan berbasis daring (dalam jaringan).

1 Ketersediaan data

pokok pendidik dan kependidikan

80% 100% 1 Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pendidikan Dinas

Pendidikan

2 Rata-rata lama Sekolah (Tahun)

9,12 12 2

3

Program Pendidikan Non Formal

Program pendidikan luar

biasa

Pendidikan Dinas Pendidikan

3 Harapan lama Sekolah (Tahun)

12.4 15,94

4 Persentase penduduk 15 tahun

ke atas yang melek huruf (%)

99,75 99,99

5 APK PAUD 7,44% 10.00% 4 Program

Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Dinas

Pendidikan

6 APK SD/MI 108,15% 101% 5 Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Pendidikan Dinas

Pendidikan

7 APK SMP/MTs 85,73% 95,00%

8 APM SD/MI 95,27 98,00%

9 APM SMP/MTs 69,43 87,32%

10 Angka Putus Sekolah SD/MI

0,21% 0,10%

11 Angka Putus Sekolah SMP/MTs

12,72% 9,00%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-44

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Angka Melanjutkan SD/MI

90% 95%

13 Angka Melanjutkan

SMP/MTs

90% 95%

14 Angka Lulusan SD/MI

99% 100%

15 Angka Lulusan SMP/MTs

97% 97%

16 Rata-rata Nilai UN SD/MI

74,65% 80,00% 6 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

17 Rata-rata Nilai UN

SMP/MTs

63,32% 70,50%

18 Rata-rata Nilai Integritas UN

SMP/MTs

51,28% 75,00%

19 Akreditasi SD/MI dengan Nilai A

12% 17%

20 Akrediitasi SMP/MTs dengan nilai A

26,30% 50%

21 APK SMA/MA/SMK 83,31% 90,00% 7 Program Pendidikan Menengah

Pendidikan Kewenangan Propinsi

22 APM

SMA/MA/SMK

82,93% 90,00%

23 Angka Putus Sekolah

SMA/MA/SMK

31,25% 25%

24 Angka Melanjutkan SMA/MA/SMK ke

PT

25,00% 30,00%

25 Angka Lulusan SMA/MA/SMK

92,96% 100%

26 Rata-rata Nilai UN SMA/MA/SMK

64,78 75,5%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-45

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27 Rata-rata Nilai Integritas UN SMA/MA/SMK

51,28% 75,00%

28 Akrediitasi SMA

dengan nilai A

18,20% 63,64%

29 Akrediitasi SMK

dengan nilai A

0,00% 25,00%

30 Jumlah sekolah

inklusi

- 1

2 Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis potensi unggulan.

1 Jumlah muatan lokal

11 3 1 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pendidikan Dinas Pendidikan

3 Pengembangan manajemen berbasis

sekolah.

1 Jumlah kegiatan pengawasan

pendidikan

6 6 1 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Persentase SD/MI menerapkan e pembelajaran

85% 99%

3 Persentase

SMP/MTs menerapkan e pembelajaran

80% 99%

4 Persentase SMA/MA/SMK menerapkan e

pembelajaran

100% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-46

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Penguatan peran/partisipasi masyarakat melalui

penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan/Pihak III serta

penguatan peran komite sekolah.

1 Cakupan komite sekolah aktif

25% 50% 1 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Jumlah kerjasama

SMK dengan DU/D

25 25

5 Penyediaan fasilitas

beasiswa bagi siswa miskin dan siswa berprestasi yang

diupayakan dari berbagai sumber.

1 Cakupan beasiswa

bagi siswa SD dan SMP

100% 100% 1 Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Pendidikan Dinas

Pendidikan

6 Peningkatan kapasitas

pelayanan PAUD dalam pembudayaan nilai dan prinsip keagamaan dalam

pembangunan karakter peserta didik.

1 Jumlah PAUD 103 115 1 Program

Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

2 Persentase PAUD yang menerapkan nilai keagamaan

60,00% 100,00%

7 Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam peningkatan

pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan sikap hidup masyarakat.

1 Jumlah perpustakaan

188 188 1 Program pengembangan budaya baca

dan pembinaan perpustakaan

Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

8 Peningkatan minat baca masyarakat melalui

gerakan Kota Literasi dengan membaca senyap dan gerakan sasibu (satu

siswa satu buku)

2 Jumlah pengunjung perpustakaan per

tahun

166.429 orang

201.100 orang

1 Program pengembangan

budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Perpustakaan

Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan 3 Koleksi buku yang

tersedia di

perpustakaan daerah

9.950 judul

10.675 judul

4 Jumlah pustaka

sekolah yang aktif (%)

10 50

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-47

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan

prasarana pendidikan

1 Pemenuhan alat-alat praktik dan media pembelajaran, serta buku

dan bahan bacaan.

1 cakupan ketersediaan alat-alat praktik dan

media pembelajaran SD/SDLB dan SMP

70% 100% 1 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Pemenuhan kuantitas

mobiler ruang kelas, dewan guru dan perpustakaan.

3 Peningkatan kualitas gedung sekolah melalui pemeliharaan dan rehab

gedung dan ruang kelas, ruang UKS, perpustakaan, ruang kepala sekolah,

dewan guru dan tata usaha.

1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

68,89% 100% 1 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Sekolah pendidikan

SMP/MTs kondisi bangunan baik

52,43% 100% 2 Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Pendidikan Dinas

Pendidikan

3 Sekolah pendidikan SMA kondisi bangunan baik

61,14% 100%

4 Sekolah pendidikan SMK kondisi bangunan baik

80,37% 100%

4 Pengembangan sekolah berbasis lingkungan hidup dan keunggulan kompetetif lainnya.

1 Jumlah sekolah adiwiyata

15 93 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Program

Pendidikan Menengah

2 Jumlah unit produksi SMK

1 6 3 Program Pendidikan Menengah

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-48

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Pembinaan Sekolah Swasta melalui KKG,MGMP, K3S dan

MKKS

1 Cakupan pembinaan terhadap sekolah

swasta

50% 100% 4 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

12 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan

1 Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan

1 Peningkatan tunjangan tambahan

penghasilan bagi tenaga pendidik dan kependidikan

0% 50% 1 Belanja Tidak Langsung

penunjang urusan pemerintahan

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

2 Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan yang

berkesinambungan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

(PKB)

1 Persentase guru pembelajar yang terlatih

51,75 83,36 1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Persentase guru

SD/MI yang sudah dilatih Pakem/MBS setiap tahun

35% 69%

3 Persentase guru SMP/MTs yang

sudah dilatih CTL/MBS setiap tahun

84% 100%

3 Penyediaan beasiswa bagi

peningkatan pendidikan formal maupun non formal bagi guru dan tenaga

kependidikan lainnya

1 Persentase guru

SD/MI berkualifikasi S1/D4

73% 100% 1 Program

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Pendidikan Dinas

Pendidikan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-49

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Persentase guru SMP/MTs berkualifikasi

S1/D4

86% 100% 1 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Dinas Pendidikan

3 Persentase guru

SD/MI bersertifikat

85% 100%

4 Persentase guru SMP/MTs

bersertifikat

52,48% 80%

5 Persentase guru SMA/MA/SMK

berkualifikasi S1/D4

93% 100%

6 Persentase guru

SMA/MA/SMK bersertifikat

79,32% 82%

7 Angka kelulusan Uji Kompetensi Guru

(UKG)

54,44% 80%

8 Persentase penilaian angka

kredit guru

0% 70%

Tujuan-5: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Sasaran-8

8 Meningkatnya sistem dan akses layanan

kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang

berkualitas

13 Menata sistem regulasi dan

standar layanan kesehatan

1 Peningkatan pencapaian target Standar Pelayanan

Minimal bidang Kesehatan.

1 Tingkat Kepatuhan terhadap SOP

80% 100% 1 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-50

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta pengembangan data

dan informasi kesehatan berbasis daring (dalam jaringan).

2 Tingkat kepuasan Pasien

70% 100% 1

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

3 Peningkatan koordinasi penyediaan pelayanan dasar bidang kesehatan.

3 Cakupan Penanganan Pengaduan Rumah

Sakit

70% 100% 1 Program kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

4 Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap

bidang medis.

4 Kejadian Mal Praktek

0 0

5 Pencapaian Keselamatan Pasien (Patient

Safety)

0 0

6 Rumah Sakit Umum Daerah

yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah

Sakit (KARS)

0 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-51

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Rumah Sakit Umum Daerah yang

melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (IS0 : 9000 :

2008)

20% 100%

8 Cakupan pelayanan gawat

darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan

(RS)

80% 100%

9 Jumlah puskesmas

terakreditasi

0 8

14 Meningkatkan

kualitas cakupan layanan kesehatan

1 Peningkatan kualitas

penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi

masyarakat dan penduduk miskin.

1 Jumlah kematian

Ibu

4 0 1 Program upaya

kesehatan masyarakat

Kesehatan Dinas

Kesehatan

2 Jumah kematian

bayi

38 8

3 Jumlah kematian balita

53 23

4 Cakupan layanan kesehatan dasar

100% 100%

5 Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin

80% 80% 2 Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

Kesehatan Dinas Kesehatan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-52

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

84.81% 100% 3 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu

dan Anak

Kesehatan Dinas Kesehatan

7 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi

yang ditangani

84.83% 100%

8 Cakupan pertolongan persalinan oleh

bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

84.26% 100%

9 Cakupan pelayanan Ibu

Nifas

72.70% 100%

10 Cakupan kunjungan bayi

83.78% 100%

11 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)

93.50% 100%

12 Cakupan

pelayanan anak balita

62.10% 100% 4 Program

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

Kesehatan Dinas

Kesehatan

13 Cakupan pelayanan

kesehatan lansia

58.00% 80% 5 Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia

Kesehatan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-53

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

55.162 38,500 6 Program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)

Kesehatan Dinas Kesehatan

15 Cakupan

pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat

miskin

22,354 15,400

16 Jumlah lama hari rawat / Lengt Of

Stay (LOS)

3 hari 3 hari Kesehatan Dinas Kesehatan

17 Jumlah pemanfaatan Tempat Tidur

(BOR)

55% 85%

2 Peningkatan ketersediaan

obat dan perbekalan kesehatan

1 Ketersediaan obat

di puskesmas

100% 100% 1 Program

Pengawasan Obat dan Makanan

Kesehatan Dinas

Kesehatan

2 Ketersediaan obat di Rumah Sakit

30% 100% 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

3 peningkatan status gizi

masyarakat

1 Prevalensi

penurunan kasus gizi buruk

0.1% <2% 1 Program

Perbaikan Gizi Masyarakat

Kesehatan Dinas

Kesehatan

2 Cakupan Balita gizi buruk mendapat

perawatan

100% 100%

3 Cakupan penjaringan kesehatan siswa

SD dan setingkat

100% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-54

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Persentase higiene dan sanitasi industri

pengelolaan makanan

0% 50% 2 Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan

4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong Peningkatan

pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat.

1 cakupan RT ber-PHBS

5,7 25 1 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Persentase Rumah Sehat

45,99 85 2 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Kesehatan Dinas Kesehatan

5 Peningkatan upaya

pencegahan dan penanganan wabah/penyakit menular

1 Cakupan

Pelayanan (Penemuan dan penangan) HIV

AIDS dan TB Paru

100% 100% 1 Program

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Kesehatan Dinas

Kesehatan

2 Cakupan Penemuan dan penanganan

penderita penyakit

Acute Flacid Paralysis (AFP)

rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

1 1

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-55

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penemuan Penderita Pneumonia Balita

2.8 2.8

Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

70 370

Penderita DBD yang Ditangani

100% 100%

Penemuan Penderita Diare

100% 100%

Cakupan

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi <24 jam

100% 100%

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

100% 100%

15 Meningkatkan

kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya

saing tenaga layanan kesehatan

1 Pengembangan rumah

sakit, puskesmas dan jaringannya melalui peningkatan kapasitas

RSUD serta peningkatan peran dan status puskesmas.

1 Rasio dokter

spesialis per puskesmas

0 0 1 Program

kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

Kesehatan Dinas

Kesehatan

2 Rasio dokter per puskesmas

18 24

3 Rasio dokter gigi per puskesmas

4 8

4 Rasio apoteker per puskesmas

0 8

5 Rasio bidan per puskesmas

55 67 2 Program Pengadaan, Peningkatan dan

Kesehatan Dinas Kesehatan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-56

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perbaikan Sarana & Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu &

Jaringannya

Dinas Kesehatan

6 Rasio perawat per puskesmas

140 140

7 Jumlah Rumah Sakit Type C

0 1

2 Peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana rumah sakit, puskesmas dan jaringannya.

7 Rasio tenaga ahli gizi per satuan

puskesmas

8 8 1 Program pengadaan,

peningkatan sarana dan prasarana

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru/rumah sakit mata

Kesehatan

8 Rasio tenaga ahli

sanitasi per puskesmas

7 8

9 Rasio tenaga ahli

Kesehatan Masyarakat per puskesmas

2 8

10 Rasio posyandu per satuan balita

118 118

11 Rasio Puskesmas per satuan penduduk

8 9

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-57

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Rasio Pustu per satuan penduduk

14 13

13 Rasio Rumah Sakit

per satuan penduduk

2 2

3 Fasilitasi pengembangan kapasitas SDM kesehatan

meliputi peningkatan kemampuan teknis dan non teknis bidang

kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang brekesinambungan

dan berkelanjutan.

1 Cakupan SDM kesehatan yang

bersertifikat

0% 60% 1 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kepegawaian dan Diklat

Dinas Kesehatan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-58

VII-58

7.1.5. Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi

dengan dukungan infastruktur yang baik.

Kebijakan umum untuk melaksanakan misi kelima adalah: Penyediaan

prasarana jalan penghubung pusat-pusat pertumbuhan melalui

Pembangunan jalan lingkar dan jalan-jalan alternatif; Peningkatan

infrastruktur dan fasilitas bagi pengembangan pasar dan pusat-pusat

kegiatan ekonomi lainnya; Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum

melalui penambahan jangkauan pelayanan PDAM; Pengembangan Data

base jalan/jembatan dan sumberdaya air yang tersedia serta bidang

keciptakaryaan; Peningkatan kualitas cakupan layanan perhubungan;

Pengembangan SDA dan peningkatan upaya pengendalian banjir;

Pengembangan prosedur tetap dalam penanggulangan bencana serta

pengembangan kader tagana; Peningkatan koordinasi pengendalian

pemanfaatan ruang; Pengarusutamaan kebijakan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup melalui penyempurnaan, pengembangan dan

sosialisasi kebijakan dan regulasi berbasis lingkungan hidup; Peningkatan

penataan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan melalu bantuan

fasilitasi bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu; Peningkatan

ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjamin keseimbangan

fungsi sosial dan ekosistem kota melalui penghijauan serta penataan taman

yang representasif sebagai ikon Kota; Peningkatan pengelolaan DAS dengan

pendekatan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh sektor serta

pemangku kepentingan terkait; Peningkatan pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup; Pengendalian perubahan iklim melalui

penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iiklim yang berkelanjutan;

Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah melalui kebijakan

penanganan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat, peningkatan

sarana dan prasarana persampahan dan peningkatan cakupan pelayanan

pengelolaan persampahan serta peningkatan kinerja petugas kebersihan.

Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi kelima

berdasarkan urusan adalah:

A. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program pembangunan jalan dan jembatan.

2. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

3. Program pembangunan turap/talud/ bronjong.

4. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

5. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong.

6. rogram pembangunan system informasi/data base jalan dan

jembatan.

7. program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan irigasi lainnya.

9. Program penyediaan dan pengelolaan air baku.

10. Program pengembangan, pegelolaan dan konversi sungai, danau

dan sumberdaya air lainnya.

11. Program pengendalian banjir.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-59

VII-59

12. Program pembangunan infrastruktur pedesaan.

13. Program perencanaan tata ruang.

14. Program pemanfaatan ruang.

15. Program pengendalian pemanfaatan ruang.

16. Program peningkatan jalan dan jembatan.

17. Program rehabilitasi saluran drainase/ gorong-gorong.

18. Program rehabilitasi jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya

19. Program perencanaan dan perawatan jaringan irigasi.

20. Program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh.

B. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Program pengembangan perumahan.

2. Program lingkungan sehat perumahan.

3. Program pemberdayaan komunitas perumahan.

4. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial.

5. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran.

6. Program pembangunan jalan setapak.

7. Program pembangunan drainase.

8. Program pengelolaan areal pemakaman.

9. Program pembangunan prasarana sanitasi.

10. Program penyediaan dan pengelolaan air baku.

11. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah.

C. Urusan Lingkungan Hidup

1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

2. Programpengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup.

3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

4. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam.

5. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDALH.

6. Program peningkatan pengendalian polusi.

7. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

D. Urusan Perhubungan

1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

LLAJ.

3. Program peningkatan pelayanan angkutan.

4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

6. Program peningkatan kelaikan operasional kendaraan bermotor.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-60

VII-60

E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam.

2. Program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kebijakan umum dan program pembangunan untuk misi kelima dijabarkan

pada tabel 7.5.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-61

Tabel 7.5. Kebijakan Umum dan Program Program Prioritas Untuk Misi Kelima

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan-6: Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik.

