BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100...

42

Transcript of BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100...

Page 1: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00
Page 2: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun

2020 merupakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta berpedoman

pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun

2020-2024.

Renja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dapat juga dijadikan sebagai

bahan evaluasi yang penting agar pembangunan kesehatan dapat berjalan

secara sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-

masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Lampung.

Dokumen Rencana Kerja ini mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah

kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dan RKPD Taahun

2020 serta mengakomodir masukan masyarakat, stakeholder, forum OPD,

pokok- pokok pikiran DPRD, Masukan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah

Kota, dan hasil Musrenbang RKPD.

Untuk selanjutnya akan di pergunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja OPD tahun 2020 adalah

sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

Page 3: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan

Minimal;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN /5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

8. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;

9. Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

11. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/2016 tentang Tindak

Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Page 4: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung

Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinkes Provinsi Lampung

Tahun 2015-2019.

15. Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung.

16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 tahun 2018 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;

17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 tahun 2018 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

RSUD Bandar Negara Husada pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung adalah : tersedianya dokumen rencana kerja OPD Dinas

Kesehatan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2020 (terdapat

keterkaitan antara tahapan proses perencanaan dengan tahapan proses

penganggaran) sebagai acuan dan penyelenggaraan pembangunan

kesehatan di Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya yang mengacu pada tujuan, sasaran, peningkatan pelayanan,

target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan

kegiatan pelayanan OPD yang telah di tetapkan dalam rangka mendukung

tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA

Sistematika Rencana Kerja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Page 5: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Page 6: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Secara umum pencapaian rata-rata capaian kinerja keuangan (input) untuk

seluruh program dan kegiatan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

triwulan III tahun 2018 tercapai 23,02% dengan kriteria penilaian kinerja

Tinggi / T seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.1 Pencapaian Kinerja Capaian Program (Renja OPD)

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018

No Program / Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renja OPD)

Tahun 2018

Realisasi Renja SKPD Tahun 2018

Tingkat Capaian Tahun 2018

Kategori Kinerja

K Rp. K Rp. K Rp.

1 2 3 4 5 6

1 Peningkatan ketersediaan Obat Publik dan Pengamanan Napza

4 1.950.000.000,00 4 1.816.687.697,00 100 93,16 ST

2 Peningkatan Pelayanan Kosmetika

1 50.000.000,00 1 46.198.000,00 100 92,4 ST

3 Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Dasar

3 7.266.500.000,00 3 7.261.891.357,00 100 99,94 ST

4 BOK Provinsi 5 1.947.015.000,00 5 1.674.839.511,00 100 86,02 T

5 Perbaikan Gizi Masyarakat 4 2.400.000.000,00 4 2.296.300.256,00 100 95,68 ST

6 Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar

4 378.600.000,00 4 147.427.094,00 100 38,94 SR

7 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

4 888.000.000,00 4 526.721.879,00 100 59,32 R

8 Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan (Pajak Rokok)

6 916.000.000,00 4 486.811.987,00 66,67 53,15 R

9 Upaya Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan

6 7.165.237.000,00 6 6.548.336.237,00 100 91,39 ST

10 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

4 225.000.000,00 4 144.210.600,00 100 64,09 R

11 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dinkes Provinsi Lampung

6 579.717.000,00 6 568.221.100,00 100 98,02 ST

12 Peningkatan Surveilance Epidemiologi & Penanggulangan Wabah

5 400.000.000,00 4,9 363.724.947,00 98 90,93 T

Page 7: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

No Program / Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renja OPD)

Tahun 2018

Realisasi Renja SKPD Tahun 2018

Tingkat Capaian Tahun 2018

Kategori Kinerja

K Rp. K Rp. K Rp.

1 2 3 4 5 6

13 Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

15 150.000.000,00 15 149.673.000,00 100 99,78 ST

14 Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

4 300.000.000,00 4 280.451.700,00 100 93,48 ST

15 Pelayanan Rumah Sakit Bandar Negara Husada

9 24.679.790.938,00 9 22.990.681.253,00

100 93.16 ST

16 Mitra Praja Utama 7 50.000.000,00 3 22.681.419,00 42,86 45,36 R

17 Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional

4 50.000.000,00 4 42.478.400,00 100 84,96 T

18 Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan

6 608.000.000,00 2 120.299.100,00 33,33 19,79 SR

19 Pengendalian Penyakit Menular

4 1.000.000.000,00 4 825.541.000,00 100 82,55 T

20 Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

5 2.219.119.000,00 5 2.138.684.000,00 100 96,38 ST

21 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

9 405.881.000,00 9 376.515.060,00 100 92,76 ST

22 Peningkatan Mutu UPTD Bapelkes

3 3.744.943.000,00 3 3.485.085.037,00 100 93,06 ST

23 Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

3 500.000.000,00 3 394.880.430,00 100 78,98 T

24 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Kesehatan (UKBM)

2 500.000.000,00 2 356.261.800,00 100 71,25 S

25 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka JKN

3 106.000.000,00 2 62.798.800,00 66,67 59,24 R

26 Peningkatan Kelembagaan dan Tata Laksana Kepegawaian

5 50.000.000,00 5 47.780.600,00 100 95,56 ST

27 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 1.689.683.250,00 12 1.344.736.990,00 100 79,59 T

28 Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 5.225.600.000,00 12 4.860.880.000,00 100 93,02 ST

29 Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 970.562.000,00 12 969.493.610,00 100 99,89 ST

30 Penyediaan bahan logistik kantor

12 832.547.500,00 12 543.463.025,00 100 65,28 R

31 Penyediaan alat tulis kantor 12 170.675.000,00 12 144.388.300,00 100 84,6 T

32 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 125.298.500,00 12 118.252.900,00 100 94,38 ST

33 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 229.330.000,00 12 184.507.300,00 100 80,45 T

Page 8: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

No Program / Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renja OPD)

Tahun 2018

Realisasi Renja SKPD Tahun 2018

Tingkat Capaian Tahun 2018

Kategori Kinerja

K Rp. K Rp. K Rp.

