BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4...

143
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tersebut menggunakan dasar Laporan Tahunan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 1.2 Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan ini, adalah merupakan Laporan Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Dinas dalam rangka pelaksanaan misinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2014. Adapun tujuannya adalah : 1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dinas; 2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja dinas, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi, dan kesimpulan capaian kinerja dinas; 3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna peningkatan kinerja dinas.

Transcript of BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4...

Page 1: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014, maka

berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib

menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tersebut menggunakan dasar Laporan

Tahunan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan ini, adalah merupakan Laporan Kepala

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Dinas dalam rangka

pelaksanaan misinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan,

selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2014.

Adapun tujuannya adalah :

1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai

masukan dalam peningkatan kinerja dinas;

2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja dinas,

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi,

dan kesimpulan capaian kinerja dinas;

3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi guna peningkatan kinerja dinas.

Page 2: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 2

1.3 Gambaran Umum Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, tugas pokok

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah memimpin,

merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

perumahan, penataan ruang dan sebagian bidang pekerjaan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan,

Penataan Ruang dan Kebersihan, memiliki fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

dengan lingkup tugasnya;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi

Dinas Daerah Kabupaten Bandung adalah :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Penyusunan Program

3. Bidang sebanyak 6 Bidang yaitu :

a. Bidang Pengembangan Kawasan, membawahkan ;

1). Seksi Pengembangan Kawasan Khusus

2). Seksi Kerjasama Pengembangan Kawasan

Page 3: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 3

b. Bidang Pengembangan Perumahan, membawahkan ;

1). Seksi Pembangunan Perumahan

2). Seksi Pembinaan Perumahan

3). Seksi Pengembangan Fasilitas Umum

c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan ;

1). Seksi Perencanaan Tata Ruang

2). Seksi Pemanfaatan Ruang

3). Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

d. Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan ;

1). Seksi Pembangunan Bangunan Gedung

2). Seksi Pembinaan Teknis

3). Seksi Pengendalian Bangunan

e. Bidang Permukiman, membawahkan :

1). Seksi Pembangunan

2). Seksi Pembinaan Teknis

3). Seksi Pengembangan Teknologi dan Industri

f. Bidang Kebersihan, membawahkan :

1). Seksi Pelayanan Kebersihan

2). Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan

3). Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

4. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebanyak 8 (delapan) unit yaitu :

a. UPTD Pemadam Kebakaran (Wilayah Soreang, Ciparay dan Cicalengka)

terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

b. UPTD Pertamanan dan Pemakaman terdiri atas : Kepala UPTD dan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

c. UPTD Pengangkutan Sampah (Wilayah Soreang, Baleendah, Ciparay

dan Rancaekek) terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata

Usaha.

Page 4: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 4

Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan terdiri atas :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kepala Dinas (Eselonering II b)

Sekretaris (Eselonering III a)

Kepala Bidang (Eselonering III b)

Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a)

Kepala Seksi (Eselonering IV a)

Kepala UPTD (Eselonering IV a)

Kepala Sub Bagian pada UPTD (Eselonering IV b)

Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksana (Staf)

PNS (Pegawai Negeri Sipil)

TKK (Tenaga Kontrak Kerja)

Non PNS (Pegawai Harian Lepas)

J u m l a h

1

1

6

3

17

8

8

1

323

5

289

617

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 9 Tahun 2013

tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bandung Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Perubahan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014, bahwa kegiatan

yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan Tahun 2014 meliputi program / kegiatan yaitu :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Page 5: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 5

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

12. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah

13. Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & Perkantoran

14. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

15. Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas kegiatan

:

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas operasional

4. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

5. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

6. Pengadaan Sapras Kendaraan dinas/Operasional

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

2. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri atas

kegiatan :

1. Kajian Pengelolaan Persampahan melalui Bank Sampah

2. Penyusunan Kinerja Bidang Keciptakaryaan

3. Kajian Intensifikasi Pendapatan IMB

4. Kajian Intensifikasi Retribusi Persampahan

5. Kajian Prospek Ekonomi Penyedotan Tinja

6. Revisi Rencana Strategis

7. Evaluasi Data Road Map WTP

Page 6: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 6

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

f) Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

2. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu

4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

5. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ( Bantuan

Gubernur)

6. Perbaikan jalan komplek Gria Permata Asri RT 01/15 Desa Lengkong

Kec Bojongsoang ( Bantuan Gubernur)

7. Perbaikan jalan komplek Gria Permata Asri RT 02/15 Desa Lengkong

Kec Bojongsoang ( Bantuan Gubernur)

8. Perbaikan jalan Desa Warung Bandrek Desa Lengkong Kecamatan

Bojongsoang ( Bantuan Gubernur)

9. Perbaikan semenisasi saluran air komplek Gria Permata Asri RW 13

Desa Lengkong Kec Bojongsoang ( Bantuan Gubernur)

g) Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan :

1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin

2. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

3. Penetapan Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan Keserasian

Kawasan dan Hunian Berimbang

4. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin

5. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK)

6. Pembangunan SPAM IKK ( Bantuan Gubernur)

h) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan :

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan

perumahan

Page 7: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 7

i) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran,

terdiri atas kegiatan :

1. Sosialisasi norma,standar,prosedur, dan manual pencegahan bahaya

kebakaran

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

3. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

4. Pengadaan Bom Api ( Alat pemadam api otomatis berbasis tanpa air )

j) Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri atas kegiatan :

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

k) Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

2. Penyusunan 2 dokumen RDTR kawasan prioritas Kabupaten Bandung

(Bantuan Gubernur)

l) Program Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan :

1. Survey dan Pemetaan

m) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2. Penataan dan pengendalian bangunan

3. Pendataan dan pemetaan ruang kawasan

n) Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan

Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung

2. Penyusunan naskah akademis pedoman standarisasi bentuk arsitektur

bentuk bangunan pemerintah dan bangunan publik di Kabupaten

Bandung

3. Penyusunan Analisis harga satuan bangunan di Kabupaten Bandung

4. Penyusunan data bangunan Pemerintah berbasis web di Kabupaten

Bandung

5. Pembangunan gudang tembakau

6. Pengadaan Tempat Khusus Merokok (Gazebo)

7. Review masterplan Komplek Pemda Kabupaten Bandung

Page 8: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 8

8. Pembangunan pagar Pemda dan pos jaga (Bantuan Gubernur)

o) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh,

terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

p) Program perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik

q) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri atas

kegiatan :

1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan

4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Kabupaten Bandung

(Bantuan Gubernur)

r) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH

2. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3. Pengadaan sarana pemerintah/ruang publik/RTH (Bantuan Gubernur)

s) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa,

Terdiri atas kegiatan :

1. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Page 9: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum dan Sistematika

Penyusunan.

Bab II Program Kerja

Berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan.

Bab III Anggaran, Realisasi Pendapatan Dan Belanja

Berisi Pendapatan dan Belanja.

Bab IV Pelaksanaan Kegiatan Dan Hasilnya

Berisi Pelaksanaan Kegiatan berikut Hasilnya dari setiap Program dan

Kegiatan dari berbagai sumber dana

Bab V Permasalahan Dan Upaya Pemecahan

Berisi Permasalahan dan Upaya Pemecahan.

Bab VI Kesimpulan Dan Saran

Berisi Kesimpulan Dan Saran.

Page 10: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 10

BAB II

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG

DAN KEBERSIHAN

1. Visi Dan Misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

1.1. Visi

Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, serta memperhatikan visi

dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung, aspirasi dan dinamika

kehidupan masyarakat yang berkembang selama kurun waktu 2011 -

2015, visi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah :

” Permukiman Yang Layak, Tertata Dan Berkelanjutan Tahun 2015 ”

Penjelasan dari visi tersebut :

a. Permukiman : Tempat bermukim masyarakat baik

di perkotaan maupun di perdesaan.

b. Layak : Permukiman perkotaan dan

perdesaan yang mempunyai

persyaratan kecukupan prasarana

dan sarana permukiman sesuai

dengan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) sebagai tempat bermukim

warganya

c. Tertata : Permukiman perkotaan dan

perdesaan yang serasi, harmoni,

saling menunjang dan mendukung

d. Berkelanjutan

: Permukiman perkotaan dan

perdesaan yang asri, nyaman dan

aman sebagai tempat bermukim

warganya untuk jangka panjang

Page 11: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 11

1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan 7 (Tujuh) misi sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian

ruang yang berkualitas dan terintegrasi.

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan

permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar),

ruang publik,bangunan gedung,dan sarana prasarana kebersihan.

3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana

kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui

peningkatan partisipasi masyakat.

4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan

perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana

prasarana kebersihan.pengembangan perumahan dan prasarana

dasar lingkungan permukiman.

5. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum / air bersih,

air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui

peningkatan peran serta masyarakat.

6. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman

melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan

dengan swasta.

7. Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Keciptakaryaan.

Misi 1 : Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan

pengendalian ruang yang berkualitas dan terintegrasi.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan,ruang lautan,dan ruang

udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan

kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang efektif yang

dapat digunakan diperkotaan maupun diperdesaan yang berupa lahan

memiliki luas relatif tetap.Sementara penghuninya selalu berkembang dan

bertambah seiring perkembangan waktu.Dengan perkembangan waktu dan

Page 12: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 12

pertambahan jumlah penghuni, dalam pemanfaatan ruang suka terjadi

konflik kepentingan yaitu konflik kepentingan antar manusia (penduduk)

maupun antar kepentingan pembangunan.

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung berjalan secara pesat,

namun belum sepenuhnya perkembangan tersebut terimbangi oleh kuantitas

ataupun kualitas penataan ruang. Penataan ruang adalah proses

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang. Untuk terwujudnya tata ruang yang berkualitas diperkotaan,

perdesaan dan kawasan khusus/tertentu perlu pemantapan perencanaan

penataan ruang dan atau rencana detail tata ruang yang sesuai

perkembangan pembangunan dengan berdasarkan kepada Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung. Aspek pengelolaan yang

terpadu antara sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan melalui

pengembangan jaringan prasarana lingkungan permukiman yang sesuai

rencana detail tata ruang dapat membentuk ruang yang berkualitas.

Penataan ruang merupakan hal yang paling mendasar dalam penerapan pola

pembangunan yang terencana dan terkendali. Misi ini dimaksudkan untuk

terciptanya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan

Perwujudan peningkatan kinerja penataan ruang yang implementatif adalah

dengan terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya

dukung lingkungan dan potensi lokal, terselenggaranya penataan ruang dan

pengelolaan perkotaan dan perdesaan yang memenuhi standar dan

terintegrasi, dan terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan

perangkat dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang

Misi meningkatkan kualitas tata ruang perkotaan dan perdesaan yang

implementatif dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan

pelaksanaan Misi 7 Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan

lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dan perwujudan pelaksanaan

Misi 1 Kabupaten Bandung yakni Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi

(Good Government and Clean Governance).

Page 13: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 13

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Prasarana Dasar Lingkungan

Permukiman, Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana

Kebersihan

Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang

memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana

mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi

untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan

budaya. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan

lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Utilitas

umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya

mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak,

perwujudan produktifitas dan jati diri manusia. Oleh karena itu

penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi

kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat,

sekaligus untuk mewujudkan layanan gedung yang fungsional, andal,

berjatidiri, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan

gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, dengan

demikian dalam pengaturan bangunan gedung harus tetap mengacu pada

pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk

menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan

bangunan gedung (gedung dan rumah negara, gedung sarana kesehatan,

gedung sarana pendidikan, gedung sarana sosial, gedung sarana olah

raga/kesenian sarana dan prasarana gedung), harus memenuhi persyaratan

adminstratif dan teknis bangunan gedung serta diselenggarakan secara

tertib. Persyaratan adminstratif bangunan gedung meliputi persyaratan

status hak atas tanah, status kepemilikan dan Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB). Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata

bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Selain itu juga

Page 14: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 14

dengan penyelanggaraan dan peningkatan lingkungan dan pemukiman

sehat, program pengelolaan Rumah Tidak Layak Huni menjadi rumah Sehat.

Untuk Peningkatan sarana, prasaran kerbersihan, melalui pemeliharaan dan

peningkatan kondisi TPA Babakan, penyediaan TPST serta

pemantauan/pengawasan terhadap TPS yang merupakan bagian dari PSU di

komplek-komplek perumahan.

Misi Meningkatkan Kualitas Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman,

Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana Kebersihan dalam rangka

melaksanakan Misi 5 Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan ketersediaan

dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan tata ruang wilayah serta Misi 7

Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan

pembangunan yang berkelanjutan.

Misi 3 : Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran, serta Bencana Alam / Sosial Bidang

Perumahan dan Permukiman

Kabupaten Bandung, merupakan salah satu kabupaten yang dikategorikan

daerah rawan bencana, baik bencana gempa bumi, banjir, longsor,

kebakaran, puting beliung maupun bencana sosial. Kejadian bencana yang

terjadi di Kabupaten Bandung terjadi hampir sepanjang tahun dengan tidak

mengenal waktu dan tempat.

Salah satu fungsi yang melekat pada tupoksi dispertasih dalam penanganan

bencana ini adalah pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.

Pencegahan dan penanggulangan bencana mencakup fungsi manajemen

dalam pemadam kebakaran. Fungsi manajemen dalam pemadam kebakaran

adalah pemberian pelayanan secara cepat, akurat dan efisien mulai dari

informasi kebakaran diterima sampai dengan api padam. Perkembangan

penyelenggaran pembangunan gedung di wilayah Kabupaten Bandung

menunjukan perkembangan semakin kompleks baik dari segi intensitas,

teknologi, maupun kebutuhan sarana dan prasarananya. Oleh karena itu

pengaturan pengamanan bangunan gedung atau pembangunan terhadap

bahaya kebakaran senantiasa selalu dilakukan peningkatan kualitas baik

Page 15: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 15

dalam pencegahan maupun dalam penanggulangan/pemadaman kebakaran.

Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran selain sarana dan

prasarana kebakaran yang lengkap dan siap pakai, perlu juga terimbangi

dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah seluruh

personil yang terlibat dalam kegiatan dan fungsi manajemen pemadam

kebakaran yang mempunyai dasar pengetahuan, pengalaman dan keahlian

dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi :

keahlian pengamanan kebakaran (fire safety), keahlian penyelamatan

darurat dan keahlian manajemen kebakaran.

Misi Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran

dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7 .

yaitu meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang melalui

pengembangan perumahan dan prasarana dasar

lingkungan permukiman.

Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan

untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku pembangunan

agar setiap penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung tertib dan

tercapai sesuai rencana serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan. Aspek pengendalian pembangunan memiliki peranan penting

dalam penyelenggaraan pembangunan. Secara konseptual pemantauan dan

evaluasi dalam siklus manajemen pembangunan merupakan bagian integral

dari fungsi pengendalian pembangunan. Pengendalian pada dasarnya

merupakan serangkaian kegiatan mengikuti perkembangan pembangunan

agar seuai dengan rencana.

Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah yang besar dan beraneka ragam

karakteristik, serta besarnya jarak perbedaan antara suatu karakteristik

wilayah dengan karakteristik lainnya. Mekanisme pengawasan dan

pengendalian bangunan merupakan suatu keharusan untuk dapat mengatur

Page 16: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 16

perkembangan yang terjadi di Kabupaten Bandung terutama pada daerah-

daerah dengan tingkat perkembangan pembangunan yang relatif pesat.

Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat

dalam kegiatan pengaturan bangunan, IMB merupakan salah satu instrumen

dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Hal ini karena IMB memiliki fungsi mengatur inflementasi peruntukan lahan

yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. IMB juga dibutuhkan untuk

mewujudkan keteraturan dalam pembangunan fisik, sehingga bangunan

secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari

melalui standar-standar yang ditetapkan dalam IMB.

Misi Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman

dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7

Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan

pembangunan berkelanjutan.

Misi 5 : Meningkatkan pembinaan dan pengendalian

pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan

gedung serta sarana prasarana kebersihan

Cakupan pelayanan di sektor air minum, limbah dan sampah masih rendah

dibanding jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bandung. Cakupan yang

rendah tersebut disebabkan karena pembangunan dan pengelolaan sarana

air minum, sarana limbah dan persampahan masih terlalu berorientasi pada

pembangunan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah saja.

Sementara laju pertambahan penduduk di Kabupaten Bandung yang relatif

tinggi menyebabkan kebutuhan air minum, pengelolaan limbah dan sampah

terus meningkat.

Contoh di sektor persampahan, timbunan sampah di Kabupaten Bandung

dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah

penduduk dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan kemampuan

pengangkutan masih terbatas, mengacu kepada kondisi sampai tahun 2014

Page 17: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 17

baru bisa melayani 23 kecamatan perkotaan dari 31 kecamatan yang ada di

Kabupaten Bandung.

Paradigma pengelolaan sampah saat ini yaitu masih ”kumpul-angkut-buang”,

dan sampah masih dianggap sebagai limbah atau musuh yang harus

dibuang. Cara pandang tersebut kedepan harus dirubah karena sampah

sebagai sumber daya yang dapat diolah sehingga menghasilkan pendapatan

dan menjadi peluang kesempatan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan

minat/peran investor/dunia usaha dalam pengolahan sampah.

Pelaksanaan kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama,

maka masyarakat sebagai penghasil sampah harus ikut bertanggungjawab

baik pasif maupun aktif secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

untuk mewujudkan kebersihan bagi diri sendiri dan lingkungannya dengan

difasilitasi oleh pemerintah melalui bimbingan dan penyuluhan serta

pemanfaatan fasilitas.

Misi meningkatkan sistem pengolahan dan pemanfaatan sampah serta

pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan visi dinas dan perwujudan misi Kabupaten Bandung yaitu

memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Misi 6 : Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan

permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada

masyarakat dan kemitraan dengan swasta

Kebutuhan rumah di Kabupaten Bandung cukup tinggi, baik karena

diakibatkan backlog rumah (kekurangan rumah), maupun akibat laju

pertambahan penduduk yang relatif tinggi. Rencana rehab RTLH sampai

dengan tahun 2015 diproyeksikan 10.000 unit, dimana sampai tahun 2014

sudah mencapai 8.677 unit. Tidak sebandingnya penyediaan rumah dan

kebutuhan rumah yang ada di masyarakat mengakibatkan pemadatan

bangunan yang berdampak pada menurunnya kualitas perumahan dan

permukiman sehingga menjadi kawasan-kawasan yang tidak layak dan

cenderung kumuh. Sebaran rumah yang tidak layak huni dan sebaran

kawasan-kawasan kumuh di Kabupaten Bandung relatif cukup tinggi.

Page 18: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 18

Sementara disisi lain, fakta menunjukan bahwa dalam penyediaan rumah,

peran masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan lebih 80 % rumah yang

ada di Kabupaten Bandung dibangun oleh warga masyarakat dengan

berbagai cara.

Dengan demikian sudah selayaknya, dalam pembangunan dan perbaikan

rumah tidak layak huni serta kawasan-kawasan kumuh yang ada di

Kabupaten Bandung paradigma harus dirubah, perubahan tersebut sejalan

dengan peraturan yang ada bahwa dalam pembangunan perumahan dan

permukiman masyarakat harus menjadi pelaku utamanya, sedangkan

pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator saja.

Hal lain, sektor perumahan dan permukiman ini faktanya melibatkan

berbagai pelaku lain seperti swasta dan dunia usaha. Untuk itu kiranya perlu

dilakukan sinergitas antara para pelaku tersebut, sehingga pembangunan

perumahan dan permukiman di Kabupaten Bandung dapat mewujudkan

lingkungan permukiman yang layak, produktif dan berkelanjutan.

Misi 7 : Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan

Misi Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan melalui kegiatan

kegiatan administrasi, pemerintahan umum serta pelayanan kesekretariatan

dalam rangka perbaikan performa dinas berbasis pada kinerja, yang

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan misi

Kabupaten Bandung yaitu meningkatkan profesionalisme birokrasi.

2. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk

pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan

program sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan,

Penataan Ruang dan Kebersihan serta mengacu pada strategi pembangunan

daerah Kabupaten Bandung sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2011 – 2015. Tujuan

adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang

akan dicapai kurun waktu 1 – 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja

Page 19: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 19

dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang

diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan

dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan

tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka

pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas

secara efektif dan efisen dengan hasil yang optimal.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana

yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka

mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan

dan program.

Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan

program adalah :

1) Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang

berkualitas dan terintegrasi.

Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu :

Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan

perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus guna menunjang

terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu

sistem pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran :

Terkendalinya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang

ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan

ruang yang efektif.

Terbangunnya pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan

pengembangan kawasan khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam

rangka perwujudan meningkatnya percepatan pembangunan yang

berkelanjutan.

2) Meningkatkan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman (yang

bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan

gedung dan sarana prasarana kebersihan.

Page 20: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 20

Misi ini dijabarkan kedalam 7 (tujuh) tujuan yaitu :

Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan

permukiman dalam rangka terwujudnya keserasian pemanfaatan dan

pengendalian ruang dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan,

dengan sasaran :

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan

permukiman dan meningkatnya kesadaran budaya hidup bersih dan sehat

guna perwujudan meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah

pertumbuhan

Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran

meningkatnya budaya hidup bersih dan sehat.

Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dalam pembangunan guna

menunjang terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengambilan kebijakan publik dengan sasaran meningkatnya peran dan

keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan gedung dan rumah negara.

Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang

berkualitas dengan sasaran

Meningkatnya pemerataan akses layanan pendidikan.

Terwujudnya peningkatan keberdayaan perempuan, generasi muda dan

olah raga, dengan sasaran :

Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana olah raga masyarakat.

Terwujudnya pengembangan dan pelestarian kekayaan budaya sunda,

dengan sasaran :

Meningkatnya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya sunda.

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan beragama, dengan sasaran :

Meningkatnya kualitas penataan pengelolaan dan pengembangan sarana

dan prasarana keagamaan.

Page 21: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 21

3) Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di

lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi

masyarakat.

Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : terwujudnya peningkatan

aktifitas pencegahan dan peningkatan produktivitas penanggulangan

bencana kebakaran guna menunjang terwujudnya peningkatan perlindungan

dan kesejahteraan sosial dengan sararan :

Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, pemahaman, wawasan dan

keterampilan masyarakat mendeteksi dini pemadaman kebakaran sebelum

datangnya unit pemadam kebakaran.

Menurunnya kerugian akibat bencana kebakaran serta terminimalisirnya

area/jumlah bangunan yang terbakar yang pada gilirannya meningkatnya

keberdayaan sosial masyarakat.

4). Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan

dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.

Misi ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan yaitu :

Terwujudnya kinerja pembangunan permukiman guna menunjang

terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam

suatu sistem pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran :

Meningkatnya sinergitas dan keterpaduan kebijakan dan program

pembangunan bidang permukiman guna menunjang meningkatnya

manajemen penataan ruang yang efektif.

Terwujudnya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bidang

permukiman guna menunjang terwujudnya peningkatan kesadaran dan

ketaatan hukum, dengan sasaran :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas peraturan perundangan lingkup

permukiman guna menunjang meningkatnya kesadaran, ketaatan dan

kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur daerah.

Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

layanan air minum perdesaan dan sanitasi, dengan sasaran:

Meningkatnya kemampuan pengelola layanan air minum perdesaan

dan sanitasi.

Page 22: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 22

5).Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, limbah, drainase

permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat

dan swasta.

Misi ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan yaitu :

Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum, limbah dan

persampahan kepada masyarakat Kabupaten Bandung, dengan sasaran:

Meningkatnya cakupan pelayanan sektor air minum, limbah dan

persampahan kepada masyarakat

Meningkatnya capaian MDGs di sektor air minum, limbah dan

persampahan.

Terwujudnya peningkatan pengelolaan air minum, limbah dan

persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan

sasaran:

Meningkatnya cakupan pelayanan sektor air minum, limbah dan

persampahan melalui peningkatan peran masyarakat

Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan air minum, limbah dan

persampahan melalui sinergi dan peningkatan peran masyarakat dan

swasta (dunia usaha).

Terwujudnya peningkatan pengelolaan drainase permukiman dengan

sasaran : meningkatnya pengelolaan, pengendalian, dan penataan sistem

drainase permukiman

6).Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui

pembangunan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.

Misi ini dijabarkan kedalam 1(satu) tujuan yaitu :

Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan

mendorong peran masyarakat sebagai pelaku utama dan mensinergikan

dengan dunia usaha / swasta, dengan sasaran:

Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman melalui

pembangunan dan perbaikan perumahan dan permukiman yang

dilakukan oleh masyarakat dan swasta/dunia usaha menuju

lingkungan perumahan permukiman yang layak.

Page 23: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 23

7). Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan

Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu :

Tercapainya pelayanan publik prima, sebagai wujud dari profesionalisme

birokrasi di bidang Cipta Karya, dengan sasaran:

Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang rumahan dan

permukiman, kebersihan dan penataan ruang melalui pembangunan

dan perbaikan standar pelayanan minimum, meningkatnya kemitraan

dengan masyarakat dan swasta/dunia usaha.

Terpenuhinya target pendapatan daerah di bidang kecipta karyaan

3. Kebijakan dan Program

Kebijakan adalah keputusan dan atau landasan hukum untuk bertindak

dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program

adalah langkah kegiatan yang akan dilakukan dan merupakan penjabaran

dari kebijakan. Kebijakan dan program Dinas Perumahan, Penataan Ruang

dan Kebersihan sesuai dengan kebijakan dan program Kabupaten Bandung

yaitu :

3.1 Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah lingkup Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan guna menunjang

peningkatan kapasitas keuangan daerah .

Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung

yaitu meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Guna mendukung kebijakan

tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah

lingkup Dinas Pertasih dengan program : optimalisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) melalui intensifikasi retribusi daerah.

3.2 Kebijakan peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan

permukiman dan utilitas umum serta sarana prasarana bangunan

gedung negara dan rumah negara.

Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung

yaitu :

Page 24: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 24

1) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Guna mendukung

kebijakan tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan kualitas

sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman dan utilitas umum

dengan program yaitu :

a. Peningkatan budaya hidup bersih, sehat dan berkualitas

b. Pengembangan utilitas umum

2) Peningkatan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan

masyarakat dengan program :

a. Pengembangan kesehatan lingkungan

b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

3) Peningkatan kuaitas pelayanan publik guna menunjang peningkatan

kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan program

Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan

3.3 Kebijakan peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan

kebakaran guna menunjang peningkatan perlindungan dan

kesejahteraan sosial

Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung

yaitu kebijakan peningkatan perlindungan dan kesejahteran sosial. Guna

menunjang kebijakan tersebut dilakukan kebijakan peningkatan kualitas

pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dengan program : peningkatan

kapasitas dan kualitas menajemen penanggulangan kebakaran.

3.4 Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang

perkotaan dan perdesaan guna menunjang percepatan

pembangunan yang berkelanjutan

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung, diantaranya

kebijakan percepatan pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu

dilakukan suatu upaya penyerasian antara pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyerasian tersebut dapat dilaksanakan apabila penataan ruang

diselenggarakan dengan baik yang mengacu kepada UU Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang. Implikasi UU No 26 Tahun 2007 terhadap

Page 25: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 25

penyelenggaraan penataan ruang, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan

penataan ruang perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pelasanaan dan

pengawasan penataan ruang.

Pengaturan Penataan Ruang di tingkat Kabupaten yaitu:

1. Penetapan RTRW Kabupaten harus dengan Peraturan Daerah

2. Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang

tercantum dalam RTRW Kabupaten.

3. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis)

harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Penyebaran informasi berkaitan dengan RTRW kabupaten dan RDTRK

(Perkotaan, Perdesaan dan Strategis).

Pembinaan Penataan Ruang melalui :

1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang

penataan ruang

3. Pendidikan dan Pelatihan

4. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

5. Penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat

Pelaksanaan Penataan Ruang terdiri dari Perencanaan Tata Ruang,

Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang, yaitu Penyusunan RTRW Kabupaten, Penyusunan

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis)

Pemanfaatan Ruang, yaitu jabaran dari indikasi program yang termuat dalam

RTRW Kabupaten, RDTRK (Perkotaan, Perdesaan, dan Strategis). Indikasi

program ini dilaksankan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi

program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata

Ruang.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dilakukan melalui penetapan peraturan

zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif.

Pengawasan Penataan Ruang terdiri dari tindakan pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan. Pelaksanaan pengawasan ini melibatkan masyarakat. Peran

masyarakat diantaranya yaitu partisipasi dalam penyusunan rencana tata

Page 26: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 26

ruang, dalam pemanfaatan ruang dan dalam pengendalian pemanfaatan

ruang.

Terkait dengan hal-hal pokok di atas, maka Dinas Perumahan, Penataan

Ruang dan Kebersihan, mempunyai rencana strategi penyelenggaraan

penataan ruang sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tata Ruang; menyusun Rencana Detail Kawasan

Perkotaan, Perdesaan dan Strategis, sampai semua wilayah di kabupaten

terbagi habis di dalam 3 kelompok kawasan di atas (Perkotaan, Perdesaan dan

Strategis), sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Bandung 2007-2027.

2. Program Pemanfaatan Ruang: menyusun indikasi program pemanfaatan ruang

sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang telah disusun.

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang:

Menyusun Peraturan Zonasi bersama-sama dengan penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang nya.

Melaksanakan program survey dan pemetaan dalam rangka melengkapi

data base dan map base berupa foto udara skala 1 : 1000 serta peta

fotogrametris skala 1 : 1000 dan 1 : 5000.

3.5 Kebijakan peningkatan pembinaan dan pengendalian pembangunan

permukiman

Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung

yaitu kebijakan menyerasikan pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam

sistem tata ruang yang terpadu. Guna mendukung kebijakan tersebut

dilakukan program:

Peningkatan kinerja pengendalian dan pengawasan bangunan, melalui

kegiatan pengawasan dan pengendalian aktifitas pembangunan

Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bidang permukiman serta

peningkatan kualitas peraturan lingkup permukiman dengan program

pengembangan produk hukum daerah

Page 27: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 27

Peningkatan kemampuan pengelolaan air minum perdesaan dan sanitasi,

malalui kegiatan pembinaan kelompok pengelola air minum perdesaan

dan sanitasi.

3.6 Kebijakan peningkatan kinerja operasional manajemen pengelolaan

persampahan dan limbah domestik lingkungan permukiman

Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan program:

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam

usaha pelestarian lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sampah dan

limbah domestik

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan

dan limbah domestik

4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan

permasalahan serta isu utama bidang Perumahan, tata ruang dan

kebersihan di Kabupaten Bandung.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas

Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 –

2015 adalah :

1. Mewujudkan profesionalisme aparatur.

2. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata

bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

3. Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan

sanitasi.

4. Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pengawasan kinerja drainase

permukiman.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis

dan cepat tumbuh.

Page 28: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 28

6. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan

yang sehat, aman, serasi dan teratur.

7. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

8. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta

menjadikan sampah sebagai sumber daya.

9. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah,teduh dan

lestari.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan, Tata Ruang dan

Kebersihan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART

digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang

lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria,

yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat dicapai (attainable),

nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Tata Ruang dan

Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 adalah:

1. Meningkatnya kinerja aparatur

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator:

a) Tertib administrasi kepegawaian.

b) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan.

c) Tertib administrasi keuangan.

d) Persentase SOP yang diterapkan.

e) Persentase SPM yang diterapkan.

f) Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti .

g) Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, tata ruang dan

kebersihan.

Page 29: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 29

2. Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan

gedung lainnya

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator:

a) Persentase bangunan gedung pemerintah daerah yang layak.

3. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi

Pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dilakukan untuk

meningkatkan cakupan layanan air bersih yang merupakan prasarana

dasar bagi kehidupan manusia.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator:

a) Persentase rumah tangga pengguna air bersih.

b) Persentase rumah tangga yang bersanitasi

4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur drainase kota

Meningkatkan pemenuhan infrastruktur drainase kota dimaksudkan untuk

menanggulangi banjir kota di Kabupaten Bandung.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator:

a) Persentase drainase yang layak.

5. Pengembangan kawasan cepat tumbuh, desa potensial, kawasan perbatasan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator:

a) Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai

ketetapan penataan ruang dan tertata rapih.

b) Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terlayani oleh

infrastruktur dasar.

6. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator:

a) Rasio rumah layak huni.

b) Persentase rumah tangga ber sanitasi.

c) Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh.

Page 30: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 30

d) Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik.

7. Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan

pembangunan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator :

a) Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan.

b) Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB.

c) Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya.

d) Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW

e) Luas wilayah produktif

f) Luas wilayah industri

g) Luas wilayah kebanjiran

h) Luas wilayah kekeringan

i) Luas wilayah perkotaan

8. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator:

a) Persentase sampah yang mendapat penanganan.

b) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) Kabupaten Bandung per satuan

penduduk.

5. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra)

diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan, Tata Ruang dan

Kebersihan Kabupaten BANDUNG dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa

lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada

kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana

sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian

kebijakan.

Page 31: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 31

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi

program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal,

yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program

pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka

mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

6. Rencana Kinerja Tahun 2014

Sebagai Implementasi dari program – program yang telah ditetapkan, maka

disusun Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan,

Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung pada tahun 2014 .

Dalam menentukan kegiatan tersebut berpedoman kepada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor Seri D) ;

2. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2010-2015 ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 9 Tahun 2013 tentang

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung

Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor

: 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Perubahan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014.

Page 32: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 32

Kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten

Bandung Tahun 2014, dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

sebagai berikut :

- Pendapatan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Asli Daerah

melalui Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu :

a. Retribusi Pelayanan Pemakaman berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun

2012.

b. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Perda Nomor

17 Tahun 2012.

c. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Tanah dan

Bangunan (Rumah Susun Sewa) berdasarkan Perda Nomor 20

Tahun 2012.

d. Retribusi Pelayanan Persampahan berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2012.

e. Retribusi Penyedotan Kakus berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31

Tahun 2000.

- Belanja

Belanja yang dibiayai dari sumber dana APBD Kabupaten Bandung Tahun

2014 adalah ;

a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.092.926.280,00

b. Belanja Langsung sebesar Rp 94.077.501.882,17, terdiri atas :

(1) Belanja Langsung Program dan Kegiatan Setiap SKPD sebesar

Rp. 8.022.251.154,00

(2) Belanja Langsung Urusan Wajib SKPD sebesar

Rp. 86.055.250.728,00

Sehingga total Rencana Belanja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan yang bersumber dana dari APBD

Kabupaten Bandung Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 112.170.428.162,17

Page 33: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 33

BAB III

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

A. Pendapatan

Pos-pos pendapatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan,

Penataan Ruang dan Kebersihan berupa Hasil Retribusi Daerah, yaitu:

1. Retribusi Sewa Rumah Susun

2. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

4. Retribusi Pelayanan Persampahan

5. Retribusi Penyedotan Tinja

Gambaran rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

TABEL 1 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2014

No Jenis Pendapatan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % Capaian

1.

2.

3.

4.

5.

Retribusi Pelayanan Persampahan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Rumah Susun Retribusi Penyedotan Tinja Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

2.700.000.000,00

11.500.000,00

225.000.000,00

27.500.000,00

6.325.000.000,00

2.537.741.400,00

20.945.000,00

171.690.000,00

19.415.000,00

7.032.309.484,00

93,99

182,13

76,31

70,60

111,18

J u m l a h 9.289.000.000,00 9.782.100.884,00 105,31

Adapun hasil keluaran setiap retribusi sebagai berikut :

Page 34: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 34

1. Retribusi dari Sewa Unit Hunian sebanyak 74 Unit dengan tingkat hunian Rata

rata 80% atau 55 Unit kamar setiap Bulannya.

2. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah terbitnya surat ijin mendirikan

bangunan untuk :

Fungsi Hunian 222 unit

Fungsi Usaha 130 unit

Fungsi Sosial Budaya 12 unit

Fungsi Keagamaan 2 unit

Fungsi Struktur Berdiri Sendiri (Tower) 18 unit

3. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah untuk :

a) Penyediaan Tanah Makam

Tidak menggunakan peti 213 m2

Menggunakan peti biasa 78 m2

Pemindahan kerangka sebanyak 538 Unit

Ijin tanah cadangan 4 m2

b) Ijin Penembokan/Tanda Kuburan

Menggunakan bahan marmer/granit 3 buah

Menggunakan tembok biasa 4 buah

4. Retribusi Pelayanan Persampahan :

Wilayah Soreang meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Ciwidey, Kec. Soreang,

Kec. Katapang, Kec. Margahayu, Kec. Margaasih, Kec. Kutawaringin, Kec.

Rancabali, Kec.Pasir Jambu dengan 96 titik pelayanan

Wilayah Baleendah meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Cangkuang, Kec.

Banjaran, Kec. Pameungpeuk, Kec. Dayeuhkolot, Kec. Baleendah, Kec.

Bojongsoang, Kec. Cimaung, Kec. Pangalengan dengan 71 titik pelayanan

Wilayah Ciparay meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Majalaya, Kec. Arjasari,

Kec. Ciparay, Kec. Solokan Jeruk, Kec. paseh, Kec. Pacet, Kec. Ibun, Kec.

Kertasari dengan 22 titik pelayanan

Wilayah Rancaekek meliputi 7 kecamatan yaitu Kec. Cimenyan, Kec.

Cilengkrang, Kec. Cileunyi, Kec. Cicalengka, Kec. Rancaekek, Kec.

Cikancung, Kec. Nagreg dengan 68 titik pelayanan

Page 35: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 35

Berdasarkan tabel di atas retribusi yang tidak mencapai target adalah :

a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dimana target yang tercapai

sebesar 93,99% yang menjadi faktor penyebabnya adalah sebagian besar

kendaraan operasional (truk) pengangkutan sampah sudah tidak layak jalan

(sudah melebihi umur ekonomisnya) sehingga pelayanan pengangkutan

sampah dan penarikan retribusi tidak maksimal

b) Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus, dimana target yang

tercapai sebesar 70,60% yang menjadi faktor penyebabnya adalah adanya

persaingan dengan pihak swasta yang melakukan usaha penyedotan tinja

secara door to door, sedangkan pihak dinas sifatnya hanya menunggu

panggilan dari masyarakat yang ingin menggunakan jasa layanan

penyedotan tinja dan kendaraan yang dioperasikan juga tidak maksimal

untuk memenuhi layanan penyedotan tinja kepada masyarakat dikarenakan

kendaraan tersebut sudah melebihi umur ekonomisnya,sehingga apabila

dipaksakan untuk beroperasi membutuhkan biaya yang lebih

besar.berdasarkan hasil kajian prospek ekonomis penyedotan tinja dari

konsultan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait alternative mengenai

pengalihan pelayanan jasa sedot tinja kepada swasta namun pengalihan ini

diiringi dengan pembuatan aturan teknis yang jelas terkait kewajiban, hak

dan perijinan yang harus dilakukan oleh badan usaha yang memberikan

layanan penyedotan tinja di wilayah Kabupaten Bandung, dengan harapan

dapat meningkatkan pendapatan selain yang dikelola oleh pihak dinas.

c) Retribusi Sewa Rumah Susun, dimana target yang tercapai sebesar 76,31%

yang menjadi faktor penyebabnya adalah memperhitungkan Rusunawa

Balegede dan Rusunawa PU, akan tetapi saat ini Rusunawa PU belum

diserahterimakan dari Kementrian PU ke Pemkab Bandung sehingga sampai

saat ini Rusunawa PU Belum dihuni

B. Belanja

Untuk kegiatan belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung), Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya yaitu :

a. Belanja Tidak Langsung, meliputi :

Page 36: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 36

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 18.092.926.280,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 16.309.942.659,00 atau 90,14 %, terdiri atas :

- Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 14.859.054.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 13.772.513.329,00 atau 92,68 %,

- Tambahan penghasilan PNS sebesar Rp. 1.494.332.280,00 dan

terealisasi sebesar Rp 1.493.929.330,00 atau 99,97 %

- Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya

sebesar Rp. 1.056.340.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

934.000.000,00 atau 88,41%

- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp 683.200.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp 109.500.000,00 atau 16,02 %

b. Belanja Langsung sebesar Rp. 94.077.501.882,17 dan terealisasi sebesar

Rp. 86.545.603.845,00 atau 91,99 %, terdiri dari :

1) Belanja Langsung Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD sebesar

Rp. 8.022.251.154,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.732.980.446,00

atau 96,39 %, terdiri atas :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 325.964.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 292.718.000,00 atau 89,80 %.

- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.189.477.654,00 dan

terealisasi sebesar Rp. 3.002.970.646,00 atau 94,15 %.

- Belanja Modal sebesar Rp. 4.506.809.500,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 4.437.291.800,00 atau 98,45 %.

2) Belanja Langsung Urusan Wajib SKPD sebesar Rp. 86.055.250.728,00

dan terealisasi sebesar Rp. 78.812.623.399,00 atau 91,58 %, terdiri

atas :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.942.598.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 5.476.911.000,00 atau 92,16 %.

- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 65.818.252.675,00 dan

terealisasi sebesar Rp. 62.563.673.497,00 atau 95,05 %.

- Belanja Modal sebesar Rp. 14.294.400.053,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 10.772.038.902,00 atau 75,35%.

Page 37: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 37

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

Pada Bab ini diuraikan kemajuan pelaksanaan pada setiap Urusan/Program/

Kegiatan baik yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung maupun

sumber dana lainnya.

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung

Yang akan diuraikan meliputi :

- Jumlah rencana anggaran dan realisasinya

- Indikator kinerja, lokasi kegiatan dan pencapaian targetnya (masukan,

keluaran, hasil, manfaat dan dampak)

- Langkah-langkah kegiatan

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan N0. 59 Tahun 2007

yang menjadi kewenangan pokok Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan adalah Urusan Wajib Perumahan.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), direncanakan melaksanakan 19

program, terdiri dari 78 kegiatan belanja langsung (belanja langsung SKPD

dan belanja langsung Urusan) dan kegiatan belanja tidak langsung dengan

menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar

Rp. 112.170.428.162,17 terealisasi sebesar Rp. 102.854.996.504,00 atau

pencapaian 91.69 %.

Secara lebih rinci Belanja pada Dinas Perumahan Penataan Ruang dan

Kebersihan terbagi menjadi :

1. Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp. 18.092.926.280,00

terealisasi sebesar Rp. 16.309.942.659,00 atau 90,14 % merupakan gaji

dan tunjangan bagi pegawai.

2. Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 94.077.501.882,17

terealisasi sebesar Rp. 86.545.053.845,00 atau 91,99 %

Adapun rencana dan realisasi Belanja Langsung terbagi menjadi :

Page 38: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 38

4.1. Program dan kegiatan pada setiap SKPD direncanakan sebesar Rp.

8.022.251.154,00 terealisasi sebesar Rp. 7.732.980.446,00 atau 96,39 %,

meliputi program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Direncanakan sebesar Rp. 1.210.556.068,00 terealisasi sebesar Rp.

1.160.626.248,00 atau 95,87 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Direncanakan sebesar Rp. 24.500.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 15.660.148,00 atau 63,91 % dengan langkah-langkah kegiatan

berupa :

Pembayaran jasa telepon/internet, air PDAM dan air galon Dinas

Pertasih selama 12 bulan.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

TABEL 2 RENCANA DAN REALISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK.

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar RP. 24.500.000,00

Teralokasinya dana sebesar RP. 15.660.148,00

2 Keluaran Terpenuhinya kebutuhan biaya internet dan air bersih (PDAM) Dinas Pertasih

12 bulan 12 bulan

3 Hasil Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat

100% 100%

4 Manfaat Terpenuhinya Pelayanan aparatur Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya pelayanan Kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.

1 dinas 1 dinas

Page 39: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 39

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor.

Direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 14.850.000,00 atau 99,00% dengan langkah-langkah kegiatan :

Pembayaran Sewa Repeater.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya Sarana komunikasi Pemadam

Kebakaran sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada

masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah

ini :

TABEL 3 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR.

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar RP. 15.000.000,

Teralokasinya dana sebesar RP. 14.850.000,

2 Keluaran Tersedianya sarana komunikasi UPTD Pemadam Kebakaran

3 UPTD Damkar

3 UPTD Damkar

3 Hasil Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur dinas kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya pelayanan kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.

1 dinas 1 dinas

Page 40: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 40

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

PNS.

Direncanakan sebesar Rp. 25.050.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 25.050.000,00 atau 100,00% dengan langkah-langkah kegiatan:

Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga (pihak asuransi)

Pembayaran Biaya Premi Asuransi Keselamatan Kerja petugas

pemadam kebakaran sebanyak 61 orang.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah

ini :

TABEL 4 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS.

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana,SDM Teralokasinya dana sebesar RP. 25.050.000,

Teralokasinya dana sebesar RP. 25.050.000,

2 Keluaran Tersedianya kompensasi kecelakaan Petugas Pemadam Kebakaran

61 orang

61 orang

3 Hasil Meningkatnya motivasi kerja Petugas Pemadam Kebakaran

61 orang

61 orang

4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur dinas kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya pelayanan kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.

1 dinas 1 dinas

Page 41: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 41

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.

99.370.000,00 atau 99,37 % dengan langkah-langkah kegiatan :

Persiapan rapat rapat

Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah tersusunnya data barang milik daerah dan

meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja

dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah

ini :

TABEL 5 RENCANA DAN REALISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana

sebesar Rp. 100.000.000,00

Teralokasinya dana sebesar Rp. 99.370.000,00

2. Keluaran Tersusunnya data barang milik daerah

1 Dokumen 1 Dokumen

3 Hasil Tersedianya data kajian barang milik daerah

100% 100%

4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur dinas kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya pelayanan kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.

1 dinas 1 dinas

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.

7.452.000,00 atau 99,36 % dengan langkah-langkah kegiatan :

Pembelian Perangko, materai dan benda pos lainnya yaitu

pembelian materai 6.000 sebanyak 845 lembar, materai 3.000

sebanyak 350 lembar dan buku cek 15 buah yang menunjang

kegiatan dinas.

Page 42: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 42

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah

ini :

TABEL 6 RENCANA DAN REALISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, dan waktu

yang diperlukan Teralokasinya dana sebesar Rp. 7.500.000,00 , 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 7.452.000,00 , 12 bulan

2. Keluaran Tersedianya bahan pendukung administrasi bendahara pengeluaran/penerimaan pengelola barang dan materai/cek

1195 lembar/ 15 buku 1195 lembar/ 15 buku

3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya produktifitas kerja di bidang pengelolaan keuangan

1 dinas 1 dinas

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Direncanakan sebesar Rp. 51.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.

47.840.000,00 atau 93,80 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Pembelian alat-alat kebersihan dan bahan pembersih untuk

pemakaian selama 12 bulan

Pembayaran honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak

3 orang selama 12 bulan

Page 43: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 43

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah

ini :

TABEL 7 RENCANA DAN REALISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan

waktu yang diperlukan Teralokasinya dana sebesar Rp. 51.000.000,00; 3 orang; 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 47.840.000,00; 3 orang; 12 bulan

2. Keluaran Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor 1 dinas 1 dinas

3 Hasil Terciptanya kenyamanan bekerja di kantor

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya pelayanan kinerja SKPD kepada masyarakat.

1 dinas 1 dinas

7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Direncanakan sebesar Rp. 201.070.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 200.793.700,00 atau 99,86 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga

Belanja barang berupa alat tulis kantor sebanyak 1 paket untuk

pemakaian selama 12 bulan

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah

ini :

Page 44: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 44

TABEL 8 RENCANA DAN REALISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, dan waktu

yang diperlukan Teralokasinya dana sebesar Rp. 201.070.000,00; jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 200.793.700,00 lokasi Dinas, jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpenuhinya kebutuhan ATK dinas 1 dinas 1 dinas

3 Hasil Terciptanya kelancaran tugas dinas

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Terpenuhinya Pelayanan aparatur Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya pelayanan kinerja SKPD kepada masyarakat.

1 dinas 1 dinas

8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Direncanakan sebesar Rp. 163.846.068,00 terealisasi sebesar

Rp. 163.471.400,00 atau 99,77 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga

Tersedianya barang cetakan dinas sebanyak 1 paket untuk

pemakaian selama 12 bulan

Penggandaan dinas keperluan selama 12 bulan.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah

ini :

Page 45: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 45

TABEL 9 RENCANA DAN REALISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, waktu yang

diperlukan Teralokasinya dana sebesar Rp. 163.846.068,00 alat/bahan 1 paket, lokasi 1 Dinas jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 163.471.400,00 alat/bahan 1 paket, lokasi 1 Dinas jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan dinas

1 paket 1 paket

3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya Kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Direncanakan sebesar Rp. 9.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 8.970.000,00 atau 99,66 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Pengadaan barang berupa alat-alat listrik kebutuhan gedung

dinas (Pertasih, UPTD Pemadam Kebakaran dan UPTD

Pengangkutan Sampah)

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah

ini :

Page 46: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 46

TABEL 10 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana dan waktu

yang diperlukan Teralokasinya dana sebesar Rp. 9.000.000,00 alat/bahan, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 8.970.000,00 alat/bahan, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dinas

1 dinas 1 dinas

3 Hasil Terpenuhinya penerangan ruangan dan lingkungan dinas

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya Kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - undangan

Direncanakan sebesar Rp. 25.200.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 18.420.000,00 atau 73,09 %, dengan langkah-langkah kegiatan:

Pembelian media lokal dan media nasional.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah

ini :

Page 47: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 47

TABEL 11 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, dan waktu yang

diperlukan Teralokasinya dana sebesar Rp. 25.200.000,00 alat/bahan, jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 18.420.000,00 alat/bahan, jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpenuhinya bahan bacaan pegawai 1 dinas 1 dinas

3 Hasil Meningkatnya pengetahuan pegawai

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja aparatur dinas

1 dinas 1 dinas

11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Direncanakan sebesar Rp. 64.220.000,00 terealisasi sebesar Rp.

57.920.000,00 atau 90,18 % dengan langkah-langkah kegiatan

berupa penyediaan :

Makanan harian pegawai non PNS sebanyak 6 orang untuk 12

hari selama 12 bulan

Makanan dan Minuman Rapat (Jamuan makan box/snack box)

selama 12 bulan

Makanan dan Minuman Tamu (Jamuan makan box/snack box)

selama 12 bulan

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah

ini :

Page 48: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 48

TABEL 12 RENCANA DAN REALISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu

yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 64.220.000,00 ; 6 orang Non PNS, dan sejumlah tamu selama 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 57.920.000,00 ; 6 orang Non PNS, dan sejumlah tamu selama 12 bulan

2. Keluaran Tersedianya makanan dan minuman pegawai Non PNS, rapat dinas dan tamu

1 dinas 1 dinas

3 Hasil Terlaksananya kelancaran tugas dinas

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja aparatur 1 dinas 1 dinas

12) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah.

Direncanakan sebesar Rp. 344.170.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 339.591.500,00 atau 98,66 % dengan langkah-langkah kegiatan :

Pelaksanaan perjalanan Dinas Dalam Propinsi Jawa Barat

(Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan

Kab. Bandung Barat dan Kab/Kota di lingkup Pemprop Jabar)

Pelaksanaan perjalanan dinas tujuan luar Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 49: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 49

TABEL 13 RENCANA DAN REALISASI

KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, waktu yang

diperlukan Teralokasinya dana sebesar Rp. 344.170.000,00 dalam jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 339.591.500,00 dalam jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah (Koordinasi dengan Pemerintah Pusat)

1 tahun 1 tahun

3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

13) Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis dan Perkantoran

Direncanakan sebesar Rp. 72.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 60.000.000,00 atau 83,33 % dengan langkah-langkah kegiatan

berupa :

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebanyak

6 orang/12 bulan di lingkungan dinas.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 50: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 50

TABEL 14 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN

TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI TEKNIS DAN PERKANTORAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM,waktu yang

diperlukan Teralokasinya dana sebesar Rp. 72.000.000,00, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 60.000.000,00, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Tersedianya Honor Tenaga Kontrak Kerja (TKK)

6 TKK 6 TKK

3 Hasil Meningkatnya Pelayanan aparatur dan kinerja dinas

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

14) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

Direncanakan sebesar Rp. 58.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 51.325.000,00 atau 88,49 % dengan langkah-langkah kegiatan :

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten

Bandung (Kecamatan dan desa) selama 12 bulan.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 51: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 51

TABEL 15 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, dan waktu yang

diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 58.000.000,00; 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 51.325.000,00; 12 bulan

2. Keluaran Tersediannya anggaran perjalanan dinas dalam daerah 1 dinas/12 bulan 1 dinas/12 bulan

3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

15) Kegiatan Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah

Direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 49.912.500,00 atau 99,82 % dengan langkah-langkah kegiatan :

Belanja bahan baku kegiatan meliputi biaya hari-hari besar nasional

(Hari Jadi Kabupaten, HUT RI, KORPRI dan Hari Perumahan) selama

12 bulan.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 52: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 52

TABEL 16 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENUNJANG PERAYAAN HARI-HARI BESAR BERSEJARAH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 50.000.000,00; Teralokasinya Dana sebesar Rp. 49.912.500,00;

2. Keluaran Terlaksananya kegiatan hari hari besar nasional bersejarah 4 Paket 4 Paket

3 Hasil Terlaksananya kelancaran kegiatan hari hari besar nasional bersejarah

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Direncanakan sebesar Rp. 5.902.545.000,00 terealisasi sebesar Rp.

5.680.446.248,00 atau 96,23 %, terdiri atas kegiatan :

1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Direncanakan sebesar Rp. 245.615.000,00 terealisasi Rp.

245.278.500,00 atau 99,86 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Pengadaan Perlengkapan Kantor (Pengadaan almari , rak buku

dan rack system), Pengadaan Komputer (Pengadaan

Komputer,Komputer/PC laptop, Printer,UPS/stabilizer), Pengadaan

Mebelair (Pengadaan sofa).

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 53: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 53

TABEL 17 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, waktu yang

diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 245.615.000,00; waktu 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 245.278.500,00;; waktu 12 bulan

2. Keluaran Tersedianya perlengkapan kantor

7 Paket 7 Paket

3 Hasil Meningkatnya kinerja aparatur dinas

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Direncanakan sebesar Rp. 151.070.000,00 terealisasi Rp.

150.598.500,00 atau 99,68 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor Pertasih,

UPTD pemadam Kebakaran, UPTD Pengangkutan Sampah

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 54: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 54

TABEL 18 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, waktu yang

diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 151.070.000,00; waktu 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 150.598.500,00; waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpeliharanya gedung kantor Dinas Pertasih

1 gedung 1 gedung

3 Hasil Lancarnya pelayanan aparatur 1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Direncanakan sebesar Rp. 399.660.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 277.793.948,00 atau 69,50 % dengan langkah-langkah kegiatan

berupa :

Penggantian suku cadang 13 unit kendaraan roda 4 (empat) dan

6 unit kendaraan roda 2 (dua)

BBM/Gas dan Pelumas kendaraan bermotor

STNK roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 55: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 55

TABEL 19 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, waktu yang

diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 399.660.000,00; waktu 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 277.793.948,00; waktu 12 bulan

2. Keluaran Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30 unit 30 unit

3 Hasil Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan operasional aparatur

1 dinas` 1 dinas

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya Kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Direncanakan sebesar Rp. 15.600.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 15.475.000,00 atau 99,19 % dengan langkah-langkah kegiatan

berupa :

Pekerjaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

berupa komputer dan printer/alat elektronik selama 30 kali

perbaikan serta mesin tik selama 3 kali perbaikan.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 56: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 56

TABEL 20 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, waktu yang

diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 15.600.000,00; waktu 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 15.475.000,00; waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpeliharanya peralatan kantor Dinas Pertasih 33 kali 33 kali

3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dinas

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

5) Kegiatan Rehab Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 92.270.000,00 atau 92,27 % dengan langkah-langkah kegiatan

berupa :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Persiapan rapat rapat

Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Juang Baleendah

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 57: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 57

TABEL 21 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN REHAB SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG

KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 100.000.000,00;

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 92.270.000,00;

2. Keluaran Terciptanya perbaikan Gedung Juang Baleendah 1 paket 1 paket

3 Hasil Tersedianya sarana dan prasarana aparatur gedung juang yang lebih nyaman

1 paket 1 paket

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

6) Kegiatan Pengadaan Sarana prasarana Kendaraan

Dinas/Operasional

Direncanakan sebesar Rp. 4.990.600.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 4.899.030.300,00 atau 98,16 % dengan langkah-langkah

kegiatan berupa :

Pekerjaan Pengadaan alat alat berat , Pengadaan dump truck,

Pengadaan alat angkutan darat bermotor pick up,Ambulan,

pengadaan kendaraan pemadam kebakaran, pengadaan,

pengadaan alat angkutan tidak bermotor (container),

pengadaan intalasi kelistrikan genset system hydran damkar.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 58: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 58

TABEL 22 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, waktu yang

diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 4.990.600.000,00; waktu 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 4.899.030.300,00; waktu 12 bulan

2. Keluaran Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 600 unit 600 unit

3 Hasil Terpenuhinya honor PHL dan sarana prasarana kendaraan operasional aparatur serta tersedianya Bank Sampah

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Direncanakan sebesar Rp. 281.694.192,00 terealisasi sebesar

Rp. 281.428.500,00 atau 99,10 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Direncanakan sebesar Rp. 92.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 91.913,500,00 atau 99,90 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Pengadaan pakaian harian pemadam kebakaran beserta

perlengkapannya sebanyak 83 stel

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja aparatur UPTD

Damkar sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 59: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 59

TABEL 23 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 92.000.000,00;

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 91.913.500,00;

2. Keluaran Tersedianya pakaian harian pemadam kebakaran

83 stel 83 stel

3 Hasil Meningkatnya kinerja aparatur 100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari tertentu

Direncanakan sebesar Rp. 189.694.192,00 terealisasi sebesar

Rp. 189.515.000,00 atau 99,90 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Pengadaan pakaian olahraga lengkap sebanyak 335 stel

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 60: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 60

TABEL 24 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 189.694.192,00; 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 189.515.000,00; 12 bulan

2. Keluaran Tersedianya pakaian olah raga 335 stel 335 stel

3 Hasil Meningkatnya kinerja aparatur dinas

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

100% 100%

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 100% 100%

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Direncanakan sebesar Rp. 553.616.894,17 terealisasi sebesar Rp.

537.446.450,00 atau 97,07 % terdiri atas :

1) Kegiatan Kajian Prospek Ekonomi Penyedotan Tinja

Direncanakan sebesar Rp. 115.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 113.365.000,00 atau 98,57 % dengan langkah-langkah kegiatan

berupa :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Persiapan rapat rapat konsultasi

Penyusunan Kajian Prospek Ekonomi Penyedotan Tinja

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 61: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 61

TABEL 25 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN KAJIAN PROSPEK

EKONOMI PENYEDOTAN TINJA

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 115.000.000,00;

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 113.365.000,00

2. Keluaran Tersusunnya naskah kajian prospek ekonomi penyedotan tinja

1 Dokumen 1 Dokumen

3 Hasil Tersedianya dokumen kajian prospek ekonomi penyedotan tinja

1 Dokumen 1 Dokumen

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

2) Kegiatan Revisi Rencana Strategis

Direncanakan sebesar Rp. 119.905.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 117.705.000,00 atau 98,16 % dengan langkah-langkah kegiatan

berupa :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Persiapan rapat rapat konsultasi

Penyusunan Revisi Rencana Strategis

proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah

meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja

Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 62: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 62

TABEL 26 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN REVISI RENCANA STRATEGIS

No. Narasi Tolok Ukur

Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana, waktu yang diperlukan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 119.905.000,00 waktu 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 117.705.000,00 waktu 12 bulan

2. Keluaran Tersusunnya naskah Revisi Renstra Dispertasih

1 Dokumen 1 Dokumen

3 Hasil Tersedianya Dokumen Revisi Renstra Dinas

1 Dokumen 1 Dokumen

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

3) Kegiatan Evaluasi Data Road Map WTP

Direncanakan sebesar Rp. 58.533.450,00 terealisasi sebesar

Rp. 57.864.450,00 atau 98,85 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ke tiga

Persiapan Rapat rapat Perencanaan

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 63: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 63

TABEL 27 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN EVALUASI DATA ROAD MAP WTP

No. Narasi Tolok Ukur

Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 58.533.450,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 57.864.450,00

2. Keluaran Tersusunnya Data Road Map WTP

1 Dokumen 1 Dokumen

3 Hasil Tersedianhya Data Road Map WTP

1 Dokumen 1 Dokumen

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

4) Kegiatan Kajian Pengelolaan Persampahan melalui Bank

Sampah

Direncanakan sebesar Rp. 95.358.444,00 terealisasi sebesar

Rp. 92,733.000,00 atau 97,24 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ke tiga

Persiapan rapat rapat konsultasi perencanaan

Kajian Pengelolaan Persampahan melalui Bank Sampah

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 64: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 64

TABEL 28 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN KAJIAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

MELALUI BANK SAMPAH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 95.358.444,00 Teralokasinya Dana sebesar Rp. 92,733.000,00

2. Keluaran Tersusunnya dokumen kajian pengelolaan persampahan melalui bank sampah

1 Dokumen 1 Dokumen

3 Hasil Tersedianya dokumen kajian pengelolaan persampahan melalui bank sampah

1 Dokumen 1 Dokumen

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

5) Kegiatan Penyusunan Kinerja Bidang Keciptakaryaan

Direncanakan sebesar Rp. 64.820.000,17 terealisasi sebesar

Rp. 59.495.000,00 atau 91,78 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ke tiga

Persiapan rapat rapat konsultasi perencanaan

Penyusunan Kinerja Bidang Keciptakaryaan

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 65: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 65

TABEL 29 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN KINERJA BIDANG

KECIPTAKARYAAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 64.820.000,17 Teralokasinya Dana sebesar Rp. 59.495.000,00

2. Keluaran Tersusunnya kinerja bidang keciptakaryaan

1 Dokumen 1 Dokumen

3 Hasil Tersusunnya dokumen kinerja bidang keciptakaryaan

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

6) Kegiatan Kajian Intensifikasi Pendapatan IMB

Direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 47.779.000,00 atau 95,55 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ke tiga

Persiapan rapat rapat konsultasi perencanaan

Kajian Intensifikasi Pendapatan IMB

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 66: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 66

TABEL 30 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN KAJIAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN IMB

No. Narasi Tolok Ukur

Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 47.779.000,00

2. Keluaran Tersusunnya dokumen rencana intensifikasi pendapatan IMB

1 Dokumen 1 Dokumen

3 Hasil Tersusunnya dokumen rencana intensifikasi pendapatan IMB

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

7) Kegiatan Kajian Intensifikasi Retribusi Persampahan

Direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 48.505.000,00 atau 97,01 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ke tiga

Persiapan rapat rapat konsultasi perencanaan

Kajian Intensifikasi Retribusi Persampahan

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 67: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 67

TABEL 31 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN KAJIAN INTENSIFIKASI RETRIBUSI

PERSAMPAHAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 50.000.000,00 Teralokasinya Dana sebesar Rp. 48.505.000,00

2. Keluaran Tersusunnya dokumen rencana intensifikasi retribusi persampahan

1 Dokumen 1 Dokumen

3 Hasil Tersedianya dokumen intensifikasi retribusi persampahan

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Direncanakan sebesar Rp. 73.839.000,00 terealisasi sebesar Rp.

73.033.000,00 atau 98,90 % terdiri atas :

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Direncanakan sebesar Rp. 73.839.000,00 terealisasi sebesar Rp.