Sasaran-9 Strategi Arah Kebijakan

9 Meningkatnya

ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik

16 Pengembangan

dan perbaikan sarana prasarana serta

infrastruktur perkotaan

1 Penyediaan

prasarana jalan penghubung pusat-pusat pertumbuhan

melalui Pembangunan jalan lingkar dan jalan-jalan

alternatif dan jembatan

1 Cakupan jalan

dalam kondisi baik

69.51% 81% 1 Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

2 Jalan dapat

dilalui kendaraan roda empat >40 km/jam

40.08% 52.8% 2 Program Peningkatan

Jalan dan Jembatan

Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

3 Cakupan panjang

jembatan dalam kondisi baik

88.96% 100% 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

2 Peningkatan fasilitas infrastruktur bidang keciptakaryaan

1 Panjang drainase terbangun di

wilayah perkotaan

500,000

577,280

1 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-62

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Cakupan drainase/gorong-gorong dalam

kondisi baik

270.800 m 276.800 m 2

3

Program Rehabilitasi saluran drainase/ gorong-gorong

Program pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3 Persentase penduduk yang

terlayani sistem jaringan drainase skala kota

sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm,

selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun

70% 100% 4

Program

rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

3 Peningkatan cakupan pelayanan sanitasi dan akses air

minum/air bersih.

1 Ketersediaan air bersih

315 ltr/detik

615 ltr/detik

1 Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Perumahan rakyat dan kawasan

permukinan

Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan permukiman

2 Persentase penduduk pengguna air

bersih/air minum yang aman

61,97% 89,91%

3 Panjang jaringan

pipa air minum

56,550

86,663

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-63

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Persentase jumlah penduduk yang terlayani

dengan tangki septik/MCK komunal/sistem

Pengolahan Air Limbah (SPAL) Terpusat

-

60

6 Cakupan ketersediaan penambahan

sarana dan prasaranan sanitasi

0 9 unit 1 Program pembangunan sarana dan prasarana sanitasi.

Perumahan rakyat dan kawasan

permukinan

Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan permukiman

4 Pengembangan Data base jalan/jembatan

dan sumberdaya air yang tersedia serta bidang

keciptakaryaan.

1 Ketersediaan database

jalan/jembatan, SDA dan keciptakaryaan

3 bidang dok

3 bidang dok

1 Program pembangunan system informasi/data

base jalan dan jembatan

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

5 Peningkatan kualitas cakupan layanan perhubungan/transpo

rtasi

1 Jumlah daerah rawan kemacetan

9 titik 0 1

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Perhubungan Dinas Perhubungan

2 Rasio Ijin Trayek 100% 100%

3 Rasio jumlah kenderaan bermotor yang

diuji terhadap wajib uji

40% 100% 2 Program Peningkatan Kelaikan Operasional Kendaraan Bermotor

Perhubungan Dinas Perhubungan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-64

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Jumlah Pelabuhan Laut

1 buah 2 buah 3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Perhubungan Dinas Perhubungan

4 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Perhubungan Dinas Perhubungan

5 Ketersediaan Halte

9 buah 33 buah

6 Jumlah Terminal

Bus/Angkutan Penumpang yang terpelihara

5 unit 1 unit 5 Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu Lintas

Perhubungan Dinas

Perhubungan

7 Cakupan pemasangan rambu-rambu

lalu lintas

210 unit 1.710 unit

8 Cakupan marka

Jalan

1.900 m 11.900 m

9 Angka Kecelakaan

182 20

10 Pembangunan APILL

4 unit 6 unit 6 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Perhubungan Dinas Perhubungan

11 Pemasangan

warning light

11 unit 22 unit

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-65

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Sumber Daya Manusia Perhubungan

4 orang 26 orang 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penunjang urusan pemerintahan

Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM

13 Cakupan kelaikan pengoperasioan

kenderaan bermotor pengangkut

bahan galian mineral bukan logam dan

batuan

0% 100% 8 Program Peningkatan Kelaikan Operasional Kendaraan Bermotor

Perhubungan Dinas Perhubungan

6 Pengembangan SDA,

pengembangan jaringan irigasi dan peningkatan upaya pengendalian banjir.

1 Cakupan

turap/talud/ bronjong dalam kondisi baik

3350 m 4650 m 1 Program Pembangunan

turap/talud/ bronjong

Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

2 Luas irigasi rawa dalam kondisi baik

300 ha 300 ha 2 Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi

Lainnya

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3 Program Pengembangan

dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-66

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Cakupan penanganan banjir

3 kec 0 4 Program Pengendalian Banjir

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4 Persentase tersedianya air

baku untuk memenuhi kebutuhan pokok

minimal sehari-hari

100% 100% 5 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Perumahan rakyat dan

kawasan permukiman

Dinas Perumahan

rakyat dan kawasan permukiman

5 Persentase tersedianya air irigasi untuk

pertanian rakyat pada sistem irigasi primer dan

sekunder pada daerah irigasi yang luasnya

kurang dari 1000 ha dalam daerah

0% 100% 6 Program Perencanaan dan Perawatan Jaringan Irigasi

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6 Cakupan

ketersediaan penambahan air baku

permukiman (sumur bor)

- 5 unit 7 Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

Perumahan

rakyat dan kawasan permukiman

Dinas

Perumahan rakyat dan kawasan

permukiman

7 Pengembangan prosedur tetap dan sarana prasarana

dalam penanggulangan bencana serta

1 Cakupan Pelayanan Bencana

Kebakaran di kota

100% 100% 1 Progam peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran

Perumahan rakyat dan kawasan

permukiman

Satpol PP

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-67

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

pengembangan kader tagana

2 Prosentase tingkat waktu tanggap bencana

kebakaran (response time rate)

100% 100%

3 Jumlah mobil pemadam kebakaran >

3000-5000 lt pada WMK

100% 100%

4 Persentase aparatur PMK yg

memenuhi standar kualifikasi

0% 12%

5 Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan

bencana

13 17 Progam Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6 Prosentase tingkat kesiapsiagaan

kelurahan menghadapi bencana

(kelurahan tangguh bencana)

0% 32%

7 Pos Siaga

Penanggulangan

Bencana

2 3

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-68

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Jumlah dokumen penanggulangan bencana

1 4

9 Prosentase SDM

aparatur yang memiliki keahlian penanggulangan

bencana

0% 20%

10 Frekwensi pelatihan teknis antisipasi

bencana

13 20

11 Frekwensi sosialisasi dan

penyuluhan mitigasi bencana

10 25

12 Cakupan kejadian tangap darurat yang

tertangani

34% 43%

13 Cakupan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

13 17 3 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Ketentraman, Ketertiban

Umum dan Perlindungan masyarakat

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-69

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Peningkatan koordinasi pengendalian

pemanfaatan ruang

1 Jumlah Kecamatan yang memiliki RDTR

6 6 5 Program Perencanaan Tata Ruang

Pekerjaan umum dan penataan

ruang

Bappeda

2 Jumlah kebijakan tata ruang yang

telah disusun

1 4 6 Program Pemanfaatan Ruang

Pekerjaan umum dan

penataan ruang

Bappeda

3 Persentase

tersedianya informasi mengenai

rencana tata ruang (RTR) wilayah Kota

berserta rencana rincinya melalui peta analog dan

peta digital

0 100% 7

Program pengendalian

pemanfaatan ruang

Pekerjaan

umum dan penataan ruang

Bappeda

Sasaran-10

10 Meningkatnya penataan kawasan kota yang

bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas

lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.

17 Peningkatan penataan kota

dan kualitas lingkungan hidup dan

pengendalian perubahan iklim yang

berkelanjutan.

1 Pengarusutamaan kebijakan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

melalui penyempurnaan, pengembangan dan

sosialisasi kebijakan dan regulasi berbasis lingkungan hidup.

1 Jumlah IPLT yang terbangun

0 1

1 Program pembangunan sarana dan prasarana

sanitasi.

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-70

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Peningkatan penataan kawasan permukiman kumuh

secara berkelanjutan

1 Persentase penataan kawasan kumuh

0 100 1 Program Pembangunan jalan setapak

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

2 Rumah layak huni

0 574 1 Program Pengembangan Perumahan

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

3 Peningkatan

ketersediaan ruang terbuka hijau dalam rangka menjamin

keseimbangan fungsi sosial dan ekosistem kota melalui

penghijauan dan penataan taman yang representatif sebagai

ikon kota

1 Rasio Ruang

Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber

HPL/HGB

190.321

M2

205.321

M2

1 Program Pemanfaatan

Ruang

Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-71

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 bertambahnya bank lahan/luasan

lahan untuk fasilitas umum, RTH, fasilitas

permukinan dsb

63,86 ha 52,73 ha 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Penunjang urusan pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

3 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per

Satuan Penduduk di Kota

Tanjungbalai

165.217 M2

190.217 M2

2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

4 Rasio Layanan Lampu Jalan di

Kota Tanjungbalai

3.381 unit LPJU

5.181 unit LPJU

3 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Pekerjan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

5 Rasio bangunan ber IMB

396 unit 1296 unit

6 Persentase

tersedianya luasan RTH public sebesar

20% dari luas wilayah kota/ kawasan

perkotaan

0.314% 0.339% 4 Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Lingkungan

Hidup

Dinas

Lingkungan Hidup

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-72

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Peningkatan pengelolaan DAS menggunakan

pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh

sektor dan stakeholder terkait..

1 Revitalisasi fungsi DAS sesuai RTRW

-

726 ha 1 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5 Peningkatan pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup

1 Capaian indeks kualitas lingkungan hidup

(IKLH) daerah Kota Tanjungbalai

Kategori sangat kurang

iIndeks 52,0)

Kategori sangat kurang

(indeks 66,0)

1 Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan

Hidup

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

2 Persentase jumlah usaha

dan/atau kegiatan yang memenuhi

persyaratan administrasi dan teknis

pengendalian pencemaran air

10% 10%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-73

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Persentase jumlah usaha dan/atau

kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi

persyaratan administratif dan teknis

pengendalian pencemaran udara

25% 100.00%

4 Persentase jumlah usaha dan/atau

kegiatan penghasil limbah berbahaya dan

beracun yang memenuhi persyaratan

administratif dan teknis pengendalian

limbah berbahaya dan beracun

8% 100.00%

5 Cakupan pengawasan Amdal

100% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-74

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Persentase jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100% 100% 2 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

7 Cakupan penegakan hukum

lingkungan

100% 100%

8 Lingkup akreditasi

parameter kualitas lingkungan yang

dimiliki oleh Laboratorium Uji Parameter

Kualitas Lingkungan Hidup Kota

Tanjungbalai

0 parameter

0 parameter

9 Cakupan penghijauan

Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air

5.0% 30.0% 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan

Hidup

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-75

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Capaian indeks keanekaragaman hayati taman

hijau dan hutan kota yang berfungsi

sebagai sumber keanekaragaman hayati dan

kekhasan sumber daya alam tropis

Kategori kurang (Indeks

0,8)

Kategori kurang (Indeks

01,0)

4

Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

11 Persentase

penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah

padat dan limbah cair dari tingkat emisi BAU

(business as usual)

17,6% 30,2% 4

Program rehabilitasi dan

pemulihan cadangan sumberdaya alam

Lingkungan

Hidup

Dinas

Lingkungan Hidup

12 Jumlah lokasi yang memenuhi kriteria program kampung iklim

5 lokasi 10 lokasi

13 Cakupan lokasi pantau Program

Adipura Kota Tanjungbalai yang memenuhi

kriteria kategori baik (indeks nilai ≥71)

100,00% 100,00%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-76

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 Persentase sekolah binaan yang

memperoleh predikat Sekolah Adiwiyata

48.00% 82.00%

15 Cakupan ketersediaan

dokumen status lingkungan hidup daerah

100.00% 100.00%

16 Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa yang telah ditetapkan dan

diinformasikan status kerusakannya

100.00% 100.00% 5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDALH

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

17 Capaian indeks kepuasan

masyarakat (IKM) terhadap pengelolaan

informasi lingkungan hidup

Kategori baik

((Indeks 2,51)

Kategori baik

((Indeks 2,51)

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-77

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18 Persentase tersedianya luasan RTH

publik dari luas wilayah kota/ kawasan

perkotaan

12% 20%

6 Pengendalian perubahan iklim

melalui penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iiklim yang

berkelanjutan.

1 Jumlah kelompok

masyarakat yang berpartisipasi dalam

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

secara berkelanjutan

7 Pokmas 7 Pokmas 1 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan

Hidup

7 Peningkatan kinerja

pelayanan pengelolaan sampah melalui kebijakan

penanganan sampah yang melibatkan peran serta

masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana

persampahan dan peningkatan cakupan pelayanan

pengelolaan persampahan serta peningkatan kinerja

petugas kebersihan

1 Persentase

pengurangan sampah di perkotaan

5% 25% 1 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Persampahan

Lingkungan

Hidup

Dinas

Lingkungan Hidup

2 Cakupan

pengangkutan sampah

60% 75%

3 Capaian Pengoperasian

TPA

57.69% 85.14%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-78

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Persentase Penanganan Sampah di Kota

Tanjungbalai

61% 99%

5 Rasio TPS Per Satuan

Penduduk di Kota Tanjungbalai

2 liter 2,7 liter

6 Rasio Ketersedian

Petugas Kebersihan Kota Tanjungbalai

33.11% 53.11%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-79

VII-79

7.1.6. Misi Keenam: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya.

Kebijakan umum untuk melaksanakan misi keenam adalah: Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan; Peningkatan peran partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah; Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya; Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar eksekutif, yudikatif dan legislatif; Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan kesadaran dan kepatuhan hukum; Optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kebudayaan; Peningkatan dan penguatan peran dan potensi budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan melalui pengembangan kegiatan-kegiatan bernuansa kebudayaan dan pelaksanaan Pekan Budaya Daerah secara periodik serta Penguatan peran serta koordinasi dengan lembaga dan organisasi budaya. Program-program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi keenam

berdasarkan urusan adalah:

A. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2. Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak

criminal.

3. Program pengembangan wawasan kebangsaan.

4. program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

5. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan.

6. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat).

7. Program pendidikan politik masyarakat.

B. Urusan Kebudayaan

1. Program pengembangan nilai budaya.

2. Program pengelolaan kekayaan budaya.

3. Program pengelolaan keragaman budaya.

4. Program pengembangan kerjasama pengelola kekayaan budaya.

5. Program pengembangan kawasan cagar budaya.

6. Program pengembangan kawasan bangunan bersejarah.

Kebijakan umum dan program pembangunan untuk misi keenam dijabarkan

pada tabel 7.6

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-80

Tabel 7.6. Kebijakan Umum dan Program Program Prioritas Untuk Misi Keenam

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Keenam: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya

Tujuan-7: Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya.

Sasaran-11 Strategi Arah Kebijakan

11 Terciptanya

kerukunan dan harmonisasi kehidupan

berbangsa dan bernegara serta mendorong

dinamika kehidupan sosial masayarakat yang

berbudaya berlandaskan hukum

18 Pengembangan

kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas

antar kelolompok masyarakat

1 Peningkatan

pemahaman masyarakat tentang wawasan

kebangsaan dan peningkatan kerukunan hidup

antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.

1 Jumlah Kelurahan

Mandiri Kebangsaan

0 2 1 Program

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakt

Badan

Kesbangpol dan Linmas

2 Jumlah demo yang

berakhir ricuh

0 0

3 Cakupan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam

wawasan kebangsaan

98% 100%

2 Peningkatan peran

partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah

1 Partisipasi

Masyarakat Dalam Pemilu

70% 80% 1 Program Pendidikan

Politik Masyarakat

Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakt

Badan

Kesbangpol dan Linmas

2 Persentase parpol yang tertib

administrasi

55% 75%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-81

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19 Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;

1 Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan

ketentraman dan ketertiban di wilayahnya

1 Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat

0 25 1 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakt

Badan Kesbangpol dan Linmas

2 Angka kriminalitas 499 267 2

Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

3 Program upaya

pencegahan penyalahgunaan narkoba

Kepemudaan

dan Olahraga

Badan

Kesbangpol dan Linmas/Dinas kepemudaan,

olahraga dan pariwisata

1 Cakupan Penanganan Konflik dan Gejolak

Masyarakat

- 50 kali 3 Program Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakt

Badan Kesbangpol dan Linmas

2 Cakupan

penegakan peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah di Kota/ Kota

100% 100% 1 Program

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakt

Satpol PP

3 Cakupan penanganan kamtibmas

100% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-82

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Rasio patroli siaga kertertiban umum dan ketentraman

masyarakat

630 kasus

5 Rasio jumlah polisi pamong praja per

10.000 penduduk

0.14% 0.16% 4 Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Penunjang urusan

pemerintahan

Satpol PP

6 Prosentase aparatur Polisi Pamong Praja

yang memiliki keahlian teknis

40% 80%

2 Peningkatan koordinasi dan

kerjasama antar eksekutif, yudikatif dan legislative

5 Cakupan fasilitasi pertemuan Forum

Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda)

- 100% 1

2

3

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah Program kemitraan

pengembangan wawasan kebangsaan

Program pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Ketentraman, Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakt

Badan Kesbangpol dan

Linmas

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-83

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan

kesadaran dan kepatuhan hukum

1 Jumlah Ranperda 6 6 1 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Urusan penunjang pemerintahan

Sekretariat Daerah (bagian Hukum)

2 Cakupan Perda yang

disosialisasikan

33,33% 50%

3 Cakupan ranperda yang disosialisasikan

50% 75%

4 Persentase fasilitasi

bantuan hukum

46% 90%

20 Pengembangan

seni dan budaya lokal

1 Optimalisasi

pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kebudayaan

1 Cakupan Kajian

Seni

3 15 1 Program

pengembangan nilai budaya

Kebudayaan Dinas

Pendidikan

2 Peningkatan dan penguatan peran dan

potensi budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi

kemasyarakatan melalui pengembangan

kegiatan-kegiatan bernuansa kebudayaan dan

pelaksanaan Pekan Budaya Daerah secara periodik.

