Post on 16-Jul-2020
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
1
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
1
Aparatur
dinas/pelaksana
kegiatan dinas
a.
Meningkatnya
ketersediaan
sarana dan
prasarana
penunjang
kelancara
administrasi
2 10 2 01 1 01
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
KANTOR
12,126,976,725 2,861,747,078 - 1,000,000 12
bulan 5,629,291,500 - 6,496,685,225 100% 12,126,976,725
Input Dana 79,475,000 36,500,000 1 keg 1,000,000 12
bulan 36,500,000 1 keg 41,975,000 100% 79,475,000
Output
Belanja Paket
pengiriman dan
Jasa pengelola
surat masuk OPD
kali 1 kegiatan 25 kali 1,550 Buah
Outcome
Terpenuhinya
Jasa Surat
Menyurat
12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan
Input Dana 5,142,800,000 2,392,000,000 1 keg 12
bulan%2,392,000,000 1keg 2,750,800,000 100% 5,142,800,000
Output
Terlaksananya
Pembayaran
Rekening Listrik,
Telepon dan Air
dan belanja
kawat/faksimili/int
ernet/TV kabel/TV
satelit
4 rekening 1 kegiatan 4 rekening 4 rekening
Outcome
Terpenuhinya
Kebutuhan
Pegawai Kantor
60 Orang 100% 65 orang 65 orang
Input Dana 12
bulan27,000,000 31,050,000 58,050,000
Output
Tersedianya
Belanja jasa
perizinan
kendaraan Roda
Empat
jasa perizinan
kendaraan Roda
Empat
jasa perizinan
kendaraan Roda
Empat
1 Kali
Outcome
Terpenuhinya
Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
4 Unit Kendaraan
R. Empat dan 2 uit
kendaraan roda
dua
4 Unit Kendaraan
R. Empat dan 2 uit
kendaraan roda
dua
12 Bulan
Input Dana 314,474,050 455,902,400 1 keg - - - 17 unit 146,267,000 17 unit 168,207,050 100% 314,474,050
Output
Terlaksananya
Belanja Bahan
Bakar Minyak dan
Jasa
Pemeliharaan
Perizinan
Kendaraan Dinas
jasa perizinan
kendaraan Roda
Empat
jasa perizinan
kendaraan Roda
Empat
jasa perizinan kendaraan
Roda Empat
Outcome
terpenuhinya
Belanja Bahan
Bakar Minyak dan
Jasa
Pemeliharaan
Perizinan
Kendaraan Dinas
4Unit Kendaraan R.
Empat dan 2 uit
kendaraan roda dua
4Unit Kendaraan R.
Empat dan 2 uit
kendaraan roda dua
4Unit Kendaraan R.
Empat dan 2 uit
kendaraan roda dua
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
2 10 2 01 1 01Penyedian Jasa
surat menyurat
Dis
kom
info
2 10 1 01 02
Penyediaan
Instalasi/ Jasa
Komunikasi, Air
dan Listrik Kantor
2 10 1 01 05Penyediaan Jasa
Jaminan Barang
milik Daerah
Dis
kom
info
2 10 1 01 06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
perizinan
kendaraan Dinas
/Operasional
Renstra 1 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
Input Dana 1,760,635,000 130,680,000 1 keg12
bulan818,900,000
12
bulan941,735,000 100% 1,760,635,000
Output
Terlaksananya
Tertib
Administrasi
Keuangan
12 bln 1 kegiatan 12 bln 12 bln 12 bln
Outcome
Meningkatnya
Kinerja Pengelola
Administrasi
Keuangan
18 Orang 12 bln 18 Orang 18 Orang 18 Orang
Input Dana 12
bulan4,000,000 100% 4,000,000
OutputPetugas Jasa
Pelayanan OPD 12 bln 12 bln
Outcome
Meningkatnya
Kinerja Penyedia
Jasa Pelayanan
OPD
17 Orang 17 Orang
Input Dana 236,500,000 163,489,494 1 keg 1keg 110,000,000 1 keg 126,500,000 100% 236,500,000
OutputPetugas Jasa
Pelayanan OPD16 Orang 1 kegiatan 12 bln 12 bln
Outcome
Meningkatnya
Kinerja Penyedia
Jasa Pelayanan
OPD
16 Orang 100% 17 Orang 17 Orang
Input Dana 15,000,000 68,890,000 1 keg 1 keg 1keg 15,000,000 100% 15,000,000
Output
Peralatan
Kebersihan dan
Bahan Pembersih
serta
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin
28 Unit AC 1 kegiatan30 Unit
AC
30 Unit
AC
Outcome
Terpenuhinya
Peralatan
Kebersihan dan
Bahan Pembersih
serta
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin
28 Unit AC 100%30 Unit
AC
30 Unit
AC
Input Dana 225,179,605 424,057,070 1 keg 1 keg 104,734,700 1 keg 120,444,905 100% 225,179,605
OutputTersedianya Alat
Tulis Kantor12 Bulan 1 kegiatan 12 Bulan 12 Bulan
OutcomeTerpenuhinya Alat
Tulis Kantor42 Orang 100% 43 Orang 45 Orang
Input Dana 155,851,350 132,508,507 1 keg 1keg 72,489,000 1 keg 83,362,350 100% 155,851,350
Output
Tersedianya
barang cetak dan
penggandaan
12 Orang 1 kegiatan 12 Orang 12 Orang
Outcome
Terpenuhinya
Barang Cetak dan
Penggandaan
60 Orang 100% 65 orang 65 Orang
Input Dana 39,344,570 11,850,000 1 keg 1 keg 18,299,800 1 keg 21,044,770 100% 39,344,570
OutputAlat Listrik dan
Genset12 Bulan 1 kegiatan 12 Bulan 12 Bulan
Outcome
Tersedianya
Komponen
Instalasi Listrik
atau Penerangan
Bangunan Kantor
12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan
2 10 1 01 07Penyedian Jasa
Administrasi
Keuangan
Dis
kom
info
2 10 1 01 08
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Arsip
dan Bahan
Kepustakaan
2 10 1 01 08Penyediaan Jasa
kebersihan kantor
2 10 1 01PenyedianJasa
perbaikan peralatan
kerja
2 10 1 01 10Penyediaan Jasa
alat tulis kantor
2 10 1 01 11Penyediaan
Barang cetak dan
penggandaan
2 10 1 01 12
Penyediaan
Komponen Instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Renstra 2 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
Input Dana 147,275,000 81,550,000 1 keg 1 keg 68,500,000 1 keg 78,775,000 100% 147,275,000
Output
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
1 Kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Outcome
Terpenuhinya
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan
Input jumlah dana 4,000,000 127,262,187 1 keg 1 keg 1 keg 4,000,000 100% 4,000,000
Output
Tersedianya
sejumlah Belanja
Pengisian Tabung
Gas dan Tabung
Pemadam
Kebakaran
30 Kali 1 kegiatan 5 Kali 5 Kali
Outcome
Terpenuhinya
sejumlah
Kebutuhan
Tabung Gas dan
Tabung Pemadam
Kebakaran
12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan
Input Dana 92,118,900 37,860,000 1 keg 1 keg 42,846,000 1 keg 49,272,900 100% 92,118,900
Output
Tersedianya
sejumlah Bahan
Bacaan
3,024 Eksemplar 1 kegiatan
Outcome
Terpenuhinya
sejumlah
Kebutuhan Bahan
Bacaan dan
Informasi
5 Orang 100%
Input Dana 81,044,250 30,800,000 1 keg 1 keg 37,695,000 1keg 43,349,250 100% 81,044,250
Output
Tersedianya
sejumlah Belanja
Makanan dan
Minuman Harian
Kantor
12 Bulan 1 kegiatan
Outcome
Tersedianya
Kebutuhan Makan
Minum Pegawai
Kantor
60 Orang 100%
Input Dana 2,529,475,000 963,653,600 1 keg 1 keg 1,176,500,000 1 keg 1,352,975,000 100% 2,529,475,000
Output
Biaya Perjalanan
Dinas Ke Luar
Daerah
42 Orang 1 kegiatan
Outcome
Terpenuhinya
Perjalanan
Koordinasi dan
Konsultasi Ke
Luar Daerah
42 Orang 100%
Input Dana 1,241,754,000 86,885,000 1 keg 1 keg 577,560,000 1 keg 664,194,000 100% 1,241,754,000
Output
Biaya Perjalanan
Dinas Ke Dalam
Daerah
42 Orang 1 kegiatan
Outcome
Terpenuhinya
Perjalanan
Koordinasi dan
Konsultasi Ke
Dalam Daerah
42 Orang 100%
2 10 1 01 13
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
kantor
2 10 1 01 13Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
2 10 1 01 15Penyediaan Bahan
bacaan dan
Peraturan UU
2 10 1 01 17Penyediaan Makan
dan minum
2 10 1 01 18
Rapat-rapat
Koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
2 10 1 01 19
Rapat-rapat
Koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah
Renstra 3 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
2
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur yang
menunjang
kinerja
apratur dinas
2Aparatur
dinas/pelaksana
kegiatan dinas
a.
