BAB I PENDAHULUAN - bandungkab.go.id€¦Dalam penyusunan laporan tahunan Satuan Kerja Perangkat...

28
Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Gambaran Umum Program Keluarga Berencana (KB) mempunyai peran penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia. Disamping secara makro berfungsi untuk mengendalikan kelahiran, secara mikro Keluarga Berencana bertujuan untuk membantu keluarga dan individu untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan factor dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan. Sementara Penduduk Diindonesia sudah mencapai 230 Juta Jiwa, pertambahan penduduk diindonesia pertahunnya 1,5 Juta, sementara menurut komnas anak ledakan penduduk membuat banyak anak terlantar. Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui perbaikan tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui penurunan angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan faktor dominan yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pengaturan kelahiran di Kabupaten Bandung. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahun 2012 ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung sebagai implementasi dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Selanjutnya laporan akuntabitas kinerja ini dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja dan rencana pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara berkelanjutan.

Transcript of BAB I PENDAHULUAN - bandungkab.go.id€¦Dalam penyusunan laporan tahunan Satuan Kerja Perangkat...

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

• Gambaran Umum

Program Keluarga Berencana (KB) mempunyai peran penting dalam

pembangunan Sumber Daya Manusia. Disamping secara makro berfungsi untuk

mengendalikan kelahiran, secara mikro Keluarga Berencana bertujuan untuk

membantu keluarga dan individu untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan

sejahtera.

Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah

satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi beban

yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan factor

dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan. Sementara

Penduduk Diindonesia sudah mencapai 230 Juta Jiwa, pertambahan penduduk

diindonesia pertahunnya 1,5 Juta, sementara menurut komnas anak ledakan penduduk

membuat banyak anak terlantar.

Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui perbaikan

tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui penurunan

angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan faktor dominan

yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM)

melalui pengaturan kelahiran di Kabupaten Bandung.

• Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Tahun 2012 ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan

pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan

yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung sebagai implementasi dari reformasi

birokrasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Selanjutnya laporan

akuntabitas kinerja ini dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja dan rencana

pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan secara berkelanjutan.

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

2

BAB II

PROGRAM KERJA

2.1 Visi dan Misi

Dalam penyusunan laporan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD)

Program Kerja Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Bandung memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia

lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik

daerah maupun nasional.

Adapun kerangka perumusan strategis yang dibangun pada periode 2011- 2015

oleh Badan Keluarga Berencana sepenuhnya mendukung strategis yang disusun oleh

pemerintah Kabupaten Bandung.

2.1.1. V I S I Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Untuk mencapai tujuan organisasi maka Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan mempuayi visi yaitu “Terwujudnya “Terwujudnya

Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”, visi tersebut

sangat mendukung Visi Kabupaten Bandung, yaitu “Terwujudnya Kabupaten

Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berdasarkan Religius, Kultural

dan Berwawasan Lingkungan”. Sedangkan Misi dari pemerintah Kabupaten Bandung

adalah:

1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi

2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan

Iman dan Takwa serta melestarikan Budaya Sunda.

3. Memantapkan Pembangunan Perdesaan

4. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban

5. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata ruang wialayah

6. Meningkatkan ekonomi Kerakyatan yang berdaya saing

7. Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan menerapkan pembangunan

berkelanjutan.

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

3

Untuk mendukung tujuan pemerindah maka Visi dan Misi Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk tujuan yang akan dicapai

dalam menciptakan sumber daya manusia melalui program KB dan pemberdayaan

perempuan. Sehingga diharapkan dengan keberhasilan program KB akan menciptakan

sumber daya manusia yang mampu berdaya saing untuk melaksanakan pembangunan,

sesuai dengan tujuan Misi Ke Dua Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu”

Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman

dan Takwa serta melestarikan Budaya Sunda”.

Kunci utama tujuan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan

perempuan adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan

keluarga berencana, sehingga peran dan posisi dan pelaksanaan pembangunan sesuai

dengan kehendak, prakarsa dan harapan kebutuhan masyarakat melalui serangkaian

proses untuk terlaksananya program-program strategis yang terencana, teratur dan

berkesinambungan.

Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dicapai

melalui peningkatan sumber daya aparatur penggerak program KB di semua lini

lapangan, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan peran serta steak

holder dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung.

2.1.2. Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Untuk mewujudkan Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan yaitu Terwujudnya “Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri

dan Berkualitas tahun 2015”, maka dirumuskan sejumlah misi sebagai upaya untuk

mencapai visi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Keperdulian peran serta masyarakat melalui: Pendewasaan Usia

Perkawinan, Pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan

keluarga sejahtera.

2. Menyediakan data dan informasi keluarga berskala mikro untuk pengembangan

program di daerah.

3. Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB

4. Mewujudkan penegakan, kesetaraan, keadilan gender, kesejahteraan dan

perlindungan anak.

5. Meningkatkan Peran Serta Swasta/Steak holder dalam Pembangunan KB

Ketiga misi tersebut sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan.

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

4

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.2.1 Tujuan

Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan

sumber daya manusia yang memadai melalui program Keluarga Berencana,

Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan

upaya yaitu :

Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM)

a. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan

menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 atau Penduduk

Tumbuh Seimbang.

b. Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mencapai misi Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Untuk mengukur pencapaian

program dan kegiatan yang telah dilakukan maka sesuai Tugas Pokok dan

Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan penilaian capaian

melalui laporan tahunan yang bertujuan untuk :

c. Mengidentifikasi Program Badan terhadap capaian kinerja Program SKPD

periode sebelumnya.

d. Merumuskan kesimpulan sebagai bahan dalam pembahasan rancangan awal

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan

rancangan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan

Perempuan.

e. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20

tahunan.

f. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Badan Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.

g. Sebagai alat tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).

h. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program mulai dari

aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan

secara terpadu terarah dan terukur

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

5

i. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta

kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh setiap SKPD dalam

jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, oleh Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah merumuskan sasaran sebagai berikut:

a. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dari 2,35 menjadi 2,25 tahun 2012.

b. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan

keluarga dan masyarakat dalam program KB.

c. Meningkatkan rata-rata usia kawin wanita menjadi 20 tahun.

d. Meningkatnya penyelenggaraan Advokasi dan KIE pada semua tingkatan

pelayanan dan pemangku kepentingan pemerintah Kabupaten Bandung.

e. Meningkatnya kesertaan Ber-KB aktif dari PPM 92 %

f. Meningkatnya peserta KB baru dari PPM 97.000 akseptor

g. Meningkakan validitas Data Basis Keluarga dan Penduduk sebagai bahan

pengolahan, analisa, evaluasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan

h. Terbinanya Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) di 31 kecamatan

i. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

j. Menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

k. Terwujudnya kebijakan terpadu antara sektor untuk peningkatan kualitas SDM

perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan

kebijakan dan mengambil keputusan secara adil dan proposional dalam berbagai

bidang.

l. Terwujudnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kesetaraan gender di

seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam perumusan kebijakan, pengambilan

keputusan, perencanaan dan penegakan hukum di semua tingkat dan segenap

objek pembangunan.

2.3 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.3.1 Kebijakan

Kebijakan Strategis ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran yang akan dicapai.

Kebijakan yang ditetapkan untuk Tahun 2012 ini adalah : Pengendalian Pertumbuhan

Penduduk melalui peningkatan Total Fertility Rate (TFR) 2,10 dan Net Reproduksi

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

6

Rate (NRR) =1, Penduduk Tumbuh Seimbang 2015

2.3.2 Program dan Kegiatan

Memperhatikan kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki potensi

permasalahan dan peluang, maka dengan memperhatikan nilai-nilai dasar visi daerah,

aspirasi dan dinamika yang berkembang.

Strategi pencapaian tujuan merupakan faktor penting dalam proses perencanaan

strategis. Dengan penetapan strategis untuk pencapaiannya yang dibangun dan dilandasi

kepada informasi,data-data, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Oleh karena itu segala aktifitas yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada

hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya

kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang

merupakan gabungan komposisi dari tiga komponen pokok yaitu Pendidikan,

Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat.

Program yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2012 meliputi :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

- Program Keluarga Berencana

- Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga Berencana

Kesehatan Reproduksi yang mandiri

- Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS

- Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan

Tumbuh Kembang Anak

- Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sedangkan Kegiatan-Kegiatan tahun 2012 meliputi ;

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

7

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran

- Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

- Penunjang Perayaan Hari - Hari Bersejarah

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Belanja Bahan Baku kegiatan Pemelihraaan Gedung Kantor

- Belanja Perawatan kendaraan bermotor

- Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

- Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun

- Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

- Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)

- Promosi Pelayanan KHIBA

- Pembinaan Keluarga Berencana

- Memperkuat dukungan dan partisipasi Masyarakat

- Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

- Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

- Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

- Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

- Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2)

- Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam

Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.

- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

- Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

- Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera.

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

8

BAB III

ANGGARAN ,REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

A. Target , Realisasi dan Prosentase Pencapaian Belanja Tidak Langsung

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung TA 2012

NO. URAIAN TARGET TAHUN

2012 REALISASI TAHUN 2012 (%)

(RUPIAH) (RUPIAH) (1) (2) (3) (4) (5)

1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

7.717.082.000 7.616.622.200 99%

2 Tunjangan Keluarga 738.164.000 730.177.421 99% 3 Tunjangan Jabatan 624.574.000 619.280.000 99% 4 Tujangan Fungsional 475.470.000 469.165.000 99% 5 Tunjangan Fungsional Umum 65.293.000 64.055.000 98% 6 Tunjangan Beras 584.472.000 491.247.820 84%

7 Tunjangan PPh/Tunjangan khusus

243.060.000 238.631.486 98%

8 Pembulatan Gaji 162.000 154.961 96%

9 Tambahan penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja

2.735.593.900 2.717.527.950 99%

10 Belanja Makan dan Minum Pegawai

284.760.000 265.020.000 93%

JUMLAH 13.468.900.900 13.211.881.838 98%

(Sumber: Sub.bagian Keuangan Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Tahun 2012)

1. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung yang ditetapkan untuk Tahun 2011 ini adalah

sebesar Rp. 5.756.849.000,- Terealisasi sebesar Rp. 5.613.189.174,- atau

sebesar 99 %, yang terdiri dari sebagai mana terlihat pada tabel berikut.

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

9

B. Target , Realisasi dan Prosentase Pencapaian

Belanja Langsung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Bandung TA 2012

NO URAIAN TARGET

TAHUN 2012 REALISASI PROSENTASE

(Rp) (Rp) (%) (1) (2) (3) (5) (6)

1. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Rp.4.619.000,- Rp.4.6117.000,- 100%

2 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Rp.15.780.000,- Rp.10.470.202,- 66%

3. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Rp.21.126.435,- Rp.21.126.435,- 100%

4. PENYEDIAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Rp. 23.760.293,- Rp. 23.760.000,- 100%

5. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Rp.76.331.950,- Rp.75.599.575,- 99%

6. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Rp.113.705.550,- Rp. 113.003.050,- 99%

7. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Rp. 499.565.316,-

Rp. 487.558.000,- 98%

8. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Rp. 85.200.000,- Rp.84.960.000,- 100%

9. KEG.RAPAT-RAPAT.KOORD DAN TRANSPORTASI KE LUAR DAERAH

Rp.194.282,500,- Rp. 194.268.500,- 100%

10 PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG TEKNIS PERKANTORAN Rp.13.200.000,- Rp.13.200.000,- 100%

11 KEG.RAPAT-RAPAT KOORD DAN TRANSPORTASI KE DALAM DAERAH

Rp.122.722.450,- Rp.122.473.000,- 100%

12 Penunjang Peringatan Hari Besar Nasional Rp.25.680.250,- Rp.25.680.250,- 100%

13 Pengadaan Gedung kantor ( DAK ) Rp. 921.828.106,- Rp. 910.970.150 99%

14 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GD. KANTOR Rp. 73.950.000,- Rp.73.351.100,- 97%

15 PEMEL.RUTIN/BERKALA KEND.DINAS/OPS Rp. 912.462.500,- Rp. 883.418.258,- 99%

16 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Rp. 14.110.050,- Rp. 14.110.000,- 100%

17 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Rp. 52.880.000,- Rp.52.880.000,- 100%

18 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Rp. 4.380.750,- Rp.4.380.750,- 100%

19 PENYUSUSAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Rp.11.541.000,- Rp.11.541.000,- 100%

20 PENY.PELAYANAN KB &ALAT KONTRASEPSI BAGI GAKIN Rp.186.300.000,- Rp.186.300.000,- 100%

21 PELAYANAN KIE Rp. 316.950.100,- Rp. 315.400.000,- 100% 22 PROMOSI PELAYANAN KHIBA Rp. 51.617.115,- Rp. 51.552.115,- 100% 23 PEMBINAAN KELUARGA Rp. ,1.068.589.900,- Rp. 97%

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

10

BERENCANA 1.041.632.760,-

24 MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Rp. 154.823.640- Rp.154.823.625,- 100%

25 FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB

Rp.518.714.172,- Rp.518.714.150,- 100%

26 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS

Rp. 22.000.000,- Rp. 22.000.000,- 100%

27 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN

Rp.232.658.000,- Rp.232.648.000,- 100%

28 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan ( P2TP2 )

Rp.92.730.000 ,- Rp.89.950.745,- 97%

29

PEMETAAN POTENSI ORGANISASI DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERPERAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

Rp. 135.461.488,- Rp. 130.884.000,- 97%

30 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK Rp. 103.077.667,- Rp.103.077.400,- 100%

31 PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA

Rp. 62.000.000,- Rp.62.000.000,- 100%

32 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Rp.56.500.000,- Rp. 56.168.200,- 99%

33 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Rp. 41.829.950 Rp. 41.409.950 99%

34 Pengadaan Alat Kontrasepsi Rp. 134.820.885 Rp. 134.585.700 100%

35 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS, tremasuk HIV / AIDS

Rp. 77.807.174 Rp.77.806.000 100%

36

Pengumpulan Bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Rp. 37.700.00 Rp. 37.292.00 99%

37 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Rp. 164.613.050 Rp. 155.558.050 94%

38

Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Rp. 107.901.900 Rp. 107.612.950 100%

Jumlah Total

(Sumber: Sub Bagian Keuangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung).

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

11

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG

Anggaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Bandung dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 19.225.749.900,-

(Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh

Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.468.900.900,-

2. Belanja Langsung sebesar Rp. 5.756.849.000,-

Anggaran Tidak Langsung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Bandung dari APBD Kabupaten Bandung dengan rincian sebagai berikut :

Urusan SKPD :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

penyediaan jasa surat menyurat dibiayai dengan anggaran 2011 sebesar Rp.

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

12

2.050.000.

No Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana/Benda Pos dan Materai Rp.2.050.000,- Rp.2.050.000,-

2 Keluaran Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya

Perangko 714 Bh, Materai 794 Bh

Perangko 714 Bh, Materai 794 Bh

3 Hasil

Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Dengan Baik

100% 100%.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dibiayai sebesar Rp. 15.360.000

atau sebesar 28%, sehingga kinerja yang dicapai 28%, kondisi tersebut.

dikarenakan Mesin Faximile Rusak sehingga komunikasi terhambat dan kinerja

tidak efektif.

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana Rp.15.360.000,- Rp. 4.309.449

2 Keluaran

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1 No Telp, 4 Buah Media, belanja alat listrik

Dibayarkan jasa telpon untuk 12 Bulan

3 Hasil Kinerja berjalan dengan baik 100% 28 %.

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

13

No Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Perlengkapan Rp.24.011.000,-

Rp. 24.011.000

2 Keluaran Terpenuhinya Peralatan Kebersihan

1 Paket Peralatan Kebersihan

Honorarium 3 Cleaning Service

dan 1 paket Peralatan

Kebersihan

3 Hasil Meningkatnya Suasana Kerja Yang Nyaman

100% 100 %.

4. Penyediaan Perbaikan Peralatan Kantor

No Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Perlengkapan Rp. 23.100.000,- Rp. 23.100.000,-

2 Keluaran Terpenuhinya Servie Mesin TK dan Komputer

14 Unit Komputer 5 Unit Mesin Tik

Biaya Service untuk 14 Unit

komputer,5 Unit Mesin Tik, dan 2

Printer

3 Hasil Terpeliharanya 14 unit komputer,5 unit mesin tik dan 2 printer sehingga Suasana kerja menjadi nyaman

100% 100 %.

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana/Perlengkapan Alat Tulis Kantor, SDM Rp.75.126.825,- Rp.74.454.775,-

2 Keluaran Pengadaan Alat Tulis Kantor 1 Paket,Belanja Alat 1 Paket Alat Tulis

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

14

Tulis Kantor Kantor

3 Hasil Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Dengan Baik 100% 99 %.

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.55.656.500,- Rp. 54.044.000,-

2 Keluaran Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Honor untuk 1 PPK, 1 Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa dan 1 Pejabat Penerima Hasil pekerjaan

serta 1 paket Cetakan dan Penggandaan

Honor untuk 1 PPK, 1 Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa dan 1 Pejabat Penerima Hasil pekerjaan

serta 1 paket Cetakan dan Penggandaan

3 Hasil Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Pada Masyarakat Berjalan Dengan Baik

100 %. 97 %.

7. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan

Rp.60.364.000,- Rp. 60.106.000,-

2 Keluaran Lemari 1 Buah, 2 Buah Note Book, Kursi Kerja 5 Buah, Lemari Pakaian 1 Buah

Lemari 1 Buah, 2 Buah Note Book,

Kursi Kerja 5 Buah, Lemari

Pakaian 1 Buah

Lemari 1 buah, 2 Buah NoteBook,

Kursi kerja 5 Buah Lemari Pakaian 1

Buah.

3 Hasil Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Dengan Baik

100%

100%

8. Penyediaan Makanan Dan Minuman

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana/SDM Rp.284.760.000,-

Rp. 284.760.000

2 Keluaran Terbayarnya uang Makan Minum Pegawai 226 Ok 226 Pegawai

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

15

3 Hasil Pelayanan Terhadap Semua Pihak Meningkat 100% 100%

9. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.144.630.000,- Rp. 137.730.000,-

2 Keluaran Diperolehnya Informasi Program/Kegiatan terkait 7 Keg

Perjalanan Dinas Luar daerah Tujuan Kota Bandung dan Perjalanan dinas kekalimantan dalam rangka sosialisasi DAK tingkat Nasional

3 Hasil dengan SKPD Terkait. 100% 95 %.

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

16

10. Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.13.200.000,- Rp. 13.200.000

2 Keluaran Jumlah Dana/SDM/TKK 2 Orang 1 Org TKK 1 orang, 12 bulan

3 Hasil

Meningkatnya Motivasi Pekerja Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Kinerja

100% 100%

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.149.665.500,- Rp.149.665.500,-

2 Keluaran Terlaksana Koordinasi dengan Tingkat Kecamatan 31 Kecamatan

terlaksananya Perjalanan Dinas ke

31 Kecamatan

3 Hasil Program Lini Lapangan Dapat Berjalan Sesuai Dengan Mekanisme Program Kegiatan

100% 100 %

12. Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana Rp.17.625.000,- Rp. 17.625.000

2 Keluaran

Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional HUT RI, Idul Fitri, Hari Jadi Kab. Bandung, HUT. KORPRI, HARGANAS

5 Hari Besar Nasional

5 Buah Spanduk, 100 Kaos, 734 Kali

makan minum

3 Hasil Meningkatnya Kesadaran Pegawai dalam Memperingati Hari Besar Nasional

100% 100%

13.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

17

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana Rp. 1.007.116.075,- Rp. 927.331.875

2 Keluaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Transportasi

Unit Kend Roda 2/Roda 4

25 buah kendaraan dinas Roda 2, dan 1

buah Mobil Unit Penerangan.

3 Hasil Meningkatnya Pekerja Pegawai 100% 92 %

15.Kegiatan Belanja Bahan Baku kegiatan Pemelihraaan Gedung Kantor

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana, Peralatan Rp. 26.725.000,- Rp.26.254.000,-

2 Keluaran Terselenggaranya Pengadaan Bahan Untuk Gedung Kantor

1 Paket Material Bangunan

1 paket Material Bangunan

3 Hasil Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor 100% 98%

16.Kegiatan Belanja Perawatan kendaraan bermotor

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana Rp.896.693.500,- Rp. 869.323.250

2 Keluaran Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas

8 Bh Roda 4 218 Bh Roda 2 12 Bulan

3 Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kendaraan Untuk Bekerja 100% 97%

17.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp. 25.380.000,- Rp.25.380.000,-

2 Keluaran Tersosialisasikannya Perundang-undangan ke 240 org PLKB/PKB 240 orang 240 Orang

3 Hasil Meningkatnya pengetahuan,sikap dan Prilaku Aparatur 100% 100 %.

18.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

19.Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

18

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana/Laporan Bulanan,Triwulan,Semesteran, Tahunan,LAKIP,RENSTRA, RKA

Rp.43.332.500,- Rp.43.332.500,-

2 Keluaran

Tersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan /Laporan Bulanan,Triwulan,Semesteran, Tahunan,LAKIP,RENSTRA, RKA

7 Orang

Upah Lembur untuk 7 orang dan 1.728 lmbr

fhoto copy dan penjilidan

3 Hasil

Terselesaikannya Semua Bentuk Laporan (Laporan Bulanan,Triwulan,Semesteran, Tahunan,LAKIP,RENSTRA, RKA/DPA)

100% 100 %.

20.Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana/Laporan Keuangan Rp.4.762.500,- Rp.4.762.500,-

2 Keluaran Tersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/Laporan semester

7 Orang Uang lembur untuk 7 orang

3 Hasil

Terselesaikannya Semua Bentuk Laporan (Laporan Bulanan dan laporan Semesteran)

100% 100 %.

21.Kegiatan Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana/Laporan Keuangan Ahir Tahun Rp.8.872.500,- Rp.8.872.500,-

2 Keluaran Tersusunnya Pelaporan Keuangan Ahir Tahun 7 Orang Uang lembur untuk 7

orang

3 Hasil Terselesaikannya laporan keuangan ahir tahun 100% 100 %.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana

22.Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

19

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana Rp.224.581.375,- Rp.224.581.375,-

2 Keluaran Tercapainya Peserta KB Sesuai Dengan PPM 2010.

I Paket Mamin , I Paket

Pelayanan KB

380 Kasus, 4 Kegiatan, 6 Kegiatan, 10 Buah, 2 Kegiatan, 3 kali, 250

buah, 4 kali, 3126 orang

3 Hasil

Terlayaninya Kesertaan Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif dan Tersedianya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

560 Orang ( 56 % ) 91,34 %

23. Pelayanan KIE ( Komunikasi Informasi dan Edukasi )

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana,SDM, Peraturan Rp. 274.195.025,- Rp. 273.995.000,-

2 Keluaran

Terselenggaranya pelaksanaan KIE KBPP, Melalui Moment-moment Harganas, TMKK KBKES, Bhayangkara, PKK, Sakakencana.

31 Kec

1 Kali, 12 Bulan, 1 Kali,5 Keg,1080 Lbr, 6 Kali, 3091

orang, 3200 Lmbr, 2846 orang

3 Hasil Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Program KB dan PP.

110 buah ( 64 %) 99 %

24. Kegiatan Promosi Pelayanan KHIBA

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana, SDM Rp.35.985.000,- Rp.35.985.000,-

2 Keluaran Terlaksananya Promosi Pelayanan KHIBA 31 Desa, 31 Kec 3091 orang, 3200

Lmbr, 2846 orang

3 Hasil Meningkatnya Cakupan Kesertaan BerKB dari Ibu Resiko Tinggi dan Peran Pria

63% 71,14 %

25. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana, SDM, Peralatan, Aturan Rp. 1.053.204.600,- Rp. 1.048.496.600,-

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

20

2 Keluaran Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana 31 Kec, 276 Desa 31 Kec, 276 Desa

3 Hasil Tersedianya Data Hasil Pendataan Keluarga

100% 97 %

26. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana Rp. 141.000.000,- Rp.140.225.000,-

2 Keluaran Terbinanya Para Remaja di 31 Kecamatan 31 Kelompok 31 Kelompok

3 Hasil

Adanya Peningkatan Pengetahuan PUP dan PAP serta Triat KRRtentang KRR dan Pengelolaan PIKR

31 Kelompok ( 100 % ) 99 %

27. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang

Mandiri Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana Rp.366.019.000,- Rp. 366.019.000,-

2 Keluaran Pembinaan Pos KB Desa dan Sub Pos KB

300 Orang pos KB, 930 orang Sub Pos

KB

300 Orang pos KB, 930 orang Sub Pos

KB

3 Hasil Meningkatnya Kesejahteraan Para Pengelola Pos KB, Sub Pos KB

100%

100 %

28.Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana,SDM, Aturan Rp. 22.000.000,- Rp. 22.000.000,-

2 Keluaran Tersosialisasikannya Tentang Bahaya Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

1 Fasilitator, 200 Peserta, 1 Paket

ATK

1 Fasilitator, 200 Peserta, 1 Paket ATK

3 Hasil

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Bahaya Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

75% 100 %

29. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

21

Tumbuh Kembang Anak

Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan

Tumbuh Kembang Anak

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana, SDM, Peraturan Rp.50.000.000,- Rp. 50.000.000,-

2 Keluaran Masyarakat Kabupaten Bandung 31 Buku 31 Buku

3 Hasil Tersosialisasinya Bahan Informasi Pengasuhan Pembinaan Anak Bagi Keluarga

100% 100 %

30. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana, SDM Rp.70.660.000,- Rp.70.660.000,-

2 Keluaran

Pembinaan Kelompok Bina Masyarakat Untuk Membentuk BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PKLK

504 Orang,155 Orang,155 Orang, 372 Orang perkegiatan

504 Orang,155 Orang,155 Orang, 372 Orang perkegiatan

3 Hasil Meningkatnya Pengelolaan Kel Mel BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PKLK

100% 100 %

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

31. Program Penguatan Kelembagaan Pengurus utama Gender dan Anak

32. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan (P2TP2)

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana,SDM, Peraturan Rp. 111.720.000,- Rp. 111.292.200,-

2 Keluaran Terlaksananya Pelayanan Permasalahan Perempuan

1 kelompok untuk korban traficking

1 kelompok untuk korban traficking

3 Hasil Menurunnya Jumlah Permasalahan Perempuan Pada Umumnya

100% 99 %

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

22

33. Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang

Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana Rp. 92.800.000,- Rp. 92.800.000,-

2 Keluaran Terlaksananya Pemetaan Perlindungan anak

Tersedianya data potensi organisasi yang berperan dalam PPA

Diskusi panel remaja, cetak materi, lomba hafaidz Al-Qur’an, forum anak daerah, fasilitasi korban kekerasan terhadap anak, gugus tugas kota layak anak

3 Hasil Tersedianya (Terpenuhinya) Pemetaan Perlindungan anak 100% 100 %

34. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

PembangunanKegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam

Membangun Keluarga Sejahtera

No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana, SDM, Peralatan, Peraturan Rp.62.000.000,- Rp.62.000.000,-

2 Keluaran

Terlaksananya Program P2WKSS, Keterampilan Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, keadilan dan kesetaraan Gender

100 KK Binaan

Sosialisasi Program terpadu P2WKSS,

rapat persiapan evaluasi, (penilaian

awal P2WKSS), survey calon lokasi P2WKSS

utk 100 KK Binaan

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

23

3 Hasil

- Terwujudnya 1 (satu) Desa Binaan dalam Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) - Meningkatnya Wawasan 100 KK Binaan Dalam Pencegahan kekerasaan dalam rumah tangga, keadilan dan kesetaraan Gender - Meningkatnya Keterampilan Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin

100 % 100 %

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

1. PERMASALAHAN

Secara umum kegiatan sudah berjalan sebagaimana rencana karena tiap bidang

sudah ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing –

masing, akan tetapi masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan tugas, diantaranya

adalah :

Jumlah peserta KB masih bertumpu pada suntik 53% dan Pil sebanyak 23%,

kondisi ini sangat berpengaruh terhadap angka drop out kepesertaan KB.

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

24

Masih rendahnya angka rata-rata usia kawin pertama sekitar 19 tahun walaupun

sudah naik dari tahun sebelumnya 18 tahun, sedangkan target yang harus dicapai

kawin pertama 20 tahun

Dalam penyediaan data mikro keluarga masih belum oftimal terutama dalam

penggunaan data untuk penangan kemiskinan.

Total fertility rate (TFR) baru mencapai 2,35 dari sasaran 2,10

Partisipasi Pria dalam ber KB masih rendah yaitu sebesar 1,5 %

Masih tingginya jumlah Keluarga miskin ( Pra KS Alek 130.591 KK, KS I Alek

217.638 KK 40,63 % dari jumlah KK 856.879 ( Pendataan Keluarga tahun 2010 )

Cakupan Partisipasi keluarga dalam dalam kegiatan BKB,BKL,BKR dan UPPKS

masih rendah berkisar antara 30 %

Masih terjadi kasus KDRT dan traffiking sebanyak 15 orang

Masih rendahnya sumberdaya manusia dalam program pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

1. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Meningkatkan kualitas peserta KB dari Suntik KB dan Pil KB dengan

menggunakan alat kontrasepsi MOP, MOW dan IUD

Meningkatkan Pelayanan KIE tentang KB-KR bagi pria agar berperan dalam

program KB

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola

program melalui pendidikan dan pelatihan

Pembinaan kepada kelompok- kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (

PIKR ) mengenai Kesehatan Reproduksi di 31 kecamatan dan 276 desa

Meningkatkan pelayanan MOP dan MOW di rumah sakit dan menggunakan mobil

pelayanan keliling disetiap kecamatan.

Membentuk kelompok paguyuban MOP di 31 kecamatan untuk meningkatkan

peran pria dalam program KB

Meningkatkan pemamahan pelaksanana program pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak melallui kegiatan study banding ke daerah yang sudah berhasil,

konsultasi dengan propinsi dan kementrian pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun

pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin.

Meningkatkan KIE kepada masyarakat untuk menjadi anggota dalam kegiatan

BKB, BKR, BKL dan UPPKS

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

25

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka laporan tahun 2011 dapat disimpulkan sebagai

berikut :

Keberhasilan program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Bandung tahun 2011 sudah menunjukan hasil yang cukup mengembirakan

bila di dibandingkan dengan tahun 2010. Kondisi tersebut dapat dilihat sebagai

berikut dari CU/PUS naik 3,01% dari tahun 2009 sebesar 82,01% naik menjadi 83 %.

Peserta KB baru tercapai 102 % melampuai target tahun 2011 yaitu 83.640 akseptor

tercapai 97.149 akseptor.

Dukungan anggaran program dan kegiatan Badan Keluarga berencana dan

pemberdayaan perempuan tahun 2011 sebesar Rp. 19.225.749.900,00 terealisasi

sebesar 18.825.071.012,00 atau 98%.

Kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2011 tercapai 100% dengan

anggaran program dan kegiatan tercapai 98,00 %.

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

26

Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dengan terbentuknya kelompok-

kelompok kegiatan yang ada di tingkat desa dan kecamatan seperti paguyuban MOP

di setiap kecamatan, terbentukan BKB, BKL, KKR, PIKRR dan UPPKS di Setiap

Desa

Peningkatan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

melalui pelaksanaan sosialisasi undang-undang, pendataan potensi anak, menurunnya

KDRT dan Trafiking dan meningkatkan sumber daya penggerak program

perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

2.SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

menyarankan hal-hal sebagai berikut :

Untuk meningkatkan capaian program pelayanan keluarga berencana dan

pemberdayaan perempuan perlu dilakukan peningkatan kualitas peserta KB melalui

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu IUD, MOP, MOW dan Implant

Mendekatkan akses pelayanan KB di setiap kecamatan melalui pelayanan KB keliling

di 31 kecamatan dengan menggunakan bis pelayanan

Meningkatkan pembinaan kepada peserta KB Baru dengan melakukan konseling paska

pelayanan untuk menjaga kelangsungan kepesertaan ber KB.

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program Keluarga

Berencana melalui kegiatan KIE agar masyarakat ikut dalam kegiatan BKB, BKL,BKR

dan UPPKS.

Meningkatkan Advokasi kepada para pembuat kebijakan/pemangku kepentingan untuk

meningkatkan dukungan anggaran dalam mencapai keberhasilan program KB di

Kabupaten Bandung.

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

27

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi misi dan kebijakan yang

jelas serta menggunakan strategi yang tepat, maka akan mempermudah untuk mengevaluasi

dan menilai keberhasilan dari suatu kegiatan sebagai simpulan hasil kerja Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta perbandingan antara rencana dengan evaluasi

menghasilkan capaian kegiatan sebesar 98 %.

Sumber dana dan realisasi tahun anggaran 2011 berasal dari APBD dan APBN yang

digunakan untuk kegiatan-kegiatan : Rutin dan Pembangunan Pelaksanaan Tupoksi Badan,

Selanjutnya dalam rangka melanjutkan upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah diusahkan membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah.

Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan yang

proposional. Upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan

pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis,

dengan renstra dan lakip serta laporan tahunan ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan

Laporan Tahunan 2011 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

28

kinerja dengan melibatkan Stockholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil

kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan laporan tahunan ini.

Diharapkan, Penyusunan Laporan tahunan ini dapat memberikan gambaran yang jelas,

transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu

meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan

efesien.

Soreang, Februari 2012 BADAN KELUARGA BERENCANA

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG

KEPALA

Drg. Grace Mediana Purnami, M.Kes Pembina Tk. I

NIP. 1962114 198803 2 004