2 Cakupan Fasilitasi Seni

3 10 2

3

Program pengelolaan

kekayaan budaya Program

pengelolaan keragaman budaya

Kebudayaan Dinas Pendidikan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-84

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Jumlah prestasi bidang seni dan budaya

98% 100%

3 Penguatan peran

serta koordinasi dengan lembaga dan organisasi budaya.

3 Jumlah grup

kesenian

33 46 1 Program

pengembangan kerjasama pengelola kekayaan budaya

Kebudayaan Dinas

Pendidikan

4 Cakupan Gelar Seni 3 9

5 Jumlah benda dan

situs cagar budaya yang dilestarikan

1 5 1

2

Program

pengembangan kawasan cagar budaya

Program pengembangan

kawasan bangunan bersejarah

Kebudayaan Dinas

Pendidikan

.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-85

VII-85

7.1.7. Misi Ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan

kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Kebijakan umum untuk melaksanakan misi ketujuh adalah: Optimalisasi

peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyerap dan

menyalurkan aspirasi dan kreatifitas masyarakat; Peningkatan kepedulian

masyarakat dalam membangun kemandirian, kebersamaan, kepedulian

untuk menangani permasalahan secara bersama-sama; Peningkatan

pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat serta tenaga lapangan

terkait pemberdayaan masyarakat; Peningkatan cakupan pembinaan tertib

administrasi keuangan Pemerintahan Kelurahan; Penguatan peran PUG;

Pengembangan Sistem Informasi PMKS untuk mendukung Pembangunan

Sosial; Peningkatan potensi masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan

sosial di lingkungannya; Peningkatan kualitas pencapaian standar pelayanan

minimal bidang sosial serta Peningkatan koordinasi dan Sinergisasi upaya

pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi ketujuh

berdasarkan urusan adalah:

A. Urusan Sosial

1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil

(KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

lainnya.

2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

3. Program pembinaan anak terlantar.

4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

5. Program pembinaan panti asuhan / panti jompo.

6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).

7. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

8. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial.

9. Program keluarga harapan

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan

2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan

anak.

3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembanguan.

5. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

C. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.

3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa.

4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-86

VII-86

5. Program peningkatan perempuan di pedesaan.

6. Program pengembangan ekonomi lokal.

Kebijakan umum dan program pembangunan untuk misi ketujuh dijabarkan

pada tabel 7.7.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-87

Tabel 7.7. Kebijakan Umum dan Program Program Prioritas Untuk Misi Ketujuh

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Tujuan-8: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian

Sasaran-12 Strategi Arah Kebijakan

12 Meningkatnya

kualitas kehidupan sosial masyarakat

21 Peningkatan keberdayaan

masyarakat

1 Optimalisasi peran

lembaga pemberdayaan masyarakat dalam

menyerap dan meyalurkan aspirasi dan

kreatifitas masyarakat.

1 LPM (Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi

6 15 1 Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Pemberdayaan

Masayarakat dan Desa

Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan PMK

2 PKK aktif 37 37

3 Posyandu aktif 118 118

4 Karang Taruna Aktif

31 31

5 KPM Aktif 0 7

6 Lembaga Adat Aktif

4 4

2 Peningkatan kepedulian masyarakat dalam

membangun kemandirian, kebersamaan,

kepedulian untuk menangani permasalahan

secara bersama-sama.

7 Cakupan pemeliharaan pasca Program

pemberdayaan masyarakat

25% 75%

9 Jumlah kegiatan partisipasi TNI

dalam membangun daerah

- 1

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-88

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan

sikap masyarakat serta tenaga lapangan terkait

pemberdayaan masyarakat.

1 Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi lokal bagi

kelompok masyarakat

- 3 1

2

Program Pengembangan Ekonomi Lokal

Program

peningkatan perempuan di pedesaan

Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan PMK

4 Peningkatan cakupan pembinaan tertib

administrasi keuangan Pemerintahan

Kelurahan

1 Jumlah Kelurahan mandiri (Aspek Pemberdayaan

Masyarakat)

6 31 1 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan PMK

3 Pengelolaan data profil dan Aset

Yang Prima

3 kel 31 kel 1

2

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program pengembangan

lembaga ekonomi pedesaan

Pemberdayaan Masayarakat

dan Desa

Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-89

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Penguatan peran PUG

1 Cakupan ketersediaan dokumen ARG dan

PPRG

20 SKPD 15 SKPD 1 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan PMK

2 Cakupan Ketersediaan

dokumen RAD-PUG

1 dok 1 dok

3 Caleg dan

Legislatif yang kompeten

16% 30% 2 Program

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan PMK

3 Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Jender dalam pembanguan

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan PMK

4 Jumlah Organisasi Perempuan yang

dibina

1 organisasi

3 organisasi

5 Jumlah KUBP 2 kel 6 kel

6 Jumlah Desa

Prima

- 1 kel

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-90

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Jumlah Kelompok UPPKS

31 kel 31 kel

8 Jumlah

Pemberdayaan berbasis gender

7 kel 6 kel

9 Cakupan perempuan dan

anak korban kekerasan yang mendapatkan

penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di

dlm UPTD

1 kasus 1 kasus 4 Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK

10 Cakupan perempuan dan

anak korban kekerasan yang mendapatkan

layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang

terlatih di puskesmas mampu

tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

20 kasus 8 kasus 5 Program Peningkatan

Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-91

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas

rehabilitasi terlatih, layanan bimbingan rohani oleh

petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan

anak korban kekerasan di dalam unit

pelayanan terpadu

13 kasus 8 kasus Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan PMK

12 Cakupan layanan pemulangan dan

layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan

anak korban kekerasan

3 kasus 2 kasus 5 Program Peningkatan

Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK

13 Rasio KDRT dan

penyelesaian pengaduan perlindungan

perempuan dan anak dari tindak kekerasan

6 kasus 2 kasus 6 Program

keserasian kebijakan peningatan

kualitas anak dan perempuan

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan PMK

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-92

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas

rehabilitasi terlatih, layanan bimbingan rohani oleh

petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan

anak korban kekerasan di dalam unit

pelayanan terpadu

13 kasus 8 kasus

15 Cakupan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi

sosial bagi perempuan dan anak korban

kekerasan

3 kasus 2 kasus

16 Rasio KDRT dan penyelesaian

pengaduan perlindungan perempuan dan

anak dari tindak kekerasan

6 kasus 2 kasus

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-93

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 Cakupan penegakan hukum dari tingkat

penyidik sampai dengan putusan Pengadilan atas

Kasus-kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak, yang mendapatkan

layanan bantuan hukum

7 kasus 1 kasus

18 Kota Layak Anak ( KLA ) Akumulasi

1 kel 10 kel

19 Jumlah kasus Pekerja Anak yang

tertangani

2 kasus

20 Tertanganinya Anak Berkebutuhan

Khusus

- -

21 Jumlah Kasus Kekerasan

Terhadap Anak Yang ditangani

12 kasus 6 kasus

22 Peningkatan kesejahteraan keluarga

1 Pengembangan Sistem Informasi PMKS untuk

mendukung Pembangunan Sosial.

1 Penyediaan sarana dan prasarana sosial (rumah

singgah)

- 1 1 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti

Jompo

Sosial Dinas Sosial

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-94

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Cakupan layanan rehabilitasi kesejahteraan

sosial

100% 100% 1 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan

Sosial

Sosial Dinas Sosial

2 Program

Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3 Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi

dan pemberdayaan sosial

100% 100% 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

lainnya

2 Program Pembinaan Anak Terlantar

3 Program Pembinaan Eks Penyandang

Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya)

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-95

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Peningkatan potensi masyarakat dalam pelayanan

kesejahteraan sosial di lingkungannya

1 Pengembangan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia

dan Orang Dengan Kecacatan

76.25% 100% 1 Program Pembinaan Para Penyandang

Cacat dan Trauma

Sosial Dinas Sosial

3 Peningkatan kualitas

pencapaian standar pelayanan minimal bidang

sosial

1 Pembinaan partisipasi Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial

100% 100% 2 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sosial Dinas Sosial

4 Peningkatan koordinasi dan

Sinergisasi upaya pembangunan kesejahteraan

sosial dan penanggulangan kemiskinan.

1 Cakupan penanggulangan

pengurangan beban masyarakat miskin

50% 100% 1 Program Keluarga Harapan

Sosial Dinas Sosial

2 dokumen SPKD - 1 2 Program

perencanaan pembangunan sosial budaya

Penunjang

urusan pemerintahan

Badan

Perencanaan, Penelitian, Pengembangan

dan Pembangunan Daerah

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-96

VII-96

7.2. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara tingkat pemerintahan terdiri dari pemerintah di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota dan tujuan bernegara yang tertuang di dalam sasaran dan prioritas pembangunan nasional adalah tujuan semua tingkat pemerintahan. Sementara pencapaian sasaran nasional tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun juga dilakukan di semua tingkat pemerintahan sesuai kewenangannya.

RPJMN yang berisikan sasaran dan prioritas pembangunan adalah rencana untuk mencapai tujuan bernegara yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan sesuai kewenangannya. Sebagai contoh: Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu, IPM dan lain-lain yang menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya menghandalkan SDM dan Anggaran dari Kementerian/Lembaga di pusat saja. Oleh karenanya partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui penyelarasan dokumen rencana mutlak dilakukan untuk melihat sejauhmana dukungan Pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional tersebut.

Penyelarasan dokumen rencana dimaksud dumulai dari keselarasan visi, misi dan kebijakan yang berisi prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan nasional Tahun 2015-2019 lebih dikenal dengan sebutan Nawacita adalah: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara; 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara; 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa serta 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Dari kesembilan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat 7 (tujuh) sasaran yang dapat didukung oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yakni: Prioritas kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan. Lebih jelas mengenai identifikasi dan keselarasan kebijakan dalam RPJMN dan RPJMD Kota Tanjungbalai diuraikan pada tabel berikut:

Tabel. 7.8. Identifikasi dan Keselarasan Kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 dengan RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2016-2021.

No RPJMN 2015-2019

RPJMD KOTA TANJUNGBALAI

2016-2021

I VISI

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI YANG BERPRESTASI, RELIGIUS, SEJAHTERA, INDAH DAN HARMONIS

II MISI

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-97

VII-97

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepri-badian Indonesia sebagai negara kepulauan

Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum

Mewujudkan kehidupan ummat

beragama menuju masyarakat yang

religius dan berakhlaq mulia

3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

Mewujudkan sumberdaya manusia

melalui pembangunan pendidikan

yang berkualitas berbasis IPTEK dan

peningkatan derajat kesehatan

masyarakat.

Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan

4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Membina kehidupan sosial politik

masyarakat dalam rangka

mewujudkan kehidupan masyarakat

yang demokratis dan harmonis

dalam keanekaragaman suku dan

agama yang berpegang pada adat

dan budaya.

Mewujudkan pemberdayaan

masyarakat dan tatanan kehidupan

sosial masyarakat melalui penguatan

peran keluarga.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Meningkatkan perekonomian daerah

dengan memanfaatkan potensi

ekonomi unggulan serta daya saing

dalam rangka mendorong

kemandirian menuju masyarakat

maju dan sejahtera.

6. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim

-

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

-

III KEBIJAKAN

9 (SEMBILAN) PROGRAM PRIORITAS NAWACITA

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2016-2021

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-98

VII-98

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara

Mendorong dan mendukung kebijakan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional di daerah dalam rangka percepatan pembangunan.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

Peningkatan penataan kawasan melalui pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Mendorong dan mendukung kebijakan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional di daerah dalam

rangka percepatan pembangunan.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

Peningkatan daya saing ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa Pemantapan kehidupan berdemokrasi dan penegakan hukum;

Penguatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ketahanan dan kemandirian sosial masyarakat

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selanjutnya dukungan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program untuk mendukung kebijakan nasional dimaksud tertuang pada Tabel 7.9 sampai dengan Tabel 7.13.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-99

Tabel 7.9 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019)

Prioritas 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima

Tujuan-1: Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

Sasaran-1 Strategi Arah Kebijakan

1 Meningkatnya

kualitas tata kelola pemerintahan

1 Meningkatkan

tranparansi dan akuntabilitas kinerja

pemerintah Kota

1 Peningkatan

kualitas penyelenggaraan sistem

akuntabilitas kinerja

1 Nilai Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

CC B 1 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penunjang

urusan pemerintahan

Sekretariat

Daerah (Bagian Organisasi dan Tatalaksana)

2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan

SPIP di SKPD

1 Persentase SKPD menerapkan SPIP

70% 100% 2 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Penunjang urusan pemerintahan

Inspektorat

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-100

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Peningkatan kinerja penyelenggaraan

prosedur standar pengelolaan keuangan daerah

1 Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah

per SKPD

WDP WTP 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Penunjang urusan pemerintahan

Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah

2 Meningkatkan kualitas

sumberdaya aparatur melalui peningkatan

kinerja pegawai

1 Peningkatan kualitas

pelaksanaan Diklat

1 Cakupan fasilitasi layanan

penjenjangan struktural

210 orang 693 orang 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Penunjang urusan

pemerintahan

Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM

Sasaran-2

2 Meningkatnya

kualitas pelayanan publik

3 Meningkatkan

cakupan layanan di berbagai bidang

pembangunan dan ketersediaan sarana dan

prasarana pelayanan publik

1 Peningkatan

pencapaian Standar Pelayanan

Minimal, dan SOP

1 Persentase SOP

OPD

70% 100% 1 Program Fasilitasi,

Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Penunjang

urusan pemerintahan

Sekretariat

Daerah (Bagian Organisasi dan Tatalaksana)

2 Peningkatan

cakupan pelayanan pengendalian

pembangunan

1 Prosentase PBJ

berbasis e-proc

65,35% 75,00% 1 Program Pembinaan Dan

Pengembangan Sistem LPSE

Penunjang

urusan pemerintahan

Sekretariat

Daerah (Bagian Organisasi dan Tatalaksana)

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-101

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Peningkatan kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah

1 Penyelesaian kasus pertanahan

0% 100% 3 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

4 Peningkatan cakupan layanan monitoring dan

evaluasi bidang perekonomian

1 Cakupan monev Raskin

100% 100% 1 Program Fasilitasi, Pembinaan Dan Koordinasi Pemerintahan

Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Sosial

Penunjang urusan pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

2 Cakupan monev bidang energi

100% 100%

3 Cakupan monev

pupuk bersubsidi ke kelompok tani

100% 100%

4 Frekuensi

pengendalian inflasi daerah

90% 100%

5 Peningkatan

cakupan pelayanan kependudukan

dan Catatan Sipil

1 Penerapan e-KTP 60% 100% 1 Program Penataan

Administrasi Kependudukan

Penunjang

urusan pemerintahan

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6 Peningkatan cakupan layanan Keluarga

Berencana (KB)

1 Rata-rata jumlah anak per keluarga

3 2.85 1 Program Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk dan KB

Dinas Pengendalian Penduduk dan

KB

2 Rasio akseptor KB 81.43 83 2 Program pelayanan kontrasepsi

7 Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan

bencana

1 Cakupan Pelayanan Bencana

Kebakaran di kota

100% 100% 1 Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Ketentraman dan Ketertiban

Umum

Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-102

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Terwujudnya partisipasi masyarakat dan

kerjasama pemerintah dengan dunia

usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam

mengisi pembangunan

1 Melaksanakan sistem perencanaan

pembangunan yang komprehensip

1 Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

85% 100% 1 Program perencanaan pembangunan daerah

Penunjang urusan pemerintahan

Badan Perncanaan, Penelitian,

Pengembangan dan Pembangunan

Daerah

2 Tingkat keselarasan

Renstra SKPD terhadap RPJMD

75% 100%

3 Tingkat

keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD

80% 100%

2 Meningkatkan upaya penelitian dan

pengembangan serta kerjasama antar wilayah dan

pihak ketiga

1 Jumlah kerjasama serta kajian penelitian dan

pengembangan

2 10 1 Program Pengembangan Data/ Informasi

Penunjang urusan pemerintahan

Badan Perncanaan, Penelitian,

Pengembangan dan Pembangunan

Daerah

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-103

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Kedua: 2. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia

Tujuan-2: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia

Sasaran-3 Strategi Arah Kebijakan

3 Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan

aparatur dan masyarakat

5 Mengembangkan kegiatan orientasi dan

pembinaan keimanan dan ketaqwaan

secara terus menerus kepada seluruh lapisan

masyarakat dan aparatur di setiap kegiatan yang

memungkinkan.

1 Pengembangan dan pelestarian kegiatan

keagamaan berbasis seni, budaya yang

religi.