Meningkatnya
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
menunjang
kinerja
aparatur dinas
2 10 01 02
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
1,522,325,000 1,092,613,850 100% 100% 158,100,000 100% 1,364,225,000 100% 1,522,325,000
Input Dana1
paket.19,000,000 1 paket. 21,850,000 1 paket. 40,850,000
Output
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
Outcome
Terwujudnya
pekerjaan kantor
berjalan lancarInput Dana -
Output
Terlaksananya
Rehab
Sedang/Berat
Gedung Kantor
2 Unit Auning 2 kegiatan
Outcome
Terciptanya
Sarana Gedung
Kantor
12 Bulan 100%
Input Dana 299,065,000 1
paket.139,100,000 1 paket. 159,965,000 1 paket. 299,065,000
Output
Gedung Kantor
yang Rapih
Terawat
1 Gedung Kantor 1 kegiatan
OutcomeTerpeliharanya
Gedung Kantor 12 Bulan 100%
Input Dana 1 paket 1 paket. 77,000,000 1 paket. 77,000,000
Output
Terpeliharanya
peralatan
perlengkapan
kantor
Outcome
kertersediaan
peralatan
perlengkapan
kantorInput Dana 192,000,000 85,000,000 1keg 1 keg - 1 keg 192,000,000 5 keg 192,000,000
Output
Tersedianya
peralatan gedung
kantor
1 kegiatan 1 kegiatan
Outcome
Kelancaran
sarana prasarana
Pendukung
Kinerja
100% 100%
Input Dana 17,000,000 17,000,000 17,000,000
OutputPembiayaan Rutin
Rumah Dinas12 Bulan 1 kegiatan
Outcome
Terpenuhinya
Kebutuhan Rutin
Rumah Dinas
12 Bulan 100%
2 10 1 01Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
2 10 1 01Rehabilitasi sedang
berat gedung
kantor
2 10 1 01 22Pemeliharaan
Rutin/berkala
Gedung kantor
2 10 1 01 22
Pemeliharaan
peralatan
perlengkapan
kantor
2 10 1 01
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor (Peratalan
Kerja)
2 10 1 01
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Rumah Jabatan /
Dinas
Renstra 4 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
Input Dana - - - -
Output
Tersedianya
Pembangunan
Gedung kantor
1 Unit Bangunan -
OutcomeDibangunnya unit
gedung12 Bulan -
Input Dana 750,000,000 - - - - - - - 2 unit 750,000,000 2 unit 750,000,000
Output
Tersedianya
Kendaraan
operasional
penunjang sarana
2 motor dinas 1 unit Kend roda 4
Outcome
Kelancaran
sarana prasarana
Pendukung
Kinerja
10% 100%
Input Dana 146,410,000 1keg 1 keg - 1keg 146,410,000 5 keg 146,410,000
Output
Tersedianya
peralatan
Meubileur kantor
1 kegiatan
Outcome
Kelancaran
sarana prasarana
Pendukung
Kinerja
100%
Input Dana - 1 dok - - - 1 dok - 1 dok - 4 dok -
Output
Tersedianya
perencanaan
Pembangunan
Gedung Kantor
yang sesuai
Perpres
4 kegiatan
Outcome
Perencanaan
gedung kantor yg
sesuai perpres
100%
3
Meningkatnya
kualitas
sumber daya
aparatur
dinas
3
Meningkatkan
tingkat disiplin
aparatur
pelayanan
aMeningkatnya
kualitas kinerja
aparatur
2 10 01 03
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
129,000,000 103,808,659 100% 100% 60,000,000 100% 69,000,000 100% 129,000,000
DIS
KO
MIN
FO
Input Dana 129,000,000 103,808,659 57 stel 100
STELL60,000,000 100% 69,000,000 100% 129,000,000
OutputPakaian Dinas
Kantor200 Stel 1 kegiatan
Outcome
Terpenuhinya
Pakaian Dinas
Kantor
2 keg
4
Meningkatnya
kualitas SDM
aparatur
dinas
4Meningkatkan
Aparatur dinas a
Tingkat
kualitas SDM
aparatur dinas
2 10 01 05
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
32,000,000 36,800,000 68,800,000
Input Dana 68,800,000 8
Orang32,000,000 36,800,000 68,800,000
Output Aparatur
OutcomeAparatur SDM
Yang Ahli
2 10 1 01Pembangunan
Gedung kantor
2 10 1 01Pengadaan
Kendaraan Dinas
dan Operasional
2 10 1 01Pengadaan
Meubeleur
2 10 1 01
Pengadaan Belanja
Jasa Perencanaan
Pembangunan
Gedung kantor
2 10 01 03Pengadaan pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
Dis
kom
info
2 10 01 05 03
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang -
Undangan Dis
kom
info
Renstra 5 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
5
Terwujudnya
pertanggungj
awaban
keuangan
dinas yang
transparan
5Meningkatkan
Aparatur dinas a
Meningkatnya
kesesuaian
laporan
keuangan
dinas dengan
realisasi
kegiatan
2 10 01 06
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
30,800,000 35,420,000 66,220,000
Input Dana 66,220,000 100% 100% 30,800,000 35,420,000 66,220,000
Output
Terpenuhinya
Laporan Capaian
Kinerja dan
Realisasi Kinerja
OutcomeLaporan Yang
Optimal
Input Dana 35,000,000 38,500,000
OutputTersusunnya
laporan IKM
OutcomeTercapainya
Laporan IKMInput Dana
OutputTersusunnya
Laporan SOP32,000,000 35,200,000
OutcomeTercapainya
Laporan SOPInput Dana
Output
Tersusunnya
Laporan
Keuangan
55,000,000 60,500,000
Outcome
Tercapainya
Laporan
Keuangan Input Dana 35,000,000 38,500,000
OutputTersusunnya
Laporan LAKIP
OutcomeTercapainya
Laporan LAKIP
6
Peningkatan
pelayanan
informasi
bagi
masyarakat
6
Terwujudnya
pelayanan
informasi bagi
masyarakat
-
Tercapainya
Peran Aktif
Masyarakat
dan Lembaga
Komunikasi
dalam
Penyediaan,
Penyebaran,
Pemanfaatan
Informasi
Edukatif,
Mecerahkan,
dan
Memberdayaka
n Masyarakat
2 10 2 10 1 15
Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
118,104,000 335,819,600 253,923,600
Input Dana 133,407,500 1 Keg 62,050,000 71,357,500 133,407,500
Output
Terlaksananya
Monitoring,
Evaluasi dan
pelaporan dan
buku Laporan
kegiatan
Outcome
Terlaksananya
Monitoring,
Evaluasi dan
pelaporan dan
buku Laporan
kegiatan
2 10 01 06 01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD/OPD Dis
kom
info
2 10 01 06Penyusunan
Laporan IKM
2 10 01 06Penyusunan
Laporan SOP
2 10 01 06Penyusunan
Laporan Keuangan
2 10 01 06Penyusunan
Laporan LAKIP
tersedianya aspirasi publik
yang update sebagai referensi
pembangunan daerah
2 10 2 10 1 15 14
Penyebar Luasan
Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Dis
kom
info
Renstra 6 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
Input Dana 120,516,100 1 Keg 56,054,000 64,462,100 120,516,100
Output
Terlaksananya
Monitoring OPINI
dan Aspirasi
Masyarakat
Outcome
Jumlah OPINI dan
Aspirasi
Masyarakat yang
terkumpul
Input Dana 100% 200,000,000
Output
Jumlah Isu Publik
yang termonitoring
di media massa
dan media sosial
Outcome
Terpenuhinya
kebutuhan
informasi yang
akurat dan bersih
7
Terwujudnya
pelayanan
informasi
data
Tersedianya
data Statistik
Sektoral, Opini
dan Inspirasi
Publik Sebagai
Informasi
Pembangunan
yang Akurat dan
terintegrasi
Tersedianya
Aspirasi Publik
yang Update
Sebgai
Referensi
Pembangunan
Daerah
2 14 2 10 1 15 1
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Sta
tistik ke daerah
60 259,156,000 100 666,762,000 4 dok 675,918,000
Input Dana 223,338,000 2 223,338,000 2 223,338,000
Outputtersedianya buku
electronik
Outcometersedianya buku
electronik
Input Dana 507,750,000 Dok 203,100,000 304,650,000 dok 507,750,000
Outputtersedianya
dokument buku
Outcometersedianya
dokumen buku Input Dana 168,168,000 56,056,000 112,112,000 168,168,000
Outputtersedianya dok.
buku dok
Outcome buku profil
Input Dana 250,000,000 250,000,000 250,000,000
Output
tersedianya data
Informasi statistik
sektoral
Outcome
tercapainya data
Informasi statistik
sektoral
Dis
kom
info
2 10 2 10 1 15 16Pengumpulan dan
Pengelolaan Opini
dan Aspirasi Publik
2 10 2 10 1 15Pelaksanaan
Monitoring Isu
Publik
Tersedianaya layanan ppid
pada setiap OPD sampai
desa
2 14 2 10 1 15 05Penyusunan dan
pengumpulan data
dan statistik daerah
2 14 2 10 1 15 05Penyusunan
Potensi Desa
Dis
kom
info
2 14 2 10 1 15 06Penyusunan Profil
Kabupaten
2 14 2 10 1 15 -
Integrasi Data
Statistik Sektoral
Dalam Bentuk
Infografis Pada
Videotron
Renstra 7 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
8 2 14 2 10 1 16
Program
Pengelolaan
Informasi, Data
dan Statistik
Pendukung
Kebijakan
Nasional dan
Daerah
tersedianya
layanan informasi
data dan statistik
pendukung
kebijakan publik
nasional daeah
yang tersedia
Dok 129,367,000 Dok 248,177,100 377,544,100
Input Dana 297,544,100 1 Dok 129,367,000 168,177,100 297,544,100
Output
Terlaksananya
dok. BDA Dan
PDRB
OutcomeTersedianya dok.