73.033.000,00 atau 98,90 % dengan langkah-langkah kegiatan

pembuatan Laporan Kinerja Dinas berbentuk :

Laporan kinerja dinas RKPD,RPIJM,RPJMD,RKA/DPA,DPPA,

Renja SKPD, LKPJ, LAKIP, laporan bulanan, Laporan triwulanan,

Laporan semesteran, Laporan tahunan dan Laporan akhir

keuangan.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 68: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 68

TABEL 32 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

No. Narasi Tolok Ukur

Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 73.839.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 73.033.000,00

2. Keluaran Tersedianya laporan kinerja dinas (RKA, DPA, DPPA, Renja SKPD, LKPJ, LAKIP, laporan bulanan, Triwulanan, Laptah dan Lap. Akhir)

11 dokumen 11 Dokumen

3 Hasil Terlaksananya laporan tepat waktu

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

4.2. Program dan kegiatan Urusan

Direncanakan sebesar Rp. 86.055.250.728,00 terealisasi sebesar Rp.

79.203.894.099,00 atau 92,03 %, meliputi Urusan/Program/Kegiatan

sebagai berikut :

4.2.1. Urusan Perumahan

Direncanakan sebesar Rp. 48.301.033.885,00 terealisasi sebesar Rp.

44.792.655.078,00 atau 92,73 %, meliputi Program/Kegiatan sebagai

berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

Direncanakan sebesar Rp. 23.545.341.582,00 terealisasi sebesar Rp.

20.888.963.950,00 atau 88,71 %,terdiri atas :

1) Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual

(NSPM)

Direncanakan sebesar Rp. 97.063.582,00 terealisasi sebesar Rp.

87.793.800,00 atau 90,44 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Penyusunan Dokumen Review Rencana Program Investasi

Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

Page 69: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 69

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan adalah lancarnya tugas – tugas dinas dan meningkatnya

produktifitas kerja sehingga meningkatnya Pelayanan Aparatur dan

kinerja Dinas

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 33 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN

dan MANUAL (NSPM)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 97.063.582,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 87.793.800,00

2. Keluaran Adanya Pedoman prioritas pembangunan Bidang Keciptakaryaan

1 Dokumen 1 Dokumen

3. Hasil Tersedianya rencana program pembangunan yang sesuai antara rencana pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten (sesuai RTRW dan RPIJM)

1 Kabupaten 1 Kabupaten

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap acuan pengembangan penataan kawasan di wilayah Kabupaten Bandung

1 Kabupaten 1 Kabupaten

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

1 Kabupaten 1 Kabupaten

2) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan

Perumahan

Direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi Sebesar

Rp. 176.409.950,00 atau 88,20 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Rapat-rapat koordinasi kegiatan Adiupaya, Verifikasi serah terima

( TPU )

Verifikasi serah terima ( PSU ) Prasarana Sarana Umum oleh tim

verifikasi di 20 lokasi perumahan pengembang

Page 70: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 70

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya data verifikasi fasos fasum perumahan yang menjadi

acuan masyarakat terhadap hunian yang layak huni dan

representatif.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 34 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PENGEMBANGAN PERUMAHAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 200.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 176.409.950,00;

2. Keluaran Terlaksananya inventarisasi dan verifikasi PSU perumahan

20 lokasi 20 lokasi

3. Hasil Terlaksananya serah terima PSU Perumahan

20 lokasi 20 lokasi

4. Manfaat Terpenuhinya acuan masyarakat terhadap penataan hunian yang layak huni & representative

Kab. Bandung Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya Kesehatan dan kenyamanan lingkungan permukiman masyarakat

Kab. Bandung Kab. Bandung

3) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat Kurang Mampu

Direncanakan sebesar Rp. 18.296.656.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 17.944.833.350 atau 98,07 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi dan

pembuatan dokumen pengadaan pihak ketiga / swakelola.

Pelaksanaan proses pengadaan penyediaan jasa konsultansi dan

pengawasan oleh pihak ketiga dan konstruksi yang dikerjakan de

gan sistem KSO/Swakelola

Page 71: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 71

Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 1445

unit lokasi kegiatan tersebar di 31 kecamatan 122 desa sebagai

berikut:

No Kecamatan Desa/Kelurahan Volume (Unit)

1 Cileunyi Cileunyi Kulon

Cinunuk

10

10

2 Cimenyan Sindanglaya

Cimenyan

10

10

3 Cilengkrang Cilengkrang

Girimekar

Cipanjalu

10

10

10

4 Bojongsoang Bojongsari

Lengkong

Cipagalo

Tegalluar

10

10

10

10

5 Margahayu Margahayu Selatan

Margahayu Tengah

10

10

6 Margaasih Nanjung

Rahayu

Margaasih

10

10

10

7 Katapang Gandasari

Pangauban

Sangkan hurip

Sukamukti

10

10

10

10

8 Dayeuhkolot Cangkuang Wetan

Dayeuhkolot

10

15

9 Banjaran Pasirmulya

Mekarjaya

Ciapus

Kamasan

Margahurip

Sindangpanon

Kiangroke

Kiangroke

Neglasari

Pasirmulya

15

15

15

15

15

15

20

20

20

10

Page 72: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 72

10 Pameungpeuk Langonsari

Rancatungku

10

10

11 Pangalengan Pangalengan

Margamulya

Banjarsari

Sukaluyu

Warnasari

Pulosari

Margamekar

Tribakti mulya

Lamajang

10

15

15

10

10

10

10

10

15

12 Arjasari Mangunjaya

Mekarjaya

Wargaluyu

Pinggirsari

Patrolsari

Rancakole

10

10

10

20

10

15

13 Cimaung Campaka mulya

Sukamaju

Cipinang

Mekarsari

Cimaung

Pasirhuni

Jagabaya

11

15

11

10

12

15

20

14 Cicalengka Nagrog

Narawita

Waluya

Panenjoan

13

13

10

15

15 Nagreg

Bojong

Citaman

Mandalawangi

Ciaro

10

10

10

10

16 Cikancung Srirahayu

Ciluluk

Cihanyir

Hegarmanah

10

10

10

10

17 Rancaekek Bojongsalam

Bojongloa

10

10

Page 73: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 73

Jelegong

Linggar

Nanjungmekar

10

10

10

18 Ciparay Ciparay

Mekarsari

Ciheulang

Sagaracipta

Babakan

10

10

10

10

20

19 Pacet Cikawao

Girimulya

Nagrak

Mekarsari

15

10

15

10

20 Kertasari Neglawangi

Tarumajaya

Resmi tinggal

10

10

10

21 Baleendah Jelekong

Rancamanyar

Baleendah

Wargamekar

10

10

10

10

22 Majalaya Wangisagara

Sukamukti

10

10

23 Solokan Jeruk Rancakasumba 20

24 Paseh Sindangsari

Drawati

Sukamanah

10

10

10

25 Ibun Cibeet

Sudi

Pangguh

Dukuh

Tanggulun

10

10

10

20

10

26 Soreang Soreang

Sadu

Panyirapan

Parungserab

Cingcin

10

10

20

10

10

27 Pasirjambu Mekarmaju

Margamulya

10

15

Page 74: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 74

28 Ciwidey Sukawening

Ciwidey

Panyocokan

10

10

10

29 Rancabali Cipelah

Patengan

20

10

30 Cangkuang Cangkuang

Jatisari

Tanjungsari

Pananjung

10

10

10

10

31 Kutawaringin Kutawaringin

Sukamulya

Cibodas

Cibodas

Jelegong

Padasuka

20

15

15

15

10

15

Jumlah 1445

Pelaksanaan Penataan PSU lokasi kegiatan tersebar di 28 kecamatan

102 desa sebagai berikut:

No Kecamatan Desa/Kelurahan Volume (m) 1 Rancabali

Sukaresmi Alamendah Cipelah Patengan

520 440 346 370

2 Soreang Panyirapan Kramat mulya Soreang Cingcin

161 372 270 447

3 Banjaran Neglasari Pasirmulya Mekarjaya Ciapus Kamasan Margahurip Sindangpanon Banjaran kulon Kiangroke

660 328 232 265 322 427 491 228 545

4 Cimaung Jagabaya Cipinang Campaka mulya Sukamaju Mekarsari Cimaung Pasirhuni

706 305 385 385 385 442 420

5 Pangalengan Margamekar Pangalengan Margamulya Banjarsari

960 845 819 817

Page 75: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 75

Sukaluyu Warnasari Pulosari Lamajang

808 419 350 805

6 Arjasari Pinggirsari Mangunjaya Mekarjaya Wargaluyu (Jl Setapak+TPT) Pinggirsari Patrolsari Rancakole

1038 386 308

223/104 1038 334 168

7 Cikancung Ciluluk Srirahayu Cihanyir Hegarmanah

350 400 362 367

8 Ciparay Ciparay Mekarsari Ciheulang Sagara cipta Babakan

363 411 299 350 300

9 Ibun Pangguh Cibeet Sudi Dukuh

437 310 350 226

10 Majalaya Wangisagara 850 11 Solokan Jeruk Rancakasumba 264 12 Pacet Cikawao

Girimulya Nagrak Mekarsari

354 392 396 278

13 Paseh Sindangsari Drawati Sukamanah

298 363 374

14 Pasirjambu Margamulya Cibodas

271 347

15 Rancaekek Nanjungmekar Bojongloa Jelegong

341 239 218

16 Cileunyi Cileunyi kulon Cinunuk

314 266

17 Cilengkrang Cilengkrang Girimekar Cipanjalu

245 169 225

18 Bojongsoang Bojongsari Lengkong Tegalluar

206 302 260

19 Margahayu Margahayu selatan Margahayu tengah Sukamenak Sayati

414 414 722 330

20 Katapang Katapang Sukamukti

324 458

21 Dayeuhkolot Dayeuhkolot 328 22 Cicalengka Nagrog (Jl Setapak+TPT)

Waluya Panenjoan

292/158 457 402

23 Nagreg Bojong Mandalawangi

329 400

Page 76: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 76

Ciaro 471 24 Kertasari Neglawangi

Tarumajaya Resmitinggal

278 668 423

25 Baleendah Jelekong Rancamanyar Kel Baleendah Wargamekar

237 242 739 363

26 Ciwidey Sukawening Panundaan Nengkelan

350 321 350

27 Cangkuang Pananjung 299 28 Kutawaringin Kutawaringin

Sukamulya Cibodas Jelegong Padasuka

350 400 353 347 350

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Meningkatnya kesejahteraan lingkungan masyarakat sehingga

meningkatnya produktifitas masyarakat yang terkena sasaran

kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 35 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN

PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 18.296.656.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 17.944.833.350,00

2. Keluaran Rumah dan prasarana lingkungan yang dibangun

50 lokasi 50 lokasi

3. Hasil Meningkatnya kesejahteraan lingkungan masyarakat

100% 100%

4. Manfaat Meningkatnya produktifitas masyarakat yang terkena sasaran kegiatan

100% 100%

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman masyarakat

100% 100%

Page 77: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 77

4) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah

Sederhana Sehat

Direncanakan sebesar Rp. 4.241.622.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 2.679.926.850,00 atau 63,18 % dengan langkah-langkah

kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga/KSO untuk

perencanaan, penataan,pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik

Penyusunan database Perumahan dan Permukiman

Pemeliharaan Rusunawa Baleendah selama 12 bulan

Penataan Kawasan Perumahan berupa kompensasi lahan

rusunawa jatisari

Penataan Prasarana Rusunawa meliputi lanjutan Penataan PSU

Rusunawa Baleendah,Penyediaan air bersih (PDAM) rusunawa

jatisari ,penataan PSU rusunawa jatisari

Penataan prasarana perumahan pada Kawasan Pedesaan

Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedesaan (Prasarana Dasar

Lingkungan Penunjang tersebar di wilayah :

No Kecamatan/Desa Pekerjaan Volume

1. Ds Neglasari Kec Banjaran - Pembangunan MCK 1 Unit

2. Ds Mekarjaya Kec Banjaran - Pembangunan Jalan setapak 345 Meter 3. Ds Pasirhuni Kec Cimaung - Pembangunan Jalan setapak 330 Meter 4. Ds Mandalahaji Kec Pacet - Pembangunan Jalan setapak 160 Meter 5 Ds Babakan peuteuy Kec

Cicalengka - Pembangunan Jalan setapak 275 Meter

6 Ds Nanjungmekar Kec Rancaekek

- Pembangunan Jalan setapak 380 Meter

7 Ds Ciaro Kec Nagreg - Pembangunan Jalan setapak 320 Meter 8 Ds Citaman Kec Nagreg - Pembangunan jalan setapak 260 Meter 9 Ds Sukawening Kec Ciwidey - Pembangunan Jalan setapak 350 Meter 10 Ds Sukaresmi Kec Rancabali - Pembangunan Jalan setapak 250 Meter 11 Ds Rancamanyar Kec

Baleendah - Pembangunan Jalan setapak 234 Meter

Page 78: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 78

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

tertatanya prasarana dan sarana lingkungan permukiman sehingga

meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 36 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

RUMAH SEDERHANA SEHAT

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 4.241.622.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.679.926.850,00

2. Keluaran Terlaksananya pembangunan sarana prasarana lingkungan permukiman dan terlaksananya pemeliharaan rusun sewa,terbangunnya prasarana , sarana utilitas di lingkungan rusunawa,terbangunnya sapras kawasan perumahan,penataan pedesaan dan penyusunan studi kelayakan TPU

7 Kegiatan 7 Kegiatan

3. Hasil Meningkatnya pelayanan kepada penghuni sehingga meningkatkan sarana dan prasarana pada kawasan perumahan dan kesehatan lingkungan masyarakat Kab Bandung

100% 100%

4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah

100% 100%

5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat

100% 100%

5). Kegiatan Perbaikan Jalan Komp Gria Permata Asri RT 01/15

Ds Lengkong Kec Bojongsoang (Bantuan Gubernur)

Direncanakan sebesar Rp. 190.000.000,00 sumber dana Bantuan

Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 0,00 atau 0 %

Belum Terlaksananya Perbaikan Jalan Komp Gria Permata Asri RT

01/15 Ds Lengkong Kec Bojongsoang (Bantuan Gubernur)

dikarenakan belum adanya serah terima Fasos/Fasum dari pihak

Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bandung

Page 79: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 79

6). Kegiatan Perbaikan Jalan Komp Gria Permata Asri RT 02/15

Ds Lengkong Kec Bojongsoang (Bantuan Gubernur)

Direncanakan sebesar Rp. 190.000.000,00 sumber dana Bantuan

Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 0,00 atau 0 %

Belum Terlaksananya Perbaikan Jalan Komp Gria Permata Asri RT

02/15 Ds Lengkong Kec Bojongsoang (Bantuan Gubernur)

dikarenakan belum adanya serah terima Fasos/Fasum dari pihak

Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bandung

7). Kegiatan Perbaikan Jalan Desa Warung Bandrek Desa

Lengkong Kec Bojongsoang (Bantuan Gubernur)

Direncanakan sebesar Rp. 190.000.000,00 sumber dana Bantuan

Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 0,00 atau 0 %

Belum Terlaksananya Perbaikan Jalan Desa Warung Bandrek Desa

Lengkong Kec Bojongsoang (Bantuan Gubernur) dikarenakan belum

adanya serah terima Fasos/Fasum dari pihak Pengembang kepada

Pemerintah Kabupaten Bandung

8). Kegiatan Perbaikan Semenisasi Saluran Air Komp Griya

Permata Asri RW 13 Ds Lengkong Kec Bojongsoang

(Bantuan Gubernur)

Direncanakan sebesar Rp. 140.000.000,00 sumber dana Bantuan

Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 0,00 atau 0 %

Belum Terlaksananya Perbaikan Semenisasi Saluran Air Komp Griya

Permata Asri RW 13 Ds Lengkong Kec Bojongsoang (Bantuan

Gubernur) dikarenakan belum adanya serah terima Fasos/Fasum

dari pihak Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Bandung

Page 80: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 80

b. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Direncanakan sebesar Rp. 20.406.954.578,00 terealisasi sebesar Rp.

19.722.369.700,00 atau 96,64 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar

Bagi Masyarakat Miskin

Direncanakan sebesar Rp. 10.476.327.188,00 terealisasi sebesar

Rp. 10.170.529.500,00 atau 97,08 % dengan langkah-langkah

kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk

perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik

Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi/penyuluhan

Pelaksanaan proses pengadaan penyediaan jasa konsultansi,

pengawasan dan konstruksi

Perencanaan Air Bersih meliputi Perencanaan Penyediaan Teknis

Air Bersih Pedesaan Paket 01 (Program Musrenbang)

Perencanaan Air Bersih meliputi Perencanaan Penyediaan Teknis

Air Bersih Pedesaan Paket 02 (Program Musrenbang)

Perencanaan Teknis Pembangunan SPAL

Perencanaan Teknis Air Bersih Perdesaan Sumur Dangkal

Perencanaan Teknis Air Bersih Perdesaan Sumur Dalam

Studi potensi DED SPAM IKK Paket 1 (Situ Ciharus) dan Paket 2

(Situ Cimeuhmal)

Pengawasan Konstruksi meliputi 2 paket program musrenbang

dan 2 paket program DAK (Ds Dukuh Kec Ibun,Ds Maruyung Kec

Pacet,Ds Tenjolaya Kec Pasirjambu,Ds Banjarsari Kec

Pangalengan, Ds Tribakti Mulya Kec Pangalengan,Ds Mandalahaji

Kec Pacet, Ds Ciapus Kec Banjaran)

Pelaksanaan fisik penyediaan air bersih pedesaan berlokasi

tersebar dibeberapa lokasi dan hasilnya sebagai berikut :

Page 81: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 81

No Kecamatan Desa/Kelurahan Output Kegiatan 1 Kecamatan

Soreang Desa Cingcin Pekerjaan Drainase Permukiman

Pekerjaan Saluran = 139,5 m

2 Kecamatan Margaasih

Desa Margaasih Pekerjaan Drainase Permukiman Pekerjaan Saluran Pipa PVC Dia.6"=228 m Pekerjaan Saluran Pipa PVC Dia.8" = 34 m

3 Kecamatan Pasirjambu

Desa Cibodas *Perpipaan Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 3” = 1.908 m Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 2” = 2.100 m Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 1” = 600 m Pembuatan Reservoar (Eksisting) Pembuatan Sambungan Rumah sebanyak 5 unit *Pengadaan Pipa Pipa PVC Dia. 3” = 600 m Pipa PVC Dia. 2” = 1.980 m Pipa PVC Dia. 1” = 1.200 m

Desa Tenjolaya Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 4” = 1.350 m Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 3” = 5.820 m Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 2” = 5.220 m Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 1” = 1.500 Pembuatan Intake sebanyak 1 unit Pembuatan BPT ( Bak Pelepas Tekan) sebanyak 2 unit Rehabilitasi BPT (Bak Pelepas Tekan) sebanyak 2 unit Pembuatan Reservoar 5 m3 sebanyak 1 unit Pembuatan Reservoar 30 m3 sebanyak 1 unit Pembuatan Water Meter Induk sebanyak 1 unit Pembuatan Sambungan Rumah sebanyak 60 unit

Desa Margamulya

Pekerjaan Drainase Permukiman Pekerjaan Saluran Pipa PVC Dia 6" = 224 m

4 Kecamatan Kutawaringin

Desa Sukamulya Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 3”= 1.542 m

Page 82: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 82

Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 2” = 720 m Pengadaan Jaringan Piipa PVC Dia. 1” = 900 m Pembuatan Intake sebanyak 1 unit Pembuatan Reservoar 20 m3 sebanyak 1 unit Pembuatan Water Meter Induk sebanyak 1 unit Pembuatan Sambungan Rumah sebanyak 20 unit

Desa Padasuka Pekerjaan Sumur Dangkal (lengkap dengan listrik) sebanyak 1 unit Pekerjaan Menara Air tinggi 3 meter sebanyak 1 unit Pengadaan Jaringan Pipa PVC DN. 25 mm = 600 m Pembuatan Sambungan Rumah sebanyak 24 unit

Desa Pameuntasan

Pekerjaan Drainase Permukiman Pekerjaan Saluran = 200 m

5 Kecamatan Ciwidey

Desa Ciwidey Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 3”= 690 m Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 2” = 690 m Pengadaan Jaringan Piipa PVC Dia. 1” = 1.110 m Pembuatan Broncaptering sebanyak 1 unit Pembuatan Reservoar 5m3 sebanyak 1 unit Pembuatan Sambungan Rumah sebanyak 10 unit

6 Kecamatan Rancabali

Desa Sukaresmi Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia.3” = 1.650 m Rehabilitasi Broncaptering sebanyak 1 unit Rehabilitasi Reservoar sebanyak 1 unit

Desa Cipelah Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 3”= 300 m Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 2” = 1.500 m Pengadaan Jaringan Piipa PVC Dia. 1” = 1.200 m Pembuatan Intake sebanyak 1 unit Pembuatan BPMA Kapasitas 2 m3

Page 83: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 83

sebanyak 1 unit Pembuatan Sambungan Rumah sebanyak 250 unit

7 Kecamatan Cangkuang

Desa Tanjungsari

Pekerjaan Sumur Dangkal (lengkap dengan listrik) sebanyak 1 unit Pekerjaan Menara Air tinggi 3 meter sebanyak 1 unit Pengadaan Jaringan Pipa PVC DN. 25 mm = 500 m Pembuatan Sambungan Rumah sebanyak 10 unit

8 Kecamatan Banjaran

Desa Sindangpanon

Pekerjaan Sumur Dalam (lengkap dengan listrik) sebanyak 1 unit Pembuatan Bangunan Rumah Panel Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 2” = 690 m Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 1” = 690 m Pembuatan Samabungan Rumah sebanyak 10 unit

Desa Banjaran Wetan

Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 3” = 120 m Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 2” = 1.080 m Pengadaan Jaringan Pipa PVC Dia. 1” = 900 m Pembuatan Broncaptering sebanyak 1 unit Pembuatan BPMA 2 m3 sebanyak 1 unit Pembuatan Reservoar 5 m3 sebanyak 1 unit Pembuatan Sambungan Rumah sebanyak 10 unit

Desa Banjaran Pekerjaan Sumur Dangkal (lengkap dengan listrik) sebanyak 1 unit Pekerjaan Menara Air tinggi 3 meter sebanyak 1 unit Pengadaan Jaringan Pipa PVC DN. 25 mm = 500 m Pembuatan Sambungan Rumah sebanyak 10 unit

Page 84: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 84

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Meningkatnya cakupan layanan air minum pedesaan sehingga

terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang

memenuhi standar kesehatan.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 37 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN

SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 10.476.327.188

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 10.170.529.500,00

2. Keluaran Terbangunnya prasarana dan sarana air minum di 46 desa dan spal di 10 Desa

56 desa 56 desa

3. Hasil Meningkatnya cakupan layanan air minum

121% penduduk terlayani air bersih pedesaan

12% penduduk terlayani air bersih pedesaan

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang memenuhi standar kesehatan

56 desa 56 desa

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

56 desa 56 desa

2) Kegiatan Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan

Sehat Perumahan

Direncanakan sebesar Rp. 59.250.000,00 terealisasi Rp.