1 Jumlah konflik Sara

0 0 1 Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama

Penunjang urusan pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan

Sosial)

2 Peningkatan pemahaman

masyarakat tentang pola asuh berbasis agama

untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan

bertaqwa

1 Perda/Perwa tentang aktivitas

keagamaan

0 1

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-104

Tabel 7.10 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019)

Prioritas 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik

Tujuan-6: Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dengan dukungan infrastruktur yang memadai

Sasaran-9 Strategi Arah Kebijakan

9 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas

infrastruktur publik

16 Pengembangan dan perbaikan sarana

prasarana serta infrastruktur perkotaan

1 Penyediaan prasarana jalan penghubung

pusat-pusat pertumbuhan melalui

Pembangunan jalan lingkar dan jalan-jalan

alternatif

1 Cakupan jalan dalam kondisi baik

69.51% 81% 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

2 Jalan dapat dilalui kendaraan roda

empat >40 km/jam

40.08% 52.8% 2 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

3 Cakupan panjang jembatan dalam kondisi baik

88.96% 100% 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-105

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Peningkatan cakupan pelayanan akses

air minum melalui penambahan jangkauan

pelayanan PDAM.

1 Ketersediaan air bersih

315 ltr/detik 615 ltr/detik 1 Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

2 Persentase penduduk

pengguna air bersih

61,97% 89,91%

3 Persentase penduduk yang mendapatkan

akses air minum yang aman

61,97% 89,91%

3 Peningkatan kualitas cakupan

layanan perhubungan.

1 Angka Kecelakaan 182 20 1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Perhubungan Dinas Perhubungan

2 Jumlah Pelabuhan Laut

1 buah 2 buah 3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Perhubungan Dinas Perhubungan

4 Peningkatan

koordinasi pengendalian pemanfaatan

ruang

1 Prosentase

Kecamatan yang memiliki RDTR

6 6 5 Program Perencanaan

Tata Ruang

Penunjang

urusan pemerintahan

Badan

Perncanaan, Penelitian, Pengembangan

dan Pembangunan Daerah

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-106

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 bertambahnya bank lahan/luasan lahan untuk

fasilitas umum, RTH, fasilitas permukinan dsb

63,86 ha 52,73 ha 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Penunjang urusan pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

Sasaran-10

10 Meningkatnya penataan

kawasan kota yang yang bersih, indah dan

rapi yang berwawasan lingk

17 Peningkatan kualitas

lingkungan hidup

1 Pengarusutamaan kebijakan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

melalui penyempurnaan, pengembangan

dan sosialisasi kebijakan dan regulasi berbasis

lingkungan hidup.

1 Persentase penataan kawasan

kumuh

0 100 1 Program Pembangunan jalan setapak

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

2 Program Pembangunan drainase

3 Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-107

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Program Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh

2 Peningkatan

penataan kawasan permukiman

kumuh secara berkelanjutan melalu bantuan

fasilitasi bedah rumah bagi masyarakat

kurang mampu.

1 Rumah layak huni 0 574 1 Program Pengembangan

Perumahan

Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

3 Peningkatan

ketersediaan ruang terbuka hijau dalam

rangka menjamin keseimbangan fungsi sosial dan

ekosistem kota melalui penghijauan dan

penataan taman yang representatif sebagai ikon kota

1 Rasio Ruang

Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber

HPL/HGB

190.321 M2 205.321 M2 1 Program Pemanfaatan

Ruang

Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-108

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Persentase tersedianya luasan RTH public

sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan

perkotaan

0.314% 0.339% 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

5 Peningkatan

pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup

1 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks 55,0

(kategori sangat

kurang)

Indeks 66,0

(kategori Cukup)

1 Program Pengendalian

Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan

Hidup

Dinas

Lingkungan Hidup

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-109

Tabel 7.11 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019)

Prioritas 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi Awal

Kondisi akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Keempat: Meningatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan-4: Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK

Sasaran-7 Strategi Arah Kebijakan

7 Meningkatnya sistem dan akses layanan

pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang

berkualitas

10 Menata sistem manajemen layanan

pendidikan yang efektif dan efisien berbasis daring

1 Menata sistem layanan data dan informasi kependidikan berbasis daring (dalam jaringan).

1 Rata-rata lama Sekolah (Tahun)

9,12 12 2 Program Pendidikan Non Formal

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Harapan lama

Sekolah (Tahun)

12.4 15,94

3 Persentase penduduk 15 tahun ke atas

yang melek huruf (%)

99,75 99,99

5 APK PAUD 7,44% 10.00% 3 Program

Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Dinas

Pendidikan

6 APK SD/MI 108,15% 101% 4 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

7 APK SMP/MTs 85,73% 95,00%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-110

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 APM SD/MI 95,27 98,00%

9 APM SMP/MTs 69,43 87,32%

21 APK SMA/MA/SMK

83,31% 90,00% 5 Program Pendidikan Menengah

Pendidikan Dinas Pendidikan

22 APM

SMA/MA/SMK

82,93% 90,00%

2 Pengembangan manajemen

berbasis sekolah.

1 Persentase

SD/MI menerapkan e pembelajaran

85% 99% 1 Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pendidikan Dinas

Pendidikan

2 Persentase SMP/MTs menerapkan e

pembelajaran

80% 99%

3 Persentase

SMA/MA/SMK menerapkan e pembelajaran

100% 100%

3 Penguatan peran/partisipasi masyarakat melalui penguatan kerjasama dengan lembaga

pendidikan/Pihak III serta penguatan peran komite sekolah.

1 Cakupan komite sekolah aktif

25% 50% 1 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Jumlah

kerjasama SMK dengan DU/DI

25 25

4 Penyediaan fasilitas beasiswa bagi siswa miskin dan siswa berprestasi yang diupayakan

dari berbagai sumber.

1 Cakupan beasiswa bagi siswa SD dan

SMP

100% 100% 1 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-111

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Peningkatan kapasitas pelayanan PAUD dalam pembudayaan nilai dan prinsip

keagamaan dalam pembangunan karakter peserta didik.

1 Jumlah PAUD 103 115 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Persentase

PAUD yang menerapkan nilai

keagamaan

60,00% 100,00%

7 Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam

peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan sikap hidup masyarakat.

1 Jumlah perpustakaan

188 188 1 Program pengembangan

budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Perpustakaan Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

11 Meningkatkan kuantitas dan

kualitas sarana dan prasarana pendidikan

1 Pemenuhan alat-alat praktik dan media pembelajaran, serta buku

dan bahan bacaan.

1 cakupan ketersediaan

alat-alat praktik dan media pembelajaran

SD/SDLB dan SMP

70% 100% 1 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Pemenuhan kuantitas mobiler

ruang kelas, dewan guru dan perpustakaan.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-112

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Peningkatan kualitas gedung sekolah melalui pemeliharaan dan rehab gedung dan ruang

kelas, ruang UKS, perpustakaan, ruang kepala sekolah, dewan guru dan tata

usaha.

1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik

68,89% 100% 1 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Sekolah pendidikan

SMP/MTs kondisi bangunan baik

52,43% 100% 2 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3 Sekolah pendidikan SMA kondisi

bangunan baik

61,14% 100%

4 Sekolah pendidikan

SMK kondisi bangunan baik

80,37% 100%

12 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan

1 Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan

1 Peningkatan tunjangan tambahan

penghasilan bagi tenaga pendidik dan kependidikan

0% 50% 1 Belanja Tidak Langsung

Badan Pengelolaa Keuangan dan

aset Daerah

2 Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui

pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan dan Pengembangan Keprofesian

1 Persentase guru

pembelajar yang terlatih

51,75 83,36 1 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Dinas Pendidikan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-113

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Berkelanjutan (PKB) 2 Persentase guru SD/MI yang sudah

dilatih Pakem/MBS setiap tahun

3 Persentase guru SMP/MTs yang sudah

dilatih CTL/MBS setiap tahun

3 Penyediaan beasiswa bagi peningkatan pendidikan formal

maupun non formal bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya

1 Persentase guru SD/MI

berkualifikasi S1/D4

73% 100% 1 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Persentase guru SMP/MTs berkualifikasi

S1/D4

86% 100%

3 Persentase

guru SD/MI bersertifikat

85% 100%

4 Persentase

guru SMP/MTs bersertifikat

52,48% 80%

5 Persentase guru

SMA/MA/SMK berkualifikasi S1/D4

93% 100%

6 Persentase guru SMA/MA/SMK

79,32% 82%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-114

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

bersertifikat

7 Angka

kelulusan Uji Kompetensi Guru (UKG)

54,44% 80%

8 Persentase penilaian angka kredit guru

0% 70%

Tujuan-5: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Sasaran-8

8 Meningkatnya sistem dan akses layanan

kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang

berkualitas

13 Menata sistem regulasi dan standar layanan

kesehatan

1 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta pengembangan data dan

informasi kesehatan berbasis daring (dalam jaringan).

2 Tingkat kepuasan Pasien

70% 100% 1 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

4 Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap bidang medis.

4 Rumah Sakit Umum Daerah yang

melaksanakan Sistem Manajemen

Mutu (IS0 : 9000 : 2008)

20% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-115

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Cakupan pelayanan gawat darurat

level 1 yg harus diberikan sarana

kesehatan (RS)

80% 100%

6 Jumlah puskesmas

terakreditasi

0 8

14 Meningkatkan kualitas cakupan

layanan kesehatan

1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan

Jaminan Kesehatan bagi masyarakat dan penduduk miskin.

1 Jumlah kematian Ibu

4 0 1 Program upaya kesehatan

masyarakat

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Jumah kematian bayi

38 8

3 Jumlah kematian balita

53 23

4 Cakupan layanan kesehatan

dasar

100% 100%

5 Cakupan pelayanan

kesehatan dasar masyarakat

miskin

80% 80% 2 Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Peningkatan ketersediaan obat

dan perbekalan kesehatan

1 Ketersediaan

obat di puskesmas

100% 100% 1 Program

Pengawasan Obat dan Makanan

Kesehatan Dinas

Kesehatan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-116

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Ketersediaan obat di Rumah Sakit

30% 100% 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

3 peningkatan status gizi

masyarakat

1 Prevalensi

penurunan kasus gizi buruk

0.1% <2% 1 Program

Perbaikan Gizi Masyarakat

Kesehatan Dinas

Kesehatan

2 Cakupan Balita gizi buruk

mendapat perawatan

100% 100%

4 Pemberdayaan Masyarakat

dalam Mendorong Peningkatan pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat.

1 cakupan RT

ber-PHBS

5,7 25 1 Program

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Kesehatan Dinas

Kesehatan

2 Persentase Rumah Sehat

45,99 85 2 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Kesehatan Dinas Kesehatan

5 Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan wabah/penyakit menular

1 Cakupan Pelayanan (Penemuan dan

penangan) HIV AIDS dan TB Paru

100% 100% 1 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Cakupan Penemuan dan

penanganan penderita penyakit

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-117

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per

100.000 penduduk < 15 tahun

1 1

Penemuan Penderita

Pneumonia Balita

2.8 2.8

Penemuan

Pasien Baru TB BTA Positif

70 370

Penderita DBD yang Ditangani

100% 100%

Penemuan

Penderita Diare

100% 100%

Cakupan

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi <24 jam

100% 100%

Cakupan neonatal dengan

komplikasi yang ditangani

100% 100%

15 Meningkatkan

kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan

daya saing tenaga layanan kesehatan

1 Pengembangan rumah sakit,

puskesmas dan jaringannya melalui peningkatan kapasitas RSUD serta peningkatan peran

dan status puskesmas.

1 Rasio dokter

spesialis per puskesmas

0 0 1 Program

kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

Kesehatan Dinas

Kesehatan

2 Rasio dokter per puskesmas

18 24

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-118

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Rasio dokter gigi per puskesmas

4 8

4 Rasio apoteker per puskesmas

0 8

5 Rasio bidan per

puskesmas

55 67 2 Program

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana & Prasarana Puskesmas/

Puskesmas Pembantu & Jaringannya

Kesehatan Dinas

Kesehatan

6 Rasio perawat

per puskesmas

140 140

2 Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah

sakit, puskesmas dan jaringannya.

7 Rasio tenaga ahli gizi per

satuan puskesmas

8 8

8 Rasio tenaga

ahli sanitasi per puskesmas

7 8

9 Rasio tenaga ahli Kesehatan

Masyarakat per puskesmas

2 8

10 Rasio posyandu per satuan balita

118 118

11 Rasio Puskesmas per

satuan penduduk

8 9

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-119

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Rasio Pustu per satuan penduduk

14 13 2 Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana & Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu &

Jaringannya

Kesehatan Dinas Kesehatan

13 Rasio Rumah

Sakit per satuan penduduk

2 2

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-120

Tabel 7.12 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019)

Prioritas 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya Prioritas 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi Awal

Kondisi akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera

Tujuan-3: Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah

Sasaran-4 Strategi Arah Kebijakan

4 Meningkatnya produktivitas

sektor perekonomian daerah

7 Meningkatkan kualitas produk

sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan

peternakan, perdagangan dan

perindustrian, koperasi, UKM dan UMKM serta

pariwisata.

1 Fasilitasi bantuan sarana dan

prasarana dan bantuan permodalan sektor

perikanan, pertanian peternakan, industri,

UMKM dan ekonomi kreatif

1 Produksi perikanan tangkap

42,891.55

54,741.69

1 Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

Kelautan Perikanan

Dinas Perikanan

Perairan Umum Ton/Th

27.09

36.30

Perairan Laut Ton/Th

42,620.90

57,116.08

Budidaya Ton/Th: 243.56

326.39

2 Jumlah Tempat

Pelelangan Ikan (TPI)

- -

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-121

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Penetapan dan pengembangan produk unggulan

sektor perikanan, pertanian peternakan,

industry, UMKM dan ekonomi kreatif

3 Jumlah tempat pendaratan ikan

- -

4 Produksi Perikanan Budidaya Tambak

2 Program Pengembangan

Budidaya Perikanan

Kelautan Perikanan

Dinas Perikanan

Produksi Perikanan Budidaya Kolam

243.56

326.39

Produksi Perikanan

Budidaya Keramba

21.25

28.48

3 Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kelautan

Perikanan

Dinas

Perikanan

Produksi Benih 2,359,999.00

3,161,285.62

5 Konsumsi Ikan 41.70

55.88

6 Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)

93 140

1 Produktivitas padi

atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

1 Program Peningkatan

Produksi Pertanian/ Perkebunan

Pertanian Dinas Pangan

dan Pertanian

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-122

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Padi Sawah(Ton) 47.03 55.00 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

Padi Ladang(Ton) - 33.11

Jagung (Ton) 60.00 61.50

Kedelai(Ton) - 11.83

Ubi Kayu (Ton) 235.00 240.00

Ubi Jalar (Ton) 90.00 110.00

Kacang Tanah (Ton) - 11.50

Kacang Hijau (Ton) - 10.00

2 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:

3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

Padi 1,063 1,617

Jagung - 331

Kedelai 96 252

Ubi Kayu - 12

Ubi Jalar 517 768

Kacang Tanah 54 132

Kacang Hijau - 2

Tanaman Buah - 2

Sayuran

3 Produksi Perkebunan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-123

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* Kelapa Sawit (Ton)

14,527 15,500

* Kelapa Dalam (Butir)

1,165,248 1,300,000

* Kakao (Ton) 4.56 6

4 Produksi daging dan telur

3 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

* Produksi Daging (Kg)

459,670 456,244

* Produksi Telur (Kg)

437,490 479,686 4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

3 Peningkatan

penganekaragaman pangan melalui penerapan

teknologi bidang ketahanan pangan

1 Regulasi Ketahanan

Pangan

- 1 Program

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Lapangan

Pangan Dinas Pangan

dan Pertanian

2 Ketersediaan

pangan utama

3.592.675 kg 4,086,406 1 Program Peningkatan

Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pangan Dinas Pangan

dan Pertanian

3 Jumlah daerah rawan pangan

(jumlah desa rawan pangan)

26 5 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pangan Dinas Pangan dan Pertanian

4 Peningkatan pengendalian penyakit terkait

dengan peternakan

1 Populasi ternak

1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

Populasi Sapi Potong

628 718

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-124

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Populasi Kerbau 5 11

Populasi Kambing 1,387 1,560

Populasi Babi 2,849 3,000

Populasi Ayam Buras

55,328 59,230 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

Populasi Itik 11,456 12,716

5 Peningkatan infrastruktur dan fasilitas bagi

pengembangan pasar dan pusat-pusat kegiatan

ekonomi lainnya.

1 Jumlah pasar yang representatif

2 0 1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

Perdagangan Dinas Perdagangan

6 Peningkatan cakupan pelayanan informasi harga,

komoditas dan jenis produk.

1 Cakupan Layanan distribusi/pemasaran produk UMKM

0 10 2 Program pembinaan efisiensi perdagangan dalam negeri

Perdagangan Dinas Perdagangan

7 Pengembangan dan fasilitasi jaringan

distribusi yang adil bagi semua produk perekonomian

daerah

1 Informasi harga, komoditas dan jenis

produk

33 40 3 Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Perdagangan Dinas Perdagangan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-125

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Peningkatan kemitraan usaha industri/perusahaan.