BDA Dan PDRB
Input Dana 100% 80,000,000 80,000,000
Output
Terlaksananya
program/kegiatan
yang optimal
Outcome
tercapainya
pelaksanaan
program/kegiatan
yang optimal
9
peningkatan
kerja sama
informasi
media massa
9
Tersedianya
informasi publik
yang kritis,
produktiv,
beradab,
berdaya saing
dan cinta tanah
air
Jumlah Media
Massa
Nasional/Lokal
yang bekerja
sama
2 10 2 10 1 18 2
Program Kerja
Sama Informasi
Dengan Mas
Media
80% 3,088,861,500 100% 12,330,540,725 29,681,952,225
Input Dana 6,641,052,225 10
Media3,088,861,500 Media 3,552,190,725 6,641,052,225
Output
Terlaksananya
kerja sama
dengan media
massa
Outcomekerjasama dengan
media
Input Dana 168,350,000 168,350,000
Output
Terbinanya
kemitraan media
massa
Outcome
Terlatihnya
peserta kemitraan
media massa
Input Dana 889,650,000 889,650,000
Output
Terlaksananya
penyebarluasan
informasi yang
dipublikasikan
Outcome
terinformasikan
penyebarluasan
publikasi media
2 14 2 10 1 16 01
Pengumpulan dan
Penyusunan
Informasi, Data dan
Statistik Pendukung
Kebijakan Nasional
Daerah
Dis
kom
info
2 14 2 10 1 16 -
Koordinasi dengan
pemerintah pusat
pemerintah daerah
Jumlah surat kabar nasional
/lokal yang ada sebagai sarana
pemanfaatan komunikasi dan
edukatif
2 10 2 10 1 18 10Kerja Sama Media
Masa
Dis
kom
in fo
2 10 2 10 1 18 -
Pembinaan
Kemitraan Media
Massa (Coffe
Morning dan Berita
Liputan)
2 10 2 10 1 18 11
Penyebarluasan
Publikasi Media
Luar Ruang
(Baliho)
Renstra 8 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
Input Dana 286,500,000 286,500,000
Output
terlaksananya
pengelolaan
dokumentasi dan
peliputan
Outcome
terpenuhinya hasil
pengelolaan
dokumentasi dan
peliputan
Input Dana10
media196,050,000 196,050,000
Output
Terlaksananya
pengembangan
kemitraan media
massa
Outcome
terpenuhinya
paket kerja sama
media
Input Dana100
iklan1,283,150,000 1,283,150,000
Output
Terlaksanya
informasi
kebijakan
pemerintah
daerah
OutcomePublikasi baliho,
Billboard, kalender
Input Dana65 kali
liputan244,050,000 244,050,000
Output
Terlaksananya
peliputan dan
dokumentasi
pemerintah
daerah
Outcome
Terwujudnya
peliputan dan
pendokumentasia
n kegiatan
pemerintah
daerah
Input Dana 222,650,000 1 Paket 55,000,000 1 Paket 60,500,000 1 Paket 66,550,000 1 Paket 1 Paket 40,600,000 5Paket 222,650,000
Output
Terlaksananya
informasi
kebijakan
pemerintah
daerah
Outcome
Tercapainya
informasi
kebijakan
pemerintah
daerah
2 10 2 10 1 18 12
Pengelolaan
Dokumentasi Dan
Peliputan
Pemerintah Daerah
2 10 2 10 1 18 -
Pengembangan
dan kemitraan
media masa
2 10 01Peyerbarluasan
publikasi media
luar ruang
2 10 01
Pengelolaaan
dokumentasi dan
peliputan
pemerintah daerah
2 10 2 10 1 18 1
Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan
Daerah
Dis
hubK
om
info
Renstra 9 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
Input Dana 165,500,000 1 Paket 50,000,000 1 Paket 55,000,000 1 Paket 60,500,000 1 Paket 1 Paket - 5Paket 165,500,000
Output
Tersediaanya
Informasi yang
Berkualitas dan
dapat diakses
secara mudah dan
cepat
Outcome
Tersedianya
Informasi Yang
Berkualitas dan
dapat diakses
secara mudah dan
cepatInput Dana 2,750,000,000 600,000,000 650,000,000 700,000,000 800,000,000 2,750,000,000
Output
Tersedianya
Informasi
Pembangunan
Daerah
OutcomeTerciptanya
Informasi Sosial
Infromasi
Pembangunan
Yang TersiarInput Dana 14,300,000,000 3,300,000,000 3,400,000,000 3,500,000,000 4,100,000,000 14,300,000,000
Output
Terlaksananya
Informasi dan
Promosi Daerah
OutcomeTerciptanya
Komunikasi Sosial
Kebijakan
Pemerintah dan
Promosi Yang
TerpublikasiInput Dana 445,000,000 180,000,000 70,000,000 75,000,000 120,000,000 445,000,000
OutputPersonla Website
Yang terpasang
OutcomeTerciptanya
Informasi Digital
Publikasi Informasi
DigitalInput Dana 1,410,000,000 260,000,000 320,000,000 380,000,000 450,000,000 1,410,000,000
Output
Media Gathrering,
Pertemuan Media,
Lokakarya,
Konferenci Pers,
Coffe Morning
Outcome
Terciptanya
Kerjasama Yang
Baik Antara
Pemerintah dan
Masyarakat Pers
Kerjasama
Pemerintah dan
Masyarakat Pers
Dis
hubK
om
info
2 10 01
Penyebarluasan
Informasi yang
Bersifat
Penyuluhan Bagi
Masyarakat
2 10 01
Penyebarluasan
Informasi yang
Pembangunan
Daerah
Hum
as
2 10 01
Penyebarluasan
Informasi
Penyelenggaraan
Pemeritah Daerah
Hum
as
2 10 01Pengembangan
Website Kabupaten
Hum
as
2 10 01
Pengembangan
Kerjasama
Informasi
Pemerintah Daerah
Hum
as
Renstra 10 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
Input Dana 680,000,000 150,000,000 160,000,000 170,000,000 200,000,000 680,000,000
Output
Bimtek
Kehumasan,
Komunkasi, dan
Jurnalistik
OutcomeTerciptanya
Aparatur HandalAparatur Handal
10
Peningkatan
penyusunan
dan
pengembang
an rencana
induk smart
city dan
Implementasi
an nya
Terlaksana
layanan konten
informasi yang
edukatif,
mencerahkan
dan
inplementasinya
Jumlah
Penyiaran
informasi yang
edukatif
2 10 2 10 1 21 3
Program
Pengembangan
Radio LPPL dan
Televisi
75% 169,200,000 100% 194,580,000 363,780,000
Input Dana 363,780,000 1 Keg 169,200,000 194,580,000 363,780,000
Output
Terlaksananya
penyiaran radio
dan televisi
Outcome
Terwujudnya
penyiaran radio
dan televisi yang
optimal
11
Peningkatkan
pengembang
an sistem
teknologi E-
government
berbasis TIK
Terlaksana
layanan
pengadaan
secara elektronik
Tersedianya
sistem layanan
pengadaan
secara
elektronik
2 10 1 22 4
Program
Implementasi
Layanan
Pengadaan
Sistem Elektronik
100% 318,425,000 100% 366,188,750 684,613,750
Input Dana 595,980,000 1 Keg 277,200,000 318,780,000 595,980,000
Outputterlaksananya
pelayanan LPSE
Outcome
terciptanya
pelayanan LPSE
yang optimal
Input Dana 88,633,750 1 Keg 41,225,000 47,408,750 88,633,750
Output
Terlaksananya
pemahaman
masyarakat
tentang LPSE
Outcome
Terwujudnya
pemahaman
masyarakat
tentang LPSE
2 10 01
Bimbingan Teknis
Komunikasi,
Kehumasan dan
Jurnalistik
Hum
as
Jumlah Penyiaran radio/TV
Lokal yang masuk daERAH
10 1 21 01 01Pengelolaan Siaran
Radio dan Televisi
Dis
kom
info
tersedianya sistem layanan
pengadaan secara
eletronik
10 1 22 01
Pelaksanaan
Layanan
Pengadaann
Secara Elektronik
(LPSE)
Dis
kom
info
10 1 22 02Sosialisasi Sistem
Pengadaan Secara
Elektronik
Renstra 11 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
12
Pembangunan
jaringan
infrastruktur TIK
hingga
kepelosok
daerah
Penguatan
jaringan
infrastruktur/ha
rdware melalui
pembaruan
perangkat dan
pengintegrasia
n sistem
pelayanan
publik
2 10 1 23 5
Program
Pengamanan
Informasi dan
Persandian
75% 227,445,000 100% 369,361,750 2,120,287,290
Input Dana 92,116,750 1 Keg 42,845,000 49,271,750 92,116,750
Output
Terlaksananya
keamanan
informasi
pimpinan daerah
Outcome
terwujudnya
sterilisasi dan
keamanan
informasiInput Dana 123,474,500 100% 57,430,000 66,044,500 123,474,500
Output
Terlaksananya
peyelenggaraan
pegngunaan
persandian
Outcome
Meningkatkan
pemahaman SDM
tentang
persandian Input Dana 273,415,500 100% 127,170,000 146,245,500 273,415,500
Output
terlaksanya
bimbingan
persandian
Outcome
meningkatkan
pemahaman SDM
Tentang
pengaman
informasi Input jumlah dana 1,134,780,540 342,834,000 377,117,400 414,829,140 100% - 1,134,780,540
Output
Ketersediaan
Peralatan
Persandaian
dalam
Pengamanan
Informasi
Outcome
Terpeliharanya
Kerahasiaan dan
Peralatan
PersandianInput Dana 496,500,000 150,000,000 165,000,000 181,500,000 100% - 496,500,000
OutputTersedia Alat-alat
Studio
OutcomeTerpenuhinya Alat-
alat Studio
tersedianya pertemuan
kepala daerah dan kepala
OPD secara aman dan
terenkripsi
10 1 23 01
Sterilisasi dan
Keamanan
Informasi Pimpinan
Daerah
Dis
kom
info
10 1 23 02
Sosialisasi
Penyelenggaraan
Pengamanan
Persandian
10 1 23 03Bimbingan Teknis
Persandian
10 1 23
Sterilisasi dan
Monitoring
Peralatan
Persandian San
teld
a
10 1 23Pengadaan Alat-
alat studio
San
teld
a
Renstra 12 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
Input Dana 55,975,000 55,975,000
OutputTersedia Alat-alat
Studio
OutcomeTerpenuhinya Alat-
alat Studio
Input Dana 51,825,000 51,825,000
Output
Terlaksananya
monitoring
insfratruktur
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Outcome
Terpenuhinya
monitoring
infrastruktur
informasi dan
komunikasi
13
Peningkatan
pengembang
an sistem
teknologi E-
government
Berbasis TIK
Pembagunan
aplikasi
pelayanan publik
Pembangunan
software dan
pengintegrasia
n aplikasi
pelayanan
publik
2 10 1 24 6
Program
Pengembangan
Elektronik
Government
Berbasis
Teknologi
Informasi
Komunikasi
60% 1,011,630,000 100% 2,073,754,000 3,704,441,690
Input Dana 1,818,900,000 1 Keg 846,000,000 972,900,000 1,818,900,000
Output
tersedianya sistem
teknologi
elektronik
government
Outcome
terlaksananya
sistem teknologi
elektronik
government
Input Dana 215,000,000 1 Dok 100,000,000 115,000,000 215,000,000
Output
Tersedianya
rencana induk
pengembangan
smart city
Outcome
terwujudnya
kemudahan akses
informasiInput Dana 141,104,500 100% 65,630,000 75,474,500 141,104,500
Output
Peningkatan
kualitas SDM E-
Government
Outcometerwujudnya SDM
yang berkompeten
Input Dana 124,800,000 187,200,000 312,000,000
Output
Meningkatkan
SDM Dewan smart
city
-
Outcome
terwujudnya
kabupaten smart
city
Implementasi,
Roadshow
Sterilisasi
Keamanan
Informasi Pimpinan
Daerah
Monitoring
Infrastruktur
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
pembangunan software dan
pengitegrasian aplikasi
pelayanan publik
2 10 01 24 01
Pengembangan
Sistem Teknologi
Elektronik
Government
Dis
kom
info
2 10 01 24 02Penyusunan
Rencana Induk
Smart City
2 10 01 24 03Bimbingan Teknis
Elektronik
Government
2 10 01 24 04
Bimbingan Teknis
dan Asisten Dewan
Kabupaten
Cerdas/Smart City
Renstra 13 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
Input Dana 76,456,250 60% 152,912,500 229,368,750
Output
Tersedianya
kebutuhan
kabupaten smart
city
Outcome
Terwujudnya
layanan kabupaten
smart city
Input Dana 168,893,500 168,893,500
Output
Terlatihnya Bimtek
teknis sistem
rencana umum
pengadaan
Outcome
jumlah peserta
bimtek yang
kompeten
Input Dana 120,000,000 120,000,000
Output
Terlaksananya
bimtek Teknis
Website OPD
Outcome
Terlatihnya
peserta bimtek
teknis website
OPD
Input Dana 60,208,000 60,208,000
Output
Terlaksananya
Sistem
Manajemen
Menara
Telekomunikasi
Outcome
Terpenuhinya
Sistem Informasi
Manajemen
Menara
Telekomunikasi
Input Dana 60,208,000 60,208,000
Output
terlaksanya
Review Cell Plan
Menara
Telekomunikasi
Outcome
terpenuhinya
Review Cell Plan
Menara
Telekomunikasi
Input Dana 60,208,000 60,208,000
Output
Terlaksananya
Pendataan
Menara
Telekomunikasi
Outcome
Terpenuhinya
menara
telekomunikasi
2 10 01 24 05Iplementasi Dewan
Kabupaten
Cerdas/Smart City
Bimbingan Teknis
Sistem Rencana
Umum Pengadaan
(RIRUP) Tahun
2018
Bimbingan Teknis
Website
Organisasi
Pemerintah (Desa,
Kecamatan, Dan
OPD)
Sistem Informasi
Manajemen Menara
Telekomunikasi
Review Cell Plan
Menara
Telekomunikasi
Pendataan Menara
Telekomunikasi
Renstra 14 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
Input Dana 100,749,500 100,749,500
Output
Terlaksananya
Bimtek Teknis (e-
Purchasing)
Outcome
Terbinanya
peserta Bimtek
Teknis (e-
Purchasing)Input Dana -
Output
Tersedianya
pengembangan
sistem Aplikasi
Smart City
Outcome
Tercapainya
pengembangan
sistem Aplikasi
Smart City
Input Dana -
Output
Terlaksananya
Pembuatan data
informasi dan
Pengembangan
Web. Desa/ Profil
Desa
Outcome
Terwujudnya
Pembuatan data
informasi dan
Pengembangan
Web. Desa/ Profil
Desa
Input Dana 218,460,000 1 Paket 66,000,000 2 Paket 72,600,000 3 Paket 79,860,000 4 Paket 5 Paket - 218,460,000
Output
Tersedianya
Sistem Teknologi
InformasiTerpadu
(database)
SKPD/OPD)
Outcome
Operasionla
Pemerintah Yang
Efektif dan Efisien
Berbasi TIK
Input Dana 199,341,440 1 Thn 60,224,000 1 Thn 66,246,400 1 Thn 72,871,040 1 Thn 1 Thn - 199,341,440
Output
Tersedianya
Pelayanan dan
Pengawasan Pos
Komunkasi dan
Telekomunikasi
Outcome
Meningkatnya
Pelayanan dan
Pengawasan Pos
Komunikasi dan
Telekomunikasi
Bimbingan Teknis
(e-Purchasing
Tahun 2018
2 10 01 24Pengembangan
Sistem Smart City
2 10 01 24
Pembuatan dan
Pengembangan
Web. Desa/ Profil
Desa
2 10 01 24Pembuatan Sistem
Teknologi Informasi
Terpadu (Databae)
Dis
hubkom
info
2 10 01 24Pembinaan Pos
Komunikasi dan
Telekomunikasi
Renstra 15 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
14
Peningkatan
Informasi
Layanan
Publik
Terlaksananya
informasi publik
yang kritis,
produktif,
beradap,
berdaya saing
dan cinta tanah
air
Tersedianya
informasi
publik yang
produktif,
2 10 1 26 7Program Kerja
Sama Komunikasi
Publik
10
kelom
pok
299,220,000 10
kelomp
ok
697,343,000 996,563,000
Input Dana 306,310,500 100% 142,470,000 163,840,500 306,310,500
Output
terlaksanaya
kelompok
informasi
masyarakat
Outcome
terbentuknya
kelompok
informasi
masyarakatInput Dana 337,012,500 100% 156,750,000 180,262,500 337,012,500
Output
tercapainya
pameran
kelompok
informasi
masyarakat
Outcome
terlaksannya
kelompok
informasi
masyarakatInput Dana -
Output
Terlaksananya
pameran
kelompok
informasi
masyarakat
Outcome
terwujudnya
pameran
kelompok
informasi
masyarakatInput Dana -
Output
Telaksananya
Penataan
kelompok
masyarakat
bebasis TIK
Outcome
Terwujudnya
Informasi
Penataan
kelompok
masyarakat
bebasis TIKInput Dana -
Output
Terlaksananya
Penguatan
informasi
kelompok
masyarakat
berbasis TIK
Outcome
Tercapainya
Penguatan
informasi
kelompok
masyarakat
berbasis TIK
persentase pelaksanaan
kelompok informasi
masyarakat
2 10 01
Pelaksanaan
Kelompok
Informasi
Masyarakat
Dis
kom
info
10 1 25 02
Penyelenggaraan
Pameran Kelompok
Informasi
Masyarakat
10 1 25 02Media center untuk
masyarakat dan
media online
10 1 25 02Penataan kelompok
masyarakat
bebasis TIK
10 1 25 02
Penguatan
kelompok
masyarakat
berbasis TIK
Renstra 16 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
Input Dana
Output
tercapainya
sosialisasi
kelompok
informasi
masyarakat
Outcome
terlaksananya
sosialisasi
kelompok
informasi
masyarakat
Input Dana 1 kali 353,240,000 353,240,000
Output
Terlaksananya
penguatan
kapasitas sumber
daya komunikasi
publik
Outcome
terwujudnya
penguatan dalam
memenuhi sumber
daya komunikasi
publik
15
Pengembang
an jaringan
infrastruktur
TIK yang
lebih merata
hingga
kepelosok
kecamatan
dan desa
Penguatan
Jaringan
infrastruktur/
hardware
melalui
pembaruan
perangkat dan
pengintegrasian
sistem
pelayanan publik
Pembagunan
jaringan
infrastruktur
TIK. Hingga
kepelosok
daerah
2 10 1 26 8
Program
Peningkatan
Infrastruktur
Teknologi
Informasi
Komunikasi
60% 2,636,800,000 60% 6,833,430,000 10,542,210,000
Input Dana 2,554,400,000 Dana 1 Keg 1,168,400,000 1,386,000,000 2,554,400,000
Output
tersedianya
infrastruktur
jaringan internet
Outcome
terlaksananya
kelancaran
jaringan internetInput Dana 897,500,000 1 Keg 300,000,000 100% 597,500,000 897,500,000
Outputterpeliharanya
jaringan internet
Outcome
terlaksananya
kelancaran
jaringan internetInput Dana 5 dok 158,500,000 158,500,000
Output
Terlaksananya
kebijakan dan
standar format
penggunaan
infrastruktur
teknologi data dan
informasi
Outcome
Terwujudnya
Pelaksanaan
kebijakan dan
standar format
penggunaan
Input Dana50 data
aplikasi189,000,000 189,000,000
Output
Terlaksananya
layanan recovery
data dan informasi
Outcome
Terwujudnya
layanan recovery
data dan informasi
10 1 25 02Pembinaan
kelompok informasi
masyarakat
10 1 25 02
Penguatan
Kapasitas sumber
daya Komunikasi
Publik
Presentase penduduk yang
menggunakan fasilitas
jaringan IT.
2 10 01 26 01Pengembangan
Infrastruktur
Jaringan Internet
Dis
ko
min
fo
2 10 01 26 02Pemeliharaan
Jaringan Internet
dan CCTV
2 10 01 26 03
Pelaksanaan
kebijakan dan
standar format
penggunaan
infrastruktur
teknologi data dan
informasi
2 10 01 26 04Pelaksanaan
layanan recovery
data dan informasi
Renstra 17 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
Input Dana100
orang192,500,000 192,500,000
Output
Terlaksananya
bimbingan teknis,
pelatihan sumber
daya manusia.