49.885.000,00 atau 84,19 % dengan kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga

Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat Sosialisasi/penyuluhan air

bersih dan sanitasi

Pembuatan film Sosialisasi air bersih dan sanitasi

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 85: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 85

TABEL 38 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENYULUHAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 59.250.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 49.885.000,00

2. Keluaran Terselenggaranya pembinaan kelompok pengelola air bersih desa dan sanitasi

1 Paket 1 Paket

3. Hasil Tersedianya dokumen informasi sosialisasi air bersih dan sanitasi

100% 100%

4. Manfaat Tertatanya kawasan dan lingkungan hunian

100% 100%

5. Dampak Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya penggunaan air bersih dan sanitasi

100% 100%

3) Kegiatan Penetapan kebijakan dan strategi

penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan

hunian berimbang

Direncanakan sebesar Rp. 385.270.000,00 terealisasi Rp.

377.741.500,00 atau 98,05 % dengan kegiatan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Pendampingan Penyusunan Community Action Plan

Rencana Perumahan dan Permukiman (CAP-RPP) Di Kecamatan

Cileunyi dan Pangalengan langkah-langkah kegiatan sebagai

berikut:

1. Pendalaman Konsepsi CAP-RPP

2. Pengolahan dan Analisis Data dan Informasi

3. Diskusi dan Konsultasi

4. Pelaksanaan Sosialisasi

5. Fasilitasi Pembentukan tim Tenaga Penggerak Masyarakat

(TPM)

6. Penyusunan Skenario Penataan Perumahan dan Permukiman

7. Penyusunan Skenario penataan lingkungan (CAP-RPP) di

lokasi/desa yang mendapat fasilitas pendampingan

8. Review Perencanaan Penataan Lingkungan yang sudah ada.

Page 86: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 86

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 39 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KESERASIAN KAWASAN DAN LINGKUNGAN HUNIAN BERIMBANG

No. Narasi Tolok Ukur

Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana,lokasi Teralokasinya Dana sebesar Rp. 385.270.000,00 Lokasi di 2 Kecamatan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 377.741.500,00 Lokasi di 2 Kecamatan

2. Keluaran Rencana tindak Perbaikan Lingkungan Permukiman (Kawasan kumuh)

2 kecamatan 2 kecamatan

3. Hasil Terlaksananya perbaikan lingkungan permukiman (kawasan kumuh) sesuai dengan RTRW , RP4D dan RPKPP

2 kecamatan 2 kecamatan

4. Manfaat Tertatanya kawasan dan lingkungan hunian

2 kecamatan 2 kecamatan

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

2 kecamatan 2 kecamatan

4) Kegiatan Penyediaan sarana komunal bagi masyarakat

miskin

Direncanakan sebesar Rp. 4.760.072.500,00 terealisasi Rp.

4.483.579.500,00 atau 94,19 % dengan langkah langkah kegiatan

sbb :

Penataan Sanitasi meliputi pengawasan/pendampingan

Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal serta Pembangunan

Sarana Sanitasi Komunal dengan Sistem KSO/Swakelola yang

dibiayai oleh APBD sebanyak 18 unit di 11 kecamatan 18 desa

dan APBDP sebanyak 7 unit di 5 Kecamatan 7 desa di wilayah

Kabupaten Bandung

Page 87: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 87

Kecamatan Desa Jenis konstruksi

Cangkuang Ciluncat

- MCK 3 +Septiktank Komunal - R.Cuci 1

Banjaran Neglasari Ciapus

- MCK 3 +Septiktank Komunal - R.Cuci 1 - MCK 3 +Septiktank Komunal - R.Cuci 1

Ciwidey Panundaan - MCK 3 +Ipal Komunal - R.Cuci 1

Kertasari Tarumajaya - MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1

Soreang Panyirapan - MCK 3 +Ipal Komunal - R.Cuci 1

Cimaung Warjabakti - MCK 3 +Ipal Komunal - R.Cuci 1

Cileunyi Cibiru hilir Cimekar Cinunuk

- MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1 - MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1, 1 tmpt wudlu - MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1

Rancaekek Sangiang Tegal Sumedang Cangkuang Sukamulya

- MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1 - MCK 4 +Ipal Komunal - R.Cuci 2, 2 tmpt wudlu - MCK 6 +Ipal Komunal - R.Cuci 2 - MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1

Cicalengka Nagrog Margaasih

- MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1 - MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1

Paseh Mekarpawitan - MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1

Cikancung Hegarmanah - MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1

Kecamatan Desa Jenis konstruksi

Pacet Mekarjaya Pangauban Maruyung

- MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1 - MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1 - MCK 4 +Ipal Komunal - R.Cuci 1+ 1 ruang tunggu

Nagreg Mandalawangi

- MCK 3 +Septiktank Komunal - R.Cuci 1+ 1 ruang tunggu

Ciparay Ciheulang - MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1

Majalaya Neglasari - MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1

Paseh Sukamantri - MCK 2 +Ipal Komunal - R.Cuci 1

Page 88: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 88

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 40 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENYEDIAAN SARANA SANITASI KOMUNAL BAGI MASYARAKAT MISKIN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 4.760.072.500,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 4.483.579.500,00

2. Keluaran Terbangunnya potensi sarana sanitasi komunal sebanyak 26 unit pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin sehingga meningkatkan akses sanitasi sebesar 0,214% dari jumlah penduduk serta tersedianya dokumen memorandum program sarana sanitasi ( MPSS)

26 unit 26 unit

3. Hasil Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sapras sanitasi

7.600 jiwa 7.600 jiwa

4. Manfaat Tepeliharanya kondisi lingkungan masyarakat

7.600 jiwa 7.600 jiwa

5. Dampak Menurunnya jumlah penduduk yang melakukan BABS

7.600 jiwa 7.600 jiwa

5) Kegiatan Penyediaan Sarana air bersih dan sanitasi dasar

terutama bagi bagi Masyarakat miskin (DAK)

Direncanakan sebesar Rp. 3.726.034.890,00 terealisasi Rp.

3.683.588.900,00 atau 98,86 % dengan langkah langkah kegiatan

sbb :

Pelaksanaan fisik pembangunan sistem penyediaan air minum

berlokasi tersebar dibeberapa lokasi dan hasilnya sebagai berikut

:

No Kecamatan Desa/Kelurahan Output Kegiatan

1. Kecamatan Ibun

Desa Dukuh

- Pipa PVC 3 inch 2.580 m - Pipa PVC 2 inch 1.104 m - Pipa PVC 1 inch 1.200 m - Broncaptering 1 unit - Bak pelepas tekan kap 2 m3, 2 unit - Pembuatan Reservoir kap 10 m3 1 unit - Sambungan Rumah (SR) 30 buah - Pekerjaan jembatan pipa 1 unit - Pekerjaan crossing jalan 4 unit

Page 89: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 89

2. Kecamatan Pacet

Desa Maruyung Desa Mandalahaji

- Pipa PVC 4 inch 348 m - Pipa PVC 3 inch 1.770 m - Pipa PVC 2 inch 1.380 m - Pipa PVC 1 inch 900 m - Broncaptering 1 unit - pembangunan res 20 m3 1 unit - Pembuatan jembatan gantung 35m 1 unit - Sambungan Rumah (SR) 30 buah - Pekerjaan jembatan pipa 1 unit

- Pekerjaan crossing jalan 3 unit - Water meter induk 1 unit

- Pipa PVC 4 inch 360 m - Pipa PVC 3 inch 4.500 m - Pipa PVC 2 inch 1.460 m - Pipa PVC 1 inch 900 m - Broncaptering 1 unit - Pembangunan res 20 m3 1 unit - jembatan pipa 7 unit

- Pekerjaan crossing jalan 9 unit - Sambungan Rumah (SR) 35 buah

3. Kecamatan Pasirjambu

Desa Tenjolaya - Pipa PVC 4 inch 900 m - Pipa PVC 3 inch 8.250 m - Pipa PVC 2 inch 4.440 m - Pipa PVC 1 inch 2.550 m - Broncaptering 1 unit - Pembuatan bak pelepas tekan 1 unit - Pembangunan res 5 m3 1 unit - Pembangunan res 30 m3 1 unit - Sambungan Rumah (SR) 60 buah - Crosing jembatan pipa 5 unit

- Pekerjaan crossing jalan 10 unit - Water meter induk 1 unit

4. Kecamatan Pangalengan

Desa Banjarsari Desa Tribaktimulya

- Pipa PVC 4 inch 150 m - Pipa PVC 3 inch 5.340 m - Pipa PVC 2 inch 600 m - Pipa PVC 1 inch 750 m - Broncaptering 1 unit - Pembangunan res 10 m3 1 unit - jembatan pipa 4 unit

- Pekerjaan crossing jalan 4 unit - Sambungan Rumah (SR) 10 buah - Pipa PVC 3 inch 4.500 m - Pipa PVC 2 inch 1.650 m - Pipa PVC 1 inch 1.200 m - Pembangunan intake 1 unit - Pembuatan bak pelepas tekan 2 unit - Pembangunan res 30 m3 1 unit - Sambungan Rumah (SR) 50 buah - jembatan pipa 2 unit

- Pekerjaan crossing jalan 3 unit - Water meter induk 1 unit

Page 90: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 90

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 41 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN (DAK)

No. Narasi Tolok Ukur

Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 3.726.034.890,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 3.683.588.900,00

2. Keluaran Terbangunnya prasarana dan sarana air minum

7 Desa 7 Desa

3. Hasil Meningkatnya cakupan layanan air minum pedesaan

8,45% penduduk terlayani air bersih pedesaan

8,45% penduduk terlayani air bersih pedesaan

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang memenuhi standar kesehatan

100% 100%

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

100% 100%

6) Kegiatan Pembangunan SPAM IKK ( Bantuan Gubernur)

Direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 terealisasi Rp.

957.045.300,00 atau 95,70 % dengan langkah langkah kegiatan sbb

:

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk

perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik

Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat Sosialisasi/penyuluhan

air bersih desa

Pembangunan SPAM IKK Desa Hegarmanah Kec Cikancung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 91: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 91

TABEL 42 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PEMBANGUNAN SPAM IKK ( BANTUAN GUBERNUR)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 1.000.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 957.045.300,00

2. Keluaran Terbangunnya prasarana dan sarana air minum di 1 desa

1 Paket 1 Paket

3. Hasil Meningkatnya cakupan layanan air minum

13,84% penduduk terlayani air bersih perdesaan

13,84% penduduk terlayani air bersih perdesaan

4. Manfaat Terlayaninya sarana air bersih yang layak bagi masyarakat miskin

1 Paket 1 Paket

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

1 Paket 1 Paket

c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Direncanakan sebesar Rp. 210.540.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 173.626.000,00 atau 82,46 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian

lingkungan Perumahan

Direncanakan sebesar Rp. 210.540.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 173.626.000,00 atau 82,46 %, dengan langkah-langkah

kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

bersih desa melalui pembentukan ”Asosiasi Pengelola Air Bersih

Desa Kabupaten Bandung”

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, adapun rangkaian

kegiatan di maksud adalah :

Pemilihan Ketua Asosiasi dan pembentukan asosiasi

Legalisasi asosiasi ke Notaris, BPMP dan Kantor Kesbanglinmas

Pembinaan pengurus asosiasi

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan adalah :

Page 92: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 92

- Terbentuknya asosiasi pengelola air bersih pedesaan Kabupaten

Bandung “CAI KAHURIPAN”

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih

perdesaan

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 43 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN PERUMAHAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar

Rp. 210.540.000,00 Teralokasinya Dana sebesar Rp 173.626.000,00

2. Keluaran Terbentuknya asosiasi pengelola air bersih di Kabupaten Bandung

1 Organisasi 1 Organisasi

3. Hasil Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengelola air bersih

1 Organisasi 1 Organisasi

4. Manfaat Terlaksananya pengembangan air bersih pedesaan

1 Organisasi 1 Organisasi

5. Dampak Meningkatnya derajat kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

1 Organisasi 1 Organisasi

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Direncanakan sebesar Rp. 3.899.892.725,00 terealisasi sebesar Rp.

3.772.939.128,00 atau 96,74 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Sosialisasi Norma, Stándar prosedur dan manual

Pencegahan bahaya kebakaran

Direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 94.535.500,00 atau 94,54 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Pemeriksaan secara berkala Sistem Proteksi Kebakaran pada 70

perusahaan/bangunan gedung di 31 kecamatan wilayah

Kabupaten Bandung.

Page 93: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 93

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan sebagai berikut : Meningkatnya Pengawasan terhadap Sistem Proteksi Kebakaran

(APAR, Hydrant, Spinker, dan lain-lain) pada 70

perusahaan/bangunan gedung di 31 kecamatan wilayah

Kabupaten Bandung.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 44 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

SOSIALISASI NORMA, STÁNDAR PROSEDUR DAN MANUAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 100.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 94.535.500,00

2. Keluaran Tersosialisasinya Perda/Peraturan Perundangan pencegahan dan penaggulangan kebakaran kepada bangunan/gedung/industri/SPBU/SPBE di Wilayah Kabupaten Bandung

100 orang

100 orang

3. Hasil Terciptanya kesiapsiagaan bangunan/gedung/industri/SPBU/SPBE dengan pemasangan system proteksi kebakaran dan pemahaman SDM terhadap Perda/Peraturan perundangan lingkup pencegahan dan penanggulangan kebakaran

30%

30%

4. Manfaat Terciptanya kesiapsiagaan bangunan/gedung/industri dari ancaman bahaya kebakaran dengan kesiapan sistem proteksi kebakaran yang dimiliki

31 Kecamatan

31 Kecamatan

5. Dampak Mengurangi resiko terjadinya ancaman kebakaran

31 Kecamatan

31 Kecamatan

2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan

Bahaya Kebakaran

Direncanakan sebesar Rp. 797.032.725,00 terealisasi sebesar

Rp. 776.841.520,00 atau 97,47 % dengan langkah-langkah kegiatan

berupa :

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional pemadam

kebakaran sebanyak 11 unit (8 Unit Mobil Pemadam Kebakaran, 3

Unit Mobil Operasional/komando)

Page 94: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 94

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

- meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 45 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PEMELIHARAAN

SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana,lokasi kegiatan Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 797.032.725,00 lokasi UPTD Damkar Wil. I , II dan III

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 776.841.520,00 lokasi UPTD Damkar Wil. I , II dan III

2. Keluaran Tertanggulanginya setiap kejadian kebakaran di Wilayah Kab Bandung dengan dukungan ketersediaan BBM dan pemeliharaan sarpras mobil damkar yang memadai

11 unit mobil 11 unit mobil

3. Hasil Terpeliharanya sarana mobil pemadam kebakaran untuk operasional penganggulangan kebakaran

60% secara rutin 60% secara rutin

4. Manfaat Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat

Kab. Bandung Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kinerja aparatur pemadam kebakaran

Kab. Bandung Kab. Bandung

3) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Direncanakan sebesar Rp. 1.502.860.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 1.453.225.000,00 atau 96,70 % dengan langkah-langkah

kegiatan berupa :

Pembayaran insentif uang piket harian selama 12 bulan petugas

pemadam kebakaran

Pembayaran honorarium pegawai non PNS petugas damkar

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan adalah

- terciptanya peningkatan penanggulangan kebakaran di Wilayah

Kabupaten Bandung sehingga meningkatnya kinerja Dinas.

Page 95: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 95

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 46 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana,lokasi kegiatan Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 1.502.860.000,00 lokasi UPTD Damkar Wil. I , II dan III

Teralokasinya Dana sebesar Rp. . 1.453.225.000,00 lokasi UPTD Damkar Wil. I , II dan III

2. Keluaran Terciptanya peningkatan kesiagaan petugas damkar dalam pelaksanaan tugas siaga piket jaga 24 jam dengan terpenuhinya instentif piket/lembur

82 org petugas damkar

82 org petugas damkar

3. Hasil Tertanggulanginya setiap kejadian kebakaran dan meminimalisir kerugian bahaya kebakaran

75% dari standar petugas damkar secara rutin

75% dari standar petugas damkar secara rutin

4. Manfaat Terlayaninya setiap kejadian kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung

Kab. Bandung

Kab. Bandung

5. Dampak Terminimalisirnya resiko kerugian akibat kebakaran

Kab. Bandung

Kab. Bandung

4) Kegiatan Pengadaan Bom Api (Alat Pemadam Api Otomatis

Berbasis Tanpa Air)

Direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 1.448.337.108,00 atau 96,56 % dengan langkah-langkah

kegiatan berupa :

Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS

Sosialisasi dan Pengadaan Bom Api Otomatis

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan adalah terciptanya peningkatan penanggulangan kebakaran

di Wilayah Kabupaten Bandung sehingga meningkatnya kinerja

Dinas.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 96: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 96

TABEL 47 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENGADAAN BOM API (ALAT PEMADAM API OTOMATIS BERBASIS TANPA AIR)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 1.500.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. . 1.448.337.108,00

2. Keluaran Tersedianya alat pencegahan penanggulangan kebakaran di setiap wilayah Kecamatan

31 Kecamatan

31 Kecamatan

3. Hasil Terciptanya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan dini kebakaran pada skala lingkungan permukiman

31 Kecamatan 31 Kecamatan

4. Manfaat Terlayaninya setiap kejadian kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung

Kab. Bandung

Kab. Bandung

5. Dampak Terminimalisirnya resiko kerugian akibat kebakaran

Kab. Bandung

Kab. Bandung

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Direncanakan sebesar Rp. 238.305.000,00 terealisasi sebesar Rp.

234.756.300,00 atau 98,51 %, terdiri atas :

1). Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Direncanakan sebesar Rp. 238.305.000,00 terealisasi sebesar Rp.

234.756.300,00 atau 98,51% dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Penataan TPU blok Cikoneng Desa Cibiru Wetan Kec. Cileunyi,

Penataan Cicalengka, Desa Panyirapan Kec. Soreang dan ei

gedom

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana TPU blok Cikoneng

Desa Cibiru Wetan Kec. Cileunyi, Cicalengka, Desa Panyirapan

Kec. Soreang dan eigedom Cicalengka

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 97: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 97

TABEL 48 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 238.305.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 234.756.300,00

2. Keluaran Terlaksananya pemeliharaan TPU di 7 (tujuh) titik lokasi TPU di Kabupaten Bandung

7 lokasi 7 lokasi

3. Hasil Tersedianya Sarana Penunjang Areal TPU

7 lokasi 7 lokasi

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pemakaman yang representatif

Kab. Bandung Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana areal TPU di Wil Kab Bandung

Kab. Bandung Kab. Bandung

1.2.2. Urusan Penataan Ruang

Direncanakan sebesar Rp. 3.150.242.864,00 terealisasi sebesar Rp.