1 Nilai investasi 41,499.87

41,499.87

1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan

PTSP

2 Penetapan produk

unggulan daerah (PUD)

6 10 3 Program

pengembangan produk unggulan

Perindustrian Dinas

Perdagnagan

9 Peningkatan kerjasama dengan

pihak swasta untuk pengembangan destinasi pariwisata

buatan dan pariwisata sungai berbasis budaya,

pendidikan dan nilai agama.

1 Kunjungan wisata 4,284 15,000 1 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Pariwisata Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

10 Pembangunan sistem informasi dan promosi

pariwisata daerah

2 Jumlah destinasi wisata

1 7 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pariwisata Dinas Kepemudaan dan Olahraga

8 Mengembangkan koperasi dan

lembaga keuangan mikro.

1 Peningkatan kemitraan koperasi

dengan usaha lainnya termasuk pengembangan

kegiatan ekonomi nelayan tradisional

1 Jumlah koperasi aktif

107 113 1 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menegah

2 Jumlah Koperasi yang memiliki NIK

- 35 2 Program Peningkatan Kualitas

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-126

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

melalui pengembangan dan penguatan peran

koperasi nelayan

3 Persentase SDM Pengelola Koperasi yang profesional

84,74% 96% Kelembagaan Koperasi

dan Menegah

4 Persentase Koperasi Aktif

43,67% 46,12%

5 Jumlah BPR/LKM - 3 3 Program sistem

Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Koperasi dan

UKM

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menegah

2 Peningkatan dan Pengembangan

Koperasi Mandiri

2 Jumlah koperasi mandiri berprestasi

- 5

Sasaran-5

5 Meningkatnya

daya saing pelaku usaha dan

ketenagakerjaan yang mendukung daya saing

daerah

9 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

masyarakat dan pelaku usaha serta daya saing

ketenagakerjaan

1 Peningkatan kemampuan wirausaha

masyarakat

1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

5,626

5,876

1 Program Pengembangan Kewirausaha an dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah

Sasaran-6 2 Program

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Koperasi dan

UKM

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menegah 6 Meningkatnya

kesejahteraan

masyarakat

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-127

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Peningkatan penyebaran informasi lowongan

kerja

1 Cakupan Pelayanan Pelatihan Kerja

75% 95% 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

Kerja

Tenaga Kerja Dinas Ketegakerjaan

3 Peningkatan

cakupan pelayanan penempatan angkatan kerja.

2 Angka

Pengangguran Terbuka

7.55% 4% 1 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Tenaga Kerja Dinas

Ketegakerjaan

3 Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga

Kerja

22.91% 75% 2 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-128

Tabel 7.13 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019)

Prioritas 8: Melakukan revolusi karakter bangsa

Prioritas 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Keenam: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya

Tujuan-7: Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya.

Sasaran-11 Strategi Arah Kebijakan

11 Terciptanya kerukunan dan harmonisasi

kehidupan berbangsa dan bernegara serta

mendorong dinamika kehidupan

sosial masayarakat yang

berbudaya berlandaskan hukum

18 Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelolompok masyarakat

1 Peningkatan pemahaman masyarakat

tentang wawasan kebangsaan dan peningkatan

kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang

berkelanjutan.

1 Jumlah Kelurahan Mandiri Kebangsaan

0 2 1 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

Badan Kesbangpol dan Linmas

2 Jumlah demo yang berakhir ricuh

0 0

2 Peningkatan peran partai

politik dalam peningkatan kualitas

demokrasi di daerah

1 Partisipasi Masyarakat Dalam

Pemilu

70% 80% 1 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-129

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19 Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;

1 Peningkatan peran masyarakat dalam

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di

wilayahnya

1 Angka kriminalitas

1 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

Badan Kesbangpol dan Linmas

2 Program

Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

2 Cakupan

Penanganan Konflik dan Gejolak

Masyarakat

- 50 kali 3 Program

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan

Pencegahan Tindak Kriminal

2 Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar

eksekutif, yudikatif dan legislative

1 Cakupan fasilitasi pertemuan Forum Komunikasi

Pimpinan Daerah (Forkompimda)

- 100% 1 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakt

Badan Kesbangpol dan Linmas

3 Pengembangan

sikap dan perilaku masyarakat akan

kesadaran dan kepatuhan hukum

1 Jumlah Ranperda 6 6 1 Program Penataan

Peraturan Perundang-undangan

Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakt

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-130

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 Pengembangan seni dan budaya lokal

1 Optimalisasi pencapaian Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kebudayaan

1 Cakupan Kajian Seni

3 15 Kebudayaan Dinas Pendidikan

2 Jumlah benda dan

situs cagar budaya yang dilestarikan

1 5

Misi Ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Tujuan-8: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian

Sasaran-12 Strategi Arah Kebijakan

12 Meningkatnya kualitas kehidupan

sosial masyarakat

21 Peningkatan keberdayaan masyarakat

1 Optimalisasi peran lembaga pemberdayaan

masyarakat dalam menyerap dan meyalurkan

aspirasi dan kreatifitas masyarakat.

1 Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan PNPM

- 100% 1 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Masayarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak 2 LPM (Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi

6 15

2 Peningkatan kepedulian

masyarakat dalam membangun

kemandirian, kebersamaan, kepedulian untuk

menangani permasalahan secara bersama-

1 Cakupan pemeliharaan

pasca Program pemberdayaan masyarakat

25% 75%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-131

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

sama.

5 Penguatan peran

PUG

1 Cakupan

ketersediaan dokumen ARG dan PPRG

20 SKPD 15 SKPD 1 Program

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

2 Cakupan Ketersediaan dokumen RAD-

PUG

1 dok 1 dok

3 Caleg dan Legislatif yang

kompeten

2 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

4 Kader Perempuan

Jabatan Publik dan Politik

3 Program

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender

dalam pembanguan

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

5 Jumlah Organisasi Perempuan yang

dibina

1 organisasi

3 organisasi

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-132

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 Peningkatan kesejahteraan keluarga

1 Pengembangan Sistem Informasi PMKS untuk

mendukung Pembangunan Sosial.

1 Bantuan Sosial bagi Korban Bencana dan

masyarakat kurang mampu

75% 100% 1 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan

Sosial

Sosial Dinas Sosial

2 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2 Penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi dan

pemberdayaan sosial

100% 100% 1 Program

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Sosial Dinas Sosial

2 Program Pembinaan Anak Terlantar

3 Program Pembinaan Eks Penyandang

Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya)

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-133

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Peningkatan kualitas pencapaian

standar pelayanan minimal bidang

sosial

1 Pembinaan partisipasi Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

100% 100% 2 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

3 Peningkatan koordinasi dan

Sinergisasi upaya pembangunan kesejahteraan

sosial dan penanggulangan kemiskinan.

1 Cakupan penanggulangan

pengurangan bebann masyarakat miskin

50% 100% 1 Program Keluarga Harapan

2 dokumen SPKD - 1 2 Program perencanaan

pembangunan sosial budaya

Penunjang urusan

pemerintahan

Badan Perencanaan,

Penelitian, Pengembangan dan

Pembangunan Daerah

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-134

VII-134

7.3. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)

Persandingan keselarasan visi, misi dan kebijakan yang berisi prioritas pembangunan antara RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 telah diuraikan pada bab IV. Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, keselarasan dimaksud juga harus memperhatikan atau memuat keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan antara dokumen dimaksud.

Terdapat 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 yang harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah Kota Tanjungbalai tahun 2016-2021 yakni:

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;

2. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan; 3. Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan; 4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi,

Inovasi dan Kreatifitas Daerah 5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan

Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian; 6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan 7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Miskin; 8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian,

Kelautan dan Perikanan; 9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah

Dari kesembilan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara seluruhnya didukung oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai. Lebih jelas mengenai identifikasi dan keselarasan kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kota Tanjungbalai diuraikan pada tabel berikut:

Tabel.7.14. Identifikasi dan Keselarasan Kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dengan RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2016-2021

No RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA

2013-2018 RPJMD KOTA TANJUNGBALAI

2016-2021

I VISI

MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA

MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI YANG BERPRESTASI, RELIGIUS, SEJAHTERA, INDAH DAN HARMONIS

II MISI

Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih good governance dan clean government

Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-135

VII-135

Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi

Mewujudkan kehidupan ummat

beragama menuju masyarakat yang

religius dan berakhlaq mulia

Mewujudkan sumberdaya manusia

melalui pembangunan pendidikan

yang berkualitas berbasis IPTEK

dan peningkatan derajat kesehatan

masyarakat

.

Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar dearah, swasta, regional dan internasional

Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Meningkatkan perekonomian

daerah dengan memanfaatkan

potensi ekonomi unggulan serta

daya saing dalam rangka

mendorong kemandirian menuju

masyarakat maju dan sejahtera.

Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah

Membina kehidupan sosial politik

masyarakat dalam rangka

mewujudkan kehidupan masyarakat

yang demokratis dan harmonis

dalam keanekaragaman suku dan

agama yang berpegang pada adat

dan budaya.

Mewujudkan pemberdayaan

masyarakat dan tatanan kehidupan

sosial masyarakat melalui

penguatan peran keluarga.

III KEBIJAKAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2016-2021

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;

Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama;

Pemantapan kehidupan berdemokrasi dan penegakan hukum;

2. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan;

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau;

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-136

VII-136

3. Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan;

4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah

5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian;

Peningkatan penataan kawasan melalui pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan;

6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Peningkatan daya saing ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin;

Penguatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ketahanan dan kemandirian sosial masyarakat

8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan;

9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah

Mendorong dan mendukung kebijakan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional di daerah dalam rangka percepatan pembangunan.

Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pada RPJMD Kota Tanjungbalai yang mendukung 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara di atas secara umum diuraikan pada Tabel 7.15 sampai dengan Tabel 7.22.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-137

Tabel 7.15 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)

Prioritas 1:

Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi Awal

Kondisi akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima

Tujuan-1: Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

Sasaran-1 Strategi Arah Kebijakan

1 Meningkatnya kualitas tata

kelola pemerintahan

1 Meningkatkan tranparansi dan

akuntabilitas kinerja pemerintah Kota

1 Peningkatan kualitas

penyelenggaraan sistem akuntabilitas

kinerja

1 Nilai Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP)

CC B 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penunjang urusan

pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian

Organisasi dan Tatalaksana)

3 Nilai Evaluasi

LPPD

18

2

2 Program Fasilitasi,

Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Penunjang

urusan pemerintahan

Sekretariat

Daerah (Bagian Pemerintahan)

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-138

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan

SPIP di SKPD

1 Persentase SKPD menerapkan SPIP

70% 100% 2 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Penunjang urusan pemerintahan

Inspektorat

3 Peningkatan kinerja penyelenggaraan

prosedur standar pengelolaan keuangan daerah

1 Prosentase pertumbuhan pendapatan (PAD

dan lain-lain)

6.43% 31.03% 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Penunjang urusan pemerintahan

Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah

2 Opini BPK thp Pengelolaan

Keuangan Daerah per SKPD

WDP WTP

4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan

prosedur tetap pelayanan pajak daerah

1 Penyampaian LKPD

Belum tepat waktu

Tepat waktu

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-139

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Meningkatkan kualitas sumberdaya

aparatur melalui peningkatan kinerja pegawai

1 Peningkatan kualitas pelaksanaan

Diklat

1 Cakupan fasilitasi layanan penjenjangan

struktural

210 orang 693 orang 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Penunjang urusan pemerintahan

Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM

Sasaran-2

2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3 Meningkatkan cakupan layanan di berbagai bidang

pembangunan dan ketersediaan sarana dan

prasarana pelayanan publik

1 Peningkatan pencapaian Standar Pelayanan

Minimal, dan SOP

1 Persentase SOP OPD

70% 100% 1 Program Fasilitasi, Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Penunjang urusan pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Tatalaksana)

2 Fasilitasi

kemudahan pelayanan perijinan

1 Lama pengurusan

perijinan

1 s/d 3; 15 dan 7 s/d 15

1 s/d 3; 15 dan 7 s/d 15

1 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penunjang

urusan pemerintahan

Dinas

Penanaman Modal dan PTSP

2 Jumlah dokumen persayaratan perijinan

5 s/d 7 5 s/d 7

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-140

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Biaya kepengurusan perijinan - -

3 Peningkatan

cakupan pelayanan pengendalian

pembangunan

1 Prosentase PBJ

berbasis e-proc

65,35% 75,00% 1 Program Pembinaan Dan

Pengembangan Sistem LPSE

Penunjang

urusan pemerintahan

Sekretariat

Daerah (Bagian Pembangunan )

4 Peningkatan kapasitas

kelembagaan pemerintah daerah

1 Penyelesaian kasus pertanahan

0% 100% 3 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Pertanahan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

5 Peningkatan cakupan layanan

monitoring dan evaluasi bidang perekonomian

1 Cakupan monev Raskin

100% 100% 1 Program Fasilitasi, Pembinaan Dan

Koordinasi Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Sosial

Penunjang urusan

pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian

Perekonomian )

2 Cakupan monev bidang energi

100% 100%

3 Cakupan monev pupuk bersubsidi ke kelompok tani

100% 100%

4 Frekuensi pengendalian inflasi daerah

90% 100%

6 Peningkatan cakupan pelayanan

kependudukan dan Catatan Sipil

1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

76% 100% 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Penunjang urusan pemerintahan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil)

2 Rasio bayi berakte kelahiran

50% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-141

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Rasio pasangan berakte nikah

40% 100%

4 Kepemilikan akta kelahiran

20% 100%

5 Penerapan e-KTP 60% 100%

6 Masyarakat yang memiliki Kartu

Keluarga

39% 100%

7 Jumlah Kelurahan mandiri Tertib Adm.

Kependudukan

30% 100%

7 Peningkatan penyelenggaraan

Standar Operasional Prosedur

Kearsipan melalui peningkatan layanan kersipan

dan peningkatan kesadaran akan penyelamatan

dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

1 Jumlah pengelolaan arsip

secara baku

1.340 Arsip 3.852 Arsip 1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/

Arsip Daerah

Kearsipan Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

2 Program Pemeliharaan

Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Kearsipan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan

2 Informasi Kearsipan yang

Akurat

15% 33% 4 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Kearsipan Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

8 Peningkatan

cakupan layanan Keluarga

1 Rata-rata jumlah

anak per keluarga

3 2.85 1 Program Keluarga

Berencana

Pengendalian

Penduduk dan KB

Dinas

Pengendalian Penduduk dan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-142

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Berencana (KB) KB

9 Peningkatan

prestasi di bidang pemuda dan olahraga serta

bidang-bidang pembangunan lainnya

1 Jumlah prestasi di

bidang olahraga

2 25 1 Program Pengembangan

Kebijakan dan Manajemen olahraga

Kepemudaan

dan Olahraga

Dinas

Kepemudaan dan Olahraga

2 Program pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

Kepemudaan

dan Olahraga

Dinas

Kepemudaan dan Olahraga

2 Jumlah prestasi di bidang pemuda

2 20 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

4 Terwujudnya

partisipasi masyarakat dan kerjasama

pemerintah dengan dunia usaha/pihak

swasta untuk bersinergi dalam mengisi

pembangunan

1 Melaksanakan

sistem perencanaan pembangunan

yang komprehensip

1 Partisipasi

masyarakat dalam musrenbang

75% 90% 1 Program perencanaan

pembangunan daerah

Penunjang

urusan pemerintahan

Badan

Perencanaan, Penelitian, Pengembangan

dan Pembangunan Daerah

2 Tingkat keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

85% 100%

3 Tingkat keselarasan Renstra SKPD

terhadap RPJMD

75% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-143

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap

RKPD

80% 100%

5 Persentase

usulan yang masuk ke dalam dokumen RKPD

38.85% 45%

2 Meningkatkan upaya penelitian dan

pengembangan serta kerjasama antar wilayah dan

pihak ketiga

1 Jumlah kerjasama serta kajian penelitian dan

pengembangan

- 2 1 Program Pengembangan Data/ Informasi

Penunjang urusan pemerintahan

Badan Perencanaan, Penelitian,

Pengembangan dan Pembangunan

Daerah

2 Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

terhadap layanan Bappeda

- 80%

3 Meningkatkan penyediaan dan penggunaan

sarana prasarana teknologi informasi dan

komunikasi

1 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian

Informasi Melalui Pertunjukan Rakyat

1 kegiatan 1 kegiatan 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

2 jumlah forum/lembaga

masyarakat peduli informasi/penyiaran

15 buah 35 buah 2 Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass

Media

Komunikasi dan

Informatika

Dinas Komunikasi dan

Informatika

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-144

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Pengawasan Menara Telekomunikasi

1 kegiatan 1 kegiatan 5 Program Fasilitas/Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi

Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi Kedua: 2. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia

Tujuan-2: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia

Sasaran-3 Strategi Arah Kebijakan

3 Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan

aparatur dan masyarakat

5 Mengembangkan kegiatan orientasi dan

pembinaan keimanan dan ketaqwaan

secara terus menerus kepada seluruh lapisan

masyarakat dan aparatur di setiap kegiatan yang

memungkinkan.

1 Pengembangan dan pelestarian kegiatan

keagamaan berbasis seni, budaya yang

religi.

1 Jumlah konflik Sara

0 0 1 Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama

Penunjang urusan pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan

Sosial)

2 Penguatan peran Forum Komunikasi antar

Ummat Beragama (FKUB)

2 Jumlah Aktivitas yang menyimpang dari ajaran agama

0 0

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-145

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Peningkatan pemahaman masyarakat

tentang pola asuh berbasis agama untuk penyiapan

generasi tangguh beriman dan bertaqwa

1 Perda/Perwa tentang aktivitas keagamaan

0 1 Penunjang urusan pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan

Sosial)

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-146

Tabel 7.16 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)

Prioritas 2:

Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan

No Strategi dan arah Kebijakan

Indikator Kinerja (Outcome)

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Keempat: Meningatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan-4: Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK

Sasaran-7 Strategi Arah Kebijakan

7 Meningkatnya sistem dan akses

layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang

berkualitas

10 Menata sistem manajemen

layanan pendidikan yang efektif dan efisien

berbasis daring

1 Menata sistem layanan data dan informasi kependidikan berbasis

daring (dalam jaringan).

1 Rata-rata lama Sekolah

(Tahun)

9,12 12 2 Program Pendidikan

Non Formal

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Harapan lama Sekolah (Tahun)

12.4 15,94

3 Persentase penduduk 15

tahun ke atas yang melek huruf (%)

99,75 99,99

5 APK PAUD 7,44% 10.00% 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Dinas Pendidikan

6 APK SD/MI 108,15% 101% 4 Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan

Pendidikan Dinas

Pendidikan

7 APK

SMP/MTs 85,73% 95,00%

8 APM SD/MI 95,27 98,00%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-147

No Strategi dan arah Kebijakan

Indikator Kinerja (Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 APM SMP/MTs

69,43 87,32% Tahun

21 APK

SMA/MA/SMK

83,31% 90,00% 5 Program

Pendidikan Menengah

Pendidikan Dinas

Pendidikan

22 APM SMA/MA/SMK

82,93% 90,00%

2 Pengembangan manajemen berbasis sekolah.

1 Persentase SD/MI menerapkan e

pembelajaran

85% 99% 1 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Persentase

SMP/MTs menerapkan e pembelajaran

80% 99%

3 Persentase SMA/MA/SMK menerapkan e

pembelajaran

100% 100%

3 Penguatan peran/partisipasi

masyarakat melalui penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan/Pihak III serta penguatan

peran komite sekolah.

1 Cakupan

komite sekolah aktif

25% 50% 1 Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pendidikan Dinas

Pendidikan

2 Jumlah kerjasama SMK dengan

DU/DI

25 25

4 Penyediaan fasilitas beasiswa bagi

siswa miskin dan siswa berprestasi yang diupayakan dari berbagai sumber.

1 Cakupan

beasiswa bagi siswa SD dan SMP

100% 100% 1 Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Pendidikan Dinas

Pendidikan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-148

No Strategi dan arah Kebijakan

Indikator Kinerja (Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Peningkatan kapasitas pelayanan PAUD dalam pembudayaan nilai dan prinsip keagamaan dalam

pembangunan karakter peserta didik.

1 Jumlah PAUD 103 115 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Persentase

PAUD yang menerapkan nilai

keagamaan

60,00% 100,00%

7 Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam peningkatan

pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan sikap hidup masyarakat.

1 Jumlah perpustakaan

188 188 1 Program pengembangan

budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Perpustakaan Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-149

No Strategi dan arah Kebijakan

Indikator Kinerja (Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Peningkatan minat baca masyarakat melalui gerakan Kota Literasi dengan membaca senyap dan

gerakan sasibu (satu siswa satu buku)

2 Jumlah pengunjung perpustakaan

per tahun

166.429 orang

201.100 orang

1 Program pengembangan budaya baca

dan pembinaan perpustakaan

Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

3 Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah

9.950 judul

10.675 judul

4 Jumlah

pustaka sekolah yang aktif

11 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana

dan prasarana pendidikan

1 Pemenuhan alat-alat praktik dan media pembelajaran, serta buku dan bahan bacaan.

1 cakupan ketersediaan alat-alat

praktik dan media pembelajaran

SD/SDLB dan SMP

70% 100% 1 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Pemenuhan kuantitas mobiler ruang kelas, dewan guru dan

perpustakaan.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-150

No Strategi dan arah Kebijakan

Indikator Kinerja (Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Peningkatan kualitas gedung sekolah melalui pemeliharaan dan rehab gedung dan ruang kelas,

ruang UKS, perpustakaan, ruang kepala sekolah, dewan guru dan tata usaha.

1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik

68,89% 100% 1 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Sekolah pendidikan

SMP/MTs kondisi bangunan

baik

52,43% 100% 2 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

3 Sekolah

pendidikan SMA kondisi bangunan

baik

61,14% 100%

4 Sekolah pendidikan

SMK kondisi bangunan baik

80,37% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-151

No Strategi dan arah Kebijakan

Indikator Kinerja (Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan

1 Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan

1 Peningkatan tunjangan tambahan

penghasilan bagi tenaga pendidik dan

kependidikan

0% 50% 1 Belanja Tidak Langsung

Penunjang urusan pemerintahan

Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah

2 Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui

pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan dan Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan (PKB)

1 Persentase guru

pembelajar yang terlatih

51,75 83,36 1 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Persentase guru SD/MI yang sudah

dilatih Pakem/MBS setiap tahun

3 Persentase guru SMP/MTs

yang sudah dilatih CTL/MBS

setiap tahun

3 Penyediaan beasiswa bagi peningkatan pendidikan formal

maupun non formal bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya

1 Persentase guru SD/MI

berkualifikasi S1/D4

73% 100% 1 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Dinas Pendidikan

2 Persentase guru

SMP/MTs berkualifikasi S1/D4

86% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-152

No Strategi dan arah Kebijakan

Indikator Kinerja (Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Persentase guru SD/MI bersertifikat

85% 100%

4 Persentase guru SMP/MTs

bersertifikat

52,48% 80%

5 Persentase guru

SMA/MA/SMK berkualifikasi S1/D4

93% 100%

6 Persentase guru SMA/MA/SMK

bersertifikat

79,32% 82%

7 Angka

kelulusan Uji Kompetensi Guru (UKG)

54,44% 80%

8 Persentase penilaian angka kredit

guru

0% 70%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-153

Tabel 7.17 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)

Prioritas 3: Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Keempat: Meningatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan-5: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Sasaran-8

8 Meningkatnya

sistem dan akses layanan kesehatan serta

sumberdaya kesehatan yang berkualitas

13 Menata sistem

regulasi dan standar layanan kesehatan

1 Peningkatan

koordinasi penyediaan pelayanan dasar

bidang kesehatan.

1 Cakupan

Penanganan Pengaduan Rumah Sakit

70% 100% 1 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap bidang medis.

1 Kejadian Mal Praktek

0 0

2 Pencapaian

Keselamatan Pasien (Patient Safety)

0 0

3 Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi

oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

0 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-154

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Rumah Sakit Umum Daerah yang

melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (IS0 : 9000 :

2008)

20% 100%

5 Jumlah puskesmas terakreditasi

0 8

14 Meningkatkan kualitas cakupan layanan

kesehatan

1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Jaminan

Kesehatan bagi masyarakat dan penduduk miskin.

1 Jumlah kematian Ibu

4 0 1 Program upaya kesehatan masyarakat

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Jumah kematian bayi

38 8

3 Jumlah kematian balita

53 23

4 Cakupan layanan kesehatan dasar

100% 100%

5 Cakupan

pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

80% 80% 2 Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Peningkatan ketersediaan obat

dan perbekalan

1 Ketersediaan obat di puskesmas

100% 100% 1 Program Pengawasan Obat

dan Makanan

Kesehatan Dinas Kesehatan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-155

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

kesehatan 2 Ketersediaan obat di Rumah Sakit

30% 100% 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

3 peningkatan status

gizi masyarakat

1 Prevalensi

penurunan kasus gizi buruk

0.1% <2% 1 Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Cakupan Balita gizi buruk mendapat

perawatan

100% 100%

4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong

Peningkatan pembudayaan Pola Hidup Bersih dan

Sehat.

1 cakupan RT ber-PHBS

5,7 25 1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Persentase Rumah Sehat

45,99 85 1 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Kesehatan Dinas Kesehatan

15 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana

dan prasarana dan daya saing tenaga layanan

kesehatan

1 Pengembangan rumah sakit, puskesmas dan

jaringannya melalui peningkatan kapasitas RSUD

serta peningkatan peran dan status puskesmas.

1 Rasio dokter spesialis per puskesmas

0 0 1 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Rasio dokter per puskesmas

18 24

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-156

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Rasio dokter gigi per puskesmas

4 8

4 Rasio apoteker per

puskesmas

0 8

5 Rasio bidan per

puskesmas

55 67 2 Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu &

Jaringannya

Kesehatan Dinas Kesehatan

6 Rasio perawat per puskesmas

140 140

2 Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

rumah sakit, puskesmas dan jaringannya.

7 Rasio tenaga ahli gizi per satuan puskesmas

8 8

8 Rasio tenaga ahli sanitasi per puskesmas

7 8

9 Rasio tenaga ahli

Kesehatan Masyarakat per puskesmas

2 8

10 Rasio posyandu per satuan balita

118 118

11 Rasio Puskesmas per satuan penduduk

8 9

12 Rasio Pustu per

satuan penduduk 14 13

13 Rasio Rumah Sakit per satuan

penduduk

2 2

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-157

Tabel 7.18 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)

Prioritas 4: Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima

Tujuan-1: Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

Sasaran-2 Strategi Arah Kebijakan

2 Meningkatnya

kualitas pelayanan publik

3 Meningkatkan

cakupan layanan di berbagai bidang

pembangunan dan ketersediaan sarana dan

prasarana pelayanan publik

3 Meningkatkan

penyediaan dan penggunaan sarana prasarana

teknologi informasi dan komunikasi

1 Pelaksanaan

Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui

Pertunjukan Rakyat

1 kegiatan 1 kegiatan 1 Program

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Komunikasi

dan Informatika

Dinas

Komunikasi dan Informatika

2 jumlah forum/lembaga

masyarakat peduli informasi/penyiaran

15 buah 35 buah 2 Program Kerja Sama

Informasi Dengan Mass Media

Komunikasi

dan Informatika

Dinas

Komunikasi dan Informatika

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-158

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Pengawasan Menara Telekomunikasi

1 kegiatan 1 kegiatan 5 Program Fasilitas/Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi

Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-159

Tabel 7.19 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)

Prioritas 5: Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian;

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik

Tujuan-6: Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dengan dukungan infrastruktur yang memadai

Sasaran-9 Strategi Arah Kebijakan

9 Meningkatnya

ketersediaan dan kualitas infrastruktur

publik

16 Pengembangan

dan perbaikan sarana prasarana serta

infrastruktur perkotaan

1 Penyediaan

prasarana jalan penghubung pusat-pusat

pertumbuhan melalui Pembangunan

jalan lingkar dan jalan-jalan alternatif

1 Cakupan jalan

dalam kondisi baik

69.51% 81% 1 Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

2 Jalan dapat dilalui kendaraan roda empat >40 km/jam

40.08% 52.8% 2 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3 Cakupan panjang

jembatan dalam kondisi baik

88.96% 100% 3 Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-160

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Peningkatan cakupan pelayanan akses

air minum melalui penambahan jangkauan

pelayanan PDAM.

1 Ketersediaan air bersih

315 ltr/detik 615 ltr/detik 1 Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2 Persentase

penduduk pengguna air bersih

61,97% 89,91%

3 Pengembangan Data base jalan/jembatan

dan sumberdaya air yang tersedia serta bidang

keciptakaryaan.

1 Cakupan drainase/gorong-gorong dalam

kondisi baik

270.800 m 276.800 m 1 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2 Program Rehabilitasi saluran drainase/ gorong-

gorong

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi

Lainnya

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2 Cakupan turap/talud/

bronjong dalam kondisi baik

3350 m 4650 m 4 Program Pembangunan turap/talud/ bronjong

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

5 Program Rehabilitasi

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-161

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Cakupan penanganan banjir

3 kec 0 6 Program Pengendalian Banjir

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4 Peningkatan

kualitas cakupan layanan perhubungan.

1 Rasio jumlah

kenderaan bermotor yang diuji terhadap wajib uji

40% 100% 1 Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Perhubungan Dinas

Perhubungan

2 Jumlah Terminal Bus/Angkutan

Penumpang yang terpelihara

5 unit 1 unit 5 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas

Perhubungan Dinas Perhubungan

3 Angka Kecelakaan 182 20

5 Pengembangan prosedur tetap

dalam penanggulangan bencana serta

pengembangan kader tagana

1 Jumlah sarana dan prasarana

penanggulangan bencana

13 17 1 Progam Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

Ketentraman, Ketertiban

Umum dan Perlindungan masyarakat

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

6 Peningkatan koordinasi pengendalian

pemanfaatan ruang

1 Prosentase Kecamatan yang memiliki RDTR

6 6 5 Program Perencanaan Tata Ruang

Penunjang urusan pemerintahan

Badan Perencanaan, Penelitian,

Pengembangan dan Pembangunan

Daerah

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-162

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Persentase tersedianya informasi

mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kota

berserta rencana rincinya melalui peta analog dan

peta digital

0 100%

3 bertambahnya bank lahan/luasan lahan untuk fasilitas umum,

RTH, fasilitas permukinan dsb

63,86 ha 52,73 ha 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Penunjang urusan pemerintahan

Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

Sasaran-10

10 Meningkatnya penataan kawasan kota

yang yang bersih, indah dan rapi yang

berwawasan lingk

17 Peningkatan kualitas lingkungan

hidup

1 Pengarusutamaan kebijakan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup melalui

penyempurnaan, pengembangan dan sosialisasi

kebijakan dan regulasi berbasis lingkungan hidup.

1 Persentase penataan kawasan kumuh

0 100 1 Program Pembangunan jalan setapak

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

2 Rasio Permintaan Layanan IPLT terhadap Jumlah

Penduduk di Kota Tanjungbalai

5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-163

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Peningkatan penataan kawasan

permukiman kumuh secara berkelanjutan

melalu bantuan fasilitasi bedah rumah bagi

masyarakat kurang mampu.

1 Rumah layak huni 0 574 1 Program Pengembangan Perumahan

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

3 Peningkatan ketersediaan ruang terbuka

hijau dalam rangka menjamin keseimbangan

fungsi sosial dan ekosistem kota melalui

penghijauan dan penataan taman yang representatif

sebagai ikon kota

1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas

Wilayah ber HPL/HGB

190.321 M2 205.321 M2 1 Program Pemanfaatan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2 Persentase tersedianya luasan

RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/

kawasan perkotaan

0.314% 0.339% 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan

Hidup

4 Peningkatan pengelolaan DAS

menggunakan pendekatan yang menyeluruh

dengan melibatkan seluruh sektor

dan stakeholder terkait.

1 Panjang Draenase Terbangun di

wilayah perkotaan

1 Program Pembangunan Saluran Draenase /

Gorong-Gorong

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-164

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Peningkatan pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup

1 IKLH kategori kurang

kategori sedang

1 Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan

Hidup

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

6 Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan

sampah melalui kebijakan penanganan

sampah yang melibatkan peran serta masyarakat,

peningkatan sarana dan prasarana

persampahan dan peningkatan cakupan

pelayanan pengelolaan persampahan

serta peningkatan kinerja petugas kebersihan

1 Persentase Pengoperasian TPA

57.69% 85.14% 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

2 Rasio Ketersedian Petugas Kebersihan Kota

Tanjungbalai

33.11% 53.11%

4 Persentase Penanganan

Sampah di Kota Tanjungbalai

61% 99% Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan

Hidup

5 Rasio TPS Per Satuan Penduduk di Kota

Tanjungbalai

0,00003 0,000021 Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-165

Tabel 7.20 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)

Prioritas 6: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera

Tujuan-3: Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah

Sasaran-4 Strategi Arah Kebijakan

4 Meningkatnya produktivitas sektor

perekonomian daerah

7 Meningkatkan kualitas produk sektor perikanan

dan kelautan, pertanian dan peternakan,

perdagangan dan perindustrian,

koperasi, UKM dan UMKM serta pariwisata.

6 Peningkatan cakupan pelayanan informasi harga,

komoditas dan jenis produk.

1 Cakupan Layanan distribusi/pemasaran produk UMKM

0 10 2 Program pembinaan efisiensi perdagangan dalam negeri

Perdagangan Dinas Perdagangan

8 Peningkatan kemitraan usaha

industri/perusahaan.

1 Nilai investasi 41,499.87 41,499.87 1 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Penanaman Modal

Dinas Penanaman

Modal dan PTSP

2 Pertumbuhan industri

- - 1 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Perindustrian Dinas Perdagangan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-166

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Perindustrian Dinas Perdagangan

3 Jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)

288 350

4 Jumlah jenis usaha

industri kecil dan menengah (IKM)

35 50

5 Jumlah IKM yang

berkembang 140 165

6 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap

pada IKM

1296 2000

7 Penetapan produk unggulan daerah (PUD)

6 10 3 Program pengembangan produk unggulan

Perindustrian Dinas Perdagangan

8 Mengembangkan

koperasi dan lembaga keuangan mikro.