Outcome
Terwujudnyanya
bimbingan teknis,
pelatihan sumber
daya manusia.
Input Dana36 opd
dan 19 175,000,000 175,000,000
Output
Terlaksananya
pengawasan dan
pengendalian
infrastruktur
jaringan internet
Outcome
Terwujudnya
pengawasan dan
pengendalian
infrastruktur
jaringan internet
Input Dana50
aplikasi 2,314,270,000 2,314,270,000
Output
Terlaksananya
Pengadaan
perangkat
Hardware dan
software teknologi
komunikasi dan
informatika
Outcome
Terwujudnyanya
Pengadaan
perangkat
Hardware dan
software teknologi
komunikasi dan
informatika
Input Dana 278,040,000 7 Orang 84,000,000 7 Orang 92,400,000 7 Orang 101,640,000 7
Orang7 Orang - 278,040,000
Output
Terlaksanannya
Pemerintah yang
Baik yang memiliki
Prinsip efektif,
efisien,transparan
dan akuntabel
melalui pelayanan
TIK
OutcomeTersedianya
Pelayanan TIK
2 10 01 26 05
pelaksanaan
bimbingan teknis,
pelatihan sumber
daya manusia
tentang
penggunaan
infrastruktur
teknologi informasi
dan komunikasi
2 10 01 26 06
Pengawasan dan
pengendalian
infrastruktur
jaringan internet
2 10 01 26 07
Pengadaan
perangkat
Hardware dan
software teknologi
komunikasi dan
informatika
10 1Pembuatan
Bengkel Multi
Media
Dis
hu
bko
min
fo
Renstra 18 of 19
Target Rp Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(5) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Tahun 2014 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Kegiatan (Outcome) Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
OP
D P
enanngung J
aw
ab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (6)
Input Dana 56,054,000 3 Jenis
Keg.1,100,000,000
3 Jenis
Keg.1,210,000,000
3 Jenis
Keg.1,331,000,000
3 Jenis
Keg.- - 3,641,000,000
Output
Tersedianya TIK
Seluruh
SKPD/OPD
-
Outcome
Terlaksananya
Pemerintahan
Yang Baik Yang
memiliki Prinsip
Efektif, Efisien,
trnasparan, dan
Akuntabel melalui
Pelayanan TIK
Input Dana 100% 142,000,000 142,000,000
Output
Adanya panduan
standar format
dan kebijakan
penggunaan
perangkat keras
dan
pengembangan
aplikasi
Outcome
Penyeragaman
penggunaan
Hardware dan
Software dalam
mempermudah
integritas dan
informasiInput Dana 335,000,000
Output
Terlaksananya
Integritas layanan
Publik,
Kepemerintahan
dan Database
Outcome
Tercapainya
Integritas layanan
Publik,
Kepemerintahan
dan DatabaseInput Dana 12 Keg 1,168,400,000 100% 1,343,660,000
Output
Terlaksananya
Integritas layanan
Publik,
Kepemerintahan
dan Database
Outcome
Tercapainya
Integritas layanan
Publik,
Kepemerintahan
dan Database14,168,400,000 32,118,087,150 63,314,555,380
Pangkalan Balai, 2017
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Daerah Kabupaten Banyuasin,
ERWIN IBRAHI,ST.,MM.,MBA
PEMBINA/ IV.a
NIP. 19800530 200604 1 010
Dis
hu
bko
min
fo
10 1
Pembinaan dan
Pengembangan
Jaringan
Komunikasi dan
Informatika.
10 1
Penyusunan
Standar Format
dan Kebijakan
Penggunaan
Infrastruktur
Teknologi
Informatika
10
Pelaksanaan
Integritas layanan
Publik,
Kepemerintahan
dan Database
10
Pengadaan
Jaringan Fasilitas
Pelayanan Publik
Berbasis TIK.
Renstra 19 of 19
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-1
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, kami sampaikan Puji Syukur kepada Allah SWT, atas berkah dan
rahmat-Nya, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
Tahun 2017 ini dapat diselesaikan.
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin Tahun 2017 ini guna memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 dalam memenuhi
kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi yang
terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018.
Kami menyadari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 ini masih terdapat keterbatasan, untuk itu saran
perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan pada masa-masa
yang akan datang berdasarkan kesadaran, komitmen dan ketulusan serta keinginan
yang terbaik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja
serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di
lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
Demikian kiranya, untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.
Pangkalan Balai, Januari 2018
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
Erwin Ibrahin.,ST., MM.,MBA
NIP. 19800530 220604 1 010
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Referensi telah menyebabkan perubahan-perubahan yang cukup penting dalam peta
kehidupan bernegara. Perubahan yang terjadi meliputi segala aspek kemasyarakatan dan
tata laksana pemerintah baik di pusat maupun di daerah. paradikma baru mulai bergulir,
dimana aspek kebebasan menjadi sorotan paling utama. Semua hal yang timbul dikaitkan
dengan masalah demokrasi, pembelaan hak asas manusia serta transisi dari masa orde
baru.
Paradikma tersebut sangat terasa dalam pola komunikasi masyarakat antara lain
ditandai dengan semakin terbukanya akses komunikasi dan informasi. Keterbukaan yang
ditunjang oleh perkembangan teknologi itu mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan
hal tersebut meningkat pesat. Keinginan untuk serba terbuka dan transparan menjadi
sebuah trend yang harus disikapi secara positif oleh pemerintah.
Disisi pemerintah sendiri, suatu perubahan terjadi disaat mulai dicanangkanya system
desentralisasi kebijakan otonomi daerah menjadi hal yang serius dihadapi setiap
pemerintah daerah, sebagai akses dari paradigma baru yang berkembang. Paradigma
tersebut disikapi oleh pemerintah pusat dengan memberikan kebebasan penuh kepada
setiap daerah untuk mengurus dirinya sendiri dengan lebih memperhatikan kebutuhan
lokal yang tidak lagi di sama ratakan secara nasional.
Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah memberi peluang pada pemerintah
kabupaten banyuasin untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam
rangka mengurus rumah tangga daerah. pada saat yang sama masyarakat pun diberi
peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka
pembangunan daerah.
Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan
dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus
diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.
Dalam mengantisipasi dalam mengatasi hal tersebut, peran komuniksi sangatlah
penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses komunikasi yang
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-3
harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam
mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak di dukung oleh masyarakat.
Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabilah
tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah,
melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.
Sebagai langkah nyata yang dilakukan pemerintah kabupaten banyuasin dengan melalui
visinya “ TERWUJUDNYA KABUPATEN BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN
MANDIRI”.
Atas dasar itulah pemerintah kabupaten banyuasin melalui dinas kamunikasi dan
informatika berupaya memberikan pelayanan informasi yang seimbang kepada
masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi.
B. HUKUM LANDASAN
Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Banyuasin adalah :
1.1.1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Banyuasin ;
1.1.2 Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah
dibuah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
1.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
1.1.4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 188 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu
instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.disusun berdasarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-4
Ketentuan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan
Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai
berikut:
1. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah dimaksudkan pada
PERMENPAN RB no 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Instansi
Pemerintah.
2. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2017.
3. Sebagai bahan acuan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan
pada periode yang akan datang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang
akan datang.
5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan
Esensi dari SAKIP adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian
manajemen sektor publik. Sistem pengendalian merupakan infrastruktur bagi
manajemen pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis
Pemerintah dapat diwujudkan melalui implementasi strategi pencapainnya (program
dan kegiatan) yang terencana dan terlaksana dengan baik. Implementasi SAKIP diawali
dengan Penyusunan Rencana Strategis yang memuat visi, misi dan tujuan/sasaran
strategis dan searah selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk
dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut.
Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana
capaian kinerja yang diperoleh. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan
program/kegiatan, serta capaian kinerjanya dikomunikasikan kepada stakeholder
dalam wujud Laporan Kinerja (LAPKIN).
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-5
1) Laporan Kinerja (LAPKIN) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, Laporan
Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi instansi untuk memberikan informasi
kinerja dan menyampaikan pertanggunjawaban kinerja pada seluruh
stakeholder.Kedua, Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian
kinerja sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja dimasa datang.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
kabupaten banyuasin berdasarkan pada peraturan menteri dalam negeri Nomor 54
Tahun 2010, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :
Bab I. : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum
organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi
serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.
Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas
tentang Renstra 2014-2018, visi dan misi, tujuan sasaran strategis,
strategi , arah kebijakan dan program. Program utama, program dan
kegiatan pokok, Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan Indikator Utama.
Bab III : Akuntabilitas kinerja, menjelaskan capaian kinerja tahun 2017,
Realisasi Anggaran, diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika tahun 2017.
LAMPIRAN - Lampiran Perjanjian Kinerja (PK)
- Lampiran Matrik Renstra (RS)
- Lampiran Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Lampiran Pengukuran Kinerja
PENDAHUU
1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 188 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin dan Peraturan
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-6
Bupati Banyuasin Nomor 188 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu :
Tugas pokok
Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dalam penyusunan kebijakan
daerah di bidang komunikasi dan informatika.
1.2 Fungsi
Merumuskan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informasi.
Melaksanakan tugas operasional bidang komunikasi dan informatika yang
meliputi; bidang Infrastruktur Teknologi Infromatika Komunikasi, Keamanan
dan Persandaian, bidang Media Komunikasi Publik, bidang Layanan E-
government, bidang Opini Publik dan Stastitik.
Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi: administrasi umum
dan kepegawaian, administrasi perencanaan dan evaluasi pelaporan serta
administrasi keuangan dinas.
1.3 Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas komunikasi dan informatika terdiri dari:
a. Kepala dinas :
b. Sekretaris, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Keungan dan Aset.
c. Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, membawahi :
1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
2. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
3. Seksi Layanan Informasi Publik.
d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi;
1. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
2. Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik;
3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-7
e. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan
Keamanan Informasi, membawahi;
1. Seksi Infrastruktur Dan Teknologi;
2. Seksi Pengendalian, Pengawasan Infrastruktur TIK, Persandian
Keamanan Informasi;
3. Seksi Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan Serta Database.
f. Bidang Layanan E-Government, membawahi;
1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
2. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government;
3. Seksi Tata Kelola E-Government
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
2 Jumlah susunan personil
Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan OPD. Dinas Komunikasi
dan Informatika memiliki jumlah personil sebanyak 75 orang, terdiri dari :
NO. Personil Jumlah
1. Eselon II.b : 1 Orang
2. Eselon III.b : 4 Orang
3. Eselon IV.a : 15 Orang
4. Gol II : 2 Orang
5. Gol III : 8 Orang
6. Gol IV : 2 Orang
7. Honor/ THL : 43 Orang
Jumlah 75 orang
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-8
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMARINTAH KABUPATEN
LAMPIRAN ; PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 188 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
KEPALA SEKSI KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KELOMPOK KOMUNIKASI PUBLIK
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
KEPALA SEKSI TATA KELOLA e-GOVERNMENT
KEPALA SEKSI INTEGRASI LAYANAN PUBLIK DAN KEPEMERINTAHAN SERTA DATABASE
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM e-GOVERNMENT
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN, PENGAWASAN INFRASTRUKTUR TIK PERSANDIANDAN
KEMANAN INFORMASI
KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI
KEPALA SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN OPINI PUBLIK
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KEPALA SUBBAG
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
INFORMASI KOMUNIKASI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DATA INFORMASI
PUBLIK DAN STATISTIK
KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT
KEPALA SUBBAG PERENCANAAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
KEPALA SUBBAG
KEUANGAN DAN ASET
PEJABAT FUNGSIONAL
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-9
2. Sumber Daya OPD
Sumber daya dinas komunikasi dan informatika yang dimiliki mencangkup :
Aparatur Dinas Komunikaasi dan Informatika.
dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017, dinas komunikasi dan
informatika kabupaten banyuasin memiliki pegawai sebanyak 30 orang pegawai negeri
sipil. Dari jumlah pegawai sebanyak 30 orang tersebut, terdiri dari; kepala dinas (Eselon II
b) sebanyak 1 orang, Sekretaris eselon III.b, Sebanyak 1 kepala bidang (Eselon III b)
sebanyak 4 orang. Kepala seksi ( Eselon IV. a ) sebanyak 15 orang serta pelaksana
sebanyak 8 orang dan Honor/THL sebanyak 43 Orang.
Tabel 2.1
Kondisi kepegawaian berdasarkan Eselon jabatan
No Uraian Eselon
I
Eselon
II
Eselon
III
Eselon
IV
Jumlah
1 Kepala Dinas - 1 - - 1
2 Sekretaris - - 1 - - 3 Kepala Bidang - - 4 - 4 4 Kepala Seksi - - - 15 15 JUMLAH - 5 15 20
Sumber ; Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten banyuasin berdasarkan
tingkat Pendidikan.
Tabel 2.2.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Uraian S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD JUMLAH
1 Kepala Dinas - 1 - - - - - 1 2 Sekretaris - 1 - - - - - - 3 Kepala Bidang - 1 - - - - - 1 4 Kepala seksi - 6 - - - - - 6 6 Staf - 1 19 1 1 - - 22 7 Honor/THL - - 22 - 20 - 1 43 JUMLAH - 9 42 1 21 - 1 75
Sumber; Dinas Komunikasi dan Informatika
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-10
Dari seluruh jumlah pegawai dinas komunikasi dan informatika kabupaten
banyuasin, sebanyak 9 orang memiliki pendidikan S2, yaitu kepala dinas, sekretaris,
para kepala bidang, para kepala seksi, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 42
orang yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 1 orang yang memiliki pendidikan
SLTA sebanyak 21 orang dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 1
orang
Penunjang lainya berupa aset yang dimiliki dinas komunikasi dan informatika
komputer, kendaraan bermotor roda empat dan dua dan lain-lain.
3. Kinerja Pelayanan OPD
Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, selain mengacu pada RJPMD
2013-2018 juga pada standar pelayanan (SPM) bidang komunikasi dan informatika
yang tertuang pada permen kominfo No.22 /PER/M.KOMINFO /12/2010 dan
indikator kinerja kunci (PP 6/2008) dan Peraturan Menteri Komunikasi No. 14
Tahun 2016.
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
1. analisis lingkungan internal
a. kekuatan /strenght (S)
sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Banyuasin cukup memadai hal
ini dapat di lihat dari komposisi golongan, pangkat dan eselonisasi jabatan
serta latar belakang pendidikan, sehingga optimalisasi pelayanan kepada
masyarakat akan bisa dicapai. Dan banyaknya jumlah pegawai yang mengisi
jabatan fungsional mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten
banyuasin dalam membangun birokrasinya lebih berorientasi kepada
kekuatan keahlian (expert power).
Peningkatan kemampuan keuangan daerah yang ditujukan dengan semakin
meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam kurun waktu
tiga tahun terakhir menunjukan trend yang semakin meningkat, hal ini
menunjukan bahwa kabupaten banyuasin memiliki kemampuan untuk
membelanjai belanja sektorpembangunan yang akan dikembangkannya.
Pendapatan dimaksud berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-11
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
Adanya kepemimpinan kepala daerah yang memiliki kapabilitas,
akseptabilitas dan mobilitas serta aktivitas yang tinggi, memungkinkan
aspirasi yang berkembang lebih cepat diakomondasi, juga memiliki
kemampuan membangun partner aliansi strategic dengan berbagai lembaga
pemerintahan, seperti misalnya legislatif, yudikatif, dan alim ulama serta
ormas, orsospol dan juga lembaga-lembaga non pemerintah (NGO) atau LSM.
Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dinegara kita kian
merambah ke berbagai sektor, termasuk diantaranya pada sistem
manajemen pemerintahan daerah. begitu pulah dilingkungan pemerintah
kabupaten banyuasin yang sudah lama telah diterapkan teknologi informasi
di berbagai bidang pemerintahan terutama pada sektor layanan publik.
Kondisi tersebut sangat memudahkan pengembangan aplikasi elecrtonic
governmet (e-gov) pada pemerintah kabupaten banyuasin. Salah satu sarana
yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten banyuasin melalui Dinas
Komunikasi dan Informatika adalah Website Portal dan internet service. Hal
ini memungkinkan hubungan administrasi antar kantor-kantor
pemerintahan diberbagai level dilakukan secara efektif dan profesional.
b. Kelemahan / weakness (W)
Penilaian masyarakat terhadap lemahnya citra birokrasi lebih disebabkan
oleh faktor sumber daya aparatur yang tidak profesional dalam pelayanan
dengan didukung sistem administrasi yang tidak terstruktur. Manajemen
pemerintahan yang baik harus didukung dengan standar baku operasional
yang sering kita kenal denagan standard operating procedure (SOP). Belum
tersusunya SOP dilingkungan pemerintah kabupaten banyuasin menjadi
salah satu titik kelemahan yang menyebabkan penyelenggaraan sistem
administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.
Kinerja pelayanan publik masih belum memuaskan para pengguna jasa
publik, terutama warga masyarakat, pelaku bisnis para investor. Hal ini
terkait dengan prosedur dan tata cara pelayanan yang belum mengarah
kepada penerapan konsep ‘One- Stop service’ karena memang dalam
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-12
pelaksanaannya masih terkesan birokratis, persyaratan yang berbelit-belit
dan lamanya waktu yang diperlukan tidak tetap serta biaya pelayanan yang
tidak pasti.
Daya dukung prasarana dan sarana perkotaan belum memadai, seperti
kurangnya penyediaan air bersih dan sarana pembuangan air kotor,
persampahan, kemacetan lalulintas, ketidak teraturan saranalalulintas,
terjadinya banjir merupakan indikasi utama mengapa sangat segera perlu
ditingkatkannya prasarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan
kegiatan kabupaten banyuasin.
Pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien. Hal ini disebabkan belum
tertatanya pembiayaan, sistem penganggaran dan sistem akuntansi serta
sistem pemeriksaan. Dengan demikian terkesan bahwa pengelolaan uang
rakyat (public money) belum dilakukan secara transparan dengan
mendasarkan kepada konsep value for money (ekonomis, efisiensi, dan
efektif), sehingga tercipta akuntabilitas publik dan aset daerah belum
optimal.
2. Analisis lingkungan eksternal
a. Peluang/opportunites (O)
Pembangunan Tol Palembang Betung telah mengakibatkan dampak langsung
terhadap penduduk dan sekitarnya yang mengakibatkan tumbuh peluang
investasi dan pertumbuhan ekonomi antara lain lapangan pekerjaan untuk
penduduk lokal maupun pendatang.
5. Isu-Isu Trategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD
Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu :
a. Masih belum meratanya pelayanan informasi kepada masyarakat
b. Masih kurangnya sarana komunikasi dan informatika
c. Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat
terhadap alat teknologi informasi
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-13
2. Telahaan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih
Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi kabupaten banyuasin serta
RPJMD kabupaten banyuasin 2014-2018, dengan Visi Dinas Komunikasi dan
Informatika Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang edukatif. Inovatif dan kreatif
berbasis IT melalui pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan
informatika yang merata guna menjadikan kabupaten banyuasin yang mandiri dan
cerdas dan maju. melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk
mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu :
a. Pengembangan jaringan infrastruktur TIK yang lebih merata hingga kepelosok
kecamtan dan desa.
b. Pengembangan system teknologi e-government berbasis TIK
c. Penyusunan dan pengembangan rencana induk Smart City dan
Pengimplementasiannya.
d. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi dan edukatif untuk
mendukung pembangunan dan karakter masyarakat.
e. Mendorong tersedianya data informasi sektoral yang akurat, terkini dan
terintegrasi melalui system informasi publik yang kompetitif untuk mendukung
pembangunan.
3 Penentuan Isu-isu trategis
Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang
diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan birokrasi pemerintahan
daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka perlu diperkembangkan
strategis sebagai berikut :
1. Strategi kekuatan terhadap peluang (S-O)
a. Pengembangan aparatur yang propesional, adaptif dan responsif dalam
rangka mendukung kinerja manjemen pemerintahan daerah.
b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam
mendukung pengembangan kabupaten banyuasin yang unggul, nyaman dan
sejahtera.
c. Pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju
peningkatan perekonomian. Hal ini menunjukan bahwa kabupaten banyuasin
memiliki kemampuan untuk membelanjai belanja sektor pembangunan yang
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-14
akan dikembangkanya. Pendapatan di maksud berasal dari bagian hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
d. Leadersip kepala daerah yang kapabel, kreatif dan aspiratif mendorong
perkembangan kabupaten banyuasin sebagai kota jasa yang profesional.
2. Strategi kekuatan terhadap ancaman (S-T)
a. Menekan dampak permasalahan sosial kabupaten dan mengurangi akibat
krisi keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD
yang harus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan
produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan
dan fasilitas usaha sektor riil dan UKM.
b. Pengembangan infrastruktur TIK kabupaten yang berbasis internet merata
kepelosok desa.
3. Strategi kelemahan dan peluang (W-O)
a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan
sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif belum
selaras dengan kondisi keuangan yang ada.
b. Belum maksimal Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui
restrukturisasi kelembagaan, kewenangan SOP, penerapan standar
pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan
publik.
4. Strategi kelemahan dan ancaman (W-T)
a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi
birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan,
kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap
OPD yang mampu mendorong peningkatan SPM, serta melalui sejumlah
inovasi birokrasi pemerintahan.
b. Upaya peningkatan kinerja OPD melalui kepatuhan terhadap standar pelayanan
minimal (SPM) dan standar operasional dan prosedur (SOP) setiap OPD. Dalam
rangka perwujudan “ good governance “ melalui implementasi transparansi,
akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-15
Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informasi adalah :
1. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendaya gunaan prasarana
dan sarana komuniksai dan informatika secara terpadu dan
berkesinambungan antara Pemerintah Pusat dan daerah.
2. Pengembangan Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan
kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelengaraan dan
pemerintah daerah
3. Singkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintah
daerah dan Pemerintah Pusat
4. Simplikasi mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pemerintah daerah
terhadap pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi .
F. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Untuk memjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus
dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan
dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan
perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, misi memegang peran
yang menentukandalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat
bergerak maju menuju masa depan lebih baik.
Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakan unsur
organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan
maju. Kekuatan misi harus mampu berperan sebagai perangkat anggota organisasi
dalam mencapai tujuan organisasi.
Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut : memberikan
arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control),
mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (Out-
ferform), manggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong
untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.
Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Infoprmatika Kabupaten Banyuasin sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-16
dirumuskan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin yang
mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini masa datang
yang diinginkan serta dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih
terarah sebagaimana diuraikan diatas turutama dikaitkan dengan pelaksanaan
otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang
mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien. Serta
mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang di tunjukan untuk
kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan visi Dinas Komunikasi
dan Informatika kabupaten banyuasin “ yaitu Terwujudnya Kabupaten Banyuasin
yang edukatif, inovatif dan kreatif berbasis IT melalui pembangunan
Infrastruktur Tekhnologi Komunikasi dan Informatika Yang Merata guna
menjadikan Kabupaten Banyuasin yang mandiri dan cerdas dan maju “.
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-17
Visi,Misi , Sasaran , Program dan Kegiatan
VISI MISI SASARAN PROGRAM PRIORITAS
Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang
edukatif,inovatif dan kreatif berbasis IT melalui
pembangunan Infrastruktur Tekhnologi Komunikasi dan
Informatika Yang Merata guna menjadikan Kabupaten Banyuasin yang mandiri dan
cerdas dan maju
M.1
Pengembangan jaringan infrastruktur TIK yang
lebih merata hingga kepelosok kecamatan dan
desa
S.1 Pembangunan jaringan infrastruktur internet hingga ke pelosok kecamatan dan desa
Program Peningkatan Infrastruktur Tekhnologi Informasi
S.2
Penguatan jaringan infrastruktur/ hardware melaui pembaruan perangkat dan pengintegrasian sistem pelayanan public
S.3 Penguatan kapasitas jaringan internet perkantoran, fasilitas publik hingga kedesa
M.2 Pengembangan sistem
tekhnologi e-government berbasis TIK
S.1 Pembangunan aplikasi pelayanan publik
Program Pengembangan E-
Gomerment berbasis Tekhnologi Informasi
Komunikasi
S2 Penyelenggaraan layanan Pegadaan Secara Elektronik
S.3 Pemanfaatan aplikasi perkantoran berbasis TIK
M.3
Penyusunan dan pengembangan rencana
induk Smart City dan pengimplementasiannya
S.1 Pembangunan Masterplan Smartcity/ Kabupaten Cerdas dan implementasinya
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-18
M.4
Mendorong peningkatan Tayangan dan Informasi
edukatif untuk mendukung
pembangunan dan karakter masyarakat
Kabupaten Banyuasin
S.1 Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat
Program Pengembangan Radio LPPL dan televisi
S2
Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
S3 Tersedianya informasi publik yang kritis,produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air
Program Kerja sama Media Massa
M5
Mendorong tersedianya data informasi sektoral yang akurat, terkini dan
terintegrasi melalui sitem informasi publik yang
kompetitif untuk mndukung pembangunan
Kabupaten Banyuasin
S1
Tersedianya data statistik sektoral, Opini dan spirasi publik sebagai informasi pembangunan yang akurat dan terintegrasi
Program Pengelolaan
informasi, data dan statistik pendukung kebijakan nasional
dan daerah S1
Tersedianya layanan informasi terhadap Masyarakat
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-19
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2014-2018
2.1 Visi dan Misi
1) Visi Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika
Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga
instansi pemerintah dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah Terwujudnya Kabupaten
Banyuasin yang edukatif, inovatif dan kreatif berbasis IT melalui pembangunan
Infrastruktur Tekhnologi Komunikasi dan Informatika Yang Merata guna menjadikan
Kabupaten Banyuasin yang mandiri dan cerdas dan maju
2) Misi Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika
Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan
misi sebagai berikut :
1. Pengembangan jaringan infrastruktur TIK yang lebih merata hingga kepelosok
kecamatan dan desa
2. Pengembangan sistem tekhnologi e-government berbasis TIK;
3. Penyusunan dan pengembangan rencana induk Smart City dan
pengimplementasiannya.
4. Mendorong peningkatan Tayangan dan Informasi edukatif untuk mendukung
pembangunan dan karakter masyarakat Kabupaten Banyuasin.
5. Mendorong tersedianya data informasi sektoral yang akurat, terkini dan terintegrasi
melalui sitem informasi publik yang kompetitif untuk mndukung pembangunan
Kabupaten Banyuasin
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-20
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis
1) Tujuan
1. Meningkatkan Pengembangan jaringan infrastruktur TIK yang lebih
merata hingga kepelosok kecamatan dan desa;
2. Meningkatkan Pengembangan system teknologi e-government berbasis
TIK;
3. Meningkatkan Penyusunan dan pengembangan rencana induk smartcity
dan pengimplementasiannya;
4. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk
mendukung pembangunan dan karakter masyarakat kabupaten
banyuasin;
2) Sasaran Strategis
1. Pembangunan Jaringan Infrastruktur TIK hingga kepelosok daerah
dengan Indikator Kinerja Sasaran ;
- Jumlah Jaringan Informasi yang tersedia
- Presentase Penduduk yang Menggunakan fasilitas Jaringan IT
2. Penguatan Jaringan Infrastruktur/ Hardware melalui pembaruan perangkat
dan Pemgintegrasian Sistem Pelayanan Publik ;
dengan Indikator Kinerja Sasaran - Persentase penduduk yang
menggunakan Layanan IT Mobile IT 4G
3. Penguatan Kapasitas Jaringan Internet perkantoran, faisliltas publik hingga
kedesa dengan Indikator Kinerja Sasaran- Penguatan jaringan internet ;
4. Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi dalam rangka
pengamanan informasi berjalan dengan lancar dengan Indikator Kinerja
Sasaran Tersedianya Pertemuan kepala daerah dan kepala OPD secara
aman dan terenkripsi ;
5. Pembangunan aplikasi pelayanan publik Indikator Kinerja Sasaran ;
- Pembangunan sowtware dan pengintegrasian aplikasi pelayanan publik
- Pembangunan fasilitasi aplikasi pelayanan publik
6. Penyelenggaraan layanan Pegadaan Secara Elektronik Indikator Kinerja
Sasaran Tersedianya Sistem Layanna Pengadaan secara elektronik ;
7. Pemanfaatan aplikasi perkantoran berbasis TIK Indikator Kinerja Sasaran
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-21
- Persentase Aparatur yang menggunakan Jaringan Online
- Persentase Website milik Pemerintah Daerah
8. Pembangunan Masterplan Smartcity/ Kabupaten Cerdas dan implementasinya
TIK ; Indikator Kinerja Sasaran
- Masterplan Smart City/ Kabupaten Cerdas
- Pengimplementasian Smart City / Kabupaten Cerdas
9. Tersedianya layanan konten informasi komunikasi yang edukatif, mencerahkan
dan memberdayakan masyarakat TIK Indikator Kinerja Sasaran Jumlah
Penyiaran radio/TV lokal
10. Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam
penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan komunikasi edukatif, mencerahkan
dan memberdayakan masya Indikator Kinerja Sasaran Persentase pelaksanaan
Kelompok Informasi Masyarakat ;
11. Tersedianya Informasi Publik yng kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan
cinta tanah air Indikator Kinerja Sasaran Jumlah surat khabar nasional/lokal
yang ada sebagai sarana pemanfaatan komunikasi dan edukatif ;
12 Tersedianya data statistik sektoral, Opini dan spirasi publik sebagai informasi
pembangunan yang akurat dan terintegrasi Indikator Kinerja Sasaran
Tersedianya aspirasi publik yang Update sebagai refernsi Pembanginan Daerah ;
13 Tersedianya layanan informasi terhadap Masyarakat Indikator Kinerja Sasaran
Tersedianya layanan PPID pada setiap OPD sampai desa ;
14 Tersedianya layanan informasi data dan statistik pendukung kebijakan publik
nasional dan daerah Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya layanan informasi
data dan statistik pendukung kebijakan publik nasional daerah yang tersedia ;
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ;
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin membuat dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam penyeragaman
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-22
penyusunan istilah maka Penetapan Kinerja (Tapkin) diganti dengan Perjanjian
Kinerja. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar dalam penyusunan
Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.
Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau
perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh
instansi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara, Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji
untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian
Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan
kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan
pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Dinas Komunikasi dan Informatika telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2017
sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada dan mengacu pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014. Rincian lebih lanjut Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
(1). Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah dokumen yang berisikan indikator kinerja
pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-23
Informatika Kabupaten Banyuasin didapat dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin, IKK dan penetapan kinerja yang disepakati antara Kepala SKPD
Kabupaten Banyuasin dan Bupati Banyuasin. Besaran target untuk setiap indikator
ditetapkan setiap tahunnya dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin.
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-24
INDIKATOR KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN Kabupaten / Kota : Kabupaten Banyuasin
SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika
Tugas : Melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tekhnologi dan Informatika, Persandian, Humas, Statistik dan penyiaran
Fungsi : a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah
b. Perencanaan dan pengembangan tekhnologi dan Informatika, Persandian,Humas, Statistik dan penyiaran
c. Penyiapan kebijakan tekhnis pengembangan tekhnologi dan Informatika, Persandian,Humas, Statistik dan penyiaran
d. Penyiapan dan pelaksanaan dan Pengawasan tekhnologi dan Informatika, Persandian, Humas, Statistik dan penyiaran dengan norma dan standar
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
No.
Sasaran dalam Renstra
Indikator Kinerja
Satuan
Formula
Penanggung Jawab
Sumber Data
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pembangunan Jaringan Infrastruktur TIK hingga kepelosok daerah
- Jumlah Jaringan Informasi yang tersedia
% Jumlah jaringan yang tersedia X 100%
Bidang Infrastruktur
dan Persandian
Laporan Asset
Jumlah jaringan yang belum tersedia
- Presentase Penduduk yang
Menggunakan fasilitas Jaringan IT
% Jumlah penduduk yang menggunakan fasilitas TIK X 100%
Bidang Peningkatan infrastruktur
TIK, Persandian
Laporan Tahunan
- Jumlah penduduk
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-25
Jmlh - Jumlah kebutuhan akses layanan yang belum terpasang
dan keamanan Informasi
2.
Penguatan Jaringan Infrastruktur/ Hardware melalui pembaruan perangkat dan Pemgintegrasian Sistem Pelayanan Publik
- Persentase penduduk yang menggunakan Layanan IT Mobile - IT 4G
%
Jumlah Penduduk yang menggunakan Mobile Selular 4G X 100
Laporan Kegiatan
JumlahPenduduk yang belum Menggunakan jaringan Mobile Selular 4G
3 Penguatan Kapasitas Jaringan Internet perkantoran, faisliltas publik hingga kedesa
- Penguatan jaringan internet
Jumlah kapasitas bandwitch yang tersedia X 100%
Bidang Sekretariat
Laporan Kegiatan
Jumlah kebutuhan bandwitch
4 Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi dalam rangka pengamanan informasi berjalan dengan lancar
Tersedianya Pertemuan kepala daerah dan kepala
OPD secara aman dan terenkripsi
- Jumlah pertemuan/rapat Pimpinan Daerah dan OPD
Bidang Peningkatan infrastruktur
TIK, Persandian
dan keamanan Informasi
Laporan rapat Persandian
- Jumlah Produk hukum daerah yag diamankan/ enkripsi persandian
Laporan rapat Persandian
5 Pembangunan aplikasi pelayanan
publik
- Pembangunan sowtware dan
pengintegrasian aplikasi pelayanan
Jumlah Aplikasi
- Jumlah aplikasi layanan publik yang telah dibangun
Laporan Kegiatan
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-26
publik
- Pembangunan fasilitasi aplikasi pelayanan publik
% Jumlah Fasilitas Layanan Publik yang ada X 100
Laporan ASSET
Jumlah Kebutuhan akses layanan yang belum terpasang
Bidang Pelayanan E-government
Data pada SPSE
6 Penyelenggaraan layanan Pegadaan Secara Elektronik
Tersedianya Sistem Layanna Pengadaan
secara elektronik
Jumlah - Jumlah Pengguna aplikasi SIRUP pada LPSE
- Jumlah penyedia yang terdaftar pada sistem LPSE
- Jumlah Login yang diterbitkan
- Jumlah paket yang dilelang
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-27
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan
realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya akan dilakukan analisis
terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta
tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.
1. Metodelogi Pengukuran Pencapaian Kinerja
a. Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan
cara perhitungan sebagai berikut :
1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan
rumus:
2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus :
Realisasi Capaian indikator kinerja = X 100 Rencana
Rencana – ( Realisasi – Rencana ) Capaian indikator kinerja = X 100 Kinerja Rencana
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-28
Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan
dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta capaian
sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen RPJMD.
b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran
digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan
indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.
Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator
kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan
dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
X > 85 % : Sangat Berhasil
70 % < X < 85 % : Berhasil
55 % < X < 70 % : Cukup Berhasil
X < 55% : Tidak Berhasil
Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang
diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi
dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu
penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator
kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin, diuraikan sebagai berikut :
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-29
a. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017
No
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)
Satuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Program pengembangan komunikasi,informasi dan media mass
Tersedianya aspirasi publik yang update sebagai referensi pembangunan daerah
% - - - - - - 60 %
143,754,000
100
58,112,000
- Presentase masyarakat yang mendapat layanan TIK
% % %
- - Tersedianya Pertemuan kepala Daerah dan kepala OPD Secara aman dan Terenkripsi
%
4x rapat
266.645.000
2x- rapat
119.350.000
2 Program kerja sama informasi dengan mass media
Jumlah surat Kabar Nasional/lokal yang ada sebagai sarana pemanfaatan komunikasi dan edukatif
%
58 Media Massa
3.135.922.000
20 Media
masa
329,750,458
3 Program pengembangan data informasi/statistik ke daerah
Tesedianya Layanan PPID pada setiap OPD Sampai desa
Dok.
- - - - - - Dokumen
259.156.000
Dokumen
223.338.000
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-30
4 Program pengelolaan inforamasi, data dan statistik pendukung kebijakan nasional dan daerah
Jumlah Dokumen dan Data Informasi Statistik pendukung pembangunan Daerah
Dok.
- - - - - -
Dokumen
-
Dokumen
-
- - Persentase penyebarluasan informasi yang berkualitas dan dapat di akses masyarakat
Dokumen - Dokumen -
- - Jumlah informasi pembangunan yang tersebar kemasyarakat
Jumlah 100 buku profil 56.056.000 buku profil 1.136.750.000
5 Program pengembangan Radio LPPL dan Televisi
Jumlah Penyiaran radio/TV Lokal yang Masuk Daerah
%
- - - - - - 12 bln
192,200,000
12 bln
40,600,000
6 Program Implementasi Layanan Pengadaan system Electronik
Tersedianya sistem layanan pengadaan secara elektronik
%
- - - - - - 12 standarisasi
318,425,000
12 standarisasi
118,450,000
- Jumlah Pengguna aplikasi SIRUP pada LPSE
% - - - - - - % - %
- Jumlah penyedia yang terdaftar pada sistem LPSE
% - - - - - - % - % -
- Jumlah Login yang di terbitkan
% - - - - - - % - % -
- Jumlah paket yang di lelang % - - - - - - %- - %- -
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-31
7 Program Pembanguna n Electronik Government berbasis teknologi informasi komunikasi
Pembangunan Software dan Pengintegrasian Aplikasi Pelayanan Publik
%
- - - - - -
3 aplikasi
498.000.000
1 aplikasi
231.550.000
- Pembangunan fasilitas aplikasi pelayanan publik
%- - - - - - - %- - %- -
9 Program kerja sama komunikasi public
Persentase Pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat
Kelp.
- - - - - - 10 kelompok
142.470.000
10 kelompok
135.420.000
10 Program Peningkatan infrastruktur teknologi informasi komunikasi
Jumlah Jaringan informasi yang tersedia
- - - - - - - 12 titik jaringan
internet kecamatan
1.238.400.000
6 titik jaringan internet
kecamatan
755.525.000
- Presentase Penduduk yang menggunakan fasilitas jaringan IT
%
- - - - - - % - % -
- Persentase penduduk yang menggunakan Layanan IT Mobile IT 4 G.
- - - - - - - - - - -
- Penguatan Jaringan Internet
%
- - - - - - 12 titik jaringan internet
kecamatan
1.238.400.000
6 titik jaringan internet
kecamatan
755.525.000
LKJIP - Diskominfo Kab. Banyuasin Tahun 2017 1-32
2. Akuntabilitas Keuangan
Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika yang
tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2017 dan menjadi dasar penyusunan
perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp.15.687.863.500,- dengan realisasi sebesar
Rp. 15.327.740.270,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;