3.001.996.354,00 atau 95,29 % terdiri dari Program/Kegiatan sebagai

berikut :

a. Program Perencanaan Tata Ruang

Direncanakan sebesar Rp. 1.573.387.806,00 terealisasi sebesar Rp

1.489.966.500,00 atau 94,70 %, terdiri dari Program/Kegiatan sebagai

berikut :

1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Kawasan

Direncanakan sebesar Rp. 773.387.806,00 terealisasi sebesar

Rp. 735.091.500,00 atau 95,05 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa perencanaan oleh pihak ketiga

Persiapan rapat rapat pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Marga asih dan Cileunyi

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Page 98: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 98

Tersedianya Pedoman untuk Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 49 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG ( RDTR ) KAWASAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 773.387.806,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 735.091.500,00

2. Keluaran Dokumen RDRTK dan Zoning Regulation, animasi 3D Kec Majalaya di Wilayah Kab Bandung

3 Dokumen

3 Dokumen

3. Hasil Tersedianya pedoman untuk penyelenggaraan penataan ruang

100%

100%

4. Manfaat Tersedianya Pedoman untuk

penataan ruang di Kawasan Prioritas Perkotaan

Kab Bandung Kab Bandung

5. Dampak Meningkatnya keteraturan penataan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Kab Bandung Kab Bandung

2) Kegiatan Penyusunan 2 Dokumen RDTR Kawasan Prioritas

Kabupaten Bandung (Bantuan Gubernur)

Direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 754.875.900,00 atau 94,36 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa perencanaan oleh pihak ketiga

Persiapan rapat rapat pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

Penyusunan RDTRK dan peraturan zonasi perkotaan Soreang dan Kecamatan Pangalengan

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 99: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 99

TABEL 50 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENYUSUNAN 2 DOKUMEN RDTR KAWASAN PRIORITAS KABUPATEN BANDUNG ( BANTUAN GUBERNUR)

No. Narasi Tolok Ukur

Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 800.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 754.875.900,00

2. Keluaran Dokumen RDRTK dan Zoning Regulation

1 paket

1 paket

3. Hasil Tersedianya Pedoman untuk Penyelenggaraan Penataan Ruang

100% 100%

4. Manfaat Pedoman pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan fungsi,estetika & Peruntukannya

Kab Bandung Kab Bandung

5. Dampak Tersusunnya Pedoman Tata Ruang

Kab Bandung Kab Bandung

b. Program Pemanfaatan Ruang

Direncanakan sebesar Rp. 317.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 312.693.000,00 atau 98,64 %, terdiri atas :

1) Survey dan Pemetaan

Direncanakan sebesar Rp. 317.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 312.693.000,00 atau 98,64 %, dengan langkah-langkah

kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Pembuatan foto udara dan Peta Garis Digital skala 1 : 1000 di

Perkotaan Ciwidey

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya informasi dan data aktual untuk penataan ruang.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 100: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 100

TABEL 51 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

SURVEY DAN PEMETAAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 317.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 312.693.000,00

2. Keluaran Dokumen Foto Udara skala 1 : 1000

4000 hektar 4000 hektar

3. Hasil Tersedianya informasi dan data aktual untuk penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk foto udara dan peta garis

100%

100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang

Kab Bandung

Kab Bandung

5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.

Kab Bandung

Kab Bandung

C. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Direncanakan sebesar Rp. 1.259.855.058,00 terealisasi sebesar Rp.

1.199.336.854,00 atau 95,20 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Direncanakan sebesar Rp. 480.469.053,00 terealisasi sebesar Rp.

467.779.000,00 atau 97,36 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan Perencanaan

Pembuatan animasi master plan kasiba Jatisari

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya informasi dan data aktual Jatisari Kutawaringin untuk

penataan ruang.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 101: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 101

TABEL 52 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 480.469.053,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 467.779.000,00

2. Keluaran Tersedianya panduan penerapan kebijakan di Kawasan Margaasih, sarana promosi perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan Kasiba Jatisari

4 Kegiatan 4 Kegiatan

3. Hasil Tersedianya dokumen panduan pengembangan kawasan strategis di Margaasih, tersedianya animasi perencanaan pengembangan kasiba Kutawaringin berikut kajian kelembagaannya dan terselenggaraanya sosialisasi perencanaan pembangunan Kasiba Kutawaringin

100%

100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang

100% 100%

5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.

100% 100%

2) Kegiatan Penataan dan Pengendalian Bangunan

Direncanakan sebesar Rp. 118.578.005,00 terealisasi sebesar Rp.

118.577.900,00 atau 100 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Persiapan rapat rapat koordnias dan evaluasi

Penyusunan dokumen pengendalian bangunan

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Terlaksananya pengendalian pembangunan perumahan di

Kabupaten Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 102: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 102

TABEL 53 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENATAAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 225.000.000,00,

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 224.536.000,00,

2. Keluaran Terlaksananya pengendalian pembangunan perumahan

31 Kecamatan 31 Kecamatan

3. Hasil Tertibnya bangunan perumahan 100%

100%

4. Manfaat Tersedianya dokumen untuk mengendalikan pembangunan pemanfaatan ruang di Wilayah Kab Bandung

100% 100%

5. Dampak Tertatanya bangunan perumahan

100% 100%

3) Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Ruang Kawasan

Direncanakan sebesar Rp. 660.808.000,00 terealisasi sebesar Rp.

612.979.954,00 atau 99,10 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Penyelenggaraan Monitoring & Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Pendataan dan Pemetaan pemanfaatan Kawasan Bandung

Selatan

Pendataan dan Pemetaan pemanfaatan Kawasan Bandung Timur

Sosialisasi BKPRD

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Terkendalinya pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 103: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 103

TABEL 54 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENDATAAN DAN PEMETAAN RUANG KAWASAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana,Lokasi Kegiatan Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 660.808.000,00 lokasi Kec Ciwidey,Cicalengka dan Nagreg

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 612.979.954,00 lokasi Kec Ciwidey,Cicalengka dan Nagreg

2. Keluaran Terlaksananya Ketertiban/Keteraturan Pemanfaatan Ruang

3 Dokumen 3 Dokumen

3. Hasil Ketertiban/Keteraturan Pemanfaatan Ruang

100%

100%

4. Manfaat Terciptanya ketertiban/keteraturan dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana yang telah tersusun

100%

100%

5. Dampak Tertib/teratur suatu Kawasan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang

100%

100%

d. Program Pengembangan Data/Informasi

Direncanakan sebesar Rp. 2.533.207.687,00 terealisasi sebesar Rp.

2.281.365.400,00 atau 90,06 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Kawasan

Perumahan dan Permukiman pada Kawasan Perkotaan di

Kabupaten Bandung

direncanakan sebesar Rp. 67.220.000,00 terealisasi sebesar Rp.

66.703.500,00 atau 99,23 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga

Penyusunan kajian keterpaduan program sarana dan prasarana

kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Bojongsoang

Kab Bandung

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Terlaksananya penataan sarana dan prasarana lingkungan

permukiman sesuai dengan RTRW

Page 104: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 104

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 55 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN KETERPADUAN

PROGRAM KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANDUNG

No. Narasi Tolok Ukur

Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 67.220.000,00,Lokasi

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 66.703.500,00,

2. Keluaran Rencana tindak penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (kawasan kumuh)

1 paket 1 paket

3. Hasil Terlaksananya penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (kawasan kumuh) sesuai dengan RTRW dan RP4D

100 % 100 %

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah

100 % 100 %

5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.

100 % 100 %

2) Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Pedoman

Standarisasi Bentuk Arsitektur Bentuk Bangunan

Pemerintah Dan Bangunan Publik Di Kab Bandung

direncanakan sebesar Rp. 91.053.837,00 terealisasi sebesar Rp.

55.031.800,00 atau 60,44 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga

Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi/sosialisasi

Pelaksanaan proses pengadaan penyediaan jasa konsultansi

Penyusunan pedoman standarisasi bangunan gedung Pemerintah

dan bangunan komersial di Kab Bandung sebanyak 1 Paket

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya data dan pedoman standarisasi bentuk bangunan

pemerintah dan bangunan komersil sesuai RTRW

Page 105: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 105

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 56 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS PEDOMAN STANDARISASI BENTUK ARSITEKTUR BENTUK BANGUNAN PEMERINTAH DAN BANGUNAN PUBLIK DI KAB

BANDUNG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 91.053.837,00 Teralokasinya Dana sebesar Rp. 55.031.800,00,

2. Keluaran Tersusunnya dokumen pedoman standarisasi bentuk bangunan gedung pemerintah di Kab Bandung

1 dokumen 1 dokumen

3. Hasil Adanya acuan standarisasi bentuk bangunan pemerintah dan bangunan komersil di Kab Bandung

100%

100%

4. Manfaat Tersedianya data dan pedoman standarisasi bentuk bangunan pemerintah dan bangunan komersil sesuai RTRW

100% 100%

5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.

100% 100%

3) Kegiatan Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan Di

Kab Bandung

direncanakan sebesar Rp. 101.696.350,00 terealisasi sebesar Rp.

97.169.350,00 atau 95,55 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga

Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Evaluasi dan

Pembahasan Materi

Penyusunan analisa harga satuan Kab Bandung sebanyak 1 Paket

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya acuan harga satuan bangunan di Kabupaten

Bandung

Page 106: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 106

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 57 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENYUSUNAN HARGA SATUAN BANGUNAN DI KAB BANDUNG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana,lokasi kegiatan Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 101.696.350,00 Lokasi Kab Bandung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 97.169.350,00 Lokasi Kab Bandung

2. Keluaran Tersusunnya buku analisa harga satuan bangunan di Kab Bandung

1 dokumen 1 dokumen

3. Hasil Adanya acuan harga satuan bangunan di Kab Bandung

100%

100%

4. Manfaat Tersedianya pedoman harga

satuan bangunan di Kabupaten Bandung

100% 100%

5. Dampak Tertatanya bangunan pemerintahan di Kabupaten Bandung

100% 100%

4) Kegiatan Penyusunan data bangunan pemerintah berbasis

web di Kab Bandung

direncanakan sebesar Rp. 70.207.500,00 terealisasi sebesar Rp.

70.080.500,00 atau 99,82 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga

Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Koordinasi/Sosialisasi

Penyusunan data bangunan pemerintah sebanyak 1 Paket

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya acuan penataan bangunan pemerintah di Kabupaten

Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 107: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 107

TABEL 58 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENYUSUNAN DATA BANGUNAN PEMERINTAH BERBASIS WEB DI KAB BANDUNG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana,lokasi kegiatan Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 70.207.500,00 Lokasi Kec Cangkuang dan Kec Banjaran

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 70.080.500,00 Lokasi Kec Cangkuang dan Kec Banjaran

2. Keluaran Tersusunnya data bangunan gedung pemerintah di Kab Bandung sebagai pedoman pendataan aset Pemkab Bandung sebagai bahan untuk bisa di akses secara online

2 Kecamatan 2 Kecamatan

3. Hasil Adanya acuan penataan bangunan pemerintah di Kab Bandung

100%

100%

4. Manfaat Tersedianya pedoman data bangunan pemerintah di Kab Bandung

100% 100%

5. Dampak Tertatanya bangunan pemerintahan di Kabupaten Bandung

100% 100%

5) Kegiatan Pembangunan Gudang Tembakau

direncanakan sebesar Rp. 172.200.000,00 terealisasi sebesar Rp.

120.340.000,00 atau 69,88 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaan dan Pengawasan oleh Pihak Ketiga

Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Persiapan,Koordinasi

dan Evaluasi

Lanjutan pembangunan gudang tembakau sebanyak 1 unit

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya fasilitas tempat penanganan panen dan hasil panen

bahan baku tembakau

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 108: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 108

TABEL 59 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GUDANG TEMBAKAU

No. Narasi Tolok Ukur

Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana,lokasi kegiatan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 172.200.000,00 lokasi kegiatan Kec Cikancung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 120.340.000,00 lokasi kegiatan Kec Cikancung

2. Keluaran Tersusunnya dokumen kajian lingkungan UPL/UKL dan lanjutan perencanaan pekerjaan pembangunan gudang pasca panen tembakau

2 Dokumen 2 Dokumen

3. Hasil Tersedianya dokumen kajian lingkungan UPL/UKL dan lanjutan perencanaan pekerjaan pembangunan gudang pasca panen tembakau

100%

100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah

100% 100%

5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.

100% 100%

6) Kegiatan Pengadaan Tempat Khusus Merokok (Gazebo)

direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.

249.194.200,00 atau 99,68 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaan dan Pengawasan oleh Pihak Ketiga

Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Persiapan,Koordinasi

dan Evaluasi

Pengadaan konstruksi berupa pembangunan gazebo sebanyak 4

unit

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya fasilitas penunjang kawasan bebas rokok

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 109: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 109

TABEL 60 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENGADAAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK (GAZEBO)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, lokasi kegiatan Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 250.000.000,00, lokasi kegiatan Kab Bandung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 249.194.200,00, lokasi kegiatan Kab Bandung

2. Keluaran Terlaksananya pembanguan gazebo

4 Unit 4 Unit

3. Hasil Tersedianya fasilitas penunjang kawasan bebas rokok

100%

100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah

100% 100%

5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.

100% 100%

7) Kegiatan Review Masterplan Komplek Pemda Kabupaten Bandung

direncanakan sebesar Rp. 280.830.000,00 terealisasi sebesar Rp.

271.268.500,00 atau 96,60 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga

Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Persiapan,Koordinasi

dan Evaluasi

Penyusunan DED rehabilitasi Gedung Kantor Dispertasih

Review Masterplan dan DED Penataan Landscape Komplek Pemda

Kab Bandung

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya informasi masterplan Komplek Pemda Kabupaten

Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 110: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 110

TABEL 61 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

REVIEW MASTERPLAN KOMPLEK PEMDA KABUPATEN BANDUNG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, lokasi kegiatan Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 280.830.000,00 Lokasi Kab Bandung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 271.268.500,00 Lokasi Kab Bandung

2. Keluaran Tersusunnya review masterplan Komplek Pemda dan DED rehabilitasi gedung Kantor Dispertasih

2 dokumen 2 dokumen

3. Hasil Tersedianya informasi masterplan Komplek Pemda Kabupaten Bandung dan DED rehabilitasi gedung Kantor Dispertasih

100%

100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah

100% 100%

5. Dampak Tertatanya lingkungan Komplek Pemda Kab Bandung .

100% 100%

8) Kegiatan Pembangunan pagar Komplek Pemda dan Pos Jaga ( Bantuan Gubernur)

direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.

1.351.577.550,00 atau 90,11 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga

Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Persiapan,Koordinasi

dan Evaluasi

Pembangunan pagar komplek Pemda dan Pos Jaga

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Terbangunnya pagar dan Pos Jaga di Lingkungan Komplek

Pemerintah Kabupaten Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 111: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 111

TABEL 62 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR KOMPLEK PEMDA

DAN POS JAGA ( BANTUAN GUBERNUR)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, waktu

pelaksanaan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00, 3 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.351.577.550,00, 3 bulan

2. Keluaran Adanya acuan standarisasi pagar di lingkungan Pemda Kab Bandung

1 paket 1 paket

3. Hasil Terbangunnya pagar Komplek Perkantoran Pemda yang representatif

100%

100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah

100% 100%

5. Dampak Tertatanya lingkungan Komplek Pemda Kab Bandung .

100% 100%

e. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Direncanakan sebesar Rp. 385.435.000,00 terealisasi sebesar Rp.

375.670.700,00 atau 97,47 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

Direncanakan sebesar Rp. 385.435.000,00 terealisasi sebesar Rp.

375.670.700,00 atau 97,47 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga

Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Persiapan dan

Koordinasi

Penyusunan Rencana pengembangan infrastruktur kawasan cepat

tumbuh di 6 Kecamatan Wilayah Kab Bandung sebanyak 1 paket

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Tersusunnya mekanisme kerjasama program dan pembiayaan

antara pusat dan daerah untuk pengembangan kawasan strategis

Page 112: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 112

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 63 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, Lokasi kegiatan Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 385.435.000,00 lokasi kegiatan Kab Bandung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 375.670.700,00 lokasi kegiatan Kab Bandung

2. Keluaran Rencana program pengembangan kawasan cepat tumbuh di Kab Bandung

1 Dokumen 1 Dokumen

3. Hasil Terlaksananya perencanaan kawasan strategisdan kawasan cepat tumbuh sesuai dengan RTRW

100%

100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah

100% 100%

5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.

100% 100%

e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Direncanakan sebesar Rp. 17.550.000,00 terealisasi sebesar Rp.

16.150.000,00 atau 92,02 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam

Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik

Direnca

nakan sebesar Rp. 17.550.000,00 terealisasi sebesar Rp.

16.150.000,00 atau 92,02 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Persiapan, Pelatihan,

Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

Page 113: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 113

Terselenggaranya sosialisasi kepada Aparatur Dinas dan

Masyarakat Kabupaten Bandung mengenai perencanaan

pembangunan daerah.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 64 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK

No. Narasi Tolok Ukur

Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana, lokasi kegiatan, dan waktu yang diperlukan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 17.550.000,00 lokasi dinas waktu pelaksanaan 3 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 16.150.000,00 lokasi dinas waktu pelaksanaan 3 bulan

2. Keluaran Meningkatnya pemahaman mengenai perencanaan Pembangunan Daerah

1 dokumen 1 dokumen

3. Hasil Adanya Dokumen Kegiatan Tahun 2015

100%

100%

4. Manfaat Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

100% 100%

5. Dampak Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

100% 100%

1.2.3. Urusan Lingkungan Hidup

Direncanakan sebesar Rp. 30.897.631.642,00 terealisasi sebesar Rp.

27.750.481.927,00 atau 89,81 % meliputi Program/Kegiatan sebagai

berikut :

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

direncanakan sebesar Rp. 17.453.534.142,00 terealisasi sebesar Rp.

16.817.980.875,00 atau 96,36 %, terdiri atas :

1) Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah

Direncanakan sebesar Rp. 274.447.500,00 terealisasi Rp.

273.064.300,00 atau 99,50 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk

perencanaan dan pengawasan kegiatan

Page 114: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 114

Perencanaan DED pembangunan TPST sebanyak 1 paket

Pendampingan pembangunan TPST sebanyak 1 paket

Pengawasan pembangunan TPST sebanyak 1 paket

Kajian pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

persampahan sebanyak 1 paket

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan adalah Tersedianya dokumen DED TPST, dokumen

pendampingan pembangunan TPST, dokumen pengawasan

pembangunan TPST, dan dokumen Kajian pemberdayaan

masyarakat dalam pengelolaan persampahan, sehingga diharapkan

dapat meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah berbasis

masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 65 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 274.447.500,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 273.064.300,00

2. Keluaran Terselenggaranya penyusunan dokumen DED TPST, pendampingan pembangunan TPST, pengawasan pembangunan TPST, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan

4 Dokumen

4 Dokumen

3. Hasil Tersedianya dokumen DED TPST, pendampingan pembangunan TPST, pengawasan pembangunan TPST, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan

4 Dokumen

4 Dokumen

4. Manfaat Tersedianya dokumen untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan TPST dan pemberdayaan masyarakat

100%

100%

5. Dampak Meningkatnya kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Bandung

100%

100%

Page 115: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 115

2) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan

Persampahan.

Direncanakan sebesar Rp. 1.981.039.100,00 terealisasi Rp.

1.683.590.850,00 atau 84,99 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk

perencanaan, pengawasan fisik dan konstruksi kegiatan fisik

Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi

Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir

sampah ( pajak,biaya pengukuran,honor,biaya AJB dan biaya

sertifikat) sebanyak 1 paket

Pengadaan Konstruksi/pembelian sarana dan prasarana meliputi :

perbaikan instalasi pengolahan air lindi sebanyak 1

paket,Pembangunan TPS/TPST di 8 lokasi di Kabupaten Bandung

Pembangunan keermer dan Rehab TPST yang di serahkan kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan sebagai berikut :

Meningkatnya cakupan pelayanan sampah di Kabupaten Bandung

serta meningkatnya kinerja pengelolaan TPA Babakan

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 116: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 116

TABEL 66 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, lokasi kegiatan Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 1.981.039.100,00 Lokasi di Kab Bandung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.683.590.850,00 Lokasi di Kab Bandung

2. Keluaran Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penunjang penataan TPA Babakan, dan terlaksananya pembangunan/rehab TPS/TPST di 8 lokasi dan pembebahasn lahan TPA Babakan

1 Kabupaten 1 Kabupaten

3. Hasil Meningkatnya pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Tertatanya TPA Babakan

40% 40%

4. Manfaat Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan

1 Kabupaten 1 Kabupaten

5. Dampak Meningkatnya kesehatan lingkungan Permukiman serta kepedulian pemerintah dalam hal pelayanan persampahan

1 Kabupaten 1 Kabupaten

3) Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Persampahan.

Direncanakan sebesar Rp. 11.224.039.542,00 terealisasi Rp.

10.957.515.525,00 atau 97,63 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Pembayaran honorarium pegawai honorer/tidak tetap (PHL)

sebanyak : Bidang Kebersihan 29 orang, UPTD Pengangkutan

Sampah Wilayah Soreang sebanyak 69 orang, UPTD

Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah sebanyak 35 orang,

UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek sebanyak 47

orang dan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay

sebanyak 20 orang;

Kegiatan rutin lainnya seperti Belanja Pegawai dan Belanja

Barang Jasa di Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan

Sampah Wilayah Soreang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah

Baleendah, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek dan

UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay;

Page 117: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 117

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana meliputi :

- Bidang Kebersihan : Kompensasi TPA Babakan 1 paket,

pengadaan suku cadang alat berat 1 paket,

pemeliharaan/perbaikan Sarana dan Prasarana TPA Babakan 1

paket, pemeliharaan/perbaikan IPAL Soreang 1 paket,

pemeliharaan/perbaikan IPLT Cibeet 1 paket dan pengadaan ban

untuk 4 UPTD Pengangkutan Sampah yang dilakukan oleh pihak

ketiga dengan cara lelang;

- UPTD Pengangkutan Sampah wilayah Soreang : Kendaraan

operasional terdiri dari 26 Unit Truk sampah ,1 unit tanki Tinja, 1

Unit Pick up dan 10 unit motor Roda 3 serta

Pemeliharaan/Pengelasan Kontainer/ Bak Truk dan Pemeliharaan

Bak Motor Roda 3;

- UPTD Pengangkutan Sampah wilayah Baleendah Pemeliharaan

Kendaraan Operasional truck sampah 18 Unit , 1 unit tanki tinja

dan mobil pick up 1 unit, 1 unit motor roda 3 dan 1 unit motor;

- UPTD Pengangkutan Sampah wilayah Ciparay Pemeliharaan

kendaraan operasional (Truk sampah 9 Unit, 1 unit tanki tinja

,Mobil Pick up 1 unit, Sepeda motor 2 Unit, Sepeda Motor roda

tiga 6 Unit).

- UPTD Pengangkutan Sampah wilayah Rancaekek Pemeliharaan

Kendaraan operasional (20 Unit truck, 1 Unit tanki tinja, 1 unit

pick up);

Sehingga :

Terpeliharanya dan terkelolanya TPA Babakan

Terpeliharanya dan terkelolanya IPAL Soreang

Terpeliharanya dan terkelolanya IPLT Cibeet

Terangkutnya sampah dari fasilitas sosial dan fasilitas umum

Terangkutnya sampah dari permukiman

Page 118: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 118

Terselenggaranya operasi pengangkutan sampah dari masyarakat

dan terpeliharanya mobilitas

Terpeliharanya kondisi fisik kendaraan sehingga layak untuk

beroperasi

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan sebagai berikut :

Mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan,

meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah perkotaan dari 35%

menjadi 36%, meningkatnya pelayanan sampah dan tinja,

meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah dan tinja.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 67 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENINGKATAN OPERASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana,lokasi Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 11.224.039.542,00 Lokasi di Wil.Kab. Bandung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 10.957.515.525,00 Lokasi Wil. Kab. Bandung

2. Keluaran Terpeliharanya sarana prasarana TPA Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibeet - Ibun ,terpeliharanya sarana mobilitas angkutan sampah dan tinja yang laik pengangkutan sampah UPTD soreang,baleendah,ciparay dan rancaekek

19 Kecamatan 19 Kecamatan

3. Hasil Mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan, meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah perkotaan dari 35 menjadi 36%.

60 % 60 %

4. Manfaat Terpeliharanya sarana dan prasarana serta mobilitas angkutan sampah dan tinja.

Kab. Bandung Kab. Bandung

5. Dampak Terpeliharanya kualitas lingkungan

Kab. Bandung Kab. Bandung

Page 119: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 119

4) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp.

45.950.000,00 atau 91,90 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Persiapan pelaksanaan sosialisasi meliputi penyiapan ATK,

dokumen perundang undangan, sertifikat peserta, spanduk dan

kesiapan narasumber

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada

aparat pemerintahan Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Dinas

Teknis terkait, jumlah peserta sebanyak 50 orang

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan sebagai berikut :

Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 68 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan lokasi

kegiatan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.000.000,00 Lokasi di Wil. Kab. Bandung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 45.950.000,00 Lokasi Wil. Kab. Bandung

2. Keluaran Terselenggaranya sosialisasi Peraturan Daerah perihal pengelolaan sampah

50 orang 50 orang

3. Hasil Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapat informasi dan wawasan tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar

Kab Bandung Kab Bandung

4. Manfaat Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kebersihan lingkungan dari sampah

Kab Bandung Kab Bandung

5. Dampak Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan persampahan

Kab Bandung Kab Bandung

Page 120: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 120

5) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengelolaan Persampahan

Direncanakan sebesar Rp. 1.924.008.000,00 terealisasi Rp.

1.862.225.200,00 atau 96,79 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk

pengawasan fisik serta konstruksi kegiatan fisik;

Pengadaan mesin pencacah sampah organik sebanyak 7 unit

Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu sebanyak 20

unit

Rehabilitasi bangunan TPST sebanyak I unit

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya fasilitasi pengolahan sampah di beberapa Desa di

Kabupaten Bandung untuk dapat meningkatkan pengurangan

sampah di sumber sampah sehingga beban volume timbulan

sampah dapat berkurang.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 69 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, lokasi kegiatan Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 1.924.008.000,00 Lokasi di Wil. Kab. Bandung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.862.225.200,00 Lokasi Wil. Kab. Bandung

2. Keluaran Kader pengelola sampah,bangunan dan instalasi pengolah sampah

28 unit 28 unit

3. Hasil Berkurangnya beban volumen timbulan sampah

100% 100%

4. Manfaat Adanya kelompok pengelola sampah di lingkungan sasaran

100% 100%

5. Dampak Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah

100% 100%

Page 121: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 121

6. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan

Kabupaten Bandung (Bantuan Gubernur)

Direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 terealisasi Rp.

1.995.635.000,00 atau 99,78 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan barang oleh pihak ketiga

Pengadaan tong sampah sebanyak 400 unit

Pengadaan gerobak sampah sebanyak 50 unit

Pengadaan insinerator sebanyak 2 unit

Pengadaan mesin pencacah sampah sebanyak 10 unit

Pengadaan mesin pres sampah anorganik sebanyak 8 unit

Pengadaan komposter individual sebanyak 800 unit

Pengadaan komposter komunal sebanyak 16 unit

Pengadaan biodigester sebanyak 5 unit

Pengadaan TPST sebanyak 2 unit

Pengadaan kontainer/dump truk sebanyak 5 unit

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come

kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya bantuan sarana dan prasarana persampahan di

Kabupaten Bandung sehingga dapat terselenggara kegiatan

pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yang diharapkan dapat

meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 122: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 122

TABEL 70 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

PERSAMPAHAN KABUPATEN BANDUNG (BANTUAN GUBERNUR)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan lokasi

kegiatan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 Lokasi di Wil. Kab. Bandung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.995.635.000,00 Lokasi Wil. Kab. Bandung

2. Keluaran Terlaksananya pengadaan bantuan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Bandung

10 paket 10 paket

3. Hasil Tersedianya bantuan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Bandung

Kab Bandung Kab Bandung

4. Manfaat Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Kab Bandung Kab Bandung

5. Dampak Meningkatnya pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung

Kab Bandung Kab Bandung

b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Direncanakan sebesar Rp. 13.444.097.500,00 terealisasi sebesar Rp.

10.932.501.052,00 atau 81,31 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Penyusunan Analisis Data/Informasi Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Direncanakan sebesar Rp. 63.817.500,00 terealisasi Rp.

62.280.000,00 atau 97,59 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk

perencanaan

Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat konsultasi

Penyusunan DED potensi RTH perkotaan sebanyak 1 Paket

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

- Terselenggaranya perencanaan penataan RTH dan pengelolaan

taman di Wilayah Kab.Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Page 123: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 123

TABEL 71 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISIS DATA/INFORMASI

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, Lokasi Kegiatan Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 63.817.500,00 Lokasi di Kab.Bandung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 62.280.000,00 Lokasi di Kab.Bandung

2. Keluaran Tersedianya perencanaan pengembangan potensi peruntukan RTH di kawasan perkotaan Kabupaten Bandung

1 Paket 1 Paket

3. Hasil Tersedianya Pedoman untuk penyelenggaraan RTH di kawasan perkotaan

100% 100%

4. Manfaat Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan & Pengelolaan RTH

Kab Bandung Kab Bandung

5. Dampak Peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan & Pengelolaan RTH

Kab Bandung Kab Bandung

2) Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Direncanakan sebesar Rp. 3.380.280.000,00 terealisasi Rp.

3.103.306.800,00 atau 91,81 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Pemeliharaan sarana prasarana taman meliputi : Taman Tugu

Juang Baleendah, Taman pulau jalan strawbery, Taman

Pertigaan Cangkuang, Taman Kota Ciwidey, Taman Alun-alun

Soreang, Taman Alun-alun Banjaran, Taman Alun-alun Ciwidey

Median Jalan Bandung Soreang dan Median Jalan Al-Fathu dan

bloombak taman

Penataan Taman Kota Baleendah

Pemeliharaan taman pada taman kota soreang (Taman cingcin)

dan taman kota al-fathu(taman depan Gedung Kesenian Kab

Bandung)

Penataan Taman PAUD Soreang

Penataan Taman Kawasan Pertokoan Soreang

Penataan kawasan Perkantoran PEMDA

Page 124: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 124

Penataan Taman Gerbang PEMDA

Penataan Taman Dispertasih

Penataan Gerbang Kota Nagreg

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya penataan sarana dan prasarana taman di wilayah

Kab. Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 72 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

(RTH)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana,lokasi kegiatan Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 3.380.280.000,00 Lokasi wil. Kab. Bandung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 3.103.306.800,00 Lokasi wil. Kab. Bandung

2. Keluaran Pemeliharaan Taman di 13 titik lokasi Wilayah Kab Bandung

13 lokasi

13 lokasi

3. Hasil Terpeliharanya Taman di 13 titik lokasi Wilayah Kab Bandung

100% 100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah

Kab. Bandung

Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat

Kab. Bandung

Kab. Bandung

3) Kegiatan Pengadaan Sarana Pemerintah/Ruang Publik/RTH

(Bantuan Gubernur)

Direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 terealisasi Rp.

7.766.914.252,00 atau 77,67 % dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat perencanaan

Page 125: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 125

Penyusunan feasibility study (FS) dan DED RTH untuk 6 lokasi

(Kec Cilengkrang, Cikancung, Margaasih, Nagreg, Paseh dan

Rancaekek)

Pengadaan tanah untuk 6 lokasi (Kec Cilengkrang, Cikancung,

Margaasih, Nagreg, Paseh dan Rancaekek) sebanyak 1 paket

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

- Terpenuhinya kebutuhan RTH publik di Wilayah Kabupaten

Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 73 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

(RTH)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana,lokasi kegiatan Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 10.000.000.000,00 Lokasi 6 Kecamatan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 7.766.914.252,00 Lokasi 6 Kecamatan

2. Keluaran Tersedianya lahan bagi kebutuhan RTH

6 paket

6 paket

3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan RTH publik di wilayah Kabupaten Bandung

100% 100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah

Kab. Bandung

Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat

Kab. Bandung

Kab. Bandung

C . Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

Direncanakan sebesar Rp. 770.149.650,00 terealisasi sebesar Rp.

593.753,940 atau 77,10 %, terdiri atas :

Page 126: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 126

1) Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Rumah

Sederhana sehat

Direncanakan sebesar Rp. 770.149.650,00 terealisasi sebesar Rp.

593.753,940 atau 77,10 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Pengadaan ATK untuk penunjang kesekretariatan BKM (171 desa)

Evaluasi kinerja BKM sebanyak 1 paket

Pengadaan alat-alat ukur meliputi : alat GPS sebanyak 2 unit

Pembangunan jembatan penyebrangan orang ( jalan desa ) 1 unit

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come

kegiatan sebagai berikut :

- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan PNPM

dan PPIP

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

TABEL 74 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SEHAT SEDERHANA

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 770.149.650,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 593.753,940

2. Keluaran Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi fasilitasi perencanaan Pemerintah Kab. Bandung dalam terselenggaranya program berkelanjutan penanggulangan kemiskinan di perkotaan(P2KP dan PPIP)

2 kegiatan 2 kegiatan

3. Hasil Tercapainya keberkelanjutan program P2KP melalui pelestarian aset aset di Kab Bandung dan pasilitasi program PNPM

100% 100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan PNPM dan PPIP

Kab. Bandung Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat

Kab. Bandung Kab. Bandung

Page 127: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 127

Berdasarkan Laporan Progres Fisik kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang

dan Kebersihan Tahun Anggaran 2014, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari

tabel di bawah ini :

TABEL 75 PROGRES FISIK KEGIATAN

NO

PROGRAM

KEGIATAN

PROGRES FISIK

RENCANA

REALISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Sewa Repeater

100 %

100 %

2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - Premi Asuransi Keselematan kerja Petugas

Pemadam Kebakaran

100 %

100 %

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - Penyusunan dokumen inventarisasi barang milik

Daerah

100 %

100 %

4 Penyediaan alat Kantor - Pengadaan alat tulis Kantor (Sekretariat)

100 % 100 %

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Pengadaan barang cetakan

100 % 100 %

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan alat-alat komunikasi (cctv dan televisi) - Pengadaan alat alat studio (kamera DSLR ,

proyektor(infocus)) - Pengadaan computer (computer pc , laptop ,

printer dan Ups/stabilizer)

100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor Dinas Pertasih

100 %

100 %

3 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor - Perencanaan rehabilitasi gedung juang Baleendah - Perencanaan rehabilitasi gedung juang Baleendah - Rehabilitasi gedung juang Baleendah

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

4 Pengadaan sarana dan prasarana kendaraan dinas/operasional - Pengadaan gerobak sampah - Pengadaan tong sampah - Pengadaan gerobak sampah - Pengadaan tong sampah - Pengadaan dump truk - Pengadaan mobil pick up - Pengadaan mobil ambulan ( mobil jenazah) - Pengadaan alat alat angkutan darat bermotor

pemadam kebakaran - Pengadaan container/bak dump truk - Pengadaan container - Pengadaan instalasi kelistrikan genset system

pompa hydrant di UPTD damkar wil 1 soreang - Selang pemadam kebakaran uk 2,5 inchi - Selang pemadam kebakaran uk 1,5 inchi - Pompa kebakaran portable/pompa apung(floating

pump)lengkap

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan pakaian pemadam kebakaran

100 %

100 %

Page 128: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 128

2 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu - Pengadaan pakaian olahraga lengkap

100 %

100 %

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Kajian prospek ekonomi penyedotan tinja - Penyusunan Kajian prospek ekonomi penyedotan

tinja

100 %

100 %

2 Revisi rencana strategis - Penyusunan revisi renstra strategis dinas

100 %

100 %

3 Evaluasi data road map WTP - Evaluasi data road map WTP

100 %

100 %

4 Kajian pengelolaan persampahan melalui bank sampah - Kajian pengelolaan persampahan melalui bank

sampah

100 %

100 %

5 Penyusunan Kinerja Bidang Keciptakaryaan - Penyusunan Kinerja Bidang Keciptakaryaan

100 %

100 %

6 Kajian intensifikasi pendapatan IMB - Penyusunan intensifikasi pendapatan IMB

100 %

100 %

7 Kajian intensifikasi retribusi persampahan - Kajian intensifikasi retribusi persampahan

100 %

100 %

5 Program Pengembangan data/informasi

1 Penyusunan kajian keterpaduan program kawasan perumahan dan permukiman pada kawasan perkotaan di Kabupaten Bandung - Penyusunan kajian keterpaduan program sarana

dan prasarana kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

100 %

100 %

2 Penyusunan naskah akademis pedoman standarisasi bentuk arsitektur bentuk bangunan pemerintah dan bangunan public di Kabupaten Bandung - Penyusunan pedoman strandarisasi bangunan

gedung pemerintah dan bangunan komersil di Kabupaten Bandung

100 %

100 %

3 Penyusunan analisis harga satuan bangunan di Kabupaten Bandung - Penyusunan analisis harga satuan bangunan di

Kabupaten Bandung

100 %

100 %

4 Penyusunan data bangunan pemerintah berbasis web di Kabupaten Bandung - Penyusunan data bangunan pemerintah

100 %

100 % 5 Pembangunan gudang tembakau

- Kajian lingkungan UKL/UPL - Penyusunan lanjutan DED perencanaan pekerjaan

pembangunan gudang tembakau

100 % 100 %

100 % 100%

6 Pengadaan tempat khusus merokok (gazebo) - Perencanaan pekerjaan pembangunan gazebo - Pengawasan pekerjaan pembangunan gazebo - Pembangunan gazebo

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

7 Review masterplan Komplek Pemda Kabupaten Bandung - Review masterplan dan DED penataan landscape

Komplek Pemda Kabupaten Bandung - Penyusunan DED rehabilitasi Gedung Kantor

Dispertasih

100 %

100 %

100 %

100 %

6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan - Penyusunan DED TPST/TPSS Kab Bandung - Pendampingan pembangunan TPST bantuan pusat - Kajian pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan persampahan - Pengawasan pembangunan TPST - Pengawasan pembangunan/rehab TPS/ TPST

100 % 100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 %

2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Perbaikan instalasi pengolahan air lindi - Penyusunan FS dan DED TPA/TPST

100 % 100 %

100 % 100 %

Page 129: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 129

- Penyusunan perencanaan TPS/TPST dan keermer - Konsultan penaksir harga tanah - Pembangunan keermer - Pembangunan keermer - Rehab TPST - Pengadaan tanah - Pembangunan TPS/TPST Warung Lobak - Pembangunan TPS/TPST - Rehab TPS/TPST - Pembangunan TPS/TPST - Pembangunan TPS/TPST - Pembangunan TPS/TPST - Pembangunan TPS/TPST - Pembangunan TPS/TPST

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan - Pemeliharaan dan rehab IPAL Soreang

pemeliharaan TPA Babakan pemeliharaan/perbaikan IPLT Cibeet

- Pengadaan ban kendaraan operasional

100 %

100 %

100 %

100 % 4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

(TPST) - Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah

Terpadu - Pengadaan mesin pencacah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Page 130: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 130

PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN

1 Program Pengembangan Perumahan

1 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) - Penyusunan Review RPIJM

100 %

100 % 2 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat Kurang mampu - Fasilitasi dan stimulasi RTLH, Paket 01 - Fasilitasi dan stimulasi RTLH, Paket 02 - Fasilitasi dan stimulasi RTLH, Paket 03 - Fasilitasi dan stimulasi RTLH, Paket 04 - Perencanaan PSU - Fasilitasi dan stimulasi RTLH - Perencanaan PSU - Pengawasan PSU - Pengawasan PSU

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3

Kontruksi/Pembelian Sarana - Pembangunan 1445 Unit Rumah Tidak Layak Huni

( RTLH )

100 %

100 %

4 Kontruksi PSU - Pembangunan 102 paket PSU Rumah Tidak layak

Huni ( RTLH )

100 %

100 %

5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah

Sederhana Sehat - Pemeliharaan rusun sewa Baleendah - DED PSU perumahan formal - Penyusunan informasi PKP - Up date data kawasan kumuh perkotaan - Penyusunan data digital database Perumahan

dan Permukiman - Perencanaan PSU Rusunawa Baleendah - Perencanaan rusunawa Jatisari - Penyusunan UKL-UPL Rusunawa Jatisari - Penyusunan Landscape PSU Rusunawa Jatisari - Pengawasan Penataan Prasarana Perumahan

Perencanaan penataan prasarana perumahan pada kawasan Pedesaan

- Studi kelayakan TPU di Kab Bandung - Pengawasan Kawasan Perumahan - Pegawasan Rusun Baleendah - Pengawasan rusun Jatisari - Pengawasan prasarana perumahan pada

kawasan perdesaan - Lanjutan Penataan PSU Rusunawa - Penyediaan air bersih (PDAM) Rusunawa

Jatisari - Penyambungan listrik rusunawa - Penataan Rusunawa Jatisari - Penataan prasarana perumahan pada kawasan

pedesaan - Penataan prasarana perumahan pada kawasan

pedesaan - Kompensasi lahan rusunawa jatisari

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

2 Program Lingkungan Sehat Perumahan

1

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin - Perencanaan Teknis Air Bersih Perdesaan sebanyak

1 paket - Perencanaan teknis Air Bersih Perdesaan 1

sebanyak 1 paket - Perencanaan teknis Air Bersih Perdesaan 2

sebanyak 1 paket - Perencanaan teknis pembangunan SPAL sebanyak

1 paket - Studi potensi dan DED SPAM IKK paket 1 sebanyak

1 paket - Studi potensi dan DED SPAM IKK paket 2 sebanyak

1 paket - Perencanaan teknis air bersih perdesaan (sumur

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Page 131: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 131

dangkal) sebanyak 1 paket - Perencanaan teknis air bersih perdesaan (sumur

dalam) sebanyak 1 paket - Perencanaan teknis pembangunan drainase

permukiman sebanyak 1 paket - Konsultan supervise air bersih perdesaan (DAK)

paket 1 sebanyak 1 paket - Konsultan supervise air bersih perdesaan (DAK)

paket 2 sebanyak 1 paket - Konsultan supervise air bersih perdesaan (APBD)

paket 1 sebanyak 1 paket - Konsultan supervise air bersih perdesaan (APBD)

paket 2 sebanyak 1 paket - Konsultan supervise pembangunan SPAL sebanyak

1 Paket - Konsultan supervise dan pendampingan

masyarakat sebanyak 1 paket - Ds Cikalong Kec Cimaung (Konstruksi perpipaan) 1

Paket - Ds Panenjoan Kec Cicalengka (Konstruksi

perpipaan) 1 Paket - Ds Tanjungwangi Kec Cicalengka (Konstruksi

perpipaan) 1 Paket - Ds Cibodas Kec Pasirjambu (Konstruksi perpipaan)

1 Paket - Ds Sukamulya Kec Kutawaringin (Konstruksi

perpipaan) 1 Paket - Ds Padasuka Kec Kutawaringin (Konstruksi

perpipaan) 1 Paket - Ds Sukaresmi Kec Rancabali (Konstruksi perpipaan)

1 Paket - Ds Ciwidey Kec Ciwidey (Konstruksi perpipaan) 1

Paket - Ds Cikadut Kec Cimenyan (Konstruksi perpipaan) 1

Paket - Ds Karyalaksana Kec ibun (Konstruksi perpipaan) 1

Paket - Ds Sudi Kec ibun (Konstruksi perpipaan) 1 Paket - Ds Mekarjaya Kec Arjasari (Konstruksi perpipaan) 1

Paket - Ds Banjaran wetan Kec Banjaran (Konstruksi

perpipaan) 1 Paket - Ds sindangsari Kec Paseh (Konstruksi perpipaan) 1

Paket - Ds Cipelah Kec Rancabali (Konstruksi perpipaan) 1

Paket - Ds Girimekar Kec Cilengkrang (Konstruksi

perpipaan) 1 Paket - Ds jatiendah Kec Cilengkrang (Konstruksi

perpipaan) 1 Paket - Ds Mekarpawitan Kec Paseh (Konstruksi perpipaan)

1 Paket - Ds Sukamantri Kec Paseh (Konstruksi perpipaan) 1

Paket - Ds Margamukti Kec Pangalengan (Konstruksi

perpipaan) 1 Paket - Ds lamajang Kec Pangalengan(Konstruksi

perpipaan) 1 Paket - Ds Pinggirsari Kec Arjasari (Konstruksi perpipaan) 1

Paket - Ds Cihanyir Kec Cikancung (Konstruksi perpipaan)

1 Paket - Ds Mandalawangi Kec Nagreg (Konstruksi

perpipaan) 1 Paket - Ds Mekarlaksana Kec Ciparay (Konstruksi

perpipaan) 1 Paket - Desa Cibeet Kec Ibun (Konstruksi Sumur Dangkal)

1 Paket - Desa Cipeujeuh Kec Pacet (Konstruksi Sumur

Dangkal) 1 Paket

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Page 132: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 132

2 3 4

- Desa Banjaran Kec Banjaran (Konstruksi Sumur Dangkal) 1 Paket

- Desa Bojongsoang Kec Bojongsoang (Konstruksi Sumur Dangkal) 1 Paket

- Desa Margamekar Kec Pangalengan (Konstruksi Sumur Dangkal) 1 Paket

- Desa Padaulun Kec Majalaya (Konstruksi Sumur Dangkal) 1 Paket

- Desa Tanjungsari Kec Cangkuang (Konstruksi Sumur Dangkal) 1 Paket

- Desa Nagrak Kec Pacet (Konstruksi Sumur Dalam) 1 Paket

- Desa Sindangpanon Kec Banjaran (Konstruksi Sumur Dalam) 1 Paket

- Ds Pameuntasan Kec Kutawaringin (Pembangunan SPAL) 1 Paket

- Ds Margaasih Kec Margaasih (Pembangunan SPAL) 1 Paket

- Ds Cimaung Kec Cimaung (Pembangunan SPAL) 1 Paket

- Ds Cikasungka Kec Cikancung (Pembangunan SPAL) 1 Paket

- Ds Hegarmanah Kec Cikancung (Pembangunan SPAL) 1 Paket

- Ds Sindanglaya Kec Cimenyan (Pembangunan SPAL) 1 Paket

- Ds Margamulya Kec Pasirjambu (Pembangunan SPAL) 1 Paket

- Ds Citeureup Kec Dayeuhkolot (Pembangunan SPAL) 1 Paket

- Ds Cingcin Kec Soreang (Pembangunan SPAL) 1 Paket

- Kel Andir Kec Baleendah (Pembangunan SPAL) 1 Paket

- Ds Mekarwangi Kec Ibun (Pengadaan Pipa) paket APBD-36 1 Paket

- Ds Babakan Kec Ciparay (Pengadaan Pipa) paket APBD-37 1 Paket

- Ds Cipaku Kec Paseh (Pengadaan Pipa) paket APBD-38 1 Paket

- Ds Pasirmulya Kec Banjaran (Pengadaan Pipa) paket APBD-39 1 Paket

- Ds Sukamanah Kec pangalengan (Pengadaan Pipa) paket APBD-40 1 Paket

- Ds Margaluyu Kec pangalengan (Pengadaan Pipa) paket APBD-41 1 Paket

- Ds Cibodas Kec Pasirjambu (Pengadaan Pipa) paket APBD-42 1 Paket

- Pembangunan Landasan IPA Container (Stadion Sijalak Harupat ) 1 Paket

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan - Pembuatan film sosialisasi air bersih dan sanitasi ( Kab Bandung ) 1 paket

Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang Konsultan Perencanaan - Penyusunan Pedoman CAP-RPP ( Kec Pangalengan

1 Paket ) - Penyusunan Program Pengembnagan Kawasan

Strategis ( Sijalak harupat 1 Paket ) - Penyusunan pedoman CAP-RPP Kec Cileunyi 1

Paket)

Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal bagi Masyarakat Miskin Konsultan perencanaan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Page 133: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 133

5

- Penyusunan DED Sarana Sanitasi Komunal Sebayak 1 paket

- Studi teknologi pengolahan air limbah domestik bagi kawasan permukiman Sebanyak 1 paket

- Penyusunan outline plan sanitasi komunal Sebanyak 1 paket

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Panundaan Kec Ciwidey) 1 paket - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Cilengkrang Kec Cilengkrang) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Tegal Sumedang Kec Rancaekek) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Sangiang Kec Rancaekek) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Cangkuang Kec Rancaekek) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Ciapus Kec Banjaran) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Warjabakti Kec Cimaung) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Cibiruhilir Kec Cileunyi) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Cinunuk Kec Cileunyi) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Cimekar Kec Cileunyi) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Hegarmanah Kec Cikancung) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Nagrog Kec Cicalengka) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Margaasih Kec Cicalengka) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Mekarpawitan Kec Paseh) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Tarumajaya Kec Kertasari) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Neglasari Kec Banjaran) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Panyirapan Kec Soreang) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Ciluncat Kec Cangkuang) 1 unit - Pembangunan MCK + Septiktank Komunal (Desa

Sukamulya Kec Rancaekek) 1 unit - Rehabilitasi konstruksi jaringan air limbah domestik

(Desa Mandalawangi Kec Nagreg) 1 unit - Rehabilitasi konstruksi jaringan air limbah domestik

(Desa Maruyung Kec Pacet) 1 unit - Rehabilitasi konstruksi jaringan air limbah domestik

(Desa Pangauban Kec Pacet) 1 unit - Rehabilitasi konstruksi jaringan air limbah domestik

(Desa Mekarjaya Kec Pacet) 1 unit - Rehabilitasi konstruksi jaringan air limbah domestik

(Desa Sukamantri Kec Paseh) 1 unit - Rehabilitasi konstruksi jaringan air limbah domestik

(Desa Neglasari Kec Majalaya) 1 unit - Rehabilitasi konstruksi jaringan air limbah domestik

(Desa Ciheulang Kec Ciparay) 1 unit

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (DAK) - Penyediaan Air Bersih Pedesaan Konstruksi

Perpipaan Paket DAK 01 (Ds Dukuh Kec Ibun) 1 paket

- Penyediaan Air Bersih Pedesaan Konstruksi Perpipaan Paket DAK 02 (Ds Maruyung Kec Pacet) 1 paket

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Page 134: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 134

- Penyediaan Air Bersih Pedesaan Konstruksi Perpipaan Paket DAK 03 (Ds Tenjolaya Kec Pasirjambu) 1 paket

- Penyediaan Air Bersih Pedesaan Konstruksi Perpipaan Paket DAK 04 (Ds Banjarsari Kec Pangalengan) 1 paket

- Penyediaan Air Bersih Pedesaan Konstruksi Perpipaan Paket DAK 05 (Ds Tribaktimulya Kec Pangalengan) 1 paket

- Penyediaan Air Bersih Pedesaan Konstruksi Perpipaan Paket DAK 06 (Ds Mandalahaji Kec Pacet) 1 paket

- Biaya Konstruksi/ fisik (DAK luncuran 2013) (Ds Ciapus Kec Banjaran) 1 paket

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3 Program pengelolaan areal pemakaman

1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman - Pemeliharaan sarana dan prasarana makam

sebanyak 1 ls (Kab Bandung) - Pengawasan pembangunan pagar makam

sebanyak 1 Paket (Kab Bandung) - Pembuatan jalan masuk TPU Eigedom sebanyak 1

Ls ( Kecamatan Cicalengka) - Pembangunan pagar makam Cicalengka sebanyak

1 paket (Ds Hegarmanah Kec Cicalengka)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4 Program Perencanaan Tata Ruang

1 Penyusunan rencana detail Tata Ruang Kawasan - Naskah akademik dan draft Raperda

(Kec Margaasih,Cileunyi dan Majalaya) - Penyusunan RDTR dan peraturan zonasi Kec

Cileunyi ( termasuk pemenuhan peta garis) - Animasi 3D untuk perencanaan penataan perkotaan

Majalaya (Kec Margaasih,Cileunyi dan Majalaya)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5 Program Pemanfaatan Tata Ruang

1 Survey dan Pemetaan - Penyusunan system informasi tata ruang sebanyak

1 paket ( Kab Bandung) - Kajian tematik ijin pemanfaatan ruang di Kawasan

perkotaan sebanyak 1 paket ( Kab Bandung) - Kajian identifikasi tipologi pemanfaatan lahan

eksisting sebanyak 1 paket ( Kab Bandung) - Kajian identifikasi tata ruang kawasan campuran di

kawasan perkotaan Soreang sebanyak 1 paket ( Kab Bandung)

- Kajian identifikasi tata ruang kawasan campuran di kawasan perkotaan Kutawaringin sebanyak 1 paket ( Kab Bandung)

- Kajian insentif pemanfaatan ruang sebanyak 1 paket ( Kab Bandung)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Penetapan kebijakan pengembangan kawasan

startegis di wilayah kawasan strategis Margaasih sebanyak 1 Paket (Kecamatan Margaasih)

- Pembuatan animasi masterplan kasiba Jatisari sebanyak 1 Paket (Kecamatan Kutawaringin)

- Pembuatan animasi masterplan kasiba Jatisari sebanyak 1 Paket (Kecamatan Kutawaringin)

- Konsultansi public masterplan kasiba Jatisari sebanyak 1 Paket (Kecamatan Kutawaringin)

- Kajian Persiapan kelembagaan kasiba sebanyak 1 Paket (Kecamatan Kutawaringin)

- Kajian pengelolaan kasiba kutawaringin sebanyak 1 Paket (Kecamatan Kutawaringin)

- Identifikasi kawasan prioritas perumahan permukiman di Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 1

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2 Pendataan dan Pemetaan Ruang Kawasan - Pendataan dan Pemetaan Ruang Kawasan Bandung

Selatan ( Kec Ciwidey) untuk penyusunan RDTR dan Zoning Regulation sebanyak 1 Paket

- Pendataan dan Pemetaan Ruang Kawasan Bandung

100 %

100 %

100 %

100 %

Page 135: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 135

Timur (Kec Cicalengka dan Nagreg) untuk penyusunan RDTR dan Zoning Regulation sebanyak 1 Paket

7 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Konsultan Perencanaan - Rencana pengembangan infrastruktur kawasan -

cepat tumbuh di 6 Kecamatan wilayah Kab Bandung sebanyak 1 Paket

- Penyusunan pola kerjasama pengelolaan CSR dalam pengembangan kawasan strategis jalak harupat di Kab Bandung sebanyak 1 paket

- Penyusunan perencanaan kawasan sekitar Gedung Kesenian sebanyak 1 paket

- Kajian inventarisasi infrastruktur kawasan prioritas Majalaya sebanyak 1 Paket

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

1 Penyusunan dan analisisi data/informasi pengelolaan RTH - Penyusunan DED potensi RTH perkotaan sebanyak

1 Paket ( Kab Bandung)

100 %

100 %

2 Pemeliharaan RTH - Belanja bahan baku kegiatan alat alat pertamanan

sebanyak 1 paket - Pengadaan belanja bahan obat obatan (belanja

barang/bibit tanaman di UPTD Pertamanan dan Pemakaman Dispertasih) sebanyak 1 Paket

- Pengadaan barang taman di UPTD Pertamanan dan Pemakaman Dispertasih sebanyak 1 paket

- Pemeliharaan taman pulau jalan strawberi,pulau jalan go-seong dan pulau jalan segitiga Cangkuang sebanyak 1 Paket

- Pemeliharaan median jalan raya Soreang Bandung,jl Alfathu dan jl Terusan Alfathu sebanyak 1 paket

- Pemeliharaan taman alun alun Soreang sebanyak 1 paket

- Pemeliharaan taman alun alun Kota Ciwidey sebanyak 1 paket

- Pemeliharaan taman Kota Baleendah dan tugu Juang Baleendah sebanyak 1 paket

- Pemeliharaan taman kota depan gedung kesenian dan taman kota Soreang (cingcin) sebanyak 1 paket

- Pmeliharaan taman uncal dan taman depan rumah dinas Sekda sebanyak 1 paket

- Lanjutan penataan median jalan tugu juang Baleendah (tahap II) sebanyak 1 paket

- Penataan median jalan raya gading tutuka ds Cingcin Kec Soreang sebanyak 1 paket

- Pemeliharaan taman kota kutawaringin sebanyak 1 paket

- Penataan gerbang kota Nagreg sebanyak 1 paket - Penataan taman komplek Perkantoran Pemda

sebanyak 1 paket - Penataan taman Dispertasih sebanyak 1 paket - Penataan taman PAUD Soreang sebanyak 1 paket - Penataan kawasan perkantoran Pemda sebanyak 1

paket - Penataan taman kawasan pertokoan Soreang

sebanyak 1 paket - Penataan taman gerbang Pemda sebanyak 1 paket - Koridor jalur Margahayu, Katapang dan Soreang

sebanyak 1 paket - Pagar taman Kota Ciwidey sebanyak 1 paket - Penataan taman kota Baleendah sebanyak 1 paket - Penataan RTH di 5 Kecamatan (

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

Page 136: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 136

SOreang,Kutawaringin,Ciwidey,Katapang dan Margahayu) sebanyak 1 paket

- Pemeliharaan taman dan ruang publik 1 paket - Perencanaan teknis penataan median jl Raya

Gading Tutuka Ds Cingcin Kec Soreang 1 paket - DED median jl Soreang-Al Fathu dan koridor

perkotaan Soreang sebanyak 1 paket - DED Taman Kota CIngcin dan taman music Cingcin - DED revitalisasi taman uncal,taman PAUD dan

taman vertikultur sebanyak 1 paket - DED taman lansia sebanyak 1 paket - Pengawasan penataan median jl raya Gading

Tutuka sebanyak 1 paket - Pengawasan penataan taman sebanyak 1 paket

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

9 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1

Pembangunan sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat - Pengadaan bahan baku kegiatan sosialisasi dan

kelengkapan/materi bahan peserta lokakarya P2KP dan PPIP Kab Bandung sebanyak 1 paket

100 %

100 %

Page 137: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 137

B. Program Pemerintah Pusat.

Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan menangani beberapa kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat

yaitu :

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian

Perumahan Rakyat sebanyak 909 unit. Tiap unit mendapat bantuan

sebesar Rp 7.500.000,

2. Pembangunan Sarana Sanitasi berbasis Masyarakat (SANIMAS) di 3

Kecamatan sebanyak 3 Unit dengan nilai pagu anggaran sebesar

Rp. 1.200.000.000

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air bersih dan Sanitasi dasar terutama

bagi Masyarakat Miskin yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berupa Pembangunan SPAM Perdesaan di 7 Lokasi di Kabupaten Bandung

dengan Nilai pagu anggaran Rp. 4.081.636.890,-

4. Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat) II di 5 Lokasi di Kabupaten Bandung (Arjasari Kc

Arjasari,Mekarsari Kec Pacet,Srirahayu Kec Cikancung,Mekarlaksana Kec

Cikancung dan Panyocokan Kec Ciwidey)

5. Program kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bandung terdiri

dari kegiatan P2KP dan PPIP tahun 2014 2014 dapat lihat pada lampiran.

Page 138: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 138

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

Tahun anggaran 2014, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran

yang direncanakan, dan bila ditinjau dari segi pembiayaan / belanja Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya untuk :

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.092.926.280,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 16.309.942.659,00 atau 90,14 %.

Belanja Langsung sebesar Rp. 94.077.501.882,17 dan terealisasi

sebesar Rp. 86.545.603.845,00 atau 91,99 %.

Sehingga pencapaian kinerja keuangan dari rencana sebesar Rp.

112.170.428.162,17 terealisasi sebesar Rp. 102.854.996.504,00 atau

pencapaian 91,69 %.

5.1 Permasalahan

Secara umum seluruh sasaran kegiatan mencapai 100 %, tetapi bila dikaitkan

dengan sasaran yang diharapkan maka masih terdapat beberapa

permasalahan diantaranya :

Masih belum tercapainya target cakupan pelayanan air bersih pedesaan

di tahun 2014.

Masih banyaknya masyarakat Kabupaten Bandung yang belum memiliki

sarana air limbah setempat yang memadai (sanitasi komunal).

Masih rendahnya sarana dan prasarana serta penanganan sistem air

limbah skala komunitas/kawasan/kota di Kabupaten Bandung.

Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas pengurangan sampah di

perkotaan

Kurangnya sistem penanganan sampah di perkotaan

Masih Kurangnya kesadaran masyarakat Kab. Bandung dalam melakukan

pengurusan IMB.

Page 139: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 139

Belum tersusunnya pedoman untuk penyelenggaraan Tata Ruang sebagai

tindak lanjut yang diamanatkan dalam Undang undang no 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang

Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di wilayah Kab.

Bandung.

Masih rendahnya tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah

layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) Kab. Bandung.

Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni.

Masih rendahnya cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.

Masih rendahnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang

didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

5.2 Upaya Pemecahan Masalah

Sehingga beberapa upaya yang harus dapat dilaksanakan pada tahun-tahun

mendatang diantaranya :

Mengupayakan untuk dapat meningkatkan cakupan pelayanan air bersih

pedesaan, walaupun cakupan pelayanan masih rendah tetapi pencapaian

di tahun 2014 sebesar 12,86 %

Melaksanakan Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal di Beberapa

daerah dengan kepadatan yang tinggi/kumuh/miskin sehingga dapat

meningkatkan akses sanitasi

Melaksanakan program yang berkelanjutan di tahun-tahun selanjutnya

dengan dana dari APBD dan sumber pendanaan lainnya.

Mengoptimalisasikan fungsi IPAL Soreang dan IPLT Cibeet.

Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk

menunjang fasilitas pengurangan sampah di perkotaan serta untuk

penanganan sampah di perkotaan.

Meningkatkan partisipasi masyarakat Kab. Bandung dalam melakukan

pengurusan IMB melalui sosialisasi dan melakukan

Page 140: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 140

panggilan/pemberitahuan/teguran-teguran kepada masyarakat yang

tengah membangun sebagai bahan potensi IMB.

Upaya untuk mengatasi keterbatasan informasi mengenai rencana tata

ruang (RTR) melalui penyusunan pedoman rencana tata ruang kawasan

di tahun 2014 yang meliputi Kecamatan Margaasih,Kecamatan

Cileunyi,Kecamatan Soreang dan Kecamatan Pangalengan yang mengacu

kepada RTRW sebanyak 4 dokumen yang ada di wilayah Kabupaten

Bandung.

Pengadaan sarana Pemerintah/Ruang publik/RTH (Bantuan Gubernur)

sehingga terpenuhinya kebutuhan RTH publik di wilayah Kab. Bandung.

Untuk meningkatkan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) pada

daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) untuk wilayah

Kab. Bandung diupayakan dengan penambahan sarana prasarana

penanggulangan bahaya kebakaran.

Program berkelanjutan untuk pelaksanaan rehab RTLH sesuai dengan

jumlah RTLH yang terdata.

Meningkatkan peran serta pengembang, dalam penyediaan rumah

sederhana sehat yang terjangkau bagi MBR

Mengupayakan dan mengoptimalkan lingkungan sehat dan aman yang

didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Page 141: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 141

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

- Secara umum bahwa dari 19 program dan 78 kegiatan yang direncanakan

di Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dapat diselesaikan

100 % sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan;

- Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat pada umumnya dan diselaraskan dengan program pemerintah

pusat (Program Nasional).

- Adanya beberapa kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah

Pusat/Propinsi memberikan andil besar bagi upaya percepatan

pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung mengingat kemampuan

pendanaan Pemerintah Daerah semakin terbatas.

- Keberhasilan dan pencapaian terget sasaran tidak terlepas dari adanya

dana yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan

APBN seperti beberapa program/kegiatan yang berkesinambungan perlu

adanya tindak lanjut kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya, terutama

untuk kegiatan yang memiliki target sasaran yang harus dicapai pada

tahun yang ditetapkan sesuai SPM, RPJM, dan lain-lain;

6.2 Saran

- Walaupun pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya

alangkah lebih baik lagi bila penyelesaian kegiatan diselesaikan beberapa

bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir untuk memudahkan

evaluasi dan monitoring kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, hal ini

sangat terkait dengan harapan agar penetapan APBD dapat ditetapkan di

awal tahun anggaran;

- Bagi kegiatan-kegiatan yang tidak terlepas dengan instansi / lembaga

lain diperlukan upaya pelaksanaan koordinasi yang lebih baik lagi dimasa-

Page 142: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 142

masa yang akan datang, baik melalui fasilitasi Bappeda, Sekretariat

Daerah maupun oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

sendiri;

- Bagi beberapa kegiatan yang diperlukan adanya kesinambungan

penanganan agar dapat diprogramkan kembali pada tahun anggaran

berikutnya;

- Bagi beberapa kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah

Pusat/Propinsi agar tetap dilakukan koordinasi dan diharapkan

bantuannya sehingga sasaran makro pembangunan di wilayah Kabupaten

Bandung akan dapat lebih dipercepat lagi waktu pencapaiannya.

Page 143: BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2014.pdf · 2017. 10. 14. · Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 9 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Pelaporan Laporan Tahunan ini sebagai berikut

Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2014 143

LAMPIRAN

PNPM MANDIRI PERKOTAAN KABUPATEN BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2014