1 Peningkatan

kemitraan koperasi dengan usaha lainnya termasuk

pengembangan kegiatan ekonomi nelayan tradisional

melalui pengembangan dan penguatan peran

koperasi nelayan

1 Jumlah koperasi aktif 107 113 1 Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan Koperasi

Koperasi dan

UKM

Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2 Jumlah Koperasi yang memiliki NIK

- 35 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

3 Persentase SDM Pengelola Koperasi yang profesional

84,74% 96%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-167

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Persentase Koperasi Aktif

43,67% 46,12%

5 Jumlah BPR/LKM - 3 3 Program sistem Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

6 Jumlah Koperasi Penerima Bantuan

16 53 4 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

7 Jumlah Usaha UMKM Penerima Bantuan

19 29

8 Jumlah Usaha

KUMKM Penerima Pinjaman Bergulir

2,854 3,654 Program sistem

Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Koperasi dan

UKM

Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

9 Persentase SDM Pengelola UMKM

yang profesional

0,16% 0,71% Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-168

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Kemitraan dengan Perbankan untuk peningkatan

aksesibilitas permodalan koperasi dan UMKM

1 Jumlah Kemitraan Koperasi dengan Bank

3 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

3 Peningkatan dan Pengembangan

Koperasi Mandiri

2 Jumlah koperasi mandiri berprestasi

- 5

Sasaran-5

5 Meningkatnya

daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan

yang mendukung daya saing daerah

9 Meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan

pelaku usaha serta daya saing ketenagakerjaan

1 Peningkatan

cakupan pelayanan pembinaan kelompok usaha

sektor perikanan, pertanian peternakan,

kelompok pedagang/usaha informal,

industri/perusahaan , UMKM dan ekonomi kreatif

1 Cakupan bina

kelompok pedagang/usaha informal

20 40 1 Program pembinaan

pedagang kaki lima dan asongan

Perdagangan Dinas

Perdagangan

2 Cakupan pembinaan kelompok industri

9 10 2 Program Pengembangan

Industri Kerajinan

Perdagangan Dinas Perdagangan

Sasaran-6

6 Meningkatnya

kesejahteraan masyarakat

3 Program

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Perdagangan Dinas

Perdagangan

3 Cakupan pembinaan kepada kelompok

nelayan

15 15 4 Program Pengembangan

Sistem Penyuluhan Perikanan

Kelautan Perikanan

Dinas Perikanan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-169

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Program Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan

maritim kepada masyarakat

Kelautan Perikanan

Dinas Perikanan

4 Cakupan Bina

Kelompok Tani

6 Program

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan

Pertanian Dinas Pangan

dan Pertanian

7 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani Pertanian Dinas Pangan

dan Pertanian

5 Jumlah pembinaan koperasi

5 11 8 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

6 Jumlah pembinaan

UMKM 5 11

2 Peningkatan

kemampuan wirausaha

masyarakat

1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

5,626 5,876 1 Program Pengembangan Kewirausaha an dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

2 Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-170

Tabel 7.21 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)

Prioritas 7: Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi Awal

Kondisi akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera

Tujuan-3: Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah

Sasaran-5 Strategi Arah Kebijakan

5 Meningkatnya daya saing pelaku usaha

dan ketenagakerjaan yang mendukung

daya saing daerah

9 Meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan masyarakat dan pelaku usaha serta

daya saing ketenagakerjaan

3 Peningkatan penyebaran

informasi lowongan kerja

1 Cakupan Pelayanan Pelatihan Kerja

75% 95% 1 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Tenaga Kerja

Dinas Ketenagakerjaan

Sasaran-6

6 Meningkatnya

kesejahteraan masyarakat

4 Peningkatan

cakupan pelayanan penempatan

angkatan kerja.

2 Angka

Pengangguran Terbuka

7.55% 4% 1 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Tenaga

Kerja

Dinas

Ketenagakerjaan

3 Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

22.91% 75%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-171

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Cakupan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

100% 100% 1 Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Tenaga Kerja

Dinas Ketenagakerjaan

5 Cakupan Pelayanan Kepesertaan Jamsostek

73.63% 100%

6 Cakupan Pelayanan

Pengawasan Ketenagakerjaan

61.76% 90%

Tenaga

Kerja

Dinas

Ketenagakerjaan

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-172

Tabel 7.22 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)

Prioritas 8: Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan;

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi Awal

Kondisi akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera

Tujuan-3: Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah

Sasaran-4 Strategi Arah Kebijakan

4 Meningkatnya produktivitas

sektor perekonomian daerah

7 Meningkatkan kualitas produk

sektor perikanan dan kelautan,

pertanian dan peternakan, perdagangan

dan perindustrian, koperasi, UKM

dan UMKM serta pariwisata.

1 Fasilitasi bantuan sarana

dan prasarana dan bantuan permodalan

sektor perikanan, pertanian

peternakan, industri, UMKM dan ekonomi

kreatif

1 Produksi perikanan tangkap

42,891.55 54,741.69 1 Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

Kelautan Perikanan

Dinas Perikanan

Perairan Umum Ton/Th 27.09 36.30

Perairan Laut Ton/Th 42,620.90 57,116.08

Budidaya Ton/Th: 243.56 326.39

2 Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

- -

3 Jumlah tempat

pendaratan ikan

- -

4 Produksi Perikanan Budidaya Tambak

2 Program Pengembangan

Budidaya Perikanan

Kelautan Perikanan

Dinas Perikanan

Produksi Perikanan Budidaya Kolam

243.56 326.39

Produksi Perikanan Budidaya Keramba

21.25 28.48

Produksi Benih 2,359,999.00 3,161,285.62

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-173

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab

Kondisi Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Konsumsi Ikan 41.70 55.88

6 Produksi perikanan

kelompok nelayan (ton)

93 140

7 Ekspor Produk Perikanan

- - 3 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

Kelautan Perikanan

Dinas Perikanan

9 Produksi Tanaman

Pangan dan Hortikultura:

9 Program Peningkatan

Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pertanian Dinas Pangan

dan Pertanian

Padi 1,063 1,617

Jagung - 331

Kedelai 96 252

Ubi Kayu - 12

Ubi Jalar 517 768

Kacang Tanah 54 132

Kacang Hijau - 2

Tanaman Buah - 2

Sayuran

9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Kelautan Perikanan

Dinas Perikanan

10 Produksi Perkebunan

* Kelapa Sawit (Ton) 14,527 15,500

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-174

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab

Kondisi Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* Kelapa Dalam (Butir) 1,165,248 1,300,000

* Kakao (Ton) 4.56 6

11 Produksi daging dan telur

10 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

* Produksi Daging (Kg) 459,670 456,244

* Produksi Telur (Kg) 437,490 479,686 11 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-175

VII-175

7.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Lintas Bidang

Kebijakan pembangunan lintas bidang sangat penting untuk diarahkan kepada peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas tidak hanya oleh perangkat daerah di pemerintah provinsi namun juga oleh permintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Beberapa program dan kegiatan lintas bidang secara terpadu tersebut adalah:

1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu.

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan

timbal balik antara aktivitas manusia dengan sumberdaya alam (terutama

lahan, vegitasi dan air) di dalam DAS untuk mendapatkan manfaat barang

dan jasa sekaligus menjaga kelestarian DAS serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Dalam RTRW Kota Tanjungbalai, Kawasan perlindungan setempat berupa

kawasan sempadan sungai terdiri atas kawasan sempadan sungai tidak

bertanggul, kawasan sungai bertanggul dan kawasan sungai yang berada

di kawasan perumahan. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan

sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan (kanal, saluran irigasi

primer) yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan

kelestarian fungsi sungai. Kawasan sempadan sungai meliputi sempadan

Sungai Asahan, Sungai Silau, Sungai Selat Lancang, Sungai Kapias,

Sungai Pantai Burung, Sungai Tanjung Medan, Sungai Lubuk Cinkam,

Sungai Bandar Sipoyong, Sungai Daun, Sungai Sarap, Sungai Bandar

Jaksa, dan Sungai Raja. Kawasan sempadan sungai tidak bertanggul

adalah kawasan kiri dan kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 50 m

dari tepi sungai. Kawasan sungai bertanggul adalah kawasan kiri dan

kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 25 m dari kaki tanggul terluar.

Kawasan sempadan sungai yang berada di kawasan perumahan adalah

kawasan kiri dan kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 10 m.

Aliran sungai yang melintasi Kota Tanjungbalai berdasarkan wilayah sungai

meliputi Wilayah Sungai (WS) Nasional Toba Asahan antara lain Daerah

Aliran Sungai (DAS) Asahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Silau, yang

merupakan sebagai saluran akhir drainase kota yang menunjang untuk

kegiatan sumberdaya air dan aktifitas masyarakat. Oleh sebab itu,

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam pengelolaan DAS secara

terpadu mengacu kepada Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang telah

disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara DAS Prioritas – I di Provinsi

Sumatera Utara yaitu DAS Asahan Toba (SK Gubernur Nomor

611/1774/2013).

Selanjutnya sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam pengelolaan DAS

secara terpadu yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungbalai

dapat dilihat pada Tabel 7.23.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-176

Tabel 7.23

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan 1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu.

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik

Tujuan-6: Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dengan dukungan infrastruktur yang memadai

Sasaran-9 Strategi Arah Kebijakan

9 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas

infrastruktur publik

16 Pengembangan dan perbaikan sarana prasarana

serta infrastruktur perkotaan

1 Pengembangan SDA dan peningkatan upaya

pengendalian banjir.

1 Cakupan penanganan banjir

3 kec 0 1 Program Pengendalian Banjir

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2 Cakupan turap/talud/

bronjong dalam kondisi baik

3350 m 4650 m 4 Program Pembangunan

turap/talud/ bronjong

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

5 Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Irigasi Lainnya

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-177

VII-177

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Secara Partisipatif

(PPSIP).

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)

merupakan mandat pengelolaan sistem irigasi nasional yang tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Dalam

hal pengelolaan infrastruktur irigasi secara partisipatif pada jaringan irigasi

tersier, secara teknis dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air

(P3A) dimana pembinaan terhadap kelembagaan petani tersebut menjadi

wewenang dan tanggung jawab dari instansi pemerintah yang menangani

pertanian.

Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air ini memerlukan adanya

perhatian dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam

pengelolaan irigasi partisipatif (pemerintah dan petani) mulai dari tahap

perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga

tujuan akhir untuk mengoptimalkan pemanfaatan air irigasi yang efektif,

efisien, dan berkelanjutan dapat diwujudkan serta upaya peningkatan

produktivitas dan produksi pertanian serta kesejahteraan petani dapat

tercapai.

Penjabaran tentang pembaruan pengelolaan irigasi partisipatif terdiri dari 5

(lima) prinsip yaitu:

1. Redefinisi tugas dan tanggung jawab institusi yang membidangi

pengelolaan irigasi untuk menjamin peran komunitas petani yang lebih

besar dalam pengambilan keputusan.

2. Peningkatan kemampuan petani melalui otonomi, P3A yang percaya

diri, mengakar pada masyarakat.

3. Partisipasi P3A pada pengelolaan irigasi, dengan prinsip satu sistim,

satu manajemen dan pengaturan yang sedekat mungkin dengan para

pengguna (users).

4. Pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi

secara transparan dan efektif berdasarkan kebutuhan biaya nyata

opersi dan pemeliharaan serta prinsip kebutuhan (demand driven), dan

5. Keberlanjutan sistim irigasi melalui kebijakan umum konservasi sumber

daya air dan konversi lahan beririgasi yang terkontrol.

6. Kawasan peruntukan pertanian dikembangkan untuk menjaga

keberlangsungan ketersediaan pangan dan lahan pertanian. Kawasan

peruntukkan lahan pertanian di Kota Tanjungbalai yang diarahkan

dengan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berada di

Daerah Irigasi (DI) Sijambi.

Secara umum, sasaran, strategi dan arah Kebijakan dalam pengembangan

dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dan terpadu yang akan

dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada Tabel 7.24.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-178

Tabel 7.24

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Secara

Partisipatif (PPSIP)

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik

Tujuan-6: Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dengan dukungan infrastruktur yang memadai

Sasaran-9 Strategi Arah Kebijakan

9 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas

infrastruktur publik

16 Pengembangan dan perbaikan sarana prasarana

serta infrastruktur perkotaan

1 Pengembangan SDA dan peningkatan upaya

pengendalian banjir.

2 Cakupan turap/talud/ bronjong dalam

kondisi baik

3350 m 4650 m 4 Program Pembangunan turap/talud/ bronjong

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3 Luas irigasi rawa dalam kondisi

baik

5 Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-179

VII-179

3. Peningkatan Ketahanan Pangan sesuai Instruksi Gubernur

Nomor:188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrem sebagai

Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara Tahun 2012-

2020.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun

mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan

suatu sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, distribusi dan

konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan

pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi

kuantitas, kualitas, keragaman maupun keamanannya. Subsistem distribusi

berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien

untukmenjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan

dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga

yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi mengarahkan agar pola

pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman,

kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya.

Kota Tanjungbalai memiliki luas lahan sawah seluas 294 Ha, terdiri dari

pengairan ½ teknis 164 Ha, tadah hujan 55 Ha dan pasang surut 75 Ha.

Sedangkan yang ditanami padi sawah seluas 256 Ha. (Tahun 2015), panen

226 Ha dengan produktivitas 47,03 Kw/Ha sehingga diperoleh produksi

1.063 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau disetarakan dengan 762 ton

beras. Berkaitan dengan itu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi

Kota Tanjungbalai dalam pemenuhan kebutuhan pangan masih cukup

berat. Dengan produksi 762 ton beras, untuk memenuhi kebutuhan beras

penduduk Kota Tanjungbalai sebesar 23.130 ton masih diperlukan

penambahan 22.368 ton beras yang berasal dari luar daerah. Dengan

demikian pencapaian swasembada pangan (beras) baru sekitar 3,29%,

sesuai Tabel 7.25 berikut:

Tabel. 7.25. Pencapaian Swasembada Beras Kota Tanjungbalai Tahun

2015

No. Uraian Tahun 2015

1.

2.

3.

4.

5.

Penduduk (Jiwa)

Kebutuhan Beras (ton)

Produksi Beras (ton)

Perimbangan (ton)

% swasembada (100%)

183.107

23.130

762

(22.368)

3,29%

Konsumsi beras tahun 2015, 126,32 Kg/Kap/thn (Provsu).

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 65 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan

Kabupaten/Kota tentang SPM Cadangan Pangan di tingkat pemerintah

adalah tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota

minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal

sebesar 200 ton ekuivalen beras. Target cadangan pangan Pemerintah

Kota Tanjungbalai yang berasal dari dana APBD belum dalam bentuk

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-180

VII-180

cadangan pangan pemerintah tetapi dalam formulasi beras raskin otonomi

dan beras madani dengan rincian :

- Raskin : 1.093 KK dengan jumlah beras sebanyak 1.996.740 Kg.

- Madani : 8.281 KK dengan jumlah beras sebanyak 1.117.935 Kg

Pemberian bantuan beras miskin untuk 9.374 KK miskin ini membutuhkan

pasokan beras sebanyak 3.114.675 Kg. Pada tahun 2015 (target

kuantitatif) sebanyak 100 ton, jadi persentase yang dicapai sebesar 100 %

dari SPM cadangan pangan Kabupaten/Kota.

Arah kebijakan ketahanan pangan di Kota Tanjungbalai ditujukan untuk

memecahkan permasalahan pokok yang difokuskan pada upaya

penanganan kemiskinan dan kerawanan pangan yang meliputi aspek

ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Sementara peningkatan ketahanan

pangan diarahkan untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat dalam

memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal dengan

sasaran: 1) Tercapainya ketersediaan pangan yang cukup, aman dan halal;

2) Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat

serta 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah

distribusi dan kerawanan pangan.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran ketahanan pangan, beberapa strategi

yang ditempuh Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan dengan

melaksanakan beberapa upaya antara lain: Memperkuat cadangan

pangan daerah, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh

pemerintah; Meningkatan pendapatan masyarakat untuk memperkuat

akses terhadap keterjangkauan ketersediaan pangan terutama bagi

penduduk miskin; Meningkatkan kemampuan distributor, pengecer dan

niaga pangan dalam negeri lainnya dalam berkompetisi di pasar

domestik; Meningkatkan peran serta Koperasi, BUMN serta usaha

menengah, kecil dan usaha informal dalam system distribusi pangan

melalui peningkatan kemampuan managerial dan kewiraswastaan para

pelaku; Menyusun dan mengembangkan sistem pengendalian dan

pencegahan timbulnya kerawanan dalam penyediaan pangan;

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas system perdagangan pangan

serta Meningkatkan pemantauan atas komoditas bahan pokok

makanan yang dilakukan secara berkala di semua lokasi pasar yang

ada.

2. Diversifikasi konsumsi pangan melalui: Peningkatan kesadaran

masyarakat terhadap arti dan pentingnya pola pangan harapan melalui

penyuluhan gizi seimbang; Pengembangan makanan tradisional

unggulan; Pengembangan produk pangan olahan yang memenuhi

persyaratan mutu gizi seimbang melalui pengembangan teknologi

pangan dan sertifikasi; Menumbuhkan kesadaran pola ekonomi

keluarga yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi

bagi kehidupan yang sehat serta Melaksanakan pendidikan, pelatihan,

penyuluhan dan pengembangan dibidang diversifikasi konsumsi

pangan.

3. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan melalui: Peningkatan

pemasyarakatan dan penerapan Undang-undang RI Nomor 7 tahun

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-181

VII-181

1996 tentang pangan dan Peraturan Perundang-undangan tentang

pangan.; Pemanfaatan kelembagaan dan infrastruktur pengawasan

dan pembinaan mutu dan keamanan pangan; Peningkatan peran serta

masyarakat termasuk asosiasi, organisasi profesi dan swasta dalam

pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan usaha

kecil dan penyuluhan di bidang pangan.

4. Meningkatkan peran kelembagaan pangan melalui: Peningkatkan

peranan koperasi sebagai wadah pendistribusian pangan;

Pengembangan kelembagaan pembinaan pangan; Menjamin

kemantapan penyediaan pangan yang didukung oleh sistem cadangan

pangan daerah yang mantap, terutama cadangan pangan yang dikelola

masyarakat dalam kelembagaan yang sesuai dengan kondisi setempat,

serta cadangan pangan pemerintah yang cukup untuk mengatasi

keadaan pangan darurat yang dapat mengganggu ketahanan pangan.

Secara umum, sasaran, strategi dan arah kebijakan terkait peningkatan

ketahanan pangan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungbalai

dapat dilihat pada Tabel 7.26.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-182

Tabel 7.26

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Ketahanan Pangan

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera

Tujuan-3: Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah

Sasaran-4 Strategi Arah Kebijakan

4 Meningkatnya produktivitas sektor

perekonomian daerah

7 Meningkatkan kualitas produk sektor

perikanan dan kelautan, pertanian dan

peternakan, perdagangan dan

perindustrian, koperasi, UKM dan UMKM

serta pariwisata.

1 Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana dan

bantuan permodalan sektor perikanan, pertanian

peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif

1 Produksi perikanan tangkap

42,891.55 54,741.69 1 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Kelautan Perikanan

Dinas Perikanan

Perairan Umum Ton/Th 27.09 36.30

Perairan Laut Ton/Th 42,620.90 57,116.08

Budidaya Ton/Th: 243.56 326.39

2 Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

- -

3 Jumlah tempat

pendaratan ikan

- -

4 Produksi Perikanan

Budidaya Tambak

2 Program

Pengembangan Budidaya Perikanan

Kelautan

Perikanan

Dinas

Perikanan

Produksi Perikanan Budidaya Kolam

243.56 326.39

Produksi Perikanan Budidaya Keramba

21.25 28.48

Produksi Benih 2,359,999.00 3,161,285.62

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-183

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Konsumsi Ikan 41.70 55.88

6 Produksi perikanan

kelompok nelayan (ton)

93 140

7 Ekspor Produk Perikanan

- - 3 Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

Kelautan Perikanan

Dinas Perikanan

2 Penetapan dan pengembangan produk unggulan

sektor perikanan, pertanian peternakan,

industry, UMKM dan ekonomi kreatif

1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

Padi Sawah(Ton) 47.03 55.00 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

Padi Ladang(Ton) - 33.11

Jagung (Ton) 60.00 61.50

Kedelai(Ton) - 11.83

Ubi Kayu (Ton) 235.00 240.00

Ubi Jalar (Ton) 90.00 110.00

Kacang Tanah (Ton) - 11.50

Kacang Hijau (Ton) - 10.00

2 Penetapan dan pengembangan produk unggulan

sektor perikanan, pertanian

2 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:

3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

Padi 1,063 1,617

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-184

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

peternakan, industry, UMKM dan ekonomi kreatif

Jagung - 331

Kedelai 96 252

Ubi Kayu - 12

Ubi Jalar 517 768

Kacang Tanah 54 132

Kacang Hijau - 2

Tanaman Buah - 2

Sayuran

3 Produksi Perkebunan

* Kelapa Sawit (Ton) 14,527 15,500

* Kelapa Dalam (Butir) 1,165,248 1,300,000

* Kakao (Ton) 4.56 6

4 Produksi daging dan telur

3 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

* Produksi Daging (Kg) 459,670 456,244

* Produksi Telur (Kg) 437,490 479,686 4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-185

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Peningkatan penganekaragaman pangan melalui

penerapan teknologi bidang ketahanan pangan

1 Regulasi Ketahanan Pangan

- 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pangan Dinas Pangan dan Pertanian

2 Ketersediaan pangan utama

3.592.675 kg 4,086,406

3 Jumlah kelurahan mandiri pangan

1 5

4 Jumlah daerah rawan pangan (jumlah desa rawan pangan)

26 5

4 Peningkatan

pengendalian penyakit terkait dengan peternakan

1 Populasi ternak

1 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pertanian Dinas Pangan

dan Pertanian Populasi Sapi Potong 628 718

Populasi Kerbau 5 11

Populasi Kambing 1,387 1,560

Populasi Babi 2,849 3,000

Populasi Ayam Buras 55,328 59,230 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian

Populasi Itik 11,456 12,716

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-186

VII-186

5. Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAD PG 2015-2019)

Masalah gizi terkait erat dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan

dan gizi bukan hanya mengenai jumlah bahan makanan yang tersedia, tapi

juga kandungan gizi di dalamnya. Memperhatikan ketahanan pangan

artinya mengubah pola pikir dalam melihat definisi hidup yang sehat dan

seimbang. Masalah gizi dipengaruhi banyak faktor, diantaranya

kemiskinan, kesehatan, pangan, pendidikan, air bersih, keluarga

berencana, sanitasi dan faktor lainnya. Oleh karena itu permasalahan

perbaikan gizi masyarakat merupakan upaya dari berbagai sektor yang

membutuhkan sinergi dan harus terkoordinasi. Konsep penyusunan

Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kota Tanjungbalai Tahun 2015-2019

direncanakan dengan mengedepankan partisipasi multisektor dan

diharapkan dapat terintegrasi secara baik antar program.

RAD-PG Kota Tanjungbalai Tahun 2015-2019 akan berdampak langsung

pada keuntungan di bidang pertanian dengan peningkatan produksi untuk

penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat, dan menjaga

keseimbangan lingkungan dengan mempertahankan makan berbasis

pangan lokal. Sasaran pokok upaya peningkatan status gizi masyarakat 5

(lima) tahun ke depan adalah menurunnya prevalensi gizi kurang/gizi buruk

(underweight) pada anak balita serta Meningkatnya cakupan penanganan

gizi buruk pada balita secara tuntas. Selanjutnya beberapa upaya dalam

rangka peningkatan pangan dan gizi adalah: 1) Melaksanakan kegiatan

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam kerangka Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam

mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi,

Seimbang dan Aman), meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam

penyediaan sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi

kelurga serta mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya; 2) Melaksanakan

Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gema Pangan).

Sedangkan kebijakan terkait pelayanan kesehatan dalam rangka

meningkatkan kualitas gizi balita dilakukan dengan dengan pendekatan

Continuum of Care yang dimulai sejak masa pra hamil, kehamilan,

persalinan dan nifas, bayi, balita, remaja, usia kerja hingga Lansia.

Pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas khususnya pertolongan

persalinan ditekankan pada upaya peningkatan kegiatan IMD (Inisiasi

Menyusui Dini ) untuk memberikan makanan yang paling sempurna yaitu

ASI.

Selain itu kebijakan lain dalam rangka peningkatan gizi balita dan

masyarakat adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program

Keluarga Harapan (PKH) yang salah satu tujuannya adalah untuk

meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita

dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar serta kebijakan

penanganan kawasan kumuh melalui pengembangan program 100-0-100

(Akses Universal)yang menargetkan 100% akses air minum, 0%

permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi yang dikordinir oleh

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-187

VII-187

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat

Jenderal Cipta Karya (DJCK).

Secara umum, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk mendukung

rencana Aksi daerah terkait Pangan dan Gizi (RAD PG) yang akan

dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada Tabel 7.27.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-188

Tabel 7.27

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah Bidang Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera

Tujuan-3: Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah

Sasaran-4 Strategi Arah Kebijakan

4 Meningkatnya produktivitas sektor

perekonomian daerah

7 Meningkatkan kualitas produk sektor perikanan

dan kelautan, pertanian dan peternakan,

perdagangan dan perindustrian,

koperasi, UKM dan UMKM serta pariwisata.

1 Peningkatan penganekaragaman pangan melalui

penerapan teknologi bidang ketahanan pangan

1 Regulasi Ketahanan Pangan

- 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pangan Dinas Pangan dan Pertanian

2 Ketersediaan pangan utama

3.592.675 kg

4,086,406

3 Jumlah kelurahan mandiri pangan

1 5

4 Jumlah daerah

rawan pangan (jumlah desa rawan pangan)

26 5

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-189

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tujuan-5: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Sasaran-8

8 Meningkatnya sistem dan akses

layanan kesehatan serta sumberdaya

kesehatan yang berkualitas

14 Meningkatkan kualitas

cakupan layanan kesehatan

1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan

Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat dan

penduduk miskin.

1 Jumlah kematian Ibu 4 0 1 Program upaya kesehatan

masyarakat

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Jumah kematian

bayi

38 8

3 Jumlah kematian balita

53 23

4 Cakupan layanan kesehatan dasar

100% 100%

5 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

80% 80% 2 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kesehatan Dinas Kesehatan

6 Cakupan Kunjungan

Ibu Hamil K4

84.81% 100% 3 Program Bina Gizi

dan Kesehatan Ibu dan Anak

Kesehatan Dinas

Kesehatan

7 Cakupan Ibu hamil

dengan komplikasi yang ditangani

84.83% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-190

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Cakupan pertolongan persalinan oleh

bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan

84.26% 100%

9 Cakupan pelayanan Ibu Nifas

72.70% 100%

10 Cakupan kunjungan bayi

83.78% 100%

11 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)

93.50% 100%

12 Cakupan pelayanan

anak balita

62.10% 100% 4 Program

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

Kesehatan Dinas

Kesehatan

3 peningkatan status gizi masyarakat

1 Prevalensi penurunan kasus

gizi buruk

0.1% <2% 1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

100% 100%

3 Cakupan

penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100% 100%

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-191

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Persentase higiene dan sanitasi industri pengelolaan

makanan

0% 50% 2 Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan

4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong

Peningkatan pembudayaan Pola Hidup Bersih dan

Sehat.

1 cakupan RT ber-PHBS

5,7 25 1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Persentase Rumah Sehat

45,99 85 1 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Kesehatan Dinas Kesehatan

Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik

Tujuan-6: Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dengan dukungan infrastruktur yang memadai

Sasaran-10

10 Meningkatnya

penataan kawasan kota yang yang

bersih, indah dan rapi yang berwawasan

17 Peningkatan

kualitas lingkungan hidup

1 Pengarusutamaan

kebijakan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup melalui penyempurnaan,

1 Persentase

penataan kawasan kumuh

0 100 1 Program

Pembangunan jalan setapak

Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-192

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

lingk pengembangan dan sosialisasi kebijakan dan regulasi berbasis

lingkungan hidup.

2 Program Pembangunan drainase

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

2 Peningkatan penataan kawasan

permukiman kumuh secara berkelanjutan melalu bantuan

fasilitasi bedah rumah bagi masyarakat kurang

mampu.

1 Rumah layak huni 0 574 1 Program Pengembangan

Perumahan

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

3 Peningkatan pengelolaan DAS

menggunakan pendekatan yang menyeluruh dengan

melibatkan seluruh sektor dan stakeholder terkait..

1 Panjang Draenase Terbangun di

wilayah perkotaan

500,000

577,280

1 Program Pembangunan

Saluran Draenase / Gorong-Gorong

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-193

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggung Jawab Kondisi

Awal Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah

melalui kebijakan penanganan sampah yang melibatkan

peran serta masyarakat, peningkatan sarana

dan prasarana persampahan dan peningkatan cakupan

pelayanan pengelolaan persampahan serta

peningkatan kinerja petugas kebersihan

1 Persentase Pengoperasian TPA

57.69% 85.14% 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

2 Rasio Ketersedian Petugas Kebersihan Kota Tanjungbalai

33.11% 53.11%

4 Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai

61% 99%

5 Rasio TPS Per Satuan Penduduk di

Kota Tanjungbalai

0,00003 0,000021

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-194

VII-194

6. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (RAD PUG 2013-2018).

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang

dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia

(rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program

yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan

perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan

dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang

kehidupan dan pembangunan.

Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh program

pembangunan di Kota Tanjungbalai khususnya pemerintah Kota

Tanjungbalai sesuai amanat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 bukan hal

mudah untuk dilaksanakan. Perlu adanya dukungan dan komitmen dari

berbagai pihak, bukan hanya birokrasi namun seluruh elemen masyarakat.

Hal ini menjadi tantangan sekaligus menjadi dorongan kuat untuk secara

sistematis melakukan pengarusutamaan gender (PUG) diseluruh Bidang

pembangunan di Kota Tanjungbalai.

Komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk melakukan PUG di segala

bidang pembangunan diharapkan mampu mendukung “Tanjungbalai

sebagai Kota Beriman, Aman, Berpendidikan, Pusat Perdagangan dan

Industri Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera” yang ditandai dengan

meningkatnya indeks Pemberdayaan Gender (IDG) guna memberikan

kontribusi bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Tanjungbalai baru

melaksanakan penguatan kepada SKPD tentang bagaimana menyusun

anggaran yang responsif gender dan menyusun komitmen yang tertuang di

dalam GBS yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

KB yang selanjutnya dikoordinir oleh Bappeda untuk penyusunan

PPRGnya. Namun dari 50 persen target yang ditetapkan baru tercapai 18

persen yakni hanya 8 SKPD dari 34 SKPD yang menyampaikan dokumen

ARG ke Bappeda. Kemudian SKPD yang telah menentapkan focal point

hanya sebesar 29,41 persen yakni 10 SKPD dari 34 SKPD dari target yang

ditetapkan sebanyak 50 persen (17 SKPD).

Sementara hasil pembangunan yang mendorong kesetaraan gender dilihat

dari indikator rasio murid laki-laki dan perempuan, murid perempuan lebih

mendominasi di tingkat pendidikan SMP/MTS dengan rasio sebesar 105,61

dan tingkat SMA/SMK/MA rasionnya 118,96; Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) lebih didominasi laki-laki yakni sebesar 81,95 persen untuk

laki-laki dan 43,54 persen perempuan di tahun 2014 serta kontribusi

perempuan di dunia politik dilihat dari jumlah keanggotaan perempuan di

lembaga DPRD hanya sebesar 16 persen yakni sebanyak 4 (empat) orang

dari total 25 orang keseluruhan anggota DPRD. Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Kota Tanjungbalai masih mengalami

hambatan utamanya dalam hal membangun komitmen SKPD, pelaksanaan

koordinasi dan minimnya tenaga teknis yang menangani PUG selain masih

ada pendapat yang miring (menganggap tidak penting) dalam memaknai

PUG. Meski demikian Pemerintah Kota Tanjungbali berkomitmen untuk

mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-195

VII-195

(RAD PUG) dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana

tertuang di dalam Tabel 7.28.

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-196

Tabel 7.28

Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG)

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misi Ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Tujuan-8: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian

Sasaran-12 Strategi Arah Kebijakan

12 Meningkatnya

kualitas kehidupan sosial masyarakat

21 Peningkatan

keberdayaan masyarakat

1 Penguatan

peran PUG

1 Cakupan

ketersediaan dokumen ARG dan PPRG

20 SKPD 25 SKPD 1 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

2 Caleg dan Legislatif perempuan yang

kompeten

16% 30% 2 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

3 Kader Perempuan Jabatan Publik dan Politik

20% 30% 3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender

dalam pembanguan

4 Jumlah Organisasi Perempuan yang

dibina

1 organisasi

3 organisasi

5 Jumlah KUBP 2 kel 6 kel

6 Jumlah Desa Prima - 1 kel

7 Jumlah Kelompok UPPKS

31 kel 31 kel

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-197

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Jumlah Pemberdayaan berbasis gender

7 kel 6 kel

9 Cakupan

perempuan dan anak korban kekerasan yang

mendapatkan penanganan pengaduan oleh

petugas terlatih di dlm UPTD

1 kasus 1 kasus 4 Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

10 Cakupan

perempuan dan anak korban kekerasan yang

mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga

kesehatan yang terlatih di puskesmas mampu

tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

20 kasus 8 kasus 5 Program Peningkatan

Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-198

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas

rehabilitasi terlatih, layanan bimbingan rohani oleh petugas

bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan

anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan

terpadu

13 kasus 8 kasus Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

12 Cakupan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi

sosial bagi perempuan dan anak korban

kekerasan

3 kasus 2 kasus 5 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

13 Rasio KDRT dan penyelesaian

pengaduan perlindungan perempuan dan

anak dari tindak kekerasan

6 kasus 2 kasus

RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211

VII-199

No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal

Kondisi

akhir

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidik

sampai dengan putusan Pengadilan atas Kasus-kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang

mendapatkan layanan bantuan hukum

7 kasus 1 kasus

15 Kota Layak Anak ( KLA ) Akumulasi

1 kel 10 kel

16 Jumlah kasus

Pekerja Anak yang tertangani

2 kasus

17 Tertanganinya Anak Berkebutuhan

Khusus

- -

18 Jumlah Kasus Kekerasan

Terhadap Anak Yang ditangani

12 kasus 6 kasus

19 Cakupan binaan

PKK Kelurahan dan Kecamatan.

31 31 1 Program Peningkatan

Peran Perempuan di Masyarakat

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak