APBG Gampong Baro Beurabo

16
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG (APBG) PEMERINTAH GAMPONG BARO BEURABO KECAMATAN PADANG TIJI KABUPATEN PIDIE

Transcript of APBG Gampong Baro Beurabo

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA

GAMPONG

(APBG)

PEMERINTAH GAMPONG BARO BEURABO

KECAMATAN PADANG TIJI

KABUPATEN PIDIE

Nomor : 042/2040/APBG/2015 Baro Beurabo,8 Juli 2015

Lampiran : 1 (Berkas)

Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Kepada Yth;

Tahap I (40 %) Bapak Bupati Pidie

Di –

Sigli

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat.

Bersama dengan ini kami atas nama Pengguna Anggaran Gampong Baro Beurabo kecamatan Padang Tiji mengajukan permohonan kepada bapak untuk menyalurkan Dana Gampong Baro Beurabo Tahap I (Pertama ) sebesar 40 % atau dengan angka nominal sebesar Rp. 137.669.042 (Seratus tiga puluh tujuh enam ratus enam puluh sembilan empat puluh dua rupiah) berdasarkan besaran alokasi dana gampong, bagian dari hasil bagi pajak dan retribusi daerah sebesar Rp. 344.172.606,- (Tiga ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam rupiah ), dengan rincian :

Nomor Sumber Dana/Pendapatan Jumlah Dana Pengajuan

Tahap I (40%) Sisa Dana

1 Dana Gampong (DG) Rp.261.038.541 Rp 104.415.416 Rp156.623.124,6

2 Alokasi Dana Gampong (ADG) Rp 80.698.807 Rp 32.279.522 Rp 48.419.284,2

3 Bagian Dari Hasil Pajak Rp 1.628.594 Rp 651.437 Rp 977.156,4

4 Bagian Dari Hasil Retribusi Rp 806.664 Rp 322.665 Rp 483.998,4

Jumlah Total Rp 344.172.606 Rp 137.669.042 Rp206.503.563,6

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, Keuchik Gampong Baro Beurabo

T.Muhammad Ikrar

RANCANGAN QANUN GAMPONG BARO BEURABO

NOMOR: 01 TAHUN 2015

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG BARO BEURABO

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8

Tahun 2011 tentang pemerintahan Gampong,Keuchik menetapkan

rancangan Qanun Gampong Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Gampong (APBG);

b. bahwa Rancangan Qanun Gampong Tentang Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Gampong (APBG) sebagaimana dimaksud pada huruf a,telah

dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan b perlu menetapkan Rancangan Qanun Gampong Baro Beurabo

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Tahun

Anggaran 2015;

1. Undang –Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah–Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repulik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 4633);

Menimbang :

Mengingat :

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 t ahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

213,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengololaan Keuangan Desa;

8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2015

(Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2015 Nomor );

9. Peraturan Bupati Pidie Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Gampong

RANCANGAN QANUN GAMPONG BARO BEURABO TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Gampong Rp.376,672,606

2. Belanja Gampong

a.Bidang Penyelenggara Pemerintah Gampong Rp. 83,292,000

b.Bidang Pembangunan Rp.220,000,000

c.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 7,550,000

d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 29,220,000

e.Bidang Tak Terduga Rp. 6,610,606

Jumlah Belanja Rp.346,672,606

Surplus/Defisit Rp. 30,000,000

3. Pembiayaan Gampong Rp.

a.Penerimaan Pembiayaan Rp.30,000,000

b.Pengeluaran Pembiayaan Rp.30,000,000

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. ----

Pasal 2

Menetapkan :

Dengan Keputusan Bersama ;

Tuha Peut Gampong Baro Beurabo

Dan

Keuchik Gampong Baro Beurabo

Memutuskan

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Qanun Gampong ini berupa Rincian struktur Anggaran

Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak dipisahkan

dari Qanun Gampong ini

Pasal 4

Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik dan/atau keputusan Keuchik guna pelaksanaan Qanun

Gampong ini.

Pasal 5

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam Lembaran

Gampong dan Berita Gampong oleh sekretaris Gampong.

Di undangkan di Gampong Baro Beurabo Pada Tanggal 15 Juni 2015

Sekretaris Gampong Baro Beurabo

H A S B I I D R U S

Lembaran Gampong Baro Beurabo Tahun 2015

Nomor : 01/2040/APBG/2015

Ditetapkan di : Gampong Baro Beurabo

Pada Tanggal : 01 Februari 2015

Keuchik

Gampong Baro Beurabo

T.MUHAMMAD IKRAR

Lampiran Qanun Gampong

Nomor : O3/2040/BB/II/2015 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun : 2015

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

PEMERINTAH GAMPONG BARO BEURABO

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE

REKENING URAIAN ANGGARAN (RP) KET

1 PENDAPATAN

1 1 PENDAPATAN ASLI GAMPONG 2,500,000

1 1 1 1 Hasil Usaha

-Keuntungan BUMG 2,500,000

1 2 PENDAPATAN TRANSFER 374,172,606

1 2 1 Dana Gampong 261,038,541

1 2 2 Alokasi Dana Gampong 80,698,807

1 2 3 Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 2,435,258

-Bagian dari hasil pajak 1,628,594

-Bagian dari retribusi daerah 806,664

1 2 4 Bantuan Keuangan 30,000,000

-Bantuan Dana BKPG 30,000,000

1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN ----

JUMLAH PENDAPATAN 376,672,606

2 BELANJA

2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG 83,292,000

2 1 1 Penghasilan Tetap dan tunjangan 57,600,000

2 1 1 1 Belanja Pegawai : 45,000,000

-Penghasilan Tetap Keuchik (12 bln x Rp.900,000) 10,800,000

-Penghasilan Tetap Sekdes (12 bln x Rp.500,000) 6,000,000

-Penghasilan Tetap Kaur Gampong (12 bln x 3 org x Rp.300,000) 10,800,000

-Penghasilan Tetap Imum Menasah (12 bln x Rp.400,000) 4,800,000

-Penghasilan Tetap Bilal menasah (12 bln x Rp.250,000) 3.000.000

-Penghasilan Tetap Bendahara Gampong (12 bln x Rp.200,000) 2,400,000

-Penghasilan Tetap Pengguna Anggaran (12 bln x Rp.350.000) 4,200,000

-Penghasilan Tetap PTPKG (12 bln x 1 org X Rp.250,000) 3,000,000

2 1 1 2 Belanja dan Tunjangan : ---

-Keuchik PNS ---

-SEKDES PNS ---

2 1 1 3 Belanja dan Tunjangan : 12,600,000

Tunjangan TPG (Tuha Peut Gampong) 12,600,000

-Tunjangan Ketua TPG (12 bln X Rp.250,000) 3,000,000

-Tunjangan Anggota TPG (12 bln x Rp.200,000) 9,600,000

2 1 2 Operasional Perkantoran 25,692,000

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,876,000

Alat-alat Tulis Kantor : 311,000

-Kertas hvs Rim @Rp.40,000 160,000

-Balpoint pilot 12 bh @Rp.3,000 36,000

-Alat penjilid 3 bh @Rp.15,000 45,000

-Anak penjilid No,10 10 bh @Rp.5,000 50,000

-Bantalan stempel 1 bh @Rp.8,000 8,000

-Tinta Bantalan stempel 1 bh @Rp.8,000 8,000

-Penggaris 2 bh @Rp.2,000 4,000

Penggandaan 450,000

-Biaya Cetak 250,00

-Biaya Foto copy 200,00

Benda Pos 300,000

-Materai 50 lbr @Rp.6,000 300,000

Pakaian Dinas Dan Atribut 1,200,000

-PDH Keuchik 1 stel lengkap 600,000

-PDH Sekretaris Gampong 1 stel lengkap 600,000

Alat dan bahan kebersihan 365,000

-Sapu 2 bh @Rp.35,000 70,000

-Bahan Pembersih Lantai 6 bh @ Rp.25,000 150,000

-Tong sampah 3 bh @ Rp.25,000 75,000

-Kain pel 2 bh @ Rp.35,000 70,000

Perjalanan Dinas 500,000

Perjalanan dinas dalam kabupaten 500,000

-Perjalanan dinas dalam kabupaten @ Rp.250,000 x 2 org 500,000

Pemeliharaan 3,750,000

-Biaya Pemeliharaan Kendaraan Keuchik 500,000

-Perpanjangan STNK kendaraan Keuchik 250,000

-BBM non subsidi 300 Ltr 3,000,000

Biaya Listrik dan Telepon 1,200,000

-Rekening Listrik Kantor Keuchik dan Menasah 1,200,000

Biaya Rapat/ Konsumsi 4,000,000

-Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong (Musrenbang) 1,000,000

-Penyusunan RPJMG/RKPG 1,000,000

-Penyusunan APBG 1,000,000

-Rapat-rapat lain di Gampong 1,000,000

Honor operator komputer 1,800,000

-Honor operator komputer 12 bln x 1 org x Rp.150,000 1,800,000

2 1 2 3 Belanja Modal 8,708,000

-Pengadaan Komputer 1 unit 4,428,000

-Pengadaan Printer dan Scener 1 unit 1,500,000

-Pengadaan lemari Arsip 1 bh 700,000

-Pengadaan meja komputer 1 bh 600,000

-Pengadaan meja kerja 2 bh 1,000,000

-Pengadaan kursi 4 bh 480,000

2 1 3 Operasional TPG 1,308,000

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 1,308,000

-Kertas hvs 2 Rim @ Rp,40,000 80,000

-Balpoin Pilot 6 bh @ Rp.3,000 18,000

-Spidol 6 bh @ Rp.5,000 30,000

-Alat Penjilid 2 bh @ Rp.15,000 30,000

-Anak Penjilid No.10 10 bh @ Rp.5,000 50,000

Penggandaan 450,000

-Biaya cetak 200,000

-Biaya Foto copy 250,000

Biaya minum Rapat 500,000

-Mencari usulan Gampong 200,000

-Rapat-rapat dengan TPG di Gampong 300,000

2 1 4 Pengembangan Sistem Adminitrasi dan Inforrmasi Gampong 1,800,000

2 1 4 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,800,000

- Honor Tim Penyusun Profil Gampong ( 3 org x Rp.500,000) 1,500,000

-Biaya cetak dan Penggandaan 300,000

2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 220,000,000

2 2 1 Pembangunan Jalan Rabat Beton 60,000,000

2 2 1 1 Belanja Barang Dan Jasa 60,000,000

2 2 2 Pembangunan Kantor Keuchik 160,000,000

2 2 2 1 Belanja Barang Dan Jasa 160,000,000

2 3 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT 7,550,000

2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 7,550,000

2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa 4,550,000

-Honor Pelatih 3 Hari x 3 orang @ Rp. 250,000 2,250,000

-konsumsi untuk 60 orang 600,000

-bahan pelatihan 700,000

-biaya tempat dan dekorasi 1,000,000

2 3 2 Kegiatan pembinaan POSYANDU 3,000,000

2 3 2 2 Belanja barang dan jasa 3,000,000

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 29,220,000

2 4 1 Kegiatan Pemberdayaan PKK 16,720,000

2 4 1 2 Belanja barang dan jasa 16,720,000

-Bangku / Meja Gampong 2 Buah 9,300,000

-Piring 20 Lsn @ Rp. 100,000 2,000,000

-Piring Kecil 20 Lsn @ Rp. 66,000 1,320,000

-Fiber 2 Buah 1,600,000

-Dang Nasi 2 Buah 2,500,000

2 4 2 Kegiatan pemberdayaan olah raga / karang taruna 4,400,000

2 4 2 2 Belanja barang dan jasa 4,400,000

-pengadaan kostum olah raga 2 set 3,000,000

-pengadaan bola kaki 700,000

-Pengadaan bola voli 700,000

-

2 4 3 Kegiatan santunan sosial 8,100,000

-Santunan anak yatim piatu 3 x 9 org @ Rp. 100,000 2,700,000

-Santunan fakir miskin 3 x 20 org @ Rp. 50,000 3,000,000

-santunan guru pengajian 12 bulan x 2 org @ Rp.100,000 2,400,000

BELANJA TAK TERDUGA 6,610,606

Biaya tak terduga 6,610,606

JUMLAH BELANJA 346,672,606

SURPLUS / DEFISIT 30,000,000

DISETUJUI OLEH ;

KEUCHIK GAMPONG BARO BEURABO

T. MUHAMMAD IKRAR

3 PEMBIAYAAN

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3 1 1 SILPA -

3 1 2 Pencaiaran Dana Cadangan -

3 1 3 Hasil Kekayaan Gampong Yang Dipisahkan -

JUMLAH (RP) -

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -

3 2 2 Penyertaan Modal Gampong (BUMG) 30,000,000

JUMLAH (RP) (30,000,000)

SURPLUS / DEFISIT -

RENCANA ANGGARAN BIAYA

GAMPONG BARO BEURABO KECAMATAN PADANG TIJI TAHUN ANGGARAN 2015

1.Bidang : 2.1.Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong 2.Kegiatan : 2.1.1.Penghasilan Tetap Dan Tunjangan 3.Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan RINCIAN PENDANAAN :

NO

URAIAN

SATUAN

VOLUME

HARGA SATUAN (RP)

JUMLAH HARGA ( RP )

I. PENGHASILAN TETAP APARATUR GAMPONG 45,000,000

1 Penghasilan Tetap Keuchik Bulan 12 900,000 10,800,000

2 Penghasilan Tetap Sekretaris Gampong Bulan 12 500,000 6,000,000

3 Penghasilan Tetap Imum Gampong Bulan 12 400,000 4,800,000

4 Penghasilan Tetap Kaur Gampong Bulan 36 300,000 10,800,000

5 Penghasilan Tetap Bendahara Gampong Bulan 12 200,000 2,400,000

6 Penghasilan Tetap Bilal Menasah Bulan 12 250,000 3,000,000

7 Penghasilan Tetap Pengguna Anggaran Bulan 12 350,000 4,200,000

8 Penghasilan Tetap PTPKG Bulan 12 250,000 3,000,000

II. TUNJANGAN TUHA PEUT GAMPONG 12,600,000

1. Ketua Tuha Peut Bulan 12 250,000 3,000,000

2 Anggota Tuha Peut bulan 48 200,000 9,600,000

Jumlah (Rp) 57,600,000

MENGETAHUI Baro Beurabo, 03 Februari 2015

KEUCHIK GAMPONG BARO BEURABO PELAKSANA KEGIATAN

T. MUHAMMAD IKRAR HASBI IDRUS

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEMERINTAH GAMPONG BARO BEURABO

TAHUN ANGGARAN 2015

1. Bidang : 2.1. Penyelenggaran Pemerintahan Gampong

2. kegiatan : 2.1.2. Biaya Operasional Kantor

3. Waktu pelaksanaan : 12 Bulan

RINCIAN PENDANAAN

NO URAIAN SAT VOL

HARGA SATUAN

(RP)

JUMLAH HARGA (RP)

I. Operasional perkantoran 25,692,000

Alat-alat tulis kantor 13,876,000

- Kertas HVS Rim 4 40,000 160,000

- Balpoin pilot Bh 12 3,000 36,000

- Alat penjilid Bh 3 15,000 45,000

- Anak penjilid no.10 Bh 10 5,000 50,000

- Bantalan stempel Bh 1 8,000 8,000

- Tinta bantalan stempel Bh 1 8,000 8,000

- Penggaris Bh 2 2,000 4,000

Penggandaan 450.000

- Biaya cetak Ls 250,00

- Biaya foto copy Ls 200,00

Benda pos 300,000

- Materai Lbr 50 6,000 300,000

Pakaian Dinas dan Atribut 1,200,000

- PHD keuchik Stel 1 600,000

- PHD sekretaris Gampong Stel 1 600,000

Alat dan bahan kebersihan 365,000

- Sapu Bh 2 35,000 70,000

- bahan pembersih lantai Bh 6 25,000 150,000

- tong sampah Bh 3 25,000 75,000

- kain pel Bh 2 35,000 70,000

Perjalanan dinas 500,000

- perjalanan dinas dalam kabupaten Org 2 250,000 500,000

Pemeliharaan 3,750.000

- biaya pemeliharaan kendaraan keuchik Ls 500,000

- perpanjangan STNK kendaraan keuchik Ls 250,000

- BBM non subsidi Ltr 300 3,000,000

Biaya listrik dan telepon 1,200,000

-Rekening listrik kantor keuchik dan meunasah Ls 1,200,000

Biaya rapat/konsumsi 4,000,000

Musyawarah rencana pembangunan gampong (musrenbang) Ls 1,000,000

Penyusunan RPJMG/RKPG Ls 1,000,000

Penyusunan APBG Ls 1,000,000

Rapat-rapat lain gampong Ls 1,000,000

Honor operator computer 1,800,000

- Honor operator komputer Bln 12 150,000 1,800,000

2 Belanja modal 8,708,000

- pengadaan computer Unit 1 4,428,000 4,428,000

- pengadaan printer dan scener Unit 1 1,500,000 1,500,000

- pengadaan lemari arsip Bh 1 700,000 700,000

- pengadaan meja computer Bh 1 600,000 600,000

- pengadaan meja kerja Bh 2 500,000 1,000,000

- pengadaan kursi Bh 4 120,000 480,000

Jumlah Rp. 22,584,000

MENGETAHUI Baro Beurabo, 03 Februari 2015

KEUCHIK GAMPONG BARO BEURABO PELAKSANA KEGIATAN

T. MUHAMMAD IKRAR HASBI IDRUS

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEMERINTAH GAMPONG BARO BEURABO

TAHUN ANGGARAN 2015

1. Bidang : 2.1. Penyelenggaran Pemerintahan Gampong

2. kegiatan : 2.1.3. Biaya Operasional TPG

3. Waktu pelaksanaan : 12 Bulan

RINCIAN PENDANAAN

NO URAIAN SAT VOL HARGA

SATUAN (RP) JUMLAH

HARGA (RP)

3 Operasional TPG

Belanja Barang dan Jasa

-Kertas hvs rim 2 40.000 80.0000

-Balpoin Pilot bh 6 3.000 18.0000

-Spidol bh 6 5.000 30.000

-Alat Penjilid bh 2 15.000 30.000

-Anak Penjilid No.10 bh 10 5.000 50.0000

Penggandaan 450.000

-Biaya cetak Ls 200.000

-Biaya Foto copy Ls 250.000

Biaya minum Rapat 500.000

-Mencari usulan Gampong Ls 200.000

-Rapat-rapat dengan TPG di Gampong Ls 300.000

Pengembangan Sistem Adminitrasi dan Inforrmasi Gampong

1.800.000

- Honor Tim Penyusun Profil Gampong org 3 500.000 1.500.000

-Biaya cetak dan Penggandaan Ls 300.000

Jumlah (Rp) 3,100,000

MENGETAHUI Baro Beurabo, 03 Februari 2015

KEUCHIK GAMPONG BARO BEURABO PELAKSANA KEGIATAN

T. MUHAMMAD IKRAR HASBI IDRUS

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEMERINTAH GAMPONG BARO BEURABO

TAHUN ANGGARAN 2015

1. Bidang : 2.3. Pembinaan Masyarakat

2. kegiatan :2.3.1. Biaya bidang pembinaan masyarakat

3. Waktu pelaksanaan : 12 Bulan

RINCIAN PENDANAAN

NO

URAIAN

SATUAN

VOLUME

HARGA SATUAN (RP)

JUMLAH HARGA ( RP )

I. PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 4,550,000

Pelatihan

-Honor Pelatih org 6 250,000 2.250,000

-Konsumsi org 60 100,000 600,000

-Bahan Pelatihan Ls 700,000

-Dekorasi dan tempat Ls 1,000,000

II. Pembinaan Posyandu 3.000.000

Honor Anggota Kader Posyandu Bln 60 50.000 3.000.000

JUMLAH RP. 7.550.000

MENGETAHUI Baro Beurabo, 03 Februari 2015

KEUCHIK GAMPONG BARO BEURABO PELAKSANA KEGIATAN

T. MUHAMMAD IKRAR HASBI IDRUS

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEMERINTAH GAMPONG BARO BEURABO

TAHUN ANGGARAN 2015

4. Bidang : 2.4. Pemberdayaan Masyarakat

5. kegiatan :2.4.1. Biaya bidang pemberdayaan masyarakat

6. Waktu pelaksanaan : 12 Bulan

RINCIAN PENDANAAN

NO

URAIAN

SATUAN

VOLU

ME

HARGA SATUAN (RP)

JUMLAH HARGA ( RP )

I. PEMBERDAYAAN PKK 16,720,000

Bangku/Meja Gampong Bh 2 4.650,000 9.300,000

Piring Lsn 20 100,000 2,000,000

Piring cekung kecil Lsn 20 66,000 1,320,000

Fiber Bh 2 800,000 1,600,000

Dang Nasi Bh 2 1.250,00 2,500,000

II. PEMBERDAYAAN OLAH RAGA / KARANG TARUNA 4,400,000

Pengadaan kostum olahraga set 2 1.500,000 3,00,000

Bola Kaki Ls 700,000

Bola Voly Ls 700,000

III. Santunan Sosial 8,100,000

Santunan Yatim/Piatu org 27 100,000 2,700,000

Santunan Fakir Miskin org 60 50,000 3,000,000

Santunan Guru Pengajian Bln 12 200,000 2,400,000

JUMLAH RP 29.220.000

MENGETAHUI ; Baro Beurabo, 03 Februari 2015

KEUCHIK GAMPONG BARO BEURABO PELAKSANA KEGIATAN

T. MUHAMMAD IKRAR HASBI IDRUS