1 2 3 4 5 6

34 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 88.357.750,00 12 88.135.750,00 100 99,75 ST

35 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 46.986.000,00 12 31.543.000,00 100 67,13 S

36 Penyediaan makanan dan minuman rapat

12 120.649.000,00 12 68.750.000,00 100 56,98 R

37 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T

38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 207.270.000,00 12 159.752.000,00 100 77,07 T

39 Pembangunan gedung kantor 1 2.177.435.300,00 1 2.177.431.300,00 100 99.99 ST

40 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

8 1.952.806.800,00 8 1.867.811.520,00 100 95,65 ST

41 Pengadaan peralatan gedung kantor

4 1.062.529.962,00 4 944.095.000,00 100 88,85 T

42 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4 1.085.664.200,00 4 858.400.290,00 100 79,07 T

43 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

4 269.312.500,00 4 251.422.650,00 100 93,36 ST

44 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4 130.524.000,00 4 99.100.000,00 100 75,92 S

45 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 1.802.996.450,00 1 1.791.182.150,00 100 99,34 ST

46 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

26 331.480.000,00 2 23.062.200,00 7,69 6,96 SR

47 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja

5 98.000.000,00 5 92.425.400,00 100 94,31 ST

Rata-Rata capian kinerja % 94,30 90.39

Predikat kinerja Sangat Rendah Tinggi

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung tahun 2018 bidang kesehatan secara ringkas ditunjukkan dalam

tabel berikut:

Page 9: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Tabel 2.1.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Bidang Kesehatan tahun 2018

NO

Sasaran Srategis

Indikator Kinerja

Satuan

2019 2019

Target

Realisasi

%

Target Akhir

RPJMD/

Renstra 2019

Capaian

2018 terhadap

2019

1 Meningkatn

ya status

kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

1 Angka

Kematian Bayi

(AKB) per 1000 lahir hidup

2 Angka

Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup

3 Prevalensi balita kurang gizi (Underweight)

4 Angka

penemuan kasus TB (CNR) per 100.000 pendu duk

per 1.000

kelahiran

hidup

per 100.000 kelahiran

hidup

%

per 100.000

penduduk

26

317

17,36

137

3

69

15,9

185

188

179

108

135

24

309

17

154

183,78

174,51

111,93

71,43

Page 10: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

NO

Sasaran Srategis

Indikator Kinerja

Satuan

2018 2019

Target

Realisasi

%

Target Akhir

RPJMD / Rensta

2019

Capaian 2018

terhadap 2019

5 Angka

Kesakitan positif malaria (API) per1000 penduduk

6 Prevalensi HIV

AIDS per 100 pendudukusia> 15 tahun

7 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

Per 1.000

penduduk

Per 100

penduduk usia>15 tahun

per

100.000 penduduk

0,20

0,49

47

0,38

0,34

34,31

10

130

128

0,1

0,49

46

-0,044

193,8

123,73

Dari 7 indikator sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Bidang Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2018, ada 4

indikator yang menunjukkan capaian di atas 100%. Indikator yang capaiannya

di bawah 100% Angka Kesakitan positif malaria (API) per1000 penduduk, hal

ini dikarenakan masih terdapat beberapa Daerah endemis malaria seperti di

Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, Pesisir Barat dan Kota Bandar

Lampung.

Page 11: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja OPD (IKU) Tahun 2018 ditunjukkan tabel berikut ini:

Tabel 2.2.1 Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2018

NO

Sasaran Srategis

Indikator Kinerja

Utama(IKU)

Satuan

2018

Target

Realisasi

%

1 Meningkat

ny astatus kesehatan masyarakat melalui peningkata

n aksesdan mutu pelayanan kesehatan

1 Angka

Kematian Bayi (AKB) per 1.000 lahir hidup

2 Angka

Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup

3 Prevalensi balita kurang gizi (Underweigh

t) 4 Angka

penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan/C ase Notification Rate) per 100.000 penduduk

5 Angka Kesakita

n positif malaria (API) per 1000 penduduk

6 Prevalensi HIV AIDS per100 penduduk usia >15 tahun

Per 1.000

kelahiran hidup

Per 100.000 kelahiran

hidup

%

Per 100.000 penduduk

Per 1.000 penduduk

per 100

penduduk

usia >15 tahun

26

317

17,36

137

0,20

0,49

3

69

15,9

185

0,38

0,34

188

179

108

135

10

130

Page 12: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

NO

Sasaran Srategis

Indikator Kinerja

Utama (IKU)

Satuan

2018

Target

Realisasi

%

7 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

Per 100.000 penduduk

47 34,31 128

Capaian Indikator Kinerja Program merupakan indikator yang dipakai untuk

mengukur kinerja eselon III. Dari 18 indikator kinerja program yang telah

ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, ada 12

indikator (75%) dengan kriteria kinerja Sangat Tinggi (ST), 4indikator (12,5%)

dengan kriteria kinerja Tinggi (T), indikator (6,25%) dengan kriteria kinerja

Sedang (S) dan 1 indikator (6,25%) dengan kriteria kinerja Rendah (R) seperti

tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2 Capaian Kinerja Indikator Program (IKP) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung & UPTD tahun 2018

NO Program Indikator Kinerja Program (IKP)

Satuan 2018 Katagori Kinerja

Ess III

Target Realisasi %

1

2

3

4

ProgramObat &Perbekalan Kesehatan

ProgramUpaya Kesehatan Masyarakat

Program PerbaikanGizi Masyarakat

Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan

1 Ketersedian Obat dan Vaksin

2 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi atau terakreditasi

3 % statusgizi kurang (underweight) padabalita

4 Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

%

kecamatan

%

%

86

200

17,72

92,40

84,4

206

15.9

68,87

98,13

103

89,72

74,53

ST

ST

T

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Yankes

Bidang Yankes

S

Page 13: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 13

NO Program Indikator Kinerja Program (IKP)

Satuan 2018 Katagori Kinerja

Ess III

Target Realisasi %

5

6

7

8

9

10

11

Program Surveilan Epidemiologi&Penanggulanga n Wabah ProgramUpaya Kesehatan Perorangan

Program Kebijakan& Manajemen Pembangunan Kesehatan

Program Pelayanan KesehatanIbu, Kesehatan Anak&Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan & Anak ProgramUpaya Kesehatan Tradisional

ProgramAlat Kesehatan& Makanan Minuman

Program Pemberantasa n Penyakit

5 % anakusia0– 11 bulan mendapatkan imunisasi lengkap

6 Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki minimal satu RSUD tersertifikasi atau terakreditasi

7 % UPTD Lapkesda terakreditasi

8 Persentase Anggaran Kesehatan padaAPBD Provinsi Lampung

9 Persalinan difasilitas pelayanan kesehatan

10 Puskesmas

melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, komplementer alternatif

11 Persentase Distribusi SaranaAlat Kesehatan yang memenuhi syarat

12 Presentase Penduduk TerinfeksiHIV Yang mendapatkan Antiretroviral

%

KabKota

%

%

%

Puskesmas

%

%

92,50

11

100

10

78

55

70

72,16

93,6

11

100

13

92,99

66,5

63,2

51,93

101,9

100

100,00

130

119,21

120,9

90,3

72

ST BidangP2P

Bidang Yankes

UPTD

Labkesda

Sekretariat

Bidang

Kesehatan Masyarakat

Bidang Yankes

UPTD

Farmasi & Kalibrasi

Alkes

Bidang P2P

ST

ST

ST

ST

ST

ST

S

Page 14: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 14

NO Program Indikator Kinerja Program (IKP)

Satuan 2018 Katagori Kinerja

Ess III

Target Realisasi %

12

13

14

Program SumberDaya Manusia Kesehatan

Program Promosi Kesehatan

Program Pembiayaan& Jaminan Kesehatan

13 % puskesms memiliki dokter

14 % UPTD

Bapelkes terakreditasi

15 Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan kesehatan

16 Anggaran Kesehatan per kapita per tahun

%

%

regulasi

Rp

93

100

1

97000

90

100

2

*)

96,77

100

200

100,00

ST

ST

ST

ST

Sekretariat

UPTD

Bapelkes

Bidang Kesehatan

Masyarakat

Bidang Program Dan

Evaluasi

Adapun Capaian Kinerja Kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.3 Kinerja dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Tahun 2018

No

NAMAPROGRAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

SATUAN

2018 KET

TARGET CAPAIAN %

1 ProgramPelayanan

AdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan JasaSurat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

Paket 12 paket 12 paket 100

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sum

ber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA

danListrik

Paket 12 paket 12 paket 100

3 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

Tersedianya Jasa administrasi Keuangan

Paket 12 paket 12 paket 100

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Paket 12 paket 12 paket 100

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Paket 12 paket 12 paket 100

6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Paket 12 paket 12 paket 100

7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komp Instalasi Listrik/Penerangan

Paket 12 paket 12 paket 100

8 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Paket 12 paket 12 paket 100

Page 15: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 15

No

NAMAPROGRAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

SATUAN

2018 KET

TARGET CAPAIAN %

9 Penyediaan Bahan

Bacaan Dan Peraturan Perundang– undangan

Tersedianya Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

Paket 12 paket 12 paket 100

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Paket 12 paket 12 paket 100

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman

Paket 12 paket 12 paket 100

12 Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasike Luar daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Paket 12 paket 12 paket 100

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Paket 12 paket 12 paket 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14 Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah paket pemnbangunan gedung kantor UPTD Labkes

Paket 1 Paket 1 Paket 100

15 Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

TersedianyaPerlengkapan GedungKantor

Paket 8 Paket 8 Paket 100

16 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Paket 4 Paket 4 Paket 100

17 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;

Paket 4 paket 4 paket 100

18 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Dinas/Operasional;

Paket 4paket 4 paket 100

19 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor;

Paket 4 paket 4 paket 100

20 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor

Paket 1 paket 1 paket 100

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

21 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitas dalam bidang teknis dan manajemen

Orang 26 Orang 2 Orang 7.69

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Page 16: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 16

No

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

SATUAN

2018 KET

TARGET CAPAIAN %

22 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja

Jumlah laporan kinerja

dan evaluasi Program

Dokumen 5 dok 5 dok 100

5 Program Oba tdan Perbekalan Kesehatan

23 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Pengamanan Napza

Tersedianya obat public dan penangann NAPZA

Paket 4 Paket 4 Paket 100

24 Peningkatan Pelayanan Kosmetika

Pembinaan dan monitoring pelayanan kosmetik,workshop, media promosi

Paket 1 paket 1 Paket 100

6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

25 Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Dasar

Paket posko kesehatan pada situasi khusus, pembinaan/ monev ,bakti social khitanan masal

Paket 3 Paket 3 Paket 100

7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

26 Perbaikan Gizi Masyarakat (Pajak Rokok)

Tersedianya Makanan Pendamping Air Susu Ibu(MP- ASI) untuk bayi usia 6-11bulan dan anak balita usia 12-24 bulan serta PMT ibu hamil KEK, Tersedianyan Tripod Posyandu untuk 350 posyandu,alat ukur panjang badan untuk 95 puskesmas

Paket 4 paket 4 paket 100

8 Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan

27 Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar (Percepatan Pencapaian MDGs7)

Pembinaan Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan

Laporan 4 lap 4 lap 100

Tersedianya alat peraga dalam rangka cuci tangan pakai sabun

Laporan 4 lap 4 lap 100

Tersedianya alat praktek pembelajaran Hygiene Sanitasi Pangan di Sekolah untuk 129 sekolah di 15kabupaten / kota

Laporan 4 lap 4 lap 100

Tersedianya hygiene kit untuk keadaan darurat/situasi khusus

Laporan 4 lap 4 lap 100

Page 17: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 17

No

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

SATUAN

2018 KET

TARGET CAPAIAN %

Tersedianya alat FRP untuk peningkatan kapasitas kader di 160 desa

Laporan 4 lap 4 lap 100

9 Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

28 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Jumlah paket pengiriman specimen sampel (AFP,campak, KLB) penyelidikan epidemiologi /PEK LB,rakontek PM potensi KLB ( 3Laporan)

Laporan 3 lap 3 lap 100

29 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Jumlah paketsos.PTM,survey PTM, rakontek PTM kampanye cerdik, krioterapi

Paket 3 lap 3 lap 100

10 Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan

30 Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan (Pajak Rokok)

Terlaksananya pelayanan peningkatan pelayanan kesehatan perorangan ( RS keliling sebanyak 30 kali di 15 Kab/Kota)

Kali 30 Kali 16 kali 53

31 Upaya Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan

Tersedianya obat-obatan, peralatan kesehatan, reagen lab, food security, pelayanan mutu labkesda

Paket 12 paket 12 paket 100

32 Pelayanan Rumah Sakit Bandar Negara Husada

Paket lembur tenaga medis, alat listrik, kebersihan, obat-obatan, genset, ambulans, alat kedokteran umum, pagar, tanaman, sumur bor

Paket 12 paket 12 paket 100

11 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

33 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

Tersedianya buku peta,

buku saku dan buku pendataan puskesmas

dokumen 5 dok 5 dok 100

Page 18: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 18

No

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

SATUAN

2018 KET

TARGET CAPAIAN %

34

35

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dinkes Prov. Lampung

Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen (RKA&DPAAPBD/APBN) evaluasi (LAKIP.LPDD,PK, 2014)

Paket 5 Paket 5 Paket 100

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Tersedianya dokumen pelaporan keuangan, CALK, LRA ,tahun2015

dokumen 5 dok 5 dok 100

12 Program Kesehatan

Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

37 Kesehatan Ibu,

Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Tersedianya obat

baksos/khitanmasal, seminar nasional harganas

Paket 4 paket 4 paket 100

13 Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional

38 Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional

Jumlah Paket posko pelayanan kesehatan tradisional pada situasi khusus, paket germas bugar dengan jamu, paket pembinaan TOGA, paket Rentek program kesehatan tradisional

Paket 3 Paket 2 Paket 67 Tidak banyak pelayanan khusus ditahun 2017(RII) dan pembinaan Dan Rentek tidak banyak dilaksanakan karena Keterbata

san ketersediaan anggaran di Kas Daerah

14 Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Page 19: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 19

No

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

SATUAN

2018 KET

TARGET CAPAIAN %

39 Peningkatan Mutu dan Pengamanan Alkes dan PKRT

Monitoring evaluasi sarana distribusi alat kesehatan dan cetak leaflet

Laporan 2 laporan 1 laporan 50 Keterbatasan ketersediaan anggaran di Kas Daerah

40 Peningkatan Mutu Pengawasan / Pembinaan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Food Security pada kegiatan Eksekutif di Provinsi Lampung

Paket 1 paket 1 paket 100 Kegiatan ini hanya untuk pengamanan RI

41 Pelayanan Kalibrasi Alat Kesehatan

Sosialisasi pelayanan kalibrasi, pembinaan dan monev kalibrasi

Paket 15 Paket 15 Paket 100

15 Program Pemberantasan Penyakit

42 Pengendalian Penyakit Menular

Paket buffer stock insektisida provinsi, Pengadaan Logistik

Program Pengendalian penyakit (Larvasida Malaria,Insektisida Malaria,Insektisida DBD, Larvasida,Operasional Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)DBD, Reagen CD4 mesin PIMA diRSUAM pemeriksaan HIV/AIDS,Kelambu insektisida

Paket 4 paket 4 paket 100

16 Program Sumber Daya Manusia Kesehatan

43 Peningkatan PendayagunaanTenaga Kesehatan

Jumlah rapat koordinasi program dokter intership (2 kali), Jumlah Kab/Kota yang di Monitoring & evaluasi program tugas belajar / Tubel, Jumlah konsultasi teknis ke pusat (jabatan fungsional, rekrutmen dokter internship)(2kl)

Paket 6 Paket 6 Paket 100

44 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Jumlah tenaga kesehatan teladan

Laporan 6 lap 6 lap 100

Page 20: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 20

2.3. Isu-isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Provinsi

Lampung telah bersinergi dengan program Nasional dan

Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung secara berkala dan

berjenjang telah melakukan koordinasi dan bimbingan teknis/monitoring

evaluasi ke kabupaten/kota disamping konsultasi teknis ke Kementerian

No

NAMA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

SATUAN

2018 KET

TARGET CAPAIAN %

45 Peningkatan Mutu UPTD Bapelkes

Jumlah tenaga kesehata nyang dilatih BCTLS, Service Excelent, Service public relation

paket 2 paket 1 Paket 50 Hanya BCTLS, pelatihan yang terintegrasi dengan pusat tidak terlaksana

46 Peningkatan Kelembagaan dan Tata Laksana Kepegawaian

Workshop budaya kerja,paket rapat ( simpedu,sosialisasiSKP, rapat dewan kepangkatan) paket pendataan tenaga PTT

Paket 4 paket 2 Paket 50 Keterbatasan ketersediaan anggaran

di Kas Daerah

17 Program Promosi Kesehatan

47 Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Lampung Fair, Monev Promosi Kesehatan dan Kehumasan, Pelaksanaan HKN

Paket 2 Paket 1 paket 50 Keterbatasan ketersediaan anggaran di Kas Daerah

48 Upaya Kesehatan Bersumber daya Kesehatan (UKBM)

Pembinaan Kab/Kota ( desa siaga,UKBM, Pramuka SBH)

Paket 2 Paket 1 paket 50 Keterbatas an ketersediaa n anggaran di Kas

Daerah

18

Program Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan

49 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka JKN

Pelasanaan PHA,Supervisi JKN, DHA

Paket 1 paket 1 paket 100

Page 21: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 21

Kesehatan dan Rapat Koordinasi ataupun rapat kerja bidang kesehatan di

forum Nasional untuk meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi

pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan

kesehatan di lingkungan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung antara

lain:

1) Transisi epidemiologi (P2M dan PTM)

2) Meningkatnya Angka Harapan Hidup dan Penambahan Jumlah Lansia

3) Peningkatan mobilisasi penduduk beresiko penularan penyakit menular

4) Daerah transit Sumatera Jawa beresiko penyebaran penyakit dan terjadi

kecelakaan

5) Kemiskinan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat termasuk

dalam pemenuhan asupan gizi

Di sisi lain ada beberapa hal yang menjadi peluang yaitu : kemitraan dan

kerjasama lintas sektor; IPTEK; sarana prasarana transportasi (jalan

tol), penyelenggaraan JKN, stabilitas keamanan serta dukungan

pembiayaan APBN (DAK dan dekonsentrasi) di Provinsi Lampung.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dirumuskan beberapa

Isu Pembangunan Kesehatan di Provinsi Lampung sebagai berikut :

1) Kematian Ibu dan Bayi

2) Status Gizi Masyarakat

3) Kesakitan akibat Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

4) Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

5) Sumber Daya Manusia Kesehatan

6) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Page 22: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 22

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses Penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

telah disesuaikan dengan Prioritas Pembangunan Daerah dan Ketersediaan

Anggaran melalui Forum Konsultasi dan Rapat Koordinasi agar selaras dan

bersinergi dengaan rancangan RKPD. Rancangan awal Renja OPD Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 terdiri dari 9 program prioritas

dengan 28 kegiatan dan 4 program penunjang dengan 26 kegiatan senilai

Rp 157.509.479.483. Setelah dilakukan review dan konsultasi dengan

beberapa pihak terkait dilakukan penyesuaian dalam kerangka pendanaan

menjadi Rp.136.000.000.000 dengan fokus prioritas pada upaya pencapaian

SPM dan penanggulangan stunting serta beberapa permasalahan kesehatan

yang terkait dengan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di

Provinsi Lampung, Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, dan Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menjaring aspirasi dari berbagai stakeholder, telah dilakukan

upaya sinkronisasi perencanaan melalui Forum Perencanaan OPD Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan pada tanggal 28

Maret 2019. Beberapa usulan program dan kegiatan dari forum

Perencanaan OPD tersebut terlihat di tabel berikut ini :

Page 23: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 23

Tabel 2.5.1.Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Catatan

1. Perbaikan Gizi -PMT Balita -PMT Bumil KEK

Kab/Kota Penurunan Prevalensi Stunting

DAK lokus stunting dan APBD

Provinsi

2. Kesehatan Lingkungan

- Penyediaan

Jamban

Kab/Kota Desa ODF Dana Desa

3. Pengadaan Pusling Pesisir

Barat/Bengkunat

Tersedianya

Pusling

DAK Kabupaten / Kota

4. a. Pendayagunaan Tenaga Kes

- Pembangunan Gedung FK Unila

Unila

1 Paket Dikonsultasikan ke TAPD

5. UKM Yankes Dasar - Alkes Puskesmas

Kab/ Kota Tersedianya alkes Dipertimbangkan di kegiatan

PKP Kestrad

6. P2M - Pengadaan alat

fogging

Kab / Kota Penurunan kasus DBD

Dipertimbangkan di kegiatan P2M

7. Penyediaan ruang laktasi

OPD Tingkat Provinsi Lampung

Tersedianya ruang laktasi

Dipertimbangkandi kegiatan kesga

dan gizi

Page 24: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 24

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sektor kesehatan sangat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas

hidup manusia yang ditandai dengan peningkatan Indek Pembangunan

Manuisa (IPM). Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan SDM

RPJMN 2020-2024 (PN III) yaitu peningkatan SDM Berkualitas dan berdaya

saing, dimana Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan

akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan semesta, dengan

program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kespro

2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

3) Peningkatan Pengendalian Penyakit

4) Penguatan Germas

5) Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan

Sesuai prioritas Pembangunan Nasional (PN1) tahun 2020 yaitu

Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai visi “Rakyat Lampung Berjaya” tersebut, akan

dicapai melalui 6 (enam) misi, dimana OPD Dinas Kesehatan berkontribusi

kedalam Misi yang ketiga yaitu “Meningkatkan Kualitas SDM,

Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan

Penyandang Disabilitas”, dengan tujuan yang keempat yaitu “Meningkatkan

Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan sasaran “Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat (Lampung Sehat) dengan indikator sasaran

meningkatnya angka harapan hidup (AHH) menjadi 72,48 pada tahun 2024.

Page 25: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 25

Di samping itu pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk menjawab

Agenda Kerja Gubernur Lampung ke-11 dan ke-14 :

Agenda Kerja ke-11 “Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan

Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan

Pemerintah Kabupaten dan Kota)”, dengan:

a. Mengembangkan fasilitas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan

anak

b. Merevitalisasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan

anak

c. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak

d. Menyediakan dan memfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di

tempat kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik

e. Memfasilitasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak

f. Memberikan insentif untuk kader-kader posyandu

Agenda Kerja ke-14 “Lampung Sehat” :

a. Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya

sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas

b. Memperkuat peranan Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan

Puskesmas bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit

Renja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mendukung prioritas

Pembangunan Daerah (PD 1) yaitu Pembangunan SDM dengan

pengarustamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan

anak

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka dirumuskan tujuan

dan sasaran yang akan dicapai oleh OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Page 26: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 26

Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat (Lampung Sehat)

dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1) Menurunnya kasus kematian Ibu; 2) Menurunnya kasus kematian bayi; 3)

Meningkatknya status gizi masyarakat; 4) Menurunnya kasus kesakitan;

yang ditandai dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. Kasus Kematian Ibu diharapkan akan turun menjadi 110 kasus

b. Kasus Kematian Bayi diharapkan akan turun menjadi 520 kasus

c. Prevalensi stunting diharapkan akan turun menjadi 16,78 %

d. Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (success rate) 90 %

Selain Indikator Kinerja Utama tersebut, OPD Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung mendukung upaya penerapan SPM Bidang Kesehatan Tingkat

Provinsi yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 4

Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar

pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat

bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi

2. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa

Provinsi

OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga berkontribusi dalam

pencapaian indikator SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada goals

3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera dan goals 6 air bersih dan sanitasi

layak.

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang akan

dilaksanakan oleh OPD Dinas Kesehatan provinsi Lampung melalui IKU

Dinas Kesehatan pada tahun 2020 adalah :

a. Kasus Kematian Ibu diharapkan akan turun menjadi 130 kasus

b. Kasus Kematian Bayi diharapkan akan turun menjadi 600 kasus

Page 27: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 27

c. Prevalensi stunting diharapkan akan turun menjadi 25,18 %

d. Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (success rate) 90 %

Sedangkan tujuan sasaran dan program pada tahun 2020 sebagaimana tabel

dibawah ini.

Tabel 3.2.1 Indikator Tujuan Dan Sasaran & Program

OPD Dinas Kesehatan Tahun 2020

Sasaran

Indikator Sasaran

(Indikator Kinerja Program dan Indikator

Kinerja Kegiatan)

Target

Program

Meningkatkan

status kesehatan

melalui

peningkatan

akses dan mutu pelayanan

kesehatan yang

ditandai dengan:

1. Menurunkan kasus kematian

Ibu

% Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

promotif dan preventif

45 % Program Pengembangan

Sumber Daya

Kesehatan

Jumlah layanan pengelolaan SDM

kesehatan

3 layanan Kegiatan Pengelolaan

SDM Kesehatan

% Bapelkes Terakreditasi

100 % Program Pendidikan

dan Pelatihan

Kesehatan

Jumlah layanan pengembangan diklat

3 layanan Kegiatan

pengembangan diklat

Jumlah layanan pengendalian mutu

diklat

3 layanan Kegiatan pengendalian mutu

diklat

Jumlah layanan pengembangan institusi

bapelkes

1 layanan Kegiatan

pengembangan

institusi bapelkes (DAK)

% Anggaran Kesehatan terhadap APBD

10 % Program

Pengembangan

Kebijakan Manajemen

Pembangunan

Kesehatan

Page 28: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 28

Sasaran

Indikator Sasaran

(Indikator Kinerja Program dan Indikator

Kinerja Kegiatan)

Target

Program

Jumlah layanan penyusunan program

kesehatan

5 layanan Kegiatan Penyusunan Program Kesehatan

Jumlah layanan

pengembangan manajemen

informasi dan litbangkes

5 layanan Kegiatan

Pengembangan Manajemen

Informasi dan

Litbangkes

Jumlah layanan

pengendalian program pembangunan kesehatan

4 layanan Kegiatan Pengendalian

Program Pembangunan

Kesehatan

2. Menurunkan Kasus

Kematian Bayi

% FKTP terakreditasi 70 % Program Pelayanan

Kesehatan

Jumlah layanan kesehatan primer dan tradisional

8 layanan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer dan

Tradisional

Jumlah layanan kesehatan

rujukan 4 layanan Kegiatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Jumlah layanan

kefarmasian 6 layanan Kegiatan Pelayanan

Kefarmasian

% Pelayanan Kesehatan

Bagi Penduduk Terdampak

Krisis Kesehatan Akibat

Bencana dan/atau

berpotensi bencana (SPM

Bidang Kesehatan Provinsi)

100 % Kegiatan Pelayanan

Kesehatan Bagi

Penduduk Terdampak

Krisis Kesehatan

Akibat Bencana

dan/atau berpotensi bencana (SPM Bidang

Kesehatan Provinsi)

% Pelayanan IFKA sesuai

standar

100 % Program Pelayanan

Instalasi Farmasi

dan Kalibrasi Alkes

Jumlah layanan tata kelola

obat publik 3 layanan Kegiatan Tatakelola

Obat Publik Persentase fasyankes yang

mendapatkan pelayanan

kalibrasi

100 % Kegiatan Kalibrasi

Alat Kesehatan

Jumlah laporan Distribusi Obat dan E Logistik

12 laporan Kegiatan BOK Distribusi Obat dan E

Logistik (DAK)

Page 29: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 29

Sasaran

Indikator Sasaran

(Indikator Kinerja Program dan Indikator

Kinerja Kegiatan)

Target

Program

% RSBNH terakreditasi

100 % Program Pelayanan RSBNH

Jumlah layanan medik dan

keperawatan 5 layanan Kegiatan pelayanan

medik dan

keperawatan

Jumlah layanan penunjang medik dan non medik

5 layanan Kegiatan penunjang medik dan non medik

Jumlah layanan pengembangan institusi

RSBNH

1 layanan Kegiatan pengembangan

institusi RSBNH (DAK)

% Labkesda terakreditasi

100 % Program Pelayanan

Laboratorium

Kesehatan

Jumlah layanan

laboratorium 3 layanan Kegiatan Pelayanan

Laboratorium

Jumlah layanan

pengendalian mutu

laboratorium

3 layanan Kegiatan Pengendalian

Mutu Laboratorium

Jumlah layanan

pengembangan institusi balai labkesda

1 layanan Kegiatan

pengembangan institusi balai

labkesda (DAK)

3. Prevalensi

stunting

Prevalensi wasting

4,51 Program Kesehatan

Masyarakat

Jumlah layanan kesehatan

bagi WUS, Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, Balita,

Anak Usia Sekolah, dan

Usila

7 layanan Kegiatan Kesehatan

Keluarga dan Gizi

Jumlah layanan penurunan

stunting 1 layanan Kegiatan Perbaikan

Gizi Masyarakat (DAK)

Jumlah layanan promosi

kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

6 layanan Kegiatan Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah layanan kesehatan

lingkungan, kesehatan

kerja dan olah raga

10 layanan Kegiatan Kesehatan

Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Jumlah layanan UKM

tersier 5 layanan Kegiatan BOK UKM

tersier

Page 30: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 30

Sasaran

Indikator Sasaran

(Indikator Kinerja Program dan Indikator

Kinerja Kegiatan)

Target

Program

4. Angka Keberhasilan

pengobatan TB

paru (success rate)

Penemuan Kasus (CDR) TBC

80 % Program Pencegahan & Pengendalian

Penyakit

Jumlah layanan surveilans

dan imunisasi 5 layanan Kegiatan Surveilans

dan Imunisasi

Jumlah layanan

pengendalian penyakit menular

9 layanan Kegiatan Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Menular

Jumlah layanan pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

6 layanan Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular dan

Kesehatan Jiwa

% Pelayanan Kesehatan

bagi yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB

Provinsi (SPM Bidang

Kesehatan Provinsi)

100% Kegiatan Pelayanan

Kesehatan bagi yang terdampak dan

berisiko pada situasi

KLB Provinsi (SPM

Bidang Kesehatan

Provinsi)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Selaras dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dan Tema

Pembangunan Provinsi Lampung pada tahun 2020 : pembangunan manusia

dan pengentasan kemiskinan dalam rangka mewujudkan Visi “Rakyat

Lampung Berjaya” akan dicapai melalui 6 (enam) misi, dimana OPD Dinas

Kesehatan berkontribusi kedalam Misi yang ketiga yaitu “Meningkatkan

Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan

Perempuan, dan Penyandang Disabilitas” dengan tujuan yang keempat yaitu

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan sasaran

“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Lampung Sehat) dengan

indikator sasaran meningkatnya angka harapan hidup (AHH) menjadi 72,48

pada tahun 2024.

Page 31: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 31

Program prioritas untuk mendukung pelayanan OPD Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung pada periode Tahun 2020-2024 terdiri dari 9 program

prioritas dengan 28 kegiatan dan 4 program penunjang dengan 26 kegiatan.

Nomenklatur program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan tugas dan

fungsi OPD, jumlah dan jenis pejabat struktural di lingkungan Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung sehingga memudahkan untuk penyusunan

casecading, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Rincian

program dan kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PRIORITAS :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini dimaksudkan untuk upaya pemenuhan SDM Kesehatan dan

pemerataan tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan

baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas

Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL melalui Kegiatan Pengelolaan SDM

Kesehatan. Adapun indikator kinerja program ini adalah persentase

puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif.

2. Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan

Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan dan

pelatihan SDM kesehatan dalam rangka peningkatan mutu dan kapasitas

SDM Kesehatan melalui kegiatan :

1) Kegiatan pengembangan diklat

2) Kegiatan pengendalian mutu diklat

3) Kegiatan pengembangan institusi bapelkes (DAK)

Indikator kinerja program ini adalah bapelkes terakreditasi.

3. Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi manajemen

dalam rangka memperkuat kebijakan di lingkungan OPD Dinas Kesehatan

Page 32: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 32

Provinsi Lampung. Indikator kinerja program yang akan dicapai oleh program

ini adalah persentase anggaran kesehatan terhadap APBD, melalui kegiatan :

1) Kegiatan Penyusunan Program Kesehatan

2) Kegiatan Pengembangan Manajemen Informasi dan Litbangkes

3) Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Kesehatan

4. Program Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan

mutu pelayanan kesehatan baik yang di FKTP maupun yang di FKTL,

pelayanan farmasi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis

kesehatan akibat bencana yang merupakan SPM bidang Kesehatan Tingkat

Provinsi.

Adapun Indikator kinerja program ini adalah persentase Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi.

Kegiatan :

1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

3) Kegiatan Pelayanan Kefarmasian

4) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat

Bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Bidang Kesehatan Provinsi)

5. Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes

Program Pelayanan IFKA dilaksanakan oleh UPTD IFKA bertujuan untuk

memfasilitasi pelayanan tata kelola obat/farmasi dan kalibrasi Alat

Kesehatan. Indikator kinerja program ini adalah pelayanan Instalasi Farmasi

dan Kalibrasi Alkes (IFKA) sesuai standar.

Kegiatan :

1) Kegiatan Tatakelola Obat Publik

2) Kegiatan Kalibrasi Alat Kesehatan

3) Kegiatan BOK Distribusi Obat dan E Logistik (DAK)

Page 33: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 33

6. Program Pelayanan RSBNH

Program pelayanan RSBNH dimaksudkan untuk memfasilitasi operasional

pelayanan kesehatan rujukan di RSBNH serta mendorong akreditasi RSBNH

sebagai UPTD Dinkes Provinsi Lampung. Indikator kinerja program ini adalah

RSBNH terakreditasi.

Kegiatan :

1) Kegiatan pelayanan medik dan keperawatan

2) Kegiatan penunjang medik dan non medik

3) Kegiatan pengembangan institusi RSBNH (DAK)

7. Program Kesehatan Masyarakat

Program Kesehatan Masyarakat dimaksudkan untuk mensupport

pelaksanaan kegiatan promotif preventiv, pelayanan kesehatan ibu anak,

perbaikan gizi masyarakat termasuk stunting dan perbaikan kualitas

lingkungan serta upaya pelayanan kesehatan masyarakat lainnya. Indikator

kinerja program ini adalah prevalensi wasting.

Kegiatan :

1) Kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi

2) Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK)

3) Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4) Kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

5) BOK UKM tersier

8. Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan dimaksudkan untuk

memfasilitasi pelayanan kesehatan penunjang khususnya dalam

pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilaksanakan oleh UPTD Balai

Labotaroium Kesehatan Daerah sebagai UPTD Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung.

Indikator kinerja program ini adalah labkesda terakreditasi.

Page 34: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 34

Kegiatan :

1) Kegiatan Pelayanan Laboratorium

2) Kegiatan Pengendalian Mutu Laboratorium

3) Kegiatan pengembangan institusi balai labkesda (DAK)

9. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dimaksudkan untuk

menurunkan kasus kesakitan akibat penyakit menular ataupun penyakit

tidak menular serta pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB.

Indikator kinerja program ini adalah penemuan kasus (CDR) TBC.

Kegiatan :

1) Kegiatan Surveilans dan Imunisasi

2) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

3) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

4) Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa

/KLB Provinsi (SPM Bidang Kesehatan Provinsi)

B. PROGRAM PENUNJANG :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait

dengan pengadministrasian dikantor (kegiatan rutin) di lingkungan OPD

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung beserta UPTD. Adapun indikator kinerja

program ini adalah tingkat layanan administrasi perkantoran.

Kegiatan :

1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2) Penyediaan jasa administrasi keuangan

3) Penyediaan jasa kebersihan kantor

4) Penyediaan jasa dan perbaikan peralatan kerja

Page 35: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 35

5) Penyediaan alat tulis kantor

6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8) Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik

9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10) Penyediaan makanan dan minuman

11) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

12) Penyediaan jasa keamanan kantor

13) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan untuk memenuhi sarana dan parasarana di

lingkungan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung beserta UPTD. Indikator

kinerja program ini adalah tingkat ketersediaan sarpras kantor.

Kegiatan :

1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Program ini diarahkan untuk peningkatan kualitas kelembagaan dan pegawai

di lingkungan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung beserta UPTD,

Adapun indikator kinerja program ini adalah jumlah lembaga yang dibina.

Kegiatan :

1) Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional

2) Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur

3) Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Page 36: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 36

4) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

4. Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Aset

Perangkat Daerah

Program ini diarahkan untuk mendukung kelanacaran proses perencanaan,

evaluasi pelaporan dan pengelolaan aset, keuangan di lingkungan OPD Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung dan UPTD.

Indikator kinerja program ini adalah persentase kesesuaian substansi

perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan.

Kegiatan :

1) Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja

2) Penyusunan laporan capaian keuangan

3) Penyusunan dokumen perencanaan

4) Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan

5) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset

Page 37: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 37

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA PENDANAAN TAHUN 2020

Sesuai kebijakan pembangunan kesehatan yang diamanatkan

dalam RPJMN, RPJMD dan Renstra OPD tahun 2020, pada tahun 2020

Dinas Kesehatan akan melaksanakan 9 program prioritas dengan 29 kegiatan

dan 4 program penunjang dengan 27 dengan total anggaran sebesar Rp.

136.000.000.000,- yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung sebagaimana

tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

RENCANA PEMBIAYAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

No Sasaran Nama program/ kegiatan Tahun 2020

Rp

1 2 3 4

1 Menurunnya

kasus kematian

Ibu

A. Program Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Kesehatan

8.729.140.800

1. Kegiatan Pengelolaan SDM Kesehatan

8.729.140.800

B. Program Pendidikan dan

Pelatihan Kesehatan

6.650.000.000

1 Kegiatan pengembangan

diklat

160.000.000

2 Kegiatan pengendalian mutu

diklat

300.000.000

3 Kegiatan pengembangan

institusi bapelkes (DAK)

6.190.000.000

C. Program Pengembangan

Kebijakan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

1.650.000.000

Page 38: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 38

1 Kegiatan Penyusunan

Program Kesehatan

650.000.000

2 Kegiatan Pengembangan Manajemen Informasi dan

Litbangkes

600.000.000

3 Kegiatan Pengendalian

Program Pembangunan

Kesehatan

400.000.000

2 Menurunnya kasus kematian

Bayi

D. Program Pelayanan Kesehatan

67.800.000.000

1 Kegiatan Pelayanan

Kesehatan Primer dan

Tradisional

3.500.000.000

2 Kegiatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan

62.000.000.000

3 Kegiatan Pelayanan

Kefarmasian

1.800.000.000

4 Kegiatan Pelayanan

Kesehatan Bagi Penduduk

Terdampak Krisis Kesehatan

Akibat Bencana dan/atau

berpotensi bencana (SPM

Bidang Kesehatan Provinsi)

500.000.000

E. Program Pelayanan

Instalasi Farmasi dan

Kalibrasi Alkes

986.282.880

1 Kegiatan Tatakelola Obat

Publik

100.000.000

2 Kegiatan Kalibrasi Alat

Kesehatan

500.000.000

3 Kegiatan BOK Distribusi

Obat dan E Logistik (DAK)

386.282.880

F. Program Pelayanan RSBNH 9.324.288.000

1 Kegiatan pelayanan medik dan keperawatan

4.824.288.000

2 Kegiatan penunjang medik

dan non medik

1.500.000.000

3 Kegiatan pengembangan

institusi RSBNH (DAK)

3.000.000.000

G. Program Pelayanan

Laboratorium Kesehatan

1.600.000.000

Page 39: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 39

1 Kegiatan Pelayanan

Laboratorium

1.100.000.000

2 Kegiatan Pengendalian Mutu

Laboratorium

500.000.000

3 Kegiatan pengembangan institusi balai labkesda

(DAK)

-

3 Meningkatnya

status gizi

masyarakat

H. Program Kesehatan

Masyarakat

14.372.655.071

1 Kegiatan Kesehatan

Keluarga dan Gizi

3.437.500.000

2 Kegiatan Perbaikan Gizi

Masyarakat (DAK)

5.405.400.000

3 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

750.000.000

4 Kegiatan Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

3.000.000.000

5 Kegiatan BOK UKM tersier 1.779.755.071

4 Menurunnya

kasus kesakitan

I. Program Pencegahan &

Pengendalian Penyakit

2.450.000.000

1 Kegiatan Surveilans dan

Imunisasi

250.000.000

2 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

850.000.000

3 Kegiatan Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa

850.000.000

4 Kegiatan pelayanan

kesehatan bagi penduduk

pada kondisi kejadian luar

biasa/KLB Provinsi

500.000.000

J Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

14.612.568.500

1 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.587.187.100

2 Penyediaan jasa

administrasi keuangan

1.535.240.000

3 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

1.750.064.400

Page 40: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 40

4 Penyediaan jasa dan

perbaikan peralatan kerja

145.700.000

5 Penyediaan alat tulis kantor 292.111.000

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

223.813.200

7 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

411.380.600

8 Penyediaan peralatan rumah

tangga dan peralatan listrik

437.289.700

9 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

46.827.500

10 Penyediaan makanan dan

minuman

511.598.000

11 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi

1.411.157.000

12 Penyediaan jasa keamanan

kantor

575.200.000

13 Penyediaan jasa tenaga

pendukung

administrasi/teknis

perkantoran

4.685.000.000

K Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

6.727.446.900

1 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

825.240.000

2 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

2.226.670.800

3 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

255.384.900

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.108.326.200

5 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

1.311.825.000

L Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perangkat Daerah

197.617.849

1 Pengembangan kompetensi

aparatur dan jabatan

fungsional

50.000.000

2 Pengembangan budaya kerja

dan disiplin aparatur

50.000.000

Page 41: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 41

3 Peningkatan kehumasan

dan pelayanan keterbukaan informasi publik

97.617.849

4 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

M Program Perencanaan,

Evaluasi Kinerja dan

Keuangan, serta Aset

Perangkat Daerah

900.000.000

1 Penyusunan Laporan dan

Evaluasi Kinerja

100.000.000

2 Penyusunan laporan

capaian keuangan

250.000.000

3 Penyusunan dokumen

perencanaan

100.000.000

4 Pengembangan e-

Government OPD dan

Publikasi Pembangunan

350.000.000

5 Penyusunan Rencana

Kebutuhan Barang dan

Pengelolaan Aset

100.000.000

JUMLAH TOTAL 136.000.000.000

Page 42: BAB I - e-renggar.kemkes.go.id · konsultasi ke luar daerah 12 549.544.000,00 12 438.218.016,00 100 79,74 T 38 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 207.270.000,00

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020 Page 42

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Renja 2020 tentunya difokuskan untuk menjawab isu-isu

strategis dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya.

Fokus prioritas Pembangunan Kesehatan tahun 2020 di fokuskan pada upaya

pencapaian SPM dan penanggulangan stunting, Peningkatan Kesehatan Ibu

dan Anak, serta beberapa permasalahan kesehatan yang terkait dengan

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTL)

di Provinsi Lampung, dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Penyusunan Renja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2020

tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Renstra dan

RPJMD 2019-2024. Hasil penyusunan Renja OPD ini diharapkan dapat

dimanfaatkan dalam proses penyusunan anggaran (RKA) tahun 2020, serta

sebagai bahan evaluasi selanjutnya. Komitmen dari berbagai pihak terkait

untuk konsisten dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan hal

terpenting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan.

Bandar Lampung, J u n i 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG